Anda di halaman 1dari 82

PROFIL

PUSKESMAS BULU LOR


Disampaikan dalam Rangka Survei Akreditasi Puskesmas

oleh :
Endah Emayanti, SKM., MSi
Kepala Puskesmas Bulu Lor

Semarang, 27 Oktober 2016


SISTEMATIKA

1 GAMBARAN PUSKESMAS

2 PELAKSANAAN KEGIATAN

3 PROGRAM INOVATIF
4 CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2015-2016

5 PRESTASI PUSKESMAS BULU LOR

6 PEMBENAHAN FASILITAS PELAYANAN


GAMBARAN
PUSKESMAS BULU LOR
GEOGRAFIS
A. Batas Wilayah :
 Utara : Laut Jawa
 Selatan : Kec. Semarang Tengah
 Barat : Kec. Semarang Barat
 Timur : Wil kerja Pusk. Bandarharjo
(Kel. Bandarharjo, Kuningan,
Dadapsari)

B. Posisi Astronomis : 6o50‘ – 7o10’ LS


109o35’ -110o50’ BT

D. Topografi: elevasi 0-3 m dpl dg kelerengan


0-2 %.

E. Lokasi : Jl. Banowati Selatan II Semarang


Utara
LUAS WILAYAH
Luas Tanah Luas Tanah Luas
Kelurahan Kering Sawah Wilayah RT RW
(Km2 ) (Km2 ) (Km2 )
Bululor 60,00 0,00 60,00 11 79
Plombokan 60,00 0,00 60,00 5 47
Panggung Kidul 33,93 0,00 33,93 6 48

Panggung Lor 140,00 0,00 140,00 14 124

Purwosari 48,89 0,00 48,89 4 29

TOTAL 342,82 0,00 342,82 40 327


Sumber data : BPS, Statistik Daerah Kecamatan Semarang Utara 2016.
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
DI WILAYAH PUSKESMAS BULU LOR TAHUN 2015

Jumlah Penduduk Laju


Kelurahan
Laki-Laki Perempuan Total Pertumbuhan

Bulu Lor 7.380 7.747 15.127 -0,28


Plombokan 3.994 3.983 7.977 -1,10
Panggung Kidul 2.675 2.630 5.305 -0,24
Panggul Lor 6.665 7.306 13.971 -1,01
Purwosari 4.194 4.556 8.750 -1,56
24.908 26.222 51.130 -0,84
Sumber data : BPS, Statistik Daerah Kecamatan Semarang Utara 2016.
DISTRIBUSI PENDUDUK
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Buta Huruf, 52 , 0% Belum Sekolah, 3,773 ,


Tamat PT, 3,767 , 9% 10%

Tamat Akademi, 2,309 ,


Tidak Tamat SD, 1,313 ,
6%
3%

Tamat SLTA, 8,599 , 22%

Tamat SD, 10,171 , 26%

Tamat SLTP, 9,323 , 24%


DISTRIBUSI PENDUDUK
MENURUT MATA PENCAHARIAN
B.Tani/Perkebunan , Pedagang, 573 , 1% Pensiunan, 463 , 1%
1,245 , 2% Lainnya, 2,065 , 3%
TNI, 1,498 , 3%

PNS, 1,872 , 3% Belum/Tidak Bekerja,


16,808 , 29%
Wiraswasta, 3,685 ,
6%

Pelajar/Mhs, 6,115 ,
10%

Mengurus RT, 7,773 ,


13% Karyawan Swasta,
16,803 , 29%
SARANA IBADAH

Surau/
Kelurahan Masjid Gereja Pura Vihara Klenteng ∑
langgar
Bululor 10 4 8 0 0 0 22

Plombokan 5 7 2 0 0 0 14

Panggung Kidul 1 9 2 1 0 0 13

Panggung Lor 5 1 6 2 0 2 16

Purwosari 5 7 3 0 0 0 15

Jumlah 26 28 21 3 0 2 80

Sumber: Kecamatan Semarang Utara dalam Angka Tahun 2014


PEREKONOMIAN PENDUDUK
Industri Industri
Toko/ Losmen/ Industri
Kelurahan Pasar Koperasi Besar/ Rumah
Warung Hotel Kecil
Sedang Tangga
Bululor 1 132 0 2 70 35 25
Plombokan 0 54 0 0 1 5 4
Panggung Kidul 1 48 0 2 5 16 11
Panggung Lor 0 148 0 1 0 2 6
Purwosari 2 77 3 1 1 3 16
Jumlah 4 459 3 6 77 61 62

Sumber: Kecamatan Semarang Utara dalam Angka Tahun 2014


SARKES DI WILAYAH KERJA

RS Klinik Praktek Posya


Kelurahan RS PKM Pustu DPP BPM Apotik
Bersalin Swasta drg ndu

Bululor 0 0 1 1 0 5 0 1 2 11
Plombokan 0 0 1 0 0 1 0 1 6
Panggung Kidul 0 0 0 0 1 1 0 0 8
Panggung Lor 0 0 0 0 0 1 1 1 0 14
Purwosari 0 0 1 0 0 1 0 2 6
JUMLAH 0 0 3 1 1 9 1 2 5 45
Sumber data : BPS, Statistik Daerah Kecamatan Semarang Utara 2016.
PERKEMBANGAN JUMLAH POSYANDU
PUSKESMAS BULU LOR

40

35

30

25

20

15

10

0
2012 2013 2014 2015
Pratama 0 0 0 0
Madya 3 1 1 1
Purnama 6 7 7 6
Mandiri 36 37 37 38
DATA SEKOLAH DI WILAYAH KERJA
Jumlah Siswa Jumlah Kader Jumlah
No. NAMA SEKOLAH Ket.
Laki-laki Perempuan Total UKS/Dokcil Guru UKS
1 SD Bulu Lor 348 299 647 70 1
2 SD Slamet Riyadi 29 29 58 6 1
3 SD I Banowati 33 14 47 5 1
4 SD Bakti Pertiwi 60 66 126 14 1
5 SD Panggung Kidul 192 191 383 40 1
6 SD Muhammadiyah 10 64 56 120 12 1
7 SD Panggung Lor 105 74 179 20 1
8 SD ST Louis 28 23 51 6 1
9 SD Purwosari I 138 107 245 26 1
10 SD Purwosari II 202 197 399 40 1
11 SD Kanisius 24 56 80 12 1
12 SD LB 7 9 16 0 1
Jumlah SDMI 1.230 1.121 2.351 251 12
13 SMPN 25 387 391 778 27 1
14 SMP Muhammadiyah 5 72 49 121 0 1
15 SMP Muhammadiyah 6 44 62 106 0 1
16 SMP Al Kautsar 156 152 308 0 1
17 SMP LB 5 6 11 0 1
Jumlah SMP/MTs 664 660 1324 27 5
18 SMK 10 916 160 1076 30 1
19 SMA 14 450 522 972 60 1
20 SMK Wira Samudra 216 48 264 40 1
21 SMK YPP 86 5 91 0 1
22 SMA Masehi I 142 32 174 0 1
23 SMA LB 2 0 2 0 1
Jumlah SMA/MA 1.812 767 2.579 130 6
JUMLAH 3.706 2.548 6.254 408 23
Sumber: Puskesmas Bulu Lor Tahun 2015
DATA KEMATIAN TAHUN 2015
200 192

180
160
140
120
100
80 69
60 45
37
40 29
14 10
20 8 5 4 2 2 2 1 1 1 1
0

Sumber: Simpus Puskesmas Bulu Lor Tahun 2015


10 BESAR PENYAKIT TAHUN 2015
ISPA Akut pada banyak tempat tidak dapat dispesifikasi (J.06) 8,273

Arthritis lainnya (M.13) 5,324

Hipertensi Esensial (I.10) 3,267

Gastrittis dan Duodenitis (K.29) 2,455

Pharingitis Akut (J.02) 2,397

Batuk (R.05) 1,788

Demam yang sebabnya tidak diketahui (R.50) 1,607

Pengawasan Kehamilan normal (234) 1,588

Dermatitis Kontak Alergi (L.23) 1,477

Sindrom nyeri kepala lainnya (G.44) 1,352


PERKEMBANGAN KUNJUNGAN
PUSKESMAS BULU LOR TAHUN 2012-2015

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
2012 2013 2014 2015
LUAR GEDUNG 38,709 46,861 40,666 61,130
DALAM GEDUNG 42,266 43,880 52,507 51,514
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN DALAM GEDUNG
RATA-RATA PER HARI DI PUSKESMAS BULU LOR
TAHUN 2012-2015
178 175
180

160 143 149


140

120

100

80

60

40

20

0
2012 2013 2014 2015
GRAFIK PERKEMBANGAN STRATA PHBS
TATANAN RT PUSKESMAS BULU LOR
TAHUN 2012-2015
80

70

60

50

40

30

20

10

0
2012 2013 2014 2015
Pratama 0.22 0 1.59 0.36
Madya 15.01 9.07 6.78 3.93
Purnama 73.69 74.15 66.33 62.74
Mandiri 11.08 16.78 25.29 32.97
KONDISI FISIK PUSKESMAS BULU LOR

