Renstra BLUD Tembelang FIX DR Rico
Renstra BLUD Tembelang FIX DR Rico
BAB I
PENDAHULUAN
1
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya. Di dalam penyelenggaraan Puskesmas Tembelang
perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas,
keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat serta menyukseskan program jaminan
sosial nasional. Pelayanan kesehatan dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien
dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
Puskesmas Tembelang saat ini merupakan FKTP Rawat Inap yang
berdomisili di Kecamatan Tembelang berkeinginan untuk mendorong
peningkatan kinerja melalui pelayanan UKM maupun UKP dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).
Penerapan PPK-BLUD tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berjenjang, efektif
dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali
biaya.
Peningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang
diharapkan oleh Puskesmas Tembelang memerlukan fleksibilitas
dalam hal penyediaan barang dan/atau jasa antara lain pengadaan
obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan makan dan minum
pasien serta pengelolaan dana operasional untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Penerapan PPK-BLUD pada
Puskesmas Tembelang merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peningkatan kesehatan kepada masyarakat, yang selama ini
mengalami kendala dalam hal pencairan anggaran operasional,
sehingga tidak fleksibel dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Guna meningkatkan daya saing Puskesmas maka perlu adanya
penerapan praktek bisnis yang sehat dalam bentuk penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan. Sebagai tolak ukur pelayanan kesehatan yang
bermutu oleh Puskesmas PPK-BLUD maka ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Implementasi SPM tersebut memerlukan
dukungan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Rencana Bisnis
2
Anggaran (RBA) serta laporan keuangan dan kinerja yang disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang.
3
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 24/D);
4
program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana
pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana
kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) menentukan strategi untuk
pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi
pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,
peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan
produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya
organisasi. Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan
Renstra di antaranya adalah:
1. Meningkatkan mutu pelayanan BLUD Puskesmas.
2. Tersedianya sistem adminstrasi dan pelaporan BLUD Puskesmas
yang baik.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan cukup.
4. Tersedianya pedoman alat pengendalian organisasi terhadap
penggunaan anggaran.
5. Menyatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh insan
BLUD Puskesmas dalam meningkatkan kinerja sesuai standar
manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan
dalam dokumen perencanaan.
5
BLUD Puskesmas, telaah renstra RPJMD, dan Telaah Renstra
Dinas Kesehatan.
4. Pada bab IV berisi tentang Tujuan dan sasaran Jangka menengah
BLUD Puskesmas yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-
upaya yang harus dilakukan BLUD Puskesmas Tembelang
Jombang.
5. Bab V berisi strategi dan arah kebijakan BLUD Puskesmas yang
mendukung program prioritas daerah dan BLUD Puskesmas.
6. Bab VI berisi tentang program dan rencana kegiatan yang secara
rinci berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BLUD Puskesmas yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
7. Bab VII berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan
yang secara rinci berisi tentang indikator kinerja utama BLUD
Puskesmas dan indikator kunci BLUD Puskesmas.
8. Bab VIII Penutup, berisi uraian tentang renstra sebagai acuan
dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif, serta
dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran
organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan.
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
7
kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di
wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan
pemulihan.
2. Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam
hal ini Puskesmas berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran,
kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat
untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut
menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan
program kesehatan.
3. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata
pertama. Dalam hal ini Puskesmas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4
tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
kabupaten/kota, telah ditetapkan indikator kinerja dan target
pembangunan kesehatan tahun 2020-2023 yang mencakup
pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan,
penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa
serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2.1.2 Struktur Organisasi Puskesmas
8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Puskesmas
2.1.3 Pelayanan Puskesmas
Sebagai suatu unit pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas
Kesehatan serta sesuai dengan tupoksi dari Puskesmas, dimana
Puskesmas mengemban tugas sebagai pelayanan umum kepada
masyarakat.
Pelayanan Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) yang bersifat preventif, promotif, dan pelayanan khusus
berupa kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat
kuratif, rehabilitatif. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai
berikut :
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
a. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
b. Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
c. Pelayanan Gizi Masyarakat
d. Pelayanan KIA–KB
e. Pelayanan Promosi Kesehatan
9
f. Pelayanan Kesehatan Indera
g. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
h. Pelayanan Kesehatan Kerja
i. Pelayanan Gigi Masyarakat
10
2.1.4 Profil Kewilayahan Puskesmas
BLUD Puskesmas Tembelang terletak di Jalan Raya Pesantren
nomor 302 Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang dengan nomor telepon (0321) 888213 dan kode pos 61452.
Letak BLUD Puskesmas Tembelang jika dibandingkan dengan
beberapa tempat yang memiliki fasilitas kesehatan adalah sebagai
berikut :
Desa terjauh Kalikejambon ± 5 km
Kota Jombang ± 8 km
RSUD Jombang ±7 km
RSUD Ploso ± 4 km
RS Al Azis ± 1 km
Puskesmas Jatiwates ±9 km
Puskesmas Tambakrejo ± 4 km
Puskesmas Dukuhklopo ± 9 km
Berikut ini adalah data Wilayah Kerja, Sarana Prasarana,
Karakteristik Wilayah dan Data Kependudukan dari BLUD
Puskesmas Tembelang.
11
4) Tampingmojo
5) Pesantren
6) Tembelang
7) Sentul
2. Sarana Penunjang di Wilayah Kerja
a. Sarana Pendidikan
Taman Kanak- Kanak (TK/RA) : 19 buah
Sekolah Dasar(SD/MI) : 19 buah
Sekolah Luar Biasa (SLB) : 1 buah
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) : 8 buah
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) : 3 buah
Pondok Pesantren : 2 buah
b. Tempat–tempat Umum
Pasar : 1 buah
Tempat Pengelolaan Makanan : 25 buah
c. Sarana Institusi
Rumah Sakit Swasta : 1 buah
Sarana Pendidikan : 50 buah
Klinik Swasta : 1 buah
Praktek Dokter Swasta : 4 buah
3. Karakteristik Wilayah
Luas daerah (wilayah) BLUD Puskesmas Tembelang adalah 16,12
km2. Wilayah Kecamatan Tembelang seluruhnya merupakan
dataran rendah sehingga semua desa dapat dicapai/ditempuh
baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dan terbagi
menjadi 7 Desa seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut :
12
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Luas Wilayah Kerja
BLUD Puskesmas Tembelang
JUMLAH
JUMLAH LUAS
DESA RUMAH
PENDUDUK WILAYAH (km2)
TANGGA
Mojorakapak 6.591 2.097 2,59
Kalikejambon 3.859 1.278 1,83
Kedunglosari 4.097 1.406 2,33
Tampingmojo 4.351 1.461 2,38
Pesantren 2.946 882 2,12
Tembelang 2.625 870 1,98
Sentul 3.741 1.401 2,89
Jumlah 28.210 9.405 16,12
13
4. Data Kependudukan
Data kependudukan secara umum yaitu :
a. Jumlah Penduduk : 28.210 Jiwa
b. Jumlah Kepala Keluarga : 9.405 KK
c. Jumlah Kelahiran 2018 : 225 Kelahiran hidup
d. Jumlah kematian Ibu bersalin 2018 : 0 Ibu bersalin
e. Jumlah RT : 241 RT
f. Jumlah Kunjungan 2018 : 24547 Pengunjung
g. Rata-rata kunjungan : 2046 Orang / bln
h. Jumlah Peserta JKN 2018 : 13962 Jiwa
14
Tabel 2.3
Personalia Berdasarkan Tugas dan Fungsi
15
JENIS JENIS PENDI JUM KETERAN
TUGAS/FUNGSI TENAGA DIKAN -LAH GAN
Rangkap
Perawat D III 7 -
Unit Penunjang Medis
Analis
Laboratorium D III 2 -
Kesehatan
Apoteker S1 1 -
Ruang Farmasi
Tenaga teknis
D III 2 -
Kefarmasian
Tugas
Imunisasi Bidan D III 1
Rangkap
Unit Rawat Inap
Perawatan Perawat S1 4 -
Perawat D III 3 -
Tugas
Bidan D IV 1
Rangkap
Persalinan Tugas
Bidan D III 1
Rangkap
Bidan D III 8 -
Upaya Kesehatan Masyarakat
UKS Tugas
Perawat Gigi D III 1
rangkap
UKGS Tugas
Perawat Gigi D III 1
rangkap
Kesehatan Gizi Tugas
Nutrisionis DIII 1
Masyarakat rangkap
Promkes Tugas
Perawat S1 1
rangkap
P2M (TB/HIV/Kusta, Tugas
Diare/Ispa, DBD) rangkap
Perawat S1 1
Tugas
Perawat D III 1
rangkap
Sanitarian D III 1
Tugas
rangkap
Surveilance Tugas
Perawat D III 1
rangkap
Kesling Tugas
Sanitarian D III 1
rangkap
Tugas
Perawat D III 2
Puskesmas Rangkap
Pembantu Tugas
Bidan D III 2
Rangkap
Bidan Desa Bidan D III 7 -
Tugas
Bidan D III 5
rangkap
Pos Kesehatan Desa
Tugas
Perawat D III 1
rangkap
16
Sumber Daya Manusia di BLUD Puskesmas Tembelang yang
mempunyai tugas rangkap sebanyak 36 orang. Atas kondisi tersebut
BLUD Puskesmas Tembelang sangat membutuhkan tambahan
tenaga untuk mengurangi beban rangkap tugas.
Tabel 2.4
Jumlah Seluruh Tenaga Medik/Paramedik yang Sudah
Bersertifikat
17
N KELOMPOK APBD APBD APB PINJAM
TOTAL KET
o SARANA II I N PAKAI
Poskesdes
54 - - - 54
Pesantren
Poskesdes
80 - - - 80
Tembelang
Poskesdes
16 - - - 16
Sentul
2. Gedung dan Bangunan (m2)
BLUD
Puskesmas 4361 - - - 4361
Tembelang
UGD dan
- - -
Rawat Inap
Pustu
- - -
Mojokrapak
Pustu
- -
Kedunglosari
Poskesdes
24 - - - 24
Kalikejambon
Poskesdes
54 - - - 54
Tampingmojo
Poskesdes
48 - - - 48
Pesantren
Poskesdes
72 - - - 72
Tembelang
Poskesdes
16 - - - 16
Sentul
3. Peralatan dan Mesin (Jenis)
Kefarmasian N/A N/A N/A N/A 7
Penyuluhan
N/A N/A N/A N/A 19
kesehatan
Klinik Sanitasi N/A N/A N/A N/A 0
KIA + KB N/A N/A N/A N/A 16
Imunisasi N/A N/A N/A N/A 4
Gizi dan
N/A N/A N/A N/A 5
Laktasi
Poli Umum N/A N/A N/A N/A 11
UGD N/A N/A N/A N/A 81
Pengobatan
N/A N/A N/A N/A 42
Gigi dan Mulut
Laboratorium N/A N/A N/A N/A 19
Rawat Inap N/A N/A N/A N/A 25
Hechting Set
Persalinan
N/A N/A N/A N/A 3
BLUD
Puskesmas
4. Kendaraan
Mobil (unit) 2 2
Sepeda Motor
4 4
(unit)
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (m2)
BLUD
Puskesmas
Ö - - - -
terletak di
Jalan utama
18
N KELOMPOK APBD APBD APB PINJAM
TOTAL KET
o SARANA II I N PAKAI
Jalan ke lokasi
wilayah kerja Ö - - - -
mudah
Irigasi ada,
Puskemas
Ö - - - -
menggunakan
sumur bor
Jaringan
transportasi
dan Ö - - - -
komunikasi
lancar
6. Aset Lainnya
Software (paket)
Ada server yang
belum berjalan
lancar Karena Ö - - - -
belum ada
petugas khusus
19
2.2.3 Sumber Daya Keuangan
Tabel 2.6
Perkembangan Pendapatan BLUD Puskesmas (dalam jutaan)
20
2.3. Kinerja Pelayanan BLUD Puskesmas Tembelang
Kinerja pelayanan BLUD Puskesmas Tembelang terbagi dalam
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP). Kinerja UKM mengacu pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai
urusan pelayanan wajib nasional dan SPM daerah yang ditetapkan
oleh pemerintah kabupaten. Sementara itu, kinerja UKP mengacu
pada indikator Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas (PKP) dengan
penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan pada
tahap proses. Berikut rincian kinerja pelayanan BLUD Puskesmas
Tembelang:
A. SPM Wajib Nasional
Tabel 2.8
Capain SPM tahun 2017-2018 sesuai Permenkes 43 tahun 2016
No Standa Capaian Kinerja
Uraian
. r 2017 2018
Persentase ibu hamil
1. mendapatkan pelayanan 100% 94,41% 95,62%
antenatal sesuai standar
Persentase ibu bersalin
2. mendapatkan pelayanan 100% 86,98% 98,03%
pesalinan sesuai standar
Persentase Pelayanan BBL 103,47
3. 100% 91,28%
sesuai standar %
Persentase Pelayanan Balita 101,16
4. 100% 94,75%
sesuai standar %
Persentase Skrining Kesehatan
5. Anak Usia Pendidikan Dasar 100% 100% 100%
sesuai standar
Persentase Skrining Kesehatan
6. Warga Usia Produktif sesuai 100% 57,85% 15,79%
standar
Persentase skrining kesehatan 160,23 117,67
7. 100%
lansia sesuai standar % %
Persentase pelayanan penderita 109,35
8. 100% 5,87%
hipertensi sesuai standar %
Persentase pelayanan penderita
9. 100% 59,47% 23,14%
Diabetes Melitus sesuai standar
Persentase pelayanan gangguan
10. jiwa (ODGJ) berat sesuai 100% 100% 100%
standar
Persentase pelayanan penderita 80% /
11. 100% 100%
TB sesuai standar 100%
Persentase pemeriksaan HIV
162,83
12. pada orang berisiko terinfeksi 100% 120,19
%
HIV sesuai standar
21
Tabel 2.9
Prognosa SPM tahun 2019 Sesuai Permenkes No 4 tahun 2019
Prognos
a
No Standa
Uraian Kinerja
. r
Tahun
2019
Setiap ibu hamil mendapatkan
1. 100% 100%
pelayanan antenatal sesuai standar
Setiap ibu bersalin mendapatkan
2. 100% 100%
pelayanan persalinan sesuai standar
Setiap bayi barul lahir (BBL)
3. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
neonatal esensial sesuai standar
Setiap balita mendapatkan pelayanan
4. 100% 100%
kesehatan sesuai standar
Setiap anak pada usia pendidikan dasar
5. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
sesuai standar
Setiap warga negara usia 15 tahun
6. sampai 59 tahun mendapatkan 100% 100%
pelayanan kesehatan sesuai standar
Setiap warga negara usia 60 tahun
7. keatas mendapatkan pelayanan 100% 100%
kesehatan usia lanjut sesuai standar
Setiap penderita hipertensi mendapatkan
8. 100% 100%
pelayanan kesehatan sesuai standar
Setiap penderitan diabetes melitus (DM)
9. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
sesuai standar
Setiap orang dengan gangguan jiwa berat
10. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
sesuai standar
Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC)
11. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
sesuai standar
Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV
12. mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100%
sesuai standar
Pada tahun 2017 dan 2018 SPM Wajib Nasional yang diterapkan
BLUD Puskesmas Tembelang sudah mengacu pada Permenkes nomor
43 Tahun 2016. Capaian pada tahun 2017 menunjukan sebanyak 6
indikator (50%) telah memenuhi target dan sebanyak 6 indikator
(50%) tidak memenuhi target. Sedangkan pada tahun 2018
22
menunjukan sebanyak 7 indikator (58%) telah memenuhi target dan
sebanyak 5 indikator (42%) tidak memenuhi target. Masih adanya
indikator yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa
faktor, diantaranya:
a. Faktor Prosedur
- Jumlah layanan yang harus diberikan sangat lengkap sehingga
sulit untuk meningkatkan capaian
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
- Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor
b. Faktor SDM
- Jumlah subyek target lebih besar dari jumlah subyek riil di
lapangan
- Jumlah subyek baru jauh lebih kecil dari jumlah subyek target
- Pencatatan dan pelaporan oleh petugas kurang maksimal
23
Capaian
No Kinerja
Uraian Standar
. Tahun
2016 (%)
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada
13. 90% 128,00
pekerja formal
Rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk
14. >95% 91,57
Aedes
Cakupan pemeriksaan kontak intensif
15. 100% -
kusta
16. Cakupan penderita kusta PB yang RFT >90% -
Cakupan kesembuhan penderita TB Paru
17. 85% 31
BTA (+)
Cakupan balita dengan diare yang
18. 100% 81
ditangani
19. Cakupan penderita malaria yang diobati 100% -
20. Cakupan institusi dibina 100% 100,00
21. Cakupan TTU memenuhi syarat 100% 100,00
22. Cakupan Open Defecation Free ( ODF ) 100% 63,64
Cakupan ketersediaan obat sesuai
23. 90% 95,83
kebutuhan
24. Cakupan Rumah tangga sehat 90% 64,53
25. Cakupan Upaya penyuluhan P3 NAPZA 20% 17,83
26. Cakupan posyandu Purnama dan Mandiri 54% 70,27
Tabel 2.11
Capaian SPM Tambahan Kabupaten Tahun 2017
Capaian
Kinerja
No. Uraian Standar
2017
(%)
1. Persentase Desa Siaga Madya 20% 100
2. Persentase Purnama Mandiri 75% 94,74
Persentase PHBS tatanan Rumah
3. 55% 56,44
Tangga Sehat
4. Cakupan Klinik sanitasi 10% 7,54
Cakupan pembinaan kelompok / klub
5. 20% 28,00
olah raga
6. Cakupan pembinaan kelompok pekerja 20% 50,00
Presentase pelayanan Kesehatan Ibu
7. 95% 86,61
Nifas
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
8. 100% 97,30
tingkat SD sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
9. 100% 84,83
tingkat Dasar SMP/ sederajat
10. Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa 100% 100
24
Capaian
Kinerja
No. Uraian Standar
2017
(%)
tingkat Lanjutan ( SMA)/ sederajat
11. Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 95% 87,78
12. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 80
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
13. 100% 100
perawatan
14. Ibu hamil KEK yang ditangani 100% 100
15. Desa / Kelurahan UCI 95% 100
Cakupan Batita yang memperoleh
16. 85% 173,14
Imunisasi Booster
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami
17. KLB yang dilakukanPenyelidikan 100% 0
epidemiolodi <24 jam
Meningkatnya rumah / bangunan
18. 95% 90,98
yang bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya pemeriksaan kontak
19. 100% 100
intensif kusta
20. Penderita DBD yang ditangani 100% 100
Penemuan Penderita Diare yang
21. 100% 82,52
ditangani
22. Cakupan Posbindu 30% 100
23. Peserta Prolanis Aktif 50% 64,10
Keluarga rawan mendapat
24. keperawatan kesehatan masyarakat 30% 50,65
(Home Care)
25. BLUD Puskesmas Terakreditasi 30% 100
26. Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 70% 55,56
Penyuluhan Keamanan Pangan
27. (Penerbitan Sertifikat Keamanan 100% 0
Pangan)
Tabel 2.12
Capaian SPM Tambahan Kabupaten Tahun 2018
Capaian
No. Uraian Standar Kinerja
2018
1. Persentase Desa Siaga Mandiri 20% 100%
2. Persentase Purnama Mandiri 78% 100%
Persentase PHBS tatanan Rumah
3. 57% 60,02%
Tangga Sehat
4. Cakupan Klinik sanitasi 12% 10,43%
25
Capaian
No. Uraian Standar Kinerja
2018
Cakupan pembinaan kelompok / klub
5. 25% 34,43%
olah raga
6. Cakupan pembinaan kelompok pekerja 25% 25,00%
Presentase pelayanan Kesehatan Ibu
7. 96% 98,03%
Nifas
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
8. 100% 100%
tingkat SD sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
9. 100% 100%
tingkat Dasar SMP/ sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
10. 100% 100%
tingkat Lanjutan ( SMA)/ sederajat
11. Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 95% 89,35%
12. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 71,98%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
13. 100% 0,00%
perawatan
14. Ibu hamil KEK yang ditangani 100% 100%
15. Desa / Kelurahan UCI 95% 86%
Cakupan Batita yang memperoleh 186,25
16. 85%
Imunisasi Booster %
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami
17. KLB yang dilakukanPenyelidikan 100% 0,00%
epidemiolodi <24 jam
Meningkatnya rumah / bangunan yang
18. 95% 85,71%
bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya pemeriksaan kontak 100,00
19. 100%
intensif kusta %
100,00
20. Penderita DBD yang ditangani 100%
%
Penemuan Penderita Diare yang 102,90
21. 100%
ditangani %
22. Cakupan Posbindu 40% 100%
23. Peserta Prolanis Aktif 50% 76,92%
Keluarga rawan mendapat
24. keperawatan kesehatan masyarakat 35% 69,61%
(Home Care)
25. BLUD Puskesmas Terakreditasi 50% 100%
26. Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 75% 90,00%
Penyuluhan Keamanan Pangan
27. (Penerbitan Sertifikat Keamanan 100% 0,00%
Pangan)
Tabel 2.13
Capaian Prognosa SPM Tambahan Kabupaten Tahun 2019
26
Prognos
a
No. Uraian Standar Capaian
Kinerja
2019
1. Persentase Desa Siaga Mandiri 30% 100%
2. Persentase Purnama Mandiri 78% 100%
Persentase PHBS tatanan Rumah
3. 59% 55%
Tangga Sehat
4. Cakupan Klinik sanitasi 15% 10%
Cakupan pembinaan kelompok / klub
5. 30% 35%
olah raga
Cakupan pembinaan kelompok
6. 30% 25%
pekerja
Presentase pelayanan Kesehatan Ibu
7. 97% 98%
Nifas
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
8. 100% 100%
tingkat SD sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
9. 100% 100%
tingkat Dasar SMP/ sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
10. 100% 100%
tingkat Lanjutan ( SMA)/ sederajat
11. Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 95% 100%
12. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 80%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
13. 100% -
perawatan
14. Ibu hamil KEK yang ditangani 100% 90%
15. Desa / Kelurahan UCI 95% 90%
Cakupan Batita yang memperoleh
16. 90% 100%
Imunisasi Booster
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami
17. KLB yang dilakukanPenyelidikan 100% -
epidemiolodi <24 jam
Meningkatnya rumah / bangunan
18. 95% 87%
yang bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya pemeriksaan kontak
19. 100% 100%
intensif kusta
20. Penderita DBD yang ditangani 100% 100%
Penemuan Penderita Diare yang
21. 100% 100%
ditangani
22. Cakupan Posbindu 50% 100%
23. Peserta Prolanis Aktif 50% 80%
Keluarga rawan mendapat
24. keperawatan kesehatan masyarakat 40% 70%
(Home Care)
25. BLUD Puskesmas Terakreditasi 70% 100%
26. Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 80% 90%
Penyuluhan Keamanan Pangan
27. (Penerbitan Sertifikat Keamanan 100% -
Pangan)
27
Capaian pada tahun 2016 menunjukan sebanyak 13 indikator (50%)
telah memenuhi target dan sebanyak 13 indikator (50%) tidak
memenuhi target. Sedangkan pada tahun 2017 menunjukan
sebanyak 18 indikator (66%) telah memenuhi target dan sebanyak 9
indikator (34%) tidak memenuhi target. Peningkatan terjadi pada
tahun 2018 menunjukan sebanyak 20 indikator (74%) telah
memenuhi target dan sebanyak 7 indikator (34%) tidak memenuhi
target. Masih adanya indikator yang tidak memenuhi target
disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:
a. Faktor Prosedur
- Jumlah layanan yang harus diberikan sangat lengkap sehingga
sulit untuk meningkatkan capaian
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
- Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor
b. Faktor SDM
- Jumlah subyek target lebih besar dari jumlah subyek riil di
lapangan
- Jumlah subyek baru jauh lebih kecil dari jumlah subyek target
- Tidak terjadinya KLB dan gizi buruk
- Pencatatan dan pelaporan oleh petugas kurang maksimal
D. SPM UKP
Tabel 2.15
28
Program UKP Tahun 2016 s.d. 2018 dan Prognosa 2019
Progno
Capaian Kinerja
sa
Jenis Pelayanan dan Satu Kinerj
No.
Indikator Kinerja an 201 201 a
2018
6 7 Tahun
2019
I Pelayanan Loket
Jam buka pelayanan loket
sesuai ketentuan :
1. Senin-Kamis: jam
1. % 100 100 100 100
07.30-12.00
2. Jumat: jam 07.30-10.30
3. Sabtu : jam 07.30-11.30
Waktu tunggu pelayanan meni
2. 10 8 10 10
pendaftaran t
Visite Rate (% jumlah
3. % 89 73 87 85
penduduk) (riil)
meni
4. Pelayanan kasir 5 5 5 5
t
5. Kepuasan pelanggan % 100 100 98.2 100
II Pengobatan Umum
%
dokt
Dokter pemberi pelayanan
1. er 100 100 100 100
di poli umum
umu
m
2. Contact Rate % 1,9 1,3 1,2 1,3
Jam buka pelayanan
pengobatan umum sesuai
ketentuan :
3. 1. Senin-Kamis: jam % 100 100 100 100
07.30-12.00
2. Jumat: jam 07.30-10.30
3. Sabtu : jam 07.30-11.30
Waktu tunggu pelayanan meni
4. 15 15 15 15
pengobatan umum t
5. Kepuasan pelanggan % 94 93 97.7 95
29
Progno
Capaian Kinerja
Jenis Pelayanan dan Satu sa
No. Kinerj
Indikator Kinerja an 201 201
2018 a
6 7
Tahun
IV Gawat Darurat
Kemampuan menangani
1. % >80 >80 >80 >80
life saving
Pasien yang tertangani di
2. % 100 100 100 100
UGD
Waktu tanggap pelayanan
meni
3. di Gawat Darurat (Respon 5 5 5 5
t
Time)
Jam buka pelayanan
gawat darurat
Sesuai ketentuan :
4. 1. Senin-Kamis: jam jam 24 24 24 24
07.30-12.00
2. Jumat: jam 07.30-10.30
3. Sabtu : jam 07.30-11.30
Pemberi pelayanan
kegawat daruratan
bersertifikat Advanced
Trauma Life Support/Basic
Trauma Life 38, 53,
5. % 50 78,6
Support/Advanced Cardiac 5 6
Life
Support/Penanggulangan
Penderita Gawat Darurat
yang masih berlaku
%
2,9
6. Kematian pasien ≤ 24 jam pers 6,5 6,1 6
8
eribu
7. Kepuasan pelanggan % NA 97 95.8 96.02
V Pelayanan KIA/KB
%
Pemberi Pelayanan Ibu
D3
dan Anak minimal
1. Kebi- 100 100 100 100
berpendidikan D3
dana
kebidanan
n
Jam buka pelayanan
KIA/KB sesuai
ketentuan :
2. 1. Senin-Kamis: jam % 100 100 100 100
07.30-12.00
2. Jumat: jam 07.30-10.30
3. Sabtu : jam 07.30-11.30
Waktu tunggu pelayanan meni
3. 15 10 15 15
KIA t
4. Kepuasan pelanggan % 100 100 96.9 98.2
VI Pelayanan Imunisasi
1. Pemberi Pelayanan % 100 100 100 100
Imunisasi minimal tenaga D3
keperawatan (Perawat Kepe
atau Bidan) berpendidikan -
D3 kebidanan rawa
30
Progno
Capaian Kinerja
Jenis Pelayanan dan Satu sa
No. Kinerj
Indikator Kinerja an 201 201
2018 a
6 7
tan Tahun
dan
atau
Kebi-
dana
n
Jam buka pelayanan
Imunisasi sesuai
ketentuan :
Imunisasi Hb 0
Hari Senin-Kamis jam
07.30-14.00
Hari Jumat jam 07.30-
11.00
Hari Sabtu jam 07.30-
2. % 100 100 100 100
12.00
Imunisasi dasar
Hari Senin di BLUD
Puskesmas jam 07.30-
12.00
Diposyandu sesuai
dengan jadwal posyandu
Hari Senin-Sabtu jam
09.00-12.00
Waktu tunggu pelayanan meni
3. 15 10 15 15
imunisasi t
4. Kepuasan pelanggan % 100 100 100 100
31
Progno
Capaian Kinerja
Jenis Pelayanan dan Satu sa
No. Kinerj
Indikator Kinerja an 201 201
2018 a
6 7
0,0 0,0 Tahun
9. Kematian pasien> 48 Jam % 0 0
9 3
10,
10. Kejadian pulang paksa % 2,2 8,3 7
0
11. Kepuasan pelanggan % NA 88 95.8 100
VII
Persalinan
I
Kejadian kematian ibu
1.
karena persalinan
a. Perdarahan % 0 0 0 0
b. Eklamsia % 0 0 0 0
c. Sepsis % 0 0 0 0
Pemberi pelayanan
persalinan normal oleh :
2. % 100 100 100 100
1. Dokter Umum terlatih
(Asuhan persalinan);
2. Bidan terlatih (Asuhan % 83, 84,
100 100
persalinan) 3 6
Pemberi persalinan
dengan penyulit oleh Tim
3. yang terlatih Pelayanan % NA NA NA 100
Obstetri Neonatal
Emergency Dasar (PONED)
Kemampuan menangani
4. Berat Badan Lahir Rendah % 10 8 11 11
(BBLR) 1500 gr - 2500 gr
Konseling dan Layanan KB
5. % 100 100 100 100
oleh Bidan terlatih
6. Kepuasan pelanggan % 100 100 100 100
IX Pelayanan Laboratorium
Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium meni
1. 120 120 120 120
- untuk kimia darah dan t
darah rutin
%
Anali
Pelaksana ekspertisi hasil s
2. pemeriksaan Kese 100 100 100 100
laboratorium -
hata
n
Tidak adanya kesalahan
3. pemberian hasil % 100 100 100 100
pemeriksaan laboratorium
4. Kepuasan pelanggan % 100 100 100 100
X Kefarmasian
Waktu pelaksanaan
meni
1. pelayanan: 10 5 5 4
t
a. Obat jadi
32
Progno
Capaian Kinerja
Jenis Pelayanan dan Satu sa
No. Kinerj
Indikator Kinerja an 201 201
2018 a
6 7
meni Tahun
b. obat racikan 15 10 10 9
t
Tidak adanya kejadian
2. % NA 0 0 0
kesalahan pemberian obat
Penulisan resep sesuai
3. % 100 100 100 100
formularium
Ketersediaan obat sesuai
dengan diagnose penyakit
4. % 100 100 100 100
sesuai kewenangan BLUD
Puskesmas
5. Kepuasan pelanggan % 100 100 87.5 95.3
XI Pelayanan Gizi
Ketepatan waktu
1. pemberian makanan % NA NA NA NA
kepada pasien
Ketersediaan konseling gizi
2. bagi pasien oleh tenaga % 60 60 50 50
gizi
3. Kesesuaian pemberian diet % NA NA NA NA
33
Progno
Capaian Kinerja
Jenis Pelayanan dan Satu sa
No. Kinerj
Indikator Kinerja an 201 201
2018 a
6 7
Meni Tahun
t
Response time pelayanan
siap
2. ambulans oleh masyarakat NA NA NA NA
/
yang membutuhkan
tang-
gap
XV
Pelayanan Laundry
I
Tidak adanya kejadian
1. % NA NA NA NA
linen yang hilang
Ketepatan waktu
2. penyediaan linen untuk % NA NA NA NA
ruang rawat inap
XV
Pencegahan Pengendalian Infeksi
II
Tersedia Alat Pelindung
1. Diri (APD) di setiap % 100 100 100 100
Instalasi
XV
Pemeliharaan Sarana
III
Kecepatan waktu
1. menanggapi kerusakan % NA 100 100 100
alat
Ketepatan waktu
2. % NA 25 25 25
pemeliharaan alat
Peralatan laboratorium
dan alat ukur yang
digunakan dalam
3. % NA 25 25 25
pelayanan terkalibrasi
tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
XI
Administrasi dan Manajemen
X
Frek
u-
Mini loka karya ensi
1. 1 1 1 1
Puskesmas /
bula
n
Kelengkapan laporan
2. % 100 100 100 100
akuntabilitas kinerja
Ketepatan waktu
3. pengusulan kenaikan % NA NA NA NA
pangkat
Ketepatan waktu
4. pengusulan kenaikan gaji % NA NA NA NA
berkala
Ketepatan waktu
penyusunan laporan
5. % 100 100 100 100
keuangan sesuai
peraturan yang berlaku
Waktu pemberian
6. informasi tentang tagihan jam 3 3 3 3
pasien rawat inap
34
Capaian SPM UKP mayoritas telah memenuhi standar tetapi dapat
dilakukan peningkataan capaian terhadap aspek yang belum
ditentukan target capaiannya atau belum dilaksanakan pengukuran
terhadap capaian.
Capaian UKP inovatif pada poli lansia telah memenuhi standar pada
tahun 2018 dan ditingkatkan pada prognosa 2019. Pencapaian
sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan lansia terkait jam
buka layanan, waktu tunggu dan kepuasan pelanggan.
35
3. Rawat Jalan Ada Ada Ada
3. a Poli Umum Ada Ada Ada
3. b Poli Gigi Ada Ada Ada
3. c Poli KIA & KB Ada Ada Ada
3. d Klinik Sanitasi Ada Ada Ada
Tidak
3. e Poli Fisioterapi Tidak ada Tidak ada
ada
3. f Pojok Gizi Ada Ada Ada
Tidak
3. g Poli Lansia Ada Ada
ada
3.
Poli Imunisasi Ada Ada Ada
h
4. Gawat Darurat Ada Ada Ada
5. Farmasi Ada Ada Ada
6 Penunjang
6. a Poli Laboratorium Ada Ada Ada
6. b Ambulance Ada Ada Ada
7 Pustu Ada Ada Ada
Tidak
8 Ponkesdes Tidak ada Tidak ada
ada
9 Poskesdes Ada Ada Ada
36
13. Pustu Kedunglosari 806 639 725
14. Poskesdes Kalikejambon 500 446 511
15. Poskesdes Tampingmojo 380 136 397
16. Poskesdes Pesantren 357 309 401
17. Poskesdes Tembelang 578 432 621
18. Poskesdes Sentul 569 413 456
Tabel 2.19
Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis Pasien
C. Kualitas Pelayanan
Tabel 2.20
Indeks Kepuasan Pelanggan
No Indeks Kepuasan 201
Standar 2015 2017 2018
. Pelanggan 6
1. Nilai IKM 75 N/A N/A 76,72 77,02
37
Tembelang juga menyediakan kotak saran yang sudah disediakan di
BLUD Puskesmas guna untuk menunjang IKM yang lebih baik.
38
Tabel 2.21
Kualitas Layanan
39
D. Pola Morbiditas
Tabel 2.22
Pola Morbiditas Rawat Jalan
40
Tabel 2.23
Pola Morbiditas Rawat Inap
41
E. Efisiensi Pelayanan
Tabel 2.24
Efisiensi Pelayanan Rawat Inap
Dari data di atas dapat diketahui evaluasi kinerja unit rawat inap
BLUD Puskesmas Tembelang sebagai berikut:
a. Bed Occupancy Rate (BOR) adalah tingkat pemanfaatan tempat
tidur di BLUD Puskesmas. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat
tidur rawat inap dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
adalah 42,5 %
b. Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat
seorang pasien. Rata-rata lama rawat pasien di BLUD Puskesmas
Tembelang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 adalah
2,5 hari.
c. Turn Over Internal (TOI) adalah rata – rata hari dimana tempat
tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.
Rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati dari tahun 2016
sampai dengan Tahun 2018 adalah 3,4 hari.
d. Bed Turn Over (BTO) adalah frekueni pemakaian tempat tidur
yang ada pada BLUD Puskesmas pada saat pakai pada satuan
tertentu dan biasanya dihitung tiap satu periode. Indikator ini
menggambarkan seberapa banyak frekuensi pemakaian tempat
tidur yang ada pada rumah sakit. Rata-rata frekuensi pemakaian
tempat tidur dari tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah 54,35
hari
42
pengambilan keputusan perencanaan strategis (Strategic Plan).
Analisis lingkungan bisnis terdiri dari analisis internal dan analisis
ekternal. Analisis internal merupakan kegiatan yang mengidentifikasi
kelemahan-kelemahan (Weakness) dan kekuatan-kekuatan
(Strength). Selaian itu, BLUD Puskesmas Tembelang juga harus
memperhatikan analisis eksternal yang terdiri dari ancaman-
ancaman (Threats) para pesaing serta peluang-peluang
(Opportunities) yang ada di pasar.
Tujuan analisis lingkungan bisnis adalah menetapkan posisi
BLUD Puskesmas Tembelang sebagai ensitas usaha serta
menetapkan strategi untuk mencapai rencana strategis BLUD
Puskesmas Tembelang. Dalam menentukan posisi strategis
digunakan analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)
yakni analisis yang menilai prestasi/kinerja yang merupakan faktor
kekuatan dan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan
organisasi. Serta analisis EFAS (External Strategic Factors Analysis
Summary) dimana analisis ini difokuskan pada kondisi yang ada dan
kecenderungan yang muncul dari luar, tetapi dapat memberi
pengaruh kinerja organisasi. Setelah strategi ditetapkan, selanjutnya
diwujudkan dalam pelaksanaan rincian operasional, yaitu berupa
program-program dan kegiatan-kegiatan.
BLUD Puskesmas Tembelang mempunyai dua tugas pokok yaitu
UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan
Perorangan). Untuk UKM lebih bersifat sosial sedangkan UKP lebih
bersifat bisnis (profit oriented) yaitu adanya pungutan/tarif dari jasa
yang diberikan. Oleh karena analisis lingkungan bisnis berkaitan
dengan pengukuran kinerja bisnis, maka indikator yang digunakan
adalah indikator untuk kegiatan UKP.
43
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pengelompokan hasil
analisa tersebut dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap
pelayanan BLUD Puskesmas untuk merumuskan isu strategis. Isu
strategis yang berhasil dirumuskan menjadi acuan utama dalam
penyusunan rencana pengembangan layanan. Berikut rincian hasil
pengelompokan analisa yang terbagi dalam analisis lingkungan
internal dan lingkungan eksternal:
44
B. Analisis Lingkungan Eksternal (Eksternal Strategic Factor
Summary-EFAS)
Faktor-faktor eksternal yang diperhitungkan berpengaruh terhadap
perkembangan BLUD Puskesmas adalah:
Tabel 2.26
Analisis Lingkungan Eksternal UPT BLUD Puskesmas Tembelang
N
URAIAN FAKTOR
o
PELUANG (OPPORTUNITIES)
PONED BLUD Puskesmas Tembelang menjadi rujukan faskes
1.
sekitar wilayah Tembelang
2. BLUD Puskesmas menjadi rujukan dari FKTP lain
3. Dukungan lintas sektor yang kuat
Masyarakat merasa seluruh pelayanan di BLUD Puskesmas
4.
Tembelang sudah baik
Besaran tarif yang relatif terjangkau bagi masyarakat
5.
khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Adanya peningkatan jumlah peserta BPJS di BLUD Puskesmas
6.
Tembelang
Komitmen Pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan
7.
Nasional
Institusi pelayanan kesehatan binaan BLUD Puskesmas
8. Tembelang dapat dijadikan sebagai jaringan promosi dan
pemasaran yang efektif.
ANCAMAN (THREATS)
Banyaknya kompetitor FKTP di sekitar wilayah kerja BLUD
1.
Puskesmas Tembelang
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur
2.
komplain yang benar
3. Angka bebas jentik masih belum mencapai target
4. Banyak penderita Hipertensi yang tidak berobat
Tingginya penderita DBD di wilayah kerja BLUD Puskesmas
5.
Tembelang
Proses pengadaan barang yang memerlukan perencanaan dan
pengusulan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan, sehingga
6.
membutuhkan waktu bagi pemenuhan kebutuhan BLUD
Puskesmas yang bersifat emergensi.
7. Banyak masyarakat di wilayah kerja yang merokok
8. Banyak masyarakat di wilayah kerja yang belum mengikuti KB
45
46
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BLUD PUSKESMAS
47
6. Kapasitas tandon air dan genset belum memenuhi kebutuhan
IGD dan Rawat Inap Puskesmas belum memiliki EKG dan
7.
Defibrillator
8. Bangunan Pustu Kedunglosari memerlukan perbaikan
Banyaknya kompetitor FKTP di sekitar wilayah kerja BLUD
9.
Puskesmas Tembelang
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur komplain
10.
yang benar
11. Angka bebas jentik masih belum mencapai target
12. Banyak penderita Hipertensi yang tidak berobat
Tingginya penderita DBD di wilayah kerja BLUD Puskesmas
13.
Tembelang
Proses pengadaan barang yang memerlukan perencanaan dan
pengusulan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan, sehingga
14.
membutuhkan waktu bagi pemenuhan kebutuhan BLUD Puskesmas
yang bersifat emergensi.
15. Banyak masyarakat di wilayah kerja yang merokok
16. Banyak masyarakat di wilayah kerja yang belum mengikuti KB
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah
48
Berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
Jombang dalam RPJMD 2018-2023, BLUD Puskesmas mengacu pada
visi “Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya
saing“. Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang adalah
sebagai berikut:
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan
Profesional
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan
berbudaya.
3. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis
Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri.
BLUD Puskesmas mengemban misi 2 yaitu: “Mewujudkan
masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya”.
Perwujudan misi 2 dituangkan melalui pencapaian tujuan yaitu:
“Meningkatkan Derajat Kesehatan.” Adapun sasaran yang ingin
dicapai adalah “Meningkat-nya Keluarga Sehat” dengan indikator
sasaran “Indeks Keluarga Sehat”.
Tabel 3.1
Analisa Keterkaitan Antara Visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang
dengan Peran BLUD Puskesmas Tembelang
Analisis Peran BLUD Puskesmas dalam
Visi Bupati Jombang
Mewujudkan Visi Pemda
Bersama Peran BLUD Puskesmas Tembelang
Mewujudkan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan
Jombang yang Masyarakat Jombang yang berkarakter
berkarakter dan dan berdaya saing melalui upaya
berdaya saing peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Hal ini diwujudkan dengan memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar,
mendorong masyarakat di wilayah kerja
BLUD Puskesmas semakin berperan aktif
dalam mencegah, melindungi dan
memelihara dirinya, keluarga, masyarakat
dan lingkungannya agar terhindar dari
resiko gangguan kesehatan sehingga indeks
derajat kesehatan masyarakat membaik.
49
Tabel 3.2
Telaah Keterkaitan Antara Misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang
dengan Peran BLUD Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang
Analisis Peran BLUD Puskesmas
Misi Bupati
Tembelang dalam Mewujudkan Misi
Jombang
Bupati Jombang
Misi 2 : Peran BLUD Puskesmas Tembelang
Mewujudkan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan
masyarakat Jombang Misi Bupati Jombang Pemenuhan
yang berkualitas, kebutuhan dasar untuk mewujudkan
religius, dan masyarakat yang lebih sejahtera dan
berbudaya mandiri melalui peningkatan penyeleng-
garaan pelayanan kesehatan dasar sesuai
standar guna memperbaiki indeks derajat
kesehatan masyarakat
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BLUD Puskesmas
Tembelang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati
dan Wakil Bupati Jombang
Misi dan Faktor
Program
Permasalahan
Bupati dan
Pelayanan BLUD
Wakil
Puskesmas Tembelang Penghambat Pendorong
Bupati
Jombang
Misi 2 : 1. Komposisi tenaga 1. Tindak 1. Setiap
Mewujudkan BLUD Puskesmas lanjut hasil Puskesmas
masyarakat Tembelang didominasi koordinasi mempunya
Jombang oleh Non-PNS dan dan i pedoman
yang banyaknya tenaga yang
berkualitas, kemitraan program-
rangkap tugas
religius, dan 2. Tenaga Kesling yang dengan program
berbudaya LMS, dunia kesehatan.
tugas rangkap di dinas
Fokus usaha, 2. Adanya
kesehatan dan Dokter
Program: linsek dukungan
umum masih kurang 2
1. belum penanggar
orang serta belum ada
Peningkatan
tenaga kebersihan optimal an dari
kualitas
kesehatan 3. Capaian SPM wajib 2. Belum DAK Fisik
masyarakat nasional dan tambahan sinkron dan dan DAK
belum mencapai target belum non Fisik
4. Capaian IKS masih terpadunya 3. Adanya
dibawah target (0,206) indikator regulasi
5. Alkes BLUD Puskesmas program yang
50
Misi dan Permasalahan Faktor
Program Pelayanan BLUD
Bupati dan Puskesmas Tembelang Penghambat Pendorong
Wakil masih belum lintas mendukun
memenuhi kriteria sektor dan g
Permenkes 75 tahun lintas Puskesmas
2014 (92,89%) program untuk
6. Kapasitas tandon air 3. Masih menerapka
dan genset belum
rendahnya n PPK-
memenuhi kebutuhan
peran serta BLUD yang
7. IGD dan Rawat Inap
masyarakat memberika
Puskesmas belum
memiliki EKG dan dalam n BLUD
Defibrillator bidang Puskesmas
8. Bangunan Pustu kesehatan fleksibilitas
Kedunglosari 4. Terbatasny pengelolaa
memerlukan perbaikan a n sumber
9. Banyaknya kompetitor wewenang daya BLUD
FKTP di sekitar wilayah pengeloaan Puskesmas
kerja BLUD Puskesmas SDM BLUD
Tembelang Puskesmas
10. Kurangnya 5. BLUD
pemahaman Puskesmas
masyarakat terhadap
belum bisa
prosedur komplain
mengelola
yang benar
belanja
11. Kurangnya
pemahaman modal
masyarakat terhadap secara
prosedur komplain otonom
yang benar
12. Banyak penderita
Hipertensi yang tidak
berobat
13. Tingginya penderita
DBD di wilayah kerja
BLUD Puskesmas
Tembelang
14. Proses pengadaan
barang yang
memerlukan
perencanaan dan
pengusulan terlebih
dahulu ke Dinas
Kesehatan, sehingga
membutuhkan waktu
bagi pemenuhan
kebutuhan BLUD
Puskesmas yang
bersifat emergensi.
51
Misi dan Permasalahan Faktor
Program Pelayanan BLUD
Bupati dan Puskesmas Tembelang Penghambat Pendorong
Wakil 15. Banyak masyarakat di
wilayah kerja yang
merokok
16. Banyak masyarakat di
wilayah kerja yang
belum mengikuti KB
52
7. Pelayanan Kegawatdaruratan
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan KIA-KB
11. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
12. Pelayanan Rawat Inap
13. Pelayanan Gizi
Selain itu, kegiatan Layanan Umum Daerah BLUD Puskesmas
Tembelang juga memiliki sub-kegiatan tata usaha BLUD Puskesmas
dengan langkah kegiatan berupa penyelenggaraan urusan sistem
informasi BLUD Puskesmas, urusan rumah tangga, urusan
keuangan, dan urusan kepegawaian.
Sementara itu, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
BLUD Puskesmas Tembelang memiliki sub-kegiatan penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial, UKM Pengembangan,
PIS-PK dan Penyelanggaraan pelayanan di jaringan dan jejaring
fasilitas kesehatan.
53
khususnya yang beresiko tinggi yang memiliki KTP Jombang.
d. Rasio tenaga medis belum sesuai standar kebutuhan tenaga.
e. Kebutuhan pelayanan masyarakat miskin dan non miskin
mengenai pelayanan kesehatan dan implementasinya masih
belum optimal
f. Kebutuhan masyarakat mengenai sanitasi yang layak
g. Meningkatnya angka penyakit tidak menular di masyarakat
(penyakit jantung dan diabetes mellitus)
h. Masih belum terkendalinya penyakit menular seperti DBD,
HIV/AIDS, TB Paru.
i. Rendahnya cakupan desa UCI.
j. Merebaknya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
k. Jombang sebagai bagian dari Gerbangkertosusilo membuka
peluang untuk peredaran makanan, farmasi dan minuman dari
luar daerah sehingga memperbesar peluang beredarnya makanan
yang tidak memenuhi syarak kesehatan.
l. Pencapaian IKS (Indeks Kkeluarga Sehat) dalam Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) masih
dibawah target.
Berdasar isu strategis di atas, BLUD Puskesmas perlu
mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi secara spesifik dengan
tetap memperhatikan isu strategis regional Kabupaten, beberapa isu
strategis yang telah diidentifikasi adalah :
1. Genset dan tandon air yang dimiliki belum dapat memenuhi
kebutuhan operasional BLUD Puskesmas Tembelang.
2. Nilai IKS BLUD Puskesmas masih dibawah target (0,206).
3. Capaian SPM wajib nasional yang rendah pada pelayanan DM
dan skrining kesehatan warga usia produktif.
4. Komposisi tenaga BLUD Puskesmas didominasi oleh Non-PNS
sehingga beban kerja tidak terdistribusi secara optimal.
5. Capaian alat kesehatan di ASPAK yang masih belum mencapai
target (92,89%).
6. Belum ada tenaga kesling dan tenaga kebersihan serta
kurangnya dokter umum di BLUD Puskesmas Tembelang.
7. Bangunan pustu Kedunglosari memerlukan perbaikan.
54
8. IGD dan rawat inap BLUD Puskesmas Tembelang belum
memiliki EKG dan defibrilator.
1.
55
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 4.1a
Sasaran dan Indikator Sasaran BLUD Puskesmas tahun 2020 s.d.
2023 dari tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
56
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
Visite Rate (% jumlah Pemeriksaan
1.2 23 25 25 25
penduduk) Umum
2. Pengobatan Umum
Dokter pemberi
Pemeriksaan
1.1 pelayanan di poli 100 100 100 100
Umum
umum
Pemeriksaan
1.2 Contact Rate 15 20 25 25
Umum
Jam buka pelayanan
pengobatan umum
sesuai ketentuan :
1. Senin-Kamis: jam
Pemeriksaan
1.3 07.30-12.00 100 100 100 100
Umum
2. Jumat: jam 07.30-
11.00
3. Sabtu : jam 07.30-
11.30
Waktu tunggu
Pemeriksaan
1.4 pelayanan ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
Umum
pengobatan umum
Persentase rujukan Pemeriksaan
1.5 < 5 < 5 < 5 < 5
non spesialistik Umum
3. Pengobatan Gigi
Dokter pemberi Kesehatan
3.1 pengobatan gigi dan 100 100 100 100 Gigi dan
mulut Mulut
Rasio gigi tetap yang Kesehatan
3.2 ditambal terhadap 2:1 3:1 3:1 3:1 Gigi dan
gigi yang dicabut Mulut
Kesehatan
3.3 Contact Rate 15 15 15 15 Gigi dan
Mulut
Jam buka pelayanan
pengobatan gigi
sesuai ketentuan :
1. Senin-Kamis: jam Kesehatan
3.4 07.30-12.00 100 100 100 100 Gigi dan
2. Jumat: jam 07.30- Mulut
11.00
3. Sabtu : jam 07.30-
11.30
Waktu tunggu Kesehatan
3.5 pelayanan ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 Gigi dan
pengobatan Gigi Mulut
4. Gawat Darurat
Kemampuan Gawat
4.1 100 100 100 100
menangani life saving Darurat
Pasien yang Gawat
4.2 100 100 100 100
tertangani di UGD Darurat
Waktu tanggap
pelayanan di Gawat Gawat
4.3 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Darurat (Respon Darurat
Time)
4.4 Pemberi pelayanan 100 100 100 100 Gawat
kegawat daruratan Darurat
bersertifikat
Advanced Trauma
Life Support/Basic
Trauma Life
57
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
Support/Advanced
Cardiac Life
Support/
Penanggulangan
Penderita Gawat
Darurat yang masih
berlaku
Gawat
4.5 Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Darurat
Kematian pasien ≤ 24 Gawat
4.6 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
jam Darurat
5. Pelayanan KIA/KB
Pemberi Pelayanan
Ibu dan Anak
KIA-KB
5.1 minimal 100 100 100 100
Perawatan
berpendidikan D3
kebidanan
Jam buka pelayanan
KIA sesuai ketentuan
:
1. Senin-Kamis: jam
KIA-KB
5.2 07.30-12.00 100 100 100 100
Perawatan
2. Jumat: jam 07.30-
11.00
3. Sabtu : jam 07.30-
11.30
Waktu tunggu KIA-KB
5.3 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20
pelayanan KIA Perawatan
Pelayanan
6.
Imunisasi
Pemberi Pelayanan
Imunisasi minimal
tenaga keperawatan
KIA-KB
6.1 (Perawat atau Bidan) 100 100 100 100
Perawatan
berpendidikan D3
kebidanan dan/atau
D3 Keperawatan)
Jam buka pelayanan
Imunisasi sesuai
ketentuan:
KIA-KB
6.2 bersamaan dengan 100 100 100 100
Perawatan
jadwal Posyandu
Senin jam 07.30-
12.00
7. Rawat Inap
Pemberi pelayanan di
rawat inap: Dokter
7.1 umum dan Perawat 100 100 100 100 Rawat Inap
atau Bidan minimal
pendidikan D3
Dokter
7.2 penanggungjawab 100 100 100 100 Rawat Inap
pasien rawat inap
Ketersediaan
7.3 pelayanan rawat inap 100 100 100 100 Rawat Inap
dan kebidanan
Jam visite Dokter
7.4 Umum: 07.30-13.30 100 100 100 100 Rawat Inap
setiap hari kerja
7.5 BOR 75 75 80 80 Rawat Inap
58
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
7.6 ALOS 5 5 5 5 Rawat Inap
Kejadian pasien
7.7 jatuh yang berakibat 0 0 0 0 Rawat Inap
kecacatan/kematian
Kematian pasien >
7.8 ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 Rawat Inap
48 Jam
Kejadian pulang
7.9 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 Rawat Inap
paksa
7.10 Kepuasan pelanggan 80 85 90 90 Rawat Inap
8. Persalinan
Kejadian kematian
8.1 ibu karena
persalinan
a. Perdarahan ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Persalinan
b. Eklamsia ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Persalinan
c. Sepsis ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 Persalinan
Pemberi pelayanan
persalinan normal
oleh: Dokter Umum
8.2 terlatih (Asuhan 100 100 100 100 Persalinan
persalinan); Bidan
terlatih (Asuhan
persalinan)
Pemberi persalinan
dengan penyulit oleh
Tim yang terlatih
8.3 100 100 100 100 Persalinan
Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency
Dasar (PONED)
Kemampuan
menangani Berat
8.4 Badan Lahir Rendah 100 100 100 100 Persalinan
(BBLR) 1500 gr -
2500 gr
Konseling dan
8.5 Layanan KB oleh 100 100 100 100 Persalinan
Bidan terlatih
8.6 Kepuasan pelanggan 80 85 90 90 Persalinan
9. Laboratorium
Waktu tunggu hasil
pelayanan
Laboratoriu
9.1 laboratorium:untuk ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90
m
kimia darah dan
darah rutin
Pelaksana ekspertisi
Laboratoriu
9.2 hasil pemeriksaan 100 100 100 100
m
laboratorium
Angka kesalahan
Laboratoriu
9.3 pembacaan slide ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
m
(error rate)
Tidak adanya
kesalahan pemberian Laboratoriu
9.4 100 100 100 100
hasil pemeriksaan m
laboratorium
Laboratoriu
9.5 Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
m
10. Kefarmasian
Waktu pelaksanaan
10.1 Kefarmasian
pelayanan:
59
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
a. obat jadi ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 Kefarmasian
b. obat tracikan ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 Kefarmasian
Tidak adanya
10.2 kejadian kesalahan 100 100 100 100 Kefarmasian
pemberian obat
Penulisan resep
10.3 100 100 100 100 Kefarmasian
sesuai formularium
Ketersediaan obat
sesuai dengan
10.4 diagnose penyakit 100 100 100 100 Kefarmasian
sesuai kewenangan
BLUD Puskesmas
10.5 Kepuasan pelanggan 80 85 90 90 Kefarmasian
11. Pelayanan Gizi
Ketepatan waktu
pemberian makanan
kepada pasien rawat
inap : Gizi
11.1 80 80 80 80
Pagi : 06.00 – 07.00 Perawatan
Siang : 11.00 – 12.00
Malam : 17.00–
18.00
Ketersediaan
konseling gizi bagi Gizi
11.2 100 100 100 100
pasien oleh tenaga Perawatan
gizi
Kesesuaian
Gizi
11.3 pemberian diet 100 100 100 100
Perawatan
pasien rawat inap
12. Aspek Rekam Medis
Kelengkapan
pengisian rekam Pemeriksaan
12.1 100 100 100 100
medis 24 jam setelah Umum
selesai pelayanan
Kelengkapan
Informed Consent Pemeriksaan
12.2 100 100 100 100
setelah mendapatkan Umum
informasi yang jelas
Waktu penyediaan
dokumen rekam Pemeriksaan
12.3 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
medis pelayanan Umum
rawat jalan
Waktu penyediaan
dokumen rekam Pemeriksaan
12.4 ≤ 13 ≤ 12 ≤ 10 ≤ 10
medis pelayanan Umum
rawat inap
13. Pengelolaan Limbah
Baku mutu limbah
13.1 100 100 100 100 Tim Mutu
cair :
1. BOD < 30 mg/l;
2. COD < 80 mg/l;
3. TSS < 30 mg/l;
4. PH 6-9
Pengelolaan limbah
padat infeksius dan
13.2 non infeksius sesuai 100 100 100 100 Tim Mutu
dengan aturan yang
berlaku
14. Ambulans
60
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
Waktu pelayanan
ambulans BLUD Gawat
14.1 100 100 100 100
Puskesmas Rawat Darurat
Inap: 24 jam
Response time
pelayanan ambulans Gawat
14.2 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20
oleh masyarakat Darurat
yang membutuhkan
15. Pelayanan Laundry
Ketepatan waktu
penyediaan linen
15.1 100 100 100 100 Rawat Inap
untuk ruang rawat
inap
16. Pencegahan Pengendalian Infeksi
Tersedia Alat Urusan
16.1 Pelindung Diri (APD) 100 100 100 100 Rumah
di setiap Instalasi Tangga
17. Pemeliharaan Alat
Response Time
Urusan
menanggapi
17.1 90 95 100 100 Rumah
kerusakan alat (dlm
Tangga
waktu 15 menit)
Urusan
Ketepatan waktu
17.2 100 100 100 100 Rumah
pemeliharaan alat
Tangga
Peralatan
laboratorium dan
alat tukur yang
digunakan dalam Laboratoriu
17.3 100 100 100 100
pelayanan m
terkalibrasi tepat
waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
18. Administrasi dan Manajemen
Mini lokakarya BLUD KA-Subbag
18.1 100 100 100 100
Puskesmas bulanan TU
Mini lokakarya lintas KA-Subbag
18.2 100 100 100 100
sektor 3 bulanan TU
Kelengkapan laporan
18.3 100 100 100 100 Urusan SIP
akuntabilitas kinerja
Ketepatan waktu
Urusan
18.4 pengusulan kenaikan 100 100 100 100
Kepegawaian
pangkat
Ketepatan waktu
Urusan
18.5 pengusulan kenaikan 100 100 100 100
Kepegawaian
gaji berkala
Ketepatan waktu
penyusunan laporan
Urusan
18.6 keuangan sesuai 100 100 100 100
Keuangan
peraturan yang
berlaku
Waktu pemberian
informasi tentang
18.7 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 Urusan SIP
tagihan pasien rawat
inap
Persentase tenaga Urusan
18.8 100 100 100 100
kesehatan yang Kepegawaian
61
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
memiliki surat ijin
praktik di BLUD
Puskesmas
Pemimpin BLUD dan
Pejabat Keuangan
Urusan
18.9 memiliki sertifikat 100 100 100 100
Kepegawaian
pengadaan barang
dan jasa
Pengelola keuangan
18.1 memiliki sertifikat Urusan
100 100 100 100
0 pengelolaan Kepegawaian
keuangan daerah
19. Sistem Informasi BLUD Puskesmas
Ketepatan waktu Subbag TU
19.1 penyusunan 100% 100% 100% 100% (Sistem
dokumen anggaran Informasi)
Ketepatan waktu
Subbag TU
penyusunan laporan
19.2 100% 100% 100% 100% (Sistem
capaian SPM dan
Informasi)
PKP
Urusan
20.
