Anda di halaman 1dari 2

BAB II

Gambaran Umum Rencana Usaha

A. Potensi Sumber Daya


B. Kelayakan Usaha
1. Cash Flow selama 1 tahun ke depan
1) Kebutuhan Dana dan Sumbernya
 Kebutuhan Investasi
Aktiva
Mesin Ice Cream Rp 3.000.000,-
Freezer Rp 2.000.000,-
Jumlah Aktiva Rp 5.000.000,-

Modal Kerja
Biaya Persediaan Bahan Baku Rp 215.000,-
Biaya Administrasi dan Penjualan Rp 450.000,-
Persediaan Kas Rp 2.000.000,-
Jumlah Modal Kerja Rp 2.665.000,-
Total Biaya Kerja Rp 7.665.000,-

Sumber dana yang didapatkan semuanya berasal dari modal PKM-K dengan
jumlah Rp 7.655.000,-

2) Rencana Pendapatan
Pendapatan yang direncanakan akan diterima dalam kurun waktu 1 tahun
penjualan es krim diasumsikan akan mengalami kenaikan permintaan tiap bulan
sebesar 2% tanpa kenaikan harga jual. Maka rencana penjualan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Volume Harga Jual Penjualan


Bulan
(liter) (Rp ,00) (Rp ,00)
Januari 10 40.000 400.000
Februari 12 40.000 480.000
Maret 14 40.000 560.000
April 16 40.000 640.000
Mei 18 40.000 720.000
Juni 20 40.000 800.000
Juli 22 40.000 880.000
Agustus 24 40.000 960.000
September 26 40.000 1.104.000
Oktober 28 40.000 1.120.000
November 30 40.000 1.200.000
Desember 32 40.000 1.280.000
3) Rencana Pengeluaran Biaya
a. Biaya Bahan Baku
Perencanaan kelayakan usaha es krim dalam jangka 1 tahun termasuk
perencanaan jangka pendek. Maka diasumsika bahwa tidak ada kenaikan
harga bahan baku, baik itu dari gelato sendiri maupun cream susu.
Tabel
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Dengan menjalankan usahanya, The scream hanya mempekerjakan tenaga
kerja apabila mendapatkan banyak pesanan. Oleh karena itu, tidak terdapat
biaya tenaga kerja langsung dalam perencanaan biaya.

2.

Anda mungkin juga menyukai