JUMLAH
NO NAMA BANGUNAN KONDISI
RUANG
1 Puskesmas Induk : 13 • Jumlah ruangan belum
Puskesmas Bulu Lor memenuhi syarat minimal
Jln Banowati Selatan II • Luas Ruangan yang ada
Semarang Utara sangat terbatas
• Perlu pindah lokasi,
pembangunan dan
pengembangan
2 Puskesmas Pembantu : 4 Bangunan sudah rusak dan
Pustu Panggung tidak layak, sedang dilaks
Jl.Brotojoyo Panggung rehab total
Kidul Semarang Utara
KONDISI RUANGAN PUSKESMAS BULU LOR
NO Nama Ruang Eksisting Luas (m2) Keterangan
RUANG KANTOR
1 Ruang Administrasi Kantor 23,75 Kurang
2 Ruang Kepala Puskesmas 12 Kurang
3 Ruang Pertemuan 32 Kurag
RUANG PELAYANAN
4 Ruang pendaftaran dan Rekam Medik 15 Kurang
5 Ruang Tunggu 12 Kurang
6 Ruang Pemeriksaan Umum 15 Kurang
7 Ruang Tindakan - Tidak ada
8 Ruangan KIA, KB 12 Kurang
9 Ruangan Imunisasi 7 Kurang
10 Ruangan MTBS 12 Kurang
11 Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut 16 Kurang
12 Ruangan ASI - Tidak ada
13 Ruangan Promosi Kesehatan - Tidak ada
14 Ruangan Farmasi 12 Kurang
15 Ruangan Persalinan - Tidak ada
16 Ruangan Pasca Persalinan - Tidak ada
17 Laboratorium 15 Kurang
18 Ruangan sterilisasi - Tidak ada
19 Ruangan Klinik sanitasi - Tidak ada
20 Ruangan Konseling Gizi - Tidak ada
20 Ruangan penyelenggaraan makanan - Tidak ada
21 KM/WC pasien (laki-laki dan perempuan terpisah) 4 Kurang dan belum terpisah
22 KM/WC untuk persalinan - Tidak ada
23 KM/WC untuk petugas 4 Cukup
24 Gudang Umum 21 Kurang
PENDUKUNG
25 Rumah dinas tenaga kesehatan - Tidak ada
26 Parkir kendaraan roda 2 & 4 serta garasi untuk ambulan/puskesling - Tidak ada
STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS BULU LOR
Kepala Puskesmas
Endah Emayanti SKM, MSi
Ka. Sub Bag Tata
Usaha
Dwi Purwani

Keuangan
Perencanaan Administrasi/ Umum
Eko Handayani,
Siti Zamronah, S.KM Ratna Ayu P. SKM
AMK

Penanggung Jawab UKM & Perkesmas Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
Aning Kusumawati, AM.Keb Kefarmasian dan Laboratorium dr. dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fauzia Faranila Drg. Rozzy Al Fathi

Promkes Gizi P2
Kesling KIA / KB Perkesmas Pengembangan RJ Kefarmasian Laboratorium
Siti Lani Siti
Slamet R, Dian Puspo Dewi Aini Z. (LANSIA) dr. Sari Agustina Nunik
Zamronah, ariyani, Zamronah,
SKM AM. Keb S.Kep. Ns dR. Sari Dewi M Dewi Panca, AMF Marhaeni
SKM AMGz SKM

Jaringan Pelayanan Jejaring Pelayanan


Puskesmas Puskesmas

Klinik Apotik Bidan /


Pustu Pusling Slamet Slamet Dokter
dr. Sari dr. Sari Riyadi, Riyadi, Aning K,
Dewi Dewi SKM SKM AM. Keb
DATA KETENAGAAN DI PUSKESMAS BULU LOR
TAHUN 2015
SDM Yang
No Jenis Tenaga SDM Yang Ada Kekurangan
Dibutuhkan
PNS Magang
1 Kepala Puskesmas 1 1 -
2 Kepala Tata usaha 1 1 -
3 Dokter Umum 3 2 1
4 Dokter Gigi 1 1 -
5 Perawat 5 3 1 1
6 Bidan 5 2 2 1
7 Perawat gigi 1 1 -
8 Epidemiologi 1 1 -
9 Penyuluh 1 - - 1
10 Sanitarian 1 1 - -
11 Rekam Medik 1 1 -
12 Tenaga Gizi 1 1 -
13 Tenaga Laboratorium 2 1 1
14 Apoteker 1 - - 1
15 Asisten Apoteker 2 1 1 -
16 Loket/Administrasi 5 2 3 -
17 Sopir 1 1 -
18 Tenaga Kebersihan 2 - 1 1
19 Penjaga Malam 2 - 2
20 Keuangan 2 - - 2
JUMLAH 39 20 8 11
KETERSEDIAAN OBAT
PEMAKAIAN OBAT PERSEDIAAN OBAT KETERSEDIAAN OBAT
TAHUN
(RP.) (RP.) (%)

2012 178.166.184,74 293.143.754,03 164,53%

2013 217.014.310,25 317.614.801,20 146,36%

2014 269.728.267,76 364.342.993,75 135,08%

2015 276.042.894,44 368.398.294,27 133,46%


PEMBIAYAAN KESEHATAN
Sumber 2013 2014 2015
Dana PAGU Realisasi PAGU Realisasi PAGU Realisasi

257.299.193 213.801.073 275.742.835


APBD II 259.751.537 254.512.050 298.568.000
99,06% 84,00% 92,36%
78.484.000 90.139.000 93.000.000
BOK 78.484.000 90.139.000 93.000.000
100,00% 100,00% 100,00%
0 365.474.853 764.362.899
JKN 0 466.838.000 1.045.714.000
78,29% 73,09%

