Anda di halaman 1dari 22

PAPARAN DINAS KESEHATAN

PADA ACARA
MUSRENBANG KAB.SUKAMARA
DASAR DAN ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
VISI PRESIDEN/ KEMENTERIAN
KESEHATAN RI VISI DINKES PROV. KALTENG
Terwujudnya Indonesia yang Terwujudnya Kesehatan Dasar
Berdaulat, Mandiri dan Masyarakat yang Merata dan
Berkepribadian Berlandaskan Terjangkau di Kalimantan Tengah
Gotongroyong
MERATA
GOTONG ROYONG
MANDIRI

MASYARAKAT SEHAT

VISI KABUPATEN SUKAMARA VISI DINKES KAB. SUKAMARA


Melanjutkan Terwujudnya
Masyarakat Kab. Sukamara Yang TERWUJUDNYA MASYARAKAT
Lebih Maju, Sejahtera, Mandiri, YANG MANDIRI UNTUK HIDUP
Aman, Damai & Bermartabat SEHAT
TUJUAN JANGKA MENENGAH BIDANG KESEHATAN
SESUAI RPJMD 2013 - 2018:
1. Menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen yang
efektif, efisien, akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat
dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan,
dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
3. Meningklatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,
bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif-preventif
4. Meningkatkan komitmen SDM Kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan
5. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang
memadai dan merata
6. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat untuk
meningkatkan derajat kesehatan
KONDISI / CAPAIAN KINERJA
BIDANG KESEHATAN

DI KABUPATEN SUKAMARA
TABEL PERBANDINGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KESEHATAN
MASYARAKAT (IPKM) 2007 DAN PENGEMBANGAN IPKM 2013
450 420 423
407 409 400
399
400 382 386
353 362
348
350 335 338 331
323 326 325 324
297 304 307
300 280
275

250
200
148 154 IPKM 2007
150 122 IPKM 2013

100 76

50 17

Tahun 2007, IPKM Kab. Sukamara berada di peringkat 326 (indeks: 0.4457) dan
pada tahun 2013 naik menjadi peringkat 304 dari 497 Kabupaten/Kota
USIA HARAPAN HIDUP (UHH) KAB.SUKAMARA
68.3
68.23
68.2

68.1 68.04
68
67.9 67.92
67.9 67.85

67.8

67.7
67.6
67.6

67.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014

* Sumber : BPS Kabupaten Sukamara


Jumlah Kematian Bayi per Kab/Kota
se Kalteng Tahun 2015
Barito Timur 3

Pulang Pisau 7

Barito Selatan 14

Sukamara 14

Barito Utara 15

Palangka Raya 17

Gunung Mas 19

Lamandau 21

Murung Raya 30

Katingan 35

Seruyan 38

Kotawaringin Barat 48

Kapuas 57

Kotawaringin Timur 84

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Jumlah Kematian Bayi (0-11 Bulan) se Kalimantan Tengah : 402


40
60
80
100
120

20

0
11,5 13,7 74,8

9,6 16,4 74,0

7,7 19,0 73,3

13,0 20,6 66,4

5,0 22,5 72,5

14,0 24,4 61,7

16,8 28,8 54,4

7,8 15,6 76,5

8,9 17,8 73,3

18,5 31,0 50,5

8,6 24,3 67,2

22,4 27,6 50,0

10,2 20,8 69,1


Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U

14,4 15,3 70,3


SURVEY PSG 2015

Pendek
Normal

Sangat Pendek
2015
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
NO SPM TARGET REALISASI
1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % (2015) 88,23 %
Cakupan komplikasi kebidanan yang
2 80 % (2015) 100 %
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan
3 oleh tenaga kesehatan yang 90 % (2015) 81,88 %
memiliki kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelayanan nifas 90 % (2015) 90,09 %
Cakupan neonatus dengan
5 80 % (2010) 100 %
komplikasi yang ditangani
6 Cakupan kunjungan bayi 90 % (2010) 95,04 %
Cakupan Desa/Kelurahan Universal
7 100 %(2010) 68,75 %
Child Immunization (UCI)

8 Cakupan pelayanan anak balita 90 % (2010) 96,46 %


2015
LANJUTAN........
NO SPM TARGET REALISASI
Cakupan pemberian makanan
9 pendamping ASI pada anak usia 6 - 100 %(2010) 100 %
24 bulan keluarga miskin
Cakupan balita gizi buruk mendapat
10 100 %(2010) 100 %
perawatan
Cakupan Penjaringan kesehatan
11 100 %(2010) 71,10 %
siswa SD dan setingkat
12 Cakupan peserta KB aktif 70 % (2010) 82,61 %
Cakupan penemuan dan
13 100 %(2010) 100 %
penanganan penderita penyakit
Cakupan pelayanan kesehatan
14 100 %(2015) 93 %
dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
15 100 %(2015) 95,04 %
rujukan pasien masyarakat miskin
2015
LANJUTAN........
NO SPM TARGET REALISASI
Cakupan pelayanan gawat darurat
16 level 1 yang harus diberikan sarana 100 %(2015) 100 %
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
Cakupan Desa/ Kelurahan
17 mengalami KLB yang dilakukan 100 %(2015) 100 %
penyelidikan epidemiologi
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 %(2015) 43,47 %

*)Jumlah desa siaga: 23 desa (yang aktif: 10 Desa)


RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Beberapa Kegiatan Fisik Pembangunan Tahun
2016 :
• Penambahan Ruang Pelayanan di UPTD Puskesmas Pantai
Lunci (DAK Pelayanan Dasar)
- Ruang UGD
- Ruang Rawat Inap pria, wanita dan anak
- Ruang Persalinan dan rawat persalinan
- Ruang Poliklinik, dll
• Rehabilitasi Pustu Natai Sedawak, Poskesdes laman baru
dan desa lupu
• Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang khusus
Puskesmas Balai Riam dan Sukamara (DAK Kalteng Barigas)
• Penataan lingkungan pustu/Poskesdes Mendawai, sungai
damar, natai kondang, semantun, pudu dan desa lupu
• Pengadaan instalasi air/sumur poskesdes mendawai,lupu
dan sungai bundung
• Pengadaan teralis poskedes sungai damar dan petarikan
2017
 Pengadaan Pengadaan meja dan kursi kantor
/Puskesmas
 Pengadaan Gorden Ruang Perawatan Pusk.
 Pengadaan sarana Farmasi/gudang obat Pusk.
 Pengadaan Komputer Kantor dan Puskesmas
 Penataan Lingkungan dan pagar Pustu (3 Pustu)
 Pengadaan teralis Pustu
 Pengadaan Alkes Pustu (melengkapi/mengganti)
 Pengadaan instalasi air Pustu
 Rehabilitasi sedang / berat Poskesdes & Pustu
 Penambahan ruangan bangunan Poskesdes
 Penataan Lingkungan dan pagar Poskesdes
 pengadaan kit/alkes khusus lansia

Rp. 4.830.000.000,00
SUMBER BIAYA RENJA
APBD 2013 2014 2015 2016 2017

BELANJA
TIDAK
9.839.423.581,78 10.085.409.171,32 10.997.933.721,00 11.491.064.893,00 14.029.986.348,40
LANGSUNG
(GAJI)

BELANJA 17.104.020.372,00 18.579.295.080,00 22.129.213.766,32 21.694.723.730,64 22.543.264.300,00


LANGSUNG

TOTAL 26.943.443.953,78 28.664.704.251,32 33.127.147.487,32 33.185.788.623,64 36.573.250.648,00

* Tahun 2015 dan 2016 terdapat tambahan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
BPJS ± 1,1 Milyar yang harus tertuang dalam DPA SKPD Dinkes
RENCANA STRUKTUR ANGGARAN T.A.
2017
Belanja Obat dan
BHP 3%
Pembangunan Fisik Operasional Dinkes
dan Pemeliharaan 19%
18%

Kegiatan Luar Gedung


5%

Operasional Jamkesda
Puskesmas 9% dan PKDG
Pelatihan dan 27%
Sosialisasi :19%
LANJUTAN........

No Program Pagu (Rp) Persentase

1. Operasional Dinkes 4.339.404.000,00 19%


2. Jamkesda dan PKDG 6.000.000.000,00 27%
3. Pelatihan dan Sosialisasi 4.415.081.300,00 19%
4. Operasional Puskesmas 1.937.599.000,00 9%
5. Kegiatan Luar Gedung 1.077.880.000,00 5%
Pembangunan Fisik dan
6. 4.171.820.000,00 18%
Pemeliharaan
7. Belanja Obat dan BHP 601.480.000,00 3%
TOTAL 22.543.264.300,00
HAMBATAN
&
PERMASALAHAN
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
1. Kegiatan Administrasi di Puskesmas dilaksanakan oleh
tenaga Kesehatan.
2. Masalah Listrik di Puskesmas Perawatan (PLN) dan sarana
air masih menjadi kendala petugas yang tinggal di
lapangan.
3. Akses Jalan dan sarana transportasi dari Puskesmas Ke
Fasilitas kesehatan di beberapa Desa masih ada sulit.
4. Peran serta masyarakat belum maksimal dalam upaya
mendukung dan membangun upaya kesehatan MANDIRI
(Desa Siaga dan Cakupan Imunisasi)
5. Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan masih ada yang
belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Juknis Pengalokasian Anggaran Kesehatan bersumber DAK
sangat terbatas dan hana pada level Puskesmas (tidak ke
Pustu/Poskesdes)
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai