1115 RPK T
1115 RPK T
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas berfungsi sebagi penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,
pusat pemberdayaan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan perorangan dan
masyarakat.
Upaya kesehatan yang diselenggarakan puskesmas sesuai dengan
Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, adalah meliputi 1) Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama terdiri dari upaya esensial dan
pengembangan, serta 2) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama.
Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Pelayanan promosi kesehatan;
b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
d. Pelayanan gizi; dan
e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Sedangkan upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya
inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan
dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi
sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas.
Sedangkan upaya kesehatan perorangan meliputi rawat jalan, pelayanan
gawat darurat, pelayanan satu hari, home care dan atau rawat inap berdasarkan
kebutuhan pelayanan kesehatan.
Agar upaya kesehatan terselenggara dengan optimal, maka puskesmas
harus melaksanakan manajemen dengan baik. Manajemen puskesmas terdiri dari
perencanaan, pelaksanaaan dan pengendalian, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban.
Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah
kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas. Perencanaan disusun untuk
kebutuhan satu tahun agar puskesmas dapat melaksanakan secara efektif, efisien
dan dapat dipertanggungjawabkan.
1
B. TUJUAN
2
C. MANFAAT
- Perencanaan dapat memberikan acuan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan secara efektif dan efisien.
- Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan, dukungan dan potensi
yang ada.
D. PENGERTIAN
Perencanaan adalah suatu proses yang urut yang harus dilakukan untuk
mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan
dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan
berdaya guna.
Perencanaan yang disusun ini adalah RPK tahun 2019.
E. RUANG LINGKUP
Perencanaan tingkat puskesmas disusun melalui 4 tahap yaitu :
1. Tahap persiapan
2. Tahap analisa situasi
3. Tahap penyusunan RUK
4. Tahap penyusunan RPK
MISI
1. Mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Puskesmas sesuai standar.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan mutu manajemen Puskesmas.
MOTTO
“Terdepan dalam Pelayanan”
TATA NILAI
TER : Terstandar
DE : Berdedikasi
PAN :Terpantau
G. DATA UMUM
1. Wilayah kerja, geografi dan demografi
Kecamatan Tembelang terletak di wilayah Utara Kabupaten Jombang dengan
jarak ± 7 km dari pusat kota Jombang. Puskesmas Tembelang terletak di
Jalan Raya Pesantren nomor 302, dan hal ini merupakan suatu kemudahan
bagi Puskesmas Tembelang dalam hal melakukan pelayanan rujukan ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang lebih tinggi.
Polindes
Swasta
Perawat/
Pustu
dr/Bidan
Apotik/
Perawat
Klinik
Battra
No. Desa wilayah Pusk tempuh ke SMA/
TK/ SMP/ Pon-
Gigi
(km2) (km) Pusk RW/RT Rumah KK SD/MI MA/
RA MTs tren
SMK
1 Mojorakapak 2,59 1,7 6 menit 12 / 65 1.699 2.097 4/1 3/1 2/- 1/-/- - 1 - 1/2 1/- 1 1/-
2 Kalikejambon 1,83 5 12 menit 6 / 34 1.054 1.278 1/1 1/1 -/1 -/1/- 2 - 1 -/4 1/- - -/-
3 Kedunglosari 2,33 4,5 10 menit 11 / 38 1.160 1.406 3/- 2/1 -/1 -/-/- - 1 - -/2 1/- - -/-
4 Tampingmojo 2,38 3 6 menit 8 / 32 1.171 1.461 2/1 1/1 -/1 -/-/- - - 1 -/1 -/- - -/-
5 Pesantren 2,12 0 1 menit 4 / 24 745 892 2/1 2/1 1/- -/-/- - - 1 2/1 1/- - -/-
6 Tembelang 1,98 0,4 2 menit 7 / 25 684 870 1/1 1/1 1/1 -/-/1 - - 1 1/1 -/- - -/-
7. Sentul 2,89 2,5 8 menit 8/ 23 1.142 1.401 1/1 3/1 -/- -/-/- - - 1 -/2 1/1 - -/1
Jumlah 16,12 56 / 241 7.655 9.405 14/6 13/7 4/4 1/1/1 2 2 5 4/13 5/1 1 1/1
Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa : 1) Desa terluas wilayahnya adalah Desa Sentul, 2) Desa terjauh dari puskesmas adalah Desa Kalikejambon (5 km
dengan waktu tempuh 12 menit), 3) Desa terbanyak jumlah KK dan rumah adalah Desa Mojokrapak (2.097 KK dan 1.699 rumah), 4) Desa dengan institusi
pendidikan terbanyak adalah Desa Mojokrapak (5 TK/RA, 4 SD/MI, 2 SMP/MTs, 1 SMA).