335.783.193 669.414.926 1.133.105.734


TOTAL 338.235.537 811.489.050 1.437.282.000
99,27% 82,49% 78,84%
PROSES PERENCANAAN
PERSIAPAN ANALISIS DATA PENYUSUNAN RUK PENYUSUNAN RPK
• Pembentukan Tim PTP • Mengumpulkan data • Pembahasan perumusan • Pembahasan RUK yang
• Sosialisasi tahapan umum dan data khusus RUK oleh ka Pusk, PJ dan telah disetujui dengan
dari pelaksana, pelaksana kegiatan mempertimbangkan
kegiatan PTP oleh Ka
alokasi dana, dll
Pusk penanggung jawab, berdasarkan data kinerja
• Melakukan rancangan
• April 2015 masukan linsek, hasil dan masukan dari linsek
awal, rincian dan volume
SMD dan pengguna layanan : kegiatan, membuat
(Identifikasi masalah, kesepakatan
• Mengadakan pertemuan menetapkan urutan • RPK yang telah disepakati
linprog dan unit lainnya prioritas, mencari akar dibuat matrik -----
penyebab masalah, implemtasi
• Mengadakan pertemuan • Desember 2015
merumuskan alternatif
linsek
pemecahan masah)
• SMD ------ tabulasi data
• Juni 2015
• Mei 2015
• Penyusunan RUK dg
pertimbangkan
kemampuan yang
dimiliki

• Pengiriman RUK ke DKK

• September 2015
PELAKSANAAN KEGIATAN
KOMUNIKASI INTERNAL
• Apel pagi

• “Basis Pelangi”

• Rapat unit, R. Insidentil, Minlok

• Peningkatan Kompetensi

• Peningkatan komitmen
“Kejutan”
Kegiatan Wajib Cuci Tangan
Membuat
Poster Cuci
Tangan

Memasang
Poster Cuci
Tangan

Edukasi &
Praktik Cuci
Tangan
KOMUNIKASI EKSTERNAL
• Pertemuan Muspika dan Linsek
1

• Minilokakarya sektoral
2

• Musrenbang
3
• Kegiatan langsung di lapangan (PSN, acara
4 keagamaan,Telp, SMS, WA dll)
KEGIATAN PENINGKATAN
PERAN KADER
DALAM MENGATASI MASALAH
KESEHATAN
KEGIATAN
SURVEY MAWAS DIRI (SMD)
PROGRAM INOVATIF
1. PIPI GEMBIL
“Pemantauan dan Penatalaksanaan Intensif untuk
ceGah kEMatian iBu hamIL dan nifas”

TUJUAN :
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu
agar memahami tentang Kehamilan, dan mempersiapkan
persalinan.
3. Terpantaunya kesehatan bumil dan bufas
4. mengidentifikasi jumlah dan penyebab kematian Bumil dan bufas
KEGIATAN PIPI GEMBIL
• skrening dan pendataan semua ibu hamil di wilayah Puskesmas Bulu
1 Lor dengan melibatkan kader dan Gasurkes

• Memotivasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di


2 Puskesmas

• Melaksanakan ANC Terpadu yaitu pemeriksaan laboratorium (Hb,


Golongan darah, HIV, HbSAg, Syphilis dan pH-Protein-Reduksi Urin),
3 penatalaksanaan TB dalam klehamilan (TB-ANC), serta pemeriksaan
kesehatan gigi ibu hamil.
• Melakukan pengkajian dan skrining untuk mendeteksi ibu hamil
4 beresiko tinggi menggunakan kartu skor Pudji Rochjati (KSPR).

• Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil pada kasus


5 KEK (Kurang Energi Kalori) dan Anemia
KEGIATAN PIPI GEMBIL
• Motivasi bagi ibu hamil sehat dan beresiko untuk mengikuti kelas
6 ibu hamil

• Melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil meliputi senam hamil dan


7 konseling kehamilan

• Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan serta


8 pendampingan ibu hamil dan ibu nifas

• Secara Rutin melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)


9 KIA

• Melakukan otopsi kematian bumil/bufas


10
KEGIATAN PIPI GEMBIL
2. SIMADU ASLI PROLANIS
“LanSIa Mandiri HiDUp Aman Sehat
dan berkuaLItas dengan PROLANIS”

TUJUAN :
 meningkatkan kualitas hidup & status kesehatan yang optimal
dari lansia/pralansia shg dapat meminimalkan resiko/dampak
buruk dari penyakit degeneratif.
 Lansia di wilayah puskesmas Bulu Lor menjadi lansia yang
mandiri, sehat serta memiliki kualitas hidup yang baik.
KEGIATAN SIMADU ASLI PROLANIS

1. Mingguan 2. Bulanan 3. Triwulan


(Jum’at) (Mart, Juni, Sept, Des)
Senam Lansia & 1. Keg Minggunan 1. Keg. Minggunan
Pra Lansia 2. Ukur TD & BB 2. Keg. Bulanan
3. Cek Gula Darah 3. Ukur TB
4. Penkes 4. Pemriks Deteksi
5. Games, doorprice Dimensia
6. Posyandu Lansia
5. Pusk. Santun Lansia 7. Posbindu 4. Tahunan (Okt)
Memudahkan & 8. Kunjungan Rumah
mengutamakan Lansia dlm 1. Keg. Minggunan
pemberian yankes dari mulai 2. Keg. Bulanan
pendaftaran hingga antrian 3. Keg. Triwulan
yankes yang dituju.
4. Pemriks mental
emosional
5. Pemriks Intelegensia
SIMADU ASLI PROLANIS
3. SKAK-HIV
Semarang aKtif Kurangi Angka Kejadian-HIV

TUJUAN:
 Mendeteksi dini kelompok tertentu yang beresiko terpapar
HIV dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat /keliling
(VCT Mobile)
 Mendeteksi dini ibu hamil yang terpapar HIV agar tidak
menularkan ke janin yang dikandung.
 Memberikan penyuluhan dan informasi ke masyarakat
sekolah ( SMP, SMA ) mengenai bahaya HIV
JENIS KEGIATAN
 VCT Mobile
 Pemeriksaan HIV untuk Ibu Hamil
 Pemeriksaan HIV untuk penderita TBC
 Penyuluhan masyarakat sekolah SMP,SMA
mengenai bahaya HIV
VCT MOBILE
4. EDUKASI MAS-MAS
SistEm PengaDUan dan KomuniKASI MASyarakat
(Masukan, KeluhAn dan Saran)
TUJUAN :
1. Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara
cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terwujudnya koordinasi yang baik dalam penanganan pengaduan
masyarakat;
3. Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang baik dan
percepatan pemberantasan praktik KKN di lingkungan Puskesmas
Bulu Lor;
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat secara tertib dan
bertanggung jawab dalam melakukan kontrol sosial terhadap
pelayanan kesehatan Puskesmas Bulu Lor.
JENIS KEGIATAN EDUKASI MAS-MAS
1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang EDUKASI
MAS-MAS di Puskesmas Bulu Lor
2. Mengecek (monitoring) secara berkala apabila terdapat
aduan yang masuk dari masyarakat
3. Mencatat setiap pengaduan dari masyarakat baik
keluhan, saran maupun pertanyaan dalam buku
pengaduan,
4. Memproses atau menindaklanjuti pengaduan dari
masyarakat
5. Menampilkan umpan balik atau respon atas pengaduan
masyarakat dalam papan informasi Puskesmas Bulu Lor
SARANA EDUKASI MAS-MAS
EVALUASI EDUKASI MAS-MAS

2. Hasil Survei Kepuasan


Pelanggan dg Quesioner
CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS 2015-2016
HASIL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
(2013-2015)
Penilaian
No PROGRAM 2013 2014 2015
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
A POKOK
1 KIA/KB 950 874 92,00 950 850,68 89,55 950 950 100
2 Promkes 900 603 67,00 900 795,5 88,39 900 900 100
3 P2M 800 720 90,00 800 724,57 90,57 800 800 100
4 Pengobatan 800 794 99,25 800 766,7 95,84 800 800 100
5 Gizi 800 710 88,75 800 778,74 97,34 800 762,3 95,29
6 Lingkungan Sehat 700 662 94,57 700 667,1 95,30 700 700 100
7 Laboratorium 550 528 96,00 550 550 100,00 550 550 100
Jumlah A 5.500 4.891 88,93 5.500 5.133,30 93,33 5.500 5.462 99,31
B MANAJEMEN
1 Operasional 350 350 100 350 350 100 350 350 100
2 Sumber Daya 80 80 100 80 80 100 80 80 100
3 Obat 100 99 99 100 99 99 100 100 100
4 Keuangan 80 80 100 80 80 100 80 80 100
5 Tenaga 80 80 100 80 80 100 80 80 100
6 Mutu 310 180 58,06 310 0 0 310 310 100
Jumlah B 1.000 869 86,90 1.000 689 68,9 1.000 1.000 100
Nilai 3.000 2.607 86,90 3.000 2.067 68,9 3.000 3.000 100
HASIL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
(2013-2015)
Penilaian
No PROGRAM 2013 2014 2015
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
C INOVATIF
1 Kesehatan Gilut 140 131 93,57 140 140 100 140 140 100
2 PTM 120 120 100 120 107,5 89,583 140 140 100
3 Posbindu 80 80 100
4 Perkesmas 90 90 100 90 90 100 90 90 100
5 Kesehatan Matra 85 85 100 85 85 100 100 100 100
6 Kemitraan 80 80 100 80 60 75 80 80 100
7 Praktek Mahasiswa 80 80 100 80 80 100 40 40 100
8 Kesehatan OR 60 60 100 60 60 100
9 Klinik VCT
10 RI
11 Rawat Bersalin
12 Kesehatan Indra 50 50 100 50 50 100 50 50 100
13 Kesehatan Kerja 110 65 59,09
14 Klinik IMS
15 Spesialis
Jumlah C 705 696 98,72 645 612,5 94,96 890 845 94,94
Nilai 1.500 1.044 69,60 1.500 919 61,25 1.500 1.267,5 84,50
TOTAL 10.000 8.542 85,42 10.000 8.119 81,19 10.000 9.730 97,30

