3.6 Mantapnya ketahanan pangan 3.6.1 Skor Pola Pangan Harapan POIN Kumulatif Jumlah skor AKE setelah verifikasi dari 9 kelompok pangan
Dinas Pertanian,
masyarakat
Perkebunan, Pangan
dan Hortikultura
3.7 Menurunnya angka kemiskinan 3.7.1 Persentase penduduk % Kumulatif Jumlah penduduk miskin tahun n dibagi jumlah total penduduk
Bappeda
miskin kabupaten dikali 100%
3.7.2 Tingkat pengangguran % Kumulatif Jumlah penangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%
Bappeda
terbuka
3.8 Meningkatnya pelayanan publik yang 3.8.1 Nilai indeks kepuasan POIN Non Kumulatif Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai
transparan dan akuntabel masyarakat terhadap penimbang Sekretariat Daerah
pelayanan publik
3.9 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola 3.9.1 Opini BPK POIN Non Kumulatif Hasil pemeriksaan audit eksternal (BPK) tahun n-1
Badan Pengelolaan
pemerintahan yang baik
Keuangan dan Aset
Daerah
3.9.2 Nilai LPPD POIN Non Kumulatif Hasil evaluasi LPPD tahun n-1
Sekretariat Daerah
3.9.3 Nilai evaluasi SAKIP POIN Non Kumulatif Hasil evaluasi SAKIP tahun n-1
Sekretariat Daerah
3.9.4 Nilai Maturitas SPIP POIN Non Kumulatif Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
Inspektorat
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI CIANJUR,
ttd.
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Terwujudnya perencanaan Persentase tingkat % Non Kumulatif jumlah program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas Bidang Litbang PRP, Bidang
pembangunan daerah yang keselarasan RKPD terhadap pembangunan dalam RPJMD / jumlah program prioritas dalam RPJMD x 100% Pemsosbud, Bidang Ekinfra
selaras RPJMD
Persentase tingkat % Non Kumulatif Jumlah target program dalam renstra PD yang sesuai dengan target program dalam RPJMD / Bidang Litbang PRP, Bidang
keselarasan renstra jumlah target program RPJMD x 100% Pemsosbud, Bidang Ekinfra
terhadap RPJMD
Persentase tingkat % Non Kumulatif jumlah target kegiatan dalam renja PD yang sesuai dengan target kegiatan dalam RKPD / Bidang litbang PRP, Bidang
keselarasan renja terhadap jumlah target kegiatan dalam RKPD x 100% Ekinfra, Bidang Pemsosbud
RKPD
Persentase usulan % Non Kumulatif Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD / jumlah usulan musrenbang x Usulan musrenbang, RKPD
musrenbang yang 100%
diakomodir dalam RKPD
Persentase tingkat % Non Kumulatif jumlah rencana pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang / rencana RTRW, usulan rencana
kesesuaian rencana pembangunan yang memerluakan ruang x 100% pembangunan
pembangunan degan
rencana tata ruang wilayah
2 Terwujudnya Hasil Persentase Jumlah PD yang % Non Kumulatif Jumlah PD yang melaksanakan kelitbangan dalam program kegiatan / jumlah total seluruh Bidang Litbang PRP
Kelitbangan yang Melaksanakan Kegiatan PD x 100%
ditindaklanjuti Kelitbangan dalam Program
Kegiatan untuk Menunjang
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pembanguan
Daerah
2 Peningkatan Kapasitas Persentase ASN yang lulus % Non Kumulatif Jumlah ASN yang lulus DIKLAT dibagi jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT dikali seratus BIdang Pendidikan dan
Sumber Daya ASN dalam Peningkatan persen Pelatihan
Kompetensi melalui Diklat
maupun Pendidikan Formal
dengan Nilai Baik
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 Meningkatnya Pencegahan Persentase daerah rawan % Kumulatif Jumlah Desa/komunitas masyarakat PB pada daerah : Jumlah desa/komunitas masyarakat Bidang Pencegahan dan
Dan Pengurangan Resiko bencana yang dibina PB pada daerah rawan bencana x 100% Kesiapsigaan
Bencana
Cakupan Pendidikan % Kumulatif Jumlah Sekolah didaerah rawan bencana yang dibina : jumlah sekolahpada daerah bencana X Bidang Pencegahan dan
Pengurangan Risiko 100% Kesiapsigaan
Bencana di Tingkat Sekolah
Cakupan Penanggulangan % Non Kumulatif Jumlah bencana alam yang dutangani : jumlah kejadian bencana X 100% Bidang Kedaruratan dan
Bencana Alam Logistik