Kepegawaian
Menyelenggarakan Subbag TU
20.1 Administrasi 100% 100% 100% 100% (Kepegawaia
kepegawaian n)
Subbag TU
20.2 Jumlah Pegawai PNS 31 33 35 37 (Kepegawaia
n)
Subbag TU
Jumlah Pegawai
20.3 37 35 33 31 (Kepegawaia
Non-PNS
n)
Terlaksananya
Subbag TU
kegiatan Pendidikan
20.4 100% 100% 100% 100% (Kepegawaia
Pelatihan dan team
n)
building
21. Urusan Rumah Tangga
Tersedianya sarana
Subbag TU
penunjang pelayanan
21.1 100% 100% 100% 100% (Rumah
di BLUD Puskesmas
Tangga)
sesuai standar
Presentase
pemenuhan Subbag TU
21.2 kebutuhan utilitas 100% 100% 100% 100% (Rumah
rutin BLUD Tangga)
Puskesmas
Presentase
Subbag TU
pemenuhan
21.3 100% 100% 100% 100% (Rumah
kebutuhan kantor
Tangga)
BLUD Puskesmas
Presentase
Subbag TU
pelaksanaan
21.4 100% 100% 100% 100% (Rumah
kegiatan manajemen
Tangga)
BLUD Puskesmas
22. Urusan Keuangan
Ketepatan waktu
penyu-sunan laporan Subbag TU
22.1 100% 100% 100% 100%
ke-uangan sesuai (Keuangan)
PSAP 13
Presentase Subbag TU
22.2 100% 100% 100% 100%
penyerapan anggaran (Keuangan)
62
Penanggung
Target Kinerja
jawab
No Indikator
2020 2021 2022 2023
lebih dari 80%
Ketepatan waktu
Subbag TU
22.3 pengu-rusan berkas 100% 100% 100% 100%
(Keuangan)
gaji PNS
Ketepatan waktu
Subbag TU
22.4 pembayaran gaji 100% 100% 100% 100%
(Keuangan)
pegawai Non-PNS
Ketepatan waktu
Subbag TU
22.5 pembayaran jaspel 100% 100% 100% 100%
(Keuangan)
karyawan
23. Manajemen Mutu
Indek Kepuasan Manajemen
23.1 >80% >80% >80% >80%
Masyarakat Mutu
BLUD Puskesmas
Utam Utam Utam Paripurn Manajemen
23.2 terkreditasi secara
a a a a Mutu
berkala
Jaringan dan
24.
Jejaring
Penilaian Standar
Puskesmas
24.1 Puskesmas >8,5 >8,5 >8,5 >8,5
Pembantu
Pembantu Baik (>8,5)
Frekuensi pelayanan
BLUD
BLUD Puskesmas 12 12 12
24.2 12 kali Puskesmas
keliling setiap desa kali kali kali
Keliling
dalam 1 tahun
Pelayanan bidan
desa memenuhi
24.3 100% 100% 100% 100% Bidan Desa
standar pelayanan
kebidanan
Jejaring fasilitas
Jejaring
24.4 pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100%
Fasyankes
memenuhi standar
Jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan
Jejaring
24.5 mengirimkan laporan 100% 100% 100% 100%
Fasyankes
pelayanan sesuai
jadwal
25. UKP Tambahan
Kesehatan
25.1 Pemeriksaan Lansia 100% 100% 100% 100%
Lansia
25.2 Pemeriksaan Jiwa 100% 100% 100% 100% Jiwa
Kesehatan
25.3 Pemeriksaan Remaja 100% 100% 100% 100% Reproduksi
Remaja
KIA-KB
25.4 Pemeriksaan MTBS 50% 50% 50% 50%
Perawatan
25.5 Pemeriksaan TB 100% 100% 100% 100% P2 TB
Pemeriksaan VCT
25.6 100% 100% 100% 100% P2 HIV
HIV
Pelayanan Tim
25.7 Pengaduan 100% 100% 100% 100% Pengaduan
Masyarakat Pelanggan
25.8 P3K 100% 100% 100% 100% UGD
Tabel 4.1b
63
Sasaran dan Indikator Sasaran BLUD Puskesmas tahun 2020 s.d.
2023 dari tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
64
Target Kinerja Penanggung
No Indikator
2020 2021 2022 2023 jawab
Persentase Ibu Hamil Perbaikan
4.2 100% 100% 100% 100%
KEK yang ditangani Gizi
5. P2P
Pelayanan Pemeriksaan
5.1 Berkala siswa tingkat 100% 100% 100% 100% P2P
SD sederajat
Pelayanan Pemeriksaan
5.2 Berkala siswa tingkat 100% 100% 100% 100% P2P
Dasar SMP/sederajat
Persentase siswa tingkat
Lanjutan
5.3 (SMA)/sederajat yang 100% 100% 100% 100% P2P
memperoleh Pelayanan
Pemeriksaan Berkala
Persentase Desa/
5.4 90% 92% 100% 100% P2P
Kelurahan UCI
Persentase Batita yang
5.5 Memperoleh Imunisasi 86% 88% 95% 95% P2P
Booster
Persentase Desa/
Kelurahan Mengalami
5.6 KLB yang dilakukan 100% 100% 100% 100% P2P
Penyelidikan
Epdemiologi < 24 Jam
Persentase rumah/
5.7 bangunan yang bebas 95% 95% 95% 95% P2P
jentik nyamuk Aides
Persentase Penderita
Kusta yang memperoleh
5.8 100% 100% 100% 100% P2P
pemeriksaan kontak
intensif kusta
Penderita DBD yang
5.9 100% 100% 100% 100% P2P
Ditangani
Persentase Penemuan
5.10 Penderita Diare yang 100% 100% 100% 100% P2P
Ditangani
Persentase Desa yang
5.11 60% 70% 80% 90% P2P
mempunyai Posbindu
5.12 Peserta Prolanis Aktif 50% 50% 55% 60% P2P
Setiap warga negara
usia 15 tahun sampai
5.13 59 tahun mendapatkan 100% 100% 100% 100% P2P
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap penderita
hipertensi mendapatkan
5.14 100% 100% 100% 100% P2P
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap penderitan
diabetes melitus (DM)
5.15 mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 100% P2P
kesehatan sesuai
standar
Setiap orang terduga
Tuberkulosis (TBC)
5.16 mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 100% P2P
kesehatan sesuai
standar
5.17 Setiap orang dengan 100% 100% 100% 100% P2P
risiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai
65
Target Kinerja Penanggung
No Indikator
2020 2021 2022 2023 jawab
standar
6. Perawatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Keluarga
rawan yang mendapat
6.1 45% 50% 60% 70% Perkesmas
keperawatan kesehatan
masyarakat (Home Care)
7. Kesehatan jiwa
Setiap orang dengan
gangguan jiwa berat
7.1 mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 100% Jiwa
kesehatan sesuai
standar
8. Kesehatan Gigi Masyarakat
PAUD dan TK yang
Kesehatan
mendapat penyuluhan/
8.1 50% 50% 55% 55% Gigi
pemeriksaan gigi dan
Masyarakat
mulut
Kunjungan ke Posyandu Kesehatan
8.2 terkait kesehatan gigi 30% 30% 35% 35% Gigi
dan mulut Masyarakat
9. Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Kesehatan
Tradisional
Kelompok Asuhan
9.1 10% 10% 15% 15% &
Mandiri yang terbentuk
Komplement
er
Kesehatan
Tradisional
Pembinaan ke Penyehat
9.2 35% 35% 35% 40% dan
Tradisional
Komplement
er
10. Kesehatan Olahraga
Persentase kelompok/
Kesehatan
10.1 klub olah raga yang 35% 40% 45% 50%
Olahraga
dibina
11. Kesehatan Indera
Penemuan kasus
Kesehatan
11.1 katarak pada usia 30% 30% 35% 35%
Indera
diatas 45 tahun
66
Target Kinerja Penanggung
No Indikator
2020 2021 2022 2023 jawab
BLUD Puskesmas
mendapatkan pelayanan Remaja
kesehatan remaja
67
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
68
N Sasaran
BLUD No Strategi No Arah Kebijakan
o
Puskesmas
kesehatan dasar
Peningkatan
promosi kese-hatan Peningkatan peran serta
kepada masyarakat masyarakat dalam
5. 1.
tentang penting- pengendalian penyakit dan
nya program Keperawatan Masyarakat
kesehatan.
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam Program
usaha kesehatan jiwa,
usaha kese-hatan gigi
masya-rakat, usaha kese-
hatan tradisional dan
2.
komplementer, usaha
kesehatan olahraga, usaha
kesehatan indera, usaha
kesehatan lansia, usaha
kesehatan kerja, dan usaha
kesehatan remaja
69
Faktor kunci keberhasilan yang telah dirumuskan akan dijabarkan menjadi sebuah strategi pengembangan layanan, seperti yang
tertuang pada tabel 5.2 berikut:
Tabel 5.2
Rencana Pengembangan Layanan BLUD Puskesmas Tembelang
Rencana
Faktor Kunci Indikator 2020 2021 2022 2023
Pengembangan
1 genset dengan
Mengusulkan pengadaan kapasitas 18.000
Pengadaan genset dan
genset dan tandon air sesuai kVA 1 set
tandon air secara - - 1 genset
kebutuhan operasional BLUD 1 tandon air dan tandon air
bertahap
Puskesmas instalasinya dengan
kapasitas 15.000 L
Intervensi terhadap
Melakukan intervensi
keluarga dan update Nilai IKS yang
terhadap keluarga yang 0,35 0,40 0,41 0,42
entry data setelah memenuhi target
memiliki nilai IKS tidak aman
dilakukan intervensi
Melakukan kolaborasi lintas
Kolaborasi lintas
sektor untuk
sektor untuk aktif Nilai SPM
memaksimalkan jumlah 90% 95% 100% 100%
melakukan skrining memenuhi target
subyek guna memenuhi
subyek di masyarakat
target SPM
Mengajukan BLUD
Menerapkan PPK-BLUD
Puskesmas agar Penerapan PPK-
untuk mendapatkan 100% 100% 100% 100%
dapat menerapkan BLUD
fleksibilitas rekruitmen SDM
PPK-BLUD
Pengadaan alat kesehatan Dilakukan pengadaan Peningkatan 95% 100% 100% 100%
sesuai Permenkes No 75 sarana prasarana capaian ASPAK
70
Rencana
Faktor Kunci Indikator 2020 2021 2022 2023
Pengembangan
tahun 2014 secara bertahap
Terdapat tenaga 1 tenaga
Mengusulkan permintaan Pengajuan
kesling, kebersihan, 2 dokter kesling
tenaga kesling, keber-sihan permintaan tenaga - -
dan tambahan umum 1 tenaga
dan dokter umum tambahan ke BKD
dokter umum kebersihan
Renovasi
Melakukan renovasi pustu Pustu Kedunglosari
Renovasi pustu Pustu
kedunglosari yang telah - - -
kedunglosari Kedung-
direnovasi
losari
Mengusulkan pengadaan alat
Pengadaan EKG dan 2 EKG dan 1 1
kesehatan EKG dan - 2 EKG -
defibrillator defibrilator defibrilator
defibrilator
71
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KEUANGAN
72
2. Urusan Rumah Tangga
Sumber Dana : 1. Subsidi Obat dan Barang Medis Habis Pakai
dari APBD Kabupaten
2. Subsidi Barang Modal dari APBD Kabupaten
Tabel 6.1
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Promosi Kesehatan
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Promosi Kesehatan
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase Desa Siaga
1. 25% 30% 35% 40%
Purnama Mandri
Persentase Posyandu
2. 90% 93% 95% 97%
Purnama Mandiri
Persentase Rumah Tangga
3. Sehat yang melaksanakan 61% 63% 65% 67%
PHBS
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Refreshing kader
8. MMD di Desa
Tabel 6.2
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Lingkungan
73
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Lingkungan
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase Kunjungan Klien
1. 20% 20% 20% 20%
Klinik Sanitasi
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.3
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan KIA-KB
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
KIA-KB
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase Pelayanan
1. 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Ibu Nifas
Persentase Bumil mendapat
2. 95% 95% 95% 95%
90 tablet Fe
Persentase Bayi yang
3. 80% 80% 80% 80%
mendapat ASI Eksklusif
4. Setiap ibu hamil 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
74
antenatal sesuai standar
Setiap ibu bersalin
5. mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 100%
persalinan sesuai standar
Setiap bayi barul lahir (BBL)
mendapatkan pelayanan
6. 100% 100% 100% 100%
kesehatan neonatal esensial
sesuai standar
Setiap balita mendapatkan
7. pelayanan kesehatan sesuai 100% 100% 100% 100%
standar
Setiap anak pada usia
pendidikan dasar
8. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
4. Sweeping K4
16. Penyuluhan KB
75
Tabel 6.4
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase Balita Gizi Buruk
1. 100% 100% 100% 100%
Mendapat Perawatan
Persentase Ibu Hamil KEK
2. 100% 100% 100% 100%
yang ditangani
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Survey Garam
3. Pemetaan Kadarzi
4. Operasi Timbang
Tabel 6.5
Rencana Alokasi Pendanaan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Pencegahan dan Pengendalian penyakit
Kegiatan
Target Kinerja
76
Pelayanan Pemeriksaan
2. Berkala siswa tingkat Dasar 100% 100% 100% 100%
SMP/sederajat
Persentase siswa tingkat
Lanjutan (SMA)/ sederajat
3. 100% 100% 100% 100%
yang memperoleh Pelayanan
Pemeriksaan Berkala
Persentase Desa/Kelurahan
4. 90% 92% 100% 100%
UCI
Persentase Batita yang
5. Memperoleh Imunisasi 86% 88% 95% 95%
Booster
Persentase desa/kelurahan
mengalami KLB yang
6. 100% 100% 100% 100%
dilakukan penyelidikan
epdemiologi < 24 Jam
Persentase
7. rumah/bangunan yang 95% 95% 95% 95%
bebas jentik nyamuk Aides
Persentase Penderita Kusta
yang memperoleh
8. 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan kontak intensif
kusta
Penderita DBD yang
9. 100% 100% 100% 100%
Ditangani
Persentase Penemuan
10. Penderita Diare yang 100% 100% 100% 100%
Ditangani
Persentase Desa yang
11. 60% 70% 80% 90%
mempunyai Posbindu
12. Peserta Prolanis Aktif 50% 50% 55% 60%
Setiap warga negara usia 15
tahun sampai 59 tahun
13. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Setiap penderita hipertensi
14. menda-patkan pelayanan 100% 100% 100% 100%
kesehatan sesuai standar
Setiap penderitan diabetes
melitus (DM) mendapatkan
15. 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Setiap orang terduga
Tuberkulosis (TBC)
16. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Setiap orang dengan risiko
terinfek-si HIV mendapatkan
17. 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
77
1. Pemeriksaan kontak intensif TB
2. PMT penderita TB
Tabel 6.6
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Keperawatan Masyarakat
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Keperawatan Masyarakat
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Persentase keluarga rawan 45% 50% 60% 70%
yang mendapat keperawatan
kesehatan masyarakat
78
(Home care)
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.7
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Jiwa
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Jiwa
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Setiap orang dengan
gangguan jiwa berat
1. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
4. Posyandu Jiwa
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa 11,53 12,10 12,71 13,34
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja 11,53 12,10 12,71 13,34
79
Tabel 6.8
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Gigi Masyarakat
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
PAUD dan TK yang
mendapat pe-
1. 50% 50% 55% 55%
nyuluhan/pemeriksaan gigi
& mulut
Kunjungan ke posyandu
2. terkait kesehatan gigi & 30% 30% 35% 35%
mulut
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.9
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Tradisional dan
Komplementer
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Kelompok Asuhan Mandiri
1. 10% 10% 15% 15%
yang terbentuk
Pembinaan Penyehat
2. 35% 35% 35% 40%
Tradisional
80
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Pendataan Hattra
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa 1,68 1,76 1,85 1,94
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja 1,68 1,76 1,85 1,94
Tabel 6.10
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Olahraga
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Olahraga
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase kelompok/klub
1. 35% 40% 45% 50%
olah raga yang dibina
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.11
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Indera
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
81
Langkah-
Kesehatan Indera
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Penemuan kasus katarak
1. 30% 30% 35% 35%
pada usia diatas 45 tahun
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.12
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Lansia
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Setiap warga negara usia 60
tahun keatas mendapatkan
1. 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan usia
lanjut sesuai standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
82
Total Anggaran Belanja 1,48 1,55 1,63 1,71
Tabel 6.13
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Kerja
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Kerja
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Persentase kelompok pekerja
1. 35% 40% 45% 50%
yang dibina
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.14
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Matra
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Matra
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Hasil Pemeriksaan
kesehatan jamaah haji 3
1. 100% 100% 100% 100%
bulan sebelum operasional
terdata
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Pelacakan Haji
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
83
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa 3,35 3,52 3,69 3,88
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja 3,35 3,52 3,69 3,88
Tabel 6.15
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Remaja usia 10–18 tahun di
wila-yah kerja Puskesmas
1. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan remaja
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Posyandu Remaja
Tabel 6.16
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Pemeriksaan Umum
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan Umum
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
84
Waktu tunggu pelayanan
1. ≤ 9 ≤ 9 ≤ 8 ≤ 8
pendaftaran
Visite Rate (% jumlah
2. 23 25 25 25
penduduk)
Dokter pemberi pelayanan di
3. 100% 100% 100% 100%
poli umum
4. Contact Rate 15 20 25 25
Jam buka pelayanan
5. pengobatan umum sesuai 100 100 100 100
ketentuan :
Waktu tunggu pelayanan
6. ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
pengobatan umum
Persentase rujukan non
7. < 5 < 5 < 5 < 5
spesialistik
Kelengkapan pengisian
8. rekam medis 24 jam setelah 100 100 100 100
selesai pelayanan
Kelengkapan Informed
9. Consent setelah diberi 100 100 100 100
informasi yang jelas
Waktu penyediaan dokumen
10. rekam medis pelayanan ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
rawat jalan
Waktu penyediaan dokumen
11. rekam medis pelayanan ≤ 13 ≤ 12 ≤ 10 ≤ 10
rawat inap
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Pendaftaran di loket
Tabel 6.17
85
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Kesehatan Gigi dan Mulut
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Dokter pemberi pengobatan
1. 100 100 100 100
gigi dan mulut
Rasio gigi tetap yang
2. ditambal terhadap gigi yang 2:1 3:1 3:1 3:1
dicabut
3. Contact Rate 15 15 15 15
Jam buka pelayanan
4. pengobatan gigi sesuai 100 100 100 100
ketentuan
Waktu tunggu pelayanan
5. ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
pengobatan Gigi
Rincian Kegiatan
No Uraian
Melakukan anamnesa, pemeriksaan pasien, dan tindakan oleh
1. petugas
2. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarga
Tabel 6.18
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan KIA-KB (Perawatan)
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
KIA-KB (Perawatan)
Kegiatan
Target Kinerja
86
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Pemberi Pelayanan Ibu dan
1. Anak minimal berpendidikan 100 100 100 100
D3 kebidanan
Jam buka pelayanan KIA
2. 100 100 100 100
sesuai ketentuan :
Waktu tunggu pelayanan
3. ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20
KIA
Pemberi Pelayanan
Imunisasi minimal tenaga
keperawatan (Perawat atau
4. 100 100 100 100
Bidan) berpendidikan D3
kebidanan dan/atau D3
Keperawatan)
Jam buka pelayanan
Imunisasi sesuai ketentuan:
bersamaan dengan jadwal
5. 100 100 100 100
Posyandu; 1 kali 1 minggu di
BLUD Puskesmas sesuai jam
pelayanan BLUD Puskesmas
Rincian Kegiatan
No Uraian
Melakukan anamnesa, pemeriksaan pasien, dan tindakan oleh
1. petugas
2. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarga
Tabel 6.19
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Gawat Darurat
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Gawat Darurat
Kegiatan
87
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Kemampuan menangani life
1. 100 100 100 100
saving
2. Pasien yang tertangani di UGD 100 100 100 100
Waktu tanggap pelayanan di
3. ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Gawat Darurat (Respon Time)
Pemberi pelayanan kegawat
daruratan bersertifikat Advanced
Trauma Life Support/Basic
4. Trauma Life Support/Advanced 100 100 100 100
Cardiac Life Support/
Penanggulangan Penderita Gawat
Darurat yang masih berlaku
5. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
6. Kematian pasien ≤ 24 jam ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
Waktu pelayanan ambulans BLUD
7. 100 100 100 100
Puskesmas Rawat Inap: 24 jam
Response time pelayanan
8. ambulans oleh masyarakat yang ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20
membutuhkan
Rincian Kegiatan
No Uraian
88
Tabel 6.20
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Gizi (Perawatan)
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Gizi (Perawatan)
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Ketepatan waktu pemberian
1. makanan kepada pasien 80 80 80 80
rawat inap
Ketersediaan konseling gizi
2. 100 100 100 100
bagi pasien oleh tenaga gizi
Kesesuaian pemberian diet
3. 100 100 100 100
pasien rawat inap
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Melakukan anamnese dan pemeriksaan
2. Melakukan KIE Gizi
3. Melaksanakan registrasi pasien, rekam medik dan pelaporan
4 Mengusulkan belanja modal, barang dan jasa klinik gizi
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.21
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Persalinan
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Persalinan
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Kejadian kematian ibu karena persalinan
a. Perdarahan ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
b. Eklamsia ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
c. Sepsis ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
89
Pemberi pelayanan
persalinan normal oleh:
2. Dokter Umum terlatih 100 100 100 100
(Asuhan persalinan); Bidan
terlatih (Asuhan persalinan)
Pemberi persalinan dengan
penyulit oleh Tim yang
3. terlatih Pelayanan Obstetri 100 100 100 100
Neonatal Emergency Dasar
(PONED)
Kemampuan menangani
4. Berat Badan Lahir Rendah 100 100 100 100
(BBLR) 1500 gr - 2500 gr
Konseling dan Layanan KB
5. 100 100 100 100
oleh Bidan terlatih
6. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Rincian Kegiatan
No Uraian
5. Memberikan resep
Tabel 6.22
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Rawat Inap
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Rawat Inap
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
90
Pemberi pelayanan di rawat
inap: Dokter umum dan
1. 100 100 100 100
Perawat atau Bidan minimal
pendidikan D3
Dokter penanggungjawab
2. 100 100 100 100
pasien rawat inap
Ketersediaan pelayanan rawat
3. 100 100 100 100
inap dan kebidanan
Jam visite Dokter Umum:
4. 100 100 100 100
07.30-13.30 setiap hari kerja
5. BOR 75 75 80 80
6. ALOS 5 5 5 5
Kejadian pasien jatuh yang
7. 0 0 0 0
berakibat kecacatan/kematian
8. Kematian pasien > 48 Jam ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24
9. Kejadian pulang paksa ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
10. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Ketepatan waktu penyediaan
11. 100 100 100 100
linen untuk ruang rawat inap
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Menerima pasien serta kelangkapan rekam medis dan obat dari UGD
6. Mengusulkan belanja modal, barang dan jasa untuk ruang rawat inap
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
91
Tabel 6.23
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Kefarmasian
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Langkah-
Kefarmasian
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Waktu pelaksanaan pelayanan:
a. obat jadi ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
b. obat tracikan ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
Tidak adanya kejadian
2. 100 100 100 100
kesalahan pemberian obat
Penulisan resep sesuai
3. 100 100 100 100
formularium
Ketersediaan obat sesuai
dengan diagnose penyakit
4. 100 100 100 100
sesuai kewenangan
Puskesmas
5. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.24
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Laboratorium
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
92
Langkah-
Laboratorium
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium :
1. ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90
untuk kimia darah dan
darah rutin
Pelaksana ekspertisi hasil
2. 100 100 100 100
pemeriksaan laboratorium
Angka kesalahan pembacaan
3. ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
slide (error rate)
Tidak adanya kesalahan
4. pemberian hasil 100 100 100 100
pemeriksaan laboratorium
5. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Peralatan laboratorium dan
alat ukur yang digunakan
6. dalam pelayanan terkalibrasi 100 100 100 100
tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.25
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan Lansia
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan Lansia
Kegiatan
93
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Setiap warga negara usia 60 tahun
atau lebih yang mendapat-kan skrining
1. 100% 100% 100% 100%
kesehatan sesuai standar minimal 1
kali pada kurun waktu satu tahun.
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.26
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan Jiwa
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan Jiwa
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Jiwa (ODGJ berat
1. dan ODGJ ringan) yang 100% 100% 100% 100%
mendapat pelayanan sesuai
standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
94
4. Menerima rujukan internal
Tabel 6.27
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan Remaja
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan Remaja
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Remaja usia 10–18 tahun
yang mendapatkan
1. 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan remaja
sesuai standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
95
Tabel 6.28
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan MTBS
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan MTBS
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Cakupan pemeriksaan MTBS 50% 50% 50% 50%
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.29
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan TB
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan TB
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Kasus TBC yang ditemukan
1. 80% 80% 80% 80%
dan diobati
Persentase Pelayanan orang
terduga TBC mendapatkan
2. 100% 100% 100% 100%
pelayanan TBC sesuai
standar
3. Angka Keberhasilan 90% 90% 90% 90%
96
pengobatan kasus TBC
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.30
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan VCT HIV
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pemeriksaan VCT HIV
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Orang yang beresiko terinfeksi HIV
1. 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pemeriksaan HIV
Rincian Kegiatan
No Uraian
97
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.31
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Penanganan pengaduan
1. 100% 100% 100% 100%
masyarakat
Rincian Kegiatan
No Uraian
Petugas mencatat semua pengaduan dari media yang dipakai (SMS,
1.
