Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan hidayahnya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Usulan
Kegiatan Program (RUK) Kespro/KB Puskesmas Pajarakan Tahun 2019. Diharapkan
dengan tersusunnya RUK ini bisa menjadi dasar untuk perencanaan dan evaluasi
kegiatan program gizi di tahun 2022.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kespro/ KB di tingkat Puskesmas,
perlu dilakukan berbagai upaya yang dapat membantu dalam pelaksanaan program.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan penyusunan RUK dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan Kespro/KB di tahun 2022.
Perencanaan yang matang dan didukung oleh data dasar yang valid akan
menjadi acuan pelaksanaan program atau pelayanan dengan harapan pada saat
penilaian akan menghasilkan output dan outcome yang sesuai target dalam Standart
Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Kesehatan maupun Sustainable Development
Goals ( SDGs ).
Didalam penyusunan RUK Program Kespro/KB Puskesmas Pajarakan Tahun
2022 ini, penyusun menyadari sepenuhnya masih belum sempurna dan terlepas dari
segala kekurangan penyusun berharap adanya masukan dari berbagai pihak berupa
saran dan kritik yang berarti sehingga dapat terlaksananya program pelayanan
Kespro/KB tahun 2022 mencapai target sasaran dari indikator Standar Pelayanan
Minimal.
Pelaksana Pelayanan
KESPRO / KB
MANARUL MU’ALLIMAH,S.ST
NIP. 19730628 199302 2 002
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai
BAB II : ANALISIS SITUASI
2.1 Data
2.1.1 Data Umum
a. Peta Wilayah Kerja Puskesmas
b. Data Sumber Daya Puskesmas
1. Manajemen Puskesmas
2. Gedung dan Sarana Puskesmas
3. Jejaring Puskesmas, Lintas Sektor serta Potensi Sumber Daya
Lainnya
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketersediaan dan Kondisi Peralatan Gizi
c. Data Sekolah
d. Data Posyandu dan Kader
2.1.2 Data Khusus
a. Status Kesehatan
b. Data Epidemiologi dan Kejadian luar biasa
c. Data Program Gizi
d. Cakupan (Kinerja) Program Gizi
2.2 Analisis Data
2.3 Hasil Identifikasi Kebutuhan Masyarakat
BAB III : ANALISIS MASALAH
3.1 Identifikasi Masalah
3.2 Prioritas Masalah
3.3 Akar Penyebab Masalah
3.4 Pemecahan Masalah
BAB IV : RENCANA USULAN KEGIATAN
BAB V : PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.2 TUJUAN
TUJUAN UMUM :
Tercapainya pembangunan kesehatan yang berkualitas secara optimal
TUJUAN KHUSUS :
1. Setiap individu dan pasangan secara komprehensif,khususnya pada
remaja dan calon pengantin mampu menjalani proses reproduksinya
secara sehat dan bertanggung jawab
2. Setiap keluarga mampu mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan
MISI
1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, keluarga,
masyarakat beserta lingkungannya.
2. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat untuk
tercapainya kemandirian di bidang kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat
1.4 MOTTO
Kerja Ikhlas Semangat
BAB II
ANALISIS SITUASI
2.2 DATA
1.2.2 Data Umum
a. Peta Wilayah Kerja Puskesmas
1. Peta Wilayah
3. Curah Hujan
- Terbesar : 165 mm Hg
- Terkecil : 2 mm Hg
- Jumlah hari hujan : 60 hari
- Curah hujan setahun : 663 mm Hg
4. Jumlah desa/kelurahan : 12
Penduduk
No Desa
L P Total
1 Pajarakan Kulon 2.410 2.567 4.977
2 Sukomulyo 1.622 1,744 3.366
3 Tanjung 603 698 1.328
4 Sukokerto 1.525 1,589 3.114
5 Karanggeger 1.822 1.953 3.775
6 Karangpranti 1.212 1.315 2.527
7 Gejugan 588 661 1.249
8 Penambangan 975 1.063 2.038
9 Selogudig Wetan 1.987 2.131 4.118
10 Ketompen 1.935 2.070 4.005
11 Karangbong 1.625 1.744 3.369
12 Selogudig Kulon 994 1.082 2.076
Jumlah
No Desa Penddk Lahir
L P JUMLAH
1 Pajarakan Kulon 4977 39 48 105
2 Sukomulyo 3366 17 27 42
3 Tanjung 1328 8 8 20
4 Sukokerto 3114 30 33 55
5 Karang Geger 3775 25 20 57
6 Karang Pranti 2527 36 22 43
7 Gejugan 1249 16 7 22
8 Penambangan 2038 18 20 27
9 Selogudig Wetan 4118 31 29 69
10 Ketompen 4005 31 47 72
11 Karang Bong 3369 30 30 50
12 Selogudig Kulon 2076 13 20 32
JUMLAH
35.942 294 311 605
Tdk
Tamat Tamat Tamat Tamat
Tidak Tmt
No Desa SD SLTP SLTA PT/Ak
sekolah SD
1 Pajarakan Kulon 21 55 81 90 35 42
2 Sukomulyo 613 762 643 378 428 428
3 Tanjung 0 100 300 500 20 37
4 Sukokerto 263 868 579 906 390 165
5 Karanggeger 426 1376 629 0 238 54
6 Karangpranti 0 51 0 41 13 126
7 Gejugan 149 534 238 127 14 14
8 Penambangan 311 586 245 173 15 15
9 Selogudig Wetan 233 1423 743 802 165 86
10 Ketompen 411 102 571 338 87 60
11 Karangbong 115 121 220 137 71 118
12 Selogudig Kulon 364 676 268 318 64 64
JUMLAH 60 5.321 11.909 6.338 3.724 1.209
Data Mata Pencaharian Penduduk Perdesa
JML SDM
Status Kepegawaian TOTAL
NO JENIS SDM MINIMAL
PNS Honda PTT Sukwan ( Target )
1 - - - 1
1 Dokter Umum
1 - - - 1
2 Dokter Gigi
Sarjana Kesehatan Masyarakat
0 - - - 0
3 (SKM)
- 1 - - 1
4 S1 Keperawatan
5 D3 Kebidanan 4 1 3 1 9
3 3 - 8 14
6 D3 Keperawatan
3 - 2 - 4
7 D4 Kebidanan
- - - - -
8 Perawat Gigi
- 1 - - -
9 Analis Kesehatan
1 - - - 1
10 Nutrisionis
1 - - - 1
11 Asisten Apoteker
12 Sanitarian 1 - - - 1
- - - - -
13 Teknisi Elektro Medik
14 Sopir 1 - - - -
3 - - 4 7
15 Administrasi
16 Cleaning Service - 1 - - 1
17 Security - - - - -
TOTAL 19 7 5 13 44
C Mebelair
1. Meja kerja 1
2. Kursi kerja 1
3. Kursi hadap 1
4. Lemari kayu (tempat leafleat) 1
5. Lemari kaca 1
6. Komputer set 1
c. Data Sekolah
Jumlah Sekolah yang ada
1. TK/RA : 18/8 buah
2. SD/MI yang ada : 22/1022/10 buah
3. SLTP/MTs yang ada : 3/63/6 buah
4. SLTA /MA/SMK yang ada : 3/6/23/5 /2 buah
5. Jumlah Ponpes yang ada : 34 buah
PAJARAKAN
1 KULON 350 348 297 228 37 99.4 85.5 86.1 85.0 65.0
2 SUKOMULYO 259 232 206 180 16 89.6 88.5 92.0 79.3 69.5
3 TANJUNG 107 83 75 62 8 77.5 90.1 88.4 69.8 57.6
4 SUKOKERTO 239 246 240 204 26 102.7 97.8 88.8 100.5 85.4
5 KARANG GEGER 270 269 225 195 20 99.7 83.6 90.9 83.3 72.4
6 KARANG PRANTI 194 181 181 146 32 93.5 100.0 82.2 93.5 75.4
7 GEJUGAN 98 108 103 79 18 110.1 95.2 81.2 104.8 81.0
8 PENAMBANGAN 150 134 136 120 12 89.1 101.6 91.0 90.5 79.8
SELOGUDIG
9 WETAN 320 319 313 257 47 99.6 98.0 84.6 97.7 80.3
10 KETOMPEN 265 255 258 235 9 96.3 101.2 96.2 97.5 88.7
11 KARANG BONG 215 198 198 119 75 91.9 100.0 61.4 91.9 55.5
SELOGUDIG
12 KULON 164 160 156 143 8 97.5 97.4 94.5 95.0 87.1
PUSKESMAS : 2631 2532 2387 1968 307 96.2 94.3 86.5 90.7 74.8
PAJARAKAN
1 KULON 129 297 7 2.4 2 0.5 2 0.6 4 1.2
2 SUKOMULYO 81 206 4 1.8 1 0.3 2 0.8 2 1.1
3 TANJUNG 27 75 1 1.2 0 0.2 0 0.6 1 0.8
4 SUKOKERTO 87 240 0 1 0.6 3 1.2 4 1.8
5 KARANG GEGER 92 225 3 1.3 2 0.9 2 0.9 4 1.7
6 KARANG PRANTI 80 181 4 2.1 1 0.6 2 1.1 3 1.6
7 GEJUGAN 46 103 0 2 1.5 1 0.8 2 2.4
8 PENAMBANGAN 57 136 0 1 0.4 0 0.3 1 0.7
SELOGUDIG
9 WETAN 124 313 5 1.5 2 0.6 3 0.9 5 1.5
10 KETOMPEN 108 258 3 1.3 3 1.1 3 1.2 6 2.2
11 KARANG BONG 77 198 5 2.7 2 0.9 3 1.6 5 2.6
SELOGUDIG
12 KULON 65 156 3 1.6 1 0.9 1 0.7 3 1.7
PUSKESMAS : 96 72 75.0
3. Pemberian 90 tablet Besi 90% Bumil 723 650 474 65,56 72,9230769
pada ibu hamil 0166
BAB III
ANALISIS MASALAH
Rumusan Masalah :
1 Rendahnya pemberian 90 tablet tambah darah pada ibu hamil (65,5 %) di wilayah
kerja Puskesmas Pajarakan tahun 2017
2 Rendahnya pemberian pmt pemulihan pada balita kurus (39,2 %) di wilayah kerja
Puskesmas Pajarakan tahun 2017
Masalah ke-1
Pengetahuan Bumil Pemeriksaan
masih kurang kehamilan tidak
1 Rendahnya pemberian
lengkap
90 tablet besi pada ibu
hamil (65,6 %) di
wilayah kerja
Puskesmas Pajarakan
tahun 2017
Masalah ke-2
Tingginya target Kurangnya bantuan
sasaran pmt pemulihan
2 Rendahnya
pemberian pmt
pemulihan pada
balita kurus (39,2
%) di wilayah kerja
Puskesmas
Pajarakan tahun
Ekonomi Rendahnya 2017
masyarakat masih pengetahuan orang
rendah tua
3.4 Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah terpilih berdasarkan metode CARL :
2 Pendampingan Pemantauan Kesehatan Mengetahui Status Gizi Balita 1 Petugas Uang Harian Petugas 12 Desa Pelaksana Gizi
Balita (Pelaksanaan Bulan Timbang 12 Desa 1 Or x 12 Desa x 2 kali x Rp 75.000 24 OH 75.000 1.800.000
dan Pemberian Vitamin A)
3 Surveilans/ Pelacakan Gizi Buruk Menemukan Balita 2 Petugas Uang Harian Petugas 2 Desa Pelaksana Gizi
Gizi Buruk 1 Kader 2 Or x 4 Kasus x Rp 75.000 8 OH 75.000 600.000
2 Desa Uang Saku Kader
1 Or x 4 Kasus x Rp 75.000 4 OK 75.000 300.000
4 Pemberian PMT Pemulihan Bumil KEK Memberikan PMT Pemulihan 10 Kasus Bumil KEK Pembelian Bahan PMT Pemulihan Desa Pelaksana Gizi
10 kasus x 90 hari x Nasi Kotak x Rp 25.000 900 paket 25.000 22.500.000
6 Pendampingan Pos Gizi Menurunkan Gizi Kurang 2 Petugas Uang Harian Petugas 2 Desa Pelaksana Gizi
1 Kader 2 Or x 2 Desa x Rp 75.000 4 OH 75.000 300.000
2 Desa Uang Saku Kader
1 Or x 2 Desa x 10 hari x Rp 75.000 20 OK 75.000 1.500.000
7 Bahan PMT Pos Gizi Menurunkan Gizi Kurang 10 Balita Pembelian Bahan Pos Gizi 2 Desa Pelaksana Gizi
5 Desa 10 balita x 2 Desa x 10 hari x Rp 15.000 200 paket 15.000 3.000.000
Meningkatkan Pengetahuan
8 Refresing Kader Motivator ASI ASI 1 Kader x 19 Posyandu Uang Saku Kader Pelaksana Gizi
4 Desa 19 Or x Rp 75.000 19 OK 75.000 1.425.000 Puskesmas
1 Kapus Konsumsi Peserta (Pajarakan Kulon,
3 Petugas Motivator Sukomulyo,
ASI 23 Peserta x Nasi Kotak x Rp 25.000 23 25.000 575.000 Sukokerto
23 Peserta x Kue x Rp 10.000 23 10.000 230.000 Selogudig Wetan)
9 Pembinaan KP-ASI Meningkatkan ASI Eksklusif Kader, Bumil, Busui Uang Harian Petugas Pajarakan Kulon Pelaksana Gizi
3 Or x 4 Desa x 4 kali x Rp 75.000 48 OH 75.000 3.600.000 Sukomulyo
Uang Saku Kader Sukokerto
1 Or x 4 Desa x 4 kali x Rp 75.000 16 OK 75.000 1.200.000 Selogudig Wetan
Konsumsi Peserta
20 Peserta x 4 Desa x 4 kali x Nasi Kotak x
Rp 25.000 320 25.000 8.000.000
Meningkatkan Penggunaan
10 Pemantauan Penggunaan Garam Garam 12 Sekolah Uang Harian Petugas 12 Sekolah Pelaksana Gizi
Beryodium di Sekolah Beryodium 2 Or x 12 Sekolah x Rp 75.000 24 OH 75.000 1.800.000
JUMLAH
TOTAL 72.830.000
Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas RUK Program Gizi
Puskesmas Pajarakan di tahun berikutnya.