Cakupan Rehabilitasi dan % Kumulatif Jumlah obyek terdampak yang ditangani : jumlah keseluruhan obyek terdampak x 100% Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana Rekontruksi
Penetapan Perda Waktu Non Kumulatif Tepat waktu sebelum 31 Juli Bidang Akuntansi dan Aset
Pertanggungjawaban APBD
tepat waktu
Persentase Pengelolaan % Kumulatif Jumlah Realisasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah dibagi Jumlah Target Dokumen Bidang Perbendaharaan
Administrasi Pencairan Belanja Daerah dikali 100%
Penatausahaan Keuangan
Daerah yang Tertib
Penetapan Perda APBD Waktu Non Kumulatif tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember Bidang Anggaran
Tepat Waktu
Persentase Pendapatan Asli % Kumulatif Realisasi/Target x 100% Bidang Potensi Pajak Daerah
Daerah Dari Sektor dan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah Terhadap
Target Yang Ditetapkan
Persentase Koperasi Aktif % Kumulatif jumlah koperasi aktif tahun n + (n-1) dibagi jumlah koperasi dikali 100% Bidang Koperasi
2 Meningkatnya ketersediaan Persentase pasar rakyat % Kumulatif Jumlah pasar yang direvitalisasi tahun n + (n-1) dibagi jumlah pasar rakyat dikali 100% Bidang Perdagangan
sarana dan prasarana yang representatif
perdagangan
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
3 Meningkatnya perlindungan Persentase Alat UTTP (ukur, % Kumulatif Jumlah UTTP yang ditera tahun n dibagi potensi UTTP dikali 100% Bidang Perdagangan
konsumen dan pengamanan takar, timbang dan
perdagangan perlengkapannya) yang di
tera
4 Meningkatnya kualitas Persentase SDM IKM % Kumulatif jumlah IKM yang dibina Tahun n + (n-1) dibagi jumlah tenaga kerja pada sektor IKM tahun n Bidang Perindustrian
pelaku usaha dan produk bersertifikat dikali 100%
IKM Persentase Produk IKM % Kumulatif jumlah komoditi produk disertifikasi tahun n + (n-1) dibagi komoditi Produk IKM tahun n Bidang Perindustrian
tersertifikasi dikali 100%
DINAS SOSIAL
1 Menurunnya Angka Meningkatnya % Kumulatif Jumlah PMKS Tahun lalu dikurangi Tahun ini di bagi PMKS tahun ini Bidang pelayanan dan
Kemiskinan keberfungsian sosial rehabilitasi sosial, Bidang
penyandang masalah pemberdayaan sosial, Bidang
kesejahteraan sosial bantuan dan perlindungan
sosial
2 Peningkatan Kelompok PSKS Persentase PSKS yang di % Kumulatif Jumlah PSKS Yang dibina / Jumlah PSKS keseluruhan x 100% Dinas Sosial
Yang terampil dan setelah Bina
mendapat Pembinaan
4 Terwujudnya penempatan Persentase penempatan % Kumulatif Jumlah penempatan transmigran sampai tahun n dibagi jumlah target penempatan Bidang Kelembagaan, Pelatihan
transmigran di wilayah transmigran transmigran pada Akhit Periode (2021) dikali 100 Produktivitas dan Transmigrasi
transmigrasi Disnakertrans Kab. Cianjur
2 Terpeliharanya Kualitas Baku Mutu Kualitas Udara Indeks Non Kumulatif Kategori indeks pencemaran udara Bidang TL dan PPKL
Udara
3 Meningkatnya penanganan Persentase penanganan % Non Kumulatif Volume sampah yang ditangani dibagi timbulan sampah dikali 100% Bidang PSL
sampah sampah kabupaten
2 Meningkatnya Kapasitas Persentase desa yang % Non Kumulatif 354 desa target/354 total desa x 100 Bidang Bina Keuangan dan
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Tertib Aset Desa
Pembangunan Administrasi
Persentase peningkatan % Kumulatif Selisih target desa swasembada tahun berjalan dengan jumlah desa swasembada tahun dasar Bidang Tata Pemerintahan
status Perkembangan Desa (2018)/jumlah desa swasembada tahun dasar (2018) x 100 Desa dan Lembaga
berdasarkan kategori Profil Kemasyarakatan
Desa dan Kelurahan
SEKRETARIAT DPRD
1 Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % Non Kumulatif Jumlah pelayanan kepada anggota DPRD / jumlah pelayanan kepada anggota DPRD yang Bagian Persidangan dan
kepada anggota DPRD dalam kepada anggota DPRD seharusnya x 100% Perundang-Undangan, Bagian
menjalankan fungsinya dalam menjalankan Umum, Bagian Perencanaan
fungsinya dan Keuangan
INSPEKTORAT
1 Terwujudnya Peningkatan Pemenuhan 5 Unsur SPIP Poin Non Kumulatif Hasil Evaluasi Rata-rata Maturitas 5 Unsur SPIP Setiap Perangkat Daerah Inpektur Pembantu Wilayah I,
Sistem Pengawasan Internal setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/RSUD) II dan III
dan Pengendalian (Dinas/Badan/Satuan/RSU
Penyelenggaraan Urusan D)
Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa Nilai Maturitas Kapabilitas Poin Non Kumulatif Hasil Evaluasi Maturitas Kapabilitas APIP Inspektur Pembantu Wilayah I,
APIP II dan III
Persentase Pengaduan % Non Kumulatif Pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditangani dibagi Pengaduan Masyarakat dan Inspektur Pembantu Wilayah I,
Masyarakat dan Instansi Instansi yang diterima dikali seratus II dan III
yang ditangani
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Peningkatan Persentase % Kumulatif Total Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil Inspektur Pembantu Wilayah I,
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan dikali seratus II dan III
Temuan/ Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK,
BPKP, APIP (Kementerian,
Provinsi dan Kabupaten)
Persentase Temuan BPK % Non Kumulatif Total Temuan/Rekomendasi tentang Kepatuhan dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil Inspektur Pembantu Wilayah I,
tentang Kepatuhan Auditi Pemeriksaan BPK dalam Tahun berjalan dikali seratus (persen) II dan III
terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
SEKRETARIAT DAERAH
1 Meningkatnya akuntabilitas ketepatan waktu Bulan Kumulatif Tepat Waktu dengan batas akhir 31 Maret Tahun berikutnya Seluruh Bagian dan Perangkat
penyelenggaran penyampaian laporan daerah
pemerintahan daerah Penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2 Meningkatnya kualitas Persentase Kebijakan % Kumulatif Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kebijakan dikali 100 % Seluruh Bagian
pelayanan administrasi daerah yang di
pemerintah tindaklanjuti
persentase perkara hukum % Kumulatif Jumlah perkara hukum yang diselesaikan dibagi jumlah total perkara hukum dikali 100 % Bagian Hukum
yang diselesaikan
Persentase MoU kerjasama % Kumulatif Jumlah MoU kerjasama daerah dibagi jumlah total MoU kerjasama daerah dikali 100 % Bagian Pemerintahan
daerah yang ditindaklanjuti
persentase % Kumulatif Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa dibagi jumlah totalpelayanan pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan
penyelenggaraan pelayanan barang/jasa dikali 100 % jasa
pengadaan barang/jasa
yang sesuai dengan
peraturan
Persentase ketersediaan % Kumulatif Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi jumlah total sarana dan prasarana dikali 100 Bagian Umum dan keuangan
sarana dan prasarana %
Setda yang representatif
3 Meningkatnya kesadaran Persentase kehadiran ASN % Kumulatif Jumlah ASN laki-laki yang hadir dibagi jumlah ASN laki-laki keseluruhan dikali 100 % Bagian Kesra
terhadap nilai-nilai yang mengikuti
keagamaan di masyarakat /melaksanakan gerakan
ashar mengaji dan subuh
berjamah di tingkat
kabupaten dan kecamatan
Peningkatan jumlah % Kumulatif Jumlah Pemberi zakat infak sodaqoh Bagian kesra / Baznas
pemberi zakat infak
sodaqoh
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Persentase Mesjid besar % Kumulatif Jumlah mesjid besar yang mengikuti gerakan ashar mengaji dan subuh berjamaah dibagi Bagian Kesra
yang mengikuti gerakan jumlah mesjid besar se Kabupaten Cianjur dikali 100 %
ashar berjamaan dan
subuh berjamah di tingkat
kabupaten, kecamatan dan
desa
Persentase lembaga % Kumulatif Jumlah lembaga keagamaan yang mendapat bantuan dibagi dengan jumlah lembaga Bagian kesra
keagamaan yang mendapat keagamaan keseluruhan dikali 100 %
bantuan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 Meningkatnya ketaatan Persentase pelanggaran % Non Kumulatif Jumlah pelanggaran Peraturan PerUndang - Undangan yang diselesaikan/Jumlah Bidang Gakperunda
masyarakat terhadap peraturan PerUndang- Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang dilaporkan X 100 Tibumtranmas dan Bidang
Peraturan PerUndang- Undangan yang Linmas dan SDA
Undangan. diselesaikan.
2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Persentase penanganan % Non Kumulatif Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan/Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani x Bidang Damkar
Dalam Penanggulangan bencana bahaya kebakaran 100%
Bencana di Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK).
RSUD SAYANG
1 Meningkatnya mutu Capaian Akreditasi RS % Non Kumulatif elemen penilaian memenuhi standar/elemen penilaian akreditasi x100 Sub Bagian Data,Informasi,
pelayanan di Rumah Sakit dan Penelitian dan
Umum Daerah Sayang Pengembangan
Jenis pelayanan unggulan % Kumulatif pelayanan unggulan yang telah tercapai / seluruh usulan tahun tertentux100 Sub Bagian Data,Informasi,
(Stroke Center dan Cardiac dan Penelitian dan
Center) Pengembangan
Status Rumah Sakit % Kumulatif elemen penilaian rs pendidikan yang memenuhi standar/seluruh elemen pendidikanx 100 Sub Bagian Data,Informasi,
Pendidikan dan Penelitian dan
Pengembangan
RSUD PAGELARAN
1 Meningkatnya kualitas Capaian Akreditasi (Komite % Kumulatif Jumlah elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun RSUD Pagelaran
pelayanan kesehatan dan Medik) berjalan/Jumlah Seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada x 100
rujukan Rumah Sakit
Persentase SPM yang % Kumulatif Jumlah SPM yang memenuhi target/Jumlah Seluruh SPMx100 RSUD Pagelaran
tercapai (Seksi
Keperawatan, Seksi
Pelayanan dan penunjang
Medik)
RSUD CIMACAN
1 Meningkatnya mutu Capaian Akreditasi Rasio Kumulatif 1. Dasar : dari 15 Bab yang disurvei hanya 4 Bab yang mendapat nilai >80% 2. Madya : dari Bagian Tata Usaha, Bidang
pelayanan kesehatan di RSU 15 bab yang disurvei ada 8 Bab yang mendapat nilai ? 80% 3. Utama : dari 15 Bab yang Pelayanan Medis, Bidang
Cimacan disurvei ada 12 Bab yang mendapat nilai ? 80% 4. Paripurna : dari 15 Bab yang disurvei Keperawatan
semua Bab mendapat nilai ? 80%
Persentase SPM yang % Kumulatif Jumlah SPM yang memenuhi target / Jumlah Seluruh SPM x 100% Bagian Penunjang Medis,
tercapai Bidang Keperawatan, Bidang
Pelayanan Medis
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Meningkatnya ketersediaan Persentase ketersediaan air % Non Kumulatif Jumlah ketersediaan air baku (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air baku (m3) dikali 100% Bidang Sumber Daya Air
air baku untuk kebutuhan baku untuk memenuhi
masyarakat dan pertanian kebutuhan pokok sehari-
rakyat hari
Persentase luas areal irigasi % Non Kumulatif Jumlah air irigasi yang dialiri selama 1 tahun (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air irigasi Bidang Sumber Daya Air
kabupaten yang terairi selama 1 tahun (m3) dikali 100%
melalui jaringan irigasi
2 Meningkatnya dan terjaganya Persentase panjang jalan % Non Kumulatif Jumlah panjang jalan yang meningkat kapasitasnya dibagi Total panjang jalan kabupaten Bidang Pembangunan Jalan
kualitas jalan dalam kondisi kabupaten yang meningkat dikali 100%
mantap kapasitasnya (%)
Persentase panjang jalan % Non Kumulatif Jumlah panjang jalan dipelihara dibagi Total panjang jalan kabupaten dikali 100% Bidang Preservasi Jalan
mantap Kabupaten yang
terjaga kondisinya
3 Meningkatnya kesesuaian Persentase raperda pusat % Kumulatif Jumlah pusat kegiatan dan kawasan strategis memiliki raperda dibagi Jumlah target pusat Bidang Penataan Ruang
pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan kegiatan dan kawasan strategis yang dikerjakan selama 5 tahun dikali 100%
kegiatan dan kawasan strategis
strategis
Persentase Peningkatan % Non Kumulatif ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Ini - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Bidang Kelautan dan Perikanan
Produksi Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya / Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)) x 100 % dan Bidang Pemberdayaan dan
Budidaya Kelembagaan
2 Meningkatnya Produksi Hasil Persentase Peningkatan % Non Kumulatif ((Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun ini - Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun Bidang Peternakan dan
Peternakan yang Aman, Produksi Hasil Peternakan Sebelumnya / Jumlah Produksi Hasi Peternakan Tahun Sebelumnya)) x 100 % Kesehatan Hewan dan Bidang
Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Pemberdayaan dan
Kelembagaan
Persentase Produk Hasil % Kumulatif (( Jumlah Sampel Yang Lulus Uji Layak konsumsi / Jumlah Sampel yang diperiksa )) x 100 % Bidang Peternakan dan
