Anda di halaman 1dari 415

BERITA DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 23 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI WONOGIRI


NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang


Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (3) RKPD merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat;

b. bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (4) bahwa RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dipandang perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11 ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun


2012 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
117);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJP Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2015.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010- 2015.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode1 (satu) tahun yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan
berakhir tanggal 31 Desember 2016.

(2) Dokumen RKPD Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran


yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2016 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 tahap III yaitu Rencana
Pembangunan Menengah Tahap III Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010
– 2015 Bab X Penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2016.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 Mei 2015
BUPATI WONOGIRI,

CAP TTD

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

CAP TTD

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015


NOMOR : 23
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan Daerah melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan.

1
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2016 merujuk
pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi, RPJM
Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2016 terutama dilihat dari
keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan
dilaksanakan tahun 2016. Penetapan prioritas pembangunan yang
tertuang dalam RKPD Tahun 2016 berorientasi pada
peningkatankondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh
peningkatan pelayanan dasar masyarakat, pelayananpublik,
infrastruktur yang lebih memadai, pembangunan yang berwawasan
lingkungan, dan menciptakan keamanan daerah yang kondusif.
Mengingat strategisnya kedudukan RKPD, maka dalam
penyusunannya melalui tahapan yang panjang dan dilakukan secara
berjenjang, dengan mensinergikan seluruh proses pendekatan
perencanaan pembangunan, baik pendekatan politis, teknokratis,
partisipatif, bottom dan top down, sehingga RKPD diharapkan mampu
menemukenali seluruh permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang
ada guna menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran.
Tahun 2016 merupakan tahun yang sangat strategis, karena
tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2015-2020 hasil pemilihan kepala daerah (pilkada)
tahun 2015.
Dalam penyusunan RKPD tahun 2016 Pemerintahan
Kabupaten Wonogiri, mengacu pada :
1. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2015 pada
setiap tingkatan;
2. Prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-
2019;
3. Prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2016;
4. Rencana Aksi Daerah pencapaian target Millenium Development
Goals Kabupaten Wonogiri;
5. Empat pilar pembangunan, yaitu pro poor, pro job, pro growth dan
pro environment.

2
Dokumen RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 bernilai
strategis dan penting, antara lain :
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
3. Merupakan upaya menjaga konsistensi pencapaian target-target
RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk
menyusunan Rancangan APBD; dan
5. Menjadi pedoman evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Wonogiri
tahun 2016.

Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, terutama


Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
TatacaraPenyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 dan Tahun 2008, serta Perda Nomor 21
tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka proses
penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2016 dilakukan melalui
tahapan :
1. Persiapan Penyusunan RKPD
Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) penyusunan rancangan
keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun
RKPD, (b) penyusunan agenda tim penyusun RKPD serta (c)
penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) pengolahan data dan
informasi, (b) analisis gambaran umum kondisi daerah, (c) analisis
ekonomi dan keuangan daerah, (d) evaluasi kinerja tahun
sebelumnya, (e)penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, (f)
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, (g) perumusan
permasalahan pembangunan daerah, (h) perumusan rancangan
kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, (i)
perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta

3
pagu indikatif, (j) perumusan program prioritas beserta pagu
indikatif, (k) pelaksanaan forum konsultasi publik, (l) penyelarasan
rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
Tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal
RKPD. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan (a)
plafon indikatif SKPD, (b) penyusunan rancangan Renja SKPD, (c)
Forum SKPD, (d) verifikasi Renja SKPD dan (e) penyajian
Rancangan RKPD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD dilaksanakan guna menajamkan, menyelaraskan
dan mencari kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : (a)
usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten, (b)
Kebijakan, prioritas program, kegiatan dan sasaran pembangunan
nasional dan provinsi, (c) indikator dan target kinerja program dan
kegiatan pembangunan kabupaten (d) prioritas pembangunan
daerah serta rencana kerja pendanaan dan sinergitas dengan RKP.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang
RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional RKP Tahun
2016 menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir
RKPD.
6. Penetapan RKPD
Mengacu pada ketentuan yang ada RKPD ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu keempat Bulan Mei.
Skema alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Wonogiri tahun 2016 telah menggunakan e-planning melalui Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang berbasis
webbase sehingga SKPD dapat menginput rencana kerja SKPD dan
hasil kecamatan dapat menginput langsung hasil musrenbang
desa/kelurahan dan kecamatan. Skema alur Penyusunan Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2016 adalah sebagai berikut :

4
B. Dasar Hukum Penyusunan.
Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011-2031 Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 97);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
LembaranDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 99);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 118).
C. Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 memliki keterkaitan
erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam
berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

7
RKPD Kabupaten Wonogiri juga disusun dengan mempedomani
berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat kabupaten,
antara lain RTRW Kabupaten Wonogiri 2011-2031, RDTR
Kecamatan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
D. Kaidah Pelaksanaan
1. RKPD tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah selama
satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas,
target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.
2. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285
dan Permendagri nomor 32 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 pada
Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil
evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi ;
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan.
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

E. Sistematika RKPD
RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana
dalamperiode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen

8
RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD
serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen
lain, seperti: RPJPN, RPJP provinsi, RTRW nasional, RTRW
provinsi, dan RTRW kabupaten.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi
pelaksanaan program dankegiatan pembangunan daerah tahun
lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan
daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

9
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunanperekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arah nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD provinsi dan
jugakebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen
RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Tengah.
4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2016.
Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana
yangdiambil dan dikaitkan dengan program pembangunan
daerah.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016.
BAB VI. PENUTUP

F. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan
arahpembangunan Kabupaten Wonogiri dan sinergitas program

10
dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun yang dilaksanakan
bersama-sama masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah
sebagai:
1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam
penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016;
3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

11
BAB II
HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Kondisi Umum Daerah


1. Kondisi Geografis
Dari segi geografis, Kabupaten Wonogiri memiliki luas
wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% luas wilayah Provinsi
Jawa Tengah secara geografis terletak antara 7032’ dan 8015’
Lintang Selatan (LS) dan antara 110041’ dan 111018’ Bujur
Timur (BT).
Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya
berupa perbukitan, dengan + 20% bagian wilayah merupakan
perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan
Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan
rata-rata 300, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan
yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi
sumber daya alam saling berbeda. Sacara rinci Kabupaten
Wonogiri terbagi dalam 4 wilayah topografi, yaitu:
1. Wilayah dengan topografi datar (kemiringan lahan 0 – 2%)
memiliki luas wilayah 432 Hektar. Wilayah dengan topografi
datar ini umumnya termasuk dalam Daerah Aliran Sungai
(DAS) Sungai Bengawan Solo Hulu, DAS Sungai Keduwang,
DAS Sungai Wiroko, DAS Sungai Temon, DAS Sungai Alang
serta DAS Sungai Ngunggahan;
2. Wilayah dengan topografi bergelombang (kemiringan lahan 2
– 15%) memiliki luas wilayah 7.865 Hektar. Wilayah dengan
topografi bergelombang ini menempati hampir semua wilayah
Kabupaten Wonogiri;
3. Wilayah dengan topografi curam (kemiringan lahan 15 –
40%) memiliki luas wilayah 237 hektar. Wilayah dengan
topografi curam ini menempati wilayah Kecamatan Giriwoyo,
Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Girimarto,
Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwantoro dan
Kismantoro; dan

12
4. Wilayah dengan topografi sangat curam (kemiringan lahan >
40%) memiliki luas wilayah 96 hektar. Wilayah dengan
topografi sangat curam ini menempati wilayah Kecamatan
Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo,
Puhpelem, Purwantoro dan Kismantoro.
Kabupaten Wonogiri secara administratif berbatasan
dengan beberapa daerah kabupaten, sebagaimana gambar peta
wilayah administrasi berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan
Provinsi jawa Timur dan Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Secara administrasi, sampai akhir tahun 2014 Kabupaten
Wonogiri tidak mengalami perubahanyaitu terbagi atas 25
Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306
Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan
Paranggupito dari ibukota Kabupaten sejauh 68 km, kecamatan
terdekat dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Selogiri.
Kecamatan Puhpelem yang memiliki luas wilayah 3.162 ha
merupakan kecamatan yang tersempit wilayahnya, sedangkan
kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pracimantoro
dengan luas wilayah 14.214,3 ha. Sementara Kecamatan
Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya
yang berada pada ketinggian  600 m di atas permukaan air laut
dan yang paling rendah adalah Kecamatan Selogiri yang berada
pada ketinggian 106 m di atas permukaan air laut. Data
Administrasi Pemerintahan diperinci sebagaimana tabel berikut :

13
Tabel 1.1
Data Pemerintahan Kabupaten Wonogiri

No Kecamatan Desa Kelurahan Total Luas


1 Pracimantoro 17 1 18 14.214,3245
2 Paranggupito 8 - 8 6.475,4225
3 Giritontro 5 2 7 6.163,2230
4 Giriwoyo 14 2 16 10.060,1306
5 Batuwarno 7 1 8 5.165,0000
6 Karangtengah 5 - 5 8.459,0000
7 Tirtomoyo 12 2 14 9.301,0885
8 Nguntoronadi 9 2 11 8.040,5175
9 Baturetno 13 - 13 8.910,3800
10 Eromoko 13 2 15 12.035,8598
11 Wuryantoro 6 2 8 7.260,7700
12 Manyaran 5 2 7 8.164,4365
13 Selogiri 10 1 11 5.017,9805
14 Wonogiri 9 6 15 8.292,3600
15 Ngadirojo 9 2 11 9.325,5560
16 Sidoharjo 10 2 12 7.719,7045
17 Jatiroto 13 2 15 6.277,3620
18 Kismantoro 8 2 10 9.986,1125
19 Purwantoro 13 2 15 5.925,7837
20 Bulukerto 9 1 10 4.051,8455
21 Puhpelem 5 1 6 3.161,5400
22 Slogohimo 15 2 17 6.414,7955
23 Jatisrono 15 2 17 5.002,7400
24 Jatipurno 9 2 11 5.546,4090
25 Girimarto 12 2 14 6.236,6815
182.236,02
JUMLAH 251 43 294
36
Sumber data : Wonogiri Dalam Angka 2014

Selanjutnya pengunaan tanahseluas 182.236 ha tersebut


berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2013), sebagai
berikut

Tabel 1.2
Perkembangan Pengunaan Tanah Tahun 2013

Tahun 2013
No Jenis Pengunaan Tanah
Luas (ha) %
A. Lahan Pertanian :
1 Lahan Sawah 32.170 17,65
2 Lahan Bukan Sawah :
a. Tegal 88.836 48,75
b. Perkebunan 473 0,26
c. Hutan Rakyat 3.821 2,10
d. Padang Pengembalaan 986 0,54
e. Sementara Tidak
Diusahakan 167 0,09
f. Lainnya 17.666 9,69
B Lahan Bukan Pertanian 38.117 20,92
Jumlah 182.236 100
Sumber : Dinas PTPH Tahun 2014

14
Penggunaan tanah untuk lahan sawah kebanyakan
dijumpai di dataran banjir, dataran alluvial serta kaki
perbukitan. Penggunaan tanah untuk lahan bukan sawah
terutama untuk lahan tegal menempati hampir sebagian besar
wilayah Kabupaten Wonogiri. Penggunaan lahan tegal
umumnya ditanami dengan jenis tanaman ketela pohon,
jagung, kedelai dan padi gogo. Sedangkan hutan rakyat
menyebar secara luas pada perbukitan- perbukitan yang ada
dengan berbagai macam jenis tanaman seperti pohon jati,
pinus, sono keling dan mahoni. Sedangkanpenggunaan tanah
untuk lahan bukan pertanian untuk banguan dan pekarangan.
Dengan kondisi geografis sebagaimana uraian diatas
Kabupaten Wonogiri mempunyai nilai cukup strategis dan
memiliki peranan yang sangat penting dalam proses
pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri
akan dapat berperan:
1. Secara Wilayah, sebagai wilayah pengembangan, pelayanan
dan kawasan andalan bagian selatan Jawa dengan daya
dukung sumberdaya alam yang sangat potensial,
terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan,
perikanan, peternakan, dan perkebunan);
2. Secara Regional, Kabupaten Wonogiri sangat mudah
berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya
di Provinsi Jawa Tengah;
3. Secara Nasional Kabupaten Wonogiri merupakan penyuplai
komoditas terbaik untuk sektor pertanian khususnya ternak
sapi besar, jagung, ubi kayu, ikan dan kacang mete.

2. Gambaran Umum Demografi


Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebanyak
1.050.475 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari
penduduk dengan perempuan, yaitu penduduk laki-laki sebanyak
525.472 orang dan penduduk perempuan sebanyak 525.003
orang. Penduduk terbanyak di Kecamatan Wonogiri sebanyak
82.665 orang atau sebesar 7,87% dari total penduduk dan paling

15
sedikit di Kecamatan Paranggupito sebanyak 18.504 orang atau
1,76% dari total jumlah penduduk. Sedangkan JumlahKepala
Keluarga (KK) mencapai 311.910 KK sehingga secara rata-rata
jumlah jiwa dalam 1 (satu) KK sebanyak 3 – 4 jiwa. Secara rinci
jumlah KK dan Penduduk Menurut Kecamatan pada tahun 2014
sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2014

Jumlah Jumlah Penduduk


No. Kecamatan %
KK Laki-Laki Perempuan Total
1 Pracimantoro 21.567 32.353 33.070 65.423 6,23
2 Giritontro 7.066 10.317 10.930 21.247 2,02
3 Giriwoyo 13.316 19.989. 20.842 40.831 3,89
4 Batuwarno 6.003 9.195 9.468 18.663 1,78
5 Tirtomoyo 17.005 27.214 26.803 54.017 5.14
6 Nguntoronadi 8.155 12.757 12.663 25.420 2,42
7 Baturetno 15.130 23.958 24.277 48.235 4,59
8 Eromoko 14.490 22.086 22.555 44.641 4,25
9 Wuryantoro 9.136 13.346 13.963 27.309 2,60
10 Manyaran 11.571 18.080 18.537 36.617 3,49
11 Selogiri 13.513 22.952 22.857 45.809 4,36
12 Wonogiri 25.116 41.298 41.367 82.665 7,87
13 Ngadirojo 18.721 29.773 29.735 59.508 5,66
14 Sidoharjo 13.164 21.779 21.697 43.476 4,14
15 Jatiroto 12.597 20.863 20.408 41.271 3,93
16 Kismantoro 11.864 19.917 19.436 39.353 3,75
17 Purwantoro 16.769 27.760 27.398 55.158 5,25
18 Bulukerto 10.429 17.300 17.037 34.337 3,27
19 Slogohimo 15.792 26.474 26.237 52.711 5,02
20 Jatisrono 19.079 32.111 31.441 63.552 6,05
21 Jatipurno 11.510 19.557 19.086 38.643 3,68
22 Girimarto 15.295 24.802 23.792 48.594 4,63
23 Karangtengah 7.974 12.092 11.586 23.678 2,25
24 Paranggupito 6.309 9.084 9.420 18.504 1,76
25 Puhpelem 6.766 10.415 10.398 20.813 1,98
Jumlah : 328.337 525.472 525.003 1.050.475 100
Sumber : Dispendukcapil tahun 2014

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri dalam kurun


waktu satu tahun termasuk rendah. Pertumbuhan penduduk
yang sangat rendah ini karena banyaknya migrasi keluar dari
Kabupaten Wonogiri.
Pada tabel 1.4 pertumbuhan penduduk di semua kecamatan
negatif, yang artinya di semua wilayah Kabupaten Wonogiri lebih
banyak penduduk yang migrasi keluar daripada penduduk yang

16
masuk maupun yang tinggal, sehingga penduduk di Kabupaten
Wonogiri bisa dikatakan tidak tumbuh tapi semakin berkurang.
Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di
wilayah Kabupaten Wonogiri sehingga banyak penduduk yang
pindah ke wilayah lain karena alasan pekerjaan.
Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Eksponensial per Kecamatan

Jumlah Jumlah Angka


No. Kecamatan Penduduk Penduduk Pertumbuha
Tahun 2013 Tahun 2014 n Penduduk
1 Pracimantoro 63.231 65.423 - 0,03
2 Giritontro 20.598 21.247 - 0,03
3 Giriwoyo 39.750 40.831 - 0,03
4 Batuwarno 18.099 18.663 - 0,03
5 Tirtomoyo 51.816 54.017 - 0,04
6 Nguntoronadi 24.299 25.420 - 0,05
7 Baturetno 46.856 48.235 - 0,03
8 Eromoko 42.862 44.641 - 0,04
9 Wuryantoro 26.750 27.309 - 0,02
10 Manyaran 35.801 36.617 - 0,02
11 Selogiri 43.644 45.809 - 0,05
12 Wonogiri 80.026 82.665 - 0,03
13 Ngadirojo 57.706 59.508 - 0,03
14 Sidoharjo 42.181 43.476 - 0,03
15 Jatiroto 39.341 41.271 - 0,05
16 Kismantoro 37.188 39.353 - 0,06
17 Purwantoro 52.744 55.158 - 0,04
18 Bulukerto 32.930 34.337 - 0,04
19 Slogohimo 50.265 52.711 - 0,05
20 Jatisrono 61.371 63.552 - 0,03
21 Jatipurno 37.411 38.643 - 0,03
22 Girimarto 47.169 48.594 - 0,03
23 Karangtengah 22.853 23.678 - 0,04
24 Paranggupito 18.021 18.504 - 0,03
25 Puhpelem 20.282 20.813 - 0,03
Jumlah 1.013.194 1.050.475 - 0,04
Sumber Data : Dispendukcapil Tahun 2014

Sedangkan penduduk Kabupaten Wonogiri yang diperlihatkan


pada grafik data penduduk menurut kelompok umur dan jenis
kelamin memperlihatkan adanya penurunan tingkat fertilitas,
karena pada penduduk kelompok umur 0-4 tahun, baik laki-laki
maupun perempuan jumlahnya lebih kecil dibanding penduduk
kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa
tingkat fertilitas pada tahun 2014 mengalami penurunan.

17
Grafik 1.1
Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2014

37.252
70-74 32.377
38.235
60-64 53.841
65.765
50-54 74.968
80.956
40-44 75.644 JUMLAH
71.136
PEREMPUAN
30-34 74.505
66.589 LAKI LAKI
20-24 73.953
80.337
10-14 83.699
74.452
0-4 66.766

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan,


menunjukkan bahwa penduduk usia di atas 10 tahun yang
memiliki ijasah tertinggi SD/MI/sederajat sebanyak 378.992
orang atau 36,08% hal ini menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan masih rendah.
Tabel 1.5
Data Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan Tahun 2014

2014
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
%
Penduduk
1 Tidak/Belum Sekolah 178.572 17,00
2 Tidak Tamat SD/Sederajat 148.274 14,12
3 Tamat SD/MI/Sederajat 378.992 36,08
4 Tamat SMP/MTs/Sederajat 178.773 17,02
5 Tamat SLTA/Sederajat 136.537 13,00
6 Tamat D1/D2 4.890 0,47
7 Tamat D3 7.344 0,70
8 Tamat D4/S1 16.168 1,54
9 Tamat S2 879 0,08
10 Tamat S3 28 0,00
Jumlah : 1.013.194 100
Sumber data :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2014

18
Dari tingkat pendidikan penduduk yang masih relatif rendah
tersebut akan sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian,
seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.6
Data Penduduk Berdasarkan Mata PencaharianTahun 2014

No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk %


1 Belum / Tidak bekerja 148.562 14,14
2 Industri 6.280 0,60
3 Konstruksi 4.511 0,43
4 Mengurus Rumah Tangga 117.605 11,20
5 Pedagang 3.261 0,31
6 Petani 295.513 28,13
7 Peternak 761 0,07
8 Pelajar/Mahasiswa 117.567 11,19
9 PNS 13.216 1,26
10 TNI 371 0,04
11 Pensiunan 7.530 0,72
12 POLRI 681 0,06
13 Transportasi 6.827 0,65
14 Lainnya 327.772 31,20
Jumlah : 1.013.194 100
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Tahun 2014

Dari data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dari total


jumlah penduduk sebagian besar bekerja pada bidang lainya
meliputi Jasa-jasa (tukang cukur,tukang batu, tukang jahit,
penata rambut, tukang kayu dan lain-lain); buruh harian (buruh
harian lepas, buruh tani, buruh perkebunan, buruh nelayan,
buruh peternakan dan lain-lain); pembantu rumah tangga;
seniman; sopir, guru non PNS, dokter, bidan, perawat, apoteker,
kepala desa, perangkat desa, anggota DPRD, konsultan, tabib
dan lain-lain sebesar 31,20% kemudian sebagai petani sebanyak
28,13%, belum bekerja/tidak bekerja sebanyak 14,14%,
mengurus rumah tangga sebanyak 11,20% dan sebagai
pelajar/mahasiswa sebanyak :11,19%.

19
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Produk Domestik Regional Bruto


PDRB merefleksikan besaran nilai tambah bruto yang tercipta
sebagai akibat proses produksi barang dan jasa oleh sektor
produktif dalam perekonomian suatu daerah tanpa melihat
pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah
tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. Besaran nilai
PDRB Kabupaten Wonogiri diperoleh dari penjumlahan nilai
tambah yang tercipta pada setiap sektor kegiatan ekonomi
sebagai akibat adanya proses produksi di seluruh wilayah
Kabupaten Wonogiri. Nilai PDRB dapat menggambarkan
kemampuan daerah ini dalam mengelola sumber daya yang
dimiliki menjadi suatu proses produksi. Nilai yang dihasilkan
tersebut sangat tergantung pada potensi sumber daya dan
faktor produksi. Struktur perekonomian Kabupaten Wonogiri
sangat bertumpu pada sektor pertanian, tinggi rendahnya
pertumbuhan ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh nilai
tambah yang dihasilkan di sektor ini. Peranan delapan sektor
ekonomi lainnya masih tergolong rendah. Keadaan ini perlu
menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi di Wonogiri.
Pada tabel 1.18 memperlihatkan perkembangan PDRB
Kabupaten Wonogiriselama kurun waktu 2009-2013.

Tabel 1.18
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
(adhk) Serta Perkembangannya Tahun 2009 - 2013

PDRB
T Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga
Tahun Konstan 2000
Jumlah Perkembangan Jumlah Perkembangan
(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)
2009 5.734.448,12 276,65 2.906.847,23 139,98
2010 6.734.273,01 324,89 3.071.963,79 148,20
2011 7.189.374,13 346,85 3.140.855,16 151,53
2012r 7.930.281,12 382,59 3.325.089,57 160,42
2013* 8.815.332,93 425,29 3.470.048,41 167,41
r) Angka revisi
*) Angka Sementara

20
Pada tahun 2013 PDRB adhb Kabupaten Wonogiri adalah
sebesar 8,82 trilyun rupiah dan PDRB adhk sebesar 3,47
trilyun rupiah.Nilai PDRB adhb di tahun 2013 adalah 4,25 kali
lebih besar dibandingkan nilai PDRB pada tahun 2000. Hal ini
ditunjukkan oleh indeks perkembangan PDRB adhb sebesar
425,29. Sedangkan PDRB adhk tahun 2013 adalah 1,67 kali
lebih besar dibandingkan PDRB adhk tahun 2000.

Grafik 1.4
PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2009–2013 (trilyun rupiah)

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00
Harga Berlaku
4,00 Harga Konstan
3,00

2,00

1,00

0,00
2009 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat


penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil
pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah
khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
dihitung dengan melihat pertumbuhan PDRB adhk.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013
secara total adalah sebesar 4,36 persen. Selama periode 2009
sampai 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri
bertumbuh dikisaran 2,24 – 5,87 persen. Pada kurun waktu
lima tahun terakhir (2009-2013) pertumbuhan ekonomi cukup
berfluktuasi. Di tahun 2009 ekonomi Kabupaten Wonogiri
bertumbuh sebesar 4,73 persen. Tahun 2010 pertumbuhan
ekonomi semakin membaik dengan angka pertumbuhan

21
ekonomi mencapai 5,87 persen. Namun pada tahun 2011
pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan. Hal ini
sebagian besar disebabkan oleh menurunnya produksi di
beberapa subsektor pertanian sebagai tulang punggung
perekonomian Kabupaten Wonogiri. Keadaan ini dapat
diperbaiki di tahun 2012 dimana perekonomian Wonogiri
kembali bertumbuh pesat ke level 5,87 persen. Peningkatan
produksi pertanian, jasa pemerintahan dan perdagangan
memberi kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan di
tahun tersebut.
Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi
4,36 persen. Penurunan pertumbuhan ini sebagian besar
disebabkan oleh penurunan produksi beberapa komoditas di
sektor pertanian, serta melambatnya pertumbuhan di sektor
jasa dan perdagangan.

Grafik 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 - 2013

7
6 5,87 5,87
5
4,73 4,36
4
3
2 2,24

1
0
2009 2010 2011 2012r 2013*

r) Angka revisi
*) Angka Sementara

Pada Grafik 1.6 menggambarkan laju pertumbuhan masing-


masing sektor ekonomi di Kabupaten Wonogiri pada tahun
2009-2013. Selama kurun waktu lima tahun terakhir
perekonomian di Kabupaten Wonogiri mengalami pertumbuhan
yang cukup baik. Sektor-sektor ekonomi menunjukkan
pertumbuhan yang cukup tinggi terutama pada sektor
sekunder dan tersier. Sektor bangunan, sektor industri
pengolahan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa cenderung

22
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu diantara 4-
10 persen. Sementara sektor listrik, gas dan air; sektor
perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pengangkutan
dan komunikasi berfluktuasi di nilai menengah antara 2-6
persen per tahun. Sektor ekonomi yang mengalami fluktuasi
cukup tinggi adalah sektor pertanian yaitu antara minus 2
sampai 7 persen.

Grafik 1.6
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2009– 2013

10
Pertanian

Pertambangan dan
8 Penggalian

Industri Pengolahan
Laju Pertumbuhan (Persen)

6 5,87 5,87 Listrik, Gas dan Air

4,73 Bangunan
4,36
4
Perdagangan, Hotel
dan Restoran

2,24 Pengangkutan dan


2 komunikasi

Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan
0 Jasa-Jasa
2009 2010 2011 2012 2013
PDRB
-2

Besarnya pertumbuhan masing-masing sektor pada tahun


2009-2013 dapat dilihat pada tabel 1.19 Pada tahun 2013,
sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan
yang paling besar (8,73 persen). Peningkatan produksi
beberapa komoditas bahan galian seperti, batu, trass dan
andesit mendukung pertumbuhan di sektor ini.
Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi
adalah listrik, gas dan air bersih (7,53 persen) dan sektor
bangunan (7,11 persen). Walaupun sudah sedikit menurun
dari tahun sebelumnya namun sektor bangunan masih
menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.Sektor industri
pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup
tinggi dibandingkan tahun 2012, sebesar 6,43 persen.
Pembangunan beberapa industri berskala sedang dan besar
turut mendorong pertumbuhan ini. Sektor pertanian sebagai

23
sektor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
secara total, tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan
bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan di sektor
ini untuk PDRB adhk adalah sebesar 2,81 persen, lebih rendah
dari pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen.
Beberapa komoditas di sub sektor tanaman bahan makanan
sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di sektor
ini mengalami penurunan produksi. Demikian juga halnya di
subsektor peternakan. Pertumbuhan cukup terangkat dengan
meningkatnya produksi di subsektor pertanian lainnya yaitu
perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Tabel 1.19
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2009– 2013
Sektor / Sector 2009 2010 2011 2012r 2013*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-
1. Pertanian 4,38 5,58 5,01 2,81
0,91
2. Pertambangan dan Penggalian 4,85 5,27 4,12 6,75 8,73
3. Industri Pengolahan 4,13 7,33 5,60 5,76 6,43
4. Listrik, Gas dan Air 3,45 6,54 6,42 6,25 7,53
5. Bangunan 5,41 8,63 7,75 8,96 7,11
6. Perdagangan, Hotel dan
4,67 6,06 3,44 5,17 4,45
Restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi 3,81 2,61 4,48 6,44 6,65
8. Keuangan, Persewaan, dan
3,89 6,81 5,95 7,29 7,07
Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa 7,31 7,47 7,21 7,71 5,21
PDRB 4,73 5,87 2,24 5.87 4.36

r) Angka revisi
*) Angka Sementara

Untuk melihat besarnya kontribusi setiap sektor terhadap


perekonomian suatu wilayah serta hubungannya dengan
prioritas pelaksanaan pembangunan dan guna meninjau
pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dapat dilihat
berdasarkan data distribusi persentase PDRB menurut
lapangan usaha. Dalam kurun 5 tahun terakhir, sektor
pertanian masih merupakan sektor yang menjadi andalan

24
terbesar di Kabupaten Wonogiri. Hal ini ditandai
sumbangannya terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku
Kabupaten Wonogiri berkisar di atas 50 persen, paling tinggi
dibanding dengan sektor lain.
Grafik 1.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 – 2013

Pertanian

Pertambangan dan
4,36 bahan galian
15,73 Industri Pengolahan
9,17
55,18 Listrik, Gas dan Air Bersih
14,69
Bangunan

Perdagangan, Hotel dan


Restoran
3,98 Pengangkutan dan
6,27 0,65 Komunikasi
0,93
Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan.
Jasa-Jasa

Selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar setelah


sektor pertanian adalah sektor Jasa-jasa kemudian sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tahun 2013 ini masing-
masing sektor memberikan sumbangan sebesar 55,18 persen,
15,73 persen dan 14,69 persen. Sedangkan sektor
Pertambangan dan Penggalian memberikan sumbangan
terkecil yakni hanya sebesar 0,65 persen.Secara keseluruhan,
dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur
ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam
posisi yang sama.
Selanjutnya sebagai salah satu indikator guna melihat
keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah
diukur dengan melihat perkembangan PDRB per kapita atau
dengan kata lain semakin tinggi pendapatan per kapita maka
semakin baik pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Wonogiri atas
dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari
tahun ke tahun. Pada grafik 1.8 diperlihatkan PDRB per kapita

25
Kabupaten Wonogiri tahun 2009-2013 yang dihitung dengan
membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pertengahan
tahun.
Tahun 2009 PDRB per kapita masih mencapai angka sebesar
Rp. 6.145.061,tahun 2013 menjadi Rp. 9.354.359atau
meningkat sebesar 52,23 persen. Demikian juga PDRB
perkapita atas dasar harga konstan, dalam kurun 5 tahun
terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya
tidak sebesar harga berlaku.
Garfik 1.8
PDRB per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 – 2013

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

-
2009 2010 2011 2012 2013
adhb 6.145.061 7.251.969 7.731.591 8.520.331 9.354.359
adhk 3.114.991 3.301.689 3.360.321 3.542.451 3.682.230

b. Ketimpangan Wilayah
Pembangunan yang dilaksanakan memang telah membawa
banyak kemajuan, namun demikian ketimpangan pembangunan
antar wilayah masih tetap terjadi, karena masing-masing
wilayah memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda-beda.
Ketimpangan wilayah yang diukur dengan menggunakan Index
Wiliamson, menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2000-
2013 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten
Wonogiri tergolong rendah. Jika dilihat kecenderungan dari
ketimpangan yang ada, menunjukkan bahwa ketimpangan antar
wilayah yang terjadi cenderung menurun. Penurunan
ketimpangan ini meneruskan pola yang telah terjadi dari tahun
2000, dimana ketimpangan pendapatan yang ada semakin

26
mengecil, atau dengan kata lain pemerataan pendapatan antar
wilayah semakin membaik, namun pada tahun 2013 mengalami
kenaikan angka ketimpangan.

INDEX WILLIAMSON WONOGIRI DAN JAWA TENGAH


TAHUN 2000-2013
0,6250,6230,6340,6360,6440,646 0,644
0,641 0,639 0,636
0,635 0,638 0,662 0,658

0,322
0,281 0,3030,3030,313
0,2400,250 0,253 0,254
0,248
0,209 0,220 0,215
0,219

20002001
2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013

WONOGIRI JAWA TENGAH

Gambar 2.8 Index Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 2000-2013


Sumber : Data diolah.

c. Nilai Tukar Petani


Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan antara harga-
harga hasil pertanian yang diterima petani dengan harga-harga
input pertanian yang harus dibayar petani merupakan gambaran
daya beli petani. Pada tahun 2010 Nilai Tukar Petani (NTP)
sebesar 100,8, kemudian di tahun 2011 sebesar 105,5, tahun
2012 sebesar 108,5. dan tahun 2013 sebesar 102.8 Kondisi ini
menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin meningkat,
karena harga-harga hasil pertanian yang diterima petani masih
lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga yang harus
dibayar petani.

d. Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri dalam periode
2008-2011 menunjukkan penurunan. Berdasarkan Data Susenas
(BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri tahun

27
2008 sebesar 201.100 jiwa atau 20,71% dari jumlah penduduk,
menurun menjadi 146.300 jiwa atau 15,74% di tahun 2011.
Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2011

JUMLAH PENDUDUK % TERHADAP TOTAL


TAHUN MISKIN PENDUDUK
2009 184.900 19,08
2010 145.500 16,68
2011 146.300 15,74
2012 135.400 14,43
2013 132.200 14,03
Sumber : Susenas (BPS).

Berdasarkan data PPLS jumlah penduduk miskin kabupaten


Wonogiri, dengan menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu
dengan tingkat kesejahteraan sampai dengan 30% terendah
sebanyak 74.208 Rumah Tangga atau 280.516 jiwa. Apabila
menggunakan kriteria Rumah Tangga/Individu dengan tingkat
kesejahteraan sampai dengan 20% terendah, penduduk miskin
tahun 2011 sebanyak 52.870 Rumah Tangga atau 221.556
jiwa. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin, dengan
krieria RT/individu dengan tingkat kesejahteraan 20% terendah,
jumlah RT miskin menurun 33,9% dan jumlah penduduk miskin
5,8% dibanding tahun 2008.
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Data PPLS Tahun 2008 dan 2011

RUMAH TANGA JIWA


TAHUN
JUMLAH PENURUNAN JUMLAH PENURUNAN
2008 79.986 - 235.100 -
2011 52.870 -33,9 221.566 -5,8
Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011

e. Tingkat Pengangguran Terbuka


Angka Tingkat Pengangguran Terbuka menurut data BPS, dalam
tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada
tahun 2010 angka pengangguran sebesar 4,70 % tahun 2011

28
menjadi 3,41% , tahun 2012 menjadi 5,0% tahun 2013, menjadi
3,65 % dan tahun 2014 menjadi 2,05 %.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014


1. Evaluasi Penyerapan RKPD Ke Dalam APBD Tahun 2014

Total belanja urusan pada RKPD Tahun 2014 sebesar Rp.


406.232.538.700 dan teralokasikan sebesar Rp.
478.913.640.628 atau 117,89% dalam APBD Tahun 2014.
Alokasi tertinggi pada Urusan Kesehatan yang mencapai 300,89
% dari RKPD dan terendah pada Urusan Perhubungan yang
hanya teranggarkan 49,71% dari rencana pada RKPD.
Tabel 2.7
Perbandingan Belanja Urusan Pada RKPD Tahun 2014 dan
APBD TA 2014
NO URUSAN RKPD APBD %

1 Dinas Pendidikan 93.883.771.100 85.106.699.200 90,65


2 Dinas Kesehatan 15.547.077.000 46.778.998.100 300,89
3 RSUD dr. Soediran MS 63.143.976.000 57.747.250.000 91,45
4 DPU 58.207.544.000 102.888.846.000 176,76
5 Dinas PESDM 12.577.057.000 17.853.057.000 141,95
6 BAPPEDA 7.564.760.000 4.652.100.000 61,50
7 DISHUBKOMINFO 17.215.143.000 8.557.015.000 49,71
8 KLH 2.603.724.000 3.438.324.000 132,05
9 Dispendukcapil 7.803.539.000 7.090.422.000 90,86
10 Badan KB, KS dan PP 3.774.892.000 3.923.693.500 103,94
11 Dinas Sosial 2.341.050.000 2.298.732.000 98,19
12 Disnakertrans 6.883.750.000 6.333.750.000 92,01
13 Disperindagkop dan 8.316.000.000 12.567.622.000 151,13
UMKM
14 BPMPP 1.206.455.000 1.094.000.000 90,68
15 Disbudparpora 5.638.598.000 4.473.500.000 79,34
16 Kantor Kesbangpol 3.904.000.000 1.241.510.000 31,80
17 Satpol PP 807.000.000 2.002.150.000 248,10
18 BPBD 1.303.000.000 100
19 Sekretariat DPRD 11.337.973.000 13.621.973.000 120,14
20 DPPKAD 14.865.200.000 15.743.150.000 105,91
21 Inspektorat Daerah 1.280.660.000 1.204.061.000 94,02
22 Kecamatan Wonogiri 1.160.040.000 1.710.040.000 147,41
23 Kecamatan Selogiri 675.000.000 511.043.000 75,71
24 Kecamatan Ngadirojo 730.379.200 840.379.200 115,06
25 Kecamatan Nguntoronadi 702.040.000 642.040.000 91,45
26 Kecamatan Sidoharjo 1.000.950.000 672.260.000 67,16

29
NO URUSAN RKPD APBD %

27 Kecamatan Jatisrono 781.381.800 511.381.800 65,45


28 Kecamatan Jatipurno 681.030.200 570.821.000 83,82
29 Kecamatan Jatiroto 779.551.000 636.601.000 81,66
30 Kecamatan Girimarto 692.560.000 590.224.000 85,22
31 Kecamatan Purwantoro 545.960.000 596.548.000 109,27
32 Kecamatan Slogohimo 808.144.000 568.144.400 70,30
33 Kecamatan Bulukerto 657.180.000 360.387.000 54,84
34 Kecamatan Kismantoro 455.639.000 740.985.000 162,63
35 Kecamatan Puhpelem 406.864.000 301.864.000 74,19
36 Kecamatan Baturetno 268.168.000 225.779.400 84,19
37 Kecamatan Giriwoyo 901.301.000 636.301.000 70,60
38 Kecamatan Batuwarno 1.184.495.000 444.163.000 37,50
39 Kecamatan Karangtengah 2.148.605.000 169.605.000 7,89
40 Kecamatan Giritontro 764.091.000 689.091.000 90,18
41 Kecamatan Paranggupito 93.750.000 174.186.000 185,80
42 Kecamatan Tirtomoyo 1.715.400.000 811.575.000 47,31
43 Kecamatan Wuryantoro 556.384.000 656.304.000 117,96
44 Kecamatan Eromoko 463.426.000 663.426.000 143,16
45 Kecamatan Manyaran 738.133.000 887.176.900 120,19
46 Kecamatan Pracimantoro 381.088.000 566.388.000 148,62
47 BKD 4.600.642.000 5.616.770.432 122,09
48 Kantor LITBANG IPTEK 667.515.000 686.115.000 102,79
49 Kantor Ketahanan Pangan 5.215.000.000 2.800.000.000 53,69
50 Badan Pemberdayaan 2.184.200.000 2.101.700.000 96,22
Masyarakat
51 Kantor Arsip dan 774.545.000 626.744.000 80,92
Perpustakaan Daerah
52 Dinas Pertanian Tanaman 6.537.330.000 17.074.710.000 261,19
Pangan dan Holtikultura
53 Dinas Peternakan, 6.540.721.000 8.560.752.600 130,88
Perikanan & Kelautan
54 Dinas Kehutanan dan 5.161.324.000 6.511.448.000 126,16
Perkebunan
55 Bagian Perekonomian 654.000.000 376.000.000 57,49
56 Bagian Hukum 1.469.600.000 1.204.600.000 81,97
57 Bagian Humas 636.000.000 661.000.000 103,93
58 Bagian Kerjasama 512.500.000 477.500.000 93,17
59 Bagian Organisasi dan 786.000.000 721.000.000 91,73
Kepegawaian
60 Bagian Pembangunan 1.265.000.000 1.240.000.000 98,02
61 Bagian Pemerintahan 597.000.000 1.605.924.096 269,00
Desa
62 Bagian Pertanahan 775.500.000 6.175.550.000 796,33
63 Bagian Tata Pemerintahan 850.000.000 820.000.000 96,47
64 Bagian Umum 5.431.750.000 5.554.260.000 102,26
65 Bagian Kesra 3.229.000.000 1.003.000.000 31,06
JUMLAH 406.232.538.700 478.913.640.628 117,89
Sumber : Buku RKPD Tahun 2014 dan APBD 2014

30
2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
Dari sisi kinerja pembangunan capaian pada tahun 2014 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,36%.
b. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
9.354.359,17, meningkat 10,72 % dibanding tahun 2012
sebesar Rp8.448.683,92
c. Angka Melek Huruf tercapai 99,60%.
d. Angka rata-rata lama sekolah 9,1%.
e. APM SD/MI/ Paket A sebesar 87,52%.
f. APM SMP/MTS/Paket B sebesar 75,83%.
g. APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 49,96%
h. Angka kelangsungan hidup bayi mencapai 6,58% per
100.000 kelahiran hidup
i. Angka Harapan Hidup mencapai 72,38 tahun
j. Prosentase balita gizi buruk 0,79%.
k. Penduduk yang bekerja 95,5%.

b. Aspek Pelayanan Umum


a. Partisipasi sekolah PAUD sebesar 55,50%.
b. Partisipasi sekolah SD/MI sebesar 99,95%.
c. Partsipasi sekolah SMP/MTS sebesar 94,86%.
d. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah sebesar 1:16
e. Rasio Guru Murid sebesar TK/RA 1:9, SD/MI: 1:11.
SMT/MTs: 1:4, SMA/SMK: 1:9
f. Rasio guru terhadap murid rata-rata kelas TK/RA: 1:9
SD/MI: 1:11. SMT/MTs: 1:4, SMA/SMK: 1:4
g. Rasio Posyandu per satuan balita 0,033.
h. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
0,0001875
i. Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,0000079
j. Rasio dokter per satuan penduduk 11,57 (rasio per
100.000 penduduk.

31
k. Prosentase penanganan sampah sebesar 70%.
l. Prosentase penduduk berakses air minum sebesar
61,34%.
m. Panjang Jalan kondisi baik mencapai 60,85%.
n. Rasio jaringan irigasi 0,68%.
o. Prosentase rumah tinggal bersanitasi 39,29%.
p. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
74%.
q. Rasio rumah layak huni 94,69%.
r. Jumlah investor bersekala nasional mencapai 1.025
investor dengan total investasi sebesar Rp.
625.193.855.000.
s. Prosesntase koperasi aktif sebesar 82,3%dari jumlah
koperasi yang ada.

c. Aspek Daya Saing


a. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 0,57%.
b. Fasilitasn lembaga keuangan bank dan non bank
sebanyak 20 unit.
c. Lembaga asuransi 7 unit.
d. Ketersediaan air bersih yang ditunjukkan dengan
prosentase RT yang menggunakan air bersih mencapai
92%.
e. Tingkat elektrifikasi 84,4%.
f. Lama pengurusan perizinan 1-7 hari
g. Perda pendukung investasi 3 buah.
h. Kualitas SDM, lulusan D1/D2/D4/S1/S2/S3 mencapai
5,3% dari total jumlah penduduk.

Terkait dengan pencapaian target MDG’s yang harus


dicapai tahun 2015, sampai dengan akhir Desember 2014,
sebanyak 15 sasaran telah tercapai dan 4 sasaran perlu
perhatian khusus, sisanya akan tercapai.

32
BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN


KABUPATEN WONOGIRI

A.Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri


Kondisi ekonomi makro yang baik, yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, dan
juga tingkat pengangguran yang rendah merupakan modal utama
pelaksanaan pembangunan, karena selain akan menciptakan iklim
investasi yang menarik bagi investor, juga akan menjadi daya ungkit
bagi perkembangan sektor-sektor pembangunan di luar sektor
ekonomi.
1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
dan Prospek Tahun 2016
Karakteristik perekonomian Wonogiri adalah perekonomian
agraris, karena sekitar 50% perekonomian masih di sumbang oleh
Sektor Pertanian. Sebagai sektor utama perekonomian, sektor
pertanian menghadapi berbagai masalah, terutama rendahnya
pertumbuhan nilai tambah pada sektor ini, terutama pertumbuhan
Sub Sektor Tanaman Bahan Pangan, yang salah satunya disebabkan
semakin menurunnya produksi komoditas utama pertanian Wonogiri
Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun (2007-2013),
produksi komoditas tanaman pangan, jagung, ketela pohon, kacang
dan gandum menunjukkan penurunan. Sumber data BPS
menunjukkan bahwa produksi jagung tahun 2013 sebesar 311.647
ton, atau .76 % dari produksi tahun 2007 sebesar 410.782 ton.
Produksi Ketela Pohon tahun 2003 sebesar 1.214.200 ton atau 85 %
dari produksi tahun 2007. Begitu juga dengan produksi kacang
yang turun menjadi 37.166 ton, atau 63% dibanding produksi tahun
2007. Sementara untuk komoditas padi sawah dalam periode yang
sama mengalami peningkatan dari 243.510 ton tahun 2007 menjadi
331.990 atau 136% dibanding produksi tahun 2007.
Pada sisi yang lain, sektor-sektor ekonomi di luar Pertanian
meskipun perenannya menunjukkan peningkatan, namun belum
signifikan. Sektor Industri misalnya, memberi kontribusi rata-rata
sebesar 4,39% dalam periode 2009-2013. Perkembangan Sektor
33
Industri yang relatif lambat ini antara lain disebabkan
infrastrukuktur pendukung yang kurang memadai, insentif dan
kemudahan kegiatan penanaman modal yang terbatas, data potensi
daerah secara terukur belum tersedia secara update, dan
ketersediaan SDM yang kompeten dalam jumlah yang mencukupi.
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menunjukkan
perkembangan yang stagnant, dengan rata-rata kontribusi sebesar
9,23% dalam periode 2009-2013. Kondisi tidak berkebangnya sektor
angkutan disebabkan semakin meningkatnya kompetitor di luar
moda angkutan Bus, yang merupakan andalan Sektor Angkutan di
Wonogiri. Berkembangnya moda transportasi lain, misalnya kereta
api dan pesawat terbang dengan tarif yang relatif murah, dengan
jaminan kepastian waktu dan kenyamanan telah menggeser
preferensi konsumen angkutan dari bus ke non bis.
Sektor perdagangan, meskipun berkembang juga tidak
signifikan. Kontribusi sektor ini masih berkisar pada angka 13,15.%.
Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan, terutama
disebabkan oleh keterbatasan komoditas barang yang
diperdagangkan dan keterbatasan jasa pendukung perdagangan.
Perkembangan ekonomi nasional maupun regional yang
tumbuh positip di tahun 2014, memberikan imbas yang positip bagi
perekonomian Wonogiri. Meskipun diawali dengan inflasi yang cukup
tinggi di awal tahun 2014 (Januari) sebesar 1,21%, namun pada
bulan-bulan berikutnya inflasi tetap terkendali di bawah 1%, bahkan
pada Bulan April terjadi deflasi sebesar 0,21%. Seiring dengan
meningkatnya konsumsi pemerintah pada akhir-akhir tahun
anggaran dan kenaikan harga BBM sebesar 30% pada Bulan
Nopember 2014, yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga
barang-barang lainnya, inflasi kembali meningkat di bulan
Nopember dan Desember masing-masing menjadi sebesar 1,24%
dan 1,16%. Inflasi tahun 2014 secara keseluruhan sebesar 5,99%.
Dilihat dari penyebabnya, inflasi selama tahun 2014 lebih
disebabkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kelompok
Bahan Makanan dalam tahun 2014 mengalami inflasi sebesar
18,90%, terbesar terutama sub kelompok barang bumbu-bumbuan

34
(71,45%), Padi, Umbi dan Hasilnya (34,39%), Ikan diawetkan
(23,67%) dan sayur-sayuran sebesar 16,33%. Dilihat dari jenis
komoditas, inflasi tertinggi pada kelompok Bahan Makanan terutama
komoditas Beras sebesar 38,79%, Beberapa ikan segar seperti Ikan
Gembung dan Tongkol masing-masng sebesar 92,86% dan 83,33%,
Teri sebesar 150%, Cabe Hijau sebesar 273,33% dan Melon sebesar
250%. Sementara Kelompok Barang lainnya yang mengalami inflasi
cukup tinggi adalah Kesehatan sebesar 11,43%, Sandang 7,91%
dan Perumahan, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,87%.
Aspek kesejahteraan merupakan perhatian dan tujuan
utama dalam kebijakan perekonomian daerah. Dengan
menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan
gambaran dari perbandingan harga yang diterima petani dengan
harga yang harus dibayar petani menunjukkan bahwa dalam periode
Oktober 2013 sampai dengan September 2014, Nilai Tukar Petani
berada di atas angka 100, kecuali pada periode Bulan April 2014 dan
Bulan Agustus 2014, nilai NTP yang berada di bawah angka 100,
masing-masing sebesar 98,91 dan 99,89. Nilai NTP di atas 100
menunjukkan bahwa nilai tukar (term of trade) antara
barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan
faktor produksi yang dibutuhkan petani lebih besar dari 100, artinya
prosentase kenaikan harga produk pertanian naik lebih besar dari
prosentase kenaikan harga barang dan jasa yang dibayar petani,
sehingga pendapatan petani meningkat relatif lebih besar dari
kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus, atau dapat dikatakan
kesejahteraan petani meningkat dibandingkan sebelumnya.
Berdasarkan beberapa kondisi tersebut di atas,
perekonomian Wonogiri tahun 2014 tetap tumbuh. Tabel 3.1
menggambarkan perekonomian Wonogiri dibanding dengan
perekonomian Jawa Tengah dan Perekonomian Indonesia. Dalam
periode tahun 2010-2015, pertumbuhan ekonomi Wonogiri di bawah
pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 4,62%. Dalam tahun 2010- dan
2011, perekonomian Wonogiri tumbuh masing-masing sebesar
5,87% dan 2,24%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

35
ekonomi Indonesia dan Jawa Tengah. Pertumbuhan tahun 2012
sebesar 5,89%, berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
dan di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk tahun
2013, pertumbuhan ekonomi Wonogiri sebesar 4,36%, dibawah
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,1% dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia sebesar 5,58%. Untuk tahun 2014, angka
sementara, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Wonogiri
sebesar 4,47%, juga lebih rendah dibanding pertumbuhan Jawa
Tengah dan nasional, yang masing-masing memiliki pertumbuhan
sebesar 5,4% dan 5,02%.
Tabel 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jateng dan
Wonogiri

6
Pertumbuhuan Ekonomi (%)

3 NASIONAL
JATENG
2
WONOGIRI
1

0
2010 2011 2012 2013 2014 RATA-
RATA
NASIONAL 6,38 6,17 6,03 5,58 5,02 5,836
JATENG 6,1 5,3 5,3 5,1 5,4 5,44
WONOGIRI 5,87 2,24 5,89 4,36 4,74 4,62

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun


2010-2014
Sumber : Buku PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014, BPS
2015.

Pola pertumbuhan ekonomi Wonogiri cenderung fluktuatif,


yang disebabkan terutama struktur ekonomi Wonogiri yang sangat
sangat tergantung pada Sektor Pertanian + (50%), sementara

36
produksinya sangat rentan terhadap perubahan musim, serta
gejolak harga.
Dari sisi penggunaan, perekonomian Wonogiri pada
periode tahun 2010-2013 sangat tergantung pada konsumsi Rumah
Tangga yang mencapai 64,21%, dimana 60%-nya atau 36,8%
merupakan konsumsi pangan. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
rata-rata sebesar 20,05%, dan pengeluaran konsumsi lembaga
swasta nir laba sebesar 2,65 %. Pembentukan Modal Tetap Bruto
memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,61%, Eksport barang
dan jasa sebesar 33,90% dan import barang dan jasa sebesar -
29,61%.

7. Impor Barang dan Jasa


34,26 33,93 34,18 33,25

0,10 6. Ekspor Barang dan Jasa


9,20 9,38 9,74 10,11
20,22 20,33 19,87 19,77 5. Perubahan Stok
2,66 2,65 2,62 2,69
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto
3. Pengeluaran Konsumsi
65,09 65,36 63,43 62,97 Pemerintah
2. Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Swasta Nirlaba
-1,39 -1,50 -0,48
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah
-30,03 -30,15 -29,36 -28,89 Tangga

Gambar 3.2. Proporsi PDRB Penggunaan Tahun 2010, 2011, 2012


dan 2013
Sumber : Buku PDRB Tahun 2011-2014.

2. Prospek Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dan 2016


Melihat fundamental perekonomian Kabupaten Wonogiri,
serta tantangan perekonomian global yang dinamis, maka prediksi
indikator-indikator ekonomi makro Kabupaten Wonogiri Tahun
2015 dan 2016 adalah :

37
Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator-Indikator Makro Tahun 2015 da 2016
NO. INDIKATOR TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 PDRB Harga berlaku
10.737.339 11.811.073
(juta)*

2 PDRB Harga Konstan


3.816.255 4.007.067
(juta)*
3. Pertumbuhan Ekonomi 4.5-5 4,5-5
(%)*
4. Pendapatan Perkapita
4.160.805 4.422.936
(Rp)*

5. Inflasi (%)* 4,5+1 4,5+1


6. Kebutuhan Investasi
1.144.651 1.201.884
(juta)**

Sumber : * Hasil Perhitungan

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2015


Guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar
5,6% pada tahun 2015, arah kebijakan pembangunan ekonomi
Kabupaten Wonogiri adalah :
1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan
di seluruh sektor ekonomi.
2. Karena struktur perekonomian masih didominasi oleh
konsumsi rumah tangga, maka konsumsi rumah tangga harus
dipertahankan atau ditingkatkan. Kebijakan ini harus didukung
dengan kebijakan peningkatan daya beli masyarakat,
diantaranya :
a. meningkatkan investasi untuk menyerap lapangan kerja
bagi penduduk usia produktif.
b. meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat miskin
dengan pengembangan UMKM.
c. kebijakan-kebijakan guna menjaga harga barang-barang
kebutuhan pokok.

38
3. Perlu ditingkatkan disiplin penggunaan anggaran, sehingga
efektivitas anggaran meningkat.
4. Mendorong investasi pada sektor-sektor produktif, dengan
kebijakan pendukung:
a. Perbaikan iklim investasi, yang dititikberatkan pada
penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha.
b. Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
c. Meningkatkan kerjasama penyediaan infrastruktur dan
energi.
d. Penyiapan SDM sesuai dengan kompetensi yang di minta
oleh pasar kerja.
e. Meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi.
5. Mendorong percepatan transformasi ekonomi dari sektor-
sektor yang produktivitasnya rendah (primer), ke sektor-
sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi (tersier).
6. Upaya-upaya untuk mendorong pemasaran potensi daerah.
B.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Wonogiri
Belanja daerah dari APBD tetap memberikan kontribusi yang
besar bagi upaya menggerakan seluruh sektor pembangunan.
Karena besarnya peran belanja daerah tersebut, maka pemahaman
terhadap perkembangan APBD dari tahun ke tahun sangat penting,
guna memberikan arah proyeksi belanja untuk sektor-sektor
pembanguna di tahun 2016.Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
tahun 2016 tetap dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
yang efisien dan efektif. Kemandirian daerah yang rendah, yang
ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah yang masih
didominasi dana perimbangan, perlu didukung upaya-upaya nyata
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Data menunjukkan
bahwa pendapatan daerah cenderung meningkat dalam tahun 2010-
2015, dari Rp. 980,034 Milyar menjadi Rp. 1.807,656 triliun, dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 13,17% per tahun.
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)
2015
NO. URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

1 PAD 65.907,70 69.959,90 81.980,10 87.845,00 166.824,70 174.557,50

39
2 DANA 729.808,30 800.456,20 947.813,60 1.038.703,40 1.092.187,30 1.149.532,00
PERIMBANGAN
- BAGI HASIL 40.464,40 40.591,30 44.282,00 45.521,00 31.416,70 34.985,60
PAJAK
- DAU 616.996,00 682.033,20 828.479,50 917.476,60 1.001.378,40 1.031.393,47
- DAK 72.347,90 77.831,70 75.052,10 75.705,90 59.392,12 83.152,90
3 LAIN-LAIN 184.318,90 272.722,90 295.282,60 292.177,80 448.637,80 483.567,10
PENDAPATAN
YANG SAH
JUMLAH 980.034,90 1.143.139,00 1.325.076,30 1.418.726,20 1.707.649,90 1.807.656,70

Sumber : Buku APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015


Dari aspek kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah,
sebagaimana Gambar 3.3 menunjukkan dengan jelas bahwa dalam
tahun 2009-2014, secara rata-rata sekitar 69,46% pendapatan
daerah berasal dari Dana Perimbangan, kemudian 23,09% berasal
dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 7,44% dari
Pendapatan Asli Daerah.

18,81 23,86 22,28 20,59 23,09


26,27 26,75

74,47 71,53 73,21 63,96 63,59 69,46


70,02

6,73 6,12 6,19 6,19 9,77 9,66 7,44

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata

PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Gambar 3.3. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (%)


Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2014,
dan Penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.

Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah juga


cenderung fluktuatif. Dana perimbangan yang merupakan sumber
utama pendapatan daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar
8,57%, terendah diantara komponen pendapatan daerah lainnya,
dan mulai tahun 2012 s/d tahun 2015 terus menunjukkan
kecenderungan menurun. Hal lain yang perlu dipahami bahwa DAU

40
sebagai komponen utama Dana Perimbangan pertumbuhannya
cenderung menurun dan pada tahun 2015 hanya meningkat sebesar
3% dibanding tahun sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah
memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 41,75%. Pertumbuhan
yang sangat tinggi ini terutama didongkrak oleh pertumbuhan lain-
lain pendapatan tahun 2014 yang meningkat sebesar 53,59%.
Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar
25,01%, dan pertumbuhan yang cukup tinggi ini terutama
didongkrak oleh pertumbuhan PAD tahun 2014 terutama yang
bersumber dari Pajak Daerah yang tumbuh sebesar 68,08%. Kondisi
kenaikan dana perimbangan yang fluktuatif ini perlu diantisipasi dan
disikapi, sehingga kedepan tidak menggangu kondisi keuangan
daerah.
100,00
Pertumbuhan Pendapatan (%)

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00
Rata-
2011 2012 2013 2014 2015
Rata
PAD 6,15 17,18 7,15 89,91 4,64 25,01
DANA PERIMBANGAN 9,68 18,41 9,59 5,15 5,25 9,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN
47,96 8,27 -1,05 53,55 7,79 23,30
YANG SAH

Gambar 3.4. Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan


Daerah Tahun 2011-2015
Sumber : Data diolah dari Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2010-2014, dan Penetapan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggara 2015.

Indikator lain yang menggambarkan keterbatasan keuangan


daerah adalah Ruang Fiskal, yang menggambarkan kondisi
keleluasaan/fleksibilatas daerah untuk mengalokasikan anggaran

41
yang ada. Formulasi Ruang Fiskal ini berasal dari Pendapatan
Daerah dikurangi pendapatan-pendapatan yang mengikat (ear
market income), seperti DAK, Dana Hibah, Dana Darurat, Dana
Otonomi dan Penyesuaian Khusus dan Gaji Pegawai dari Belanja
Tidak Langsung. Semakin besar ruang fiskal, menandakan
tersedianya lebih banyak dana yang bisa direncanakan untuk
dialokasikan bagi program-program prioritas daerah. Secara
Absolut, dalam periode tahun 2010-2015 ruang fiskal tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 194,331 milyar dan terendah
tahun 2015 sebesar 109,690 milyar. Secara prosentase ruang fiskal
tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 14,84% dan terendah
tahun 2015 sebesar 6,07%. Semakin membaiknya Ruang Fiskal
daerah, memberi harapan bagi upaya pengelolaan anggaran
berdasarkan prioritas daerah yang semakin besar, namun sebaliknya
semakin rendahnya ruang fiskal daerah, semakin terbatasnya
daerah untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk program dan
kegiatan prioritas daerah.

14,84

13,05

10,39 10,17
9,66

6,07

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 3.5. Ruang Fiskal Daerah Tahun 2009-2015 (%)


Sumber : Data Diolah dari Buku APBD Tahun 2010-2015
Dalam hal belanja daerah, khususnya Belanja Langsung
nampaknya pola tahun 2016 tidak akan jauh berbeda dengan

42
tahun-tahun sebelumnya, dimana sekitar 82,2% anggaran
Belanja Langsung untuk membiayai Urusan Pendidikan, Urusan
Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah, sementara sisanya digunakan untuk
membiayai 30 urusan lainnya. Gambar 3.6 memberi penjelasan
bahwa dalam tahun 2014-2015, secara rata-rata Urusan
Pendidikan menyerap 14,52% anggaran Belanja Langsung,
Urusan Kesehatan 25,1%, Urusan Pekerjaan Umum 27,9%,
Urusan Pemerintahan Umum dan Otda menyerap 14,6% dan 30
Urusan Pemerintahan lainnya menyerap 17,8%.

Urusan Pendidikan
17,8 14,5
Urusan Kesehatan
14,6 25,1
Urusan Pekerjaan Umum

27,9 Urusan Otda, Pemerintahan


Umum
Urusan Lainnya

Gambar 3.6 Proporsi Alokasi Belanja Langsung Tahun 2006-2013.


Sumber : Data Diolah
Berdasarkan gambaran keuangan daerah tersebut di
atas,kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan-kebijakan pengelolaan pendapatan yang harus
ditempuh di tahun 2015: Penyempurnaan regulasi bidang
pendapatan daerah.
a. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada
potensi, terukur secara rasional yang bisa dicapai.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola
pendapatan.

43
c. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pendapatan asli
daerah (terutama untuk obyek pungutan yang dikecamatan).
d. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah untuk kegiatan-
kegiatan yang produktif.
e. Peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi.
f. Penerapan rewards dan punishment bagi wajib pajak dan
retribusi.
g. Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD, sehingga
mendorong peningkatan kontribusi pendapatan daerah.
h. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling
menguntungkan dalam pemungutan retribusi daerah secara
selektif.
i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah
pusat dan pemerintah propinsi, serta dengan pihak swasta.
j. Pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pendapatan
asli daerah kepada camat.
k. Proaktif memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan
teknis yang dipersyaratkan guna mendapatkan dana transfer,
baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pihak
ketiga lainnya.
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah tahun 2015, diantaranya adalah
:
a. Mengutamakan Belanja Wajib (fixed Cost) dan mengikat untuk
menjamin pelayanan dasar masyarakat.
b. Hemat dan efisien
c. Terarah sesuai skala prioritas, mengacu upaya pencapaian visi
misi daerah, ketentuan perundangan yang berlaku dan
menjaga harmonisasi dengan prioritas pusat dan propinsi.
d. Meningkatkan qualitas anggaran.
e. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan
beban kerja.
f. Memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan
keterpaduan, program kegiatan SKPD antar wilayah,
pemerintah pusat dan provinsi.

44
g. Memperhatikan belanja yang dilarang dan di batasi.
h. Berorientasi pada anggaran kinerja.
i. Taat asas terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

45
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2016

Pelaksanaan pembangunan memerlukan satu filosofi yang


memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi
daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah
pembangunan.Untuk melihat lebih jauh berbagai keberhasilan dan
permasalahan yang dihadapi Kabupaten Wonogiri di berbagai bidang
kehidupan, diawali dengan uraian tentang sejarah tentang lahirnya
Kabupaten Wonogiri. Sejarah berdirinya Kabupaten Wonogiri dimulai
dari embrio "Kerajaan Kecil" di Bumi Nglaroh Desa Pule Kecamatan
Selogiri. Di daerah inilah dimulainya penyusunan bentuk organisasi
pemerintahan yang masih sangat terbatas dan sangat sederhana, yang
di kemudian hari menjadi simbol semangat pemersatu perjuangan
rakyat.
Inisiatif untuk menjadikan Wonogiri (Nglaroh) sebagai basis
perjuangan Raden Mas Said, adalah dari rakyat Wonogiri sendiri
(Wiradiwangsa) yang kemudian didukung oleh penduduk Wonogiri
pada saat itu. Mulai saat itulah Nglaroh (Wonogiri) menjadi daerah
yang sangat penting, yang melahirkan peristiwa-peristiwa bersejarah
di kemudian hari. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabi'ul
Awal (Mulud) Tahun Jumakir, Windu Senggoro: Angrasa Retu Ngoyang
Jagad atau 1666, dan apabila mengikuti perhitungan masehi maka
menjadi hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741 (Kahutaman Sumbering
Giri Linuwih), Nglaroh telah menjadi kerajaan kecil yang dikuatkan
dengan dibentuknya kepala punggawa dan patih sebagai
perlengkapan (institusi pemerintah) suatu kerajaan walaupun masih
sangat sederhana.
Masyarakat Wonogiri dengan pimpinan Raden Mas Said selama
penjajajahan Belanda telah pula menunjukkan reaksinya menentang
kolonial. Jerih payah pangeran Samber Nyawa (Raden Mas Said) ini
berakhir dengan hasil sukses terbukti beliau dapat menjadi Adipati di
Mangkunegaran dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya
(KGPAA) Mangkunegoro I. Peristiwa tersebut diteladani dan diingat
hingga sekarang karena berkat sikap dan sifat kahutaman (keberanian
dan keluhuran budi) perjuangan para pemimpin dan pemuka
masyarakatnya yang selalu didukung dengan semangat kerja sama
dari seluruh rakyat di Kabupaten Wonogiri.
Ditemukannya hari jadi Wonogiri pada tanggal 19 Mei 1741,
menjadi sumber kebanggaan dan sekaligus sebagai sumber pendorong
kemajuan dan pembangunan daerah Wonogiri. Hari jadi itu sendiri
sebenarnya merupakan jati diri yang akan menjadi titik tolak untuk

46
melihat ke masa depan dengan pembangunan yang berkesinambungan
yang berpedoman pada Stabilitas Undang-Undang Koordinasi Sasaran
Evaluasi dan Semangat Juang (SUKSES) Kabupaten Wonogiri.Selain
makna harafiah kata SUKSES dapat dijabarkan dalam uraian per huruf
sebagai berikut :
S : Stabilitas yang mantab
Tanpa stabilitas pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena
itu, stabilitas merupakan prakondisi guna mensukseskan program
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.
U : Undang-Undang/Peraturan yang mendasari kebijakan wajib
dilaksanakan secara disiplin
Kedisiplinan dalam menjalankan setiap kebijakan yang berpijak pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting
untuk menghindari benturan, pertentangan, dan ketidak tertiban
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
K : Koordinasi/Kompak
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang semakin luas dan
kompleks, sangat diperlukan kekompakan seluruh aparatur. Oleh
karena itu, dengan koordinasi yang baik semua pihak maka apapun
tugas dan kewajiban dapat terselesaikan dengan baik pula.
S : Sasaran yang tepat
Sasaran yang dicapai haruslah tepat dalam arti tepat waktu, tepat
mutu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Sasaran ini adalah berupa hasil
yang harus segera dicapai dalam setiap melaksanakan kegiatan
pembangunan yang dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyat
banyak.
E : Evaluasi dan efisiensi untuk efektivitas
Seluruh kegiatan harus senantiasa diadakan evaluasi dan penerapan
efisiensi untuk menuju efektivitas suatu program kerja. Hal ini sangat
penting untuk menghindari penyimpangan yang menjauhkan dari
target yang telah direncanakan.
S : Semangat juang berdedikasi
Segala kegiatan tanpa didasari oleh semangat untuk mengabdi tidak
akan berhasil dengan baik. Spirit daya juang yang berdedikasi inilah
yang akan memperkuat keyakinan menuju kesuksesan.
Dengan demikian, secara keseluruhan SUKSES berfungsi
sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan
masyarakat sejahtera batiniah dan lahiriah, menciptakan kondisi
daerah yang aman dan tenteram untuk membangunagar tumbuh
berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,
mampu mengikuti perubahan jaman keadaan sesuai dengan

47
perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri melalui
semangat juang yang berdedikasi.
Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten
Wonogiri tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 20
tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2020 berupa visi dan misi
pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri yaitu “WONOGIRI YANG
SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING”
Wonogiri yang sejahtera merupakan perwujudan dari kondisi
masyarakat yang memiliki kualitas hidup layak dan bermartabat
karena terpenuhinya kebutuhan dasar, mampu meningkatkan
keberdayaan religi, lestari dan berkelanjutan.
Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI), dimana IPM/ HDI itu merupakan indeks
komposit yang meliputi tiga aspek pengukuran, yaitu pendidikan (rata-
rata lama sekolah dan angka melek huruf), kesehatan (usia harapan
hidup), dan pendapatan (pendapatan perkapita penduduk).
Wonogiri yang demokratis dalam visi ini dapat diartikan
bahwa daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang
baik (good governance) dan memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan
keberdayaan masyarakat Wonogiri secara hukum dan politik sehingga
mampu melangsungkan kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban
sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat secara adil
dan dinamis.
Wonogiri yang berdayasaing merupakan kondisi unggul yang
memungkinkan terjadinya peningkatan keberdayaan pemerintahan
dan masyarakat Wonogiri, melalui pemanfaatan sumberdaya secara
efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan, ketangguhan serta
keunggulan guna melangsungkan kehidupan dalam persaingan
masyarakat global untuk memiliki daya akselerasi dalam mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah jangka panjang
diatas ditempuh melalui misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat
dan berdaya saing.
Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan
sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan
derajat kesehatan yang memadai, mampu menguasai dan
trampil mengimpelementasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

48
(IPTEK) dalam pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan
daerah setempat serta untuk pengembangan industri dan jasa.
Masyarakat yang berkualitas ditandai dengan indikator–
indikator: responsif terhadap situasi yang dihadapi, pintar dalam
memahami persoalan, tepat dalam memilih upaya pengatasan
masalah, dan bijak dalam pengambilan keputusan, memiliki rata-
rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang semakin
tinggi, memiliki kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semakin maju yang dilandasi oleh nilai-nilai
moralitas yang semakin baik sebagai cermin masyarakat
berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai nilai-nilai falsafah
Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Masyarakat yang bermartabat merupakan perwujudan dari
kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat,
dimana masyarakat itu memiliki orientasi nilai moral yang tinggi
dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya,
sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab.
Masyarakat yang bermartabat merupakan masyarakat
yang memiliki jati diri yang berpegang pada nilai–nilai luhur
Pancasila dan warisan budaya masyarakat. Pegangan nilai-nilai
luhur tersebut termanivestasikan dalam kehidupan sehari–hari
dalam bentuk menjunjung tinggi, menjadikan pedoman dan
menerapkan nilai-nilai tersebut, yakni nilai religius dan nilai-nilai
kegotong royongan atau kerukunan, nilai hormat atau “tepo
sliro”, dan nilai keindahan. Dengan berpegang pada nilai-nilai
tersebut berarti dalam hidup dan kehidupan setiap warga
masyarakat akan selalu menjauhkan diri dari tindak kekerasan,
kekacauan, pemaksaan kehendak, dan pengrusakan.
Masyarakat memiliki daya saing dimaksudkan bahwa
dengan berbekal kecerdasan dan kualitas sebagaimana diuraikan
diatas, masyarakat Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing secara
global.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan
IPTEK serta mampu bersaing di pasar global.
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi
yang senantiasa mengedepankan keberpihakan pada pelaku
usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. Wujud dari
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ditandai antara lain
dengan indikator-indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berupa

49
pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga
pendapatan per kapita masyarakat meningkat ke tingkat yang
lebih tinggi serta semakin membaiknya struktur perekonomian
daerah.

Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada


potensi daerah diwujudkan dengan mengembangkan bidang/
sektor/ sub sektor/ produk unggulan daerah sehingga mampu
semakin berperan dalam pasar dalam negeri dan bersaing dalam
kancah global, semakin meningkat dan berkembangnya jenis dan
bentuk diversivikasi pertanian dalam arti luas menjadi agribisnis,
agroindustri, dan agrowisata serta mampu bersinergi dengan
pengembangan industri, perdagangan, dan kepariwisataan
daerah.
3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
Perwujudan pengelolaan sumberdaya alam yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan
semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang
memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam
rangka pembangunan berkelanjutan.
Wujud lain pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan ditandai dengan semakin terjaganya ruang-ruang
publik sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; semakin
tersedianya infrastruktur desa, semakin tertatanya infrastruktur
kota yang berkarakter daerah (regional branded); semakin
terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW
(Rencana Tata Ruang Wilayah); semakin meningkatnya pola
pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan;
semakin optimalnya program-program pengelolaan RTH (Ruang
Terbuka Hijau); semakin optimalnya program pengembangan
sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; dan semakin
menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah
pertanahan.
4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang
berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah.
Perkembangan penduduk sebagai modal dasar
pembangunan daerah harus diiringi dengan penyediaan dan
pelayanan sarana prasarana daerah berkualitas yang semakin
cukup, agar potensi dan kemampuan serta ketrampilan yang
dimiliki dapat berkembang secara optimal.
Perwujudan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana
yang berkualitas ditandai antara lain dengan semakin

50
meningkatnya ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana
jalan dan jembatan terutama untuk wilayah perbatasan, sarana
prasarana perhubungan, transportasi dan telekomunikasi, sarana
prasarana perumahan yang layak dan terjangkau, sarana
prasarana lingkungan, sarana prasarana jaringan irigasi, dan
semakin berkembangnya sarana prasarana berkaitan dengan
energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat
luas.
5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan menjunjung
tinggi supremasi hukum yang berkeadilan.
Perwujudan kepemerintahan yang baik ditandai antara lain
dengan semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan
daerah terutama dalam hal meningkatkan jumlah dan kualitas
pelayanan umum diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Semakin meningkatnya jumlah dan
kualitas pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-
indikator kinerja antara lain seperti tingkat kepuasan,
akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan
efektivitas pelayanan, yang kesemuanya berorientasi kepada
kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Sedangkan perwujudan pemerintahan daerah yang
menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan ditandai
antara lain semakin menurun dan terkendalinya tingkat
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan
kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat
keamanan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak
kejahatan dan kriminalitas, semakin meningkatnya kesadaran
dan kepatuhan hukum serta kehidupan berpolitik masyarakat
yang semakin demokratis.
Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan
dan pencapaian pada rencana pembangunan jangka menengah tahap
kedua yang didasarkan pada peningkatan kecerdasan dan kualitas
serta daya saing sumberdaya manusia dan infrastruktur sehingga
masyarakat dapat lebih produktif dan sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada potensi unggulan daerah dapat meningkat yang
didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang
berwawasan lingkungan, yang telah dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2010 – 2015, maka pembangunan tahun 2016 memasuki tahap
ketiga pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 – 2020 (tahap ketiga Tahun
2015 – 2019) yang ditujukan untuk lebih mengembangkan
pembangunan secara menyeluruh.
Tahap ketiga lima tahun pembangunan jangka panjang ini
merupakan periode pengembangan. Pada tahap ini kelembagaan

51
sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan
daerah semakin berkembang sehingga perekonomian daerah semakin
tumbuh dan berkembang serta mengarah pada struktur perekonomian
daerah yang lebih baik, dengan arah kebijakan :

A. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat


dan berdaya saing, dengan prioritas:
1. Pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan dan
ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:
a. Pengembangan dan perluasan aksesibilitas pelayanan
pendidikan;
b. Pengembangan dan perluasan aksesibilitas pelayanan
kesehatan;
c. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan menuju
tercapainya kapasitas standar pendidikan;
d. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar
12 tahun;
e. Pengembangan kualitas kesehatan dengan memperluas
jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai;
f. Pengembangan ketercukupan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan ketrampilan dan daya saing;
g. Pengembangan pelatihan kewirausahaan;
h. Pengembangan pengelolaan usaha mikro kecil dan
menengah;
i. Pengembangan keluarga berencana;
j. Pengembangan transmigrasi ke luar Jawa;
k. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam setiap
aspek kehidupan;
l. Pengembangan pemberdayaan generasi muda;
m. Pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui
kegiatan kewirausahaan.
2. Pengembangan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara
dan bermasyarakat dengan:
a. Pengembangan moral agama dan mental masyarakat serta
penerapannya dalam semua aspek kehidupan;
b. Pengembangan optimalisasi peran dan fungsi lembaga
keagamaan baik formal maupun non formal dalam
memantapkan moral agama dan budi pekerti;
c. Pengembangan model-model pendidikan agama
kontekstual.

52
B. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan
IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, dengan prioritas:
1. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui sektor
pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang
berwawasan lingkungan untuk pengembangan system
ekonomi karakyatan daerah bertumpu pada potensi unggulan
dengan:
a. Pengembangan upaya konservasi energi dan
ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi;
b. Pengembangan kelembagaan dan sarana agribisnis;
c. Pengembangan sentra produksi pertanian dan Usaha Mikro
Kecil Menengah;
d. Pengembangan jaringan pasar produksi pertanian dan
indsutri hasil pengolahan pertanian;
e. Pengembangan pemberdayaan petani;
f. Pengembangan pemberdayaan industri mikro, kecil dan
menengah;
g. Pengembangan persaingan usaha secara sehat yang
melindungi pengusaha dan pedagang mikro, kecil dan
menengah;
h. Pengembangan kerjasama perdagangan internasional;
i. Pengembangan daya saing ekspor;
j. Pengembangan keunggulan pariwisata melalui: (1)
pengembangan produk wisata unik dan khas, (2)
pengembangan kinerja obyek dan daya tarik wisata yang
bersumber pemanfaatan sumberdaya alam secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
k. Pengembangan iklim investasi yang kondusif.
l. Pengembangan promosi dan kerjasama investasi.
C. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, dengan prioritas:
1. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air
alam dan lingkungan secara optimal dan lestari dengan:
a. Pengembangan upaya konservasi sumberdaya alam
umumnya, sumberdaya air khususnya;
b. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air;
c. Pengembangan pengelolaan, pemanfaatan dan
pengendalian sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air
khususnya;
d. Pengembangan pengendalian pemanfaatan sumberdaya
lahan;
e. Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
mineral berdasarkan konsep good mining practice;

53
f. Pengembangan pengelolaan administrasi pertanahan;
g. Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan;
h. Pengembangan pengelolaan kawasan karst;
i. Pengembangan pengelolaan kawasan rawan bencana.
j. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup.
D. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang
berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, dengan
prioritas:
1. Pengembangan perwujudan sarana dan prasarana
infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah dengan:
a. Pengembangan ketercukupan sarana dan prasarana
transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh
wilayah sebagai penunjang aktvitas perekonomian daerah;
b. Pengembangan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu
lintas angkutan jalan;
c. Pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana
pengairan secara efektif dan efisien;
d. Pengembangan pengelolaan dan pelayanan air bersih;
e. Pengembangan pengelolaan sarana, prasarana dan
lingkungan perumahan dan permukiman.
E. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi
supremasi hukum yang berkeadilan, dengan prioritas:
1. Pengembangan perwujudan tata pemerintahan yang baik
didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional
berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah dengan:
a. Pengembangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. Pengembangan profesionalisme dan kompetensi
sumberdaya aparatur pemerintah;
c. Pengembangan partisipasi masyarakat dan sektor swasta
dalam penyelenggaraan pembangunan;
d. Pengembangan komunikasi dan kerjasama antara
pemerintah, masyarakat dan sektor swasta;
e. Pengembangan sistem manajemen keuangan yang
mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah,
pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah.
2. Pengembangan perwujudan suasana aman dan damai melalui
kepastian, penegakan dan perlindungan hukum sebagai
rekayasa sosial untuk mengubah sikap aparatur dan
masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dengan:
a. Pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan
hukum dan mendorong terlaksananya penegakan hukum;

54
b. Pengembangan produk hukum yang memihak pada
kepentingan masyarakat;
c. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban untuk
mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman,
hambatan dan gangguan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disusun sebagai


penjabaran RPJPD Tahun 2005-2020(tahap ketiga Tahun 2015 –
2019) dan pelaksanaan RPJMD tahun kelima atau tahun terakhir.
Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan isu strategis hasil
evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2014 dan proyeksi
pencapaian kinerja tahun 2015, masalah dan tantangan
pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional
sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2016, dan RKPD Propinsi
Jawa Tengah tahun 2016.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang
fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam
dokumen RPJMD. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan
daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator
kinerja daerah beserta targetnya.
Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya
diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian
dari upaya pencapaian visi dan misi RPJPD tahun 2005 – 2020 tahun
ketiga (2015 – 2019) dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN


WONOGIRI.
VISI MISI TUJUAN SASARAN
WONOGIRI YANG Misi ke-1 : 1. Meningkatkan a. Meningkatnya
SEJAHTERA, kualitas pelayanan
Mewujudkan
DEMOKRATIS DAN pendidikan, pendidikan;
sumberdaya
BERDAYA SAING kesehatan dan b. Meningkatnya
manusia yang
ketrampilan pelayanan
berkualitas,
sumberdaya kesehatan;
bermartabat dan
manusia. c. Meningkatnya
berdaya saing.
sarana dan
prasarana
untuk
meningkatkan
ketrampilan dan
daya saing;
d. Meningkatnya
peran serta
Pengembangan
keluarga
berencana,
pemberdayaan
perempuan dan
generasi muda;
e. Meningkatnya

55
penguasaan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi
untuk
meningkatkan
kehidupan
ekonomi
melalui
kegiatan
kewirausahaan.

2. Meningkatkan a. Meningkatnya
kualitas moral agama
keimanan dan dan mental
ketaqwaan masyarakat
kepada Tuhan serta
Yang maha Esa penerapannya
dalam dalam semua
kehidupan aspek
berbangsa, kehidupan;
bernegara dan b. Meningkatnya
bermasyarakat peran dan
dengan: fungsi lembaga
keagamaan
baik formal
maupun non
formal dalam
memantapkan
moral agama
dan budi
pekerti;
c. Meningkatnya
model-model
pendidikan
agama
kontekstual.
Misi ke-2 1. Meningkatkan a. Meningkatnya
kinerja ekonomi upaya
Mewujudkan
daerah melalui konservasi
ekonomi
sektor pertanian, energy dan
kerakyatan
perdagangan, ketenagalistrika
berbasis potensi
industri dan n dalam rangka
daerah dan IPTEK
pariwisata yang mewujudkan
serta mampu
berwawasan ketahanan
bersaing di pasar
lingkungan untuk energi;
global.
pengembangan b. Meningkatnya
sistem ekonomi kelembagaan
karakyatan dan sarana
daerah bertumpu agribisnis;
pada potensi c. Meningkatnya
unggulan sentra produksi
dengan: pertanian dan
Usaha Mikro
Kecil
Menengah;
d. Meningkatnya
jaringan pasar
produksi
pertanian dan
indsutri hasil
pengolahan

56
pertanian;
e. Meningkatnya
pemberdayaan
petani;
f. Meningkatnya
pemberdayaan
industri mikro,
kecil dan
menengah;
g. Meningkatnya
kerjasama
perdagangan
internasional;
h. Meningkatnya
daya saing
ekspor;
i. Meningkatnya
keunggulan
pariwisata
Meningkatnya
iklim investasi
yang kondusif.
Misi ke-3 1. Meningkatkan a. Meningkatnya
pemanfaatan upaya
Mewujudkan
sumberdaya air konservasi
pengelolaan
alam dan sumberdaya
sumberdaya alam
lingkungan alam umumnya,
yang berwawasan
secara optimal sumberdaya air
lingkungan dan
dan lestari khususnya;
berkelanjutan.
dengan: b. Meningkatnya
kelembagaan
pengelolaan
sumberdaya
air;
c. Meningkatnya
pengelolaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
sumberdaya
alam umumnya,
sumberdaya air
khususnya;
d. Meningkatnya
pengendalian
pemanfaatan
sumberdaya
lahan;
e. Meningkatnya
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya
mineral;
f. Meningkatnya
pengelolaan
administrasi
pertanahan;
g. Meningkatnya
penataan ruang
yang
berkelanjutan;

57
h. Meningkatnya
pengelolaan
kawasan karst;
i. Meningkatnya
pengelolaan
kawasan rawan
bencana.
j. Meningkatnya
sistem
pengelolaan
lingkungan
hidup.
Misi ke-4 1. Pengembangan a. Meningkatnya
perwujudan ketercukupan
Mewujudkan
sarana dan sarana dan
ketercukupan dan
prasarana prasarana
pelayanan sarana
infrastruktur transportasi
prasarana yang
yang memadai yang
berkualitas guna
dalam berkualitas dan
menunjang
menunjang merata untuk
pengembangan
pertumbuhan seluruh wilayah
wilayah.
perekonomian sebagai
daerah dengan: penunjang
aktvitas
perekonomian
daerah;
b. Meningkatnya
pengelolaan
dan
pembangunan
fasilitas lalu
lintas angkutan
jalan;
c. Meningkatnya
pengelolaan
sarana dan
prasarana
pengairan
secara efektif
dan efisien;
d. Meningkatnya
pengelolaan
dan pelayanan
air bersih;
e. Meningkatnya
pengelolaan
sarana,
prasarana dan
lingkungan
perumahan dan
permukiman.
Misi ke-5 1. Meningkatkan a. Meningkatnya
tata penyelenggaraa
Mewujudkan
pemerintahan n pemerintahan;
kepemerintahan
yang baik. b. Meningkatnya
yang baik dengan
profesionalisme
menjunjung tinggi
dan kompetensi
supremasi hukum
sumberdaya
yang berkeadilan.
aparatur
pemerintah;
c. Meningkatnya

58
partisipasi
masyarakat dan
sektor swasta
dalam
penyelenggaraa
n
pembangunan;
d. Meningkatnya
komunikasi dan
kerjasama
antara
pemerintah,
masyarakat dan
sektor swasta;
e. Meningkatnya
sistem
manajemen
keuangan yang
mendukung
peningkatan
potensi
penerimaan
daerah,
pengelolaan dan
pemanfaatan
keuangan
daerah.
2. Meningkatkan a. Meningkatnya
perwujudan budaya hukum,
suasana aman kesadaran dan
dan damai ketaatan hukum
melalui dan mendorong
kepastian, terlaksananya
penegakan dan penegakan
perlindungan hukum;
hukum sebagai b. Meningkatnya
rekayasa sosial produk hukum
untuk yang memihak
mengubah sikap pada
aparatur dan kepentingan
masyarakat agar masyarakat;
berpartisipasi c. Meningkatnya
dalam sistem
pembangunan keamanan dan
ketertiban untuk
mendukung
stabilitas daerah
yang bebas dari
ancaman,
hambatan dan
gangguan.

4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2016.


Prioritas pembangunan tahun 2016 disesuaikan dengan tema
pembangunan, yaitu“Keberlanjutan pembangunan berdasarkan
pelaksanaan dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2010 – 2015 untuk peningkatan kecerdasan, kualitas
dan daya saing sumberdaya manusia dan infrastruktur menuju
masyarakat yang lebih produktif”.

59
Berdasarkan tema pembangunan tersebut, perlu melanjutkan
program RPJMD Tahun 2010 – 2015 agar terdapat kesinambungan
pembangunan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, yaitu
upaya peningkatan kualitas sumber daya menuju pelayanan dasar
yang berkualitas dan peningkatan infrastruktur jalan menuju
masyarakat yang produktif untuk mendukung bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat dan ekonomi.
Peningkatan layanan dasar, terutama dalam bidang pendidikan
dan kesehatan, merupakan bentuk investasi sumber daya manusia,
karena sebagian besar program dan kegiatan diarahkan pada upaya
perbaikan kualitas SDM, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi
kesehatan, sehingga nantinya juga akan menjadi sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi (engine of ecocomic growth).Pembangunan
infrastruktur mejadi nilai tambah untuk mendukung produk unggulan
merupakan bentuk investasi riil, karena akan menjadi pengungkit bagi
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan
pembangunan sektor-sektor lainnya. Apabila pelayanan dasar dan
infrstruktur dibangun secara bersamaan, maka akan mampu
menciptakan lebih banyak sektor-sektor produktif, untuk
kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Isu Strategis Kabupaten Wonogiri tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1. Persentase penduduk miskin masih tinggi
Persentase penduduk miskin tahun 2014 sebesar 14,19
persenAngka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan
dengan tahun 2013 sebesar 14,01 persen.Kenaikan tingkat
kemiskinan diperlukan upaya-upaya yang serius untuk
menurunkan angka tersebut mengingat masih banyaknya
penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri. Tingkat kemiskinan di
Kabupaten Wonogiri masih jauh dari target nasional sebesar 11,25
persen akan tetapi sudah diatas target Provinsi Jawa Tengah
sebesar 14,46 persen.
2. Tingkat pengangguran terbuka.
Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 masih tinggi yaitu
sebesar 2,05 persen, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata
nasional sebesar 5,94 persen. Hal ini disebabkan karena banyak
kaum boro yang bekerja di luar kota. Peluang kerja/kesempatan
kerja yang ada di Kabupaten Wonogiri tidak seimbang dengan
jumlah pencari kerja atau dengan kata lain ketidakseimbangan
antara permintaan dan penawaran kerja. Lapangan pekerjaan
yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai
dengan tingkat pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki. Link
match antara pasar kerja dengan pencari kerja juga belum
optimal. Disamping itu, penyebab yang lebih utama dikarenakan
Wonogiri belum bisa menciptakan kawasan industri yang mampu
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

60
3. Kualitas infrastruktur jalan yang rusak.
Secara geografis Kabupaten Wonogiri terletak diujung selatan
Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan dua provinsi yaitu
Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kabupaten Wonogiri merupakan pintu masuk Jawa Tengah dari
wilayah selatan Pulau Jawa sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan
yang baik dan memadai untuk mendukung transportasi darat
dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah selatan. Panjang
jalan provinsi sepanjang 179,79 km banyak yang sudah rusak
berat ditambah dengan jalan kabupaten sepanjang 1.038,47 km
yang menghubungkan antar kecamatan juga mengalami rusak
berat, sangat menghambat mobilisasi perekonomian.
4. Peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung program pertanian.
Kabupaten Wonogiri secara geografis luas lahan sawah sekitar
32.347 ha dan lahan kering (tegalan) 149.889 ha. Hasil produksi
padi sawah Tahun 2013 sebesar 3.319.900 kwintal per tahun
mengalami kenaikan sebesar 2.79 persen dibandingkan dengan
hasil produksi tahun 2012 sedangkan produksi padi gogo mencapai
787.680 kwintal mengalami penurunan sebesar 5.18 persen
dibandingkan dengan tahun 2013. Produktivitas ini masih lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata kabupaten di Jawa Tengah
(Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Sragen). Rendahnya produktivitas
padi disebabkan antara lain karena sudah berkurangnya daya
dukung lahan (kandungan lahan organik di lahan sawah rendah
akibat penggunaan pupuk anorganik tidak disertai pupuk
organik yang seimbang) dan gangguan OPT dan sarana irigasi
yang tidak mendukung. Diperlukan upaya pengelolaan yang
proporsional dalam pendistribusian air baik untuk kepentingan
pertanian maupun perikanan serta upaya antisipatif terhadap
kelangkaan air di musim kemarau.
5. Kualitas pelayanan publik
Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten
Wonogiriperlu ditingkatkan dengan pelimpahan sebagian
kewenangan kepada kecamatan. Hal ini diperlukan sebagai upaya
peningkatan kualitas layanan, untuk merespon keluhan-keluhan
dari masyarakat. Penilaian kinerja pelayanan publik juga harus
melibatkan pihak eksternal untuk menilai secara obyektif terhadap
kinerja unit pelayanan publik.

6. Reformasi birokrasi.
Birokrasi memiliki peran yang strategis untuk menjalankan roda
pemerintahan dan pembangunan. Ironisnya selama ini birokrasi
pemerintah belum menunjukkan kinerja yang diharapkan.
Masyarakat menilai bahwa kinerja birokrasi masih buruk, tidak
profesional dan masih sarat dengan tindakan penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk praktik korupsi, dan belum menjadi
pelayanan masyarakat melainkan menjadi pihak yang dilayani,
padahal di era otonomi daerah ini seharusnya birokrasi adalah
sebagai pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan reformasi
birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan yang diarahkan pada

61
upaya-upaya untuk: (i) menuntaskan penanggulangan
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan
menerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance); (ii) meningkatkan kualitas penyelenggaraan
administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan
publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
7. Peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi lokal.
Pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2015 sebesar
Rp.174.557.497.000,00 mengalami kenaikan bila dibandingkan
dengan tahun 2014 yaitu Rp.140.193.086.000,00. Namun demikian
bila melihat potensi lokal yang dimiliki masih perlu dilakukan
peningkatan secara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Disamping itu juga perlu peningkatan layanan Badan Usaha Milik
Daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli
daerah.
Berdasarkan isu strategis tersebut, maka ditetapkan 9
(sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2016 yang
selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran daerah sebagaimana tabel
berikut :

No Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Sasaran Satuan Target

1 PENGENTASAN 1. Meningkatnya a. Tingkat pengangguran % 3,35


PENDUDUK pendapatan terbuka
MISKIN DAN masyarakat dan b. Persentase KK Miskin % 14,02
PENGURANGAN menurunnya c. Persentase penduduk % 0,92
PENGANGGURAN disparitas yang berada dibawah
pendapatan garis kemiskinan
d. PDRB per kapita ADHB (Rp 000) 19.674.351
e. Indeks Gini % 95
2 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Usia harapan hidup Tahun 72
KUALITAS derajad b. Angka kematian bayi Per 1000 26
LAYANAN DASAR kesehatan. c. Angka kematian balita kh 17
PENDIDIKAN, d. Angka kematian ibu Per 1000 9
KESEHATAN DAN e. Angka kesembuhan kh 95,5
LAYANAN SOSIAL penderita TB paru BTA
SERTA +
KETRAMPILAN f. Angka kesakitan DBD Per 5
SUMBER DAYA per 100.000 penduduk 100.000
MANUSIA. g. Prevalensi HIV kh 20
h. Persentase balita % 0,63
dengan gizi buruk
i. Persentase balita % 0,63
dengan gizi kurang.

2. Meningkatnya a. Angka melek huruf % 98,96


kualitas b. Rata-rata lama sekolah Tahun 12
pendidikan c. Rata-rata APK SD % 183,14
d. Rata-rata APK SMP % 35,90
e. Rata-rata APK SMA/K % 58,57
f. Rata-rata APM SD % 87,52
g. Rata-rata APM SMP % 75,85
h. Rata-rata APM % 46,96
SMA/SMK
3. Meningkatnya a. Dunia Angka 5
pemberdayaan b. Nasional Angka 10
generasi muda c. Provinsi Angka 10
dan olah raga. d. Kabupaten Angka 15

62
3 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Konflik SARA kasus 0
KUALITAS kerukunan b. Persentase % 0
KEIMANAN DAN masyarakat menurunnya jumlah
KETAQWAAN KPD 2. Terkendalinya konflik imasyarakat
TUHAN YME stabilitas c. Tingkat partisipasi % 65,62
DALAM keamanan dan masyarakat dalam
KEHIDUPAN ketertiban Pilpres, Pilkada,
BERBANGSA, masyarakat Pilkades.
BERNEGARA DAN 3. Meningkatnya
BERMASYARAKAT partisipasi
masyarakat
dalam
menyampaikan
pendapat dan
berpolitik

4 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Panjang jalan kondisi % 0


INFRASTRUKTUR kualitas jalan baik
JALAN, nasional b. Panjang jalan kondisi % 0
JEMBATAN DAN rusak
JARINGAN 2. Meningkatnya a. Panjang jalan kondisi % 0
IRIGASI UNTUK kulaitas jalan baik
MENUNJANG provinsi b. Panjang jalan kondisi % 0
PERTUMBUHAN rusak
EKONOMI 3. Meningkatnya a. Panjang jalan kondisi % 60
DAERAH. kualitas jalan baik
kabupaten b. Panjang jalan kondisi % 40
rusak
4. Meningkatnya a. Kondisi jaringan irigasi % 78
kualitas jaringan baik
irigasi b. Kondisi jaringan irigasi % 64
rusak

5 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Persentase % 81,80


DAYA SAING jumlah UMKM peningkatan jumlah
PRODUK koperasi aktif
UNGGULAN b. Persentase % 30
DAERAH DI peningkatan jumlah
BIDANG klaster
PERTANIAN c. Persentase buah 3
DALAM ARTI peningkatan jumlah
LUAS. perusahaan/pabrik

2. Meningkatnya a. Persentase % 10
jumlah ekspor peningkatan jumlah
ekspor per tahun

6 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Persentase % 7,41


KUALITAS SDM kualitas SDM peningkatan jumlah
APARATUR YANG aparat pegawai berpendidikan
BERINTEGRITAS, S2
PROFESIONAL b. Kasus pelanggaran % 12
DAN PRODUKTIF. disiplin PNS
c. Persentase % 80
penempatan pejabat
struktural sesuai
kompetensi
2. Meningkatnya a. Tingkat capaian % Diisi oleh
efektifitas dan indikator kinerja orpeg
efisiensi daerah
birokrasi b. Persentase SKPD yang %
memiliki SOP
c. SKPD yang %
menerapkan Sistem
Informasi Kategori Baik
7 MEWUJUDKAN 1. Meningkatnya a. Opini Badan Pemeriksa % WTP
TATA KELOLA kemampuan Keuangan
PEMERINTAHAN pengelolaan b. Persentase kontribusi % 50
YANG BERSIH keuangan dan PAD terhadap APBD

63
DAN BERWIBAWA kekayaan daerah
DENGAN
MEWUJUDKAN 2. Meningkatnya a. Persentase banyaknya % 100
SUASANA AMAN kerjasama kerjasama aktif
DAN DAMAI daerah
MELALUI
KEPASTIAN 3. Meningkatnya a. Cakupan penerbitan % 60,66
PENEGAKAN DAN pelayanan KTP
PERLINDUNGAN administrasi
HUKUM. kependudukan

4. Meningkatnya a. Keterlibatan publik % 89


partisipasi dalam Musrenbang
masyarakat dan b. Keterwakilan % 80
swasta dalam komponen masyarakat
penyusunan dalam Musrenbang
perencanaan,
pelaksanaan, c. Persentase swadaya % 80
pengawasan masyarakat
pembangunan
dan kebijakan
daerah

5. Meningkatnya a. Tingkat penyelesaian % 0


kesadaran hukum pelanggaran K3
masyarakat b. Penanganan kasus % 0
pemasalahan hukum

6. Meningkatnya a. Angka kejadian Angka 0


pemahaman pelanggaran HAM
masyarakat
tentang
demokrasi dan
nilai-nilai HAM

8 PENINGKATAN 1. Meningkatnya a. Persentasi kenaikan % 55


PENDAPATAN pendapatan asli PAD
ASLI DAERAH. daerah
2. Meningkatnya b. Persentase % 50
kualitas/ peningkatan jumlah
kuantitas SDM pegawai yang
aparat mengelola pendapatan
pendapatan

9 MEWUJUDKAN 1. Terkendalinya a. Persentase jumlah % 13


PEMBANGUNAN pencemaran dan pencemaran dan
BERWAWASAN pencegahan kerusakan lingkungan
LINGKUNGAN. perusakan hidup oleh pabrik.
lingkungan hidup b. Persentase jumlah % 100
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup oleh rumah
tangga
c. Persentase jumlah % 29
pencemaran dan
kerusakan lingkungan

64
hidup oleh
penambangan.

2. Terjaganya a. Persentase % 20
kelestarian SDA- pembangunan yang
LH dan menjaga kelestarian
kemampuan SDA lingkungan hidup
dalam
mendukung
pembangunan
berkelanjutan
3. Meningkatnya a. Persentase jumlah % 100
kapasitas SDM pegawai pengelola
pengelola lingkungan
lingkungan b. Persentase jumlah % 100
pegawai dengan latar
belakang ilmu
lingkungan.

Penetapan prioritas daerah memperhatikan prioritas nasional


sebagaimana tercantum dana RPJMNasional tahun 2015-2019, Visi
RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 adalah Pembangunan Berkualitas
Menuju Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, dengan
prioritas pokok : Kedaulatan Pangan, Kemandirian Energi, Kemaritiman
dan Pembangunan Pariwisata dan Industri. Sedangkan Visi
pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah “Menuju Jawa
Tengah Sejahtera dan Berdikari (Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi),
dengan misi sebagai berikut :
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat
dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di
bidang kebudayaan.
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten
ngapusi”.
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan.
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016


adalah sebagai berikut :
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
bedimensi kewilayahan.

65
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan
daerah.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan
layanan dasar sosial dasar.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan
teknologi guna meningkatkan daya saing daerah.
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya
pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
pengurangan potensi ancaman bencana.
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.
Sinergitas antar bidang pembangunan diperlukan agar
keseluruhan program pembangunan yang dilaksanakan mengarah
pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan mobilisasi
sumberdaya secara efisien. Pembangunan pada Bidang Pemerintahan
diarahkan pada upaya implementasi prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahahan yang baik dan bersih, dengan muara pada perbaikan
pelayanan kepada masyarakat secara efisien, karena akan semakin
besar sumberdaya yang diarahkan pada program-program yang
mengarah pada upaya peningkatan kesejahtaraan rakyat.
Pembangunan pada bidang ekonomi diarahkan pada upaya
peningkatan daya saing daerah dengan mengoptimalkan produk-
produk unggulan daerah dengan kebijakan pendukung berupa
kemudahan perizinan, penyediaan insentif dan penyediaan
infrastruktur pendukung.
Kebijakan pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah
diarahkan pada upaya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
menuju konektivitas antar daerah, sehingga mengurangi ekonomi
biaya tinggi, memperlancar mobilitas ekonomi dan sosial, sehingga
kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
Prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1. Pengentasan penduduk miskin dan pengurangan pengangguran.
2. Peningkatan kualitas layana dasar pendidikan, kesehatan dan
layanan sosial serta ketrampilan sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang
Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat.
4. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang
berintegritas, profesional dan produktif.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
dengan menciptakan suasana aman dan damai melalui kepastian
penegakan dan perlindungan hukum.
8. Peningkatan pendapatan asli daerah.
9. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa, serta

66
memperhatikan tema pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2016,
maka program dan kegiatan tahun 2016diarahkan pada upaya
mengatasi permasalahan utama daerah, yaitu :
1. Pengentasan penduduk miskin dan pengurangan pengangguran,
dengan fokus :
a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah
pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan
kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara
pemerintah dan pemerintah daerah.
b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lansia,
PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan
kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan,
hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan
jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan.
c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan
perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan
masyarakat miskin melalui upaya optimalisasi program jaminan
sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktifdan
pengembangan kewirausahaan.
e. Peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan.
f. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan calon tenaga kerja
melalui standar baku lembaga pelatihan.
g. Sertifikasi kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan jumlah
dan kapasitas assesor kompetensi dan revitalisasi Balai Latihan
Kerja.
h. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan industrial.
2. Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan dan
layanan sosial serta ketrampilan sumber daya manusia, dengan
fokus :
a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan
kulaitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS
termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan.
b. Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus
yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui
lembaga non formal.
c. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan
pasar kerja.
d. Peningkatan budaya baca masyarakat dan pembangunan
mental serta karakter dalam kurikulum.
e. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu
pelayanan bagi ibu, bayi, remaja, lansia dan masyarakat
msikin.
f. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan,
sertifikasi dan penguatan kompetensi.
g. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera.
h. Peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta
perlindungan terhadap perempuan dan anak.

67
i. Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS di dalam dan
di luar panti.
j. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui upaya
peningkatan kualitas jiwa kewirausahaan dan peran serta
pemuda dalam pembangunan.
k. Pengembangan olah raga prestasi dan olah raga pendidikan
atau rekreasi.
3. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang
Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat, dengan fokus :
a. Memelihara harmonisasi kehidupan beragama dan
bermasyarakat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa.
b. Mewujudkan nilai – nilai demokrasi melalui pendekatan
partisipatif untuk membentuk masyarakat madani.
4. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi : operasi dan pemeliharaan,
rehabilitasi dan pembangunan;
b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pemenuhan kebutuhan
pokok rumah tangga;
c. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan
jembatan kabupaten meliputi jalan yang menuju dan
menghubungkan dengan pusat-pusat pariwisata, pusat
ekonomi, dan daerah terisolir;
d. Pembangunan jalan baru (lingkar kota, jalan tembus) dan jalan
perbatasan antar daerah;
e. Peningkatan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah;
f. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan keselamatan
lalu lintas;
g. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam;
h. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat;
i. Mewujudkan pengelolaan perhubungan, komunikasi dan
informatika yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, dengan fokus :
a. Pengembangan upaya konservasi energi dan ketenagalistrikan
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
b. Pengembangan kelembagaan dan sarana agribisnis;
c. Pengembangan sentra produksi pertanian dan Usaha Mikro
Kecil Menengah;
d. Pengembangan jaringan pasar produksi pertanian dan indsutri
hasil pengolahan pertanian;
e. Pengembangan pemberdayaan petani;

68
f. Pengembangan pemberdayaan industri mikro, kecil dan
menengah;
g. Pengembangan persaingan usaha secara sehat yang melindungi
pengusaha dan pedagang mikro, kecil dan menengah;
h. Pengembangan kerjasama perdagangan internasional;
i. Pengembangan daya saing ekspor;
j. Pengembangan keunggulan pariwisata melalui: (1)
pengembangan produk wisata unik dan khas, (2)
pengembangan kinerja obyek dan daya tarik wisata yang
bersumber pemanfaatan sumberdaya alam secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
k. Pengembangan iklim investasi yang kondusif.
l. Pengembangan promosi dan kerjasama investasi.
m. Pengembangan ketercukupan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan ketrampilan dan daya saing;
n. Pengembangan pelatihan kewirausahaan;
o. Pengembangan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah;
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang
berintegritas, profesional dan produktif, dengan fokus :
a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan
kelembagaan.
b. Pengembangan sumberdaya aparatur yang berintergritas, netral,
kompeten, kapabel, kinerja tinggi, sejahtera yang diikuti dengan
sistem pembinaan karir yang terbuka.
c. Menyiapkan SDM aparatur yang berkarakter, berintegritas,
kompeten dan profesional.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
dengan menciptakan suasana aman dan damai melalui kepastian
penegakan dan perlindungan hukum, dengan fokus :
a. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi
aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik,
penerapan janji layanan terkait kecepatan kemudahan kepastian
dan transparasi berbasis teknologi informasi serta percepatan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
b. Peningkatan efektifitas, efisiensi dan transparasi
penyelenggaraan pemerintahan yang di dukung infrastruktur
komunikasi dan informasi menuju e-Government.
8. Peningkatan pendapatan asli daerah, dengan fokus :
a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi serta pemberdayaan perusahan daerah.
b. Meningkatkan pengelolaan aset daerah dengan pendataan
dan penataan secara terpadu.
9. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan
fokus :

69
a. Meningkatkan pembinaan pengelolaan lingkungan dan
pengendalian pencemaran lingkungan;
b. Penataan kota yang indah, bersih, nyaman;
c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
d. Peningkatan kualitas pemukiman;
e. Pengembangan energi alternatif;
f. Meningkatkan pencegahan kerusakan lingkungan;
g. Meningkatkan pembinaan pengelolaan lingkungan;
h. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan;

70
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Usulan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun
2016 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten oleh SKPD (renja
SKPD) sebesar Rp. 666.995.487.000,00. Rencana anggaran tersebut
digunakan untuk alokasi Belanja Langsung yang terdiri dari non
urusan/program di setiap SKPD sebesar Rp. 106.543.169.400,00
urusan wajib sebesar Rp. 510.270.346.000,00 dan urusan pilihan
sebesar Rp. 50.181.971.000,00. Secara rinci usulan per urusan seperti
tabel berikut :

Kode JUMLAH PAGU INDIKATIF


USULAN RKPD TH. 2016
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 1.655 106.543.169.400
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN 139 32.590.474.000
01 02 KESEHATAN 131 138.165.755.888
01 03 PEKERJAAN UMUM 48 175.652.850.000
01 04 PERUMAHAN RAKYAT 15 4.794.670.000
01 05 PENATAAN RUANG 48 8.665.725.000
01 06 PERENCANAAN 58 4.570.000.000
PEMBANGUNAN
01 07 PERHUBUNGAN 73 10.837.400.000
01 08 LINGKUNGAN HIDUP 53 17.636.295.625
01 09 PERTANAHAN 19 13.101.160.000
01 10 KEPENDUDUKAN DAN 18 4.013.552.500
CATATAN SIPIL
01 11 PEMBERDAYAAN 17 981.310.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
01 12 KELUARGA BERENCANA 35 5.215.074.000
DAN KELUARGA SEJAHTERA
01 13 SOSIAL 84 5.820.995.000
01 14 KETENAGAKERJAAN 47 7.104.500.000
01 15 KOPERASI DAN USAHA 21 1.310.000.000
KECIL MENENGAH
01 16 PENANAMAN MODAL 15 927.500.000
01 17 KEBUDAYAAN 27 934.000.000
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH 30 2.735.650.000
RAGA
01 19 KESATUAN BANGSA DAN 109 10.347.295.000
POLITIK DALAM NEGERI
01 20 OTONOMI DAERAH, 965 51.474.789.750
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

71
01 21 KETAHANAN PANGAN 26 2.744.350.000
01 22 PEMBERDAYAAN 51 4.955.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
01 23 STATISTIK 5 315.000.000
01 24 KEARSIPAN 15 430.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN 55 3.807.500.000
INFORMATIKA
01 26 PERPUSTAKAAN 16 1.139.500.000
510.270.346.763
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN 136 18.011.471.000
02 02 KEHUTANAN 16 1.365.000.000
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA 23 4.040.000.000
MINERAL
02 04 PARIWISATA 63 16.556.500.000
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 19 2.645.000.000
02 06 PERDAGANGAN 27 4.830.000.000
02 07 PERINDUSTRIAN 26 2.259.000.000
02 08 TRANSMIGRASI 6 475.000.000
50.181.971.000
TOTAL 4.091 666.995.487.163

Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian


sasaran pembangunan di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PAGU
JUMLAH
Kode URUSAN / BIDANG / PROGRAM INDIKATIF
USULAN
RKPD TH. 2016
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 683 42.433.009.900
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 473 59.198.517.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 92 734.386.000
APARATUR
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 52 1.952.455.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 355 2.224.801.500
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN
01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 14 2.320.000.000
DINI
01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR 23 14.915.000.000
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 24 5.040.000.000
01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON 13 1.663.950.000
FORMAL
01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 2 70.000.000

72
01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 47 6.446.072.000
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN 15 1.585.452.000
PENDIDIKAN
01 01 23 PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN 1 550.000.000
MASYARAKAT MISKIN
01 02 KESEHATAN
01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN 82 26.338.605.888
MASYARAKAT
01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN 2 65.000.000
MAKANAN
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT 2 10.000.000
ASLI INDONESIA
01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN 4 485.250.000
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01 02 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI 1 55.000.000
MASYARAKAT
01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 9 320.000.000
LINGKUNGAN SEHAT
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 7 285.000.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
01 02 23 PROGRAM STANDARISASI 9 1.153.500.000
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 2 595.000.000
PENDUDUK MISKIN
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, 2 2.040.000.000
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
01 02 26 PROGRAM PENGADAAN, 2 8.605.400.000
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-
PARU/RUMAH SAKIT MATA
01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN 3 15.953.000.000
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN 2 180.000.000
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN 2 60.000.000
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 1 82.000.000.000
PELAYANAN BLUD
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA 1 20.000.000
LAKSANA PENYAKIT TIDAK
MENULAR
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN 6 112.154.000.000
DAN JEMBATAN
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 2 6.500.000.000
DRAINASE/GORONG-GORONG

73
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN 5 2.595.000.000
TURAP/TALUD/BRONJONG
01 03 18 PROGRAM 2 30.000.000.000
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1 50.000.000
DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 9 14.652.600.000
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN , 1 600.000.000
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI
SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN 6 3.050.000.000
KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
01 03 29 PROGRAM PENGEMBANGAN 2 280.000.000
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 13 5.731.250.000
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI 1 40.000.000
PERMUKIMAN
01 04 PERUMAHAN RAKYAT
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 5 1.720.000.000
PERUMAHAN
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN 4 87.670.000
AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN 6 2.987.000.000
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA 18 3.625.000.000
RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 27 4.835.725.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN 3 205.000.000
01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 06 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 7 315.000.000
DATA/INFORMASI
01 06 21 PROGRAM PERENCANAAN 16 1.155.000.000
PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN 15 1.295.000.000
PEMBANGUNAN EKONOMI
01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL 10 815.000.000
DAN BUDAYA
01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN 10 990.000.000
PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER
DAYA ALAM
01 07 PERHUBUNGAN
01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN 18 2.110.400.000
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN

74
01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN 10 745.000.000
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN 9 825.000.000
PELAYANAN ANGKUTAN
01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA 14 4.195.000.000
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 19 2.547.000.000
PENGAMANAN LALU LINTAS
01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN 3 415.000.000
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 11 13.146.000.000
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN 10 2.055.295.625
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 8 840.000.000
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN 6 330.000.000
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER
DAYA ALAM
01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 6 230.000.000
DAN AKSES INFORMASI SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 6 275.000.000
TERBUKA HIJAU (RTH)
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN 5 710.000.000
PENGENDALIAN POLUSI
01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1 50.000.000
REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR
DAN LAUT
01 09 PERTANAHAN
01 09 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, 17 13.026.160.000
PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- 1 25.000.000
KONFLIK PERTANAHAN
01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 1 50.000.000
INFORMASI PERTANAHAN
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
01 10 15 PROGRAM PENATAAN 18 4.013.552.500
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN 1 173.494.000
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN 11 683.491.000
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK

75
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 1 18.955.000
HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 4 105.370.000
SERTA KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 10 2.098.882.000
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN 2 69.450.000
REPRODUKSI REMAJA
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN 4 103.315.000
KONTRASEPSI
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN 12 2.762.314.000
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN 1 14.717.000
IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI
KELOMPOK KEGIATAN DI
MASYARAKAT
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 2 40.300.000
PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN 1 15.230.000
PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS
TERMASUK HIV/AIDS
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN 2 99.866.000
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN
DAN PEMBINAAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA 1 11.000.000
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
01 13 SOSIAL
01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR 12 1.169.000.000
MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL ( KAT ) DAN DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
LAINNYA
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN 22 2.137.800.000
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK 8 333.000.000
TERLANTAR
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA 10 667.695.000
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI 4 195.000.000
ASUHAN / PANTI JOMPO
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS 1 14.000.000
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
(EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA
DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN 15 619.000.000
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN 12 685.500.000
PENGAMALAN AGAMA

76
01 14 KETENAGAKERJAAN
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 12 1.659.000.000
DAN PRODUKTIFITAS TENAGA
KERJA
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN 13 4.935.000.000
KESEMPATAN KERJA
01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 22 510.500.000
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 4 140.000.000
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA
KECIL MENENGAH
01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 6 425.000.000
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 11 745.000.000
KELEMBAGAAN KOPERASI
01 16 PENANAMAN MODAL
01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI 10 780.000.000
DAN KERJASAMA INVESTASI
01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM 4 124.500.000
INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI 1 23.000.000
SUMBERDAYA, SARANA DAN
PRASARANA INVENTASI DAERAH
01 17 KEBUDAYAAN
01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI 5 230.000.000
BUDAYA
01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN 9 334.000.000
KEKAYAAN BUDAYA
01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN 7 150.000.000
KERAGAMAN BUDAYA
01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 6 220.000.000
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 1 85.000.000
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 7 286.000.000
SERTA KEPEMUDAAN
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA 8 422.000.000
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN 1 400.000.000
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN 3 150.000.000
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 9 892.650.000
DAN PRASARANA OLAHRAGA

77
01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN, 1 500.000.000
PEMANDUAN SERTA
PEMASYARAKATN
01 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN 5 166.000.000
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN 24 1.294.500.000
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 10 480.000.000
WAWASAN KEBANGSAAN
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN 5 42.000.000
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN 19 4.840.000.000
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN 4 120.000.000
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 19 795.000.000
MASYARAKAT
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN 23 2.609.795.000
PENANGGULANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN 24 17.281.245.000
KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN 10 880.000.000
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 67 5.443.000.000
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN 7 315.000.000
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 35 3.739.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH

01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN 2 92.000.000


PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN 6 530.000.000
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
01 20 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN 23 1.583.468.500
PERUNDANG-UNDANGAN

78
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN 23 1.703.000.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 681 12.024.247.250
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN 5 715.000.000
PENDAPATAN DAERAH
01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN 5 857.500.000
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN 50 4.955.329.000
PENGEMBANGAN APARATUR
01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN 21 1.026.000.000
PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH
01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN 5 315.000.000
PELAYANAN PERIJINAN
01 20 36 Program Penataan dan 1 15.000.000
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
01 21 KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN 26 2.744.350.000
KETAHANAN PANGAN
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN 19 1.190.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 6 792.000.000
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN 15 1.760.000.000
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
01 22 18 PROGRAM PENINGKATAN 10 963.000.000
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
DESA
01 22 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 1 250.000.000
PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN
01 23 STATISTIK
01 23 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 5 315.000.000
DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
01 24 KEARSIPAN
01 24 15 PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI 4 60.000.000
KEARSIPAN
01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN 6 250.000.000
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN 2 55.000.000
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 3 65.000.000
PELAYANAN INFORMASI
01 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 16 1.020.000.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

79
MEDIA MASSA

01 25 17 PROGRAM FASILITASI 1 15.000.000


PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 12 985.000.000
DENGAN MASS MEDIA
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 18 1.607.500.000
PELAYANAN INFORMASI
01 25 20 PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI 2 20.000.000
DAN INFORMASI PUBLIK
01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN 2 30.000.000
POS
01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN 4 130.000.000
DAN PENGENDALIAN
TELEKOMUNIKASI
01 26 PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA 16 1.139.500.000
BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN 22 2.152.000.000
KESEJAHTERAAN PETANI
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN 14 1.860.000.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN 15 1.055.000.000
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 32 6.790.400.000
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN 11 899.100.000
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 4 258.500.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 16 2.545.766.000
HASIL PETERNAKAN
02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN 2 40.000.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN 13 2.117.800.000
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN 7 292.905.000
HEWAN DAN KESMAVET
02 02 KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI 1 25.000.000
SUMBER DAYA HUTAN
02 02 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN 7 1.010.000.000
DAN LAHAN

80
02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 1 25.000.000
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN 3 155.000.000
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL
HUTAN
02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN 4 150.000.000
PENGEMBANGAN HUTAN
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN 8 570.000.000
PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
02 03 16 PROGRAM PENGAWASAN DAN 4 395.000.000
PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT
YANG BERPOTENSI MERUSAK
LINGKUNGAN
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 5 1.680.000.000
KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 6 1.395.000.000
GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA
ALAM
02 04 PARIWISATA
02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 24 2.176.500.000
PEMASARAN PARIWISATA
02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 37 14.320.000.000
DESTINASI PARIWISATA
02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 2 60.000.000
KEMITRAAN PARIWISATA
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1 20.000.000
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN 6 550.000.000
BUDIDAYA PERIKANAN
02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 3 165.000.000
PERIKANAN TANGKAP
02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 6 285.000.000
PENYULUHAN PERIKANAN
02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI 2 75.000.000
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN 1 1.550.000.000
OTONOMI DAERAH
02 06 PERDAGANGAN
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN 7 335.000.000
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 4 420.000.000
PENGEMBANGAN EKSPOR
02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 5 170.000.000
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR 9 3.735.000.000
TRADISIONAL

81
02 06 21 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG 1 20.000.000
KAKI LIMA DAN ASONGAN
02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN 1 150.000.000
KERJASAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
02 07 PERINDUSTRIAN
02 07 15 PROGRAM PENINGKATAN 2 210.000.000
KAPASITAS IPTEK SISTEM
PRODUKSI
02 07 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 9 359.000.000
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
02 07 17 PROGRAM PENINGKATAN 10 1.075.000.000
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
02 07 18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR 4 570.000.000
INDUSTRI
02 07 19 PROGRAM PENGEMBANGAN 1 45.000.000
SENTRA-SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
02 08 TRANSMIGRASI
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI 6 475.000.000
REGIONAL
TOTAL 4.091 666.995.487.163

Sedangkan usulan hasil musrenbang kecamatan sebesar


Rp.1.132.423.739.000,00 terdiri dari bidang pemerintahan sebesar
Rp.160.337.729.000,00 bidang kesejahteraan rakyat
Rp.230.758.485.000,00 bidang prasarana dan pengembangan wilayah
Rp.580.054.045.000,00 dan bidang ekonomi sebesar
Rp.161.273.479,00. Secara rinci usulan hasil musrebang kecamatan
seperti tabel berikut :

82
Bidang
Bidang
Jumlah Bidang Prasarana dan PAGU INDIKATIF
No Kecamatan Kesejahteraan Bidang Ekonomi
Usulan Pemerintahan Pengembangan 2016
Rakyat
Wilayah
1 KECAMATAN 432 1.864.000.000 8.053.972.000 19.075.940.000 4.452.000.000 33.445.912.000
BATURETNO
2 KECAMATAN 257 1.271.000.000 3.429.850.000 36.689.600.000 2.687.000.000 44.077.450.000
BATUWARNO
3 KECAMATAN 327 4.234.000.000 8.004.550.000 10.789.000.000 12.104.000.000 35.131.550.000
BULUKERTO
4 KECAMATAN EROMOKO 165 860.000.000 5.739.500.000 6.809.000.000 314.000.000 13.722.500.000
5 KECAMATAN 270 6.163.472.000 7.546.500.000 17.644.000.000 37.777.472.000
GIRIMARTO
6 KECAMATAN 352 818.000.000 2.938.350.000 13.627.000.000 1.945.000.000 19.328.350.000
GIRITONTRO
7 KECAMATAN 73 1.062.800.000 554.000.000 7.718.000.000 944.200.000 10.279.000.000
GIRIWOYO
8 KECAMATAN 699 2.369.750.000 14.624.000.000 22.822.900.000 13.362.700.000 53.179.350.000
JATIPURNO
9 KECAMATAN JATIROTO 1.092 5.670.000.000 13.711.500.000 43.231.194.000 11.365.800.000 73.978.494.000
10 KECAMATAN 331 1.324.500.000 7.028.900.000 25.998.336.000 2.399.500.000 36.751.236.000
JATISRONO
11 KECAMATAN 329 52.280.000.000 12.766.000.000 5.988.000.000 0 71.034.000.000
KARANGTENGAH
12 KECAMATAN 179 8.330.000.000 5.845.000.000 8.858.800.000 6.181.000.000 29.214.800.000
KISMANTORO
13 KECAMATAN 366 2.827.000.000 1.385.600.000 23.337.800.000 3.351.500.000 30.901.900.000
MANYARAN
14 KECAMATAN 713 3.546.000.000 8.166.410.000 23.501.755.000 24.844.000.000 60.058.165.000
NGADIROJO

81
15 KECAMATAN 391 3.980.000.000 5.602.200.000 11.693.500.000 5.789.500.000 27.065.200.000
NGUNTORONADI
16 KECAMATAN 289 5.572.000.000 26.288.000.000 91.607.800.000 3.255.650.000 126.723.450.000
PARANGGUPITO
17 KECAMATAN 479 1.278.000.000 5.001.900.000 23.022.100.000 11.371.750.000 40.673.750.000
PRACIMANTORO
18 KECAMATAN PUHPELEM 380 2.043.000.000 7.604.000.000 20.790.500.000 5.481.000.000 35.918.500.000

19 KECAMATAN 281 2.626.000.000 8.848.000.000 20.262.350.000 2.166.800.000 33.903.150.000


PURWANTORO
20 KECAMATAN SELOGIRI 339 7.112.000.000 4.139.250.000 14.380.000.000 10.675.000.000 36.306.250.000
21 KECAMATAN 713 1.416.200.000 21.789.250.000 26.265.700.000 7.814.420.000 57.285.570.000
SIDOHARJO
22 KECAMATAN 136 1.825.000.000 3.457.000.000 11.177.000.000 230.000.001 16.689.000.001
SLOGOHIMO
23 KECAMATAN 456 3.201.639.000 19.487.000.000 12.845.000.000 8.598.500.000 44.132.139.000
TIRTOMOYO
24 KECAMATAN 2.191 36.821.368.272 20.050.853.000 59.192.020.050 6.995.459.900 123.059.701.222
WONOGIRI
25 KECAMATAN 625 1.842.000.000 8.696.900.000 22.726.750.000 8.521.200.000 41.786.850.000
WURYANTORO

Keseluruhan 11.865 160.337.729.000 230.758.485.000 580.054.045.000 161.273.479.000 1.132.423.739.000

82
Dalam RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 juga memuat
hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri.

83
BAB VI
PENUTUP
RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga dari
RPJP Daerah 2005-2025, dan berfungsi sangat penting karena menjadi
dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah
karena berakhirnya periode RPJMD Tahun 2010-2015. Kedudukan RPJMD
2010-2015 masih sangat penting karena menjadi pedoman penyusunan
RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud
antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang
belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan
masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama
masa pemerintahan baru.

RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja


daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman
untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat
untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya
penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif,


Pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya mengoptimalkan peran publik
dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) danforum SKPD/Lintas SKPD.
Kedua forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat
aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna
dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Wonogiri.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonogiri


sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema pembangunan.

84
01

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PENDIDIKAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 2.507.316.000 2.604.316.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Dinas Pendidikan Pengiriman surat dan pemeteraian 12 Bulan Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Wonogiri dokumen pelaksanaan tugas
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Dinas Pendidikan Penggunaan sumber daya 12 Bulan Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 125.000.000 130.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik pelaksanaan tugas
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan kebersihan gedung 4 Lokal Meningkatnya kelancaran 4 Lokal 12.000.000 13.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kantor pelaksanaan tugas
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - DINAS Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Meningkatan kelancaran 12 Bulan 85.000.000 95.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN pelaksanaan tugas administrasi
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - DINAS Penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan Terlaksananya kegiatan 12 Bulan 35.000.000 40.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
Penggandaan PENDIDIKAN kegiatan penggandaan pencatakan dan penggandaan
dokumen
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Wonogiri Penyediaan komponen instalasi 1 SKPD Terlaksananya komponen listrik 1 SKPD 15.000.000 20.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik dan penerangan kantor dan penerangan
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kabupaten Wonogiri Penyediaan peralatan dan 1 SKPD Tersedianya bahan dan 1 SKPD 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kantor perlengkapan komputer kelengkapan kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya peralatan rumahtangga 1 SKPD Meningkatnya kelancaran 1 SKPD 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pelaksanaan tugas
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya buku bacaan , koran, 1 SKPD Meningkatnya Pengetahuan 1 SKPD 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Perundang-undangan dan majalah Aparatur
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Wonogiri penyediaan makanan dan minuman 1 SKPD Tersedianya makanan dan 1 SKPD 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
minuman untuk tamu dan rapat
dinas
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kabupaten Wonogiri Pelaksanaan koordinasi ke luar 1 SKPD Terlaksananya koordinasi ke 1 SKPD 100.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Ke Luar Daerah daerah luar daerah wonogiri
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kabupaten Wonogiri Pelaksanaan koordinasi dalam 1 SKPD Terlaksananya koordinasi dalam 1 SKPD 22.000.000 22.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Dalam Daerah daerah daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kabupaten Wonogiri Terbayarnya Honorarium 1 SKPD Terbayarnya Honorarium 1 SKPD 1.889.316.000 1.889.316.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pegawai Tenaga Kerja non PNS
00 00 01 025 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji - - Kabupaten Wonogiri Pencetakan daftar gaji 1 Keg Terbayarnya Gaji dan 1 Keg 115.000.000 115.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pegawai,Pembuatan daftar kekurangan Gaji dengan benar
rapel,pengamanan gaji pegawai,
pengajuan SPP gaji pegawai
00 00 01 030 Pelayanan Manajemen Pengarsipan dan - - Kabupaten Wonogiri Terpeliharanya buku dan dokumen 1 SKPD Terpeliharanya buku dan 1 SKPD 4.000.000 4.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Dokumen dokumen
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 12.300.000.000 12.705.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Dinas Pendidikan Terlaksananya pembangunan 1 Lokasi Kenyamanan dalam bekerja 1 Lokasi 10.000.000.000 10.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Gedung Kantor Dinas Pendidikan
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengadaan 1 Keg Tercukupinya sarana dan 1 Keg 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
perlengkapan gedung kantor prasarana kantor
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Keg Tercukupinya sarana dan 1 Keg 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
gedung kantor prasarana kantor

1/9
02

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengadaan 25 Lokasi Tercukupinya perlengkapan 25 Lokasi 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
perlengkapan gedung kantor kantor
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemeliharaan gedung 1 SKPD Terpeliharanya Gedung Kantor 1 SKPD 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kantor kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemeliharaan 1 Keg Terpeliharanya sarana mobilitas 1 Keg 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Dinas/Operasional kendaraan darat Dinas Pendidikan
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kabupaten Wonogiri Perwatan alat kantor 1 SKPD Terpeliharanya perlengkapan 1 SKPD 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kabupaten Wonogiri Perawatan alat kantor dan rumah 1 SKPD Terpeliharanya peralatan 1 SKPD 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Gedung Kantor tangga gedung kantor
00 00 02 047 Rehabilitasi Gedung Kantor - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya rehab UPT Disdik 7 Lokasi Meningkatnya kelancaran 7 Lokasi 900.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kecamatan dan UPT SKB pelaksanaan tugas di UPT Disdik
Kecamatan dan UPT SKB
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ - - UPT Dinas Terbangunnya talu UPT 1 Lokasi Kenyamanan dalam bekerja 1 Lokasi 100.000.000 100.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
taman/pagar/gapura/talud Pendidikan
00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Laporan Inventaris 1 Keg Tertibnya laporan Inventaris 1 Keg 100.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Barang Barang
00 00 02 72 Pembangunan Garasi Kendaraan - - UPT Dinas Terbangunnya sarana garasi kantor 1 Lokasi Tersedianya ruang parkir 1 Lokasi 125.000.000 125.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
Dinas/Operasional Pendidikan
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 71.167.000 71.167.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten Wonogiri Tersediannya data kepegawaian ( 4000 Orang Terpenuhinya informasi data 4000 Orang 6.500.000 6.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Profil, Formasi, Validasi) kepegawaian
00 00 03 011 Penyusunan mekanisme pegawai - - Kabupaten Wonogiri Pembinaan administrasi 1 Keg Tersusunnya mekanisme 1 Keg 7.000.000 7.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kepegawaian pegawai
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya data kekuatan pegawai 1 Keg Tersusunnya Bezetting pegawai 1 Keg 8.900.000 8.900.000 1 DINAS PENDIDIKAN
(Bezetting pegawai)
00 00 03 014 Administrasi Operasional Kenaikan - - Kabupaten Wonogiri Administrasi operasional kenaikan 2500 Orang Terpenuhinya prestasi kerja PNS 2500 Orang 14.000.000 14.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pangkat dan inventarisasi kepegawaian pangkat melalui inventarisasi dan kenaikan pangkat
kepegawaian
00 00 03 015 Penyusunan administrasi kenaikan gaji - - Kabupaten Wonogiri Terselesaikannya administrasi 4000 Orang Penyelesaian kenaikan gaji 4000 Orang 14.318.000 14.318.000 1 DINAS PENDIDIKAN
berkala kenaikan gaji berkala berkala
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian - - Kabupaten Wonogiri Pembinaan administrasi 40 Orang Terselesainya pembinaan 40 Orang 13.449.000 13.449.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kepegawaian administrasi kepegawaian
00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai - - Kabupaten Wonogiri Terlaksanya sumpah dan janji 200 Orang Tertib administrasi kepegawaian 200 Orang 7.000.000 7.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Gol I dan II pegawai
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 227.505.000 227.505.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya biaya kursus 1 Keg Meningkatnya pengetahuan dan 1 Keg 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
singkat/pelatihan kemampuan personil
00 00 05 003 Bimbingan Teknis Implementasi - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Bintek 1 Keg Meningkatnya Mutu Pelayanan 1 Keg 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan perundang-
undangan dan adminstrasi
kepegawaian
00 00 05 020 Induksi Guru Pemula - - Kabupaten Wonogiri Terwujudnya PNS Guru yang paham 1 Keg Meningkatnya pengetahuan PNS 1 Keg 99.505.000 99.505.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pengangkatan dalam jabatan guru Guru Tentang pengangkatan
dalam jabatan Guru
00 00 05 021 Peningkatan SDM - - Kabupaten Wonogiri Terwujudnya PNS yang memahami 1 Keg Meningkatnya mutu Pelayanan 1 Keg 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
aturan kepegawaian pengetahuan PNS

2/9
03

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 108.000.000 108.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pembuatan laporan 1 Keg Tersusunya laporan 1 Keg 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kabupaten Wonogiri Penyusunan laporan pengelolaan 1 SKPD Tersusun dan terlapornya 1 SKPD 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Semesteran keuangan semesteran pengelolaan keuangan
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kabupaten Wonogiri Penyusunan laporan capaian kinerja 1 SKPD Tersusunnya laporan capaian 1 SKPD 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tahun dan keuangan tahunan kinerja dan keuangan tahunan
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Wonogiri Tersusunnya dokumen rencana kerja 1 Paket Tersedianya dokumen rencana 1 Paket 7.000.000 7.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kerja yang sistematis
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kabupaten Wonogiri Penyusunan laporan Capaian Kinerja 1 SKPD Tersusunnya laporan capaian 1 SKPD 72.000.000 72.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan Keuangan Bulanan kinerja dan keuangan
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Paket Tersusunnya laporan anggaran 1 Paket 7.000.000 7.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
anggaran kegiatan kegiatan
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN
01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 2.320.000.000 2.555.000.000
DINI
01 01 15 067 Ajang kreativitas pendidikan anak usia - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Lomba 1 Keg Diketahui hasil kejuaraan lomba 1 Keg 65.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dini
01 01 15 070 Penyediaan BOP TK Negeri - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya KBM TK Negeri 19 Sekolah Meningkatnya pelayanan 19 Sekolah 300.000.000 350.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan TK Negeri
01 01 15 085 Bantuan Operasional PAUD - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya PAUD 1 SKPD Lancarnya pelaksanaan program 1 SKPD 135.000.000 140.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD Kab.Wonogiri
01 01 15 086 Pembangunan UGB TK Negeri Pembina - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Unit Gedung Baru 2 Sekolah Meningkatnya Kegiatan Belajar 2 Sekolah 800.000.000 800.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
TK Negeri Mengajar TK Negeri Pembina
01 01 15 088 Pendampingan Bantuan transport tutor - - Kabupaten Wonogiri Meningkatnya Mutu Pendidikan 200 Orang Terfasilitasinya sejumlah 200 200 Orang 150.000.000 170.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Paud Non Formal provinsi orang pendidik PAUD
01 01 15 090 Pelatihan untuk Pendidik PAUD Non - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pelatihan pendidik 1 Keg Peningkatan SDM pendidik 1 Keg 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Formal PAUD
01 01 15 091 Fasilitasi Lomba Gugus Paud Tingkat - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya lomba gugus PAUD 25 Kec Peran serta gugus PAUD dalam 25 Kec 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten dan Karesidenan TK.Kab dan Karesidenan meningkatkan layanan PAUD
01 01 15 092 Bantuan Lomba PTK PAUD - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya lomba PTK PAUD 1 Paket Terpilihnya PTK PAUD 1 Paket 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
berprestasi di tingkat Kabupaten
01 01 15 094 Fasillitasi Pembangunan Gedung PAUD - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya gedung PAUD 25 Paket Terwujudnya gedung PAUD 25 Paket 300.000.000 350.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
01 01 15 095 BOP TK se Kabupaten Wonogiri - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan belajar 25 Sekolah Tercukupi kebutuhan kegiatan 25 Sekolah 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
mengajar belajar mengajar
01 01 15 112 Fasilitasi Koran Ibu - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penyuluhan PAUD 1 Paket Pengetahuan implementasi 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
melalui media cetak pendidikan anak usia dini
01 01 15 113 Diklat berjenjang pendidik PAUD Tingkat - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Diklat berjenjang 1 Keg Pendidik PAUD memenuhi 1 Keg 85.000.000 95.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Dasar pendidik PAUD standar kompetensi
01 01 15 114 Pendataan PAUD - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Pendataan PAUD 1 Keg Data perkembangan program 1 Keg 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD Kabupaten Wonogiri
tahun 2015
01 01 15 115 Penyempurnaan pembangunan unit - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya pembangunan 2 Lokasi Terlayaninya anak usia dini di 2 Lokasi 180.000.000 180.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
gedung baru (UGB) PAUD terpadu negeri unit gedung baru Paud gedung paud terpadu
tahun 2014

3/9
04

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR 14.915.000.000 15.062.500.000
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
01 01 16 061 Lomba motivasi belajar mandiri SMP - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Lomba Motivasi 1 SKPD Terpenuhinya Kegiatan Lomba 1 SKPD 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Terbuka Belajar Mandiri Motivasi Belajar Mandiri (SMP
Terbuka)
01 01 16 063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemberian bantuan 917 Sekolah Meningkatnya mutu pendidikan 917 Sekolah 6.650.000.000 6.650.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
(Pendamping BOS) jenjang SD/MI/SDLB operasional sekolah dan menurunnya angka putus
dan SMP/MTS/SMPLB Negeri sekolah
01 01 16 067 Penyelenggaraan Paket A Setara SD - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan PNF 5 Kelompok Meningkatnya jumlah layanan 5 Kelompok 75.000.000 95.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kejar Paket A setara pendidikan dasar non formal
01 01 16 068 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan PNF 5 Kelompok Meningkatnya jumlah layanan 5 Kelompok 125.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kejar Paket B Setara SMP pendidikan dasar non formal
01 01 16 080 Fasilitasi pelaksanaan regrouping SD. - - Kabupaten Wonogiri Terdatanya SD yang memenuhi 8 Sekolah Tergabungnya SD yang 8 Sekolah 50.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
syarat di regrouping memenuhi syarat di regrouping
01 01 16 081 Kegiatan lomba-lomba - - Kabupaten Wonogiri Kegiatan lomba-lomba tahun 2015 1 Keg Meningkatnya kualitas 1 Keg 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan
01 01 16 106 Penyelenggaran SSN SD - - Kabupaten Wonogiri Tersalurkannya bantuan 32 Sekolah Meningkatnya kualitas 32 Sekolah 22.500.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
penyelenggaraan SSD SD pendidikan
01 01 16 109 Bantuan Pengembangan - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya workshop 1 SKPD Meningkatnya kualitas 1 SKPD 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kurikulum/perangkat kurikulum SD pengembangan kurikulum pendidikan
01 01 16 172 Pengadaan Meubelair SD/MI - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengadaan meubelair 22 Sekolah Meningkatnya KBM SD/MI 22 Sekolah 370.000.000 370.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SD/MI
01 01 16 174 Fasilitasi OSN dan OOSN PL2SN SMP - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan OSN, OOSN 1 SKPD Terpenuhinya kegiatan OSN, 1 SKPD 65.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan FL2SN SMP OOSN dan FL2SN SMP
01 01 16 175 Fasilitasi PPD SD,SMP,SMA dan SMK. - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penerimaan peserta 1 SKPD Tercapainya penerimaan peserta 1 SKPD 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
didik SMP/MTs didik lewat seleksi
01 01 16 236 Pembangunan Talud/Pagar SD - - Kabupaten Wonogiri Terlindunginya bangunan sekolah 94 Sekolah Meningkatnya KBM SD 94 Sekolah 4.700.000.000 4.700.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
01 01 16 237 Bantuan untuk lomba kreatifitas siswa - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan lomba 1 SKPD Meningkatnya kemampuan dan 1 SKPD 130.000.000 130.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP/SMA kreativitas siswa
01 01 16 256 Batuan Fasilitas Pendidikan Berkarakter - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya pendidikan karakter 1 Keg Meningkatnya kualitas 1 Keg 22.500.000 22.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
untuk SD untuk SD pendidikan di Kabupaten
01 01 16 259 TPK MBS - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya keg.TPK MBS 1 SKPD Meningkatnya kualitas 1 SKPD 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan
01 01 16 260 Pengadaan TIK Perpustakaan SD/SDLB - - Kabupaten Wonogiri Terwujudnya pengadaan TIK 4 Sekolah Meningkatnya KBM SD/SLB 4 Sekolah 140.000.000 140.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
perpustakaan SD/SLB
01 01 16 261 Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya ajang kreativitas 1 Keg Meningkatnya kegiatan belajar 1 Keg 195.000.000 195.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
anak usia dini mengajar TK
01 01 16 263 Pembangunan Talud Sekolah SMP N 3 - - Kabupaten Wonogiri Pembangunan talud yang memadai 1 Paket Sekolah nyaman untuk proses 1 Paket 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Slogohimo belajar siswa
01 01 16 264 Pembangunan Talud Sekolah SMPN 4 - - Kabupaten Wonogiri Pembangunan talud yang memadai 1 Paket Sekolah nyaman untuk proses 1 Paket 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Purwantoro belajar siswa
01 01 16 265 Bantuan pembangunan talud sekolah - - Kabupaten Wonogiri Pembangunan talud yang memadai 1 Paket Sekolah nyaman untuk proses 1 Paket 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMPN 4 Karangtengah belajar siswa
01 01 16 266 Bantuan pembangunan talud sekolah - - Kabupaten Wonogiri Pembangunan talud yang memadai 14 Sekolah Sekolah nyaman untuk proses 14 Sekolah 1.100.000.000 1.200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP Satap Jatipurno belajar siswa
01 01 16 267 Pengadaan TIK Pembelajaran SD/MI - - DINAS Terfasilitasinya pengadaan TIK 13 Lokasi Meningkatnya kegiatan belajar 13 Lokasi 520.000.000 520.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN Pembelajaran SD/MI mengajar
01 01 16 268 Pembangunan Sanitasi Kamar Mandi WC - - Dinas Pendidikan Terlaksananya pembangunan 8 Lokasi Kenyaman bagi pendidik dan 8 Lokasi 290.000.000 290.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
SD/MI sanitasi kamar mandi WC tenaga kependidikan

4/9
05

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 5.040.000.000 4.327.000.000
01 01 17 019 Pengadaan mebeluer sekolah - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya mebeulair SMK 9 Sekolah Meningkatnya kelancaran dan 9 Sekolah 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kenyamanan
01 01 17 063 Penyelenggaraan Paket C setara SMU - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan PNF 5 Kelompok Meningkatnya jumlah layanan 5 Kelompok 125.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
paket C setara SMA pendidikan dasar non formal
01 01 17 076 Penunjang Bantuan Khusus Murid (BKM) - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya program BKM bagi 1 Keg Meningkatnya APM tingkat 1 Keg 10.000.000 12.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
siswa SLTA SLTA
01 01 17 077 Promosi Kompetensi Siswa SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya program kompetensi 1 Paket Terwujudnya siswa yang 1 Paket 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
siswa SMK kompetensi standar nasional
SMK
01 01 17 103 Biaya Operasional Pendidikan SMA dan - - Kabupaten Wonogiri Terpenuhinya operasional 1 SKPD Kelancaran kegiatan belajar 1 SKPD 500.000.000 500.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK Negeri pendidikan SMA/SMK Neger mengajar di SMA/SMK
01 01 17 149 Bantuan Lomba Mapel SMK - - Kabupaten Wonogiri Fasilitas lomba OSTN, debat 1 Keg Terlaksananya lomba OSTN, 1 Keg 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bahasa, dan LCC debat Bahasa, dan LCC
01 01 17 155 Pemilihan Siswa Berprestasi SLTP/SLTA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemilihan siswa 100 Siswa Terpilihnya siswa berprestasi 100 Siswa 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
berprestasi SMP/SMA
01 01 17 156 Pengembangan Kurikulum SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengembangan 1 Paket Terwujudnya pelaksanaan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kurikulum SMK kegiatan
01 01 17 170 Pemberian Bea Siswa Bakat dan - - Kabupaten Wonogiri Terpilihnya siswa berprestasi 128 Siswa Meningkatnya prestasi siswa 128 Siswa 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Berprestasi Siswa SLTP dan SLTA.
01 01 17 171 Fasilitasi OSN dan OOSN, FL2SN SMA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan OSN dan 1 SKPD Terpenuhinya kegiatan OSN, 1 SKPD 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
OOSN, FL2SN SMA OOSN dan FL2SN
01 01 17 172 Fasilitasi Pemilihan Siswa Berprestasi - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan pemilihan 1 Paket Terwujudnya pelaksanaan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK siswa berprestasi kegiatan pemilihan
01 01 17 191 Pengembangan Vokasi - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengembangan 1 Paket Terwujudnya pelaksanaan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kabupaten Vokasi kegiatan
01 01 17 210 Bantuan fasilitasi MKKS SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan MKKS SMK 1 Paket Terwujudnya pelaksanaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kegiatan MKKS SMK
01 01 17 236 Pembangunan USB SMK Negeri - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya gedung USB dan 1 Paket Meningkatkan kelancaran 1 Paket 1.500.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Karangtengah pengadaan mebeuleir proses belajar mengajar
01 01 17 237 Pendampingan Rintisan Pembangunan - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya gedung USB dan 1 Paket Meningkatnya kelancaran proses 1 Paket 750.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
USB SMK N 1 Jatiroto pengadaan mebeuleir dan (USB) belajar mengajar di SMK N 1
SMK N 1 Jatiroto Jatiroto
01 01 17 238 Pendampingan Rintisan Pembangunan - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya gedung USB dan 1 Paket Meningkatnya kelancaran proses 1 Paket 750.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
USB SMK N 1 Puhpelem pengadaan mebeuleir dan (USB) belajar mengajar di SMK N 1
SMK N 1 Puhpelem Puhpelem
01 01 17 239 Pembangunan Pagar dan Gapura SMK - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya pagar dan gapura 3 Sekolah Meningkatnya keamanan, dan 3 Sekolah 270.000.000 270.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK kenyamanan belajar mengajar di
SMK
01 01 17 240 Pembangunan Talud Sekolah untuk Talud - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya Talud SMKN1 2 Sekolah Meningkatnya keamanan, dan 2 Sekolah 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMKN 1 Puhpelem Puhpelem kenyamanan belajar mengajar di
SMK
01 01 17 242 Pembangunan Akses Jalan Masuk dan - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya pembangunan 1 Keg Terbangunnya pembangunan 1 Keg 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Area Parkir SMK akses jalan masuk dan area parkir akses jalan masuk dan area
SMK parkir SMK
01 01 17 243 Pembangunan Sanitasi Kamar Mandi WC - - Kabupaten Wonogiri Terwujudnya sarana kamar mandi 2 Sekolah Tercapainya pembangunan 2 Sekolah 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah WC bagi siswa SMK kamar mandi/ WC sekolah
01 01 17 244 Pendampingan BOS SMK - - Kab Wonogiri Sosialisasi dan Verivikasi 1 Keg Tercapainya sosialisasi dan 1 Keg 15.000.000 15.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
Pemanfaatan BOS SMK verivikasi BOS SMK
01 01 17 245 Fasilitasi OOSN SMK - - Kab Wonogiri Pembiayaan untuk lomba O2SN 1 Keg Tercapainya O2SN SMK 1 Keg 15.000.000 15.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
SMK

5/9
06

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 17 246 Pavingisasi Halaman SMKN 1 Jatiroto - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pavingisasi halaman 1 Sekolah Kenyamanan PBM di Jatiroto 1 Sekolah 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
01 01 17 247 Pembangunan RKB SMK Pancasila 3 - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya RKB SMK Pancasila 3 2 Paket Kenyamanan PBM di SMK 2 Paket 240.000.000 240.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Baturetno Baturetno Pancasila 3 Baturetno
01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON 1.663.950.000 1.924.750.000
FORMAL
01 01 18 027 Fasilitasi Rumah Pintar - - Kabupaten Wonogiri terfasilitasinya pelayanan rumah 1 SKPD Lancarnya pelayanan rumah 1 SKPD 65.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pintar pintar
01 01 18 034 Penyelenggaraan pemberantasan buta - - Kabupaten Wonogiri Meningkatnya jumlah layanan 1 Paket Terselenggaranya 1 Paket 70.000.000 85.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
aksara (Jaring Garap) pendidikan pemberantasan buta aksara
01 01 18 046 Operasional UPT SKB Dinas Pendidikan - - Kabupaten Wonogiri Tercukupi kebutuhan operasional 1 1 Keg Pelayanan dalam operasional 1 Keg 598.950.000 769.750.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tahun kegiatan
01 01 18 049 Bantuan Operasional Paket A, B, C - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya program paket A, 1 Keg Lancarnya pelaksanaan program 1 Keg 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
B, C paket A, B, C
01 01 18 050 Bantuan Operasional Bidang Pendidikan - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Program Dikmas 25 Lokasi Tercapainya kualitas layanan 25 Lokasi 80.000.000 85.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan pendidikan masyarakat
Masyarakat
01 01 18 051 Operasional Kursus-kursus UPT SKB - - Kabupaten Wonogiri Pelaksanaan kebutuhan operasional 1 Lokasi Terlaksanaannya kebutuhan 1 Lokasi 450.000.000 450.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
1 Tahun operasional pendidikan
01 01 18 052 Penyelenggaraan Lomba Tutor Paket ABC - - Kabupate Wonogiri terselenggaranya lomba tutor paket 1 Kelompok Lancarnya pelaksanaan program 1 Kelompok 35.000.000 45.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
A, B, C paket A, B, C
01 01 18 055 Pameran Pendidikan - - Kabupate Wonogiri Terselenggaranya pameran Hari 1 Keg Diketahuinya informasi tentang 1 Keg 65.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Aksara Internasional PLS
01 01 18 056 Penanggulangan Traficking Kekerasan - - Kabupate Wonogiri Terselenggaranya sosialisasi 1 Keg Dipahaminya cara pencegahan 1 Keg 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Terhadap Anak penanggulangan trafiking dan dan penanggulangan terhadap
kekerasan anak kekerasan anak oleh fokal point
gender tingkat kecamatan
01 01 18 057 Fasilitasi Penilik PAUD - - Kabupate Wonogiri Terlasananya pendataan PAUD 1 SKPD Lancaranya pelaksanaan 1 SKPD 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendataan PAUD kab Wonogiri
01 01 18 058 Pendataan Sasaran Program Buta Aksara - - Kabupate Wonogiri Pendataan penduduk buta aksara 25 Lokasi Terjadinya kesetaraan gender 25 Lokasi 85.000.000 95.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
usia 15 Thun keatas pendidikan formal dan non
formal
01 01 18 059 Apresiasi Pendidik dan Tenaga - - Kabupate Wonogiri terselenggaranya jambore pendidik 1 Keg Terpilihnya pendidik dan tenaga 1 Keg 95.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Pendidikan Non Formal dan tenaga kependidikan dan kependidikan non formal
pengiriman berprestasi di tingkat kabupaten
dan tingkat provinsi
01 01 18 60 Pelatihan Tutor Keaksaraan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pelatihan tutor 1 Keg Terselenggaranya pelatihan 1 Keg 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
keaksaraan tutor keaksaraan
01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR 70.000.000 85.000.000
BIASA
01 01 19 060 Bantuan Operasional SLBN dan Swasta - - Kabupaten Wonogiri Tersalurnya bantuan operasional 7 Sekolah Meningkatkan kwalitas 7 Sekolah 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
untuk SLBN dan swasta pendidikan SLB
01 01 19 064 Porseni SLB - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan porseni 7 Sekolah Meningkatkan kwalitas 7 Sekolah 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SLB pendidikan SLB
01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 6.446.072.000 6.850.072.000
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
01 01 20 013 Pendataan dan Insentif GTT dan TTT - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pendataan GTT, TTT 660 Orang Tersedianya data GTT, TTT dan 660 Orang 2.473.072.000 2.473.072.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan guru bantu dan terlaksananya guru bantu dan tercapainya
pemberian insentif GTT dan TTT TK kesejahteraan GTT, TTT TK
01 01 20 040 Pelaksanaan Seleksi kepala sekolah TK/ - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya seleksi kepala 1 Paket Meningkatnya kualitas SDM 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SD sekolah

6/9
07

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 20 041 Penilaian kinerja kepala sekolah SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penilaian kinerja 1 Paket Meningkatnya kinerja kepala 1 Paket 7.000.000 7.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kepala sekolah SMK sekolah SMK
01 01 20 046 Pemilihan Guru Kepala Sekolah, - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemilihan guru, 1 Paket Terpilihnya juara Guru, Kepala 1 Paket 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pengawas Sekolah berprestasi SMP dan sekolah, pengawas sekolah dan Sekolah, pengawas sekolah dan
SMA dan Konstitusi Guru PKN konstitusi guru PKn konstitusi guru PKn
01 01 20 065 Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya pusat database berbasis 1 SKPD Lancarnya informasi pendidikan 1 SKPD 73.000.000 73.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
WEB berbasis WEB
01 01 20 066 Operasional Sertifikasi Guru TK/SD - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya sertifikasi guru 500 Orang Meningkatnya kualitas dan 500 Orang 12.500.000 17.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
TK/SD kesejahteraan Guru TK/SD
01 01 20 067 Fasilitasi Pendataan NUPTK Guru - - Kabupaten Wonogiri Jumlah Pendidik dan Tenaga 1 Paket Data NUPTK yang valid 1 Paket 6.500.000 8.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP/SMA Kependidikan yang dilayani
01 01 20 075 Fasilitasi NUPTK Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pendataan NUPTK 1 Paket Terwujudnya NUPTK guru SMK 1 Paket 7.500.000 8.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Guru SMK
01 01 20 085 Pendampingan Sertifikasi Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Sertifikasi Guru SMK 1 Paket Terlaksananya Sertifikasi Guru 1 Paket 19.000.000 19.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK
01 01 20 087 Fasilitasi Guru dan Siswa Berprestasi - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemberian bantuan 1 Paket Terfasilitasi Guru Berprestasi 1 Paket 65.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
fasilitas siswa dan guru berprestasi dan Siswa Berprestasi
01 01 20 088 Fasilitasi Pengawas SMP/SMA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan pembinaan 139 Sekolah Meningkatnya Mutu Pendidikan 139 Sekolah 17.500.000 17.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
di SMP dan SMA
01 01 20 089 Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penyusunan formasi 1 Paket Tersedianya data formasi PNS 1 Paket 7.500.000 8.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
guru dan SMA
01 01 20 090 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK/SD - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Penilaian Kinerja 1 Keg Meningkatnya kualitas SDM 1 Keg 20.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kepala Sekolah TK/SD
01 01 20 091 Pendampingan Sertifikasi Guru SMP/SMA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya sertifikasi guru 1 Keg Terwujudnya sertifikasi Guru 1 Keg 17.500.000 17.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
01 01 20 092 Pengadaan Buku Raport - - Kabupaten Wonogiri Terbayarnya biaya cetak buku 1 Keg Tercukupinya raport siswa 1 Keg 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
raport
01 01 20 093 Pendampingan Ujian nasional SMP, SMA, - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan Ujian 1 Keg Terwujudnya kegiatan ujian 1 Keg 280.000.000 280.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan SMK nasional SMP,SMA dan SMK nasional smp/sma/smk
01 01 20 094 Seleksi Kepala SMP dan SMA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Seleksi calon Kepala 1 Keg Terpilihnya Calon Kepala SMP 1 Keg 0 130.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP dan SMA dan SMA
01 01 20 105 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Penilaian kenerja ka 91 Orang Tercapainya Pelkasanaan kinerja 91 Orang 17.000.000 17.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan SMA sekolah sekolah
01 01 20 107 Pendampingan Program Bermutu - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya Pendamping 1 Keg Meningkatnya SDM 1 Keg 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Program Bermutu
01 01 20 108 Monitoring Guru TK/SD yang - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Monitoring Guru 1 Keg Meningkatnya Kinerja Guru 1 Keg 35.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bersertifikasi TK/SD yang Bersertifikasi yang Besertifikasi
01 01 20 109 Monev Kinerja Guru SMP,SMA dan SMK - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya mpnev kinerja 140 Sekolah Meningkatnya mutu pendidikan 140 Sekolah 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bersertifikasi guru SMP dan SMA bersertifikasi
01 01 20 111 Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Seleksi Calon 1 Keg Terpilihnya Calon Pengawas 1 Keg 15.500.000 16.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK Pengawas SMK sekolah SMK
01 01 20 112 Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Guru - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya lomba-lomba 1 Paket Terpilihnya juara berbagai 1 Paket 65.000.000 65.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP dan SMA lomba
01 01 20 113 Penilaian Pengembangan Keprofesian - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penilaian 1 Paket Profesionalitas guru meningkat 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Berkelanjutan pengembangan keprofesian
berkelanjutan
01 01 20 114 Bintek Penilaian Angka Kredit - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Bintek Penilaian 200 Orang Guru memahami tentang PAK 200 Orang 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Permenpan RB No.16 Tahun 2009 Bagi Angkat Kredit terbaru terbaru
Guru

7/9
08

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 20 115 Operasional Tim Penilai dan Sekretariat - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya proses penilaian 1 SKPD Terpenuhinya kewajiban dan 1 SKPD 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Angka Kredit Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK angka kredit guru tanggungjawab guru secara
profesional terutama untuk
pengumpulan
01 01 20 116 Pengembangan Kurikulum 2013 - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengembangan 1 Keg Terlaksananya pelaksanaan 1 Keg 600.000.000 600.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kurikulum 2013 kurikulum 2013
01 01 20 118 Monitoring dan Evaluasi Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya sertifikasi guru SMK 1 Paket Terlaksananya sertifikasi guru 1 Paket 12.500.000 13.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
bersertifikasi SMK
01 01 20 119 Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas - - Kabupaten Wonogiri Program fasilitas peningkatan 1 Paket Lancarnya pelaksanaan program 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tutor Paket A,B,C kualitas tutor paket A,B,C paket A,B,C di kab.Wonogiri
01 01 20 120 Pembinaan dan Pembekalan Kepala - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket Meningkatnya mutu pendidikan 1 Paket 110.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah dan Guru Awal Tahun Pelajaran guru dan kepala SMP dan SMA
01 01 20 121 Penilaian Kinerja Guru Bidang - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penilaian kinerja 1 Paket Meningkatnya kinerja kepala 1 Paket 15.500.000 16.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan SMK guru bidang pendidikan SMK sekolah SMK
01 01 20 122 Penilaian Guru Berprestasi SMK - - Kabupaten Wonogiri Pemilihan guru kepala sekolah SMK 1 Paket Terpilihnya guru SMK 1 Paket 12.500.000 13.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
berprestasi berprestasi
01 01 20 123 Fasilitasi Kegiatan MGMP Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya guru mata pelajaran 1 Paket Meningkatnya SDM Guru dalam 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMK pelaksanaan KBK
01 01 20 124 Fasilitasi Lomba-lomba Pendidik dan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya lomba PTK TK/SD 4 Keg Terpilihnya juara lomba PTK/SD 4 Keg 75.000.000 85.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan TK/SD tingkat kabupaten untuk maju ke
tingkat Provinsi
01 01 20 126 Reward siswa berprestasi yang mendapat - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya prestasi siswa dalam 1 SKPD Terpenuhinya prestasi siswa 1 SKPD 45.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
nilai UN sepuluh ujian Nasional dalam memperoleh nilai UN
sepuluh
01 01 20 128 Penilaian Angka Kredit Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Penilaian Angka 1 Keg Terpenuhinya Kenaikan Pangkat 1 Keg 7.000.000 7.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kredit Guru SMK
01 01 20 129 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya peningkatan 1 Keg Meningkatnya SDM Guru dan 1 Keg 15.000.000 16.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bahasa Inggris kemampuan guru bahasa inggris prestasi siswa mata pelajaran
bahasa inggris
01 01 20 130 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya peningkatan 1 Keg Meningkatnya SDM Guru dan 1 Keg 15.000.000 16.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bahasa Indonesia kemampuan guru bahasa indonesia prestasi siswa mata pelajaran
bahasa indonesia
01 01 20 131 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru - - Kabupaten Wonogiri Fasilitas peningkatan kemampuan 1 Keg Meningkatnya SDM Guru dan 1 Keg 15.000.000 16.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Matematika guru matematika prestasi siswa mata pelajaran
matematika
01 01 20 132 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya peningkatan 1 Keg Meningkatnya SDM Guru dan 1 Keg 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bidang Kejuruan kemampuan guru bidang kejuruan prestasi siswa mata pelajaran
bidang kejuruan
01 01 20 133 Pembinaan Teknis Kependidikan dan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Bintek Kependidikan 25 Kec Bertambahnya pengetahuan 25 Kec 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kepegawaian Pendidik dan Tenaga dan Kepegawaian Pendidik dan tentang kependidikan
Kependidikan TK/SD ke 25 UPT Dinas tenaga Kependidikan
Pendidikan Kecamatan
01 01 20 134 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja Guru - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya kegiatan kelompok 1 Keg Meningkatnya mutu pendidikan 1 Keg 450.000.000 450.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SD kerja guru SD
01 01 20 135 Bantuan Pengembangan Pendidikan - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengembangan 1 Keg Meningkatnya mutu pendidikan 1 Keg 450.000.000 450.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Inklusi pendidikan inklusi
01 01 20 136 Fasilitasi Pelatihan Penyusunan PKB bagi - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penyusunan PKB bagi 1 Keg Meningkatnya SDM guru dan 1 Keg 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Guru SMK guru SMK prestasi guru SMK
01 01 20 137 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya proses 1 Keg Meningkatnya mutu pendidik 1 Keg 280.000.000 280.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Guru Sekolah Piloting pembelajaran kurikulum 2013
Kurikulum 2013 dengan baik

8/9
09

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 01 20 138 Pemetaan Guru SMK - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pemetaan guru SMK 1 Keg Terlaksananya pemetaan guru 1 Keg 15.000.000 20.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
SMK
01 01 20 139 Penilaian Guru Produktif - - Kab Wonogiri Terlaksananya Penilaian guru 1 Keg Terlaksanaya penilaian guru 1 Keg 30.000.000 40.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
Produktif produktif
01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN 1.585.452.000 1.650.452.000
PELAYANAN PENDIDIKAN
01 01 22 013 Validasi APBS SLTP/SLTA - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya validasi APBS 1 SKPD Meningkatnya kualitas SDM 1 SKPD 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SLTP/SLTA
01 01 22 034 Penyelenggaraan Gelar Potensi - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penyelenggaraan 1 Keg Terexposenya hasil potensi 1 Keg 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan gelar potensi pendidikan pendidikan
01 01 22 035 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan - - Kabupaten Wonogiri Laporan tentang peningkatan 1 Lokasi Meningkatnya mutu pendidikan 1 Lokasi 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kinerja pendidikan di kabupaten
wonogiri
01 01 22 041 Operasional Pelayanan Pendidikan di 25 - - Kabupaten Wonogiri Pelaksanaan operasional kantor di 25 Lokasi Terwujudnya kelancaran tugas 25 Lokasi 750.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
UPT Pendidikan Kecamatan 25 UPT kecamatan administrasi kantor UPT
kecamatan
01 01 22 052 Pendataan dan Pelaporan Rutin - - Kabupaten Wonogiri Lancarnya pendataan dan pelaporan 1 SKPD Tersedianya dokumen SKPD 1 SKPD 13.000.000 13.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
rutin yang lengkap
01 01 22 053 Fasilitasi Unit Pelaksanaan Akreditasi - - Kabupaten Wonogiri Meningkatnya jumlah sekolah yang 50 Sekolah Bertambahnya jumlah sekolah 50 Sekolah 115.000.000 125.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/Madrasah (UPA/SM) diakreditasi yang berkualitas A
01 01 22 064 Penyelesaian PAK Pengawas Sekolah , - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya penilaian angka 1 Keg Terpenuhinya kenaikan pangkat 1 Keg 12.452.000 12.452.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Penilik dan Pamong Belajar. kredit penilik sekolah
01 01 22 070 Penyelenggaraan Ujian SD/MI/SDLB - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya ujian sekolah 14000 Siswa Meningkatnya kualitas 14000 Siswa 350.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dasar / MI/SDLB pendidikan
01 01 22 072 Penyusunan Profil Pendidikan - - Kabupaten Wonogiri Tersusunnya data profil pendidikan 1 SKPD Profil pendidikan yang lengkap 1 SKPD 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
yang lengkap dan akurat
01 01 22 073 Pendataan Sekolah Rawan Bencana - - Kabupaten Wonogiri Pendidikan terhindar dari bencana 1 SKPD Meningkatkan kwalitas 1 SKPD 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
alam pelayanan pendidikan
01 01 22 076 Sosialisasi Rawan Bencana - - Kabupaten Wonogiri Siswa terhindar dari bencana alam 1 SKPD Meningkatnya pengetahuan 1 SKPD 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
tentang bencana alam
01 01 22 077 Pelatihan TOT Tentang Penanggulangan - - Kabupaten Wonogiri Siswa terhindar dari bencana alam 1 SKPD Meningkatnya pengetahuan 1 SKPD 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bencana tentang bencana alam
01 01 22 078 Pembentukan TIM Penanggulangan - - Kabupaten Wonogiri Siswa terhindar dari bencana alam 1 SKPD Meningkatnya pengurus yang 1 SKPD 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Rawan Bencana menangani tentang bencana
alam
01 01 22 079 Rapat Koordinasi Penanggulangan Rawan - - Kabupaten Wonogiri Siswa terhindar dari bencana alam 1 SKPD Meningkatkan penanganan 1 SKPD 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bencana tentang bencana alam
01 01 22 80 Kegiatan Training Center SMP/SMA - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya kegiatan training 1 Keg Meningkatnya prestasi siswa 1 Keg 40.000.000 40.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
center OSN
01 01 23 PROGRAM PELAYANAN 550.000.000 550.000.000
PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN
01 01 23 002 Bantuan Bea siswa untuk siswa miskin - - Kabupaten Wonogiri Menurunnya angka putus sekolah 2088 Siswa Meningkatnya perluasan akses 2088 Siswa 550.000.000 550.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
TOTAL 47.804.462.000 48.720.762.000

9/9
10

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS KESEHATAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.527.040.000 1.527.040.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Wonogiri Meningkatkan administrasi 100% % Meningkatnya pengelolaan surat 100% % 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
perkantoran menyurat KESEHATAN
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 12 bulan 90.000.000 90.000.000 1 DINAS
Air dan Listrik administrasi perkantoran komunikasi, air dan listrik kantor Bulan KESEHATAN
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% Meningkatnya pemeliharaan 12 bulan 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional administrasi perkantoran kendaraan dinas Bulan KESEHATAN
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
administrasi perkantoran kebersihan kantor KESEHATAN
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
administrasi perkantoran kebutuhan ATK KESEHATAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Penggandaan administrasi perkantoran kebutuhan barang cetakan dan KESEHATAN
penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor administrasi perkantoran kebutuhan alat listrik KESEHATAN
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
Kantor administrasi perkantoran kebutuhan peralatan dan KESEHATAN
perlengkapan kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 10 buah Meningkatnya pelayanan 100% % 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
administrasi perkantoran Buah kebutuhan peralatan rumah KESEHATAN
tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 1005 % Meningkatkan penyediaan bahan 100% % 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Perundang-undangan administrasi perkantoran bacaan dan peraturan perundang- KESEHATAN
undangan
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor - - Kab. Wonogiri Tersedianya bahan Laboratorium 1 paket Terpenuhinya kebutuhan bahan 100% % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Paket laboratorium KESEHATAN
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% Meningkatkannya pelayanan 100% % 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
administrasi perkantoran kebutuhan makanan dan minuman KESEHATAN
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya rapat-rapat 100% % 70.000.000 70.000.000 1 DINAS
Luar Daerah administrasi perkantoran koordinasi dan konsultasi ke luar KESEHATAN
daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya rapat-rapat 100% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
Daerah administrasi perkantoran koordinasi dan konsultasi ke KESEHATAN
dalam daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya penyediaan Jasa 100% % 1.202.040.000 1.202.040.000 1 DINAS
administrasi perkantoran Tenaga Kerja Non Pegawai KESEHATAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 8.290.000.000 8.290.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Dinas Kantor Dinas Kesehatan Kab. 1 Gedung Dilaksanakan Pembangunan 1 Gedung 8.000.000.000 8.000.000.000 1 DINAS
Kesehatan Kab. Wonogiri Tahap I terbangun Kantor Dinas Kesehatan Kab. KESEHATAN
Wonogiri Wonogiri tahap I
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Tersedianya perlengkapan gedung 100% % 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
Prasarana aparatur kantor KESEHATAN
11

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Tersedianya peralatan gedung 100% % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Prasarana aparatur kantor KESEHATAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 3 unit Unit Terlaksananya pemeliharaan 3 unit Unit 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Prasarana aparatur gedung kantor KESEHATAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Meningkatnya pmeliharaan 100% % 110.000.000 110.000.000 1 DINAS
Dinas/Operasional Prasarana aparatur kendaraan dinas KESEHATAN
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Terpeliharanya peralatan gedung 100% % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Gedung Kantor Prasarana aparatur kantor KESEHATAN
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Terpeliharanya peralatan gedung 100% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
Gedung Kantor Prasarana aparatur kantor KESEHATAN
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Meningkatkan sarana dan 100% % Meningkatkan kualitas gedung 100% % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Prasarana aparatur kantor KESEHATAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 16.000.000 16.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Penyusunan data dan laporan 100% % Terlaksananya penyusunan dta 100% % 6.000.000 6.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, kepegawaian dan laporan kepegawaian KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 3. Peningkatan - Konogiri Meningkatkan administrasi 100% % TERBINANNY 100% 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, kepegawaian PETUGASADMINISTRASI KESEHATAN
Penyelenggaraan KEPEGAWAIAN
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 45.000.000 45.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Meningkatkan pelayanan 100% % Meningkatnya Pengelolaan 100% % 35.000.000 35.000.000 1 DINAS
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Pelayanan Publik, administrasi perkantoran Adminstrasi Perkantoran KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Meningkatkan kapasits sumber 100% % Terlaksananya penilian angka 100% % 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, daya aparatur kredit Jabfung KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 61.000.000 60.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Laporan kinerja capaian dan 100% % Adanya dokumen Perencanaan 100% % 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan Publik, ikhtisar SKPD telah tersusun pelaksanaan dan laporan SKPD KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kab. Wonogiri Tersusunnya laporan keuangan 100% % Meningkatnya sistem laporn 100% % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
tepat waktu dan mutu keuangan yang tertip KESEHATAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 dokumen Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, Dokumen Dokumen KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Tersusunnya laporan keuangan 100% % Terlaksanannya lapran keuangan 100% 16.000.000 15.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, tiap bulan tiap bulan KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan - Kab. Wonogiri Tersedianya dokumen RKA/ DPA 1 dokumen Tersusunnya dokumen RKA/ DPA 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Pelayanan Publik, SKPD Dokumen SKPD Dokumen KESEHATAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN 26.338.605.888 26.426.619.888
MASYARAKAT
01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan - - Terlaksananya Pengadaan Reagen 100% Unit 150.000.000 150.000.000 1 DINAS
kesehatan termasuk obat generik esensial Laboratorium dan Perbekes KESEHATAN
01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban - - Wonogiri Terlaksananya pelayanan 10 Lokasi Derah rawan bencana 10 Lokasi 35.000.000 35.000.000 1 DINAS
bencana kesehatan daerah rawan bencans mendapatkan pelayanan KESEHATAN
kesehatan
01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa - - Wonogiri Meningkatkan pelayanan 70 orang Jumlah masyarakat yang 80% Orang 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
kesehatan jiw Orang menapatkan pembinaan KESEHATAN
kesehatan jiwa
01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi - - Wonogiri Puskesmas melaksanakan kegiatan 2 kali Kali Jumlah pembinaan petugas 100% % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
Puskesmas Perbatasan pelayanan kesehatan lintas batas puskesmas perbatasan di tingkat KESEHATAN
kabupaten
01 02 16 024 PPPK Kabupaten - - Jumlah kegiatan didampingi PPPK 10 kali Kali Jumlah kegiatan didampingi 10 kali Kali 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
petugas kesehatan KESEHATAN
01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi - - Meningkatknya Pelayanan 100% % Meningkatnya pelayanan 100% % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Pencapaian SPM Kesehatan Kesehatan kebutuhan makanan dan minuman KESEHATAN
13

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan - - Tercapainya pelayanan 400 orang Jumlah calon camaah haji yang 400 orang 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Kesehatan Haji pemeriksaan kesehatan calon Orang mendapatkan pelayanan Orang KESEHATAN
jamaah haji pemeriksaan kesehatan
01 02 16 029 Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan - - Upaya pelayanan kesehatan dasar 34 Jumlah pengelola unit pelayanan 34 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
swasta swasta yang dibina puskesmas kesehatan dasar dibina puskesmas KESEHATAN
Keg Keg
01 02 16 030 Penunjang Operasional Puskesmas - - Terlaksaanya program upaya 100% % Terlaksananya pengembalian 100% % 566.019.000 566.019.000 1 DINAS
kesehatan masyarakat retribusi Puskesmas KESEHATAN
Wonogiri Terlasananya program upaya 100% % Terlasananya program upaya 100% 566.019.000 566.019.000 1
kesehatan kesehatan
01 02 16 031 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Wonogiri I Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.182.384.000 1.182.384.000 1 DINAS
Wonogiri I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 032 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Wonogiri 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 926.280.000 926.280.000 1 DINAS
Wonogiri II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 033 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Selogiri Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.102.536.000 1.102.350.000 1 DINAS
Selogiri kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 034 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - NGADIROJO Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.127.880.000 1.127.880.000 1 DINAS
Ngadirojo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Nguntoronadi 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 480.960.000 480.960.000 1 DINAS
Nguntoronadi I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Nguntoronadi 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 244.656.000 244.656.000 1 DINAS
Nguntoronadi II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Wuryantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 640.800.000 640.800.000 1 DINAS
Wuryantoro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Eromoko 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 466.896.000 466.896.000 1 DINAS
Eromoko I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Eromoko 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 259.200.000 259.200.000 1 DINAS
Eromoko II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Pracimantoro 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.355.616.000 1.355.616.000 1 DINAS
Pracimantoro I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Pracimantoro 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 428.016.000 428.016.000 1 DINAS
Pracimantoro II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Baturetno1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.010.088.000 1.010.088.000 1 DINAS
Baturetno I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Baturetno 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 240.480.000 240.480.000 1 DINAS
Baturetno II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Batuwarno Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 495.864.000 495.864.000 1 DINAS
Batuwarno kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Karang Tengah Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 241.564.000 241.564.000 1 DINAS
Karangtengah kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Giriwoyo 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 391.392.000 391.392.000 1 DINAS
Giriwoyo II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Giritontro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 637.800.000 637.800.000 1 DINAS
Giritontro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Paranggupito Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 399.792.000 399.792.000 1 DINAS
Paranggupito kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Tirtomoyo 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 920.808.000 920.808.000 1 DINAS
Tirtomoyo I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Tirtomoyo 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 333.168.888 333.168.888 1 DINAS
Tirtomoyo II kesehatan JKN KESEHATAN
14

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Jatisrono 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 579.888.000 579.888.000 1 DINAS
Jatsrono I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Jatisrono 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 172.752.000 172.752.000 1 DINAS
Jatisrono II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Jatiroto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 673.440.000 673.440.000 1 DINAS
Jatiroto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Sidoharjo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 762.960.000 762.960.000 1 DINAS
Sidoharjo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Girimarto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 736.560.000 736.560.000 1 DINAS
Girimarto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Purwantoro 1 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 1.002.600.000 1.002.600.000 1 DINAS
Purwantoro I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Purwantoro 2 Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 217.392.000 217.392.000 1 DINAS
Purwantoro II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Slogohimo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 966.420.000 966.420.000 1 DINAS
Slogohimo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Bulukerto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 585.720.000 585.720.000 1 DINAS
Bulukerto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas - - Puhpelem Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 549.912.000 549.912.000 1 DINAS
Puhpelem kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap - - Baturetno Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 779.100.000 779.100.000 1 DINAS
Baturetno kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap - - Purwantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 445.200.000 445.200.000 1 DINAS
Purwantoro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap - - Pracimantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 371.000.000 371.000.000 1 DINAS
Pracimantoro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap - - Jatisrono 112892000 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 112.892.000 112.892.000 1 DINAS
Jatisrono JKN KESEHATAN
01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap - - Wuryantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 371.000.000 371.000.000 1 DINAS
Wuryantoro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium - - Wonogiri Terlaksananya Operasional 100% % Terlaksananya Kegiatan 100% % 19.845.000 19.845.000 1 DINAS
Kesehatan Laboratorium operasional selama satu tahun KESEHATAN
01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - wonogiri Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 245.920.000 245.920.000 1 DINAS
Wonogiri I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - wonogiri Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 185.220.000 185.220.000 1 DINAS
Wonogiri II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Selogiri 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 0 88.200.000 1 DINAS
Selogiri JKN KESEHATAN
01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Ngadirojo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 107.100.000 107.100.000 1 DINAS
Ngadirojo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Nguntoronadi I Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 66.150.000 66.150.000 1 DINAS
Nguntoronadi I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Nguntoronadi II Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 52.920.000 52.920.000 1 DINAS
Nguntoronadi II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Wuryantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 88.256.000 88.256.000 1 DINAS
Wuryantoro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Manyaran Terlasananya program upaya Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 66.150.000 66.150.000 1 DINAS
Manyaran kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Eromoko Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 79.380.000 79.380.000 1 DINAS
Eromoko I kesehatan JKN KESEHATAN
15

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Eromoko Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 28.350.000 28.350.000 1 DINAS
Eromoko II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Pracimantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 110.250.000 110.250.000 1 DINAS
Pracimantoro I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Pracimantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 39.690.000 39.690.000 1 DINAS
Pracimantoro II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Baturetno Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 112.455.000 112.455.000 1 DINAS
Baturetno I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Bat Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 33.075.000 33.075.000 1 DINAS
Baturetno II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Batuwarno Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 38.367.000 38.367.000 1 DINAS
Batuwarno kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Karangtengah Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 39.690.000 39.690.000 1 DINAS
Karangtengah kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Giriwoyo Terlasananya program upaya 100% Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 79.065.000 79.065.000 1 DINAS
Giriwoyo I kesehatan Angkatan JKN KESEHATAN
01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Giriwoyo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 72.765.000 72.765.000 1 DINAS
Giriwoyo II kesehatan JKN KESEHATAN
Giriwoyo Terlasananya program upaya 100% % Terlasananya program upaya 100% % 72.765.000 72.765.000 1
kesehatan kesehatan
01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Giritontro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 92.610.000 92.610.000 1 DINAS
Giritontro kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Paranggupito Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 52.920.000 52.920.000 1 DINAS
Paranggupito kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Tirtomoyo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 158.760.000 158.760.000 1 DINAS
Tirtomoyo I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Tirtomoyo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 66.811.000 66.811.000 1 DINAS
Tirtomoyo II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Jatisrono Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 89.964.000 89.964.000 1 DINAS
Jatisrono I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Jatisrono Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 29.767.000 29.767.000 1 DINAS
Jatisrono II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Jatipurno Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 59.377.000 59.377.000 1 DINAS
Jatipurno kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Jatiroto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 102.532.000 102.532.000 1 DINAS
Jatiroto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Sidoharjo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 95.130.000 95.130.000 1 DINAS
Sidoharjo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Girimarto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 68.796.000 68.796.000 1 DINAS
Girimarto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Purwantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 110.250.000 110.250.000 1 DINAS
Purwantoro I kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Purwantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 35.059.000 35.059.000 1 DINAS
Purwantoro II kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Slogohimo Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 85.995.000 85.995.000 1 DINAS
Slogohimo kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Bulukerto Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 59.535.000 59.535.000 1 DINAS
Bulukerto kesehatan JKN KESEHATAN
01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Puhpelem Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 50.274.000 50.274.000 1 DINAS
Puhpelem kesehatan JKN KESEHATAN
16

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas - - Kismantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlaksananya pelayanan kapitasi 100% % 931.392.000 931.392.000 1 DINAS
Kismantoro kesehatan JKN KESEHATAN
Kismantoro Terlasananya program upaya 100% % Terlasananya program upaya 100% % 46.966.000 46.966.000 1
kesehatan kesehatan
01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN 65.000.000 65.000.000
MAKANAN
01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan - - Peningkatan kwalitas tempat 300 sampel 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
dan bahan berbahaya pengelolaan makanan, minuman Paket KESEHATAN
dan bahan berbahaya
01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk - - Tersedianya alat laboratorium 100 % Terpenuhinya kapasitas alat - alat 100% % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
pengawasan makanan minuman dan kualitas kesehatan laboratorium KESEHATAN
lingkungan
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI 10.000.000 50.000.000
INDONESIA
01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang - - Terpenuhinya pengawasanobat 170 5.000.000 50.000.000 1 DINAS
Beredar di Pasaran tradisional Indonesian yang pedagang KESEHATAN
beredar di pasaran Paket
01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi - - Jumlah petani tanaman obat 88 orang Meningkatnya produksi dan nilai 88 orang 5.000.000 0 1 DINAS
Tanaman Obat tradisional Indonesia dibina Orang jual tanaman TOGA Orang KESEHATAN
01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN 485.250.000 300.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi - - Tersedianya Media Promkes dan 100% % Tersedianya buku saku desa siaga 100% % 150.000.000 150.000.000 1 DINAS
Sadar Hidup Sehat informasi sadar hidup sehat sehat di desa/ kelurahan KESEHATAN
01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai - - Tercapainya desa yang ber PHBS 294 desa Jumlah Desa dibina PHBS 294 desa 5.000.000 50.000.000 1 DINAS
Keluarga Sehat Lokasi Lokasi KESEHATAN
01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga - - Tercapainya desa siaga sehat 294 Desa Prosentasi desa siaga sehat dibina 294 desa 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
Sehat Lokasi Lokasi KESEHATAN
01 02 19 013 Bantuan Posyandu - - Meningkatnya pelayanan di 307 Prosentase Posyandu Purnama 307 230.250.000 0 1 DINAS
Pusyandu Posyandu Mandiri Posyandu KESEHATAN
Lokasi Lokasi
01 02 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI 55.000.000 55.000.000
MASYARAKAT
01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk - - 55.000.000 55.000.000 1 DINAS
KESEHATAN
01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 320.000.000 295.000.000
LINGKUNGAN SEHAT
01 02 21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas - - Terkendalinya dampak resiko 7 lokasi Terlaksananya pemeriksaan 7 lokasi 45.000.000 45.000.000 1 DINAS
Lingkungan dan Pengendalian Dampak pencemaran lingkungan Lokasi sumber pencemaran lingkungan Lokasi KESEHATAN
Resiko Pencemaran Lingkungan
01 02 21 008 Pengembangan Wilayah Sehat - - Kabupaten Terlaksananya pengembangan 8 desa Desa Desa mengembangkan program 8 desa Desa 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
Wonogiri wilayah sehat wilayah sehat KESEHATAN
01 02 21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih - - Kabupaten Kwalitas Air Bersih dan Air minum 34 Terlaksananya pemeriksaan 34 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
(SAB) Wonogiri yang memenuhi syarak kesehatan puskesmas kwalitas air secara bakteiologis puskesmas KESEHATAN
Tahun Lokasi
01 02 21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK - - Kabupaten Masyarakat menempati rumah 34 Terlaksananya perbaikan rumah 34 5.000.000 50.000.000 1 DINAS
Miskin Sekali Wnogiri sehat puskesmas KK MIskin puskesmas KESEHATAN
Tahun Lokasi
01 02 21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas - - Terkendalinya penyakit berbasis 34 Pengunjung puskesmas dengan 34 60.000.000 0 1 DINAS
lingkungan puskesmas masalah penyakit berbasis puskesmas KESEHATAN
Lokasi lingkunga Lokasi
17

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum - - Terlaksananya kegiatan pemicuan 13 dusun 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di tingkat dusu desa Pamsimas Lokasi KESEHATAN
(PAMSIMAS) Bidang Kesehatan
01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM - - Penerapan 5 pilar STBM di desa 34 desa Desa melaksanakan program 34 desa 75.000.000 75.000.000 1 DINAS
Lokasi STBM Lokasi KESEHATAN
01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan - - Tersedianya dokumen analisa data 34 Terlaksannya pengolahan data 34 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
kesehatan lingkungan puskesmas kesling di puskesmas puskesmas KESEHATAN
Lokasi Lokasi
01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan - - Terlaksananya kampanye PPSP 10 kali Kali Terlaksananya kampanye PPSP 10 kali Kali 30.000.000 20.000.000 1 DINAS
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) bidang kesehatan di wilayah bidang kesehatan di wilayah KESEHATAN
Bidang Kesehatan rawan sanitasi rawan sanitasi
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 285.000.000 265.000.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi - - Kabupaten Terlaksananya imunisasi pada ibu 100% % Terimunisasinya ibu hamil , bayi, 100% % 40.000.000 20.000.000 1 DINAS
Wonogiri hamil, bayi dan anak SD kelas anak SD kelas 1,2,3 tercapainya KESEHATAN
1,2,3 dan pelaksanaan kelurahan UCI desa/ kelurahan
UCI
01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor - - Kabupaten Terlaksananya fogging fokus 28 lokasi Terkendalinya kasus DBD dan 28 lokasi 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
Resiko (Fogging) Wonogiri Lokasi cikungunya dengan fogging fokus Lokasi KESEHATAN
01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita - - Kab. Wonogiri Menurunnya kasus penyakit 100% % Terlaksananya penemuan dan 100% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
Penyakit Menular menular tatalaksanan penyakit menular KESEHATAN
01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung - - Kab. Wonogiri Tidak adanya kasus Flu burung 10 lokasi Terlaksanannya surveylance ILI 100% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
pada manusia Lokasi pada kejadian kematian unggas KESEHATAN
positif AI
01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV - - Kab. Wonogiri Penanggulangan penyakit HIV/ 100% % Terkendalinya penyakit HIV/ AIDS 100% Bibit 70.000.000 70.000.000 1 DINAS
AIDS KESEHATAN
01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC - - Kab. Wonogiri Capaian kasus TBC diobati 100% % Jumlah suspecdiperiksa 300 orang 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Orang KESEHATAN
01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi - - Kab. Wonogiri Meningkatnya cakupan dan mutu 34 Jumlah cakupan dan mutu 34 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
pelayanan imunisasi puskesmas pelayanan imunisasi ditangani puskesmas KESEHATAN
Lokasi Lokasi
01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 1.153.500.000 1.360.000.000
KESEHATAN
01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan - - 34 UPT Puskesmas 34 Jumlah petugas melaksanakan 34 712.000.000 1.000.000.000 1 DINAS
Puskesmas Puskesmas di melaksanakan/menerapkan puskesmas POA Puskesmas puskesmas KESEHATAN
Wonogiri managemen Puskesmas Lokasi Lokasi
01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas - - Kab. Wonogiri Upaya pelayanan Kesehatan dasar 170 orang Jumlah puskesmas menerapkan 2 puskesmas 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
yang memenuhi standart Orang akreditasi nasional Lokasi KESEHATAN
01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas - - Kab. Wonogiri Terlaksanannya penilaian kinerja 1 kegiatan Terpilihnya nomiasi Nakes Tk. 1 dokumen 5.000.000 50.000.000 1 DINAS
(Tenaga Kesehatan Teladan) petugas Tk. Kabupaten Keg Kabupaten Dokumen KESEHATAN
01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK - - Kab/ Wonogiri Tersedianya dokumen profil 100% % Tersedianya data dan Informasi 100% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
kesehatan KESEHATAN
01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan - - Kab. Wonogiri Meningkatnya sistem informasi 1 paket Tersedianya data dan Informasi 100% % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
kesehatan Tahun kesehatan KESEHATAN
01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya - - Kab. Wonogiri Terlaksananya survey kepuasan 1 kegiatan Tersedianya dokumen penelitihan 5 puskesmas 5.000.000 50.000.000 1 DINAS
Pelayanan Kesehatan Dasar pengunjung puskesmas Keg upaya kesehatan dasar Lokasi KESEHATAN
01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia - - Kabupaten Tersedianya sumber daya manusia 100% % Jumlah umber daya manusia yang 9 orang 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
kesehatan Wonogiri terlatih mengikuti pelatihan Orang KESEHATAN
Kab. Wonogiri Terlaksanannya pengembangan 5 Profesi Terlaksanannya pengembangan 34 50.000.000 50.000.000 1
profesi sumber daya manusia Kejuruan profesi sumber daya manusia puskesmas
kesehatan kesehatan Lokasi
18

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan - - 34 UPT Tersedianya standart kesehatan di 1 dokumen Tersediannya data dan informasi 1 dokumen 186.500.000 15.000.000 1 DINAS
Puskesmas Dinas Kesehtan Dokumen kesehatan Dokumen KESEHATAN
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 100.000.000 100.000.000
PENDUDUK MISKIN
01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing - - Kab. Wonogiri Tercapainya biir sumbing dan 100% % jumlah penemuan bibir sumbing, 366 orang 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
operasi katarak penderita katarak danpenderita Orang KESEHATAN
kelainan mata yg menapat
skrining katarak
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN 2.000.000.000 2.000.000.000
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu - - Kab. Wonogiri Jumlah gedung Pustu dibangun 5 lokasi presentasi gedung Pustu 100% % 2.000.000.000 2.000.000.000 1 DINAS
dan direhab Paket dibangun dan direhab KESEHATAN
01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN 15.953.000.000 15.953.000.000
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis - - Kabupaten Sosialisasi Program Jaminan 294 desa Tersosialisasinya Program 294 desa 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
Masyarakat Dengan JPKM Wonogiri Kesehatan Nasional Desa Jaminan Kesehatan Nasional Desa KESEHATAN
01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA - - Kab. Wonogiri Penduduk miskin yang mendapat 65584 jiwa Peningkatan pelayaan kesehatan 100% % 150.000.000 150.000.000 1 DINAS
pelayanan kesehatan Orang terhadap penduduk miskin KESEHATAN
01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA - - Kab. Wonogiri Cakupan pelayanan kesehatan 65584 jiwa Peningkatan pelayaan kesehatan 100% % 15.753.000.000 15.753.000.000 1 DINAS
penduduk miskin Orang terhadap penduduk miskin KESEHATAN
01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 180.000.000 180.000.000
KESEHATAN ANAK BALITA
01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita - - Kab. Wonogiri Meningkatnya cakupan kunjungan 34 Terlaksananya kegiatan 100% % 80.000.000 80.000.000 1 DINAS
balita puskesmas peningkatan pelayanan kesehatan KESEHATAN
Lokasi anak balita
01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort - - Kab. Wonogiri Meningkatnya cakupan kunjungan 34 Tercetaknya buku KIA dan kohort 4300 buku 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
ibu hamil, kunjungan bayi dan KB puskesmas KB Buku KESEHATAN
Lokasi
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN 60.000.000 60.000.000
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan - - Kab. Wonogiri Jajanan sehat anak sekolah 20 Tersedianya makanan jajanan 100% % 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
puskesmas sekolah yang memenuhi syarat KESEHATAN
Lokasi kesehatan
01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri - - Kab. Wonogiri Terlaksanannya pengawasan dan 30 kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan 25% % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
Rumah Tangga Pangan (IRTP) pengendalian kesehatan makanan Keg dibina KESEHATAN
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA 20.000.000 20.000.000
LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
01 02 35 001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak - - Terkendalinya faktor resiko PTM 2 desa Desa 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
Menular (Hypertensi, DM, Stroke) KESEHATAN
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 53.000.000 53.000.000
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda - - Wonogiri Tersedianya benda-benda 100% % Terlaksananya tersedianya benda- 100% % 53.000.000 53.000.000 1 DINAS
Berharga berharga benda berharga/ alat pungut KESEHATAN
19

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 57.017.395.888 57.120.659.888
20

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
RSUD dr. SOEDIRAN MANGOEN SUMARSO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 495.000.000 495.000.000
PENDUDUK MISKIN
01 02 24 016 Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda 2. Peningkatan Kualitas - RSUD dr. Terlaksananya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 150 495.000.000 495.000.000 1 RSUD dr. SOEDIRAN
Rujukan Hidup Masyarakat dan SOEDIRAN kesehatan non jamkesda kesehatan penduduk Orang MANGOEN SUMARSO
Perluasan Cakupan MANGUN rujukan miskin
Layanan Sosial Dasar SUMARSO
Kabupaten Wonogiri
01 02 26 PROGRAM PENGADAAN, 8.605.400.000 0
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-
PARU/RUMAH SAKIT MATA
01 02 26 57 Pengadaan Gedung IGD-RS 2. Peningkatan Kualitas - RSUD dr. Terlaksananya 1 Unit Meningkatnya kualitas 100 % 8.176.000.000 0 3 RSUD dr. SOEDIRAN
Hidup Masyarakat dan SOEDIRAN pembangunan gedung pelayanan IGD Rumah MANGOEN SUMARSO
Perluasan Cakupan MANGUN IGD Rumah Sakit Sakit
Layanan Sosial Dasar SUMARSO
Kabupaten Wonogiri
01 02 26 58 Pengadaan Gudang Gas Medik (DBHCHT) 2. Peningkatan Kualitas - RSUD dr Soediran Terlaksananya 1 Unit Meningkatnya kualitas 10 % 429.400.000 0 3 RSUD dr. SOEDIRAN
Hidup Masyarakat dan Mangun Sumarso pembangunan gudang pelayanan bidang MANGOEN SUMARSO
Perluasan Cakupan gas medik rumah sakit penunjang medik rumah
Layanan Sosial Dasar sakit
01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 82.000.000.000 86.000.000.000
PELAYANAN BLUD
01 02 34 001 Pelayanan BLUD 2. Peningkatan Kualitas - RSUD dr. Terlaksananya pelayanan 1 Paket Profesionalisme dalam 10 % 82.000.000.000 86.000.000.000 1 RSUD dr. SOEDIRAN
Hidup Masyarakat dan SOEDIRAN Badan Layanan Umum pelayanan terhadap MANGOEN SUMARSO
Perluasan Cakupan MANGUN Daerah pasien
Layanan Sosial Dasar SUMARSO
Kabupaten Wonogiri
TOTAL 91.100.400.000 86.495.000.000
21

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PEKERJAAN UMUM
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.073.860.000 1.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Pembelian materai dan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri pengiriman surat pengiriman surat UMUM
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran jasa langganan 12 Bulan terbayarnya jasa langganan air, 12 Bulan 135.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri air, telepon, speedy, dan listrik telepon, speedy, dan listrik UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran jasa ssewa tenda, 12 Bulan terbayarnya jasa sewa tenda, 12 Bulan 15.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri sound system dan kursi untuk sound system dan kursi untuk UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan kegiatan upacara / hari besar / Kegiatan upacara / hari besar /
Konduktivitas Daerah hari jadi hari jadi
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian alat tulis kantor 12 Bulan tercapainya kinerja 12 Bulan 40.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri administrasi UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian cetak blanko, surat 12 Bulan Terbelinya cetak blanko, surat 12 Bulan 5.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dan foto copy dan foto copy UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian alat - alat listrik dan 12 Bulan terbelinya alat - alat listrik dan 12 Bulan 16.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri elektronika elektronika UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian peralatan kantor 12 Bulan terbelinya peralatan kantor dan 12 Bulan 42.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dan APAR APAR UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian peralatan Rumah 12 Bulan terbelinya peralatan Rumah 12 Bulan 2.500.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Tangga Tangga UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Pembelian surat kabar dan 12 Buku Terbelinya surat kabar dan 12 Bulan 6.900.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Perundang-undangan Masyarakat dan Perluasan Wonogiri buku - buku peraturan buku - buku peraturan UMUM
Cakupan Layanan Sosial Dasar perundang - undangan perundang - undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembelian makan dan minum 12 Bulan Terbelinya makan dan mminum 12 Bulan 5.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri untuk rapat dinas dan tamu untuk rapat dinas dan tamu UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya koordinasi 12 Bulan Terselesaikanya koordinasi luar 12 Bulan 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri luar daerah daerah UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya koordinasi 12 Bulan Terselesaikanya koordiansi 12 Bulan 4.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dalam daerah dalam daerah UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
22

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terbayarnya tenaga harian / 12 Bulan Tersedianya tenaga harian / 12 Bulan 1.717.560.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri kontrak kontrak UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terbayarnya lembur jaga 12 Bulan Tersedianya jaga malam dan 12 Bulan 33.900.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri malam kantor DPU lembur jaga malam UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 553.500.000 0
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembelian gorden, 1 Paket Terbelinya gorden, 1 Paket 5.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri perlengkapan kantor perlengkapan kantor UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayarab pemeliharaan 1 Paket Pembayaran pemeliharaan 1 Paket 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri gedung kantor DPU, UPT PMK gedung kantor DPU, UPT PMK, UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan dan Kantor PPT dan kantor PPT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembayaran kendaraan dinas / 1 Paket terbayarnya kendaraan dinas / 1 Paket 430.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Dinas/Operasional sarana dan prasarana Wonogiri operasional operasional UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran pemeliharaan 1 Paket terbayarnya pemeliharaan 1 Paket 17.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri printer, computer, mesin ketik printer, computer, mesin ketik UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan kantor dan mesin copy kantor dan mesin copy
Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran pemeliharaan 1 Paket Terbayarnya pemeliharaan 1 Paket 1.500.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri meja kursi kantor meja kursi kantor UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran rehab ruang 1 Paket Terbayarnya rehab ruang 1 Paket 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri pertemuan DPU & Pagar pertemuan DPU & Pagar UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan Pengaman Kantor Pemadam Pengaman Kantor Pemadam
Konduktivitas Daerah
00 00 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran penambahan daya 1 Paket Terbayarnya penambahan daya 1 Paket 0 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri listrik dan perbaikan listrik dan perbaikan UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan instalasinya instalasinya
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 8.000.000 0
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Data Kepegawaian 1 Paket Data Kepegawaian yang valid 1 Paket 8.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 30.000.000 0
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Sosiallisasi peraturan 1 Paket Mengadakan Sosialisasi 1 Paket 5.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Masyarakat dan Perluasan Wonogiri perundang - undangan peraturan perundang - UMUM
Cakupan Layanan Sosial Dasar undangan
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Bintek / Kursus Singkat / 1 Paket Mewujudkan BIntek / Kursus 1 Paket 25.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Masyarakat dan Perluasan Wonogiri Sosialisasi / Pelatihan Singkat / Sosialisasi / Pelatihan UMUM
Cakupan Layanan Sosial Dasar
23

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 169.000.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran penyusunan lakip 1 Paket Terbayarnya penyusunan lakip 1 Paket 4.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri / kinerja UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran penyusunan 1 Paket Pembayaran penyusunan 1 Paket 10.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri rencana strategis rencana sstrategis1 UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran pengelolaan 1 Paket Terbayarnya pengelolaan 1 Paket 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri administrasi keuangan dan administrasi keuangan dan UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan sistem aplikasi pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan
Konduktivitas Daerah keuangan daerah keuangan daerah
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran penyusunan 1 Paket Terbayarnya penyusunan 1 Paket 35.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri laporan inventaris barang laporan inventaris barang UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan daerah dan pengembangan daerah dan pengembangan
Konduktivitas Daerah program SIMBADA program SIMBADA
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran penyusunan 1 Paket Terbayarnya penyusunan 1 Paket 20.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dan UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan penganggaran penganggaran
Konduktivitas Daerah
00 00 06 022 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran Pemeliharaan 1 Paket Terbayarnya Pemeliharaan 1 Paket 0 0 1 DINAS PEKERJAAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri SIKD SIKD UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran pengelolaan 1 Paket Terbayarnya pengelolaan 1 Paket 10.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Website sub Domain Website sub Domain UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 024 Pembuatan Aplikasi Pelaporan Kinerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pembayaran pembuatan 1 Paket Terbayarnya pembuatan 1 Paket 40.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri aplikasi pelaporan SKPD aplikasi pelaporan SKPD UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 112.004.000.000 0
JEMBATAN
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan dan 1 Paket Hasil Pembangunan dan 1 Paket 50.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Se-Kab Wonogiri sarana dan prasarana Wonogiri Peningkatan Jalan dan Peningkatan Jalan dan UMUM
infrastruktur yang memadai Jembatan Jembatan
dalam menunjang pertumbuhan
Kabupaten Pembangunan jalan dan 1 Paket Pembangunan jalan dan 1 Paket 50.000.000.000 0 1
perekonomian daerah
Wonogiri jembatan se Kabupaten jembatan se Kabupaten
Wonogiri Wonogiri
01 03 15 032 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 Paket Terpenuhinya Rehabilitasi dan 1 Paket 4.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penanganan Pasca Bencana Alam di Kab. sarana dan prasarana Wonogiri Prasarana Fisik Penanganan Rekonstruksi Prasarana Fisik UMUM
Wonogiri infrastruktur yang memadai Pasca Bencana Alam Penanganan Pasca Bencana
dalam menunjang pertumbuhan Alam
perekonomian daerah
Kabupaten Rehab dan Rekonstruksi Jalan, 1 Paket Rehab dan Rekonstruksi Jalan, 1 Paket 4.000.000 0 1
Wonogiri Jembatan dan Talud Jalan Jembatan dan Talud Jalan
24

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 03 15 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan Jalan Lingkar 1 Paket Jalan Lingkar Kota ( JLK ) yang 1 Paket 8.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri Kota ( JLK ) telah terbangun UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 6.500.000.000 0
DRAINASE/GORONG-GORONG
01 03 16 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan saluran 1 Paket saluran drainase/gorog-gorong 1 Paket 4.500.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri drainase/gorog-gorong terbangun dengan baik UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 16 006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Pemeliharaan dan Normalisasi 1 Paket Saluran dalam Kondisi Baik 1 Paket 2.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri Saluran UMUM
Berdimensi Kewilayahan
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN 2.500.000.000 0
TURAP/TALUD/BRONJONG
01 03 17 003 Pembangunan turap/talud/ brojong 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan turap/talud/ 1 Paket turap/talud/ brojong yang telah 1 Paket 2.500.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri brojong terbangun UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN 30.000.000.000 0
JALAN DAN JEMBATAN
01 03 18 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Jalan dan Jembatan rusak 1 Paket jalan dan Jembatan dalam 1 Paket 15.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri sarana dan prasarana Wonogiri Kabupaten Wonogiri Kondisi Baik UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 18 008 Pemeliharaan Berkala Jalan 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Jalan dan Jembatan Kabupaten 1 Paket Jalan dan Jemabtan Kabupaten 1 Paket 15.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri Wonogiri Dalam Kondisi Rusak Wonogiri dalam Kondisi Baik UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 50.000.000 0
PRASARANA KEBINAMARGAAN
01 03 23 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat - - Kabupaten Alat - Alat Berat dalam kondisi 12 Bulan Alat - Alat berat dalam kondisi 12 Bulan 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri Rusak baik UMUM
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 3.050.000.000 0
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
01 03 27 010 BOP PPIP - - Kabupaten tersedianya Kegiatan PPIP 1 Paket Terlaksananya Kegiatan PPIP 1 Paket 150.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 03 27 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih - - Kabupaten Sarana dan Prasaran Air 1 Paket sarana dan Prasarana dalam 1 Paket 2.500.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiiri Bersih Yang Kurang Kondisi Baik UMUM
01 03 27 013 BOP PAMSIMAS 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten BOP PAMSIMAS 1 Paket Mewujudkan pengembangan 1 Paket 150.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri pengelolaan air minum UMUM
infrastruktur yang memadai
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 27 019 Pendampingan Fasilitator Desa Replika 4. Pengembangan Pengelolaan - Kabupaten Fasilitator Desa Replikasi 1 Paket Mewujudkan Fasilitator Desa 1 Paket 100.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
PAMSIMAS Pemanfaatan Sumberdaya air, Wonogiri PAMSIMAS Replikasi PAMSIMAS UMUM
alam dan Lingkungan Secara
Optimal dan Lestari
25

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 03 27 27 BOP PNPM Mandiri 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Mandiri Perkotaan 1 Paket mandiri perkotaan 1 Paket 100.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri terselenggara dengan baik UMUM
Berdimensi Kewilayahan
01 03 27 28 Pendataan Sarana dan Prasarana Air Bersih di 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Sarana dan Prasarana Air 1 Paket Data Sarana dan Prasaranan 1 Paket 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Bersih di Kabupaten Wonogiri Air Bersih di Kabupaten UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri
Konduktivitas Daerah
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 5.200.000.000 0
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan Sarana dan 1 Paket Mewujudkan pembangunan 1 Paket 5.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Perdesaan sarana dan prasarana Wonogiri Prasarana Infrastruktur Sarana dan Prasarana UMUM
infrastruktur yang memadai Pedesaan Infrastruktur Pedesaan
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 03 30 46 Pendataan Rumah di Kabupaten Wonogiri 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Rumah di Kabupaten Wonogiri 1 Paket Data Rumah di Kabupaten 1 Paket 100.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri Wonogiri UMUM
Berdimensi Kewilayahan
Kabupaten Penyusunan Database 1 Paket Penyusunan Database 1 Paket 100.000.000 0 1
Wonogiri Perumahan Perumahan
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI 40.000.000 0
PERMUKIMAN
01 03 40 01 Pendukung Program Sanitasi Permukiman 4. Pengembangan Pengelolaan - Kabupaten Program Percepatan sanitasi 1 Paket Mewujudkan Program 1 Paket 40.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, Wonogiri Pemukiman Percepatan sanitasi Pemukiman UMUM
alam dan Lingkungan Secara
Optimal dan Lestari
01 04 PERUMAHAN RAKYAT
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 1.720.000.000 0
PERUMAHAN
01 04 16 007 Pemeliharaan lampu penerangan jalan 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pemeliharaan Lampu 12 Bulan Mewujudkan pemeliharaan 12 Bulan 250.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri Penerangan Jalan Umum Lampu Penerangan Jalan UMUM
infrastruktur yang memadai Umum
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 04 16 008 Pengadaan lampu penerangan jalan umum 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pengadaan Lampu Penerangan 1 Paket Mewujudkan pengadaan Lampu 1 Paket 850.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Jalan Umum penerangan Jalan Umum UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 04 16 009 Meterisasi lampu penerangan jalan umum 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Meterisasi Lampu Penerangan 1 Paket Meterisasi Lampu Penerangan 1 Paket 400.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Jalan Umum jalan Umum UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 04 16 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Operasional dan Pemeliharaan 12 Bulan Operasional dan Pemeliharaan 12 Bulan 120.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Prasarana Lampu Penerangan Jalan Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Saran dan Prasarana Lapu Saran dan Prasarana Lapu UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum
Konduktivitas Daerah
01 04 16 014 Fasilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan Fasilitas 1 Paket Pembangunan Fasilitas 1 Paket 100.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
sarana dan prasarana Wonogiri bantuan Rumah tidak layak bantuan Rumah tidak layak UMUM
infrastruktur yang memadai Huni Huni
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN 2.987.000.000 0
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
01 04 19 002 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Sosialisasi pada pencegahan 1 Unit Sosialisasi pada pencegahan 1 Unit 30.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Manual Pencegahan bahaya Kebakaran Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dan penanggulangan Bahaya dan penanggulangan Bahaya UMUM
Berdimensi Kewilayahan Kebakaran Kebakaran
26

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 04 19 009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pemeliharaan sarana dan 12 Bulan Pemeliharaan sarana dan 12 Bulan 400.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
bahaya kebakaran Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri prasarana lampu pencegahan prasarana lampu pencegahan UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran
Konduktivitas Daerah
01 04 19 012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya - - Kabupaten 57.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
kebakaran Wonogiri UMUM
01 04 19 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Kendaraan operasional 1 Unit Mewujudkan pengadaan 1 Unit 1.220.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Bahaya Kebakaran Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri pemadam kebakaran kendaraan operasional UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan pemadam kebakaran
Konduktivitas Daerah
Kabupaten Kendaraan operasional 1 Unit Kendaraan operasional 1 Unit 1.220.000.000 0 1
Wonogiri pemadam kebakaran pemadam kebakaran
01 04 19 17 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Kegiatan Pencegahan dan 1 Paket Mewujudkan Kegiatan 1 Paket 60.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Kebakaran Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Pengendalian Bahaya Pencegahan dan Pengendalian UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan Kebakaran Bahaya Kebakaran
Konduktivitas Daerah
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 3.298.000.000 0
RUANG
01 05 17 009 Peningkatan Keindahan Kota - - Kabupaten 2.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan - - Kabupaten 650.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 05 17 014 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan - - Kabupaten 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Ruang Wonogiri UMUM
01 05 17 020 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan - - Kabupaten 298.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Prasarana Keindahan Kota Wonogiri UMUM
01 05 17 24 Penyusunan Rencana Pembangunan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Merencanakan penyusunan 1 Paket Mewujudkan Penyusunan RP4D 1 Paket 300.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Pengembangan Perumahan Pemukiman Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri RP4D UMUM
(RP4D) Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 06 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 180.000.000 0
DATA/INFORMASI
01 06 15 030 Penyusunan Database Drainase Perkotaan - - Kabupaten 100.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 06 15 036 Penyusunan Database Lampu Penerangan Jalan - - Kabupaten 60.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Umum Wonogiri UMUM
01 06 15 37 Pengembangan Sistem Informasi Database Jalan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pengembangan sistem 1 Paket Mewujudkan pengembangan 1 Paket 20.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
dan Jembatan se-Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri informasi database jalan dan sistem informasi database jalan UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan jembatan dan jembatan
Konduktivitas Daerah
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 12.746.000.000 0
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan - - Kabupaten 81.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Persampahan Wonogiri UMUM
01 08 15 013 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan - - Kabupaten 1.600.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Prasarana Kebersihan Wonogiri UMUM
01 08 15 015 Operasional Mesin Pencacah Sampah - - Kabupaten 15.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
27

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program jawab
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 08 15 018 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan - - Kabupaten 50.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Sampah Wonogiri UMUM
01 08 15 025 Pemeliharaan TPA se Kabupaten Wonogiri - - Kabupaten 150.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 08 15 026 Pemeliharaan TPS se Kabupaten Wonogiri - - Kabupaten 200.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri UMUM
01 08 15 27 Peningkatan/ Pembangunan TPA se-Kabupaten 5. Pengembangan perwujudan - Kabupaten Pembangunan TPA 1 Paket Mewujudkan peningkatan / 1 Paket 1.150.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Wonogiri sarana dan prasarana Wonogiri pembangunan TPA se UMUM
infrastruktur yang memadai Kabupaten Wonogiri
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 08 15 28 Pengadaan Kendaraan Operasional Sampah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Pemebelian kendaraan 1 Paket Mewujudkan pembelian 1 Paket 9.500.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri operasional sampah dan alat kendaraan operasional sampah UMUM
Pemerintahan dan Penciptaan berat untuk sampah dan alat berat untuk sampah
Konduktivitas Daerah
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 5.000.000 0
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda - - Kabupaten 5.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
Berharga Wonogiri UMUM
TOTAL 183.114.360.000 1.000.000
28

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 579.000.000 579.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Terlaksananya 12 Bulan Pembelian Perangko, meterai dan 12 Bulan 1.500.000 1.500.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri penyediaan surat benda pos lainnya ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan menyurat DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Jasa 1 Tahun Terbayarnya Jasa Komunikasi, 1 Tahun 70.000.000 70.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Daya Air dan Listrik Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Telepon, listrik dan Air Sumber Daya Air dan Listrik ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Meningkatnya 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Lingkungan Kantor yang Kebersihan ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan bersih DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Pembelian Alat Tulis 1 Tahun Terpenuhinya Alat Tulsi Kantor 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Kantor ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Barang 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Barang 1 Tahun 12.500.000 12.500.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Penggandaan Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Cetakan dan Photocopy Cetakan dan Penggandaan ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pemebelian Alat Listrik 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Publik, Penyelenggaraan Wonogiri dan Elektronik Listrik ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan - - Kabupaten Pembelian Peralatan dan 1 Tahun Terpenuhinya Peralatan dan 1 Tahun 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Perlengkapan Kantor Wonogiri Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Langganan 1 Tahun Tersedianya Sarana Informasi 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Peraturan Perundang-undangan Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Surat Kabar/ Majalah dan ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Buku Peraturan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Makanan 1 Tahun Tersedianya Makanan dan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri dan Minuman Rapat Minuman Rapat ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Biaya 1 Tahun Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 Tahun 45.000.000 45.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Konsultasi Ke Luar Daerah Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Perjalanan Dinas ke Luar dan KOnsultasi ke Luar Daerah ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Daerah DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
29

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Biaya 1 Tahun Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Konsultasi Dalam Daerah Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Perjalanan Dinas ke dan Konsultasi ke Dalam Daerah ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Dalam Daerah DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran 1 Tahun Terlaksananya Pembayaran 1 Tahun 280.000.000 280.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pegawai Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Upah/Honorarium Tenaga Upah/Honorarium Tenaga Non ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Harian/Tenaga Kerja Non Pegawai (PNS) DAYA MINERAL
dan Penciptaan Pegawai (PNS)
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 165.000.000 165.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran Tenaga kerja 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Kantor Publik, Penyelenggaraan Wonogiri dan Bahan Pemeliharaan gedung Kantor ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Gedung DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembelian Suku Cadang 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Kendaraan Dinas/Operasional Publik, Penyelenggaraan Wonogiri dan BBM Kendaraan Kendaraaan Dinas/ Operasional ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Dinas/ Operasional DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pembayaran 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Peralatan Gedung Kantor Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Pemeliharaan Komputer Peralatan Kantor ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan dan Alat-Alatnya DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 2.500.000 2.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Buku Data Kepegawaian 1 Tersedianya Data Kepegawaian 1 2.500.000 2.500.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Dokumen Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 40.000.000 40.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Pengiriman Peserta 30 Orang Terlaksananya Pengiriman Pegawai 30 Orang 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Pelatihan, Bintek, untuk Pendidikan/ Pelatihan Formal ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Sosialisasi, Kursus, DAYA MINERAL
dan Penciptaan Seminar dan Workshop
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 50.000.000 50.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Buku LAKIP SKPD 8 Eks Tersedianya Buku laporan Kinerja 8 Eks 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Publik, Penyelenggaraan Wonogiri ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
30

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Dokumen Laporan 1 Tahun Tersedianya Laporan Akhir Tahun 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Akhir Tahun Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Keuangan Akhir Tahun ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Buku Renja SKPD 1 Tersusunnya Renja SKPD 1 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Dokumen Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Laporan Evaluasi 3 Tersusunnya Laporan dan Evaluasi 3 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Kegiatan Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Kegiatan Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan Triwulanan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Tertibnya Pengelolaan 1 Terlaksananya Pengelolaan 1 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Keuangan Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Buku Laporan Inventaris 1 Tercapainya Pelaporan 1 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
barang Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Barang Dokumen Inventarisasi Barang Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten RKA dan DPA SKPD 2 Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Publik, Penyelenggaraan Wonogiri Dokumen Dokumen ENERGI DAN SUMBER
Tata Kelola Pemerintahan DAYA MINERAL
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN 14.652.600.000 15.064.000.000
DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan 5. Pengembangan - Se Kabupaten Perbaikan Jaringan Irigasi 30 D.I. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 30 D.I. 6.550.000.000 7.205.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Irigasi se Kab Wonogiri (DAK) perwujudan sarana dan Wonogiri dan Bangunan Irigasi dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 5. Pengembangan - Kabupaten Perbaikan Jaringan Irigasi 1 Paket Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 1 Paket 1.320.000.000 1.452.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
se Kab Wonogiri perwujudan sarana dan Wonogiri dan Bangunan Irigasi dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 022 Pendampingan WISMP 5. Pengembangan - Se Kabupaten Terbangunnya Jaringan 6 D.I. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 6 D.I. 305.000.000 0 1 DINAS PENGAIRAN,
perwujudan sarana dan Wonogiri Irigasi dan Bangunan Air dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
31

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 03 24 023 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 5. Pengembangan - Kabupaten Pemeliharaan Jaringan 1 Paket Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 1 Paket 1.500.000.000 1.650.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
se Kab Wonogiri perwujudan sarana dan Wonogiri Irigasi dan Bangunan Air dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 027 Operasional Rutin Peralatan 5. Pengembangan - Kabupaten Pembelian Sarana 1 Paket Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 1 Paket 300.000.000 330.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Keirigasian perwujudan sarana dan Wonogiri Operasional Peralatan dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang Keirigasian DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 031 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan 5. Pengembangan - se Kabupaten Mempertahankan Kondisi 24 D.I. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 24 D.I. 2.800.000.000 3.080.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Irigasi perwujudan sarana dan Wonogiri Jaringan Irigasi dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 034 Water Resource And Irrigation Sector 5. Pengembangan - se Kabupaten Mempertahankan Kondisi 6 D.I. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi 6 D.I. 707.600.000 0 1 DINAS PENGAIRAN,
Management Program ( WISMP II ) perwujudan sarana dan Wonogiri Jaringan Irigasi dan Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
Dana Hibah prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca 5. Pengembangan - se Kabupaten Mempertahankan Kondisi 5 D.I. Terwujudnya Data dan Informasi 5 D.I. 700.000.000 770.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
bencana alam perwujudan sarana dan Wonogiri Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se 5. Pengembangan - se Kabupaten Mempertahankan Kondisi 50 D.I. Terbangunnya Jaringan Irigasi dan 50 D.I. 470.000.000 577.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Kabupaten Wonogiri perwujudan sarana dan Wonogiri Jaringan Irigasi Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN , 600.000.000 660.000.000
PENGELOLAAN, DAN
KONSERVASI SUNGAI, DANAU
DAN SUMBER DAYA AIR
LAINNYA
01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi 5. Pengembangan - se Kabupaten Mempertahankan Kondisi 2 D.I. Terbangunnya Jaringan Irigasi dan 2 D.I. 600.000.000 660.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
embung, dan Bangunan Penampung perwujudan sarana dan Wonogiri Jaringan Irigasi Bangunan Air ENERGI DAN SUMBER
Air Lainnya prasarana infrastruktur yang DAYA MINERAL
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian
daerah
02 URUSAN PILIHAN
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN 570.000.000 575.000.000
PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
02 03 15 007 Pembinaan Usaha Pertambangan - - Kabupaten Pembinaan dan 12 Bulan Kegiatan Usaha Pertambangan 12 Bulan 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Sosialisasi Perijinan yang baik dan benar ENERGI DAN SUMBER
Usaha Pertambangan DAYA MINERAL
32

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 03 15 023 Pengawasan Pertambangan - - Kabupaten Monitoring dan Evaluasi 12 Bulan Meningkatnya para usaha 12 Bulan 35.000.000 40.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Kabupaten Wonogiri Wonogiri Kegiatan Usaha pertambangan dalam mentaati ENERGI DAN SUMBER
Pertambangan peraturan perundangan DAYA MINERAL
02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor - - Kabupaten Monev, Diskusi dan 12 Bulan Optimalnya Pendapatan Negara dan 12 Bulan 150.000.000 170.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pertambangan Wonogiri Penanganan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
Negara dari Sektor DAYA MINERAL
Pertambangan
02 03 15 029 Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) - - Kabupaten Pemberian Alat Pelindung 12 Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12 Bulan 90.000.000 95.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pelaku Pertambangan Rakyat Wonogiri Diri kepada Pelaku Dalam Kegiatan Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
Pertambangan Rakyat DAYA MINERAL
02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar - - Kabupaten Sosialisasi dan Diskusi 12 Bulan Pemberdayaan Masyarakat 12 Bulan 75.000.000 80.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wilayah Pertambangan Wonogiri dalam Pembentukan disekitar Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
Lembaga Masyarakat di DAYA MINERAL
sekitar Pertambangan
02 03 15 032 Pemberian WIUP/WPR dan - - Kabupaten Survey Lapangan untuk 12 Bulan Diterbitkannya Rekomsndasi Teknis 12 Bulan 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Rekomendasi Teknis IUP/IPR Wonogiri Melakukan Kajian Teknis Ijin Usaha Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 15 033 Bimbingan Teknis tentang K3 Bagi - - Kabupaten Bimbingan dan Praktek 12 Bulan Meningkatnya Wawasan K3 dalam 12 Bulan 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pemegang IUP dan IPR Wonogiri Lapangan Teknis K3 Kegiatan Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 15 34 Penyelidikan Umum Bentonit - - Kecamatan Teridentifikasinya Potensi 1 Paket Data Potensi Bentonit 1 Paket 50.000.000 0 1 DINAS PENGAIRAN,
Giriwoyo dan Bentonit ENERGI DAN SUMBER
Kecamatan DAYA MINERAL
Pracimantoro
02 03 16 PROGRAM PENGAWASAN DAN 395.000.000 420.000.000
PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT
YANG BERPOTENSI MERUSAK
LINGKUNGAN
02 03 16 004 Penanganan Pertambangan Tanpa - - Kabupaten Penertiban Pertambangan 12 Bulan Kesadaran Hukum dalam Kegiatan 12 Bulan 45.000.000 50.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Ijin (PETI) Wonogiri Tanpa Izin Usaha Pertambangan dalam Hal ENERGI DAN SUMBER
Perijinan DAYA MINERAL
02 03 16 005 Pengelolaan Lingkungan - - Kabupaten Terciptanya Pengelolaan 12 Bulan Kegiatan Pertambangan Rakyat 12 Bulan 45.000.000 50.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pertambangan Rakyat Kabupaten Wonogiri Lingkungan yang baik dan benar ENERGI DAN SUMBER
Wonogiri Pertambangan Rakyat DAYA MINERAL
02 03 16 008 Reklamasi Lahan Bekas - - Kabupaten Kegiatan Reklamasi 12 Bulan Berfungsinya Kembali Lahan Bekas 12 Bulan 150.000.000 160.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pertambangan Rakyat Wonogiri Lahan Bekas Pertambangan Sesuai ENERGI DAN SUMBER
Pertambangan Rakyat Peruntukkannya DAYA MINERAL
02 03 16 009 Bimbingan Teknis Pengalihan Profesi - - Kabupaten Bimbingan dan 12 Bulan Kegiatan Usaha Selain Kegiatan 12 Bulan 155.000.000 160.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Bagi Penambang Rakyat Wonogiri Kunjungan Lapangan Pertambangan ENERGI DAN SUMBER
pada Kegiatan selain DAYA MINERAL
Pertambangan
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.680.000.000 1.680.000.000
KETENAGALISTRIKAN DAN
MIGAS
02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan - - Kabupaten Terpasangnya Jaringan 1 Paket Terbangunnya Jaringan Distribusi 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Distribusi Listrik Listrik Perdesaan ENERGI DAN SUMBER
Pedesaan DAYA MINERAL
02 03 17 010 Pengembangan Energi Baru - - Kabupaten Bangunan Digester 1 Paket Terbangunnya Digester Biogas 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Terbarukan (EBT) Wonogiri Biogas ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Data Kondisi Energi 1 Paket Terlaksananya Pengelolaan dan 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pemanfaatan Energi Daerah Hidup Masyarakat dan Wonogiri Daerah Pemantauan Energi Daerah ENERGI DAN SUMBER
Perluasan Cakupan Layanan DAYA MINERAL
Sosial Dasar
33

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Dokumen Rencana Teknis 1 Paket Tersusunya rencana Teknis 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan Hidup Masyarakat dan Wonogiri Perluasan Jaringan Listrik Perluasan Jaringan Listrik ENERGI DAN SUMBER
Perluasan Cakupan Layanan Perdesaan DAYA MINERAL
Sosial Dasar
02 03 17 18 Bantuan Listrik Murah dan Hemat - - se Kabupaten Terpasangnya 1 Paket Terlaksananya Bantuan SR dan 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Sambungan Rumah (SR) Instalasi Listrik Gratis bagi warga ENERGI DAN SUMBER
dan Instalasi Listrik tidak mampu DAYA MINERAL
Gratis bagi warga tidak
mampu
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.395.000.000 1.395.000.000
GEOLOGI DAN MITIGASI
BENCANA ALAM
02 03 18 007 Pemanfaatan Potensi Air Tanah 4. Pengembangan - Kabupaten Sarana Air Bersih (sumur, 1 Paket Terbangunnya/Tersedianya Sarana 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pengelolaan Pemanfaatan Wonogiri Pompa Air) Air Bersih ENERGI DAN SUMBER
Sumberdaya air, alam dan DAYA MINERAL
Lingkungan Secara Optimal
dan Lestari
02 03 18 008 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah - - Kabupaten Dokumen Laporan Hasil 1 Paket Terlaksananya Pengawasan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Pengawasan Pemanfaatan Pemanfaatan Air Tanah ENERGI DAN SUMBER
Air Tanah DAYA MINERAL
02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi - - Kabupaten Bangunan dan Fasilitasi 1 Paket Terbangunnya Fasilitasi Mitigasi 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Mitigasi Bencana Geologi Bencana Geologi ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 18 018 Fasilitasi Geopark - - Kabupaten Tertatanya Geosite 1 Paket Tertatanya Kawasan Geopark 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Gunung Sewu Geo Area Wonogiri ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity) - - Kabupaten Peta Tahanan Jenis 1 Paket Terlaksananya Pemetaan Tahanan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Wonogiri Jenis (Resistivity) di Kabupaten ENERGI DAN SUMBER
Wonogiri DAYA MINERAL
02 03 18 22 Penyusunan Rancangan Teknis - - Kabupaten Rancangan Teknis 1 Paket Terlaksananya Penyusunan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENGAIRAN,
Pembangunan Sarana Air Bersih Wonogiri Pembangunan Sarana Air Rancangan Teknis Pembangunan ENERGI DAN SUMBER
Bersih Sarana Air Bersih di Kabupaten DAYA MINERAL
Wonogiri
TOTAL 20.129.100.000 20.630.500.000
34

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 550.200.000 567.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Bappeda 12 12 Bulan meningkatnya pelayanan jasa 100 3.000.000 15.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
surat menyurat PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - bappeda 12 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan 130.000.000 130.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Air dan Listrik perkantoran PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - bappeda jumlah kendaraan yang dibayar 12 Bulan jumlah kendaraan 12 Bulan 8.000.000 9.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - bappeda jumlah ruangan yang 100 % meningkatkan kebersihan dan 100 % 58.200.000 60.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
dibersihkan kenyamanan kerja di kantor PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - bappeda jumlah jenis alat tulis 25 Jenis meningkatkan pelayanan 12 Bulan 35.000.000 37.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
perkantoran PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Bappeda terlaksananya pencetakan 100 tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 35.000.000 4.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Penggandaan PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - bappeda meningkatkan pelayanan 100 % 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Kantor PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Bappeda Meningkatnya pelayanan 100 % 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Bappeda terbelinya bahan bacaan 12 Bulan tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 4.000.000 4.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Perundang-undangan PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Bappeda meningkatkanya pelayanan 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
perkantoran PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Bappeda Terfasilitasinya rakor 12 125.000.000 145.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Luar Daerah PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Bappeda 12 Terfasiltasinya pelaksanaan 12 5.000.000 7.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah rapat koordinasi PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Bappeda terlaksan anya kegiatan 100 % meningkatkan pelayanan 100 % 92.000.000 96.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 446.000.000 221.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Bappeda terbelinya kendaraan dinas 1 Paket meningkatkan pelayanan 100 % 250.000.000 30.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Bappeda Terlaksananya pemeliharaan 1 Paket Terpeliharantnya bangunan 1 Paket 70.000.000 40.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
gedung gedung PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Bappeda terbayarnya pajak kendaraan 12 Bulan meningkatan pelayanan 12 Bulan 61.000.000 66.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Dinas/Operasional dinas PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Bappeda terlaksananya pemeliharaan 1 Paket meningkatnya umur barang 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Gedung Kantor peralatan gedung PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Bappeda terlaksananya pemeliharaan 12 Bulan meningkatnya umur barang 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Gedung Kantor PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Bappeda terlaksananya pemeliharaan 12 Bulan meningkatnya umur 12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
mebeleur penggunaaan PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 02 056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, - - Bappeda terpeliharnya jaringan listrik 1 Paket meningkatnya kualitas 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Telepon dan Air Minum dan tilpun keamanan jaringan PEMBANGUNAN DAERAH
35

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 4.000.000 5.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Bappeda me ningkatnya tertib 5 Dokumen meningkatnya tertib 5 Dokumen 4.000.000 5.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 20.000.000 25.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Bappeda terkirimnya peserta 10 D.I. meningkatnya kualitas SDM 10 D.I. 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
diklat/wokshop/ Bappeda PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 54.000.000 56.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Bappeda terlaksananya penyusunan 10 Buku tersusunnya laporan keuangan 10 Buku 7.000.000 8.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
laporan semesteran semesteran PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Bappeda tersusunnya laporan tahunan 10 Buku tersusunnya laporan tahunan 10 Buku 7.000.000 8.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Bappeda terlaksananya penyusunan 10 Buku Tersusunnya buku renja 10 Buku 7.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
renja PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Bappeda Terlaksananya penyusunan 1 Paket Tersusunnya renstra 1 Paket 10.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
renstra PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Bappeda terlaksananya penyusunan 12 Tersedianya dokumen laporan 12 8.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
laporan bulanan Dokumen keuangan bulanan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Bappeda terlaksananya kegiatan 10 Buku Tersusunannya Buku Lakip 10 Buku 7.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
penyusunan Lakip PEMBANGUNAN DAERAH
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Bappeda terlaksananya kegiatan 100 % tersusunnya DPA dan RKA 100 % 8.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
penyusunan RKA DPA PEMBANGUNAN DAERAH
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 3.625.000.000 1.075.000.000
01 05 15 020 Fasilitasi POKJA Perencanaan Tata Ruang - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya kegiatan 12 Keg Terselenggaranya kegiatan 12 Kali 75.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
POKJA Perencanaan TR POKJA Perencanaan TR PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang - - Kabupaten Terselenggaranya program 12 Kali Terselenggarany6a kegiatan 12 Keg 100.000.000 125.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah (BKPRD) Wonogiri Perencanaan Tata Ruang BKPRD PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 041 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Terfasilitasinya Penyusunan 1 Keg 150.000.000 200.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang Perda Penataanj ruang PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota - - Kec. Jatisrono Terselenggaranya program 20 Terselenggaranya program 20 250.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Jatisrono perencanaan tata ruang Dokumen perencanaan tata ruang Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 5. Pengembangan - Kec. Slogohimo Tersusunya dokumen RDTRK 20 Tersusunya dokumen RDTRK 20 250.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Slogohimo perwujudan sarana kecamatan Slogohimo Dokumen kecamatan Slogohimo Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
dan prasarana
infrastruktur yang
memadai dalam
menunjang
pertumbuhan
perekonomian
daerah
36

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 05 15 45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 5. Pengembangan - Kec.Ngadirojo Tersusunya dokumen RDTRK 20 Terselenggaranya program 20 250.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Ngadirojo perwujudan sarana kecamatan Ngadirojo Dokumen perencanaan tata ruang Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
dan prasarana
infrastruktur yang
memadai dalam
menunjang
pertumbuhan
perekonomian
daerah
01 05 15 46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota - - Kec. Wuryantoro Tersusunya dokumen RDTRK 20 Terselenggaranya program 20 250.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Wuryantoro kecamatan Wuryantoro Dokumen perencanaan tata ruang Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota - - Kec.Eromoko Tersusunya dokumen RDTRK 20 Terselenggaranya program 20 0 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Eromoko kecamatan Eromoko Dokumen perencanaan tata ruang Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota - - Kec.Tirtomoyo Tersusunya dokumen RDTRK 20 Terselenggaranya program 20 0 300.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Tirtomoyo kecamatan Tirtomoyo Dokumen perencanaan tata ruang Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota - - Kec.Sidoharjo Terselenggaranya program 20 Tersusunya dokumen RDTRK 20 0 0 1 BADAN PERENCANAAN
(RDTRK) Sidoharjo perencanaan tata ruang Dokumen kecamatan Sidoharjo Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 50 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya profram 1 Keg Terselenggaranya profram 1 Keg 75.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Jatisrono perencanan tata ruang perencanan tata ruang PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kec.slogohimo Tersusunya dokumen RDTRK 1 Keg Terselenggaranya program 1 Keg 75.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Slogohimo kecamatan Slogohimo perencanaan tata ruang PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 53 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.Wonogiri Tersusunya KLHS RDTRK 1 Keg Tersusunya KLHS RDTRK 1 Keg 75.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Ngadirojo Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 54 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Terselenggaranya program 1 Keg 75.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Wuryantoro perencanan tata ruang perencanan tata ruang PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 55 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Tersusunya KLHS RDTRK 1 Keg 0 75.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Eromoko perencanaan tata ruang Kecamatan Wuryantoro PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 56 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Tersusunya KLHS RDTRK 1 Keg 0 75.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Tirtomoyo perencanaan tata ruang Kecamatan Tirtomoyo PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 57 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup - - Kab.wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Terselenggaranya program 1 Keg 0 0 1 BADAN PERENCANAAN
Strategis (KLHS) RDTRK Sidoharjo perencanaan tata ruang perencanaan tata ruang PEMBANGUNAN DAERAH
01 05 15 58 Penyusunan Review RTRW Kabupaten - - Kab.Wonogiri Tersusunya Review RTRW 1 Keg Tersusunya Review RTRW 1 Keg 2.000.000.000 200.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 06 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 135.000.000 145.000.000
DATA/INFORMASI
01 06 15 009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan 3. Peningkatan - Kabupaten Tersedianya bahan evaluasi 65 SKPD Buku Laporan Pelaksanaan 10 Buku 30.000.000 33.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah Tahun 2016 Pelayanan Publik, Wonogiri pelaksanaan pembangunan Pembangunan Daerah Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan daerah 2016
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 15 013 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil - - Kabupaten Dokumentasi Hasil-Hasil 40 Buku Tersedianya Data Dokumentasi 100 % 30.000.000 33.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pembangunan Wonogiri Pembangunan Tahun 2015 Hasil-Hasil Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2015
01 06 15 019 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia - - Kab Wonogiri Tersedianya data Perencanaan 80 Buku Tersedianya data Perencanaan 80 Buku 35.000.000 35.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
(IPM) Kabupaten Wonogiri Tahun Kabupaten Wonogiri Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
2016 2016
37

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 06 15 022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan 3. Peningkatan - Kabupaten Menunjang kegiatan 1 Tahun Tersedianya data profil 8 40.000.000 44.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2016 Pelayanan Publik, Wonogiri pengembangan SIPD dan Kabupaten Wonogiri dan SIPD Kelompok PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan tersusunnya Buku Kinerja Profil berbasis sebaran kecamatan
Tata Kelola Daerah Tahun 2015, Buku
Pemerintahan dan Rangkuman 8 Kelompok Data
Penciptaan 2011-2015, Buku 8 Kelompok
Konduktivitas Data Sebaran Kecamatan, Buku
Daerah Indikator Sosial Ekonomi
Makro Kabupaten Wonog
01 06 21 PROGRAM PERENCANAAN 1.155.000.000 1.019.000.000
PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 21 014 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang - - BAPPEDA TERLAKSANAKANYA 100 % TERFASILITASINYA 100 % 50.000.000 55.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Kecamatan MUSRENKEC PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 21 015 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya rencana 65 SKPD Dokumen/ buku usulan 65 75.000.000 82.500.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelayanan Publik, Wonogiri pembangunan tahunan SKPD pembangunan SKPD Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Tahun 2017
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 017 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya Rencana Program 65 SKPD Draft Buku RKPD 275 Buku 120.000.000 125.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Pelayanan Publik, Wonogiri dan Kegiatan Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Tahun 2017
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 018 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya Buku Rencana 65 SKPD Buku Rencana Kerja 200 Buku 100.000.000 105.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah (RKPD) Tahun 2017 Pelayanan Publik, Wonogiri Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Tahun 2017 2017
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 019 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan 3. Peningkatan - Kabupaten Tersedianya data dukung 1 Dokumen Buku hasil laporan konsolidasi 30 Buku 30.000.000 33.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pelayanan Publik, Wonogiri perencanaan pembangunan pelaksanaan program/ PEMBANGUNAN DAERAH
Pembantuan, DAK dan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan daerah dalam pengambilan kegiatan Dekonsentrasi Tugas
Tahun 2016 Tata Kelola kebijakan yang tepat Pembantuan, dan Bantuan
Pemerintahan dan Keuangan Kabupaten Wonogiri
Penciptaan Tahun 2015
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 020 Penyusunan Proposal Program Strategis - - Bappeda terlaksananya kegiatan 1 Paket terfasilitasinya penyusunan 100 % 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah Kabupaten Wonogiri proposal strategis PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 21 024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya Buku KUA dan 65 SKPD Buku KUA dan PPAS APBD 400 Buku 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
2017 Pelayanan Publik, Wonogiri PPAS APBD Tahun 2017 Tahun 2017 PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
38

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 06 21 025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya Buku KUA dan 65 SKPD Buku KUA dan PPAS 200 Buku 90.000.000 90.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun 2016 Pelayanan Publik, Wonogiri PPAS Perubahan APBD Tahun Perubahan APBD Tahun 2016 PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan 2016
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya dokumen rencana 15 Buku Rencana Indikasi 15 25.000.000 27.500.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelayanan Publik, Wonogiri indikasi program dan kegiatan Dokumen Program dan Kegiatan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan pembangunan Tahun 2016 Pembangunan Tahun 2015
Tata Kelola kepada pemerintah provinsi kepada Pemerintah Provinsi
Pemerintahan dan Jawa Tengah Jawa Tengah
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 027 Fasilitasi Musrenbang Nasional 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya buku Rencana 10 Buku Rencana Indikasi 10 30.000.000 35.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelayanan Publik, Wonogiri Pembangunan Tahun 2016 Dokumen Program dan Kegiatan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan yang diusulkan kepada Pembangunan Tahun 2016
Tata Kelola Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pusat
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 037 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan - - Bappeda terlaksananya rapat rapat 100 % terfasilitasinya rapat 100 % 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
koordinasi koordinasi perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
pembangunan
01 06 21 039 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 3. Peningkatan - Kabupaten Jumlah Peserta Bintek 12 Orang Tersedianya Dokumen 30 30.000.000 33.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelayanan Publik, Wonogiri Rencana Pembangunan Jangka Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Menengah Desa
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 041 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi - - Kabupaten Laporan Kemajuan DAK Per 4 Buku Tersedianya Data Dukung 1 Dokumen 30.000.000 33.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri Wonogiri Triwulan dan Buku Laporan Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
Akhir Pelaksanaan Kegiatan Daerah Dalam Pengambilan
DAK Kabupaten Wonogiri Kebijakan yang Tepat
Tahun 2016
01 06 21 045 Evaluasi RKPD Tahun 2016 3. Peningkatan - Kabupaten Laporan Evaluasi RKPD 20 Buku Terlaksananya evaluasi hasil 1 Paket 35.000.000 40.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pelayanan Publik, Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun pelaksanaan RKPD Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan 2016 2016
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 21 046 Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri 3. Peningkatan - Kabupaten Tersusunnya RPJMD Kabupaten 1 Dokumen Buku RPJMD Kabupaten 70 Buku 200.000.000 220.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun 2015-2020 Pelayanan Publik, Wonogiri Wonogiri Tahun 2015-2020 Wonogiri Tahun 2015-2020 PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
39

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 06 21 47 Fasilitasi Musrenbang Penyusunan RPJMD 3. Peningkatan - Kabupaten Tersedianya Dokumen RPJMD 100 % Tersusunnya Dokumen RPJMD 275 Buku 200.000.000 0 3 BADAN PERENCANAAN
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2020 Pelayanan Publik, Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Kabupaten Wonogiri Tahun PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan 2015-2020 2015-2020
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN 1.295.000.000 725.000.000
PEMBANGUNAN EKONOMI
01 06 22 009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber - - Kab.Wonogiri Terfasilitasinya Kegiatan forum 1 Keg Terfasilitasinya Kegiatan 1 Keg 85.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A Pengembangan ekonomi forum Pengembangan ekonomi PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 22 015 Prima Tani Dana Bantuan Keuangan Provinsi - - Kabupaten Terwujudnya peningkatan 2 Desa Terwujudnya peningkatan 2 Desa 125.000.000 125.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Jawa Tengah Wonogiri kesejahteraan keluarga kesejahteraan keluarga PEMBANGUNAN DAERAH
masyarakat serta terwujudnya masyarakat serta terwujudnya
gizi keluarga dan masyarakat gizi keluarga dan masyarakat
melalu pemanfaatan melalu pemanfaatan
pekarangan secara lestari pekarangan secara lestari
01 06 22 016 Pendampingan Primatani - - Kab.Wonogiri Terfasilitasinya Kegiatan forum 1 Keg Terfasilitasinya Kegiatan 1 Keg 75.000.000 80.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pengembangan ekonomi forum Pengembangan ekonomi PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 22 020 Pendampingan Fasilitasi Forum - - Kab Wonogiri Terfasilitasinya Kegiatan forum 1 Keg Terfasilitasinya Kegiatan 1 Keg 75.000.000 80.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Pengembangan ekonomi forum Pengembangan ekonomi PEMBANGUNAN DAERAH
(FPESD)
01 06 22 032 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan - - Kab.Wonogiri Terfasilitasinya koordinasi 1 Keg Terfasilitasinya Kegiatan 1 Keg 105.000.000 110.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pembangunan Ekonomi Wilayah perencanaan pembangunan forum Pengembangan ekonomi PEMBANGUNAN DAERAH
Ekonomi
01 06 22 048 Fasilitasi Inovasi Teknologi Produk Unggulan - - Kab.Wonogiri Terlaksananya pemanfaatan 1 Keg Terlaksananya pemanfaatan 1 Keg 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah penggunaan inovasi teknologi penggunaan inovasi teknologi PEMBANGUNAN DAERAH
untuk pengolahan / untuk pengolahan /
pengembangan usaha bagi pengembangan usaha bagi
anggota klaster anggota klaster
01 06 22 050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi - - Kab.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 25 Buku Terlaksananya penyusunan 25 Buku 40.000.000 40.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Makro Kabupaten Wonogiri analisis perkembangan analisis perkembangan PEMBANGUNAN DAERAH
ekonomi makro daerah ekonomi makro daerah
01 06 22 053 Fasilitasi Perencanaan Dan Evaluasi PUAP - - Kab.Wonogiri Terlaksananya fasilitasi 20 Terlaksananya fasilitasi 20 30.000.000 30.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
perencanan dn evaluasi Gapoktan perencanan dn evaluasi Gapoktan PEMBANGUNAN DAERAH
pelaksanaan PUAP pelaksanaan PUAP
01 06 22 58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani - - Kab.Wonogiri Terlaksananya Buku Kajian 20 Buku Mrningkatnya ketersediaanya 20 Buku 60.000.000 60.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Nilai Tukar Petani dokumen bagi perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
pembangunan
01 06 22 59 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri - - Kabupaten Tersedianya Dokumen rencana 1 Keg Terwujudnya sinergitas 1` Keg 300.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Daerah Wonogiri perencanaan pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH
Ekonomi Daerah
01 06 22 60 Penyusunan Analisis Pengembangan Ekonomi - - Kabupaten Terwujudnya sinergitas 1 Keg Terwujudnya sinergitas 1 Keg 100.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Kecamatan Pracimantoro Wonogiri perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
ekonomi daerah ekonomi daerah
01 06 22 61 Penyusunan Data Dasar Perencanaan - - Kab.Wonogiri Terwujudnya sinergitas 1 Keg Terwujudnya sinergitas 1 Keg 75.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Pembangunan Ekonomi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH
ekonomi daerah ekonomi daerah
01 06 22 62 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan - - kab. wonogiri Terfasilitasinya koordinasi 1 Keg Terwujudnya Sinergisitas 1 Keg 25.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Gizi ( Fasilitasi RAD-PG ) Penyusunan RAD PG Perencanaan Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH
Ekonomi Daerah
01 06 22 63 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah - - Kab. Wonogiri Terfasilitasinya koordinasi 1 Keg Terwujudnya Sinergisitas 1 Keg 50.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Kaca ( Fasilitasi RAD-GRK ) Penyususnan RAD GRK Perencanaan Pengembangan PEMBANGUNAN DAERAH
Ekonomi Daerah
40

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 06 22 64 Penyusunan Analisis Pengembangan Potensi - - Kab.Wonogiri Tersedianya Dokumen 1 Keg Tersedianya Dokumen 1 Keg 50.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri pengemmbangan potensi pengemmbangan potensi PEMBANGUNAN DAERAH
pendapatan asli Daerah pendapatan asli Daerah
01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN 815.000.000 780.000.000
BUDAYA
01 06 23 030 Koordinasi Perencanaan Bidang - - Kab.Wonogiri Terlaksananya koordinasi 53 Keg tersusunya rencana program 53 Keg 45.000.000 45.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pemerintahan dan Kesra p[ertencanaan bidang /Kegiatan pada SKPD yang PEMBANGUNAN DAERAH
pemerintahan dan kesra tidak Integratif dan tidak
tumpang tindih
01 06 23 038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan - - Kab.wonogiri Terlaksananya koordinasi 35 Keg Meningkatnya Koordinasi 35 Keg 115.000.000 120.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten) penanggulangan kemiskinan penanggulangan Kemiskinan PEMBANGUNAN DAERAH
Kabupaten 9 TKPK Kabupaten Daerah
01 06 23 040 Evaluasi Pencapaian Target MDG's - - Kabupaten Tersedianya data dan informasi 25 Buku Tersedianya data dan 25 Buku 50.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri tentang pencapaian target informasi tentang pencapaian PEMBANGUNAN DAERAH
MDGs Kabupaten wonogiri target MDGs Kabupaten
2011-2015 wonogiri 2011-2015
01 06 23 041 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL - - Kabupaten Terlaksanakanya koordinasi 6 Keg Meningkatnya Fasilitasi 6 Keg 60.000.000 65.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
wonogiri PKja air minum dan penyehatan kegiatan Kelomp[ok Kerja Air PEMBANGUNAN DAERAH
Lingkungan minum penyehatan
Lingkungan ( AMPL )
Kab.Wonogiri
01 06 23 042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi - - Kabupaten Tersusunya APBD Kabupaten 25 SKPD Tersusunya anggaran SKPD di 25 SKPD 60.000.000 60.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Implementasi Anggaran Responsif Gender Wonogiri wonogiri yang Responsif lingkungan Pemerintah PEMBANGUNAN DAERAH
Gender Kabupaten Wonogiri yang
responsif Gender
01 06 23 43 Pemetaan Kerusakan Gedung Sarana dan - - Kab.Wonogiri Tersusunya perencanaan 10 Buku Tersedianya data makro 10 Buku 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Prasarana Pemerintah Daerah rehabilitasi gedung sarana tingkat kerusakan pada PEMBANGUNAN DAERAH
pemerintah yang efektif efisien gedung sarana dan prasarana
dan tepat sasaran Pemerintah
01 06 23 44 Review Rencana Aksi Daerah Air Minum dan - - Kab.Wonogiri Tersedianya Dokumen rencana 80 Buku Tersedianya Dokumen rencana 80 Buku 50.000.000 50.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) aksi daerah air minum aksi daerah air minum PEMBANGUNAN DAERAH
penyehatan lingkungan penyehatan lingkungan
01 06 23 45 Publikasi Data Sektor Kesehatan dan - - Kab.Wonogiri Terpublikasinya data data 70 Buku Tersusunya data sektor Sosial 70 Buku 75.000.000 75.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Pendidikan, Tenaga Kerja sektor pendidikan budaya PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 23 46 Penyusunan Master Plan Kesehatan - - Kabupaten Tersusunya master kesehatan 10 Buku Tersusunya master kesehatan 10 Buku 200.000.000 200.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Kabupaten Wonogiri Wonogiri kabupaten Wonogiri kabupaten Wonogiri PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 23 47 Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten - - Kab.Wonogiri Tersusunya review dokumen 80 Buku Tersedianya dokumen strategi 80 Buku 60.000.000 65.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi strategi Sanitasi Kabupaten Sanitasi Kabupaten PEMBANGUNAN DAERAH
Permukiman (PPSP)
01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA 990.000.000 320.000.000
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
01 06 24 005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan 4. Pengembangan - Kab.Wonogiri Terselenggaranya Program 26 Keg Terselenggaranya Program 26 Keg 25.000.000 50.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Penyelamatan Air (GNKPA) Pengelolaan Perencanaan Praswil dan SDA Perencanaan Praswil dan SDA PEMBANGUNAN DAERAH
Pemanfaatan
Sumberdaya air,
alam dan
Lingkungan Secara
Optimal dan Lestari
01 06 24 007 Pendampingan Water Resources and - - Kab. Wonogiri Terselenggaranya Program 6 Keg Terselenggaranya Program 6 Keg 70.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Irrigation Sector Management Program Perencanaan Praswil dan SDA Perencanaan Praswil dan SDA PEMBANGUNAN DAERAH
(WISMP)
01 06 24 008 Fasilitasi Perencanaan dan Koordinasi PNPM - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya program 1 Keg Terfasilitasi Perencanaan dan 1 Keg 10.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan PPIP perencanaan praswil dan SDA evaluasi PPIP PEMBANGUNAN DAERAH
41

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 06 24 011 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten - - Kab.wonogiri Terselenggaranya Program 10 Tersusunya dokumen Revisi 10 100.000.000 10.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri Perencanaan Praswil dan SDA Dokumen RPIJM kab.Wonogiri Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 24 023 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya Program 6 Kali Terfasilitasinya Kegiatan 6 Kali 75.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Prasarana Wilayah Perencanaan Praswil dan SDA perencanaan Prasarana dan PEMBANGUNAN DAERAH
pengembangan wilayah
01 06 24 024 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan - - Kab.Wonogiri Terselenggaranya Program 1 Dokumen Terfasilitasinya Kegiatan 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Solo Perencanaan Praswil dan SDA Kolaborasi DAS Bengawan solo PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 24 027 Kegiatan Water Resources And Irrigation - - Kab. Wonogiri Terselenggaranya Program 9 Keg Terselenggaranya Program 9 Keg 160.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Sector Management Program (WISMP) Hibah Perencanaan Praswil dan SDA Perencanaan Praswil dan SDA PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 24 29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan - - Kab. wonogiri Terselenggaranya program 10 Keg Tersusunya Dokumen 10 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I) perencanaan praswil dan SDA inventarisasi dan pemetaan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
infrastruktur di Kabupaten
Wonogiri
01 06 24 30 Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten - - Kab.Wonogiri Tersusunya Kajian 10 Tersusunya Kajian 10 200.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri Pengembangan irigasi Dokumen Pengembangan irigasi Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
Kab.wonogiri Kab.wonogiri
01 06 24 31 Studi Kebijakan Pembangunan Jalan - - Kab.Wonogiri Tersusunya Study Kebijakan 10 Tersusunya Study Kebijakan 10 200.000.000 0 1 BADAN PERENCANAAN
pembangunan jalan Dokumen pembangunan jalan Dokumen PEMBANGUNAN DAERAH
01 23 STATISTIK
01 23 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 375.000.000 412.500.000
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
01 23 15 11 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data - - Kabupaten Buku Wonogiri Dalam Data 225 Buku Tersedianya Data Wonogiri 100 % 75.000.000 82.500.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun 2016 Wonogiri Tahun 2016 Dalam Data Tahun 2016 PEMBANGUNAN DAERAH
01 23 15 12 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data - - Kecamatan Se- Buku Kecamatan Dalam Data 250 Buku Tersedianya Data Kecamatan 100 % 65.000.000 71.500.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun 2016 Kabupaten Tahun 2016 Dalam Data Tahun 2016 PEMBANGUNAN DAERAH
Wonogiri
01 23 15 13 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten - - Kabupaten Buku Tinjauan Produk 100 Buku Tersedianya Data Tinjauan 100 % 75.000.000 82.500.000 1 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri Tahun 2015 Wonogiri Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional PEMBANGUNAN DAERAH
(PDRB) Kabupaten Tahun 2015 Bruto (PDRB) Kabupaten
Tahun 2015
01 23 15 14 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun - - Kecamatan Se- Buku Produk Domestik 75 Buku Tersedianya Data Produk 100 % 60.000.000 66.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
2015 Kabupaten Regional Bruto (PDRB) Domestik Regional Bruto PEMBANGUNAN DAERAH
Wonogiri Kecamatan Tahun 2015 (PDRB) Kecamatan Tahun
2015
01 23 15 15 Penyusunan Buku Indek Harga Konsumen - - Kabupaten Buku Indek Harga Konsumen 75 Buku Tersedianya Data Laju 12 Bulan 40.000.000 44.000.000 1 BADAN PERENCANAAN
Tahun 2016 Wonogiri Tahun 2016 Perkembangan Harga dan Laju PEMBANGUNAN DAERAH
Inflasi
01 23 15 16 Fasilitasi Forum Data - - Kabupaten Jenis-jenis data Kabupaten 30 Jenis-jenis data Kabupaten 100 60.000.000 66.000.000 3 BADAN PERENCANAAN
Wonogiri Wonogiri Wonogiri PEMBANGUNAN DAERAH
TOTAL 9.464.200.000 5.350.500.000
42

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 712.000.000 725.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Dinas Perhubungan, Pembelian Meterai dan Perangko 12 Bulan Terbelinya Meterai dan 12 Bulan 3.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Komunikasi dan Perangko KOMUNIKASI DAN
Informatika INFORMATIKA
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan - Dinhubkominfo Tersedianya jasa Telepon, Air dan 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan Jasa 12 Bulan 200.000.000 210.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan Publik, listrik Telepon, Air dan Listrik KOMUNIKASI DAN
Penyelenggaraan INFORMATIKA
Tata Kelola
Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyediaan jasa 12 Bulan Tersedianya Obat-obatan 12 Bulan 2.000.000 2.500.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perlengkapan Kantor Kabupaten Wonogiri peralatan dan perlengkapan kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - - Dinhubkominfo Terlakssananya Pembayaran Pajak 1 Tahun Terbayarnya Pajak Kendaraan 1 Tahun 15.000.000 16.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perizinan Kendaraan Kabupaten Wonogiri Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 KOMUNIKASI DAN
Dinas/Operasional INFORMATIKA
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan - Dinhubkominfo Terlakssananya Penyediaan Jasa 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pelayanan Publik, Kabupaten Wonogiri Kebersihan Kantor Kantor KOMUNIKASI DAN
Penyelenggaraan INFORMATIKA
Tata Kelola
Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Dinhubkominfo Terlaksananya Penyediaan alat 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.000.000 35.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri tulis kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyediaan barang 12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 45.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Penggandaan Kabupaten Wonogiri cetakan dan pengandaan pengandaan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Dinhubkominfo Tersedianya komponen instalsi 12 Bulan Tersedianya komponen instalasi 12 Bulan 3.500.000 3.500.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kabupaten Wonogiri listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan KOMUNIKASI DAN
Kantor kantor kantor INFORMATIKA
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyediaan 1 Paket Tersedianya peralatan dan 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perlengkapan Kantor Kabupaten Wonogiri peralatan dan perlengkapan perlengkapan komputer serta KOMUNIKASI DAN
komputer terawatnya perangkat keras INFORMATIKA
komputer
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyediaan surat 12 Bulan Terjawabnya pemberitaan yang 12 Bulan 3.500.000 3.500.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Wonogiri kabar berkaitan dengan SKPD KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyediaan 1 Tahun Tersedianya makanan dan 1 Tahun 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri makanan dan minuman rapat minuman rapat dan tamu KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan - - Dinhubkominfo Terlakssananya Perjalanan Dinas 1 Tahun Tersedianya biaya untuk 1 Tahun 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Konsultasi Ke Luar Daerah Kabupaten Wonogiri Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
43

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya Perjalanan Dinas 1 Tahun Tersedianya biaya untuk 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten Wonogiri Dalam Daerah perjalanan dinas dalam daerah KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Dinhubkominfo Terlaksananya Penyediaan jasa 12 Bulan Tersedianya jasa tenaga kerja 12 Bulan 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pegawai Kabupaten Wonogiri tenaga kerja non pegawai non pegawai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 1.249.000.000 1.030.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Dinhubkominfo Terlaksananya Pembangunan 1 Paket Meningkatnya sarana dan 1 Paket 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri gedung kantor prasarana Aparatur KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan - - Dinhubkominfo Meningkatnya Kinerja Aparatur 1 Paket Tersedianya Kendaraan 1 Paket 800.000.000 500.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Dinas/Operasional Kabupaten Wonogiri Dinas/Operasional KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung - - Dinhubkominfo Terlaksananya pengadaan 1 Paket Tersedianya perlengkapan 1 Paket 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kantor Kabupaten Wonogiri perlengkapan gedung kantor gedung kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung - - Dinhubkominfo Terlaksananya pengadaan 1 Paket Tersedianya peralatan gedung 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kantor Kabupaten Wonogiri peralatan gedung kantor kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Dinhubkominfo Terpeliharanya secara rutin 1 Tahun Tersedianya kendaraan 1 Tahun 90.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Wonogiri kendaraan dinas/operasional dinas/operasional roda 2 dan KOMUNIKASI DAN
roda 4 laik pakai INFORMATIKA
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Dinhubkominfo Terpeliharanya peralatan gedung 1 Tahun Meningkatnya keamanan dan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Wonogiri kantor secara rutin/berkala kenyamanan pegawai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Dinhubkominfo Terpeliharanya peralatan gedung 1 Tahun Meningkatnya keamanan dan 1 Tahun 6.000.000 7.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Wonogiri kantor kenyamanan pegawai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Dinhubkominfo Terpelharanya mebeleur secara 1 Tahun Meningkatnya usia pemakaian 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Mebeleur Kabupaten Wonogiri rutin/berkala mebeleur kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung - - Dinhubkominfo Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Meningkatnya keamanan dan 1 Paket 90.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kantor Kabupaten Wonogiri kenyamanan para pegawai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat - - Dinhubkominfo Terbangunnya Taman Kantor 1 Paket Meningkatnya Keindahan dan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
parkir/ taman/pagar/gapura/talud Kabupaten Wonogiri kenyamanan Lingkungan Kantor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 156.000.000 156.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - - Dinhubkominfo Terwujudnya kelengkapan kerja 1 Paket Tersedianya pakaian dinas 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kelengkapannya Kabupaten Wonogiri dinas dan lapangan untuk 122 pegawai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Dinhubkominfo Tersusunnya Data Pegawai 1 Tahun Tersedianya data pegawai 122 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Orang KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 16.000.000 16.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Dinhubkominfo Terwujudnya pendidikan dan 1 Tahun Meningkatnya SDM Aparatur 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Pelatihan Formal secara teknis dan berdisiplin KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
44

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat - - Dinhubkominfo Tersusunnya penilaian angka kredit 1 Tahun Tersedianya data penilaian 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Fungsional Kabupaten Wonogiri bagi pejabat fungsional angka kredit bagi pejabat KOMUNIKASI DAN
fungsional 7 Pegawai INFORMATIKA
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 76.000.000 124.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Dinhubkominfo Tersusunya laporan keuangan 2 Kali Tersedianya Laporan keuangan 2 Kali 5.000.000 8.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Semesteran Kabupaten Wonogiri semesteran semesteran KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan - - Dinhubkominfo Tersusunya laporan keuangan 1 Kali Tersedianya laporan keuangan 1 Kali 5.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Akhir Tahun Kabupaten Wonogiri akhir Tahun akhir Tahun KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Dinhubkominfo Tersusunya Dokumen Kegiatan 20 Buku Tersedianya Dokumen rencana 20 Buku 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Tahun yang akan datang kegiatan Tahun yang akan KOMUNIKASI DAN
datang INFORMATIKA
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan - - Dinhubkominfo Tersusunya pelaporan dan evaluasi 12 Bulan Tersedianya laporan dan 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kegiatan Kabupaten Wonogiri pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan KOMUNIKASI DAN
setiap Bulan INFORMATIKA
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan - - Dinbkominfo Tersusunnya Administrasi 12 Bulan Tersedianya dokumen 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri keuangan secara tertib administrasi keuangan selama KOMUNIKASI DAN
12 bulan INFORMATIKA
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Dinhubkominfo Tersusunnya Buku Lakip 10 Buku Tersedianya Buku Lakip 10 Buku 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Dinhubkominfo Tersusunya RKA/DPA 3 Kali Tersedianya Dokumen RKA/DPA 3 Kali 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Dinhubkominfo KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 URUSAN WAJIB
01 07 PERHUBUNGAN
01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN 2.110.400.000 2.190.400.000
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
01 07 15 010 Pemeliharaan alat-alat angkutan - - Dinhubkominfo Terpeliharanya alat-alat apung 1 Paket Terpeliharanya alat-alat apung 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
apung bermotor Kabupaten Wonogiri bermotor bermotor 2 Kapal Fiber 1 Kapal KOMUNIKASI DAN
Karet INFORMATIKA
01 07 15 012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Garasi 1 Paket Tersedianya Garasi Kapal yang 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kapal Kabupaten Wonogiri Kapal/Rumah Kapal memadai KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Ruang Tunggu 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Tunggu Penumpang Kapal di Kabupaten Wonogiri Penumpang Kapal di Cakaran Penumpang Kapal KOMUNIKASI DAN
Cakaran INFORMATIKA
01 07 15 020 Operasional Penyelenggaraan - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya sistem informasi 1 Tahun Tersedianya data lokasi parkir 1 Tahun 788.400.000 788.400.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perparkiran yang akurat dan optimalisasi yang akurat serta untuk KOMUNIKASI DAN
pendapatan parkir optimalisasi Pendapatan Parkir INFORMATIKA
01 07 15 024 Inventarisasi Kantong Parkir se - - Dinhubkominfo Tersedianya data potensi yang up 55 Lokasi Terselenggaranya inventarisasi 55 Lokasi 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri date parkir 25 kecamatan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 027 Updating Profil Dinhubkominfo - - Dinhubkominfo Tersusunnya Profil Dihubkominfo 20 Buku Tersedianya Buku Profil 20 Buku 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Dinhubkominfo KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
45

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 07 15 029 Rakor Pengelolaan Perparkiran - - Dinhubkominfo Meningkatnya Mekanisme 2 Kali Terselenggaranya Rapat 2 Kali 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri pelayanan dan Pendapatan Koordinasi Pengelola KOMUNIKASI DAN
Perparkiran INFORMATIKA
01 07 15 031 Pemeliharaan/Perbaikan Ponton - - Waduk Gajah Terpeliharanya Ponton Kapal 1 Paket Meningkatnya Keamanan dan 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kapal Mungkur Kabupaten Kenyamanan Sandar Kapal KOMUNIKASI DAN
Wonogiri INFORMATIKA
01 07 15 050 Kerjasama Subosukowonosraten - - Dinhubkominfo Terlaksananya Rakor Bidang 1 Paket Terwujudnya Kerjasama antar 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Perhubngan Se Perbatasan bidang Perhubungan KOMUNIKASI DAN
Subosukawanasraten INFORMATIKA
01 07 15 061 Rehabilitasi Pelataran dan - - Dinhubkominfo Terlakssananya Rehabilitasi 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan 1 Paket 500.000.000 500.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pembangunan Kios Terminal Kabupaten Wonogiri Pelataran dan Pembangunan Kios Pengguna Terminal dan KOMUNIKASI DAN
Terminal Pedagang di Lingkungan INFORMATIKA
Terminal
01 07 15 63 Pengadaan gang way ponton - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya akses penghubung 4 Buah Meningkatnya Kenyamanan 4 Buah 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
bagi penumpang kapal dari daratan Penumpang Kapal KOMUNIKASI DAN
menuju dermaga ponton INFORMATIKA
01 07 15 64 Update Data Pengelola Terminal - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya Data angkutan umum 1 Paket Terdatanya angkutan umum 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
yang melalui terminal yang melalui terminal KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 65 Pembuatan SIM Pelayanan - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya SIM Pengujian 1 Paket Meningkatnya ketertipan data 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor pengujian kendaraan Bermotor KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 66 Pemeliharaan Gedung LLASDP di - - Kabupaten Wonogiri Terpeliharanya gedung LASDAP di 1 Paket Meningkatnya kinerja pegawai 1 Paket 40.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Sendang Sendang Waduk Gajah Mungkur yang bertanggungjawab di KOMUNIKASI DAN
LLASDP INFORMATIKA
01 07 15 67 Pengadaan Papan Parkir - - Kabupaten Wonogiri Terbelinya papan sosialisasi 23 Buah Tersedianya papan sosialisasi 23 Buah 35.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
peraturan perparkiran peraturan perparkiran KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 68 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu - - Kabupaten Wonogiri Terpilihnya pelajar pelopor Lalu 6 Bulan Meningkatnya Kesadaran 6 Bulan 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Lintas Lintas Pelajar dalam Berlalu lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 15 70 Pemeliharaan Dermaga - - WGM Kabupaten Terpeliharanya Dermaga Kapal 1 Paket Meningkatnya Keselamatan dan 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Wonogiri kelancaran naik turun KOMUNIKASI DAN
penumpang INFORMATIKA
01 07 15 71 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - - Kabupaten Wonogiri Optimalisasi kegunaan 1 Paket Meningkatnya 1 Paket 300.000.000 350.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Keselamatan LLAJ perlengkapan jalan keselamatanketertipan dan KOMUNIKASI DAN
keteraturan LLAJ INFORMATIKA
01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN 745.000.000 815.000.000
PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
01 07 16 002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Prasarana Balai 1 Paket Tersedianya Prasarana Balai 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
balai pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri Pengujian Kendaraan Bermotor ( Pengujian Kendaraan Bermotor ( KOMUNIKASI DAN
(kalibrasi alat) Kalibrasi alat ) Kalibrasi alat ) yang memadai INFORMATIKA
01 07 16 005 Pengecatan Marka Jalan dan Zebra - - Dinhubkominfo Terpasangnya Marka jalan dan 1 Paket Meningkatnya keselamatan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Cross Kabupaten Wonogiri sebra cross pengguna jalan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 16 006 Rehabilitasi/pemeliharaan traffic - - Dinhubkominfo Terpeliharanya traffic light dan 8 Unit Meningkatnya Ketertipan Lalu 8 Unit 175.000.000 175.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
light dan flash light Kabupaten Wonogiri flash light lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 16 007 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Rambu Lalu LIntas 1 Paket Meningkatnya Ketertipan Lalu 1 Paket 25.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
lalu lintas Kabupaten Wonogiri Lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
46

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 07 16 008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Ripiter 1 Paket Meningkatnya Komunikasi 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Informasi di lapangan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 16 016 Pengadaan dan Pemasangan - - Dinhubkominfo Terpasangnya Perlengkapan Jalan 1 Paket Meningkatnya Keselamatan 1 Paket 60.000.000 80.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perlengkapan Jalan Keselamatan Kabupaten Wonogiri Keselamatan LLAJ ( DAK ) pengguna Jalan KOMUNIKASI DAN
LLAJ ( DAK ) INFORMATIKA
01 07 16 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu - - Dinhubkominfo Terpeliharanya RPPJ 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan dan 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Kabupaten Wonogiri keamanan pengguna Jalan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 16 020 Rehabilitasi/Pemeliharaan Guard - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Guard rail 1 Paket Meningkatnya Keselamatan 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Rail Kabupaten Wonogiri Pengguna Jalan didaerah KOMUNIKASI DAN
Tikungan Tajam INFORMATIKA
01 07 16 021 Pengadaan Alat Kebersihan - - Dinhubkominfo Tersedianya Alat Kebersihan 1 Tahun Meningkatnya kebersihan 1 Tahun 40.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Terminal se Kab. Wonogiri Kabupaten Wonogiri Terminal Se Kabupaten Lingkungan terminal se KOMUNIKASI DAN
Kabpaten INFORMATIKA
01 07 16 022 Rehabilitasi/Pemeliharan Taman - - Dinhubkominfo Terpeliharanya Taman Terminal 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Terminal Angkutan Kota Kabupaten Wonogiri Angkuta Pengguna Terminal Angkuta KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN 825.000.000 240.000.000
PELAYANAN ANGKUTAN
01 07 17 020 Pengendalian dan Pengawasan - - Dinhubkominfo Terkendalinya dan termonitornya 12 Bulan Meningkatnya Keselamatan Lalu 12 Bulan 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Angkutan Jalan Kabupaten Wonogiri Angkutan Jalan Lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 021 Wahana Tata Nugraha - - Dinhubkominfo Terciptanya Angkutan Kota yang 12 Bulan Terpilihnya Lalulintas Perkotaan 12 Bulan 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Baik yang tetib dan Teratur KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 022 Operasional Bus Sekolah - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Operasional Bus 12 Bulan Meningkatnya semangat belajar 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Sekolah siswa usia wajib belajar KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum - - Dinhubkominfo Tersedianya Stiker Angkutan 12 Bulan Meningkatnya Ketertipan 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Umum Angkutan Umum KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 25 Pelayanan Penertiban Ijin Trayek - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya Ijin Trayek dan Kartu 12 Bulan Meningkatnya Angkutan Umum 12 Bulan 100.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan Kartu Pengawasan Pengawasan yang mempunyai ijin trayek dan KOMUNIKASI DAN
kartu Pengawasan INFORMATIKA
01 07 17 26 Pembangunan, Pemeliharaan dan - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya pelayanan kepada 12 Bulan Meningkaynya pelayanan 12 Bulan 300.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Penyelenggaraan Pos Terpadu masyarakat pada Pos Terpadu kepada masyarakat pada Pos KOMUNIKASI DAN
Terpadu INFORMATIKA
01 07 17 27 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya Ijin Insidentil, 12 Bulan Meningkatnya ketertipan 12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Rekomendasi Angkutan Barang Rekomendasi Angkutan Barang kelengkapan Angkutan KOMUNIKASI DAN
Umum dan Rekomendasi Umum dan Rekomendasi Kendaraan Bermotor INFORMATIKA
Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu
Pengawasan AKDP dan AKAP Pengawasan AKDP dan AKAP
01 07 17 28 Pembuatan DED Terminal - - Desa Purwoharjo, Kec. Survey lokasi kelayakan 1 Tersedianya DED Terminal di 1 Dokumen 100.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Karangtengah Karangtengah pembangunan terminal Kecamatan Karangtengah KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 17 29 Penataan Terminal Non Bus - - Kelurahan Penataan Terminal Non Bus 1 Ketertiban Kendaraan angkot 1 Paket 150.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Purwantoro, Bulukerto dan Kismantoro antar Desa/Kecamatan KOMUNIKASI DAN
Kelurahan Tegalrejo INFORMATIKA
01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN 4.195.000.000 2.355.000.000
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
47

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 07 18 010 Pengecatan Zona Perparkiran - - Dinhubkominfo Terlaksananya Pengecatan Zona 220 m2 Tersedianya Zona Area Parkir 220 m2 40.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Perparkiran yang baik KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 017 Pengadaan / Pemasangan Rambu - - Desa Johunut, Pengadaan / Pemasangan Rambu - 1 Paket Pelayanan Informasi dan 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Lalu Lintas Paranggupito dan rambu jalan mencegah terjadinya kecelakaan KOMUNIKASI DAN
Gunturharjo INFORMATIKA
01 07 18 27 Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya Alat Survey Bidang 1 Paket Meningkatnya Data survey yang 1 Paket 200.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perhubungan akurat KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 28 Pengadaan Alat Uji Marka Jalan - - Kabupaten Wonogiri Tersedianya Alat Uji Marka Jalan 1 Unit Meningkatnya Kesesuaian 1 Unit 250.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
standarat marka Jalan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 29 Pengadaan Alat Uji Rambu - - Dinhubkominfo Tersedianya alat uji Rambu 1 Unit Meningkatnya Perlengkapan 1 Unit 50.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri peralatan standar rambu lalu KOMUNIKASI DAN
lintas INFORMATIKA
01 07 18 30 Pengadaan Radio Komunikasi - - Diunhubkominfo Tersedianya Radio Komunikasi 20 Buah Meningkatnya kelancaran 20 Unit 50.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri petugas di lapangan komunikasi petugas yang ada di KOMUNIKASI DAN
Lapangan INFORMATIKA
01 07 18 31 Pengadaan Repiter - - Dinhubkominfo Terpasangnya Ripiter 1 Unit Meningkatnya Komunikasi radio 1 Unit 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri se Kab. Wonogiri KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 32 Pengadaan dan Pemasangan - - Kabupaten Wonogiri Terpasangnya perlengkapan jalan 1 Paket Meningkatnya Keselamatan, 1 Paket 1.500.000.000 2.000.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perlengkapan Jalan Keselamatan keselamatan LLAJ ketertipan dan keteraturan LLAJ KOMUNIKASI DAN
LLAJ INFORMATIKA
01 07 18 33 Pengadaan Kendaraan Crane - - Dinhubkominfo Tersedianya Kendaraan untuk 1 Unit Meningkatnya Perawatan Trffic 1 Unit 900.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri kegiatan pemeliharaan light dan flas Light KOMUNIKASI DAN
perlengkapan jalan INFORMATIKA
01 07 18 34 Pengadaan Kendaraan Derek - - Dinhubkominfo Tersedianya kendaraan untuk 1 Unit Miningkatnya Penanganan 1 Unit 700.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri derek kecelakaan lalu lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 35 Pengadaan Perlengkapan - - Dinhubkominfo Tersedianya perlengkapan 1 Paket Meningktanya Keselamatan lalu 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Operasional Keselamatan LLAJ Kabupaten Wonogiri Operasional Keselamatan LLAJ lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 18 36 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ - - Dinhubkominfo Tersedianya pedoman pelaksanaan 1 Paket Meningkatnya Pengetahuan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri teknis bidang lalu lintasa dan tentang LLAJ KOMUNIKASI DAN
Angkutan Jalan INFORMATIKA
01 07 18 37 Penyusunan Rencana Induk Jaringan - - Dinhubkominfo Tersusunyanya rencana induk 1 Paket Adanya arah kebijakan 1 Paket 150.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Transportasi Jalan Kabupaten Wonogiri jaringan transpotasi jalan transportasi di Kabipaten KOMUNIKASI DAN
Wonogiri INFORMATIKA
01 07 18 38 Pembuatan Taman Lalu Lintas - - Kabupaten Wonogiri Trsedianya Taman lalu Lintas di 1 Paket Meningkatnya Pengetahuan 1 Paket 150.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kawasan Terminal Giri Adipura Tentang lalu Lintas pada usia KOMUNIKASI DAN
Dini INFORMATIKA
01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 2.547.000.000 2.102.000.000
PENGAMANAN LALU LINTAS
01 07 19 004 Penyelenggaraan angkutan lebaran - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Angkutan 3 Kali Meningkatnya Kenyamanan dan 3 Kali 152.000.000 152.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
natal dan tahun baru Kabupaten Wonogiri Lebaran Natal dan Tahun Baru Keamanan Pemudik KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 007 Pemilihan AKUT - - Dinhubkominfo Terlaksananya pemilihan Awak 1 Paket Terpilihnya juara 1,2 dan 3 1 Paket 40.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Kendaraan Umum Teladan Awak Kendaraan Umum Teladan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 010 Pengawasan dan Pengendalian - - Dinhubkominfo Terpantaunya Kegiatan 25 Kec Meningkatnya Kertipan Parkir 25 Kec 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Perparkiran Kabupaten Wonogiri Perparkiran Se Kabupaten dan PAD KOMUNIKASI DAN
Wonogiri INFORMATIKA
48

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 07 19 011 Operasional Pos Terpadu - - Dinhubkominfo Terlaksananya Operasional Pos 20 Kali Meningkatnya Ketertipan dan 20 Kali 160.000.000 160.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Terpadu Keamanan Lalu Lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 025 Pengawasan dan Pengendalian - - Dinhubkominfo Terlaksananya Monitoring dan 12 Bulan Meningkatnya Ketertipan 12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Terminal Kabupaten Wonogiri Evaluasi Terminal Pengelolaan Terminal KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 026 Penyelenggaraan Lelang Parkir - - Dinhubkominfo Terlakssananya Lelang Parkir 1 Paket Terpilihnya Pemenang Lelang 1 Paket 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Parkir KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 030 Pembangunan/Perbaikan Halte - - kecamatan Pembangunan halte bus depan 2 Unit -Terbangunnya Halte 2 Unit 125.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
nguntoronadi, dan kecamatan KOMUNIKASI DAN
Praci INFORMATIKA
01 07 19 032 Pembinaan Teknis dan Operasional - - Dinhubkominfo Terbinanya para petugas parkir 30 Orang Meningkatnya SDM Para Juru 30 Orang 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Para Petugas Parkir Kabupaten Wonogiri Parkir dan Meningkatnya KOMUNIKASI DAN
pelayanan pengguna parkir INFORMATIKA
01 07 19 034 Operasional Ketertiban , - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Operasional 12 Bulan Meningkatnya Ketertipan dan 12 Bulan 800.000.000 400.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kelancaran, Keselamatan Terminal Kabupaten Wonogiri Ketertiban , Kelancaran, Kenyamanan Pengguna KOMUNIKASI DAN
Keselamatan Terminal Terminal INFORMATIKA
01 07 19 041 Sosialisasi Perparkiran - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Sosialisasi 2 Kali Meningkatnya Pengetahuan 2 Kali 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Perparkiran Perparkiran untuk pentugas KOMUNIKASI DAN
Parkir INFORMATIKA
01 07 19 043 Bantuan Angkutan Lebaran - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Biaya Angkutan 1 Paket Tersedianya angkutan umum 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Lebaran Mudik Bali Deso Bangun gratis 2 bus KOMUNIKASI DAN
Deso INFORMATIKA
01 07 19 044 Operasional Penyelenggaraan Parkir - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Operasional 1 Paket Meningkatnya Ketertipan Parkir 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Insidental Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Parkir Insidental KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 48 Penyelenggaraan Car Free Sunday - - Kecamatan Wonogiri Terselenggaranya Car Free Sunday 1 Tahun Kelancaran Pengaturan lalu 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Lintas kegiatan Car Free Sunday KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 49 Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Koordinasi 1 Tahun Terjalinnya Kerjasama 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Angkutan Jalan Kabupaten Wonogiri Bidang ALL pengaturan Lalu Lintas KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 50 Peningkatan SDM Bidang TIK - - Dinhubkominfo Terlaksananya 1 Paket Meningkatnya SDM Bidang TIK 1 Paket 35.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Bintek/Workshop/Seminar TIK KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 51 Pembangunan Apilkasi Hubkominfo - - Dinhubkominfo Tersedianya Aplikasi Pelayanan 1 Paket Meningkatnya Ketepatan, 1 Paket 150.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Hubkominfo berbasis IT kecepatan pelayanan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 52 Penyebarluasan Informasi melalui - - Kabupaten Wonogiri Terpublikasinya Informasi kepada 1 Paket Meningkatnya Penyebarluasan 1 Paket 750.000.000 750.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Videotron/ media luar ruang masyarakat Informasi melalui teknologi KOMUNIKASI DAN
berbasis IT. Informasi INFORMATIKA
01 07 19 53 Pembangunan Tempat Parkir - - RSUD Kabupaten Tersedianya Tempat Parkir Sepeda 1 Paket Terpakirnya Sepeda Motor 1 Paket 30.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Sepeda Motor RSPD Wonogiri Motor dengan Rapi KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 07 19 54 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi - - Kabupaten Wonogiri Terselenggaranya pembinaan, 12 Bulan Meningkatnya fungsi bantuan 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Bantuan Sarpras Mobil DAK Tahun monitoring dan Evaluasi Bantuan Sapras Mobil DAK Tahun 2010 KOMUNIKASI DAN
2010 Sapras Mobil DAK Tahun 2010 INFORMATIKA
01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN 415.000.000 420.000.000
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
01 07 20 004 Penyelenggaraan inventarisasi - - Dinhubkominfo Terselenggaranya inventarisasi 1 Paket Meningkatnya Kelaikan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Wonogiri kendaraan bermotor wajib uji pengoperasian kendaraan KOMUNIKASI DAN
(KBWU) dan perahu (KBWU) dan perahu bermotor INFORMATIKA
49

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 07 20 005 Pendataan pelaksanaan kegiatan - - Dinhubkominfo Terlaksananya Pendataan kegiatan 1 Paket Terdatanya Perbengkelan 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
perbengkelan, karoseri dan sekolah Kabupaten Wonogiri perbengkelan, karoseri dan sekolah Karoseri dan sekolah KOMUNIKASI DAN
mengemudi mengemudi mengemudi INFORMATIKA
01 07 20 006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Uji Kendaraan 5000 Unit Meningkatnya Kelaikan 5000 Unit 370.000.000 370.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Bermotor Kabupaten Wonogiri Bermotor Kendaraan Bermotor yang telah KOMUNIKASI DAN
diuji INFORMATIKA
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 100.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda- - - Dinhubkominfo Terlaksananya Penyediaan cetak 16 Jenis Tersedianya Karcis Retribusi, 16 Jenis 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
benda Berharga Kabupaten Wonogiri karcis dan benda-benda berharga Bus, Samapah, parkir, dan KOMUNIKASI DAN
sandar kapal INFORMATIKA
01 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 725.000.000 900.000.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
01 25 15 020 Pengembangan Teknologi Internet - - Dinhubkominfo Pembangunan FO dan Pembuatan 1 Paket Terbangunnya Sub domain dan 1 Paket 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan Intranet Kabupaten Wonogiri Web Subdomain Pengembangan Infrastruktur KOMUNIKASI DAN
WAN-LAN INFORMATIKA
01 25 15 021 Pengembangan Sistem Informasi - - Dinhubkominfo Peningkatan kualitas informasi 1 Paket Terbangunnya Aplikasi 1 Paket 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Eksekutif Daerah (SIEDA) Kabupaten Wonogiri SIEDA Informasi SIEDA yang Baik KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 027 Update Web - - Dinhubkominfo Terupdatenya Website 1 Tahun Pembaruan Tampilan website 1 Tahun 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri www.wonogirikab.go.id resmi Pemerintah Kabupaten KOMUNIKASI DAN
Wonogiri INFORMATIKA
01 25 15 029 Bintek Operator Komputer PDF - - Dinhubkominfo Terlaksananya bintek operator 110 Orang Meningkatnya kwalitas SDM 110 Orang 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri komputer PDF bidang IT KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 030 Pengembangan SIM Kecamatan - - Dinhubkominfo Terbangunnya SIM Kecamatan 1 Paket Terkumpulnya Database 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Kecamatan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 035 Pembinaan, Pengawasan dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya Pembinaan internet 1 Tahun Terbinanya para pelaku usaha 1 Tahun 35.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pengendalian internet aman dan Kabupaten Wonogiri aman dan sehat internet dalam mengakses KOMUNIKASI DAN
sehat internet INFORMATIKA
01 25 15 038 Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa - - Dinhubkominfo Terlaksananya Pengawasan dan 1 Tahun Terkendalinya penggunaan 1 Tahun 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Dering Kabupaten Wonogiri pengendalian operasional internet Internet di Kecamatan dan Desa KOMUNIKASI DAN
Kecamatan dan Desa INFORMATIKA
01 25 15 039 Migrasi Menuju Open Source - - Dinhubkominfo Terlaksananya Migrasi Menuju 1 Paket Free/Open Source Sofware di 1 Paket 30.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Software Kabupaten Wonogiri Open Source Software jajaran Pemkab Wonogiri KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 042 Pembangunan SIMADES - - Dinhubkominfo Terbangunnya Aplikasi SIMADES 1 Paket Terkumpulnya Database Desa 1 Paket 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 043 Pembangunan Aplikasi e-Office - - Dinhubkominfo Terbangunnya Aplikasi e-office 1 Paket Pembuatan Aplikasi e-office 1 Paket 175.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
50

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 25 17 PROGRAM FASILITASI 15.000.000 20.000.000
PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
01 25 17 003 Assistensi Bintek bidang Manajemen - - Dinhubkominfo Terlaksananya Assistensi Bintek 1 Paket Tersedianya SDM yang handal 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
komunikasi publik Kabupaten Wonogiri bidang Manajemen komunikasi dan menguasai menajemen KOMUNIKASI DAN
publik komunikasi publik INFORMATIKA
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA 600.000.000 710.000.000
INFORMASI DENGAN MASS
MEDIA
01 25 18 011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan - - Dinhubkominfo Terfasilitasinya Kelembagaan KIM 80 Tersedianya KIM/LKM sebagai 80 60.000.000 65.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
LKM Kabupaten Wonogiri dan LKM Kelompok agen desiminasi informasi Kelompok KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 18 020 Penyebarluasan Informasi Publik - - Kabupaten Wonogiri Tersebarnya informasi tentang 25 Kec Meningkatnya jumlah 25 Kec 500.000.000 600.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Bidang Cukai Tembakau melalui cukai tembakau masyarakat yng memahami KOMUNIKASI DAN
iklan radio, dialog interaktif, leaflet, tentang cukai tembakau INFORMATIKA
stiker dan baliho
01 25 18 21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK - - Dinhubkominfo Terlaksananaya Fasilitasi bagi 1 Paket Meningkatnya Kegiatan FK 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
METRA Kabupaten Wonogiri Kegiatan FK METRA METRA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 18 22 Publikasi melalui media massa dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya Publikasi melalui 1 Paket Tersedianya Pemasangan Iklan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
elektronik Kabupaten Wonogiri media massa dan elektronik dan Ekspos kegiatan melalui KOMUNIKASI DAN
media masa INFORMATIKA
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN 1.422.500.000 2.156.000.000
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
01 25 19 004 Operasional Penyiaran RSPD - - Dinhubkominfo Terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun Meningkatnya Kualitas 1 Tahun 210.000.000 220.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Wonogiri Kabupaten Wonogiri siaran RSPD Wonogiri Penyiaran KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 005 Dialog Interaktif Bupati Medali - - Dinhubkominfo Terlaksananya Dialog Interaktif 12 Bulan Tercapainya dialog Bupati 12 Bulan 12.500.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Emas Kabupaten Wonogiri dengan Bupati dengan Masyarakat secara KOMUNIKASI DAN
langsung INFORMATIKA
01 25 19 006 Liputan Siaran Langsung RSPD - - Dinhubkominfo Terlaksananya liputan siaran 1 Tahun Meningkatnya mutu siaran 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri langsung RSPD langsung RSPD KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 008 Penyebarluasan Informasi Outdoor - - Kabupaten Wonogiri Terpublikasinya Informasi Luar 25 Kec Tersedianya Informasi kepada 25 Kec 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Ruangan masyarakat melalui Baleho KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 011 Penyediaan Jasa Komunikasi - - Dinhubkominfo Tersedianya Akses Internet SKPD 12 Bulan Terbayarnya sewa Bandwith 12 Bulan 450.000.000 750.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Internet se-Kab Wonogiri Kabupaten Wonogiri se Kabupaten Wonogiri untuk penyelenggaraan e- KOMUNIKASI DAN
governance INFORMATIKA
Dinhubkominfo Tersedianya Akses Internet SKPD 12 Bulan Tersedianya Akses Internet 12 Bulan 450.000.000 750.000.000 1
Kabupaten Wonogiri se Kabupaten Wonogiri SKPD se Kabupaten Wonogiri
01 25 19 016 Liputan Siaran Tunda di 25 - - Dinhubkominfo Terlaksananya siarn tunda di 25 1 Paket Tercapainya siaran tunda di 25 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kecamatan Kabupaten Wonogiri Kecamatan Kecamatan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV- - - Kabupaten Wonogiri Terpeliharanya Jaringan 150 Unit Tersedianya Stabilitas koneksi 150 Unit 150.000.000 250.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
LAN SKPD WAN/WAV-LAN SKPD jaringan antar SKPD KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 021 E Audit untuk akses data dan - - Dinhubkominfo Terlaksananya E Audit untuk akses 1 Paket Meningkatnya kelancaran 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
tanggung jawab keuangan Kabupaten Wonogiri data dan tanggung jawab keuangan pengolahan akses data KOMUNIKASI DAN
keuangan INFORMATIKA
01 25 19 024 Operasional PPID - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Program dan 1 Paket Tersedianya Operaional untuk 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Kegiatan PPID Kegiatan PPID KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
51

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 25 19 029 Safari Ramadhan - - Dinhubkominfo Terselenggaranya liputan kegiatan 30 Kali Tersiarnya liputan kegiatan 30 Kali 5.000.000 8.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri safari Romadhon safari Romadhon KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 19 030 Siaran Program Ramadhan - - Dinhubkominfo Terselenggaranya siaran Program 1 Bulan Tersiarnya acara program 1 Bulan 5.000.000 8.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Kabupaten Wonogiri Romadhon Romadhon KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 20 PROGRAM FASILITASI 20.000.000 25.000.000
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PUBLIK
01 25 20 003 Penyebarluasan Informasi melalui - - Dinhubkominfo Terselenggaranya Penyebarluasan 1 Paket Tersedianya Layanan Informasi 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Jingle Spot di Radio Kabupaten Wonogiri Informasi melalui Jingle Spot di kepada masyarakat lewat Radio KOMUNIKASI DAN
Radio INFORMATIKA
01 25 20 04 Penyebarluasan Informasi melalui - - Dinhubkominfo Tersebarnya informasi melalui FK 1 Paket Desiminasi informasi melalui 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
FK METRA Kabupaten Wonogiri METRA media tradisional KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN 30.000.000 40.000.000
LAYANAN POS
01 25 21 001 Fasilitasi Operasional Pos dan - - Kabupaten Wonogiri Terfasilitasinya bagi petugas 3 Kec Tercapainya pelayanan Pos 3 Kec 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Pelayangan Desa pelayangan Desa kepada masyarakat KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 21 002 Pembinaan dan Pengawasan Pos - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pembinaan dan 25 Kec Meningkatnya mutu pelayanan 25 Kec 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan Jasa Titipan ( Paket ) pegawasan pelaku jasa titipan jasa titipan KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 22 PROGRAM PENATAAN 130.000.000 157.500.000
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
TELEKOMUNIKASI
01 25 22 001 Fasilitasi Kelembagaan dan - - Kabupaten Wonogiri TerFasilitasinya Kelembagaan dan 25 Kec Terkendalinya pelaku usaha 25 Kec 10.000.000 12.500.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Telekomunikasi Telekomunikasi bidang telekomunikasi KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 22 002 Monitoring Perkembangan Sarana - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya data dan informasi 25 Kec Tersedianya data kondisi dan 25 Kec 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan Prasarana Telekomunikasi kondisi menara BTS dan kelengkapan menara BTS KOMUNIKASI DAN
perijinannya INFORMATIKA
01 25 22 005 Set Audit Menara Telekomunikasi - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya Data dan Informasi 25 Kec Tersedianya data menara dan 25 Kec 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
penggunaan peralatan menara operator penggunanya KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 22 006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi - - Kabupaten Wonogiri Terbangunnya data SKRD menara 25 Kec Terpenuhinya target retribusi 25 Kec 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Menara Telekomunikasi Telekomunikasi pengendalian menara KOMUNIKASI DAN
telekomunikasi INFORMATIKA
TOTAL 16.088.900.000 14.282.400.000
52

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 343.500.000 378.500.000
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Pembelian Perangko & 12 bulan Perangko & 12 bulan 3.000.000 3.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan meterai Paket meterai Keg
Hidup
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - Kantor Tersedianya jasa 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan telepon, air dan listrik Keg jasa telepon, air Keg
Hidup dan listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - - Kantor Terpenuhinya jasa pajak 12 bulan Terbayarnya 12 bulan 6.000.000 6.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Dinas/Operasional Lingkungan kendaraan bermotor Keg pajak kendaraan Keg
Hidup bermotor
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Terlaksananya 12 bulan Tersedianya Jasa 12 bulan 3.500.000 3.500.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan penyediaan jasa Keg Kebersihan Keg
Hidup kebersihan kantor kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Terpenuhinya 12 bulan Alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan penyediaan alat tulis Keg Keg
Hidup kantor
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kantor Terlaksananya 12 bulan Barang cetakan 12 bulan 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan penyediaan barang Keg dan Keg
Hidup cetakan dan penggandaan
penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - - Keg Keg 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Kantor
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - - KLH Tersedianya bahan 12 bulan Bahan bacaan 12 12 bulan 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten bacaan dan perundang- Keg bulan Keg
Wonogiri undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - - 60.000.000 70.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - - 6.000.000 6.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - 150.000.000 170.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 179.000.000 192.000.000
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 20.000.000 25.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - - 7.000.000 7.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - - 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 031 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman - - 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman - - 7.000.000 10.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 32.000.000 32.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - 2.000.000 2.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 03 020 Peningkatan SDM - - 30.000.000 30.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
53

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 53.000.000 58.000.000
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - - 3.000.000 3.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Kinerja SKPD
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 06 008 Penyusunan DataBase - - 15.000.000 20.000.000 3 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan - - 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 URUSAN WAJIB
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 400.000.000 400.000.000
PERSAMPAHAN
01 08 15 011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan - - 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
persampahan
01 08 15 018 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah - - 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 023 Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan - - 200.000.000 200.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 2.055.295.625 2.487.869.531
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 009 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) - - 40.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 019 DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Pendampingan - - 1.110.295.625 1.387.869.531 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 021 Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai/Prokasih - - 150.000.000 150.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 022 Peningkatan kinerja Tata Praja lingkungan/Adipura - - 300.000.000 400.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 023 Pengendalian Pencermaran - - 100.000.000 120.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 024 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah - - 25.000.000 40.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
(PPLHD)
01 08 16 026 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 029 Pengelolaan Limbah B-3 - - 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 031 Penyusunan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomasa - - 60.000.000 70.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 16 32 Perbaikan dan Pemulihan kualitas lingkungan eks - - 200.000.000 200.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
pertambangan rakyat
01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER 570.000.000 590.000.000
DAYA ALAM
01 08 17 007 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- - - 75.000.000 75.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Sumber Air
01 08 17 021 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif ( DBHCHT ) - - 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 024 Fasilitasi Seleksi Kalpataru / Sekolah Adi Wiyata - - 185.000.000 185.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 025 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya - - 50.000.000 60.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Alam
01 08 17 030 Pembinaan Masyarakat di Bantaran Sungai - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 32 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan - - 60.000.000 60.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 33 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem - - 50.000.000 60.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN 225.000.000 255.000.000
SUMBER DAYA ALAM
01 08 18 012 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pada Ekosistem DAS Keduang - - 45.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
54

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 08 18 14 Pelestarian Telaga dan Sumber Air - - kabupaten Terpeliharanya 2 Keg Meningkatnya 100 % 80.000.000 85.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Wonogiri pelestarian telaga dan fungsi telaga
sumber air dan sumber air
01 08 18 15 Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Rawan Longsor - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 18 16 Pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan dan Sumur - - 50.000.000 70.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Penampungan Air Hujan
01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 230.000.000 305.000.000
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
01 08 19 006 Penyusunan SILHD - - 60.000.000 65.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 19 007 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKOWONOSRATEN - - 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 19 008 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup - - 50.000.000 60.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 19 010 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan - - 50.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan Trasportasi
01 08 19 11 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya - - 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Alam Lingkungan Hidup
01 08 19 12 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - - 30.000.000 35.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 275.000.000 315.000.000
(RTH)
01 08 24 012 Pembangunan Hutan Kota - - 70.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 24 015 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau - - 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 24 16 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang - - 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Terbuka Hijau
01 08 24 17 Biaya Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi - - 25.000.000 35.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pemukiman pada kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonogiri
01 08 24 18 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis/Informasi - - 30.000.000 30.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan RTH Kabupaten Wonogiri
30.000.000 30.000.000 1
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 710.000.000 400.000.000
01 08 25 01 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah dan/Instalasi Biogas - - 500.000.000 150.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 25 02 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan - - 50.000.000 70.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 25 03 Pemantauan Kualitas Limbah Padat dan Limbah Cair - - 30.000.000 35.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 25 04 Sosialisasi dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran - - 30.000.000 35.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 25 05 Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup - - 100.000.000 110.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI 50.000.000 50.000.000
EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
01 08 26 01 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut - - 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL 5.122.795.625 5.463.369.531
55

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 473.100.000 473.100.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan - DISDUKCAPIL PERANGKO DAN MATERAI 405 Buah PERANGKO DAN MATERAI 405 Buah 1.000.000 1.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pelayanan Publik, DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan - DISDUKCAPIL REKENING JASA TELEPON, 3 TLP, 1 AIR, REKENING JASA TELEPON, 3 TLP, 1 AIR, 170.000.000 170.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan Publik, LISTRIK, AIR DAN INTERNET 1 LISTRIK LISTRIK, AIR DAN INTERNET 1 LISTRIK DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan DAN 1 DAN 1
Tata Kelola INTERNET INTERNET
Pemerintahan dan Jenis Jenis
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 3. Peningkatan - DISDUKCAPIL PEMBAYARAN PAJAK 5 RODA 4 PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN 5 RODA 4 7.000.000 7.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
dan Perizinan Kendaraan Pelayanan Publik, KENDARAAN RODA 4 DAN RODA DAN 15 RODA 4 DAN RODA 2 DAN 15 DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas/Operasional Penyelenggaraan 2 RODA 2 Buah RODA 2 Buah
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan - - diduk capil Pembayaran upah/gaji tenaga 3 Orang Jumlah tenaga kebersihan yang 3 Orang 46.100.000 46.100.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Kantor wonogiri kebersihan da penyediaan dibayar dan jml keleng kebersihan DAN PENCATATAN SIPIL
kelengkapan kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - disduk capil Alat Tulis Kantor 53 Jenis jumlah jenis alat tulis kantor yang 53 Jenis 70.000.000 70.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
wonogiri diadakan DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - disduk capil Barang-barang cetakan dan foto 14025 Eks jumlah cetakan dan penggandaan 14025 Eks 30.000.000 30.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Penggandaan wonogiri copy yang disediakan DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - disduk capil Lampu, kabel dll perlengkapan 18 Jenis jumlah lampu dan peralatan listrik 18 Jenis 6.000.000 6.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Listrik/Penerangan Bangunan wonogiri listrik yang diadakan DAN PENCATATAN SIPIL
Kantor
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan - - Bahan Kelengkapan Komputer 13 Jenis Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 13 Jenis 10.000.000 10.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Kantor Koputer yang Diadakan DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan - - disduk capil surat kabar 2 Jenis Jumlah bacaan yang diadakan 2 Jenis 3.000.000 3.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Peraturan Perundang-undangan wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan - - disduk capil Makan minum rapat dinas 245 Orang Jumlah tamu dan peserta rapat 245 Orang 8.500.000 8.500.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Minuman wonogiri dinas DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan - - disduk capil Perjalanan dinas ke luar daerah 18 Orang Jumlah Pegawai yang melaksanakan 18 Orang 75.000.000 75.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Konsultasi Ke Luar Daerah wonogiiri perj dinas ke luar daerah DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan - - disduk capil Perjalanan dinas dalam daerah 15 Orang Jumlah Pegawai yang melaksanakan 15 Orang 7.000.000 7.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Konsultasi Dalam Daerah wonogiri perj dinas dalam daerah DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja - - disduk capil Pembayaran upah/gaji tenaga 2 Orang Jumlah tenaga keamanan dan 2 Orang 39.500.000 39.500.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Non Pegawai wonogiri keamanan dan pengemudi Pengemudi kantor yang disediakan DAN PENCATATAN SIPIL
56

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 425.000.000 425.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan - - disduk capil Pembelian Kendaraan dinas roda 2 2 Buah Jumlah kendaraan dinas roda 2 2 Buah 40.000.000 40.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Dinas/Operasional wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - disduk capil Suku cadang, BBM dan beaya 5 kendaraan Jumlah kendaraan yang dirawat 5 kendaraan 70.000.000 70.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Kendaraan Dinas/Operasional wonogiri service kend roda 4 dan roda 2 roda 4 dan roda 4 dan DAN PENCATATAN SIPIL
14 roda 2 14 roda 2
Buah Buah
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - disduk capil Terpeliharanya Sarana Perl cat,kuas dll jumlah luas gedung yang dipelihara cat,kuas dll 20.000.000 20.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Gedung Kantor wonogiri Gedung Kantor Paket Paket DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - disduk capil Terpeliharanya Sarana Perl cat,kuas dll jumlah luas gedung yang dipelihara cat,kuas dll 20.000.000 20.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Peralatan Gedung Kantor wonogiiri Gedung Kantor Paket Paket DAN PENCATATAN SIPIL
disduk capil peralatan gedung AC, Komputer dll 1 Paket peralatan gedung AC, Komputer dll 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1
wonogiri
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - disduk capil Pembayaran ongkos perbaikan 30 Buah Jumlah mebelair yang diperbaiki 30 Buah 5.000.000 5.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Mebeleur wonogiri mebelair DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat - - disduk capil rehab gedung kantor 1 Jenis jumlah halaman yang direhab 1 Jenis 250.000.000 250.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Gedung Kantor wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000 5.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - disduk capil laporan kepegawaian 17 Laporan Jumlah PNS yang ada pada dinas 17 Laporan 5.000.000 5.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 20.000.000 20.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan - - disduk capil Bintek,kursus 10 Orang Jumlah Pegawai yang mengikuti 10 Orang 20.000.000 20.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Formal wonogiri singkat/pelatihan/sosilalisasi dll kursus singkat/pelatihan/sosialisasi DAN PENCATATAN SIPIL
dll
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 21.000.000 21.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian - - disduk capil LAKIP SKPD 1 Laporan Jumlah lakip yang tersusun 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
Kinerja SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - disduk capil laporan keuangan 1 Buku Jumlah laporan keuangan yang 1 Buku 3.000.000 3.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Semesteran wonogiiri dibuat DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan - - disduk capil laporan keuangan 10 Buku Jumlah laporan keuangan yang 10 Buku 5.000.000 5.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Keuangan Akhir Tahun wonogiri dibuat DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja - - disduk capil RENJA SKPD 16 Buku Jumlah Renja yang tersusun 16 Buku 5.000.000 5.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
SKPD wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan - - disduk capil Tersedianya bk inv brng 2 Buku Jumlah aset/barang SKPD 2 Buku 3.000.000 3.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Inventaris barang wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
01 URUSAN WAJIB
01 10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
01 10 15 PROGRAM PENATAAN 4.013.552.500 4.013.552.500
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
57

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 10 15 006 Pengolahan dalam penyusunan - - DISDUKCAPIL JUMLAH LAPORAN DATA 250 Buku JUMLAH LAPORAN DATA 250 Buku 45.000.000 45.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
laporan informasi KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
kependudukan
01 10 15 008 Peningkatan pelayanan publik - - disduk capil Diterbitkanya jml KK,KTP 150000 Eks Meningkatnya pelayanan KK dan 150000 Eks 2.000.000.000 2.000.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
dalam bidang kependudukan wonogiri KTP DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 009 Pengembangan data base - - disduk capil Tersedianya data base 25 Kec Tersedianya data base kependd 25 Kec 40.000.000 40.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
kependudukan wonogiri kependudukan DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 014 Pelayanan Jemput Bola Akta - - disduk capil Tercetaknya kutipan Akta 24 Kec Tercapainya cakupan kepemilikan 24 Kec 100.000.000 100.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil wonogiri Kelahiran akta kelahiran DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 015 Akuisisi Data Register Akta - - disduk capil Terselasaikannya bk akuisisi bk 350 Buku jumlah buku regester yang 350 Buku 50.000.000 50.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Kelahiran wonogiri register akta kelahiran ditulis/dicetak DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 018 Verifikasi Pelayanan Pindah - - disduk capil Tertibnya adm kependd 8000 Jenis Meningkatnya pelayanan pindah 8000 Jenis 85.000.000 85.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Penduduk wonogiri kepend DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 028 Penyusunan Profil - - disduk capil Tersedianya profil kpdd kab.Wng 1000 Buku Terwujudnya profil kpdd Kab.Wng 1000 Buku 70.000.000 70.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Perkembangan Kependudukan wonogiri DAN PENCATATAN SIPIL
dan Pencatatan Sipil
01 10 15 029 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan - - disduk capil Tersedianya dokumen Pelayanan cat,kuas dll Meningkatnya akurasi dokumen cat,kuas dll 500.000.000 500.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Akta-Akta Pencatatan Sipil wonogiri akta catatan sipil Jenis akta ctatn sipil Jenis DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 030 Sosialisasi Pelayanan Akta-akta - - disduk capil Terwujudnya pemahaman tertib 1000 Jenis Tercetaknya leaflet, baner/baleho 1000 Jenis 150.000.000 150.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil wonogiri adm penc sipil DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 031 Penataan Arsip/File Akta-akta - - disduk capil Tertatanya arsip akta pencatatan 1000 regest Jumlah bk regester akta penc sipil 1000 regest 150.000.000 150.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil wonogiri sipil Buku yg tertata & tersimpan Buku DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 032 Pelaksanaan Penerapan e-KTP - - disduk capil Terdistribusinya e-KTP kpd wajib e- 725500000 Terlaksananya pelayanan e-KTP 725500000 198.552.500 198.552.500 1 DINAS KEPENDUDUKAN
wonogiri KTP Orang Orang DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 033 Pengolahan Dalam Penyusunan - - disduk capil Terselesaikanya lap perkawinan, 200 Buku Tersedianya bk lap penc 200 Buku 50.000.000 50.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Laporan Perkawinan, wonogiri perceraian, talak, rujuk perkawinan, perceraian, talak & DAN PENCATATAN SIPIL
Perceraian, Talak dan Rujuk rujuk
01 10 15 034 Pendataan Penduduk Yang - - disduk capil Terdatanya jml Penduduk 500 Orang Terlaksananya pendaftaran penddk 500 Orang 30.000.000 30.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Tidak Memiliki Dokumen wonogiri yang tercecer dr data base kpdd DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan
01 10 15 035 Verifikasi penerapan sanksi - - disduk capil Terwujudnya kesadaran pelanggar 30000 Orang Terfasilitasinya pelanggar perda 30000 Orang 90.000.000 90.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
administrasi kependudukan wonogiri perda adminduk adminduk DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 036 Sosialisasi Peraturan - - disduk capil Terwujudnya tertib adm 25 Kec Meningkatnya trtib adminduk 25 Kec 100.000.000 100.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan dan Pencatatan wonogiri kependudukan DAN PENCATATAN SIPIL
Sipil
01 10 15 038 Komputerisasi Register - - disduk capil terselesaikannya komputerisasi bk 8000 Buku jml bk regester akta catatan sipil yg 8000 Buku 200.000.000 200.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil wonogiiri regester akta penc sipil terekam dlm data base DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 042 Fasilitasi Penyusunan Aplikasi - - disduk capil Tersedianya aplikasi pendamping 1 Buah Terlaksananya penyusunan aplikasi 1 Buah 50.000.000 50.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Pendamping SIAK wonogiri SIAK pendamping SIAK DAN PENCATATAN SIPIL
01 10 15 43 Fasilitasi Mobiling Pelayanan - - disduk capil Terwujudnya data pendd 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket 105.000.000 105.000.000 1 DINAS KEPENDUDUKAN
Administrasi Kependudukan wonogiri pendaftaran peristiwa kppd DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL 4.957.652.500 4.957.652.500
58

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.050.195.900 1.155.465.390
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Jumlah benda-benda pos yang 12 Bulan Terpenuhinya surat- 12 Bulan 2.690.000 2.959.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri tersedia menyurat BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kabupaten Sarana Telepon, Listrik dan 12 Bulan Terpenuhinya Telepon, 12 Bulan 109.200.000 120.120.000 1 BADAN KELUARGA
Air dan Listrik Wonogiri Air Listrik dan Air BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kabupaten Jumlah Pajak Kendaraan 104 Jenis Terpenuhinya kelengkapan 104 Jenis 19.800.000 21.780.000 1 BADAN KELUARGA
Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri kendaraan bermotor roda 4 BERENCANA, KELUARGA
dan 2 SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Jumlah Honor Tenaga 12 Bulan Terpenuhinya Kebersihan 12 Bulan 20.164.900 22.181.390 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kebersihan Kantor Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - Kabupaten Terlaksananya Perbaikan 3 Jenis Tersedianya Mesin Ketik, VC 3 Jenis 2.500.000 3.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Peralatan Mesin Ketik dalam Kondisi baik BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinya alat Tulis 12 Bulan 21.909.000 24.099.900 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kabupaten Jumlah Barang - Barang 12 Bulan Tersedianya Sarana 12 Bulan 13.191.000 14.510.000 1 BADAN KELUARGA
Penggandaan Wonogiri Cetakan Administrasi Surat Menyurat BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Jumlah Komponen Instalasi 2 Jenis Jumlah Ruangan Yang 29 Lokasi 10.313.000 11.344.300 1 BADAN KELUARGA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Wonogiri Listrik Mendapat Penerangann BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kabupaten Jumlah Kelengkapan 3 Jenis Penyediaan Perlatan dan 3 Jenis 17.650.000 19.415.000 1 BADAN KELUARGA
Kantor Wonogiri Komputer dan Sarana Perlengkapan Kantor BERENCANA, KELUARGA
Komputer SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kabupaten Jumlah Gas Elpiji 12 Bulan Terpenuhinya Gas Elpiji 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kabupaten Jumlah Surat Kabar dan Buku 12 Eks Tersedianya bahan Bacaan 12 Eks 3.600.000 3.960.000 1 BADAN KELUARGA
Perundang-undangan Wonogiri Perundang - Undangan dan bahan Informasi BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
59

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Jumlah Makan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan 12 Bulan 26.499.000 29.148.900 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Minuman BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kabupaten Jumlah Informasi Rakor Luar 12 Bulan Informasi Data dan Rapat 12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 BADAN KELUARGA
Luar Daerah Wonogiri Daerah Koordinasi BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kabupaten Jumlah Informasi Data dan 12 Bulan Informasi Data dan Rapat 12 Bulan 15.000.000 16.500.000 1 BADAN KELUARGA
Daerah Wonogiri Rapat Koordinasi Dalam dalam Daerah BERENCANA, KELUARGA
Daerah SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kabupaten Jumlah Honor Petugas 12 Bulan Terciptanya Kelancaran 12 Bulan 733.008.000 806.308.800 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Keamanan Kantor, Pembantu Program, Keamanan Kantor BERENCANA, KELUARGA
PLKB, Pembantu dan Kelancaran Mobilitas SEJAHTERA DAN
Administrasi, Full Timer dan Kantor PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 Orang Pengemudi
00 00 01 023 Penataan arsip kantor - - Kabupaten Jumlah File Yang diarsipkan 12 Bulan Jumlah File Yang 12 Bulan 2.171.000 2.388.100 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Diagendakan dan didata BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 4.142.614.000 4.557.225.400
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Jumlah Inventaris Gedung 3 Jenis Inventaris AC, TV dan 3 Jenis 42.250.000 46.475.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kantor Folding Door BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Jumlah Inventaris Pintar dan 25 Buah Inventaris Peralatan Printer 25 Buah 26.750.000 29.425.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kelengkapan Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten Jumlah Pengadaan Mebeleur 3 Jenis Jumlah Almari, Meja dan 3 Jenis 95.773.000 105.350.300 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kursi BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kabupaten Jumlah Pemeliharaan Gedung 1 Jenis Pemeliharaan dan Perawatan 29 Lokasi 100.000.000 110.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kantor Gedung Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Suku Cadang dan Bahan 2 Jenis Suku Cadang dan Bahan 111 Unit 86.000.000 94.600.000 1 BADAN KELUARGA
Dinas/Operasional Wonogiri Pelumas Kendaraan Roda 4 Pelumas Kendaraan Roda 4 BERENCANA, KELUARGA
dan Roda 2 dan Roda 2 SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kabupaten Jumlah Inventaris Yang 2 Jenis Terawatnya Perlengkapan 2 Jenis 80.000.000 88.000.000 1 BADAN KELUARGA
Gedung Kantor Wonogiri dirawat Gedung Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kabupaten Jumlah Perawatan Alat Kantor 6 Jenis Terawatnya Sarana Telepon, 6 Jenis 10.000.000 11.000.000 1 BADAN KELUARGA
Gedung Kantor Wonogiri dan Rumah Tangga AC, Listrik, dan Komputer BERENCANA, KELUARGA
dan Jam Dinding SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten Jumlah Inventaris Yang 2 Jenis Terawat Mebeleur Secara 2 Jenis 2.500.000 3.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri dirawat Rutin/Berkala BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
60

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala - - Kabupaten Jumlah Taman Yang dirawat 29 Lokasi Terawatnya Taman Kantor 29 Lokasi 15.000.000 16.500.000 1 BADAN KELUARGA
halaman/pagar/gapura/taman Wonogiri BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kabupaten Terlaksana Rehabilitasi Berat 3 Unit Meningkatnya Perawatan 3 Unit 3.646.535.000 4.011.188.500 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri / Sedang Gedung Kantor Gedung Kantor BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 066 Update Website - - Kabupaten Terlaksana Update data 1 Tahun Jumlah Data SKPD 1 Tahun 37.806.000 41.686.600 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Website SKPD BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 11.093.000 12.202.300
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten Jumlah Dokumen 12 Bulan Jumlah Dokumen Harian, 12 Bulan 2.890.000 3.179.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kepegawaian Bulanan dan Tribulan BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional - - Kabupaten Jumlah Penilaian Angka 48 Orang Penilaian Angka Kredit 48 Orang 8.203.000 9.023.300 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kredit BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 52.500.000 57.750.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten Jumlah Pegawai Yang 108 Orang Terwujudnya Kemampuan 108 Orang 35.000.000 38.500.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri mengikuti Pelatihan dan Budaya Kerja Yang BERENCANA, KELUARGA
Profesional SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus - - Kabupaten Jumlah Kursus - Kursus 12 Bulan Jumlah Kursus - Kursus 12 Bulan 17.500.000 19.250.000 1 BADAN KELUARGA
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Wonogiri Singkat Singkat BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 136.777.500 159.455.250
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kabupaten Jumlah dokumen capaian 13 Buku Jumlah Laporan 13 Buku 18.918.000 22.809.800 1 BADAN KELUARGA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Wonogiri kinerja dan ikhtisar realisasi Akuntabilitas Kinerja BERENCANA, KELUARGA
kinerja SKPD Instansi Pemerintah (LAKIP) SEJAHTERA DAN
SKPD dan Laporan Analisa PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Bulanan
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kabupaten Jumlah Dokumen Keuangan 2 Buku Jumlah Laporan Keuangan 2 Buku 5.000.000 5.500.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Semesteran Semesteran BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kabupaten Jumlah Dokumen Keuangan 1 Buku Jumlah Laporan Keuangan 1 Buku 4.174.000 6.591.400 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Akhir Tahun Akhir Tahun BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Jumlah Dokumen Rencana 1 Buku Jumlah Penyusunan Rencana 1 Buku 7.407.000 8.147.700 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kerja Kerja BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
61

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - Kabupaten Jumlah Dokumen Evaluasi 4 Buku Jumlah Laporan Evaluasi 4 Buku 55.492.000 64.041.200 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri pelaksanaan Kegiatan per Tri Pelaksanaan Kegiatan per BERENCANA, KELUARGA
Wulan Tri Wulan SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan - - Kabupaten Jumlah Kegiatan 12 Keg Jumlah Pelaksanaan 12 Bulan 21.733.000 25.906.300 1 BADAN KELUARGA
Penatausahaan keuangan Wonogiri Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan BERENCANA, KELUARGA
Laporan pengelolaan dan Pengelolaan Inventaris SEJAHTERA DAN
Inventaris Barang Daerah Barang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 012 Penyusunan Profil - - Kabupaten Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Buku Jumlah Buku Profil SKPD 1 Buku 6.920.000 7.612.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan - - Kabupaten Jumlah Dokumen 2 Buku Jumlah Penyusunan 2 Buku 17.133.500 18.846.850 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Perencanaan Dokumen Perencanaan BERENCANA, KELUARGA
Berupa RKA dan DPA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 URUSAN WAJIB
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN 173.494.000 180.000.000
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
01 11 15 008 Advokasi Komisi Perlindungan Anak 2. Peningkatan - Kabupaten Meningkatnya pengetahuan 150 Orang Menurunnya jumlah kasus 25 Kec 173.494.000 180.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri tentang penanganan kasus KDRT BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan KDRT SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 678.491.000 727.900.000
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
ANAK
01 11 16 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah pengadaan materi KIE 2000 Eks jumlah informasi tentang 2000 Eks 41.670.000 42.000.000 1 BADAN KELUARGA
tentang kesetaraan dan keadilan gender Kualitas Hidup Wonogiri KKG KKG yang diketahui BERENCANA, KELUARGA
(KKG) Masyarakat dan masyarakat SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah rakor anggota Focal 1 Kali jumlah masukan/pemikiran 45 Orang 10.850.000 12.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri Point untuk peningkatan PUG BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 2. Peningkatan - Kabupaten Peningkatan Pelaksanaan 1 Keg Meningkatnya Jumlah Anak 75 Orang 69.948.000 75.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri pembekalan dan pencegahan yang mengetahui tentang BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan tindak kekerasan pencegahan tindak SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan kekerasan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu 2. Peningkatan - Kabupaten Peningkatan pelayanan 1 Keg Meningkatnya perlindungan 200 Orang 146.102.000 160.000.000 1 BADAN KELUARGA
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kualitas Hidup Wonogiri perlindungan perempuan dan bagi korban KDRT BERENCANA, KELUARGA
(P2TP2A) Masyarakat dan anak darin tindak kekerasan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan bagi Tim P2TP2A PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
62

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 11 16 018 Penyusunan Data Gender dan Anak 2. Peningkatan - Kabupaten Tertatanya data bidang 1 Laporan Tersedianya database bidang 1 Laporan 18.875.000 19.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah rakor anggota Pokja 2 Kali jumlah masukan/pemikiran 45 Orang 19.000.000 20.900.000 1 BADAN KELUARGA
Gender Kualitas Hidup Wonogiri PUG untuk peningkatan PUG BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 021 Implementasi Perencanaan Penganggaran 3. Peningkatan - Kabupaten jumlah fasilitasi PPRG 12 Kali jumlah SKPD yang 15 SKPD 23.937.000 24.000.000 1 BADAN KELUARGA
Responsif Gender (PPRG) Pelayanan Publik, Wonogiri melaksanakan PPRG BERENCANA, KELUARGA
Penyelenggaraan SEJAHTERA DAN
Tata Kelola PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 11 16 023 Peringatan Hari Anak Nasional 2. Peningkatan - Kabupaten Meningkatnya pengertian 1 Keg Jumlah peserta yang 250 Orang 25.619.500 30.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri tentang perlindungan anak memahami tentang BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan perlindungan anak SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak 2. Peningkatan - Kabupaten Program keserasian 2 Keg Meningkatnya pemahaman 250 Orang 104.489.500 125.000.000 1 BADAN KELUARGA
Anak Kualitas Hidup Wonogiri Kebijakan Kabupaten Layak tentang pengembangan BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan Anak Kabupaten Layak Anak SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 16 25 Penyusunan Peraturan Daerah 2. Peningkatan - Kabupaten Terlaksananya Pembahasan 1 Dokumen Ditetapkan Perda 1 Dokumen 218.000.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGA
Pengarusutamaan Gender Kualitas Hidup Wonogiri Raperda BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 18.955.000 22.500.000
HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
01 11 17 006 Implementasi Sistem Pencatatan dan 2. Peningkatan - Kabupaten Peningkatan kualitas Petugas 25 Orang Jumlah petugas yang 25 Orang 18.955.000 22.500.000 1 BADAN KELUARGA
Pelaporan KDRT Kualitas Hidup Wonogiri Pencatat dan Pelaporan KDRT memahami pencatatan dan BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan pelaporan KDRT SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA 105.370.000 109.500.000
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
01 11 18 010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah pertemuan yang 12 Kali Jumlah Perempuan yang 44 Orang 26.000.000 28.000.000 1 BADAN KELUARGA
Perempuan Politik Indonesia Kualitas Hidup Wonogiri diselenggarakan memahami pentingnya peran BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan perempuan dalam SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan pengambilan keputusan dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial berpolitik
Dasar
63

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 11 18 011 Peringatan Hari Perempuan Nasional 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah pelaksanaan peran 2 Keg meningkatnya pemahaman 400 Orang 29.370.000 30.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri serta perempuan dalam peran serta perempuan BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan mewujudkan kesetaraan dan dalam pembangunan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan keadilan gender PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 18 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan 2. Peningkatan - Kabupaten Jumlah simpatisan 1 Keg meningkatnya pemahaman 60 Orang 5.000.000 5.500.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri masyarakat mengenai tentang penghapusan KDRT BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan penghapusan KDRT SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 11 18 13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil 2. Peningkatan - Kabupaten jumlah bimbingan manajemen 10 Kali jumlah perempuan yang 35 Orang 45.000.000 46.000.000 1 BADAN KELUARGA
Perempuan Kualitas Hidup Wonogiri mendapatkan bimbingan BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan manajemen SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.098.882.000 2.325.000.000
01 12 15 001 Penyediaan Pelayanan KB Bagi KK Miskin - - kabupaten jumlah ayoman peserta kb 20 Kasus jumlah peserta kb yang 20 Orang 10.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGA
yang Mengalami Komplikasi/Kegagalan wonogiri yng mengalami terayomi BERENCANA, KELUARGA
komplikasi/kegagalan SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 002 Pelayanan KIE - - Kabupaten Jumlah Materi dan Kegiatan 4 Keg Jumlah Pencapaian Peserta 80 % 215.000.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri KIE KB Aktif terhadap PUS BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 005 Pembinaan KB - - Kabupaten Jumlah Pembinaan KB bagi 100 Orang Jumlah Pengelola Program 100 Orang 14.320.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Pengelola Program KB KB yang dibina BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 007 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KB Kes - - Kabupaten Jumlah Kegiatan KB Kes 3 Keg Jumlah perolehan dalam 3 Keg 36.395.000 40.000.000 1 BADAN KELUARGA
Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Wonogiri Bhayangkara, TNI pelayanan peserta KB Baru, BERENCANA, KELUARGA
Gerak PKK Manunggal, Kesatuan Gerak KB Aktif dan Jangkauan SEJAHTERA DAN
PKK Pelayanan Penyuluhan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO - - Kabupaten Jumlah Pembinaan Kelompok 25 Jumlah Meningkatnya 25 30.725.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Prio Utomo Kelompok Kelompok Prio Utomo Kelompok BERENCANA, KELUARGA
tentang Program KB SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP - - Kabupaten jumlah evaluasi perencanaan 1 Keg Jumlah Peserta Rapat Kerja 1746 230.000.000 250.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri dan pengkoordinasian yang mengetahui hasil Orang BERENCANA, KELUARGA
kegiatan pencapaian target pencapaian target program SEJAHTERA DAN
program kb ks dan pp serta KB KS dan PP di lini PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
terwujudnya komitmen lapangan
program kb ks dan pp
01 12 15 024 Fasilitasi Hari Keluarga Nasional - - Kabupaten Jumlah kegiatan untuk 1 Keg Jumlah peningkatan 25 Kec 39.822.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri meningkatkan partisipasi kesertaan ber KB BERENCANA, KELUARGA
masyarakat dalam SEJAHTERA DAN
pembangunan keluarga PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
menuju keluarga sejahtera
berkualitas
64

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 12 15 025 DAK Bidang Keluarga Berencana 2. Peningkatan - Kabupaten Jumlah pengadaan sarana dan 4 Keg Jumlah peserta KB aktif yang 159150 1.435.620.000 1.600.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri prasarana fisik pelayanan KB terbina kelestariannya Orang BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 12 15 026 Penyelenggaraan KB Keliling - - Kabupaten Jumlah Pelaksanaan 25 Kec Jumlah Pencapaian PPM 20000 32.000.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Pelayanan KB Peserta KB Baru Kasus BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 028 Fasilitasi Koalisi Kependudukan dan Forum - - Kabupaten Jumlah kegiatan Fapsedu dan 3 Keg Meningkatnya peran aktif 2 55.000.000 60.000.000 1 BADAN KELUARGA
Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Wonogiri Koalisi Kependudukan Fapsedu dan Koalisi Kelompok BERENCANA, KELUARGA
Sejahtera dan Kependudukan Kependudukan dalam SEJAHTERA DAN
program Kependudukan dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KB
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI 69.450.000 90.000.000
REMAJA
01 12 16 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan - - Kabupaten Jumlah Orientasi KRR (bagi 16 Kali Jumlah peserta yang 1358 50.500.000 65.000.000 1 BADAN KELUARGA
organisasi pemuda dan siswa sekolah Wonogiri konselor sebaya,organisasi memahami Kesehatan Orang BERENCANA, KELUARGA
pemuda dan siswa sekolah) Reproduksi Remaja SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 16 009 Operasional BP4 - - Kabupaten jumlah BP4 yang mendapat 25 Orang meningkatnya usia kawin 25 Kec 18.950.000 25.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri bantuan operasional calon pengantin BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 103.315.000 115.500.000
01 12 17 001 Pelayanan konseling KB - - Kabupaten Jumlah Konseling bagi 100 Kasus Jumlah pelayanan Konseling 100 Kasus 12.500.000 10.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri peserta KB KB BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - - Kabupaten Jumlah Pemasangan 150 Kasus Jumlah pelayanan 150 Kasus 15.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kontrasepsi KB pemasangan Kontrasepsi Kb BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 004 Pelayanan KB medis operasi - - Kabupaten Meningkatnya peserta KB 45 Kasus Jumlah meningkatnya 45 Kasus 42.815.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Baru Medis Operasi peserta KB baru yang BERENCANA, KELUARGA
mantab melalui Medis SEJAHTERA DAN
Operasi PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 011 Operasional Petugas RR Klinik KB - - Kabupaten Jumlah Petugas RR Klinik KB 46 Orang Jumlah meningkatnya 46 Orang 33.000.000 40.500.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri petugas pelaporan dari BERENCANA, KELUARGA
Klinik KB SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA 2.762.314.000 2.924.810.000
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MANDIRI
01 12 18 003 Fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan - - Kabupaten Jumlah pelaksanaan 1 Keg Jumlah kelompok 42 55.100.000 55.100.000 1 BADAN KELUARGA
kelompok kegiatan/ institusi masyarakat Wonogiri pemilihan kelompok Institusi kegiatan/Institusi terbaik I Kelompok BERENCANA, KELUARGA
terbaik ( BKB, BKR, BKL, PKBRT, SUBPPKBD, Masyarakat (BKB, BKR, BKL, s/d III Tingkat Kabupaten SEJAHTERA DAN
PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD, Wonogiri PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 UPPKS, PLKB, Keluarga
tahun, PIK KRR dan PRIO UTOMO ) Harmonis Sejahtera,
AKseptor Lestari 10, 15 dan
20 Tahun)
65

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 12 18 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS - - Kabupaten Jumlah Kelompok UPPKS 90 Jumlah kelompok UPPKS 90 18.070.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri yang meingkat Kelompok yang meningkat usaha Kelompok BERENCANA, KELUARGA
ketrampilannya ekonomi prodiktifnya SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS - - Kabupaten Jumlah Orientasi Managemen 25 Kec Jumlah Kelompok UPPKS 90 79.711.000 100.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri Kelompok UPPKS yang menigkat kemampuan Kelompok BERENCANA, KELUARGA
dan ketrampilan kader SEJAHTERA DAN
melaksanakan kegiatan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ditingkat kelompok dan
menjadi percontohan
kelompok diwilayah
sekitarnya
01 12 18 010 Gelar Potensi Daerah - - kabupaten Terfasilitasnya pelaksanaan 100 % Memasarkan Hasil produk 100 % 10.167.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGA
wonogiri kegiatan pameran/Gelar UPPKS BERENCANA, KELUARGA
potensi daerah hasil produk SEJAHTERA DAN
UPPKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 022 Fasilitasi Pendataan Keluarga dan - - Kabupaten Jumlah Kader yang 294 Orang Terfasilitasinya pendataan 294 Desa 216.401.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGA
Pemutakhiran Data Keluarga Wonogiri terfasilitasi dan pemutakhiran data BERENCANA, KELUARGA
keluarga di 294 desa SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD - - Kabupaten jumlah petugas PPKBD yang 294 Orang Jumlah Petugas PPKBD yang 294 Orang 602.739.000 650.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri hadir dalam pembinaan meningkat pengetahuan dan BERENCANA, KELUARGA
Ketrampilannya dalam SEJAHTERA DAN
melaksanakan tugas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks - - kabupaten jumlah pertemuan petugas 5 Keg jumlah petugas PPKBD yang 294 Orang 42.306.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGA
Distrik wonogiri PPKBD di tingkat eks distrik meningkat ketrampilanya BERENCANA, KELUARGA
dalam melaksanakan SEJAHTERA DAN
tugas/kegiatan program PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KB/KR di tingkat lini
lapangan
01 12 18 025 Fasilitasi Pos Pemberdayaan Keluarga - - Kabupaten Meningkatnya jumlah 294 Terbentuknya Pos 294 225.410.000 250.000.000 1 BADAN KELUARGA
(Posdaya) Wonogiri kelompok Posdaya Tingkat Kelompok Pemberdayaan Keluarga Kelompok BERENCANA, KELUARGA
Desa/Kelurahan di kabupaten (Posdaya) SEJAHTERA DAN
Wonogiri PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan - - Kabupate Jumlah Pertemuan Kader 1 Keg Jumlah kader yang mendapat 75 Orang 10.525.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGA
Operasional TRI BINA Wonogiri BKB, BKR dan BKL bantuan BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL - - Kabupaten Jumlah Pertemuan Kader 1 Keg Jumlah Kelompok yag 100 % 10.525.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri BKB, BKR dan BKL mengembangkan Kader BKB, BERENCANA, KELUARGA
BKR dan BKL SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub - - Kabupaten Jumlah Petugas Sub PPKBD 2370 Jumlah Petugas Sub PPKBD 2370 1.461.650.000 1.500.000.000 1 BADAN KELUARGA
PPKBD Wonogiri yang hadir dalam pembinaan Orang yang meningkat Orang BERENCANA, KELUARGA
Pengetahuan dan SEJAHTERA DAN
Ketrampilanya dalam PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
melaksanakan tugas dan
kegiatan KB/KRdi Tingkat
Lini Lapangan
01 12 18 30 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga - - Kabupaten Meningkatnya pengertian 1 Keg Terlayaninya Program 25 Kec 29.710.000 29.710.000 1 BADAN KELUARGA
Sejahtera (PPKS) Wonogiri PPKS di Kabupaten Wonogiri Keluarga Sejahtera BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, 14.717.000 16.000.000
BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK
KEGIATAN DI MASYARAKAT
66

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 12 19 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui - - Kabupaten Jumlah Sosialisasi papsmear 52 Orang Jumlah peserta Papsmear 52 Orang 14.717.000 16.000.000 1 BADAN KELUARGA
Papsmear Wonogiri yang terlayani BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 40.300.000 47.000.000
PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
01 12 20 002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan - - Kabupaten Jumlah rapat koordinasi 1 Kali Meningkatnya komitmen dan 70 Orang 10.500.000 12.000.000 1 BADAN KELUARGA
Reproduksi Remaja Wonogiri program KRR dukungan terhadap Program BERENCANA, KELUARGA
Kesehatan Reproduksi SEJAHTERA DAN
Remaja PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR - - Kabupaten jumlah pertemuan bagi 1 Kali Jumlah pengelola PIK KRR 45 29.800.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGA
Wonogiri pengelola PIK-KRR yang aktif Kelompok BERENCANA, KELUARGA
SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN 15.230.000 20.000.000
PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS
TERMASUK HIV/AIDS
01 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan - - Kabupaten Jumlah Penyuluhan bahaya 1 Kali Jumlah peserta yang 130 Orang 15.230.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGA
PMS termasuk HIV/Aids Wonogiri narkoba, PMS, HIV/AIDS memahami bahaya narkoba, BERENCANA, KELUARGA
PMS, HIV/AIDS SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN 99.866.000 120.000.000
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN
DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
01 12 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) 2. Peningkatan - Kabupaten Jumlah Kebutuhan KKA di 100000 Jumlah Anak Balita yang ada 10000 71.676.000 80.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri kelompok Bina Keluarga Eks di kelompok BKB yang Orang BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan Balita Tercukupi mempunyai KKA meningkat SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 12 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE ) 2. Peningkatan - Kabupaten Jumlah kebutuhaqn APE 25 Set Jumlah kelompok BKB yang 1,8 % 28.190.000 40.000.000 1 BADAN KELUARGA
Kualitas Hidup Wonogiri untuk kelompok Bina mempunyai APE meningkat BERENCANA, KELUARGA
Masyarakat dan Keluarga Balita SEJAHTERA DAN
Perluasan Cakupan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Layanan Sosial
Dasar
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA 11.000.000 15.000.000
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
01 12 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan - - kabupaten jumlah temu kader IMP, catur 4 Keg meningkatnya pengetahuan 4 Keg 11.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGA
Saka Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah wonogiri bina, UPPKS dan Saka kader IMP, Catur Bina, BERENCANA, KELUARGA
Kencana UPPKS dan Saka Kencana SEJAHTERA DAN
tingkat Provinsi Jawa Tengah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TOTAL 11.584.564.400 12.655.308.340
67

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS SOSIAL
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 388.500.000 388.500.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Wonogiri Jumlah Surat Keluar masuk & 3350 Buah Tercukupinya kebutuhan jasa surat 3350 Buah 2.000.000 2.000.000 1 DINAS SOSIAL
Pembelian perangko dan Amplop menyurat
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kab. Wonogiri Tercukupinya jasa komunikasi, 1 Paket Terpenuhinya Penggunaan listrik, 1 Paket 70.000.000 70.000.000 1 DINAS SOSIAL
dan Listrik kebutuhan air dan listrik telepon dan air
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kab. Wonogiri Jumlah kendaraan dinas Operasional 1 Paket Tercukupinya kebutuhan perijinan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 DINAS SOSIAL
Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang perijinan kendaraan dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kab. Wonogiri Jumlah dan macam Peralatan 1 Paket Terciptanya lingkungan perkantoran 1 Paket 4.000.000 4.000.000 1 DINAS SOSIAL
kebersihan kantor yang bersih nyaman dan representatif
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Wonogiri Jumlah & Jenis alat tulis kantor 1 Paket Tercukupinya kebutuhan alat kantor 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kab. Wonogiri Jumlah dan jenis barang cetak dan 1 Paket Tercukupinya kebutuhan barang 1 Paket 12.000.000 12.000.000 1 DINAS SOSIAL
pengadaan cetakan dan pengadaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kab. Wonogiri jumlah dan jenis alat-alat listrik 10 Jenis Tercukupinya komponen instalasi 10 Jenis 1.500.000 1.500.000 1 DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor penerangan untuk kelancaran
penyelenggaraan administrasi
perkantoran
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kab. Wonogiri Jumlah & jenis peralatan rumah 1 Paket Tercukupinya & terpenuhinya peralatan 1 Paket 6.000.000 6.000.000 1 DINAS SOSIAL
tangga ( Umbul-umbul bendera gas Rumah tangga
dll )
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kab. Wonogiri Jumlah bahan bacaan & peraturan 1 Paket Terbayarnya langganan bahan bacaan 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 DINAS SOSIAL
Perundang-undangan yang di beli dan peraturan perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Wonogiri Jumlah snak dan makan minum rapat 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan snak dan 1 Paket 35.000.000 35.000.000 1 DINAS SOSIAL
makan minum rapat
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kab. Wonogiri Jumlah perjalanan pegawai untuk 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan perjalanan 1 Paket 45.000.000 45.000.000 1 DINAS SOSIAL
Luar Daerah rapat koordinasi keluar kabupaten tugas keluar daerah kabupaten wonogiri
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kab. Wonogiri Jumlah perjalanan pegawai untuk 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan perjalanan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 DINAS SOSIAL
Daerah rapat koordinasi dalam kabupaten tugas dalam daerah kabupaten wonogiri
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kab. Wonogiri Jumlah pegawai non PNS 12 Orang Tercukupinya kebutuhan jasa Tenaga 12 Orang 180.000.000 180.000.000 1 DINAS SOSIAL
Kerja Non PNS
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.852.500.000 252.500.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Jumlah Perlengkapan kantor yang di 1 Paket Tercukupinya kebutuhan meja kursi 1 Paket 90.000.000 90.000.000 1 DINAS SOSIAL
beli eselon
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Jumlah & jenis Bahan perawatan 1 Paket Tercukupinya perlengkapan dan bahan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
gedung Kantor, LBK dan TMP pemeliharaan gedung Kantor, LBK dan
TMP
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kab. Wonogiri Jumlah Servis, Penggantian Suku 1 Paket Terbayarnya servis, penggantian suku 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 DINAS SOSIAL
Dinas/Operasional cadang, BBM kendaraan Dinas cadang, BBM Kendaraan Dinas
Operasional Operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kab. Wonogiri Jumlah servis/pemeliharaan peralatan 1 Paket Terpeliharanga & terawatnya 1 Paket 8.000.000 8.000.000 1 DINAS SOSIAL
Gedung Kantor Kantor & Rumah Tangga perlengkapan gedung Kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kab. Wonogiri Jumlah servise/pemeliharaan 1 Paket Terpeliharanya & terawatnya peralatan 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DINAS SOSIAL
Kantor peralatan kantor & Rumah Tangga gedung kantor
68

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kab. Wonogiri Jumlah servise / pemeliharaan 4 Jenis Terpelihara dan terawatnya mebeleur 4 Jenis 7.500.000 7.500.000 1 DINAS SOSIAL
mebeleur
00 00 02 048 Rehabilitasi Gedung/Aula - - Kab. Wonogiri 1 Unit Jumlah Aulan yang akan direhabilitasi 1 Unit 1.600.000.000 0 1 DINAS SOSIAL
00 00 02 068 Fasilitasi Pengolahan Sub Dominan SKPD - - Kab. Wonogiri Keberlangsungan Sub-Dominan SKPD 1 Paket Ter-update informasi bidang sosial ke 1 Paket 7.000.000 7.000.000 1 DINAS SOSIAL
selalu menyajikan informasi wibsite
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 14.000.000 14.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kab. Wonogiri Jumlah data & laporan kepegawaian 1 Paket Tersedianya data & laporan pegawai 1 Paket 8.000.000 8.000.000 1 DINAS SOSIAL
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional - - Kab. Wonogiri Jumlah dokumen penilaian angka 1 Paket tersedianya dokumen penilaian angka 1 Paket 6.000.000 6.000.000 1 DINAS SOSIAL
kredit pejabat fungsional khusus kredit pejabat fungsional khusus
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 30.000.000 30.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kab. Wonogiri Jumlah yang mengikuti pendidikan 1 Paket Terpenuhinya pengetahuan dan 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
dan pelatihan wawasan pegawai
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 55.000.000 52.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kab. Wonogiri Jumlah Dokumen buku LAKIP & LKPJ 2 Buku Tersedianya berkas-berkas administrasi 2 Buku 8.000.000 8.000.000 1 DINAS SOSIAL
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /Laporan Capaian Kinerja
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kab. Wonogiri JUmlah Dokumen laporan keuangan 2 Laporan Tersedianya LaporanKeuangan 2 Laporan 9.000.000 9.000.000 1 DINAS SOSIAL
Semesteran semesteran dalam upaya peningkatan
penyelenggraan administrasi keuangan
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kab Wonogiri Jumlah Dokumen laporan keuangan 2 Laporan Tersedianya laporan keuangan akhir 2 Laporan 9.000.000 9.000.000 1 DINAS SOSIAL
Akhir Tahun tahun dalam upaya peningkatan
penyelenggaraan administrasi keuangan
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kab. Wonogiri Jumlah Dokumen Renja 2 Buku Tersedianya Berkas-berkas administrasi 2 Buku 9.000.000 9.000.000 1 DINAS SOSIAL
Rencana Kerja SKPD
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - Kab. Wonogiri Jumlah Dokumen Pelaporan dan 8 Dokumen Tersedianya Berkas-berkas administrasi 8 Dokumen 8.000.000 8.000.000 1 DINAS SOSIAL
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan SKPD
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kab.Wonogiri JUmlah Dokumen laporan keuangan 12 Laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan 12 Laporan 12.000.000 9.000.000 1 DINAS SOSIAL
Bulanan dalam upaya peningkatan
penyelenggaraan administrasi keuangan
01 URUSAN WAJIB
01 13 SOSIAL
01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR 1.169.000.000 1.189.000.000
MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
( KAT ) DAN DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
01 13 15 007 Pelatihan UEP bagi keluarga veteran dan - - Kab. Wonogiri Jumlah keluarga Veteran yang dilatih 20 KK Meningkatnya kesejahteraan sosal 20 KK 17.500.000 17.500.000 1 DINAS SOSIAL
pembentukan KUBE dan dibantu keluarga Veteran
01 13 15 008 Penyantunan LU non produktif luar panti - - Kab. Wonogiri Terbantunya Lanjut Usia Jompo 240 Orang Terbantunya Lanjut Usia Jompo 240 Orang 156.000.000 156.000.000 1 DINAS SOSIAL
Terlantar Terlantar
01 13 15 009 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera ( - - Kab. Wonogiri Jumlah keluarga miskin yang dilatih 240 Orang Meningkatnya ekonomi fakir miskin 240 Orang 276.000.000 276.000.000 1 DINAS SOSIAL
Taskin ) dan dibantu yang dibantu
01 13 15 014 Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin - - Kab. Wonogiri Terfasilitasi kegiatan Pendampingan 1 Lokasi Terbantunya keluarga fakir miskin 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
Bantuan dari Pemerintah Pusat Program Pemberdayaan Fakir Miskin
dari pusat
69

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 13 15 016 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada - - Kab. Wonogiri Jumlah Wanita yang dilatih 100 Orang Menigkatnya UEP secara mandiri bagi 100 Orang 74.500.000 74.500.000 1 DINAS SOSIAL
Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) ketrampilan dan di bantu Wanita Rawan Sosial Ekonomi ) yang
menjadi tulang punggung keluarga
01 13 15 017 Pembinaan KUBE Perempuan Binaan Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah Kelompok Wanita yang dilatih 4 Kelompok Meningkatnya UEP secara melalui 4 Kelompok 60.000.000 60.000.000 1 DINAS SOSIAL
dan di bantu pembinaan dan bantuan modal bagi
KUBE PBS
01 13 15 018 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban - - Kab. Wonogiri Jumlah Korban Tindak Kekerasan 60 Orang Terbantunya korban Tindak kekerasan 60 Orang 60.000.000 60.000.000 1 DINAS SOSIAL
Tindak Kekerasan yang dilatih dan di bantu sehingga dapat hidup normal kembali
ditengah masyarakat
01 13 15 019 KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking - - Kab. Wonogiri Jumlah peserta sosialasi KIE 150 Orang Terpenuhinya kebutuhan informasi 150 Orang 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
terhadap anak perlindunan Sosial dan Traffficking tentang perlindungan anak sehingga
meningkatkan pemahaman yang benar
tentang perlindungan thp anak
01 13 15 021 Pendampingan Program Keluarga Harapan - - Kab. Wonogiri Terfasilitasi kegiatan Program 1 Paket Meningkatnya kelancaran PKH dan 1 Orang 250.000.000 250.000.000 1 DINAS SOSIAL
(PKH) Keluarga Harapan ketepatan program
01 13 15 026 Pendampingan Rehabilitasi Sosial Rumah Tak - - Kab. Wonogiri Fasilitasi Kegiatan Pendampingan 1 Paket Terbantunya kelancaran bantuan 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 DINAS SOSIAL
Layak Huni (RS-RTLH) dari Pemerintah Pusat Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tak
Huni ( RS-RTLH) Layak Huni
01 13 15 027 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - - Kab. Wonogiri Fasilitasi Kegiatan Pembinaan 32 Paket Terbinanya KUBE Fakir Miskin dari 32 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
Fakir Miskin bantuan Dari Pusat Kelompok Usaha Bersama Fakir pusat
Miskin bantuan dari Pusat
01 13 15 028 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan - - Kab. Wonogiri Terbinanya keluarga rawan sosial 60 KK Tertanganinya PMKS dari keluarga 60 KK 80.000.000 100.000.000 1 DINAS SOSIAL
keluarga rawan sosial ekonomi (PKK-RSE) ekonomi melalui peningkatan rawan bencana sosial ekonomi (KRSE)
ketrampilan dan kemampuan
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN 2.034.800.000 2.044.800.000
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 16 009 Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan - - Kab. Wonogiri Terbantunya PMKS yang kehabisan 300 Orang Meningkatkan pelayanan terhadap 300 Orang 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
sosial terlantar bekal Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Terlantar
01 13 16 012 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan - - Kab. Wonogiri Jumlah PGOT/WTS ditangani 80 Orang Berkuranya PGOT yang berkeliaran 80 Orang 60.000.000 60.000.000 1 DINAS SOSIAL
PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial
01 13 16 019 Pendampingan Kegiatan Pemutakiran & - - Kab. Wonogiri Jumlah Dokumen Data Base PMKS & 1 Paket Tersedia Dokumen data Base PMKS & 1 Paket 500.000.000 500.000.000 1 DINAS SOSIAL
Pemetaan Data PMKS & PSKS PSKS PSKS
01 13 16 020 Perawatan dan Pengobatan bagi Penyandang - - Kab. Wonogiri Jumlah orang sakit jiwa yang 125 Orang Terbantunya biaya perawatan dan 125 Orang 260.000.000 260.000.000 1 DINAS SOSIAL
Sakit Jiwa mendapat bantuan pengobatan bagi penyandang sakit jiwa
01 13 16 021 Penyediaan jasa pemakaman PGOT dan - - Kab. Wonogiri Jumlah penguburan PGOT dan 15 Orang Tercukupnya jasa pemakaman PGOT 15 Orang 22.500.000 22.500.000 1 DINAS SOSIAL
Kelayan Panti Jompo kelayan Panti Jompo yang dibantu dan kelayan Panti Jompo
01 13 16 024 Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana - - Kab. Wonogiri Jumlah korban bencana alam dan 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan Logistik 1 Paket 260.000.000 260.000.000 1 DINAS SOSIAL
Alam dan Penyandang Masalah Kesejahteraan PMKS lainnya yang dibantu /makan bagi korban bencana dalam
Sosial (PMKS) Lainnya. kondisi darurat
01 13 16 025 Penyuluhan Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah Masyarakat yang akan 320 Orang terberdayanya potensi sumber 320 Orang 40.000.000 40.000.000 1 DINAS SOSIAL
mendapat penyuluhan sosial kesejahteraan sosial (PSKS)
01 13 16 028 Pendampingan Program Asistensi Sosial - - Jumlah Lanjut Usia yang dibantu 1 Paket Tertib administrasi dan lancarnya 1 Paket 12.000.000 12.000.000 1 DINAS SOSIAL
Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) pelaksanaan PJSLU
01 13 16 030 Fasilitasi Peringatan Hari Difabilitas - - Kab. Wonogiri Terfasilitasinya Peyelenggaraan 1 Paket Tercukupinya biaya penyelenggaraan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 DINAS SOSIAL
International (HDI) partisipasi penyelenggaraan Hari Peringatan Hari Difabel Internasional (
Difabel Internasional ( HDI ) HDI )
01 13 16 031 Fasilitasi Peringatan Hari Kesetiakawanan - - Kab. WOnogiri Terfasilitasinya penyelenggaraan 1 Paket Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
Sosial Nasional ( HKSN ) HKSN sosial
01 13 16 034 Bantuan Kesejahteraan Intensip Tenaga - - Kab. Wonogiri Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 25 Orang Meningkatkan Kesejahteraan bagi 25 Orang 330.300.000 330.300.000 1 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan ( TKSK ) yang akan di beri Tenaga Kesejahteraan Sosial ( TKSK)
insentif
70

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 13 16 041 Penyuluhan Sosial Kelompok - - Kab. Wonogiri Jumlah Masyarakat yang akan 240 Orang Terbedayannya potensi sumber 240 Orang 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
mendapat penyuluhan sosial kesejahteraan sosial (PSKS)
kelompok
01 13 16 042 Pendampingan Program Asistensi Sosial Bagi - - Kab. Wonogiri Prosentase Penyandang Petugas 1 Paket Terlaksananya kegiatan TAD Kab. Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat) Pendamping yang akan dibantu Wonogiri dalam penanganan Difabel
01 13 16 043 Fasilitasi Kerjasama Kegiatan Pelayanan dan - - Kab. Wonogiri Jumlah kerjasama kegiatan pelayanan 1 Paket Terbantunya kegiatan pelayanan dan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial rehabilitasi sosial
01 13 16 045 Fasilitasi distribusi cadangan beras - - Kab. Wonogiri Terlaksananya perdistribusian 1 Paket Terselesaikannya penyaluran cadangan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
pemerintah cadangan beras pemerintah bagi beras pemerintah bagi korban bencana
korban bencana
01 13 16 046 Fasilitasi Pelaksanaan Program Raskin - - Kab. Wonogiri Kelancaran pelaksanaan program 1 Paket Berkurannya beban pengeluaran Rumah 1 Paket 350.000.000 350.000.000 1 DINAS SOSIAL
Raskin Tangga Miskin
01 13 16 47 Pendampingan Rumah Perlindungan Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah kasus yang ditangani 1 Paket Terbantunya anak/orang yang 1 Paket 30.000.000 40.000.000 1 DINAS SOSIAL
Anak (RSPA) mengalami tindak kekerasan/korban
tindak kekerasan
01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK 333.000.000 333.000.000
TERLANTAR
01 13 17 007 Pemberian Bantuan kepada Balita Terlantar - - Kab. Wonogiri Prosentase Balita Terlantar yang 30 Orang Meningkatkan kesejahteraan bagi Balita 30 Orang 40.000.000 40.000.000 1 DINAS SOSIAL
tertangani Terlantar
01 13 17 008 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar - - Kab. Wonogiri Prosentase Anak Terlantar dari 60 Orang Meningkatkan kesejahteraan Anak 60 Orang 148.000.000 148.000.000 1 DINAS SOSIAL
keluarga miskin yang mendapat Terlantar
bantuan
01 13 17 009 Pengiriman Anak/Remaja Putus Sekolah ke - - Kab. Wonogiri Prosentase Remaja Putus Sekolah 24 Orang Meningkatnya ketrampilan anak untuk 24 Orang 15.000.000 15.000.000 1 DINAS SOSIAL
Panti Sosial yang tertangani belajar mandiri
01 13 17 012 Pembinaan Anak Remaja Putus Sekolah - - Kab. Wonogiri Prosentase Remaja Putus Sekolah 20 Orang Meningkatnya kesejahteraan Remaja 20 Orang 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
yang tertangani Putus Sekolah
01 13 17 013 Pengiriman Anak Remaja Putus Sekolah ke - - Kab. Wonogiri Prosentase anak kurang mampu yang 40 Orang Meningkatkan kesejahteraan anak 40 Orang 10.000.000 10.000.000 1 DINAS SOSIAL
Balai Rehabilitasi Anak NAkal dan Anak mengikuti latihan ketrampilan di dengan memberdayakan anak putus
JAlanan \ KArtini \" TAwangmangu" Balai Rehabilitasi anak Nakal & Anak sekolah
Jalanan
01 13 17 014 Pembinaan Lanjut (Binjut) Anak Jalanan - - Kab. Wonogiri Prosentase anak jalanan yang 3 Kelompok meningkatkan anak jalanan untuk hidup 3 Kelompok 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
(Anjal) tertanganii mandiri
01 13 17 015 Pembinaan Lanjut dan Pemberian Bantuan - - Kab. Wonogiri Prosentase Anak Eks kelayan Panti 50 Orang Meningkatkan kesejahteraan anak & 50 Orang 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
Sosial Kepada Kelayan Eks Panti Sosial yang tertangani hidup mandiri
01 13 17 016 Fasilitasi Kerjasama Kegiatan Pelayanan - - Kab. Wonogiri Jumlah Kegiatan Kerjasama yang 1 Paket Terbantuanya Fasilitasi perlindungan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial difasilitasi sosial bagi anak
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA 667.695.000 612.695.000
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
01 13 18 006 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada - - Kab. Wonogiri Prosentase Difabel yang memiliki 80 Orang Meningkatnya pendapatan bagi Difabel 80 Orang 75.000.000 75.000.000 1 DINAS SOSIAL
Difabel Produktif ketrampilan yang mendapat bantuan yang sudah mempunyai ketrampilan
01 13 18 007 Pengembangan KUBE Difabel - - Kab. Wonogiri Prosentase KUBE yang mendapat 8 Kelompok Peningkatan/ Pengembangan UEP bagi 8 Kelompok 80.000.000 80.000.000 1 DINAS SOSIAL
bantuan KUBE Difabel
01 13 18 008 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada - - Kab. Wonogiri Prosentase Difabel Non Produktif 100 Orang Terbantunya Difabel Non Produktif 100 Orang 75.000.000 70.000.000 1 DINAS SOSIAL
Difabel non produktif yang dibina dan dibantu
01 13 18 009 Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan - - Kab. Wonogiri Prosentase Eks penyandang kronis 50 Orang Terberdanya penyandang Eks penyakit 50 Orang 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
pemberian bantuan sosial kepada eks yang dibina dan dibantu kronis dengan diberikan modal
penyandang penyakit kronis
01 13 18 010 Pengiriman difabel ke panti-panti dan tempat - - Kab. Wonogiri Jumlah Difabel yang dikirim untuk 20 Orang Meningkatnya ketrampilan Difabel yang 20 Orang 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
pelatihan latihan ketrampilan mengikuti ketrampilan
01 13 18 012 Pelatihan Bagi Difabel di Loka Bina Karya - - Kab.Wonogiri Prosentase Difabel yang mendapat 45 Orang Meningkatkan tingkat Difabel yang 45 Orang 60.000.000 60.000.000 1 DINAS SOSIAL
(LBK) pelatihan & bantuan di LBK terlatih
71

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 13 18 013 Fasilitasi Bantuan Sosial Alat Bantu Difabel - - Kab. Wonogiri Prosentase Difabel yang mendapat 50 Orang Meningkatnya kemdirian & Percaya diri 50 Orang 80.000.000 80.000.000 1 DINAS SOSIAL
peralatan alat bantu para Difabel
01 13 18 018 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel - - Kab. Wonogiri Terfasilitasinya Kegiatan Tim 1 Paket Terlaksananya kegiatan TAD Kab. 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
(TAD) Kabupaten Wonogiri Advokasi Difabel ( TAD ) Kab. Wonogiri dalam penanganan Difabel
Wonogiri
01 13 18 019 Bantuan biaya perawatan difabel dan - - Kab. Wonogiri Prosentase Difabel dan Penyandang 96 Orang Terbantunya biaya pengobatan Difabel 96 Orang 152.695.000 152.695.000 1 DINAS SOSIAL
penyandang penyakit kronis kronis yang mendapat bantuan biaya dan penyandang kronis
pengobatan
01 13 18 20 Pendampingan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah Penyandang Difabel yang 150 Orang Terbantunya Penyandang Difabel yang 150 Orang 50.000.000 0 1 DINAS SOSIAL
Keliling (UPSK) mendapat pelayanan langsung langsung mandapat bantuan maupun
pengobatan
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / 195.000.000 220.000.000
PANTI JOMPO
01 13 19 002 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti - - Kab. Wonogiri Jumlah bangunan panti yang 1 Buah Terbantunya pembangunan gedung 1 Buah 75.000.000 100.000.000 1 DINAS SOSIAL
asuhan/jompo direhabilitasi panti
01 13 19 008 Bantuan Fasilitasi Sarana Prasarana Asrama - - Kab. Wonogiri Jumlah sarana-prasarana panti yang 3 Buah Tersedianya sarana dan prasarana panti 3 Buah 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
Panti Sosial/Jompo di beri bantuan sosial yang representatif
01 13 19 09 Pelatihan dan Bantuan UEP bagi Panti - - Kab. Wonogiri Jumlah Panti yang mendapat bantuan 3 Unit Menumbuhkan kemandirian Panti 3 Unit 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
Asuhan/Jompo/Penyandang Disabilitas modal Usaha Ekonomi Produktif Asuhan /Jompo /ODK dan terbantu
Kab. Wonogiri Jumlah Panti yang mendapat bantuan 3 Unit Jumlah Panti yang mendapat bantuan 3 Unit 50.000.000 50.000.000 1
modal Usaha Ekonomi Produktif modal Usaha Ekonomi Produktif
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS 14.000.000 14.000.000
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
01 13 20 006 Pembinaan dan pemberian bantuan sosial - - Kab. Wonogiri Prosentase eks PGOT yang mendapat 20 Orang Meningkatnya ekonomi eks PGOT yang 20 Orang 14.000.000 14.000.000 1 DINAS SOSIAL
kepada eks PGOT bantuan di bantu
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN 562.000.000 567.000.000
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
01 13 21 001 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan - - Kab. Wonogiri Jumlah lembaga kesejahteraan sosial 1 Paket Meningkatnya peran serta dan fungsi 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
Sosial yang akan diperdayakan FKPSM, K3S, KOMDA LANSIA, GNOTA,
LK3, FKAP, FK TKSK, & KT Kabupaten,
FP PKH, FK TAGANA, yang akan
diberdayakan
01 13 21 006 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat - - Kab. Wonogiri Prosentase Kader PSM yang 4 Kelompok Terbantunya modal usaha KUBE PSM 4 Kelompok 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
(PSM) dan pembentukan KUBE PSM mendapat Pelatihan ketrampilan
01 13 21 009 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - - Kab. Wonogiri Prosentase masyarakat /Anggota 1 Paket Terbantunya Modal usaha bagi Karang 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
bagi Karangtaruna dan pembentukan KUBE Karang Taruna dan Pembentukan Taruna dan Terwujudnya KUBE KT
KT KUBE KT
01 13 21 013 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS - - Kab. Wonogiri Prosentase masyarakat / wanita 30 Orang Meningkatkan pengetahuan dan 30 Orang 35.000.000 35.000.000 1 DINAS SOSIAL
mendapat latihan ketrampilan ketrampilan dalam bidang kesos
01 13 21 014 Pelestarian Niai-nilai Kesetiakawanan Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah peserta kegiatan Pelestarian 100 Orang Meningkatnya nilai Kesetiakawanan 100 Orang 32.000.000 32.000.000 1 DINAS SOSIAL
dan Kepahlawanan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial dan Sosial Nosional dan Penghargaan
Kepahlawan terhadap jasa-jasa Pahlawan
01 13 21 015 Pengiriman Peningkatan Kualitas SDM bagi - - Kab. Wonogiri Prosentase PSKS TOGA / TOMA yang 50 Orang Meningkatkan pengetahuan tentang 50 Orang 20.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
PSKS, TOGA/TOMA di kirim mengikuti pelatihan kesejahteraan sosial
01 13 21 018 Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan - - Kab. Wonogiri Prosentase PSKS TOGA / TOMA yang 1 Paket Meningkatkan kualitas pelayanan di 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS SOSIAL
Sosial ( PSKS ) mendapat pembinaan bidang sosial
01 13 21 020 Fasilitasi Kegiatan Penyuluh Sosial - - Kab. Wonogiri Jumlah penyuluh sosial di kabupaten 7 Orang Meningkatkan kualitas pelayanan di 7 Orang 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
wonogiri bidang sosial
72

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 13 21 028 Fasilitasi Forum CSR - - Kab. Wonogiri Meningkatkan kinerja forum CSR 1 Paket Terwujudnya kesadaran dan partisipasi 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
dunia usaha dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat
01 13 21 029 Fasilitasi DHC Angkatan 45 - - Kab. Wonogiri Jumlah kegiatan DHC Angkatan 45 1 Paket Meningkatkan kualitas pelayanan di 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS SOSIAL
Kabupaten Wonogiri yang mendapat bidang sosial
fasilitas
01 13 21 030 Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat - - Kab. Wonogiri Jumlah gugus tugas sosial yang 1 Paket Meningkatkan prestasi PSKS di 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS SOSIAL
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 mengikuti seleksi tingkat kabuaten Kabupaten Wonogiri di bidang sosial
tahun 2015 dan terpilihnya gugus tugas sosial
berprestasi
01 13 21 032 Rapat kerja daerah penyelenggara - - Kab. Wonogiri Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat 1 Paket Meningkatnya kualitas pelayanan di 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS SOSIAL
kesejahteraan sosial Kerja Daerah Penyelenggaraan bidang kesos
Kesejahteraan Sosial
01 13 21 033 Pemeliharaan/Penanganan Monumen - - Kab. Wonogiri Jumlah Monumen yang di pelihara 5 Unit Meningkatkan kualitas pelayanan di 5 Unit 200.000.000 200.000.000 1 DINAS SOSIAL
Pahlawan di Kabupaten Wonogiri bidang sosial
TOTAL 7.315.495.000 5.717.495.000
73

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 469.950.000 517.345.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja prangko, meterai 12 Bulan Jumlah surat masuk dan 8000 1.000.000 1.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kabupaten dan benda pos lainnya keluar Dokumen DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja telepon, 12 Bulan Jumlah penggunaan telepon, 12 Bulan 125.000.000 137.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Kabupaten internet, air dan listrik speedy, air dan listrik DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri
Konduktivitas Daerah
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja Surat Tanda 12 Bulan Jumlah kendaraan yang 28 Unit 15.000.000 16.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Kabupaten Nomor Kendaraan diperbarui perijinannya DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja peralatan, bahan 12 Bulan Jumlah ruang kantor dan 37590 m2 69.850.000 76.835.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri pembersih dan jasa halaman DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan tenaga kerja non
Konduktivitas Daerah pegawai kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja alat tulis kantor 12 Bulan Jumlah jenis alat tulis kantor 55 Jenis 15.000.000 16.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri dinas dan UPT DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Pemenuhan pelayanan 12 Bulan Jumlah jenis barang/jilidan 9 Jenis 10.000.000 11.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri administrasi perkantoran DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja alat listrik dan 12 Bulan Jumlah jenis komponen 12 Set 5.000.000 5.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri elektronik instalasi listrik/penerangan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja modal laptop, 12 Bulan Jumlah jenis peralatan/ 7 Unit 25.000.000 27.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri printer laser berwarna perlengkapan kantor yang DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan dan AC disediakan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja surat kabar dan 12 Bulan Jumlah bacaan/ buku 5 Buku 10.000.000 11.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri majalah perundang-undangan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja Makanan dan 12 Bulan Jumlah paket jamuan 12 Paket 7.500.000 8.250.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri minuman rapat dan tamu makanan dan minuman DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja perjalanan dinas 12 Bulan Jumlah perjalanan dinas luar 48 Kali 75.000.000 82.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri luar daerah daerah DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
74

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Perjalanan dinas dalam 12 Bulan Jumlah perjalanan dinas 36 Kali 6.000.000 6.600.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja jasa petugas 12 Bulan Jumlah tenaga non pegawai 6 Orang 105.600.000 116.160.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri keamanan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.797.500.000 1.899.750.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor UPT BLK Belanja modal gedung 1 Lokal Tersedianya gedung kantor 1 Paket 500.000.000 750.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Disnakertrans kantor yang rawan yang memadai DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Kab. Wonogiri runtuh
Konduktivitas Daerah
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja modal 1 Paket Tersedianya perlengkapan 1 Paket 75.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri perlengkapan kantor kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja modal peralatan 1 Paket Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 100.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja perawatan 12 Bulan Terlaksanakanya 1 Paket 100.000.000 110.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan gedung kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja jasa service, 12 Bulan Jumlah Service/ 28 Unit 75.000.000 82.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri suku cadang dan BBM pemeliharaan kendaraan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja perawatan alat 12 Bulan Terlaksanya pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri rumah tangga kantor rutin/ berkala perlengkapan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja peralatan 12 Bulan Jumlah service/ pemeliharaan 12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri komputer dan mesin peralatan gedung kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan UPT BLK
Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja perawatan 12 Bulan Jumlah service/ pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri mebelair mebelair DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor UPT BLK Belanja modal jalan di 1 Orang Tersedianya jalan kantor UPT 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
halaman/pagar/gapura/taman Penyelenggaraan Tata Kelola Disnakertrans BLK BLK yang memadai DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Kab. Wonogiri
Konduktivitas Daerah
00 00 02 047 Rehabilitasi Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Bidang Belanja modal gedung 1 Lokal Jumlah luasan rehabilitasi 1 Jenis 175.000.000 0 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Transmigrasi kantor yang gedung kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Disnakertrans membutuhkan penataan
Konduktivitas Daerah Kab. Wonogiri
00 00 02 048 Rehabilitasi Gedung/Aula 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Jumlah lokal rehab 1 Lokal Meningkatnya usia gedung 75 % 300.000.000 500.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kabupaten gedung kantor kantor DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri
Konduktivitas Daerah
75

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Bidang Rehabilitasi halaman 1 Paket Tersedianya halaman kantor 1 Paket 75.000.000 0 1 DINAS TENAGA KERJA
taman/pagar/gapura/talud Penyelenggaraan Tata Kelola Transmigrasi kantor bidang yang memadai DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan Disnakertrans transmigrasi
Konduktivitas Daerah Kab. Wonogiri
UPT BLK Wonogiri Jumlah lokal rehab jalan/ 3 Lokal Jumlah lokal rehab jalan/ 75 % 150.000.000 100.000.000 1
halaman UPT BLK halaman UPT BLK Wonogiri
Wonogiri
00 00 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Perbaikan dan 12 Bulan Terwujudnya sarana dan 1 Paket 20.000.000 22.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
jaringan Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri penambahan instalasi prasarana yang memadai DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan daya listrik
Konduktivitas Daerah
00 00 02 066 Update Website 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Update website 12 Bulan Jumlah update website 12 Bulan 7.500.000 8.250.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Pengelolaan kearsipan 12 Bulan Jumlah arsip dan aset dinas 100 Jenis 10.000.000 11.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri dan inventaris dinas DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 7.000.000 7.700.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan data dan 12 Bulan Jumlah laporan kepegawaian 32 Buah 7.000.000 7.700.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri laporan kepegawaian DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 117.500.000 129.250.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja kursus singkat, 12 Bulan Tersedianya SDM aparatur 60 Orang 50.000.000 55.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri pelatihan, bintek dan berkompetensi DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan sosialisasi
Konduktivitas Daerah
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan angka 1 Paket Jumlah pejabat fungsional 33 Orang 7.500.000 8.250.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Fungsional Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri kredit pejabat fungsional yang dinilai DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Belanja pembinaan dan 1 Paket Tersedianya SDM aparatur 1 Paket 60.000.000 66.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Bidang Kepegawaian Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri pelatihan aparatur berkompetensi DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 57.500.000 64.375.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan laporan 2 Keg Jumlah lakip dan lkpj 26 Eks 7.500.000 9.375.000 1 DINAS TENAGA KERJA
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri capaian kinerja dan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan ikhtisar realisasi kinerja
Konduktivitas Daerah SKPD
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan laporan 1 Keg Jumlah laporan keuangan 2 Eks 5.000.000 5.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri akhir tahun akhir tahun DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
76

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan renja SKPD 1 Keg Jumlah buku renja 20 Buku 10.000.000 11.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan pelaporan 1 Keg Jumlah laporan dan evaluasi 14 Buku 15.000.000 16.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan kegiatan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan - - Disnakertrans Penyusunan laporan 12 Bulan Jumlah laporan keuangan 24 Eks 15.000.000 16.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Bulanan Kab. Wonogiri keuangan bulanan perbulan DAN TRANSMIGRASI
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Disnakertrans Penyusunan laporan dan 1 Keg Jumlah laporan pengelolaan 24 Eks 5.000.000 5.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penatausahaan keuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Kab. Wonogiri pengelolaan dan dan penatausahaan keuangan DAN TRANSMIGRASI
Pemerintahan dan Penciptaan penatausahaan
Konduktivitas Daerah keuangan
01 URUSAN WAJIB
01 14 KETENAGAKERJAAN
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN 1.659.000.000 1.852.400.000
KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
01 14 15 010 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Tersedianya tenaga kerja 300 Orang Jumlah penempatan tenaga 50 % 500.000.000 550.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
bagi tenaga kerja (institusional dan non Kemiskinan dan Pengangguran terlatih kerja hasil pelatihan DAN TRANSMIGRASI
institusional) Berdimensi Kewilayahan
01 14 15 016 Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja 1. Percepatan Pengurangan - Disnakertrans Jumlah peserta 50 Orang Meningkatnya produktivitas 75 % 30.000.000 33.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten sosialisasi tenaga kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri
01 14 15 019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah LPK yang 25 Lokasi Tersedianya database LPK 100 % 15.000.000 16.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja di Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dimonitor DAN TRANSMIGRASI
LPKS dan LPKP Berdimensi Kewilayahan
01 14 15 021 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta pelatihan 300 Orang Penempatan tenaga kerja 50 % 500.000.000 550.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri berbasis masyarakat terlatih pasca pelatihan DAN TRANSMIGRASI
(MTU/Non Institusional) Bagi Berdimensi Kewilayahan
Penganggur di Daerah Penghasil Bahan
Baku Industri Hasil Tembakau (IHT)-
(DBHCHT)
01 14 15 023 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Fasilitasi Kios 3 in 1 BLK 1 Paket Jumlah tenaga kerja yang 200 Orang 75.000.000 82.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Wonogiri di Kabupaten Wonogiri Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri difasilitasi Kios 3 in 1 DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 15 025 Penyusunan Buku Profil 1. Percepatan Pengurangan - Disnakertrans Tersedianya buku profil 1 Dokumen Terwujudnya data dan 100 % 10.000.000 11.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten ketenagakerjaan dan informasi yang akurat dan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri ketransmigrasian update
01 14 15 027 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi) 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Fasilitasi Verifikasi 1 Paket Tersedianya Tempat Uji 100 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK) DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan (TUK)
01 14 15 031 Training Centre Bagi Tenaga 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Jumlah instruktur yang 5 Orang Meningkatnya kualitas 70 % 50.000.000 55.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pelatih/Instruktur Kemiskinan dan Pengangguran mengikuti training tenaga pelatih/instruktur DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 15 032 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Pengadaan sarana dan 1 Paket Meningkatnya kualitas 70 % 54.000.000 59.400.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Kemiskinan dan Pengangguran prasarana pelatihan sarana dan prasarana DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pelatihan
01 14 15 033 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Tersedianya peralatan 1 Paket Meningkatnya standarisasi 70 % 175.000.000 190.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
BLK Wonogiri Kemiskinan dan Pengangguran pelatihan kualifikasi pelatihan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
77

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 14 15 37 Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Jumlah tenaga kerja 32 Orang Jumlah tenaga kerja yang 50 % 50.000.000 55.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran yang mengikuti uji sesuai standar kompetensi DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan kompetensi
01 14 15 38 Pengembangan Workshop Kejuruan 1. Percepatan Pengurangan - UPT BLK Wonogiri Jumlah kejuruan yang 1 Paket Meningkatnya standarisasi 70 % 100.000.000 150.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Balai Latihan Kerja (BLK) Kemiskinan dan Pengangguran difasilitasi untuk kualifikasi pelatihan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pengembangan
workshop
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN 4.935.000.000 5.300.000.000
KESEMPATAN KERJA
01 14 16 010 Penempatan tenaga Kerja melalui 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah pembentukan 20 Kelompok Jumlah penyerapan tenaga 200 Orang 250.000.000 300.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pembentukan Kelompok Usaha Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri kelompok usaha kerja usaha mandiri DAN TRANSMIGRASI
Produktif/ Mandiri Berdimensi Kewilayahan produktif
01 14 16 011 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk 1. Percepatan Pengurangan - Disnakertrans Jumlah lokasi sosialisasi 10 Lokasi Jumlah Peserta yang 75 % 25.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penempatan Tenaga Kerja (CTKI) Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten CTKI memahami materi sosialisasi DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri
01 14 16 012 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah kader TPK/TTG 50 Orang Jumlah kader pelopor 50 Orang 35.000.000 45.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
TPK/TTG Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri peserta bimtek wirausaha di daerah DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 16 014 Pendataan, Pengelolaan dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah informasi pasar 5000 Jumlah penyerapan tenaga 50 % 60.000.000 75.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri kerja yang Laporan kerja di sektor formal DAN TRANSMIGRASI
(IPK) Berdimensi Kewilayahan didistribusikan
01 14 16 016 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah BKK dan LPS 30 Lokasi Tersedianya database 1 Dokumen 15.000.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
dan Lembaga Penempatan Swasta Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri yang dilakukan penempatan di BKK dan LPS DAN TRANSMIGRASI
(LPS) Berdimensi Kewilayahan monitoring
01 14 16 019 Pembinaan kemampuan dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah kelompok usaha 20 Kelompok Jumlah penyerapan tenaga 200 Orang 250.000.000 300.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
keterampilan kerja berbasis potensi Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri produktif yang dibentuk kerja usaha produktif DAN TRANSMIGRASI
daerah bagi masyarakat di daerah Berdimensi Kewilayahan
penghasil bahan baku industri hasil
tembakau (DBHCHT)
01 14 16 020 Padat Karya 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi 60 Lokasi Jumlah penyerapan tenaga 1500 Orang 3.850.000.000 4.000.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri pemberdayaan bagi kerja penganggur dan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan tenaga kerja penganggur setengah penganggur
dan setengah kegiatan padat karya
penganggur
01 14 16 021 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja 1. Percepatan Pengurangan - Luar daerah Jumlah perusahaan yang 10 Jumlah tenaga kerja 100 Orang 150.000.000 185.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten dimonitor Perusahaan penempatan asal Kabupaten DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri Wonogiri yang dimonitor
01 14 16 22 Job Fair dalam rangka penempatan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 10 Jumlah penyerapan tenaga 100 Orang 100.000.000 120.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Tenaga Kerja Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri mengikuti kegiatan Job Perusahaan kerja di sektor formal DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Fair
01 14 16 23 Bimtek Peningkatan Petugas Bursa 1. Percepatan Pengurangan - Disnakertrans Jumlah peserta bimtek 30 Orang Jumlah peningkatan 50 % 35.000.000 45.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kerja Khusus (BKK) Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten pelaporan BKK DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri
01 14 16 24 Revitalisasi Pelayanan Pencari Kerja 1. Percepatan Pengurangan - Disnakertrans Fasilitasi pelayanan 1 Paket Meningkatnya pelayanan 75 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
(AK1) Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten prima pencari kerja prima untuk pencari kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri
01 14 16 25 Fasilitasi Penempatan Tenga Kerja 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah tenaga kerja 30 Orang Meningkatnya pelayanan 75 % 35.000.000 40.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Indonesia (TKI) luar Negeri Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri yang difasilitasi prima untuk pencari kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 16 26 Fasilitasi Koordinasi Tim Penanganan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah fasilitasi 3 Keg Meningkatnya koordinasi 100 % 30.000.000 40.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Pengangguran Kabupaten Wonogiri Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri koordinasi tim penanganan penganggur DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan daerah
78

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 510.500.000 720.000.000
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
01 14 17 010 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah persidangan 6 Paket Terwujudnya kesepakatan 4 Kali 30.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kabupaten (DPK) Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri Depekab Depekab dalam penetapan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan nilai UMK tahun 2015
(100%)
01 14 17 011 Pengembangan Kebebasan Berserikat 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta 50 Orang Peningkatan pemahaman 75 % 25.000.000 35.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
di Perusahaan Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri sosialisasi kebebasan pekerja tentang kebebasan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan berserikat berserikat
01 14 17 013 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi aktualisasi 25 Kec Tersedianya database 1 Dokumen 25.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri data ketenagakerjaan di ketenagakerjaan perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan perusahaan di Kabupaten Wonogiri
01 14 17 018 Pemeriksaan dan Pengawasan Program 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 100 Jumlah perusahaan yang 100 22.000.000 25.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Jamsostek Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dilakukan pemeriksaan Perusahaan melaksanakan program Perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Jamsostek jamsostek
01 14 17 023 Identifikasi dan Penanganan Pekerja 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi identifikasi 25 Kec Tersedianya data pekerja 25 Kec 50.000.000 62.500.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Anak Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri pekerja anak anak update (1 Dokumen) DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 026 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 150 Jumlah perusahaan yang 150 15.000.000 18.750.000 1 DINAS TENAGA KERJA
perusahaan-perusahaan Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dilakukan pemeriksaan Perusahaan melakukan wajib lapor Perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan ketenagakerjaan ketenagakerjaan
01 14 17 027 Pelatihan Penanggulangan Bahaya 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah pesrta pelatihan 60 Orang Terwujudnya norma k3 di 60 Orang 20.000.000 25.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kebakaran di Perusahaan Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri penanggulangan bahaya perusahaan dengan zero DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan kebakaran accident (100%)
01 14 17 028 Bimtek Tatacara Pembentukan dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta bimtek 30 Orang Terfahaminya syarat-syarat 75 % 15.000.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Pemberdayaan LKS Bipartit Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri pembentukan dan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pemberdayaan LKS Bipartit
01 14 17 029 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta Bimtek 200 Orang Peningkatan pemahaman 80 Orang 25.000.000 35.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Calon Tenaga Kerja Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dan pemberdayaan LKS peserta pendidikan (75%) DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan bipartit
01 14 17 031 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta 30 Orang Peningkatan pemahaman 30 Orang 15.000.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri sosialisasi jamsos bagi peserta sosialisasi DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pekerja
01 14 17 033 Pemberdayaan LKS Tripartit 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah agenda sidang 6 Kali Meningkatnya koordinasi 75 % 20.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri LKS Tripartit LKS Tripartit Kabupaten DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 034 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi 1. Percepatan Pengurangan - kabupaten Pembinaan dan 15 Jumlah koperasi karyawan 15 15.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Karyawan Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri Pemberdayaan Koperasi Perusahaan yang dibina dan Perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan karyawan diberdayakan
01 14 17 36 Monitoring Kerawanan Perusahaan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 100 Tersedianya peta kerawanan 1 Dokumen 25.000.000 40.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dilakukan monitoring Perusahaan perusahaan di Kabupaten DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan kerawanan Wonogiri
01 14 17 37 Pembinaan Tata Cara Penyelesaian 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 100 Menurunnya jumlah kasus 5% 25.000.000 40.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Perselisihan Hubungan Industrial/ Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri dilakukan pembinaan Perusahaan PHI/PHK DAN TRANSMIGRASI
Pemutusan Hubungan Kerja (PHI/ PHK) Berdimensi Kewilayahan PHI/PHK
01 14 17 38 Survey Kebutuhan Hidup Layak 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi survey tiap 4 Lokasi Tersedianya data hasil survey 12 Dokumen 25.000.000 40.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri bulannya harga DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 39 Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 100 Peningkatan perusahaan 75 % 27.000.000 55.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri di pantau dan mengikuti Perusahaan yang melaksanakan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan sosialisasi UMK ketentuan UMK
79

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 14 17 40 Sosialisasi Pencegahan Kecelakaan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Sosialisasi pencegahan 30 Orang Peningkatan pemahaman 30 Orang 16.500.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri kecelakaan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan penyakit kerja dan penyakit kerja
01 14 17 41 Pengujian Sarana Keselamatan Kerja 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 10 Besaran pengujian sarana 10 15.000.000 18.750.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri diuji keselamatan kerja Perusahaan keselamatan kerja Perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 42 Pembudayaan Keselamatan dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 100 Menurunnya jumlah kasus 24 Kali 35.000.000 43.750.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kesehatan Kerja di Perusahaan Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri di fasilitasi Perusahaan kecelakaan kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pembudayaan K3
01 14 17 43 Sosialisasi Penanggulangan Trafficking 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta 200 Orang Tidak adanya kasus 0% 25.000.000 31.250.000 3 DINAS TENAGA KERJA
terhadap Tenaga Kerja Wanita Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri sosialisasi trafficking trafficking DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 44 Sosialisasi SMK3 Perusahaan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta 150 Orang Terfahaminya SMK3 untuk 75 % 25.000.000 31.250.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri sosialisasi SMK3 perusahaan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
01 14 17 45 Intensifikasi Pembinaan K3 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah perusahaan yang 50 Menurunnya jumlah kasus 24 Kali 15.000.000 18.750.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri difasilitasi dalam Perusahaan kecelakaan kerja DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan pembinaan K3
02 URUSAN PILIHAN
02 08 TRANSMIGRASI
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI 475.000.000 556.000.000
REGIONAL
02 08 17 01 Pelatihan Calon Transmigrasi Regional 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah peserta pelatihan 20 Orang Meningkatnya kemampuan 75 % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri calon transmigran calon transmigran DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan
02 08 17 02 Penyuluhan Calon Transmigrasi 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi 20 Lokasi Meningkatnya jumlah animo 50 % 30.000.000 35.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Regional Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri penyuluhan transmigrasi masyarakat yang DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan mendaftarkan transmigrasi
02 08 17 03 Penanganan dan Pemberangkatan 1. Percepatan Pengurangan - Luar daerah Jumlah peserta 10 Paket Meningkatnya pelayanan 100 % 180.000.000 200.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi Umum ( TU ) Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten transmigrasi umum prima untuk para DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri transmigran
02 08 17 04 Monitoring dan Evaluasi Program 1. Percepatan Pengurangan - Luar Daerah Jumlah lokasi 1 Lokasi Meningkatnya fasilitasi 75 % 75.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi melalui Pemberdayaan Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten transmigrasi yang transmigran di lokasi DAN TRANSMIGRASI
Masyarakat Trasnmigran Berdimensi Kewilayahan Wonogiri dilakukan monitoring transmigrasi
02 08 17 05 Identifikasi Calon Lokasi Kerjasama 1. Percepatan Pengurangan - Luar Daerah Jumlah lokasi identifikasi 2 Lokasi Meningkatnya pelayanan 100 % 60.000.000 66.000.000 1 DINAS TENAGA KERJA
Penempatan Transmigrasi Umum ( TU ) Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten kerjasama penempatan persiapan penempatan DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Wonogiri transmigrasi transmgirasi
02 08 17 06 Penanganan Eks Transmigrasi ( 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Jumlah lokasi 2 Lokasi Jumlah pemberdayaan 2 Kelompok 100.000.000 125.000.000 3 DINAS TENAGA KERJA
Eksodan ) di Kabupaten Wonogiri Kemiskinan dan Pengangguran Wonogiri pemberdayaan Eks masyarakat Eks Transmigran DAN TRANSMIGRASI
Berdimensi Kewilayahan Transmigran (Eksodan) (Eksodan)
TOTAL 10.028.950.000 11.046.820.000
80

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.087.100.000 2.274.500.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Layanan jasa surat menyurat 1 Tahun Meningkatnya Layanan jasa 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri surat menyurat PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kabupaten Terpenuhinya Jasa 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, 1 Tahun 102.000.000 110.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dan Listrik Wonogiri Komunikasi, Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Listrik PERDAGANGAN, KOPERASI
dan Listrik DAN UMKM
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kabupaten Terpenuhinya Jasa 1 Tahun Meningkatnya Jasa 1 Tahun 15.000.000 17.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri Pemeliharaan dan Perizinan Pemeliharaan dan Perizinan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional DAN UMKM
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Terpenuhinya Jasa Kebersihan 1 Tahun Meningkatnya kualitas 1 Tahun 270.000.000 300.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Kantor kebersihan kantor PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Terlaksana Penyediaan Alat 1 Tahun Terpenuhinya Penyediaan Alat 1 Tahun 30.000.000 32.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Tulis Kantor Tulis Kantor PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kabupaten Terlaksana Penyediaan Barang 1 Tahun Terpenuhinya Penyediaan 1 Tahun 27.500.000 30.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan PERDAGANGAN, KOPERASI
Penggandaan DAN UMKM
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Penyediaan Komponen 1 Tahun Terpenuhinya Penyediaan 1 Tahun 6.000.000 7.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Wonogiri Instaklasi Listrik/Penerangan Komponen instalasi Listrik PERDAGANGAN, KOPERASI
Bangunan Kantor /Penerangan Bangunan Kantor DAN UMKM
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kabupaten Penyediaan Peralatan dan 1 Tahun Terpenuhinya Penyediaan 1 Tahun 7.000.000 8.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kantor DAN UMKM
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kabupaten Terlaksana Penyediaan Bahan 1 Tahun Terpenuhinya Bahan Bacaan 1 Tahun 4.000.000 4.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Perundang-undangan Wonogiri Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan PERDAGANGAN, KOPERASI
Perundang-undangan DAN UMKM
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Terlaksana Penyediaan 1 Tahun Terpenuhinya Penyediaan 1 Tahun 16.000.000 17.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - - Kabupaten/Kota Terlaksananya Rapat-rapat 1 Tahun Terpenuhinya Rapat-rapat 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Daerah Dalam Propinsi dan Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke PERDAGANGAN, KOPERASI
Kabupaten/Kota di Luar Daerah Luar Daerah DAN UMKM
Luar Propinsi
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kabupaten Terlaksananya Rapat-rapat 1 Tahun Terpenuhinya rapat-rapat 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Daerah Wonogiri Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke PERDAGANGAN, KOPERASI
Dalam Daerah Dalam Daerah DAN UMKM
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kabupaten Terlaksana Pembayaran Honor 1 Tahun Terpenuhinya Jasa Tenaga 1 Tahun 1.491.600.000 1.629.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Tenaga Kerja Non Pegawai Kerja Non Pegawai PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 865.000.000 814.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kabupaten Terlaksananaya pengadaan 1 Paket Tersedianya kendaraan 1 Paket 375.000.000 375.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang PERDAGANGAN, KOPERASI
memadai DAN UMKM
81

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Terlaksananya pengadaan 1 Paket Tersedianya perlengkapan 1 Paket 75.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang memadai PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Terlaksana Pengadaan 1 Paket Terpenuhinya Peralatan 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten Terlaksana Pengadaan 1 Paket Tersedianya Mebeleur yang 1 Paket 100.000.000 100.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Mebeleur memadai PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kabupaten Terlaksana Pemeliharaan 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Rutin/Berkala Gedung Kantor secara rutin/berkala PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan 1 Tahun 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Dinas/Operasional Wonogiri Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional secara PERDAGANGAN, KOPERASI
Dinas/Operasional rutin/berkala DAN UMKM
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan 1 Tahun 6.000.000 7.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Gedung Kantor Wonogiri rutin/berkala perlengkapan gedung kantor secara PERDAGANGAN, KOPERASI
gedung kantor rutin/berkala DAN UMKM
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun Terpeliharanya peralatan 1 Tahun 6.000.000 7.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kantor Wonogiri rutin/berkala peralatan gedung kantor secara PERDAGANGAN, KOPERASI
gedung kantor rutin/berkala DAN UMKM
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun Terpeliharanya mebeleur 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri rutin/berkala mebeleur kantor secara rutin/berkala PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah - - Kabupaten Terlaksananya inventarisasi 1 Tahun Tersedianya data aset SKPD 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri aset SKPD PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 02 72 Pembangunan Garasi Kendaraan - - Kabupaten Terbangunnya garasi 1 Paket Jumah garasi kendaraan 1 Paket 100.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Dinas/Operasional Wonogiri kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang PERDAGANGAN, KOPERASI
dibangun DAN UMKM
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 16.000.000 20.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Tersedianya data kepegawaian 1 Tahun 6.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri data kepegawaian yang akurat PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS - - Kabupaten Terlaksananya pembinaan 1 Tahun Frekuensi pembinaan tenaga 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri tenaga kerja non PNS kerja non PNS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 70.000.000 72.500.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus - - Luar Terkirimnya pegawai untuk 1 Tahun Meningkatnya kualitas SDM 1 Tahun 20.000.000 22.500.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Kabupaten/Kota dan mengikuti bintek/kursus pegawai PERDAGANGAN, KOPERASI
Luar Propinsi singkat/sosialisasi DAN UMKM
00 00 05 012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang - - Kabupaten Terlaksananya pembinaan dan 1 Tahun Meningkatnya pemahaman 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kepegawaian Wonogiri pelatihan pelayanan bidang tentang peraturan PERDAGANGAN, KOPERASI
kepegawaian kepegawaian DAN UMKM
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 40.000.000 50.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kabupaten Tersusunnya laporan capaian 1 Laporan Tersedianya data capaian 1 Laporan 6.000.000 8.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Wonogiri kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi PERDAGANGAN, KOPERASI
kinerja SKPD kinerja SKPD DAN UMKM
82

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kabupaten Tersusunnya Laporan 2 Laporan Tersediaanya data realisasi 2 Laporan 6.000.000 7.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Keuangan Semesteran keuangan semesteran PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kabupaten Tersusunnya Laporan 1 Paket Tersedianya data realisasi 1 Paket 6.000.000 8.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun (LRA, PERDAGANGAN, KOPERASI
Neraca, CALK) DAN UMKM
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Tersusunnya Rencana Kerja 1 Paket Tersedianya data rencana kerja 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri SKPD SKPD PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kabupaten Tersusunnya Laporan 12 Bulan Tersedianya data realisasi 12 Bulan 8.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Keuangan Bulanan keuangan bulanan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kabupaten Tersusunnya RKA dan DPA 1 Paket Tersedianya dokumen RKA dan 1 Paket 8.000.000 10.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri SKPD (Penetapan dan DPA SKPD (Penetapan dan PERDAGANGAN, KOPERASI
Perubahan) Perubahan) DAN UMKM
01 URUSAN WAJIB
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 140.000.000 165.000.000
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
01 15 16 027 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Bagi - - Kabupaten Terlaksananya bintek 2 Koperasi Meningkatnya pemahaman 2 Koperasi 40.000.000 50.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Koperasi produksi Wonogiri manajemen usaha terhadap manajamen usaha PERDAGANGAN, KOPERASI
Koperasi Produksi DAN UMKM
01 15 16 28 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Bagi - - Kabupaten Terlaksananya bintek 28 UMKM Meningkatnya pemahaman 28 UMKM 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Pelaku UMKM Wonogiri manajemen usaha manajemen usaha PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
01 15 16 29 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis - - Kabupaten Terlaksananya bintek 30 Orang Meningkatnya kemampuan 15 Koperasi 30.000.000 35.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
(Business Plan) bagi Koperasi Wonogiri penyusunan rencana bisnis koperasi dalam menyusun PERDAGANGAN, KOPERASI
rencana bisnis DAN UMKM
01 15 16 30 Fasilitasi Perijinan Keamanan Pangan Produk - - Kabupaten Terlaksananya fasilitasi 40 Jenis Terwujudnya produk makanan 40 Jenis 30.000.000 35.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Makanan Olahan Bagi Pelaku UMKM dan Wonogiri perijinan olahan yang tersertifikasi sehat PERDAGANGAN, KOPERASI
Koperasi melalui P-IRT DAN UMKM
01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 425.000.000 290.000.000
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
01 15 17 009 Fasilitasi Promosi Produksi KUMKM Dalam - - Provinsi Jawa Terlaksananya fasilitasi 10 KUMKM Meningkatnya omset KUMKM 10 KUMKM 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Rangka Hari Koperasi Tingkat Propinsi Jawa Tengah promosi produk KUMKM PERDAGANGAN, KOPERASI
Tengah DAN UMKM
01 15 17 019 Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir - - Kabupaten Terlaksananya pembinaan 100 Terwujudnya KUMKM yang 100 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Pemerintah dan BUMN Wonogiri Koperasi dan UMKM penerima KUMKM meningkat omset usaha dan KUMKM PERDAGANGAN, KOPERASI
dana bergulir Pemerintah dan permodalannya DAN UMKM
BUMN
01 15 17 027 Pemeliharaan dan Pengembangan Database - - Kabupaten Terlaksananya update 965 Terwujudnya layanan informasi 2 Paket 35.000.000 35.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Koperasi dan UMKM Wonogiri database Koperasi dan UMKM Koperasi Koperasi dan UMKM lebih PERDAGANGAN, KOPERASI
dan 7.000 lengkap DAN UMKM
UMKM
01 15 17 31 Fasilitasi Promosi Produksi KUMKM dalam - - Wilayah Republik Terlaksananya fasilitasi 5 KUMKM Meningkatnya volume usaha 5 KUMKM 115.000.000 120.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
rangka HARKOP Nasional Indonesia promosi produksi KUMKM KUMKM PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
01 15 17 32 Workshop Startegi Revitalisasi KUD dan KOPTI - - Kabupaten Terlaksananya workshop 40 Orang Terwujudnya KUD dan KOPTI 4 Koperasi 40.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Dalam Menjawab tantangan Ketahanan Pangan Wonogiri yang dapat berusaha di sektor PERDAGANGAN, KOPERASI
di Wonogiri riil DAN UMKM
83

