Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TONDANO
Jl. Tondano No. 5a (0285) 424525 Pekalongan
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO
NOMOR : SK/870/028/I/2020

T E N T A N G 

PENUNJUKKAN TIM AUDIT INTERNAL DAN AUDIT KEUANGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO
KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di UPT Puskesmas Tondano


dalam meningkatkan pelayanan mutu UPT Puskesmas Tondano
berdasarkan fungsi dan azas penyelenggaraannya maka perlu di
bentuk Tim Audit Internal dan Audit Keuangan Puskesmas;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Tondano padahuruf (a) diatas, perlu ditetapkan susunan Tim Audit
Internal dan Audit Keuangan Puskesmas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 99 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem
Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kelola Pada Puskesmas Kota Pekalongan;
10.Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6 tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan Minimal Puskesmas Kota Pekalongan;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO TENTANG


PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL DAN AUDIT KEUANGAN
PUSKESMAS
KESATU : Tim Audit Internal dan Audit Keuangan Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang tanggung jawab
sebagai berikut :
1. Memastikan apakah standar/kriteria diterapkan dalam organisasi melalui
kegiatan konfirmasi dan verifikasi.
2. Menilai, melakukan penilaian atau pengukuran untuk menilai apakah
ada kesesuaian antara fakta dibandingkan dengan standar/kriteria yang
digunakan dalam pelaksanaan audit.
3. Merekomendasi, auditor harus memberikan saran atau masukan untuk
perbaikan berdasarkan temuan-temuan audit.
KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka kebijakan sebelumnya dengan
No : SK/870/029/III/2017 Tanggal 02 Februari 2017 tentang
Penanggungjawab Manajemen Mutu sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 02 Januari 2020

Kepala UPT Puskesmas Tondano


Kota Pekalongan

ATIKAH 
 
Lampiran : SK Kepala UPT Puskesmas Tondano
Nomor : SK/870/028/I/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukkan Audit Internal dan Audit
Keuangan

TIM AUDIT INTERNAL DAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

JABATAN DALAM
JABATAN TIM NAMA PEGAWAI
KEDINASAN
a Ketua Hema Widiyarsi, A.MK Tenaga Imunisasi
b Wakil Ketua Novita Daluarti, S.ST Perawat Gigi
c Sekretaris Fitria Rakhmi S, A.Md Tenaga Gizi
d Anggota Anta Wiryo, A.MK Perawat
Riski Nurhandayani, A.Md.Keb Bidan
Azizah Urip Mulyani Pelaksana Tata Usaha

Kepala UPT Puskesmas Tondano


Kota Pekalongan

ATIKAH 

Anda mungkin juga menyukai