WA, Telp, email, kotak saran)
2. Semua pengaduan dibahas oleh tim pengaduan
Jawaban atas pengaduan disampaikan melalui media (papan
3.
pengumuman, SMS, WA, telp, email)
4. Mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat
Mengusulkan belanja barang dan jasa terkait pelayanan pengaduan
5. masyarakat
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.32
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan P3K
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
P3K
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Terlaksananya kegiatan P3K 100% 100% 100% 100%
Rincian Kegiatan
98
No Uraian
Tim P3K menerima instruksi kegiatan bantuan P3K dari Kepala
1. Puskesmas
2. Melaksanakan kegiatan P3K, pencatatan dan pelaporan kegiatan P3K
Tabel 6.33
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Puskesmas Pembantu
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Puskesmas Pembantu
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Penilaian Standar
1. Puskesmas Pembantu Baik 100% 100% 100% 100%
(<8,5)
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Melaksanakan pendaftaran pasien
2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar (pemeriksaan umum, KIA-KB)
3. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarga
4. Pemberian resep obat sesuai kewenangan
5. Melakukan rujukan kasus ke BLUD Puskesmas sesuai indikasi
6. Melaksanakan registrasi pasien, rekam medik dan pelaporan
Mengajukan permintaan logistik (obat, BMHP, kebutuhan rumah
7.
tangga pustu) ke Puskesmas
8. Mengusulkan belanja barang dan jasa untuk Puskesmas Pembantu
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
99
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.34
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Bidan Desa
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Bidan Desa
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Pelayanan bidan desa
1. memenuhi standar 100% 100% 100% 100%
pelayanan kebidanan
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Melaksanakan pendaftaran pasien
2. Memberikan pelayanan kebidanan dasar (KIA-KB)
3. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarga
4. Pemberian resep obat sesuai kewenangan
5. Melakukan rujukan kasus ke BLUD Puskesmas sesuai indikasi
6. Melaksanakan registrasi pasien, rekam medik dan pelaporan
Mengajukan permintaan logistik (obat, BMHP, kebutuhan rumah
7.
tangga operasional) ke BLUD Puskesmas
8. Mengusulkan belanja barang dan jasa terkait operasional bidan desa
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.35
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Jaringan dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD Puskesmas
Kegiatan
Tembelang
Langkah-
Jaringan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan
100
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Penilaian Standar
1. >8,5 >8,5 >8,5 >8,5
Puskesmas Pembantu Baik
Pelayanan bidan desa
2. memenuhi standar 100% 100% 100% 100%
pelayanan kebidanan
Jejaring fasilitas pelayanan
3. kesehatan memenuhi 100% 100% 100% 100%
standar
Jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan mengirimkan
4. 100% 100% 100% 100%
laporan pelayanan sesuai
jadwal
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.36
Rencana Alokasi Pendanaan : Urusan Sistem Informasi Puskesmas
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Sistem Informasi BLUD Puskesmas
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Mini lokakarya Puskesmas
1. 100 100 100 100
bulanan
Mini lokakarya lintas sektor
2. 100 100 100 100
3 bulanan
Kelengkapan laporan
3. 100 100 100 100
akuntabilitas kinerja
Waktu pemberian informasi
4. tentang tagihan pasien rawat ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
inap
Ketepatan waktu
5. penyusunan dokumen 100% 100% 100% 100%
anggaran
101
Ketepatan waktu
6. penyusunan laporan capaian 100% 100% 100% 100%
SPM dan PKP
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Belanja Paket/Pengiriman
3. Belanja Cetak
4. Belanja Penggandaan
5. Belanja Penjilidan
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa 17,75 18,64 19,57 20,55
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja 17,75 18,64 19,57 20,55
Tabel 6.39
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Kepegawaian
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Urusan Kepegawaian
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Ketepatan waktu
1. pengusulan kenaikan 100 100 100 100
pangkat
Ketepatan waktu
2. pengusulan kenaikan gaji 100 100 100 100
berkala
Persentase tenaga kesehatan
3. yang memiliki surat ijin 100 100 100 100
praktik di Puskesmas
Pemimpin BLUD dan Pejabat
4. Keuangan memiliki sertifikat 100 100 100 100
pengadaan barang dan jasa
Pengelola keuangan mampu
5. 100 100 100 100
menyusun keuangan BLUD
Menyelenggarakan
6. 100 100 100 100
Administrasi kepegawaian
7. Jumlah Pegawai PNS 31 33 35 37
102
Terlaksananya kegiatan
9. Pendidikan Pelatihan dan 100 100 100 100
team building
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu
Monitoring surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan di BLUD Puskesmas
2.
secara berkala
Merencanakan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi pemimpin
3.
BLUD
Merencanakan penambahan karyawan/tenaga sesuai kualifikasi yang
4.
dibutuhkan
Merencanakan pengiriman karyawan mengikuti pelatihan
5.
teknis/seminar/workshop
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.40
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Keuangan
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Urusan Keuangan
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Ketepatan waktu
penyusunan laporan
1. 100 100 100 100
keuangan sesuai peraturan
yang berlaku
Ketepatan waktu
2. penyusunan laporan 100 100 100 100
keuangan sesuai PSAP 13
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Presentase penyerapan
3. 100 100 100 100
anggaran lebih dari 80%
Ketepatan waktu
4. 100 100 100 100
pengurusan berkas gaji PNS
Ketepatan waktu
5. pembayaran gaji pegawai 100 100 100 100
Non-PNS
Ketepatan waktu
6. 100 100 100 100
pembayaran jaspel karyawan
103
Rincian Kegiatan
No Uraian
Tabel 6.41
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Rumah Tangga
Program Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Pengadaan Sarana dan Prasarana BLUD Puskesmas dan
Kegiatan
Jaringannya
Langkah-
Urusan Rumah Tangga
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
Tersedia Alat Pelindung Diri
1. 100 100 100 100
(APD) di setiap Instalasi
Response Time menanggapi
2. kerusakan alat (dlm waktu 80 85 90 95
15 menit)
Ketepatan waktu
3. 100 100 100 100
pemeliharaan alat
Tersedianya sarana
penunjang pelayanan di
4. 100 100 100 100
BLUD Puskesmas sesuai
standar
Presentase pemenuhan
5. kebutuhan utilitas rutin 100 100 100 100
BLUD Puskesmas
Presentase pemenuhan
6. kebutuhan kantor BLUD 100 100 100 100
Puskesmas
7. Presentase pelaksanaan 100 100 100 100
kegiatan manajemen BLUD
104
Puskesmas
Rincian Kegiatan
No Uraian
4. Belanja service
24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Umum
25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
Belanja Barang dan
2. 533,19 559,85 587,84 617,24
Jasa
3. Belanja Modal 80,14 84,15 88,36 92,77
Total Anggaran Belanja 613,33 644,00 676,20 710,01
105
Tabel 6.42
Rencana Alokasi Pendanaan: Tim Mutu
Program Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tembelang
Langkah-
Tim Mutu
Kegiatan
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2022 2023
1. Indek Kepuasan Masyarakat >80% >80% >80% >80%
2. Survey Kepuasan Pasien >80% >80% >80% >80%
3. Sasaran Keselamatan Pasien
- Identifikasi Pasien dengan
81% 81% 83% 83%
benar
- Komunikasi efektif dalam
90% 90% 93% 93%
pelayanan
- Keamanan obat yang perlu
90% 90% 93% 93%
diwaspadai
- Memastikan lokasi,
prosedur, pembedahan 90% 90% 100% 100%
pasien yang benar
- Mengurangi risiko infeksi
90% 90% 93% 93%
akibat perawatan kesehatan
- Mengurangi risiko cedera
90% 90% 100% 100%
pasien akibat terjatuh
4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Penggunaan APD saat
100% 100% 100% 100%
bertugas
- DTT dan sterilisasi 100% 100% 100% 100%
- Tindakan asepsis dan
100% 100% 100% 100%
aspirasi sebelum menyuntik
- KIE etika batuk 100% 100% 100% 100%
- Pembuangan jarum suntik
100% 100% 100% 100%
memenuhi standar
BLUD Puskesmas Utam Pari- Pari-
5. Paripurna
terkreditasi secara berkala a purna purna
Rincian Kegiatan
No Uraian
106
Alokasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja (dalam Jutaan Rupiah)
No Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023
1. Belanja Pegawai - - - -
2. Belanja Barang dan Jasa - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
107
6.2 Rencana Keuangan tahun 2020-2023
6.2.1 Proyeksi Pendapatan BLUD Puskesmas Tembelang (Dalam Jutaan Rupiah)
108
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) BLUD
2020 2021 2022 2023
Puskesmas Tembelang
Belanja Pegawai - - - -
Belanja Barang & Jasa 501.945.600 527.042.880 553.395.024 581.064.775
Belanja Modal - - - -
Total 501.945.600 527.042.880 553.395.024 581.064.775
109
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap Akhir
Awal Tahun Renstr
No Indikator
Renstr a
a
2020 2021 2022 2023
1. Promosi Kesehatan
Persentase Desa
1.1 Siaga Purnama 100% 25% 30% 35% 40% 45%
Mandri
Persentase
1.2 Posyandu 100% 90% 93% 95% 97% 99%
Purnama Mandiri
Persentase
Rumah Tangga
1.3 Sehat yang 60% 61% 63% 65% 67% 69%
melaksanakan
PHBS
2. Kesehatan Lingkungan
Persentase
2.1 Kunjungan Klien 10,43% 20% 20% 20% 20% 20%
Klinik Sanitasi
3. Perbaikan Gizi
Persentase Balita
Gizi Buruk 100 100 100
3.1 100% 100% 100%
Mendapat % % %
Perawatan
Persentase Ibu
100 100 100
3.2 Hamil KEK yang 100% 100% 100%
% % %
ditangani
4. Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase
Pelayanan 100 100 100
4.1 98% 100% 100%
Kesehatan Ibu % % %
Nifas
Persentase
4.2 Bumil mendapat 90% 95% 95% 95% 95% 95%
90 tablet Fe
4.3 Persentase Bayi 72% 80% 80% 80% 80% 80%
yang mendapat
110
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap Akhir
Awal Tahun Renstr
No Indikator
Renstr a
a
2020 2021 2022 2023
ASI Eksklusif
Setiap ibu hamil
mendapatkan
100 100 100
4.4 pelayanan 95,62% 100% 100%
% % %
antenatal sesuai
standar
Setiap ibu
bersalin
mendapatkan 100 100 100
4.5 98,03% 100% 100%
pelayanan % % %
persalinan sesuai
standar
Setiap bayi barul
lahir (BBL)
mendapatkan
100 100 100
4.6 pelayanan 100% 100% 100%
% % %
kesehatan
neonatal esensial
sesuai standar
Setiap balita
mendapatkan
100 100 100
4.7 pelayanan 100% 100% 100%
% % %
kesehatan sesuai
standar
Setiap anak pada
usia pendidikan
dasar
100 100 100
4.8 mendapatkan 100% 100% 100%
% % %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
5. P2P
Pelayanan
Pemeriksaan
100 100 100
5.1 Berkala siswa 100% 100% 100%
% % %
tingkat SD
sederajat
Pelayanan
Pemeriksaan
100 100 100
5.2 Berkala siswa 100% 100% 100%
% % %
tingkat Dasar
SMP/sederajat
Persentase siswa
tingkat Lanjutan
(SMA)/sederajat
100 100 100
5.3 yang memperoleh 100% 100% 100%
% % %
Pelayanan
Pemeriksaan
Berkala
Persentase
100 100
5.4 Desa/Kelurahan 86% 90% 92% 100%
% %
UCI
5.5 Persentase Batita 100% 86% 88% 95% 95% 95%
111
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap Akhir
Awal Tahun Renstr
No Indikator
Renstr a
a
2020 2021 2022 2023
yang Memperoleh
Imunisasi
Booster
Persentase
Desa/Kelurahan
Mengalami KLB
100 100 100
5.6 yang dilakukan 0 100% 100%
% % %
Penyelidikan
Epdemiologi < 24
Jam
Persentase
rumah/banguna
5.7 n yang bebas 85,71% 95% 95% 95% 95% 95%
jentik nyamuk
Aides
Persentase
Penderita Kusta
yang memperoleh 100 100 100
5.8 100% 100% 100%
pemeriksaan % % %
kontak intensif
kusta
Penderita DBD 100 100 100
5.9 100% 100% 100%
yang Ditangani % % %
Persentase
5.1 Penemuan 100 100 100
100% 100% 100%
0 Penderita Diare % % %
yang Ditangani
Persentase Desa
5.1
yang mempunyai 100% 60% 70% 80% 90% 100%
1
Posbindu
5.1 Peserta Prolanis
76,92% 50% 50% 55% 60% 70%
2 Aktif
Setiap warga
negara usia 15
tahun sampai 59
5.1 tahun 100 100 100
15,79% 100% 100%
3 mendapatkan % % %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Setiap penderita
hipertensi