Sumber : Kinerja Puskesmas Bulu Lor 2013-2015


HASIL CAPAIAN SPM PUSKESMAS BULU LOR
(2013-2015)
Jenis Pelayanan Capaian
Target
No Dasar & Sub Indikator Ket
(Kota) 2013 2014 2015
Kegiatan
Pelayanan 921 927 973
I 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95 % Naik
Kesehatan Dasar (96,7%) (94,7%) (100,3%)
2. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang 85 120 350
80 % Naik
ditangani (100%) (100%) (180,42%)
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau
757 813 831
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 90 % Naik
(83,4%) (87%) (100%)
kebidanan
626 721 831
4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90 % Naik
(82,7%) (88,7%) (100%)
5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang 135 121 120
80 % Tetap
ditangani (100%) (100%) (100%)
951 653 842
6. Cakupan kunjungan bayi 90 % Turun
(100%) (100%) (95,4%)
7. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child 5 5 5
100 % Tetap
Immunization (UCI) (100%) (100%) (100%)
2.704 2.902 2.571
8. Cakupan pelayanan anak balita 90 % Tetap
(100) (100) (100%)

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 7 4 27/35


100 % Naik
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (20%) (10%) (77%)

62 37 27
10. Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100 % Tetap
(100%) (100%) (100%)
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 13 13 12
100 % Tetap
setingkat (100%) (100%) (100%)
HASIL CAPAIAN SPM PUSKESMAS BULU LOR
(2013-2015)
Jenis Pelayanan Capaian
Target
No Dasar & Sub Indikator Ket
(Kota) 2013 2014 2015
Kegiatan
5.573 5.477 5.441 Tetap
12. Cakupan peserta KB aktif 70 %
(78,7%) (77%) (77%)
13. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit:
A. Penemuan dan penanganan penderita 6 13 177
100 % Tetap
pneumonia balita (100%) (100%) (100%)
B. Penemuan dan penanganan pasien baru 25/25 11/11 26/26
100 % Tetap
TB BTA (100%) (100%) (100%)
C. Penemuan dan penanganan Penderita 58 41 66
100 % Tetap
DBD yang ditangani (100%) (100%) (100%)
D. Penemuan dan penanganan penderita 793 843 809
100 % Tetap
Diare (100%) (100%) (100%)
E. Cakupan pelayanan kesehatan dasar 12.307 10.976 14.678
100 % Tetap
masyarakat miskin (100%) (100%) (100%)
Pelayanan
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 12.307 10.976 14.678
II kesehatan 100 % Tetap
masyarakat miskin (100%) (100%) (100%)
rujukan
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 6 11 10
100 % Tetap
1 yang harus diberikan di puskesmas (100%) (100%) (100%)
HASIL CAPAIAN SPM PUSKESMAS BULU LOR
(2013-2015)
Jenis Pelayanan Capaian
Target
No Dasar & Sub Indikator Ket
(Kota) 2013 2014 2015
Kegiatan
1. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang
3 3 3
III Penyelidikan di lakukan penyelidikan Epidemiologi < 100 % Tetap
(100%) (100%) (100%)
24 Jam
5 5 5
IV Promosi 1. Kelurahan Siaga Aktif 80 % Tetap
(100%) (100%) (100%)
V Rawat Inap 19. Pemberi Pelayanan di Rawat Inap - - - - -
19. Waktu Penyediaan Rekam Medik - - - - -
19. Kelengkapan Pengisian rekam medik 24
- - - - -
jam setelah selesai pelayanan
Instalasi gawat 6 11 10
VI 22. Kemampuan menangani life saving 100 % Tetap
Darurat (100%) (100%) (100%)
6 11 10
22. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat 100 % Tetap
(100%) (100%) (100%)

