Anda di halaman 1dari 40

LAPORAN

PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP)


SEMESTER PERTAMA
PUSKESMAS TANJUNGANOM
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

PUSKESMAS TANJUNGANOM

Jalan A.Yani No 25 Kode Pos : 64483 Telp.

(0358)772800 Email : pkmtanjunganom2@gmail.com


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat,
taufik dan hidayahnya-Nya, dan atas Kerjasama Tim Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) yang Baik, maka laporan Hasil kegiatan Penilaian Kinerja
Puskesmas Tanjunganom Semester pertama tahun 2023 ini dapat
terselesaikan dengan baik.
Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) ini menjadi
kegiatan rutin di Puskesmas Tanjunganom. Kegiatan ini merupakan instrument
untuk menilai kinerja puskesmas untuk tercapainya tingkat kinerja Puskesmas
yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pembangunan Kesehatan
Kabupaten Nganjuk. Dimana Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
semester pertama ini adalah kegiatan Puskesmas Tanjunganom dari bulan
Januari sampai dengan Juni 2023.
Kepada semua pihak yang yang terkait dan ikut mendukung dalam
penyelesaian Laporan Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) ini,
disampaikan ucapan terima kasih. Segala saran, kritik, tanggapan dan peran
serta dari semua pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna
peningkatan Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) di
semester berikutnya..
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) ini masih ada kekurangan karena keterbatasan kami
sebagai penyusun maupun keterbatasan data baik dari lintas program maupun
lintas sektor yang terkait. Semoga ke Depan Laporan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) Puskesmas Tanjunganom akan bisa lebih baik lagi

Nganjuk, 21 Juli 2023


Kepala Puskesmas
Tanjunganom

dr. MASRUKIN
NIP. 19720119 200312 1 002

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………… i

Kata Pengantar …………………………………………………………..… i

Daftar Isi …………………………………………………………………….. ii

B A B I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang


……………………………………………....... 1

2. Visi,Misi, Motto, dan Janji Layanan ………………………... 2

3.Tujuan dan Sasaran Strategis ……………………………… 2

B A B II Gambaran U mu m Puskesmas

2.1 Keadaan Geografis


……………………………………………. 4

4. kependudukan, Jumlah Penduduk, Piramida Penduduk.. 6

5. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat …………………………7

6. Jumlah Jaringan Puskesmas dan Jejaring ………………


8

7. Situasi Upaya / Pelayanan Kesehatan …………………….


8

8. Persyaratan Pelayanan ………………………………………


10

2.7 Srtuktur Organisasi


…………………………………………… 11

B A B III Gambaran Sarana, Prasarana, dan Ketenagaan Puskesmas

9. Gambaran Kondisi Sarana dan Prasarana ………………


12

10. Gambaran Kondisi Peralatan ……………………………..


14

11. Analisa Sarana dan Peralatan ……………………………..


14
ii
12. Penjelasan Gambaran Ketenagaan ………………………
17
Medis……………………………………………………….. 21

B A B IV Pelayanan Non Rawat Inap

1. Kunjungan Non Rawat Inap ……………………………………


23

2. Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Pembayaran


23

3. Sepuluh Besar Penyakit Non Rawat Inap …………………..


23
B A B V Pelayanan Rawat Inap

5.1 Kegiatan Rawat Inap …………………………………………..

24

5.2 Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran..24

B A B VI Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas


6.1 Penilaian Kinerja Administrasi dan Manajemen…………. 25

6.2 Penilaian UKM Esensial dan Perkesmas…………………. 34

6.3 Penilaian UKM Pengembangan…………………………….. 54

6.4 Penilaian UKP…………………………………………………. 58

6.5 Penilaian Mutu…………………………………………………. 62

B A B VII PENUTUP

iii
iv
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian Kenerja Puskesmas (PKP) adalah Suatu upaya untuk

melakukan Penilaian Hasil Kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian dimulai dari

tingkat Puskesmas sebagai instrument mawas diri karena setiap puskesmas

melakukan penilaian kerjanya secara mandiri, kemudian Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi hasilnya. Penilaian Kinerja

Puskesmas dilaksanakan sebagai instrument untuk melihat sampai

sejauh mana

puskesmas melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan pada tahun


berjalan. Dalam PKP ini memuat Penilaian Kinerja Administrasi Manajemen,
kinerja UKM

Esensial dan Perkesmas, Kinerja UKM Pengembangan, Kinerja

UKP, dan Kinerja MUTU

Penerbitan Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Semester

pertama Puskesmas Tanjunganom tahun 2023 ini adalah agar diperoleh

gambaran keadaan di Puskesmas Tanjunganom khususnya tahun 2023 dalam

bentuk narasi, tabel, dan gambar. Penilaian Kinerja Puskesmas

Tanjunganom tahun 2023 diharapkan dapat memberikan data yang akurat,

untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selain itu Penilaian Kinerja

Puskesmas (PKP) ini dapat digunakan sebagai penyedia data dan informasi

dalam rangka evaluasi perencanaan, dan pencapaian Program kegiatan di

Puskesmas Tanjunganom Tahun 2023 .

1
1.2 Visi, Misi, Motto Puskesmas

Visi

Visi Puskesmas Tanjunganom adalah : “TERWUJUDNYA

KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT “

Misi

Misi Puskesmas Tanjunganom adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan dan

mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk menghasilkan sumber Daya Manusia

yang berkualitas.

Motto

Motto Puskesmas Tanjunganom adalah CERIA ( Cekatan, Empati, Ramah,

Inovatif, Amanah )

Tata Nilai Puskesmas Tanjunganom

BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1.3. Tujuan dan sasaran strategis

Tujuan Umum:

Untuk Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas Tanjunganom Semester pertama

tahun 2023 dalam Upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan

Kesehatan.

2
Tujuan Khusus:

1. Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu

kegiatan serta manajemen Puskesmas Tanjungan Semester pertama

tahun 2023

2. Di ketahuinya kegiatan dan pencapaian program UKM essensial dan

pengembangan

3. Di ketahuinya kegiatan dan pencapaian program UKP

4. Mendapatkan informasi analisis kinerja puskesmas Tanjunganom dan

bahan masukan dalam penyusunan kegiatan Puskesmas


rencana

Tanjunganom dalam semester berikutnya


Sasaran Strategis :
Dalam Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebagai sasarannya

adalah semua Pemegang Program/penanggungjawab Program, yang

meliputi :

- Upaya Kesehatan Perorangan

- Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

- Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- Upaya terkait Pelayanan Administrasi Manajemen

- Upaya terkait Pelayanan MUTU Puskesmas

3
B A B II

GAMBARAN UMUM PUSKESMAS TANJUNGANOM

1. Keadaan Geografis

Puskesmas Tanjunganom merupakan salah satu fasilitas Kesehatan

Tingkat pertama di kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No

25, Kecamatan Tanjunganom Telp (0358) 772800.

Puskesmas Tanjunganom berada di Kecamatan Tanjunganom dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Baron.


2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pace.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gondang.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prambon.

Dengan luas wilayah 67.1062 km², Puskesmas

Tanjunganom mempunyai wilayah kerja sebanyak 2 (dua) kelurahan

dan 14 Desa yaitu:

1. Desa Banjaranyar

2. Desa Demangan

3. Desa Getas

4. Desa Jogomerto

5. Desa Kampungbaru

6. Desa Kedungombo

7. Desa Kedungrejo

8. Desa Malangsari

9. Desa Ngadirejo 4
10. Desa Sambirejo

11. Desa Sidoharjo 12.Desa

SOnobekel 13.Desa

Sumberkepuh 14.Kelurahan

Tanjunganom 15.Kelurahan

Warujayeng

16.Desa Wates

Puskesmas Tanjunganom wilayahnya berada pada wilayah pedesaan maka

merupakan Puskesmas dengan Kategori Puskesmas Perdesaan.

Peta Wilayah Tanjunganom

5
LUAS WILAYAH DESA DI KECAMATAN TANJUNGANOM DAN J ARAK KE

PUSKESMAS

Luas Wilayah Jarak Ke


No Nama Desa
(Km 2 ) PUSKESMAS
1 Kedungombo 4.8 7
2 Sumberkepuh 7.63 6
3 Kampungbaru 6.08 4
4 Wates 2.00 4
5 Malangsari 1.15 5
6 Getas 3.05 7
7 Sonobekel 3.82 6

8 Ngadirejo 3.46 4.5


9 Banjaranyar 5.64 3
10 Sidoharjo 6.3 2
11 Tanjunganom 2.98 1
12 Jogomerto 2.84 4
13 Warujayeng 8.05 1
14 Kedungrejo 4.48 4
15 Sambirejo 3.47 3
16 Demangan 5.10 7

Kecamatan 70.84

2.2 Kependudukan, Jumlah penduduk, Piramida Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Tanjunganom pada tahun 2023 sebesar:

113.686 jiwa dengan rincian laki-laki 56.267 jiwa, dan penduduk perempuan

57.419 jiwa.

Penduduk dikecamatan Tanjunganom mayoritas beragama islam,

sedangkan minoritas adalah beragama Kristen.

6
Mata pencaharian penduduk Tanjunganom antara lain : petani, buruh

tani, sopir, tukang bangunan, kuli bangunan, pedagang, peternak, karyawan

pabrik, PNS, TNI, POLRI, dan lain-lain, masyarakat Tanjunganom mayoritas

penduduknya adalah petani dan buruh tani.

Piramida Penduduk Kecamatan Tanjunganom

2.3 Jumlah Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Tanjunganom

NO Pemberdayaan Masyarakat JUMLAH

1 POSYANDU BALITA 133


2 POSYANDU LANSIA 56

3 POS UKK 1

4 SBH 1

5 POSKESTREN 2

6 POSBINDU 16

7 POSYANDU REMAJA 2

8 POSYANDU JIWA 1

7
2.4 Jumlah Jaringan Puskesmas dan Jejaring

Jaringan PuskesmasTanjunganom

JENIS SARANA PELAYANAN


NO JUMLAH
KESEHATAN
1 PUSTU 8

2 POLINDES 9

Jejaring PuskesmasTanjunganom

JENIS SARANA PELAYANAN


NO JUMLAH
KESEHATAN

1 KLINIK 2
2 LABORATORIUM 1

3 DOKTER 8
PRAKTEK 25
4 BIDAN PRAKTEK MANDIRI
MANDIRI
5 APOTEK 8

6 OPTIK 1

7 DOKTER GIGI 2

2.5 Situasi Upaya / Pelayanan Kesehatan


Berikut ini situasi Upaya / Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjunganom

No VARIABEL CAPAIAN 2022

1 Rumah sehat yang memenuhi 10 indikator 27,9%

2 TTU yang memenuhi 6 indicator PHBS(Klasifikasi IV) 100%

3 Posyandu Purnama Mandiri 90,2%

4 Sarana Air bersih yang memenuhi syarat keshatan 100%

5 Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 24%

7 Konseling Sanitasi 10%

8 Inspeksi Sanitasi PBL 100%

8
9 Intervensiterhadap pasien PBL yang di Inspekasi 100%

10 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K4) 74,8%

11 Pelayanan kesehatan neoratus0-28hari(KN lengkap) 77,9%

12 Pelayanan persalinan oleh Nakes (PN) 70,4%

13 Pelayanan nifas oleh Nakes (PN) 76,9%

14 Penangan komplikasi kebidana (Pk) 75,8%

15 Pelayanan Kesehatan neontus pertama ( KN1) 78.6%

16 Pelayanan kesehatan neonatis 0-28 hari (KN lengkap) 77,9%

17 Peserta KB baru 8,2%

18 KB pasca persalinan 77,5%

19 Pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil 64,4%

20 Rumah tangga pengguna garam beryudium 33%

21 Anak sekolah(SMA SEDERAJA ) yang mendapat 89%


penyuluhan HIV
22 Penduduk usia lebih dari 15 thn yang melakukan 59,6%
pemeriksaan tekanan darah
23 Penduduk usia > 15 thn yang melakukan 48%
pemeriksaan gula darah

JENIS UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANJUNGANOM


1. UKM ESSENSIAL
• Upaya Promosi Kesehatan
• Upaya Kesehatan Lingkungan
• Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
• Upaya Pelayanan Gizi
• Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
• Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
2. UKM PENGEMBANGAN
• Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
• Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
• Pelayanan Kesehatan Olahraga
• Pelayanan Kesehatan Kerja
• Pelayanan Kesehatan Jiwa

9
• Pelayanan Kesehatan Indera
• Pelayanan Kesehatan Lansia
3. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN ( UKP )
• Pelayanan Rawat Jalan
• Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
• Pelayanan KIA/KB
• Pelayanan Gawat
Darurat
• Pelayanan Gizi
• Pelayanan
Persalinan
• Pelayanan Rawat
Inap
• Pelayanan
Kefarmasian
• Pelayanan
Laboratorium

4. MANAJEMEN UMUM
• Manajemen
Umum
• Manajemen
Pemberdayaan
Masyarakat
( SMD/MMD )
• Manajemen
Peralatan
• Manajemen
Sarana Prasarana
• Manajemen
Sumber Daya
Manusia
• Manajemen
Pelayanan
Kefarmasian
• Manajemen Data
dan Informasi
• Manajemen
Program UKM
Essensial
• Manajemen
Program UKM
Pengembangan
• Manajemen
Program UKP

5. MUTU
• Survey Kepuasan 10
Pasien
• Penanganan
2.7 truktur Organisasi
Untuk tercapainya program kegiatan yang ada dipuskesmas
Tanjunganom maka dibentuklah struktur organisasi dan tata kerja yang ada di

Tanjunganom dan dapat dilhat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS TANJUNGANOM

11
12
B A B III
GAMBARAN SARANA, PRASARANA DAN KETENAGAAN PUSKESMAS

3.1 Gambaran Kondis i Sarana dan Prasarana


Data Sarana Gedung
NO URAIAN
KONDISI BANGUNAN

1 Puskesmas Induk Baik

2 Rumah Dinas Paramedis 1 rusak ringan, 1 rusak berat

3 Pustu Jogomerto Baik

4 Pustu Kedungrejo Baik

5 Pustu Sambirejo Baik

6 Pustu Banjaranyar Baik


7 Pustu Ngadirejo Rusak Berat

8 Pustu Malangsari Baik

9 Pustu Kedungombo Baik

10 Pustu Sumberkepuh Rusak Ringan

11 Polindes Sonobekel Baik

12 Polindes Getas Baik

13 Polindes Wates Baik

14 Polindes Sidoharjo Baik

15 Polindes Tanjunganom Baik

16 Polindes Kampungbaru Baik

17 Polindes Demangan Baik

18 Polindes Pulorejo Baik

19 Polindes Warujayeng Baik

20 BP Ngrajek Baik

12
Data Sarana Pendidikan
NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH

1 TK / RA/ PAUD 130

2 SD/MI 75

3 SLTP/MTS 20

4 SLTA/MA 15

DATA SARANA TEMPAT TEMPAT UMUM

NO SARANA TEMPAT – TEMPAT UMUM JUMLAH

1 Sarana pendidikan 240

2 Sarana kesehatan 38

3 Pasar 1

4 Perkantoran 10

5 Pondok pesantren 10

6 Tempat ibadah 101

7 Taman Rekreasi -

DATA SARANA TEMPAT PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN

SARANA TEMPAT PRODUKSI MAKANAN JUMLAH


NO
1 Restoran / rumah makan/depot 29
2 Kantin 20
3 Catering 18
4 Home Industri /pabrik mamin 105
5 DAM ( Depot Air Minum ) 25

13
3.2 Gambaran Kondis i Peralatan
COMPUTER

Jumlah Kompunter / Laptop yang ada 39 unit terdiri dari :

N
NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
O

1 Komputer 31 Unit Baik

2 Laptop 45 Unit Baik

MEBELER

NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN


1 KURSI RAPAT 108 Unit Baik
2 Kursi Tunggu 30 Unit Baik

3 Almari psikotropika 2 Unit Baik


4 Almari arsip 36 Unit Baik

6 Almari Lain 8 Unit Baik

7 Meja Rapat 6 Unit Baik

8 Meja Kayu 26 Unit Baik

9 Kendaraan Baik
• Roda 4 2 Unit Baik
• Roda 3 1 Unit Baik

Roda 2 4 Unit Baik

3.2Analisa Sarana dan Peralatan


Data Sarana Gedung
NO URAIAN KONDISI ANALISA
BANGUNAN

1 Puskesmas Induk Baik

1 rusak ringan, 1 Tembok Retak Lantai


2 Rumah Dinas Paramedis
rusak berat Rusak, Atap Bocor

3 Pustu Jogomerto Baik

4 Pustu Kedungrejo Baik

14
5 Pustu Sambirejo Baik

6 Pustu Banjaranyar Baik

Tembok Retak
7 Pustu Ngadirejo Rusak Berat Lantai Rusak, Atap

Bocor, Pintu Rusak


8 Pustu Malangsari Baik

9 Pustu Kedungombo Baik

10 Pustu Sumberkepuh Rusak Ringan Atap Bocor

11 Polindes Sonobekel Baik

12 Polindes Getas Baik

13 Polindes Wates Baik

14 Polindes Sidoharjo Baik

15 Polindes Tanjunganom Baik

16 Polindes Kampungbaru Baik

17 Polindes Demangan Baik

18 Polindes Pulorejo Baik

19 Polindes Warujayeng Baik

20 BP Ngrajek Baik

COMPUTER

Jumlah Kompunter / Laptop yang ada 39 unit terdiri dari :