5.1 mendapatkan 100 100 100
5,87% 100% 100%
4 pelayanan % % %
kesehatan sesuai
standar
Setiap penderitan
diabetes melitus
(DM)
5.1 100 100 100
mendapatkan 23,14% 100% 100%
5 % % %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
112
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap Akhir
Awal Tahun Renstr
No Indikator
Renstr a
a
2020 2021 2022 2023
Setiap orang
terduga
Tuberkulosis
5.1 (TBC) 100 100 100
100% 100% 100%
6 mendapatkan % % %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Setiap orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
5.1 100 100 100
mendapatkan 100% 100% 100%
7 % % %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
6. Keperawatan Masyarakat
Persentase
Keluarga rawan
yang mendapat
6.1 keperawatan 69,61% 45% 50% 60% 70% 80%
kesehatan
masyarakat
(Home Care)
Tabel 7.2
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengembangan
Kinerja Kinerja
Target Capaian Setiap
Awal Akhir
No Indikator Tahun
Renstr Renstra
a 2020 2021 2022 2023
7. Kesehatan jiwa
Setiap orang
dengan
gangguan jiwa
7.1 berat menda- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
patkan
pelayanan
sesuai standar
8. Kesehatan Gigi Masyarakat
PAUD dan TK
yang mendapat
penyu-
8.1 50% 50% 55% 55% 60%
luhan/pemeriks
aan gigi dan
mulut
Kunjungan ke
Pos-yandu
8.2 terkait kese- 30% 30% 35% 35% 40%
hatan gigi &
mulut
113
Kinerja Kinerja
Target Capaian Setiap
Awal Akhir
No Indikator Tahun
Renstr Renstra
a 2020 2021 2022 2023
114
115
Tabel 7.3
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan,
Kefarmasian, dan Laboratorium
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
116
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
Dokter pemberi
17.1 pengobatan gigi 100 100 100 100 100 100
dan mulut
Rasio gigi tetap
yang ditambal
17.2 3:1 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1
terhadap gigi
yang dicabut
17.3 Contact Rate 1,5 15 15 15 15 15
Jam buka
pelayanan
17.4 pengobatan gigi 100 100 100 100 100 100
sesuai
ketentuan :
Waktu tunggu
17.5 pela-yanan 15 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
pengobatan gigi
18 KIA-KB Perawatan
Pemberi
Pelayanan Ibu
18.1 & Anak minimal 100 100 100 100 100 100
berpendidikan
D3 kebidanan
Jam buka
pelayanan KIA
18.2 100 100 100 100 100 100
sesuai
ketentuan :
Waktu tunggu
18.3 15 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
pelayanan KIA
Pemberi
Pelayanan
Imunisasi
minimal tenaga
keperawatan
18.4 100 100 100 100 100 100
(Perawat/Bidan)
berpendidikan
D3 kebidanan
dan/atau D3
Keperawatan)
Jam buka
pelayanan
Imunisasi
sesuai
ketentuan:
18.5 bersamaan 100 100 100 100 100 100
dengan jadwal
Posyandu
Senin-Sabtu
jam 07.30-
12.00
19. Gawat Darurat
117
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
Kemampuan
19.1 mena-ngani life >80 100 100 100 100 100
saving
Pasien yang
19.2 tertangani di 100 100 100 100 100 100
UGD
Waktu tanggap
pela-yanan di
19.3 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Gawat Darurat
(Respon Time)
Pemberi
pelayanan
kegawat
daruratan
bersertifikat
Advanced
Trauma Life
Support/ Basic
19.4 Trauma Life 78,6 100 100 100 100 100
Support/Advan
ced Cardiac Life
Support/
Penanggulanga
n Penderita
Gawat Darurat
yang masih
berlaku
Kepuasan
19.5 95,8 80 85 90 90 90
pelanggan
Kematian
19.6 1 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
pasien ≤ 24 jam
Waktu
pelayanan
ambulan
19.7 100 100 100 100 100 100
puskesmas
Rawat Inap: 24
jam
Response time
pelayanan
ambulans oleh
19.8 NA ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
masyarakat
yang
membutuhkan
20 Gizi Perawatan
Ketepatan
waktu
pemberian
20.1 NA 80 80 80 80 80
makanan
kepada pasien
rawat inap :
20.2 Ketersediaan 50 100 100 100 100 100
118
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
konseling gizi
bagi pasien oleh
tenaga gizi
Kesesuaian
pemberian diet
20.3 NA 100 100 100 100 100
pasien rawat
inap
21. Persalinan
Kejadian
kematian ibu
21.1
karena
persalinan
a. Perdarahan 0 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
b. Eklamsia 0 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤1
c. Sepsis 0 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Pemberi
pelayanan
persalinan
normal oleh:
Dokter Umum
21.2 100 100 100 100 100 100
terlatih (Asuhan
persalinan);
Bidan terlatih
(Asuhan
persalinan)
Pemberi
persalinan
dengan penyulit
oleh Tim yang
terlatih
21.3 NA 100 100 100 100 100
Pelayanan
Obstetri
Neonatal
Emergency
Dasar (PONED)
Kemampuan
mena-ngani
Berat Badan
21.4 100 100 100 100 100 100
Lahir Rendah
(BBLR) 1500gr
-2500gr
Konseling dan
Layanan KB
21.5 100 100 100 100 100 100
oleh Bidan
terlatih
Kepuasan
21.6 92 80 85 90 90 90
pelanggan
22. Rawat Inap
Pemberi
22.1 pelayanan di 100 100 100 100 100 100
rawat inap:
119
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
Dokter umum
dan Perawat
atau Bidan
minimal
pendidikan D3
Dokter
penanggung-
22.2 100 100 100 100 100 100
jawab pasien
rawat inap
Ketersediaan
pela-yanan
22.3 100 100 100 100 100 100
rawat inap dan
kebidanan
Jam visite
Dokter Umum:
22.4 100 100 100 100 100 100
07.30-13.30
setiap hari kerja
22.5 BOR 36,8 75 75 80 80 80
22.6 ALOS 2,8 5 5 5 5 5
Kejadian pasien
jatuh yang
22.7 berakibat 0 0 0 0 0 0
kecacatan/kem
atian
Kematian
≤ ≤ ≤ ≤
22.8 pasien > 48 0 ≤ 0,24
0,24 0,24 0,24 0,24
Jam
Kejadian pulang
22.9 2 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
paksa
22.1 Kepuasan
95,83 80 85 90 90 90
0 pelanggan
Ketepatan
waktu
22.1 penyediaan
100 100 100 100 100 100
1 linen untuk
ruang rawat
inap
23. Kefarmasian
Waktu
23.1 pelaksanaan
pelayanan:
a. obat jadi 2 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
b. obat racikan 5 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
Tidak adanya
kejadian
23.2 0 100 100 100 100 100
kesalahan
pemberian obat
Penulisan resep
23.3 sesuai 100 100 100 100 100 100
formularium
Ketersediaan
23.4 100 100 100 100 100 100
obat sesuai
120
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
dengan
diagnose
penyakit sesuai
kewenangan
Puskesmas
Kepuasan
23.5 87,5 80 85 90 90 90
pelanggan
24 Laboratorium
Waktu tunggu
hasil pelayanan
labora-
24.1 120 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90
torium:untuk
kimia darah &
darah rutin
Pelaksana
ekspertisi hasil
24.2 100 100 100 100 100 100
pemeriksaan
laboratorium
Angka
kesalahan
24.3 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
pembacaan
slide (error rate)
Tidak adanya
kesa-lahan
24.4 pemberian hasil 100 100 100 100 100 100
pemeriksaan
laboratorium
Kepuasan
24.5 92 80 85 90 90 90
pelanggan
Peralatan
laborato-rium
dan alat ukur
yang digunakan
dalam
24.6 pelayanan 100 100 100 100 100 100
terkalibrasi
tepat waktu
sesuai dengan
ketentuan
kalibrasi
25. UKP Tambahan
Pemeriksaan
25.1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lansia
Pemeriksaan
25.2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jiwa
Pemeriksaan
25.3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Remaja
Pemeriksaan
25.4 43% 50% 50% 50% 50% 50%
MTBS
25.5 Pemeriksaan TB 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeriksaan
25.6 98% 100% 100% 100% 100% 100%
VCT HIV
121
Kinerja
Kinerja Target Capaian Setiap
Akhir
Awal Tahun
No Indikator Renstra
Renstr
a 2020 2021 2022 2023
Pelayanan
25.7 Pengaduan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat
25.8 P3K 100% 100% 100% 100% 100% 100%
122
Tabel 7.4
Kinerja Penanggungjawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring
Fasilitas Kesehatan
Kinerja
Target Capaian Setiap
Kinerja Akhir
Tahun
No Indikator Awal Renstra
Renstra
2020 2021 2022 2023
Pelayanan
bidan desa
memenuhi
27.1 89% 100% 100% 100% 100% 100%
standar
pelayanan
kebidanan
28. Jejaring Fasyankes
Jejaring
fasilitas
pelayanan
28.1 NA 100% 100% 100% 100% 100%
kese-hatan
memenuhi
standar
Jejaring
fasilitas
pelayanan
kesehatan
28.2 NA 100% 100% 100% 100% 100%
mengirimkan
laporan
pelayanan
sesuai jadwal
Tabel 7.5
Kinerja Kepala Sub-Bagian Tata Usaha
Target Capaian Setiap
Kinerja Kinerja
Tahun
No Indikator Awal Akhir
Renstra 2020 2021 2022 2023 Renstra
29. Ka Sub-Bag TU
Mini
lokakarya
29.
BLUD 100 100 100 100 100 100
1
Puskesmas
bulanan
29. Mini 100 100 100 100 100 100
2 lokakarya
lintas sektor
123
Target Capaian Setiap
Kinerja Kinerja
Tahun
No Indikator Awal Akhir
Renstra 2020 2021 2022 2023 Renstra
3 bulanan
30. Urusan Sistem Informasi
Kelengkapan
30. laporan
100 100 100 100 100 100
1 akuntabilita
s kinerja
Waktu
pemberian
informasi
30.
tentang 3 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
2
tagihan
pasien rawat
inap
Ketepatan
waktu
30.
penyusunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
dokumen
anggaran
Ketepatan
waktu
30. penyusunan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 laporan
capaian SPM
dan PKP
Ketepatan
waktu
31.
pengusulan NA 100 100 100 100 100
1
kenaikan
pangkat
Ketepatan
waktu
31.
pengusulan NA 100 100 100 100 100
2
kenaikan
gaji berkala
Persentase
tenaga
kesehatan
yang
31.
memiliki 97 100 100 100 100 100
3
surat ijin
praktik di
BLUD
Puskesmas
Pemimpin
BLUD dan
Pejabat
Keuangan
31.
memiliki NA 100 100 100 100 100
4
sertifikat
pengadaan
barang dan
jasa
31. Pengelola NA 100 100 100 100 100
124
Target Capaian Setiap
Kinerja Kinerja
Tahun
No Indikator Awal Akhir
Renstra 2020 2021 2022 2023 Renstra
keuangan
memiliki
sertifikat
5
pengelolaan
keuangan
daerah
Menyelengga
31. rakan
100 100 100 100 100 100
6 Administrasi
kepegawaian
31. Jumlah
30 31 33 35 37 39
7 Pegawai PNS
Jumlah
31.
Pegawai 37 37 35 33 31 29
8
Non-PNS
Terlaksanan
ya kegiatan
31. Pendidikan
NA 100 100 100 100 100
9 Pelatihan
dan team
building
Tersedia Alat
Pelindung
32.
Diri (APD) di 100 100 100 100 100 100
1
setiap
Instalasi
Response
Time
menanggapi
32.
kerusakan 100 80 85 90 95 100
2
alat (dlm
waktu 15
menit)
Ketepatan
32. waktu
25 100 100 100 100 100
3 pemeliharaa
n alat
Tersedianya
sarana
penunjang
32. pelayanan di
92,89 100 100 100 100 100
4 BLUD
Puskesmas
sesuai
standar
Presentase
pemenuhan
32. kebutuhan
95 100 100 100 100 100
5 utilitas rutin
BLUD
Puskesmas
125
Target Capaian Setiap
Kinerja Kinerja
Tahun
No Indikator Awal Akhir
Renstra 2020 2021 2022 2023 Renstra
Presentase
pemenuhan
32. kebutuhan
95 100 100 100 100 100
6 kantor
BLUD
Puskesmas
Presentase
pelaksanaan
32. kegiatan
100 100 100 100 100 100
7 manajemen
BLUD
Puskesmas
33 Urusan Keuangan
Ketepatan
waktu
penyusunan
33. laporan
100 100 100 100 100 100
1 keuangan
sesuai
peraturan
yang berlaku
Ketepatan
waktu
penyusunan
33.
laporan NA 100 100 100 100 100
2
keuangan
sesuai PSAP
13
Presentase
penyerapan
33.
anggaran 92,5 100 100 100 100 100
3
lebih dari
80%
Ketepatan
waktu
33.
pengurusan 100 100 100 100 100 100
4
berkas gaji
PNS
Ketepatan
waktu
33.
pembayaran 100 100 100 100 100 100
5
gaji pegawai
Non-PNS
Ketepatan
waktu
33.
pembayaran 100 100 100 100 100 100
6
jaspel
karyawan
126
Tabel 7.6
Kinerja Penanggungjawab Tim Mutu
Kinerja
Target Capaian Setiap
Kinerja Akhir
Tahun
No Indikator Awal Renstra
Renstra
2020 2021 2022 2023
34. Tim Mutu
Indek
>80
34.1 Kepuasan 77 >80% >80% >80% >80%
%
Masyarakat
Survey
>80
34.2 Kepuasan 62 >80% >80% >80% >80%
%
Pasien
- Identifikasi
Pasien
64,40% 81% 81% 83% 83% 85%
dengan
benar
- Komunikasi
efektif dalam 100% 90% 90% 93% 93% 95%
pelayanan
- Keamanan
obat yang
100% 90% 90% 93% 93% 95%
perlu
diwaspadai
- Memastikan
loka-si,
prosedur,
pem- 100% 90% 90% 100% 100% 100%
bedahan
pada pasien
yang benar
- Mengurangi
risiko infeksi
akibat 76,70% 90% 90% 93% 93% 95%
perawatan
kesehatan
- Mengurangi
risiko cedera
100% 90% 90% 100% 100% 100%
pasien akibat
terjatuh
- Penggunaan
APD saat 100
70% 100% 100% 100% 100%
melaksana- %
kan tugas
- Desinfeksi
Ting-kat 100
80% 100% 100% 100% 100%
Tinggi dan %
sterilisasi
- Tindakan
asepsis dan
100
aspirasi 100% 100% 100% 100% 100%
%
sebelum
menyuntik
- KIE etika 100
81,8% 100% 100% 100% 100%
batuk %
- Pembuangan 90,6% 100% 100 100% 100% 100%
127
Kinerja
Target Capaian Setiap
Kinerja Akhir
Tahun
No Indikator Awal Renstra
Renstra
2020 2021 2022 2023
jarum suntik
memenuhi %
standar
BLUD
Pari-
Puskesmas Uta- Uta- Uta- Pari-
34.5 Madya purn
terkreditasi ma ma ma purna
a
secara berkala
128
BAB VIII
PENUTUP
BUPATI JOMBANG
MUNDJIDAH WAHAB
129