Peternakan yang layak Kesehatan Hewan
konsumsi
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA
1 Meningkatnya ketersediaan, Angka Ketersediaan Pangan Kg Non Kumulatif Jumlah ketersediaan pangan (ton) dikonversikan ke nilai energi (kkal) dibagi jumlah Bidang Ketahanan Pangan
akses, dan konsumsi pangan (kkal/kap) penduduk
Persentase Capaian % Non Kumulatif Stabilitas harga ditentukan oleh Koefisiensi keragaman (CV) yang diperoleh dari Standar Bidang Ketahanan Pangan
Stabilitas Harga Pangan Deviasi Dibagi rata-rata harga pangan dikali 100
Pokok Strategis
Angka Konsumsi Pangan Kg Non Kumulatif Jumlah konsumsi pangan per kapita dikonversi ke satuan nilai gizi Bidang Ketahanan Pangan
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
2 Meningkatnya produksi Produksi Tanaman Pangan Ton Kumulatif Produksi Tanaman Pangan diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Padi, Jagung, Bidang Produksi Tanaman
tanaman pertanian Kacang tanah dan Ubi Kayu pada tahun ke-n dalam satuan ton Pangan
Produksi Tanaman Ton Kumulatif Produksi Tanaman Hortikultura diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Wortel, Bidang Produksi Tanaman
Hortikultura Cabe Besar, Bawang Daun, Tomat, Manggis, Pisang dan Durian pada tahun ke-n dalam Perkebunan
Produksi Tanaman Ton Kumulatif Produksi Tanaman Perkebunan diperoleh dari penjumlahan produksi 25 komoditas tanaman Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan perkebunan (tahunan, penyegar, rempah, dan semusim) pada tahun ke-n dalam satuan ton
3 Meningkatnya Usaha Persentase Kelompok Tani % Kumulatif Jumlah Kelompok Tani yang melakukan pola usaha agribisnis pada tahun ke-n Bidang Bina Usaha Agribisnis
Agribisnis yang melakukan usaha dan Penyuluhan
agribisnis
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1 Meningkatnya minat baca Jumlah Pemustaka per Orang Kumulatif jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan tahun n Bidang Perpustakaan
masyarakat tahun
2 Meningkatnya pengelolaan Jumlah OPD yang OPD Kumulatif jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku tahun n Bidang Kearsipan
arsip di lingkungan menerapkan pengelolaan
pemerintah daerah arsip secara baku
2 Meningkatnya Kepuasan Indeks Kepuasan Indeks Kumulatif Jumlah Nilai Rata-rata Responden di Kali 0,071 di kali 25 Dinas Penanaman Modal dan
Masyarakat Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PERHUBUNGAN
1 Meningkatnya sarana dan Persentase penyediaan % Kumulatif (? Realisasi Jumlah Sarana dan Prasarana/ ? Target Jumlah Kebutuhan Sarana dan Bidang Angkutan dan Teknik
prasarana perhubungan sarana dan prasarana Prasarana) X 100% Sarana dan Keselamatan
darat perhubungan darat
Persentase ketersediaan % Kumulatif (? Realisasi fasilitas perhubungan / ? target fasilitas perhubungan) X 100% Bidang Lalu Lintas
fasilitas perhubungan darat
2 Meningkatnya pelayanan Persentase kendaraan % Kumulatif (? Realisasi Jumlah wajib uji / ? Target Jumlah wajib uji) X 100% Bidang Teknik Sarana dan
regulasi bidang perhubungan umum/barang laik jalan di Keselamatan
darat kabupaten Cianjur
Persentase perwujudan % Kumulatif (? Realisasi pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan / ? target Bidang Lalu Lintas
transportasi yang aman, pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan) X 100%
nyaman dan
berkeselamatan
2 Meningkatkan akses dan Persentase Angka % Kumulatif Jumlah Siswa 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk 7-12 tahun x 100% Bidang Pendidikan Sekolah
mutu layanan pendidikan Partisipasi Murni (APM) SD Dasar (SD)
dasar Formal dan non Formal
Jumlah Kepemilikan Ijazah % Kumulatif Jumlah Siswa yang Lulus Ujian Kesetaraan dibagi jumlah siswa peserta ujian kesetaraan X Bidang PAUD Pendidikan Non
Kesetaraan 100% Formal dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni % Kumulatif Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usian 13-15 tahun x100% Bidang Sekolah Menengah
(APM) SMP Pertama
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
3 Meningkatnya kompetensi Persentase Guru yang % Kumulatif Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah guru yang ada x 100% Sub Bagian Umum dan
dan kualifikasi Pendidik dan memiliki sertifikat pendidik Kepegawaian
tenaga Kependidikan
4 Terjaganya kelestarian cagar Jumlah cagar budaya yang % Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dipelihara dibagi jumlah seluruh cagar budaya x 100 % Bidang PAUD Pendidikan Non
budaya dan Kesenian daerah dilestarikan Formal dan Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan % Kumulatif Penyelenggaraan event kesenian dibagi rencana penyelenggaraan event kesenian x 100% Bidang PAUD Pendidikan Non
event seni dan budaya Formal dan Kebudayaan
3 Meningkatnya Daya Tarik Persentase Obyek Wisata % Kumulatif Jumlah destinasi yang ada dibagi jumlah potensi destinasi dikali 100% Bidang Pemasaran
Wisata Yang dikembangkan Kepariwisataan
2 Berkurangnya Kawasan Persentase Penanganan % Non Kumulatif Luas Lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dibagi luas permukiman kumuh Bidang Perumahan dan
Kumuh Luasan Permukiman wilayah x 100% Kawasan Pemukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
3 Meningkatnya RTH Kota yang Persentase RTH Kota yang % Kumulatif Luas RTH yang ditata di bagi Luas RTH yang ada Bidang Perumahan dan
tertata terata Kawasan Permukiman
4 Meningkatnya Ketersediaan Persentase lahan milik % Non Kumulatif Luas Lahan yang di adakan di bagi luas lahan sebelumnya Bidang Pertanahan
lahan untuk kegiatan pemda yang dibebaskan
pembangunan dan dan bersertifikat. (%)
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
DINAS KESEHATAN
1 Meningkatnya perilaku hidup Persentase desa siaga aktif % Kumulatif Jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah total desa dikali 100% Bidang Kesehatan Masyarakat
bersih dan sehat di
masyarakat
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
2 Meningkatnya kualitas jumlah kematian bayi per Anak Non Kumulatif jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran pada tahun n Bidang Kesehatan Masyarakat
layanan kesehatan 1000 kelahiran
Jumlah Kematian Ibu per Orang Non Kumulatif Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun n Bidang Kesehatan Masyarakat
100.000 kelahiran
Persentase Balita Gizi % Non Kumulatif Jumlah balita gizi buruk dibagi total jumlah balita dikali 100% Bidang Kesehatan Masyarakat
Buruk mendapat
perawatan
Indek kepuasan % Non Kumulatif Jumlah kepuasan masyarakat yang dilakukan dibagi jumlah unit atau yang melaksanakan Bidang Pelayanan Kesehatan
masyarakat terhadap survey kepuasan masyarakat dikali 100%
pelayanan kesehatan
3 Meningkatnya upaya Cakupan desa ODF % Kumulatif Jumlah desa yang melaksanakan ODF dibagi total jumlah desa dikali 100% Bidang Kesehatan Masyarakat
pencegahan pemberantasan
pengendalian penyakit serta Cakupan desa UCI % Kumulatif Jumlah desa yang melaksanakan UCI dibagi total jumlah desa dikali 100% Bidang Pencegahan dan
penyehatan lingkungan Pengendalian Penyakit
Penemuan penderita % Kumulatif Jumlah penanganan pasien baru TB BTA + dibagi kasus TB BTA+ dikali 100% Bidang Pencegahan dan
baruTB BTA+ berkurang Pengendalian Penyakit
Persentase puskesmas % Kumulatif Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dibagi total jumlah Bidang Pencegahan dan
yang melaksanakan puskesmas dikali 100% Pengendalian Penyakit
pelayanan kesehatan jiwa
4 Meningkatnya sumber daya Persentase puskesmas % Kumulatif Jumlah puskesmas yang diakreditasi dibagi jumlah puskesmas dikali 100% Bidang Pelayanan Kesehatan
kesehatan sesuai dengan yang terakreditasi
standar
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Meningkatnya partisipasi Angka kelahiran total per Anak Non Kumulatif banyaknya bayi lahir menurut kelompok umur wanita, untuk menyusun indikator ini Bidang Pengendalian Penduduk
masyarakat dalam ber KB WUS (15-49 tahun) diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk dan Keluarga Berencana
2 Meningkatnya pemberdayaan Kategori Evaluasi Anugerah Predikat Non Kumulatif empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya dan Mentor. dinilai Bidang Pemberdayaan
perempuan Parahita Ekapraya (APE) dari 7 (Tujuh) Komponen Kunci, terdiri dari : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Perempuan dan Perlindungan
Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, Partisipasi Masyarakat Anak
3 Meningkkatnya perlindungan Kategori Kabupaten Layak Predikat Non Kumulatif Tingkat Pratama apabila kota/kabupaten mendapat 500-600 poin, Madya dengan 600-700 Bidang Pemberdayaan
hak-hak anak Anak poin, Nindya dengan 700-800 poin, Utama dengan nilai 800-900 poin, dan tingkat paling Perempuan dan Perlindungan
tinggi yakni KLA dengan cakupan skor penilaian di atas 900 poin Anak
KECAMATAN CILAKU
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CILAKU
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
KECAMATAN CAMPAKA
1 Terwujudnya Pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CAMPAKA
kepada Masyarkat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN GEKBRONG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu GEKBRONG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN SUKANAGA
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu SUKANAGARA
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CAMPAKAMULYA
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100% CAMPAKAMULYA
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN PACET
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu PACET
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN SUKALUYU
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu SUKALUYU
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN SUKARESMI
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu SUKARESMI
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN LELES
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu LELES
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIANJUR
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CIANJUR
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN SINDANGBARANG
1 Terwujudnya Pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% SINDANGBARANG
Kepada Masyarakat Secara kepada OPD terkait
Optimal
KECAMATAN CIBEBER
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CIBEBER
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIBINONG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100% CIBINONG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIPANAS
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% CIPANAS
kepada masyarakat secara kepada OPD terkait
optimal
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
KECAMATAN TAKOKAK
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu TAKOKAK
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIKADU
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CIKADU
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN KARANGTENGAH
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu KARANGTENGAH
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CUGENANG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu CUGENANG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIKALONGKULON
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% CIKALONGKULON
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN MANDE
1 Terjadinya pelayanan kepada Pemenuhan pelayanan % Non Komulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu MANDE
masyarakat yang optimal kepada OPD terkait
KECAMATAN BOJONGPICUNG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu BOJONGPICUNG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN NARINGGUL
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu NARINGGUL
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN PASIRKUDA
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu PASIRKUDA
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN HAURWANGI
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu HAURWANGI
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN WARUNGKONDANG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu WARUNGKONDANG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIRANJANG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu CIRANJANG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN PAGELARAN
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu PAGELARAN
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
KECAMATAN KADUPANDAK
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu KADUPANDAK
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIJATI
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu CIJATI
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN TANGGEUNG
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu TANGGEUNG
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN AGRABINTA
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu AGRABINTA
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal
KECAMATAN CIDAUN
1 Terwujudnya pelayanan Pemenuhan pelayanan % Non Kumulatif Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu CIDAUN
kepada masyarakat yang kepada OPD terkait
optimal