N
NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
O

1 Komputer 31 Unit Baik

2 Laptop 45 Unit Baik

15
MEBELER

NO NAMA BARANG JUMLAH ANALISA


1 KURSI RAPAT 108 Unit Kondisi kursi untuk rapat masih baik dan

masih layak untuk dipakai


2 Kursi Tunggu 30 Unit Kondisi kursi tunggu sudah cukup untuk

semua tempat pelayanan,

3 Almari psikotropika 2 Unit Kondisi Almari Psikotropika masih baik dan

masih layak untuk dipakai

4 Almari arsip 36 Unit Kondisi Almari Arsip masih baik dan masih

layak untuk dipakai

6 Almari Lain 8 Unit Kondisi Almari lainnya masih baik dan

masih layak untuk dipakai

7 Meja Rapat 6 Unit Kondisi Meja Rapat masih baik dan masih
layak untuk dipakai
8 Meja Kayu 26 Unit Kondisi Meja kayu masih baik dan masih

layak untuk dipakai

9 Kendaraan

Roda 4 2 Unit Kondisi Kendaraan Roda 4 masih baik dan

masih layak untuk dipakai,


meskipun
membutuhkan biaya perawatan
secara
rutin

Roda 3 1 Unit Kondisi Kendaraan Roda 3 masih baik dan

masih layak untuk dipakai

Roda 2 4 Unit Kondisi Kendaraan Roda Dua masih baik

dan masih layak untuk dipakai

16
3.4 Gambaran Ketenagaan

Jumlah karyawan yang ada di Puskesmas Tanjunganom sebanyak 71


orang, terdiri dari tenaga PNS : 55 orang, tenaga MOU 16 orang yaitu :
- Dokter : 2 orang
- Dokter Gigi : -
- Perawat : 17 orang
- Perawat gigi : 1 orang
- Bidan : 30 orang
- Kesehatan Lingkungan : 1 orang
- Analis Kesehatan : 2 orang
- Asisten Farmasi : 1 orang
- Kesehatan Masyarakat : 1 orang
- Gizi : -
- Tenaga Non Kesehatan : 16 orang

3.5Analisa Ketenagaan

TANJUNGANOM

Eksistin
No Jabatan Jenjang
g
Kebutu Kesenja Ketera
A
Non han ngan ngan
S
ASN
N
Ahli
1.1 DOKTER Madya 2 0 3 -1 K
Ahli
1.2 DOKTER Utama 0 0 1 -1 K
Ahli
1.3 DOKTER Muda 0 0 2 -2 K
Ahli
1.4 DOKTER Pertama 0 4 2 -2 K
2.2 BIDAN Penyelia 6 0 9 -3 K
2.3 BIDAN Mahir 9 0 18 -9 K
2.4 BIDAN Terampil 12 2 21 -9 K
Ahli
2.5 BIDAN Muda 0 0 2 -2 K
3.1 PERAWAT Mahir 3 0 5 -2 K

17
TANJUNGANOM

Eksistin
No Jabatan Jenjang
g
Kebutu Kesenja Ketera
A
Non han ngan ngan

NS ASN
3.2 PERAWAT Terampil 2 9 14 -12 K
3.3 PERAWAT Penyelia 6 0 8 -2 K
Ahli
3.4 PERAWAT Madya 1 0 1 0 S
Ahli
3.5 PERAWAT Pertama 0 0 2 -2 K
Ahli
3.6 PERAWAT Muda 0 0 2 -2 K
TENAGA
SANITASI
LINGKUNGA Ahli
4.1 N Madya 1 0 1 0 S
TENAGA
SANITASI
LINGKUNGA
4.2 N Terampil 0 0 1 -1 K
PRANATA
LABORATORI
UM
5.1 KESEHATAN Penyelia 1 0 1 0 S
PRANATA
LABORATORI Pelaksa
UM na
5.2 KESEHATAN Lanjutan 1 0 1 0 S
PENGADMINI Jabatan
STRASI Pelaksa
6.1 UMUMP na 8 7 18 -10 K
Jabatan
PENGEMUDI Pelaksa
7.1 AMBULAN na 0 1 2 -2 K
8.1 NUTRISIONIS Terampil 0 1 2 -2 K
TERAPIS
GIGI DAN
9.1 MULUT Terampil 0 0 2 -2 K
TERAPIS
GIGI DAN
9.2 MULUT Penyelia 1 0 1 0 S
10.1 PENGADMINI Jabatan 0 0 3 -3 K
STRASI Pelaksa

18
TANJUNGANOM

Eksistin
No Jabatan Jenjang
g
Kebutu Kesenja Ketera
A
Non han ngan ngan

NS ASN
KEUANGAN na
DOKTER Ahli
11.1 GIGI Pertama 0 0 1 -1 K
Jabatan
PETUGAS Pelaksa
12.1 KEAMANAN na 0 0 2 -2 K
PENYULUH
KESEHATAN
MASYARAKA Ahli
13.1 T Pertama 1 1 2 -1 K
Jabatan
PENGELOLA Pelaksa
14.1 DATA na 0 0 1 -1 K
Ahli
15.1 APOTEKER Pertama 0 1 1 -1 K
ASISTEN
16.1 APOTEKER Penyelia 1 0 1 0 S
ASISTEN Pelaksa
16.2 APOTEKER na 0 0 1 -1 K
Jabatan
PENGELOLA Pelaksa
17.1 KEUANGAN na 0 1 3 -3 K
PEREKAM Pelaksa
18.1 MEDIS na 1 0 1 0 S
PRANATA
SDM
19.1 APARATUR Terampil 0 0 1 -1 K
PRANATA
20.1 KOMPUTER Terampil 0 0 1 -1 K
Ahli
2.1 BIDAN Madya 1 0 1 0 S

19
3.6 Kebutuhan Tenaga Tahun (n) dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan
N URAIAN JUMLAH KEBUTUHNAN PEMENUHAN
O KEBUTUHAN TENAGA

1 Dokter 2 2 Orang tenaga medis (Dokter)


2 Bidan 28 9 orang

3 Perawat 10 12 orang

4 Tenaga Sanitasi 1 1 orang


Lingkungan
5 Pengadministrasi 8 10 orang
Umum
6 Pengemudi Ambulan 0 2 orang

7 Nutrisionis 0 2 orang

8 Terapis Gigi dan 0 2 orang


Mulut

9 Pengadministrasi 0 3 orang
keuangan
10 Dokter Gigi 0 1 Orang tenaga medis (Dokter
Gigi)

11 Petugas Keamanan 0 2 orang

12 Penyuluh Kesehatan 1 1 orang


Masyarakat

13 Pengelola Data 0 1 orang

14 Apoteker 0 1 orang

15 Pengelola Keuangan 0 3 orang

20
16 Pranata Komputer 0 1 orang

3.7 Gambaran Pelatihan-pelatihan Tenaga medis, Paramedis dan Non


medis
N NAMA PELATIHAN NAMA PESERTA KETERANGAN O

1 Pelatatihan Fasilitator Retni Tri PJ UKM


Pengededalian Faktor Wulandari,S.kep.Ners Koordinator PTM
Resiko Penyakit tidak Koordinator
Datul Latifah,S.kep.Ners
menular bagi kader Promkes
posyandu di wilayah Nur Farida
Yohanik,Amd.Keb.,SKM

2 Pelatihan Jarak Jauh Inti Anirud, SST.Keb Koordinator


Konseling PMBA Program Gizi
( Pemberian Makan
Bayi dan Anak ) di
Enam Provinsi

3 Seminar Online Dadang Riandi T.,A.Md.Kep. Koordinator


Optimalisasi Tumbuh Program Gizi
Kembang Sejak Dini

4 OPTIMALISASI TUMBUH Sri Nugrowati,Amd.Kep Bidan


KEMBANG JANIN DAN

PENERAPAN ASUHAN

KEBIDANAN DALAM

PENCEGAHAN STUNTING

21
N NAMA PELATIHAN NAMA PESERTA KETERANGAN
O

5 MYOPIA PADA IBU HAMIL Sri Nugrowati,Amd.Kep Bidan

DAN GANGGUAN RETINA


PADA BAYI PREMATUR
DALAM RANGKA HARI

KESEHATAN NASIONAL "

6 Penanganan Dr.Fadilla Fitrianti Dokter Fungsiona


Kegawatdaruratan Sholekah,SST.Keb Koordinator
Maternal Neonatal Bungsu Etikasari,S.Kep.Ners poned
Perawat

22
B A B IV
PELAYANAN NON RAWAT INAP

4.1 Kunjungan Non Rawat Inap


Jumlah Kunjungan Non Rawat Inap Puskesmas Tanjunganom Pada
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2023 Sebanyak 54.572 Kunjungan.

4.2 Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Pembayaran


Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Pembayaran periode
bulan Januri s/d Juni 2023 sebanyak:
1. Kunjungan Umum : 26.629
2. Kunjungan BPJS : 27943

3. Sepuluh Besar Penyakit Non Rawat Inap

Angka Kesakitan Penduduk didapatkan dari Community based data yang


diperoleh melalui pengamatan (Surveilans) dan Data
yang diperoleh dari

fasiltas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan pelaporan


rutin dan insidentil.
Berikut ini adalah 10 besar penyakit pada periode bulan Januari s/d Juni
tahun 2023:
1. Other rheumatoid arthritis
2. Headache
3. Essential (primary) Hypertension
4. Acute upper respiratory infection
5. Myalgia
6. Gastri Ulcer
7. Nasofaringitis Akut (Common Cold )
23
8. Other disorders of nervous system, not elsewhere classfied
9. Other Arthritis
10. Dyspepsia

BAB V
PELAYANAN RAWAT INAP

1. Kegiatan Rawat Inap


Puskesmas Tanjunganom merupakan Puskesmas dengan Rawat inap
yang memiliki kegiatan sesuai PMK

a. Merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara tuntas sesuai


standar prosedur operasional dan standar pelayanan.
b. Merawat penderita gawat darurat secara tuntas ataupun merawat
sementara dalam rangka menstabilkan kondisi sebelum dirujuk ke
fasilitas kesehatan rujukan, sesuai standar prosedur operasional dan
standar pelayanan.
c. Observasi penderita dalam rangka diagnostik.
d. Pelayanan persalinan normal dan atau persalinan dengan penyulit,
sesuai dengan pedoman atau ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. J umlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran


Pasien

rincian Pasien
sebagaiRawat inap periode bulan Januari s/d Juni 2023
berikut:
dengan
Bulan Pasien Umum Pasien BPJS
Januari 5 4
Februari 1 7

Maret 2 7

24
April - 16
Mei 4 10
Juni 3 7
Total 15 51

25
B A B VI
HASIL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
6.1 Penilaian Kinerja Administrasi Manajemen
Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.1.Manajemen Umum
1 Re ncan a 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan sesuai visi, misi, Tidak ada Ada, tidak sesuai visi, Ada, sesuai visi, misi, Ada, sesuai visi, misi, tugas 10
tahunan tugas pokok dan fungsi Puskesmas rencana 5 (lima) misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi
bedasarkan pada analisis kebutuhan tahunan fungsi Puskesmas, tidak Puskesmas, tidak Puskesmas bedasarkan
masyarakat akan pelayanan kesehatan berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis pada analisis kebutuhan
sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat masyarakat
kesehatan masyarakat secara optimal
2 R U K Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada Ada , tidak sesuai visi, Ada, sesuai visi, misi, Ada , sesuai visi, misi, 10
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) dibuat misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
berdasarkan analisa situasi, kebutuhan dan fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak Puskesmas, bedasarkan
harapan masyarakat dan hasil capaian berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis pada analisis kebutuhan
kinerja, prioritas serta data 2 ( dua) tahun kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat masyarakat dan kinerja ,
yang lalu dan data survei, disahkan oleh dan kinerja dan kinerja ada pengesahan kepala
Kepala Puskesmas Puskesmas

3 RPK/POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tidak ada Ada dokumen RPK tidak dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai RUK, 10
bulanan/tahunan (RPK), sebagai acuan pelaksanaan dokumen RPK sesuai RUK, Tidak ada RUK, tidak ada ada pembahasan dengan
kegiatan yang akan dijadwalkan selama 1 pembahasan dengan LP pembahasan dengan LP LP maupun LS dalam
(satu) tahun dengan memperhatikan visi maupun LS, dalam maupun LS dalam penentuan jadwal
misi dan tata nilai Puskesmas penentuan jadwal penentuan jadwal
4 Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen corrective Ada, dokumen yang 10
bulanan (lokmin review kegiatan, permasalahan LP,rencana dokumen memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil
bulanan) tindak lanjut (corrective action) , beserta pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan lokmin bulan sebelumnya
tindak lanjutnyasecara lengkap. Dokumen langkah koreksi rapat lokmin tiap bulan
lokmin awal tahun memuat penyusunan lengkap
POA, briefing penjelasan program dari
Kapus dan detail pelaksanaan program
(target, strategi pelaksana) dan
kesepakatan pegawai Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan pelaksanaan
kegiatan dan langkah koreksi.

25

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang 0
tribulanan (lokmin membahas review kegiatan, permasalahan dokumen memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil
tribulanan) LP, corrective action, beserta tindak pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan lokmin yang melibatkan
lanjutnya secara lengkap tindak lanjutnya. langkah koreksi rapat lokmin lengkap peran serta LS
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang
memerlukan peran LS
6 Survei Keluarga Survei meliputi: survei kurang Dilakukan survei >30%, Dilakukan survei Dilakukan survei minimal 0
Sehat (12 Indikator 1. KB dari 30% dilakukan intervensi awal >30%,dilakukan intervensi lebih dari 30%, telah
Keluarga Sehat) 2. Persalinan di faskes dan dilakukan entri data awal, dilakukakan entri dilakukan intervensi awal,
3.Bayi dengan imunisasi dasar lengkap, 4. aplikasi data apalikasi dan dilakukan entri data
bayi dengan ASI eksklusif dilakukan analisis hasil aplikasi, dilakukan analisis
5. Balita ditimbang survei data dan dilakukan
6. Penderita TB, intervensi lanjut`
7. hipertensi dan
8. gangguan jiwa mendapat pengobatan,
9. tidak merokok,
10. JKN,
11. air bersih dan
12.jamban sehat yang dilakukan oleh
Puskesmas dan jaringannya
7 Sur vei Maw as D ir Kegiatan mengenali keadaan dan masalah Tidak dilakukan Ada dokumen KA dan Ada dokumen KA dan Ada SOP SMD, kerangka 0
i (SMD) yang dihadapi masyarakat serta potensi SOP SMD tapi belum SOP SMD, dilaksanakan acuan, pelaksanaan,
yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi dilaksanakan SMD, ada rekapan hasil rekapan, analisis dan jenis
masalah tersebut.Hasil identifikasi dianalisis SMD, tidak ada analisis kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyusun upaya, selanjutnya dan jenis kegiatan yang masyarakat dari hasil SMD.
masyarakat dapat digerakkan untuk dibutuhkan masyarakat
berperan serta aktif untuk memperkuat
upaya perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..

8 Pertemuan d eng an Pertemuan dengan masyarakat dalam Tidak ada Ada pertemuan minimal 2 ada pertemuan minimal 2 ada pertemuan minimal 2 0
masyarakat dalam rangka pemberdayaan (meliputi keterlibatan pertemuan kali setahun kali setahun, ada hasil kali setahun, ada hasil
rangka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembahasan untuk pembahasan
pemberdayaan evaluasi kegiatan) Individu, Keluarga dan pemberdayaan pemberdayaan
Individu, Keluarga Kelompok. masyarakat masyarakat, ada
dan Kelompok tindaklanjut pemberdayaan

26
No Jenis Variabel Definisi Operasional Skala Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9 SK Tim mutu d an Surat Keputusan Kepala Puskesmas d an Tidak ada SK Ada SK Tim Mutu, tidak Ada SK Tim Mutu dan Ada SK Tim Mutu dan 10
uraian tugas uraian tugas Tim Mutu (UKM Essensial, Tim, uraian ada uraian tugas dan uraian tugas, tidak ada uraian tugas serta evaluasi
UKM pengembangan , UKP, Administrasi tugas serta evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan uraian tugas
Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan evaluasi uraian tugas uraian tugas
Pasien serta Audit Internal), serta pelaksanaan
dilaksanakan evaluasi terhadap uraian tugas
pelaksanaan uraian tugas minimal sekali
setahun
10 Rencana progr am Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan Tidak ada Ada rencana pelaksanaan Ada sebagian dokumen Ada dokumen rencana 10
mutu dan mutu dan keselamatan pasien lengkap dokumen kegiatan perbaikan dan rencana pelaksanaan program mutu dan
keselamatan pasien dengan sumber dana dan sumber daya, rencana peningkatan mutu, tidak kegiatan perbaikan dan keselamatan pasien
jadwal audit internal,kerangka acuan program mutu ada bukti pelaksanaan peningkatan mutu dan lengkap dengan sumber
kegiatan dan notulen serta bukti dan dan evaluasinya bukti pelaksanaan dan dana, sumber daya serta
pelaksanaan serta evaluasinya keselamatan evaluasi belum dilakukan bukti pelaksanaan dan
pasien evaluasinya

11 Pelaksana an proses identifikasi, evaluasi, pengendalian Tidak Melakukan identifikasi Melakukan identifikasi Melakukan identifikasi 10
manajemen risiko di dan meminimalkan risiko di Puskesms melakukan risiko, tidak ada upaya risiko, ada upaya risiko, ada upaya
Puskesmas proses pencegahan dan pencegahan dan pencegahan dan
manajemen penanganan risiko, tidak penanganan risiko, ada penanganan risiko, ada
risiko dan tidak ada dokumen register dokumen register risiko dokumen register risiko
ada dokumen risiko tidak lengkap lengkap
register risiko

12 Pengelolaan Pengelolaan pengaduan meliputi tidak ada Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada, 10
Pengaduan menyediakan media pengaduan, mencatat media lengkap, ada analisa , lengkap,analisa sebagian analisa lengkap dengan
Pelanggan pengaduan (dari Kotak saran, sms, email, pengaduan, rencana tindak lanjut , ada , rencana tindak rencana tindak lanjut,
wa, telpon dll), melakukan analisa, data ada, tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan evaluasi
membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut analisa lengkap belum ada evaluasi belum ada .
dan evaluasi dengan rencana
tindak lanjut,
tindak lanjut dan
evaluasi

27

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13 Sur vei Kepuasan Survei Kepuasan adalah kegiatan yang Tidak ada data Data tidak lengkap,analisa Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap 0
Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kepuasan , rencana tindak lanjut, sebagian ada , rencana dengan rencana tindak
masyarakat terhadap kegiatan/pelayanan tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut lanjut, tindak lanjut dan
yang telah dilakukan Puskesmas serta publikasi belum ada dan evaluasi serta evaluasi serta telah

publikasi belum ada dipublikasikan

14 Audit internal Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen 10
tahun, meliputi audit input, proses (PDCA) audit internal lengkap, tidak ada analisa, lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
dan output pelayanan, ada jadwal selama rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
setahun, instrumen, hasil dan laporan audit tindak lanjut dan evaluasi tidak ada tindak lanjut dan tindak lanjut dan evaluasi
internal evaluasi

15 Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tidak ada RTM, Dilakukan 1 kali setahun, Dilakukan 2 kali setahun, Dilakukan > 2 kali setahun, 0
Manajemen dilakukan minimal 2x/tahun untuk meninjau dokumen dan dokumen notulen, daftar ada notulen, daftar hadir, ada notulen, daftar hadir,
kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja rencana hadir lengkap, ada ada analisa, rencana analisa, rencana tindak
pelayanan/ upaya Puskesmas untuk pelaksanaan analisa, rencana tindak tindak lanjut lanjut
memastikan kelanjutan, kesesuaian, kegiatan lanjut (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan
kecukupan, dan efektifitas sistem perbaikan dan (perbaikan/peningkatan mutu), tindak lanjut dan mutu), tindak lanjut dan
manajemen mutu dan sistem pelayanan, peningkatan mutu),belum ada tindak belum dilakukan evaluasi evaluasi
menghasilkan luaran rencana perbaikan mutu lanjut dan evaluasi
serta peningkatan mutu

16 Penyajian/updating Penyajian/updating data dan informasi Tidak ada data Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan dan 10
data dan informasi tentang : capaian program (PKP), KS, hasil dan pelaporan pelaporan, benar
survei SMD, IKM,data dasar, data kematian
ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar
Puskesmas

100
J u m l a h Nilai Kinerja Manajemen U m u m Pus kesmas (I)

1.2. Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana

28

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kelengkapan dan Nilai data kumulatif SPA >60 % dan >50% Nilai data Nilai data kumulatif SPA Nilai data kumulatif SPA Nilai data kumulatif SPA 7
Updating data berdasarkan data ASPAK yang telah kumulatif SPA <60 % dan kelengkapan >60 % dan kelengkapan >60 % dan kelengkapan
Aplikasi Sarana, diupdate secara berkala ( minimal 2 kali < 60 % dan alat kesehatan <50 % alat kesehatan <50 % alat kesehatan > 50%
Prasarana, Alat dalam setahun, tgl 30 Juni dan 31 kelengkapan berdasarkan data ASPAK berdasarkan data ASPAK berdasarkan data ASPAK
Kesehatan (ASPAK) Desember tahun berjalan ) dan telah alat kesehatan yang sudah diupdate dan yang sudah diupdate dan yang sudah diupdate dan
divalidasi Dinkes Kab/Kota. <50 % dan data divalidasi Dinkes Kab/Kota divalidasi Dinkes Kab/Kota divalidasi Dinkes Kab/Kota
ASPAK belum
diupdate dan
divalidasi
Dinkes
Kab/Kota

2 Analisis data Analisis data ASPAK berisi ketersediaan Tidak ada Ada analisis data, rencana Ada analisis data SPA , Ada analisis data lengkap 7
ASPAK dan Sarana , Prasarana dan alkes (SPA) di analisis data tindak lanjut, tindak lanjut rencana tindak lanjut, dengan rencana tindak
rencana tindak masing-masing ruangan dan kebutuhan dan evaluasi belum ada tidak ada tindak lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan
lanjut SPA yang belum terpenuhi.Tindak lanjut evaluasi evaluasi
berisi upaya yang akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan SPA.

3 Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana terjadwal serta Tidak ada 23 Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan 10
prasarana dilakukan, dilengkapi dengan jadwal dan jadwal dan dilakukan dan dilakukan
Puskesmas bukti pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada pemeliharaan. Ada bukti
prasarana dan bukti pelaksanaan. pelaksanaan.
tidak dilakukan
pemeliharaan

4 Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan sesuai dengan Tidak ada Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan 7
kesehatan daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, ada jadwal kalibrasi tidak dilakukan kalibrasi dilakukan kalibrasiTidak dilakukan kalibrasi Ada
jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi. dan tidak ada bukti pelaksanaan. bukti pelaksanaan.
dilakukan
kalibrasi

29

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 Perbaikan dan Perbaikan dan pemeliharaan peralatan Tidak ada Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan 10
pemeliharaan medis dan non medis terjadwal dan sudah jadwal dan tidak dilakukan dan dilakukan dan dilakukan
peralatan medis dan dilakukan yang dibuktikan dengan adanya pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada pemeliharaan. Ada bukti
non medis jadwal dan bukti pelaksanaan peralatan dan bukti pelaksanaan. pelaksanaan.
tidak dilakukan
pemeliharaan

J u m l a h Nilai Kinerja Manajemen Peralatan dan sarana prasarana (II) 41


1.3. Manajemen Keuangan
1 Da ta realisasi Realisasi capaian keuangan yang disertai Tidak ada data Data/laporan tidak Data/laporan lengkap, ada Ada data/laporan 10
keuangan bukti lengkap, belum di lakukan sebagian analisa, belum keuangan, analisa lengkap
analisa, rencana tindak ada rencana tindak lanjut, dengan rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi evaluasi

2 Da ta keu angan dan Data pencatatan pelaporan pertanggung Tidak ada data Data dan laporan tidak Data/laporan Data /laporan ada, analisa 10
laporan jawaban keuangan ke Dinkes lengkap, belum ada lengkap,analisa sebagian lengkap dengan rencana
pertanggung Kab/Kota,penerimaan dan pengeluaran , analisa, rencana tindak ada , rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut
jawaban realisasi capaian keuangan yang disertai lanjut, tindak lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan dan evaluasi
bukti evaluasi evaluasi belum ada

20
J u m l a h Nilai Kinerja Manajemen Keuangan (III)

1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia


1 Rencana Kebutuhan Metode Penghitungan Kebutuhan SDM Tidak ada Ada dokumen renbut, Ada dokumen renbut, Ada dokumen renbut, 10
Tenaga (Renbut) Kesehatan secara riil sesuai kompetensinya dokumen dengan hasil < 4 jenis dengan hasil < 7 jenis dengan hasil < 9 jenis
berdasarkan beban kerja nakes dari 9 nakes sesuai nakes (termasuk dokter, nakes (termasuk dokter,
kebutuhan dokter gigi, bidan dan dokter gigi, bidan dan
perawat) dari 9 nakes perawat) sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan

30

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 SK, ura ian tu gas Surat Keputusan Penanggung Jawab Tidak ada SK Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung 10
pokok (tanggung dengan uraian tugas pokok dan tugas tentang SO dan Jawab dan uraian tugas Jawab dan uraian tugas Jawab dan uraian tugas
jawab dan integrasi jabatan karyawan uraian tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh karyawan
wewenang ) serta
uraian tugas
integrasi

3 Data kepegawaian data kepegawaian meliputi dokumentasi Tidak ada data Data tidak lengkap, tidak Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa 10
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil ada analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
pengembangan SDM ( sertifikat,Pelatihan, tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut, tindak lanjut
seminar, workshop, dll),a nalisa pemenuhan dan evaluasi dan evaluasi belum ada dan evaluasi
standar jumlah dan kompetensi SDM di
Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya

30
J u m l a h Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (IV)

1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan farmasi Tidak ada SOP Ada SOP, tid ak le ngka p Ada SOP, lengkap Ada SOP, lengkap, ada 10
Kefarmasian (perencanaan, permintaan/ pengadaan, dokumentasi pelaksanaan
penerimaan penyimpanan distribusi SOP Dokumen
pencatatan dan pelaporan, dll) dan pelaksanaan :
pelayanan farmasi klinik (Pengkajian Dan (perencanaan (RKO),
Pelayanan Resep , penyiapan obat, permintaan/
penyerahan obat, pemberian informasi obat, pengadaan(LPLPO/SP),
konseling, evaluasi penggunaan obat penerimaan( BAST),
(EPO), Visite pemantauan terapi obat (PTO) penyimpanan(kartu stok),
khusus untuk Puskesmas rawat inap , distribusi(LPLPO
pengelolan obat emergensi dll) unit/SBBK), pencatatan
dan pelaporan( LPLPO,
Ketersediaan 40 item obat
dan 5 item vaksin, laporan
narkotika psikotropika) dan
pelayanan farmasi klinik
(Pengkajian Dan
Pelayanan Resep (skrining
resep), penyiapan obat,

31

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
penyerahan obat,
pemberian informasi obat
( lembar pemberian
informasi obat),
konseling( form konseling),
evaluasi penggunaan obat
(EPO)( POR dan
ketersediaan obat thd
fornas), Visite untuk dalam
gedung dan Home
Pharmacy Care untuk luar
gedung (dokumen catatan
penggunaan obat
pasien/dokumen PTO)
pemantauan terapi
obat(PTO) ( dokumen
PTO)khusus untuk
Puskesmas rawat inap ,
pengelolan obat emergensi
(ada emergency kit dan
buku monitoring obat
emergency)
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang terstandar dalam Tidak ada Ada sarana prasarana, Ada sarana prasarana, Ada sarana prasarana, 10
Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi (adanya pallet, sarana tidak lengkap sesuai lengkap sesuai kebutuhan lengkap sesuai kebutuhan,
Kefarmasian rak obat, lemari obat, lemari narkotika prasarana kebutuhan penggunaan sesuai SOP
psikotropika, lemari es untuk menyimpan (kondisi terawat, bersih)
obat, APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu stok, dll) dan
sarana pendukung farmasi klinik ( alat
peracikan obat, perkamen, etiket, dll)

32

Skala Nilai
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. Data dan informasi Data dan informasi terkait pengelolaan Tidak ada Data tidak lengkap, tidak Data lengkap, terarsip Data ada, terarsip dengan 10
Pelayanan sediaan farmasi (pencatatan kartu data/dokumen ada dokumen hasil dengan baik, tidak ada baik, analisa lengkap
Kefarmasian stok/sistem informasi data stok obat, pelaksanaan, Monitoring analisa, tidak ada tindak dengan rencana tindak
laporan narkotika/psikotropika, LPLPO, evaluasi, tidak terarsip lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
laporan ketersediaan obat) maupun dengan baik, rencana
pelayanan farmasi klinik (dokumentasi tindak lanjut dan evaluasi
Verifikasi Resep, PIO, Konseling, EPO, belum ada
PTO, Visite (khusus untuk puskesmas
rawat inap) , MESO, laporan POR,
kesesuaian obat dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM mulai dari
perencanaan (Rencana Usulan Kegiatan
dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
kegiatan gema cermat

J u m l a h Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) 30

Total Nilai Kinerja Admi ni str asi dan Manajemen (I- V) 221

Rata-rata Kinerja Admi ni str asi dan Manajemen 44.2


33

6.2 Penilaian Kinerja UKM Esensial dan Perkesmas


Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari
2023 an n Tahun n Masalah
sasara
Varia
Riil n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) (11) (12) (13) (14)
(7) Progr abe
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas 62.5

2.1.1.Pelayanan P r o m o s i Kesehatan 23.85


bel
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku 33.33
H i d u p Ber si h dan Sehat)
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah 38647 7729.4 0 0.0 0.0 Belum
am
Tangga dilaksanakan
l
2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 53.5 0 0.0 0.0
(9)
Pendidikan 107 Belum
dilaksanakan

3. Pondok Pesantren (Ponpes) yang 70% Ponpes 7 10 100. 100


Capaian Pertahankan capaian,
dikaji 10 0 .0
Baik Melanjutkan kegiatan
2.1.1.2.Tatanan Sehat 0.00

1. Rumah Tangga Sehat yang 55% Rumah 7729 4251.1 0 0.0 0.0
memenuhi 10 indikator PHBS Tangga 7 Belum
dilaksanakan

2. Institusi Pendidikan yang 74% Institusi 54 39.59 0 0.0 0.0


memenuhi 7 - 9 indikator PHBS Pendidikan Belum
(klasifikasi IV) dilaksanakan

3. Pondok Pesantren yang memenuhi 50% Ponpes 7 3.5 0 0.0 0.0


13-15 indikator PHBS Pondok
Pesantren (Klasifikasi IV) Belum
dilaksanakan

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan 54.29

1. Kegiatan intervensi pada Kelompok 100% kali 540 540 268 49.6 49.
Belum
Rumah Tangga 6
tercapai

34

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran Varia Progr
2023 an n Tahun n Masalah
Cak
sasara bel am
n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)satuan (8) upan
Sub (10) (11) (12) (13) (14)
2. Kegiatan intervensi pada Institusi 100% kali 124 124 35 28.2 28.
Vari Belum
Pendidikan 2
Riil tercapai
ab
3. Kegiatan intervensi pada Pondok 100% kali 20 20 17 85.0 85.
e Belum
Pesantren 0l tercapai
2.1.1.4.Pengembangan UKBM 0 (9) 0.00

1. Posyandu Balita PURI (Purnama 76% Posyandu 133 101.08 0 0.0 0.0
Mandiri) Belum
dilaksanakan

2. Poskesdes/ Poskeskel Aktif 78% Poskesdes/ 16 12.48 0 0.0 0.0


Poskeskel Belum
dilaksanakan
2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan 0 21.88
Siaga Aktif
1. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 98.3% Desa 16 15.728 0 0.0 0.0 Belum
dilaksanakan
2. Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI 17.5% Desa 16 2.8 0 0.0 0.0
(Purnama Mandiri ) Belum
dilaksanakan

3. Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga 100% Desa 32 32 21 65.6 65. Capaian


Aktif 6 rendah
6.P r o m o s i Kesehatan dan 0 33.61
Pemberdayaan Masyarakat
1. Promosi kesehatan untuk program 100% Puskesmas 216 216 102 47.2 47.
prioritas di dalam gedung & 2 Capaian
Puskesmas dan jaringannya Jaringannya rendah
(sasaran masyarakat)

2 Pengukuran dan Pembinaan 100% Jenis UKBM 5 5 1 20.0 20.


Tingkat Perkembangan UKBM 0 Capaian
rendah

2.1.2. Pelayanan Kesehatan 100.0

35
Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Varia Progr
2023 an n Tahun n Masalah
sasara Riil abe bel am
n) l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Lingkungan 0
2.1.2.1.Penyehatan Air 100.0
0
1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 50% SAM 1 0.5 1 100. 100
Capaian
Sarana Air Minum (SAM) 0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2. Sarana Air Minum (SAM) yang 90% SAM 1 0.9 1 100. 100 Capaian
telah di IKL 0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
3. Sarana Air Minum (SAM) yang 72% SAM 1 0.72 1 100. 100
diperiksa kualitas airnya 0 .0 Capaian
Melanjutkan kegiatan
Baik

4. Sarana Air Minum (SAM) yang 15% SAM 1 0.15 1 100. 100 Capaian
memenuhi syarat 0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2.1.2.2.Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan 100.0
(TPP) 0
1. Pembinaan Tempat Pengelolaan 68% TPP 30 20.4 35 116. 100
Capaian
Pangan (TPP) 7 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2. TPP yang memenuhi syarat 55% TPP 18 9.9 34 188. 100 Capaian
kesehatan 9 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2.1.2.3. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum 100.0
(TFU) 0
1. Pembinaan sarana TFU Prioritas 80% TFU 42 33.6 50 119. 100
Capaian
0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2. TFU Prioritas yang memenuhi 30% TFU 12 3.6 48 400. 100 Melanjutkan kegiatan
syarat kesehatan 0 .0
Capaian
Baik

2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi) 100.0


0

36

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Tahun n Masalah
2023 an n
sasara
Varia
Riil n) (12) (13) (14)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) (11)
(7) Progr abe
1. Konseling Sanitasi 10% Orang 42 4.2
Capaian
42 Melanjutkan kegiatan
Baik
2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan bel
20% Orang 8 1.6 30 375. 100 Capaian
PBL 0 Melanjutkan kegiatan
Baik
.0
3. Intervensi terhadap pasien PBL 40% Orang 10 4 10 100. am
100
l Capaian
yang di IKL 0 Melanjutkan kegiatan
Baik
.0 (8)
2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan 100.0
Masyarakat (9) 0
1. Desa/kelurahan yang Stop Buang 90% Desa/ 14 12.6 16 114. 100
100. Capaian
Air Besar Sembarangan (SBS) kelurahan 3 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
100
2. Desa/ Kelurahan Implementasi 30% Desa/ 4 1.2 12 300. 1000 Capaian
STBM 5 Pilar kelurahan 0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
.0
3. Desa/ Kelurahan ber STBM 5 Pilar 15% Desa/ 2 0.3 2 100. 100
Capaian
Kelurahan 0 .0 Melanjutkan kegiatan
Baik
2.1.3 Pelayanan Kesehatan Keluarga 54.14

1. Kesehatan Ibu 48.74

1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) 100% Ibu hamil 1651 1651 669 40.5 40.
5 ibu hamil
disembunyikan, Konseling catin pentingnya
Tidak Hamil sebelum periksa awal
tercapai menikah,Sasar kehamilan,Rakor dengan
an tinggi OPD
dibandin riil

2 Pelayanan Persalinan oleh tenaga 100% Orang 1576 1576 654 41.5 41. Tidak Sasaran tinggi koordinasi dengan jejaring
kesehatan di fasilitas kesehatan 5 Tercapai dibanding
(Pf) -SPM Riil,meningkatk
an pencatatan

37

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Varia Progr
2023 an n Tahun n Masalah
sasara Riil abe bel am
n) l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
dan
pelapora
n kurang
3 Pelayanan Nifas o l e h tenaga 92% Orang 1576 1449.9 603 38.3 41. maksimal Meningkatkan pengetahuan
kesehatan (KF) 2 6 Kurangny ibu dg kelas Ibu
Tidak a
tercapai hamil ,meningkatkan mutu
pengetah konseling/ penyuluhan dan
uan ibu manfaat buku KIA
tetang
4 Penanganan komplikasi kebidanan 80% Orang 330 264 213 64.5 80. Pentingn
Tercapai - Melanjutkan kegiatan
(PK) 7 ya
5 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% Ibu hamil 1651 1568.4 618 37.4 39. pemeriks
Kurangnya
5 4 aan
pengetahuan
Tidak masa
ibu tetang Konseling catin, koordinasi
tercapai Ibu nifas
HIV ,Sasaran dengan Jejaring
tinggi dibanding
Riil
2.1.3.2. Kesehatan Bayi 38.32

1. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% Bayi 1597 1597 658 41.2 41. Semua bulin dan neonatus
Persalinan tidak
pertama (KN1) 2 di lakukan kunjungan
Tidak terpantau
rumah dengan
tercapai karena pindah
menggunakan blangko
tempat
MTBM.dan buku KIA
2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - Bayi 1597 1597 631 39.5 39.
100% 28 hari (KN lengkap) -SPM 5

Semua bulin dan neonatus


Persalinan tidak
di lakukan kunjungan
Tidak terpantau
rumah dengan
tercapai karena pindah
menggunakan blangko
tempat
MTBM dan Buku KIA

38

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari
2023 an n Tahun n Masalah
sasara
Varia
Riil n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) (11) (12) (13) (14)
(7) Progr abe
3. Penanganan komplikasi neonatus 80% Bayi 233.2 186.6
5 54
Kurangnya
bel kerjasama Meningkatkan kerjasama
dengan dengan TPMB, Kunjungan /
Tercapai TPMB,pencataa pemantauan ke rumah
am n pelaporan neonatus yang resti dengan
l kurang menggunakan SOAP
(8) maksimal

(9)
4. Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 92% Bayi 1597 1469.2 641 40.1 43.
11 bulan 4 23.
6
2 kurangnya
meningkatkan pengetahuan
pengetahuan
ibu dengan Kelas Ibu
28. Tidak ibu tetang
Balita, Penyuluhan di
9 tercapai kesehatan Anak
posyandu,kerjasama dg
kerjasama
OPD ditingkatkan
dengan Toma

2.1.3.3. Kesehatan A n a k Balita dan 49.57


A n a k Prasekolah

1 Pelayanan kesehatan balita (0 - 59 100% Balita 6149 6149 3152 51.3 51.
bulan) 3 Tercapai - Melanjutkan Kegiatan

2 Pelayanan kesehatan Anak pra 84% Anak 1519. 1276.0 611 40.2 47.
sekolah (60 - 72 bulan) 13 692 9
kurang Meningkatkan kerjasama
Tidak
kerjasama Guru guru PAUD dan TK
tercapai
PAUD dan TK Kunjungan TK

2.1.3.4. Kesehatan A n a k Usia Sekolah 96.73

39

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Varia Progr
2023 an n Tahun n Masalah
sasara Riil abe bel am
n) l
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
dan R
(3)
1. emaja
Sekolah setingkat SD/MI/SDLB 100% Sekolah 73 73 73 100. 100
penjaringan kesehatanpemeriksaan
yang melaksanakan 0 .0 Tercapai - Melanjutkan Kegiatan
2. Sekolah setingkat 100% Sekolah 21 21 21 100. 100
SMP/MTs/SMPLB yang 0 .0
melaksanakan pemeriksaan Tercapai - Melanjutkan
Kegiatan
penjaringan kesehatan
3. Sekolah setingkat 100% Sekolah 15 15 15 100. 100
melaksanakan pemeriksaan Tercapai - Melanjutkan Kegiatan
penjaringan kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% Orang 1724 1724 1701 98.7 98.
Pendidikan Dasar kelas 1 sampai 7 Tidak
dengan kelas 9 dan diluar satuan tercapai
pendidikan dasar
5. Pelayanan kesehatan remaja 100% Orang 15423 15423 13108 85.0 85.
0
Tidak
tercapai