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 15 17 33 Pendataan UMKM berdasarkan Hasil Susenas - - Kabupaten Terlaksananya pendataan 15000 Tersedianya data UMKM by 15000 105.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
2016 Wonogiri UMKM UMKM adress UMKM PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 745.000.000 640.000.000
KELEMBAGAAN KOPERASI
01 15 18 014 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan - - Kabupaten Terlaksananya lomba Koperasi 25 Koperasi Terwujudnya Koperasi RT yang 6 Koperasi 125.000.000 130.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Koperasi Berprestasi Melalui Lomba Koperasi Wonogiri RT RT berkualitas RT PERDAGANGAN, KOPERASI
RT DAN UMKM
01 15 18 024 Penertiban dan Pemeriksaan Koperasi di - - Kabupaten Terlaksananya penertiban dan 30 Koperasi Terwujudnya koperasi yang 30 Koperasi 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Wonogiri Wonogiri pemeriksaan Koperasi memenuhi prinsip-prinsip PERDAGANGAN, KOPERASI
koperasi DAN UMKM
01 15 18 25 Pelatihan manjemen Pengelolaan Koperasi bagi - - Kabupaten Terlaksananya pelatihan 600 Orang Meningkatnya pemahaman 600 Orang 175.000.000 180.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Pengurus Koperasi RT Wonogiri manajemen pengelolaan tentang manajemen PERDAGANGAN, KOPERASI
Koperasi RT pengelolaan Koperasi RT DAN UMKM
01 15 18 26 Penilaian kesehatan Bagi KSP/USP dan - - Kabupaten Terlaksananya penilaian 120 Proporsi jumlah KSP/USP dan 20 % 50.000.000 55.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
KJKS/UJKS di Kabupten Wonogiri Wonogiri kesehatan KSP/USP dan Koperasi KJKS/UJKS yang sehat PERDAGANGAN, KOPERASI
KJKS/UJKS di Kabupaten Unit usahanya DAN UMKM
Wonogiri
01 15 18 27 Bimbingan Teknis Akutansi SAK ETAP Bagi - - Kabupaten Terlaksananya bintek 40 Orang Meningkatnya kualitas 40 Koperasi 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Koperasi Simpan Pinjam Wonogiri akuntansi SAK ETAP penyajian laporan keuangan PERDAGANGAN, KOPERASI
koperasi DAN UMKM
01 15 18 28 Fasilitasi Rakor Monev Perkoperasian dalam - - Kabupaten Terlaksananya rakor monev 12 Kali Terwujudnya pemahaman yang 300 40.000.000 50.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Rangka Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Wonogiri perkoperasian sama terhadap penerapan Koperasi PERDAGANGAN, KOPERASI
prinsip-prinsip koperasi DAN UMKM
01 15 18 29 Pelatihan Manajemen Usaha Sektor Riil bagi - - Kabupaten Terlaksananya pelatihan 30 Orang Terwujudnya koperasi yang 10 Koperasi 30.000.000 40.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Pengurus Koperasi Wonogiri manajemen sektor riil bagi menjalankan usahanya di PERDAGANGAN, KOPERASI
Pengurus Koperasi sektor riil DAN UMKM
01 15 18 30 Asistensi Pengelolaan Koperasi Petani - - Kabupaten Terlaksananya pemberian 14 Koperasi Terwujudnya peningkatan 14 Koperasi 20.000.000 25.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Tembakau di Kabupaten Wonogiri (DBHCHT) Wonogiri asistensi pengelolaan pengelolaan administrasi PERDAGANGAN, KOPERASI
administrasi keuangan koperasi petani DAN UMKM
tembakau
01 15 18 31 Bintek Penyusunan Anggaran Rumah Tangga - - Kabupaten Terlaksananya bintek 40 Orang Terwujudnya penguatan 40 Koperasi 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Koperasi dan Rancang Bangun SOM/SOP Usaha Wonogiri penyusunan ART dan rancang kelembagaan pada USP PERDAGANGAN, KOPERASI
Simpan Pinjam Koperasi bangun SOM/SOP USP Koperasi DAN UMKM
Koperasi
01 15 18 32 Bimbingan Teknis Pemisahan Pengelolaan - - Kabupaten Terlaksananya bintek 30 Orang Meningkatnya jumlah KUD 10 KUD 30.000.000 35.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Keuangan Unit Simpan Pinjam (USP) Bagi Wonogiri pemisahan pengelolaan USP yang telah memisahkan PERDAGANGAN, KOPERASI
Pengurus/Pengelola KUD bagi Pengurus/Pengelola KUD administrasi keuangan USP DAN UMKM
dari unit lainnya
01 15 18 33 Kegiatan Hibah Keuangan Bagi Koperasi PWRI - - Kabupaten Terlaksananya bantuan hidah 11 Koperasi terwujudnya peningkatan 11 Koperasi 165.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
se-Kabupaten Wonogiri Wonogiri keuangan bagi koperasi PWRI modal sendiri koperasi PWRI PERDAGANGAN, KOPERASI
se Kab. Wonogiri DAN UMKM
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 150.000.000 150.000.000
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda - - Kabupaten Tersedianya karcis retribusi 26 Pasar se Meningkatnya pendapatan 26 Pasar se 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Berharga Wonogiri pasar Kabupaten daerah Kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
Wonogiri Wonogiri DAN UMKM
02 URUSAN PILIHAN
02 06 PERDAGANGAN
84

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN 40.000.000 45.000.000
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
02 06 15 006 Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang - - Kabupaten Terlaksananya pendampingan 25 Kec Meningkatnya kualitas alat 25 Kec 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Wonogiri Wonogiri tera ulang alat UTTP di UTTP di kabupaten wonogiri PERDAGANGAN, KOPERASI
kabupaten wonogiri DAN UMKM
02 06 15 007 Pengawasan Barang Beredar - - Kabupaten Terlaksananya Pengawasaan 25 Kec Meningkatnya perlindungan 25 Kec 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Barang Beredar konsumen akan barang akan PERDAGANGAN, KOPERASI
barang yang beredar di DAN UMKM
masyarakat
02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 420.000.000 465.000.000
PENGEMBANGAN EKSPOR
02 06 17 014 Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri - - Kabupaten Terlaksananya Pameran di 1 Kali Meningkatnya perdagangan 1 Kali 165.000.000 200.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Wonogiri komoditi unggulan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 17 015 Operasional Showroom - - Kabupaten Terlaksananya operasional 1 Tahun Meningkatnya pengenalan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri ruang pamer giri kriya tama produk eksport kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
secara baik wonogiri DAN UMKM
02 06 17 019 Pameran Even - Even Tertentu - - Provinsi Jawa Keikutsertaan dan 1 Tahun Meningkatnya pengenalan 1 Tahun 220.000.000 250.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Tengah terlaksananya pameran even- produk eksport kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
even tertentu wonogiri melalui pameran DAN UMKM
02 06 17 25 Penyusunan Profil Produk Unggulan Kabupaten - - Kabupaten Terlaksananya pembuatan 1 Kali Meningkatnya pengenalan 1 Kali 20.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Wonogiri profil produk unggulan produk ekspor Kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
Kabupaten Wonogiri Wonogiri DAN UMKM
02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 170.000.000 875.000.000
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
02 06 18 008 Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok, - - Kabupaten Terlaksananya monitoring 1 Tahun Terpantaunya perkembangan 1 Tahun 60.000.000 750.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Distribusi Pupuk Bersubsidi dan LPG 3 Kg Wonogiri harga sembilan bahan pokok, harga sembilan bahan pokok PERDAGANGAN, KOPERASI
distribusi pupuk bersubsidi dan meningkatnya kelancaran DAN UMKM
dan LPG 3 Kg distribusi pupuk bersubsidi dan
LPG 3 Kg
02 06 18 010 Monitoring Distribusi Barang Penting - - Kabupaten Terlaksananya monitoring 1 Tahun Tersedianya informasi 1 Tahun 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri distribusi barang penting ketersediaan barang penting di PERDAGANGAN, KOPERASI
pasar DAN UMKM
02 06 18 016 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi - - Kabupaten Terlaksananya operasional resi 1 Tahun Meningkatnya sarana dan 1 Tahun 20.000.000 20.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Gudang di Kabupaten Wonogiri Wonogiri gudang prasarana hasil pertanian PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 18 019 Fasilitasi Peningkatan Sistem dan Jaringan - - Provinsi Jawa Terlaksananya peningkatan 1 Tahun Meningkatnya sistem dan 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Informasi Perdagangan Tengah sistem dan jaringan informasi jaringan informasi PERDAGANGAN, KOPERASI
perdagangan perdagangan DAN UMKM
02 06 18 022 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah - - Kabupaten Terlaksananya operasional 2 Kali Meningkatnya kelancaran 2 Kec 40.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri pasar murah operasional pasar murah PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR 3.735.000.000 3.925.000.000
TRADISIONAL
02 06 20 007 Intensifikasi Pendapatan Pasar - - Kabupaten Terlaksananya intensifikasi 26 Pasar se Optimalnya pendapatan di 26 Pasar se 185.000.000 185.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri pendapatan pasar Kabupaten pasar tradisional Kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
Wonogiri Wonogiri DAN UMKM
02 06 20 008 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas - - 25 Kecamatan Terlaksananya pemutakhiran 26 Pasar se Tersedianya data yang 26 Pasar se 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Pelayanan Ijin Kios/ KTP Los data dan peningkatan Kabupaten mutakhir dan meningkatnya Kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
pelayanan perijinan pasar Wonogiri kualitas pelayanan perijinan Wonogiri DAN UMKM
pasar
85

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 06 20 010 Pemeliharaan dan Peningkatan - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 15 Pasar Terwujudnya pembangunan, 15 Pasar 500.000.000 500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Sarana/Prasarana Pasar Tradisional Wonogiri dan peningkatan pemeliharaan dan peningkatan PERDAGANGAN, KOPERASI
sarana/prasarana pasar sarana/prasarana pasar DAN UMKM
tradisional tradisional
02 06 20 012 Pembinaan Pedagang Pasar - - Kabupaten Terlaksananya pembinaan 26 Pasar se Meningkatnya ketertiban dan 26 Pasar se 10.000.000 20.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri pedagang pasar Kabupaten kenyamanan pedagang pasar Kabupaten PERDAGANGAN, KOPERASI
Wonogiri Wonogiri DAN UMKM
02 06 20 013 Operasional Pengolahan Sampah - - Pasar Kota Terlaksananya pengolahan 1 Pasar Terwujudnya lingkungan pasar 1 Pasar 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri sampah pasar tradisional yang bersih PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 20 018 Peningkatan K 3 Pasar Tradisional - - 26 Pasar se Terwujudnya pengadaan alat 26 Pasar Meningkatnya K3 Pasar 26 Pasar 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten K3 Pasar Tradisional Tradisional PERDAGANGAN, KOPERASI
Wonogiri DAN UMKM
02 06 20 024 DAK Bidang Perdagangan - - Kabupaten Terlaksananya renovasi Pasar 1 Pasar Unit Meningkatnya kualitas Pasar 1 Pasar Unit 2.750.000.000 3.000.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri Tradisional Tradisional PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 20 33 Penyusunan SOP Pengelolaan Pasar Tradisional - - Kabupaten Terlaksananya penyusunan 1 Buku Tersedianya SOP Pengelolaan 1 Buku 20.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri SOP Pengelolaan Pasar Pasar Tradisional PERDAGANGAN, KOPERASI
Tradisional DAN UMKM
02 06 20 34 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Pasar - - Kabupaten Terlaksananya pendataan aset 26 Pasar Tersedianya data aset tanah 26 Pasar 50.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Tradisional Wonogiri dan tanah pasar tradisional dan bangunan pasar tradisional PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 21 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI 20.000.000 25.000.000
LIMA DAN ASONGAN
02 06 21 01 Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki - - Kabupaten Terlaksananya pembinaan 1 Tahun Meningkatnya kertertiban 1 Tahun 20.000.000 25.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Lima Wonogiri organisasi pedagang kaki lima pedagang kaki lima PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA 150.000.000 200.000.000
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
02 06 22 01 Fasilitasi Pameran Berskala Internasional - - Luar Provinsi Jawa Terlaksananya keikutsertaan 2 Kali Meningkatnya kontrak 2 Kali 150.000.000 200.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Tengah pameran berskala kerjasama perdagangan PERDAGANGAN, KOPERASI
internasional internasional DAN UMKM
02 07 PERINDUSTRIAN
02 07 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 210.000.000 270.000.000
IPTEK SISTEM PRODUKSI
02 07 15 013 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Tirtomoyo, Terlaksananya kegiatan 170 IKM Meningkatnya wawasan dan 120 IKM 105.000.000 135.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Simplisia Tanaman Obat Kec. Puhpelem, pelatihan dan banlat Unit ketrampilan peserta pelatihan Unit PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Kismantoro DAN UMKM
02 07 15 14 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IKM - - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 150 IKM Meningkatnya wawasan dan 150 IKM 105.000.000 135.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Janggelan Tirtomoyo dan pelatihan dan bantuan alat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Karangtengah DAN UMKM
02 07 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI 359.000.000 384.000.000
KECIL DAN MENENGAH
02 07 16 008 Monitoring dan Pembinaan IKM se Kab. - - 25 Kecamatan Terlaksananya monitoring dan 2497 Orang Meningkatnya kualitas pelaku 2497 Orang 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri pembinaan IKM IKM PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 16 011 Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal - - 25 Kecamatan Terlaksananya fasilitasi subsidi 50 Meringankan beban bunga 50 IK, 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
bunga pinjaman modal IK,Golem, pinjaman modal bagi pelaku Golem, PERDAGANGAN, KOPERASI
Koperasi RT usaha kecil dan menengah Koperasi RT DAN UMKM
02 07 16 015 Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, - - 25 Kecamatan Terlaksananya operasional 2900 Orang Penyediaan permodalan bagi 2900 Orang 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Golem dan Usaha Kecil Lainnya pembinaan pinjaman modal IK, pelaku uasaha kecil dan PERDAGANGAN, KOPERASI
Golem, dan Usaha Kecil menengah DAN UMKM
Lainnya
86

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 07 16 020 Operasional Penyuluhan IKM - - 25 Kecamatan Terlaksananya operasional 75 IKM Meningkatnya wawasan pelaku 75 IKM 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyuluhan IKM IKM PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 16 021 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program - - Kabupaten Terlaksananya 25 Dapatdiketahui berjalan 25 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dan Kegiatan Pelatihan Wonogiri monevpelaksanaan program Kelompok tidaknya pelaksanaan program Kelompok PERDAGANGAN, KOPERASI
dan kegiatan pelatihan dan kegiatan pelatihan DAN UMKM
02 07 16 027 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Terlaksananya kegiatan Meningkatnya wawasan dan 30.000.000 35.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Handycraf pelatihan dan bantuan alat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 16 028 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 1 Kelompok 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IK Tepung Mocaf Sidoharjo pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 16 030 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Tirtomoyo, Terlaksananya kegiatan 90 IKM Meningkatnya wawasan dan 60 IKM 135.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Batik Wonogiren Kec. Purwantoro, pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Batuwarno DAN UMKM
02 07 16 31 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IKM - - Kecamatan Terlaksanan kegiatan 20 IKM Meningkatnya wawasan dan 20 IKM 75.000.000 75.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kerajinan Kulit Manyaran pelatihan dan bantuan alat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN 1.075.000.000 1.195.000.000
TEKNOLOGI INDUSTRI
02 07 17 014 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Puhpelem, Terlaksananya kegiatan 40 IKM Meningkatnya wawasan dan 4 IKM 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Tepung Tapioka Kec. Kismatoro pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 17 021 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Baturetno, Terlaksananya kegiatan 3 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 3 Kelompok 135.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Meuble kayu Kec. Pracimantoro, pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Paranggupito DAN UMKM
02 07 17 022 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Hasil - - 5 Lokasi Terlaksananya kegiatan 5 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 5 Kelompok 275.000.000 300.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Tembakau (DBHCHT) pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 17 023 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Tirtomoyo, Terlaksananya kegiatan 3 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 3 Kelompok 120.000.000 135.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IKM Bata Kec. Kismantoro, pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Bulukerto DAN UMKM
02 07 17 025 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kec. Purwantoro, Terlaksananya kegiatan 3 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 3 Kelompok 150.000.000 165.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
(PTP) IK Genteng Kec. Tirtomoyo, pelatihan dan banlat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Girimarto DAN UMKM
02 07 17 26 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi - - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 2 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 2 Kelompok 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Packing dan Labeling IKM Makanan Olahan Wonogiri, pelatihan pembuatan packing ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kecamatan dan labelling DAN UMKM
Jatisrono
02 07 17 27 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IKM - - Kec. Tirtomoyo, Terlaksananya kegiatan 3 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 3 Kelompok 120.000.000 135.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Batu Akik Kec. Giriwoyo, Kec. pelatihan dan bantuan alat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Kismatoro DAN UMKM
02 07 17 28 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IKM - - Kec. Eromoko, Kec. Terlaksananya kegiatan 3 Kelompok Meningkatnya wawasan dan 3 Kelompok 90.000.000 100.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Logam Manyaran, Kec. pelatihan dan bantuan alat ketrampilan peserta pelatihan PERDAGANGAN, KOPERASI
Sidoharjo DAN UMKM
02 07 17 29 Magang IKM Kripik Buah ke Kabupaten - - Kec. Wonogiri Terlaksananya magang IKM 6 IKM Meningkatnya wawasan dan 6 IKM 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Malang, Jawa Timur kripik buah ke Kabupaten ketrampilan peserta magang PERDAGANGAN, KOPERASI
Malang DAN UMKM
02 07 17 30 Magang IKM Konveksi dan Bordir ke - - Kecamatan Terlaksananya magang IKM Meningkatnya wawasan dan 6 IKM 35.000.000 40.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Kudus Eromoko konveksi dan bordir ke kab. ketrampilan peserta magang PERDAGANGAN, KOPERASI
Kudus DAN UMKM
02 07 18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR 570.000.000 80.000.000
INDUSTRI
87

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 07 18 010 Pembentukan Klaster-Klaster Industri - - Kec. Pracimantoro, Terlaksananya pembentukan 3 Jenis Terbentuknya klaster-klaster 3 Jenis 30.000.000 35.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kec. Nguntoronadi, klaster-klaster industri industri PERDAGANGAN, KOPERASI
Kec. Kismantoro DAN UMKM
02 07 18 11 Sosialisasi GMP - - se Kab. Wonogiri Terlaksananya Sosialisasi GMP 40 IKM Meningkatnya wawasan 40 IKM 40.000.000 45.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
tentang GMP bagi pelaku PERDAGANGAN, KOPERASI
usaha DAN UMKM
02 07 18 12 Penyusunan Database IKM - - Kabupaten Terlaksananya pendataan data 19000 IKM Tersusunnya data base IKM 19000 IKM 350.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri base IKM Wonogiri PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 18 13 Fasilitasi Penyusunan RIPIDA - - Kabupaten Terlaksananya fasilitasi RIPIDA Tersusunnya RIPIDA Kab. RIPIDA 150.000.000 0 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri penyusunan RIPIDA Wonogiri PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
02 07 19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA- 45.000.000 50.000.000
SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
02 07 19 003 Pembentukan Sentra-Sentra Industri - - Kabupaten Terlaksananya pembentukan 3 Sentra Terbentuknya sentra-sentra 3 Sentra 45.000.000 50.000.000 3 DINAS PERINDUSTRIAN,
Wonogiri sentra-sentra industri industri PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM
TOTAL 11.332.100.000 11.990.000.000
88

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 283.500.000 288.800.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor BPMPP Terlaksananya pelayanan 12 Bulan Terbelinya meterai, perangko dsb 100 % 2.000.000 2.000.000 1 BADAN PENANAMAN
perkantoran MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, - - Kabupaten Wonogiri Pembayaran Jasa Listrik, Telephon 12 Bulan Terbayarnya langganann listrik, air 12 Bulan 55.000.000 55.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Sumber Daya Air dan Listrik dan Air minun, telephon, internet MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - - Kabupaten Wonogiri Pembayaran Pajak Kendaraan 9 Unit Terbayarnya Pajak Kendaraan 9 Unit 7.000.000 7.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Perizinan Kendaraan Bermotor Bermotor MODAL DAN PELAYANAN
Dinas/Operasional PERIJINAN
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Wonogiri Pembelian bahan pembersih dan 1 Tahun Terbelinya bahan pembersih dan alat 1 Tahun 8.000.000 8.000.000 1 BADAN PENANAMAN
alat kebershan kebersihan MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Wonogiri Pembelian alat tulis kantor 1 Tahun Terbelinya alat tulis kantor 1 Tahun 60.000.000 60.000.000 1 BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kabupaten Wonogiri Pembelian barang cetakan 1 Tahun Terbelinya barang cetakan 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Penggandaan MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Wonogiri Pembelian komponen instalasi 1 Tahun Terbelinya Komponen instalasi 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 BADAN PENANAMAN
Listrik/Penerangan Bangunan listrik /penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan MODAL DAN PELAYANAN
Kantor PERIJINAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan - - Kabupaten Wonogiri Pembayaran langganan 1 Tahun Terbayarnya langganan 1 Tahun 2.500.000 2.500.000 1 BADAN PENANAMAN
Peraturan Perundang-undangan koran/majalah/tabloit koran/majalah/tabloid MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Wonogiri Pembelian makanan / minuman 12 Bulan Terbayarnya minuman harian dan 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
harian dan rapat tersedianya makanan minuman rapat MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan - - Kabupaten Wonogiri Intensitas rapat koordinasi dan 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 Bulan 55.000.000 55.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan - - Kabupaten Wonogiri Intensitas rapat koordinasi dan 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah konsultasi dalam daerah MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan tenaga kebersihan 4 Orang Tersedianya tenaga kebersihan, 4 Orang 48.000.000 52.800.000 1 BADAN PENANAMAN
Pegawai petugas keamanan dan pengemudi petugas keamanan dan pengemudi MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 1.237.000.000 855.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan gedung kantor 1 Unit Terbangunnya gedung kantor 1 Unit 515.000.000 515.000.000 1 BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan kendaraan bermotor 4 Unit Terbelinya kendaraan dinas sepeda 4 Unit 72.000.000 0 1 BADAN PENANAMAN
Dinas/Operasional sepeda motor motor MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
89

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan roll opec, AC,ranning 1 Paket Tersedianya sarana prasarana 1 Paket 300.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Kantor teks dll perlengkapan gedung kantor MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan sarana prasarana 1 Paket Terbelinya sarana prasarana promosi 1 Paket 120.000.000 0 1 BADAN PENANAMAN
Kantor promosi digital investasi digital MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan mebalair ( meja/kursi ) 1 Paket Terbelinya mebelair ( meja/kursi) 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan bangunan/gedung 12 Bulan Terpeliharanya bangunan/gedung 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Kantor kantor kantor MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan bangunan/gedung 12 Bulan Pemeliharaan bangunan/gedung 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1
kantor kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan kendaraan 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan 12 Bulan 35.000.000 35.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan perlengkapan 12 Bulan Terpeliharanya perlengkapan kantor 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor ( AC, TV, Kulkas, Dispenser (AC, TV,Kulkas,Dispenser dsb) MODAL DAN PELAYANAN
dsb) PERIJINAN
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan peralatan gedung 12 Bulan terpeliharanya peralatan gedung 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Peralatan Gedung Kantor kantor ( Komputer, printer dll) kantor ( Komputer, printer dll) MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kabupaten Wonogiri Pemeliharaan mebelair ( 1 Tahun Terpeliharanya mebelair kantor ( 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Mebeleur Meja/Kursi ) Meja/Kursi) MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 02 066 Update Website - - Kabupaten Wonogiri Pengelolaan website, pembayaran 1 Tahun Terkelolanya wesite, pembayaran 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
sewa dan design sewa dan design MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 33.000.000 33.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- - - Kabupaten Wonogiri Pengadaan pakaian seragam 2 Paket Terbelinya pengadaan pakaian 2 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BADAN PENANAMAN
hari Tertentu seragam kerja MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten Wonogiri Data Kepegawaian 1 Paket Tersedianya data kepegawian 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 25.000.000 25.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten Wonogiri dan Pelaksanaan pengiriman kursus, 1 Tahun Terlaksananya pengiriman kursus, 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 1 BADAN PENANAMAN
luar Kabupaten sosialisasi, Bintek bagi PNS sosialisasi, bintek bagi PNS MODAL DAN PELAYANAN
Wonogiri PERIJINAN
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 40.000.000 34.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kabupaten Wonogiri Laporan keuangan semesteran 1 Dokumen Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Semesteran semesteran MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan - - Kabupaten Wonogiri Dokumen laporan akhir tahun 1 Dokumen Tersusunnya dokumen laporan akhir 1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Akhir Tahun tahun MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
90

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Wonogiri Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Rencana 1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Kerja SKPD MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kabupaten Wonogiri Dokumen Rencana Strategis SKPD 1 Dokumen Tersusunnya dokumen rencana 1 Dokumen 6.000.000 0 1 BADAN PENANAMAN
strategis SKPD MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kabupaten Wonogiri Dokumen Laporan Keuangan 12 Tersusunnya dokumen laporan 12 10.000.000 10.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Bulanan Bulanan Dokumen keuangan bulanan Dokumen MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kabupaten Wonogiri Dokumen Lakip 1 Dokumen Tersusunnya dokumen lakip 1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 URUSAN WAJIB
01 16 PENANAMAN MODAL
01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN 780.000.000 945.000.000
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
01 16 15 001 Peningkatan fasilitas terwujudnya - - Kabupaten Wonogiri Kerjasama/ kemitraan antara 1 Kali Terlaksananya fasilitasi kerjasama 1 Kali 65.000.000 75.000.000 1 BADAN PENANAMAN
kerjasama strategis antar usaha pengusaha besar dan UKM kemitraan usaha besar dan UKM MODAL DAN PELAYANAN
besar dan UKM PERIJINAN
01 16 15 005 Koordinasi perencanaan dan - - Kabupaten Wonogiri Lokakarya bidang investasi dan 1 Kec Tersusun hasil evaluasi pelaksanaan 1 Kec 25.000.000 30.000.000 1 BADAN PENANAMAN
pengembangan penanaman modal rapat koordinasi pengembangan penanaman modal MODAL DAN PELAYANAN
Kab.Wonogiri dan tersusun roadmap PERIJINAN
pengembangan penanaman modal di
Kab Wonogiri tahun 2017-2020
01 16 15 008 Peningkatan kegiatan pemantauan, - - Kabupaten Wonogiri Tersusun data pengembangan 1 Paket Terlaksana pengirim LKMP oleh 1 Paket 45.000.000 50.000.000 1 BADAN PENANAMAN
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal investor secara tertib dan tepat MODAL DAN PELAYANAN
pelaksanaan penanaman modal tahun 2016 waktu dan terlaksana tindak lanjut PERIJINAN
penanganan masalah secara cepat
dan tepat
01 16 15 009 Peningkatan Kualitas SDM Guna - - Kabupaten Wonogiri Peningkatan kemampuan SDM di 1 Paket Meningkatnya kemampuan SDM 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Peningkatan Pelayanan Investasi bidang Penanaman Modal aparatur di bidang penanaman MODAL DAN PELAYANAN
Kabupaten Wonogiri modal dan meningkatnya pelayanan PERIJINAN
di bidang penanaman modal
01 16 15 012 Peningkatan Fasilitasi Pameran - - Batam, Terlaksananya Promosi Potensi 4 Kali Meningkatnya pengenalan potensi 4 Kali 300.000.000 300.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Jakarta,Yogyakarta, Investasi Daerah Kabupaten peluang investasi MODAL DAN PELAYANAN
Surakarta Wonogiri PERIJINAN
01 16 15 016 Fasilitasi CJIBF - - Semarang Koordinasi/pertemuan calon 1 Kali Terlaksananya Central Java Bussines 1 Kali 30.000.000 30.000.000 1 BADAN PENANAMAN
investor dan pengusaha Investmenn forum Tahun 2016 MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 16 15 018 Fasilitasi Pengelolaan Data IKM - - Kabupaten Wonogiri Laporan IKM 1 Paket Tersedia data sesuai Quesionare IKM 1 Paket 0 25.000.000 1 BADAN PENANAMAN
sebanyak 150 responden/masyarakat MODAL DAN PELAYANAN
dan tersusun pengolahan dan analisa PERIJINAN
data indeks kepuasan masyarakat
01 16 15 019 Koordinasi Penyusunan Kebijakan - - Kabupaten Wonogiri Dokumen kegiatan promosi dan 10 Buku tersedia prosedur pelayanan promosi 10 Buku 40.000.000 50.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Promosi dan Kerjasama Penanaman kerjasama investasi dan kerjasama investasi MODAL DAN PELAYANAN
Modal PERIJINAN
01 16 15 020 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama - - Kabupaten Wonogiri Kesepakatan/kerjasama 2 Paket Meningkatnya realisasi kerjasama 2 Paket 55.000.000 60.000.000 1 BADAN PENANAMAN
di Bidang Investasi investasi MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 16 15 21 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum - - Kabupaten Wonogiri terlaksananya penyelenggaraan 1 Paket Terfasilitasinya Wonogiri Bussines 1 Paket 200.000.000 300.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Wonogiri Bussines Forum Forum MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
91

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN 124.500.000 155.000.000
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
01 16 16 010 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama - - Daerah perbatasan Kerjasama Promosi Investasi 8 Kali Tersedianya kerjasama dan promosi 8 Kali 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
di Bidang Penanaman Modal Jateng-Jatim Daerah Perbatasan Jateng Jatim di daerah Perbatasan Jateng-Jatim MODAL DAN PELAYANAN
Perbatasan Jateng dan Jatim PERIJINAN
01 16 16 015 Sosialisasi Peraturan Perundang- - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya sosialisasii 1 Kali Meningkatnya kesepahaman 1 Kali 16.500.000 20.000.000 1 BADAN PENANAMAN
undangan Bidang Penanaman peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Perundang- MODAL DAN PELAYANAN
Modal bidang Penanaman Modal undangan Bidang Penanaman Modal PERIJINAN
dan Tersusun Rumusan tindak lanjut
pelaksanaan sosialisasi
01 16 16 021 Fasilitasi Pemberian Kemudahan - - Kabupaten Wonogiri Tersusun kebijakan Penanaman 5 Kali Terlaksananya rapat koordinasi tim 5 Kali 23.000.000 45.000.000 1 BADAN PENANAMAN
dan Insentif Penanaman Modal Modal tentang Pemberian Insentif dan terfasilitasinya implementasi MODAL DAN PELAYANAN
dan kemudahan Penanaman kegiatan pemberian insentif dan PERIJINAN
Modal bagi usaha menengah dan kemudahan Penanaman Modal
besar
01 16 16 22 Fasilitasi Sistem Informasi - - Kabupaten Wonogiri Informasi melalui media 1 Paket Tersampainya informasi tentang 1 Paket 70.000.000 75.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Penanaman Modal di Daerah elektronik dan lainnya Penanaman Modal di Kabupaten MODAL DAN PELAYANAN
Wonogiri PERIJINAN
01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN 23.000.000 45.000.000
POTENSI SUMBERDAYA,
SARANA DAN PRASARANA
INVENTASI DAERAH
01 16 17 016 Penyusunan Profil Potensi dan - - Kabupaten Wonogiri Buku Database Potensi Investasi 1 Paket Tersusun booklet potensi dan 23.000.000 45.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Peluang Investasi Sektor Potensial dan Booklet Peluang Investasi peluang investasi sektor potensial di MODAL DAN PELAYANAN
Kab Wonogiri dan tersusun database PERIJINAN
potensi dan peluang investasi di kab
Wonogiri
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN 315.000.000 315.000.000
PELAYANAN PERIJINAN
01 20 35 002 Penyusunan Profil Perusahaan - - Kabupaten Wonogiri Data Perusahaan /Pencari Izin 1 Dokumen Tersedianya informasi data 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 1 BADAN PENANAMAN
perusahaan/Pencari izin di Kab MODAL DAN PELAYANAN
Wonogiri PERIJINAN
01 20 35 003 Pendataan Perijinan - - Kabupaten Wonogiri Data Perizinan di Kabupaten 1 Dokumen Tersedianya informasi data perizinan 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Wonogiri di Kab Wonogiri MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 20 35 004 Operasional Pelayanan Perijinan - - Wilayah Kabupaten Terlaksananya pelayanan 1 Paket Tercapainya target waktu produk 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Wonogiri perizinan di Kabupaten Wonogiri perizinan MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 20 35 05 Penyusunan File/ Arsip Perizinan - - Kabupaten Wonogiri Peningkatan tertib administrasi 2000 Set Tersimpannya berkas perizinan 2000 Set 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Secara Elektronik dokumen perizinan secara elektronik MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
01 20 35 06 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu - - Informasi tentang PTSP 1 Paket Tersosialisasinya pengetahuan 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANAMAN
Pintu (PTSP) tentang PTSP kepada masyarakat MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN
TOTAL 2.861.000.000 2.695.800.000
92

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 1.179.400.000 1.276.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Dinas pembelian materai 12 Bulan terbelinya materai 650 Buah 3.000.000 3.000.000 1 DINAS
KEBUDAYAAN,
PARIWISATA,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Terwujudnya penyediaan jasa telepon, 12 Bulan terbayarnya jasa telepon, 12 Bulan 300.000.000 300.000.000 1 DINAS
Daya Air dan Listrik Publik, Penyelenggaraan air minum dan listrik air dan listrik KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora tersedianya jasa paralatan dan 1 Paket Jenis obat-obatan 15 Jenis 2.200.000 2.500.000 1 DINAS
Perlengkapan Kantor Publik, Penyelenggaraan perlengkapan kantor KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora terwujudnya jaminan barang milik 7 Lokasi PBB dan sewa tanah yang 7 Lokasi 82.000.000 82.000.000 1 DINAS
Daerah Publik, Penyelenggaraan daerah terbayar KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Terwujudnya kondisi perkantoran yang 12 Bulan kebersihan lingkungan 12 Bulan 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan nyaman kantor KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan jumlah penyediaan alat 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan tulis kantor KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya blanko/barang cetakan dan 12 Bulan jumlah penyediaan cetak 12 Bulan 24.000.000 25.000.000 1 DINAS
Penggandaan Publik, Penyelenggaraan penggandaan dan penggandaan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya penerangan bangunan 17 Jenis Jumlah lampu dan 17 Jenis 3.200.000 3.500.000 1 DINAS
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Publik, Penyelenggaraan kantor peralatan listrik KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedinya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan jumlah peralatan 12 Bulan 15.000.000 17.500.000 1 DINAS
Kantor Publik, Penyelenggaraan kantor komputer yang disediakan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
93

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora tersedianya bahan bacaan 12 Bulan jumlah bahan bacaan yang 12 Bulan 3.000.000 3.500.000 1 DINAS
Perundang-undangan Publik, Penyelenggaraan disediakan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan Penyediaan makan minum 12 Bulan 16.000.000 17.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan rapat serta tamu pegawai dan tamu KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan - Luar Kabupaten Terlaksanannya perjalanan luar daerah 12 Bulan jumlah perjalanan dinas 12 Bulan 65.000.000 70.000.000 1 DINAS
Ke Luar Daerah Publik, Penyelenggaraan Wonogiri luar daerah KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Terlaksanannya perjalanan dinas dalam 12 Bulan jumlah perjalanan dinas 12 Bulan 7.000.000 7.500.000 1 DINAS
Dalam Daerah Publik, Penyelenggaraan Wonogiri daerah dalam daerah KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora tersedianya jasa tenaga kerja non 45 Orang jumlah tenaga kerja non 45 Orang 594.000.000 675.000.000 1 DINAS
Pegawai Publik, Penyelenggaraan pegawai pegawai KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.575.000.000 199.500.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 5. Pengembangan - disbudparpora Terbangunnya gedung kantor 1 Paket pembangunan 1 Lokal 500.000.000 0 3 DINAS
perwujudan sarana dan gedung/gudang tempat KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang penyimpanan aset PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya CCTV 1 Paket peningkatan 1 Paket 75.000.000 22.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan perlengkapan gedung KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan kantor PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Tersedianya kursi eselon, rak arsip dan 74 Buah terbelinya kursi eselon, 74 Buah 111.000.000 20.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan meja kursi rak arsip dan meja kursi KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 5. Pengembangan - disbudparpora Terpeliharanya bangunan gedung 12 Bulan bangunan gedung kantor 12 Bulan 50.000.000 60.000.000 1 DINAS
Kantor perwujudan sarana dan kantor dan jaringan yang dipelihara KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Terpeliharanya kendaraan 12 Bulan kendaraan 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DINAS
Dinas/Operasional Publik, Penyelenggaraan dinas/operasional dnas/operasional yang KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan dipelihara PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
94

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Terpeliharanya alat-alat kantor dan 12 Bulan alat-alat kantor dan 12 Bulan 15.000.000 17.500.000 1 DINAS
Gedung Kantor Publik, Penyelenggaraan rumah tangga rumah tangga yang KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan dipelihara PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora Terpeliharanya alat-alat kantor dan 12 Bulan alat-alat kantor dan 12 Bulan 4.000.000 5.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan rumah tangga rumah tangga yang KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan dipelihara PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 02 047 Rehabilitasi Gedung Kantor 5. Pengembangan - disbudparpora Terwujudnya rehab gedung 1 Lokal gedung yang direhabilitasi 1 Lokal 750.000.000 0 3 DINAS
perwujudan sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 6.000.000 7.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan - disbudparpora tersusunnya data kepegawaian 70 Orang tercapainya penyusunan 70 Orang 6.000.000 7.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan data kepegawaian KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 16.000.000 17.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus 2. Peningkatan Kualitas - Luar Wonogiri Bimbingan Teknis /Kursus 1 Paket Terciptanya peningkatan 1 Paket 16.000.000 17.000.000 1 DINAS
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Hidup Masyarakat dan singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek sumberdaya aparatur KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan yang difasilitasi PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 32.000.000 32.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 1 Laporan laporan capaian kinerja 1 Kali 4.000.000 4.000.000 1 DINAS
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD KEBUDAYAAN,
PARIWISATA,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 2 Laporan jumlah laporan keuangan 2 Kali 4.000.000 4.000.000 1 DINAS
Semesteran Publik, Penyelenggaraan semesteran KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 1 Laporan jumlah laporan keuangan 1 Kali 4.000.000 4.000.000 1 DINAS
Tahun Publik, Penyelenggaraan akhir tahun KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 1 Laporan renja skpd yang disusun 1 Kali 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
95

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan jumlah laporan keuangan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan bulanan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan - DISBUDPARPORA tercapainya kinerja administrasi 1 Laporan jumlah LAKIP yang 1 Kali 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Publik, Penyelenggaraan disusun KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
01 URUSAN WAJIB
01 17 KEBUDAYAAN
01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI 230.000.000 260.000.000
BUDAYA
01 17 15 001 Pelestarian dan aktualisasi adat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten pelestarian adat kebudayaan daerah 3 Lokasi lestarinya adat 3 Lokasi 135.000.000 145.000.000 1 DINAS
kebudayaan daerah ekonomi daerah melalui Wonogiri kebudayaan daerah KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 15 012 Penyelenggaraan Event Bulan Suro 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten meningkatnya pengembangan nilai 2 Lokasi event bulan suro di 2 Lokasi 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wonogiri budaya masyarakat KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 15 015 Sosialisasi Pembangunan Karakter 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terciptanya kesadaran tentang 12 Kali pemutaran film 12 Kali 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Bangsa Melalui Pemutaran Film ekonomi daerah melalui Wonogiri pentingnya nilai budaya dan kearifan dokumenter KEBUDAYAAN,
Dokumenter sektor pertanian, lokal PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 15 16 Workshop dan Festival Film Dokumenter 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri Terwujudnya kreasi pembuatan film 20 Terpilihnya kualitas film 20 25.000.000 30.000.000 3 DINAS
Hidup Masyarakat dan dokumenter Kelompok dokumenter Kelompok KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 15 17 Workshop dan Festival Drama/ Teater - - Wonogiri Penampilan group drama/teater 20 Terbentuknya group 20 25.000.000 30.000.000 3 DINAS
Kelompok drama di kalangan Kelompok KEBUDAYAAN,
masyarakat PARIWISATA,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN 334.000.000 380.000.000
KEKAYAAN BUDAYA
96

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 17 16 015 Pengelolaan Benda Koleksi musium 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terkelolanya benda koleksi musium 12 Bulan Pengelolaan dan 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wonogiri penambahan benda KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, koleksi musium PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 16 017 Pembinaan Pelaku Seni 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terciptanya kualitas pelaku seni 12 Kali Pembinaan pelaku seni 12 Kali 30.000.000 35.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wonogiri KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 16 018 Apresiasi Seni dan Budaya 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Meningkatnya apresiasi masyarakat 2 Kali Penyajian group kesenian 2 Kali 40.000.000 50.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wonogiri terhadap seni budaya KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 16 024 Festival Karawitan Tingkat Kabupaten 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terpilihnya group karawitan tingkat 15 Penampilan group 15 40.000.000 50.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wonogiri kabupaten Kelompok karawitan umum Kelompok KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 16 026 Workshop dan Festival Karawitan Pelajar 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terpilihnya group karawitan pelajar 15 Penampilan group 15 35.000.000 35.000.000 1 DINAS
se Kabupaten Wonogiri ekonomi daerah melalui Wonogiri tingkat kabupaten Wonogiri Kelompok karawitan pelajar Kelompok KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
01 17 16 29 Festival Seni Pertunjukan Rakyat 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Pementasan kesenian rakyat Wonogiri 6 Peningkatan pementasan 6 24.000.000 30.000.000 3 DINAS
Publik, Penyelenggaraan Kelompok seni pertunjukan rakyat Kelompok KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
97

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 17 16 30 Sarasehan Kebudayaan 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri Terwujudnya pelaksanaan sarasehan 40 Orang Terciptanya peningkatan 40 Orang 15.000.000 20.000.000 3 DINAS
Hidup Masyarakat dan kebudayaan pengetahuan masyarakat KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan terhadap kebudayaan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 16 31 Pemutakhiran Data Kelompok Seni 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya pemutakhiran data 12 Bulan Tersedianya data seni di 12 Bulan 30.000.000 35.000.000 3 DINAS
Publik, Penyelenggaraan kelompok seni Wonogiri KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
01 17 16 32 Fastival Seni Budaya dalam Rangka Hari 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri Terwujudnya festival seni budaya 1 Paket Meningkatnya apresiasi 1 Paket 100.000.000 100.000.000 3 DINAS
Jadi Kabupaten Wonogiri Hidup Masyarakat dan masyarakat terhadap seni KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan budaya PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN 150.000.000 185.000.000
KERAGAMAN BUDAYA
01 17 17 014 Fasilitasi Pagelaran Seni di Kabupaten 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten terlaksananya pementasan group 6 Pementasan group 6 50.000.000 60.000.000 1 DINAS
Wonogiri Hidup Masyarakat dan Wonogiri kesenian Kelompok kesenian Kelompok KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 016 Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten perawatan dan penambahan peralatan 12 Bulan jumlah perawatan 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri kesenian peralatan kesenian KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 017 Pemeliharaan Bangunan Bersejarah 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan bangunan 2 Lokasi perawatan bangunan 2 Lokasi 35.000.000 40.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri bersejarah bersejarah KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 18 Pemutakhiran Data Penghayat 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri Terdatanya kelompok penghayat 12 Bulan Tersedianya data 12 Bulan 10.000.000 15.000.000 3 DINAS
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Hidup Masyarakat dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang kelompok penghayat KEBUDAYAAN,
Maha Esa Perluasan Cakupan Layanan Maha Esa kepercayaan terhadap PARIWISATA,
Sosial Dasar Tuhan Yang Maha Esa PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 19 Sarasehan Penghayat Kepercayaan 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri Terwujudnya sarasehan penghayat 30 Orang Peningkatan pengetahuan 30 Orang 10.000.000 15.000.000 3 DINAS
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hidup Masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap penghayat KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan terhadap Tuhan Yang PARIWISATA,
Sosial Dasar Maha Esa PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 17 20 Sosialisasi Peraturan Perundang- 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya Sosialisasi Peraturan 2 Kali Meningkatnya 2 Kali 15.000.000 15.000.000 3 DINAS
undangan di Bidang Kebudayaan Melalui Publik, Penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang pengetahuan masyarakat KEBUDAYAAN,
Media Seni Tata Kelola Pemerintahan Kebudayaan Melalui Media Seni terhadap peraturan PARIWISATA,
dan Penciptaan Perundang-undangan di PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah Bidang Kebudayaan OLAHRAGA
Melalui Media Seni
01 17 17 21 Sosialisasi tentang Permuseuman Bagi 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri Terwujudnya Sosialisasi tentang 30 Orang Meningkatnya 30 Orang 10.000.000 15.000.000 3 DINAS
Pelajar se-Kabupaten Wonogiri Hidup Masyarakat dan Permuseuman Bagi Pelajar se- pengetahuan dan KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Kabupaten Wonogiri apresiasi bagi pelajar PARIWISATA,
Sosial Dasar tentang permuseuman PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 220.000.000 255.000.000
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
98

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 17 18 007 Pengiriman Duta Seni 2. Peningkatan Kualitas - Luar Kabupaten Terlaksananya pengiriman duta seni 2 Lokasi Meningkatnya kerjasama 2 Lokasi 60.000.000 65.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri pengelolaan kekayaan KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan budaya PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 18 008 Penyelenggaraan Susuk Wangan 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Terlaksananya kegiatan susuk wangan 1 Lokasi Meningkatnya budaya 1 Lokasi 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri tradisi daerah KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 18 09 Workshop dan Festival Permainan/ 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Penampilan group permainan / dolanan 10 Terlaksananya workshop 10 20.000.000 25.000.000 3 DINAS
Dolanan Anak Publik, Penyelenggaraan anak Kelompok dan festival permainan / Kelompok KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan dolanan anak PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
01 17 18 10 Workshop dan Festival Tari Rakyat 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya group tari rakyat 10 Terlaksananya festival tari 10 20.000.000 25.000.000 3 DINAS
Publik, Penyelenggaraan Kelompok rakyat Kelompok KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
01 17 18 11 Promosi Seni Budaya di Taman Mini 2. Peningkatan Kualitas - Jakarta Terwujudnya promosi seni budaya di 1 Kali Terlaksananya promosi 1 Kali 85.000.000 95.000.000 3 DINAS
Indonesia Indah Jakarta Hidup Masyarakat dan TMII Jakarta seni budaya di TMII KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Jakarta PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 17 18 12 Pameran Museum di Jawa Tengah 2. Peningkatan Kualitas - Jawa Tengah Terwujudnya Pameran Museum di Jawa 1 Kali Terlaksananya Pameran 1 Kali 10.000.000 15.000.000 3 DINAS
Hidup Masyarakat dan Tengah Museum di Jawa Tengah KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 85.000.000 100.000.000
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
01 18 15 012 Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Tersedianya biaya kegiatan pembinaan 30 jumlah organisasi pemuda 30 85.000.000 100.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri organisasi kepemudaan di kab. Kelompok yang dibina Kelompok KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Wonogiri PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 286.000.000 333.000.000
SERTA KEPEMUDAAN
01 18 16 011 Seleksi Lomba Tata Upacara Bendera/ 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Terpilihnya tim hasil seleksi lomba 50 Orang jumlah tim hasil seleksi 50 Orang 25.000.000 28.000.000 1 DINAS
Baris Berbaris (TUB/BB) Hidup Masyarakat dan Wonogiri TUB/BB lomba TUB/BB KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 012 Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Terpilihnya peserta seleksi Paskibraka 75 Orang jumlah peserta seleksi dan 75 Orang 110.000.000 130.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri pelatihan Paskibraka KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 016 Pelestarian Nilai-nilai Sumpah Pemuda 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Peserta pelestarian nilai-nilai Sumpah 2500 Jumlah peserta 2500 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri dan Pemuda Orang pelestarian nilai-nilai Orang KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Propinsi Jawa Sumpah Pemuda PARIWISATA,
Sosial Dasar Tengah PEMUDA DAN
OLAHRAGA
99

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 18 16 017 Fasilitasi kegiatan dan Seleksi Kapal 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Peserta Kapal Pemuda Nusantara yang 50 Orang terpilihnya peserta Kapal 50 Orang 13.000.000 15.000.000 1 DINAS
Pemuda Nusantara Hidup Masyarakat dan Wonogiri difasilitasi Pemuda Nusantara KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 019 Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Peserta JPI dan Bhakti Pemuda antar 50 Orang Jumlah Peserta JPI dan 50 Orang 13.000.000 15.000.000 1 DINAS
Pemuda antar Propinsi Hidup Masyarakat dan wonogiri dan Propinsi yang difasilitasi Bhakti Pemuda antar KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Propinsi Jawa Propinsi yang difasilitasi PARIWISATA,
Sosial Dasar Tengah PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 020 Fasilitasi Kelengkapan Baju 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Terwujudnya kelengkapan baju 75 Orang jumlah fasilitasi 75 Orang 85.000.000 95.000.000 1 DINAS
PASKIBRAKA Hidup Masyarakat dan Wonogiri Paskibraka kelengkapan baju KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Paskibraka PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 16 022 Lomba Kreatifitas Siswa dan Remaja 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten Peserta lomba kreatifitas siswa dan 50 Orang jumlah Peserta lomba 50 Orang 15.000.000 20.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri dan remaja kreatifitas siswa dan KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Propinsi Jawa remaja PARIWISATA,
Sosial Dasar Tengah PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA 82.000.000 107.000.000
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
01 18 17 001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten jumlah pemuda yang mengikuti 90 Orang jumlah pemuda yang 90 Orang 50.000.000 70.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Wonogiri pelatihan memiliki ketrampilan KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan wirausaha PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 17 003 Pemilihan pemuda pelopor 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Terpilihnya pemuda pelopor 50 Orang Terpilihnya pemuda 50 Orang 17.000.000 20.000.000 1 DINAS
Kemiskinan dan Wonogiri dan pelopor terbaik KEBUDAYAAN,
Pengangguran Berdimensi Propinsi Jawa PARIWISATA,
Kewilayahan Tengah PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 17 011 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 1. Percepatan Pengurangan - Propinsi Jawa jumlah pemuda yang mengikuti 30 Orang jumlah pemuda yang 30 Orang 15.000.000 17.000.000 1 DINAS
Tingkat Propinsi Jawa Tengah Kemiskinan dan Tengah kegiatan pelatihan kewirausahaan memiliki ketrampilan KEBUDAYAAN,
Pengangguran Berdimensi pemuda wirausaha PARIWISATA,
Kewilayahan PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN 400.000.000 500.000.000
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
01 18 19 009 POPDA SD/SLTP/SLTA 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri, Terlaksananya kegiatan POPDA 600 Orang Terpilihnya team POPDA 3 400.000.000 500.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Karesidenan SD/SLTP/SLTA SD/SLTP/SLTA tingkat Kelompok KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Surakarta dan Karesidenan dan Propinsi PARIWISATA,
Sosial Dasar Propinsi Jawa PEMUDA DAN
Tengah OLAHRAGA
01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN 150.000.000 175.000.000
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
01 18 20 027 Fasilitasi Hari Olah Raga Nasional 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri dan terlaksananya kegiatan fasilitasi hari 50 Orang jumlah peserta Hari Olah 50 Orang 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Propinsi Jawa Olah raga nasional raga Nasional yang KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Tengah difasilitasi PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
100

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 18 20 030 Festival Olahraga Tradisional Tingkat 2. Peningkatan Kualitas - Kabupaten terlaksananya kegiatan olahraga 50 Orang Terpilihnya atlet olahraga 50 Orang 40.000.000 50.000.000 1 DINAS
Kabupaten Wonogiri Hidup Masyarakat dan Wonogiri tradisional tradisional Kab. Wonogiri KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 20 032 Fasilitasi Pengiriman Atlet 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri dan tersedianya biaya kegiatan fasilitasi 30 Orang terpilihnya atlet yang 30 Orang 85.000.000 95.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan Propinsi pengiriman atlet dikirim mengikuti lomba KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 892.650.000 1.138.000.000
DAN PRASARANA OLAHRAGA
01 18 21 007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 5. Pengembangan - Kab. Wonogiri terpeliharanya bangunan sarana dan 12 Bulan Bangunan sarana dan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
prasarana olahraga perwujudan sarana dan prasarana olahraga prasarana olahraga yang KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang dipelihara PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 21 009 Bantuan tropi kejuaraan 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri Pemberian bantuan tropi kejuaraan 1 Tahun Terealisasinya pemberian 1 Tahun 7.000.000 8.000.000 1 DINAS
Hidup Masyarakat dan bantuan tropi kejuaraan KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 18 21 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya pembangunan sarana dan 2 Lokal Terselesaikanya 2 Lokal 130.000.000 175.000.000 3 DINAS
Olahraga perwujudan sarana dan prasarana olah raga pembangunan tugu masuk KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang dan portal pintu PARIWISATA,
memadai dalam menunjang masuk/keluar komplek PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian GOR Giri Mandala OLAHRAGA
daerah
01 18 21 11 Penataan Lingkungan Komplek GOR Giri 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Penataan Lingkungan 1 Keg jumlah talud lapangan 120 m2 0 90.000.000 3 DINAS
Mandala perwujudan sarana dan Komplek GOR Giri Mandala komplek GOR Giri KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Mandala yang dibangun PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 21 12 Pengaspalan Jalan Area Pintu Masuk 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pengaspalan Jalan Area 1 Keg Terciptanya peningkatan 270 m3 25.650.000 0 3 DINAS
Stadion Pringgondani perwujudan sarana dan Pintu Masuk Stadion Pringgondani jalan area pintu masuk KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang stadion Pringgodani PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 21 13 Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pengaspalan Jalan 1 Keg Peningkatan Jalan 135 m3 95.000.000 0 3 DINAS
GOR Giri Mandala perwujudan sarana dan Lingkungan Komplek GOR Giri Mandala Lingkungan Komplek GOR KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Giri Mandala PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 21 14 Perbaikan Talud Lapangan Komplek 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya perbaikan talud lapangan 1 Keg Peningkatan kondisi talud 90 m3 0 65.000.000 3 DINAS
GOR Giri Mandala perwujudan sarana dan komplek GOR Giri Mandala lapangan komplek GOR KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Giri Mandala PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
101

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 18 21 15 Perencanaan DED Sarana dan Prasarana 5. Pengembangan - GOR Giri Mandala tercapainya pengembangan sarana 1 Tahun Tersusunya pembuatan 1 Tahun 500.000.000 700.000.000 3 DINAS
Olahraga GOR Giri Mandala Wonogiri perwujudan sarana dan Wonogiri prasarana olahraga DED KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 21 16 Perbaikan Sentelband Stadion 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya perbaikan sentelband 1 Keg Meningkatnya kondisi 1 Paket 35.000.000 0 3 DINAS
Pringgondani perwujudan sarana dan lapangan Pringgodani sentelband lapangan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Pringgodani PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN, 500.000.000 1.000.000.000
PEMANDUAN SERTA
PEMASYARAKATN
01 18 22 001 Pusat Pengembangan Latihan Pelajar 2. Peningkatan Kualitas - Kab. Wonogiri tercetaknya atlet berprestasi 5 Buah terbentuknya pusat 5 Buah 500.000.000 1.000.000.000 1 DINAS
Daerah (PPLPD) Hidup Masyarakat dan pelatihan atlet KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 37.500.000 40.000.000
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda- 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Tersedianya karcis dan benda-benda 12 Bulan tersedianya media 12 Bulan 37.500.000 40.000.000 1 DINAS
benda Berharga Publik, Penyelenggaraan berharga pemungutan retribusi / KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan karcis PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 URUSAN PILIHAN
02 04 PARIWISATA
02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 2.176.500.000 2.565.000.000
PEMASARAN PARIWISATA
02 04 15 010 Pembinaan Desa Wisata 6. Pengembangan kinerja - KAb. Wonogiri Terlaksananya pembinaan desa sadar 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 50.000.000 75.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui wisata pengetahuan sadar wisata KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, masyarakat PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 014 Pembinaan dan Pengembangan 6. Pengembangan kinerja - Wonogiri dan Jawa Terlaksananya pembinaan Pokdarwis 1 Kali Peningkatan kualitas 1 Kali 25.000.000 35.000.000 1 DINAS
Pokdarwis ekonomi daerah melalui Tengah anggota Pokdarwis yang KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, dibina PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
102

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 15 021 Pengelolaan Atraksi Wisata Waduk Gajah 6. Pengembangan kinerja - Obyek wisata Terselenggaranya atraksi wisata Waduk 1 Paket Peningkatan PAD dan 1 Paket 1.000.000.000 1.250.000.000 1 DINAS
Mungkur ekonomi daerah melalui Waduk Gajah Gajah Mungkur Multiplayer efect KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, Mungkur PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 025 Pemilihan Duta Wisata Tk. Kabupaten 6. Pengembangan kinerja - Ka. Wonogiri Terpilihnya Duta Wisata Kab. Wonogiri 60 Orang Terpilihnya Finalis Duta 24 Orang 75.000.000 75.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Wisata Kab. Wonogiri KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 029 Pengelolaan Atraksi Wisata di Kawasan 6. Pengembangan kinerja - Kab. Wonogiri Terlaksananya kegiatan atraksi wisata 1 Paket Meningkatnya kunjungan 1 Paket 35.000.000 40.000.000 1 DINAS
Wisata Lainnya ekonomi daerah melalui di kawasan lainnya wisata dan multiplier efect KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 030 Promosi Kepariwisataan 6. Pengembangan kinerja - Wonogiri dan Jawa Terselesaikannya kegiatan promosi 1 Keg Meningkatnya kunjungan 1 Keg 245.000.000 285.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Tengah pariwisata wisata dan multiplier efect KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 035 Road Show Kepariwisataan 6. Pengembangan kinerja - DIY, Jateng, Jatim, Terselenggaranya kegiatan Roadshow 2 Kali Meningkatnya kunjungan 2 Kali 30.000.000 45.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui Jabar, DKI dan Luar kepariwisataan wisata dan multiplier efect KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, Jawa PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 037 Fasilitasi event-event Promosi 6. Pengembangan kinerja - Jateng, Jatim, DIY, Terlaksnanya promosi pariwisata di 1 Kali Promosi pariwisata yang 1 Kali 90.000.000 100.000.000 1 DINAS
Kepariwisataan di Tk. Regional, Nasional ekonomi daerah melalui Jakarta dan Bali tingkat regional dan nasional difasilitasi KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
103

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 15 039 Rakor Kepariwisataan Tk. Kab. Wonogiri 6. Pengembangan kinerja - Kab. Wonogiri Terselenggaranya kegiatan rakor 120 Orang Jumlah peserta yang 120 Orang 24.500.000 25.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui kepariwisataan Kab. Wonogiri mengikuti rakor KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, kepariwisataan PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 041 Koordinasi Lintas Daerah se Joglosemar, 6. Pengembangan kinerja - Jateng, DIY dan Terlaksananya kerjasama dibidang 60 Orang jumlah yang mengikuti 60 Orang 30.000.000 50.000.000 1 DINAS
Subosukawonosraten, Pawonsari, ekonomi daerah melalui Jatim kepariwisataan koordinasi lintas adaerah KEBUDAYAAN,
Karismapawirogo sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 043 Pengiriman Duta Wisata Tk. Propinsi 2. Peningkatan Kualitas - Propinsi Jawa Terlaksananya kegiatan pengriman 1 Kali Terwujudnya pengriman 1 Kali 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Jawa Tengah Hidup Masyarakat dan Tengah Duta Wisata TK. Propinsi Duta Wisata Tk. Propinsi KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
02 04 15 044 Pembinaan Paguyuban Duta Wisata 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogir , Jawa Pembinaan Paguyuban Duta Wisata 1 Kali Terlaksananya Pembinaan 15 Orang 30.000.000 50.000.000 1 DINAS
Kabupaten Wonogiri Publik, Penyelenggaraan Tengah dalam peran serta kegiatan Paguyuban Duta Wisata KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan kepariwisataan dalam peran serta PARIWISATA,
dan Penciptaan kegiatan kepariwisataan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 045 Penyelenggaraan Event Syawalan di 6. Pengembangan kinerja - Kab. Wonogiri Terlaksananya penyelenggaraan event 1 Paket Meningkatnya budaya 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
Obyek Wisata Gedong Wiyono Kec. ekonomi daerah melalui syawalan di Gedong Wiyono tradisi dearah KEBUDAYAAN,
Purwantoro sektor pertanian, PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 46 Fasilitasi Jateng Fair 2. Peningkatan Kualitas - Semarang Terlaksananya Jateng Fair sebagai 1 Kali Terwujudnya Jateng Fair 1 Kali 27.000.000 30.000.000 3 DINAS
Hidup Masyarakat dan ajang promosi pariwisata sebagai ajang promosi KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan pariwisata PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
02 04 15 47 Pelatihan Pemandu Wisata 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri, Eks Terlaksananya kegiatan pelatiha 1 Keg jumlah pemandu wisata 15 Orang 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Hidup Masyarakat dan Karesidenan pemandu wisata yang dilatih KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Surakarta PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
02 04 15 48 Pembinaan Pengelola Usaha Jasa 2. Peningkatan Kualitas - Wonogiri dan eks Terbinanya pengelola usahadi bidang 1 Keg Pembinaan terhadap 35 Orang 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Pariwisata (UJSP) Hidup Masyarakat dan Karesidenan pariwisata pengelola usahadi bidang KEBUDAYAAN,
Perluasan Cakupan Layanan Surakarta pariwisata PARIWISATA,
Sosial Dasar PEMUDA DAN
OLAHRAGA
104

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 15 49 Pengembangan Penyajian Data dan 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlaksananya kegiatan pengembangan 1 Keg Terwujudnya kegiatan 1 Paket 75.000.000 100.000.000 3 DINAS
Informasi Pemasaran Pariwisata melalui Publik, Penyelenggaraan dan penyajian data informasi melalui pengembangan dan KEBUDAYAAN,
Media Elektronik Tata Kelola Pemerintahan media elektronik penyajian data informasi PARIWISATA,
dan Penciptaan melalui media elektronik PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 50 Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlaksananya kegiatan sosialissi Perda 2 Kali Terwujudnya sosialisasi 2 Kali 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Wonogiri tentang Kepariwisataan Publik, Penyelenggaraan Kab. Wongiri tentyng kepariwisataan Perda Kab. Wonogiri KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 51 Pendataan Usaha Jasa Pariwisata 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlaksananya pendataan usaha jasa 1 Paket terwujudnya data usaha 1 Paket 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Publik, Penyelenggaraan pariwisata jasa pariwisata di KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan Wonogiri PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 52 Sosialisasi SAPTA PESONA bagi 6. Pengembangan kinerja - Kab. Wonogiri Terlaksananya kegiatan sosialisasi 5 Kali Terwujudnya kegiatan 5 Kali 35.000.000 50.000.000 3 DINAS
Kalangan Pelajar SMP, SMA, dan SMK ekonomi daerah melalui secara terencana, terpadu dan sosialisasi secara KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, berkelanjutan terencana, terpadu dan PARIWISATA,
perdagangan, industri dan berkelanjutan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 15 53 Pembuatan Tourism Information Center 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlaksananya pembuatan tempat 1 Unit Terwujudnya pembuatan 1 Unit 50.000.000 0 3 DINAS
(TIC) Publik, Penyelenggaraan informasi kepariwisataan tempat informasi KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan kepariwisataan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 54 Pembuatan Buku Kerja Kepariwisataan 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlasananya pembuatan buku kerja 200 Buku Terwujudnya pembuatan 200 Buku 15.000.000 15.000.000 3 DINAS
Publik, Penyelenggaraan tentang informasi kepariwisataan buku kerja kepariwisataan KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan yang lengkap dan PARIWISATA,
dan Penciptaan berkelanjutan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 55 Penyusunan data Base tentang Usaha 3. Peningkatan Pelayanan - Kab. Wonogiri Terlaksananya penyusunan data base 1 Paket Terwujudnya penyusunan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Jasa dan Sarana Pariwisata Publik, Penyelenggaraan tentang UJSP dan sarana data base tentang UJSP KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan kepariwisataan dan sarana PARIWISATA,
dan Penciptaan kepariwisataan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 15 56 Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa dan 3. Peningkatan Pelayanan - Ka. Wonogiri Terlaksananya sertifikasi dan 200 Buah Terwujudnya sertifikasi 200 Buah 50.000.000 50.000.000 3 DINAS
Sarana Pariwisata Publik, Penyelenggaraan pengklasifikasian 200 UJSP dan pengklasifikasian KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan UJSP PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 14.320.000.000 6.125.000.000
DESTINASI PARIWISATA
02 04 16 008 Pemeliharaan Bangunan Obyek Wisata 5. Pengembangan - Kab. Wonogiri Terawatnya bagian-bagian bangunan 1 Paket Perawatan bagian-bagian 1 Paket 100.000.000 150.000.000 1 DINAS
Sendang Asri perwujudan sarana dan Taman Rekreasi sendang asri Waduk bangunan Taman Rekreasi KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Gajah Mungkur sendang asri Waduk Gajah PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Mungkur PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
105

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 16 011 Pemeliharaan Bangunan Gedung PT. 5. Pengembangan - Semarang terawatnya bagian-bagian bangunan 1 Paket Perawatan bagian-bagian 1 Paket 25.000.000 50.000.000 1 DINAS
PRPP (Anjungan Wonogiri) perwujudan sarana dan gedung PT. PRPP (anjungan Wonogiri) bangunan gedung PT. KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PRPP (anjungan Wonogiri) PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 017 Pemeliharaan Kandang Hewan 5. Pengembangan - Obyek Wisata Terawatnya bagian-bagian bangunan 1 Paket Perawatan bagian-bagian 1 Paket 75.000.000 100.000.000 1 DINAS
perwujudan sarana dan Waduk Gajah kandang hewan bangunan kandang hewan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Mungkur Wonogiri PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 041 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan 4. Pengembangan - Wonogiri Terawatnya hewan ternak dan tanaman 1 Paket Perawatan hewan ternak 1 Paket 150.000.000 200.000.000 1 DINAS
Tanaman Pengelolaan Pemanfaatan dan tanaman KEBUDAYAAN,
Sumberdaya air, alam dan PARIWISATA,
Lingkungan Secara Optimal PEMUDA DAN
dan Lestari OLAHRAGA
02 04 16 042 Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata 5. Pengembangan - Wonogiri Terawatnya sarana dan prasarana di 1 Paket Perawatan sarana dan 1 Paket 150.000.000 200.000.000 1 DINAS
Sendang Asri perwujudan sarana dan taman rekreasi Sendang Asri Waduk prasarana di taman KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Gajah Mungkur rekreasi Sendang Asri PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Waduk Gajah Mungkur PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 043 Pemeliharaan Obyek Wisata lainnya 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya sarana dan prasarana 5 Lokasi Terpeliharanya 5 150.000.000 150.000.000 1 DINAS
perwujudan sarana dan /bangunan/ fasilitas di kawasan wisata pemeliharaan sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang lainnya prasarana /bangunan/ PARIWISATA,
memadai dalam menunjang fasilitas di kawasan wisata PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian lainnya OLAHRAGA
daerah
02 04 16 048 Pemeliharaan Alat-alat Musik dan Sound 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Tercapainya perawatan alat-alat musik 1 Paket Terawatnya alat-alat 1 Paket 35.000.000 50.000.000 1 DINAS
System Obyek Wisata Sendang Publik, Penyelenggaraan dan sound sistem musik dan sound sistem KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 16 050 Operasional Kegiatan Obyek Wisata 5. Pengembangan - Wonogiri Terpenuhinya operasional obyek wisata 12 Bulan Opeasional obyek wisata 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DINAS
Lainnya perwujudan sarana dan lainnya lainnya semakin lancar KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 054 Pembangunan Penyempurnaan Lahan 5. Pengembangan - Wonogiri Meningkatnya sarana dan prasarana 1 Keg Peningkatan kunjungan 1 Keg 300.000.000 0 1 DINAS
Penataan Pedagang di Obyek Wisata perwujudan sarana dan OW Sendang Asri wisatawan KEBUDAYAAN,
Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 055 Pemeliharaan Perahu Wisata 5. Pengembangan - Wonogiri Terpeliharanya perahu wisata 1 Paket Peningkatan PAD 1 Paket 35.000.000 50.000.000 1 DINAS
perwujudan sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 060 Operasional Obyek Wisata Waduk Gajah 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya pelaksanaan operasional 12 Bulan Kelancaran pelaksanaan 12 Bulan 150.000.000 175.000.000 1 DINAS
Mungkur perwujudan sarana dan kegiatan di taman rekreasi sendang Asri operasional kegiatan di KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang waduk Gajah Mungkur taman rekreasi sendang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Asri waduk Gajah PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Mungkur OLAHRAGA
daerah
106

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 16 061 Pengadaan Wahana Permainan dan 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya wahana permainan dan 1 Keg Peningkatan kunjungan 1 Keg 500.000.000 500.000.000 1 DINAS
Sarana Permainan OW Sendang Asri perwujudan sarana dan sarana permainan di OW Waduk Gajah wisatawan KEBUDAYAAN,
Waduk Gajah Mungkur prasarana infrastruktur yang Mungkur PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 063 Pendampingan Kegiatan Pengembangan 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya kegiatan pengembangan 1 Keg Meningkatnya kunjungan 1 Keg 200.000.000 200.000.000 1 DINAS
Geopark di Kawasan Wisata Museum perwujudan sarana dan geopark di kawasan wisata museum wisatawan KEBUDAYAAN,
Karst prasarana infrastruktur yang kars PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 064 Pengadaan Kapal Wisata OW Sendang 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya pengadaan Kapal Wisata 1 Paket Tersedianya kapal wisata 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 DINAS
Asri WGM perwujudan sarana dan OW Sendang Asri WGM yang memadai KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 065 Pembangunan Rest Area OW Sendang 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan Rest Area 2 Buah Terselesaikannya 2 Buah 500.000.000 500.000.000 1 DINAS
Asri Waduk Gajah Mungkur perwujudan sarana dan OW Sendang Asri Waduk Gajah Pembangunan Rest Area KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Mungkur OW Sendang Asri Waduk PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Gajah Mungkur PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 073 Monitoring dan Evaluasi Pengelola 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Berkembangnya usaha di bidang 1 Paket Peningkatan usaha di 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata Publik, Penyelenggaraan pariwisata bidang pariwisata KEBUDAYAAN,
Tata Kelola Pemerintahan PARIWISATA,
dan Penciptaan PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 16 085 Pengelolaan Atraksi Wisata Malam di 6. Pengembangan kinerja - Wonogiri Terwujudnya Pengelolaan Atraksi 12 Kali Terlaksananya 12 Kali 150.000.000 200.000.000 1 DINAS
OW Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur ekonomi daerah melalui Wisata Malam di OW Sendang Asri Pengelolaan Atraksi KEBUDAYAAN,
sektor pertanian, Waduk Gajah Mungkur Wisata Malam di OW PARIWISATA,
perdagangan, industri dan Sendang Asri Waduk PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan Gajah Mungkur OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 16 100 Fasilitasi Kegiatan Usulan Kawasan 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya kawasan Museum Kars 1 Keg terealisasinya kawasan 1 Keg 300.000.000 0 3 DINAS
Museum Karst menjadi Obyek Wisata perwujudan sarana dan menjadi obyek wisata geopark Gunung Museum Kars menjadi KEBUDAYAAN,
Geopark Gunung Sewu prasarana infrastruktur yang sewu obyek wisata geopark PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Gunung sewu PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 101 Pengerasan Jalan di Area Obyek Wisata 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pengerasan Jalan di Area 1 Keg terselesaikannya 1 Keg 250.000.000 0 3 DINAS
Girimanik perwujudan sarana dan Obyek Wisata Girimanik Pengerasan Jalan di Area KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Obyek Wisata Girimanik PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 102 Pembangunan Gazebo di Obyek Wisata 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya pembanguanan Gazebo di 4 Unit Terselesaikanya 4 Unit 125.000.000 0 3 DINAS
Girimanik perwujudan sarana dan Obyek Wisata Girimanik pembanguanan Gazebo di KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Obyek Wisata Girimanik PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
107

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 16 103 Penambahan Sarana dan Prasarana di 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Penambahan Sarana dan 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 250.000.000 250.000.000 3 DINAS
Obyek Wisata Pantai Sembukan perwujudan sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai Penambahan Sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Sembukan Prasarana di Obyek PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Wisata Pantai Sembukan PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 104 Penambahan Sarana dan Prasarana di 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Penambahan Sarana dan 1 Keg Terselesaikannya 1 Keg 250.000.000 250.000.000 3 DINAS
Obyek Wisata Goa Putri Kencono perwujudan sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Goa Putri Penambahan Sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Kencono Prasarana di Obyek PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Wisata Goa Putri Kencono PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 105 Penambahan Sarana dan Prasarana di 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Penambahan Sarana dan 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 250.000.000 0 3 DINAS
Obyek Wisata Kahyangan perwujudan sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Kahyangan Penambahan Sarana dan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang Prasarana di Obyek PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Wisata Kahyangan PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 106 Pengadaan Alat Musik dan Sound 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya Pengadaan Alat Musik dan 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 500.000.000 500.000.000 3 DINAS
System di Taman Rekreasi Sendang Asri Publik, Penyelenggaraan Sound System di Taman Rekreasi Pengadaan Alat Musik dan KEBUDAYAAN,
Waduk Gajah Mungkur Tata Kelola Pemerintahan Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Sound System di Taman PARIWISATA,
dan Penciptaan Rekreasi Sendang Asri PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah Waduk Gajah Mungkur OLAHRAGA
02 04 16 87 Pembangunan Kandang Satwa di Taman 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan Kandang 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 600.000.000 600.000.000 3 DINAS
Rekreasi Sendang Asri Waduk Gajah perwujudan sarana dan Satwa di Taman Rekreasi Sendang Asri Pembangunan Kandang KEBUDAYAAN,
Mungkur prasarana infrastruktur yang Waduk Gajah Mungkur Satwa di Taman Rekreasi PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Sendang Asri Waduk PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Gajah Mungkur OLAHRAGA
daerah
02 04 16 88 Pemeliharaan Tanaman di Taman Obyek 5. Pengembangan - Wonogiri Perawatan tanaman di museum kars 1 Paket Terawatnya tanaman di 1 Paket 100.000.000 150.000.000 3 DINAS
Wisata Kawasan Museum Karst perwujudan sarana dan museum kars KEBUDAYAAN,
Pracimantoro Wonogiri prasarana infrastruktur yang PARIWISATA,
memadai dalam menunjang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 89 Pembangunan Sarana dan Prasarana 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan Sarana dan 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 150.000.000 200.000.000 3 DINAS
Operasional di Kawasan Wisata perwujudan sarana dan Prasarana Operasional di Kawasan Pembangunan Sarana dan KEBUDAYAAN,
Selomoyo Indah Kecamatan Giriwoyo prasarana infrastruktur yang Wisata Selomoyo Prasarana Operasional di PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Kawasan Wisata Selomoyo PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 90 Perluasan dan Penambahan Area Parkir 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Perluasan dan 1 Keg Terselesaikanya Perluasan 1 Keg 600.000.000 600.000.000 3 DINAS
di Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk perwujudan sarana dan Penambahan Area Parkir di Taman dan Penambahan Area KEBUDAYAAN,
Gajah Mungkur prasarana infrastruktur yang Rekreasi Sendang Asri Waduk Gajah Parkir di Taman Rekreasi PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Mungkur Sendang Asri Waduk PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Gajah Mungkur OLAHRAGA
daerah
02 04 16 91 Penataan Tempat Berjualan Pedagang di 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Penataan Tempat 10 Unit Terselesaikanya Penataan 10 Unit 500.000.000 500.000.000 3 DINAS
Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk perwujudan sarana dan Berjualan Pedagang di Taman Rekreasi Tempat Berjualan KEBUDAYAAN,
Gajah Mungkur prasarana infrastruktur yang Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Pedagang di Taman PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Rekreasi Sendang Asri PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Waduk Gajah Mungkur OLAHRAGA
daerah
108

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 16 92 Pembangunan Wahana Permainan Air di 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan Wahana 1 Keg Terlaksananya 1 Keg 1.000.000.000 0 3 DINAS
Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk perwujudan sarana dan Permainan Air di Taman Rekreasi Pembangunan Wahana KEBUDAYAAN,
Gajah Mungkur Wonogiri prasarana infrastruktur yang Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Permainan Air di Taman PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Wonogiri Rekreasi Sendang Asri PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Waduk Gajah Mungkur OLAHRAGA
daerah Wonogiri
02 04 16 93 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya Pengadaan Kendaraan 3 Unit Terlaksananya Pengadaan 3 Unit 335.000.000 0 3 DINAS
Operasional di Taman Rekreasi Sendang Publik, Penyelenggaraan Dinas/ Operasional roda 3 dan Truk Kendaraan Dinas/ KEBUDAYAAN,
Asri Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Tata Kelola Pemerintahan Operasional roda 3 dan PARIWISATA,
dan Penciptaan Truk PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 16 94 Pengelolaan Festival Waduk Gajah 6. Pengembangan kinerja - Wonogiri Terwujudnya Pengelolaan Festival 1 Kali Terkelolanya kegiatan 1 Kali 150.000.000 150.000.000 3 DINAS
Mungkur di Taman Rekreasi Sendang ekonomi daerah melalui Waduk Gajah Mungkur Festival Waduk Gajah KEBUDAYAAN,
Asri Waduk Gajah Mungkur sektor pertanian, Mungkur PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 16 95 Pembuatan Underpass dan Akses Keluar 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembuatan Underpass 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 5.000.000.000 0 3 DINAS
di Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk perwujudan sarana dan dan Akses Keluar di Taman Rekreasi Pembuatan Underpass KEBUDAYAAN,
Gajah Mungkur prasarana infrastruktur yang Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur dan Akses Keluar di PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Taman Rekreasi Sendang PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Asri Waduk Gajah OLAHRAGA
daerah Mungkur
02 04 16 96 Pengerasan Jalan di Area Kawasan 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya peningkatan jalan aspal di 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 250.000.000 0 3 DINAS
Wisata Museum Karst perwujudan sarana dan area kawasan Kars perbaikan/perbaruan jalan KEBUDAYAAN,
prasarana infrastruktur yang aspal di area kawasan PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Kars PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian OLAHRAGA
daerah
02 04 16 97 Pembangunan Rest Area di Kawasan 5. Pengembangan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan Rest Area 3 Unit Terselesaikanya 3 Unit 300.000.000 0 3 DINAS
Wisata Museum Karst Pracimantoro perwujudan sarana dan di Kawasan Wisata Museum Karst Pembangunan Rest Area KEBUDAYAAN,
Wonogiri prasarana infrastruktur yang Pracimantoro Wonogiri di Kawasan Wisata PARIWISATA,
memadai dalam menunjang Museum Karst PEMUDA DAN
pertumbuhan perekonomian Pracimantoro Wonogiri OLAHRAGA
daerah
02 04 16 98 Pembangunan MCK di Area Parkir di 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya Pembangunan MCK di 1 Keg Terselesaikanya 1 Keg 250.000.000 0 3 DINAS
Kawasan Wisata Museum Karst Publik, Penyelenggaraan Area Parkir di Kawasan Wisata Museum Pembangunan MCK di KEBUDAYAAN,
Pracimantoro Wonogiri Tata Kelola Pemerintahan Karst Pracimantoro Wonogiri Area Parkir di Kawasan PARIWISATA,
dan Penciptaan Wisata Museum Karst PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah Pracimantoro Wonogiri OLAHRAGA
02 04 16 99 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan Pelayanan - Wonogiri Terwujudnya penambahan sarana dan 1 Keg Terbelinya penambahan 1 Keg 250.000.000 0 3 DINAS
Permainan di Kawasan Wisata Museum Publik, Penyelenggaraan prasarana permainan di kawasan sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
Karst Pracimantoro Wonogiri Tata Kelola Pemerintahan Museum Kars permainan di kawasan PARIWISATA,
dan Penciptaan Museum Kars PEMUDA DAN
Konduktivitas Daerah OLAHRAGA
02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 60.000.000 100.000.000
KEMITRAAN PARIWISATA
109

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 04 17 014 Pengembangan Kemitraan Melalui 6. Pengembangan kinerja - Eks Karesidenan Terlaksananya promosi bersama 1 Keg terwujudnya promosi 1 Keg 30.000.000 50.000.000 1 DINAS
Promosi Bersama Kepariwisataan se Solo ekonomi daerah melalui Surakarta pariwisata antar daerah se-Solo Raya bersama pariwisata antar KEBUDAYAAN,
Raya (Subosukowonosraten) sektor pertanian, daerah se-Solo Raya PARIWISATA,
perdagangan, industri dan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
02 04 17 15 Pemberdayaan Mayarakat Desa Wisata 6. Pengembangan kinerja - Kab. Wonogiri Terlaksananya pembinaan peningkatan 1 Paket Terwujudnya kegiatan 1 Keg 30.000.000 50.000.000 1 DINAS
melalui Kemitraan Pengelolaan Desa ekonomi daerah melalui pengelolaan desa wisata pemberdayaan KEBUDAYAAN,
Wisata sektor pertanian, masyarakat desa wisata PARIWISATA,
perdagangan, industri dan melalui kemitraan PEMUDA DAN
pariwisata yang berwawasan pegelolaan desa wisata OLAHRAGA
lingkungan untuk
pengembangan system
ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi
unggulan
TOTAL 22.732.050.000 14.795.000.000
110

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 223.200.000 243.500.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Pembelian prangko dan meterai 100 % Tersedianya prangko dan materai 100 % 2.200.000 2.500.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kabupaten Penyediaan jasa kebutuhan 12 Bulan Tersedianya kebutuhan telepon, 12 Bulan 28.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Air dan Listrik Wonogiri telepon, air dan listrik air dan listrik BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - - Kabupaten pemenuhan perijinan kendaraan 5 Unit Terpenuhinya jumlah perijinan 5 Unit 2.500.000 3.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri dinas kendaraan dinas BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Pembelian peralatan kebersihan 12 Bulan tersedianya peralatan kebersihan 12 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri dan bahan pembersih dan bahan pembersih BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Pembelian alat-alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 18.000.000 20.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kabupaten Pembelian barang-barang 12 Bulan Tersedianya barang-barang 12 Bulan 15.000.000 16.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Penggandaan Wonogiri cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Pembelian komponen 12 Bulan Tersedianya komponen 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Wonogiri listrik/penerangan listrik/penerangan BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kabupaten Pembelian bahan dan 100 % Tercukupinya kebutuhan bahan 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Kantor Wonogiri kelengkapan komputer dan kelengkapan komputer BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kabupaten Penyediaan kebutuhan gas elpiji 12 Bulan Tercukupinya kebutuhan gas elpiji 12 Bulan 2.500.000 3.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kabupaten Pemenuhan kebutuhan surat 12 Bulan Tersedianya surat kabar dan 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Perundang-undangan Wonogiri kabar dan bahan bacaan bahan bacaan BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Pemenuhan kebutuhan makanan 12 Bulan Tersedianya makanan dan 12 Bulan 8.000.000 9.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri dan minuman tamu, rapat dan minuman tamu, rapat dan harian BANGSA DAN POLITIK
harian pegawai pegawai
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kabupaten Perjalanan dinas dalam rangka 12 Bulan Terpenuhinya undangan- 12 Bulan 35.000.000 38.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Luar Daerah Wonogiri rapat-rapat dan koordinasi ke undangan rapat dan konsultasi BANGSA DAN POLITIK
luar daerah luar daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kabupaten Perjalanan dinas dalam rangka 12 Bulan Terpenuhinya undangan- 12 Bulan 12.000.000 14.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Dalam Daerah Wonogiri rapat-rapat dan koordinasi ke undangan rapat dan konsultasi BANGSA DAN POLITIK
dalam daerah dalam daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kabupaten Penyediaan jasa tenaga kerja 6 Orang Tersedianya jumlah tenaga kerja 6 Orang 77.000.000 80.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri non pegawai non pegawai BANGSA DAN POLITIK
00 00 01 023 Penataan arsip kantor - - Kabupaten Pelaksanaan kegiatan penataan 100 % Terlaksananya kegiatan penataan 100 % 7.000.000 8.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri arsip kantor arsip kantor BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 171.000.000 112.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kabupaten Pembelian kendaraan roda dua 2 Unit Kendaraan Dinas/operasional roda 2 Unit 60.000.000 0 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri dua BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembelian perlengkapan 1 Paket Tersedianya perlengkapan gedung 1 Paket 20.000.000 20.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri gedung kantor kantor BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Pengadaan peralatan gedung 1 Paket Tersedianya peralatan gedung 1 Paket 20.000.000 20.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri kantor kantor BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kabupaten Terlaksananya kegiatan 100 % Terlaksananya kegiatan 100 % 30.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri pemeliharaan bangunan pemeliharaan bangunan BANGSA DAN POLITIK
111

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 5 Unit Terlaksananya pemeliharaan 5 Unit 30.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Dinas/Operasional Wonogiri kendaraan dinas kendaraan dinas BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 100 % Terlaksananya pemeliharaan alat 100 % 7.000.000 7.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Gedung Kantor Wonogiri alat kantor dan rumah tangga kantor dan rumah tangga BANGSA DAN POLITIK
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan 100 % Tersedianya meubelair yang 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri meubelair memadai BANGSA DAN POLITIK
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 5.000.000 6.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten tersedianya informasi data 13 Dokumen tersedianya informasi data 13 Dokumen 5.000.000 6.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri kepegawaian kepegawaian BANGSA DAN POLITIK
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 25.000.000 13.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten pengiriman peserta Kursus- 100 % Tersedianya SDM yang 100 % 25.000.000 13.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri kursus, pelatihan, dan bintek berkualitas BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 44.000.000 50.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kabupaten Penyelesaian laporan keuangan 2 Laporan Tersusunya laporan keuangan 2 Laporan 7.000.000 8.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri semesteran semesteran BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kabupaten Pembuatan laporan keuangan 1 Laporan Tersusunnya laporan keuangan 1 Laporan 7.000.000 8.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Tahun Wonogiri akhir tahun akhir tahun BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Pembuatan laporan rencana 1 Laporan Tersusunya laporan rencana kerja 1 Laporan 8.000.000 8.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri kerja SKPD SKPD BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kabupaten Penyusunan Rencana strategis 1 Laporan Tersusunnya rencana strategis 1 Laporan 5.000.000 6.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 008 Penyusunan DataBase - - Kabupaten Penyusunan database 13 Dokumen Tersusunnya database kesbangpol 13 Dokumen 5.000.000 6.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kabupaten Penyusunan laporan keuangan 12 Laporan Tersusunnya laporan keuangan 12 Laporan 6.000.000 7.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri bulanan bulanan BANGSA DAN POLITIK
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kabupaten Penyusunan Lakip 1 Laporan Tersusunnya Lakip 1 Laporan 6.000.000 7.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
01 URUSAN WAJIB
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 380.000.000 407.000.000
WAWASAN KEBANGSAAN
01 19 17 009 Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan - - Kabupaten Jumlah monitoring/ pemantauan 25 Kec Jumlah monitoring/ pemantauan 25 Kec 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Survey Penelitian KKN Wonogiri pelaksanaan survey, KKN yang pelaksanaan survey, KKN yang BANGSA DAN POLITIK
terpantau terpantau
01 19 17 015 Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kab. - - Kabupaten Pelaksanaan pemantauan orang 25 Kec Terpantaunya kegiatan orang 25 Kec 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri Wonogiri asing di wonogiri asing di wonogiri BANGSA DAN POLITIK
01 19 17 017 Peningkatan Pemahaman Wawasan - - Kabupaten Sosialisasi wawasan kebangsaan 200 Orang Jumlah peserta sosialisasi 200 Orang 35.000.000 40.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Kebangsaan Bagi Anak Sekolah Wonogiri wawasan kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
01 19 17 018 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman - - Kabupaten Sosialisasi wawasan kebangsaan 200 Orang Jumlah peserta sosialisasi 200 Orang 35.000.000 40.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Wonogiri wawasan kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
01 19 17 019 Fasilitasi Forum Dialog Wawasan - - Kabupaten Sosialisasi wawasan kebangsaan 35 Orang Jumlah peserta sosialisasi 35 Orang 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Kebangsaan Bagi Orkemas dan lembaga Wonogiri wawasan kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
Nirlaba Lainnya
01 19 17 022 Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Bagi - - Kabupaten Ssosialisasi penguatan nilai 25 Orang Jumlah peserta sosialisasi 25 Orang 15.000.000 20.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Aparatur Wonogiri budaya lokal penguatan nilai budaya lokal BANGSA DAN POLITIK
112

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 17 023 Pengelolaan Ijin Penelitian - - Kabupaten proses pelayanan ijin penelitian 25 Kec Jumlah pemohon rekomendasi ijin 25 Kec 10.000.000 12.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri penelitian BANGSA DAN POLITIK
01 19 17 025 Penguatan dan Pemahaman Nilai-Nilai - - Kabupaten Sosialisasi pemahaman nilai- 100 Orang Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 30.000.000 35.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Pancasila Wonogiri nilai pancasila pemahaman nilai-nilai pancasila BANGSA DAN POLITIK
01 19 17 26 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan - - Kabupaten Sosialisasi wawasan kebangsaan 5 Lokasi Terselenggaranya sosialisasi 5 Lokasi 200.000.000 200.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Media Seni Budaya Wonogiri wawasan kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN 42.000.000 50.000.000
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
01 19 18 005 Pengiriman Peserta Penataran Pendidikan - - Kabupaten Pengiriman peserta penataran 4 Orang Jumlah peserta penataran PKBN 4 Orang 4.000.000 5.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Kesadaran Bela Negar (PKBN) Wonogiri PKBN BANGSA DAN POLITIK
01 19 18 009 Pengiriman Peserta Sosialisasi Kerukunan - - Kabupaten Pengiriman peserta sosialisasi 8 Orang Jumlah peserta sosialisasi 8 Orang 4.000.000 5.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Antar Etnis se-Jawa Tengah Wonogiri antar etnis BANGSA DAN POLITIK
01 19 18 011 Pengiriman Peserta Pelatihan Peningkatan - - Kabupaten Pengiriman peserta pelatihan 2 Orang Jumlah peserta pelatihan 2 Orang 4.000.000 5.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wawasan Kebangsaan Tingkat Propinsi Wonogiri peningkatan wawasan peningkatan wawasan kebangsaan BANGSA DAN POLITIK
kebangsaan
01 19 18 12 Pengiriman Peserta Dialog, Silaturahmi - - Semarang/ Pengiriman peserta FPBI 100 % Terkirimnya peserta FPBI 100 % 20.000.000 20.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Tingkat Provinsi BANGSA DAN POLITIK
(FPBI) Tingkat Jawa Tengah
01 19 18 13 Pengiriman Peserta Kemah/ Jambore - - Semarang/ Pengiriman peserta kemah/ 100 % Terkirimnya peserta kemah/ 100 % 10.000.000 15.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Kebangsaan Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi jambore jambore BANGSA DAN POLITIK
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN 120.000.000 140.000.000
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
01 19 20 009 Sweeping/Operasi Lapangan Terhadap Anak - - Kabupaten kegiatan sweeping terhadap 25 Kec Jumlah kegiatan sweeping 25 Kec 20.000.000 25.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Sekolah Yang Berkeliaran di Luar Sekolah Wonogiri anak sekolah yang berkeliaran terhadap anak sekolah yang BANGSA DAN POLITIK
Pada Jam Pelajaran Sekolah di luar sekolah berkeliaran di luar sekolah
01 19 20 010 Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya - - Kabupaten Sosialisasi tentang bahaya 200 Orang Jumlah peserta sosialisasi tentang 200 Orang 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Wonogiri narkoba kepada remaja bahaya narkoba BANGSA DAN POLITIK
Remaja dan Pornografi Kepada Remaja
01 19 20 011 Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya - - Kabupaten Sosialisasi tentang bahaya 200 Orang Jumlah peserta sosialisasi tentang 200 Orang 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Wonogiri narkoba bagi anak putus bahaya narkoba BANGSA DAN POLITIK
Remaja dan Pornografi Kepada Anak Putus sekolah
Sekolah
01 19 20 013 Fasilitasi P4GN (Pencegahan, - - Kabupaten Sosialisasi tentang bahaya 100 Orang Jumlah peserata sosialisasi 100 Orang 30.000.000 35.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Wonogiri narkoba tentang bahaya narkoba BANGSA DAN POLITIK
Peredaran Gelap Narkoba)
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 795.000.000 839.000.000
MASYARAKAT
01 19 21 010 Bintek Pengelolaan Bantuan Keuangan - - Kabupaten Bintek pengelolaan bantuan 9 Kelompok Jumlah peserta Bintek 9 Kelompok 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Partai Politik, LSM, Yayasan dan ORMAS Wonogiri keuangan parpol pengelolaan bantuan keuangan BANGSA DAN POLITIK
Lainnya parpol
01 19 21 016 Forum Silaturahmi Antar LSM, Ormas, - - Kabupaten Silaturohmi antar LSM,Ormas, 50 Orang Jumlah peserta silaturohmi antar 50 Orang 20.000.000 25.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Orsospol dan Organisasi Profesi Wonogiri Orsospol dan organisasi profesi LSM,Ormas, Orsospol dan BANGSA DAN POLITIK
organisasi profesi
01 19 21 018 Fasiltasi Bantuan Partai Politik - - Kabupaten Pelaksanaan fasilitasi bantuan 9 Kelompok Jumlah parpol 9 Kelompok 10.000.000 12.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri parpol BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 021 Fasilitasi Pemutakhiran Data G 30S/PKI dan - - Kabupaten Pelaksanaan pemutakhiran data 25 Kec Jumlah data kecamatan 25 Kec 10.000.000 10.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Paham Lain Wonogiri dari setiap kecamatan BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 024 Fasilitasi Kegiatan kepada FKUB Kab. - - Kabupaten Pelaksanaan fasilitasi kepada 12 Bulan Terfasilitasinya kegiatan FKUB 12 Bulan 50.000.000 55.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri Wonogiri FKUB BANGSA DAN POLITIK
113

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 21 025 Fasilitasi Kegiatan KOMINDA - - Kabupaten Pelaksanaan fasilitasi kegiatan 12 Bulan Terfasilitasinya kegiatan 12 Bulan 50.000.000 60.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri KOMINDA KOMINDA BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 026 Verifikasi Bantuan Partai Politik - - Kabupaten Kegiatan verifikasi terhadap 9 Kelompok Jumlah parpol yang diverifikasi 9 Kelompok 10.000.000 12.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri bantuan parpol BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 027 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini - - Kabupaten Pelaksanaan fasilitasi FKDM 12 Bulan Terfasilitasinya kegiatan FKDM 12 Bulan 300.000.000 300.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Masyarakat (FKDM) Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 030 Fasilitasi Kegiatan Pendaftaran Organisasi - - Kabupaten Pelaksanaan fasilitasi 12 Bulan Terfasilitasinya pendaftaran 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Kemasyarakatan Wonogiri pendaftaran orkemas orkemas BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 031 Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula - - Kabupaten Pelaksanaan sosialisasi 100 Orang Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri pendidikan politik bagi pemilih pendidikan politik BANGSA DAN POLITIK
pemula
01 19 21 032 Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik - - Kabupaten Pelaksanaan sosialisasi 50 Orang Jumlah peserta sosialisasi 50 Orang 20.000.000 25.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Bagi Perempuan Wonogiri pendidikan politik bagi pendidikan politik BANGSA DAN POLITIK
perempuan
01 19 21 033 Monitoring Bantuan Parpol, LSM, Yayasan - - Kabupaten Pemantuan terhadap organisasi 32 Kelompok Jumlah organisasi yang terpantau 32 Kelompok 15.000.000 20.000.000 1 KANTOR KESATUAN
dan Ormas Lainnya Wonogiri yang menerima bantuan hibah BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 037 Pembinaan Kepada Orkemas, Orsospol - - Kabupaten Pelaksanaan sosialisasi kepada 50 Orang Jumlah peserta sosialisasi kepada 50 Orang 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Organisasi Nirlaba Lainnya Wonogiri orkemas, orsospol orkemas, orsospol BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 038 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - - Kabupaten Pelaksanaan sosialisasi 75 Orang Jumlah peserta sosialisasi 75 Orang 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Wonogiri pendidikan politik pendidikan politik BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 039 Fasilitasi Potensi Gangguan Keamanan - - Kabupaten Cipta kondisi dalam rangka 25 Kec Terciptanya kamtramtibmas 25 Kec 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR KESATUAN
Daerah Wonogiri gangguan keamanan daerah wilayah BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 43 Penyusunan Laporan Situasi Politik dan - - Kabupaten Penyusunan laporan situasi 100 % Tersedianya laporan situasi politik 100 % 75.000.000 75.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Keamanan Daerah Online Wonogiri politik dan keamanan dan keamanan BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 44 Pembuatan Website FKDM, FKUB - - Kabupaten Pembuatan website 100 % Tersedianya website FKDM, FKUB 100 % 20.000.000 0 3 KANTOR KESATUAN
Wonogiri BANGSA DAN POLITIK
01 19 21 45 Pembuatan Database Politik, Ormas, LSM, - - Kabupaten Penyusunan database politik, 12 Bulan Tersedianya data base politik, 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 3 KANTOR KESATUAN
Orsospol, Yayasan, FKDM, FKUB Wonogiri ormas, LSM, yayasan, FKDM, ormas, LSM, orsospol, yayasan, BANGSA DAN POLITIK
FKUB FKDM, FKUB
TOTAL 1.805.200.000 1.860.500.000
114

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 604.500.000 649.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana administrasi surat 12 Bulan Terlaksananya administrasi surat 12 Bulan 2.500.000 3.000.000 1 SATUAN POLISI
menyurat menyurat PAMONG PRAJA
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Kab. Wonogiri Tersedianya Jasa 12 Bulan Terlaksananya pembayaran jasa 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
Daya Air dan Listrik Telepon/komunikasi/internet telepon/komunikasi/internet PAMONG PRAJA
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana jasa pemeliharaan dan 12 Bulan Terlaksananya mobilitas yang memadai, 12 Bulan 15.000.000 18.000.000 1 SATUAN POLISI
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional perijinan terbayarnya pajak kendaraan operasional PAMONG PRAJA
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kab. Wonogiri Tersedianya Jasa kebersihan kantor 12 Bulan Terlaksananya kebersihan kantor 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Wonogiri Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terlaksananya pengadaan Alat Tulis 12 Bulan 16.000.000 18.000.000 1 SATUAN POLISI
Kantor PAMONG PRAJA
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kab. Wonogiri Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan Terlaksananya cetak dan foto copy 12 Bulan 15.000.000 17.000.000 1 SATUAN POLISI
Penggandaan penggandaan PAMONG PRAJA
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kab. Wonogiri Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 12 Terlaksananya penerangan bangunan 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 SATUAN POLISI
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor gedung kantor PAMONG PRAJA
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kab. Wonogiri Tersedianya bahan dan kelengkapan 3 Unit Terlaksananya pengadaan peralatan dan 3 Unit 15.000.000 18.000.000 1 SATUAN POLISI
Kantor kantor kelengkapan kantor PAMONG PRAJA
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kab. Wonogiri Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan Terlaksananya pengadaan peralatan 12 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
rumah tangga PAMONG PRAJA
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kab. Wonogiri Tersedianya bahan bacaan dan 12 Bulan Terlaksananya pengadaan bahan bacaan 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 SATUAN POLISI
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan PAMONG PRAJA
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Wonogiri Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan 12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
rapat dan tamu minumn rapat dan tamu PAMONG PRAJA
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana rapat-rapat, koordinasi 12 Bulan Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, 12 Bulan 60.000.000 70.000.000 1 SATUAN POLISI
Luar Daerah dan konsultasu ke luar daerah koordinasi dan konsultasu ke luar daerah PAMONG PRAJA
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana perjalanan dinas 12 Bulan Terlaksananya perjalanan dinas dalam 12 Bulan 45.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Dalam Daerah dalam daerah daerah PAMONG PRAJA
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kab. Wonogiri Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non 12 Bulan Terlaksananya Tenaga Kerja Non Pegawai 12 Bulan 390.000.000 400.000.000 1 SATUAN POLISI
Pegawai Pegawai PAMONG PRAJA
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.018.000.000 667.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pengadaan kendaraan 6 Unit Terlaksananya pengadaan kendaraan 6 Unit 770.000.000 400.000.000 1 SATUAN POLISI
dinas/operasional (2 Unit Mobil dan 4 dinas/operasional (2 Unit Mobil dan 4 unit PAMONG PRAJA
unit motor) motor)
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Unit Terlaksananya pengadaan perlengkapan 3 Unit 15.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
gedung kantor PAMONG PRAJA
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Tersedianya peralatan gedung kantor 6 Unit Terlaksananya pengadaan peralatan 6 Unit 30.000.000 30.000.000 1 SATUAN POLISI
gedung kantor (3 unit laptop, 3 unit PAMONG PRAJA
printer)
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kab. Wonogiri Tersedianya almari arsip, meja dan kursi 3 Bulan Terlaksanya pengadaan almari arsip, meja 3 Bulan 30.000.000 35.000.000 1 SATUAN POLISI
pejabat dan kursi pejabat PAMONG PRAJA
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kab. Wonogiri Tersedianya bahan bakar minyak / gas 12 Bulan Terlaksananya bahan bakar minyak / gas 12 Bulan 60.000.000 70.000.000 1 SATUAN POLISI
Dinas/Operasional dan pelumas dan pelumas PAMONG PRAJA
115

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana pemeliharaan 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan 12 Bulan 15.000.000 16.000.000 1 SATUAN POLISI
Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor PAMONG PRAJA
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana pemeliharaan 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 SATUAN POLISI
Gedung Kantor peralatan gedung kantor gedung kantor PAMONG PRAJA
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana pemeliharaan 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 SATUAN POLISI
mebeleur PAMONG PRAJA
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri Tertatanya lingkungan kantor 4 Bulan Terlaksananya Rehabilitasi sedang 4 Bulan 30.000.000 30.000.000 1 SATUAN POLISI
gedung kantor PAMONG PRAJA
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana Pengadaan Alat-alat 11 Unit Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Studio 11 Unit 55.000.000 55.000.000 1 SATUAN POLISI
Komunikasi Studio dan Komunikasi (2 unit RIG, 5 dan Komunikasi (2 unit RIG, 5 Unit Hand PAMONG PRAJA
Unit Hand talk, 2 unit GPS,2 unit genset) talk, 2 unit GPS,2 unit genset)
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 200.000.000 220.000.000
APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana pengadaan pakaian 3 Bulan Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 3 Bulan 200.000.000 220.000.000 1 SATUAN POLISI
Kelengkapannya dinas beserta atributnya beserta atributnya PAMONG PRAJA
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 70.000.000 97.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus - - Kab. Wonogiri Tersedianya dana Bimbingan 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan teknis/kursus 12 Bulan 20.000.000 22.000.000 1 SATUAN POLISI
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek teknis/kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek PAMONG PRAJA
singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek
00 00 05 24 Bintek Manajemen Penyidikan - - Kab. Wonogiri Bintek Manajemen Penyidikan 1 Kali Terlaksananya Bintek Manajemen 1 Kali 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
Pelanggaran Peraturan Daerah bagi Pelanggaran Peraturan Daerah bagi Penyidikan Pelanggaran Peraturan PAMONG PRAJA
Unsur PPNS dan Sekretariat PPNS Unsur PPNS dan Sekretariat PPNS Daerah bagi Unsur PPNS dan Sekretariat
PPNS
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 54.000.000 67.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kab. Wonogiri Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan 3 Bulan Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja 3 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD iktisar realisasi kinerja dan iktisar realisasi kinerja PAMONG PRAJA
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Laporan Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Laporan Keuangan 12 Bulan 4.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
Semesteran Semesteran Semesteran PAMONG PRAJA
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir 3 Bulan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir 3 Bulan 4.000.000 5.000.000 1 SATUAN POLISI
Tahun Tahun Tahun PAMONG PRAJA
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kab. Wonogiri Tersusunya Rencana Kerja SKPD 3 Bulan Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja 3 Bulan 6.000.000 8.000.000 1 SATUAN POLISI
SKPD PAMONG PRAJA
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Pelaporan dan Evaluasi 3 Bulan Terlaksanannya Pelaporan dan Evaluasi 3 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan PAMONG PRAJA
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Rencana Strategis 3 Bulan Terlaksanannya Penyusunnan Rencana 3 Bulan 6.000.000 8.000.000 1 SATUAN POLISI
Strategis PAMONG PRAJA
00 00 06 008 Penyusunan DataBase - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Data Base 3 Bulan Terlaksananya penyusunan Data Base 3 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan Terlaksananya Laporan Keuangan 12 Bulan 6.000.000 8.000.000 1 SATUAN POLISI
Bulanan PAMONG PRAJA
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kab. Wonogiri Tersusunnya LAKIP 3 Bulan Terlaksananya penyusunan LAKIP 3 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kab. Wonogiri Tersusunnya RKA dan DPA 3 Bulan Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA 3 Bulan 7.000.000 8.000.000 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
01 URUSAN WAJIB
116

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN 166.000.000 195.000.000
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
01 19 15 007 Pengamanan Aset-aset Daerah - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengamanan aset-aset 12 Bulan Terlaksananya pengamanan aset-aset 12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
Daerah Daerah PAMONG PRAJA
01 19 15 008 Pengamanan Perayaan Hari besar Agama - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengamanan perayan hari 12 Bulan Terlaksananya pengamanan perayan hari 12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
besar agama besar agama PAMONG PRAJA
01 19 15 009 Pengamanan kegiatan seremonial - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya pengamanan kegiatan 12 Bulan Terlaksananya pengamanan kegiatan 12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
seremonial seremonial PAMONG PRAJA
01 19 15 011 Operasional Pemberdayaan Pos Kamling - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Poskamling 25 Kec Terlaksananya bantuan keuangan Pos 25 Kec 80.000.000 100.000.000 1 SATUAN POLISI
kamling PAMONG PRAJA
01 19 15 012 Penertiban Alat Peraga Kampaye - - Kab. Wonogiri Tertibnya alat peraga kampanye 1 Paket Terlaksananya Penertiban Alat peraga 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
kampanye PAMONG PRAJA
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN 1.294.500.000 1.445.000.000
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
01 19 16 006 Pembekalan Kesatpol PPan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pembekalan ke Satpol PP 1 Keg Terlaksananya pembekalan ke Satpol PP 1 Keg 20.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
an an PAMONG PRAJA
01 19 16 007 Fasilitasi Pengumpulan Informasi Hasil - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pengumpulan informasi 12 Bulan Terlaksananya pengumpulan informasi 12 Bulan 150.000.000 175.000.000 1 SATUAN POLISI
Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu peredaran cukai rokok palsu peredaran cukai rokok palsu PAMONG PRAJA
dan Tidak Dilekati Pita Cukai di
Kab.Wonogiri ( DBHCHT)
01 19 16 011 Pengamanan Tamu-tamu Penting ( VIP ) - - Kab. Wonogiri Terwujunya pengamanan Tamu - tamu 12 Bulan Terlaksananya pengamanan Tamu-tamu 12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
VIP penting (VIP) PAMONG PRAJA
01 19 16 013 Peningkatan Kesamaptaan bagi Satpol PP - - Kab. Wonogiri Terwujutnya kesamaptaan bagi anggota 1 Keg Terlaksananya kegiatan peningkatan 1 Keg 22.500.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
Satpol PP kesamaptaan bagi anggota Satpol PP PAMONG PRAJA
01 19 16 014 Operasi Terpadu se Subosukowonosraten - - Wilayah Tersedianya dana operasi terpadu se 12 Bulan Terlaksanya operasi terpadu se 12 Bulan 10.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
Subosukowonosraten Subosukowonosraten Subosukowonosraten PAMONG PRAJA
01 19 16 015 Operasi Terpadu se Pawonsari - - Wilayah Pawonsari Terwujudnya operasi terpadu terpadu se 12 Bulan Terlaksananya operasi terpadu se 12 Bulan 10.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
Pawonsari Pawonsari PAMONG PRAJA
01 19 16 017 Pembinaan Ketentraman Umum dan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pembinaan ketenteraman 12 Bulan Terlaksananya pembinaan ketenteraman 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 SATUAN POLISI
Ketertiban Masyarakat Umum dan Ketertiban Masyarakat Umum dan Ketertiban Masyaraka PAMONG PRAJA
01 19 16 021 Pengiriman Gelar Pasukan dan Jambore - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pengiriman gelar pasukan 12 Bulan Terlaksanaya pengiriman gelar pasukan 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
dan jambore dan jambore PAMONG PRAJA
01 19 16 022 Operasi Terpadu Se Karismapawirogo - - Wilayah Tersedianya dana operasi terpadu se 12 Bulan Terlaksananya operasi terpadu se 12 Bulan 10.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
Karismapawirogo Karismapawirogo Karismapawirogo PAMONG PRAJA
01 19 16 023 Koordinasi Peningkatan Efektifitas - - Kab. Wonogiri Meningkatnya efktifitasPelaksanaan 12 Bulan Terlaksananya koordinasi Peningkatan 12 Bulan 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
Pelaksanaan Perda dan Perbup Perda Efektifitas Pelaksanaan Perda PAMONG PRAJA
01 19 16 024 Penertiban Reklame - - Kab. Wonogiri Meningkatnya efektifitas pelaksanaan 12 Bulan Terlaksananya Penertiban pemasangan 12 Bulan 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
Perda reklame PAMONG PRAJA
01 19 16 026 Pembinaan dan Pengawasan Perda dan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pembinaan dan 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan dan 12 Bulan 100.000.000 125.000.000 1 SATUAN POLISI
Perbup pengawasan Perda dan Perbup pengawasan Perda dan Perbup PAMONG PRAJA
01 19 16 027 Penyidikan dan Penyelesaian Kasus - - - Kab. Wonogiri Terwujudnya penyelesaian tindak 12 Bulan Terlaksananya penyelesaian tindak 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
kasus Pelanggaran Perda dan Perbup pelanggaran Perda dan Perbup pelanggaran Perda dan Perbup PAMONG PRAJA
01 19 16 028 Pemberdayaan Sekretariat PPNS sesuai - - Kab. Wonogiri Terwujudnya pemberdayaa PPNS sesuai 12 Bulan Terlaksananya pemberdayaa PPNS sesuai 12 Bulan 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
dengan tupoksi Tupoksi Tupoksi PAMONG PRAJA
01 19 16 029 Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pengembangan Wawasan 12 Bulan Terlaksananya Pengembangan Wawasan 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
Bagi Aparat Satpol PP dan Linmas Kebangsaan bagi aparat Satpol PP dan Kebangsaan bagi aparat Satpol PP dan PAMONG PRAJA
Kabupaten Wonogiri Linmas Kab. Wonogiri Linmas Kab. Wonogiri
117

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 16 030 Penyusunan Perda Tentang Penyidik - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Penyusunan Perda tentang 1 Terlaksananya Penyusunan Perda tentang 1 100.000.000 0 1 SATUAN POLISI
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kab. Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kab. Dokumen PAMONG PRAJA
Wonogiri Wonogiri Wonogiri
01 19 16 31 Sosialisasi Perda tentang Ketertiban - - Kab. Wonogiri Perda tentang Ketertiban Umum 25 Kali Terlaksananya Perda tentang Ketertiban 25 Kali 100.000.000 100.000.000 1 SATUAN POLISI
Umum Umum PAMONG PRAJA
01 19 16 32 Pembinaan pelaksanaan Perda bagi Kasi - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pembinaan pelaksanaan 1 Kali Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan 1 Kali 75.000.000 90.000.000 1 SATUAN POLISI
Trantib Kecamatan Perda bagi Kasi Trantib Kecamatan Perda bagi Kasi Trantib Kecamatan PAMONG PRAJA
01 19 16 33 Penyegaran/ coaching Penyidikan - - Kab. Wonogiri Penyegaran/ coaching Penyidikan 2 Kali Terlaksananya Penyegaran/ coaching 2 Kali 50.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Pelanggaran Perda Bagi PPNS dan Pelanggaran Perda Bagi PPNS dabn Penyidikan Pelanggaran Perda Bagi PPNS PAMONG PRAJA
Sekretaris PPNS Sekretaris PPNS dabn Sekretaris PPNS
01 19 16 34 Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban - - Kab. Wonogiri Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban 1 Paket Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Tower Telekomunikasi Tower Telekomunikasi dan Penertiban Tower Telekomunikasi PAMONG PRAJA
01 19 16 35 Penertiban Perda tentang Ketertiban - - Kab. Wonogiri Tertibnya Perda tentang Ketertiban 1 Paket Terlaksananya penertiban Perda tentang 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 SATUAN POLISI
Umum Umum Ketertiban Umum PAMONG PRAJA
01 19 16 36 Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan - - Kab. Wonogiri Tertibnya Ijin Mendirikan Banguanan 1 Paket Terlaksananya Penertiban Ijin Mendirikan 1 Paket 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
Banguanan PAMONG PRAJA
01 19 16 37 Penertiban Perijinan Usaha yang - - Kab. Wonogiri Tertibnya Perijinan Usaha yang 1 Paket Terlaksananya Penertiban Perijinan 1 Paket 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
berdampak pada Gangguan Lingkungan berdampak pada Gangguan Lingkungan Usaha yang berdampak pada Gangguan PAMONG PRAJA
Lingkungan
01 19 16 38 PAM Car Free Sunday - - Kab. Wonogiri PAM Car Free Sunday 12 Bulan Terlaksananya PAM Car Free Sunday 12 Bulan 50.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN 4.840.000.000 1.045.000.000
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
01 19 19 004 Pengamanan lebaran, Natal ,Tahun Baru - - Kab. Wonogiri Meningkatnya keamanan dan ketertiban 12 Bulan Terlaksananya pengamanan lebaran, 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 1 SATUAN POLISI
dan Hari Besar Lainnya natal, tahun baru dan hari besar lainnya PAMONG PRAJA
01 19 19 005 Pengiriman personil dalam Peringatan - - Provinsi Jateng Pmberdayaan Ketertiban dan Keamanan 50 Orang Jumlah personil yang dikirim 50 Orang 50.000.000 65.000.000 1 SATUAN POLISI
HUT HANSIP/LINMAS tk Prop. Jawa PAMONG PRAJA
Tengah
01 19 19 007 Latsar Bagi Anggota Linmas - - Ka. Wonogiri Terwujudnya ketertiban dan keamanan 100 Orang Terlaksananya Latsar bagi anggota 100 Orang 35.000.000 45.000.000 1 SATUAN POLISI
Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonogiri Linmas Desa/Kel. se Kab. Wonogiri PAMONG PRAJA
01 19 19 020 PAM Terbuka Dalam Rangka Pemilukada - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan 1 Paket Terlaksananya PAM Terbuka dalam 1 Paket 3.500.000.000 0 1 SATUAN POLISI
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 rangka Pemilukada Bupati dan Wakil PAMONG PRAJA
Bupati Tahun 2016
01 19 19 021 Kesamaptaan Bagi Anggota Linmas Inti - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan 1 Paket Terlaksananya kegiatan peningkatan 2 Paket 70.000.000 90.000.000 1 SATUAN POLISI
Kab. Wonogiri kesamaptaan bagi anggota Linmas dan PAMONG PRAJA
lionmas inti Kab. Wonogiri
Kab. Wonogiri Terlatihnya Anggota Linmas Inti Kab. 70 Orang Terlatihnya Anggota Linmas Inti Kab. 70 Orang 30.000.000 40.000.000 1
Wonogiri Wonogiri
01 19 19 023 Pengerahan anggota Linmas Dalam - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan 12 Bulan Terkirimnya anggota Linmas dalam 12 Bulan 25.000.000 30.000.000 1 SATUAN POLISI
Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara upacara hari besar nasional dan upaca PAMONG PRAJA
Penting Lainnya penting lainnya
01 19 19 026 Gladi Manajemen Penanggulangan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Gladi Manajemen 70 Orang Terlaksananya Gladi Manajemen 70 Orang 40.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Bencana Bagi Linmas Desa/Kelurahan Penanggulangan Bencana Bagi Linmas Penanggulangan Bencana Bagi Linmas PAMONG PRAJA
Kabupaten Wonogiri Desa/Kelurahan Kabupaten Wonogiri Desa/Kelurahan Kabupaten Wonogiri
01 19 19 029 Gladi Lapang Bagi Anggota Linmas Dalam - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Gladi Lapang Bagi Anggota 70 Orang Terlaksanya Gladi Lapang Bagi Anggota 70 Orang 50.000.000 60.000.000 1 SATUAN POLISI
Pilpres/Pileg dan Pilkada Linmas Dalam Pilpres/Pileg dan Pilkada Linmas Dalam Pilpres/Pileg dan Pilkada PAMONG PRAJA
01 19 19 030 Orientasi dan Pembekalan Kesiapan - - Kab. Wonogiri Tercapainya Orientasi dan pembekalan 130 Orang Tercapainya kesiapan Satlinmas Desa / 130 Orang 50.000.000 60.000.000 1 SATUAN POLISI
Satlinmas Dalam Menghadapi Pemilukada Satlinmas Desa/Kel jelang Pemilukada Kel jelang Pemilukada PAMONG PRAJA
Tahun 2015
118

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 19 033 Pengiriman peserta pembinaan dan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Ketertiban dan keamanan 12 Bulan Terlaksananya pengiriman peserta 12 Bulan 60.000.000 70.000.000 1 SATUAN POLISI
pelatihan-pelatihan bagi anggota Linmas pembinaan dan pelatihan PAMONG PRAJA
Tingkat Propinsi Jateng
01 19 19 035 Sosialisasi dan Pembinaan Anggota - - Kab. Wonogiri Sosialisasi dan Pembinaan anggota 1 Paket Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Linmas Kecamatan dan PAM Lingkungan Linmas Kecamatan dan PAM Lingkungan anggota Linmas Kecamatan dan PAM PAMONG PRAJA
Lingkungan
01 19 19 037 PAM Posko Penanggulangan Bencana dan - - Kab. Wonogiri Terwujudnya PAM Posko 12 Bulan Terlaksanya PAM Posko Penanggulangan 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
Kantramtibmas Penanggulangan Bencana dan Bencana dan Kantramtibmas PAMONG PRAJA
Kantramtibmas
01 19 19 039 Pelatihan Kemampuan Deteksi Dini Bagi - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pelatihan Kemampuan 25 Kec Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Bagi 25 Kec 15.000.000 20.000.000 1 SATUAN POLISI
Anggota Linmas se Kab. Wonogiri Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas se Anggota Linmas PAMONG PRAJA
Kab. Wonogiri
01 19 19 040 Pembinaan Pedagang Kaki Lima - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kaki 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kaki 12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 SATUAN POLISI
Lima Lima PAMONG PRAJA
01 19 19 41 PAM Tertutup Dalam Rangka Pemilukada - - Kab. Wonogiri PAM Tertutup Dalam Rangka 12 Bulan Terlaksannya PAM Tertutup Dalam 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Bupati/ Wakil Bupati Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Rangka Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati PAMONG PRAJA
01 19 19 42 Sosialisasi Pelaksanaan Perda - - Kab. Wonogiri Sosialisasi Pelaksanaan Perda pengelola 2 Kali Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan 2 Kali 100.000.000 150.000.000 1 SATUAN POLISI
Hotel, Restoran, Rumah makan, peternak Perda pengelola Hotel, Restoran, Rumah PAMONG PRAJA
makan, peternak
01 19 19 43 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai - - Kab. Wonogiri Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai 1 Keg Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai 1 Keg 40.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
Kepamongprajaan Kepamongprajaan Kepamongprajaan PAMONG PRAJA
01 19 19 44 Fasilitasi Pembentukan Satlinmas Desa/ - - Kab. Wonogiri Terbentuknya Anggota Satlinmas 2940 Terlaksanaya pembentukan angota 2940 550.000.000 60.000.000 1 SATUAN POLISI
Kelurahan se Kabupaten Wonogiri Desa/Kel se Kab. Wonogiri Orang Satlinmas Desa/Kel se Kab. Wonogiri Orang PAMONG PRAJA
TOTAL 8.247.000.000 4.385.000.000
119

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 364.900.000 410.100.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Wonogiri Jumlah surat 480 Eks Meningkatnya pelayanan 100 % 2.000.000 2.200.000 3 BADAN PENANGGULANGAN
menyurat yang kantor BENCANA DAERAH
tertangani
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Jenis Jumlah jenis jasa yang 3 Jenis 36.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Sumber Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wongiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 7.500.000 8.500.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Perizinan Kendaraan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
Dinas/Operasional dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 2.500.000 3.500.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 12.000.000 14.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 6.000.000 8.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 8 Jenis Jumlah jenis jasa yang 8 Jenis 2.000.000 2.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 2 Paket Jumlah jenis jasa yang 2 Paket 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersedianya jumlah 12 Bulan Tersedianya jumlah jasa 12 Bulan 900.000 900.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jasa yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 4.000.000 4.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 120.000.000 125.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 120.000.000 150.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 023 Penataan arsip kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
120

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 212.500.000 221.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Unit Jumlah jenis jasa yang 3 Unit 25.000.000 25.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 2 Unit Jumlah jenis jasa yang 2 Unit 92.500.000 92.500.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Paket Jumlah jenis jasa yang 3 Paket 35.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Peralatan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 5.000.000 7.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Mebeleur prasarana infrastruktur yang memadai yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Paket Jumlah jenis jasa yang 3 Paket 0 0 1 BADAN PENANGGULANGAN
Komunikasi prasarana infrastruktur yang memadai yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
00 00 02 055 Pemeliharaan Rutin Alat Angkutan 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 10.000.000 12.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Apung Bermotor prasarana infrastruktur yang memadai yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 0 0 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 3.500.000 4.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 3.500.000 4.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 60.000.000 65.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terba BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 05 021 Peningkatan SDM 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 30.000.000 35.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 36.000.000 31.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Wonogiri Jumlah jenis jasa 2 Laporan Jumlah jenis jasa yang 2 Laporan 5.000.000 5.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Semesteran yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
121

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan - - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Laporan Jumlah jenis jasa yang 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Akhir Tahun yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 5.000.000 0 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 008 Penyusunan DataBase - - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 4.000.000 4.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
yang yang dibiayai yang terbayar BENCANA DAERAH
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Laporan Jumlah jenis jasa yang 12 Laporan 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Laporan Jumlah jenis jasa yang 1 Laporan 6.000.000 6.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 04 PERUMAHAN RAKYAT
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN 87.670.000 80.470.000
PERUMAHAN AKIBAT BENCANA
ALAM/SOSIAL
01 04 18 006 Penyusunan Program dan Rencana 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah dokumen 1 Dokumen Jumlah dokumen yang 1 Dokumen 28.570.000 26.170.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang disusun disusun BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 04 18 007 Pendataan Dampak Bencana 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah dokumen 1 Dokumen Jumlah dokumen yang 1 Dokumen 21.200.000 21.200.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang disusun disusun BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 04 18 008 Koordinasi Rehabilitasi Pasca 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah dokumen 1 Dokumen Jumlah dokumen yang 1 Dokumen 18.900.000 16.500.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang disusun disusun BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 04 18 009 Koordinasi Rekonstruksi Pasca 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah dokumen 1 Dokumen Jumlah dokumen yang 1 Dokumen 19.000.000 16.600.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang disusun disusun BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI 2.609.795.000 2.711.500.000
DAN PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
01 19 22 001 Pemantauan dan penyebarluasan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 112.000.000 112.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
informasi potensi bencana alam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 003 Pengadaan sarana dan prasarana - - Wonogiri tersedianya sarana 15 Jenis Meningkatnya 100 % 239.000.000 239.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
evakuasi penduduk dari dan prasarana pencegahan dini dan BENCANA DAERAH
ancaman/korban bencana evakuasi penduduk penanggulangan korban
bencana alam
01 19 22 004 Pengadaan logistik dan obat-obatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Paket Jumlah jenis jasa yang 3 Paket 90.000.000 90.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
di penampungan bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 005 Operasional Piket Kewaspadaan Dini 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 123.295.000 150.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 006 Operasional Penanggulangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 65.000.000 65.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
122

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 22 010 Operasional Tim SAR Kabupaten 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 35.000.000 40.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Wonogiri (Divisi Darat dan Air) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 030 Pelatihan Bagi Masyarakat Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 2 Desa Jumlah jenis jasa yang 2 Desa 200.000.000 200.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Rawan Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 032 Sosialisasi Daerah Rawan Bencana 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 2 Desa Jumlah jenis jasa yang 2 Desa 50.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 039 Pembentukan dan Pendataan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Relawan Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 040 Pemeliharaan Logistik dan Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 5.500.000 5.500.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 041 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 100 Orang Jumlah jenis jasa yang 100 Orang 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Dalam Penanganan Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 042 Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 12 Bulan Jumlah jenis jasa yang 12 Bulan 800.000.000 800.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 043 Penyusunan Raperda 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 0 0 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 044 Koordinasi Pencegahan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 35.000.000 35.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 045 Koordinasi Kedaruratan dan Logistik 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 35.000.000 35.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 46 Pembentukan Desa Siaga/ Tangguh 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Desa Jumlah jenis jasa yang 3 Desa 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bencana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 47 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko 2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 30.000.000 50.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Bencana dan Perluasan Cakupan Layanan Sosial yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
Dasar
01 19 22 48 Penyusunan Master Plan 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah jenis jasa yang 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penanggulangan Tsunami prasarana infrastruktur yang memadai yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian daerah
01 19 22 49 Pemutakhiran Peta Resiko Bencana 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 3 Jenis Jumlah jenis jasa yang 3 Paket 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai terbayar BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 50 Penyusunan Rencana Kontinjensi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya 2 Dokumen Meningkatnya 2 Jenis 100.000.000 100.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Banjir Longsor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dokumen rencana kewaspadaan masyarakat BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kontijensi
01 19 22 51 Pengembangan Sistem Peringatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah EWS yang 3 Lokasi Meningkatnya 3 Lokasi 200.000.000 200.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Dini (EWS) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan terpasang kewaspadaan masyarakat BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 19 22 52 Pelatihan Damage and Lost 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 50 Orang Jumlah peserta pelatihan 50 Orang 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Assestment (DaLa) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
123

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 19 22 53 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Jumlah jenis jasa 1 Paket Jumlah peserta pelatihan 50 Orang 20.000.000 20.000.000 1 BADAN PENANGGULANGAN
Pasca Bencana (JiTu PasNa) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang dibiayai BENCANA DAERAH
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
TOTAL 3.374.365.000 3.523.570.000
124

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN PEREKONOMIAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN 1.545.000.000 270.000.000
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
01 20 20 023 Monitoring dan evaluasi Kinerja 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Terlaksananya 1 Tahun Laporan Bulanan Capaian 1 Paket 25.000.000 50.000.000 1 BAGIAN
BUMD sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Monitoring Kinerja kinerja BUMD PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk BUMD
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 024 Fasilitasi koordinasi bidang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan - Kabupaten kebijakan Daerah 1 Paket Terkoordinasinnya masing 1 Tahun 50.000.000 70.000.000 1 BAGIAN
Perusda Tata Kelola Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri tentang perusda - masing perusda PEREKONOMIAN
Konduktivitas Daerah
01 20 20 026 Fasilitasi Lintas Sektoral bidang 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Peningkatan Sektor 1 Paket Kebijakan pemerintah 3 Paket 50.000.000 70.000.000 1 BAGIAN
Pertanian, Peternakan dan sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Pertanian, Peternakan sektor Pertanian, PEREKONOMIAN
Pengairan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk dan Pengairan Peternakan dan Pengairan
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 52 Optimalisasi Peningkatan 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Penguatan sektor 3 SKPD Rekomendasi Program 1 Dokumen 70.000.000 80.000.000 3 BAGIAN
Komoditas Produksi Daerah sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Produksi Peningkatan Produksi PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk Daerah
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 53 Perubahan Peraturan Daerah 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Penguatan 1 Paket Tersusunnya Raperda 5 Dokumen 600.000.000 0 3 BAGIAN
BUMD sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Kelembagaan BUMD BUMD PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 54 Rehab Gedung PD. BPR Giri Suka 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Kenyamanan ruang 1 Paket Perbaikan Gedung BPR 1 Paket 300.000.000 0 3 BAGIAN
Dana Kabupaten Wonogiri sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri kerja Giri Suka Dana PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 55 Rehab Gedung PD. Apotik Jasa 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Kenyamanan Ruang 1 Paket Terbangunya Gedung 1 Paket 300.000.000 0 3 BAGIAN
Medika Giri Husada Kabupaten sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Kerja Apotik Jasa Medika Giri PEREKONOMIAN
Wonogiri pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk Husada
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
01 20 20 56 Rehab Gedung PD. Percetakan 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Gedung Percetakan 1 Paket Terbangunya Gedung 1 Paket 150.000.000 0 3 BAGIAN
Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Representatif Percetakan PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
02 URUSAN PILIHAN
125

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 06 PERDAGANGAN
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN 295.000.000 345.000.000
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
02 06 15 012 Fasilitasi Lintas Sektoral Bidang 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Kebijakan Strategis 10 Kali Terselesaikannya masalah 1 Tahun 35.000.000 50.000.000 1 BAGIAN
Industri dan Perdagangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri Bidang Industri dan Bidang Industri dan PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk Perdagangan Perdagangan
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
02 06 15 020 Fasilitasi Koordinasi Bidang 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Kabupaten Laporan Perkembangan 1 Dokumen Terfasilitasinya 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 BAGIAN
Perekonomian prasarana infrastruktur yang memadai dalam Wonogiri Perekonomian di Kab. paengembangan ekonomi PEREKONOMIAN
menunjang pertumbuhan perekonomian daerah Wonogiri daerah
02 06 15 028 Fasilitasi Ketentuan di Bidang 4. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan - Kabupaten Terkoordinasinya 10 SKPD Usulan Kegiatan DBHCHT 1 Tahun 60.000.000 75.000.000 1 BAGIAN
Cukai (DBHCHT) Sumberdaya air, alam dan Lingkungan Secara Wonogiri Program DBHCHT PEREKONOMIAN
Optimal dan Lestari
02 06 15 030 Fasilitasi Koordinasi TPID 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kabupaten Laporan Harga - harga 1 Dokumen Terpantaunya Harga - 1 Tahun 50.000.000 60.000.000 1 BAGIAN
sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri bahan pokok di Daerah harga kebutuhan pokok di PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk kab. Wonogiri
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
02 06 15 31 Pembinaan Lembaga Keuangan 6. Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui - Kab. Wonogiri Terbinanya LKMdi Kab. 12 Bulan Penguatan Administrasi 1 Paket 100.000.000 100.000.000 3 BAGIAN
Mikro (LKM) sektor pertanian, perdagangan, industri dan Wonogiri dan SDM Petugas LKM PEREKONOMIAN
pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk
pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah
bertumpu pada potensi unggulan
TOTAL 1.840.000.000 615.000.000
126

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN HUKUM
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 26 PROGRAM PENATAAN 1.013.468.500 1.114.815.350
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
01 20 26 007 Pemberdayaan Kadarkum dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya Kadarkum 400 Orang Meningkatnya pemahaman 400 Orang 52.461.200 57.707.320 1 BAGIAN HUKUM
Poskumdu Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dan Poskumdu hukum masyarakat
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 008 Pengembangan Jaringan Dokumentasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terlaksananya pembinaan & 6 Unit Meningkatnya pengelolaan JDI 6 Unit 27.002.800 29.703.080 1 BAGIAN HUKUM
dan Informasi Hukum Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri evaluasi JDI Hukum di Hukum pada Pusat Jaringan
Pemerintahan dan Penciptaan anggota jaringan dan 6 anggota jaringan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 010 Penyuluhan Hukum Kabupaten 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya 500 Orang Meningkatnya pemahaman 500 Orang 61.919.000 68.110.900 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri penyuluhan hukum hukum masyarakat
Pemerintahan dan Penciptaan kabupaten
Konduktivitas Daerah
01 20 26 011 Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terfasilitasinya penanganan 4 Kasus Lancarnya penyelesaian 4 Kasus 88.104.500 96.914.950 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri perkara hukum perkara hukum yang ditangani
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 012 Belanja Buku Peraturan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terbelinya peraturan 1 Paket Bertambahnya buku peraturan 1 Paket 14.520.000 15.972.000 1 BAGIAN HUKUM
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri perundang-undangan perundang-undangan
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 014 Penggandaan Produk Hukum Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Tersusunnya LD / BD 750 Buku Tergandanya HLD / HBD 750 Buku 165.000.000 181.500.000 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 015 Operasionalisasi Evaluasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Dilaksanakannya evaluasi dan 100 Perdes yang dievaluasi tidak 100 95.700.000 105.270.000 1 BAGIAN HUKUM
Klarifikasi Peraturan Desa Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri klarifikasi terhadap peraturan Dokumen bertentangan dengan Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan desa kepentingan umum dan
Konduktivitas Daerah perundang-undangan yang
lebih tinggi
01 20 26 016 Klarifikasi dan Evaluasi Raperda 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Dilaksanakanya klarifikasi 10 Terlaksananya pengundangan 10 63.800.000 70.180.000 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri dan evaluasi raperda Dokumen perda Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 020 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terkelolanya JDI Hukum yang 2754 Buku Meningkatnya pengetahuan 2754 Buku 28.930.000 31.823.000 1 BAGIAN HUKUM
Informasi Hukum Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri baik penyelenggara negara di
Pemerintahan dan Penciptaan daerah terhadap produk hukum
Konduktivitas Daerah dari pusat dan daerah
01 20 26 021 Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya RANHAM 300 Orang Meningkatnya pemahaman 300 Orang 43.186.000 47.504.600 1 BAGIAN HUKUM
Asasi Manusia (RANHAM) Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri masyarakat tentang HAM
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
127

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 26 025 Sosialisasi Peraturan Perundang- 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terselenggaranya sosialisasi 1000 Orang Meningkatnya kepahaman 1000 Orang 110.000.000 121.000.000 1 BAGIAN HUKUM
undangan Bidang Cukai (DBHCHT) Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri peraturan perundang- masyarakat terhadap peraturan
Pemerintahan dan Penciptaan undangan bidang cukai perundang-undangan bidang
Konduktivitas Daerah cukai
01 20 26 027 Penyusunan Peraturan Bupati 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Tersusunnya rancangan 35 Ditetapkannya peraturan bupati 35 74.250.000 81.675.000 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri peraturan bupati Dokumen Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 028 Penyusunan Keputusan Bupati 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Tersusunnya rancangan 35 Ditetapkannya keputusan 35 42.350.000 46.585.000 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri keputusan bupati Dokumen bupati Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 031 Penyusunan Rancangan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terlaksananya pembahasan 5 Dokumen Diundangkannya perda 5 Dokumen 66.000.000 72.600.000 1 BAGIAN HUKUM
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri raperda
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 033 Penyusunan Prolegda 2014 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Adanya prioritas perda yang 10 Tersusunnya daftar prioritas 10 33.495.000 36.844.500 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri akan disusun Dokumen raperda yang akan disusun Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 26 034 Evaluasi Peraturan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Evaluasi perda yang 10 Evaluasi perda yang tidak 10 46.750.000 51.425.000 1 BAGIAN HUKUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri tidaksesuai peraturan Dokumen sesuai dengan peraturan Dokumen
Pemerintahan dan Penciptaan perundang-undangan perundang-undangan
Konduktivitas Daerah
TOTAL 1.013.468.500 1.114.815.350
128

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN HUMAS
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN 100.000.000 110.000.000
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 16 08 Dokumentasi Foto Shoting Video - - Kabupaten Terdokumentasikannya kegiatan 1 Paket Tersedianya Dokumentasi kegiatan 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Pimpinan Daerah baik berupa Foto Pimpinan Daerah berupa Foto
maupun VCD maupun VCD
01 20 16 09 Operasional Protokoler Pemda - - Kabupaten Terlaksananya operasional Protokoler 1 Paket Tersedianya Buku protokoler dan 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Pemda Pakaian Petugas Protokol
01 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 270.000.000 280.000.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
01 25 15 008 Pembuatan Majalah Gema - - Kabupaten Tersajinya jumlah Eksemplar Majalah 1 Paket Bertambahnya informasi kepada 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Gema Wonogiri masyarakat tentang Pembangunan
Kabupaten Wonogiri
01 25 15 013 Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan - - Kabupaten Melestarikan nilai-nilai perjuangan 1 Paket Menambah pengetahuan 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Raden Mas Said Wonogiri Raden Mas Said masyarakat akan sejarah berdirinya
Kabupaten Wonogiri dan ikut
memperingatinya
01 25 15 014 Publikasi LPPD Bupati - - Kabupaten Publikasi LPPD melalui Media Cetak 1 Paket Terlaksananya Peyampaian 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat
01 25 15 034 Liputan Pemberitaan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Jumlah berita yang tercover 1 Paket Terlaksananya Liputan kegatan yang 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri dilaksanakan Kepala Daerah dan
Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah berupa berita
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 15 040 Penghimpunan Data Informasi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Jumlah berita yang tercover 1 Paket Terlaksananya Penghimpunan Data 20 Buku 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri Informasi
Kelola Pemerintahan dan
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA 385.000.000 410.000.000
INFORMASI DENGAN MASS
MEDIA
01 25 18 004 Peningkatan Promosi Potensi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Terlaksananya promosi potensi 1 Paket Semakin dikenalnya Potensi 1 Paket 80.000.000 80.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Melalui Media Cetak dan Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri wonogiri melalui media cetak dan Wonogiri secara luas oleh
Elektronik Kelola Pemerintahan dan elektronik masyarakat baik di dalam maupun
Penciptaan Konduktivitas diluar Kabupaten Wonogiri
Daerah
129

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 25 18 005 Penyediaan Jasa Informasi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten jumlah koran yang dilanggankan 1 Paket Meningkatnya wawasan dan 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri setiap hari pengetahuan pihak eksekutif
Kelola Pemerintahan dan terhadap perkembangan dinamika
Penciptaan Konduktivitas masyarakat
Daerah
01 25 18 012 Penyebarluasan Informasi 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Memberikan informasi potensi 1 Paket Terlaksananya pembuatan kalender 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Pembangunan Daerah melalui Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri Wonogiri kepada masyarakat melalui
Kalender Kelola Pemerintahan dan Kalender
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 18 015 Penayangan Iklan Melalui Media 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Penayangan iklan melalui media 1 Paket Terlaksananya Penayangan Iklan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri Melalui Media
Kelola Pemerintahan dan
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 18 016 Pembuatan Buku Himpunan 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Tersajinya jumlah Buku Himpunan 1 Paket Tersedianya Sambutan Bupati dalam 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Sambutan Bupati Wonogiri Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri Sambutan Bupati Buku Himpunan Sambutan Bupati
Kelola Pemerintahan dan
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 18 019 Pemuatan Advertorial di Media 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Tersajinya penayangan advertorial 1 Paket Potensi Wonogiri semakin dikenal 1 Paket 45.000.000 45.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri baik melalui media cetak maupun masyarakat luas baik di dalam
Kelola Pemerintahan dan elektronik maupun diluar Kabupaten Wonogiri
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 18 23 Penyebarluasan Informasi - - Kabupaten Terlaksananya Penyebarluasan 1 Paket Tersedianya Rubrik Bupati 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wonogiri Informasi Pemda menjawab pertanyaan masyarakat
01 25 18 25 Pengembangan Sumber Daya - - Kabupaten Terlaksananya forum Komunikasi 1 Paket Terfasilitasinya Forum Komunikasi 1 Paket 80.000.000 90.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Komunikasi dan informasi melalui Wonogiri Pers Daerah Melalui Study Banding Pers Daerah
Penyelenggaraan Study Banding
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN 185.000.000 140.000.000
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
01 25 19 002 Pembuatan Kliping Berita Pers 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Tersajinya jumlah Buku Kliping Pers 1 Paket Tersedianya data dan informasi 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri berita menonjol 1 bulan yang terjadi
Kelola Pemerintahan dan Kabupaten Wonogiri
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 19 003 Publikasi Kebijakan Pemda 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Terselenggaranya kegiatan Publikasi 1 Paket Tergeraknya masyarakat untuk 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri baik via spanduk maupun melalui berpartisipasi dalam kegiatan-
Kelola Pemerintahan dan publikasi siaran mobil keliling kegiatan Pemda
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 19 027 Publikasi Kegiatan Di Bidang Cukai 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Terlaksananya sosialiasi kegiatan di 1 Paket Peningkatan pengetahuan 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Melalui Media Cetak Publik, Penyelenggaraan Tata Wonogiri bidang cukai melalui peningkatan masyarakat memperoleh informasi
Kelola Pemerintahan dan pengetahuan masyarakat tentang kegiatan DBHCHT
Penciptaan Konduktivitas
Daerah
01 25 19 31 DVD Selayang Pandang Kabupaten - - Kabupaten Tersedianya data dokumeter berupa 1 Paket Peningkatan potensi informasi 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Wonogiri DVD potensi atau destinasi Kab. melalui DVD selayang pandang
Wonogiri
01 25 19 32 Pembuatan Foto Bupati dan Wakil - - Kabupaten Terlaksananya Pembuatan Foto 1 Paket Tersedianya Foto Bupati dan Wakil 1 Paket 20.000.000 0 1 BAGIAN HUMAS
Bupati Wonogiri Wonogiri Bupati dan Wabup Wonogiri Bupati Wonogiri
01 25 19 33 Pembuatan Buku Pintar Kehumasan - - Kabupaten Terlaksananya pembuatan Buku 1 Paket Tersedianya Buku Pintar Kehumasan 1 Paket 30.000.000 0 1 BAGIAN HUMAS
Wonogiri Pintar Kehumasan
130

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 940.000.000 940.000.000
130

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN KERJASAMA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN 530.000.000 583.000.000
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
01 20 25 004 Fasilitasi Kerja Sama dengan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Meningkatnya data sebagai bahan 12 Bulan terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan pemerintah 12 Bulan 125.000.000 137.500.000 1 BAGIAN
Pemerintah Daerah Lain Kemiskinan dan Wonogiri masukan/pertimbangan daerah lain, tersedianya data base potensi kerjasama KERJASAMA
Pengangguran Berdimensi pengambilan keputusan antar daerah
Kewilayahan kerjasama dengan pemerintah
daerah lain
01 20 25 013 Fasilitasi Penerimaan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten meningkatnya penerimaan 12 Bulan terlaksananya penerimaan kunjungan kerja daerah 12 Bulan 65.000.000 71.500.000 1 BAGIAN
Kunjungan Kerja Daerah Lain Kemiskinan dan Wonogiri kunjungan kerja daerah lain lain KERJASAMA
Pengangguran Berdimensi
Kewilayahan
01 20 25 014 Fasilitasi Kerjasama Dengan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Rapat koordinasi dan kajian 12 Bulan Terlaksananya kerjasama dengan lembaga lain 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 1 BAGIAN
Lembaga Lain Kemiskinan dan Wonogiri dengan lembaga lain yang KERJASAMA
Pengangguran Berdimensi meningkat
Kewilayahan
01 20 25 024 Fasilitasi Forum Kerjasama 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten Meningkatnya fasilitasi/peran 12 Bulan Terlaksananya forum kerjasama komunikasi, 12 Bulan 80.000.000 88.000.000 1 BAGIAN
Komunikasi, Informasi dan Kemiskinan dan Wonogiri serta masyarakat, pemerintah, informasi dan edukasi wilayah perbatasan KERJASAMA
Edukasi Wilayah Perbatasan Pengangguran Berdimensi swasta dalam pelaksanaan
Kewilayahan kerjasama
01 20 25 030 Pembinaan, Pengawasan dan 1. Percepatan Pengurangan - Kabupaten inventarissasi data 1 Keg Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi 1 Keg 80.000.000 88.000.000 1 BAGIAN
Evaluasi Penyelenggaraan Kemiskinan dan Wonogiri penyelenggaraan kerjasama antar penyelenggaraan kerjasama sebagai bahan KERJASAMA
Kerjasama Daerah Pengangguran Berdimensi daerah/lembaga pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama
Kewilayahan
01 20 25 033 Fasilitasi Kerjasama Wilayah 3. Peningkatan Pelayanan - Kabupaten Kajian potensi penyelenggaraan 1 Keg Terlaksananya 1 Keg 80.000.000 88.000.000 1 BAGIAN
Perbatasan Publik, Penyelenggaraan wonogiri pelayanan publik di wilayah koordinasi/penjajakan/penyelenggaraan kerjasama di KERJASAMA
Tata Kelola Pemerintahan perbatasan wilayah perbatasan, tersedianya kajian potensi
dan Penciptaan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan
Konduktivitas Daerah pelayanan publik
TOTAL 530.000.000 583.000.000
134

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 25.000.000 25.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Tlaksananya Pembuatabn Sarana 1 Paket Tersedianya Sarana Organisasi 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 20.000.000 20.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Sistem Informasi 1 Paket Tersedianya Web site informasi 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi, Kelembagaan dan Organisasi, Kelembagaan dan DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kepegawaian secara on line Kepegawaian
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 165.000.000 185.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksanannya Pendidikan dan 1 Paket Meningkatnya Kapasitas PNS di 1 Paket 75.000.000 85.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Pelatihan Formal/In Formal di lingkungan Setda DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Lingkungan Setda
Konduktivitas Daerah
00 00 05 016 Tertib Administrasi Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksanannya Tertib Administrasi 1 Paket Tersedianya susunan Formasi 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Kepegawaian di Lingkungan Setda Pegawai, Mekanisme Kepeg. DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Bezeting Pegawai, DUK Kepeg di
Konduktivitas Daerah Lingk. Setda
00 00 05 22 Penyusunan Indek Kepuasan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Tersedianya Pedoman Survey IKM 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Masyarakat Penyelenggaraan Tata Kelola Pedoman Survey IKM DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 20.000.000 30.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya penyusunan Renja 1 Paket Buku Renja Setda Kabupaten 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Setda Wonogiri DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya penyusunan LKj IP 1 Paket Buku LKj IP dan Perjanjian Kinerja 1 Paket 10.000.000 15.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Perjanjian Kinerja Setda Setda Kabupaten Wonogiri DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 26 PROGRAM PENATAAN 570.000.000 0
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
135

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 26 027 Penyusunan Peraturan Bupati 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan Draft 1 Paket Tersedianya Draft Raperbup 1 Paket 30.000.000 0 3 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Raperbup Tupoksi Perangkat Tupoksi Perangkat Daerah DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah
Konduktivitas Daerah
WONOGIRI Terlakzsananya Penyusunan RDraft 1 Paket Terlakzsananya Penyusunan RDraft 1 Paket 30.000.000 0 1
Raperbup Uraian Tugas Perangkat Raperbup Uraian Tugas Perangkat
Daerah Daerah
WONOGIRI Tlaksananyaerlaksananya 1 Paket Tlaksananyaerlaksananya 1 Paket 30.000.000 0 3
penyusunan Draft Raperbup Nama- penyusunan Draft Raperbup Nama-
nama Jabatan Fungsional nama Jabatan Fungsional
WONOGIRI Terlaksananya penyusunan Draft 1 Paket Terlaksananya penyusunan Draft 1 Paket 50.000.000 0 3
Rapernbup Nama-nama Jabatabn Rapernbup Nama-nama Jabatabn
Fungsional Fungsional
WONOGIRI Terlakdsananya Penyusunan Draft 1 Paket Terlakdsananya Penyusunan Draft 1 Paket 30.000.000 0 3
Raperbup Pola Hubungan Kerja Raperbup Pola Hubungan Kerja
01 20 26 031 Penyusunan Rancangan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan Draft 1 Paket Tersedianya Draft Raperda SOT 1 Paket 200.000.000 0 3 BAGIAN ORGANISASI
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola SOT Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan Draft 1 Paket Terlaksananya Penyusunan Draft 1 Paket 200.000.000 0 1
Konduktivitas Daerah
Analisis Jabatan Analisis Jabatan
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN 505.000.000 490.000.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
01 20 28 002 Penyusunan LKj IP Kabupaten 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Jumlah Dokumen LKj IP Kabupaten 1 Paket Jumlah SKPD yang akuntabel 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 006 Pengadaan dan Pemeliharaan Tanda 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Jumlah Tanda Pengenal Pegawai 8000 tertib menggunakan atribut Tanda 8000 80.000.000 80.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Pengenal Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Buah pengenal Buah DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 008 Evaluasi dan Monitoring Pelayanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Bintek 1 Paket Terfasilitasinya Peningkatan Yanbik 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Publik Penyelenggaraan Tata Kelola Penyelenggaraan Yanbik DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 013 Formulir Isian Kelembagaan (FIK) 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan Formulir 1 Paket Tersedianya Data Kelembagaan 1 Paket 30.000.000 35.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Isian Kelembagaan DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 037 Evaluasi Kelembagaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Evaluasi 1 Paket Terevaluasinya Organisasi 1 Paket 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola kelembagaan Perangkat Daerah DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
WONOGIRI Terlaksananya Penyusunan Analisis 1 Paket Terlaksananya Penyusunan Analisis 1 Paket 50.000.000 0 1
Konduktivitas Daerah
Jabatan Jabatan
01 20 28 043 Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Kep.Bupati tentang Perjanjian 1 Paket Jumlah SKPD yang 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Kabupaten mempedomani/berkinerja efektif DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri dan akuntabel
Konduktivitas Daerah
01 20 28 066 Bintek Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Jumlah Dokumen LKj IP Kabupaten 1 Paket Jumlah SKPD yang akuntabel 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 085 Penyusunan Draft Renstra SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya penyusunan Renstra 1 Paket Buku Renstra SKPD 1 Paket 10.000.000 0 1 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola SKPD DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
136

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 28 086 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan 1 Paket Terevaluasinya tindak lanjut TPP 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Pelaksanaan TPP Penyelenggaraan Tata Kelola TPP berdasar ABK DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 28 088 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Jumlah SKPD yang mempunyai 1 Paket Jumlah SKPD yang mempunyai 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 BAGIAN ORGANISASI
Pemerintah Penyelenggaraan Tata Kelola Satgas SPIP Dokumen Rencana Tindak DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan Pengendalian (RTP)
Konduktivitas Daerah
01 20 28 90 Sosialisasi Tata Naskah Dinas 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - WONOGIRI Tersedianya buku tata naskah dinas 1 Paket Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 Paket 40.000.000 50.000.000 3 BAGIAN ORGANISASI
Penyelenggaraan Tata Kelola dalam penatausahaan naskah dinas DAN KEPEGAWAIAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
TOTAL 1.305.000.000 750.000.000
134

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN PEMBANGUNAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 29 PROGRAM PENGEMBANGAN 280.000.000 310.000.000
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
01 03 29 005 Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kab. Terlaksananya pembinaan dan 25 Kec Meningkatnya infrastruktur 70 % 230.000.000 250.000.000 1 BAGIAN
Keuangan Pembangunan Infrastruktur dan prasarana infrastruktur yang Wonogiri fasilitasi pembangunan perdesaan PEMBANGUNAN
Perdesaan memadai dalam menunjang infrastrukstur perdesaan
pertumbuhan perekonomian daerah
01 03 29 006 Fasilitasi Pendistribusian Bantuan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kab. Terlaksananya pendistribusian 25 Kec Meningkatnya infrastruktur 70 % 50.000.000 60.000.000 1 BAGIAN
Semen dan prasarana infrastruktur yang Wonogiri bantuan semen perdesaan PEMBANGUNAN
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN 1.085.000.000 1.175.000.000
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
01 20 20 018 Pengendalian Program Pembangunan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya pengendalian 65 SKPD Meningkatnya laporan hasil 75 % 175.000.000 145.000.000 1 BAGIAN
di Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri administrasi pembangunan di pelaksanaan kegiatan PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kab. Wonogiri pembangunan tepat waktu
Konduktivitas Daerah dan tepat mutu
01 20 20 019 Fasilitasi Pasca Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya fasilitasi dan 25 Kec Terpenuhinya data prioritas 20 % 25.000.000 30.000.000 1 BAGIAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri koordinasi penanganan bantuan bantuan bagi bangunan dan PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan untuk lokasi pasca bencana alam lokasi tang mengalami
Konduktivitas Daerah di Kab. wonogiri bencana alam
01 20 20 020 Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya pembinaan 2 Keg Meningkatnya sumber daya 70 % 40.000.000 50.000.000 1 BAGIAN
Barang/Jasa di Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri pelaksanaan pengadaan manusia di bidang PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan barang/jasa di Kab. Wonogiri pengadaan barang/jasa
Konduktivitas Daerah
01 20 20 021 Pembinaan Jasa Konstruksi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya pembinaan bagi 2 Keg Meningkatnya kualitas 50 % 40.000.000 50.000.000 1 BAGIAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri masyarakat/pelaku jasa perencanaan dan PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan konstruksi pelaksanaan kegiatan
Konduktivitas Daerah konstruksi
01 20 20 030 Operasional Unit Layanan Pengadaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya kegiatan 250 Paket Meningkatnya efektifitas 80 % 700.000.000 750.000.000 1 BAGIAN
Barang Jasa Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri pengadaan barang/jasa (paket dan efisiensi operasional PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan lelang) di Kab. Wonogiri Unit layanan Pengadaan
Konduktivitas Daerah (ULP)
01 20 20 037 Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terwujudnya sarana dan 1 Paket Meningkatnya efektifitas 80 % 30.000.000 50.000.000 1 BAGIAN
Layanan Pengadaan (ULP) Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri prasarnan Unit Layanan dan efisiensi operasional PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Pengadaan yang memadai Unit layanan Pengadaan
Konduktivitas Daerah (ULP)
01 20 20 042 Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Terlaksananya ujian sertifikasi 75 Orang Meningkatnya sumber daya 45 % 75.000.000 100.000.000 1 BAGIAN
Pengadaan Barang Jasa Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri pengadaan barang/jasa manusia di bidang PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan pengadaan barang/jasa
Konduktivitas Daerah
TOTAL 1.365.000.000 1.485.000.000
135

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN 315.000.000 355.000.000
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
01 20 19 004 Monitoring Pelaksanaan Lelang Tanah - - KABUPATEN Terlaksananya Monitoring Lelang 251 Desa Tersediannya data tanah kas 251 Desa 35.000.000 40.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Kas Desa WONOGIRI Tanah Kas Desa desa yang dilelang DESA
01 20 19 006 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - KABUPATEN Pelaksanaan Fasilitasi 251 Desa Meningkatkan Tertib 251 Desa 80.000.000 85.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Penyusunan APBDesa Administrasi Keuangan Desa DESA
01 20 19 013 Penertiban Tanah Kas Desa - - KABUPATEN Pelaksanaan Penertiban Tanah 10 Desa Tersediannya data tanah kas 10 Desa 35.000.000 40.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Kas Desa desa DESA
01 20 19 017 Fasilitasi Bantuan Keuangan Tambahan - - KABUPATEN Pelaksanaan Fasiltasi Bantuan 251 Desa Peningkatan Produktivitas Kerja 251 Desa 35.000.000 40.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan WONOGIRI Keuangan Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa DESA
Perangkat Desa Kades dan Perangkat Desa
01 20 19 018 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan - - KABUPATEN Pelaksanaan Fasiilitasi Bantuan 251 Desa Peningkatan Produktivitas Kerja 251 Desa 30.000.000 40.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Pemerintah Pusat/Propinsi Kepada WONOGIRI Keuangan Pemerintah Provinsi Kades dan Perangkat Desa DESA
Pemerintah Desa Kepada Pemerintah Desa
01 20 19 023 Validasi, Verifikasi dan Monitoring ADD - - KABUPATEN Pelaksanaan Validasi, Verifikasi 251 Desa Meningkatkan Tertib 251 Desa 50.000.000 55.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI dan Monitoring ADD Administrasi Keuangan Desa DESA
01 20 19 025 Pendataan Aset Desa - - KABUPATEN Terlaksananya Pendataan Aset 251 Desa Tertib Administrasi Inventaris 251 Desa 50.000.000 55.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Desa Desa DESA
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
01 22 18 PROGRAM PENINGKATAN 963.000.000 968.000.000
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
01 22 18 005 Pembinaan Administrasi Desa - - KABUPATEN Pelaksanaan Pembinaan 70 Desa Meningkatkan Tertib 70 Desa 40.000.000 45.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Administrasi ke Desa Administrasi Desa DESA
01 22 18 006 Fasilitasi Gugah Desa - - KABUPATEN Terlaksananya Gugah Desa 25 Desa Meningkatnya Penyerapan 25 Desa 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Aspirasi Masyarakat Desa DESA
01 22 18 007 Penyusunan Peraturan Tentang Desa - - KABUPATEN Pelaksanaan Penyusunan 3 Terselesaikannya Penyusunan 3 200.000.000 200.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Desa DESA
Mengenai Desa
01 22 18 011 Penyelesaian Permasalahan Desa - - KABUPATEN Pelaksanaan Penyelesaian 10 Laporan Terselesaikan Penyelesaian 10 Laporan 25.000.000 25.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Permasalahan Desa Permasalahan Desa DESA
01 22 18 018 Peningkatan Penyelenggaraan - - KABUPATEN Pelaksanaan Peningkatan 1 Paket Proses Penyelenggaraan 1 Paket 17.000.000 17.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan Desa WONOGIRI Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Lebih Baik DESA
Desa
01 22 18 019 Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur - - KABUPATEN Pelaksanaan Peningkatan 1030 Orang Meningkatnya Tertb 1030 500.000.000 500.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Pemerintah Desa WONOGIRI Kapabilitas SDM Aparatur Administrasi Penyelenggaraan Orang DESA
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
01 22 18 021 Pemeliharaan File Kepegawaian - - KABUPATEN Penataan File Kepegawaian 251 Desa Terlaksananya File Kepegawaian 251 Desa 35.000.000 35.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Aparatur Desa dan Penertiban Tanda WONOGIRI Aparatur Desa Aparatur Desa DESA
Pengenal Aparatur
136

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 22 18 022 Pemberian Kompensasi, Jasa - - KABUPATEN Pelaksanaan Pemberian 251 Desa Terbayarnya Kompensasi, Jasa 251 Desa 16.000.000 16.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
Pengabdian dan Belasungkawa WONOGIRI Kompensasi, Jasa Pengabdian dan Pengabdian dan Bela Sungkawa DESA
Bela Sungkawa Kades dan
Perangkat Desa
01 22 18 023 Evaluasi LPPD Kabupaten Wonogiri - - KABUPATEN Terlaksananya Evaluasi LPPD 251 Desa Terselesaikannya Evaluasi LPPD 251 Desa 50.000.000 50.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI DESA
01 22 18 26 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa - - KABUPATEN Terlaksananya Pemilihan Kepala 15 Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala 15 Desa 60.000.000 60.000.000 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
WONOGIRI Desa Desa DESA
TOTAL 1.278.000.000 1.323.000.000
137

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN PERTANAHAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 09 PERTANAHAN
01 09 16 PROGRAM PENATAAN 13.026.160.000 11.295.000.000
PENGUASAAN, PEMILIKAN ,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
01 09 16 003 Pensertifikatan Tanah-tanah Milik 3. Peningkatan - Kabupaten Jumlah sertifikat tanah Pemkab 40 Buku Jumlah sertifikat tanah Pemkab 40 Buku 50.000.000 55.000.000 1 BAGIAN
Pemerintah Daerah Pelayanan Publik, Wonogiri PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan Desa Pensertifikatan Tanah Kas Desa 1 Pensertifikatan Tanah Kas Desa 0 0 1
dan Penciptaan Purwoharjo, Kec.
Konduktivitas Daerah Karangtengah

01 09 16 013 Pengadaan Jasa Konsultasi Lembaga 3. Peningkatan - Kabupaten Dokumen nilai harga tanah untuk 1 Dokumen Dokumen nilai harga tanah untuk 1 Dokumen 100.000.000 0 1 BAGIAN
Penilaian Harga Tanah Pelayanan Publik, Wonogiri pengadaan tanah pengadaan tanah PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 16 015 Fasilitasi Pemanfaatan/Penggunaan 3. Peningkatan - kabupaten Dokumen Persetujuan 10 Dokumen Tertib administrasi 10 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN
Tanah-tanah Aset Pemerintah Pelayanan Publik, wonogiri pemanfaatan/penggunaan tanah pemanfaatan/penggunaan tanah PERTANAHAN
Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata aset Pemerintah Kab Wonogiri aset Pemerintah Kab Wonogiri
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 16 019 Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan 3. Peningkatan - Giribelah -Mukus pembelian tanah pemkab untuk 56.000 m2 tersedianya tanah untuk 56.000 m2 2.000.000 0 1 BAGIAN
Giribelah Mukus Pelayanan Publik, pembangunan jalan giribelah- pembangunan giribelah-mukus PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata mukus
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 16 035 Penertiban Penggunaan dan 3. Peningkatan - Kabupaten Jumlah Dokumen Persetujuan 10 Dokumen Meningkatnya tertib administrasi 10 Dokumen 15.000.000 20.000.000 1 BAGIAN
Pemanfaatan Tanah Aset Pemkab Pelayanan Publik, Wonogiri Pemanfaatan Tanah Aset Pemab Pemanfaatan tanah aset pemkab PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata yang digunakan pihak lain yang digunakan oleh pihak lain
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 16 38 Pengadaan Tanah untuk Cadangan 3. Peningkatan - Kabupaten Pembeliaan Tanah Pemkab untuk 75000 m2 Tersedianya tanah untuk 75000 m2 7.500.000.000 8.000.000.000 1 BAGIAN
Kawasan Industri Pelayanan Publik, Wonogiri Cadangan Kawasan Industri cadangan kawasan industri PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 16 39 Pengadaan Tanah untuk Pelebaran - - SMAN 3 Pembelian Tanah Untuk 780 m2 Tersedianya Jalan masuk SMAN 3 780 m2 800.000.000 850.000.000 1 BAGIAN
Jalan SMAN 3 Wonogiri Wonogiri Pelebaran jalan SMAN 3 Wonogiri PERTANAHAN
Wonogiri
01 09 16 40 Pengadaan Tanah Pengembangan - - SMKN 2 Pembelian tanah untuk 14920 m2 Tersedianya tanah untuk 14920 m2 2.300.000.000 2.350.000.000 1 BAGIAN
SMKN 2 Wonogiri Wonogiri pengembangan SMKN 2 pengembangan SMKN 2 PERTANAHAN
Wonogiri Wonogiri
01 09 16 41 Pengadaan Tanah untuk SMPN 2 - - Kecamatan Pembelian tanah untuk SMP N 11860 m2 Tersedianya tanah untuk SMPN 2 11860 m2 251.560.000 0 1 BAGIAN
Wuryantoro Wuryantoro Wuryantoro Wuryantoro PERTANAHAN
138

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 09 16 42 Pengadaan Tanah Makam Pengkol, - - Pokoh Kidul Pembelian tanah untuk makam 1000 m2 Tersedianya tanah untuk makam 1000 m2 34.000.000 0 1 BAGIAN
Pokoh Kidul Kecamatan Pengkol, Pokoh Kidul dusun Pengkol Desa Pokoh Kidul PERTANAHAN
Wonogiri
01 09 16 43 Pengadaan Tanah Calon Koramil - - Kecamatan Pembelian tanah untuk Koramil 300 m2 Tersedianya tanah untuk Koramil 300 m2 200.000.000 0 1 BAGIAN
Selogiri Selogiri Selogiri Selogiri PERTANAHAN
01 09 16 44 Pengadaan Tanah Calon Polsek - - Kecamatan Pembelian tanah untuk Polsek 300 m2 Tersedianya tanah untuk Polsek 300 m2 200.000.000 0 1 BAGIAN
Selogiri Selogiri Selogiri Selogiri PERTANAHAN
01 09 16 45 Pengadaan Tanah untuk Pustu - - Kecamatam Puh Pembelian untuk PustuNguneng 238 m2 Tersedianya tanah untuk Pustu 238 m2 158.500.000 0 1 BAGIAN
Nguneng Kecamatan Puh Pelem Pelem Kec. Puh Pelem nguneng Kec. Puh Pelem PERTANAHAN
01 09 16 46 Pengadaan Tanah untuk UPT Rawat - - Kecamatan Pembelian Tanah Untuk UPT 1500 m2 Tersedianya tanah untuk UPT 1500 m2 252.100.000 0 1 BAGIAN
Inap Baturetno Baturetno Rawat Inap Baturetno Rawat Inap Baturetno PERTANAHAN
01 09 16 47 Pengadaan Tanah untuk SMPN 2 - - Kecamatan Pembelian Tanah untuk SMPN 2 1343 m2 Tersedianya Tanah untuk SMPN 1343 m2 143.000.000 0 1 BAGIAN
Manyaran Manyaran Manyaran 2 Manyaran PERTANAHAN
01 09 16 48 Fasilitasi Pinjam Pakai Kawasan - - Kecamatan Batas luas tanah Pengganti dan 1 Paket Tercapainya proses pinjam pakai 1 Paket 1.000.000.000 0 1 BAGIAN
Hutan yang Terkena JLK Selogiri luas tanah kehutanan yang tanah kawasan hutan yang PERTANAHAN
terkena JLK terkena jJLK
01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN 25.000.000 30.000.000
KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
01 09 17 002 Penyelesaian Permasalahan 3. Peningkatan - Kabupaten Terselesaikannya Permasalahan 5 Kasus Terfasilitasinya penyelesaian 5 Kasus 25.000.000 30.000.000 1 BAGIAN
Pertanahan Pelayanan Publik, Wonogiri Pertanahan permasalahan pertanahan PERTANAHAN
Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 50.000.000 0
SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
01 09 18 001 Penyusunan Sistem Informasi - - Kabupaten Peta tanah aset Pemkab 500 Buah jumlah peta tanah aset pemkab 500 Buah 50.000.000 0 1 BAGIAN
Pertanahan Yang Handal Wonogiri PERTANAHAN
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN 100.000.000 0
PENDAPATAN DAERAH
01 20 30 001 Pemantauan Lelang Tanah eks - - Kabupaten Pemantauan Lelang Tanah Eks 1.000.000.000 Terwujudnya kelancaran pelaks. 1.000.000.000 100.000.000 0 1 BAGIAN
Bondo Desa Wonogiri Bondho Desa m Lelang tanah m PERTANAHAN
TOTAL 13.201.160.000 11.325.000.000
139

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN 205.000.000 220.000.000
01 05 18 001 Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah - - Kab. Wonogiri Pilar Batas Wilayah 20 Buah Terlaksanannya Penegasan 20 Buah 100.000.000 100.000.000 1 BAGIAN TATA
Administrasi Administrasi dan Penetapan Batas Wilayah PEMERINTAHAN
Administrasi
01 05 18 02 Penyusunan Peraturan Batas Wilayah - - Kab. Wonogiri Jumlah Peraturan Bupati 5 Buah Tersusunnya Peraturan Bupati 5 Buah 30.000.000 35.000.000 1 BAGIAN TATA
Administrasi PEMERINTAHAN
01 05 18 03 Pembakuan Nama Rupabumi - - Kab. Wonogiri Jumlah Nama-Nama Rupabumi 40 Buah Jumlah Nama-Nama Rupabumi 40 Buah 75.000.000 85.000.000 1 BAGIAN TATA
Yang Diinventarisasi Yang Dibakukan PEMERINTAHAN
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 100.000.000 120.000.000
KEBANGSAAN
01 19 17 011 Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai - - Kab. Wonogiri Laporan Pelaksanaan 7 Buku Persentase Penduduk Wonogiri ≥50 % 100.000.000 120.000.000 1 BAGIAN TATA
Kemerdekaan Pembudayaan dan Pelestarian Yang Membudayakan Dan PEMERINTAHAN
Nilai-Nilai Kemerdekaan RI Melestarikan Nilai-Nilai
Kabupaten Kemerdekaan RI
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 0 0
MASYARAKAT
01 19 21 041 Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil - - Kab. Wonogiri Dokumen Laporan 10 Buku Kelancaran Pelaksanaan 25 Kec 0 0 1 BAGIAN TATA
Kepala Daerah (DESK PILKADA) Penyelenggaraan Pemilu Di Pilkada PEMERINTAHAN
Kabupaten Wonogiri
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 520.000.000 550.000.000
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 16 01 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun - - Kab. Wonogiri Tersusunnya Dokumen LKPJ 150 Buku Perbaikan Kinerja Kepala Peningkatan 110.000.000 120.000.000 1 BAGIAN TATA
Anggaran 2015 Kepala Daerah Daerah Kinerja Tahun PEMERINTAHAN
2017
01 20 16 02 Penyusunan LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun - - Kabupaten Terlaksananya Penyusunan 60 Buku Perbaikan Kinerja Kepala Peningkatan 60.000.000 70.000.000 1 BAGIAN TATA
Anggaran 2015 Wonogiri Dokumen LPPD Daerah Kinerja Tahun PEMERINTAHAN
2017
01 20 16 03 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - - Kab. Wonogiri Notulen Pelaksanaan Forum 12 Kali Jumlah Kebijakan Kepala ≥12 320.000.000 320.000.000 1 BAGIAN TATA
Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Bidang Pemerintahan PEMERINTAHAN
dan Pembangunan Hasil
Forum Koordinasi Yang
Ditindaklanjuti
01 20 16 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pejabat Pemerintah - - Kab. Wonogiri Laporan Rapat Koordinasi 12 Laporan Terlaksananya Rapat 12 Kali 30.000.000 40.000.000 1 BAGIAN TATA
Kabupaten Dengan ejabat Pemerintah koordinasi Pejabat Pemerintah PEMERINTAHAN
Daerah Kabupaten
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 70.000.000 45.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
140

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 20 035 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan - - Kab. Wonogiri Jumlah Kecamatan Yang 25 Kec Jumlah Rekomendasi ≥6 40.000.000 45.000.000 1 BAGIAN TATA
Dievaluasi Kinerjanya Perbaikan Kinerja PEMERINTAHAN
Pemerintahan
01 20 20 47 Validasi Data Prasarana Pemerintahan - - Kab. Wonogiri Data Prasarana Pemerintahan 75 Buku Peningkatan Tertib Data 30.000.000 0 1 BAGIAN TATA
Prasarana PEMERINTAHAN
TOTAL 895.000.000 935.000.000
141

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN UMUM
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 3.655.000.000 3.765.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tercukupinya Kegiatan Surat 12 Bulan Terbelinya meterai dan benda 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Menyurat pos, terciptanya kelancaran
Pemerintahan dan Penciptaan surat menyurat
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Pembayaran Jasa Komunikasi, 12 Bulan Terbayarnya Jasa Komunikasi, 12 Bulan 825.000.000 850.000.000 1 BAGIAN UMUM
Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Sumberdaya Air, dan Listrik Sumberdaya Air, dan Listrik
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Pembayaran bahan dan 12 Bulan Terbayarnya bahan dan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 BAGIAN UMUM
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Umum kelengkapan komputer, kelengkapan komputer, risograf
Pemerintahan dan Penciptaan risograf
Konduktivitas Daerah
00 00 01 004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Pembayaran jasa jaminan 12 Bulan Terbayarnya jasa jaminan 12 Bulan 60.000.000 65.000.000 1 BAGIAN UMUM
Kesehatan PNS Penyelenggaraan Tata Kelola Umum pemeliharaan kesehatan PNS pemeliharaan kesehatan PNS
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Pembayaran Jasa Kebersihan 12 Bulan Terbayarnya Jasa Kebersihan 12 Bulan 190.000.000 200.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Kantor Kantor
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Bagian Pembelian Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terbayarnya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 BAGIAN UMUM
Umum
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Bagian Pembayaran Barang Cetakan 12 Bulan Terbayarnya Barang Cetakan 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penggandaan Umum dan Penggandaan dan Penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Pembelian Komponen Instalasi 12 Bulan Terbayarnya Komponen 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN UMUM
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan prasarana infrastruktur yang Umum Listrik/ Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ Penerangan
memadai dalam menunjang Kantor Bangunan Kantor
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Bagian Pembayaran Kebutuhan 12 Bulan Terbelinya simbol daerah/ 12 Bulan 225.000.000 235.000.000 1 BAGIAN UMUM
Umum Peralatan Rumah Tangga lambang daerah/ planket,
terisinya tabung pemadam
kebakaran, dan tercukupinya
kebutuhan RT KDH/ WKD
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya Jamuan makan 12 Bulan Terfasilitasinya jamuan makan, 12 Bulan 700.000.000 725.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum tamu, jamuan rapat jamuan rapat
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terfasilitasinya Rapat 12 Bulan Terlaksananya Rapat koordinasi 12 Bulan 900.000.000 900.000.000 1 BAGIAN UMUM
Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Koordinasi dan Konsultasi ke dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pemerintahan dan Penciptaan Luar Daerah
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Perjalanan Dinas Menghadiri 12 Bulan Rapat Koordinasi dalam Daerah 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 BAGIAN UMUM
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Rapat-rapat Dalam Daerah
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
142

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Bagian Jasa Tenaga Non Pegawai 12 Bulan Terbayarnya Honorarium 12 Bulan 450.000.000 475.000.000 1 BAGIAN UMUM
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Umum Tenaga Non Pegawai
Layanan Sosial Dasar
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 5.840.000.000 2.010.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian penyusunan dokumen 12 Bulan Tersedianya dokumen 12 Bulan 200.000.000 0 1 BAGIAN UMUM
dan prasarana infrastruktur yang Umum masterplan dan DED Gedung masterplan dan DED Tata Guna
memadai dalam menunjang Kantor Setda Lahan dan Bangunan Gedung
pertumbuhan perekonomian daerah Kantor Setda
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 1.500.000.000 0 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum Roda empat untuk Roda empat untuk KDH/WKDH
Pemerintahan dan Penciptaan KDH/WKDH
Konduktivitas Daerah
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - AC, Komputer, Laptop, 12 Bulan Kelancaran Pekerjaan 12 Bulan 525.000.000 300.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Printer, Rak Arsip, almari
Pemerintahan dan Penciptaan Kaca, LCD, Sound System,
Konduktivitas Daerah Gorden, Karpet, Taplak,
Sarung Kursi, Tabungg APPAR
dan Genset
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan Terbelinya kursi kerja pejabat 12 Bulan 80.000.000 90.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola dan staf, vacum cleaner, mesin
Pemerintahan dan Penciptaan pemotong rumput, handycam,
Konduktivitas Daerah televisi
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Meubelair 12 Bulan terbelinya meubelair 12 Bulan 100.000.000 125.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Bagian Terpeliharanya Rumah Dinas 12 Bulan Terfasilitasinya Pemeliharaan 12 Bulan 120.000.000 135.000.000 1 BAGIAN UMUM
Umum dengan Baik Rumah Dinas KDH/ WKDH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Bagian Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bulan Terfasilitasinya Pemeliharaan 12 Bulan 125.000.000 150.000.000 1 BAGIAN UMUM
Umum Pemerintah Gedung Kantor Pemerintah
00 00 02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - - Terpeliharanya Kendaraan 12 Bulan Terfasilitasinya kendaraan 12 Bulan 350.000.000 350.000.000 1 BAGIAN UMUM
Jabatan jabatan yang nyaman dan baik
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - 485.000.000 510.000.000 1 BAGIAN UMUM
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Membayar perawatan rumah 12 Bulan Tersediaanya alat rumah 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN UMUM
Gedung Kantor dan prasarana infrastruktur yang Umum tangga, alat studio dan alat tangga, alat studio dan alat
memadai dalam menunjang kesenian kesenian yang baik
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 02 027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Terpeliharanya peralatan 12 Bulan Terfasilitasinya peralatan 12 Bulan 30.000.000 40.000.000 1 BAGIAN UMUM
Rumah Jabatan/Dinas dan prasarana infrastruktur yang Umum rumah tangga KDH/WKD rumah tangga KDH/WKD yang
memadai dalam menunjang baik.
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Terpeliharanya mebeleur 12 Bulan Terfasilitasinya mebeleur yang 12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 BAGIAN UMUM
dan prasarana infrastruktur yang Umum pemerintah baik.
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terpeliharanya halaman, 12 Bulan Terpenuhinya halaman, pagar, 12 Bulan 565.000.000 40.000.000 1 BAGIAN UMUM
halaman/pagar/gapura/taman Penyelenggaraan Tata Kelola Umum pagar, gapura dan taman gapura, taman yang rapi, bersih
Pemerintahan dan Penciptaan dan asri.
Konduktivitas Daerah
143

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Terpeliharanya tanah 12 Bulan Terlaksananya pengerasan 12 Bulan 125.000.000 125.000.000 1 BAGIAN UMUM
taman/pagar/gapura/talud dan prasarana infrastruktur yang Umum pekarangan di lingkungan halaman di lingkungan kantor
memadai dalam menunjang kantor KDH/WKDH dan Setda KDH/WKDH dan Setda Kab.
pertumbuhan perekonomian daerah Kab. Wonogiri yang baik. Wonogiri yang baik.
00 00 02 056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Terpeliharanya jaringan 12 Bulan terfasilitasinya jaringan listrik, 12 Bulan 30.000.000 35.000.000 1 BAGIAN UMUM
Listrik, Telepon dan Air Minum dan prasarana infrastruktur yang Umum listrik, telepon dan air minum telepon dan air minum yang
memadai dalam menunjang baik.
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya dokumen 12 Bulan Terlaksananya pengelolaan 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum pengelolaan inventarisasi inventarisasi asset daerah di
Pemerintahan dan Penciptaan asset daerah. setda dengan baik.
Konduktivitas Daerah
00 00 02 71 Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Terbangunnya Rumah Dinas 12 Bulan Terfasilitasi kebutuhan rumah 12 Bulan 1.500.000.000 0 1 BAGIAN UMUM
dan prasarana infrastruktur yang Umum Jabatan WKDH Kab. Wonogiri dinas WKDH Wonogiri
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 105.000.000 105.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya laporan kinerja 12 Bulan Terlaksananya laporan kinerja 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum keuangan semesteran yang keuangan semesteran yang
Pemerintahan dan Penciptaan akuntabilitas. akuntabilitas.
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya laporan kinerja 12 Bulan Terlaksananya laporan kinerja 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BAGIAN UMUM
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Umum keuangan semesteran yang keuangan semesteran yang
Pemerintahan dan Penciptaan akuntabilitas. akuntabilitas.
Konduktivitas Daerah
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya laporan kinerja 12 Bulan Terlaksananya laporan kinerja 123 Bulan 25.000.000 25.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum keuangan bulanan yang keuangan bulanan yang
Pemerintahan dan Penciptaan akuntabilitas. akuntabilitas.
Konduktivitas Daerah
00 00 06 022 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Tersedianya pengelolaan 12 Bulan Terlaksananya pengelolaan 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 BAGIAN UMUM
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum sistem aplikasi keuangan yang sistem aplikasi keuangan yang
Pemerintahan dan Penciptaan akuntabilitas. akuntabilitas.
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 255.000.000 255.000.000
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 16 05 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terfasilitasinya kunjungan 12 Bulan Terlaksananya kunjungan kerja 12 Bulan 130.000.000 130.000.000 1 BAGIAN UMUM
negara/departemen/ lembaga pemerintah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum kerja pejabat negara / pejabat negara / departemen /
non departemen/ lembaga pemerintah non Pemerintahan dan Penciptaan departemen / lembaga lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri Konduktivitas Daerah pemerintah non departemen / departemen / luar negeri.
luar negeri.
01 20 16 06 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 5. Pengembangan perwujudan sarana - Bagian Tersedianya pakaian dinas 12 Bulan Terbayarnya pembelian pakaian 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 1 BAGIAN UMUM
Kelengkapannya dan prasarana infrastruktur yang Umum beserta kelengkapannya KDH / dinas beserta kelengkapannya
memadai dalam menunjang WKDH KDH / WKDH
pertumbuhan perekonomian daerah
144

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 16 07 Pendidikan dan Pelatihan Lemhanas Kepala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terfasilitasinya pendidikan 12 Bulan Terlaksananya pendidikan dan 12 Bulan 85.000.000 85.000.000 1 BAGIAN UMUM
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum dan pelatihan Lemhanas pelatihan Lemhanas Kepala
Pemerintahan dan Penciptaan Kepala Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala
Konduktivitas Daerah Kepala Daerah. Daerah.
01 24 KEARSIPAN
01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN 20.000.000 20.000.000
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
01 24 16 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terfasilitasinya pendataan dan 12 Bulan Terlaksananya pendataan dan 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN UMUM
daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Umum penataan dokumen / arsip penataan dokumen / arsip
Pemerintahan dan Penciptaan daerah dengan baik. daerah dengan baik.
Konduktivitas Daerah
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 25.000.000 25.000.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
01 25 15 015 Operasional Dukungan Kegiatan Santel 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bagian Terfasilitasinya kebutuhan 12 Bulan Terlaksananya kebutuhan 12 Bulan 25.000.000 25.000.000 1 BAGIAN UMUM
Penyelenggaraan Tata Kelola Umum operasional dukungan operasional dukungan kegiatan
Pemerintahan dan Penciptaan kegiatan sandi telekomunikasi. sandi telekomunikasi.
Konduktivitas Daerah
TOTAL 9.900.000.000 6.180.000.000
145

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BAGIAN KESRA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 13 SOSIAL
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN 103.000.000 121.000.000
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 16 022 Fasilitasi Kegiatan PMI 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Meningkatkan kualitas 25 Kec terselenggaranya 25 Kec 23.000.000 26.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan penanganan korban bencana penyelenggaraan kegiatan PMI
Cakupan Layanan Sosial Dasar alam / bencana berbasis di Kab. Wonogiri
masyarakat
01 13 16 033 Operasional kegiatan kesra 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselenggaranya fasilitas 25 Kec Terselenggaranya fasilitas 25 Kec 17.000.000 20.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan kegiatan kesra kegiatan kesra
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 16 036 Fasilitasi Rakor Bidang Kesra 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya Rakor Bidang 4 Keg kualitas kegiatan pelayanan 4 Keg 26.000.000 30.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kesra tiap Tri wulan kesos meningkat
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 16 037 Operasional Sekretariat BLUD 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Kualitas pelayanan 1 Tahun 12.000.000 15.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan sekretariat BLUD secara tertib, kesekretariatan BLUD
Cakupan Layanan Sosial Dasar lancar dan berkelanjutan meningkat
01 13 16 040 Fasilitasi Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Kualitas kegiatan 1 Tahun 25.000.000 30.000.000 1 BAGIAN KESRA
Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Perluasan penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit
Menular Cakupan Layanan Sosial Dasar menular menular meningkat
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN 17.000.000 17.000.000
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 21 022 Operasional Kegiatan TPUKS 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se- Terselenggaranya pembinaan 25 Kec Terlaksananya kesehatan untuk 25 Kec 17.000.000 17.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri dan lomba UKS di Kab. Wonogiri sekolah di Kab. Wonogiri
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN 685.500.000 652.000.000
PENGAMALAN AGAMA
01 13 24 001 Operasional Peningkatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselenggaranya kegiatan 25 Kec Kelancaran kegiatan penyuluhan 25 Kec 36.000.000 40.000.000 1 BAGIAN KESRA
Pendidikan Agama Masyarakat dan Perluasan penyuluhan dan orientasi dan orientasi pendidikan agama
Cakupan Layanan Sosial Dasar keagamaan di Kab. Wonogiri
01 13 24 002 Penyelenggaraan Lomba Takbir 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselengaranya Kegiatan lomba 25 Kec Terselengaranya Kegiatan lomba 25 Kec 70.000.000 70.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri takbir di Kab. Wonogiri takbir di Kab. Wonogiri
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 003 Festival Anak Soleh 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se- Terselenggaranya kegiatan 25 Kec Kelancaran kegiatan festival 25 Kec 75.000.000 77.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri festival anak sholeh anak soleh
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 008 Fasilitasi Pengiriman MTQ ke 2. Peningkatan Kualitas Hidup - provinsi Jawa Terkirimnya 1 Kafilah peserta 1 Kelompok kelancaran pengiriman peserta 1 Kelompok 22.500.000 25.000.000 1 BAGIAN KESRA
Tingkat Povinsi Jateng Masyarakat dan Perluasan Tengah MTQ ke Tk. Prov. Jateng MTQ ke Prov. Jateng
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 009 Operasional Bantuan Sarana 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselenggaranya kegiatan 25 Kec kelancaran monitoring bantuan 25 Kec 20.000.000 20.000.000 1 BAGIAN KESRA
Ibadah Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri monitoring bantuan sarana sarana ibadah
Cakupan Layanan Sosial Dasar ibadah
01 13 24 010 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselenggaranya seleksi TPHD 2 Orang Terpilih / ditetapkannya calon 2 Orang 60.000.000 75.000.000 1 BAGIAN KESRA
Daerah Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri pemandu Haji Kab. Wonogiri
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 011 Penyelenggaraan MTQ 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselenggaranya kegiatan MTQ 25 Kec Kelancaran Keg. 25 Kec 85.000.000 85.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogir Tk. Kab. Wonogiri penyelengaraan MTQ Kabupaten
Cakupan Layanan Sosial Dasar
146

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 13 24 015 Penyelenggaraan Pemberangkatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselenggaranya kegiatan 25 Kec Kelancaran kegiatan 25 Kec 40.000.000 45.000.000 1 BAGIAN KESRA
dan Pemulangan Haji Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri pemberangkatan dan pemberangkatan dan
Cakupan Layanan Sosial Dasar pemulangan haji Kab. Wonogiri pemulangan haji
01 13 24 016 Fasilitasi Kegiatan Tarling Bupati 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan se Terselenggaranya kegiatan 13 Kec Kelancaran Kegiatan Tarling 13 Kec 130.000.000 135.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Kab. Wonogiri Tarling Bupati di Kab. Wonogiri Bupati
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 019 Fasilitasi Kegiatan BAZDA Kab. 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terfasilitasinya kegiatan Bazda di 1 Tahun meningkatnya pemahaman dan 1 Tahun 12.000.000 15.000.000 1 BAGIAN KESRA
Wonogiri Masyarakat dan Perluasan Wonogiri Kab. Wonogiri kesadaran masyarakat dalam
Cakupan Layanan Sosial Dasar berzakat, berinfaq dan
bershodaqoh
01 13 24 020 Fasilitasi Safari Muharam 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terfasilitasinya kegiatan safari 12 Kec Terfasilitasinya kegiatan safari 12 Kec 60.000.000 65.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan Wonogiri muharram muharram
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 13 24 21 Fasilitasi Pengiriman FASI ke 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Provinsi Jateng Terfasilitasinya pengiriman 1 Kelompok Terfasilitasinya pengiriman 1 Kelompok 75.000.000 0 1 BAGIAN KESRA
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Masyarakat dan Perluasan kafilah FASI Kab. Wonogiri ke kafilah FASI Kab. Wonogiri ke
Cakupan Layanan Sosial Dasar Prov. Jateng Prov. Jateng
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN 340.000.000 370.000.000
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
01 18 17 006 Fasilitasi Kegiatan Pramuka 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya fasilitasinya / 25 Kec Terselenggaranya fasilitasinya / 25 Kec 115.000.000 115.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan pembinaan kegiatan Pramuka di pembinaan kegiatan Pramuka di
Cakupan Layanan Sosial Dasar Tk. Kwartir dan Kwarcab Tk. Kwartir dan Kwarcab
01 18 17 008 Mengikuti Jambore Daerah Tahun 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri terfasilitasinya kegiatan Jambore 1 Keg terfasilitasinya kegiatan Jambore 1 Keg 65.000.000 70.000.000 3 BAGIAN KESRA
2016 Masyarakat dan Perluasan Nasional 2016 Nasional 2016
Cakupan Layanan Sosial Dasar
01 18 17 009 Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya kegiatan 25 Kec Terselenggaranya kegiatan 25 Kec 75.000.000 85.000.000 1 BAGIAN KESRA
Masyarakat dan Perluasan peningkatan prestasi olah raga di peningkatan prestasi olah raga
Cakupan Layanan Sosial Dasar Kab. Wonogiri di Kab. Wonogiri
01 18 17 12 Simposium dan Sarasehan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kabupaten Terselenggaranya / 25 Kec Terselenggaranya / 25 Kec 20.000.000 30.000.000 1 BAGIAN KESRA
Pemuda dan Budaya Kepemudaan Masyarakat dan Perluasan terfasilitasinya kegiatan terfasilitasinya kegiatan
Cakupan Layanan Sosial Dasar simposium pemuda simposium pemuda
01 18 17 13 Kegiatan Jambore Nasional Tahun 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri terfasilitasinya kegiatan Jambore 1 Keg terfasilitasinya kegiatan Jambore 1 Keg 65.000.000 70.000.000 1 BAGIAN KESRA
2016 Masyarakat dan Perluasan Nasional 2016 Nasional 2016
Cakupan Layanan Sosial Dasar
TOTAL 1.145.500.000 1.160.000.000
147

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
SEKRETARIAT DPRD
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 1.099.162.000 1.209.478.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA KEBUTUHAN 12 Bulan TERCUKUPI KEBUTUHAN SURAT 12 Bulan 14.630.000 16.093.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI SURAT MENYURAT (MASUK DAN MENYURAT (MASUK DAN KELUAR) DPRD
KELUAR) DAN MATERAI DAN MATERAI
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - SEKRETARIAT DPRD TERCUKUPINYA KEBUTUHAN 12 Bulan TERCUKUPINYA KEBUTUHAN 12 Bulan 259.380.000 285.318.000 1 SEKRETARIAT
Daya Air dan Listrik KABUPATEN WONOGIRI TELEPON, LISTRIK, DAN AIR TELEPON, LISTRIK, DAN AIR DPRD
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA PHOTO COPY DAN 1 Paket PHOTO COPY DAN PERALATANNYA 1 Paket 22.000.000 24.200.000 1 SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor KABUPATEN WONOGIRI PERALATANNYA DPRD
00 00 01 007 Penyediaan Jasa Administrasi - - SEKRETARIAT DPRD TERSELENGGARANYA 1 Paket TERSEDIANYA PRANGKO, METERAI 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 SEKRETARIAT
Keuangan KABUPATEN WONOGIRI ADMINISTRASI KEUANGAN DLL DPRD
TERSEDIANYA PROANGKO
METERAI DLL
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA TENAGA 12 Bulan KEBERSIHAN KANTOR 12 Bulan 114.510.000 125.961.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI KEBERSIHAN KANTOR DPRD
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA ALAT TULIS 1 Paket TERCUKUPINYA ALAT TULIS KANTOR 1 Paket 55.000.000 60.500.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI KANTOR DPRD
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA BARANG 1 Paket TERCAPAINYA BARANG CETAKAN DAN 1 Paket 58.300.000 64.130.000 1 SEKRETARIAT
Penggandaan KABUPATEN WONOGIRI CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENGGANDAAN DPRD
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA KOMPONEN 1 Paket TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI 1 Paket 6.050.000 6.655.000 1 SEKRETARIAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KABUPATEN WONOGIRI INSTALASI LISTRIK DPRD
SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA KEBUTUHAN 1 Paket TERSEDIANYA KEBUTUHAN 1 Paket 104.500.000 114.950.000 1
KABUPATEN WONOGIRI PERALATAN DAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PERLENGKAPAN KANTOR KANTOR
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA PERALATAN 1 Paket TERSEDIANYAKEBUTUHAN ALAT - 1 Paket 58.392.000 64.231.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI RUMAH TANGGA ALAT RUMAH TANGGA DPRD
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA BUKU BARU DAN 1 Paket TERSEDIANYA BUKU BARU, KORAN 1 Paket 82.500.000 90.750.000 1 SEKRETARIAT
Peraturan Perundang-undangan KABUPATEN WONOGIRI BAHAN BACAN SURAT KABAR DAN MAJALAH DPRD
DAN MAJALAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA MINUMAN DAN 1 Paket MINUM DAN JAMUAN 1 Paket 60.500.000 66.550.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI JAMUAN KANTOR DPRD
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDINYA BIAYA PERJALAN 1 Paket TERCUKUPINYA BIAYA PERJALANAN 1 Paket 82.500.000 90.750.000 1 SEKRETARIAT
Konsultasi Ke Luar Daerah KABUPATEN WONOGIRI DINAS KELUAR DAERAH DINAS KELUAR DAERAH DPRD
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA BIAYA PERJALAN 1 Paket TERCUKUPINYA BIAYA PERJALANAN 1 Paket 16.500.000 18.150.000 1 SEKRETARIAT
Konsultasi Dalam Daerah KABUPATEN WONOGIRI DINAS KE DALAM DAERAH DINAS KE DALAM DAERAH DPRD
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA JASA TENAGA 10 Orang TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA 10 Orang 158.400.000 174.240.000 1 SEKRETARIAT
Pegawai KABUPATEN WONOGIRI KERJA DPRD
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 5.280.097.000 5.408.106.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA BANGUNAN 1 Paket TERCUKUPINYA BANGUNAN GEDUNG 1 Paket 4.000.000.000 4.000.000.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI GEDUNG DPRD
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA KEBUTUHAN 1 Paket TERCUKUPINYA KEBUTUHAN 1 Paket 267.217.000 293.938.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI PERALATAN KANTOR RUMAH PERALATAN GEDUNG KANTOR DPRD
TANGGA DPRD
148

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA GEDUNG GEDUNG 1 Paket TERCAPAINYA PEMELIHARAAN 1 Paket 297.000.000 326.700.000 1 SEKRETARIAT
Kantor KABUPATEN WONOGIRI KANTOR GEDUNG KANTOR DPRD
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA KENDARAAN 1 Paket TERSEDIANYA KENDARAAN 1 Paket 671.000.000 738.100.000 1 SEKRETARIAT
Kendaraan Dinas/Operasional KABUPATEN WONOGIRI OPERASIONAL OPERASIONAL DPRD
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA PEMELIHARAAN 1 Paket TERCUKUPINYA PEMELIHARAAN 1 Paket 27.500.000 30.250.000 1 SEKRETARIAT
Perlengkapan Gedung Kantor KABUPATEN WONOGIRI PERALATAN PERALATAN DPRD
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - SEKRETARIAT DPRD TERPELIHARANYA MEBELEUR 1 Paket TERPELIHARANYA MEBELEUR 1 Paket 3.630.000 3.993.000 1 SEKRETARIAT
Mebeleur KABUPATEN WONOGIRI DPRD
00 00 02 056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan - - SEKRETARIAT DPRD TERPELIHARANYA JARINGAN 1 Paket TERPELIHARANYA JARINGAN LISTRIK, 1 Paket 13.750.000 15.125.000 1 SEKRETARIAT
Listrik, Telepon dan Air Minum KABUPATEN WONOGIRI LISTRIK, TELEPON DAN AIR TELEPON DAN AIR MINUM DPRD
MINUM
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 6.050.000 6.655.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - - SEKRETARIAT DPRD TERCUKUPINYA PAKAIAN 1 Paket TERCUKUPINYA PAKAIAN SERAGAM 1 Paket 3.630.000 3.993.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI SERAGAM SATPAM SATPAM DPRD
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai - - SEKRETARIAT DPRD TERTIB ADMINISTRASI 1 Paket TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1 Paket 2.420.000 2.662.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI KEPEGAWAIAN DPRD
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 379.500.000 417.450.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 003 Bimbingan Teknis Implementasi - - SEKRETARIAT DPRD TERSELENGGARANYA BIMTEK 29 Paket TERSELENGGARANYA BIMTEK 29 Paket 247.500.000 272.250.000 1 SEKRETARIAT
Peraturan Perundang-Undangan KABUPATEN WONOGIRI DPRD
00 00 05 010 Study Banding - - SEKRETARIAT DPRD STUDY BANDING KE LUAR 1 Paket STUDY BANDING 1 Paket 132.000.000 145.200.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI DAERAH DPRD
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 90.475.000 99.522.500
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - - SEKRETARIAT DPRD LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT 1 Paket LAPORAN KEUANGAN 1 Paket 90.475.000 99.522.500 1 SEKRETARIAT
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KABUPATEN WONOGIRI DPRD UNTUK SEMESTERAN, DPRD
TAHUNAN LAPORAN KEUANGAN
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN 17.281.245.000 18.644.369.000
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01 20 15 001 Pembahasan Rancangan Perda / Non - - SEKRETARIAT DPRD TERBENTUKNYA PERDA DAN 10 Paket PERATURAN DAERAH 10 Paket 2.387.000.000 2.625.700.000 1 SEKRETARIAT
Raperda KABUPATEN WONOGIRI NON RAPERDA DPRD
01 20 15 002 Hearing/dialog dan koordinasi - - SEKRETARIAT DPRD TERSELENGGARANYA DENGAR 1 Paket TERSELENGGARANYA PUBLIC 1 Paket 55.000.000 60.500.000 1 SEKRETARIAT
dengan pejabat pemerintah daerah KABUPATEN WONOGIRI PENDAPAT HEARING DPRD
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
01 20 15 003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan - - SEKRETARIAT DPRD TERLAKSANANYA RAPAT - RAPAT 1 Paket TERLAKSANANYA RAPAT - RAPAT 1 Paket 154.000.000 169.400.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI DPRD
01 20 15 004 Rapat-rapat paripurna - - SEKRETARIAT DPRD TERLASANANYA RAPAT - RAPAT 1 Paket TERLAKSANANYA RAPAT - RAPAT 1 Paket 123.200.000 135.520.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI DPRD
01 20 15 005 Kegiatan reses - - SEKRETARIT DPRD TERSELENGGARANYA 3 Paket TERSELENGGARANYA PENYERAPAN 3 Paket 2.792.223.000 3.071.445.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI PENYERAPAN ASPIRASI ASPIRASI DPRD
149

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 15 006 Kunjungan kerja pimpinan dan - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA DIAYA SIDAK 25 Kec SIDAK 25 Kec 242.000.000 266.200.000 1 SEKRETARIAT
anggota DPRD dalam daerah KABUPATEN WONOGIRI DPRD
01 20 15 007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan - - SEKRETARIAT DPRD TERLAKASANANYA 255 Paket TERSELENGGARANYA DIKLAT 255 Paket 2.645.500.000 2.910.050.000 1 SEKRETARIAT
Anggota DPRD KABUPATEN WONOGIRI BIMTEK/DIKLAT ANGGOTA DPRD DPRD
01 20 15 009 Studi Banding ke Luar Daerah - - SEKRETARIAT DPRD Terselenggaranya Study Banding 1 Tahun Terselenggaranya Study Banding Alat 1 Tahun 2.310.000.000 2.541.000.000 1 SEKRETARIAT
Kabupaten Wonogiri KABUPATEN WONOGIRI Alat Kelengkapan Dewan Kelengkapan Dewan DPRD
01 20 15 013 Pembuatan Media Cetak (tabloid, - - SEKRETARIAT DPRD Terbitnya Tabloid 2 Paket Tersedianya Tabloit DPRD 2 Paket 78.100.000 85.910.000 1 SEKRETARIAT
buletin dll) DPRD KABUPATEN WONOGIRI DPRD
01 20 15 015 Penyusunan dan penggandaan - - SEKRETARIAT DPRD Tercapainya Dokumentasi 1 Paket Tersedianya Dokumentasi kegiatan 1 Paket 39.600.000 43.560.000 1 SEKRETARIAT
Produk Hukum DPRD KABUPATEN WONOGIRI DPRD DPRD
01 20 15 016 Fasilitasi Pakaian Dinas Pimpinan - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PAKAIAN DINAS 1 Paket TERSEDIANYA PAKAIAN SERAGAM 1 Paket 330.000.000 363.000.000 1 SEKRETARIAT
dan Anggota DPRD KABUPATEN WONOGIRI DINAS DPRD
01 20 15 018 Pelayanan Rumah Tangga DPRD - - SEKRETARIAT DPRD TERSEDIANYA KEBUTUHAN 1 Paket TERCUKUPINYA KEBUTUHAN RUMAH 1 Paket 35.200.000 38.720.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI RUMAH TANGGA TANGGA DPRD
01 20 15 019 Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi - - SEKRETARIAT DPRD TERSELENGGARANYA 1 Paket TERSEDIANYA BIAYA KONSULTASI 1 Paket 2.022.922.000 2.225.214.000 1 SEKRETARIAT
dalam Daerah Kabupaten dan Luar KABUPATEN WONOGIRI KONSULTASI DPRD
Daerah
01 20 15 022 Fasilitasi Iuran Lembaga/Organisasi - - SEKRETARIAT DPRD TERPASILITASINYA KEGIATAN 1 Paket PENINGKATAN KAPASITAS TUGAS 1 Paket 70.000.000 75.000.000 1 SEKRETARIAT
Kemasyarakatan Untuk Peningkatan KABUPATEN WONOGIRI SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN DPRD DPRD
Kapasitas Lembaga DPRD IURAN
SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket 275.000.000 302.500.000 1
KABUPATEN WONOGIRI KINERJA KINERJA
01 20 15 027 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati - - SEKRETARIAT DPRD TERSELENGGARANYA RAPAT 1 Paket TERLATIKNYA BUPATI DAN WAKIL 1 Paket 330.000.000 0 1 SEKRETARIAT
Hasil PILKADA 2015 Dalam Rapat KABUPATEN WONOGIRI PARIPURNA ISTIMEWA BUPATI DPRD
Paripurna Istimewa DPRD
01 20 15 028 Fasilitasi Penyusunan RAPERDA - - SEKRETARIAT DPRD TERLASANANYA RAPERDA 4 Paket TERBENTUKNYA RAPERDA INISIATIF 4 Paket 1.430.000.000 1.573.000.000 1 SEKRETARIAT
Inisiatif DPRD KABUPATEN WONOGIRI INISIATIF DPRD
01 20 15 032 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 15 Paket TERSELENGGARANYA KEGIATAN 15 Orang 1.149.500.000 1.264.450.000 1 SEKRETARIAT
dan Tenaga Ahli (Pakar/Tim Ahli) Alat KABUPATEN WONOGIRI KINERJA FASILITASI TENAGA AHLI (PAKAR/TIM DPRD
Kelengkapan Dewan AHLI)
01 20 15 033 Fasilitasi Penyusunan Prolegda DPRD - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket PROLEGDA 1 Paket 187.000.000 205.700.000 1 SEKRETARIAT
Kabupaten Wonogiri KABUPATEN WONOGIRI KINERJA DPRD
01 20 15 034 Optimalisasi Fungsi Pengawasan - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket TERCAPAINYA PUBLIKASI KEGIATAN 1 Paket 192.500.000 211.750.000 1 SEKRETARIAT
Melalui Media KABUPATEN WONOGIRI KINERJA DPRD DPRD
01 20 15 035 Kajian Materi LKPJ Bupati Wonogiri - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket FASILITASI TENAGA AHLI DALAM 1 Paket 0 0 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI KINERJA MEMBAHAS LKPJ DPRD
01 20 15 036 Pengadaan System Managemen - - SEKRETARIAT DPRD TERCAPAINYA PENINGKATAN 1 Paket TERCAPAINYA PELAYANAN ATURAN 1 Paket 82.500.000 90.750.000 1 SEKRETARIAT
Perundang-undangan KABUPATEN WONOGIRI KINERJA PER UNDANG - UNDANGAN KEPADA DPRD
01 20 15 37 Penyusunan Kajian Penataan - - SEKRETARIAT DPRD DOKUMEN KAJIAN 2 Paket TERSUSUNYA DOKUMEN KAJIAN 2 Paket 200.000.000 220.000.000 1 SEKRETARIAT
Peraturan Perundang-undangan KABUPATEN WONOGIRI PERUNDANG - UNDANGAN DPRD
01 20 15 38 Sosialisasi Produk Hukum Daerah - - SEKRETARIAT DPRD LIPUTAN 4 Paket TERWUJUDNYA PENYAMPAIKAN 4 Paket 150.000.000 165.000.000 1 SEKRETARIAT
KABUPATEN WONOGIRI PRODUK HUKUM DAERAH KEPADA DPRD
MASYARAKAT
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 160.000.000 0
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 127 Pelatihan dan Pendampingan - - SEKRETARIAT DPRD TERACAPAINYA PELAYANAN 1 Paket TERWUJUDNYA OPTIMALISASI 1 Paket 160.000.000 0 1 SEKRETARIAT
Penyusunan Penatausahaan KABUPATEN WONOGIRI ATURAN UNDANG - UNDANGAN PELAYANAN ATURAN PERUNDANG - DPRD
Keuangan UNDANGAN
TOTAL 24.296.529.000 25.785.580.500
150

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 14.115.000.000 16.116.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Kegiatan Surat 5000 Buah Kelancaran Pengelolaan 1 Tahun 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Menyurat Penyelenggaraan Tata Kelola Menyurat Administrasi Perkantoran PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terbayarnya Jasa Komunikasi, 12 Bulan Tersedianya Jasa 12 Bulan 260.000.000 260.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Sumber Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Air, dan Listrik Komunikasi, Air, dan Listrik PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pembayaran 38 Buah Kelancaran Operasional 1 Tahun 11.000.000 12.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan Perizinan Kendaraan Penyelenggaraan Tata Kelola Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas PENGELOLAAN
Dinas/Operasional Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Peralatan dan 1 Paket Kebersihan Kantor 80 % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Bahan Pembersih PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Kelancaran Pengelolaan 1 Tahun 120.000.000 120.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Perkantoran PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Barang-Barang 1 Paket Barang Cetakan dan 1 Tahun 65.000.000 65.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Cetakan dan Penggandaan Penggandaan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Alat Listrik dan 1 Paket Kelancaran dan Kenyamanan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Penyelenggaraan Tata Kelola Elektronika Kerja PENGELOLAAN
Kantor Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penyediaan 1 Paket Kelancaran Pelaksanaan 80 % 36.000.000 36.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peralatan dan Perlengkapan Kerja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kantor KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Langganan Surat Kabar/Media 1 Paket Tersedianya Sarana 1 Tahun 4.500.000 4.500.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Cetak Informasi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Makan dan Minum 1 Paket Meningkatnya Kinerja 80 % 55.000.000 55.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Minuman Penyelenggaraan Tata Kelola Rapat Aparatur dan Kelancaran PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kerja KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Rapat-Rapat 1 Paket Terwujudnya Koordinasi dan 1 Tahun 85.000.000 85.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Koordinasi dan Konsultasi ke Kelancaran Kerja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Luar Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
151

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Rapat-Rapat 1 Paket Terwujudnya Koordinasi dan 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Koordinasi dan Konsultasi Dalam Kelancaran Kerja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pembayaran 12 Bulan Kelancaran dan Kenyamanan 1 Tahun 360.000.000 360.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Non Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Honor Non Pegawai Kerja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselenggaranya Pengelolaan 1 Paket Tersedianya Sumber 1 Tahun 4.500.000 4.500.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola SJDI dan Perpustakaan Informasi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 022 Biaya Listrik Penerangan Jalan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselenggaranya Belanja PJU 1 Tahun Tersedianya Belanja PJU 1 Tahun 13.000.000.000 15.000.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Umum (PJU) Penyelenggaraan Tata Kelola PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 023 Penataan arsip kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terkelolanya Arsip Kantor 1 Paket Meningkatnya Tertib 100 % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola dengan Tertib dan Baik sesuai Pengelolaan Administrasi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Aturan Perkantoran KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 621.500.000 621.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Kendaraan Peningkatan Kelancaran 110.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pengadaan 1 Paket Kelancaran Pelaksanaan 80 % 39.000.000 39.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Perlengkapan Gedung Kantor Tugas PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pengadaan 1 Paket Kelancaran Pelaksanaan 80 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peralatan Gedung Kantor Tugas PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Meja Kursi Rapat 1 Paket Terciptanya Kenyamanan 80 % 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Meja Kursi Kerja Kerja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemeliharaan dan 1 Paket Tersedianya Gedung Kantor 80 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Perawatan Gedung Kantor yang Nyaman PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket Kelancaran Pelaksanaan 80 % 110.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Kendaraan Dinas Tugas Kedinasan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Perlengkapan 1 Paket Terpenuhinya Kebutuhan 80 % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Gedung Kantor Fasilitas Perlengkapan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kantor KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Perawatan 1 Paket Terciptanya Kelancaran 1 Tahun 65.000.000 65.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Peralatan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peralatan Gedung Kantor Pelaksanaan Tugas dan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kinerja KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
152

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket Terawatnya Meubelair 1 Tahun 2.500.000 2.500.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Mebeleur Penyelenggaraan Tata Kelola Meubelair Kantor PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 02 056 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya 1 Paket Terciptanya Kelancaran 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Jaringan Listrik, Telepon dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeliharaan/Perawatan Pelaksanaan Tugas dan PENGELOLAAN
Air Minum Pemerintahan dan Penciptaan Fasilitas dan Sarana Kantor Kinerja KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 18.500.000 18.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Data Kepegawaian 89 Orang Tersedianya Informasi Data 89 Orang 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Pegawai yang Up To Date PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 03 008 Pengambilan sumpah janji 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pengambilan 15 Orang Meningkatnya Kinerja dan 15 Orang 2.500.000 2.500.000 1 DINAS PENDAPATAN,
pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Sumpah Janji PNS Profesionalisme Aparatur PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Laporan Bezetting Triwulanan Tersedianya Informasi 4 Laporan 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola PNS Kepegawaian PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 55.000.000 55.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pendidikan dan 1 Tahun Meningkatnya 20 Orang 55.000.000 55.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Formal Penyelenggaraan Tata Kelola Pelatihan Formal Profesionalisme SDM PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Aparatur KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 117.000.000 117.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Laporan Capaian 1 Dokumen Akuntabilitas dan 1 Tahun 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Kinerja dan Realisasi Kinerja Transparansi Pelaksanaan PENGELOLAAN
Kinerja SKPD Pemerintahan dan Penciptaan dengan Lancar Kegiatan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Dokumen Laporan Keuangan 1 Paket Akuntabilitas dan 1 Tahun 13.000.000 13.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Keuangan Akhir Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Akhir Tahun SKPD Transparansi Pelaksanaan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kegiatan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen Terarahnya Pelaksanaan 1 Tahun 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola DPPKAD Kabupaten Wonogiri Kegiatan SKPD PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Dokumen 1 Paket Dokumen Laporan 100 % 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD DPPKAD Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Wonogiri DAERAH
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Dokumen Pengelolaan 1 Paket Pengelolaan Administrasi 1 Tahun 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Keuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Admnistrasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD Tertib dan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Lancar KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 URUSAN WAJIB
153

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN 4.937.500.000 5.044.500.000
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 006 Pembuatan Buku Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Perda APBD 600 Buku Tertib Administrasi 90 % 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Daerah tentang APBD TA 2016 Penyelenggaraan Tata Kelola TA 2016 Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 007 Pembuatan Buku Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Penjabaran 400 Buku Tertib Administrasi 90 % 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
KDH Tentang Penjabaran APBD Penyelenggaraan Tata Kelola APBD TA 2016 Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
TA 2016 Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 008 Penyusunan rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Perda 600 Buku Tertib Administrasi 100 % 165.000.000 170.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Perubahan APBD TA 2016 Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
perubahan APBD TA 2016 Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 009 Penyusunan rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Peraturan 400 Buku Tertib Administrasi 90 % 185.000.000 190.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
peraturan KDH tentang Penyelenggaraan Tata Kelola KDH tentang Penjabaran Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
penjabaran perubahan APBD TA Pemerintahan dan Penciptaan Perubahan APBD TA 2016 Daerah KEUANGAN DAN ASET
2016 Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 010 Penyusunan rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Buku Perda tentang 170 Buku Terlaksananya Pengelolaan SKPD dan 150.000.000 165.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pertanggungjawaban APBD TA Keuangan Daerah secara Pemda PENGELOLAAN
pertanggungjawaban Pemerintahan dan Penciptaan 2015 Tertib dan Lancar KEUANGAN DAN ASET
pelaksanaan APBD TA 2015 Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 011 Penyusunan rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Buku Peraturan KDH tentang 170 Buku Terlaksananya Pengelolaan 55 SKPD 130.000.000 145.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
peraturan KDH tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pertanggungjawaban APBD TA Keuangan Daerah secara PENGELOLAAN
penjabaran Pemerintahan dan Penciptaan 2015 Tertib dan Lancar KEUANGAN DAN ASET
pertanggungjawaban Konduktivitas Daerah DAERAH
pelaksanaan APBD TA 2015
01 20 17 021 Penyusunan dan Pengesahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Surat Pengesahan DPA-SKPD TA 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 33.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
DPA SKPD APBD 2016 Penyelenggaraan Tata Kelola 2016 Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 022 Penyusunan dan Pengesahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Surat Keputusan Pengesahan 55 SKPD Tertib Administrasi 55 SKPD 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
SPD APBD 2016 Penyelenggaraan Tata Kelola SPD APBD TA 2016 Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 023 Validasi RKA SKPD Perubahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Surat Pengesahan DPPA-SKPD 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 33.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
APBD 2016 Penyelenggaraan Tata Kelola APBD TA 2016 Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 024 Penyusunan dan Pengesahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Surat Pengesahan DPPA-SKPD 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 33.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
DPPA SKPD Perubahan APBD Penyelenggaraan Tata Kelola APBD TA 2016 Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
2016 Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 025 Penyusunan dan Pengesahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Surat Keputusan Pengesahan 55 SKPD Tertib Administrasi 55 SKPD 8.000.000 8.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
SPD Perubahan APBD 2016 Penyelenggaraan Tata Kelola SPD Perubahan APBD TA 2015 Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
154

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 17 026 Penyusunan Pelaporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penyusunan 55 SKPD Tersedianya Laporan 55 SKPD 18.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Semesteran Pelaksanaan APBD Penyelenggaraan Tata Kelola Laporan Semesteran Tahun 2016 Semesteran APBD PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kabupaten Wonogiri KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 030 Pemutakhiran Data Gaji PNS 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tercapainya Pemutakhiran Data Kelancaran dan Ketertiban 100 % 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan Komputerisasi Cetak Daftar Penyelenggaraan Tata Kelola Gaji PNS serta Tercukupinya Tugas PENGELOLAAN
Gaji Pemerintahan dan Penciptaan Administrasi Pembayaran Gaji KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah PNS DAERAH
01 20 17 031 Operasional Penyelesaian SP2D 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselesaikannya Penerbitan 10000 Buah Terpenuhinya Pembayaran 100 % 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola SP2D Tepat Waktu, Tepat Mutu, untuk Kenutuhan Belanja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Tepat Sasaran SKPD Tepat Waktu, Tepat KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Mutu, Tepat Sasaran sesuai DAERAH
Ketentuan yang Berlaku
01 20 17 032 Pengurusan Bantuan Sektoral 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terserapnya Dana Bantuan 100 % Tercukupinya Kebutuhan 100 % 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan DAK Penyelenggaraan Tata Kelola Sektoral dan DAK TA 2016 Tertib Belanja Daerah Tepat Waktu PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan dan Lancar dan Tepat Sasaran sesuai KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Ketentuan yang Berlaku DAERAH
01 20 17 033 Pengurusan SKPP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tercukupinya Administrasi untuk 250 Orang Terselesaikannya 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Pengurusan SKPP bagi PNS Pengurusan SKPP bagi PNS PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan se-Kab. Wonogiri Tepat KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Waktu dan Tepat Sasaran DAERAH
sesuai Ketentuan yang
Berlaku
01 20 17 038 Pemeliharaan Program SAKD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Program Aplikasi 1 Paket Meningkatnya Tertib 90 % 53.000.000 56.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola SAKD Administrasi Pengelolaan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Keuangan SKPD KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 039 Validasi dan Pembuatan SK 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya SK Pendukung 55 SKPD Lancarnya Administrasi 55 SKPD 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pendukung Kegiatan SKPD se- Penyelenggaraan Tata Kelola Kegiatan SKPD Pendukung Kegiatan SKPD PENGELOLAAN
Kab. Wonogiri Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 040 Pengelolaan Administrasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselenggaranya Administrasi 19 SKPD Kelancaran Proses Pencairan 19 SKPD 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Belanja Tidak Langsung dan Penyelenggaraan Tata Kelola Belanja Tidak Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan PENGELOLAAN
Pembiayaan Pemerintahan dan Penciptaan Pembiayaan Pembiayaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 042 Kegiatan MPT-GR 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselesaikannya Kasus yang 1 Paket Terselesaikannya Ganti Rugi 100 % 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Ditangani kepada Pemerintah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 044 Pengelolaan Kas Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terjaganya Likuiditas Kas Umum 12 Bulan Lancarnya Aliran Kas Umum 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Daerah Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 047 Validasi RKA-SKPD APBD TA 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tervalidasinya RKA-SKPD APBD 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 33.000.000 36.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
2017 Penyelenggaraan Tata Kelola TA 2017 Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 048 Penyusunan Rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Perda APBD 600 Buku Terciptanya Tertib 90 % 155.000.000 160.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tata Kelola TA 2017 Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
APBD TA 2017 Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 049 Penyusunan Rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Buku Peraturan 400 Buku Terciptanya Tertib 90 % 130.000.000 135.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Peraturan KDH Tentang Penyelenggaraan Tata Kelola KDH tentang Penjabaran APBD Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Penjabaran APBD TA 2017 Pemerintahan dan Penciptaan TA 2017 Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
155

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 17 052 Sosialisasi Peraturan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Kesadaran Wajib Pajak Meningkat Penerimaan Pajak Daerah 100 % 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Tentang Pendapatan Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Meningkat Meningkat PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 059 Operasional penyelesaian, 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselesaikannya 10000 Buah Terpenuhinya Pembayaran 100 % 55.000.000 55.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
penelitian/verifikasi SPM Penyelenggaraan Tata Kelola Penelitian/Verifikasi SPM Tepat untuk Kebutuhan Belanja PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Waktu, Tepat mutu, Tepat SKPD Tepat Waktu, Tepat KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Sasaran Mutu, Tepat Sasaran sesuai DAERAH
Ketentuan yang Berlaku
01 20 17 063 Evaluasi Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Laporan Keuangan 55 SKPD Tersedianya Laporan 55 SKPD 33.000.000 36.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Keuangan Seluruh SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola SKPD yang Akurat Keuangan SKPKD yang PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Akuntabel KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 065 Pengelolaan File Perencanaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terkelolanya File Perencanaan 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 15.000.000 18.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Anggaran Penyelenggaraan Tata Kelola Anggaran Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 071 Hadiah Pelunasan PBB 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pembelian Hadiah 100 % Percepatan Pelunasan PBB 1 Tahun 750.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Pelunasan PBB PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 074 Monitoring dan Evaluasi Benda 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpungutnya PAD dengan Meningkat Terkendalinya Penggunaan Meningkat 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Berharga/Karcis Penyelenggaraan Tata Kelola Benda Berharga Benda Berharga PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 075 Penagihan Pendapatan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD SKPD dan SKRD Tepat Waktu Meningkat Terpenuhinya Pendapatan Meningkat 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 076 Rakor Pendapatan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terselenggaranya Rakor 4 Kali Terwujudnya Peningkatan 100 % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 077 Pendataan Potensi Pendapatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tercapainya Target Pendapatan 100 % Terkelolanya Potensi 100 % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Daerah Pendapatan Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 079 Penyusunan Pedoman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Pedoman 150 Buku Terciptanya Tertib 57 SKPD 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penatausahaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Tata Kelola Penatausahaan Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan PENGELOLAAN
APBD Pemerintahan dan Penciptaan APBD APBD KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 082 Validasi dan Pengkajian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terkelolanya Dana dan 1 Paket Meningkatnya Pendapatan 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penempatan Uang dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pendapatan yang Belum Jasa Giro, Deposito dan DOC PENGELOLAAN
Penerimaan Jasa Giro, Deposito Pemerintahan dan Penciptaan Digunakan ( Idle Cash ) KEUANGAN DAN ASET
serta DOC Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 083 Penataan File Bidang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tertata / Tersusunnya file / 55 SKPD Tersusunnya data file / 55 SKPD 22.000.000 22.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Perbendaharaan Penyelenggaraan Tata Kelola dokumen administrasi Bidang dokumen administrasi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah dengan baik dan tertib DAERAH
01 20 17 085 Validasi dan Pembukuan SP2D 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tervalidasinya SP2D dan STS 55 SKPD Tertib Administrasi 55 SKPD 28.000.000 30.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan STS Penyelenggaraan Tata Kelola Penerimaan Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
156

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 17 089 Pendataan Wajib Retribusi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tercapainya Target Realisasi Meningkat Terbentuknya Basis Data Meningkat 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Retribusi Daerah Retribusi yang Up to Date PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 091 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpungutnya PBB Tercapainya Target 693.000.000 693.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
PBB Penyelenggaraan Tata Kelola Penerimaan PBB PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 092 Pemeliharaan Aplikasi PBB 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Data Base PBB 100 % Kelancaran Pelaksanaan 100 % 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Tugas PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 093 Penyusunan Raperda Tentang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Draft Raperda 1 Paket Terbitnya Raperda 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pendapatan Daerah dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah PENGELOLAAN
Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 103 Pemeliharaan Program Aplikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Komputer dan Program Aplikasi 1 Paket Kelancaran dan Ketertiban 90 % 50.000.000 0 1 DINAS PENDAPATAN,
DARA Penyelenggaraan Tata Kelola Terawat dengan baik PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 104 Sinkronisasi Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Sinkronisasi 55 SKPD Terwujudnya Percepatan 1 Laporan 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Laporan Keuangan SKPD Tahun Penyusunan Laporan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan 2015 Keuangan Pemerintah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Kabupaten Wonogiri TA. DAERAH
2015
01 20 17 105 Penyusunan Pelaporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Dokumen 55 SKPD Meningkatnya Tertib 55 SKPD 13.000.000 13.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Semesteran Inventarisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pelaporan Semesteran Inv Administrasi Barang Daerah PENGELOLAAN
Barang Daerah Pemerintahan dan Penciptaan Barang Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 106 Penyusunan Pelaporan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersusunnya Dokumen 55 SKPD Meningkatnya Tertib 55 SKPD 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Tahun Inventarisasi Barang Penyelenggaraan Tata Kelola Pelaporan Akhir Tahun Barang Administrasi Barang Daerah PENGELOLAAN
Daerah Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 107 Penataan dan Pemeliharaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Dokumen 55 SKPD Peningkatan Pemeliharaan 55 SKPD 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Dokumen Kepemilikan Aset Penyelenggaraan Tata Kelola Kepemilikan Aset Daerah Dokumen Kepemilikan Aset PENGELOLAAN
Daerah Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 115 Koordinasi dan Sosialisasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Kesadaran Wajib Pajak 100 % Penerimaan Pajak Daerah 100 % 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
BPHTB Penyelenggaraan Tata Kelola Meningkat Meningkat PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 119 Sinkronisasi Laporan ASKES 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tercukupinya Pengembalian 1 Paket Sinkronisasi Penyetoran 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Dana Potongan Askes Askes dengan Pemerintah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 125 Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Sarana Aplikasi 100 % Kelancaran Pelaksanaan 100 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola SIMPDRD Tugas PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 126 Pemeliharaan Aplikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terpeliharanya Jaringan dan 1 Paket Program Aplikasi 1 Tahun 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penatausahaan Keuangan SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Data Aplikasi Keuangan SKPD Penatausahaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan SKPD Terpelihara dengan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah baik DAERAH
157

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 17 127 Pelatihan dan Pendampingan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD SKPD mampu mengoperasikan 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 105.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyusunan Penatausahaan Penyelenggaraan Tata Kelola aplikasi SIPKD Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
Keuangan Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 129 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Penerimaan Pendapatan Daerah 100 % Peningkatan Pendapatan 100 % 250.000.000 250.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pajak Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Meningkat Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 130 Validasi Dokumen Belanja Tidak 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terciptanya Data yang Valid 100 % Tertib Administrasi 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Langsung Penyelenggaraan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 131 Pengelolaan File Belanja Tidak 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Penataan Arsip Belanja Tidak 19 SKPD Tertib Administrasi 100 % 8.000.000 10.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Langsung Penyelenggaraan Tata Kelola Langsung dan Pembiayaan Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 132 Operasional Pendampingan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD SKPD mampu mengoperasikan 55 SKPD Terciptanya Tertib 90 % 142.000.000 145.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pengelolaan Aplikasi SIPKD Penyelenggaraan Tata Kelola aplikasi SIPKD Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
(Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Daerah) Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 133 Bintek Akuntansi Berbasis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Bintek Akuntansi 1 Paket Meningkatnya Pengetahuan 57 SKPD 110.000.000 125.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Accrual Penyelenggaraan Tata Kelola Berbasis Akrual PPK dan Bendahara SKPD PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 134 Pendampingan Penatausahaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Pelaporan Keuangan Berbasis 1 Paket Laporan Keuangan 57 SKPD 150.000.000 165.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan Pelaporan Akuntansi Akrual Penyelenggaraan Tata Kelola Akrual Pemerintah Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 135 Rakor Keuangan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Rakor Keuangan 1 Kali Meningkatnya Tertib 57 SKPD 70.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Daerah Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 136 Pengurusan dan Pengelolaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terserapnya Dana Perimbangan 100 % Peningkatan Pendapatan 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Dana Perimbangan dan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pendapatan Lain-lain PENGELOLAAN
Pendapatan Lain-Lain Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 137 Penyusunan Rancangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Buku Peraturan Bupati 50 Buku Tertib Administrasi 19 SKPD 12.500.000 12.500.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Peraturan Bupati Belanja Tidak Penyelenggaraan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan PENGELOLAAN
Langsung Pemerintahan dan Penciptaan Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 17 138 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Sosialisasi 55 SKPD Meningkatnya Pengetahuan 55 SKPD 110.000.000 125.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
dan Sistem Akuntansi Penyelenggaraan Tata Kelola Kebijakan Akuntansi dan Sistem PPK dan Bendahara SKPD PENGELOLAAN
Pemerintah Kabupaten Pemerintahan dan Penciptaan Akuntansi Pemerintah KEUANGAN DAN ASET
Wonogiri Konduktivitas Daerah Kabupaten Wonogiri DAERAH
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN 1.198.000.000 1.248.000.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN
01 20 28 003 Penyusunan Standarisasi Indeks 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Terwujudnya Kesatuan 55 SKPD 95.000.000 95.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Belanja Kabupaten Penyelenggaraan Tata Kelola Pedoman Standarisasi Indeks Harga dan Penyusunan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Belanja Kabupaten Anggaran KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 004 Penyusunan Standarisasi Indeks 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Standarisasi Indeks Belanja Desa/Kelurahan 74.000.000 74.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Belanja Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pedoman Standarisasi Indeks Desa/Kelurahan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Belanja Desa/Kelurahan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
158

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 28 019 Verifikasi dan pengelolaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Verifikasi dan Pengelolaan 1067 Unit Tertib Laporan Administrasi 1069 Orang 463.000.000 463.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
barang daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Barang Daerah dan Barang dan Tertib PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Barang Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah Pengurus dan Penyimpan Barang DAERAH
Daerah
01 20 28 020 Pembinaan administrasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Pembinaan Pengurus Barang dan 167 Orang Data Barang Daerah dan 167 Unit 81.000.000 81.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
pengelolaan barang daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Tertib Laporan Administrasi Koordinasi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Barang Daerah Penyimpan/Pengurus Barang KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 047 Penghapusan Barang Inventaris 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penghapusan 1 Paket Tertib Laporan Administrasi 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Milik Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Barang Milik Daerah Barang PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 076 Pengadaan Papan Plakat dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemasangan 1 Paket Terwujudnya Plakat Papan 100 % 90.000.000 120.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Papan Nama Kepemilikan Aset Penyelenggaraan Tata Kelola Plakat Papan Nama Kepemilikan Nama Kepemilikan aset PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Aset KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 082 Pemeliharaan Program Aplikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket Meningkatnya Sarana 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
SIMDA Penyelenggaraan Tata Kelola Program Aplikasi SIMDA Program Aplikasi SIMDA PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 083 Pemanfaatan Barang Milik 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pemanfaatan 1 Paket Tertib Pengelolaan Barang 1 Paket 27.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Barang Milik Daerah Milik Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 084 Pelelangan Barang Milik Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Pelelangan 1 Paket Tertib Laporan Administrasi 1 Paket 48.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola Barang Milik Daerah yang telah Barang dan Peningkatan PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Dihapus dari Daftar Inventaris Pendapatan Asli Daerah KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 087 Penyusunan RKBMD dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Penyusunan RKBMD dan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
RKPBMD Penyelenggaraan Tata Kelola RKBMD dan RKPBMD RKPBMD PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 28 89 Pemeliharaan dan perbaikan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Pemeliharaan dan Perbaikan 1 Paket Meningkatnya Sarana dan 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Aset-Aset Pemerintah Penyelenggaraan Tata Kelola Bangunan Gedung Prasarana Gedung Kantor PENGELOLAAN
Kabupaten Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN 615.000.000 615.000.000
PENDAPATAN DAERAH
01 20 30 002 Pengelolaan Data Realiasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Mengelola Data Realisasi 1 Orang Tercapainya Peningkatan 100 % 45.000.000 45.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
Pendapatan Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 30 013 Penyediaan sarana Pengelolaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Tersedianya Sarana Pengelolaan 1 Paket Tercapainya Peningkatan 100 % 475.000.000 475.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
PBB dan BPHTB Penyelenggaraan Tata Kelola PBB dan BPHTB Pendapatan Daerah PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 30 016 Peningkatan SDM Pengelola 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Peningkatan SDM Pengelola PBB 100 % Tercapainya Peningkatan 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
PBB Penyelenggaraan Tata Kelola Kualitas SDM Pengelola PBB PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
01 20 30 020 Cetak dan Distribusi Dokumen 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DPPKAD Dokumen PBB 100 % Jumlah Dokumen PBB yang 100 % 70.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDAPATAN,
PBB Penyelenggaraan Tata Kelola Tercetak dan Terdistribusi PENGELOLAAN
Pemerintahan dan Penciptaan KEUANGAN DAN ASET
Konduktivitas Daerah DAERAH
159

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 21.677.500.000 23.835.500.000
160

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
INSPEKTORAT DAERAH
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 278.400.000 302.200.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Materai 350 Buah Tercukupinya kelengkapan 350 Buah 1.650.000 1.800.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri administrasi surat menyurat DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - - Kabupaten Rekening jasa telepon, air, listrik 12 Bulan Tercapainya kelancaran kinerja 12 Bulan 28.000.000 30.000.000 1 INSPEKTORAT
Listrik Wonogiri dan internet DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kabupaten Pembayaran pajak kendaraan 12 Unit Tercapainya kelancaran 12 Bulan 4.700.000 5.000.000 1 INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri roda 4 dan roda 2 operasional kerja DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Pembayaran upah/gaji tenaga 12 Bulan Tercapainya kebersihan kantor 12 Bulan 28.400.000 30.800.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri kebersihan kantor dan DAERAH
penyediaan kelengkapan
kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Alat tulis kantor 45 Jenis Tercapainya kelancaran 12 Bulan 18.800.000 19.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri administrasi DAERAH
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kabupaten Barang-barang cetakan dan foto 18400 Eks Tercapainya kelancaran 12 Bulan 11.700.000 12.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri copy administrasi DAERAH
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - - Kabupaten Lampu, kabel dll perlengkapan 15 Jenis Tercapainya kenyamanan 12 Bulan 1.600.000 1.700.000 1 INSPEKTORAT
Bangunan Kantor Wonogiri listrik lingkungan kerja DAERAH
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kabupaten Bahan kelengkapan komputer 7 Jenis Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 6.000.000 7.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri DAERAH
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kabupaten Pengisian tabung pemadam 3 Unit Tercapainya kenyamanan kerja 12 Bulan 1.850.000 2.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri kebakaran dan tabung LPG DAERAH
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - - Kabupaten Surat kabar 3 Eks Tercapainya tambahan 37 Orang 4.500.000 5.000.000 1 INSPEKTORAT
undangan Wonogiri wawasan/pengetahuan DAERAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Minum harian serta makan 242 Orang Tercapainya kenyamanan kerja 12 Bulan 20.500.000 22.500.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri minum rapat dinas dan tamu DAERAH
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - - Kabupaten Perjalanan dinas luar daerah 40 Kali Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 40.000.000 45.000.000 1 INSPEKTORAT
Daerah Wonogiri DAERAH
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kabupaten Perjalanan dinas dalam daerah 12 Kali Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 5.100.000 5.200.000 1 INSPEKTORAT
Daerah Wonogiri DAERAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kabupaten Pembayaran upah/gaji tenaga 8 Orang Tercapainya kelancaran dan 12 Bulan 105.600.000 115.200.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri keamanan kantor, caraka, dan keamanan kantor DAERAH
pengemudi
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 2.614.320.000 143.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kabupaten Pembelian kendaraan dinas 4 Unit Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 360.000.000 0 1 INSPEKTORAT
Wonogiri operasional roda 4 dan roda 2 DAERAH
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembelian kursi rapat, AC ruang 27 Unit Tercapainya kenyamanan kerja 12 Bulan 42.720.000 20.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri kerja, kursi tamu, dan kursi kerja DAERAH
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembelian laptop, komputer, 17 Unit Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 100.000.000 50.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri printer, dan meteran jalan DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kabupaten Bahan bangunan dan ongkos 1 Unit Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 10.100.000 10.300.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri tukang DAERAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Suku cadang, BBM, dan biaya 12 Unit Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 55.000.000 46.000.000 1 INSPEKTORAT
Dinas/Operasional Wonogiri service DAERAH
161

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung - - Kabupaten Perbaikan instalasi listrik dan air 2 Unit Tercapainya kenyamanan kerja 12 Bulan 3.000.000 1.700.000 1 INSPEKTORAT
Kantor Wonogiri DAERAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kabupaten Pembayaran ongkos perawatan 3 Jenis Tercapainya kelancaran kerja 12 Bulan 11.000.000 12.000.000 1 INSPEKTORAT
Kantor Wonogiri AC, mesin ketik, komputer DAERAH
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten Pembayaran ongkos perawatan 10 Buah Tercapainya kenyamanan kerja 12 Bulan 2.500.000 3.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri mebelair DAERAH
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kabupaten Rehab gedung kantor 1 Lokasi Tercapainya kenyamanan kerja 1 Lokasi 2.000.000.000 0 1 INSPEKTORAT
Wonogiri DAERAH
Kabupaten Tempat parkir 70 m2 Tempat parkir 70 m2 30.000.000 0 1
Wonogiri
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 5.500.000 5.600.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten Laporan Data Kepegawaian 15 Laporan Tersedianya data kepegawaian 15 Laporan 5.500.000 5.600.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri DAERAH
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 40.000.000 50.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus - - Kabupaten Bintek, kursus singkat/pelatihan/ 8 Orang Meningkatnya kompetensi auditor 8 Orang 40.000.000 50.000.000 1 INSPEKTORAT
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Wonogiri sosialisasi dll dan aparatur pengawasan DAERAH
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 37.000.000 40.000.000
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Renja SKPD 1 Dokumen Tersedianya rencana kerja dalam 1 Dokumen 6.000.000 6.500.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri 1 tahun anggaran DAERAH
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan - - Kabupaten Laporan Keuangan 15 Laporan Tersedianya laporan keuangan 15 Laporan 10.000.000 11.000.000 1 INSPEKTORAT
Penatausahaan keuangan Wonogiri DAERAH
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kabupaten LKj IP 1 Dokumen Tersedianya laporan pelaksanaan 1 Dokumen 6.000.000 6.500.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri kinerja dalam 1 tahun anggaran DAERAH
00 00 06 25 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD - - Kabupaten Laporan SPIP 1 Laporan Tersedianya informasi 1 Laporan 15.000.000 16.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pelaksanaan SPIP DAERAH
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 1.039.000.000 1.150.500.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
01 20 20 001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 80 Laporan Tercapainya ketertiban 80 SKPD 350.000.000 385.000.000 1 INSPEKTORAT
pada SKPD, Sekolah dan BUMD Wonogiri pengelolaan keuangan dan aset DAERAH
daerah
01 20 20 002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 15 Kasus Terlaksananya penyelesaian 15 Kasus 75.000.000 80.000.000 1 INSPEKTORAT
pemerintah daerah Wonogiri kasus/pengaduan DAERAH
01 20 20 003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan - - Kabupaten Laporan hasil 1 Laporan Termonitornya pelaksanaan SPIP 1 Laporan 13.000.000 13.500.000 1 INSPEKTORAT
KDH Wonogiri asistensi/evaluasi/monev SKPD DAERAH
pelaksanaan SPIP
01 20 20 005 Inventarisasi temuan pengawasan - - Kabupaten Data temuan hasil pemeriksaan 400 Buah Tercapainya pemutakhiran data 400 Buah 9.000.000 10.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pada SIM-HP temuan DAERAH
01 20 20 007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - - Kabupaten Rakorwas/pemutakhiran data 8 Kali Terlaksananya kegiatan 8 Kali 75.000.000 77.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri, TLHP tingkat kabupaten, sinkronisasi hasil pengawasan DAERAH
Provinsi, provinsi, nasional dan regional
Regional
162

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 20 009 Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab - - Kabupaten Laporan Reviu Keuangan Daerah 1 Laporan Terselenggaranya laporan 1 Laporan 20.000.000 21.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri Wonogiri keuangan daerah sesuai SAP DAERAH
01 20 20 010 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 50 Laporan Tercapainya ketertiban 50 Desa 180.000.000 165.000.000 1 INSPEKTORAT
pada Pemerintah Desa dan Kelurahan Wonogiri pengelolaan keuangan dan aset DAERAH
pada desa/kelurahan
01 20 20 012 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan - - Kabupaten PKPT 1 Dokumen Tersedianya data obrik dalam 1 1 Dokumen 15.000.000 16.000.000 1 INSPEKTORAT
(PKPT) Wonogiri tahun DAERAH
01 20 20 015 Evaluasi LAKIP - - Kabupaten Laporan Hasil Evaluasi LKj IP 12 Laporan Tercapainya kinerja sesuai 12 Laporan 20.000.000 25.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri SKPD perencanaan DAERAH
01 20 20 017 Gelar Pengawasan Daerah - - Kabupaten Rapat Dinas Larwasda 1 Kali Terselenggaranya pemaparan 1 Kali 40.000.000 41.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri hasil-hasil pengawasan untuk DAERAH
periode tertentu
01 20 20 032 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan - - Kabupaten LHA APIP dan APEP 100 Tersajinya pemutakhiran data 100 30.000.000 32.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri Laporan tindak lanjut Laporan DAERAH
01 20 20 033 Pelaksanaan Pengawasan Khusus BOS SD - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 0 Laporan Tercapainya ketertiban 0 Sekolah 0 55.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pengelolaan dana BOS SD DAERAH
01 20 20 040 Pelaksanaan Pengawasan Khusus DAK - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 2 Laporan Tercapainya ketertiban 2 SKPD 40.000.000 45.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pengelolaan DAK DAERAH
01 20 20 046 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Pendapatan - - Kabupaten Laporan Hasil Audit 2 Laporan Tercapainya ketertiban 2 SKPD 40.000.000 45.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pengelolaan pendapatan DAERAH
01 20 20 48 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan - - Kabupaten Laporan Hasil Evaluasi 2 Laporan Tersajinya data evaluasi 2 Laporan 30.000.000 32.000.000 1 INSPEKTORAT
Pemberantasan Korupsi Wonogiri pelaksanaan percepatan DAERAH
pemberantasan korupsi
01 20 20 49 Pengelolaan LP2P - - Kabupaten LP2P 1 Kali Tercapainya ketertiban LP2P 1 Kali 20.000.000 21.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri DAERAH
01 20 20 50 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian - - Kabupaten Laporan Hasil Wasdalpeg 12 Laporan Tercapainya ketertiban 12 Laporan 62.000.000 65.000.000 1 INSPEKTORAT
Kepegawaian (Wasdalpeg) Wonogiri pengelolaan kepegawaian DAERAH
01 20 20 51 Reviu LKj IP Pemda - - Kabupaten Laporan Hasil Reviu LKj IP 1 Laporan Terselenggaranya laporan kinerja 1 Laporan 20.000.000 22.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri Pemda Pemda sesuai peraturan DAERAH
01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN 92.000.000 97.000.000
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR PENGAWASAN
01 20 21 001 Pelatihan pengembangan tenaga auditor dan - - Kabupaten PKS dan study banding 37 Orang Tercapainya tambahan wawasan 37 Orang 77.000.000 80.000.000 1 INSPEKTORAT
aparatur pengawasan Wonogiri dan pengetahuan PNS DAERAH
01 20 21 004 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor - - Kabupaten PAK 14 Orang Terselenggaranya sarana 14 Orang 15.000.000 17.000.000 1 INSPEKTORAT
Wonogiri pengembangan karir auditor DAERAH
01 20 36 Program Penataan dan penyempurnaan 15.000.000 17.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
01 20 36 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur - - Kabupaten SOP 1 Dokumen Tercapainya kinerja sesuai 1 Dokumen 15.000.000 17.000.000 1 INSPEKTORAT
Pengawasan Wonogiri prosedur DAERAH
TOTAL 4.121.220.000 1.805.300.000
163

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN WONOGIRI
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 244.000.000 263.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - KecamatanWonogiri Jumlah meterai 12 Bulan Meningkatnya Kelancaran 12 Bulan 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Kegiatan surat menyurat WONOGIRI
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kantor Kec.Wonogiri Kelancaran tugas administrasi 12 Bulan Terbayarnya rekening telp,air 12 Bulan 17.000.000 19.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Kantor dan listrik WONOGIRI
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Kec.Wonogiri Pembelian alat dan bahan 12 Bulan Terbelinya alat dan bahan 12 Bulan 6.500.000 12.000.000 1 KECAMATAN
pembersih Kantor pembersih Kantor WONOGIRI
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Kecamatan Wonogiri Tersedianya alat tulis Kantor 1 Paket Terbelinya alat tulis Kantor 1 Paket 15.000.000 17.000.000 1 KECAMATAN
WONOGIRI
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kantor Kec.Wonogiri Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan Terpenuhinya Barang cetakan 12 Bulan 8.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan pengandaan dan pengandaan WONOGIRI
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kantor Kec.Wonogiri Tersedianya alat listrik dan 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan listrik 1 Paket 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor elektronika dan elektronika WONOGIRI
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kantor Kec.Wonogiri Terbelinya peralatan dapur dan 1 Paket Terpenuhinya peralatan dapur 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rumah tangga WONOGIRI
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kantor Kec.Wonogiri Tersedianya makan dan minum 1 Paket Terpenuhinya makan dan 1 Paket 12.000.000 14.000.000 1 KECAMATAN
rapat minum rapat WONOGIRI
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya perjalanan dinas 1 Paket Meningkatnya koordinasi 1 Paket 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah dalam daerah pelaksanaan Tupoksi WONOGIRI
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kantor Kecamatan Wonogiri Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja 12 Bulan Terpenuhinya biaya jasa tenaga 12 Bulan 165.000.000 170.000.000 1 KECAMATAN
Non Pegawai kerja non Pegawai WONOGIRI
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI - - Kantor Kec.Wonogiri Terkelolanya SJDI 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket 5.500.000 5.500.000 1 KECAMATAN
administrasi perkantoran WONOGIRI
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 244.000.000 245.250.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kantor Kec.Wonogiri Terbayarnya pengadaan 1 Paket Peningkatan sarpras kantor 1 Paket 25.000.000 0 1 KECAMATAN
kendaraan dinas operasional yang memadai WONOGIRI
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kantor Kec.Wonogiri Tersedianya perlengkapan 1 Paket Meningkatnya kwalitas 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
gedung Kantor pelayanan masyarakat WONOGIRI
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kantor Kec.Wonogiri Terbelinya peralatan gedung 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket 17.500.000 18.000.000 1 KECAMATAN
Kantor masyarakat WONOGIRI
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kantor Kec.Wonogiri Terbelinya pengadaan mebelair 1 Paket Tersedianya sarana prasarana 1 Paket 0 25.000.000 1 KECAMATAN
yang memadai WONOGIRI
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya pemeliharaan 1 Paket Terbayarnya biaya 1 Paket 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
rutin rumah dinas pemeliharaan rumah dinas WONOGIRI
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kantor Kec.Wonogiri Terpeliharanya gedung Kantor 1 Paket Tersedianya sarana kerja yang 1 Paket 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
memadai WONOGIRI
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kantor Kec.Wonogiri Terawatnya kendaraan 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 9.000.000 9.500.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional operasional kendaraan dinas WONOGIRI
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kantor Kec.Wonogiri Terawatnya perlengkapan 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor gedung Kantor peralatan gedung Kantor WONOGIRI
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kantor Kec.Wonogiri Terawatnya peralatan gedung 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Kantor peralatan gedung KAntor WONOGIRI
164

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kantor Kec.Wonogiri Terawatnya mebelair Kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 1.500.000 1.750.000 1 KECAMATAN
rutin mebelair WONOGIRI
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya rehab gedung 1 Paket Terbayarnya rehab gedung 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
kantor Kantor WONOGIRI
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 9.100.000 6.950.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya pelaporan data 12 Bulan Tersedianya pelaporan data 1.000.000 1.250.000 1 KECAMATAN
kepegawaian kepegawaian WONOGIRI
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksanya pelaporan 12 Bulan Tersedianya pelaporan 12 Bulan 600.000 700.000 1 KECAMATAN
penyusunan bezetting pegawai penyusunan besetting WONOGIRI
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai - - Kantor Kec.Wonogiri Terkelolanya file kepegawaian 12 Bulan Tersusunnya file Kepegawaian 12 Bulan 7.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
WONOGIRI
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 9.100.000 4.700.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksanaya penyusunan 1 Paket Tersedianya lap.Kinerja SKPD 1 Paket 600.000 600.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lap.Kinerja SKPD WONOGIRI
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Tersedianya data laporan 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
laporan keuangan semesteran keuangan semesteran WONOGIRI
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Tersedianya data laporan 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Tahun pelaporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun WONOGIRI
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Tersedianya data rencana kerja 1 Tahun 500.000 600.000 1 KECAMATAN
rencana kerja SKPD SKPD WONOGIRI
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan draff 1 Tahun Tersedianya penyusunan draff 1 Tahun 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Renstra Renstra WONOGIRI
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 12 Bulan Tersedianya penyusunan 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
laporan keuangan bulanan laporan keuangan bulanan WONOGIRI
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Terkirimnya data LAKIP 1 Tahun 0 500.000 1 KECAMATAN
LAKIP WONOGIRI
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 60.000.000 60.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Tersedianya dana belanja modal 1 Paket Terwujudnya ketenyraman dan 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
ketertiban Kantor WONOGIRI
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1.421.912.000 1.558.800.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya administrasi 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan pembangunan masyarakat WONOGIRI
keuangan dan dokumentasi
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Terselenggaranya profil 1 Tahun Tersedianya profil Kecamatan 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan WONOGIRI
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya sistem 1 Tahun Tersusunnya dokumen 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
perencanaan pembangunan perencanaan WONOGIRI
165

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya kapasitas 1 Tahun 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa/ kel WONOGIRI
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya sistem 1 Tahun Tersusunnya RKPD 1 Tahun 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
perencanaan pembangunan WONOGIRI
01 20 29 011 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Wonoboyo Terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun Peningkatan pelayanan 1 Tahun 292.804.000 290.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Wonoboyo Kec.Wonogiri Pemerintahan Kelurahan masyarakat WONOGIRI
Wonoboyo
01 20 29 012 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Wuryorejo Terselenggaranya pemerintahan 1 Tahun Peningkatan pelayanan 1 Tahun 135.000.000 140.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Wuryorejo Kec.Wonogiri Kelurahan Wurryorejo masyarakat WONOGIRI
01 20 29 013 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Giripurwo Terselenggaranya pemerintahan 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan 1 Tahun 165.000.000 170.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Giripurwo Kelurahan Giripurwo Masyarakat WONOGIRI
01 20 29 014 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Giritirto Terselenggaranya pemerintahan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 155.000.000 165.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Giritirto Kec.Wonogiri Kelurahan Giritirto Masyarakat WONOGIRI
01 20 29 015 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Giriwono Terselenggaranya Pemerintahan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 194.800.000 195.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Giriwono Kec.Wonogiri Kelurahan Giriwono masyarakat WONOGIRI
01 20 29 016 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Wonokarto Terselenggaranya pemerintahan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 120.000.000 130.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Wonokarto Kec.Wonogiri Kelurahan Wonokarto masyarakat WONOGIRI
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kantor Kec.Wonogiri Peningkatan tertib administrasi 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat WONOGIRI
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kantor Kec.Wonogiri Peningkatan kesadaran nilai 1 Tahun Terlaksananya peringatan HUT 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI berbangsa dan bernegara RI WONOGIRI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya nilai RM Said 1 Tahun Terselenggaranya pelestarian 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said nilai RM Said WONOGIRI
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kantor Kec.Wonogiri Penyusunan APBDes 9 Desa Tersusunnya APBDes 9 Desa 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
WONOGIRI
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya pemahaman nilai 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun 7.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
keagamaan keagamaan WONOGIRI
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Desa/Kel Kec.Wonogiri Peningkatan kesadaran 1 Tahun Terbayarnya PBB 1 Tahun 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan pembayaran PBB WONOGIRI
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kantor Kec.Wonogiri Peningkatan keamanan dan 1 Tahun Peningkatan kesadaran hukum 1 Tahun 15.000.000 15.500.000 1 KECAMATAN
Umum ketertiban umum masyarakat WONOGIRI
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kantor Kec.Wonogiri Terkoordinasinya penangganan 1 Tahun terselenggaranya fasilitasi 1 Tahun 15.000.000 15.500.000 1 KECAMATAN
bencana alam penanggulangan bencana alam WONOGIRI
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Peningkatan pemberdayaan 1 SKPD Terlaksananya kegiatan TP PKK 1 Tahun 5.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
masyarakat WONOGIRI
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya nilai-nilai 1 Tahun Terselenggaranya seleksi MTQ 1 Tahun 7.500.000 8.000.000 1 KECAMATAN
keagamaan tingkat Kecamatan WONOGIRI
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya pemahaman nilai- 1 Tahun Terkirimnya peserta MTQ 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Kabupaten nilai keagamaan tingkat Kabupaten WONOGIRI
01 20 29 122 Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Terbinanya ke LIMASAN se 12 Bulan 12.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Kec.Wonogiri WONOGIRI
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Terlaksananya lomba FASI 1 Paket Terlaksananya kegiatan lomba 1 Paket 7.500.000 80.000.000 1 KECAMATAN
tingkat Kecamatan FASI tingkat Kecamatan WONOGIRI
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - 6 Kelurahan Kec.Wonogiri Meningkatnya pelayanan 6 Paket Tersedianya sarpras kantor 90.000.000 120.000.000 1 KECAMATAN
masyarakat yang memadai WONOGIRI
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya pemahaman 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
kesadaran membayar pajak fasilitasi intensifikasi WONOGIRI
pendapatan daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya sarpras Kantor 1 Tahun 1.736.000 1.900.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang masyarakat yang memadai WONOGIRI
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
166

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 157 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Giriwono Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 1.614.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang masyarakat kegiatan Kantor WONOGIRI
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Giriwono
01 20 29 158 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Wuryorejo Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya sarprass kantor 1 Tahun 1.758.000 1.900.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang masyarakat yang memadai WONOGIRI
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Wuryorejo
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - 6 Kantor Kelurahan Meningkatkan pelayanan 1 Paket Terbayarnya dana pengadaan 1 Paket 112.700.000 112.700.000 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan masyarakat pakaian batik WONOGIRI
01 20 29 178 Sosialisasi Pelayanan Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
masyarakat masyarakat WONOGIRI
01 20 29 181 Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan - - 15 Desa/Kel Kantor Meningkatnya pemahaman nilai- 1 Tahun Terlaksananya safari Ramadhan 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Kec.Wonogiri nilai keagamaan WONOGIRI
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kantor Kec.Wonogiri meningkatnya koordinasi antar 1 Tahun Terlaksananya kegiatan forum 1 Tahun 8.000.000 8.500.000 1 KECAMATAN
pmpinan Kecamatan komunikasi pimpinan WONOGIRI
Kecamatan
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan - - Kantor Kec.Wonogiri meningkatnya akurasi data 1 Tahun Tersusunnya data validasi 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan administrasi kemiskinan WONOGIRI
TOTAL 1.988.112.000 2.138.700.000
167

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN SELOGIRI
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 127.200.000 157.700.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Biaya Perangko, Meterai dan 1 Tahun Terlaksananya Kelancaran 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Benda Pos Pengiriman surat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Penyediaan jasa komunikasi, 1 Tahun Tercukupinya fasilitas 1 Tahun 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sumber daya air dan listrik speedy, telepon, air dan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah listrik
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Penyediaan Jasa Kebersihan 1 Tahun Terpeliharanya kebersihan 1 Tahun 27.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kantor kantor SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 7.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri pengadaan keperluan rutin 1 Tahun Tercukupinya kebutuhan 1 Tahun 7.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan penggandaan dokumen rutin SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Penyediaan bahan dan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kelengkapan listrik SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri penyediaan bahan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan perlengkapan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri penyediaan makan minum 1 Tahun tersedianya kebutuhan 1 Tahun 15.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan harian dan rapat konsumsi rapat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri kesejahteraan tenaga kerja 1 Tahun Meningkatnya kinerja tenaga 1 Tahun 43.200.000 54.000.000 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan non pegawai kerja non pegawai SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Tersedianya laporan 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
kepegawaian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kepegawaian administrasi kepegawaian SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 229.000.000 191.500.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Unit Meningkatnya kelancaran 1 Unit 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan aparatur tugas apartaur dan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah pelayanan masyarakat
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Penyediaan peralatan gedung 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 30.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor aparatur SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya sarana meubeleur 1 Paket Meningkatnya kelancaran 1 Paket 30.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan tugas dan pelayanan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Penyediaan bahan 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pemeliharaan rumah dinas terawatnya rumah dinas SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
168

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Biaya pemeliharaan gedung 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor aparatur SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri biaya perawatan kendaraan 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 11.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dinas aparatur SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Biaya pemeliharaan alat 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor dan rumah tangga aparatur SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Biaya pemeliharaan mebeleur 1 Tahun Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan tugas dan pelayanan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri rehab kantor 1 Paket Meningkatnya kelancaran 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan tugas dan pelayanan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Rehab pagar, pintu gerbang 3 Paket Meningkatnya kenyamanan 3 Paket 60.000.000 0 1 KECAMATAN
taman/pagar/gapura/talud Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan pembangunan halaman dan keindahan lingkungan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah belakang kantor kantor
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Pemasangan speedy dan 2 Paket Meningkatnya kelancaran 2 Paket 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Komunikasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pengadaan sound system tugas dan pelayanan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 8.900.000 11.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya laporan 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan semesteran administrasi keuangan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya laporan akhir 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 1.200.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan tahun administrasi keuangan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersusunnya Rencana kerja 1 Paket Meningkatnya kualitas 1 Paket 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan perencanaan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya laporan keuangan 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 1.800.000 2.400.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan bulanan administrasi keuangan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya laporan 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 750.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Penatausahaan keuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan penatausahaan keuangan administrasi keuangan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersusunnya Laporan Kinerja 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan administrasi pemerintahan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersedianya laporan inventaris 1 Paket Meningkatnya tertib 1 Paket 750.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan barang administrasi pemerintahan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - selogiri Tersusunnya RKA dan DPA 2 Paket Meningkatnya tertib 2 Paket 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan administrasi keuangan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 120.000.000 140.000.000
PEMANFAATAN RUANG
169

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kelurahan terlaksananya penataan 1 Paket terciptanya keindahan kota 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
Lapangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kaliancar lingkungan kota kelurahan kelurahan kaliancar SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kaliancar
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. terlaksananya penataan 1 Paket terciptanya keindahan kota 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Selogiri lingkungan kota kecamatan kecamatan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 316.200.000 352.450.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Kelancaran pelaksanaan 1 Tahun Meningkatnya koordinasi 1 Tahun 8.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kegiatan pelayanan dan komunikasi kerja SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Peningkatan Aparatur 1 Tahun Meningkatnya SDM 1 Tahun 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Perangkat Desa/Kelurahan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Tersusunnya sumber data 1 Keg Tersedianya Data profil 1 Keg 1.500.000 1.750.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang lengkap guna kecamatan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah perencanaan pembangunan
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terlaksananya 1 Keg Tercapainya Musyawarah 1 Keg 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan penyelenggaraan Pembangunan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah musrenbangdes/kel
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Peningkatan Pembangunan 1 Tahun Meningkatkan Kegiatan 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembangunan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terselenggaranya 1 Keg Tercapainya Musyawarah 1 Keg 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Musrenbang Kecamatan Pembangunan SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 017 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kelurahan penyelenggaraan 1 Tahun Peningkatan aparatur 1 Tahun 180.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Kaliancar Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kaliancar pemerintahan kelurahan penyelenggaraan pemerintah SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kaliancar kelurahan
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Tertibnya perijinan dan 1 Tahun Terwujudnya ketertiban 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pemasangan reklame papan umum SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah nama toko
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terciptanya pemerintahan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan desa/kelurahan yang baik terhadap masyarakat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Menyadarkan masyarakat 1 Keg 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan terhadap perjuangan para SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah pahlawan
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Pelestarian nilai-nilai 1 Keg Meningkatkan kecintaan 1 Keg 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan perjuangan Raden Mas Said masyarakat terhadap wilayah SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kabupaten wonogiri
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Lancarnya pelaksanaan 1 Tahun Meningkatnya keimanan dan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kegiatan keagamaan ketaqwaan masyarakat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Terciptanya ketertiban dan 1 Tahun Meningkatnya pendapatan 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pencapaian target penarikan daerah SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah PBB
170

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terbinanya masyarakat 1 Tahun Terciptanyan masyarakat 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan tentang keamanan dan yang aman dan tertib SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah ketertiban umum
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Kepedulian dan tanggap 1 Tahun Terciptanyan masyarakat 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan terhadap bencana yang aman dan tentram SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Meningkatnya kegiatan TP 1 Keg Meningkatnya kesejahteraan 1 Keg 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan PKK Kec.Selogiri masyarakat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terseleksinya Peserta MTQ 1 Keg Meningkatnya keimanan dan 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan untuk maju tingkat Kabupaten ketaqwaan masyarakat SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terlaksananya peningkatan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 60.000.000 65.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan percepatan pelayanan umum masyarakat dan kinerja SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah aparatur
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Kelancaran pelaksanaan 1 Keg Meningkatnya ketaqwaan 1 Keg 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kegiatan lomba FASI dan keimanan anak SELOGIRI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Selogiri Terlaksananya pemanfaatan 1 Keg Meningkatnya pelayanan 1 Keg 3.900.000 3.900.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sewa tanah eks bondo desa masyarakat dan kinerja SELOGIRI
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah aparatur
Kecamatan
01 20 29 133 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kelurahan Terlaksananya pemanfaatan 1 Keg Meningkatnya pelayanan 1 Keg 7.800.000 7.800.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kaliancar sewa tanah eks bondo desa masyarakat dan kinerja SELOGIRI
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah aparatur
Kelurahan Kaliancar
TOTAL 801.300.000 852.650.000
171

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN NGADIROJO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 237.500.000 399.850.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - ngadirojo memperlancar pelayanan 12 Bulan pelayanan lancar 12 Bulan 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Ngadirojo memperlancar pelayanan 12 Bulan memperlancar pelayanan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
dan Listrik NGADIROJO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Ngadirojo memperlancar kenyamanan bekerja 12 Bulan memperlancar kenyamanan bekerja 12 Bulan 2.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Ngadirojo Alat Tulis Kantor 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12.000.000 132.000.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Ngadirojo memperlancar pekerjaan 12 Bulan memperlancar pekerjaan 12 Bulan 3.500.000 3.850.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Ngadirojo Komponen Instalasi Listrik 1 Paket Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan NGADIROJO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Ngadirojo memperlancar penerangan dlm 12 Bulan memperlancar pelayanan 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
bekerja NGADIROJO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Ngadirojo untuk memperlancar rapat-rapat 12 Bulan untuk memperlancar rapat-rapat12 12 Bulan 12.000.000 13.200.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Ngadirojo memperlancar dalam pekerjaan 12 Bulan memperlancar pekerjaan 12 Bulan 7.000.000 7.700.000 1 KECAMATAN
Daerah NGADIROJO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Ngadirojo memperlancar kenyamanan bekerja 12 Bulan memperlancar kenyamanan bekerja 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 227.000.000 249.700.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Ngadirojo kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan Kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Ngadirojo untuk menunjang pekerjaan 12 Bulan untuk menunjang pekerjaan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Ngadirojo memperlancar pekerjaan kantor 12 Bulan memperlancar pekerjaan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Ngadirojo Terawatnya rumah dinas 12 Bulan terawatnya rumah dinas 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Ngadirojo Kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan Kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Ngadirojo memperlancar perjalanan dinas 12 Bulan Memperlancar perjalanan dinas 12 Bulan 17.000.000 18.700.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional NGADIROJO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Ngadirojo Terawatnya gedung kantor 12 Bulan Terawatnya gedung kantor 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Kantor NGADIROJO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Ngadirojo Terawatnya mebeler 12 Bulan Terawatnya mebeler 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala - - Ngadirojo Terlaksananya penyusunan RKA 12 Bulan Pembangunan pagar 12 Bulan 75.000.000 82.500.000 1 KECAMATAN
halaman/pagar/gapura/taman dan DPA NGADIROJO
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - - Ngadirojo Rehab rumah dinad dan pendopo 12 Bulan Rehab rumah dinas dan pendopo 12 Bulan 75.000.000 82.500.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
172

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.500.000 1.650.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Ngadirojo Terlaksananya data kepegawaian 12 Bulan Terlaksananya data kepegawaian 12 Bulan 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Ngadirojo terlaksananya bezzeting 12 Bulan Terlaksananya bezzeting 12 Bulan 500.000 550.000 1 KECAMATAN
kepegawaian kepegawaian NGADIROJO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 11.000.000 10.450.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Ngadirojo Peningkatan SDM Aparatur 12 Bulan Terlaksananya penyusunan capaian 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja NGADIROJO
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Ngadirojo Terlaksananya laporan keuangan 12 Bulan Terlaksanyanya laporan keuangan 12 Bulan 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
semesteran semesteran NGADIROJO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Ngadirojo Terlaksananya laporan keuangan 12 Bulan terlaksananya laporan keuangan 12 Bulan 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Ngadirojo terlaksananya penyusunan renja 12 Bulan Terlaksananya penyusunan renja 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Ngadirojo terlaksananya penyusunan renstra 12 Bulan Terlaksananya penyusunan resntra 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Ngadirojo Terlaksananya penyusunan lakip 12 Bulan Terlaksananya penyusunan lakip 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi paket Tercapainya kinerja administrasi paket 1.500.000 0 1 KECAMATAN
ngadirojo pelaporan Tahun pelaporan Tahun NGADIROJO
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 362.750.000 399.025.000
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur - - Ngadirojo Terbangunnya insfrstruktur 12 Bulan Terbangunnya insfrastruktur 12 Bulan 362.750.000 399.025.000 1 KECAMATAN
Perdesaan Pedesaan Pedesaan NGADIROJO
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 75.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - terlaksananya penataan lingkungan paket terlaksananya penataan lingkungan paket 75.000.000 0 1 KECAMATAN
kecamatan Tahun kecamatan Tahun NGADIROJO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 345.980.000 368.500.000
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Ngadirojo Pembinaan desa/kelurahan 12 Bulan Pembinaan desa/kelurahan 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Ngadirojo Pelaksanaan lomba desa 12 Bulan Pelaksanaan lomba desa 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - 12 desa/kelurahan tercapainyapeningkatan kemajuan paket tercapainyapeningkatan kemajuan paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
desa Tahun desa Tahun NGADIROJO
01 20 29 018 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Ngadirojo Pelaksanaan operasional Kel 12 Bulan Pelaksanaan operasional kel 12 Bulan 102.000.000 112.200.000 1 KECAMATAN
Mlokomanis kulon Mlokomanis kulon mlokomanis kulon NGADIROJO
173

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 019 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Ngadirojo Pelaksanaan operasional Kel 12 Bulan Terlaksananya pemerintahan kel 12 Bulan 109.000.000 119.900.000 1 KECAMATAN
Kasihan Kasihan kasihan NGADIROJO
01 20 29 054 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan - - Ngadirojo Tercap[ainya pelaksanaan 12 Bulan Tercapainya pelaksanaan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
perencanaan perencanaan NGADIROJO
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Ngadirojo Tercapainya evaluasi pemerintahan 12 Bulan Tercapainya pemerintahan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan NGADIROJO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Ngadirojo Tercapainya pemberdayaan 12 Bulan Tercapainya pemberdayaan 12 Bulan 6.500.000 7.150.000 1 KECAMATAN
nilai Kemerdekaan RI Penyelenggaraan Nilai2 penyelenggaraan nilai2 NGADIROJO
kemerdekaan RI kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Ngadirojo Tercapainya pemberdayaan 12 Bulan Tercapainya pemberdayaan 12 Bulan 6.000.000 6.600.000 1 KECAMATAN
Nilai Perjuangan Raden Mas Said penyelenggaraan nilai2 RM said penyelenggaraan nilai2 RM Said NGADIROJO
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Ngadirojo terfasilitasi penyusunan APBDes 12 Bulan Terfasilitasi penyusunan APBDEs 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - Ngadirojo Fasilitasi intensifikasi penarikan 12 Bulan Fasilitasi intensifikasi penarikan 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Kelurahan PBB PBB NGADIROJO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Ngadirojo Tercapainya Pembinaan Keamanan 12 Bulan Tercapainya Pembinaan Keamanan 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
dan ketertiban umum dan ketertiban umum NGADIROJO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Ngadirojo Tercapainya fasilitasi mitigasi 12 Bulan Tercapainya fasilitasi mitigasi 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
bencana alam bencana alam NGADIROJO
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong - - Ngadirojo Tercapainya fasilitasi mitigasi 12 Bulan Tercapainya fasilitasi mitigasi 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
bencana alam bencana alam NGADIROJO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Ngadirojo Terlaksananya loma MTQ 12 Bulan Terlaksananya lomba MTQ 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Ngadirojo Terlaksananya pembinaan Karang 12 Bulan Terlaksananya pembinaan karang 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
taruna taruna NGADIROJO
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Ngadirojo Terlaksananya pembinaan Koperasi 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan Koperasi 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
RT RT NGADIROJO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Ngadirojo Terlaksananya Fasilitasi PATEN 12 Bulan Terlaksananya Fasilitasi PATEN 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan - - TNgadirojo Tercapainya pembinaan TP PKK 12 Bulan tercapainya pembinaan TP PKK 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Keluarga ( PKK ) Kecamatan Kecamatan Kecamatan NGADIROJO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Terlaksananya penambahan 12 Bulan Terlaksananya penambahan 12 Bulan 19.000.000 20.900.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks sarpras Sarpras NGADIROJO
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 159 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Ngadirojo Terlaksananya penambahan 12 Bulan terlaksananya penambahan sarpras 12 Bulan 19.000.000 20.900.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks sarpras NGADIROJO
Bondo Desa) Kelurahan Mlokomanis Kulon
01 20 29 160 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Ngadirojo Terlaksananya penambahan 12 Bulan Terlaksananya penambahan 12 Bulan 13.000.000 14.300.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks sarpras sarpras NGADIROJO
Bondo Desa) Kelurahan Kasihan
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - kecamatan Terlaksananya pengadaan batik 12 Bulan Terlaksananya pengadaan batik 12 Bulan 5.980.000 0 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Ngadirojo dan bantuan penjahitan dan bantuan penjahitan NGADIROJO
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - Ngadirojo Terlaksananya lomba koperasi RT 12 Bulan Terlaksananya lomba koperasi RT 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
NGADIROJO
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Ngadirojo Terlaksananya koord bidang lingk 12 Bulan Terlaksananya koord bidang lingk 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Lingkungan Hidup hidup hidup NGADIROJO
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang - - Ngadirojo Terlaksananya bidang 12 Bulan Terlaksananya bidang 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Pembangunan pembangunan pembangunan NGADIROJO
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Ngadirojo Terlaksananya pembangunan 12 Bulan terlaksananya pembangunan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat NGADIROJO
174

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Ngadirojo Terlaksananya pembinaan 12 Bulan Terlaksananya pembinaan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Rakyat penyuluhan penyuluhan NGADIROJO
01 20 29 178 Sosialisasi Pelayanan Kecamatan - - Ngadirojo terlaksananya sosialisasi pelayanan 12 Bulan Terlaksananya sosialisasi 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
Kecamatan pelayanan Kecamatan NGADIROJO
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Ngadirojo Terfasilitasinya koordinasi Forum 12 Bulan terfasilitasinya koordinasi forum 12 Bulan 7.500.000 8.250.000 1 KECAMATAN
komunikasi pimpinan kecamatan komunikasi pimpinan kecamatan NGADIROJO
01 20 29 192 Pembinaan, Penyuluhan, dan Koordinasi Bidang - - Ngadirojo Terlaksananya Penyuluhan dan 12 Bulan Terlaksananya penyuluhan dan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Penerapan Perundang-undangan koordinasi bidang perundang- koordinasi bidang perundang- NGADIROJO
undangan undangan
TOTAL 1.260.730.000 1.429.175.000
175

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN NGUNTORONADI
indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 200.200.000 400.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terbelnya meterai dan 100 Paket terbelnya meterai dan 100 Paket 400.000 400.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Nguntoronadi perangko perangko NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kecamatan terbayarnya jasa listrik, 1 Paket terbayarnya jasa listrik, 1 Paket 13.800.000 0 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Nguntoronadi air dan komunikasi air dan komunikasi NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - terbayarnya jasa 1 Paket terbayarnya jasa 1 Paket 7.500.000 0 1 KECAMATAN
kebersihan kantor kebersihan kantor NGUNTORONADI
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kecamatan terbelinya ATK 1 Paket terbelinya ATK 1 Paket 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan nguntoronadi NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kec. Nguntoronadi terbayarnya barang 100 % terbayarnya barang 100 % 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan cetakan dan cetakan dan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah penggandaan penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terbelinya komponen 100 % terbelinya komponen 100 % 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Nguntoronadi listrik listrik NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbelinya peralatan dan 100 % terbelinya peralatan dan 100 % 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan perlengkapan kantor perlengkapan kantor NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbayarnya jasa 100 % terbayarnya jasa 100 % 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan makanan dan minuman makanan dan minuman NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah rapat rapat
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya perjalanan 100 % terlaksananya perjalanan 100 % 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dinas dlm daerah dinas dlm daerah NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbayarnya jasa tenaga 100 % terbayarnya jasa tenaga 100 % 150.000.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kerja non pegawai kerja non pegawai NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 84.900.000 0
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbelinya mebelair 100 % terbelinya mebelair 100 % 15.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terpeliharanya rumah 100 % terpeliharanya rumah 100 % 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan ndinas ndinas NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terpeliharanya gedung 100 % terpeliharanya gedung 100 % 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor kantor NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terpeliharanya 100 % terpeliharanya 100 % 7.500.000 0 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kendaraan dinas / kendaraan dinas / NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah operasional operasional
176

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terpeliharanya peralatan 100 % terpeliharanya peralatan 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan gedung kantor gedung kantor NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terpeliharanya mebelair 100 % terpeliharanya mebelair 100 % 900.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya rehab 100 % terlaksananya rehab 100 % 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan gedung kantor gedung kantor NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 4.000.000 0
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya data 100 % tersusunnya data 100 % 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kepegawaian kepegawaian NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya bezeting 100 % tersusunnya bezeting 100 % 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya laporan 100 % tersusunnya laporan 100 % 500.000 0 1 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan capaian kinerja capaian kinerja NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya laporan 100 % tersusunnya laporan 100 % 900.000 0 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan semesteran semesteran NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya laporan 100 % tersusunnya laporan 100 % 900.000 0 1 KECAMATAN
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan akhir tahun akhir tahun NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya renja SKPD 100 % tersusunnya renja SKPD 100 % 500.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya laporan 100 % tersusunnya laporan 100 % 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan keuangan bulanan keuangan bulanan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi tersusunnya LAKIP 100 % tersusunnya LAKIP 100 % 700.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 140.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Kec. Nguntoronadi terlaksananya 100 % terlaksananya 100 % 140.000.000 0 1 KECAMATAN
prasarana infrastruktur yang memadai dalam pembangunan pagar kec pembangunan pagar kec NGUNTORONADI
menunjang pertumbuhan perekonomian
daerah
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
177

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 262.990.000 0
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya pembinaan 100 % terlaksananya pembinaan 100 % 5.500.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan desa/kel desa/kel NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - tersusunnya profil 100 % tersusunnya profil 100 % 300.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kecamatan kecamatan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya fasilitasi 100 % terlaksananya fasilitasi 100 % 4.950.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan musrenbang desa/kel musrenbang desa/kel NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya lombaa 100 % terlaksananya lombaa 100 % 3.400.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan desa desa NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya 100 % terlaksananya 100 % 6.050.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan musrenbang kecamatan musrenbang kecamatan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 020 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya 100 % terlaksananya 100 % 97.288.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Kedungrejo Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pemerintah kel. pemerintah kel. NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kedungrejo Kedungrejo
01 20 29 021 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya 100 % terlaksananya 100 % 98.402.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Beji Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pemerintah Kel. beji pemerintah kel. Beji NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya evaluassi 100 % terfasilitasinya evaluassi 100 % 1.100.000 0 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan penyenggaraan penyenggaraan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah pemerintah desa/kel pemerintah desa/kel
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya kegiatan 100 % terfasilitasinya kegiatan 100 % 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan peelstarian nilai - nilai peelstarian nilai - nilai NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kemerdekaan RI kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya kegiatan 100 % terfasilitasinya kegiatan 100 % 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan peelstarian nilai - nilai peelstarian nilai - nilai NGUNTORONADI
Raden Mas Said dan Penciptaan Konduktivitas Daerah perjuangan RM. Said perjuangan RM. Said
Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya kegiatan 100 % terfasilitasinya kegiatan 100 % 3.500.000 0 1
peelstarian nilai - nilai peelstarian nilai - nilai
perjuangan RM. Said perjuangan RM. Said
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitassinya 100 % terfasilitassinya 100 % 1.100.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan penyusunan profil penyusunan profil NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah desa/kel desa/kel
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitassinya kegiatan 100 % terfasilitassinya kegiatan 100 % 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan keagamaan keagamaan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbinanya trantibum 100 % terbinanya trantibum 100 % 1.100.000 0 1 KECAMATAN
Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya mitigasi 100 % terfasilitasinya mitigasi 100 % 1.100.000 0 1 KECAMATAN
bencana alam bencana alam NGUNTORONADI
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya keg. PKK 100 % terfasilitasinya keg. PKK 100 % 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kec kec NGUNTORONADI
Kecamatan dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
178

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terfasilitasinya keg. 100 % terfasilitasinya keg. 100 % 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan intensifikasi pendapatan intensifikasi pendapatan NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah daerah daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbelinya sarpraass 100 % terbelinya sarpraass 100 % 1.900.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor kantor NGUNTORONADI
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
Kecamatan
01 20 29 165 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbelinya sarpraass 100 % terbelinya sarpraass 100 % 1.400.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor kantor NGUNTORONADI
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
Kelurahan Kedungrejo
01 20 29 166 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terbelinya sarpraass 100 % terbelinya sarpraass 100 % 2.400.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan kantor kantor NGUNTORONADI
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
Kelurahan Beji
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kec. Nguntoronadi terlaksananya keg. 100 % terlaksananya keg. 100 % 6.500.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan forkompimcam forkompimcam NGUNTORONADI
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
TOTAL 697.090.000 400.000
179

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN SIDOHARJO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 329.130.000 362.043.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Dokumen administratif 100 Terbelinya materai 131 Buah 575.000 632.500 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo yang lebih baik Dokumen SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Komunikasi dan Sumber 3 Paket Terbayarnya rekening 12 Bulan 20.700.000 22.770.000 1 KECAMATAN
Sumber Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo daya yang memadai telepon, air dan listrik SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Tercapainya kinerja 12 Bulan Terpeliharanya kebersihan 12 Bulan 2.300.000 2.530.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo administrasi Kantor SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Pelayanan Administrasi 12 Bulan Terbelinya alat tulis Kantor 1 Paket 11.500.000 12.650.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo yang lebih baik SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Pelayanan Administrasi 12 Bulan Terbelinya barang cetakan 12 Bulan 4.600.000 5.060.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo yang lebih baik dan penggandaan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Kecamatan Kegiatan Pemerintahan 12 Bulan Terbelinya alat listrik dan 1 Paket 1.150.000 1.265.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo yang semakin lancar elektronik SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Kegiatan Pemerintahan 12 Bulan Terbelinya bahan dan 1 Paket 2.300.000 2.530.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola semakin lancar kelengkapan Komputer SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Surat kabar/koran 12 Bulan Terbayarnya Surat 12 Bulan 1.955.000 2.150.500 1 KECAMATAN
Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola kabar/koran SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Makanan dan minuman 12 Bulan Terbayarnya makanan dan 12 Bulan 8.050.000 8.855.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Rapat minuman Rapat SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran Perjalanan 12 Bulan Terbayarnya biaya 12 Bulan 1.150.000 1.265.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran Perjalanan 12 Bulan Terbayarnya biaya 12 Bulan 10.350.000 11.385.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah
Konduktivitas Daerah
180

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran Honorarium 12 Bulan Terbayarnya Honor Pegawai 12 Bulan 264.500.000 290.950.000 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pegawai Honorer/tidak Honorer/tidak tetap SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan tetap
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 66.125.000 72.737.500
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium PNS, Meja 1 Paket Tercukupinya kebutuhan 1 Paket 15.180.000 16.698.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola rapat, Microphone, perlengkapan Kantor SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan TV,Wireless, Microphone
Konduktivitas Daerah
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium PNS, 1 Paket Tercukupinya kebutuhan 1 Paket 24.725.000 27.197.500 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola komputer / PC, peralatan Kantor SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan notebook/laptop, Printer,
Konduktivitas Daerah Televisi
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran Bahan dan 12 Bulan Terbelinya bahan guna 12 Bulan 3.450.000 3.795.000 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola upah perawatan Rumah perawatan Rumah Dinas SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Dinas
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembelian bahan guna 12 Bulan Terbelinya bahan guna 12 Bulan 4.600.000 5.060.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola perawatan Gedung Kantor perawatan Gedung Kantor SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran jasa servis, 12 Bulan Terbayarnya jasa servis, 12 Bulan 13.800.000 15.180.000 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola pembelian suku cadang terbelinya suku cadang & SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan dan BBM BBM
Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran jasa 12 Bulan Terbayarnya jasa perawatan 12 Bulan 2.300.000 2.530.000 1 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola perawatan alat Kantor dan alat Kantor dan Komputer SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Komputer
Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembayaran jasa 12 Bulan Terbayarnya jasa perawatan 12 Bulan 2.070.000 2.277.000 1 KECAMATAN
Mebeleur Penyelenggaraan Tata Kelola perawatan mebeulair mebeulair SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 13.857.500 15.243.250
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pembelian Pakaian 1 Paket Terbayarnya Belanja Pakaian 1 Paket 12.075.000 13.282.500 1 KECAMATAN
Tertentu Penyelenggaraan Tata Kelola seragam Sergam SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Data Kepegawaian 12 Bulan Tersusunnya Data 12 Bulan 1.092.500 1.201.750 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Kepegawaian yang akurat SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Bezetting Pegawai 12 Bulan Tersusunnya Bezetting 12 Bulan 690.000 759.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pegawai yang akurat SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 4.600.000 5.060.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
181

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Pendidikan dan Pelatihan 1 Paket Terlaksanakannya Diklat 1 Paket 4.600.000 5.060.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola bagi Aparatur Pemerintahan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 21.114.000 31.925.400
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Laporan Capaian Kinerja 1 Paket Tersusunnya Lap Capaian 1 Paket 517.500 569.250 1 KECAMATAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Tata Kelola dan Ikhtisar Realisasi Kinerja & Ikhtisar Realisasi SIDOHARJO
SKPD Pemerintahan dan Penciptaan Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Konduktivitas Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Laporan Keuangan 12 Bulan Tersusunnya Laporan 12 Bulan 414.000 455.400 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Semesteran Keuangan Semesteran SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Laporan Akhir Tahun 1 Paket Tersusunnya Laporan 1 Paket 1.035.000 1.138.500 1 KECAMATAN
Akhir Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Akhir Tahun SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Rencana Kerja SKPD 1 Paket Tersusunnya Rencana Kerja 1 Paket 517.500 569.250 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola SKPD yang terarah SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Dokumen Rencana 1 Paket Tersusunnya Renstra 1 Paket 5.750.000 6.325.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Strategis ( Renstra ) Kecamatan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Laporan Keuangan 12 Bulan Tersusunnya Laporan 12 Bulan 862.500 9.648.750 1 KECAMATAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola Bulanan Keuangan Bulanan yang SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan tertib
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo LAKIP Kantor Kecamatan 1 Paket Tersusunnya LAKIP yang 1 Paket 517.500 569.250 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Sidoharjo sesuai dengan Capaian SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Kinerja SKPD
Konduktivitas Daerah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo RKA dan DPA SKPD Kantor 1 Paket Tersusunnya RKA dan DPA 1 Paket 11.500.000 12.650.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Kecamatan Sidoharjo SKPD Kantor Kec. Sidoharjo SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 122.725.000 134.997.500
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Kecamatan Sidoharjo Honorarium, belanja modal 3 Paket Tertatanya lingkungan Kota 3 Paket 122.725.000 134.997.500 1 KECAMATAN
kecamatan prasarana infrastruktur yang memadai konstruksi pembangunan Kecamatan Sidoharjo SIDOHARJO
dalam menunjang pertumbuhan drainase, pagar dan
perekonomian daerah gapura masuk kantor
Kecamatan Sidoharjo
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
182

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 355.752.500 391.327.750
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi 12 Bulan Koordinasi kegiatan 12 Bulan 14.950.000 16.445.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Kecamatan Sidoharjo Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan Kec. Sidoharjo SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Kec. Sidoharjo lebih baik
Konduktivitas Daerah
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Desa/Kelurahan se- Pembinaan ke 1 Paket Administrasi di tingkat 1 Paket 5.750.000 6.325.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Kecamatan Sidoharjo Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan lebih baik SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Uang lembur PNS dan ATK 1 Paket Tersusunnya Profil 1 Paket 862.500 948.750 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Kecamatan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Kecamatan Sidoharjo Pembinaan ke 1 Paket Prioritas kebutuhan 1 Keg 4.600.000 5.060.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan prasarana infrastruktur yang memadai Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan dapat SIDOHARJO
dalam menunjang pertumbuhan terakomodir
perekonomian daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 5. Pengembangan perwujudan sarana dan - Kecamatan Sidoharjo Rencana Pembangunan 1 Paket RPTK dapat tersusun dengan 1 Paket 4.600.000 5.060.000 1 KECAMATAN
Kecamatan prasarana infrastruktur yang memadai Tahunan Kecamatan baik SIDOHARJO
dalam menunjang pertumbuhan (RPTK)
perekonomian daerah
01 20 29 022 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Kayuloko Pembayaran Honorarium, 12 Bulan Tersedianya Dana 12 Bulan 102.120.000 112.332.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Kayuloka Penyelenggaraan Tata Kelola Kecamatan Sidoharjo pembelian ATK dan Operasional bagi Kelurahan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan penggandaan, pembayaran Kayuloko
Konduktivitas Daerah makan minum Rapat dan
Perjalanan Dinas
01 20 29 023 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Pemerintah Pembayaran Honorarium, 12 Bulan Tersedianya Dana 12 Bulan 108.330.000 119.163.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Sidoharjo Penyelenggaraan Tata Kelola Kelurahan Sidoharjo pembelian ATK dan Operasional bagi Kelurahan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan penggandaan, pembayaran Sidoharjo
Konduktivitas Daerah makan minum Rapat dan
Perjalanan Dinas
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo ATK, penggandaan dan 1 Paket Terfasilitasinya kegiatan2 1 Paket 5.750.000 6.325.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan Penyelenggaraan Tata Kelola makanan minuman pelestarian nilai - nilai SIDOHARJO
RI Pemerintahan dan Penciptaan Kemerdekaan RI
Konduktivitas Daerah
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo ATK, BBM, penggandaan 1 Paket Terfasilitasinya kegiatan2 1 Paket 4.025.000 4.427.500 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Penyelenggaraan Tata Kelola dan makanan minuman pelestarian nilai2 SIDOHARJO
Raden Mas Said Pemerintahan dan Penciptaan perjuangan RM Said
Konduktivitas Daerah
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Alat tulis kantor 1 Paket Tersusunnya Profil 1 Paket 517.500 569.250 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Desa/Kelurahan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium, ATK, 1 Paket Terfasilitasinya MTQ, FASI, 1 Paket 5.750.000 6.325.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola penggandaan dan dan kegiatan keagamaan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan makanan minuman lainnya
Konduktivitas Daerah
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo ATK, penggandaan dan 1 Paket Terfasilitasinya pembinaan 1 Paket 1.322.500 1.454.750 1 KECAMATAN
Ketertiban Umum Penyelenggaraan Tata Kelola makanan minuman Rapat keamanan dan ketertiban SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan umum
Konduktivitas Daerah
183

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Bantuan pada masyarakat 1 Paket Meringankan beban 1 Paket 1.150.000 1.265.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola yang terkena bencana masyarakat yang SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan membutuhkan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Bantuan operasional untuk 1 Paket Meningkatnya kinerja 1 Paket 2.300.000 2.530.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola TP.PKK Kecamatan TP.PKK Kecamatan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Sidoharjo
Konduktivitas Daerah
01 20 29 072 Evaluasi Penyelenggaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Tertib Administrasi 1 Paket Administrasi di tingkat Desa 1 Paket 1.380.000 1.518.000 1 KECAMATAN
Pendayagunaan Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola / Kelurahan lebih baik SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo UPS, Printer, 1 Paket Terfasilitasinya kegiatan 1 Paket 34.500.000 37.950.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Komputer/PC, Almari, PATEN SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Revitalisasi Instalasi
Konduktivitas Daerah listrik, Rehab kamar
mandi, Pintu ruang tunggu
Paten, Kursi tunggu, Alat
tulis utk Paten.
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium, ATK, 1 Paket Terfasilitasinya intensifikasi 1 Paket 2.070.000 2.277.000 1 KECAMATAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola penggandaan dan pendapatan di Kecamatan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan makanan minuman Sidoharjo
Konduktivitas Daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Kursi tamu, kursi tunggu 1 Paket Lebih intensifnya 1 Keg 6.095.000 6.704.500 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola pendekatan kpd masyarakat SIDOHARJO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Pemerintahan dan Penciptaan agar PAD meningkat
Kecamatan Konduktivitas Daerah
01 20 29 161 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Kursi kerja, meja/kursi 1 Paket Lebih intensifnya 1 Paket 6.670.000 7.337.000 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola tamu pendekatan kpd masyarakat SIDOHARJO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Pemerintahan dan Penciptaan agar PAD meningkat
Kelurahan Sidoharjo Konduktivitas Daerah
01 20 29 162 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Kursi kerja, meja/kursi 1 Paket Lebih intensifnya 1 Paket 5.635.000 6.198.500 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola tamu pendekatan kpd masyarakat SIDOHARJO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Pemerintahan dan Penciptaan agar PAD meningkat
Kelurahan Kayuloko Konduktivitas Daerah
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium, ATK, 1 Paket Tercukupinya seragam batik 1 Paket 27.255.000 29.980.500 1 KECAMATAN
Untuk Perangkat RT/RW Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Perjalanan Dinas, Seragam Ketua RT/RW se Kec. SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan Batik Ketua RT/RW Sidoharjo
Konduktivitas Daerah
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Sidoharjo Honorarium, ATK, 1 Paket Terbentuknya Forum 1 Paket 10.120.000 11.132.000 3 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Penggandaan, Makanan Komunikasi Pimpinan SIDOHARJO
Pemerintahan dan Penciptaan dan minuman rapat Kecamatan
Konduktivitas Daerah
TOTAL 913.304.000 1.013.334.400
184

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN JATISRONO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 146.436.000 158.700.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Biaya Parangko,Meterai dan 1 Tahun Terlaksananya Kelancaran 1 Tahun 1.600.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Pos Pengiriman Suarat JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi 1 Tahun Tercukupi fasilitas spedy 1 Tahun 16.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono ,sumber daya air dan listrik telepon ,air dan listrik JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 10.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pengadaan keperluan rutin 1 Tahun Tercukupi pengadaan barang 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono dan pengadaan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Penyediaan bahan dan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono kelengkapan listrik JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Penyediaan bahan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono perlengkapan kantor JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya penyediaan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono penyediaan peralatan rumah JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Bahan bacaan 1 Tahun Meningkatnya kinerja kantor 1 Tahun 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono dan peraturan uu JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya penyediaan 1 Tahun Tercukupinya kebutuhan 1 Tahun 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono makan minum dan rapat kumsumsi rapat JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksanannya Rapat 1 Tahun Meningkatnya rapat dan 1 Tahun 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono koordinasi dan kunsultasi koordinasi ,kunsultasi dalam JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah dalam Daerah daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Tenaga kerja 1 Tahun Tercukupinya tenaga kerja 1 Tahun 80.136.000 80.200.000 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Non Pegawai non Pegawai JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 87.450.000 103.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pengadaan 1 Tahun meningkatnya kinerja 1 Tahun 4.450.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono perlengkapan Gedung kantor aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Peralatan 1 Tahun Meningkatnya Kinerja 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Gedung Kantor aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pengadaan 1 Tahun Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Mebeleur tugas dan pelayanan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah masyarakat
185

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pemeliharan 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Rumah Dinas terawatnya rumah dinas JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Gedung Kantor aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kelancaran 1 Tahun Tercapainya kelancaran tugas 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono dalan tugas dan pelayanan masyarakat JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pemeliharaan 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono dan peralatan gedung kantor aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 SKPD 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Mebeleur Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono mebeluer aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Rehab gedung 1 Tahun Meningkatnya kelancaran 1 Tahun 50.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Kantor tugas aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 1.500.000 2.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya kinerja 1 Tahun 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Data Kepegawaian aparatur JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 10.000.000 11.600.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Pelaporan kinerja SKPD Pelaporan Kinerja SKPD JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 600.000 800.000 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono laporan keuangan semesteran laporan keuangan semesteran JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 600.000 800.000 1 KECAMATAN
Akhir Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Laporan Keuangan akhir tahun laporan Keuangan akhir JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 600.000 800.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Renja SKPD Renja SKPD JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Rencana Strategis Rencana Strategis JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusuanan 1 Tahun 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Laporan Keuangan Bulanan laporan Keuangan bulanan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 1.200.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Lakip Lakip JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 120.000.000 140.000.000
PEMANFAATAN RUANG
186

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Pelem Terlaksananya Penataan 1 Paket Tercapainya penataan 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
Lapangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Lingkungan kelurahan Pelem lingkungan kelurahan Pelem JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya Penataan 1 Paket Tercapainya penataan 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Tanjungsari lingkungan Kelurahan lingkungan Kelurahan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Tanjungsari Tanjungsari
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 332.095.000 360.000.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Musrenbang 1 Keg Tercapainya Musyawarah 1 Keg 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Desa/Kelurahan Pembangunan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Desa/Kelurahan
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya 1 Keg Tercapainya Penyelenggaraan 1 Keg 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Penyelenggaraan Lomba Desa Lomba Desa JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya 1 Keg Tercapainya Penyelenggaraan 1 Keg 6.900.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Penyelenggaraan Musrenbang Musrenbang Kecamatan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan
01 20 29 024 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Pelem Terlaksananya bantuan 1 Tahun Meningkatnya Bantuan 1 Tahun 73.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Pelem Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Operasional Kelurahan Pelem Operasional Kelurahan Pelem JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 025 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya Bantuan 1 Tahun Meningkatnya Bantuan 1 Tahun 97.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Tanjungsari Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Tanjungsari Operasional Kelurahan Operasinal Kelurahan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Tanjungsari Tanjungsari
01 20 29 056 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tugas Umum dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Penyelenggaraan Tugas umum Penyelenggaraan Tugas JATISRONO
Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan Umum Kecamatan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi 1 Tahun Meningkatnya Fasilitasi 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Pemerintahan Desa/Keluraham Pemerintah Desa/kelurahan
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pelestarian 1 Keg Meningkatnya Pelestarian 1 Keg 5.250.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Nilai nilai Kemerdekaan RI Nilai nilai kemerdekaan RI JATISRONO
RI dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kecamatan Terlaksananya pelestarian 1 Keg Meningkatnya pelestarian 1 Keg 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Nilai nilai perjuangan Raden Nilai nilai perjuangan raden JATISRONO
Raden Mas Said dan Penciptaan Konduktivitas Daerah mas Said Mas Said
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Profil Desa /kelurahan profil Desa/Kelurahan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Intensifikasi 1 Tahun Meningkatnya Intensifikasi 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
ke Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Penarikan PBB Desa/Kelurahan Penarikan PBB JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Desa/Kelurahan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun Meningkatnya Pembinaan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Keamanan ,ketertiban Umum Keamanan ,Ketertiban Umum JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
187

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi 1 Tahun Meningkatnya Fasilitasi 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Mitigasi Bencana alam Mitigasi Bencana alam JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya 1 Keg Meningkatnya 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Gotong Royong Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono Penyelenggaraan Bulan Bhakti Penyelenggaraan Bulan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Gotong Royong Bahakti Gotong Royong
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun Meningkatnya Pembinaan 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono TP.PKK Kecamatan Tp.PKK Kecamatan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya MTQ Tingkat 1 Keg Meningkatnya MTQ Tingkat 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Kecamatan Kecamatan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 1 Keg Meningkatnya Pembinaan 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Karang taruna Karang Taruna JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Evaluasi 1 Keg Meningkatnya Evaluasi 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Koperasi RT Koperasi RT JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 090 Fasilitasi Penyusunan dan Monitoring 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan 1 Tahun 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
APBDes Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono dan Monitoring APBDes dan Monitoring APBdes JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi 1 Tahun Meningkatnya Fasilitasi 1 Tahun 33.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono PATEN PATEN JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Bagi hasil 1 Tahun Meningkatnya Bagi hasil 1 Tahun 8.800.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono lelang tanah Eks Bondo Desa lelang Tanah Bondo Desa JATISRONO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah /Kecamatan /Kecamatan
Kecamatan
Kelurahan Terlaksananya Bagi hasil 1 Tahun Terlaksananya Bagi hasil 1 Tahun 3.800.000 4.000.000 1
Tanjungsari lelang tanah eks Bondo Desa lelang tanah eks Bondo Desa
Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari
Kelurahan Pelem Terlaksananya Bagi hasil 1 Tahun Terlaksananya Bagi hasil 1 Tahun 14.000.000 15.000.000 1
lelang tanah Eks bondo desa lelang tanah Eks bondo desa
Kel Pelem Kel Pelem
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya Pengadaan 1 Paket Meningkatnya Pengadaan 1 Paket 19.600.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Untuk Perangkat RT/RW Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan bahan pakaian batik untuk bahan pakaian batik untuk JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah RT/RW Kelurahan RT/RW Kelurahan
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 1 Keg Meningkatnya Pembinaan 1 Keg 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono penyuluhan dan koordinasi di penyuluhan dan koordinasi di JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah bidang Lingkungan Hidup bidang Lingkungan Hidup
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pembinaan dan 1 Keg Meningkatnya pembinaan dan 1 Keg 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono koordinasi bidang koordinasi bidang JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah pembangunan pembangungan
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan dan 1 Keg Meningkatnya pembinaan dan 1 Keg 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Pemberdayaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono koordinasi bidang koordinasi bidang JATISRONO
Masyarakat dan Penciptaan Konduktivitas Daerah perberdayaan masyrarakat pemberdayaan masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan dan 1 Keg meningkatnya pembinaan dan 1 Keg 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono koordinasi bidang koordinasi bidang JATISRONO
Rakyat dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Forum 1 Paket Meningkatnya forum 1 Paket 10.650.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisrono Komunikasi Pinpinan komunikasi pinpinan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan kecamatan
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi 1 Paket Meningkatnya fasilitasi 1 Paket 4.095.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan jatisrono validasi data kemiskinan validasi data kemiskinan JATISRONO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah kecamatan kecamatan
188

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 192 Pembinaan, Penyuluhan, dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan dan 1 Keg Meningkatnya pembinaan dan 1 Keg 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Penerapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Jatisronoi Koordinasi di bidang koordinasi di bidang JATISRONO
Perundang-undangan dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Penegakan Peraturan UU penegakan peraturan uu
TOTAL 697.481.000 775.800.000
189

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN JATIPURNO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 183.300.000 192.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Tersediannya meterai, prangko,dan benda 12 Bulan lancarnya administrasi dan pelayanan 12 Bulan 400.000 500.000 1 KECAMATAN
Jatipurno benda pos masyarakat di kantor Kecamatan JATIPURNO
Jatipurno
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Terbayarnya rekening langganan telepon dan 12 Bulan Memperlancar pelayanan masyarakat di 12 Bulan 11.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik listrik Kantor Kecamatan Jatipurno JATIPURNO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Tersediannya bahan pembersih dan alat 12 Bulan Terlaksananya kebersihan kantor 12 Bulan 7.200.000 7.500.000 1 KECAMATAN
kebersihan kantor JATIPURNO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Terbelinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terlaksananya administrasi perkantoran 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Tersedianya buku kendali,amplop,SSP dll 12 Bulan Meningkatnya administrasi perkantoran 12 Bulan 4.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan dan pelayanan masyarakat JATIPURNO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Tersediannya alat alat listrik dan elektronik 12 Bulan Meningkatnya pelayanan pada 12 Bulan 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor masyarakat JATIPURNO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Terbayarnya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan Terpenuhinya alat kantor dan 12 Bulan 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Kantor kantor perlengkapan kantor JATIPURNO
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan Terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 Bulan 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Terbayarnya makan minum rapat 12 Tersediannya makan minum rapat 12 11.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Terbayarnya perjalanan dinas ke luar daerah 12 Bulan Meningaktnya koordinasi dan rapat rapat 12 Bulan 4.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Luar Daerah JATIPURNO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Meningkat koordinasi 12 Bulan Kelancaran tugas 12 Bulan 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah JATIPURNO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Terbayarnya Tenaga Kerja Non PNS 12 Bulan Meningkatnya keamanan dan pelayanan 12 Bulan 120.000.000 122.000.000 1 KECAMATAN
Pegawai pada masyarakat JATIPURNO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 478.750.000 482.250.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - jatipurno Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Paket Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 Paket 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Meningkatnya sarana kantor 1 Paket Terpenuhinya sarana kantor 1 Paket 7.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kec. Terbelinya mebeleir kantor 1 Paket Terpenuhinya mebeleir kantor 1 Paket 9.000.000 9.500.000 1 KECAMATAN
Jatipurno JATIPURNO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas 1 Paket Meningkatnya kualitas rumah dinas 1 Paket 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
jatipurno JATIPURNO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Terbelinya cat dll 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan gedung 1 Paket 4.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kantor kantor JATIPURNO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Terbayarnya suku cadang kendaraan roda dua 1 Paket Tersediannya suku cadang kendaraan 1 Paket 12.500.000 12.750.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional dan empat roda dua dan empat JATIPURNO
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Terlaksananya service perlengkapan gedung 1 Paket Terbayarnya service perlengkapan 1 Paket 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor gedung kantor JATIPURNO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Terlaksananya srvice peralatan gedung kantor 1 Paket Meningkatnya kualitas peralatan gedung 1 Paket 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor JATIPURNO
190

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Tersedianya dana pemeliharaan mebeluair 1 Paket Meningkatnya kualitas kondisi mebeluair 1 Paket 1.250.000 1.500.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala - - Kec. Tersedianya dana rehab pagar 1 Paket Meningkatnya kualitas pagar 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
halaman/pagar/gapura/taman Jatipurno JATIPURNO
Tersedianya dana pafingisasi halaman gedung 1 Paket Tersedianya dana pafingisasi halaman 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1
bulutangkis gedung bulutangkis
Tersedianya pemeliharaan 1 Paket Tersedianya pemeliharaan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1
halaman/pagar/gapuro/taman halaman/pagar/gapuro/taman
Kec. Terbelinya pintu pagar kantor kecamatan 1 Paket Terbelinya pintu pagar kantor kecamatan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1
Jatipurno
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kec. Tersedianya dana rehab gedung kantor 1 Paket Meningkatnya kualitas dan kondisi 1 Paket 40.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Jatipurno gedung kantor JATIPURNO
Kec. Tersedianya dana rehab sedang/berat gedung 1 Paket Tersedianya dana rehab sedang/berat 1 Paket 75.000.000 80.000.000 1
Jatipurno kantor gedung kantor
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ - - Kec. Tersedia dana pembangunan pagar bulu 1 Paket Terbangunannya pagar bulutangkis 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1 KECAMATAN
taman/pagar/gapura/talud Jatipurno tangkis JATIPURNO
Kec. Tersedianya dana pembangunan trotoar dan 1 Paket Tersedianya dana pembangunan trotoar 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1
Jatipurno pembuangan air hujan , taman lingkungan kec dan pembuangan air hujan , taman
lingkungan kec
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 6.750.000 7.250.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Tersedianya dana penyusunan data pegawai 1 Paket Tersusunnya data pegawai kantor 1 Paket 450.000 450.000 1 KECAMATAN
kantor kecamatan kecamatan JATIPURNO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Tersedianya dana penyusunan bezetting kantor 1 Paket Tersusunnya bezetting kantor kecamatan 1 Paket 300.000 300.000 1 KECAMATAN
kecamatan JATIPURNO
00 00 03 020 Peningkatan SDM - - Tersedianya dana pelaksanaan pembinaan dan 1 Paket Meningkatnya pembinaan dan 1 Paket 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
pengawasan aparatur desa/kel pengawasan aparatur desa/kel JATIPURNO
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 15.000.000 15.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 021 Peningkatan SDM - - Kecamatan Terlaksananya bimbinganteknis/kursus 1 Paket Meningkatnya SDM Tingkat Kecamatan 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Jatupurno singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek JATIPURNO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 3.250.000 3.750.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Tersedianya dana penyusunan laporan capaian 1 Paket Tersusunnya laporan capaian kinerja dan 1 Paket 450.000 500.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD ihktisar realisasi kinerja SKPD JATIPURNO
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 2 Laporan Tersusunnya laporan keuangan 2 Laporan 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Semesteran semesteran semesteran JATIPURNO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Terlasananya penyusunan laporan keungan 1 Paket Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Paket 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Tahun akhir tahun tahun JATIPURNO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Terlaksananya penyusunan rencana kerja 1 Paket Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Paket 400.000 450.000 1 KECAMATAN
SKPD JATIPURNO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Tersedianya dana penyusunan laporan 12 Bulan Tersedianya laporan keuangan bulanan 12 Bulan 750.000 800.000 1 KECAMATAN
keuangan bulanan JATIPURNO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Paket Tersedianya LAKIP 1 Paket 450.000 500.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
01 URUSAN WAJIB
191

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 956.500.000 815.950.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kel. Jatipurno Terlaksananya pembinaan kelurahan 2 Kel terbina kelurahan 2 Kel 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
Terlaksananya pembinaan desa 9 Desa Terlaksananya pembinaan desa 9 Desa 7.000.000 7.250.000 1
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Terlaksananya penyusunan profil kecamatan 1 Keg Tersedianya profil kecamatan 1 Keg 1.300.000 1.500.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Terfasilitasinya musrenbang desa/kel 2 Kel Tersedianya hasil musrenbang kelurahan 2 Kel 3.500.000 3.750.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
Terlaksananya musrenbang desa 9 Desa Terlaksananya musrenbang desa 9 Desa 5.500.000 6.500.000 1
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Terselenggaranya lomba desa 11 Desa terpilihnya kejuaraan desa 1,2 dan 3 11 Desa 6.000.000 6.750.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Terlaksananya musrenbang kecamatan 1 Keg Tersedianya hasil musrenbang 1 Keg 7.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
kecamatan JATIPURNO
01 20 29 026 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kel. jatipurno Tersedianya dana penyelenggaraan 1 Tahun Terselenggaranya pemerintahan kel. 1 Tahun 417.175.000 299.400.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Jatipurno pemerintahan kel. jatipurno jatipurno JATIPURNO
01 20 29 027 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kel. Tersedianya dana penyelenggaraan 1 Tahun Terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun 375.000.000 300.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Balepanjang Balepanjang pemerintahan Kel. Balepanjang pemerintahan Kel. Balepanjang JATIPURNO
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kec. Tersedianya dana fasilitasi evaluasi 11 Desa Terfasilitasinya evaluasi 11 Desa 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Jatipurno penyelenggaraan pemerintah desa/kel penyelenggaraan pemerintah desa/kel JATIPURNO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kec. Tersedianya dana fasilitasinya pemberdayaan 1 Keg Terfasilitasinya pemberdayaan dan 1 Keg 7.500.000 8.150.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Jatipurno dan pelestarian Nilai Perjuangan RI pelestarian Nilai Perjuangan RI JATIPURNO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Tersedianya dana fasilitasi pemberdayaan dan 1 Keg Terfasilitasinya pemberdayaan dan 1 Keg 5.500.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said pelestarian nilai perjuangan Rm. Said pelestarian nilai perjuangan RM. Said JATIPURNO
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Terfasilitasinya penyusunan APBDes 1 Keg Meningkatnya perencanaan 1 Keg 3.500.000 3.750.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil - - Terfasilitasinya penyusunan profil desa/kel 1 Keg Meningkatnya profil desa/kel 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan JATIPURNO
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Tersedianya dana kegiatan keagamaan 1 Keg Terfasilitasinya kegiatan keagamaan 1 Keg 4.000.000 4.250.000 1 KECAMATAN
JATIPURNO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Terfasilitasinya intensifikasi penarikan PBB 1 Keg Meningkatnya ketepatan wajib pajak 1 Keg 3.500.000 3.750.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan dalam membayar pajak JATIPURNO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kec. Terlaksananya pembinaan keamanan dan 11 Desa Terciptanya situasi yang kondusif di 11 Desa 6.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Umum Jatipurno ketertiban umum masyarakat JATIPURNO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Tersedianya dana 1 Keg Terfasilitasinya penanganan bencana 1 Keg 3.750.000 4.000.000 1 KECAMATAN
alam JATIPURNO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Terlaksananya pembinaan TP.PKK Kecamatan 11 Desa Meningkatnya kualitas program-program 11 Desa 5.500.000 5.750.000 1 KECAMATAN
PKK JATIPURNO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Tersedianya dana kegiatan MTQ Tingkat 1 Paket Terpilihnya kejuaraan MTQ Tk. 1 Paket 2.250.000 3.400.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan JATIPURNO
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat - - Terfasilitasinya peserta MTQ Tk. Kabupaten 1 Keg Terkirimnya peserta MTQ Tk. Kabupaten 1 Keg 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Kabupaten JATIPURNO
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Terfasilitasinya FASI Tingkat Kecamatan 1 Keg Meningkatnya kualitas FASI Tingkat 2.000.000 2.300.000 1 KECAMATAN
Kecamatan JATIPURNO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kel. Jatipurno Tersedianya dana revitalisasi sarpras desa/kel 2 Kel Meningkatnya kualitas sarpras Kantor 2 Kel 50.000.000 90.000.000 1 KECAMATAN
dan Kel. Kelurahan JATIPURNO
Balepanjang
192

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun jawab
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Diterimanya hasil lelang eks bondo desa 1 Paket Meningkatnya sarpras kecamatan 1 Paket 4.200.000 4.350.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang JATIPURNO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 167 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Tersedianya sarpras Kelurahan Balepanjang 2 Paket Meningkatnya sarpras Kelurahan 2 Paket 3.850.000 4.100.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Balepanjang Balepanjang JATIPURNO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Balepanjang
01 20 29 168 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Tersedianya sarpras kelurahan jatipurno 2 Paket Terpenuhinya sarpras kelurahan 2 Paket 4.175.000 4.250.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang jatipurno JATIPURNO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Jatipurno
01 20 29 178 Sosialisasi Pelayanan Kecamatan - - Terlaksananya sosialisasi pelayanan 11 Desa Meningkatnya kesadaran masyarakat 11 Desa 3.550.000 3.750.000 1 KECAMATAN
masyarakat dalam perijinan dan non perijinan JATIPURNO
01 20 29 181 Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan - - Terfasilitasinya kegiatan safari romadhon 11 Desa Meningkatnya kelancaran kegiatan 11 Desa 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
romadhon JATIPURNO
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Terfasilitasinya forum komunikasi pimpinan 1 Keg Meningkatnya koordinasi antar pimpinan 1 Keg 8.750.000 9.000.000 1 KECAMATAN
kecamatan JATIPURNO
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan - - Tersedianya dana falidasi data kemiskinan 11 Desa Tersedianya data kemiskinan kecamatan 11 Desa 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan kecamatan yang akurat JATIPURNO
01 20 29 190 Fasilitasi Tarwih Keliling Kecamatan - - Terfasilitasinya Tarwih Keliling Kecamatan 11 Desa Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 11 Desa 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Tarwih keliling JATIPURNO
TOTAL 1.643.550.000 1.516.200.000
193

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN JATIROTO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 176.075.000 178.100.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Kecamatan Terbelinya Perangko, Materei, dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan surat 12 Bulan 800.000 850.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto benda pos lainnya menyurat
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kantor Kecamatan Kelancaran tugas administrasi 12 Bulan Terbayarnya rekening telp, air dan 12 Bulan 9.300.000 9.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
dan Listrik Jatiroto kantor listrik
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Kecamatan Pembelian alat dan bahan 12 Terbelinya alat dan bahan 12 Bulan 3.100.000 3.250.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto pembersih kantor pembersih kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Kecamatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan terbelinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 16.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kantor Kecamatan Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan Terpenuhinya Barang Cetakan dan 12 Bulan 15.000.000 15.250.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Pengandaan Pengandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kantor Kecamatan Tersedianya Alat Listrik dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat 12 Bulan 1.125.000 1.250.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jatiroto Elektonika listrik dan elektronika
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kantor Kecamatan Terbelinya peralatan dapur/rumah 1 Paket Terpenuhinya peralatan dapur 1 Paket 3.250.000 3.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto tangga
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kantor Kecamatan Tersedianya makan dan minum 12 Bulan Terpenuhinya makan dan minum 12 Bulan 12.500.000 13.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto rapat rapat
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kabupaten Wonogiri Terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan Terpenuhinya perjalanan dinas 12 Bulan 10.500.000 11.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Daerah dalam daerah dalam daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kantor Kecamatan Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Non 12 Bulan Terpenuhinya biaya jasa tenaga 12 Bulan 100.500.000 100.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Pegawai kerja non pegawai
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI - - Kantor Kecamatan Terkelolanya SJDI Meningkatnya pelayanan 1 Paket 4.000.000 4.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto administrasi kantor
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 125.000.000 127.750.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kantor Kecamatan Terlaksananya pembelian gedung 1 Paket Terbayarnya pembelian gedung 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto kantor kantor
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kantor Kecamatan terbayaranya pengadaan kendaraan 1 Unit Peningkatan sarpras kantor yang 1 Unit 25.000.000 25.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto dinas operasional memadai
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kantor Kecamatan Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket 17.500.000 18.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kantor Kecamatan Terbelinya pengadaan mebelair 10 Unit Tersedianya sarana prasarana yang 10 Unit 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto memadai
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kantor Kecamatan Terlaksananya pemeliharaan rutin / 1 Paket Terbayarnya biaya pemeliharaan 1 Paket 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto berkala rumah dinas rutin rumah dinas
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kantor Kecamatan Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Tersedianya sarana kereja yang 1 Paket 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto memadai
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kantor Kecamatan Terawatnya kendaraan operasinal 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 8.500.000 9.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Dinas/Operasional Jatiroto kendaraan dinas
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kantor Kecamatan Terawatnya perlengkapan gedung 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 1.750.000 2.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Gedung Kantor Jatiroto kantor peralatan gedung kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kantor Kecamatan Terawatnya peralatan gedung 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan 12 Bulan 1.750.000 2.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Kantor Jatiroto kantor peralatan gedung kantor
194

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kantor Kecamatan Terawatnya mebelair kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin 12 Bulan 1.000.000 1.250.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto mebelair
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.900.000 2.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kantor Kecamatan Terlaksananya pelaporan data 12 Bulan Terkirimnya pelaporan data 12 Bulan 600.000 650.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto kepegawaian kepegawaian
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kantor Kecamatan Terlaksananya pelaporan 12 Bulan Terkirimnya pelaporan penyusunan 12 Bulan 300.000 350.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto penyusunan bezeting pegawai bezeting pegawai
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai - - Kantor Kecamatan Terkelolanya file kepegawaian 12 Bulan Tersusunnya file kepegawaian 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 10.050.000 5.350.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Tahun Terkirimnya Penyusunan Laporan 1 Tahun 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jatiroto Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Tahun Terkirimnya data Penyusunan 1 Tahun 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Tahun Terkirimnya data Pelaporan 1 Tahun 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kantor Kecamatan Terlaksananya penyusunan rencana 1 Tahun Terkirimnya data rencana kerja 1 Tahun 800.000 850.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto kerja SKPD SKPD
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Pelaporan dan 1 Tahun Terkirimnya data Pelaporan dan 1 Tahun 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Jatiroto Terlaksananya penyusunan draft 1 Tahun Terkirimnya penyusunan draft 1 Tahun 5.000.000 0 1 KECAMATAN JATIROTO
RENSTRA RENSTRA
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Laporan 12 Bulan Terkirimnya Penyusunan Laporan 12 Bulan 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Keuangan Bulanan Keuangan Bulanan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kantor Kecamatan terlaksananya Penyusunan Lakip 1 Tahun Terkirimnya penyusunan LAKIP 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 5.000.000 5.000.000
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 045 Operasional Penunjang Program - - 15 Desa / Kel se Kec. Terlaksananya pelaksanaan 15 Desa Terlaksananya pelaksanaan 15 Desa 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jatiroto pembangunan Infrastruktur pembangunan Infrastruktur
Perdesaan Perdesaan
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 60.000.000 60.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Jatiroto Tersedianya dana belanja modal 1 Paket Terwujudnya ketentraman dan 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
ketertiban kantor
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 486.430.000 598.600.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
195

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - 15 Desa / Kel Meningkatnya administrasi 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
pemerintahan, pembangunan, masyarakat
keuangan dan dokumentasi
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - 15 Desa / Kel Meningkatnya sistem perencanaan 1 Tahun Tersusunnya dokumen 1 Tahun 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
pembangunan perencanaan
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - 15 Desa / Kel Meningkatnya kapasitas 1 Tahun 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
pemerintahan desa / kel
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya sistem perencanaan 1 Tahun Tersusunnya RKPD 1 Tahun 6.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto pembangunan
01 20 29 028 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kelurahan terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 100.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Sanggrong Sanggrong Pemerintahan Kelurahan Sanggong
01 20 29 029 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kelurahan Jatiroto Terselenggaranya Penyelenggaraan 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 150.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Pemerintahan Kelurahan Jatiroto masyarakat
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kantor Kecamatan Peningkatan tertib administrasi 1 Tahun Meningkatnya pelayanan 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Jatiroto penyelenggaraan pemerintahan masyarakat
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kecamatan Jatiroto Peningkatan kesadaran nilai - nilai 1 Tahun Terlaksananya peringatan HUT RI 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
nilai Kemerdekaan RI berbangsa dan bernegara
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kantor Kecamatan terlaksananya pelestarian nilai-nilai 1 Tahun Terselenggaranya pelestarian nilai- 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Nilai Perjuangan Raden Mas Said Jatiroto RM. Said nilai RM. Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - 13 Desa Penyusunan APBDesa 13 Desa Tersusunnya APBDesa 13 Desa 3.000.000 4.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - - Kantor Kecamatan Terlaksananya penyusunan profil 1 Tahun Tersusunnya profil desa/kel 1 Tahun 650.000 700.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto desa / kel
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya pemahaman nilai-- 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto nilai keagamaan keagamaan
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - 15 Desa / kel Peningkatan kesadaran pembayaran 1 Tahun Terbayarnya PBB 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Kelurahan PBB
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kantor Kecamatan Peningkatan ketentraman dan 1 Tahun Peningkatan kesadaran hukum 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto ketertiban umum masyarakat
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kantor Kecamatan Terkoordinasinya penangganan 1 Tahun terselenggaranya fasilitasi 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto bencana alam penanggulangan bencana alam
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kantor Kecamatan Peningkatan pemberdayaan terlaksananya kegiatan TP.PKK 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya nilai-nilai keagamaan 1 Tahun terselenggaranya seleksi MTQ 1 Tahun 7.500.000 8.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto Tingkat Kecamatan
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kantor Kecamatan Meningkatnya pemberdayaan 1 Tahun terselenggaranya pembinaan 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat karang taruna
01 20 29 091 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya administrasi 1 Tahun Tersusunnya profil kelurahan 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Sanggrong Jatiroto pemerintahan sanggrong
01 20 29 092 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan Jatiroto - - Kelurahan Jatiroto Tersedianya data administrasi 1 Tahun Tersusunya data profil kelurahan 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
pemerintahan
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat - - Kantor Kecamatan Meningkatnta pemahaman nilai-nilai 1 Tahun Terkirimnya peserta MTQ tingkat 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Kabupaten Jatiroto keagamaan Kabupaten
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Kantor Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Lomba 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Lomba 1 Paket 7.500.000 8.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto FASI Tingkat Kecamatan FASI Tingkat Kecamatan
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kelurahan Jatiroto Meningkatnya pelayanan 2 Paket Tersedianya sarpras kantor yang 2 Paket 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
dan Kelurahan masyarakat memadai
Sanggrong
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah - - Kantor Kecamatan Meningkatnya pemahaman 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto kesadaran membayar fasilitasi intensifikasi pendapatan
pajak/restribusi daerah
196

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kantor Kecamatan Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya sarpras kantor yang 1 Tahun 3.080.000 3.150.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Jatiroto masyarakat memadai
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 134 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kantor Kelurahan Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan 1 Tahun 3.200.000 3.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Jatiroto masyarakat kantor
Bondo Desa) Kelurahan Jatiroto
01 20 29 135 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kelurahan Meningkatnya pelayanan 1 Paket Meningkatnya sarpras kantor yang 1 Paket 3.000.000 3.250.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Sanggrong masyarakat memadai
Bondo Desa) Kelurahan Sanggrong
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kantor Kelurahan Meningkatnya pelayanan 1 Paket Terbayarnya dana pengadaan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Perangkat RT/RW Kelurahan Jatiroto dan masyarakat pakaian batik
Kelurahan sanggrong
01 20 29 178 Sosialisasi Pelayanan Kecamatan - - Kantor kecamatan Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat masyarakat
01 20 29 179 Penyusunan SOP Perijinan dan Non Perijinan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya pelayanan 1 Tahun Tersusunya SOP Perijinan dan Non 1 Tahun 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat Perijinan
01 20 29 181 Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan - - 15 Desa / Kel Meningkatnya pemahaman nilai- 1 Tahun Terlaksananya safari ramadhan 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 3 KECAMATAN JATIROTO
nilai keagamaan
01 20 29 182 Fasilitasi Pembinaan Posdaya - - kantor kecamatan Meningkatnya pemberdayaan 1 Tahun terlaksananya pembinaan posdaya 1 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto masyarakat
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya kordinasi antar 1 Tahun Terlaksananya kegiatan forum 1 Tahun 6.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto pimpinan kecamatan komunikasi pi9mpinan kecamatan
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan - - Kantor Kecamatan Meningkatnya akurasi data 1 Tahun tersusunya data validasi 1 Tahun 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN JATIROTO
Jatiroto administrasi kemiskinan
01 20 29 190 Fasilitasi Tarwih Keliling Kecamatan - - 15 Desa / kel Peningkatan nilai-nilai keagamaan 1 Tahun Terselenggaranya tarweh keliling 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 3 KECAMATAN JATIROTO
kecamatan
TOTAL 864.455.000 976.800.000
197

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN GIRIMARTO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 229.900.000 232.900.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan - Kecamatan Tersedianya materai untuk 100 % Tersedianya materai untuk 100 % 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, Girimarto kepentingan administrasi kantor kepentingan administrasi kantor GIRIMARTO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Terbayarnya jasa rekening 12 Bulan Terbayarnya jasa rekening 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Girimarto telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik GIRIMARTO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Terbayarnya Honor Petugas 12 Bulan Terbayarnya Honor Petugas 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Kebersihan dan terbelinya Kebersihan dan terbelinya GIRIMARTO
peralatan kebersihan peralatan kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Terbelinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terbelinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto GIRIMARTO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Terbelinya barang cetakan dan 12 Bulan Terbelinya barang cetakan dan 12 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Girimarto terbayarnya fotocopy terbayarnya fotocopy GIRIMARTO
Kecamatan Terbelinya peralatan instalasi 1 Paket Terbelinya peralatan instalasi 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1
Girimarto listrik & elektronik listrik & elektronik
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Terbelinya peralatan dan 1 Paket Terbelinya peralatan dan 1 Paket 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Girimarto perlengkapan kantor perlengkapan kantor GIRIMARTO
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kecamatan Terbelinya Majalah/Koran selama 12 Bulan Terbelinya Majalah/Koran selama 12 Bulan 900.000 900.000 1 KECAMATAN
Perundang-undangan Girimarto 1 tahun 1 tahun GIRIMARTO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Terbelinya Makanan dan 12 Bulan Terbelinya Makanan dan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Minuman untuk Rapat Minuman untuk Rapat GIRIMARTO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kecamatan Terbayarnya perjalanan dinas 12 Bulan Terbayarnya perjalanan dinas 12 Bulan 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Girimarto selama 1 tahun selama 1 tahun GIRIMARTO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Terbayarnya Honor Tenaga 12 Bulan Terbayarnya Honor Tenaga 12 Bulan 158.000.000 158.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Honda dan Kontrak Honda dan Kontrak GIRIMARTO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 84.500.000 30.500.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kecamatan Tersedianya Kendaraan 1 Unit Tersedianya Kendaraan 1 Unit 25.000.000 0 1 KECAMATAN
Girimarto Operasional Dinas yang Memadai Operasional Dinas yang Memadai GIRIMARTO
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kecamatan Terbelinya Televisi LCD 2 Unit Terbelinya Televisi LCD 2 Unit 8.000.000 0 1 KECAMATAN
Girimarto GIRIMARTO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Terbelinya Komputer/PC 2 Unit Terbelinya Komputer/PC 2 Unit 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Girimarto GIRIMARTO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Terbelinya Meja Kerja 5 Buah Terbelinya Meja Kerja 5 Buah 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Girimarto GIRIMARTO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Terbayarnya perawatan rumah 1 Paket Terbayarnya perawatan rumah 1 Paket 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto dinas dinas GIRIMARTO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Terbayarnya perawatan Gedung 1 Paket Terbayarnya perawatan Gedung 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Kantor Kantor GIRIMARTO
198

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Terbayarnya perawatan 6 Unit Terbayarnya perawatan 6 Unit 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Girimarto Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas GIRIMARTO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kecamatan Terbayarnya perawatan 1 Paket Terbayarnya perawatan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Girimarto Peralatan Kantor Peralatan Kantor GIRIMARTO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Terbayarnya perawatan 1 Paket Terbayarnya perawatan 12 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Girimarto Meubelair Meubelair GIRIMARTO
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.100.000 1.500.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Terbayarnya bahan dan alat 12 Bulan Terbayarnya bahan dan alat 12 Bulan 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Girimarto untuk penyusunan data untuk penyusunan data GIRIMARTO
kepegawaian kepegawaian
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Terbayarnya bahan dan alat 4 Kali Terbayarnya bahan dan alat 4 Kali 500.000 750.000 1 KECAMATAN
Girimarto untuk penyusunan bezetting untuk penyusunan bezetting GIRIMARTO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 4.300.000 5.050.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Terbayarnya bahan untuk 2 Kali Terbayarnya bahan untuk 2 Kali 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto penyusunan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan GIRIMARTO
semesteran semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kecamatan Terbayarnya bahan untuk 1 Kali Terbayarnya bahan untuk 1 Kali 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Tahun Girimarto penyusunan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan GIRIMARTO
akhir tahun akhir tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Terbayarnya bahanuntuk 1 Dokumen Terbayarnya bahanuntuk 1 Dokumen 500.000 600.000 1 KECAMATAN
Girimarto penyusunan Renja SKPD penyusunan Renja SKPD GIRIMARTO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Terbayarnya bahan untuk 12 Bulan Terbayarnya bahan untuk 12 Bulan 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Girimarto penyusunan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan GIRIMARTO
bulanan bulanan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Terbayarnya bahan untuk 1 Dokumen Terbayarnya bahan untuk 1 Dokumen 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Girimarto penyusunan LAKIP penyusunan LAKIP GIRIMARTO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 100.000.000 100.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya belanja modal 1 Paket Terbayarnya belanja modal 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto penataan lingkungan penataan lingkungan GIRIMARTO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 457.200.000 613.500.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan pembinaan 14 Desa Terbayarnya kegiatan pembinaan 14 Desa 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto desa/kel desa/kel GIRIMARTO
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan 1 Dokumen Terbayarnya kegiatan 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Penyusunan Profil Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan GIRIMARTO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan Fasilitasi 14 Desa Terbayarnya kegiatan Fasilitasi 14 Desa 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan GIRIMARTO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Terlaksananya kegiatan Lomba 14 Desa Terlaksananya kegiatan Lomba 14 Desa 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan GIRIMARTO
199

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Keg Terlaksananya kegiatan 1 Keg 6.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Girimarto Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan GIRIMARTO
01 20 29 030 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan 100.000.000 115.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Gemawang Gemawang, Kelurahan Gemawang Kelurahan Gemawang GIRIMARTO
Kecamatan
Girimarto
01 20 29 031 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan 100.000.000 115.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Sidokarto Sidokarto, Kelurahan Sidokarto Kelurahan Sidokarto GIRIMARTO
Kecamatan
Girimarto
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan penertiban 1 Paket Terbayarnya kegiatan penertiban 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Girimarto perijinan perijinan GIRIMARTO
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan evaluasi 14 Desa Terbayarnya kegiatan evaluasi 14 Desa 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Girimarto pemerintahan desa/kelurahan pemerintahan desa/kelurahan GIRIMARTO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan peringatan 1 Keg Terbayarnya kegiatan peringatan 1 Keg 7.500.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Girimarto HUT RI HUT RI GIRIMARTO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan peringatan 1 Keg Terbayarnya kegiatan peringatan 1 Keg 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Girimarto Hari Jadi Kab. Wonogiri Hari Jadi Kab. Wonogiri GIRIMARTO
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Tercapainya penyusunan APBDes 12 Desa Tercapainya penyusunan APBDes 12 Desa 2.000.000 2.000.000 3 KECAMATAN
Girimarto yang tepat waktu dan berkualitas yang tepat waktu dan berkualitas GIRIMARTO
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Terbayarnya pelaksanaan 1 Paket Terbayarnya pelaksanaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto kegiatan peringatan keagamaan kegiatan peringatan keagamaan GIRIMARTO
dan event-event lomba dan event-event lomba
keagamaan keagamaan
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kecamatan Tercapainya pembayaran PBB 14 Desa Tercapainya pembayaran PBB 14 Desa 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Girimarto dari warga masyarakat yang dari warga masyarakat yang GIRIMARTO
tepat waktu tepat waktu
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan pembinaan 1 Paket Terbayarnya kegiatan pembinaan 1 Paket 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Umum Girimarto tramtibum tramtibum GIRIMARTO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan mitigasi 1 Keg Terbayarnya kegiatan mitigasi 1 Keg 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto bencana alam bencana alam GIRIMARTO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan pembinaan 1 Paket Terbayarnya kegiatan pembinaan 1 Paket 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Girimarto TP-PKK Kecamatan TP-PKK Kecamatan GIRIMARTO
01 20 29 090 Fasilitasi Penyusunan dan Monitoring - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan monitoring 12 Desa Terbayarnya kegiatan monitoring 12 Desa 1.200.000 1.500.000 3 KECAMATAN
APBDes Girimarto penyusunan APBDes penyusunan APBDes GIRIMARTO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Terbayarnya operasional 12 Bulan Terbayarnya operasional 12 Bulan 40.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto kegiatan PATEN kegiatan PATEN GIRIMARTO
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan - - Kecamatan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan Terbayarnya biaya operasional 12 Bulan 6.000.000 7.500.000 3 KECAMATAN
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kecamatan Girimarto PKK Kecamatan PKK Kecamatan GIRIMARTO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 2 Kel Terlaksananya kegiatan 2 Kel 100.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto revitalisasi sarpras kantor revitalisasi sarpras kantor GIRIMARTO
kelurahan kelurahan
01 20 29 126 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan - - Kecamatan Terbayarnya biaya pelaksanaan 14 Desa Terbayarnya biaya pelaksanaan 14 Desa 1.500.000 2.000.000 3 KECAMATAN
pemerintah Desa/Kelurahan Girimarto evaluasi pemerintahan desa evaluasi pemerintahan desa GIRIMARTO
kelurahan kelurahan
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Girimarto pembangunan sarana fisik kantor pembangunan sarana fisik kantor GIRIMARTO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan kecamatan kecamatan
01 20 29 148 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Sidokarto, pembangunan sarana fisik kantor pembangunan sarana fisik kantor GIRIMARTO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Kecamatan Kelurahan Kelurahan
Sidokarto Girimarto
200

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 150 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket Terbayarnya pengadaan/ 1 Paket 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Gemawang, pembangunan sarana fisik kantor pembangunan sarana fisik kantor GIRIMARTO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Kecamatan Kelurahan Kelurahan
Gemawang Girimarto
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya kegiatan forum 12 Bulan Terbayarnya kegiatan forum 12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto komunikasi pimpinan kecamatan komunikasi pimpinan kecamatan GIRIMARTO
01 20 29 190 Fasilitasi Tarwih Keliling Kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya biaya pelaksanaan 14 Desa Terbayarnya biaya pelaksanaan 14 Desa 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Girimarto Tarawih Keliling Tarawih Keliling GIRIMARTO
TOTAL 877.000.000 983.450.000
201

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN PURWANTORO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 147.610.000 160.550.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Purwantoro Pembelian Perangko dan 12 Bulan Terbelinya perangko dan 12 Bulan 660.000 750.000 1 KECAMATAN
materei meterai PURWANTORO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Purwantoro Pembayaran Jasa Telepon, air 12 Bulan Kelancaran Pelaksanaan 12 Bulan 22.000.000 24.200.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik dan listrik Tugas Kantor PURWANTORO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Purwantoro Kebersihan dan bahan 12 Bulan Terbelinya jasa kebersihan 12 Bulan 2.100.000 2.300.000 1 KECAMATAN
pembersih kantor kantor PURWANTORO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Purwantoro Pembelian Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terbelinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8.200.000 8.500.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Peningkatan - Kecamatan Purwantoro Terlaksananya cetak dan 12 Bulan Terbayarnya barang-barang 12 Bulan 10.900.000 11.900.000 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, penggandaan cetak dan penggandaan PURWANTORO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan - Kecamatan Purwantoro Terlaksananya kegiatan 12 Bulan Terbelinya komponen 12 Bulan 1.650.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan Publik, perkantoran instalasi listrik PURWANTORO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Purwantoro Ketertiban dan Kelengkapan 12 Bulan Terbelinya Perlengkapan 12 Bulan 3.100.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Kantor Kantor Administrasi Komputer PURWANTORO
Perkantoran
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Purwantoro Terciptanya Koordinasi Yang 12 Bulan Terbayarnya Makanan dan 12 Bulan 13.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Baik Minuman Rapat PURWANTORO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kecamatan Puwrantoro Terciptanya Koordinasi Yang 12 Bulan Terbayarnya Biaya 12 Bulan 11.500.000 12.600.000 1 KECAMATAN
Daerah Baik Perjalanan Dinas PURWANTORO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Purwantoro Terciptanya Aparatur Non PNS 6 Orang Terbayarnya Belanja 6 Orang 74.000.000 80.000.000 1 KECAMATAN
Yang Baik Pegawai Non PNS PURWANTORO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 247.000.000 660.300.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Purwantoro Terciptanya Kenyamanan Rapat- 1 Paket Terbelinya Perlengkapan 1 Paket 43.000.000 46.000.000 1 KECAMATAN
rapat Dinas Gedung Kantor PURWANTORO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Purwantoro Terpeliharanya Bangunan 12 Bulan Terbayarnya Pemeliharaan 12 Bulan 4.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Gedung Kantor ( Bangunan ) PURWANTORO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Purwantoro Terpeliharanya Kendaraan 12 Bulan Terbelinya Suku Cadang 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Operasional Kantor PURWANTORO
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kecamatan Purwantoro Terlaksananya Penataan Ruang 12 Bulan Meningkatkan Kenyamanan 12 Bulan 40.000.000 450.000.000 1 KECAMATAN
Pelayanan Masyarakat PURWANTORO
202

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ - - Kecamatan Purwantoro Keamanan Lingkungan Kantor 1 Paket Terlihatnya dan terpisahnya 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
taman/pagar/gapura/talud Kecamatan Purwantoro antara tanah warga dan PURWANTORO
tanah kecamatan
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 3.550.000 4.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Purwantoro Tercapainya Pelaporan 12 Bulan Laporan Keuangan 12 Bulan 700.000 750.000 1 KECAMATAN
Semesteran SKPD Semesteran dapat Dibuat PURWANTORO
dengan Baik
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kecamatan Purwantoro Tersusunnya Pelaporan 3 Bulan Laporan Realisasi 1 Paket 700.000 750.000 1 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun KeuanganTepat waktu PURWANTORO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Purwantoro Tersusunnya Rencana Kerja 12 Bulan Capaian Kinerja Semakin 12 Bulan 450.000 500.000 1 KECAMATAN
SKPD Optimal PURWANTORO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Purwantoro Tersusunnya Laporan Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Laporan 12 Bulan 1.200.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Bulanan SKPD Realisasi Keuangan PURWANTORO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Purwantoro Tersusunnya LAKIP 1 Paket Terciptanya tertip 1 Paket 500.000 600.000 1 KECAMATAN
Penyusunan LAKIP PURWANTORO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 80.000.000 80.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Purwantoro Terlaksananya penataan 1 Paket Terlaksananya penataan 1 Paket 80.000.000 80.000.000 1 KECAMATAN
lingkungan kota kecamatan dan lingkungan kota kecamatan PURWANTORO
batas kota kecamatan dan batas kota kecamatan
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 524.800.000 586.550.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Desa/Kelurahan se Terciptanya hubungan kerja 1 Paket Kegiatan Pemerintahan 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Purwantoro Desa, Kecamatan dan Pemkab berjalan lancar PURWANTORO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Purwantoro Terciptanya Musyawarah antar 1 Paket Kegiatan Musrenbang 1 Paket 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Desa, Kec. dan Pemkab berjalan lancar PURWANTORO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Purwantoro Terselenggaranya Lomba 1 Paket Capaian Kinerja Semakin 1 Paket 1.500.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Optimal PURWANTORO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - KECAMATAN Terciptanya Musyawarah antar 1 Keg 3.800.000 4.000.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO Desa, Kec. dan Pemkab PURWANTORO
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - KECAMATAN Meningkatnya kegiatan biadang 1 Keg Profil tersusun dengan baik 1 Keg 500.000 750.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO pemerintahan PURWANTORO
01 20 29 032 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kelurahan Purwantoro Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 Bulan Kelancaran Pelaksanaan 12 Bulan 100.000.000 105.000.000 1 KECAMATAN
Purwantoro Kecamatan Purwantoro Kantor Pemerintahan Kelurahan PURWANTORO
Purwantoro
01 20 29 033 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kelutahan Tegalrejo Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 Bulan Kelancaran Pelaksanaan 12 Bulan 96.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Tegalrejo Kecamatan Purwantoro Kantor Pemerintahan Kelurahan PURWANTORO
Tegalrejo
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - KECAMATAN Terselenggaranya Kegiatan 1 Keg Pemantapan Pelestarian 1 Keg 10.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
nilai Kemerdekaan RI PURWANTORO Pelestarian HUT RI Nilai-nilai Kemerdekaan RI PURWANTORO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - KECAMATAN Terciptanya pelaksanaan 1 Keg Kegiatan Hari Jadi berjalan 1 Keg 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai Perjuangan Raden Mas Said PURWANTORO kegiatan Hari Jadi Kabupaten lancar PURWANTORO
203

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - KECAMATAN Meningkatnya Kegiatan 1 Keg Kegiatan Peningkatan 1 Keg 6.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO Keagamaan Keagamaan berjalan lancar PURWANTORO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - KECAMATAN Meningkatnya Kesejahteraan 9 Bulan Kegiatan PBB Tertib dan 9 Bulan 4.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Kelurahan PURWANTORO Masyarakat dan Desa Lancar PURWANTORO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - KECAMATAN Meningkatnya Kapasisas PKK 1 Keg Kegiatan TP PKK berjalan 1 Keg 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO Tertib dan Lancar PURWANTORO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kelurahan Purwantoro Terlaksananya penataan 1 Paket Meningkatkan Kenyamanan 1 Paket 100.000.000 120.000.000 1 KECAMATAN
Kec. Purwantoro lingkungan Kelurahan Aparatur dalam PURWANTORO
melaksanaan Kegiatan
Kelurahan Tegalrejo Kec, Terlaksananya penataan 1 Paket Terlaksananya penataan 1 Paket 100.000.000 120.000.000 1
Purwantoro lingkungan Kelurahan lingkungan Kelurahan
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - KECAMATAN Terlaksananya Lelang Tanah 1 Keg Kelancaran Tugas Kerja 1 Keg 14.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks PURWANTORO Eks Bondo desa Kantor PURWANTORO
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 137 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - KELURAHAN Terlaksananya Lelang Tanah 1 Keg Kelancaran Tugas Kerja 1 Keg 9.000.000 9.500.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks PURWANTORO Eks Bondo desa Kel. Tegalrejo Kantor PURWANTORO
Bondo Desa) Kelurahan Tegalrejo KECAMATAN
PURWANTORO
01 20 29 138 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - KELURAHAN Terlaksananya Lelang Tanah 1 Keg Kelancaran Tugas Kerja 1 Keg 20.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks PURWANTORO Eks Bondo desa Kel. Purwantoro Kantor PURWANTORO
Bondo Desa) Kelurahan Purwantoro KECAMATAN
PURWANTORO
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kelurahan Purwantoro Pemberian Pakaian Batik Ketua 1 Paket Pelayanan Kepada 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan dan Kelurahan Tegalrejo RW dan RT Masyarakat Dapat Optimal PURWANTORO
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - KECAMATAN Terciptanya Peningkatan 1 Keg Kegiatan Lomba Berjalan 1 Paket 4.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO Kualitas Kerja dan Tertib lancar PURWANTORO
Administrasi
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - KECAMATAN Terselenggaranya Musyawarah 1 Keg Lancarnya Kegiatan 1 Keg 5.500.000 6.000.000 1 KECAMATAN
PURWANTORO Pimpinan Kecamatan Koordinasi Tingkat Pimpinan PURWANTORO
Kecamatan
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan - - KECAMATAN Terselenggaranya Kegiatan 1 Paket Meningkatkan 1 Paket 5.500.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan PURWANTORO Validasi Data Jumlah Penduduk Kesejahteraan Masyarakat PURWANTORO
dan Penduduk Miskin
TOTAL 1.002.960.000 1.491.400.000
204

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN SLOGOHIMO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 175.250.000 186.850.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi 1 Tahun Terbelinya materei dan perangko 12 Bulan 750.000 850.000 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, Slogohimo SLOGOHIMO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan Terbayarnya rekening 1 Paket 18.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Slogohimo Listrik,telepon dan air selama 1 SLOGOHIMO
tahun
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Tercapainya Kinerja Administrasi 12 Bulan Terbayarnya Alat-alat kebersihan 12 Bulan 15.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN
Slogohmo SLOGOHIMO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 14.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo SLOGOHIMO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan 1 Tahun 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Slogohimo Penggandaan SLOGOHIMO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan Tersedianya alat-alat listrik dan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Slogohimo penerangan kantor SLOGOHIMO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Tercapainya Kinerja Administrasi 12 Bulan Tersedianya Peralatan dan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Slogohimo Perlengkapan Kantor SLOGOHIMO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Tercapainya Kinerja Administrasi 12 Bulan Tersedianya Makanan dan 1 Tahun 14.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Minuman SLOGOHIMO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kecamatan Tercapainya Kinerja Administrasi 12 Bulan Terlaksananya perjalanan dinas 1 Tahun 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Luar Daerah Slogohimo Rapat rapat Koordinasi dan SLOGOHIMO
konsultasi Dalan Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Tercapainya Kinerja Administrasi 12 Bulan Ternbayarnya Jasa Tenaga Kerja 1 Tahun 92.500.000 94.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Non Pegawai satu Tahun SLOGOHIMO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 91.000.000 70.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kecamatan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana 1 Unit Terbelinya Pembelian Gedung 1 Unit 0 0 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur Kantor SLOGOHIMO
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kecamatan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana 1 Unit Terbelinya Perlengkapan Gedung 1 Unit 7.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur Kantor SLOGOHIMO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana 1 Unit Terbelinta Handycam, Printer 1 Unit 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur SLOGOHIMO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana 1 Paket Terbelinya meja kursi dan kursi 1 Paket 20.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur tunggu pelayanan SLOGOHIMO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Terpenuhnya Pemeliharaan Sarana 12 Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo dan Prasarana Aparatur SLOGOHIMO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana 12 Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo dan Prasarana Aparatur SLOGOHIMO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan 1 Tahun 11.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Slogohimo dan Prasarana Aparatur Dinas/Operasional SLOGOHIMO
205

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kecamatan Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana 12 Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Slogohimo dan Prasarana Aparatur Kantor SLOGOHIMO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kecamatan Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana 1 Paket Terpeliharanya Peralatan Gedung 1 Paket 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Slogohimo dan Prasarana Aparatur Kantor SLOGOHIMO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana 1 Paket Terpeliharanya meubeleur kantor 1 Paket 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo dan Prasarana Aparatur SLOGOHIMO
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - - Kecamatan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana 1 Unit Terbelinya Pembangunan Rumah 1 Unit 25.000.000 8.500.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur Dinas SLOGOHIMO
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 2.000.000 2.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Tercapainya Peningkatan Disiplin 1 Unit Tersusunnya Data Kepegawaian 1 Unit 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur SLOGOHIMO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Tercapainya Peningkatan Disiplin 1 Unit Tersusunnya Bezetting 1 Unit 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Aparatur SLOGOHIMO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 6.000.000 7.200.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 1 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Slogohimo Kinerja dan Keuangan Semesteran SLOGOHIMO
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 2 Bulan Tersusunya Laporan Keuangan 2 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kinerja dan Keuangan Akhir Tahun SLOGOHIMO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 1 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Tahun Slogohimo Kinerja dan Keuangan Akhir Tahun SLOGOHIMO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 1 Bulan Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kinerja dan Keuangan SLOGOHIMO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 1 Bulan Tersusunnya Rencana Strategis 1 Bulan 0 0 1 KECAMATAN
Slogohimo Kinerja dan Keuangan SLOGOHIMO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 12 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Tahun 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kinerja dan Keuangan Bulanan SLOGOHIMO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Tercapainya Pelaporan Capaian 1 Bulan Tersusunnya LAKIP 1 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kinerja dan Keuangan SLOGOHIMO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 100.000.000 100.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Penataan Lingkungan 1 Paket Terlaksananya Penataan 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kota Kecamatan LIngkungan Kota Kecamatan SLOGOHIMO
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 5.000.000 6.000.000
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
ANAK
01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 1 Paket 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan P2TP2A SLOGOHIMO
(P2TP2A) Kecamatan
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
206

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 5.000.000 6.000.000
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 16 013 Penyusunan LPPD AMJ Kab Wonogiri Tahun - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi 1 Paket 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
2015 Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyusunan LPPD SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 646.500.000 730.500.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan 1 Tahun 8.500.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Bulan Tersusunnya Profil Kecamtan 1 Bulan 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Musrenbang desa/kelurahan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas Paket Terselenggaranya Lomba Desa 1 Paket 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terselenggaranya Musrenbang 1 Paket 7.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 034 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terpenuhinya Biaya 1 Paket 120.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Bulusari Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah SLOGOHIMO
Kecamatan Kelurahan
01 20 29 035 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terpenuhinya Biaya 1 Paket 140.000.000 170.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Karang Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah SLOGOHIMO
Kecamatan Kelurahan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya evaluasi 1 Paket 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintah SLOGOHIMO
Kecamatan desa/kelurahan
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Pemberdayaan 1 Paket 7.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Pelestarian Nilai-nilai SLOGOHIMO
Kecamatan Kemerdekaan
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Pemberdayaan 1 Paket 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Pelestarian Nilai-nilai SLOGOHIMO
Kecamatan Perjuangan Raden Mas Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Penyusunan 1 Paket 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan APBDes SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi 1 Paket 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyusunan Profil desa/kelurahan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Kegiatan Tarling 1 Paket 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 Paket 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ke Desa/Kelurahan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terbinanya keamanan dan 1 Paket 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ketertiban umum SLOGOHIMO
Kecamatan
207

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Miitigasi Bencana 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Alam SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Pembinaan TP PKK 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Lomba MTQ 1 Paket 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tingkat Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terbinanya Karang Taruna 1 Paket 1.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya operasional PATEN 1 Paket 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Lomba FASI 1 Paket 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tingkat Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya revitalisasi Sarpras 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kantor Kelurahan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Intensifikasi 1 Paket 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pendapatan Daerah SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Alokasi 1 Paket 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemanfaatan Penerimaan Siswa SLOGOHIMO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan Kecamatan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
01 20 29 144 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Alokasi 1 Paket 14.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemanfaatan Penerimaan Siswa SLOGOHIMO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Karang Kecamatan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
01 20 29 145 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terfasilitasinya Alokasi 1 Paket 11.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemanfaatan Penerimaan Siswa SLOGOHIMO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Bulusari Kecamatan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Pembelian Bahan 1 Paket 26.000.000 28.000.000 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pakaian Batik untuk Perangkat SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Forum Komunikasi 1 Paket 8.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pimpinan Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 188 Penguatan kelembagaan di kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Penguatan 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kelembagaan di Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 20 29 189 Penyusunan inventarisasi potensi kecamatan - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Penyusunan 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Inventarisasi Potensi Kecamatan SLOGOHIMO
Kecamatan
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 5.000.000 6.000.000
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
208

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 22 17 028 Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat - - Kecamatan Tercapainya Kapasitas 1 Paket Terlaksananya Pembentukan dan 1 Paket 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Program Penanggulangan Kemiskinan Slogohimo Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koordinasi Penanggulangan SLOGOHIMO
Kecamatan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
TOTAL 1.035.750.000 1.114.550.000
209

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN BULUKERTO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 195.650.000 250.300.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Pembelian Perangko, Materai dan 12 Bulan Terbelinya Perangko, Materai dan 12 Bulan 1.800.000 2.400.000 1 KECAMATAN
Bulukerto benda Pos lainnya Benda Pos Lainnya BULUKERTO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan 12 Bulan Terbayarnya rekening Telepon, air 12 Bulan 18.400.000 20.400.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Bulukerto Listrik dan Listrik BULUKERTO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Tersedinya alat Pembersih dan 12 Bulan Terbayarnya alat Pembersih dan 12 Bulan 2.250.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Bahan-bahan Pembersih Bahan-bahan Pembersih BULUKERTO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Kecamatan Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis 12 Bulan 12.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Kantor Kantor BULUKERTO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan Tersedinya Barang-barang Cetak 12 Bulan Terbelinya Barang-barang Cetakan 12 Bulan 5.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Bulukerto dan Penggandaan dan Pengandaan BULUKERTO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Tersedinya Alat-alat Listrik dan 12 Bulan Pembelian Lampu Kabel Jaringan, 12 Bulan 2.250.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bulukerto elektronika stop Kontak, sekring dll BULUKERTO
Kecamatan Tersedinya Alat-alat Listrik dan 12 Bulan Tersedinya Alat-alat Listrik dan 12 Bulan 2.250.000 3.000.000 1
Bulukerto elektronika elektronika
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Tersedianya Peralatan dan 12 Bulan Terbelinya Peralatan dan 12 Bulan 12.500.000 15.500.000 1 KECAMATAN
Kantor Bulukerto Kelengkapan Kantor Kelangkapan Kantor BULUKERTO
Kecamatan Tersedianya Peralatan dan 12 Bulan Tersedianya Peralatan dan 12 D.I. 0 20.000.000 1
Bulukerto Kelengkapan Kantor Kelengkapan Kantor
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Pembelian Makan dan Minuman 12 Bulan Tersedinya Makan dan Minuman 12 Bulan 12.500.000 15.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Rapat-rapat Rapat-rapat dinas dan Koordinasi BULUKERTO
Kecamatan Pembelian Makan dan Minuman 12 Bulan Pembelian Makan dan Minuman 12 Bulan 12.500.000 15.500.000 1
Bulukerto Rapat-rapat Rapat-rapat
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kecamatan Perjalan dinas Rakor, Rapat-rapat 12 Bulan Terlaksananya Rakor, Rapat-rapat 12 Bulan 17.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Daerah Bulukerto Dinas ke Dalam daerah dinas dalam daerah BULUKERTO
Kecamatan Perjalan dinas Rakor, Rapat-rapat 12 Bulan Perjalan dinas Rakor, Rapat-rapat 12 Bulan 17.000.000 20.000.000 1
Bulukerto Dinas ke Dalam daerah Dinas ke Dalam daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Pembayaran Jasa Tenaga Honorer 12 Bulan Terlaksananya Pelayanan 12 Bulan 79.200.000 90.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Administrasi dan Tenaga Kontrak Administrasi Kantor Keamanan dan BULUKERTO
Kebersihan1
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 149.000.000 184.500.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kecamatan Terlaksanya Pelaksanaan Tugas 2 Unit Belanja Modal Pengadaan Kendaraan 2 Unit 40.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Operasional roda 2 BULUKERTO
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kecamatan Belanja Modal Pengadaan Pendingin 1 Paket Terbelinya Belanja Modal Pengadaan 1 Paket 22.500.000 25.000.000 1 KECAMATAN
bulukerto ruangan Laptop, komputer dan Pendingin ruangan Laptop, komputer BULUKERTO
Printr dan Printr
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Terpeliharanya rumah dinas Camat 12 Bulan Terbayarnya Bahan-bahan Bangunan 12 Bulan 12.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto BULUKERTO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Terpeliharanya Rutin/Berkala 12 Bulan Terbayarnya Bahan-bahan bangunan 12 Bulan 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor BULUKERTO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Terpeliharanya Kendaraan dinas/ 12 Bulan Terbayarnya Ban dalam ban luar, 12 Bulan 15.000.000 17.500.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Bulukerto Operasinal roda dua dan Roda Accu, Oil dan servis Berkala BULUKERTO
empat
210

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Terpeliharanya Mebelaur 12 Bulan Pembelian Cat Kayu, Vernis, Pelitur, 12 Bulan 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto amplas, kwas dll BULUKERTO
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - - Kecamatan Pelaksanaan rehab sedang/Berat 1 Paket Terlaksananya Rehabilitasi 1 Paket 50.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto rumah dinas/Gedung Kantor sedang/Berat rumah dinas dan BULUKERTO
Gedung Kantor
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 840.000 2.200.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Tersusunnya Data PNS 12 Bulan Terlaksananya Laporan Data PNS 12 Bulan 90.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Bulukerto BULUKERTO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Tersusunnya Pelaporan Data 12 Bulan Pelaksanaan Data Bezetting PNS 12 Bulan 750.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Bezetting PNS BULUKERTO
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 7.500.000 10.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kecamatan Terlaksananya Pelatihan SDM 12 Bulan Pelatihan SDM aparatur Pemerintah 12 Bulan 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan BULUKERTO
Desa/Kelurahan
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 12.900.000 18.100.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Tersusunnya Pelaporan Keuangan 2 Laporan Terlaksananya Penyusunan Laporan 2 Laporan 1.200.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Semesteran semester I dan semester II BULUKERTO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kecamatan Tersusunnya Pelaporan akhir Tahun 1 Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan 1 Laporan 1.200.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Tahun Bulukerto Keuangan akhir tahun BULUKERTO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Terlaksananya Penyusunan rencana 12 Bulan Pelaksanaan Penyusunan Rencana 12 Bulan 600.000 900.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Kerja SKPD kerja SKPD BULUKERTO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana 12 Bulan Tersusunnya dokumen Rencana Kerja 12 Bulan 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Kerja Strategis Strategis BULUKERTO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan 12 Bulan Tersusunnya Pelaporan Keuangan 12 Bulan 1.200.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Keuangan tiap akhir Bulan Bulanan BULUKERTO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan 1 Laporan Tersusunnya Laporan akuntabilitas 1 Laporan 1.200.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Bulukerto akuntabilitas Kinerja instansi Kinerja instansi Pemerinatah ( Lakip BULUKERTO
Pemerinatah ( Lakip ) )
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 150.000.000 225.000.000
JEMBATAN
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan - - Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 1 Paket Terwujudnya Kegiatan Pembangunan 1 Paket 150.000.000 225.000.000 1 KECAMATAN
Jembatan Se-Kab Wonogiri Bulukerto Berupa Rabat Jalan Talud dan Berupa Rabat Jalan Talud dan BULUKERTO
Jembatan Jembatan
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 50.000.000 75.000.000
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur - - Kecamatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/ 1 Paket terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ 1 Paket 50.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
Perdesaan Bulukerto Berat Kantor Kelurahan Bulukerto Berat Gedung Kantor Kelurahan BULUKERTO
Bulukerto
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1.855.238.750 464.423.438
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
211

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Perangkat 12 Bulan 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Administrasi Desa/ Kelurahan dan desa/Kelurahan BULUKERTO
Perangkat desa / Kelurahan
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang 10 Desa Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 10 Desa 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Desa/Kelurahan untuk Menyusun Pemerintahan Desa/Kelurahan BULUKERTO
RKP Desa/Kelurahan
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan 10 Desa Tersusunnya Peringkat Prestasi 10 Desa 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Pemerintah Desa/Kelurahan BULUKERTO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Pelaksanaan Rapat Pra 10 Desa Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 10 Desa 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Musrenbangcam, Musrenbangcam Pemerintahan Kecamatan BULUKERTO
dan Perumusan Hasil Musrenbang
01 20 29 036 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Pelaksanaan tugas-tugas 12 Bulan Terlaksananya tugas-tugas 12 Bulan 108.863.750 136.079.688 1 KECAMATAN
Kelurahan Bulukerto Bulukerto Pemerintahan, Pembangunan dan Pemerintahan, Pembangunan dan BULUKERTO
Kemasyarakatan di Kelurahan Kemasyarakatan di Kelurahan
Bulukerto Bulukerto
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kecamatan Pelaksanaan Penertiban Perijinan, 10 Desa Terlaksanannya Penertiban Perijinan, 10 Desa 1.500.000 2.250.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Bulukerto Reklame dan papan Nama Toko Reklame dan papan Nama Toko BULUKERTO
01 20 29 056 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan 12 Bulan Tersusunnya Penyusunan Laporan 12 Bulan 2.500.000 3.750.000 1 KECAMATAN
Umum dan Kewenangan Pemerintah Bulukerto Penyelenggaran Tugas Pemerintah Penyelenggaran Tugas Pemerintah BULUKERTO
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Pelaksanaan Monitoring dan 10 Desa Meningkatnya Kinerja Perangkat 10 Desa 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Bulukerto Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kelurahan dan Tertib BULUKERTO
Pemerintah Desa/Kelurahan administrasi Pemerintah
Desa/Kelurahan
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Pelaksanaan Lomba-lomba, 1 Paket Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai 1 Paket 12.500.000 18.750.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Bulukerto Upacara, Tasyakuran dan Resepsi Sejarah Bangsa BULUKERTO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Pelaksanaan Lomba-lomba, 1 Paket Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai 1 Paket 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Bulukerto Upacara, Tasyakuran Hari Jadi Sejarah Berdirinya Kabupaten BULUKERTO
Wonogiri Wonogiri
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Profil 9 Desa Terlaksanannya Penyusunan Profil 9 Desa 3.750.000 5.250.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan dan tingkat BULUKERTO
Perkembangan Desa/Kelurahan
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Pelaksanaan Seleksi MTQ, FASI, 1 Tahun Terlaksananya Lomba Keagamaan, 1 Tahun 6.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Pengajian akbar dan Halal Bihalal Peringatan Hari Besar BULUKERTO
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan - - Kecamatan Pelaksanaan Pembinaan Keamanan 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan Keamanan 1 Tahun 6.750.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Ketertiban PKL Bulukerto dan Ketertiban PKL dan Ketertiban PKL BULUKERTO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kecamatan Pelaksanaan WP PBB untuk 1 Tahun Terlaksananya WP PBB untuk 1 Tahun 5.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Bulukerto Peningkatan Kesadaran Pembayaran Peningkatan Kesadaran Pembayaran BULUKERTO
PBB sebelum jatuh Tempo PBB sebelum jatuh Tempo
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Pelaksanaan Patroli Wilayah, 1 Tahun Terlaksananya Patroli Wilayah, 1 Tahun 3.500.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Pembinaan Kamtibmas Pembinaan Kamtibmas BULUKERTO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Pelaksanaan Pembinaan 1 Tahun Terlaksananya Sistem Kewaspadaan 1 Tahun 6.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Kewaspadaan dan Kesiasiagaan dan Kesiasiagaan Bencana BULUKERTO
Bencana
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Pelaksanaan Pembinaan TP PKK 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan TP PKK 1 Tahun 5.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan BULUKERTO
Kecamatan Pelaksanaannya Pembinaan TP PKK 1 Tahun Pelaksanaannya Pembinaan TP PKK 1 Tahun 5.000.000 7.500.000 1
Bulukerto
01 20 29 079 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan - - Kecamatan Pelaksanaan Penyusunan Profil 1 Tahun Terlaksananya Penyusunan Profil 1 Tahun 4.500.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Bulukerto Kelurahan dan tingkat Kelurahan dan tingkat BULUKERTO
Perkembangan Perkembangan
212

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Umum 1 Tahun 64.000.000 74.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Masyarakat Pelayanan Perijinan dan BULUKERTO
Non Perijinan Tingkat Kecamatan
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Pelaksanaan Lelang Tanah eks 1 Tahun Terlaksananya Lelang Tanah eks 1 Tahun 4.375.000 5.468.750 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Bulukerto Bondo deso di Kelurahan Bulukerto Bondo deso di Kelurahan Bulukerto BULUKERTO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 149 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Pelaksanaan Lelang Tanah eks 1 Tahun Pelaksanaan Lelang Tanah eks Bondo 1 Tahun 8.750.000 10.937.500 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Bulukerto Bondo Deso di Kelurahan Bulukerto Deso di Kelurahan Bulukerto BULUKERTO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Bulukerto
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kecamatan Pelaksanaan Pengadaan Bahan 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Bahan 1 Paket 14.750.000 18.437.500 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Bulukerto Pakaian Batik Perangkat RT dan RW Pakaian Batik Perangkat RT dan RW BULUKERTO
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Pelaksanaan Lomba Koperasi Rt 1 Tahun Terlaksananya Seleksi Koperasi Rt 1 Tahun 5.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Tingkat Kecamatan Terbaik Tingkat Kecamatan BULUKERTO
Bulukerto
01 20 29 181 Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan - - Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan safari 1 Paket Terlaksananya Safari Tarling , 1 Paket 7.500.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Romadhon ke Desa/Kelurahan Muspika dan Dinas -dinas Terkait di BULUKERTO
Kecamatan Bulukerto
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Forum 1 Tahun Terlaksananya Sosialisasi Kepada 1 Tahun 12.000.000 18.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Komunikasi Pimpinan Kecamatan Masyarakat dari Forum Komunikasi BULUKERTO
Pimpinan Kecamatan
01 20 29 191 Penyusunan Data Industri dan UMKM di - - Kecamatan Pelaksanaan Pendataan Industri dan 10 Desa Tersedianya Data Potensi Industri 10 Desa 7.500.000 11.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Bulukerto UMKM dan UMKM Tingkat Kecamatan BULUKERTO
Bulukerto
01 20 29 194 Revitalisasi Pembangunan Gedung Kantor - - Pelaksanaan Pembangunan Gedung 1 Paket Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Paket 1.500.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Bulukerto Kantor Kecamatan Bulukerto Kantor Kecamatan Bulukerto BULUKERTO
01 20 29 195 Pendataan dan Pembinaan Pedagang/Kantin - - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Pedagang 12 Bulan Tersedianya Jajan sekolah yang sehat 12 Bulan 12.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Sekolah Bulukerto / Kantin Sekolah tentang jajan sehat dan higenis BULUKERTO
01 20 29 196 Pendataan dan Pembinaan PGOT - - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 12 Bulan Terlaksananya Pendataan Penerbitan 12 Bulan 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bulukerto Pengemis, Gelandanan dan Orang dan Pembinaan Pengemis, BULUKERTO
Terlantar Gelandangan dan Orang Terlantar
TOTAL 2.421.128.750 1.229.523.438
213

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN KISMANTORO
indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 129.620.000 0
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Camat Penyediaan Jasa Surat 160 Buah Tersedianya Materai 160 Buah 600.000 0 1 KECAMATAN
Menyurat/Materai KISMANTORO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kantor Camat Kelancaran PelaksanaanTugas 2 Paket Terlaksananya Jasa Sumber Daya Air 2 Paket 9.000.000 0 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Kantor dan Listrik KISMANTORO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Camat Penyediaan peralatan dan tenaga 1 Paket Terlaksananya Kebersihan Kantor 1 Paket 7.500.000 0 1 KECAMATAN
kebersihan KISMANTORO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Camat Terlaksananya Administrasi 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Perkantoran KISMANTORO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kantor Camat Barang Cetakan dan Biaya Foto copy 20000 Tersedianya Barang-barang Cetakan 20000 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Penggandaan dokumen Dokumen dan Penggandaan Dokumen KISMANTORO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kantor Camat Peralatan listrik dan elektronik yang 1 Paket Tersedianya Alat Listrik dan 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi Elektronika KISMANTORO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kantor Camat Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Tersedianya Peralatan dan 1 Paket 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Kantor memadai Perlengkapan Kantor KISMANTORO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kantor Camat Rapat Koordinasi Tingkat 1 Paket Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Paket 9.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan untuk Kerja sehari-hari / rapat KISMANTORO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kantor Camat Koordinasi dengan 5 Kali Terlaksananya Perjalanan Dinas ke 5 Kali 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Luar Daerah Kecamatan/Instansi luar kabupaten Luar Daerah KISMANTORO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kantor Camat Koordinasi Vertikal ke Kabupaten 70 Kali Terlaksananya Perjalanan Dinas 70 Kali 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Daerah Wonogiri dalam Daerah KISMANTORO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kantor Camat Kesejahteraan Tenaga Honda / 9 Orang Terlaksananya tugas-tugas bagi 9 Orang 77.520.000 0 1 KECAMATAN
Kontrak tenaga honda / kontrak KISMANTORO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 42.200.000 0
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kantor Camat Sarana Prasarana Aparatur semakin 1 Buah Terlaksananya pengadaan meubelair 1 Buah 2.700.000 0 1 KECAMATAN
memadai dan layak pakai KISMANTORO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kantor Camat Sarana Prasarana Aparatur semakin 1 Unit Terlaksananya pengadaan komputer 1 Unit 10.000.000 0 1 KECAMATAN
memadai dan layak pakai / laptop KISMANTORO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kantor Camat Terciptanya suasana ruangan kantor 1 Unit Terlaksananya Perawatan Gedung 1 Unit 6.000.000 0 1 KECAMATAN
yang bersih, rapi dan nyaman Kantor KISMANTORO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kantor Camat Terwujudnya Rumah Dinas yang 1 Unit Terlaksananya perawatan rumah 1 Unit 6.000.000 0 1 KECAMATAN
bersih, rapi dan nyaman dinas Kecamatan Kismantoro KISMANTORO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kantor Camat Terciptanya Mobilitas Kerja yang 6 Unit Tersedianya Suku Cadang 6 Unit 12.500.000 0 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional lancar Kendaraan Operasional KISMANTORO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kantor Camat Terciptanya kelancaran kerja 1 Paket Terawatnya alat-alat kantor 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Gedung Kantor KISMANTORO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kantor Camat Terciptanya kelancaran kerja 1 Paket Terawatnya meubeleur dan meja 1 Paket 2.000.000 0 1 KECAMATAN
kursi kerja/ rapat KISMANTORO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 9.500.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kantor Camat Penyusunan Laporan Realisasi 19 Orang Tersusunnya Pelaporan Capaian 19 Orang 500.000 0 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sasaran Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai KISMANTORO
214

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kantor Camat Penyusunan Laporan Keuangan 6 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 6 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Semesteran Semesteran dengan tertib KISMANTORO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kantor Camat Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Tahun Tersusunnya Pelaporan Akhir Tahun 1 Tahun 600.000 0 1 KECAMATAN
Tahun Akhir Tahun dengan baik dan tepat waktu KISMANTORO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kantor Camat Penyusunan Pelaporan Rencana 1 Buah Tersusunnya Pelaporan Rencana 1 Buah 600.000 0 1 KECAMATAN
Kerja SKPD Kerja SKPD KISMANTORO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kantor Camat Penyusunan Rencana Strategis 1 Buah Tersusunnya Rencana Strategis 1 Buah 5.000.000 0 1 KECAMATAN
SKPD SKPD dengan tertib KISMANTORO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kantor Camat Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan 1 Tahun 1.200.000 0 1 KECAMATAN
Bulanan Bulanan dengan baik dan tepat KISMANTORO
waktu
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kantor Camat Penyusunan Laporan Akuntabilitas 1 Buah Tersusunnya Lakip dengan lancar 1 Buah 600.000 0 1 KECAMATAN
Kinerja SKPD dan tepat waktu KISMANTORO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 65.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kantor Camat Terwujudnya Kegiatan Penataan 1 Paket Pembenahan Pagar Kantor 1 Paket 65.000.000 0 1 KECAMATAN
Lingkungan Kecamatan KISMANTORO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 378.730.000 0
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pembinaan Desa dan Kelurahan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan Desa dan 10 Desa 7.500.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Kelurahan KISMANTORO
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kantor Camat Sajian Data Profil Kecamatan 1 Buah Visualisasi Data Profil Kecamatan 1 Buah 2.500.000 0 1 KECAMATAN
yang akurat KISMANTORO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Perencanaan Pembangunan Desa 10 Desa Terlaksananya Musrenbang 10 Desa 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro dan Kelurahan Desa/Kelurahan yang lebih baik KISMANTORO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Penilaian Kemajuan Desa dan 10 Desa Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa 10 Desa 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Kelurahan dan Kelurahan KISMANTORO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kantor Camat Perencanaan Pembangunan 4 Dokumen Terlaksanya Musrenbang Kecamatan 4 Dokumen 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan KISMANTORO
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - Kecamatan Gambaran Umum tentang Desa dan 10 Desa Visualisasi Data Profil Desa dan 10 Desa 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Kelurahan Kelurahan KISMANTORO
01 20 29 037 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Gesing Terwujudnya Pemerintahan 1 Kel Terlaksananya Kegiatan 1 Kel 103.775.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Gesing Kelurahan Gesing Pemerintahan Kelurahan Gesing KISMANTORO
01 20 29 038 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Terwujudnya Pemerintahan 1 Kel Terlaksananya Kegiatan 1 Kel 101.225.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Kismantoro Kismantoro Kelurahan Kismantoro Pemerintahan Kelurahan Kismantoro KISMANTORO
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Peningkatan kinerja aparatur Desa 10 Desa Terlaksananya Evaluasi Administrasi 10 Desa 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kismantoro dan Kelurahan dan Aparatur Desa / Kelurahan KISMANTORO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI 1 Keg Terlaksananya Kegiatan Peringatan 1 Keg 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Kismantoro HUT Kemerdekaan RI tingkat KISMANTORO
Kecamatan
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Pelaksanaan Hari Jadi Wonogiri 1 Keg Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi 1 Keg 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Kismantoro Kabupaten Wonogiri Tingkat KISMANTORO
Kecamatan
215

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi 10 Keg Terlaksananya Fasilitasi Keagamaan 10 Keg 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Keagamaan di Kecamatan Kismantoro KISMANTORO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kecamatan Tertibnya Pembayaran PBB 10 Desa Terlaksananya Penarikan / 10 Desa 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Kismantoro Sosialisasi Pembayaran PBB KISMANTORO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Meningkatnya Keamanan dan 2 Kali Terlaksananya Sosialisasi Masalah 2 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Ketertiban Umum di Wilayah Trantibum KISMANTORO
Kecamatan Kismantoro
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Sosialisasi tentang Mitigasi Bencana 2 Kali Tersosialisasinya Tanggap Darurat 2 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Alam terhadap Penanganan Bencana Alam KISMANTORO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Meningkatnya Pengetahuan dan 1 Kali Terlaksananya Pembinaan kepada 1 Kali 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro Informasi bagi anggota TP. PKK anggota TP. PKK KISMANTORO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan 1 Paket Terwujudnya Pelayanan Masyarakat 1 Paket 30.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro masyarakat yang baik dan sarana yang memadai KISMANTORO
01 20 29 120 Fasilitasi Lomba RT - - Kecamatan Penyelenggaraan Fasilitasi Lomba 10 Desa Terselenggaranya Fasilitasi Lomba 10 Desa 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro RT RT KISMANTORO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Pemanfaatan Pengembalian Lelang 1 Keg Diterimanya sewa Tanah Eks Bondo 1 Keg 12.500.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Kismantoro Desa KISMANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 142 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Pemanfaatan Pengembalian Lelang 1 Keg Diterimanya Sewa Tanah Eks Bondo 1 Keg 8.280.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Kismantoro Desa Kelurahan Kismantoro KISMANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Kismantoro
01 20 29 143 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Pemanfaatan Pengembalian Lelang 1 Keg Diterimanya Sewa Tanah Eks Bondo 1 Keg 16.800.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Kismantoro Desa KISMANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Gesing
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kecamatan Peningkatan Pemberdayaan 72 Buah Tersedianya Bahan Pakaian Batik 72 Buah 28.650.000 0 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Kismantoro Lembaga Kemasyarakatan di untuk Perangkat RT/RW di KISMANTORO
Kelurahan Kelurahan
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Meningkatnya koordinasi dan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan dan 10 Desa 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Pembangunan Kismantoro pelaksanaan pembangunan di Koordinasi Bidang Pembangunan di KISMANTORO
Kecamatan Kismantoro Kecamatan Kismantoro
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi - - Kecamatan Meningkatnya Koordinasi dan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan, 10 Desa 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kismantoro Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang KISMANTORO
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi - - Kecamatan Meningkatnya Koordinasi dan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan, 10 Desa 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Bidang Kesejahteraan Rakyat Kismantoro Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang KISMANTORO
Kesejahteraan Masyarakat Kesra
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Koordinasi yang baik dari Muspika 1 Keg Terlaksananya Koordinasi Para 1 Keg 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Kismantoro dan Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan KISMANTORO
TOTAL 625.050.000 0
216

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN PUHPELEM
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 96.970.000 0
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kec.Puhpelem Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % Keg Memperlancar Surat Menyurat 100 % Keg 270.000 0 1 KECAMATAN
PUHPELEM
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Kec.Puhpelem Kelancaran Kebutuhan Air dan 100 % Keg Terukupinya Kebuatuhan dana 100 % Keg 11.000.000 0 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Listrik Kantor untuk air dan Listrik PUHPELEM
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - kecamatan Puhpelem Terjaganya Kebersihan Kantor 100 % Keg Tersedianya Petugas Kebersihan 100 % Keg 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Kantor PUHPELEM
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Puhpelem Kelancaran Kebuatuhan ATK 100 % Keg Tercukupinya Kebutuhan ATK 100 % Keg 12.000.000 0 1 KECAMATAN
dalam satu tahun PUHPELEM
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Barang Cetakan dan 100 % Keg Tercukupinya Kebutuhan barang 100 % Keg 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Penggandaan Penggandaan cetakan dan Penggandaan PUHPELEM
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Komonen Listrik dan 100 % Keg Terpeliharanya Jaringan Listrik 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Kantor dan Perengan Bangunan PUHPELEM
Kantor
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Peralatan dan 100 % Keg Terberlinya alat-alat kelengkapan 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor kelengkapan kantor Kantor PUHPELEM
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Langganan Koran 100 % Keg Tersedianya Bahan Bacaan 100 % Keg 1.200.000 0 1 KECAMATAN
Peraturan Perundang-undangan PUHPELEM
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Kebutuhan Makan dan 100 % Keg Tercukupinya Kebutuhan Makan 100 % Keg 7.500.000 0 1 KECAMATAN
Minum Kantor ,minum Kantor dalam satu tahun PUHPELEM
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kecamatan Puhpelem Tercupinya Kebutuhan Rapat 100 % Keg Lancarnya Koordinasi dan 100 % Keg 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas dalam daerah PUHPELEM
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kecamatan Puhpelem Tercukupinya Jasa Tenaga Kerja 100 % Keg Terbayarnya Gaji Jasa Tenaga 100 % Keg 46.000.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai Non Pegwai Kerja Non Pegawai PUHPELEM
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 40.300.000 0
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Perlengkapan Gedung 100% Keg Terbelinya Peralatan Gedung 100 % Keg 11.000.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Kantor Kantor PUHPELEM
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Peralatan Gedung 100% Keg Tercukupinya Peralatan Gedung 100 % Keg 1.800.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Kantor PUHPELEM
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah - - Kecamatan Puhpelem Terpeliharannya Rumah Dinas 100% Keg Terawatnya Rumah Dinas 100 % Keg 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Dinas PUHPELEM
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Pemeliharaan 100% Keg Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % Keg 6.500.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Gedung Kantor secara rotin PUHPELEM
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk 100 % Keg Terbeliharnya Kendaraan Dinas 100 % Keg 11.500.000 0 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan Kendaraan Dinas secara berkala PUHPELEM
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Pemeliharaan 100 % Keg Terpeliharanya Perlengkapan 100 % Keg 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Pelayanan Publik, berkala perlengkapan Gedung Gedung Kantor PUHPELEM
Penyelenggaraan Kantor
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
217

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Pemeliharaan 100 % Keg Terpeliharanya Mebeler Kantor 100 % Keg 1.500.000 0 1 KECAMATAN
berkala Mebeler secara rotin PUHPELEM
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 1.050.000 0
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Data Kepegawaian 100 % Keg Tersusunya Data Kepegawaian 100 % 750.000 0 1 KECAMATAN
yang akurat Kejuruan PUHPELEM
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya bezeting 100 % Keg Lancarnya urusan kepegawaian 100 % Keg 300.000 0 1 KECAMATAN
PUHPELEM
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 15.050.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana pelaporan 100 % Keg Kelancaran Laporan Keuangan 100 % Keg 750.000 0 1 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan PUHPELEM
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Laporan Keuangan 100 % Keg Lancarnya Laporan Keuangan 100 % Keg 800.000 0 1 KECAMATAN
Semesteran Semesteran Semesteran PUHPELEM
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan - - Kecamatan Puhpelem Sersedianya Data Laporan 100 % Keg Lancarnya Laporan Keuangan Akir 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Akhir Tahun Keuangan Akir Tahun Tahun PUHPELEM
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Data Rencana Kerja 100 % Keg Tersusunnya Renja SKPD 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
SKPD PUHPELEM
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Puhpelem Tersusunnya Rencana Strategis 100 % Keg Tersedianya Rencana Trategis 100 % Keg 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Daerah dan Kecamatan PUHPELEM
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Laporan Keuangan 100 % Keg Lancarnya Laporan Keuangan 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Bulanan Bulanan setiap bulannya PUHPELEM
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan - - Kecamatan Puhpelem Tersusunnya Administrasi 100 % Keg Terpeliharanya Administrasi 100 % Keg 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Keuangan dengan baik Keuangan secara tertip PUHPELEM
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Lakip 100 % Keg Tersusunnya Laporan Kinerja 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai setiap tahun PUHPELEM
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kecamatan Puhpelem Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100 % Keg Terpenuhinya RKA dan DPA SKPD 100 % Keg 1.500.000 0 1 KECAMATAN
setiap tahun PUHPELEM
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 60.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Puhpelem Tesedianya dana untuk kegiatan 100 % Keg Terbangunnya lingkungan 100 % Keg 60.000.000 0 1 KECAMATAN
penataan lingkungan Kecamatan Kecamatan yang rapi PUHPELEM
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 528.500.000 0
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
218

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan - - Kecamatan Puhpelem Pengadaan Barang/Jasa 100 % Keg Terbelinya Sepeda Motor 1 Keg 16.000.000 0 1 KECAMATAN
Pemerintahan Kecamatan PUHPELEM
Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Pembelian 100 % Keg Tersedianya Dana untuk Pembelian 100 % Keg 20.000.000 0 1
Kursi rapat Kursi rapat
Kecamatan Puhpelem Tersdianya dana untuk Pembelian 100 % Keg Tersdianya dana untuk Pembelian 100 % Keg 16.000.000 0 1
Meja dan Kursi kerja Pejabat eselon Meja dan Kursi kerja Pejabat
III eselon III
Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk pembelian 100 % Keg Tersedianya Dana untuk pembelian 100 % Keg 4.000.000 0 1
kursi kerja stap kursi kerja stap
Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg 6.000.000 0 1
Laptop Laptop
Kecamatan Puhpelem Tersedianya dan pengadaan Almari 100 % Keg Tersedianya dan pengadaan Almari 100 % Keg 10.000.000 0 1
besi besi
Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg 15.000.000 0 1
fileng kabinet fileng kabinet
Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg 10.000.000 0 1
Meja rapat Meja rapat
Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Kec Tersedianya dana untuk pembelian 100 % Keg 2.500.000 0 1
kipas angin kipas angin
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Pembinaan 100 % Keg Terselenggaranya Pembinaan 100 % Keg 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kel Desa/Kelurahan PUHPELEM
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Tersedianya Propil Kecamatan 100 % Keg Tersusunnya Propil Kecamatan 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
PUHPELEM
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang - - Kecamatan Puhpelem Terselenggara Musrenbang 100 % Keg Tersusunnya Rencana 100 % Keg 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Desa/Kel Pembangunan Desa/Kel PUHPELEM
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Lomba Desa 100 % Keg Terselenggaranya Lomba Desa 100 % Keg 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan PUHPELEM
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang - - Kecamatan Puhpelem Tersusunya Rancangan 100 % Keg Terselenggarnya Musrenbangcam 100 % Keg 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Pembangunan Kecamatan PUHPELEM
01 20 29 039 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana penyelenggaraan 100 % Keg Lancarnya Penyelenggaraan 100 % Keg 100.000.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Giriharjo Pemerintahan Kelurahan Pemerintahan Kelurahan PUHPELEM
Lingkungan Tersedianya dana untuk Penataan 100 % Keg Tersedianya dana untuk Penataan 100 % Keg 45.000.000 0 1
Giriharjo,Kel.Giriharjo Lingkunan KK Miskin Lingkunan KK Miskin
Lingkungan Tersedianya dana untuk Penataan 100 % Keg Tersedianya dana untuk Penataan 100 % Keg 45.000.000 0 1
Giriharjo,Kel.Giriharjo Lingkunan KK Miskin Lingkunan KK Miskin
01 20 29 056 Penyusunan Laporan - - Kecamatan Puhpelem Terselenggaranya Kewenangan 100 % Keg Tersusunya Laporan Tugas Umum 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tugas Umum dan tugas Umum Kecamatan pemerintahan Kecamatan PUHPELEM
Kewenangan Pemerintah Kecamatan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Puhpelem Terselenggarannya Evalusi 100 % Keg Meningkatnya penyelenggaraan 100 % Keg 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa/Kel PUHPELEM
Desa/Kel
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk fasilitasi 100 % Keg Terselenggarannya kegiatan 100 % Keg 7.500.000 0 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan kegiatan pemberdayaan nilai-nilai pelestarian nilai-nilai kemerdekaan PUHPELEM
RI kemerdekaan
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan - - Kecamatan Puhpelem Terfasilitasinya Kegiatan 100 % Keg Terselengganya kegiatn 100 % Keg 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Pelestarian Nilai-nilai perjuangan PUHPELEM
Raden Mas Said Raden Mas Said Raden Mas Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Puhpelem Tersusunya APBdes 100 % Keg Lancarnya Kegiatan APBdes 100 % Keg 1.500.000 0 1 KECAMATAN
PUHPELEM
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Penyusunan 100 % Keg Tersusunnya Profil Desa/Kel 100 % Keg 150.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Profil Desa/Kel dengan baik PUHPELEM
219

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana faislitas 100 % Keg Terpenuhinya Tarjet penarikan 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
ke Desa/ Kelurahan penarikan PBB ke Desa/Kel PBB PUHPELEM
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kecamatan Puhpelem Teselenggaranya Pembinaan 100 % Keg Terciptanya situasi keamanan yang 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Umum Keamanan dan Ketertiban Umum kondusip PUHPELEM
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana Mitigasi Bencana 100 % Keg Penanganan Bencana Alam lebih 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Alam cepat PUHPELEM
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Penyelenggaraan 100 % Keg Terselenggaranya Kegiatan Bulan 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Royong Bulan Bakti Gotong Royong Bakti Gotong Royong PUHPELEM
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Tersedianya Dana untuk Pembinaan 100 % Keg Terselenggaranya Pembinaan PKK 100 % Keg 3.000.000 0 1 KECAMATAN
TP PKK Kec Kecamatan PUHPELEM
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Lomba MTQ 100 % Keg Terselenggaranya Lomba MTQ 100 % Keg 3.000.000 0 1 KECAMATAN
PUHPELEM
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Pembiaan 100 % Keg Terselenggarannya Pembinaan 100 % Keg 600.000 0 1 KECAMATAN
Karang Taruna Tk Kecamatan Karang Taruna Tk Kec PUHPELEM
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Pembinaan 100 % Keg Terselenggaranya Pembinaan dan 100 % Keg 1.250.000 0 1 KECAMATAN
dan Evaluasi Koperasi RT Lomba Koperasi RT PUHPELEM
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana Paten Kecamatan 100 % Keg Terselengganya Pelayanan yang 100 % Keg 50.000.000 0 1 KECAMATAN
prima PUHPELEM
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kelurahan Giriharjo Tersedianya Dana Revitalisasi 100 % Keg Terbangunnya Gedung Kantor 100 % Keg 75.000.000 0 1 KECAMATAN
Sekretariat Kel.Giriharjo Sekretariat Kel.Giriharjo PUHPELEM
Rehab Teras Balai Kelurahan 100 % Keg Rehab Teras Balai Kelurahan 100 % Keg 30.000.000 0 1
Giriharjo Giriharjo
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan - - Kecamatan Puhpelem Peningkatatan sarana Kantor 100 % Keg Optimalnya Penyelenggaraan 100 % Keg 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Pemerintahan PUHPELEM
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kecamatan
01 20 29 139 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan - - Kelurahan Giriharjo Terselenggaranya Peningkatan 100 % Keg Meningkatnya penyelenggaraan 100 % Keg 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan Kelurahan PUHPELEM
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Kelurahan Giriharjo
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Lomba 100 % Keg Terselenggarannya Lomba 100 % Keg 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Koperasi RT Koperasi RT PUHPELEM
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk Pembinaan 100 % Keg Terjaganya pelestarian Alam 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup PUHPELEM
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana penyelenggaraan 100 % Keg Terselenggaranya koordinasi 100 % Keg 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Pembangunan Koordinasi bid.pembangunan bidang pembangunan PUHPELEM
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya dana untuk koordinasi 100 % Keg Terselenggaranya Koordinasi 100 % Keg 1.750.000 0 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Pemberdayaan bidang pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat PUHPELEM
Masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan - - Kecamatan Puhpelem Tesedianya Dana untuk Koordinasi 100 % Keg Teselenggarnya Koordinasi Bidang 100 % Keg 1.750.000 0 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Bidang Kesejahteraan Rayat Kesejahteraan Rakyat PUHPELEM
Rakyat
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untuk Koordinasi 100 % Keg Terselenggaranya Koordinasi 100 % Keg 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Pelayanan Publik, Pipinan Kecamatan Forum Pimpinan Kecamatan PUHPELEM
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 29 192 Pembinaan, Penyuluhan, dan - - Kecamatan Puhpelem Tersedianya Dana untu koordinasi 100 % Keg Tereslenggaranya koordinasi 100 % Keg 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Koordinasi Bidang Penerapan Bidang Penegakaan Perundang- bidang perundang-undangan PUHPELEM
Perundang-undangan Undangan
220

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program jawab
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 741.870.000 0
221

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN BATURETNO
indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 115.800.000 0
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Terbelinya Pembelian Materai, Amplop 12 Bulan 600.000 0 1 KECAMATAN
Baturertno Surat BATURETNO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber 12 Bulan Terlaksananya Pembayaran Langganan 12 Bulan 16.000.000 0 1 KECAMATAN
dan Listrik Baturetno Daya Air dan Listrik Telephon Air dan Listrik BATURETNO
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 12 Bulan Terlaksanannya Pemeliharaan dan 12 Bulan 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Baturetno Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional BATURETNO
Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksanannya Pembelian Peralatan 12 Bulan 7.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno dan Bahan Pembersih serta Jasa BATURETNO
Kebersihan Kantor
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terlaksanannya Pembelian ATK 12 Bulan 15.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno BATURETNO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kecamatan Penyediaan Barang Catakan dan 12 Bulan Terlaksanannya Pembeliaan Kebutuhan 12 Bulan 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Penggandaan Administrasi Kantor BATURETNO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan Terlaksananya Pembelian Instalasi 12 Bulan 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Baturetno Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BATURETNO
Kantor
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kecamatan Penyediaan Peralatan dan 12 Bulan Terlaksanannya Pembelian Peralatan 12 Bulan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor BATURETNO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Terlaksanannya Pembelian Makanan 12 Bulan 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno dan Minuman Rapat BATURETNO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - - Kecamatan Rapat-Rapat Koordinasi dan 12 Bulan Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Daerah Baturetno Konsultasi Luar Daerah Luar Daerah BATURETNO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kecamatan Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Bulan Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 15.000.000 0 1 KECAMATAN
Daerah Baturetno Konsultasi dalam Daerah Dalam Daerah BATURETNO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 12 Tercukupinya Penjaga Malam dan 12 Bulan 37.200.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Pegawai Tenaga Kebersihan Kantor BATURETNO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 151.750.000 0
PRASARANA APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan Terlaksanannya Pembelian AC, Lampu 12 Bulan 40.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Hias dan pembelian TV BATURETNO
Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 Bulan 4.000.000 0 1
Baturetno kantor kantor
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Pengadaan Mabelair 1 Set Terlaksananya Pembelian Kursi Eselon 1 Set 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno BATURETNO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Pemeliharaan Rumah /Berkala 12 Bulan Terbelinya material peralatan rumah 12 Bulan 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Rumah Dinas dinas BATURETNO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 Bulan Terbelinya peralatan gedung kantor 12 Bulan 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno kantor BATURETNO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/ berkala 12 Bulan Terbelinya suku cadang kendaraan 12 Bulan 8.000.000 0 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Baturetno kendaraan dinas/ Operasional roda 4 dan roda 2 BATURETNO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Pemeliharan rutin/berkala meubelair 12 Bulan Tercukupinya biaya pemeliharaan meja 12 Bulan 750.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno dan kursi kerja / rapat BATURETNO
222

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kecamatan Rehabilitasi sedang / berat gedung 1 Paket Tercukupinya biaya rehabilitasi sedang 1 Paket 75.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno kantor / berat gedung kantor BATURETNO
00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya - - Kecamatan Perbaikan instalasi dan penambahan 1 Paket Tercukupinya perbaikan instalasi dan 1 Paket 15.000.000 0 1 KECAMATAN
listrik Baturetno daya listrik penambahan daya listrik BATURETNO
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 2.000.000 0
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Penyusunan data kepegawaian 12 Bulan Tercukupinya data kepegawaian 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno BATURETNO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Penyusunan Bezeting 12 Bulan Tercukupinya penyusunan Bezeting 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno BATURETNO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 6.500.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kecamatan Penyusunan laporan capaian kinerja 12 Bulan Tercukupinya kebutuhan biaya 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Baturetno dan ikhtisr realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja BATURETNO
dan iktisar realisasi kinerja SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Penyusunan laporan keuangan 6 Bulan Tercukupinya kebutuhan biaya 6 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno semesteran penyusunan laporan keuangan BATURETNO
semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kecamatan Penyusunan laporan keuangan akhir 12 Bulan Tercukupinya kebutuhan biaya 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno tahun penyusunan laporan keuangan akhir BATURETNO
tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Penyusuna rencana kerja SKPD 2 Bulan Tercukupinya kebutuhan biaya 2 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno oenyusunan rencana kerja SKPD BATURETNO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Penyusunan laporan keuangan 12 Bulan Tercukupinya kebutuhan biaya 12 Bulan 1.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno bulanan penyusunan laporan keuangan bulanan BATURETNO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Penyusunan Lakip 1 Paket Tercukupinya kebutuhan biaya 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno penyusunan Lakip BATURETNO
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 3.500.000 0
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur - - Kecamatan Fasilitasi pembangunan 1 Paket Terlaksananya kegiatan fasilitasi 1 Paket 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Perdesaan Baturetno infrastruktur pedesaan pembangunan infrastruktur pedesaan BATURETNO
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 75.000.000 75.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Penataan lingkungan kota 1 Paket Tercukupinya kebutuhan lingkungan 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
Baturetno kecamatan kota kecamatan BATURETNO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 142.150.000 0
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Kegiatan Pembinaan desa / 1 Paket Terlaksananya biaya pembinaan desa / 1 Paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno kelurahan kalurahan BATURETNO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Fasilitasi musrenbang desa/ 1 Paket Fasilitasi musrebangdesa / kelurahan 1 Kel 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno kalurahan BATURETNO
223

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Penyelenggaraan lomba desa 1 Paket Terlaksananya biaya penyelenggaraan 1 Paket 8.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno lomba desa BATURETNO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Penyelenggaraan musrenbang 1 Paket Penyelenggaraan Musrenbang 1 Paket 5.750.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Kecamatan Kecamatan BATURETNO
01 20 29 056 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas - - Kecamatan Penyusunan pelaporan 1 Paket Terlaksannya kegiatan penyusunan 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Umum dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Baturetno penyelenggraan tugas umum dan pelaporan penyelenggraan tugas umum BATURETNO
kewenangan pemerintah kecamatan dan kewenangan pemerintah
kecamatan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecxamatan Fasilitasi evaluasi penyelenggaraan 1 Paket Terlaksananya kebutuhan fasilitasi 1 Paket 4.500.000 0 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Baturetno pemerintahan desa / kelurahan evaluasi penyelenggraaan BATURETNO
pemerintahan desa / akelurahan
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan dan 1 Paket Terlaksananya kebutuhan fasilitasi 1 Paket 7.000.000 0 1 KECAMATAN
nilai Kemerdekaan RI Baturetno pelestarian dan nilai2 Kemerdekaan pemberdayaan dan pelestarian nilai2 BATURETNO
RI Kemedekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan dan 1 Paket Terlaksananya kebutuhan fasilitasi 1 Paket 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Nilai Perjuangan Raden Mas Said Baturetno pelestarian nilai-nilai perjuangan pemberdayaan dan pelestarian nilai BATURETNO
Raden Mas Said nilai perjuangan Raden Mas Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Fasilitasi penyusunan APBdes 1 Paket Terlaksananya kebutuhan penyusunan 1 Paket 2.700.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno APBDes BATURETNO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - Kecamatan Fasilitasi intensifikasi penarikan 1 Paket Terlaksanya fasilitasi intensifikasi 1 Paket 2.700.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Baturetno PBB ke desa / kelurahan penarikan PBB ke Desa / Kelurahan BATURETNO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Pembinaan keamanan dan 1 Paket Terlaksananya pembinaan keamanan 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno ketertiban umum dan ketertiban umum BATURETNO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi Mitigasi 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Bencana Alam BATURETNO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Pembinaan TP.PKK Kecamatan 1 Paket Terlaksananya Pembinaan TP.PKK 1 Paket 6.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Kecamatan BATURETNO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Penyelenggaraan MTQ Tk 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan MTQ 1 Paket 13.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Kecamatan Tk Kecamatan BATURETNO
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kecamatan Pembinaan dan Koordinasi Karang 1 Paket Terlaksananya Pembinaan Karang 1 Paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Taruna Tk.Kecamatan Taruna Kecamatan BATURETNO
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Kecamatan Pembinaan Koperasi RT 1 Paket Terlaksanannya Pembinaan Koperasi 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno RT BATURETNO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Fasilitasi PATEN 1 Paket Terfasilitasinya PATEN 1 Paket 18.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno BATURETNO
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Penyelenggaraan Fasi Tingkat 1 Paket Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Fasi 1 Paket 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Kecamatan Tk Kecamatan BATURETNO
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Lomba Koperasi RT Tk. Kecamatan 1 Paket Terlaksananya Lomba Koperasi RT 1 Paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Tk.Kecamatan BATURETNO
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Pembinaan, penyuluhan dan 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan, 1 Paket 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Lingkungan Hidup Baturetno koordinasi bidang Lingkungan hidup penyuluhan dan koordinasi bidang BATURETNO
lingkungan hidup
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Pembinaan dan koordinasi bidang 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 1 Paket 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Pembangunan Baturetno Pembangunan koordinasi bidang pembangunan BATURETNO
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Pembinaan, penyuluhan dan 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan, 1 Paket 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat Baturetno koordinasi bidang pemberdayaan penyuluhan dan koordinasi bidang BATURETNO
masyarakat pemberdayaan masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Pembinaan, penyuluhan dan 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan, 1 Paket 2.500.000 0 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Rakyat Baturetno koordinasi bidang Kesra penyuluhan dan koordinasi bidang BATURETNO
Kesra
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Forum Komunikasi Pimpinan 1 Paket Terlaksananya Forum Komusikasi 1 Paket 10.500.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Kecamatan Kecamatan BATURETNO
224

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 186 Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa - - Kecamatan Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi dan Asistewnsi 1 Paket 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Baturetno Dana Desa BATURETNO
TOTAL 496.700.000 75.000.000
225

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN GIRIWOYO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 256.000.000 373.200.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Meningkatnya kelancaran 1200 Eks Terwujudnya pengiriman surat 1169 Eks 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo pengiriman surat menyurat lebih lancar GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terwujudnya kelancara komunikasi 12 Bulan Meningkatnya sarana 12 Bulan 16.000.000 160.000.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo komunikasi GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah peralatan kantor yang 2 Buah Meningkatnya sarana 2 Buah 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo disediakan kelengkapan kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah jenis alat-alat kebersihan 20 Jenis Meningkatnya kebersihan 20 Jenis 6.800.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah jenis alat tulis kantor 19 Jenis Meningkatnya penyelenggaraan 19 Jenis 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo administrasi kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah jenis barang cetakan dan 6 Jenis Meningkatnya kelancaran 6 Jenis 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo penggandaan pelaksanaan tugas GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah alat / kelengkapan listrik 5 Jenis Meningkatnya sarana 5 Jenis 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo yang tersedia penerangan kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah peralatam kantor yang 2 Buah Meningkatnya sarana peralatan 2 Buah 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo disediakan kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Tersedianya buku peraturan 20 Eks Meningkatnya pelayanan 20 Eks 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo perundang undangan masyarakat dan tugas-tugas GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan aparatur
Konduktivitas Daerah
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah makan minum pegawai 480 Paket Meningkatnya kelancaran dan 395 Paket 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo pertemuan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah makan minum pegawai 480 Paket Meningkatnya kelancaran rapat 480 Paket 9.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo dan pertemuan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
226

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah perjalanan dinas luar 288 Kali Terpenuhinya tugas-tugas luar 0 Kali 2.100.000 2.100.000 1 KECAMATAN
Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo daerah daerah GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah perjalanan dinas dalam 288 Kali Terpenuhinya tugas-tugas 0 Kali 6.900.000 6.900.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo daerah dalam daerah GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah tenaga kerja non pegawai 12 Bulan Meningkatnya kebersihan dan 12 Bulan 173.000.000 173.000.000 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo keindahan kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terwujudnya keamanan kantor 12 Bulan Meningkatnya keamanan kantor 12 Bulan 10.200.000 10.200.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo dan peralatannya GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 39.330.000 39.330.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terpenuhinya perlengkapan gedung 5 Jenis Meningkatnya pelayanan 5 Jenis 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo kantor masyarakat dan tugas-tugas GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan aparatur
Konduktivitas Daerah
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terpenuhinya peralatan gedung 1 Paket Meningkatnya sarana gedung 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo kantor kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya pemeliharaan 2 Ruang Terpeliharanya gedung kantor 2 Ruang 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo rutin/berkala gedung Kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah kendaraan dinas yang 8 Unit Meningkatnya kondisi dan daya 8 Unit 8.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo dirawat guna kendaraan operasional GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya perawatan 10 Buah Meningkatnya kondisi dan daya 10 Buah 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo peralatan gedung kantor guna gedung kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya pemeliharaan 1 Paket Meningkatnya kondisi dan daya 1 Paket 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo meubeler guna meubeler GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terpeliharanya 1 Paket Meningkatnya 1 Paket 3.330.000 3.330.000 1 KECAMATAN
halaman/pagar/gapura/taman Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo halaman/pagar/gapuro/taman kenyamanangedung kantor GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.943.500 277.500
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penyusunan data 2 Meningkatnya tertib 2 1.666.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo kepegawaian Dokumen administrasikepegawaian Dokumen GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
227

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penyusunan 4 Kali Meningkatnya tertib 4 Kali 277.500 277.500 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo Bezeting administrasi kepegawaian GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan 0 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 9.200.000 9.200.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah laporan capaian kinerja dan Meningkatnya tertib 800.000 800.000 1 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo ihktisar realisasi administrasikinerja SKPD GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah laporan keuangan 2 Eks Meningkatnya tertib 2 Eks 600.000 600.000 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo semesteran administrasi keuangan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah pelaporan keuangan akhir 1 Eks Meningkatnya tertib 1 Eks 600.000 600.000 1 KECAMATAN
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo tahun administrasi keuangan akhir GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan tahun
Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - kecamatan Jumlah Dokumen Renja SKPD 1 Eks Meningkatnya kualitas 1 Eks 800.000 800.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo perencanaan SKPD GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah dukumen Renstra SKPD 1 Eks Meningkatnya kualitas 1 Eks 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo Perencanaan dan strategi SKPD GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah laporan keuangan bulanan 12 Eks Meningkatnya tertib 12 Eks 600.000 600.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo administrasi keuangan bulanan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Jumlah buku LAKIP 1 Buku Meningkatnya tertib 1 Buku 800.000 800.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo administrasi pemerintahan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 50.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kecamatan 50.000.000 0 1 KECAMATAN
dan prasarana infrastruktur yang Giriwoyo GIRIWOYO
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
228

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 400.644.000 22.500.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselesaikannyakegiatan 16 Kali Meningkatnya tertib 16 Kali 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo pembinaan desa/kelurahan administrasi desa/kelurahan GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksana dan terselesaikannya 16 Kali Meningkatnya aspirasi rencana 16 Kali 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo Musrenbang Desa/Kelurahan pembangunan desa GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselesaikannya penyelenggaraan 14 Kali Meningkatnya kompetisi kinerja 14 Kali 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo lomba desa/kelurahan desa GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kecamatan Terselesaikannya penyelenggaraan 1 Kali Meningkatnya aspirasi rencana 1 Kali 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan dan prasarana infrastruktur yang Giriwoyo Musrenbang Kecamatan pembangunan GIRIWOYO
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
01 20 29 040 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penyelenggaraan 1 Paket Meningkatnya penyelenggaraan 1 Paket 84.470.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Giriwoyo Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo Pemerintahan Kelurahan Giriwoyo Pemerintahan Kelurahan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan Giriwoyo
Konduktivitas Daerah
01 20 29 041 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penyelenggaraan 1 Paket Meningkatnya penyelenggaraan 1 Paket 91.830.000 0 1 KECAMATAN
Kelurahan Girikikis Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo Pemerintahan Kelurahan Girikikis Pemerintahan Kelurahan GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan Girikikis
Konduktivitas Daerah
01 20 29 056 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Tugas Umum dan Kewenangan Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo GIRIWOYO
Pemerintah Kecamatan Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselesaikannya fasilitasi 1 Paket Meningkatnya pemberdayaan 1 Paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo pemberdayaan dan pelestarian dan pelestarian nilai GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar nilai-nilai kemerdekaan RI perjuangan kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya fasilitasi 1 Paket Meningkatnya pemberdayaan 1 Paket 4.000.000 0 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo pemberdayaan dan pelestarian dan pelestarian nilai GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan nilai-nilai perjuangan Raden Mas perjuangan Raden Mas Said
Konduktivitas Daerah Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penyusunan 1 Buah Meningkatnya penyusunan 1 Buah 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola giriwoyo laporan administrasi APBDes laporan administrasi APBDes GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kecamatan Jumlah profil desa/kelurahan 16 Eks Meningkatnya informasi profil 16 Eks 5.550.000 0 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan dan prasarana infrastruktur yang Giriwoyo desa/kelurahan GIRIWOYO
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya fasilitasi 16 Kali Meningkatnya kesadaran 16 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo intensifikasi penarikan PBB masyarakat membayar PBB GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
229

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya pembinaan 16 Kali Meningkatnya keamanan dan 16 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo keamanan dan ketertiban umum ketertiban umum GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya penanggulangan Meningkatnya pelayanan 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo bencana masyarakat GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Royong Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya pembinaan TP 12 Kali 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo PKK GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselesaikannya Lomba MTQ Meningkatnya pendidikan 7.000.000 0 1 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo tingkat kecamatan keagamaan masyarakat GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan Terselesaikannya pembinaan 12 Kali Meningkatnya kualitas karang 12 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo karang taruna taruna GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terselesaikannya Fasilitasi PATEN 12 Kali Meningkatnya pelayanan 12 Kali 37.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo PATEN kepada masyarakat GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terpeliharanya bangunan gedung 1 Paket Meningkatnya keamanan dan 1 Paket 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo kenyamanan kerja GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - Kecamatan 2.944.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Giriwoyo GIRIWOYO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan
Kecamatan Lestari
01 20 29 146 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - Kecamatan 4.100.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Giriwoyo GIRIWOYO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan
Kelurahan Giriwoyo. Lestari
01 20 29 147 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - Kecamatan 1.900.000 0 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Giriwoyo GIRIWOYO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan
Kelurahan Girikikis Lestari
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan 18.050.000 0 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan 7.000.000 0 1 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
230

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi 4. Pengembangan Pengelolaan - Kecamatan Terselesaikannya pembinaan dan 1 Kali Meningkatnya pemberdayaan 1 Kali 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Bidang Lingkungan Hidup Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Giriwoyo koordinasi bidang lingkungan hidup lingkungan hidup GIRIWOYO
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kecamatan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Pembangunan dan prasarana infrastruktur yang Giriwoyo GIRIWOYO
memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kecamatan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Perluasan Cakupan Giriwoyo GIRIWOYO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi 1. Percepatan Pengurangan - Kecamatan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Bidang Kesejahteraan Rakyat Kemiskinan dan Pengangguran Giriwoyo GIRIWOYO
Berdimensi Kewilayahan
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan 9.790.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 186 Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan 12.510.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Giriwoyo GIRIWOYO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
TOTAL 757.117.500 444.507.500
231

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN BATUWARNO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 138.173.000 32.473.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Pembelian materai dan benda pos 12 Bulan Terbelinya materai dan benda pos 12 Bulan 973.000 973.000 1 KECAMATAN
Batuwarno BATUWARNO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber 12 Bulan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber 12 Bulan 13.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Batuwarno daya air dan listrik daya air dan listrik BATUWARNO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Terbelinya alat tulis kantor 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Batuwarno BATUWARNO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Batuwarno penggandaan penggandaa BATUWARNO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan Terbelinya komponen instalasi listrik / 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Batuwarno / penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor BATUWARNO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Tersedianya Peralatan dan 12 Bulan Terbelinya Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Batuwano Perlengkapan Kantor Kantor BATUWARNO
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan - Kec. batuwarno Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.000.000 0 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, BATUWARNO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kec. Batuwarno Tersedianya bahan Bacaan 12 Bulan Tersedianya bahan Bacaan 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Perundang-undangan BATUWARNO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kec. Batuwarno Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 9.600.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kec. Batuwarno Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Paket Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Luar Daerah Ke Luar Daerah Ke Luar Daerah BATUWARNO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kec. Batuwarno Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 16.500.000 0 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah BATUWARNO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kec. Batuwarno Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 12 Bulan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 12 Bulan 37.800.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai Pegawai BATUWARNO
00 00 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - - Kec. Batuwarno Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan 37.800.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 22.500.000 0
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Peningkatan - Kec. Batuwarno Pengadaan Peralatan Gedung Kantor / 1 Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor / 1 Paket 3.500.000 0 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, Papan Pengumuman Papan Pengumuman BATUWARNO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
232

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pengembangan - Kec. Batuwarno Pemeliharaan rutin / berkala rumah 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan rutin / 1 Paket 3.000.000 0 1 KECAMATAN
perwujudan sarana dinas berkala rumah dinas BATUWARNO
dan prasarana
infrastruktur yang
memadai dalam
menunjang
pertumbuhan
perekonomian
daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pengembangan - Kec. Batuwarno Tersedianya Pemeliharaan 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket 7.000.000 0 1 KECAMATAN
perwujudan sarana rutin/berkala gedung Kantor rutin/berkala gedung Kantor BATUWARNO
dan prasarana
infrastruktur yang
memadai dalam
menunjang
pertumbuhan
perekonomian
daerah
00 00 02 027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 5. Pengembangan - Kec. Batuwarno Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan 1 Paket 9.000.000 0 1 KECAMATAN
Rumah Jabatan/Dinas perwujudan sarana Rumah Jabatan/Dinas Rutin/Berkala Peralatan Rumah BATUWARNO
dan prasarana Jabatan/Dinas
infrastruktur yang
memadai dalam
menunjang
pertumbuhan
perekonomian
daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.250.000 0
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan - Kec, Batuwarno Penyusunan Data Kepegawaian 1 Paket Terlaksananya Penyusunan Data 1 Paket 750.000 0 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, Kepegawaian BATUWARNO
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kec. Batuwarno Terlaksananya Penyusunan bezetting 1 Paket Terlaksananya Penyusunan bezetting 1 Paket 500.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 12.000.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kec. Batuwarno Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Paket Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran BATUWARNO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kec. Batuwarno Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Paket Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Tahun Akhir Tahun Tahun BATUWARNO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kec. Batuwarno Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Paket Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Paket 1.500.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan - - Tersedianya Pelaporan dan Evaluasi Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan BATUWARNO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kec. Batuwarno Penyusunan Rencana Strategis 1 Paket Penyusunan Rencana Strategis 1 Paket 5.000.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kec. Batuwarno Penyusunan Laporan Keuangan 1 Paket Penyusunan Laporan Keuangan 1 Paket 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Bulanan Bulanan BATUWARNO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kec. Batuwarno Tersedianya Penyusunan Lakip 1 Terlaksananya Penyusunan Lakip 1 1.500.000 0 1 KECAMATAN
BATUWARNO
233

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, 40.000.000 0
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
DAN JARINGANNYA
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu - - Kel. Selopuro Terbangunnya Rehabilitasi Pos Klinik 1 Paket Terbangunnya Rehabilitasi Pos Klinik 1 Paket 40.000.000 0 1 KECAMATAN
Desa Desa BATUWARNO
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN 95.000.000 0
TURAP/TALUD/BRONJONG
01 03 17 003 Pembangunan turap/talud/ brojong - - Kel. Selopuro Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket 30.000.000 0 1 KECAMATAN
Jalan Lingk. Pendem Jalan Ling. Pendem BATUWARNO
Kel. Selopuro Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket 25.000.000 0 1
Lingk. Tulakan Lingk. Tulakan
Tersedianya Pembangunan 1 Paket Tersedianya Pembangunan turap/talud/ 1 Paket 20.000.000 0 1
turap/talud/ brojong Jalan Lingk. brojong Jalan Lingk. Watugeni
Watugeni
Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket Pembangunan turap/talud/ brojong 1 Paket 20.000.000 0 1
Lingk. Pagersengon Lingk. Pagersengon
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 110.000.000 75.000.000
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
01 03 30 016 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur - - Kel. Selopuro, Terbangunnya talud tanah bengkok 1 Paket Terbangunnya talud tanah bengkok 1 Paket 0 25.000.000 1 KECAMATAN
Perdesaan Kec. Batuwarno Kel. Selopuro Kel. Selopuro BATUWARNO
Kel. Selopuro, Terbangunnya saluran air Lingk. 1 Paket Terbangunnya saluran air Lingk. 1 Paket 0 30.000.000 1
Kec. Batuwarno Pendem, Kel. Selopuro Pendem, Kel. Selopuro
Kel. Selopuro, Terbangunnya rabat jalan Lingk. 1 Paket Terbangunnya rabat jalan Lingk. 1 Paket 0 20.000.000 1
Kec. Batuwarno Watugeni, Kel. Selopuro Watugeni, Kel. Selopuro
Kel. Selopuro, Terevitalisasinya sarpras kantor 1 Paket Terevitalisasinya sarpras kantor 1 Paket 50.000.000 0 1
Kec. Batuwarno kelurahan kelurahan
Pembangunan/Rehabilitasi 1 Paket Pembangunan/Rehabilitasi 1 Paket 40.000.000 0 1
Infrastruktur Perdesaan Talud Jalan Infrastruktur Perdesaan Talud Jalan
Lingk. Kepyar Lingk. Kepyar
Kel. Selopuro, Pembangunan/Rehabilitasi 1 Paket Pembangunan/Rehabilitasi 1 Paket 20.000.000 0 1
Kec. Batuwarno Infrastruktur Perdesaan Rabat Jalan Infrastruktur Perdesaan Rabat Jalan
Lingk. Sudan Lingk. Sudan
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 60.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kec. Batuwarno Terbangunnya Pagar Kantor 1 Paket Terbangunnya Pagar Kantor 1 Paket 60.000.000 0 1 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan BATUWARNO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 223.900.000 239.900.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kec. Batuwarno Terwujudnya tertib administrasi 1 Paket Terwujudnya tertib administrasi 1 Paket 4.000.000 0 1 KECAMATAN
desa/kelurahan desa/kelurahan BATUWARNO
234

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kec. Batuwarno Tersedianya profil kecamatan 1 Paket Tersedianya profil kecamatan 1 Paket 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan musrenbang 1 Paket Terlaksananya kegiatan musrenbang 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
desa / kelurahan desa / kelurahan BATUWARNO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kec. Batuwarno Terlaksananya lomba desa 1 Paket Terlaksananya lomba desa 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan musrenbang 1 Paket Terlaksananya kegiatan musrenbang 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
kecamatan kecamatan BATUWARNO
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - Kec. Batuwarno Tersedianya dokumen profil desa 1 Paket Tersedianya dokumen profil desa 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 042 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kel. Selopuro, Terselenggaranya kegiatan operasional 1 Paket Terselenggaranya kegiatan operasional 1 Paket 90.000.000 110.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Selopuro Kec. Batuwarno Pem. Kel. Selopuro Pem. Kel. Selopuro BATUWARNO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan 1 Paket Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI dan Pelestarian Nilai Kemerdekaan dan Pelestarian Nilai Kemerdekaan BATUWARNO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan 1 Paket Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan 1 Paket 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM dan Pelestarian Nilai Perjuangan RM BATUWARNO
Said Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket 2.800.000 2.800.000 1 KECAMATAN
penyusunan APBDes penyusunan APBDes BATUWARNO
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - - Kec. Batuwarno Tersusunnya profil desa / kelurahan 1 Paket Tersusunnya profil desa / kelurahan 1 Paket 750.000 750.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kec. Batuwarno Terlaksanaya kegiatan keagamaan 1 Paket Terlaksanaya kegiatan keagamaan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kec. Batuwarno Intensifnya penarikan PBB ke desa / 1 Paket Intensifnya penarikan PBB ke desa / 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan kelurahan kelurahan BATUWARNO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kec. Batuwarno Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
keamanan dan trantibum keamanan dan trantibum BATUWARNO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kec. Batuwarno Terlaksananya mitigasi bencana alam 1 Paket Terlaksananya mitigasi bencana alam 1 Paket 7.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kec. Batuwarno Terlaksananya pembinaan PKK 1 Paket Terlaksananya pembinaan PKK 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kec. Batuwarno Terbinanya karang taruna 1 Paket Terbinanya karang taruna 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Kec. Batuwarno Terevaluasinya koperasi RT 1 Paket Terevaluasinya koperasi RT 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kec. Batuwarno Terfasilitasinya kegiatan PATEN 1 Paket Terfasilitasinya kegiatan PATEN 1 Paket 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 127 Fasilitasi Penyusunan DAK - - Kec. Batuwarno Terlaksananya penyusunan DAK 1 Paket Terlaksananya penyusunan DAK 1 Paket 500.000 500.000 1 KECAMATAN
BATUWARNO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kec. Batuwarno Terbangunnya pagar kantor kecamatan 1 Kel Terbangunnya pagar kantor kecamatan 1 Paket 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang BATUWARNO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 130 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kel. Selopuro, Pemeliharaan bangunan 1 Paket Pemeliharaan bangunan 1 Paket 5.100.000 5.100.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Kec. Batuwarno BATUWARNO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Selopuro
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kel. Selopuro, Terbelinya pakaian batik 1 Paket Terbelinya pakaian batik 1 Paket 8.750.000 8.750.000 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Kec. Batuwarno BATUWARNO
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - Kec. Batuwarno Terlaksananya lomba koperasi RT 1 Kec Terlaksananya lomba koperasi RT 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
tingkat kecamatan tingkat kecamatan BATUWARNO
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kec. Batuwarno Tersedianya sarana komunikasi 1 Paket Tersedianya sarana komunikasi 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
pimpinan kecamatan pimpinan kecamatan BATUWARNO
235

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun jawab
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 702.823.000 347.373.000
236

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN KARANGTENGAH
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 76.600.000 86.250.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Pembelian perangko, materai. 12 Bulan Terbelinya benda-benda pos 100 % 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Pembayaran jasa komunikasi, 12 Bulan Terbayarnya jasa komunikasi, 100 % 8.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Karangtengah sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik KARANGTENGAH
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Pembelian peralatan komputer 12 Bulan Terbelinya peralatan dan 100 % 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Karangtengah dan printer perlengkapan kantor KARANGTENGAH
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Pembayaran honorarium 12 Bulan Terbayarnya petugas kebersihan 100 % 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah petugas kebersihan kantor kantor KARANGTENGAH
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Pembelian alat tulis kantor 12 Bulan Terbelinya alat tulis kantor 100 % 7.500.000 8.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kecamatan Pembayaran penggandaan dan 12 Bulan Terbelinya barang cetakan dan 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah penjilidan penggandaan KARANGTENGAH
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Pembelian alat-alat listrik 12 Bulan Terbelinya komponen instalasi 100 % 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Karangtengah listrik dan penerangan bangunan KARANGTENGAH
kantor
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Pembelian alat-alat komputer 12 Bulan Terbelinya peralatan dan 100 % 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Kantor Karangtengah dan alat-alat printer perlengkapan kantor KARANGTENGAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Pembayaran makan dan minum 12 Bulan Tersedianya makanan dan 100 % 8.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah minuman harian pegawai dan KARANGTENGAH
rapat
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kecamatan Pembayaran biaya perjalanan 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi 100 % 12.000.000 14.000.000 1 KECAMATAN
Daerah Karangtengah dinas dalam daerah dan konsultasi dalam daerah KARANGTENGAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Pembayaran petugas 12 Bulan Terbayarnya petugas administrasi 100 % 18.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah administrasi dan petugas dan petugas keamanan kantor KARANGTENGAH
keamanan kantor
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 211.500.000 73.500.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kecamatan Pembelian perlengkapan 12 Bulan Terbelinya perlengkapan gedung 100 % 17.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Karangtengah gedung kantor kantor KARANGTENGAH
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Pembelian peralatan gedung 12 Bulan Terbelinya peralatan gedung 100 % 21.000.000 21.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah kantor kantor KARANGTENGAH
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Pengadaan meubelair kantor 12 Bulan Terbelinya meubelair kantor 100 % 12.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan Terpeliharanya rumah dinas 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah rumah dinas KARANGTENGAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan Terpeliharanya gedung kantor 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah gedung kantor KARANGTENGAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan dinas / 100 % 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Karangtengah / operasional operasional KARANGTENGAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan Terpeliharanya peralatan 100 Bulan 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Karangtengah peralatan komputer komputer KARANGTENGAH
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala 12 Bulan Terpeliharanya meubelair 100 % 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah meubelair KARANGTENGAH
237

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - - Kecamatan Rehabilitasi Dapur dan Kamar 1 Unit Terlaksananya rehabilitasi Dapur 100 % 45.000.000 0 3 KECAMATAN
Karangtengah Mandi Kantor Camat dan Kamar Mandi Kantor Camat KARANGTENGAH
Karangtengah Karangtengah
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kecamatan Rehabilitasi Pendopo 1 Unit Terlaksananya rehabilitasi 100 % 45.000.000 0 3 KECAMATAN
Karangtengah Kecamatan Karangtengah Pendopo Kecamatan KARANGTENGAH
Karangtengah
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ - - Kecamatan Pembangunan pagar dan 1 Unit Terlaksananya pembangunan 100 % 45.000.000 0 1 KECAMATAN
taman/pagar/gapura/talud Karangtengah kanopy Kantor Camat pagar dan kanopy Kantor Camat KARANGTENGAH
Karangtengah Karangtengah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 3.000.000 4.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Penyusunan data kepegawaian 12 Bulan Tersusunnya data kepegawaian 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Penyusunan bezzeting 12 Bulan Tersusunnya bezzeting 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah kepegawaian kepegawaian KARANGTENGAH
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 11.000.000 14.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kecamatan Laporan capaian kinerja dan 1 Tahun Tersusunnya laporan capaian 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Karangtengah ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi KARANGTENGAH
kinerja SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Laporan keuangan semesteran 1 Tahun Tersusunnya laporan keuangan 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah semesteran KARANGTENGAH
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kecamatan Laporan keuangan akhir tahun 1 Tahun Penyusunan laporan keuangan 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah akhir tahun KARANGTENGAH
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja 1 Tahun Tersusunnya Rencana Kerja 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Penyusunan laporan keuangan 12 Bulan Tersusunnya laporan keuangan 100 % 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Karangtengah bulanan bulanan KARANGTENGAH
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Penyusunan Lakip 1 Tahun Tersusunnya Lakip 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kecamatan Penyusunan RKA dan DPA 1 Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100 % 1.500.000 2.000.000 3 KECAMATAN
Karangtengah SKPD KARANGTENGAH
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 75.000.000 89.500.000
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pembinaan Desa/Kelurahan 5 Desa Terlaksananya pembinaan 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah desa/kelurahan KARANGTENGAH
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan 12 Bulan Tersusunnya profil kecamatan 100 % 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Musrenbang Desa / Kelurahan 5 Desa Terlaksananya Musrenbang Desa / 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Kelurahan KARANGTENGAH
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Lomba Desa 5 Desa Terlaksananya Lomba Desa 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Musrenbang Kecamatan 1 Keg Terlaksananya Musrenbang 100 % 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Kecamatan KARANGTENGAH
238

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Profil 5 Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 100 % 1.500.000 2.000.000 3 KECAMATAN
Karangtengah Desa KARANGTENGAH
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kecamatan Perijinan dan Pemasangan 12 Bulan Tercukupinya biaya penertiban 100 % 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Karangtengah Papan Reklame, Papan Nama perijinan KARANGTENGAH
Toko
01 20 29 056 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas - - Kecamatan Laporan Penyelenggaraan 5 Desa Penyusunan Laporan 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Umum dan Kewenangan Pemerintah Karangtengah Tugas Umum dan Kewenangan Penyelenggaraan Tugas Umum KARANGTENGAH
Kecamatan Pemerintah Kecamatan dan Kewenangan Pemerintah
Kecamatan
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan 5 Desa Terlaksananya Evaluasi 100 % 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Karangtengah Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan KARANGTENGAH
Desa/Kelurahan
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Fasilitasi Pemberdayaan dan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Karangtengah Pelestarian Nilai-nilai Pemberdayaan dan Pelestarian KARANGTENGAH
Kemerdekaan RI Nilai-nilai Kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Pemberdayaan dan Pelestarian 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Karangtengah Nilai-Nilai Perjuangan Raden Pemberdayaan dan Pelestarian KARANGTENGAH
Mas Said Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas
Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Penyusunan APBDes 5 Desa Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Penyusunan APBDes KARANGTENGAH
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Kegiatan Keagamaan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Keagamaan KARANGTENGAH
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - Kecamatan Intensifikasi Penarikan PBB ke 5 Desa Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Karangtengah Desa/ Kelurahan Intensifikasi Penarikan PBB ke KARANGTENGAH
Desa/ Kelurahan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Pembinaan Keamanan dan 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan 100 % 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Ketertiban Umum Keamanan dan Ketertiban Umum KARANGTENGAH
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Fasilitasi Mitigasi Bencana 12 Bulan Terlaksananya Fasilitasi Mitigasi 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Alam Bencana Alam KARANGTENGAH
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Pembinaan TP.PKK Kecamatan 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan TP.PKK 100 % 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Kecamatan KARANGTENGAH
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kecamatan Pembinaan Karang Taruna 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan Karang 100 % 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Taruna KARANGTENGAH
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Fasilitasi Paten 12 Bulan Terlaksananya Fasilitasi Paten 100 % 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah KARANGTENGAH
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Forum Komunikasi Pimpinan 12 Bulan Terlaksananya Forum Komunikasi 100 % 10.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Karangtengah Kecamatan Pimpinan Kecamatan KARANGTENGAH
TOTAL 377.100.000 267.750.000
239

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN GIRITONTRO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 269.850.000 65.900.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan tersedianya kebutuhan 1 Paket terlaksananya administrasi 1 Paket 850.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro meterai SPJ GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terbayarnya rekening telepon, 12 Bulan Kelancaran kegiatan 12 Bulan 9.000.000 9.900.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro air dan listrik pemerintahan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembelian alat dan bahan 1 Paket terlaksananya kebersihan 1 Paket 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro kebersihan kantor. kantor GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksnanya pembelian ATK 1 Paket Terlaksananya kegiatan 1 Paket 8.000.000 8.800.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro administrasi dan pelayanan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah umum
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembelian amplop, Kartu 1 Paket Terlaksananya administrasi 1 Paket 4.500.000 4.950.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro kendali dan kartu disposisi surat menyurat GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembelian peralatan instalasi 1 Paket Terlaksananya kegiatan 1 Paket 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro listrik dan penerangan administrasi dan pelayanan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah umum
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan tersedianya makan dan 12 Bulan terselenggaranya rapat- 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro minum rapat rapat GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya perjalanan 12 Bulan tercapainya koordinasi 12 Bulan 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro dinas ke luar daerah. GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya perjalanan 12 Bulan tercapainya koordinasi 12 Bulan 19.000.000 20.900.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro dinas dalam daerah. GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terbayarnya honor-honor 12 Bulan Terlaksananya kegiatan 12 Bulan 210.000.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro tenaga non PNS administrasi dan pelayanan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah umum
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 212.800.000 214.830.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pengadaan gedung arsip/SJDI 1 Unit Tersedianya ruangan untuk 1 Unit 75.000.000 82.500.000 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro arsip dan SJDI GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya pengadaan 1 Unit tercapainya mobilitas pns 1 Unit 17.500.000 0 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro kendaraan dinas operasional GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembelian rak arsip besi 6 2 Unit Tercukupinya perlengkapan 2 Unit 1.800.000 1.980.000 3 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro angsang kantor GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
Kecamatan Pembelian Almari besi 2 Unit Pembelian Almari besi 2 Unit 5.500.000 6.050.000 1
Giritontro
240

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan pembelian laptop dan printer 1 Paket Terlaksananya kegiatan 1 Paket 17.500.000 19.250.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro administrasi dan pelayanan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah umum
Kecamatan Pengadaan Papan nama 1 Unit Pengadaan Papan nama 1 Unit 17.500.000 19.250.000 3
Giritontro kantor kantor
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya pemeliharaan 1 Paket Terwujudnya bangunan 1 Unit 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Rumah Dinas rumah dinas yang memadai GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pemeliharaan Gedung 1 Paket peningkatan fungsi gedung 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Olahraga (perbaikan ruang olahraga GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah dapur dan kamar mandi
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pemeliharaan 12 Bulan terpeliharanya kendaraan 12 Bulan 11.000.000 12.100.000 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro kendaraan dinas/operasional dinas GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan pembelian kursi tamu dan 1 Set terlaksananya kegiatan 1 Set 8.000.000 8.800.000 1 KECAMATAN
Mebeleur Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro mimbar/podium pemerintahan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembelian LCD TV 1 Unit Tercukupinya alat-alat 1 Unit 4.000.000 4.400.000 2 KECAMATAN
Komunikasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro studio GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 1.200.000 1.320.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Inventarisasi dan penyusunan 1 Tahun tersedianya data 1 Tahun 600.000 660.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro data kepegawaian. kepegawaian yang valid GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan pelaksanaan inventarisasi dan 6 Bulan tersedianya data 6 Bulan 600.000 660.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro beezeting kepegawaian kepegawaian yang valid GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 5.225.000 5.747.500
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya laporan 6 Bulan terwujudnya tertib 6 Bulan 600.000 660.000 1 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro keuangan semesteran administrasi laporan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah keuangan
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya penyusunan 1 Tahun terwujudnya tertib 1 Tahun 800.000 880.000 1 KECAMATAN
Akhir Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro laporan Keuangan akhir tahun administrasi laporan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah keuangan
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya penyusunan 1 Tahun Terwujudnya bahan 1 Tahun 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Renja SKPD penyusun RKPD Kabupaten GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya evaluasi dan 1 Tahun Terwujudnya bahan evaluasi 1 Tahun 900.000 990.000 3 KECAMATAN
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro laporan RKPD Kecamatan kinerja SKPD GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksanya penyusunan 1 Tahun Terwujudnya pedoman 1 Tahun 875.000 962.500 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro LAKIP evaluasi kinerja GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan terlaksananya penyusunan 1 Tahun Terwujudnya pedoman Tahun 1.300.000 1.430.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro RKA / DPA pelaksanaan kegiatan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah anggaran
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
241

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 150.000.000 165.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Pembangunan pavingisasi 1 Paket tertatanya Lingkungan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1 KECAMATAN
kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro trotoar lingkungan Kantor Kantor Camat Giritontro GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Camat Giritontro
Kantor Lurah Tertatanya Lingkungan 1 Paket Tertatanya Lingkungan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1
Giritontro Kantor Lurah Giritontro Kantor Lurah Giritontro
Kantor Lurah Tertatanya Lingkungan 1 Paket Tertatanya Lingkungan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1
Bayemharjo Kantor Lurah Bayemharjo Kantor Lurah Bayemharjo
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 323.372.000 355.709.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pembinaan 1 Paket Meningkatnya kinerja 1 Paket 3.750.000 4.125.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Desa/Kelurahan Pemerintah Desa/Kelurahan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan 1 Paket Terwujudnya bahan 1 Paket 3.500.000 3.850.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Musrenbang Desa/Kelurahan perencanaan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Musrenbangcam.
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa / 1 Paket terwujudnya tertib 1 Paket 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Kelurahan administrasi Desa/Kelurahan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Terlaksananya Musrenbang 1 Paket Terwujudnya bahan Usulan 1 Paket 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kegiatan Rencana Kerja GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan
01 20 29 043 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Tersedianya operasional 1 Tahun Terlaksananya pelayanan 1 Tahun 91.142.000 100.256.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Bayemharjo Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Bayemharjo, pemerintahan Kelurahan umum dan Kegiatan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan Bayemharjo Pemerintahan
Giritontro
01 20 29 044 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Tersedianya operasional 1 Tahun Terlaksananya pelayanan 1 Tahun 110.140.000 121.154.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Giritontro Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro, pemerintahan Kelurahan umum dan Kegiatan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan Giritontro Pemerintahan
Giritontro
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan 1 Paket Terbangunnya jiwa 1 Paket 5.500.000 6.050.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro pelestarian nilai-nilai nasionalisme GIRITONTRO
RI dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan 1 Paket Terwujudnya jiwa 1 Paket 3.500.000 3.850.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Pelestarian nilai-nilai nasionalisme GIRITONTRO
Raden Mas Said dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Perjuangan Raden Mas Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Keacamatan Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Tewujudnya tertib 1 Paket 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro APBDes administrasi Pemerintah GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Desa
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya penyusunan 1 Paket tersedianya bahan penyusun 1 Paket 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro profil desa/kelurahan kebijakan pemerintah GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya penarikan PBB 1 Paket Tercapainya peningkatan 1 Paket 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
ke Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro ke Desa/Kelurahan. pendapatan Daerah GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
242

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Paket Tercapainya peningkatan 1 Paket 2.800.000 3.080.000 1 KECAMATAN
Umum Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Pembinaan Keamanan dan pemahaman trantib GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Ketertiban Umum masyarakat
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Tahun Tercapainya penanganan 1 Tahun 1.750.000 1.925.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Fasilitasi dan mitigasi peristiwa bencana alam GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah bencana alam
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan 1 Paket Tercapainya peningkatan 1 Paket 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro TP PKK Kecamatan. peran serta wanita GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Paket Tercapainya peningkatan 1 Paket 3.500.000 3.850.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Lomba MTQ tingkat mental dan spiritual GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan masyarakat
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Paket Tercapainya tertib 1 Paket 1.750.000 1.925.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Pembinaan / Evaluasi administrasi Koperasi RT GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Koperasi RT.
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya program 1 Tahun Tercapainya pelayanan 1 Tahun 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro PATEN prima GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya revitalisasi 1 Paket Terwujudnya kondisi kantor 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Bayemharjo, Sarpras Kantor Kelurahan Kelurahan yang GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan representatif
Giritontro
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya pemanfaatan 1 Paket Terpenuhinya kegiatan / 1 Paket 2.240.000 2.464.000 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro alokasi penerimaan sewa kebutuhan kecamatan GIRITONTRO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah tanah eks bondo Desa
Kecamatan Kecamatan
01 20 29 153 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya pemanfaatan 1 Paket Terpenuhinya kegiatan / 1 Paket 1.950.000 2.145.000 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Bayemharjo, alokasi penerimaan sewa kebutuhan Kelurahan GIRITONTRO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan tanah eks bondo Desa
Kelurahan Bayemharjo Giritntro Kelurahan
01 20 29 154 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kelurahan Terlaksananya pemanfaatan 1 Paket Terpenuhinya kegiatan / 1 Paket 2.600.000 2.860.000 1 KECAMATAN
Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro, alokasi penerimaan sewa kebutuhan Kelurahan GIRITONTRO
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan tanah eks bondo Desa
Kelurahan Giritontro Giritontro Kelurahan
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Lomba 1 Paket Tercapainya tertib 1 Paket 6.500.000 7.150.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Koperasi RT Tingkat administrasi Koperasi RT GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya kegiatan 1 Tahun Tercapainya koordinasi 1 Tahun 6.500.000 7.150.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Giritontro Forum Komunikasi Pimpinan pimpinan kecamatan GIRITONTRO
dan Penciptaan Konduktivitas Daerah Kecamatan
TOTAL 962.447.000 808.506.500
243

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN PARANGGUPITO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 64.960.000 78.560.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Camat Terlaksananya pengadaan benda-benda 1 Paket Kegiatan surat menyurat berjalan dengan 1 Tahun 360.000 460.000 1 KECAMATAN
Paranggupito pos / surat menyurat baik dan benar PARANGGUPITO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Kantor Camat Terfasilitasinya kebutuhan komunikasi, 1 Tahun Kebutuhan komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Paranggupito air dan listrik terpenuhi PARANGGUPITO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Camat Tersedianya tenaga / Peralatan 1 Tahun Kebersihan dan kesehatan lingkungan 1 Tahun 2.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito kebersihan kantor kantor meningkat PARANGGUPITO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Camat Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi 1 Tahun 8.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito PARANGGUPITO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kantor Camat Tersedianya Barang cetakan dan 1 Tahun Kebutuhan Barang cetakan dan 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Paranggupito penggandaan penggandaan terpenuhi PARANGGUPITO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kantor Camat Tersedianya komponen Alat listrik dan 1 Tahun Kebutuhan peralatan dan penerangan listrik 1 Tahun 2.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paranggupito Elektronik terpenuhi PARANGGUPITO
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan - - Kantor Camat Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 Paket Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 4.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Paranggupito kantor Perangkat Komputer terpenuhi PARANGGUPITO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kantor Camat Tersedianya makan dan minum pegawai 1 Tahun Kebutuhan makan dan minum pegawai 1 Tahun 4.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito tercukupi PARANGGUPITO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan - - Kantor Camat Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1 Tahun 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Paranggupito dan konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah dapat terlaksana sesuai PARANGGUPITO
kebutuhan
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kantor Camat Terfasilitasinya kegiatan Rakor dan 1 Tahun Kegiatan Rakor dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Paranggupito konsultasi dalam Daerah terlasana dengan baik PARANGGUPITO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kantor Camat Tersedianya tenaga kerja Jaga malam 1 Tahun Terbayarnya honor tenaga kerja penjaga 1 Tahun 12.600.000 13.600.000 1 KECAMATAN
Pegawai Paranggupito malam PARANGGUPITO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 105.000.000 119.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan pengadaan 1 Unit Tersedianya kendaraan dinas / operasional 1 Unit 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Paranggupito kendaraan dinas / operasional sebanyak 2 unit PARANGGUPITO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan pengadaan 1 Paket Pengadaan meja/kursi/podium dapat 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito mebeleur kantor dengan baik dan benar dilaksanakan dengan baik dan benar serta PARANGGUPITO
sesuai kebutuhan
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah - - Kantor Camat Terlaksananya pemeliharaan Rumah 1 Tahun Rumah dinas dapat terpelihara secara 1 Tahun 3.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Dinas Paranggupito Dinas secara rutin/berkala rutin/berkala PARANGGUPITO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kantor camat Tersedianya dana untuk pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan kendaraan dinas yang ada 1 Tahun 8.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional paranggupito kendaraan dinas dapat dilakukan secara rutin/berkala PARANGGUPITO
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kantor Camat Tersedianya biaya pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 2.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Paranggupito rutin/berkala perlengkapan gedung dapat dilakukan secara rutin/berkala PARANGGUPITO
kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kantor Camat Tersedianya biaya untuk pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 2.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Paranggupito rutin/berkala peralatan gedung kantor dapat terlaksana secara rutin/berkala PARANGGUPITO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kantor Camat Tersedianya biaya untuk pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan Mebeleur dapat dilakukan 1 Tahun 1.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito mebeleur secara rutin/berkala secara rutin/berkala PARANGGUPITO
244

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan - - Kantor Camat Terlaksananya Pengadaan Alat-alat 1 Paket Tersedianya Alat-alat Studio dan Komunikasi 1 Paket 38.000.000 38.000.000 1 KECAMATAN
Komunikasi Paranggupito Studio dan Komunikasi ( Sound sistem, (sound sistem,Kamera/handy cam, lcd) PARANGGUPITO
Kamera, LCD)
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 1.000.000 2.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kantor Camat Terinfentarisasinya Data Kepegawaian 1 Tahun Tersedianya Data Kepegawaian sesuai 1 Tahun 500.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito sesuai aturan perundang-undangan yang aturan perundang-undangan yang berlaku PARANGGUPITO
berlaku
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kantor Camat Tersusunnya Bezeting Pegawai 1 Tahun Tersedianya Daftar Bezeting Pegawa 1 Tahun 500.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Kecamatan Paranggupito PARANGGUPITO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 9.800.000 11.750.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Paranggupito Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD PARANGGUPITO
Kegiatan SKPD Kecamatan Kecamatan sesuai tupoksi dang
kewenangannya
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Semesteran Paranggupito Laporan Keuangan Semesteran secara secara tertib dan tepat waktu PARANGGUPITO
tertib dan tepat waktu
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Akhir Tahun Paranggupito Pelaporan Keuangan Akhir Tahun secara benar dan tepat waktu PARANGGUPITO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kantor Camat Terlaksananya Kegiatan Penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Renja SKPD Secara benar dan 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Renja SKPD Secara benar dan tepat tepat waktu PARANGGUPITO
waktu
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Trsusunnya Laporan dan Evaluasi 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Kegiatan Paranggupito Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kecamatan PARANGGUPITO
Kegiatan SKPD Kecamatan sesua tupoksi dan kewenangannya
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Renstra SKPD Kecamatan Kecamatan secara baik dan benar PARANGGUPITO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Tersusunya laporan keuangan secara rutin 1 Tahun 0 750.000 1 KECAMATAN
Bulanan Paranggupito laporan keuangan secara rutin dan tepat dan tepat waktu PARANGGUPITO
waktu
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Lakip secara benar dan tepat 1 Tahun 600.000 750.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Lakip secara benar dan tepat waktu waktu PARANGGUPITO
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD 1 Tahun 1.200.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito RKA dan DPA SKPD Kecamatan Kecamatan secara benar dan tepat waktu PARANGGUPITO
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 67.826.000 100.500.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Pembinaan Desa 1 Tahun Terlaksanaya Pembinaan Desa dapat 0 0 1 KECAMATAN
Paranggupito dilakukan secara rutin PARANGGUPITO
Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan Pembinaan 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Desa 1 Tahun 1.500.000 2.500.000 1
Paranggupito Desa
245

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kantor Kecamatan Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang pada 1 Paket Terlaksananya kegiatan fasilitasi 1 Paket 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito 8 Desa di wilayah Kecamatan Musrenbang pada 8 Desa di wilayah PARANGGUPITO
Paranggupito Kecamatan Paranggupito
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba - - Kantor Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Lomba Desa 1 Paket Terlaksananya penilaian dan penetapan 1 Paket 6.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Paranggupito Tingkat Kecamatan juara lomba Desa Tingkat Kecamatan PARANGGUPITO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam 1 Paket Tersusunnya Dokumen RKPK Tahun 2016 1 Paket 2.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Paranggupito sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan Renja Tahun 2015 PARANGGUPITO
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan fasilitasi 1 Paket Tersusunnya Dokumen Profil Desa pada 8 1 Paket 1.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito penyusunan Profil Desa Desa di wilayah Kecamatan Paranggupito PARANGGUPITO
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kantor Camat Terlaksananya Kegiatan Penertiban 1 Paket Kegiatan Penertiban Perijinan dan 1 Paket 1.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Paranggupito Perijinan dan Pemasangan Reklame, Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko di PARANGGUPITO
Papan Nama Toko Wilayah Kecamatan Paranggupito dapat
dilaksanakan secara tertib dan rutin
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan - - Kantor Camat Terselanggaranya kegiatan Fasilitasi 1 Paket Kegiatan Pemberdayaan dan Pelestarian 1 Paket 5.950.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Paranggupito Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Nilai-nilai Kemerdekaan RI Tingkat PARANGGUPITO
nilai Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik
Kecamatan
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi 1 Paket Kegiatan Pemberdayaan dan Pelestarian 1 Paket 5.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Paranggupito Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said di PARANGGUPITO
Raden Mas Said Nilai Perjuangan Raden Mas Said di Kecamatan Paranggupito dapat terlaksana
Kecamatan Paranggupito dengan baik
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kantor Camat Terselenggaranya Fasiltasi Penyusunan 1 Paket Tersusunnya Perdes di 8 Desa dalam wilayah 1 Paket 750.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Raperdes di 8 Desa Kecamatan Paranggupito PARANGGUPITO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Fasilitasi 1 Paket Kegiatan Intensifikasi Penarikan PBB ke 1 Paket 1.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
ke Desa/ Kelurahan Paranggupito Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Desa/ Kelurahan di Kecamatan dapat PARANGGUPITO
Kelurahan dilaksanakan secara rutin dan tertib sesuai
target yang telah ditetapkan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Pembinaan 1 Paket Terbinanya keamanan, ketertiban umum dan 1 Paket 5.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Umum Paranggupito Keamanan dan Ketertiban Umum perlindungan masayarakat PARANGGUPITO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan fasilitasi 1 Paket Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam dapat 1 Paket 1.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito mitigasi bencana alam terlaksana dengan baik PARANGGUPITO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan lomba MTQ 1 Paket Ditetapkannya juara MTQ Tingkat 1 Paket 3.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Tingkat Kecamatan Kecamatan yang akan mengikuti Lomba PARANGGUPITO
MTQ di Tingkat Kabupaten
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kantor Camat Tersedianya sarana / bahan pendukung 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi kegiatan PATEN 1 Paket 1.076.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Fasilitasi kegiatan PATEN secara terib dan tepat waktu PARANGGUPITO
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan - - Kantor Camat Terselengaranya Fasilitasi Kegiatan 1 Paket Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan 1 Paket 5.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Paranggupito Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( Keluarga ( PKK ) di Kecamatan Paranggupito PARANGGUPITO
Kecamatan PKK ) Kecamatan dapat dilaksanakan secara rutin dan tertib
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan fasilitasi lomba 1 Paket Ditetapkannya juara lomba fasi Tingkat 1 Paket 3.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Paranggupito FASI Tingkat Kecamatan Kecamatan yang selanjutnya akan mengikuti PARANGGUPITO
lomba FASI di Tingkat Kabupaten
01 20 29 126 Monitoring dan evaluasi - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan Monitoring 1 Paket Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 1 Paket 3.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan pemerintah Paranggupito dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan pada 8 Desa di PARANGGUPITO
Desa/Kelurahan pemerintah Desa/Kelurahan pada 8 Desa Wilayah Kecamatan Paranggupito Dapat
di Wilayah Kecamatan Paranggupito terlaksana secara tertib dan rutin
01 20 29 183 Pembenahan Administrasi - - Kantor Camat Terlaksanannya kegiatan Pembenahan 1 Paket Tersusunnya Data KIR, KIB, SIPAD secara 1 Paket 750.000 1.250.000 1 KECAMATAN
Pengelolaan Aset Daerah Paranggupito Administrasi Pengelolaan Aset Daerah di tertib dan benar PARANGGUPITO
Kecamatan Paranggupito
01 20 29 184 Pembenahan Kearsipan / Admnistrasi - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Pembenahan 1 Paket Kearsipan/Administrasi Surat Menyurat 1 Paket 750.000 1.250.000 1 KECAMATAN
Surat Menyurat Paranggupito Kearsipan / Admnistrasi Surat Menyurat terkelola secara tertib PARANGGUPITO
246

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan - - Kantor Camat Terlaksananya Kegiatan Forum 1 Paket Koordinasi antar pimpinan Tingkat 1 Paket 7.450.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Paranggupito Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan Paranggupito dapat dilaksanakan PARANGGUPITO
Kecamatan secara baik dan rutin
01 20 29 189 Penyusunan inventarisasi potensi - - Kantor Camat Terlaksananya kegiatan Penyusunan 1 Paket Tersusunnya Dokumen inventarisasi potensi 1 Paket 5.600.000 7.500.000 1 KECAMATAN
kecamatan Paranggupito inventarisasi potensi kecamatan kecamatan PARANGGUPITO
01 20 29 190 Fasilitasi Tarwih Keliling Kecamatan - - Kantor Camat Terselenggaranya kegiatan Tarling 1 Paket Tarling bulan Ramadhan Tingkat Kecamatan 1 Paket 3.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Paranggupito Tingkat Kecamatan ke 8 Desa dapat terlaksana dengan baik PARANGGUPITO
TOTAL 248.586.000 311.810.000
247

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN TIRTOMOYO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 213.700.000 213.700.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Terbayarnya Jasa Surat 1 Paket Terbayarnya Jasa Surat Menyurat dan 1 Paket 504.000 504.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Menyurat dan Benda Pos Benda Pos TIRTOMOYO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kecamatan Tersedianya Jasa Komunikasi, 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Administrasi 1 Paket 11.998.000 11.998.000 1 KECAMATAN
dan Listrik Tirtomoyo Sumberdaya Air dan Listrik Perkantoran TIRTOMOYO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Tersedianya Jasa Kebersihan 1 Paket Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket 11.448.000 11.448.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Kantor TIRTOMOYO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket 8.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kecamatan Tersedianya Barang Cetakan 1 Paket Tersedianya Barang Cetakan dan 1 Paket 7.250.000 7.250.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo dan Penggandaan Penggandaan TIRTOMOYO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Tersedianya Komponen 1 Paket Tersedianya Komponen Instalasi 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tirtomoyo Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. TIRTOMOYO
Bangunan Kantor.
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kecamatan Tersedianya Peralatan dan 1 Paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Perlengkapan Kantor. Kantor. TIRTOMOYO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Tersedianya Makanan dan 1 Paket Tersedianya Makanan dan Minuman. 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Minuman. TIRTOMOYO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kecamatan Terlaksananya Rapat 1 Paket Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 1 Paket 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Daerah Tirtomoyo Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah. TIRTOMOYO
Dalam Daerah.
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kecamatan Tersedianya Jasa Tenaga 1 Paket Tersedianya Jasa Tenaga Honorer/Non 1 Paket 157.000.000 157.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Honorer/Non Pegawai Pegawai TIRTOMOYO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 116.500.000 116.500.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kecamatan Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Paket Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Paket 8.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Paket Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Paket 12.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Tersedianya Meubelair 1 Paket Tersedianya Meubelair 1 Paket 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Terpeliharanya Rumah Dinas. 1 Paket Terpeliharanya Rumah Dinas. 1 Paket 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kecamatan Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Terpeliharanya Kendaraan 1 Paket Terpeliharanya Kendaraan Dinas / 1 Paket 9.500.000 9.500.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Tirtomoyo Dinas / Operasional Operasional TIRTOMOYO
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kecamatan Terpeliharanya Peralatan 1 Paket Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Tirtomoyo Gedung Kantor TIRTOMOYO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Terpeliharanya Meubelair 1 Paket Terpeliharanya Meubelair 1 Paket 1.000.000 1.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Kecamatan Terlaksananya Rehab 1 Paket Terlaksananya Rehab Sedang/Berat 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung Kantor TIRTOMOYO
248

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 750.000 750.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Terwujudnya penyusunan data 1 Paket Terwujudnya penyusunan data 1 Paket 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo kepegawaian kepegawaian TIRTOMOYO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 6.750.000 6.750.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Laporan 1 Paket Tersedianya Dokumen Laporan Capaian 1 Paket 500.000 500.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tirtomoyo Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja TIRTOMOYO
Realisasi Kinerja SKPD SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Laporan 1 Paket Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Paket 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Keuangan Semesteran Semesteran TIRTOMOYO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Laporan 1 Paket Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Paket 500.000 500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun TIRTOMOYO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Renja 1 Paket Tersedianya Dokumen Renja SKPD 1 Paket 500.000 500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo SKPD TIRTOMOYO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Renstra 1 Paket Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo SKPD TIRTOMOYO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Tersedianya Dokumen Laporan 1 Paket Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Paket 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Keuangan Bulanan Bulanan TIRTOMOYO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Paket Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Paket 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 315.767.000 315.767.000
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan 1 Paket Terlaksananya Pembinaan Administrasi 1 Paket 4.200.000 4.200.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Administrasi Pemerintahan Pemerintahan Desa TIRTOMOYO
Desa
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Paket Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Paket 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Terlaksananya fasilitasi 1 Paket Terlaksananya fasilitasi 1 Paket 4.200.000 4.200.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Musrenbangdes/kel Musrenbangdes/kel TIRTOMOYO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa 1 Paket Terlaksananya Lomba Desa 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 Paket 7.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 045 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kecamatan Tersedianya Dana Operasional 1 Paket Tersedianya Dana Operasional 1 Paket 65.000.000 65.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Tirtomoyo Penyelenggaraan Kelurahan Penyelenggaraan Kelurahan Tirtomoyo TIRTOMOYO
Tirtomoyo
01 20 29 046 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan - - Kecamatan Tersedianya Dana Operasional 1 Paket 65.000.000 65.000.000 1 KECAMATAN
Ngarjosari Tirtomoyo Penyelenggaraan Kelurahan Ngarjosari TIRTOMOYO
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Pemerintahan 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Tirtomoyo Desa/Kelurahan TIRTOMOYO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 1 Paket 7.200.000 7.200.000 1 KECAMATAN
nilai Kemerdekaan RI Tirtomoyo dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan TIRTOMOYO
RI
249

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- - - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai Perjuangan Raden Mas Said Tirtomoyo dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan TIRTOMOYO
Raden Mas Said
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes - - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan 1 Paket 2.800.000 2.800.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo APBDes TIRTOMOYO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ - - Kecamatan Terlaksananya Ketepatan Pelunasan PBB 1 Paket 2.100.000 2.100.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum - - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan 1 Paket 5.600.000 5.600.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Ketertiban Umum TIRTOMOYO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Terlaksananya Mitigasi Bencana Alam 1 Paket 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong - - Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Bulan 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Bhakti Gotong Royong Gotong Royong TIRTOMOYO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan 1 Paket Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan ( 1 Paket 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Keagamaan ( MTQ ) MTQ ) TIRTOMOYO
01 20 29 071 Pembinaan Karang Taruna - - Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Karangtaruna 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Koperasi RT 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan - - Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan 1 Paket 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kecamatan Tirtomoyo Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TIRTOMOYO
PKK ) Kecamatan
01 20 29 122 Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti Kecamatan - - Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Hansip 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Inti TIRTOMOYO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kecamatan Terlaksananya Revitalisasi Sarpras Kantor 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Kelurahan TIRTOMOYO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kecamatan Terlaksananya Lelang Lungguh Eks Bondo 1 Paket 6.140.000 6.140.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Tirtomoyo Desa / Kelurahan TIRTOMOYO
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 140 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kecamatan Terlaksananya Lelang Lungguh Eks Bondo 1 Paket 6.900.000 6.900.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Tirtomoyo Desa / Kelurahan Ngarjosari TIRTOMOYO
Bondo Desa) Kelurahan Ngarjosari
01 20 29 141 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah - - Kecamatan Terlaksananya Lelang Lungguh Eks Bondo 1 Paket 5.500.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Tirtomoyo Desa / Kelurahan Tirtomoyo TIRTOMOYO
Bondo Desa) Kelurahan Tirtomoyo
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kecamatan Terlaksananya Pengadaan 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Pakaian Batik 1 Paket 31.827.000 31.827.000 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Tirtomoyo Pakaian Batik Untuk Untuk Perangkat RT/RW Kelurahan TIRTOMOYO
Perangkat RT/RW Kelurahan
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Terselenggaranya Lomba Koperasi RT 1 Paket 2.100.000 2.100.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Tingkat Kecamatan TIRTOMOYO
01 20 29 173 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan, 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Lingkungan Hidup Tirtomoyo Penyuluhan dan Koordinasi Bidang TIRTOMOYO
Lingkungan Hidup
01 20 29 175 Pembinaan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Terselenggaranya Pembinaan dan 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Tirtomoyo Koordinasi Bidang Pembangunan TIRTOMOYO
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Terselenggaranya Pembinaan, 1 Paket Terselenggaranya Pembinaan, Penyuluhan 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat Tirtomoyo Penyuluhan dan Koordinasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan TIRTOMOYO
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang - - Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan, 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Rakyat Tirtomoyo Penyuluhan dan Koordinasi Bidang TIRTOMOYO
Kesejahteraan Rakyat
250

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Terlaksananya Forum Komunikasi 1 Paket 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo Pimpinan Kecamatan TIRTOMOYO
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan - - Kecamatan Terwujudnya data kemiskinan yang valid 1 Paket 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Tirtomoyo TIRTOMOYO
01 20 29 192 Pembinaan, Penyuluhan, dan Koordinasi - - Terselenggaranya Pembinaan, 1 Paket 1.400.000 1.400.000 1 KECAMATAN
Bidang Penerapan Perundang-undangan Penyuluhan, dan Koordinasi Bidang TIRTOMOYO
Penerapan Perundang-undangan
TOTAL 653.467.000 653.467.000
251

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN WURYANTORO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 240.700.000 250.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya meterai 1 Paket Tersedianya Meterai 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyediaan jasa 1 Paket Tersedianya Telephone, Air,listrik 1 Tahun 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air, listrik, dan speedy sesuai rekening WURYANTORO
dan langganan speedy
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyediaan jasa 1 Paket Tersedianya tenaga kebersihan, 1 Tahun 8.000.000 8.800.000 1 KECAMATAN
tenaga kebersihan, peralatan peralatan kebersihan dan bahan WURYANTORO
kebersihan dan bahan pembersih pembersih
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksanya penyediaan alat tulis 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 8.000.000 8.800.000 1 KECAMATAN
kantor WURYANTORO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyediaan barang 1 Paket Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun 6.000.000 6.600.000 1 KECAMATAN
Penggandaan cetakan dan penggandaan penggandaan WURYANTORO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Penyediaan Komponen 1 Paket Tersedianya Komponen Instalasi 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan jalan WURYANTORO
jalan
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyediaan peralatan 1 Paket Tersedianya peralatan dan 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Kantor dan perlengkapan komputer perlengkapan komputer WURYANTORO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Penyediaan makanan 1 Paket Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun 7.200.000 8.000.000 1 KECAMATAN
dan minuman rapat , tamu dan harian rapat, tamu dan harian WURYANTORO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 1 Paket Tersedianya uang perjalanan dinas 1 Tahun 6.000.000 6.600.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah dan konsultasi dalam daerah dalam daerah WURYANTORO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyediaan jasa 12 Orang Tersedianya tenaga kerja non 12 Orang 180.000.000 185.000.000 1 KECAMATAN
Pegawai tenaga kerja non pegawal pegawai WURYANTORO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 188.500.000 211.100.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kecamatan Wuryantoro Terbangunnya Gedung Kantor 1 Paket Terbangunnya Gedung Kantor 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Paket Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Tahun 40.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor gedung kantor WURYANTORO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya pengadaan Mebeleur 1 Paket Terlaksananya pengadaan Mebeleur 1 Tahun 25.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Wuryantoro Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Paket Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
rumah dinas rumah dinas WURYANTORO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kecamatan Wuryantoro Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Paket Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Kantor gedung kantor gedung kantor WURYANTORO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Wuryantoro Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Paket Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Tahun 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional WURYANTORO
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kecamatan Wuryantoro Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Paket Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor WURYANTORO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Wuryantoro Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Paket Terpeliharanya secara rutin/berkala 1 Tahun 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Mebeleur Mebeleur WURYANTORO
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya rehab sedang/berat 1 Paket Terlaksananya rehab sedang/berat 1 Tahun 50.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor gedung kantor WURYANTORO
252

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.600.000 1.800.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Wuryantoro Tersusunnya Data kepegawaian 1 Paket Tersusunnya Data kepegawaian 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan bezetting 1 Paket Terlaksananya penyusunan bezetting 1 Tahun 600.000 700.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 10.000.000 5.350.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan laporan 1 Paket Terlaksananya penyusunan laporan 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
Semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran WURYANTORO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan laporan 1 Paket Terlaksananya penyusunan laporan 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
Tahun keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun WURYANTORO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan rencana 1 Paket Terlaksananya penyusunan rencana 1 Tahun 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
kerja SKPD kerja SKPD WURYANTORO
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan rencana 1 Paket Terlaksananya penyusunan rencana 1 Tahun 5.000.000 0 1 KECAMATAN
strategis strategis WURYANTORO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyususnan laporan 1 Paket Terlaksananya penyususnan laporan 12 Bulan 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
bulanan bulanan WURYANTORO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Paket Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Tahun 500.000 550.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 60.000.000 65.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Penataan Lingkungan 1 Paket Terlaksananya Penataan Lingkungan 1 Tahun 60.000.000 65.000.000 1 KECAMATAN
kota kecamatan kota kecamatan WURYANTORO
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 383.000.000 421.400.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Desa/Kelurahan Terlaksananya kegiatan pembinaan 1 Paket Terlaksananya kegiatan Pembinaan 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
desa/kelurahan Desa/Kelurahan WURYANTORO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Wuryantoro Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan WURYANTORO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Wuryantoro Terselenggaranya lomba 1 Paket Terselenggaranya lomba 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
desa/kelurahan desa/kelurahan WURYANTORO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Terselenggaranya musrenbang 1 Paket Terselenggaranya musrenbang 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
kecamatan kecamatan WURYANTORO
01 20 29 047 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Mojopuro Terlaksananya penyelenggaraan 1 Paket Terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun 120.000.000 130.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Mojopuro pemerintahan kelurahan mojopuro pemerintahan kelurahan mojopuro WURYANTORO
01 20 29 048 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Wuryantoro Terlaksananya penyelenggaraan 1 Paket Terlaksananya penyelenggaraan 1 Tahun 120.000.000 130.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Wuryantoro pemerintahan kelurahan Wuryantoro pemerintahan kelurahan Wuryantoro WURYANTORO
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Penertiban Perijinan 1 Paket Terlaksananya Penertiban Perijinan 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko dan Pemasangan Reklame, Papan dan Pemasangan Reklame, Papan WURYANTORO
Nama Toko Nama Toko
253

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya fasilitasi pemberdayaan 1 Paket Tersedianya fasilitasi pemberdayaan 1 Tahun 6.000.000 6.600.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI dan pelestarian nilai-nilai dan pelestarian nilai-nilai WURYANTORO
kemerdekaan RI kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya fasilitasi pemberdayaan 1 Paket Tersedianya fasilitasi pemberdayaan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said dan pelestarian nilai-nilai dan pelestarian nilai-nilai WURYANTORO
kemerdekaan perjuangan raden mas kemerdekaan perjuangan raden mas
said said
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi Kegiatan 1 Paket Tersedianya Fasilitasi Kegiatan 1 Tahun 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
Keagamaan Keagamaan WURYANTORO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Pembinaan Keamanan 1 Paket Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Umum dan Ketertiban Umum Keamanan dan Ketertiban Umum WURYANTORO
Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Pembinaan Keamanan 1 Paket Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun 2.000.000 2.200.000 1
dan Ketertiban Umum Keamanan dan Ketertiban Umum
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi Mitigasi 1 Paket Tersedianya Fasilitasi Mitigasi 1 Tahun 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Bencana Alam Bencana Alam WURYANTORO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Pembinaan TP.PKK 1 Paket Terlaksananya Pembinaan TP.PKK 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan WURYANTORO
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat 1 Paket Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat 1 Tahun 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan WURYANTORO
01 20 29 072 Evaluasi Penyelenggaraan Pendayagunaan - - Kecamatan Wuryantoro Terlaksananya Evaluasi 1 Paket Terlaksananya Evaluasi 1 Tahun 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Pendayagunaan Penyelenggaraan Pendayagunaan WURYANTORO
Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi PATEN 1 Paket Tersedianya Fasilitasi PATEN 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
WURYANTORO
01 20 29 122 Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti Kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti 1 Paket Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti 1 Tahun 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan WURYANTORO
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi Lomba FASI 1 Paket Tersedianya Fasilitasi Lomba FASI 1 Tahun 3.000.000 3.300.000 3 KECAMATAN
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan WURYANTORO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kelurahan Mojopuro Terlaksananya Revitalisasi Sarpras 1 Paket Terlaksananya Revitalisasi Sarpras 1 Tahun 50.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
dan Wuryantoro Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan WURYANTORO
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi Intensifikasi 1 Paket Tersedianya Fasilitasi Intensifikasi 1 Tahun 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah WURYANTORO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya dana Alokasi 1 Paket Tersedianya dana Alokasi 1 Tahun 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Pemanfaatan Penerimaan Sewa Pemanfaatan Penerimaan Sewa WURYANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kecamatan Kecamatan
01 20 29 129 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Mojopuro Tersedianya dana Alokasi 1 Paket Tersedianya dana Alokasi 1 Tahun 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Pemanfaatan Penerimaan Sewa Pemanfaatan Penerimaan Sewa WURYANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Mojopuro Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kelurahan Mojopuro Kelurahan Mojopuro
01 20 29 131 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Wuryantoro Tersedianya dana Alokasi 1 Paket Tersedianya dana Alokasi 1 Tahun 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Pemanfaatan Penerimaan Sewa Pemanfaatan Penerimaan Sewa WURYANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Wuryantoro Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kelurahan Wuryantoro Kelurahan Wuryantoro
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan WUryantoro Terlaksananya Forum Komunikasi 1 Paket Terlaksananya Forum Komunikasi 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Pimpinan Kecamatan Pimpinan Kecamatan WURYANTORO
01 20 29 186 Fasilitasi dan Asistensi Dana Desa - - Kecamatan Wuryantoro Tersedianya Fasilitasi dan Asistensi 1 Paket Tersedianya Fasilitasi dan Asistensi 1 Tahun 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Dana Desa Dana Desa WURYANTORO
TOTAL 883.800.000 954.650.000
254

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN EROMOKO
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil Pagu Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif jawab
Daerah tahun
Tolok tahun 2016
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 208.290.000 0
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBELIAN PERANGKO DAN 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 540.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO MATERAI ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN JASA 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 15.500.000 0 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO REKENING TELP, ARI DAN ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan LISTRIK
Konduktivitas Daerah
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBELIAN PERALATAN DAN 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO PERLENGKAPAN KANTOR ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN JASA 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KEBERSIHAN KANTOR ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBEYARAN ALAT TULIS 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 12.000.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KANTOR ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN BARANG 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 5.500.000 0 1 KECAMATAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO CETAKAN DAN ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan PENGGANDAAN
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBELIAN ALAT-ALAT 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 1.000.000 0 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO LISTRIK DAN PENERANGAN ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KANTOR
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN MAKANAN 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 10.750.000 0 1 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO DAN MINUMAN RAPAT ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN RAPAT RAPAT 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KOORDINASI DAN ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KUNSULTASI DALAM
Konduktivitas Daerah DAERAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN JASA TENAGA 12 Bulan TERCAPAINYA KINERJA 12 Bulan 135.000.000 0 1 KECAMATAN
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KERJA NON PEGAWAI ADMINISTRASI EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 164.300.000 0
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMBAYARAN 1 Paket TERPENUHINYA SARANA DAN 1 Paket 4.500.000 0 3 KECAMATAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO PERLENGKAPAN KANTOR PRASARANA EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
255

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Pagu Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif jawab
Daerah tahun
Tolok tahun 2016
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENGADAAN PERALATAN 1 Paket TERLAKSANANYA PENGADDAN 1 Paket 10.000.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KANTOR PERALATAN GEDUNG KANTOR EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENGADAAN MEBELEUR 1 Paket TERLAKSANAANYA 1 Paket 31.000.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO PENGADAAN MEBELEUR EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMELIHARAAN RUMAH 1 Paket TERLAKSANAANYA 1 Paket 10.000.000 0 1 KECAMATAN
Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO DINAS PEMELIHARAAN RUMAH EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan DINAS
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 5. Pengembangan perwujudan - KANTOR KECAMATAN PEMELIHARAAN GEDUNG 1 Paket TERLAKSANANYA 1 Paket 5.500.000 0 3 KECAMATAN
Kantor sarana dan prasarana infrastruktur EROMOKO KANTOR PEMELIHARAAN GEDUNG EROMOKO
yang memadai dalam menunjang KANTOR
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PERAWATAN KENDARAAN 1 Paket TERLAKSANANYA PERAWATAN 1 Paket 12.500.000 0 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO DINAS OPERASIONAL RODA 4 KENDARAAN DINAS RODA 4 EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan DAN 2 DAN 2
Konduktivitas Daerah
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PEMELIHARAAN 1 Paket TERLAKSANANYA 1 Paket 800.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO RUTIN/BERKALA MEBELEUR PEMELIOHRAAN RUTIN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan /BERKALA MEBELUER
Konduktivitas Daerah
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala 5. Pengembangan perwujudan - KANTOR KECAMATAN PENATAAN LINGKUNGAN 1 Paket TERLAKSANAANYA PENATAAN 1 Paket 90.000.000 0 3 KECAMATAN
halaman/pagar/gapura/taman sarana dan prasarana infrastruktur EROMOKO KECAMATAN LINGKUNGAN KECAMATAN EROMOKO
yang memadai dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 950.000 0
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN DATA 1 Buah TERSUSUNNYA DATA 1 Buah 650.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 012 Penyusunan bezetting 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN BEZETING 1 Paket TERSUSUNNYA BEZETING 1 Paket 300.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 5.500.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN TERLAKSANANYA 1 Paket TERLAKSANANYA 1 Paket 800.000 0 3 KECAMATAN
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO PENYUSUNAN CAPAIAN DAN PENYUSUNAN CAPAIAN DAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan REALISASI KINERJA SKPD REALISASI KINERJA SKPD
Konduktivitas Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN LAPORAN 2 Kali TERSUSUNNYA LAPORAN 2 Kali 1.100.000 0 3 KECAMATAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KEUANGAN SEMESTERAN KEUANGAN SEMESTERAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN PELAPORAN 1 Kali TERSUSUNNYA PELAPORAN 1 Kali 800.000 0 3 KECAMATAN
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KEUANGAN AKHIR TAHUN KEUANGAN AKHIR TAHUN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
256

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Pagu Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif jawab
Daerah tahun
Tolok tahun 2016
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD 1 Kali TERSUSUNNYA RENJA SKPD 1 Kali 1.000.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN LAPORAN 12 Bulan TERSUSUNNYA LAPORAN 12 Bulan 800.000 0 3 KECAMATAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO KEUANGAN BULANAN KEUANGAN BULANAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN PENYUSUNAN LAKIP 1 Kali TERSUSUNNYA LAKIP 1 Kali 1.000.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 402.100.000 0
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DESA DAN KELURAHAN KEGIATAN PEMBINAAN 1 Paket TERLAKSANANYA KEGIATAN 1 Paket 8.000.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola SE KECAMATAN DESA/KELURAHAN PEMBINAAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan EROMOKO DESA/KELURAHAN
Konduktivitas Daerah
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KANTOR KECAMATAN FASILITASI PENYUSUNAN 1 Paket TERLAKSANANYA 1 Paket 4.700.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO PROFIL KECAMATAN PENYUSUNAN PROFIL EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KECAMATAN
Konduktivitas Daerah
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DESA/KELURAHAN SE FASILITASI MUSRENBANG 1 Paket TERLAKSANANYA FASILITASI 1 Paket 2.500.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola KECAMATAN EROMOKO DESA / KELURAHAN MUSRENBANG DESA / EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KELURAHAN
Konduktivitas Daerah
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DESA / KELURAHAN SE PELAKSANAAN LOMBA DESA 1 Paket TERLAKSANANYA LOMBA DESA 1 Paket 15.000.000 0 3 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola KECAMATAN EROMOKO / KELURAHAN / KELURAHAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO PENYELENGGARAAN 1 Paket TERSELENGGARANYA 1 Paket 9.000.000 0 3 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DESA / KELURAHAN SE FASILITASI PENYUSUNAN 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 3.500.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola KECAMATAN EROMOKO PROFIL DESA/KELURAHAN PENYUSUNAN PROFIL EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan DESA/KELURAHAN
Konduktivitas Daerah
01 20 29 049 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KELURAHAN PENYELENGGARAAN 1 Paket TERSELENGGARANYA 1 Paket 160.000.000 0 3 KECAMATAN
Kelurahan Ngadirejo Penyelenggaraan Tata Kelola NGADIREJO PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KELURAHAN NGADIREJO NGADIREJO
Konduktivitas Daerah
01 20 29 050 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KELURAHAN PENYELENGGARAAN 1 Paket TERSELENGGARANYA 1 Paket 135.000.000 0 3 KECAMATAN
Kelurahan Puloharjo Penyelenggaraan Tata Kelola PULOHARJO PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KELURAHAN PULOHARJO PULOHARJO
Konduktivitas Daerah
257

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Pagu Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif jawab
Daerah tahun
Tolok tahun 2016
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PENERTIBAN 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 4.000.000 0 3 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Penyelenggaraan Tata Kelola PERIJINAN PEMASANGAN PENERTIBAN PERIJINAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan REKLAME DAN PAPAN NAMA PEMASANGAN REKLAME DAN
Konduktivitas Daerah TOKO PAPAN NAMA TOKO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PEMBERDAYAAN 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 17.500.000 0 3 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Penyelenggaraan Tata Kelola PELESTARIAN NILAI NILAI PEMBERDAYAAN PELESTARIAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KEMERDEKAAN RI NILAI NILAI KEMERDKAAN RI
Konduktivitas Daerah
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PEMBERDAYAAN 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 6.000.000 0 3 KECAMATAN
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Penyelenggaraan Tata Kelola DAN PELESTARIAN NILAI PEMBERDAYAAN DAN EROMOKO
Raden Mas Said Pemerintahan dan Penciptaan NILAI PERJUANGAN RADEN PELESTARIAN NILAI NILAI
Konduktivitas Daerah MAS SAID PERJUANGAN RADEN MAS
SAID
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI KEGIATAN FASI 1 Paket TERFASILITASINYA KEGIATAN 1 Paket 2.600.000 0 3 KECAMATAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan DAN MTQ FASI DAN MTQ EROMOKO
Layanan Sosial Dasar
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PEMBINAAN 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 3.600.000 0 3 KECAMATAN
Ketertiban PKL Penyelenggaraan Tata Kelola KEAMANAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KETERTIBAN UMUM KETERTIBAN UMUM
Konduktivitas Daerah
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI INTENSIFIKASI 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 4.000.000 0 3 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Tata Kelola PENARIKAN PBB INTENSIFIKASI PENARIKAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan PBB
Konduktivitas Daerah
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI MITIGASI 1 Paket TERFASILITASINYA MITIGASI 1 Paket 1.500.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola BENCANA ALAM BENCANA ALAM EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 068 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong 4. Pengembangan Pengelolaan - KECAMATAN EROMOKO PENYELENGGARAAN BULAN 1 Paket TERSELENGGARANYA BULAN 1 Paket 6.000.000 0 3 KECAMATAN
Royong Pemanfaatan Sumberdaya air, alam BHAKTI GOTONG ROYONG BHAKTI GOTONG ROYONG EROMOKO
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PEMBINAAN TP 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 1.500.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola PKK KECAMATAN PEMBINAAN TP PKK EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KECAMATAN
Konduktivitas Daerah
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI PATEN 1 Paket TERFASILITASINYA PATEN 1 Paket 2.500.000 0 3 KECAMATAN
Penyelenggaraan Tata Kelola EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO FASILITASI INTENSIFIKASI 1 Paket TERFASILITASINYA 1 Paket 1.500.000 0 3 KECAMATAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola PENDAPATAN DAERAH INTENSIFIKASI PENDAPATAN EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan DAERAH
Konduktivitas Daerah
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - KECAMATAN EROMOKO ALOKASI PEMANFAATAN 1 Paket TERALOKASINYA 1 Paket 2.100.000 0 3 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam PENERIMAAN SEWA TANAH PEMANFAATAN PENERIMAAN EROMOKO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan EKXS BONDO DESA SEWA TANAH EKXS BONDO
Kecamatan Lestari KECAMATAN DESA KECAMATAN
01 20 29 163 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - KELURAHAN ALOKASI PEMANFAATAN 1 Paket TERALOKASINYA 1 Paket 2.000.000 0 3 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam NGADIREJO PENERIMAAN SEWA TANAH PEMANFAATAN PENERIMAAN EROMOKO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan EKS BONDO DESA SEWA TANAH EKS BONDO
Kelurahan Ngadirejo Lestari KELURAHAN NGADIREJO DESA KELURAHAN NGADIREJO
01 20 29 164 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa 4. Pengembangan Pengelolaan - KELURAHAN ALOKASI PEMNAFAATAN 1 Paket TERALOKASINYA 1 Paket 2.100.000 0 3 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Pemanfaatan Sumberdaya air, alam PULOHARJO PENERIMAAN SEWA TANAH PEMNAFAATAN PENERIMAAN EROMOKO
Lelang Tanah Eks Bondo Desa) dan Lingkungan Secara Optimal dan EKS BONDO DESA SEWA TANAH EKS BONDO
Kelurahan Puloharjo Lestari KELURAHAN PULOHARJO DESA KELURAHAN PULOHARJO
258

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Hasil Pagu Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan maju Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif jawab
Daerah tahun
Tolok tahun 2016
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN EROMOKO KEGIATAN FORUM 1 Paket TERSELENGGARANYA 1 Paket 7.500.000 0 3 KECAMATAN
Kecamatan Penyelenggaraan Tata Kelola KOMUNIKASI PIMPINAN KEGIATAN FORUM EROMOKO
Pemerintahan dan Penciptaan KECAMATAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Konduktivitas Daerah KECAMATAN
TOTAL 781.140.000 0
259

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN MANYARAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 281.330.000 287.742.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan - Kecamatan Pembelian prangko 12 Bulan terbelinya prangko 12 Bulan 600.000 660.000 1 KECAMATAN
Pelayanan Publik, Manyaran MANYARAN
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Kecamatan Pembayaran jasa listrik, telepon, air 12 Bulan Terbayarnya rekening 1 tahun 12 Bulan 13.640.000 13.776.000 1 KECAMATAN
Air dan Listrik Manyaran MANYARAN
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kecamatan Pembelian alat kebersihan kantor 12 Bulan Tercapainya kinerja administrasi 12 Bulan 22.000.000 24.200.000 1 KECAMATAN
Manyaran dan terbayarnya honor petugas MANYARAN
kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - KECAMATAN Pembelian Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terbelinya alat tulis kantor 12 Bulan 7.300.000 8.030.000 1 KECAMATAN
MANYARAN MANYARAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kecamatan pembayaran penggandaan dan 12 Bulan Terbayarnya penggandaan dan 12 Bulan 4.500.000 4.950.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Manyaran pembelian bahan cetakan terbelinya bahan cetakan MANYARAN
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kecamatan Pembelian komponen listrik 12 Bulan Terbelinya komponen listrik 12 Bulan 700.000 770.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Manyaran MANYARAN
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kecamatan Pembelian peralatan dan 12 Bulan Terbelinya peralatan dan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Kantor Manyaran perlengkapan kantor perlengkapan kantor MANYARAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kecamatan Pembayaran Koran 12 Bulan Terbayarnya koran 12 Bulan 1.200.000 1.320.000 1 KECAMATAN
Perundang-undangan Manyaran MANYARAN
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kecamatan Pelaksanaan Rapat 12 Bulan Terlaksananya rapat 12 Bulan 7.980.000 8.769.000 1 KECAMATAN
Wuryantoro MANYARAN
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kecamatan Pembayaran biaya perjalanan dinas 12 Bulan Terbayarnya biaya perjalanan dinas 12 Bulan 15.000.000 16.500.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Manyaran MANYARAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kecamatan Pembayaran tenaga honorer 12 Bulan Terbayarnya tenaga honorer 12 Bulan 206.910.000 207.117.000 1 KECAMATAN
Pegawai Manyaran MANYARAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 67.250.000 73.975.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kecamatan Tersedianya peralatan gedung 28 Unit Tersedianya peralatan gedung 28 Unit 35.000.000 38.500.000 1 KECAMATAN
Wuryantoro kantor MANYARAN
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kecamatan Tersedianya pengadaan mebeleur 4 Unit Tersedianya pengadaan mebeleur 4 Unit 10.000.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Wuryantoro MANYARAN
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kecamatan Pembayaran Pemeliharaan 12 Bulan Terbayarnya pemeliharaan 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Manyaran Rutin/berkala rumah dinas rutin/berkala rumah dinas MANYARAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kecamatan Pembayaran pemeliharaan 12 Bulan Terbayarnya pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Kantor Manyaran rutin/berkala gedung kamtor rutin/berkala gedung kantor MANYARAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kecamatan Pembayaran Pemeliharaan 12 Bulan Terbayarnya Pemeliharaan Rutin 12 Bulan 12.000.000 13.200.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Wuryantoro Rutin/berkala kendaraan /berkala kendaraan MANYARAN
dinas/operasional dinas/operasional
260

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kecamatan Pembayaran pemeliharaan 12 Bulan Terbayarnya Pemeliharaan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Manyaran rutin/berkala peralatan gedung rutin/berkala peralatan gedung MANYARAN
kantor kantor
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kecamatan Pembayaran pemeliharaan 12 Bulan Terbayarnya pemeliharaan 12 Bulan 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Manyaran rutin/berkala mebeleur rutin/berkala mebeleur MANYARAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.500.000 1.650.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kecamatan Penyusunan Data Pegawai 1 Bulan Tersusunnya data kepegawaian 1 Bulan 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kecamatan Penyusunan Bezeting 1 Bulan Tersusunnya bezeting 1 Bulan 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 16.910.000 18.601.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kecamatan Penyusunan Laporan Keuangan 2 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 2 Bulan 750.000 825.000 1 KECAMATAN
Semesteran Manyaran Semesteran Semesteran MANYARAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kecamatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 1 Bulan Tersusunnya susunan Pelaporan 1 Bulan 720.000 792.000 1 KECAMATAN
Tahun Manyaran Akhir Tahun MANYARAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Bulan Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Bulan 720.000 792.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis - - Kecamatan Penyusunan Rencana Strategis 1 Bulan Tersusunnya Rencana Strategis 1 Bulan 0 0 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kecamatan Penyusunan Laporan Keuangan 1 Bulan Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Bulan 11.000.000 12.100.000 1 KECAMATAN
Manyaran Bulanan Bulanan MANYARAN
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kecamatan Penyusunan Lakip 1 Bulan Tersusunnya Lakip 1 Bulan 720.000 792.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kecamatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 Bulan Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 Bulan 3.000.000 3.300.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 507.016.000 564.107.400
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Kecamatan Pembinaan Desa/Kelurahan 1 Keg Terlaksananya Pembinaan 1 Keg 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Manyaran Desa/Kelurahan MANYARAN
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Kecamatan Penyelenggaraan Lomba desa 1 Keg Terselenggaranya Lomba desa 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang 1 Keg Terlaksananya Penyelenggaraan 1 Keg 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Manyaran Kecamatan Musrenbang Kecamatan MANYARAN
Kecamatan Fasilitas Penyelenggaraan 1 Keg Fasilitas Penyelenggaraan 1 Keg 3.500.000 38.500.000 1
Manyaran Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan
01 20 29 010 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - - Kecamatan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan 1 Keg Terlaksananya Penyusunan Profil 1 Keg 2.500.000 2.750.000 1 KECAMATAN
Manyaran Desa / Kelurahan MANYARAN
01 20 29 051 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 1 Keg Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 1 Keg 127.247.000 127.374.300 1 KECAMATAN
Kelurahan Pagutan Manyaran Kelurahan Pagutan Kelurahan Pagutan MANYARAN
01 20 29 052 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kecamatan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah 1 Keg Terlaksananya Penyelenggaraan 1 Keg 156.847.000 157.003.900 1 KECAMATAN
Kelurahan Punduhsari Manyaran Kelurahan Punduhsari Pemerintah Kelurahan Punduhsari MANYARAN
261

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan - - Kecamatan Penertiban perijinan dan 1 Keg Terlaksananya Penertiban perijinan 1 Keg 1.500.000 1.650.000 1 KECAMATAN
Reklame, Papan Nama Toko Manyaran pemasangan reklame, Papan nama dan pemasangan reklame, Papan MANYARAN
Toko nama Toko
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Fasilitasi Pemberdayaan dan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi 1 Keg 5.500.000 6.050.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Manyaran Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan Pemberdayaan dan Pelestarian MANYARAN
RI Nilai-nilai Kemerdekaan RI
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Fasilitasi Pemberdayaan dan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi 1 Keg 3.500.000 3.850.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Manyaran Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Pemberdayaan dan Pelestarian MANYARAN
Raden Mas Said Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas
Said
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan FasilitasiKeagamaan 1 Keg Terlaksananya fasilitasi keagamaan 1 Keg 6.500.000 7.150.000 1 KECAMATAN
Wuryantoro MANYARAN
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Kecamatan Fasilitasi Intensifikasi Penarikan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi 1 Keg 1.750.000 1.920.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Manyaran PBB ke Desa/ Kelurahan Intensifikasi Penarikan PBB ke MANYARAN
Desa/ Kelurahan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kecamatan Pembinaan Keamanan dan 1 Keg Terlaksananya Pembinaan 1 Keg 2.500.000 2.750.000 1 KECAMATAN
Umum Manyaran Ketertiban Umum Keamanan dan Ketertiban Umum MANYARAN
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi Mitigasi 1 Keg 2.500.000 2.750.000 1 KECAMATAN
Manyaran Bencana Alam MANYARAN
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Fasilitasi PATEN 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi PATEN 1 Keg 30.000.000 33.000.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
01 20 29 119 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan - - Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 1 Keg 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kecamatan Manyaran Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Pemberdayaan Kesejahteraan MANYARAN
Kecamatan Keluarga ( PKK ) Kecamatan
01 20 29 120 Fasilitasi Lomba RT - - Kecamatan Fasilitasi Lomba RT 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi Lomba RT 1 Keg 4.500.000 4.950.000 1 KECAMATAN
Manyaran MANYARAN
01 20 29 122 Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti Kecamatan - - Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Hansip Inti 1 Keg Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 1 Keg 2.500.000 2.750.000 1 KECAMATAN
Manyaran Kecamatan Hansip Inti Kecamatan MANYARAN
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kecamatan Revitalisasi Sarpras Kantor 1 Keg Terlaksananya Revitalisasi Sarpras 1 Keg 55.000.000 60.500.000 1 KECAMATAN
Manyaran Kelurahan Kantor Kelurahan MANYARAN
01 20 29 126 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan - - Kecamatan Monitoring dan evaluasi 1 Keg Terlaksananya Monitoring dan 1 Keg 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
pemerintah Desa/Kelurahan Manyaran penyelenggaraan pemerintah evaluasi penyelenggaraan MANYARAN
Desa/Kelurahan pemerintah Desa/Kelurahan
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 1 Keg Terlaksananya Alokasi 1 Keg 9.300.000 10.230.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Manyaran Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Pemanfaatan Penerimaan Sewa MANYARAN
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Desa) Kecamatan Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kecamatan
01 20 29 155 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 1 Keg Terlaksananya Alokasi 1 Keg 14.400.000 15.800.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Manyaran Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Pemanfaatan Penerimaan Sewa MANYARAN
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Punduhsari Desa) Kelurahan Punduhsari Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kelurahan Punduhsari
01 20 29 156 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan 1 Keg Terlaksananya Alokasi 1 Keg 4.300.000 4.730.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Manyaran Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Pemanfaatan Penerimaan Sewa MANYARAN
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil
Pagutan Desa) Kelurahan Pagutan Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Kelurahan Pagutan
01 20 29 171 Pengadaan Bahan Pakaian Batik Untuk - - Kecamatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik 1 Keg Terlaksananya Pengadaan Bahan 1 Keg 42.172.000 46.299.200 1 KECAMATAN
Perangkat RT/RW Kelurahan Manyaran Untuk Perangkat RT/RW Kelurahan Pakaian Batik Untuk Perangkat MANYARAN
RT/RW Kelurahan
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Forum Komunikasi Pimpinan 1 Keg Terlaksananya Forum Komunikasi 1 Keg 7.000.000 7.700.000 1 KECAMATAN
Manyaran Kecamatan Pimpinan Kecamatan MANYARAN
262

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang Lokasi Program maju tahun
daerah Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 874.006.000 946.075.400
263

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KECAMATAN PRACIMANTORO
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 162.800.000 174.700.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kantor Kec. Terbayarnya Administrasi Surat 12 Bulan Terkirimnya Surat Menyurat 12 Bulan 1.000.000 1.200.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Menyurat PRACIMANTORO
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - Kantor Kec. Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, 12 Bulan 17.000.000 17.500.000 1 KECAMATAN
Daya Air dan Listrik Pracimantoro Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik PRACIMANTORO
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Kec. Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa dan 12 Bulan 14.000.000 14.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Peralatan Kebersihan Kantor PRACIMANTORO
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kantor Kec. Terbayarnya Pembelian Alat Tulis kantor 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor 12 Bulan 9.500.000 10.500.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro PRACIMANTORO
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Kantor Kec. Terbayarnya Barang Cetakan dan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan 12 Bulan 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
Penggandaan Pracimantoro Penggandaan dan Penggandaan PRACIMANTORO
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kantor Kec. Terbayarnya Komponen Instalasi 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Komponen 12 Bulan 1.000.000 1.500.000 1 KECAMATAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pracimantoro Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan PRACIMANTORO
Kantor
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - Kantor Kec. Terbayarnya Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 12 Bulan 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Pracimantoro Kantor Perlengkapan Kantor PRACIMANTORO
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kantor Kec. Terbayarnya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro PRACIMANTORO
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kantor Kec. Terbayarnya Makanan dan Minuman 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan 12 Bulan 10.000.000 10.500.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Minuman PRACIMANTORO
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Kantor Kec. Terbayarnya Biaya Rapat-rapat 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat 12 Bulan 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Luar Daerah Pracimantoro koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah PRACIMANTORO
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - - Kantor Kec. Terbayarnya Biaya Rapat-rapat 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat 12 Bulan 9.800.000 11.000.000 1 KECAMATAN
Dalam Daerah Pracimantoro koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah PRACIMANTORO
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non - - Kantor Kec. Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Non 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tenaga 12 Bulan 85.000.000 90.000.000 1 KECAMATAN
Pegawai Pracimantoro Pegawai Kerja Non Pegawai PRACIMANTORO
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 138.500.000 60.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kantor Kec. Terbayarnya Pengadaan Kendaraan 3 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan 3 Bulan 16.000.000 0 1 KECAMATAN
Pracimantoro Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional PRACIMANTORO
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kantor Kec. Terbayarnya Belanja Pengadaan 1 Bulan Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan 1 Bulan 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Perlengkapn Gedung Kantor Gedung Kantor PRACIMANTORO
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kantor Kec. Terbayarnya Belanja Pengadaan 2 Bulan Terpenuhinya Pengadaan Peralatan 2 Bulan 18.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor PRACIMANTORO
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kantor Kec. Terbayarnya Belanja Pengadaan 3 Bulan Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur 3 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Mebeleur PRACIMANTORO
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Rumah Dinas Rutin/Berkala Rumah Dinas PRACIMANTORO
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 7.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kantor Pracimantoro Gedung Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor PRACIMANTORO
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Dinas/Operasional Pracimantoro Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan PRACIMANTORO
Dinas/Operasional
264

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Pracimantoro Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung PRACIMANTORO
Kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Gedung Kantor Pracimantoro Peralatan Gedung Kantor Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PRACIMANTORO
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kantor Kec. Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan 25.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur PRACIMANTORO
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala - - Kantor Kec. Terbayarnya Belanja Pemeliharaan 12 Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala 12 Bulan 40.000.000 0 1 KECAMATAN
halaman/pagar/gapura/taman Pracimantoro Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman PRACIMANTORO
halaman/pagar/gapura/taman
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 1.500.000 1.500.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Data 12 Bulan Terpenuhinya Penyusunan Data 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Kepegawaian Kepegawaian PRACIMANTORO
00 00 03 012 Penyusunan bezetting - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan bezetting 12 Bulan Terpenuhinya Penyusunan bezetting 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro PRACIMANTORO
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000 5.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 018 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur - - Kantor Kec. Terbayarnya Pembinaan dan Pengawasan 12 Bulan Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Pracimantoro Aparatur Desa/Kelurahan Aparatur Desa/Kelurahan PRACIMANTORO
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 5.250.000 5.250.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Laporan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pracimantoro Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar PRACIMANTORO
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Laporan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Semesteran Pracimantoro Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran PRACIMANTORO
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Pelaporan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Tahun Pracimantoro Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun PRACIMANTORO
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Rencana Kerja 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro SKPD Rencana Kerja SKPD PRACIMANTORO
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Laporan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Bulanan PRACIMANTORO
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Lakip 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Lakip PRACIMANTORO
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan RKA dan DPA 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan RKA 12 Bulan 750.000 750.000 1 KECAMATAN
Prracimantoro SKPD dan DPA SKPD PRACIMANTORO
01 URUSAN WAJIB
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN 40.000.000 40.000.000
PEMANFAATAN RUANG
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan - - Lingkungan Kantor Terbayarnya Penataan Lingkungan 2 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penataan 2 Bulan 40.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
Kecamatan Kantor Kecamatan Pracimantoro Limgkungan Kantor Kecamatan PRACIMANTORO
Pracimantoro Pracimantoro
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
265

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 314.644.000 295.054.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KECAMATAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan - - Pembinaan Terbayarnya Pembinaan Desa/Kelurahan 18 Desa Terpenuhinya Kebutuhan Pembinaan 18 Desa 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan PRACIMANTORO
17 Desa dan 1
Kelurahan
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan - - Kantor Kec. Terbayarnya Penyusunan Profil 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penyusunan 12 Bulan 1.800.000 2.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Kecamatan Profil Kecamatan PRACIMANTORO
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Fasilitasi Musrenbang 18 Desa Terpenuhinya Kebutuhann Fasilitasi 18 Desa 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Penyelenggaraan Lomba 18 Desa Terpenuhinya Kebutuhan 18 Desa 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - - Di Kec. Pracimantoro Terbayarnya Penyelenggaraan 18 Desa Terselenggaranya Penyelenggaraan 18 Desa 7.400.000 7.400.000 1 KECAMATAN
Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan PRACIMANTORO
01 20 29 053 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah - - Kelurahan Gedong Terbayarnya Biaya Penyelenggaraan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Biaya 12 Bulan 142.170.000 134.170.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Gedong Pemerintah Kelurahan Gedong Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan PRACIMANTORO
Gedong
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Evaluasi Penyelenggaraan 12 Bulan Terpenuhinya Evaluasi Penyelenggaraan 12 Bulan 2.790.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kelurahan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pemerintahan Desa/ Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Terbayarnya Pemberdayaan dan 2 Bulan Terpenuhinya Pemberdayaan dan 2 Bulan 7.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Nilai-nilai Kemerdekaan RI Pracimantoro Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI PRACIMANTORO
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian - - Kecamatan Terbayarnya Pemberdayaan dan 2 Bulan Terpenuhinya Pemberdayaan dan 2 Bulan 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said Pracimantoro Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden PRACIMANTORO
Mas Said Mas Said
01 20 29 061 Fasilitasi Penyusunan Profil - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Penyusunan Profil 18 Desa Terpenuhinya Penyusunan Profil 18 Desa 1.800.000 1.800.000 1 KECAMATAN
Desa/Kelurahan Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan - - Kecamatan Terbayarnya Kegiatan Keagamaan 2 Bulan Terpenuhinya Kegiatan Keagamaan 2 Bulan 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro PRACIMANTORO
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Fasilitasi Intensifikasi 18 Desa Terpenuhinya Fasilitasi Intensifikasi 18 Desa 3.920.000 3.920.000 1 KECAMATAN
Desa/ Kelurahan Kelurahan Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban - - Kecamatan Terbayarnya Pembinaan Keamanan dan 12 Bulan Terpenuhinya Pembinaan Keamanan dan 12 Bulan 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
Umum Pracimantoro Ketertiban Umum Ketertiban Umum PRACIMANTORO
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam - - Kecamatan Terbayarnya Fasilitasi Mitigasi Bencana 12 Bulan Terpenuhinya Fasilitasi Mitigasi Bencana 12 Bulan 3.000.000 0 1 KECAMATAN
Pracimantoro Alam Alam PRACIMANTORO
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan - - Pada 17 Desa dan 1 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 18 Desa Pembinaan TP.PKK Kecamatan 18 Desa 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan PRACIMANTORO
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT - - Pada 17 Desa dan 1 Terbayarnya Pembinaan / Evaluasi 18 Desa Terpenuhinya Pembinaan / Evaluasi 18 Desa 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Kelurahan Koperasi RT Koperasi RT PRACIMANTORO
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN - - Kantor Kec. Terbayarnya Fasilitasi PATEN 12 Bulan Terlaksananya kegiatan PATEN 12 Bulan 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro PRACIMANTORO
01 20 29 124 Revitalisasi Sarpras Kantor Kelurahan - - Kantor Kelurahan Terbayarnya Sarpras Kantor Kelurahan 3 Bulan Terpenuhinya Sarpras Kantor Kelurahan 3 Bulan 60.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
Gedong Gedong Gedong PRACIMANTORO
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kecamatan Terbayarnya Alokasi Pemanfaatan 1 Desa Terpenuhinya Alokasi Pemanfaatan 1 Desa 2.900.000 2.900.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Pracimantoro Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa PRACIMANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Desa) Kecamatan Kecamatan
01 20 29 152 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa - - Kelurahan Gedong Terbayarnya Alokasi Pemanfaatan 1 Desa Terpenuhinya Alokasi Pemanfaatan 1 Desa 5.800.000 5.800.000 1 KECAMATAN
Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa PRACIMANTORO
Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa)
Gedong Desa) Kelurahan Gedong Kelurahan Gedong
266

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Pagu Prakiraan Kegiatan jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program indikatif maju tahun
daerah Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 29 185 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan - - Kecamatan Terbayarnya Kegiatan Forum Komunikasi 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Forum 12 Bulan 9.064.000 9.064.000 1 KECAMATAN
Pracimantoro Pimpinan Kecamatan Komunikasi Pimpinan Kecamatan PRACIMANTORO
TOTAL 667.694.000 581.504.000
267

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 452.700.000 473.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten Pengiriman Surat Keluar 7500 Eks Meningkatnya kelancaran 70 % 1.500.000 2.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri pengiriman surat DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kabupaten Pembayaran jasa komunikasi, 12 Bulan Terwujudnya kelancaran 100 % 85.000.000 89.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
dan Listrik Wonogiri air, dan listrik komunikasi DAERAH
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - Kabupaten Terjaganya kesehatan pegawai 12 Bulan Tersedianya peralatan dan 12 Bulan 2.500.000 2.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kantor Wonogiri obat-obatan pegawai DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kabupaten Tersedianya kelengkapan surat- 12 Unit Jumlah kendaraan yang 12 Unit 5.000.000 5.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri surat kendaraan diperbarui perijinannya DAERAH
00 00 01 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - - Kabupaten Meningkatnya penyelenggaraan 300 Buah Jumlah materai yang 300 Buah 4.200.000 5.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri administrasi keuangan terbeli DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten Meningkatnya sarana 12 Ruang Jumlah ruangan yang 12 Ruang 23.000.000 25.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kebersihan kantor terjaga kebersihannya DAERAH
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten Meningkatnya penyelenggaraan 60 Jenis Jenis Alat tulis kantor 60 Jenis 60.000.000 60.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri administrasi kantor DAERAH
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kabupaten Tersedianya barang cetakan dan 42470 Eks Meningkatnya sarana 80 % 40.000.000 40.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri penggandaan barang cetakan dan DAERAH
penggandaan kantor
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kabupaten Tersedianya alat- alat listrik dan 18 Jenis Jumlah alat/ kelengkapan 18 Jenis 7.500.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Wonogiri elektronik listrik yang disediakan DAERAH
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kabupaten Meningkatnya sarana peralatan 31 Unit Tersedianya bahan 31 Unit 39.500.000 45.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri komputer kelengkapan komputer DAERAH
dan risograp
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kabupaten Meningkatnya sarana peralatan 12 Buah Jumlah gas LPG 12 Buah 1.800.000 1.800.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri rumah tangga DAERAH
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kabupaten Meningkatnya sarana informasi 360 Eks Jumlah surat kabar yang 360 Eks 4.200.000 4.200.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Perundang-undangan Wonogiri kantor tersedia DAERAH
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten Meningkatnya kelancaran rapat 12 Bulan Tersedianya makanan dan 12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri dan pertemuan minuman rapat DAERAH
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - - Kabupaten Meningkatnya koordinasi dan 55 Kali Jumlah perjalanan dinas 55 Kali 70.000.000 70.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Wonogiri konsultasi luar daerah luar daerah DAERAH
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kabupaten Meningkatnya koordinasi dan 15 Kali jumlah perjalanan dinas 15 Kali 5.000.000 5.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Wonogiri konsultasi dinas dalam daerah DAERAH
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kabupaten Meningkatnya kebersihan dan 5 Orang Jumlah tenaga kerja non 5 Orang 75.000.000 80.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri keindahan kantor pegawai DAERAH
00 00 01 023 Penataan arsip kantor - - Kabupaten Meningkatnya tertib 12 Bulan Tersedianya data 12 Bulan 8.500.000 8.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri administrasi kepegawaian kepegawaian DAERAH
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.118.022.000 199.500.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit Jumlah gedung yang 1 Unit 600.000.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri dibangun DAERAH
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembelian Perlengkapan 25 Unit Jumlah set perlengkapan 25 Unit 170.247.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri gedung kantor gedung kantor yang DAERAH
terbeli
268

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten Pembelian Peralatan gedung 12 Unit Jumlah set peralatan 12 Unit 115.775.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kantor gedung kantor yang DAERAH
terbeli
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten Pembelian meubelair 4 Unit jumlah set meubelair yang 4 Unit 27.000.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri terbeli DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kabupaten Ruang gedung kantor yang 12 Ruang Jumlah ruang gedung 12 Ruang 75.000.000 70.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri terpelihara kantor yang terpelihara DAERAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kabupaten Pemeliharaan Kendaraan dinas 12 Unit Terwujudnya 12 Unit 80.000.000 80.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Dinas/Operasional Wonogiri pemeliharaan kendaraan DAERAH
dinas
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - Kabupaten Perlengkapan kantor yang 310 Set Jumlah Perlengkapan 310 Set 5.000.000 5.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Gedung Kantor Wonogiri terpelihara kantor yang terpelihara DAERAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kabupaten Peralatan kantor yang 160 Unit Jumlah Peralatan kantor 160 Unit 36.000.000 36.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kantor Wonogiri terpelihara yang terpelihara DAERAH
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten Meja, kursi, meja kursi tamu 25 Unit jumlah meja, kursi, meja 25 Unit 4.500.000 4.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri yang terpelihara kursi tamu yang DAERAH
terpelihara
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala - - Kabupaten lokasi taman yang terpelihara 5 Lokasi Jumlah lokasi taman yang 5 Lokasi 4.500.000 4.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
halaman/pagar/gapura/taman Wonogiri terpelihara DAERAH
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 210.300.000 215.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus - - Kabupaten Peserta yang mengikuti Bintek 20 Orang Jumlah Peserta yang 20 Orang 60.000.000 60.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Wonogiri mengikuti Bintek DAERAH
00 00 05 008 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) - - Kabupaten Jumlah pegawai yang mengikuti 125 Orang Terwujudnya kemampuan 125 Orang 60.800.000 65.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kepegawaian Wonogiri rakor dan budaya kerja yang DAERAH
profesional
00 00 05 012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang - - Kabupaten Jumlah pegawai yang mengikuti 55 Orang Meningkatnya indek 4,6 % 74.500.000 75.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kepegawaian Wonogiri pelatihan kepuasan masyarakat DAERAH
00 00 05 22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat - - Kabupaten Jumlah buku laporan hasil IKM 15 Buku Tersedianya indikator 15 Buku 15.000.000 15.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri untuk meningkatkan DAERAH
profesionalitas pegawai
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 131.300.000 111.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kabupaten Dokumen laporan keuangan 2 Set Meningkatnya tertib 100 % 6.000.000 7.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri semesteran administrasi keuangan DAERAH
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kabupaten Dokumen pelaporan akhir tahun 3 Set Meningkatnya tertib 100 % 7.000.000 7.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri administrasi keuangan DAERAH
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kabupaten Buku rencana kerja SKPD 15 Buku Terwujudnya Rencana 90 % 8.800.000 9.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Kerja SKPD DAERAH
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kabupaten Jumlah bendel laporan 36 Set Meningkatnya tertib 100 % 20.000.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri keuangan bulanan administrasi keuangan DAERAH
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan - - Kabupaten Evaluasi anggaran dan 100 % Meningkatnya tertib 12 Bulan 51.500.000 50.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Penatausahaan keuangan Wonogiri administrasi keuangan administrasi keuangan DAERAH
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP - - Kabupaten Jumlah buku Laporan Kinerja 10 Buku Terwujudnya tertib 90 % 7.000.000 7.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Instansi Pemerintah administrasi pemerintahan DAERAH
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan - - Kabupaten Jumlah dan jenis dokumen 4 Jenis Meningkatnya tertib 12 Bulan 31.000.000 31.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri perencanaan administrasi perencanaan DAERAH
01 URUSAN WAJIB
269

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 857.500.000 990.000.000
SUMBERDAYA APARATUR
01 20 32 001 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas - - Kabupaten Pembayaran bantuan beasiswa 14 Orang Jumlah PNS yang 14 Orang 70.000.000 70.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Belajar/Beasiswa Wonogiri mendapatkan beasiswa DAERAH
01 20 32 002 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya - - Kabupaten Kualitas dan Kompetensi 50 Orang Jumlah PNS yang 50 Orang 470.000.000 600.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Aparatur mengikuti diklat DAERAH
01 20 32 003 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya - - Kabupaten Kualitas dan kompetensi 25 Orang Jumlah PNS yang 25 Orang 300.000.000 300.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri aparatur mengikuti diklat DAERAH
01 20 32 007 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN - - Kabupaten Seleksi penerimaan Capra IPDN 50 Orang Jumlah pendaftar Capra 50 Orang 7.500.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri IPDN DAERAH
01 20 32 009 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar - - Kabupaten Kualitas dan kompetensi 8 Orang Jumlah PNS yang 8 Orang 10.000.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri aparatur mengikuti seleksi DAERAH
01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN 4.955.329.000 5.021.350.000
PENGEMBANGAN APARATUR
01 20 33 001 Seleksi Penerimaan Calon PNS 2. Peningkatan - Kabupaten Terpenuhinya CPNS sesuai 7000 Orang Jumlah pelamar CPNS 7000 Orang 650.000.000 670.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kualitas Hidup Wonogiri formasi yang disediakan yang memenuhi formasi DAERAH
Masyarakat dan
Perluasan Cakupan
Layanan Sosial
Dasar
01 20 33 005 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi 3. Peningkatan - Kabupaten Meningkatnya kemampuan PNS 222 Orang Jumlah peserta bintek 222 Orang 50.000.000 55.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
PNS Pelayanan Publik, Wonogiri dalam menyusun formasi DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 006 Penyusunan Formasi PNS - - Kabupaten Tersusunnya Formasi PNS 178 SKPD jumlah SKPD yang 178 SKPD 28.000.000 28.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri tersusun formasinya DAERAH
01 20 33 007 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS - - Kabupaten SK kenaikan pangkat PNS 2000 Orang Jumlah PNS yang 2000 Orang 130.000.000 140.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mendapatkan SK DAERAH
01 20 33 008 Penyelesaian SK Pensiun - - Kabupaten SK pensiun PNS 400 Orang Jumlah SK pensiun 400 Orang 35.000.000 0 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri DAERAH
01 20 33 010 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran - - Kabupaten Terselesaikannya penanganan 12 Kasus Jumlah kasus kepegawaian 12 Kasus 36.000.000 38.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Disiplin PNS Wonogiri kasus kepegawaian yang selesai ditangani DAERAH
01 20 33 012 Penyelesaian Ijin Belajar - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang 150 Orang Jumlah PNS yang terlayani 150 Orang 10.000.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri profesional sesuai pendidikan perijinan DAERAH
01 20 33 014 Penerimaan Tanda Kehormatan - - Kabupaten Terkirimnya usulan tanda 200 Orang Jumlah usulan tanda 200 Orang 12.000.000 13.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kehormatan bagi PNS kehormatan DAERAH
01 20 33 015 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan - - Kabupaten DUK 4 Paket Tersusunnya DUK PNS 4 Paket 7.500.000 8.250.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri DAERAH
01 20 33 016 Penyusunan Profil Pegawai - - Kabupaten Tersusunnya Buku profil 10 Buku Jumlah buku profil 10 Buku 12.000.000 8.250.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri pegawai DAERAH
270

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 33 017 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten 3. Peningkatan - Kabupaten PNS yang mengikuti sumpah/ 34 Orang jumlah PNS yang 34 Orang 6.500.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Pelayanan Publik, Wonogiri janji mengikuti sumpah janji DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 018 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil - - Kabupaten Tertatanya File PNS 13000 Buah Jumlah file pegawai yang 12500 Buah 12.000.000 9.350.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri berdasarkan urutan NIP terkelola DAERAH
01 20 33 019 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data - - Kabupaten Laporan Mekanisme dan 4 Kali Terwujudnya laporan 4 Kali 8.500.000 9.350.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pegawai Wonogiri Peremajaan data pegawai mekanisme peremajaan DAERAH
data
01 20 33 020 Penyusunan Bezzeting Pegawai - - Kabupaten Bezetting Pegawai per SKPD 40 Buku Meningkatnya informasi 40 Buku 22.500.000 21.450.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kepegawaian dari berbagai DAERAH
jenis komposisi
01 20 33 021 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat - - Kabupaten PNS yang mengikuti UKPPI 150 Orang Jumlah PNS yang 150 Orang 65.000.000 70.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Wonogiri mengikuti UKPPI DAERAH
01 20 33 022 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa - - Kabupaten NP Peninjauan Masa Kerja 30 Buah Jumlah NIP yang 30 Buah 10.000.000 12.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kerja Wonogiri diterbitkan DAERAH
01 20 33 023 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis - - Kabupaten Surat Ijin Penggunaan Gelar 200 Buah Jumlah PNS yang 200 Orang 10.000.000 10.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mendapatkan ijin DAERAH
penggunaan gelar
01 20 33 024 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik - - Kabupaten Terbentuknya File Kepegawaian 800 Buah Terdokumennya Bank Data 800 Buah 13.000.000 14.300.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Elektronik Kepegawaian Elektronik DAERAH
01 20 33 025 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional - - Kabupaten Jumlah SK penetapan PNS 2000 Buah Meningkatnya hak - hak 100 % 65.000.000 7.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri dalam jabatan fungsional PNS dalam jabatan DAERAH
fungsional
01 20 33 026 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat - - Kabupaten Jumlah PNS yang dilantik dalam 300 Orang Terisinya kekosongan 300 Orang 125.000.000 130.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Struktural/Kepala Sekolah Wonogiri Jabatan Struktural/ Kepala Jabatan Struktural/ Kepala DAERAH
Sekolah Sekolah
01 20 33 027 Pelaksanaan Ujian Dinas - - Kabupaten Meningkatnya profesionalitas 35 Orang Jumlah peserta ujian dinas 35 Orang 14.000.000 15.400.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri SDM PNS DAERAH
01 20 33 028 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi - - Kabupaten SK PNS 271 Buah Jumlah SK PNS yang 271 Buah 10.000.000 12.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
PNS Wonogiri terselesaikan DAERAH
01 20 33 030 Pelaksanaan Operasi Razia PNS - - Kabupaten Terlaksananya operasi razia 20 Keg Jumlah kegiatan razia 20 Keg 40.000.000 45.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri PNS DAERAH
01 20 33 031 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Peningkatan - Kabupaten PNS yang paham Peraturan 360 Orang Jumlah peserta sosialisasi 360 Orang 100.000.000 110.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Publik, Wonogiri Perundang-undangan DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 032 Pengelolaan LHKPN 3. Peningkatan - Kabupaten Pejabat yang menyampaikan 199 Orang Jumlah pejabat yang 199 Orang 120.000.000 125.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Publik, Wonogiri LHKPN mengikuti sosialisasi dan DAERAH
Penyelenggaraan menyampaikan LHKPN
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
271

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 33 034 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS 2. Peningkatan - Kabupaten PNS yang terselesaikan Daftar 500 Orang Daftar pembaharuan 500 Orang 13.375.000 15.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kualitas Hidup Wonogiri Pembaharuan Keluarga PNS keluarga PNS DAERAH
Masyarakat dan
Perluasan Cakupan
Layanan Sosial
Dasar
01 20 33 035 Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG 3. Peningkatan - Kabupaten PNS yang di usulkan KARIS/ 400 Orang Usulan KARIS/ KARSU/ 400 Orang 17.500.000 17.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Publik, Wonogiri KARSU/ KARPEG KARPEG DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 036 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS 3. Peningkatan - Kabupaten PNS yang mengikuti pembinaan 20 Orang Pembinaan Perkawinan 20 Orang 29.000.000 30.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Publik, Wonogiri perkawinan dan perceraian PNS dan Perceraian PNS DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 037 Uji Kesehatan PNS 2. Peningkatan - Kabupaten PNS yang di uji kesehatannya 4 Orang Uji kesehatan bagi PNS 4 Orang 16.556.000 16.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kualitas Hidup Wonogiri yang sakit DAERAH
Masyarakat dan
Perluasan Cakupan
Layanan Sosial
Dasar
01 20 33 040 Penerbitan Buletin Kepegawaian - - Kabupaten Jumlah buletin kepegawaian 1000 Eks Tersedianya data dan 12 Bulan 90.500.000 90.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri yang tersusun informasi melalui buletin DAERAH
kepegawaian
01 20 33 041 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang 22 Orang Jumlah PNS yang 22 Orang 15.000.000 16.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mempunyai kesegaran secara mengikuti sosialisasi dan DAERAH
psikologis dalam melaksanakan bimbingan konseling
tugas dan fungsinya
01 20 33 043 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV - - Kabupaten PNS yang mengikuti Diklat 14 Orang Jumlah PNS yang 14 Orang 416.170.000 400.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mengikuti diklat DAERAH
01 20 33 045 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian - - Kabupaten Penerapan SAPK, Pemeliharaan 1 Paket Meningkatnya pelayanan 176 SKPD 193.000.000 50.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri SIMPEG dan Pengelolaan dan informasi DAERAH
Website BKD kepegawaian
01 20 33 046 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen 2. Peningkatan - Kabupaten Usulan kartu peserta TASPEN 155 Orang Jumlah Usulan kartu 155 Orang 10.000.000 12.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kualitas Hidup Wonogiri peserta TASPEN DAERAH
Masyarakat dan
Perluasan Cakupan
Layanan Sosial
Dasar
01 20 33 047 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik 3. Peningkatan - Kabupaten PNS yang memperoleh Kartu 100 Orang Jumlah usulan pengadaan 100 Orang 22.615.000 25.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Publik, Wonogiri PNS Elektronik KPE DAERAH
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Penciptaan
Konduktivitas
Daerah
01 20 33 052 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian - - Kabupaten Jumlah PNS yang mengikuti 160 Orang Meningkatnya 160 Orang 50.000.000 55.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Wonogiri bintek pengetahuan PNS dalam DAERAH
penghitungan PAK
272

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 33 053 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat - - Kabupaten PNS yang mengikuti diklat 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 699.798.000 850.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
IV Wonogiri mengikuti diklat DAERAH
01 20 33 056 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 2. Peningkatan - Kabupaten Surat ijin cuti PNS dan CPNS 90 Orang Jumlah surat ijin cuti PNS 90 Orang 8.165.000 7.500.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kualitas Hidup Wonogiri dan CPNS DAERAH
Masyarakat dan
Perluasan Cakupan
Layanan Sosial
Dasar
01 20 33 058 Bintek Penilaian Prestasi Kerja - - Kabupaten PNS yang mengikuti Bintek 300 Orang Jumlah PNS yang 300 Orang 68.000.000 70.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mengikuti Bintek DAERAH
01 20 33 067 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja - - Kabupaten SK penetapan pindah wilayah 25 Buah Jumlah SK penetapan 25 Buah 25.000.000 30.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
(PWK) PNS Wonogiri kerja PNS pindah wilayah kerja PNS DAERAH
01 20 33 068 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan - - Kabupaten Meningkatnya kompetensi dan 30 Orang Jumlah pejabat eselon II 30 Orang 100.000.000 90.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Tinggi Secara Terbuka Wonogiri profesionalisme PNS yang sesuai DAERAH
kompetensinya
01 20 33 069 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian - - Kabupaten Dokumen Penilaian Prestasi 2000 Jumlah Dokumen Penilaian 2000 10.000.000 12.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Prestasi Kerja PNS Wonogiri Kerja Dokumen Prestasi Kerja Dokumen DAERAH
01 20 33 070 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala - - Kabupaten Surat Pemberitahuan Kenaikan 150 Buah Jumlah Surat 150 Buah 10.000.000 12.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri Gaji Berkala Pemberitahuan Kenaikan DAERAH
Gaji Berkala
01 20 33 071 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah - - Kabupaten PNS yang mengikuti diklat 40 Orang Jumlah PNS yang 40 Orang 173.150.000 200.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri mengikuti diklat DAERAH
01 20 33 072 Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu - - Kabupaten PNS yang mengikuti diklat 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 400.000.000 400.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Kecamatan (PATEN) Wonogiri mengikuti diklat DAERAH
01 20 33 73 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang memiliki 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 145.500.000 150.000.000 3 BADAN KEPEGAWAIAN
Sekolah Wonogiri kompetensi sesuai dengan mengikuti Diklat DAERAH
persyaratan Jabatan
01 20 33 74 Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang memiliki 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 147.000.000 150.000.000 3 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kompetensi sesuai dengan mengikuti diklat DAERAH
persyaratan Jabatan
01 20 33 75 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang memiliki 40 Orang Jumlah PNS yang 40 Orang 153.000.000 200.000.000 3 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kompetensi sesuai dengan mengikuti Diklat DAERAH
persyaratan Jabatan
01 20 33 77 Penyelenggaraan Diklat Teknis Pasca Panen - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang memiliki 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 150.000.000 150.000.000 3 BADAN KEPEGAWAIAN
Ketela Pohon Wonogiri kompetensi sesuai dengan mengikuti diklat DAERAH
persyaratan Jabatan
01 20 33 78 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli - - Kabupaten Terwujudnya PNS yang memiliki 30 Orang Jumlah PNS yang 30 Orang 400.000.000 400.000.000 1 BADAN KEPEGAWAIAN
Wonogiri kompetensi sesuai dengan mengikuti diklat DAERAH
persyaratan Jabatan
TOTAL 7.725.151.000 7.009.850.000
273

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 118.200.000 124.700.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terpenuhinya kelengkapan 1 Tahun Tercapainya kinerja 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Menyurat Penyelenggaraan Tata Kelola surat menyurat administrasi PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tercukupinya biaya telepon, 1 Tahun Tercapainya kelancaran 1 Tahun 13.000.000 13.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Sumber Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola listrik dan air kegiatan kantor PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembayaran jasa STNK 1 Tahun Terbayarnya jasa perizinan 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 1 KANTOR PENELITIAN,
dan Perizinan Kendaraan Penyelenggaraan Tata Kelola STNK PENGEMBANGAN ILMU
Dinas/Operasional Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian peralatan 1 Tahun Terpenuhinya jasa kebersihan 1 Tahun 1.500.000 1.500.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola kebersihan dan bahan kantor PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan pembersih PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian alat tulis kantor 1 Tahun Terbelinya alat tulis kantor 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian barang cetak dan 1 Tahun Terbelinya barang cetak dan 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
dan Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola penggandaan dokumen rutin penggandaan dokumen rutin PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 012 Penyediaan Komponen 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian komponen 1 Tahun Terbelinya komponen 1 Tahun 3.500.000 3.500.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Instalasi Listrik/Penerangan Penyelenggaraan Tata Kelola instalasi listrik / penerangan instalasi listrik PENGEMBANGAN ILMU
Bangunan Kantor Pemerintahan dan Penciptaan bangunan kantor PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian bahan bacaan dan 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Peraturan Perundang- Penyelenggaraan Tata Kelola peraturan perundang- dan peraturan perundang- PENGEMBANGAN ILMU
undangan Pemerintahan dan Penciptaan undangan undangan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembelian makanan dan 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 6.000.000 6.500.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Minuman Penyelenggaraan Tata Kelola minuman rapat, tamu dan konsumsi rapat, tamu dan PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan lembur lembur PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terfasilitasinya rapat 1 Tahun Terwujudnya kelancaran 1 Tahun 20.000.000 25.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola koordinasi dan konsultasi ke tugas-tugas kedinasan luar PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan luar negeri daerah PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terfasilitasinya rapat 1 Tahun Terwujudnya kelancaran 1 Tahun 3.000.000 4.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan dalam daerah daerah PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
274

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pembayaran tenaga Terbayarnya tenaga 1 Tahun 43.200.000 43.200.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Non Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola kebersihan kebersihan PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 63.000.000 75.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terbelinya peralatan gedung 1 Tahun Tercukupinya peralatan dan 1 Tahun 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola kantor perlengkapan kantor yang PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan memadai PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terpeliharanya rumah dinas 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Rumah Dinas Penyelenggaraan Tata Kelola terawatnya rumah dinas PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terpeliharanya kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola dinas kantor terawatnya kendaraan dinas PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan kantor PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terpeliharanya perlengkapan 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 8.000.000 10.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola gedung kantor terawatnya perlengkapan PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan gedung kantor PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terpeliharanya gedung 1 Tahun Terpeliharanya dan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Peralatan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola kantor terawatnya gedung kantor PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 1.500.000 2.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya data 1 Tahun Tercapainya pengelolaan data 1 Tahun 1.500.000 2.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola kepegawaian yang akurat kepegawaian PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 25.000.000 25.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Formal Penyelenggaraan Tata Kelola pengiriman peserta diklat, pengiriman peserta diklat, PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan workshop, seminar dan workshop, seminar dan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah lokakarya lokakarya TEKNOLOGI
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 22.000.000 24.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya laporan capaian 1 Tahun Terfasilitasinya penyusunan 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyelenggaraan Tata Kelola kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian kinerja dan PENGEMBANGAN ILMU
Kinerja SKPD Pemerintahan dan Penciptaan Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya Rencana Kerja 1 Tahun Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola SKPD penyusunan Rencana Kerja PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan SKPD PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
275

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya laporan 1 Tahun Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola keuangan bulanan penyusunan laporan PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan keuangan bulanan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 06 011 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya laporan 1 Tahun Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun 1.500.000 2.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tata Kelola pengelolaan dan pengelolaan dan PENGEMBANGAN ILMU
Penatausahaan keuangan Pemerintahan dan Penciptaan penatausahaan keuangan penatausahaan keuangan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
Wonogiri Tersusunnya laporan 1 Tahun Tersusunnya laporan 1 Tahun 1.500.000 2.000.000 1
pengelolaan dan pengelolaan dan
penatausahaan keuangan penatausahaan keuangan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya LAKIP 1 Tahun Terfasilitasinya kegiatan 1 Tahun 1.500.000 2.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Penyelenggaraan Tata Kelola penyusunan LAKIP PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya pelaporan 1 Tahun Terfasilitasinya penyusunan 1 Tahun 3.500.000 4.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Inventaris barang Penyelenggaraan Tata Kelola inventaris barang laoran inventaris barang PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya RKA dan DPA 1 Tahun Terfasilitasinya laporan 1 SKPD 3.000.000 3.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola SKPD penyusunan RKA dan DPA PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan SKPD PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
01 20 34 PROGRAM PENELITIAN 1.026.000.000 915.000.000
DAN PENGEMBANGAN
IPTEK DAERAH
01 20 34 001 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset - - wonogiri tersedianya rekomendasi 1 Paket rekomendasi kebijakan 1 Paket 140.000.000 140.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Daerah kebijakan terkait isu-isu PENGEMBANGAN ILMU
strategis daerah PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
01 20 34 002 Fasilitasi Forum Litbang - - subosukowonosraten meningkatnya kerjasama 500 Buku meningkatnya informasi 500 Buku 35.000.000 35.000.000 1 KANTOR PENELITIAN,
Subosukowonosraten pembangunan pembangunan inovasi kapasitas lembaga PENGEMBANGAN ILMU
daerah litbang dan SDM litbang PENGETAHUAN DAN
kabupaten Wonogiri TEKNOLOGI
01 20 34 003 Fasilitasi Forum Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - wonogiri Terfasilitasinya Lembaga 1 Paket Meningkatnya daya saing 1 Paket 36.000.000 36.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Pecinta Iptek Penyelenggaraan Tata Kelola Forum Masyarakat Pecinta daerah PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan Iptek PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 005 Fasilitasi Pengembangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - wonogiri Pemberian dana fasilitasi 7 Orang Terpenuhinya dana fasilitasi 7 Orang 55.000.000 55.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Iptekda Penyelenggaraan Tata Kelola bagi para peserta IPTEKDA bagi para peserta IPTEKDA PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 006 Fasilitasi Penyelenggaraan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Pemberian fasilitasi lomba 3 Orang Tercapainya peningkatan 3 Orang 35.000.000 35.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
pemberian penghargaan Penyelenggaraan Tata Kelola krenova penemuan Iptek penelitian dan pengembangan PENGEMBANGAN ILMU
Lomba Krenova Pemerintahan dan Penciptaan masyarakat Wonogiri ke tk. Iptek di Wonogiri PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah Jawa Tengah TEKNOLOGI
276

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 34 007 Diseminasi dan Sosialisasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Penyelenggaraan sosialisasi 1 Paket Terselenggaranya sosialisasi 1 Paket 30.000.000 30.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Iptek Penyelenggaraan Tata Kelola dan diseminasi Iptek dan diseminasi Iptek PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 009 Riset Unggulan Daerah (RUD) 5. Pengembangan perwujudan - Wonogiri Tersusunnya kajian produk 1 Laporan Rekomendasi kajian produk 1 Laporan 35.000.000 35.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
sarana dan prasarana unggulan daerah unggulan daerah PENGEMBANGAN ILMU
infrastruktur yang memadai PENGETAHUAN DAN
dalam menunjang pertumbuhan TEKNOLOGI
perekonomian daerah
01 20 34 010 Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya rekomendasi 1 Paket Tersusunnya kajian jarlitbang 1 Paket 25.000.000 25.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola jarlitbang pendidikan kab. pendidikan Kab. Wonogiri PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 014 Kajian Potensi Sumber Daya 5. Pengembangan perwujudan - Wonogiri Terlaksananya kajian potensi 1 Paket Tersusunnya dokumen kajian 1 Paket 35.000.000 40.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
yang terkait dengan Investasi sarana dan prasarana sumberdaya yang terkait potensi sumberdaya yang PENGEMBANGAN ILMU
infrastruktur yang memadai dengan investasi terkait dengan investasi PENGETAHUAN DAN
dalam menunjang pertumbuhan TEKNOLOGI
perekonomian daerah
01 20 34 015 Fasilitasi Kelompok Ilmiah 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terfasilitasinya pembekalan 5 Sekolah Terselenggaranya 5 Sekolah 40.000.000 40.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Remaja Tingkat SMA/SMK Penyelenggaraan Tata Kelola IPTEK untuk SMA/SMK pembekalan IPTEK untuk PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan SMA/SMK PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 017 Pengembangan dan Penguatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya dokumen 1 Tahun Tersusunnya peraturan Bupati 1 Tahun 155.000.000 0 1 KANTOR PENELITIAN,
SIDA Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola roadmap penguatan SIDA tentang Penguatan SIDa PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan Wonogiri tahun 2015-2020, Kabupaten Wonogiri tahun PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah aplikasi SIM SIDa, papan 2015-2020 TEKNOLOGI
nama SIDa dan jurnal ilmiah
01 20 34 18 Kajian Pengembangan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Tersusunnya dokumen kajian 1 Tersedianya rekomendasi 1 30.000.000 35.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Kebijakan tentang Akses Masyarakat dan Perluasan Dokumen terhadap pelayanan Dokumen PENGEMBANGAN ILMU
Sarana dan Prasarana Publik Cakupan Layanan Sosial Dasar kesejahteraan sosial PENGETAHUAN DAN
Bagi Penyandang Cacat dan TEKNOLOGI
Lansia
01 20 34 19 Penyusunan Sistem Informasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terbangunnya sistem 1 Paket Tersedianya sistem informasi 1 Paket 35.000.000 40.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Data Base Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Tata Kelola informasi seni budaya Wonogiri PENGEMBANGAN ILMU
Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 20 Penelitian dan Pengkajian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya kajian kebijakan 1 Paket Tersedianya rekomendasi 1 Paket 20.000.000 22.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Kebijakan-Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola kebijakan pembangunan PENGEMBANGAN ILMU
Pembangunan Kepemudaan Pemerintahan dan Penciptaan kepemudaan PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 21 Studi Kebijakan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Tersusunnya dokumen kajian 1 Tersedianya rekomendasi 1 50.000.000 55.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Pengembangan BUMD yang Penyelenggaraan Tata Kelola Dokumen pengembangan BUMD Dokumen PENGEMBANGAN ILMU
Mandiri dan Profesional dalam Pemerintahan dan Penciptaan PENGETAHUAN DAN
rangka Peningkatan PAD Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 22 Pengkajian Kebijakan- 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terlaksananya kajian 1 Paket Tersedianya rekomendasi 1 Paket 20.000.000 22.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Tata Kelola kebijakan kebijakan pembangunan olah PENGEMBANGAN ILMU
Olahraga Pemerintahan dan Penciptaan raga PENGETAHUAN DAN
Konduktivitas Daerah TEKNOLOGI
01 20 34 23 Kegiatan Kajian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Terfasilitasinya kajian 1 Paket Tersedianya kajian 1 Paket 40.000.000 45.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Penyederhanaan Prosedur Penyelenggaraan Tata Kelola penyederhanaan prosedur penyederhanaan prosedur PENGEMBANGAN ILMU
Perijinan dan Peningkatan Pemerintahan dan Penciptaan perijinan dan peningkatan perijinan dan peningkatan PENGETAHUAN DAN
Penanaman Modal Konduktivitas Daerah pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal TEKNOLOGI
277

indikator kinerja
Jenis
Hasil Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 20 34 24 Kegiatan Kajian Penyusunan 5. Pengembangan perwujudan - Wonogiri Terfasilitasinya kajian 1 Paket Tersedianya kajian 1 Paket 40.000.000 45.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Kebijakan Investasi bagi sarana dan prasarana penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan PENGEMBANGAN ILMU
Pembangunan Fasilitas infrastruktur yang memadai investasi bagi pembangunan investasi bagi pembangunan PENGETAHUAN DAN
Infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan fasilitas infrastruktur fasilitas infrastruktur TEKNOLOGI
perekonomian daerah
01 20 34 25 Kajian Rintisan Penerapan 5. Pengembangan perwujudan - Wonogiri Terfasilitasinya kajian 1 Paket Tersedianya kajian rintisan 1 Paket 40.000.000 45.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Manajemen Modern pada Jenis sarana dan prasarana rintisan penerapan penerapan manajemen PENGEMBANGAN ILMU
Usaha Koperasi infrastruktur yang memadai manajemen modern pada modern pada jenis usaha PENGETAHUAN DAN
dalam menunjang pertumbuhan jenis usaha koperasi koperasi TEKNOLOGI
perekonomian daerah
01 20 34 26 Kajian Rekomendasi 6. Pengembangan kinerja ekonomi - Wonogiri Penyelenggaraan kajian dan 1 Paket Terselenggaranya kajian dan 1 Paket 90.000.000 90.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
Pemupukan Berdasarkan Jenis daerah melalui sektor pertanian, studi tentang rekomendasi studi tentang rekomendasi PENGEMBANGAN ILMU
Tanah perdagangan, industri dan pemupukan pemupukan PENGETAHUAN DAN
pariwisata yang berwawasan TEKNOLOGI
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
01 20 34 27 Kajian Penguatan Peran Desa 5. Pengembangan perwujudan - Wonogiri tersusunnya dokumen kajian 1 Paket Tersedianya rekomendasi 1 Paket 40.000.000 45.000.000 3 KANTOR PENELITIAN,
dalam Pembangunan Daerah sarana dan prasarana penguatan peran desa PENGEMBANGAN ILMU
infrastruktur yang memadai PENGETAHUAN DAN
dalam menunjang pertumbuhan TEKNOLOGI
perekonomian daerah
TOTAL 1.255.700.000 1.165.700.000
278

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KANTOR KETAHANAN PANGAN
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 187.187.000 205.905.700
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Tercapainya kinerja administrasi 425 Buah Jumlah materai yang dibeli 425 Buah 1.815.000 1.996.500 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri PANGAN
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - Kab. Tersedianya jasa komunikasi, sumber 3 Paket Jumlah bulan yang dibayar 3 Paket 21.296.000 23.425.600 1 KANTOR KETAHANAN
dan Listrik Wonogiri daya air dan listrik PANGAN
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Kab. Tercapainya peningkatan kinerja 2 Paket Jumlah kendaraan 2 Paket 3.388.000 3.726.800 1 KANTOR KETAHANAN
Kendaraan Dinas/Operasional Wonogiri perkantoran dinas/operasional PANGAN
dipelihara
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 33 Jenis Jumlah jenis ATK 33 Jenis 10.648.000 11.712.800 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja disediakan PANGAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 2 Paket Jumlah paket disediakan 2 Paket 9.317.000 10.248.700 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja PANGAN
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 4 Jenis Jumlah jenis komponen 4 Jenis 1.210.000 1.331.000 1 KANTOR KETAHANAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Wonogiri kerja listrik disediakan PANGAN
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 1 Paket Jumlah paket peralatan 1 Paket 13.310.000 14.641.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja dan perlengkapan kantor PANGAN
disediakan
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - Kab. Tercapainya peningkatan kebersihan dan 19 Jenis Jumlah jenis peralatan 19 Jenis 1.331.000 1.464.100 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kenyamanan gedung kantor rumah tangga disediakan PANGAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - Kab. Tercapainya peningkatan pengetahuan 12 Bulan Jumlah media disediakan 12 Bulan 2.662.000 2.928.200 1 KANTOR KETAHANAN
Perundang-undangan Wonogiri dan informasi bagi pegawai dan bulan dibayar PANGAN
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 1 Tahun Jumlah tahun penyediaan 1 Tahun 12.100.000 13.310.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja PANGAN
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 48.400.000 53.240.000 1 KANTOR KETAHANAN
Daerah Wonogiri kerja PANGAN
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 18.150.000 19.965.000 1 KANTOR KETAHANAN
Daerah Wonogiri kerja PANGAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 2 Orang Jumlah tenaga kerja 2 Orang 43.560.000 47.916.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja disediakan dan bulan PANGAN
dibayar
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 187.869.000 206.655.900
PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kab. Tercapainya peningkatan produktifitas 1 Paket Jumlah paket pengadaan 1 Paket 165.000.000 181.500.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kerja PANGAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Kab. Tercapainya peningkatan pemeliharaan 1 Unit Jumlah gedung kantor 1 Unit 9.559.000 10.514.900 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri gedung kantor dipelihara PANGAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Kab. Tercapainya peningkatan pemeliharaan 1 Buah Jumlah kendaraan dinas / 1 Buah 10.890.000 11.979.000 1 KANTOR KETAHANAN
Dinas/Operasional Wonogiri kendaraan dinas / operasional operasional dipelihara PANGAN
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - Kab. Tercapainya peningkatan pemeliharaan 6 Paket Jumlah paket pemeliharaan 6 Paket 2.420.000 2.662.000 1 KANTOR KETAHANAN
Kantor Wonogiri peralatan gedung kantor PANGAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 605.000 665.500
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kab. Tercapainya ketersediaan data 10 Orang Jumlah pegawai didata 10 Orang 605.000 665.500 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri kepegawaian PANGAN
279

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 6.050.000 6.655.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kab. Tercapainya peningkatan kualitas SDM 10 Orang Jumlah pegawai diikutkan 10 Orang 6.050.000 6.655.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri PANGAN
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 24.200.000 26.620.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Kab. Tercapainya susunan laporan capaian 1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 4.840.000 5.324.000 1 KANTOR KETAHANAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Wonogiri kinerja PANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Kab. Tercapainya laporan keuangan 2 Laporan Jumlah laporan disusun 2 Laporan 4.840.000 5.324.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri semesteran PANGAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - Kab. Tercapainya laporan keuangan akhir 1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 4.840.000 5.324.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri tahun PANGAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Kab. Tercapainya susunan renja SKPD 1 Laporan Jumlah RENJA disusun 1 Laporan 4.840.000 5.324.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri PANGAN
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan - - Kab. Tercapainya susunan laporan keuangan 12 Laporan Jumlah laporan disusun 12 Laporan 4.840.000 5.324.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri bulanan PANGAN
01 URUSAN WAJIB
01 21 KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN 2.002.350.000 2.202.585.000
PANGAN
01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan - - Kab. Tercapainya koordinasi Dewan 2 Kali Jumlah koordinasi 2 Kali 50.000.000 55.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri Ketahanan Pangan PANGAN
01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri - - Kab. Tercapainya peningkatan ketahanan 7 Desa Jumlah desa yang 7 Desa 75.000.000 82.500.000 1 KANTOR KETAHANAN
Pangan Wonogiri pangan tingkat desa didampingi PANGAN
01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan - - Kab. Tercapainya peningkatan kemampuan 4 Gapoktan Jumlah gapoktan 4 Gapoktan 200.000.000 220.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Masyarakat Wonogiri gapoktan dalam menangani unit-unit diberdayakan PANGAN
usahanya
01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan - - Kab. Tercapainya pantauan gizi dan keamanan 1 Paket Jumlah pelaksanaan 1 Paket 60.000.000 66.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pangan jajanan anak sekolah pemantauan PANGAN
01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan - - Kab. Tercapainya peningkatan pengetahuann 1 Kali Jumlah pelaksanaan lomba 1 Kali 150.000.000 165.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri dan pemahaman masyarakat cipta menu PANGAN
dalammenyusun menu yang beragam,
bergizi,seimbang dan aman
01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat - - Kab. Tercapainya peningkatan kemampuan 6 Buah Jumlah gapoktan 6 Buah 100.000.000 110.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri lembaga petani dibidang pengembangan diberdayakan PANGAN
cadangan pangan dan distribusi pangan
01 21 15 027 Pendampingan Tugas Pembantuan Bidang - - Kab. Tercapainya peningkatan kemampuan 8 Kelompok Jumlah kelompok yang 8 Kelompok 60.000.000 66.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Ketahanan Pangan Wonogiri petugas dan operasional kegiatan difasilitasi PANGAN
01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng - - Kab. Tercapainya penyaluran bantuan 10 Paket Jumlah paket bantuan 10 Paket 30.000.000 33.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pemerintah Prov.Jateng didistribusikan PANGAN
01 21 15 038 Pengembangan Desa Mandiri Pangan - - Kab. Tercapainya peningkatan ketahanan 2 Desa Jumlah desa dibina 2 Desa 180.000.000 198.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pangan tingkat desa PANGAN
01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi - - Kab. Tercapainya peningkatan motivasi, 2 Lokasi Jumlah lokasi yang 2 Lokasi 60.000.000 66.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Pangan ( P2KP ) Wonogiri partisipasi dan aktivitas masyarakat ditangani PANGAN
dalam penganekaragaman konsumsi
pangan
01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan - - Kab. Tercapainya peningkatan pengetahuan 1 Kali Intensitas pelatihan 1 Kali 50.000.000 55.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri sanitasi dan keamanan dalam PANGAN
pengolahan pangan
280

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah - - Kab. Tercapainya peningkatan pengetahuan 4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina 4 Sekolah 35.000.000 38.500.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri dan pemahaman siswa terhadap mutu PANGAN
dan keamanan pangan
01 21 15 61 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan - - Kab. Tercapainya pantauan katahanan pangan 1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 25.000.000 27.500.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri di tingkat kabupaten PANGAN
01 21 15 64 Penanganan Daerah Rawan Pangan - - Kab. Tercapainya penanganan daerah yang 1 Wilayah Jumlah lokasi yang 1 Wilayah 155.000.000 170.500.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri terindikasi rentan terhadap kerawanan ditangani PANGAN
pangan
01 21 15 65 Peningkatan Prefensi Pangan Masyarakat - - Kab. Tercapainya perwujudan preferensi 2 Lokasi Jumlah lokasi dibina 2 Lokasi 18.150.000 19.965.000 3 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pangan masyarakat dengan PANGAN
memanfaatkan sumberdaya lokal
01 21 15 66 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan - - Kab. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan 2 Lokasi Jumlah lokasi dibina 2 Lokasi 24.200.000 26.620.000 3 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pekarangan untuk memenuhi konsumsi PANGAN
B2SA di tingkat rumah tangga
01 21 15 67 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan - - Kab. Terwujudnya peningkatan kemampuan 2 Gapoktan Jumlah gapoktan dibina 2 Gapoktan 300.000.000 330.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Masyarakat Wonogiri gapoktan dalam mengelola unit-unit PANGAN
usahanya
01 21 15 68 Analisa Pola Pangan Harapan - - Kab. Tercapainya pantauan pola pangan 1 Laporan Jumlah pelaksanaan 1 Laporan 30.000.000 33.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri harapan tingkat kabupaten analisis PANGAN
01 21 15 69 Penyusunan Neraca Bahan Makanan - - Kab. Tercapainya susunan laporan neraca 1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 30.000.000 33.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri bahan makanan PANGAN
01 21 15 70 Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga - - Kab. Tercapainya pantauan data ketersediaan 1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisi 1 Laporan 30.000.000 33.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Pangan Wonogiri distribusi dan harga pangan PANGAN
01 21 15 71 Fasilitasi Kantin Sehat - - Kab. Tercapainya peningkatan pengetahuan 3 Sekolah Jumlah kantin difasilitasi 3 Sekolah 40.000.000 44.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri dan pemahaman masyarakat akan menu PANGAN
yang beragam,bergizi dan aman
01 21 15 72 Padat Karya Pangan - - Kab. Jumlah lokasi desa 2 Desa Tercapainya peningkatan 2 Desa 100.000.000 110.000.000 3 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri ketahanan pangan tingkat PANGAN
desa dan pemberdayaan
masyarakat
01 21 15 73 Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah - - Kab. 1 Paket Terisinya gudang cadangan 1 Paket 200.000.000 220.000.000 3 KANTOR KETAHANAN
Wonogiri pangan pemerintah PANGAN
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN 950.000.000 1.045.000.000
HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 17 55 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat - - Kab. Tercapainya pembangunan Lumbung 5 Buah Jumlah lumbung yang 5 Buah 950.000.000 1.045.000.000 3 KANTOR KETAHANAN
(LPM) DAK Bidang Pertanian Wonogiri Pangan Masyarakat dibangun PANGAN
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN 150.000.000 165.000.000
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 029 Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan - - Kab. Tercapainya peningkatan penerapan 1 Paket Jumlah pelatihan 1 Paket 150.000.000 165.000.000 1 KANTOR KETAHANAN
pangan Wonogiri teknologi pertanian/perkebunan PANGAN
TOTAL 3.508.261.000 3.859.087.100
281

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 225.000.000 250.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Tersedianya kebutuhan 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 BADAN
kegiatan administrasi surat menyurat dan PEMBERDAYAAN
administrasi lainnya MASYARAKAT
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Terbayarnya jasa 12 Bulan 8.000.000 9.000.000 1 BADAN
dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola komunikasi antar organisasi komunikasi telephon dan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan / instansi / pihak lainnya speedy MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun Terbayaran pajak 18 Unit 8.000.000 10.000.000 1 BADAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola perijinan kendaraan dinas / kendaraan dinas / PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan operasional operasional MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kebersihan 100 % Terlaksananya kegiatan 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola dan keindahan lingkungan kebersihan kantor PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan gedung kantor MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Terlaksananya perawatan 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaksanaan tugas dan pemeliharaan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan peralatan kerja MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Tersedianya berbagai jenis 43 Jenis 18.000.000 20.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola tugas perkantoran kebutuhan alat tulis kantor PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Tersedianya barang - 12 Bulan 7.000.000 8.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaksanaan kegiatan barang cetakan dan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan administratif kebutuhan penggandaan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kenyamanan 100 % Tersedianya penerangan 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 BADAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola dan kelancaran pelaksanaan kantor dan jaringan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan tugas di kantor kelistrikan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Tersedianya peralatan dan 5 Jenis 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola pelaksanaan tugas perlengkapan kantor yang PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan memadai MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketersediaan 1 Tahun Tersedianya peralatan 2 Jenis 2.000.000 3.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola kebutuhan peralatan rumah rumah tangga PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan tangga MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya pengetahuan 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 BADAN
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola para pegawai surat kabar dan buku PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan peraturan perundangan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya koordinasi 100 % Tersedianya makanan dan 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola internal dan terfasilitasinya minuman rapat / tamu PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan tamu MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
282

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya hubungan 100 % Tersedianya biaya 12 Bulan 45.000.000 50.000.000 1 BADAN
Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola koordinasi antar Instansi perjalanan luar daerah PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan luar Daerah MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya hubungan 100 % Tersedianya biaya 12 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 BADAN
Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola koordinasi dengan tingkat perjalanan dalam daerah PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan organisasi / instansi dalam MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kinerja tenaga 100 % Terbayarnya honorarium 3 Orang 45.000.000 50.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola kerja non pegawai / tenaga tenaga kerja Non PNS / PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan kontrak Tenaga Kontrak MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 114.000.000 145.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Tersedianya kendaraan 2 Unit 35.000.000 50.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaksanaan tugas / dinas / operasional yang PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan operasional memadai MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kenyamanan 1% Tersedianya barang - 1 Paket 5.000.000 10.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola suasana perkantoran barang mebeleur PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Terwujudnya kondisi gedung 100 % Tersedianya biaya 1 Tahun 12.000.000 15.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola kantor yang baik perawatan kondisi gedung PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan kantor MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya usia 100 % Tersedianya biaya 12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 BADAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola penggunaan kendaraan perawatan kendaraan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan dinas / operasional dinas / operasinal MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya usia 100 % Tersedianya biaya 12 Bulan 10.000.000 12.000.000 1 BADAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola penggunaan peralatan perawatan Komputer, PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan gedung kantor mesin tik dan peralatan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah kantor lainnya
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya usia 100 % Tersedianya biaya 1 Tahun 2.000.000 3.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola penggunaan peralatan perawatan peralatan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan mebeleur mebeleur MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 2.000.000 3.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketertiban 100 % Tersusunnya data - data 12 Bulan 2.000.000 3.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola penyusunan data dibidang dan laporan kepegawaian PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan kepegawaian MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 25.000.000 30.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya wawasan dan 100 % Tersedianya biaya untuk 12 Bulan 25.000.000 30.000.000 1 BADAN
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Penyelenggaraan Tata Kelola pengetahuan pegawai peserta Bimtek / Kursus / PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan Workshop / Sosialisasi / MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah Diklat
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 51.000.000 61.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
283

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketertiban 100 % Tersusunnya dokumen 2 Dokumen 5.000.000 6.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaporan keuangan laporan keuangan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan semesteran semesteran MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketertiban 100 % Tersedianya dokumen 1 Dokumen 5.000.000 6.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaporan keuangan akhir laporan keuangan akhir PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan tahun tahun MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya dokumen 100 % Tersusunnya dokumen 1 Dokumen 7.000.000 7.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola perencanaan SKPD jangka rencana kerja SKPD PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan pendek MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketertiban 100 % Tersusunnya dokumen 12 7.000.000 8.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola pelaporan keuangan tiap laporan pelaksanaan dan Dokumen PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan bulan perkembangan kegiatan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah APBD
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya kelancaran 100 % Terlaksananya kegiatan 12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan keadministrasian MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya dokumen 100 % Tersusunnya dokumen 1 Dokumen 6.000.000 7.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola laporan akuntabilitas kinerja laporan akuntabilitas PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan instansi pemerintah kinerja instansi MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah pemerintah
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Bapermas Meningkatnya ketertiban 100 % Tersusunnya dokumen 3 Dokumen 6.000.000 7.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola penyusunan dokumen RKA , RKA , DPA dan DPPA PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan DPA dan DPPA SKPD SKPD tepat waktu MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 URUSAN WAJIB
01 13 SOSIAL
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN 40.000.000 50.000.000
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 21 025 Penguatan Kelembagaan Dalam 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya kesadaran 100 % Jumlah lokasi sosialisasi 8 Lokasi 40.000.000 50.000.000 1 BADAN
Penanggulangan HIV-AIDS Penyelenggaraan Tata Kelola masyarakat akan bahaya kegiatan penanggulangan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan penyakit / virus HIV - AIDS HIV - AIDS MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN 1.190.000.000 1.305.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
01 22 15 007 Pemberdayaan Posyantek 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya peran dan 100 % Terlaksananya pembinaan 25 Kec 95.000.000 125.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan fungsi Posyantek posyantek dan pelatihan PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar pengurus posyantek MASYARAKAT
01 22 15 013 Pengolahan Data Profil Desa / Kelurahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya kapasitas 613 Desa Terlatihnya pokja profil 613 Orang 130.000.000 150.000.000 1 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pokja dan keakuratan data Desa / Kelurahan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan profil Desa / Kelurahan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 15 017 Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya inovasi 100 % Jumlah inovasi / produk 5 Buah 80.000.000 80.000.000 1 BADAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam terbaru alat - alat Teknologi baru alat TTG yang PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Tepat Guna dipamerkan MASYARAKAT
Lestari
284

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 22 15 018 Pengembangan teknologi tepat guna 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya produktifitas 100 % Jumlah kelompok 5 Kelompok 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
perdesaan Pemanfaatan Sumberdaya air, alam kelompok pemanfaat TTG di pengembang TTG di PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Pedesaan Pedesaan MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 019 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya pelayanan 100 % Cakupan posyandu di 25 Wilayah 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan kesehatan dasar di Wonogri PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar masyarakat MASYARAKAT
01 22 15 020 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya Pengetahuan 100 % Terlatihnya kader 294 Orang 45.000.000 30.000.000 1 BADAN
Desa/Kelurahan (KPMD/K) Penyelenggaraan Tata Kelola KPM dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan pembangunan Desa/Kelurahan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 15 026 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan se 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya Pengetahuan 100 % Terlatihnya pengurus 294 Orang 45.000.000 60.000.000 1 BADAN
Kabupaten Wonogiri Penyelenggaraan Tata Kelola Pengurus Lembaga Lembaga kemasyarakatan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan kemasyarakatan dalam ( RW / RT ) MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah perencanaan Pembangunan
Desa/Kel
01 22 15 027 Belanja Operasional Penunjang Pembangunan 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya Partisipasi 100 % Terfasilitasinya Desa 4 Desa 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
Desa Terpadu ( PDT) Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Masyarakat pada program lokasi Program PDT PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Pembangunan Desa Terpadu MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 028 Pelatihan TP PKK Desa/Kelurahan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya Pelaksanaan 100 % Terlatihnya angota 75 Orang 15.000.000 20.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan 10 Program Pokok PKK kelompok PKK PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar MASYARAKAT
01 22 15 029 Fasilitasi Pemberdayaan Pasar Desa 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya gerak langkah 100 % Terbinanya pengelola 25 Kec 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam dalam pembinaan pasar pasar Desa PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Desa MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 033 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya identifikasi 100 % Jumlah Lembaga Adat 10 Lokasi 25.000.000 30.000.000 1 BADAN
dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Lembaga adat istiadat dan yang diberdayakan PEMBERDAYAAN
Sosial Budaya Masyarakat dan Lingkungan Secara Optimal dan nilai sosial budaya MASYARAKAT
Lestari masyarakat
01 22 15 035 Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Menuju 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya kemampuan 100 % Jumlah lokasi pemetakan 10 Lokasi 85.000.000 85.000.000 1 BADAN
Desa Berdaya Saing Pemanfaatan Sumberdaya air, alam pendayaagunaan SDA Kebutuhan TTG dan PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan melalui pemanfaatan TTG potensi SDA MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 036 Fasilitasi P2M PMTAS 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya pemenuhan 100 % Terfasilitasinya pemberian 3 Sekolah 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan gizi bagi anak sekolah makanan tambahan bagi PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar anak sekolah MASYARAKAT
01 22 15 037 Fasilitasi Penunjang P2MBG 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya partisipasi 100 % Jumlah kelompok yang 1 Kelompok 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam masyarakat dalam upaya medapat bantuan modal PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan meningkatan Pendapatan MASYARAKAT
Lestari Masyarakat
01 22 15 39 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya penerapan 100 % Terfasilitasinya Penerapan 25 Kec 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Sumberdaya air, alam dan pengembangan TTG dan Pengembangan PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Teknologi Tepat Guna MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 40 BOP Bantuan Pendayagunaan TTG 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya 100 % Terlsalurkannya bantuan 51 Desa 40.000.000 45.000.000 1 BADAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam pendayagunaan TTG oleh TTG PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan masyarakat MASYARAKAT
Lestari
01 22 15 41 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya keberdayaan 100 % Terlatihnya kelompok 1 Kec 65.000.000 70.000.000 1 BADAN
Daerah Pesisir Pemanfaatan Sumberdaya air, alam masyarakat daerah pesisir masyarakat di daerah PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan pesisir (Kec. MASYARAKAT
Lestari Paranggupito)
285

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 22 15 42 Pelatihan Pengurus LPM 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya Pengetahuan 100 % terlatihnya perngurus LPM 294 Orang 45.000.000 50.000.000 3 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Pengurus LPM dalam PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan perencanaan Pembangunan MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah Desa/Kel
01 22 15 43 BOP Program Desa Berdikari 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Terwujudnya program 100 % Terlaksananya program 2 Desa 30.000.000 40.000.000 3 BADAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Gubernur Jawa Tengah Desa Berdikari PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan dalam pembentukan Desa MASYARAKAT
Lestari Berdikari
01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA 792.000.000 890.000.000
EKONOMI PEDESAAN
01 22 16 011 Belanja Fasilitasi Pelestarian Hasil Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya partisipasi 100 % Terlaksananya kegiatan 25 Kec 450.000.000 500.000.000 1 BADAN
PNPM Mandiri Perdesaan Masyarakat dan Perluasan Cakupan masyarakat dalam menjaga / pelestarian hasil PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar memelihara hasil pembangunan PNPM MASYARAKAT
pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan
Mandiri Pedesaan
01 22 16 016 Fasilitasi Penyusunan Perda/Anggaran Dasar 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya tertib 100 % Terfasilitasinya 25 Kec 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
(AD) /Anggaran Rumah Tangga (ART) LEM Pemanfaatan Sumberdaya air, alam administrasi LEM penyusunan Perdes / PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Anggaran Dasar (AD) / MASYARAKAT
Lestari Anggaran Rumah Tangga
(ART) LEM
01 22 16 020 Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Hasil 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya ketrampilan 100 % Terlatihnya kelompok 2 Kelompok 15.000.000 20.000.000 1 BADAN
Pertanian dan Peternakan Pemanfaatan Sumberdaya air, alam masyarakat dalam masyarakat dalam PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan memanfaatkan potensi mengolah hasil pertanian MASYARAKAT
Lestari sumber daya alam dan peternakan
01 22 16 21 BOP Pendampingan Desa Mandiri Energi 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya pemanfaatan 100 % Terlaksananya program 100 % 37.000.000 40.000.000 1 BADAN
Berbasis Energi Terbarukan Pemanfaatan Sumberdaya air, alam sumber daya alam untuk desa mandiri energi PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan menciptakan energi mandiri MASYARAKAT
Lestari
01 22 16 22 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Ekonomi 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya kesamaan 100 % Terbinanya Lembaga 25 Kec 60.000.000 70.000.000 3 BADAN
Masyarakat Pemanfaatan Sumberdaya air, alam gerak langkah dalam Ekonomi Masyarakat PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan pembinaan LEM MASYARAKAT
Lestari
01 22 16 23 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan 4. Pengembangan Pengelolaan - Wonogiri Meningkatnya kapasitas 100 % Terlatihnya pengelola 120 Orang 180.000.000 200.000.000 1 BADAN
Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemanfaatan Sumberdaya air, alam pengelola BUMDes BUMDes PEMBERDAYAAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan MASYARAKAT
Lestari
01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 1.755.000.000 1.885.000.000
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
01 22 17 014 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meingkatnya swadaya 100 % Cakupan pelaksana 25 Kec 45.000.000 50.000.000 1 BADAN
Masyarakat ( BBGRM ) Masyarakat dan Perluasan Cakupan masyarakat dalam kegiatan kegiatan BBGRM PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar pembangunan MASYARAKAT
01 22 17 015 Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa / Kelurahan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Menignkatnya kinerja 100 % Terlaksananya penilaian 25 Kec 70.000.000 80.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan pemerintah Desa / Kelurahan lomba Desa / Kelurahan PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar MASYARAKAT
01 22 17 017 BOP Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya kemajuan dan 100 % Terlaksananya pemberian 251 Desa 100.000.000 120.000.000 1 BADAN
Desa untuk Pembangunan Sarana dan Masyarakat dan Perluasan Cakupan perkembangan bantuan keuangan untuk PEMBERDAYAAN
Prasarana Dasar Layanan Sosial Dasar pembangunan Desa Desa MASYARAKAT
01 22 17 018 Biaya Operasional Bantuan Keuangan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya kualitas 100 % Jumlah lokasi penerima 75 Lokasi 65.000.000 75.000.000 1 BADAN
Penataan Lingkungan Perdesaan Masyarakat dan Perluasan Cakupan lingkungan pemukiman bantuan penataan PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar masyarakat pedesaan lingkungan pemukiman MASYARAKAT
01 22 17 019 Belanja Operasional TP PKK Kabupaten dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri meningkatnya kinerja TP 100 % Terlaksananya fasilitasi 25 Kec 1.000.000.000 1.000.000.000 1 BADAN
Kecamatan se Kabupaten Wonogiri Masyarakat dan Perluasan Cakupan PKK di Kabupaten Wonogiri kegiatan TP-PKK PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar MASYARAKAT
286

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 22 17 020 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya kinerja BP 25 Kec Jumlah Lokasi pembinaan 75 Lokasi 65.000.000 75.000.000 1 BADAN
PAMSIMAS Masyarakat dan Perluasan Cakupan SPAMS BP SPAM PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar MASYARAKAT
01 22 17 023 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya pelaksanaan 25 Kec Prosentase pembaharuan 100 % 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Masyarakat dan Perluasan Cakupan memorandum program PPSP Data Buku Putih Sanitasi PEMBERDAYAAN
Permukiman) Layanan Sosial Dasar dan Memorandum MASYARAKAT
program
01 22 17 024 BOP Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya jumlah 100 % Prosentase tersalurnya 100 % 35.000.000 40.000.000 1 BADAN
Pemberdayaan Lembaga Masyrakat Penyelenggaraan Tata Kelola bantuan Propinsi kepada bantuan dari propinsi PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan masyarakat kepada masyarakat MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 17 025 Pendataan Program Bantuan Pengentasan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya pembaharuan 100 % Tersedianya data Program 25 Kec 30.000.000 35.000.000 1 BADAN
Kemiskinan Masyarakat dan Perluasan Cakupan dan keakuratan data Bantuan Pengentasan PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar bantuan pengentasan Kemiskinan MASYARAKAT
kemiskinan
01 22 17 026 BOP Peningkatan Kualitas Perumahan KK 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya jkualitas 100 % Jumlah KK miskin yang 100 Rumah 60.000.000 70.000.000 1 BADAN
Miskin dan Ekonomi Produktif Masyarakat dan Perluasan Cakupan perumahan KK miskin mendapat bantuan PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar peningkatan RTLH MASYARAKAT
01 22 17 027 Belanja Operasional Kegiatan PKPBM 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya peran serta 100 % Terlaksananya fasilitasi 1 Lokasi 25.000.000 30.000.000 1 BADAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan masyarakat dalam keg PKPBM PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar pembangunan MASYARAKAT
01 22 17 028 Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat Program 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya pelayanan 100 % Terlaksananya Fasilitasi 25 Kec 100.000.000 120.000.000 1 BADAN
Penanggulangan Kemiskinan Penyelenggaraan Tata Kelola kepada masyarakat dalah Unit Pengaduan PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan urusan pemberdayaan Masyarakat Program MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah masyarakat dan Desa Penanggulangan
Kemiskinan
01 22 17 29 BOP Bantuan Provinsi Kegiatan Lembaga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya kelancaran 100 % Tersalurkannya bantuan 100 % 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
Ekonomi Masyarakat Penyelenggaraan Tata Kelola penyaluran bantuan Propinsi dari propinsi kepada PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan kepada masyarakat masyarakat MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 17 30 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Wonogiri Meningkatnya kesadaran 100 % Prosentase terlaksananya 100 % 100.000.000 125.000.000 3 BADAN
Penyelenggaraan Tata Kelola dan semangat masyarakat kegiatan TMMD PEMBERDAYAAN
Pemerintahan dan Penciptaan dalam membangun desa MASYARAKAT
Konduktivitas Daerah
01 22 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 250.000.000 300.000.000
PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN
01 22 25 001 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Se 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Wonogiri Meningkatnya keakuratan 100 % Terlaksananya pendataan 25 Kec 250.000.000 300.000.000 1 BADAN
Kabupaten Wonogiri Masyarakat dan Perluasan Cakupan data Rumah Tidak Layak Rumah Tidak Layak Huni PEMBERDAYAAN
Layanan Sosial Dasar Huni MASYARAKAT
TOTAL 4.444.000.000 4.919.000.000
287

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 299.600.000 284.900.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Terbelinya prangko, 12 Bulan Tercapainya kinerja 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan meterai dan benda pos administrasi PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan lainnya
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terbayarnya sarana 12 Bulan Meningkanya jasa sarana 12 Bulan 29.700.000 25.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Sumber Daya Air dan Listrik Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perputakaan Daerah perkantoran perkantoran PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya jasa 12 Bulan Terbelinya peralatan dan 12 Bulan 5.000.000 6.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Perlengkapan Kantor Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah peralatan kantor perlengkapan kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya jasa 7 Buah Terbayarnya biaya 7 Buah 2.500.000 3.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
dan Perizinan Kendaraan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah pemeliharaan dan perijinan kendaraan PERPUSTAKAAN DAERAH
Dinas/Operasional Layanan Sosial Dasar perijinan kendaraan dinas dinas/operasional
/operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Peningkatan kebersihan 12 Bulan Terbelinya sarana 12 Bulan 6.500.000 7.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kantor Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah dan keindahan kantor kebersihan kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Peningkatan pelayanan 1 Paket Meningkatnya penyediaan 1 Paket 11.000.000 12.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah perkantoran ATK PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Peningkatan sarana 2 Jenis Tercukupinya barang cetak 2 Jenis 7.000.000 8.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penggandaan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah administrasi perkantoran dan penggandaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Tersedianya alat 3 Lokasi Meningkatnya sarana 3 Lokasi 3.000.000 4.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Listrik/Penerangan Bangunan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah komponen instalasi listrik penerangan kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Kantor Layanan Sosial Dasar
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya kualitas 3 Unit Terpenuhinya kebutuhan 3 Unit 40.000.000 30.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Tangga Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah kinerja peralatan rumah tangga PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip Meningkatnya sarana 12 Bulan Meningkatnya sarana 12 Bulan 1.500.000 1.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Peraturan Perundang-undangan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah media komukasi informasi bacaan kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Tersedianya makan dan 12 Bulan Meningkatknya 12 Bulan 65.000.000 65.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Minuman Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaa Daerah minuman untuk rapat- penyediaan konsumsi PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar rapat
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terealisasinya rapat-rapat 12 Bulan Meningkatnya penyerapan 12 Bulan 25.000.000 20.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Masyarakat dan Perluasan Cakupan Daerah keluar daerah informasi luar daerah PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Terealisasinya rapat-rapat 12 Bulan Meningkatnya penyerapan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Konsultasi Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah dalam daerah informasi dalam daerah PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya keamanan 12 Bulan Terlaksanya keamanan 12 Bulan 92.400.000 92.400.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Non Pegawai Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah kebersihan dan pelayanan kebersihan dan pelayanan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar kantor kantor
288

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 1.103.290.000 1.104.300.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya kualitas 1 Keg Terlaksananya 1 Keg 900.000.000 900.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah kinerja pembangunan gedung PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya 2 Paket Terbelinya perlengkapan 2 Paket 72.290.000 72.300.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah perlengkapan gedung kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya 2 Unit Terlaksananya 2 Unit 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah pemeliharaan kantor pemeliharaan kantor PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya 5 Unit Terlaksanya pemeliharaan 5 Unit 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakan Daerah pemeliharaan rutin/berkala rutin kendaraan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan kendaraan dinas/operasiona
Konduktivitas Daerah dinas/operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya 1 Paket Terlaksananya 1 Paket 6.000.000 7.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah pemeliharaan pemeliharaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan perlengkapan gedung perlengkapan gedung
Konduktivitas Daerah kantor kantor
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 3.000.000 3.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya tertib 1 Keg Terlaksananya laporan 1 Keg 3.000.000 3.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah laporan kepegawaian PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 25.000.000 25.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnyaa diklat 7 Orang Terlaksannya peningkatan 7 Orang 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah formal diklat aparatur PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 40.000.000 35.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya pelaporan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah tugas perkantoran PERPUSTAKAAN DAERAH
Kinerja SKPD Pemerintahan dan Penciptaan
Kantor Arsip dan Tersusunnya LAKIP 10 Buku Tersusunnya LAKIP 10 Buku 6.000.000 6.000.000 1
Konduktivitas Daerah
Perpustakan Daerah
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tersusunya laporan 1 Tahun Terlaksannya laporan 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah keuangan keuangan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tersusunnya Rentra 1 Tahun Terlaksanya laporan 1 Tahun 5.000.000 0 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah Renstra PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tersusunya laporan 1 Tahun Terlaksannya laporan 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Bulanan Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah keuangan keuangan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
289

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 012 Penyusunan Profil - - Kantor Arsip dan Meningkatnya laporan 1 Keg Tersusunnya profil 1 Keg 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Perpustakaan Daerah inventaris PERPUSTAKAAN DAERAH
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya laporan 1 Keg Tersusunnya laporan 1 Keg 6.000.000 6.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
barang Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 URUSAN WAJIB
01 24 KEARSIPAN
01 24 15 PROGRAM SISTEM 60.000.000 65.000.000
ADMINISTRASI KEARSIPAN
01 24 15 014 Pembinaan Pengelolaan Arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya pengelolaan 9 SKPD Terlaksanya kegiatan bagi 9 SKPD 15.000.000 15.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah dokumen/arsip secara peningkatan pemahaman PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan baku arsip/kesadaran skpd
Konduktivitas Daerah terhadap kearsipan
01 24 15 20 Kajian Sistem Administrasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya Pengelolaan 1 Paket Terlaksananya penyusunan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kearsipan Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah Arsip Jadwal Retensi Arsip PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 15 21 Pemeliharaan Peralatan Jaringan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya sarana dan 1 Paket Tercapainya pelaksanaan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Informasi Kearsipan Penyelenggaraan Tata Kelola Pepustakaan Daerah prasarana perawatan peralatan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan kearsipan
Konduktivitas Daerah
01 24 15 22 Lomba Arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya tertib 5 Desa Terselenggarakan lomba 5 Desa 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah administrasi bidang kearsipan PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan K]
Konduktivitas Daerah
01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN 230.000.000 240.000.000
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
01 24 16 001 Pengadaan sarana pengolahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya sarana 3 Unit Terbelinya roll pack, voice 4 Unit 75.000.000 75.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
dan penyimpanan arsip Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah kearsipan recorder, tape rekaman, PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan faxmile,
Konduktivitas Daerah
01 24 16 002 Pendataan dan penataan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tertatanya dokumen /Arsip 2 Unit Meningkatnya kualitas 2 Unit 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
dokumen/arsip daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah daerah penataan arsip PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 16 006 Penyusutan Arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tersedianya arsip yang 3 Unit Tersedianya arsip yang 3 Unit 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah bernilai guna bernilai guna PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 16 008 Penelusuran Arsip Bedhol Desa 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Tersedianya arsip Waduk 1 Paket Terlaksananya 1 Paket 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah Gajah Mungkur penelusuran arsip Waduk PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan Gajah Mungkur
Konduktivitas Daerah
01 24 16 12 Akuisisi Arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya arsip 10 SKPD Terselamatkan arsip yang 10 SKPD 30.000.000 35.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah terselamatkan bernilai guna PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN 55.000.000 60.000.000
RUTIN/BERKALA SARANA
DAN PRASARANA KEARSIPAN
290

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya 2 Ruang Terlaksanya fumigasi 2 Ruang 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah pemeliharaan dolumen PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan /arsip
Konduktivitas Daerah
01 24 17 03 Monitoring, evaluasi, dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya pengelolaan 16 Kec Meningkatnya pengelolaan 16 Kec 20.000.000 20.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
pelaporan kondisi situasi data Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah tertib arsip tertib arsip PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN 65.000.000 65.000.000
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
01 24 18 01 Penyusunan dan Penerbitan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Bertambahnya khasanah 1 Dokumen Terselamatkannya arsip 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Naskah Sumber Arsip Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah arsip bernilai guna PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 24 18 04 Pembinaan Desa Percontohan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Arsip dan Meningkatnya Tertib 1 Desa Terlaksanya tertib 1 Desa 30.000.000 30.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Arsip Penyelenggaraan Tata Kelola Perpustakaan Daerah Administrasi admintrasi PERPUSTAKAAN DAERAH
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
01 24 18 05 Monitoring, Evaluasi, dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kanto Arsip dan Meningkatnya motivasi 1 Paket Teraksananya monitorinng, 1 Paket 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Pelaporan Kondisi Situasi Data Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah pengelola arsip evalusi dan pelaloran PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar kondisi situasi data
01 26 PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.139.500.000 1.469.750.000
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
01 26 15 001 Publikasi dan Sosialisai Minat 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Tercukupinya kegiatan 2 Keg Meningkatnya minat baca 2 Keg 150.000.000 225.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
dan Budaya Baca Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah pameran buku dan lomba masyarakat PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar bercerita
01 26 15 008 Supervisi Pembinaan dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Tercukupinya Kebutuhan 10 Kec Meningkatnya Pelayanan 10 Kec 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Stimulasi pada Perpustakaan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Operasional Pelayanan Perpustakaan Keliling PERPUSTAKAAN DAERAH
Umum, Perpustakaan Khusus, Layanan Sosial Dasar Perpustakaan Keliling
Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Desa
01 26 15 010 Pemasyarakatan Minat dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Tercukupinya Kebutuhan 1 Keg Meningkatnya Masyarakat 1 Kec 60.000.000 90.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Kebiasaan Membaca Untuk Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Operasional Pelayanan Membaca PERPUSTAKAAN DAERAH
Mendorong Terwujudnya Layanan Sosial Dasar Perpustakaan Umum
Masyarakat Pembelajar
01 26 15 011 Pengembangan Minat dan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terselenggaranya Lomba 1 Keg Meningkatnya Kualitas 1 Keg 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Budaya Baca Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Daerah Perpustakaan Sekolah PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 012 Pelaksanaan Koordinasi 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Petugas terampil dalam 100 Orang Meningkatnya kualitas 100 Orang 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Pengembangan Kepustakaan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah pengelolaan perpustakaan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar Desa/Kelurahan
01 26 15 013 Penyelenggaraan Koordinasi 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terselenggaranya lomba 5 Desa Menigkatnya kualoitas 5 Desa 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
01 26 15 014 Perencanaan dan Penyusunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Memasyarakatkan 1 Keg Meningkatnya kualitas 1 Keg 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Program Budaya Baca Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 015 Penyediaan Bahan Pustaka 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Memasyakatkan 1 Paket Meningkatnya Kualitas 1 Paket 187.000.000 281.250.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Perpustakaan Umum Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
291

indikator kinerja
Jenis SKPD Penanggung
Hasil Prakiraan Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program maju tahun
Daerah tahun 2016
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 26 15 016 Penyelenggaraan Monitoring 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terselenggaranya 1 Keg Meningkatnya Kualitas 1 Keg 15.000.000 22.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Evaluasi dan Pelaporan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Monitoring Evaluasi Pelayanan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar Pepustakaan
01 26 15 017 Pengembangan Perpustakaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Terselenggaranya 1 Paket Meningkatnya 1 Paket 172.500.000 258.500.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Daerah Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Daerah Perpustakaan Daerah PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 18 Penyelenggaraan Perpustakaan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatkan kualitas 1 Keg Terlaksananya perling 1 Keg 75.000.000 75.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Keliling Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah perpustakaan keliling PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya sarana dan 4 Unit Terbelinya sarana dan 4 Unit 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR ARSIP DAN
Perpustakaan Daerah Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah prasarana perpustakaan prasarana perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 20 Pengolahan Bahan Pustaka 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya pengolahan 12 Bulan Terlaksanya pengolahan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah bahan pustaka bahan pustaka PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar
01 26 15 21 Pembinaan Petugas 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya 25 Orang Terwujudnya petugas 25 Orang 80.000.000 80.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Perpustakaan Desa/ Kelurahan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah pengetahuan dan perpustakaan yang handal PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar pemahaman bagi petugas dan profesional
perpustakaan
01 26 15 22 Pemeliharaan Bahan Pustaka 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kantor Arsip dan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Terpeliharanya bahan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 3 KANTOR ARSIP DAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Perpustakaan Daerah perpustakaan daerah pustaka perpustakaan PERPUSTAKAAN DAERAH
Layanan Sosial Dasar daerah
Kantor Arsip dan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 3
Perpustakaan Daerah perpustakaan daerah perpustakaan daerah
TOTAL 3.020.390.000 3.351.950.000
292

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 857.000.000 878.500.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Dinas Pertanian Tersedianya Jasa Surat 12 Bulan Meningkatnya kelancaran 100 % 4.000.000 5.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
kabupaten Menyurat berupa benda - administrasi perkantoran PANGAN DAN HORTIKULTURA
Wonogiri benda pos
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - Dinas Pertanian Terwujudnya penyediaan jasa 12 Bulan Tersedianya jasa telpon, 12 Bulan 80.000.000 85.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Air dan Listrik Tanaman Pangan Telepon, Internet, Air dan internet, air dan listrik PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan Hortikultura Listrik
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - Dinas Pertanian Terfasilitasinya Pemelihara dan 12 Bulan Memperlancar tugas dinas 100 % 6.000.000 7.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Kendaraan Dinas/Operasional tanaman pangan Perijinan kendaraan Dinas / PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan hortikultura Operasional
kab. wonogiri
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Dinas Pertanian Terwujudnya kebersihan dan 12 Bulan Kondisi Lingkungan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tanaman Pangan kenyamanan lingkungan kantor Perkantoran yang bersih dan PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan Hortikultura nyaman
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Dinas Pertanian Tersedianya Alat tulis KAntor 1 Paket Memperlancar dan 12 Tahun 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH Kab. Wonogiri Meningkatkan Kinerja Dinas PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan - - Dinas Pertanian Terselenggaranya penyediaan 12 Bulan Tersedianya barang cetakan 100 % 15.000.000 17.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Penggandaan TPH Kab. Wonogiri barang cetakan dan dan penggandaan PANGAN DAN HORTIKULTURA
penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi - - dinas pertanian terselenggaranya penyediaan 12 Bulan tersedianya komponen instalasi 100 % 7.000.000 8.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tph komponen instalasi listrik / listrik / penerangan PANGAN DAN HORTIKULTURA
penerangan
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan - - kab. Wonogiri terselenggaraanya penyediaan 12 Bulan tersedianya bahan bacaan dan 80 % 5.000.000 6.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundangan PANGAN DAN HORTIKULTURA
perundangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Wonogiri terselenggaranya penyediaan 12 Bulan Tersedianya makanan dan 100 % 20.000.000 22.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
makanan dan minuman rapat minuman rapat PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - - Dinas Pertanian Terfasilitasinya rapat 12 Bulan Tersedianya fasilitas rapat 70 % 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Luar Daerah TPH koordinasi dan konsultasi koordinasi keluar daerah PANGAN DAN HORTIKULTURA
keluar daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam - - Kab Wonogiri Terfasilitasinya rapat 12 Bulan Tersedianya fasilitas rapat 70 % 25.000.000 28.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Daerah koordinasi dan konsultasi koordinasi dalam daerah PANGAN DAN HORTIKULTURA
dalam daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - Dinas Pertanian Terselenggaranya Penyediaan 12 Bulan tersedianya Jasa tenaga Kerja 80 % 600.000.000 600.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH Jasa tenaga Kerja Non Pegawai Non Pegawai PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.500.000.000 554.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor - - Kab. Wonogiri tersedianya tempat kerja yang 1 Paket meningkatnya kineja pegawai 100 % 960.000.000 0 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
representatif PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Dinas Pertanian Terselenggaranya pengadaan 1 Paket tersedianya perlengkapan 100 % 200.000.000 220.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH perlengkapan gedenung kantor gedung kantor PANGAN DAN HORTIKULTURA
293

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - Dinas Pertanian Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket tersedianya dana pemeliharaan 12 Bulan 75.000.000 209.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH gedung kantor PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - - Dinas Pertanian terpeliharanya kendaraan dinas 1 Paket terfasilitasinya pemeliharaan 100 % 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Dinas/Operasional TPH / operasional kendaraan Dinas / Operasi PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - - Dinas Pertanian terpeliharaanya peralatan 12 % terfasilitasinya pemeliharaan 100 % 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Gedung Kantor TPH gedung kantor peralatan gedung kantor PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - Dinas Pertanian Terpeliharanya Prasarana 1 Paket Tersedianya Prasarana 100 % 155.000.000 0 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tanaman Pangan lingkungan kantor lingkungan kantor PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan Hortikultura
Kabupaten
Wonogiri
00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah - - Dinas Pertanian terdatanya aset data 1 Paket tersedianya data aset 80 % 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 25.000.000 25.000.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Dinas Pertanian tersusunnya data kepegawaian 1 Paket tersedianya data pegawai 80 % 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH secara akurat PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional - - Dinas Pertanian terciptanya sistem penilaian 1 Paket menigkatnya pembinaan karir 70 % 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH angka kredit pejabat fungsional penyuluh pertanian PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 50.000.000 60.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - dinas pertanian terfasilitasinya pendidikan dan 1 Paket meningkatnya profesionalitas 100 % 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
tph pelatihan formal PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 47.000.000 47.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - Dinas Pertanian Terlaksananya Penyusunan 1 Buku Tersusunnya Laporan Kinerja 100 % 7.500.000 7.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TPH Laporan Kinerja & Ikhtisar PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - Dinas Pertanian tersusunnya laporan keuangan 2 Buku tersedianya laporan Keuangan 100 % 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH semesteran PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - - Dinas Pertanian tersusunnya laporan keuangan 1 Buku tersedianya laporan Keuangan 100 % 3.000.000 3.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tahun TPH akhir tahun akhir tahun PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Dinas Pertanian Tersusunan Renja SKPD 1 Buku Tersedianya Dokumen 100 % 3.500.000 3.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH Kab wonogiri Perencanaan PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - Dinas Pertanian Tersusunnya Pelaporan dan 2 Buku Tersusunnya Laporan Kinerja 2 Buku 7.500.000 7.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH Evaluasi Kegiatan PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan - - Dinas Pertanian Terkelolanya administrasi 1 Tahun tersedianya administrasi 100 % 12.000.000 12.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH keuangan Dinas keuangan PANGAN DAN HORTIKULTURA
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD - - Dinas Pertanian Tersusunnya RKA DPA Dinas 2 Buku Tersedianya Dokumen 2 Buku 7.500.000 7.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH Pertanian TPH Perencanaan dan Pelaksanaan PANGAN DAN HORTIKULTURA
Anggaran Dinas Pertanian TPH
01 URUSAN WAJIB
01 21 KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN 742.000.000 575.000.000
PANGAN
01 21 15 016 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - - 5 BPP Tersedianya benih sumber dari 5 Lokasi Tercukupinya benih sumber 100 % 87.000.000 90.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
benih sebar secara 6 tepat dari benih sebar secra 6 tepat PANGAN DAN HORTIKULTURA
sesuai dengan tingkat sesuai dengan tingkat
kebutuhan pengguna benih kebutuhan pengguna benih
294

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 21 15 017 Perencanaan Penggunaan Pupuk dan - - Kabupaten Tersedianya sarana untuk 1 Paket Terfasilitasinya pengawas 20 % 600.000.000 425.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pestisida Wonogiri pengawasan pupuk bersubsidi pupuk dan bersubsidi dan PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan peptisida peptisida
01 21 15 020 Pengembangan Diversifikasi Tanaman - - Kabupaten Tertanamnya Bibit Tanaman 1 Paket Meningkatnya populasi 10 % 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Hortikultura Wonogiri Hortikultura tanaman hortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN 1.312.000.000 1.367.000.000
KESEJAHTERAAN PETANI
02 01 15 001 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian - - kab. Wonogiri terlatihnya para petani didalam 6 Kelompok Meningkatnya kemampuan dan 60 % 225.000.000 225.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
hama terpadu untuk Petani pengendalian hama scara keterampilan petani sebagai PANGAN DAN HORTIKULTURA
terpadu ahli PHT
02 01 15 003 Peningkatan kemampuan lembaga petani - - 8 Kecamatan Tersedianya data produksi hasil 1 Paket meningkatnya produksi dan 20 % 27.000.000 37.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
dengan pelaksanaan Ubinan Tanaman ubinan mutu hortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
Hortikultura
02 01 15 006 Penyediaan Saprodi Untuk Bencana - - kab. Wonogiri Wilayah yang terserang 1 Paket terpenuhinya kebutuhan 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Alam/Kekeringan bencana alam / kekeringan saprodi pada lokasi bencana PANGAN DAN HORTIKULTURA
alam, kekeringan
02 01 15 010 Survey Pertanian Pelaksanaan Ubinan Padi - - se Kabupaten Tersedianya laporan data 1 Paket terlaksananya survey dan 1 Paket 210.000.000 215.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
dan Palawija Wonogiri esekutif ramalan padi palawija statistic pertanian padi PANGAN DAN HORTIKULTURA
palawija dan peningkatan sdm
petugas statistik pertanian
02 01 15 035 Pengadaan Pestisida Dalam Rangka - - kab. Wonogiri tersedianya pestisida dalam 1 Paket terpenuhinya kebutuhan 1 Paket 175.000.000 175.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pengendalian OPT rangka pengendalian OPT peptisida untuk PANGAN DAN HORTIKULTURA
penanggulangan OPT
02 01 15 036 Pengolahan Data, Tabulasi dan Publikasi - - Kabupaten Tersedianya data lap eksekuti 1 Paket Peningkatan SDM petugas 50 % 55.000.000 65.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Statistik Hortikultura Wonogiri ramalan hortikultura dan buku statistik hortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
register desa
02 01 15 043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani - - Kab Wonogiri tercapainya peningkatan 1 Paket Meningkatnya Produksi dan 60 % 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
dengan Pelaksanan SLPHT Tanaman kemampuan petani dengan Mutu Hortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
Hortikultura pelaksanaan SL PHT
02 01 15 044 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman - - Kabupaten Tersusunnya analisa ekonomi 1 Paket Terfasilitasinya penyusunan 1 Paket 35.000.000 40.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pangan dan Hortikultura Wonogiri usaha tanaman PAngan dan analisa ekonomi usaha PANGAN DAN HORTIKULTURA
Hortikultura tanaman pangan dan
hortikultura
02 01 15 046 Pemberdayaan Kelompok Penangkar - - Kabupaten Terselenggaranya kegiatan 12 Bulan Meningkatkan pengetahuan 90 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Benih/Bibit Petani Wonogiri pembinaan dan pemberdayaan kelompok penangkar dalam PANGAN DAN HORTIKULTURA
kelompok penangkar benih / memproduksi benih / bibit
bibit pertanian pertanian
02 01 15 054 Pelatihan sekolah lapang iklim - - Kabupaten terlatihnya SDM ahli dalam 1 Kelompok Meningkatnya kemampuan dan 50 % 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri mengantisipasi perubahan keterampilan petani sebagai PANGAN DAN HORTIKULTURA
iklim ahli
02 01 15 060 Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk - - Kab. Wonogiri tertanamnya bibit unggul 1 Paket terwujudnya tanaman 1 Paket 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Komoditas Hortikultura tanaman hortikultura hortikultura dilahan PANGAN DAN HORTIKULTURA
perkarangan
02 01 15 061 Pengembangan dan Peningkatan Sumber - - Kabupaten Meningkatnya sdm pertanian 1 Paket Meningkatnya kemampuan , 1 Paket 180.000.000 180.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Daya Manuasia Pertanian Wonogiri keterampilan dan PANGAN DAN HORTIKULTURA
kesejahterahan petani
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN 720.000.000 860.000.000
HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
295

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 17 007 Promosi atas hasil produksi pertanian. - - Menyesuaikan Terfasilitasinya kegiatan 1 Paket terpromosikannya potensi 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
promosi atas hasil produksi produk unggulan pertanian PANGAN DAN HORTIKULTURA
pertanian daerah
02 01 17 010 Pengelolaan informasi pasar atas hasil - - Kab. Wonogiri Tersedianya sarana untuk 1 Paket tersedianya fasilitas pendataan 80 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
produksi pertanian/perkebunan pemantauan harga komoditas harga pasar pertanian / PANGAN DAN HORTIKULTURA
di pasaran perkebunan
02 01 17 030 Pendampingan Program Pengembangan - - Kab. Wonogiri Terselenggaranya 1 Paket Meningkatnya usaha di bidang 50 % 120.000.000 200.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Pendampinan PUAP pertanian PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 17 031 Pendukung Kegiatan P2HP - - Kabupaten Tersedianya dana untuk 1 Paket terfasilitasinya program p2hp 80 % 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri mendukung kegiatan p2hp PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 17 043 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP - - 2 kecamatan terlaksananya penerapan SOP 1 Paket meningkatnya produksi dan 40 % 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tanaman Hortikultura dan GAP tanaman hortikultura mutuhortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 17 047 Pembinaan Produsen Benih dan Pengecer - - Kab. Wonogiri Terbina SDM Produsen dan 12 Bulan Terfasilitasinya pertemuan 80 % 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Benih di Kabupaten Wonogiri Pengecer Benih produsen dan Pengecer Benih PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 17 048 Penyelenggaraan Agro Expo dan Pameran - - Luar Kabupaten Terfasilitasinya kegiatan 2 Kali Meningkatnya produksi 20 % 75.000.000 85.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Hortikulturadi Luar Kabupaten Wonogiri Wonogiri promosi produk unggulan pertanian unggulan daerah PANGAN DAN HORTIKULTURA
daerah
02 01 17 052 Pengembangan dan Peningkatan - - Kabupaten Meningkatnya peran serta 1 Paket Meningkatnya pengetahuan 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Kelembagaan Pertanian Wonogiri kelembagaan pertanian dan ketrampilan managemen PANGAN DAN HORTIKULTURA
kelembagaan pertanian
02 01 17 053 Pengembangan dan Peningkatan Informasi - - Kabupaten meningkatnya peran serta 1 Paket Tersedianya informasi tentang 1 Paket 120.000.000 120.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pertanian Wonogiri kelembagaan pertanian pertanian yang akurat PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 17 054 Identifikasi Inventarisasi Varietas dan - - Kabupaten Terfasilitasinya pelaksanaan 1 Paket Meningkatnya kemampuan dan 1 Paket 45.000.000 55.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Wonogiri identifikasi, inventarisasi ketrampilan petani dalam PANGAN DAN HORTIKULTURA
Hortikultura varietas dan pengawasan membaca perubahan iklim
peredaran Benih / Bibit
Hortikultura
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN 905.000.000 941.000.000
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 004 Penyuluhan penerapan teknologi - - Kab. Wonogiri termotivasinya petani dalam 1 Paket Peningkatan pengetahuan dan 80 % 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
pertanian/perkebunan tepat guna pengendalian organisme keterampilan PANGAN DAN HORTIKULTURA
penanggulangan pengganggu tanaman buah pengganggu tanaman buah
02 01 18 013 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Dalam - - 2 kecamatan Meningkatnya kemampuan 1 Paket terwujudnya pemberdayaan 100 % 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pengembangan Tanaman Sayuran SDM Petani komoditas sayuran kelembagaan usaha tanaman PANGAN DAN HORTIKULTURA
sayuran
02 01 18 030 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk - - Kab. Wonogiri terselenggaranya pelatihan 2 Kelompok meningkatnya pengetahuan 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Meningkatkan Produksi Kedelai demplot penggunaan biohayati dan keterampilan budidaya PANGAN DAN HORTIKULTURA
pada tanaman kedelai kedelai dengan bio hayati
02 01 18 031 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / - - Kab. Wonogiri termotifasi petani dalam 1 Paket terlaksananya penanggulangan 90 % 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan pengendalian organisme pengganggu tanaman obat PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengganggu Tanaman Obat pengganggu tanaman obat
02 01 18 032 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / - - Kab. Wonogiri termotivasinya petani dalam 1 Paket Peningkatan Pengetahuan dan 80 % 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan pengendalian organisme Keterampilan Petani PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penggangu Tanaman Sayuran pengganggu tanaman sayuran
02 01 18 033 Penyuluhan Penerapn Teknologi Penanganan - - Kabupaten meningkatnya penerapan 1 Paket terfasilitasinya penyuluhan 1 Paket 50.000.000 40.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Wonogiri teknologi penanganan pasca penerapan teknologi PANGAN DAN HORTIKULTURA
panen dan pengolahan hasil penanganan pasca panen dan
pertanian pengolahan hasil pertanian
02 01 18 040 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman - - 6 Kecamatan terlaksananya pemanfaatan 1 Paket terwujudnya pemanfaatan 65 % 50.000.000 6.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Obat lahan perkarangan lahan perkarangan produktif PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 18 041 Pengembangan Hortikultura Dengan - - kecamatan terlaksananya penerapan 20 % terwujudnya penerapan 100 % 65.000.000 75.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu Yang wonogiri teknologi teknologi yang berwawasan PANGAN DAN HORTIKULTURA
Berwawasan Agrowisata agrowisata
296

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 18 043 Pelatihan Penerapan Teknologi Sederhana - - Kab. Wonogiri Meningkatkan SDM Petani 1 Paket Peningkatan Pengetahuan dan 60 % 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tepat guna Pembuatan Pestisida Nabati Dari Keterampilan Petani PANGAN DAN HORTIKULTURA
Tembakau (DBHCHT)
02 01 18 044 Demplot Budidaya Tanaman Kacang Tanah - - kec. Sidoharjo Tertanamnya tanaman kacang 4 Ha meningkatnya produktifitas 4 Ha 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
tanah tanaman kacang tanah PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 18 046 Lomba Durian Unggulan Lokal - - kab Wonogiri Terfasilitasinya lomba durian 1 Paket Meningkatkan produksi dan 1 Paket 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
produktifitas Durian Unggulan PANGAN DAN HORTIKULTURA
Lokal
02 01 18 047 Penyusunan Data Base Alat Mesin Pertanian - - Kabupaten Tersedianya sarana untuk 1 Paket Terfasilitasinya penyusunan 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri inventarisasi sarana pertanian database alat mesin pertanian PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 18 049 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan - - kab. Wonogiri terlaksananya kegiatan 3 Kelompok meningkatnya ketersediaan 50 % 100.000.000 110.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
pertanian organik budidaya pertanian organik pangan sehat PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 18 052 Pengembangan Agensia Hayati untuk - - Kab. Wonogiri terlatihnya sdm dalam 3 Unit meningkatnya SDM petani 50 % 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan pengendalian hama penyakit pengetahuan tanaman organik PANGAN DAN HORTIKULTURA
tanaman yang berkelanjutan
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 4.550.400.000 5.443.900.000
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 19 013 Fasilitasi Penyaluran Guliran dan Pembinaan - - Kabupaten Terbinanya kelompok tani 500 Meningkatnya Usaha Tani 100 % 80.000.000 75.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
BPLM Wonogiri penerima BPLM Kelompok dengan tercapainya PANGAN DAN HORTIKULTURA
Pengembalian BPLM
02 01 19 019 Pendukung Water Resources and Irigation - - Kabupaten Terlatihnya para petani 4 Unit Terfasilitasinya program WISM 20 % 380.000.000 380.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Sector Management Program (WISMP) Wonogiri didalam penerapan metode SRI PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan Adaptasi Perubahan Iklim
02 01 19 021 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air - - Kabupaten Terfasilitasi Kegiatan P3A 1 Paket Terfasilitasi Kegiatan P3A 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
(P3A) di Kabupaten Wonogiri Wonogiri PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 042 Pendukung Kegiatan Bantuan Benih - - kabupaten terlaksananya bantuan benih 1500 terpenuhinya benih unggul 1 Paket 35.000.000 38.500.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri unggul dan bermutu Kelompok bermutu bagi petani PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 043 Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan - - kabupaten terselenggaranya kegiatan sl 315 meningkatnya pengetahuan 315 205.400.000 205.400.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2015 Wonogiri ptt dan penanganan pasca Kelompok dan keterampilan petani dalam Kelompok PANGAN DAN HORTIKULTURA
panen sl ptt
02 01 19 044 Pengembangan Sarana Prasarana - - Kab. Wonogiri Tersedianya sarana produksi 12 Bulan tercukupinya sarana produksi 12 Bulan 160.000.000 2.000.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pembenihan di Balai Benih balai benih dan pembibitan dalam rangka pemberdayaan PANGAN DAN HORTIKULTURA
balai benih dan pembibitan
02 01 19 048 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana - - Kabupaten Tersedianya dana untuk 1 Paket Terfasilitasiny kegiatan 20 % 250.000.000 250.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pertanian ( PSP ) Wonogiri mendukung kegiatan tugas prasarana dan sarana PANGAN DAN HORTIKULTURA
pembantuan dirjen PSP pertanian
02 01 19 049 Pengembangan Sentra Tanaman Durian - - 2 Kecamatan Tertanamnya bibit unggul 1 Paket terwujudnya pengembangan 1 Paket 95.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
tanaman durian sentra tanaman durian PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 050 Pengembangan Sentra Tanaman Jeruk - - 3 kecamatan tertanamnya bibit unggul 1 Paket terwujudnya pengembangan 50 % 85.000.000 100.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
tanaman jeruk sentra tanaman jeruk PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 051 Pengembangan Sentra Tanaman Jahe dan - - 2 Kecamatan tertanamnya bibit unggul 1 Paket terwujudnya sentra tanaman 70 % 60.000.000 65.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Kunir tanaman jahe dan kunir jahe dan kunir sesuai potensi PANGAN DAN HORTIKULTURA
daerah
02 01 19 052 Pengembangan Tanaman Sorghum - - Kabupaten Terselenggaranya pelatihan 5 Kelompok meningkatnya pengetahuan 50 % 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri demplot penggunaan bio hayati dan keterampilan petani dalam PANGAN DAN HORTIKULTURA
pada tanaman kedelai budidaya sorgum
02 01 19 055 Hibah WISMP II - - Kabupaten tersedianya sarana untuk 4 Unit Terfasilitasinya program wism 2% 300.000.000 300.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Wonogiri mendukung peningkatan SDM 2 PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan Kelembagaan P3A / GP3A
02 01 19 061 Pengembangan Sentra Tanaman Pisang - - 4 Kecamatan tertanamnya Bibit Tanaman 1 Paket terwujudnya pengembangan 1 Paket 100.000.000 115.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pisang sentra tanaman pisang PANGAN DAN HORTIKULTURA
297

indikator kinerja
Jenis
Hasil SKPD Penanggung jawab
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan
Kode urusan bidang Lokasi Program
daerah Daerah tahun 2016 tahun 2017
Tolok
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 19 069 Pengembangan Tanaman Bawang Merah - - 2 Kecamatan tertanamnya tanaman bawang 1 Paket terwujudnya produksi bawang 90.000.000 95.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
merah merah sesuai potensi daerah PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 070 Pendampingan Pengembagan Kawasan - - 10 Kecamatan terwujudnya pengembangan 1 Paket terwujudnya pengembangan 125.000.000 125.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Tanaman Obat kawasan tanaman obat tanaman kawasan obat PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 19 076 Fasilitasi Bantuan Pupuk Organik Untuk - - tersedianya pupuk organik 40 Ha meningkatnya pupuk organik 50 % 350.000.000 350.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Peningkatan Bahan Organik Pada Lahan pada lahan tanaman padi pada lahan tanaman padi PANGAN DAN HORTIKULTURA
Tanaman Padi
02 01 19 077 Pengembangan Bibit Hortikultura Pertanian - - Kab. Wonogiri tersedianya sarana 12 Bulan tercukupinya sarana produksi 50 % 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Di Balai Benih pengembangan bibit untuk bibit hortikultura PANGAN DAN HORTIKULTURA
hortikultura
02 01 19 78 Pengembangan Mekanisasi Pertanian - - Kab. Wonogiri terfasilitasinya sarana 1 Paket terfasilitasinya sarana 100 % 1.000.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
prasarana pengelolahan lahan prasarana pengelolahan lahan PANGAN DAN HORTIKULTURA
pertanian pertanian
02 01 19 80 Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) - - Kab. Wonogiri Tersedianya Dana Untuk 1 Paket Terfasilitasinya kegiatan 1 Paket 1.000.000.000 0 3 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pengembangan Jalan Usaha prasarana dan sarana PANGAN DAN HORTIKULTURA
Tani pertanian
02 01 19 81 Demplot Pengembangan Tanaman Jagung - - Kab. Wonogiri terselenggaranya demplot 1 Paket Meningkatnya produktifitas 50 % 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
pertanaman jagung tanaman kacang tanah PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH 789.100.000 1.005.000.000
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
02 01 20 001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh - - 6 BPP Kecamtan terfasilitasinya kegiatan 1 Paket terfasilitasinya kegiatan 60 % 126.000.000 300.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
pertanian ( BKOPP ) penyuluhan penyuluhan PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 20 004 Peningkatan Kapasitas Krida Pertanian - - Kab. Wonogiri terlaksananya pembinaan dan 1 Paket Meningkatnya kinerja pegawai 80 % 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
penilaian pegawai dan terciptanya petani, PP PANGAN DAN HORTIKULTURA
PNS, THL - TBPP, BPK,
Gapoktan, Posluhdes,
Penyuluhan Swadaya dan
BUMP berprestasi
02 01 20 007 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian - - Kab. Wonogiri Terfasilitasinya kegiatan 1 Buku terfasilitasinya kegiatan 90 % 12.000.000 15.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Penyusunan Progama penyusunan programa PANGAN DAN HORTIKULTURA
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
02 01 20 011 BOP THL-TB Penyuluh Pertanian - - Dinas Pertanian meningkatnya peran 1 Paket meningkatnya binaan yang 80 % 188.100.000 200.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
TPH pembinaan / krida pertanian berprestasi PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 20 018 Operasional balai penyuluh pertanian - - Dinas Pertanian Meningkatnya fungsi balai 1 Paket meningkatnya layanan 90 % 250.000.000 250.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
kecamatan TPH penyuluh pertanian penyuluhan pada masyarakat PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 20 20 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian - - Kab. Wonogiri meningkatnya profesionalitas 1 Paket meningkatnya profesionalitas 80 % 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
penyuluh pertanian penyuluh pertanian PANGAN DAN HORTIKULTURA
02 01 20 21 Advokasi Penumbuhan dan Pemberdayaan - - Kabupaten terfasilitasinya kegiatan 1 Unit terfasilitasinya kegiatan 80 % 53.000.000 70.000.000 1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Pos Penyuluh Desa Wonogiri penumbuhan dan penumbuhan dan PANGAN DAN HORTIKULTURA
pemberdayaan posluhdes pemberdayaan posluhdes
0 0 1
02 01 20 22 Pengembangan Database Keragaan - - Kab. Wonogiri Tersusunnya database 1 Paket Tersedianya database sebagai 50 % 50.000.000 50.000.000 3 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
Penyuluhan keragaan penyuluhan bahan pengambil kebijakan PANGAN DAN HORTIKULTURA
dan terinputnya data pada
sistem penyuluhan
TOTAL 11.497.500.000 11.756.400.000
298

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 612.155.000 612.155.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Tersedianya Jasa Surat Menyurat 288 Buah Meningkatnya Tertib 288 Buah 1.188.000 1.188.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Administrasi Keuangan dan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Surat Menyurat PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya pembayaran jasa 2 Unit Meningkatnya pelayanan 2 Unit 106.000.000 106.000.000 1 DINAS
Daya Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan kantor PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya jasa KIR dan 51 Unit Meningkatnya tertib 51 Unit 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, perpanjangan STNK kendaraan administrasi kendaraan PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan dinas/operasional dinas/operasional PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya jasa kebersihan kantor 2 Orang Meningkatnya kebersihan 2 Orang 27.500.000 27.500.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, dan ketertiban kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Tersedianya alat tulis kantor 25 Jenis Meningkatnya pelayanan 25 Jenis 17.500.000 17.500.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya barang cetakan dan jasa 13 Jenis Meningkatnya pelayanan 13 Jenis 42.000.000 42.000.000 1 DINAS
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, penggandaan kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya komponen 11 Jenis Meningkatnya pelayanan 11 Jenis 4.500.000 4.500.000 1 DINAS
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, listrik/penerangan bangunan kantor dan ketertiban kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket 16.500.000 16.500.000 1 DINAS
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, kantor kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
299

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya peralatan rumah tangga 13 Unit Meningkatnya pelayanan 13 Unit 2.067.000 2.067.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, kantor kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 2 Jenis Meningkatnya pengetahuan 2 Jenis 3.800.000 3.800.000 1 DINAS
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, perundang undangan dan wawasan pegawai PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan 42.000.000 42.000.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, rapat kantor kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya perjalanan dinas dalam 12 Bulan Meningkatnya koordinasi 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
Ke Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, rangka konsultasi dan koordinasi ke luar dan konsultasi PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan daerah PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya perjalanan dinas dalam 12 Bulan Meningkatnya koordinasi 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, rangka konsultasi dan koordinasi dalam dan konsultasi PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan daerah PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Tersedianya jasa tenaga kerja non 23 Orang Meningkatnya pelayanan 23 Orang 269.100.000 269.100.000 1 DINAS
Pegawai Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, pegawai kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 218.650.000 198.650.000
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya pengadaan perlengkapan 1 Paket Meningkatnya jumlah 1 Paket 36.150.000 36.150.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, gedung kantor perlengkapan gedung PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan kantor PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit Meningkatnya kondisi 1 Unit 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, sarana dan prasana PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan aparatur PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terpeliharanya kendaraan 51 Unit Meningkatnya kondisi 51 Unit 97.500.000 97.500.000 1 DINAS
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, dinas/operasional sarana dan prasarana PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan aparatur PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
300

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Terpeliharanya perlengkapan gedung 1 Paket Meningkatnya kondisi 1 Paket 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
Perlengkapan Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, kantor perlengkapan gedung PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan kantor PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor 3 Jenis Meningkatnya kondisi 3 Jenis 17.500.000 17.500.000 1 DINAS
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, peralatan gedung kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terpeliharanya mebelair kantor 1 Paket Meningkatnya kondisi 1 Paket 2.500.000 2.500.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, mebelair PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Pos Inseminasi Terlaksananya Pemasangan Jaringan Air 3 Unit Tersedianya Air Minum 3 Unit 20.000.000 0 1 DINAS
jaringan Penyelenggaraan Tata Kelola Buatan Minum di Pos Inseminasi Buatan Untuk Keperluan Kantor PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Pos Inseminasi Buatan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah KELAUTAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 5.680.000 5.680.000
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas tersusunnya data kepegawain 103 Orang tersedianya data 103 Orang 5.680.000 5.680.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, kepegawain PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 45.000.000 47.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Terlaksananya pengiriman peserta 10 Orang Meningkatnya kapasitas 10 Orang 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, Bimbingan Teknis/Kursus pegawai Dinas Peternakan, PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Singkat/Pelatihan/Soaialisasi/Bintek Perikanan dan Kelautan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 05 22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kabupaten Terlaksananya Penyusunan Indeks 30 Unit Tersedianya Indeks 30 Unit 20.000.000 22.000.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Wonogiri Kepuasan Masyarakat Kepuasan Pelayanan PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Masyarakat di Dinas PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Peternakan, Perikanan dan KELAUTAN
Kelautan
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 120.700.000 127.700.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya laporan capaian kinerja dan 4 Laporan Meningkatnya 4 Laporan 11.500.000 12.650.000 1 DINAS
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, ikhtisar realisasi kinerja Dinas pengembangan sistem PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Meningkatnya 1 5.000.000 5.500.000 1 DINAS
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, Semesteran Dokumen pengembangan sistem Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya laporan keuangan akhir 1 Meningkatnya 1 12.800.000 14.100.000 1 DINAS
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, tahun DInas Peternakan, Perikanan dan Dokumen pengembangan sistem Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
301

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Meningkatnya tertib Administrasi sistem 1 Paket Tersusunnya Pelaporan dan 1 Paket 26.350.000 26.350.000 1 DINAS
Kegiatan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri pelaporan capaian kinerja dan keuangan Evaluasi Pelaksanaan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Kegiatan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya Rencana Strategis Dinas 1 Meningkatnya sistem 1 11.000.000 12.000.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dokumen perencanaan, pelaporan dan Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Kabupaten Wonogiri evaluasi kinerja Dinas PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan Peternakan, Perikanan dan KELAUTAN
Kabupaten Kelautan Kabupaten
Wonogiri Wonogiri
00 00 06 008 Penyusunan DataBase 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya database peternakan dan 2 Meningkatnya 2 24.000.000 25.000.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, perikanan Dokumen pengembangan sistem Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor Dinas Tersusunnya laporan keuangan bulanan 8 Meningkatnya 8 16.750.000 17.500.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Dokumen pengembangan sistem Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kantor DInas Tersusunnya Laporan Akuntabilitas 1 Meningkatnya 1 13.300.000 14.600.000 1 DINAS
Penyelenggaraan Tata Kelola Peternakan, Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen pengembangan sistem Dokumen PETERNAKAN,
Pemerintahan dan Penciptaan Perikanan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan pelaporan PERIKANAN DAN
Konduktivitas Daerah Kelautan Kelautan Kabupaten Wonogiri KELAUTAN
Kabupaten
Wonogiri
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 258.500.000 284.350.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
02 01 21 007 Pelayanan, Pemeriksaan dan Pengobatan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pelayanan,pemeriksaan 1200 Ekor Meningkatnya 1200 Ekor 82.500.000 90.750.000 1 DINAS
Masal Ternak ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri dan pengobatan massal ternak pelayanan,pemeriksaan dan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri pengobatan ternak PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 21 008 Surveillance/Penyidikan Penyakit Hewan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya surveillance/penyidikan 1 Paket Meningkatnya penyidikan 1 Paket 38.500.000 42.350.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri penyakit hewan dan pendeteksian penyakit PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri hewan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
302

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 21 012 Pendamping Pelaksanaan Vaksinasi 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya pendampingan 50000 Meningkatnya kesehatan 50000 72.500.000 79.750.000 1 DINAS
Avian Influensa (AI) pada Unggas ekonomi daerah melalui sektor pelaksanaan vaksinasi AI pada uggas Ekor ternak unggas dan Ekor PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri keamanan konsumsi produk PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan hasil peternakan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 21 018 Penanggulangan Penyakit Reproduksi 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya penanggulangan penyakit 750 Ekor Meningkatnya kesehatan 750 Ekor 65.000.000 71.500.000 1 DINAS
Pada Ternak ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri reproduksi pada ternak reproduksi ternak PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN 2.545.766.000 2.793.142.600
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
02 01 22 011 DAK Peternakan dan Kehewanan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pengadaan sarana dan 1 Paket Meningkatnya sarana dan 1 Paket 588.766.000 647.642.600 1 DINAS
Kabupaten Wonogiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri prasarana peternakan, kesehatan hewan prasarana PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri dan kesmavet peternakan,kesehatan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan hewan dan kesmavet KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 012 Pembinaan, Penertiban, dan Perguliran 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan dan perguliran 310 Ekor Meningkatnya produksi 310 Ekor 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Ternak Dana Bantuan Pinjaman ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri dana BPLM hasil peternakan PETERNAKAN,
Langsung Masyarakat (BPLM) pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 020 Pengembangan Ternak Domba PEG 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan Ternak 110 Ekor Meningkatnya Produksi 110 Ekor 200.000.000 225.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Domba PEG Hasil Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 021 Pengembangan Ternak Kambing Jawa 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya Pengadaan Ternak 152 Ekor Meningkatnya Populasi 152 Ekor 250.000.000 270.000.000 1 DINAS
Randu ekonomi daerah melalui sektor Kambing Jawa Rendu Ternak Kambing Jawarandu PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 022 Pengembangan Sapi Bibit Betina 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pengadaan sapi bibit 15 Ekor Meningkatnya populasi sapi 15 Ekor 170.000.000 190.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri betina bibit betina PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
303

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 22 023 Operasional Penunjang Ternak Sapi 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan kelompok dan 90 Ekor Meningkatnya populasi 90 Ekor 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Potong Dari Propinsi Jawa Tengah ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri pemantauan perkembangan ternak sapi ternak dan produksi hasil PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri dan kambing peternakan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 027 Pengembangan Budidaya Ternak Itik 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan Budidaya 1000 Ekor Meningkatnya Produksi 1000 Ekor 172.000.000 190.000.000 1 DINAS
Unggul ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Ternak Itik Unggul Hasil Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 028 Pelatihan Pengembangan Ternak Domba 6. Pengembangan kinerja - Lokasi Terlaksananya Pengembangan Ternak 176 Ekor Meningkatnya populasi 176 Ekor 225.000.000 235.000.000 1 DINAS
PEG Secara Terpadu di Lokasi Penghasil ekonomi daerah melalui sektor Penghasil PEG di Lokasi Penghasil Tembakau ternak domba PEG di Lokasi PETERNAKAN,
Tembakau (DBHCHT) pertanian, perdagangan, industri Tembakau di Penghasil Tembakau PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Kabupaten KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan Wonogiri
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 029 Operasional pembinaan dan pelaporan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan kelompok dan 250 Ekor Meningkatnya produksi 250 Ekor 30.000.000 25.000.000 1 DINAS
perguliran gaduhan ternak sapi betina ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri penggaduh ternak sapi betina dan hasil peternakan sapi betina PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri pelaporan perguliran PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 035 Pelatihan Pengembangan Ternak 6. Pengembangan kinerja - Lokasi Terlaksananya pengembangan ternak 176 Ekor Meningkatnya populasi dan 176 Ekor 230.000.000 230.000.000 1 DINAS
Kambing Jawa Randu di Lokasi ekonomi daerah melalui sektor Penghasil kambing jawa randu di lokasi penghasil produksi hasil ternak PETERNAKAN,
Penghasil Tembakau (DBHCHT) pertanian, perdagangan, industri Tembakau di tembakau kambing jawa randu PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Kabupaten KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan Wonogiri
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 036 Pengembangan Ternak Kambing PE 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan Ternak 100 Ekor Meningkatnya Produksi 100 Ekor 300.000.000 350.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Kambing PE Hasil Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 041 Penunjang Kegiatan Dana Guliran 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan kelompok tani 40 Ekor Meningkatnya produksi 40 Ekor 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Ternak Sapi ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri ternak sapi dana guliran hasil peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
304

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 22 042 Demplot Pembuatan Pupuk Organik dan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Demplot Pembuatan 6 Meningkatnya ketrampilan 6 50.000.000 75.000.000 1 DINAS
Pakan Ternak Fermentasi ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pupuk Organik dan Pembuatan Pakan Kelompok peternak tentang Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Ternak Fermentasi pembuatan pupuk organik PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan dan pembuatan pakan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan ternak fermentasi
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 43 Bantuan Langsung Pakan Konsentrat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pengadaan pakan ternak 1 Ton Tersedianya Bantuan 1 Ton 200.000.000 220.000.000 1 DINAS
untuk Sapi Potong Penggemukan dan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri konsentrat sebagai bantuan langsung Langsung Pakan Ternak PETERNAKAN,
Sapi Potong Indukan pertanian, perdagangan, industri Konsentrat UNtuk Sapi PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Potong Penggemukkan dan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan Sapi Potong Indukan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 44 Penanaman Hijauan Pakan Ternak 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Penanaman Hijauan Pakan 2 Ha Tersedianya Hijauan Pakan 2 Ha 30.000.000 33.000.000 1 DINAS
Berkualitas ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Ternak Berkualitas Ternak Berkualitas PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 22 45 Inventarisasi Kelompok Pengolah Pakan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Inventarisasi Kelompok 25 Tersedianya Data Kelompok 25 25.000.000 27.500.000 1 DINAS
Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pengolah Pakan Ternak Ruminansia dan Wilayah Pengolah Pakan Ternak Wilayah PETERNAKAN,
di Kabupaten Wonogiri pertanian, perdagangan, industri Non Ruminansia Ruminansia dan Non PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Ruminansia KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN 40.000.000 50.000.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
02 01 23 014 Peningkatan Promosi dan Informasi 5. Pengembangan perwujudan - Terlaksananya promosi dan informasi 2000 Buah Tersedianya sarana promosi 2000 Buah 15.000.000 20.000.000 1 DINAS
Usaha Bidang Peternakan sarana dan prasarana usaha bidang peternakan dan informasi usaha bidang PETERNAKAN,
infrastruktur yang memadai peternakan PERIKANAN DAN
dalam menunjang pertumbuhan KELAUTAN
perekonomian daerah
02 01 23 016 Operasional Penunjang Pelayanan 6. Pengembangan kinerja - Terfasilitasinya Publikasi Pasar 12 Tersedianya Informasi Pasar 12 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Informasi Pasar ekonomi daerah melalui sektor Dokumen Dokumen PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN 2.117.800.000 2.194.800.000
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
305

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 24 010 Pengawasan dan Inventarisasi Usaha 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya Pengawasan dan 60 Orang Meningkatnya Penerapan 60 Orang 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
Peternakan ekonomi daerah melalui sektor Inventarisasi Usaha Peternakan Teknologi Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 012 Evaluasi Penilaian dan Penertiban 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya evaluasi, penilaian dan 600 Ekor Meningkatnya tertib 600 Ekor 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
Ternak Gaduhan Pemerintah ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri penertiban ternak gaduhan pemerintah pengelolaan ternak PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri pemerintah PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 025 Pemanfaatan Limbah Ternak Untuk 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya pemanfaatan limbah dan 4 Unit Meningkatnya penerapan 4 110.000.000 120.000.000 1 DINAS
Biogas ekonomi daerah melalui sektor terbangunnya instalasi konstruksi biogas Teknologi Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 028 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Inseminasi Buatan 40000 Meningkatnya Penerapan 40000 1.567.800.000 1.576.800.000 1 DINAS
Kabupaten Wonogiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Bibit Teknologi Peternakan Bibit PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 032 Pembinaan Kelompok Tani Ternak 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sapi 20 Meningkatnya Produksi 20 25.000.000 50.000.000 1 DINAS
Penerima Bansos Gubernur Jawa Tengah ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Potong, KAmbing dan Domba dari Kelompok Hasil Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Gubernur Jateng PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 033 Sosialisasi dan Pemantauan Kelompok 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya Sosialisasi dan 15 Meningkatnya Penerapan 15 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
KKPE dan KUPS ekonomi daerah melalui sektor Pemantauan Kelompok KKPE dan KUPS Kelompok Teknologi Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 034 Pembinaan Teknis Inseminator Se Kab 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Teknis 70 Orang Meningkatnya Penerapan 70 Orang 75.000.000 75.000.000 1 DINAS
Wonogiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Inseminator se-Kabupaten Wonogiri Teknologi Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
306

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 24 037 Lomba Ternak dan Petugas Teknis 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Lomba Ternak, Petugas 1 Meningkatnya Penerapan 1 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
Berprestasi ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Teknis dan Desa Ternak Sehat Kelompok Teknologi Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 039 Monitoring dan Evaluasi Sapi Unggul 6. Pengembangan kinerja - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 100 Ekor Meningkatnya Produksi 100 Ekor 25.000.000 25.000.000 1 DINAS
Hasil Inseminasi Buatan ekonomi daerah melalui sektor Sapi Unggul HAsil Inseminasi Buatan Hasil Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 040 Monitoring dan Evaluasi Kelompok 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 15 Meningkatnya Produksi 15 60.000.000 80.000.000 1 DINAS
Ternak Sapi dari Dirjen Nakkeswan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Ternak Sapi dari Dirjen NAKKESWAN Kelompok Hasil Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 041 Operasional Penunjang dan Monitoring 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya operasional penunjang 4 Meningkatnya ketersediaan 4 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Evaluasi Kegiatan dari Dirjen Prasarana ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri dan monitoring evaluasi kegiatan Dirjen Kelompok air bagi usaha taniternak Kelompok PETERNAKAN,
dan Sarana Pertanian pertanian, perdagangan, industri Prasarana dan Sarana Pertanian dan meningkatnya PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan pengelolaan kegiatan Dirjen KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan Prasarana dan Sarana
system ekonomi kerakyatan Pertanian
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 042 Monitoring dan Evaluasi Ternak Unggas 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 5 Meningkatnya Produksi 5 0 0 1 DINAS
dari Dirjen Nakkeswan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Ternak Unggas dari Dirjen NAKKESWAN Kelompok Hasil Peternakan Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 24 45 Pengembangan Budidaya Burung Kenari 6. Pengembangan kinerja - Jatirejo Terlakananya Pengadaan Burung Kenari 20 Ekor Terwujudnya Diversifikasi 20 Ekor 30.000.000 33.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor RT.02/06, dan Pakan Usaha Peternakan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Wonoboyo, PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Wonogiri KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN 292.905.000 322.190.000
HEWAN DAN KESMAVET
02 01 25 001 Pembinaan Petugas Teknis Kesehatan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan petugas 40 Orang Meningkatnya kemampuan 40 Orang 43.000.000 47.300.000 1 DINAS
Hewan dan Kesmavet se Kabupaten ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri kesehatan hewan dan kesehatan dan ketrampilan petugas PETERNAKAN,
Wonogiri pertanian, perdagangan, industri masyarakat veteriner kesehatan hewan dan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan kesehatan masyarakat KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan veteriner
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
307

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 25 002 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan dan 12 Meningkatnya kesehatan 12 21.000.000 23.100.000 1 DINAS
Obat Hewan, Ikan dan Vaksin ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri pengawasan peredaran obat hewan,ikan Wilayah hewan dan produk hsil Wilayah PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri dan vaksin peternakan dan perikanan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 003 Pembinaan dan Pengawasan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pembinaan dan 24 Lokasi Meningkatnya kesehatan 24 Lokasi 64.150.000 70.560.000 1 DINAS
Pemotongan Hewan Ternak di TPH / ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri pengawasan pemotongan hewan ternak dan keamanan produk hasil PETERNAKAN,
jagal di Kabupaten Wonogiri pertanian, perdagangan, industri di TPH peternakan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 004 Operasional Penunjang PDSR Kabupaten 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya PDSR 25 Meningkatnya kesehatan 25 25.000.000 27.500.000 1 DINAS
Wonogiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Wilayah hewan Wilayah PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 005 Pemeriksaan dan Pengawasan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pemeriksaan dan 25 Meningkatnya kesehatan dn 25 51.450.000 56.595.000 1 DINAS
Pemotongan Hewan Kurban di ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri pengawasan pemotongan hewan qurban Wilayah keamanan produk hasil Wilayah PETERNAKAN,
Kabupaten Wonogiri pertanian, perdagangan, industri peternakan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 006 Pemeriksaan Produk-produk Hasil 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pemeriksaan produk 270 Jenis Meningkatnya kesehatan 270 Jenis 58.305.000 64.135.000 1 DINAS
Ternak dan Ikan di Pasar Tradisional se ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri produk hasil ternak dan ikan di pasar dan keamanan konsumsi PETERNAKAN,
Kabupaten Wonogiri pertanian, perdagangan, industri tradisional produk hasil peternakan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan dan perikanan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 01 25 07 Pengawasan dan Pembinaan Tempat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengawasan dan 25 Meningkatnya Kesehatan 25 30.000.000 33.000.000 1 DINAS
Pemotongan Unggas se-Kabupaten ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pembinaan Tempat Pemotongan Unggas Wilayah Produk Hasil Peternakan Wilayah PETERNAKAN,
Wonogiri pertanian, perdagangan, industri Unggas PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN 20.000.000 25.000.000
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
308

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 05 15 001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Kelompok 1 Paket Meningkatnya Kelompok 1 Paket 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Nelayan Pesisir Nelayan Pesisir yang PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri terbina PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN 550.000.000 445.000.000
BUDIDAYA PERIKANAN
02 05 20 008 Peningkatan Unit Pembenihan Rakyat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Peningkatan Unit 1 Paket Meningkatnya Jumlah 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 DINAS
(UPR) ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pembenihan Rakyat (UPR) Ketersediaan Induk Ikan, PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Peralatan Perikanan dan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Obat Ikan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 010 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Peningkatan Sarana dan 1 Paket Meningkatnya Ketersediaan 1 Paket 35.000.000 35.000.000 1 DINAS
Benih Ikan (BBI) ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Prasarana Balai Benih Ikan Pakan Ikan, Bahan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Perlengkapan dan Obat Ikan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 011 Peningkatan Budidaya Perkolaman 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Peningkatan Budidaya 1 Paket Meningkatnya Ketersediaan 1 Paket 90.000.000 100.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Perkolaman Benih Ikan dan Pakan Ikan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 015 Pelestarian Program Iptek Masyarakat 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Program IPTEK 1 Paket Meningkatnya Teknologi 1 Paket 50.000.000 60.000.000 1 DINAS
Kelautan dan Perikanan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Masyarakat Kelautan dan Perikanan Budidaya dan Pembenihan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Ikan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 017 Penyusunan Draft Raperda Pengelolaan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Studi Kelayakan 1 Paket Terlaksananya Laporan 1 Paket 175.000.000 0 1 DINAS
Perikanan di Perairan Waduk Serba ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Penyusunan Draft Raperda Retribusi Study Kelayakan PETERNAKAN,
Guna Gajah Mungkur Wonogiri pertanian, perdagangan, industri Perijinan Tertentu (Izin Usaha Perikanan) PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan di Perairan Umum Waduk Serba Guna KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan Gajah Mungkur Wonogiri
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 20 19 Gerakan Pakan Ikan Mandiri 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya pelatihan dan sarana 1 Paket Terlaksananya gerakan 1 Paket 125.000.000 175.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri prasarana pembuatan pakan ikan pakan ikan mandiri PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
309

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 165.000.000 180.000.000
PERIKANAN TANGKAP
02 05 21 005 Pengembangan perikanan tangkap 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan Perikanan 1 Paket Meningkatnya Pembinaan 1 Paket 40.000.000 50.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Tangkap Monev Kelompok Nelayan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 21 007 Pengawasan Perairan Waduk Serbaguna 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengawasan Perairan 1 Paket Terlaksananya Pengawasan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 1 DINAS
Gajah Mungkur Wonogiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Waduk SErba Guna Gajah Mungkur Perairan Waduk PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 21 008 Pelestarian Sumber Hayati Perikanan di 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pelestarian Sumber Hayati 1 Paket Meningkatnya Jumlah 1 Paket 75.000.000 75.000.000 1 DINAS
Perairan Umum ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Perikanan di Perairan Umum Penebaran Benih Ikan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN 285.000.000 355.000.000
SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
02 05 22 002 Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Teknis 1 Paket Terlaksananya Bintek dan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
dan Tangkap ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Perikanan Budidaya dan Tangkap Kunjungan Lapangan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 22 003 Pencegahan dan Penanggulangan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pembinaan dan Monev 1 Paket Terlaksananya Pembinaan 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Penyakit Ikan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pencegahan dan Penanggulangan dan Monev Kelompok PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Penyakit Ikan bagi Petani Pembudidaya Pembudidaya PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Ikan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 22 005 Pendampingan Pemberdayaan Kelompok 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengiriman Pelatihan 1 Paket Meningkatnya Jumlah 1 Paket 40.000.000 45.000.000 1 DINAS
Pembudidaya Ikan, Nelayan dan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan Kelompok Terlatih PETERNAKAN,
Pengolah Hasil Perikanan pertanian, perdagangan, industri dan Pengolah Hasil Perikanan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
310

indikator kinerja SKPD


Jenis
Hasil Pagu Prakiraan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program indikatif maju tahun jawab
Daerah
Tolok tahun 2016 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 05 22 009 Pendampingan Pendataan Statistik 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Statistik Perikanan dan 1 Paket Meningkatnya Ketersediaan 1 Paket 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
Perikanan dan Kelautan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Kelautan Data Statistik Perikanan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 22 12 Pelestarian Program Pengembangan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Peletarian Progrm 1 Paket Meningkatnya Usha Mina 1 Paket 35.000.000 50.000.000 1 DINAS
Usaha Mina Mandiri ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pengembangan Usaha Mina Mandiri Mandiri PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 22 13 Gerakan Masyarakat Makan Ikan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Gemar Makan Ikan 1 Paket Meningkatnya Konsumsi 1 Paket 100.000.000 150.000.000 1 DINAS
(Gemar Ikan) ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Produk Hasil Perikanan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI 75.000.000 80.000.000
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
02 05 23 003 Promosi Pengolahan Hasil Perikanan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan 1 Paket Terlaksananya Kegiatan 1 Paket 15.000.000 20.000.000 1 DINAS
ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pengolahan Hasil Perikanan Lomba MAsak Tingkat PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Propinsi dan Ketersediaan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan Brosur Pengolahan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 23 004 Peningkatan Sarana Pengolahan dan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Peningkatan Sarana 1 Paket Terlaksananya Bintek, 1 Paket 60.000.000 60.000.000 1 DINAS
Pemasaran Hasil Perikanan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Pengolahan dan Pemasaran HAsil BAntuan Peralatan dan PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri Perikanan Kunjungan Lapangan PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.550.000.000 1.550.000.000
OTONOMI DAERAH
02 05 25 001 Belanja DAK Bidang Kelautan dan 6. Pengembangan kinerja - Kabupaten Terlaksananya Pengembangan Otonomi 1 Paket Meningkatnya Ketersediaan 1 Paket 1.550.000.000 1.550.000.000 1 DINAS
Perikanan ekonomi daerah melalui sektor Wonogiri Daerah Sarana dan Prasarana PETERNAKAN,
pertanian, perdagangan, industri PERIKANAN DAN
dan pariwisata yang berwawasan KELAUTAN
lingkungan untuk pengembangan
system ekonomi kerakyatan
daerah bertumpu pada potensi
unggulan
TOTAL 8.902.156.000 9.270.667.600
311

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 444.300.000 0
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya materai 12 Bulan Terbelinya Materai 12 Bulan 3.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terbayarnya Jasa 12 Bulan Tercukupinya Kebutuhan 12 Bulan 69.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Air dan Listrik Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Air,Listtrik, Telefon dan Air, Listrik, Telefon, dan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Internet Internet
Konduktivitas Daerah
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terbayarnya Pajak 11 Unit Tercukupinya kewajiban 11 Unit 15.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kendaraan Roda Empat pajak kendaraan bermotor DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Dinas Kehutanan dan
Konduktivitas Daerah Perkebunan
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Penyediaan Jasa 12 Bulan Tercukupinya Alat 12 Bulan 6.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Jasa Perbaikan 30 Keg Terawatnya Peralatan 30 Keg 5.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Peralatan Kerja Kerja DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Pengadaan 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan 12 Bulan 32.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI ATK Dishutbun ATK DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Barang Cetak 12 Bulan Terwujudnya Barang 12 Bulan 16.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penggandaan Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI dan Penggandaan Dinas Cetakan dan Penggandaan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kehutanan dan Pertanian
Konduktivitas Daerah
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Alat - alat 12 Bulan Terpenuhinya Penerangan 12 Bulan 6.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Listrik Kantor DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Peralatan 8 Unit Terwujudnya Peralatan 8 Unit 5.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Rumah Tangga Kantor Rumah Tangga DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan DISHUTBUN DISHUTBUN
Konduktivitas Daerah
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan Terwujudnya Bahan 12 Bulan 4.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Perundang-undangan Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI dan Peraturan Perundang - Bacaan dan Peraturan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Undangan Perundang - Undangan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Makanan dan 12 Bulan Terwujudnya Makanan dan 12 Bulan 9.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Minuman Rapat Kantor Minuman Rapat DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan DISHUTBUN
Konduktivitas Daerah
312

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Koordinasi 12 Bulan Terwujudnya Koordinasi 12 Bulan 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Luar Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI dan Konsultasi ke Luar dan Konsultasi ke Luar DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah Daerah
Konduktivitas Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Koordinasi 12 Bulan Terwujudnya Koordinasi 12 Bulan 16.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Dalam Daerah Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI dan Konsultasi ke Dalam dan Konsultasi ke Dalam DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Daerah Daerah
Konduktivitas Daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Tenaga Kerja 12 Bulan Terwujudnya Tenaga Kerja 12 Bulan 191.300.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Non Pegawai Non Pegawai DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersusunnya Laporan 2 Buku Terwujudnya Buku 2 Buku 7.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
kepegawaian Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Inventarisasi Barang dan Laporan Inventarisasi DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kepegawaian Barang dan Kepegawaian
Konduktivitas Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 425.000.000 0
DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terpenuhinya Peralatan 4 Unit Tersedianya Peralatan 4 Unit 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Gedung Kantor Gedung Kantor DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terpenuhinya Peralatan 3 Unit Tersedianya Peralatan 3 Unit 25.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Gedung Kantor Gedung Kantor DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terpeliharanya Perawatan 6 Jenis Terwujudnya Pemeliharaan 6 Jenis 35.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Rumah Dinas Rumah Dinas DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - DISHUTBUN Terpeliharanya Perawatan 2 Rumah Terwujudnya Pemeliharaan 2 Rumah 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
WONOGIRI Gedung Kantor Gedung Kantor DAN PERKEBUNAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terpeliharanya Perawatan 12 Bulan Terwujudnya Pemeliharaan 12 Bulan 75.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Dinas/Operasional Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terpeliharanya Perawatan 12 Bulan Terwujudnya Pemeliharaan 12 Bulan 5.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Gedung Kantor Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kantor Kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 02 048 Rehabilitasi Gedung/Aula 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Rehabilitasi 1 Rumah Terwujudnya Pemeliharaan 1 Rumah 100.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Gedung Pertemuan/Aula Perlengkapan Gedung DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kantor
Konduktivitas Daerah
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terbangunnya Pagar 50 m2 Terwujudnya Bangunan 50 m2 75.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
taman/pagar/gapura/talud Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Pagar DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 16.000.000 0
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersusunnya Data 12 Laporan Terwujudnya Data 12 Laporan 3.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kepegawaian yang Akurat Kepegawaian DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
313

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Kenaikan 2 Dokumen Tercapainya Kenaikan 2 Dokumen 10.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Pangkat Penyuluh Pangkat Penyuluh DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kehutanan Kehutanan
Konduktivitas Daerah
00 00 03 009 Penyusunan buku induk pegawai 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terwujudnya Penyusunan 1 Kali Tersusunnya Buku Induk 1 Kali 3.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Buku Induk Pegawai Pegawai1 DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 30.000.000 0
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terwujudnya Peningkatan 12 Bulan Terlaksananya Pendidikan 12 Bulan 30.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kapasitas Sumberdaya dan Pelatihan Aparatur DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Aparatur
Konduktivitas Daerah
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 104.000.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terwujudnya Laporan 2 Buku Tersusunnya Buku Laporan 2 Buku 12.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Semesteran Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Keuangan Semesteran Semesteran DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terwujudnya Laporan 1 Buku Tersusunnya Buku Laporan 1 Buku 10.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tahun Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya Program 2 Buku Tersusunnya Buku 2 Buku 12.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kinerja Dinas Rencana Kerja DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Dokumen 2 Buku Terwujudnya Buku 2 Buku 24.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kegiatan Kegiatan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 008 Penyusunan DataBase 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Data Bidang 2 Buku Terwujudnya Buku 2 Buku 22.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Kehutanan dan Perkebunan Database DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terwujudnya Laporan 12 Buku Tersusunnya Buku Laporan 12 Buku 12.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Keuangan Bulanan Keuangan Bulanan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Tersedianya Data dan 2 Buku Tersusunnya Buku Lakip 2 Buku 12.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Informasi Kinerja dan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Ihtisar Realisasi Kinerja
Konduktivitas Daerah DISHUTBUN
01 URUSAN WAJIB
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 270.000.000 0
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
01 08 17 31 Pengendalian Erosi dan Sedimentasi 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pembuatan 9 Unit Terwujudnya Bangunan 9 Unit 270.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
dengan Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Bangunan Sipil Teknis Sipil Teknis DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
314

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN 105.000.000 0
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER
DAYA ALAM
01 08 18 011 Penyelenggaraan Aksi Penanaman Pohon 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Wonogiri Terlaksananya Aksi 5000 Bibit Terwujudnya Penanaman 5000 Bibit 75.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Wana Lestari Penyelenggaraan Tata Kelola Penanaman Pohon Wana Pohon Wana Lestari DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Lestari
Konduktivitas Daerah
01 08 18 13 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pembinaan 30 Orang Terwujudnya Kelembagaan 30 Orang 30.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Pelestari Sumber Daya Alam Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kelembagaan Masyarakat Masyarakat Pelestari DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Pelestari Sumberdaya Alam Sumberdaya Alam
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN 840.000.000 0
KESEJAHTERAAN PETANI
02 01 15 030 Pembinaan kelompok tani penerima 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pembinaan 5 Kelompok Terwujudnya Petani dalam 5 Kelompok 10.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
bantuan modal komoditas perkebunan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kelompok Tani Penerima Pengelolaan Bantuan DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Bantuan Modal Komoditas Modal
Perkebunan
02 01 15 034 Peningkatan Kualitas SDM Petani 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Peningkatan 1 Paket Terwujudya Peningkatan 1 Paket 100.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tembakau (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kualitas SDM Petani Kualitas SDM Petani DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tembakau Tembakau1
02 01 15 046 Pemberdayaan Kelompok Penangkar 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pembinaan 3 Kelompok Terwujudnya Pembinaan 3 Kelompok 100.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Benih/Bibit Petani Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kelompok Penangkar Bibit Kelompok Tani Penangkar DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Perkebunan Bibit Perkebunan
02 01 15 050 Rehabilitasi Tanaman Mete 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Perluasan 1 Kelompok Tersediannya Bibit 1 Kelompok 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Areal Tanaman Mete Tanaman Mete DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar
02 01 15 053 Fasilitasi Pengendali OPT Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya SLPHT 1 Paket Terlaksananya Fasilitasi 1 Paket 40.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Tanaman Perkebunan Pengendalian OPT DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Perkebunan
02 01 15 055 SLPHT Tanaman Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya SLPHT 6 Kelompok Terwujudnya Kualitas 6 Kelompok 200.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Tanaman Perkebunan Sumberdaya Manusia DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Petani Perkebunan
02 01 15 056 Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pembinaan 5 Kelompok Terwujudnya Pembinaan 5 Kelompok 30.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Kelompok Tani DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Perkebunan
02 01 15 057 Pengembangan Tanaman Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya 3 Kelompok Terpenuhinya Tanaman 3 Kelompok 120.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Komoditas Kopi dan Cabe Jamu Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pengembangan Tanaman Bibit Kopi dan Cabe Jamu DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Perkebunan Kopi dan Cabe
Jamu
02 01 15 059 Fasilitasi Pelatihan Penentuan Grade 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Fasilitasi 2 Kelompok Terwujudnya Fasilitasi 2 Kelompok 120.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tembakau (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pelatihan Penentuan Grade Pelatihan Penentuan Grade DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tembakau (DBHCHT) Tembakau (DBHCHT)
02 01 15 62 Pengembangan Tanaman Perkebunan 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya 3 Kelompok Tersedianya Bibit Tanaman 3 Kelompok 70.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
(Kelapa) Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Pengembangan Tanaman Perkebunan DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Perkebunan
Lestari
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN 190.000.000 0
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 17 017 Pembinaan Pengolahan Hasil Komoditas 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pembinaan 1 Kelompok Meningkatnya Hasil 1 Kelompok 30.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Perkebunan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Komoditas Perkebunan
315

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 17 033 Penyusunan Data Statistik Perkebunan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - KECAMATAN Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Tersedianya Buku Statistik 1 Paket 30.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Data Statistik Perkebunan Perkebunan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan
Konduktivitas Daerah
02 01 17 046 Pengembangan Tanaman Cengkeh 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Penyaluran 3 Kelompok Tersedianya Bibit Cengkeh 3 Kelompok 130.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Bibit Cengkeh DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 2.240.000.000 0
PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 19 031 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Peningkatan 8 Kelompok Terwujudnya Peningkatan 8 Kelompok 300.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tembakau (DBH Cukai Tembakau) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Kualitas SDM Petani Kualitas Bahan Baku DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tembakau Tembakau
02 01 19 034 Penyediaan Sarana Pembibitan Tanaman 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Penyediaan 8 Kelompok Tersedianya Sarana 8 Kelompok 150.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Cengkeh dan Tembakau (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Sarana Pembibitan Pembibitan Tanaman DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tanaman Tembakau Tembakau
02 01 19 057 Penyediaan Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pembuatan 1 Paket Terwujudnya Peningkatan 1 Paket 500.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Budidaya Tembakau (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Jalan Produksi Lahan Produksi Tembakau DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tembakau
KECAMATAN Terlaksananya Penyediaan 2 Paket Terlaksananya Penyediaan 2 Paket 380.000.000 0 1
Sarana Pembibitan Sarana Pembibitan
Tanaman Tembakau Tanaman Tembakau
02 01 19 059 Pelatihan dan Perngembangan Diversifikasi 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Pelatihan 2 Paket Terwujudnya Pelatihan dan 2 Paket 120.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tanaman Tembakau dengan Kopi Masyarakat dan Perluasan Cakupan dan Perngembangan Perngembangan DAN PERKEBUNAN
(DBHCHT) Layanan Sosial Dasar Diversifikasi Tanaman Diversifikasi Tanaman
Tembakau dengan Kopi Tembakau dengan Kopi
(DBHCHT) (DBHCHT)
02 01 19 071 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Penyaluran 1 Paket Terlaksananya Bantuan 1 Paket 300.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
(Alsinbun) Tembakau (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Alsinbun Alsinbun Ke Kelompok DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tani
02 01 19 072 Pengendalian OPT Tembakau Secara 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya 3 Kelompok Terwujudnya Peningkatan 3 Kelompok 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Ramah Lingkungan (DBHCHT) Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pengembangan Budidaya Produksi Tembakau DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Tembakau Ramah
Lingkungan
02 01 19 073 Pengendalian OPT Perkebunan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya 3 Kelompok Terwujudnya Penurunan 3 Kelompok 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pengendalian OPT Serangan OPT Perkebunan DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Perkebunan
02 01 19 074 Optimalisasi Komoditas kakao 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Penyaluran 5 Kelompok Terwujudnya Penyaluran 5 Kelompok 100.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Bibit Kakao Bibit Kakao DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar
Kecamatan Terlaksananya Peningkatan 5 Kelompok Terlaksananya 5 Kelompok 100.000.000 0 1
SDM Petani Kakao Peningkatan SDM Petani
Kakao
02 01 19 075 Penyediaan Saprodi Pengembangan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - KECAMATAN Terlaksananya Saprodi 1 Paket Terwujudnya Saprodi 1 Paket 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Tanaman Kapas Masyarakat dan Perluasan Cakupan Pengembangan Tanaman Pengembangan Tanaman DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Kapas Kapas
02 01 19 79 Pelatihan dan Pengembangan Diversifikasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kecamatan Terlaksananya Diversifikasi 2 Paket Terwujudnya Diversifikasi 2 Paket 120.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
dengan Tanaman Perkebunan (DBHCHT) Penyelenggaraan Tata Kelola Tanaman Tembakau Tanaman Tembakau DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Dengan Tanaman Dengan Tanaman
Konduktivitas Daerah Perkebunan Perkebunan
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN 110.000.000 0
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
02 01 20 006 Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pelatihan 40 Orang Terwujudnya Peningkatan 40 Orang 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Lapangan Masyarakat dan Perluasan Cakupan SDM Penyuluh Pertanian SDM Penyuluh DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Kehutanann Lapangan
316

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 01 20 013 Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri Terlaksananya Fasilitasi 27 Orang Terwujudnya PKSM yang 27 Orang 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat (PKSM) Masyarakat dan Perluasan Cakupan PKSM berkualitas DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar
02 02 KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI 25.000.000 0
SUMBER DAYA HUTAN
02 02 15 016 Optimalisasi Penerimaan Provisi Sumber 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Wonogiri Terlaksananya Monitoring 4 Wilayah Terwujudnya Peningkatan 4 Wilayah 25.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Daya Hutan (PSDH) Penyelenggaraan Tata Kelola Produksi Hasil Hutan dan Penerimaan Provisi DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Rekonsiliasi Penerimaan Sumber Daya Hutan
Konduktivitas Daerah PSDH
02 02 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN 1.010.000.000 0
LAHAN
02 02 16 011 Pembuatan Persemaian Bibit Tanaman 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Tersedianya Bibit untuk 1 Unit Terwujudnya Persemaian 1 Unit 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Hutan / KBD Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Rehabilitasi Lahan Kritis Tanaman Hutan/Kebun DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan dan Penghijauan Bibit Desa (KBD)
Lestari Lingkungan
02 02 16 015 Fasilitasi Gerakan Menanam dan 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya Gerakan 25 Kec Terwujudnya Gerakan 25 Kec 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Pemeliharaan Pohon Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Menanam dan Menanam dan DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Pemeliharaan Pohon Pemeliharaan Pohon
Lestari
02 02 16 016 Penunjang DAK Bidang Kehutanan 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pembuatan 1 Keg Terwujudnya Pembuatan 1 Keg 100.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Rancangan Hutan Rakyat Hutan Rakyat dan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan dan Sipil Teknis Bangunan Sipil Teknis
Konduktivitas Daerah
02 02 16 020 Pembuatan Lokasi Kebun Bibit Dinas 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pembuatan 1 Unit Terbangunnya Kebun Bibit 1 Unit 120.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Kehutanan Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Kebun Bibit Dinas Dinas Kehutanan DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
02 02 16 022 Penghijauan Lingkungan 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya Penghijauan 25 Kec Terwujudnya Kegiatan 25 Kec 50.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Lingkungan Penghijauan Lingkungan DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
02 02 16 024 Konservasi Lahan Areal Tembakau secara 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terkendalinya Erosi di 11 Unit Terwujudnya Bangunan 11 Unit 360.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
fisik dan mekanik (DBHCHT) Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Areal Tanaman Tembakau Sipil Teknis DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
02 02 16 025 Penyelenggaraan Gerakan Nasional 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terkendalinya Erosi di 9 Unit Terwujudnya Bangunan 9 Unit 270.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Lokasi GNKPA Sipil Teknis DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan
Lestari
02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 25.000.000 0
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
02 02 17 014 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terlaksananya 25 Kec Terwujudnya Perlindungan 25 Kec 25.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Pengendalian Hama dan Tanaman Kehutanan DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Penyakit Tanaman
Lestari Kehutanan
02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN 155.000.000 0
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL
HUTAN
02 02 19 010 Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. Wonogiri Terlaksananya Pembinaan 60 Meningkatnya SDM 60 35.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Masyarakat dan Perluasan Cakupan Industri Primer Hasil Kelompok Pemilik Industri Primer Kelompok DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Hutan Hasil Hutan
317

indikator kinerja
Prakiraan Jenis SKPD Penanggung
Hasil Kegiatan jawab
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu indikatif maju
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program
Daerah tahun 2016 tahun
Tolok 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 02 19 011 Penyegaran Penerbit SKAU 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - Kab Wonogiri Terealisasinya Aturan 62 Orang Tersosialisasinya Aturan 62 Orang 40.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola Penatausahaan Penata Usahaan DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Pengangkutan Kayu Rakyat Pengangkutan Kayu
Konduktivitas Daerah Rakyat
02 02 19 014 Operasional Pelayanan Pengangkutan Kayu 5. Pengembangan perwujudan sarana - Kab. Wonogiri Terlaksananya Penerbitan 25 Kec Terwujudnya Pengawasan 25 Kec 80.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Rakyat dan prasarana infrastruktur yang Ijin Pengangkutan Kayu Peredaran Kayu DAN PERKEBUNAN
memadai dalam menunjang Rakyat
pertumbuhan perekonomian daerah
02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN 150.000.000 0
PENGEMBANGAN HUTAN
02 02 20 006 Pengelolaan Hutan Penelitian 4. Pengembangan Pengelolaan - Kab. Wonogiri Terkelolanya Hutan 2 Kelompok Terwujudnya Upah Tenaga 2 Kelompok 25.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Pemanfaatan Sumberdaya air, alam Penelitian yang telah ada Kerja Pupuk dan Obat- DAN PERKEBUNAN
dan Lingkungan Secara Optimal dan Obatan
Lestari
02 02 20 007 Fasilitasi Penguatan Peserta Lomba 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Kab. wonogiri Terlaksananya Penguatan 4 Jenis Terwujudnya Lomba 4 Jenis 25.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penghijauan Masyarakat dan Perluasan Cakupan Peserta Lomba Penghijauan DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Penghijauan
02 02 20 008 Penyebarluasan Informasi 3. Peningkatan Pelayanan Publik, - DISHUTBUN Terlaksananya 1 Paket Terwujudnya 1 Paket 40.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Penyelenggaraan Tata Kelola WONOGIRI Penyebarluasan Informasi Penyebarluasan Informasi DAN PERKEBUNAN
Pemerintahan dan Penciptaan Kehutanan
Konduktivitas Daerah
02 02 20 009 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecil 2. Peningkatan Kualitas Hidup - Terlaksananya Pembuatan 10 Lokasi Terwujudnya Peningkatan 10 Lokasi 60.000.000 0 1 DINAS KEHUTANAN
Menanam Dewasa Memanen Masyarakat dan Perluasan Cakupan Bibit Tanaman dan Peran Anak Didik (siswa DAN PERKEBUNAN
Layanan Sosial Dasar Penyebarluasan Informasi SD) dalam Masalah
Kehutanan Konservasi dan
Perlindungan Hutan
TOTAL 6.139.300.000 0
318

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Rekap RKPD berdasarkan SKPD tahun 2016
Jumlah PAGU INDIKATIF RKPD TH. PAGU INDIKATIF RKPD TH.
Kode SKPD SKPD
Usulan 2016 2017
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 183 47.804.462.000 48.720.762.000
1 02 01 DINAS KESEHATAN 159 57.017.395.888 57.120.659.888
1 02 02 RSUD dr. SOEDIRAN MANGOEN SUMARSO 4 91.100.400.000 86.495.000.000
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 81 183.114.360.000 1.000.000
1 03 02 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 57 20.129.100.000 20.630.500.000
1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 108 9.464.200.000 5.350.500.000
1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 144 16.088.900.000 14.282.400.000
1 08 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 69 5.122.795.625 5.463.369.531
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 45 4.957.652.500 4.957.652.500
1 11 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN 90 11.584.564.400 12.655.308.340
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 13 01 DINAS SOSIAL 95 7.315.495.000 5.717.495.000
1 14 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 92 10.028.950.000 11.046.820.000
1 15 02 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 104 11.332.100.000 11.990.000.000
1 16 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN 53 2.861.000.000 2.695.800.000
1 17 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 146 22.732.050.000 14.795.000.000
1 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 67 1.805.200.000 1.860.500.000
1 19 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 85 8.247.000.000 4.385.000.000
1 19 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 61 3.374.365.000 3.523.570.000
1 20 03 01 BAGIAN PEREKONOMIAN 13 1.840.000.000 615.000.000
1 20 03 02 BAGIAN HUKUM 16 1.013.468.500 1.114.815.350
1 20 03 03 BAGIAN HUMAS 21 940.000.000 940.000.000
1 20 03 04 BAGIAN KERJASAMA 6 530.000.000 583.000.000
1 20 03 05 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 26 1.305.000.000 750.000.000
1 20 03 06 BAGIAN PEMBANGUNAN 9 1.365.000.000 1.485.000.000
1 20 03 07 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 17 1.278.000.000 1.323.000.000
1 20 03 08 BAGIAN PERTANAHAN 20 13.201.160.000 11.325.000.000
1 20 03 09 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 11 895.000.000 935.000.000
1 20 03 10 BAGIAN UMUM 39 9.900.000.000 6.180.000.000
1 20 03 11 BAGIAN KESRA 23 1.145.500.000 1.160.000.000
1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 52 24.296.529.000 25.785.580.500
1 20 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 111 21.677.500.000 23.835.500.000
DAERAH
1 20 06 INSPEKTORAT DAERAH 51 4.121.220.000 1.805.300.000
1 20 07 KECAMATAN WONOGIRI 67 1.988.112.000 2.138.700.000
1 20 08 KECAMATAN SELOGIRI 52 801.300.000 852.650.000
1 20 09 KECAMATAN NGADIROJO 62 1.260.730.000 1.429.175.000
1 20 10 KECAMATAN NGUNTORONADI 48 697.090.000 400.000
1 20 11 KECAMATAN SIDOHARJO 54 913.304.000 1.013.334.400
1 20 12 KECAMATAN JATISRONO 61 697.481.000 775.800.000
1 20 13 KECAMATAN JATIPURNO 70 1.643.550.000 1.516.200.000
1 20 14 KECAMATAN JATIROTO 69 864.455.000 976.800.000
1 20 15 KECAMATAN GIRIMARTO 55 877.000.000 983.450.000
1 20 16 KECAMATAN PURWANTORO 42 1.002.960.000 1.491.400.000
1 20 17 KECAMATAN SLOGOHIMO 64 1.035.750.000 1.114.550.000
1 20 18 KECAMATAN BULUKERTO 62 2.421.128.750 1.229.523.438
1 20 19 KECAMATAN KISMANTORO 52 625.050.000 0
1 20 20 KECAMATAN PUHPELEM 73 741.870.000 0
1 20 21 KECAMATAN BATURETNO 56 496.700.000 75.000.000
1 20 22 KECAMATAN GIRIWOYO 66 757.117.500 444.507.500
1 20 23 KECAMATAN BATUWARNO 63 702.823.000 347.373.000
1 20 24 KECAMATAN KARANGTENGAH 51 377.100.000 267.750.000
1 20 25 KECAMATAN GIRITONTRO 55 962.447.000 808.506.500
1 20 26 KECAMATAN PARANGGUPITO 53 248.586.000 311.810.000
1 20 27 KECAMATAN TIRTOMOYO 60 653.467.000 653.467.000
1 20 28 KECAMATAN WURYANTORO 54 883.800.000 954.650.000
1 20 29 KECAMATAN EROMOKO 49 781.140.000 0
1 20 30 KECAMATAN MANYARAN 52 874.006.000 946.075.400
1 20 31 KECAMATAN PRACIMANTORO 55 667.694.000 581.504.000
1 20 32 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 93 7.725.151.000 7.009.850.000
1 20 33 KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN 48 1.255.700.000 1.165.700.000
TEKNOLOGI
1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 49 3.508.261.000 3.859.087.100
1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 71 4.444.000.000 4.919.000.000
1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 58 3.020.390.000 3.351.950.000
319

Jumlah PAGU INDIKATIF RKPD TH. PAGU INDIKATIF RKPD TH.


Kode SKPD SKPD
Usulan 2016 2017
2 01 01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 97 11.497.500.000 11.756.400.000
2 01 02 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 93 8.902.156.000 9.270.667.600
2 02 01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 80 6.139.300.000 0
TOTAL 4.092 667.055.487.163 449.773.814.047
320

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Semua SKPD
Jumlah
Kode Urusan / Bidang PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2016 PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
Usulan
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 1.655 106.543.169.400 93.827.210.090
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN 139 32.590.474.000 33.004.774.000
01 02 KESEHATAN 131 138.165.755.888 133.624.619.888
01 03 PEKERJAAN UMUM 48 175.652.850.000 16.813.025.000
01 04 PERUMAHAN RAKYAT 15 4.794.670.000 80.470.000
01 05 PENATAAN RUANG 48 8.665.725.000 2.454.997.500
01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 58 4.570.000.000 2.989.000.000
01 07 PERHUBUNGAN 73 10.837.400.000 8.122.400.000
01 08 LINGKUNGAN HIDUP 53 17.636.295.625 4.802.869.531
01 09 PERTANAHAN 19 13.101.160.000 11.325.000.000
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 18 4.013.552.500 4.013.552.500
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17 981.310.000 1.045.900.000
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 35 5.215.074.000 5.673.310.000
01 13 SOSIAL 84 5.820.995.000 5.820.495.000
01 14 KETENAGAKERJAAN 47 7.104.500.000 7.872.400.000
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 21 1.310.000.000 1.095.000.000
01 16 PENANAMAN MODAL 15 927.500.000 1.145.000.000
01 17 KEBUDAYAAN 27 934.000.000 1.080.000.000
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 30 2.735.650.000 3.723.000.000
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 109 10.347.295.000 6.952.500.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 965 51.474.789.750 48.599.572.938
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 21 KETAHANAN PANGAN 26 2.744.350.000 2.777.585.000
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 51 4.955.000.000 5.354.000.000
01 23 STATISTIK 6 375.000.000 412.500.000
01 24 KEARSIPAN 15 430.000.000 450.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 55 3.807.500.000 4.863.500.000
01 26 PERPUSTAKAAN 16 1.139.500.000 1.469.750.000
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN 136 18.011.471.000 16.471.382.600
02 02 KEHUTANAN 16 1.365.000.000 0
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 23 4.040.000.000 4.070.000.000
02 04 PARIWISATA 63 16.556.500.000 8.790.000.000
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 19 2.645.000.000 2.635.000.000
02 06 PERDAGANGAN 27 4.830.000.000 5.880.000.000
02 07 PERINDUSTRIAN 26 2.259.000.000 1.979.000.000
02 08 TRANSMIGRASI 6 475.000.000 556.000.000
TOTAL 4.092 667.055.487.163 449.773.814.047
321

A-PDF Number Pro DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Semua SKPD
Jumlah PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
Kode Urusan / Bidang / Program
Usulan RKPD TH. 2016 RKPD TH. 2017
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 683 42.433.009.900 42.410.923.090
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 473 59.198.517.000 46.618.409.800
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 92 734.386.000 735.760.550
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 52 1.952.455.000 2.031.170.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 355 2.224.801.500 2.030.946.650
KEUANGAN
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN
01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 14 2.320.000.000 2.555.000.000
01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 23 14.915.000.000 15.062.500.000
01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 24 5.040.000.000 4.327.000.000
01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 13 1.663.950.000 1.924.750.000
01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 2 70.000.000 85.000.000
01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 47 6.446.072.000 6.850.072.000
01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 15 1.585.452.000 1.650.452.000
01 01 23 PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN 1 550.000.000 550.000.000
01 02 KESEHATAN
01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 82 26.338.605.888 26.426.619.888
01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2 65.000.000 65.000.000
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 2 10.000.000 50.000.000
01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4 485.250.000 300.000.000
01 02 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 55.000.000 55.000.000
01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 9 320.000.000 295.000.000
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 7 285.000.000 265.000.000
01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 9 1.153.500.000 1.360.000.000
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2 595.000.000 595.000.000
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA 2 2.040.000.000 2.000.000.000
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
01 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH 2 8.605.400.000 0
SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 3 15.953.000.000 15.953.000.000
01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 2 180.000.000 180.000.000
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 2 60.000.000 60.000.000
01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 1 82.000.000.000 86.000.000.000
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR 1 20.000.000 20.000.000
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 6 112.154.000.000 225.000.000
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 2 6.500.000.000 0
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 5 2.595.000.000 0
01 03 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 2 30.000.000.000 0
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1 50.000.000 0
01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN 9 14.652.600.000 15.064.000.000
PENGAIRAN LAINNYA
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN , PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN 1 600.000.000 660.000.000
SUMBER DAYA AIR LAINNYA
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 6 3.050.000.000 0
01 03 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 2 280.000.000 310.000.000
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 13 5.731.250.000 554.025.000
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN 1 40.000.000 0
01 04 PERUMAHAN RAKYAT
01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 5 1.720.000.000 0
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 4 87.670.000 80.470.000
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 6 2.987.000.000 0
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 18 3.625.000.000 1.075.000.000
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 27 4.835.725.000 1.159.997.500
01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN 3 205.000.000 220.000.000
01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 06 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 7 315.000.000 145.000.000
01 06 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16 1.155.000.000 1.019.000.000
01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 15 1.295.000.000 725.000.000
01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 10 815.000.000 780.000.000
01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 10 990.000.000 320.000.000
322

Jumlah PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF


Kode Urusan / Bidang / Program
Usulan RKPD TH. 2016 RKPD TH. 2017
01 07 PERHUBUNGAN
01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 18 2.110.400.000 2.190.400.000
01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 10 745.000.000 815.000.000
01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 9 825.000.000 240.000.000
01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 14 4.195.000.000 2.355.000.000
01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 19 2.547.000.000 2.102.000.000
01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 3 415.000.000 420.000.000
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 11 13.146.000.000 400.000.000
01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 10 2.055.295.625 2.487.869.531
01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 8 840.000.000 590.000.000
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 6 330.000.000 255.000.000
01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN 6 230.000.000 305.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 6 275.000.000 315.000.000
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 5 710.000.000 400.000.000
01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 1 50.000.000 50.000.000
01 09 PERTANAHAN
01 09 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 17 13.026.160.000 11.295.000.000
TANAH
01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 1 25.000.000 30.000.000
01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN 1 50.000.000 0
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01 10 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18 4.013.552.500 4.013.552.500
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 1 173.494.000 180.000.000
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 11 683.491.000 733.900.000
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 18.955.000 22.500.000
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 4 105.370.000 109.500.000
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 10 2.098.882.000 2.325.000.000
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 2 69.450.000 90.000.000
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 4 103.315.000 115.500.000
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG 12 2.762.314.000 2.924.810.000
MANDIRI
01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI 1 14.717.000 16.000.000
MASYARAKAT
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 2 40.300.000 47.000.000
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS 1 15.230.000 20.000.000
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN 2 99.866.000 120.000.000
TUMBUH KEMBANG ANAK
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 1 11.000.000 15.000.000
01 13 SOSIAL
01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN DAN 12 1.169.000.000 1.189.000.000
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 22 2.137.800.000 2.165.800.000
01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 8 333.000.000 333.000.000
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 10 667.695.000 612.695.000
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 4 195.000.000 220.000.000
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, 1 14.000.000 14.000.000
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 15 619.000.000 634.000.000
01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA 12 685.500.000 652.000.000
01 14 KETENAGAKERJAAN
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 12 1.659.000.000 1.852.400.000
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 13 4.935.000.000 5.300.000.000
01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 22 510.500.000 720.000.000
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA 4 140.000.000 165.000.000
KECIL MENENGAH
01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL 6 425.000.000 290.000.000
MENENGAH
01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 11 745.000.000 640.000.000
01 16 PENANAMAN MODAL
01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 10 780.000.000 945.000.000
01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 4 124.500.000 155.000.000
01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA INVENTASI 1 23.000.000 45.000.000
DAERAH
01 17 KEBUDAYAAN
01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 5 230.000.000 260.000.000
323

Jumlah PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF


Kode Urusan / Bidang / Program
Usulan RKPD TH. 2016 RKPD TH. 2017
01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 9 334.000.000 380.000.000
01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 7 150.000.000 185.000.000
01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 6 220.000.000 255.000.000
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 1 85.000.000 100.000.000
01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 7 286.000.000 333.000.000
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP 8 422.000.000 477.000.000
PEMUDA
01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 1 400.000.000 500.000.000
01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 3 150.000.000 175.000.000
01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 9 892.650.000 1.138.000.000
01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN, PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATN 1 500.000.000 1.000.000.000
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 5 166.000.000 195.000.000
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 24 1.294.500.000 1.445.000.000
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 10 480.000.000 527.000.000
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5 42.000.000 50.000.000
01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19 4.840.000.000 1.045.000.000
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 4 120.000.000 140.000.000
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 19 795.000.000 839.000.000
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 23 2.609.795.000 2.711.500.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 24 17.281.245.000 18.644.369.000
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA 10 880.000.000 921.000.000
DAERAH
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 67 5.443.000.000 5.387.500.000
01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 7 315.000.000 355.000.000
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN 35 3.739.000.000 2.640.500.000
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR 2 92.000.000 97.000.000
PENGAWASAN
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 6 530.000.000 583.000.000
01 20 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23 1.583.468.500 1.114.815.350
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 23 1.703.000.000 1.738.000.000
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 681 12.024.247.250 9.245.038.588
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 5 715.000.000 615.000.000
01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 5 857.500.000 990.000.000
01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 50 4.955.329.000 5.021.350.000
01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH 21 1.026.000.000 915.000.000
01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN 5 315.000.000 315.000.000
01 20 36 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 15.000.000 17.000.000
01 21 KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 26 2.744.350.000 2.777.585.000
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 19 1.190.000.000 1.305.000.000
01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 6 792.000.000 890.000.000
01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 15 1.760.000.000 1.891.000.000
01 22 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 10 963.000.000 968.000.000
01 22 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN 1 250.000.000 300.000.000
01 23 STATISTIK
01 23 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 6 375.000.000 412.500.000
01 24 KEARSIPAN
01 24 15 PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 4 60.000.000 65.000.000
01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 6 250.000.000 260.000.000
01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 2 55.000.000 60.000.000
01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 3 65.000.000 65.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 16 1.020.000.000 1.205.000.000
01 25 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 15.000.000 20.000.000
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 12 985.000.000 1.120.000.000
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 18 1.607.500.000 2.296.000.000
01 25 20 PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK 2 20.000.000 25.000.000
01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS 2 30.000.000 40.000.000
01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI 4 130.000.000 157.500.000
01 26 PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 16 1.139.500.000 1.469.750.000
02 URUSAN PILIHAN
324

Jumlah PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF


Kode Urusan / Bidang / Program
Usulan RKPD TH. 2016 RKPD TH. 2017
02 01 PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 22 2.152.000.000 1.367.000.000
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 14 1.860.000.000 1.905.000.000
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 15 1.055.000.000 1.106.000.000
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 32 6.790.400.000 5.443.900.000
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 11 899.100.000 1.005.000.000
02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 4 258.500.000 284.350.000
02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 16 2.545.766.000 2.793.142.600
02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2 40.000.000 50.000.000
02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 13 2.117.800.000 2.194.800.000
02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET 7 292.905.000 322.190.000
02 02 KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1 25.000.000 0
02 02 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 7 1.010.000.000 0
02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1 25.000.000 0
02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 3 155.000.000 0
02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 4 150.000.000 0
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 8 570.000.000 575.000.000
02 03 16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI 4 395.000.000 420.000.000
MERUSAK LINGKUNGAN
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS 5 1.680.000.000 1.680.000.000
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM 6 1.395.000.000 1.395.000.000
02 04 PARIWISATA
02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 24 2.176.500.000 2.565.000.000
02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 37 14.320.000.000 6.125.000.000
02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 2 60.000.000 100.000.000
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 1 20.000.000 25.000.000
02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 6 550.000.000 445.000.000
02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 3 165.000.000 180.000.000
02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 6 285.000.000 355.000.000
02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2 75.000.000 80.000.000
02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH 1 1.550.000.000 1.550.000.000
02 06 PERDAGANGAN
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 7 335.000.000 390.000.000
02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 4 420.000.000 465.000.000
02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 5 170.000.000 875.000.000
02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 9 3.735.000.000 3.925.000.000
02 06 21 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 1 20.000.000 25.000.000
02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1 150.000.000 200.000.000
02 07 PERINDUSTRIAN
02 07 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2 210.000.000 270.000.000
02 07 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 9 359.000.000 384.000.000
02 07 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 10 1.075.000.000 1.195.000.000
02 07 18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 4 570.000.000 80.000.000
02 07 19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 1 45.000.000 50.000.000
02 08 TRANSMIGRASI
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 6 475.000.000 556.000.000
TOTAL 4.092 667.055.487.163 449.773.814.047

Anda mungkin juga menyukai