Sumber : Puskesmas Bulu Lor 2013-2015


HASIL CAPAIAN INDIKATOR MDGs
(2013-2015)
HASIL
TARGT 2013 2014 2015
INDIKATOR MDGs TREN
KOTA Prev Prev Prev
Abs Abs Abs
(%) (%) (%)
Upaya Menurunkan prevalensi balita gizi buruk dan Kurang
Prevalensi balita dengan berat 109/5. 140/5. 150/6.
a 6,50% 2,04 2,6 2,3 Naik
badan rendah / kekurangan gizi 333 365 389
72/5.3 36/5.3 5/6.38
b Prevalensi balita gizi buruk 0.1% 1,35 0,67 0,078 Turun
33 65 9
109/5. 140/5. 150/6.
c Prevalensi balita gizi kurang 6,50% 2,04 2,6 2,3 Turun
333 365 389
Menurunkan Angka Kematian Anak
Angka Kematian Bayi (AKB) per
a 8.5 10/897 11,15 4/887 4,51 9/894 10,07 Naik
1.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Balita (AKBA) per
b 11.9 12/897 13,38 4/887 4,51 10/894 11,19 Naik
1.000 kelahiran
951/95 653/65 842/88
c Proporsi Balita Imunisasi Campak 100 100 100 95,46 Turun
1 3 2
Meningkatkan Kesehatan Ibu
a Angka Kematian Ibu (kasus) 13 0 0 0 0 0 0 -
HASIL CAPAIAN INDIKATOR MDGs
(2013-2015)
HASIL
TARGT 2013 2014 2015
INDIKATOR MDGs TREN
KOTA Prev Prev Prev
Abs Abs Abs
(%) (%) (%)
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya
a Prevalensi HIV per 10.000 penduduk 0,4 0 0 0 0
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun
b yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV dan AIDs (%)
Angka penemuan kasus Malaria per
c 0,025 0 0 0 0 0 0 -
1.000 penduduk
Tingkat prevalensi TB (per 100.000 25/52.0 11/52.0 26/60.9
d 30 48,02 21,13 42,64 Naik
penduduk 63 63 73
e Tingkat kematian karena TB (%) <0,3 2 3,84 1 1,92 0 0 Turun
Proporsi kasus TB yang ditemukan 25/52.0 11/52.0 26/60.9
f 68 48,02 21,13 42,64 Naik
melalui DOTS (%) 63 63 73
Proporsi kasus Tuberkolusis yang 25/52.0 11/52.0 25/60.9
g 87 48,02 21,13 41 Naik
brhasil diobati dengan program DOTs 63 63 73
HASIL CAPAIAN INDIKATOR MDGs
(2013-2015)
HASIL
TARGT 2013 2014 2015
INDIKATOR MDGs TREN
KOTA Prev Prev Prev
Abs Abs Abs
(%) (%) (%)
Angka Kesakitan DBD (per 100.000 58/52.6 41/52.0 66/60.9
h 240 111 79 108 Naik
penduduk) 3 63 73
i Angka Kematian DBD (%) <2 1 1,7 0 0 0 0 Turun
Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
Proporsi rumah tangga dengan akses
12.107/ 14.090/ 14.090/
a berkelanjutan terhadap air minum 51,80% 100 100 100 Tetap
12.107 14.090 14.090
layak, perkotaan dan perdesaan
Proporsi rumah tangga dengan akses
12.107/ 14.090/ 14.090/
b berkelanjutan terhadap sanitasi 63% 100 100 100 Tetap
12.107 14.090 14.090
dasar, perkotaan dan perdesaan
PRESTASI
PUSKESMAS BULU LOR
1. HASIL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
TAHUN 2015
(BERDASARKAN URUTAN RANKING SECARA KESELURUHAN)
NO PUSKESMAS POKOK MANAJEMEN INOVATIF TOTAL

1 BULU LOR 5.388 3.000 1.236 9.624


2 BANDARHARJO 5.245 2.790 1.454 9.489
3 TAMBAKAJI 5.154 2.985 1.292 9.431
4 GUNUNGPATI 5.119 3.000 1.301 9.420
5 MANGKANG 5.059 3.000 1.332 9.391
6 MANYARAN 5.073 3.000 1.297 9.370
7 KROBOKAN 5.238 3.000 1.101 9.339
8 TLOGOSARI KULON 5.076 2.910 1.317 9.303
9 PUDAK PAYUNG 5.245 2.820 1.216 9.282
10 TLOGOSARI WETAN 5.134 2.775 1.327 9.236
11 PONCOL 5.074 2.996 1.139 9.210
12 KEDUNGMUNDU 4.989 2.940 1.277 9.207
13 KAGOK 5.215 2.811 1.165 9.191
GRAFIK RANKING PENILAIAN
KINERJA PUSKESMAS
TAHUN 2010-2015

26
30
24
25 21 21
18
20

15

10

5 1

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2. PERINGKAT 1 KBK (SMT I -2016)
DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG

NO FKTP Jan Feb Maret April Mei Juni Rerata


1 BULU LOR 95% 95% 115% 115% 110% 115% 108%
2 SEKARAN 90% 105% 95% 95% 95% 105% 98%
3 BANDARHARJO 90% 90% 105% 90% 100% 105% 97%
4 BUGANGAN 90% 90% 100% 90% 105% 105% 97%
5 PEGANDAN 105% 90% 90% 90% 90% 100% 94%
6 GUNUNGPATI 80% 80% 90% 105% 105% 105% 94%
7 GAYAMSARI 90% 90% 95% 90% 90% 98% 92%
8 NG. SIMONGAN 75% 90% 100% 100% 80% 105% 92%
9 KAGOK 90% 80% 90% 95% 80% 115% 92%
10 PONCOL 90% 80% 105% 80% 80% 110% 91%
3. FKTP BEST PERFORMANCE “RNS”
4. JUARA I LCC KADER POSYANDU
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2016
5. JUARA II LOMBA SENAM PRA LANSIA
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2016
UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
LANGKAH PENANGGU
METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
PEMENUHAN EP NG JAWAB

Pembuatan kajian rencana


Persyaratan Kapus dan
1 Relokasi Puskesmas relokasi dan membuat 2015 - 2019
Bangunan Puskesmas Admen
usulan /proposal ke DKK
dan Lokasi Pendirian
Puskesmas dilaksanakannya rehab Kapus dan
2 Rehab Pustu 2016
Pustu Admen
Rencana
Pelatihan BHD ( Basic Petugas dapat melakukan September Admen dan
Pengembangan 1
Life Support ) BHD 2016 PJ UKP
Kompetensi
Sosialisasi Visi dan Semua pegawai mengerti
Pembacaan visi dan
Misi Puskesmas Bulu 1 dan tahu visi dan misi Maret 2016 Admen
misi setiap apel pagi
Lor Puskesmas Bulu Lor

Perbaikan Penambahan Kelas Masyarakat mengetahui


Pelaksanaan Kegiatan 1 Bumil dari 4 kelurahan peran aktif Puskesmas Maret 2016 PJ UKM
UKM menjadi 5 kelurahan dalam Pencegahan AKI

Pembuatan Reportase
Masyarakat mengetahui
program Puskesmas Agustus
2 program dan bilamana PJ UKM
(Pencegahan AKI) dan 2016
terjadi kebakaran
Video Safety Briefing
LANGKAH
PENANGGUN
PEMENUHAN METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
G JAWAB
EP

Mengetahui tingkat kepuasan


Kepuasan Melakukan survey kepuasan Maret, Juni,
1 Pasien terhadap pelayanan PJ UKP
Pelanggan pasien dengan ematicon Sept 2016
kesehatan Puskesmas

Mengetahui tingkat kepuasan


Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
2 Juli 2016 PJ UKM
masyarakat dengan IKM pelayanan kesehatan
Puskesmas
Layanan Pengaduan lewat
Mengetahui kepuasan dan
MEDSOS seperti twitter,
3 keluhan pelanggan terhadap April 2016 Admen
facebook, email, instagram,
pelayanan Puskesmas
telepone
Meningkatkan Kepuasan
Pembuatan Sertifikat
4 pasien/pelanggan dalam April 2016 PJ UKP
Imunisasi selesai ≤ 3 hari
pelayanan Puskesmas
Pembuatan Papan
Informasi,alur pelayanan, Pasien lebih memahami Juli s.d
Penyampaian Admen dan PJ
1 denah Puskesmas, informasi tentang pelayanan di September
Informasi UKP
leaflet,posture, brosur dan Puskesmas 2016
papan data dinding
Juli s.d
Pembuatan papan nama Pasien mengetahui petugas Admen dan PJ
2 September
petugas ada di tempat pelayanan UKP
2016
LANGKAH
METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ
PEMENUHAN EP
Petugas mengetahui
Pemantauan Pelatihan dan Simulasi Kebakaran Oktober Admen
1 bagaimana bila terjadi
Lingkungan Fisik dan APAR 2016 dan PJ UKP
kebakaran
Pengendalian
Kerjasama dengan PT. SPJ untuk Peningkatan Keselamatan Januari PJ UKP dan
Pembuangan Limbah 1
pembuangan Limbah medis Pasien 2016 Sanitarian
Berbahaya
Peningkatan Mutu
Pemasangan Gambar 6 Langkah Petugas dapat hapal 6
Layanan Klinis dan 1 April 2016 PJ UKP
cuci tangan di setiap wastafel langkah cuci tangan
Keselamatan Pasien
Pemasangan Pengeras suara di R. PJ UKP dan
2 Peningkatan Mutu Pelayanan Juli 2016
Farmasi Farmasi
Pemasangan SOP syok anafilaktik di Petugas memahami SOP syok Agustus
3 PJ UKP
unit pelayanan anafilaktik 2016
Pembuatan Pojok Dahak yang Peningkatan Mutu Pelayanan Juli s.d PJ UKP dan
4
memadai dan Keselamatan Pasien Sept 2016 AA
Penggantian kran wastafel Juli s.d
5 Peningkatan Mutu Pelayanan PJ UKP
berlengan panjang Sept 2016
Pembuatan front desk di R. Juli s.d
6 Peningkatan Mutu Pelayanan PJ UKP
Pendaftaran dan Rekam Medik Sept 2016
Pembuatan jalur khusus dengan
Peningkatan Keselamatan Juli s.d
7 pegangan bagi Lansia dan PJ UKP
Pasien Sept 2016
Disability
Pembuatan pegangan di Kamar Peningkatan Keselamatan Juli s.d
8 PJ UKP
Mandi Pasien Sept 2016
PJ UKP dan
9 Sentralisasi Pengelolaan Obat Peningkatan Mutu Pelayanan Juli 2016
Farmasi
PEMBENAHAN FASILITAS
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PEMBENAHAN FASILITAS
SEBELUM SESUDAH
PENAMBAHAN FASILITAS
PENAMBAHAN FASILITAS
Terima Kasih

“Masyarakat Sehat Kebanggaan Kami”

Anda mungkin juga menyukai