2.1.3.5 Pelayanan Kesehatan Lansia 0.5

1. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% Orang 1981 19813 3123 15,8 0,5 Target
Lanjut (usia ≥ 60 tahun )
(Standar Pelayanan Minimal ke
3 tidak
tercapai
7)
2. Pelayanan Kesehatan pada Pra 100% Orang 2368 23686 3719 15,7 0,4 Target
usia lanjut (45 - 59 tahun) tidak
6 tercapai
2.1.3.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 91.02

40

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Varia Progr Tahun n Masalah
2023 an n
sasara Riil abe bel am
n) l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. KB aktif (Contraceptive Prevalence 70% Orang 19327 13528. 14042 72.7 90.
Tidak ada
Rate/ CPR) 9 0 Lebih Dipertahankan
masalah
2. Peserta KB baru 10% Orang 19327 1932.7 911 4.7 47. Koordinasi evaluasi
1 Capaian ibu capaian ibu bersalin
Kurang bersalin sedikit bersama kesehatan ibu ,
Penyuluhan pada PUS
3. Akseptor KB Drop Out < 10 % Orang 14042 1404 1360 9.7 100 Tidak ada
Lebih Dipertahankan
.0 masalah
4. Peserta K B mengalami komplikasi < 3 ,5 Orang 14042 491 0 0.0 100 Tidak ada
Tercapai Dipertahankan
% .0 masalah
5 PUS dengan 4 T ber KB 80% Orang 7011 5608.8 6674 95.2 100 Tidak ada
Lebih Dipertahankan
.0 masalah
6 KB pasca persalinan 60% Orang 657 394.2 593 90.3 100 Tidak ada
Lebih Dipertahankan
.0 masalah
7 CPW dilayanan kespro catin 65% Orang 345 224.25 426 123. 100 Tidak ada
5 .0 Lebih masalah Dipertahankan
2.1.4. Pelayanan Gizi 87.78

2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat 92.67

1. Pemberian kapsul vitamin A dosis 89% Balita 7065 6287.8 4905 69.4 78.
tinggi pada balita (6-59 bulan ) 5 0

2 Pemberian 90 tablet Besi pada ibu 83% Ibu hamil 286 237.38 274 95.8 100
Tercapai Dipertahankan
hamil .0
3 Pemberian Tablet Tambah Darah 56% Remaja 5580 3124.8 5580 100. 100
pada Remaja Putri Putri 0 .0 Tercapai Dipertahankan

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan 88.43


Gizi

41

Penca % Kinerja Puskesmas


paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari Varia Progr Tahun n Masalah
2023 an n
sasara Riil abe bel am
n) l
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Pemberian makanan tambahan 85% Balita 170 144.5 99 58.2 68. Pencatatan dan
bagi balita gizi kurang 5 Evaluasi pencatatan dan
Rendah pelaporan yang
Pelaporan
kurang
2 Pemberian makanan tambahan 80% Ibu hamil 11 8.8 11 100. 100
pada ibu hamil Kurang Energi 0 .0 Tercapai Dipertahankan
Kronik (KEK )
3 Balita gizi buruk mendapat 88% Balita 24 21.12 18 75.0 85. Pencatatan dan
perawatan sesuai standar 2 Rendah pelaporan yang Evaluasi pencatatan dan
tatalaksana gizi buruk kurang Pelaporan

4 Pemberian Proses Asuhan Gizi di 12 Balita 13 12 13 100. 100


Puskesmas (sesuai buku ( 100 (Dokumen) 0 .0
pedoman asuhan gizi tahun 2018 %) Tercapai Dipertahankan
warna kuning )

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 82.23

1. Balita yang di timbang berat 80% Balita 6006 4804.8 4699 78.2 97. Kurangnya
badanya ( D/S) 8 kesadaran
Tidak masyarakat sosialisasikepada
tercapai akan masyarakat
pentingnya
posyandu
2. Balita ditimbang yang naik berat 86% Balita 4699 4041.1 2265 48.2 56. Kurangnya
badannya (N/D) 4 0 pengetahuan
Tidak dan akses sosailai kepada masyarakat
tercapai masyarakat ke
makanan gizi
seimbang
3 Balita stunting ( pendek dan sangat 16% Balita 4699 751.84 431 9.2 57. Tidak
pendek ) 3 tercapai

42

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak Sub
No Th Sasar Sasara an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
Perkesmas sasaran satuan upan Vari
2023 an n Tahun n Masalah
sasara
Varia
Riil n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) (11) (12) (13) (14)
(7) Progr abe
4 Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat 50% Bayi 90 45
ASI Eksklusif 60 Tercapai Dipertahankan
bel
5 Bayi yang baru lahir mendapat IMD 66% Bayi 92 60.72 87 94.6 100
(Inisiasi Menyusu Dini) .0 Tercapai Dipertahankan
am
2.1.5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit l 46.92
(8)
2.1.5.1. Diare 67.62
(9)
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita 7710 1300 37 0.5 2.8 Capaian
66.7 koordinasi
Rendah
2. Proporsi penggunaan oralit dan 100% Balita 37 37 37 100. 100
100 Capaian
Zinc pada penderita diare balita 0 .0 Pertahankan
.0 Baik
3. Pelaksanaan kegiatan Layanan 100% orang 1 1 1 100. 100
Capaian
Rehidrasi Oral Aktif (LROA) 0 .0 Pertahankan
Baik
2.1.5.2. Pencegahan dan Penanggulangan 63.20
Hepatitis B pada Ibu Hamil
1 Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu 100% Ibu hamil 1651 1651 436 26.4 26. Pada Bulan
Hamil 4 April mei Koordinasi dengan dinas
kurang
reagen HBSAG kesehatan
Kosong
2 Tatalaksana bu Hamil dengan 100% Ibu hamil 2 2 2 100. 100
Hepatitis B Reaktif 0 .0 Baik Pertahankan
2.1.5.3. ISPA (Infeksi Saluran 52.92
Pernapasan Atas)
1 Cakupan Penemuan penderita 75% Balita 7710 343 20 0.3 5.8 Capaian
koordinasi
Pneumonia balita Rendah
2 Penderita kasus pneumonia yang 70% Balita 20 14 20 100. 100 Capaian
diobati sesuai standart 0 .0 Baik Pertahankan
2.1.5.4.Kusta 65.50

43

Penca
% Kinerja Puskesmas
paian %
Target Total Target Ketercapai Analisa Akar
Indikator UKM Esensial Dan Satuan (dalam Cak
No Perkesmas Th sasaran Sasar Sasara satuan upan Varia Progr an Target Penyebab Rencana Tindak Lanjut
2023 an n VSVa Tahun n Masalah
sasara bel am
uarbri
Riil n) abe
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) (11) (12) (13) (14)
(7) 48 l
1. Pemeriksaan kontak dari kasus lebih Orang 50 40 96.0 100
(9) target
Kusta baru dari .0 Pertahankan
tercapai
80%
2. RFT penderita Kusta lebih Orang 1 0.95 1 100. 100
target
dari 0 .0 Pertahankan
tercapai
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta lebih Orang 88 83.6 88 100. 100
target
tersosialisasi dari 0 .0 Pertahankan
95% tercapai

4. Kader Posyandu yang telah lebih Orang 655 622.25 171 26.1 27. target
mendapat sosialisasi kusta dari 5 tidak
95% tercapai
5. SD/ MI telah dilakukan screening 100% SD/MI 73 73 0 0.0 0.0 target
Kusta tidak
tercapai
2.1.5.5. TBC 32.39

1. Kasus TBC yang ditemukan dan LIHAT Orang 159 159 46 28.9 28. target
diobati SHEET 9 tidak
LAMPI tercapai
RAN

2. Persentase Pelayanan orang 100% Orang 773 773 207 26.8 26.
terduga TBC mendapatkan 8 target
pelayanan TBC sesuai standar tidak
(Standar Pelayanan Minimal ke 11) tercapai

3. Angka Keberhasilan pengobatan ≥ 90% Orang 71 63.9 51 71.8 79. target


kasus TBC 8 tidak
(Success Rate/SR) tercapai
4. Persentase pasien T BC dilakukan >90% orang 46 41.4 24 52.2 58.
target Terbentur
Investigasi Kontak 0 Mengatur jadwal ulang
tidak dengan

44

Anda mungkin juga menyukai