6
H. DATA KHUSUS
1. Status Kesehatan:
a. Data Kematian
Tabel 1.2 Data Kematian di Puskesmas Tembelang tahun 2017
Jenis
Kelompok Usia
Penyebab kelamin
No. Jumlah
kematian Bayi Usia
Lk Pr Balita PUS Lansia
0-1 Sekolah
1. Anoreksia 1 1 1
2. PPOK 2 2 2
3. Ca Larynx 1 1 1
4. IMA 2 2 2
5. CVA 1 1 1
6. PEB 1 1 1
7.
Asfiksia 1 1 2 2
8.
9. BBLR 4 2 6 6
Meningitis 1 1 1
Jumlah 6 11 8 1 - 1 7 17
Sumber: Puskesmas Tembelang, 2017.
Data kasus kematian tahun 2017 sebanyak 17 kasus dengan kelompok usia
terbanyak bayi 0-1 tahun dengan 8 kasus, diikuti kelompok usia lanjut
sebanyak 7 kasus. Pada kasus kematian kelompok usia bayi di dominasi kasus
BBLR sebanyak 6 kasus dan asfiksia 2 kasus.
b. Kunjungan
Tabel 1.3 Data Kunjungan di Puskesmas Tembelang tahun 2017
Jumlah Kunjungan Jumlah
No. Desa Laki-laki Perempuan Total
Baru Lama
Baru Lama Baru Lama
Jenis KLB
Sumber: Puskesmas Tembelang, 2017.
I. CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017
Cakupan program pelayanan kesehatan Puskesmas Tembelang berdasarkan
PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Bidang Kesehatan tahun 2017.
Cakupan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM tahun 2017 berikut:
Tabel 1.7 Cakupan SPM Puskesmas Tembelang tahun 2017
Capaian
Target
Target
NO Jenis Pelayanan Dasar & Indikator SPM (Data)
(%) Riil %
Sasaran
A. Pelayanan Wajib
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 483 456 94,41
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 461 401 86,98
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 436 398 91,28
4. Pelayanan Kesehatan Balita 100 2.173 2.059 94,75
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100 1.156 1.156 100,00
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100 19.479 11.268 57,85
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100 3.359 5.382 160,23
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 535 585 109,35
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
9. 100 533 317 59,47
(DM)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
10. 100 125 125 100,00
Jiwa (ODGJ)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis
11. 80 32 32 100
(TB) (Capaian Kinerja ≥80% (=100%)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko
12. 100 520 625 120,19
terinfeksi HIV
B. Pelayanan Tambahan
1. Desa Siaga Madya 20 7 7 100
2. Posyandu Purnama Mandiri 75 38 36 94,74
3. PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat 55 1.855 1.047 56,44
4. Cakupan Klinik sanitasi 10 4.734 357 7,54
5. Cakupan pembinaan kelompok/klub olah raga 20 50 14 28,00
6. Cakupan pembinaan kelompok pekerja 20 4 2 50,00
7. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 95 463 401 86,61
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat
8. 100 2.252 2.483 110,26
SD/sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat
9. 100 1.378 1.169 84,83
SMP/sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat
10. 100 182 182 100,00
SMA/sederajat
11. Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 95 483 451 93,37
12. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80 200 160 80,00
13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 1 1 100,00
9
Capaian
Target
Target
NO Jenis Pelayanan Dasar & Indikator SPM (Data)
(%) Riil %
Sasaran
18.
Rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk 95 2.518 2.291 90,98
Aides
19. Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 1 1 100,00
20. Penderita DBD yang ditangani 100 5 5 100,00
21. Penemuan penderita diare yang ditangani 100 755 623 82,52
22. Cakupan Posbindu 30 7 7 100,00
23. Peserta Prolanis Aktif 50 61 50 81,97
Keluarga rawan yang mendapat Perkesmas (Home
24. 30 77 39 50,65
Care)
25. Puskesmas terakreditasi 30 1 1 100,00
26. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 70 144 105 72,92
Penyuluhan/Penerbitan Sertifikat Keamanan
27. 100 - - #DIV/0!
Pangan
Sumber: Puskesmas Tembelang, 2017.
Hasil pencapaian SPM tahun 2017 dapat diuraikan bahwa dari Pelayanan Wajib
program yang tidak mencapai target adalah:
1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil cakupan program 94,4% dari target 100%
Penyebab : target sasaran yang terlalu tinggi tetapi semua kasus sudah
terlaporkan.
Rencana Tindak Lanjut : tetap melaksanakan PWS untuk pencatatan dan
pelaporan semua kasus yang ada.
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin cakupan program 86,9% dari target 100%.
Penyebab : target sasaran yang terlalu tinggi tetapi semua kasus sudah
terlaporkan.
Rencana Tindak Lanjut : tetap melaksanakan PWS untuk pencatatan dan
pelaporan semua kasus yang ada.
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir cakupan program 91,3% dari target
100% Penyebab : target sasaran yang terlalu tinggi tetapi semua kasus sudah
terlaporkan.
Rencana Tindak Lanjut : tetap melaksanakan PWS untuk pencatatan dan
pelaporan semua kasus yang ada.
10
5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif tercapai 57,9% dari target 100%
Penyebab : target sasaran yang terlalu tinggi.
Rencana Tindak Lanjut : mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan dari lintas
program terkait (kunjungan Poli Umum, Poli Lansia, Posyandu Lansia, Posyandu
Remaja, Posbindu PTM, Prolanis).
6) Pelayanan Kesehatan penderita DM, cakupan 59,5% daritarget 100%
Penyebab : target sasaran yang hanya mencakup penderita DM baru.
Rencana Tindak Lanjut : tetap melaksanakan PWS untuk pencatatan dan
pelaporan kasus DM baru yang ada.
Tabel 1.8 PKP UKM Essensial dan UKM Pengembangan Puskesmas Tembelang tahun 2017
Pencapaian (P)
Target
Total Target
Upaya 2017 Satuan
No Kegiatan Sasaran Sasaran Analisa Hambatan/Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
Kesehatan (%) sasaran (S) Riil %
(ToS) (SxToS)
(T)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.Institusi Kesehatan yang
memenuhi 6 indikator PHBS 100% IK 9 9 9 100
(klasifikasi IV)
4. TTU yang memenuhi 6 Belum tercapai Belum semua pengelola TTU Kunjungan & penilaian ulang
indikator PHBS (klasifikasi IV) 63% TTU 16 10 8 50 paham PHBS TTU PHBS TTU tahun 2018
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
2.Promosi kesehatan di
dalam gedung Puskesmas Pusk &
100% 8 8 8 100
dan jaringannya (Sasaran jaringan
masyarakat )
3..Promosi kesehatan untuk
pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan (kegiatan di 100% Kegiatan 12 12 12 100
luar gedung
Puskesmas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.1.8 Program Pengembangan
2.1.2.1.Penyehatan Air
1.Pembinaan Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) 50% TPM 25 13 25 100
1..Pembinaan sanitasi
20% Rumah 168 34 168 100,0
perumahan
2.Rumah yang memenuhi
71,5% Rumah 8593 6144 8435 98,2
syarat kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.2.4.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )
Tercapai < 50% Belum semua pengelola TTU Kunjungan & penilaian ulang
2.TTU yang memenuhi syarat
59% TTU 28 17 10 35,7 paham tentang TTU sehat TTU tahun 2018
kesehatan
2.1.3.1.Kesehatan Ibu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tidak tercapai Angka abortus tinggi, adanya Peningkatan kerjasama Linsek,
3.Pelayanan Persalinan oleh
96% Bulin 461 443 401 87 mobilitas penduduk bumil PWS Bumil
tenaga kesehatan (Pn)
4.Pelayanan Persalinan oleh Tidak tercapai Ada bulin lahir di rumah (3 Peningkatan kerjasama Linsek,
tenaga kesehatan di fasilitas 96% Bulin 461 443 398 86 bulin) PWS Bulin
kesehatan
5.Pelayanan Nifas oleh tenaga Tidak tercapai Ada bufas yang meninggal Peningkatan kerjasama Linsek,
96% Bufas 461 443 400 87
kesehatan (KF) PWS Bufas
6.Penanganan komplikasi
80% Bulin 96 77 102 106
kebidanan (PK)
1.Pelayanan Kesehatan Tidak tercapai Angka persalinan dibawah Peningkatan kerjasama Linsek,
98% Neonatus 436 427 398 91
neonatus pertama ( KN1) target PWS Bulin
18
2.Pelayanan Kesehatan Tidak tercapai Angka persalinan dibawah Peningkatan kerjasama Linsek,
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96% Neonatus 436 419 397 91 target PWS Bulin
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
80% Neonatus 65 52 52 80
neonatus
4.Pelayanan kesehatan bayi
96% Bayi 446 428 455 102
29 hari - 11 bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20
4. Peserta KB mengalami
< 3,5 % orang 4049 < 142 4 0,099
komplikasi
5. Peserta KB mengalami efek
<12,50% orang 4049 < 506 199 4,91
samping
Tidak tercapai Belum semua petugas Review DO bagi petugas (bidan
memahami DO sehingga desa)
6. PUS dengan 4 T ber KB 80% PUS 1524 1219 921 60
pencatatan pelaporan
kurang
Tidak tercapai Kurang sosialisasi Sosialisasi bumil untuk KB
7. KB pasca persalinan 60% Bulin 461 277 193 42
pasca salin
8. Ibu hamil diperiksa HIV 90% Bumil 483 435 741 153
2.1.5.1. Diare
1. Cakupan pemeriksaan
lebih dari
kontak dari kasus Kusta Kasus 2 2 2 100
80%
baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Anak sekolah (SMP dan Tidak tercapai Petugas kurang koordinasi Meningkatkan koordinasi
SMA/sederajat) yang sudah dengan linprog
100% Siswa 710 710 500 70
dijangkau penyuluhan
HIV/AIDS
2. Orang yang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan
100% Orang 514 541 741 144
pemeriksaan HIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.5.7. Malaria
3.Imunisasi Lanjutan Tidak tercapai Adanya baduta yang berpindah Mengoptimalkan PWS
>80 % Baduta 458 366 358 78
Baduta ( usia 18 - 4 bulan) tempat tinggal diwilayah kerja
4 Imunisasi DT pada anak
>98% Siswa 537 526 476 89
kelas 1 SD
5 Imunisasi Campak pada anak
>98% Siswa 537 526 533 99,3
kelas 1 SD
6. Imunisasi TT pada anak
>98% Siswa 1063 1042 1063 100
SD kelas 2 dan 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Imunisasi TT5 pada WUS Tidak tercapai Pelayanan hanya dalam gedung Skrening luar gedung
> 85% WUS 7437 6321 1815 24,4
(15-49 th)
8.Imunisasi TT2 plus bumil Tidak tercapai Pencatatan dan pelaporan yang Perbaikan pencatatan dan
> 85% Bumil 483 411 64 13,3
(15-49 th) kurang optimal pelaporan
9 Pemantauan suhu lemari es
100% Suhu 100 100 100 100
vaksin
10.Ketersediaan catatan stok
100% Vaksin 100 100 100 100
vaksin
11. Laporan KIPI Zero
reporting / KIPI Non serius > 90% Laporan 100 100 100 100
5.Laporan W2 (mingguan)
>80% Minggu 52 42 52 100
yang tepat waktu
6.Kelengkapan laporan W2
> 90% Minggu 52 47 52 100
(mingguan)
7.Grafik Trend Mingguan
100% Minggu 52 52 52 100
Penyakit Potensial Wabah
8.Desa/ Kelurahan yang
mengalami KLB
ditanggulangi dalam waktu 100% Desa 7 7 0 0
kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.2. UKM PENGEMBANGAN
1.Rasio Kunjungan Rumah Cakupan rendah Survey KS masih 2 desa dari 7 Melanjutkan survey KS seluruh
40% RT 9739 3896 2804 28,8
(RKR) desa desa
2.Individu dan keluarganya Kurangnnya koordinasi lintas Meningkatkan koordinasi
dari keluarga rawan yang program linprog dalam penemuan kasus
mendapat keperawatan 60% orang 262 157 28 10,7 dan kunjungan rumah
kesehatan masyarakat
(Home care)
3. Kenaikan tingkat Melakukan kunjungan ulang
kemandirian keluarga setelah 30% KK 28 8 0 0,0 terhadap KK yang telah
pembinaan dilakukan kunjungan
1.Pemberdayaan kelompok
masyarakat terkait program 25% Kelompok 14 4 7 50,0
kesehatan jiwa
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.2.3.Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
2.2.3.1.UKGS
2.2.3.2.UKGM
1 Penyehat Tradisional
Hattra
Ramuan yang memiliki STPT 10% 1 1 1 100
Ramuan
2 Penyehat Tradisional
Keterampilan yang memiliki 10% Hattra Ketr. 0 0 0 0
STPT
3 Kelompok Asuhan Mandiri
10% Hattra 0 0 0 0
yang terbentuk
4 Panti Sehat berkelompok yang
5% Hattra 0 0 0 0
berijin
5 Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional 5% Hattra 0 0 0 0
berkelompok yang berijin
6 Pembinaan ke Penyehat 1 kali Keterbatasan tenaga Jadwal & kunjungan ulang
Tradisional 30% Kali 10 3 1 10 kunjungan (rangkap tugas pengelola tahun 2018
gudang farmasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.2.4.Pelayanan Kesehatan Olahraga
3.Pengukuran Kebugaran
jasmani anak sekolah (SD 25% Siswa 1531 383 383 100
kelas 4-6 berusia 10-12 thn)
2.2.6.1.Mata
29
2.2.6.2.Telinga
1.Hasil pemeriksaan
kesehatan jamaah haji 3
70% Calhaj 16 11 16 100
bulan sebelum operasional
terdata.
2.Terbentuknya Tim TRC
100% Tim 1 1 1 100
[Tim Reaksi Cepat]
Sumber: Puskesmas Tembelang, 2017.
BAB II MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
A. TAHAP PERSIAPAN
Tahap ini mempersiapkan staf puskesmas yang terlibat dalam proses
penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh persamaan persepsi
untuk melaksanakan tahapan dalam perencanaan.
Tim perencanaan tingkat Puskesmas Tembelang adalah sesuai SK Kepala Puskesmas
Tembelang nomor 188/ /415.17.11/2019 tentang Tim Perencanaan Tingkat
Puskesmas Tembelang.terdiri dari :
NO NAMA NIP JABATAN
1. dr. Puguh Hari Subagia, M.Si 196811102002121005 Penanggungjawab
2. Haidir Fitri, S.Kep.Ns 197310271999031006 Ketua
3. Dyah Historyati, S.ST 196604191992032009 Wakil Ketua
4. Rizkita Putri, Amd.Keb Sekretaris
5. dr. Binti Sukartini 197804212014122001 Anggota
6. Eny Winarsih, Amd.Keb 197302092006042010 Anggota
7. Dian Widoretno, AmdKeb 198808302010012007 Anggota
8. Ayu Kurnia, Amd.Keb 198902212011012005 Anggota
9. Sriatin, Amd.Kep 198005302014072001 Anggota
10. Yuliani Ulfah, Amd.Keb 197706292009012003 Anggota
11. Suci Iswati, Amd.Keb 197011271991022001 Anggota
12. Suliati, Amd.KepGi 197304151995032003 Anggota
13. drg. Eka Mei Fitriyanti -- Anggota
14. Iskak, S.Kep.Ns 196710051988121002 Anggota
15. Susilo Ribut A., Amd 197412101997031007 Anggota
16. Dyiah Kusuma A., Amd.Kep 198404152010012021 Anggota
17. Sutomo, Amd.Kep 197305171995081001 Anggota
18. Farida Hanum, Amd.Kep 197612241998032003 Anggota
19. Anira Rini S., Amd.Kep --
20. Budianah, Amd.Keb 196410241992032005
21. Khusnul Chabibah, Amd.Keb 197005221992032003
22. Lukman Abadi, Amd.Farm 198403152009011005 Anggota
23. Anik Masruroh, Amd.Keb 198410232017072001 Anggota
24. Nuning Ulfiati, Amd.Keb Anggota
29
30
31
BAB VI PENUTUP
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam
penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Tembelang tahun 2019 ini.
32
LAMPIRAN
8 Upaya Pembinaan Monitoring Tenaga Tenaga kerja Sutomo 2 ptgs x 1 hr x 1 kali 50,000 Januari- Transport petugas Pabrik
7 Kesehatan Kerja dan kesehatan kerja 1 November Mojokrapak 1,100,000
Pemantauan tenaga kerja 2020
Kesehatan
Kerja
MANAJEMEN PUSKESMAS
8 Fungsi Lokmin Monitoring Staff 59 staff Dyah 40 org 1 x 1 bln 30,000 Januari- Snack R. Pertemuan 12,000,000
8 Manajemen bulanan dan evaluasi Historyati 0 November PKM Tembelang
kegiatan 2020
puskesmas
40 org 1 x 1 bln 17,500 Nasi kotak 7,000,000
0
8 Fungsi Rapat-rapat Koordinasi Lintas 35 undangan Dyah 4 ptgs 1 x 2 kali 50,000 Januari,Juni Transport petugas Pendopo 400,000
9 Manajemen lintas lintas sektoral Historyati 2020 Kecamatan
sektoral sektoral Tembelang
30 undang 1 x 2 kali 30,000 Transport undangan 1,800,000
an
40 org 1 x 2 kali 30,000 Nasi kotak 2,400,000
40 org 1 x 2 kali 17,500 Snack 1,400,000
1 buah x 3 m x 1 kali 19,900 Banner 59,700
2
9 Dukungan Pembinaan Meningkatk Jejaring dan 30 Jejaring dan jaringan 30 undang x 1 x 1 hr 30,000 Juli 2020 Transport undangan R. Pertemuan 900,000
0 Manajemen Jejaring an jaringan an PKM Tembelang
Faskes komunikasi
&
koordinasi
antara
Puskesmas
dg jaringan
dan jejaring
di wilker
40 org x 1 x 1 hr 17,500 Snack 700,000
40 org x 1 x 1 hr 30,000 Nasi kotak 1,200,000
1 buah x 3 m x 1 kali 19,900 Banner 59,700
2
9 Supervisi Melihat Jejaring dan Jejaring dan 3 ptgs x 3 ha x 4 kali 50,000 Maret-Juni Transport petugas Jejaring dan 1,800,000
1 Fasilitatif kesesuaian jaringan jaringan ri 2020 jaringan di wilker
operasional PKM Tembelang
di jaringan
& jejaring
sesuai
standart
9 ATK 10 buah x 1 ka x 1 33,900 Agustus odner folio
2 li 2020 339,000
10 rim x 1 ka x 1 60,000 Agustus ncr warna
li 2020 600,000
9 Verifikasi SPJ BOK Bendahara Bendahara Dian W 1 ptgs x 3 ka x 1 bln 100,00 Januari- Transport petugas Puskesmas
3 SPJ BOK selesai tepat BOK BOK li 2 0 Desember Tembelang 3,600,000
waktu 2020
9 Konsultasi SPJ BOK Bendahara Bendahara Dian W 1 ptgs x 2 ka x 1 bln 100,00 Januari- Transport petugas Puskesmas
4 ke Dinkes selesai tepat BOK BOK li 2 0 Desember Tembelang 2,400,000
terkait waktu 2020
kegiatan
BOK
JUMLAH 539,533,5
50
Kepala
Puskesmas
Tembelang