Anda di halaman 1dari 27

RAKOR STRUKTURAL

DENGAN UPT PUSKESMAS


SE-KABUPATEN JEPARA
2
3
TUJUAN DINKES
RENSTRA 2017 - 2022
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat
melalui peningkatan upaya promotif dan
preventif
2. Meningkatkan aksesbilitas terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah
SASARAN DINKES
RENSTRA 2017 - 2022
1. Terwujudnya masyarakat yg mandiri untuk hidup sehat
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan
kesehatan
3. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas
4. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan yang berkualitas
5. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi,
manajemen keuangan dan aset
2018
INDIKATOR TARGE REALISAS 2019 2020
T I

1. Indeks Keluarga Sehat 0,2 0,2 0,3 0,4


2. % balita gizi buruk 2,50 3,84 2,40 2,10
3. Kasus kematian ibu 16 12 15 15
4. AKB 5,35 4,86 5,30 5,25
5. AKABA 5,70 5,37 5,65 5,60
6. % puskesmas dng kondisi 70 71,43 77 85
sarpras sesuai standar
7. % puskesmas yg minimal 50 71,43 60 65
memiliki 9 jenis nakes
8. % ketersediaan obat dan 85 90 90 90
vaksin indikator
9. % penyusunan dok renval 100 100 100 100
dan laporan tepat waktu
TEMA PEMBANGUNAN 2020
PENGUATAN KUALITAS SDM UNTUK
MENDUKUNG TUMBUHNYA INDUSTRI
KREATIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN

SUBTEMA
PENGUATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI
SDM DI BERBAGAI BIDANG DAN CAKUPAN
LAYANAN SOSIAL DASAR
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Promosi PHBS
2. Penguatan UKBM
3. Peningkatan kualitas 1. Kesehatan
kesehatan lingkungan Masyarakat
4. Pencegahan dan 2. Pelayanan
Tahun 2020 Kesehatan
penanggulangan penyakit
menular 3. Kefarmasian
• Penguatan upaya dan Alkes
5. Deteksi dini PTM promotif dan preventif
6. Sinergitas pelayanan KIA 4. SDM Kes
• Peningkatan kuantitas 5. Pengadaan dan
7. Peningkatan kualitas dan dan kualitas SDMKes
kuantitas SDMKes Perbaikan
• Penguatan mutu yankes Sarpraskes
8. Peningkatan kualitas dasar dan rujukan
pelayanan kefarmasian
9. Penyediaan sarpras sesuai
standar
8
CAPAIAN KINERJA BIDANG KESEHATA
N

NO KONDISI 2014 2015 2016 2017 Target 2018 Ket Target


2018 2019
15
1 Jumlah Kematian ibu 19 11 14 12 16 12
AKB :
2 Jumlah Kematian Bayi 147 134 115 108 110 96 5,30
AKABA :
3 Jumlah Kematian Balita 162 156 149 117 130 106 5,65
2,40
4 % Balita Gizi Buruk 1,90 2,21 2,70 2,71 2,50 3,84
100
5 Persa l inan oleh nakes 99,99 99,99 100 100 100 100
94,5
6 Cakupan K4 94,41 94,6 93,29 95,2 94 92,49

18
Target
KONDISI 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Ket Target
NO
2019
7 Kasus DBD 901 1.428 730 295 270 216 IR : 43
Penemuan Kasus 87
8 44,04 46,66 46,86 98,1 85 86,28
TB Paru
! 1,2%
Kasus baru pop
9
HIV/AIDS
83 102 118 149 160 169
risti

10 Jumlah kasus 16 6 4 27 27 24
malaria
Jumlah desa 195
11 - 0 5 39 100 120
ODF
Proporsi RT 82
12 75,39 80,52 82,1 77,39 82 78,88
berPHBS

19
CAPAIAN KINERJA JANUARI 2019
PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2020
A. PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

1. PIS-PK 100%
2. GEMATI CATING (Gerakan Menekan Kematian
Ibu dan Cegah Stunting)
3. SMART STBM
4. Pekerja sehat  Fe tablet, APD
5. KTR institusi pendidikan dan kesehatan
B. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

1. ODGJ
2. TB Paru
3. HIV/AIDS (CST untuk semua faskes)
4. Kualitas imunisasi
5. Layanan cryotherapy per kecamatan
6. 100% desa Pobindu
7. Pendampingan akreditasi klinik dan dokter
keluarga
C. PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN
SARANAPRASARANA KESEHATAN

1. Pengadaan sarpras dan alkes Puskesmas Nalumsari II


2. Pengadaan tanah untuk relokasi Puskesmas Kedung II
3. Pengadaan mobil operasional Puskesmas Nalumsari II
D. PROGRAM SUMBER DAYAMANUSIAKESEHATAN

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan


2. Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan melalui pembiayaan
BLUD
USULAN RENJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
JUMLAH USULAN ANGGARAN : 56.270.000.000
Program Kesehatan Masyarakat
 
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 450.000.000
Bidang Kesehatan
2. Pengembangan Kualitas Lingkungan Sehat 1.787.000.000
3. Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 415.000.000
4. Fasilitasi Kesehatan Masyarakat Sekunder 783.138.000
5. BOK Puskesmas 10.984.975.000
6. Dukungan Manajemen BOK 378.841.000
Program Pelayanan Kesehatan
 
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 550.000.000

2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 310.000.000


3. Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 150.000.000
4. Surveilans, Imunisasi dan Pengendalian KLB 144.000.000

5. Deteksi dini penyakit Tidak Menular dan Penanganan 140.000.000


kasus Jiwa, Indera dan NAPZA
6. Pembinaan dan Pengawasan JKN 100.000.000

7. Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Miskin diluar 42.795.749.000


Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya serta
Rumah Sakit
8. Penanggulangan Krisis dan Kegawatdaruratan 200.000.000
Kesehatan
9. Pelayanan Kesehatan Haji 66.000.000
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 260.000.000

11. Pembinaan dan Perijinan Sarana Kesehatan 32.000.000


Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 
1. Pengadaan Reagen, Bahan Habis Pakai, Alat Lab, 640.000.000
Penunjang dan Operasional Kantor UPT Labkesda
2. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 4.440.491.000
3. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Nalumsari II 3.650.000.000
4. Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas (DBHCHT) 1.500.000.000
5. Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas (DAK) 314.550.000
6. Pembinaan dan Perijinan Kefarmasian 195.000.000
7. Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi 230.000.000

8. Pengadaan Distribusi Obat dan Penunjang e-Logistik 103.000.000


Program Pengadaan dan Perbaikan Sarpras Kesehatan 
1. Pembangunan Gedung Perkantoran dan Aula 2.300.000.000
Puskesmas Mlonggo (DBHCHT)
2. Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Penataan 2.000.000.000
Lingkungan Relokasi Puskesmas Pecangaan
3. Pengadaan Tanah Relokasi Puskesmas Kedung II 1.650.000.000
4. Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kedung II 210.000.000
5. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingkungan Pustu 325.000.000
Surodadi
6. Rehabilitasi Gedung IFK (DBHCHT) 350.000.000
7. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Pustu Sekuro 350.000.000
8. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Pustu Srobyong 350.000.000
9. Rehabilitasi Pustu Karanggondang 360.000.000
10. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingkungan 350.000.000
Puskesmas Bangsri II
11. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingkungan 210.000.000
Pustu Tahunan (ASPIRASI)
12. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingkungan 210.000.000
Pustu Tunahan (ASPIRASI)
13. Rehabilitasi Pustu Gidangelo 350.000.000
14. Perbaikan Talud Puskesmas Keling II 300.000.000
15. Pembangunan Gedung Pengembangan Pelayanan 2.000.000.000
Kesehatan Puskesmas Nalumsari
16. Pembangunan Pengembangan Rawat Inap dan PONED 500.000.000
Puskesmas Kalinyamatan
17. Penambahan Ruang Pengembangan Rawat Jalan 210.000.000
Puskesmas Kembang (ASPIRASI)
18. Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kedung I (ASPIRASI) 200.000.000
19. Pembangunan Talud dan Pagar Puskesmas Batealit 500.000.000
20. Pembangunan Relokasi Puskesmas Jepara (Banprov) 6.500.000.000
21. Pembangunan Relokasi Puskesmas Tahunan (Banprov) 6.500.000.000
22. Pembangunan Pagar Puskesmas Donorojo (ASPIRASI) 210.000.000
23. Pengadaan Jasa Konsultan DED Puskesmas Keling I 50.000.000
24. Rehabilitasi Gedung dan Penataan Lingkungan 200.000.000
Puskesmas Keling I (ASPIRASI)
25. Pembangunan Pagar Puskesmas Keling I (ASPIRASI) 210.000.000
26. Pengadaan Genset Puskesmas Keling I (ASPIRASI) 200.000.000
27. Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kedung I 210.000.000
(ASPIRASI)
26. Rehabilitasi Pustu Sendang 380.000.000
27. Rehabilitasi Pustu Kriyan 360.000.000
28. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan 300.000.000
Jaringannya
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (DBHCHT) 340.000.000
2. Pengembangan Tenaga Fungsional Kesehatan, 237.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu dan
Kompetensi SDM Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


 
1. Pelayanan Teknis Kantor Dinas Kesehatan 2.500.000.000
2. Pelayanan Teknis Kantor Operasional Puskesmas 1.000.000.000
Nalumsari 2
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan 70.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor 400.000.000
USULAN KEGIATAN ASPIRASI DPRD TAHUN 2020
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kedung I 200.000.000
2. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingk. Pustu Tahunan 210.000.000
3. Rehabilitasi Pustu Mantingan 210.000.000
4. Pengembangan Rawat Jalan Puskesmas Kembang 210.000.000
5. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingk. Pustu Tunahan 210.000.000
6. Pengadaan Genset Puskesmas Keling I 200.000.000
7. Pembangunan Pagar dan Penataan Lingkungan Pustu Kecapi 210.000.000
8. Rehabilitasi rumah dinas Puskesmas Kedung II 210.000.000
9. Pembangunan Pagar Puskesmas Donorojo 210.000.000
10. Rehabilitasi Gedung dan Penataan Lingk. Puskesmas Keling I 200.000.000
11. Pembangunan Pagar Puskesmas Keling I 210.000.000
PERLU DIPERHATIKAN :
 Laporan capaian kinerja maksimal
tanggal 10 tiap bulannya
 Laporan realisasi keuangan maksimal
tanggal 10 tiap bulannya
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai