Anda di halaman 1dari 1220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

689.645.207.723 689.645.207.723

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

50.489.515.597 50.489.515.597 13.939.947.100

Kegiatan

001 Pengembangan dan Pembinaan Karir Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

71.595.500

Terbinanya karier pegawai 2 angkatan

Terwujudnya pengembangan dan pembinaan karir pegawai 2 angkatan Tersedianya Calon Kepala Sekolah SMP 1 Kegiatan Tersusunnya program guru BP 150 Orang

Kegiatan

002 Pelaksanaan Test Calon Kepala SMP Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Meningkatkan Kompetensi Calon Kepala Sekolah SMP 1 Kegiatan Tersedianya kebutuhan guru BP 150 Orang

Kegiatan

003 Pelaksanaan alih fungsi guru bidang studi Lokasi : DKI Jakarta

323.541.600

Kegiatan

004 Tes Kemampuan Calon Kepala Sekolah Dasar Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terselenggaranya Tes Kemampuan Calon Kepala Sekolah 300 orang Terpenuhinya biaya operasional SMA MHT 12 bulan Terlaksananya Workshop MGMP Tingkat Provinsi 100 Pengawas Terlaksananay Pembinaan Kepala TU Sekolah 100 orang Tersedianya honor PTT 1 paket

Terseleksinya Calon Kepala Sekolah 300 Orang

Kegiatan

005 Penyediaan Dana Operasional SMA MHTJakarta Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tentang pendidika 12 bulan Meningkatkan kompetensi pengawas 100 Pengawas Meningkatnya SDM Kepala Tata Usaha Sekolah 100 orang Terbayarnya honor PTT 1 paket

Kegiatan

006 Workshop MGMP Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

135.000.000

Kegiatan

007 Pembinaan Kepala Tata Usaha (TU) Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Honorarium PTT Lokasi : DKI Jakarta

9.984.810.000

1.01.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL

50.489.515.597

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.01.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

MASUKAN
27.208.439.297

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penyusunan laporan keuangan (Neraca, RLA dan CALK) Lokasi : DKI Jakarta

153.056.500

Terlaksananya penyusunan neraca RLA dan CALK per 31 Desember 2011 3 laporan Terlaksananya monitoring keuangan sekolah 200 sekolah Terlaksananya pendataan dan penyusunan SK Juru Bayar/Kasir 1 sk Meningkatkan kesiapan alat pembangkit listrik 1 lokasi Meningkatkan kesiapan alat pengangkut 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pendingin 1 Paket

Tersedianya laporan keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintahan 3 laporan Tersedianya data keuangan dan daya serap sekolah 200 sekolah Terbitnya SK Juru Bayar/Kasir 1 Sk

Kegiatan

002 Monitoring Laporan Keuangan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

91.441.000

Kegiatan

003 Pendataan dan Penyusunan SK Juru Bayar/Kasir Lokasi : DKI Jakarta

64.331.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan/Perawatan Genset Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

155.000.000

Terwujudnya pemeliharaan alat pembangkit listrik 1 lokasi Terwujudnya Pemeliharaan Alat Angkut 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin 1 Paket

Kegiatan

006 Pemeliharaan/Perawatan Lift Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan/Perawatan AC Sentral dan AC Split Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan Taman, Kolam Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatkan keindahan dan kenyamanan halaman dan ruang gedung 2 Paket Meningkatkan kesiapan komputer 1 Paket Meningkatkan kesiapan printer 1 Paket

Terwujudnya keindahan dan kenyamanan taman luar dan dalam gedung 2 Paket Surat menyurat 1 Paket

Kegiatan

009 Pemeliharaan/Perawatan Komputer Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

010 Pemeliharaan/perawatan printer Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Surat Menyurat 1 Paket

Kegiatan

011 Penyediaan ATK Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Meningkatkan ketersediaan ATK Perkantoran 1 Paket

Lancarnya pekerjaan surat menyurat 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 2 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pengadaan Cetakan kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
215.000.000

KELUARAN
Meningkatkan ketersediaan cetakan perkantoran 1 Paket Meningkatkan ketersediaan alat listrik 1 Paket Meningkatnya mutu layanan pendidikan 1.556 Naskah

HASIL
Kertas KOP Dinas, Disposisi dll 1 Paket

Kegiatan

013 Pengadaan alat listrik Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Ruangan kerja kantor dinas Gatot Subroto 1 Paket Terdistribusinya blanko ijazah dan SKHUN pada seluruh sekolah 1.556 Naskah Operasional kendaraan dinas lancar 1 Paket Kendaraan operasional 1 Paket

Kegiatan

014 Pendistribusian Blanko ijazah dan SKHUN SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta

53.199.000

Kegiatan

015 Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Tersedianya BBM 1 Paket

Kegiatan

016 Belanja suku cadang kendaraan dinas operasional Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Meningkatkan ketersediaan suku cadang 1 Paket Meningkatkan kesiapan kendaraan bermotor 1 Paket Meningkatnya operasional kantor 1 Paket Meningkatnya kemampuan tenaga keamanan dan tenaga operasional 1 Paket Meningkatnya kemampuan tenaga keamanan 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pendingin 1 Paket Meningkatnya kesiapan alat multimedia 1 Paket

Kegiatan

017 Belanja jasa service kendaraan bermotor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kendaran operasional 1 Paket

Kegiatan

018 Penyediaan Operasional kantor dinas Lokasi : DKI Jakarta

740.226.646

Kelancaran kegiatan kantor dinas 1 Paket

Kegiatan

019 Penyediaan jasa keamanan dan tenaga operasional Lokasi : DKI Jakarta

1.650.000.000

Tenaga keamanan dan operator 2 Paket

Kegiatan

020 Penyediaan Jasa keamanan gedung nyi ageng serang Lokasi : DKI Jakarta

525.600.000

Tenaga keamanan dan operator 1 Paket

Kegiatan

021 Pemeliharaan AC Sentral dan AC Split Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat multimedia 1 Paket

Kegiatan

022 Pemeliharaan/perawatan Multimedia CCTV Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 3 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


023 Pemeliharaan/Perawatan Tabung Pemadam Kebakaraan Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
135.000.000

KELUARAN
Meningkatkan kesiapan alat pemadam api 1 Paket

HASIL
Terlaksananya pemeliharaan alat pemadam kebakaran 1 Paket

Kegiatan

024 Pemeliharaan/Perawatan Taman Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

178.000.000

Meningkatnya keindahan dan kenyamanan halaman dan gedung 2 Paket Meningkatnya kehumasan dan publikasi pendidikan 1 Paket Meningkatnya pelayanan penerimaan tamu negara dan tamu dinas 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat komunikasi 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pemadam api 1 Paket

Terwujudnya keindahan dan kenyamanan taman luar dan dalam gedung 1 Paket Terselenggaranya kehumasan dinas 1 Paket Tamu negara dan tamu dinas 1 Paket

Kegiatan

025 Kehumasan dan Dokumentasi Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

70.050.000

Kegiatan

026 Penyambutan Tamu Negara dan Penerimaan Tamu Dinas Lokasi : DKI Jakarta

99.000.000

Kegiatan

027 Pemeliharaan/Perawatan Telepon Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Terlaksananya pemeliharaan alat komunikasi 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat pemadam kebakaran 1 Paket

Kegiatan

028 Pemeliharaan/Perawatan Tabung Pemadam Kebakaran Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

65.000.000

Kegiatan

029 Belanja Sewa Mesin Foto Copy Lokasi : DKI Jakarta

356.000.000

Meningkatkan pelayanan penggandaan 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pembangkit listrik 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pengangkut 1 Paket Tersusunnya RKA dan DPA Dinas Pendidikan Tahun 2012 8 Bidang/Bagian

Penggandaan dokumen dan surat-surat 1 Paket Terwujudnya pemeliharaan alat pembangkit listrik 1 Paket Terwujudnya Pemeliharaan Alat Angkut 1 Paket Tersedianya Rancangan RKA menjadi buku DPA 8 Bidang/Bagian

Kegiatan

030 Pemeliharaan/Perawatan Genset Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

145.000.000

Kegiatan

031 Pemeliharaan/Perawatan Lift Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

550.000.000

Kegiatan

032 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA Dinas Pendidikan Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

120.000.000

Kegiatan

033 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Tersusunnya LAKIP Dinas Pendidikan 1 Kegiatan

Tersedianya Buku LAKIP Dinas Pendidikan 1 Kegiatan


Halaman 4 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

034 Pengendalian dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Terkendalinya Program Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan

Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan setiap minggu di 27 UKPD 1 Kegiatan Tersedianya Kalender Pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

035 Penyusunan dan pencetakan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta

115.600.000

Tersusunnya Kalender Pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

036 Penyusunan dan Pelaporan Penyerapan Keuangan Bulanan dan Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan 27 UKPD Terbinanya Tenaga Perencanaan 54 Orang Terbimbingnya Tenaga Penyusunan Program 54 Orang Tersusunnya Buku Program dan Alamat Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 7.000 buku Dilengkapinya Gedung dengan Fire Alarm 1 paket

Tersedianya data pelaporan penyerapan keuangan setiap bulan dan laporan tahunan 27 UKPD Tersedianya Tenaga Perencanaan 54 Orang Tersedianya Tenaga Penyusunan Program 54 Orang Tersedianya Buku Program dan buku alamat sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 7.000 Buku Dilengkapinya Gedung dengan Fire Alarm 1 paket

Kegiatan

037 Bimbingan Teknis Tenaga Perencanaan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Kegiatan

038 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

039 Penyusunan Buku Program dan Buku Alamat Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

124.400.000

Kegiatan

040 Pemasangan Fire Alarm Addresable System Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

041 Peningkatan Security System (CCTV) Gedung Kantor Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Dilengkapinya Gedung dengan CCTV 1 paket

Keamanan dalam gedung dapat dilaksanakan 1 paket

Kegiatan

043 Pemasangan Building Management System Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Dilengkapinya Gedung dengan Building Management system 1 paket

Dilengkapinya Gedung dengan Building Management system 1 paket

Kegiatan

044 Pembinaan Gugus TK/SD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

144.025.000

Terselenggaranya Gugus TK/ SD 250 Orang

meningkatnya pembinaan gugus TK/SD 250 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 5 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


045 Revitalisasi ME Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Berfungsinya ME Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta 1 paket Meningkatkan Mutu SMP RSBI 14 Sekolah

HASIL
Berfungsinya ME Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta 1 paket Meningkatnya Mutu Lulusan SMP RSBI 14 Sekolah

Kegiatan

046 Penyediaan Dana Pendamping Penyelenggaraan SMP RSBI dan SSN Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

4.207.520.000

Kegiatan

047 Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Pengelolaan Urusan PendidikanSemakin Efisien dan Akuntabel 1 kegiatan

Terpenuhinya Laporan Penyeleng-garaan Pendidikan Yang Berkualitas,Bersih, Transparan dan Akuntabel 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan peserta didik 1 kelas

Kegiatan

048 Biaya Operasional SMA Kelas Super Lokasi : DKI Jakarta

280.000.000

Meningkatkan kualitas sistem administrasi sekolah berbasis TIK 1 kelas Terlaksananya pemeliharaan air limbah 12 bulan Terlaksananya Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang 1 Gedung Tersedianya multimedia pembelajaran SMP 10 Sekolah Tersedianya biaya operasioanl multimedia 10 Sekolah Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan sekolah 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

049 Pengelolaan Air Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

84.000.000

terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan

Kegiatan

050 Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta

1.750.000.000

Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang 1 Gedung Peningkatan pembelajaran siswa SMP 10 sekolah Meningkatnya mutu pembelajaran siswa SMA 10 sekolah Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

051 Penyediaan Biaya Operasional Multimedia Pembelajaran SMP Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

052 Penyediaan Biaya Operasional Multimedia Pembelajaran SMA Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

053 Cleaning Service Gedung Kantor Dinas Lokasi : DKI Jakarta

1.100.000.000

Kegiatan

054 Cleaning Service SMAN Unggulan MH. Thamrin Lokasi : DKI Jakarta

2.300.000.000

Terpeliharanya kebersihan sekolah 1 Lokasi Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

055 Cleaning Service Gedung Menza Jalan Salemba Raya Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 6 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

056 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Kebon Manggis I Matraman Lokasi : DKI Jakarta

48.750.000

Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi tersedianya biaya pengelolaan dana transfer 1 Tahun

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

057 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Rawa Teratai Pulogadung Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

058 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Melinjo Pejaten Barat Lokasi : DKI Jakarta

49.500.000

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

059 Cleaning Service Gedung Sarpras Ex GOS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

060 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan H. Agus Salim Lokasi : DKI Jakarta

74.000.000

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi

Kegiatan

061 Biaya pengelolaan dana transfer tunjangan dan tambahan penghasilan guru Lokasi : DKI Jakarta

155.275.000

Terkelolanya dana transfer tunjangan dan tambahan penghasilan guru 1 Tahun Terpenuhinya pembayaran TALI Dinas 1 paket

Kegiatan

062 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet (GedungNyi Ageng Serang) Lokasi : DKI Jakarta

2.504.555.451

Terbayarnya rekening TALI Dinas 1 paket

Kegiatan

063 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

1.695.091.200

Tersedianya Biaya Telepon,Listrik,Air dan Internet 12 Bulan

Teropenuhi Biaya Telepon,Listrik,Air dan Internet 12 Bulan

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

75.000.000 75.000.000 Meningkatan Mutu Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA 2 Kegiatan Meningkatnya Mutu Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA 2 kegiatan

001 Peningkatan Kompetensi Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

50.489.515.597 3.896.061.650

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 7 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengembangan SIM keuangan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
116.465.000

KELUARAN
Terlaksananya penegembangan SIM Keuangan 1 sistem/sofware Terakreditasinya sebanyak 850 Satuan Pendidikan/Program Keahlian 850 Sekolah/Madrasah Tersedianya Jaringan Internet Dinas Pendidikan 1 kegiatan

HASIL
Tersedianya data base validasi aset sekolah 1 sistem/sofware Terakreditasinya Satuan Pendidikan/Program Keahlian 850 Sekolah/Madrasah

Kegiatan

002 Akreditasi Sekolah Online Lokasi : DKI Jakarta

900.000.000

Kegiatan

003 Koneksi Jaringan Internet Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Tersedianya Jaringan Internet Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan 1 Kegiatan Tersedianya Data Pendidikan Tahunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1 Kegiatan Pengelolaan urusan informasi pendidikan lebih mudah diakses melalui internet 1 Kegiatan Tersedianya laporan hasil Penyusunan Perangkat PPDB 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Verifikasi dan Pengelolaan Data Pendidikan Tahunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK Prov. DKI Jakarta Secara On Line Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Tersedianya Data Pendidikan Tahunan 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Maintenance Cyber Room, Aplikasi dan WEB Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

240.000.000

Terpeliharannya perangkat data dan informasi Dinas Pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

006 Penyusunan Perangkat PPDB Lokasi : DKI Jakarta

230.000.000

Terlaksanannya Kegiatan Penyusunan Perangkat Pelaksanaan PPDB 1 kegiatan Terselenggaranya Kegiatan PPDB secara Online 1 kegiatan Terselenggaranya Pra Pendaftaran dengan baik 1 kegiatan Terlaksanannya Kegiatan Pelatihan Operator Komputer PPDB 1 kegiatan Meningkatkan kualitas Sistem Administrasi Sekolah (SAS) on line dalam rangka transparansi dan aksesbilitas 1 Software

Kegiatan

007 Pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA/SMK On Line Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Tersedianya laporan hasil Penyusunan Perangkat PPDB 1 Kegiatan Terisinya Daya Tampung SD, SMP, SMA, SMK Negeri 1 Kegiatan Tersediannya Petugas Operator yang terlatih 1 Kegiatan

Kegiatan

008 Pelaksanaan Pra Pendaftaran PPDB SMP/SMA/SMK asal Luar DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

81.000.000

Kegiatan

009 Pengoperasian System Informasi PPDB Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

010 Penyempurnaan Pengembangan Sistem Administrasi Sekolah Online Lokasi : DKI Jakarta

146.143.000

Kualitas sistem administrasi sekolah on line pada sekolah meningkat 1 Software

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 8 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Lokakarya Pengembangan Sistem Penilaian Diagnostik Online SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
152.191.000

KELUARAN
Mengembangkan sistem penilaian Diagnostik berbasis TIK dalam terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 80 Guru Meningkatnya pengelolaan administrasi penggunaan blanko ijazah dan SKHUN oleh sekolah 1 kegiatan Tersedianya kualitas Sistem Administrasi Sekolah (SAS) On line 16 Unit Tersedianya Data Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1 kegiatan tersedianya program ICT dalam sistem penilaian KBM 70 Orang

HASIL
Pelaksanaan tes diagnostik bagi guru/siswa dapat berjalan dengan efektif dan efisien 80 Guru

Kegiatan

012 Penghapusan blanko ijazah dan SKHUN SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta

20.346.750

Meningkatnya administrasi dalam penggunaan blanko ijazah dan SKHUN 1 kegiatan Terlaksananya kualitas program SAS On line semakin lengkap dan baik 16 Unit Tersedianya Data Guru dilingkungan Dinas Pendidikan 1 Kegiatan SMK dan Puslatdikjur mampu mengaplikasikan ICT dalam pelaksanaan evaluasi KBM 70 orang SMK mampu mengaplikasikan ICT dalam proses pembelajaran 80 Orang Meningkatnya Pemahaman dan Tingginya Akses Masyarakat Ter-hadap Ketentuan PPDB Real Time 325 Orang Terlaksanannya Sewa Colacation Server SAS Online 12 bulan

Kegiatan

013 Pengadaan Hardware Sistem Administrasi Sekolah Online Lokasi : DKI Jakarta

118.000.000

Kegiatan

014 Verifikasi data Guru (TK, SD,SMP,SMA, dan SMK) Lokasi : DKI Jakarta

161.915.900

Kegiatan

015 Pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi kurikulum SMK berbasis ICT Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

016 Pengembangan E-Learning dalam Proses Pembelajaran SMK Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

meningkatnya kemampuan pembelajaran melalui ICT 80 orang Terinformasikannya PelaksanaanPPDB Real Time Online Tahun Ajaran 2011/2012 325 Orang

Kegiatan

017 Sosialisasi PPDB Real Time Online Bagi Pejabat dan Masyarakat Prov.DKI Jakarta Tahun ajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

018 Sewa Colacation Server SAS Online Lokasi : DKI Jakarta

180.000.000

Terselenggarannya Sewa Colacation Server SAS Online 12 bulan

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

50.489.515.597 5.370.067.550

Kegiatan

001 Pembinaan Rohani Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

127.373.500

Terbinanya rohani pegawai 5.250 orang

Meningkatnya iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5.250 orang
Halaman 9 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Lokakarya Pembinaan Pengelolaan Pendidikan SMP Swasta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Pendidikan SMP 100 Orang Meningkatkan Pembinaan Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA 2 Kegiatan Meningkatkan Pembinaan Manajemen MKKS SMP dan MKKS SMA 2 Kegiatan Meningkatkan Mutu Administrasi SMP Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Terwujudnya Tim Faslitator pada pembinaan OSN SMA/MA 80 Guru

Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMP 100 Orang Meningkatnya Mutu Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA 2 kegiatan

Kegiatan

003 Pembinaan Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta

106.703.900

Kegiatan

004 Pembinaan Manajemen MKKS SMP dan MKKS SMA Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatnya Mutu Manajemen MKKS SMP dan MKKS SMA 2 kegiatan

Kegiatan

005 Pengembangan Administrasi SMP Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

117.202.600

Meningkatnya Mutu Administrasi SMP Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan

Kegiatan

006 Lokakarya Guru Fasilitator Pemusatan OSN SMA Bagi Guru 8 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Tim Faslitator pada pembinaan OSN SMA/MA 80 Guru

Kegiatan

007 Rapat koordinasi pengawas sekolah Lokasi : DKI Jakarta

80.595.300

Terlaksananya Rapat koordinasi pengawas sekolah 350 orang Meningkatan Mutu Manajemen Kepala SMA/SMP 2 Kegiatan

Tersusunnya rencana kerja kepengawasan 350 Orang Meningkatnya Mutu Manajemen Kepala SMA/SMP 2 Kegiatan

Kegiatan

008 Peningkatkan Kompetensi Manajemen Kepala SMP dan SMA Tingkat Proivnsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

009 Pembekalan Calon pengawas Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

171.127.100

Tersedianya mutu pengawas sekolah 100 Orang Terselenggaranya pembekalan calon penilik 75 orang Terlaksananya peleatihan ketrampilan legalisasi dan keabsahan ijazah SMP/SMA 28 orang

Meningkatnya kemampuan para pengawas sekolah 100 Orang Meningkatnya kompetensi calon penilik 75 Orang Tersedianya tenaga yang terampil dan berkualitas dalam pelayanan legalisasi keabsahan ijazah 28 orang

Kegiatan

010 Pembekalan calon penilik Lokasi : DKI Jakarta

111.463.300

Kegiatan

011 Bimbingan Teknis legalisasi ijazah SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta

49.551.750

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 10 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris SMP Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
215.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris SMP 150 Guru Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA 3 MGMP Meningkatan Mutu Manajemen Pengurus Yayasan SMA Swasta 1 Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP 5 MGMP Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, dan Penilik 4.000 orang Terselenggaranya pelayanan dalam proses pensiun bagi tenaga fungsional 600 orang Terkonsolidasinya Pelaksanaan Ujian Nasional 1 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya kompetensi guru bahasa inggris SMP 150 Guru

Kegiatan

013 Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta

177.646.600

Meningkatnya kemampuan mengajar guru 3 MGMP

Kegiatan

014 Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengurus Yayasan SMA Swasta Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatnya Mutu Manajemen Pengurus Yayasan SMA Swasta 1 kegiatan

Kegiatan

015 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP Lokasi : DKI Jakarta

305.895.000

Meningkatnya kemapuan mengajar guru SMP 5 MGMP

Kegiatan

016 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, dan Penilik Lokasi : DKI Jakarta

180.000.000

Tersedianya Dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) 4.000 Orang

Kegiatan

017 Pembekalan Calon penerima pensiun tenaga fungsional Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Meningkatnya pelaya nan pensiun bagi tenaga fungsional 600 Orang

Kegiatan

018 Konsolidasi Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Tersedianya Data Pelaksanaan UN 1 Kegiatan

Kegiatan

019 Konsolidasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terkonsolidasinya Pelaksanaan PPDB 1 Kegiatan Tersedianya 75 orang Kepala Sekolah SD yang mampu menghitung Angka Kredit 100 Orang

Tersedianya Data Pelaksanaan PPDB 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan menghitung Angka Kredit Bagi Kepala Sekolah SD 100 Orang

Kegiatan

020 Pelatihan Tim Penghitung Angka Kredit Bagi Kepala SD Lokasi : DKI Jakarta

135.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 11 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


021 Pelatihan Smart Teaching Bagi Guru-guru DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
182.500.000

KELUARAN
Tersedianya 200 orang Guru yang mengikuti pelatihan Smart Teaching 200 Guru Terlaksananya peningkatan kompetensi manajemeen 70 SMK 70 SMK Terlaksananya pembinaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) bagi 70 Kepala SMK 70 SMK

HASIL
Meningkatnya kualitas kepemimpinan 200 orang Kepala Sekolah 200 Guru Tercapainya peningkatan kompetensi manajemen 70 kepala SMK 70 SMK Adanya penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) pada 70 SMK untuk memperoleh sertifikat ISO 70 SMK Tercapainya pembinaan mutu manajemen pada 80 Yayasan Penyelenggara Pendidikan SMK Swasta 80 Yayasan Meningkatnya Kompetensi 70 Pengawas SMK 70 Orang Untuk meningkatkan kemampuan mengajar 3 MGMP

Kegiatan

022 Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala SMK Lokasi : DKI Jakarta

193.566.100

Kegiatan

023 Pembinaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) bagi Kepala dan Wakil Kepala SMK Lokasi : DKI Jakarta

146.684.100

Kegiatan

024 Pembinaan Manajemen yayasan penyelenggara Pendidikan SMK Lokasi : DKI Jakarta

117.054.100

Terbinanya manajemen 80 Yayasan Penyelenggara Pendidikan SMK 80 Yayasan

Kegiatan

025 Peningkatan Kompetensi Pengawas SMK Lokasi : DKI Jakarta

168.852.100

Terlaksananya ICT bagi 70 Pengawas SMK 70 Pengawas SMK Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMK 3 MGMP Terselenggaranya pelayan an dalam proses penyelesai an kasus bagi tenaga fungsional 550 orang Pengembangan profesi guru 500 orang

Kegiatan

026 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMK Lokasi : DKI Jakarta

177.646.600

Kegiatan

027 Bimbingan teknis penyelesaian kasus tenaga fungsional Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya pelayanan pembinaan bagi tenaga fungsional 550 Orang Meningkatkan guru melakukan penelitian tinda an kelas 500 Orang Tersedianya bahan dan masukan terhadap pelaksanaan kurikulum khususnya kurikululm MULOK 108 orang

Kegiatan

028 Bimbingan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Lokasi : DKI Jakarta

115.000.000

Kegiatan

029 Bimbingan Teknis tim pengembang kurikulum SMA Lokasi : DKI Jakarta

176.415.000

Terdesiminasinya pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan tingkat SMA 108 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 12 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


030 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum SMP Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
166.935.000

KELUARAN
Terdeseminasinya pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan tingkat SMP 91 orang Teranalisisnya Soal Ujian Akhir untuk mengetahui bobot dan kebenaran kunci soal 80 Guru Meningkatkan Kreatif dan Pengetahuan MPPS SMA 1 Kegiatan

HASIL
Tersedianya bahan dan masukan terhadap pelaksanaan kurikulum khususnya kurikulum MULOK 91 orang Tersedianya Data Kual;itas Soal Ujian Nasional 80 Guru

Kegiatan

031 Lokakarya Analisis Ujian Nasional SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta

61.609.000

Kegiatan

032 Lokakarya Musyawarah Pengelola Perpustakaan Sekolah (MPPS) tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatnya Kreatif dan Pengetahuan MPPS SMA 1 kegiatan

Kegiatan

033 Lokakarya Musyawarah Pengelola Perpustakaan Sekolah (MPPS) Tingkat SMP Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatkan Kreatif dan Pengetahuan MPPS 1 Kegiatan

Meningkatnya Kreatif dan Pengetahuan MPPS 1 kegiatan

Kegiatan

034 Lokakarya Pemetaaan Keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta

47.109.000

Terlaksananya Pemetaan Ketatalaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 48 Guru Meningkatnya Kemampuan guru dalam penulisan Kisi-Kisi dan Soal Evaluasi Hasil Belajar 72 Guru Tersedia data analisis hasil ujian nasional dan ujian sekolah sebanyak 490 sekolah 1 Kegiatan Terverifikasinya dokumen kurikulum Tingkat Satuan Prndidikan pada Tingkat SMA 48 Guru Terlaksananya pemeliharaan tanaman dalam pot 1 paket Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK 75 Guru

Terpantaunya Pemetaan Ketatalaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 48 Guru Meningkatnya Kualitas Evaluasi Hasil Belajar Tahun 2011 72 Guru

Kegiatan

035 lokakarya Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Sekolah SMP Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

151.527.500

Kegiatan

036 Lokakarya Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) EHB SMA Lokasi : DKI Jakarta

136.623.000

Tersedianya Standar Kompetensi Kleulusan untuk disebarluaskan ke sekolah 1 Kegiatan Tesedianya dokumen kurikulum Tingkat Satuan Prndidikan pada Tingkat SMA 48 Guru Terciptanya suasana keindahan di lingkungan kantor 1 paket Meningkatnya kemampuan guru dalam berbahasa inggris SMA dan SMK 75 Guru

Kegiatan

037 Workshop Verifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan Tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta

72.987.000

Kegiatan

038 Tanaman dalam Pot Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Kegiatan

039 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta

115.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 13 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


040 Pelatihan Perhitungan Angka Kredit bagi Kepala SMP Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
135.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Perhitungan Angka Kredit bagi Kepala SMP 100 Orang Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Tanaga Pendidik dan Kependidikan 1 Dokumen

HASIL
Meningkatnya Kemampuan menghitung angka kredit bagi Kepala SMP 100 orang Tersedianya dokumen rencana strategis pemetaan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1 Dokumen SDM yang berkualitas 10 orang

Kegiatan

041 Pemetaan Kebutuhan Tanaga Pendidik dan Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Kegiatan

042 Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terbinanya SDM yang berkualitas 10 orang

1.01.02 1.01.02.03 1.01.02.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN
Tersedianya kebijakan pengaturan biaya sekolah

7.732.612.000 7.732.612.000 310.000.000 110.000.000 Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis BOP Tahun Anggaran 2011 45 Buku Terselenggaranya Sosialisasi UN di Prov. DKI Jakarta 3.500 orang Tersedianya Juknis BOP 4.500 Buku

001 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2011 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Sosialisasi UN Bagi Pejabat dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tingginya Pemahaman Masyarakat Prov. DKI JakartaMengenai UN 3.500 Orang Tingginya PemahamanMasyarakat Prov. DKI JakartaMengenai Program BOP 325 Orang

Kegiatan

003 Sosialisasi Program BOP Bagi Pejabat dan Masyarakat Prov. DKI Jakarta Tahun Ajaran 2010/2011 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terselenggaranya sosialisasi BOP di Prov. DKI Jakarta 325 Orang

1.01.02.03.02

Target Kinerja

Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

7.422.612.000

Kegiatan

001 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 Lokasi : DKI Jakarta

140.000.000

Tersusunnya Buku Juknis Ujian Nasional/Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku Tersusunnya Buku Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2011/2012 7.000 Buku

Tersedianya Juknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku Tersedianya Juknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku

Kegiatan

002 Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta

129.808.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 14 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

003 Penyusunan Panduan Supervisi Efektif bagi Pendidik Pasca Sertifikasi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersusunnya Panduan Panduan Supervisi Pengawas Sekolah 3.000 Buku Tersusunnya Panduan Mutasi Peserta Didik 4.000 Buku SMK memahami POS UN 20 orang

Tersedianya Panduan Panduan Supervisi Pengawas Sekolah 3.000 Buku Tersedianya Panduan Mutasi Peserta Didik 4.000 Buku SMK dapat melaksakan UN sesuai dengan POS 20 Orang

Kegiatan

004 Penyusunan Panduan Mutasi Peserta Didik Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

005 Sosialisasi POS Ujian Nasional ,Kisi-Kisi dan SKL UN (Normatif,Adaptif dan Produktip) SMK Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

006 Verifikasi kelayakan pelaksanaan UN Produktif dan penetapan kelayakan sekolah penyelenggara UN Produktip Lokasi : DKI Jakarta

175.000.000

terdatanya SMK sebagai penyelenggara UN Produktip 50 orang

pelaksanaan UN produktip di SMK dengan baik 50 orang

Kegiatan

007 Penggandaan Standar Operasional Prosedur (SOP) EHB SMA dan Permendiknas Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

50.734.500

TERgandakannya dokumen SOP Evaluasi Hasil Belajar untuk disebarluaskan ke Sekolah 750 Set Tergandakannya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 750 Set Tergandakannya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Tingkat SMP 1.200 Set Terlaksananya Kegiatan 50 Orang

Tersedianya Buku SOP untuk melaksanakan EValuasi Hasil Belajar 750 Set

Kegiatan

008 Penggandaan Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat SMA Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

51.409.500

Tersedianya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanpada Tingkat SMA 750 Set Tersedianya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk disebarluaskan pada Tingkat SMP 1.200 Set Terciptanya sekolah sehat 50 Orang

Kegiatan

009 Penggandaan Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat SMP Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

50.659.500

Kegiatan

010 RAPAT KERJA DAERAH (Rakerda) TPUKS Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Sistem Pengajaran Biologi Berbasis Digital Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Tersedianya Sistem Pengajaran Biologi Berbasis Digital 1 paket

Terlaksananya Sistem Pengajaran Biologi Berbasis Digital 1 paket

1.01.03 1.01.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH

1.804.833.500 1.804.833.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 15 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

MASUKAN
1.804.833.500 1.399.824.500

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) dlm peneyelenggaraan Program PAUD 2 Paket Terbinanya 44 Gugus TK 44 Gugus TK

Penyelenggara PAUD memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) 105 lembaga

Kegiatan

002 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus TK Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

181.979.000

Terealisasinya Kegiatan Lomba Gugus TK 44 Gugus TK Meningkatnya mutu pendidikan 150 Orang

Kegiatan

003 Lokakarya Pengelolaan SDS Lokasi : DKI Jakarta

120.000.000

Terselenggara lokakarya pengelolaan SDS Tahun 2011 150 orang Terselenggaranya Lokakarya Pengelolaan PLK Tahun 2011 100 Orang

Kegiatan

004 Lokakarya Pengelolaan PLK Lokasi : DKI Jakarta

103.030.000

Meningkatnya Mutu Pendidikan 100 Orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

84.418.000.000 84.418.000.000 3.690.800.000 389.800.000 Tersedianya Dana Stimulan TK/ SD Satu Atap 34 Sekolah Meningkatnya Pemahaman Sekolah Terhadap Penyelenggaraan TK/ SD Satu Atap 34 Sekolah Meningkatnya peserta didik 662 Siswa

001 Pembinaan dan Pemberian Dana Stimulan TK/ SD Satu Atap Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK NEGERI Lokasi : DKI Jakarta

900.000.000

Tersedianya dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri 662 Siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) TK Luar Biasa Negeri 49 Siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SD Luar Biasa Negeri 535 Siswa

Kegiatan

003 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Luar Biasa Negeri Lokasi : DKI Jakarta

131.300.000

Meningkatnya peserta didik 49 Siswa

Kegiatan

004 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Luar Biasa Negeri Lokasi : DKI Jakarta

1.431.800.000

Meningkatnya Peserta Didik 535 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 16 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
489.900.000

KELUARAN
Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri 183 siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri 130 Siswa

HASIL
Meningkatnya Peserta Didik 183 Siswa

Kegiatan

006 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri Lokasi : DKI Jakarta

348.000.000

Meningkatnya Peserta Didik 130 Siswa

1.01.04.05 1.01.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KAPASITAS SMA/SMK


Jumlah ruang kelas baru (RKB) SMA N yang dibangun: 30

84.418.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 Ruang Kelas 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket

001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 21 Lokasi : DKI Jakarta

1.01.04.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah SMA N baru yang dibangun: -

14.500.000.000 14.500.000.000 Bangunan Gedung 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket

001 Pembangunan Gedung SMAN OLahraga Ragunan Lokasi : DKI Jakarta

1.01.04.05.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah SMK N baru yang dibangun: 2

200.000.000 200.000.000 Tersedianya bangunan gedung 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket

001 Pembangunan Baru Gedung SMKN Terpadu (Cengkareng) Lokasi : DKI Jakarta

1.01.04.05.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah SMAN yang di Rehab Total: 6

47.950.000.000 18.500.000.000 Bangunan Gedung SMAN 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

001 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 29 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 74 Lokasi : DKI Jakarta

14.900.000.000

Bangunan Gedung SMAN 1 unit

Kegiatan

003 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 65 Lokasi : DKI Jakarta

14.500.000.000

Bangunan Gedung SMAN 1 unit

Kegiatan

004 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 20 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SMAN 1 unit

1.01.04.05.07

Target Kinerja

Jumlah SMKN yang di Rehab Total: 6

15.177.200.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 17 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 15 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
15.000.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SMKN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

002 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 28 Lokasi : DKI Jakarta

177.200.000

Bangunan Gedung SMKN 1 unit

1.01.05 1.01.05.02 1.01.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


LULUSAN SMK MAMPU BERBAHASA INGGRIS SECARA AKTIF
Jumlah program keahlian di SMK yang sudah menerapkan B.Inggris sebagai bahasa pengantar: 10

103.046.626.200 103.046.626.200 5.445.400.000

Kegiatan

001 Sertifikasi Test Of Internasional Communition (TOEIC) bagi siswa kelas XII SMK Lokasi : DKI Jakarta

5.445.400.000

Terealisasinya Test TOEIC Siswa kelas XII SMK 14.330 Siswa

Siswa kelas XII mampu Communition TOEIC 14.330 Siswa

1.01.05.04 1.01.05.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408

103.046.626.200 554.321.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dan Bina Lomba Perpustakaan SD Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

203.929.000

Terlaksananya Lomba Perpustakaan SD Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional 5 Wilayah Terlaksananya Kegiatan 250 Orang

Terseleksinya Pemenang Tingkat Provinsi Lomba Perpustakaan SD Menuju Tingkat Nasional 5 Wilayah

Kegiatan

002 Pembinaan Gugus Depan Berpangkalan di Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

172.112.000

Meningkatnya wawsan siswa 250 Orang

Kegiatan

003 Supervisi dan Peninjauan pelaksanaan UN SMP/SMA Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

28.280.000

Meningkatnya mutu layanan pendidikan dengan mengetahui secara langsung disekolah 80 Orang meningkatnya kompetensi Guru yang tergabung dalam MGMP SMK 30 orang

Terkendalinya pelaksanaan UN di Sekolah Penyelenggara 80 Orang

Kegiatan

004 Workshop pemberdayaan MGMP SMK Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

tersedianya materi bahan ujian Sekolah sesuai dengan SKL 30 Orang

1.01.05.04.03

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis internasional (SD, SMP, SMA, SMK): 85

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 18 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terwujudnya boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu 1 Sekolah

HASIL
Tercapainya boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu 1 Sekolah

1.01.05.04.04

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

6.918.091.800

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis dan Penyusunan KTSP, Silabus dan RPP Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

terselenggaranya Bintek penyusunan KTSP 70 orang

Wakil Ka SMK Bidang kurikulum Mendapatkan Bintek Dalam Penyusunan KTSP 70 Orang terdatanya 575 SMK peserta UN dengan akurat dan terdistribusinya naskah UN aman dan tepat waktu 575 SMK Tersedianya pedoman dan master soal try out UN 80 orang

Kegiatan

002 Pendataan siswa peserta UN , Pengamanan Penggandaan & distribusi Naskah UN SMK Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Peserta UN tahun 2011-2012 tervalidasi dengan akurat dan distribusi UN sesuai dengan kebutuhan 575 SMK Pedoman dan master soal try out tersusun dengan baik 80 orang

Kegiatan

003 Penyusunan Pedoman pelaksanaan dan Penyusunan Master Soal Try out Ujian Nasional ( Normatip,Adaptip dan Teori Kejuruan) Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

004 Workshop Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan Sistem Kredit Semester (SKS) Tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terbinanya Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan SKS Tingkat SMA 100 Orang Terlaksananya pengadaan raport SMP Negeri/Swasta 135.000 Buku Terselenggaranya Pembinaan Forum K3S Tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya UASBN Yang Bermutu 142.000 Siswa Terlaksananya Pengadaan Raport 135.000 Buku Terlaksananya Persiapan Menghadapi UASBN 142.000 Siswa

Terbinanya Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan SKS Tingkat SMA 100 Orang Raport SMP Negeri/Swasta 135.000 Buku

Kegiatan

005 Pengadaan Rapot SMP Negeri/Swasta Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

530.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan Forum K3S Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

156.980.000

Tersusunnya Program Kerja FK3S Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya hasil UASBN SD/MI 142.000 Siswa Tersedianya Raport SD 135.000 Buku

Kegiatan

007 Penyelenggaraan UASBN SD/ MI Lokasi : DKI Jakarta

3.041.361.500

Kegiatan

008 Pengadaan buku raport SD Lokasi : DKI Jakarta

415.804.625

Kegiatan

009 Penyelenggaraan Try Out UASBN SD/ MI Lokasi : DKI Jakarta

355.819.000

Tersedianya Bahan Try Out 142.000 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 19 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Workshop Penyusunan Soal UASBN SD/ SDLB Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
155.829.000

KELUARAN
Terselenggaranya Workshop Penyusunan Soal 150 Guru Terselenggaranya Pembinaan Guru Kelas VI Dalam Menghadapi UASBN 200 Guru Terlaksananya Uji Kompetensi Dasar Kelas II 200 Siswa Terlaksananya Uji Kompetensi dasar Kelas V 200 Siswa Terlaksananya Pengembangan KTSP 120 Guru Terselenggaranya Pelatihan 150 Tim Pengembang Kurikulum

HASIL
Tersedianya bentu-bentuk Soal UASBN yang berkualitas 150 Guru Tersedianya Guru Yang Menguasai Materi Dalam Mengahadapi UASBN 200 Guru Tersedianya Siswa yang memiliki kompetensi 200 Siswa Tersedianya Siswa memiliki kompetensi 200 Siswa Tersedianya Pengembangan Kurikulum TK sesuai tuntutan 120 Guru Tersedianya Tim Pengembang Kurikulum yang meningkatkan kualitasnya 150 Tim Pengembang Kurikulum Terseleksinya Guru Ber prestasi Tingkat Provinsi 30 Guru Meningkatnya Mutu Pendidikan 27 Sekolah

Kegiatan

011 Workshop Guru Kelas VI Dalam Menghadapi UASBN Lokasi : DKI Jakarta

112.056.000

Kegiatan

012 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Dasar (TKD)/(Calistung) Kelas II Lokasi : DKI Jakarta

100.147.875

Kegiatan

013 Penyelenggaraan uji Kompetensi Siswa Kelas V SD Lokasi : DKI Jakarta

100.531.700

Kegiatan

014 Pelatihan Pengembangan Kurikulum TK Lokasi : DKI Jakarta

103.330.000

Kegiatan

015 Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum TK/SD Lokasi : DKI Jakarta

103.439.800

Kegiatan

016 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

115.000.000

Terselenggaranya Guru Berprestasi Tingkat Provinsi 30 Guru Tersedianya Dana Pendamping Untuk SSN SD 27 Sekolah Terlaksananya Pengembangan KTSP SD 150 Guru Terlaksananya Pengembangan KTSP PLB 120 Guru

Kegiatan

017 Pembinaan dan Pemberian Dana Pendamping SSN SD Lokasi : DKI Jakarta

439.354.000

Kegiatan

018 Pelatihan Pengembangan KTSP SD Lokasi : DKI Jakarta

107.618.500

Tersedianya Pengembangan Kurikulum SD sesuai tuntutan 150 Guru Tersedianya Pengembangan Kurikulum PLB sesuai tuntutan 120 Guru

Kegiatan

019 Pelatihan Pengembangan KTSP PLB Lokasi : DKI Jakarta

93.145.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 20 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Sosialisasi dan Implementasi Program Sister School pada SMK Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
212.674.800

KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Program Sister School pada 50 SMK di DKI jakarta 50 SMK

HASIL
Sebanyak 50 Kepala SMK di DKI jakarta Memahami Program Sister School pada SMK dan dapat mengimplementasikan 50 SMK

1.01.05.04.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMAN/SMKN yang menerima BOB: 121741

75.466.000.000 25.719.500.000 Tersedianya Operasional Buku 1 paket Terpenuhinya buku bagi siswa 1 paket

001 Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) SMA/MA Swasta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) SMK Swasta Lokasi : DKI Jakarta

49.746.500.000

Tersedianya Operasional Buku 1 paket

Terpenuhinya buku bagi siswa 1 paket

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

8.095.215.300

Kegiatan

001 Pembinaan Olimpiade Sains SD/menuju lomba Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

450.000.000

Terselenggaranya kegiatan pembinaan 6 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan 200 orang

Juara Nasional 6 orang

Kegiatan

002 Kegiatan Olimpiade Olahraga siswa tingkat Provinsi menuju Olimpiade Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

536.400.000

Juara Nasional 200 orang

Kegiatan

003 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi menuju lomba Tk. Nasional Lokasi : DKI Jakarta

235.050.000

Terselenggaranya kegiatan pembinaan 100 Orang Terlaskananya pemusatan Lomojari SMP Terbuka Tk. DKI Jakarta menuju Tingkat Nasional 1 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan pembinaan 42 orang

Juara Nasional 100 Orang

Kegiatan

004 Pemusatan Lomojari SMP Terbuka Tingkat DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatkan mutu lulusan SMP Terbuka 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Pembinaan Indonesia Sains Festival Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Juara Nasional 42 orang

Kegiatan

007 FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa)l Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

202.500.000

Terselenggaranya kegiatan pembinaan 100 orang

Juara Nasional 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 21 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pembinaan Dokter Kecil Siswa SD Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
197.400.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan pembinaan 200 orang Terlaksananya kegiatan 1.200 Orang

HASIL
Juara Nasional 200 orang

Kegiatan

009 Pelaksanaan Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta

155.000.000

Meningkatnya wawasan siswa 1.200 Orang

Kegiatan

010 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus SD Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

202.520.000

Terbinanya 44 gugus SD 44 gugus SD

Terealisasinya Kegiatan Lomba Gugus SD 44 gugus SD Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa

Kegiatan

011 Pemusatan Latihan Menuju ke Ketingkat Nasional Bagi TIm OSN SMA/MA Mata Pelajaran matematika Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa

Kegiatan

012 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Fisika Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa

Kegiatan

013 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Biologi Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujunya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Biologi 125 Siswa

Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Biologi 125 Siswa

Kegiatan

014 Pemusatan Latihan menuju ke tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kimia Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kimia 125 Siswa

Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kimia 125 Siswa

Kegiatan

015 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Komputer Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Komputer 125 Siswa

Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Komputer 125 Siswa

Kegiatan

016 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Astronomi Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Astronomi 125 Siswa

Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Astronomi 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Ekonomi 125 Siswa

Kegiatan

017 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Ekonomi Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Ekonomi 125 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 22 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kebumian Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kebumian 125 Siswa

HASIL
Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kebumian 125 Siswa Terwujudnya Juara Lomba Cerdas Cermat pelajar SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional 60 Sekolah Terwujudnya Juara pada LombaTilawatil Quran (MTQ) pelajar 6 Wilayah Terselenggaranya Gebyar Inovasi Pelajar 1 paket Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa

Kegiatan

019 Seleksi dan Lomba Cerdas Cermat UUD dan TAP MPR bagi Siswa SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terwujudnya Tim Lomba Cerdas Cermat pelajar SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional 60 Sekolah Terwujudnya LombaTilawatil Quran (MTQ) pelajar 6 Wilayah

Kegiatan

020 Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) bagi pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

021 Gebyar Inovasi Pelajar Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terselenggaranya Gebyar Inovasi Pelajar 1 paket Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa

Kegiatan

022 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

023 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

024 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Biologi Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Biologi 125 Siswa Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 125 Siswa Terwujudnya Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahsa Siswa SMP 140 Siswa Terwujudnya Tim O2SN SMP Proviinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa

Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Biologi 125 Siswa

Kegiatan

025 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 125 Siswa Terwujudnya Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahsa Siswa SMP 140 Siswa

Kegiatan

026 Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahasa Siswa SMP ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

027 Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa SMP Ke tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Juara pada O2SN SMP Tingkat Nasional 140 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 23 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

028 Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival dan Lomba Seni Siswa SMA Menuju ke tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terwujudnya Tim FLS2N Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 125 Siswa Terwujudnya Tim O2SN Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa Pengembangan Ekskul pelajar SMP/SMA 250 Orang Terlaksananya pelayanan kesehatan di Sekolah 120 Orang Terwujudnya Tim OPSI SMA Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 60 Orang Terwujudnya TIM LPIR SMP Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 60 Orang TErpublikasikannya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar 1 Kegiatan

Terwujudnya Juara FLS2N Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 125 Siswa Terwujudnya Juara pada O2SN Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa Terbentuknya Tim Panduan Suara Pelajar SMP/SMA 250 Orang Terbentuknya Kader Kesehatan Remaja di Sekolah 120 Orang Terwujudnya Juara pada OPSI SMA Tingkat Nasional 60 Orang

Kegiatan

029 Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa SMA Ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

030 Pembinaan Paduan Suara Pelajar SMP/SMA Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

031 Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (KKR) Bagi Pelajar SMA Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

032 Olimpiade Penelitian Siswa Indoensia (OPSI) Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

033 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Siswa SMP Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terwujudnya Juara LPIR SMP Tingkat Nasional 60 Orang

Kegiatan

034 Sosialisasi Pelaksanaan EHB SMA Lokasi : DKI Jakarta

35.279.500

Terpahaminya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar oleh sekolah/masayarakat 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 45 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 6 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 5 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

035 Seleksi tingkat provinsi Lomba Keterampilan Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

507.362.500

Terealisasinya seleksi tingkat provinsi Lomba Keterampilan Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi tingkat provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa SMK 1 Kegiatan

Kegiatan

036 Seleksi tingkat provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

170.421.500

Kegiatan

037 Seleksi tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

232.757.400

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 24 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


038 Seleksi Tingkat Provinsi Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
191.435.000

KELUARAN
Terealisasinya seleksi Tingkat Provinsi Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Sains Terapan SMK 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Lomba Keterampilan Siswa SMK menghadapi lomba tingkat Nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Olimpiade Sains Terapan SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Pengiriman kontingen Lomba Keterampilan Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Festival dan Lomba Seni Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan

HASIL
Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 8 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 7 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 45 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

039 Seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Sains Terapan SMK Lokasi : DKI Jakarta

67.819.000

Kegiatan

040 Pembinaan Lomba Keterampilan Siswa SMK menghadapi lomba tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

465.495.100

Kegiatan

041 Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

137.246.100

Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 6 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

042 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

76.301.900

Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 5 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

043 Pembinaan Olimpiade Sains Terapan SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

70.177.900

Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 7 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

044 Pengiriman kontingen Lomba Keterampilan Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

274.413.700

Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan

Kegiatan

045 Pengiriman kontingen Festival dan Lomba Seni Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

86.187.100

Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 25 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


046 Pengiriman kontingen Olimpiade Olahraga Siswa SMK mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
55.911.300

KELUARAN
Terealisasinya pengiriman kontingen Olimpiade Olahraga Siswa SMK mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Olimpiade Sains Terapan SMK mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya Pembinaan Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Mengahadapi Lomba Tingkat Nasional 1 Kegiatan Terbinanya Kepemimpinan Pelajar 100 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan 100 orang Terbinanya Potensi Jati Diri Remaja 100 orang Terwujudnya penguatan aktivitas pelajar 1 paket

HASIL
Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan

Kegiatan

047 Pengiriman kontingen Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

54.990.400

Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan

Kegiatan

048 Pengiriman kontingen Olimpiade Sains Terapan SMK mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta

142.371.900

Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan

Kegiatan

049 Pembinaan Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Menghadapi Lomba Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

223.175.000

Terpilihnya Utusan Terbaik Tingkat Provinsi Untuk 8 Mata Lomba Mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

050 Workshop Kepemimpinan Pelajar Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terbinanya Kepemimpinan Pelajar 100 orang Juara Nasional 100 orang

Kegiatan

051 Jambore Pelajar Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

052 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terbinanya Potensi Jati Diri Remaja 100 x Terwujudnya penguatan aktivitas pelajar 1 paket

Kegiatan

053 Penguatan Aktivitas Pelajar Sejak Dini Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.01.05.04.07

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah guru yang berpendidikan S1 (SD, SMP, SMA, SMK): 1250

5.814.597.600 4.843.347.600 Terselenggaranya Kualifikasi Pendidikan Guru SD dari D2 ke S1 PGSD 666 Orang Meningkatnya Kuali fikasi Pendidikan Guru Kelas di Sekolah Dasar 666 Orang

001 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru SD (lanjutan) Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 26 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru SMP ke S1 ( Multy Years ) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
971.250.000

KELUARAN
Terlaksananya Pendidikan Sarjana 111 Orang

HASIL
Meningkatnya Guru dengan Pendidikan S1 111 Orang

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

703.000.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan Test Online Guru Mata Pelajaran UN (Normatif Adaptif dan Teori Kejuruan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

tersedianya guru mata pelajaran UN yang lebih baik 350 orang

meningkatnya hasil kelulusan siswa dalam menempuh UN 350 Orang

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Tes Diagnostik Guru Kelas IV, V dan VI SD Lokasi : DKI Jakarta

453.000.500

Terselenggaranya diagnostik Guru 12.000 Guru kelas IV, V, VI

Meningkatnya motivasi guru dalam penguasaan materi pelajaran 12.000 Guru kelas IV, V, VI

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

4.521.154.500 4.521.154.500

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

1.048.399.500 48.739.500 Terselenggaranya kegiatan Forum 50 Orang Terselenggaranya HAI 2 kegiatan Adanya pemberdayaan Forum 50 Orang

001 Pemberdayaan Forum Kesetaraan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Expose Hari Aksara Internasional (HAI) Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Teselenggaranya Gebyar HAI 500.000.000 Orang

Kegiatan

003 Workshop Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga (PKBG) Lokasi : DKI Jakarta

115.295.000

Terumusnya model Pendidikan Keluarga yang berwawsan gender (PKBG) 50 Orang Terselenggaranya Pendidikan Luar Sekolah yang telah Responsif Gender (PLSRG) 50 PKBM

Terumusnya Model Pendidikan Non Formal yang adil gender dalam keluarga 50 Orang Terumusnya model Belajar Mengajar Pendidikan Luar Sekolah yang Responsif Gender di PKBM 50 PKBM Terbinanya Penilik PNFI DKI Jakarta 43 Orang

Kegiatan

004 Workshop Pendidikan Luar Sekolah yang Responsif Gender (PLSRG) Lokasi : DKI Jakarta

64.365.000

Kegiatan

005 Workshop Penilik PNFI DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Terselenggaranya Workshop Penilik 43 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 27 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Workshop Persiapan Akreditasi Satuan PNFI Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
90.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Workshop Persiapan Akreditasi LKP 50 Lembaga Terselenggaranya Pendidikan Usaha kerja Produktif (PUKP) 150 Orang

HASIL
Terlayaninya Informasi tentang Akreditasi LKP 50 Lembaga Meningkatnya Keterampilan Remaja dlm menghadapi persaingan pasar kerja 150 Orang

Kegiatan

007 Penyelenggaraan Pendidikan Usaha Kerja Produktif (PUKP) Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1.01.06.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah PKBM yang difasilitasi : 38

1.219.400.000 714.400.000 Terlaksananya Pendidikan Keterampilan di PKBM 380 Orang Meningkatnya Masyarakt yang mendapatkan Pendidikan Keterampilan 380 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan Kreatifitas Penjab PKBM 150 Orang Penjab PKBM Meningkatnya Keterampilan Remaja dalam menghadapi persaingan pasar kerja 150 Orang

001 Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan di PKBM Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan Penjab PKBM DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

255.000.000

Terselenggaranya Pembinaan Penjab PKBM 150 PKBM Terselenggaranya Kursus Wirausaha Perkotaan di PKBM 150 Orang

Kegiatan

003 Penyelenggaraan Kursus Wirausaha Perkotaan di PKBM Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

1.01.06.02 1.01.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000

4.521.154.500 299.355.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Orientasi Pembelajaran Tutor Keaksaraan Fungsional Lokasi : DKI Jakarta

299.355.000

Terselenggaranya Orientasi Tutor KF 2 angkatan

Terlatihnya 120 Orang Tutor KF dengan Kompentensi yang disyaratkan 120 Orang

1.01.06.03 1.01.06.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket B: 8000

4.521.154.500 979.000.000 979.000.000 Terselenggaranya Kejar Paket B 500 Orang Anak mengikuti Kejar Paket B 500 orang

001 Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Lokasi : DKI Jakarta

1.01.06.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

975.000.000 824.250.000 Terselenggaranya UN Paket A, B dan C 9.000 Orang Anak memiliki pengetahuan dan Ijasah Paket A, B dan C 9.000 Orang

001 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 28 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Workshop Vokasi bagi Pendidikan Kesetaraan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.750.000

KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Informasi Pendidikan Kesetaraan 100 Orang

HASIL
Tersedianya Informasi tentang Kesetaraan 100 orang

1.01.07 1.01.07.01 1.01.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


MENINGKATNYA MUTU DAN KAPASITAS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (ANAK CACAT DAN INKLUSI)
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan layanan khusus: 6468

4.474.853.500 4.474.853.500 758.328.500 145.066.000 Keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta Pada Festival Lomba dan Gebyar PK/ PLK ke Tingkat Nasional 4 Kegiatan Terselenggaranya UASBN/ UN/ US PLB Yang Berkualitas 270 Sekolah Terlaksananya Penyelenggaraan Tes Sumatif 120 Guru Mendapatkan Kejuaraan TK. Nasional Pada Festival Lomba dan Gebyar PK/ PLK Tahun 20111 4 Kegiatan Terselenggaranya UASBN/UN/US PLB 270 Sekolah Tersedianya Bahan Tes sumatif 120 Sekolah

001 Pelaksanaan dan Bina OSN, O2SN, FLS2N Siswa PK/PLK Pada Lomba dan Gebyar Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyelenggaraan UASBN/ UN/ US PLB Lokasi : DKI Jakarta

518.464.500

Kegiatan

003 Penyusunan Tes Sumatif SDLB/ SMPLB/ SMALB Lokasi : DKI Jakarta

94.798.000

1.01.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200

65.400.000 65.400.000 Terlaksananya pembinaan gugus PLB 44 orang Meningkatnya pembinaan terhadap gugus sekolah PLB 44 orang

001 Pembinaan Gugus PLB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

1.01.07.02 1.01.07.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERJAMINNYA AKSES SISWA DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Jumlah siswa miskin layanan khusus yang mendapat beasiswa: 150

4.474.853.500 3.651.125.000 3.366.228.000 Terlaksananya Pemberian Dana BOP Inklusi 164 Sekolah Terselenggaranya Pemberian Dana Pendamping SLB Negeri sebagai UPT 9 Sekolah Terselenggaranya Pemberian Dana Pendamping SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi 12 Bulan Meningkatnya Mutu Pendidikan Inklusi 164 Sekolah Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendidikan SLB Sebagai UPT 9 Sekolah

001 Pembinaan dan Pemberian Dana Pendamping Sekolah Inklusi tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemberian Dana Pendamping SLB Negeri Sebagai UPT Lokasi : DKI Jakarta

181.987.000

Kegiatan

003 Biaya Operasional Kegiatan Pokja Pendidikan Inklusi Provinsi DKi Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

102.910.000

Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendidikan SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi 12 Bulan

1.01.08

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

430.150.441.926
Halaman 29 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat dasar yang akan di rehabilitasi (total dan berat): 50

MASUKAN
430.150.441.926 334.358.362.000 6.500.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kedaung Kaliangke 06/16 Lokasi : DKI Jakarta

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

002 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kebun Jeruk 02 Lokasi : DKI Jakarta

7.300.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

003 Rehabilitasi Total Gedung SDN Paseban 11 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

004 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pluit 03/04 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

005 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pluit 05/06 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

006 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalisari 04 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

007 Rehabilitasi Total Gedung SDN Cempaka Baru 03 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

008 Rehabilitasi Total SDN Cakung Barat 04 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

009 Rehabilitasi Total SDN Tegal Alur 09/16 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

010 Rehabilitasi Total SDN Makasar 04 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 30 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Rehabilitasi Total SDN Makasar 05 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

012 Rehabilitasi Total SDN Ragunan 10 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

013 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pasar Baru 07/09/10 Lokasi : DKI Jakarta

6.800.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

014 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pondok Bambu 15 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

015 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 273 Lokasi : DKI Jakarta

17.500.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

016 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 28 Lokasi : DKI Jakarta

14.200.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

017 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 96 Lokasi : DKI Jakarta

13.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

018 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 178 Lokasi : DKI Jakarta

10.750.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

019 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 91 Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

020 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 103 Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

021 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Batu Ampar 08 Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 31 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


022 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Jati 03/04 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
5.250.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

023 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Jelambar 01 Lokasi : DKI Jakarta

2.100.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

024 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kayu Putih 09 Lokasi : DKI Jakarta

4.200.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

025 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulau Kelapa 02 Lokasi : DKI Jakarta

5.100.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

026 Penyelesaian Pembangunan Baru Gedung SDN Semanan Lokasi : DKI Jakarta

1.850.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

027 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Makasar 06 Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

028 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Baru 07 Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

029 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Sumur Batu 06/07 Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

030 Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Sumur Batu 14/15 Lokasi : DKI Jakarta

2.100.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

031 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Bangka 07 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

032 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kelapa Gading Timur 01/02 Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 32 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


033 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipedak 02 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

034 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatinegara Kaum 03 Lokasi : DKI Jakarta

1.200.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

035 Penyelesaian Rehabilitasi Gedung SDN Pinang Ranti 05 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

036 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Cilandak Timur 05/07/08 Lokasi : DKI Jakarta

11.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

037 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 05 Lokasi : DKI Jakarta

4.200.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

038 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Bendungan Hilir 01-03 Lokasi : DKI Jakarta

2.658.362.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

039 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalisari 01 Lokasi : DKI Jakarta

2.150.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

040 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipinang Besar Utara 09 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

041 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 149 Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

042 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 228 Lokasi : DKI Jakarta

2.800.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

043 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 243 Lokasi : DKI Jakarta

4.100.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 33 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


044 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 184 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
5.400.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SMPN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

045 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 34 Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

046 Penyelesaian Pembangunan Baru Gedung SMPN Sukapura Lokasi : DKI Jakarta

9.800.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

047 Penyelesaian Rehabiltasi Total Gedung SMPN 206 Lokasi : DKI Jakarta

7.250.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

048 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 147 Lokasi : DKI Jakarta

13.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

049 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 165 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

050 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 110 Lokasi : DKI Jakarta

2.250.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

051 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 77 Lokasi : DKI Jakarta

4.850.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

052 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 249 Lokasi : DKI Jakarta

8.600.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

053 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 139 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

054 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 119 Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 34 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


055 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 37 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
6.000.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SMPN 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 paket Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

056 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 86 Lokasi : DKI Jakarta

5.600.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

057 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 167 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

058 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 166 Lokasi : DKI Jakarta

5.800.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

059 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 277 Lokasi : DKI Jakarta

600.000.000

Bangunan Gedung SMPN 1 unit

Kegiatan

060 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kelapa Dua Wetan 01 Lokasi : DKI Jakarta

4.300.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

061 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sunter Agung 12 Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000.000

Tersedianya bangunan gedung 1 paket

Kegiatan

062 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 1 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Bangunan Gedung Sekolah 1 unit

Kegiatan

063 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kedaung Kaliangke 05/09 Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

064 Rehabilitasi Total SDN Petukangan Utara 06 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

065 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMAN 111 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 35 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


066 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMKN 44 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
4.000.000.000

KELUARAN
Bangunan Gedung 1 unit

HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit

Kegiatan

067 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMKN 56 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Bangunan Gedung 1 unit

Kegiatan

068 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pesanggrahan 01 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

069 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kembangan Baru 05/087 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

070 Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 06 ( SLB ) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

071 Sosialisasi Komite Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

Kegiatan

072 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Bangunan Gedung SDN 1 unit

1.01.08.02.03

Target Kinerja

Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

39.500.000.000

Kegiatan

001 Pembebasan Lahan di dalam kawasan SMA Husni Thamrin Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

. 1 lokasi

. 1 lokasi

Kegiatan

002 Pengadaan Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP 1 unit Tersedianya Laboratorium Multi Bahasa Computerized 1 unit

Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP 1 unit Tersedianya Laboratorium Multi Bahasa Computerized 1 unit

Kegiatan

003 Pengadaan Laboratorium Laboratorium Multi Bahasa Computerized Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 36 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pengadaan Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMA 1 unit Peralatan Mencetak 1 unit

HASIL
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMA 1 unit Tersedianya Peralatan Mencetak Lengkap 1 unit

Kegiatan

005 Pengadaan Peralatan Mencetak Lengkap untuk Mencetak Modul dan e-book Kebutuhan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Lab Bahasa SMP Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Tersedianya Lab Bahasa SMP 1 paket

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 1 paket Peralatan Multimedia Interaktif 1 paket

Kegiatan

007 Pengadaan Lab Bahasa SD Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Tersedianya Lab Bahasa SD 1 paket

Kegiatan

008 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Peralatan Multimedia Interaktif 1 paket Tersedianya Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer 1 paket Tersedianya Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Paket Multimedia Visualisasi 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket

Kegiatan

009 Pengadaan Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer Untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

Tersedianya Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer 1 paket Tersedianya Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Paket Multimedia Visualisasi 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa untuk SD Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Paket Lengkap Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Berikut Laptop Pengolah datanya untuk SMK Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Kegiatan

013 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 37 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Interactive Untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
3.000.000.000

KELUARAN
Tersedianya Peralatan Multimedia Visualisasi Interactive Untuk SMA 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket Tersedianya Mesin Stensil Digital Otomatis 1 paket

HASIL
Tersedianya Peralatan Multimedia Visualisasi Interactive Untuk SMA 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan Dokumen Soal dan Materi Pelajaran SD 1 paket

Kegiatan

015 Pengadaan Paket Lengkap Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Berikut Laptop Pengolah datanya untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

Kegiatan

016 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive wireless untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

Kegiatan

017 Pengadaan Mesin Stensil Digital Otomatis Untuk Kebutuhan Penggandaan Dokumen, Soal dan Materi Pelajaran SD Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000.000

1.01.08.02.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah RKB sekolah tingkat dasar yang akan dibangun (SLB, SD, SMP): 10

250.000.000 50.000.000 Ruang Kelas 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket

001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 38 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 73 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Ruang Kelas 1 paket

Daya tampung meningkat 1 paket

Kegiatan

003 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 272 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Ruang Kelas 1 paket

Daya tampung meningkat 1 unit

Kegiatan

004 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 258 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Ruang Kelas 1 paket

Daya tampung meningkat 1 paket

Kegiatan

005 Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) Gedung BPPK Pulo Gadung Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Ruang Kelas 1 paket

Daya tampung meningkat 1 paket

1.01.08.02.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sekolah tingkat dasar (SLB, SD, SMP) baru yang akan dibangun: 10

35.291.638.000 14.500.000.000 Bangunan Gedung SMPN 1 unit Terbangunnya gedung SMPN 1 unit

001 Pembangunan Baru Gedung SMPN 176 (Relokasi) Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 38 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembangunan Baru Gedung SDN Cawang 01/02/03/05/06 (Relokasi) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.791.638.000

KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit

HASIL
Terbangunnya gedung SDN 1 unit

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

430.150.441.926 20.750.441.926

Kegiatan

001 Perluasan sekolah unggulan sudirman , pembelian tanah, rumah dll di jln gebangsari kel bambu apus kec cipayung jaktim luas tanah 4000 m2 Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000.000

terlaksananya perluasan sekolah unggulan pembelian tanah, rumah dll 1 paket terlaksanannya pengadaan perlengkapan sekolah 1 paket

Tersedaian sarana prasana sekolah yang lebih baik 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan perlengkapan / perabot sma/smkn (rehab total) Lokasi : DKI Jakarta

14.250.441.926

terciptanya pengajaran yang lebih baik 1 paket

1.01.09 1.01.09.01 1.01.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Asosiasi Usaha dan Industri (DUDI) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan

2.795.000.000 2.795.000.000 1.295.000.000

Kegiatan

001 Workshop Pemberdayaan Peran Komite Sekolah Tingkat SMP dan SMA dengan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Menigkatan Peran Komite Sekolah dengan Dinas Pendidikan 2 Kegiatan Terselenggaranya Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Dengan Lembaga/Instansi Lain 400 Sekolah dan PT Terbentuknya lembaga kemitraanDUDI dgn SMK dan PerguruanTinggi 450 Orang

Menigkatnya Peran Komite Sekolah dengan Dinas Pendidikan 2 kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi Antara Dunia Usaha dan Industri DenganDinas Pendidikan 400 Sekolah dan PT Penyusunan Bahan Kerjasama Untuk Pembentukan LembagaKemitraan DUDI Dengan SMK dan Perguruan Tinggi 450 Orang Terciptanya Pemahaman MahasiswaTerhadap Kebijakan-Kebijakan Pimpinan Daerah Prov. DKI Jakarta 250 Mahasiswa

Kegiatan

002 Implementasi Kerjasama Kelembagaan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

003 Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Melalui Program Kerjasama dengan DUDI Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Forum Silaturahmi BEM/UKM de-ngan Muspida DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terselenggaranya Forum Silatu -rahmi BEM/UKM Dengan Muspida DKI Jakarta 250 Mahasiswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 39 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pembinaan Teknis Terhadap Lulusan Sekolah Menengah Berprestasi Yang Se-cara Ekonomi Kurang Mampu UntukMelanjutkan Ke Perguruan Tinggi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Program Ban-tuan Lulusan Sekolah Menengah Berprestasi Untuk Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 285 Mahasiswa Terselenggaranya Bantuan Ter-hadap Mahasiswa Kurang Mampu Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir. 285 Mahasiswa Terselenggaranya Penelitian-Pene-litian Ilmiah Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta 25 Dokumen Terlaksananya Pengembangan Mi-nat dan Bakat Mahasiswa MelaluiKompetisi Penulisan Karya Ilmiah 25 Karya Ilmiah Terselenggaranya Kegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKMPerguruan Tinggi di Prov. DKIJakarta 25 Perguruan Tinggi

HASIL
Terfasilitasinya Para Lulusan SekolahMenengah Berprestasi Untuk Melan-jutkan Studi ke Perguruan Tinggi 285 Mahasiswa

Kegiatan

006 Pembinaan Teknis Terhadap Mahasiswa Berprestasi Tetapi secara EkonomiKurang Mampu Dalam Menyelesai-kan Tugas Akhir. Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya Standar PendidikanMasyarakat Kurang Mampu 285 Mahasiswa

Kegiatan

007 Pembinaan Teknis Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tingginya Partisipasi Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Dalam Pengembangan Penelitian Ilmiah 25 Dokumen Tersalurkannya Minat dan BakatMahasiswa Melalui KompetisiPenulisan Karya Ilmiah 25 Karya Ilmiah

Kegiatan

008 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Melalui Kompetisi Penulisan Karya Ilmiah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

009 Pembinaan Teknis Kegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKM Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Makin Berkembangnya Potensi SertaKegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKM Perguruan Tinggi diProv. DKI Jakarta 25 Perguruan Tinggi Meningkatnya Pemahaman Mahasis-wa Terhadap Pengembangan Enterpreneurship 225 Orang Meningkatnya Kesejahteraan Masya-rakat Melalui Kegiatan PenelitianMahasiswa 20 Orang

Kegiatan

010 Pengembangan Jiwa Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir Pembinaan Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terselenggaranya PengembanganJiwa Enterpreneurship BagiMahasiswa Tingkat Akhir. 225 Orang Terlaksananya Pembinaan Peneli-tian Mahasiswa Tentang Pemberda-yaan Masyarakat di Prov. DKI Jakarta 20 Orang

Kegiatan

011 Pembinaan Teknis Penelitian Mahasiswa Tentang Pemberdayaan Masyarakatdi Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

1.01.09.02 1.01.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

BERFUNGSINYA DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN


Optimalisasi kemitraan Dewan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan

2.795.000.000 1.500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 40 dari 1.220

SKPD

: 1.01.001 / DINAS PENDIDIKAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Operasional Dewan Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan 12 bulan

HASIL
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah 12 bulan

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

212.170.500 212.170.500 212.170.500 212.170.500 Terselenggaranya Pendidikan Pendahuluan BelaNegara (PPBN) terhadap Mahasiswa DKI Jakarta 225 orang Meningkatnya Wawasan Mahasiswa di bidang Bela Negara 225 orang

001 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Lokasi : DKI Jakarta

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

4.538.697.199.388 4.538.697.199.388

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

2.062.221.424.918 2.062.221.424.918

5.1.1.02 5.1.1.02.05 5.1.1.07 5.1.1.07.01 5.1.1.08 5.1.1.08.01 5.1.1.08.02

Kelompok Jenis Kelompok Jenis Kelompok Jenis Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.626.723.870.000 1.626.723.870.000 38.436.000.000 38.436.000.000 811.315.904.470 153.291.825.000 658.024.079.470


5.228.342.407.111

BIAYA GURU NIP 15


Biaya Guru NIP 15

TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD


Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 41 dari 1.220

SKPD

: 1.01.002 / BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar)


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

3.499.600.000 3.499.600.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

2.334.448.000 2.334.448.000 2.334.448.000

Kegiatan

001 Perencanaan Program Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

47.289.500

Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 1 kegiatan

Tersedianya Rencana Rencana Kerja tahun 2012 1 kegiatan

Kegiatan

002 Perawatan Kebersihan/Cleaning Service Gedung PPGTK, Rawa Bunga, Jl. Jatinegara Timur IV, Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

260.000.000

Tersedianya biaya perawatan kebersihan gedung PPGTK 12 bulan

Terciptanya kebersihan gedung 12 bulan

Kegiatan

003 Pengadaan Motorized Screen Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Tersedianya 1 unit

Tersedian kebutuhan perangkat pelatihan 1 unit Terpenuhinya adminsitrasi kantor PPGTK 12 bulan Tersedianya anggaran SKPD 1 kegiatan

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi Kantor PPGTK Lokasi : DKI Jakarta

311.836.778

Tersedianya biaya pengedalian adminsitrasi kantor PPGTK 12 bulan Tersusunnya DPA-SKPD/UKPD 1 kegiatan

Kegiatan

005 Penyusunan Rencana Program PPGTK Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

31.370.900

Kegiatan

006 Sosialisasi Program Pelatihan guru dan tenaga kependidikan Lokasi : DKI Jakarta

38.389.000

Tersedianya biaya sosialisasi SOP pelatihan 1 kegiatan

Tersosialisasinya standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan 1 kegiatan Terpenuhinya peralatan dapur 1 paket

Kegiatan

007 Pengadaan Peralatan dapur Lokasi : DKI Jakarta

20.670.000

Tersedianya biaya pengadaan peralatan dapur 1 paket Tersedianya biaya pengadaan sound system 1 paket

Kegiatan

008 Pengadaan Sound System Lokasi : DKI Jakarta

52.000.000

Terpenuhinya kebutuhan perangkat sound system 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 42 dari 1.220

SKPD

: 1.01.002 / BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pengadaan alat pendingin/AC Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
90.244.000

KELUARAN
Tersedianya biaya pengadaan alat pendingin/AC 12 unit Tersedianya biaya pengadaan komputer/PC 4 unit Tersedianya biaya pengadaan laptop 1 unit Tersedianya biaya pengadaan printer 4 unit Tersedianya biaya pengadaan infocus/LCD dan Screen 5 unit Tersedianya biaya pengadaan mesin pompa air 2 buah Tersedianya biaya pengadaan faximille 1 buah Tersedianya juknis pelatihan 1 kegiatan

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat pendingin/AC 12 unit Terpenuhinya kebutuhan komputer/PC 4 unit Terpenuihinya kebutuhan perangkat laptop 1 unit Terpenuhinya kebutuhan printer 4 unit

Kegiatan

010 Pengadaan Komputer/PC Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

011 Pengadaan Laptop Lokasi : DKI Jakarta

17.321.822

Kegiatan

012 Pengadaan Printer Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

013 Pengadaan infocus/LCD dan Screen Lokasi : DKI Jakarta

88.757.000

Terpenuhinya kebutuhan infocus/LCD dan Screen 5 unit Terpenuhinya kebutuhan mesin pompa air 2 buah Terpenuhinya kebutuhan faximille 2 buah Meningkatnya kualitas intruktur 1 kegiatan

Kegiatan

014 Pengadaan Mesin pompa air Lokasi : DKI Jakarta

17.085.000

Kegiatan

015 Pengadaan Faximille Lokasi : DKI Jakarta

2.376.000

Kegiatan

016 Penyusunan dan Pembuatan Juknis Pelatihan Lokasi : DKI Jakarta

104.568.000

Kegiatan

017 Pengadaan Pakaian Kerja Keamanan,Tenaga Mekanikal Eletrikal dan perlengkapannya Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja dan perlengkapannya 7 orang Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja dan perlengkapannya 7 orang

Kegiatan

018 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMK Lokasi : DKI Jakarta

73.368.000

Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan

Kegiatan

019 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan TK Lokasi : DKI Jakarta

68.068.000

Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan

Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 43 dari 1.220

SKPD

: 1.01.002 / BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SD Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
73.368.000

KELUARAN
Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan

HASIL
Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan

Kegiatan

021 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMP Lokasi : DKI Jakarta

83.968.000

Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan

Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan

Kegiatan

022 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMA Lokasi : DKI Jakarta

107.868.000

Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan

Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan

Kegiatan

023 pengadaan sarana pendukung pada PPGTK Lokasi : DKI Jakarta

830.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

1.01.05 1.01.05.04 1.01.05.04.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

1.147.632.000 1.147.632.000 1.147.632.000

Kegiatan

001 Pelatihan Analisis materi essensial mata pelajaran UN SMK 120 orang 3 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta

98.915.000

Tersedianya biaya pelatihan 120 orang

Terpenuhinya profesionalisme guru mapel yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya profesionalisme guru mapel yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 270 orang Terpenuhinya profesionalisme guru mapel sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya profesionalisme guru yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 90 orang Terpenuhinya profesionalisme guru 120 orang

Kegiatan

002 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMA 9 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta

232.157.000

Tersedianya biaya pelatihan 270 orang

Kegiatan

003 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMP 5 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta

121.372.000

Tersedianya biaya pelatihan 120 orang

Kegiatan

004 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UASBN SD, 3 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta

98.915.000

Tersedianya biaya pelatihan 90 orang

Kegiatan

005 Pelatihan Kemampuan berbahasa Inggris bagi guru SD, SMP, SMA, SMK Lokasi : DKI Jakarta

121.372.000

Tersedianya biaya pelatihan 120 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 44 dari 1.220

SKPD

: 1.01.002 / BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) sebagai pengembangan profesi guru SD, SMP, SMA, SMK Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
121.372.000

KELUARAN
Tersedianya biaya pelatihan 120 orang

HASIL
Terpenuhinya guru yang profesionlal yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya proseonalisme guru yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Meningkatnya sistem mengajar guru 270 orang

Kegiatan

007 Pelatihan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan ( PAIKEM ) bagi guru SD, SMP, SMA, dan SMK Lokasi : DKI Jakarta

121.372.000

Tersedianya biaya pelatihan 120 orang

Kegiatan

008 Pelatihan pembelajaran tematik guru SD Kls. I s.d III Lokasi : DKI Jakarta

232.157.000

Terselenggaranya program pembelajaran tematik 1 keg

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

17.520.000 17.520.000 17.520.000 17.520.000 Tersusunnya kebijakan pelatihan 1 keg Tersedianya kebijakan pelatihan 1 keg

001 Sarasehan Antar Lembaga Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.231.842.007.111

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 45 dari 1.220

SKPD

: 1.01.003 / Planetarium
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

4.813.305.982 4.813.305.982

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

2.672.989.382 2.672.989.382 2.372.989.382

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi UPT. Planetarium & Observatorium Lokasi : DKI Jakarta

741.889.382

Terselenggaranya Administrasi UPT. Planetarium & Observatorium 12 bulan Teesedianya Biaya rekening tali 12 bulan

Terlaksananya kegiatan Pengendalian Administrasi UPT. Planetarium & Obs. 12 bulan Terpenuhinya biaya rekening tali 12 bulan

Kegiatan

002 Penyedia Jasa Komunikasi , Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

346.200.000

Kegiatan

003 Penyedia Jasa kebersihan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

437.400.000

Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan Peralatan Komputer terpelihara 12 bulan

Kebersihan kantor terpelihara 12 bulan

Kegiatan

004 Perawatan Personal Komputer dan Laptop Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kinerja Komputer menjadi maksimal 12 bulan geudng kantor terpelihara 12 bulan

Kegiatan

005 Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

Kegiatan

006 Penyedia Barang Cetakan dan Fotocopy Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpenuhinya kebutuhan kantor 12 bulan

Kegiatan kantor menjadi lancar 12 bulan

Kegiatan

007 Pemeliharaan meubelair Lokasi : DKI Jakarta

27.500.000

Terpeliharanya meubelair kantor 12 bulan

Meubelair kantor terpelihara 12 bulan

Kegiatan

008 Perawatan AC, Genset dan Panel Tegangan Rendah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Peralatan AC, Genset dan Panel Teg. Rendah Terpelihara 12 bulan

Terpeliharanya Peralatan Genset,AC dan Panel TR 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 46 dari 1.220

SKPD

: 1.01.003 / Planetarium
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Perawatan Hidrant dan Pompa Air Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya peralatan hidrant dan pompa air 12 bulan Terpeliharanya Mobil Unit Teropong 1 kegiatan Alat Peraga Ruang Pamer semakin lengkap 1 kegiatan Lift dapat berfungsi dengan baik 1 kegiatan

HASIL
Peralatan hidrant dan pompa air berfungsi dengan baik 12 bulan Mobil Unit Teropong Terpelihara dengan baik 1 kegiatan Fasilitas ruang pamer semakin lengkap 1 kegiatan Kinerja lift maksimal 1 kegiatan

Kegiatan

010 Pembuatan Garasi Mobil Unit Teropong Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Alat Peraga Ruang Pameran Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

012 Perbaikan Lift Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

2.672.989.382 300.000.000

Kegiatan

001 Pembuatan Museum Peralatan Planetarium Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Tersedianya dana pembuatan museum 1 kegiatan

Perawatan proyektor pertama Planetarium tersimpan dengan baik 1 kegiatan Tertibnya pengunjung memasuki ruang pertunjukan 1 kegiatan Terpaliharanya gambar-gambar di ruang fitting out 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pembuatan Pintu Putar Pengunjung Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya dana pembuatan pintu putar 1 kegiatan Tersdianya dana pembuatan railing dan pengaman gambar ruang fitting out 1 kegiatan

Kegiatan

003 Pembuatan Railing dan Pengaman Gambar Ruang Fitting Out Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.06

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Master plan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : implementasi

1.165.000.000 1.165.000.000 675.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan UPS Lokasi : DKI Jakarta

375.000.000

Terpeliharanya kelangsungan pertunjukan planetarium 1 kegiatan Tersedianya dana penggantian kabel 1 kegiatan

Terlaksananya pengadaan Uniterubable Power Suply (UPS) 1 unit Terpeliharanya jaringan listrik 1 kegiatan

Kegiatan

002 Penggantian Kabel Listrik Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 47 dari 1.220

SKPD

: 1.01.003 / Planetarium
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

003 Pengadaan Acrilic Ruang Pameran Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya dana pengadaan acrilic 1 kegiatan tersedianya dana pengadaan Vacum Cleaner 1 kegiatan

Terpeliharanya materi ruang Pameran 1 kegiatan Terpeliharanya kebersihan ruang pertunjukan 1 kegiatan

Kegiatan

004 Pengadaan Vacum Cleaner Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

1.165.000.000 490.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Sarana Promosi Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Tersedianya bahan-bahan sarana promosi 7 kegiatan Tersedianya lampu penunjang pertunjukan 1 kegiatan Tersedianya penunjang kegiatan kantor 1 kegiatan Tersedianya peralatan komunikasi 4 unit

Terpenuhinya kebutuhan sarana promosi planetarium 7 kegiatan Kelangsungan pertunjukan terjamin 1 kegiatan Kebutuhan penyipanan arsip semakin tertib 1 kegiatan Komunikasi kegiatan pertunjukan menjadi lancar 4 unit

Kegiatan

002 Pengadaan Lampu Doom Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Filling Kabinet Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Handy Talky Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

975.316.600 975.316.600 975.316.600 109.376.000 Tersedianya dana peneropongan 32 kali Tersedianya dana Penelitian Hisab Rukyat 6 kali Tesedianya dana peliputan gerhana 2 kali Tersedianya layanan peneropongan 1.600 orang Tersedianya data hasil Hisab Rukyat 150 orang Terlaksananya peliputan gerhana matahari dan bulan 300 orang

001 Peneropongan Benda Langit Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penelitia dan Pengembangan Hisab Rukyat Lokasi : DKI Jakarta

175.089.800

Kegiatan

003 Peliputan Fenomena Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan Lokasi : DKI Jakarta

120.844.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 48 dari 1.220

SKPD

: 1.01.003 / Planetarium
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Workshop Guru Bidang Studi Astronomi dan Kebumian Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
91.099.500

KELUARAN
Tersedianya dana Workshop Guru Bidang Studi Astronomi dan Kebumian 1 kali Tersedianya dana partisipasi planetarium dalam pameran 2 kali

HASIL
Terlaksananya Workshop Guru Bidang Studi Astronomi dan Kebumian 75 orang Terlaksananya partisipasi Planetarium dalam kegiatan pameran 500 orang Terlaksanya penyuluhan Astronomi ke sekolah SMP dan SMA 1.000 orang Semakin banyak siswa sekolah mengetahui pembuatan teropong sederhana 20 Sekolah Memudahkan pemesanan tiket 1 kegiatan

Kegiatan

005 Partisipasi Planetarium dalam Kegiatan Pameran Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

006 Penyuluhan Astronomi ke Sekolah SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta

133.906.800

Tersedianya dana penyuluhan Astronomi ke sekolah SMP dan SMA 20 kali Terlaksananya kegiatan penyuluhan 20 Sekolah

Kegiatan

007 Tutorial & Perakitan Teropong ke Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

130.000.000

Kegiatan

008 Pembuatan Website dan Sewa Server Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui internet 1 kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.236.655.313.093

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 49 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

6.401.875.000 6.401.875.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.604.700.000 1.604.700.000 1.604.700.000

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

755.250.000

Terlaksananya Operasional Kantor Puslatdikjur Jakarta Pusat 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan peralatan lab. praktik 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat pendingin 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan instalasi listrik kantor dan bengkel 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan sanitasi saluran air 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dak lantai 3 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan SKPD 1 Kegiatan

Tersedianya kebutuhan operasional kantor 12 bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan peralatan lab. praktik Lokasi : DKI Jakarta

148.000.000

Kesinembungan pemakaian alat sesuai fungsi 6 program keahlian

Kegiatan

003 Pemeliharaan gedung Lokasi : DKI Jakarta

96.000.000

Terpeliharanya gedung puslatdikjur Jakarta Pusat 1 kegiatan Terpeliharanya alat pendingin di Puslatdikjur Jakarta Pusat 12 bulan Terpeliharanya instalasi listrik kantor dan bengkel 12 bulan

Kegiatan

004 Pemeliharaan Alat Pendingin Lokasi : DKI Jakarta

43.450.000

Kegiatan

005 Pemeliharaan instalasi listrik kantor dan bengkel Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan sanitasi saluran air Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

Terpeliharanya sanitasi saluran air 1 kegiatan

Kegiatan

007 Pemeliharaan dak beton lantai 3 (ruang terbuka) Lokasi : DKI Jakarta

92.000.000

Terpeliharanya dak lantai 3 1 kegiatan

Kegiatan

008 Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

340.000.000

Terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan SKPD 12 Bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 50 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pembinaan Kerohanian Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan kerohanian 1 tahun

HASIL
Terlaksananya pembinaan kerohanian 1 tahun

1.01.05 1.01.05.06 1.01.05.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL
Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

3.055.553.000 3.055.553.000 3.055.553.000 132.400.000 Terlaksananya Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 1 Kelompok Bisnis Manajemen 1 kegiatan Siswa SMK memahami praktik program keahlian teknik otomotif 160 siswa

001 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta

146.640.000

Siswa memahami praktik program keahlian teknik listrik 160 siswa

Kegiatan

003 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta

153.760.000

Siswa memahami praktik Program Keahlian Teknik Informatika 160 siswa

Kegiatan

004 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

133.760.000

Siswa memahami praktik Program Keahlian Akuntansi 240 siswa

Kegiatan

005 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta

133.760.000

Siswa memahami praktik program keahlian pemasaran 240 siswa

Kegiatan

006 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

133.760.000

Siswa memahami praktik program keahlian administrasi perkantoran 240 siswa

Kegiatan

007 Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 1 Kelompok Bisnis Manajemen Lokasi : DKI Jakarta

83.410.000

Tersedianya dokumen kompetensi siswa BM kelas 10 dan 11 400 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 51 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 2 Kelompok Bisnis Manajemen Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
91.410.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 2 Kelompok Bisnis Manajemen 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pembekalan motivasi siswa SMK Kelas 1 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 1 kegiatan Terlaksananya pelatihan praktik siswa SMK program keahlian teknik mesin 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Diklat Guru SMK Program Keahlian Mesin 2 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat Guru Program Keahlian Teknik Listrik 2 kegiatan

HASIL
Tersedianya dokumen kompetensi siswa SMK kelompok BM kelas 10, 11 dan 12 600 siswa Siswa kelas 1 memahami pelatihan praktik 600 siswa

Kegiatan

009 Pembekalan motivasi siswa SMK Kelas 1 Lokasi : DKI Jakarta

45.070.000

Kegiatan

010 Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta

64.100.000

Siswa memahami kewirausahaan 30 siswa

Kegiatan

011 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

64.100.000

Siswa memahami kewirausahaan 30 siswa

Kegiatan

012 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

64.100.000

Siswa memahami kewirausahaan 30 siswa

Kegiatan

013 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta

64.100.000

Siswa memahami kewirausahaan 30 siswa

Kegiatan

014 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Lokasi : DKI Jakarta

121.040.000

Siswa memahami praktik program keahlian Teknik Mesin 160 siswa

Kegiatan

015 Diklat Guru SMK Program Keahlian Mesin Lokasi : DKI Jakarta

93.100.000

Guru Mesin lebih kompeten 40 guru

Kegiatan

016 Diklat Guru Program Keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta

93.100.000

Guru lebih kompeten 40 guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 52 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Diklat Guru Program Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
93.100.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Diklat Guru Program Keahlian Teknik Otomotif 2 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru Program keahlian Teknik Informatika 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru Program Keahlian akuntansi 3 angkatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru program keahlian pemasaran 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru program keahlian administrasi perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan modul 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Sinkronisasi program pelatihan praktik dengan SMK mitra 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik 1 kegiatan

HASIL
Guru lebih kompeten 40 guru

Kegiatan

018 Diklat guru Program keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta

139.650.000

Guru lebih kompeten 60 guru

Kegiatan

019 Diklat guru Program Keahlian akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

279.300.000

Guru lebih kompeten 120 guru

Kegiatan

020 Diklat guru program keahlian pemasaran Lokasi : DKI Jakarta

139.650.000

Guru lebih kompeten 60 guru

Kegiatan

021 Diklat guru program keahlian administrasi perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

139.650.000

Guru lebih kompeten 60 guru

Kegiatan

022 Penyusunan modul Lokasi : DKI Jakarta

98.118.000

Tersedianya modul 30 modul

Kegiatan

023 Sinkronisasi program pelatihan praktik dengan SMK mitra Lokasi : DKI Jakarta

22.625.000

Tersedianya panduan program pelatihan praktik 1 kegiatan

Kegiatan

024 Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin 20 guru

Kegiatan

025 Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik 20 guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 53 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


026 Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian teknik otomotif Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
46.550.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Otomotif 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Pemasaran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Administrasi Perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Teknik Informatika 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Persiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 1 kegiatan Terlaksananya Kerjasama dengan Asosiasi profesi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Open House Puslatdikjur Jakarta Pusat 1 kegiatan

HASIL
Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Otomotif 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Pemasaran 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Administrasi Perkantoran 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian teknik informatika 20 guru

Kegiatan

027 Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Kegiatan

028 Pelatihan Kewirausahaan guru Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Kegiatan

029 Pelatihan Kewirausahaan guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Kegiatan

030 Pelatihan Kewirausahaan guru program keahlian teknik informatika Lokasi : DKI Jakarta

46.550.000

Kegiatan

031 Persiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya TUK 1 kegiatan

Kegiatan

032 Kerjasama dengan Asosiasi profesi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Kerjasama dengan Asosiasi profesi 1 kegiatan SMK Mengenal puslatdikjur 1 kegiatan

Kegiatan

033 Gebyar Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.08 1.01.08.03 1.01.08.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

1.741.622.000 1.741.622.000 1.741.622.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 54 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Peralatan Broadcasting Radio Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
84.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Broadcasting Radio 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Broadcasting Televisi 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pengadaan Mebeler 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan CISCO System 1 kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya Standarisasi Peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya pengadaan alat pendingin 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor 1 Kegiatan

HASIL
Tersedianya Peralatan Broadcasting Radio 1 kegiatan Tersedianya Peralatan Broadcasting Televisi 1 kegiatan Tersedianya Peralatan Multimedia 1 kegiatan Tersedianya Mebeler 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pengadaan Peralatan Broadcasting Televisi Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Peralatan Multimedia Lokasi : DKI Jakarta

78.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Mebelair Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Peralatan CISCO System Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Tersedianya Peralatan CISCO System 1 kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya Standarisasi Peralatan Praktek 1 Kegiatan ksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Tersedianya alat pendingin 1 kegiatan

Kegiatan

006 Pengadaan peralatan praktek jurusan Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan peralatan Praktek Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Kegiatan

008 Pengadaan Peralatan Praktek Jurusan Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan peralatan Genset Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Pendingin Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Peralatan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

49.995.000

Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 55 dari 1.220

SKPD

: 1.01.004 / BPPK Budi Utomo


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pengadaan buku perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
80.277.000

KELUARAN
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan Meubelair 1 tahun Terlaksananya pengadaan peralatan dapur kantor 1 kegiatan

HASIL
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan Meubelair 1 tahun Terlaksananya pengadaan peralatan dapur kantor 1 kegiatan

Kegiatan

013 Pemeliharaan Meubelair Lokasi : DKI Jakarta

51.000.000

Kegiatan

014 Pengadaan peralatan dapur kantor Lokasi : DKI Jakarta

13.350.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.243.057.188.093

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 56 dari 1.220

SKPD

: 1.01.005 / BPPK Jakarta Barat


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

2.529.600.000 2.529.600.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.494.580.000 1.494.580.000 1.494.580.000

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Kantor Pulatdikjur Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

544.500.000

Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 1 kegiatan Tersedianya mesin foto copy untuk kebutuhan operasional kantor 12 bulan Terlaksananya pengadaan Laptop untuk kebutuhan Operasional kantor 2 unit Terlaksananya pengadaan Monitor LCD 4 unit terlaksananya pengerasan halaman belakang bengkel bangunan 200 m2 Terlaksananya pengecatan bengkel bangunan,otomotip dan cnc 900 m2

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Tersedianya dokumen DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 1 kegiatan Terpenihunya kebutuhan operasional kantor 12 bulan

Kegiatan

002 Penyusunan DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

40.780.000

Kegiatan

003 Sewa Mesin Foto Copy Lokasi : DKI Jakarta

34.800.000

Kegiatan

004 Pengadaan Lap Top Lokasi : DKI Jakarta

20.900.000

Tersedianya Laptop untuk kebutuhan Operasional kantor 2 unit

Kegiatan

005 Pengadaan monitor LCD Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Tersedianya Monitor LCD 4 unit

Kegiatan

006 Pengerasan halaman belakang bengkel bangunan Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

tertatanya halam belakang bengkel bangunan 200 m2

Kegiatan

007 Pengecatan bengkel Bangunan,Otomotip dan CNC Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

terpeliharanya dinding tembok bengkel bangunan,otomotip dan cnc 900 m2

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 57 dari 1.220

SKPD

: 1.01.005 / BPPK Jakarta Barat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Penghijauan Taman 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Alat Pendingin AC 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Instalasi Listrik 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Instalasi Air 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pengadaan CPU Unit 1 kegiatan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Puslatdikjur Jak-Barat 12 bulan

HASIL
Terpeliharanya Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 12 bulan

Kegiatan

009 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Terpeliharanya Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 12 bulan

Kegiatan

010 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Terpeliharanya Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 12 bulan

Kegiatan

011 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terpeliharanya Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 12 bulan

Kegiatan

012 Pemeliharaan Penghijauan Taman Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Terpeliharanya taman 12 bulan

Kegiatan

013 Pemeliharaan Alat Pendingin AC Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpeliharanya Alat Pendingin AC 12 bulan

Kegiatan

014 Pemeliharaan Instalasi Listrik Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Terpeliharanya Instalasi Listrik 12 bulan

Kegiatan

015 Pemeliharaan Instalasi Air Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpeliharanya Instalasi air 12 bulan

Kegiatan

016 Pengadaan CPU Unit Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Tersedianya CPU unit 10 unit

Kegiatan

017 Pengadaan Jasa Kebersihan / Cleaning Service Puslatdikjur Jak- Barat Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terlaksananya Kebersihan Kantor Puslatdikjur Jak-Barat 12 bulan


Halaman 58 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.005 / BPPK Jakarta Barat


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

018 Auting Kinerja SDM Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

81.000.000

Tersedianya Kegiatan Auting Kinerja SDM Puslatdikjur Jakarta Barat 30 orang Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Megaphon dan kotak P3K 6 paket

Terlaksananya Auting Kinerja SDM Puslatdikjur Jakarta Barat 30 orang

Kegiatan

019 Pengadaan Megaphon dan Kotak P3K Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000

Tersedianya Megaphon dan Kotak P3K 6 paket

1.01.05 1.01.05.06 1.01.05.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL
Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

936.520.000 936.520.000 936.520.000 40.300.000 Terselenggaranya kegiatan penyusunan BPBK 13 set Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 10 bulan Terlaksananya kegiatan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan 1 kegiatan Tersedianya bahan pembelajaran berbasis kompetensi 13 set Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Kendaraan Ringan 340 siswa

001 Penyusunan Bahan Pembelajaran Berbasis Kompetensi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Lokasi : DKI Jakarta

170.000.000

Kegiatan

003 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

105.000.000

Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Pemesinan 210 siswa Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Audio Video 150 siswa Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Konstruksi Kayu 140 siswa

Kegiatan

004 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

005 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Kegiatan

006 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Siswa SMK mengikuti Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan 50 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 59 dari 1.220

SKPD

: 1.01.005 / BPPK Jakarta Barat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pelatihan Mekanik Sepeda Motor untuk Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
84.060.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor untuk Siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Program dan Operasional Mesin CNC / Mesin Bubut bagi siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya Pelatihan Mengemudi Mobil Bagi Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan penataan instalasi peralatan Praktik dibengkel mesin. 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier untuk siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembuatan Perabot dan Finishing bagi siswa SMK 1 kegiatan

HASIL
Siswa SMK memiliki ketrampilan Mekanik Sepeda Motor 20 orang

Kegiatan

008 Pelatihan Program dan Operasional Mesin CNC / Mesin Bubut bagi siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Siswa SMK memiliki ketrampilan menggunakan Mesin CNC/Mesin 20 orang

Kegiatan

009 Pelatihan Mengemudi Mobil Bagi Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar Lokasi : DKI Jakarta

65.000.000

Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar Memiliki Ketrampilan Mengemudi Mobil 20 orang

Kegiatan

010 Penataan Peralatan Praktik dan Pemasangan Instalasi Mesin di Bengkel Mesin. Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Tertatanya mesin/ peralatan praktik dibengkel mesin 30 unit

Kegiatan

011 Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier untuk siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

67.160.000

Siswa SMK memiliki ketrampilan Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier 20 orng Siswa SMK memiliki ketrampilan Pembuatan Perabot dan Finishing 20 orang

Kegiatan

012 Pelatihan Pembuatan Perabot dan Finishing bagi siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

1.01.08 1.01.08.03 1.01.08.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

98.500.000 98.500.000 98.500.000

Kegiatan

001 Pengadaan Peralatan Praktik (Handtools) teknik pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik (Handtools) Kompetensi Keahlian 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Praktik 1 kegiatan

Tersedianya Peralatan Praktik (Handtools) Kompetensi Keahlian 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pengadaan peralatan praktik (handtools) tek. kendaraan ringan Lokasi : DKI Jakarta

49.500.000

Tersedianya Peralatan Praktik 1 kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN


05-11-2010 07:13:17 WIB

5.245.586.788.093

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 60 dari 1.220

SKPD

: 1.01.006 / BPPK Lenteng Agung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

1.929.600.000 1.929.600.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

886.409.600 886.409.600 799.632.000

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Selatan Lokasi : Lenteng Agung

328.412.000

Terlaksananya pelayanan Puslatdikjur 12 Bulan Tersedianya jasa kebersihan 12 Bulan

Berfungsinya pelayanan Puslatdikjur 12 Bulan Terpeliharanya kebersihan kantor Puslatdikjur Jakarta Selatan 12 Bulan Berfungsinya komputer 12 Bulan

Kegiatan

002 Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service Lokasi : Lenteng Agung

200.000.000

Kegiatan

003 Belanja Pemeliharaan Komputer Lokasi : Lenteng Agung

145.000.000

Terpeliharanya komputer 12 Bulan

Kegiatan

004 Pemeliharaan Gedung Kantor Puslatdikjur Lokasi : Lenteng Agung

34.000.000

Terpeliharanya gedung kantor 1 Kegiatan

Berfungsinya gedung kantor Puslatdikjur 1 Kegiatan Berfungsinya alat-alat studio 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Pemeliharaan Alat-alat Studio Lokasi : Lenteng Agung

21.720.000

Terpeliharanya Alat-alat studio 1 Kegiatan

Kegiatan

006 Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi Lokasi : Lenteng Agung

6.500.000

Terpeliharanya Alat-alat komunikasi 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA SKPD Puslatdikjur Jakarta Selatan 1 Kegiatan Terpeliharanya instalasi listrik 1 Kegiatan

Berfungsinya alat-alat komunikasi 1 Kegiatan Tersedianya dokumen DPA Puslatdikjur Jakarta Selatan tahun 2012 1 Kegiatan Berfungsinya instalasi listrik 1 Kegiatan

Kegiatan

007 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Jakarta Selatan tahun 2012 Lokasi : Lenteng Agung

34.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan Instalasi Listrik Lokasi : Lenteng Agung

30.000.000

1.01.01.05

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

886.409.600

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 61 dari 1.220

SKPD

: 1.01.006 / BPPK Lenteng Agung


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.01.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

MASUKAN
86.777.600

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Lenteng Agung

86.777.600

Terlaksananya belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI) 12 Bulan

Tersedianya telepon, air, listrik dan internet (TALI) 12 Bulan

1.01.05 1.01.05.03 1.01.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

1.043.190.400 1.043.190.400 302.916.900 35.000.000 Terlaksananya pelatihan Microsoft Office untuk guru 30 Guru Terlaksananya kegiatan sertifikasi Assesor bekerjasama dengan LSP 30 Guru Terlaksananya pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk guru 30 Guru Terlaksananya pelatihan Komputer Program Accurate Guru SMK 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan Sekolah Mitra di bidang Teknologi Informasi 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Administrasi Perkantoran 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Akuntansi 30 Guru Meningkatnya keterampilan guru 30 Guru

001 Pelatihan Microsoft Office untuk Guru Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

Kegiatan

002 Sertifikasi Assesor Bekerjasama dengan LSP Lokasi : Lenteng Agung

57.916.900

Guru mempunyai sertifikasi Asesor 30 Guru

Kegiatan

003 Pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk Guru Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

35.000.000

Meningkatnya kemampuan guru 30 Guru

Kegiatan

004 Pelatihan Komputer Program Accurate Guru SMK Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

35.000.000

Meningkatnya keterampilan guru di bidang Akuntansi 30 Guru

Kegiatan

005 Peningkatan Kompetensi Guru Puslatdikjur dan Sekolah Mitra di Bidang Teknologi Informasi Lokasi : Lenteng Agung

35.000.000

Terdidik dan terlatihnya guru praktik di bidang Teknologi Informasi 30 Guru Terdidik dan terlatihnya guru praktik bidang keahlian Administrasi Perkantoran 30 Guru

Kegiatan

006 Pelatihan Kompetensi Guru Produktif Administrasi Perkantoran Puslatdikjur dan Sekolah Mitra Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

35.000.000

Kegiatan

007 Pelatihan Kompetensi Guru Produktif Akuntansi Puslatdikjur dan Sekolah Mitra Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

35.000.000

Terdidik dan terlatihnya guru praktik bidang keahlian Akuntansi 30 Guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 62 dari 1.220

SKPD

: 1.01.006 / BPPK Lenteng Agung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pelatihan Kompetensi Guru Produktif Pemasaran Puslatdikjur dan Sekolah Mitra Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Pemasaran 30 Guru

HASIL
Terdidik dan terlatihnya guru praktik bidang keahlian Pemasaran 30 Guru

1.01.05.05 1.01.05.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45

1.043.190.400 740.273.500

Kegiatan

001 Pelatihan Produktif dan Evaluasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : Lenteng Agung

150.000.000

Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi 7 Angkatan Tersedianya modul bahan ajar 20 Modul

Meningkatnya Pengetahuan Wawasan, Kemampuan dan Keterampilan Siswa 560 Siswa Modul yang tersusun udah sesuai dengan kebutuhan DUDI 20 Modul Media yang tersusun udah sesuai dengan kebutuhan DUDI 10 Kompetensi Meningkatnya keterampilan siswa 210 Siswa Siswa memiliki kompetensi Office Administrative 120 Siswa

Kegiatan

002 Penyusunan Modul Pelatihan Produktif Lokasi : Lenteng Agung

68.700.000

Kegiatan

003 Pembuatan Media Ajar Interaktif Pelatihan Produktif Lokasi : Lenteng Agung

48.000.000

Tersedianya media pembelajaran praktik produktif 10 Media Terlaksananya pelatihan Microsoft Office untuk siswa 210 Siswa Terlaksananya sertifikasi Kompetensi Office Administrative II untuk SIswa 120 Siswa Terlaksananya pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk siswa 50 Siswa Terlaksananya kegiatan Pelatihan Komputer Program Accurate Siswa SMK 50 Siswa Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang administrasi perkantoran 7 angkatan

Kegiatan

004 Pelatihan Microsoft Office untuk Siswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

68.120.500

Kegiatan

005 Sertifikasi Kompetensi Office Administrative II untuk SIswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

40.000.000

Kegiatan

006 Pelatihan Membuka Usaha (Retail) untuk Siswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

32.726.500

Meningkatnya keterampilan siswa 50 Siswa

Kegiatan

007 Pelatihan Komputer Program Accurate Siswa SMK Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung

32.726.500

Meningkatnya keterampilan siswa di bidang Akuntansi 50 Siswa

Kegiatan

008 Pelatihan Produktif dan Evaluasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : Lenteng Agung

150.000.000

Meningkatkan pengetahuan wawasan, kemampuan dan keterampilan siswa 560 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 63 dari 1.220

SKPD

: 1.01.006 / BPPK Lenteng Agung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pelatihan Produktif dan Evaluasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Lokasi : Lenteng Agung

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang pemasaran 7 angkatan

HASIL
Meningkatkan pengetahuan wawasan, kemampuan dan keterampilan siswa 280 siswa

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.247.516.388.093

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 64 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

6.798.600.000 6.798.600.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

2.357.576.500 2.357.576.500 2.210.056.500

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Pulogadung Jakarta Lokasi : Rawa Terate

768.216.000

Terlaksananya operasional Kantor Puslatdikjur Pulogadung Jakarta 19 Kegiatan Terlaksananya pemasangan dan pembuatan Web Site internet 6 program keahlian 1 Kegiatan Terlaksananya Pembuatan Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara 1 Kegiatan Tercapainya kebersihan dan keindahan kantor dan lingkungan 1 12 bulan Tersusunnya DPA-SKPD Puslatdikjur Pulogadung tahun 2012 1 Kegiatan Tercukupinya kebutuhan bahan dan pangan pegawai Puslatdikjur Pulogadung 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan kerohanian Guru dan Karyawan Puslatdikjur Pulogadung 12 Bulan

Tercapainya pelayanan operasional kantor dengan baik 12 Bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan Web Site dan server e_learning Lokasi : DKI Jakarta

39.700.000

Tersedianya Web Site dan Jaringan internet 6 program keahlian 6 Jaringan Tersedianya Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara 1 Kegiatan

Kegiatan

003 Pembuatan Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara Lokasi : DKI Jakarta

13.800.000

Kegiatan

004 Kebutuhan Cleaning Service Lokasi : DKI Jakarta

600.000.000

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket

Kegiatan

005 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Pulogadung tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

12.100.000

Tersedianya DPA-SKPD tahun 2012 1 Paket

Kegiatan

006 Belanja kebutuhan Bahan dan Pangan Lokasi : DKI Jakarta

27.120.000

Meningkatnya pelayanan pealatihan dan praktik 1 Paket

Kegiatan

007 Pembinaan kerohanian Guru dan Karyawan Puslatdikjur Pulogadung Lokasi : DKI Jakarta

10.400.000

Meningkatnya kinerja Guru dan Karyawan Puslatdikjur Pulogadung 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 65 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Sosialisasi Puslatdikjur Pulogadung Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
16.600.000

KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Puslatdikjur Pulogadung Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan gedung sarana tempat ibadah/AULA 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Kursi Belajar siswa 1 Semester Terlaksananya Pembuatan papan nama lembaga,papan nama aset Pemda,papan data, Dll 1 Semester Terlaksananya Perawatan peralatan bengkel Elektronika program studi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan praktek Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Guru, Ruang Ketua Fungsional dan Ruang Alat Teknik Pemesinan 1 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya pelayanan pealtihan dan praktik 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket

Kegiatan

009 Pemeliharaan gedung sarana tempat ibadah/AULA Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Kursi Belajar siswa Lokasi : DKI Jakarta

42.100.000

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket

Kegiatan

011 Pembuatan papan nama lembaga,papan nama aset Pemda,papan data, Dll Lokasi : DKI Jakarta

30.500.000

Kegiatan

012 Perawatan peralatan bengkel Elektronika program studi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Lokasi : DKI Jakarta

49.565.000

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket

Kegiatan

013 Perawatan Ruang Praktek Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Lokasi : DKI Jakarta

94.355.500

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktek 1 Paket

Kegiatan

014 Pemeliharaan Ruang Guru, Ruang Ketua Fungsional dan Ruang Alat Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

105.600.000

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

2.357.576.500 147.520.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan/perawatan Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan Lokasi : DKI Jakarta

97.920.000

Terlaksananya Pemeliharaan/perawatan Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan 1 Kegiatan

Tersedianya Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan 4 Ruang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 66 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan/perawatan ruang Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) bengkel Elektronika Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
49.600.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemeliharaan/perawatan ruang Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) bengkel Elektronika 1 egiatan

HASIL
Tersedianya ruangan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang memadai 2 Ruang

1.01.05 1.01.05.03 1.01.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

1.700.867.000 1.700.867.000 154.372.000 21.225.000 Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Mesin CNC untuk Guru Produktif 12 Guru Terlaksananya Pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) untuk 26 guru produktif program keahlian Teknik Bangunan 26 Guru Terlaksananya Diklat Asesor untuk 10 guru produktif 10 Guru Terlatihnya 12 Guru Produktif untuk pengoperasian Mesin CNC 12 Guru

001 Pelatihan Pengoperasian Mesin CNC untuk Guru Produktif Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) untuk guru produktif program keahlian Teknik Bangunan Lokasi : DKI Jakarta

36.672.000

Terlatihnya 26 guru produktif untuk pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) 26 Guru

Kegiatan

003 Pelaksanaan Diklat Asesor guru produktif Lokasi : DKI Jakarta

96.475.000

Tersedianya 10 orang tenaga Asesor guru produktif 10 Guru

1.01.05.04 1.01.05.04.06

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

1.700.867.000 345.809.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

47.307.500

Terlaksananya Uji Kompetensi 108 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 108 Siswa Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi 232 siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif 232 Siswa Terlaksananya Uji Kompetensi 72siswa SMK program studi keahlian Teknik Ketenagalistrikan 72 Siswa

Terujinya 108 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 108 Siswa Terujinya 232 siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif 232 Siswa

Kegiatan

002 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

78.877.500

Kegiatan

003 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK program studi keahlian Teknik Ketenagalistrikan Lokasi : DKI Jakarta

44.853.500

Terujinya 72 siswa SMK program studi keahlian Teknik Ketenagalistrikan 72 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 67 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK program studi keahlian Teknik Elektronika Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
32.536.000

KELUARAN
Terlaksananya Uji Kompetensi 72 siswa SMK program studi keahlian Teknik Elektronika 72 Siswa Terlatihnya 201 siswa SMK kompetensi keahlian CNC 12 Bulan

HASIL
Terujinya 72 siswa SMK program studi keahlian Teknik Elektronika 72 Siswa

Kegiatan

005 Pelatihan dan praktik kompetensi keahlian CNC kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) Lokasi : DKI Jakarta

86.505.000

Meningkatnya kompetensi sisw SMK kompetensi keahlian CNC 1 Paket

Kegiatan

006 Pelatihan pengoperasian Spooring & Balancing untuk Guru SMK Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

55.730.000

Terlatihnya 26 guru SMK kompetensi keahlian Teknik Otomotif 1 Semester

Meningkatnya kompetensi guru kompetensi keahlian Teknik Otomotif 1 Kegiatan

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

37.352.500

Kegiatan

001 Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 Lokasi : DKI Jakarta

37.352.500

Terlaksananya Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 50 Orang

Tersusunnya Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 50 Orang

1.01.05.05 1.01.05.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah tempat /balai praktek SMK yang fasilitasnya sudah memenuhi/sesuai dengan standar dunia usaha/pasar kerja: 5

1.700.867.000 1.163.333.000

Kegiatan

001 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta

157.951.000

Terlaksananya Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan 324 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 200 siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku 200 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 315 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Otomotif 315 Siswa

Terlatihnya 324 siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan 324 Siswa Terlatihnya 200 siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku 200 Siswa Terlatihnya 315 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Otomotif 315 Siswa

Kegiatan

002 Pelatihan dan Praktik siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku Lokasi : DKI Jakarta

108.145.000

Kegiatan

003 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

202.290.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 68 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Program studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
147.835.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 144 siswa SMK kom[petensi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan 144 Siswa Terlasananya Pelatihan dan Praktik 45 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Audio Video 45 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 60 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 60 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 35 siswa SMK program studi keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 200 siswa SMK program studi keahlian Administrasi perkantoran 200 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Teknik reparasi Telepon Seluler untuk 26 siswa SMK 26 Siswa

HASIL
Terlatihnya 144 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan 144 Siswa

Kegiatan

005 Pelatihan dan Praktik siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta

149.925.000

Terlatihnya 45 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Elektronika 45 Siswa

Kegiatan

006 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Lokasi : DKI Jakarta

122.030.000

Terlatihnya 60 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 60 Siswa

Kegiatan

007 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton Lokasi : DKI Jakarta

51.935.000

Terlatihnya 35 siswa SMK program studi keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 Siswa

Kegiatan

008 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

39.815.000

Terlatihnya 200 siswa SMK program studi keahlian Administrasi Perkantoran 200 Siwa

Kegiatan

009 Pelatihan Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam untuk siswa SMK angkatan ke 1 (satu) Lokasi : DKI Jakarta

41.355.000

Terlatihnya 26 siswa SMK kompetensi Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam 26 Siswa

Kegiatan

010 Pelatihan Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik menggulung ( rewinding) Motor Listrik untuk siswa SMK angkatan ke 1 (satu) Lokasi : DKI Jakarta

36.415.000

Terlatinya 26 siswa SMK kompetensi Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik 26 Siswa Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Teknik Reparasi Telepon Seluler 26 Siswa

Kegiatan

011 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Reparasi Telepon Seluler untuk siswa SMK bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta

56.214.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 69 dari 1.220

SKPD

: 1.01.007 / BPPK Pulogadung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pelatihan Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan untuk siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
21.844.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online untuk 26 siswa SMK 26 Siswa

HASIL
Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan 26 Siswa

Kegiatan

013 Pelatihan Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online untuk siswa SMK bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta

27.579.000

Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online 26 Siswa

1.01.08 1.01.08.03 1.01.08.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

2.740.156.500 2.740.156.500 2.740.156.500

Kegiatan

001 Pengadaan peralatan praktik kompetensi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik kompetensi keahlian Teknik Otomotif 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Listrik Instalasi 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Teknik Elektronika 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam 12 Bulan . 1 paket

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket

Kegiatan

002 Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Listrik Instalasi Lokasi : DKI Jakarta

395.090.000

Terpenuhinya peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Listrik Instalasi 1 Paket

Kegiatan

003 Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Teknik Elektronika Lokasi : DKI Jakarta

562.960.400

Terpenuhinya peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Teknik Elektronika 1 Paket

Kegiatan

004 Pengadaan peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam Lokasi : DKI Jakarta

582.106.100

Terpenuhinya peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam 1 Paket . 1 paket

Kegiatan

005 Pengadaan peralatan praktik PUSLADIKJUR Pulogadung Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.254.314.988.093

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 70 dari 1.220

SKPD

: 1.01.008 / BPPK Duren Sawit


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

2.273.600.000 2.273.600.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

613.580.000 613.580.000 613.580.000

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

228.100.000

Terlaksananya pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Puslatdikjur Jakarta Timur 36 orang Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja DPA Puslatdikjur Jakarta Timur Tahun 2012 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 1 paket Terlaksananya pembinaan kerohanian Pegawai 12 bulan . 1 paket

Tercapainya pelayanan Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan dan kerapihan Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Tercukupinya pemakaian daya listrik 36 orang

Kegiatan

002 Jasa Kebersihan (cleaning Service) Puslatdikjur Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

205.000.000

Kegiatan

003 Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Puslatdikjur Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

10.180.000

Kegiatan

004 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Jakarta Timur tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

3.500.000

Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja DPA Puslatdikjur Jakarta Timur Tahun 2012 1 kegiatan Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor 1 paket Meningkatnya pembinaan kerohanian Pegawai 12 bulan . 1 paket

Kegiatan

005 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan kerohanian Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

36.800.000

Kegiatan

007 Pengadaan Administrasi Kantor Akuntasi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.05 1.01.05.04 1.01.05.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK
Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

1.560.020.000 1.560.020.000 200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 71 dari 1.220

SKPD

: 1.01.008 / BPPK Duren Sawit


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengadaan Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 paket

. 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Teknik Multimedia Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 paket

. 1 paket

1.01.05.06 1.01.05.06.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL


Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

1.560.020.000 1.360.020.000 63.360.000 Terselenggaranya Uji Kompetensi kejuruan bidang study keahlian Teknologi dan Rekayasa 200 siswa Terselenggaranya Uji Kompetensi kejuruan bidang study keahlian Bisnis Manajemen 120 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Administrasi Perkantoran dan Akuntansi 250 siswa Tersertifikasinya Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa 200 siswa

001 Uji Kompetensi Kejuruan bidang study keahlian Teknologi dan Rekayasa Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Uji Kompetensi Kejuruan bidang study keahlian Bisnis Manajemen Lokasi : DKI Jakarta

34.420.000

Tersertifikasinya Siswa SMK Bisnis Manajemen 120 siswa

Kegiatan

003 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta

161.960.000

1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Adm.Perkantoran dan Akuntansi 2.Tersedianya barang inventaris alat-alat Adm.Perkantoran dan Akuntansi 250 siswa 1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 350 siswa 1. Terlatihnya Siswa SMK Teknik Pemesinan 200 siswa

Kegiatan

004 Pendidikan dan Pelatihan Kendaraan Ringan untuk Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

126.220.000

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Kendaraan Ringan untuk Siswa SMK 350 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Pemesinan Konvensional untuk Siswa SMK 200 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Instalasi Listrik 100 siswa

Kegiatan

005 Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pemesinan Konvensional Lokasi : DKI Jakarta

102.720.000

Kegiatan

006 Pendidikan dan Pelatihan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Lokasi : DKI Jakarta

60.120.000

1. Terlatihnya Siswa SMK program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 100 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 72 dari 1.220

SKPD

: 1.01.008 / BPPK Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pendidikan dan Pelatihan Teknik Audio-Video Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
52.720.000

KELUARAN
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Audio-Video 100 siswa Terlaksananya pelatihan Teknisi Handphone bekerja sama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya pelatihan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya pelatihan Teknik Sepeda Motor bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya Pelatihan Teknik Pengelasan bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlakananya Pelatihan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 Siswa SMK Terlaksananya Pelatihan Teknik Tune-Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 Siswa SMK Terlaksananya Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru SMK 28 Guru SMK

HASIL
1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Teknik Audio-Video 100 siswa Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknisi Handphone 30 siswa

Kegiatan

008 Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Handphone Bekerja sama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika dan Multimedia Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

009 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara Bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Ketenagalistrikan dan Elektronika Lokasi : DKI Jakarta

73.000.000

Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara 30 siswa

Kegiatan

010 Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Sepeda Motor Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknisi Sepeda Motor 30 siswa

Kegiatan

011 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pengelasan Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin Lokasi : DKI Jakarta

73.500.000

Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknik Pengelasan 30 siswa

Kegiatan

012 Pelatihan Kewirausahaan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ekektronika dan Multimedia Lokasi : DKI Jakarta

63.500.000

Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Graphic Design dan Web Design Komputer 30 Siswa SMK

Kegiatan

013 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Tune-Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

65.500.000

Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknik Tune-Up EFI 30 Siswa SMK

Kegiatan

014 Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Puslatdikjur dan SMK Mitra Lokasi : DKI Jakarta

67.000.000

Terlatihnya 28 Guru SMKdibidang Multimedia Dasar dan Internet 28 Guru SMK

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 73 dari 1.220

SKPD

: 1.01.008 / BPPK Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Puslatdikjur dan SMK Mitra Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
69.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru SMK 28 Guru SMK Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Komputer Akuntansi Puslatdikjur dan SMK Mitra bekerjasama dengan DU/DI 28 Guru SMK Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium CNC 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Otomotif 8 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Mesin 4 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Audio-Video 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Multimedia 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Akuntansi dan Administrasi Perkantoran 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Listrik 1 paket

HASIL
Terlatihnya 28 Guru SMK dibidang Multimedia Lanjutan dan Internet 28 Guru SMK

Kegiatan

016 Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Komputer Akuntansi Puslatdikjur dan SMK Mitra bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta

47.000.000

Terlatihnya 28 Guru SMK dibidang Komputer Akuntansi 28 Guru SMK

Kegiatan

017 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium CNC Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Berfungsinya kembali peralatan Laboratorium CNC 1 paket

Kegiatan

018 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Otomotif Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Berfungsinya kembali alat Praktik Bengkel Otomotif 8 paket

Kegiatan

019 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Mesin Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Berfungsinya kembali alat praktik Bengkel Mesin 4 paket

Kegiatan

020 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Audio-Video Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Berfungsinya kembali peralatan Laboratorium Audio-Video 1 paket

Kegiatan

021 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Mutimedia Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Berfungsinya kembali peralatan Laboratorium Multimedia 1 paket

Kegiatan

022 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Akuntansi dan Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Berfungsinya kembali peralatan Laboratorium Akuntansi dan Administrasi Perkantoran 1 paket

Kegiatan

023 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Listrik Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Berfungsinya kembali alat praktik Bengkel Listrik 1 paket

1.01.08

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 74 dari 1.220

SKPD

: 1.01.008 / BPPK Duren Sawit


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

MASUKAN
100.000.000 100.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peninggian Bangunan Dan Halaman BPPK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 paket

. 1 paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.256.588.588.093

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 75 dari 1.220

SKPD

: 1.01.009 / BP3LS
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

2.180.009.594 2.180.009.594

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

990.009.594 990.009.594 950.009.594

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi P3PNFI Lokasi : DKI Jakarta

325.009.594

Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor dan terawatnya sarana dan prasarana kantor P3PNFI dengan berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Selatan yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Timur yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Barat yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Pusat 12 bulan

Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor dan perawatan sarana dan prasarana kantor PNFI 12 bulan

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi SKB Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

130.000.000

Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Selatan yang berkualitas 12 bulan Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasaran kantor SKB Jakarta Timur yang berkualitas 12 bulan

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi SKB Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi SKB Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya layanan kebutuhan kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Barat yang berkualitas 12 bulan

Kegiatan

005 Pengendalian Administrasi SKB Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

65.000.000

Tersedianya layanan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Pusat 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 76 dari 1.220

SKPD

: 1.01.009 / BP3LS
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pengendalian Administrasi SKB Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
65.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor yang berkualitas 12 bulan Tersusunnya RKA dan DPA P3PNFi 1 dokumen Terselenggaranya kebersihan kantor 12 bulan

HASIL
Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor yang berkualitas 12 bulan

Kegiatan

007 Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD/UKPD Program Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Tersedianya Rancangan RKA dan DPA menjadi buku DPA 1 dokumen Kebersihan Kantor P3PNFI 1 paket

Kegiatan

008 Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor P3PNFI Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

990.009.594 40.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Kerohanian Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Pegawai P3PNFI 2 kegiatan

Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Pegawai P3PNFI 3 Kegiatan

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

150.000.000 150.000.000 150.000.000 75.000.000 Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Pengelola TPA 30 orang Terselenggaranya percontohan penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB 100 Warga Belajar Terlatihnya 30 orang Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) 30 orang Terwujudnya percontohan penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB 100 Warga Belajar

001 Pendidikan dan Latihan Pengelola Taman Penitipan Anak Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Percontohan Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

1.01.06 1.01.06.03 1.01.06.03.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)
Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket B: 8000

1.040.000.000 1.040.000.000 125.000.000 125.000.000 Tersusunnya Model KTSP Paket B 3 Naskah Tersedianya 3 Jenis Model KTSP Paket B 3 Naskah

001 Pengembangan Model KTSP Program Kesetaraan Paket B Lokasi : DKI Jakarta

1.01.06.03.03

Target Kinerja

Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

915.000.000
Halaman 77 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.009 / BP3LS
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pelatihan Tutor Kesetaraan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlatihnya 40 orang Tutor Kesetaraan 40 orang

Meningkatnya kompetensi 40 orang tutor paket C bidang study Bahasa Inggris 40 orang Terpilihnya 14 orang PTK PNF juara satu tingkat provinsi DKI Jakarta yang akan dikirim ke Tingkat Nasional 120 orang Terlatihnya Tutor Paket C dibidang Bimbingan Konseling 35 orang Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah 100 orang PTK PNF Terwujudnya Percontohan Program Paket A setara SD di SKB 40 Warga Belajar

Kegiatan

002 Pelaksanaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Informal (PTK PNFI) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terseleksinya para pemenang lomba urutan/juara 1,2,3 sesuai jenis lomba sebanyak 42 orang 120 orang

Kegiatan

003 Pelatihan Bimbingan Konseling Tutor Kesetaraan Paket C Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Terselenggaranya pelatihan BK Tutor Kesetaraan Paket C 35 orang Terselenggaranya peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah 100 orang Terselenggaranya Peningkatan mutu layanan Percontohan Program Paket A Setara SD di SKB 40 Warga Belajar Terselenggaranya Percontohan Peningkatan Mutu Layanan Program Paket B Setara SMP di SKB 80 orang Terselenggaranya Peningkatan Mutu layanan Percontohan Paket C setara SMA 80 Warga Belajar Tersusunnya 1 model pembelajaran Program Taman Penitipan Anak 1 model Tersusunnya 1 standar model Penyelenggaraan Paket C Setara SMK 1 Model

Kegiatan

004 Peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah Lokasi : DKI Jakarta

126.000.000

Kegiatan

005 Penyelenggaraan Percontohan dan Uji Coba Program Paket A Setara SD di SKB Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Kegiatan

006 Penyelenggaraan Percontohan dan Uji coba Program Kesetaraan Paket B setara SMP di SKB Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Terwujudnya percontohan peningkatan mutu layanan Program Paket B setara SMP di SKB 80 orang Terwujudnya Percontohan Program Paket C Setara SMA 80 Warga Belajar

Kegiatan

007 Penyelenggaraan Percontohan dan uji coba Program Kesetaraan Paket C Setara SMA Lokasi : DKI Jakarta

104.000.000

Kegiatan

008 Pengembangan Model Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya satu model pembelajaran Program Taman Penitipan Anak 1 naskah Tersedianya satu standar Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMK 2 Model

Kegiatan

009 Pengembangan Model Penyelenggaraan Paket C Setara SMK Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.258.768.597.687

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 78 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

204.127.650.000 204.127.650.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

1.342.600.000 1.342.600.000 400.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Memenuhi Standart Pelayanan Minimum (SPM) lainnya Urusan Wajib Pendidikan 100 orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 50 Orang

Pelaksanaan Administrasi Barang yang Terinventarisasi merupakan Aset Negara 100 Orang Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 100 Persen

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah (Operator Sekolah) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Penyediaan Lemari Arsip Sudin Dikdas dan Kecamatan Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 20 Buah

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekolah SD dan SMP Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 50 Orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.342.600.000 930.600.000

Kegiatan

001 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Anggaran Penyusunan Rencana Kerja tahun 2012 70 Orang

Mempermudah Layanan Akses Internet Guna Informasi Pendidikan 70 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 79 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pengendalian Administrasi Cleaning Service/Kebersihan Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
36.000.000

KELUARAN
Penyediaan Layanan Cleaning Service/Kebersihan Internal Kantor yang Memadai 12 Bulan Perlunya Anggaran untuk Penyediaan Barang Cetakan guna Kelancaran Aktifitas Pekerjaan 12 Bulan SDM pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 12 Bulan

HASIL
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 12 bulan Fungsi Regulator Pendidikan Ramping dan Terpisah dari Fungsi Operator serta dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur kerja yang Jelas 100 persen Proses Administrasi dalam hal Foto Copy dapat berjalan Lancar 12 Bulan

Kegiatan

003 Penyediaan Barang Cetakan Kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi Kantor 8 Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan se Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Penyediaan Sarana Alat Tulis Kantor yang Memadai 12 Bulan

Kegiatan

006 Pengendalian Administrasi Pengadaan Koran/Majalah Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

15.600.000

Layanan Kebutuhan Informasi melalui Media Koran dan Majalah 12 bulan

Kegiatan

007 Penatausahaan keuangan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan akan Lebih Efisien dan Akuntabel 1 Kegiatan

Kegiatan

008 Pengendalian Administrasi Foto Copy Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

24.000.000

Kegiatan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat dapat berjalan dengan Baik 12 Bulan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 10 Set

Kegiatan

009 Pengadaan Komputer/Lap Top Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Berjalan dengan Baik 10 Set

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 80 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Pengadaan Kursi Rapat Sudin Dikdas Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 80 Buah

HASIL
Keseragaman dalam Berbusana guna mengikuti Olah Raga setiap Hari Jum'at 80 Buah Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 12 Bulan

Kegiatan

011 Pengendalian Administrasi Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Diperlukan adanya Penyediaan Dana Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan guna menunjang Kebutuhan Rapat-rapat Kegiatan Suku Dinas 12 Bulan

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

1.342.600.000 12.000.000

Kegiatan

001 Belanja Jasa Internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Terlaksananya Operasional Kantor Sudin Dikdas 12 Bulan

Beroperasinya Kantor Sudin Dikdas 12 bulan

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

665.000.000 665.000.000 665.000.000 100.000.000 Terlaksananya Gebyar HAN para siswa TK/SLB 1.000 orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih efisien 8 Gugus Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 80 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 80 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah dan berkualitas 30 Orang Timbulnya rasa sportifitas antar siswa 1.000 Orang Kemampuan berdayakan Gugus TK 8 Gugus Data yang akurat tentang keberadaan TK 80 Orang SDM Guru Inklusi lebih profesional 80 Orang Meningkatnya Pengetahuan Manajemen dan pengelolaan Pusat Sumber 30 Orang

001 Gebyar Siswa HAN TK / SLB Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 lomba Gugus TK Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan TK Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan Bahan Ajar Pendidikan Inklusi bagi Guru SLB Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

Kegiatan

005 Workshop tentang Pusat Sumber SLB bagi sekolah Inklusi Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 81 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pembinaan Pendidikan dalam menumbuhkan minat beragama pada siswa TK Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 50 Orang

HASIL
Mempermudah Guru TK dan menumbuhkan karakter beragama bagi Siswa 50 orang Meningkatnya mutu dan pengetahuan siswa TK ttg alat transportasi/Lalin 400 Orang Mempermudah pembuatan APE sebagai sarana pembelajaran 100 Orang Tercapainya kreatifitas para guru 80 Orang

Kegiatan

007 Pembinaan Pengenalan Alat-alat Transportasi bagi siswa Usia Dini/TK Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Menambahnya Pengetahuan Siswa 500 Orang

Kegiatan

008 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif bagi Guru TK Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Menambahnya Mutu Guru TK 100 Orang

Kegiatan

009 Lomba Kreatifitas Guru TK/SLB Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terlaksananya Lomba Kreatifitas Guru 80 Orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

89.138.900.000 89.138.900.000 53.995.400.000 50.000.000 Pengeloaan BOP sebagi Wujud Pemerintahan Menjamin Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin untuk Menyelesaikan Pendidikan Dasar 327 Sekolah Merupakan Pengawasan terhadap Jalannya BOP yang diselenggarakan Sekolah-sekolah di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat 327 Sekolah Diberikannya Otonomi Pengelolaan Keuangan pada Satua Pendidikan 327 Sekolah

001 Sosialisasi BOP SDN/MI/SDLB dan SMPN/MTsN/SMPLB Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Penyediaan Biaya Operasional Pendiidkan (BOP) Pendidikan Dasar SDN/MI/SDLB Lokasi : Jakarta Pusat

53.945.400.000

Dtetapkannya bentuk kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan yang Efisien Pembiayaannya 100 persen

1.01.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMPN/MTsN yang mendapat BOP: 250735

35.068.500.000 35.068.500.000 Perlunya Peran APBD untuk Menjamin Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin untuk Menyelesaikan Pendidikan Dasar 26.567 Orang Ditetapkannya Bentuk Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan yang Efisien Pembiayaannya 100 Persen

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Dasar SMPN, MTsN, SMPLB Lokasi : Jakarta Pusat

1.01.04.04

Tolok Ukur

DIIMPLEMENTASIKANNYA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

89.138.900.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 82 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.04.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah sekolah yang sudah dilakukan audit keuangan: 10

MASUKAN
75.000.000 75.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Monitoring BOP SDN/MI/SDLB dan SMPN/MTsN/SMPLB Lokasi : DKI Jakarta

Merupakan Pengawasan terhadap Jalannya BOP yang diselenggarakan Sekolah-sekolah di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat 4 Tri Wulan

Diimplementasikannya Audit Pengelolaan Keuangan Satuan Pendidikan oleh Akuntan Publik 327 Sekolah

1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

6.963.950.000 6.963.950.000 175.750.000

Kegiatan

001 Training For Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar Lokasi : Jakarta Pusat

175.750.000

Terlaksananya Training For Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar 1 paket

Meningkatnya Penguatan Sumber Daya Pengajar 1 paket

1.01.05.03 1.01.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

6.963.950.000 1.435.000.000 100.000.000 SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 50 orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi tenaga kependidikan 250 Orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi tenaga kependidikan 250 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengembangkan mutu pendidikan 50 Orang Meningkatkan kualitas & profesionalisme tenaga pendidik 250 Orang

001 Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Penilaian Kinerja Kepala SDN dan SMPN Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Kegiatan

003 Peniliaan Kinerja Guru SDN dan SMPN Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Meningkatkan kualitas & profesionalisme tenaga pendidik 250 Orang

Kegiatan

004 Pembinaan Strategi Pembelajaran Bagi Guru Kelas 4, 5 dan 6 Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Peningkatan mutu peserta didik 80 Orang

Kegiatan

005 Pembinaan Tematik Bagi Guru Kelas 1,2 dan 3 Sekolah Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang
Halaman 83 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

006 Bimbingan Tekhnis Training SQ Karyawan Sudin Dikdas dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 40 Orang Meningkatkan Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Mutu Pendidikan 40 Orang Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja bagi Pengawas Sekolah 35 Orang

Peningkatan mutu peserta didik 40 Orang

Kegiatan

007 Penilaiaan Penulisan Karya Tulis dan Paparan Calon Kepala SDN Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 40 Orang Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 35 Orang

Kegiatan

008 Pemilihan Kepala Sekolah ( berwawasan lingkungan) dan Pengawas berpretasi dan Berdedikasi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

009 Pemberkasan Calon Peserta Sertifikasi Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Memahami segala Aturan Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan 100 Orang Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja bagi Pengawas Sekolah 100 Orang

Tersusunnya berkas yang sesuai dengan aturan 100 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih Terarah dan Berkualitas 100 Orang

Kegiatan

010 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

011 Uji Kompetensi Guru SD Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Penegakan Hukum dilaksanakan secara Sistematik dan Terprogram dengan baik 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih Terarah dan Berkualitas 100 Orang

Kegiatan

012 Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD/SMP/SLB Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya Pengembangan Profesi di Bidang Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan 100 Orang Peningkatan mutu lulusan peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 13.000 Orang

Kegiatan

013 Peningkatan Kompetensi Guru Berbasis IT Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Kegiatan

014 Pelaksanaan Uji Kompetensi Dasar ( Calistung ) Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya Mutu lulusan siswa SD 13.000 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 84 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pembinaan Komite Sekolah Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 88 Sekolah

HASIL
Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 88 Sekolah

1.01.05.03.02

Target Kinerja

Jumlah pengelola sekolah yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 64

100.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pengelolaan Bagi Kepala Sekolah Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 88 Sekolah

Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 88 Sekolah

1.01.05.04 1.01.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

6.963.950.000 1.000.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi dan Monev Ujian Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ujian sekolah di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 400 Orang Terselenggaranya UASBN ditingkat rayon dan sub rayon 15.000 Orang Terlaksananya tes kemampuan untuk para siswa 15.000 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 124 Sekolah

Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan ujian sekolah di kota Administrasi Jakarta pusat 400 Orang

Kegiatan

002 Pelaksanaan UAS-BN Tingkat Rayon -Sub Rayon Lokasi : Jakarta Pusat

250.000.000

Terselenggaranya UASBN ditingkat rayon dan sub rayon 15.000 Orang Tercapainya nilai yang lebih baik 15.000 Orang

Kegiatan

003 Pelaksanaan Tes Dianostik Kelas 1,2,3 Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Kegiatan

004 Sosilaisasi Ujian Nasional SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

SDM Pendidikan lebih menjadi respotif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 300 Orang

Kegiatan

005 Workshop Pembinaan Evaluasi Pembelajaran SMP Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

006 Festival Lomba seni Siswa Nasional FLS2N Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

175.000.000

SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 85 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pelatihan Quantum Learning bagi pelajar SLTP Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Quantum Learning bagi pelajar SLTP Swasta 1 kali

HASIL
Meningkatnya kemampuan Quantum Learning bagi pelajar SLTP Swasta 1 paket

1.01.05.04.04

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

1.300.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Kasus bagi Kepala SDN dan SMPN Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Penerapan Penegakan Hukum serta Kode Etik di kalangan Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sekolah 100 Orang

Penegakan Hukum dilaksanakan secara Sistematik dan Terprogram dengan baik 100 Orang Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 100 Orang Meningkatnya kemampuan guru 80 Orang

Kegiatan

002 Simulasi PPDB Online Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 80 Orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 80 Orang Tersosialisasinya APBS sesuai Juknis 400 Orang

Kegiatan

004 Pembinaan KTSP Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Meningkatnya kemampuan guru 80 Orang

Kegiatan

005 Sosialisasi Penyusunan APBS SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam menyusun APBS 400 Orang Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 150 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 52 Sekolah

Kegiatan

006 Sosialisasi PPDB ONLINE SMP Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 150 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 52 Sekolah

Kegiatan

007 Bimbingan Teknis KIR Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

008 Sosialisasi RAPBS SMP Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 86 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pembinaan MKS SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 100 Sekolah SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 Orang Peningkatan mutu lulusan peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 15.000 Orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah

HASIL
Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 100 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 75 Orang Meningkatnya Mutu lulusan siswa SD 15.000 Orang

Kegiatan

010 Pembinaan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) menuju tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Kegiatan

011 Pelaksanaan Uji Coba UAS-BN Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Kegiatan

012 Pembinaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya kemampuan guru 124 Sekolah

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

2.753.200.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan .Lomba Gugus Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara keseluruhan Meningkatnya kemampuan siswa meningkatnya kemampuan kerja gugus 80 Orang Meningkatkan kesehatan dilingkungan sekolah 80 Orang

Meningkatnya kemampuan siswa meningkatnya kemampuan kerja gugus 80 Orang

Kegiatan

002 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat TK/SD/SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatkan kesehatan dilingkungan sekolah 80 Orang

Kegiatan

003 Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kota Admionistrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar 80 Orang

Meningkatnya Akses dan mutu layanan berbasis pendidikan keterampilan 80 Orang Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 100 persen

Kegiatan

004 Pelaksanaan TPM dan TKD Sekolah Dasar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

103.200.000

Pelaksanaan TPM dan TKD Sekolah Dasar lebiih Efisien dan Akuntabel 32.000 Orang Tersosialisasinya PSB sesuai juknis 500 Orang

Kegiatan

005 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersosialisasi nya PSB sesuai Juknis 500 Orang


Halaman 87 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

006 Pelaksanaan dan Pembinaan Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah 240 Orang Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 240 Orang memotivasi keterampilan peserta didik dalam dunia kesehatan 80 Orang

Meningkatnya kemampuan siswa Terjaringnya siswa berprestasi 240 Orang

Kegiatan

007 Pelaksanaan dan Pembinaan PORSENI/OOSN SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 240 Orang Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam dunia kesehatan dilingkungan sekolah dasar 80 Orang penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada kompetensi 240 Orang penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada kompetensi 240 Orang Meningkatkan Akses dan mutu layanan berbasis pendidikan keterampilan 40 Orang Peningkatan mutu peserta didik 240 Orang

Kegiatan

008 Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

009 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional Jalur A SD Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Peningkatan SDM pada olimpiade sains didasarkan pada kompetensi 240 Orang Peningkatan SDM pada olimpiade sains didasarkan pada kompetensi 240 Orang Keterampilan Fungsi alat peragaserta pengembangannya bagi guru 40 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 240 Orang Terlaksananya Pembinaan FLS2N 300 Orang

Kegiatan

010 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional SD Jalur B SD Tingkat Kecamatan dan Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Kegiatan

011 Binalomba Inovasi Alat Peraga Bagi Guru Sekolah Dasar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

012 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional SD Menuju lomba Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Kegiatan

013 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 300 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 75 Orang

Kegiatan

014 Pelaksanaan dan Bina Seni Siswa Nasional FLS2N menuju Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya Pembinaan FLS2N 75 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 88 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Binalomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional menuju Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan O2SN 300 Orang

HASIL
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 300 Orang SDM Pendidikan lebih menjadi respotif terhadap kebutuhan masyarakat 24 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 200 Orang Meningkatnya kemampuan siswa Terjaringnya siswa berprestasi 100 orang

Kegiatan

016 Pelaksanaan dan Bina Motivasi Belajar Mandiri Tingkat Kota ( Lima Jari ) SMP Terbuka Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 24 Orang Penyelenggaraan Lomba lebih Reponsif terhadap kebutuhan Masyarakat 300 Orang Penyelenggaraan Lomba lebih Reponsif terhadap kebutuhan Masyarakat 100 Orang SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 200 Orang

Kegiatan

017 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

018 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP menuju Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Kegiatan

019 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa Siswa SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Kegiatan

020 Pelaksanaan dan Bina Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah Dasar Menuju Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah 100 orang Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 120 orang

Kegiatan

021 Pelaksanaan dan BIna Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar menuju Tingkat provinsi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah meningkatnya kemampuan siswa 120 orang Peningkatan SDM Olah Raga Siswa Nasional didasarkan pada kompetensi 300 orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang

Kegiatan

022 Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional O2SN Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Peningkatan SDM pada olimpiade Olah Raga didasarkan pada kompetensi 300 orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang

Kegiatan

023 Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Menuju Tk Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 89 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Workshop Pengembangan Naskah Ujian Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya workshop pengembang naskah ujian 80 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 120 Orang

HASIL
Meningkatnya kemampuan guru 80 Orang

Kegiatan

002 Workshop Pembinaan MGMP SMP Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 120 Orang

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat dasar yang akan di rehabilitasi (total dan berat): 50

105.817.200.000 105.817.200.000 41.991.200.000 1.565.000.000 Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi terpeliharanya sarana prasarana 1 lokasi Terlaksana kegiatan belajar mengajar 1 lokasi Tercapainya peningkatan sarana prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan sarana prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi

001 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kosong 07/11 Lokasi : Kebon Kosong

Kegiatan

002 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Baru 12/13/14 Lokasi : Cempaka Baru

2.400.000.000

Kegiatan

003 Rehab Berat Gedung SDN Serdang 03/04 Lokasi : Serdang

1.250.000.000

terpeliharanya sarana prasarana 1 Lokasi

Kegiatan

004 Rehab Berat Gedung SDN Gambir 01 Lokasi : Gambir

1.400.000.000

Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi

Kegiatan

005 Rehab Berat Gedung SDN Duri Pulo 02/05 Lokasi : Duri Pulo

1.620.000.000

Kegiatan

006 Rehab Berat Gedung SDN Duri Pulo 08 Lokasi : Duri Pulo

296.200.000

Kegiatan

007 Rehab Berat Gedung SDN Cideng 07 Lokasi : Cideng

1.250.000.000

Kegiatan

008 Rehab Berat Gedung SDN Karet Tengsin 09 Lokasi : Karet Tengsin

1.550.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 90 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Rehab Berat Gedung SDN Gondangdia 05 Lokasi : Gondangdia

MASUKAN
1.300.000.000

KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi

HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi

Kegiatan

010 Rehab Berat Gedung SDN Kampung Bali 03 Lokasi : Kampung Bali

1.550.000.000

Kegiatan

011 Rehab Berat Gedung SDN Petamburan 01 Lokasi : Petamburan

650.000.000

Kegiatan

012 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Melati 01/02/03 Lokasi : Kebon Melati

2.200.000.000

Kegiatan

013 Rehab Berat Gedung SDN Gondangdia 01 Lokasi : Gondangdia

900.000.000

Kegiatan

014 Rehab Berat Gedung SDN Menteng 02 Lokasi : Menteng

1.500.000.000

Kegiatan

015 Rehab Berat Gedung SDN Menteng 03 Lokasi : Menteng

1.550.000.000

Kegiatan

016 Rehab Berat Gedung SDN Cikini 02 Lokasi : Cikini

1.500.000.000

Kegiatan

017 Rehab Berat Gedung SDN Cikini 03 Lokasi : Cikini

900.000.000

Kegiatan

018 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Timur 03/05 Lokasi : Cempaka Putih Timur

1.160.000.000

Kegiatan

019 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Barat 17/18 Lokasi : Cempaka Putih Barat

1.500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 91 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Rehab Berat Gedung SDN Rawasari 02/07 Lokasi : Rawasari

MASUKAN
2.050.000.000

KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi

HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi

Kegiatan

021 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Timur 01/02 Lokasi : Cempaka Putih Timur

1.100.000.000

Kegiatan

022 Rehab Berat Gedung SDN Johar Baru 09 Lokasi : Johar Baru

450.000.000

Kegiatan

023 Rehab Berat Gedung SDN Johar Baru 11/29 Lokasi : Johar Baru

750.000.000

Kegiatan

024 Rehab Berat SDN Galur 01/02/03/04 Lokasi : Galur

1.150.000.000

Kegiatan

025 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Sirih 04/06/08 Lokasi : Kebon Sirih

1.500.000.000

Kegiatan

026 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kosong 16 Lokasi : Kebon Kosong

1.500.000.000

Kegiatan

027 Rehab Berat Gedung SDN Petojo Utara 13 Lokasi : Petojo Utara

1.200.000.000

Kegiatan

028 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kacang 01/02/03 Lokasi : Kebon Kacang

1.400.000.000

Kegiatan

029 Rehab Berat Gedung SDN Bendungan Hilir 09 Lokasi : Bendungan Hilir

1.200.000.000

Kegiatan

030 Rehab Berat Gedung SDN Karet Tengsin 15/16 Lokasi : Jakarta Pusat

1.300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 92 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Baru 05/06 Lokasi : Cempaka Baru

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan 1 lokasi Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan 1 lokasi Meningkatnya sarana prasarana kantor 20 Buah

HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi bertambahnya sarana dan prasarana kantor 20 buah

Kegiatan

032 Rehab Berat Gedung SDN Bendungan Hilir 11 Lokasi : Bendungan Hilir

750.000.000

Kegiatan

033 Penyediaan Lemari Filing kabinet Sudin dan Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.01.08.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sekolah tingkat menengah yang akan di rehabilitasi berat

13.826.000.000 1.360.000.000 Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi

001 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 59 Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 93 Lokasi : Kemayoran

1.500.000.000

Kegiatan

003 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 94 Lokasi : Gambir

1.320.000.000

Kegiatan

004 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 60 Lokasi : Gambir

1.100.000.000

Kegiatan

005 Rehab Berat SMP Negeri 181 Lokasi : Tanah Abang

1.576.000.000

Kegiatan

006 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 70 Lokasi : Tanah Abang

1.500.000.000

Kegiatan

007 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 280 Lokasi : Menteng

1.350.000.000

Kegiatan

008 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 18 Lokasi : Menteng

1.320.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 93 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 76 Lokasi : Johar Baru

MASUKAN
1.400.000.000

KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi

HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi

Kegiatan

010 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 17 Lokasi : Karang Anyar

1.400.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

105.817.200.000 50.000.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP Lokasi : Jakarta Pusat

5.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD 1 paket Terlaksananya Pengadaan Whiteboard Digital 1 paket Terlaksananya Penggantian Papan Absen Murid SDN/SMPN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair Laboratorium 1 paket Terlaksananya pembangunan Papan Nama Sekolah SD 50 Lokasi 1 paket Terlaksananya pembangunan Papan Nama Sekolah SMP 10 Lokasi 1 paket

Meningkatnya Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP 1 paket Meningkatnya Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP Lokasi : Jakarta Pusat

1.600.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD Lokasi : Jakarta Pusat

2.250.000.000

Meningkatnya Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD 1 paket Tersedianya Saran Whiteboard Digital 1 paket Tersedianya Saran Papan Absen Murid SDN/SMPN 1 paket Tersedianya Saran Pengadaan Meubelair Laboratorium 1 paket Tersedianya Saran Papan Nama Sekolah SD 50 Lokasi 1 paket

Kegiatan

004 Pengadaan Whiteboard Digital Lokasi : Jakarta Pusat

3.500.000.000

Kegiatan

005 Penggantian Papan Absen Murid SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

006 Perlengkapan Meubel Laboratorium Lokasi : Jakarta Pusat

4.000.000.000

Kegiatan

007 Papan Nama Sekolah SD 100 Lokasi Lokasi : Jakarta Pusat

5.000.000.000

Kegiatan

008 Papan Nama Sekolah SMP 20 Lokasi Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Meningkatnya Papan Nama Sekolah SMP 10 Lokasi 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 94 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penggantian Papan Pengumuman SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Papan Pengumuman SDN/SMPN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meja Kursi Laboratorium 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lab Sains 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Altas Al Quran ( 2 Jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan buku World Heritage 1 paket Terlaksananya Rehab dan Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi 1 paket

HASIL
Meningkatnya Papan Pengumuman SDN/SMPN 1 paket

Kegiatan

010 Pengadaan Buku Perpustakaan Lokasi : Jakarta Pusat

2.500.000.000

Tersedianya Saran Buku Perpustakaan 1 paket Tersedianya Saran Meja Kursi Laboratorium 1 paket Tersedianya Saran Lab Sains 1 paket

Kegiatan

011 Pengadaan Meja Kursi Laboratorium Lokasi : Jakarta Pusat

4.100.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD/SMP berbasis IT Lokasi : Jakarta Pusat

3.000.000.000

Kegiatan

013 Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Altas Al Quran ( 2 Jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) 1 paket

Kegiatan

014 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

015 Pengadaan Altas Al Quran ( 2 Jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

016 Pengadaan Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

017 Pengadaan buku World Heritage Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Tersedianya Saran Alat Pengadaan buku World Heritage 1 paket Meningkatnya Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi 1 paket

Kegiatan

018 Rehab dan Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 95 dari 1.220

SKPD

: 1.01.010 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


019 Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
4.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Olah Raga untuk SD/SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Laptop/Notebook 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Penghancur Kertas untuk SD 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP 1 paket Terlaksananya pembangunan marka Jalan 1 paket

HASIL
Tersedianya Sarana Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) 1 paket Tersedianya Sarana Alat Olah Raga untuk SD/SMP 1 paket Tersedianya Sarana Laptop/Notebook 1 paket Tersedianya Sarana Alat Penghancur Kertas untuk SD 1 paket Tersedianya Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP 1p Meningkatnya pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap 1 paket

Kegiatan

020 Pengadaan Alat Olah Raga untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Pusat

4.000.000.000

Kegiatan

021 Pengadaan Laptop/Notebook Lokasi : Jakarta Pusat

2.500.000.000

Kegiatan

022 Pengadaan Alat Penghancur Kertas untuk SD Lokasi : Jakarta Pusat

2.000.000.000

Kegiatan

023 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Pusat

3.500.000.000

Kegiatan

024 Jasa pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Pusat

750.000.000

1.01.09 1.01.09.01 1.01.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Asosiasi Usaha dan Industri (DUDI) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan

200.000.000 200.000.000 200.000.000

Kegiatan

001 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah 1 paket Terlaksananya Sosialisasi Internet Sehat bagi Pelajar SLTP 1 paket

Meningkatnya Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah 1 paket Meningkatnya Sosialisasi Internet Sehat bagi Pelajar SLTP 1 paket

Kegiatan

002 Sosialisasi Internet Sehat bagi pelajar SLTP Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.462.896.247.687

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 96 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

303.936.655.500 303.936.655.500

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

1.441.850.000 1.441.850.000 175.750.000

Kegiatan

001 TOT Penguatan Sumber Daya Pengajar Lokasi : Jakarta Utara

175.750.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.441.850.000 934.100.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknis penata usahaan keuangan sekolah Lokasi : Jakarta Utara

46.196.000

Meningkatnya pengelolaan keuangan sekolah 240 orang

Manajemen Pengelolaam keuangan sekolah semakinbaik dan profesional 240 orang Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat kecamatan 12 bulan Tersusunnya rencana kerja 2010 2 Dokumen

Kegiatan

002 Pengendalian administrasi kantor seksi Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

360.000.000

Tersedianya biaya operasional seksi Dinas Dikdas Kecamatan 12 bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 2 Dokumen

Kegiatan

003 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Pendidikan Dasar Kota Adm. Jakarta Utara Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Utara

81.760.000

Kegiatan

004 Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Tersedianya Komputer dan laptop 15 Unit Tersedianya biaya opeasiona Sudin Dikdas 12 bulan Terlaksananya bimbingan bagi pengurus barang sekolah 200 orang

Meningkatnya kualitas sarana prasarna kantor 15 unit Meningkatnya pengelolaan administrasi Sudin Dikdas 12 bulan Meningkatnya kompetensi pengurus pengelola barang sekolah 200 orang

Kegiatan

005 Pengendalian administrasi Kantor Sudin Dikdas Lokasi : Jakarta Utara

161.268.000

Kegiatan

006 Bimbingan teknis pengurus barang sekolah Lokasi : Jakarta Utara

84.572.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 97 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Biaya Telepon, air, Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
50.304.000

KELUARAN
Tersedianya biaya Tali 1 kegiatan

HASIL
Meningkat sarana prasarana kantor 12 bulan

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

50.000.000 50.000.000 Terbinya penatausahaan dan kearsipan sekolah 100 orang meningkatnya penatausahaan dan kearsipan sekolah 200 orang

001 Bimbingan teknis penatausahaan dan kearsipan sekolah Lokasi : Jakarta Utara

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

1.441.850.000 142.000.000

Kegiatan

001 Pemutahiran data pendidikan Lokasi : Jakarta Utara

72.000.000

Tersedianya data pendidikan yang baik 1 dokumen Terbinanya operator dapodik/jardiknas sekolah 100 orang

Tersedianya dan informasi pendidikan 1 dokumen Meningkatnya kemampuan operator dalam pemnfaatan jardiknas 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis operator Jardiknas Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

70.000.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.441.850.000 140.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan kapasitas pegawai Lokasi : DKI Jakarta

140.000.000

Terlaksananya Pengembangan kapasitas pegawai 70 orang

meningkat 70 orang

1.01.02 1.01.02.04 1.01.02.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya

75.000.000 75.000.000 75.000.000 35.000.000 Tersosialisasikannya PPDB SMP 150 sekolah Meningkatkan pelayanan informasi pendidikan pada masyarakat 150 sekolah terinformasinya pelayanan pendidikan siswa baru 269 sekolah

001 Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP On line Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD on line Lokasi : Jakarta Utara

40.000.000

Meningkatnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat 269 sekolah

1.01.03

Program

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

788.622.000
Halaman 98 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

MASUKAN
788.622.000 788.622.000 126.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Bimbingan teknis sekolah sehat TK Lokasi : Jakarta Utara

Terselanggaranya pembinaan UKS bagi guru TK 150 orang

Meningkatnya peksadaran tentang kesehatan bagi siswa dan guru TK 150 orang Meningkatnya seni kreatifitas siswa dan guru TK 160 orang Meningkatnya kreatifitas siswa Tk dan LB 1.250 orang Meningkatnya SDM bagi gugus TK 150 orang

Kegiatan

002 Lomba Kreatifitas siswa dan guru TK Lokasi : Jakarta Utara

107.738.000

Terbinanya kreatifitas siswa dan SDM bagi guru TK 160 orang Terbianya kreatifitas siswa TK dan LB 1.250 orang Terlaksananya Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru TK 150 orang Terlaksananya Bimbingan teknis pengembangan bermain kreatif dan media pembelajaran 150 orang Meningkatnya manajemen kepala TK 150 orang Terlaksananya Festival Budaya Betawi Bagi siswa dan Guru TK 500 orang

Kegiatan

003 Gebyar HAN siswa TK dan SLB Lokasi : Jakarta Utara

194.654.000

Kegiatan

004 Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru TK Lokasi : Jakarta Utara

65.665.000

Kegiatan

005 Bimbingan teknis pengembangan bermain kreatif dan media pembelajaran Lokasi : Jakarta Utara

65.665.000

Meningkatnya kwalitas SDM guru TK 150 orang

Kegiatan

006 Bimbingan teknis manajemen sekolah bagi Kepala TK Lokasi : Jakarta Utara

78.400.000

Meningkatnya mutu pendidikan TK 150 orang Meningkatnya Pemahaman Budaya Betawi 500 orang

Kegiatan

007 Festival Budaya Betawi Bagi siswa dan Guru TK Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

1.01.04 1.01.04.04 1.01.04.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


DIIMPLEMENTASIKANNYA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK
Jumlah sekolah yang sudah dilakukan audit keuangan: 10

112.301.000.000 112.301.000.000 112.301.000.000 68.400.000.000 Tersalurkannya biaya BOP untuk 95.000 siswa SDN/MIN 95.000 siswa Berkurangnya angka putus sekolah 95.000 siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 99 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
43.560.000.000

KELUARAN
Tersalurkannya BOP SMPN/MTsN 33.000 siswa Tersosialisasikannya biaya operasional pendidikan (BOP) 313 orang Terkendalinya penggunaan BOP sesuai dengan aturan 313 sekolah

HASIL
Berkurangnyaya angka putus sekolah 33.000 siswa Meningkatnya pemahaman pengelolaan BOP 313 orang Pengunaan BOP oleh sekolah dapat dilakukan sesuai dengan aturan 313 sekolah Meningkatkannya kemampuan sekolah dalam menyusun APBS sekolah 222 orang Meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemen pendidikan 300 orang Meningkatkan peren dan funsi komite dalam memajukan sekolah 100 sekolah Meningkatnya kemampuan manajmemen pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan aturan 269 orang

Kegiatan

003 Sosialisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi Kepala ekolah Lokasi : Jakarta Utara

45.000.000

Kegiatan

004 Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS SMP Lokasi : Jakarta Utara

52.000.000

Penyusunan APBS sekolah semakin baik dan benar 222 orang

Kegiatan

006 Pembinaan manajemen yayasan dan kepala SMP Swasta Lokasi : Jakarta Utara

63.000.000

Terbinya pengurus yayasan dan Kepala SMP swasta 300 orang

Kegiatan

007 Pembinaan komite sekolah Lokasi : Jakarta Utara

41.000.000

Terbina komite sekolah 100 sekolah

Kegiatan

008 Sosialisasi RAPBS SD Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Terlaksananya sosialisasi penyusunan APBS sekolah 269 orang

1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

5.214.986.500 5.214.986.500 55.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi UASBN dan US SD Lokasi : Jakarta Utara

55.000.000

Tersosialisasikannya USBN dan US SD 439 sekolah

Meniingkatnya mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan 439 sekolah

1.01.05.03 1.01.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

5.214.986.500 1.420.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 100 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
220.000.000

KELUARAN
terbinanya guru matapelajaran yang berkualitas 1.450 orang Terbinanya guru pamong SMP terbuka 150 orang Terpilihnya guru berprestasi di Jakarta Utara 200 orang

HASIL
Meningkatnya kompetensi guru-guru mata pelajaran 1.450 orang Meningkatnya kompetensi guru pamong 150 orang Meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas 200 orang

Kegiatan

002 Pembinaan guru pamong SMP terbuka Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

003 Pemilihan guru berprestasi dan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi TK,SD, dan SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

004 Penilaiaan kinerja Kepala Sekolah dan Guru TKN, SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

Meningkatkan kedisplinan kinerja bagi guru dan kepala sekolah 400 orang Meningkatkan profesiolisme calon kepala sekolah 300 orang

Meningkatnya kinerja guru dan kepala sekolah 400 orang

Kegiatan

005 Penilaian penulisan karya tulis dan paparan calon kepala sekolah SD dan SMPN Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Terpilihnya kepala sekolah yang profesional 300 orang

Kegiatan

006 Sosialisasi pemberkasan calon peserta sartifikasi guru Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Tersosialisasikan proses pemberkasan peserta sartifikasi guru 500 orang Meningkatkan SDM profesi tenaga pendidik dan kependidikan 75 orang Meningkatkan SDM profesi tenaga kependidikan 350 orang Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tim pengembang kurikulum 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tim pengembang kurikulum 1 Kegiatan

Terpenuhinya peserta sartifikasi guru 500 orang

Kegiatan

007 Bimbingan teknis kreativitas seni tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya kompetensi seni tenaga pendidik dan kependidikan 75 orang Meningkatnya profesi tenaga kependidikan yang lebih baik 350 orang Meningkatnya kopetensi guru 1 Kegiatan

Kegiatan

008 Bimbingan teknis pengembangan profesi tenega kependidikan Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

009 Bimbingan teknis tim pengembang kurikulum SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

010 Bimbingan teknis pengembang kurikulum SD Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya kopetensi guru 1 Kegiatan

1.01.05.03.02

Target Kinerja

Jumlah pengelola sekolah yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 64

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 101 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Bimbingan teknis kepengawasan TK/SD/SMP/LB Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

Terlaksananya bimbingan bagi pengawas sekolah 39 orang

Terpenuhinya pengawasan sekolah yang bermutu 39 orang

1.01.05.04 1.01.05.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408

5.214.986.500 679.711.500

Kegiatan

001 Pembinaan sekolah sehat tingkat SMP Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

Meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat 150 sekolah Meningkatkan peran guru dalam menyusun KTSP 190 sekolah

Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat 150 sekolah Meningkatnya jumlah sekolah dan guru dalam menyusun KTSP secara mandiri 190 sekolah Meningkatnya pengelolaan perpustakaan SMP 190 sekolah Meningkatnya profesionalisme kepala sekolah 269 orang Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun silabus dan rencana pemeblajaran 130 orang Menigkat mutu sekolah SD 170 sekolah

Kegiatan

002 Sosialisasi Verivikasi dan pemetaaan keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Utara

56.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan teknis pengelola perpustakaan SMP Lokasi : Jakarta Utara

61.000.000

Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan 190 sekolah Terlaksananya bimbingan teknis MBS bagi kepala sekolah 269 orang Terlaksana bimbingan teknis dalam menyusun silabus dan Rencana pembelajaran 130 orang Terbinaya gugus SD di Jakarta Utara 170 sekolah Terpenuhinya mutu pelayanan pendidikan 3 SD Terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan Laboratorium SMP 100 orang Terlaksananya Bimbingan teknis sekolah sehat tingakt SD 100 sekolah

Kegiatan

004 Bimbingan teknis MBS bagi Kepala SD Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Kegiatan

005 Bimbingan teknis penyusunan silabus dan rencana pembelajaran SD Lokasi : Jakarta Utara

130.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan Gugus SD Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Kegiatan

007 Pelaksanaan ISO SD Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan 3 sekolah Meningkatnya pengelolaan laboratorium sekolah 100 orang

Kegiatan

008 Bimbingan teknis pengelolaan Laboratorium SMP Lokasi : Jakarta Utara

54.277.500

Kegiatan

009 Bimbingan teknis sekolah sehat tingakt SD Lokasi : Jakarta Utara

28.434.000

Meningkatnya lingkungan yang sehat disekolah dasar 100 sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 102 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.05.04.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis internasional (SD, SMP, SMA, SMK): 85

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan SD RSSN dan SD RSBI Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terbinya SD RSSN dan RSBI di jakarta Utara 100 orang

Meningkatnya mutu pendidikan SD di Jakarta Utara 100 orang

1.01.05.04.04

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

145.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dan Monitoring TKD/TPM SD Lokasi : Jakarta Utara

120.000.000

Peningkatan kemampuan siswa kelas II, II dan IVdalam menyerap pembelajaran 269 Sekolah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD 1 Kegiatan

Meningkatnya kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran 269 sekolah

Kegiatan

002 Monitoring dan evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Meningkatnya Mutu Pendidikan 1 Kegiatan

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

2.665.275.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan seleksi OSN SMP Lokasi : Jakarta Utara

70.000.000

Pencarian bakat dan prestasi sain siswa SMP 360 siswa Memupuk bakat dan prestasi sains siswa SMP 80 siswa Terlaksananya Lomba O2SN SMP Tingkat Kota Jakarta Utara 264 siswa Meningkatkan prestasi olahraga siswa SMP 132 siswa Terlaksananya lomba FLS2N SMP 180 siswa Meingkatkan prestasi siswa dalam lomba FLS2N SMP 80 siswa

Meningkatnya bakat dan prestasi siswa SMP 360 siswa Meningkatnya bakat dan prestasi siswa SMP 80 siswa Meningkatnya prestasi olahraga siswa SMP 262 siswa Terwujudnya bakat dan prestasi siswa SMP 132 siswa Mingkatnya bakat dan prestasi siswa dibidang seni dan sastra 180 siswa Trewujudnya prestasi siswa SMP dalam lomba FLS2N 80 siswa

Kegiatan

002 Pembinaan Lomba OSN SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Lomba Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

160.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan Lomba O2SN SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara

35.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan Lomba FLS2N SMP Lokasi : Jakarta Utara

140.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan lomba FLS2N SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 103 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pelaksanaan lomba Dai dan MTQ siswa SMP Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
82.500.000

KELUARAN
Meningkatkan prestasi siwa SMP 300 siswa Meningkatkan prestasi siswa SMP terbuka 60 siswa Tersosialisasikannya Unian Nasional SMP 185 Sekolah terbinya siswa dalam menulis karya ilmiah 222 orang memperkenalkan jalur wisata pesisir siswa SMP 960 orang Terbinya kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP 200 siswa Meningkatkan kesadaran siswa tentang berlalulintas 185 siswa Terlaksananya UASBN SD 439 sekolah

HASIL
Mewujudkan prestasi siswa SMP 300 siswa

Kegiatan

008 Pelaksaan lomba motivasi belajar mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Lokasi : Jakarta Utara

40.000.000

Terwujudnya prestasi siswa SMP terbuka 60 siswa Terlaksananya ujian Nasional sekolah dengan baik 185 sekolah meningkatnya kreatifitas siswa dalam menulis karya ilmiah 222 orang Meningkatkan pengetahuan siswa SMP 960 orang meningkatkan kreativitas siswa SMP 200 orang Meningkatnya pengetahuan siswa SMP 185 siswa Meningkatnya mutu pendidikan 439 sekolah

Kegiatan

009 Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP Lokasi : Jakarta Utara

45.000.000

Kegiatan

010 Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah remaja (KIR) SMP Lokasi : Jakarta Utara

61.075.000

Kegiatan

011 Wisata edukatif siswa SMP jalur wisata pesisir Lokasi : Jakarta Utara

250.000.000

Kegiatan

012 Pembinaan Ekstrakurikuler siswa SMP Lokasi : Jakarta Utara

48.700.000

Kegiatan

013 Bina Rambu lalulintas SMP Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

014 Pelaksanaan UASBN SD Lokasi : Jakarta Utara

450.000.000

Kegiatan

015 Seleksi Olimpiade OSN Jalur A dan B Lokasi : Jakarta Utara

83.000.000

Terlaksananya penyeleksian peserta OSN jalur A dan B 240 siswa Terlaksananya uci coba UASBN 439 sekolah Terlaksanya perlomabaan MTQ tingkat SD di Jakarta Utara 72 sekolah

Terpilihnya peserta OSN yang berkualitas 240 siswa Meningkatnya mutu dan kelulusan siswa SDN 439 sekolah Mengembangkan dan memupuk bakat dan prestasi siswa 72 sekolah

Kegiatan

016 Pelaksanaan Uji Coba mata pelajaran UASBN Lokasi : Jakarta Utara

180.000.000

Kegiatan

017 Lomba MTQ tingkat SD Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 104 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
230.000.000

KELUARAN
Terlaksnanya O2SN tingkat jakarta Utara 350 siswa Mengembangkan kemandirian kesehatan siswa 150 siswa Terlaksananya bimbingan manajemen bagi club olahraga SD 100 sekolah Terlaksananya Festifal Lomba Seni Siswa Nasional di Jakarta Utara 72 siswa Terlaksanaya wista pesisir bagi siswa SD 2.000 siswa

HASIL
Meningkatnya prestasi siswa dalam cabang olahraga 350 siswa Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan bagi siswa 150 siswa Meningkatnya prestasi olahraga sekolah Sd 100 sekolah

Kegiatan

019 Bimbingan teknis Dokter Kecil Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Kegiatan

020 Bimbingan Teknis manajemen club olahraga SD Lokasi : Jakarta Utara

55.000.000

Kegiatan

021 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Meningkat kreativitas siswa dalam bidang kesenian 72 siswa

Kegiatan

022 Wisata edukatif siswa SD jalur wisata pesisir Lokasi : Jakarta Utara

350.000.000

Meningkatnya pengetahuan wisata bagi siswa SD 2.000 siswa

1.01.07 1.01.07.01 1.01.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


MENINGKATNYA MUTU DAN KAPASITAS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (ANAK CACAT DAN INKLUSI)
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan layanan khusus: 6468

679.716.000 679.716.000 130.308.000 93.008.000 Terselengaranya Lomba sains bagi siswa dan guru SLB 120 orang Terselangaranya Bimbingan teknis pengembangan model dan Modul KTSP bagi guru SLB 50 orang Meningkatnya prestasi siswa dan guru dalam bidang sains 120 orang Meningkatnya pengetahuan guru SLB dalam menyusun KTSP 50 orang

001 Lomba sains bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Bimbingan teknis pengembangan model dan Modul KTSP bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

37.300.000

1.01.07.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah guru layanan khusus yang bersertifikasi: 1656

99.140.000 67.150.000 Terselnggaranya pembinaan guru berkebutuhan kusus 150 orang Terselenggarnya Bimbingan teknis penelitian tindakan kelas bagi guru SLB 50 orang Meningkatnya mutu guru berkebutuhan kusus 150 orang Meningkatnya kompetensi guru 50 orang

001 Bimbingan teknis bagi guru berkebutuhan khusus Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Bimbingan teknis penelitian tindakan kelas bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

31.990.000

1.01.07.01.03

Target Kinerja

Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200

28.490.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 105 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

28.490.000

Terselanggaramya pembinaan gugus SLB 50 orang

Meningkatnya SDM guru SLB 50 orang

1.01.07.02 1.01.07.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERJAMINNYA AKSES SISWA DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Jumlah siswa miskin layanan khusus yang mendapat beasiswa: 150

679.716.000 421.778.000 124.681.000 Terselanggaranya lomba seni dabi siswa dan guru SLB 240 orang Terselenggaranya lomba olahraga bagi siswa dan guru SLB 200 orang Memperkenalkan IPTEK bagi bagi iswa TK dan LB 600 orang Meningkatnya prestasi siswa dan guru dibidang seni 240 orang Meningkatnya prestasi siswadan guru dibidang olahraga 200 orang

001 Lomba seni bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Lomba olahraga bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara

148.597.000

Kegiatan

003 Bimbingan teknis pengenalan IPTEK bagi siswa TK dan SLB Lokasi : Jakarta Utara

148.500.000

Meningkatmya pengetahuan siswa tentang IPTEK 600 orang

1.01.08 1.01.08.01 1.01.08.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DILAKSANAKANNYA PENILAIAN TERHADAP SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Daftar kondisi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : Diupdate

183.435.481.000 183.435.481.000 2.730.000.000

Kegiatan

001 Rehab Rumah dinas Guru SDN Sukapura 04, 05 A, 05 B, 01/06 A dan 01/06 B Lokasi : Cilincing

370.000.000

Terlaksananya rehap rumah dinas guru 5 Unit

Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 5 Unit

Kegiatan

002 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Rorotan 03 Lokasi : Cilincing

80.000.000

Terlaksananya rehap rumah dinas Guru 1 Unit Terlaksananya Rehap Rumah Dinas Guru 3 Unit Terlaksananya rehap rumah dinas guru 1 Unit

Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit

Kegiatan

003 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Cilincing 01,05,08 Lokasi : Cilincing

210.000.000

Kegiatan

004 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Kalibaru 09 Lokasi : Cilincing

80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 106 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Lagoa 11 A, 11 B, 11 C dan 11 D Lokasi : Koja

MASUKAN
280.000.000

KELUARAN
Terlaksanannya Reahap Rumah Dinas Guru 4 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 3 Unit Terlaknananya Rehab Rumah Dinas Guru 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 3 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit

HASIL
Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 4 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Guru 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Jaga 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 2 Unit Meningkatnya Rumah Dinas jaga 1 Unit

Kegiatan

006 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Pegangsaan Dua 07 A, 07 B dan 03 Lokasi : Kelapa Gading

210.000.000

Kegiatan

007 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Pademangan Barat 14 Lokasi : Pademangan

75.000.000

Kegiatan

008 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Kebon Bawang 01 dan 03 Lokasi : Tanjung Priok

140.000.000

Kegiatan

009 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Sukapura 01/06 dan 02/03 Lokasi : Cilincing

120.000.000

Kegiatan

010 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Marunda 01dan 03/04 Lokasi : Cilincing

120.000.000

Kegiatan

011 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Semper Barat 05/06 Lokasi : Cilincing

70.000.000

Kegiatan

012 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Tugu Utara 01, 03 dan 21 Lokasi : Koja

190.000.000

Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 2 Unit

Kegiatan

013 Rehab Rumah Dinas Jaga Tugu Selatan 01 Lokasi : Koja

60.000.000

Kegiatan

014 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Rawa Badak Selatan 03 Lokasi : DKI Jakarta

65.000.000

Kegiatan

015 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Rawa Badak Utara 21dan 22 Lokasi : Koja

130.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 107 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Sunter Agung 05/06 dan 09/10 Lokasi : Tanjung Priok

MASUKAN
125.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 1 Unit

HASIL
Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Guru 1 Unit

Kegiatan

017 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Warakas 01 Lokasi : Tanjung Priok

55.000.000

Kegiatan

018 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Pademangan Barat 09 Lokasi : Pademangan

55.000.000

Kegiatan

019 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 173 Lokasi : Koja

60.000.000

Kegiatan

020 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 84 (Lama) Lokasi : Koja

60.000.000

Kegiatan

021 Reahab rumah Dinas Jaga SMP Negeri 151 A Lokasi : Koja

60.000.000

Kegiatan

022 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 151 B Lokasi : Koja

60.000.000

Kegiatan

023 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Sunter Agung 05 Lokasi : Tanjung Priok

55.000.000

1.01.08.02 1.01.08.02.03

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

183.435.481.000 4.000.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

183.435.481.000 176.705.481.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 108 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rehap berat Gedung TK Negeri Papanggo Lokasi : Papanggo

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
Terlaksananya rehap berat gedung TK Negeri 1 Lokasi Terselesaikannya lanjutan pemabngunan SLB Negeri Kec. Koja 1 unit Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemegaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan Pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlasananya Pemagaran dan pengerasan halaman SMP 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SMP 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana gedung TK di Jakarta 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung SLB 1 unit

Kegiatan

002 Lanjutan pembangunan SLB negeri Kecamatan Koja Lokasi : Tugu Utara

4.000.000.000

Kegiatan

003 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Tugu Utara 13-14 Lokasi : Tugu Utara

1.500.000.000

Meningkatnya kualitas sarana prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkanta kualitas sarana dan prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana SDN 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningaktnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi

Kegiatan

004 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN pegangsaan dua 07 Lokasi : Pegangsaan Dua

600.000.000

Kegiatan

005 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Semper Barat 15 Lokasi : Semper Barat

1.000.000.000

Kegiatan

006 Pemagaran dan Pengerasan halaman SDN Sunter Agung 05/06 Lokasi : Sunter Agung

600.000.000

Kegiatan

007 Pengerasan halaman SDN Sunter Jaya 01/02-03/04-05/06 Lokasi : Sunter Jaya

600.000.000

Kegiatan

008 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Sunter jaya 09/10 Lokasi : Sunter Jaya

700.000.000

Kegiatan

009 Pemagaran dan pengerasan halaman SMP Negeri 23 Lokasi : Pademangan

700.000.000

Kegiatan

010 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Lagoa 11-12 Lokasi : Lagoa

1.500.000.000

Kegiatan

011 Pemagaran dan pengerasan halaman SMP Negeri 270 Lokasi : Kelapa Gading

1.500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 109 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pemagaran SDN semper Barat 09/10 Lokasi : Semper Barat

MASUKAN
650.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran SDN 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

013 Pemagaran SDN Sungai Bambu 05/06 Lokasi : Sungai Bambu

500.000.000

Terlaksananya Pemagaran SDN 1 Lokasi

Kegiatan

014 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Marunda 01 Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat Gedung PKG Kec. Kelapa Gading 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Kebun Bawang 05/06-09 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Papanggo 01/02 1 Lokasi

Kegiatan

015 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN semper Barat 13-14 Lokasi : Semper Barat

1.500.000.000

Kegiatan

016 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Tugu Utara 22-23 Lokasi : Tugu Utara

1.500.000.000

Kegiatan

017 Rehab berat Gedung PKG Kec. Kelapa Gading Lokasi : Kelapa Gading

1.000.000.000

Kegiatan

018 Rehab berat gedung SDN Kebun Bawang 05/06-09 Lokasi : Kebon Bawang

2.000.000.000

Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi

Kegiatan

019 Rehab berat gedung SDN Papanggo 01/02 Lokasi : Papanggo

1.500.000.000

Kegiatan

020 Rehab berat gedung SDN Pejagalan 05/06 Lokasi : Pejagalan

1.000.000.000

Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Pejagalan 05/06 1 Lokasi

Kegiatan

021 Rehab berat gedung SDN Penjaringan 01/02 Lokasi : Penjaringan

1.000.000.000

Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Penjaringan 01/02 1 Lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 110 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


022 Rehab berat gedung SDN Sunter Agung 13 Lokasi : Sunter Agung

MASUKAN
2.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Sunter Agung 13 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan ptrasarana sekolah yang lebih 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih baik 12 sekolah Menigkatnya Sarana dan Prasarana yang lebih baik 6 sekolah

Kegiatan

023 Rehab berat gedung SMP Negeri 21 Lokasi : Penjaringan

1.000.000.000

Terlaksanaya Rehab berat gedung SMP Negeri 21 1 Lokasi terlaksananya Rehab berat gedung SMP Negeri 95 1 Lokasi Terlaksananya pengadaan alat musik 12 sekolah Terlaksananya Penggantian Kursi Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 sekolah Terlaksananya Penggantian Kursi Murid SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 Unit Terlaksananya Penggantian Meja Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 Kec Terindentifikasi kebtuhan sarana dan prasarana sekolah 40 orang Terlaksananya Sosialisasi penghuni rumah dinas SDN/SMPN 200 orang Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman 1 Unit Terlaksananya Rehab berat Gedung SDN 1 Unit

Kegiatan

024 Rehab berat gedung SMP Negeri 95 Lokasi : Tanjung Priok

1.500.000.000

Kegiatan

025 Pengadaan alat musik Lokasi : DKI Jakarta

1.300.000.000

Kegiatan

026 Penggantian Kursi Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.500.000.000

Kegiatan

027 Pengadaan Kursi Serbaguna SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

meningkatnya Sarana dan Prasarana yang lebih baik 6 Kec

Kegiatan

028 Penggantian Meja Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.500.000.000

meningkatnya Sarana dan Prasarana yang lebih baik 6 Kec

Kegiatan

029 Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

74.723.000

Tersusunya kebutuhan sarana dan prasarana SDN dan SMPN 40 orang Terindentifikasi penghuni rumah dinas 200 orang

Kegiatan

030 Pembinaan pengelola Aset GedungSLB/TKN/ SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

73.078.000

Kegiatan

031 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Marunda 03/04 Lokasi : Cipayung

500.000.000

Meningkatnya Sarana dan pra sarana 1 Unit Meningkatnya sarana prasarana Pendidikan Sekolah 1 Unit
Halaman 111 dari 1.220

Kegiatan

032 Rehab berat Gedung SDN Ancol 01/02 Lokasi : Pademangan

2.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

033 Reahap Berat Gedung SDN Pluit 01 (Lanjutan) Lokasi : Penjaringan

1.000.000.000

Terlaksananya Rehab Gedung SDN 01 1 Unit Terlaksananya Rehab berat Gedung SD Kalibaru 03/04 1 Unit Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Kelapa Gading 1 Unit Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. cilincing 1 unit Terlaksananya Pemagaran dan Pengerasan Halaman SDN Cilincing 1 Unit Terlaksananya pengadaan AC Sekolah 1 Paket Terlaksanya Pengadaan Peralatan Pembelajaran SLBN 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Digital Paging Alarm System SMPN 1 Paket Terlaksananya Penambahan Daya Listrik 1 Paket Terlaksananya Pelaksanaan Program Peningkatan sarana Keindahan, Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) 1 Paket

Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah 1 Unit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah 1 Unit Meningkatnya sarana prasarana Kasi Dikdas kecamatan 1 Unit

Kegiatan

034 Rehab berat Gedung SDN Kalibaru 03/04 (Lanjutan) Lokasi : Cilincing

500.000.000

Kegiatan

035 Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Kelapa Gading Lokasi : Kelapa Gading

200.000.000

Kegiatan

036 Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Cilincing Lokasi : Cilincing

200.000.000

Meningkatnya Sarana Prasarana gedung Kasi Dikdas 1 unit

Kegiatan

037 Pemagaran dan Pengerasan Halaman SDN Cilincing 07 Lokasi : Cilincing

900.000.000

Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah 1 Unit

Kegiatan

038 Pengadaan AC untuk SDN / SMPN Lokasi : Jakarta Utara

2.000.000.000

Meningkatnya saran prasarana sekolah 1 Paket Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan SLB 1 Paket Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan SMPN 1 Unit

Kegiatan

039 Pengadaan Peralatan Pembelajaran SLBN Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

Kegiatan

040 Pengadaan Digital Paging Alarm System SMPN Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

Kegiatan

041 Peningkatan dan Tambah Daya Instalasi Listrik SDN / SMPN Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

Meningkatnya Daya Listrik 1 Paket

Kegiatan

042 Pelaksanaan Program Peningkatan sarana Keindahan, Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

Meingkatnya sarana K3S di Sekolah 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 112 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


043 X-1 Rehap Berat Gedung SDN / SMPN Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terlaksananya X-1 Rehap Berat Gedung SDN / SMPN 1 Paket terlaksananya Pengadaan Generator set SDN dan SMPN Jakarta Utara 1 Kegiatan Terlaksananya Rehap Rumah Dinas Guru SDN Tugu Utara 14 1 Unit Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan Halaman SDN Penjaringan 06/09, 07/08 1 Unit Terlaksananya Rehab Gedung SDN Semper Barat 03/04 1 Unit . 1 Paket

HASIL
Meningkatnya saranaprasarana Pendidikan 1 Paket Meningkatnya sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

044 Pengadaan Generator set SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.500.000.000

Kegiatan

045 Rehap Rumah Dinas Guru SDN Tugu Utara 14 Lokasi : Koja

70.000.000

Meningkatnya Sarana prasarana Rumah dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana pendidikan 1 Unit

Kegiatan

046 Pemagaran dan pengerasan Halaman SDN Penjaringan 06/09, 07/08 Lokasi : Penjaringan

1.000.000.000

Kegiatan

047 Rehab Berat Gedung SDN Semper Barat 03/04 Lokasi : Jakarta Utara

2.000.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Unit . 1 Paket

Kegiatan

048 Perlengkapan Meubel Laboratorium Lokasi : Jakarta Utara

2.500.000.000

Kegiatan

049 Jasa pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara

750.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

050 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis IT SMP Lokasi : Jakarta Utara

3.600.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

051 Pengadaan Papan tulis interaktif berbasis IT Lokasi : Jakarta Utara

2.550.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

052 Pengadaan Mesin Stensil Otomatis Untuk Kebutuhan Cetak SD Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

053 Pengadaan Mesin Cetak Cepat Digital Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 113 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


054 Pengadaan Paket Interactive Wireless Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
4.000.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

055 Pengadaan Paket Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

056 Pengadaan Paket Multimedia Presentasi Kelas Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

057 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

058 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

059 Pengadaan Paket Lengkap Alat Multifunction Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

060 Pengadaan Laboratorium Bahasa Wireless Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

061 Pengadaan Laboratorium Bahasa Interactive Wireless Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

062 Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Lokasi : Jakarta Utara

2.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

063 Pengadaan Laptop dan Printer Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

064 Pengadaan Digital Copier/Mesin Photo Copy Sekolah SD/SMP Lokasi : Jakarta Utara

2.375.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 114 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


065 Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All In One Lab) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
2.375.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

066 Penggantian Lemari Guru / Kelas SD / SMP Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

067 Penggantian Sliding White Board SD / SMP Lokasi : Jakarta Utara

1.895.140.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

068 Penggantian Rak Buku & Arsip Sekolah SD / SMP Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

069 Pelatihan Quantum Learning bagi Pelajar SLTP Swasta Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

070 Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

071 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

072 Pengadaan Altas Al Quran ( 2 Jilid ) Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

073 Pengadaan Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

074 Pengadaan buku World Heritage Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

075 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 115 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


076 Pengadaan Pembelajaran Virtual ( 4 D ) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
500.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

077 Pengadaan Loker Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

078 Pengadaan Digital PA Control System Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

079 Pengadaan Meubelair Perpustakaan Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

080 Pengadaan CCTV Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

081 Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

082 Pengadaan Alat Olahraga SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

083 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

084 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi SMPN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

085 Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

086 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia Inggris SDN Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 116 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


087 Penggantian Meja/Kursi Guru Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

088 Penggantian Meja Kursi Kepala Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

089 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

090 Penggantian Meja Rapat Guru Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

091 Pengadaan Microphone Guru Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

092 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Cilincing Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

093 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

094 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Koja Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

095 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Pademangan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

096 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

097 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

098 Pengadaan Alat Lab Elektronika Dasar SDN/SMPN

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket
Halaman 117 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: Jakarta Utara

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

099 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara untuk SDN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

100 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Cilincing Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

101 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

102 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Koja Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

103 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Pademangan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

104 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

105 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

106 Penggantian Perabot SD/SMP di 4 Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

107 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

108 Pengadaan CCTV untuk SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 118 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


109 Pengadaan Interactive White Board Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
200.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

110 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Cilincing Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

111 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

112 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Koja Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

113 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Pademangan Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

114 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

115 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

116 Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

117 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD/SMP berbasis IT Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

118 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Utara

2.500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

119 Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS ( Multi Media Education Interactive Multi System ) Lokasi : Jakarta Utara

2.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 119 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


120 Pengadaan Digital PA Control System Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
2.500.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

121 Pengadaan 3.900 Paket (15 judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 39 SMP Lokasi : Jakarta Utara

1.788.540.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

122 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : Jakarta Utara

6.300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

123 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara

2.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

124 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara

2.125.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

125 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Cilincing. Lokasi : Jakarta Utara

2.557.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

126 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara

2.057.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

127 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara

2.057.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

128 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Cilincing. Lokasi : Jakarta Utara

2.057.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

129 Pengadaan Energi Terbarukan SDN/SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara

4.217.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

130 Pengadaan Energi Terbarukan SDN/SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara

4.217.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 120 dari 1.220

SKPD

: 1.01.011 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


131 Pengadaan Energi Terbarukan SDN/SMPN Kec. Cilincing. Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
4.217.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

5.766.832.903.187

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 121 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

376.798.350.000 376.798.350.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

19.307.584.200 19.307.584.200 476.922.500

Kegiatan

001 Penulisan Karya Tulis dan Paparan bagi Guru Calon Kepala Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

96.756.000

Terjaringnya guru yang berprestasi untuk menjadi kepala sekolah 1 kegiatan Terselenggaranya Pemutahiran Data NUPTK 1 kegiatan Terselenggaranya penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan II 1 kegiatan Terselenggaranya penilaian kinerja guru dan kepala sekolah Negeri 1 kegiatan

Tersedianya guru yang kompeten untuk menjadi kepala sekolah 1 kegiatan Database guru terkini 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pemutahiran Data NUPTK Lokasi : Jakarta Barat

106.753.500

Kegiatan

003 Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Penetapan kenaikan golongan guru berdasarkan kebijakan mendiknas 1 kegiatan Guru dan kepala sekolah lebih dapat meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan siswa/i yang lebih berkualitas 1 kegiatan Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi 1 kegiatan

Kegiatan

004 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Negeri Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

005 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

123.413.000

Terselenggaranya pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat kecamatan dan kota 1 kegiatan

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

19.307.584.200 17.707.132.250

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

46.300.000

Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi manejerial kepala tata usaha 100 orang

Aktifitas manajerial kepala tata usaha berjalan dengan baik dan pelayanan bidang tata usaha optimal 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 122 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
159.500.000

KELUARAN
Peningkatan pengetahuan pengelolaan dan pelaporan keuangan bendaharawan sekolah 150 orang Memperlancar kegiatan administrasi kantor suku dinas Dikdas 12 bulan Memperlancar kegiatan kantor seksi Dikdas kecamatan 12 bulan

HASIL
Bendaharawan sekolah yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bendahara sekolah 150 orang Meningkatnya kinerja dan layanan kantor suku dinas Dikdas 12 bulan Meningkatnya kinerja dan layanan kantor seksi Dikdas kecamatan 12 bulan Pengurus barang yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penguru barang 150 orang Tersedianya penjaga sekolah yang berkualitas 150 orang

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

434.000.000

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

480.000.000

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

159.500.000

Peningkatan pengetahuan pengurus barang dalam pengelolaan barang inventaris 150 orang

Kegiatan

006 Bimbingan Teknis Penjaga Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

159.500.000

Meningkatnya pemahaman tugas dan fungsi penjaga sekolah 150 orang Terselenggaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2012 1 kegiatan Terselenggaranya rapat teknis 120 orang

Kegiatan

007 Pengembangan Program Pendidikan Suku Dinas pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Tersusun rencana kerja anggaran tahun 2012 1 kegiatan

Kegiatan

008 Pelaksanaan Rapat Teknis Lokasi : Jakarta Barat

128.000.000

Daftar rancangan rencana kerja tahun 2012 120 orang Terpenuhinya kebutuhan internet 12 bulan

Kegiatan

009 Penyediaan Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Barat

36.864.000

Tersedianya dana pembiayaan internet 12 bulan Peningkatan kemampuan pengelola laboratorium memfungsikan laboratorium sebagai sumber belajar diluar kelas yang baik 100 orang

Kegiatan

010 Bimbingan Teknis Pengelola Laboratorium SD Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Laboratorium sekolah berfungsi secara optimal 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 123 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Bimbingan Teknis Pengelola Laboratorium SMP Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
21.468.250

KELUARAN
Peningkatan kemampuan pengelola laboratorium memfungsikan laboratorium sebagai sumber belajar diluar kelas yang baik 50 orang Terselenggaranya pembinaan dalam peningkatan disiplin guru 120 orang . 1.

HASIL
Laboratorium sekolah berfungsi secara optimal 50 orang

Kegiatan

012 Pembinaan Peningkatan Disiplin Guru Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Meningkatnya disiplin kerja guru 120 orang

Kegiatan

013 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis IT SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000.000

. 1.

Kegiatan

014 Pengadaan Papan Tulis Interaktif Berbasis IT Lokasi : DKI Jakarta

2.550.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

015 Pengadaan Digital Copier/Mesin Fotocopy Sekolah SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

016 Pengadaan Interaktif Digital Classroom SMP (All In One Lab.) Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

017 Pengadaan Lemari Guru Kelas SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

018 Pengadaan Sliding White Board SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

1.875.000.000

. 1.

. 1.

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

371.537.000 85.537.000 Peningkatan wawasan kepala SMP swasta tentang standar pendidikan 80 orang Peningkatan wawasan kepala SD swasta tentang standar pendidikan 100 orang Meningkatkan kinerja kepala SMP swasta 80 orang

001 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala SMP Swasta Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala SD Swasta Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Meningkatnya kinerja kepala SD sekolah swasta 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 124 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembinaan Peningkatan Manajerial Kepala SDN dan SMPN Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
186.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya pembinaan peningkatan manajerial kepala sekolah 175 orang

HASIL
Meningkatnya kompetensi manajerial kepala sekolah Negeri 175 orang

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

19.307.584.200 373.992.450

Kegiatan

001 Pemutahiran Data Pendidikan Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Pembaharuan data base pendidikan 520 sekolah Terbinanya operator jardiknas sekolah 100 orang Meningkatnya Pengetahuan tentang PPDB Tear Time On Line 750 orang Pelaksanaan pengendalian dan monitoring PPDB On line SMP 50 sekolah

Database pendidikan yang terkini 520 sekolah

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

106.300.000

Meningkatnya kemampuan untuk memanfaatkan jardiknas 100 orang PPDB berjalan dengan tertib di sekolah 750 orang

Kegiatan

003 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

004 Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line Lokasi : Jakarta Barat

17.692.450

Pemutahiran data siswa SMP terbaru 50 sekolah

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

19.307.584.200 378.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan Kapasitas Pegawai Lokasi : Jakarta Barat

128.000.000

Terselenggaranya pengembangan kapasitas pegawai 120 orang Peningkatan kemampuan teknis kepala sekolah negeri dalam penanganan kasus 175 orang

Meningkatnya kualitas SDM 120 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Kasus bagi Kepala Sekolah Negeri Lokasi : Jakarta Barat

186.000.000

Kepala sekolah negeri memiliki kemampuan yang handal dalam penanganan kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah 175 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 125 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
64.000.000

KELUARAN
Peningkatan kemampuan guru dalam menanggulangi kesulitan dibidang pendidikan dan pengajaran serta mampu memasukan unsur pembaruan dalam sistem pembelajaran 60 orang

HASIL
Guru yang terlatih dalam mengembangkan kurikulum dan mampu memecahkan permasalahan pembelajaran 60 orang

1.01.02 1.01.02.03 1.01.02.03.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

894.928.750 894.928.750 147.583.250

Kegiatan

001 Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) SMP Negeri Lokasi : Jakarta Barat

51.583.250

Menyamakan suhu pendidikan di SMP Negeri se-Jakarta Barat 50 orang kepala sekolah Tersusun program kerja pengawas TK, SD, SMP dan PLB 90 orang

Meningkatkan kerjasama antar kepala SMP Negeri 50 orang Penyeragaman pemahaman program kerja pengawas TK, SD, SMP dan PLB 90 orang

Kegiatan

002 Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Lokasi : Jakarta Barat

96.000.000

1.01.02.04 1.01.02.04.03

Tolok Ukur Target Kinerja

TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya

894.928.750 747.345.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan UAS BN Tingkat Rayon 03 Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terselenggaranya UASBN Tingkat Rayon 03 28.500 Siswa/Siswi Memperoleh Gambaran Hasil Kelulusan Siswa SD 28.500 Siswa/i Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Ketentuan Penyelenggaraan UASBN 750 orang Terselenggaranya sosialisasi dan monitoring UN SMP 250 orang

Pelaksanaan UASBN 28.500 Siswa/Siswi

Kegiatan

002 Try Out UAS BN Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelulusan Siswa SD 28.500 Siswa/i Memahami ketentuan penyelenggaraan UAS BN sesuai juknis 750 orang Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi UN 250 orang

Kegiatan

003 Sosialisasi UAS BN Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

004 Sosialisasi dan Monitoring Ujian Nasional SMP Lokasi : Jakarta Barat

47.345.500

1.01.03

Program

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.409.032.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 126 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

MASUKAN
1.409.032.000 1.409.032.000 113.273.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Guru Inklusi Lokasi : Jakarta Barat

Peningkatan pengetahuan guru tentang inklusi 80 orang Peningkatan wawasan kepala TK & LB swasta tentang standar pendidikan 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Guru TK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 100 orang Terselenggaranya pembinaan jaritmatika bagi guru TK 100 orang

Tersedianya guru yang handal 80 orang

Kegiatan

002 Pembinaan Kompetensi Kepala TK dan LB Lokasi : Jakarta Barat

141.589.000

Meningkatnya kinerja kepala TK & LB sekolah swasta 100 orang

Kegiatan

003 Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Guru TK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Meningkatnya kreatifitas guru TK dalam KBM yang sesuai dengan kebutuhan anak 100 orang

Kegiatan

004 Pembinaan Jarimatika bagi Guru TK Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Meningkatnya keterampilan guru TK memberi pemahaman proses pembelajaran jarimatika sesuai kebutuhan anak 100 orang Anak TK mengenal tanah air untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air 400 anak Terpilihnya anak TK berprestasi dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan

Kegiatan

005 Pengenalan Tanah Air bagi Anak TK Lokasi : Jakarta Barat

120.000.000

Peningkatan Pengetahuan Tentang Tanah Air Bagi Siswa TK 400 anak Peningkatan Prestasi Anak TK Dalam Bidang Olah Raga Dan Seni 8 kecamatan Peningkatan pengetahuan tentang gugus yang mandiri 80 gugus Memperoleh data gugus sesuai dengan peringkat dan memotivasi gugus untuk meningkatkan kualitas pendidikan 8 kecamatan

Kegiatan

006 PORSENI Anak TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

007 Pembinaan Peningkatan Inovasi dan Kreatifitas Gugus TK Lokasi : Jakarta Barat

119.970.000

Terciptanya gugus yang mandiri 80 gugus

Kegiatan

008 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Pemenang lomba gugus ketingkat provinsi 8 kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 127 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Gebyar Hari Anak Nasional Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya hari anak nasional tingkat kota administrasi jakarta barat 8 kecamatan Terlaksananya bimbingan teknis dan koordinasi 3 komponen pendidikan 80 orang Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keterlaksanaan KTSP TK & LB 8 Kecamatan Terselenggaranya pelaksanaan dan pembinaan lomba sekolah sehat 8 Kecamatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) TK & LB 80 Orang

HASIL
Terwujudnya rasa percaya diri bagi anak TK 8 kecamatan

Kegiatan

010 Bimbingan Teknis 3 Komponen ( IGTK, GOPTKI dan SUDIN ) Lokasi : Jakarta Barat

85.100.000

Terwujudnya pengetahuan tentang forum IGTK, GOPTKI dan SUDIN 80 orang Keterlaksanaan KTSP TK dan LB tepat sasaran 8 Kecamatan

Kegiatan

011 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP TK dan LB Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Kegiatan

012 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Pemenang lomba ketingkat provinsi 8 Kecamatan

Kegiatan

013 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum TK dan LB Lokasi : Jakarta Barat

85.100.000

Tersusunnya KTSP TK & LB 80 Orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

171.565.400.000 171.565.400.000 110.970.500.000 110.920.500.000 Bantuan sekolah 154.056 siswa/i Pendidikan terjangkau 147.192 siswa/i

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Monitoring Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Pelaksanaan BOP sesuai ketentuan 1 kegiatan

BOP tepat sasaran 1 kegiatan

1.01.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMPN/MTsN yang mendapat BOP: 250735

59.973.900.000 59.889.900.000 Bantuan sekolah 45.371 siswa/i Pendidikan Terjangkau 45.371 siswa/i

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 128 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Sosialisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
84.000.000

KELUARAN
Penyeragaman pemahaman tentang ketentuan dalam pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban 522 sekolah

HASIL
BOP tepat sasaran 522 sekolah

1.01.04.02 1.01.04.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DIBERIKANNYA OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN


Jumlah sekolah yang dibina tentang pengelolaan keuangan: 2707

171.565.400.000 100.000.000 100.000.000 Penyusunan RAPBS sesuai dengan Juknis 100 orang Penyusunan RAPBS semakin efisien, akuntable dan tepat waktu 100 orang

001 Bimbingan Teknis RAPBS bagi Kepala SD Lokasi : Jakarta Barat

1.01.04.03 1.01.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DIBERIKANNYA OTONOMI PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN


Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): 2707

171.565.400.000 100.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Peningkatan efisiensi melelaui keleluasan mengelola sumber daya dan peningkatan mutu melalui partisipasi orang tua dan lingkungan sekolah 100 orang

Pengaruh positif terhadap perserta didik, orang tua, dan guru. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik 100 orang

1.01.04.03.02

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP): 2707

421.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Guru SD Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Peningkatan pengetahuan guru SD dalam pelaksanaan pengembangan KTSP 100 orang Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD 8 Kecamatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMP 8 Kecamatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SMP 100 orang

Guru SD memahami dan melaksanakan pengembangan KTSP 100 orang KTSP SD Tepat sasaran 8 Kecamatan

Kegiatan

002 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

003 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Tepat sasaran KTSP SMP 8 Kecamatan

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SMP Lokasi : DKI Jakarta

107.000.000

Tersusunnya KTSP SMP 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 129 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SD Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
107.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SD 100 Orang

HASIL
Tersusunnya KTSP SD 100 Orang

1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

4.004.057.550 4.004.057.550 90.500.000

Kegiatan

001 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Pengawas TK, SD, SMP dan SLB Lokasi : Jakarta Barat

90.500.000

Terselenggaranya pembinaan kompetensi pengawas TK, SD, SMP dan SLB 85 orang

Meningkatnya kompetensi manajerial dan akademik pengawas TK, SD, SMP dan SLB 85 orang

1.01.05.03 1.01.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

4.004.057.550 480.750.000 150.000.000 Terselenggaranya pembinaan calon peserta sertifikasi guru dalam penyusunan portofolio 1.500 orang Terselenggaranya pembinaan pengembangan profesi guru 150 orang Calon peserta sertifikasi guru dapat menyusun portofolio sesuai dengan pedoman 1.500 orang Meningkatnya profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar 150 orang 1-

001 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Portofolio bagi Calon Peserta Sertifikasi Guru Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pembinaan Pengembangan Guru Profesional (Guru Bersertifikasi) Lokasi : Jakarta Barat

155.000.000

Kegiatan

003 Penguatan Sumber Daya Pengajar (Training For Trainer) Lokasi : DKI Jakarta

175.750.000

1-

1.01.05.04 1.01.05.04.04

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

4.004.057.550 245.355.000

Kegiatan

001 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Karakter SMP Lokasi : Jakarta Barat

89.424.500

Pengembangan pendidikan karakter 100 orang Penyelenggaraan penyusunan kisi-kisi dan soal mata pelajaran Ujian Nasional SMP 50 orang

Pendidikan karakter di sekolah model 100 orang Kisi - kisi dan soal UN 50 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Mata Pelajaran Ujian Nasional SMP Lokasi : Jakarta Barat

25.898.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 130 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran SMP Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
89.424.500

KELUARAN
Terselenggaranya pembinaan peningkatan inovasi pembelajaran untuk soal-soal ujian nasional 100 orang

HASIL
Guru mata pelajaran Ujian Nasional mampu menyampaikan pelajaran UN dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan 100 orang Pemenang lomba 8 Kecamatan

Kegiatan

004 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.608.000

Terselenggaranya kegiatan sekolah sehat 8 Kecamatan

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

2.477.815.050

Kegiatan

001 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

175.000.000

Terjaringnya Siswa/i SD Berbakat di Bidang Olah Raga 2 kegiatan

Pemenang Lomba 2 kegiatan

Kegiatan

002 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur A Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

129.700.000

Terjaringnya Siswa/i SD Yang Berprestasi dibidang sains 1.000 orang

Juara ke tingkat provinsi DKI Jakarta 1.000 orang

Kegiatan

003 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

131.120.000

Terjaringnya Siswa/i SD Yang Berprestasi dibidang sains 1.040 orang

Juara siswa/i SD yang berprestasi dalam bidang sains untuk ke tingkat provinsi DKI Jakarta 1.040 orang siswa mampu mengambil pelajaran dari setiap situasi dan kondisi 100 orang peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama 100 orang

Kegiatan

004 Wisata Edukasi Siswa/i SMP Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Peningkatan pengetahuan siswa SMP 100 orang

Kegiatan

005 Pesantren Siswa/i SMP Lokasi : Jakarta Barat

78.000.000

menerapkan dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 100 orang Terlaksananya Test Kemampuan Dasar 9.600 orang Meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra 2 kegiatan

Kegiatan

006 Test Kemampuan Dasar (TKD) Lokasi : Jakarta Barat

190.896.500

Pemetaan hasil TKD 9.600 orang

Kegiatan

007 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

120.000.000

Prestasi seni dan sastra ke tingkat selanjutnya 2 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 131 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
79.800.500

KELUARAN
Pelaksanaan lomba dan pembinaan pemenang lomba mapel IPS, Fisika, Biologi, Matematika 2 kegiatan Penyelenggaraan dan pembinaan pemenang lomba wawasan keilmuan SMP terbuka 20 orang Penyelenggaraan dan pembinaan pemenang lomba bidang keolahragaan 2 kegiatan Terjaringnya siswa-siswi SMP berprestasi 100 orang Menjaring siswa siswi untuk berfikir kritis, cerdas, penuh kreasi dan inovasi dalam semangat sportifitas secara optimal 160 orang siswa siswi SD mampu menampilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif dalam bidang seni dan sastra dengan menjunjung tinggi sportivitas 800 orang Terselenggaranya kegiatan sekolah sehat 8 Kecamatan

HASIL
Pemenang lomba ketingkat selanjutnya 2 kegiatan

Kegiatan

009 Pelaksanaan dan Bina Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

13.111.000

Pemenang lomba untuk ke tahap selanjutnya 20 orang

Kegiatan

010 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

120.000.000

Pemenang lomba olahraga ketingkat provinsi 2 kegiatan

Kegiatan

011 Pemilihan Siswa/i SMP Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

132.068.300

Terpilihnya siswa-siswi SMP berprestasi 100 orang juara siswa siswi SD berprestasi dalam bidang Sains 160 orang

Kegiatan

012 Pelaksanaan dan Bina Indonesia Science Festival SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

013 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

117.966.000

Mendapatkan kejuaraan dalam bidang FLS2N ketingkat provinsi 800 orang

Kegiatan

014 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

140.688.000

Mendapat juara nasional 8 Kecamatan

Kegiatan

015 Pelaksanaan Lomba Dokter Kecil Lokasi : Jakarta Barat

82.000.000

Terjaringnya bakat siswa siswi sebagai dokter kecil 100 orang Memperoleh data gugus sesuai peringkat 40 Gugus

Siswa siswi dapat membantu menangani P3K di SD 100 orang memotivasi gugus untuk meningkatkan kualitas pendidikan 40 Gugus

Kegiatan

016 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

108.003.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 132 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Wisata Edukasi Nusantara Siswa/i SD Berprestasi Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
137.920.000

KELUARAN
Terselenggaranya wisata edukasi siswa/i SD berprestasi 150 orang

HASIL
Meningkatnya kemampuan Siswa/i SD mengambil pelajaran dari setiap situasi dan kondisi 150 orang Guru IPS SMP mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan kemampuan pelaksanaan dan pengembangan KTSP 100 orang Meningkatnya keterampilan guru SD memberi pemahaman proses pembelajaran jarimatika kepada siswa/i 100 orang Meningkat dan berkembangnya minat peneliti ilmiah remaja 50 orang

Kegiatan

018 Bimbingan Teknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS SMP Lokasi : Jakarta Barat

89.424.750

Peningkatan proses KBM dalam mapel IPS 100 orang

Kegiatan

019 Pembinaan Jarimatika bagi Guru SD Kelas 1 s.d 3 Lokasi : Jakarta Barat

94.953.000

Peningkatan Keterampilan Jaritmatika Guru SD Kelas I - III 100 orang

Kegiatan

020 Pelaksanaan dan Bina Lomba Penelitian Ilmiah Remaja SMP Lokasi : Jakarta Barat

50.164.000

Terselenggaranya Pelaksanaan dan pembinaan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja SMP 50 orang Berkembangnya budaya lokal 8 Kecamatan

Kegiatan

021 Pelaksanaan Festival Budaya Lokal Tingkat (Betawi) Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Siswa/i SMPN mampu memperkenalkan budaya lokal dalam acara lebaran Betawi 8 kecamatan 1-

Kegiatan

022 Pelatihan Quantum Learning bagi pelajar SLTP swasta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

709.637.500

Kegiatan

001 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran bagi Guru Bahasa Inggris SD Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Meningkatnya kompetensi guru bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar 100 orang Peningkatan kompetensi guru kelas 6 dalam pembelajaran mata pelajaran UAS BN 100 orang

Meningkatnya mutu Guru Bahasa Inggris SD dalam KBM sesuai standar isi 100 orang Meningkatnya pengetahuan guru kelas VI dalam KBM untuk meningkatkan persentase kelulusan 100 orang Guru TK, SD dan SLB dapat lebih berkualitas dan kompeten 150 orang

Kegiatan

002 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Guru SD Kelas VI Lokasi : Jakarta Barat

107.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK, SD dan SLB Lokasi : Jakarta Barat

155.000.000

Peningkatan kompetensi guru TK, SD dan SLB 150 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 133 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru SMP Lokasi : Jakarta Barat

127.500.000

Peningkatan kompetensi guru SMP 120 orang Peningkatan proses KBM dalam mapel IPA 100 orang

Guru SMP dapat lebih berkualitas dan berkompeten 120 orang guru IPA mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan kemampuan pelaksanaan dan pengembangan KTSP 100 orang Meningkatnya pengetahuan pembina UKS SMP sehingga fungsi UKS meningkat 50 orang Meningkatnya pengetahuan pembina UKS SD sehingga fungsi UKS meningkat 100 orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru IPA SMP Lokasi : Jakarta Barat

89.424.500

Kegiatan

006 Pembinaan UKS bagi Pembina UKS SMP Lokasi : Jakarta Barat

24.713.000

Peningkatan pelayanan UKS di sekolah 50 orang

Kegiatan

007 Pembinaan UKS bagi Pembina UKS SD Lokasi : Jakarta Barat

99.000.000

Peningkatan pelayanan UKS di sekolah 100 orang

1.01.07 1.01.07.01 1.01.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


MENINGKATNYA MUTU DAN KAPASITAS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (ANAK CACAT DAN INKLUSI)
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan layanan khusus: 6468

210.000.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 Peningkatan prestasi anak LB dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan Terpilihnya anak LB berprestasi dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan

001 PORSENI Anak LB Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

1.01.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200

110.000.000 55.000.000 Peningkatan pengetahuan guru LB dalam pelaksanaan pengembangan KTSP 50 orang Peningkatan kreatifitas guru LB dalam KBM 50 orang Guru LB memahami dan melaksanakan pengembangan KTSP 50 orang Meningkatnya kreatifitas guru LB dalam KBM yang sesuai kebutuhan anak 50 orang

001 Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Guru LB Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pembinaan Kreatifitas Guru LB Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Lokasi : Jakarta Barat

55.000.000

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

179.267.197.500 179.267.197.500 4.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 134 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
4.000.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

1.01.08.02.06

Target Kinerja

Master plan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : implementasi

100.885.896.500

Kegiatan

001 Biaya Perancanaan Rehab Berat (X-1) Tahun 2012 ( 50 Lokasi ) Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

Tersedianya Biaya X-1 Rehab berat 50 Lokasi 50 lokasi Terselenggaranya Biaya Rehab Gedung SDN Joglo 02 1 Lokasi Terselenggaranya biaya rehab berat gedung SDN Joglo 08 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SDN Joglo 09 - 11 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SDN Joglo 10 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Utara 04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Gedung SDN Kembangan Selatan 01 - 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab berat Gedung SDN Meruya Utara 05/06 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SMPN 89 1 lokasi

Biaya Rehab gedung terencana dengan baik 50 lokasi Gedung dalam keadaan baik 1 lokasi

Kegiatan

002 Rehab Berat Gedung SDN Tomang 11/14 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

Kegiatan

003 Rehab Berat Gedung SDN Joglo 08 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

gedung menjadi baik 1 Lokasi

Kegiatan

004 Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13/14 Lokasi : Jakarta Barat

1.700.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

005 Rehab Berat Gedung SDN Joglo 10 Lokasi : Jakarta Barat

1.600.000.000

Gedung menjadi baik 1 lakosi

Kegiatan

006 Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Utara 04 Lokasi : Jakarta Barat

1.600.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

007 Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Selatan 01 - 02 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

008 Rehab Berat Gedung SDN Meruya Utara 05/06 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

Gedung menjadi baik 1 Lokasi

Kegiatan

009 Rehab Berat Gedung SMPN 89 Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 135 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Rehab Berat Gedung SDN Cengkareng Timur 01/02 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Cengkareng Timur 01/02 1 lokasi terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedaaung Kaliangke 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedaung kaliangke 01/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 06/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Rawa Buaya 07-08 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Duri Kosambi 02/05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 03 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 1 lokasi

HASIL
Gedung Menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

011 Rehab Berat Gedung SDN Kedaung Kaliangke 15 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

012 Rehab Berat Gedung SDN Kedaung Kaliangke 01/07 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

013 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 06/07 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

014 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 05 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

015 Rehab Berat Gedung SDN Rawa Buaya 07-08 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

gedung menjadi baik 1 Lokasi

Kegiatan

016 Rehab Berat Gedung SDN Duri Kosambi 02/05 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

017 Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 02 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

018 Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 03 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung Sekolah menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

019 Rehab Berat Gedung SDN Sukabumi Selatan 08 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 136 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 01/19 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
1.300.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 01/19 1 sekolah Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 11 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 17 - 18 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 09 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 08/13 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Tegal Alur SDN 09/16 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kemanggisan 10 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 23 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Slipi 18 1 lokasi

HASIL
gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

021 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 11 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

022 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 17 - 18 Lokasi : Jagakarsa

1.500.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

023 Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 05 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedugn menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

024 Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 09 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

025 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 02/04 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

026 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur SDN 09/16 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung Menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

027 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 15 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

gedung menjadi baik 1 Lokasi

Kegiatan

028 Rehab Berat Gedung SDN Kemanggisan 10 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

029 Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 23 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

030 Rehab Berat Gedung SDN Slipi 18 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 137 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Rehab Berat Gedung SDN Wijaya Kusuma 02 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
1.300.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Wijaya Kusuma 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Wijaya Kusuma 03/04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 01 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Utara 01 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Grogol 11 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tomang 08 1 lokasi Terselenggaranya Rehab berat Gedung SDN Jelambar Baru 09 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Kalianyar 01/02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanah Sereal 03/04 1 lokasi

HASIL
Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

032 Rehab Berat Gedung SDN Wijaya Kusuma 03/04 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

033 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 07 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung Menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

034 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 01 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

035 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

036 Rehab Berat Gedung SDN Grogol 11 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

037 Rehab Berat Gedung SDN Tomang 08 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

038 Rehab Berat Gedung SDN Jelambar Baru 09 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

039 Rehab Berat Gedung SDN Kalianyar 01/02 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

040 Rehab Berat Gedung SDN Tanah Sereal 03/04 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedugn menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 138 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


041 Rehab Berat Gedung SDN Maphar 01-02 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
1.300.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Maphar 01-02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Keagungan 01-03-05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Kedoya Selatan 03/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13-14 1 lokasi Terselenggaranya Rehab gedung SDN Kebon Jeruk 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Utara 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMPN 187 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMP 197 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMPN 108 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Joglo 06 1 Lokasi

HASIL
gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

042 Rehab Berat Gedung SDN Keagungan 01-03-05 Lokasi : Jakarta Barat

1.500.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

043 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 03/07 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

044 Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13-14 Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

045 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Jeruk 15 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

046 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Utara 05 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

047 Rehab Berat Gedung SMPN 187 Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

048 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 04 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

049 Rehab Berat Gedung SMPN 271 Lokasi : Jakarta Barat

1.400.000.000

Gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

050 Rehab Berat Gedung SMPN 186 Lokasi : Jakarta Barat

1.800.000.000

gedung menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

051 Perbaikan Pagar SDN Joglo 06 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 139 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


052 Perbaikan Pagar SDN Joglo 08 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Joglo 08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 01/10 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 11/12 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Pegadungan 01/08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Tegal Alur 01/19 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Semanan 08-12 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 13 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 11-18 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 19 1 lokasi Terseelenggaranya Perbaikan Pagar SDN cengkareng Timur 05-06 1 lokasi

HASIL
keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

053 Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 01/10 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

054 Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 11/12 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

055 Perbaikan Pagar SDN Pegadungan 01/08 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

kemanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

056 Perbaikan Pagar SDN Tegal Alur 01/19 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

057 Perbaikan Pagar SDN Semanan 08-12 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Kemanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

058 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 13 Lokasi : Jakarta Barat

500.000.000

Kemanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

059 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 11-18 Lokasi : Jakarta Barat

500.000.000

keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

060 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 19 Lokasi : Jakarta Barat

600.000.000

keamanan sekolah menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

061 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 05-06 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

kemanan sekolah menjadi baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 140 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


062 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 17 - 18 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
800.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 17 - 18 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 14-15 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Sukabumi Selatan 07-08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan SDN Duri Kosambi 06 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi

HASIL
kemanan sekolah menjadi baik 1 lokaso

Kegiatan

063 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 14-15 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

064 Perbaikan Pagar SDN Sukabumi Selatan 07-08 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

keamanan menjadi baik 1 lokasi

Kegiatan

065 Perbaikan Pagar SDN Duri Kosambi 06 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

066 Perbaikan Pagar SDN Duri Kosambi 07 - 08 Lokasi : Jakarta Barat

500.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

067 Perbaikan Pagar SDN Pinangsia 01-02 Lokasi : Jakarta Barat

800.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

068 Perbaikan Pagar SDN Grogol 05-07-09 Lokasi : Jakarta Barat

500.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

069 Perbaikan Pagar SDN Kapuk 09-10 Lokasi : Jakarta Barat

600.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

070 Perbaikan Pagar SDN Jelambar 06/07 Lokasi : Jakarta Barat

600.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

071 Perbaikan Pagar SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

072 Perbaikan Pagar SDN Tanjung Duren Utara 02-04 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan Semakin baik 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 141 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


073 Perbaikan Pagar SDN Grogol 01-03 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan pagar 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru ,kepala sekolah dan penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,kepala sekolah dan penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,kepala dan penjaga 1 lokasi Tersedianya Lap Top Kasie Kecamatan 1 Kegiatan Tersedianya Komputer /PC Sudin Dikdas 10 Unit Terselenggaranya tanah sekolah yang belum terbayarkan 3.680 meter Terlaksananya anggaran pembayaran tanah 444 meter

HASIL
Keamanan semakni baik 1 lokasi

Kegiatan

074 Perbaikan Pagar SDN Tomang 08 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

075 Perbaikan Pagar SDN Wijaya Kusuma 01/03-04 Lokasi : Jakarta Barat

250.000.000

Keamanan semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

076 Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kedaung Kaliangke 13 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Berfungsi secara optimal 1 lokasi

Kegiatan

077 Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Cengkareng Timur 10 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Berfungsi secara optimal 1 lokasi

Kegiatan

078 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pekojan 01-06 N0.1 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Berfungsi secara optimal 1 lokasi

Kegiatan

079 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pekojan 01-06 No.2 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Berfungsi secara optimal 1 lokasi

Kegiatan

080 Pengadaan Lap Top Kasie Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Optimalnya layanan Kasie Kecamatan 1 Kegiatan Meningkatnya kinerja dan layanan Sudin Dikdas 10 Unit Kenyamanan sekolah 1 paket

Kegiatan

081 Pengadaan Komputer/PC Sudin Dikdas Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

082 Pembayaran Tanah Sekolah yang Belum Terbayarkan SDN Tegal Alur 10 Lokasi : Jakarta Barat

7.500.000.000

Kegiatan

083 Pembayaran Tanah Sekolah yang Belum Terbayarkan SDN Kembangan Utara 01/02 Lokasi : Jakarta Barat

1.600.000.000

Kenyaman sekolah 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 142 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

084 Pengerasan Halaman SMPN 101 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Tersedianya biaya pengerasan halaman sekolah 1 kegiatan Tersedianya biaya pengerasan halaman sekolah 1 kegiatan Tersedianya Biaya pengerasan halaman 1 kegiatan Tersedianya biaya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaskananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terselnggaranya pengerasan halaman 1 kegiatan Terselenggaranya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terselenggaranya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksanaya pengerasan halaman 1 kegiatan

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

085 Pengerasan Halaman SDN Jelambar 08/10 Lokasi : Jakarta Barat

70.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

086 Pengerasan Halaman SDN Semanan 06 Lokasi : Jakarta Barat

70.000.000

Kindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

087 Pengerasan Halaman SDN Tegal Alur 15 Lokasi : Jakarta Barat

98.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

088 Pengerasan Halaman SDN Rawa Buaya 03 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

keindahan sekolah semaakin baik 1 paket Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

089 Pengerasan Halaman SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Kegiatan

090 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Barat 07-08 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

091 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Barat 13 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

092 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Barat 16/17 Lokasi : Jakarta Utara

65.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

093 Pengerasan Halaman SDN Kapuk 09/10 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

094 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Timur 05-06 Lokasi : Jakarta Barat

65.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 143 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


095 Pengerasan Halaman SDN Kemanggisan 08 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya rehab Rudin 1 kegiatan

HASIL
keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

096 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 204 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Rudin semakin baik 1 lokasi

Kegiatan

097 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Palmerah 15 No. 2 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksanaanya rehab rudin 1 kegiatan

Kenyamanan Rudin semakin baik 1 kegiatan Otimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

098 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Palmerah 15 NO. 1 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Rudin 1 kegiatan

Kegiatan

099 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kebon Jeruk 10 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya rehab rudin 1 kegiatan

Optimalnya Rudin 1 paket

Kegiatan

100 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Rawa Buaya 03, No. 1 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya Rehab rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

101 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Rawa Buaya 03, No. 2 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya rehab Rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

102 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Sukabumi Selatan 06 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya Rehab rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

103 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kelapa Dua 04 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya Rehab rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

104 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Sukabumi Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya rehab rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

Kegiatan

105 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pegadungan 13 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Terlaksananya rehab rudin 1 kegiatan

optimalnya rudin 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 144 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


106 Pengerasan Halaman SDN Kemanggisan 12 -13 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengerasana halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan haalaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan

HASIL
Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

107 Pengerasan Halaman SDN Kemanggisan 14-15 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

108 Pengerasan Halaman SDN Kemanggisan 17-18-19 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

109 Pengerasan Halaman SDN Palmerah 23 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

110 pengerasan Halaman SDN Duri Kosambi 05-06 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

111 Pengerasan Halaman SDN Duri Kepa 13 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

112 Pengerasan Halaman SDN WIjaya Kusuma 02 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

113 Pengerasan Halaman SDN Tomang 01 Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

114 Pengerasan Halaman SDN Semanan 09 Lokasi : Jakarta Barat

70.000.000

keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

115 Pengerasan Halaman SDN Pegadungan 13 - 14 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

116 Pengerasan Halaman SDN Kedaung Kaliangke 12 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 145 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


117 Pengerasan Halaman SDN Kedaung Kaliangke 13 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Alat PemeriksaLembar Kerja Siswa 1 Kegiatan

HASIL
Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

118 Pengerasan Halaman SDN Tanjung Duren Utara 06/07 Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

119 Pengerasan Halaman SMPN 125 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Keindahan dan kebersihan sekolah semakin baik 1 Paket Keindahan sekolah semakin baik 1 paket

Kegiatan

120 Pengerasan Halaman SDN Tambora 01-03 Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Kegiatan

121 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa ( SMART MARK READER/SMR ) Lokasi : Jakarta Barat

4.000.000.000

Peningkatan hasil evaluasi siswa 100 set

Kegiatan

122 Rehab Berat SDN Tanjung Utara 06/07 Lokasi : Jakarta Barat

1.300.000.000

Terlaksananya rehab berat SDN Tanjung Utara 06/07 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana di Titik pantau Adipura 23 sekolah Terlaksananya Rehab Rumah Dinas 1 kegiatan Terlaksananya rehab rumah dinas 1 kegiatan Terlaksanya rehab Rumah dinas 1 kegiatan Terlaksaananya rehab rumah dinas 1 kegiatan

Optimalnya KBM 1 Lokasi

Kegiatan

123 Pelaksanaan Program peningkatan sarana keindahan,Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) Lokasi : Jakarta Barat

332.896.500

Sarana dan Prsarana adipura terpenuhi 23 sekolah

Kegiatan

124 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kebon Jeruk 11 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Keamanan semakin baik 1 paket

Kegiatan

125 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 219 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

raumah dinas semakin baik 1 paket

Kegiatan

126 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 108 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

Rumah dinas semakin baik 1 Paket

Kegiatan

127 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kedoya Utara 04 Lokasi : Jakarta Barat

85.000.000

rumah dinas semakin baik 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 146 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


128 Rehab Berat SDN Kalideres 09 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.500.000.000

KELUARAN
1 kegiatan 1 unit

HASIL
Gedung berfungsi secara optimal 1 unit

Kegiatan

129 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

130 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

131 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

132 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

133 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

134 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Taman Sari Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

135 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Tambora Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

136 Pengnggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

137 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

138 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

139 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kembangan

50.000.000

1-

1Halaman 147 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

140 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

141 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

142 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Taman Sari Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

143 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Tambora Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

144 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

179.267.197.500 67.481.301.000

Kegiatan

001 Pengadaan Sarana Belajar SLBN 05 Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

terlaksananya pengadaan Sarana belajar SLBN 05 1 paket terlaksananya pengadaan Sarana belajar SLBN 06 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair Laboratorium 1. . 1.

meningkatnya mutu pendidikan SLBN 05 1 paket meningkatnya mutu pendidikan SLBN 06 1 paket . 1.

Kegiatan

002 Pengadaan Sarana Belajar SLBN 06 Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Perlengkapan Meubelair Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

004 Penggantian rak buku & arsip sekolah SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

Kegiatan

005 Pengadaan CCTV Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 148 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

006 Pengadaan alat olah raga SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Pengadaan Peralatan multimedia interaktif Biologi SMPN, standar Depdiknas Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

009 Pengadaan sarana UKS di Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1,

. 1.

Kegiatan

010 Pengadaan peralatan lab sains SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

011 Pengadaan peralatan Perpustakaan SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Pengadaan wireless SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

013 Pengadaan Alat Copy Printer Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

014 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan KIT Bahasa Indonesia, Inggris SDN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

015 Pengadaan Alat Lab. Elektronika Dasar SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

016 E Learning Multy Study Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 149 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif mengenai Budaya Nusantara SDN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

018 Pengadaan Lab. Bahasa Multi Study SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

019 Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

020 Penggantian Meja Kursi Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

021 Pengadaan Meja Kursi Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

022 Pengadaan sofa Kepala Sekolah dan Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

023 Pengadaan Meja Rapat Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

024 Pengadaan Microphone Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

025 Pengadaan Kipas Angin untuk SD dan SMP Kecamatan Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

026 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

027 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 150 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


028 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000 1-

KELUARAN
1-

HASIL

Kegiatan

029 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

030 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

031 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Tamansari Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

032 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Tambora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

033 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

034 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

035 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

036 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

037 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

038 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 151 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


039 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Tamansari Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000 1-

KELUARAN
1-

HASIL

Kegiatan

040 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Tambora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

041 Pengadaan CCTV untuk SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

042 Pengadaan alat pendidikan teknologi dasar broadcasting untuk SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

1-

1-

Kegiatan

043 Pengadaan interactive white board Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

1-

1-

Kegiatan

044 Pengadaan buku ensklopedia tematis Al Quran (6 jilid) Lokasi : DKI Jakarta

3.050.000.000

1-

1-

Kegiatan

045 Pengadaan buku ensklopedia kemujikjatan ilmiah dalam Al Quran dan sunnah (8 jilid) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

046 Pengadaan altas Al Quran (2 jilid) Lokasi : DKI Jakarta

2.650.000.000

1-

1-

Kegiatan

047 Pengadaan buku ensiklopedia flora (7 jilid) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

048 Pengadaan buku word heritage Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

049 Pengadaan 16.800 paket (10 judul) buku pengembangan karakter bangsa Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 152 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


050 Pengadaan digital library (Perpustakaan elektronik) SMPN Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.166.000.000 1-

KELUARAN
1-

HASIL

Kegiatan

051 Pengadaan digital library (perpustakaan elektornik) SMP Kec.kalideres Lokasi : DKI Jakarta

2.166.000.000

1-

1-

Kegiatan

052 Pengadaan digital library (perpustakaan elektornik) SMP Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

2.166.000.000

1-

1-

Kegiatan

053 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

054 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

055 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

056 Pengadaan energi terbarukan SMPN Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta

2.166.000.000

1-

1-

Kegiatan

057 Pengadaan energi terbarukan SMPN Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta

2.166.000.000

1-

1-

Kegiatan

058 Pengadaan energi terbarukan SMPN Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta

2.166.000.000

1-

1-

Kegiatan

059 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (Multi Media Education Interactive Multi System) Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

060 Pengadaan 7.000 paket (15 judul) buku pengembangan karakter bangsa untuk 70 SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.210.200.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 153 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


061 Pengadaan laboratorium sains untuk SD/SMP berbasis IT Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
3.000.000.000 1-

KELUARAN
1-

HASIL

Kegiatan

062 Pengadaan buku perpustakaan berbahasa inggris untuk SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

1-

1-

Kegiatan

063 Pengadaan pembelajaran virtual (4D) Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

064 Pengadaan loker Lokasi : DKI Jakarta

875.101.000

1-

1-

Kegiatan

065 Pengadaan digital PA control system Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

066 Pengadaan meubelair perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

067 Jasa Pemeliharaan gedung Sekolah dengan Anti Rayap Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

1-

1-

Kegiatan

068 Pengadaan Bio Camera Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

1-

1-

1.01.08.04 1.01.08.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Jumlah sekolah (SLB, SD, SMP, SMA, SMK) yang sudah memenuhi standar: 1

179.267.197.500 6.900.000.000

Kegiatan

001 Rehab Berat SDN Grogol 05,07,09 Lokasi : Jakarta Barat

1.800.000.000

Terlaksananya rehab berat SDN 1 unit

Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit

Kegiatan

002 Rehab Berat SDN Cengkareng Timur 12/13 Lokasi : Jakarta Barat

1.600.000.000

Terlaksananya rehab berat SDN 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 154 dari 1.220

SKPD

: 1.01.012 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Rehab Berat SDN Semanan 08/13 Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
1.800.000.000

KELUARAN
Terlaksananya rehab berat SDN 1 unit

HASIL
Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit

Kegiatan

004 Rehab Berat SDN Cengkareng Timur 07 Lokasi : Jakarta Barat

1.700.000.000

Terlaksananya rehab berat SDN 1 unit

1.01.09 1.01.09.02 1.01.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Dewan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan

140.150.000 140.150.000 140.150.000

Kegiatan

001 Sinkronisasi Komite Sekolah SMP Dan Dewan Pendidikan Lokasi : Jakarta Barat

90.150.000

Sinkronisasi informasi antara dewan pendidikan dengan pihak komite sekolah 100 orang 1-

terpadunya informasi dan sosialisasi 100 orang

Kegiatan

002 Forum penguatan kelembagaan dan kemitraan sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

6.143.631.253.187

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 155 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

481.009.470.000 481.009.470.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

3.292.193.000 3.292.193.000 2.476.193.000

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

600.000.000

Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 kecamatan

Tersedianya Biaya Operasional Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 kecamatan Tersedianya Biaya Operasional Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Jakarta Timur 12 bulan Tersedianya LCD Proyektor & Layar di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 set Meningkatnya pelayanan kenerja kasi kecamatan 1 paket Tersedianya Wireless di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 unit Tersedianya Mebeuler Kasi Kecamatan 1 paket Meningkatnya pelayanan kinerja sudin dikdas Jakarta Timur 1 paket

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Lokasi : DKI Jakarta

240.000.000

Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Jakarta Timur 12 bulan

Kegiatan

003 Pengadaan LCD Proyektor & Layar Kasi Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor & Layar di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 set Terlaksananya Pengadaan Laptop Kasi Kecamatan 1 paket Tersedianya Wireless di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 unit Terlaksananya Penggantian Mebeuler Kasi Kecamatan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Timur 1 paket Terlaksananya Penyediaan barang cetakan 1 keg

Kegiatan

004 Pengadaan Laptop Kasi Dinas Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Wireless Kasi Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Mebeuler Kasi Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan barang cetakan Lokasi : DKI Jakarta

36.473.000

Tersedianya barang cetakan 1 keg

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 156 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

009 Evaluasi Toilet bersih Tk SD, SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Terevaluasinya jumlah Toilet bersih Tk SD, SMP 100 sek Terselenggaranya Pembinaan dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4 triw Terselenggaranya monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN 4 triwulan Terlaksananya Pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Keamanan sekolah 100 sekolah Terlaksananya Penyediaan biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet 10 kecamatan 10 kec Tersedianya rencana program kerja pendidikan di Sudin Dikdas Jaktim 1 dokumen Terlaksananya Pemuktahiran Data Pendidikan 1 kegiatan Terlaksananya Festival Budaya Betawi Tk. Kota 1 kegiatan

Terevaluasinya jumlah Toilet bersih Tk SD, SMP 100 sek

Kegiatan

010 Pembinaan dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lokasi : DKI Jakarta

113.400.000

Tertib Administrasi keuangan di sekolah 4 triw

Kegiatan

011 Pembinaan dan Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN Lokasi : DKI Jakarta

142.000.000

Tertib Administrasi keuangan di sekolah 4 triwulan

Kegiatan

012 Pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Keamanan sekolah Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Tersedianya Sekolah yang bersih, sehat dan indah 100 sekolah

Kegiatan

013 Penyediaan biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

94.320.000

Tersedinya biaya TALI 10 kec

Kegiatan

014 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Dikdas Jaktim Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Tersusunnya rencana program kerja pendidikan di Sudin Dikdas Jaktim 1 dokumen Tersedianya data pendidikan yang terbaru 1 dokumen Kesenian/ budaya betawi lebih dikenal oleh masyarakat 1 kegiatan

Kegiatan

015 Pemuktahiran Data Pendidikan Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

016 Festival Budaya Betawi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

3.292.193.000 281.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Server Jardiknas Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Server Jardiknas 1 paket

Terpeliharanya Server Jardiknas 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 157 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan Website Sudin Dikdas Jaktim Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
95.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan Website Sudin Dikdas Jaktim 1 paket Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi 1 paket Terlaksananya Penyediaan Biaya Internet 12 bulan Terlaksananya Penyusunan Profile Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur 1 paket

HASIL
Tersedianya informasi elektronik Sudin Dikdas Jaktim 1 paket Tersedianya Sarana Teknologi Informasi 1 paket Tersedianya informasi elektronik 12 bulan

Kegiatan

003 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan Biaya Internet Lokasi : DKI Jakarta

16.000.000

Kegiatan

005 Penyusunan Profile Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Tersedianya informasi di Kantor Sudin Dikdas Jakarta Timur 1 paket

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3.292.193.000 535.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Penata usahaan bendahara keuangan sekolah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penata usahaan bendahara keuangan sekolah 769 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah 769 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penata usahaan bagi staf Tata Usaha Sekolah 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi penjaga sekolah 350 orang Terlaksananya Pengembangan kapasitas pegawai 114 orang

Adanya penggunaan Dana BOP/BOS yang dikelola dengan benar 769 orang Terbinanya Pengurus Barang Sekolah 769 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Penata usahaan bagi staf Tata Usaha Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terbinanya Staf TU sekolah 100 orang

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis bagi penjaga sekolah Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terbinanya penjaga sekolah 350 orang

Kegiatan

005 Pengembangan kapasitas pegawai Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Adanya pegawai yang profesional 114 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 158 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Kreativitas siswa SD dan SMP pada Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersalurkannya kreativitas siswa SD & SMP dalam kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan

HASIL
Meningkatnya kreativitas dan bakat siswa dalam kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

355.599.500 355.599.500 355.599.500 59.800.000 Terselenggaranya pembinaan Guru TK 100 orang Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) 1 kegiatan Terlaksananya pembinaan gugus TK/SLB 100 orang Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) TK Tk. Kota 100 orang Tersalurkannya kreativitas siswa TK 1.000 orang Tersedianya Guru TK yang berkualitas 100 orang Meningkatnya sarana pembelajaran 1 kegiatan Meningkatnya mutu SDM gugus TK/LB 100 orang Adanya siswa TK yang kreatif dalam bidang seni 100 orang

001 Pembinaan Guru TK Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Gugus TK/SLB Lokasi : DKI Jakarta

59.800.000

Kegiatan

004 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) TK Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

68.000.000

Kegiatan

005 Gebyar TK Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

122.999.500

Adanya siswa TK yang kreatif 1.000 orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

291.031.000.000 291.031.000.000 169.976.400.000 169.976.400.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri 236.078 siswa Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri 236.078 siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri Lokasi : DKI Jakarta

1.01.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMPN/MTsN yang mendapat BOP: 250735

121.054.600.000 121.054.600.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTs.N 91.708 siswa Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTs.N 91.708 siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs.Negeri Lokasi : DKI Jakarta

1.01.05

Program

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

5.811.227.500
Halaman 159 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.05.01 1.01.05.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

MASUKAN
5.811.227.500 4.616.227.500

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pemilihan Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

231.534.000

Terselenggaranya pemilihan Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur 170 orang Terlaksananya Workshop Peningkatan Profesional Guru TK, SD, SMP/LB 200 orang Terlaksananya Strategi dan Pengembangan Kepengawasan Bagi Pengawas TK, SD, SMP/LB 75 orang Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 200 orang

Adanya Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur 170 orang Adanya guru berbasis yang Profesional 200 orang

Kegiatan

002 Workshop Peningkatan Profesional Guru TK, SD, SMP/LB Lokasi : DKI Jakarta

209.334.000

Kegiatan

003 Workshop Strategi dan Pengembangan Kepengawasan Bagi Pengawas TK, SD, SMP/LB Lokasi : DKI Jakarta

139.862.000

Adanya pengawas TK, SD, SMP/LB yang berkualitas 75 orang

Kegiatan

004 Pembinaan Kepramukaan Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta

156.521.000

Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan tentang kepramukaan 200 orang Meningkatnya kinerja guru 1.407 orang

Kegiatan

005 Penilaian Kinerja Guru Lokasi : DKI Jakarta

242.087.000

Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru 1.407 orang Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 768 orang Terlaksananya Evaluasi Kompetensi Tenaga Pendidik 500 orang Terlaksananya Pembinaan Penilaian Tindakan Kelas 262 orang Terlaksananya Karakter Building Guru SD dan SMP 200 orang

Kegiatan

006 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

224.769.000

Meningkatnya kinerja kepala sekolah 768 orang Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik 500 orang Meningkatnya disiplin di sekolah 262 orang

Kegiatan

007 Evaluasi Kompetensi Tenaga Pendidik Lokasi : DKI Jakarta

252.260.000

Kegiatan

008 Pembinaan Penilaian Tindakan Kelas Lokasi : DKI Jakarta

288.960.500

Kegiatan

009 Karakter Building Guru SD dan SMP Lokasi : DKI Jakarta

398.032.000

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional 200 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 160 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Bina Lomba Sekolah Sehat SD dan TK Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Terselenggaranya Bina Lomba Sekolah Sehat SD dan TK Tk. Kota 20 sekolah Terselenggaranya lomba gugus SD 10 sekolah Terlaksananya Pembinaan Tenaga Perpustakaan SD 100 orang Terlaksananya Pemberkasan Sertifikasi Tenaga Pendidik 3.000 orang Terlaksananya Pembinaan Gugus bagi guru pemandu SD 100 orang Terlaksananya pembinaan UKS bagi guru SD 100 orang Terselenggaranya Bina Lomba Dokter Kecil Tk. Kota 50 orang Terlaksananya pembinaan RAPBS bagi Kepala SD 100 orang Tersedianya Kisi-kisi dan naskah Soal SMP 100 sekolah Terselenggaranya Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK) SMP tk. Kota 100 sekolah

Meningkatnya jumlah sekolah yang bersih dan sehat 20 sekolah

Kegiatan

011 Bina Lomba gugus SD Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

110.000.000

Meningkatnya pengetahuan siswa SD tentang kepramukaan 10 sekolah Tersedianya tenaga perpustakaan yang terlatih 100 orang Tersusunnya data sertifikasi 3.000 orang

Kegiatan

012 Pembinaan Tenaga Perpustakaan SD Lokasi : DKI Jakarta

110.000.000

Kegiatan

013 Pemberkasan Sertifikasi Tenaga Pendidik Lokasi : DKI Jakarta

117.868.000

Kegiatan

014 Pembinaan Gugus bagi guru pemandu SD Lokasi : DKI Jakarta

135.000.000

Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendidik 100 orang Meningkatnya jumlah sekolah yang bersih dan sehat 100 orang Meningkatnya pengetahuan siswa dalam bidang kesehatan 50 orang Adanya RAPBS SD yang akurat 100 orang

Kegiatan

015 Pembinaan UKS bagi Guru SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

016 Bina Lomba Dokter Kecil Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

65.000.000

Kegiatan

017 Pembinaan RAPBS bagi Kepala SD Lokasi : DKI Jakarta

135.000.000

Kegiatan

018 Bimbingan teknis penyusunan Kisi-kisi dan mata pelajaran UN SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Kisi-kisi dan naskah Soal SMP 100 sekolah Tersedianya kurikulum SMP yang sesuai dengan standar yang berlaku 100 sekolah

Kegiatan

019 Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK) SMP tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 161 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
125.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD 100 orang Terlaksanaanya pembinaan dan monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP 150 sekolah Terlaksananya Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD 900 orang Terlaksananya Pembinaan dan Monev UN SMP 257 sekolah Terlaksananya UASBN SDN/SDS 43.000 orang Terlaksananya Pembinaan UASBN SDN/SDS 1.000 orang

HASIL
Tersedianya kurikulum SD yang akurat dan berkualitas 100 orang

Kegiatan

021 Pembinaan dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya pengetahuan guru tentang PPDB 150 sekolah

Kegiatan

022 Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru SD Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Meningkatnya pengetahuan guru tentang PPDB 900 orang

Kegiatan

023 Pembinaan dan monev UN SMP Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya hasil Ujian Nasional (UN) SMP 257 sekolah Lancarnya pelaksanaan UASBN SDN/SDS 43.000 orang Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan UASBN SDN/SDS 1.000 orang

Kegiatan

024 Pelaksanaan UASBN SDN/SDS Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Kegiatan

025 Pembinaan UASBN SDN/SDS Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

1.01.05.04 1.01.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

5.811.227.500 105.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar Tk. SD Lokasi : DKI Jakarta

105.000.000

Terlaksananya Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar Tk. SD 43.000 org

Mengetahui kemapuan dasar siswa kelas III 43.000 org

1.01.05.04.02

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408

100.000.000

Kegiatan

001 Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Terlaksananya Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota 140 sekolah

Meningkatnya kebrsihan di sekolah 140 sekolah

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 162 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan peningkatan pendidikan karakter Tk. SMP Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan peningkatan pendidikan karakter Tk. SMP 150 sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP 110 sekolah

HASIL
Terbinanya karakter siswa lebih baik 150 sekolah

Kegiatan

002 Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Tersedianya Kurikulum SMP yang berkualitas 110 sekolah

1.01.05.06 1.01.05.06.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL


Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

5.811.227.500 790.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pelaksanaan dan pembekalan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 200 sekolah Terlaksanaanya pelaksanaan dan pembekalan O2SN SMP 200 sekolah Meningkatnya kreativitas siswa SMP dalam bidang seni 200 sekolah

001 Pelaksanaan dan Bina Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan dan bina Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tk Kota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya siswa yang berbakat dalam bidang olahraga 200 sekolah

Kegiatan

003 Pelaksanaan dan bina Olimpiade Sains Nasional OSN SMP Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pelaksanaan dan pembekalan OSN SMP 200 siswa Terlaksananya Pelaksanaan dan Pembekalan LOMOJARI SMP Terbuka 11 sekolah Terselenggaranya OSN SD Jalur B 100 orang Terlaksananya festival lomba seni siswa Nasional (FLS2N) SD tk. Kota 100 orang Terselenggaranya O2SN SD Tk. Kota 100 orang

Meningkatnya siswa SMP yang berbakat dalam bidang sains 200 siswa Meningkatnya siswa yang mandiri 11 sekolah

Kegiatan

004 Pelaksanaan dan bina lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan dan Bina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Meningkatnya mutu siswa 100 orang

Kegiatan

006 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya siswa berprestasi 100 orang

Kegiatan

007 Pelaksanaan dan bina Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Meningkatnya siswa SD di tk. Kota yang berbakat dalam bidang olahraga & seni 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 163 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pelaksanaan dan Bina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur A Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
85.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya OSN SD Jalur A 100 orang

HASIL
Meningkatnya siswa yang berbakat dalam bidang sains 100 orang

1.01.07 1.01.07.02 1.01.07.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


TERJAMINNYA AKSES SISWA DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Jumlah siswa miskin layanan khusus yang mendapat beasiswa: 150

198.000.000 198.000.000 198.000.000 40.000.000 Terlaksananya pembinaan Guru Inklusi 50 orang Terselenggaranya Festival Lomba Seni, Olimpiade Olah Raga, Olimpiade Sains, Lomba Kreativitas dan Ketrampilan Khusus Siswa, Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Guru SLB 50 orang Tersedianya Guru inklusi yang berkualitas 50 orang Meningkatnya mutu seni dan olah raga bagi siswa LB 100 orang

001 Pembinaan Guru Inklusi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Festival Lomba Seni, Olimpiade Olah Raga, Olimpiade Sains, Lomba Kreativitas dan Ketrampilan Khusus Siswa, Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Lokasi : DKI Jakarta

118.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Guru SLB Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Meningkatnya pemahaman mengenai pendidikan khusus bagi guru LB 50 orang

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat dasar yang akan di rehabilitasi (total dan berat): 50

180.321.450.000 180.321.450.000 81.760.950.000 850.000.000 Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Jaya 12 1 lokasi Terlaksnanya Rehab Berat Lanjutan SDN Ciracas 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Susukan 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 14 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi
Halaman 164 dari 1.220

001 Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Jaya 12 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Berat Lanjutan SDN Ciracas 01 Lokasi : DKI Jakarta

1.250.000.000

Kegiatan

003 Rehab Berat Lanjutan SDN Susukan 10 Lokasi : DKI Jakarta

800.000.000

Kegiatan

004 Rehab Berat SDN Klender 14 Lokasi : DKI Jakarta

1.450.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

005 Rehab Berat SDN Klender 13,21 Lokasi : DKI Jakarta

1.600.000.000

Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 13,21 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Utan Kayu Selatan 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pekayon 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Jati 07,08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Muara 21 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Duren Sawit 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Besar Selatan 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Besar Selatan 16 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Muara 15 1 lokasi

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 Lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

006 Rehab Berat SDN Klender 04 Lokasi : DKI Jakarta

1.600.000.000

Kegiatan

007 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 11 Lokasi : DKI Jakarta

1.250.000.000

Kegiatan

008 Rehab Berat SDN Pekayon 11 Lokasi : DKI Jakarta

1.100.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

009 Rehab Berat SDN Jati 07,08 Lokasi : DKI Jakarta

1.100.000.000

Kegiatan

010 Rehab Berat SDN Cipinang Muara 21 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

011 Rehab Berat SDN Duren Sawit 10 Lokasi : DKI Jakarta

850.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

012 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Selatan 04 Lokasi : DKI Jakarta

650.000.000

Kegiatan

013 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Selatan 16 Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

014 Rehab Berat SDN Cipinang Muara 15 Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 165 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Rehab Berat SDN Pisangan Timur 10 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
550.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pisangan Timur 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Melayu 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Melayu 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Gedong 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pondok Kelapa 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Kalisari 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Sari 01 1 loksai Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Gedong 06 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Manggis 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Pala 07 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Rawamangun 01, 05 dan 11 1 lokasi

HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

016 Rehab Berat SDN Cipinang Melayu 03 Lokasi : DKI Jakarta

850.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 loksasi

Kegiatan

017 Rehab Berat SDN Cipinang Melayu 04 Lokasi : DKI Jakarta

1.600.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

018 Rehab Berat SDN Gedong 11 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

019 Rehab Berat SDN Pondok Kelapa 01 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

020 Rehab Berat SDN Kalisari 05 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

021 Rehab Berat SDN Malaka Sari 01 Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

022 Rehab Berat SDN Gedong 06 Lokasi : DKI Jakarta

925.000.000

Kegiatan

023 Rehab Berat SDN Kebon Manggis 08 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

024 Rehab Berat SDN Kebon Pala 07 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

025 Rehab Berat SDN Rawamangun 01, 05 dan 11 Lokasi : DKI Jakarta

3.750.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 166 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

026 Rehab Berat SMPN 14 Lokasi : DKI Jakarta

3.500.000.000

Terlaksananya Rehab Berat SMPN 14 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Jatinegara 03,04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Pala 09 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pisangan Timur 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Tengah 07 1 lokasi Terlakananya Rehab Berat SDN Makasar 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cipinang Besar Utara 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cakung Barat 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kramat Jati 20 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pisangan Timur 03 1 lokasi

Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

027 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 01 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

028 Rehab Berat SDN Jatinegara 03,04 Lokasi : DKI Jakarta

3.500.000.000

Kegiatan

029 Rehab Berat SDN Kebon Pala 09 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

030 Rehab Berat SDN Pisangan Timur 01 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

031 Rehab Berat SDN Tengah 07 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

032 Rehab Berat SDN Makasar 03 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

033 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Utara 08 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

034 Rehab Berat SDN Cakung Barat 03 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

035 Rehab Berat SDN Kramat Jati 20 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

036 Rehab Berat SDN Pisangan Timur 03 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 167 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


037 Rehab Berat SDN Susukan 04 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.500.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat SDN Susukan 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 23 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Makasar 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cipayung 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kramat Jati 19 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pekayon 09 1 lokasi Rehab Berat SDN Pisangan Timur 05, 07 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Bambu Apus 04, 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pulogebang 03 1 lokasi

HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

038 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 23 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

039 Rehab Berat SDN Makasar 08 Lokasi : DKI Jakarta

2.300.000.000

Kegiatan

040 Rehab Berat SDN Cipayung 05 Lokasi : DKI Jakarta

2.300.000.000

Kegiatan

041 Rehab Berat SDN Kramat Jati 19 Lokasi : DKI Jakarta

2.300.000.000

Kegiatan

042 Rehab Berat SDN Pekayon 09 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

043 Rehab Berat SDN Pisangan Timur 05, 07 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

044 Rehab Berat SDN Bambu Apus 04, 05 Lokasi : DKI Jakarta

1.685.950.000

Kegiatan

045 Rehab Berat SDN Pulogebang 03 Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

1.01.08.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sekolah tingkat menengah yang akan di rehabilitasi berat

43.362.300.000 1.500.000.000 Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 172 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 135 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah yang lebih baik 1 lokasi

001 Rehab Berat SMPN 172 Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Rehab Berat SMPN 135 Lokasi : DKI Jakarta

2.100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 168 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Rehab Total Lanjutan SMPN 27 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.350.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Total Lanjutan SMPN 27 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 202 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 203 1 loksi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 223 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 179 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 128 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 251 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 126 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 50 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 150 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 210 1 lokasi

HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah yang lebih baik 1 lokasi

Kegiatan

004 Rehab Berat SMPN 202 Lokasi : DKI Jakarta

2.650.000.000

Kegiatan

005 Rehab Berat SMPN 203 Lokasi : DKI Jakarta

1.200.000.000

Kegiatan

006 Rehab Berat SMPN 223 Lokasi : DKI Jakarta

1.200.000.000

Kegiatan

007 Rehab Berat SMPN 179 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Kegiatan

008 Rehab Berat SMPN 128 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Kegiatan

009 Rehab Berat SMPN 251 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

010 Rehab Berat SMPN 126 Lokasi : DKI Jakarta

2.250.000.000

Kegiatan

011 Rehab Berat SMPN 50 Lokasi : DKI Jakarta

2.250.000.000

Kegiatan

012 Rehab Berat SMPN 150 Lokasi : DKI Jakarta

2.250.000.000

Kegiatan

013 Rehab Berat SMPN 210 Lokasi : DKI Jakarta

2.250.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 169 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Rehab Berat SMPN 208 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.250.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 208 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 168 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 62 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 256 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 44 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 198 1 lokasi

HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi

Kegiatan

015 Rehab Berat SMPN 168 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Kegiatan

016 Rehab Berat SMPN 62 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Kegiatan

017 Rehab Berat SMPN 256 Lokasi : DKI Jakarta

3.112.300.000

Kegiatan

018 Rehab Berat SMPN 44 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

019 Rehab Berat SMPN 198 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

1.01.08.02.06

Target Kinerja

Master plan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : implementasi

500.000.000

Kegiatan

001 Survey X - 1 untuk kerusakan bangunan dan kebutuhan sekolah Lokasi : Jakarta Timur

500.000.000

Terlaksananya Survey X - 1 untuk kerusakan bangunan dan kebutuhan sekolah 1 kegiatan

Diketahuinya keruksakan sekolah di wilayah Jakarta Timur 1 kegiatan

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

180.321.450.000 5.023.200.000

Kegiatan

001 PENGADAAN 16.800 PAKET (10 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 210 SD) Lokasi : DKI Jakarta

5.023.200.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

1.01.08.04 1.01.08.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DITETAPKANNYA STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Jumlah pedoman standar Sarpras pendidikan: 2

180.321.450.000 49.675.000.000 3.500.000.000 . 100 MEUBEL . 100 MEUBEL

001 PERLENGKAPAN MEUBEL LABORATORIUM

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 170 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

002 JASA PEMELIHARAAN GEDUNG SEKOLAH DENGAN ANTI RAYAP Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

. 75 GEDUNG

. 75 GEDUNG

Kegiatan

003 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN BERBASIS IT U/ SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

004 PENGADAAN PAPAN TULIS INTERKATIF BERBASIS IT Lokasi : DKI Jakarta

2.550.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

005 PENGADAAN DIGITAL COPYER/FOTO COPY SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

006 PENGADAAN INTERAKTIF DIGITAL CLASSROOM SMP (ALL IN ONE LAB) Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

007 PENGGANTIAN LEMARI GURU/ KELAS SD,SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

008 PENGGANTIAN SLIDING WHITEBOARD SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

1.875.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

009 PENGGANTIAN RAK BUKU DAN ARSIP SEKOLAH SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

010 PENGADAAN 7000 PAKET (15 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 70 SMP) Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

011 PELATIHAN KUANTUM LEARNING BAGI PELAJAR SLTP SWASTA Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

012 FORUM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SEKOLAH

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET
Halaman 171 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

013 PENGADAAN ALAT OLAHRAGA SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

014 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MATEMATIKA DAN SCIENCE SDN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

015 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MATEMATIKA DAN SCIENCE SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

016 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BIOLOGI DAN SCIENCE SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

017 PENGGANTIAN MEJA KURSI KEPALA SEKOLAH Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

018 PENGGANTIAN SOFA KURSI KEPALA SEKOLAH/KEPALA SEKSI Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

019 PENGGANTIAN MEJA RAPAT GURU Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

020 PENGADAAN MIKROPON GURU Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

021 PENGADAAN CCTV UNTUK SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

022 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.CAKUNG Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 172 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


023 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.CIPAYUNG Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000 . 1 PAKET

KELUARAN
. 1 PAKET

HASIL

Kegiatan

024 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.CIRACAS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

025 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.DUREN SAWIT Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

026 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.JATINEGARA Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

027 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.KRAMAT JATI Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

028 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.MAKASAR Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

029 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.MATRAMAN Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

030 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.PS REBO Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

031 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.PULO GADUNG Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

032 SARANA UKS DI SEKOLAH Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

033 ALAT MUSIK Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

034 PENGADAAN PERALATAN LAB.SCIENCE SDN/SMPN

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET
Halaman 173 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

035 PENGADAAN PERALATAN PERPUSTAKAAN SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

036 PENGADAAN WIRELESS SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

037 PENGADAAN ALAT COPY PRINTER Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

038 PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA SDN DAN KEET BHS.INGGRIS-INDONESIA SDN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

039 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MENGENAI BUDAYA NUSANTARA UNTUK SDN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

040 PENGADAAN LAB BAHASA MULTISTUDI SMPN Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

041 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA NUSANTARA UNTUK SDN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

042 PENGADAAN INTEGRATED LIBRARY EQUIPMENT (PERPUSTAKAAN) Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

043 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.CAKUNG Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

044 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.CIPAYUNG Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

045 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.CIRACAS

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET
Halaman 174 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

046 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.DUREN SAWIT Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

047 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.JATINEGARA Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

048 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.KRAMAT JATI Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

049 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.MAKASAR Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

050 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.MATRAMAN Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

051 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.PS REBO Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

052 PENGGANTIAN PERABOT SD/SMP KEC.PULO GADUNG Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

053 PENGADAAN ALAT PENDIDIKAN TEKNOLOGI DASAR BROADCASTING UNTUK SMPN Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1P

. 1 PAKET

Kegiatan

054 PENGADAAN CCTV UNTUK SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

055 PENGADAAN INTERAKTIF WHITEBOARD Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

056 PENGADAAN LCD PROJECTOR DI 10 KECAMATAN @ Rp.50 JT Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 175 dari 1.220

SKPD

: 1.01.013 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

057 SOSIALISASI INTERNET SEHAT BAGI PELAJAR SLTP Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

058 PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA TEMATIS AL-QURAN 6 JILID Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

059 PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA KEMUKJIZATAN ILMIAH DALAM ALQURAN DAN SUNNAH 8 JILID Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

060 PENGADAAN ALTAS AL-QURAN 2 JILID Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

061 PENGADAAN ENSIKLOPEDIA FLORA 7 JILID Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

062 PENGADAAN BUKU WORLD HERITAGE Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

063 PENGADAAN PERALATAN KEET IPS PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF INOVATIF KREATIF DAN MENYENANGKAN) Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

064 PENGADAAN LAB. SCIENCE UNTUK SD/SMP BERBASIS IT Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

065 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN BERBAHASA INGGRIS UTK SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

Kegiatan

066 PENGADAAN 7000 PAKET (15 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 70 SMP) > DUPLIKASI Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1 PAKET

. 1 PAKET

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

6.624.640.723.187

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 176 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

402.559.153.598 402.559.153.598

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.483.467.600 1.483.467.600 1.483.467.600

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikdas Kecamatan 10 Kecamatan Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA dan DPA Sudin Dikdas Jakarta Selatan 1 Dokumen Terselenggaranya Sosialisasi UASBN SD Tk. Kota 606 orang

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Seksi Kecamatan 10 Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan 12 bulan Tersusunnya DPA Sudin Dikdas Jakarta Selatan 1 Dokumen

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Lokasi : Jakarta Selatan

304.800.000

Kegiatan

003 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran, dan Pelaporan Sudin Dikdas Lokasi : Jakarta Selatan

93.408.500

Kegiatan

004 Sosialisasi UASBN SD Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

34.789.000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan UASBN SD sesuai dengan ketentuan 606 orang Tersusunnya APBS SDN sesuai ketentuan yang berlaku 528 orang Meningkatnya Kompetensi Guru SD berbasis hasil tes diagnostik 150 orang Meningkatnya Kualitas Lulusan SD 10 Kecamatan Terpenuhinya kebutuahan internet 12 bulan

Kegiatan

005 Sosialisasi Penyusunan APBS SD Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

35.717.000

Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan APBS SD Negeri 528 orang Terselenggaranya tindak lanjut hasil Tes Diagnostik Guru SD 150 orang Terlaksananya Penyelenggaraan UASBN SD 10 Kecamatan Tersedianya Dana pembiayaan internet 12 bulan

Kegiatan

006 Tindak Lanjut Pasca Tes Diagnostik Guru SD Lokasi : Jakarta Selatan

83.450.100

Kegiatan

007 Penyelenggaraan UASBN SD Lokasi : Jakarta Selatan

200.263.000

Kegiatan

008 Penyediaan Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Jakarta Selatan

131.040.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 177 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.02 1.01.02.03 1.01.02.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN
DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

MASUKAN
100.000.000 100.000.000 100.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan dan Bina Lomojari SMP Terbuka Tk. Kota - perub.volume Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terselenggaranya Pelaksanaan dan Bina Lomojari SMP Terbuka Tk. Kota 6 Sekolah SMP Terbuka

Terbinanya siswa SMP Terbuka Tk. Kota 6 Sekolah SMP Terbuka

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

616.200.000 616.200.000 616.200.000 92.700.000 Terlaksananya Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif Bagi Guru TK 100 Orang Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Silabus Kurikulum 2004/KTSP TK 100 Orang Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi 3 Komponen GOPTKI, IGTKI dan Sudin Dikdas Jakarta Selatan 100 Orang Terlaksananya Gebyar HAN 700 Orang Meningkatnya Kreatifitas Dalam Pembuatan Alat Peraga Edukatif 100 Orang

001 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif Bagi Guru TK Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pembinaan Penyusunan Silabus Kurikulum 2004/KTSP TK Lokasi : Jakarta Selatan

97.500.000

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas KBM di TK 100 Orang

Kegiatan

003 Pembinaan dan Koordinasi 3 Komponen GOPTKI, IGTKI dan Sudin Dikdas Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

97.500.000

Terjalinnya Kerja Sama Yang Baik Antar 3 Komponen 100 Orang

Kegiatan

004 Gebyar HAN Lokasi : Jakarta Selatan

110.000.000

Terjalinya Sportyfitas Antar Siswa Sebaya 700 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa dan Guru TK 150 Orang

Kegiatan

005 Lomba Minat dan Kreatifitas Siswa dan Guru TK Lokasi : Jakarta Selatan

146.000.000

Terlaksananya Lomba Minat dan Kreatifitas siswa dan Guru TK 150 Orang Terlaksananya Lomba Gugus TK Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan 90 Orang

Kegiatan

006 Lomba Gugus TK Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

72.500.000

Tersedinya gugus yang handal di tingkat kota 90 Orang

1.01.04

Program

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

192.582.703.750

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 178 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.04.01 1.01.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

MASUKAN
192.582.703.750 115.954.700.000 115.954.700.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN 161.048 Siswa

Menurunnya angka putus sekolah 161.048 Siswa

1.01.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMPN/MTsN yang mendapat BOP: 250735

76.205.000.000 76.205.000.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN) 57.731 Siswa Menurunkannya angka putus sekolah 57.731 Siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN) Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.04.02 1.01.04.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DIBERIKANNYA OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN


Jumlah sekolah yang dibina tentang pengelolaan keuangan: 2707

192.582.703.750 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Teknis Biaya Operasional (BOP) SD/SMP 625 Kepala Sekolah Penggunaan BOP sesuai dengan juknis dan juklak 625 Kepala Sekolah

001 Sosialisasi Petunjuk Teknis Biaya Operasional (BOP) SD/SMP Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.04.03 1.01.04.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

DIBERIKANNYA OTONOMI PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN


Jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP): 2707

192.582.703.750 323.003.750

Kegiatan

001 Sosialisasi Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terselenggaranya Sosialisasi Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 201 Kepala SMP Terselenggaranya Sosialisasi Juknis/Juklak APBS SMP 195 KepSek, KTU, Bendahara Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Pendidikan Charakter SMP 120 Siswa Terselenggaranya Pembinaan dan Monev Keterlaksanaan KTSP SMP 100 Sekolah

Terbinanya Peserta Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 201 Kepala SMP Terbinanya Peserta Juknis/Juklak APBS SMP 195 KepSek, KTU, Bendahara Terbinanya Peserta Pembinaan Peningkatan Pendidikan Charaker Tingkat SMP 120 Siswa Terlaksananya Pembinaan dan Monev KTSP SMP 100 Sekolah

Kegiatan

002 Sosialisasi Juknis/Juklak APBS SMP Lokasi : Jakarta Selatan

33.003.750

Kegiatan

003 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Charakter SMP Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan dan Monev Keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Selatan

140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 179 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

MASUKAN
4.569.957.900 4.569.957.900 2.886.594.300

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pemilihan Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

185.573.000

Terlaksananya Pemilihan Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota 100 OH

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota 100 OH Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota 12 OH Meningkatnya Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan 71 oh Tersedianya informasi Guru Penerima Tunjangan Profesi 1.500 OH Terseleksinya Calon Kepala Sekolah TK, SD. SMP dan PLB Tahap I 300 guru Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan 150 OH

Kegiatan

002 Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

159.573.000

Terlaksananya Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota 100 Orang Terlaksananya Pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota 12 OH

Kegiatan

003 Pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

26.906.000

Kegiatan

004 Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

77.958.000

Terlaksananya Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan 71 OH Terlaksananya Sosialisasi Guru Penerima Tunjangan Profesi 1.500 OH Terlaksananya Seleksi Tahap I (Administarsi) Calon Kepala TK, SD, SMP dan PLB 300 guru Terlaksananya Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan 150 OH

Kegiatan

005 Sosialisasi Guru Penerima Tunjangan Profesi Lokasi : Jakarta Selatan

126.380.000

Kegiatan

006 Seleksi Tahap I (Administarsi) Calon Kepala TK, SD, SMP dan PLB Lokasi : Jakarta Selatan

41.703.000

Kegiatan

007 Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

125.018.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 180 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Sekolah SD/SMP, volume tdiubah. Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
363.420.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah SD/SMP 100 orang Terlaksananya Pemutakhiran Data Pendidikan Dasar Tahunan 1 Dokumen Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penjaga Sekolah 100 orang Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pegawai 68 orang Terselenggaranya Pelaksanaan Try Out UASBN SD Tk Kota 679 sekolah Terlaksananya Workshop Pengelolaan Perpustakaan SD 100 orang Terlaksananya Bina Lomba Perpustakaan SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi 10 Kecamatan Terlaksananya Bina Lomba Sekolah Sehat Sd Tk Kota menuju Tk Provinsi 10 Kecamatan Terlaksananya Lomba Gugus SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi 10 Kecamatan

HASIL
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel di sekolah 100 orang

Kegiatan

009 Pemutakhiran Data Pendidikan Dasar Tahunan, rubah volume Lokasi : Jakarta Selatan

119.917.500

Tersedianya Data Pendidikan yang up to date 1 Dokumen

Kegiatan

010 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Meningkatnya Kualitas pelayanan Jardiknas di sekolah 100 orang

Kegiatan

011 Bimbingan Teknis Penjaga Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Meningkatnya Pelayanan dan Pengetahuan Penjaga Sekolah 100 orang Meningkatnya Kualitas SDM di sekolah 68 orang Meningkatnya kualitas lulusan SD 679 sekolah Meningkatnya kompetensi pengelolaan perpustakaan SD 100 orang Terbinanya Pengelola perpustakaan SD 10 Kecamatan

Kegiatan

012 Pengembangan Kapasitas Pegawai Lokasi : Jakarta Selatan

136.000.000

Kegiatan

013 Pelaksanaan Try Out UASBN SD Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

35.472.000

Kegiatan

014 Workshop Pengelolaan Perpustakaan SD Lokasi : Jakarta Selatan

87.347.300

Kegiatan

015 Bina Lomba Perpustakaan SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan

47.774.500

Kegiatan

016 Bina Lomba Sekolah Sehat Sd Tk Kota menuju Tk Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan

52.894.500

Terwujudnya Sekolah Sehat di Jakarta Selatan 10 Kecamatan

Kegiatan

017 Lomba Gugus SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan

49.522.000

Terpilihnya Gugus sekolah menuju Tk. Provinsi 10 Kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 181 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Bimbingan Teknis Pelaksanaan UKS SD Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
87.172.300

KELUARAN
Terselenggaranya Bimbingan Teknis UKS SD 120 orang Terselenggaranya regenerasi dan pembinaan dokter kecil 609 Sekolah Terselenggaranya Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Tk. Kota 548 Orang Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD 120 Siswa Terselenggaranya Sosialisasi dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 295 Kepala Sekolah Terselenggaraan Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Tingkat SMP 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Indonesia) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) 65 Guru Bidang Studi

HASIL
Meningkatnya kualitas pelaksanaan UKS SD 120 orang Terukurnya kompetensi dasar siswa kelas II dan III SD 609 Sekolah Terlaksananya PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku 548 Orang

Kegiatan

019 Uji Kompetensi Siswa kelas II dan II SD (TKD dan TPM) Lokasi : Jakarta Selatan

55.000.000

Kegiatan

020 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

32.401.600

Kegiatan

021 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD. Lokasi : Jakarta Selatan

76.561.100

Meningkatnya Tim FL2SN Tk. Kota Menuju Provinsi 120 Siswa Tersedianya Informasi Untuk Masyarakat Tentang PPDB 295 Kepala Sekolah

Kegiatan

022 Sosialisasi dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

023 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Tingkat SMP Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Peningkatan Inovasi Pembelajaran Tingkat SMP 65 Guru Bidang Studi

Kegiatan

024 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Indonesia) Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Pembuat Naskah Naskah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia 65 Guru Bidang Studi

Kegiatan

025 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Pembuatan Naskah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris 65 Guru Bidang Studi

Kegiatan

026 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Matematika) Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Pembuatan Naskah Evaluasi Pembelajaran Matematika 65 Guru Bidang Studi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 182 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


027 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (IPA) Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (IPA) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Kepala Sekolah Negeri Terselenggaranya Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta 135 Kepala SMP Swasta

HASIL
Terbinanya Pembuatan Naskah Evaluasi Pembelajaran IPA 65 Guru Bidang Studi

Kegiatan

028 Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Kepala Sekolah SMP Negeri

Kegiatan

029 Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terbinanya Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta 135 Kepala SMP Swasta

1.01.05.03 1.01.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

4.569.957.900 324.989.500 149.239.500 Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Guru 1 Kegiatan . 1. Meningkatnya jumlah Guru yang tersertifikasi 1 Kegiatan . 1.

001 Sosialisasi Sertifikasi Guru Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Training for Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar. Lokasi : DKI Jakarta

175.750.000

1.01.05.04 1.01.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

4.569.957.900 150.000.000

Kegiatan

001 Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Terselenggaranya Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota 100 Sekolah

Terseleksinya Sekolah Sehat SMP Tk. Kota 100 Sekolah

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

1.208.374.100

Kegiatan

001 Festival dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jalur A SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

76.596.400

Terlaksananya Festival dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jalur A SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi 200 orang

Terseleksinya siswa berprestasi dalam bidang Sains 200 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 183 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Seleksi dan Pembinaan International Mathematics and Science Olimpiade (IMSO) SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
60.641.700

KELUARAN
Terselenggaranya Seleksi dan Pembinaan International Mathematics and Science Olimpiade SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi 200 orang Terselenggaranya Seleksi Peserta Indonesia Sains Festival SD Tk. Kota Menuju ke Tk. Provinsi 100 Orang Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Menuju Ke Tingkat Provinsi 10 Kecamatan Terselenggaranya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terselenggaranya Pembinaan Juara O2SN SMP Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 12 Cabang Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terlaksananya Pembinaan Juara FL2SN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 9 Cabang Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terselenggaranya Pembinaan Juara OSN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 4 Mapel

HASIL
Terseleksinya siswa berprestasi bidang Matemetika dan Sains 200 orang

Kegiatan

003 Seleksi Peserta Indonesia Sains Festival SD Tk. Kota Menuju ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

35.356.000

Terpilihnya Tim ISF Tingkat Kota 100 Orang

Kegiatan

004 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Menuju Ke Tingkat Provinsi. Lokasi : Jakarta Selatan

325.780.000

Terpilihnya Tim O2SN Tingkat Kota 10 Kecamatan

Kegiatan

005 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan

120.000.000

Terseleksinya Siswa berprestasi dibidang olahraga 201 Sekolah

Kegiatan

006 Pembinaan Juara O2SN SMP Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

80.000.000

Terbinanya Peserta O2SN menuju Tk. Provinsi 12 Cabang

Kegiatan

007 Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan

110.000.000

Terseleksinya Siswa Di bidang Seni Tk. Kota 201 Sekolah

Kegiatan

008 Pembinaan Juara FL2SN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terbinanya Peserta FL2SN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 9 Cabang

Kegiatan

009 Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan

20.000.000

Terseleksinya Siswa Peserta Sains Nasional SMP Tk. Kota 201 Sekolah

Kegiatan

010 Pembinaan Juara OSN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terbinanya Peserta Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP 4 Mapel

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 184 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Pelaksanaan dan Bina Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) siswa SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja siswa SMP 1 Paket . 1.

HASIL
Terseleksinya peserta Penelitian Ilmiah siswa SMP 1 Paket

Kegiatan

012 Pelatihan Quantum Learning bagi Pelajar SLTP Swasta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

1.01.07 1.01.07.01 1.01.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


MENINGKATNYA MUTU DAN KAPASITAS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (ANAK CACAT DAN INKLUSI)
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan layanan khusus: 6468

388.360.000 388.360.000 214.000.000 80.500.000 Terlaksananya Lomba Kreativitas Siswa SLB 100 Orang Terlaksananya Olympiade Olahraga Siswa SLB 100 Orang Meningkatnya Bakat Siswa di Bidang Kesenian 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa SLB Yang Berprestasi di Bidang Olahraga 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa SLB Dalam Bidang Sains IPA dan Matematika 100 Orang

001 Lomba Kreativitas Siswa SLB Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Olympiade Olahraga Siswa SLB Lokasi : Jakarta Selatan

79.500.000

Kegiatan

003 Lomba Sains IPA dan Matematika Siswa SLB Lokasi : Jakarta Selatan

54.000.000

Terlaksananya Lomba Sains IPA dan Matematika Siswa SLB 100 Orang

1.01.07.01.04

Target Kinerja

Persentase fasilitas yang memenuhi standar pada sekolah layanan khusus : 30

174.360.000

Kegiatan

001 Pembinaan Penyusunan Kurikulum SLB Lokasi : Jakarta Selatan

76.860.000

Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Kurikulum SLB 70 Orang

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyusunan Kurikulum SLB 70 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas hasil Tes Sumatif Guru SLB 100 Orang

Kegiatan

002 Pembinaan Penyusunan Tes Sumatif Guru SLB Lokasi : Jakarta Selatan

97.500.000

Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Tes Sumatif Guru SLB 100 Orang

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat dasar yang akan di rehabilitasi (total dan berat): 50

202.768.464.348 202.768.464.348 88.875.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 185 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 06 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
1.900.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 01 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Lenteng Agung 11/12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berta Gedung SDN Srengseng Sawah 14 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 07 1 unit

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

002 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 03 Lokasi : Jakarta Selatan

1.950.000.000

Kegiatan

003 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 01 Lokasi : Jakarta Selatan

1.650.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

004 Rehabilitasi Berat Gedung Lenteng Agung 11/12 Lokasi : Jakarta Selatan

2.150.000.000

Kegiatan

005 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 06 Lokasi : Jakarta Selatan

1.650.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

006 Rehabilitasi Berta Gedung SDN Srengseng Sawah 14 Lokasi : Jakarta Selatan

1.700.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

007 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 03 Lokasi : Jakarta Selatan

2.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

008 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 06 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

009 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 15 Lokasi : Jakarta Selatan

2.250.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

010 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 07 Lokasi : Jakarta Selatan

1.650.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 186 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Timur 13 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
1.750.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Timur 13 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 09-10 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SMPN 239 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Selong 04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 09-10 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kramat Pela 09-13-15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawa Barat 05-06-07-08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 14 1 unit

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

012 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 09-10 Lokasi : Jakarta Selatan

2.150.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

013 Rehabilitasi Berat Gedung SMPN 239 Lokasi : Jakarta Selatan

2.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

014 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 11 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Kegiatan

015 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 03 Lokasi : Jakarta Selatan

2.850.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

016 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Selong 04 Lokasi : Jakarta Selatan

2.400.000.000

Meningkatnya Kualitas sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

017 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 09-10 Lokasi : Jakarta Selatan

2.300.000.000

Kegiatan

018 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kramat Pela 09-13-15 Lokasi : Jakarta Selatan

2.850.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

019 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawa Barat 05-06-07-08 Lokasi : Jakarta Selatan

2.400.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

020 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 14 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Meningkatnya Kualitas sarana pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 187 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


021 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 09 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
1.750.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 09 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 01/02 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lebak Bulus 04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Bintaro 01/06-02/10-11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ulujami 04-07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Srenseng Sawah 08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipulir 07/08 1 unit

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

022 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 15 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

023 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 01/02 Lokasi : Jakarta Selatan

1.800.000.000

Meningkatnya Kualitas sarana pendidikan 1 unit

Kegiatan

024 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lebak Bulus 04 Lokasi : Jakarta Selatan

1.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

025 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

026 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Bintaro 01/06-02/10-11 Lokasi : Jakarta Timur

3.000.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

027 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ulujami 04-07 Lokasi : Jakarta Selatan

2.200.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

028 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Srenseng Sawah 08 Lokasi : Jakarta Selatan

1.750.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

029 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 11 Lokasi : Jakarta Selatan

2.000.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

030 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipulir 07/08 Lokasi : Jakarta Selatan

2.350.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 188 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 07 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
2.650.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pengadegan 07-08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pancoran 08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cikoko 03-04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kuningan Barat 01-03-05 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebon Baru 11/12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ragunan 09 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04-05/06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 03/04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 13 1 unit

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

032 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pengadegan 07-08 Lokasi : Jakarta Selatan

2.250.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

033 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pancoran 08 Lokasi : Jakarta Selatan

2.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

034 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cikoko 03-04 Lokasi : Jakarta Selatan

2.300.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

035 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kuningan Barat 01-03-05 Lokasi : Jakarta Selatan

2.250.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

036 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebon Baru 11/12 Lokasi : Jakarta Selatan

2.850.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

037 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ragunan 09 Lokasi : Jakarta Selatan

1.850.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

038 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04-05/06 Lokasi : Jakarta Selatan

2.850.000.000

Kegiatan

039 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 03/04 Lokasi : Jakarta Selatan

2.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

040 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 13 Lokasi : Jakarta Selatan

1.450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 189 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


041 Rehabilitasi Berat Gedung Aula/Ruang Serba Guna SMPN 12 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
1.250.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Aula/Ruang Serba Guna SMPN 12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Ciganjur 02 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 14 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 11 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Gandaria Selatan 04 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 01-03 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 07 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Grogol Utara 01 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya Kualitasi Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

042 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Ciganjur 02 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Kualitas sarana pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

043 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 14 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

044 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 11 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

045 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Gandaria Selatan 04 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokaasi

Kegiatan

046 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 01-03 Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

047 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 07 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

048 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Grogol Utara 01 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 190 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


049 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 20 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
225.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 20 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 17 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Baru 01 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Tebet Barat 05 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Cilandak Barat 08 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lebak Bulus 02 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

050 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 17 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

051 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Baru 01 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

052 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Tebet Barat 05 Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

053 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Cilandak Barat 08 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi

Kegiatan

054 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lebak Bulus 02 Lokasi : Jakarta Selatan

225.000.000

Meningkatnya sarana Pendidikan 1 Lokasi

1.01.08.02.03

Target Kinerja

Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

816.418.600

Kegiatan

001 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 153 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 153 Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 61 1 Kegiatan

Terpenuhinya Sarana Pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Pembenahan Fifik titik Adipura SMPN 161 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana Prasarana Pendidikan 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 191 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 02 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
21.484.700

KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 08 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 03 1 kegiatan Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 06 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titi Adipura SDN Petukangan Utara 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 177 Jakarta 1 Kegiatan Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 04 1 kegiatan

HASIL
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

004 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 08 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya saeana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

005 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 03 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

006 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 06 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

007 Pembenahan Fisik titi Adipura SDN Petukangan Utara 01 Lokasi : DKI Jakarta

21.484.700

Kegiatan

008 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 03 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

009 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 02 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

010 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 177 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

011 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 03 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhimya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

012 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 04 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 192 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Pembenahan Fisik Titik Adiputa SDN Mampang Prapatan 02 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
21.484.700

KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adiputa SDN Mampang Prapatan 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Bangka 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 124 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 05 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 06 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Srengseng Sawah 11 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 131 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 56 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 41 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 85 1 Kegiatan Terlaksananta Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 86 1 Kegiatan

HASIL
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

014 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Bangka 01 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

015 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 124 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasara pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

016 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 05 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

017 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 06 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

018 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Srengseng Sawah 11 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

019 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 131 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya Sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Halaman 193 dari 1.220

Kegiatan

020 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 56 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

021 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 41 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

022 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 85 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

023 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 86 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

024 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 68 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 68 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pondok Labu 15 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 01 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 07 1 kegiatan Terlaksananta Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 115 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 11 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 13 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 29 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SMPN 19 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Rawajati 08 1 Kegiatan

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

025 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pondok Labu 15 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

026 Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 01 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

027 Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 07 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

028 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 115 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

029 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 11 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

030 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 13 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

031 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 29 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

032 Pembenahan fisik titik Adipura SMPN 19 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Kegiatan

033 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Rawajati 08 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 194 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


034 Pembenahan fisik titik Adipura SDN Rawajati 03 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
21.484.700

KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SDN Rawajati 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SDN Duren Tiga 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pancoran 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pengadegan 03 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SMPN 182 1 Kegiatan

HASIL
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

035 Pembenahan fisik titik Adipura SDN Duren Tiga 01 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan

Kegiatan

036 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pancoran 01 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

037 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pengadegan 03 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Kegiatan

Kegiatan

038 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SMPN 182 Lokasi : Jakarta Selatan

21.484.700

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan 1 Kegiatan

1.01.08.02.06

Target Kinerja

Master plan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : implementasi

750.000.000

Kegiatan

001 Perencanaan (X-1) Rehabilitasi Verat Gedung SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Selatan

750.000.000

Terlaksananya Perencanaan (X-1) Rehabilitasi Verat Gedung SDN/SMPN 17 lokasi

Terpenuhinya Perencanaan (X-1) Rehabilitasi Verat Gedung SDN/SMPN 17 lokasi

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

202.768.464.348 112.327.045.748

Kegiatan

001 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 08-09 Lokasi : Jakarta Selatan

2.250.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 08-09 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Ragunan 14 1 unit

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

002 Pemagaran/Turap SDN Ragunan 14 Lokasi : Jakarta Selatan

1.331.141.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 195 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pemagaran/Turap SDN Ragunan 12-13 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
1.331.141.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Ragunan 12-13 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 276 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 242 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 247 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Gandaria Utara 05 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Cilandak Barat 08-11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Pondok Labu 12-15 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Lebak Bulus 04 1 unit Terlaksananaya Pemagaran/Turap SDN Tebet Timur 11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Manggarai 05-07 1 unit

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

004 Pemagaran/Turap SMPN 276 Lokasi : Jakarta Selatan

650.200.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

005 Pemagaran/Turap SMPN 242 Lokasi : Jakarta Selatan

325.000.000

Kegiatan

006 Pemagaran/Turap SMPN 247 Lokasi : Jakarta Selatan

950.500.000

Kegiatan

007 Pemagaran/Turap SDN Gandaria Utara 05 Lokasi : Jakarta Selatan

350.900.000

Kegiatan

008 Pemagaran/Turap SDN Cilandak Barat 08-11 Lokasi : Jakarta Selatan

475.500.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

009 Pemagaran/Turap SDN Pondok Labu 12-15 Lokasi : Jakarta Selatan

450.250.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

010 Pemagaran/Turap SDN Lebak Bulus 04 Lokasi : Jakarta Selatan

350.850.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

011 Pemagaran/Turap SDN Tebet Timur 11 Lokasi : Jakarta Selatan

950.500.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

012 Pemagaran/Turap SDN Manggarai 05-07 Lokasi : Jakarta Selatan

950.500.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 196 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Pemagaran/Turap SDN Tebet Barat 01-03 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
350.850.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Tebet Barat 01-03 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Kebon Baru 07-10 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Cipulir 11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Grogol Selatan 01/02-03/04 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Pancoran 08-09 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Kebayoran Lama Utara 03-05 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Karet 04 1 unuit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung PKG Kecamatan Jagakarsa 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Tebet 1 Lokasi

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

014 Pemagaran/Turap SDN Kebon Baru 07-10 Lokasi : Jakarta Selatan

1.331.141.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

015 Pemagaran/Turap SDN Cipulir 11 Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

016 Pemagaran/Turap SDN Grogol Selatan 01/02-03/04 Lokasi : Jakarta Selatan

575.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

017 Pemagaran/Turap SDN Pancoran 08-09 Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

018 Pemagaran/Turap SDN Kebayoran Lama Utara 03-05 Lokasi : Jakarta Selatan

450.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

019 Pemagaran/Turap SDN Karet 04 Lokasi : Jakarta Selatan

400.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit

Kegiatan

020 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu Lokasi : Jakarta Selatan

1.100.000.000

Meningkatnya Kualitas Standarisasi gedung kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana Gedung Kantor 1 Lokasi

Kegiatan

021 Rehabilitasi Berat Gedung PKG Kecamatan Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan

800.000.000

Kegiatan

022 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

1.205.000.000

Meningkatnya Kualitas sarana gedung kantor 1 Lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 197 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


023 Pengadaan Laptop, External Hard Disk, PC Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Laptop, External Hard Disk, PC 1 Set Terlaksananya Pengadaan Lemari Arsip 12 Buah Terlaksananya Pengadaan Multimedia Edu-Interaktive Multi Sourcing 10 Unit Terlaksanya Pengadaan Alat Olahraga SD/SMP 40 Set Terlaksananya Pengadaan Sarana UKS di Sekolah 50 Set Terlaksananya Pengadaan E-Learning Multistudy 3 Set Terlaksananya Pengadaan Bio Camera Multimedia Microscope System 36 Set Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Cilandak 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Jagakarsa 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pasar Minggu 1.200 Buah

HASIL
Terpenuhinya sarana perkantoran 1 Set Terpenuhinya sarana perkantoran 12 Buah Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 10 Unit

Kegiatan

024 Pengadaan Lemari Arsip Lokasi : Jakarta Selatan

68.681.898

Kegiatan

025 Pengadaan Multimedia Edu-Interaktive Multi Sourcing Lokasi : Jakarta Selatan

2.236.000.000

Kegiatan

026 Pengadaan Alat Olahraga SD/SMP. Lokasi : Jakarta Selatan

650.000.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 40 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 50 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 3 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 36 Set

Kegiatan

027 Pengadaan Sarana UKS di Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

1.000.000.000

Kegiatan

028 Pengadaan E-Learning Multistudy Lokasi : Jakarta Selatan

2.000.000.000

Kegiatan

029 Pengadaan Bio Camera Multimedia Microscope System. Lokasi : Jakarta Selatan

2.470.177.600

Kegiatan

030 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Cilandak Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

031 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

032 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pasar Minggu Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Jagakarsa 1.200 Buah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 198 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


033 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pesanggrahan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
908.576.000

KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pesanggrahan 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Tebet 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Lama 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Baru 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Setiabudi 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Nurid SDN Mampang Prapatan 800 Buah Terlaksanannya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pancoran 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Cilandak 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Muris SDN Kec. Jagakarsa 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pasar Minggu 1.200 Buah

HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

034 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

035 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Terpenuhinya Sarana pendukung sekolah tingkat Dasar 1.200 buah

Kegiatan

036 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Terpenuhinya Sarana pendukung sekolah tingkat Dasar 1.200 buah

Kegiatan

037 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan

908.576.000

Terpenuhinya Sarana pendukung sekolah tingkat Dasar 1.200 buah

Kegiatan

038 Penggantian Perabot Meja Nurid SDN Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan

607.050.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 800 buah

Kegiatan

039 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan

607.050.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 800 Buah

Kegiatan

040 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Cilandak Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

041 Penggantian Perabot Kursi Muris SDN Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

042 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pasar Minggu Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 199 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


043 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pesanggrahan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
546.188.000

KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pesanggrahan 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabotan Kursi Murid SDN Kec. Tebet 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Lama 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Baru 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Setiabudi 1.200 Buah Terlaksananya Perabot Kursi Murid SDN Kec. Mampang Prapatan 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pancoran 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SMPN 3.600 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SMPN 3.600 Buah Terlaksananya Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat OR dan Kesenian Sekolah 120 Buah

HASIL
Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

044 Penggantian Perabotan Kursi Murid SDN Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

045 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Lama Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

046 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Baru Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

047 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan

546.188.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah

Kegiatan

048 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan

364.458.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 800 Buah

Kegiatan

049 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan

364.458.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 800 Buah

Kegiatan

050 Penggantian Perabot Meja Murid SMPN Lokasi : Jakarta Selatan

4.264.200.000

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 3.600 Buah Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 3.600 Buah Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 120 Buah

Kegiatan

051 Penggantian Perabot Kursi Murid SMPN Lokasi : Jakarta Selatan

2.588.105.000

Kegiatan

052 Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat OR dan Kesenian Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

736.163.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 200 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


053 Pengadaan Whiteboard Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
857.349.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Whiteboard 120 buah Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat 1 kegiatan Terselenggaranya Lokakarya Pengelolahan SD Swasta 1 Kegiatan Terlaksananya Program Peningkatan Sarana, Keindahan, Kebersihan dan Kerindangan Sekolah 1 Kegiatan Tersedianya perlengkapan meubel laboratorium 1 Paket . 1.

HASIL
Meningkatnya sarana Pendidikan 120 buah

Kegiatan

054 Penataan Sarana UKS peserta Lomba Sekolah sehat SD Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Meningkatnya Kebersihan dan kesehatan di lingkungan Sekolah 1 Kegiatan Meningkatnya Kebersihan dan Kesehatan di lingkungan Sekolah 1 Kegiatan Meningkatnya 5 K di sekolah Jakarta Selatan 1 Kegiatan

Kegiatan

055 Penataan Sarana UKS peserta Lomba Sekolah Sehat SMP Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

056 Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana, Keindahan, Kebersihan dan Kerindangan Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

359.194.250

Kegiatan

057 Perlengkapan Meubel Laboratorium Lokasi : Jakarta Selatan

3.000.000.000

Terwujudnya perlengkapan meubel laboratorium 1 Paket , 1.

Kegiatan

058 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis IT SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000.000

Kegiatan

059 Pengadaan Papan Tulis Interaktif berbasis IT Lokasi : DKI Jakarta

2.550.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

060 Pengadaan Digital Copier / Mesin Fotokopi Sekolah SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

061 Interaktif digital Classroom SMP (All In One Lab) Lokasi : DKI Jakarta

2.375.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

062 Penggantian lemari Guru / Kelas SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

063 Penggantian Sliding White Board SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

1.875.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 201 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


064 Penggantian Rak Buku dan Arsip Sekolah SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
3.000.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

065 Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM (Pembelajaran aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan) Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

066 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD / SMP berbasis IT Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

067 Pengadaan buku perpustakaan berbahasa Inggris untuk SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

068 Pengadaan Loker SMA / SMK Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

069 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

070 Pengadaan CCTV Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

071 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

072 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Biologi SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

073 Pengadaan Alat Musik Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

074 Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN / SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 202 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


075 Pengadaan Peralatan Perpustakaan SDN / SMPN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

076 Pengadaan Wireless SDN / SMPN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

077 Pengadaan Alat Copy Printer Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

078 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia Inggris SDN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

079 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara untuk SDN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

080 Pengadaan Lab Bahasa Multistudy SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

081 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

082 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

083 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

084 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

085 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 203 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


086 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
250.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

087 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

088 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

089 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

090 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

091 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

092 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

093 Penggantian Meja / Kursi Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

094 Penggantian Meja Kursi Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

095 Pengadaan Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

096 Penggantian Meja Rapat Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

097 Pengadaan Microphone Guru

400.000.000

. 1.

. 1.
Halaman 204 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

098 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

099 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

100 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

101 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

102 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

103 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

104 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

105 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

106 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

107 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

108 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 205 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

109 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

110 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

111 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

112 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

113 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

114 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

115 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

116 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

117 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

118 Pengadaan CCTV untuk SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 206 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

119 Pengadaan Interactive White Board Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

120 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

121 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

122 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

123 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

124 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

125 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

126 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

127 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

128 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

129 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 207 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


130 Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran (6 Jilid) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

131 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah (8 Jilid) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

132 Pengadaan Atlas Al Quran (2 Jilid) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

133 Pengadaan Buku Ensiklopedia Flora (7 Jilid) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

134 Pengadaan Buku World Heritage Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

135 Pengadaan 16.800 Paket (10 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 210 SD Lokasi : DKI Jakarta

5.023.200.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

136 Pengadaan 8.000 Paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 80 SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.668.800.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

137 Pengadaan 4.200 Paket (10 Judul) Buku Panduan Bagi Pendidik / Guru SD terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk 210 SD Lokasi : DKI Jakarta

2.513.166.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

138 Pengadaan 1.600 Paket (10 Judul) Buku Panduan Bagi Pendidik / Guru SMP terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk 80 SMP Lokasi : DKI Jakarta

957.408.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

139 Pengadaan Lemari Penyimpanan Peralatan Mikroskop Lokasi : DKI Jakarta

4.500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

140 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk TK Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 208 dari 1.220

SKPD

: 1.01.018 / Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

141 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

142 Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah dengan Anti Rayap. Lokasi : DKI Jakarta

1.050.000.000

. 1.

. 1.

1.01.09 1.01.09.02 1.01.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Dewan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan

50.000.000 50.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.027.199.876.785

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 209 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

20.493.724.839 20.493.724.839

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

3.457.781.000 3.457.781.000 3.112.107.500

Kegiatan

001 Penyediaan BBM Transportasi Kapal Sudin Pendidikan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

596.400.000

Tersediannya BBM untuk Operasional Kapal Sudin Pendidikan 85.200 liter Terlaksananya Operasional Pengawas Sekolah 5 orang Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu 12 bulan Terlaksananya Operasional SMP Satu Atap 01 Pulau Pari 12 bulan Terlaksanannya Operasional SMPN Satu Atap 02 Pulau Sabira 12 bulan Terlaksananya Operasional SDN Pulau Tidung 04 Di Pulau Payung 12 bulan Terlaksanannya Operasional Siswa SMAN 69 Jakarta asal P. Panggang 12 bulan

Berfungsinya Kapal Sudin Pendidikan untuk Operasional 12 Bulan

Kegiatan

002 Operasional Pengawas Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan sekolah 5 orang Pelayanan menjadi lebih efektif 12 bulan

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

250.000.000

Kegiatan

004 Operasional SMP Satu Atap 01 Pulau Pari Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

Pelayanan semakin meningkat 1 tahun

Kegiatan

005 Operasional SMPN Satu Atap 02 Pulau Sabira Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

Pelayanan pendidikan meningkat 1 tahun

Kegiatan

006 Operasional SDN Pulau Tidung 04 Di Pulau Payung Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.000.000

Meningkatkan pelayanan pendidikan 1 tahun

Kegiatan

007 Operasional Siswa SMAN 69 Jakarta asal P. Panggang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

Terlayaninya siswa SMAN 69 asal P. Panggang 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 210 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 TAL dan Cleaning Service Rumah Dinas Transit Guru Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
750.000.000

KELUARAN
Tersediannya TAL dan Cleaning Service Rumah Dinas Transit Guru Kab. Adm. Kep. Seribu 12 bulan Terlaksanannya TAL dan Cleaning Service Asrama SMA 69 di P. Pramuka 12 bulan Terselenggarakannya Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SD/MI/SMP/SMA 25 sekolah Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan 70 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah 25 orang Terlaksanannya Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah 50 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah 25 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Penjaga Sekolah 50 orang TerlaksananyaPengembangan Kapasitas Pegawai 80 orang Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Kepala SD/SMP/SMA/SMK di Kab. Adm. Kep Seribu 30 orang

HASIL
Terlayaninnya personal pendidikan kepulauan seribu 1 tahun

Kegiatan

009 TAL dan Cleaning Service Asrama SMA 69 di P. Pramuka Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

Terlayaninya siswa SMAN 69 Jakarta 1 tahun

Kegiatan

010 Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SD/MI/SMP/SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Penggunaan dana BOP sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah

Kegiatan

011 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

74.392.500

Penatausahaan dan kearsipan sekolah terlaksananya dengan baik 25 sekolah Penatausahaan dan keuangan sekolah berjalan lancar 25 sekolah

Kegiatan

012 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

26.568.750

Kegiatan

013 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.137.500

Pelayanan NISN siswa berjalan lancar 25 sekolah

Kegiatan

014 Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

26.568.750

Pengurusan Barang sekolah berjalan sebagaimana mestinya 25 sekolah

Kegiatan

015 Bimbingan Teknis bagi Penjaga Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.137.500

Penjaga sekolah dapat bekerja lebih optimal 25 sekolah Pegawai bisa bekerja lebih maksimal 80 orang Kepala Sekolah dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah

Kegiatan

016 Pengembangan Kapasitas Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

85.020.000

Kegiatan

017 Rapat Koordinasi Teknis Kepala SD/SMP/SMA/SMK di Kab. Adm. Kep Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

31.882.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 211 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Perawatan Kapal Suku Dinas Pendidikan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
terlaksananya Perawatan Kapal Suku Dinas Pendidikan 4 kapal Terlaksananya Pengamanan Kapal Suku Dinas Pendidikan 4 kapal

HASIL
Kapal Sudin Pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya 4 kapal Kapal Sudin Pendidikan Aman 12 bulan

Kegiatan

019 Pengamanan Kapal Suku Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

3.457.781.000 292.536.000

Kegiatan

001 Operasional Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

142.536.000

Operasional Jasa Perawatan Perlengkapan Jaringan Internet 12 bulan

Beroperasinya semua data yang menggunakan internet 12 bulan

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa ABK Dan Honor Layar Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

tersediannya Jasa ABK Dan Honor Layar 12 bulan

Awak kapal dapat menjalankan tugas dengan baik 12 bulan

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3.457.781.000 53.137.500

Kegiatan

001 Pemilihan dan Pembinaan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.137.500

Terlaksanannya Pemilihan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten dan Persiapan ketingkat Provinsi 50 orang

Terjadinya persaingan sehat ke arah profesionalitas guru 50 orang

1.01.02 1.01.02.03 1.01.02.03.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

80.000.000 80.000.000 80.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

80.000.000

Tersediannya dana Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (DPA) 1 paket

Tersusunyan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (DPA) 1 paket

1.01.03 1.01.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH

681.475.000 681.475.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 212 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

MASUKAN
681.475.000 475.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian Administrasi TK Satu Atap Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Terselenggaraannya Pengendalian Administrasi TK Satu Atap 8 sekolah Penilaian Gugus TK dan Persiapan ke tingkat Provinsi 4 gugus Terlaksananya Gebyar HAN siswa TK/PAUD 100 siswa

TK Satu atap dapat berjalan sebagaimana mestinya 12 bulan

Kegiatan

002 Binalomba Gugus TK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Sekolah dapat menjalankan tugas dengan optimal 4 gugus PAUD/TK bisa berjalan dengan baik 100 siswa

Kegiatan

003 Gebyar HAN siswa TK/PAUD Lokasi : DKI Jakarta

106.275.000

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SDN/MIN yang mendapat BOP: 753697

6.533.460.000 6.533.460.000 2.376.000.000 2.376.000.000 Siswa dapat bersekolah 3.510 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMPN/MTsN yang mendapat BOP: 250735

1.782.000.000 1.782.000.000 Siswa dapat bersekolah 1.381 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTs Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.04.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMAN/MAN yang mendapat BOP: 101032

481.500.000 481.500.000 Siswa dapat bersekolah 566 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMAN Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.04.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMKN yang mendapat BOP: 46911

765.000.000 765.000.000 Siswa dapat bersekolah dengan tenang 451 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.04.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMA yang mendapat beasiswa: 11362

230.400.000 230.400.000 Tersediannya Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) SMA 80 siswa Anak keluarga miskin bisa tetap sekolah 12 bulan

001 Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 213 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.04.01.06

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah siswa miskin SMK yang mendapat beasiswa: 35458

MASUKAN
898.560.000 898.560.000

KELUARAN

HASIL

001 Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) SMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Tersalurnya Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) SMK 312 siswa

Anak keluarga miskin bisa tetap sekolah 12 bulan

1.01.05 1.01.05.04 1.01.05.04.04

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

4.452.430.000 4.452.430.000 2.113.825.750

Kegiatan

001 Penyelenggaraan UASBN/US SD di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

127.530.000

Terselenggaranya UASBN di Kab. Adm. Kep. SeributTanpa dipungut biaya 106 siswa Terselenggaranya UN SMP di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 46 siswa Terselenggaranya UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 24 siswa Terselenggaranya UN SMK di kab. Adm. Kep. Seribu 24 siswa Terselenggarakannya Tryout UASBN SD di Kab. Adm. Kep. Seribu 500 siswa Terselenggaraannya Tryout UN SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu 400 siswa Terselenggaranya Tryout UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 200 siswa Terselenggaranya Tryout UN SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu 150 siswa

Siswa dapat belajar dengan terfokus menghadapi ujian 14 sekolah

Kegiatan

002 Penyelenggaraan UN/US SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

130.364.000

Siswa SMP dapat mengikuti UN tanpa dipungut biaya 7 sekolah

Kegiatan

003 Penyelenggaraan UN/US SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

68.016.000

Siswa SMA dapat mengikuti UN tanpa dipungut biaya 24 siswa Siswa SMK dapat mengikuti UN tanpa dipungut biaya 24 siswa Meningkatnya kesiapan UASBN SD di Kab. Adm Kep. Seribu 500 siswa

Kegiatan

004 Penyelenggaraan UN/US SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

68.016.000

Kegiatan

005 Penyelenggaraan Tryout UASBN SD di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

Kegiatan

006 Penyelenggaraan Tryout UN SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Meningkatnya tingkat kesiapan siswa SMP menghadapi UN 7 sekolah Meningkatnya kesiapan siswa SMA menghadapi UN 200 siswa Meningkatnya tingkat kesiapan siswa SMK menghadapi UN 150 siswa

Kegiatan

007 Penyelengaraan Tryout UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

Kegiatan

008 Penyelengaraan Tryout UN SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 214 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian Semester Ujian Sekolah Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggarakannya Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian Semester dan Ujian Sekolah 100 orang Terselenggarakannya Pelaksanaan Lomba Gugus SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi 4 gugus Terealisasinnya Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi 21 sekolah Terselenggaranya Pembinaan dan Lomba UKS Tingkat Kabupaten 140 siswa Terselenggarkannya Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi 19 sekolah Terlaksanannya Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) SMA 1 sekolah Terlaksannya Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) dan SMK 1 sekolah Terlaksannya Bimbingan Teknis MKS / K3S Tingkat Kabupaten 25 orang

HASIL
Meningkatnya mutu penilaian siswa dalam KBM 21 sekolah

Kegiatan

010 Binalomba Gugus SD Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Meningkatnya rangking gugus SD Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 4 gugus

Kegiatan

011 Binalomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

126.000.000

Meningkatnya rangking LSS Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi 21 sekolah

Kegiatan

012 Binalomba Dokter Kecil SD Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

148.785.000

Meningkatkan rangking UKS kepulauan seribu ditingkat Provinsi 140 siswa Meningkatnya rangking Kepulauan seribu di tingkat dki Jakarta 19 sekolah

Kegiatan

013 Binalomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

114.000.000

Kegiatan

014 Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

117.000.000

Mendorong kemandirian sekolah 1 sekolah

Kegiatan

015 Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) dan SMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

117.000.000

Mendorong kemandirian sekolah 1 sekolah

Kegiatan

016 Bimbingan Teknis MKS / K3S Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

26.568.750

Meningkatkan profesionalitas Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah 25 sekolah Pemahaman KTSP guru meningkat 14 sekolah

Kegiatan

017 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SD Kelas 1 - VI Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

89.271.000

Terlaksananya Penyusunan KTSP SD Kelas 1 - VI Tingkat Kabupaten 84 guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 215 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Program Bording School SMAN Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
TerlaksananyaProgram Bording School SMAN 100 siswa terlaksananya Sosialisasi PPDB Tingkat Kabupaten 50 orang terlaksananya Sosialisasi UASBN/UN Siswa SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten 50 orang Terlaksananya Sosialisasi BOP bagi Kepala Sekolah 50 orang Terselenggaranya Ujian Akhir Semester Terpadu SD/SMP Kab. Adm. Kep. Seribu 19 sekolah

HASIL
Meningkatkan lulusan SMA 100 siswa

Kegiatan

019 Sosialisasi PPDB Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

35.425.000

PPDB berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah Pelaksanaan UASBN dan UN berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah

Kegiatan

020 Sosialisasi UASBN/UN SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

35.425.000

Kegiatan

021 Sosialisasi BOP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

35.425.000

Penggunaan dana BOP sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah Untuk pengukuran hasil belajar secara terpadu 19 sekolah

Kegiatan

022 Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Terpadu SD/SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

1.994.728.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan dan Bina OSN SD Jalur A Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

59.514.000

Terselenggaranya Olimpiade Sains SD tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa

Meningkatnya rangking OSN Kepulauan Seribu ditingkat DKI Jakarta 28 siswa

Kegiatan

002 Pelaksanaan dan Bina OSN SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

59.514.000

Meningkatnya rangking OSN SMP Kepulauan Seribu di tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa

Kegiatan

003 Pelaksanaan dan Bina O2SN SD Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

141.700.000

Meningkatnya rangking O2SN SD siswa di tingkat provinsi DKI Jakarta 100 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 216 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pelaksanaan dan Bina O2SN SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
141.700.000

KELUARAN
Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa Terselenggaranya Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa Terselenggaranya Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa Terselenggaranya Festival Inovasi Alat Pembelajaran Sederhana Tingkat Kabupaten 56 siswa Terselenggarakannya Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan ke tingkat Provinsi 45 siswa Terselenggarakannnaya Festival Seni Budaya Islam Tingkat Kabupaten 56 siswa Terselenggarakannya Pembinaan PMR Tingkat Kabupaten 76 siswa Terlaksanannya Pesantren Kilat 100 siswa

HASIL
Meningkatnya rangking O2SN SMP Kepulauan Seribu di tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa

Kegiatan

005 Pelaksanaan dan Bina FLS2N SD Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

121.862.000

Meningkatnya rangking FLS2N SD Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa

Kegiatan

006 Pelaksanaan dan Bina FLS2N SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

121.862.000

Meningkatnya rangking FLS2N SMP Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi 86 siswa

Kegiatan

007 Pelaksanaan dan Bina Indonesia Sains Festival Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

79.352.000

Meningkatnya rangking ISF Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi 56 siswa Meningkatnya rangking LKIR Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 45 siswa

Kegiatan

008 Pelaksanaan dan Bina LPIR Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

95.647.500

Kegiatan

009 Festival Seni Budaya Islam Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

79.352.000

Terciptanya ukuwah islamiah antar siswa di kepulauan seribu 21 sekolah

Kegiatan

010 Binalomba PMR Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

141.700.000

Pemahaman dan realisasi PMR tercipta di sekolah 21 sekolah

Kegiatan

011 Pesantren Kilat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

141.700.000

Terciptanya ukhuwah islamiah di kabupaten kepulauan seribu 2 sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 217 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Jambore Gugus Depan Pramuka Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
141.700.000

KELUARAN
terlaksananya Pembinaan Gugus Depan Pramuka Tingkat Kabupaten 100 siswa Terlaksannya Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMA 100 siswa Terlaksannya Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMK 100 siswa TerlaksananyaThe Winner of English Speech Contes 100 siswa Terselenggaranya Pelatihan dan Persiapan Paskibra tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 30 siswa Terselenggaranya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK tingkat Kabupaten 100 siswa Terselenggaranya Program Bording School SMKN 100 siswa

HASIL
Meningkatnya pramuka kepulauan seribu di Provinsi DKI Jakarta 21 sekolah Ketrampilan unggulan dan lokal terbina dengan baik 100 siswa

Kegiatan

013 Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Kegiatan

014 Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Ketrampilan lokal unggulan dapat bersaing di DKI Jakarta 100 siswa

Kegiatan

015 Gebyar Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.850.000

Meningkatkan minat siswa terhadap bahasa inggris 14 sekolah Terbentuknya Paskibra yang siap melaksanakan tugas 30 siswa

Kegiatan

016 Pelatihan dan Persiapan Paskibra Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

Kegiatan

017 Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

106.275.000

Siswa SMA/SMK memahami pokok-pokok kepemimpinan di sekolah 100 siswa

Kegiatan

018 Program Bording School SMKN Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Siswa Belajar lebih Optimal dalam menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 100 siswa Ujian Sekolah SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lancar 200 siswa Terlaksananya Ujian Sekolah dengan lancar 150 siswa

Kegiatan

019 Block Grant Ujian Sekolah SMA di Kab. Adm. Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

24.000.000

Terlaksananya Block Grant SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 200 siswa Terlaksananya Block Grant Ujian Sekolah SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu 150 siswa

Kegiatan

020 Black Grant Ujian Sekolah SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

18.000.000

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

343.875.750

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 218 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimbingan Teknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
85.020.000

KELUARAN
Terlaksanannya BimbinganTeknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 80 guru terlaksannya Bimbingan Teknis KKG / PKG Tingkat Kabupaten 56 guru Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru Tingkat Kabupaten 70 siswa Terlaksannya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten 23 orang Terlaksanannya Bimbingan Teknis Guru Kelas VI SD Pasca Tes Diagnostik Tingkat Kabupaten 80 guru

HASIL
Meningkatkan profesionalitas guru mata pelajaran 7 sekolah

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis KKG / PKG Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

85.020.000

Meningkatnya profesionalitas guru kelas 14 sekolah Meningkatkan kinerja guru 25 sekolah

Kegiatan

003 Penilaian Kinerja Guru Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

74.392.500

Kegiatan

004 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

24.443.250

Meningkatnya kinerja kepala sekolah 23 sekolah

Kegiatan

005 BimbinganTeknis Guru SD Pasca Tes Diagnostik Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

Meningkatnya kesiapan guru dalam membimbing siswa agar lulus 100% 14 sekolah

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

635.813.000 635.813.000

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

267.813.000 55.263.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Tutor Kesetaraan 52 orang Tutor Kesetaraan dapat mengembangkan potensi yang ada 52 siswa Terjadinya persamaan persepsi terhadap PNFI 100 orang

001 Bimbingan Teknis Tutor Kesetaraan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Jambore PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

106.275.000

Terlaksananya Jambore PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) 100 orang Meningkatkan Mutu Ketrampilan Kewanitaan 100 orang

Kegiatan

003 Peningkatan Mutu Ketrampilan Kewanitaan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

106.275.000

Wanita trampil sesuai harapan 100 orang

1.01.06.01.02

Target Kinerja

Jumlah PKBM yang difasilitasi : 38

168.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 219 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Operasional PKBM 36 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
84.000.000

KELUARAN
Tersedianya dana Operasional PKBM 36 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 12 bulan Tersedianya dana Operasional PKBM 37 Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 12 bulan

HASIL
Pelayanan PKBM berjalan sebagaimana mestinya 1 tahun

Kegiatan

002 Operasional PKBM 37 Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

84.000.000

PKBM dapat melayani masyarakan dengan optimal 1 tahun

1.01.06.03 1.01.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket A: 4000

635.813.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket A 50 siswa UN Kejar Paket A dapat berjalan dengan baik 50 siswa

001 Ujian Nasional Program Paket A Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.06.03.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket B: 8000

70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket B 70 siswa UN Kejar Paket B berjalan sebagaimana mestinya 70 siswa

001 Ujian Nasional Program Paket B Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.06.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket C 80 orang UN Paket C berjalan sebagaimana mestinya 80 siswa

001 Ujian Nasional Program Paket C Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.07 1.01.07.01 1.01.07.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA


MENINGKATNYA MUTU DAN KAPASITAS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (ANAK CACAT DAN INKLUSI)
Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pendampingan Pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus 20 orang Mulai terlayaninya anak berkebutuhan khusus 20 sekolah

001 Pendampingan Pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.01.08 1.01.08.03 1.01.08.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

4.552.765.839 4.552.765.839 4.552.765.839

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 220 dari 1.220

SKPD

: 1.01.020 / Sudin Pendidikan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rehab Berat Gedung SDN P. Harapan 02 di P. Sebira Lokasi : P.Harapan

MASUKAN
3.432.765.839

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Gedung SDN P. Harapan 02 di P. Sebira 1 sekolah Terlaksananya Pemagaran Gedung SMPN 285 di P. Untung Jawa 1 Kegiatan Terlaksananya Pemagaran Gedung SMKN 61 di Pulau Tidung 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Laptop/notebook Sudin Pendidikan 1 Kegiatan

HASIL
KBM dapat berjalan lebih optimal 1 sekolah

Kegiatan

002 Pemagaran Gedung SMPN 285 di Pulau Untung Jawa Lokasi : P.Untung Jawa

500.000.000

Terealisasinya Pemagaran Gedung SMPN 285 di Pulau Untung Jawa 1 paket Terealisasinya Pemagaran Gedung SMKN 61 di Pulau Tidung 1 Paket Terealisasinya Pengadaan Laptop/notebook Sudin Pendidikan 1 Paket

Kegiatan

003 Pemagaran Gedung SMKN 61 di Pulau Tidung Lokasi : P.Tidung

500.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Laptop/notebook Sudin Pendidikan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

120.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.047.693.601.624

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 221 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

86.376.930.000 86.376.930.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

2.553.000.000 2.553.000.000 1.818.000.000

Kegiatan

001 Pengendalian dan Koordinasi Administrasi Seksi Dinas Pendidikan Menengah di Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

384.000.000

Tersusunnya pengadministrasian di Seksi Dinas Dikmen Kecamatan 8 Kecamatan Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 1 tahun

Berjalannya pelayanan pendidikan menengah di 8 kecamatan 8 Kecamatan Terlaksananya layanan administrasi perkantoran dengan baik 1 tahun Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 18 jenis kegiatan Peralatan Kantor Sudin dapat dipergunakan dengan baik 7 jenis Pengadministrasian Kantor Sudin Dikmen dengan baik 2 kali

Kegiatan

002 Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Lokasi : Jakarta Pusat

156.000.000

Kegiatan

003 Pengendalian dan Koordinasi administrasi Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

600.000.000

Tersusunnya pengadministrasian di Kantor Sudin Dikmen 18 jenis kegiatan Terpeliharanya peralatan kantor Sudin 7 jenis Tersusunya neraca Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 kali Tersedianya internet Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat 12 bulan

Kegiatan

004 Pemeliharaan rutin/berkala barang Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

005 Penyusunan neraca Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan jasa internet Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Terselenggaranya akses sistem informasi pendidikan yang up to date 12 bulan Terlaksananya kegiatan Sudin Dikmen sesuai dengan DPA 20 dokumen

Kegiatan

007 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Sudin Dikmen 20 dokumen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 222 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengendalian dan Koordinasi administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
216.000.000

KELUARAN
Tersedianya dana pen administrasian PKBM 6 PKBM

HASIL
Pelayanan administrasi pendidikan di 6 PKBM berjalan dengan baik 6 PKBM Tersedianya 1 unit mesin pompa air 1 unit Tersedianya 10 unit mesin pemadam kebakaran` 10 unit

Kegiatan

009 Pengadaan mesin pompa dan tanki air Sudin Dikmen Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya pengadaan mesin pompa air 1 unit Terlaksananya pengadaan mesin pemadam 10 unit

Kegiatan

010 Pengadaan alat pemadam kebakaran kantor Sudin DIkmen Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

100.000.000 100.000.000 Terlaksananya bintek akreditasi SMA dan SMK 100 orang Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi pada 100 sekolah SMA dan SMK minimal B 100 orang

001 Bimbingan Teknik akreditasi SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

2.553.000.000 285.000.000

Kegiatan

001 Penjaringan, pemutahiran dan publikasi data basis perencanaan pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya data basis perencanaan pendidikan menengah yang up to date 15 Dokumen Tersedianya dokumen profil dan buku saku pendidikan menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat 1.000 eksemplar Terpeliharanya dan ter up date nya situs dan jaringan di kantor Sudin Dikmen 1 tahun Tersedianya data base keluarga siswa miskin 10 dokumen

Terlaksananya proses perencanaan pendidikan yang baik 15 dokumen Terinformasikannya perkembangan/kondisi pendidikan menengah di Jakarta Pusat kepada masyarakat 1.000 eksemplar Terinformasikannya berita dan kegiatan Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat 1 tahun Terinformasikannya jumlah keluarga siswa miskin SMA dan SMK negeri dan swasta yang ada di Jakarta Pusat 10 dokumen

Kegiatan

002 Penyusunan dan penggandaan profil dan buku saku pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2011 Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan jaringan dan pemutahiran situs/web site kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

004 Pemutahiran data base keluarga siswa miskin SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

1.01.01.06

Tolok Ukur

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT

2.553.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 223 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.01.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

MASUKAN
350.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Bimbingan teknis bendahara pengeluaran dan pengurus barang sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bimbingan teknis bendahara pengeluaran dan pengurus barang sekolah 100 orang

Terlaksananya pen administrasian perbendaharaan pengeluaran dan pengurus barang dengan baik 100 orang Meningkatkan kualitas kearsipan dan tata persuratan kepada 150 orang kepala tata usaha 100 orang Meningkatkan kinerja 150 orang pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 150 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis pengelola kearsipan dinamis dan tata persuratan Kepala Tata Usaha sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bimbingan teknis pengelola kearsipan dinamis dan tata persuratan 100 orang Terlaksananya capacity building karyawan Kantor Sudin Dikmen Jakpus 150 orang

Kegiatan

003 Capacity building karyawan Kantor Sudin Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

1.01.02 1.01.02.02 1.01.02.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN
Terealisasinya kegiatan les, ekstrakurikuler di dalam/luar sekolah yang diselenggarakan oleh guru, yang tidak dipungut biaya

3.676.180.000 3.676.180.000 325.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan sehat SMA dan SMK dalam rangka Adipura Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terlaksananya bintek 10 sekolah

Meningkatnya kreativitas siswa dalam pengelolaan lingkungan 10 sekolah

Kegiatan

002 Bimbingan teknis UKS dan sekolah sehat SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Terlaksananya bintek 250 orang

Meningkatnya kreativitas 250 siswa pada bidang kesehatan di sekolah 250 orang Meningkatnya kreativitas ektrakurikuler siswa 5 kali

Kegiatan

003 Bimbingan teknis ekstrakurikuler siswa SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek 5 kali

1.01.02.03 1.01.02.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN


Tersedianya kebijakan pengaturan biaya sekolah

3.676.180.000 90.000.000 90.000.000 Tersedianya dokumen RAPBS di sekolah SMA dan SMK negeri 100 orang Tersusunnya dokumen RAPBS di 27 sekolah SMA dan SMK negeri 27 sekolah
Halaman 224 dari 1.220

001 Bimbingan teknik penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.02.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Bintek Tim Pengembang Kurikulum SMA dan SMK tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek tim pengembang kurikulum 100 orang

Meningkatkan kualitas implementasi regulasi sistem pendidikan pada 100 orang 100 orang

1.01.02.04 1.01.02.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya

3.676.180.000 996.500.000 100.000.000 Terlaksananya pengendalian dan koordinasi PPDB 150 orang Pelayanan proses PPDB di 27 sekolah SMA dan SMK negeri yang baik 150 orang Sebanyak kurang lebih 1500 Calon peserta didik dari luar DKI dapat mengikuti PPDB 1 kali Terealisasinya PPDB di 27 sekolah SMA dan SMK negeri tanpa di pungut biaya 27 sekolah

001 Pengendalian dan koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dari Luar Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya data base calon peserta didik dari luar Provinsi DKI Jakarta 1 kali Tersediianya dana seleksi PPDB 27 sekolah

Kegiatan

003 Penyediaan biaya Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah SMA dan SMK Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

796.500.000

1.01.02.04.03

Target Kinerja

Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya

2.164.680.000

Kegiatan

001 Pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan Ujian Nasional SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Terlaksananya pengendalian dan koordinasi UN SMA dan SMK Negeri dan swasta 134 sekolah Tersedianya dana ujian sekolah SMA Negeri dan Swasta 6.634 siswa

Meniingkatnya kualitas pelaksanaan UN di 134 SMA dan SMK negeri dan Swasta 134 sekolah Terlaksanaya ujian nasional kepada 6634 siswa SMA Negeri dan Swasta tanpa dipungut biaya 6.634 siswa Terlaksananya ujian sekolah kepada 8124 siswa SMK negri dan swasta tanpa dipungut biaya 8.124 siswa

Kegiatan

002 Penyediaan biaya ujian sekolah SMA Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

796.080.000

Kegiatan

003 Penyediaan biaya ujian sekolah SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

1.218.600.000

Tersedianya dana ujian sekolah SMK negeri dan swasta 8.124 siswa

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

250.000.000 250.000.000 250.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 225 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek PAUD 100 orang

Terselenggaranya layanan pendidikan bagi 100 orang pengelola PAUD 100 orang Terselenggaranya layanan pendidik PAUD 150 orang

Kegiatan

002 Bimbingan teknis kompetensi tenaga pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Terlaksananya bintek tenaga pendidik PAUD 150 orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SMAN/MAN yang mendapat BOP: 101032

29.212.500.000 29.212.500.000 8.366.500.000 75.000.000 Terlaksananya monitoring BOP, RPS dan pelaksanan RAPBS 2 kali Penyaluran BOP, RPS dan pelaksaan RAPBS sesuai dengan konsep 2 kali

001 Monitoring penyaluran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA Negeri dan MA Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

8.241.500.000

Tersedianya biaya operasional pendiidikan 9.157 siswa

Pelayanan pendidikan kepada 9157 siswa di SMA dan MA negeri semakin baik 9.157 siswa Diterimanya biaya operasional pendidikan (BOP) kepada 28 sekolah SMA, SMK dan MA Negeri 12 kali

Kegiatan

003 Manajemen penyaluran biaya operasional pendidikan (BOP) SMA, SMK dan MA Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya penyaluran biaya operasional pendidikan (BOP) 12 kali

1.01.04.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMKN yang mendapat BOP: 46911

15.988.000.000 15.988.000.000 Tersedianya biaya operasional pendidikan SMK Negeri 8.882 siswa Pelayanan pendidikan kepada 8882 siswa SMK negeri semakin baik 8.882 siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

1.01.04.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMA yang mendapat beasiswa: 11362

1.778.000.000 1.728.000.000 Tersedianya beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah 600 siswa Sebanyak 800 siswa SMA Negeri dan Swasta dapat menyelesaikan sekolah 600 siswa

001 Penyediaan beasiswa rawan putus sekolah siswa SMA Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 226 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Manajemen penyaluran beasiswa rawan putus sekolah SMA dan SMK Negeri dan swasta Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tersedianya data base siswa rawan putus sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta 2 kali

HASIL
Penyaluran beasiswa rawan putus sekolah kepada 1600 siswa SMA dan SMK Negeri dan swasta dengan benar 2 kali

1.01.04.01.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMK yang mendapat beasiswa: 35458

2.880.000.000 2.880.000.000 Tersedianya beasiswa bagi anak miskin rawan putus sekolah SMK negeri dan swasta 800 siswa Sebanyak 800 siswa rawan putus sekolah SMK negeri dan swasta dapat menyelesaikan sekolah 800 siswa

001 Penyediaan beasiswa rawan putus sekolah SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

1.01.04.03 1.01.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DIBERIKANNYA OTONOMI PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN


Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): 2707

29.212.500.000 100.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknik pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management) di SMA Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek MBS di sekolah SMA 100 orang

Terlaksananya penerapan MBS di sekolah SMA semakin baik 100 orang

1.01.04.03.02

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP): 2707

100.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknis dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek KTSP 150 orang

Meningkatkan pengetahuan kepada 200 orang guru tentang komponen strategis dalam implementasi KTSP 150 orang

1.01.05 1.01.05.03 1.01.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

3.150.000.000 3.150.000.000 560.000.000 100.000.000 Tersedianya calon peserta guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tk. kota 60 orang Terpilihnya 60 orang kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sesuai standar 60 orang Tercapainya kualifikasi pada 100 orang menulis karya tulis ilmiah 200 orang

001 Pemilihan guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi dan berwawasan lingkungan Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Bimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek guru SMA dan SMK 200 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 227 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Bimbingan Teknis Pengembangan Media Pembelajaran Guru SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
90.000.000

KELUARAN
Telaksananya bintek Media pembelajaran 100 orang

HASIL
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru dalam mengembangkan media pembelajaran 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru dalam beretika 100 orang Tercapainya 175 orang bersertifikasi nasional profesi 175 orang

Kegiatan

004 Bimbingan Teknik Etika Komunikasi (Pendidikan Karakter) Guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek 100 orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis dan Pemberkasan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksannya bintek 175 orang

Kegiatan

006 Bimbingan Teknik Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik yang telah tersertfikasi Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek 175 orang

Tercapainya sertifikasi 175 orang guru 175 orang

1.01.05.03.02

Target Kinerja

Jumlah pengelola sekolah yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 64

90.000.000

Kegiatan

001 Pemberdayaan Kepramukaan SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya pemberdayaan 100 orang

Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan standar 100 orang

1.01.05.04 1.01.05.04.06

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

3.150.000.000 1.497.500.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan tes kendali mutu kelas XI SMK Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Terlaksananya tes kendali mutu 200 orang

Meningkatkan mutu lulusan sekolah SMK untuk mencapai rata-rata 7 200 orang Meningkatkan kreativitas kepemimpinan 100 orang siswa SMA dan SMK 100 orang Meningkatnya kreativitas 300 orang siswa tentang MTQ dan Da'i 300 orang

Kegiatan

002 Latihan dasar kepemimpinan OSIS siswa SMA dan SMK tingkat Kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya latihan dasar kepemimpinan OSIS 100 orang

Kegiatan

003 Bimbingan teknik MTQ dan Da'i siswa Lokasi : Jakarta Pusat

112.500.000

Terlaksananya bintek 300 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 228 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Bimbingan teknis pembelajaran agama islam dengan metode dakwah siswa langsung (DSL) Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
112.500.000

KELUARAN
Terlaksananya bintek 150 orang

HASIL
Meningkatkan kreativitas pembelajaran agama islam metode DSL pada 150 siswa 150 orang Meningkatnya kreativitas 650 orang pada bidang science, seni olahraga dan bahasa 650 orang Meningkatnya kreativitas 400 siswa pada bidang seni 400 siswa Meningkatnya kreativitas 400 orang pada bidang scient 400 orang Meningkatkan kreativitas 200 siswa pada bidang ekskul 200 orang Meningkatkan kreativitas kepada 100 siswa SMK pada bidang science 100 orang Meningkatnya kreativitas dan ketrampilan 130 siswa SMK 130 orang

Kegiatan

005 Seleksi dan bimbingan teknis peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) bahasa dan seni tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya juara OOSN pada tingkat kota 650 orang

Kegiatan

006 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya juara lomba seni siswa tingkat kota 400 siswa Terlaksananya OSN 400 orang

Kegiatan

007 Olimpiade Science Nasional Tingkat Kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

008 Gebyar Hari Pendidikan Nasional tingkat kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya gebyar hardiknas 200 orang Tersedianya juara OSTN tingkat kota 100 orang

Kegiatan

009 Gebyar Olimpiade Science Terapan Nasional siswa SMK tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Kegiatan

010 Bimbingan teknis dan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

97.500.000

Terlaksananya bintek dan lomba 130 orang

Kegiatan

011 Olimpiade Penelitian Siswa Tingkat Kota Administrasi Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya olimpiade penelitian siswa 150 orang Terlaksananya bintek 125 orang

Tersedianya utusan peserta olimpiade tk Provinsi. 150 orang Tersedianya komponen-komponen strategis sekolah kategori mandiri 125 orang Terselenggaranya bintek pada 150 orang 150 orang

Kegiatan

012 Bimbingan Teknis Karakter Bangsa siswa SMA dan SMK tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

013 Bimbingan teknis mental kewirausahaan dan bela negara tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terselenggaranya bintek mental kewirausahaan 150 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 229 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Workshop Kepemimpinan dan Manajemen Operasi Bagi Siswa SLTA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Workshop Kepemimpinan dan Manajemen Operasi Bagi Siswa SLTA dan SMK 1 kali Terlaksananya Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah 1 kali Terlaksananya Cerdas Cermat Tingkat SMU 1 kali

HASIL
Meningkatnya Kepemimpinan dan Manajemen Operasi Bagi Siswa SLTA dan SMK 1 paket

Kegiatan

015 Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah 1 paket Meningkatnya kemampuan siswa SMU 1 kali

Kegiatan

016 Cerdas Cermat Tingkat SMU Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

810.000.000

Kegiatan

001 Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

140.000.000

Terlaksananya MGMP SMA dan SMK 150 orang

Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 150 orang guru sesuai dengan standar 150 orang Meningkatkan pengetahuan pada 150 orang guru mengembangkan silabi dan sistem penilaian EHB 150 orang Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 100 orang dalam peranannya di sanggar, MKS dan K3SK 125 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 guru dalam PTK dan PTS 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan teknis pengembangan penyusunan kisi-kisi, silabi, RPP kelas X dan sistem penilaian hasil belajar (EHB) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek pengembangan silabi dan sistem penilaian EHB 150 orang Terlaksananya bintek peran sanggar, MKS dan K3SK 125 orang

Kegiatan

003 Bimbingan teknis peningkatan peran sanggar, MKS dan K3SK Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan PTS, SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek PTK dan PTS 100 orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis kompetensi guru Geografi, Ekonomi, Sejarah/PPKN SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek guru 100 orang

Kegiatan

006 Bimbingan teknis analisa kompetensi dasar, kompetensi lulusan bagi guru bidang studii SMA Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek analisa kompetensi dasar dan lulusan 100 orang

Tercapainya kualitas dan kompetensi 100 orang guru sesuai dengan standar 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 230 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris, Guru Normatif dan Guru BK SMA, SMK Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya bintek 125 orang

HASIL
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru sesuai dengan standar 125 orang Tercapainya kompetensi dan kualifikasi 100 orang pustakawan dan laboran 100 orang

Kegiatan

008 Bimbingan teknis pustakawan dan laboran SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya bintek laboran dan pustakawan 100 orang

1.01.05.05 1.01.05.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45

3.150.000.000 80.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknis Kompetensi Teknis guru Praktek Kerja Industri (Prakerin) Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Terlaksananya bintek kompetensi guru 80 guru

Terwujudnya 80 orang guru memenuhi standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja 80 guru

1.01.05.06 1.01.05.06.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL


Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

3.150.000.000 112.500.000 112.500.000 Bimbingan teknis berjenjang program keahlian 150 orang Terwujudnya 150 orang lulusan yang memenuhi standar kebutuhan pasar kerja 150 orang

001 Bimbingan teknis berjenjang enam program keahlian SMK Lokasi : Jakarta Pusat

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

1.050.000.000 1.050.000.000

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

380.000.000 170.000.000 Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup 200 orang Terwujudnya akses layanan pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup pada 200 orang 200 orang Terwujudnya mutu layanan pendidikan ketrampilan pada 50 orang 50 orang Terwujudnya ekspose mutu layanan pendidikan kursus dari 100 orang 100 orang

001 Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan hidup masyarakat kota sehat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga kursus Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Terlaksananya bintek pengelola lembaga kursus 50 orang

Kegiatan

003 Jambore pendidik dan tenaga kependidikan - Pendidikan Non Formal Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

terlaksananya jambore PTK-PNFI 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 231 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Workshop peningkatan mutu pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya workshop PKBM 35 orang

HASIL
Terwujudnya layanan mutu pendidikan oleh 35 di PKBM 35 orang

1.01.06.02 1.01.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000

1.050.000.000 400.000.000

Kegiatan

001 Peyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) kota sehat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terlaksananya penyelenggaran PKF 30 orang Terlaksananya bintek tutor kesetaraan 150 orang

Terwujudnya pendidikan KF pada 30 orang 30 orang Terwujudnya mutu layanan pendidikan kesetaraan pada 150 orang tutor 150 orang Terwujudnya mutu pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup 200 lembaga Terwujudnya pelaksanaan ekpose PNFI oleh 300 orang 300 orang

Kegiatan

002 Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tutor kesetaraan Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Kegiatan

003 Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya jambore PNF 200 lembaga

Kegiatan

004 Ekspose hasil Pendidikan Non Formal Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya ekspose hasil PNFI 300 orang

1.01.06.03 1.01.06.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

1.050.000.000 270.000.000 100.000.000 Terlaksananya pendidikan kesetaraan paket C 25 lembaga Terlaksananya bintek pengembangan silabi 60 orang Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan di 25 lembaga 25 lembaga Terwujudnya mutu layanan oleh 60 orang 60 orang

001 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Bimbingan teknis pembinaan pengembangan silabi dan sistem penilaian hasil belajar Program paket C Lokasi : Jakarta Pusat

85.000.000

Kegiatan

003 Pengembangan kreativitas warga belajar program paket C Lokasi : Jakarta Pusat

85.000.000

Terlaksanya pengembangan kreativitas warga belajar 75 orang

Terwujudnya mutu kreatifitas 75 orang warga belajar paket C 75 orang

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat menengah yang akan di rehabilitasi berat

46.110.250.000 46.110.250.000 16.300.000.000


Halaman 232 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 5 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Terlaksananya rehab gedung SMAN 1 unit Terlaksananya rehabilitasi gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA Negeri 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit

Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan dii sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit

Kegiatan

002 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 7 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.800.000.000

Kegiatan

003 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 10 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Kegiatan

004 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 24 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

2.700.000.000

Kegiatan

005 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 68 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

2.700.000.000

Kegiatan

006 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 1 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.500.000.000

Kegiatan

007 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 3 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.800.000.000

Kegiatan

008 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 16 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Kegiatan

009 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 19 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Kegiatan

010 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 38 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.800.000.000

1.01.08.02.03

Target Kinerja

Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

6.719.820.000

Kegiatan

001 Rehabilitasi gedung PKBM 16 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Terlaksananya rehab gedung PKBM 1 unit

Pelayanan pendidikan di PKBM semakin meningkat 1 unit


Halaman 233 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pemagaran halaman SMK Negri 16 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Terlaksananya pemagaran halaman sekolah 1 unit Terlaksananya pemagaran sekolah 1 unit Terlaksananya pemagaran SMK 1 unit

Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya keamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit

Kegiatan

003 Pemagaran halaman SMK Negeri 54 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

004 Pemagaran halaman SMK Negeri 19 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

005 Pemagaran halaman SMA Negeri 4 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Terlaksannya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman PKBM 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pengerasan halaman 1 unit Terlaksanya pengerasan halaman sekolah 1 unit Terlaksananya pengerasan halaman 1 unit

Kegiatan

006 Pemagaran halaman SMA Negeri 7 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Kegiatan

007 Pemagaran halaman SMA Negeri 24 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

008 Pemagaran halaman PKBM Negeri 15 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

009 Pemagaran halaman PKBM Negeri 23 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

010 Pengerasan halaman SMK Negeri 1 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

011 Pengerasan halaman SMK Negeri 31 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

012 Pengerasan halaman SMA Negeri 10 Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 234 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Pengadaan alat-alat praktek biologi pengganti di SMA Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Tersedianya fasilitas pendidikan 1.000 buah

HASIL
Pelayanan pendidikan semakin meningkat 1.000 buah Tersedianya sarana prasarana pendukung di sekolah 1 kegiatan Tersedianya sarana prasarana pendukung dikantor 6 unit Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung sekolah 1 kegiatan

Kegiatan

014 Pengadaan alat-alat praktek kimia pengganti di SMA Lokasi : Jakarta Pusat

619.820.000

Terlaksananya pengadaan alat praktek kimia 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan mesin ketik 6 unit Terlaksananya penggantian instalasi listrik 1 kegiatan

Kegiatan

015 Pengadaan mesin ketik manual Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

016 Penggantian instalasi listrik di sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

46.110.250.000 23.090.430.000

Kegiatan

001 Penyelesaian pembangunan gedung Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

8.900.000.000

Tersedianya gedung kantor Sudin yang memenuhi standar 1 unit Terlaksananya pengadaan lemari arsip di PKBM 1 kegiatan Tersedianya kamera 1 unit

Pelayanan adminsitrasi pendidikan dengan baik 1 unit Tersedianya sarana prasarana pendukung di PKBM 1 kegiatan Pelaksanaan dokumentasi semakin lebih baik 1 unit Tersedianya sarana pembelajaran MES sebanyak 10 unit 10 unit Tersedianya digital PA System 27 sekolah

Kegiatan

002 Pengadaan lemari arsip di PKBM Negeri Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (Multimedia Edu Interaktif Multi Sourching) Lokasi : Jakarta Pusat

750.000.000

Terlaksnannya pengadaan sarana pembelajaran MES 10 unit

Kegiatan

005 Pengadaan Digital PA Control System Lokasi : Jakarta Pusat

674.480.000

Terlaksananya pengadaan digital PA system 27 sekolah Terlaksananya pengadaan alat praktek otomotif 5 jenis

Kegiatan

006 Pengadaan Alat praktek otomotif SMK Lokasi : Jakarta Pusat

2.500.000.000

Tersedianya alat praktek otomotif 5 jenis

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 235 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pengadaan LCD Proyektor SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
3.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Penggantian perabot SMA/SMK 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran LCD Proyektor SMA/SMK 1 paket Tersedianya Saran Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT 1 paket Tersedianya Saran Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Interactive White Board 1 paket Tersedianya Saran Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Biologi SMA 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Fisika SMA 1 paket

Kegiatan

008 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

010 Penggantian perabot SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

400.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Interactive White Board Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Terlaksananya Pengadaan Interactive White Board 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Biologi SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Fisika SMA 1 paket

Kegiatan

012 Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

013 Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

014 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

015 Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

016 Pengadaan Alat Lab Fisika SMA Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 236 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Pengadaan Alat Lab Kimia SMA Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Kimia SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lemari untuk alat-alat Laboratorium 1 paket Terlaksananya Pengadaan E-Learning Multistudy 1 paket Terlaksananya Pengadaan Bangku Istirahat Siswa 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran Alat Lab Kimia SMA 1 paket Tersedianya Saran Peralatan SMK 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Bahasa untuk SMA/SMK 1 paket Tersedianya Saran Lemari untuk alat-alat LaboratoriumN 1 paket

Kegiatan

018 Pengadaan Peralatan SMK Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

019 Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Kegiatan

020 Pengadaan Lemari untuk alat-alat Laboratorium Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

021 Pengadaan E-Learning Multistudy Lokasi : Jakarta Pusat

250.000.000

Tersedianya Saran Alat E-Learning Multistudy 1 paket Tersedianya Saran Alat Pengadaan Bangku Istirahat Siswa 1 paket Tersedianya Saran Alat Musik 1 paket

Kegiatan

022 Pengadaan Bangku Istirahat Siswa Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

023 Pengadaan Alat Musik Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Terlaksananya Pengadaan Alat Musik 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Copy Printer 1 paket Terlaksananya Penggantian Meja/Kursi Guru 1 paket Terlaksananya Penggantian Meja/Kursi Kepala Sekolah 1 paket Terlaksananya Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi 1 paket

Kegiatan

024 Pengadaan Alat Copy Printer Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Tersedianya Saran Alat Copy Printer 1 paket Tersedianya Saran Meja/Kursi Guru 1 paket Tersedianya Saran Meja/Kursi Kepala Sekolah 1 paket Tersedianya Saran Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi 1 paket

Kegiatan

025 Penggantian Meja/Kursi Guru Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

026 Penggantian Meja/Kursi Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

027 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 237 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


028 Penggantian Meja Rapat Guru Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Meja Rapat Guru 1 paket Terlaksananya Pengadaan Microphone Guru 1 paket Terlaksananya Penggantian CCTV untuk SMAN/SMKN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN 1 paket Terlaksananya Pengadaan 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran Meja Rapat Guru 1 paket Tersedianya Saran Microphone Guru 1 paket Tersedianya Sara CCTV untuk SMAN/SMKN 1 paket Tersedianya Saran Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN 1 paket Tersedianya Saran 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK 1 paket

Kegiatan

029 Pengadaan Microphone Guru Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

030 Penggantian CCTV untuk SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

031 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Kegiatan

032 Pengadaan 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

1.495.950.000

1.01.09 1.01.09.01 1.01.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Asosiasi Usaha dan Industri (DUDI) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan

375.000.000 375.000.000 175.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan teknis siswa yang lulus uji kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya bintek 200 orang

Teroptimalisasinya kemitraan kepada 200 orang dari DU/DI 200 orang

Kegiatan

002 Peniingkatan peran DU/DI dalam peningkatan mutu pendidikan Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terlaksananya peningkatan peran DU/DI 100 orang

Teroptimalisasinya peran 100 orang du/di dalam dunia pendidikan 100 orang

1.01.09.02 1.01.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

BERFUNGSINYA DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN


Optimalisasi kemitraan Dewan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan

375.000.000 200.000.000

Kegiatan

001 Lokakarya sinkronisasi pengelola yayasan pendidikan dengan sekolah Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya sinkronisasi 100 orang

Optimalnya kemitraan 100 orang pengelola yayasan dengan sekolah 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 238 dari 1.220

SKPD

: 1.01.021 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Sinergi program kinerja komite sekolah dengan dewan pendidikan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya sinergi dewan pendidikan dengan sekolah 100 orang

HASIL
Teroptimalisasinya kemitraan 100 orang dewan pendidikan dan komite 100 orang

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.134.070.531.624

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 239 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

94.865.991.000 94.865.991.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

2.466.092.000 2.466.092.000 100.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MKTU SMA/SMK Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya akurasi pengelolaan ketatausahaan di Sekolah. 75 orang

Meningkatnya kinerja Kepala TU di Jakarta Utara 75 orang

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

2.466.092.000 1.611.648.000

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Utara

172.216.000

Meningkatnya pelayanan di Sudin Dikmen JU 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 6 Dikmencam Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1 dokumen Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 2 dokumen

Tesedianya jasa telekomunikasi, air dan listrik 12 bulan Meningkatnya pelayanan di kantor Sudin Dikmen Kota Admnistrasi JAKUT 12 bulan Meningkatnya pelayanan di Seksi Dikmen Kecamatan 6 Dikmencam

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikmen - JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

250.000.000

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

360.000.000

Kegiatan

004 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Lokasi : Jakarta Utara

89.060.000

Tersedianya program dan kegiatan di Sudin Dikmen dalam bentuk DPA Tahun 2012 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Profil dan Pengadaan Leaflet Dikmenti Jakarta Utara 2 dokumen

Kegiatan

005 Penyusunan Profil dan Pengadaan Leaflet Dikmen Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

51.125.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 240 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Sencitivity Training Bagi Kepala Skolah SMA dan SMK Negeri/Swasta Di Sudin Dikmen Administrasi JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Terpantaunya pemberian BOP SMA/SMK dan MA 2 kegiatan

HASIL
Meningkatnya kinerja dan imtaq karyawan di Sudin dan kecamatan 75 orang

Kegiatan

007 Manajemen penyaluran biaya operasional pendidikan (BOP) SMA, SMK dan MA Negeri di JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terlaksananya Pengendalian Biaya Operasional Pendidikan SMA/SMK Negeri dan SMK Swasta 2 kegiatan Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Kantor Sudin 12 bulan

Kegiatan

008 Pemeliharaan rutin/berkala barang Kantor Sudin Dikmen JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 27 sekolah Meningkatnya layanan PKBM negeri 3 PKBM

Kegiatan

009 Bimbingan teknik penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Lokasi : Jakarta Utara

76.247.000

Tersusunnya RAPBS 27 sekolah dengan baik 27 sekolah

Kegiatan

010 Pengendalian Administrasi PKBM Negeri Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

144.000.000

Tersedianya dana Pengendalian Administrasi PKBM Negeri Jakarta Utara 3 PKBM Terlaksananya Operasional Penilik dan TLD Kecamatan 1 tahun

Kegiatan

011 Pengendalian Administrasi Penilik dan TLD Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

144.000.000

Terwujudnya aksesbilitas dan layanan mutu pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup 1 tahun

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

76.132.000 76.132.000 Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (kurikulum, pendidik dan sarana prasarana) dalam implementasi sistem pendidikan 50 sekolah Meningkatnya jenjang akreditasi SMA/SMK di Jakarta Utara 50 sekolah

001 Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

2.466.092.000 176.212.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 241 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemutakhiran dan Penggandaan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NPSN SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 157 sekolah Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 100 orang

HASIL
Terlaksananya Updating dan Penggandaan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NPSN SMA/SMK 157 sekolah Meningkatnya SDM Tata Usaha di sekolah 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pendidikan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

76.212.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

2.466.092.000 502.100.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Pengelolaan Ketatusahaan dan Manajemen Keuangan Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

102.100.000

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 100 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Berkurangnya penderita DBD masyarakat sekolah di Jakarta Utara 160 unit Meningkatnya Standar Pelayanan SMA/SMK di Jakarta Utara. 160 unit . 1 Paket

Meningkatnya SDM Tata Usaha di sekolah dalam mengelola ketatausahaan dan keuangan 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Bendaharawan Pembantu di Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya SDM Bendaharawan Pembantu di sekolah dalam mengelola dan keuangan 75 orang Meningkatnya kinerja dan imtaq karyawan di Sudin dan kecamatan 75 orang

Kegiatan

003 Capacity building karyawan Kantor Sudin Pendidikan Menengah kota Administrasi JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan PSN di Sekolah dan PKBM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Berkurangnya temuan jentik dan penderita DBD masyarakat sekolah di Jakarta Utara. 160 unit Terlaksananya Pembnaan Standar Pelayanan Minimal SMA/SMK di Jakarta Utara. 160 unit . 1 Paket

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal SMA/SMK di Jakarta Utara. Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

006 Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 242 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.02 1.01.02.02 1.01.02.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN
DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN
Terealisasinya kegiatan les, ekstrakurikuler di dalam/luar sekolah yang diselenggarakan oleh guru, yang tidak dipungut biaya

MASUKAN
4.365.000.000 4.365.000.000 100.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Workshop Kepemimpinan dan manajemen Organisasi Bagi Pelajar SLTA dan SMK Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

002 CERDAS CERMAT TINGKAT SMU Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.01.02.03 1.01.02.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN


Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

4.365.000.000 725.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), K3SK dan Sanggar Tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terwujudnya penerapan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah secara menyeluruh 270 orang Terwujudnya penerapan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah secara menyeluruh 100 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sekolah Kategori Mandiri 60 orang Terbentuknya tim pengembang kurikulum di tingkat Kota Jakarta Utara 120 orang

Terlaksananya Pembinaan Peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), K3SK dan Sanggar Tingkat Kota 270 orang Terlaksananya Workshop Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Rintisa Sekolah Kategori Mandiri Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Bintek Rintisa Sekolah Kategori Mandiri 60 orang

Kegiatan

004 Bimbingan Teknik Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Workshop Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Jakarta Utara 120 orang Terlaksananya Bintek KTSP Wakasek Bidang Kurikulum SMA/SMK 100 orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Validasi dan Supervisi Ketatalaksanaan KTSP Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya kinerja 100 wakasek bidang kurikulum dalam menyusun KTSP 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 243 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Bimbingan Teknik Sinergi Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersinerginya program dewan pendidikan dan komite sekolah 100 orang

HASIL
Terlaksananya Sinergi Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah 100 orang Terlaksananya Sosialisasi Inisiasi Program Wajar 12 Tahun 100 orang

Kegiatan

007 Bimbingan Teknik Karakter Building bagi Siswa SMA Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya lulusan SMA 100 orang

1.01.02.04 1.01.02.04.03

Tolok Ukur Target Kinerja

TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya

4.365.000.000 3.540.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

810.000.000

Terwujudnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tanpa dipungut biaya dari masyarakat. 27 sekolah Terwujudnya Ujian Sekolah SMA di Jakarta Utara tanpa dipungut biaya dari siswa. 8.000 siswa Terwujudnya Ujian Sekolah dan Ujian Produktif SMK di Jakarta Utara tanpa dipungut biaya dari siswa. 7.500 siswa Terpantau dan tersosialisasi pelaksanaan UN SMK di JU 74 sekolah

Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 27 sekolah

Kegiatan

002 Penyediaan Biaya Ujian Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Utara

1.205.000.000

Terlaksananya Ujian Sekolah SMA di Jakarta Utara 8.000 siswa

Kegiatan

003 Penyediaan Biaya Ujian Sekolah dan Produktif SMK Lokasi : Jakarta Utara

1.325.000.000

Meningkatnya layanan Ujian Sekolah dan Ujian Produktif SMK di Jakarta Utara 7.500 siswa

Kegiatan

004 Pengendalian dan Koordinasi UN SMK Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMK Tingkat Kota Administrasi 74 sekolah Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMA Tingkat Kota Administrasi 82 sekolah Terpantaunya/terbimbingnya secara periodik pencapaian siswa terhadap target proses belajar mengajar 25 sekolah

Kegiatan

005 Pengendalian dan Koordinasi UN SMA Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terpantau dan tersosialisasi pelaksanaan UN SMA di JU 82 sekolah

Kegiatan

006 Pembinaan Sekolah Sehat Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

25 SMA/SMK menjadi sekolah sehat 25 sekolah

1.01.03

Program

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 244 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

MASUKAN
1.000.000.000 1.000.000.000 150.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Bintek Tutor PAUD Non Formal Lokasi : Jakarta Utara

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggara PAUD 100 orang Meningkatnya mutu lembaga PAUD 100 orang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggara PAUD 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 40 Kelompok Terlaksananya Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif bagi PAUD Non Formal 25 lembaga

Kegiatan

002 Bintek Akreditasi PAUD Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

003 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : Jakarta Utara

450.000.000

Meningkatnya kinerja tutor PAUD 40 Kelompok Meningkatnya kompetensi tutor dalam pembuatan alat peraga PAUD Non Formal 25 lembaga

Kegiatan

004 Bantuan APE dan Meubeleir Kantor Lembaga PAUD Lokasi : Jakarta Utara

250.000.000

1.01.04 1.01.04.04 1.01.04.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


DIIMPLEMENTASIKANNYA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK
Jumlah sekolah yang sudah dilakukan audit keuangan: 10

34.276.800.000 34.276.800.000 34.276.800.000 3.168.000.000 Berkurangnya siswa putus sekolah di SMA 1.100 siswa Siswa miskin rawan putus sekolah pendidikan menengah tetap bersekolah 1.100 siswa Siswa miskin rawan putus sekolah pendidikan menengah tetap bersekolah 2.500 siswa Terlaksananya Pengendalian dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa 2 kegiatan Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMA dan MA Negeri Jakarta Utara 13.521 siswa

001 Penyediaan Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Penyediaan Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Utara

7.200.000.000

Berkurangnya siswa putus sekolah di SMK 2.500 siswa

Kegiatan

003 Manajemen Pengendalian dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terpantaunya pemberian beasiswa di SMA/SMK JU 2 kegiatan

Kegiatan

004 Penyedian Biaya Operasional Pendidikan SMA dan MA Negeri Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

12.169.000.000

Tersalurkannya hibah BOP untuk SMA dan MA Negeri 13.521 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 245 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Penyedian Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
11.561.500.000

KELUARAN
Tersalurkannya hibah BOP untuk SMK Negeri 6.423 siswa

HASIL
Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri Jakarta Utara 6.423 siswa Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK di Kodya 25 sekolah Terlaksananya Pra Pendaftaran PPDB Luar DKI Jakarta dan lulusan tahun sebelumnya 2 lokasi

Kegiatan

006 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA dan SMK di Kota Administrasi JAKUT Lokasi : Jakarta Utara

78.300.000

Pelaksanaan PPDB berjalan aman dan transparan 25 sekolah

Kegiatan

007 Pra Pendaftaran PPDB Luar DKI dan Lulusan Tahun Sebelumnya Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Tersalurkannya calon siswa dari luar DKI dan lulusan tahun sebelumnya. 2 Lokasi

1.01.05 1.01.05.06 1.01.05.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL
Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

5.153.469.000 5.153.469.000 5.153.469.000 70.000.000 Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penguatan Kemampuan manajemen Sekolah 100 orang

001 Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penguatan Kemampuan manajemen Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Bintek Pelatihan Manajemen Pengurus Ekstrakurikuler Lokasi : Jakarta Utara

159.747.600

Terlaksananya Pelatihan Analisa Kompetensi Dasar, Kompetensi Kelulusan bagi Guru Bidang Studi SMA pada 18 Mata Pelajaran 150 orang

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMA Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Pembinaan penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMA 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 246 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Bimibngan Teknis Pengolahan Nilai Hasil Belajar Berbasis TIK bagi Guru Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMKN dan Swasta 150 orang Meningkatnya kemampuan guru dalam penyusunan kisi-kisi dan soal EHB SMA/SMK 150 orang Meningkatnya kemampuan guru mempersiapkan silabi dan penilaian hasil belajar 100 orang

HASIL
Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Nilai Hasil Belajar Berbasis TIK bagi Guru 100 orang

Kegiatan

005 Bintek Pengembangan Diri Bagi Guru Pembina OSIS Lokasi : Jakarta Utara

154.509.400

Terlaksananya Pelatihan Inovasi Pembelajaran Kontekstual 9 Mata Pelajaran 150 orang

Kegiatan

006 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MGMP SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Terlaksananya Pemberdayaan MGMP SMA Tingkat Kota 150 orang

Kegiatan

007 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MGMP SMK Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

148.060.000

Terlaksananya Pemberdayaan MGMP SMK Tingkat Kota 150 orang

Kegiatan

008 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB SMA/SMK (12 Mata Diklat) 150 orang Terlaksananya Bintek Pengembangan Silabi dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Pendataan Serifikasi dan Kualifikasi S1 Guru SMA/SMK 400 orang

Kegiatan

009 Bimbingan Teknis Pengembangan Silabi dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

010 Bimbingan Teknis Pendataan Serifikasi dan Kualifikasi S1 Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Tersedianya data sertifikasi dan kualifikasi S1 Guru SMA/SMk dan meningkatnya profesionalisme guru 400 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 247 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Bimbingan Teknis Pelatihan Kompetensi Teknis Guru Praktek Kerja Industri (Prakerin) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Meningkatnya kompetensi Guru Prakerin di SMK 100 orang

HASIL
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Teknis Guru Praktek Kerja Industri (Prakerin) 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pustakawan SMA/SMK 100 orang Terlaksanaya Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SMA/SMK Berprestasi 100 orang Terlaksananya Bintek Methodologi Pembelajaran Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Bintek Phsycologi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Terlaksananya Bintek Pelatihan Model-Model Penilaian dan Pemanfaatan Hasil Ujian 100 orang Terlaksananya Penilaian dan Pengendalian Kinerja Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Bintek Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 145 orang Terlaksananya Bintek Penelitian Tindakan Kelas 200 orang

Kegiatan

012 Bimbingan Teknis Pelatihan Teknis Pustakawan SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar 100 orang

Kegiatan

013 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SMA/SMK Berprestasi Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Kegiatan

014 Bimbingan Teknis Metodhologi Pembelajaran Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

110.000.000

Meningkatnya penguasaan methodologi pembelajaran bagi 100 guru 100 orang Meningkatnya kompetensi Guru dalam menangani siswa berbakat 100 orang Meningkatnya hasil nilai ujian nasional 100 orang

Kegiatan

015 Bimbingan Teknis Phsycologi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

016 Bimbingan Teknis Pelatihan Model-Model Penilaian dan Pemanfaatan Hasil Ujian Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

017 Penilaian dan Pengendalian Kinerja Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

110.000.000

Meningkatnya kinerja guru SMA/SMK 100 orang

Kegiatan

018 Bimbingan Teknis Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya kualitas manajemen sekolah 145 orang

Kegiatan

019 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya kemampuan guru dalam menganalisa hasil belajar siswa 200 orang Meningkatnya pemahaman keagamaan pengurus Rohis 200 siswa

Kegiatan

020 Pembinaan Keagamaan Siswa SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Utara

120.000.000

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan Siswa SMA dan SMK 200 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 248 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


021 Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains MIPA dan IPS (8 Mata Pelajaran) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
137.400.000

KELUARAN
Terpantau/terbimbingnya secara periodik pencapaian siswa terhasap target PBM SMA/SMK 320 siswa Meningkatnya SDM siswa dalam berorganisasi 150 orang

HASIL
Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains MIPA dan IPS (8 Mata Pelajaran) 320 siswa Terlaksananya Bintek Kepemimpinan OSIS Tingkat Kota 150 orang Terlaksananya Dialog Interaktif Siswa 100 siswa Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 150 siswa Terlaksananya Gerakan Jantung Sehat Siswa Kota Jakarta Utara 100 siswa Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota 120 siswa Terlaksananya Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa SMA 150 siswa Terlaksananya Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Pelajar SMA 100 siswa Terlaksananya Seleksi Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota 150 siswa Terlaksananya K3 di lingkungan sekolah dengan baik 25 sekolah

Kegiatan

022 Bimbingan Teknis Latihan Kepemimpinan OSIS Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

99.000.000

Kegiatan

023 Dialog Interaktif Siswa Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

Meningkatnya SDM siswa dalam berorganisasi 100 siswa Meningkatnya imtaq siswa SMA/SMK 150 siswa

Kegiatan

024 Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

148.200.000

Kegiatan

025 Gerakan Jantung Sehat Siswa Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya pola hidup sehat siswa SMA/SMK 100 siswa Terseleksinya calon peserta Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Provinsi 120 siswa

Kegiatan

026 Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

248.343.000

Kegiatan

027 Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa SMA Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya keahlian siswa SMA jika siswa tidak melanjutkan ke perguruan tinggi 150 siswa Meningkatnya pengetahuan siswa akan penulisan karya tulis ilmiah pelajar SMA 100 siswa Terpilihnya tin debat Bahasa Inggris SMA ke Tingkat Provinsi 150 siswa

Kegiatan

028 Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Pelajar SMA Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

029 Penyelenggaraan Seleksi Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

030 Penyelenggaraan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Kerindangan (K3) Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Sebanyak 25 sekolah telah melaksanakan K3 25 sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 249 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Penyelenggaraan Pembinaan Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
250.000.000

KELUARAN
Siswa SMA/SMK Jakarta Utara memahami pentingnya Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir 25 sek Meningkatnya rasa nasionalisme siswa SMA 100 siswa

HASIL
Terlaksananya Pembinaan Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara 25 sek

Kegiatan

032 FLS2N (jangan disingkat) Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Pembinaan Cinta Kebangsaan Siswa SMA Tingkat Kota 100 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa Informal Leader melalui Outbond 150 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa Informal Leader SMK (Basic Training of Leadership) 200 siswa Terlaksananya Pembinaan Remaja Sehat Siswa di Sekolah 100 siswa Terlaksananya Pembinaan Khusus Siswa Miskin Pesisir 100 siswa Terlaksananya Raimuna SMA/SMK Tingkat Kota 100 siswa Terlaksananya Apresiasi Siswa Berprestasi SMA/SMK 200 siswa Terlaksananya Tes Kendali Mutu Siswa Kelas 1 dan 2 SMK 6.500 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa SMK 5 Program Keahlian (Diklat) 360 siswa Terlaksananya Magang Siswa SMK Prakerin di DU/DI 6.500 siswa
Halaman 250 dari 1.220

Kegiatan

033 Gebyar Hardiknas Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Meningkatnya pengetahuan leadership siswa SMA 150 siswa Meningkatnya pengetahuan leadership siswa SMK 200 siswa

Kegiatan

034 Bimbingan Teknis Pembinaan Siswa Informal Leader SMK (Basic Training of Leadership) Lokasi : Jakarta Utara

88.000.000

Kegiatan

035 Bimbingan Teknis Remaja Sehat Siswa di Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya pola hidup sehat siswa SMA/SMK 100 siswa Meningkatnya kompetensi siswa miskin pesisir 100 siswa Meningkatnya pengetahuan siswa dalam keprakukaan 100 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMA/SMK 200 siswa Meningkatnya tingkat kelulusan siswa SMK 6.500 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMK 360 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMK 6.500 siswa

Kegiatan

036 Bimbingan Teknis Khusus Siswa Miskin Pesisir Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

037 Penyelenggaraan Raimuna SMA/SMK Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

038 Penyelenggaraan Apresiasi Siswa Berprestasi SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

039 Bimbingan Teknis Tes Kendali Mutu Siswa Kelas 1 dan 2 SMK Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

040 Bimbingan Teknis Siswa SMK pada 5 Program Keahlian (Diklat) Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

041 Penyelenggaraan Magang Siswa SMK Prakerin di DU/DI Lokasi : Jakarta Utara

98.300.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

042 Bimbingan Teknis Kontingen LKS ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya kompetensi siswa untuk mengikuti Lomba Keterampilan Siswa ke Tk. Provinsi 120 siswa Terjaringnya 75 siswa SMK untuk dikirim ke tingkat provinsi 150 siswa

Terlaksananya Pembinaan Kontingen LKS ke Tingkat Provinsi 120 siswa

Kegiatan

043 Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Utara

99.552.000

Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kodya 150 siswa Terlaksananya Promosi Lomba Gelar Prestasi Bela Negara (GPBN) Siswa SMK Tingkat Kota 120 siswa Terlaksananya Bintek Pembinaan Guru Bidang Studi SMK 12 Mata Pelajaran 80 orang

Kegiatan

044 Penyelenggaraan Promosi Lomba Gelar Prestasi Bela Negara (GPBN) Siswa SMK Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

97.357.000

Terjaringnya 75 siswa SMK untuk dikirim ke tingkat provinsi 120 siswa

Kegiatan

045 Bintek Pembinaan Guru Bidang Studi SMK 12 Mata Pelajaran Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya Kompetensi Guru Bidang Studi SMK untuk 12 MP 80 orang

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

3.700.000.000 3.700.000.000

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

300.000.000 300.000.000 Terakomodirnya pendidikan non formal terhadap masyarakat marginal 2.000 anak Terlaksananya Hari Anak Nasional 2.000 anak

001 Hari Anak Nasional Lokasi : Jakarta Utara

1.01.06.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah PKBM yang difasilitasi : 38

400.000.000 200.000.000 Tewujudnya pelestarian budaya betawi 600 orang terwujudnya festifal pesisir 600 orang Terlaksananya kegiatan lebaran betawi 600 orang terlaksananya festival pesisir 600 orang

001 Lebaran Betawi Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Festival Pesisir Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

1.01.06.03 1.01.06.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

3.700.000.000 3.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 251 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket C Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Meningkatnya pengelola PKBM 100 orang

HASIL
Terlaksananya Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket C 100 orang Terlaksananya Jambore Pendidikan Non Formal (PNF)Tingkat Kota 300 orang Terlaksananya Expose Hari Aksara Internasional Tingkat Kota 200 orang Terlaksananya Try Out Pra Ujian Paket C 1.000 orang Terlaksananya Pembinaan Pengelola Lembaga Kursus 100 orang Terlaksananya Pembinaan Acessor Lembaga Kursus 100 orang

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Jambore Pendidikan Non Formal (PNF)Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

Meningkatnya mutu PNF 300 orang

Kegiatan

003 Expose Hari Aksara Nasional Tingkat Kota Administrasi JAkarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Termotivasinya warga belajar PNF di JU 200 orang

Kegiatan

004 Try Out Penyelenggaraan Pra Ujian Paket C Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

Meningkatnya kelulusan warga belajar 1.000 orang Meningkatnya mutu lembaga kursus 100 orang Meningkatnya SDM acessor dan mutu lulusan lembaga kursus 100 orang Meningkatnya keterampilan masyarakat dan berkurangnya pengangguran di Jakarta Utara 700 orang Meningkatnya mutu program PNFI 100 orang

Kegiatan

005 Bintek Akreditasi LKP (Lembaga Keterampilan dan Pelatihan) Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

006 Bintek Penguji Praktek Kecakapan Hidup Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

007 Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat Lokasi : Jakarta Utara

850.000.000

Terlaksananya Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat 700 orang

Kegiatan

008 Bintek Akreditasi PKBM Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pendidikan Non Formal 100 orang Terlaksananya Pengendalian, Monev dan Pengembangan Sarana Praktik PKBM 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Keaksaraan Fungsional 400 WB

Kegiatan

009 Bintek Tutor Keaksaraan Fungsional Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Meningkatnya standar sarana praktik di PKBM 100 orang

Kegiatan

010 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Keaksaraan Fungsional Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Berkurangnya masyarkat buta huruf 400 WB

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 252 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Penyelenggaraan Penddikan Kesetaraan Kejar Paket dan C Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Berkurangnya masyarakat putus sekolah 3.480 WB

HASIL
Terlaksananya Penyelenggaraan Penddikan Kesetaraan Kejar Paket B dan C 3.450 WB Terlaksananya Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A/B 100 Orang

Kegiatan

012 Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A/B Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Meningkatnya jumlah kelulusan peserta UNPK B dan C 100 Orang

1.01.08 1.01.08.03 1.01.08.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

43.904.630.000 43.904.630.000 43.154.630.000

Kegiatan

001 Rehabilitasi Sedang Gedung SMK Negeri 49 Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan administrasi Kantor Seksi Dikmen Kec. Koja 1 gedung Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah 25 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 8 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 5 sekolah

Terlaksananya rehabilitasi gedung SMK Negeri di JU 1 sekolah

Kegiatan

002 Rehabilitasi Sedang Gedung SMK Negeri 4 Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

Terlaksananya rehabilitasi gedung SMK Negeri di JU 1 sekolah

Kegiatan

003 Rehabilitasi Gedung Seksi Dikmen Kec. Koja (Ex. Pulau Seribu) Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor Seksi Dikmen Kec. Koja 1 gedung Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan baik 25 sekolah Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMA Negeri 8 sekolah Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMK Negeri 5 sekolah

Kegiatan

004 pendataan dan Identifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Kegiatan

005 Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMA Negeri Lokasi : Jakarta Utara

600.000.000

Kegiatan

006 Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMK Negeri Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 253 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Rehabilitasi Ringan SMA 72 Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah

HASIL
Terlaksananya Rehabilitasi Ringan SMA 72 1 sekolah

Kegiatan

008 Rehabilitasi Ringan SMA Negeri 41 Lokasi : Jakarta Utara

250.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi Ringan SMA Negeri 41 1 sekolah

Kegiatan

009 Rehabilitasi Ringan SMK Negeri 55 Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi Ringan SMK Negeri 55 1 sekolah

Kegiatan

010 Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 12 Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 12 1 sekolah

Kegiatan

011 Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 55 Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 55 1 sekolah

Kegiatan

012 Pengadaan Lab Bahasa SMA Negeri 18 Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa SMA Negeri 18 1 sekolah

Kegiatan

013 Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 36 Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa SMK Negeri 36 1 sekolah

Kegiatan

014 Pengecatan SMK Negeri 33 Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Pengecatan SMK Negeri 33 1 sekolah

Kegiatan

015 Pemagaran SMK Negeri 33 Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Pemagaran SMK Negeri 33 1 sekolah

Kegiatan

016 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Perlengkapan Praktek Siswa SMK Negeri 36 Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.636.139.000

Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 254 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Pengadaan Alat Praktek SMKN 56 Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
1.230.216.000

KELUARAN
Meningkatnya Profesioanlisme Siswa dalam pembelajaran 1 sekolah .terpenuhinya sarana prasarana sekolah SMA/SMK di Jakarta Utara 1 Paket . 1 Paket

HASIL
Terlaksananya pengadaan alat praktek SMKN 56 1 sekolah .tersedianya perlengkapan meubel laboratorium sekolah SMA/SMK jakarta utara 1 Paket . 1 Paket

Kegiatan

018 Pengadaan Meubeleir Laboratorium Lokasi : Jakarta Utara

2.500.000.000

Kegiatan

019 Pengadaan Lemari Guru / Kelas SMU / SMK Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

Kegiatan

020 Pengadaan Rak Buku dan Arsip Sekolah SMU / SMK Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

021 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

022 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

023 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

024 Penggantian Perabot SMA / SMK Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

025 Pengadaan Interactive White Board Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

026 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Fisika untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

027 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 255 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


028 Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

029 Pengadaan Alat Lab Fisika SMA Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

030 Pengadaan Alat Lab Kimia SMA Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

031 Pengadaan Peralatan SMK Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

032 Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA / SMK Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

033 Pengadaan Lemari Alat-alat Laboratorium Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

034 Pengadaan E-Learning Multistudy Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

035 Pengadaan Bangku Istirahat Siswa Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

036 Pengadaan Alat Musik Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

037 Penggantian Meja / Kursi Guru Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

038 Penggantian Meja / Kursi Kepala Sekolah Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

039 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket
Halaman 256 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: Jakarta Utara

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

040 Penggantian Meja Rapat Guru Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

041 Pengadaan Microphone Guru Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

042 Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

043 Pengadaan Alat Copy Printer Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

044 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

045 Pengadaan LCD/DLP/Proyektor SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

046 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : Jakarta Utara

4.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

047 Pengadaan 2.500 Paket (15 judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

1.495.950.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

048 Pengadaan Alat Praktek Otomotif SMKN 4, SMKN 36 , SMKN 55 dan SMKN 56 Lokasi : Jakarta Utara

1.000.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

049 Pengadaan 2500 Paket ( 15 judul )Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA / SMK Lokasi : Jakarta Utara

1.495.950.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 257 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


050 Pengadaan 500 Paket ( 10 judul ) Buku Panduan Bagi Pendidik/Guru terhadap Pengembangan Karater Bangsa untuk 25 SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
246.375.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

051 Pengecatan SMK Negeri 56 Lokasi : Jakarta Utara

600.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

052 Rehab ringan gedung SMA Negeri 83 Lokasi : Jakarta Utara

800.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

053 Pengerasan halaman/Lapangan SMA Negeri 80 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

054 Pengerasan halaman/Lapangan SMKN 56 Lokasi : Jakarta Utara

750.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

055 Pamagaran SMA Negeri 18 Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

056 Pemagaran SMA Negeri 80 Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

057 Pengerasan SMA Negeri 115 Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

058 Pengerasan SMA Negeri 18 Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

059 Pengecetan SMA Negeri 72 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

060 Pengecetan SMA Negeri 36 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 258 dari 1.220

SKPD

: 1.01.022 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


061 Rehab gedung seksi Dikmen Kecamatan Koja ( Ex Pulau Seribu) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

062 Pengerasan halaman SMK N 36 Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

063 Rehabilitasi Ringan SMA N 72 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

064 Rehabilitasi Ringan SMA N 41 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

065 Pemegaran SMA N 110 Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

066 Pengerasan halaman SMA N110 Lokasi : Jakarta Utara

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.01.08.04 1.01.08.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Jumlah sekolah (SLB, SD, SMP, SMA, SMK) yang sudah memenuhi standar: 1

43.904.630.000 750.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara

750.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.228.936.522.624

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 259 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

86.843.602.400 86.843.602.400

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENEMPATAN SDM PENDIDIKAN TELAH DIDASARKAN PADA KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan dan data penempatan SDM Pendidikan sesuai kompetensinya

1.779.969.030 1.779.969.030 345.393.750

Kegiatan

001 Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan RSKM Lokasi : Jakarta Barat

106.275.000

Terlaksananya Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan RSKM 100 orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA/SMK negeri 100 orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai melalui sensitivty Training & Team Building 125 orang

Terevaluasinya pelaksanaan RSKM 100 orang Terlaksananya bimbingan terhadap bendahara 100 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Bendahara SMA dan SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat

106.275.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Pegawai melalui sensitivty Training & Team Building Lokasi : Jakarta Barat

132.843.750

Terlatihnya pegawai 125 orang

1.01.01.04 1.01.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

1.779.969.030 904.575.280

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi Sudin Lokasi : Jakarta Barat

151.738.880

Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Sudin 12 bulan Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Kecamatan 12 bulan Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan di PKBM 12 bulan

Pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Sudin berjalan dengan baik 12 bulan Pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Kecamatan berjalan dengan baik 12 bulan Pelayanan urusan pendidikan di PKBM berjalan dengan baik 12 bulan

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat

258.000.000

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri Lokasi : Jakarta Barat

351.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan Jasa internet Kantor Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Tersedianya jasa internet 12 bulan

Pelayanan urusan pendidikan berjalan dengan baik 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 260 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumberdaya Air dan Listrik untuk PKBM dan Seksi Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat

46.602.400

Tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya Air dan Listrik di PKBM dan Seksi Keamatan 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemutakhiran database Pendidikan Menengah dan PNFI 1 dokumen Terlaksananya kegiatan Penyusunan RKA Sudin tahun 2012 1 dokumen

Pelayanan urusan pendidikan di PKBM dan Seksi Kecamatan Berjalan dengan baik 12 bulan

Kegiatan

006 Pemutakhiran database Pendidikan Menengah dan PNFI Lokasi : Jakarta Barat

51.345.000

Tersedianya database pendidikan menengah dan PNFI 1 dokumen

Kegiatan

007 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Dikmen Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

33.889.000

Tersusunannya Program kerja tahun 2012 1 dokumen

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

190.000.000 100.000.000 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK 60 sekolah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/SMK 200 orang Kesiapan SMA/SMK untuk diakreditasi 60 sekolah

001 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

90.000.000

Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berjalan dengan baik 200 orang

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

1.779.969.030 90.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi dan Pengendalian PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat

65.000.000

Terselenggaranya PPDB secara online 80 orang Terlaksananya kegiatan opersional dan Pengembangan wibesite sudin 12 bulan

PPDB terseleksi secara transparan dan objekti 80 orang Berfungsinya Wibesite Sudin 12 bulan

Kegiatan

002 Operasional dan Pengembangan Wibesite Sudin Lokasi : Jakarta Barat

25.000.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.779.969.030 250.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 261 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok SLTA tingkat Kota Adm. Jakbar Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya seleksi Guru Berprestasi tkt. Kota Adm. Jakbar 40 orang Terselenggaranya seleksi Kepala Sekolah Berprestasi tkt. kota Adm. Jakbar 40 orang 1-

HASIL
Terpilihnya Guru berprestasi tingkat kota Adm. Jakbar 40 orang

Kegiatan

002 Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi kelompok SLTA tkt. Kota Adm. Jakbar. Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terpilihnya Kepala Sekolah Berprestasi tkt. kota Adm. Jakbar 40 orang

Kegiatan

003 Silaturahmi antar organisasi sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1.01.02 1.01.02.04 1.01.02.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN


TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya

4.742.245.000 4.742.245.000 789.725.000 789.725.000 Terlaksananya penyaluran Block Grant Pra Pendaftaran PPDB dan PPDB SMA/SMK Negeri 28 lokasi Terlaksananya Pra Pendaftaran PPDB dan PPDB dengan tidak memungut biaya 28 lokasi

001 Penyaluran Dana Block Grant Penyelenggaraan Pra Pedanftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat

1.01.02.04.03

Target Kinerja

Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya

3.952.520.000

Kegiatan

001 Biaya Ujian Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Barat

2.279.000.000

Tersedianya biaya ujian sekolah SMK 15.193 siswa Tersedianya biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMA 13.946 siswa

Terselenggaranya ujian sekolah dengan tidak memungut biaya 15.193 siswa Terlaksananya ujian 13.946 siswa

Kegiatan

002 Biaya Ujian Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Barat

1.673.520.000

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

284.021.700 284.021.700 284.021.700 142.010.850 Terselenggaranya Pelatihan Manajemen penyelenggara PAUD 140 orang Terlatihnya penyelenggara PAUD 140 orang

001 Pelatihan Manajemen Penyelenggara PAUD Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 262 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
142.010.850

KELUARAN
Terselenggaranya pelatihan Tenaga Pendidik PAUD 140 orang

HASIL
Terlatihnya Tenaga Pendidik PAUD 140 orang

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SMAN/MAN yang mendapat BOP: 101032

29.603.700.000 29.603.700.000 12.791.700.000 12.791.700.000 Tersedianya Biaya Operasional SMA dan MA Negeri 14.213 Siswa Biaya operasional SMA dan MA negeri tidak menjadi beban masyarakat 14.213 Siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri dan MA Negeri Lokasi : Jakarta Barat

1.01.04.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMKN yang mendapat BOP: 46911

11.628.000.000 11.628.000.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri 6.460 siswa Biaya operasional SMK Negeri tidak menjadi beban masyarakat 6.460 siswa

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK negeri Lokasi : Jakarta Barat

1.01.04.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMA yang mendapat beasiswa: 11362

2.592.000.000 2.592.000.000 Tersedianya Bea Siswa Rawan Putus sekolah 750 siswa Terlaksananya penyaluran Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMA 750 siswa

001 Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Barat

1.01.04.01.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMK yang mendapat beasiswa: 35458

2.592.000.000 2.592.000.000 Tersedianya Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMK 750 siswa Terlaksananya pemberian Bea Siswa Rawan Putus Sekolah 750 siswa

001 Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Barat

1.01.05 1.01.05.02 1.01.05.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


LULUSAN SMK MAMPU BERBAHASA INGGRIS SECARA AKTIF
Jumlah guru di SMK yang sudah mengikuti pelatihan B.Inggris: 70

3.844.981.500 3.844.981.500 122.287.500 122.287.500 Terselenggaranya Debat Bahasa Inggris Siswa SMK 200 orang Terpilihnya siswa yang memiliki keterampilan berbahasa inggris 200 orang

001 Debat Bahasa inggris Siswa SMK Lokasi : Jakarta Barat

1.01.05.03 1.01.05.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah pengelola sekolah yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 64

3.844.981.500 110.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 263 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelatihan Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik SLTA Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
110.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik SLTA 100 orang

HASIL
Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik 100 orang

1.01.05.04 1.01.05.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408

3.844.981.500 713.079.000

Kegiatan

001 Penyusunan Naskah Soal EHB SMA Lokasi : Jakarta Barat

250.000.000

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Soal EHB SMA 2 kegiatan Terlaksananya Pembuatan Soal Tes Normatif dan Adaptif SMK semester genap dan ganjil siswa kelas X,XI, dan XII 174 orang Terselenggaranya lomba Kompetensi Siswa 370 orang

Tersediannya naskah EHB SMA untuk 2 semester 2 kegiatan

Kegiatan

002 Pembuatan Soal Tes Normatif dan Adaptif SMK semester genap dan ganjil siswa kelas X,XI, dan XII Lokasi : Jakarta Barat

185.000.000

Tersedianya naskah soal tes untuk semester genap dan ganjil 174 orang

Kegiatan

003 Lomba dan Pembinaan Kompetensi Siswa SMK Lokasi : Jakarta Barat

278.079.000

Lulusan SMK Memenuhi standar Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja di LN/DN 370 orang

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

1.210.000.000

Kegiatan

001

Lomba dan pembinaan Olimpiade Sains (OS) Siswa SMA Tingkat Kota Adm Jakbar Lokasi : Jakarta Barat

250.000.000

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Olympiade Saince Siswa SMA 230 orang Terselenggaranya Olimpiade Olah raga Siswa SMK di Jakarta Barat 250 orang Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SMA di Jakarta Barat 300 siswa Terselenggaranya kegiatan Gebyar Prestasi dan Bela Negara 180 orang

Terbinanya siswa dalam menghadpai olimpiade Saince SMA 230 orang Terpilihnya juara olimpiade olahraga tingkat Jakarta Barat 250 orang

Kegiatan

002 Olimpiade dan Pembinaan Olahraga Siswa Nasional SMK(O2SN) Tingkat Kota Adm. Jakbar Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Kegiatan

003 Olimpiade dan Pembinaan Olahraga Siswa Nasional SMA Tingkat Kota Adm. Jakbar Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Terpilihnya juara Olimpiade Olahraga Siswa SMA di Jakarta Barat 300 siswa Terbina/terpilihnya siswa berprestasi dan berbakat 180 orang

Kegiatan

004 Pembinaan Mental Kewirausahaan dan Bela Negara (PMKBN) Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 264 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
130.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA/SMK 120 orang Terselenggaranya Latihan Kepemimpinan Osis SMA/SMK 120 orang Terselenggaranya kegiatan Kepramukaan 140 orang Terselenggaranya bimbingan teknik ujian nasional 94 orang 1-

HASIL
Terlatihnya siswa SMA/SMK 120 orang

Kegiatan

006 Latihan Kepemimpinan Osis SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

130.000.000

Terlatihnya pimpinan OSIS 120 orang

Kegiatan

007 Pembinaan Kepramukaan Tingkat Penegak Untuk SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

. 140 orang

Kegiatan

008 Bintek Ujian Nasional SMA Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Nilai Hasil Ujian Nasional meningkat 94 orang 1-

Kegiatan

009 Cerdas Cermat Tingkat SMU Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

1.539.615.000

Kegiatan

001 Pelatihan Metodologi Mengajar Lokasi : Jakarta Barat

145.000.000

Terlaksananya Pelatihan Metodologi Mengajar 135 orang Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan MGMP SMA dan SMK 300 orang Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 120 orang Terlaksananya kegiatan Bintek Pengembangan Kurikulum SMA 120 orang Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Bahasa Asing 130 orang

Terlatihnya guru 135 orang

Kegiatan

002 Pemberdayaan MGMP SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Barat

350.000.000

Meningkatnya Fungsi MGMP 300 orang

Kegiatan

003 Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Lokasi : Jakarta Barat

128.000.000

Terlatihnya guru dalam Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 120 orang Terlatihnya guru dalam mengembangkan KURIKULUM 120 orang Meningkatnya Mutu Guru Bahasa Asing 130 orang

Kegiatan

004 BINTEK PENGEMBANGAN KURIKULUM SMA Lokasi : Jakarta Barat

130.000.000

Kegiatan

005 Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Bahasa Asing Lokasi : Jakarta Barat

145.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 265 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Seni Budaya Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
145.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Seni Budaya 130 orang Terlaksananya Pembinaan Fasilitator OSN 8 mata pelajaran 180 orang Terselenggaranya Penyusunan soal uji coba ujian nasional 130 orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMK 100 orang 1-

HASIL
Terlatihnya guru Seni Budaya 130 orang

Kegiatan

007 Pembinaan Fasilitator OSN 8 mata pelajaran Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

. 180 orang

Kegiatan

008 Penyusunan Soal uji coba Ujian Nasional Lokasi : Jakarta Barat

140.340.000

Tersedianya soal uji coba UN 130 orang

Kegiatan

009 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMK Lokasi : Jakarta Barat

106.275.000

Guru dapat memahami kurikulum 100 orang

Kegiatan

010 Workshop kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi pelajar SLTA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1-

1.01.05.05 1.01.05.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45

3.844.981.500 150.000.000

Kegiatan

001 Pemberdayaan Guru Pembimbing Prakerin DU/DI SMK Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Guru Pembimbing Prakerin 140 Orang

Lulusan SMK Memenuhi standar kompetensi dan Kebutuhan pasar kerja diLN/DN 140 Orang

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

692.875.000 692.875.000

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

216.600.000 100.000.000 Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Penyelenggara Kursus 120 orang Terselenggaranya Pelatihan manajemen Penyelenggara PKBM 65 orang Terlatihnya para penyelenggara kursus 120 orang

001 Pelatihan Manajemen Penyelenggara Kursus Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pelatihan Manajemen Penyelenggara PKBM Lokasi : Jakarta Barat

58.600.000

Terlatihnya penyelenggara PKBM 65 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 266 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Sosialisasi Program PNFI Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
58.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Sosialisasi Program PNFi 240 orang

HASIL
Tersosialisasikannya Program-Program PNFI 240 orang

1.01.06.03 1.01.06.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

692.875.000 476.275.000 230.000.000 Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C 8 PKBM Terselenggaranya Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C 100 orang Terselenggaranya pelatihan KTSP Pendidikan Kesetaraan 130 orang Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket C 8 PKBM

001 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Lokasi : Jakarta Barat

106.275.000

Terlatihnya para Tutur Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C 100 orang Terlatihnya penerapan KTSP pendidikan Kesetaraan 130 orang

Kegiatan

003 Pelatihan KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Lokasi : Jakarta Barat

140.000.000

1.01.08 1.01.08.02 1.01.08.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat menengah yang akan di rehabilitasi berat

45.484.930.170 45.484.930.170 7.634.930.170 100.000.000 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi SMK Negeri 35 309 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 53 385 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 9 (Lanjutan) 245 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 42 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 17 655 m2 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi SMK Negeri 35 309 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 53 385 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 9 245 m2

001 Rehabilitasi SMK Negeri 35 Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Rehabilitasi SMK Negeri 53 Lokasi : Jakarta Barat

1.053.600.960

Kegiatan

003 Rehabilitasi SMK Negeri 9 (Lanjutan) Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

004 Rehabilitasi SMK Negeri 42 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 42 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 17 655 m2

Kegiatan

005 Rehabilitasi SMK Negeri 17 Lokasi : Jakarta Barat

1.800.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 267 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

006 Pengadaan Potnisasi Tanaman Hias di Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

226.629.210

Terlaksananya Pengadaan Potnisasi Tanaman Hias di Sekolah 10 sekolah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 85 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 2 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 19 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 57 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 30 218 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 24 148 m2 Terlaksananya Kegiatan Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 73 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 06 182 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan pemagaran PKBM Negeri 19 191 m2 1-

Terciptanya penghijauan dan keindahan sekolah 10 sekolah

Kegiatan

007 Rehabilitasi SMA Negeri 85 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 85 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 2 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 19 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 57 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 30 218 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 24 148 m2 Terlaksananya Kegiatan Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 73 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 06 182 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pemagaran PKBM Negeri 19 191 m2 1-

Kegiatan

008 Rehabilitasi SMA Negeri 2 (Lanjutan) Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

009 Rehabilitasi SMA Negeri 19 Lokasi : Jakarta Barat

1.100.000.000

Kegiatan

010 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 57 Lokasi : Jakarta Barat

800.000.000

Kegiatan

011 Rehabilitasi PKBM Negeri 30 Lokasi : Jakarta Barat

1.034.700.000

Kegiatan

012 Rehabilitasi PKBM Negeri 24 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

013 Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Kegiatan

014 Rehabilitasi PKBM Negeri 06 Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

015 Rehabilitasi Gedung dan pemagaran PKBM Negeri 19 Lokasi : Jakarta Barat

520.000.000

Kegiatan

016 Rehab SMKN 60 Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 268 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.01.08.02.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20

MASUKAN
7.100.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pengadaan meubelair Laboratorium 17 SMA Negeri Lokasi : Jakarta Barat

2.000.000.000

Terlaksananya pengadaan meubelair Laboratorium 17 SMA Negeri 17 Sekolah Terlaksananya pengadaan Peralatan Praktik SMK Industri 1 Sekolah Terlaksananya Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Loker SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS 1 paket

Terlaksananya pengadaan meubelair Laboratorium 17 SMA Negeri 17 Sekolah Terlaksananya pengadaan Peralatan Praktik SMK Industri 1 Sekolah Terlaksananya Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Loker SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Peralatan praktik Teknologi Penyiaran Radio Lokasi : Jakarta Barat

2.000.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Loker SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

500.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS (Multimedia Education Interaktif Multi Sourcing) Lokasi : Jakarta Barat

1.000.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Meubelair Perpustakaan Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

Terlaksananya Pengadaan Meubelair Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair ruang Serbaguna 1 paket

Terlaksananya Pengadaan Meubelair Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair ruang Serbaguna 1 paket

Kegiatan

007 Pengadaan Meubelair ruang Serbaguna Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

45.484.930.170 30.750.000.000

Kegiatan

001 Penggantian perabot SMA/SMK Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

1-

1-

Kegiatan

002 Pengadaan interactive white board Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 269 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pengadaan peralatan multimedia interaktif biologi untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000 1-

KELUARAN
1-

HASIL

Kegiatan

004 Pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika SMAN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

005 Pengadaan alat lab biologi berbasis TI dan komunikasi untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

006 Pengadaan alat lab biologi SMA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

007 Pengadaan alat lab fisika SMA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

008 Pengadaan alat lab kimia SMA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

009 Pengadaan peralatan SMK Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

010 Pengadaan lab bahasa untuk SMA/SMK Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

011 Pengadaan lemari alat-alat laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

012 Pengadaan e-learning multistudy Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

013 Pengadaan bangku istirahat siswa Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

014 Pengadaan alat copy printer

300.000.000

1-

1Halaman 270 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

015 Pengadaan alat pemeriksa lembar kerja siswa SMAN/SMKN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

016 Penggantian meja/kursi guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

017 Penggantian meja kursi kepala sekolah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

018 Penggantian sofa kepala sekolah/kepala seksi Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

019 Penggantian meja rapat guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

020 Pengadaan alat pendidikan teknologi dasar broadcasting untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

021 Pengadaan microphone guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

022 Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

023 Pengadaan alat musik Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

024 Pengadaan peralatan praktek SMK Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

1-

1-

Kegiatan

025 Pengadaan perpustakaan elektronika SMA dan SMK Negeri Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1-

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 271 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

026 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia educational interaktif multisystem) Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

027 Pengadaan digital PA control system Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

028 Pengadaan alat praktek energi terbarukan Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

029 Pengadaan alat praktek audio video Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

1-

1-

Kegiatan

030 Perbaikan instalasi listrik Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1-

1-

Kegiatan

031 Pengadaan LCD projektor SMA /SMK Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

1-

1-

Kegiatan

032 Jasa Pemeliharaan gedung Sekolah dengan Anti Rayap Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

1-

1-

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

410.880.000 410.880.000 410.880.000 130.440.000 Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan siswa SMA/SMK 120 orang Terlaksananya bintek UKS Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 120 orang Terselenggaranya PBM Pendidikan yang tertib dan aman 120 orang meningkatnya SDM siswa tentang UKS 120 orang

001 Bintek Keagamaan siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Bintek UKS SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

130.440.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 272 dari 1.220

SKPD

: 1.01.023 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Lomba MTQ siswa SMA dan SMK tkt. Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan MTQ siswa SMA dan SMK tkt. Kota Adm. Jakarta Barat 250 orang

HASIL
Terpilihnya juara MTQ siswa tkt. kota Jakarta Barat 250 orang

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.315.780.125.024

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 273 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

134.914.184.088 134.914.184.088

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

9.196.273.000 9.196.273.000 6.268.843.500

Kegiatan

001 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

360.000.000

Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri 10 PKBM Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan 10 Seksi meningkatkan sekolah ke dunia usaha/dunia industri 100 Kepala Sekolah Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas 1 Kantor Terbiayainya Ujian sekolah untuk SMA 95 sekolah Terbiayainya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK 125 sekolah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta DPA tahun 2012 Sudin Dikmen 6 Subbag/Seksi

Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri 10 PKBM Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan 10 Seksi siswa dapat berkompetisi di bidang industri 100 Kepala Sekolah Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas 1 Kantor Terlaksananya Ujian sekolah untuk SMA 95 sekolah Terlaksananya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK 125 sekolah Tersusunnya RKA dan DPA tahun 2012 Sudin Dikmen 6 Subbag/Seksi

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

480.000.000

Kegiatan

003 Sosialisasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Lokasi : Jakarta Selatan

92.267.500

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas Lokasi : Jakarta Selatan

336.000.000

Kegiatan

005 Block Grant Biaya Ujian sekolah untuk SMA Lokasi : Jakarta Selatan

2.100.000.000

Kegiatan

006 Block Grant Biaya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK Lokasi : Jakarta Selatan

2.605.000.000

Kegiatan

007 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran, dan Pelaporan Sudin Dikmen Lokasi : Jakarta Selatan

165.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 274 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Penyediaan Biaya Telepon Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas Dikmen Kecamatan dan PKBM Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
130.576.000

KELUARAN
Terbiayainya Telepon Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas Dikmen Kecamatan dan PKBM 12 Bulan

HASIL
Berfungsinya Telepon Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas Dikmen Kecamatan dan PKBM sesuai kebutuhan 12 Bulan

1.01.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi minimal B

200.000.000 200.000.000 membina dan memeriksa sekolah yang telah terakreditasi 130 sekolah meningkatnya mutu sekolah dan sekolah terakreditasi 130 sekolah

001 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

9.196.273.000 1.632.000.000

Kegiatan

001 Block Grant Biaya PPDB untuk SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

1.357.000.000

Terbiayainya PPDB untuk SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terlaksananya Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri 46 sekolah

Terlaksananya PPDB untuk SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Peserta Pra Pendaftaran dapat mengikuti Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri secara online 46 sekolah Tersosialisasi dan terkoordinasinya PPDB SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terwujudnya Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Terbaru 222 Sekolah

Kegiatan

002 Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Kegiatan

003 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terlaksananya Pemutahiran Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan 222 Sekolah

Kegiatan

004 Pemutahiran Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

9.196.273.000 1.095.429.500

Kegiatan

001 Pembinaan Guru Bidang Studi SMA 18 Mata Pelajaran Lokasi : Jakarta Selatan

93.000.000

Terlasanya Pembinaan Guru Bidang Studi SMA 18 Mata Pelajaran 100 Guru

Meningkatnya jumlah guru yang mampu menerapkan metode mengajar yang tepat dalam KBM 100 Guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 275 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan teknis penyusunan kisi-kisi dan soal ulangan SMA Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
93.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan penyusunan kisi-kisi dan soal ulangan SMA 100 Guru

HASIL
Meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun kisi-kisi dan soal ulangan SMA dengan baik dan benar 100 Guru Meningkatnya jumlah guru yang mampu mengelola nilai hasil belajar dengan sistem SAS 100 Guru Meningkatnya jumlah guru yang mampu menggunakan bahan ajar berbasis TIK 100 Guru Terwujudnya Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota 200 Orang Terwujudnya Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan RSKM 39 Sekolah Meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun KTSP dengan baik 100 Wakil Kepala Sekolah Tercapainya Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Terwujudnya Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Meningkatkan kultur dan budaya administrasi dalam lingkup pekeraan bernuansa santun religius tetap sesuai normatif 70 orqng

Kegiatan

003 Workshop Pengembangan KTSP Lokasi : Jakarta Selatan

93.000.000

Terlaksananya Workshop Pengembangan KTSP 100 Guru

Kegiatan

004 Pelatihan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Lokasi : Jakarta Selatan

93.000.000

Terlaksananya Pelatihan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 100 Guru Terlaksananya Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota 200 Orang Terlaksananya Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan RSKM 39 Sekolah Meningkatnya pengetahuan tentang KTSP bagi guru-guru SMK 100 Wakil Kepala Sekolah Terlaksananya Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Tercapainya Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Terlaksananya Pembinaan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan 70 orang

Kegiatan

005 Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota Lokasi : Jakarta Selatan

94.000.000

Kegiatan

006 Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan RSKM Lokasi : Jakarta Selatan

38.000.000

Kegiatan

007 Pembinaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Lokasi : Jakarta Selatan

166.429.500

Kegiatan

008 Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

009 Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

Kegiatan

010 Pembinaan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

1.01.02

Program

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN

1.536.682.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 276 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.02.02 1.01.02.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN
Terealisasinya kegiatan les, ekstrakurikuler di dalam/luar sekolah yang diselenggarakan oleh guru, yang tidak dipungut biaya

MASUKAN
1.536.682.500 1.117.182.500

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan Agama Islam dengan Metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) SMK Lokasi : Jakarta Selatan

195.672.500

membina dan meningkatkan iman dan taqwa siswa 200 siswa

meningkatnya iman dan taqwa siswa terhadap Tuhan YME 200 siswa

Kegiatan

002 Pembinaan kepramukaan tingkat penegak untuk siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan

90.000.000

Terlaksananya Pembinaan kepramukaan tingkat penegak untuk siswa SMA/SMK 100 Siswa Terlaksananya Pesantren kilat bagi pengurus OSIS SMA 100 Siswa

Siswa mampu menerapkan dasa darma pramuka dalam kehidupan sehari-hari 100 Siswa Terciptanya siswa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari 100 Siswa Mengurangi tingkat kerawanan perkelahian pelajar antar siswa di sekolah dan masyarakat 100 Siswa Siswa mampu menanamkan perilaku dan kultur sekolah sesuai dengan adat ketimuran 100 Siswa Siswa mampu menyampaikan aspirasi, menghargai pendapat orang lain dan memecahkan masalah 100 siswa Siswa mampu dan memiliki dasar-dasar penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar 100 Siswa

Kegiatan

003 Pesantren kilat bagi pengurus OSIS SMA Lokasi : Jakarta Selatan

87.000.000

Kegiatan

004 Penanggulangan tawuran pelajar SMA Lokasi : Jakarta Selatan

87.000.000

Terlaksananya Penanggulangan tawuran pelajar SMA 100 Siswa

Kegiatan

005 Pembinaan Budi Pekerti dan Penanaman Kultur Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

83.000.000

Terlaksananya Pembinaan budi pekerti dan penanaman kultur sekolah 100 Siswa Terlaksananya Dialog interaktif siswa 100 Siswa

Kegiatan

006 Dialog Interaktif bagi Siswa SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

83.000.000

Kegiatan

007 Olimpiade Penelitian bagi Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

55.000.000

Terlaksananya Olimpiade Penelitian bagi Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 Siswa Terlaksananya MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 200 Siswa

Kegiatan

008 MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

93.000.000

Siswa mampu mengembangkan bakat dan prestasi dalam bidang keagamaan 200 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 277 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Lomba Dai untuk siswa SMA Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
88.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Lomba Daii untuk siswa SMA 200 Siswa Terlaksananya Debat bahasa inggris siswa SMA 100 Siswa Membina dan memelihara lingkungan sekolah yang sehat dan bersih untuk menunjang proses pembelajaran 200 siswa

HASIL
Terwujudnya Lomba Dai untuk Siswa SMA 200 Siswa Siswa mampu berbahasa inggris dengan lancar 100 Siswa Meningkatnya pengetahuan tentang UKS dan mengupayakan pencegahan penyakit yang belum optimal 200 siswa

Kegiatan

010 Debat bahasa inggris siswa SMA Lokasi : DKI Jakarta

64.000.000

Kegiatan

011 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Lokasi : Jakarta Selatan

191.510.000

1.01.02.03 1.01.02.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN


Tersedianya kebijakan pengaturan biaya sekolah

1.536.682.500 226.500.000 75.000.000 Terlaksananya Sosialisasi BOP SMA, SMK Negeri dan MAN 51 Sekolah Tersosialisasinya petunjuk teknis penggunaan BOP SMA, SMK Negeri dan MAN 51 Sekolah Meningkatnya kompetensi pengelolaan administrasi keuangan 57 orang

001 Sosialisasi BOP SMA, SMK Negeri dan MAN Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Lokasi : Jakarta Selatan

151.500.000

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 57 orang

1.01.02.03.02

Target Kinerja

Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

193.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan pengelolaan nilai hasil belajar bagi guru bidang studi dengan sistem SAS Lokasi : Jakarta Selatan

93.000.000

Terlaksananya Pelatihan pengelolaan nilai hasil belajar bagi guru bidang studi dengan sistem SAS 100 Guru Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMA/SMK 220 Sekolah

Meningkatnya jumlah guru yang mampu mengelola nilai hasil belajar dengan sistem SAS 100 Guru

Kegiatan

002 Pengendalian dan Koordinasi UN SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terselenggaranya UN SMA/SMK dengan aman dan lancar 220 Sekolah

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

1.000.924.000 1.000.924.000 1.000.924.000 500.000.000 Terdidiiknya anak usia dini 100 Lembaga (Kelompok) Terealisasinya rintisan kelompok belkajar anak usia dini 100 Lembaga (Kelompok)
Halaman 278 dari 1.220

001 Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Peningkatan Potensi Tenaga Pendidik PAUD Lokasi : DKI Jakarta

127.468.000

Terdidiknya tutor PAUD dalam peningkatan kompetensi diri 100 orang Terpenuhinya insentif pendidikan PAUD 100 orang Terbinannya kemampuan pengelolaan PAUD bagi penyelenggara PAUD 150 orang

Meningkat kemampuan pedagogik tutor PAUD 100 orang Peningkatan motivasi pendidik PAUD 100 orang Meningkatnya kemampuan manajerial pengelola PAUD 150 orang

Kegiatan

003 Dukungan Insentif Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta

240.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta

133.456.000

1.01.04 1.01.04.01 1.01.04.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


ANAK USIA SEKOLAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jumlah siswa SMAN/MAN yang mendapat BOP: 101032

48.590.400.000 48.590.400.000 23.904.000.000 23.904.000.000 Terbiayainya Operasional Pendidikan SMA Negeri dan MAN 34 sekolah Terselenggarannya KBM di SMA Negeri dan MAN dengan lancar 34 sekolah

001 Penyediaan BOP SMA Negeri dan MAN Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.04.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa SMKN yang mendapat BOP: 46911

20.237.400.000 20.237.400.000 Terbiayainya BOP SMK Negeri 17 sekolah Terselenggaranya KBM di SMK Negeri dengan lancar 17 sekolah

001 Penyediaan BOP SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.04.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMA yang mendapat beasiswa: 11362

1.449.000.000 1.449.000.000 Mengurangi data kemiskinan di sektor pendidikan 500 Siswa Makin berkurangnya jumlah siswa yang rawan putus sekolah 500 Siswa

001 Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.04.01.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah siswa miskin SMK yang mendapat beasiswa: 35458

3.000.000.000 3.000.000.000 Mengurangi data kemiskinan di sektor pendidikan 1.000 siswa makin berkurangnya siswa rawan putus sekolah dan membantu siswa dalam menanggulangi dampak dari kemiskinan 1.000 siswa

001 Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.05 1.01.05.03 1.01.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176

2.998.980.500 2.998.980.500 380.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 279 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Sosialisasi Sertifikasi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta 640 orang Tercapainya Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru Golongan IV ke atas 80 orang Tercapainya Pemberkasan Portofolio Guru SMA dan SMK 640 orang

Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta memperoleh sertifikasi 640 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru Golongan IV ke atas Lokasi : Jakarta Selatan

80.000.000

Guru dapat mengembangkan karya tulis ilmiah pada siswa 80 orang

Kegiatan

003 Pemberkasan Portofolio Guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Terlaksananya Pemberkasan Portofolio Guru SMA dan SMK 640 orang

1.01.05.04 1.01.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

2.998.980.500 160.647.500

Kegiatan

001 Pembinaan Guru Bidang Study/Mata Pelajaran Lokasi : Jakarta Selatan

160.647.500

Meningkatkan guru agar dapat mengajar yang berkualitas 100 guru

meningkatnya program mengajar guru 100 guru

1.01.05.04.04

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

427.614.500

Kegiatan

001 Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Berprestasi SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

120.000.000

Terlaksananya Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Berprestasi SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 60 orang Tercapainya Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan 100 orang meningkatnya manajemen sekolah ke dunia usaha/dunia industri 100 Kepala Sekolah

Tercapainya Guru/Kepala Sekolah/Pengawas SMA/SMK yang berprestasi 60 orang

Kegiatan

002 Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

120.000.000

Terwujudnya Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan 100 0rang Meningkatnya manajemen sekolah 100 Kepala Sekolah

Kegiatan

003 Pembinaan Manajemen Kepala Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

187.614.500

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

1.868.926.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 280 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tk. Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tk. Kota Administrasi Jak-Sel 300 siswa menanamkan siswa agar memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang berkualitas 200 siswa Memperkenalkan prestasi siswa ke dunia usaha 300 siswa Terlaksananya Gebyar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 300 siswa Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan 800 Siswa

HASIL
terbentuknya siswa prestasi 300 siswa

Kegiatan

002 Pembinaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMK Lokasi : Jakarta Selatan

172.864.500

Meningkatnya pengetahuan siswa dalam berorganisasi 200 siswa

Kegiatan

003 Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Lokasi : Jakarta Selatan

298.787.000

tercapainya prestasi LKS siswa di Tk. Kota Adm. Jakarta Selatan 300 siswa tercapainya menghasilkan siswa yang bermanfaat 300 siswa

Kegiatan

004 Gebyar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

199.277.500

Kegiatan

005 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

117.000.000

Siswa mampu melakukan kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang akademik 800 Siswa Kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang Olahraga 250 Siswa

Kegiatan

006 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tk. Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

197.000.000

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Kota Administrasi Jak-Sel 250 Siswa Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N) SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan 250 Siswa membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan siswa kelas X 200 siswa

Kegiatan

007 Festival Lomba Seni Siswa Nasionall (FLS2N) SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

173.000.000

Siswa mampu melakukan kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang seni 250 Siswa

Kegiatan

008 Tes Kendali Mutu SMK Lokasi : Jakarta Selatan

197.485.500

meningkatnya ilmu pengetahuan siswa kelas X dan dapat berkompetisi 200 siswa meningkatnya program keahlian siswa secara berjenjang 200 siswa

Kegiatan

009 Pelatihan Berjenjang Program Keahlian Siswa SMK Lokasi : Jakarta Selatan

163.511.500

agar siswa dapat meningkatkan program keahliannya 200 siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 281 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Cerdas Cermat Tingkat SMU Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

011 Workshop Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Bagi Pelajar SLTA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

161.792.500

Kegiatan

001 Pembinaan Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB Lokasi : Jakarta Selatan

161.792.500

Agar guru dapat membuat kisi-kisi dan soal EHB SMK 100 guru

meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun kisi-kisi dan soal EHB dengan baik dan benar 100 guru

1.01.06 1.01.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MELIPUTI PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Jumlah jenis layanan pendidikan berbasis masyarakat: 20

2.020.423.100 2.020.423.100

1.01.06.01.01

Target Kinerja Kegiatan

843.132.000 355.361.000 Terdidiknya masyarakat dibidang keterampilan 30 Kelompok Terealisasikan program pendidikan bagi masyarakat dibidang keterampilan 30 KELOMPOK Tersusunya laporan kegiatan kepenilikan 10 Kecamatan Peningkatan Kemampuan manajerial pengelola kursus 80 orang Peningkatan komunikaso antar warga belajar, pendidik dan tenaga kependidikan 150 orang

001 Pendidikan Kecaakapan Hidup Masyaraakat (PKW) Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pengendalian Penilik dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Lokasi : Jakarta Selatan

97.800.000

Terpenuhinya kebutuhan ATK Penilik dan TLD 20 orang Terbinannya pengelola kursus 80 orang

Kegiatan

003 Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kursus Lokasi : Jakarta Selatan

150.828.000

Kegiatan

004 Jambore Pendidikan Non Formal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

114.058.000

Menjalin komunikasi antar warga belajar, pendidik dan tenaga kependidkan PNFI 150 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 282 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Expose Hasil PNF Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
125.085.000

KELUARAN
Terekposenya hasil-hasil pembelajaran PNFI di Jakarta Selatan 350 orang

HASIL
Hasil-hasil pembelajaran bidang PNFI terexpose secara meluas di masyarakat 350 orang

1.01.06.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah PKBM yang difasilitasi : 38

111.137.500 111.137.500 Peningkatan mutu pengelolaan PKBM 60 orang Peningkatan komptensi pengeloaan PKBM 60 orang

001 Workshop Peningkatan Mutu Pengelolaan PKBM Lokasi : Jakarta Selatan

1.01.06.02 1.01.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000

2.020.423.100 46.500.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Lokasi : Jakarta Selatan

46.500.000

Terdidiknya masyarakat buta huruf 10 Lembaga

Terbebasnya warga dari buta huruf yakni membaca, menulis dan berhitung 100 Orang

1.01.06.03 1.01.06.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)


Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

2.020.423.100 1.019.653.600 435.883.000 Terddidiknya Peserta Paket C Setara SMAA di 25 Lemabaga Pendidikan/PKBM 25 Lemabaga PKBM Peningkatnya kemampuan kompentensi tenaga pendidik kesetaraan 150 orang peningkatan kemampuan komptensi tutor Paket C 60 orang Berhasilnya Peserata Didik Menyelesaikan Pendidikan Paket C Setara SMA 25 Lembaga PKBM Peningkatkanya kemampuan mengajar tutor di 3 mata pelajaran 150 orang Meningkatnya kemampuan teknis pengembangan silaby dan sistem penilaian diprogram paket c 60 orang Kraetivitas warga belajar paket c tersalurkan 75 orang Meningkatkan kemampuan warga belajar paket dalam menghadapi Ujian Akhir Nasional 500 orang

001 Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Setaara SMA Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Studi (Matematika, B. Indonesia dan B. Inggris) Lokasi : DKI Jakarta

168.737.500

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Pengembangan Silaby dan sistem penilaian hasil belajar program Paket C Lokasi : DKI Jakarta

142.299.000

Kegiatan

004 Pengembangan Kreativitas Warga Belajar Paket C Lokasi : DKI Jakarta

171.236.100

Menggali potensi kreativitas warga belajar paket c 75 orang Mengetahui kebetrhasilan proses belajar program paket c 500 orang

Kegiatan

005 Try Out Pendidikan Kesetaraan Paket C di Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

101.498.000

1.01.08

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

66.592.143.488
Halaman 283 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah sekolah tingkat menengah yang akan di rehabilitasi berat

MASUKAN
66.592.143.488 13.550.000.000 900.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Rehab Gedung SMAN 3 Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 3 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 8 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 57 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 38 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 87 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 49 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 29 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 28 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 108 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 28 1 Sekolah

Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 3 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 8 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 57 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 38 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 87 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 49 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 29 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 28 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 108 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 28 1 Sekolah

Kegiatan

002 Rehab Gedung SMKN 8 Lokasi : Jakarta Selatan

2.500.000.000

Kegiatan

003 Rehab Gedung SMKN 57 Lokasi : Jakarta Selatan

1.500.000.000

Kegiatan

004 Rehab Gedung SMAN 38 Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

Kegiatan

005 Rehab Gedung SMAN 87 Lokasi : Jakarta Selatan

800.000.000

Kegiatan

006 Rehab Gedung SMAN 49 Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

Kegiatan

007 Rehab Gedung SMAN 29 Lokasi : Jakarta Selatan

750.000.000

Kegiatan

008 Rehab Gedung SMKN 28 Lokasi : Jakarta Selatan

1.500.000.000

Kegiatan

009 Rehab Gedung SMAN 108 Lokasi : Jakarta Selatan

500.000.000

Kegiatan

010 Rehab Gedung SMAN 28 Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 284 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Rehab Gedung SMKN 18 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
700.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 18 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 30 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 37 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 25 1 Sekolah

HASIL
Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 18 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 30 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 37 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 25 1 Sekolah

Kegiatan

012 Rehab Gedung SMKN 30 Lokasi : Jakarta Selatan

800.000.000

Kegiatan

013 Rehab Gedung SMAN 37 Lokasi : Jakarta Selatan

1.500.000.000

Kegiatan

014 Rehab Gedung SMKN 25 Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

66.592.143.488 53.042.143.488

Kegiatan

001 Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab Lokasi : Jakarta Selatan

641.173.488

Terlaksananya Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Komputer untuk Sekolah 150 Buah Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Aseat Pemda 66 Buah Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Fisika 1 Paket Terlaksananya Penggantian Kursi Siswa 500 Buah Terlaksananya Penggantian Meja Siswa 500 Buah

Terwujudnya Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab 1 Paket Terwujudnya Pengadaan Komputer untuk Sekolah 150 Buah Terwujudnya Pengadaan Papan Nama Aseat Pemda 66 buah Terwujudnya Pengadaan Sarana Laboratorium Fisika 1 Paket Terwujudnya Penggantian Kursi Siswa 500 Buah Terwujudnya Penggantian Meja Siswa 500 Buah

Kegiatan

002 Pengadaan Komputer untuk Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

1.500.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Papan Nama Aseat Pemda Lokasi : Jakarta Selatan

200.970.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Ekstrakurikuler (Seni) untuk Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan

500.000.000

Kegiatan

005 Penggantian Kursi Siswa Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Kegiatan

006 Penggantian Meja Siswa Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 285 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Setiabudi 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 9 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 11 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 21 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 27 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 35 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 31 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 25 1 Paket Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor 92 Buah

HASIL
Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Setiabudi 1 Paket

Kegiatan

008 Rehab Berat PKBM Negeri 9 Lokasi : Jakarta Selatan

400.000.000

Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 9 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 11 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 21 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 27 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu 1 Paket

Kegiatan

009 Rehab Berat PKBM Negeri 11 Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Kegiatan

010 Rehab Berat PKBM Negeri 21 Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Kegiatan

011 Rehab Berat PKBM Negeri 27 Lokasi : Jakarta Selatan

350.000.000

Kegiatan

012 Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu Lokasi : Jakarta Selatan

400.000.000

Kegiatan

013 Rehab Berat PKBM Negeri 35 Lokasi : Jakarta Selatan

500.000.000

Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 35 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa 1 Paket

Kegiatan

014 Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Kegiatan

015 Rehab Berat PKBM Negeri 31 Lokasi : Jakarta Selatan

900.000.000

Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 31 1 Paket Terwujudnya PKBM Negeri 25 yang rapi dan nyaman 1 Paket Terwujudnya Pengadaan LCD Proyektor 92 Buah

Kegiatan

016 Rehab Berat PKBM Negeri 25 Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Kegiatan

017 Pengadaan LCD Proyektor SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan

7.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 286 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Penggantian Meja/Kursi Guru Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Meja Guru/Karyawan 100 Buah Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Biologi SMA 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Kimia SMA 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Lemari Guru/Kelas SMU/SMK 1 Paket . 1.

HASIL
Terwujudnya Penggantian Meja Guru/Karyawan 100 Buah Terwujudnya Pengadaan Sarana Laboratorium Biologi SMA 1 Paket

Kegiatan

019 Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Kegiatan

020 Pengadaan Alat Lab Kimia SMA Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

Terwujudnya Pengadaan Sarana Laboratorium Kimia SMA 1 Paket

Kegiatan

021 Pengadaan Lemari Guru/Kelas SMU/SMK Lokasi : Jakarta Selatan

3.500.000.000

Terwujudnya Pengadaan Lemari Guru/Kelas SMU/SMK 1 Paket . 1.

Kegiatan

022 Perlengkapan Meubel Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

Kegiatan

023 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Integrasi Komputer Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

024 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

025 Pengadaan Paket Lengkap Alat Multifungsi Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

026 Pengadaan Mesin Stensil Digital Otomatis untuk Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

027 Pengadaan Laboratorium Bahasa Portable Interactive Wireless untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

028 Pengadaan Rak Buku dan Arsip Sekolah SMU / SMK Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 287 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


029 Pengadaan Pembelajaran Virtual (4D) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

030 Pengadaan Loker Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

031 Pengadaan CCTV Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

032 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

033 Penggantian Perabot SMA / SMK Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

034 Pengadaan Interactive White Board Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

035 Pengadaan Peralatan Multimedia interaktif Fisika untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

036 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

037 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

038 Pengadaan Alat Lab Fisika SMA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

039 Pengadaan Peralatan SMK Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

040 Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA / SMK

300.000.000

. 1.

. 1.
Halaman 288 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

041 Pengadaan Lemari Alat-alat Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

042 Pengadaan E-learning Multi Study Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

043 Pengadaan Bangku Istirahat Siswa Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

044 Pengadaan Alat Copy Printer Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

045 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN / SMKN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

046 Pengadaan Meja / Kursi Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

047 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

048 Penggantian Meja Rapat Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

049 Pengadaan Microphone Guru Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

050 Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

051 Pengadaan Alat Musik Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 289 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

052 Pengadaan Meubelair Guru dan Tata Usaha Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

053 Pengadaan Lemari Penyimpanan Peralatan Mikroskop Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

054 Jasa Pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

055 Bio Camera. Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

. 1.

. 1.

1.01.09 1.01.09.01 1.01.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Asosiasi Usaha dan Industri (DUDI) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan

178.357.500 178.357.500 178.357.500

Kegiatan

001 Pembinaan Siswa SMK yang lulus uji kompetensi oleh DUDI Lokasi : Jakarta Selatan

178.357.500

meningkatkan siswa yang lulus uji kompetensi ke dunia usaha/dunia industri 200 siswa

siswa dapat berkompetisi di DUDI 200 siswa

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 500.000.000 Terlaksananya Rehab Pagar Turap SMKN 62 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 109 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 43 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar Turap SMKN 62 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 109 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 43 1 Sekolah

001 Rehab Pagar Turap SMKN 62 Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Rehab Pagar SMAN 109 Lokasi : Jakarta Selatan

700.000.000

Kegiatan

003 Rehab Pagar SMAN 43 Lokasi : Jakarta Selatan

500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 290 dari 1.220

SKPD

: 1.01.024 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Rehab Pagar SMKN 37 Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Pagar SMKN 37 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 32 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMKN 59 1 Sekolah Terlaksananya Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI 1 Paket

HASIL
Terwujudnya Rehab Pagar SMKN 37 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 32 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMKN 59 1 Sekolah Terwujudnya Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI 1 Paket

Kegiatan

005 Rehab Pagar SMAN 32 Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Kegiatan

006 Rehab Pagar SMKN 59 Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI Lokasi : Jakarta Selatan

400.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.450.694.309.112

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 291 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

133.511.384.000 133.511.384.000

PENDIDIKAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN


PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel

53.016.260.250 53.016.260.250 52.165.414.000

Kegiatan

001 Pengembangan Program Pendidikan Menengah Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Meningkatnya pembangunan pendidikan menengah Jakarta Timur 1 dokumen Meningkatnya kinerja kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan

Tersedianya program pengembangan pendidikan menengah Jakarta Timur 1 Dokumen Tersedianya pengendalian administrasi kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya pengendalian administrasi kantor Sekdi Dikmen Kecamatan 10 Kecamatan Tersedianya dana penggantian Jasa Telepon, Air dan Listrik Kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri. 12 Bulan Tersedianya penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Madrasah Aliyah 47 Sekolah Tersedianya penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan 13 Sekolah

Kegiatan

002 Pengendalian Administrasi Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

87.000.000

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

280.030.000

Meningkatnya kinerja Kantor Seksi Dikmen Kecamatan 10 Kecamatan

Kegiatan

004 Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri. Lokasi : Jakarta Timur

222.384.000

Meningkatnya pelayanan pendidikan di kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri 12 Bulan Meningkatnya stabilitas penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Madrasah Aliyah 47 Sekolah Meningkatnya stabiltas penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan 13 Sekolah

Kegiatan

005 BOP Pendidikan Menengah SMAN dan MAN Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

32.490.000.000

Kegiatan

006 BOP Pendidikan Menengah SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

19.001.000.000

1.01.01.05 1.01.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet

53.016.260.250 148.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 292 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemeliharaan Website Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Meningkatkan webiste Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan informasi pendidikan 10 Seksi Dikmen Kecamatan

HASIL
Terpeliharanya website Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya internet 10 seksi Dikmen Kecamatan

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : Jakarta Timur

48.000.000

1.01.01.06 1.01.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PENDIDIKAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

53.016.260.250 599.846.250

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis K3 SMA/SMK Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

163.050.000

Meningkatkan K3 di SMA/SMK 1 Kegiatan

Terpeliharanya K3 di SMA/SMK 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Pengurus Barang SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

122.216.250

Meningkatkan Kompetensi Pengurus Barang SMA/SMK & Seksi Dikmen Kecamatan 63 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 120 Orang Meningkatnya pembinaan remaja sehat siswa SMA/SMK 160 siswa Meningkatnya pelayanan urusan pendidikan 1 Kegiatan

Terciptanya sistem pengelolaan barang di sekolah sesuai dengan ketentuan 63 Orang Manajemen kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi lebih baik 120 orang

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Total Quality Manajemen (TQM) Sudin Dikmen Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Remaja Sehat Siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

163.050.000

Meningkatnya perilaku hidup sehat siswa SMA/SMK 160 Siswa Tersedianya peralatan sarana kerja yang memadai 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Pemeliharaan Peralatan/Sarana Kerja Lokasi : Jakarta Timur

24.000.000

1.01.01.07

Tolok Ukur

SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN SUDAH DIKAJI ULANG DAN DISEMPURNAKAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN
Tersedianya hasil kajian peraturan-perundangan tentang Pendidikan untuk mendukung penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan

53.016.260.250

1.01.01.07.01

Target Kinerja

103.000.000

Kegiatan

001 Perencanaan X-1 Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi : Jakarta Timur

103.000.000

Meningkatnya sumber data kerusakan gedung di Sudin Dikmen Jakarta Timur 1 Kegiatan

Terdatanya kerusakan dan kebutuhan SMA/SMK 1 Kegiatan

1.01.02

Program

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PENDIDIKAN

1.940.168.750

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 293 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.01.02.03 1.01.02.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN
Tersedianya kebijakan pengaturan biaya sekolah

MASUKAN
1.940.168.750 112.651.500 112.651.500

KELUARAN

HASIL

001 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Sekolah dan RAPBS SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

Meningkatnya pengelolaan program SMA/SMK 106 Orang

Tersedianya program pengelolaan keuangan SMA/SMK 106 Orang

1.01.02.03.02

Target Kinerja

Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan

527.517.250

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

188.500.000

Meningkatnya pemahaman standar akreditasi sekolah 1 Kegiatan Terlaksananya pembaharuan data pendidikan menengah di Jakarta Timur 310 Sekolah

Terciptanya pemahaman standar akreditasi SMA/SMK 1 Kegiatan Tersedianya data mutakhir Pendidikan Menengah Jakarta Timur 310 Sekolah

Kegiatan

002 Pemutakhiran Database Perencanaan Pendidikan Menengah Tingkat Kota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

339.017.250

1.01.02.04 1.01.02.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya

1.940.168.750 1.300.000.000 1.300.000.000 Jumlah Calon siswa baru SMA/SMK 52 Sekolah Tersedianya biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 52 Sekolah

001 Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

1.01.03 1.01.03.01 1.01.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


TERSEDIANYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI KHUSUSNYA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Jumlah kelompok PAUD yang dibina: 1117

1.420.160.000 1.420.160.000 1.420.160.000 255.060.000 MeningkatnyaPenyelenggara PAUD 240 Orang Meingkatnya pengetahuan pendidik PAUD 200 Orang Meningkatnya Dukungan Insentif Pendidik Anak Usia Dini 200 Orang Terlaksananya Pembinaan Penyelenggara PAUD 240 Orang Tersedianya Tenaga Pendidik PAUD 200 Orang Tersedianya Insentif Tenaga Pendidik anak Usia Dini 200 Orang

001 Pemberdayaan Forum PAUD Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Timur

212.550.000

Kegiatan

003 Pendampingan Psikhologi Anak kepada Tenaga Pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Timur

240.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 294 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pengadaan Alat Peraga Edukatif PAUD Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Meningkatnya penyelenggaraan PAUD 400 Lembaga Jumlah PAUD yang terbimbing 200 Orang

HASIL
Tersedianya alat peraga edukatif PAUD 400 Lembaga Terbimbingnya lembaga PAUD 200 Orang

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan PAUD Lokasi : Jakarta Timur

212.550.000

1.01.04 1.01.04.04 1.01.04.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN


DIIMPLEMENTASIKANNYA AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK
Jumlah sekolah yang sudah dilakukan audit keuangan: 10

9.942.367.500 9.942.367.500 9.942.367.500 79.500.000 Meningkatnya seleksi PPDB luar DKI 3 Lokasi Jumlah SMA dan SMK Negeri yang mengikuti 53 sekolah Terseleksinya 5% siswa kuota luar DKI Jakarta 3 Lokasi Terlaksananya pengendalian dan koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri 53 sekolah Terpenuhinya persentase kelulusan siswa SMK 18.024 Siswa Terpenuhinya persentase kelulusan siswa 11.775 Siswa Tersedianya biaya rawan putus sekolah 5.473 Siswa Tersedianya dana yang dibutuhkan 5.473 siswa

001 Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Luar DKI Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Timur

79.102.500

Kegiatan

003 Biaya Ujian sekolah SMK Lokasi : Jakarta Timur

2.703.540.000

Jumlah SMK yang mendapatkan biaya ujian 18.024 Siswa Meningkatnya jumlah lulusan SMA 11.775 Siswa Meningkatnya Jumlah lulusan SMA 5.473 Siswa Meningkatnya jumlah lulusan siswa SMK 5.473 siswa

Kegiatan

004 Biaya Ujian Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Timur

1.373.000.000

Kegiatan

005 Biaya Rawan Putus sekolah SMA Lokasi : Jakarta Timur

2.448.000.000

Kegiatan

006 Biaya Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Timur

3.259.225.000

1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN


DITINGKATKANNYA PENGAWASAN/AUDIT TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD, SMP DAN SMA/SMK OLEH KOMUNITAS PROFESIONAL
Terwujudnya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional

6.854.018.250 6.854.018.250 4.014.662.250

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 295 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Peningkatan Kompetensi Guru Normatif SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
106.275.000

KELUARAN
Jumlah Guru yang mengikuti 80 Orang

HASIL
Meningkatnya kompetensi guru normatif SMA/SMK 80 Orang Terbimbingnya guru SMA/SMK 80 Orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Metodologi Pembelajaran Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Guru SMA/SMK yang mengikuti 80 Orang

Kegiatan

003 Analisis Hasil Kepengawasan Kegiatan Belajar Mengajar Oleh Pengawas Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Jumlah pengawas yang melaksanakan analisis 75 Orang Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti 85 Orang Jumlah pustakawan dan laboran yang mengikuti 60 Orang Jumlah SMA/SMK yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru yang mengikuti 80 Orang

Teranalisisnya kegiatan Belajar Mengajar 75 Orang Guru SMA/SMk yang berprestasi 85 Orang

Kegiatan

004 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Kegiatan

005 Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Pustakawan dan laboran SMA/SMK yang kompeten 60 Orang Terbimbingnya SMA/SMK 80 Orang

Kegiatan

006 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Nasional Pendidikan Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

007 Bimbingan Teknis Pengembangan Silaby dan sistem Penilaian Hasil Belajar Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Terbimbingnya guru SMA/SMK 80 Orang

Kegiatan

008 Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

239.118.750

Jumlah SMA/SMK yang mengikuti 225 Orang Jumlah sekolah yang mengikuti 60 Orang

Terlaksananya Pemberdayaan MGMP 225 Orang Terlaksanaya Bimbingan Teknis Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah 60 Orang Terbimbingnya guru SMA 90 Orang

Kegiatan

009 Bimbingan Teknis Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah Lokasi : Jakarta Timur

85.020.000

Kegiatan

010 Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Lokasi : Jakarta Timur

95.647.500

Jumlah guru yang mengikuti 90 Orang

Kegiatan

011 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Evaluasi Belajar SMA Lokasi : Jakarta Timur

85.020.000

Jumlah guru SMA yang mengikuti 80 Guru

Terbimbingnya guru SMA 80 Guru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 296 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Bimbingan Teknis Rekayasa Kurikulum Muatan Lokal SMA Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
127.530.000

KELUARAN
Jumlah guru SMA yang mengikuti 120 Guru Jumlah guru SMA yang mengikuti 80 Guru Jumlah Kepala SMA yang mengikuti 80 Kepala Sekolah Jumlah Wakil Kepala SMA yang mengikuti 80 Wakil Kepala Sekolah Jumlah guru SMK yang mengikuti 100 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran bahasa inggris yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaftif mata pelajaran matematika yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran IPA yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaftif mata pelajaran IPS yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran KKPI yang mengikuti 80 Orang

HASIL
Terbinanya tim rekayasa kurikulum SMA 120 Guru Terbimbingnya guru SMA 80 Guru

Kegiatan

013 Bimbingan Teknis Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIK Guru SMA Lokasi : Jakarta Timur

85.020.000

Kegiatan

014 Workshop Peningkatan kompetensi Kepala SMA Lokasi : Jakarta Timur

65.220.000

Terbinanya kompetensi Kepala SMA 80 Kepala Sekolah Terbinanya kompetensi Manajerial Wakil Kepala SMA 80 Wakil Kepala Sekolah Terlatihnya guru SMK 100 Orang

Kegiatan

015 Pembinaan Kompetensi Manajerial Wakil Kepala SMA Lokasi : Jakarta Timur

85.020.000

Kegiatan

016 Pelatihan Pembuatan Multimedia Interaktif Bagi Guru SMK Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

017 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran Bahasa Inggris Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran Bahasa Inggris 80 Orang Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran matematika 80 Orang Terlatihnya guru bidang tsudi adaptif mata pelajaran IPA 80 Orang

Kegiatan

018 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran Matematika Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Kegiatan

019 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran IPA Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Kegiatan

020 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran IPS Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran IPS 80 Orang

Kegiatan

021 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran KKPI Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran KKPI 80 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 297 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


022 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran Kewirausahaan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
81.525.000

KELUARAN
jumlah guru bidang studi adaptif yang mengikuti 80 Orang

HASIL
Terlatihnya guru bidang studi adaptif Mata Pelajaran Kewirausahaan 80 Orang Terlatihnya guru SMK mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 80 Orang Terlatihnya guru SMK mata pelajaran Bahasa Indonesia 80 Orang

Kegiatan

023 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Pendidikan Agama Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Jumlah guru SMK yang mengikuti 80 Orang

Kegiatan

024 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Jumlah SMK yang mengikuti 80 Orang

Kegiatan

025 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Kewarganegaraan Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Jumlah guru SMK yang mengikuti 80 Orang

Terlatihnya guru SMK mata pelajaran PPKN 80 Orang

Kegiatan

026 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Penjas Orkes Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Jumlah guru SMK yang mengikuti 80 Orang

Terlatihnya guru SMK mata pelajaran Penjas Orkes 80 Orang

Kegiatan

027 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Seni Budaya Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Jumlah guru SMK yang mengikuti 80 Orang

Terlatihnya guru SMK mata pelajaran seni budaya 80 Orang

Kegiatan

028 Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis Produksi Bagi Guru SMK Lokasi : Jakarta Timur

116.902.500

Jumlah guru smk yang mengikuti bimbingan 110 Orang Jumlah Guru SMK yang mengikuti 30 Orang

Terbimbingnya guru SMK berbasis produksi 110 Orang Tersusunnya Kisi-Kisi Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK kelas X dan XI 30 Orang Terseleksinya lomba kompetensi siswa (LKS) SMK 200 Siswa Terbimbingnya guru SMK 180 Orang

Kegiatan

029 Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK Kelas X dan XI Lokasi : Jakarta Timur

63.765.000

Kegiatan

030 Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Lokasi : Jakarta Timur

212.550.000

Jumlah siswa yang mengikuti seleksi 200 Siswa Jumlah guru SMK yang mengikuti 180 Orang

Kegiatan

031 Bimbingan Teknis Perencanaan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran UN SMK Lokasi : Jakarta Timur

191.295.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 298 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


032 Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Prakerin SMK Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
106.275.000

KELUARAN
Jumlah guru yang mengikuti bimbingan 120 Orang Jumlah Kepala SMK yang mengikuti 100 Orang Jumlah kepala SMK yang mengikuti 100 Kepala Sekolah Jumlah Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri yang mengikuti 53 Orang Jumlah bendahara sekolah SMA/SMK Negeri yang mengikuti 53 Orang Meningkatnya kinerja Kepala SMA Swasta 100 Orang Meningkatnya mutu pendidikan SMA/SMK 268 Sekolah

HASIL
Terbimbingnya guru pembimbing prakerin SMK 120 Orang Terlaksananya peningkatan kompetensi kepala SMK 100 Orang Kinerja kepala SMK menjadi lebih baik 100 Kepala Sekolah Terbimbingnya Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri 53 Orang

Kegiatan

033 Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SMK Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

034 Penilaian Kinerja Kepala SMK Swasta Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Kegiatan

035 Bimbingan Teknis Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

56.325.750

Kegiatan

036 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah SMA/SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

56.325.750

Terbimbingnya bendahara sekolah SMA/SMK Negeri 53 Orang

Kegiatan

037 Penilaian Kinerja Kepala SMA Swasta Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Terlaksanaknya penilaian kinerja Kepala SMA Swasta 100 Orang Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SMA/SMK 268 sekolah

Kegiatan

038 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

284.817.000

1.01.05.04 1.01.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA MUTU LULUSAN SD, SMP DAN SMA/SMK


Persentase fasilitas belajar mengajar yang memenuhi standar (SD, SMP, SMA, SMK): 80

6.854.018.250 100.000.000

Kegiatan

001 pengadaan pembelajaran SMK otomotif Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

terselenggaranya kegiatan pembelajaran SMK otomotif 1 kegiatan

meningkatnya mutu pendidikan 10 kecamatan

1.01.05.04.02

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408

197.450.000

Kegiatan

001 Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

112.430.000

Jumlah SMA/SMK Negeri dan Swasta 319 Sekolah

Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional SMA/SMK 319 Sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 299 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan Teknis Guru Tim Pembina OSN SMA Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
85.020.000

KELUARAN
Jumlah Guru yang SMA yang mengikuti 80 siswa

HASIL
Terbinanya kompetensi guru pembina OSN SMA tingkat kota 80 siswa

1.01.05.04.04

Target Kinerja

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707

195.660.000

Kegiatan

001 Seleksi dan Pembinaan Da'i Siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

195.660.000

Meningkatnya kualitas siswa SMA/SMK 240 Siswa

Terseleksi dan terbinanya siswa SMA/SMK 240 Siswa

1.01.05.04.06

Target Kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000

97.830.000

Kegiatan

001 Bimbingan Teknis Imam dan Khotib Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur

97.830.000

Jumlah siswa SMA yang mengikuti 120 Siswa

Terbimbingnya siswa SMA 120 Siswa

1.01.05.04.09

Target Kinerja

Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000

170.040.000

Kegiatan

001 Workshop Kompetensi Guru Bidang Studi SMA Lokasi : Jakarta Timur

170.040.000

Meningkatnya kompetensi guru bidang studi 90 guru

Terbimbingnya guru bidang studi 90 guru

1.01.05.06 1.01.05.06.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROSES PENDIDIKAN SMK YANG MENERAPKAN STANDAR INTERNASIONAL


Jumlah program keahlian SMK yang sudah berstandar Internasional: 15

6.854.018.250 2.078.376.000 492.411.000 Jumlah guru yang mengikuti 793 Guru Guru SMA/SMK yang tersertifikasi 793 Orang Terseleksinya siswa SMA tingkat kota 120 Siswa Terseleksinya olimpiade olahraga siswa SMA 120 siswa Terseleksinya festival dan lomba seni siswa SMA tingkat kota 120 siswa Terlaksananya loma MTQ dan MHQ siswa SMA tingkat Kota 240 Siswa

001 Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi Bagi Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Seleksi dan Pembinaan Olympiade Sains Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Jumlah siswa yang mengikuti 120 Siswa

Kegiatan

003 Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Nasional Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Jumlah siswa SMA yang mengikuti 120 siswa Jumlah Siswa yang mengikuti 120 siswa

Kegiatan

004 Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Kegiatan

005 Lomba MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

195.660.000

Jumlah siswa SMA yang mengikuti 240 Siswa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 300 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

006 Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

97.830.000

Jumlah siswa SMA yang mengikuti 120 Siswa

Terlaksananya lomba debat bahasa inggris siswa SMA tingkat kota 120 Siswa Terbinanya LDKS OSIS SMA/SMK 120 Siswa Terbimbingnya siswa SMA 120 Siswa

Kegiatan

007 Latihan Dasar Kepemimpinan siswa SMA & SMK Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti 120 Siswa Jumlah siswa SMA yang mengikuti bimbingan 120 Siswa Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti 120 Siswa Jumlah siswa SMK yang mengikuti 200 Siswa Jumlah siswa SMK yang mengikuti 60 orang Jumlah siswa yang mengikuti 100 Siswa

Kegiatan

008 Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Remaja Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Kegiatan

009 Pembinaan Siswa SMA/SMK Peduli Lingkungan Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Terbinanya siswa SMA/SMK peduli lingkungan 120 Siswa Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMK 200 Siswa Terlaksananya Olimpiade sains Terapan 60 orang Terlaksananya gelar prestasi dan bela negara 100 Siswa Terbimbingnya siswa SMK 100 Siswa

Kegiatan

010 Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMK Lokasi : Jakarta Timur

163.050.000

Kegiatan

011 Olimpiade Sains Terapan Lokasi : Jakarta Timur

48.915.000

Kegiatan

012 Gelar Prestasi dan Bela Negara Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

Kegiatan

013 Bimbingan Teknis Kewirausahaan Siswa SMK Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Jumlah siswa SMK yang mengikuti 100 Siswa Meningkatnya mutu SMK 120 Orang

Kegiatan

014 Bimbingan Teknis Pelatihan dan Penyusunan Kisi-Kisi Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK Lokasi : Jakarta Timur

127.530.000

Tersusunnya Kisi-Kisi Soal TKM SMK 120 Orang

1.01.06 1.01.06.03 1.01.06.03.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


PENDIDIKAN KESETARAAN (PROGRAM KEJAR PAKET A, B, C DAN INFORMAL)
Jumlah penduduk yang mengikuti Kejar Paket C: 10000

1.939.125.000 1.939.125.000 1.939.125.000 326.100.000 Meningkatnya jambore pendidikan Non Formal 400 Orang Jumlah warga belajar yang mengikuti jambore 400 Orang
Halaman 301 dari 1.220

001 Jambore PTK-PNF Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan Paket C Lokasi : Jakarta Timur

293.400.000

Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan Paket C 30 Lembaga Meningkatnya Pengendalian Penilik PLS dan TLD 20 Orang Meningkatnya Pengendalian Kegiatan PKBM 8 Lembaga Meningkatnya Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat 80 Orang Meningkatnya Mutu Pengelola Lembaga Kursus 80 Orang Meningkatnya Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C 60 Orang Meningkatnya Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study 150 Orang

Jumlah warga belajar yang menerima bantuan 30 Lembaga

Kegiatan

003 Pengendalian Administrasi Penilik PLS dan TLD Lokasi : Jakarta Timur

97.800.000

Jumlah Penilik PLS dan TLD yang menerima bantuan 20 Orang Tersedianya pengendalian kegiatan PKBM negeri 8 Lembaga Terlaksananya Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat 80 Orang Terlaksananya Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kursus 80 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C 60 Orang

Kegiatan

004 Pengendalian Administrasi Kegiatan PKBM Lokasi : Jakarta Timur

312.960.000

Kegiatan

005 Bimbingan Teknis Pendidikan Kecakapan Hidup Pokja Produktif Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

006 Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kursus Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

007 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C Lokasi : Jakarta Timur

106.275.000

Kegiatan

008 Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study Lokasi : Jakarta Timur

159.412.500

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study 150 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 60 Orang Terlaksananya Expose Hasil PNF Tk. Kota 350 Orang Berkembangnya Wira Usaha Warga Belajar Paket C 100 Orang

Kegiatan

009 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM Lokasi : Jakarta Timur

63.765.000

Meningkatnya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 60 Orang Meningkatnya Expose Hasil PNF Tk. Kota 350 Orang Jumlah Warga Belajar Paket C 100 Orang

Kegiatan

010 Expose Hasil PNF Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

285.337.500

Kegiatan

011 Pengembangan Wira Usaha Bagi Warga Belajar Paket C Lokasi : Jakarta Timur

81.525.000

1.01.08

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

57.598.444.250
Halaman 302 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.06

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Master plan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah : implementasi

MASUKAN
57.598.444.250 6.148.444.250

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Rehabilitasi Berat Gedung SMKN 24 Jakarta Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 24 1 Kegiatan Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 58 Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 26 Jakarta 1 Kegiatan

Terehabilitasing gedung SMKN 24 Jakarta 1 Kegiatan Terehabilitasinya gedung SMKN 58 Jakarta 1 Kegiatan Terehabilitasi gedung SMKN 26 Jakarta 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Rehabilitasi Berat Gedung SMKN 58 Jakarta Lokasi : Jakarta Timur

2.148.444.250

Kegiatan

003 Rehabilitasi Berat Gedung SMKN 26 Jakarta Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

1.01.08.03 1.01.08.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah

57.598.444.250 500.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan CCTV SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Meningkatnya keamanan SMA/SMK 1 Kegiatan tersedianya pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika untuk SMAN 1 paket

Tersedianya CCTV SMA/SMK 1 Kegiatan

Kegiatan

002 pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika untuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

1.01.08.04 1.01.08.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

DITETAPKANNYA STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Jumlah sekolah (SLB, SD, SMP, SMA, SMK) yang sudah memenuhi standar: 1

57.598.444.250 50.950.000.000

Kegiatan

001 Perlengkapan meubel Laboratoium Lokasi : Jakarta Timur

3.000.000.000

Tersedianya meubel laboatorium 1 paket Tersedianya lemari guru/klas SMU/SMK 1 paket tersedianya rak buku dan arsip sekolah 1 paket

tersedianya meubel laboratoirium 10 kecamatan

Kegiatan

002 Penadaan lemari guru/kelas SMU/SMK Lokasi : Jakarta Timur

3.000.000.000

tersedianya lemari guru/kelas SMU/SMK 10 kecamatan tersedianya rak buku dan arsip sekolah 10 kecamatan

Kegiatan

003 Pengadaan rak buku dan arsip sekolah SMU,SMK Lokasi : Jakarta Timur

3.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 303 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 pengadaan locker penitipan tas SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

400.000.000

tersedianya locker penitipan tas SMA/SMK 1 paket Tersedianya MEMS 1 paket

meningkatnya keamanan di sekolah 10 kecamatan tersedianaya MEMS 10 kecamatan

Kegiatan

005 Pengadaan MEMS Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan CCTV Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

tersedianya CCTV 1 paket

meningkatnya keamanan di sekolah 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

007 Pengadaan digital PA Control SYSTEM Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

tersedianya digital PA Control SYSTEM 1 paket tersedianya digital PA Control SYSTEM 1 paket Tersedianya meubelair perpustakaan 1 paket tersedianya air bersih di sekolah SMA 1 paket terselenggaranya revitalisasi kelistrikan 1 kegiatan tersedianya pengadaan digitsl copyer/foto copy sekolah SMA/SMK 1 paket Tersedianya pengadaan meubelair kepala sekola SMA/SMK 1 paket tersedianyapengadaan locker siswa dan guru SMA/SMK 1 paket

Kegiatan

008 digital PA Control SYSTEM Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

Kegiatan

009 pengadaan meubelair perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

010 pengeboran air bersih di sekolah SMA Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

011 revitalisasi kelistrikan/instalasi kelistrikan Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

012 pengadaan digitsl copyer/foto copy sekolah SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

013 pengadaan meubelair kepala sekola SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

014 pengadaan locker siswa dan guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 304 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pengadaan bangku istirahat siswa SMA-SMK Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
tersedianya Pengadaan bangku istirahat siswa SMA-SMK 1 paket tersedianya Pengadaan bangku istirahat 1 paket Tersedianya kursi kerja SMA/SMK 1 paket tersedianya integrated library equipment (perpusatakaan )berbasis IT 1 paket tersedianyapengadaan alat pendidikan tekhnologi dasar broadcasting untuk SMAN 1 paket tersedianya penggantian perabot SMA/SMK 1 paket tersedianya pengadaan interaktif whiteboard 1 paket tersedianya pengadaan peralatan multimedia interaktif biologiuntuk SMAN 1 paket tersedianyapengadaan alat lab biologi berbasis IT untuk SMA 1 paket tersedianyapengadaan alat lab biologi untuk SMA 1 paket tersedianyapengadaan alat lab fisika untuk SMA 1 paket

HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

016 Pengadaan bangku istirahat Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

017 pengadaan kursi kerja SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

018 pengadaan integrated library equipment (perpusatakaan )berbasis IT Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

019 pengadaan alat pendidikan tekhnologi dasar broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur

400.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

020 penggantian perabot SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

400.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

021 pengadaan interaktif whiteboard Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

022 pengadaan peralatan multimedia interaktif biologiuntuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

023 pengadaan alat lab biologi berbasis IT untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

024 pengadaan alat lab biologi untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Kegiatan

025 pengadaan alat fisika untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 305 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


026 pengadaan alat kimia untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
tersedianya pengadaan alat kimia untuk SMA 1 paket tersedianya pengadaan peralatan SMK 1 paket tersedianya pengadaan lab bahasa untuk SMA/SMK 1 paket tersedianya pengadaan lemari alat-alat lab 1 paket tersedianyapengadaan e learning multistudi 1 paket tersedianya pengadaan alat musik 1 paket tersedianyapengadaan alat copy printer 1 paket tersedianya pengadaan meja kursi guru 1 paket tersedianyapengadaan meja kursi kepala sekolah 1 paket tersedianyapengadaan sofa kepala sekolah 1 paket tersedianya pengadaan meja rapat guru 1 paket

HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 k meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

027 pengadaan peralatan SMK Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Kegiatan

028 pengadaan lab bahasa untuk SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Kegiatan

029 pengadaan lemari alat-alat lab Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

030 pengadaan e learning multistudi Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

031 pengadaan alat musik Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

032 pengadaan alat copy printer Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

033 pengadaan meja kursi guru Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

034 pengadaan meja kursi kepala sekolah Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

035 pengadaan sofa kepala sekolah Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

036 pengadaan meja rapat guru Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 306 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


037 pengadaan mikrofon guru Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
tersedianya pengadaan mikrofon guru 1 paket tersedianya alat pemeriksa lembar kerja siswa sma/smkn 1 paket tersedianya Pengadaan LCD Projector SMA/SMKN 1 paket tersedianya pengadaan meubelair untuk guru dan TU 1 paket tersedianya pengadaan alat praktek otomotif 1 paket tersedianya pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia education multisystem) 1 paket tersedianya pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan pulogadung 1 paket tersedianya pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan duren sawit 1 paket tersedianyapengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan cipayung 1 paket tersedianyapengadaan lemari asam dan lab kimia sman 1 paket

HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

038 alat pemeriksa lembar kerja siswa sma/smkn Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Kegiatan

039 Pengadaan LCD Projector SMA/SMKN Lokasi : Jakarta Timur

8.000.000.000

Kegiatan

040 pengadaan meubelair untuk guru dan TU Lokasi : Jakarta Timur

4.000.000.000

Kegiatan

041 pengadaan alat praktek otomotif Lokasi : Jakarta Timur

1.000.000.000

Kegiatan

042 pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia education multisystem) Lokasi : Jakarta Timur

2.002.000.000

Kegiatan

043 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan pulogadung Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

044 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan duren sawit Lokasi : Jakarta Timur

3.000.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

045 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan cipayung Lokasi : Jakarta Timur

2.000.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

046 pengadaan lemari asam dan lab kimia sman Lokasi : Jakarta Timur

2.750.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 307 dari 1.220

SKPD

: 1.01.025 / Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


047 pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan duren sawit Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
2.416.000.000

KELUARAN
tersedianyapengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan duren sawit 1 paket tersedianya pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan pasar rebo 1 paket tersedianyapengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan cakung 1 paket

HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

048 pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan pasar rebo Lokasi : Jakarta Timur

2.416.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

049 pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan cakung Lokasi : Jakarta Timur

2.416.000.000

meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan

1.01.09 1.01.09.02 1.01.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENDIDIKAN


BERFUNGSINYA DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Optimalisasi kemitraan Dewan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan

150.840.000 150.840.000 150.840.000

Kegiatan

001 Sinkronisasi Program Dewan Pendidikan Kota Dengan Komite Sekolah Lokasi : Jakarta Timur

150.840.000

Meningkatnya program pendidikan di sekolah 80 Orang

Terprogramnya program sekolah 80 Orang

1.01.10 1.01.10.01 1.01.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SPM LAINNYA URUSAN PENDIDIKAN
Terselenggaranya PBM pendidikan yang tertib dan aman.

650.000.000 650.000.000 650.000.000 50.000.000 Terselenggaranya kegiatan cerdas cermat SMU 1 kegiatan terselenggaranya kegiatan workshop kepemimpinan 1 kegiatan terselenggaranya silaturahim organisasi sekolah 1 kegiatan tersedianya pembelajaran voirtual 4D 1 kegiatan meningkatnya mutu pendidikan 10 kecamatan

001 Cerdas cermat SMU Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Workshop kepemimpinan dan organisasi bagi pelajar SKTA dan SMK Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terwujudnya jiwa kepmimpinan dan organisasi SLTA 10 kecamatan Terjalinnya keakraban antara organisasi sekolah 10 kecamatan meningkatnya mutu pendidikan 10 kecamatan

Kegiatan

003 Silaturahim antar organisasi sekolah Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Kegiatan

004 pengadaan pembelajaran virtual Lokasi : Jakarta Timur

500.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

7.584.205.693.112

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 308 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.01 Urusan Program Tolok Ukur

563.282.252.675 553.242.924.675

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


FUNGSI REGULATOR KESEHATAN RAMPING DAN TERPISAH DARI FUNGSI OPERATOR SERTA DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS
Ditetapkannya Perda tentang sistem kesehatan daerah Prov DKI Jakarta

7.006.718.593 7.006.718.593

1.02.01.01.01

Target Kinerja Kegiatan

25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan 1 Paket Pergub Gubernur tentang kesehatan 1 Dokumen

001 Penyusunan Pergub Implementasi Perda 4 Tahun 2009 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.02 1.02.01.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI


Terwujudnya Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi 35 %

7.006.718.593 325.000.000 325.000.000 Terlaksananya Community Base Human Resources Management (CBHRM) 1 Kegiatan Terlatihnya karyawan melalui Community Base Human Resources Management (CBHRM) 30 Orang

001 Community Base Human Resources Management (CBHRM) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

7.006.718.593 6.082.264.593 344.365.263 Terbayarnya biaya pendukung operasional kantor (PTT) 1 Tahun Terkendalinya Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Tahun Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Dokumen Terlaksananya Konsolidasi SAK ke SAP 20 hari Pegawai Tidak Tetap (PTT) mendapatkan haknya 11 orang Pelaksanaan Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 12 Bulan

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (PTT) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengendalian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terlaksananya penyusunan Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Paket tersusunnya konsolidasi SAK ke SAP yang akuntabel dan tepat waktu 2 Kegiatan

Kegiatan

004 Konsolidasi SAK ke SAP Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 309 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Peningkatan Pengawasan Keuangan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keuangan Dinkes dan jajarannya 1 Tahun Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Disiplin Pegawai 1 paket Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Pegawai 1 tahun Terlaksananya Penilaian Kinerja Fungsional 3 Kegiatan Terlaksananya pekerjaan jasa kebersihan 12 Bulan Tersedianya dana Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 1 Tahun Tersedianya biaya Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Tahun Terlaksananya Peningkatan Kinerja Ketatausahaan dan kearsipan dinamas 1 Kegiatan Tersedianya Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional 1 Tahun tersedianya biaya pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 1 Tahun

HASIL
Pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan 10 Kali Peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai dan tenaga PTT 1 paket

Kegiatan

006 Peningkatan Kompetensi dan Disiplin Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

47.150.000

Kegiatan

007 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

60.332.853

Kinerja Pegawai meningkat 210 orang

Kegiatan

008 Penilaian Kinerja Tenaga Fungsional Lokasi : DKI Jakarta

35.450.000

Data Kinerja Fungsional 1.200 Orang

Kegiatan

009 Biaya jasa kebersihan (Cleaning service ) Lokasi : DKI Jakarta

660.000.000

Gedung SKPD Kesehatan bersih 1 Paket

Kegiatan

010 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta

2.828.314.240

Gedung kantor Dinas Kesehatan dan YKI yang representatif 12 Bulan

Kegiatan

011 Biaya Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) Lokasi : DKI Jakarta

560.000.000

Gedung Dinas Kesehatan dan YKI aman 12 Bulan Tatausaha kantor dinas yang representatif 1 KALI

Kegiatan

012 Peningkatan Kinerja Ketatausahaan dan kearsipan dinamas Lokasi : DKI Jakarta

26.227.237

Kegiatan

013 Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kendaraan operasional Dinas kesehatan dan YKI dapat digunakan 1 Paket Prasarana terpelihara dan tersedianya alat penunjang kantor 12 Bulan

Kegiatan

014 Belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 310 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pemeliharaan sarana gedung kantor Dinas Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
250.000.000

KELUARAN
terpeliharanya sarana gedung kantor Dinas Kesehatan 1 Paket Tersedianya penunjang kantor 1 Paket

HASIL
Gedung kantor dinas kesehatan yang representatif 12 bulan SKPD Dinas kehatan dapat beroperasi dengan baik 12 bulan Informasi 12 bulan

Kegiatan

016 Belanja Penunjang Kantor Lokasi : DKI Jakarta

330.000.000

Kegiatan

017 Belanja koran / majalah / media cetak Lokasi : DKI Jakarta

7.425.000

Tersedianya biaya Belanja koran / majalah / media cetak 1 Tahun Asset Dinas Kesehatan dapat dikelola dengan baik 1 paket Terselenggaranya pendistribusian dan pengangkutan barang 1 Tahun

Kegiatan

018 Pengelolaan Administrasi Perkentoran dan asset Lokasi : DKI Jakarta

24.750.000

Administrasi pengelolaan asset 12 Bulan

Kegiatan

019 Pelaksanaan Handling Cost Lokasi : DKI Jakarta

8.250.000

Pelaksanaan pendistribusian dan pengangkutan barang 12 Bulan

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

91.925.000

Kegiatan

001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk.Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

76.925.000

Dokumen Pengendalian 3 Dokumen

Terkendalinya pelaksanaan Program APBD Tk.Prov 1 Tahun Tersusunnya LPPD dan LAKIP 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LAKIP Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Dokumen 1 Dokumen

1.02.01.04 1.02.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

7.006.718.593 128.250.000 128.250.000 Website Dinas Kesehatan dapat diakses 1 Tahun Tersedianya informasi kesehatan di Website Dinas Kesehatan 1 Tahun

001 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Website Dinas Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

66.929.000 49.900.000 Bertambahnya cakupan data program kesehatan yang ada dalam software aplikasi SIK Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan 1 Software aplikasi SIK Tersedianya aplikasi SIK Dinas Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 1 Software aplikasi SIK

001 Pemeliharaan sarana dan prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 311 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Validasi Data Kesehatan tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

17.029.000

Tersedianya data kesehatan yang valid di Dinas Kesehatan 3 kali

Laporan Program Kesehatan 2 Laporan

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

7.006.718.593 77.350.000 77.350.000 Tersedianya Anggaran Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas 1 Tahun Terlaksanannya Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas 3 Dokumen

001 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

7.006.718.593 210.000.000 60.000.000 Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk.Provinsi 6 Wilayah Tenaga kesehatan dapat mengetahui dan memahami peraturan tentang perizinan tenaga kesehatan serta ditetapkannya tenaga kesehatan berprestasi PKM Tk.Prov dg.Kep.Gub 4 Kriteria Terlaksananya komitemen karyawan Dinas Kesehatan 35 Orang

001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk.Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Capacity Building Pegawai Dinas Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya Capacity Building Pegawai Dinas Kesehatan 1 Angkatan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

267.000.000 267.000.000 267.000.000 67.000.000 Dokumen Perencanaan 5 Dokumen Tersusunnya hasil perencanaan kerja tahun 2011 1 tahun Masukan dan koordinasi dari lintas sektor dan lintas program tentang kesehatan 225 Orang

001 Penyusunan rencana kerja tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 312 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pemantauan Pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terpantaunya pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang kesehatan 1 Tahun

HASIL
Terkoordinasinya pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang kesehatan 10 Lembaga

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.883.403.000 1.883.403.000 501.250.000 76.250.000 Terlaksananyta pengendalian kualitas vaksin 1 tahun Terlaksananya management program imunisasi 3 kegiatan Terkendalinya kualitas vaksin 1 tahun

001 Pengendalian Kualitas Vaksin Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Management program imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terlatihnya petugas, teranalisanya data dan didapatnya solusi dalam program imunisasi 3 kegiatan Terimunisasinya anak usia 0 - 59 bulan terimunisasi campak 1 kali

Kegiatan

003 Management crash program campak Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Terlaksananya imunisasi campak pada seluruh anak usia 0 - 59 bulan. 1 kali

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.883.403.000 73.353.000 16.108.500 Terlaksananya pertemuan pengembangan jejaring layanan kusta 1 paket Terlaksananya lokakarya Re, New dan Neglated desease 1 kegiatan Meningkatnya layanan kusta di Provinsi DKI Jakarta 1 paket

001 Pengembangan jejaring layanan kusta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Lokakarya Re, New and Neglated desease Lokasi : DKI Jakarta

14.090.000

Mendapatkan rekomendasi dalam pengendalian Re, New and N|eglated Desease 1 kegiatan Terkendalinya malaria dan filaria dalam rangka eliminasi di provinsi DKI Jakarta 2 kegiatan

Kegiatan

003 Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka elimiasi di provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

43.154.500

Terselenggaranya kegiatan pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi 2 kegiatan

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

80.758.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 313 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Surveilans Kematian Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
80.758.000

KELUARAN
Jumlah pertemuan refreshing petugas surveilans kematian 2 kali

HASIL
Prosentase puskesmas dan RS melaksanakan surveilans kematian sesuai standar 80 persen

1.02.03.03.04

Target Kinerja

Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan serology pada penderita: 0.62

800.000.000

Kegiatan

001 Konferensi Internasional Asia Network Cities 21 (ANMC 21) Lokasi : DKI Jakarta

800.000.000

Rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengendalian yang berhubungan dengan ANMC 1 dokumen

Terselenggaranya Konferensi ANMC 21 ke & di Provinsi DKI Jakarta 1 paket

1.02.03.04 1.02.03.04.07

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Angka keberhasilan pengobatan penderita TB BTA positif (Success Rate) > 85%

1.883.403.000 258.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan OAT buffer Lokasi : DKI Jakarta

258.000.000

Tersedianya OAT buffer di Provinsi DKI Jakarta 1 paket

Meningkatnya layanan TB di Provinsi DKI Jakarta 1 paket

1.02.03.05 1.02.03.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima: 0.87

1.883.403.000 155.042.000

Kegiatan

001 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB Lokasi : DKI Jakarta

155.042.000

Jumlah dokumen Informasi epidemiologi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta 1 buah

Prosentase rumors/dugaan KLB/KLB ditindaklanjuti < = 24 jam 80 %

1.02.03.06 1.02.03.06.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Case Fatality Rate (CFR ): < 1 %

1.883.403.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pertemuan Pokjanal DBD tingkat nasional 1 kegiatan Tercapainya kesamaan pandang dalam pengendalian DBD 1 kegiatan

001 Pokjanal DBD tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

623.677.500 623.677.500 300.000.000 300.000.000 . 1 kegiatan . 1 dokumen

001 Kajian Rumah Sakit Ibu Anak Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.04

Tolok Ukur

BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI

623.677.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 314 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan kunjungan bayi: 0.93

MASUKAN
19.074.000 19.074.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Program kesehatan anak bg pengelola program kesehatan anak Lokasi : DKI Jakarta

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bayi 1 Kegiatan

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dlm pelayanan kesehatan bayi 6 Wilayah Kota / Kabupaten

1.02.04.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani: 0.8

180.827.500 180.827.500 Terlatihnya Petugas Puskesmas sehingga mampu PONED 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan petugas dalam melaksanakan PONED di Puskesmas 10 Puskesmas

001 Pelatihan Petugas Tentang Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

623.677.500 56.527.000

Kegiatan

001 Pelatihan pelatih tentang peningkatan pelayanan kesehatan ibu bagi petugas Lokasi : DKI Jakarta

56.527.000

Terlatihnya petugas pelatih ttg peningkatan pelayanan kesehatan ibu 3 Kegiatan

Meningkatnya jumlah petugas terlatih/terampil dalam pelaksanaan kesehatan ibu 6 Wilayah Kota/Kabupaten

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

26.780.000 26.780.000 Meningkatnya Manajemen Program Kesehatan Ibu 3 Kegiatan Meningkatnya Ketrampilan petugas dalam pelaksanaan Manajemen Program Kes Ibu 6 Wilayah Kota/Kabupaten

001 Peningkatan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani: 0.85

40.469.000 40.469.000 Tersedianya Anggaran Rapat Koordinasi Pelaksanaan PONEK di RSUD 1 Paket Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan PONEK di RSUD 1 Dokumen

001 Koordinasi Pelaksanaan PONED / PONEK Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

22.750.000 22.750.000 22.750.000 22.750.000 jumlah kegiatan peningkatan Pemberian ASI Ekslusif dilaksanakan 1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan petugas dan sektor terkait tentang Pemberian ASI Ekslusif 200 orang

001 Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif tk.Propinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT

1.111.097.000 1.111.097.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 315 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

MASUKAN
750.000.000 500.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengelolaan Limbah B3 (Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Pengadaan Mobile Incenerator Lokasi : DKI Jakarta

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pengelolaan Limbah B3 (Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Penghancur Jarum Suntik Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

1.111.097.000 153.000.000 153.000.000 TErujinya efikasi insektisida dan larvasida 1 kali Hasil efikasi insektisida dan larvasida yang akan digunakan di DKI Jakarta 1 kegiatan

001 Uji Efikasi Terhadap insektisida dan larvasida Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

1.111.097.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya kemampuan teknis petugas kesehatan lingkungan 1 Tahun Terlatihnya tenaga sanitarian dalam amdal dan supervisor pengendalian hama 2 kegiatan

001 Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas dalam program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

1.111.097.000 42.505.000 42.505.000 Terantisipasinya penyakit-penyakit berbasis lingkungan terutama lewat air & Vektor 2 kali Terlaksananya koordinasi antisipasi penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 2 kegiatan

001 Antisipasi penanggulangan penyakit berbasis lingkungan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

1.111.097.000 76.246.000 76.246.000 Termonitoringnya secara tekhnis TTU dan TPM 2 kali Mendapat masukan untuk penentuan kebijakan 2 kegiatan

001 Monitoring tekhnis Pogram Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05.02

Target Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

39.346.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 316 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rapat Koordinasi teknis Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
39.346.000

KELUARAN
Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PMKes Program Kesling & Kesja 2 kali

HASIL
Terkoordinasinya Program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 2 Kegiatan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

965.409.358 965.409.358 36.872.300 18.907.000 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lansia melalui pembinaan lansia 1 Kegiatan Meningkatnya Cakupan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas ) 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan lansia terkoordinasi LP/LS 6 Wilayah Kota / Kabupaten

001 Lokakarya peningkatan Pelayanan Lansia Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelatihan fasilitator Perkesmas bagi petugas Lokasi : DKI Jakarta

17.965.300

Meningkatnya Ketrampilan Pengelola Program Perawatan Kesehatan Masyarakat 6 Wilayah Kota / Kabupaten

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

91.750.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Posyandu tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

91.750.000

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penilaian kinerja Posyandu tk. Provinsi dilaksanakan 2 kegiatan

Jumlah Posyandu berprestasi dinilai kinerjanya dan terbina 6 Posyandu

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

14.249.500 14.249.500 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak sekolah 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pelayanan kesehatan anak sekolah terkoordinasi LP/LS 6 Wilayah Kota / Kabupaten

001 Pertemuan Integratif LP/LS dalam upaya peningkatan Program UKS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

965.409.358 822.537.558 89.555.558 Pelaksanaan penilaian kinerja PHBS tatanan Rumah Tangga 6 Kabupaten/Kota Terpilihnya wilayah dengan Rumah Tangga ber PHBS terbaik di DKI Jakarta 6 Kabupaten/Kota Tersosialisasinya program kesehatan melalui PRJ 1 pameran

001 Penilaian kinerja PHBS tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Promosi Kesehatan melalui Pekan Raya Jakarta (PRJ) Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya promosi kesehatan melalui PRJ 1 pameran

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 317 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Promosi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Tersosialisasinya program/kegiatan kesehatan melalui media cetak dan elektronik 34 Kegiatan Keikutsertaan dalam karnaval HUT DKI Jakarta 1 Karnaval Terselenggaranya promosi kesehatan melalui pameran lainnya 4 pameran . 1 kegiatan

HASIL
Talkshow Radio, spot radio, penyiaran radio dan lainnya 34 Kegiatan

Kegiatan

004 Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

137.650.000

Kendaraan Hias siap pakai karnaval 1 Kendaraan Hias Tersosialisasinya program kesehatan melalui pameran lainnya 4 pameran . 1 kegiatan

Kegiatan

005 Promosi Kesehatan melalui pameran lainnya Lokasi : DKI Jakarta

45.332.000

Kegiatan

006 Peningkatan Partisipasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

007 Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Tentang Taman Sehat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

51.008.400 51.008.400 51.008.400 28.713.700 Kegiatan Pengendalian PTM terlaksana 4 kali Terlaksananya kegiatan Sosialiasasi PTM 2 kali Terkendalinya penyakit tidak menular 4 kali Program deteksi dini kanker berjalan sesuai target 2 kali

001 Koordinasi Pengendalian Penyakit tIdak Menular Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Sosialisasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Lokasi : DKI Jakarta

22.294.700

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

707.314.663 707.314.663 632.690.163 42.690.163 Terbinanya SKPD yang telah memperloleh sertifikasi ISO 1 Tahun Mempertahankan Sertifikasi ISO 12 Bulan

001 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 318 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Survei Kepusan Pelanggan External Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Survei Kepusan Pelanggan External 1 Kali Terlaksananya Riset Kesehatan Daerah 1 tahun

HASIL
Data kepuasan pelanggan external 1 Dokumen Data angka kematian ibu, bayi dan balita, umur harapan hidup, angka gizi buruk 1 Dokumen Terukurnya pencapaian SPM 1 Tahun

Kegiatan

003 Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Kegiatan

004 Analisa Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Dokumen laporan pencapaian SPM 1 Dokumen

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

707.314.663 74.624.500

Kegiatan

001 Pengawasan Pelaksanaan Patient Safety di Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

20.166.750

Tersedianya Anggaran Pertemuan dan Pengawasan Patien Safety dan Geriatri di Rumah Sakit 1 Paket Tersedianya Anggaran Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya 1 Paket Tersedianya Anggaran Pertemuan Sosialisasi Antisipasi KLB Rumah Sakit 1 Paket Tersedianya Anggaran Pengawasan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit 1 Paket

Terlaksananya Pengawasan Patient Safety dan Geriatri di Rumah Sakit 1 Dokumen

Kegiatan

002 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya Lokasi : DKI Jakarta

16.748.000

Terlaksananya Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarkes Lainnya 20 Rumah Sakit

Kegiatan

003 Sosialisasi Antisipasi KLB Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

17.428.500

Terlaksananya sosialisasi Antisipasi KLB Rumah Sakit 1 Dokumen

Kegiatan

004 Pengawasan Pelaksanaan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

20.281.250

Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit 1 Dokumen

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

143.550.000 143.550.000 115.000.000 45.000.000 Sarana Farmasi yang Terbina (PKRT, Kosmetika, Produksi Alkes, PAK dan PBF) 1 tahun Sarana Farmakmin melaksanakan kegiatan sesuai peraturan 5 kali

001 Pembinaaan dan Pengawasan Fasilitas Sarana Farmasi, Alkes dan PKRT Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 319 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penyempurnaan Tatacara Pemberian Izin PAK, Produksi Alkes dan PKRT Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
45.000.000

KELUARAN
Buku Tatacara Pemberian Izin PAK, Produksi Alkes dan PKRT 2 dokumen

HASIL
Adanya acuan tatacara pemberian izin PAK, Produksi Alkes dan PKRT 70 buku Sarana yang mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan 6 Wil

Kegiatan

003 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Farmasi di RSUD, PKM dan Pemberian Izin Farmakmin di Wilayah Kotamadya Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Data sarana Farmakmin yang diberikan izin sesuai peraturan 12 kali

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

28.550.000 28.550.000 Terlaksananya evaluasi biaya obat perkapita perorang pertahun dan penggunaan obat generik 2 kali Data biaya obat perkapita perorang pertahun dan obat generik 6 Wil

001 Monitoring Pengadaan Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12 1.02.12.04 1.02.12.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN RAWAT INAP
Tersedianya Puskesmas Kecamatan dengan rawat inap : 0.07

16.220.000.000 16.220.000.000 16.220.000.000 6.500.000.000 terlaksananya pembebasan tanah di cipayung untuk puskemas 5.500 m2 terlaksananya pembangunan fisik puskesmas 1 paket tersedianya pembebasan tanah di cipayung untuk puskemas 5.500 m2

001 Pembebasan tanah utk puskemas cipayung luas tanah 5500 m2 jln sma 64 cipayung kec cipayung jaktim Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembangunan fisik 3 lantai puskesmas kel cakung, furniture,fasilitas pendukung,alat2 kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

9.720.000.000

terciptanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat 1 paket

1.02.13 1.02.13.01 1.02.13.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT


BERTAMBAHNYA JUMLAH RUMAH SAKIT DAERAH
Terlaksananya penambahan RSD : 1

10.250.421.986 10.250.421.986 10.250.421.986 10.000.000.000 Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan 1 Buah Peningkatan Pelayanan Kesehatan khususnya di daerah Jakarta Selatan 1 Tahun Dokumen Perencanaan Pembangunan (X-1) RS Jakarta Selatan 1 Dokumen

001 Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

250.421.986

Perencanaan Pembangunan X 1 1 Dokumen

1.02.14

Program

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

513.540.750.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 320 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.14.02 1.02.14.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

MASUKAN
513.540.750.000 513.540.750.000 513.000.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Dana JPK Gakin, Kurang Mampu dan Korban Bencana Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya dana Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Korban Bencana mendapat pelayanan kesehatan 2.000.000 Orang Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Gakin di RS Ikatan Kerjasama dan Puskesmas 85 RS Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Tersedianya sistem kepesertaan dan administrasi pelayanan dalam program JPK Gakin 1 Paket

Pelayanan kesehatan bagi Gakin, Kurang Mampu dan Bencana 1 Tahun

Kegiatan

002 Pengelolaan Pelayanan Gakin di RS Ikatan Kerjasama dan Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

424.550.000

Pelayanan Gakin mencapat tepat sasaran 1 Tahun

Kegiatan

003 Monitoring dan evaluai JPK Gakin Lokasi : DKI Jakarta

10.200.000

Tercapainya mutu pelayanan JPK Gakin yang oftimal 12 Bulan

Kegiatan

004 Sistem Informasi JPK Gakin Lokasi : DKI Jakarta

106.000.000

Tersedianya SIM Program JPK Gakin 1 tahun

1.02.15 1.02.15.01 1.02.15.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
Terlaksananya jejaring kemitraan Kesehatan : 1

115.500.000 115.500.000 115.500.000 65.500.000 Adanya putusan tentang ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi yang dilakukan Nakes 100 % Terkoordinasinya aturan dan peraturan Nakes berdasarkan profesi kesehatan 100 % Terlindunginya masyarakat DKI Jakarta dari maslaha Mal Praktek 100 %

001 Penetapan kebijakan Penyelesaian masalah Tenaga Kesehatan melalui Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Koordinasi dengan Organisasi Profesi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terkoordinasinya aturan dan peraturan Nakes 8.000 surat izin registrasi

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

17.500.000 17.500.000 17.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 321 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perawatan Gizi Buruk di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
17.500.000

KELUARAN
Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelayanan perawatan gizi buruk dilaksanakan 2 kegiatan

HASIL
Jumlah petugas kesehatan meningkat pemahaman tentang perawatan gizi buruk 90 petugas Puskesmama / RS

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

23.594.175 23.594.175 23.594.175 23.594.175 Terlaksananya pertemuan koordinasi pelaksanaan progran Jiwa dan Napza 4 kali Terkoordinasinya pelaksanaan progran Jiwa dan Napza 4 kali

001 Pertemuan koordinasi kesehatan jiwa napza Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

215.500.000 215.500.000 215.500.000 215.500.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan UPT Jamkesda 1 Paket Dokumen Perencanaan 1 Dokumen

001 Perencanaan ( X-1 ) Pembangunan UPT Jamkesda ex Gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta

1.02.19 1.02.19.01 1.02.19.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS KESEHATAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA KESEHATAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN
Berfungsinya asosiasi usaha kesehatan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan

77.730.000 77.730.000 77.730.000

Kegiatan

001 Pertemuan antar Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

77.730.000

Terlaksanya Pertemuan antar Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan 1 Tahun

Terjalin kerjasama Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehat 10 Provinsi

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

10.039.328.000

1.20.34 1.20.34.01 1.20.34.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA


MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, SWASTA, TNI DAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Peningkatan kesiapan masyarakat bangunan gedung dalam penanggulangan bencana: 10 gedung

289.328.000 289.328.000 289.328.000

Kegiatan

001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukkes Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

219.850.000

Tersedianya Anggaran Piket Siaga 24 jam 1 Paket

Terlaksananya Piket 24 jam Pusdaldukkes 12 Bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 322 dari 1.220

SKPD

: 1.02.001 / DINAS KESEHATAN


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Antisipasi Penanganan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : DKI Jakarta

16.200.000

Tersedianya anggaran untuk Antisipasi Penanganan Kesehatan Gawat Darurat dan KLB 1 Paket Tersedianya Anggaran Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan 1 Paket Tersedianya Anggaran untuk Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi 1 Paket

Terlaksananya Penanganan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 150 Orang

Kegiatan

003 Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

28.278.000

Terlaksanannya Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi 1 Paket

Kegiatan

004 Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

9.750.000.000 9.750.000.000 9.750.000.000

Kegiatan

001 Dukungan Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 Lokasi : DKI Jakarta

9.750.000.000

Terlaksananya Sea Games Bidang Kesehatan 1 Paket

Pelaksanaan Sea Games Bidang Kesehatan Sesuai Rencana 1 Paket

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

476.739.083.622 476.739.083.622

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

225.564.683.622 225.564.683.622

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

251.174.400.000 251.174.400.000
8.624.227.029.409

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 323 dari 1.220

SKPD

: 1.02.002 / BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

35.543.825.742 35.543.825.742

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.016.400.000 3.016.400.000 2.866.400.000 2.000.000.000 Terlaksananya kebutuhan operasional Labkesda 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Telepon , Air , Listrik dan Internet 1 Tahun Beroperasinya Labkesda dengan baik 1 SKPD Beroperasinya kegiatan kantor di Labkesda 1 SKPD

001 Belanja Operasional Layanan Umum Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Belanja Telepon , Air , Listrik dan Internet ( TALI ) Lokasi : DKI Jakarta

866.400.000

1.02.01.05 1.02.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sebesar 45 %

3.016.400.000 150.000.000 150.000.000 Meningkatnya kompetensi SDM bidang teknis dan manajemen laboratorium 1 Tahun SDM Labkesda memiliki tenaga yang terlatih dan profesional 1 SKPD

001 Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Karyawan Labkesda Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.02 1.02.07.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG
Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 Tersebarnya informasi dan promosi program pelayanan di Labkesda 1 Tahun Meningkatkan informasi masyarakat tentang jasa pelayanan laboratorium di Labkesda 5 Wilayah Tersebarnya informasi pelayanan di Labkesda 5 Wilayah

001 Penyebaran Informasi dan Promosi Program Labkesda Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Media Promosi Labkesda Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya media promosi pelayanan di Labkesda 1 Paket

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

2.165.000.000 2.165.000.000 2.165.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 324 dari 1.220

SKPD

: 1.02.002 / BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Kesesuaian Penerapan Akreditasi ISO 17025 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Peningkatan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan dan kesesuaian ISO 17025 1 Tahun Terakreditasinya Labkesda oleh WADA ( Word Anti Doping Agency ) 1 Paket Terakreditasinya Labkesda ISO 15189 oleh KAN ( Komite Akreditasi Nasional ) 1 Paket Meningkatnya kompetensi SDM dalam pengembangan methode 1 Tahun

HASIL
Terimplemensinya Penerapan ISO 17025 1 SKPD

Kegiatan

002 Akreditasi WADA ( Word Anti Doping Agency ) Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Labkesda menjadi Laboratorium yang terakreditasi secara International ( WADA ) 1 SKPD Labkesda mendapatkan Akreditasi ISO 15189 dari KAN 1 SKPD

Kegiatan

003 Persiapan Akreditasi ISO 15189 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

004 Uji Profisiensi Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Hasil Pengujian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan 1 SKPD Hasil pengujian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan 1 SKPD

Kegiatan

005 Pengujian Blind Sample Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Terujinya sampel kontrol dan kinerja personil 1 Tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

30.112.425.742 30.112.425.742 30.112.425.742 2.600.745.742 Bahan Kimia ( Reagensia ) yang dibutuhkan 1 Paket Alat Laboratorium ( Consumable ) yang dibutuhkan 1 Paket Berdirinya gedung kantor Labkesda Provinsi DKI Jakarta 1 Unit Gedung Alat tulis kantor yang dibutuhkan 1 Paket Tersedianya Bahan Kimia ( Reagensia ) 1 SKPD Tersedianya alat laboratorium ( Consumable ) 1 SKPD Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 SKPD Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan 1 SKPD

001 Belanja Bahan Kimia ( Reagensia ) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Belanja Alat Laboratorium ( Consumable ) Lokasi : DKI Jakarta

3.200.600.000

Kegiatan

003 Penyelesaian pembangunan Gedung Labkesda Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000.000

Kegiatan

004 Belanja Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 325 dari 1.220

SKPD

: 1.02.002 / BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Alat Kantor Sarana Teknologi Informasi yang dibutuhkan 1 Paket

HASIL
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibutuhkan 1 SKPD Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1 SKPD

Kegiatan

006 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibutuhkan 1 Paket Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dibutuhkan 1 Tahun BBM Sepeda Motor Dinas Operasional yang dibutuhkan 1 Tahun Cetakan Umum yang dibutuhkan 1 Paket Isi tabung pemadam kebakaran yang dibutuhkan 1 Paket Alat - Alat Laboratorium yang dibutuhkan Labkesda 1 Paket

Kegiatan

007 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lokasi : DKI Jakarta

43.200.000

Kegiatan

008 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

2.880.000

Beroperasinya Sepeda Motor Dinas Operasional 1 SKPD Tersedianya Cetakan Umum yang dibutuhkan 1 SKPD Terantisifasinya bila terjadi bahaya kebakaran 1 SKPD Tersedianya Alat - Alat Laboratorium yang dibutuhkan Labkesda 1 SKPD Tersedianya Alat Pendingin ( AC ) yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya mesin absensi yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor 1 SKPD Alat - Alat Laboratorium Kimia berfungsi dengan baik 1 SKPD

Kegiatan

009 Belanja Cetakan Umum Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

010 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

011 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000.000

Kegiatan

012 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Alat Pendingin ( AC ) yang dibutuhkan Labkesda 1 Paket Mesin Absensi yang dibutuhkan 1 Paket

Kegiatan

013 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Kegiatan

014 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Alat Rumah Tangga Kantor yang dibutuhkan 1 Tahun Terpeliharanya Alat - Alat Laboratorium Kimia 1 Tahun

Kegiatan

015 Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium Kimia Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 326 dari 1.220

SKPD

: 1.02.002 / BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

016 Belanja Pemeliharaan Alat Uji Laboratoium Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terpeliharanya Alat Uji Laboratorium 1 Tahun Terpeliharanya Kalibrasi Alat Pengukuran 1 Tahun Terpeliharanya komputer di Labkesda 1 Tahun Jaringan Komputer ( LIMS Labkesda ) terpelihara dengan baik 1 Tahun Terpeliharannya Alat Pendingin / AC 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor Labkesda 1 Paket Terpeliharanya Instalasi listrik 1 Tahun

Alat Uji Laboratorium berfungsi dengan baik 1 SKPD Terkalibrasinya alat pengukuran laboratorium 1 SKPD Berfungsi Komputer / PC dengan baik 1 SKPD Terpeliharanya jaringan komputer / LIMS Labkesda 1 SKPD

Kegiatan

017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Utama Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

018 Belanja Pemeliharaan Komputer dan perlengkapannya Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

019 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak Komputer ( LIMS Labkesda ) Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

020 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin / AC Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Alat Pendingin / AC berfungsi dengan baik 1 SKPD Gedung Labkesda terpelihara dengan baik 1 SKPD Instalasi Listrik terpelihara dengan baik 1 SKPD Terkalibrasinya alat pengukuran penunjang laboratorium 1 SKPD

Kegiatan

021 Belanja Rehab Ringan Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

022 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

023 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Penunjang Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terpeliharanya alat pengukuran laboratorium penunjang 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

8.659.770.855.151

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 327 dari 1.220

SKPD

: 1.02.003 / BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.856.145.000 1.856.145.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

1.856.145.000 1.856.145.000 1.616.145.000 764.145.000 Terlaksananya operasional kantor 1 tahun Terlaksananya jasa telekomunikasi, Sumber daya air, Listrik (TAL) 1 tahun Terlaksananya kegiatan BBM Genset 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan AC 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Paket Terlaksananya kegiatan pemeliharaan komputer 2 paket Beroperasinya urusan kantor secara maksimal 1 SKPD Kegiatan operasional berjalan lancar 1 SKPD

001 Belanja Layanan Umum Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta

378.000.000

Kegiatan

003 Biaya BBM Genset Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan operasional berjalan lancar 1 SKPD Ruangan nyaman 1 SKPD

Kegiatan

004 Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

005 Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Alat Angkutan darat bermotor beroperasi dengan baik 1 SKPD Komputer serta perlengkapannya beroperasi dengan baik 1 SKPD Sarana gedung / kantor baik 1 SKPD

Kegiatan

006 Pemeliharaan Komputer serta perlengkapannya Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan Sarana Gedung / Kantor Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya pemeliharaan sarana gedung /kantor 1 tahun Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran dan asset 1 paket

Kegiatan

008 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan asset Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Pengelolaan administrasi perkantoran dan asset menjadi baik 1 SKPD

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 328 dari 1.220

SKPD

: 1.02.003 / BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Seminar Pendidikan dan Keperawatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya seminar pendidikan dan keperawatan 1 tahun

HASIL
Peningkatan kemampuan dibidang pendidikan dan keperawatan 1 tahun Peningkatan kemampuan SDM Akper 1 Tahun Nilai Mahasiswa 1 Tahun

Kegiatan

010 Pelatihan Manajemen Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya pelatihan manajemen 1 tahun Terlaksananya kegiatan Evaluasi Akademik 1 paket

Kegiatan

011 Evaluasi Kegiatan Akademik Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

1.02.01.05 1.02.01.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Terwujudnya Program kesehatan antisipatif terhadap perkembangan masa depan

1.856.145.000 150.000.000

Kegiatan

001 Praktika dan praktek Klinik Keperawatan Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya kegiatan Praktika dan Praktek Klinik Keperawatan di RS dan Puskemas 1 tahun

Peningkatan ketrampilan mahasiswa 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

1.856.145.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya kegiatan Capacity Building 1 paket Meningkatkan kerjasama antar karyawan 1 SKPD

001 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

8.661.627.000.151

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 329 dari 1.220

SKPD

: 1.02.004 / Balai Kesehatan Karyawan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

14.106.400.000 14.106.400.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

14.044.400.000 14.044.400.000 14.044.400.000 400.000.000 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pimpinan Daerah 12 Bulan Terlaksananya Pelaksanaan Tim Kesehatan Ambulatoar 100 Gerak Terlaksananya Pengadaan BBM dan Pemeliharaan KDO 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah 100 Persen Meningkatnya Pelayanan Tim Kesehatan Ambulatoar 100 persen Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada Pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen Persediaan obat tercukupi 100 persen

001 Pelayanan Kesehatan Kepada Pimpinan Daerah Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Tim Kesehatan Ambulatoar Lokasi : DKI Jakarta

27.800.000

Kegiatan

003 Biaya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Obat-Obatan Lokasi : DKI Jakarta

2.000.970.000

Terlaksananya Pengadaan Obat 1 Tahun

Kegiatan

005 Biaya Obat untuk Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

210.000.000

Terlaksananya pengadaan obat unruk pejabat Pemprov. DKI Jakarta 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Olahraga 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor 1 Tahun

Kebutuhan Obat untuk pejabat terpenuhi 75 persen

Kegiatan

006 Pemeliharaan Alat Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

350.500.000

Alat Kesehatan terpelihara dengan baik 100 persen Alat Olahraga terpelihara dengan baik 100 persen Alat-Alat Kantor terpelihara dengan baik 100 persen

Kegiatan

007 Pemeliharaan Alat Olahraga Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan Alat Kantor Lokasi : DKI Jakarta

67.300.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 330 dari 1.220

SKPD

: 1.02.004 / Balai Kesehatan Karyawan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Jasa Pelayanan Telekomunikasi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Terlaksananya layanan jasa telekomunikasi 12 Bulan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balkeskar 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan Jasa Loundry 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Cetakan 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Logistik Kantor 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Bahan Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Kantor 5 Jenis Terlaksananya Pemutakhiran Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kesehatan 1 Tahun Pelatihan, Kursus, Seminar, Work Shop 1 Tahun Terlaksananya pelayanan komunitas penyakit khusus 4 kegiatan

HASIL
Meningkatnya jasa pelayanan telekomunikasi dan internet 100 persen Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balkeskar 100 Persen Linen Balkeskar Bersih dan Rapi 100 persen

Kegiatan

010 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balkeskar Lokasi : DKI Jakarta

1.201.080.000

Kegiatan

011 Pengadaan Jasa Loundry Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan Cetakan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kebutuhan Cetakan Terpenuhi 100 persen

Kegiatan

013 Pengadaan Logistik Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kebutuhan Logistik Kantor Balkeskar terpenuhi 100 persen Meningkatnya pelayanan kepada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi 100 persen Alat Kantor Balkeskar terpenuhi 100 persen

Kegiatan

014 Pengadaan Bahan Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

305.950.000

Kegiatan

015 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Kegiatan

016 Pengadaan Alat Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

017 Pemutakhiran Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

98.000.000

Meningkatnya sistem informasi dan pengolahan data kesehatan 100 persen

Kegiatan

018 Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Meningkatnya wawasan sdm balkeskar 100 persen Meningkatnya pengetahuan dan Kesehatan pegawai 80 persen

Kegiatan

019 Pelayanan Komunitas Penyakit Khusus Bagi Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 331 dari 1.220

SKPD

: 1.02.004 / Balai Kesehatan Karyawan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


020 Medical Check Up Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Medical Check Up Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 6 Bulan Terlaksananya analisa dan penyusunan laporan tahunan 2010 1 dokumen Terlaksananya kegiatan capacity building 1 kali

HASIL
Deteksi dini penyakit pada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen

Kegiatan

021 Analisa dan Penyusunan Laporan Tahunan 2010 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Dokumen Laporan Tahunan Balkeskar 100 persen

Kegiatan

022 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Meningkatnya Solidaritas dan Kebersamaan Pegawai Balkeskar 75 persen Meningkatnya iman dan taqwa kepada Tuhan YME 100 persen Meningkatnya peralatan perlengka kantor 100 persen Meningkatnya peralatan kesehatan balkeskar 100 persen Meningkatnya inventaris peralatan olahraga 100 persen Meningkatnya pelayanan kepada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen SKPD Balkeskar tersertifikasi 75 persen

Kegiatan

023 Pembinaan Rohani Pegawai Balkeskar Lokasi : DKI Jakarta

23.500.000

Terlaksananya pembinaan rohani pegawai Balkeskar 4 kali Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 1 tahun Terlaksananya pengadaan alat kesehatan 1 Tahun Terlaksananya pengadaan alat olahraga 1 Tahun Terlaksananya Pengepakan dan Distribusi Barang 60 hari Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu 6 Bulan . 1 kegiatan

Kegiatan

024 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

025 Pengadaan Alat Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

4.500.000.000

Kegiatan

026 Pengadaan Alat Olahraga Treadmill dan Ergo Cycle Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

027 Pengepakan dan Distribusi Barang Lokasi : DKI Jakarta

33.800.000

Kegiatan

028 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : DKI Jakarta

86.000.000

Kegiatan

029 Pengadaan Mobil Ambulans Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

. 1 kegiatan

Kegiatan

030 Pengadaan Mobil Ambulan Klinik Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 332 dari 1.220

SKPD

: 1.02.004 / Balai Kesehatan Karyawan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Ruang Emergency Balaikota Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan

HASIL

Kegiatan

032 Pengadaan Linen dan Uniform Medis Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

033 Workshop Ergonomi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

034 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja Balkeskar tahun 2012 1 dokumen Pembiayaan urusan kesehatan Balkeskar terencana 100 persen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Manajemen Lingkungan Kerja Sehat 2 Lokasi Meningkatnya Lingkungan kerja yang sehat di Pemprov. DKI Jakarta 70 persen

001 Manajemen Lingkungan Kerja Sehat Lokasi : DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

8.675.733.400.151

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 333 dari 1.220

SKPD

: 1.02.005 / BLUD RS Koja


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

136.718.298.828 136.718.298.828

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

93.639.854.254 93.639.854.254 93.639.854.254 3.500.000.000 Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengamanan kantor 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan operasional rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengembangan SIMRS terintegrasi secara menyeluruh 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL selama 1 tahun 100 % Kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit selama 1 tahun 100 %

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

2.052.372.003

Kegiatan

003 Pengadaan Jasa Pengaman Kantor Lokasi : DKI Jakarta

1.707.600.001

Kegiatan pengamanan di rumah sakit selama 1 tahun 100 % Kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan 100 %

Kegiatan

004 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Lokasi : DKI Jakarta

291.421.250

Kegiatan

005 Belanja Operasional Layanan Umum Lokasi : DKI Jakarta

84.088.461.000

Terselenggaranya kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit 100 % Pengembangan SIMRS terintegrasi secara menyeluruh 100 %

Kegiatan

006 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

1.02.03 1.02.03.03 1.02.03.03.04

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL
Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan serology pada penderita: 0.62

250.000.000 250.000.000 250.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi KLB Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Tersedianya dana kegiatan pelaksanaan antisipasi KLB 1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan antisipasi KLB 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 334 dari 1.220

SKPD

: 1.02.005 / BLUD RS Koja


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
718.570.000 718.570.000 178.570.000 178.570.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

Terakreditasinya pelayanan Rumah Sakit 16 pelayanan

Dokumen dan Sertifikasi Akreditasi 100 %

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

718.570.000 540.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Kegiatan ISO Lokasi : DKI Jakarta

240.000.000

Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan ISO di rumah sakit secara menyeluruh 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan kapasiti bulding secara menyeluruh 1 Tahun

Terselenggaranya sertifikasi ISO secara menyeluruh 100 %

Kegiatan

002 Kapasiti Building Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Karyawan RS memahami pelaksanaan pelayanan kepada pasien berbasis customer services 100 %

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

42.109.874.574 42.109.874.574 42.109.874.574 8.430.316.500 Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan alat-alat kamar operasi 1 Tahun Tersedianya pakaian kerja untuk karyawan dan Linen pasien 1 Tahun Terselenggaranya pelayanan Instalasi Gizi dengan baik 1 Tahun . 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat di kamar operasi 100 %

001 Pengadaan Alat-Alat Kamar Operasi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pakaian kerja karyawan & Linen pasien Lokasi : DKI Jakarta

2.400.000.000

Terpenuhinya kebutuhan untuk karyawan dan pasien RSUD Koja 100 %

Kegiatan

003 Peningkatan sarana Instalasi Gizi Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Pelayanan Instalasi Gizi terselenggara dengan optimal 100 % . 1 kegiatan

Kegiatan

004 Rehab Berat Gedung Blok A da B Lanjutan Lokasi : DKI Jakarta

26.500.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 335 dari 1.220

SKPD

: 1.02.005 / BLUD RS Koja


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pengadaan Alat Kedokteran Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
4.529.558.074

KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan

HASIL

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

19.653.316.514 19.653.316.514

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

10.814.116.514 10.814.116.514

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

8.839.200.000 8.839.200.000
8.832.105.015.493

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 336 dari 1.220

SKPD

: 1.02.006 / BLUD RS Tarakan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

159.451.636.242 159.351.636.242

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

103.526.636.242 103.526.636.242 103.146.636.242 70.000.000.000 Tersedianya anggaran operasional RSUD Tarakan 1 tahun Terlaksananya kegiatan operasional badan layanan umum daerah 100 % Kelancaran pelayanan operasional rumah sakit 100 % Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit 1 tahun Terciptanya keamanan rumah sakit 100 % Terciptanya pemeliharaan sarana gedung kantor rumah sakit 80 % Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor 1 tahun

001 Belanja operasional layanan umum Lokasi : Cideng

Kegiatan

002 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aiir, telepon dan listrik Lokasi : Cideng

3.744.000.000

Tersedianya anggaran TAL RSUD Tarakan 1 tahun Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan rumah sakit 100 % Tersedianya jasa keamanan di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor rumah sakit 1 tahun

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Cideng

2.400.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan jasa keamanan rumah sakit Lokasi : Cideng

1.144.800.000

Kegiatan

005 Pemeliharaan sarana gedung kantor rumah sakit Lokasi : Cideng

4.060.836.242

Kegiatan

006 Belanja penunjang kebutuhan kantor Lokasi : Cideng

2.097.000.000

Terselenggaranya pengadaan barang inventaris kebutuhan kantor dan penunjang rumah sakit 100 % Terselenggaranya pengadaan alat kesehatan rumah sakit 100 % Terselenggaranya pengadaan linen rumah sakit 100 %

Kegiatan

007 Pengadaan alat kedokteran Lokasi : Cideng

18.500.000.000

Tersedianya layanan kesehatan yang paripurna 100 % Tersedianya linen rumah sakit 90 %

Kegiatan

008 Pengadaan linen rumah sakit Lokasi : DKI Jakarta

1.200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 337 dari 1.220

SKPD

: 1.02.006 / BLUD RS Tarakan


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

MASUKAN
103.526.636.242 380.000.000 380.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan sarana Sistim Informasi Kesehatan Integrasi Lokasi : Cideng

Berfungsi nya sistim informasi kesehatan di rumah sakit 90 %

Tercapainya kecepatan pemberian informasi kepada masyarakat 1 tahun

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

460.000.000 460.000.000 460.000.000 100.000.000 Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan laporan urusan kesehatan 100 % Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggarana RSUD Tarakan 1 dokumen Tersedianya dokumen Unit Cost 1 tahun

001 Penyusunan RKA, RBA, DPA Lokasi : Cideng

Kegiatan

002 Penyusunan unit cost Lokasi : Cideng

80.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan tarif Lokasi : Cideng

75.000.000

Tersedianya dokumen tarif 1 dokumen

Kegiatan

004 Penyusunan laporan keuangan Lokasi : Cideng

25.000.000

Tersedianya dokumen laporan keuangan 1 dokumen

Kegiatan

005 Kegiatan Audit Keuangan Lokasi : Cideng

60.000.000

Terlaksananya kegiatan audit keuangan 1 dokumen

Kegiatan

006 Penyusunan Remunerasi Lokasi : Cideng

100.000.000

Terlaksananya penyusunan remunerasi 1 Tahun

Kegiatan

007 Penyusunan Laporan KegiatanTahunan Lokasi : Cideng

20.000.000

Tersusunnya dokumen laporan tahunan 1 dokumen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 338 dari 1.220

SKPD

: 1.02.006 / BLUD RS Tarakan


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07 1.02.07.02 1.02.07.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG
Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

MASUKAN
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Kegiatan promosi kesehatan di RS (PKRS) Lokasi : Cideng

Terlaksananya promosi kesehatan 1 tahun

Terlaksananya sosialisai pelayanan kesehatan 100 %

1.02.09 1.02.09.02 1.02.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

230.000.000 230.000.000 230.000.000

Kegiatan

001 Kegiatan akreditasi rumah sakit Lokasi : Cideng

100.000.000

Terlaksananya manajemen mutu 5 R di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya manajemen mutu 5 R di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya kegiatan pasien safety rumah sal=kit 1 tahun Terlaksananya kepuasan pelanggan di rumah sakit 1 tahun

Terciptanya sertifikasi akreditasi rumah sakit 100 % Terciptanya sertifikasi ISO rumah sakit 1 tahun Tersusunnya dokumen tentang mutu dan safety pelayanan di RS 1 dokmen Terciptanya kepuasan pelanggan 80 %

Kegiatan

002 Kegiatan ISO rumah sakit Lokasi : Cideng

100.000.000

Kegiatan

003 Kegiatan pasien safety Lokasi : Cideng

15.000.000

Kegiatan

004 Kegiatan survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal Lokasi : Cideng

15.000.000

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi yang miskin dan kurang mamou 1 tahun Terlayaninya pasien keluarga miskin di rumah sakit 100 %

001 Pelayanan JPK Gakin, Kurang Mampu dan korban bencana Lokasi : Cideng

1.02.18 1.02.18.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

55.000.000.000 55.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 339 dari 1.220

SKPD

: 1.02.006 / BLUD RS Tarakan


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
55.000.000.000 55.000.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembangunan Gawat Darurat Anak RS Tarakan Lokasi : DKI Jakarta

. 1 kegiatan

. 1 lokasi

1.02.20 1.02.20.01 1.02.20.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KESEHATAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KESEHATAN
Implementasi SPM SKPD Fungsi Kesehatan 100%

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya SPM rumah sakit 1 tahun Tercapainya penilaian SPM rumah sakit 100 %

001 Kegiatan penilaian pencapaian SPM Lokasi : Cideng

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

100.000.000

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya cakupan pelayanan KLB rumah sakit 1 tahun Terlayaninya pelayanan KLB di rumah sakit 100 %

001 Antisipasi Gawat darurat dan KLB Lokasi : Cideng

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

17.043.458.752 17.043.458.752

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

9.043.458.752 9.043.458.752

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

8.000.000.000 8.000.000.000
9.008.600.110.487

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 340 dari 1.220

SKPD

: 1.02.007 / BLUD RS Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

88.814.160.000 88.814.160.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

84.674.160.000 84.674.160.000 84.674.160.000 72.000.000.000 Terlaksananya Operasional RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya Jasa Pengamanan di RSUD Cengkareng 100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan RSUD Cengkareng 1 Tahun Terpenuhinya gizi bagi pasien dan karyawan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Terjaganya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun

001 Belanja Operasional Layanan Umum Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

1.350.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Makanan Pasien dan Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

4.500.000.000

Tersedianyan makanan pasien dan karyawan di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya jasa kebersihan di RSUD Cengkareng 100 %

Kegiatan

004 Pengadaan Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : DKI Jakarta

1.250.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Obat-obatan Lokasi : DKI Jakarta

1.200.000.000

Tersedianya obat-obatan sesuai kebutuhan pasien di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya BBM untuk alat-alat berat / genset di RSUD Cengkareng 100 %

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik, dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

3.124.160.000

Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun

Kegiatan

007 Penyediaan BBM untuk Alat-alat Berat / Genset Lokasi : DKI Jakarta

1.250.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

4.140.000.000 4.140.000.000 4.140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 341 dari 1.220

SKPD

: 1.02.007 / BLUD RS Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Belanja Alat Kedokteran Umum Lokasi : DKI Jakarta

1.815.000.000

Tersedianya alat kedokteran di RSUD Cengkareng 100 % Maksimalnya ruang UGD untuk pelayanan kegawatdaruratan 100 % Tersedianya Alat Radiologi di RSUD Cengkareng 1 paket

Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 paket

Kegiatan

002 Belanja Perluasan Ruang UGD RSUD Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

1.825.000.000

Kegiatan

003 Belanja Alat Radiologi Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

2.267.276.341 2.267.276.341

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

1.330.076.341 1.330.076.341

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

937.200.000 937.200.000
9.099.681.546.828

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 342 dari 1.220

SKPD

: 1.02.008 / BLUD RS Pasar Rebo


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

134.378.000.000 134.378.000.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

117.000.000.000 117.000.000.000 117.000.000.000 117.000.000.000 Beroperasinya BLUD RS Pasar Rebo 1 Tahun Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan 100 %

001 Belanja Operasional Layanan Umum Daerah Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

17.378.000.000 17.378.000.000 17.378.000.000 2.145.000.000 . 1 kegiatan . 1 kegiatan

001 Belanja Modal Alat Kedokteran Paru Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Lokasi : DKI Jakarta

594.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

003 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

3.177.500.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

004 Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin Lokasi : DKI Jakarta

1.226.500.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

005 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Orthopedi Lokasi : DKI Jakarta

990.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

006 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Lokasi : DKI Jakarta

440.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

007 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Lokasi : DKI Jakarta

1.100.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 343 dari 1.220

SKPD

: 1.02.008 / BLUD RS Pasar Rebo


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

008 Belanja Modal Alat Radiologi Lokasi : DKI Jakarta

1.540.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

009 Belanja Modal Alat Flouroscopy Lokasi : DKI Jakarta

1.515.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

010 Belanja Modal Alat Kedokteran Penyakit Dalam Lokasi : DKI Jakarta

1.650.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

011 Belanja Modal Alat CSSD Suhu Tinggi Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

012 Pembangunan Fisik Gedung Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

17.400.637.160 17.400.637.160

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

9.843.037.160 9.843.037.160

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

7.557.600.000 7.557.600.000
9.251.460.183.988

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 344 dari 1.220

SKPD

: 1.02.009 / BLUD RS Budhi Asih


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

67.829.484.000 67.829.484.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

61.106.342.000 61.106.342.000 61.106.342.000 3.449.400.000 Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan petugas rumah sakit 600 stel Terselenggaranya kegiatan operasional rumah sakit 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL selama 1 tahun 100 % Kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit selama 1 tahun 100 %

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Jasa Kebersihan Lokasi : DKI Jakarta

1.459.858.000

Kegiatan

003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

281.500.000

Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja bagi petugas lapangan di rumah sakit sebanyak 600 stel 100 % Terselenggaranya pelayanan pasien di rumah sakit 100 %

Kegiatan

004 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

55.915.584.000

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

6.723.142.000 6.723.142.000 6.723.142.000 1.572.000.000 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 2 Paket Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat kedokteran 2 Paket Terselenggaranya kegiatan pembuatan DED Pengembangan gedung rumah sakit 1 Dokumen Terpeliharanya alat pendingin dan lift RSUD Budhi Asih 100 %

001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Revitalisasi Alat Kedokteran Lokasi : DKI Jakarta

1.476.142.000

Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran 100 % Tersusun nya dokumen DED Pengembangan gedung rumah sakit 100 %

Kegiatan

003 Pembuatan DED Pengembangan Gedung Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

3.675.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 345 dari 1.220

SKPD

: 1.02.009 / BLUD RS Budhi Asih


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

21.171.359.793 21.171.359.793

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

12.181.471.630 12.181.471.630

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

8.989.888.163 8.989.888.163
9.340.461.027.781

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 346 dari 1.220

SKPD

: 1.02.010 / BLUD RS Duren Sawit


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

53.307.231.000 53.307.231.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terwujudnya Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi 35 %

52.557.058.000 52.557.058.000 1.827.355.000 1.827.355.000 SDM rskd duren sawit mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Karyawan 12 bulan meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM rskd duren sawit 100 persen

001 Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

52.557.058.000 49.901.027.298 2.630.240.000 Tersedianya kebutuhan TAL selama 1 tahun 12 bulan Terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan RSKD Duren sawit 1 tahun Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan RSKD Duren Sawit 1 tahun Operasional Pelayanan RSKD Duren Sawit 1 tahun Mengoptimalkan Kegiatan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSKD Duren Sawit 1 tahun Terbayarnya gaji honorer 12 bulan Berfungsinya TAL RSKD duren sawit 1 tahun Operasional Layanan Kesehatan RSKD Duren Sawit dan penunjangnya 1 tahun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSKD Duren Sawit 100 persen

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

14.682.801.665

Kegiatan

003 Pengadaan Jasa Pemeliharaan RSKD Duren sawit Lokasi : DKI Jakarta

3.391.352.591

Kegiatan

004 Pengadaan bahan pakai habis RSUD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

177.794.150

Pelayanan Kesehatan RSKD Duren Sawit 100 persen Penyediaan Sarana dan Prasarana RSKD Duren Sawit 100 persen

Kegiatan

005 Pengadaan sarana dan prasarana RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

929.895.296

Kegiatan

006 Penunjang Operasional Kantor Lokasi : DKI Jakarta

8.251.637.600

terbayarnya pegawai honorer RSKD Duren sawit 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 347 dari 1.220

SKPD

: 1.02.010 / BLUD RS Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Biaya Bahan / material RSKD Duren sawit Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
182.620.000

KELUARAN
Terselenggaranya pengadaan Bahan / material rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya jasa kantor RSKD Duren Sawit 12 bulan Terselenggaranya pengadaan makanan pasien dan Karyawan rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya pengadaan bahan pakai habis rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya jasa Pencucian pakaian pasien rumah sakit 12 bulan Tersedianya biaya jasa pengaman kantor 12 bulan Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya Alat Rumah Tangga Kantor rumah sakit 12 bulan

HASIL
Tersedianya pengadaan Bahan / material rumah sakit 1 tahun Tersedianya jasa kantor RSKD Duren Sawit 1 tahun Tersedianya pengadaan makanan pasien dan Karyawan rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan bahan pakai habis rumah sakit 1 tahun pakaian pasien RSKD duren Sawit bersih 1 tahun

Kegiatan

008 Biaya jasa kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

812.403.785

Kegiatan

009 Biaya makanan pasien dan Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

3.528.531.523

Kegiatan

010 Biaya Alat Kesehatan Pakai Habis RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

616.438.567

Kegiatan

011 Biaya Jasa Pencucian pakaian Pasien Lokasi : DKI Jakarta

766.203.421

Kegiatan

012 Biaya jasa pengaman kantor Lokasi : DKI Jakarta

513.985.000

Gedung RSKD Duren Sawit aman 1 tahun Tersedianya pengadaan Alat Tulis Kantors rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan pakaian kerja Karyawan rumah sakit 1 tahun

Kegiatan

013 Biaya Alat Tulis Kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

368.342.700

Kegiatan

014 Biaya Alat Rumah Tangga Kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

436.750.000

Kegiatan

015 Biaya pakaian kerja Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

327.314.480

Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja Karyawan rumah sakit 1 tahun Terselenggaranya pengadaan cetakan umum rumah sakit 12 bulan

Kegiatan

016 Biaya cetakan umum RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

293.872.370

Tersedianya pengadaan cetakan umum rumah sakit 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 348 dari 1.220

SKPD

: 1.02.010 / BLUD RS Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Biaya Jasa kebersihan (cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
990.844.150

KELUARAN
Terselenggaranya Jasa kebersihan (cleaning Service) rumah sakit 12 bulan . 1 kegiatan

HASIL
Gedung RSKD Duren Sawit bersih 1 tahun

Kegiatan

018 Alat-alat kesehatan RSUD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

11.000.000.000

. 1 kegiatan

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

453.675.702

Kegiatan

001 Peningkatan manajemen administrasi Rumah sakit Lokasi : DKI Jakarta

453.675.702

Pengelolaan manajemen administrasi Rumah Sakit yang efektif dan efisien 1 tahun

Meningkatkan efektivitas Manajemen Administrasi RSKD Duren Sawit 100 persen

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

52.557.058.000 375.000.000 375.000.000 Terselenggaranya Capacity Building Karyawan RSKD Duren Sawit 100 persen SDM lebih responsif terhadap pelayanan 350 karyawan

001 Pelaksanaan Capacity Building Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 1 tahun tersedianya dokumen unit cost 1.000 persen

001 Penyusunan unit cost Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.02 1.02.07.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG
Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

177.618.000 177.618.000 177.618.000 177.618.000 Pemasaran Layanan Kesehatan RS Khusus Jiwa dan Narkoba 1 tahun Meningkatnya cakupan dan loyalitas pelanggan 100 persen

001 Jejaring Kemitraan Layanan Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.09 1.02.09.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI

171.835.000 171.835.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 349 dari 1.220

SKPD

: 1.02.010 / BLUD RS Duren Sawit


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
171.835.000 171.835.000

KELUARAN

HASIL

001 Implementasi dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta patient safety Lokasi : DKI Jakarta

Optimalisasi kualitas pelayanan, kesehatan & keselamatan kerja serta patient safety 1 tahun

Terpenuhinya standart mutu pelayanan, K3 & patint safety 100 persen

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

250.720.000 250.720.000 250.720.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba Lokasi : DKI Jakarta

250.720.000

Pelayanan Kesehatan Jiwa & penanggulangan Narkoba yang Optimal 1 tahun

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa & penanggulangan Narkoba yang Optimal 100 persen

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

9.881.410.451 9.881.410.451

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

4.741.310.451 4.741.310.451

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5.140.100.000 5.140.100.000
9.403.649.669.232

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 350 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

31.100.781.786 26.963.437.786

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

14.252.338.600 14.252.338.600 14.252.338.600 5.000.000.000 Belanja Operasional Layanan Umum Ambulans Gawat Darurat 1 Paket Pegawai yang terbayarkan honornya 234 Orang Terlaksananya Operasional BLUD AGD 1 Tahun

001 Belanja Layanan Umum Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : DKI Jakarta

4.969.200.000

Terbayarnya honorarium Pegawai non PNS Ambulans Gawat Darurat 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan operasional AGD 1 Tahun Terpeliharanya sarana pelayanan ambulan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk operasionalisasi AGD 1 Tahun Terpeliharanya sarana penunjang kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor AGD 1 Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan AGD 1 Tahun

Kegiatan

003 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Kendaraan operasional AGD yang terpelihara 50 Unit Sarana pelayanan ambulan terpelihara 2 Kelompok Bahan Bakar Minyak yang tersedia 109.490 Liter

Kegiatan

004 Pemeliharaan Sarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional AGD Lokasi : DKI Jakarta

547.450.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Sarana Penunjang Kantor Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Sarana Penunjang Kantor Terpelihara 3 Bagian Gedung dan Lingkungan Kantor yang terpelihara 1 Komplek Laporan Keuangan AGD 1 Dokumen

Kegiatan

007 Pemeliharaan Rutin Gedung dan Lingkungan Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Kegiatan

008 Pertemuan Laporan Keuangan AGD Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 351 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Audit Independent Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Laporan teraudit 1 Dokumen

HASIL
Terauditnya laporan keuangan AGD 1 Kali Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor dan Pelayanan yang Dibutuhkan di AGD 1 Tahun Terjaminnya penunjang pelayanan masyarakat di Command and Control AGD (CCA) dan kebutuhan TAL kantor AGD 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan fasilitas internet di kantor AGD 1 Tahun Pegawai AGD mendapatkan pencerahan mental dan spiritualnya 1 Tahun Terbinanya jasmani pegawai di AGD 1 Tahun Terlatihnya pegawai AGD dalam bidang kardiovaskuler 1 Kali Terlatihnya pegawai AGD dalam berbahasa Inggris 24 Hari Pertemuan

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor dan Pelayanan AGD Lokasi : DKI Jakarta

2.264.598.600

Alat Rumah Tangga Kantor yang Dibutuhkan 33 Kelompok Alat

Kegiatan

011 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

245.040.000

Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik 12 Bulan

Kegiatan

012 Penyediaan Sarana Internet Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Belanja tagihan internet kantor 12 Bulan

Kegiatan

013 Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Pegawai yang mendapatkan pembinaan mental dan spiritualnya 250 Orang Pegawai yang mendapatkan pembinaan jasmani 250 Pegawai Pegawai yang mendapatkan pelatihan kardiovaskuler 10 Orang Peserta terlatih 25 Orang

Kegiatan

014 Pembinaan Jasmani Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Kegiatan

015 Pelatihan Kardiovaskuler Bagi Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

78.900.000

Kegiatan

016 Peningkatan Keterampilan Bahasa Inggris Bagi Pegawai Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

48.150.000

Kegiatan

017 Penyelenggaraan Pertemuan Penyiapan Sumber Daya Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Pertemuan Penyipan Sumber Daya 60 Kali Peserta terlatih 90 Orang

Sumber Daya Tersiapkan 1 Tahun

Kegiatan

018 Bimbingan Tekhnis Hyperkes Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlatihnya Pegawai AGD pengetahuan tentang Hyperkes 3 Angkatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 352 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan 019 Kalibrasi Alat Lokasi : DKI Jakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Rencana kerja AGD 1 Dokumen Tersusunnya rencana kerja AGD 3 Sub Bagian / Seksi

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Alat-alat terkalibrasi 1 Paket

HASIL
Terpantaunya akurasi alat-alat yang dipakai untuk pelayanan AGD 1 Kali

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

001 Penyusunan Rencana Kerja Ambulans Gawat Darurat Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

275.000.000 275.000.000 275.000.000 80.000.000 Pertemuan yang terselenggara 3 Sub Bagian / Seksi Terselenggaranya pertemuan koordinasi lintas sektor di AGD dengan instansi lain 1 Tahun Tersosialisasikannya AGD melalui media cetak, elektronik dan internet 1 Tahun Terpeliharanya hubungan baik AGD dengan pelanggan 50 Orang

001 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor AGD Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Sosialisasi Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

120.000.000

Media sosialisasi 3 Media

Kegiatan

003 Forum Komunikasi AGD dengan Pelanggan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Pemnyelenggaraan pertemuan 7 Kali

1.02.09 1.02.09.02 1.02.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

557.796.500 557.796.500 557.796.500

Kegiatan

001 Pelatihan Audit Internal Lokasi : DKI Jakarta

34.766.000

Peserta terlatih 20 Orang

Peserta latih bisa melaksanakan audit internal 1 Kali Monitoring penerapan manajemen mutu di AGD 1 Kali

Kegiatan

002 Audit Internal Lokasi : DKI Jakarta

7.722.000

Hasil audit 1 Dokumen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 353 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Audit Surveilans Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
33.892.000

KELUARAN
Dokumen hasil audit surveilans 1 Dokumen

HASIL
Kwalitas pelayanan AGD dapat dikontrol 2 Kali Terukurnya tingkat kepuasan pelanggan AGD 1 Kali Terlaksananya kegiatan tinjauan manajemen 2 Kali Peningkatan kemampuan lead auditor 1 Kali Peningkatan kapasitas 2 Kali

Kegiatan

004 Survei Kepuasan Pelanggan Lokasi : DKI Jakarta

10.812.000

Dokumen hasil survei 1 Dokumen

Kegiatan

005 Tinjauan Manajemen Lokasi : DKI Jakarta

179.792.000

bagian yang mengikuti 3 Bagian

Kegiatan

006 Lead Auditor Lokasi : DKI Jakarta

50.812.500

Perserta yang terlatih 5 Orang

Kegiatan

007 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

240.000.000

Peserta terlatih 60 Orang

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

11.779.302.686 11.779.302.686 11.779.302.686 6.250.000.000 Kendaraan ambulans gawat darurat 11 Unit Bertambahnya kendaraan Ambulans Gawat Darurat yang layak pakai dan memnuhi standar untuk pelayanan masyarakat 1 Kali Terjaminnya kebutuhan mobilitas manajemen AGD 1 Kali Terpagarnya lingkungan kantor AGD 1 Kali Area kantor AGD lebih tinggi dari jalan raya 1 Kali

001 Pengadaan Kendaraan Ambulans Gawat Darurat dan Ambulans VIP Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Kendaraan Operasional Manajemen AGD Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Kendaraan yang dibutuhkan 2 Unit

Kegiatan

003 Renovasi Pagar Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Pagar yang terrenovasi 1 Paket

Kegiatan

004 Peninggian / Pengerukan dan Pengaspalan Halaman Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Area halaman kantor yang ditinggikan dan diaspal 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 354 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Renovasi Garasi Kendaraan AGD Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Garasi yang terrenovasi 1 Paket

HASIL
Kendaraan operasional AGD dapat diparkir di garasi yang memadai 1 Kali Terpenuhinya kebutuhan sarana ibadah di AGD 1 Kali Terjaminnya kelancaran komunikasi dalam rangka penanggulangan kegawatdaruratan di AGD baik kegawatdaruratanSehari-hari, Musibah Massal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana 1 Kali Tersedianya alat-alat kedokteran yang dibutuhkan dalam pelayanan AGD ke masyarakat 1 Kali Tersedianya kebutuhan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam pelayanan AGD ke masyarakat 1 Kali

Kegiatan

006 Pembangunan Musholla Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Musholla yang dibangun 1 Bangunan

Kegiatan

007 Pembangunan Sistem Komunikasi Penanggulangan Kegawatdaruratan Lokasi : DKI Jakarta

750.000.000

Sistem komunikasi yang tersedia 1 Paket

Kegiatan

008 Peningkatan Sarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

1.484.300.786

Sarana pelayanan AGD yang tersedia 1 Paket

Kegiatan

009 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai AGD Lokasi : DKI Jakarta

695.001.900

Alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan 1 Paket

1.02.20 1.02.20.01 1.02.20.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KESEHATAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KESEHATAN
Implementasi SPM SKPD Fungsi Kesehatan 100%

49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Standar pelayanan yang tersusun 1 Dokumen AGD memiliki standar pelayanan 1 Kali

001 Penyusunan Standar Pelayanan Ambulans Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.137.344.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

4.137.344.000 4.137.344.000 4.137.344.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 355 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyempurnaan Modul Pelatihan Kegawatdaruratan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
49.000.000

KELUARAN
Modul pelatihan yang direvisi 1 Dokumen

HASIL
Disempurnakannya modul pelatihan AGD sesuai dengan perkembangan kelimuan dan tekhnologi 1 Kali Kesiapan sumber daya di AGD dalam menghadapi bencana banjir 4 Kali Seluruh pegawai AGD mempunyai keterampilan penanganan kasus kegawatdaruratan seusai dengan tingkatannya 1 Kali Kesiapsiagaan dalam menghadapi Musibah Masal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana 1 Kali Meningkatnya wawasan pegawai AGD tentang penatalaksanaan penyakit menular 2 Kali Meningkatnya wawasan dan keterampilan petugas CCA dalam melayani peananggulangan kasus kegawatdaruratan 1 Kali Meningkatnya Wawasan Pelayanan AGD 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia AGD 1 Tahun

Kegiatan

002 Pelatihan Water Rescue Bagi Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

90.572.000

Pegawai yang terlatih 50 Orang

Kegiatan

003 Pelatihan First Aid Basic Bagi Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Pegawai yang terlatih 35 Orang

Kegiatan

004 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Musibah Masal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana Lokasi : DKI Jakarta

44.313.000

Peserta yang terlatih 60 Orang

Kegiatan

005 Peningkatan Wawasan Penatalaksanaan Penyakit Menular Lokasi : DKI Jakarta

44.459.000

Peserta yang terlatih 50 Orang

Kegiatan

006 Bimbingan Tekhnis Command and Control Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Peserta terlatih 30 Orang

Kegiatan

007 Peningkatan Wawasan Pelayanan AGD Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan yang terlaksana 1 Paket

Kegiatan

008 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia AGD Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan terlaksana 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 356 dari 1.220

SKPD

: 1.02.011 / BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penatalaksanaan Dini Kegawatdaruratan dalam Menangani Pasien Kecelakaan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
3.500.000.000

KELUARAN
Sarana Penanganan Kasus Kegawatdaruratan 3 Kelompok Alat

HASIL
Tersedianya sarana dalam rangka mempersingkat respon time untuk penanganan kasus kegawatdaruratan pra rumah sakit 1 Kali

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.434.750.451.018

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 357 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

43.568.872.000 42.995.351.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terlaksananya/tersedianya Public Health Nurse (PHN) Kelurahan

3.141.092.000 3.141.092.000 51.000.000 51.000.000 Meningkatnya pemetaan public health nurse di Kelurahan 700 orang Terwujudnya hasil pemetaan public health nurse di kelurahan 80 %

001 Pemetaan Public Health Nurse di Kelurahan Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.141.092.000 1.985.022.000 30.000.000 Rapat Koordinasi Internal Struktur Dinas/ Rapim 12 kali Meningkatnya Lingkungan kantor bersih dan sehat 12 bulan Meningkatnya fungsi TALI unit 12 bulan Terbinanya koordinasi antar seksi 100 % Terwujudnya lingkungan yang sehat 100 % Terpenuhinya kebutuhan TAL unit 100 % Terwujudnya kantor yang aman 100 %

001 Rapat Koordinasi Internal Struktur Dinas/ Rapim Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Pusat

419.252.000

Kegiatan

004 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Jakarta Pusat

220.500.000

Meningkatnya Lingkungan kantor aman 12 bulan Meningkatnya akses internet 12 bulan

Kegiatan

005 Belanja Internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Tersediannya akses internet 100 %

Kegiatan

006 Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Pusat

202.752.000

Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Meningkatnya Prasarana/ Alat Penunjang Kantor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan BBM 100 %

Kegiatan

007 Belanja Pemeliharaan Prasarana/ Alat Penunjang Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terpeliharanya prasarana/ alat penunjang kantor 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 358 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Sarana Gedung Kantor 12 bulan Meningkatnya Belanja Penunjang Kebutuhan Kantor 12 bulan Meningkatnya Pelaksanaan Handling Cost ( Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 480 HOK Meningkatnya kesegaran jasmani Karyawan 12 bulan Meningkatnya kemampuan Laporan keuangan SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 12 bulan Tertatanya arsip surat 1 kegiatan

HASIL
Terpeliharanya sarana gedung kantor 100 % Terpenuhinya penunjang kebutuhan kantor 100 % Terlaksananya pendistribusian dan pengangkutan barang 100 %

Kegiatan

009 Belanja Penunjang Kebutuhan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

350.518.000

Kegiatan

010 Pelaksanaan Handling Cost ( Pendistribusian dan Pengangkutan barang) Lokasi : Jakarta Pusat

10.000.000

Kegiatan

011 Pembinaan Jasmani Karyawan Jum`at bersih Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Terlaksananya senam kesegaran jasmani 100 % Tersediannya Laporan keuangan SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 100 %

Kegiatan

012 Konsolidasi SAK ke SAP Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Kegiatan

013 Penatalaksanaan Arsip Surat Lokasi : Jakarta Pusat

10.000.000

Terwujudnya penataan arsip surat yang baik 100 % Tersedianya data asset 100 %

Kegiatan

014 Penatalaksanaan Asset Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Tertatanya asset 4 kali

Kegiatan

015 Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

Tersedianya Biaya STNK 36 Kendaraan

Terpeliharanya STNK Kendaraan Dinas 100 % Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 % Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 %

Kegiatan

016 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 36 Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional 36 Kendaraan

Kegiatan

017 Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 359 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota/ Kab 12 bulan Meningkatnya Laporan yang tepat waktu dan akurat 1 kali

HASIL
Terlaksananya Program APBD Tk. Kota/ Kab 100 %

Kegiatan

002 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ LPPD dan LAKIP Lokasi : Jakarta Pusat

10.000.000

Terlaksananya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ LPPD dan LAKIP 100 % Informasi hasil setiap tahapan kegiatan 100 %

Kegiatan

003 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Wilayah Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Terselenggaranya pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan 12 kali

1.02.01.04 1.02.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

3.141.092.000 125.000.000 20.000.000 Meningkatnya Kemampuan Petugas Puskesmas 48 orang Meningkatnya kapasitas petugas promkes di 41 puskesmas kelurahan 41 Puskesmas Meningkatnya Pemutakhiran data website Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 12 bulan Tersedianya tenaga petugas SIK yang terampil 100 % Tersedianya data kesehatan yang akurat 100 %

001 Pembinaan Petugas SIK Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Validasi Data Kesehatan tk.Kota/Kab Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Kegiatan

003 Pengelolaan website Suku Dinas Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Terwujudnya Informasi kesehatan pada website Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 100 %

1.02.01.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

75.000.000 50.000.000 Meningkatnya jaringan LAN 12 bulan Terpeliharanya Jaringan LAN Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 100 % Tersediannya sarana SIK Integrasi 100 %

001 Pemeliharaan Jaringan LAN Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pengadaan sarana SIK Integrasi Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Meningkatnya sarana SIK Integrasi 1 kegiatan

1.02.01.05 1.02.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sebesar 45 %

3.141.092.000 50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 360 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelatihan Tenaga kesehatan yang sesuai dengan Program Kesehatan antisipatif terhadap masa depan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan 20 org

HASIL
Terwujudnya kinerja tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 50 %

1.02.01.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

219.350.000 83.350.000 Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan disarana kesehatan 6 kali Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di puskesmas 6 kali Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan program pelayanan kesehatan di puskesmas 41 puskesmas Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan disarana kesehatan 80 persen Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan di puskesmas 80 persen Terwujudnya pengelolaan program pelayanan kesehatan di puskesmas secara optimal 100 persen

001 Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Sosialisasi kebijakan perijinan/binwasdal sarana kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

112.000.000

Kegiatan

003 Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab. Lokasi : Jakarta Pusat

24.000.000

1.02.01.05.04

Target Kinerja

Terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi dalam rangka pelaksanaan Program Kesehatan antisipatif terhadap masa depan

34.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi Lintas Program Dalam Rangka Pelaksanaan Majelis Tenaga Kesehatan Tk. Kota/kab di kota /kab inistrasi setempat Lokasi : Jakarta Pusat

34.000.000

Meningkatnya Koordinasi Lintas Program Dalam Rangka Pelaksanaan Majelis Tenaga Kesehatan Tk. Kota 600 orang

Terwujudnya penyelesaian masalah tenaga kesehatan yang efektif 80 %

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.141.092.000 521.720.000 73.000.000 Meningkatnya tenaga kesehatan berprestasi dan kinerja Puskesmas 185 orang Terlaksananya pembinaan peningkatan kinerja karyawan Sudinkes Jakarta Pusat 90 orang Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 41 puskesmas Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi tingkat PKM dan Puskesmas berprestasi 100 % Terwujudnya kinerja karyawan Sudinkes Jakarta Pusat yang optimal 80 % Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 41 puskesmas
Halaman 361 dari 1.220

001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota/Kab Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

359.000.000

Kegiatan

003 Pengawasan dan pengendalian Kinerja Puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat

39.720.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 Peningkatan Kinerja Melalui Penilaian PAK Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya kinerja 1 kegiatan

Terwujudnya peningkatan kinerja karyawan 100 % Terwujudnya peningkatan kinerja dan penghargaan pegawai 100 %

Kegiatan

005 Bimtek Jabatan Fungsional Lokasi : Jakarta Pusat

10.000.000

Kinerja dan penghargaan pegawai 1 kegiatan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 4 kali Tersusunnya rencana kerja tahun 2012 4 kali

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.535.000.000 1.535.000.000 405.000.000 40.000.000 Meningkatnya Pengawasan dan Pengelolaan Cold Chain 73 lokasi Terwujudnya presentasi layanan kesehatan yang memenuhi standard 100 % Terwujudnya presentasi kampanye crash program campak terlaksana baik 100 % Terwujudnya Presentasi Manajement Program Imunisasi terlaksana baik 100 %

001 Pengawasan dan Pengelolaan cold chain Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Binwasdal pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Meningkatnya Binwasdal pelaksanaan Crash Program Campak 44 Kelurahan Meningkatnya Management Program Imunisasi 43 Puskesmas

Kegiatan

003 Management Program Imunisasi Lokasi : Jakarta Pusat

165.000.000

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

1.535.000.000 65.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 362 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal Siskohat Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
65.000.000

KELUARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan calon jamaah haji 2 kali

HASIL
terwujudnya Presentasi Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksana Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan haji terlaksana baik 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.535.000.000 40.000.000 40.000.000 Meningkatnya pengamatan penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza 58 UPK Tertanggulanginya kasus Flu Burung dan antisipasi Pandemi Influensa 100 %

001 Pengamatan Penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

45.000.000 25.000.000 Meningkatnya Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 41 Puskesmas Meningkatnya Binwasdal Surveilans Kematian berbasis Penyebab Kematian 58 UPK Tersedianya data kasus potensial KLB dari Puskesmas 95 %

001 Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Tersedianya data kematian 95 %

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.535.000.000 300.000.000 20.000.000 Meningkatnya Binwasdal Program TB 41 Puskesmas Meningkatnya Cross cek BTA 16 UPK Terwujudnya Presentase UPK yang telah di bina secara rutin 80 % Terwujudnya presentase UPK telah melaksanakan pemeriksaan cross check BTA 100 % Terwujudnya presentase UPK mendapat sosialisasi pelayanan Public Private Mix 75 % Terwujudnya Presentase UPK telah melaksanakan pengembangan layanan TB/HIV 80 %

001 Binwasdal Program TB Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Cross Check BTA Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

Kegiatan

003 Sosialisasi Pelayanan Public Private Mix Lokasi : Jakarta Pusat

10.000.000

Meningkatnya sosialisasi Pelayanan Public Private Mix 50 UPK

Kegiatan

004 Binwasdal Pengembangan Layanan TB/HIV Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

meningkatnya Binwasdal Pengembangan Layanan TB/HIV 8 UPK

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 363 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Improving Case Fiding TB Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Terlaksananya penemuan kasus TB BTA positif di UPK 10 UPK Meningkatnya Pengadaan BUFFER logistik penanggulangan TB 2 paket Terlaksananya pengadaan OAT buffer tk. kota 1 kali

HASIL
Meningkatnya penemuan kasus TB BTA positif di UPK 10 UPK Tersedianya buffer logistik TB 50 %

Kegiatan

006 Pengadaan Buffer Logistik Penanggulangan TB Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan OAT buffer Tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

190.000.000

Tersedianya obat untuk penderita TB 1 Paket

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

25.000.000 25.000.000 Meningkatnya penguatan management program IMS 17 lokasi Terlaksananya kasus infeksi menular di tertangani di tingkat layanan 100 %

001 Penguatan Management Program IMS Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.03.04.04

Target Kinerja

Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas: 0.79

145.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Program PITC (Provider Inisiatif Test Dan Conselling) Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Program PITC 2 angkatan

Petugas mampu memberikan layanan konseling dan tes HIV secara mandiri 100 orang Terselenggaranya layanan IMS di sarana kesehatan kota Administrasi Jakarta Pusat 1.500 kasus

Kegiatan

002 Buffer stock reagen dan obat untuk Program IMS dan AIDS Lokasi : Jakarta Pusat

115.000.000

Tersedianya obat IMS, reagen HIV di sarana kesehatan 1.500 kasus

1.02.03.05 1.02.03.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima: 0.87

1.535.000.000 110.000.000

Kegiatan

001 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Rumah Sakit Lokasi : Jakarta Pusat

110.000.000

Meningkatnya pengendalian surveilans penyakit potensial KLB berbasis Rumah Sakit 17 Rumah Sakit

Tersedianya data kasus potensial KLB dari Rumah Sakit 87 %

1.02.03.05.02

Target Kinerja

Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam setelah mendapat informasi: 1

25.000.000

Kegiatan

001 Binwasdal Kejadian KLB melalui Antisipasi dan Investigasi Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Meningkatnya Binwasdal Kejadian KLB 20 Kasus Potensial KLB

Terinvestigasinya kasus potensial KLB 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 364 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.03.05.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I 2 /100.000 anak di bawah 15 tahun

Terinvestigasinya kasus AFP dan PD3I 100 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.535.000.000 275.000.000 250.000.000 Meningkatnya Binwasdal Management Kasus DBD 43 Puskesmas Meningkatnya peran serta lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan penyakit DBD 8 kecamatan Terwujudnya penurunan angka kesakitan (IR) DBD 100 /100.000 penduduk Terwujudnya peran serta lintas sketor dan lintas program dalam penanggulangan penyakit DBD 75 %

001 Binwasdal Manajemen Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Sosialisasi Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) dengan lintor, linprog, dan puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

1.02.03.06.02

Target Kinerja Kegiatan

Case Fatality Rate (CFR ): < 1 %

25.000.000 25.000.000 Meningkatnya Pokjanal DBD Tk. Kota/Kab 2 kali Terwujudnya Presentase Case Fatality Rate (CFR) <1% 1%

001 Pokjanal DBD Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.03.06.03

Target Kinerja Kegiatan

Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati: 1

25.000.000 25.000.000 Meningkatnya pengendalian filaria dan malaria 44 kelurahan Terwujudnya presentase kelurahan yang dilakukan pemetaan tentang penyakit filariasis 75 %

001 Pengendalian Filaria dan Malaria dalam rangka eliminasi Tk kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.03.06.05

Target Kinerja Kegiatan

Penemuan Kasus kusta anak : 0.06

20.000.000 20.000.000 Meningkatnya Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 8 Kecamatan Terwujudnya Presentasi jejaring layanan kusta 100 %

001 Pengembangan Jejaring Layanan Kusta Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

288.500.000 288.500.000 33.500.000 25.000.000 Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan Ibu 50 orang Tercapainya kualitas layanan kesehatan Ibu 100 %
Halaman 365 dari 1.220

001 Orientasi tentang Supervisi fasilitatif Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pemantauan dan Pembinaan Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil tk.Kota Lokasi : Jakarta Pusat

8.500.000

Meningkatnya Pemantauan dan Pembinaan Penatalaksaan Gizi Ibu Hamil tk. kota 32 Orang

Tersedianya Status Gizi Ibu Hamil melalui PMT BUMIL KEK di 8 kecamatan 100 %

1.02.04.03 1.02.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %

288.500.000 90.000.000 40.000.000 Meningkatnya Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 96% 50 orang Meningkatnya mutu layanan Ibu Hamil di 8 Kecamatan 50 orang Tercapainya cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 96 % 100 Persen Terwujudnya mutu layanan ibu hamil 100 %

001 Pembinaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Peningkatan Wawasan tentang ANC terintegrasi Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.02.04.04 1.02.04.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI


Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani: 0.8

288.500.000 80.000.000 40.000.000 Tersosialisasinya penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 50 orang Meningkatnya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani berbasis perlindungan anak 100 % Tercapainya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani berbasis perlindungan anak menjadi 80% 100 %

001 Orientasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Koordinasi Jejaring dengan RS dan BPS Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya cakupan neonatal dg komplikasi yg ditangani berbasis perlindungan anak 80% 50 orang

1.02.04.05 1.02.04.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani: 0.85

288.500.000 25.000.000 25.000.000 Meningkatnya Cakupan Ibu Hamil dgn Komplikasi yg ditangani menjadi 85% 48 Orang Tercapainya cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi y ditangani menjadi 85% 100 Persen

001 Pengawasan Pelaksanaan PONEK/PONED Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.04.05.04

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Ibu Nifas: 0.94

30.000.000 30.000.000 Terpantaunya Pelaksanaan Kesehatan pelayanan Kesehatan Ibu 50 orang Terwujudnya pelaksanaan Kesehatan pelayanan Kesehatan Ibu 100 %

001 Evaluasi Kesehatan Ibu tk Kota Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.04.05.05

Target Kinerja

Cakupan Peserta KB Aktif: 0.89

30.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 366 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemantapan Pelaksanaan Program KB Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif Jakarta Pusat menjadi 89 % 50 orang

HASIL
Tercapainya Cakupan peserta KB aktif Jakarta Pusat 100 %

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

21.900.000 21.900.000 8.500.000 8.500.000 Meningkatnya cakupan MP ASI tk. kota 32 Orang Terwujudnya anak umur 6-24 bln Gakin mendapat MP-ASI 100 %

001 Peningkatan Cakupan MP-ASI tk.Kota Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

13.400.000 13.400.000 Meningkatnya cakupan vitamin A tingkat kota 64 Orang Terwujudnya Balita mendapat Vit A 8 Kecamatan

001 Peningkatan Cakupan VIT.A tk.Kota Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

965.000.000 965.000.000 140.000.000 140.000.000 Tercapainya Kualitas Kesehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat 75 Tempat-Tempat Umum Meningkatnya kualitas lingkungan tempat-tempat umum 80 %

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

965.000.000 350.000.000 100.000.000 Meningkatnya Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk. Kota/Kab 8 Kecamatan Meningkatnya Angka Bebas Jentik di kelurahan Jakarta Pusat 44 Kelurahan Tersedianya baffer stock insektisida di Tk Kota Administrasi Jakarta Pusat 100 % Tercapainya Angka Bebas Jentik di kelurahan Jakarta Pusat 95 persen

001 Pengadaan Baffer Stock Insektisida TK Kota Adm Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Binwasdal Surveilance Vektor Penyakit Pada 7 Tatanan di Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

965.000.000 75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 367 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal Air Bersih dan Depo Air Minum Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tercapainya jumlah depo air minum yang dibina 40 lokasi

HASIL
Meningkatnya presentase kualitas depo air minum yang memenuhi syarat 100 % Terwujudnya presentasi layanan kesehatan yang memenuhi standard 75 %

Kegiatan

002 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Meningkatnya pengendalian penyakit menular langsung 43 Puskesmas

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

965.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya presentase sarana kesehatan yang melaksanakan UKL/UPL dan SPPL 67 lokasi Terwujudnya kesehatan lingkungan institusi sarana kesehatan yang melaksanakan UKL/UPL dan SPPL 70 persen

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 8 Kecamatan Meningkatnya prosentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 80 %

001 Pembinaan Kesehatan Kerja Industri Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

250.000.000 250.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kota Sehat di Jakarta Pusat 44 Kelurahan Meningkatnya presentase Kelurahan yang melaksanakan Kota Sehat di Jakarta Pusat 80 %

001 Pembinaan Kota Sehat Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

1.095.800.000 1.095.800.000 50.100.000 30.100.000 Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam kegiatan PHBS di 8 kecamatan 80 Orang Meningkatnya binwasdal cakupan RW Siaga Aktif 240 Orang Terwujudnya kapasitas petugas puskesmas dalam kegiatan PHBS di 8 kecamatan 100 % Tersedianya data RW Siaga Aktif di 8 kecamatan 100 %

001 Pembinaan PHBS Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Binwasdal Cakupan RW Siaga Aktif Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

215.200.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 368 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengawasan dan Pengendalian Program Perkesmas Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya asuhan Keperawatan di masyarakat 100 Orang Meningkatnya cakupan program Lansia di 8 Kecamatan 390 Orang Meningkatnya pembinaan kinerja Posyandu tk.Kota 480 Orang

Terlaksananya Asuhan Keperawatan di Masyarakat 100 % Tercapainya Cakupan Prog.Lansia di 8 Kecamatan 100 % Tersedianya evaluasi Kinerja Posyandu di 8 kecamatan 100 %

Kegiatan

002 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Lansia Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Kinerja Posyandu tk.Kota/Kab Lokasi : Jakarta Pusat

135.200.000

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

112.000.000 112.000.000 Meningkatnya cakupan program UKS dan PKPR menjadi 70% di 8 Kecamatan 218 Orang Tercapainya Cakupan Program UKS dan PKPR di 8 Kec menjadi 70% 100 %

001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

1.095.800.000 718.500.000 50.000.000 Meningkatnya Kajian PHBS 143 Orang Tersedianya data PHBS di tk.Kota Administrasi 100 % Tersosialisasinya Informasi Kesehatan melalui media cetak dan electronik 100 % Tercapainya 45% RW di jakarta Pusat merupakan RW Siaga Aktif 100 % Meningkatnya Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak 1 paket

001 Kajian PHBS Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Promosi Kesehatan melalui Media Cetak dan Electronik Lokasi : Jakarta Pusat

348.500.000

Meningkatnya kegiatan Promosi Kesehatan melalui media cetak dan electronik 225 Orang Meningkatnya Tenaga Kesehatan Kota/Kab setempat /domisili 320 Orang Terlaksananya Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak 1 kali

Kegiatan

003 Pembinaan Tenaga Kesehatan Kota/Kab setempat/Domisili Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Kegiatan

004 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

120.000.000 120.000.000 20.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 369 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Advokasi dan jejaring Penyakit Tidak Menular Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Advokasi dan jejaring Penyakit Tidak Menular 41 Puskesmas

HASIL
Presentasi layanan kesehatan memenuhi standard 100 %

1.02.08.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer : 100%

50.000.000 50.000.000 Meningkatnya Pembinaan Kelompokm Peduli PTM/Posbindul/Pos PTM 8 Puskesmas Terbinanya kelompok Peduli PTM tentang PTM Prioritas dan memahami permasalahan PTM di lapangan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas kesehatan puskesmas dalam penatalaksanaan PTM 100 %

001 Pembinaan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

50.000.000

Kegiatan

001 Binwasdal Pencegahan Penyakit Kanker Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Binwasdal Pencegahan Penyakit Kanker 100 responden di 1 kelurahan

Terdeteksinya secara dini kanker serviks dan payudara pada Wanita Usia Subur 60 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

595.294.000 595.294.000 296.000.000 88.000.000 Meningkatkan Mini Konvensi Tingkat Kota 38 orang Meningkatnya wawasan tentang Gugus Kendali Mutu 30 orang Terlaksananya mini konvensi Tingkat Kota 75 % Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Gugus Kendaki Mutu 75 % Terlaksananya pembinaan dan pengembangan 100 %

001 Mini Konvensi Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Pusat

46.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

162.000.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 464 orang

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

595.294.000 299.294.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 370 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal Sarana Kesehatan ( Swasta selain MCU dan Optik ) Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
169.334.000

KELUARAN
Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 200 sarana kesehatan Meningkatnya pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta ( selain MCU dan Optik ) 12 bulan

HASIL
Terlaksananya mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan 80 persen

Kegiatan

002 Pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta ( selain MCU dan Optik ) Lokasi : Jakarta Pusat

129.960.000

Terbitnya ijin sarana pelayanan kesehatan 80 persen

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Tersedianya tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang sehat dan aman 70 %

332.000.000 332.000.000 50.000.000 50.000.000 Tercapainya jumlah tempat pengelolaan makanan yang dibina 50 lokasi Meningkatnya prosentase kualitas lingkungan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat 80 %

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Makanan Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.10.02 1.02.10.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

332.000.000 282.000.000 84.600.000 Meningkatnya Bimtek pelayanan kefarmasian di PKM, RS dan Sarana Farmasi lainnya 1.019 orang Meningkatnya supervisi sarana makanan minuman 36 lokasi Meningkatnya pengetahuan dan tersertifikasinya keamanan pangan bagi industri rumah tangga 100 orang Meningkatnya fasilitasi dan monev pelayanan kefarmasian 280 lokasi Meningkatnya pengadaan obat buffer tk kota/kab 21 item Terlaksananya Bimtek pelayanan 70 %

001 Bimtek pelayanan kefarmasian di Puskesmas, RS dan Sarana Farmasi lainnya Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Supervisi Sarana Makanan Minuman Lokasi : Jakarta Pusat

19.500.000

Terlaksananya supervisi sarana makanan dan minuman 60 % Peningkatan pengetahuan dan tersetifikasinya industri rumah tangga 65 %

Kegiatan

003 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Pusat

23.000.000

Kegiatan

004 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Kefarmasian Lokasi : Jakarta Pusat

79.900.000

Terlaksananya fasilitas dan monev pelayanan kefarmasian 70 % Tersedianya obat buffer 100 %

Kegiatan

005 Pengadaan Obat Buffer Tk Kota Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 371 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

MASUKAN
40.760.000 40.760.000 40.760.000 40.760.000

KELUARAN

HASIL

001 Binwasdal Pelaksanaan Pengobatan Tradisional Lokasi : Jakarta Pusat

Meningkatnya mutu pelayanan petugas di sarana kesehatan 120 sarana kesehatan

Tercapainya mutu pelayanan di sarana tradisional 120 sarana kesehatan

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Meningkatnya Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 gedung Tersediannya puskesmas dengan fasilitas rawat inap 100 %

001 Rehab Total Puskesmas Kec. Sawah Besar Lokasi : Karang Anyar

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

127.355.000 127.355.000 127.355.000 127.355.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi JPK Gakin 30 sarana kesehatan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 30 sarana kesehatan

001 Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : DKI Jakarta

1.02.15 1.02.15.01 1.02.15.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
Terlaksananya jejaring kemitraan Kesehatan : 1

115.000.000 115.000.000 115.000.000 85.000.000 Terlaksananya koordinasi dengan organisasi profesi tk Kota 420 orang Meningkatnya pengetahuantentang Kriteria Kemitraan Kesehatan 320 orang Adanya komunikasi dengan Organisasi Profesi tk Kota/Kab. 100 %

001 Koordinasi dengan Organisasi Profesi tk Kota/Kab. Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Sosialisasi Kriteria Kemitraan Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Peningkatan Pengetahuan tentang Kriteria Kemitraan Kesehaatn 100 %

1.02.16 1.02.16.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK

28.800.000 28.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 372 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.16.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

MASUKAN
8.800.000 8.800.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pemantauan perawatan Balita Gizi Buruk tk Kota / kab Lokasi : Jakarta Pusat

Meningkatnya pembinaan & pemantauan perawatan Balita Gizi buruk tk. kota 24 Orang

Tercapainya 100% Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100 %

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

28.800.000 20.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi tk Kota Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Meningkatnya pembinaan & pengembangan keluarga sadar gizi tk. kota 100 orang

Tersedianya petugas dan kader yanng telah pendampingan KADARZI 100 %

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

220.000.000 220.000.000 120.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa di jakarta pusat 8 lokasi Terlaksananya kegiatan analisa data, binwasdal dan penigkatan wawasan harm reduction 3 kali

Meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa 120 orang Meningkatnya kemampuan petugas dan koordinasi pelaksanaan program harm reduction,serta meningkatnya wawasan masyarakat tentang harm reduction 240 orang

Kegiatan

002 Binwasdal LJSS/PTRM Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

220.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi community base unit di jakarta pusat 6 lokasi Meningkatnya pemahaman petugas tentang program community base unit 240 orang

001 Sosialisasi Community Base Unit Lokasi : Jakarta Pusat

1.02.17.03 1.02.17.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN DETEKSI GANGGUAN JIWA OLEH MASYARAKAT


Jumlah wadah/forum dimasyarakat yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa: 50%

220.000.000 50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 373 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelatihan Community Base Unit Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pelatihan community base unit 2 kali

HASIL
Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan puskesmas dalam melaksanakan program community base unit 80 orang

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

14.243.850.000 14.243.850.000 7.843.850.000 50.000.000 Pengadaan AC 12 unit Terpasangnya alat pendingin ruang kerja 12 unit Tersedianya sarana kendaraan yang siap pakai 1 tahun

001 Pengadaan AC Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pengadaan Ban Kendaraan Operasional Dan Ambulance Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

48.850.000

Tersedianya kelelngkapan operasional kendaraan 36 kendaraan

Kegiatan

003 Rehab Instalasi Listrik Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Tersedianya sarana instalasi listrik yang aman 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong 1 gedung Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Bungur 1 gedung Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur 1 gedung Terlaksananya Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Paseban 1 gedung

Terpenuhinya sarana instalasi listrik yang aman 100 % Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong 1 paket Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Bungur 1 gedung Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Galur 1 gedung Meningkatnya kualitas Puskesmas K Kelurahan Paseban 1 gedung Meningkatnya Puskesmas Kelurahan Johar Baru III 1 gedung

Kegiatan

004 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

005 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Bungur Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

006 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur Lokasi : Jakarta Pusat

400.000.000

Kegiatan

007 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Paseban Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

008 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar Baru III Lokasi : Jakarta Pusat

400.000.000

Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar Baru III 1 gedung

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 374 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Tanah Abang Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
1.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Tanah Abang 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Gambir 1 kali Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Pegangsaan 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Paseban 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Gambir 1 paket

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat

1.000.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I Lokasi : Jakarta Pusat

500.000.000

Kegiatan

012 Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Gambir Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

013 Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Pegangsaan 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Paseban 1 paket

Kegiatan

014 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

015 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

016 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

017 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Pegangsaan Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

018 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Paseban Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 375 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


019 Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Tanah Abang Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
800.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Tanah Abang 1 paket Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar 1 paket Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali 1 paket Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan puskesmas 1 paket Terlaksananya pengadaan CCTV 1 paket Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan menteng 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan kemayoran 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan senen 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kelurahan sumur batu 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kelurahan petamburan 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran Non Alkes Puskesmas Kecamatan Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Alat Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Alat Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali 1 paket Tersedianya Saran alat kesehatan puskesmas 1 paket Tersedianya Saran CCTV 1 paket

Kegiatan

020 Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat

800.000.000

Kegiatan

021 Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Kegiatan

022 Pengadaan alat kesehatan puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

023 Pengadaan CCTV Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

024 Rehab ringan puskesmas kecamatan menteng Lokasi : Jakarta Pusat

180.000.000

Meningkatnya puskesmas kecamatan menteng 1 gedung

Kegiatan

025 Rehab ringan puskesmas kecamatan kemayoran Lokasi : Jakarta Pusat

185.000.000

Meningkatnya puskesmas kecamatan kemayoran 1 paket

Kegiatan

026 Rehab ringan puskesmas kecamatan senen Lokasi : Jakarta Pusat

185.000.000

Meningkatnya puskesmas kecamatan senen 1 paket Meningkatnya puskesmas kelurahan sumur batu 1 paket

Kegiatan

027 Rehab ringan puskesmas kelurahan sumur batu Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Kegiatan

028 Rehab ringan puskesmas kelurahan petamburan Lokasi : Jakarta Pusat

150.000.000

Meningkatnya puskesmas kelurahan petamburan 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 376 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


029 Alat Laboratorium untuk 8 Puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
155.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Alat Laboratorium untuk 8 Puskesmas 1 paket

HASIL
Tersedianya Saran Alat Laboratorium untuk 8 Puskesmas 1 paket

1.02.18.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab berat 2 Puskesmas Kelurahan Jakarta Pusat

6.400.000.000 6.000.000.000 Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 1 gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Kampung Bali 1 Gedung Terwujudnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 yang baik 100 % Terwujudnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Kampung Bali yang baik 100 %

001 Rehab Total Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 Lokasi : Cempaka Putih Barat

Kegiatan

002 Penyelesaian Puskesmas Kel. Kampung Bali Lokasi : Kampung Bali

400.000.000

1.02.19 1.02.19.01 1.02.19.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS KESEHATAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA KESEHATAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN
Terbentuknya Dewan Kesehatan Tk Provionsi 100%

65.000.000 65.000.000 65.000.000 15.000.000 Meningkatnya wawasan anggota SBH 90 orang Meningkatnya kapasitas Saka Bhakti Husada di Jakarta Pusat 100 orang Tercapainya peingkatan wawasan anggota SBH 100 % Tercapainya kapasitas SBH di Jakarta Pusat 100 %

001 Forum Komunikasi Saka Bakti Husada Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Perkemahan Bhakti Husada tk cabang & seleksi peserta Perticab Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

573.521.000

1.20.41 1.20.41.01 1.20.41.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM DIKLAT DAN EVAKUASI BENCANA


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA
Terselenggaranya 6 Jenis Diklat Penanggulangan Bencana.

36.528.000 36.528.000 36.528.000 36.528.000 Meningkatnya kapasitas awam khusus dalam bantuan hidup dasar 1 kali Bertambahnya peserta dan meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan bantuan hidup dasar ( BHD ) bagi masyarakat awam 100 persen

001 Peningkatan Kapasitas Awam Khusus dalam Bantuan Hidup Dasar ( BHD ) Lokasi : Jakarta Pusat

1.20.43

Program

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);

351.775.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 377 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
351.775.000 351.775.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Monitoring Pelayanan Gadar Level 1 di Rumah Sakit Lokasi : Jakarta Pusat

18.305.000

Meningkatnya pelayanan gadar level 1 di RS 31 Rumah Sakit Meningkatnya penanggulangan kejadian kegawat daruratan bencana dan KLB ( pra-saat ) 250 kejadian Meningkatnya data kejadian bencana untuk bidang kesehatan 12 bulan Meningkatnya sarana dan prasarana ( Radio Komunikasi ) 10 buah

Terwujudnya pelayanan gadar level 1 di RS 100 persen Tertanggulanginya kejadian kegawat daruratan bencana ( pra-saat ) 100 persen Tersedianya data kejadian bencana dalam bidang kesehatan 100 persen Tersedianya sarana dan prasarana kegawat daruratan ( Radio Komunikasi ) 100 persen Tersedianya jadwal piket 24 jam pusdaldukes 100 persen

Kegiatan

002 Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehaatn Gawat Darurat Bencana dan KLB ( Pra-saat ) Lokasi : Jakarta Pusat

115.850.000

Kegiatan

003 Rapid Assesment Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

16.020.000

Kegiatan

004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegawat Daruratan ( Radio Komunikasi ) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

005 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukes Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat

151.600.000

Meningkatnya jadwal piket 24 jam Pusdaldukkes 365 hari

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

185.218.000 185.218.000 185.218.000 63.350.000 Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat tentang bencana dan resikonya serta meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana 1 kali Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas lapangan dalam penanggulangan bencana 400 orang Terwujudnya kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat tentang bencana dan resikonya serta meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana 100 persen Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana 100 persen

001 Pekan Sadar Bencana tingkat Kota Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana Lokasi : Jakarta Pusat

121.868.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 378 dari 1.220

SKPD

: 1.02.012 / Sudin Kesehatan - JAKPUS


TOTAL JUMLAH ANGGARAN
9.478.319.323.018

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 379 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.321.900.718 7.283.650.718

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.454.336.042 3.454.336.042 3.336.332.042 460.761.802 Tersedianya kebutuhan operasional kantor 1 skpd Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) 1 skpd Berfungsinya pelayanan puskesmas lebih optimal 1 skpd Berfungsinya pelayanan siaga 24 jam secara optimal 1 skpd Berfungsinya pelayanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 skpd Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik 1 skpd Tersedianya jasa keamanan kantor 1 skpd Tersedianya jasa internet 1 skpd Terlaksananya kebutuhan operasional kantor 1 tahun Terlaksananya jasa kebersihan (cleaning service) 1 tahun Terlaksananya operasional BLUD 1 tahun Terlaksananya pelayanan siaga 24 jam 500 shift terlaksananya layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun Dipergunakannya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik 1 tahun Terlaksananya jasa keamanan kantor 1 tahun Dipergunakannya jasa internet 1 tahun

001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Biaya Jasa kebersihan (Cleaning service) Lokasi : Tanah Abang

344.570.240

Kegiatan

003 Pelaksanaan operasional BLUD Lokasi : Tanah Abang

1.840.940.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Tanah Abang

150.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan Lokasi : Tanah Abang

37.497.500

Kegiatan

006 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik (TAL) Lokasi : Tanah Abang

263.800.000

Kegiatan

007 Biaya jasa keamanan kantor Lokasi : Tanah Abang

208.762.500

Kegiatan

008 Belanja internet Lokasi : Tanah Abang

30.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.454.336.042 19.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 380 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Tanah Abang

19.400.000

Terlaksananya SIK Integrasi di puskesmas 1 skpd

Berfungsinya SIK Integrasi di puskesmas 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.454.336.042 98.604.000 98.604.000 Memperarat kerukunan antar karyawan 1 skpd Terlaksananya capacity building lebih mempererat persaudaraan antar karyawan 1 tahun

001 Capacity building Lokasi : Tanah Abang

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2011 1 skpd Tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2011 1 tahun

001 Penyusunan rencana kerja tahun 2011 Lokasi : Tanah Abang

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

826.391.560 826.391.560 221.708.000 58.665.500 Terlaksananya imunisasi d masyarakat 1 skpd Meningkatkan cakupan imunisasi pada anak mencapai target nasional 1 skpd Terlaksananya pemeriksaan jemaah calon haji 1 skpd Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi 1 tahun Terlaksananya pendataan, sosialisasi, pelaksanaan dan sweeping campak 1 tahun diperolehnya buku kesehatan jamaah haji yang dapat dipertanggungjawabkan 1 tahun

001 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Pelaksanan crash program campak Lokasi : Tanah Abang

157.910.500

Kegiatan

003 Pelaksanaan pemeriksaan haji Lokasi : Tanah Abang

5.132.000

1.02.03.03 1.02.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

826.391.560 3.953.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 381 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Sosialisasi Re dan New emerging disease Lokasi : Tanah Abang

MASUKAN
3.953.000

KELUARAN
Tersedianya Sosialisasi Re dan New emerging disease 1 skpd

HASIL
Terlaksanakannya Sosialisasi Re dan New emerging disease 1 tahun

1.02.03.03.02

Target Kinerja Kegiatan

Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

210.000 210.000 Terlaksananya follow up penyakit kusta 1 skpd tertanganinya penyakit kusta 1 tahun

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Tanah Abang

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

5.485.000 1.460.000 Terlaksanakannya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis masyarakat 1 skpd Teridentifikasinya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 skpd Menurunnya penyebaran penyakit potensial KLB berbasis masyarakat 1 tahun Terlaksanakannya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun

001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis masyarakat Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Tanah Abang

4.025.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

826.391.560 205.208.000 205.208.000 Teridentifikasinya kasus TB Paru secara dini dan follow up kasus 1 skpd Terlaksananya penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 1 tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Tanah Abang

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

1.880.000 1.880.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS 1 skpd Menurunnya penyakit IMS di masyarakat 1 tahun

001 Pelaksanaan layanan program AIDS dan IMS Lokasi : Tanah Abang

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

826.391.560 175.000

Kegiatan

001 Intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Tanah Abang

175.000

Menurunnya penyebaran Intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I 1 skpd

Terlaksananya kegiatan Intensifikasi surveilansintegrasi AFP dan PD3I 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

826.391.560 387.772.560

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 382 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Tanah Abang

MASUKAN
387.772.560

KELUARAN
Menurunnya penularan penyakit DBD 1 skpd

HASIL
Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

73.459.000 73.459.000 21.976.500 21.976.500 Meningkatnya Penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 skpd Terlaksakannya Penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 tahun

001 Penatalaksanaan gizi ibu hamil Lokasi : Tanah Abang

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

73.459.000 22.564.500

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Tanah Abang

22.564.500

Teridentifikasinya jumlah AKI dan AKP serta meningkatnya kesehatan ibu 1 skpd

Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 1 tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

28.918.000 28.918.000 Meningkatnya kesehatan ibu 1 skpd Terlaksanakannya kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 1 tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Tanah Abang

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

63.910.000 63.910.000 38.350.000 20.000.000 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI Ekslusif 1 skpd Terdapatnya MP ASI untuk meningkatkan status gizi bagi baduta gakin 1 skpd Terlaksananya sosialisasi ASI Ekslusif 1 tahun

001 Sosialisasi ASI Ekslusif Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Tanah Abang

18.350.000

Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin 1 tahun

1.02.05.02.02

Target Kinerja

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

21.607.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 383 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan dan distribusi vitamin A Lokasi : Tanah Abang

MASUKAN
21.607.000

KELUARAN
Dipergunakannya vitamin A untuk mencegah kelaianan mata bagi balita 1 skpd

HASIL
terlaksananya kegiatan Pengadaan dan distribusi vitamin A 1 tahun

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

3.953.000 3.953.000 Terlaksananya pembinaan SDIDTK 1 skpd Terdeteksinya gangguan tumbuh kembang balita 1 tahun

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tanah Abang

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

53.977.000 53.977.000 3.600.000 3.600.000 Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum 1 skpd Terlaksananya kegiatan pembinaan kesling di tempat-tempat umum 1 tahun

001 Pembinaan kesling di tempat-tempat umum Lokasi : Tanah Abang

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

53.977.000 5.680.000 5.680.000 Teridentifikasinya penyebab penularan jentik secara dini 1 skpd Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 1 tahun

001 Pengendalian vektor Lokasi : Tanah Abang

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

53.977.000 27.564.000 27.564.000 Terpantaunya pengelolaan limbah di puskesmas 1 skpd terlaksananya pengelolaan limbah di puskesmas 1 tahun

001 Pengelolaan limbah di puskesmas Lokasi : Tanah Abang

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

53.977.000 11.050.000 11.050.000 Terpantaunya kualitas air bersih dan air minum 1 skpd Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 tahun

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Tanah Abang

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

53.977.000 2.060.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 384 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan Lokasi : Tanah Abang

MASUKAN
2.060.000

KELUARAN
Meningkatnya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 1 skpd

HASIL
Terlaksananya pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan 1 tahun

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

4.023.000 4.023.000 Meningkatnya kualitas pos UKK 1 skpd Terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK 1 tahun

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK Lokasi : Tanah Abang

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

163.932.500 163.932.500 29.995.000 23.295.000 Termonitoringnya pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 skpd Termonitoringnya penatalaksanaan perkesmas 1 skpd Terlaksananya pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 tahun Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Tanah Abang

6.700.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

12.442.500

Kegiatan

001 Pembinaan dan pengembangan UKMB Lokasi : Tanah Abang

12.442.500

Meningkatnya upaya pembinaan UKMB 1 skpd

Terlaksananya pembinaan UKMB 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

27.440.000 27.440.000 Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada anak sekolah 1 skpd Terlaksananya pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Tanah Abang

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

163.932.500 94.055.000 94.055.000 Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesehatan 1 skpd Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 1 tahun

001 Promosi kesehatan Lokasi : Tanah Abang

1.02.08 1.02.08.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA

815.000 815.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 385 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.08.01.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

MASUKAN
815.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : Tanah Abang

815.000

Teridentifikasinya penyakit kanker cerviks secara dini 1 skpd

Terlaksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara 1 tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

62.837.500 62.837.500 62.837.500 59.800.000 Difungsinya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 skpd Teridentifikasinya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 skpd Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Tanah Abang

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Tanah Abang

3.037.500

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.734.055.954 1.734.055.954 1.160.000 1.160.000 Meningkatkan pelaporan yang akurat 1 skpd Terlaksananya Bimtek dan koordinasi pelayanan dipuskesmas 1 tahun

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian dipuskesmas Lokasi : Tanah Abang

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.732.895.954 1.732.895.954 Tersedianya kebutuhan obat/Alkes/Reagen 1 skpd Terlaksananya kebutuhan obat/Alkes/Reagen 1 tahun

001 Pengadaan obat/Alkes/Reagen Lokasi : Tanah Abang

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

73.355.000 73.355.000 73.355.000 73.355.000 Berfungsinya pelayanan administrasi puskesmas 1 skpd Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 tahun

001 Belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor Lokasi : Tanah Abang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 386 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)
MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

MASUKAN
2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

KELUARAN

HASIL

001 Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Tanah Abang

Terlaksananya monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 skpd

Diperolehnya data penggunaan gakin di kec. Tanah Abang 1 tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

176.887.500 176.887.500 161.147.500 161.147.500 Teridentifikasinya status gizi balita di masyarakat 1 skpd Peningkatan gizi balita di masyarakat 1 tahun

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi (PMT Pemulihan) Lokasi : Tanah Abang

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

176.887.500 15.740.000

Kegiatan

001 Pemantauan pertumbuhan balita Lokasi : Tanah Abang

15.740.000

Terpantaunya pertumbuhan balita 1 skpd

Terlaksananya kegiatan pertumbuhan balita 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

72.486.000 72.486.000 72.486.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/ PTRM Lokasi : Tanah Abang

72.486.000

Menurunnya penyakit HIV/AIDS 1 skpd

Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan LJSS/ PTRM 1 tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

515.607.662 515.607.662 515.607.662 515.607.662 Meningkatnya kualitas penunjang pelayanan kesehatan 1 skpd Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 tahun

001 Pengadaan saranan dan prasarana puskesmas Lokasi : Tanah Abang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 387 dari 1.220

SKPD

: 1.02.013 / BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS


KODE
Urusan

NOMOR
1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MASUKAN
38.250.000

KELUARAN

HASIL

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

38.250.000 38.250.000 38.250.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Tanah Abang

38.250.000

Berfungsinya pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 skpd

Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.485.641.223.736

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 388 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.534.543.652 6.477.793.652

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.476.954.510 2.476.954.510 2.313.008.510 256.980.000 Terlanyaninya masyarakat untuk berobat setiap saat 1 Puskesmas Kecamatan Pelayanan Kesehatan dipuskesmas kelurahan di hari sabtu 2 Puskesmas kelurahan Tersedianya Barang/Jasa Keb. Pelayanan Kes 1 Tahun Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan setiap saat 1 Puskesmas Kecamatan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat hari sabtu 2 Kelurahan

001 Pelayanan Kesehatan Siaga 24 Jam Lokasi : Menteng

Kegiatan

002 Pelayanan Puskesmas Kelurahan Hari Sabtu Lokasi : Menteng

20.311.000

Kegiatan

003 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Menteng

436.068.150

Terselenggaraanya Operasional Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat 3 Puskesmas Berjalannya Opr BLUD Pusk. Kec. Menteng secara Optimal 3 Puskesmas Terpeliharanya Kebersihan Gdg. Kantor 3 Gedung Puskesmas Terselenggaranya Pelanyanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 3 Puskesmas Terjaganya Keamanannya Gdg. Kantor 3 Puskesmas Berjalannya Urusan,Pelayanan, Laporan & Informasi yg berbasis WEB 3 Puskesmas

Kegiatan

004 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Menteng

946.702.400

Terlaksananya Opr BLUD Pusk. Kec. Menteng 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa Kebersihan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa TAL 1 Tahun

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Menteng

217.470.960

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Menteng

210.876.000

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) Lokasi : Menteng

200.600.000

Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor 1 Tahun Tersedianya Fasilitas Internet 1 Tahun

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : Menteng

24.000.000

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

2.476.954.510

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 389 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
36.696.000 36.696.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Lokasi : Menteng

Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Puskesmas 3 Puskesmas

Lancarnya Operasional Pelayanan di Puskesmas 3 Puskesmas

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.476.954.510 500.000 500.000 Terlaksananya Bimtek/Supervisi ke Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tercapainnya Koordinasi yang baik 2 Unit

001 Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan Lokasi : Menteng

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.476.954.510 126.750.000 126.750.000 Terbentuknya SDM yang baik dan bertanggung jawab 100 Orang Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat 3 Puskesmas

001 Capasity Building Lokasi : Menteng

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

31.009.000 31.009.000 31.009.000 31.009.000 Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) tahun 2011 1 Dokumen Teranggarkannya seluruh kegiatan Puskesmas 3 Puskesmas

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : Menteng

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.177.201.250 1.177.201.250 463.962.250 316.735.250 Laporan Imunisasi 1 Dokumen Cakupan imunisasi Meningkat 5 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Menteng

Kegiatan

002 Crash Program Campak Lokasi : Menteng

147.227.000

Laporan Campak 1 Dokumen

Tercapainya cakupan balita terimunisasi campak 5 Kelurahan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 390 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL
Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

MASUKAN
1.177.201.250 1.200.000 1.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Menteng

Data Penderita Kusta 1 Kecamatan

Terdeteksinya penderita kusta 5 Kelurahan

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

13.320.000 800.000 Terlaksananya Surveylance Potensial KLB berbasis Puskesmas 1 Tahun Diketahuinya Faktor Penyebab Kematian 1 Tahun Diketahuinya Kasus Potensial KLB 5 Kelurahan

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Menteng

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Menteng

12.520.000

Dikeluarkan Surat Keterangan Kematian 300 Orang

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.177.201.250 235.740.000 235.740.000 Laporan Penanganan Penderita TB Paru 1 Dokumen Penemuan dan Penanganan Kasus TB paru 80% 5 Kelurahan

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Menteng

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

16.464.000 16.464.000 Laporan Program AIDS dan IMS 1 Dokumen Terlaksananya Program AIDS dan IMS 5 Kelurahan

001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : Menteng

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.177.201.250 800.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Menteng

800.000

Diperolehnya Data AFP & PD3I yang terintegrasi 1 Kecamatan

Terlaksananya Investigasi Kasus < 24 Jam 5 Kelurahan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.177.201.250 445.715.000 445.715.000 Laporan penanggulangan DBD 1 Dokumen 100% Kasus DBD Pe Positif di Fogging 5 Kelurahan

001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD Lokasi : Menteng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 391 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

MASUKAN
95.137.000 95.137.000 29.075.000 29.075.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Menteng

Tersesianya PMT Ibu Hamil 1 Paket

Meningkatnya Gizi Ibu Hamil 20 Orng

1.02.04.03 1.02.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %

95.137.000 34.920.000 34.920.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan Ibu 90 % Menurunnya Faktor Resiko Tinggi Ibu Melahirkan 1 Kecamatan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Menteng

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

95.137.000 31.142.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Menteng

31.142.000

Meningkatnya Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten 300 Orang

Menurunnya Angka Kematian Ibu dan bayi akibat persalinan 1 Kecamatan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

50.917.870 50.917.870 24.102.900 24.102.900 Tersedia MP-ASI Baduta Gakin 1 Paket Terdistribusinya MP-ASI bagi Baduta Gakin 5 Kelurahan

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Matraman

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

26.814.970 26.814.970 Tersedianya Vitamin A bagi Balita 1 Tahun Seluruh Balita mendapat Vitamin A 5 Kelurahan

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Menteng

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

51.514.000 51.514.000 20.437.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 392 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Menteng

20.437.000

Laporan Angka Bebas Jentik ( ABJ ) 1 Dokumen

Meningkatnya peran serrta masyarakat dalam melakukan PSN 3 M 5 Kelurahan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

51.514.000 2.270.000 2.270.000 Terpantaunya Limbah di Puskesmas 3 Puskesmas Terkelolanya Limbah Medis Di Puskesmas 3 Puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Menteng

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

51.514.000 6.800.000 6.800.000 Data Kwualitas air bersih dan air minum di masyarakat 1 Dokumen Menurunnya angka peyakit diare akibat pemakaian air bersih dan air minum 5 Kelurahan

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Limbah, Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Menteng

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

51.514.000 12.800.000 12.800.000 Data TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan 1 Dokumen Terpantaunya kwalitas kesehatan lingkungan TTU 5 Kelurahan

001 Penyehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum Lokasi : Menteng

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

9.207.000 9.207.000 Dokumen Pos UKK 1 Dokumen Meningkatnya kemandirian sektor non formal dalam mengatasi masalah kesehatannya sendiri 1 Kecamatan

001 Pembentukkan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK sektor Non Formal Lokasi : Menteng

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

407.426.500 407.426.500 20.940.000 12.940.000 Berjalannya RW Siaga 1 tahun Terlaksananya Informasi Kesehatan di Tingkat RW 38 RW

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Menteng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 393 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Menteng

MASUKAN
8.000.000

KELUARAN
Terlaksnanya Perkesmas 100 Keluarga

HASIL
Meningkatnga drajat kesehatan masyarakat 100 Keluarga

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

107.381.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM dan Santun Lansia Lokasi : Menteng

107.381.000

Terlaksnanya UKBM di wilayah Kec. Menteng 1 Tahun

Meningkatnya Pelayanan UBM 38 RW

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

13.600.000 13.600.000 Laporan UKG, UKGS dan PKPR 1 Dokumen Meningkatnya Kesehatan Gigi masyarakat dan Anak Sekolah 37 Sekolah

001 Pembinaan Program UKG, UKGS dan PKPR Lokasi : Menteng

1.02.07.03 1.02.07.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERFUNGSINYA JEJARING INFORMASI KESEHATAN DI JAJARAN KESEHATAN


Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan: 1

407.426.500 265.505.500 265.505.500 Tersosialisasinya Informasi Kesehatan 1 tahun Terinformasinya Parti pentingnya Kesehatan di masyarakat 1 Kecamatan

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Menteng

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

11.190.000 11.190.000 4.270.000 4.270.000 Terbentuknya Kelompok Pedulu PTM 1 Tahun Terlayaninya Penderita PTM 38 RW

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Menteng

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

6.920.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Menteng

6.920.000

Diketahuinya Gejaka Kanker Cerviks dan Payudara secara dini 200 Orang

Ditanganinya Penderita secara dini 100 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

119.550.000 119.550.000 119.550.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 394 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Menteng

MASUKAN
118.550.000

KELUARAN
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 tahun Diperolehnya data Sarana Kesehatan Swasta se Kec. Menteng 25 Lokasi

HASIL
Tersertifikasinya Puskesmas 3 Puskesmas

Kegiatan

002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta yang ada di wilayah Kerja Puskesmas Lokasi : Menteng

1.000.000

Diketahuinya Sistem manajemen Mutu Kesehatan di sarana Kes. Swasta 1 Tahun

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Jumlah sarana farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan 80 %

1.109.689.665 1.109.689.665 320.000 320.000 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasiaan di Pusk. Kelurahan 1 Tahun Meningkatnya Cakupan Kunjungan 3 Puskesmas

001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Pukesmas Kelurahan Lokasi : Menteng

1.02.10.02 1.02.10.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.109.689.665 1.109.369.665 1.109.369.665 Tersedianya Obat/Alkes dan reagen kebutuhan kantor 5 Paket Lancarnya Operasional Puskesmas 3 Puskesmas

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Menteng

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

600.000 600.000 600.000 600.000 Didapatnya data Sarana Pengobatan Tradisional 1 Tahun Dapat diawasinya Kegiatan Sarana Pengbatan Tradisioal 1 Kecamatan

001 Pemetaan Batra Lokasi : Menteng

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

235.676.910 235.676.910 235.676.910 62.532.910 Terpeliharanya Prasarana/Alat Penunjang kantor 1 Tahun Berfungsi kembalinya sarana/Prasarana Kantor 3 Puskesmas

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Menteng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 395 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Menteng

MASUKAN
173.144.000

KELUARAN
Terpeliharanya Sarana Kesehatan 1 Tahun

HASIL
Lancarnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3 Gedung Kantor

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

9.730.000 9.730.000 9.730.000 9.730.000 Terinformasi dan terevaluasinya JPK Gakin 1 Tahu Diketahuinya Layanan Gakin di Puskesmas oleh masyarakat 1 Kecamatan

001 Sosialisasi dan Monitoring dan Ealuasi JPK Gakin Lokasi : Menteng

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

183.924.900 183.924.900 108.949.900 108.949.900 Terlayananinya Balita Gizi Kurang 1 Tahun Menurunnya Angka Balita Gizi Kurang 80 %

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Menteng

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

183.924.900 74.975.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Menteng

74.975.000

Terpantaunya Pertumbuhan Balita di wilayah kerja 48 Posyandu

Terwujudnya Gizi Seimbang 1 Kecamatan

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

220.356.156 220.356.156 220.356.156

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Menteng

220.356.156

Tertatanya LJSS/PTRM 1 tahun

Tercegahnya Penularan Penyakit HIV/AIDS 1 Kecamatan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

296.915.891 296.915.891 296.915.891

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 396 dari 1.220

SKPD

: 1.02.014 / BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Menteng

MASUKAN
296.915.891

KELUARAN
Tersedianya Sarana & Prasarana Puskesmas 1 Tahun

HASIL
Lancarnya operasional Pelayanan 3 Puskesmas

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

56.750.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

56.750.000 56.750.000 56.750.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Menteng

56.750.000

Tersedianya Posko Kesehatan 1 Tahun

Terlaksananya Posko Lebaran, Natal, tahun Baru , Banjir dll 1 Kecamatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.492.175.767.388

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 397 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.132.360.831 7.117.160.831

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.015.285.350 3.015.285.350 2.828.735.350 444.708.850 Terlaksananya operasional kantor 6 Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas 12 bulan Terlayaninya pasien berobat ke Puskesmas 12 bulan Terlaksananya layanan sabtu di Puskesmas Kelurahan 5 Puskesmas Terlaksananya kebersihan lingkungan 6 Puskesmas Terlaksananya keamanan kantor 6 Puskesmas Terlaksananya data melalui website 6 Puskesmas Terlaksananya penyediaan TAL 6 Puskesmas Puskesmas dapat beroperasional dengan baik 12 bulan Meningkatnya kinerja dan pelayanan di Puskesmas 6 Puskesmas Beroperasinya pelayanan kesehatan di Puskesmas 500 shift Terlayaninya pasien di Puskesmas 53 minggu Operasional Puskesmas berjalan dengan baik 12 bulan Operasional Puskesmas terlaksana dengan baik 12 bulan Operasional puskesmas terlayani dengan baik 12 bulan Operasional Puskesmas dapat berjalan dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Pendukung operasional kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

1.367.417.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

37.497.500

Kegiatan

005 Jasa Kebersihan Lokasi : DKI Jakarta

353.750.000

Kegiatan

006 Jasa Keamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

186.898.000

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : DKI Jakarta

276.464.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

30.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 398 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan Audit External Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Terlaksananya audit external 6 Puskesmas

HASIL
Meningkatnya transparansi akuntabel Puskesmas 1 kali

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.015.285.350 4.800.000 4.800.000 Terlaksananya SIK Integrasi Puskesmas dan jajarannya 6 Puskesmas Tersedianya data kesehatan 6 Puskesmas

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.015.285.350 151.750.000 151.750.000 Terlaksananya capacity building 6 Puskesmas Meningkatnya kinerja dan etos kerja pegawai 100 orang

001 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Tersusunnya rencana kerja tahunan 6 Puskesmas Terdapatnya dokumen kesehatan 4 dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

814.464.500 814.464.500 283.754.500 118.236.000 Terlaksananya imunisasi secara optimal 6 Kelurahan Terlaksananya crash program campak 6 Kelurahan Meningkatnya cakupan imunisasi 47 RW

001 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

165.518.500

Menurunkan angka kesakitan 47 RW

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

814.464.500 11.970.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 399 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.370.000

KELUARAN
Terlaksananya surveilans KLB 6 Kelurahan

HASIL
Tertanggulanginya penyakit potensial KLB di masyarakat 47 RW Terdapatnya data penyebab kematian 6 Kelurahan

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta

10.600.000

Terlaksananya surveilans kematian 6 Kelurahan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

814.464.500 58.860.000 58.860.000 Terlaksananya penanggulangan TB Paru 6 kelurahan Ditemukan dan tertanggulanginya kasus TB Paru 12 bulan

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

814.464.500 459.880.000 459.880.000 Terlaksananya penegahan dan pemberantasan DBD 6 Kelurahan Berkurangnya kasus DBD di wilayah 47 RW

001 Pencegahan dan pemberantasan Demam Berdarah Dengue Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

85.960.000 85.960.000 27.220.000 27.220.000 Terlaksananya tatalaksana gizi 6 Kelurahan Terdapatnya Kelompok Ibu hamil 6 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

85.960.000 34.450.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta

34.450.000

Terlaksananya pembinaan ANC ke puskesmas kelurahan 5 puskesmas

Meningkatnya pengetahuan bidan dalam pelayanan kesehatan ibu 2 kali

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

24.290.000 24.290.000 Terlaksananya pembinaan manajemen kesehatan ibu 6 Kelurahan Meningkatnya kesehatan ibu 6 Kelurahan

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05

Program

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA

87.339.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 400 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.05.02 1.02.05.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

MASUKAN
87.339.000 76.050.000 76.050.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan dan distribusi MP - ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Senen

Terlaksananya MP ASI bagi baduta gakin 6 Kelurahan

Meningkatnya gizi baduta gakin 40 baduta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

11.289.000 11.289.000 Terlaksananya pemberian vitamin A pada balita 6 Kelurahan Meningkatnya cakupan vitamin A 47 RW

001 Pengadaan dan distribusi Vitamin A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

116.739.000 116.739.000 58.484.000 58.484.000 Terlaksananya pengendalian vektor 6 kelurahan Terputusnya rantai vektor penularan dbd 47 RW

001 Pengendalian vektor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

116.739.000 16.155.000 16.155.000 Terlaksananya pengelolaan limbah 6 Puskesmas Pengelolaan limbah medis sesuai standart 12 bulan

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

116.739.000 22.250.000 22.250.000 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air 6 kelurahan Meningkatnya pengguna air bersih 65 lokasi

001 Pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

116.739.000 19.850.000 9.200.000 Terlaksananya pembinaan ke Tempat - tempat umum 6 kelurahan Meningkatnya kesadaran tentang lingkungan sehat 130 lokasi

001 Pembinaan kesling di Tempat - tempat Umum Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 401 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
10.650.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan 6 Kelurahan

HASIL
Terpenuhinya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 50 lokasi

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

287.173.000 287.173.000 57.380.500 39.640.500 Terlaksananya pembinaan di RW SIaga 6 Kelurahan Terlaksananya perkesmas 6 Kelurahan Meningkatnya RW siaga aktif 6 kelurahan

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

17.740.000

Meningkatnya kunjungan rumah ke masyarakat berresiko 12 bulan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

109.015.000

Kegiatan

001 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Lokasi : Senen

109.015.000

Terlaksananya pembnaan UKBM 6 Kelurahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan 6 kelurahan

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

44.788.000 44.788.000 Terlaksananya upaya kesehatan sekolah 6 Kelurahan Meningkatnya kesehatan anak sekolah 83 Sekolah

001 Pembinaan program usaha kesehatan sekolah Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

287.173.000 75.989.500 75.989.500 Terlaksananya promosi kesehatan 6 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan 6 Kelurahan

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

6.139.000 6.139.000 6.139.000 6.139.000 Terlaksananya pembinaan PTM 6 kelurahan Meningkatnya masyarakat peduli ptm 6 kelurahan

001 Pembinaan kelompok peduli PTM Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 402 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
88.596.000 88.596.000 88.596.000 86.046.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya sistem manajemen mutu kesehatan 6 Puskesmas Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan 6 Kelurahan

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 6 Puskesmas Terdapatnya dokumen kesehatan 1 dokumen

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

2.550.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.497.185.401 1.497.185.401 1.425.000 1.425.000 Terlaksananya bimtek dan koordinasi pelayanan kefarmasian 6 puskesmas Meningkatnya pelayanan kefarmasian di puskesmas 6 Puskesmas

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.495.760.401 1.495.760.401 Tersedianya persediaan obat, alkes dan reagen 6 Puskesmas Meningkatnya pelayanan di puskesmas 6 Puskesmas

001 Pengadaan obat, alat kesehatan dan reagen Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

97.623.500 97.623.500 90.203.500 90.203.500 Terlaksananya penanggulangan gizi 6 kelurahan Menurunnya anak kurang gizi di wilayah 47 RW

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

97.623.500 7.420.000

Kegiatan

001 Pemantauan pertumbuhan balita Lokasi : DKI Jakarta

7.420.000

Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 6 Kelurahan

Terpantaunya gizi balita 53 posyandu

1.02.17

Program

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

176.528.600

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 403 dari 1.220

SKPD

: 1.02.015 / BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.02.17.01 1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
176.528.600 157.308.600

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Layanan jarum suntik steril ( LJSS ) / Program terapi rumatan metadon ( PTRM ) Lokasi : DKI Jakarta

157.308.600

Terlaksananya harm reduction 2 kegiatan

Menurunnya pengguna narkoba jarum suntik 12 bulan

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

176.528.600 19.220.000 19.220.000 Terlaksananya pembinaan keswa 6 Kelurahan Terbentuknya kelompok peduli kesehatan jiwa 6 Kelurahan

001 Pelaksanaan dan pembinaan kelompok keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

833.627.480 833.627.480 833.627.480 833.627.480 Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas 6 Puskesmas Meningkatnya pelayanan puskesmas 6 Puskesmas

001 Peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.200.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

15.200.000 15.200.000 15.200.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : DKI Jakarta

15.200.000

Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan 6 Kelurahan

Meningkatnya respon time pelayanan kegawat daruratan 2 shift

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.499.308.128.219

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 404 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.806.177.862 7.794.927.862

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.255.242.770 4.255.242.770 4.119.242.770 493.014.770 Terlaksananya Penyediaan pendukung Operasional Kantor 1 SKPD Dipergunakannya kebutuhan pendukung operasional kantor di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Puskesmas Secara Optimal 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Siaga 24 jam Secara optimal 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Dipergunakannya jasa kebersihan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 tahun Dipergunakannya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 Tahun Berfungsinya Jasa keamanan Kantor di 4 Puskesmas 1 tahun Dipergunakan Jasa internet untuk Operasional Puskesmas 1 Tahun

001 Penyediaan Pendukung Operasional kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

2.296.970.000

Terlaksananya Operasinal BLUD 1 SKPD Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 SKPD

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

22.074.000

Terlaksananya Layanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 3 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Biaya kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 SKPD Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 SKPD Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 1 SKPD Tersedianya Jasa internet di Puskesmas 1 SKPD

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : DKI Jakarta

407.792.000

Kegiatan

006 Penyediaan jasa Telekomunikasi , Sumber daya air dan Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta

273.600.000

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

307.792.000

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 405 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
4.255.242.770 40.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya SIK Terintegrasi di Puskesmas 1 SKPD

Berfungsinya SIK terintegrasi di Puskesmas 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

4.255.242.770 96.000.000 96.000.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas kecamatan Cempaka Putih 1 SKPD Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatan cempaka putih dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun

001 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 SKPD Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

618.769.500 618.769.500 147.387.500 43.704.000 Terlaksananya Imunisasi di masyarakat 1 Tahun Terlaksananya Crash Program Campak di Masyarakat 1 SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Pemeriksaan Haji 1 tahun Tidak terjadinya penyakit yang dicegah dengan imunisasi 1 Tahun Menurunnya angka penyakit campak di Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan Calon Haji di wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun
Halaman 406 dari 1.220

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

102.683.500

Kegiatan

003 Penatalaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL
Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
618.769.500 14.700.000 700.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pemeriksaan jenazah dan RR kematian 1 Tahun

Tidak terjadi penyakit potensial KLB berbasis masyarakat 1 Tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

Terindentifikasinya jumlah kasus dan penyebab kematian di Wilayah Kec. Cempaka Putih 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

618.769.500 24.240.000 24.240.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 1 Tahun Terindentifikasinya Kasus TB Paru Secara Dini dan Follow Up Kasus 1 Tahun

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

618.769.500 350.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : DKI Jakarta

350.000

Terlaksananya intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun

Tidak terjadinya kasus AFP dan PD3I 1 Tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

618.769.500 432.092.000 432.092.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD di Wilayah kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun TIdak terjadi penularan penyakit DBD di wilayah Kasus 1 Tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

99.807.000 99.807.000 41.448.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 407 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
41.448.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya status gizi ibu hamil di Wilayah Kec. cempaka Putih 1 tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

99.807.000 26.120.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

26.120.000

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesehatan ibu 1 Tahun

Teridentifikasinya jumlah AKI dan AKP serta meningkatnya kesehatan Ibu 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

32.239.000 32.239.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Teridentifikasinya ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi atau saat melahirkan 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

75.444.000 75.444.000 60.324.000 60.324.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi makanan pendamping ASI 1 Tahun Dipergunakannya Makanan Pendamping ASI bagi balita untuk meningkatkan status Gizi 1 Tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi balita Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

15.120.000 15.120.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pendistribusian vitamin A 1 Tahun Dipergunakannya vitamin A bagi balita untuk mencegah kelainan pada mata 1 Tahun

001 Pengadaan dan pendistribusian Vitamin A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

61.590.000 61.590.000 24.570.000 24.570.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Vektor 1 tahun Teridentifikasinya penyebab penularan kasus penyakit DBD secara Dini 1 tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.03

Tolok Ukur

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

61.590.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 408 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

MASUKAN
5.040.000 5.040.000

KELUARAN

HASIL

001 Penggelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya kegiatan penggelolaan limbah di Puskesmas 1 Tahun

Berfungsinya penggelolaan limbah di Puskesmas 1 tahun

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

61.590.000 26.100.000 26.100.000 Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 tahun Terpantaunya Kualitas Air Bersih dan Air Minum untuk Pencegahan dari pencegahan 1 Tahun

001 Pemantauan dan pembinaan Kualitas Air Bersih dan air Minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

61.590.000 5.600.000 2.100.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan lingkungan di Tempat Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Tehnis TPM, Pemukiman dan rumah sehat/ kota sehat 1 Tahun Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum 1 Tahun

001 Pembinaan Kesehatan lingkungan di Tempat Tempat Umum Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan Tempat Pengolahaan Makanan Lokasi : DKI Jakarta

3.500.000

Terciptanya lingkungan yang nyaman sesuai dengan syarat kota sehat 1 Tahun

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

280.000 280.000 Terlaksanannya Pembinaan dan pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Pos Kesehatan Kerja 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pembentukkan Pos Usaha Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

134.050.000 134.050.000 19.240.000 5.040.000 Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Termonitoringnya Kegiatan Bidang kesehatan di RW Siaga 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 409 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
14.200.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (perkesmas) 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya wawasan dan kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan cempaka putih 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

22.630.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

22.630.000

Terlaksanaannya Pembinaan UKBM di wilayah kecamatan cempaka putih 1 Tahun

Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang kesehatan 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

39.354.000 39.354.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR 1 Tahun Meningkatnya Derajat Kesehatan pada anak 1 Tahun

001 Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

134.050.000 52.826.000 52.826.000 Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang kesehatan 1 Tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

3.820.000 3.820.000 1.680.000 1.680.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Teridentifikasinya Faktor resiko penyakit cardiovaskuler di Masyarakat 1 Tahun

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/ Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

2.140.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks Lokasi : DKI Jakarta

2.140.000

Terlaksananya pelayanan deteksi dini kanker cerviks 1 Tahun

Teridentifikasi penyakit kanker cerviks secara dini 1 Tahun

1.02.09 1.02.09.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI

156.725.000 156.725.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 410 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
156.725.000 156.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan dan Pemeliharaan sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan SMM di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun

Difungsikannya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem manajemen mutu 1 Tahun

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

525.000

Teridentifikasinya Sarana Kesehatan swasta di wilayah Kerja Puskesmas 1 Tahun

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.973.370.592 1.973.370.592 6.070.000 6.070.000 Terlaksananya Bintek dan koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 tahun Teridentifikasinya kualitas obat di Puskesmas 1 tahun

001 Pelaksanaan koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.967.300.592 1.967.300.592 Tersedianya Pengadaan obat / Alat kesehatan / Reagen di Puskesmas 1 Tahun Dipergunakannya Kebutuhan Operasional layanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun

001 Pengadaan obat / Alat kesehatan / Reagen Lokasi : DKI Jakarta

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

525.000 525.000 525.000 525.000 Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Batra 1 Tahun Teridentifikasinya lokasi Batra di wilayah kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun

001 Pemetaan Batra Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

140.000.000 140.000.000 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Operasional Rawat Inap Selain RB Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 411 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12.03 1.02.12.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

MASUKAN
140.000.000 40.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksanannya Pemeliharaan sarana Gedung Kantor 1 Tahun

Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor 1 Tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

115.352.000 115.352.000 106.322.000 106.322.000 Terlaksananya Kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 1 Tahun Teridentifikasinya status gizi dan meningkatnya gizi balita di Masyarakat 1 Tahun

001 Pencegahan dan penanggulangan Masalah Kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

115.352.000 9.030.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : DKI Jakarta

9.030.000

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Tahun

Terpantaunya Pertumbuhan Balita secara dini 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

42.036.000 42.036.000 36.696.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Layanan Jarum suntik steril (LJSS) / Program terapi rumatan metadon (PTRM) Lokasi : DKI Jakarta

36.696.000

Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Layanan Jarum suntik steril (LJSS) / Program terapi rumatan metadon (PTRM 1 Tahun

Tidak terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh jarum suntik 1 Tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

42.036.000 5.340.000 5.340.000 Terlaksananya Pembinaan kesehatan Jiwa Di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Tahun

001 Pembinaan Kelompok Kesehatan Jiwa Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 412 dari 1.220

SKPD

: 1.02.016 / BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
111.696.000 111.696.000 111.696.000 111.696.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun

Difungsikannya sarana dan prasarana Puskesmas sebagai penunjang operasional 1 Tahun

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

11.250.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

11.250.000 11.250.000 11.250.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

11.250.000

Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 1 Tahun

Difungsikannya Posko Kesehatan Pra Rumah sakit 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.507.114.306.081

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 413 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.164.833.732 6.144.833.732

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.437.729.000 2.437.729.000 2.249.034.000 537.208.000 Terlaksananya kegiatan penyediaan dukungan operasional kantor 7 puskesmas Terlaksananya pelaksanaan operasional BLUD 7 puskesmas Berfungsinya pelayanan kesehatan Puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya pelayanan kesehatan di Puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya layanan siaga 24 jam secara optimal 1 Tahun Berfungsinya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terciptanya kebersihan Puskesmas SeKecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya operasional puskesmas secara optimal 1 Tahun

001 Penyediaan Dukungan Operasional Kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

899.300.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 500 Shift Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 Minggu

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

30.264.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

195.000.000

Terlaksananya Kegiatan Jasa Kebersihan 7 Puskesmas

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta

233.912.000

Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 7 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Keamanan Kantor 7 Puskesmas

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

178.350.000

Terciptanya keamanan kantor puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 Tahun Tersedianya jasa internet di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terlaksananya Belanja Internet 7 Puskesmas

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 414 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
2.437.729.000 37.695.000 37.695.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya kegiatan SIK 1 SKPD

Berfungsinya SIK integrasi di puskesmas 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.437.729.000 151.000.000 151.000.000 Terlaksananya Capacity Building di Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 SKPD Tercapainya kerjasama dan disiplin pegawai Puskesmas Johar Baru 1 tahun

001 Capacity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

10.025.000 10.025.000 10.025.000 10.025.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 1 SKPD Tersusunnya RBA 2012 & DPA 2012 1 Tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

795.020.000 795.020.000 171.812.000 51.166.000 Terlaksananya Kegiatan Imunisasi 1 Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan Crash Program Campak 1 Kecamatan Meningkatnya Status Imunisasi Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Status Imunisasi Campak pada Balita 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

120.646.000

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

795.020.000 1.295.000 1.295.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 15 kasus Menurunnya angka kesakitan kusta 1 tahun
Halaman 415 dari 1.220

001 Penatalaksanaan Kusta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Lokasi

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

16.625.000 2.625.000 Terlaksananya kegiatan surveilans penyakit potensial KLB 15 kasus Terlaksananya kegiatan surveilans berbasis penyakit kematian 400 kasus kematian Terlacaknya penyakit potensial KLB 1 tahun

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

Terdapatnya data penyebab kematian 1 tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

795.020.000 101.048.000 101.048.000 Terlaksananya Kegiatan TB Paru 1 SKPD Meningkatnya angka penemuan kasus TB 1 tahun

001 Penatalaksanaan Dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

795.020.000 1.050.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilance Integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta

1.050.000

Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilance integrasi AFP & PD3I 20 kasus

Terlacaknya AFP & PD3I 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

795.020.000 503.190.000 503.190.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD 100 fokus Menurunnya angka kesakitan DBD 1 tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

95.901.000 95.901.000 41.420.000 41.420.000 Terlaksananya kegiatan gizi ibu hamil 50 bumil Meningkatnya status gizi bumil KEK 1 tahun

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.05

Tolok Ukur

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS

95.901.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 416 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.04.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

MASUKAN
27.341.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

27.341.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan palayanan kesehatan ibu 1 SKPD

Meningkatnya status kesehatan ibu 1 tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

27.140.000 27.140.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 4 kali Manajemen program kesehatan ibu dapat berjalan dengan baik 1 tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

84.448.000 84.448.000 45.900.000 45.900.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin 150 orang balita Meningkatnya status gizi balita di wilayah kecamatan Johar Baru 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

18.928.000 18.928.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pendistribusian vitamin A 72 posyandu Meningkatkan status gizi balita 1 tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

19.620.000 19.620.000 Terlaksananya kegiatan SDIDTK 4 kali Diketahuinya secara dini tumbuh kembang 1 tahun

001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK ) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

93.698.000 93.698.000 39.088.000 39.088.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 40 RW Menurunnya angka kesakitan DBD 1 tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 417 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.03 1.02.06.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

MASUKAN
93.698.000 27.941.000 27.941.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya kegiatan pengelolaan limbah di puskesmas 7 puskesmas

Meningkatnya syarat kesehatan lingkungan 1 tahun

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

93.698.000 22.100.000 22.100.000 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pembinaan pengelolaan air 40 lokasi Meningkatnya syarat kesehatan lingkungan 1 tahun

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

93.698.000 1.400.000 1.400.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan tempat-tempat umum 40 lokasi Meningkatnya syarat kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum 1 tahun

001 Pembinaan Kesehatan LIngkungan di Tempat-Tempat Umum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

3.169.000 3.169.000 Terlaksananya pembinaan kota sehat 4 pokja Terbentuknya pokja kota sehat 1 tahun

001 Pembinaan Teknis Rumah Sehat Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

95.957.000 95.957.000 39.618.500 21.978.500 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan RW Siaga 20 RW Terlaksananya kegiatan perawatan kesehatan masyarakat 200 kasus Terbentuknya RW siaga di wilayah Kecamatan Johar Baru 1 tahun

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

17.640.000

Meningkatnya kemandirian masyarakat akan kesehatan 1 tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

6.338.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 418 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

6.338.000

Terlaksananya kegiatan pembinaan UKBM 72 posyandu

Meningkatnya kinerja UKBM 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

16.800.000 16.800.000 Terlaksananya pembinaan UKS / UKGS 155 sekolah Meningkatnya status kesehatan murid sekolah 1 tahun

001 Pembinaan Program UKS / UKGS & PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

95.957.000 33.200.500 33.200.500 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 7 puskesmas Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 1 tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

14.856.000 14.856.000 6.828.000 6.828.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok PTM 2 kali Meningkatnya status kesehatan masyarakat 1 tahun

001 Pembinaan & Pembentukan Kelompok Peduli PTM / Posbindu / Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

8.028.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks Lokasi : DKI Jakarta

8.028.000

Terlaksananya kegiatan deteksi dini kanker cerviks 2 kali

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kanker cerviks 1 tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

70.137.500 70.137.500 70.137.500 68.300.000 Terlaksananya kegiatan sistem manajemen mutu kesehatan 1 puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 tahun Terdapatnya sarana kesehatan swasta 1 tahun
Halaman 419 dari 1.220

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta Yang Ada di Wilayah Kerja Lokasi : DKI Jakarta

1.837.500

Terlaksananya kegiatan pemetaan sarana kesehatan 1 kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

MASUKAN
1.384.734.232 1.384.734.232 1.760.000 1.760.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan Koordinasi & Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 6 puskesmas kelurahan

Meningkatnya koordinasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 1 tahun

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.382.974.232 1.382.974.232 Terlaksananya kegiatan pengadaan obat / alkes / reagen 7 puskesmas Terpenuhinya kebutuhan obat / alkes / reagen 1 tahun

001 Pengadaan Obat / Alkes / Reagen Lokasi : DKI Jakarta

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 Terlaksananya kegiatan pemetaan batra 30 lokasi Terdapatnya data batra 1 tahun

001 Pemetaan Batra Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

69.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 7 puskesmas Terpenuhinya pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 1 tahun

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

140.998.000 140.998.000 125.878.000 125.878.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan & penanggulangan kurang gizi 80 balita Meningkatnya status kesehatan balita 1 tahun

001 Pencegahan & Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16.02

Tolok Ukur

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG

140.998.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 420 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.16.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

MASUKAN
15.120.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : DKI Jakarta

15.120.000

Terlaksananya kegiatan pemantauan pertumbuhan balita 72 posyandu

Maningkatnya status kesehatan balita 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

101.455.000 101.455.000 95.117.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Layanan Jarum Suntik Steril ( LJJS / PTRM ) Lokasi : DKI Jakarta

95.117.000

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan layanan jarum suntik steril ( LJJS / PTRM ) 1 puskesmas

Mengurangi dampak buruk pemakaian jarum suntik 1 tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

101.455.000 6.338.000 6.338.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok Keswa 4 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa 1 tahun

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

748.800.000 748.800.000 748.800.000 748.800.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 7 puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

20.000.000 20.000.000 20.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 421 dari 1.220

SKPD

: 1.02.017 / BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 7 puskesmas

HASIL
Tercapainya pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.513.279.139.813

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 422 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.859.317.053 6.813.317.053

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.435.392.861 3.435.392.861 3.261.816.861 281.202.861 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 kali Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya Pengadaan jasa kebersihan (Cleaning Service 1 tahun Terlaksananya Operasional BLUD di Puskesmas 1 tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Kemayoran

301.500.000

Tersedianya Tenaga Cleaning Service di Puskesmas 1 skpd Tesedianya Operasional BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan 1 SKPD Tersedianya Layanan siaga 24 jam di Puskesmas 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik untuk Puskesmas 1 SKPD Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Puskesmas 1 SKPD

Kegiatan

003 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kemayoran

1.924.800.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : Kemayoran

200.000.000

Terlaksananya Layanan Siaga 24 jam di Puskkesmas 1 tahun Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 tahun Terlaksanya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik untuk Puskesmas 1 tahun

Kegiatan

005 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kemayoran

51.506.000

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) dan Internet Lokasi : Kemayoran

326.808.000

Kegiatan

007 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Kemayoran

176.000.000

Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Puskesmas 1 tahun

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.435.392.861 89.576.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 423 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Kemayoran

MASUKAN
89.576.000

KELUARAN
Tersedianya Informasi Kesehatan yang terpadu di Puskesmas 1 SKPD

HASIL
Terlaksananya SIK Integrasi di Puskesmas 1 tahun

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.435.392.861 6.000.000 3.000.000 Terdapatnya kosultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan 1 SKPD Terlaksananya konsultasi,koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan 1 tahun Terlaksananya Self Assessment Kinerja di Puskesmas 1 tahun

001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 SELF ASSESSMENT KINERJA PUSKESMAS Lokasi : Kemayoran

3.000.000

Terdapatnya Self Assessment Kinerja di Puskesmas 1 SKPD

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.435.392.861 78.000.000 78.000.000 Tercapainya Peningkatan Kinerja Karyawan 1 SKPD Terlaksananya Capacity Building 8 puskesmas

001 Capasity Bulding Lokasi : Kemayoran

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja tahun 2011 1 SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja tahun 2011 1 tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : Kemayoran

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.119.636.500 1.119.636.500 255.030.000 95.304.000 Tercakupnya imunisasi untuk anak mencapai target nasional 1 SKPD Terlaksananya Imunisasi untuk anak sehingga cakupan dapat mencapai target nasional 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kemayoran

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 424 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pelaksanaan Crash Program campak Lokasi : Kemayoran

MASUKAN
154.101.000

KELUARAN
Meningkatnya Cakupan imunisasi campak pada anak sesuai target Nasional 8 kelurahan Terselenggaranya Pemeriksaan Haji Di Puskesmas 1 SKPD

HASIL
Terlaksananya Crash Program campak 1 tahun

Kegiatan

003 Penatalaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : Kemayoran

5.625.000

Terlaksananya Pemeriksaan Haji di Puskesmas 1 kali

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.119.636.500 805.000 805.000 Tersedianya informasi tentang Kusta agar dapat di tanggulangi lebih awal 8 kelurahan Terlaksananya Penangulangan Penyakit Kusta di Puskesmas 1 tahun

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Kemayoran

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

8.097.500 1.097.500 Terdapatnya Informasi Penyakit Potensial KLB yang akurat agar dapat dideteksi lebih awal 8 Kelurahan Teridentifikasinya Surveilans Kematian berbasis Penyebab Kematian 200 Jenazah Terlaksananya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 1 tahun Terlaksananya Surveilans Kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kemayoran

7.000.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.119.636.500 187.363.000 187.363.000 Meningkatnya Penemuan Kasus TB/CDR TB 80% 8 kelurahan Terlaksananya dan Terkelolanya TB Paru di Puskesmas 1 tahun

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Kemayoran

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

4.466.000 4.466.000 Terdapatnya Layanan Program AIDS dan IMS di puskesmas 1 SKPD Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS di Puskeksmas 1 tahun

001 Palaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Kemayoran

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.119.636.500 2.975.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 425 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kemayoran

MASUKAN
2.975.000

KELUARAN
Terintegrasinya Surveilans AFP dan PD3I agar dapat ditanggulangi lebih awal 1 SKPD

HASIL
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans AFP dan PD3I 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.119.636.500 660.900.000 660.900.000 Tertanggulanginya Kasus DBD PE positif 100 Kasus Terlaksananya Pencegahan dan pemberatasan Kasus DBD PE positif 1 tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Kemayoran

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

112.144.000 112.144.000 31.920.000 31.920.000 Meningkatnya status Gizi Ibu Hamil 8 kelurahan Terlaksananya Peningkatan gizi Ibu hamil di Puskesmas 1 tahun

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Kemayoran

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

112.144.000 40.224.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Kemayoran

40.224.000

Pertolongan Persalinan oleh bidan / tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan 87 % 8 Kelurahan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan ibu di Puskesmas 1 tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

40.000.000 40.000.000 Peningkatan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90% 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan Manajemen Program kesehatan Ibu 1 tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kemayoran

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

50.212.500 50.212.500 25.712.500 25.712.500 Meningkatnya status Gizi Baduta Gakin 8 kelurahan Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP - ASI bagi Baduta Gakin 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kemayoran

1.02.05.02.02

Target Kinerja

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

14.000.000
Halaman 426 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Kemayoran

14.000.000

Meningkatnya Jumlah Balita yang mendapatkan Vit A 8 Kelurahan

Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vit A 1 tahun

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

10.500.000 10.500.000 Terdeteksinya Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 tahun

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kemayoran

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

105.120.000 105.120.000 61.678.000 61.678.000 Meningkatnya jumlah rumah /bangunan yang bebas jentik nyamuk DBD 8 kelurahan Terlaksananya Pengendalian Vektor di wilayah kec. Kemayoran 1 tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kemayoran

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

105.120.000 20.690.000 20.690.000 Terpantaunya Kualitas Air bersih dan air minum 20 lokasi Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 tahun

001 Pembinaan Teknis Sarana air bersih & air minum Lokasi : Kemayoran

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

105.120.000 19.952.000 12.552.000 Meningkatnya jumlah TTU yang sehat 8 Kelurahan Meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi standar Kesehatan 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Kesling TTU 1 tahun Terlaksananya Pembinaan teknis Tempat Pengelolaan Makanan 1 tahun

001 Pembinaan Teknis TTU Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Kemayoran

7.400.000

1.02.06.05.02

Target Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

1.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 427 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Kemayoran

MASUKAN
1.400.000

KELUARAN
Meningkatnya Jumlah industri yang memenuhi standar kesehatan 8 Kelurahan

HASIL
Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal 1 tahun

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

1.400.000 1.400.000 Terbinanya Rumah Tangga Sehat 1 SKPD Meningkatnya cakupan Rumah Tangga Sehat 1 tahun

001 Pembinaan Teknis Rumah Sehat Lokasi : Kemayoran

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

126.803.000 126.803.000 10.530.000 5.390.000 Meningkatnya Cakupan RW Siaga Aktif 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 1 tahun Terlaksananya perkesmas di Puskesmas 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Kemayoran

5.140.000

Meningkatnya kasus untuk di follow up 8 kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

42.383.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Kemayoran

42.383.000

Meningkatnya Jumlah UKBM di wilayah kec. Kemayoran 8 Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan UKBM 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

25.890.000 25.890.000 Terdeteksinya kesehatan siswa sekolah (SD,SMP,SMA ) 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun

001 Pembinaan UKS dan PKPR Lokasi : Kemayoran

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

126.803.000 48.000.000 48.000.000 Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 8 kelurahan Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 1 tahun

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Kemayoran

1.02.08 1.02.08.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA

13.500.000 13.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 428 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
13.500.000 13.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM Lokasi : Kemayoran

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vaskular pada masyarakat 1 SKPD

Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM di masyarakat 1 tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

71.560.000 71.560.000 71.560.000 71.000.000 Sertifikasi Puskesmas dapat di Pertahankan sesuai dengan fungsi Kesehatan 1 Puskesmas Kecamatan Terdapatnya data sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja Puskesmas 8 kelurahan Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kemayoran

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Kemayoran

560.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.027.706.192 1.027.706.192 1.500.000 1.500.000 Terkoordinasinya Pelayanan di Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan 1 SKPD Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan di Puskesmas 1 tahun

001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kemayoran

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.026.206.192 1.026.206.192 Tersedianya Obat , Alkes dan Reagen di Puskesmas 100% 1 SKPD Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen di Puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Kemayoran

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

560.000 560.000 560.000 560.000 Terselenggaranya Pemetaan Batra 8 kelurahan Terlaksananya Pemetaan Batra 1 tahun

001 Pemetaan Batra Lokasi : Kemayoran

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 429 dari 1.220

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)
MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

MASUKAN
17.580.000 17.580.000 17.580.000 17.580.000

KELUARAN

HASIL

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kemayoran

Meningkatnaya akses pelayanan kesehatan bagi Keluarga miskin di Puskesmas 1 SKPD

Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin di Puskesmas 1 tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

502.585.000 502.585.000 480.745.000 480.745.000 Meningkatnya status gizi Balita BGM 1 SKPD Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 1 tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Kemayoran

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

502.585.000 21.840.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kemayoran

21.840.000

Terpantaunya deteksi dini status gizi balita 1 SKPD

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

184.017.000 184.017.000 171.073.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Kemayoran

171.073.000

Terlayaninya masyarakat atau pasien di klinik LJSS/PTRM Puskesmas 1 SKPD

Terlaksananya LJSS/PTRM di Puskesmas 1 tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

184.017.000 12.944.000 12.944.000 Terbentuknya dan terbinanya kelompok keswa 1 SKPD Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 tahun

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Kemayoran

1.02.18

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

40.000.000
Halaman 430 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.018 / BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
40.000.000 40.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (belanja modal) Lokasi : Kemayoran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas 1 SKPD

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 tahun

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

46.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

46.000.000 46.000.000 46.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kemayoran

46.000.000

Terdapatnya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit dalam penanggulangan bencana 8 kelurahan

Terlaksananya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit dalam penanggulangan bencana 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.520.138.456.866

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 431 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.992.543.548 6.970.043.548

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.924.115.750 2.924.115.750 2.807.117.750 1.406.550.000 Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Puskesmas Siaga 24 Jam 1 tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa Kebersihan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa TAL 1 Tahun Pelayanan Menjadi Lebih Optimal 1 SKPD Pelayanan Siaga 24 Jam Berfungsi Secara Optimal 1 SKPD Beroperasinya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di PKM Kelurahan 3 SKPD Terpeliharanya Kebersihan Gdg. Kantor 4 Gedung Puskesmas Terselenggaranya Pelanyanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 4 Puskesmas Terjaganya Keamanannya Gdg. Kantor 4 Puskesmas Terselenggaranya Operasional Kantor Secara Optimal 1 SKPD

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Pelayanan Siaga 24 Jam Lokasi : Sawah Besar

150.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Sawah Besar

39.000.000

Kegiatan

004 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Sawah Besar

250.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI) Lokasi : Sawah Besar

369.840.000

Kegiatan

006 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) Lokasi : Sawah Besar

137.350.000

Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor 1 Tahun Terselenggaranya Operasional Kantor Secara Optimal 1 Tahun

Kegiatan

007 Penyediaan Pendukung operasional kantor Lokasi : DKI Jakarta

454.377.750

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.924.115.750 17.248.000 17.248.000 Terlaksananya Akurasi Data Melalui SIK Integrasi 4 Puskesmas Tersedianya Informasi KEsehatan Berbasis Web 4 Puskesmas
Halaman 432 dari 1.220

001 Pentatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Sawah Besar

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.05 1.02.01.05.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN
Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

MASUKAN
2.924.115.750 9.750.000 9.750.000

KELUARAN

HASIL

001 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

meningkatnya kinerja staf puskesmas 1 skpd

Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.924.115.750 90.000.000 90.000.000 Terbentuknya SDM yang baik dan bertanggung jawab 75 Orang Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat 1 SKPD

001 Capacity Building Lokasi : Sawah Besar

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.141.682.500 1.141.682.500 178.079.500 19.903.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Imunisasi Disekolah 1 Tahun Terlaksananya Crash Campak di Wilayah Kecamatan Sawah Besar 1 Wilayah Kec Sawah Besar Meningkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional 1 SKPD Terlaksananya Crash Program campak untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak mencapaim target nasional 1 Tahun

001 Pentatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

158.176.500

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.141.682.500 4.600.000 1.375.000 Terlaksananya Pentatalaksanaan Kusta dengan Baik 1 Tahun meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang re % new emwrging disesase 1 Tahun terdeteksinya kasus kusta pada anak 1 SKPD

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Sosialisasi re & new emerging disease Lokasi : Sawah Besar

3.225.000

Penanganan kasus re & new emerging disease dapat diatasi 1 Tahun

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

13.350.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 433 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Sawah Besar

MASUKAN
2.670.000

KELUARAN
Terlaksananya surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun

HASIL
Respon time dugaan KLB berjalan optimal 1 Tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Sawah Besar

10.680.000

pemeriksaan jenazah berjalan dengan bail 1 SKPD

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.141.682.500 52.255.000 52.255.000 Penanganan Kasus TB Paru Secara Optimal 1 Tahun Menurunnya Angka Penderita TB Paru 1 SKPD

001 Pentatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Sawah Besar

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

14.775.000 14.775.000 Terlaksananya layanan sosialisasi program AIDS dan IMS di pkm 1 Tahun Penderita AIDS dan IMS dapat terlayani dengan baik di puskesmas 1 Tahun

001 Pelaksanaan layanan sosialisasi program AIDS dan IMS Lokasi : Sawah Besar

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.141.682.500 890.000

Kegiatan

001 Intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta

890.000

Terlaksananya Surveilans integrasi AFP & PD3I 1 Tahun

Surveilans Berbasis Masyarakat Berjalan Optimal 1 SKPD

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.141.682.500 877.733.000 877.733.000 Terlaksananya Pemberantasan Penyakit DBD Secara Optimal 1 Tahun Menurunya Kasus Penyakit DBD 1 SKPD

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Sawah Besar

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

119.540.300 119.540.300 25.012.800

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 434 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Sawah Besar

MASUKAN
25.012.800

KELUARAN
Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK 60 Orang Bumil

HASIL
Terlaksananya pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

119.540.300 43.800.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta

43.800.000

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu 1 tahun

Meningkatnya pelayanan ibu 1 SKPD

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

50.727.500 50.727.500 Terlaksananya program pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu 1 tahun program pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu berjalan dengan baik 1 skpd

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Sawah Besar

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

62.505.000 62.505.000 33.232.000 33.232.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi dan MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 1 Tahun Terpenuhinya MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 75 Baduta

001 Pengadaan dan Distribusi MP - ASI bagi Baduta GAKIN Lokasi : Sawah Besar

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

29.273.000 29.273.000 Terlaksananya dan Pendistribusian Vitamin A 1 Tahun Berkurang Kasus Balita Kekurangan Vitamin A 1 SKPD

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Sawah Besar

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

122.937.000 122.937.000 1.400.000 700.000 Terlaksananya Kesling di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan TTU , TPM 1 Kecamatan Sawah Besar

001 Pembinaan Kesling di Tempat - tempat Umum Lokasi : Sawah Besar

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 435 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan Tekhnis TPM / Jasaboga, Kantin, Restoran, Tempat Makan, Pemukiman dan Rumah Sehat / Kota Sehat Lokasi : Sawah Besar

MASUKAN
700.000

KELUARAN
Terlaksananya TPM / Jasa Boga, Kantin, Restoran, Tempat Makan, Pemukiman dan Rumah Sehat / Kota Sehat yang Sehat 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Jumlah TPM Kantin, Restoran, Tempat Makan, Pemukiman dan Rumah Sehat / Kota Sehat 1 SKPD

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

122.937.000 45.577.000 45.577.000 Terlaksananya Pemeriksaan Jentik Berkala 1 Tahun Terselenggaranya pemeriksaan jentik berkala 1 SKPD

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Sawah Besar

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

122.937.000 45.970.000 45.270.000 Pengelolaan Limbah di Puskemas Berjalan dengan Baik 1 Tahun meningkatnya jumlah sarana kesehatan yang memiliki sistem pengelolaan limbah yg benar 1 tahun Terbinanya kesehatan lingkungan di institusi puskesmas 1 SKPD terlaksananya pembinaan teknis penpengelolaan limbah balai pengobatan/ klinik/ sarana kesehatan lainnya 1 skpd

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/ klinik/ sarana kesehatan lainnya Lokasi : Sawah Besar

700.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

122.937.000 29.640.000 29.640.000 Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun Menurunnya Angka Kesakitan Diare 1 SKPD

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Sawah Besar

1.02.06.05 1.02.06.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

122.937.000 350.000 350.000 Meningkatnya Jumlah industri yang memenuhi standar kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal 1 SKPD

001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Pos UKK Lokasi : Sawah Besar

1.02.07 1.02.07.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA

102.233.000 102.233.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 436 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

MASUKAN
12.760.000 4.260.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Pada Toma dan Toga Lokasi : Sawah Besar

Terlaksananya Pemantauan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Pelaksanaan Perkesmas 1 SKPD

Meningkatnya Jumlah RW Siaga Yang Aktif 1 SKPD Pelaksanaan Perkesmas Berjalan Optimal 1 Tahun

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Sawah Besar

8.500.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

36.448.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Sawah Besar

36.448.000

Terlaksananya UKBM 1 Tahun

UKBM dapat terbina dengan baik 54 Posyandu

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

15.660.000 15.660.000 Terlaksananya Kesehatan Siswa SD dan Sederajat Dengan Baik 1 Tahun Status Kesehatan Anak Sekolah dan Anak Remaja Meningkat 1 SKPD

001 Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : Sawah Besar

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

102.233.000 37.365.000 37.365.000 Tersosialisasikannya Program Kesehatan Pada Masyarakat 1 Tahun Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 1 SKPD

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan dalam dan luar gedung Lokasi : Sawah Besar

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

14.105.000 14.105.000 8.160.000 8.160.000 Terlaksananya pencatatan dan pelaporan data penyakit tidak menular tk puskesmas 1 SKPD Pencatatan dan pelaporan data penyakit tidak menular lebih akurat 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM / Posbindul / Pos PTM Lokasi : Sawah Besar

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

5.945.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Sawah Besar

5.945.000

Terlaksananya pelayanan deteksi dini kanker cerviks 1 Tahun

Teridentifikasi penyakit kanker cerviks dan payudara secara dini 1 SKPD

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 437 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Sawah Besar

Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan SIM 1 Tahun

Akreditasi Mutu Puskesmas Dapat Dipertahankan 1 SKPD

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.679.684.678 1.679.684.678 1.679.684.678 1.063.356.528 Terpenuhinya Kebutuhan Obat 1 Tahun Kebutuhan Obat terpenuhi 1 SKPD

001 Pengadaan Obat Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Kesehatan Lokasi : Sawah Besar

616.328.150

terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan di puskesmas 1 tahun

Kebutuhan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi 1 skpd

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

168.125.000 168.125.000 168.125.000 50.000.000 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Alat Penunjang Kantor Dengan Baik 1 Tahun Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Dengan Baik 1 Tahun Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Alat Penunjang Kantor Dengan Baik 1 SKPD Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Dengan Baik 1 SKPD

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Sawah Besar

Kegiatan

002 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Sawah Besar

118.125.000

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Gakin: 85%

4.805.000 4.805.000 4.805.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 438 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Sawah Besar

MASUKAN
4.805.000

KELUARAN
Terlaksananya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin 1 skpd

HASIL
meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 1 tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

295.539.000 295.539.000 286.542.000 286.542.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Dengan Baik 1 Tahun Berkurangnya Anak Dengan Status Gizi Kurang 1 SKPD

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi (PMT Pemulihan) Lokasi : Sawah Besar

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

295.539.000 8.997.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Sawah Besar

8.997.000

Pemantauan Pertumbuhan Balita terlaksana dengan Baik 1 Tahun

Terlakasananya Dekteksi Dini Status Gizi Balita 1 SKPD

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

52.368.000 52.368.000 45.948.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS / PTRM Lokasi : Sawah Besar

45.948.000

Terlaksananya LJSS / PTM Dengan Baik 1 Tahun

Berjalannya Program LJSS / PTM Dengan Baik 1 SKPD

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

52.368.000 6.420.000 6.420.000 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 1 skpd Meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat 1 tahun

001 Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

209.803.320 209.803.320 209.803.320

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 439 dari 1.220

SKPD

: 1.02.019 / BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Sawah Besar

MASUKAN
209.803.320

KELUARAN
Tersedianya Barang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun

HASIL
Sarana dan Prasarana Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan 1 SKPD

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

22.500.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

22.500.000 22.500.000 22.500.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Sawah Besar

22.500.000

Terlaksananya Dukungan Kesehatan PRa Rumah Sakit 1 Tahun

Beroperasinya Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Secara Optimal 1 SKPD

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.527.131.000.414

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 440 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.892.777.321 6.877.027.321

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.361.000.000 3.361.000.000 3.156.200.000 310.000.000 Tersedianya layanan jasa kebersihan di Puskesmas Kec. Gambir 5 puskesmas Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya tenaga pengamanan kantor di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya layanan internet di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya jasa TAL Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari Sabtu di 4 Puskesmas Kelurahan 1 tahun Terlaksananya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun
Halaman 441 dari 1.220

001 Biaya Jasa Kebersihan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

159.408.000

Kegiatan

003 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

310.000.000

Kegiatan

004 Belanja Internet Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) Lokasi : DKI Jakarta

282.360.000

Kegiatan

006 Layanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

29.432.000

Tersedianya pelayanan kesehatan pada hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 4 Puskesmas Tersedianya pelayanan siaga 24 jam di Puskesmas Kecamatan Gambir setiap hari 1 puskesmas Tersedianya operasional BLUD Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas

Kegiatan

007 Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

008 Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

1.850.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
3.361.000.000 105.700.000 105.700.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya perangkat untuk pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmas Kec Gambir yang bisa diakses di setiap unit layanan 10 lokasi

Terlaksananya input data SIK di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.361.000.000 9.100.000 2.600.000 Tersedianya buku laporan tahunan dan laporan stratifikasi puskesmas th 2010 4 pertemuan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan 10 kali Terlaksananya pertemuan untuk penilaian kinerja puskesmas 4 kali

001 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas tk Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

6.500.000

Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi 10 kali

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.361.000.000 90.000.000 90.000.000 Peningkatan kinerja aparatur kesehatan 80% 80 orang Terlaksananya capasity building di puskesmas kec Gambir 1 kali

001 Capasity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Tersedianya kegiatan penyusunan renja th 2011 3 dokumen Terlaksananya penyusunan renja 2011 3 dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.018.798.000 1.018.798.000 138.038.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 442 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

101.558.000

Tersedianya pendataan, sosialisasi , pelaksanaan dan sweeping Campak 1 wilayah kec Gambir

Terlaksananya Crash Program campak untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak mencapaim target nasional 1 tahun Meningkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional 8.000 siswa

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

36.480.000

Anak Sekolah Dasar mendapat Imunisasi ulangan 48 SD

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.018.798.000 15.700.000 1.700.000 Terdeteksinya kasus potensial KLB 10 kasus Terdeteksinya kasus penyebab kematian di wilayah kec Gambir 200 kasus Terlaksananya surveilans KLB di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Tersedianya data penyebab kematian di wilayah kec Gambir 1 tahun

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Surveilans Kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.018.798.000 156.210.000 156.210.000 Terdeteksinya kasus TB dan penangananya di wilayah kec Gambir 5 puskesmas Meningkatnya Case Detection Rate kasus TB 85 %

001 Penatalaksanaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

14.400.000 14.400.000 Tersedianya pemeriksaan CD4 untuk pasien HIV AIDS 80 Kasus Terdeteksinya secara pasti kasus HIV AIDS 1 tahun

001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.018.798.000 694.450.000 694.450.000 Terlaksananya penyelidikan Epidemiology dan fogging fokus kasus DBD 12 Bulan Semua kasus DBD dengan PE positif dilakukan fogging fokus 125 kasus

001 Penatalaksanaan management kasus DBD Di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)

187.258.000 187.258.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 443 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

MASUKAN
45.700.000 45.700.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK 30 pasien

Terlaksananya pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

187.258.000 99.608.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

99.608.000

Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dan nifas 93 %

Terlaksananya pendataan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kec Gambir 1 tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

41.950.000 41.950.000 Meningkatnya cakupan ibu hamil K4 5 Puskesmas Terlaksananya pertemuan PWSKI 2 kali

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

71.521.000 71.521.000 36.440.000 36.440.000 Semua Baduta Gakin mendapat MP ASI 70 Baduta Terlaksananya pemberian MP ASI pada baduta gakin di wilayah kec Gambir 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

16.931.000 16.931.000 Semua balita mendapat vitamin A 2 kali Terlaksananya pemberian vitamin A pada balita di wilayah Kec Gambir 1 tahun

001 Pengadaan dan pendistribusian vitamin A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

18.150.000 18.150.000 Tersedianya status kesehatan anak balita di TK dan Posyandu 90 TK dan posyandu Terlaksananya sreening kesehatan anak balita di posyandu dan TK 1 tahun

001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

66.670.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 444 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

MASUKAN
66.670.000 41.420.000 41.420.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian Vektor Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya data Angka Bebas Jentik di wilayah kec Gambir 6 kelurahan

Terselenggaranya pemeriksaan jentik berkala 4 Kali

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

66.670.000 3.050.000 3.050.000 Pemeriksaan limbah IPAL 4 Kali Terbinanya kesehatan lingkungan di institusi puskesmas 1 tahun

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

66.670.000 19.050.000 19.050.000 Sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat 30 lokasi Terlaksananya pemantauan kesling sarana air minum dan air bersih 1 th

001 Pemantauan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

66.670.000 3.150.000 2.100.000 Meningkatnya tempat tempat umum sehat 60 lokasi Tempat pengolahan makanan yang dibina 30 lokasi Terlaksananya Pembinaan TTU , TPM 1 tahun Terlaksananya pembinaan tempat pengolahan makanan 30 kali

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan Lokasi : DKI Jakarta

1.050.000

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

207.687.000 207.687.000 18.200.000 8.750.000 Follow up kasus penyakit di tempat tinggal pasien 250 kasus Terlaksananya kunjungan rumah pada kasus penyakit yang perlu ditindaklanjuti 1 tahun

001 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 445 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
9.450.000

KELUARAN
Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di tingkat RW 45 RW

HASIL
Terselenggaranya pembinaan 45 rw siaga 6 kali

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

21.942.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

21.942.000

Terbinanya kesehatan balita di posyandu 63 posyandu

Terlaksananya pembinaan kesehatan balita di posyandu 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

22.770.000 22.770.000 Tersedianya data kesehatan anak sekolah 48 SD Terlaksananya Program UKS , UKGS, PKPR di wilayah kec Gambir 1 tahun

001 Pembinaan Program UKG, UKGS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

207.687.000 144.775.000 144.775.000 Tersosialisasinya semua program kesehatan 6 kelurahan Terlaksananya sosialisasi program kesehatan di Wilayah kec Gambir 1 tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 Teridentifikasinya faktor resiko penyakit tidak menular 5 puskesmas Terlaksananya pembinaan kelompok Penyakit Tidak Menular 10 kali

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM Lokasi : DKI Jakarta

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

211.763.000 211.763.000 211.763.000 94.263.000 Tersedianya data dasar sarana kesehatan di wilayah kec Gambir 486 RT Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan dan sarana pendukung kesehatan di wilayah kec Gambir 1 kali

001 Pemetaan sarana kesehatan dasar swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 446 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
117.500.000

KELUARAN
Tersertifikasinya semua puskesmas di Kec Gambir 5 puskesmas

HASIL
Terlaksananya surveilans dan sertifikasi puskesmas se Kec Gambir 1 th

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

776.800.000 776.800.000 1.300.000 1.300.000 Terkoordinasinya layanan kefarmasian di Puskesmas 4 kali Terlaksananya pertemuan koordinasi kefarmasian 1 tahun

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

775.500.000 775.500.000 Tersedianya Obat, Alkes dan reagen untuk operasional Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan Obat Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

148.000.000 148.000.000 148.000.000 148.000.000 Tersedianya pemeliharaan gedung Puskesmas Kec Gambir 2 Puskesmas Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun

001 Pemeliharaan sarana gedung kantor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

104.250.000 104.250.000 97.950.000 97.950.000 Semua BGM diwilayah kec Gambir mendapat PMT Pemulihan 6 Kelurahan Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian PMT bagi balita BGM di Wilayah Kec Gambir 1 tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

104.250.000 6.300.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : DKI Jakarta

6.300.000

Tersedianya data balita yang akurat 6 kelurahan

Terlaksananya validasi dan updating data balita 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 447 dari 1.220

SKPD

: 1.02.020 / BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
261.964.321 261.964.321 215.804.321

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS / PTRM Lokasi : DKI Jakarta

215.804.321

Tersedianya kebutuhan operasional program LJSS/PTRM 1 Puskesmas

Terlaksananya operasional pelayanan klinik LJSS dan PTRM di Puskesmas 1 tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

261.964.321 46.160.000 46.160.000 Sekolah mempunyai Peer Group untuk remaja sebaya dalam pencegahan penyalahgunaan napza dan Aids 10 sekolah Terdeteksinya secara dini kasus kejiwaan pada remaja sebaya 240 peer educator

001 Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

438.216.000 438.216.000 438.216.000 438.216.000 Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Kec Gambir 1 tahun

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kec Gambir Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.750.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

15.750.000 15.750.000 15.750.000

Kegiatan

001 Layanan dukungan pra rumah sakit Lokasi : DKI Jakarta

15.750.000

tersedianya posko kesehatan 100 shift

Terlaksananya posko lebaran , posko lilin , posko kebakaran dan posko untuk even even yang lain 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.534.023.777.735

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 448 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

18.406.000.000 18.014.684.500

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terlaksananya/tersedianya Public Health Nurse (PHN) Kelurahan

2.126.071.600 2.126.071.600 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya pemetaan tenaga kesehatan 43 Puskesmas Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan Kompetensi 43 Puskesmas

001 Pemetaan Public Health Nurse di Kelurahan Lokasi : Jakarta Utara

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.126.071.600 1.714.391.000 65.600.000 Terselenggaran koordinasi internal struktural Dians / Rapim 1 Tahun Terbentuknya Koordinasi Internal struktur dinas dalam menjalankan operasional kantor Sudinkes Jakarta Utara 12 Bulan Tercapainya kinerja keuangan sesuai perencanaan 12 Bulan Tersusunya dokumen pelaporan keuangan sudinkes Jakarta Utara 2 Dokumen Terselenggaranya pembinaan pegawai Sudinkes 98 Pegawai Terpenuhinya nilai PAK tenaga fungsional di enam Puskesmas Kecamatan 6 Puskesmas Pegawai bekerja dengan Ikhlas dan jujur 98 PNS

001 Rapat Koordinasi Internal Struktural Dinas/Rapim Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pengendalian Kinerja Keuangan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

46.272.000

Meningkatnya hasil kinerja keuang Sudin Kesehatan 12 Bulan Terselenggaranya laporan keuangan sudin 2 Dokumen

Kegiatan

003 Konsolidasi SAK ke SAP Lokasi : Jakarta Utara

20.000.000

Kegiatan

004 Peningkatan Kopentesi dan Disiplin Pegawai Lokasi : Jakarta Utara

9.340.000

Peningkatan wawasan pegawi Sudinkes Jakarta Utara 98 Pegawai Terselenggaran penetapan angka kredit funsional 6 Puskesmas Kecamatan

Kegiatan

005 Penilaian Jabatan Fungsional Lokasi : Jakarta Utara

13.598.000

Kegiatan

006 Pembinaan Mental Sepiritual Pegawai Lokasi : Jakarta Utara

44.440.000

Terselenggaranya pembinaan mental spiritual pegawai 98 PNS

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 449 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pemutakhiran Data Pegawai Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
7.840.000

KELUARAN
Terselenggaranya pemutakhiran data pegawai sudinkes 1 Tahun Terpeliharanya Kebershan Gudang Obat dan Farmasi 1 Tahun Tejaganya keamanan Kantor (Gudang Obat dan Farmasi Sudinkes Jak-Ut) 1 Tahun Terselenggaranya Peningkatan ketatausahaan Pegawai 6 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Jaringan Internet di SKPD 1 Tahun Tersedianya Bahan Bakart Minyak Kendaraan Operasional SKPD 1 Tahun Terpeliharanya Prasarana / Alat Penunjang Kantor 1 Tahun

HASIL
Data pegawai sudin akurat 1 tahun

Kegiatan

008 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Jakarta Utara

38.351.830

Terciptanya Kebersihan Gudang obat dan Farmsi 12 Bulan Terselenggaranya keamanan kantor(Gudang Obat dan Farmasi) 12 Bulan Meningkatanya pengetahuan PNS 6 Puskesmas Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan Jaringan internet di SKPD 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional SKPD 12 Bulan Kondisi Prasarana / Alat Penunjang Kantor dalam keadaan baik dan Optimal 12 Bulan Terpenuhinya Penunjang Kebutuhan Kantor 12 bulan Terpenuhinya informasi tentang situasi secara tepat dan akurat melalui median Koran, majalah / Media cetak 12 bulan Tercatatnya data tentang administrasi perkantoran dan asset yang akurat 4 Dokumen

Kegiatan

009 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Jakarta Utara

48.321.000

Kegiatan

010 Bintek Ketatausahaan Lokasi : Jakarta Utara

22.644.000

Kegiatan

011 Belanja Internet Lokasi : Jakarta Utara

6.000.000

Kegiatan

012 Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Utara

185.248.800

Kegiatan

013 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Jakarta Utara

373.257.400

Kegiatan

014 Belanja Penunjang Kebutuhan Kantor Lokasi : Jakarta Utara

741.340.970

Tersedianya Penunjang Kebutuhan Kantor 1 Tahun Tersedianya Koran, Majalah dan Media Cetak 1 Tahun

Kegiatan

015 Belanja koran/Majalah/Media cetak Lokasi : Jakarta Utara

16.632.000

Kegiatan

016 Pengelolaan administrasi perkantoran dan asset Lokasi : Jakarta Utara

25.505.000

Tersedianya data administrasi Perkantoran dan asset 1 Tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 450 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Pembinaan Jasmani Karyawan Jum'at bersih Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan Jasmani Karyawan Jum'at bersih 1 Tahun

HASIL
Terciptanya kondisi prima jasmani karyawan pada jum'at bersih 5 Bulan

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

164.792.000

Kegiatan

001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Sudinkes Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

58.114.000

Teremonitornya pelaksanaan Program Kegiaatan Sudinkes (APBD) 1 Tahun Tersusunya laporan pelaksanaan kegiatan program Sudinkes Jakarta Utara 3 Dokumen

Terevaluasinya Pelaksanaan Program Kegiatan Sudin Kesehatan tahun 2011 12 bulan Tersusunya tiga dokumen pelaporan 3 Dokumen

Kegiatan

002 Peningkatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / LPPD dan LAKIP Lokasi : Jakarta Utara

106.678.000

1.02.01.04 1.02.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

2.126.071.600 57.092.000 16.000.000 Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana 8 unit Akurasi data kesehatan 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan Prasarana SIK 12 BULAN Data yang diakses akurat 1 Tahun

001 Pemelihraan Sarana dan Prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Validasi Data Kesehatan Tk Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

18.900.000

Kegiatan

003 Pembinaan petugas SIK Lokasi : Jakarta Utara

22.192.000

Peningkatan kemampuan petugas SIK 1 Tahun

Meningkatnya kemampuan petugas SIK 50 Petugas

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.126.071.600 109.796.600 19.454.300 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 49 Puskesmas Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas dan tenaga kesehatan 136 sarana pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif 196 Orang

001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas Lokasi : Jakarta Utara

16.916.000

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, yang memberikan pelayanan sesuai ketentuan 136 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 451 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pengawasan dan pengendalian KINERJA PUSKESMAS Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
53.972.000

KELUARAN
Peningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas kecamatan / Kelurahan 49 Puskesmas Kecamatan & Kelurahan Terlaksananya konsultasi 1 tahun

HASIL
SDM dan Faskes melaksanakan Yankes yang transparan dan terjangkau masyarakat 20 Puskesmas

Kegiatan

004 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

19.454.300

Terjalinnya koordinasi fasilitasi puskesmas 4 pertemuan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.126.071.600 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan berprestasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 6 Puskesmas Kecamatan Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 4 Jenis

001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

96.273.000 96.273.000 96.273.000 96.273.000 Terselenggarannya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Sudinkes Jakarta Utara tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sudinkes Jakarta Utara tahun 2012 3 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Utara

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.049.743.940 1.049.743.940 325.316.000 47.750.000 Terlaksananya Pengawasan dan pemeliharaan Cold Chain 12 bulan Terlaksananya Biwasdal pelaksanaan Crash Pogram Campak 2 kali terpeliharanya kualitas vaksin 100 %

001 Pengawasan dan pemeliharaan Cold Chain Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 1. Biwasdal pelaksanaan Crash Pogram Campak 2. Pengadaan Cold chain Lokasi : Jakarta Utara

54.180.000

Pelaksanaan program imunisasi campak terlaksana dengan baik 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 452 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Manajemen program imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
174.911.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan Manajemen program imunisasi 12 bulan terlaksananya Binwasdal Siskohat 4 kali

HASIL
cakupan imunisasi meningkat 20 %

Kegiatan

004 Binwasdal Siskohat Lokasi : Jakarta Utara

48.475.000

menurunya kematian pada penyelenggaraan ibdah haji 25 %

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

1.049.743.940 381.132.425

Kegiatan

001 Antisipasi dan Investigasi KLB Lokasi : Jakarta Utara

360.504.925

terlaksananya kegiatan Antisipasi dan Investigasi KLB 1 tahun

meningkatnya investigasi terhadap penyakit yang berpotensial KLB 100 % Terkendalinya 12 Bulan

Kegiatan

002 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB Lokasi : Jakarta Utara

20.627.500

Terkendalinya 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.049.743.940 29.564.000 29.564.000 terlakasananya kegiatan Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 4 kali meningkatnya kegiatan surveilans kematian 100 %

001 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Utara

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.049.743.940 157.452.515 9.880.000 terlaksananya Binwasdal program TB 4 kali terlaksananya program TB dipuskesmas berjalan dengan baik 100 % Makin meningkatnya pnemuan kasus TBC 80 % Meningkatnya pelayanan public private mix 100 %

001 Binwasdal program TB Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Cross Check BTA Lokasi : Jakarta Utara

12.432.000

Terlaksananya kegiatan Cross Check BTA 12 Bulan terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publick Private Mix 2 kali

Kegiatan

003 Sosialisasi Pelayanan Publick Private Mix Lokasi : Jakarta Utara

6.280.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 453 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Binwasdal Pengembangan layanan TB/HIV Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
6.280.000

KELUARAN
terlaksannya Binwasdal Pengembangan layanan TB/HIV 4 kali terlaksananya Improving case finding 12 bulan terlasanaya Pengadaan BUFFER Logistik Penanggulangan TB (Reagen, Pot Sputum, Slide,Formulir RR, Mikroskop, Laboratoium ) 1 kali

HASIL
meningkatnya pelayanan TB/HIV 100 %

Kegiatan

005 Improving case finding Lokasi : Jakarta Utara

11.600.000

meingkatnya penemuan kasus di masyarakat 80 % terpenuhinya kebutuhan buffer Logistik Penanggulangan TB 100 %

Kegiatan

006 Pengadaan BUFFER Logistik Penanggulangan TB (Reagen, Pot Sputum, Slide,Formulir RR, Mikroskop, Laboratoium ) Lokasi : Jakarta Utara

110.980.515

1.02.03.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani : 0.75

12.560.000 12.560.000 terlaksannya kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 12 bulan Meningkatnya pengendalian Penyakit Menular Langsung 100 %

001 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Lokasi : Jakarta Utara

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

53.200.000 53.200.000 terlaksanaya Penguatan Management Program IMS 12 bulan meningkatnya pelaksanaan program IMS 80 %

001 Penguatan Management Program IMS Lokasi : Jakarta Utara

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.049.743.940 18.185.000

Kegiatan

001 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Utara

18.185.000

terlaksananya Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I 4 kali

meningkatnya kegiatan surveilans Integrasi AFP dan PD3I 100 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.049.743.940 40.334.000 33.306.000 Peningkatan Management Kasus DBD 1 Tahun Peningkatan pengetahuan 1 Tahun Menigkatanya Management Kasus DBD 12 Bulan Meningkatnya Pengetahuan 12 Bulan

001 Binwasdal Management Kasus DBD Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Sosialisasi lintor, linprog dan puskesmas Lokasi : Jakarta Utara

7.028.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 454 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.06.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati: 1

MASUKAN
10.000.000 10.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi di Prov DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

terlaksananya kegiatan Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi di Prov DKI Jakarta 12 bulan

meningkatnya pengendalian Pengendalian filaria dan malaria di Prov DKI Jakarta 100 %

1.02.03.06.04

Target Kinerja Kegiatan

Re-new emerging disease (Kasus yang ditemukan ditindak lanjuti): 1

10.000.000 10.000.000 terlaksananya kegiatan Sosialisasi Re & New emerging disease 2 kali meningkatnya kewaspadaan terhadap Re and New emerging disease 100 %

001 Sosialisasi Re & New emerging disease Lokasi : Jakarta Utara

1.02.03.06.05

Target Kinerja Kegiatan

Penemuan Kasus kusta anak : 0.06

12.000.000 12.000.000 Terlaksananya kegiatan Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 12 bulan Meningkatnya pelayanan terhadap penderita kusta 100 %

001 Pengembangan Jejaring Layanan Kusta Lokasi : Jakarta Utara

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

109.446.000 109.446.000 54.266.000 54.266.000 Penurunan angka kematian ibu melahirkan 1 tahun menurunya angka kematian ibu melahirkan 12 bulan

001 Pemantauan dan pembinaan penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara

1.02.04.02 1.02.04.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %

109.446.000 25.460.000

Kegiatan

001 Peningkatan wawasan tentang ANC Terintegrasi di Puskesmas Lokasi : Jakarta Utara

12.730.000

Peningkatan pengetahuan 1 Tahun

Meningkatnya pengtahuan bidan 12 Bulan

Kegiatan

002 Peningkatan kapasitas petugas ttg Kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Utara

12.730.000

Peningkatan kemampuan petugas 1 Tahun

Meningkatnya kapasitas kemampuan petugas 12 Bulan

1.02.04.03 1.02.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %

109.446.000 17.790.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 455 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Manajemen Program Kesehatan Ibu dan Anak Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
17.790.000

KELUARAN
Peningkatan pengetahuan tentang manajemen program kesehatan ibu dan Anak 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Pengetahuan tentang manajemen program kesehatan ibu dan anak 12 Bulan

1.02.04.05 1.02.04.05.05

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan Peserta KB Aktif: 0.89

109.446.000 11.930.000 11.930.000 Peningkatan pelaksanaan program KB 1 Tahun Meningkatnya cakupan pelaksanaan KB Aktif di Jakut 12 bulan

001 Pemantapan pelaksanaan program KB Lokasi : Jakarta Utara

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

87.535.000 87.535.000 87.535.000 74.805.000 Peningkatan pengetahuan Pemberian ASI ekslusif 1 Tahun Peningkatan cakupan MP ASI dan Vitamin A di wilayah Jakarta Utara 1 tahun Meningkatnya pengetahuan Pemberian ASI eksklusif 12 bulan Meningkatnya cakupan MP ASI dan Vitamin A di Jakarta Utara 12 bulan

001 Peningkatan pemberian ASI eksklusif Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Peningkatan pelaksanaan MP-ASI dan Vitamin A Tk.Kota Lokasi : Jakarta Utara

12.730.000

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

1.076.145.000 1.076.145.000 300.000.000 300.000.000 terlaksananya kegiatan Peningkatan Higiene Sanitasi Lokasi Wisata Pesisir 12 lokasi destinasi wisata Meningkatnya Higiene dan sanitasi lokasi wisata pesisir 100 %

001 Peningkatan Higiene Sanitasi Lokasi Wisata Pesisir Lokasi : Jakarta Utara

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

1.076.145.000 535.000.000 200.000.000 terlaksananya kegiatan Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk Kota/ Kab 1 kali meningkatnya ketersediaan insektisida dan larvasida dalam rangka penanggulangan bencana 100 %

001 Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 456 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Binwasdal Surveilans Vektor Penyakit (7 tatanan) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal Surveilans Vektor Penyakit (7 tatanan) 12 bulan terlaksananya kegiatan Combi DBD 12 bulan terlaksananya kegiatan Pembinaan RW bebas jentik (lomba RW bebas Jentik) 1 kali terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas teknis petugas kesehatan dalam pengendalian vektor penyakit (pest control) 4 kali

HASIL
meningkatnya suveilans vektor penyakit di 7 tatanan masyarakat 100 %

Kegiatan

003 Combi DBD (Binwasdal PSN setiap Jumat) Lokasi : Jakarta Utara

90.000.000

makin meningkatnya kegiatan PSN dimasyarakat 100 % meningkatnya jumlah RW yang bebas jentik 20 %

Kegiatan

004 Pembinaan RW bebas jentik (lomba RW bebas Jentik) Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Kegiatan

005 Peningkatan kapasitas teknis petugas kesehatan dalam pengendalian vektor penyakit (pest control) Lokasi : Jakarta Utara

120.000.000

meningkatnya pengetahuan teknis petugas kesehatan dalm pengendalian vektor 100 %

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

1.076.145.000 36.145.000 36.145.000 terlaksananya kegiatan Binwasdal UKL-UPL dan SPPL Sarana Kesehatan 12 bulan meningkatnya PHBS di UKL dan sarana kesehatan 100 %

001 Binwasdal UKL-UPL dan SPPL Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

1.076.145.000 120.000.000 80.000.000 terlaksananya kegiatan Antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 tahun terlaksananya kegiatan Binwasdal Sarana air bersih dan air minum (perpipaan dan non perpipaan) 10 lokasi makin meningkatnya penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 100 % Meningkatnya higiene Sarana air bersih dan air minum 100 %

001 Antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Binwasdal Sarana air bersih dan air minum (perpipaan dan non perpipaan) Lokasi : Jakarta Utara

40.000.000

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

1.076.145.000 60.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 457 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal TTU dan TPM, sekolah dan Rumah Sehat Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal TTU dan TPM, sekolah dan Rumah Sehat 15 lokasi

HASIL
meningkatnya jumlah TTU dan TPM yang sehat 70 %

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

25.000.000 25.000.000 terlaksananya kegiatan Pengembangan jejaring kesehatan kerja 1 tahun meningkatnya derajat kesehatan di tempat kerja 100 %

001 Pengembangan jejaring kesehatan kerja Lokasi : Jakarta Utara

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

467.273.000 467.273.000 143.264.000 24.357.000 Peningkatan Pelaksanaan program Perkesmas 1 Tahun Pembinaan pelayanan kesehatan lansia 1 tahun Terselenggaranya pengawasan program lansia 1 tahun Peningkatan kinerja posyandu dalam RW Siaga 1 Tahun Meningkatnya program perkesmas 12 bulan Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia 12 bulan Terawasinya pelaksanaan program lansia 12 bulan Meningkatnya kinerja RW Siaga di wilayah Jakarta Utara 12 bulan

001 Pengawasan dan pengendalian program Perkesmas Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Orientasi Pelayanan Kesehatan Lansia Lokasi : Jakarta Utara

14.046.000

Kegiatan

003 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Lansia Lokasi : Jakarta Utara

5.891.000

Kegiatan

004 Pembinaan dan Evaluasi dalam Pengembangan Kinerja RW Siaga Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

98.970.000

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

36.339.000 36.339.000 Terselenggaranya pengawasan UKS dan PKPR 1 Tahun Terawasinya pelaksanaan program UKS dan PKPR 12 BULAN

001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Utara

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

467.273.000 266.023.000 160.991.000 Peningkatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya peran kesehatan masyarakat 12 bukan

001 Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 458 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Peningkatan Pelaksanaan PHBS di Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
76.718.000

KELUARAN
Terlaksananya promosi PHBS di setiap tatanan masyarakat 100 % Terpilihnya satu kecamatan dengan capaian PHBS terbaik 100 %

HASIL
Meningkatnya cakupan PHBS 65 %

Kegiatan

003 Penilaian Kinerja PHBS Tk. Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

28.314.000

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS 65 %

1.02.07.03 1.02.07.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERFUNGSINYA JEJARING INFORMASI KESEHATAN DI JAJARAN KESEHATAN


Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan: 1

467.273.000 21.647.000 21.647.000 Terselanggaranya kapasitas petugas Promkes 1 Tahun Terlaksananya kapasitas promkes 12 bulan

001 Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas promkes Lokasi : Jakarta Utara

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

45.718.000 45.718.000 7.320.000 7.320.000 terlaksananya kegiatan Advokasi dan jejaring PTM 2 kali meningkatnya kerjasama antar pihak dlm jejaring PTM untuk mendukung keberhasilan program 100 %

001 Advokasi dan jejaring PTM Lokasi : Jakarta Utara

1.02.08.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer : 100%

20.803.000 20.803.000 terlaksananya Pembinaan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 4 kali meningkatnya kualitas kegiatan PTM dimasyarakat 100 %

001 Pembinaan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Jakarta Utara

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

17.595.000

Kegiatan

001 Binwasdal P2 Kanker Lokasi : Jakarta Utara

17.595.000

terlaksananya kegiatan Binwasdal P2 Kanker 4 kali

meningkatnya pencegahan terhadap penyakit kanker 50 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

380.589.200 380.589.200 375.850.200

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 459 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
43.625.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu 7 Gugus Terlaksananya Mini Konbversi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 3 Gugus Kendali Mutu Berprestasi Terlaksananya pembinaan dan Penembangan Sistem manajemen Mutu Kesehatan 21 sarana Fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 1 tahun

HASIL
Terbentuknya GKM di Sudinkes Jakarta Utara 7 Gugus

Kegiatan

002 Mini Konvensi Tk.Kota Lokasi : Jakarta Utara

69.780.000

Terpilihnya Gugus Kendali Mutu terbaik Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 3 Gugus Kendali Mutu Berprestasi Meningkatnya jumlah sarana yang Bersertifikat ISO 21 Sarana

Kegiatan

003 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

124.257.000

Kegiatan

004 Sosialisasi kebijakan perijinan/ binwasdal sarana kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

17.350.200

saryankes memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yg berlaku 140 orang Saryankes memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 120 Sarana pelayan kesehatan Meningkatnya jumlah sarana dan Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat (izin) 400 Sertifikat Terjalinnya komunikasi antara profesi pelayanan kesehatan 240 Orang

Kegiatan

005 Binwasdal sarana kesehatan (swasta selain MCU dan optik) Lokasi : Jakarta Utara

18.140.000

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 120 Sarana pelayanan kesehatan

Kegiatan

006 Pelayanan perijinan Sarana dan Tenaga kesehatan pemerintah dan swasta (swasta selain MCU dan optik) Lokasi : Jakarta Utara

70.348.000

Peningkatan jumlah sarana dan tenaga kesehatan yang berizin 12 bulan

Kegiatan

007 Forum komunikasi sarana pelayanan kesehatan Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

32.350.000

Peningkatan mutu fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan 5 profesi kesehatan

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

380.589.200 4.739.000

Kegiatan

001 Pengawasan Pelaksanaan Precaution Universal di RS Lokasi : Jakarta Utara

4.739.000

Peningkatan mutu pelayanan fasiltas dan tenaga kesehatan 17 sarana kesehatan (RS)

Yankes dengan menjaga hygiene sansitasi individu, ruangan dan alat kesehatan 17 sarana kesehatan (RS)

1.02.10 1.02.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN

726.852.250 726.852.250

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 460 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.10.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah sarana farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan 80 %

MASUKAN
297.803.000 57.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Bimtek pelayanan kefarmasian di PKM , RS dan Sarana Farmasi Lainnya Lokasi : Jakarta Utara

Peningkatan Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 185 Orang Peningkatan Mutu produk Farmakmin dan Tertibnya peredaran Obat 136 Saryankes peningkatan Pengetahuan Penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan 120 Orang Terpantaunya Harga Obat di Apotik dan penggunaan Obat Generik 60 sarana

Meningkatnya Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 185 Orang Meningkatnya Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 136 Saryankes Farmakmin Meningkatnya Pengetahuan Penanggung Jawab Industri Rumah Tangga Pangan 120 Orang Terkendalinya harga obat di apotik dan termonitornya penggunaan obat generik serta termonitornya ketersediaan obat dan vaksin 60 sarana

Kegiatan

002 Supervisi Sarana Makanan Minuman Lokasi : Jakarta Utara

107.675.000

Kegiatan

003 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Utara

53.128.000

Kegiatan

004 Validasi dan Monev Pelayanan Kefarmasian Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

1.02.10.02 1.02.10.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

726.852.250 429.049.250 429.049.250 Tersedianya Obat Buffer 50 Jenis Meningkatnya mutu pelayanan 50 Jenis

001 Pengadaan Obat Buffer Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

8.104.000 8.104.000 8.104.000 8.104.000 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang TOGA 60 Orang Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang TOGA 60 orang

001 Binwasdal pelaksanaan TOGA Lokasi : Jakarta Utara

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 461 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
3.000.000.000

KELUARAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Tahun Peningkatan Pengembangan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kec. Penjaringan 1 Gedung Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas kecamatan Tersedianya Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan

HASIL
Sarana dan Prasarana Puskesmas Rawat Inap Koja 1 Tahun

Kegiatan

002 Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara

3.000.000.000

Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Kec. Penjaringan 1 Gedung Berfungsi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Penjaringan

1.500.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Penjaringan

500.000.000

Berfungsinya Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas Kecamatan

Kegiatan

005 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja Lokasi : Koja

1.500.000.000

Berfungsinya Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan

Kegiatan

006 Pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja Lokasi : Koja

500.000.000

Berfungsinya Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

125.847.000 125.847.000 125.847.000 125.847.000 Keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan 8 Kegiatan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk penduduk miskin. 8 Kegiatan

001 Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Jakarta Utara

1.02.15 1.02.15.01 1.02.15.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
Terlaksananya jejaring kemitraan Kesehatan : 1

54.663.210 54.663.210 54.663.210 16.345.000 Peningkatan kemitraan dengan organisasi profesi 6 Lokasi Meningkatnya kemitraan dengan organisasi profesi 6 Lokasi
Halaman 462 dari 1.220

001 Koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Sosialisasi kriteria kemitraan kesehatan. Lokasi : Jakarta Utara

38.318.210

Peningkatan pengetahuan kemitraan 240 orang

Terlaksananya jejaring kemitraan kesehatan 240 Orang

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

93.078.000 93.078.000 9.300.000 9.300.000 terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk Tk Kota 12 bulan Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%

001 Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

93.078.000 83.778.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

56.619.000

terlaksananya Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Tk. Kota 85 % Peningkatan pengembangan keluarga sadar gizi 1 tahun

deteksi dini status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan 100 % Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan 12 bulan

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara

27.159.000

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

100.766.000 100.766.000 78.446.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara

51.016.000

Peningkatan Kopentensi tenaga Kesehatan Jiwa 1 Tahun Peningkatan pengetahuan 1 Tahun

Meningkatnya kopentensi tenaga kesehatan Jiwa 12 bulan Meningkatnya 12 bulan

Kegiatan

002 Binwasdal LJSS/PTRM Lokasi : Jakarta Utara

27.430.000

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

100.766.000 22.320.000 22.320.000 Peningkatan Pengetahuan 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan 12 Bulan

001 Sosialisasi Community Base Unit ( CBU ) Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 463 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
1.368.000.000 1.368.000.000 918.000.000 418.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Cold Chain Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya pengadaan Cold Chain Puskesmas untuk mendukung kegiatan Crash Program Campak 5 unit . 1 Paket

terpenuhinya sarana pendukung kegiatan crash program campak tahun 2011 100 %

Kegiatan

002 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

. 1 Paket

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

004 Pengadaan CCTV Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.02.18.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab berat 4 Puskesmas Kelurahan Jakarta Utara

450.000.000 150.000.000 Terselenggarannya Pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Kebon Bawang I 1 Tahun Terselenggaranya pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Pluit 1 Tahun Terselenggaranya pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Tanjung Priok 1 Paket Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Kebon Bawang I 1 Tahun

001 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang I Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pluit Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Pluit 1 Tahun Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas Kel. Tanjung Priok 1 Paket

Kegiatan

003 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

1.02.19 1.02.19.01 1.02.19.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS KESEHATAN


BERFUNGSINYA ASOSIASI USAHA KESEHATAN SEBAGAI MITRA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN
Berfungsinya asosiasi usaha kesehatan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan

98.579.300 98.579.300 98.579.300

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 464 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli Kesehatan Tk .Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

98.579.300

terlaksananya Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli Kesehatan Tk .Kota Jakarta Utara 1 kegiatan

Terbentuknya Dewan Kesehatan Tk. kota 100 %

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

391.315.500

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

158.391.500 158.391.500 158.391.500

Kegiatan

001 Monitoring Pelayanan Gadar Level 1 di RS Lokasi : Jakarta Utara

8.972.000

Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang bermutu 23 Sarana Kesehatan

Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang bermutu 23 Rumah Sakit dan Puskesmas Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan 12 bulan

Kegiatan

002 Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB (Pra-Saat) Lokasi : Jakarta Utara

54.600.000

Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu (SPGDT) terlaksana, peningkatan antisipasi kegawat daruratan 12 bulan Peningkatan koordinasi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanggulangan dalam kesehatan / bencana 90 KSB dan tenaga kesehatan Peningkatan koordinasi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanggulangan kesehatan/bencana 109 Orang Peningkatan antisipasi kegawat daruratan ,Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 35 Orang

Kegiatan

003 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana Lokasi : Jakarta Utara

51.580.500

Pemberdayaan kesehatan di Tk. RW dalam bentuk RW Siaga 110 Orang

Kegiatan

004 Pekan Sadar Bencana Tk.Kota/ Kab Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

15.443.000

Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW/Kelurahan 120 Orang

Kegiatan

005 Rapid Assesment Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

27.796.000

Meningkatnya kemapuan petugas kegawat daruratan 35 Orang

1.20.44

Program

PENIGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA

94.942.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 465 dari 1.220

SKPD

: 1.02.021 / Sudin Kesehatan - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.20.44.01 1.20.44.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASYARAKAT SADAR BENCANA DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA
meningkatnya 900 tenaga awam terlatih Gadar

MASUKAN
94.942.000 94.942.000 94.942.000

KELUARAN

HASIL

001 Peningkatan Kapasitas Awam Khusus dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD) Lokasi : Jakarta Utara

Masyarakat awam dan awam khusus trampil dalam pertolongan pertama penanggulangan kasus gawat darurat 8 angkatan

Pemberdayaan masyarakat awam dan awam khusus dalam penanganan kegawatdaruratan 320 Orang

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

137.982.000 137.982.000 137.982.000 107.832.000 Peningkatan antisipasi kegawat daruratan, Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 12 bulan Peningkatan Pelayanan kegawat daruratan di Pos Kesehatan 3 Paket Peningkatan sistem komunikasi penanganan Kegawat daruratan 7 Alat radio Komunikasi Kesehatan Respon time penanggulangan bencana bidang kesehatan 1 Tahun

001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukes Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gawat Darurat Lokasi : Jakarta Utara

25.250.000

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 200 Rompi+ Kaos Kesehatan, Jas Hujan komunikasi kesehatan lancar dan Efektif 7 alat radio komunikasi kesehatan

Kegiatan

003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Radio Komunikasi) Lokasi : Jakarta Utara

4.900.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.552.429.777.735

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 466 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.225.948.361 6.165.088.361

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.275.694.918 3.275.694.918 3.158.214.918 541.270.918 Terlaksananya operasional kantor 23 kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Operasional BLUD 1 TAHUN Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari sabtu 1 TAHUN Terlaksananya Jasa Kebesihan Pada SKPD 7 Puskesmas Terlaksananya Jasa Keamanan 7 Puskesmas Kegiatan operasional SKPD dapat terpenuhi 1 tahun Meningkatnya pelayanan terhadap urusan kesehatan 1 TAHUN Meningkatnya cakupan layanan 24 jam 1 TAHUN Meningkatnya kualitas layanan masyarakat pada hari sabtu 1 TAHUN Meningkatnya kebersihan pada SKPD 1 TAHUN Meningkatnya keamanan pada SKPD 1 TAHUN Meningkatnya layanan kesehatan melalui Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 7 Puskesmas Meningkatnya operasionaliasi SKP melalui layanan internet 1 TAHUN

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Penjaringan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Penjaringan

1.300.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Penjaringan

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Penjaringan

30.264.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan Lokasi : Penjaringan

315.000.000

Kegiatan

006 Biaya Jasa Keamanan Lokasi : Penjaringan

225.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Penjaringan

572.680.000

Tersedianya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : Penjaringan

24.000.000

Tersedianya Penyediaan Internet 7 Puskesmas

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

3.275.694.918

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 467 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
117.480.000 117.480.000

KELUARAN

HASIL

001 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI Lokasi : Penjaringan

Terlaksananya Kegiatan SIK Integrasi 7 puskesmas

Didapatnya informasi kesehatan secara akurat 100 %

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana kerja 2012 1 TAHUN Menyediakan dan melakukan pelaksanakan rencana kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Penjaringan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

884.348.500 884.348.500 135.573.500 16.762.500 Terlaksananya kegiatan imunisasi 100 persen Terlaksananya program crash campak 100 persen Meningkatnya cakupan imunisasi 7 puskesmas

001 PENATALAKSANAAN IMUNISASI Lokasi : Penjaringan

Kegiatan

002 Pelaksana Crash Program Campak Lokasi : Penjaringan

118.811.000

Meningkatnya cakupan imunisasi campak 100% 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

884.348.500 1.000.000 1.000.000 Terlaksananya Pengobatan Kusta 7 Puskesmas Ditemukannya dan ditanganinya penderita kusta 100 persen

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Penjaringan

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

4.005.000 1.780.000 Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Meningktanya respons time terhadap penyakit potensial KLB 100 persen

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Penjaringan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 468 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Penjaringan

MASUKAN
2.225.000

KELUARAN
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya respons time dalam pelaporan kematian 100 persen

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

884.348.500 102.936.000 102.936.000 Terlaksananya Penatalaksanaan TB Paru 7 Puskesmas Menurunnya kasus TBC 100 persen

001 Penatalaksanaan & pengelolaan TB Paru Lokasi : Penjaringan

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

27.621.000 27.621.000 Terlaksananya Program layanan AIDS dan IMS 1 TAHUN Menurunnya kasus penderita dan terobatinya penyakit AIDS dan IMS 100 persen

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Penjaringan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

884.348.500 613.213.000 613.213.000 Terlasananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 170 kasus Menurunnya dan tercovernya fogging kasus DBD 100 persen

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Penjaringan

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

60.495.000 60.495.000 7.245.000 7.245.000 Terlaksananya kegiatan pemberian gizi pada ibu hamil 1 TAHUN Meningkatnya pemenuhan gizi pada ibu hamil 100 persen

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Penjaringan

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

60.495.000 30.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Penjaringan

30.000.000

Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 1 TAHUN

Meningkatnya pelayanan kegiatan kesehatan ibu 100 persen

1.02.04.05.02

Target Kinerja

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

23.250.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 469 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Penjaringan

MASUKAN
23.250.000

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 TAHUN

HASIL
Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 100 persen

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

70.474.000 70.474.000 64.044.000 39.044.000 Terlaksananya pemberian MBP bagi baduta GAKIN 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pengadaan dan distribusi MBP ASI bagi Baduta GAKIN 1 TAHUN Meningkatnya dan tersedianya MBP pada baduta gakin 100 persen Meningkatnya cakupan pemberian MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 100 persen

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Penjaringan

Kegiatan

002 Pengadaan dan distribusi MBP - ASI bagi Baduta GAKIN Lokasi : Penjaringan

25.000.000

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

4.000.000 4.000.000 Terlaksananya Pemberian Vitamin A 100 persen Meningkatnya cakupan pemberian Vitamin A 7 Puskesmas

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Penjaringan

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

2.430.000 2.430.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 TAHUN Meningkatnya Kegiatan pelaksanaan Deteksi dini pada balita 3 kali

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Penjaringan

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

186.034.000 186.034.000 33.868.000 33.868.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 Tahun Meningkatnya jumlah bangunan yang terbebas jentik 100 persen

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Penjaringan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

186.034.000 31.158.000 31.158.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya pengelolaan limbah puskesmas 100 %
Halaman 470 dari 1.220

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Penjaringan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.04 1.02.06.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE
Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

MASUKAN
186.034.000 47.648.000 47.648.000

KELUARAN

HASIL

001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) Lokasi : Penjaringan

Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 TAHUN

Meningkatnya cakupan kegiatan pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 Kecamatan

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

186.034.000 67.664.000 67.664.000 Terlaksananya pembinaan Kesehatan lingkungan ditempat tempat umum 1 TAHUN Meningkatnya cakupan pembinaan di sarana di tempat tempat umum 20 lokasi

001 Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal Lokasi : Penjaringan

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

5.696.000 5.696.000 Terlaksananya kegiatan Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 TAHUN Tercapainya target pembentukan pengembangan pos UKK 3 Kegiatan

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Penjaringan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

61.696.500 61.696.500 19.133.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Penjaringan

19.133.000

Terlaksananya Pembinaan UKBM secara berkesinambungan 1 tahun

Meningkatnya kelompok UKBM yang dibina 100 persen

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

31.533.500 31.533.500 Meningkatnya Program UKS dan PKPR 1 TAHUN Meningkatnya Cakupan Program UKS dan PKPR 100 persen

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Penjaringan

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

61.696.500 11.030.000 11.030.000 Terlaksananya promosi Kesehatan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan penyakit 15 Kegiatan

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Penjaringan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 471 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
9.128.000 9.128.000 2.500.000 2.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Penjaringan

Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun

Meningkatnya volume pembinaan kelompok peduli PTM 4 kali

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

6.628.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Penjaringan

6.628.000

Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 1 TAHUN

dicegahnya penyakit kanker cerviks dan payudara secara dini 50 orang

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

93.990.000 93.990.000 93.990.000 93.100.000 Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu 1 Tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan 7 Puskesmas Meningkatnya cakupan pemetaan sarana sarana kesehatan 100 persen

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Penjaringan

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Penjaringan

890.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

917.450.443 917.450.443 1.780.000 1.780.000 Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan kefarmasian pada puskesmas 100 persen

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Penjaringan

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

915.670.443 915.670.443 Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 TAHUN Tersedianya penyediaan Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 6 kegiatan

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Penjaringan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 472 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

MASUKAN
272.448.000 272.448.000 272.448.000 222.448.000

KELUARAN

HASIL

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Penjaringan

Tersedianya dana untuk pemeliharaan prasarana kantor 1 TAHUN Terlaksananya Pemeliharaan sarana gedung kantor 1 Tahun

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 15 kegiatan Meningkatnya fungsi gedung kantor/Puskesmas 7 Puskesmas

Kegiatan

002 Pemeliharaan sarana gedung kantor Lokasi : Penjaringan

50.000.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

43.829.000 43.829.000 41.579.000 41.579.000 Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan 1 TAHUN Meningkatnya cakupan penanggulangan masalah kurang gizi 100 Persen

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan Lokasi : Penjaringan

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

43.829.000 2.250.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Penjaringan

2.250.000

Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 TAHUN

Meningktnya volume kegiatan pemantauan balita 4 kali

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

285.750.000 285.750.000 285.750.000 285.750.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya pelayanan kesehatan 15 item

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Penjaringan

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

60.860.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 473 dari 1.220

SKPD

: 1.02.022 / BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);
RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
60.860.000 60.860.000 60.860.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Penjaringan

60.860.000

Terlaksananya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 TAHUN

Meningkatnya cakupan dan rspons time kegawat daruratan bencana 3 Kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.558.655.726.096

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 474 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.139.997.781 6.098.297.781

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.051.678.800 3.051.678.800 3.000.168.800 1.600.000.000 Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan (Cleaning Service) 5 Puskesmas Terlaksananya Jasa kegiatan TAL di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Keamanan Kantor 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Internet di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya operasional kantor 5 Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari sabtu 1 Tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Tahun Terlaksananya Kebutuhan Puskesmas 1 Tahun Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Internet di Puskesmas 1 Tahun Kegiatan operasional SKPD dapat terpenuhi 1 Tahun Meningkatnya kualitas layanan masyarakat pada hari sabtu 1 Tahun Meningkatnya cakupan layanan 24 jam 1 Tahun

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pademangan

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Pademangan

398.787.080

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL ) Lokasi : Pademangan

228.569.600

Kegiatan

004 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : Pademangan

167.203.380

Kegiatan

005 Belanja Internet Lokasi : Pademangan

24.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Pademangan

385.934.240

Kegiatan

007 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pademangan

29.432.000

Kegiatan

008 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Pademangan

166.242.500

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.051.678.800 1.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 475 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI Lokasi : Pademangan

MASUKAN
1.500.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan SIK Integrasi 5 Puskesmas

HASIL
Didapatnya informasi kesehatan secara akurat 100 %

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.051.678.800 50.010.000 50.010.000 Terlaksananya Self assessment kinerja puskesmas 5 Puskesmas Tersedianya Self assessment kinerja puskesmas 1 Tahun

001 Self assessment kinerja puskesmas Lokasi : Pademangan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 Terlaksananya kegiatan Perencanaan 2011 5 Puskesmas Terbentuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : Pademangan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

743.082.800 743.082.800 141.622.000 105.912.000 Terselenggaranya Pelaksana Crash Program campak 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan imunisasi 100 % Terlaksananya Pelaksana Crash Program campak 100 % Meningkatnya cakupan imunisasi 5 Puskesmas

001 Pelaksana Crash Program campak Lokasi : Pademangan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pademangan

35.710.000

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

743.082.800 350.000 350.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Kusta 5 Puskesmas Menurunnya Angka Penemuan Kasus dan Eleminasi Kusta 12 Bulan

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Pademangan

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

16.625.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 476 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Perkesmas Lokasi : Pademangan

MASUKAN
875.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Perkesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Jenazah 1.000 kasus

HASIL
Tersedianya data penyakit potensial KLB di Puskesmas 12 Bulan

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pademangan

15.750.000

Terdeteksinya Pentebab Kematian 12 Bulan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

743.082.800 27.980.000 27.980.000 Terlaksananya penataan dan pengelolaan TB Paru 5 Puskesmas Terjalinnya kerjasama lintor penatalaksanaan TB Paru 100 %

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Pademangan

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

9.712.000 9.712.000 Terlaksananya Program layanan AIDS dan IMS 1 Tahun Menurunnya kasus penderita dan terobatinya penyakit AIDS dan IMS 100 %

001 Layanan program AIDS dan IMS Lokasi : Pademangan

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

743.082.800 875.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Pademangan

875.000

Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I 2 Keluaran

Tercapainya AFP & PD3I 12 Bulan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

743.082.800 545.918.800 545.918.800 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 90 kasus Menurunnya dan tercovernya foging kasus DBD 100 %

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Pademangan

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

123.311.000 123.311.000 62.371.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 477 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Pademangan

MASUKAN
62.371.000

KELUARAN
Meningkatnya gizi ibu hamil 90 %

HASIL
Turunnya jumlah kematian ibu melahirkan 95 %

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

123.311.000 24.440.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu Lokasi : Pademangan

24.440.000

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan ibu 5 Lokasi

Menurunya Angka Kematian ibu 90 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

36.500.000 36.500.000 Terlaksanya Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 5 Puskesmas Tersedianya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 90 %

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pademangan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

98.984.190 98.984.190 83.194.190 83.194.190 Terlaksananya Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 12 Bulan Tercapainya cakupan pemberian MBP-ASI bagi anak 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 %

001 Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Pademangan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

15.790.000 15.790.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 1 Kegiatan Balita yang mendapat Vit.A 98% 41 RW

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Pademangan

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

84.620.000 84.620.000 7.720.000 7.720.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 tahun Meningkatnya jumlah bangunan yang terbebas jentik 100 %

001 Pengendalian vektor Lokasi : Pademangan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

84.620.000 24.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 478 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengelolaan limbah medis di lingkungan SKPD Lokasi : Pademangan

24.000.000

Terpeliharanya limbah medis di lingkungan SKPD 5 Puskesmas

Terkelolanya Limbah Medis di Lingkungan SKPD 12 Bulan

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

84.620.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 100 %

001 Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Pademangan

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

84.620.000 10.500.000 7.700.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di Tempat-Tempat Umum 41 lokasi Kebersihan lingkungan dan tempat-tempat umum meningkat 70 % Menurunya penyakit diare 41 lokasi

001 Pembinaan Kesling di Tempat-Tempat Umum Lokasi : Pademangan

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TTU dan TPM /jasa boga, kantin, dam, restoran rumah makan, sekolah , pemukiman dan Rumah Sehat / kota sehat Lokasi : Pademangan

2.800.000

Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat 80 %

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

2.400.000 2.400.000 Terlaksananya kegiatan Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 Tahun Tercapainya target pembentukan pengembangan pos UKK 1 Tahun

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Pademangan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

75.487.000 75.487.000 24.700.000 4.900.000 Terlaksananya Pembinaan petugas Perkesmas 2 kali Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terbinanya pembinaan keluarga Risti 60 % Meningkatnya volume pembinaan RW siaga 13 RW

001 Pembinaan petugas Perkesmas/Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Pademangan

Kegiatan

002 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Pademangan

19.800.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

15.057.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 479 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Pademangan

15.057.000

Terlaksananya Pembinaan UKBM 1 tahun

Meningkatnya kelompok UKBM yang di bina 3 kelompok

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

18.570.000 18.570.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 39 Sekolah Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah 39 Sekolah

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Pademangan

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

75.487.000 17.160.000 17.160.000 Terlaksananya promosi Kesehatan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan penyakit 1 Tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Pademangan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

6.200.000 6.200.000 6.200.000

Kegiatan

001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : Pademangan

6.200.000

Terlaksananya kegiatan Deteksi dini kanker cerviks dan payudara 5 Kelurahan

Terdeteksinya Risiko Kanker Serviks secara dini 100 Orang

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

75.275.000 75.275.000 75.275.000 75.275.000 Dilaksanakannya kegiataan penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 Puskesmas kecamatan Berjalannya fungsi sistem manajemen mutu kesehatan 1 Puskesmas Kecamatan

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Pademangan

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.256.676.991 1.256.676.991 1.256.676.991

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 480 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Obat/ALkes/Reagen Lokasi : Pademangan

MASUKAN
1.256.676.991

KELUARAN
Tersedianya Pengadaan Obat/ALkes/Reagen 1 Kegiatan

HASIL
Berfungsinya pelayanan di Puskesmas 1 Tahun

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

225.200.000 225.200.000 225.200.000 225.200.000 Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 4 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 100 %

001 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Pademangan

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

113.343.000 113.343.000 104.618.000 104.618.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi 33 RW Tercapainya cakupan balita BGM 33 RW

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Pademangan

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

113.343.000 8.725.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan balita Lokasi : Pademangan

8.725.000

Terselenggaranya Pemantauan Pertumbuhan balita 1 Tahun

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan balita 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

17.454.000 17.454.000 17.454.000 17.454.000 Terlaksananya Harm Reduction di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Harm Reduction 1 Tahun

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Pademangan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

220.685.000 220.685.000 220.685.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 481 dari 1.220

SKPD

: 1.02.023 / BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Pademangan

MASUKAN
220.685.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 5 Puskesmas

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 %

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

41.700.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

41.700.000 41.700.000 41.700.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Pademangan

41.700.000

Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Tahun

Meningkatnya cakupan dan respons time ke gawat daruratan bencana 3 kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.564.795.723.877

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 482 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.083.226.759 8.057.226.759

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.450.179.500 4.450.179.500 4.350.583.500 2.900.000.000 Terlaksananya kegiatan Operasional BLUD 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan TAL di Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya absensi secara online 14 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 24 jam 1 Puskesmas Terlaksananya dukungan operasional Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya kebutuhan Puskemas 1 tahun Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 tahun Terkirimnya data absensi ke BKD setiap hari 100 % Terlayaninya kunjungan pasien setelah jam kerja dan hari libur 100 % Tersedianya kebutuhan dalam menunjang operasional Puskesmas 1 tahun

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Tanjung Priok

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Tanjung Priok

469.150.000

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Tanjung Priok

595.200.000

Kegiatan

004 Internet untuk 14 Puskesmas Lokasi : Tanjung Priok

48.384.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : Tanjung Priok

175.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Tanjung Priok

162.849.500

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

4.450.179.500 77.056.000 77.056.000 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana SIK Integrasi Puskesmas 14 Puskesmas Data yg di sampaikan ke Dinas Kesehatan lebih baik 90 %

001 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI Lokasi : Tanjung Priok

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

4.450.179.500 22.540.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 483 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Tanjung Priok

22.540.000

Terlaksananya kegiatan koordinasi di Puskesmas 14 Puskesmas

Peningkatan Kinerja Pusksmas Kelurahan 1 tahun

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
100 % SKPD jajaran kesehatan di cover pada penyusunan dokumen pembiayaan kesehatan

7.000.000 7.000.000 7.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Tanjung Priok

7.000.000

Terlaksananya kegiatan Perencanaan 2012 14 Puskesmas

Terbentuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas 90 %

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

839.854.500 839.854.500 215.180.000 50.170.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi di Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan crash program campak 100 % Terlaksananya kegiatan pemeriksaan haji 300 orang Terpeliharanya vaksin di Puskesmas dengan baik 1 tahun Tercapainya eliminasi campak 100 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Tanjung Priok

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program campak Lokasi : Tanjung Priok

143.890.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : Tanjung Priok

21.120.000

Terbinanya calon haji yg sehat 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

839.854.500 5.250.000 5.250.000 Terlaksananya kegiatan pemeriksaan jenazah 1.000 kasus Terdeteksinya penyebab kematian 1 tahun

001 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

839.854.500 35.732.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 484 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan dna pengelolaan TB Paru Lokasi : Tanjung Priok

MASUKAN
35.732.500

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan TB Paru 100 %

HASIL
Meningkatnya mutu pelayanan dan penatalaksanaan TB Paru 1 tahun

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

839.854.500 1.796.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Tanjung Priok

1.796.000

Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I 2 kali

Tercapainya AFP rate >= 2/10000 pada anak usia < 15 tahun 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

839.854.500 581.896.000 581.896.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 100 % Tercapainya IR 200/100000 1 tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Tanjung Priok

1.02.04 1.02.04.02 1.02.04.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %

165.261.000 165.261.000 165.261.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Tanjung Priok

165.261.000

Terlaksananya kegiatan kelompok pendukung ibu 20 orang

Terbentuknya kelompok pendukung ibu 100 %

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

165.765.750 165.765.750 145.015.750 145.015.750 Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP-ASI 100 % Peningkatan status gizi pada baduta gakin 50 baduta

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

20.750.000 20.750.000 Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian vitamin A 100 % Bayi dan balita yang mendapat Vit. A 100 %

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

214.229.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 485 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.01 1.02.06.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

MASUKAN
214.229.500 32.004.500 32.004.500

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan teknis TTU Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-Tempat Umum 86 lokasi

Menurunnya Penyakit Diare 1 tahun

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

214.229.500 139.150.000 139.150.000 Terlaksananya Pemantauan Jentik Berkala dan Lavarsida 100 % Diketahuinya Angka PJB 95% 1 tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

214.229.500 43.075.000 43.075.000 Terpeliharanya Limbah Medis di Puskesmas se Kecamatan 14 Puskesmas Terkelolanya Limbah Medis di Lingkungan Puskesmas se Kecamatan 1 tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

35.747.000 35.747.000 5.661.000 5.661.000 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan RW siaga 3 RW Tercapainya cakupan RW siaga aktif 3 RW

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

35.747.000 30.086.000 30.086.000 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 100 % Tersosialisasinya Program Kesehatan pada masyarakat dan Lintas Sektor 1 tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

113.100.000 113.100.000 113.100.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 486 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : Tanjung Priok

MASUKAN
113.100.000

KELUARAN
dilaksanakannya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 5 puskesmas

HASIL
Berjalannya Fungsi sistem manajemen mutu kesehatan 5 puskesmas

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.575.492.759 1.575.492.759 1.575.492.759 1.575.492.759 Tersedianya pengadaan obat/alkes/reagen 1 tahun Tersedianya kebutuhan obat,alkes,reagen di Puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Tanjung Priok

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

290.596.750 290.596.750 290.596.750 290.596.750 Berjalannya kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 100 % Terbentuknya pos gizi 7 RW

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 14 Puskesmas Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Tanjung Priok

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

26.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

26.000.000 26.000.000 26.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 487 dari 1.220

SKPD

: 1.02.024 / BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Tanjung Priok

MASUKAN
26.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 1 tahun

HASIL
Berfungsinya Dukungan Kesehatan Pra Rmah Sakit 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.572.878.950.636

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 488 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.028.615.916 8.028.615.916

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.425.010.000 4.425.010.000 4.232.710.000 363.768.000 Tersedianya dukungan operasional Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Operasional BLUD 8 Puskesmas Terlaksananya pelayanan siaga 24 jam di Puskesmas Kecamatan 1 Puskesmas Teraksananya kegiatan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan TAL di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan yang memerlukan faslitas Internet di Puskesmas 8 Puskesmas Kebutuhan operasional keamanan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi 1 Tahun Terlaksananya operasional Puskesmas dengan baik 1 Tahun Terlaksananya operasional Puskesmas dengan baik 1 Tahun Terlayaninya pasien di luar jam kerja dan hari libur 100 %

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Koja

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Koja

2.600.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Koja

200.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Koja

57.330.000

Tersedianya pelayanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 100 %

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Koja

339.860.000

Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Internet di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Koja

548.752.000

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : Koja

3.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Lokasi : Koja

120.000.000

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

4.425.010.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 489 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
159.800.000 159.800.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Koja

Terlaksananya kegiatan SIK intergrasi di Puskesmas 8 Puskesmas

Tersedianya informasi kesehatan yang lebih baik 90 %

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

4.425.010.000 32.500.000 32.500.000 Terlaksananya kegiatan self assesment kinerja puskesmas 8 Puskesmas Peningkatan Kinerja Pusksmas 60 %

001 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : Koja

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

28.400.000 28.400.000 28.400.000 28.400.000 Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 8 Puskesmas Terbentuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Koja

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

907.348.500 907.348.500 161.558.500 24.570.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya crash program campak 6 Kelurahan Terlaksananya imunisasi untuk anak 85 % Meningkatnya cakupan imunisasi campak, polio dan pemberian vitamin A untuk balita 85 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Koja

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Koja

136.988.500

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

907.348.500 7.995.000 7.995.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 7 Puskesmas Kelurahan Terlaksananya pelacakan terhadap kasus kusta 100 %

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Koja

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 490 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
23.700.000 2.700.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Koja

Terlaksananya kegiatan pengumpulan data penyakit potensial KLB di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan pemeriksaan jenazah 12 Bulan

Tersedianya data yang tepat & lengkap tentang penyakit potensial KLB 95 % Terdeteksinya penyebab kematian 85 %

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Koja

21.000.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

907.348.500 6.100.000 6.100.000 Terlaksananya kegiatan pelayanan TB Paru 7 Puskesmas Meningkatnya angka kesembuhan pasien TB 80 %

001 Penatalaksanaan & Pengelolaan TB Paru Lokasi : Koja

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

11.100.000 11.100.000 Terlaksananya kegiatan layanan program AIDS & IMS 100 % Tertanganinya penemuan kasus penyakit AIDS & IMS 100 %

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Koja

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

907.348.500 2.200.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Koja

2.200.000

Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I 6 kali

Tercapainya AFP rate >= 2/10000 pada anak usia < 15 tahun 100 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

907.348.500 694.695.000 694.695.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 6 Kelurahan Terlaksananya koordinasi penangan penyakit DBD 100 %

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Koja

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

68.700.000 68.700.000 4.425.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 491 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Koja

MASUKAN
4.425.000

KELUARAN
MEningkatnya gizi ibu hamil 90 persen

HASIL
Turunnya jumlah kematian ibu melahirkan 95 persen

1.02.04.02 1.02.04.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %

68.700.000 53.225.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Koja

53.225.000

Kasus kematian ibu akibat melahirkan dapat diturunkan 100 persen

Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 persen

1.02.04.05 1.02.04.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

68.700.000 11.050.000 11.050.000 Meningkatknya cakupan kunjungan ibu hamil 90 persen Meningkatnya kunjungan ibu hamil minimal 4 x kunjungan selama masa kehamilan 95 persen

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Koja

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

63.291.000 63.291.000 47.701.000 47.701.000 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 persen Meningkatnya status gizi baduta gakin 110 Anak

001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Koja

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

12.640.000 12.640.000 Cakupan pemberian vitamin A 2 x / tahun pada balita 90 persen Terlaksananya kegiatan pemberian vitamin A pada Balita 76 RW

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Koja

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

2.950.000 2.950.000 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 persen Meningkatnya status gizi 50 persen

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Koja

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

429.590.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 492 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

MASUKAN
429.590.000 378.190.000 378.190.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Koja

Terkendalinya vektor penyakit Demam Berdarah Dengue 96 persen

Terpantaunya angka bebas jentik 6 kelurahan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

429.590.000 30.000.000 30.000.000 Tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat 70 persen Terlaksananya pengelolaan limbah sesuai prosedur di puskesmas 6 kelurahan

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Koja

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

429.590.000 21.400.000 21.400.000 Terjaminnya kualitas air bersih dan air minum di masyarakat 90 persen Menurunnya angka penyakit diare 100 persen

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Koja

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

109.697.500 109.697.500 8.550.000 5.700.000 Terbinanya RW Siaga 70 persen RW Siaga aktif 70% 6 kelurahan

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Koja

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Koja

2.850.000

Terlaksananya pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 90 persen

Meningkatnya jumlah masyarakat yang dilayani oleh layanan perkesmas 6 kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

28.125.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Koja

28.125.000

Meningkatnya jumlah Usaha KEsehatan Bersumber Daya Masyarakat 90 persen

Terlaksananya kegiatan UKBM 6 kelurahan

1.02.07.01.03

Target Kinerja

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

20.840.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 493 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Koja

MASUKAN
20.840.000

KELUARAN
Penjaringan kesehatan siswa SD 80 persen

HASIL
TERlaksananya UKS 104 sekolah

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

109.697.500 52.182.500 52.182.500 Terlaksananya promosi di bidang kesehatan 95 persen Tersosialisasinya informasi kesehatan untuk menunjangn kegiatan preventif dan promotif 80 persen

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Koja

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 Terbentuknya kelompok peduli PTM 80 persen Terlaksananya bimbingan pada kelompok PTM 6 kelurahan

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Koja

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

191.150.000 191.150.000 191.150.000 188.550.000 Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di puskesmas 8 Puskesmas Mutu pelayanan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan 95 persen Meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas 80 %

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Koja

Kegiatan

002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta Yang Ada di Wilayah Kerja Puskesmas Lokasi : Koja

2.600.000

Terdapatnya data sarana kesehatan swasta 80 persen

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Jumlah sarana farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan 80 %

1.312.986.416 1.312.986.416 1.312.986.416 4.800.000 Terlaksananya bimtek dan koordinasi pelayanan di puskesmas 90 persen Terlaksananya pelayanan farmasi yang sesuai standar 100 persen

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan di Puskesmas Lokasi : Koja

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 494 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Koja

MASUKAN
1.308.186.416

KELUARAN
Tersedianya obat / alkes / reagen di puskesmas 90 persen

HASIL
Tersedianya obat / alkes / reagen untuk pelayanan kesehatan 90 persen

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

5.202.000 5.202.000 5.202.000 5.202.000 Terdatanya saranan pengobatan tradisional di wilayah kerja puskesmas 80 persen Terlaksananya pengawasan sarana pengobatan tradisional di wilayah kerja puskesmas 50 persen

001 Pemetaan Pengobatan Tradisional / Batra Lokasi : Koja

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

10.462.500 10.462.500 10.462.500 10.462.500 Terlaksananya sosialisasi dan moitoring evaluasi JPK Gakin 90 persen Terlaksaananya pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 90 persen

001 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Koja

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

255.253.000 255.253.000 208.503.000 208.503.000 Sasaran pemberian makanan tambahan pemulihan tepat pada sasaran 90 pers Berkurangnya angka dengan gizi kurang / gizi buruk 1 persen

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Koja

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

255.253.000 46.750.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Koja

46.750.000

Sasaran pemberian makanan tambahan pemulihan tepat pada sasaran 90 persen

Berkurangnya angka dengan gizi kurang / gizi buruk 1 persen

1.02.17 1.02.17.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM

110.325.000 110.325.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 495 dari 1.220

SKPD

: 1.02.025 / BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
110.325.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon dan Layanan Jarum Suntik Steril ( PTRM dan LJSS ) Lokasi : Koja

110.325.000

Penasun ( pengguna napza suntik ) dapat mengakses layanan PTRM dan LJSS 80 persen

Penularan HIV AIDS menurun 50 persen

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

105.500.000 105.500.000 105.500.000 105.500.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 8 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 %

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Koja

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.580.907.566.552

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 496 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.753.807.369 6.728.007.369

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.903.202.712 2.903.202.712 2.724.528.712 422.245.712 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Operasional BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 5 Puskesmas Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 3 Kelurahan Terlaksananya Pelayanan hari Sabtu di Kelurahan 4 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Puskesmas 5 Puskesmas Terselenggaranya Belanja Internet 5 Puskesmas Terselenggaranya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 5 Puskesmas Beroperasinya Pelayanan di Puskesmas 5 Puskesmas

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Lokasi : Kelapa Gading

1.337.575.000

Terlaksananya Pelayanan BLUD 5 Puskesmas

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Kelapa Gading

175.000.000

Beroperasinya pelayanan 24 Jam 3 kelurahan Beroperasinya Pelayanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 4 Puskesmas Kelurahan Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 5 Puskesmas

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kelapa Gading

27.768.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Keberisihan (Cleaning Service) Lokasi : Kelapa Gading

308.100.000

Kegiatan

006 Belanja Internet Lokasi : Kelapa Gading

37.200.000

Beroperasinya Internet di Puskesmas 5 Puskesmas Beroperasinya Pelayanan di Puskesmas 5 Puskesmas

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kelapa Gading

416.640.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.903.202.712 154.174.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 497 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penata Laksanaan SIK Terintegrasi Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
154.174.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan SIK Terintegrasi 5 Puskesmas

HASIL
Berfungsinya Sistem Informasi di Puskesmas 5 Puskesmas

1.02.01.05 1.02.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sebesar 45 %

2.903.202.712 11.500.000 11.500.000 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif Terhadap Masa Depan 5 Pegawai Meningkatnya Wawasan Pegawai 5 Pegawai

001 Peningkatan Potensi Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif Terhadap Masa Depan Lokasi : Kelapa Gading

1.02.01.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

13.000.000 5.800.000 Terselenggaranya Konsultasi Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas TK. Kelurahan 3 Kelurahan Terlaksananya Self Assessment KInerja Puskesmas 5 Puskesmas Adanya Koordinasi Antar Lintor Tk. Kelurahan 3 Kelurahan

001 Konsultasi Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas TK. Kelurahan Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Self Assessment KInerja Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

7.200.000

Teridentifikasinya kinerja puskesmas 5 Puskesmas

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

17.653.000 17.653.000 17.653.000 17.653.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 5 Puskesmas Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2011 5 Puskesmas

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Kelapa Gading

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.021.392.000 1.021.392.000 149.397.000 36.257.000 Terselenggranya Kegiatan Penatlaksanaan Imunisasi 3 Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Crash Program Campak 62 Pos Pin Meningkatnya Cakupan UCI 3 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Kelapa Gading

113.140.000

Meningkatnya Cakupan UCI 62 Pos Pin

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 498 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL
Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

MASUKAN
1.021.392.000 2.240.000 2.240.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalasanaan Kusta Lokasi : Kelapa Gading

Terselenggaranya Kegiatan Penatalaksanaan Kusta 4 Puskesmas

Teridentivikasinya Penyakit Kusta 8 Sekolah

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

27.048.000 18.298.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 3 Kelurahan Terselenggaranya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Kematian 3 Kelurahan Meningkatnya Ketepan Laporan Surveilans 3 Pertemuan

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Kematian Lokasi : Kelapa Gading

8.750.000

Teridentifikasinya setiap penyebab kematian secara lengkap 3 Kelurahan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.021.392.000 5.855.000 5.855.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 3 Kelurahan Menurunnya Angka Penyakit TB 3 Kelurahan

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Kelapa Gading

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

28.369.000 28.369.000 Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS 3 Kelurahan Berkurangnya Angka Penularan AIDS 3 Kelurahan

001 Pelaksanaa Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Kelapa Gading

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.021.392.000 1.140.000

Kegiatan

001 Intesifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kelapa Gading

1.140.000

Terlaksananya Intesifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I 3 Kelurahan

Teridentifikasinya Penyakit Secara Dini 3 Kelurahan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.021.392.000 807.343.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 499 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
807.343.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 170 Kasus

HASIL
Menurunya Angka Penyakit DBD 250 Kasus

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

115.165.000 115.165.000 4.556.000 4.556.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 3 Kelurahan Menurunnya Jumlah Kematian Ibu 3 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Kelapa Gading

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

115.165.000 42.809.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Kelapa Gading

42.809.000

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 3 Kelurahan

Meningkatnya Kesehatan Ibu 3 Kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

67.800.000 67.800.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 3 Kelurahan Meningkatnya Kesehatan Ibu 200 Bumil

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kelapa Gading

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

110.288.750 110.288.750 98.691.750 98.691.750 Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin 3 Kelurahan Meningkatnya Pemberian ASI 150 Anak

001 Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Kelapa Gading

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

9.194.000 9.194.000 Terselenggaranya Pengadaan dan Pendistribusia Vit. A 3 Kelurahan Meningkatnya Cakupan Pemberian Vit. A 42 Pos

001 Pengadaan dan Pendistribusia Vit. A Lokasi : Kelapa Gading

1.02.05.02.03

Target Kinerja

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

2.403.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 500 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
2.403.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 3 Kelurahan

HASIL
Meningkatnya Kesehatan Balita 3 Kelurahan

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

97.963.500 97.963.500 21.067.500 21.067.500 Terselenggaranya Pengendalian Vektor 3 Kelurahan Meningkatnya Rumah Bebas Jentik 3 Kelurahan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kelapa Gading

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

97.963.500 56.940.000 56.940.000 Terselenggaranya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 5 Puskesmas Terkelolanya limbah medis dengan baik 5 Puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

97.963.500 12.716.000 1.575.000 Terselenggaranya Antisipasi Penangulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 3 Kelurahan Terselenggaranya Pemantauan dan pembinaan kualitas Air Bersih dan Air Minum 3 Kelurahan Tertanggulanginya penyakit berbasis lingkungan 15 Kasus

001 Antisipasi Penangulangan Penyakit Berbasis Lingkungan Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Pemantauan dan pembinaan kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Kelapa Gading

11.141.000

Menurunnya Angka Penyakit Diare 16 Lokasi

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

97.963.500 2.765.000 2.765.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di Tempat Tempat Umum 46 Lokasi Meningkatnya Tempat-tempat umum sehat 46 lokasi

001 Pembinaan Keslingkungan di Tempat Tempat Umum Lokasi : Kelapa Gading

1.02.06.05.03

Target Kinerja

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

4.475.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 501 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Teknis TPM Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
1.225.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Teknis TPM 3 Kelurahan

HASIL
Meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang Sehat 45 Lokasi Meningkatnya wawasan kader tentang Gizi 10 Claster

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis Rumah Sehat Lokasi : Kelapa Gading

3.250.000

Terlaksananya Pembinaan Teknis Rumah Sehat 3 Kelurahan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

187.733.500 187.733.500 6.061.000 2.625.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 3 Kelurahan Terselenggaranya Penatalaksanaan Perkesmas 3 Kelurahan Meningkatnya Pemberdayaan Kesehatan di RW 25 RW Meningkatnya Pelayanan Perkesmas 4 Puskesmas

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Kelapa Gading

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Kelapa Gading

3.436.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

60.822.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Kelapa Gading

60.822.000

Terselenggaranya Pembinaan UKBM T 3 Kelurahan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bersumber Masyarakat 42 Pos

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

87.031.500 87.031.500 Terselenggaranya Pembinaan Program UKS dan PKPR 3 Kelurahan Teridentifikasinya penyakit secara dini pada anak sekolah 97 sekolah

001 Pembinaan Program UKS dan PKPR Lokasi : Kelapa Gading

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

187.733.500 33.819.000 33.819.000 Terselenggaranya Promosi Kesehatan 5 Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 9 kegiatan

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan Lokasi : Kelapa Gading

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer : 100%

9.661.000 9.661.000 2.016.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 502 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
2.016.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM 5 Puskesmas

HASIL
Tersedianya Laporan PTM 5 Puskesmas

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

7.645.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara Lokasi : Kelapa Gading

7.645.000

Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara 100 Orang

Teridentifikasinya Penyakit Kankerserviks dan Payudara 100 Orang

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

29.920.000 29.920.000 29.920.000 29.920.000 Terselenggaranya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 5 Puskesmas Terpeliharanya sertifikasi ISO di Puskesmas 5 Puskesmas

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kelapa Gading

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.317.146.639 1.317.146.639 1.850.000 1.850.000 Terselenggaranya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5 Puskesmas Meningkatnya Kwalitas Obat di Puskesmas 5 Puskesmas

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.315.296.639 1.315.296.639 Terselenggaranya Pengadaan Obat dan Alkes 5 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan Obat dan alkes di Puskesmas 5 Puskesmas

001 Pengadaan Obat - obatan dan Alat Kesehatan Lokasi : Kelapa Gading

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

417.815.500 417.815.500 417.815.500 322.552.500 Terselenggaranya Belanja Pemeliharaan Prasarana 5 Puskesmas Berfungsinya sarana prasarana di puskesmas 5 Puskesmas

001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 503 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

MASUKAN
95.263.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Puskesmas Kecamatan

HASIL
Terpelirahanya gedung puskesmas 1 puskesmas Kecamatan

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Terselenggaranya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 4 Puskesmas Meningkatnya pelayanan pada penduduk miskin 4 Puskesmas Kelurahan

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kelapa Gading

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

219.436.000 219.436.000 213.128.000 213.128.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 3 Kelurahan Berkurangnya Angka Balita Dengan Gizi Kurang 70 Kasus

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Kelapa Gading

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

219.436.000 6.308.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kelapa Gading

6.308.000

Terselenggaranya Pemantauan Pertumbuhan Balita 3 Kelurahan

Meningkatnya pertumbuhan Gizi Balita 3 Kelurahan

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

6.645.000 6.645.000 6.645.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS /PTRM Lokasi : Kelapa Gading

6.645.000

Terselenggaranya Penatalaksanaan LJSS /PTRM 3 Kelurahan

Meningkatnya Kesembuhan Gangguan JIwa 50 Kasus

1.02.18 1.02.18.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

266.984.768 266.984.768

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 504 dari 1.220

SKPD

: 1.02.026 / BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
266.984.768 266.984.768

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading

Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 5 Puskesmas

Terpenuhinya Kebutuhan Puskesmas 5 Puskesmas

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

25.800.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

25.800.000 25.800.000 25.800.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kelapa Gading

25.800.000

Terselengaranya Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Pra Rumah Sakit 3 Kelurahan

Respontime Pelayanan Kegawat Daruratan menjadi lebih singkat 3 Kelurahan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.587.661.373.921

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 505 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.726.409.882 7.716.969.882

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.309.988.250 4.309.988.250 4.074.918.250 2.716.153.400 Terselenggaraanya opearsional BLUD Puskesmas Kec. Cilincing 10 Puskesmas Terselenggaanya pelaksanaan jasa kebersihan si Puskesmas Kecamatan Cilincing 10 PUskesmas Terselenggaranya pelaksanaan pengamanan kantor 10 Puskesmas terselenggaranya pelaksanaan Belanja operasionalkebutuhan kantor 10 Puskesmas Terselenggaranya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 10 Puskesmas Terselenggaranya Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 10 Puskesmas Terselenggaranya Belanja Internet 10 Puskesmas terselenggaranya Pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 Puskesmas Kecamatan Terlaksananya Operasional BLUD Puskesmas Kec. Cilincng 100 %

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Cilincing

208.925.000

Terlaksananya jasa Kebersihan si Puskesmas kec. Cilincing 100 %

Kegiatan

003 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Cilincing

255.400.350

Terlaksanannya pengamanan kantor di 10 Puskesmas 100 % Terlaksananya Belanja operasional kebutuhan kantor 100 %

Kegiatan

004 Belanja operasional kebutuhan kantor Lokasi : Cilincing

132.150.000

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Cilincing

420.400.000

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 100 % Terlaksanannya Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 100 % Terlaksananya Belanja Internet 10 Puskesmas

Kegiatan

006 Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) Lokasi : Cilincing

16.320.000

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : Cilincing

24.000.000

Kegiatan

008 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Cilincing

175.000.000

Terlaksananya Pelaksanaan layanan siaga 24 jam 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 506 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Cilincing

MASUKAN
87.048.000

KELUARAN
terselenggaranya Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 9 Puskesmas kelurahan Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal 1 Puskesmas

HASIL
terlaksananya Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 100 % TerlaksananyaPenyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal 96 %

Kegiatan

010 Penyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal Lokasi : Cilincing

39.521.500

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

4.309.988.250 169.345.000 169.345.000 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI 10 Puskesmas PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI 100 %

001 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI Lokasi : Cilincing

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

4.309.988.250 5.000.000 5.000.000 Terselenggaranya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 10 Puskesmas Terlaksanannya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 100 %

001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Cilincing

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

4.309.988.250 60.725.000 60.725.000 Terselenggaranya Capasity Building 10 Puskesmas Terlaksananya Capasity Building 100 %

001 Capasity Building Lokasi : Cilincing

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 10 Puskesmas Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Cilincing

1.02.03

Program

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

780.892.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 507 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.01 1.02.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

MASUKAN
780.892.000 258.889.000 213.377.500

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksana Crash Program campak Lokasi : Cilincing

Terselenggaranya Pelaksana Crash Program campak 10 Puskesmas Terseleggaranya Penatalaksanaan imunisasi 10 Puskesmas Terrselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan haji 1 Puskesmaskecamatan

Terlaksananya Pelaksana Crash Program campak 100 % terlaksananya Penatalaksanaan imunisasi 100 % Terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan haji 85 %

Kegiatan

002 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

37.161.500

Kegiatan

003 pelaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : Cilincing

8.350.000

1.02.03.03 1.02.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

780.892.000 4.827.500 4.827.500 Terselenggaranya Sosialisasi Re dan New emerging disease 10 Puskesmas Terlaksananya Sosialisasi Re dan New emerging disease 85 %

001 Sosialisasi Re dan New emerging disease Lokasi : Cilincing

1.02.03.03.02

Target Kinerja Kegiatan

Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

18.050.000 6.600.000 Terelenggaranya Penatalaksanaan kusta 10 Puskesmas Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Menular Langsung 10 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan kusta 100 % Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menular Langsung 85 %

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Lokasi : Cilincing

11.450.000

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

59.370.000 5.000.000 Terselenggaranya Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 10 Puskesmas Intensifikasi surveillans kematian berbasis masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 95 % Intensifikasi surveillans kematian berbasis masyarakat 100 %

001 Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Intensifikasi surveillans kematian berbasis masyarakat Lokasi : Cilincing

54.370.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

780.892.000 43.565.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 508 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru Lokasi : Cilincing

MASUKAN
43.565.000

KELUARAN
terselenggaranya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru 10 Puskesmas

HASIL
Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru 100 %

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

19.748.500 19.748.500 Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS 10 Puskesmas Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 100 %

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

780.892.000 7.500.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveillans terintegrasi AFP dan PD3I Lokasi : Cilincing

7.500.000

Terselenggaranya Intensifikasi Surveillans terintegrasi AFP dan PD3I 10 Puskesmas

terlaksananya Intensifikasi Surveillans terintegrasi AFP dan PD3I 85 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

780.892.000 368.942.000 368.942.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Management kasus DBD di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pelaksanaan Management kasus DBD di Puskesmas 100 %

001 Pelaksanaan Management kasus DBD di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

96.422.000 96.422.000 11.974.000 11.974.000 Terselenggaranya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 10 PKM Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 18 orang

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Cilincing

1.02.04.05 1.02.04.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

96.422.000 84.448.000 84.448.000 Terselenggaranya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 10 Puskesmas Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 93 %

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Cilincing

1.02.05 1.02.05.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


BERKURANGNYA ANGKA BALITA YANG MENDERITA GIZI BURUK

188.010.000 188.010.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 509 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.05.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terselenggaranya perawatan bagi Balita gizi buruk 100 %

MASUKAN
100.000.000 100.000.000 . 1 tahun

KELUARAN

HASIL

001 Therapy Feeding Center Lokasi : DKI Jakarta

. 1 tahun

1.02.05.02 1.02.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

188.010.000 44.010.000 44.010.000 Terselenggaranya Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 10 PUSKESMAS Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 100 %

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Cilincing

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

44.000.000 44.000.000 Terselenggaranya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 10 PKM Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 100 %

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Cilincing

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

198.563.000 198.563.000 57.970.000 57.970.000 Terselenggaranya Pengendalian Vektor 10 pKM Terlaksananya Pengendalian Vektor 100 %

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Cilincing

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

198.563.000 33.000.000 33.000.000 Terselenggaranya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 pkm TerlaksananyaPengelolaan limbah di Puskesmas 100 %

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Cilincing

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

198.563.000 22.410.000 22.410.000 Terselenggaranya Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) 10 pkm Terlaksananya Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) 80 %

001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) Lokasi : Cilincing

1.02.06.05

Tolok Ukur

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT

198.563.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 510 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

MASUKAN
70.183.000 45.443.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) Lokasi : Cilincing

Terselenggaranya Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) 10 PKM Terselenggaranya Pembinaan teknis TTU dan TPM 10 pkm

Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) 80 % Terlaksananya Pembinaan teknis TTU dan TPM 65 %

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TTU dan TPM Lokasi : Cilincing

24.740.000

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

15.000.000 15.000.000 Terselenggaranya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 10 pkm Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 50 %

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Cilincing

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

141.432.000 141.432.000 37.842.000 26.700.000 Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 10 pkm Terselenggaranya Penatalaksanaan perkesmas 10 pkm Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 45 % Terlaksananya Penatalaksanaan perkesmas 80 %

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

11.142.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

32.055.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Cilincing

32.055.000

Terseleggaranya Pembinaan UKBM 10 Puskesmas

Penatalaksanaan perkesmas 80 %

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

44.535.000 44.535.000 terselenggaranya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 10 PKM Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 80 %

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Cilincing

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

141.432.000 27.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 511 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyuluhan di dalam dan diluar gedung puskesmas / Promosi kesehatan Lokasi : Cilincing

MASUKAN
27.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penyuluhan di dalam dan diluar gedung puskesmas / Promosi kesehatan 10 pkm

HASIL
Terlaksananya Penyuluhan di dalam dan diluar gedung puskesmas / Promosi kesehatan 80 %

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

15.090.000 15.090.000 11.190.000 11.190.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 10 PKM Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 80 %

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cilincing

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

3.900.000

Kegiatan

001 Deteksi dini kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Cilincing

3.900.000

Terselenggaranya Deteksi dini kanker Cerviks dan Payudara 25 orang

Deteksi dini kanker Cerviks dan Payudara 100 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

142.390.000 142.390.000 142.390.000 139.720.000 Terselenggaranya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 2 Puskesmas kelurahan Terselenggaranya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 10 PKM Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 100 % Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 100 %

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Cilincing

2.670.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.204.050.000 1.204.050.000 7.500.000 7.500.000 Terselenggaranya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 80 %

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Cilincing

1.02.10.02.02

Target Kinerja

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.196.550.000
Halaman 512 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Cilincing

1.196.550.000

Terselenggaranya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 10 Puskesmas

Terlaksananya`Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 100 %

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

208.220.000 208.220.000 186.700.000 146.700.000 Terselenggaranya Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 10 Puskesmas Terelenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 10 Puskesmas erlaksannya TBelanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 100 % terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 100 %

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Cilincing

Kegiatan

002 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Cilincing

40.000.000

1.02.12.05 1.02.12.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

208.220.000 21.520.000 21.520.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Prasarana sarana kendaraan dinas operasional 10 Puskesmas Terlaksananya belanja pemeliharan Prasarana sarana kendaraan dinas operasional 100 %

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana dan sarana kendaraan dinas operasional Lokasi : Cilincing

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

304.466.750 304.466.750 280.898.750 280.898.750 Terselenggaranya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 10 PKM Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 100 %

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cilincing

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

304.466.750 23.568.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Cilincing

23.568.000

Terselenggaranya Pemantauan Pertumbuhan Balita 10 PKM

TerlaksananyaPemantauan Pertumbuhan Balita 100 %

1.02.17

Program

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

27.293.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 513 dari 1.220

SKPD

: 1.02.027 / BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.02.17.01 1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
27.293.000 27.293.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Cilincing

27.293.000

Terselenggaranya Penatalaksanaan LJSS/PTRM 10 PKM

Terlaksananya Penatalaksanaan LJSS/PTRM 80 %

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

66.652.882 66.652.882 66.652.882 66.652.882 Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Cilincing

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

9.440.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

9.440.000 9.440.000 9.440.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Cilincing

9.440.000

terselenggaranya Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 10 Puskesmas

terlaksannaya Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 85 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.595.387.783.803

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 514 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

12.146.356.320 11.741.377.820

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terlaksananya/tersedianya Public Health Nurse (PHN) Kelurahan

1.934.619.000 1.934.619.000 29.085.000 15.447.000 Terlaksananya Binwasdal Perkesmas 8 Puskesmas Terlaksananya Pemetaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 4 Kali Jumlah Puskesmas dengan program perkesmas sesuai SOP 8 Puskesmas Tersedianya Peta sarana dan Tenaga Kesehatan di Jakarta Barat 2 Dokumen

001 BINWASDAL PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PEMETAAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

13.638.000

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

1.934.619.000 1.324.560.000 150.000.000 Terlaksananya penatalaksanaan peningkatan kinerja pegawai 13 Kali Terlaksananya penyediaan sarana prasarana penunjang kantor 12 Bulan Terlaksananya belanja internet 12 Bulan Terbentuknya sistem informasi kepegawaian di puskesmas 8 puskesmas

001 PENATALAKSANAAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR Lokasi : Jakarta Barat

347.915.000

Terpenuhinya sarana prasarana penunjang kantor 12 Bulan

Kegiatan

003 BELANJA INTERNET Lokasi : Jakarta Barat

6.720.000

Terpenuhinya kebutuhan internet di Sudin Kesehatan 12 Bulan Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terpenuhinya handling cost dan penyediaan tenaga harian lepas 12 Bulan

Kegiatan

004 BIAYA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Lokasi : Jakarta Barat

228.492.000

Terlaksananya Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terlaksananya handling cost dan penyediaan tenaga harian lepas 12 Bulan

Kegiatan

005 HANDLING COST DAN PENYEDIAAN TENAGA HARIAN LEPAS Lokasi : Jakarta Barat

103.240.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 515 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 PEMBINAAN KESEHATAN ROHANI PEGAWAI Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
77.880.000

KELUARAN
Terlaksanaya pembinaan kesehatan rohani pegawai 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor 12 Bulan Terlaksananya penatalaksanaan asset pemda sesuai aturan 8 puskesmas kecamatan Terlaksananya penunjang kegiatan Adipura sektor kesehatan 24 Puskesmas Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kota sehat Sektor Kesehatan 12 Kali

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan kesehatan rohani pegawai 87 Orang Terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor 4 Seksi Tersusunnya daftar asset pemda dengan baik dan benar 8 puskesmas

Kegiatan

007 PEMELIHARAAN PRASARANA KANTOR Lokasi : Jakarta Barat

323.227.000

Kegiatan

008 PENATALAKSANAAN ASSET PEMDA Lokasi : Jakarta Barat

12.146.000

Kegiatan

009 PENUNJANG KEGIATAN ADIPURA SEKTOR KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

24.940.000

Terpenuhinya indikator penilaian adipura sektor kesehatan 24 Puskesmas

Kegiatan

010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA SEHAT SEKTOR KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terpenuhinya indikator penilaian kota sehat sektor kesehatan 137 Indikator

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

175.753.000

Kegiatan

001 PENGENDALIAN & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM APBD KESEHATAN TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

37.933.000

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Penatalaksanaan Keuangan Berbasis SAP / SAK 12 Bulan

Jumlah kegiatan yang terlaksana tepat waktu 115 kegiatan

Kegiatan

002 PENATALAKSANAAN KEUANGAN BERBASIS SAP / SAK Lokasi : Jakarta Barat

137.820.000

Tersusunnya Laporan keuangan sesuai standar 3 Jenis

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

1.934.619.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya pengelolaan data kesehatan 12 Bulan Tersusunnya data kesehatan dalam bentuk dokumen 3 dokumen

001 PENGELOLAAN DATA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

1.02.01.05 1.02.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sebesar 45 %

1.934.619.000 101.242.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 516 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN WAWASAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
101.242.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan 7 Jenis Pelatihan

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Pelatihan Tenaga kesehatan sesuai yang diusulkan 7 Pelatihan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

1.934.619.000 253.979.000 83.979.000 Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan berprestasi dan kinerja puskesmas 2 Kali Terlaksananya capacity building 87 orang Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi dan puskesmas dengan kinerja sesuai penilaian 2 Kali Terbentuknya team work yang solid di Sudin Kesehatan 1 Kali

001 PENILAIAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI DAN KINERJA PUSKESMAS TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 CAPACITY BUIILDING Lokasi : Jakarta Barat

170.000.000

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

46.965.500 46.965.500 46.965.500 46.965.500 Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 3 Dokumen Tersusunnya Dokumen Program dan Anggaran Kesehatan 3 Dokumen

001 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.296.165.500 1.296.165.500 424.166.000 100.012.000 Terlaksananya Binwasdal Program Imunisasi 75 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 75 Puskesmas Prosentase balita sasaran Crash Program Imunisasasi Campak dan Polio 100 %

001 BINWASDAL PROGRAM IMUNISASI Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 CRASH PROGRAM / KAMPANYE CAMPAK DAN POLIO Lokasi : Jakarta Barat

174.154.000

Terlaksananya Kegiatan Imunisasi Campak pada Anak Usia 9-15 Bulan dan Imunisasi Polio Tambahan Pada Anak Usia 0-59 Bulan 75 Puskesmas

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 517 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 PENGADAAN SARANA MANAJEMEN VAKSIN ( COLD CHAIN ) STANDART WHO Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Tersedianya pengadaan sarana manajemen vaksin ( Cold Chain ) Standart WHO 2 Unit

HASIL
Prosentase penyimpanan vaksin sesuai standart WHO 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.296.165.500 113.674.000 49.764.000 Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian program surveilans 75 Puskesmas Terlaksananya manajemen data surveilans 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program surveilans sesuai pedoman 75 Puskesmas Jumlah Tim Gerak Cepat ( TGC ) yang bekerja sesuai standar 1 Tim

001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SURVEILANS Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 MANAJEMEN DATA SURVEILANS Lokasi : Jakarta Barat

63.910.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.296.165.500 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya pengadaan buffer obat anti TB ( OAT ) 940 Paket Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat anti TB mencukupi 8 Puskesmas

001 PENGADAAN BUFFER OBAT ANTI TB ( OAT ) Lokasi : Jakarta Barat

1.02.03.04.04

Target Kinerja

Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas: 0.79

93.378.000

Kegiatan

001 PENINGKATAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG ( P2ML ) Lokasi : Jakarta Barat

93.378.000

Terlaksananya peningkatan program P2ML 75 Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan program P2ML sesuai pedoman 75 Puskesmas

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.296.165.500 164.947.500 64.947.500 Terlaksananya program P2B2 dan pertemuan teknis DBD 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program P2B2 sesuai pedoman 75 Puskesmas

001 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG ( P2B2 ) DAN PERTEMUAN TEKNIS DEMAM BERDARAH Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENGADAAN BUFFER INSEKTISIDA Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya pengadaan buffer insektisida 500 Liter

Jumlah puskesmas dengan ketersediaan insektisida mencukupi 8 Puskesmas

1.02.04 1.02.04.04

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI

400.745.500 400.745.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 518 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan kunjungan bayi: 0.93

MASUKAN
141.433.300 93.687.400

KELUARAN

HASIL

001 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KESEHATAN ANAK Lokasi : Jakarta Barat

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan Anak 8 Puskesmas Terselenggaranya penilaian balita sehat tingkat kota 32 balita

Jumlah Puskesmas Dengan Program MTBS dan DDTK sesuai Pedoman 8 Puskesmas Jumlah balita sehat sesuai kriteria penilaian 32 Balita

Kegiatan

002 PENILAIAN BALITA SEHAT TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

47.745.900

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

400.745.500 127.486.200

Kegiatan

001 PEMBINAAN PETUGAS DALAM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK IBU Lokasi : Jakarta Barat

24.222.000

Terlaksananya Pembinaan Petugas dalam Persiapan Pembentukan Kelomopk Ibu 8 Puskesmas Terlaksananya Supervisi Fasilitatif di Puskesmas 8 Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan KP Ibu sesuai pedoman 8 Puskesmas

Kegiatan

002 SUPERVISI FASILITATIF PROGRAM KESEHATAN IBU (KIA dan KB) Lokasi : Jakarta Barat

20.399.200

Jumlah puskesmas dengan Data Kesehatan Ibu (KIA & KB) sesuai pedoman 8 Puskesmas Jumlah Rumah Sakit dengan data surveilans Kesakitan / Kematian Ibu dan Anak lengkap 16 Rumah Sakit Jumlah puskesmas dengan penatalaksanaan persalinan sesuai pedoman 8 Puskesmas

Kegiatan

003 SURVEILANS KESAKITAN / KEMATIAN IBU DAN ANAK KE RUMAH SAKIT Lokasi : Jakarta Barat

18.755.000

Terlaksananya surveilans kesakitan/kematian ibu dan anak ke rumah sakit 16 Rumah Sakit Terlaksananya Temu Teknis Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 8 Puskesmas Terlaksananya Audit Maternal Perinatal tingkat Kota 8 Puskesmas

Kegiatan

004 TEMU TEKNIS PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI Lokasi : Jakarta Barat

50.204.000

Kegiatan

005 AUDIT MATERNAL PERINATAL TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

13.906.000

Jumlah puskesmas dengan data kematian ibu dan bayi 8 Puskesmas

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

98.968.000 52.866.000 Terlaksanya Peningkatan Wawasan Petugas Tentang PWS KIA dan Pencatatan Pelaporan 8 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan PWS KIA dan pencatatan pelaporannya sesuai pedoman 8 Puskesmas

001 PENINGKATAN WAWASAN PETUGAS TENTANG PWS KIA DAN PENCATATAN PELAPORAN Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 519 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 PEMBEKALAN PETUGAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KEKERASAN TERHADAP PREMPUAN/ANAK DAN KDRT Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
46.102.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembekalan Petugas tentang Tatalaksana Kekerasan terhadap Prempuan /Anak dan KDRT 8 Puskesmas

HASIL
Jumlah Puskesmas Dengan Tatalaksana Kekerasan Terhadap Prempuan / Anak dan KDRT Sesuai Pedoman 8 Puskesmas

1.02.04.05.05

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Peserta KB Aktif: 0.89

32.858.000 32.858.000 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang PKRE Terpadu 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan PKRE Terpadu Sesuai Pedoman 8 Puskesmas

001 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI ESENSIAL / PKRE TERPADU YANG RESPONSIF GENDER Lokasi : Jakarta Barat

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

164.848.000 164.848.000 86.096.000 55.000.000 Terselenggaranya peningkatan wawasan bagi petugas tentang konselor ASI & motivator ASI Eksklusif 50 Orang Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pemberian MP ASI dan Vit A 50 Orang Jumlah puskesmas dengan konselor ASI dan motivator ASI Eksklusif sesuai standar 75 Puskesmas

001 PENINGKATAN WAWASAN BAGI PETUGAS TENTANG KONSELOR ASI & MOTIVATOR ASI EKSKLUSIF Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MP ASI DAN VITAMIN A Lokasi : Jakarta Barat

31.096.000

Jumlah puskesmas dengan pemberian MP ASI dan Vitamin A sesuai standar 8 Puskesmas

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

78.752.000 78.752.000 Terselenggaranya pengadaan Vitamin A 260 Boks Jumlah puskesmas dengan ketersediaan Vitamin A mencukupi 8 Puskesmas

001 PENGADAAN VITAMIN A Lokasi : Jakarta Barat

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

313.468.000 313.468.000 92.408.000 92.408.000 Terselenggaranya binwasdal vektor dan koordinasi monev PSN 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan pengendalian vektor sesuai standar 75 Puskesmas

001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN KOORDINASI MONEV PSN Lokasi : Jakarta Barat

1.02.06.03

Tolok Ukur

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

313.468.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 520 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

MASUKAN
95.973.000 95.973.000

KELUARAN

HASIL

001 PENYEHATAN LINGKUNGAN SARANA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

Terselenggaranya penyehatan lingkungan sarana kesehatan 122 Sarana kesehatan

Jumlah sarana kesehatan sesuai standar 122 Sarana Kesehatan

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

313.468.000 69.597.000 69.597.000 Terlaksananya penyehatan lingkungan air bersih 8 Kecamatan Jumlah puskesmas dengan pengendalian DAMIU sesuai standar 8 Puskesmas

001 PENYEHATAN LINGKUNGAN AIR BERSIH Lokasi : Jakarta Barat

1.02.06.05 1.02.06.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

313.468.000 55.490.000 55.490.000 Terselenggaranya penyehatan lingkungan industri dan tempat usaha 8 Kecamatan Jumlah industri dan tempat usaha dengan kesling sesuai standar 100 Lokasi

001 PENYEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI DAN TEMPAT USAHA Lokasi : Jakarta Barat

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

696.677.000 696.677.000 138.433.000 20.594.000 Terlaksananya penilaian PHBS tingkat kota 8 Kecamatan Terlaksananya pengawasan dan koordinas lintas sektor dan pengembangan RW Siaga 80 Orang Terselenggaranya peningkatan wawasan bagi petugas perkesmas 150 Orang Terselenggaranya peningkatan pelayanan kesehatan lansia 75 Orang Jumlah kecamatan dengan PHBS sesuai standar 8 Kecamatan Prosentase RW Siaga Aktif 70 %

001 PENILAIAN PHBS TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENGAWASAN DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN PENGEMBANGAN RW SIAGA Lokasi : Jakarta Barat

21.183.000

Kegiatan

003 PENINGKATAN WAWASAN BAGI PETUGAS PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat

21.656.000

Jumlah puskesmas dengan program perkesmas sesuai pedoman 74 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan yankes lansia sesuai standar 8 Puskesmas

Kegiatan

004 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

119.252.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 521 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI KADER UKBM Lokasi : Jakarta Barat

52.483.000

Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan bagi kader UKBM 75 Puskesmas Terselenggaranya penilaian posyandu dan pembinaan pemenang posyandu 8 Posyandu

Prosentase UKBM aktif 100 %

Kegiatan

002 PENILAIAN POSYANDU TINGKAT KOTA DAN PEMBINAAN PEMENANG POSYANDU TINGKAT DKI JAKARTA Lokasi : Jakarta Barat

66.769.000

Jumlah posyandu sesuai kriteria penilaian dan berhak mewakili Jakarta Barat 1 Posyandu

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

49.497.000 14.900.000 Terlaksananya wasdal program kesehatan anak sekolah 32 Sekolah Jumlah puskesmas dengan program kesehatan anak sekolah sesuai pedoman 75 Puskesmas Jumlah sekolah sesuai dengan kriteria penilaian dan berhak mewakili Jakarta Barat 4 Sekolah

001 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KESEHATAN ANAK SEKOLAH Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PEMBINAAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT Lokasi : Jakarta Barat

34.597.000

Terlaksananya pembinaan pemenang lomba sekolah sehat 4 Sekolah

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

696.677.000 370.720.000 70.720.000 Terselenggaranya penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik 10 Paket 1Prosentase program kesehatan yang tersosialisasi kepada masyarakat 100 %

001 PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac arrest) Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1-

1.02.07.03 1.02.07.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERFUNGSINYA JEJARING INFORMASI KESEHATAN DI JAJARAN KESEHATAN


Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan: 1

696.677.000 18.775.000 18.775.000 Terlaksananya binwasdal program promosi kesehatan 8 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program promkes sesuai standar 8 Puskesmas

001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

243.036.500 243.036.500 243.036.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 522 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR ( PTM ) Lokasi : Jakarta Barat

75.011.500

Telaksananya binwasdal program PTM 75 Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan program PTM sesuai pedoman 75 Puskesmas

Kegiatan

002 PENINGKATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM DI PUSKESMAS DAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat

134.397.000

Terlaksananya deteksi dini faktor resiko PTM di puskesmas dan masyarakat 8 Puskesmas Terselenggaranya surveilans PTM 18 Rumah Sakit

Jumlah puskesmas dengan deteksi dini faktor resiko PTM sesuai standar 8 Puskesmas Jumlah rumah sakit dengan data PTM lengkap 18 Rumah Sakit

Kegiatan

003 SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR Lokasi : Jakarta Barat

33.628.000

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

468.453.100 468.453.100 468.453.100 34.149.000 Terlaksananya sertifikasi perijinan sarkes dan nakes batra sesuai standar 1.000 Sertifikat Terlaksananya binwasdal sarkes dan nakes batra 12 Bulan Jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Sudin Kesehatan 1.000 Sertfikat Prosentase sarkes dan nakes batra sesuai standar 100 %

001 SERTIFIKASI PERIJINAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN BATRA SESUAI STANDAR Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN BATRA Lokasi : Jakarta Barat

67.905.500

Kegiatan

003 PENINGKATAN KINERJA MELALUI GUGUS KENDALI MUTU ( GKM ) Lokasi : Jakarta Barat

172.898.000

Terselenggaranya peningkatan kinerja melalui GKM 12 Bulan Terlaksananya pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Sertifikasi Perijinan Tenaga Kesehatan 1.200 Tenaga Kesehatan Terlaksananya binwasdal tenaga kesehatan 168 Kali

Jumlah gugus aktif dan trampil 9 Gugus

Kegiatan

004 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

98.868.000

Prosentase kepuasan pelanggan 95 %

Kegiatan

005 SERTIFIKASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

26.286.600

Jumlah Setifikasi Tenaga Kesehatan yang dikeluarkan 1.200 Lembar Prosentase tenaga kesehatan yang dikunjungi sesuai standar 100 %

Kegiatan

006 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

20.824.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 523 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 PENILAIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DAN RENSTRA Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
47.522.000

KELUARAN
Terlaksananya Penilaian & Evaluasi Pencapaian SPM DAN Renstra 1 Dokumen

HASIL
Jumlah Indikator Kesehatan yang Mencapai Target 18 Indikator

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Jumlah sarana farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan 80 %

147.914.220 147.914.220 77.318.400 21.272.000 Terlaksananya binwasdal sarana farmakmin 75 Sarana Jumlah sarana farmakmin sesuai standar 75 Sarana

001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA FARMAKMIN Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA Lokasi : Jakarta Barat

29.948.000

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga 12 Angkatan

Prosentase industri rumah tangga yang terpapar tentang kesehatan dan keamananan pangan 100 % Prosentase sarana farmasi yang sesuai standar 100 % Jumlah indutri rumah tangga yang mendapat bantuan 35 Industri Rumah Tangga

Kegiatan

003 FASILITASI MONEV PELAYANAN KEFARMASIAN Lokasi : Jakarta Barat

8.925.000

Terselenggaranya fasilitasi monev pelayanan kefarmasian 2 Kali Terlaksananya dukungan kegiatan One Product One Village 35 Industri Rumah Tangga

Kegiatan

004 DUKUNGAN KEGIATAN ONE PRODUCT ONE VILLAGE Lokasi : Jakarta Barat

17.173.400

1.02.10.02 1.02.10.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

147.914.220 21.040.000 21.040.000 Terlaksananya sertifkasi sarana farmakmin 100 Sarana Jumlah sarana farmakmin sesuai standar 100 Sarana

001 SERTIFIKASI SARANA FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN ( FARMAKMIN ) Lokasi : Jakarta Barat

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

49.555.820 49.555.820 Terlaksananya pengadaan buffer obat 1 Paket Prosentase ketersediaan obat di Sudin Kesehatan 100 %

001 PENGADAAN BUFFER OBAT TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat

1.02.11 1.02.11.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL

44.925.000 44.925.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 524 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.11.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

MASUKAN
44.925.000 44.925.000

KELUARAN

HASIL

001 PENINGKATAN KUALITAS PENGOBAT TRADISIONAL DAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

Meningkatnya mutu Pengobat Tradisional dan Laboratorium sesuai Standar 8 Kecamatan

Jumlah Pengobat Tradisional dan Laboratorium sesuai Standar 8 Kecamatan

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

148.042.000 148.042.000 148.042.000 48.041.000 Tertanganinya prosedur dan manajeman rawat inap di Rumah sakit bagi Gakin dan ditindaklanjutinya pengaduan gakin 12 Bulan Terlaksananya binwasdal pelayanan Gakin di sarana kesehatan 24 Sarana Prosentase gakin yang mendapat jaminan rawat inap 100 %

001 MANAJEMAN RAWAT INAP GAKIN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 BINWASDAL PELAYANAN GAKIN DI SARANA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

100.001.000

Jumlah sarana kesehatan sesuai standar pelayanan Gakin di Jakarta Barat 24 Sarana

1.02.16 1.02.16.02 1.02.16.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG
Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

88.188.500 88.188.500 88.188.500

Kegiatan

001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN GIZI KOMUNITAS Lokasi : Jakarta Barat

88.188.500

Terlaksanya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan gizi komunitas 75 Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gizi komunitas sesuai standar 75 Puskesmas

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

97.330.000 97.330.000 97.330.000

Kegiatan

001 FORUM KOMUNIKASI KESEHATAN JIWA Lokasi : Jakarta Barat

31.500.000

Terlaksananya forum komunikasi kesehatan jiwa 8 Puskesmas

Prosentase kebijakan program kesehatan jiwa yang terinformasi ke layanan ksehatan 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 525 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KESEHATAN JIWA DI SARANA KESEHATAN UMUM Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya binwasdal program keswa di sarana kesehatan 24 Sarana Terlaksananya program Harm reduction sesuai SOP 5 Puskesmas

HASIL
Jumlah sarana kesehatan dengan program keswa sesuai standar 24 Sarana Jumlah Puskesmas dengan program Methadon sesuai standar 5 Puskesmas

Kegiatan

003 PENGEMBANGAN PROGRAM METHADON Lokasi : Jakarta Barat

15.830.000

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

5.650.000.000 5.650.000.000 1.600.000.000 1.500.000.000 Terlaksananya Pengadaan Meubelair Puskesmas Kecamatan Tambora 1 lokasi Terlaksananya Pengadaan Dental Unit Bagi Puskesmas 11 Unit Prosentase meubelair yang diadakan sesuai SPK 100 %

001 PENGADAAN ALKES DAN MEUBELAIR PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 PENGADAAN DENTAL UNIT PUSKESMAS Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Jumlah Dental Unit yang Layak Pakai 11 Unit

1.02.18.01.06

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab berat 1 Puskesmas Kecamatan Jakarta Barat

2.300.000.000 2.000.000.000 Terlaksananya Pengembangan / Perluasan Puskesmas Kec.Kembangan 1 lokasi Terlaksananya Perencanaan X-1 Pengembangan Puskesmas Kecamatan Kalideres 1 lokasi Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 Dokumen

001 PENGEMBANGAN / PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP Lokasi : Kembangan

Kegiatan

002 PERENCANAAN X-1 PENGEMBANGAN /PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP Lokasi : Kalideres

300.000.000

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 Dokumen

1.02.18.01.07

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab sedang 3 Puskesmas Kelurahan Jakarta Barat

1.750.000.000 400.000.000 Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kelurahan Pegadungan IV 1 Lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Kapuk II 1 Lokasi Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi

001 REHAB/RENOVASI SEDANG PUSKESMAS KELURAHAN PEGADUNGAN IV Lokasi : Pegadungan

Kegiatan

002 REHAB/RENOVASI SEDANG PUSKESMAS KELURAHAN KAPUK II Lokasi : Kapuk

400.000.000

Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 526 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 REHAB/RENOVASI SEDANG PUSKESMAS KELURAHAN CENGKARENG TIMUR Lokasi : Cengkareng Timur

MASUKAN
350.000.000

KELUARAN
Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Cengkareng timur 1 Lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Kelapa Dua 1 lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel. Angke 1 lokasi

HASIL
Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi

Kegiatan

004 REHAB/RENOVASI PUSKESMAS KEL KELAPA DUA Lokasi : Kelapa Dua

350.000.000

Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi

Kegiatan

005 REHAB/RENOVASI SEDANG PUSKESMAS KEL. ANGKE Lokasi : Angke

250.000.000

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

404.978.500

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

21.151.000 21.151.000 21.151.000

Kegiatan

001 GLADI POSKO DAN LAPANGAN BIDANG KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat

21.151.000

Terlaksananya gladi posko dan lapangan bidang kesehatan 12 Bulan

Jumlah Puskesmas, RS yang memilki SOP Penanggulangan Bencana sesuai Standar 26 Sarana Kesehatan

1.20.44 1.20.44.01 1.20.44.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENIGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA


MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASYARAKAT SADAR BENCANA DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA
meningkatnya 900 tenaga awam terlatih Gadar

200.657.500 200.657.500 200.657.500 150.000.000 Terlaksananya peningkatan ketrampilan dan kemampuan petugas gadar dalam penanggulangan bencana 32 Orang Terlaksananya peningkatan ketrampilan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan gadar dan bencana 4 Angkatan Prosentase petugas dengan ketrampilan ATLS / BTLS baik 100 %

001 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN PETUGAS GADAR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN DALAM PENANGGULANGAN GADAR DAN BENCANA BAGI MASYARAKAT AWAM Lokasi : Jakarta Barat

50.657.500

Jumlah kelulusan peserta peningkatan ketrampilan dan kemampuan masyarakat 140 Orang

1.20.45

Program

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA

183.170.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 527 dari 1.220

SKPD

: 1.02.028 / Sudin Kesehatan - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.20.45.01 1.20.45.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

MASUKAN
183.170.000 183.170.000 29.045.000

KELUARAN

HASIL

001 DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DI LAPANGAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lokasi : Jakarta Barat

Terlaksananya dukungan yankes di lapangan dalam penanggulangan bencana 180 Hari Terlaksananya piket siaga 24 Jam 12 Bulan

Jumlah posko kesehatan yang melayani kesehatan dalam penanggulangan bencana 180 Posko Prosentase kejadian yang langsung direspon oleh piket siaga Sudin Kesehatan 100 %

Kegiatan

002 PIKET SIAGA 24 JAM ( PUSAT PENGENDALIAN DUKUNGAN KESEHATAN/PUSDALDUKES ) Lokasi : Jakarta Barat

154.125.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.607.534.140.123

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 528 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.455.534.424 7.413.414.924

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.081.180.080 4.081.180.080 4.081.180.080 2.250.000.000 terlaksananya operasional BLUD 8 puskesmas terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional puskesmas 8 puskesmas terpenuhinya kebutuhan TAL puskesmas 8 puskesmas terlaksananya layanan kesehatan 24 jam dan rawat inap 1 puskesmas kecamatan terlaksananya penyediaan jasa internet 8 puskesmas se kecamatan terlaksananya belanja jasa Kebersihan (cleaning service) 8 puskesmas se-kecamatan terlaksananya operasional BLUD 1 tahun

001 pelaksanaan operasional BLUD Lokasi : Kebon Jeruk

Kegiatan

002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk

314.842.080

kebutuhan pendukung untuk operasional puskesmas terpenuhi dengan baik 1 tahun kebutuhan TAL puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun puskesmas dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat 1 tahun penyediaan jasa internet dapat membantu kelancaran pelaporan 1 tahun kebersihan puskesmas se kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun keamanan puskesmas se kecamatan dapat terjaga dengan baik 1 tahun

Kegiatan

003 Penyediaan jasa telekomunikasi,sumber daya air dan listrik Lokasi : Kebon Jeruk

325.464.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam dan Rawat Inap Lokasi : Kebon Jeruk

437.500.000

Kegiatan

005 Penyedian Jasa Internet Lokasi : Kebon Jeruk

33.000.000

Kegiatan

006 Biaya Jasa Kebersihan (cleaning servis) Lokasi : Kebon Jeruk

293.224.000

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Kebon Jeruk

427.150.000

terpenuhinya kebutuhan jasa Keamanan kantor 8 puskesmas se-kecamatan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

2.025.000 2.025.000 2.025.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 529 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penyusunan Rencana Kerja tahun 2012 Lokasi : Kebon Jeruk

2.025.000

terlaksananya penyusunan rencana kerja untuk tahun 2012 8 puskesmas se kecamatan

rencana program tahun 2012 dapat terbentuk sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

936.053.100 936.053.100 347.910.500 272.910.500 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 8 puskesmas se kecamatan terlaksananya crash program campak 8 puskesmas se kecamatan cakupan uci mencapai 85% 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kebon Jeruk

Kegiatan

002 Pelaksana Crash Program Campak Lokasi : Kebon Jeruk

75.000.000

kegiatan crash program dapat mendukung target imunisasi nasional 1 tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

936.053.100 2.275.000 2.275.000 terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 8 puskesmas se kecamatan penyakit potensial KLB dan dugaan KLB penyakit dapat di deteksi sejak dini 1 tahun

001 intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

936.053.100 73.490.000 73.490.000 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 8 puskesmas se kecamatan temuan angka kasus TB 80% 1 tahun

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB paru Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

936.053.100 875.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kebon Jeruk

875.000

terlaksananya intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I 8 puskesmas se kecamatan

penemuan kasusAFP rate=2 pada 100.000 anak 1 tahun

1.02.03.06

Tolok Ukur

PENDERITA DBD YANG DITANGANI

936.053.100

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 530 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

MASUKAN
511.502.600 511.502.600

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Kebon Jeruk

terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 8 puskesmas se-kecamatan

IR > 150/100000 1 tahun

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

74.845.000 74.845.000 19.550.000 19.550.000 terlaksananya gizi ibu hamil 8 puskesmas se kecamatan menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.04.05 1.02.04.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

74.845.000 55.295.000 55.295.000 terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 8 puskesmas se kecamatan meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil(K4) 90% 1 tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

211.637.000 211.637.000 211.637.000 211.637.000 terlaksananya pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin 8 puskesamas se kecamatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin 100 % 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

83.268.800 83.268.800 11.987.800 11.987.800 terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 8 puskesamas se kecamatan angka bebas jentik >95% 1 tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

83.268.800 14.380.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 531 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Tekhnis sarana air bersih & air minum Lokasi : Kebon Jeruk

MASUKAN
14.380.000

KELUARAN
terlaksananya pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 8 puskesmas se kecamatan

HASIL
penemuan penderita diare 100% 1 tahun

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

83.268.800 56.901.000 53.591.000 terlaksananya pembinaan kesling di TTU 8 puskesmas terlaksananya bimtek TPM 8 puskesmas se kecamatan cakupan tempat-tempat umum sehat 70% 1 tahun cakupan tempat -tempat umum sehat 70% 1 tahun

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Kebon Jeruk

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Kebon Jeruk

3.310.000

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

80.313.500 80.313.500 1.732.500 1.732.500 terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan RW Siaga 8 puskesmas se kecamatan cakupan RW siaga aktif 70% 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

24.767.500

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Kebon Jeruk

24.767.500

terlaksananya kegiatan pembinaan UKBM 8 puskesmas se kecamatan

meningkatkan jumlah usaha kesehatan bersumber masyarakat 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

12.686.000 12.686.000 terlaksananya kegiatan pembinaan program UKS/PKPR 8 puskesmas se kecamatan terdeteksinya kesehatan siswa SD dan setingkatnya 1 tahun

001 Pembinaan program UKS dan PKPR Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

80.313.500 41.127.500 41.127.500 terlaksananya kegiatan promosi kesehatan di setiap jenjang 8 puskesmas se kecamatan promosi kesehatan di setiap jenjang dapat lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat 1 tahun

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.08

Program

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

22.511.000
Halaman 532 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
22.511.000 22.511.000 22.511.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kebon Jeruk

terlaksananya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/posbindu/pos PTM 8 puskesmas se kecamatan

teridentifikasinya penyakit PTM di masyarakat 1 tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

131.500.000 131.500.000 131.500.000 131.500.000 terlaksananya kegiatan penerapan dan pemeliharaan SMM kesehatan 8 puskesmas se kecamatan tersertifikasinya SKPD untuk mendukung pelayanan ke masyarakat 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.328.780.994 1.328.780.994 1.328.780.994 1.328.780.994 terlaksananya kegiatan pengadaan obat/alkes/reagen 8 puskesmas se kecamatan tersedianya obat/alkes/reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 terlaksananya kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana puskesmas dan jaringanya 8 puskesmas se kecamatan prasarana dan sarana puskesmas dan jaringannya dapat terpeliahara dengan baik dan tepat waktu 1 tahun

001 Belanja Pemeliharaan sarana dan Prasarana puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

145.025.500 145.025.500 64.650.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 533 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Kebon Jeruk

MASUKAN
64.650.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 8 puskesmas se kecamatan

HASIL
cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

145.025.500 80.375.500

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kebon Jeruk

80.375.500

terlaksananya kegiatan pemantauan pertumbuhan balita 8 puskesmas se kecamatan

terlaksananya deteksi dini status balita melalui pemantauan pertumbuhan sebesar (D/S): 0.82 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

11.748.000 11.748.000 11.748.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Kebon Jeruk

11.748.000

terlaksananya kegiatan LJSS/PTRM 1 puskesmas kecamatan

pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

271.526.950 271.526.950 271.526.950 271.526.950 terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana puskesmas 8 puskesmas se kecamatan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD kesehatan 1 tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

42.119.500

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

42.119.500 42.119.500 42.119.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 534 dari 1.220

SKPD

: 1.02.029 / BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB (Pra-Saat) Lokasi : Kebon Jeruk

MASUKAN
42.119.500

KELUARAN
terlaksananya Kegiatan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gadar bencana dan KLB 8 puskesmas se-kecamatan

HASIL
pelayanan kemasyarakat untuk keadaan gawat darurat lebih cepat dan tepat 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.614.989.674.547

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 535 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.838.397.110 7.822.573.110

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.530.804.931 4.530.804.931 4.334.081.431 447.514.471 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 9 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 9 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 8 Puskesmas Kelurahan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat di luar Jam Kerja 500 shift terlaksananya belanja jasa cleaning service 9 Puskesmas se-Kecamatan Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 12 Bulan Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 12 Bulan Berfungsinya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat di poli layanan 24 Jam 1 tahun kebersihan puskesmas se kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun kebutuhan TAL puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun keamanan puskesmas se kecamatan dapat terjaga dengan baik 1 Tahun penyediaan jasa internet dapat membantu kelancaran pelaporan 1 tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kembangan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kembangan

2.796.690.000

Kegiatan

003 Layanan Kesehatan hari Sabtu di Pusk Kelurahan Lokasi : Kembangan

58.864.000

Kegiatan

004 Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Kembangan

302.250.000

Kegiatan

005 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Kembangan

287.292.960

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kembangan

280.500.000

Terpenuhinya kebutuhan TAL puskesmas 9 Puskesmas se-Kecamatan terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor 9 Puskesmas se-Kecamatan

Kegiatan

007 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Kembangan

148.970.000

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : Kembangan

12.000.000

terlaksananya penyediaan jasa internet 9 Puskesmas se-Kecamatan

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

4.530.804.931

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 536 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
196.723.500 196.723.500

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Kembangan

Terlaksananya SIK puskesmas secara terintegrasi 9 Puskesmas

Tersedianya laporan hasil kegiatan Puskesmas Kecamatan kembangan 9 lokasi

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

551.822.500 551.822.500 138.536.500 38.313.000 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 9 Puskesmas se-Kecamatan terlaksananya crash program campak 9 Puskesmas se-Kecamatan cakupan uci mencapai 85% 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kembangan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program campak Lokasi : Kembangan

100.223.500

kegiatan crash program dapat mendukung target imunisasi nasional 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

551.822.500 50.688.000 50.688.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan TB Paru 9 Puskesmas se-Kecamatan temuan angka kasus TB 80% 1 Tahun

001 Penatalaksanaan & Pengelolaan TB Paru Lokasi : Kembangan

1.02.03.05 1.02.03.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam setelah mendapat informasi: 1

551.822.500 7.254.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveylans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Kembangan

7.254.000

Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima 9 Puskesmas se-Kecamatan

Tindakan penanggulangan awal dan investigasi cepat dilakukan 1 Tahun

1.02.03.05.03

Target Kinerja

Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.944.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kembangan

1.944.000

Terlaksananya kegiatan Surveilans Integrasi AFP & PD3I 9 Puskesmas se-Kecamatan

Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 1 Tahun

1.02.03.06

Tolok Ukur

PENDERITA DBD YANG DITANGANI

551.822.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 537 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

MASUKAN
353.400.000 353.400.000

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Kembangan

Terlaksananya fogging focus pada 100 % Kasus DBD FE Positif Kelurahan KLB 100 9 Puskesmas se-Kecamatan

IR > 150/100000 1 Tahun

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

74.582.500 74.582.500 23.000.000 23.000.000 Terlaksana nya peningkatan gizi ibu hamil 6 Kelurahan Terlaksananya peningkatan gizi ibu hamil 6 Kelurahan

001 Penata laksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Kembangan

1.02.04.05 1.02.04.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

74.582.500 51.582.500 51.582.500 Terlakasananya Pembinaan manajemen Program Kesehatan Ibu 9 Puskesmas se-Kecamatan Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 90 % 1 Tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kembangan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

32.913.500 32.913.500 32.913.500 5.413.500 terimplementasinya ASi ekslusif di masyarakat 9 Puskesmas se-Kecamatan MBP-ASI tersedia dan terdistribusi dengan baik 6 Kelurahan terlaksananya Peningkatan pemberian ASI eksklusif 1 Tahun terlaksananya kegiatan peningkatan gizi pada masyarakat 1 Tahun

001 Peningkatan pemberian ASI eksklusif Lokasi : Kembangan

Kegiatan

002 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin Lokasi : Kembangan

27.500.000

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

97.180.000 97.180.000 44.196.000 44.196.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 6 Kelurahan Angka bebas jentik lebih besar dari 95% 1 setahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kembangan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 538 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.03 1.02.06.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

MASUKAN
97.180.000 25.566.000 25.566.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengelolaan limbah medis di Puskesmas Lokasi : Kembangan

Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 9 Puskesmas se-Kecamatan

Limbah dikelola dengan baik 1 setahun

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

97.180.000 16.573.000 16.573.000 Terlaksananya pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 6 Kelurahan sarana air bersih yang memenuhi syarat 1 Tahun

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kembangan

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

97.180.000 9.463.000 9.463.000 Tempat-tempat Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Tempat pengolahan makanan 1 Tahun

001 Pembinaan teknis TTU dan TPM /jasa boga, kantin, restoran rumah makan, pemukiman dan Rumah Sehat / kota sehat Lokasi : Kembangan

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

1.382.000 1.382.000 terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal 6 Kelurahan POS UKK terbentuk dan terbina dengan baik 1 Tahun

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal Lokasi : Kembangan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

70.324.000 70.324.000 3.888.000 1.728.000 Terbentuknya RW Siaga Aktif 6 Kelurahan Terbinanya RW Siaga 1 Tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Kembangan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Kembangan

2.160.000

Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 6 Kelurahan

Terbinanya Perkesmas 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

43.259.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 539 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pengembangan UKBM Lokasi : Kembangan

MASUKAN
43.259.500

KELUARAN
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan UKBM 6 Kelurahan UKBM Aktif 1 Tahun

HASIL

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

23.176.500 23.176.500 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 6 Kelurahan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Kembangan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

24.773.000 24.773.000 24.773.000 24.773.000 Terlaksananya pelayanan dan pembinaan PTM 6 Kelurahan Menurunnya angka kesakitan penyakit tidak menular 12 Bulan

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kembangan

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

104.330.000 104.330.000 104.330.000 104.330.000 Terlaksananya pemeliharaan SMM 9 Puskesmas se kecamatan Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu 1 Tahun

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kembangan

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.528.885.271 1.528.885.271 1.528.885.271 1.528.885.271 terlaksananya kegiatan pengadaan obat/alkes/reagen 9 Puskesmas se-Kecamatan tersedianya obat/alkes/reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 Tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Kembangan

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

102.967.000 102.967.000 99.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 540 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Kembangan

MASUKAN
99.800.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 9 Puskesmas se-Kecamatan

HASIL
cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 Tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

102.967.000 3.167.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kembangan

3.167.000

terlaksananya kegiatan pemantauan pertumbuhan balita 9 Puskesmas se-Kecamatan

terlaksananya deteksi dini status balita melalui pemantauan pertumbuhan sebesar 78% 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

17.858.000 17.858.000 14.748.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Kembangan

14.748.000

terlaksananya kegiatan LJSS/PTRM 6 Kelurahan

pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 Tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

17.858.000 3.110.000 3.110.000 Pelayanan gangguan jiwa di puskesmas 6 Kelurahan Terbentuknya CBU 1 Tahun

001 Sosialisasi dan Pembentukan CBU Lokasi : Kembangan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

686.132.408 686.132.408 686.132.408 686.132.408 tersedianya sarana dan pra sarana puskesmas 9 Puskesmas se-Kecamatan Terlaksananya pengadaan sarana dan pra sarana puskesmas 1 Tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Kembangan

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.824.000

1.20.43

Program

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);

15.824.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 541 dari 1.220

SKPD

: 1.02.030 / BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
15.824.000 15.824.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kembangan

15.824.000

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 9 Puskesmas se-Kecamatan

Terlaksananya Pelayanan Pra Rumah Sakit 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.622.828.071.657

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 542 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.155.701.361 8.075.438.861

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.002.488.960 4.002.488.960 3.753.512.960 393.620.000 Mendukung Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 12 Bulan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Yang Baik di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang baik di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Kinerja dan kualitas Pelayanan Kesehatan dI 10 Puskesmas

001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Cengkareng

Kegiatan

002 Pelaksanaan operasional BLUD Lokasi : Cengkareng

2.244.229.000

Mendukung Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Kualitas Operasional Pelayanan Di Pusks 12 Bulan Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Mutu Di Puskesas 9 puskesmas Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 12 Bulan

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Cengkareng

212.250.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

45.396.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning service) Lokasi : Cengkareng

392.800.000

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik dan internet (TALI) Lokasi : Cengkareng

276.777.960

Tersedianya biaya jasa telepon,air listrik dan internet 12 bulan

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Cengkareng

188.440.000

Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja di Puskesmas 10 Puskesmas

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

4.002.488.960 220.176.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 543 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK integrasi Lokasi : Cengkareng

MASUKAN
220.176.000

KELUARAN
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Taraf Kualitas Kesehatan di masyarakat 6 Kelurahan

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

4.002.488.960 28.800.000 1.500.000 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Tahun Meningkatkan Kualitas Peayanan Kesehatan 12 Bulan Terciptanya Kualitas Pelayan Kesehatan 12 Bulan Terciptanya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6 Kelurahan

001 Konsultasi,koordinasi dan fasilitasi puskesmas kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Self asessment kinerja puskesmas Lokasi : Cengkareng

27.300.000

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Tahun Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12 Bulan

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Cengkareng

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

777.328.000 777.328.000 118.033.000 32.898.000 Mencegah Penyebaran angka penyakit menular 6 Kelurahan Mengurangi Angka Penyebaran Penyakit Menular 6 Lokasi Berkurangnya angka kesakitan masyarakat 6 Loklasi Berkurangnya Angka Penderita Penyakit Menular 6 Kelurahan

001 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : Cengkareng

Kegiatan

002 Pelaksanaan crash program campak Lokasi : Cengkareng

85.135.000

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

777.328.000 17.600.000 17.600.000 menurunkan Angka penyakit menular di masyarakat 1 Tahun Turunnya Angka penyakit menular di masyarakat 6 kelurahan

001 Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Cengkareng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 544 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR
Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

MASUKAN
777.328.000 141.065.000 141.065.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Cengkareng

Mengurangi Penyebaran Penyakit Menular 6 Lokasi

Berkurangnya Angka Penyebaran Penyakit Menular 6 Kelurahan

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

777.328.000 1.000.000

Kegiatan

001 Intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Cengkareng

1.000.000

Mengurangi Angka Kematian Akibat penyebaran Penyakit Menukar 1 Tahun

Berkurangnya Angka Kesakitan akibat Penyakit Menular 6 Kelurahan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

777.328.000 496.380.000 496.380.000 mencegah penyebaran penyakit menular 6 Kelurahan Menurunya Angka Penderita penyakit menular 6 Lokasi

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Cengkareng

1.02.03.06.05

Target Kinerja Kegiatan

Penemuan Kasus kusta anak : 0.06

3.250.000 3.250.000 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 6 Kelurahan Mengurangi angka peyebaran penyakit menular 6 lokasi

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Cengkareng

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

147.602.400 147.602.400 62.462.400 62.462.400 penurunan angka kematian ibu dan bayi pada masyarakat 1 Tahun penurunan angka kematian ibu dan bayi pada masyarakat 6 Keluahan

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Cengkareng

1.02.04.03 1.02.04.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %

147.602.400 50.000.000 50.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Ibu dan bayi di masyaakat 1 Tahun Peningkatan Tingkat Kesehatan Ibu dan bayi di masyaakat 12 Bulan

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Cengkareng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 545 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.02.04.05 1.02.04.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

MASUKAN
147.602.400 35.140.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Cengkareng

35.140.000

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi 1 Tahun

Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi 6 Kelurahan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

171.150.000 171.150.000 167.075.000 167.075.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Ibu dan balita di masyaakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas Balita di masyaakat 6 Kelurahan

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Cengkareng

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

4.075.000 4.075.000 meningkatnya kemampuan teknis petugas dan kader dalam deteksi dini umbuh kembang balita 90 % cakupan pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita 90 %

001 Pembinaan pelaksanaan deteksi stimulasi deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

122.480.000 122.480.000 43.110.000 43.110.000 penurunan angka kematian akibat penyakit pada masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas kesehatan di masyaakat 1 Kecamatan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Cengkareng

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

122.480.000 54.000.000 54.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas kesehatan di masyaakat 10 Puskesmas

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Cengkareng

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

122.480.000 16.770.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 546 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Cengkareng

MASUKAN
16.770.000

KELUARAN
Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas kesehatan di masyaakat 12 Bulan

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

122.480.000 7.500.000 3.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas petugas esehatan di masyaakat 6 Kelurahan Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas petugas Kesehatan di masyaakat 1 Kecamatan

001 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Cengkareng

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TTU Lokasi : Cengkareng

4.500.000

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

1.100.000 1.100.000 Cakupan rumah tangga sehat 95 % Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat 95 %

001 Pembinaan Teknis Rumah Sehat Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

139.607.500 139.607.500 26.820.000 500.000 Meningkakan Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 tahun Meningkatkan Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 6 Kelurahan Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 6 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Cengkareng

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Cengkareng

26.320.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

38.242.500

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Cengkareng

38.242.500

Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan baik 12 Bulan

Terciptanya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan baik 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

15.795.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 547 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan program UKS dan PKPR Lokasi : Cengkareng

MASUKAN
15.795.000

KELUARAN
Terciptanya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan baik 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan baik 6 Kelurahan

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

139.607.500 58.750.000 58.750.000 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan baik 1 tahun Terciptanya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan baik 6 Kelurahan

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan luar gedung Lokasi : Cengkareng

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

600.000 600.000 600.000 600.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas kesehatan masyaakat 1 Tahun penurunan angka kematian akibat penyakit pada masyarakat 6 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cengkareng

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

49.200.000 49.200.000 49.200.000 49.200.000 Terpeliharanya sistem di Puskesmas 1 TAhun Terpeliharanya sistem informasi kesehatan di Puskesmas 12 Bulan

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Cengkareng

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.984.047.600 1.984.047.600 3.400.000 3.400.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Tersedianya obat-obatan di Puskesmas 6 Kelurahan

001 Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas Lokasi : Cengkareng

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.980.647.600 1.980.647.600 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Tersedianya obat-obatan di Puskesmas 1 Kecamatan

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Cengkareng

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 548 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

MASUKAN
185.715.000 185.715.000 185.715.000 185.715.000

KELUARAN

HASIL

001 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Sarana dan prasarana puskesmas terpelihara dan berfungsi optimal 95 %

meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 95 %

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Terjaminnya Kesehatan Bagi keluarga miskin dan kurang mampu 1 Kegiatan

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Cengkareng

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

163.749.500 163.749.500 137.581.500 137.581.500 Mengurangi angka balita gizi buruk dimasyarakat 1 Tahun Berkurangnya angka balita gizi buruk dimasyarakat 6 Kelurahan

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Cengkareng

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

163.749.500 26.168.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Cengkareng

26.168.000

Mengurangi angka gizi buruk di masyarakat 1 Tahun

Berkuranya angka gizi buruk di masyarakat 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

62.148.000 62.148.000 62.148.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 549 dari 1.220

SKPD

: 1.02.031 / BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Cengkareng

MASUKAN
62.148.000

KELUARAN
Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun

HASIL
Berkurangnya angka kematian di masyarakat 12 Bulan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

264.371.901 264.371.901 264.371.901 264.371.901 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas 100 % Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas 95 %

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

80.262.500

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

80.262.500 80.262.500 80.262.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB Lokasi : Cengkareng

80.262.500

tidak terjadi KLB 100 %

Berkurangnyai angka kesakitan masyarakat akibat bencana 6 Kelurahan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.630.983.773.018

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 550 dari 1.220

SKPD

: 1.02.032 / BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.205.724.368 7.205.724.368

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.792.997.324 3.792.997.324 3.647.037.324 350.000.000 Terlaksananya Penyediaan Operasional Kantor. 13 Puskesmas Tersedianya Barang Cetakan Kebutuhan Kantor,BBM, Kendaraan Dinas. 1 Tahun Tersedianya operasional BLUD 1 Tahun

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor. Lokasi : Kalideres

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kalideres

2.120.000.000

Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 13 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Siaga 24 Jam 1 Puskesmas

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Kalideres

258.441.000

Terselenggaranya Pelayanan Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Siaga 24 Jam Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat 1 Tahun Tersedianya Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) 1 Tahun Terselenggaranya Keamanan di Puskesmas Kecamatan 1 Tahun Puskesmas Yang Bersih Dan Nyaman 100 %

Kegiatan

004 Penyediaan Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) Lokasi : Kalideres

301.877.024

Tersedianya Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) 13 Puskesmas Terlaksananya Belanja Jasa Keamanan Kantor 1 Puskesmas Tersedianya Biaya Jasa Kebersihan Kantor. 13 Puskesmas

Kegiatan

005 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : Kalideres

166.821.800

Kegiatan

006 Belanja Jasa Kebersihan Kantor. Lokasi : Kalideres

449.897.500

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.792.997.324 145.960.000 145.960.000 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi Dan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan TerpaduSP2TP 13 Puskesmas Terselenggaranya SIK integrasi Berbasis WEB Di Puskesmas 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Sisitem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Lokasi : Kalideres

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 551 dari 1.220

SKPD

: 1.02.032 / BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

MASUKAN
994.097.500 994.097.500 164.510.000 62.555.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kalideres

Terlaksananya Upaya Kesehatan Melalui Imunisasi 13 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak 13 Puskesmas

Cakupan UCI (Universal Child Immunization) 85 % Cakupan Imunisasi Campak 100 %

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Kalideres

101.955.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

994.097.500 266.180.000 266.180.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB PeruPenatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) 13 Puskesmas Case Detection Rate/Angka temuan kasus ) 80 %

001 Penatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Lokasi : Kalideres

1.02.03.04.05

Target Kinerja

Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas

66.829.500

Kegiatan

001 Layanan Dan Sosialisasi Program HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Lokasi : Kalideres

66.829.500

Terlaksananya Pelayanan dan Sosialisasi Penyakit HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 13 Puskesmas

Terlaksananya Pelayanan IMS Untuk Penangulangan HIV / AIDS di Puskesmas 80 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

994.097.500 496.578.000 496.578.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD 1 Tahun Incidance Rate 150 Per 100.000 Penduduk

001 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD Lokasi : Kalideres

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

145.955.000 145.955.000 114.062.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 552 dari 1.220

SKPD

: 1.02.032 / BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir. Lokasi : Kalideres

MASUKAN
114.062.500

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir 13 Puskesmas

HASIL
Cakupan Cakupan Persalinan Oleh Nakes 87 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

31.892.500 31.892.500 Terlakasananya Pembinaan Dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu. 13 Puskesmas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 1 90 %

001 Pembinaan Dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu. Lokasi : Kalideres

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

28.291.500 28.291.500 12.950.000 12.950.000 Terlaksananya Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Pemukiman/Rumah Sehat. 13 Puskesmas Meningkatnya Rumah Tangga Sehat 1 Tahun

001 Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Pemukiman/Rumah Sehat. Lokasi : Kalideres

1.02.06.03 1.02.06.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

28.291.500 15.341.500

Kegiatan

001 Pemantauan & Pembinaan Kualitas Air Bersih & Air Minum. Lokasi : Kalideres

15.341.500

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan & Pembinaan Kualitas Air Bersih & Air Minum. 13 Puskesmas

Peningkatan PHBS 65 %

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.315.816.500 1.315.816.500 1.315.816.500 1.315.816.500 Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya 13 Puskesmas Tersedianya Obat Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Kesehatan Pakai Habis, Reagen, Bahan Linen Pakai Habis 100 %

001 Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya Lokasi : Kalideres

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

24.588.460 24.588.460 24.588.460

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 553 dari 1.220

SKPD

: 1.02.032 / BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lokasi : Kalideres

24.588.460

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 13 Puskesmas

Terpeliharanya Kendaraan Dinas ( Ambulan, Mobil Dinas Dan Kendaraan Roda 2 22 Unit

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

355.872.500 355.872.500 177.650.000 177.650.000 Terselenggaranya Kegiatan Intervensi/ Perawatan Gizi buruk di Puskesmas ( TFC ) 1 Puskesmas Balita Gizi Buruk Tertangani 100 %

001 Intervensi/ Perawatan Gizi Buruk (TFC) Lokasi : Kalideres

1.02.16.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Balita BGM: 0.01

178.222.500 178.222.500 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 13 Puskesmas Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%

001 Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Kalideres

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

548.105.584 548.105.584 548.105.584 548.105.584 Tersedianya Lemari, Komputer, Printer, Meja, Kursi Tunggu, Kursi Kerja, Dental Unit, Lampu Sorot, Tempat Tidur, Generator Set, Mesin Cuci, Alat Pendingin Dan Alat Kedokteran Lainnya 13 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Puskesmas Kalideres 1 Tahun

001 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Kalideres

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.638.189.497.386

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 554 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.543.588.219 7.522.820.719

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.879.996.900 3.879.996.900 3.733.571.900 398.006.400 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat di luar Jam Kerja 1 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 10 Puskesmas Terlaksananya belanja jasa cleaning service 10 Puskesmas Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 1 tahun Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat di poli layanan 24 Jam 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 tahun Kebersihan Puskesmas Se Kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun Kebutuhan TAL Puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun Keamanan Puskesmas dapat terjaga dengan baik 1 tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : DKI Jakarta

237.500.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

17.121.500

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

370.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta

430.944.000

Terpenuhinya kebutuhan TAL Puskesmas 10 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor 6 Puskesmas

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : DKI Jakarta

280.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.879.996.900 59.700.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 555 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
59.700.000

KELUARAN
Tersedianya SIK Puskesmas secara terintegrasi 10 Puskesmas

HASIL
Tersedianya laporan hasil kegiatan Puskesmas kecamatan Grogol Petamburan 1 tahun

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.879.996.900 4.725.000 4.725.000 Terlaksananya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 10 Lokasi Meningkatkan kesehatan antisipatif terhadap perkembangan masa depan 1 tahun

001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Grogol Petamburan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.879.996.900 82.000.000 82.000.000 Terlaksananya Capasity Building 12 Puskesmas Terpenuhinya SDM Pelayanan kesehatan yang lebih responsif 1 tahun

001 Capasity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 1 tahun Dokumen Anggaran Tahun 2012 1 tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Grogol Petamburan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

892.707.000 892.707.000 113.091.000 29.383.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 7 Kelurahan Terlaksananya Crash Program Campak 7 Kelurahan Cakupan UCI mencapai 85% 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

83.708.000

Kegiatan crash program campak dapat mendukung target imunisasi nasional 1 tahun

1.02.03.03

Tolok Ukur

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL

892.707.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 556 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
18.360.000 12.960.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Grogol Petamburan

Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 10 lokaso TerlaksananyaIntensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 7 kelurahan

Menigkatkan ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance 1 tahun Meningkatkan Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Grogol Petamburan

5.400.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

892.707.000 15.656.000 15.656.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 7 Kelurahan temuan angka kasus TB 80% 1 tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

27.900.000 27.900.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 7 Kelurahan Meningkatkan pencegahan penyakit menular 1 tahun

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

892.707.000 3.210.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta

3.210.000

Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I 10 Puskesmas

Meningkatkan Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

892.707.000 714.490.000 714.490.000 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 7 Kelurahan IR > 150/100000 1 tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

83.212.000 83.212.000 25.332.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 557 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
25.332.000

KELUARAN
Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 7 Kelurahan

HASIL
Meningkatkan pencegahan angka kematian Ibu 1 tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

83.212.000 51.400.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta

51.400.000

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 7 Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ibu 1 tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

6.480.000 6.480.000 Terlaksananya Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 7 Kelurahan Meningkatkan pencegahan angka kematian Ibu 1 tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

197.942.000 197.942.000 182.890.000 182.890.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin 7 Kelurahan Meningkatkan gizi balita 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

10.152.000 10.152.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vit. A 10 Puskesmas Meningkatkan kesehatan balita 1 tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vit A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

4.900.000 4.900.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 7 Kelurahan Meningkatkan pemberian ASI eksklusif 1 tahun

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

209.495.000 209.495.000 7.030.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 558 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Vektor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
7.030.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan Larvasida 7 Kelurahan

HASIL
Meningkatkan kesehatan masyarakat 1 tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

209.495.000 184.215.000 173.415.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya 7 Kelurahan Meningkatkan Kesehatan dan Kesadaran PHBS di Puskesmas 1 tahun Meningkatnya kesehatan lingkungan 1 tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : DKI Jakarta

10.800.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

209.495.000 11.770.000 11.770.000 Terlaksananya Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 7 Kelurahan Meningkatnya kwalitas air bersih 1 tahun

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

209.495.000 6.480.000 6.480.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 7 Kelurahan Meningkatnya kesehatan lingkungan 1 tahun

001 Pembinaan Teknis TTU Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

113.456.000 113.456.000 15.212.500 14.162.500 Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 7 Kelurahan Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 7 Kelurahan Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.050.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 559 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.07.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

MASUKAN
3.723.500

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

3.723.500

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM 7 Kelurahan

Meningkatkan Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

15.900.000 15.900.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS dan PKPR 70 Sekolah Meningkatnya kesehatan anak sekolah 1 tahun

001 Pembinaan Program UKS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

113.456.000 78.620.000 78.620.000 Terlaksananya Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung 7 Kelurahan Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

34.475.000 34.475.000 34.475.000 34.475.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 7 Kelurahan Meningkatnya pencegahan penyakit tidak menular 1 tahun

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

83.920.000 83.920.000 83.920.000 83.920.000 Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem manajemen Mutu 1 tahun Tersertifikasi Puskesmas Se Kec. Grogol Petamburan 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem manajemen Mutu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.126.919.696 1.126.919.696 1.126.919.696

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 560 dari 1.220

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.126.919.696

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 10 Puskesmas

HASIL
Peningkatan pelayanan kesehatan 1 tahun

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

157.013.123 157.013.123 157.013.123 103.732.000 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas 10 Lokasi Prasarana dan sarana puskesmas dan jaringannya dapat terpelihara dengan baik dan tepat waktu 1 tahun Terpeliharanya dengan baik Sarana gedung kantor Puskesmas 1 tahun

001 Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Belanja Pemeliharaan gedung puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

53.281.123

Terlaksananya Belanja Pemeliharaan gedung puskesmas 10 Lokasi

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

113.798.000 113.798.000 113.798.000 113.798.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi 7 Kelurahan Menurunnya kasus gizi buruk 1 tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

38.786.000 38.786.000 36.686.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : DKI Jakarta

36.686.000

Terlaksananya Penatalaksanaan LJSS/PTRM 7 Kelurahan

Meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat 1 tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

38.786.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 7 Keluarahan Meningkatkan Jumlah CBU yang terbentuk 1 tahun

001 Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

589.000.000
Halaman 561 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.033 / BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
589.000.000 589.000.000 589.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (Belanja Modal) 10 Lokasi

Meningkatkan operasional Puskesmas 1 tahun

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20.767.500

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

20.767.500 20.767.500 20.767.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Grogol Petamburan

20.767.500

Terlaksananya Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 7 Kelurahan

Peningkatan pelayanan kesehatan 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.645.733.085.605

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 562 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.077.690.602 8.077.690.602

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.685.419.280 3.685.419.280 3.524.619.280 370.104.000 Terlaksananya penyediaan pendukung operasional kantor 10 Puskesmas Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kantor 1 Tahun Tersedianya operasional BLUD 1 Tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Palmerah

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Palmerah

2.000.000.000

Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 10 Puskesmas Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 9 Puskesmas Kelurahan

Kegiatan

003 Pelaksanan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Palmerah

66.222.000

Terselenggaranya Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Yang Mudah Di Akses Masyarakat 52 Minggu Tersedianya Jasa Telekomusikasi, Air, dan Listrik bagi Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Keamanan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Layanan Internet di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Trejaganya Kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun

Kegiatan

004 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL) Lokasi : Palmerah

317.640.080

Terlaksananya Belnaja Jasa TAL 10 Puskesmas

Kegiatan

005 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( SATPAM ) Lokasi : Palmerah

358.000.000

Terlaksananya Belanja Jasa Keamanan Kantor 10 Puskesmas

Kegiatan

006 Belanja Internet Lokasi : Palmerah

29.653.200

Terselenggaranya Belanja Jasa Internet 10 Puskesmas

Kegiatan

007 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Palmerah

383.000.000

Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 10 Puskesmas

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

3.685.419.280

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 563 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
54.900.000 54.900.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Lokasi : Palmerah

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi Dan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan TerpaduSP2TP 10 Puskesmas

Terselenggaranya SIK integrasi Berbasis WEB Di Puskesmas 1 Tahun

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.685.419.280 6.100.000 6.100.000 Terlaksananya Self Assessment Kinerja Puskesmas 10 Puskesmas Peningkatan Kinerja Puskesmas 1 Tahun

001 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : Palmerah

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.685.419.280 99.800.000 99.800.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas Kecamatan Palmerah 70 orang Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatanPalmerah dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun

001 Capasity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.055.594.000 1.055.594.000 279.586.000 150.226.000 Terlaksananya Upaya Kesehatan Melalui Imunisasi 10 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak 10 Puskesmas Cakupan UCI (Universal Child Immunization) 1 Tahun Cakupan Imunisasi Campak 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Palmerah

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Palmerah

129.360.000

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.055.594.000 3.950.000 3.950.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Kusta 1 Kecamatan Terlaksananya Penatalaksanaan Kusta 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Palmerah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 564 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
11.693.000 5.461.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Palmerah

Terlaksananya kegiatan investigasi dalam rangka kejadian luar biasa 10 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Surveilans Kematian 1 Puskesmas

Terdeteksinya Penyakit Potensi KLB & dugaan KLB sejak dini 1 Tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Palmerah

6.232.000

Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilan untuk mendapat informasi Epidemiologi yang akurat 85% 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.055.594.000 34.100.000 34.100.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB PeruPenatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) 10 Puskesmas Case Detection Rate/Angka temuan kasus ) 80 %

001 Penatalaksanaan Dan PengelolaanTB Paru Lokasi : Palmerah

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Pelayanan Penyakit HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan IMS Untuk Penangulangan HIV / AIDS di Puskesmas 80 %

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Palmerah

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.055.594.000 696.265.000 696.265.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD 1 Tahun Incidance Rate 150 Per 100 000 Penduduk

001 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD Lokasi : Palmerah

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

93.602.500 93.602.500 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Peningkatan Gizi Ibu Hamil 10 Puskesmas Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Hamil Akibat Kurang Gizi 18 %

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Palmerah

1.02.04.05

Tolok Ukur

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS

93.602.500
Halaman 565 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.04.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

MASUKAN
6.507.500

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Palmerah

6.507.500

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 10 Puskesmas

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ibu 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

37.095.000 37.095.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 10 Puskesmas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 96 %

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Palmerah

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

12.524.000 12.524.000 11.124.000 11.124.000 96 % balita mendapat vit A 6 Kelurahan Terlaksananya pemberian vit A pada balita 2 kali dalam setahun 1 Tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Palmerah

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

1.400.000 1.400.000 1 1 Kecamatan 1 1 Tahun

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) Lokasi : Palmerah

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

95.821.000 95.821.000 8.260.000 8.260.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 6 Kelurahan Angka bebas jentik lebih besar dari 95% 1 Tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Pancoran

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

95.821.000 57.008.000 57.008.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 Puskesmas Limbah dikelola dengan baik 1 Tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Palmerah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 566 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.04 1.02.06.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE
Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

MASUKAN
95.821.000 14.785.000 14.785.000

KELUARAN

HASIL

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Palmerah

Sarana air bersih yang memenuhi syarat 1 Kecamatan

Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

95.821.000 13.543.000 3.078.000 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Tempat-tempat Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Terlaksanya Pembinaan Teknis Rumah Sehat 1 Tahun Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TTU 1 Tahun

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Palmerah

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis TPM Lokasi : Palmerah

6.465.000

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Tempat pengolahan makanan 1 Tahun Terciptanya Rumah Tangga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Palmerah 1 Kecamatan

Kegiatan

003 Pembinaan Teknis Rumah Sehat Lokasi : Palmerah

4.000.000

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

2.225.000 2.225.000 POS UKK terbentuk dan terbina dengan baik 6 Kelurahan Terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal 1 Tahun

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Pancoran

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

225.818.500 225.818.500 17.340.000 7.120.000 Terbentuknya RW Siaga Aktif 6 Kelurahan Terbinanya RW Siaga 1 Tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Palmerah

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Palmerah

10.220.000

Terbinanya Perkesmas 6 Kelurahan

Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 1 Tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 567 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.07.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

MASUKAN
87.105.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Palmerah

87.105.000

UKBM Aktif 6 Kelurahaan

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan UKBM 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

75.124.000 75.124.000 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 6 Kelurahan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Palmerah

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

225.818.500 46.249.500 46.249.500 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 6 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Palmerah

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

13.643.000 13.643.000 10.335.000 10.335.000 Menurunnya angka kesakitan penyakit tidak menular 6 Kelurahan Terlaksananya pelayanan dan pembinaan PTM 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Palmerah

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

3.308.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Palmerah

3.308.000

Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 6 Kelurahan

Ca-Cerviks dan Payudara bisa terdeteksi lebih awal 60 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

134.784.500 134.784.500 134.784.500 134.784.500 Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu 10 Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan SMM 1 Tahun

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10

Program

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

2.000.640.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 568 dari 1.220

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.10.02 1.02.10.02.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

MASUKAN
2.000.640.000 2.000.640.000 2.000.640.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Palmerah

Terlaksananya kegiatan pengadaan obat 10 Puskesmas

Tersedianya obat/alkes/reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 Tahun

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

11.674.000 11.674.000 11.674.000 11.674.000 Terlaksananya Pemetaan Batra 6 Kelurahan Tersedianya Peta Batra di Wilayah Kec. Palmerah 1 Tahun

001 Pelaksanaan Pokja TOGA Lokasi : Palmerah

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

5.350.000 5.350.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 6 Kelurahan Meningkatnya pelayanan terhadap gakin 1 Tahun

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Palmerah

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

223.941.000 223.941.000 186.770.000 186.770.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 10 Puskesmas Cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 Tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Palmerah

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

223.941.000 37.171.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Palmerah

37.171.000

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 6 Kelurahan

Tergambarnya status gizi balita di posyandu pada saat pemantauan 1 Tahun


Halaman 569 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.034 / BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
40.000.000 40.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Palmerah

40.000.000

Terlaksananya kegiatan LJSS/PTRM 6 Kelurahan

pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 Tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

478.878.822 478.878.822 478.878.822 478.878.822 Tersedianya sarana dan pra sarana puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan pra sarana puskesmas 1 Tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Palmerah

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.653.810.776.207

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 570 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.906.730.048 8.826.730.048

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.960.052.000 4.960.052.000 4.765.880.000 3.270.000.000 Terlaksananya Operasional BLUD 8 Puskesmas Terlaksananya jasa kebersihan di puskesmas 9 puskesmas Terlaksananya Operasional BLUD 1 tahun Terlaksanana Jasa kebersihan di SKPD Puskesmas Kecamatan Tambora 1 tahun Terselenggaranya Jasa Keamanan dan Pengamanan Kantor Puskesmas 1 tahun Teerpenuhinya kebutuhan TAL dengan baik 1 tahun

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : Tambora

380.700.000

Kegiatan

003 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) Lokasi : Tambora

358.480.000

Terlaksananya Jasa Keamanan dan pengamanan Kantor 9 puskesmas

Kegiatan

004 Penyediaan jasa Telekomunikasi, Sumber Daya, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Tambora

292.224.000

Terpenuhinya kebutuhan TAL di puskesmas sekecamatan 9 puskesmas

Kegiatan

005 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Tambora

287.100.000

Terlaksananya layanan puskesmas siaga 24 jam 1 puskesmas kecamatan

Terlaksananya pelayanan di puskesmas kecamatan selama 24 jam sehari dengan baik 1 tahun Tersedia dan terlaksananya pendukung Operasional Kantor Puskesmas 1 tahun

Kegiatan

006 Penyediaan Kebutuhan Operasioanl Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Tambora

177.376.000

Terlaksananya operasionalisasi puskesmasdengan baik 9 puskesmas

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

4.960.052.000 194.172.000 194.172.000 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara integral dan kontinyu 9 puskesmas Terlaksana dan terpeliharanya SIK di Puskesmas secara integral , kontinyu dan baik 1 tahun

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Tambora

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 571 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN
DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

MASUKAN
27.180.000 27.180.000 27.180.000 27.180.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Tambora

Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 9 puskesmas

Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

547.703.250 547.703.250 170.873.000 113.578.500 Terlaksananya Kegiatan Crash Program campak 9 Puskesmas Se-Kecamatan Terlaksananya Immunisasi 9 Puskesmas Tercapainya Crash Program campak 1 tahun Tersedianya I\imunisasi untuk anak 1 Tahun

001 Pelaksana Crash Program campak Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Immunisasi Lokasi : Tambora

57.294.500

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

547.703.250 592.000 592.000 Terdeteksinya penyakit kusta lebih awal 9 Puskesmas Terkelolanya penyakit kusta pada masyarakat dengan baik 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Tambora

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

11.606.750 6.146.750 Tercapainya ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans penyakit KLB 9 Puskesmas Terdeteksinya kejadian kematian lebih awal 9 Puskesmas Tersedianya Validasi Data Kesehatan Tk Kecamatan 1 Tahun

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis Penyebab kematian Lokasi : Tambora

5.460.000

Ketepatan dan kelengkapan laporan Kematian terlaksana dengan baik 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

547.703.250 71.905.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 572 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Tambora

MASUKAN
71.905.000

KELUARAN
Terkelolanya Pasien TB paru dengan Baik 11 Kelurahan

HASIL
Terlaksananya Program pengobatan TB Paru dengan baik 1 Tahun

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

12.560.000 12.560.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS dengan menyeluruh dan baik 11 Kelurahan Tercapainya Penemuan kasus TB (CDR): 0.95 1 Tahun

001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS (Klinik IMS,CD4,ARV,VCT) Lokasi : Tambora

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

547.703.250 4.272.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Tambora

4.272.000

Terlaksananya Surveilans Integrasi AFP dan PD3I 1 Puskesmas

Tersedianya Surveilans Integrasi AFP dan PD3I 1 Tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

547.703.250 275.894.500 275.894.500 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD oleh semua sektor 9 Puskesmas Menurunnya angka kejadian dan angka kematian akibat DBD 1 Tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Tambora

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

165.266.000 165.266.000 60.534.000 60.534.000 Terkelolanya masalah gizi pada ibu hamil 11 Kelurahan Meningkatnya status gizi ibu hamil di Tambora 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Tambora

1.02.04.04 1.02.04.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI


Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani: 0.8

165.266.000 1.187.500 1.187.500 Terlaksananya penanganan neonatal dengan baik dan sehat 11 Kelurahan Menurunnya Angka Kematian Bayi 1 Tahun

001 Sosialisasi dan Penatalaksanaan Bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Tambora

1.02.04.05

Tolok Ukur

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS

165.266.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 573 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.04.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

MASUKAN
48.158.500

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Tambora

48.158.500

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu di kecamatan Tambora 9 Puskesmas

Menurunnya Angka kesakitan dan kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

55.386.000 55.386.000 Terlaksananya Manajemen Program Kesehatan Ibu dengan menyeluruh 11 Kelurahan Meningkatnya kunjungan dan kesehatan ibu hamil 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Tambora

1.02.05 1.02.05.01 1.02.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


BERKURANGNYA ANGKA BALITA YANG MENDERITA GIZI BURUK
Terselenggaranya perawatan bagi Balita gizi buruk 100 %

194.695.500 194.695.500 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Therapy Feeding Center Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02 1.02.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

194.695.500 61.616.500 4.326.500 Terlaksananya Pemberian ASI Eksklusif Tk Kota/ Kab 9 Puskesmas Tercapainya cakupan Pemberian MP-ASI Bagi Anak 6-24 Bulan Gakin 1 Tahun Tersedia dan terdistribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin 1 Tahun

001 Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif Tk Kota/ Kab Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Pengadaan Dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Tambora

57.290.000

Terlaksananya Pengadaan Dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin 9 Puskesmas

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

6.231.000 6.231.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 9 Puskesmas Tercapainya Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita 1 Tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Tambora

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

26.848.000 26.848.000 Terlaksananya SDIDTK dengan baik 11 Kelurahan Meningkatnya pelayanan untuk anak Balita 1 Tahun

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tambora

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 574 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

MASUKAN
348.676.000 348.676.000 26.895.500 26.895.500

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah dan Rumah Sehat Lokasi : Tambora

Terlaksananya Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah dan Rumah Sehat 11 Kelurahan

Tercapainya Cakupan tempat-tempat umum sehat 70% 1 Tahun

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

348.676.000 182.981.000 182.981.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 9 Puskesmas Tercapainya Pengendalian Vektor 1 Tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Tambora

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

348.676.000 116.379.500 52.140.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah Yang Memenuhi standar 9 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Teknis Tentang Pengelolaan Limbah 11 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih Air Minum 9 Puskesmas Tersedianya Pengelolaan Limbah 1 Tahun

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Balai Pengobatan / Klinik Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lainnya Lokasi : Tambora

2.074.500

Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pengelolaan Limbah 1 Tahun

Kegiatan

003 Pemantauan dan Pembinaan kualitas Air Bersih Air Minum Lokasi : Tambora

62.165.000

Tersedianya Kualitas Air Bersih dan Air Minum Yang Memenuhi Standar 1 Tahun

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

348.676.000 2.742.500 2.742.500 Terlaksananya Pembinaan Teknis KDM 9 Puskesmas Tercapainya Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8 1 Tahun

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Tambora

1.02.06.05.02

Target Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

19.677.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 575 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembentukan, Pengembangan Dan Pembinaan POS UKK Sektor Non Formal Lokasi : Tambora

MASUKAN
19.677.500

KELUARAN
Terlaksananya POS UKK Sektor Non Formal 9 Puskesmas

HASIL
Tersedianya Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8 1 Tahun

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

103.878.500 103.878.500 24.323.500 3.287.500 tahun 9 puskesmas Terlaksananya perkesmas sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun Tercapainya Cakupan RW Siaga aktif: 0.45 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Tambora

Kegiatan

002 Pembinaan RW Siaga Pada Toma & Toga Lokasi : Tambora

21.036.000

Terbinanya RW Siaga Pada Toma & Toga 11 Kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

27.570.000

Kegiatan

001 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia dan Kelompok / Posyandu Lansia Lokasi : Tambora

15.485.000

Terlaksananya Pembentukan Puskesmas Santun Lansia dan Kelompok / Posyandu Lansia 11 Kelurahan Terbinanya UKBM dengan baik 11 Kelurahan

Meningkatnya Kesehatan Pada Lansia 1 Tahun

Kegiatan

002 Pembinaan UKBM Lokasi : Tambora

12.085.000

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat menuju kota sehat 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

21.702.000 21.702.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS dan PKPR 11 Kelurahan Meningkatnya Kesehatan Pada Anak sekolah 1 Tahun

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Tambora

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

103.878.500 30.283.000 30.283.000 Terlaksananya Penyuluhan di Dalam Dan Diluar Gedung Puskesmas 11 Kelurahan Tercapainya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1 1 Tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Tambora

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

27.635.000 27.635.000 27.135.000


Halaman 576 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM Lokasi : Tambora

27.135.000

Terbentuk dan terbinanya Kelompok Peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM dengan baik 9 puskesmas

Terlaksananya Kelompok Peduli PTM dengan hasil yang baik 1 tahun

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

500.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Tambora

500.000

Terlaksana Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 9 puskesmas

Terdeteksinya faktor resiko dan gejala Kanker Cervix dan Payudara pada masyarakat dengan akurat 9 puskesmas

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

71.900.298 71.900.298 71.900.298 71.900.298 Terlaksana dan terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu Kesehatan di Puskesmas 9 puskesmas Terlaksananya sistem manajemen mutu di puskesmas menuju Pelayanan Prima 1 tahun

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Tambora

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.712.750.000 1.712.750.000 1.712.750.000 1.712.750.000 Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen di Puskesmas 9 Puskesmas Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen untuk pelayanan di Puskesmas dengan lengkap 1 tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Tambora

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Operasional Rawat Inap Selain RB Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

110.366.000 110.366.000 108.972.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 577 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Tambora

108.972.000

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 11 Kelurahan

Tercapainya Cakupan Balita BGM: 0.01 1 Tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

110.366.000 1.394.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Tambora

1.394.000

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 11 Kelurahan

Tercapainya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

17.627.500 17.627.500 17.627.500

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS / PTRM Lokasi : Tambora

17.627.500

Terlaksananya Pelaksanaan LJSS / PTRM 1 Puskesmas

Tercapainya Pelaksanaan LJSS / PTRM 1 Tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

439.000.000 439.000.000 439.000.000 439.000.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 9 puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Tambora

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

80.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

80.000.000 80.000.000 80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 578 dari 1.220

SKPD

: 1.02.035 / BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan dukungan pelayanan Kesehatan pra Rumah Sakit Lokasi : Tambora

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana 11 kelurahan

HASIL
Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana pra RS di puskesmas dan pos kesehatan 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.662.717.506.255

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 579 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.250.620.733 6.194.920.733

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.424.169.415 2.424.169.415 2.317.791.415 444.198.487 Tesedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya Pelaksanaan Opearsional BLUD Puskesmas Kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 24 jam di puskesmas Kecamatan Tamansari 1 Puskesmas Terlaksananya layanan kesehatan pada hari sabtu di puskesmas kelurahan 5 Puskesmas kelurahan Terdsedianya jasa kebersihan di Puskesmas sekecamatan Tamansari 6 Puskesmas Tersedianya sarana Telepon, Air dan Listrik Puskesmas 6 Puskesmas Terlaksananya pelayanan puskesmas semakin efesien dan meningkat 6 Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Puskesmas Tamansari semakin efisien dan akuntable 1 Tahun Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama 24 jam 1 Puskesmas Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada hari sabtu 5 Puskesmas kelurahan Terpeliharanya kebersihan dan kerapihan sarana dan prasarana Puskesmas 6 Puskesmas Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik Puskesmas dapat terpenuhi 6 Puskesmas Terpenuhinya jaringan internet 6 Puskesmas

001 Penyediaan kebutuhan operasional layanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Taman Sari

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Taman Sari

1.150.850.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Taman Sari

155.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan Lokasi : Taman Sari

27.645.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service) Lokasi : Taman Sari

319.263.528

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Lokasi : Taman Sari

195.634.400

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : Taman Sari

25.200.000

Tersedianya jaringan internet di puskesmas sekecamatan Tamansari 7 Line

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.424.169.415 7.478.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 580 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Taman Sari

MASUKAN
7.478.000

KELUARAN
Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tamansari 1 Puskesmas

HASIL
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tamansari 6 Puskesmas

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.424.169.415 1.400.000 1.400.000 Terlaksanaan Penilaian kinerja dan pembuatan laporan tahunan 8 Kelurahan Meningkatnya kinerja karyawan 1 Tahun

001 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : Taman Sari

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.424.169.415 97.500.000 97.500.000 Terlaksannya pelaksanaan capsity Building 5 Puskesmas Meningkatnya kinerja karyawan puskesmas kecamatan Tamansari 5 Puskesmas

001 Capasity Building Lokasi : Taman Sari

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 Tersusunya rencana kerja puskesmas tahun 2012 1 Dokumen Program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang lebih efektif dan efisien 1 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Taman Sari

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

609.776.000 609.776.000 170.643.000 124.403.500 Terlaksananya Crash Program Campak 8 Kelurahan Terlaksanananya Penatalaksanaan Imunisasi 8 Kelurahan Meningkatnya jumlah cakupan imunisasi campak 8 Kelurahan Menurunya angka kesakitan 1 Tahun

001 Pelaksana Crash Program Campak Lokasi : Taman Sari

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Taman Sari

46.239.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 581 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL
Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
609.776.000 11.010.000 7.510.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Taman Sari

Terlaksananya kegiatan intensifikasi penyakit potensial KLB di wilayah kerja Puskesmas kecamatan Tamansari 250 Kasus Terlaksananya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 Tahun

Teridentifikasinya sedini mungkin kasus KLB 1 Tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Taman Sari

3.500.000

Terdeteksinya penyebab kematian yang lebih akurat 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

609.776.000 127.478.000 127.478.000 Terlaksananya pengobatan TB paru 8 Kelurahan Menurunya jumlah penderita TB Paru 1 Tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Taman Sari

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

52.491.000 52.491.000 Terlaksananya pelayanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS di Puskesmas Kecamatan Tamansari 8 Kelurahan Menurunnya kasus penyakit AIDS dan IMS diwilayah puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun

001 Layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS Lokasi : Taman Sari

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

609.776.000 248.154.000 248.154.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD diwilayah puskesmas kecamatan Tamansari 8 Kelurahan Menurunnya angka penularan dan kesakitan penyakit DBD diwilayah puskesmas kecatamatan Tamansari 1 Tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Taman Sari

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

139.297.000 139.297.000 52.310.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 582 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Taman Sari

MASUKAN
52.310.000

KELUARAN
Terlaksanananya Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 8 Kelurahan

HASIL
Menurunya jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

139.297.000 62.087.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Taman Sari

62.087.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu di wilayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 8 Kelurahan

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu oleh bidan yang lebih profesional 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

24.900.000 24.900.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 8 Kelurahan Menurunya kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 1 Tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Taman Sari

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

59.160.000 59.160.000 51.588.000 51.588.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin 8 Kelurahan Menurunnya kasus baduta kekurangan gizi di wilayah puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin Lokasi : Taman Sari

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

3.402.000 3.402.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi vitamin A 8 Kelurahan Meningkatnya cakupan bayi dan balita yang diberikan vitamin A 1 Tahun

001 Pengadaan dan distribusi vitamin A Lokasi : Taman Sari

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

4.170.000 4.170.000 Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan stimulasi deteksi, intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) 8 Kelurahan Terdeteksinya sedini mungkin tumbuh kembang anak balita 1 Tahun

001 Pembinaan pelaksanaan stimulasi deteksi, intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) Lokasi : Taman Sari

1.02.06 1.02.06.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY

306.395.500 306.395.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 583 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Angka bebas Jentik : >95 %

MASUKAN
200.352.000 200.352.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian vektor Lokasi : Taman Sari

Terlaksananaya kegiatan Pengendalian vektor diwilayah puskesmas kecamatan Tamansari 8 Kelurahan

Terbebasnya wilayah puskesmas kecamatan Tamansari dari sumber vektor penyakit 1 Tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

306.395.500 70.200.000 70.200.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di puskesmas 6 Puskesmas Terciptanya lingkungan yang bebas dari limbah di wiayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun

001 Pengelolaan limbah di puskesmas Lokasi : Taman Sari

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

306.395.500 29.750.000 29.750.000 Terlaksananya Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum 28 Lokasi Meningkatnya kualitas air bersih dan air minum 1 Tahun

001 Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Taman Sari

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

306.395.500 2.765.000 1.925.000 Terlaksananya Pembinaan kesehatan lingkungan di Tempat - tempat Umum (TTU) 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Teknis TTU 8 Kelurahan Meningkatnya kesehatan ditempat - tempat Umum 1 Tahun

001 Pembinaan Teknis TPM Lokasi : Taman Sari

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis TTU Lokasi : Taman Sari

840.000

Meningkatnya kesehatan tempat pengolahan makanan 1 Tahun

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

3.328.500 3.328.500 Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Pos UKK 3 Pos UKK Meningkatnya derajat kesehatan bagi para pekerja sektor formal 1 Tahun

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Pos UKK Lokasi : Taman Sari

1.02.07 1.02.07.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA

203.209.300 203.209.300

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 584 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

MASUKAN
17.119.000 9.495.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan pengembangan RW siaga Lokasi : Taman Sari

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW siaga 20 RW

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan rw siaga 1 tahun Meningkatnya masyarakat memelihara kesehatan secara mandiri 1 Tahun

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Taman Sari

7.624.000

Terlaksananya Penatalaksanaan perkesmas 8 Kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

53.757.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pengembangan UKBM Lokasi : Taman Sari

53.757.000

Terlaksananya Pembinaan UKBM 8 Kelurahan

Meningkatnya peran serta masyarakat 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

50.499.000 50.499.000 Terlaksananya Pembinaan program UKS / UKGS dan PKPR 8 Kelurahan Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : Taman Sari

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

203.209.300 81.834.300 81.834.300 Terlaksananya Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung 8 Puskesmas Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pkesehatan 1 Tahun

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Taman Sari

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

22.815.000 22.815.000 21.315.000 21.315.000 Terlaksananya Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu / Pos PTM 8 Kelurahan Terbinanya kelompok dengan penyakit tidak menular 1 Tahun

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu / Pos PTM Lokasi : Taman Sari

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

1.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 585 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : Taman Sari

MASUKAN
1.500.000

KELUARAN
Terlaksananya Deteksi dini kanker cerviks dan payudara 8 Kelurahan

HASIL
Terdeteksi secara dini kanker cerviks dan payudara 1 Tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

76.080.000 76.080.000 76.080.000 76.080.000 Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 3 Puskesmas Meningkatnya sistem manajemen mutu puskesmas 1 Tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu Lokasi : Taman Sari

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.502.367.313 1.502.367.313 1.200.000 1.200.000 Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 6 Puskesmas Meningkatnya koordinasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 1 Tahun

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas Lokasi : Taman Sari

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.501.167.313 1.501.167.313 Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen di puskesmas 6 Puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun

001 Pengadaan Obat, Alkes dan Reagen Lokasi : Taman Sari

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

300.425.000 300.425.000 300.425.000 46.950.000 Terpeliharanya prasarana / alat penunjang kantor puskesmas kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan sarana gedung kantor 3 Puskesmas Terpeliharanya prasarana / alat penunjang kantor puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun Terpeliharanya sarana gedung puskesmas 1 Tahun

001 Belanja pemeliharaan prasarana / Alat penunjang kantor Lokasi : Taman Sari

Kegiatan

002 Belanja Pemeliharaan sarana gedung kantor Lokasi : Taman Sari

253.475.000

1.02.16

Program

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

124.419.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 586 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.16.01 1.02.16.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

MASUKAN
124.419.000 89.598.000 89.598.000

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gzi Lokasi : Taman Sari

Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gzi 8 Kelurahan

Menurunya anak dengan gizi kurang 1 Tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

124.419.000 34.821.000

Kegiatan

001 Pemantauan pertumbuhan balita Lokasi : Taman Sari

34.821.000

Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 8 Kelurahan

Terdeteksi sedini mungkin status balita 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

13.076.000 13.076.000 13.076.000 13.076.000 Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 8 Kelurahan Meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun

001 Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa Lokasi : Taman Sari

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

401.931.205 401.931.205 401.931.205 401.931.205 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memadai 1 Tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Taman Sari

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

55.700.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

55.700.000 55.700.000 55.700.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 587 dari 1.220

SKPD

: 1.02.036 / BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB Lokasi : Taman Sari

MASUKAN
55.700.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Puskesmas

HASIL
Mningkatnya pelayanan kegawat daruratan 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.668.968.126.988

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 588 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

51.890.377.600 51.324.877.600

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terlaksananya/tersedianya Public Health Nurse (PHN) Kelurahan

3.259.289.600 3.259.289.600 190.900.000 146.350.000 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan sudin kesehatan dan Puskesmas 2 Kegiatan terlaksananya Pemutahiran data Tenaga Kesehatan 1 kali Tersedianya tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensi 60 Orang

001 Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif terhadap Masa depan Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pemetaan Public Health Nurse Lokasi : Jakarta Selatan

44.550.000

Tersedianya Data Tenaga Kesehatan 100 %

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.259.289.600 2.387.662.600 72.450.000 Terlaksananya pengelolaan Ketatausahaan 12 bulan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis SAK/SAP 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan Mental Pegawai 12 Bulan Terlaksananya pengelolaan ketatausahaan dengan tepat 12 bulan Tercapainya Laporan Keuangan berbasis SAK/SAP yang akurat 12 Bulan Tercapainya peningkatan mental Pegawai 12 Bulan

001 Penyusunan Sistem Manajemen Kepegawaian Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penyususnan Sistem Manajemen Keuangan Lokasi : Jakarta Selatan

33.638.000

Kegiatan

003 Peningkatan/Pembinaan Mental Pegawai Puskesmas dan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

221.457.000

Kegiatan

004 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan-peningkatan Pelayanan Rapat Pimpinan/Rapim Lokasi : Jakarta Selatan

28.900.000

Terlaksananya peningkatan pelayanan rapat Pimpinan/Paripurna 1 Paket Terlaksananya Pengelolaan Keuangan di Sudin Kesehatan dan Puskesmas 1 Paket

Tercpainya Peningkatan Pelayanan Rapat Pimpinan/Rapim 12 Bulan Tercapainya Sistem Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Sesuai Ketentuan Yang berlaku 100 Orang

Kegiatan

005 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

13.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 589 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Belanja Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
102.900.000

KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 38 Buah Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 8 Buah Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 14 Buah Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional 38 Buah Tersedianya Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran 4 Unit Tersedianya Pengisian Tabung Gas 4 Unit Tersedianya Fasilitas TAL 3 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya Kinerja Pegawai Sudin Kesehatan Jaksel 38 Buah

Kegiatan

007 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lokasi : Jakarta Selatan

22.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 8 Buah

Kegiatan

008 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Lokasi : Jakarta Selatan

29.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 14 Buah

Kegiatan

009 Belanja Bahan Bakar Minyak Lokasi : Jakarta Selatan

229.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 38 Buah

Kegiatan

010 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Lokasi : Jakarta Selatan

99.600.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 4 Unit

Kegiatan

011 Belanja Pengisian Tabung Gas Lokasi : Jakarta Selatan

9.500.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 4 Unit

Kegiatan

012 Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Selatan

390.377.600

Meningkatnya Kinerja Pegawai 3 Kegiatan

Kegiatan

013 Belanja Kawat/Faksmili/Internet Lokasi : Jakarta Selatan

14.400.000

Tersedianya Jasa Internet 12 Bulan

Meningkatnya Koordinasi, Efisiensi dan Efektifitas 12 Bulan Terpeliharanya Kebersihan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 Kegiatan Terpeliharanya Keamanan kantor 1 Kegiatan

Kegiatan

014 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Jakarta Selatan

410.000.000

Tersediannya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Pengamanan kantor 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Angkut Sampah 1 Kegiatan

Kegiatan

015 Belanja Jasa Pengamanan kantor Lokasi : Jakarta Selatan

99.000.000

Kegiatan

016 Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Penyediaan Jasa Angkut Sampah) Lokasi : Jakarta Selatan

5.300.000

Terpeliharanya Kebersihan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 590 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Belanja Jasa Service Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
56.500.000

KELUARAN
Terlaksananya Service kendaraan dinas operasional 38 Unit Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 38 Unit Terlaksananya Surat Tanda Kendaraan Bermotor 38 Unit Tersedianya Cetakan Umum Sudin Kesehatan jakarta Selatan 1 Kegiatan Tersedianya Cetakan Khusus Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 kegiatan Tersedianya Fotocopy Dokumen di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 Kegaiatan Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 12 Bulan

HASIL
Meningkatnya Kinerja Pegawai 38 Unit

Kegiatan

018 Belanja Penggantian Suku Cadang Lokasi : Jakarta Selatan

98.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 38 Unit

Kegiatan

019 Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Lokasi : Jakarta Selatan

5.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 38 Unit

Kegiatan

020 Belanja Cetakan Umum Lokasi : Jakarta Selatan

9.700.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 kegiatana

Kegiatan

021 Belanja Cetakan Khusus Lokasi : Jakarta Selatan

28.500.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

022 Belanja Fotocopy Lokasi : Jakarta Selatan

15.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegaiatan

Kegiatan

023 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Gula, Teh dan Air Mineral Galon) Lokasi : Jakarta Selatan

19.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 12 Bulan

Kegiatan

024 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Lokasi : Jakarta Selatan

36.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pendingin 37 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa 1 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Komputer 1 Kegiatan Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Note Book 1 Kegiatan

Meningkatnya Kinerja Pegawai 37 Unit

Kegiatan

025 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Lokasi : Jakarta Selatan

5.500.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Unit

Kegiatan

026 Belanja Pemeliharaan Komputer (PC) Lokasi : Jakarta Selatan

35.500.000

meningkatbya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

027 Belanja Pemeliharaan Note Book Lokasi : Jakarta Selatan

7.500.000

MeningkatnyaKinerja Pegawai 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 591 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

028 Belanja Pemeliharaan Printer Lokasi : Jakarta Selatan

17.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Printer 1 Kegaiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan jaringan Internet 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan OHP/Infokus/LCD/HDTV 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1 Kegiatan Tersedianya Komputer (PC) 2 Unit

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

029 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer Lokasi : Jakarta Selatan

18.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

030 Belanja Pemeliharaan OHP/Infokus/LCD/HDTV Lokasi : Jakarta Selatan

16.500.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

031 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Lokasi : Jakarta Selatan

21.500.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Kegiatan

Kegiatan

032 Belanja Modal Pengadaan Komputer(PC) Lokasi : Jakarta Selatan

35.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 2 Unit

Kegiatan

033 Belanja Pengadaan Komputer (Note Book) Lokasi : Jakarta Selatan

38.000.000

Tersedianya Note Book di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 2 Unit Tersedianya Kelengkapan Komputer di Sudin Kesehatan jakarta Selatan 1 Kegiatan Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Peningkatan Kinerja SIK 12 Bulan Terlaksananya Validasi Data Kesehatan Tk. Kota/Kab. 12 Bulan

Meningkatnya Kinerja Pegawai 2 Unit

Kegiatan

034 Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer Lokasi : Jakarta Selatan

10.000.000

Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Unit

Kegiatan

035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

meningkatnya Manajemen Data Kesehatan 100 % Meningkatnya Pemanfaatan data Kesehatan 100 % Adanya Data SP2TP yang Valid dan Lengkap 100 %

Kegiatan

036 Peningkatan Kinerja SIK Lokasi : Jakarta Selatan

75.440.000

Kegiatan

037 Validasi Data Kesehatan Tk. Kota/Kab. Lokasi : Jakarta Selatan

47.000.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

29.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 592 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
29.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program dan Anggaran 12 Bulan

HASIL
Realisasi Penyerapan Anggaran 100 %

1.02.01.04 1.02.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

3.259.289.600 21.370.000 21.370.000 Tersedianya Informasi Kesehatan Berbasis Website 12 Kali Meningkatnya tampilan dan informasi kesehatan di website 100 %

001 Penyebarluasan Informasi melalui Website Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.259.289.600 630.357.000 360.599.000 terlaksananya Gerakan Jum'at bersam 575 Dokter dan TP. PKK 12 Bulan Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan dan Puskesmas Teladan 2 Kegiatan Terlaksananya Capacity Building 1 Kali Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat bersama Dokter dan TP. PKK 12 Bulan Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Puskesmas Teladan 100 %

001 Gerakan Jum'at Sehat Bersama 575 Dokter dan TP. PKK Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

144.658.000

Kegiatan

003 Capacity Building Lokasi : Jakarta Selatan

125.100.000

meningkatnya Jumlah Pegawai Sudin Kesehatan yang mengikuti Capacity Building 90 Orang

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2012 10 Bulan Tersusunnya Perencanaan Program dan Anggaran 100 %

001 Konsolidasi Rencana Program dan Anggaran Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.03 1.02.03.02 1.02.03.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

889.263.000 889.263.000 254.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 593 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
140.000.000

KELUARAN
Petugas Rekam Medis di RS yang melaporkan Penyakit Potensial KLB 12 Bulan Penanggulangan Kejadian KLB 50 Kasus

HASIL
Kewaspadaan dini terhadap penyakit Potensial KLB/PTM 10 Kecamatan

Kegiatan

002 Antisipasi dan Investigasi Kejadian KLB Lokasi : Jakarta Selatan

72.000.000

Mencegah meluasnya KLB 10 Kecamatan

Kegiatan

003 Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Petugas Surveilans di PKM Kecamatan 12 kali Pertemuan Integrasi AFP dan PD3I 3 kali Pertemuan Peningkatan Wawasan Surveilans Kematian 10 Orang

Mencegah Meluasnya KLB 10 Kecamatan

Kegiatan

004 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Jakarta Selatan

7.000.000

Meningkatnya Penemuan Kasus AFP 10 Puskesmas Kecamatan Pengisian Surat Penyeba Kematian secara benar 10 Puskesmas Kecamatan

Kegiatan

005 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Selatan

10.500.000

1.02.03.03 1.02.03.03.04

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan serology pada penderita: 0.62

889.263.000 434.700.000

Kegiatan

001 Pengawasan dan Pemeliharaan Cold Chain Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Terjaganya Suhu Vaksin 12 Bulan

Kualitas Vaksin Terjaga 100 %

Kegiatan

002 Binwasdal Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jakarta Selatan

164.200.000

Terpantaunya Kegiatan Imunisasi Campak 1 Paket Puskesmas Melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 1 Paket Terlaksananya Koordinasi dengan Petugas Pembinaan dan Petugas Kesehatan haji di Puskesmas 1 Paket

Ter-Reduksinya Penyakit Campak di Jakarta Selatan 100 % 100% Puskesmas Melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 100 % Terbinanya Petugas Haji Di Puskesmas 85 %

Kegiatan

003 Management Program Imunisasi Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

Kegiatan

004 Binwasdal Siskohat Lokasi : Jakarta Selatan

28.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 594 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Binwasdal Program TB Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Meningkatnya Angka Kesembuhan TB 70% dari Target 80% 1 Paket Pencegahan Penyakit P2ML 1 Paket

HASIL
mencegah dan menurunkan Kasus TB di Masyarakat 100 %

Kegiatan

006 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tertanggulanginya Penyakit P2ML 100 % Peningkatan Layanan IMS di PKM Kecamatan 10 Puskesmas Kecamatan Mencegah Penularan Penyakit Kusta di masyarakat 100 %

Kegiatan

007 Penguatan Manajemen Program IMS Lokasi : Jakarta Selatan

15.000.000

Petugas IMS di PKM Kecamatan 3 Kali Terlaksananya Program layanan Kusta dengan baik 1 Paket

Kegiatan

008 Pengembangan Jejaring Layanan Kusta Lokasi : Jakarta Selatan

15.000.000

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

889.263.000 200.063.000 110.063.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular sesuai SOP 1 Paket 100% Puskesmas melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Sesuai SOP 100 % Turunnya Kasus DBD di Jakarta Selatan 12 Unit

001 Binwasdal Management Kasus DBD Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pengadaan Mesin Fogging Lokasi : Jakarta Selatan

90.000.000

Tersedianya Mesin Foging di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 12 Unit

1.02.04 1.02.04.02 1.02.04.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %

213.614.000 213.614.000 126.012.000

Kegiatan

001 Peningkatan wawasan tentang ANC yang terintegrasi Lokasi : Jakarta Selatan

18.250.000

Terlaksananya Peningkatan Wawasan tentang ANC terintegrasi bagi Petugas 3 Hari Terlaksananya orientasi tentang Supervisi Fasilitatif bagi Petugas Kesehatan 1 kali

Meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil 96 %

Kegiatan

002 Orientasi tentang Supervisi Fasilitatif Lokasi : Jakarta Selatan

10.509.000

Meningkatnya cakupan kunjungan K4 Ibu Hamil 96 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 595 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Validasi Data Program KIA Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
14.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Validasi Data Program KIA 2 kali Terlaksananya Evaluasi Program Kesehatan Ibu 1 kali Terlaksananya pemantapan Pelaksanaan Program KB 2 Kali terlaksananya Orientasi Alat bantu Pemilihan Kontrasepsi (ABPK) bagi petugas 1 kali Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Program Kesehatan anak 10 Puskesmas Kecamatan Terlaksananya Orientasi Penatalaksanaan Bayi baru lahir berbasis Perlindungan Anak 1 Kali Terlaksananya Koordinasi jejaring dengan RS dan BPS 2 Kali

HASIL
Meningkatnya Cakupan K4 Ibu hamil 96 % meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu hamil 96 % Meningkatkan cakupan KB Aktif 89 %

Kegiatan

004 Evaluasi Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

14.316.000

Kegiatan

005 Pemantapan Pelaksanaan Program KB Lokasi : Jakarta Selatan

14.000.000

Kegiatan

006 Orientasi Alat Bantu Pemilihan Kontrasepsi (ABPK) bagi Petugas Kecamatan/Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan

14.500.000

Meningkatkan cakupan KB Aktif 89 %

Kegiatan

007 Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan anak Puskesmas Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

4.750.000

Meningkatkan Cakupan Kunjungan Bayi 93 %

Kegiatan

008 Orientasi Penatalaksanaan Bayi baru Lahir berbasis Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan

14.166.000

meningkatnya kunjungan Neonatal 95 %

Kegiatan

009 Koordinasi Jejaring dengan RS dan BPS Lokasi : Jakarta Selatan

21.521.000

Meningkatnya Cakupan Neonatal yang komplikasi 80 %

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

213.614.000 45.510.000

Kegiatan

001 Pelatihan tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

21.500.000

Terlaksananya Pelatihan tentang peningkatan pelayanan kesehatan ibu bagi petugas 5 Hari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas petugas tentang kelasIbu hamil bagi Petugas 2 hari Terlaksananya Temu Konsultasi Program Kesehatan Ibu 5 kali

Meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil 96 %

Kegiatan

002 Peningkatan Kapasitas Petugas tentang kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Selatan

14.000.000

Meningkatnya cakupan kunjungan K4 ibu hamil 96 %

Kegiatan

003 Temu Konsultasi Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

10.010.000

meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil 96 %


Halaman 596 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.05.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

MASUKAN
38.500.000 38.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Manajemen progran Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Pembinaan Manajemen program Kesehatan Ibu bagi Puskesmas 2 kali

Meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu hamil 96 %

1.02.04.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani: 0.85

3.592.000 3.592.000 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Puskesmas mampu PONED 3 RB Puskesmas meningkatnya Cakupan Pertolongan Persalinan 93 %

001 Pengawasan/ Pelaksanaan PONEK/PONED Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

90.124.000 90.124.000 60.964.000 60.964.000 Terinformasinya masyarakat tentang ASI Eksklusif sehingga cakupan dapat meningkat 1 Kali meningkatnya pemberian ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI dan Vitamin A PAda balita 40 %

001 Peningkatan pemberian ASI Eksklusif Tk. Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

7.500.000 7.500.000 Terlaksananya Pemantauan/Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan SDIDTK di Puskesmas 20 Kegiatan meningkatnya Jumlah balita yang mendapat Vitamin A 100 %

001 Peningkatan Cakupan Vitamin A Tk. Kota/Kab. Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

21.660.000 21.660.000 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan SDIDTK 10 Puskesmas Kecamatan meningkatnya Cakupan Balita 90 %

001 Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang) di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

1.001.301.000 1.001.301.000 55.500.000 55.500.000 terlaksananya jejaring Kesehatan Kerja di Puskesmas Kecamatan 1 Paket Peningkatan Jejaring Kesehatan Kerja Petugas Puskesmas dalam Implementasi Kesehatan Kerja di Puskesmas 10 Puskesmas Kecamatan

001 Pengembangan jejaring Kesehatan kerja Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06.03

Tolok Ukur

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

1.001.301.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 597 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.06.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

MASUKAN
849.801.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pengawasan Pengendalian Vector Lokasi : Jakarta Selatan

100.512.000

Terlaksananya ABJ >95% di Jakarta Selatan 1 Paket Terlaksananya Evaluasi & Uji Petik TTu & TPM 1 Paket

Meningkatnya Angka Bebas Jentik di Wilayah Jakarta Selatan 100 % Peningkatan Cakupan TTU&TPM yang memenuhi syarat kesehatan 50 Lokasi Peningkatan Penghargaan Kota Sehat di Jakarta Selatan 100 % Berkurangnya kasus penyakit menular bersumber binatang 1 Paket Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Operator DAM dalam hygiene sanitasi DAM 50 Orang

Kegiatan

002 Evaluasi dan Uji Petik Pembinaan Teknis dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM Lokasi : Jakarta Selatan

17.914.000

Kegiatan

003 Pembinaan RW Bebas Jentik (Lomba RW Bebas Jentik) Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

RW Bebas Jentik 1 Paket

Kegiatan

004 Pengadaan Buffer Stock Insektisida Larvasida Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

650.875.000

Tersedianya Buffer Stock Insektisida dan Larvasida 1 Paket Terlaksananya Peningkatan Kapasitas teknis operator DAM 1 Paket

Kegiatan

005 Binwasdal Sarana Air Bersih dan Air Minum (perpipaan dan Non Perpipaan) Lokasi : Jakarta Selatan

40.500.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

1.001.301.000 96.000.000 96.000.000 Terlaksananya antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 Paket Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 paket

001 Antisipasi Penanggulangan Penyakit berbasis Lingkungan Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

717.096.000 717.096.000 717.096.000 62.105.000 Terlaksananya Kajian PHBS 240 RW Diketahuinya Jumlah Rumah Tangga Sehat 65 % Meningkatnya Kesadaran tentang Pola Hidup Sehat 65 %

001 Kajian PHBS Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pembinaan PHBS Lokasi : Jakarta Selatan

68.000.000

Terlaksananya Pembinaan PHBS 5 Kali

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 598 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembinaan dan Pendampingan SMD/MMD Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
38.400.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan PHBS&Pendampingan SMD/MMD 40 Kali Terlaksananya Evaluasi Kinerja PHBS 1 Kali Terlaksananya Promosi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik 1 Kali Terlaksananya Koordinasi & Peningkatan Petugas Promkes 4 kali terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan Kota/Kab setempat/Domisili 1 kali Terlaksananya Pembentukan RW Siaga 1 Kali Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Program Perkesmas 2 Lokasi Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan lansia bagi petugas program kesehatan Lansia 78 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok lansia 4 Kali Terinformasinya masyarakat tentang KADARZI 4 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya Kesadaran tentang Pola Hidup Sehat 65 %

Kegiatan

004 Penilaian Kinerja PHBS Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

39.785.000

Meningkatnya contoh wilayah PHBS yang baik 65 % Promosi Kesehatan Terselenggara disetiap jenjang 100 %

Kegiatan

005 Promosi Kesehatan melalui Media cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Selatan

77.094.000

Kegiatan

006 Koordinasi & Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes Lokasi : Jakarta Selatan

18.870.000

Berfungsinya Promosi Kesehatan di setiap Jejaring 100 % Meningkatnya Informasi tentang TOGA 100 %

Kegiatan

007 Pembinaan Tenaga Kesehatan Kota/Kab setempat/Domisili Lokasi : Jakarta Selatan

66.000.000

Kegiatan

008 Binwasdal Cakupan RW Siaga Aktif Lokasi : Jakarta Selatan

5.500.000

Meningkatnya RW Siaga 100 %

Kegiatan

009 Pengawasan dan Pengendalian Program Perkesmas Lokasi : Jakarta Selatan

59.100.000

Meningkatnya Cakupan Kunjungan Rumah 100 %

Kegiatan

010 Orientasi Pelayanan Kesehatan Lansia Lokasi : Jakarta Selatan

11.000.000

Meningkatnya Jumlah Puskesmas Santun Lansia 50 %

Kegiatan

011 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Lansia Lokasi : Jakarta Selatan

52.712.000

Meningkatnya Jumlah Kelompok Lansia 50 %

Kegiatan

012 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Lokasi : Jakarta Selatan

24.390.000

Meningkatnya Pengetahuan Keluarga dengan KADARZI 45 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 599 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Pembinaan Kinerja Posyandu Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
62.940.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan Posyandu 1 kali Terlaksananya Rakor 6 Kali

HASIL
Meningkatnya kualitas Pelayanan Posyandu 100 % Meningkatkan Cakupan Program Anak Sekolah dan Remaja 100 %

Kegiatan

014 Pengawasan dan Pengendalian Program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Selatan

131.200.000

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

460.723.000 460.723.000 160.723.000 105.800.000 Terlaksananya Peningkatan wawasan koordinasi dengan petugas puskesmas serta pemetaan hasil kajian PTM Utama 28 Kali Terlaksananya Pelatihan deteksi dini kanker serviks dan payudara dengan IVA Test 8 Hari Menurunnya angka penyakit PTM dan meningkatnya pasien petugas PTM 80 %

001 Pembinaan Kelompok Peduli PTM/Posbindul/Pos PTM Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Binwasdal P2 Kanker Lokasi : Jakarta Selatan

54.923.000

Meningkatnya keterampilan petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini kanker serviksdan payudara 85 %

1.02.08.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer : 100%

300.000.000 300.000.000 . 1. . 1.

001 Program Penanganan Kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

701.980.000 701.980.000 86.200.000 86.200.000 Terlaksananya Implementasi Pemecahan masalah Melalui GKM 1 Kali Meningkatnya kualitas GKM di jakarta Selatan 3 Puskesmas

001 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

701.980.000 615.780.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 600 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
190.480.000

KELUARAN
Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 12 Bulan Terlaksananya Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan 1 Kali Terlaksananya Forum Komunikasi di Sarana Pelayanan Kesehatan 5 Kegiatan Terlaksananya Pelayanan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan 2 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sarana Fasilitas Kesehatan 2 kegiatan

HASIL
Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 100 % Terlaksananya Pengukuran tingkat Kepuasan Pelanggan 80 % Terlaksananya Forum Komunikasi da Sarana Pelayanan Kesehatan 100 % Terlaksananya Pelayanan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan 100 % meningkatnya sarana Fasilitas Kesehatan yang memiliki Perijinan 90 %

Kegiatan

002 Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

003 Forum Komunikasi Sarana Pelayanan Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

117.000.000

Kegiatan

004 Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta (Selain MCU & Optik) Lokasi : Jakarta Selatan

115.000.000

Kegiatan

005 Sosialisasi Kebijakan Perijinan/Binwasdal Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

143.300.000

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Tersedianya tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang sehat dan aman 70 %

1.156.582.000 1.156.582.000 221.582.000 93.226.000 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kefarmasian 1 kali Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri Rumah Tangga 4 Kali meningkatnya Sarana Farmakmin yang memenuhi standar 100 orang Meningkatnya Jumlah Tenaga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat keamanan pangan IRT 60 Orang Meningkatnya Sarana Farmakmin yang memiliki izin 12 Bulan

001 Bintek Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Sarana Farmasi lainnya Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Selatan

16.200.000

Kegiatan

003 Fasilitasi dan monev Pelayanan Kefarmasian Lokasi : Jakarta Selatan

112.156.000

Terlaksananya Pelayanan Perijinan Sarana Farmakmin 12 Bulan

1.02.10.02 1.02.10.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.156.582.000 935.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 601 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Belanja Obat-obatan (Buffer Obat) Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
935.000.000

KELUARAN
tersedianya Obat-obatan (Buffer Obat) 16 Item

HASIL
Meningkatnya Dukungan Pelayanan Kesehatan 16 Item

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

39.800.000.000 39.800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tersedianya Pengadaan Modal Alat-alat Ruang Kamar Perawatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan

001 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ruang Kamar Perawatan di Puskesmas Kecamatan Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.12.03 1.02.12.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA


Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

39.800.000.000 38.800.000.000 500.000.000 Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Tebet 1 kegiatan Tersedianya Pengadaan Meubeler di Puskesmas Kec. Mampang Prapatan 1 Kegiatan Terbangunnya Gedung Puskesmas Kecamatan Sesuai standar 1 kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Petogogan 1 Kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Cipedak 1 kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Jatipadang 1 Kegiatan . 1. meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan

001 Belanja Pengadaan Meubeler Puskesmas Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan

500.000.000

Kegiatan

004 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan (Dedicated) Lokasi : Jakarta Selatan

20.000.000.000

Meningkatnya Kualitas Gedung dan pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan

Kegiatan

006 Belanja Pengadaan Meubeler Puskesmas Kel. Petogogan Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan . 1.

Kegiatan

007 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Puskesmas kel. Cipedak Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

008 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Puskesmas Kel. Jatipadang Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

009 Pembangunan/Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Selain Rumah Sakit Di Puskesmas Kecamatan Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 602 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

011 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Cipulir 1 Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

220.500.000 220.500.000 220.500.000 130.000.000 Termonitornya Program JPK Gakin secara Berkala 2 kegiatan Mewujudkan sistem JPKM untuk Keluarga Miskin 6 kali Meningkatnya Kualitas Pelayanan JPK Gakin 90 % Meningkatnya Pengetahuan Prosedur Pelayanan Penduduk Miskin bagi Masyarakat 90 %

001 Peningkatan Pengelolaan Pelaporan Peserta JPK di PKM dan RS Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Sosialisasi JPK Gakin Lokasi : Jakarta Selatan

90.500.000

1.02.15 1.02.15.01 1.02.15.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
Terlaksananya jejaring kemitraan Kesehatan : 1

20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 koordinasi dengan organisasi profesi tk. Kota 1 Kali koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk. Kota 1 kali Koordinasi dengan organisasi profesi tk. kota 10 Organisasi Profesi Koordinasi dengan organisasi Profesi Tk. Kota 10 organisasi Profesi

001 Koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Koordinasi dengan Institusi Diknakes Tk. Akademi Lokasi : Jakarta Selatan

10.000.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

110.847.000 110.847.000 110.847.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 603 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan 4 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Gerakan balita Sehat dan Pelaksanaan Pos Gizi 2 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Gizi Komunitas 4 kegiatan

HASIL
Meningkatnya Pengetahuan tetang KMS baru standar WHO 100 % Menurunnya Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk 5%

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengembangan Gerakan balita Sehat (GBS) Lokasi : Jakarta Selatan

20.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Pengawasan Intervensi Masalah Gizi Kurang Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

65.847.000

Meningkatnya Koordinasi Petugas Pelaksana Program Gizi 100 %

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

287.358.000 287.358.000 287.358.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa di Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan

271.938.000

Terlaksananya Program Keswa di PKM dengan Baik 1 Paket Terlaksananya Advokasi kepada pejabat lintas sektor terkait layanan jarum suntik steril di Puskesmas 1 Kegiatan

Puskesmas Melaksanakan Program Keswa sesuai SOP 100 % meningkatnya dukungan lintas sektor terkait dalam layanan jarum suntik steril di Puskesmas 8 Puskesmas Kecamatan

Kegiatan

002 Binwasdal LJSS/PTRM Lokasi : Jakarta Selatan

15.420.000

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

2.350.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 150.000.000 Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Lama 1 Kegiatan Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Baru 1 kegiatan Tersedianya Alkes di Puskesmas Kel. Kuningan barat 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan
Halaman 604 dari 1.220

001 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran lama Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Belanja modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

003 Belanja Modal Pengadaan Alkes di Puskesmas Kel. Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan

350.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kel. Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tersedianya Rumah Kontrak Untuk Puskesmas Selama Rehab 1 kegiatan Tersedianya Rumah kontrak Untuk Puskesmas selama Waktu Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak Untuk Puskesmas selama Waktu Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak selama waktu rehab 1 Kegaiatan Tersedianya Rumah Kontrak Untuk Puskesmas selama Rehab 1 kegiatan Tersedianya Rumah Untuk Puskesmas selama Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak untuk Puskesmas selama Rehab 1 kegiatan

Tetap terlaksananya Layanan Kesehatan selama waktu Rehab 1 kegiatan

Kegiatan

005 Kontrak rumah untuk Puskesmas Kel. Ciganjur Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tetap Terlaksananya Pelayanan Kesehatan selama Waktu Rehab 1 Kegiatan

Kegiatan

006 Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kel. Tanjung Barat Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tetap terlaksananya Pelayanan Kesehatan selama waktu Rehab 1 Kegiatan

Kegiatan

007 Kontrak Rumah untuk Puskesmas kel. Cipedak Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tetap terlaksananya Pelayanan Kesehatan Selama Rehab 1 Kegiatan Tetap terlaksananya pelayanan Kesehatan selama Rehab 1 Kegiatan

Kegiatan

008 Kontrak rumah Untuk Puskesmas kel. Jatipadang Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

009 Kontrak Untuk Rumah Puskesmas Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

tetap Terlaksananya Pelayanan Kesehatan selama Rehab 1 Kegiatan Tetap terlaksananya pelayanan kesehatan selama rehab 1 Kegiatan

Kegiatan

010 Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan

600.000.000

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

565.500.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

565.500.000 565.500.000 565.500.000

Kegiatan

001 Kesiapsiagaan dan Dukungan Kesehatan setiap hari dan mengantisipasi terjadinya KLB Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terlaksananya kesiapsiagaan dan dukungan setiap hari dan mengantisipasi terjadinya KLB 1 paket

beroperasinya Crisis center dan Call Center bidang kesehatan 10 Kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 605 dari 1.220

SKPD

: 1.02.037 / Sudin Kesehatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 kkodinasi Lintas Sektor Terkait tentang Penanganan gawat darurat dan Bencana di Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

17.000.000

Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam mengatasi KLB dan Bencana 1 Paket

meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi masyarakat, swasta, TNI dan POLRI dalam Penanggulangan bencana dan KLB 46 RS dan Puskesmas Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Aparat, Petugas Kesehatan terhadap Masyarakat tentang bencana dan KLB 100 % Meningkatnya Kemampuan Masyarakat sadar Bencana dalam Penanggulangan kesehatan akibat bencana 500 Orang Meningkatnya kewaspadaan Aparat, Petugas Kesehatan dan Masyarakat terhadap Bencana dan KLB 10 Kecamatan

Kegiatan

003 Peningkatan Mutu Pelayanan unit Gawat Darurat Ambulance di RS, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Meningkatnya Mutu Pelayanan Gawat darurat Ambulance di RS, Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya 45 Lokasi Meningkatnya Jumlah Tenaga Awam Terlatih Gadar 1 kali

Kegiatan

004 Gladi Posko, Gladi lapang Gawat Darurat dan bencana di Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

005 Dukungan Kesehatan Lapangan Event Pemerintah, Hari Besar Nasional Bencana dan KLB Lokasi : Jakarta Selatan

273.500.000

Terlaksananya Kesiapsiagaan dan Dukungan untuk memberikan rasa aman di Bidang Kesehatan kepada Masyarakat 1 paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.720.858.504.588

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 606 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.228.992.457 7.213.992.457

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.709.819.900 2.709.819.900 2.581.654.900 37.000.000 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Dilaksanakannya Layanan Siaga 24 jam 1 Tahun Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun Terselenggaranya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 1 Tahun Terlaksananya Belanja Internet 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kebayoran Lama

1.485.000.000

Terselenggaranya Pelaksanaan Operasional BLUD 1 Tahun Terselenggaranya Layanan Siaga 24 jam 836 Shift Terselenggaranya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 416 kali Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Tahun Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 1 tahun Tersedianya Internet 1 Tahun

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Kebayoran Lama

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kebayoran Lama

40.352.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Kebayoran Lama

326.450.000

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kebayoran Lama

177.220.000

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Kebayoran Lama

292.350.000

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : Kebayoran Lama

23.606.400

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 607 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP / SAK dan Audit Eksternal Lokasi : Kebayoran Lama

MASUKAN
49.676.500

KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP / SAK dan Audit Eksternal 1 Tahun

HASIL
Tersusunnya Laporan Keuangan Berbasis SAP / SAK dan Audit Eksternal 1 Tahun

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.709.819.900 22.370.000 22.370.000 Terlaksananya Penatalaksanaan SIK Integrasi 1 Tahun Tersedianya data SIK Integrasi 9 Puskesmas

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.709.819.900 7.120.000 7.120.000 Terlaksananya Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan 1 Tahun

001 Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.709.819.900 98.675.000 98.675.000 Terlaksananya Capasity Building 1 Tahun Terselenggaranya Capasity Building 1 Tahun

001 Capasity Building Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

25.545.000 25.545.000 25.545.000 25.545.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 1 Tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.148.707.500 1.148.707.500 192.492.500 31.365.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 1 Tahun Tercapainya UCI 85% 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kebayoran Lama

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 608 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program campak Lokasi : Kebayoran Lama

161.127.500

Terlaksananya kegiatan Crash Program campak 1 Tahun

Tercapainya target Crash Program campak 6 Kelurahan

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.148.707.500 9.505.000 9.505.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Kusta 1 Tahun penemuan kasus baru sebanyak 8 kasus 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

18.275.000 13.725.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun Tersedianya data surveilens yang akurat 4 kali pertemuan

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kebayoran Lama

4.550.000

100% kasus meninggal di rumah mendapatkan surat kematian 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.148.707.500 73.725.000 73.725.000 Terlaksananya kegiatan TB Paru 1 Tahun Penemuan kasus TB 80% 1 Tahun

001 Penatalaksanaan & Pengelolaan TB Paru Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

3.900.000 3.900.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.148.707.500 18.250.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilens Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Kebayoran Lama

18.250.000

Terselenggaranya Intensifikasi Surveilens Integrasi AFP dan PD3I 1 Tahun

Terlaksananya Intensifikasi Surveilens Integrasi AFP dan PD3I 1 Tahun

1.02.03.06

Tolok Ukur

PENDERITA DBD YANG DITANGANI

1.148.707.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 609 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

MASUKAN
832.560.000 832.560.000

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Kebayoran Lama

Terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Tahun

100% kasus DBD tertangani 1 Tahun

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

60.367.500 60.367.500 53.414.500

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Kebayoran Lama

53.414.500

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

6.953.000 6.953.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

39.270.000 39.270.000 14.400.000 14.400.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 1 Tahun

001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

18.770.000 18.770.000 Pemberian Vitamin A 2 kali 1 Tahun 93% sasaran balita mendapat VItamin A 1 Tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

6.100.000 6.100.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 122 Posyandu

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

965.305.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 610 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

MASUKAN
965.305.000 850.920.000 850.920.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kebayoran Lama

Terlaksananya kegiatan Pengendalian Vektor 1 Tahun

Rumah bebas jentik 85% 1 Tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

965.305.000 76.740.000 76.740.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 9 Puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

965.305.000 16.920.000 16.920.000 Terlaksananya Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih & Air Minum 1 Tahun Tempat - tempat Air Bersih & Air Minum yang memenuhi syarat 45% 1 Tahun

001 Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih & Air Minum Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

965.305.000 17.075.000 8.975.000 Terlaksananya Pembinaan Teknis di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun 40% Pembinaan Teknis di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun

001 Pembinaan Teknis di Tempat - Tempat Umum Lokasi : Kebayoran Lama

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis TPM Lokasi : Kebayoran Lama

8.100.000

Terselenggaranya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

3.650.000 3.650.000 Terlaksananya Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK 1 Tahun

001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.07 1.02.07.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA

165.484.000 165.484.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 611 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

MASUKAN
25.671.500 21.629.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Kebayoran Lama

Pembinaan RW Siaga 1 kali 1 Tahun

40% RW Siaga yang dibina 1 Tahun

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Kebayoran Lama

4.042.500

Terlaksananya Kegiatan Perkesmas 1 Tahun

Terselenggaranya Kegiatan Perkesmas 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

16.550.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Kebayoran Lama

16.550.000

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM 1 Tahun

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan UKBM 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

79.382.500 79.382.500 Terlaksananya Pembinaan program UKS dan PKPR 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan program UKS dan PKPR 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS dan PKPR Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

165.484.000 43.880.000 43.880.000 Terlaksananya Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung 1 Tahun Terselenggaranya Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung 1 Tahun

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

189.737.500 189.737.500 189.737.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 612 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kebayoran Lama

MASUKAN
189.737.500

KELUARAN
Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun

HASIL
Terselenggaranya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 4 Puskesmas Tersertifikasi

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.401.961.807 1.401.961.807 4.400.000 4.400.000 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun

001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.397.561.807 1.271.162.007 Terlaksananya Pengadaan Obat 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Obat 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesehatan 1 Tahun

001 Pengadaan Obat Lokasi : Kebayoran Lama

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Kesehatan Lokasi : Kebayoran Lama

126.399.800

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

2.845.000 2.845.000 2.845.000 2.845.000 Terlaksananya Pokja Toga 1 Tahun Terselenggaranya Pokja Toga 1 Tahun

001 Pelaksanaan Pokja Toga Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Terselenggaranya Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun

001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.16 1.02.16.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK

150.353.000 150.353.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 613 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.16.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Balita BGM: 0.01

MASUKAN
74.194.000 74.194.000

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Kebayoran Lama

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 1 Tahun

Terselenggaranya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 1 Tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

150.353.000 76.159.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kebayoran Lama

76.159.000

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Tahun

Terselenggaranya Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

36.289.250 36.289.250 26.296.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Kebayoran Lama

26.296.000

Terlaksananya Kegiatan LJSS/PTRM 1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan LJSS/PTRM 1 Tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

36.289.250 9.993.250 9.993.250 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Kebayoran Lama

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

299.207.000 299.207.000 299.207.000 299.207.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.000.000

1.20.43

Program

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);

15.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 614 dari 1.220

SKPD

: 1.02.038 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
15.000.000 15.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kebayoran Lama

15.000.000

Terlaksananya Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun

Terselenggaranya Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.728.087.497.045

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 615 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.851.108.030 6.836.608.030

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.024.810.548 3.024.810.548 2.844.185.548 230.967.583 Pelayanan Operasional kantor dapat berjalan sesuai protap 1 Tahun Kegiatan Operasional Puskesmas 1 Tahun Penyusunan neraca keuangan 1 Dokumen Operasional puskesmas dapat berjalan 6 Puskesmas Operasional Puskesmas Berjalan sesuai 6 Puskesmas Tersusunnya Neraca keuangan Puskesmas 6 Puskesmas Pasien 24 Jam terlayani kesehatannya 5 Kelurahan Pelayanan kesehatan pada hari sabtu 5 Kelurahan Peningkatan mutu kebersihan di Puskesmas 6 Kelurahan Tersedianya tenaga keamanan di Puskesmas 6 Kelurahan Pelaksanaan kegaiatn puskesmas dapat berjalan lancar 6 Kelurahan Kegiatan dipuskesmas dapat berjalan lancar 6 Puskesmas

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pesanggrahan

1.591.573.500

Kegiatan

003 Penyusunan laporan keuangan berbasis SAP & SAK Lokasi : Pesanggrahan

48.500.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Pesanggrahan

150.000.000

Tersedainya Pelayanan 24 Jam 1 Tahun

Kegiatan

005 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

25.220.000

Masalah kesehatan masyarakat dapat ditangani 1 Tahun Kebersihan puskesmas terjaga 1 Tahun

Kegiatan

006 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning service ) Lokasi : Pesanggrahan

373.346.380

Kegiatan

007 Biaya Jasa Pengaman Kantor Lokasi : Pesanggrahan

226.177.765

Keamanan puskesmas terjaga 1 Tahun

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air (TAL ) Lokasi : Pesanggrahan

184.400.320

Tersedianya jasa TAL Di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya jasa internet di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

009 Belanja Internet Lokasi : Pesanggrahan

14.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 616 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
3.024.810.548 10.250.000 10.250.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Pesanggrahan

Tersusunnya Laporan 1 Laporan

Laporan tersusun tepat waktu 5 Kelurahan

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.024.810.548 9.375.000 2.375.000 Tercapainya kerja sama yang baik dengan pusk kelurahan 1 Tahun Tersedianya data diwilayah kerja kec. pesanggrahan 1 Tahun Sasaran Tercapai 6 Puskesmas

001 Koordinasi Puskesmas TK Kelurahan Lokasi : Pesanggrahan

Kegiatan

002 Self Assessment Kinerja Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

7.000.000

hasik kinerja dapat diukur 5 kekurahan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.024.810.548 161.000.000 161.000.000 Kinerja Pegawai Meningkat 85 Kinerja Tercapai Pencapai sasaran program 100 Orang

001 Capacity Building Lokasi : Pesanggrahan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Terencananya pelaksanaan program 1 Kecamatan

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Pesanggrahan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.478.308.130 1.478.308.130 149.602.630 30.197.630 Tercapainnya UCI di Wilayah Kec. Pesanggrahan 1 Tahun terhindarnya masyarakat dari penyakit PD3I 1 Kecamatan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pesanggrahan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 617 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Pesanggrahan

119.405.000

Cakupan campak meningkat 1 Kecamatan

Balita bebas penyakit Campak 1 Kecamatan

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.478.308.130 4.777.500 4.777.500 Terdeteksinya kasus Kusta 1 Tahun Kasus kusta lebih cepat ditemukan 1 Kecamatan

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Pesanggrahan

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

10.850.000 3.850.000 Mencegah teerjadi KLB 1 Tahun Kasus lebih Cepat ditangani 1 Kecamatan

001 Intensifikasi Surveilance Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilance Kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Pesanggrahan

7.000.000

Terdatanya penyakit penyebab kematian 1 Tahun

Penyebab kematian dapat terdeteksi 1 Kecamatan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.478.308.130 156.010.000 156.010.000 Masyakat bebas TBC 1 Tahun Penemuan kasus meningkat 6 Pukesmas

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Pesanggrahan

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

2.500.000 2.500.000 Angka Penularan HIV Menurun 1 Tahun Masyarakat terdeteksi kasus HIV lebih Dini 1 Kecamatan

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS Dan IMS Lokasi : Pesanggrahan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.478.308.130 1.154.568.000 1.154.568.000 Kasus DBD Menurun 1 Tahun Penanganan kasus DBD , Dan pencegahanya dapat dilaksanakan 1 Kecamatan

001 Pelaksanaan Managemen Kasus DBD di Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

102.132.500 102.132.500 11.000.000


Halaman 618 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Pesanggrahan

11.000.000

Gizi ibu hamil baik 1 Tahun

Kematian bumil menurun 5 Puskesmas

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

102.132.500 71.142.500

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Pesanggrahan

71.142.500

Cakupan kelahiran yang ditolong nakes meningkat 1 Tahun

Gizi Bumil Meningkat 1 Kecamatan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

19.990.000 19.990.000 Angka kematain ibi dapat menurun 1 Tahun Bumil resiko tinggi dapat cepat ditangani 1 Kecamatan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pesanggrahan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

37.830.000 37.830.000 29.850.000 29.850.000 Kasus Gizi Buruk Berkurang 1 tahun Pnderita gizi buruk mendapat makanan tambahan 20 balita

001 Pengadaan MP ASI Bayi, Baduta Gakin Lokasi : Pesanggrahan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

7.980.000 7.980.000 Penyakit kekurangan Vit A menurun 1 Tahun Balita mendapat pemberian Vitamin A 117 Posyandu

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Pesanggrahan

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

82.200.000 82.200.000 8.095.000 8.095.000 Tersedianya tempat umum yang sehat 1 Tahun TTU dapat menjaga kebersihannya 1 Kecamatan

001 Pembinaan Teknis TTU dan TPM , Sekolah dan Rumah sehat Lokasi : Pesanggrahan

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

82.200.000 51.045.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 619 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian vektor Lokasi : Pesanggrahan

MASUKAN
51.045.000

KELUARAN
Penyakit akibat nyamuk aides dapat menurun 1 Tahun

HASIL
Vektor sarang nyamk dapat dihilangkan 1 Kecamatan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

82.200.000 1.855.000 1.855.000 Penyakit akibat pencemaran limbah dapat dihindari 1 Tahun Limbah di puskesmas dapat ditangani sesuai protap 1 Kecamatan

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

82.200.000 14.630.000 14.630.000 tersedianya air bersih 1 Tahun Pemeliharaan sumber air bersih 1 Kecamatan

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pesanggrahan

1.02.06.05 1.02.06.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

82.200.000 6.575.000 6.575.000 Tersedianya pos UKK disetiap Instansi 1 Tahun Penderita dapat cepat ditangani 1 kecamatan

001 Pembentukan , pengembangan dan Pembinaan Pos UKK Lokasi : Pesanggrahan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

161.032.500 161.032.500 19.950.000 14.875.000 Masyarakat mandiri mengatasi masalah kesehatannya 1 Tahun Keluarga risti dapat ditangani 1 Tahun Terbentunya RW siaga yang aktif 1 Kecamatan

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Pesanggrahan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Pesanggrahan

5.075.000

Penanganan masyarakat risti dalam keluarga 250 Kasus

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

24.937.500

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Pesanggrahan

24.937.500

terbinanya lansia 1 tahun

Terbentuknya dan pembinaan lansia di puskesmas 5 Kelurahan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 620 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

MASUKAN
43.225.000 43.225.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Program UKS dan PKPR Lokasi : Pesanggrahan

Terbinanya siswa di sekolah 1 tahun

Pemeriksanaan secara berkala kesehatan di sekolah 1 Kecamatan

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

161.032.500 72.920.000 72.920.000 Kesadaram masyarakat tentang kesehatan 1 tahun Penurunnya kasus penyakit 1 Kecamatan

001 Pelaksanaan Promosi kesehatan didalam dan diluar gedung Lokasi : Pesanggrahan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

16.610.000 16.610.000 16.610.000 16.610.000 Menurunnya penyakit tidak menular 1 Tahun Penyakit Tidak menular dapat cepat terdeteksi 1 Kecamatan

001 Pembinaan dan pembetukan kelompok peduli PTM Lokasi : Pesanggrahan

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

130.175.000 130.175.000 130.175.000 130.175.000 peningkatan pelayanan di puskesmas 1 tahun Pelayanan dipuskesmas dilaksanakan sesuai protap 3 Puskesmas

001 Penerapan dan pemeliharaan sistim manajemen mutu kesehatan Lokasi : Pesanggrahan

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.159.420.305 1.159.420.305 1.159.420.305 1.159.420.305 Pelayanan di puskesmas dapat berjalan lancar 1 Tahun tersedianya obat 6 Puskesmas

001 Pengadaan obat,Alkes, Reagen Lokasi : Pesanggrahan

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

142.429.300 142.429.300 142.429.300

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 621 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Belanja pemeliharaan Prasarana Dan Alat Penunjang Kantor Lokasi : Pesanggrahan

MASUKAN
93.429.300

KELUARAN
Kegiatan operasional dapat berjalan lancar 1 Tahun Operasional puskesmas dapat berjalan lancar 1 Tahun

HASIL
terpeliharaannya alat - alat opersional puskesmas 6 Puskesmas Gedung puskesmas dapat terpelihara 1 Gedung

Kegiatan

002 Belanja pemeliharaan gedung Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

49.000.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

66.765.000 66.765.000 60.165.000 60.165.000 Mendeteksi anak kurang Gizi 1 Tahun Anak dengan BGM Berkurang 1 Kecamatan

001 Pencegahan & Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Pesanggrahan

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

66.765.000 6.600.000

Kegiatan

001 Pemantaunya pertumbuhan Balita Lokasi : Pesanggrahan

6.600.000

Terpantaunnya pertumbuhan balita 1 Tahun

Pemantauan balita di pesanggrahan 1 Kecamatan

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

26.958.000 26.958.000 25.758.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Pesanggrahan

25.758.000

menurunnya angka Penularan HIV 1 tahun

Pengurangan dampak buruk jarum suntik 1 Kecamatan

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

26.958.000 1.200.000 1.200.000 Tercapainya sasaran program jiwa 1 Tahun Evaluasi Program terlaksana 6 Kelurahan

001 Pembinaan & Pembentukan kelompok Keswa Lokasi : Pesanggrahan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

402.236.747 402.236.747 402.236.747

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 622 dari 1.220

SKPD

: 1.02.039 / BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan

MASUKAN
402.236.747

KELUARAN
Pelaksanaan opersional puskesmas dapat berjalann lancar 1 tahun

HASIL
Tersedianya sarana puskesmas 6 Puskesmas

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

14.500.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

14.500.000 14.500.000 14.500.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan Pelayanan Kesehatan Pra RS Lokasi : Pesanggrahan

14.500.000

Pelayanan kesehatan pra RS dapat ditangani 1 Tahun

Sebelum ke RS kasus dapat ditangani 6 Puskesmas

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.734.938.605.075

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 623 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.026.749.421 7.967.749.421

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.900.380.101 3.900.380.101 3.772.130.101 287.666.220 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Wilayah se-Kecamatan Pasar Minggi 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 1 Tahun

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Pasar Minggu

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pasar Minggu

2.216.254.500

Terselenggaranya Operasional BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 Tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Jasa Kebersihan di Puskesmas se-Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI) 1 Tahun Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun Tersedianya Laporan Keuangan berbasis SAP/SAK 1 Tahun

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Pasar Minggu

148.450.000

Tersedianya Layanan Siaga 24 Jam 1 Tahun Berjalannya Pelayanan Kesehatan Hari Sabtu Bagi Masyarakat 1 Tahun Jasa Kebersihan (Cleaning Service) terselenggara 1 Tahun

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pasar Minggu

52.735.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Pasar Minggu

425.947.464

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet (TALI) Lokasi : Pasar Minggu

270.200.000

Terselenggaranya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet. 11 Puskesmas Jasa Keamanan Kantor terselenggara 11 Puskesmas Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK Tersedia 100 %

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Pasar Minggu

366.096.917

Kegiatan

008 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan Audit Eksternal Lokasi : Pasar Minggu

4.780.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 624 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
3.900.380.101 1.000.000 1.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Pasar Minggu

Terselenggaranya SIK Integrasi 1 Tahun

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SIK 1 Tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.900.380.101 127.250.000 127.250.000 Terlaksananya capasity building 1 Tahun terselenggaranya capasity building 10 Puskesmas

001 Capasity Building Lokasi : Pasar Minggu

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

7.875.000 7.875.000 7.875.000 7.875.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas 1 Tahun Rencana Kerja Tahun 2012 Tersusun Dalam RBA 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Pasar Minggu

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.120.542.500 1.120.542.500 108.362.500 12.525.000 Terlaksananya Imunisasi 1 Tahun Tercapainya Cakupan Universal Child Imunization 85 % 7 Kelurahan Terselenggaranya Crash Program Campak 7 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pasar Minggu

Kegiatan

002 Pelaksana Crash Program Campak Lokasi : Pasar Minggu

95.837.500

Terlaksananya Crash Program Campak 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.120.542.500 14.030.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 625 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pasar Minggu

MASUKAN
7.100.000

KELUARAN
Terlaksananya Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun

HASIL
Surveilans Penyakit Potensial KLB Terselenggara 7 Kelurahan

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pasar Minggu

6.930.000

100% Kasus Meninggal di Rumah Mendapatkan Surat Keterangan Penyebab Kematian 7 Kelurahan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.120.542.500 45.500.000 45.500.000 Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru di Puskesmas 1 Tahun Penemuan Kasus TB 80 % 7 Kelurahan

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Pasar Minggu

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

14.000.000 14.000.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS di Puskesmas 1 Tahun

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Pasar Minggu

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.120.542.500 938.650.000 938.650.000 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 1 Tahun 100% Kasus DBD Tertangani 7 Kelurahan

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Pasar Minggu

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

92.250.000 92.250.000 31.500.000 31.500.000 Terlaksananya Pemantauan Gizi Ibu Hamil 1 Tahun Menurunnya Resiko Kematian Ibu Hamil Akibat Kurang Gizi 7 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Pasar Minggu

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

92.250.000 57.050.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 626 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Pasar Minggu

MASUKAN
57.050.000

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Tahun

HASIL
100 % Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan 7 Kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

3.700.000 3.700.000 Terlaksananya Pembinaan dan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Ibu Hamil Memeriksakan Kehamilannya Minimal 4 Kali Kunjungan Dalam Masa Kehamilannya 7 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pasar Minggu

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

33.150.000 33.150.000 32.400.000 32.400.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian MP-ASI Bagi Baduta Gakin 1 Tahun 30 Anak Baduta Gakin mendapatkan MP-ASI 7 Kelurahan

001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Pasar Minggu

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

750.000 750.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 1 Tahun 100 % Balita Mendapatkan Vitamin A 7 Kelurahan

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Pasar Minggu

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

39.670.000 39.670.000 2.050.000 2.050.000 Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat Umum 1 Tahun Prosentase Pembinaan Tempat-tempat Umum 70% 7 Kelurahan

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Di tempat-tempat Umum Lokasi : Pasar Minggu

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

39.670.000 29.750.000 29.750.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 Tahun Prosentase Rumah Bebas Jentik > 95% 7 Kelurahan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Pasar Minggu

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

39.670.000 2.520.000
Halaman 627 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Pasar Minggu

2.520.000

Terlaksananya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 1 Tahun

Limbah Puskesmas Terkelola Dengan Baik 11 Puskesmas

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

39.670.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun Prosentase Tempat-tempat Air Bersih dan Air Minum Yang Memenuhi Syarat 100% 7 Kelurahan

001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Pasar Minggu

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

151.195.000 151.195.000 12.000.000 10.500.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga pada TOMA dan TOGA 1 Tahun Terlaksananya Asuhan Keperawatan Bagi Individu,Keluarga, dan Masyarakat 1 Tahun Prosentase RW Siaga Yang Dibina 100% 7 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga pada TOMA dan TOGA Lokasi : Pasar Minggu

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.500.000

Asuhan Keperawatan Yang Berkesinambungan Bagi Individu, Keluarga, dan Masyarakat 7 Kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

7.475.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Pasar Minggu

7.475.000

Terlaksananya Pembinaan UKBM 1 Tahun

100% UKBM dibina 7 Kelurahan

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

44.320.000 44.320.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terpantaunya Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu 7 Kelurahan

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Pasar Minggu

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

151.195.000 87.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 628 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Promosi kesehatan Lokasi : Pasar Minggu

MASUKAN
87.400.000

KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Program Prioritas 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencegahan Penyakit dan PHBS 7 Kelurahan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

5.350.000 5.350.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terkendalinya Faktor Resiko PTM 7 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pasar Minggu

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

186.750.000 186.750.000 186.750.000 186.750.000 Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun Pelayanan Yang Berkualitas Serta Berjalannya Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 11 Puskesmas

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Pasar Minggu

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.739.958.598 1.739.958.598 2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Bmtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Pelayanan Kefarmasian Yang Berkualitas 11 Puskesmas

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Pasar Minggu

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.737.958.598 1.737.958.598 Terlaksananya Pengadaan Obat/Alkes/Reagen 1 Tahun Tersedianya Obat, Alkes, dan Reagen 11 Puskesmas

001 Pengadaan Obat/Alkes/Reagen Lokasi : Pasar Minggu

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

99.967.780 99.967.780 99.967.780

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 629 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Pasar Minggu

MASUKAN
99.967.780

KELUARAN
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun

HASIL
Pemeliharaan Aset Puskesmas Terselenggara 11 Puskesmas

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

30.475.000 30.475.000 29.475.000 29.475.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 1 Tahun 35 Balita BGM Mendapatkan Penatalaksanaan Gizi 7 Kelurahan

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Pasar Minggu

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

30.475.000 1.000.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Pasar Minggu

1.000.000

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Tahun

Pemantauan Pertumbuhan Balita Terselenggara 7 Kelurahan

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

14.130.000 14.130.000 14.130.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kecamatan Lokasi : Pasar Minggu

825.000

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kecamatan 1 Tahun Terlaksananya LJSS/PTRM 1 Tahun

Tenaga Kesehatan Jiwa Yang Berkualitas 11 Puskesmas

Kegiatan

002 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Pasar Minggu

13.305.000

LJSS/PTRM terselenggara di Puskesmas 1 Tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

546.055.442 546.055.442 546.055.442 546.055.442 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedia 11 Puskesmas

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Pasar Minggu

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 630 dari 1.220

SKPD

: 1.02.040 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL


KODE
Urusan

NOMOR
1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MASUKAN
59.000.000

KELUARAN

HASIL

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

59.000.000 59.000.000 59.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Pasar Minggu

59.000.000

Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 1 Tahun

Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Tersedia 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.742.965.354.496

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 631 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.950.073.591 6.940.698.591

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.450.648.740 2.450.648.740 2.384.998.740 1.505.000.000 Terlaksananya Operasional BLUD 12 Bulan Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 100 % Pelayanan Kesehatan 24 Jam terpenuhi 500 shift Layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan terlaksana 8 Puskesmas Kelurahan Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Jagakarsa

150.000.000

Terlaksananya layanan siaga 24 jam 12 Bulan Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Jagakarsa

40.352.000

Kegiatan

004 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Jagakarsa

257.796.400

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jagakarsa

209.184.000

Tersedianya sarana telekomunikasi dan listrik 8 Puskesmas Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 12 Bulan Terlaksananya kegiatan penyediaan pendukung operasional kantor 1 Tahun

Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas

Kegiatan

006 Biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Jagakarsa

192.666.340

Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas

Kegiatan

007 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Jagakarsa

30.000.000

Terselenggaranya operasionalisasi kesehatan di puskesmas 1 Tahun

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.450.648.740 65.650.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 632 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Jagakarsa

MASUKAN
65.650.000

KELUARAN
Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi 12 Bulan

HASIL
Tersedianya informasi kesehatan yang transparan dan akurat 7 Puskesmas

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

2.390.464.350 2.390.464.350 505.464.000 221.635.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi 1 Tahun Terlaksananya kegiatan imunisasi 1 Tahun Tercapainya UCI 85% 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Jagakarsa

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jagakarsa

283.829.000

Tercapainya UCI 85% 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

2.390.464.350 34.680.000 34.680.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 1 Tahun Penderita kusta terlayani 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Jagakarsa

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

26.875.000 175.000 Tersedianya laporan surveilans yang akurat 1 Tahun Terlaksananya pembuatan surat keterangan penyebab kematian bagi kasus yang meninggal di rumah 1 Tahun Kejadian penyakit potensial KLB dapat dideteksi lebih awal 1 Tahun 100% kasus meninggal di rumah mendapatkan surat kematian 300 kasus

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jagakarsa

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveylans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jagakarsa

26.700.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

2.390.464.350 272.350.350 272.350.350 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 1 Tahun Meningkatnya angka temuan kasus (CDR) 95 %

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Jagakarsa

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

2.390.464.350 1.551.095.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 633 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Jagakarsa

1.551.095.000

Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Tahun

100% kasus DBD tertangani 1 Tahun

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

57.035.000 57.035.000 50.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jagakarsa

50.000.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu 1 Tahun

Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

7.035.000 7.035.000 Terlaksananya program kesehatan ibu 1 Tahun Terselenggaranya program kesehatan ibu 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jagakarsa

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

36.560.000 36.560.000 12.960.000 12.960.000 Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP ASI 1 Tahun Pemberian MP ASI terpenuhi 20 balita

001 Pengadaan dan distribusi MBP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Jagakarsa

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

23.600.000 23.600.000 Terlaksananya pemberian vitamin A 2 kali 1 Tahun Bayi dan balita mendapatkan vitamin A 1 Tahun

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Jagakarsa

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

90.869.000 90.869.000 3.675.000 3.150.000 Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di tempat-tempat umum (TTU) 1 Tahun Kesehatan lingkungan di TTU terbina 1 Tahun

001 Pembinaan teknis tempat-tempat umum (TTU) Lokasi : Jagakarsa

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 634 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Jagakarsa

MASUKAN
525.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan teknis di TPM 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya tempat pengolahan makanan yang sehat 1 Tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

90.869.000 83.234.000 83.234.000 Terlaksananya pengelolaan limbah di Puskesmas 1 Tahun Peningkatan kesehatan lingkungan di wilayah kerja 1 Tahun

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Jagakarsa

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

90.869.000 3.960.000 3.960.000 Terlaksananya pemantauan kualitas air minum yang memenuhi syarat 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 1 Tahun

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Jagakarsa

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

88.585.000 88.585.000 40.870.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan pengembangan UKBM Lokasi : Jagakarsa

40.870.000

Terlaksananya pembinaan UKBM 1 Tahun

Terselenggaranya pembinaan UKBM di wilayah kerja 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

23.395.000 23.395.000 Terlaksananya pembinaan UKS, UKGS dan PKPR 1 Tahun Kesehatan siswa SD dan setingkatnya dapat terdeteksi awal 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS, UKGS dan PKPR Lokasi : Jagakarsa

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

88.585.000 24.320.000 24.320.000 Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun Terselenggaranya promosi kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Jagakarsa

1.02.09 1.02.09.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI

167.738.000 167.738.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 635 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
167.738.000 167.738.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jagakarsa

Terlaksananya pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun

Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas 1 Tahun

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.213.903.501 1.213.903.501 1.213.903.501 1.213.903.501 Terlaksananya pengadaan obat / alat kesehatan dan reagen 1 Tahun Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas

001 Pengadaan Obat / Alat Kesehatan / Reagen Lokasi : Jagakarsa

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Operasional Rawat Inap Selain RB Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

344.895.000 344.895.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya kegiatan perawatan gizi buruk di Puskesmas 1 Tahun Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1,4 % 1 Tahun

001 Intervensi / Perawatan Gizi Buruk di Puskesmas / Pelaksanaan TFC Lokasi : Jagakarsa

1.02.16.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Balita BGM: 0.01

238.770.000 238.770.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 1 Tahun Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1,4 % 1 Tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Jagakarsa

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

344.895.000 6.125.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 636 dari 1.220

SKPD

: 1.02.041 / BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Jagakarsa

MASUKAN
6.125.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pemantauan pertumbuhan balita 1 Tahun

HASIL
Masyarakat yang memiliki gizi seimbang 1 Tahun

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

9.375.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

9.375.000 9.375.000 9.375.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Jagakarsa

9.375.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan pra RS 1 Tahun

Pelayanan Kesehatan Pra RS terlaksana 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.749.915.428.087

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 637 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.382.075.194 6.373.003.194

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.672.365.133 2.672.365.133 2.444.285.133 352.839.400 Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Terlaksananya Operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 100 persen Terlaksananya Operasionalisasi BLUD 100 persen Terselenggaranya layanan siaga 24 Jam 100 persen Terselenggaranya layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 100 persen Terlaksananya biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) 100 persen Terlaksananya biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 100 persen Terselenggaranya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) 100 persen

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

1.328.040.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

30.264.000

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : DKI Jakarta

211.242.333

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen

Kegiatan

006 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) Lokasi : DKI Jakarta

187.243.400

Kegiatan

007 Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet ( TALI ) Lokasi : DKI Jakarta

184.656.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

20.140.000

Kegiatan

001 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan audit eksternal Lokasi : DKI Jakarta

20.140.000

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen

Terselenggaranya laporan keuangan berbasis SAP/SAK dan audit external 100 persen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 638 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
2.672.365.133 37.040.000 37.040.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK integrasi Lokasi : Mampang Prapatan

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet 80 persen

Terselenggaranya pelaksanaan SIK integrasi 100 persen

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.672.365.133 53.000.000 34.500.000 Tercapainya CRR 50% di puskesmas sebanyak 46 % 69 persen Terlaksananya konsultasi koordinasi dan fasilitasi puskesmas 83 persen Tercapai Self Assessment kinerja puskesmas 60 persen

001 Konsultasi,koordinasi dan fasilitasi puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 SELF ASSESSMENT KINERJA PUSKESMAS Lokasi : DKI Jakarta

18.500.000

Terselenggaranya program kesehatan antisipatif terhadap perkembangan masa depan 69 persen

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.672.365.133 117.900.000 117.900.000 Pencapaian kinerja aparatur kesehatan 85 persen Terlaksanannya Capasity Building 85 persen

001 Capasity Building Lokasi : DKI Jakarta

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Ditetapkannya peranan APBD dalm pembiayaan penyelenggaraan urusan kesehatan secara keseluruhan 100 persen Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2011 100 persen

001 Penyusunan Rencana kerja tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.354.804.000 1.354.804.000 168.204.000


Halaman 639 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

35.794.000

Cakupan Imunisasi mencapai target nasional 100 persen Terlaksananya cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional 100 persen Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Haji 100 persen

Cakupan Universal Child Immunization ( UCI ) 100 persen Cakupan UCI 100 persen

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : DKI Jakarta

120.410.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan Haji 100 persen

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.354.804.000 5.165.000 5.165.000 Menurunnya kasus penyakit menular 6 persen Penemuan kasus kusta 7 persen

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

29.500.000 14.500.000 Informasi tentang kejadian luar biasa dapat dideteksi lebih awal 95 persen Informasi tentang kejadian luar biasa dapat dideteksi lebih awal 95 persen Terlaksananya keteptan dan kelengkapan laporan surveilance 95 persen Terlaksananya ketepan dan kelengkapan laporan survelance 95 persen

001 Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.354.804.000 136.520.000 136.520.000 Menurunnya kasus penyakit menular 100 persen Penemuan kasus TB (Case Detection Rate / angka temuan kasus 95 persen

001 Penatalaksanaan TB-Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.354.804.000 1.390.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 640 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans integrasi AFP dan PD3I Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.390.000

KELUARAN
Funsi surveillance epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik 2 per100000

HASIL
Terlaksananya kasus AFP rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 2 per100000

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.354.804.000 1.014.025.000 1.014.025.000 Penderita DBD yang ditangani 150 per100000 Incident Rate ( IR ) 200 per 100000

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

75.390.000 75.390.000 20.250.000 20.250.000 Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan KIBBLA 18 persen Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 20 persen

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : DKI Jakarta

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

75.390.000 52.750.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

52.750.000

Menurunnya angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 93 persen

Terlaksananya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 persen

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

2.390.000 2.390.000 Terlaksananya penurunan angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 96 persen Terlaksananya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 95 persen

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

81.950.000 81.950.000 42.150.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 641 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
42.150.000

KELUARAN
Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 100 persen

HASIL
Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 100 persen

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

8.400.000 8.400.000 Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 100 persen Terlaksananya pendistribusian dan sweeping vitamin A 100 persen

001 Pendistribusian dan sweeping Vitamin A Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

31.400.000 31.400.000 Meningkatnya pemberian ASI ekslusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 90 persen Terlaksananya cakupan pelayanan untuk anak balita 90 persen

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

153.750.000 153.750.000 90.800.000 90.800.000 Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 95 persen Tercapainya angka bebas jentik > 95% 95 persen

001 Pengendalian vektor Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

153.750.000 29.400.000 29.400.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat 70 persen Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan institusi 70 persen

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

153.750.000 20.050.000 20.050.000 Menurunnya angka penyakit diare 100 persen Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani 100 persen

001 Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

153.750.000 6.375.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 642 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Kesahatan lingkungan di Tempat-Tempat Umum (TTU) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
6.375.000

KELUARAN
Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat umum dan Sarana Kesehatan Sehat 80 persen

HASIL
Terselenggaranya cakupan tempat-tempat umum sehat 80 persen

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

7.125.000 7.125.000 Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat umum dan Sarana Kesehatan Sehat 65 persen Terselenggaranya cakupan tempat-tempat umum sehat 65 persen

001 Pembinaan teknis TPM, Pemukiman dan Rumah Sehat/kota sehat Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

184.017.250 184.017.250 35.550.000 14.200.000 Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di Tk.Rw dalam bentuk Rw siaga 45 persen Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di Tk.Rw dalam bentuk Rw siaga 45 persen Tercapainya cakupan Rw siaga aktif 40 persen

001 Pembinaan dan Pengembangan Rw Siaga Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : DKI Jakarta

21.350.000

Tercapainya cakupan Rw siaga aktif 40 persen

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

18.300.000

Kegiatan

001 Pembinaaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

18.300.000

Meningkatnya UKBM Posyandu Mandiri 90 persen

Tercapainya UKBM Posyandu mandiri 85 persen

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

44.667.250 44.667.250 Terselenggaranya penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat 70 persen Tercapainya penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 65 persen

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

184.017.250 85.500.000 85.500.000 Terselenggaranya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 persen Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 persen

001 Promosi Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.08

Program

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

20.425.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 643 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
20.425.000 10.600.000 10.600.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM Lokasi : DKI Jakarta

Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vaskuler 100 persen

Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100 persen

1.02.08.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer : 100%

9.825.000 9.825.000 Meningkatnya prosentase screening resiko kanker cerviks dan payudara 60 persen Terlaksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara 55 persen

001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : DKI Jakarta

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

75.700.000 75.700.000 75.700.000 75.700.000 Tersertifikasi SKPD fungsi kesehatan 100 persen Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan SMM 90 persen

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.061.078.007 1.061.078.007 10.600.000 10.600.000 Terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas 100 persen Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 90 persen

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasiltasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.050.478.007 1.050.478.007 Meningkatnya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas 97 persen tercapainya prosentase obat generik yang digunakan di puskesmas 96 persen

001 Pengadaan Obat/Alkes/Reagen Lokasi : DKI Jakarta

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

20.750.000 20.750.000 20.750.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 644 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.750.000

KELUARAN
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi penduduk m mampuiskin dan kurang 100 persen

HASIL
Terlaksanannya validasi data Gakin 100 persen

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

160.890.000 160.890.000 147.290.000 147.290.000 Berkurangnya anak dengan gizi kurang/buruk 1 persen Tercapainya cakupan balita BGM 1 persen

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang Gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

160.890.000 13.600.000

Kegiatan

001 Pemantauan pertumbuhan balita Lokasi : DKI Jakarta

13.600.000

Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang 82 persen

Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 80 persen

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 Terlaksananya cakupan jumlah CBU yang terbentuk 36 persen Tercapainya sosialisasi dan pembentukan CBU 24 persen

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : DKI Jakarta

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

493.033.804 493.033.804 493.033.804 493.033.804 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 persen Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana SKPD kesehatan 80 persen

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

9.072.000

1.20.43 1.20.43.01

Program Tolok Ukur

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT

9.072.000 9.072.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 645 dari 1.220

SKPD

: 1.02.042 / BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
9.072.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan PraRumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta

9.072.000

Respon time pelayanan kegawat daruratan menjadi lebih singkat 95 persen

Terlaksananya cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan puskesmas 90 persen

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.756.297.503.281

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 646 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.982.664.234 6.956.664.234

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.203.568.646 3.203.568.646 3.113.568.646 571.456.850 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan 12 bulan Terlaksananya operasional BLUD 12 bulan Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 12 bulan Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 12 bulan Tersusunnya laporan keuangan berbasis SAP/SAK 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Tersedianya jasa TAL 12 bulan Pelayanan kesehatan terselenggara 9 puskesmas

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Pancoran

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pancoran

1.386.630.000

Operasional BLUD terlaksana 9 puskesmas

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Pancoran

150.000.000

Layanan 24 Jam terselenggara 500 shift

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di puskesmas kelurahan Lokasi : Pancoran

40.352.000

Layanan kesehatan hari sabtu puskesmas kelurahan tersedia 8 puskesmas

Kegiatan

005 Penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAP/SAK dan audit external Lokasi : Pancoran

25.000.000

Laporan keuangan yang akuntabel 1 kali Kebersihan kantor terjamin 9 puskesmas

Kegiatan

006 Biaya Jasa Kebersihan Lokasi : Pancoran

393.257.500

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Pancoran

251.748.000

Jasa TAL tersedia 9 puskesmas

Kegiatan

008 Biaya Jasa Keamanan Kantor Lokasi : Pancoran

271.724.296

Tersedianya jasa keamanan kantor 12 bulan

Keamanan kantor terjamin 9 puskesmas

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 647 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Belanja Internet Lokasi : Pancoran

MASUKAN
23.400.000

KELUARAN
Tersedianya jasa internet 12 bulan

HASIL
Kebutuhan jasa internet terpenuhi 9 puskesmas

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.203.568.646 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya pelaksanaan SIK Integrasi 1 tahun Data kesehatan mudah diakses dan lebih akurat 9 puskesmas

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Pancoran

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.203.568.646 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya capasity building 1 kali Meningkatnya mutu pelayanan 40 orang

001 Capasity Building Lokasi : Pancoran

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tersusunnya rencana kerja tahun 2011 1 tahun Tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2012 4 kali

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Pancoran

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

681.055.000 681.055.000 192.405.000 78.810.000 Terlaksananya imunisasi 12 bulan Pencegahan penyakit dengan imunisasi 6 kelurahan Menurunnya kasus campak 6 kelurahan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pancoran

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Pancoran

113.595.000

Terlaksananya crash program campak 1 kali

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

681.055.000 4.275.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 648 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Pancoran

MASUKAN
4.275.000

KELUARAN
Terlaksananya penanggulangan kusta 1 kali

HASIL
Meningkatnya penemuan kusta 10 kasus

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

14.085.000 7.960.000 Terlaksananya surveilans penyakit potensial KLB 1 tahun Terlaksananya pemeriksaan jenazah 12 bulan Penanggulangan epidemiologi 6 kelurahan

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pancoran

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pancoran

6.125.000

Pemeriksaan Jenazah dilaksanakan 6 kelurahan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

681.055.000 61.725.000 61.725.000 Terlaksananya penanggulangan TB Paru 12 bulan Kasus TB Paru tertangani 6 kelurahan

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Pancoran

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

23.985.000 23.985.000 Terlaksananya layanan program AIDS dan IMS 1 tahun Meningkatnya kasus AIDS IMS yang diobati 6 kelurahan

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Pancoran

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

681.055.000 2.800.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Pancoran

2.800.000

Terlaksananya surveilans AFP dan PD3I 1 tahun

Penanggulangan kasus AFP dan PD3I 20 kasus

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

681.055.000 381.780.000 381.780.000 Terlaksananya pemberantasan kasus DBD 12 bulan Penanggulangan DBD terselenggara 6 kelurahan

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Pancoran

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

73.332.500 73.332.500 21.037.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 649 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Pancoran

21.037.500

Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil 90 hari

Meningkatnya gizi ibu hamil 15 orang

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

73.332.500 41.795.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Lokasi : Pancoran

41.795.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu 1 tahun

Meningkatkan derajat kesehatan ibu 6 kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

10.500.000 10.500.000 Terlaksananya program kesehatan ibu 2 kali Meningkatkan kunjungan ibu hamil 6 kelurahan

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Pancoran

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

36.300.000 36.300.000 25.465.000 25.465.000 Terlaksananya pemberian MP-ASI bagi baduta gakin 128 posyandu Meningkatnya gizi baduta gakin 15 orang

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi baduta gakin Lokasi : Pancoran

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

9.030.000 9.030.000 Pendistribusian vitamin A terlaksana 2 kali Pemberian vitamin A terlaksana 43 RW

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Pancoran

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

1.805.000 1.805.000 Terlaksananya pembinaan SDIDTK 2 kali Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 9 puskesmas

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Pancoran

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

609.291.520 609.291.520 567.101.520

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 650 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Vektor Lokasi : Pancoran

MASUKAN
567.101.520

KELUARAN
Mengendalikan perkembangbiakan nyamuk aedes agepty 12 bulan

HASIL
Menurunnya kasus DBD 6 kelurahan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

609.291.520 24.310.000 24.310.000 Terlaksananya pengelolaan limbah 12 bulan Limbah puskesmas ditangani 9 puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Pancoran

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

609.291.520 4.350.000 4.350.000 Terlaksananya pemantauan kualitas air bersih 1 kali Kualitas air bersih dan air minum meningkat 30 sampel

001 Pembinaan Teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pancoran

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

609.291.520 11.130.000 2.430.000 Terlaksananya pembinaan kesling TTU 2 kali Terlaksananya pembinaan teknis TPM 2 kali Meningkatnya sarana TTU sehat 48 lokasi

001 Pembinaan Teknis TTU Lokasi : Pancoran

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis TPM Lokasi : Pancoran

8.700.000

Meningkatnya TPM sehat 15 lokasi

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

2.400.000 2.400.000 Terlaksananya pembinaan pos UKK 2 kali Pos UKK terbentuk dan dibina 4 lokasi

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Pos UKK Lokasi : Pancoran

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

67.847.500 67.847.500 19.310.000 7.500.000 Terbentuknya RW Siaga 1 kali Meningkatnya RW Siaga aktif 10 RW

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Pancoran

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 651 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Pancoran

MASUKAN
11.810.000

KELUARAN
Terlaksananya perkesmas 12 bulan

HASIL
Pencapaian perkesmas meningkat 9 puskesmas

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

3.237.500

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Pancoran

3.237.500

Terlaksananya pembinaan UKBM 1 kali

Pemberdayaan masyarakat meningkat 6 kelurahan

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

25.550.000 25.550.000 Terlaksananya pembinaan UKS/UKGS dan PKPR 12 bulan Meningkatnya kesehatan anak sekolah dan remaja 111 sekolah

001 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Pancoran

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

67.847.500 19.750.000 19.750.000 Tersosialisasinya setiap program 1 tahun Capaian program prioritas meningkat 6 kali

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Pancoran

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

21.000.000 21.000.000 11.000.000 11.000.000 Terbentuknya kelompok peduli PTM 2 kali Meningkatkan peduli PTM 8 puskesmas

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pancoran

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

10.000.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Pancoran

10.000.000

Terlaksananya detekdi dini kanker cerviks dan payudara 1 kali

Meningkatnya penemuan dini kanker cerviks dan payudara 8 puskesmas

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

111.150.000 111.150.000 111.150.000 111.150.000 Terlaksananya pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 12 bulan Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas 3 puskesmas
Halaman 652 dari 1.220

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : Pancoran

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

MASUKAN
1.411.424.068 1.411.424.068 6.000.000 6.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Pancoran

Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Kefarmasian 1 kali

Meningkatnya kualitas obat di puskesmas 9 puskesmas

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.405.424.068 1.405.424.068 Terlaksananya pengadaan obat/alkes/reagen 1 tahun Tersedianya obat/alkes/reagen 9 puskesmas

001 Pengadaan Obat/Alkes/Reagen Lokasi : Pancoran

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

277.850.000 277.850.000 277.850.000 192.850.000 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas 1 kali Sarana dan Prasarana terpelihara 9 puskesmas

001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Pancoran

Kegiatan

002 Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Lokasi : Pancoran

85.000.000

Gedung puskesmas terpelihara 4 lok

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Terlaksananya monev gakin 1 kali Pelayanan kesehatan JPK Gakin meningkat 6 kelurahan

001 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Pancoran

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

105.185.000 105.185.000 104.185.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 653 dari 1.220

SKPD

: 1.02.043 / BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Pancoran

MASUKAN
104.185.000

KELUARAN
Terlaksananya penanggulangan kurang gizi 90 hari

HASIL
Meningkatnya status gizi balita 70 orang

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

105.185.000 1.000.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Pancoran

1.000.000

Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 6 kali

Pertumbuhan balita lebih baik 6 kelurahan

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 Terlaksananya pembinaan kelompok keswa 2 kali Meningkatnya cakupan kesehatan jiwa 55 orang

001 Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa Lokasi : Pancoran

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

346.810.000 346.810.000 346.810.000 346.810.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas 9 puskesmas

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Pancoran

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

26.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

26.000.000 26.000.000 26.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Pancoran

26.000.000

Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana 1 tahun

Terselenggaranya pelayanan kesehatan gawat darurat bencana 4 kali

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.763.280.167.515

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 654 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.504.874.346 6.480.695.746

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.674.531.172 2.674.531.172 2.663.808.372 470.806.730 Tersedianya kebutuhan operasinal kantor 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terlaksananya operasional BLUD di Puskesmas 12 1 RB, 1 Pusk Kec. 10 Pusk Kel. Terlaksananya layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 10 Puskesmas Kelurahan Tersedianya jasa kebersihan ( cleaning service ) di Puskesmas 12 1 RB , 1 Pusk.Kec , 10 Pusk.Kel. Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik di Puskesmas 12 1 RB , 1 Pusk Kec, 10 Pusk.Kel. Tersedianya internet di Puskesmas 1 Puskesmas Kecamatan Berfungsinya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec.Kebayoran Baru 1 Tahun Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun Berjalannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : DKI Jakarta

1.350.269.250

Kegiatan

003 Pelaksanaan layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kebayoran Baru

77.963.000

Kegiatan

004 Belanja jasa kebersihan (cleaning service) Lokasi : Kebayoran Baru

336.000.000

Terjaganya kebersihan dan pelayanan di lingkungan puskesmas 1 Tahun Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kebayoran Baru

227.854.392

Kegiatan

006 Belanja internet Lokasi : Kebayoran Baru

12.000.000

Terselenggaranya pelayanan kesehatan berbasis internet di Puskesmas 1 Tahun Laporan keuangan semakin efisien dan akuntabel 100 %

Kegiatan

007 Penyusunan laporan keuangan berbasis SAP/SAK dan audit eksternal Lokasi : Kebayoran Baru

38.915.000

Terselenggaranya laporan keuangan berbasis SAP/SAK dan audit eksternal 1 Tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 655 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya layanan 24 jam di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 25 Medis, paramedis dan sopir

HASIL
Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.674.531.172 8.073.000 8.073.000 Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website 11 Puskesmas Tersedianya data kesehatan dengan cepat 100 %

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.674.531.172 2.649.800 2.649.800 Terlaksananya Self Assesment Kinerja Puskesmas 1 Tahun Meningkatkan kualitas SDM Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 100 %

001 Self Assesment Kinerja Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja & evaluasi anggaran di Puskesmas 100 % Tersusunnya rencana kerja dan laporan keuangan yang akuntabel di Puskesmas 1 Tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.468.487.000 1.468.487.000 173.423.000 21.065.000 Terlaksananya pelayanan imunisasi di Puskesmas 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terlaksananya crash program campak 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terselenggaranya pelayanan imunisasi di Puskesmas , Sekolah , Posyandu dll 1 Tahun Menurunnya kasus campak di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kebayoran Baru

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program campak Lokasi : Kebayoran Baru

144.060.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 656 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Penatalaksanaan Pemeriksaan Haji Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
8.298.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji di Puskesmas 7 Petugas

HASIL
Terjaganya kesehatan calon jamaah haji 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.468.487.000 12.387.500 2.600.000 Terlaksananya surveilans dalam rangka antisipasi penyakit potensial KLB 10 Kelurahan Terlaksananya penegasan diagnosa penyakit yang menyebabkan kematian 1 Tahun Tertanganinnya kasus KLB secara Cepat dan tepat 100 %

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kebayoran Baru

9.787.500

Tersedianya data kematian diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.468.487.000 98.045.000 98.045.000 Terlaksananya pemeriksaan TB Paru diwilayah Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 11 Puskesmas Meningkatnya kwalitas layanan TB paru sehingga kasus penyakit TB menurun 1 Tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

74.831.500 74.831.500 Terlaksananya kegiatan Harm Reduction 1 Puskesmas Menurunnya kasus AIDS dan IMS 1 Tahun

001 Layanan dan sosialisasi Program AIDS dan IMS (Harm Reduction) Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.468.487.000 1.109.800.000 1.109.800.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun 100 % kasus DBD PE positif di fogging 100 %

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

53.603.300 53.603.300 1.155.300

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 657 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
1.155.300

KELUARAN
Terlaksananya penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil , Bayi baru lahir dan Anak 12 : 1RB, 10 Pusk.Kel, 1 Pusk.Kec

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

53.603.300 52.448.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Kebayoran Baru

52.448.000

Meningkatnya layanana kesehatan ibu oleh bidan/tenaga ahli kesehatan di puskesmas 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec

Meningkatnya kwalitas layanan terhadap bumil 1 Tahun

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

16.440.000 16.440.000 2.790.000 2.790.000 Tersedianya MP ASI di Puskesmas 8 Balita Meningkatnya status gizi anak usia 6-24 bulan 90 hari

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

13.650.000 13.650.000 Tersedianya kapsul vitamin A di puskesmas 1 Tahun 100% balita mendapatkan vitamin A 100 %

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

153.580.000 153.580.000 5.830.000 5.830.000 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan diinstitusi TTU 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terciptnya Tempat-tempat umum yang sehat 1 Tahun

001 Pembinaan teknis TTU ( Tempat-Tempat Umum ) Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

153.580.000 15.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 658 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
15.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan larvasida diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru

HASIL
Menurunnya angka kasus DBD 1 Tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

153.580.000 115.000.000 115.000.000 Tercegahnya penular terhadap penyakit 1 Tahun Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

153.580.000 12.710.000 12.710.000 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 % Terpantau dan terbinanya kualitas air bersih dan air minum diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

153.580.000 2.500.000 2.500.000 Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun Meningkatnya Cakupan TPM sehat 100 %

001 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

2.540.000 2.540.000 Terlaksananya pembinaan pos UKK 1 Tahun Terbinanya pos UKK diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

111.740.000 111.740.000 12.568.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 659 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
6.120.000

KELUARAN
Terlaksananya pemantauan dan pengembangan RW Siaga 73 RW

HASIL
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader tentang teknik komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan RW Siaga diwilayah Kecamatan Kebyaoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terpantau dan terbinanya kelompok khusus dan keluarga rawan bidang kesehatan 1 Tahun

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Kebayoran Baru

6.448.000

Terlaksananya kegiatan perkesmas 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

12.227.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Kebayoran Baru

12.227.000

Terbentuknya posyandu lansia di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru 20 Kelompok

Cakupan pelayanan kesehatan lansia meningkat 100 %

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

28.276.000 28.276.000 Terlaksananya kegiatan UKS/UKGS seluruh sekolah diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 103 Sekolah Terbinanya UKS/UKGS diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

111.740.000 58.669.000 58.669.000 Terlaksananya promosi kesehatan diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 11 Puskesmas Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit yang mewabah diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

3.239.500 3.239.500 3.239.500 3.239.500 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.09

Program

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

94.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 660 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01 1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
94.000.000 94.000.000 94.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kebayoran Baru

Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Pusk.Kel.Senayan dan Rumah Bersalin 3 Puskesmas

Berfungsinya SMM di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Pusk.Kel.Senayan dan Rumah Bersalin 1 Tahun

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.417.110.174 1.417.110.174 1.417.110.174 1.417.110.174 Tersedianya kebutuhan obat/alkes dan reagen di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Berfungsinya pelayanan kesehatan Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

178.783.500 178.783.500 178.783.500 80.781.000 Terpeliharanya sarana/prasarana alat penunjang kantor Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terpeliharanya gedung kantor 11 Puskesmas Berfungsinya sarana/prasarana kantor dengan baik 1 Tahun

001 Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

Kegiatan

002 Belanja Pemeliharaan gedung puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru

98.002.500

Berfungsinya sarana gedung kantor secara optimal 1 Tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

129.881.100 129.881.100 123.161.100

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 661 dari 1.220

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Kebayoran Baru

MASUKAN
123.161.100

KELUARAN
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 11 Puskesmas

HASIL
Terpantaunya kasus gizi kurang dan buruk diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

129.881.100 6.720.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kebayoran Baru

6.720.000

Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru

Terpantaunya pertumbuhan balita dengan baik 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

5.980.000 5.980.000 5.980.000 5.980.000 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Kebayoran Baru

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

161.370.000 161.370.000 161.370.000 161.370.000 Tersedianya sarana dan prasarana di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Difungsikn/dipergunakannya inventaris kantor di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (belanja modal) Lokasi : Kebayoran Baru

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

24.178.600

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

24.178.600 24.178.600 24.178.600

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kebayoran Baru

24.178.600

Tersedianya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit di Puskesmas 11 Puskesmas

Berfungsinya pelayanan pra Rumah Sakit di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun
Halaman 662 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.044 / BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL


TOTAL JUMLAH ANGGARAN
9.769.785.041.861

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 663 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.555.529.421 6.541.529.421

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.796.154.600 2.796.154.600 2.632.330.600 332.726.600 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Oprasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Setiabudi 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Audit Keuangan 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional di Puskesmas 5 Puskesmas

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Jakarta Selatan

1.394.110.000

Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 5 Puskesmas Terpenuhinya Layanan Kesehatan Masyarakat 24 Jam 8 Kelurahan

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan

19.788.000

Berfungsinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kelurahan pada Hari Sabtu 4 Puskesmas Tersusunnya Laporan Keuangan BLUD yang Akuntable 1 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas

Kegiatan

005 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan Audit Keuangan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Kegiatan

006 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : Jakarta Selatan

311.950.000

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Selatan

189.216.000

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas

Kegiatan

008 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( Satpam ) Lokasi : Jakarta Selatan

185.540.000

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 664 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Belanja Internet Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
24.000.000

KELUARAN
Tersedianya Jasa Internet di Puskesmas 12 Bulan

HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 5 Puskesmas

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.796.154.600 78.324.000 78.324.000 Terlaksananya Pengelolaan Data Kesehatan 5 Puskesmas Terlaksananya Pengelolaan Data Kesehatan Berbasis WEB 1 Tahun

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.796.154.600 85.500.000 85.500.000 Kinerja Pegawai diharapkan lebih baik 1 Tahun Kinerja Pegawai Lebih Optimal 90 % Pegawai mengikuti Cap Building

001 Capacity Building Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja 1 tahun Tersusunnya Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2011 1 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

847.806.000 847.806.000 110.135.000 13.515.000 Terlaksanannya Kegiatan Imunisasi di Wilayah Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Crash Program Campak di Wilayah Puskesmas Setiabudi 1 Tahun Tercapainya UCI 100 % 8 Kelurahan

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jakarta Selatan

96.620.000

Tercapainya Crash Program Campak 8 kelurahan

1.02.03.03

Tolok Ukur

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL

847.806.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 665 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

MASUKAN
10.786.000 2.036.000

KELUARAN

HASIL

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

Kasus DBD dilakukan dengan Investigasi dalam waktu kurang dari 24 Jam 1 Tahun Terlaksanannya Pembuatan Surat keterangan Kematian pada Kasus yang meninggal 8 Kelurahan

Terlaksananya Investigasi KLB di Wilayah Puskesmas 8 Kelurahan

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Selatan

8.750.000

100 % Kasus Kematian meninggal dirumah mendapat Surat Keterangan Kematian 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

847.806.000 56.452.500 56.452.500 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB Paru di Wilayah Kecamatan Setiabudi 1 Tahun Penemuan Kasus TB 95 % 8 Kelurahan

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan terhadap Masyarakat Resiko Tinggi Penyakit Menular Seksual 1 Tahun

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

847.806.000 762.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Selatan

762.000

Terlaksananya Kegiatan Surveilans berbasis Masyarakat 8 Kelurahan

Ditemukannya Kasus AFP 2/100.000 pddk usia kurang dari 15 th 1 Tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

847.806.000 667.670.500 667.670.500 Terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyakit DBD 1 Tahun 100 % Kasus DBD Tertangani 8 Kelurahan

001 Pencegahan Pemberantasan Penyakit DBD Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

59.100.000 59.100.000 55.750.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 666 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

55.750.000

Terlaksananya Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetensi 1 Tahun

Menurunnya Angka Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas 8 Kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

3.350.000 3.350.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manejemen Kesehatan Ibu yang Optimal 1 Tahun Tercapainya Cakupan Ibu Hamil 96 % 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

28.800.000 28.800.000 24.300.000 24.300.000 Kegiatan Pengadaan dan Distribusi MP ASI dilakukan 1 x per tahun 90 Hari Jumlah Baduta yang diberi MP ASI 10 Baduta

001 Pengadaan dan Distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

4.500.000 4.500.000 Terlaksananya Pengadaan dan Distribusi Vitamin A 2 Kali / Tahun Balita yang mendapat Vitamin A 100 % 8 Kelurahan

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

590.540.000 590.540.000 528.740.000 528.740.000 Terlaksananya Pengawasan Pengendalian Vektor di Wilayah Puskesmas 1 Tahun Prosentase Bebas Jentik Meningkat 95 %

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

590.540.000 49.800.000 49.800.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Kecamatan dan kelurahan 5 Puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06.04

Tolok Ukur

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE

590.540.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 667 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

MASUKAN
4.500.000 4.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Tehnis Sarana Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun

Terpenuhinya Tempat-Tempat Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi syarat 100 %

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

590.540.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Pembinaan Tehnis TTU 1 Kali Prosentase Pembinaan 100 % 20 Lokasi

001 Pembinaan Tehnis TTU Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

1.000.000 1.000.000 Terlaksananya Pembinaan Tehnis Kesehatan Lingkungan 2 Kali Prosentase Pembinaan 100 % 10 Lokasi

001 Pembinaan Tehnis TPM, Sekolah dan Rumah Sehat Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

107.101.000 107.101.000 22.825.000 6.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Perkesmas 1 Tahun Terbinanya RW Siaga 8 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Jakarta Selatan

16.825.000

Terlaksananya Kunjungan Rumah Penderita dan Keluarga Pasien 8 Kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

13.125.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Jakarta Selatan

13.125.000

Terlaksananya Pembinaan UKMB di Wilayah Kecamatan Setiabudi 8 Kelurahan

UKBM di bina di Wilayah Puskesmas 78 Posyandu

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

1.500.000 1.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja 8 Keluaran Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah 103 Sekolah

001 Pembinaan Program UKS, UKGS dan PKPR Lokasi : Jakarta Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 668 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.02 1.02.07.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG
Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

MASUKAN
107.101.000 69.651.000 69.651.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Program Prioritas 1 Tahun

Tersosialisasinya Program Prioritas Kesehatan 8 Kelurahan

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

625.000 625.000 625.000 625.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok peduli PTM 3 Kelompok Terkendalinya Faktor Resiko PTM 3 Penyakit

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

249.985.000 249.985.000 249.985.000 249.985.000 Terlaksananya Upaya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 1 Tahun Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu 1 Puskesmas Kecamatan

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.249.267.821 1.249.267.821 750.000 750.000 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yg Optimal 5 Puskesmas

001 Perlaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.248.517.821 1.248.517.821 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas

001 Pengadaan Obat / Alkes / Reagen Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.12 1.02.12.05

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

254.450.000 254.450.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 669 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

MASUKAN
254.450.000 165.970.000

KELUARAN

HASIL

001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jaringannya 1 Tahun Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 5 Puskesmas

Kegiatan

002 Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

88.480.000

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas 5 Puskesmas

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Terhadap Gakin 8 Kelurahan

001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

30.500.000 30.500.000 27.000.000 27.000.000 Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Gizi Balita yg dilaksanakan beberapa jaringan 12 Bulan Presentasi Masalah Gizi Balita mendapat Penatalaksanaan 100 %a 25 Balita

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Jakarta Selatan

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

30.500.000 3.500.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Jakarta Selatan

3.500.000

Terlaksananya Pemantauan terhadap Pertumbuhan Balita 1 Tahun

Terdeteksinya secara dini status Gizi Balita 8 Kelurahan

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

22.360.000 22.360.000 22.360.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 670 dari 1.220

SKPD

: 1.02.045 / BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
22.360.000

KELUARAN
Terlaksananya Upaya Pembinaan Kelompok Kesehatan Jiwa 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Pelayanan Umum 14 %

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

299.840.000 299.840.000 299.840.000 299.840.000 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 5 Puskesmas

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

14.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

14.000.000 14.000.000 14.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Jakarta Selatan

14.000.000

Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun

Berfungsinya Dukungan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB di Masyarakat 8 Kelurahan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.776.340.571.282

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 671 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.773.616.925 8.708.616.925

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

5.055.166.350 5.055.166.350 4.961.166.350 45.750.000 Terlaksananya Penyediaan pendukung Operasional Kantor 8 Puskesmas Dipergunakannya kebutuhan pendukung operasional kantor di Puskesmas 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Puskesmas Secara Optimal 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Siaga 24 jam Secara optimal 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 Minggu Dipergunakannya jasa kebersihan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Dipergunakannya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 Tahun Berfungsinya Jasa keamanan Kantor di Puskesmas 1 Tahun

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Tebet

3.736.264.950

Terlaksananya Operasinal BLUD 1 SKPD Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 Puskesmas

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : Tebet

312.500.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Tebet

91.000.000

Terlaksananya Layanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Tersedianya Biaya kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 8 Puskesmas Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 8 Puskesmas Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 1 SKPD

Kegiatan

005 Biaya jasa kebersihan Lokasi : Tebet

365.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Lokasi : Tebet

362.651.400

Kegiatan

007 Biaya jasa keamanan kantor Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

5.055.166.350 35.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 672 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan sarana SIK Integrasi Lokasi : Tebet

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Terlaksananya SIK Terintegrasi di Puskesmas 8 Puskesmas

HASIL
Berfungsinya SIK terintegrasi di Puskesmas 1 Tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

5.055.166.350 59.000.000 59.000.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas kecamatan Tebet 100 Orang Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatan Tebet dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun

001 Capasity Building Lokasi : Tebet

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

5.285.000 5.285.000 5.285.000 5.285.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Tahun Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Tebet

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.525.626.500 1.525.626.500 175.371.000 65.450.000 Terlaksananya Imunisasi di masyarakat 8 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak di Masyarakat 8 Puskesmas Pasien haji mendapatkan imunisasi meninghitis 100 % Tidak terjadinya penyakit yang dicegah dengan imunisasi 1 Tahun Menurunnya angka penyakit campak di Masyarakat 1 Tahun Terlaksananya imunisasi primer pada calon haji 100 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Pelaksana Crash Program campak Lokasi : Tebet

96.421.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan pemeriksaan haji Lokasi : Tebet

13.500.000

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.525.626.500 9.850.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 673 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Tebet

MASUKAN
9.850.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Kusta 8 Puskesmas

HASIL
Penanganan Pasien Kusta 1 Tahun

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

67.780.000 43.280.000 Terlaksananya kegiatan investigasi dalam rangka kejadian luar biasa 8 Puskesmas Teridentifikasinya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 8 Puskesmas Terdeteksinya Penyakit Potensi KLB & dugaan KLB sejak dini 1 Tahun

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Tebet

24.500.000

Terlaksanakannya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 Tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.525.626.500 259.472.000 259.472.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 8 Puskesmas Terindentifikasinya Kasus TB Paru Secara Dini dan Follow Up Kasus 1 Tahun

001 Penatalaksanaan & pengelolaa TB Paru Lokasi : Tebet

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

13.500.000 13.500.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS 8 Puskesmas Menurunnya penyakit IMS di masyarakat 1 Tahun

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Tebet

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.525.626.500 12.654.250

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Tebet

12.654.250

Terlaksananya kegiatan Surveilans Integrasi AFP & PD3I 8 Puskesmas

Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 1 Tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.525.626.500 986.999.250 986.999.250 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD di Wilayah kecamatan 8 Puskesmas 150 Per 100.000 Penduduk 1 Tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Tebet

1.02.04

Program

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

139.390.500
Halaman 674 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.01 1.02.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

MASUKAN
139.390.500 21.600.000 21.600.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Tebet

Terlaksananya Peningkatan Gizi Ibu Hamil 8 Puskesmas

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Hamil Akibat Kurang Gizi 10 %

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

139.390.500 53.589.500

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Tebet

53.589.500

Terlaksananya Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Hamil 8 Puskesmas

Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA) 100 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

64.201.000 64.201.000 Terlakasananya Pembinaan anajemen Program Kesehatan Ibu 8 Puskesmas Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 90 %

001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Tebet

1.02.05 1.02.05.01 1.02.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


BERKURANGNYA ANGKA BALITA YANG MENDERITA GIZI BURUK
Terselenggaranya perawatan bagi Balita gizi buruk 100 %

177.976.775 177.976.775 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Therapy Feeding Center Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02 1.02.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

177.976.775 31.500.000 31.500.000 MP-ASI tersedia dan terdistribusi dengan baik 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan peningkatan gizi pada masyarakat 1 Tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Tebet

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

39.461.775 39.461.775 Terlaksananya pemberian vit A pada balita 2 kali dalam setahun 8 Puskesmas Cakupan balita mendapat vit A 2 kali 85 %

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Tebet

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 675 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.05.02.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

MASUKAN
7.015.000 7.015.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tebet

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 8 Puskesmas

Meningkatnya Kesehatan Bagi balita dengan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

88.940.000 88.940.000 29.800.000 29.800.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Vektor 8 Puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 1 Tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Tebet

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

88.940.000 40.340.000 33.840.000 Terlaksananya kegiatan Pengelolaan limbah di Puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 8 Puskesmas berkurangnya sampah limbah yang ada di Puskesmas 1 Tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Tebet

6.500.000

Terlaksananya pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan 1 Tahun

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

88.940.000 5.800.000 5.800.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 8 Puskesmas Menurunnya angka penyakit diare 1 Tahun

001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Tebet

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

88.940.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesling di TTU 8 Puskesmas Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat 1 Tahun

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Tebet

1.02.06.05.02

Target Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

6.500.000
Halaman 676 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Tebet

6.500.000

Meningkatnya kualitas pos UKK 1 Lokasi

Terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK 1 Tahun

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

106.858.000 106.858.000 41.500.000 17.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan perkesmas 8 Puskesmas tersedianya sarana kesehatan di tingkat RW 1 Tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Penatalaksanaan perkesmas Lokasi : Tebet

16.500.000

Meningkatnya jumlah Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya jumlah Kader Pendampingan Kadarzi 1 Tahun

Kegiatan

003 Pembinaan Kader Pendampingan Kadarzi Lokasi : Tebet

7.500.000

Terlaksananya Pembinaan Kader Pendampingan Kadarzi 8 Puskesmas

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

11.530.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Tebet

11.530.000

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UKBM 8 Puskesmas

Meningkatnya jumlah Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

35.680.000 35.680.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 8 Puskesmas Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Tebet

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

106.858.000 18.148.000 18.148.000 Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesehatan 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 1 Tahun

001 Promosi kesehatan Lokasi : Tebet

1.02.08

Program

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

10.060.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 677 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
10.060.000 6.500.000 6.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Tebet

Terlaksanaya kegiatan Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 8 Puskesmas

Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cervix, dan kanker payudara 1 Tahun

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

3.560.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Tebet

3.560.000

Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 8 Puskesmas

Berkurangnya penyakit kanker serviks dan payudara di wilayah Tebet 1 Tahun

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

121.100.000 121.100.000 121.100.000 114.600.000 Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 8 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi 1 Tahun Terdata dan terkoordinirnya sarana kesehatan swasta di wilayah Tebet 1 Tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Tebet

6.500.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.160.563.800 1.160.563.800 3.560.000 3.560.000 Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Koordinasi Pelayanan di Puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya Pengetahuan tentang farmasi di puskemas 1 Tahun

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Tebet

1.02.10.02.02

Target Kinerja

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.157.003.800

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 678 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Tebet

MASUKAN
1.157.003.800

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Pakai Habis Dan Reagen Laboratorium 8 Puskesmas

HASIL
Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Pakai Habis Dan Reagen Laboratorium 100 %

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

3.520.000 3.520.000 3.520.000 3.520.000 Didapatnya data Sarana Pengobatan Tradisional 8 Puskesmas Dapat diawasinya Kegiatan Sarana Pengbatan Tradisioal 1 Tahun

001 Pemetaan Batra Lokasi : Tebet

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

72.500.000 72.500.000 72.500.000 27.500.000 Berfungsinya pelayanan administrasi puskesmas 8 Puskesmas Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 Tahun

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Tebet

Kegiatan

002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lokasi : Tebet

45.000.000

Berfungsinya pelayanan administrasi puskesmas 8 Puskesmas

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 Termonitoringnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 SKPD Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Tebet

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

25.780.000 25.780.000 2.225.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 679 dari 1.220

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intervensi/ Perawatan Gizi buruk di Puskesmas Lokasi : Tebet

MASUKAN
2.225.000

KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Intervensi/ Perawatan Gizi buruk di Puskesmas 8 Puskesmas

HASIL
Balita Gizi Buruk Tertangani 100 %

1.02.16.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Balita BGM: 0.01

15.055.000 15.055.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 8 Puskesmas Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Tebet

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

25.780.000 8.500.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Tebet

8.500.000

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita 8 Puskesmas

Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

62.600.000 62.600.000 52.550.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Tebet

52.550.000

Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan LJSS/PTRM 8 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum 1 Tahun

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

62.600.000 10.050.000 10.050.000 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 2 Kali

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Tebet

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 8 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Puskesmas Tebet 1 Tahun
Halaman 680 dari 1.220

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Tebet

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.046 / BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL


KODE
Urusan

NOMOR
1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MASUKAN
65.000.000

KELUARAN

HASIL

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

65.000.000 65.000.000 65.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Daurat Bencana dan KLB Lokasi : Tebet

65.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 8 puskesmas

Terlaksananya Pelayanan Pra Rumah Sakit 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.785.114.188.207

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 681 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.296.935.131 7.232.735.131

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.300.783.700 3.300.783.700 3.222.583.700 316.641.300 Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Terselenggaranya opersaional pelayanan kesehatan di puskesmas 100 % Terlaksananya pasien yang berkunjung di layanan siaga 24 jam 100 % Terlayaninya pasien pada hari sabtu di puskesmas kelurahan 100 %

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Cilandak

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Cilandak

1.809.992.400

Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 1 tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Cilandak

272.250.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Cilandak

66.500.000

Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun Terlaksananya pelaynan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

005 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : Cilandak

327.600.000

Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Terpenuhinya pelayanan kesehatan di puskesmas 100 % Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas 100 %

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air Listrik ( TAL ) Lokasi : Cilandak

243.600.000

Terlaksananaya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

007 Biaya Jasa Keamanan Kantor ( SATPAM ) Lokasi : Cilandak

168.000.000

Kegiatan

008 Belanja Internet Lokasi : Cilandak

18.000.000

Terlaksananya penyediaan jasa internet 1 Tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 682 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
3.300.783.700 78.200.000 78.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Cilandak

Terlaksananya data informasi kesehatan berbasis website 1 tahun

Peningkatan data informasi kesehatn secara website 100 %

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya rencana kerja tahun 2012 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Cilandak

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.530.568.000 1.530.568.000 182.123.000 93.098.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi di wilayah 1 Tahun Masyarakat yang mendapat imunisasi mempunyai kekebalan tubuh 100 % Masyarakat yang mendapat imunisasi mempunyai kekebalan tubuh 100 %

001 Pelaksanaan Imunisasi Lokasi : Cilandak

Kegiatan

002 Pelaksana Crash Program Campak Lokasi : Cilandak

89.025.000

Terlaksananya kegiatan imunisasi di wilayah 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.530.568.000 6.900.000 6.900.000 Terlaksananya kegiatan pemberantasan penyakit kusta 1 Tahun Terdeteksi secara dini penderita penyakit kusta 6%

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Cilandak

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

22.942.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 683 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Cilandak

MASUKAN
8.460.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 1 tahun Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun

HASIL
Terdeteksinya secara dini penyakit potensial KLB 100 %

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Cilandak

14.482.500

Tersedianya data kematian di wilayah 100 %

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.530.568.000 137.402.500 137.402.500 Terlaksananya kegiatanTB Paru 1 Tahun Terobatinya Pasien TB Paru di wilayah Puskesmas 100 %

001 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru Lokasi : Cilandak

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

5.250.000 5.250.000 Tersosilisasinya pelayanan HIV AIDS dan IMS di puskesmas 1 Tahun terlaksananya pelayanan HIV AIDS dan IMS di puskesmas 100 %

001 Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Cilandak

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

1.530.568.000 3.000.000

Kegiatan

001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Cilandak

3.000.000

Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I 1 tahun

Terintensifikasinya kasus AFP & PD3I 100 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.530.568.000 1.172.950.000 1.172.950.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 1 Tahun Menurunnya Kasus DBD 100 %

001 Pelaksanaan Management kasus di Puskesmas/Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Cilandak

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

57.825.000 57.825.000 3.125.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 684 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Cilandak

MASUKAN
3.125.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Ibu Hamil 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya akses & cakupan pelayanan kesehatan ibu< bayi baru lahir & anak 100 %

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

57.825.000 52.850.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Lokasi : Cilandak

52.850.000

Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Ibu 1 Tahun

Terbinanya ANC di fasilitas kesehatan 100 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

1.850.000 1.850.000 Terlaksananya Pembinaan & Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Tersedianya Pencatatan & Pelaporan Program Kesehatan Ibu 100 %

001 Pembinaan & Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Cilandak

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

31.675.000 31.675.000 22.950.000 22.950.000 Terlaksananya Kegiatana Pengadaan & Distribusi MBP-ASI Baduta GAkin 1 Tahun Meningkatnya cakupan MP ASI 100 %

001 Pengadaan & Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Cilandak

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

4.900.000 4.900.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 1 Tahun Seluruh Balita Diwilayah mendapat Vitamin A 100 %

001 Pengadaan dan Pendistribusian vit A Lokasi : Cilandak

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

3.825.000 3.825.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun Meningkatnya pembinaan terhadap SDIDTK 100 %

001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Cilandak

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

194.117.500 194.117.500 65.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 685 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian Vektor Lokasi : Cilandak

MASUKAN
65.400.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya jumlah bangunan/rumah yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 100 %

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

194.117.500 60.800.000 60.800.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 1 Tahun Tertatanya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 100 %

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Cilandak

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

194.117.500 36.210.000 36.210.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 100 %

001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Cilandak

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

194.117.500 30.657.500 17.362.500 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun Meningkatnya cakupan tempattempat umum yang sehat 100 % Meningkatnya Cakupan TPM sehat 100 %

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Cilandak

Kegiatan

002 Pembinaan teknis TPM Lokasi : Cilandak

13.295.000

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

1.050.000 1.050.000 Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 Tahun Meningkatnya cakupan UKK 100 %

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Cilandak

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

81.835.000 81.835.000 12.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 686 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Cilandak

MASUKAN
10.750.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Perkesmas 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya cakupan RW Siaga Aktif 100 %

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Cilandak

1.250.000

Terpantauny & Terbinanya kelompok khusus & keluarga rawan bidang kesehatan 100 %

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

16.985.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Cilandak

16.985.000

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UKBM 1 Tahun

Meningkatnya upaya kesehatan bersumber Masyarakat 100 %

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

43.000.000 43.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan anak sekolah 100 %

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Cilandak

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

81.835.000 9.850.000 9.850.000 Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 100 %

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Cilandak

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Teridentifikasinya Penyakit Tidak Menular 100 %

001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cilandak

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

247.575.000 247.575.000 247.575.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 687 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Cilandak

MASUKAN
247.575.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya pelaksanaan penerapana & pemeliharaan SMM 100 %

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.008.717.981 1.008.717.981 2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan kefarmasian 100 %

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Cilandak

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.006.717.981 1.006.717.981 Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di puskesmas 100 %

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Cilandak

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Batra 1 Tahun Tersedianya data Batra 100 %

001 Pemetaan Batra Lokasi : Cilandak

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

260.600.000 260.600.000 135.000.000 135.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

001 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Cilandak

1.02.12.05 1.02.12.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

260.600.000 125.600.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 688 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Cilandak

MASUKAN
125.600.000

KELUARAN
Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 1 Tahun

HASIL
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang JPK Gakin 100 %

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Cilandak

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

115.900.000 115.900.000 47.250.000 47.250.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 1 Tahun Menurunnya Balita kurang gizi 100 %

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cilandak

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

115.900.000 68.650.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Cilandak

68.650.000

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Tahun

Meningkatnya status balita dengan gizi baik 100 %

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

23.973.000 23.973.000 23.973.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Cilandak

23.973.000

Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan LJSS/PTRM 1 Tahun

Menurunnya penderita gangguan jiwa 100 %

1.02.18 1.02.18.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

367.174.950 367.174.950

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 689 dari 1.220

SKPD

: 1.02.047 / BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
367.174.950 367.174.950

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Cilandak

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 Tahun

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

64.200.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

64.200.000 64.200.000 64.200.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Cilandak

64.200.000

Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Tahun

Meningkatnya bantuan pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.792.411.123.338

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 690 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

35.800.380.800 35.360.380.800

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENEMPATAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN KOMPETENSI
Terwujudnya Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi 35 %

3.290.720.800 3.290.720.800 25.000.000 25.000.000 tersedianya data tenaga kesehatan 10 Kecamatan ratio tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk 1 tahun

001 Pendataan/pemetaan tenaga kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

1.02.01.03 1.02.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.290.720.800 2.795.720.800 185.000.000 Tersedianya pendukung operasional kantor : ATK, tinta printer 1 tahun Terbinanya petugas keuangan Puskesmas dan Sudin 88 Orang Sarana dan prasarana kantor terpenuhi 100 persen

001 Penyediaan pendukung operasional kantor (PTT) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan petugas keuangan Puskesmas dan Sudin Lokasi : Jakarta Timur

15.000.000

Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola keuangan, tersedianya laporan keuangan SKPD 1 Tahun terlaksananya 1 Tahun

Kegiatan

003 Peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan angka disiplin pegawai Sudin Kes. Jak-Tim 125 Orang Meningkatnya imam dan taqwa pegawai dalam melaksanakan tugas 125 orang Tersedianya data yang valid dan akurat antara penilaian angka kredit jabatan fungsional pegawai 1 wilayah Tertatanya arsip dan tersedianya data asset kesehatan di Wilayah Jak-Tim 10 wilayah

Kegiatan

004 Pembinaan Mental dan spiritual pegawai Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual pegawai Sudin Kes 1 tahun Tersedianya data pegawai Sudin Kes dan Puskesmas 1 tahun

Kegiatan

005 Kegiatan pemutakhiran data pegawai Lokasi : Jakarta Timur

80.000.000

Kegiatan

006 pengelolaan Administrasi perkantoran dan Asset Lokasi : Jakarta Timur

80.000.000

Terkelolanya asset Sudinkes Jak-Tim 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 691 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pengadaan Cleaning Service Sudin Kes Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
400.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya ME Gedung kantor 12 Bulan Terbayarnya rekening TALI Gd. Sudin Kes 12 Bulan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanl 12 Bulan Tersedianya pengaman kantor dan gudang farmasi 1 kegiatan

HASIL
Gedung Sudin Kesehatan Jak-Tim terpelihara dan bersih 1 Gedung Terpeliharanya ME Gedung kantor 1 Gedung Sudin Kes Jak-Tim Terpenuhinya kebutuhan TALI 12 Bulan

Kegiatan

008 Pemeliharaan ME Gedung Sudin Kesehatan Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

400.000.000

Kegiatan

009 TALI (Telepon, Listrik, Air dan Internet) Gedung Sudin Kes. Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur

350.000.000

Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 12 Bulan terpenuhinya keamanan gedung dan gudang farmasi Sudin Kes Jak-Tim 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor Sudin 1 tahun

Kegiatan

011 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan Pengamanan Kantor dan Gudang Farmasi Lokasi : Jakarta Timur

160.000.000

Kegiatan

013 Pemeliharaan sarana kantor Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

306.000.000

Terpeliharanya komputer, meubelair, elektronik, lift, alat ukur dan penghijau kantor 6 kegiatan tersedianya komputer, alat rumah tangga, air minum dan alat loise loging desimeter 4 kegiatan Terlaksananya pendistribusian vaksin, obat dan barang 3 kegiatan Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang cetakan 1 kegiatan

Kegiatan

014 Pengadaan sarana kantor sudin kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Terpenuhi kebutuhan sarana kantor Sudin Kesehatan Jak-Tim 1 Tahun

Kegiatan

015 Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan pengangkutan barang) Lokasi : Jakarta Timur

109.720.800

Terpenuhinya handling cost dan pengangkutan barang 12 bulan terpenuhinya barang cetakan sebagai penunjang operasional kantor Sudinkes Jaktim 1 tahun

Kegiatan

016 Pengadaan Barang Cetakan Lokasi : Jakarta Timur

250.000.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 692 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program APBD tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terlaksananya monitoring dan evaluasi anggaran APBD tk kota 122 orang

HASIL
Pelaksanaan program kesehatan sesuai dengan perencanaan 1 wilayah

1.02.01.04 1.02.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website

3.290.720.800 165.000.000 25.000.000 tersedianya sarana Sistem Informasi di Sudinkes 1 Unit tersedianya informasi kesehatan berbasis web 1 kegiatan Terbinanya petugas SIK Puskesmas 88 Puskesmas Tersedianya data kesehatan yang valid dan lengkap 12 bulan Tersedianya server sebagai bank data Suku Dinas Kesehatan 1 Tahun tersedianya tampilan baru dan update 1 tahun Berfungsinya sistem informasi kesehatan di Puskesmas 1 tahun Tersedianya data SP2TP yang valid dan lengkap 100 persen

001 Pengadaan sarana SIK Integrasi Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penyebarluasan informasi melalui website Lokasi : Jakarta Timur

15.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Petugas SIK Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Kegiatan

004 Validasi Data Kesehatan Tk. Kota/Kabupaten Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

3.290.720.800 65.000.000 25.000.000 Tersosialisasinya kebijakan perijinan/ binwasdal sarana kes. dasar 175 orang Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kinerja Puskesmas 88 sarana Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat 1 wilayah

001 Sosialisasi kebijakan pelayanan kes. dasar dan komunitas keahlian dan tradisional Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pengawasan dan pengendalian kinerja Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan 12 bulan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.290.720.800 200.000.000 30.000.000 Terpilihnya nakes teladan tingkat Kota 4 nakes sesuai profesi meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di wilayah kota 1 wilayah

001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 693 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Tersedianya tenaga pembimbing klinik tenaga kesehatan 30 nakes terlaksananya program penguatan dan peningkatan kapasitas SDM dan organisasi sudin kesehatan 1 kegiatan

HASIL
tersedianya 1 pembimbing klinik sesuai standar di setiap Puskesmas Kecamatan 1 tahun meningkatnya kinerja SDM 1 SKPD

Kegiatan

003 Pelaksanaan Capacity Building Sudin kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

135.000.000

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya penjabaran program, penyusunan dokumen, rencana kerja Sudin dan Puskesmas 5 Kegiatan Tersedianya dokumen rencana kerja tahun anggaran 2011 1 wilayah

001 Bimtek penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2012 Lokasi : Jakarta Timur

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

2.253.870.000 2.253.870.000 321.460.000 35.500.000 Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeliharaan cold chain tk kota 43 cold chain Terawasinya 9 buah cold chain, terpeliharanya 4 buah cold chain, dan terbinanya serta terawasinya 30 buah cold chain di Rs/RSB dan Bidan Praktek 1 tahun 65 Kantor Kelurahan, 10 Kantor Kecamatan, 88 Puskesmas Kec/Kel, 24 RS/RSB dan 50 stake Holder 1 wilayah Tercapainya entry siskohat calon jemaah haji 100 % ( 4750 0rang ) 1 wilayah

001 Pengawasan dan pemeliharaan cold chain Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Management Program Imunisasi Lokasi : Jakarta Timur

58.960.000

Terlaksananya kgt Advokasi koordinasi lintas program dan sektor terkait/ stake holder 920 orang

Kegiatan

003 Binwasdal Siskohat Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Terlaksana peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas siskohat 10 kecamatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 694 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Binwasdal Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
187.000.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal Pelaksanaan Crash Program Campak 11 kegiatan

HASIL
tercapainya kegiatan crash program campak sesuai target 1 wilayah

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

2.253.870.000 624.000.000

Kegiatan

001 Antisipasi dan Investigasi KLB Lokasi : Jakarta Timur

32.000.000

Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam sejak mendapat informasi 1 wilayah Penemuan kasus AFP rate = 2 dari 100.000 anak usia < 15 tahun 2 kegiatan ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans 3 kegiatan Respontime Investigasi PE dan Tindakan Penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam setelah mendapat informasi 87 % Terlaksanannya kegiatan Antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular tingkat kodya 10 kecamatan

terlaksananya PE pada wilayah yang mengalami KLB 100 %

Kegiatan

002 Binwasdal Surveilans Acute Flacid Paralysis (AFP) dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Lokasi : Jakarta Timur

12.000.000

Kasus AFP ditindaklanjuti 175 orang

Kegiatan

003 Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

Semua penyakit potensial KLB terlaporkan 80 % menjadi 100% Respontime Investigasi dan tindakan penanggulangan awal KLB 87 % 8 kegiatan

Kegiatan

004 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Kegiatan

005 Antisipasi dan Penanggulangan KLB Penyakit Menular tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Timur

450.000.000

KLB = 0%, IR DBD 2011 = 150/100.000 penduduk 1 tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

2.253.870.000 15.000.000 15.000.000 Penanganan Re, New dan Neglated disease terlaksana dengan baik 1 wilayah semua kasus Re, New dan Neglated disease diinvestigasi dan ditindaklanjuti 100 %

001 Pengamatan Penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza Lokasi : Jakarta Timur

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

14.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 695 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
14.000.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan surveilans berbasis penyebab kematian 2 kegiatan

HASIL
semua kematian dapat diketahui penyebabnya (diotopsi verbal) 100 %

1.02.03.03.04

Target Kinerja

Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan serology pada penderita: 0.62

10.500.000

Kegiatan

001 Binwasdal Penyakit Potensial KLB berbasis surveylans laboratorium Lokasi : Jakarta Timur

10.500.000

konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksaan serology pada penderita 1 kegiatan

meningkatnya konfirmasi pemeriksaan serology 62 persen

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

2.253.870.000 1.100.000.000 50.000.000 Program Pencegahan Penyakit TB ( P2TBC) dilaksanakan sesuai pedoman CDR 95%, Cure Rate 85%, Conversion Rate 80% 95 persen Terlaksananya pemeriksaan uji silang hasil pemeriksaan BTA dan terjaganya kualitas laboratorium ( error rate : < 5%, Do < 5 % ) 5 Persen Tersedianya buffer OAT yang berkualitas di Puskesmas 10 kecamatan Penemuan kasus TB 95% 8 kegiatan

001 Binwasdal Program Tuberculosis (TB) Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Cross Cek BTA (Basil Tahan Asam) Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

Error rate < 5 % 4.000 Slide

Kegiatan

003 Pengadaan Buffer OAT ( Obat Anti Tuberkulosis ) Tk Kota Lokasi : Jakarta Timur

1.020.000.000

Tersedianya obat FDC 1=1470 paket, FDC 2=76 paket, FDC Anak=202 paket dan Sisipan 58 paket 1 Kegiatan

1.02.03.04.04

Target Kinerja

Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas: 0.79

25.000.000

Kegiatan

001 Binwasdal Pengembangan Layanan TB/ HIV Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

terlaksananya program binwasdal IMS & HIV/AIDS 3 kegiatan

tertanggulanginya pasien IMS & HIV/AIDS yang berkunjung 100 persen

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

2.253.870.000 71.860.000 71.860.000 Terlaksananya Kegiatan Binwasdal Program Demam Berdarah Dengue (DBD) 6 kegiatan terpantau dan terkendalinya program DBD di Jakarta Timur 10 kecamatan

001 Binwasdal Program Demam Berdarah Dengue (DBD) Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 696 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Case Fatality Rate (CFR ): < 1 %

MASUKAN
27.200.000 27.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan Pokjanal DBD Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

Terlaksananya Pokjanal DBD tingkat Kota 2 kali

meningkatnya peran serta dan kerjasama dengan masyarakat dan lintas sektor dalam menanggulangi masalah DBD 160 orang

1.02.03.06.03

Target Kinerja Kegiatan

Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati: 1

9.850.000 9.850.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis 2 kegiatan kasus filariasis dan malaria yang ditemukan dapat ditangani 100 persen

001 Pengendalian Filaria dan Malaria dalam rangka eliminasi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Timur

1.02.03.06.05

Target Kinerja Kegiatan

Penemuan Kasus kusta anak : 0.06

35.000.000 35.000.000 terlaksananya penemuan kasus kusta anak dan dewasa, pemeriksaan kontak serumah, terlaksananya kesembuhan penderita kusta 804 orang menaikkan angka kesembuhan (RFT) dari 90% menjadi 100% dan menurunkan jumlah penderita pada anak dari > 6% menjadi >5% 3 kegiatan

001 Pengembangan Jejaring Layanan Kusta Lokasi : Jakarta Timur

1.02.04 1.02.04.04 1.02.04.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI
Cakupan kunjungan bayi: 0.93

240.000.000 240.000.000 30.000.000 30.000.000 Terpantaunya program kesehatan ibu dan anak di Puskesmas 10 Kecamatan Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak 1 tahun

001 Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan Anak di Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur

1.02.04.04.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani: 0.8

15.000.000 15.000.000 terlaksananya deteksi dini kasus bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 kegiatan Terpantaunya kelainan bayi baru lahir 1 tahun

001 Orientasi Penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Jakarta Timur

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

240.000.000 85.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Meningkatnya kompetensi bidan dalam menolong persalinan 1 kegiatan

Peningkatan profesionalisme pelayanan persalinan 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 697 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Peningkatan Wawasan tentang ANC terintegrasi Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
tersosialisasikannya ANC terintegrasi di Puskesmas 60 orang Terbentuknya kelas ibu hamil di setiap Puskesmas 10 kecamatan

HASIL
Faktor resiko dapat terdeteksi secara dini 1 tahun meningkatnya wawasan petugas tentang kelas ibu hamil 100 persen

Kegiatan

003 Peningkatan Kapasitas Petugas tentang Kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Timur

15.000.000

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

95.000.000 15.000.000 Terciptanya rencana strategi untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak 10 kecamatan tersedianya data KIA yang akurat, valid dan lengkap 10 Kecamatan terevaluasinya cakupan pencapaian program KIA 10 Kecamatan tersedianya alat bantu pemilihan alat kontrasepsi 10 kecamatan meningkatnya kesehatan ibu dan anak 1 tahun

001 Temu Konsultasi Petugas Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Validasi Data Program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

terselenggaranya laporan kegiatan KIA secara benar 1 tahun optimaliasi pencapaian hasil kegiatan KIA 100 persen meningkatnya cakupan pemakaian alat kontrasepsi 1 tahun

Kegiatan

003 Evaluasi Program Kesehatan Ibu Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

Kegiatan

004 Orientasi ABPK bagi Petugas Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

1.02.04.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani: 0.85

15.000.000 15.000.000 Terlaksananya pelatihan PONED 5 petugas kesehatan Meningkatnya ketrampilan petugas dalam pertolongan persalinan emergency dasar 1 tahun

001 Pengawasan Pelaksanaan PONED Lokasi : Jakarta Timur

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung pemberian ASI Ekslusif 10 Kecamatan Pemberian ASI Ekslusif meningkat 1 tahun

001 Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif Tingkat Kota/Kabupaten Lokasi : Jakarta Timur

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

886.590.000 886.590.000 636.090.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 698 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Binwasdal Pengendalian Vektor Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Terpantaunya pelaksanaan PSN 30 menit 10 kecamatan

Jumlah cakupan bangunan yang dilakukan pemantauan meningkat pada 7 tatanan 85 persen Tersedianya insektisida sebanyak 1259 liter dan larvasida 500 kg 10 wilayah

Kegiatan

002 Pengadaan Buffer Insektisida dan larvasida Lokasi : Jakarta Timur

436.090.000

Terlaksananya pengadaan buffer insektisida dan larvasida 1 tahun

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

886.590.000 52.500.000 52.500.000 Terlaksananya Binwasdal UKL UPL dan SPPL Sarana Kesehatan 188 lokasi terbinanya 30 RS dan 88 Puskesmas Kecamatan & Kelurahan 1 tahun

001 Binwasdal Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

1.02.06.03.02

Target Kinerja

-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

28.000.000

Kegiatan

001 Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian) Penaggulangan Kasus Diare Lokasi : Jakarta Timur

28.000.000

Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani, cakupan penderita dehidrasi menurun 4 kegiatan

menurunnya angka kematian pada balita 1 persen

1.02.06.05 1.02.06.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

886.590.000 70.000.000 70.000.000 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal 10 kecamatan meningkatnya cakupan sektor formal dan informal yang memenuhi syarat kesehatan kerja 80 persen

001 Binwasdal Kesehatan Kerja Sarana Kesehatan dan Industri (sektor formal dan informal) Lokasi : Jakarta Timur

1.02.06.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

100.000.000 100.000.000 tercapainya cakupan rumah tangga sehat 6 kegiatan tercapainya angka cakupan TTU Makmin, TPM , Sekolah dan Rumah sehat 90 lokasi

001 Binwasdal Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Sekolah dan rumah sehat Lokasi : Jakarta Timur

1.02.07 1.02.07.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA

1.192.000.000 1.192.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 699 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

MASUKAN
265.000.000 85.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengawasan dan Pengendalian Program PERKESMAS Lokasi : Jakarta Timur

terlaksananya pengawasan dan pengendalian program PERKESMAS 10 kecamatan terlaksananya seminar kesehatan tentang Lansia 1 kegiatan terlaksananya program kesehatan lansia di Puskesmas 10 kecamatan Terlaksananya monev dan bimtek RW Siaga 10 kecamatan

terpantaunya pelaksanaan program PERKESMAS 1 tahun

Kegiatan

002 Orientasi Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

Meningkatnya umur harapan hidup 1 tahun meningkatnya pencapaian kegiatan lansia di Puskesmas 1 tahun RW Siaga aktif 80 persen

Kegiatan

003 Pengendalian dan Pengawasan Program Lansia Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Kegiatan

004 Binwasdal Cakupan RW Siaga Aktif Lokasi : Jakarta Timur

105.000.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

220.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Kinerja Posyandu Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

220.000.000

Terlaksananya pembinaan Posyandu 1 tahun

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 100 persen

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

260.000.000 260.000.000 Penjaringan kesehatan siswa SD,SLTP dan SLTA 44 sekolah Meningkatnya derajat kesehatan sekolah 1 tahun

001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Timur

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

1.192.000.000 447.000.000 40.000.000 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan untuk melakukan intervensi prilaku 10 Kecamatan terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media dengan lengkapnya media promosi yang dibutuhkan 10 kecamatan Terjalinnya koordinasi dan Peningkatan kapasitas petugas Promkes 1 tahun terselengaranya jejaring informasi di berbagai tatanan dan terpenuhinya kebutuhan media promosi kesehatan 1 tahun

001 Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Promosi Kegiatan Melalui Media Cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Timur

62.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 700 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
terlaksananya bimbingan dan kajian PHBS 10 kecamatan

HASIL
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat 1 tahun terukurnya pelaksanaan PHBS 100 persen

Kegiatan

004 Penilaian Kinerja PHBS Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

80.000.000

Terlaksananya penilaian kinerja PHBS dan pembinaan peserta lomba tingkat nasional 10 kecamatan terlaksananya kajian PHBS tingkat Kota 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian PHBS 10 kecamatan

Kegiatan

005 Kajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Lokasi : Jakarta Timur

45.000.000

meningkatnya penerapan PHBS di tingkat Kota 1 tahun meningkatnya cakupan masyarakat yang menerapkan PHBS 1 tahun

Kegiatan

006 Binwasdal (Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian) kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

70.000.000 70.000.000 70.000.000 15.000.000 tercapainya kegiatan sesuai target 1 kegiatan terbentuknya 1 forum komunikasi kelompok peduli PTM 3 kegiatan terlaksananya deteksi dini cancer serviks dan cancer payudara di Puskesmas 2 kegiatan terkendalinya faktor resiko penyakit tidak menular 110 orang teridentifikasinya kegiatan forum komunikasi kelompok peduli PTM 1 tahun tercapainya target deteksi dini ca serviks dan ca payudara 60 persen

001 Advokasi dan Jejaring Penyakit Tidak Menular (PTM) Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pembinaan kelompok peduli Penyakit Tidak Menular (PTM)/Posbindu/pos PTM Lokasi : Jakarta Timur

15.000.000

Kegiatan

003 Binwasdal Peningkatan Pencegahan Penyakit Kanker Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

2.060.000.000 2.060.000.000 340.000.000 20.000.000 terbinanya GKM yang ada di Sudinkes Jaktimd an Puskesmas Kecamatan 10 GKM Meningkatnya kinerja pegawai bidang kesehatan melalui bentuk pemecahan masalah yang efektif 1 tahun

001 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 701 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
175.000.000

KELUARAN
terlaksananya pemeliharaan sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dan Puskesmas se-Jaktim 1 tahun Terlaskananya pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta 240 sarana Terlaksananya binwasdal sarana kesehatan 255 sarana

HASIL
Terlaksananya perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan di semua SKPD Kesehatan Jakarta Timur 1 tahun Pelayanan kesehatan kepada masy. sesuai standar dan prosedur 1 wilayah Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sesuai standar dan prosedur 1 Wilayah Tercapainya komunikasi antara penyelenggara sarana pelayananan dasar swasta gd instansi pemerintah dlm bid. ply kes. di Jak-Tim 1 Wilayah

Kegiatan

003 Pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Kegiatan

004 Binwasdal sarana kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Kegiatan

005 Forum Komunikasi sarana pelayanan kesehatan tk. kota Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Terlaksnanya forum komunikasi sarana pelayanan kesehatan tk. kota 185 orang

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

2.060.000.000 1.720.000.000

Kegiatan

001 Pengawasan Pelaksanaan Precaution Universal di RS Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Terlaksananya precaution Universal di RS 30 RS . 1 gedung

RS sesuai standar 1 tahun

Kegiatan

002 Lanjutan pembangunan PKM Rawat Inap Kec. Kramat Jati Lokasi : Jakarta Timur

1.700.000.000

. 1 gednung

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

145.000.000 145.000.000 145.000.000 30.000.000 Terlaksananya proses perizinan sarana farmasi makanan dan minuman sesuai peraturan yang berlaku 120 sarana semua proses perizinan memenuhi standar ISO 9001:2008 1 tahun

001 Perizinan sarana Farmakmin Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 702 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Binwasdal Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
55.000.000

KELUARAN
terpantaunya saarana Farmakmin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 10 kecamatan Terlaksananya pelayanan informasi obat di Puskesmas 10 Puskesmas Kecamatan

HASIL
sarana Famakmin sesuai persyaratan 1 tahun

Kegiatan

003 Pelayanan Informasi Obat dan Bimbingan Teknis Lokasi : Jakarta Timur

10.000.000

Seluruh Puskesmas Kecamatan di wilayah Jaktim melaksanakan PIO 10 tenaga apoteker obat, makanan dan minuman yang beredar aman dan memenuhi persyaratan 1 tahun Meningkatnya pemahaman dan penerapan proses industri makmin yang aman dan memenuhi ketentuan 1 tahun

Kegiatan

004 Sampling Obat, makanan dan minuman Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

terpantaunya keamanan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran 80 sampel terpantaunya dan terlaksananya proses industri makanan dan minuman yang aman bagi masyarakat yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku 100 PIRT

Kegiatan

005 Penyuluhan Pangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

12.950.000.000 12.950.000.000 2.950.000.000 1.950.000.000 tersedianya sarana yang dibutuhkan bagi puskesmas rawat inap 1 wilayah Tersedianya fisik dan sarana puskesmas rawat inap 2 kegiatan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terlayani 1 tahun

001 Pengadaan sarana kesehatan PKM Rawat Inap Kec. Ciracas Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pengadaan sarana kesehatan PKM Rawat Inap Kec. Kramat Jati Lokasi : Jakarta Timur

1.000.000.000

Terlayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan 1 wilayah

1.02.12.04 1.02.12.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN RAWAT INAP


Tersedianya Puskesmas Kecamatan dengan rawat inap : 0.07

12.950.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Tersedianya gedung PKM yang perlu penambahan rawat inap 1 Gedung Tersedianya PKM Rawat Inap di PKM 1 PKM Rawat Inap

001 Pengembangan Puskemas Rawat Inap selain RB di Kecamatan Pasar Rebo Lokasi : Pasar Rebo

1.02.14 1.02.14.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU

130.000.000 130.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 703 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.14.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

MASUKAN
130.000.000 80.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Monitoring dan Evaluasi JPK-Gakin Lokasi : Jakarta Timur

Terlaksananya monev, terbitnya jaminan rawat bagi Gakin & masy. kurang mampu serta keluhan di tindak lanjuti 10 kecamatan Terlatihnya kemampuan petugas pelayanan 100 petugas

Tersedianya data sarana & prasarana serta terpenuhinya jaminan rawat inap bagi JPK Gakin 1 tahun Meningkatnya kemampuan SDM Petugas pelayanan 1 tahun

Kegiatan

002 Peningkatan wawasan pengelolaan Asuransi Sosial Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

1.02.15 1.02.15.01 1.02.15.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
Terlaksananya jejaring kemitraan Kesehatan : 1

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya koordinasi dengan organisasi profesi dan institusi kesehatan 8 organisasi profesi Meningkatnya kemitraan dengan organisasi profesi dan institusi kesehatan 1 tahun

001 Forum Koordinasi Organisasi Profesi Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

187.700.000 187.700.000 156.300.000 102.300.000 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk 1 wilayah terlaksananya advokasi program bapak angkat 5 kegiatan tertanganinya balita gizi buruk dan terbentuknya 10 pos gizi baru 1 tahun Gizi buruk di 65 kelurahan tertangani 100 persen

001 Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi kurang dan buruk Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengawasan Intervensi Masalah Gizi Kurang Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

54.000.000

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

187.700.000 31.400.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

31.400.000

Terlaksananya Bimbingan teknis, Monev, Rapat Koordinasi, Forum Komunikasi 10 kecamatan

Terpantaunya pelaksanaan program Gizi 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM

85.000.000 85.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 704 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.17.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

MASUKAN
70.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelatihan CBU (Community Based Unit) Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

terlaksananya pelatihan CBU di masyarakat 1 kegiatan terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa 1 kegiatan terlaksananya binwasdal LJSS dan PTRM 3 kegiatan

terciptanya wadah atau forum di masyarakat 50 persen meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan 14 persen tercapainya kegiatan sesuai target 100 persen

Kegiatan

002 Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan jiwa di tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Kegiatan

003 Binwasdal Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS)/Perawatan Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

85.000.000 15.000.000 15.000.000 terlaksananya kegiatan sosialisasi CBU 1 kegiatan terbentuknya CBU di 4 Puskesmas 1 tahun

001 Sosialisasi CBU (Community Based Unit) Lokasi : Jakarta Timur

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

11.629.500.000 11.629.500.000 2.279.500.000 99.500.000 Terpeliharanya Gedung Sudin Kesehatan 1 tahun tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan Gedung kantor dinas kesehatan yang representatif 1 Gedung Sudin Kes Jak-Tim Terpenuhinya alat kedokteran di Puskesmas sebagai sarana penunjang pelayanan 4 unit terpenhinya alat kedokteran sebagai pennjang pelayanan kesehatan di puskesmas 4 unit terpenuhinya alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit

001 Pemeliharaan gedung kantor Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Pondok Rangon I Lokasi : Pondok Rangon

515.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Susukan Lokasi : Susukan

515.000.000

tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Cakung Barat Lokasi : Cakung Barat

150.000.000

tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 705 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Pekayon Lokasi : Pekayon

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan

HASIL
terpenuhinya sarana alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit terpenuhinya sarana alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di puskesmas 2 set

Kegiatan

006 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara

500.000.000

tersedianya alat kedokteran di puskesmas 1 kegiatan

Kegiatan

007 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Pondok Rangon I Lokasi : Pondok Rangon

70.000.000

tersedianya mebeuler di Puskesmas kelurahan 1 kegiatan

Kegiatan

008 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Susukan Lokasi : Susukan

70.000.000

tersedianya mebeuler di puskesmas kelurahan 1 kegiatan

Kegiatan

009 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Cakung Barat Lokasi : Cakung Barat

70.000.000

tersedianya mebeuler di Puskesmas kelurahan 1 kegiatan

Kegiatan

010 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Pekayon Lokasi : Pekayon

70.000.000

tersedianya mebeuler di Puskesmas kelurahan 1 kegiatan

Kegiatan

011 Pengadaan Mebeuler Puskesmas kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara

70.000.000

tersedianya mebeuler di puskesmas kelurahan 1 kegiatan

1.02.18.01.11

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab total 3 Puskesmas Kelurahan Jakarta Timur

5.150.000.000 3.950.000.000 Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 Gedung Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Gd. PKM Kel

001 Rehab Total Gedung PKM Kel. Malaka Jaya Lokasi : Malaka Jaya

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 706 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Rehab berat gedung Puskesmas Kelurahan Bale Kambang Lokasi : Bale Kambang

MASUKAN
600.000.000

KELUARAN
Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 Gedung tersedianya dokumen perencanaan rehab total 1 dokumen perencanaan

HASIL
Terlaksananya perawatan gedung puskesmas Kelurahan 1 Gedung PKM Kelurahan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan

Kegiatan

003 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Tengah (Perencanaan) Lokasi : Kampung Tengah

150.000.000

Kegiatan

004 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Halim II (Perencanaan) Lokasi : Halim Perdana Kusuma

150.000.000

tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan

jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan

Kegiatan

005 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Klender I (perencanaan) Lokasi : Klender

150.000.000

Kegiatan

006 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga (Perencanaan) Lokasi : Rawa Bunga

150.000.000

1.02.18.01.12

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab berat 1 Puskesmas Kecamatan Jakarta Timur

4.200.000.000 600.000.000 tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung Puskesmas terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung Puskesmas Kelurahan terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan

001 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Halim I Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Utara Lokasi : Bale Kambang

600.000.000

tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas

Kegiatan

003 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang melayu Lokasi : Cipinang Melayu

600.000.000

tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas

Kegiatan

004 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan pondok Kopi I Lokasi : Pondok Kopi

500.000.000

tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas tersedianya gedung Puskesmas Klurahan yang lebih baik 1 gedung puskesmas

Kegiatan

005 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Palmeriam Lokasi : Pal Meriam

700.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 707 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Baru Lokasi : Kampung Baru

MASUKAN
600.000.000

KELUARAN
tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas

HASIL
terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung puskesmas kelurahan sesuai SPK 1 gedung puskesmas Kelurahan

Kegiatan

007 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan ujung Menteng Lokasi : Ujung Menteng

600.000.000

tersedianya gedung puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas

1.02.20 1.02.20.01 1.02.20.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KESEHATAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KESEHATAN
Implementasi SPM SKPD Fungsi Kesehatan 100%

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Termonitornya Renstra/SPM (Standar Pelayanan Minimal ) Tk. Jak-Tim 10 kecamatan Tercapainya indikator kinerja sesuai SPM 1 tahun

001 Penilaian pencapaian Renstra/ SPM tk. kota Lokasi : Jakarta Timur

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

440.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

265.000.000 265.000.000 265.000.000

Kegiatan

001 Binwasdal UGD RS dan sarana kesehatan Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

Terlaksananya binwasdal UGD RS dan pelayanan Kesehatan 24 jam di PKM Kec 60 sarana Bantuan kesehatan dapat diberikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan posko kesehatan 10 kali Terbinanya kader bencana di wilayah Jak-Tim 10 Kecamatan

Terbinanya dan terstandarisasinya UGD RS dan pelayanan 24 Jam di Jak-Tim 1 Wilayah Menurunnya jumlah angka kematian/kecacatan karena faktor keterlambatan pd saat pertolongan 1 Wilayah Meningkatnya kemampuan kader dalam penanganan bencana 10 kecamatan jak-tim

Kegiatan

002 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan even pemerintah/swasta/masyarakat Lokasi : Jakarta Timur

90.000.000

Kegiatan

003 Forum Komunikasi Siaga bencana Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 708 dari 1.220

SKPD

: 1.02.048 / Sudin Kesehatan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Gladi penanggulangan bencana Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
90.000.000

KELUARAN
meningkatnya respontime terhadap penanggulangan bencana 7 Klmp sasaran

HASIL
terkoordinasinya pelaksanaan penangganan bencana dilapangan 1 tahun

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Meningkatnya respontime dalam penanggulangan masalah kesehatan 1 wilayah termonitor dan tertanganinya setiap kejadian berkaitan dengan masalah kesehatan 1 tahun

001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukkes Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.828.211.504.138

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 709 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.565.063.425 7.560.863.425

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.916.219.000 2.916.219.000 2.820.594.000 365.976.000 Pengelolaan Urusan Kesehatan semakin Efisien dan Akuntable 1 Tahun Terlaksananya Operasional SKPD urusan Kesehatan 1 Tahun Beroperasinya Puskesmas Kecamatan selama 24 Jam 1 Tahun Layanan kesehatan hari sabtu di puskemas kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 1 Tahun Tersedianya Pendukung Operasional Kantor 1 Tahun Masyarakat mendapat pelayanan selama 24 Jam 1 Tahun Terpenuhinya pelayanan kesehatan hari sabtu di puskemas kelurahan 1 Tahun Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Web di Pkm kec dan Pkm Kel 1 Tahun

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor ( PTT ) Lokasi : Pasar Rebo

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pasar Rebo

1.649.736.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Pasar Rebo

150.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pasar Rebo

36.790.000

Kegiatan

005 Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : Pasar Rebo

284.492.000

Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Web di Pkm kec dan Pkm Kel 1 Tahun

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) Lokasi : Pasar Rebo

261.600.000

Kegiatan

007 Belanja INTERNET Lokasi : Pasar Rebo

72.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.916.219.000 47.625.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 710 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) Integrasi Lokasi : Pasar Rebo

MASUKAN
47.625.000

KELUARAN
Pengelolaan urusan, pelayanan informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diaksesa melalui internet 1 Tahun

HASIL
Tersedianya informasi kesehatan berbasis Web 1 Tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.916.219.000 48.000.000 48.000.000 Menumbuhkan kerjasama Tim 12 Bulan Terciptanya lingkungan kerja yang lebih solid dan harmonis 12 Bulan

001 Capasity Buliding Lokasi : Pasar Rebo

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

41.625.000 41.625.000 41.625.000 41.625.000 Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan kesehatan 1 Tahun Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan keahatan 1 Tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Pasar Rebo

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.158.477.000 1.158.477.000 176.424.000 23.817.500 Cakupan Imunisasi untuk anak mencapai target nasional 1 Tahun Cakupan Universal Child Immunization ( UCI ) Keluarahan 100 % 1 Tahun Management Program Imunisasi 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pasar Rebo

Kegiatan

002 Pelaksanaan Cash Program Campak Lokasi : Pasar Rebo

152.606.500

Management Program Imunisasi 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.158.477.000 1.000.000 1.000.000 Teridentifikasinya Penyebab Kematian 1 Tahun Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilance 1 Tahun

001 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pasar Rebo

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 711 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR
Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

MASUKAN
1.158.477.000 163.895.000 163.895.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Pengobatan TB Paru Lokasi : Pasar Rebo

Penemuan Kasus TB 1 Tahun

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru 85 % 1 Tahun

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

27.560.000 27.560.000 Penguatan Management Program IMS 1 Tahun Infeksi menular seksual yang di obati 100 % 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Program IMS Lokasi : Pasar Rebo

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.158.477.000 789.598.000 789.598.000 Peningkatan kompetensi pengendalian DBD 1 Tahun Penderita DBD yang ditangani 1 Tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah ( DBD ) Lokasi : Pasar Rebo

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

79.580.000 79.580.000 67.620.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan IBU Lokasi : Pasar Rebo

67.620.000

Upaya - Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Tahun

Pelayanan Kesehatan Ibu Meningkat 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

11.960.000 11.960.000 Peningkatan manajemen program kesehatan ibu 1 Tahun Pembinaan management program kesehatan ibu 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pasar Rebo

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

116.197.500 116.197.500 116.197.500 7.210.000 Peningkatan pemberian ASI ekslusif 1 Tahun Pemberian ASI Ekslusif semakin meningkat diberikan oleh ibu kepadabayi 6 - 24 bulan 1 Tahun

001 Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif Lokasi : Pasar Minggu

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 712 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Balita Bawah Dua Tahun Gakin Lokasi : Pasar Rebo

MASUKAN
108.987.500

KELUARAN
Pengadaan dan Distribusi MP-ASI 1 Tahuin

HASIL
Peningkatan cakupan MP-ASI 1 Tahun

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

129.445.000 129.445.000 17.640.000 17.640.000 Monitoring Teknis Program Kesehatan lingkungan dan Kesehatan Kerja 1 Tahun Pembinaan Kesling di TTU 1 Tahun

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum ( TTU ) Lokasi : Pasar Rebo

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

129.445.000 94.930.000 94.930.000 Pembinaan kesehatan lingkungan rumah dan institusi 1 Tahun Pemeriksaan Jentik dan larvasida selektif 1 Tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Pasar Rebo

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

129.445.000 11.700.000 11.700.000 Pengelolaan limbah 1 Tahun Pengiriman, pemusnahan dan pembakaran sampah medis 1 Tahun

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Pasar Rebo

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

129.445.000 5.175.000 5.175.000 Antisipasi penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 1 Tahun Penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 1 Tahun

001 Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Pasar Rebo

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

196.307.500 196.307.500 29.405.000 17.025.000 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan pembinaan RW Siaga 1 Tahun Pembinaan tenaga kesehatan setempat / domisili 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Pasar Rebo

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 713 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas ) Lokasi : Pasar Rebo

MASUKAN
12.380.000

KELUARAN
Pembinaan Program Perkesmas 1 Tahun

HASIL
Pembinaan daerah binaan 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

54.350.000

Kegiatan

001 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM ) Lokasi : Pasar Rebo

54.350.000

Pembinaan dan penilaian kinerja Posyandu 1 Tahun

Forkom Ikakes, Pembinaan Administrasi, Posyandu Unggulan 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

24.767.500 24.767.500 Pertemuan Lintas Sektor dalam upaya peningkatan program UKS dan PKPR 1 Tahun Screeaning Murid Kelas I SD, SMP dan SMU, penataran KKr dan Dokecil 1 Tahun

001 Pembinaan Program UKS dan PKPR Lokasi : Pasar Rebo

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

196.307.500 87.785.000 87.785.000 Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik 1 Tahun Promosi Kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun

001 Promosi Kesehatan di Lingkungan Pasar Rebo Lokasi : Pasar Rebo

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

13.925.000 13.925.000 13.925.000 13.925.000 Pengendalian PTM melalui jejaring layanan 1 Tahun Pembinaan skrining CA, Forkom kelompok PTM 1 Tahun

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Pasar Rebo

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

215.650.000 215.650.000 215.650.000 215.650.000 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun Audit Internat & external, 5 R , ESQ 1 Tahun

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Pasar Rebo

1.02.10 1.02.10.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS

1.483.509.863 1.483.509.863

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 714 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.10.02.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

MASUKAN
1.483.509.863 1.483.509.863

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Obat-obatan & Alat Kesehatan Lokasi : Pasar Rebo

Pengadaan Obat & alat Kesehatan 1 Tahun

Terpenuhinya Obat-obatan dan Alat Kesahatan 1 Tahun

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

122.250.000 122.250.000 94.500.000 94.500.000 Belanja bahan makanan tambahan 1 Tahun Pemberian PMT Gizi Kurang / Buruk 1 Tahun

001 Pemberiaan Makanan Tambahan ( PMT ) Pemulihan Lokasi : Pasar Rebo

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

122.250.000 27.750.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Bawah Lima Tahun ( BALITA ) Lokasi : Pasar Rebo

27.750.000

Peningkatan Kualitas Pemantauan Pertemuan Balita 1 Tahun

Pembinaan Gerakan Balita Sehat 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.02 1.02.17.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)
Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

6.025.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 Kelompok Peduli Kesehatan Jiwa 1 Tahun Terbentuknya kelompok peduli kesehatan jiwa 1 Tahun

001 Sosialisasi Community Base Unit (CBU ) Lokasi : Pasar Rebo

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

1.081.652.562 1.081.652.562 1.081.652.562 1.081.652.562 Tersedianya sarana dan prasarana 1 Tahun Tersedianya sarana dan prasarana 1 Tahun

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Pasar Rebo

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.200.000

1.20.43

Program

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);

4.200.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 715 dari 1.220

SKPD

: 1.02.049 / BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
4.200.000 4.200.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Pasar Rebo

4.200.000

Siaga Posko Kesehatan 1 Tahun

Siaga posko Kesehatan 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.835.776.567.563

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 716 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.134.470.609 7.116.770.609

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.747.052.109 3.747.052.109 3.744.822.109 387.979.425 Terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun Terlaksananya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas 1 tahun Tersedianya Telekomunikasi, Sumbes Daya Air, Listrik di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya layanan hari Sabtu Di Puskesmas 1 tahun Terjaga kebersihan Puskesmas 6 Lokasi Terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun Tersedianya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun Terlaksananya Operasional Puskesmas 1 tahun Tersedianya Sarana Komunikasi, Air, Listrik di Puskesmas 1 Tahun

001 penyediaan pendukung operasional kantor (PTT) Lokasi : Ciracas

Kegiatan

002 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Ciracas

150.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan opersional BLUD Lokasi : Ciracas

2.400.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : Ciracas

418.400.684

Kegiatan

005 Pelaksanaan layanan hari Sabtu Di Puskesmas kelurahan Lokasi : Ciracas

36.790.000

Adanya Layanan hari Saptu di Puskesmas kelurahan 1 Tahun Puskesmas Lebih Bersih 6 Lokasi

Kegiatan

006 Biaya Jasa kebersihan ( Cleaning Service ) Lokasi : Ciracas

351.652.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.747.052.109 2.230.000 2.230.000 Adanya Sistem Informasi kesehatan 1 tahun Berjalannya SIK Terintegrasi 1 Tahun

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Ciracas

1.02.02 1.02.02.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN

6.585.000 6.585.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 717 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.02.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

MASUKAN
6.585.000 6.585.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyusunan rencana kerja Tahun 2012 Lokasi : Ciracas

Adanya Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 tahun

Tersusunnya Rencana kerja Puskesmas 1 Tahun

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

894.608.000 894.608.000 162.206.000 22.881.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 1 tahun Terlaksananya Crash Program Campak 1 Kali Tercapainya Cakupan UCI 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Ciracas

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Ciracas

139.325.000

Terlaksananya Crash Program Campak 1 Kali

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

894.608.000 1.375.000 1.375.000 Terlaksananya Pelayanan Kusta Di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya penemuan kasus Kusta 1 Tahun

001 Penalalaksanaan Kusta Lokasi : Ciracas

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

6.825.000 2.825.000 Terlaksananya Intensifikasi Survailans Potensial KLB 5 Kelurahan Terlaksananya Intensifikasi Survailans kematian Berbasis Penyebab kematian 6 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Survailans 5 kelurahan Kelengkapan dan ketepatan laporan Survailans 6 Puskesmas

001 Intensifikasi Surveilans penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Ciracas

Kegiatan

002 Intensifikasi Survailans kematian berbasis penyebab Kematian Lokasi : Ciracas

4.000.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

894.608.000 67.518.000 67.518.000 Terlaksananya pengobatan kasus TB Paru 1 tahun Tertanganinya pasien TBC 1 Tahun

001 Penatalaksanaan dan pengobatan TB Paru Lokasi : Ciracas

1.02.03.04.03

Target Kinerja

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

6.075.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 718 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Layanan Dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS ( Klinik IMS, CD4, ART,VCT) Lokasi : Ciracas

MASUKAN
6.075.000

KELUARAN
Terlaksananya layanan AIDS Dan IMS Di Puskesmas 1 Tahun

HASIL
IMS Yang di obati 100 %

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

894.608.000 650.609.000 650.609.000 Tertanganinya kasus DBD 1 tahun Tertanganinya Kasus DBD 1 Tahun

001 Pencegahan Dan Pemberantasan DBD Lokasi : Ciracas

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

66.272.000 66.272.000 56.300.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu Lokasi : Ciracas

56.300.000

Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu 1 tahun

Cakupan Pertolongan persalinan Oleh Tenaga kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 90 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

9.972.000 9.972.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen Program Kesehatan Ibu 5 Kelurahan Tercakupnya Pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan Ibu 96 %

001 Pembinaan Dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Ciracas

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

20.965.000 20.965.000 16.500.000 16.500.000 Tersedianya MP ASI Untuk bayi dan Baduta Gakin 5 Kelurahan Tercapainya Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak 6-23 bulan keluarga Miskin 100 %

001 Pengadaan dan Distribusi MP ASI Lokasi : Ciracas

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

4.465.000 4.465.000 Terlaksananya pemberian Vitamin A 5 Kelurahan Tercapainya cakupan pemberian vitamin A pada balita 90 %

001 Penatalaksanaan Pemberian Vitamin A Lokasi : Ciracas

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

145.213.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 719 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

MASUKAN
145.213.000 99.450.000 99.450.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Ciracas

Menurunya Penyakit Akibat Nyamuk Aides 1 Tahun

Vektor sarang nyamuk dapat dihilangkan 1 Kecamatan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

145.213.000 34.928.000 34.928.000 Penyakit Akibat Pencemaran Limbah Dapat Di Hindari 1 Tahun Limbah Di Puskesmas Dapat Di tangani Sesuai Protap 1 Kecamatan

001 Pengelolaan Limbah Di Puskesmas Lokasi : Ciracas

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

145.213.000 3.375.000 3.375.000 Tersedianya Air Bersih 1 Tahun Terpeliharanya Sumber Air bersih 1 Kecamatan

001 Pembinaan Teknis sarana Air bersih dan Air Minum Lokasi : Ciracas

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

145.213.000 6.210.000 4.460.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 1 Kecamatan Tersedianya Tempat Umum Yang Sehat 1 Tahun Meningkatnya TTU yang Sehat 80 %

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Ciracas

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah Dan Rumah Sehat Lokasi : Ciracas

1.750.000

Terjaga kebersihan TTU 1 Tahun

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

1.250.000 1.250.000 Terbentuknya Pos UKK 1 Tahun Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja 1 Tahun

001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Pos UKK Lokasi : Ciracas

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

55.632.500 55.632.500 13.987.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 720 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Ciracas

MASUKAN
5.777.500

KELUARAN
Pemberdayaan kesehatan di Tingkat RW Dalam bentuk RW Siaga 5 Kelurahan Terlaksananya peningkatan Perkesmas di Puskesmas 5 Kelurahan

HASIL
Tercapainya Cakupan RW Siaga Yang Aktif 5 kelurahan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Ciracas

8.210.000

Meningkatnya Pembinaan Perkesmas 5 kelurahan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

10.625.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Ciracas

10.625.000

Terbinanya UKBM Diwilayah Kerja Puskesmas 1 Kecamatan

Meningkatnya UKBM di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Kecamatan

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

20.475.000 20.475.000 Terbinanya Siswa di sekolah 1 Tahun Pemeriksaan Secara berkala Kesehatan di sekolah 1 Kecamatan

001 Pembinaan Program UKS Dan PKPR Lokasi : Ciracas

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

55.632.500 10.545.000 10.545.000 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 1 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun

001 Promosi kesehatan Lokasi : Ciracas

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

9.680.000 9.680.000 4.160.000 4.160.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan Peduli PTM 5 Kelurahan Teridentifikasinya Faktor resiko penyakit Kardio Vaskular 5 kelurahan

001 Pembinaan Dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Ciracas

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

5.520.000

Kegiatan

001 Deteksi dini kanker Serviks Dan Payudara Lokasi : Ciracas

5.520.000

Terdeteksinya Kanker Serviks dan payudara Di Puskesmas 5 Kelurahan

Terlaksananya Deteksi Dini Kanker seviks dan payudara di Puskesmas 5 kelurahan

1.02.09 1.02.09.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI

101.550.000 101.550.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 721 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
101.550.000 96.450.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan Dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu kesehatan Lokasi : Ciracas

Peningkatan Pelayanan Di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya kegiatan pemetaan sarana kesehatan swasta 1 Tahun

Pelayanan Di Puskesmas Di Laksanakan sesuai Protap 5 Puskesmas Tercapainya data pemetaan Sarana kesehatan swasta Di wilayah kerja puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan Swasta yang Ada Di wilayah Puskesmas Lokasi : Ciracas

5.100.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

1.398.280.000 1.398.280.000 2.500.000 2.500.000 Meningkatnya pengawasan Obat dan makanan Yang Beredar Bebas 5 Kelurahan Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian Di Wilayah kerja puskesmas 5 kelurahan

001 Bintek dan Koordinasi pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Lokasi : Ciracas

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.395.780.000 1.395.780.000 Pelayanan di Puskesmas Berjalan lancar 1 Tahun Tersedianya Obat, Alkes, Bahan Laboratorium di Puskesmas 6 Puskesmas

001 Pengadaan Obat/Alkes/Bahan laboratorium Lokasi : Ciracas

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 Meningkatnya Kualitas pelayanan tenaga kesehatan 5 Kelurahan Terlaksananya Pemetaan Batra di wilayah kerja 5 kelurahan

001 Pemetaan Batra Lokasi : Ciracas

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

321.300.000 321.300.000 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Operasional Rawat Inap Selain RB Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12.03

Tolok Ukur

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

321.300.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 722 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

MASUKAN
221.300.000 116.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana Dan Alat penunjang kantor Lokasi : Ciracas

Berjalannya kegiatan Operasional 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung kantor 1 Paket

Terpeliharanya Alat-alat operasional Puskesmas 6 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan sarana Gedung kantor 100 %

Kegiatan

002 Pemeliharaan Sarana Gedung kantor Lokasi : Ciracas

105.100.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

93.900.000 93.900.000 88.670.000 88.670.000 Tertanganinya Perawatan Balita BGM 100 balita Cakupan balita BGM Mendapat perawatan 5 kelurahan

001 Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Ciracas

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

93.900.000 5.230.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Ciracas

5.230.000

Terwujudnya masyarakat yang memiliki Gizi Seimbang 1 Tahun

Terlaksananya deteksi dini status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan 1 Tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

11.748.000 11.748.000 11.748.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS Lokasi : Ciracas

11.748.000

Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan LJSS 1 Tahun

Menurunnya penderita gangguan Jiwa 100 %

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

241.425.000 241.425.000 241.425.000 241.425.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan prasarana Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Puskesmas 100 %

001 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Ciracas

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 723 dari 1.220

SKPD

: 1.02.050 / BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM


KODE
Urusan

NOMOR
1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MASUKAN
17.700.000

KELUARAN

HASIL

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

17.700.000 17.700.000 17.700.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Ciracas

17.700.000

Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit 1 Tahun

Tertanganinya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 6 Puskesmas

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.842.911.038.172

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 724 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.437.937.646 6.417.137.646

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.546.017.136 2.546.017.136 2.535.217.136 232.186.045 Tersedianya Kebutuhan pelayanan operional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya operional BLUD 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operional pelayanan kesehatan di Puskesmas 100 % Terpenuhinya belanja opersional BLUD 11 PKM terlayaninya masyarakat yang datang kelayanan siaga 24 jam 500 shiff Di lakasakanya pelayanan hari sabtu di puskesmas Kelurahan 52 minggu Terlaksananya laporan keuangan berbasis SAP/SAK 1 kali

001 Penyediaan Kebutuhan Opersional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pelaksanaan Opersional BLUD Lokasi : Cipayung

1.310.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Cipayung

150.000.000

Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun Terlaksananya layanan hari sabtu di puskesmas Kelurahan 1 tahun Tersusunya laporan keuangan berbasis SAP/PAK dan audit ekternal 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan 9 Cleaning service) 1 tahun Tersedianya jasa telekomunikasi , sumber daya air listrik (TAL) 1 tahun Tersedianya jasa pengaman kantor (satpam) 1 tahun

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Cipayung

50.440.000

Kegiatan

005 Penyusunan Laporan keuangan berbasis SAP/PAK dan Audit ekternal Lokasi : Cipayung

26.000.000

Kegiatan

006 Biaya jasa kebersihan ( Cleaning service) Lokasi : Cipayung

346.589.321

Terlaksananya Jasa kebersihan (cleaning service) 11 Puskesmas Terpenuhinya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik (TAL) 11 Puskesmas Terpenuhinya jasa pengaman kantor (satpam) 11 Puskesmas

Kegiatan

007 Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber daya air Listrik dan Internet (TALI ) Lokasi : Cipayung

223.192.160

Kegiatan

008 Biaya jasa pengaman kantor ( Satpam) Lokasi : Cipayung

196.809.610

1.02.01.04

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET

2.546.017.136

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 725 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.04.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN
10.800.000 10.800.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Cipayung

Terlaksananya Pelaksanaan Sik integrasi 1 tahun

informasi kesehatan lebih transparan dan mudah diakses 12 bulan

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 Tersusunya rencana kerja tahun 2011 1 tahun Tercapainya penyusunan rencana kerja tahun 2011 11 Puskesmas

001 Penyusunan rencana kerja tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

885.394.100 885.394.100 202.897.500 44.486.500 Terlaksananya program imunisasi 1 tahun Terlaksananya crash program campak 1 kali Tercapainya penatalaksanaan imunisasi 11 Puskesmas cakupan imuniasi kelurahan (UCI) 100 %

001 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash program campak Lokasi : Cipayung

158.411.000

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

885.394.100 9.600.000 5.200.000 Terlaksananya sosilaisasi Re & new emerging disease 1 tahun Terlaksananya program kusta 1 tahun Tersosialisasinya Re & New emerging disease 100 % Tercapainya pelaksanaan kusta 12 bulan

001 Sosialisasi Re& Newemerging disease Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Cipayung

4.400.000

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

7.550.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 726 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi surveilen penyakit KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Cipayung

MASUKAN
7.550.000

KELUARAN
Terlaksananya intensifikasi surveilen penyakit KLB berbasis Puskesmas 1 tahun

HASIL
Tercapainya intensifikasi surveilen penyakit KLB Berbasis Puskesmas 12 bulan

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

885.394.100 39.426.600 39.426.600 Terlaksananya pengelolaan program Tb paru 1 tahun Tercapainya Penemuan kasus ( CDR) TB 100 %

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : DKI Jakarta

1.02.03.05 1.02.03.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000

885.394.100 3.000.000

Kegiatan

001 intensifikasi surveilen integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Cipayung

3.000.000

Terlaksananya intensifikasi integrasi AFP dan PD3 I 1 tahun

Terpantauanya secara berkesimabungan Pada kasus AFP dan PD3 I 12 bulan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

885.394.100 622.920.000 622.920.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun Tercapainya pencegahan dan pemberantasan DBD 8 Kelurahan

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Cipayung

1.02.04 1.02.04.05 1.02.04.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

84.604.000 84.604.000 50.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Cipayung

50.000.000

Pelayanan Kesehatan Ibu lebih baik 1 tahun

Menurunya angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 100 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

34.604.000 34.604.000 Terbina dan terlaksananya manajemen Program kesehatan ibu 1 tahun Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dan meningkatnya kunjungan Ibu hamil ( K4) di pelayanan Kesehatan 12 bulan

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen Program Kesehatan ibu Lokasi : Cipayung

1.02.05

Program

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA

49.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 727 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.05.02 1.02.05.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

MASUKAN
49.800.000 21.200.000 21.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan dan Distribusi MBP_ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Cipayung

Terlaksananya pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta Gakin 1 tahun

Tersedia dan terdistribusinya MBP_ASI bagi Baduta Gakin 8 Kelurahan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

28.600.000 28.600.000 Terlaksananya pengadaan dan distribusi vitamin A 1 tahun Tersedia dan terdistribusinya vitamin A 2 kali

001 Pengadaan dan pendistribusian Vitamin A Lokasi : Cipayung

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

154.510.000 154.510.000 118.700.000 118.700.000 Terlaksananya pengendalian Vektor 1 tahun Terkendalinya Vektor dan meningkatnya angka bebas jentik (ABJ) 12 bulan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Cipayung

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

154.510.000 22.560.000 19.900.000 Terlaksananya pengelolaan limbah di Puskesmas 1 tahun Terlaksannya pembinaan dan pengelolaan limbah balai pengobatan /klinik dan sara kesehatan lainnya 1 tahun Terkelolanya Limbah di Puskesmas 12 bulan Terkelolanya limbah balai pengobatan/ klinik kesehatan atau sarana kesehatan lainnya 12 bulan

001 Pengelolaan Limba di Puskesmas Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pembinaan pengelolaan Limbah balai pengobatan / klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Cipayung

2.660.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

154.510.000 9.750.000 9.750.000 Terlaksannya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 tahun Terpantauannya Kualitas air bersih dan air minum 100 %

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.05

Tolok Ukur

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT

154.510.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 728 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

MASUKAN
2.000.000 2.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinan Teknis TTU dan TPM/Jasa Boga kantin, dan restoran , rumah makan , sekolah ,pemukaan dan rumah sehat/kota sehat Lokasi : Cipayung

Terlaksanaya pembinaan TTU, dan TPM, Pemukiman 12 bulan

Terbinanya TTU, TPM dan Pemukiman 12 bulan

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

1.500.000 1.500.000 Terlaksananya pembinaan Pos UKK sektor Non formal 1 tahun Terbinanya Pos UKK Sektor Non formal 100 %

001 Pembentukan , pengembangan dan pembinaan Pos UKK Sektor non formal Lokasi : Cipayung

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

140.580.000 140.580.000 22.900.000 16.400.000 Terbina dan pengembangan RW siaga pada toma dan toga 1 tahun Terlaksananya Perkesmas 1 tahun Tercapainya pengembangan RW siaga pada toma dan toga 100 % Adanya Perkesmas di puskesmas Cipayung 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW siaga Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Cipayung

6.500.000

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

32.250.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan pengembangan UKBM Lokasi : DKI Jakarta

32.250.000

Dilaksanakannya pembinaan UKBM 1 tahun

Terbinannya pembinaan UKBM 100 %

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

23.750.000 23.750.000 Dilaksanakannya pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun Terbinanya program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Cipayung

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

140.580.000 61.680.000 61.680.000 Terlaksananya promosi kesehatan 1 tahun Tersedianya promosi kesehatan di puskesmas 100 %

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Cipayung

1.02.08

Program

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

12.875.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 729 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

MASUKAN
12.875.000 12.875.000 12.875.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cipayung

Dilaksanakannya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/ Posbindu/Pos PTM 1 tahun

Terbinanya kelompok peduli PTM 100 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

191.420.000 191.420.000 191.420.000 185.420.000 Dilaksanakannya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Dilaksanakannya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada diwilayah kerja puskesmas 1 tahun tercapainya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Terlaksananya sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Cipayung

6.000.000

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.737.581.910 1.737.581.910 1.737.581.910 1.737.581.910 Dilaksakannya pengadaan obat/alkes/Reagen 1 tahun Tersediannya pengadaan obat/alkes/ Reagen 1 tahun

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Cipayung

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

174.305.500 174.305.500 174.305.500 70.930.500 Terlaksananya pemeliharaan prasarana/ alat Penunjang kantor 1 tahun Dilaksakannya pemeliharaan sarana gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya prasarana/alat penunjang kanor 1 tahun

001 Belanja pemeliharaan prasarana / Alat penunjang kantor Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pemeliharaan sarana gedung kantor Lokasi : Cipayung

103.375.000

Terlaksananya pemeliharaan sarana Gedung Kantor 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 730 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT
BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

MASUKAN
43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cipayung

Dilaksanakannya pencegahan dan penaggulanagan masalah kurang gizi 1 tahun

Terlaksananya pencegahan dan penanggulanagn masalah kurang gizi 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

10.250.000 10.250.000 3.850.000

Kegiatan

001 Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan jiwa Tk kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

3.850.000

Meningkatnya kopetensi tenaga kesehatan jiwa Tk kec 1 tahun

Tenaga kesehatan Tk Kecamatan lebih berkompeten 100 %

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

10.250.000 6.400.000 6.400.000 Pembinaan dan pembentukan kelompok keswa dapat dilaksanakn 1 tahun Terbina dan terbentuknya kelmpok keswa 1 tahun

001 Advokasi CBU Lokasi : Cipayung

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

378.550.000 378.550.000 378.550.000 378.550.000 Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Cipayung

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20.800.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

20.800.000 20.800.000 20.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 731 dari 1.220

SKPD

: 1.02.051 / BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Cipayung

MASUKAN
20.800.000

KELUARAN
Terlaksananya pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun

HASIL
Tersedianya Dukungan layanan pra Rumah sakit 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.849.348.975.818

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 732 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

8.105.772.576 8.040.996.576

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.926.337.460 3.926.337.460 3.899.412.460 324.257.800 Tersedianya pendukung operasional kantor 1 Tahun Terlaksananya operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Tahun Lancarnya pelayanan kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Lancarnya pelayanan kesehatan puskesmas 9 Puskesmas Terlayaninya kebutuhan layanan kesehatan puskesmas selama 24 jam 1 Tahun Terciptanya kebersihan dalam dan luar gedung puskesmas 9 PKM Lancarnya layanan kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Terjaminnya keamanan puskesmas 9 Puskesmas Lancarnya komunikasi informasi puskesmas dengan instansi terkait 9 Puskesmas

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Kramat Jati

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kramat Jati

2.643.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan siaga 24 jam Lokasi : Kramat Jati

150.000.000

Kegiatan

004 Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Kramat Jati

372.501.160

Terlaksananya Jasa kebersihan 12 Bulan

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kramat Jati

199.416.000

Tersedianya jasa TAL 12 Bulan

Kegiatan

006 Biaya jasa keamanan kantor (Satpam) Lokasi : Kramat Jati

198.237.500

Tersedianya jasa keamanan kantor 12 Bulan Tersedianya fasilitas internet untuk puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : Kramat Jati

12.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.926.337.460 26.925.000 26.925.000 Terlaksananya SIK Integrasi di puskesmas 1 Tahun Terpadunya SIK puskesmas 9 Puskesmas

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Kramat Jati

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 733 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN
DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

MASUKAN
6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 1 Tahun

Tersusunnya dokumen perencanaan kerja tahun 2012 1 Dokumen

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

797.543.000 797.543.000 153.033.000 131.313.000 Terlaksananya crash program campak 1 Kali Meningkatnya cakupan imunisasi campak, polio dan pemberian vitamin A untuk balita 100 persen Meningkatnya cakupan imunisasi di wilayah kramat jati 85 Persen

001 Penatalaksanaan Crash Program campak Lokasi : Kramat Jati

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : DKI Jakarta

21.720.000

Terlaksananya kegiatan imunisasi oleh puskesmas 1 Tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

797.543.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksanannya pelayanan kusta 1 tahun Menurunnya kasus kusta mangkir 100 persen

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Kramat Jati

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

9.070.000 2.820.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 9 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 9 Puskesmas Membaiknya respon time penanggulangan penyakit potensial KLB 24 Jam Tersedianya data kematian yang lengkap 7 Kelurahan

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kramat Jati

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kramat Jati

6.250.000

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

797.543.000 49.350.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 734 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan & pengelolaan TB Paru Lokasi : Kramat Jati

MASUKAN
49.350.000

KELUARAN
Terlaksananya pelayanan pengobatan untuk pasien TB 9 Puskesmas

HASIL
Meningkatnya angka kesembuhan pasien TB 85 Persen

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

4.400.000 4.400.000 Terlaksananya pelayanan terhadap pasien IMS 1 PKC Terbukanya kesempayan pelayanan terhadap pasien penderita IMS 1 PKC

001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : Kramat Jati

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

797.543.000 541.690.000 541.690.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 wilayah Menurunnya angka IR DBD 150 per 100.000 penduduk

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Kramat Jati

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

49.362.500 49.362.500 42.000.000 42.000.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi untuk Ibu Hamil 7 Kelurahan Memperbaiki status gizi bumil KEK 20 Bumil

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Kramat Jati

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

49.362.500 5.350.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Kramat Jati

5.350.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap ibu 9 Puskesmas

Terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk ibu 7 Kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

2.012.500 2.012.500 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 9 Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk ibu 7 Kelurahan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kramat Jati

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

49.412.500 49.412.500 33.750.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 735 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kramat Jati

33.750.000

Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 7 Kelurahan

Meningkatnya status gizi baduta gakin yang mendapat MP-ASI 50 Baduta

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

10.000.000 10.000.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 9 Puskesmas Meningkatnya cakupan vitamin A di wilayah kramat jati 90 Persen

001 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A Lokasi : Kramat Jati

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

5.662.500 5.662.500 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 108 Posyandu Persentase pelaksanaan deteksi tumbang balita di posyandu di wilayah kramat jati 100 Persen

001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kramat Jati

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

159.000.000 159.000.000 124.100.000 124.100.000 Terkendalinya Vektor penyakit 7 Kelurahan Meningkatnya ABJ di wilayh kramat jati 97 Persen

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kramat Jati

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

159.000.000 27.300.000 27.300.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 12 Bulan Terkelolanya limbah medis sesuai dengan peraturan 9 Puskesmas

001 Pengelolaan Limbah di Puskesmas Lokasi : Kramat Jati

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

159.000.000 7.600.000 1.000.000 Terlaksananya pembinaan kesling di TTU di wilayah kramat jati 20 Lokasi Meningkatnya TTU yang memenuhi syarat kesling 80 Persen

001 Pembinaan Kesling di TTU Lokasi : Kramat Jati

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 736 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan Teknis Tempat Pengolahan Makanan Lokasi : Kramat Jati

MASUKAN
6.600.000

KELUARAN
Teerlaksananya teknis TTU dan TPM 28 Lokasi

HASIL
Meningkatnya TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 80 Persen

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

73.790.000 73.790.000 11.200.000 11.200.000 Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 4 Kali Terbinanya RW siaga yang ada di wilayah kramat jati 100 Persen

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Kramat Jati

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

13.090.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Kramat Jati

13.090.000

Terlaksananya pembinaan UKBM 12 Bulan

Meningkatnya peran serta masyarakat pada posyandu 7 Kelurahan

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

23.075.000 23.075.000 Terlaksananya Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 70 Sekolah Cakupan Pemeriksaan kesehatan siswa 85 Persen

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Kramat Jati

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

73.790.000 26.425.000 26.425.000 Terlaksananya promosi kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Meningkatnya kunjungan pasien puskesmas 6 Persen

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan Lokasi : Kramat Jati

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

6.550.000 6.550.000 2.575.000 2.575.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM 3 Kali Persentase kelompok PTM yang dibina 100 Persen

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Kramat Jati

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

3.975.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 737 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Kramat Jati

MASUKAN
3.975.000

KELUARAN
Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 1 Kali

HASIL
Diketahuinya gejala kanker serviks pada orang yang diperiksa 100 Persen

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

139.350.000 139.350.000 139.350.000 139.350.000 Terlaksananya sertifikasi pelayanan mutu kesehatan 2 kali/tahun Terkendalinya pelayanan kesehatan sesuai dengan standard mutu ISO 1 Tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kramat Jati

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.765.311.366 1.765.311.366 1.765.311.366 1.765.311.366 Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 Tahun Lancarnya pelayanan kesehatan oleh puskesmas 9 PKM

001 Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Lokasi : Kramat Jati

1.02.12 1.02.12.01 1.02.12.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN FASILITAS RAWAT INAP
Terselenggaranya Pengembangan 5 Puskesmas Rawat Inap

195.500.000 195.500.000 100.000.000 100.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Operasional Rawat Inap Selain RB Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12.05 1.02.12.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

195.500.000 95.500.000 60.500.000 Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 1 Tahun Terpeliharanya sarana puskesmas 9 Puskesmas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara 9 Puskesmas

001 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor Lokasi : Kramat Jati

Kegiatan

002 Belanja pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Kramat Jati

35.000.000

1.02.14

Program

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

1.925.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 738 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.14.02 1.02.14.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

MASUKAN
1.925.000 1.925.000 1.925.000

KELUARAN

HASIL

001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kramat Jati

Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 3 Kali

Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap gakin 9 Puskesmas

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

133.762.500 133.762.500 128.362.500 128.362.500 Terlaksananya PMT Pemulihan untuk balita gizi kurang dan gizi buruk 1 Tahun Meningkatnya BB balita yang diberi PMT 80 Persen

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Kramat Jati

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

133.762.500 5.400.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Kramat Jati

5.400.000

Terlaksananya Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Kali

Tergambarnya status gizi balita di posyandu pada saat pemantauan 108 Posyandu

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

52.100.500 52.100.500 52.100.500

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Kramat Jati

52.100.500

Terlaksananya Poli LJSS/ PTRM 1 Tahun

Terkendalinya faktor resiko penularan HIV/AIDS pada pasien poli LJSS/PTRM 100 Pasien

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

684.351.750 684.351.750 684.351.750 684.351.750 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 9 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana puskesmas tahun 2011 1 Tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Kramat Jati

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 739 dari 1.220

SKPD

: 1.02.052 / BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM


KODE
Urusan

NOMOR
1.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

MASUKAN
64.776.000

KELUARAN

HASIL

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

64.776.000 64.776.000 64.776.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kramat Jati

64.776.000

Terlaksananya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 12 Bulan

Respon time pelayanan kegawatdaruratan menjadi lebih singkat 24 Jam

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.857.454.748.394

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 740 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.066.017.840 7.040.642.840

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.950.888.440 2.950.888.440 2.906.188.440 311.903.440 Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) di Puskesmas 12 bln Terpenuhi Kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 12 bulan Terlaksananya layanan kesehatan selama 24 Jam di puskesmas Kecamatan 500 Shift Terlaksananya Operasionl Layanan Umum BLUD di Puskesmas Makasar 7 Puskesmas Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 6 puskesmas Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Tersediannya Jasa Kebersihan di Puskesmas 1 tahun Tersediannya keamanan kantor di Puskesmas 1 Kecamatan Terpenuhinya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) di Puskesmas 7 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat selama 24 Jam 100 % Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas melalui pengelolaan BLUD 100 % Terpenuhinya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 100 % Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 100 % Terpenuhinya Jasa Kebersihan di puskesmas 100 % Terpenuhinya Keamanan kantor di Puskesmas 100 %

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : Makasar

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : Makasar

12.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Makasar

175.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Opersional BLUD Lokasi : Makasar

1.584.612.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas kelurahan Lokasi : Makasar

44.148.000

Kegiatan

006 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Lokasi : Makasar

345.424.500

Kegiatan

007 Biaya Jasa Kebersihan ( Cleaning serviice ) Lokasi : Makasar

307.170.500

Kegiatan

008 Biaya jasa Keamanan Kantor ( satpam ) Lokasi : Makasar

95.455.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 741 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penyusunan laporan Keuangan dan audit external Lokasi : Makasar

MASUKAN
30.475.000

KELUARAN
Tersusunnya laporan keuangan dan terlaksananya audit external 1 paket laporan

HASIL
Terpantaunya kinerja keuangan Puskesmas 12 bln

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.950.888.440 44.700.000 44.700.000 Terlaksananya SIK Intergrasi di Puskesmas 1 Sisitem Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Berbasis website 1 Tahun

001 Penatalaksanaan SIK Terintergrasi Lokasi : Makasar

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

9.950.000 9.950.000 9.950.000 9.950.000 Tersusunnya rencana kerja Tahun 2012 1 Tahun Terlaksananya penyusunan rencana kerja Tahun 2012 1 Dokumen

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Makasar

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.297.571.500 1.297.571.500 109.700.500 1.265.500 Terlaksananya kegiatan imunisasi 5 kelurahan Terlaksananya crash program Campak di Puskesmas 5 Kelurahan Terlaksananya pemeriksaan Haji di wilayah Kecamatan Makasar 1 Tahun Meningkatnya cakupan imunisasi di wilayah Kecamatan makasar 100 % Tercapainya pelaksanaan Crash program campak di Puskesmas 100 % Terlaksananya pemeriksaan Haji 100 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Makasar

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash program campak Lokasi : Makasar

104.860.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan pemeriksaan Haji Lokasi : Makasar

3.575.000

1.02.03.03 1.02.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.297.571.500 750.000 750.000 Tertanggulanginya kasus Re & New emerging disease 5 Kelurahan ditanganinya kasus yang ditemukan ditindak lanjuti 100 %
Halaman 742 dari 1.220

001 Peningkatan wawasan petugas Re & new emerging disease Lokasi : Makasar

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

MASUKAN
1.250.000 1.250.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Makasar

Terlaksanaanya Pelayanan kusta di Puskesmas 1 Kecamatan

Terlaksananya penemuan kasus Kusta anak 6%

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

24.225.000 9.225.000 Terlaksananya intensifikasi Surveilans potensial KLB 5 Kelurahan meningkatnya respon time intensifikasi PE dan tindakan penanggulangan awal 95 % kelengkapan dan ketepatan laporan surveilans 95 %

001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Makasar

Kegiatan

002 Intensifikasi Surveilans Kematian berbasis penyebab Kematian Lokasi : Makasar

15.000.000

Terlaksananya Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian 7 Puskesmas

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.297.571.500 88.630.000 88.630.000 Terlaksananya penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 7 Puskesmas Tercapainya angka keberhasilan pengobatan TB BTA positif 95 %

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Makasar

1.02.03.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Infeksi menular seksual yang diobati : 1

2.950.000 2.950.000 Terlaksananya Layanan AIDS dan IMS di Puskesmas 5 Puskesmas Infeksi menular seksual terobati 100 %

001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Makasar

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.297.571.500 1.070.066.000 1.070.066.000 Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan pemberantasan DBD 5 kelurahan menurunnya angka insiden rate DBD 150 per 100000 penduduk

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Makasar

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

67.100.000 67.100.000 4.950.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 743 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Makasar

MASUKAN
4.950.000

KELUARAN
Meningkatnya akss dqan cakupan pelayanan kesehatan ibu , bayu baru lahir dan anak KIBBLA 5 kelurahan

HASIL
Menurunya jumlah kematian ibu melahirkan 18 %

1.02.04.04 1.02.04.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI


Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani: 0.8

67.100.000 1.250.000 1.250.000 terlaksananya bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 kelurahan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 %

001 Penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Makasar

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

67.100.000 52.050.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Makasar

52.050.000

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu 1 kali

Cakupan pertolongan persaliinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan 90 %

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

8.850.000 8.850.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan managemen progr.Kesehatan Ibu 4 kelurahan tercakupnya pembinaan dan pelaksanaan progr kesehatan ibu 96 %

001 Pembinaaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan Ibu Lokasi : Makasar

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

57.070.000 57.070.000 53.100.000 53.100.000 tersediannya MP ASI untuk bayi dan Baduta BGM Gakin 5 kelurahan Tercapainya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-23 bln keluarga miskin 100 %

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Makasar

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

3.970.000 3.970.000 Terlaksananya pemberian vitamain A 5 kelurahan tercapainya cakupan pemberian vit.A pada balita 90 %

001 Penatalaksanaan pemberian vitamain A Lokasi : Makasar

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

120.750.000 120.750.000 10.100.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 744 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan Teknis di TTU dan TPM Lokasi : Makasar

10.100.000

Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan di TTU dan TPM 185 lokasi

meningkatnya Kesling di TTU dan TPM yang sehat 80 %

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

120.750.000 92.095.000 92.095.000 terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan lavarsida 5 kelurahan meningkatnya jumlah rumah / bangunan bebas jentik 95 %

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Makasar

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

120.750.000 10.025.000 8.700.000 Terlaksananya pengangkatan limbah di Puskesmas 1 kecamatan Terlaksananya pembinaan kesehatan di lingkungan institusi 5 kelurahan Tercapainya pengelolaan limbah di Puskesmas 70 % meningkatnya kesadaran masayarakat tentang kesehatan lingkungan 70 %

001 Pengelolaan Limbah di puskesmas Lokasi : Makasar

Kegiatan

002 Pembinaan Teknis pengelolaan limbah balai pengobatan /klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Makasar

1.325.000

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

120.750.000 8.530.000 8.530.000 Terpantaunya kualitas air bersih dan air minum penduduk 37 lokasi Penemuan penderita diare di masyarakat yang ditangani Puskesmas 100 %

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Makasar

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

63.378.000 63.378.000 21.488.000 20.948.000 Pemberdayaan kesehatan ditingkat RW dalam bentuk RW Siaga 5 kelurahan Terlaksananya peningkatan perkesmas di Puskesmas 5 kelurahan Tercapainya cakupan RW Siaga yang aktif 45 %

001 Pembinaaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Makasar

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Makasar

540.000

meningkatnya pembinaan perkesmas 45 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 745 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.02.07.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

MASUKAN
12.660.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Makasar

12.660.000

Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM ) 5 kelurahan

meningkatnya kinerja kesehatan UKBM 90 %

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

10.175.000 10.175.000 Terlaksananya pembinaan kesehatan anak sekolah dan remaja 125 sekolah tercapainya penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya 70 %

001 Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR Lokasi : Makasar

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

63.378.000 19.055.000 19.055.000 Terlaksananya sosislisasi program prioritas 5 lokasi Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 %

001 Pelaksanaan sosialisasi Program Prioritas Lokasi : Makasar

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

14.800.000 14.800.000 13.050.000 13.050.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan Peduli PTM 5 kleurahan Terindentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer 100 %

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu /PosPTM Lokasi : Makasar

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

1.750.000

Kegiatan

001 Deteksi dini kanker Cerviks dan payudara Lokasi : Makasar

1.750.000

Terdeksinya kanker cerviks dan payudara di Puskesmas 5 kelurahan

terlaksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara di Puskesmas 60 %

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

222.657.000 222.657.000 222.657.000 221.912.500 Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan SMM 1 tahun Terkendalinya pelayanan kesehatan sesuai standar mutu ISO 9001-2000 100 %

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem manajemen Mutu Lokasi : Makasar

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 746 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemetaaan sarana kesehatan swasta yang ada diwilayah kerja Puskesmas Lokasi : Makasar

MASUKAN
744.500

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pemetaan sarana kesehatan swasta diwilayah kecamatan makasar 1 tahun

HASIL
Tercapainya data pemetaan sarana kesehatan swasta diwilayah kerja puskesmas 100 %

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.501.316.000 1.501.316.000 1.501.316.000 1.501.316.000 Tersedianya obat , Alkes pakai habis dan reagen di Puskesmas 1 Tahun terpenuhinya obat, alkes pakai habis dan reagen di puskesmas 100 %

001 Pengadaan Obat, Alat kesehatan pakai habis dan reagen di Puskesmas Lokasi : Makasar

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000 Meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan Obat tradisional 5 kelurahan terlaksananya Binwasdal sarana pengobatan Tradisional 60 %

001 Pemetaan Batra Lokasi : Makasar

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

203.994.560 203.994.560 203.994.560 203.994.560 Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Sarana prasarana puskesmas yang dipelihara 100 %

001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Makasar

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

103.356.000 103.356.000 97.416.000 97.416.000 Tertanganinya perawatan Balita BGM 70 anak Cakupan balita BGM medapat perawatan 1%

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Makasar

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

103.356.000 5.940.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 747 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pemantauan pertumbuhan Balita Lokasi : Makasar

5.940.000

Terwujudnya masyarakat yang memiliki Gizi seimbang 45 balita

Terlaksananya deteksi dini status gizi balita melalui pemantuan pertumbuhan 82 %

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

15.050.000 15.050.000 13.025.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS / PTRM Lokasi : Makasar

13.025.000

Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan Kesehatan Umum 1 tahun

Terlaksananya LJSS/PTM di puskesmas 14 %

1.02.17.02 1.02.17.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA COMMUNITY BASE UNIT ( CBU)


Jumlah CBU yang terbentuk: 0.36

15.050.000 2.025.000 2.025.000 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok Keswa 1 tahun Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok Keswa 36 %

001 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa Lokasi : Makasar

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

411.522.340 411.522.340 411.522.340 411.522.340 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 Tahun terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %

001 Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Makasar

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

25.375.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

25.375.000 25.375.000 25.375.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 748 dari 1.220

SKPD

: 1.02.053 / BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra - Rumah Sakit Lokasi : Makasar

MASUKAN
25.375.000

KELUARAN
terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Tahun

HASIL
Tertanganinya dukungan pelayanan kesehatan pra Rumah sakit 95 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.864.520.766.234

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 749 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.858.037.324 7.829.002.324

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.456.504.150 4.456.504.150 4.409.954.150 3.151.000.000 Terlaksananya Operasional Pelayanan di Puskesmas Kec Jatinegara 1 Operasional BLUD Terselenggaranya Pelayanan Di Puskesmas 12 Bulan Terlaksananya Operasional Puskesmas 12 Bulan

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Jatinegara

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,listrik dan internet(TALi) Lokasi : Jatinegara

310.536.000

Terselenggaranya Pelayanan Di Puskesmas 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Terselenggaranya Jasa kebersihan 12 bulan Terlaksananya Pendukung Operasional Puskesmas 12 Bulan

Kegiatan

003 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Jatinegara

396.624.000

Terlaksananya jasa kebersihan 1 Puskesmas se kec Jatinegara Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas se kecamatan Terlaksananya layanan Siaga 24 Jam 500 shift

Kegiatan

004 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan diPuskesmas Lokasi : Jatinegara

346.310.150

Kegiatan

005 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Jatinegara

150.000.000

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan utk masyarakat selama 24 jam 12 Bulan Tersedianya dana untuk pelayanan pd hari Sabtu 12 PKM

Kegiatan

006 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Jatinegara

55.484.000

Terlaksananya Pelayanan pada masyarakat pd hari Sabtu 12 Puskesmas

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

4.456.504.150 4.025.000 4.025.000 Terlaksananya SIK INtegrasi 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Tersedianya dana 12 Bulan

001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Jatinegara

1.02.01.06

Tolok Ukur

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT

4.456.504.150

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 750 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.01.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

MASUKAN
42.525.000 42.525.000

KELUARAN

HASIL

001 Capasity Building Lokasi : Jatinegara

Terwujudnya penempatan SDM berdasarkan kompetensi 1 Puskesmas kec Jatinegara

SDM berkualitas 1 Puskesmas se kecamatan Jatinegar

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2012 4 Kegiatan Tersusunnya Renja 2012 1 Puskesmas Jatinegara

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : Jatinegara

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

862.838.484 862.838.484 108.557.500 525.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 9 Kegiatan Meningkatnya kesehatan anak balita 1 Puskesmas se kec Jatinegara Terlaksananya Kegiatan Crash Program Campak 100 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Jatinegara

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Jatinegara

108.032.500

Terlaksananya Kegiatan Crash Program Campak 96 Posyandu

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

862.838.484 2.850.000 2.850.000 Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta 40 Kasus Tertanganinya Penderita Penyakit Kusta 5%

001 Penatalaksanaan Kusta Lokasi : Jatinegara

1.02.03.03.03

Target Kinerja Kegiatan

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

6.550.000 1.050.000 Terlaksananya Kegiatan Surveilans KLB 2 Kegiatan Tertanganinya KLB 100 %

001 Investigasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jatinegara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 751 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 investigasi Surveilans kematian Berbasis Penyebab kematian Lokasi : Jatinegara

MASUKAN
5.500.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Surveilans Berbasis Penyebab Kematian 200 kasus

HASIL
Tersedianya data kematian 200 kasus

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

862.838.484 53.495.000 53.495.000 Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Kasus TBC 5 Kegiatan Menurunnya Kasus penyakit Menular 100 %

001 Penatalksanaan & Pengelolaan TB PAru Lokasi : Jatinegara

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

862.838.484 691.385.984 691.385.984 Terlaksananya Fooging Fokus 100 Fokus Tertanganinya Kasus DBD 100 %

001 Pencegahan & Pemberantasan DBD Lokasi : Jatinegara

1.02.04 1.02.04.04 1.02.04.04.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


BERKURANGNYA ANGKA KEMATIAN BAYI
Cakupan kunjungan bayi: 0.93

66.890.000 66.890.000 4.000.000 4.000.000 Tersedianya Dana utk kegiatan 2 kegiatan Terdatanya anak di Puskesmas Kelurahan 11 Puskesmas Kelurahan

001 Pembinaan Program Kesehatan Anak di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Jatinegara

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

66.890.000 58.620.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu Lokasi : Jatinegara

58.620.000

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ibu 4 kegiatan

Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi 8 kelurahan

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

4.270.000 4.270.000 Terlaksananya kegiatan 8 Kelurahan Meningkatnya kes ibu hamil 12 bulan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kes Ibu Lokasi : Jatinegara

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

51.162.500 51.162.500 46.362.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 752 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan dan distribusi MPB ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Jatinegara

MASUKAN
46.362.500

KELUARAN
Terlaksananya pengadaan MPB ASI 50 BAduta

HASIL
Meningkatkan Gizi Baduta Gakin 12 bulan

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

4.800.000 4.800.000 Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian Vit A 12 Puskesmas Terdistribusinya Vit A 96 Posyandu

001 Pengadaan Dan pendistribusian Vitamin A Lokasi : Jatinegara

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

60.805.000 60.805.000 7.425.000 7.425.000 Terlaksananya kegiatan Kesling di TTU 20 lokasi Terawasinya makanan Jajanan di Sekolah Dasar 20 Lokasi

001 Pembinaan Tehnis di TTU Lokasi : Jatinegara

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

60.805.000 5.075.000 5.075.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian vektor 90 Lokasi Terpantaunya Jentik 90 lokasi

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Jatinegara

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

60.805.000 36.480.000 36.480.000 Tersedianya dana utk Limbah di puskesmas 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Terkelolanya Limbah di Puskesmas 12 Puskesmas

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

60.805.000 11.825.000 11.825.000 Terlaksanannya Pemantauan & pembunaan Air Bersih 30 Lokasi Terbinanya & terpantaunya Kualitas Air Minum isi Ulang dan Air Bersih 8 Kelurahan

001 Pembinaan tehnis sarana air bersih & air minum Lokasi : Jatinegara

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

27.825.000 27.825.000 5.460.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 753 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pembinaan Dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Jatinegara

5.460.000

Terlaksananya Pembinaan RW Siaga 16 Lpkasi

Terbinanya RW Siaga 16 Lokasi

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

4.730.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber masyarakat) Lokasi : Jatinegara

4.730.000

Terlaksananya Pembinaan UKBM 40 Peserta

Terbinanya Kinerja Posyandu 96 Posyandu

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

15.535.000 15.535.000 Terlaksananya Pembinaan UKS /UKGS & PKPR 80 SD Terbinanya UKS/UKGS & PKPR 12 Bulan

001 Pembinaan Program UKS / UKGS DAN PKPR Lokasi : Jatinegara

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

27.825.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Promosi Kesehatan di Puskesmas 12 Puskesmas Meningkatkan Perilaku Sehat pada Masyarakat 12 Bulan

001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan diluar gedung Lokasi : Jatinegara

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

22.114.000 22.114.000 15.814.000 15.814.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kel Paduli PTM 12 Puskesmas Terbentuknya Kel Peduli PTM 12 Bulan

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Jatinegara

1.02.08.01.03

Target Kinerja

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas :100%

6.300.000

Kegiatan

001 Deteksi Dini Kanker Cerviks & payudara Lokasi : Jatinegara

6.300.000

Terlaksananya Kegiatan 90 RW

Terdeteksi dini Kanker cervics 90 RW

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

14.365.000 14.365.000 14.365.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 754 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu kesehatan Lokasi : Jatinegara

MASUKAN
14.365.000

KELUARAN
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara

HASIL
Terselenggaranya SMM di Puskesmas 12 Bulan

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.788.164.190 1.788.164.190 1.788.164.190 1.788.164.190 Terlaksananya Pengadaan Obat 12 bl Terselenggarananya Pelayanan thd Masyarakat 12 Bulan

001 Pengadaan Obat obatan /Alkes / Reagen Lokasi : Jatinegara

1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN KURANG MAMPU
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin : 1

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monev JPK Gakin 1 Puskesmas sekecamatan Terevaluasi dan termonitornya Program JPK Gakin 12 Bulan

001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Jatinegara

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

110.950.000 110.950.000 110.950.000 110.950.000 Terlaksananya Intervensi Gibur 50 Balita Terintervensinya kasus Gibur 12 Bulan

001 Intervensi / Perawatan Gizi Buruk di Puskesmas (TFC) Lokasi : Jatinegara

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

69.504.000 69.504.000 69.504.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS /PTRM Lokasi : Jatinegara

69.504.000

Terlaksananya LJSS/ PTRM 1 Puskesmas Kecamatan Jatinegara

Penderita PTRM 12 Bulan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

288.480.000 288.480.000 288.480.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 755 dari 1.220

SKPD

: 1.02.054 / BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Jatinegara

MASUKAN
288.480.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Puskesmas se kecamtan Jatinegara

HASIL
Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

29.035.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

29.035.000 29.035.000 29.035.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Jatinegara

29.035.000

Tersedianya dana utk kegiatan 1 tahun

Terlaksananya kegiatan 85 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.872.378.803.558

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 756 dari 1.220

SKPD

: 1.02.055 / BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.796.212.098 7.796.212.098

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

4.465.330.840 4.465.330.840 4.465.330.840 3.800.000.000 Terlaksananya operasional BLUD 12 Puskesmas Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 Puskesmas Terlaksananya Jasa Kebersihan 12 Puskesmas Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 tahun Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat lebih optimal 500 shift Tersedianya jasa Kebersihan 1 tahun

001 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Duren Sawit

Kegiatan

002 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Duren Sawit

150.000.000

Kegiatan

003 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Duren Sawit

310.543.000

Kegiatan

004 PenyediaanJasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Duren Sawit

204.787.840

Terlaksananya Jasa TAL 12 Puskesmas

Tersedianya Jasa TAL 1 tahun

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.189.510.000 1.189.510.000 178.000.000 103.000.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi 12 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Crash Program Campak 12 Puskesmas Target cakupan imunisasi tercapai 1 tahun Tercapainya cakupan imunisasi campak 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Duren Sawit

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Duren Sawit

75.000.000

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.189.510.000 1.011.510.000 1.011.510.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Kecamatan Menurunnya kasus DBD 1 tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Duren Sawit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 757 dari 1.220

SKPD

: 1.02.055 / BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

MASUKAN
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil Lokasi : Duren Sawit

Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Gizi Bumil 12 Puskesmas

Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

78.750.000 78.750.000 78.750.000 78.750.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 12 Puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan bebas jentik 100 %

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Duren Sawit

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

155.400.000 155.400.000 155.400.000 155.400.000 Terlaksananya kegiatan Penerapan SMM 7 Puskesmas 6 PKL mendapat sertifikasi 100 %

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Duren Sawit

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.707.221.258 1.707.221.258 1.707.221.258 1.707.221.258 Terlaksananya kegiatan pengadaan Obat/Alkes/Reagen 12 Puskesmas Tersedianya obat/alkes/reagen untuk pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun

001 Pengadaan Obat/Alkes/Reagen Lokasi : Duren Sawit

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas untuk peningkatan pelayanan 100 %
Halaman 758 dari 1.220

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Duren Sawit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.055 / BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM


TOTAL JUMLAH ANGGARAN
9.880.175.015.656

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 759 dari 1.220

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.684.246.711 6.658.094.711

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.064.200.000 3.064.200.000 2.856.200.000 258.878.000 terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas 1 tahun terlaksananya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun terlaksananya layanan hari sabtu di Puskesmas 1 tahun puskesmas terjaga kebersihananya 7 lokasi tersedianya telekomunikasi dan listrik di puskesmas 1 tahun puskesmas lebih terjaga keamanannya 1 tahun adanya sarana internet di puskesmas 1 tahun terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun tersedianya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun ada layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun puskesmas lebih bersih 7 lokasi

001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Lokasi : Matraman

Kegiatan

002 Pelaksanaan operasional BLUD Lokasi : Matraman

1.715.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Matraman

176.700.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas kelurahan Lokasi : Matraman

58.032.000

Kegiatan

005 Biaya jasa kebersihan [ Cleaning Service ] Lokasi : Matraman

240.615.000

Kegiatan

006 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik [ TAL ] Lokasi : Matraman

140.800.000

tersedinya sarana komunikasi dan listrik di puskesmas 1 tahun adanya kenyamanan dan keamanan di puskesmas 12 bulan adanya sarana internet di puskesmas 1 tahun

Kegiatan

007 Biaya jasa keamanan kantor [ satpam ] Lokasi : Matraman

254.175.000

Kegiatan

008 Belanja internet Lokasi : Matraman

12.000.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.064.200.000 96.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 760 dari 1.220

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Integrasi Lokasi : Matraman

MASUKAN
96.000.000

KELUARAN
Adanya sistem informasi kesehatan 1 tahun

HASIL
berjalannya SIK terintegrasi 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.064.200.000 112.000.000 112.000.000 terbentuknya tim kerja yang kuat 1 kali tim kerja puskesmas lebih bagus 1 kali

001 Capacity Building Lokasi : Matraman

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

20.800.000 20.800.000 20.800.000 20.800.000 adanya rencana kerja puskesmas tahun 2012 1 tahun tersusunnya renca kerja puskesmas 1 tahun

001 Penyusunan rencana kerja tahun 2012 Lokasi : Matraman

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

912.532.500 912.532.500 168.559.500 11.820.000 terlaksanannya penatalaksanaan imunisasi 1 tahun terlaksananya crash program campak 1 kali tercapainya cakupan UCI 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Matraman

Kegiatan

002 Pelaksanaan crash program campak Lokasi : Matraman

156.739.500

terlaksanya crah program campak 1 kali

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

912.532.500 19.948.000 1.875.000 laporan surveilans dapat tepat dan lengkap 1 tahun penyebab kematian dapat ditentukan 1 tahun informasi KLB dapat dideteksi lebih awal 1 tahun penyebab kematian dapat ditentukan, masyarakat mudah mendapat form A 1 tahun
Halaman 761 dari 1.220

001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Matraman

Kegiatan

002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Matraman

18.073.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR
Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

MASUKAN
912.532.500 48.900.000 48.900.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan & pengelolaan TB paru Lokasi : Matraman

terlaksananya pengobatan kasus TB paru 1 tahun

tertanganinya pasien TBC 1 tahun

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

912.532.500 675.125.000 675.125.000 tertangani kasus DBD 1 tahun tertangani kasus DBD 1 tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan demam berdarah Lokasi : Matraman

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

60.750.000 60.750.000 6.750.000 6.750.000 menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun

001 Penatalaksanaan gizi ibu hamil Lokasi : Matraman

1.02.04.05 1.02.04.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

60.750.000 54.000.000 54.000.000 meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil 1 tahun tercapainya cakupan kunjungan ibu hamil 1 tahun

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Matraman

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

135.070.000 135.070.000 122.870.000 122.870.000 kebutuhan gizi pada anak tercukupi 1 tahun gizi pada baduta tercukupi 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Matraman

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

12.200.000 12.200.000 balita tidak kekurangan vitamin A 1 tahun cakupan pemberian vitamin A tercapai 1 tahun

001 Pengadaan dan pendistribusian vitamin A Lokasi : Matraman

1.02.06

Program

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

84.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 762 dari 1.220

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.01 1.02.06.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

MASUKAN
84.800.000 2.500.000 2.500.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan tehnis tempat - tempat umum [ TTU ] Lokasi : Matraman

lingkungan tempat - tempat umum bersih dan sehat 1 tahun

cakupan tempat - tempat umum tercapai 1 tahun

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

84.800.000 57.300.000 57.300.000 angka bebas jentik > 95% 1 tahun angka bebas jentik > 95% 1 tahun

001 Pengendalian vektor Lokasi : Matraman

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

84.800.000 20.000.000 20.000.000 limbah dapat dikelola sehingga tidak terjadi pencemaran 1 tahun limbah puskesmas dapat diatasi 1 tahun

001 Pengelolaan limbah di puskesmas Lokasi : Matraman

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

84.800.000 5.000.000 5.000.000 pemeriksaan laboratorium kualitas air bersih dan air minum 1 tahun kualitas air bersih dan air minum dapat diketahui 1 tahun

001 Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Matraman

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

36.875.000 36.875.000 17.500.000 17.500.000 tercapainya cakupan RW siaga 1 tahun tercapainya cakupan RW siaga 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW siaga Lokasi : Matraman

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

15.625.000 15.625.000 terlaksananya kegiatan UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun terjaringnya kesehatan siswa 1 tahun

001 Pembinaan program UKS dan PKPR Lokasi : Matraman

1.02.07.02

Tolok Ukur

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG

36.875.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 763 dari 1.220

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

MASUKAN
3.750.000 3.750.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Matraman

terlaksananya promosi kesehatan di puskesmas 1 tahun

adanya promosi kesehatan di puskesmas 1 tahun

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

55.048.000 55.048.000 55.048.000 55.048.000 terbinanya kelompok penyakit tidak menular 1 tahun terbinanya kelompok PTM 1 tahun

001 Pembinaan & pembentukan kelompok peduli PTM Lokasi : Matraman

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

140.340.000 140.340.000 140.340.000 140.340.000 terpeliharanya sistem manajemen mutu puskesmas 1 tahun terpeliharanya sistem managemen mutu puskesmas 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Matraman

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.752.396.211 1.752.396.211 1.752.396.211 1.752.396.211 tersediannya obat, alat kesehatan habis pakai dan reagen di puskesmas 1 tahun tersediannya obat, alkes habis pakai dan reagen di puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan obat, alat kesehatan dan reagen Lokasi : Matraman

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

98.558.000 98.558.000 97.058.000 97.058.000 tertanganinya masyarakat gizi kurang 1 tahun masyarakat dengan gizi kurang dapat ditangani 1 tahun

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Matraman

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

98.558.000 1.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 764 dari 1.220

SKPD

: 1.02.056 / BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemantauan pertumbuhan balita Lokasi : Matraman

MASUKAN
1.500.000

KELUARAN
balita memiliki gizi seimbang 1 tahun

HASIL
balita memiliki gizi seimbang 1 tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

296.725.000 296.725.000 296.725.000 296.725.000 terpenuhinya sarana dan prasarana di puskesmas 1 tahun terpenuhinya sarana dan prasarana di puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Matraman

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

26.152.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

26.152.000 26.152.000 26.152.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB Lokasi : Matraman

26.152.000

terlaksananya pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun

adanya pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.886.859.262.367

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 765 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.745.297.229 6.730.297.229

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.503.465.951 3.503.465.951 3.503.465.951 411.000.000 Terlaksananya Jasa Kebersihan 9 Puskesmas Tersedianya jasa kebersihan 1 tahun

001 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Pulogadung

270.897.600

Terlaksananya Jasa TAL 9 Puskesmas

Terdesianya Jasa TAL 1 Tahun

Kegiatan

003 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Pulogadung

2.535.688.000

Terlaksananya Pelaksanaan Operasional BLUD 9 Puskesmas Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan yang maksimal 8 Puskesmas Terlaksananya kebutuhan Operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 9 Puskesmas Terlaksananya operasional internet dipuskesmas 100 %

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 tahun Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat lebih optimal 500 shif Tersedianya Pelayanan kesehatan di Hari sabtu 1 tahun Terciptanya kebutuhan sarana di Puskesmas 1 Tahun

Kegiatan

004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam Lokasi : Pulogadung

150.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pulogadung

58.864.000

Kegiatan

006 Penyediaan kebutuhan Operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Pulogadung

65.016.351

Kegiatan

007 Belanja Internet Lokasi : Pulogadung

12.000.000

Tersedianya informasi kesehatan berbasis Web 1 tahun

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

14.000.000 14.000.000 14.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 766 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyusunan Rencana kerja Tahun 2012 Lokasi : Pulogadung

MASUKAN
14.000.000

KELUARAN
Terlaksananya penyususnan rencana kerja tahun 2012 9 Puskesmas

HASIL
Adanya RKA, RKBU, RBA, Renja, POA PPK, 1 tahun

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.058.786.000 1.058.786.000 149.035.000 33.040.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi dan crash program campak 9 Puskesmas Terlaksananya Crash program campak 9 Puskesmas Tercapainya cakupan imunisasi 1 tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Pulogadung

Kegiatan

002 Pelaksanaan Crash Program Campak Lokasi : Pulogadung

115.995.000

Meningkatnya cakupan imunisasi nasional 1 tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.058.786.000 8.050.000 8.050.000 Terlaksananya penanggulangan awal penyakit menular 9 Puskesmas Kasus penyakit menular menurun 1 tahun

001 Intensifikasi Sueveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pulogadung

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.058.786.000 44.200.000 44.200.000 Terlaksananya kegiatan TB Paru 9 Puskesmas Menurunnya kasus TB 1 tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Pulogadung

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.058.786.000 857.501.000 857.501.000 Terlaksananya Kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Puskesmas Menurunnya kasus DBD 1 tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Pulogadung

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

74.977.000 74.977.000 20.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 767 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan Gizi Ibu hamil Lokasi : Pulogadung

MASUKAN
20.800.000

KELUARAN
Menurunnya jumlah Ibu hamil yang Kurang Gizi 15 orang

HASIL
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

74.977.000 54.177.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Lokasi : Pulogadung

54.177.000

Terlaksananya Pelayanan kesehatan Ibu 93 %

Menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan. 1 tahun

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Keluarga Miskin 30 anak Tersedianya MP ASI bagi 30 anak Keluarga Miskin 100 %

001 Pengadaan dan Distribusi MP ASI bagi anak 6 - 24 bulan Keluarga Miskin Lokasi : Pulogadung

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

67.470.000 67.470.000 54.480.000 54.480.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 9 puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan bebas jentik 100 %

001 Pengendalian vektor Lokasi : Pulogadung

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

67.470.000 7.650.000 7.650.000 Terlaksananya inspeksi sanitasi air bersih dan air minum 100 % Menurunnya angka penyakit diare 1 tahun

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pulogadung

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

67.470.000 3.300.000 3.300.000 Terlaksanaya pengeloalaan limbah puskesmas 60 % Adanya pembinaan tempat tempat umum 1 tahun

001 Pembinaan Tehnis Tempat Tempat Umum Lokasi : Pulogadung

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 768 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.05.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

MASUKAN
2.040.000 2.040.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembentukan Pos UKK Lokasi : Pulogadung

Terbentuknya Pos UKK 100 %

Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja 1 tahun

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

96.327.500 96.327.500 15.500.000 15.500.000 Terlaksanaya SMD & MMD dI Rw Siaga 14 Rw Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang PHBS 1 tahun

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga Lokasi : Pulogadung

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

7.500.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Lokasi : Pulogadung

7.500.000

Meningkatnga kinerja Posyandu 1 posyandu

Terlaksananya pembinaan kinerja posyandu 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

19.565.000 19.565.000 Terlaksananya pembinaan UKS /UKGS 168 Sekolah Terdeteksinya penyakit pada anak sekolah 100 %

001 Pembinaan program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : Pulogadung

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

96.327.500 53.762.500 53.762.500 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan didalam dan di luar gedung 100 % Tersosialisasinya penyakit Tidak menular dan Penyakit Menular prioritas 1 tahun

001 Pelaksanaan promosi kesehatan didalam dan diluar gedung Lokasi : Pulogadung

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM 3 kelompok Terkendalinya faktor resiko PTM 1 tahun

001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM /Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pulogadung

1.02.09

Program

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

130.500.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 769 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01 1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
130.500.500 130.500.500 1.350.000

KELUARAN

HASIL

001 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Pulogadung

Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan swasta 9 Puskesmas Terlaksanaya penerapan sistem manajemen mutu kesehatan 1 puskesmas kecamatan

Adanya pemetaan sarana kesehatan swasta 100 % Adanya sistem manajemen mutu di Puskesmas 1 tahun

Kegiatan

002 Penerapan sistem manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Pulogadung

129.150.500

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.118.205.129 1.118.205.129 1.118.205.129 1.118.205.129 Terlaksananya belanja bahan obat obatan/alkes habis pakai/ Reagen 100 % Tersedianya bahan obat obatan 1 tahun

001 Belanja bahan obat obatan/ bahan lab habis pakai Lokasi : Pulogadung

1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional: 0.6

9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Terbentuknya Pokja Tanaman Obat Keluarga 60 Peserta Meningkatnya Pengetahuan Kader kesehatan TOGA 1 tahun

001 Pelaksanaan Kelompok Kerja Tanaman Obat Keluarga Lokasi : Pulogadung

1.02.12 1.02.12.05 1.02.12.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

40.090.000 40.090.000 40.090.000 40.090.000 Terlaksananya pemeliharaaan prasarana di puskesmas 100 % Prasarana di puskesmas terpelihara 1 tahun

001 Belanja pemeliharaan sarana prasarana puskesmas /Alat Penunjang Kantor Lokasi : Pulogadung

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: 1

103.805.000 103.805.000 6.300.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 770 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intervensi perawatan Gizi buruk di Puskesmas (Pelaksanaan TFC) Lokasi : Pulogadung

MASUKAN
6.300.000

KELUARAN
Terlaksananya Penatalaksananya Gizi Buruk Pasca Rawat Inap 2 anak

HASIL
Tersedia PMT untuk Balita Gizi Buruk pasca rawat inap 1 tahun

1.02.16.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Balita BGM: 0.01

84.695.000 84.695.000 Terlaksananya pencegahan dan penanggulngan masalah kurang gizi 9 Puskesmas Kelurahan Menurunnya jumlah anak dengan gizi kurang/buruk 1 tahun

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Pulogadung

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

103.805.000 12.810.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pertumbuhan Balita Lokasi : Pulogadung

12.810.000

Terlaksnanya pemantauan Status Gizi Balita 122 Posyandu

Mendapat angka status gizi balita di Kecamatan Pulogadung 1 tahun

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

3.240.000 3.240.000 3.240.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Pulogadung

3.240.000

Terlaksananya LJSS 14 %

Adanya pelayanan untuk pasien ketergantungan Napza 1 tahun

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

475.030.149 475.030.149 475.030.149 475.030.149 Terlaksananya Kebutuhan di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya Peningkatan Kebutuhan di Puskesmas 1 tahun

001 Belanja Modal Lokasi : Pulogadung

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15.000.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

15.000.000 15.000.000 15.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 771 dari 1.220

SKPD

: 1.02.057 / BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan Gadar Bencana dan KLB Lokasi : Pulogadung

15.000.000

Terlaksananya pelayanan Gadar Bencana 1 Puskesmas Kec

Adanya pelayanan kesehatan Gadar Kesehatan dan KLB 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.893.604.559.596

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 772 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.024.421.476 6.986.621.476

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

3.046.300.415 3.046.300.415 2.970.685.415 151.580.000 Terlaksananya Operasional Puskesmas 9 PKM Terlaksananya Operasional Puskesmas 9 PKM Terlaksananya Pelayanan Siaga 24 Jam 500 sift terlaksananya pelayanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 minggu Terciptanya lingkungan bersih dan sehat 10 Gedung Terpenuhinya kebutuhan TAL 9 PKM Meningkatnya pelayanan pada masyarakat 1 Tahun Tercapainya Operasional BLUD 1 tahun

001 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (PTT) Lokasi : Cakung

Kegiatan

002 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Cakung

1.955.855.415

Kegiatan

003 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Lokasi : Cakung

150.000.000

100 % pelayanan siaga terlayani 1 Tahun

Kegiatan

004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Cakung

72.800.000

100% pelayanan pada masyarakat hari sabtu terlayani 1 Tahun Tercapainya Lingkungan bersih dan sehat 1 tahun Terlaksanannya Pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun Terpantaunya kinerja keuangan Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan Puskesmas berbasis Web 1 Tahun

Kegiatan

005 Biaya jasa Kebersihan ( Cleaning service ) Lokasi : Cakung

354.650.000

Kegiatan

006 Penyedian Jasa Telekomunikasi sumber daya air,listrik ( TAL ) Lokasi : Cakung

234.000.000

Kegiatan

007 Penyusunan laporan keuangan dan audit eksternal Lokasi : Cakung

35.000.000

Tersusunnya laporan keuangan yang akuntable 2 dokumen Terpenuhinya kebutuhan internet 9 PKM

Kegiatan

008 Belanja internet Lokasi : Cakung

16.800.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

3.046.300.415 35.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 773 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penatalaksanaan SIK Intregrasi Lokasi : Cakung

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Terlaksananya sistem pencatatan terpadu puskesmas 9 PKM

HASIL
Informasi dan pelayanan menjadi akurat 1 tahun

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.046.300.415 40.615.000 40.615.000 Terbentuknya potensi diri 10 Karyawan Meningkatnya motifasi bekerja pada karyawan 1 tahun

001 Capasity Building Lokasi : Cakung

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 Tersusunnya rencana Kerja Tahun 2012 9 Puskesmas Perencanaan yang efisien dan akuntabel 1 tahun

001 Penyusunan Rencana Kerja tahun 2012 Lokasi : Cakung

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.315.141.000 1.315.141.000 241.346.000 117.800.000 terlaksananya imunisasi terhadap balita dan wanita usia subur 1 kecamatan terlaksananya imunisasi campak pada balita 1 kecamatan Tercapainya cakupan UCI 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Cakung

Kegiatan

002 Penatalaksanaan crash program campak Lokasi : Cakung

123.546.000

Tercapainya cakupan UCI 1 tahun

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

1.315.141.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya penatalaksanaan kusta 1 Kecamatan Menurunnya angka penyakit kusta 1 Tahun

001 Penatalaksanaan kusta Lokasi : Cakung

1.02.03.03.03

Target Kinerja

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

3.440.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 774 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Intensifikasi Survailans Kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Cakung

MASUKAN
1.880.000

KELUARAN
Terlaksananya intensifikasi survailans kematian berbasis penyebab kematian 9 PKM Terlaksananya Intensifikasi survailans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 9 PKM

HASIL
Tersedianya data kematian yang lengkap 1 Tahun

Kegiatan

002 Intensifikasi Survailans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Cakung

1.560.000

Membaiknya respon time penanggulangan penyakit potensial KLB 24 Jam

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

1.315.141.000 21.750.000 21.750.000 terdeteksinya penyebaran penyakit tuberkulosis 1 Kecamatan Menurunnya kasus tuberkulosis 1 Tahun

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Lokasi : Cakung

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

1.315.141.000 1.045.105.000 1.045.105.000 Terlaksananya pencegahan dan penularan DBD 190 focus 100% kasus DBD tertangani 1 Tahun

001 Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Cakung

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

139.595.000 139.595.000 82.650.000 82.650.000 meningkatnya akses dan cakupan pelayanan ibu, bayi lahir dan anak ( KIBBLA ) 9 PKM Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Cakung

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

139.595.000 54.725.000

Kegiatan

001 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Cakung

54.725.000

Terlaksananya peningkatan kesehatan ibu 9 PKM

Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga berkompetensi kebidanan 1 Tahun

1.02.04.05.02

Target Kinerja

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

2.220.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 775 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Cakung

MASUKAN
2.220.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 9 PKM

HASIL
Tercakupnya pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu 1 Tahun

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

118.650.000 118.650.000 94.700.000 94.700.000 Terpenuhinya MP ASI bagi baduta gizi buruk 60 balita Balita mendapat MP ASI 30 hari

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Cakung

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

23.950.000 23.950.000 terpenuhinya vitamin A bagi balita 1 Kecamatan 100% balita mendapat vitamin A 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi vitamin A Lokasi : Cakung

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

50.240.000 50.240.000 38.400.000 38.400.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 1 Kecamatan Angka bebas jentik besar dari 95% 1 Tahun

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Cakung

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

50.240.000 10.800.000 10.800.000 Terciptanya lingkungan institusi yang sehat 1 PKM Meningkatnya kesehatan lingkungan di Puskesmas 1 Tahun

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Cakung

1.02.06.05 1.02.06.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

50.240.000 1.040.000 1.040.000 Terciptanya lingkungan sehat di tempat kerja 1 Kecamatan Meningkatnya kesehatan kerja di lingkungan kerja 1 Tahun

001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Pos UKK Lokasi : Cakung

1.02.07

Program

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

44.320.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 776 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.07.01 1.02.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

MASUKAN
44.320.000 9.120.000 4.200.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Lokasi : Cakung

Terbentuknya RW Siaga Aktif 10 Kelompok

Terbinanya RW Siaga 1 Kecamatan

Kegiatan

002 Penatalaksanaan Perkesmas Lokasi : Cakung

4.920.000

terlaksananya kegiatan perawatan kesehatan bagi masyarakat 9 PKM

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 1 Tahun

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

770.000

Kegiatan

001 Pembinaan UKBM Lokasi : Cakung

770.000

Terlaksanya usaha kesehatan berbasis masyarakat 1 Kecamatan

Meningkatnya usaha kesehatan berbasis masyarakat 1 Tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

23.755.000 23.755.000 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Kecamatan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun

001 Pembinaan program UKS,dan PKPR Lokasi : Cakung

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

44.320.000 10.675.000 10.675.000 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 1 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun

001 Promosi Kesehatan Lokasi : Cakung

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

3.465.000 3.465.000 3.465.000 3.465.000 Terlaksananya kegiatan PTM 9 kali Terkendalinya faktor resiko 1 Kecamatan

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Cakung

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

122.400.000 122.400.000 122.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 777 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
122.400.000

KELUARAN
Tercapainya Sertifikasi ISO 9001:2008 3 PKM

HASIL
Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Tahun

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

1.562.772.061 1.562.772.061 1.562.772.061 1.562.772.061 Pelayanan puskesmas berjalan lancar 9 PKM Tersedianya obat , alkes bahan lab di Puskesmas 1 Tahun

001 Pengadaan obat,Alat Kesehatan dan Reagen Lokasi : Cakung

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

228.800.000 228.800.000 228.800.000 137.800.000 terpeliharanya Prasarana dan alat penunjang 1 Kec Terpeliharanya sarana gedung kantor 6 PKM Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 Tahun

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana /Alat Penunjang Kantor Lokasi : Cakung

Kegiatan

002 Pemeliharaan Sarana Gendung Kantor Lokasi : Cakung

91.000.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

62.625.000 62.625.000 62.625.000 62.625.000 Tertanganinya masalah kurang gizi pada balita 9 PKM Meningkatnya status gizi anak balita 1 Tahun

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang Gizi Lokasi : Cakung

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

24.856.000 24.856.000 24.856.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM Lokasi : Cakung

24.856.000

Terlaksananya kegiatan Harm Reduction 1 Kecamatan

Terdeteksinya pengguna jarum suntik 1 Tahun

1.02.18

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

259.757.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 778 dari 1.220

SKPD

: 1.02.058 / BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
259.757.000 259.757.000 259.757.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Lokasi : Cakung

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas 9 PKM

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 Tahun

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

37.800.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

37.800.000 37.800.000 37.800.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan pra Rumah Sakit Lokasi : Cakung

37.800.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan gadar bencana 126 Sift

Meningkatnya pelayanan kesehatan gadar bencana 1 Tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.900.628.981.072

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 779 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

24.658.231.000 23.811.728.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.110.539.500 2.110.539.500 1.249.379.500 58.787.500 Tersedianya Barang Cetakan 40 jenis Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 tahun Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional selama 1 tahun. 1 tahun Berfungsinya Kapal Pusling. 1 tahun

001 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pengadaan Barang Cetakan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

38.800.000

Tersedianya Barang Cetakan 10 Jenis

Kegiatan

003 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

99.000.000

Tersedianya Perlengkapan 100 %

Kegiatan

004 Pemeliharaan Komputer dan Laptop Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

48.000.000

Terpeliharanya Peralatan Kantor 9 unit

Kegiatan

005 Pengadaan BBM Praja Husada Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

600.000.000

Beroperasinya Kapal Pusling 1 unit

Kegiatan

006 Pemeliharaan Kapal Praja Husada Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

44.500.000

Terpeliharanya Kapal Pusling 1 unit

Kegiatan

007 Biaya Sandar Kapal (Biaya Moring) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

Dapat Bersandarnya Kapal 1 unit

Dapat bersandarnya kapal. 1 tahun

Kegiatan

008 Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

Beroperasinya Kendaraan Dinas 3 unit

Berfungsinya Kendaraan Operasional Kantor. 1 tahun Berfungsinya Kendaraan Operasional Kantor. 1 tahun

Kegiatan

009 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

15.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 3 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 780 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Penyusunan Laporan keuangan & Kegiatan Tahunan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
70.000.000

KELUARAN
Tersedianya Buku Laporan Tahunan 1 kali Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 100 % Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 100 % Tersedianya Gudang 1 tahun

HASIL
Terbitnya Buku Laporan Tahunan. 1 tahun Tersedianya sarana SIK integrasi. 1 tahun

Kegiatan

011 Pengadaan SIK Integrasi (Komputer, Laptop dan UPS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

012 Pemeliharaan sarana dan prasarana SIK integrasi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

13.000.000

Terpeliharanya sarana SIK integrasi. 1 tahun

Kegiatan

013 Sewa Gudang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Tersedianya Gudang. 1 tahun

Kegiatan

014 Langganan Media Cetak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

7.200.000

Tersedianya Media Cetak 1 tahun

Tersedianya media cetak. 1 tahun

Kegiatan

015 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

45.340.000

Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor 1 tahun Terlaksananya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 Kali

Terpenuhinya biaya operasional kantor. 1 tahun Terlaksananya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan. 1 tahun Tersedianya Kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 Bulan

Kegiatan

016 Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan Barang) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

017 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

29.752.000

1.02.01.03.02

Target Kinerja

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 100%

686.160.000

Kegiatan

001 Binwasdal Kepegawaian Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

43.720.000

Terlaksananya Binwasdal kepegawaian 100 %

Meningkatnya kinerja pegawai. 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 781 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Binwasdal Pengelolaan Keuangan dan Barang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
43.720.000

KELUARAN
Terlaksananya Binwasdal Pengelolaan Keuangan & Barang 100 % Terlaksananya Binwasdal Sarana & Prasarana 100 %

HASIL
Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan & Barang. 1 tahun Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Sarana & Prasarana. 1 tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 tahun

Kegiatan

003 Binwasdal Sarana & Prasarana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

43.720.000

Kegiatan

004 Monev Kepegawaian Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Terlaksananya Monev Ketatausahaan 100 % Terlaksananya Monev Pengelolaan Keuangan & Barang 100 % Terlaksananya Monev Sarana & Prasarana 100 %

Kegiatan

005 Monev Pengelolaan Keuangan & Barang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Menigkatnya Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan & Barang 1 tahun

Kegiatan

006 Monev Sarana & Prasarana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Sarana & Prasarana 1 tahun Terkendalinya penanganan kesehatan secara komprehensif 100 %

Kegiatan

007 Pertemuan Lintas Sektor Tentang Penanganan Urusan Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

375.000.000

Terselenggaranya Pertemuan dengan Lintas Sektor 10 kali

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.110.539.500 175.000.000 100.000.000 Terlasksananya koordinasi sudin kesehatan dan Puskesmas 24 kali Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan Puskesmas Berprestasi Tk. Kabupaten sesuai prosedur 100 % meningkatnya urusan kesehatan yang maksimal. 1 tahun

001 Rapat Koordinasi Sudin dan Puskesmas Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi Tk. Kabupaten Tahun 2011 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

Terpilihnya Nakes Teladan Puskesmas Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2011. 1 Dokter dan Perawat

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

80.000.000 80.000.000 80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 782 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Perencanaan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2012 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sudin Kesehatan Tahun Anggaran 2012 1 dokumen

HASIL
Pelaksanaan anggaran tahun 2012 tersusun dan terlaksana dengan baik. 100 %

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

1.247.000.000 1.247.000.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Kegiatan Binwasdal 2 kali Terpantaunya permasalahan penyakit campak 100 %

001 Binwasdal Crash Progress Program Penyakit Campak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

1.247.000.000 320.000.000

Kegiatan

001 Pertemuan Pemantapan Gebrak Malaria tkt Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.000.000

Terlaksananya pertemuan pemantapan Gebrak Malaria tkt Kabupaten 75 orang Meningkatnya penemuan kasus penyakit menular langsung. 95 % Meningkatnya penemuan kasus penyakit menular bersumber binatang 95 % Tertanganinya penyakit fillaria dan malaria sesuai protap. 100 %

Terjalinnya koordinasi lintas sektor mengenai gebrak malaria. 90 %

Kegiatan

002 Binwasdal Penyakit Menular Langsung (P2ML) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Ditemukannya kasus penyakit menular langsung 95 % Ditemukannya kasus penyakit menular bersumber binatang. 95 %

Kegiatan

003 Binwasdal Penyakit Menular Bersumber Binatang (P2B2) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.000.000

Kegiatan

004 Monev Penyakit Menular Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Pencegahan dan pemberantasan penyakit fillaria dan malaria yang diobati 100 %

1.02.03.03 1.02.03.03.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance: 0.95

1.247.000.000 140.000.000 140.000.000 Tersedianya Laporan Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di Rumah Sakit 10 Rumah Sakit Tersedianya Data Penyakit Potensial KLB. 100 %

001 Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di Rumah Sakit Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.03.03.04

Target Kinerja

Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan serology pada penderita: 0.62

195.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 783 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Cross check BTA (TB) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

Terlaksananya Uji silang BTA positif dan BTA Negatif secara keseluruhan. 100 % penanganan KLB sedini mungkin. 100 %

Error rate 5%

Kegiatan

002 Antisipasi dan investigasi penyakit potensial KLB tingkat kabupaten Lokasi : DKI Jakarta

165.000.000

Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemologi 24 jam setelah mendapat informasi 100 %

1.02.03.04 1.02.03.04.05

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas

1.247.000.000 82.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

82.000.000

Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan. 100 %

Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan 100 %

1.02.03.04.06

Target Kinerja Kegiatan

Kelurahan mengalami KLB ditangani <24 jam

420.000.000 60.000.000 Terlaksananya Sosialisasi 1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan 100 % Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan tentang program penyakit menular 100 % Terdeteksinya Kasus Penyakit Malaria secara dini 100 % Terdeteksinya Penyakit Malaria secara dini 100 %

001 Sosialisasi Crash Progress Program Campak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Peningkatan Wawasan Manajemen Penyakit Menular bagi Petugas Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

135.000.000

Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Wawasan Manajemen 2 kali Terselenggaranya kegiatan survey 1 kali Terlaksananya Rapid Diagnosa Test (RDT) 1 kali

Kegiatan

003 Mass Blood Survey Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Rapid Diagnosa Test (RDT) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

25.000.000

1.02.04 1.02.04.02 1.02.04.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %

315.194.000 315.194.000 315.194.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 784 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal petugas tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
61.200.000

KELUARAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 6 kelurahan Terpantau perkembangan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak 6 keluarahan terpantaunya perkembangan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kes.ibu dan anak 6 kelurahan

HASIL
Menurunnya angka kematian ibu,bayi dan ibu nifas. 6 kelurahan

Kegiatan

002 Peningkatan kapasitas petugas tentang Asfeksia & Perawatan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

194.716.000

petugas nakes di 4 pkm kel dan 2 pkm kec meningkat kemampuannya. 6 kelurahan

Kegiatan

003 Monev petugas tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

59.278.000

petugas nakes di 4 pkm kel dan 2 pkm kec meningkat kemampuannya. 6 kelurahan

1.02.05 1.02.05.01 1.02.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


BERKURANGNYA ANGKA BALITA YANG MENDERITA GIZI BURUK
Terselenggaranya perawatan bagi Balita gizi buruk 100 %

156.006.000 156.006.000 61.200.000 61.200.000 terpantaunya perkembangan cakupan layanan kesehatan anak balita dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kes.ibu dan anak 6 kelurahan Tercapainya pelayanan kesehatan anak balita 6 kelurahan

001 Binwasdal Program Gizi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.05.02 1.02.05.02.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

156.006.000 94.806.000 94.806.000 Monitoring dan analisa pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 6 kelurahan Termonitoringnya kesehatan ibu dan balita serta pemberian MP ASI 6 kelurahan

001 Pembentukan KP ( kelompok Pendamping ) IBU Lokasi : DKI Jakarta

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

491.000.000 491.000.000 140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 785 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Binwasdal pengembangan lingkungan sehat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
70.000.000

KELUARAN
cakupan tempat tempat umum sehat 80 %

HASIL
Meningkatnya cakupan industri dan tempat tempat umum dan sarana kesehatan. 80 % Meningkatnya cakupan industri dan tempat tempat umum dan sarana kesehatan. 65 %

Kegiatan

002 Monev pengembangan lingkungan sehat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Cakupan rumah tangga sehat 100 %

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

491.000.000 56.000.000 56.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Jajanan di Tempat Tempat Umum 1 kali Terjaminnya Jajanan yang Sehat 100 %

001 Pengawasan Jajanan Di Tempat Tempat Umum Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.06.03.02

Target Kinerja

-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

295.000.000

Kegiatan

001 Kegiatan Identifikasi vektor nyamuk sebagai vektor antrovozoonis Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

170.000.000

meningkatnya penemuan vektor antrovozoonis 65 % Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kota/Pulau Sehat 6 kelurahan

Menigkatnya cakupan rumah tangga sehat bebas vektor. 65 % Semua Lintor & Linsek Tersosialisasi Tentang Kota/Pulau Sehat. 6 kelurahan

Kegiatan

002 Gerakan Kota/Pulau Sehat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

125.000.000

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

496.736.000 496.736.000 496.736.000 147.245.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat 6 kelurahan Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % 24 RW Siaga terbina. 6 kelurahan

001 Survey Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Akselerasi pencapaian PHBS tatanan rumah tangga di Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

94.806.000

Meningkatnya kemampuan kapasitas tentang pola hidup bersih dan sehat berdasarkan 10 indikator 60 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 786 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Binwasdal Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 %

HASIL
Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 %

Kegiatan

004 Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

58.398.000

Kegiatan

005 Pengadaan media promosi kesehatan tingkat kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

55.600.000

Kegiatan

006 Pembentukan saka bakti husada di kab.adm kep.seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.687.000

1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR


MENINGKATNYA PROSENTASE SCREENING RESIKO CARDIO VASCULAR, KANKER CERVIX, DAN KANKER PAYUDARA
Terkendalinya Faktor Resiko PTM: 1

215.000.000 215.000.000 215.000.000 85.000.000 Deteksi dini dan screening faktor resiko 100 % Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara 100 % Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer. 100 % Terlasksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara di puskesmas. 60 % Cakupan faktor resiko PTM terpantau. 2 kecamatan

001 Pembinaan petugas kelompok peduli PTM,Posbindu & Pos PTM Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Binwasdal PTM Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Kegiatan

003 Monev PTM Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Monitoring & Analisa Penyakit Tidak Menular di masyarakat 4 keluarahan

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

396.292.000 396.292.000 45.000.000 45.000.000 Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan 100 % Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan. 100 %

001 Survey Kepuasan Pelanggan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.09.02 1.02.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT


Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

396.292.000 351.292.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 787 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Peningkatan Wawasan Pegawai Sudinkes tentang Saka Bakti Husada Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.380.000

Terlaksananya Capsity Building bagi Karyawan sudinkes 30 orang Terlaksananya gugus kendali mutu di sudinkes 100 % terlaksananya binwasdal pelayanan kesehatan. 100 % terlaksananya tinjauan manajemen mutu. 1 kali terlaksananya Audit Surveilans & Tinjauan Manajemen Mutu. 2 kali

Meningkatnya pencapaian kinerja aparatur kesehatan. 85 % Meningkatnya kinerja program kesehatan. 85 % Pelayanan Kesehatan sesuai prosedur 80 % Masalah pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti 100 % Masalah pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti 100 %

Kegiatan

002 Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) Sudinkes Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

95.025.000

Kegiatan

003 Binwasdal mutu pelayanan kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.195.000

Kegiatan

004 Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Kegiatan

005 Audit Surveilans & Tinjauan Manajemen Mutu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

89.692.000

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA JUMLAH TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG SEHAT DAN AMAN
Tersedianya tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang sehat dan aman 70 %

279.540.000 279.540.000 184.540.000 53.195.000 Petugas pengelola obat di saryankes terlatih 20 orang petugas pengelola obat di saryankes terlatih. 20 orang pemilik IRT mendapatkan sertifikat PKP. 30 orang Terlaksananya pengelolaan obat dan alkes sesuai prosedur. 100 % Terlaksananya pengelolaan obat dan alkes sesuai prosedur 100 % meningkatnya jumlah tempat pengelolaan makanan yang sehat dan aman 65 %

001 Binwasdal Pengawasan Obat dan Makanan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Monitoring dan evaluasi pengawasan obat dan makanan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

71.345.000

1.02.10.02 1.02.10.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS


Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

279.540.000 95.000.000 95.000.000 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Keparmasian 1 kali Meningkatnya Pengetahuan Petugas Tentang Keparmasian 100 %

001 Peningkatan Wawasan Keparmasian Bagi Petugas di Puskesmas Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 788 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

MASUKAN
7.600.000.000 7.600.000.000 6.900.000.000 3.900.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 %

Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas kelurahan yang memadai di Pulau Panggang 1 lokasi

Kegiatan

002 Rehab total Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

3.000.000.000

Terlaksananya Rahab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang. 100 %

1.02.12.05 1.02.12.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

7.600.000.000 700.000.000 700.000.000 Terlaksananya Rehab Total Sarana Rumah Dinas Kelurahan Pulau Untung Jawa 100 % Tersedianya Sarana Rumah Dinas Kelurahan Pulau Untung Jawa Yang Memadai 1 unit

001 Rehab Total Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)


MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERMASUK PENDUDUK MISKIN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 160.480. KK

170.325.000 170.325.000 170.325.000 56.945.000 Terlaksananya pembinaan teknis tenaga kesehatan di PKM dan RSU tentang Prosedur Pelayanan 100 % Meningkatnya wawasan tenaga kesehatan tentang pengelolaan asuransi sosial (Jamkesda,jamsostek,Askes dll) 80 % Terlaksananya yankes Gakin dan SKTM di Puskesmas sesuai prosedur. 100 %

001 Binwasdal Tenaga Kesehatan di PKM dan RSU tentang Prosedur Pelayanan Gakin,Kurang Mampu dan Korban Bencana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Peningkatan wawasan petugas PKM dan RSU tentang pengelolaan jamkesda provinsi DKI Jakarta Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

53.380.000

Terlaksananya pengelolaan pasien peserta asuransi sosial sesuai prosedur. 80 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 789 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin kurang mampu dan korban bencana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
tersedianya data dan termonitornya permasalahan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin kurang mampu dan korban bencana 100 %

HASIL
tertanggulanginya masalah pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin,kurang mampu dan korban bencana 100 %

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

319.095.500 319.095.500 255.095.500 71.725.000 Terjadinya Pengembangan Gerakan Balita Sehat (GBS). 100 % berkurangnya anak dengan gizi kurang di bawah 5% 6 kelurahan berkurangnya anak dengan gizi kurang di bawah 5% 6 kelurahan Terlaksananya pembinaan balita dan pengembangan GBS 6 kelurahan Terlaksananya perawatan balita gizi buruk di kab 6 kelurahan Terlaksananya perawatan balita gizi buruk di kabupaten 6 kelurahan

001 Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Balita Sehat (GBS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pendampingan Perawatan Balita Gizi Buruk tk.kota/kab Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

124.972.500

Kegiatan

003 Monitoring dan Evaluasi Gizi Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

58.398.000

1.02.16.02 1.02.16.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI GIZI SEIMBANG


Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S): 0.82

319.095.500 64.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Trifoot Dacin dalam rangka Peningkatan Kapasitas Posyandu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

64.000.000

Terpenuhinya sarana & prasarana posyandu 100 %

Tersedianya Trifoot Dacin 100 %

1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT


MENINGKATNYA PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN UMUM
Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

170.000.000 170.000.000 170.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Pemantapan Community Base Unit (Kader Kesehatan Jiwa) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

85.000.000

Peningkatan Wawasan tentang CBU. 100 % Petugas mampu meningkatkan cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %

Terbentuknya community base unit 36 % Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum. 14 %

Kegiatan

002 Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa tingkat kota/kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

85.000.000

1.02.18

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

9.765.000.000
Halaman 790 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
9.765.000.000 5.590.000.000 45.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Sewa Gedung untuk Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Terselenggaranya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. P. Panggang. 1 kali Terselenggaranya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa 1 kali Tersedianya ambulance laut 1 unit

Tersedianya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. P. Panggang 1 unit Tersedianya Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa. 1 tahun

Kegiatan

002 Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

45.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Kapal Ambulance Laut Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

3.000.000.000

Terpenuhinya kebutuhan kapal ambulance laut 1 rumah sakit Tertanganinya limbah bahan obat-obatan 1 rumah sakit

Kegiatan

004 Pengadaan Incenerator Automatic Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

2.500.000.000

Tersedianya incenerator medis automatic 1 paket

1.02.18.01.13

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab total 1 Puskesmas Kelurahan Kepulauan Seribu

3.900.000.000 3.900.000.000 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 % Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas kelurahan Pulau Pari di Pulau Lancang 1 lokasi

001 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulau Pari di Pulau Lancang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.18.01.14

Target Kinerja Kegiatan

Terlaksananya rehab total 1 Puskesmas Kelurahan Kepulauan Seribu

175.000.000 175.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan. 100 % terlaksananya rehab total Puskesmas Kec.Kep.Seribu Utara di Pulau Kelapa 100 %

001 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kec.Kep.Seribu Utara di Pulau Kelapa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.18.01.15

Target Kinerja

Tersedianya Puskesmas Kelurahan di Kelurahan yang belum mempunyai Puskesmas : 5 PKL

100.000.000

Kegiatan

001 Pembebasan Lahan Puskesmas Kel. Pulau Pari di Pulau Pari Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Tersedianya Lahan Puskesmas Kel. Pulau Pari di Pulau Pari. 1 tahun

Lahan Puskesmas Kel. Pulau Pari di Pulau Pari 1.000 m2

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

846.503.000

1.20.43

Program

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);

325.378.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 791 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
325.378.000 325.378.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana (Pra Saat) tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

125.378.000

Terlaksananya kegiatan antisipasi yankes gadar (bankeslap) tk kabupaten 100 % Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan berupa geladi posko dan lapang penanggulangan korban akibat bencana 100 %

Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan di kab/kota. 90 % Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan di kab/kota. 90 %

Kegiatan

002 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

1.20.44 1.20.44.01 1.20.44.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENIGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA


MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASYARAKAT SADAR BENCANA DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA
meningkatnya 900 tenaga awam terlatih Gadar

74.790.000 74.790.000 74.790.000 74.790.000 Meningkatnya tenaga awam terlatih gadar. 50 orang Meningkatnya kemampuan masyarakat sadar bencana dalam penanggulangan kesehatan akibat bencana 500 orang

001 Peningkatan kapasitas bagi awam khusus (karyawan kabupaten) tentang bantuan hidup dasar (BHD) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENGGALANG SELURUH SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA


TERLAKSANANYA PENGGALANGAN KESEHATAN DALAM KEADAAN BENCANA
Terealisasinya Penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

446.335.000 446.335.000 446.335.000 130.810.000 Terselenggaranya Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan 24 jam. 12 bulan Tersedianya Sarana Pendukung Komunikasi Medik di Saryankes Kabupaten Adm Kep Seribu 1 paket Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Gakin dan Korban Bencana 85 % Terlaksananya Akses Komunikasi Antar Saryankes di Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Provinsi 80 %

001 Siaga 24 jam Pusdaldukkes Tk Kabupaten Adm Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pengadaan Sarana Pendukung Pusdaldukkes Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

135.525.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 792 dari 1.220

SKPD

: 1.02.059 / Sudin Kesehatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pengadaan Alat Keselamatan Pegawai Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Tersedianya Alat Keselamatan Pegawai. 1 paket Terlaksananya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bencana (DASIPENA,NAKES dan LINTOR) 60 orang

HASIL
Tersedianya Alat Keselamatan Pegawai 85 % Terjalinnya Koordinasi Lintas Sektor tentang Penanggulangan Korban Akibat Bencana 85 %

Kegiatan

004 Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bencana (DASIPENA,NAKES dan LINTOR) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.925.287.212.072

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 793 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.911.262.701 4.811.088.701

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.144.218.720 2.144.218.720 1.861.963.720 41.444.720 Kebutuhan telpon, air dan Listrik Terpenuhi 12 bulan Tersedianya kegiatan jasa kebersihan di Puskesmas 12 bulan Tersedianya jasa pengaman kantor di Puskesmas 12 bulan Tersedianya kebutuhan operasional kantor di Puskesmas 1 skpd Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Tersedianya Penyusunan neraca & laporan keuangan 1 skpd Tersedianya pembuatan laporan tahunan 1 skpd Tersedianya pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 skpd Terpenuhinya Kebutuhan telpon, air dan Listrik 3 unit kerja Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya jasa pengaman kantor di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya kebutuhan operasional kantor di Puskesmas 1 Tahun

001 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air & Listrik (TAL) Lokasi : Kep.Seribu Utara

Kegiatan

002 Biaya jasa kebersihan (cleaning service) Lokasi : Kep.Seribu Utara

125.000.000

Kegiatan

003 Biaya jasa Pengaman kantor Lokasi : Kep.Seribu Utara

75.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan pendukung operasional kantor Lokasi : Kep.Seribu Utara

470.800.000

Kegiatan

005 Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Kep.Seribu Utara

828.694.000

terlaksananya BBM Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Terlaksananya Penyusunan neraca & laporan keuangan 1 tahun Terlaksananya Pembuatan laporan tahunan 1 tahun Terlaksananya pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 tahun

Kegiatan

006 Penyusunan neraca & laporan keuangan Lokasi : Kep.Seribu Utara

47.325.000

Kegiatan

007 Pembuatan laporan tahunan Lokasi : Kep.Seribu Utara

32.275.000

Kegiatan

008 Pelaksanaan layanan siaga 24 jam Lokasi : Kep.Seribu Utara

241.425.000

1.02.01.05 1.02.01.05.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Tercapainya Cost Recovery Rate (CRR) 60% di Puskesmas sebanyak 69 %

2.144.218.720 162.255.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 794 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan Lokasi : Kep.Seribu Utara

8.475.000

Tersedianya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan 3 Puskesmas Tersedianya bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira 1 Pos kesehatan

Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan 1 tahun Terlaksananya bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira 1 tahun

Kegiatan

002 bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira Lokasi : Kep.Seribu Utara

153.780.000

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.144.218.720 120.000.000 120.000.000 Tersedianya capacity building di Puskesmas 2 kali terlaksananya capacity building di Puskesmas 1 tahun

001 Capacity Building Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

93.900.000 93.900.000 93.900.000 93.900.000 Terealisasinya rencana kerja tahun 2012 1 kecamatan Hasil rencana kerja tahun 2012 sesuai dengan kebutuhyan 3 unit kerja

001 Penyusunan rencana kerja tahun 2012 Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

458.750.000 458.750.000 185.000.000 60.000.000 Tersedianya Penatalaksanaan imunisasi 1 skpd Terlaksananya crash program campak 3 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan imunisasi 1 tahun crash program campak 1 tahun

001 Penatalaksanaan imunisasi Lokasi : Kep.Seribu Utara

Kegiatan

002 Pelaksanaan crash program campak Lokasi : Kep.Seribu Utara

125.000.000

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

458.750.000 25.440.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 795 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penanggulangan Antisipasi Kejadian KLB Lokasi : Kep.Seribu Utara

MASUKAN
25.440.000

KELUARAN
Tersedianya Penanggulangan Antisipasi Kejadian KLB 1 skpd

HASIL
Terlaksananya Penanggulangan Antisipasi Kejadian KLB 1 tahun

1.02.03.04 1.02.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR


Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

458.750.000 75.340.000 75.340.000 Tersedianya Penatalaksanaan TB Paru 1 skpd Terlaksananya Penatalaksanaan TB Paru 1 tahun

001 Penatalaksanaan TB Paru Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

458.750.000 55.000.000 55.000.000 Tersedianya Pencegahan dan pemberantasan DBD 3 unit kerja Terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun

001 Pencegahan dan pemberantasan DBD Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.03.06.03

Target Kinerja Kegiatan

Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati: 1

117.970.000 75.316.000 tersedianya Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, 1 skpd Tersedianya Pembentukan Juru Malaria Desa 1 skpd Terlaksananya Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, 1 tahun Terlaksananya Pembentukan Juru Malaria Desa 1 tahun

001 Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, Lokasi : Kep.Seribu Utara

Kegiatan

002 Pembentukan Juru Malaria Desa Lokasi : Kep.Seribu Utara

42.654.000

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

137.680.000 137.680.000 52.880.000 52.880.000 Tersedianya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 4 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 1 tahun

001 Penatalaksanaan Gizi ibu hamil Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

137.680.000 56.640.000

Kegiatan

001 Optimalisasi Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Kep.Seribu Utara

56.640.000

Tersedianya Optimalisasi Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 3 unit kerja

Terlaksananya Optimalisasi Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 796 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.04.05.04

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Ibu Nifas: 0.94

MASUKAN
28.160.000 28.160.000

KELUARAN

HASIL

001 Program Pemberian Vit. A Ibu Nifas Lokasi : Kep.Seribu Utara

Tersedianya Program Pemberian Vit. A Ibu Nifas 3 skpd

Terlaksananya Program Pemberian Vit. A Ibu Nifas 1 tahun

1.02.05 1.02.05.02 1.02.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

102.340.000 102.340.000 59.960.000 59.960.000 Tersedianya Pengadaan dan distribusi MP ASI 4 Puskesmas Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP ASI 1 tahun

001 Pengadaan dan distribusi MP ASI Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

28.080.000 28.080.000 Tersedianya Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 skpd Terlaksananya Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 tahun

001 Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9

14.300.000 14.300.000 Tersedianya Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan 1 skpd Terlaksananya Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan 1 tahun

001 Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG SEHAT
Cakupan tempat-tempat umum sehat 70%

127.946.000 127.946.000 17.040.000 17.040.000 Tersedianya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum 4 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum 1 tahun

001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.06.02 1.02.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY


Angka bebas Jentik : >95 %

127.946.000 94.338.000 94.338.000 Tersedianya pemeriksaan jentik berkala dan vektor 1 skpd Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan vektor 1 tahun

001 pemeriksaan jentik berkala dan vektor Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.06.04

Tolok Ukur

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE

127.946.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 797 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.06.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

MASUKAN
16.568.000 16.568.000

KELUARAN

HASIL

001 Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor Lokasi : Kep.Seribu Utara

Tersedianya Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor 4 Puskesmas

Terlaksananya Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor 1 tahun

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

440.470.000 440.470.000 222.414.000

Kegiatan

001 pembinaan usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) Lokasi : Kep.Seribu Utara

222.414.000

Tersedianya pembinaan usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) 1 skpd

Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) 1 tahun

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

110.816.000 110.816.000 Tersedianya Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR 1 skpd Terlaksananya Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR 1 tahun

001 Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

440.470.000 107.240.000 107.240.000 Tersedianya Penyuluhan diluar gedung puskesmas 4 Puskesmas Terlaksananya Penyuluhan diluar gedung puskesmas 1 tahun

001 Penyuluhan diluar gedung puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI
Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

293.963.000 293.963.000 293.963.000 293.963.000 Tersedianya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 skpd Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

271.000.000 271.000.000 271.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 798 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaaan obat/alat kesehatan/ reagen Lokasi : Kep.Seribu Utara

MASUKAN
271.000.000

KELUARAN
Tersedianya obat/alat kesehatan/ reagen 1 skpd

HASIL
Terlaksananya obat/alat kesehatan/ reagen 1 tahun

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

517.380.000 517.380.000 262.380.000 262.380.000 Tersedianya Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor 1 skpd Terlaksananya Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor 1 tahun

001 Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.12.05 1.02.12.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS DAN JARINGANNYA.


Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara: 1

517.380.000 255.000.000 120.000.000 Tersedianya pemeliharaan sarana gedung kantor di puskesmas 1 skpd Tersedianya rehab ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang 1 gedung Terlaksananya pemeliharaan sarana gedung kantor di puskesmas 1 tahun Terlaksananya rehab ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang 1 tahun

001 Pemeliharaan sarana gedung kantor Lokasi : Kep.Seribu Utara

Kegiatan

002 Rehab Ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Lokasi : Kep.Seribu Utara

135.000.000

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

110.686.000 110.686.000 110.686.000 110.686.000 Tersedianya Penatalaksanaan peningkatan gizi balita 1 skpd Terlaksananya Penatalaksanaan peningkatan gizi balita 1 tahun

001 Penatalaksanaan peningkatan gizi balita Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

112.754.981 112.754.981 112.754.981 112.754.981 Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 skpd Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Utara

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

100.174.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 799 dari 1.220

SKPD

: 1.02.060 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);
RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

MASUKAN
100.174.000 100.174.000 100.174.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Kep.Seribu Utara

100.174.000

Tersedianya Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit 3 unit kerja

Terlaksananya Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.930.198.474.773

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 800 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

5.643.239.340 5.557.975.340

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


PENGELOLAAN URUSAN KESEHATAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

2.155.546.000 2.155.546.000 1.830.254.000 92.744.000 kebutuhan telepon & listrik dapat terpenuhi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan dalam rangka pelayanan kesehatan 12 bulan operasional BLUD dapat tercapai 100 persen agar masyarakat dapat terlayani 24 jam 1 Kecamatan terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik & internet pada unit 3 unit kerja seluruh kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan terpenuhi 5 unit operasional puskesmas dapat berjalan dgn baik 12 bulan pelayanan kesehatan kpd masyarakat 24 jam dapat terlaksana 12 bulan

001 penyediaan jasa telekomunikasi, sumberdaya air & listrik (TAL) Lokasi : Kep.Seribu Selatan

Kegiatan

002 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.458.936.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Operasional BLUD Lokasi : Kep.Seribu Selatan

76.750.000

Kegiatan

004 Piket siaga 24 jam Lokasi : Kep.Seribu Selatan

201.824.000

1.02.01.04 1.02.01.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

2.155.546.000 250.240.000 250.240.000 terintegrasinya informasi kesehatan 3 unit terlaksananya jaringan SIK di Puskesmas 12 bulan

001 Sarana Informasi Kesehatan Integrasi Lokasi : DKI Jakarta

1.02.01.05 1.02.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KESEHATAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sebesar 45 %

2.155.546.000 54.812.000 54.812.000 seluruh SDM meningkat pengetahuan dalam segala bidang 12 bulan SDM terlatih semakin meningkat 72 karyawan

001 Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan program kesehatan Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.01.06 1.02.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

2.155.546.000 20.240.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 801 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penilaian tenaga kesehatan berprestasi tingkat Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.240.000

KELUARAN
Meningkatkan mutu pelayanan oleh petugas 3 orang

HASIL
adanya tenaga kesehatan yang berprestasi 3 orang

1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KESEHATAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN SECARA KESELURUHAN
Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan Kesehatan

80.120.000 80.120.000 80.120.000 80.120.000 teralisasinya renca kerja 2012 sesuai kebutuhan masyarakat 1 kecamatan hasil rencana kerja yang susuai dengan kebutuhan 5 unit kerja

001 Penyusunan Rencana Kerja tahun 2012 Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


CAKUPAN IMUNISASI UNTUK ANAK MENCAPAI TARGET NASIONAL
Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan : 1

452.492.500 452.492.500 172.327.500 66.775.000 agar seluruh balita & bumil medapatkan imunisasi 3 Kelurahan balita dan anak sekolah mendapatkan imunisasi campak 1 tahun seluruh kelurahan UCI 85 %

001 Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi : Kep.Seribu Selatan

Kegiatan

002 Cress Program Campak Lokasi : Kep.Seribu Selatan

105.552.500

seluruh balita & anak sekolah mendapatkan imunisasi 3 Kelurahan

1.02.03.02 1.02.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)

452.492.500 81.660.000

Kegiatan

001 Pengamatan penyakit potensi KLB Lokasi : Kep.Seribu Selatan

31.660.000

KLB dapat cepat terdeteksi 1 hari

KLB dapat tertangani lebih cepat 5 pulau

Kegiatan

002 Penanggulangan KLB Lokasi : Kep.Seribu Selatan

50.000.000

KLB dapat terdeteksi dini 12 bulan

penanganan KLB lebih cepat 5 pulau

1.02.03.03 1.02.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

INFORMASI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DAPAT DIDETEKSI LEBIH AWAL


Penanganganan Re New dan Neglated disease: 1

452.492.500 2.864.000 2.864.000 penderita Kusta dapat terdeteksi 11 sekolah menurunkan angka penyakit kusta 12 bulan
Halaman 802 dari 1.220

001 Case Survey Lokasi : Kep.Seribu Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENURUNNYA KASUS PENYAKIT MENULAR
Penemuan kasus TB (CDR): 0.95

MASUKAN
452.492.500 40.450.000 40.450.000

KELUARAN

HASIL

001 Penatalaksanaan TB Paru Lokasi : Kep.Seribu Selatan

terdeteksinya penderita positif TB 12 bulan

menurunkan angka kesakitan TBC 3 Kelurahan

1.02.03.06 1.02.03.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENDERITA DBD YANG DITANGANI


Incident Rate ( IR): 150/ 100.000

452.492.500 43.900.000 43.900.000 terdeteksinya penderita DBD 12 bulan Menurunkan angka penderita TBC 5 Pulau

001 Penatalaksanaan DBD Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.03.06.03

Target Kinerja Kegiatan

Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati: 1

111.291.000 111.291.000 terdeteksinya penderita malaria 12 bulan Pulau Seribu terbebas Malaria 2010 5 Pulau

001 Pengendalian filariasis dan Malaria Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


MENINGKATNYA AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK ( KIBBLA)
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan: 18

395.596.000 395.596.000 80.850.000 80.850.000 meningkatkan status gizi ibu hamil 12 bulan seluruh ibu hamil meningkat status gizinya 5 Pulau

001 Penetalaksanaan gizi ibu hamil Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.04.05 1.02.04.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN NIFAS


Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: 0.93

395.596.000 60.473.000

Kegiatan

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Lokasi : Kep.Seribu Selatan

60.473.000

seluruh ibu hamil dapat dibina dgn baik 12 bulan

seluruh ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh nakes 100 persen

1.02.04.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4): 0.96

254.273.000 254.273.000 seluruh ibu mendapatkan pembinaan 12 bulan cakupan kesehatan ibu semakin meningkat 5 Pulau

001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.05 1.02.05.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA


MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA

47.567.500 47.567.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 803 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.05.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1

MASUKAN
23.737.500 23.737.500

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi baduta Gakin Lokasi : Kep.Seribu Selatan

seluruh baduta gakin dapat MP-ASI 5 Pulau

Baduta Gakin meningkat status gizinya 5 Pulau

1.02.05.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita: 1

23.830.000 23.830.000 Vitamin A dapat terdistribusi dgn baik 15 Posyandu seluruh balita & bunifas mendapatkan Vitamin A 5 Pulau

001 Pengadaan dan pedistribusian Vitamin A Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.06 1.02.06.02 1.02.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT


MENINGKATNYA JUMLAH RUMAH/BANGUNAN YANG BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES AGEPTY
Angka bebas Jentik : >95 %

621.897.000 621.897.000 342.099.000 342.099.000 vektor dapat terkendali dgn baik 5 Pulau seluruh vektor penyebab penyakit dapat diberantas 12 bulan

001 Pengendalian Vektor Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.06.03 1.02.06.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT


Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi: 0.7

621.897.000 25.000.000 25.000.000 seluruh Puskesmas memiliki sarana PAL 4 Unit Limbah dapat terkelola dengan baik sesuai prosedur 12 bulan

001 Pengelolaan limbah di Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.06.04 1.02.06.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENURUNNYA ANGKA PENYAKIT DIARE


Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani: 1

621.897.000 61.078.000 61.078.000 seluruh sarana air bersih dan air minum dapat terbina 5 Pulau seluruh sarana air bersih dan air minum memenuhi syarat kesehatan 12 bulan

001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.06.05 1.02.06.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA CAKUPAN INDUSTRI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN SARANAKESEHATAN SEHAT


Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8

621.897.000 169.220.000 141.220.000 seluruh sarana umum dapat terbina dgn baik 5 Pulau seluruh sarana umum dapat terbina dgn baik 12 bulan

001 Pembinaan teknis TTU dan TPM, sekolah dan rumah sehat Lokasi : Kep.Seribu Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 804 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Monitoring dan Pembinaan tempat pengelola makanan Lokasi : Kep.Seribu Selatan

MASUKAN
28.000.000

KELUARAN
tempat pengelolaan makanan dapat terbina dgn baik 5 pulau

HASIL
seluruh TPM dapat terbina dgn baik 70 persen

1.02.06.05.02

Target Kinerja Kegiatan

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8

24.500.000 24.500.000 dapat terbentuknya pos UKK di masing-masing Pulau 5 Pulau seluruh nelayan dapat terjaring melalui Pos UKK 12 bulan

001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.07 1.02.07.01 1.02.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBERDAYAAN KESEHATAN DI TINGKAT RW DALAM BENTUK RW SIAGA
Cakupan RW Siaga aktif: 0.45

563.258.000 563.258.000 43.588.000 7.500.000 seluruh RWsiaga dapat terbina 12 bulan seluruh RW siaga dapat terbina dgn bailk 11 RW seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan 5 Pulau

001 Pembinaan RW siaga Lokasi : Kep.Seribu Selatan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Perkesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan

36.088.000

perkesmas dapat teralisasi dgn baik 12 bulan

1.02.07.01.02

Target Kinerja

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri: 0.9

66.826.000

Kegiatan

001 Pembentukan dan pembinaan Puskesmas santun lansia Lokasi : Kep.Seribu Selatan

66.826.000

seluruh lansia dapat terbina 12 bulan

terbinanya lansia didaerah kerja 350 lansia

1.02.07.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat: 0.7

52.291.000 52.291.000 seluruh SD dapat terbina 8 SD seluruh murid-murid SD mendapatkan pembinaan kesehatan 8 sekolah

001 Pembinaan program UKS, UKGS dan PKPR Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.07.02 1.02.07.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROMOSI KESEHATAN TERSELENGGARA DI SETIAP JENJANG


Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1

563.258.000 400.553.000 400.553.000 penyuluhan kesehatan dapat teralisasi dgn baik 12 bulan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat 11 RW

001 Penyuluhan kesehatan didalam dan diluar gedung Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.09 1.02.09.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MENDAPAT SERTIFIKASI DAN PENGAKUAN AKREDITASI

156.338.000 156.338.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 805 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.09.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan: 1

MASUKAN
156.338.000 156.338.000

KELUARAN

HASIL

001 Penerapan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Kep.Seribu Selatan

dapat meneingkatkan kualitas petugas kesehatan 72 petugas

meningkatnya mutu pelayanan 72 petugas

1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


MENINGKATNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR BEBAS
Jumlah Sarana Farmakmin yang terdaftar sesuai dengan peraturan: 1

341.342.000 341.342.000 5.520.000 5.520.000 seluruh keluar masuk obat dpt termonitoring 100 persen mencatatan & pelaporan obat dpt terlaksana dgn baik 5 unit

001 Koordinasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.10.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase Obat Generik Yang digunakan di Puskesmas: 0.97

335.822.000 335.822.000 seluruh kebutuhan obat / alkes / reagen dpt terpenuhi 5 unit tersediannya obat / alkes / reagen sesuai kebutuhan 12 bulan

001 Pengadaan obat / alat kesehatan / reagentia Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

216.604.000 216.604.000 64.780.000 64.780.000 terpeliharaan gedung dgn baik 4 gedung agar sarana kesehatan dpt terpelihara dgn baik 4 gedung

001 Pemeliharaan gedung kantor Puskesmas / Poskes dan Rumah Dinas Lokasi : DKI Jakarta

1.02.12.04 1.02.12.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PUSKESMAS KECAMATAN DENGAN RAWAT INAP


Tersedianya Puskesmas Kecamatan dengan rawat inap : 0.07

216.604.000 151.824.000 151.824.000 RB dapat berjalan dgn baik 12 bulan meningkatan cakupan ibu melahirkan di RB 1 unit

001 Pelaksanaan Rumah Bersalin ( RB ) Lokasi : Kep.Seribu Selatan

1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT


BERKURANGNYA ANAK DENGAN GIZI KURANG/BURUK
Cakupan Balita BGM: 0.01

122.794.000 122.794.000 122.794.000 122.794.000 seluruh balita gikur dapat terdata 12 bulan menurunkan angka BGM 5 Pulau

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Kep.Seribu Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 806 dari 1.220

SKPD

: 1.02.061 / BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN
404.420.340 404.420.340 404.420.340 404.420.340

KELUARAN

HASIL

001 Belanja Modal kebutuhan Puskesmas & Poskesehatan Lokasi : Kep.Seribu Selatan

terpenuhinya belanja sesuai perencanaan 1 Kecamatan

agar kebutuhan peralatan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan 100 persen

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

85.264.000

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PENINGKATAN PERAN PUSAT PENGENDALIAN BENCANA (KESEHATAN);


RESPON TIME PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MENJADI LEBIH SINGKAT
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

85.264.000 85.264.000 85.264.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra- Rumah Sakit Lokasi : Kep.Seribu Selatan

85.264.000

masyarakat dapat terlayani pada hari libur 12 bulan

terlayaninya masyarakat dihari libur 4 unit kerja

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.935.841.714.113

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 807 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.06 1.02.01.06.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.000.720.000 4.000.720.000

KESEHATAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN


SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tersedianya dana pelaksanaan capacity building 1 paket Tercapainya peningkatan kinerja pegawai RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan

001 Capacity Building Petugas RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.02.09 1.02.09.02 1.02.09.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS: 0.6

1.383.830.200 1.383.830.200 1.383.830.200

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

91.700.000

Tersedianya dana untuk pengamanan kantor RSU Kepulauan Seribu 3 orang Tersedianya dana kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan 30 orang Tersedianya dana bedah kasus penatalaksanaan medik pasien RSU Kepulauan Seribu 30 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga non PNS RSU Kepulauan Seribu 9 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Bidan non PNS RSU Kepulauan Seribu 3 orang

Terjaminnya pengamanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

002 Monitoring dan evaluasi pelayanan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

31.485.000

Terciptanya sistem pelayanan RSU Kepulauan Seribu yang profesional dan akuntabel 4 kali Meningkatnya keamanan dan kualitas pelayanan pasien RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Meningkatnya kinerja pelayanan Asuhan Keperawatan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terselenggaranya pelayanan Asuhan Kebidanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

003 Bedah kasus penatalaksanaan medik pasien RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

24.705.200

Kegiatan

004 Pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

97.455.000

Kegiatan

005 Pelayanan Asuhan Kebidanan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

32.485.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 808 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pelayanan Dokter Spesialis RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
375.180.000

KELUARAN
Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Dokter Spesialis non PNS RSU Kepulauan Seribu 3 orang Tersedianya dana pelayanan untuk 1 orang dokter gigi dan 1 orang perawat gigi Non PNS 2 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Dokter Spesialis Hyperbaric dan 2 orang asisten non PNS 1 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga radiografer non PNS RSU Kepulauan Seribu 1 orang Tersedianya dana untuk kegiatan orientasi bisnis RSU Kepulauan Seribu 14 orang

HASIL
Terselenggarnya pelayanan 3 bidang Kedokteran Spesialis RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

007 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

55.380.000

Terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi dan mulut RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terselenggaranya pelayanan Medik Hyperbaric di RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

008 Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

125.060.000

Kegiatan

009 Pelayanan Radiologi RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

109.200.000

Terselenggaranya pelayanan Radiologi RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

010 Orientasi Bisnis Proses Pengelolaan Rumah Sakit Pariwisata dan Pelayanan Medik Hyperbaric Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

71.000.000

Mengingkatnya pengetahuan dan terciptanya konsep Rumah Sakit Pariwisata dan Konsep Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 1 paket Meningkatnya pengetahuan masyarakat Kepulauan Seribu tentang pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 4 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Meningkatnya kemampuan tekhnis tenaga kesehatan RSU Kepulauan Seribu 2 paket

Kegiatan

011 Promosi Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

99.280.000

Tersedianya dana Promosi Pelayanan Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 200 orang

Kegiatan

012 Pengadaan Modal Sarana Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit / PKMRS, RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.000.000

Tersedianya dana, sarana dan prasarana promosi RSU Kepulauan Seribu 1 paket

Kegiatan

013 Pendidikan dan Latihan Pegawai RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

110.000.000

Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan pegawai RSU Kepulauan Seribu 2 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 809 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Pengadaan Perlengkapan Kantor RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Tersedianya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana SKPD RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan 1 paket

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor RSU Kepulauan Seribu 1 paket

Kegiatan

015 Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.900.000

Tersedianya alat kesehatan yang sesuai dengan standart yang telah ditetapkan 12 bulan

1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

2.502.814.800 2.502.814.800 2.502.814.800 130.540.800 Tersedianya dana pengadaan alat kedokteran RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana pengadaan cetakan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedinya sarana cetakan penunjang pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terlaksananya penggandaan dokumen RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

001 Pengadaan Modal Alat Kedokteran RSU Kepulauan seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pengadaan Barang Cetakan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

003 Penggandaan Dokumen RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

6.000.000

Tersedianya dana penggandaan dokumen RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pengadaan alat tulis kantor RSU Kepulauan Seribu 1 paket

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

Tersedinya alat tulis kantor penunjang operasional pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya Suplay Tenaga Listrik penunjang operasional RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

005 Pengadaan BBM Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

629.960.000

Tersedianya dana pembelian BBM Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pemeliharaan dan perbaikan pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 2 unit

Kegiatan

006 Pemeliharaan dan Perbaikan Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

286.700.000

Berfungsinya dengan baik dan benar generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 810 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
293.260.000

KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan / rehabilitasi gedung RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedinya dana pemeliharaan / rehabilitasi ruang generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana untuk jasa kebersihan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pengadaan perlengkapan listrik RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana pemeliharaan alat - alat kesehatan 1 paket

HASIL
Terpeliharanya gedung RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

008 Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

130.000.000

Terpeliharanya ruang generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

009 Pengadaan Jasa Kebersihan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

Terpeliharanya kebersihan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

010 Pengadaan jasa Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

18.720.000

Terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya perlengkapan listrik cadangan atau pengganti yang rusak RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terpeliharanya dan berfungsinya dengan baik dan benar alat - alat kesehatan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Berfungsinya dengan baik dan benar perangkat komputer RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pelayanan unit laboratorium RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pelayanan unit radiologi RSU Kepulauan Seribu 12 bulan

Kegiatan

011 Pengadaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.380.000

Kegiatan

012 Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

Kegiatan

013 Pemeliharaan Perangkat Komputer RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

12.000.000

Tersedianya dana pemeliharaan perangkat komputer 1 paket

Kegiatan

014 Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

95.000.000

Tersedianya dana pengadaan bahan pakai habis laboratorium 1 paket

Kegiatan

015 Pengadaan Bahan Pakai Habis Radiologi RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

25.000.000

Tersedianya dana pengadaan bahan pakai habis radiologi 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 811 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
82.000.000

KELUARAN
Tersedianya dana pengadaan alat kesehatan pakai habis 1 paket

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis dalam rangka menungjang pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya bahan obat - obatan untuk pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya gas oksigen therapi untuk pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya bahan pakai habis rumah tangga RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya makanan pasien rawat inap RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya evakuasi pasien dengan baik dan benar di RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terlaksananya pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian limbah cair RSU Kepulauan Seribu 1 Paket Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian limbah medis RSU Kepulauan Seribu 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan gas elpiji RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan

Kegiatan

017 Pengadaan Bahan Obat - obatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

95.000.000

Tersedianya dana pengadaan bahan obat - obatan 1 paket

Kegiatan

018 Pengisian Gas Oksigen Therapi RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

98.720.000

Tersedianya dana pengisian gas oksigen therapi 1 paket

Kegiatan

019 Pengadaan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

28.974.000

Tersedianya dana pengadaan bahan pakai habis rumah tangga 1 paket Tersedianya dana pengadaan bahan makanan 1 paket

Kegiatan

020 Pengadaan Bahan Makanan (gizi) Pasien Rawat Inap RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.500.000

Kegiatan

021 Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Evakuasi Pasien Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Tersedianya dana pengadaan kendaraan evakuasi pasien 1 paket

Kegiatan

022 Pengadaan minuman dan extra fooding petugas RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

39.060.000

Tersedianya dana pengadaan minuman dan extra fooding 1 paket Tersedianya dana pengelolaan limbah cair 1 paket

Kegiatan

023 Pengelolaan Limbah Cair RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

Kegiatan

024 Pengelolaan Limbah Medis RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

18.000.000

Tersedianya dana pengelolaan limbah medis 1 paket

Kegiatan

025 Pengadaan Gas Elpiji RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

13.000.000

Tersedianya dana pengadaan gas elpiji 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 812 dari 1.220

SKPD

: 1.02.062 / RSUD Kep.Seribu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


026 Pengadaan Perlengkapan Komputer RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
70.000.000

KELUARAN
Tersedianya perlengkapan komputer RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan

HASIL
Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan terkomputerisasi RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan

1.02.20 1.02.20.01 1.02.20.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KESEHATAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KESEHATAN
Implementasi SPM SKPD Fungsi Kesehatan 100%

39.075.000 39.075.000 39.075.000 12.075.000 Tersedianya dana pengurusan izin operasional 1 paket Terlaksananya operasional pelayanan RSU Kepulauan Seribu sesuai ketentuan yang berlaku 12 bulan Terlaksananya penyusunan DPA SKPD RSU Kepulauan Seribu 1 paket

001 Pengurusan Izin Operasional RSU Kepulauan Seribu (lanjutan) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Penyusunan DPA SKPD RSU Kepulauan Seribu tahun 2012 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

27.000.000

Tersedianya dana penyusunan DPA 2012 1 paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.939.842.434.113

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 813 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur

2.375.192.000 2.375.192.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana

562.192.000 562.192.000

1.12.01.02.01

Target Kinerja

61.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Review Program KB Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya komitmen bersama sektoral terkait terhadap penggarapan program KB 100 Sektoral terkait Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Visi Misi Program KB 100 orang

Terwujudnya komitmen yang kuat sektoral terkait dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan KB 100 Sektor terkait Terwujudnya masyarakat yang partisipatif terhadap Program KB 100 %

Kegiatan

002 Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Program KB Lokasi : Jakarta Pusat

21.000.000

1.12.01.05 1.12.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

562.192.000 501.192.000 20.000.000 Tersusunnya dokumen perencanaan 2012 4 Dokumen Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan arah dan kebijakan program KB Tahun 2012 4 Dokumen Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 95 % Terwujudnya peralatan kantor yang dapat bekerja dengan baik 90 % Terwujudnya jaminan keamanan gedung kantor yang memadai. 100 %

001 Konsulidasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pengelolaan dan Bimbingan Teknis Keuangan Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 4 Triwulan Meningkatnya dayaguna dan nilai guna peralatan kantor. 12 Jenis Meningkatnya situasi keamanan standar gedung Kantor KB 12 Bulan

Kegiatan

003 Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

004 Pengamanan Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 814 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor KB Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
45.000.000

KELUARAN
Meningkatnya status kebersihan dan kesehatan kantor 12 Bulan Meningkatnya daya listrik kantor 23 Mega Watt

HASIL
Terwujudnya kantor yang bersih dan sehat 100 % Terjaminnya pasokan daya listrik yang memadai. 100 % Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi telepon dan listrik yang memadai 100 % Terwujudnya sambungan internet kantor sesuai kebutuhan. 100 %

Kegiatan

006 Penambahan Daya Listrik Kantor KB Lokasi : Jakarta Pusat

9.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Telepon dan Listrik Lokasi : Jakarta Pusat

123.192.000

Tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan telepon dan listrik 12 Bulan Tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan jasa internet 12 Bulan Meningkatnya upaya pengelolaan arsip kantor 1 SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam jumlah yang memadai 8 Jenis Meningkatnya status kesehatan jasmani dan rihani pegawai. 154 Pegawai Meningkatnya dukungan sarana pencatatan dan pelaporan 1 Jenis Meningkatnya dukungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor dan Operasional Khusus 6 Bulan Meningkatnya dukungan sarana kerja kantor 1 Jenis

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Kegiatan

009 Pengelolaan Kearsipan Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Terwujudnya arsip kantor KB yang terkelola dengan rapi 90 % Terwujudnya dukungan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100 % Terwujudnya pegawai yang sehat jasmani dan rohani 80 % Terpenuhinya kebutuhan formulir pencatatan dan pelaporan 100 % Terwujudnya dukungan kendaraan operasional yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan program KB 100 % Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang administrasi perkantoran. 100 %

Kegiatan

010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

011 Pembinaan Jasmani dan Mental Spiritual Pegawai Lokasi : Jakarta Pusat

35.000.000

Kegiatan

012 Penyediaan Barang Cetakan Khusus dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

013 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor dan Operasional Khusus Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Kegiatan

014 Penyediaan Barang Cetakan Umum Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

1.12.03 1.12.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB

664.500.000 664.500.000
Halaman 815 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.12.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

MASUKAN
504.500.000 50.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pelayanan KB Wilayah Khusus Lokasi : Jakarta Pusat

Meningkatnya upaya pemenuhan Kebutuhan ber-KB PUS Keluarga Miskin 400 PUS Meningkatnya jumlah PUS Keluarga Miskin mendapatkan Pelayanan KB Gratis 33.051 PUS Meningkatnya jumlah PUS keluarga miskin mendapatkan KIE KB 47.215 PUS Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KB 100 orang Terliput dan terpublikasikannya kegiatan pelayanan KB di Jakarta Pusat 12 Bulan

Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 400 PUS Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Terwujudnya publikasi yang seimbang dan objektif untuk setiap kegiatan pelayanan KB di Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan keluarga miskin mendapatkan pelayanan KB gratis. 100 % Terlayaninya kebutuhan keluarga miskin memperoleh pelayanan KB gratis 100 % Terlayaninya Kebutuhan KB Keluarga Miskin 100 %

Kegiatan

002 Pelayanan KB Keliling Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

003 Peningkatan Pelayanan KIE KB Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

004 Pelaksanaan Sosialisasi Juklak, Juknis Pelayanan KB Gratis Lokasi : Jakarta Pusat

41.000.000

Kegiatan

005 Peliputan dan Dokumentasi Program KB Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

006 Pelaksanaan Bakti Sosial TNI-Manunggal KB-Kesehatan / Bhayangkara Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Meningkatnya partisipasi institusi masyarakat mendukung Program KB 200 Akseptor Meningkatnya partisipasi institusi masyarakat mendukung program KB 200 Akseptor Meningkatnya peranserta institusi masyarakat mendukung program KB 200 Akseptor Meningkatnya komitmen Dokter dan Bidan meningkatkan kualitas pelayanan KB di Klinik KB 98 Dokter dan Bidan di Klinik KB

Kegiatan

007 Pelaksanaan Bakti Sosial Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

008 Pelaksanaan Bakti Sosial Hari Keluarga Nasional Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

009 Pembinaan Kelompok Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Terwujudnya pelayanan KB berkualitas sesuai standar 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 816 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Pelaksanaan Lomba Kelompok Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
33.000.000

KELUARAN
Meningkatnya peran pria dalam program KB 44 Kelompok

HASIL
Tercapainya prakiraan permintaan masyarakat Peserta KB Pria 100 % terwujudnya organisasi agama yang berperan aktif mendukung program KB 100 % Terwujudnya media elektronik mendukung program KB 100 %

Kegiatan

011 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KB bagi Organisasi Agama Lokasi : Jakarta Pusat

20.500.000

Meningkatnya peran organisasi agama mendukung program KB 50 orang

Kegiatan

012 Pelaksanaan Advokasi Program KB melalui media Elektronik Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Meningkatnya peran media elektronik mendukung program KB 1 Sto

1.12.03.02 1.12.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumah Peserta KB baru : 358182

664.500.000 40.000.000 40.000.000 Meningkatnya kualitas pelaporan Petugas Klinik KB 98 Petugas R/R Klinik KB Terwujudnya pencatatan / pelaporan program KB yang akuntabel 100 %

001 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KB Lokasi : Jakarta Pusat

1.12.03.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif Mandiri: 695657.5515

120.000.000 60.000.000 Meningkatnya kualitas data PUS dan Keluarga Sejahtera 111.000 Keluarga Terwujudnya data PUS dan Keluarga Sejahtera yang akurat, uptodate dan akuntabel 100 % Terwujudnya peningkatan kesertaan ber-KB. 87 % Meningkatnya Cakupan Pelaporan Peserta KB Aktif Mandiri 100 %

001 Pemutahiran Data Pasangan Usia Subur dan Keluarga Sejahtera Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pelaksanaan Lomba KB Lestari Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya jumlah PUS menjadi peserta KB aktif 105.086 PUS Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Dokter dan Bidan Praktek Swasta 12 Bulan

Kegiatan

003 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Dokter dan Bidan Praktek Swasta Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

1.12.04 1.12.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA


MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

60.000.000 60.000.000

1.12.04.01.01

Target Kinerja

60.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 817 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyelenggaraan Gelar Kreativitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 Remaja Meningkatnya kontribusi Saka Kencana dalam upaya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 8 Saka Kencana

HASIL
Terwujudnya remaja yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 % Terwujudnya Saka Kencana yang mempunyai kontribusi nyata terhadap upaya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 %

Kegiatan

002 Pertemuan Saka Kencana Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

630.000.000 630.000.000 630.000.000

Kegiatan

001 Pengelolaan Kontrasepsi dan Non-Kontrasepsi Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya jaminan ketersediaan kontrasepsi dan non-kontrasepsi sesuai kebutuhan 2 Jenis Meningkatnya jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan 980.483 Implan, suntik, pil, obat

Terwujudnya jaminan ketersediaan kontrasepsi dan non-kontrasepsi sesuai kebutuhan 100 % Terwujudnya jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan 100 %

Kegiatan

002 Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Lokasi : Jakarta Pusat

600.000.000

1.12.06 1.12.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING REMAJA


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Jumlah pusat informasi dan konsultasi (PIK) kesehatan reproduksi remaja yang menyelenggarakan kegiatan KIE KRR: 176+15=191 PIK

55.000.000 55.000.000

1.12.06.01.01

Target Kinerja

55.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PIK Remaja Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas PIK Remaja 47 39 tumbuh, 6 tegak, 2 tegar

Terwujudnya PIK Remaja yang berkualitas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 100 % Terwujudnya data perkembangan PIK Remaja yang uptodate 100 %

Kegiatan

002 Pemutahiran Data Perkembangan PIK Remaja Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

Meningkatnya layanan data perkembangan PIK Remaja yang uptodate 47 PIK Remaja

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 818 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.12.07 1.12.07.01 1.12.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PENYAKIT MENULAR SEKSUAL
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL
Jumlah ibu hamil yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pencegahan penularan HIV/AIDS kepada anaknya dan penyakit menular seksual: 1760

MASUKAN
20.000.000 20.000.000 20.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Pencegahan Penyakit Menular Seksual Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular seksual 50 Ibu hamil

Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang penyakit menular seksual 100 %

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

127.000.000 127.000.000 127.000.000

Kegiatan

001 Pemantauan Pelayanan KB di Posyandu Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Meningkatnya jumlah Posyandu yang melaksanakan pelayanan KB 504 Posyandu Meningkatnya kreativitas kelompok BKB-Posyandu 42 Kelompok

Terwujudnya partisipasi aktif Posyandu mendukung pelayanan KB 95 % Terwujudnya kelompok BKB-Posyandu yang kreatif 100 %

Kegiatan

002 Pelaksanaan Gelar Kreativitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) -Posyandu Lokasi : Jakarta Pusat

21.000.000

Kegiatan

003 Pemutahiran data kelompok Bina Keluarga Balita Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

Meningkatnya kualitas data kelompok Bina Keluarga Balita 166 Kelompok Meningkatnya wawasan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)-Posyandu 100 Orang

Tersedianya data kelompok Bina Keluarga Balita yang uptodate 100 % Terwujudnya kader yang kompeten mengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) -Posyandu 100 % Terwujudnya Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita yang berkualitas. 100 %

Kegiatan

004 Pelaksanaan Temu Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)-Posyandu Lokasi : Jakarta Pusat

31.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan Lomba Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita. Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya motivasi kerja Pengelola dan kualitas Kelompok Bina Keluarga Balita. 166 Kelompok

1.12.10

Program

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

131.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 819 dari 1.220

SKPD

: 1.12.001 / Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur

NOMOR
1.12.10.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

MASUKAN
131.500.000

KELUARAN

HASIL

1.12.10.01.01

Target Kinerja Kegiatan

131.500.000 91.500.000 Meningkatnya kontribusi PPKB RW terhadap upaya peningkatan pelayanan KB di tingkat RW 393 PPKB RW Meningkatnya motivasi kerja Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB 6 3 IMP dan 3 PKB Juara I, II, III Terwujudnya PPKB RW yang mempunyai kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan pelayanan KB di tingkat RW 100 % Terwujudnya Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB yang mempunyai etos kerja dan keteladanan tinggi 100 %

001 Peningkatan Kapasitas SDM PPKB RW Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pemilihan Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB Teladan Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

1.12.11 1.12.11.01 1.12.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS

125.000.000 125.000.000 125.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Temu Mitra Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKA yang mengembangkan usaha 567 Anggota Meningkatnya pemasaran usaha kelompok UPPKA 68 Kelompok

Terwujudnya anggota kelompok UPPKA yang mengembangkan usaha 100 % Terwujudnya kelompok UPPKA yang berhasil meningkatkan pemasaran hasil usahanya 55 % Terwujudnya data perkembangan profil kelompok UPPKA yang uptodate 100 % Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok UPPKA yang berusaha 100 %

Kegiatan

002 Pelaksanaan Gelar Produk Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

003 Pemutahiran Data Profil Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Pusat

15.000.000

Meningkatnya layanan data perkembangan profil kelompok UPPKA yang uptodate 130 Kelompok Meningkatnya motivasi pengelola dan jumlah kelompok UPPKA yang berusaha 50 Kelompok

Kegiatan

004 Pelaksanaan Lomba Pengelola dan Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.942.217.626.113

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 820 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.253.880.000 3.253.880.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

1.001.102.970 1.001.102.970 713.173.520 47.660.000 Tersedianya sarana dan prasarana kerja 1 Gedung Termonitornya Keamanan Gedung kantor 1 Gedung Terpeliharanya sarana kantor 8 jenis Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 1 Gedung Meningkatnya pengelolaan urusan Kantor 1 Gedung Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 8 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Program KB 12 Bulan Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 2 Unit

001 Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor KB (cleaning service) Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Biaya Jasa Pengamanan Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Utara

66.800.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Peralatan Sarana Kantor Lokasi : Jakarta Utara

30.985.500

Kegiatan

004 Kebersihan dan Keindahan Kantor Lokasi : Jakarta Utara

35.800.000

Tersedianya Informasi yang dibutuhkan 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor 2 Unit

Kegiatan

005 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Adm. Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

82.011.800

Kegiatan

006 Penambahan Daya Listrik Kantor KB Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

22.000.000

Tersedianya daya dan instalasi listrik yang cukup 1 Gedung Tersedianya sarana dan prasarana kantor 10 Jenis Tersedianya Formulir KB dan KS 20 Jenis

Meningkatnya kinerja pegawai 1 Gedung

Kegiatan

007 Pengadaan / Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Lokasi : Jakarta Utara

209.208.220

Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 10 Jenis Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 20 Jenis

Kegiatan

008 Penyediaan Barang Cetakan Khusus Lokasi : Jakarta Utara

45.900.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 821 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penyediaan Barang-barang Cetakan Umum Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
30.900.000

KELUARAN
Tersedianya Formulir Khusus program KB dan KS 10 jenis Tersedianya Biaya Jasa Telpon, Air dan Listrik 12 Kegiatan Tersusunnya Program-Program KB 100 orang

HASIL
Meningkatnya pengelolaan Urusan Kantor 10 Jenis Meningkatnya pengelolaan Urusan Kantor 12 Keg Meningkatnya partisipasi masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan [enyusunan Program KB 100 orang Meningkatnya Partisipasi dalam ber-KB 1 Paket

Kegiatan

010 Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Jakarta Utara

53.880.000

Kegiatan

011 Rapat kerja dan Review Lokasi : Jakarta Utara

36.627.200

Kegiatan

012 Advokasi Program KB Melalui Media Massa, Elektronik dan Luar Ruang Lokasi : Jakarta Utara

51.400.800

Tersebarnya Infomasi Program KB 1 Paket

1.12.01.07 1.12.01.07.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Keluarga Berencana

1.001.102.970 48.347.500

Kegiatan

001 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Lokasi : Jakarta Utara

48.347.500

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 1 Dokumen

Meningkatnya pengelolaan urusan Kantor 1 Dokumrn

1.12.01.08 1.12.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.001.102.970 239.581.950 77.173.800 Terbinanya Sdm Aparatur 120 orang Meningkatnya SDM Aparatur 120 orang

001 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pendataan Keluarga Lokasi : Jakarta Utara

162.408.150

Terdatanya PUS di seluruh Kecamatan 1 Kegiatan

Meningkatkan 1 Keg

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

544.506.200 544.506.200 336.847.600 48.630.600 Terlayaninya peserta KB di wilayah pesisir 350 orang Meningkatnya jumlah peserta KB 350 orang

001 Penggarapan KB Wilayah Khusus Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 822 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
73.303.500

KELUARAN
Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kes 250 orang Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan kesatuan gerak KB Kes 250 orang Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan HARGANAS 250 orang Tersebarnya Infomasi Program KB 1 Paket

HASIL
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan KB 250 orang

Kegiatan

003 Kesatuan Gerak KB Kes Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

63.303.500

Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan KB 250 orang

Kegiatan

004 Bhakti Sosial KB Momentum Dalam Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Lokasi : Jakarta Utara

84.255.000

Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan KB 250 orang Meningkatnya Partisipasi dalam ber-KB 1 Paket

Kegiatan

005 Advokasi dan KIE program KB bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Lokasi : Jakarta Utara

67.355.000

1.12.03.02 1.12.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumah Peserta KB baru : 358182

544.506.200 123.998.000 89.198.000 Terlayaninya peserta KB melalui Mobil Keliling 1.800 orang Tersosialisasinya Program KB kepada PUS 1.200 orang Meningkatnya jumlah peserta KB 1.800 orang

001 Pelayanan KB Melalui Mobil Keliling Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Verifikasi Pelayanan KB Melalui Pergub 162 Lokasi : Jakarta Utara

34.800.000

Meningkatnya jumlah peserta KB 1.200 orang

1.12.03.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif: 1096387

52.660.600 52.660.600 Terbinanya pengurus Paguyuban KB Pria 62 orang Meningkatnya pengetahuan pengurus paguyuban KB Pria tentang KB 93 orang

001 Bimbingan tekhnis Pengurus Paguyuban KB Pria Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

1.12.03.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif Mandiri: 695657.5515

31.000.000 31.000.000 Terbinanya petugas Pelayanan KB di Dokter Bidan Praktek Swasta (DBS) 261 orang Meningkatnya peserta KB dari jalur pelayanan mandiri 261 orang

001 Bimbingan Tekhnis Pelayanan KB Mandiri Tingkat Kocamatan Lokasi : Jakarta Utara

1.12.04 1.12.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA


MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA

74.343.000 74.343.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 823 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.12.04.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

MASUKAN
74.343.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Gelar Kreatifitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

74.343.000

Terakomodirnya kreatifitas anak remaja di PIK KRR 100 orang

Meningkatnya pengetahuan tentang PIK KRR 100 orang

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

1.077.370.000 1.077.370.000 1.077.370.000

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi Implant Lokasi : Jakarta Utara

581.370.000

Tersedianya obat dan alat kontrasepsi implant 1 jenis Tersedianya alat dan obat kontrasepsi suntik KB 1 jenis Tersedianya alat dan obat kontrasepsi Pil KB 1 Jenis

Meningkatnya jumlah peserta KB 1 Jenis

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Kontrasepsi Suntik KB Lokasi : Jakarta Utara

303.000.000

Meningkatnya jumlah peserta KB 1 Jenis

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Kontrasepsi PIL KB Lokasi : Jakarta Utara

193.000.000

Meningkatnya jumlah peserta KB 1 Jenis

1.12.06 1.12.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING REMAJA


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Jumlah pusat informasi dan konsultasi (PIK) kesehatan reproduksi remaja yang menyelenggarakan kegiatan KIE KRR: 176+15=191 PIK

69.723.150 69.723.150

1.12.06.01.01

Target Kinerja

69.723.150

Kegiatan

001 Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) Jalur Sekolah Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

69.723.150

Terbentuknya PIK KRR Jalur Sekolah yang baru 6 kelompok

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi 6 Kelompok

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

208.883.680 208.883.680 208.883.680

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 824 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimbingan Tekhnis Kader BKB Posyandu Tk. Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
53.125.000

KELUARAN
Terbinanya Kader Kelompok Bina Keluarga Balita Posyandu 186 Kader Terakomodirnya kreatifitas anak balita Kelompok BKB 1 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya pengetahuan Kader BKB Posyandu 186 Kader Meningkatnya kecerdasan dan keampuan anak balita 200 orang

Kegiatan

002 Gelar Kreatifitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Posyandu Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta

54.506.280

Kegiatan

003 Seleksi Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Lokasi : Jakarta Utara

48.699.800

Terselenggaranya Pemilihan Pengelola , Kader dan Kelompok BKB Terbaik 3 Kegiatan Terbentuknya Kelompok BKB yang baru 31 Kegiatan

Meningkatnya kualitas Pengelola, Kader dan Kelompok BKB 3 orang Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB di masing-masing Kecamatan 31 Kelompok

Kegiatan

004 Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

52.552.600

1.12.10 1.12.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

137.685.000 137.685.000

1.12.10.01.01

Target Kinerja Kegiatan

137.685.000 47.685.000 Terpilihnya PKB dan PPKB RW terbaik di Jakarta Utara 2 Kegiatan Tersosialisasinya 12 Titik destinasi Pariwisata di Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya pengelolaan Program KB di Jakarta Utara 2 orang Mempromosikan 12 Titik Destinasi Pariwisata kepada masyarakat 600 orang

001 Penilaian PKB dan IMP Teladan Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Sosialisasi 12 Titik Destinasi Pariwisata bagi Institusi Masyarakat Lokasi : Jakarta Utara

90.000.000

1.12.11 1.12.11.01 1.12.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS

140.266.000 140.266.000 140.266.000

Kegiatan

001 Gelar Produk Unggulan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara

52.536.000

Terselenggaranya Gelar Produk Kelompok UPPKS 12 Kelompok

Meningkatnya pemasaran produk Kelompok UPPKSi 12 Kelompok

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 825 dari 1.220

SKPD

: 1.12.002 / Kantor Keluarga Berencana - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan Kelompok Usaha Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
87.730.000

KELUARAN
Terevaluasi dan terbinanya pengelolaan Kelompok UPPKS 108 Kelompok UPPKS

HASIL
Meningkatnya pengelolaan kelompok UPPKS 108 Kelompok

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.945.471.506.113

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 826 dari 1.220

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur

2.757.312.000 2.757.312.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana

1.243.026.180 1.243.026.180

1.12.01.02.01

Target Kinerja

160.000.000

Kegiatan

001 Rapat Kerja Wilayah dan Review Program KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terselenggaranya Rapat Kerja Wilayah dan Review Program KB 150 Orang Terselenggaranya Pengendalian dan Evaluasi Program APBD 10 Dokumen

Tersusunya Dokumen Program KB 2 Dokumen

Kegiatan

002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Termonitornya Pelaksanaan program APBD 1 Wilayah

1.12.01.05 1.12.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

1.243.026.180 933.026.180 57.312.000 Terlakskananya Pemeliharaan dan Perawatan Telpon, Listrik dan Internet 12 Bulan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor Kota Adm Jakarta Barat 3 Jenis Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB 1 Kegiatan Terselenggaranya Orientasi Pendataan Keluarga 658 Orang Terpeliharanya Telpon, Listrik dan Internet 12 Bulan

001 Pemeliharaan Perawatan Telepon dan Listrik dan Internet Kantor KB Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pemeliharaan Peralatan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

29.800.000

Berfungsinya barang inventaris Kantor KB Jakarta Barat 1 Wilayah

Kegiatan

003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

329.452.180

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB Jakarta Barat 21 Jenis Tersedianya Data Pasangan Usia Subur 9 Wilayah

Kegiatan

004 Pendataan Keluarga Lokasi : Jakarta Barat

117.580.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 827 dari 1.220

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penyusunan RKA, PPK dan DPA Tahun 2012 75 Orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kinerja PKB Kantor KB Kt Adm Jak-Bar 80 Orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, IKU Laporan Keuangan LAKIP Tingkat Kota Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB Jak-Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Orientasi Pencatatan & Pelaporan Bagi Pengelola data 658 Orang Terpeliharanya kendaraan Operasional Pelayanan KB 1 Mobil

HASIL
Tersusunnya DPA, PPK Tahun 2011 dan Terinputnya Renja 2012 3 Dokumen Meningkatnya Kinerja PKB PKB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat 4 Dokumen Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, IKU Laporan Keuangan LAKIP Tingkat Kota Jakarta Barat 40 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB 88 Orang

Kegiatan

006 Bimbingan Teknis Kinerja PKB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Kegiatan

007 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Kegiatan

008 Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Kegiatan

009 Orientasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan Baru Bagi Pengelola Data Tk. Kota dan Kecamatan. Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

107.580.000

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan data KB 1 Kegiatan Terpeliharanya kendaraan Operasional 4 Kegiatan

Kegiatan

010 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pelayanan KB Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

11.302.000

1.12.01.08 1.12.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.243.026.180 150.000.000 150.000.000 Jumlah Staf yang mengikuti pengembangan wawasan 1 Kegiatan Meningkatnya wawasan Staf Kantor KB Jakarta Barat 1 Wilayah

001 Pengembangan Wawasan Staf Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

647.594.800 647.594.800 542.494.000 170.676.400 Terselenggaranya Bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan Kota Adm Jak-Bar 3.860 Orang Terselenggaranya Bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan Kota Adm Jak-Bar 1 Kegiatan
Halaman 828 dari 1.220

001 Penyelenggaraan Bhaksos TNI Manunggal, KB Kesehatan Tk. Kota Dan Kecamatan Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pelayanan TKBK TK. Kecamatan Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

110.908.800

Terselenggaranya Pelayanan TKBK Kec. Cengkareng Kt Adm. Jakarta Barat 5.600 Akseptor Terlaksananya Lomba Paguyuban KB Pria 1 Laporan

Meningkatnya Pencapaian Kesertaan Ber-KB 1 Kegiatan

Kegiatan

003 Lomba Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Terjalinnya Komunikasi antar Paguyuban KB Pria Kt Adm.Jak-Bar 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan PUS tentang Program KB 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Penerangan Kelompok KIE KB TK. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

90.908.800

Terselenggaranya Penerangan Kelompok KIE KB Kec Cengkareng Jakarta Barat 5.600 Orang Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Adm. Jakarta Barat 300 Orang Terselenggaranya Bhaktisos KB Momentum Kota Administrasi Jakarta Barat 300 Akseptor Terlayaninya KB Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat 400 Akseptor Terselenggaranya Dialog Program KB melalui Radio. Kota Adm. Jakarta Barat 3 Kegiatan

Kegiatan

005 Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Adm. Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Bhaksos KB Momentum Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terlayaninya KB di Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Dialog Program KB melalui Radio Kota Adm Jakarta Barat 1 Radio

Kegiatan

006 Bhaktisos KB Momentum Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Kegiatan

007 Pelayanan KB Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Kegiatan

008 Dialog Program KB Melalui Radio Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

20.000.000

1.12.03.02 1.12.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumlah peserta KB aktif: 1096387

647.594.800 25.100.800 25.100.800 Terselenggaranya Advokasi dan KIE melalui media massa 24 kegiatan Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang program KB 24 kegiatan

001 Advokasi dan KIE Melalui Media Massa (Pers) Lokasi : Jakarta Barat

1.12.03.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif Mandiri: 695657.5515

80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Semiloka Paguyuban KB Pria 100 Orang Terlaksananya Semiloka Paguyuban KB Pria 1 Kegiatan

001 Semi Loka KB Pria Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 829 dari 1.220

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur

NOMOR
1.12.04 1.12.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

MASUKAN
70.000.000 70.000.000

KELUARAN

HASIL

1.12.04.01.01

Target Kinerja

70.000.000

Kegiatan

001 KIE Kesehatan Reproduksin Remaja Bagi Generasi Muda. Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Terselenggaranya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 50 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Program KB 1 Kegiatan Tumbuhnya kesadaran remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2 Kegiatan

Kegiatan

002 Gelar Kreatifitas Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Terselenggaranya Kegiatan Gelar Kreatifitas KRR Kota Adm. Jakarta Barat 50 Orang

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

369.203.600 369.203.600 369.203.600

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi Implat, Suntik dan Pil KB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

270.997.600

Terelenggaranya Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Obat-obatan Saint Efek 1 Jenis

Tersedianya alat Kontrasepsi dan Obat-obatan di sarana Pelayanan KB dan Terlayaninya Pelayanan KB di Masyarakat 1 Paket Terlaksananya Distribusi Alkon & Non Alkon 2 Jenis

Kegiatan

002 Pengelolaan Dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

98.206.000

Terselenggaranya Pengelolaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi 4 Kegiatan

1.12.06 1.12.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING REMAJA


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Jumlah pusat informasi dan konsultasi (PIK) kesehatan reproduksi remaja yang menyelenggarakan kegiatan KIE KRR: 176+15=191 PIK

50.000.000 50.000.000

1.12.06.01.01

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan Pembentukan PIK KRR di 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terselenggaranya Pengembangan dan Pembentukan PIK KRR di Jakarta Barat 3 Sekolah

Meningkatnya Pengetahuan Remaja dan Perilaku Remaja Terhadap KRR di Sekolah 3 Sekolah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 830 dari 1.220

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU
TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

MASUKAN
210.000.000 210.000.000 210.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penggandaan APE, Modul BKB dan KKA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Tersedianya APE, Modul BKB dan Kartu Kembang Anak 1 Paket Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kelompok BKB 1 Kegiatan Terlaksananya Lomba Kader, Kelompok dan Pengelola BKB 1 Kegiatan Terselenggaranya Pengintergrasian Kelompok BKB dengan Posyandu dan PAUD 1 Kegiatan

Tersedianya APE, Modul BKB dan Kartu Kembang Anak 2 Jenis Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelompok BKB 100 BKB Terpilihnya Juara Lomba, Kader, Pengelola I,II dan III 144 Kelompok BKB Terlaksaananya Pengintergrasian Kelompok BKB denan Posyandu dan PAUD 144 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Kelompok BKB Tingkat Kota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

003 Lomba Pengelola dan Kelompok BKB Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Kegiatan

004 Gelar Kreatifitas kelompok BKB Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

1.12.10 1.12.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

108.040.000 108.040.000

1.12.10.01.01

Target Kinerja Kegiatan

108.040.000 78.040.000 Terselenggaranya Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW 1 Kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW 578 Orang

001 Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW Kecamatan Cengkareng Kantor KB Kota Aministrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penilaian PKB dan IMP Teladan Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Terselenggaranya Penilaian PKB dan IMP Teladan 1 Kegiatan

Terlaksanya Penilaian PKB dan Teladan 65 Orang

1.12.11 1.12.11.01 1.12.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS

59.447.420 59.447.420 59.447.420

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 831 dari 1.220

SKPD

: 1.12.003 / Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Temu Mitra Kelompok UPPKS Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Temu Mitra Kelompok UPPKS 1 Kegiatan Terselenggaranya Bimibingan Teknis Kelompok UPPKS 1 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Kelompok UPPKS 40 Orang Meningkatnya SDM UPPKS 129 Kelompok

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS Lokasi : Jakarta Barat

19.447.420

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.948.228.818.113

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 832 dari 1.220

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.402.751.481 2.402.751.481

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

678.832.747 678.832.747 562.947.600 33.664.000 Jumlah kebijakan program KB 2 Kegiatan Jumlah kebijakan program KB tersusun dan hasil program terevaliasi 2 Dokumen Tersedianya sarana Penyebaran Informasi Program KB 4 Kali Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran 2011 4 dokumen

001 Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah Program KB dan Rapat Penelaahan Program KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Advokasi Program KB Melalui Media Cetak Kantor KB Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Tercapainya Kualitas Program 4 Kali

Kegiatan

003 Pertemuan Pengendalian dan Monitoring Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

15.264.000

Terselenggaranya Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan 4 dokumen

Kegiatan

004 Penyediaan keperluan pokok sehari-hari Kantor KB Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta

17.736.000

Jumlah keperluan pokok sehari-hari Kantor KB Jak-Sel tersedia 6 Jenis Jumlah Gedung Kantor terpelihara 1 Unit Jumlah peralatan sarana kantor dipelihara 5 Jenis Jumlah barang cetakan 1 Paket

Jumlah keperluan poko sehari-hari Kantor KB Jak-Sel terpenuhi 6 Jenis Jumlah Gedung Kantor terjaga kebersihannya 1 Unit Jumlah peralatan sarana kantor terpelihara dengan baik 5 Jenis Jumlah barang cetakan disediakan 1 Paket Jumlah telepon, listrik dan Internet terpenuhi pembiayaannya 12 Bulan

Kegiatan

005 Jasa Cleaning Service Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Peralatan Sarana Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

30.087.600

Kegiatan

007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

102.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

68.336.000

Jumlah telepon, listrik dan Internet dibiayai 12 Bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 833 dari 1.220

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penatausahaan Barang Inventaris Kantor KB Jak Sel Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
10.100.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penatausahaan Barang Inventaris Kantor KB Jak Sel 2 Kegiatan Jumlah PUS dan KK di data 44.655 KK

HASIL
Tersedianya Data Barang Inventaris Kantor KB Jak Sel 2 Kegiatan

Kegiatan

010 Pendataan Keluarga Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

85.000.000

Jumlah PUS dan KS dikunjungi untuk pendataan 44.655 KK Tersedianya Sarana Kantor 1 Paket

Kegiatan

011 Perbaikan pagar dan kamar mandi Kantor KB Lokasi : Jakarta Selatan

13.698.000

Terpeliharanya Sarana Kantor 1 Paket

Kegiatan

012 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel (tetap) Lokasi : Jakarta Selatan

27.062.000

Jumlah kendaraan operasional kantor dipelihara 1 Unit Jumlah sarana formulir kantor tersedia 1 Paket

Jumlah kendaraan operasional kantor terpelihara dengan baik 1 Unit Jumlah sarana formulir kantor memadai 1 Paket

Kegiatan

013 Pengadaan Sarana Formulir Program KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

95.000.000

1.12.01.07 1.12.01.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Efektifitas Pelaksanaan Program SKPD 100 %

678.832.747 26.006.000 26.006.000 Jumlah Petugas Lapangan KB mengikuti Bimbingan Teknis 112 orang Jumlah Petugas Lapangan KB memahami tupoksinya 112 orang

001 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

1.12.01.07.02

Target Kinerja

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Keluarga Berencana

48.268.000

Kegiatan

001 Konsolidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran Lokasi : Jakarta Selatan

48.268.000

Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 disusun 2 Dokumen

Jumlah program kegiatan Kantor KB Jak-Sel Tahun 2012 dialokasikan 2 Dokumen

1.12.01.08 1.12.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

678.832.747 41.611.147 14.184.000 Jumlah file data administrasi kepegawaian dikelola 177 File Jumlah file data pegawai mudah diakses 178 File

001 Pengelolaan Program dan Administrasi Kepegawaian Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 834 dari 1.220

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
10.491.147

KELUARAN
Jumlah petugas yang mengikuti bimbingan teknis penatausahaan dan pengelolaan keuangan 15 orang Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan jasmani dan mental spiritual SDM 177 orang

HASIL
Jumlah petugas pengelola keuangan yang memadai 15 orang

Kegiatan

003 Bimbingan Jasmani dan Mental Spiritual SDM Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

16.936.000

Jumlah pegawai yang sehat jasmani dan mental spiritualnya 177 orang

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

609.178.500 609.178.500 594.178.500 150.000.000 Jumlah PUS mengikuti bhaksos KB-Kes TNI 3.500 Akseptor KB Baru Jumlah PUS menjadi peserta KB 3.500 Akseptor KB Baru

001 Bhaksos Manunggal KB-Kes TNI Tk.Kota dan Kecamatan Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penggalangan Kesatuan Gerak KB-Kesehatan Tk. Kota dan Tk. Kec Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

84.565.500

Jumlah PUS mengikuti kegiatan Kesatuan Gerak KB-Kes 17.300 Akseptor KB Baru

Jumlah PUS menjadi peserta KB 17.300 Akseptor KB Baru

Kegiatan

003 Bhaksos Harganas Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

52.472.000

Jumlah PUS mengikuti bhaksos KB Momentum 750 Akseptor KB Baru Jumlah PUS mengikuti penerangan kelompok 300 orang Jumlah KIE media luar ruang diadakan 1 Paket Jumlah Organisasi Agama mengikuti Advokasi-KIE Program KB 100 orang Jumlah PUS mengikuti pelayanan KB 600 Akseptor KB Baru

Jumlah PUS menjadi peserta KB 750 Akseptor KB Baru

Kegiatan

004 Penerangan Kelompok bagi PUS Tk.Kecamatan Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

70.000.000

Jumlah PUS menjadi peserta KB 160 Akseptor KB Baru

Kegiatan

005 Pengadaan KIE Media Luar Ruang Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

32.000.000

Jumlah sarana KIE media luar ruang tersedia 1 Paket Jumlah Tokoh Agama memahami program KB 100 orang

Kegiatan

006 Advokasi dan KIE Program KB bagi Organisasi Agama Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

10.204.000

Kegiatan

007 Pelayanan KB Wilayah Khusus Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

28.937.000

Jumlah PUS menjadi peserta KB 600 Akseptor KB Baru

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 835 dari 1.220

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pertemuan Paguyuban Kelompok KB Pria Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
9.000.000

KELUARAN
Jumlah papan nama kantor dibuat 1 Paket Jumlah PUS mengikuti pelayanan KB 5.750 Akseptor

HASIL
Jumlah papan nama kantor KB tersedia 1 Paket Jumlah PUS menjadi peserta KB 5.750 Akseptor

Kegiatan

009 Pelayanan KB melalui Tim KB Keliling Kantor KB Jak-Sel (tetap) Lokasi : Jakarta Selatan

157.000.000

1.12.03.02 1.12.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumlah peserta KB aktif: 1096387

609.178.500 15.000.000 15.000.000 Jumlah Pengelola Kelompok UPPKA mengikuti lomba 10 Kelompok Jumlah Kelompok UPPKA Terbaik terseleksi 3 Kelompok

001 Lomba Kelompok Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Selatan

1.12.04 1.12.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA


MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

35.915.984 35.915.984

1.12.04.01.01

Target Kinerja

35.915.984

Kegiatan

001 Pertemuan Saka Kencana Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

12.161.000

Jumlah anggota Saka Kencana mengikuti pertemuan 65 orang Jumlah remaja mengikuti gelar kreativitas 300 remaja

Jumlah anggota Saka Kencana memahami program KB 65 orang Jumlah remaja memahami kesehatan reproduksinya 150 remaja

Kegiatan

002 Gelar Kreativitas Kesehatan Reproduksi Remaja Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

23.754.984

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

698.932.500 698.932.500 698.932.500

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi (Implant, Suntik KB dan Pil KB), Obat Side Effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

670.000.000

Jumlah alat kontrasepsi (Implant, Suntik KB, Pil KB), obat side effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi diadakan 1 Paket Jumlah alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dikelola dan didistribusikan 10 Kecamatan

Jumlah alat kontrasepsi (implant, suntik KB, Pil KB), obat side effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi tersedia 1 Paket

Kegiatan

002 Pengelolaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

28.932.500

Jumlah alat kontrasepsi dan non kontrasepsi terkelola dan terdistribusikan dengan baik 10 Kecamatan
Halaman 836 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE
Program Tolok Ukur

NOMOR
1.12.06 1.12.06.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Jumlah pusat informasi dan konsultasi (PIK) kesehatan reproduksi remaja yang menyelenggarakan kegiatan KIE KRR: 176+15=191 PIK

MASUKAN
61.068.000 61.068.000

KELUARAN

HASIL

1.12.06.01.01

Target Kinerja

61.068.000

Kegiatan

001 Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Jumlah PIK Remaja dibentuk 5 PIK

Jumlah PIK Remaja memahami program KRR 5 PIK

Kegiatan

002 Orientasi Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi anggota PIK Remaja Lokasi : Jakarta Selatan

11.068.000

Jumlah remaja mengikuti orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga 100 orang

Jumlah remaja paham akan program penyiapan kehidupan berkeluarga 100 orang

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

240.358.000 240.358.000 240.358.000

Kegiatan

001 PembinaanKelompok BKB Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

30.000.000

Jumlah kader kelompok BKB mengikuti orientasi 1.500 orang Jumlah Kader dan Pengelola Kelompok BKB mengikuti Lomba 10 Kelompok Tersedianya Alat Permainan Edukatif, Kartu Kembang Anak dan Buku Modul 1 Paket Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia mengikuti pertemuan 200 orang Jumlah Kelompok BKB dibentuk 65 Kelompok

Jumlah kader kelompok BKB memahami pengelolaan BKB 150 orang Jumlah Kader dan Pengelola BKB terseleksi 3 Kelompok

Kegiatan

002 Lomba Pengelola Kelompok BKB Tk. Kota dan Kec. Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

27.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Bahan Alat Permainan Edukatif, Kartu Kembang Anak dan Penggandaan Buku Modul BKB Kantor KB Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

92.000.000

Terpenuhinya Sarana Alat Permainan Edukatif, KKA dan Buku Modul BKB 1 Paket Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia meningkat wawasannya 200 orang

Kegiatan

004 Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Lansia Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

11.068.000

Kegiatan

005 Pembentukan Kelompok BKB Kec Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Jumlah Kelompok BKB dapat dibentuk 65 Kelompok

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 837 dari 1.220

SKPD

: 1.12.004 / Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Gelar Kreativitas Kelompok BKB Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Jumlah anggota kelompok BKB mengikutti Gelar Kreativitas 300 orang Jumlah peserta KB dilayani di Posyando termonitor 324 Posyandu

HASIL
Jumlah anggota kelompok BKB meningkat wawasannya 300 orang jumlah akseptor KB dilayani di Posyandu meningkat 3.240 Akseptor

Kegiatan

007 Monitoring Pelayanan KB di Posyandu Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

10.290.000

1.12.10 1.12.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

68.465.750 68.465.750

1.12.10.01.01

Target Kinerja Kegiatan

68.465.750 16.465.750 Jumlah PPKB-RW dan Pengelola KB mengikuti pembinaan 20 orang Jumlah PPKB-RW mengikuti Orientasi Program KB 575 orang Jumlah PPKB-RW dan Pengelola KB Terbaik 6 orang

001 Pembinaan/Pemilihan PPKB-RW dan Pengelola KB Teladan Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Temu konsultasi PPKB RW Lokasi : Jakarta Selatan

52.000.000

Jumlah PPKB-RW paham akan program KB 575 orang

1.12.11 1.12.11.01 1.12.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Selatan

10.000.000

Jumlah Kelompok UPPKA mengikuti Gelar Produk 10 Kelompok

Jumlah Kelompok UPPKA meningkatkan hasil usahanya 10 Kelompok

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.950.631.569.594

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 838 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur

3.268.336.000 3.268.336.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana

1.225.006.000 1.225.006.000

1.12.01.02.01

Target Kinerja

90.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah dan Reviuw Program KB Lokasi : Jakarta Timur

90.000.000

Terselenggaranya Rapat kerja wilayah dan Reviuw Program KB 290 Orang

Terbentuknya komitmen dengan sektor terkait dalam penyelenggaraan program KB 290 Orang

1.12.01.05 1.12.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

1.225.006.000 955.006.000 400.000.000 Terlaksananya renovasi gedung kantor KB 1 Gedung Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor 12 Jenis Terpeliharanya peralatan sarana kantor 7 Jenis Terpeliharanya kebersihan gedung kantor KB 1 Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan ruang kerja 1 Gedung Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor 12 Jenis Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja 7 Jenis Berfungsinya kantor Keluarga Berencana 1 Gedung Kantor

001 Rehab Gedung Kantor Kantor KB Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kantor Lokasi : Jakarta Timur

271.700.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Peralatan Sarana Kantor Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

Kegiatan

004 Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor Keluarga Berencana (cleaning service ) Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Kegiatan

005 Belanja Telepon,Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Timur

68.336.000

Terlaksananya pembayaran jasa listrik,telepon dan internet 1 Gedung Kantor

Terselenggaranya operasional UKPD urusan Keluarga Berencana 1 Gedung Kantor Beroperasionalnya Kendaraan Dinas Kantor KB Jakarta Timur 1 Unit

Kegiatan

006 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

43.970.000

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor KB Jakarta Timur 1 Unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 839 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

007 Biaya Jasa Pengamanan Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Timur

51.000.000

Terjaga kemanan Gedung kantor KB 1 Gedung Kantor

Meningkatnya kemanan gedung kantor KB 1 Gedung Kantor

1.12.01.07 1.12.01.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Efektifitas Pelaksanaan Program SKPD 100 %

1.225.006.000 50.000.000 50.000.000 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program KB 6 Kegiatan Terevaluasinya pelaksanaan program APBD 6 Kegiatan

001 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Berencana Lokasi : Jakarta Timur

1.12.01.07.02

Target Kinerja

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Keluarga Berencana

25.000.000

Kegiatan

001 KONSOLIDASI PERENCANAAN PROGRAM PA Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

terselenggaranya Perencanaan dan anggaran yang akuntabel 1 kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM 1 kegiatan

1.12.01.08 1.12.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.225.006.000 105.000.000 85.000.000 Terselenggaranya Pembinaan dalam rangka peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kantor KB Jakarta Timur 190 orang Terselenggaranya Bimtek Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 25 Orang Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur kantor KB kota Adm.Jak-Tim 190 orang

001 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor KB Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Bimtek Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Meningkatnya pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan 25 orang

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

971.100.000 971.100.000 290.000.000 110.000.000 Terlayaninya calon peserta KB 5.580 Aksetor KB Terlayaninya peserta KB Baru dan Ulangan 5.580 Akseptor KB Terpilihnya kelompok Paguyuban KB Pria Terbaik 3 Kelompok

001 PELAYANAN KB KELILING Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penilaian Kelompok Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Terselenggaranya penilaian Paguyuban KB Pria 10 Kelompok

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 840 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 TEMU KONSULTASI PPKB RW Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya KIE kepada calon akseptor MOP dan MOW 550 Calon akseptor Terlaksananya advokasi dan KIE bagi organisasi keagamaan 75 Orang

HASIL
terlayaninya KB Kontap pria 550 Calon Akseptor

Kegiatan

004 Advokasi dan KIE Program KB Bagi Organisasi Keagamaan Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Meningkatnya Pemahaman ormas keagamaan tentang Keluarga Berencana 75 Orang Informasi program KB sampai kepada lapisan masyarakat 2 Paket

Kegiatan

005 Penyebarluasan Informasi Program KB Melalui Media Luar Ruang Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Tersedianya Papan Informasi Program KB 2 Paket

1.12.03.02 1.12.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumah Peserta KB baru : 358182

971.100.000 95.000.000 95.000.000 Tersedianya kebutuhan Fomulir Kantor KB Jakarta timur 1 Paket Tercatatnya hasil pelayanan Kb dan Up Dating data PUS 1 Paket

001 Pengadaan Fomulir Lokasi : Jakarta Timur

1.12.03.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif: 1096387

207.000.000 40.000.000 Terlaksananya pelayanan KB di wilayah khusus perbatasan 200 Akseptor Terlaksananya kegiatan pendataan keluarga di wilayah Jakarta Timur 1 kegiatan Meningkatnya peserta KB Baru di wilayah Khusus perbatasan 200 Akseptor Tersedianya data keluarga dan peserta KB Aktif sesuai sistem 1 Kegiatan

001 Pelayanan KB di Wilayah Khusus Perbatasan Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pendataan Keluarga Lokasi : Jakarta Timur

167.000.000

1.12.03.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif Mandiri: 695657.5515

379.100.000 78.000.000 Terselenggaranya kesertaan Gerak KB-Kes kantor KB Jakarta Timur 250 Orang Terselenggaranya kegiatan Revitalisasi Program KB melalui TNI 1.000 Aksetor Terselenggaranya Bhakti Sosial dalam rangka HARGANAS 250 Orang Meningkatnya jumlah peserta Aktif dan Kemandirian Peserta KB 250 Orang Meningkatnya jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif yang mandiri 1.000 Akseptor

001 Penggalangan Kesatuan Gerak KB-Kesehatan Tk kota dan Kecamatan Kantor KB Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Bhakti Sosial Manunggal KB-Kesehatan -TNI. Kota dan kecamatan kantor KB Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

110.000.000

Kegiatan

003 Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam Rangka HARGANAS Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Meningkatnya jumlah peserta KB Baru dan Aktif yang Mandiri 250 Akseptor

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 841 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Forum Koordinasi Pengurus Paguyuban KB Pria Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Tersedianya dukungan Operasional Forum Koordinasi Pengurus Paguyuban KB Pria 1 Paket Terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik 3 Media

HASIL
Terselenggaranya Forum Koordinasi Pengurus paguyuban KB Pria 75 orang Tersedianya informasi program KB di media cetak dan elektronik 3 Media

Kegiatan

005 Penyebarluasan Informasi Program KB melalui media cetak dan Elektronik Lokasi : Jakarta Timur

66.100.000

1.12.04 1.12.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA


MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

97.500.000 97.500.000

1.12.04.01.01

Target Kinerja

97.500.000

Kegiatan

001 Gelar Kreativitas Remaja Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja ( PKBR ) Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Terlaksananya gelar kreativitas remaja tentang PKBR 36 PIK

Meningkatnya Kreatifitas remaja dalam pelaksanaan program PKBR 36 PIK Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Konselor PIK 36 PIK

Kegiatan

002 Bimbingan Tehnis Pusat Konsultasi Konseling Remaja (PIK ) Remaja Lokasi : Jakarta Timur

57.500.000

Beroperasionalnya PIK Remaja di Sekolah 36 PIK

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

574.730.000 574.730.000 574.730.000

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi Implant Lokasi : Jakarta Timur

185.940.000

Tersedianya alat kontrasepsi implant 600 Set

Terpenuhinya Perkiraan Permintaan Masyarakat ( PPM ) implant 600 Set Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi suntik 27.000 Set Tersedianya alat kontrasepsi PIL KB 35.000 Strip

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Kontrasepsi Suntik KB Lokasi : Jakarta Timur

256.230.000

Tersedianya alat kontrasepsi suntik KB 27.000 Set Tersedianya alat kontrasepsi Pil KB 35.000 Strip

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Kontrasepsi PIL KB Lokasi : Jakarta Timur

86.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 842 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Untuk Masyarakat Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
45.760.000

KELUARAN
Terselenggaranya pengelolaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi 103 KKB

HASIL
Tersedianya alat kontrasepsi di klinik KB dan Kecamatan 103 KKB

1.12.06 1.12.06.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING REMAJA


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Jumlah pusat informasi dan konsultasi (PIK) kesehatan reproduksi remaja yang menyelenggarakan kegiatan KIE KRR: 176+15=191 PIK

75.000.000 75.000.000

1.12.06.01.01

Target Kinerja

75.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja melalui Jalur Sekolah Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Terbentuknya PIK Remaja jalur sekolah 6 PIK

Bertambahnya jumlah PIK Remaja 6 PIK

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

170.000.000 170.000.000 170.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan APE ( Alat Permainan Edukatif ) dan Kartu Kembang Anak (KKA) Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Terlaksananya Pengadaan APE dan KKA 1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan kelompok BKB 1 Paket

Kegiatan

002 Pemilihan Kelompok dan Pengelola BKB Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksanannya Pemilihan kelompok dan pengelola BKB 10 Kelompok terselenggaranya pembinaan kelompok BKB 30 Kelompok

Terpilihnya kader, kelompok dan pengelola BKB terbaik 3 Kelompok Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan Kelompok BKB 30 Kelompok Meningkatnya Kreativitas Balita 100 Orang

Kegiatan

003 Pembinaan Kelompok BKB Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Kegiatan

004 Gelar Kreativitas Bina Keluarga Balita Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Terselenggaranya Gelar Kreativitas Bina Keluarga balita 100 orang

1.12.10 1.12.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

35.000.000 35.000.000

1.12.10.01.01

Target Kinerja

35.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 843 dari 1.220

SKPD

: 1.12.005 / Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penilaian Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB ) dan PPKB RW Teladan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya pemilihan PKB dan PPKB RW teladan 40 orang

HASIL
Terpilihnya PKB dan PPKB RW Teladan 6 Pemenang

1.12.11 1.12.11.01 1.12.11.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS

120.000.000 120.000.000 120.000.000

Kegiatan

001 PEMBINAAN KELOMPOK UPPKA Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksanannya Penilaian kelompok UPPKA 10 Kelompok Terlaksananya Gelar produk UPPKA 3 Kegiatan

Terpilihnya kelompok UPPKA Unggulan 3 Pemenang Meningkatnya pemasaran hasil produk UPPKA 3 Kegiatan

Kegiatan

002 Gelar Produk UPPKA Dalam Rangka HARGANAS dan Sentra Timur Fair Lokasi : Jakarta Timur

70.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

9.953.899.905.594

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 844 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.01 Urusan Program Tolok Ukur

83.624.937.835 83.624.937.835

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


FUNGSI REGULATOR SOSIAL RAMPING DAN TERPISAH DARI FUNGSI OPERATOR SERTA DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS
Terlaksananya Fungsi regulator sosial ramping serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas

7.816.637.835 7.816.637.835

1.13.01.01.01

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial 1 kegiatan

Terjalinnya kerjasama antar daerah Mitra Praja Utama bidang kesejahteraan sosial 1 keg

1.13.01.05 1.13.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

7.816.637.835 5.355.777.835 1.017.013.139 Terlaksananya pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Pemeliharaaan dan Perijinan Kendaraaan Operasional Dinas 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam penyelenggaraan urusan sosial 12 bulan Beroperasinya kendaraan dinas sosial dalam menunjang pelaksanaan urusan sosial 12 bulan Beroperasinya kendaraaan dinas sosial dalam menunjang pelaksanaan urusan sosial 12 bulan Terpelihara dan beropertasinya AC, Lift, peralatan listrik dan peralatan kantor lainnya 12 bulan Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Sosial dan lingkungannya 12 bulan

001 Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

487.726.000

Kegiatan

003 Pemeliharaaan dan Perijinan Kendaraaan Operasional Dinas Lokasi : DKI Jakarta

749.989.800

Kegiatan

004 Perawatan Mekanikal Elektrikal Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Terlaksananya Perawatan Mekanikal Elektrikal Dinas Sosial 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kantor Dinas Sosial oleh Cleaning Service 12 bulan

Kegiatan

005 Pemeliharaan kebersihan oleh Cleaning Service Lokasi : DKI Jakarta

280.048.896

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 845 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Evaluasi pengendalian, monitoring dan Pelaporan kegiatan tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Evaluasi pengendalian, monitoring dan Pelaporan kegiatan tahun 2011 12 bulan Terlaksananya penyusunan Neraca semester I dan II 2 laporan Terlaksananya rekonsiliasi perbendaharaan 12 bulan

HASIL
Dimilikinya dokumen pelaporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan Dinas Sosial 2011 12 bulan Dimilikinya laporan Neraca keuangan Dinas Sosial 2 laporan Dimilikinya Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 12 bulan Dimilikinya 1 dokumen DPA Dinas Sosial Tahun 2012 1 dokumen Dimilikinya barang cetakan seperti kop surat, amplop, disposisi, tanda terima dsb 1 kegiatan Tertatanyaa dengan baik kearsipan Dinas Sosial 12 bulan Tersedianya ATK Kantor Dinas Sosial 12 bulan Terciptanya keamanan di lingkungan Kantor DInas Sosial 12 bulan Tersedianya jasa internet sebagai penunjang kegiatan Kantor Dinas Sosial 12 bulan Tersedianya konsumsi rapat-rapat koordinasi dan SKJ Pegawai Dinas 12 bulan Tersusun dan tertatanya Iventaris Barang Dinas Sosial 12 bulan
Halaman 846 dari 1.220

Kegiatan

007 Penyusunan Neraca semester I dan II Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Rekonsiliasi perbendaharaan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

009 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya penysunan rencana kerja 2012 1 dokumen Terlaksananya barang cetakan 1 keg

Kegiatan

010 Penyediaan barang cetakan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

011 Pengelolaaan Administrasi Umum Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya pengelolaan admnistrasi umum 12 bulan Terlaksananya penyediaan ATK Kantor 12 bulan Terlaksananya pengamanan Kantor Dinas 12 bulan Terlaksananya jasa internet 12 bulan

Kegiatan

012 Penyediaan ATK Kantor Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

013 Pengamanan Kantor Dinas Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

014 Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

015 Rapat-rapat Koordinasi dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 12 bulan Terlakssanaanya pengelolaan iventaris barang 12 bulan

Kegiatan

016 Pengelolaan inventaris Barang Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

017 Rehab Ringan Kantor Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya Rehab ringan Kantor DInas Sosial 1 keg Terlaksananya penggantian AC Central @35 PK 6 unit Terlaksananya penggantian Lift 2 unit

Terawatnya Gedung Kantor Dinas Sosial 1 kegiatan Tergantinya AC Central yang telah rusak 6 unit Tergantinya Lift Kantor Dinas Sosial 2 unit Tersedianya AC Split untuk ruangan kantor 6 unit Dimilikinya system data base dan data base PMKS dan PSKS thn 2012 2 kegiatan Tersedianya ya sekretariat dan beroperasinya Tipm Penilai Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 12 bulan Tersedianya Barang Kantor 1 kegiatan

Kegiatan

018 Penggantian AC Central @35 PK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

019 Penggantian Lift Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

020 Pengadaan AC Split Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya pengadaan AC Split 6 unit Terlaksananya Pembuatan Data besa dan Updating Data Base PMKS dan PSKS 2 kegiatan Terlaksananya Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 12 bulan

Kegiatan

021 Pembuatan Data Base dan Updating Data Base PMKS dan PSKS Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

022 Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

023 Penyediaan Barang Kantor Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya penyediaan barang kantor 1 kegiatan Terlaksananya Pembangunan Taman Makan Pahlawana Provinsi DKI Jakarta 1 lokasi Terselenggaranya kegiatan Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup 1 Kegiatan Tersedianya Belanja Cetakan Khusus 1 Kegiatan

Kegiatan

024 Pembangunan Taman Makan Pahlawana Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Dimilikinya Taman Makam bagi Pahlawana Provinsi DKI Jakarta 1 lokasi

Kegiatan

025 Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup 1 Kegiatan Terpenuhinya Belanja Cetakan Khusus 1 Kegiatan

Kegiatan

026 Belanja Cetakan Khusus Lokasi : DKI Jakarta

384.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 847 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


027 Belanja cetak dan penggandaan majalah Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
250.000.000

KELUARAN
Tersedianya Belanja cetak dan penggandaan majalah 1 Kegiatan

HASIL
Terpenuhinya Belanja cetak dan penggandaan majalah 1 Kegiatan

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

7.816.637.835 2.410.860.000

Kegiatan

001 Orientasi dan Asistensi Bidang Perencanaan bagi para Perencana Program dan Anggaran Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Orientasi dan Asistensi Bidang Perencanaan bagi para Perencana Program dan Anggaran 50 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil 200 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli 200 orang Terlaksananya TPA dan Outbound Pegawai 200 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 100 orang

Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial dalam menyusun rencana pembangunan kesejahteraan sosial 50 orang Dinas Sosial memeiliki Pekerja Sosial Tingkat Terampil 200 orang

Kegiatan

002 Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Dinas Sosial memiiliki Pekerja Sosial Tingkat Ahli 200 orang

Kegiatan

004 Peningkatan Kinerja SDM Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya kinerja pegawai dinas sosial 200 orang Pegawai Dinas Sosial memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 100 orang Peningkatan kualitas mental spiritual pegawai 12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam pengelolaan keuanganyang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 50 orang

Kegiatan

005 Diklat Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan Rohani Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terlaksananya pembinaan rohani pegawai 12 bulan Terlaksananya Orientasi dan asistensi Keuangan dan Perbendaharaan 50 orang

Kegiatan

007 Orientasi dan asistensi Keuangan dan Perbendaharaan Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 848 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Peningkatan wawasan penanggulangan permasalahan sosial di DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan wawasan penanggulangan permasalahan sosial di DKI Jakarta 1 Kegiatan Terselenggaranya Dinas Sosial Fair 1 Kegiatan

HASIL
Bertambahnya Peningkatan wawasan penanggulangan permasalahan sosial di DKI Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya motivasi aparatur dan pilar-pilar sosial dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial serta sebagai sarana informasi kepada masyarakat 1 Kegiatan

Kegiatan

009 Dinas Sosial Fair Lokasi : DKI Jakarta

1.980.860.000

1.13.02 1.13.02.03 1.13.02.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI SOSIAL


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM SOSIAL
Tersusunnya produk hukum untuk penanganan PMKS (lintas sektor)

225.000.000 225.000.000 225.000.000 50.000.000 Terlaksananya Standar Operasional Pelayanan Panti Sosial 13 dokumen Terlaksananya Penyusunan Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Pergub tentang Pengangkatan Anak 1 dokumen Terlaksananya Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial 1 dokumen Dimilikinya Standar Operasional Panti Sosial 13 dokumen

001 Standar Operasional Pelayanan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyusunan Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Dimilikinya Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial 1 dokumen

Kegiatan

003 Penyusunan Pergub tentang Pengangkatan Anak Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Dimilikinya Pergub Tentang Pengangkatan Anak 1 dokumen

Kegiatan

004 Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Dimilikinya dokumen kajian Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS 1 dokumen Dimilikinya buku pedoma Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial 1 dokumen

Kegiatan

005 Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 849 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Sosial 1 dokumen Terlaksananya Penyusan Kebijakan Teknis Pembinaaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 1 dokumen

HASIL
Dimilikinya Pedoman Pelayanan Sosial yang dibakukan dan terstandar 1 dokumen Dimilikinya buku pedoman Pembinaan Tenaga Kesejahteraaan Sosial 1 dokumen

Kegiatan

007 Penyusan Kebijakan Teknis Pembinaaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

1.13.03 1.13.03.03 1.13.03.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSEDIANYA PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan dan perlindungan di panti sosial: 90 orang

12.300.000.000 12.300.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Advokasi dan Penguatan Kemandirian Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya dvokasi dan Penguatan Kemandirian Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran 250 orang

Terlindunginya KTK/Pekerja Migran melalui bantuan hukum dan modal usaha 250 orang

1.13.03.05 1.13.03.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA


Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

12.300.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Terlaksananya Pelayanan Sosial Penanggulangan Bencana 1.500.000 box Tersedianya makanan siap saji bagi Korban Bencana 1.500.000 box

001 Pelayanan Sosial Penanggulangan Bencana Lokasi : DKI Jakarta

1.13.03.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana: 90%

450.000.000 450.000.000 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dapur Umum Mandiri untuk pelayanan Sosial Penanggulangan Korban Bencanna 1 kegiatan Tersedianya saranan prsarana dapur umum mandiri di kecamatan dan kelurahan lokasi rawan bencana 1 kegiatan

001 Pengadaan Peralatan Dapur Umum Mandiri untuk pelayanan Sosial Penanggulangan Korban Bencanna Lokasi : DKI Jakarta

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

12.300.000.000 5.200.000.000

Kegiatan

001 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di Rumah Singgah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di Rumah Singgah 1.000 anak

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak jalanan 1.000 anak

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 850 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) 3.650 anak Terlaksananya Perlindungan Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum 1.500 orang Terlaksananya Pemberdayaan Rumah Singgah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 20 rumah singgah Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar 3.000 orang Terlaksananya Pemberian Sarana Alat Bantu fisik/mobilitas bagi lansia 100 orang Terlaksananya Perlindungan Sosial Keluarga Miskin 500 kk Terlaksananya Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Kleuarga Miskin 500 keluarga

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan dasar anak di NPSAA 3.650 anak

Kegiatan

003 Perlindungan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersantuninya dan terlindunginya anak dan remaja yang bermasalah dengan hukum 1.500 orang Rumah singgah dapat mandiri dalam memberikan pelayanan kepada anak jalanan 20 rumah singgah Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia terlantar melalui Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) 3.000 orang Meningkatnya mobilitas dan kemandirian lansia 100 orang

Kegiatan

004 Pemberdayaan Rumah Singgah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Kegiatan

005 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

006 Pemberian Sarana Alat Bantu fisik/mobilitas bagi lansia Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

007 Perlindungan Sosial Keluarga Miskin Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Tersantuninya dan meningkatnya ketahanan sosial keluarga 500 kk Mneingkatnya kesejahteraan Keluarga Miskin yang bekerja di sektor informal melalui jaminan kesejahteraan sosial 500 keluarga Tersantuninya Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan melalui uang duka, peningkatan gizi dan pengobatan 196 orang

Kegiatan

008 Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Kleuarga Miskin Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

009 Santuan kepada Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terlaksananya Santuan kepada Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan 196 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 851 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Silaturahmi Gubernur dengan Pahlawan Nasional, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Organisasi Kejuangan Lainnya Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
500.000.000

KELUARAN
Terlaksannaya Silaturahmi Gubernur dengan Pahlawan Nasional, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Organisasi Kejuangan Lainnya 500 orang

HASIL
Terjalinnya selaturahmi, pemberian apresiasi dan penghargaan dari pemerintah Pahlawan Nasional, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Organisasi Kejuangan Lainnya 500 orang Pengembangan kreativitas anak dan tersantuninya anak dalam rangka HAN 3.000 orang Terekomendasinya izin pengangkatan anak 12 bulan

Kegiatan

011 Pekan kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pekan kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) 3.000 orang Terlaksananya Advokasi dan Rekomendasi Pengangkatan Anak 12 bulan Terlaksananya Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 100 orang Terlaksananya Perlindungan bagi Lanjut Usia Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.000 orang Terlaksananya Pendampingan ProgramJaminan Sosial Lanjut Usia 45 orang Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam Rangka Hari Pahlawan 304 orang

Kegiatan

012 Advokasi dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

013 Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terdampinginya anak yang mendapat program Kesejahteraan Sosial Anak 100 orang Tersantuninya Lanjut usia melalui Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) 1.000 orang Termonitornya Program Jaminan Sosial Lanjut Usia 45 orang

Kegiatan

014 Perlindungan bagi Lanjut Usia Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

015 Pendampingan ProgramJaminan Sosial Lanjut Usia Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

016 Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam Rangka Hari Pahlawan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terjalinnya silaturhami Pemerintah DKI dengan Janda Pahlawan dan Keluarga Pahlawan 304 orang Termonitornya Program Keluarga Harapan 30 orang

Kegiatan

017 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 30 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 852 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


018 Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 5 wilayah Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 5 wilayah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin 5 wilayah Terlaksananya Bimbingan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang TErlantar dan Korban Tindak Kekerasan 5 wilayah Terlaksananya Santunan Sosial Pasca Bencana 10.000 orang

HASIL
Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 5 wilayah

Kegiatan

019 Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 5 wilayah

Kegiatan

020 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin 5 wilayah

Kegiatan

021 Bimbingan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan 5 wilayah

Kegiatan

022 Santunan Sosial Pasca Bencana Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Tersantuninya korban bencana berupa paket sembako dan snatunan kematian pasca bencana 10.000 orang Terpantaunya kejadian bencana secara cepat 12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan intansi terkait serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 6 hari Diberikannya bimbingan dan motivasi terhadap korban bencana di pengungsian oleh tenaga psikologis dan pekerja sosial 20 lokasi

Kegiatan

023 Kesiapsiagaan bencana (piket siaga bencana) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Kesiapsiagaan bencana (piket siaga bencana) 12 bulan Terlaksananya Apel Siaga Bencana / Pekan Siaga Bencana Pameran Penanggulaangan Bencana 6 hari

Kegiatan

024 Apel Siaga Bencana / Pekan Siaga Bencana Pameran Penanggulaangan Bencana Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

025 Pendampingan bagi Korban Bencana selama di Penampungan/pengungsian Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pendampingan bagi Korban Bencana selama di Penampungan/pengungsian 20 lokasi

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 853 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


026 Pelayanan sosial penanggulangan bencana di Kepulauan seribu Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan sosial penanggulangan bencana di Kepulauan seribu 1.000 orang Terlaksananya Pelayanan dan Bantuan Sosial orang terlantar 8.000 orang

HASIL
Terbantunya korban bencana akibat musim angin barat berupa sembako bagi nelayan 1.000 orang Tersantuninya orang terlantar dan dikembalikan ke daerah asalnya 8.000 orang

Kegiatan

027 Pelayanan dan Bantuan Sosial orang terlantar Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.13.03.09 1.13.03.09.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGGARANYA PENYANTUNAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT


Jumlah penyandang cacat yang mendapat santunan: 450 orang

12.300.000.000 200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Perlindungan bagi penyandang cacat di Provinsi DKI Jakarta 1.000 orang Terlaksananya Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat 500 orang Tersentauninya Penyandang Cacat melalui kegiatan UPSK dan HIPENCA 1.000 orang Dipenuhinya kebutuhan dasar penyandang cacat berat 500 org

001 Perlindungan bagi penyandang cacat di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.13.03.11 1.13.03.11.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PMKS


Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang menerima bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan UEP: 550 orang

12.300.000.000 200.000.000

Kegiatan

001 Pemberdayaan orang tua dan anak jalanan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pemberdayaan orang tua dan anak jalanan 200 KK

Meningkatnya keterampilan dan dimilikinya modal usaha Orang Tua Anjal 200 KK Meningkatnya ketrampilan kewirausahaan dan dimilikinya moldal usaha Ekonompi produktif (UEP) 300 orang

Kegiatan

002 Penguatan kemandirian anak terlantar Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Penguatan kemandirian anak terlantar 300 orang

1.13.03.11.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah lanjut usia potensial yang menerima bantuan UEP: 350 orang

100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengembangan UEP Lanjut Usia Potensial 350 orang Meningkatnya kemandirian lansia potensial melalui bantuan modal usaha 350 orang

001 Pengembangan UEP Lanjut Usia Potensial Lokasi : DKI Jakarta

1.13.03.11.03

Target Kinerja

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan UEP: 750 keluarga

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 854 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penguatan Kemandirian Keluarga Miskin melalui LKMS danLK3 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penguatan Kemandirian Keluarga Miskin melalui LKMS danLK3 600 KK

HASIL
Meningkatnya kemandirian Keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha 600 kk

1.13.03.11.04

Target Kinerja

Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang

50.000.000

Kegiatan

001 Penguatan Kemandirian Rehabilitasi Tuna Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Penguatan Kemandirian Rehabilitasi Tuna Sosia 200 orang

Meningkatnya ketrampilan kewirausahaan dan dimilikinya moldal usaha Ekonompi produktif (UEP) bagi Gepeng, WTS dan Watia 200 or

1.13.03.12 1.13.03.12.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESOS YANG SEMAKIN BERMUTU


Jumlah PMKS yang dapat dijangkau pelayanan sosial: 750 orang

12.300.000.000 900.000.000 500.000.000 Terlaksananya Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran PMKS Jalanan 12 bulan Terlaksananya Asesmen anak dan orang tua jalanan 12 bulan Terkendali dan menurunnya Jumlah PMKS Jalanan 12 bulan

001 Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran PMKS Jalanan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Asesmen anak dan orang tua jalanan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terindentifikasinya Anak dan perubahan mindset Orang Tua Jalanan tentang pola asuh anak 12 bulan Terpantaunya komunitas rawan PMKS jalanan 5 wilayah Suksesnya pelaksananaan Sea Games XXVI/2011 1 kegiatan

Kegiatan

003 Pengadaan Mobil Patroli PMKS Jalanan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Tersediannya Mobil Patroli PMKS 10 unit Terlaksananya Sea Games XXVI/2011 1 kegiatan

Kegiatan

004 Dukungan pelaksanaan Sea Games XXVI/2011 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

950.000.000 950.000.000 950.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pengembangan UEP bagi penyandang cacat Potensial 100 orang Meningkat nya ketrampilan kewirausahaan penca potensia melalui modal usaha 100 orang

001 Pengembangan UEP bagi penyandang cacat Potensial Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 855 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemberian alat bantu fisik bagi/mobilitas penyandang cacat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemberian alat bantu fisik bagi/mobilitas penyandang cacat 100 orang Terlaksananya Pendampingan bagi Penyandang Cacat Berat 40 orang

HASIL
Meningkatnya kemandirian dan mobilitas penyandang cacat 100 orang

Kegiatan

003 Pendampingan bagi Penyandang Cacat Berat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Termonitornya Program Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPCB) 40 orang Terbina dan terawatnya WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang 50 orang

Kegiatan

004 Pembinaan dan Perawatan WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang 50 orang Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasana Sinar Jati Lampung 60 orang Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak 40 orang Terlaksananya Apresiasi Kompetensi Penyandang Cacat Tk. Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 5 wilayah

Kegiatan

005 Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasana Sinar Jati Lampung Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terbina dan terawatnya WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung 60 orang Terbina dan terawatnya WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak 40 orang Meningkatnya Kreativitas seni dan prestasi Penyandang Cacat 250 orang

Kegiatan

006 Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

007 Apresiasi Kompetensi Penyandang Cacat Tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Bimbingan, pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 5 wilayah

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

2.725.000.000 2.725.000.000 1.000.000.000

Kegiatan

001 Penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan 12 bulan

Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 856 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Keikutsertaan Dinas Sosial dalam kegiatan PRJ dan Jakarnaval 2011 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pameran Karnaval Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial 3 kegiatan Terlaksananya Layanan Mobil Penyeluhan Sosia 48 kali

HASIL
Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 3 kegiatan Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 48 kali Tersedianya video profil Dinas Sosial 1 dokumen Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap urusan sosial 2 kegiatan Terinformasinya secara luas dan cepat tentang permasalahan anak jalanan 1 kegiatan Meningkatnya kepekaan masyarakat guna berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam penanganan permasalahn sosial di DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kepekaan masyarakat dengan memahi permasalahan anak jalan 1 kegiatan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program & kegiatan Pemerintah dalammenangani masalah PMKS Jalanan 1 kegiatan Terinformasinya secara luas dan cepat tentang program & kegiatan kesejahteraan sosial kepada masyarakat 1 kegiatan

Kegiatan

003 Layanan Mobil Penyeluhan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Pembuatan video Profil Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya pembuatan profil Dinas Sosial 1 dokumen Terlaksananya Layanan Informasi Sosial di Radio dan TV 2 kegiatan Terlaksananya sosialisasi tentang penanggulangan anak jalanan 1 kegiatan Terlaksananya Talkshow tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat 1 kegiatan

Kegiatan

005 Layanan Informasi Sosial di Radio dan TV Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

006 Sosialisasi tentang Penanggulangan Anak Jalanan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

007 Talkshow tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Peranan Dinas Sosial dalam rangka Haria Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Peran Dinas Sosial dalam rangka Haria Anak Nasional (HAN) 1 kegiatan Terlaksananya Penanggulangan PMKS 1 kegiatan

Kegiatan

009 Sosialisasi Penanggulangan PMKS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan pemasangan Billboard Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pengadaan pemasangan Billboard Dinas Sosial 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 857 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Dialog Interaktif tentang Lanjut Usia Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksanya dialog interaktif tentang lanjut usia 1 keg

HASIL
Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia 1 keg

1.13.05.01.02

Target Kinerja

Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15

300.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kinerja Tenaga Pendamping Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Peningkatan Kinerja Tenaga Pendamping Sosial 360 orang

Meningkatnya ketrampilan Tenaga Pendamping bagi Program Pemberdayaan Fakir Miskin 360 orang Meningkatnya kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana melalui pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana 150 orang Meningkatnya kesadaran Badan Usaha/Badan Sosial untuk mengajukan izin rekomendasi penyelenggaraan UGB dan PUB 75 badan

Kegiatan

002 Peningkatan kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana (Tagana) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Peningkatan kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana 150 orang

Kegiatan

003 Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 75 badan Terlaksananya Sosialisasi kewaspadaan bagi masyarakat terhadap penipuan berkedok Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 250 orang Terlaksananya Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna dan PSM 250 orang

Kegiatan

004 Sosialisasi kewaspadaan bagi masyarakat terhadap penipuan berkedok Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Mneingkatnya pengetahuan daqn wawasan masyarakat terhadap penipuan yang berkedok UGB dan PUB 250 orang

Kegiatan

005 Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna dan PSM Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan anggota PKK, Karang Taruna & PSM melalui pelatihan pengelolaan dapur umum 250 orang Meningkatnya pengatahuan, ketrampilan dan kinerja TKSK dalam bidang pekerjaan sosial dan bantuan operasional 44 orang

Kegiatan

006 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 44 orang

1.13.05.02

Tolok Ukur

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL

2.725.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 858 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.13.05.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

MASUKAN
400.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Temu Forum Jakarta Social Responsibility Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Temu Forum Jakarta Social Responsibility 1 kegiatan

Meningkatnya koordinasi dan perencanaan program aksi sosial bagi dunia usaha dalam rangka melaksanakan CSR 1 kegiatan Termonitor dan terevaluasinya Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Termonitor dan terevaluasinya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial 5 wilayah Meningkatnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial 100 orang

Kegiatan

002 Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Terlaksananya Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan Lintas Sektor di Bidang Kesejahteraan Sosial 100 orang Terlaksananya Pembinaan Kemitraan dengan Dunia Usaha 100 orang

Kegiatan

003 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan Lintas Sektor di Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

005 Pembinaan Kemitraan dengan Dunia Usaha Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya kemitraan dalam bentuk MoU Dunia Usaha dan Pemerintah dalam menangani masalah sosial 100 orang Dimilikinya buku pedoman aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengakses layanan sosial 1 dokumen Terciptanya Gerakan masyarakat peduli sosial 1 Kegiatan

Kegiatan

006 Penyusunan dan Cetak Buku Saku Informasi Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Penyusunan dan Cetak Buku Saku Informasi Pelayanan Ssoial 1 dokumen

Kegiatan

007 Gerakan masyarakat peduli sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Gerakan masyarakat peduli sosial 1 Kegiatan

1.13.05.04 1.13.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat pelatihan manajemen UKS: 626 lembaga

2.725.000.000 100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 859 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial 137 lembaga

HASIL
Mneingkatnya kinerja dan peran aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 137 lembaga

1.13.05.04.02

Target Kinerja

Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga

300.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pembinaan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) 200 orang

Meningkatnya kemampuan FK PSM melalui pelatihan pengembangan wawasan dan bantuan dukungan operasional FK PSM 200 orang Meningkatnya pengetahuan dan peran aktif BKKKS dan KKKS melalui pelatihan pengembangan wawasan dan bantuan operasional 2 keg

Kegiatan

002 Pembinaan penyelenggaraan lembaga koordinatif melalui BKKKS dan KKKS Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan lembaga koordinatif melalui BKKKS dan KKKS 2 kegiatan

1.13.05.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah karang taruna yang aktif: 267 KT

250.000.000 100.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Karang Taruna (KT) 45 Karang Taruna Meningkatnya kemampuan kewirausahaa melalui bimlat ketrampilan dan bantuan modal usaha 45 Karang Taruna Meningkatnya kinerja dan partisipasi Karang Taruna melalui dukungan operasional 318 Karang Taruna

001 Bimbingan Teknis Penguatan Karang Taruna (KT) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pembinaan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta 318 Karang Taruna

1.13.05.04.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif: 850 orang

25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 120 orang Meningkatnya pengetahuan PSM memalui pengembangan Wawasan pekerjaan sosial 120 orang

001 Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Lokasi : DKI Jakarta

1.13.05.04.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pokja Kusuma yang aktif: 267 Pokja

150.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pembinaan Pokja Kesuma 267 Pokja Kesuma Meningkatnya kinerja dan partisipasi Pokja Kesuma dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 267 Pokja Kesuma

001 Pembinaan Pokja Kesuma Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 860 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penilaian Pokja Kesuma Berprestasi Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penilaian Pokja Kesuma Berprestasi Tingkat Provinsi 6 Pokja Kesuma

HASIL
Meningkatnya kinerja dan motivasi Pokja kesuma melalui lomba prestasi 6 Pokja Kesuma

1.13.05.04.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Organisasi Sosial yang aktif: 600 orsos

200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Asistensi Lembaga Penerima Bantuan 12 bulan Meningkatnya pemahaman dalam pemanfaatan bantuan bagi lembaga kesejateraan sosial 12 bulan Meningkatnya motivasi pilar-pilar sosial melalui kegiatan HKSN 1 kegiatan

001 Asistensi Lembaga Penerima Bantuan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Kesetiakawanan Sosial dan Apresiasi Pilar-pilar Sosial Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Kesetiakawanan Sosial dan Apresiasi Pilar-pilar Sosial 1 kegiatan

1.13.10 1.13.10.02 1.13.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial yang sudah berbasis ICT: 2 layanan

59.608.300.000 59.608.300.000 200.000.000

Kegiatan

001 Pengembangan sistem informasi Kesejahteraan Sosial berbasis ICT Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya pengembangan sistem informasi Kesejahteraan Sosial berbasis ICT 1 keg

Terinformasinya secara luas dan cepat tentang pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial kepada masyarakat 1 kegiatan Terpeliharanya jaringan dan beroperasinya Website Dinas Sosial 12 bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dinas Sosial 12 bulan

1.13.10.03 1.13.10.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL


Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

59.608.300.000 58.908.300.000 18.000.000.000 Terlaksananya rehab total gedung PSTW Budi Mulia 1 1 panti Terlaksananhya Rehab Gedung PSBD Budi Bhakti 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung PSPP Khusnul Khotimah 1 panti Dimilikinya Panti Sosial Tresna Werda yang sesui dengan SOP 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

001 Rehab Total Gedung PSTW Budi Mulia 1 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Gedung PSBD Budi Bhakti Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Rehab Gedung PSPP Khusnul Khotimah Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 861 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 Rehab Gedung Panti Sosial Bina Grajita Belaian Kasih Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya rehab Gedung Panti Sosial Bina Grajita Belaian Kasih 1 panti Terlaksananya Rehab Total Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4 1 panti Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 3 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Taman Asuhan Anak Tat Twam Asih 1 taman asuhan Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 2 1 panri Terlaksananya Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Sangaji 1 taman asuhan Terlaksananya Rehab Gedung Taman Panti Sosial Tresna Werda 5 Usada Mulia 1 panti

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

005 Rehab Total Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

006 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Mulia 4 Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

007 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 3 Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan taman asuhan anak 1 taman asuhan

Kegiatan

008 Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Tatwa Twan Asih Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

009 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 2 Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

010 Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Lokasi : DKI Jakarta

23.000.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

011 Rehab Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Lokasi : DKI Jakarta

1.500.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

012 Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Sangaji Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan taman asuhan anak 1 taman asuhan Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti

Kegiatan

013 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 5 Usada Mulia Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 862 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Perencanaan pembangunan panti-panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Perencanaaan Pembangunan Panti-panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Hasil Produk Panti Sosial dan LBK 1 kegiatan

HASIL
Dimilikinya dokumen perencanaan pembangunan panti sosial 1 Kegiatan Meningkatnya mutu hasil prodak panti sosial dan LBK melalui pembuatan hak paten.disain yg inovatif, packaging 1 kegiatan Meningkatnya keamanan lingkungan Panti Sosial 1 kegiatan

Kegiatan

015 Pengembangan Hasil Produk Panti Sosial dan LBK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

016 Pembangunan Gardu Listrik dan Penambahan Daya Listrik PSBK Harapan Jaya Balaraja Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pembangunan Gardu Listrik dan Penambahan Daya Listrik PSBK Harapan Jaya Balaraja 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3 Ciracas 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) untuk Panti-panti 30 lokasi

Kegiatan

017 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3 Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

408.300.000

Meningkatnya pelayanan WBS di Panti 1 Kegiatan

Kegiatan

018 Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) untuk Panti-panti Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) untuk Panti-panti 30 lokasi

1.13.10.04 1.13.10.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Jumlah sarana dan prasarana PMKS dan panti sosial yang direhabilitasi/diperluas: 3 panti sosial, 2 LBK

59.608.300.000 500.000.000

Kegiatan

001 Pembebasan Tanah untuk Perluasan PSBG Belaian Kasih Pegadungan Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Tersedianya tanah untuk perluasan PSBG Belaian Kasih Pegadungan 1 lokasi

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan sosial di PSBG Belaian Kasih Pegadungan 1 panti

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

82.197.214.923 82.197.214.923

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

23.537.311.143 23.537.311.143

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

58.659.903.780 58.659.903.780

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 863 dari 1.220

SKPD

: 1.13.001 / DINAS SOSIAL


TOTAL JUMLAH ANGGARAN
10.119.722.058.352

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 864 dari 1.220

SKPD

: 1.13.002 / PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.844.424.132 1.844.424.132

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

460.649.132 460.649.132 460.649.132 181.070.500 Tersedianya honorarium tenaga Pelayanan Sosial Panti 12 bulan Tersedianya biaya pembayaran TAL dan Internet selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Meningkatnya dedikasi petugas Pelayanan Sosial 13 orang Lancarnya operasional Panti sosial Asuhan Anak Balita Tunas bangsa 1 Panti Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya operasional Panti sosial Asuhan Anak Balita Tunas bangsa 12 bulan Lancarnya operasional panti TAA Tat Twam Asi 12 bulan

001 Biaya Tenaga Pelayanan Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL ) PSAA Balita Lokasi : Cipayung

147.816.000

Kegiatan

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK ) PSAA Balita Lokasi : Cipayung

12.062.632

Kegiatan

004 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan PSAA Balita Lokasi : DKI Jakarta

19.350.000

Tersedianya barang cetakan 12 bulan

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

30.000.000

Tersedianya biaya pembayaran TAL dan Internet selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun

Kegiatan

006 Penyediaan Alat Tulis kantor ( ATK ) TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

6.000.000

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi di panti secara maksimal 3 kegiatan

Kegiatan

007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

8.775.000

Tersedianya barang cetakan 1 tahun

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik (TAL) TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

30.000.000

Tersedianya alat komunikasi dengan instansi terkait 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 865 dari 1.220

SKPD

: 1.13.002 / PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penyediaan Alat Tulis Kantor TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

MASUKAN
6.000.000

KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 4 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 3 kegiatan Terpeliharanya kebersihan lingkungan panti 12 bulan Terpeliharanya kebersihan lingkungan panti 12 bulan Terwujudnya kebersihan sampah di panti secara maksimal 12 kegiatan

Kegiatan

010 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

8.775.000

Terlaksananya pencetakan dan penggandaan di panti 12 bulan Tersedianya biaya pengangkutan sampah 12 bulan Tersedianya biaya pengangkutan sampah 1 tahun Terlaksananya pengangkutan sampah di panti 12 bulan

Kegiatan

011 Penyediaan Jasa Kebersihan PSAA Balita Lokasi : Cipayung

3.600.000

Kegiatan

012 Penyediaan Jasa Kebersihan TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

3.600.000

Kegiatan

013 Penyediaan Jasa Kebersihan TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

3.600.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.334.375.000 1.334.375.000 289.175.000 17.300.000 Tersedianya bahan kebersihan bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya Pakaian WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya pembinaan Fisik, Mental Spiritual bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Terpeliharanya kebersihan wbs 60 orang

001 Perawatan Kebersihan WBS PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung Lokasi : Cipayung

Kegiatan

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS PSAA Balita Lokasi : Cipayung

15.000.000

Terawatnya kesehatan wbs terlantar 60 orang

Kegiatan

003 Penyediaan pakaian WBS PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung Lokasi : Cipayung

15.000.000

Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 60 orang Terbinanya Fisik dan Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 60 orang

Kegiatan

004 Pembinaan Fisik, Mental Spiritual PSAA Balita Lokasi : Cipayung

9.600.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 866 dari 1.220

SKPD

: 1.13.002 / PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Bimbingan Sosial dan Case Conference PSAA Balita Lokasi : Cipayung

MASUKAN
31.625.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 bulan

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 60 orang Diperolehnya bimbingan psycologi bagi WBS 60 orang Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan Formal dan Informal WBS 60 orang Terpeliharanya kebersihan WBS balita terlantar 12 bulan Terawatnya kesehatan WBS balita terlantar 12 bulan

Kegiatan

006 Bimbingan Psycologi PSAA Balita Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terlaksananya Bimbingan psysologi WBS balita terlantar 12 bulan Tersedianya biaya pendidikan dan alat penunjang pendidikan WBS Balita selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya bahan kebersihan bagi 50 WBS selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 50 WBS terlantar selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya pakaian bagi WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 1 tahun

Kegiatan

007 Penunjang Pendidikan PSAA Balita Lokasi : DKI Jakarta

49.850.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan Kebersihan WBS TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

9.000.000

Kegiatan

009 Pemeliharaan Kesehatan WBS TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

13.500.000

Kegiatan

010 Pakaian WBS TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

6.250.000

Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 50 stel Terbinanya Fisik, Mental Spiritual WBS balita terlantar 12 bulan

Kegiatan

011 Pembinaan Fisik, Mental Spiritual TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

9.600.000

Kegiatan

012 Bimbingan Sosial dan Case Conference TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

29.850.000

Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap linkungan dan terpecahkannya permaslahan WBS terlantar 12 bulan Diperolehnya bimbingan psycologi bagi WBS balita terlantar 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS balita terlantar 12 bulan

Kegiatan

013 Bimbingan Psycologi TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

4.800.000

Terlaksananya Bimbingan psycologi WBS balita terlantar 1 tahun

Kegiatan

014 Perawatan kebersihan wbs TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

9.000.000

Tersedianya bahan kebersihan bagi 50 WBS selama 1 tahun 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 867 dari 1.220

SKPD

: 1.13.002 / PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pemeliharaan kesehatan wbs TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

MASUKAN
13.500.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 50 WBS terlantar selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya pakaian bagi WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 12 bulan Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 1 tahun Terlaksananya Bimbingan psycologi WBS balita terlantar 12 bulan

HASIL
Terawatnya kesehatan WBS balita terlantar 3 kegiatan

Kegiatan

016 Pakaian WBS TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : DKI Jakarta

6.250.000

Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 50 stel Terbinanya Fisik, Mental Spiritual WBS balita terlantar 12 kegiatan

Kegiatan

017 Pembinaan Fisik Mental Spritual TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

9.600.000

Kegiatan

018 Bimbingan Sosial dan Case Conference TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

29.850.000

Terlaksananya pembinaan sosial bagi wbs di panti 7 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat 12 kegiatan

Kegiatan

019 Bimbingan Psikologi TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

4.800.000

1.13.03.10 1.13.03.10.01

Tolok Ukur Target Kinerja

KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

1.334.375.000 1.045.200.000

Kegiatan

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

514.740.000

Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 160 wbs balita selama 6 Bulan (Semester II ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 50 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 50 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 60 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum wbs balita terlantar 6 bulan

Kegiatan

002 Penyediaan Makan dan Minum WBS TAA Pertiwi Sangaji Semester I Lokasi : Petojo Utara

142.200.000

Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum WBS Balita Terlantar 6 bulan

Kegiatan

003 Penyediaan Makan dan Minum WBS TAA TAT Twam Asi Semester I Lokasi : Duren Sawit

142.200.000

Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum WBS Balita Terlantar 6 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Makan dan Minum WBS PSAA Balita Semester I Lokasi : Cipayung

246.060.000

Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum WBS Balita Terlantar 60 orang

1.13.10

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL

49.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 868 dari 1.220

SKPD

: 1.13.002 / PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

MASUKAN
49.400.000 49.400.000 9.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik PSAA Balita Lokasi : Cipayung

tersedianya alat listrik dan elektronik 1 tahun

Terpeliharanya penerangan Panti dan terpeliharanya Peralatan Elektronik 12 bulan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti 12 bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti PSAA Balita Lokasi : Cipayung

11.000.000

Tersedianya biaya untuk perbaikan Ringan Sarana dan Prasarana Panti 1 tahun tersedianya alat listrik dan elektronik 1 tahun

Kegiatan

003 Penyediaan Komponen Intalasi Listril TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

6.000.000

Terpeliharanya penerangan Panti dan terpeliharanya Peralatan Elektronik 12 bulan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti 2 kegiatan

Kegiatan

004 Pemeliharaan Panti TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit

8.700.000

Tersedianya biaya untuk perbaikan Ringan Sarana dan Prasarana Panti 1 tahun Tersedianya kebutuhan peralatan listrik di panti 1 tahun

Kegiatan

005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

6.000.000

Terlaksananya kebutuhan peralatan listrik di panti secara maksimal 4 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan ringan panti secara maksimal 3 kegiatan

Kegiatan

006 Pemeliharaan Panti TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara

8.700.000

Tersedianya pemeliharaan ringan panti 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.121.566.482.484

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 869 dari 1.220

SKPD

: 1.13.003 / PSAA Putra Utama 2 Plumpang


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.380.909.885 2.380.909.885

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

200.760.000 200.760.000 200.760.000 105.600.000 Terselenggaranya Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik 12 bulan Terselenggaranya Jasa internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Jasa internet 12 bulan Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 keg Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 keg

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

13.320.000

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta

14.160.000

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 keg Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 keg Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

49.680.000

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.956.246.000 1.956.246.000 1.956.246.000 539.710.000 Terselenggaranya Penunjang Pendidikan bagi WBS 90 orang Terselenggaranya Bimbingan Belajar bagi WBS 90 orang Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan bagi WBS 90 orang Terpenuhinya kegiatan Bimbingan Belajar bagi WBS 90 orang

001 Penunjang Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Bimbingan Belajar Lokasi : DKI Jakarta

62.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 870 dari 1.220

SKPD

: 1.13.003 / PSAA Putra Utama 2 Plumpang


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya penyediaan perlengkapan sekolah WBS 90 orang Terselenggaranya Bimbingan Kesenian WBS 24 ob Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman bagi WBS semester I 90 orang Terselenggaranya Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 ob Terselenggaranya Perawatan Kebersihan WBS 90 orang Terselenggaranya Penyediaan Pakaian WBS 90 orang Terselenggaranya Pembinaan Fisik,Mental Spritual 36 ob Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial 1 keg Terselenggaranya Bimbingan Psikologi 12 ob Terselenggaranya Konsultasi Keluarga 36 ob Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Keterampilan 12 ob

HASIL
Terpenuhinya Perlengkapan sekolah WBS 90 orang Terpenuhinya kegiatan Bimbingan Kesenian bagi WBS 24 ob Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS semester I 90 orang

Kegiatan

004 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

16.800.000

Kegiatan

005 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

410.527.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

25.292.500

Terpeliharanya Kesehatan WBS 12 ob

Kegiatan

007 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

82.890.000

Terpeliharanya Kebersihan WBS 90 orang

Kegiatan

008 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

39.000.000

Tersedianya Pakaian WBS 90 orang

Kegiatan

009 Pembinaan Fisik,Mental Spritual Lokasi : DKI Jakarta

62.100.000

Meningkatnya Mental Spritual WBS 36 ob Tercapainya penyesuaian sosial anak 1 keg Tercapainya pengetahuan perkembangan perilaku WBS 12 ob Tercapainya konsultasi keluarga 36 ob

Kegiatan

010 Bimbingan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

79.300.000

Kegiatan

011 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

Kegiatan

012 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

646.000

Kegiatan

013 Bimbingan Keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

Bertambahnya keterampilan anak 12 ob

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 871 dari 1.220

SKPD

: 1.13.003 / PSAA Putra Utama 2 Plumpang


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Penyaluran,Bina Lanjut, dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.500.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penyaluran,Bina Lanjut, dan Terminasi 1 keg Terselenggaranya Perawatan Kebersihan Kantor 1 panti Tersedianya penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II 90 orang

HASIL
Tercapainya penyaluran WBS dan Bina Lanjut 1 keg

Kegiatan

015 Perawatan Kebersihan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

92.230.000

Terpeliharanya Kebersihan Kantor 1 panti Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS semester II 90 orang

Kegiatan

016 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

377.050.500

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

223.903.885 223.903.885 223.903.885 97.070.000 Terselenggaranya Penyediaan Sarana dan Parsarana Panti 1 paket Terselenggaranya Rehab Ringan Panti Sosial 1 keg Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Panti 1 keg Terselenggaranya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 paket Terselenggaranya Piket Pelayanan WBS 24 ot Tersedianya Sarana dan Prasarana Panti 1 paket Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 keg Terpeliharanya Gedung Panti 1 keg

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

52.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Gedung Panti Lokasi : DKI Jakarta

31.383.885

Kegiatan

004 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

6.250.000

Terpeliharanya Inventaris Kantor 1 paket

Kegiatan

005 Piket Pelayanan WBS Lokasi : DKI Jakarta

37.200.000

WBS menjadi lebih aman 24 ot

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.123.947.392.369

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 872 dari 1.220

SKPD

: 1.13.004 / PSAA Putra Utama 6 Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.127.425.611 2.127.425.611

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

380.101.611 380.101.611 380.101.611 77.400.000 Tersedianya jasa telepon,air dan listrik 12 bulan Tersedianya jasa internet 12 bulan Terlaksanannya kelancaran pelayanan panti 12 bulan Meningkatnya kelancaran sistem informasi panti 12 bulan Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan

001 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik Lokasi : Cengkareng Barat

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Lokasi : Cengkareng Barat

9.600.000

Kegiatan

003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 Lokasi : Cengkareng Barat

6.850.000

Terlaksanannya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Tersediaannya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Tersediannya barang cetakan dan penggandaan panti 4 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga pelayanan sosial 13 orang Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 13 orang Tersedianya kebutuhan peralatan kantor 1 kegiatan Terlaksanannya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun

Kegiatan

004 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : Cengkareng Barat

19.683.111

Terciptannya kelancaran administrasi kantor 12 bulan Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 4 kegiatan Terpenuhinya pendapatan materi bagi tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 13 orang Meningkatnya pelayanan panti 1 tahun

Kegiatan

005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi : Cengkareng Barat

14.000.000

Kegiatan

006 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : Cengkareng Barat

197.268.500

Kegiatan

007 Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : Cengkareng Barat

13.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : Cengkareng Barat

28.300.000

Kegiatan

009 Pemeliharaan inventaris kantor Lokasi : Cengkareng Barat

8.000.000

Terjaminnya keberfungsiannya peralatan kantor 1 tahun


Halaman 873 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.004 / PSAA Putra Utama 6 Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Penyadiaan bahan bacaan dan perundangan Lokasi : Cengkareng Barat

6.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan informasi 1 kegiatan

Terpenuhinya bahan bacaan dan perundangan 1 kegiatan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.577.044.000 1.577.044.000 1.577.044.000 204.500.000 Terpenuhinya kebutuhan pendidikan WBS 85 orang Terlaksananaya kegiatan bimbingan belajar WBS 100 orang Tersedianya perlengkapan sekolah WBS 100 anak Terlaksanannya bimbingan kesenian bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 100 orang Tertangani masalah kesehatan WBS 100 orang Terawatnya kebersihan WBS dalam panti 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS di panti 100 orang Terlaksanannya pembinaan fisik,mental spiritual 12 bulan Meningkatnya kemampuan intelektual WBS 85 orang Meningkatnya kualitas dan wawasan pengetahuan WBS 100 orang Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah WBS 100 anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bidang seni musik 12 bulan Meningkatnya kesjahteraan fisik/gizi WBS 6 bulan Terhindarinya WBS panti dari penyakit 100 orang Terciptanya pola hidup bersih dan sehat WBS di panti 12 bulan Meningkatnya kesejahteraan WBS di panti 100 orang Meningkatnya kemampuan fisik, mental spiritual bagi WBS 12 bulan

001 Penunjang pendidikan WBS Lokasi : Cengkareng Barat

Kegiatan

002 Bimbingan belajar Lokasi : Cengkareng Barat

145.500.000

Kegiatan

003 Penyediaan perlengkapan sekolah Lokasi : Cengkareng Barat

250.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan kesenian Lokasi : Cengkareng Barat

18.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : Cengkareng Barat

380.100.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : Cengkareng Barat

13.824.000

Kegiatan

007 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : Cengkareng Barat

36.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : Cengkareng Barat

51.500.000

Kegiatan

009 Pembinaan fisik,mental spiritual Lokasi : Cengkareng Barat

12.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 874 dari 1.220

SKPD

: 1.13.004 / PSAA Putra Utama 6 Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Bimbingan sosial dan CC Lokasi : Cengkareng Barat

MASUKAN
46.220.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan CC 1 kegiatan

HASIL
Terlaksanannya pemecahan masalah dan meningkatnya kemampuan bersosialisasi 1 kegiatan Meningkatnya rasa percaya diri WBS panti 12 bulan Meningkatnya wawasan dan keterampilan WBS 12 bulan

Kegiatan

011 Bimbingan psikologis Lokasi : Cengkareng Barat

6.000.000

Terlaksananya bimbingan psikologis bagi WBS 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan keterampilan bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 100 orang

Kegiatan

012 Bimbingan keterampilan Lokasi : Cengkareng Barat

18.000.000

Kegiatan

013 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : Cengkareng Barat

395.400.000

Meningkatnya kesjahteraan fisik/gizi WBS 6 bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

170.280.000 170.280.000 170.280.000 95.280.000 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 1 kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana panti sosial 1 kegiatan

001 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Lokasi : Cengkareng Barat

Kegiatan

002 Rehab ringan panti sosial Lokasi : Cengkareng Barat

35.000.000

Terjaminya keberfungsian gedung panti 1 kegiatan Terpeliharanya gedung panti 1 kegiatan

Kegiatan

003 Pemeliharaan panti sosial Lokasi : Cengkareng Barat

40.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.126.074.817.980

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 875 dari 1.220

SKPD

: 1.13.005 / PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.408.749.406 2.408.749.406

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

313.428.406 313.428.406 313.428.406 113.376.000 Tersedianya TAL 12 bulan Terpenuhinya TAL 12 bulan

001 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN INTERNET Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kali Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya honor tenaga pelayanan sosial 12 bulan Tersedianya pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 1 kali Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan

Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan

Kegiatan

003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

31.402.406

Terpenuhinya alat tulis kantor 1 kegiatan

Kegiatan

004 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Lokasi : DKI Jakarta

18.100.000

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 kegiatan Terpenuhinya honor tenaga pelayanan sosial 7 orang Terpenuhinya pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 7 Orang Terpeliharanya barang-barang inventaris kantor dengan baik 1 keg

Kegiatan

005 BIAYA TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

127.750.000

Kegiatan

006 PAKAIAN KERJA TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

7.000.000

Kegiatan

007 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

13.800.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.981.421.000 1.981.421.000 1.981.421.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 876 dari 1.220

SKPD

: 1.13.005 / PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PENUNJANG PENDIDIKAN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
711.530.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan WBS 12 bulan Tersedianya Perelengkapan Sekolah WBS 1 tahun Tersedianya Bimbingan Belajar WBS 1 tahun Tersedianya Bimbingan Latihan Kesenian 10 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya bahan pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Tersedianya bahan perawatan kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya pakaian harian bagi WBS 1 tahun Terlaksananya kegiatan pembinaan fisik, mental dan spiritual 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial 1 tahun Terselenggaranya bimbingan psikologi bagi WBS 10 bln

HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan WBS 90 Orang Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah WBS 90 Orang Terpenuhinya Bimbingan Belajar WBS 90 Orang Terselenggaranya Bimbingan Latihan Kesenian 1 kegiatan Terpenuhinya gizi yang seimbang 90 WBS

Kegiatan

002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH Lokasi : DKI Jakarta

97.700.000

Kegiatan

003 BIMBINGAN BELAJAR WBS Lokasi : DKI Jakarta

64.800.000

Kegiatan

004 BIMBINGAN LATIHAN KESENIAN Lokasi : DKI Jakarta

27.000.000

Kegiatan

005 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : DKI Jakarta

374.670.000

Kegiatan

006 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

36.000.000

Terpeliharanya kesehatan WBS 90 WBS

Kegiatan

007 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

65.941.000

Terpenuhinya perawatan kebersihan WBS 90 Orang Terpenuhinya pakaian harian WBS 90 WBS Berlangsungnya kegiatan pembinaan fisik, mental dan spiritual 1 kegiatan Terciptanya WBS yang bersosial tinggi 1 kegiatan Terpenuhinya bimbingan psikologi bagi WBS 10 bulan

Kegiatan

008 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

009 PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN SPIRITUAL Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

010 BIMBINGAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

45.700.000

Kegiatan

011 BIMBINGAN PSIKOLOGIS Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 877 dari 1.220

SKPD

: 1.13.005 / PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
38.200.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan bimbingan latihan keterampilan 10 bulan Terselenggaranya kegiatan bina lanjut 12 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 Bulan

HASIL
Terlatihnya WBS dalam keterampilan 1 kegiatan Terpenuhinya kegiatan bina lanjut 4 keg Terpenuhinya gizi yang seimbang 90 WBS

Kegiatan

013 CASE CONFERENCE Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000

Kegiatan

014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta

384.880.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

113.900.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000 Tersedianya pemeliharaan panti sosial 12 bulan Terselenggaranya pemeliharaan panti sosial 1 keg

001 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.128.483.567.386

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 878 dari 1.220

SKPD

: 1.13.006 / PSAA Putra Utama 4 Ceger


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.183.636.426 2.183.636.426

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

411.479.426 411.479.426 411.479.426 79.760.000 Ceger 1 tahun Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Terpenuhinya Keamanan Panti 1 tahun

001 Penyedian Jasa TAL (Telepon, Air dan Listrik) Lokasi : Ceger

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : Ceger

12.000.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

003 Piket Pelayanan Sosial WBS Lokasi : Ceger

27.375.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

004 Penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor) Lokasi : Ceger

6.900.426

Ceger 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan ATK 1 tahun

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : Ceger

7.150.000

Ceger 1 tahun

Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Terpenuhinya biaya honorarium Tenaga Pelayan Sosial/ PHL 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian/ sandang Tenaga Pelayan Sosial 1 Kegiatan Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun

Kegiatan

006 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : Ceger

182.094.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

007 Pakaian Tenaga Pelayan Sosial/ PHL. Lokasi : Ceger

12.000.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

008 Penyediaan Barang Inventaris Kantor Lokasi : Ceger

76.700.000

Ceger 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 879 dari 1.220

SKPD

: 1.13.006 / PSAA Putra Utama 4 Ceger


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor Lokasi : Ceger

MASUKAN
7.500.000 Ceger 1 tahun

KELUARAN

HASIL
Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.680.262.000 1.680.262.000 1.680.262.000 660.615.000 Ceger 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pendidikan WBS baik formal maupun informal 12 bulan Terbinanya anak-anak play group dan terbimbingnya anak usia SMP, SMK serta tersedianya peralatan sosialisasi 12 bulan Tersedianya perlengkapan sekolah anak SMP dan SMK 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Terawatnya kesehatan WBS ternatar 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS terlantar 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian/ sandang WBS 1 tahun Terbinanya pembinaan fisik, mental spiritual WBS 12 bulan

001 Penunjang Pendidikan Lokasi : Ceger

Kegiatan

002 Bimbingan Belajar Lokasi : Ceger

15.000.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Lokasi : Ceger

83.200.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

004 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : Ceger

389.900.000

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan Ceger 1 tahun

Kegiatan

005 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : Ceger

7.422.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Kebersihan WBS Lokasi : Ceger

45.800.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

007 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : Ceger

22.500.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

008 Pembinaan fisik, mental spiritual WBS Lokasi : Ceger

8.400.000

Ceger 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 880 dari 1.220

SKPD

: 1.13.006 / PSAA Putra Utama 4 Ceger


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Bimbingan sosial dan case conference Lokasi : Ceger

MASUKAN
51.725.000 Ceger 1 tahun

KELUARAN

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 1 tahun Diperolehnya data calon WBS yang lengkap dan akurat 12 bulan Diperolehnya bimbingan ketrampilan dan kesenian bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum WBS 6 bulan

Kegiatan

010 Konsultasi Keluarga Lokasi : Ceger

5.700.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

011 Bimbingan Ketrampilan dan Keseninan Lokasi : Ceger

9.900.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

012 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : Ceger

380.100.000

Tersedianya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

91.895.000 91.895.000 91.895.000 24.365.000 Ceger 1 tahun Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana panti sosial 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana rehabilitasi PMKS dan Panti Sosial 1 paket

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lokasi : Ceger

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : Ceger

7.120.000

Ceger 1 tahun

Kegiatan

003 Rehabilitasi Ringan Panti Sosial Lokasi : Ceger

60.410.000

Ceger 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.130.667.203.812

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 881 dari 1.220

SKPD

: 1.13.007 / PSAA Putra Utama 1 Klender


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.096.287.333 2.096.287.333

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

425.418.500 425.418.500 425.418.500 111.600.000 Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Tepenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan internet 1 tahun

001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Klender

Kegiatan

002 PENYEDIAAN JASA INTERNET Lokasi : Klender

3.920.000

Tersedianya jasa internet 12 bulan

Kegiatan

003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : Klender

48.750.000

Terlaksananya penyediaan alat-alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 12 bulan Tersedianya upah tenaga kerja pelayanan sosial 13 orang Tersedianya pakaian tenaga kerja pelayanan sosial 13 orang Terlaksananya penyediaan barang inventaris kantor 4 jenis Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan

Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan

Kegiatan

004 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGADAAN Lokasi : Klender

13.230.000

Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan

Kegiatan

005 HONORARIUM TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : Klender

197.268.500

Terpenuhinya upah tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya pakaian seragam tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya penyediaan barang inventaris kantor 4 jenis Terpeliharanya barang inventaris kantor 1 tahun

Kegiatan

006 PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : Klender

9.100.000

Kegiatan

007 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : Klender

27.500.000

Kegiatan

008 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : Klender

14.050.000

1.13.03 1.13.03.06

Program Tolok Ukur

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS

1.430.512.600 1.430.512.600

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 882 dari 1.220

SKPD

: 1.13.007 / PSAA Putra Utama 1 Klender


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
1.430.512.600 305.010.000

KELUARAN

HASIL

001 PENUNJANG PENDIDIKAN Lokasi : Klender

Terlaksananya pelayanan pendidikan dan penyediaan peralatan sekolah WBS 90 orang Terlaksananya bimbingan belajar terhadap anak 90 orang Tersedianya perlengkapan sekolah anak 90 orang Terlaksananya bimbingan kesenian 12 bulan Terlaksanaya penyediaan kebutuhan pagan WBS 90 orang Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi WBS 12 bulan Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian dan perlengkapan WBS 90 orang Terlaksananya pembinaan fisik, mental spiritual 12 bulan Terlaksananya bimbingan sosial dan case conference 2 kali Terlaksananya bimbingan psikologis 12 bulan

Terpenuhinya peralatan pendidikan WBS 90 orang

Kegiatan

002 BIMBINGAN BELAJAR Lokasi : Klender

8.400.000

Terpenuhinya bimbingan belajar anak 90 orang Terpenuhinya perlengkapan sekolah anak 90 orang Terpenuhinya bimbingan kesenian anak 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pagan dengan gizi yang seimbang 90 orang Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan bagi WBS 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS 12 bulan

Kegiatan

003 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH Lokasi : Klender

101.611.600

Kegiatan

005 BIMBINGAN KESENIAN Lokasi : Klender

48.000.000

Kegiatan

006 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : Klender

373.820.000

Kegiatan

007 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS Lokasi : Klender

36.231.000

Kegiatan

008 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS Lokasi : Klender

38.820.000

Kegiatan

009 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS Lokasi : Klender

50.040.000

Tersedianya kebutuhan pakaian WBS 90 orang Terbentuknya WBS yang sehat dan agamis 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rekreasi WBS dan case conference 2 kali Terbentuknya prilaku anak yang normatif 12 bulan
Halaman 883 dari 1.220

Kegiatan

010 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL Lokasi : Klender

28.800.000

Kegiatan

011 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE Lokasi : Klender

73.000.000

Kegiatan

012 BIMBINGAN PSIKOLOGIS Lokasi : Klender

8.400.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.007 / PSAA Putra Utama 1 Klender


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

MASUKAN
240.356.233 240.356.233 240.356.233 165.356.233

KELUARAN

HASIL

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Lokasi : Klender

Tersedianya sarana dan prasarana panti 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana panti 1 kegt Terlaksananya pemeliharaan gedung panti sosial 12 bulan

Terpenuhinya sarana dan prasarana panti 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana panti 1 kegt Terpeliharanya gedung panti sosial 12 bulan

Kegiatan

002 REHAB RINGAN PANTI SOSIAL Lokasi : Klender

35.750.000

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL Lokasi : Klender

39.250.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.132.763.491.145

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 884 dari 1.220

SKPD

: 1.13.008 / PSBR Taruna Jaya Tebet


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.233.837.965 2.233.837.965

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

422.212.465 422.212.465 422.212.465 113.640.000 Tersedianya TALI 12 bulan Terciptanya kelancaran pelayanan sosial di panti 12 bulan Terakomodasinya kebutuhan pelayanan sosial di panti 12 bulan Kegiatan administrasi di panti semakin efisien dan efektif 12 bulan Meningkatnya wawasan SDM panti 12 bulan Meningkatnya kinerja tenaga pelayanan sosial di panti 10 orang

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Terciptanya Kelancaran Kegiatan Administrasi Di Panti 12 bulan Terciptanya kebutuhan kegiatan administrasi di panti 12 bulan Tersedianya bahan bacaan di panti 12 bulan Terbayarnya honorarium tenaga pelayanan sosial di panti setiap bulan 10 orang Terciptanya keseragaman tenaga pelayanan sosial di panti 10 orang

Kegiatan

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

22.180.000

Kegiatan

004 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Lokasi : DKI Jakarta

5.400.000

Kegiatan

005 Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

139.730.000

Kegiatan

006 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Meningkatnya kebersamaan dan solidaritas antar sesama tenaga pelayanan sosial 10 orang Meningkatnya kualitas pekerjaan kantor di panti 5 kegiatan Terjaminnya nilai guna barang inventaris kantor panti 8 kegiatan

Kegiatan

007 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

55.562.465

Terakomodasinya perlengkapan kantor di panti 1 kegiatan Terawatnya barang inventaris kantor di panti 1 kegiatan

Kegiatan

008 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

27.700.000

1.13.03 1.13.03.06

Program Tolok Ukur

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS

1.526.557.000 1.526.557.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 885 dari 1.220

SKPD

: 1.13.008 / PSBR Taruna Jaya Tebet


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
1.526.557.000 418.450.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

Terpenuhinya kebutuhan gizi WBS 100 orang Terdeteksi dan tertanganinya masalah kesehatan WBS 100 orang Terpeliharanya kebersihan badan WBS di panti 100 orang Terwujudnya keseragaman WBS di panti 100 orang Terwujudnya WBS yang beriman dan sehat 100 orang

WBS tumbuh dan berkembang wajar di panti 100 orang WBS berpola hidup sehat di panti 100 orang WBS berpola hidup bersih di panti 100 orang Meningkatnya harga diri WBS 100 orang

Kegiatan

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

46.656.000

Kegiatan

003 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

46.704.000

Kegiatan

004 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

73.000.000

Kegiatan

005 Pembinaan fisik, mental dan spiritual Lokasi : DKI Jakarta

59.907.000

WBS berperilaku sesuai norma agama dan menjaga kebugaran tubuh 100 orang WBS mematuhi tata tertib panti 100 orang

Kegiatan

006 Bimbingan Sosial dan Case Conference Lokasi : DKI Jakarta

59.040.000

Terwujudnya WBS yang memiliki tanggung jawab sosial 100 orang Terdeteksinya masalah-masalah psikologis WBS di panti 100 orang Terwujudnya WBS yang terampil di panti 100 orang Meningkatnya ketrampilan WBS 100 orang

Kegiatan

007 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

4.200.000

WBS memiliki rasa percaya diri dalam kehidupan di panti 100 orang

Kegiatan

008 Bimbingan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

257.200.000

WBS memiliki kesiapan hidup di masyarakat 100 orang WBS memiliki optimisme hidup mandiri di masyarakat 100 orang Berkurangnya masalah sosial remaja putus sekolah di masyarakat 100 orang

Kegiatan

009 PBK Bagi Anak Terlantar Dalam Panti Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

010 Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terdeteksinya kondisi dan permasalahan ex WBS di masyarakat 100 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 886 dari 1.220

SKPD

: 1.13.008 / PSBR Taruna Jaya Tebet


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
386.400.000

KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan gizi WBS 100 orang

HASIL
WBS tumbuh kembang secara wajar di panti 100 orang

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

285.068.500 285.068.500 285.068.500 149.152.000 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial panti 3 kegiatan Terwujudnya bangunan panti yang kokoh dan kuat 1 kegiatan Terciptanya kebersihan dan kesehatan panti 4 kegiatan Terakomodasinya kebutuhan di panti 7 kegiatan Terjaminnya nilai bangunan panti 1 kegiatan

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

49.342.500

Kegiatan

003 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

86.574.000

Terjaganya kebersihan dan kesehatan panti 4 kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.134.997.329.110

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 887 dari 1.220

SKPD

: 1.13.009 / PSTW Budi Mulia 1 Cipayung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.658.367.945 1.658.367.945

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

368.956.000 368.956.000 368.956.000 75.656.000 Tersedianya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air listrik 12 bulan Tersedianya penyediaan jasa internet 12 Bulan Tersedianya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2011 1 Kegiatan Tersedianya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air listrik 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa internet 1 Kegiatan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2011 1 Kegiatan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 1 Kegiatan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Kegiatan Terlaksananya biaya tenaga pelayan sosial 11 Orang Terlaksananya penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 11 Orang Terlaksananya inventaris kantor 1 Kegiatan

001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA AIR LISTRIK Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 PENYEDIAAN JASA INTERNET Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2011 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000

Kegiatan

004 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Kegiatan

006 BIAYA TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

187.550.000

Tersedianya biaya tenaga pelayanan sosial 12 Bulan Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 Kegiatan Tersedianya inventaris kantor 1 Kegiatan

Kegiatan

007 PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

5.500.000

Kegiatan

008 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 888 dari 1.220

SKPD

: 1.13.009 / PSTW Budi Mulia 1 Cipayung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
15.000.000

KELUARAN
Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 1 Kegiatan Tersedianya anggaran Piket Pelayanan Sosial WBS 12 Bulan

HASIL
Terlaksananya inventaris kantor 1 Kegiatan

Kegiatan

010 Piket Pelayanan Sosial WBS Lokasi : Cipayung

18.250.000

Terpeliharanya keselamatan dan keamanan WBS 1 kegiatan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.036.411.945 1.036.411.945 1.036.411.945 449.410.000 Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya penyaluran bina lanjut dan terminasi 12 Bulan Tersedianya pemeliharaan kesehatan WBS 12 Bulan Tersedianya perawatan kebersihaan wbs 12 Bulan Tersedianya penyediaan pakaian WBS 1 Kegiatan Tersedianya pembinaan fisik dan mental spiritual WBS 12 Bulan Tersedianya bimbingan psikologis WBS 12 Bulan Tersedianya bimbingan sosial dan case conference WBS 1 kali Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 110 WBS Terlaksananya bina lanjut dan terminasi 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 110 WBS Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 110 Orang Terlaksananya penyediaan pakaian WBS 220 Stel Terlaksananya pembinaan fisik dan mental spiritual 110 WBS Terlaksananya bimbingan psikologis WBS 1 psikolog Terlaksananya bimbingan sosial dan case conference WBS 1 Kegiatan

001 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 PENYALURAN BINA LANJUT DAN TERMINASI Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

004 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

23.961.945

Kegiatan

005 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

27.500.000

Kegiatan

006 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL Lokasi : DKI Jakarta

10.800.000

Kegiatan

007 BIMBINGAN PSIKOLOGIS Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

008 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE WBS Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 889 dari 1.220

SKPD

: 1.13.009 / PSTW Budi Mulia 1 Cipayung


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 KONSULTASI KELUARGA Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.800.000

KELUARAN
Tersedianya konsultasi keluarga 1 kegiatan

HASIL
Terlaksananya konsultasi keluarga 1 kegiatan Terlaksanya bimbingan latihan keterampilan 1 Kegiatan Terlaksananya bimbingan kesenian 1 kegiatan Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 110 WBS

Kegiatan

010 BIMBINGAN KETERAMPILAN Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Tersedianya bimbingan latihan keterampilan 12 Bulan Tersedianya bimbingan kesenian 1 Kegiatan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan

Kegiatan

011 BIMBINGAN KESENIAN Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

012 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta

430.940.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

253.000.000 253.000.000 253.000.000 30.000.000 Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana 4 kegiatan Tersedianya rehabilitasi ringan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya pemeliharaan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya rehabilitasi rumah-rumah dinas panti 1 kegiatan Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana 1 kegiatan terlaksananya rehabilitasi ringan panti sosial 2 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 2 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi rumah-rumah dinas panti 1 kegiatan

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 REHABILITASI RINGAN PANTI SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

004 REHAB RUMAH-RUMAH DINAS PANTI Lokasi : DKI Jakarta

158.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.136.655.697.055

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 890 dari 1.220

SKPD

: 1.13.010 / PSP Bhakti kasih Kebon Kosong


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.430.607.470 1.430.607.470

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

236.850.000 236.850.000 236.850.000 5.400.000 Tersedianya dana jasa internet 12 Bulan Kegiatan operasional panti dapat terlaksana dengan baik dan lancar 1 th Kegiatan operasional panti dapat terlaksana dengan baik dan lancar 1 th Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2012 1 Tahun

001 PENYEDIAAN JASA INTERNET PSP KB.KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

Kegiatan

002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PSP BHAKTI KASIH DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

69.000.000

Tersedianya dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 Tahun Tersedianya dana Alat Tulis kantor Sasana 1 Tahun Tersedianya dana cetak dan penggandaan 12 bln

Kegiatan

003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2012 PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

2.000.000

Kegiatan

004 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

18.250.000

Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun

Kegiatan

005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

7.500.000

Kegiatan

006 BIAYA TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP KEBON KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

68.200.000

Tersedianya dana honorarium tenaga pelayanan sosial 6 Orang

Terselenggaranya kegiatan operasional panti 12 Bulan

Kegiatan

007 PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP KEBON KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

4.000.000

Tersedianya pakaian dan perlengkapan Tenaga Pelayanan Sosial 6 Orang Tersedianya dana pengadaan barang inventaris kantor 1 Kegiatan

Kegiatan panti berjalan lancar 12 Bulan

Kegiatan

008 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

34.500.000

Pelayanan dalam panti berjalan lancar 1 Tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 891 dari 1.220

SKPD

: 1.13.010 / PSP Bhakti kasih Kebon Kosong


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

009 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

6.000.000

Tersedianya dana pemeliharaan inventaris kantor 1 th

Terlaksananya kegiatan operasional dalam panti / sasana 1 th

Kegiatan

010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SASANA PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

6.000.000

Tersedianya dana pengadaan alat tulis kantor panti dan sasana 12 Bulan Tersedianya dana cetak dan penggandaan 12 Bulan

Terlaksananya kegiatan operasional sasana 1 th

Kegiatan

011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

3.400.000

Terlaksananya kegiatan operasional sasana 1 th

Kegiatan

012 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

10.700.000

Tersedianya dan pengadaan inventaris kantor 1 Kegiatan Tersedianya dana pemeliharaan inventaris kantor 1 th

Pelayanan dalam sasana berjalan lancar 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional dalam sasana 1 th

Kegiatan

013 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

1.900.000

1.13.03 1.13.03.03 1.13.03.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSEDIANYA PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan dan perlindungan di panti sosial: 90 orang

1.015.282.470 1.015.282.470 31.650.000

Kegiatan

001 BIMBINGAN KESENIAN PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

4.200.000

Tersedianya honorarium pembimbing kesenian wbs 12 bln Meningkatnya pelayanan sosial wbs 12 bln Pelayanan wbs semakin meningkat 12 bln

WBS menjadi trampil menyanyi dan menjadi terhibur 1 th Pelayanan wbs menjadi lebih berkualitas 90 org Meningkatnya pelayanan sosial terhadap wbs menjadi semakin berkualitas 30 org

Kegiatan

002 PIKET PELAYANAN SOSIAL WBS (PSP) Lokasi : Kebon Kosong

18.300.000

Kegiatan

003 PIKET PELAYANAN SOSIAL WBS (SASANA SEMPER Lokasi : Semper Barat

9.150.000

1.13.03.10 1.13.03.10.01

Tolok Ukur Target Kinerja

KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

1.015.282.470 983.632.470

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 892 dari 1.220

SKPD

: 1.13.010 / PSP Bhakti kasih Kebon Kosong


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG SEMESTER I Lokasi : Kebon Kosong

MASUKAN
228.060.000

KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan Gizi yang seimbang 6 Bulan Terpenuhinya dana honorarium tnaga medis dan perawatan kesehatan WBS 12 Bulan Terpenuhinya pendampingan,pelayanan perawatan dan kebersihan wbs 60 Orang Tersedianya dana perlengkapan pakaian WBS 60 Orang Terdapatnya honorarium pembina olah raga dan agama 12 bln

HASIL
WBS menjadi sehat dan Gizi terjamin 60 Orang

Kegiatan

002 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

59.300.000

WBS dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit 60 Orang

Kegiatan

003 PERAWATAN DAN KEBERSIHAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

73.500.000

Pelayanan dan pendampingan WBS menjadi optimal dan wbs dpt hidup layak 1 th PAkaian dan perlengkapan WBS terlaksana 1 th WBS dapat hidup sehat, meningkatkan iman dan taqwa 1 th

Kegiatan

004 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

30.500.000

Kegiatan

005 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

12.600.000

Kegiatan

006 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

17.582.470

Menambah wawasan WBS dan terselesaikannya masalah WBS 1 th

WBS hidup normatif dan mandiri 1 th

Kegiatan

007 BIMBINGAN PSIKOLOGIS PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

6.000.000

Tersedianya dana kegiatan bimbingan psikologis bagi WBS 12 bulan Tersedianya dana konsultasi kepada keluarga WBS 12 Bulan Tersedianya dana pelatihan keterampilan bagi WBS 12 Bulan Tersedianya dana kegiatan penyaluran binjut dan terminasi WBS 12 Bulan

Permasalahan WBS dapat terentas dengan baik 12 Bulan Permasalahan WBS dapat diketahui dengan benar 12 Bulan WBS menjadi terampil dan mandiri 12 Bulan WBS dapat kembali kepada keluarganya, bekerja dan mandiri 12 Bulan

Kegiatan

008 KONSULTASI KELUARGA PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

3.600.000

Kegiatan

009 BIMBINGAN KETERAMPILAN PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : DKI Jakarta

19.700.000

Kegiatan

010 PENYALURAN BINJUT DAN TERMINASI PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

9.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 893 dari 1.220

SKPD

: 1.13.010 / PSP Bhakti kasih Kebon Kosong


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SASANA BHAKTI KASIH SEMPER SEMESTER I Lokasi : Kebon Kosong

MASUKAN
114.030.000

KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan gizi yang seimbang 6 Bulan Terpenuhinya dana honorarium tnaga medis dan perawatan kesehatan WBS 12 Bulan Tersedianya dana perawatan kebersihan bagi WBS 12 Bulan Tersedianya dana perlengkapan pakaian WBS 1 keg Tersedianya honorarium Pembina olah raga dan Agama WBS 12 Bulan Tersedianya dana kegiatan penyaluran binjut dan terminasi WBS 30 org Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan gizi yang seimbang 6 bulan

HASIL
WBS menjadi sehat dan gizi terjamin 30 Orang

Kegiatan

012 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

17.400.000

WBS dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit 12 Bulan

Kegiatan

013 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

WBS dpat hidup sehat dan bersih 12 Bulan WBS tampil rapih dan bersih 1 Tahun

Kegiatan

014 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

6.000.000

Kegiatan

015 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

WBS dapat hidup sehat, dan miningkatnya iman dan taqwa 12 Bulan

Kegiatan

016 PENYALURAN BINA LANJUT DAN TERMINASI SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Semper Barat

4.200.000

WBS dapat kembali kepada keluarganya, bekerja dan mandiri 12 Bulan

Kegiatan

017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta

355.760.000

WBS dapat hidup sehat dan gizi terjamin 6 bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

178.475.000 178.475.000 178.475.000 79.530.000 Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

Kegiatan

002 REHAB. RINGAN PANTI SOSIAL PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

30.000.000

Tersedianya dana rehab panti 1 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 keg

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 894 dari 1.220

SKPD

: 1.13.010 / PSP Bhakti kasih Kebon Kosong


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong

MASUKAN
30.325.000

KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan gedung panti sosial 1 th Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Tersedianya dana rehab panti 1 Keg

HASIL
Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 th Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 keg Terlaksananya kegiatan operasional panti 12 Bulan

Kegiatan

004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

12.220.000

Kegiatan

005 REHAB RINGAN PANTI SOSAIL SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

10.000.000

Kegiatan

006 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong

16.400.000

Tersedianya dana pemeliharaan gedung panti sosial 12 Bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.138.086.304.525

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 895 dari 1.220

SKPD

: 1.13.011 / PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.302.269.587 2.302.269.587

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

132.067.087 132.067.087 132.067.087 82.640.000 Terlaksananya pembayaran TAL dengan lancar 1 Paket Terlaksananya pembayaran jasa internet 1 Paket Beroperasinya PSTW 12 Bulan

001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Beroperasinya kegiatan PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng dan STW Jelambar 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya pakaian tenaga pelayanan sosial 10 Orang Terpenuhinya kebutuhan inventaris kantor 2 Kegiatan

Kegiatan

003 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

15.727.087

Tersedianya alat tulis kantor 2 Paket

Kegiatan

004 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

15.400.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Paket Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 Kegiatan Tersedianya inventaris kantor 4 Paket

Kegiatan

005 Penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

2.016.352.500 2.016.352.500 2.016.352.500 836.220.000 Terlaksananya permakanan WBS 220 Orang Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 896 dari 1.220

SKPD

: 1.13.011 / PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
43.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan WBS 1 Kegiatan Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 1 Kegiatan Tersedianya pakaian WBS 1 Kegiatan

HASIL
Terpeliharanya kesehatan WBS 12 Bulan

Kegiatan

003 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

29.400.000

Terawatnya kebersihan WBS 12 Bulan

Kegiatan

004 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

44.000.000

Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 220 Stel Terbinanya fisik dan mental WBS 12 Bulan

Kegiatan

005 Pembinaan fisik dan mental spiritual Lokasi : DKI Jakarta

28.800.000

Terlaksananya pembinaan fisik, mental spiritual WBS 48 Orang Terlaksanya bimbingan sosial dan case conference bagi WBS 2 Paket

Kegiatan

006 Bimbingan sosial dan case conference Lokasi : DKI Jakarta

11.312.500

Terpenuhinya kemampuan bersosialisasi WBS terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 12 Bulan Terpenuhinya bimbingan psikologis WBS 12 Bulan Terpenuhinya kegiatan bimbingan latihan keterampilan WBS 12 Bulan Terpenuhinya penyaluran, bina lanjut dan terminasi/pemulasaraan bagi WBS 12 Bulan Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga pelayanan sosial 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan

Kegiatan

007 Bimbingan psikologis Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Terlaksananya bimbingan psikologis bagi WBS 12 Orang Terlaksananya kegiatan bimbingan latihan keterampilan WBS 2 Kegiatan Terlaksananya penyaluran, bina lanjut dan terminasi/pemulasaraan bagi WBS 72 Orang Tersedianya honorarium tenaga pelayanan sosial 8 Orang

Kegiatan

008 Bimbingan keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

009 Penyaluran bina lanjut dan terminasi / pemulasaraan Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000

Kegiatan

010 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

129.940.000

Kegiatan

011 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

860.080.000

Terlaksananya makanan dan minuman WBS 220 Orang

1.13.10

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL

153.850.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 897 dari 1.220

SKPD

: 1.13.011 / PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

MASUKAN
153.850.000 153.850.000 115.750.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan sarana dan prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana panti 4 Kegiatan Terpeliharanya panti sosial 2 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana panti 12 Bulan Tersedianya kebutuhan pemeliharaan panti sosial 12 Bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

38.100.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.140.388.574.112

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 898 dari 1.220

SKPD

: 1.13.012 / PSTW Budi Mulia 3 Ciracas


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.466.201.053 1.466.201.053

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

293.037.000 293.037.000 293.037.000 86.192.000 Melaksanakan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Melaksanakan sistem informasi yang memadai 12 Bulan Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 3 bulan Melaksanakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1 tahun Melaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan 1 tahun Melaksanakan pemenuhan pakaian tenaga pelayanan sosial 1 tahun Melaksanakan kegiatan pemeliharaan inventaris kantor 1 thn Melaksanakan pemenuhan honorarium tenaga pelayan sosial 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 1 tahun Terlaksananya sistem informasi yang optimal 1 tahun Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 3 bulan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 4 paket Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Terlaksananya pemenuhanpakaian tenaga pelayanan sosial 10 orang Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun Terlaksananya pemenuhan honorarium tenaga pelayan sosial 12 bulan

001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Lokasi : DKI Jakarta

8.600.000

Kegiatan

006 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

008 Honorarium Tenaga Pelayan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

151.745.000

1.13.03

Program

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1.095.845.000
Halaman 899 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.012 / PSTW Budi Mulia 3 Ciracas


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06 1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
1.095.845.000 1.095.845.000 4.800.000

KELUARAN

HASIL

001 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

Melaksanakan kegitan bimbingan kesenian 12 bulan Menyediakan Makanan dan Minuman WBS 6 bulan

Terlaksananya kegitan bimbingan kesenian 100 wbs Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman WBS 125 WBS Terlaksananya pemeliharaan kesehatan WBS 125 WBS Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 125 WBS Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakaian WBS 125 WBS Terlaksananya pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual 125 WBS

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

486.312.500

Kegiatan

003 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Melaksanakan Pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Melaksanakan kegiatan perawatan kebersihan WBS 12 Bulan Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pakaian WBS 12 Bulan Kelaksanakan kegiatan pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Confrence 12 Bulan Melaksanakan kegiatan bimbingan psikologi 12 Bulan Menyediakan Makanan dan Minuman WBS 6 Bulan

Kegiatan

004 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

9.600.000

Kegiatan

007 Bimbinangan Sosial dan Case Confrence Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Confrence 100 WBS

Kegiatan

008 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Terlaksananya bimbingan dari psikiater untuk WBS 12 Bulan Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman WBS 125 WBS

Kegiatan

009 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

477.812.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 900 dari 1.220

SKPD

: 1.13.012 / PSTW Budi Mulia 3 Ciracas


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Bimbingan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
10.800.000

KELUARAN
Melaksanakan kegiatan ketrampilan 12 Bulan

HASIL
Terlaksananya kegiatan ketrampilan pengisian waktu luang bagi WBS 125 WBS Terlaksananya penyaluran bina lanjut dan terminasi 60 kegiatan

Kegiatan

011 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

1.520.000

Melaksanakan kegiatan penyaluran bina lanjut dan terminasi 12 Bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

77.319.053 77.319.053 77.319.053 55.960.000 Melaksanakan penyediaan sarana prasarana 1 tahun Melaksanakan rehab panti 1 tahun Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana 1 thn Terlaksananya rehab panti 1 tahun

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

13.359.053

Kegiatan

003 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000

Melaksanakan pemeliharaan panti 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan panti 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.141.854.775.165

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 901 dari 1.220

SKPD

: 1.13.013 / PSTW Budi Mulia 4 Margaguna


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.875.497.294 1.875.497.294

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

333.380.000 333.380.000 333.380.000 12.000.000 Terlaksananya sistem informasi yang memadai 12 bulan Beroperasinya kantor pelayanan sosial 2 kegiatan Terselenggaranya sistem informasi yang optimal 1 tahun Terselenggaranya pelayanan panti sosial yang baik 160 orang

001 Penyediaan jasa internet Lokasi : Gandaria Selatan

Kegiatan

002 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Gandaria Selatan

103.200.000

Kegiatan

003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : Gandaria Selatan

21.000.000

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 1 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan pelayanan panti sosial yang optimal 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pencentakan dan penggandaan yang diperlukan 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan panti sosial 1 tahun Terciptanya etos kerja yang baik 1 tahun

Kegiatan

004 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN Lokasi : Gandaria Selatan

21.100.000

Terselenggaranya penyediaan barang cetakan 1 kegiatan

Kegiatan

005 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR Lokasi : Gandaria Selatan

15.000.000

Terpeliharnya barang-barang inventaris kantor dengan baik 1 kegiatan Terpenuhinya SDM pengelolaan panti 1 kegiatan Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan bagi tenaga pelayanan sosial 1 kegiatan

Kegiatan

006 BIAYA TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : Gandaria Selatan

153.600.000

Kegiatan

007 PENYEDIAAN BIAYA PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : Gandaria Selatan

7.480.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.295.147.294 1.295.147.294 1.295.147.294

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 902 dari 1.220

SKPD

: 1.13.013 / PSTW Budi Mulia 4 Margaguna


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 IDENTIFIKASI DAN ASESSMENT Lokasi : Gandaria Selatan

MASUKAN
4.800.000

KELUARAN
Teridentifikasi dan terungkapnya permasalahan WBS 1 kegiatan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan Tersedianya makan dan minum WBS 1 Kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan WBS 2 kegiatan Terpenuhinya perawatan kebersihan WBS 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS 1 kegiatan Terbina dan meningkatnya pengetahuan lansia 1 kegiatan Terbinanya para lanjut usia terlantar dengan kegiatan yang bermanfaat 2 kegiatan Terbinanya dan meningkatnya kualitas mental, sosial, agama dan kesehatan jasmani rohani bagi lansia 2 kegiatan Terpenuhinya pelayanan penyaluran, bina lanjut dan terminasi bagi lansia 1 kegiatan

HASIL
Terpenuhinya pemecahan masalah bagi lanjut usia terlantar 160 orang

Kegiatan

002 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : Gandaria Selatan

459.921.000

Teratasinya kebutuhan makan dan minum WBS 160 orang Terselenggaranya kebutuhan WBS 160 orang Terselenggaranya lansia yang sehat jasmani dan rohani 160 orang Terselenggaranya lansia yang bersih secara fisik 160 orang Teratasinya kebutuhan sandang bagi lansia 160 orang Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial 100 orang Terselenggaranya kegiatan keterampilan lansia sesuai dengan bakat dan minatnya 160 orang Terselenggaranya kehidupan yang harmonis antar lansia 160 orang

Kegiatan

003 PENYEDIAAN GAS Lokasi : Gandaria Selatan

73.000.000

Kegiatan

004 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS Lokasi : Gandaria Selatan

46.770.000

Kegiatan

005 PERAWATAN KEBERISHAN WBS Lokasi : Gandaria Selatan

70.488.000

Kegiatan

006 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS Lokasi : Gandaria Selatan

83.370.000

Kegiatan

007 BIMBINGAN SOSIAL Lokasi : Gandaria Selatan

20.800.000

Kegiatan

008 BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN Lokasi : Gandaria Selatan

20.386.794

Kegiatan

009 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN Lokasi : Gandaria Selatan

25.200.000

Kegiatan

010 PENYALURAN, BINA LANJUT DAN TERMINASI Lokasi : Gandaria Selatan

4.800.000

Terselenggaranya kegiatan penyaluran, bina lanjut dan terminasi 160 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 903 dari 1.220

SKPD

: 1.13.013 / PSTW Budi Mulia 4 Margaguna


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : Gandaria Selatan

MASUKAN
485.611.500

KELUARAN
Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan

HASIL
Teratasinya kebutuhan makan dan minum WBS 160 orang

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

246.970.000 246.970.000 246.970.000 49.900.000 Tersedianya kebutuhan alat-alat dan bahan kebersihan 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 1 kegiatan Tersedianya kabutuhan peralatan rumah tangga 1 kegiatan Terpeliharanya lingkungan panti 1 kegiatan Terciptanya lingkungan panti yang bersih dan indah 1 tahun Terciptanya suasana panti yang nyaman 1 tahun Teratasinya kebutuhan perlatan rumah tangga 1 tahun Terselengaranya pemeliharaan lingkungan panti 1 tahun Terselenggaranya lingkungan panti yang nyaman dan bersih 1 tahun Terselenggaranya kegiatan pelayanan panti sosial yang optimal 1 tahun

001 PENYEDIAAN BARANG KEBERSIHAN Lokasi : Gandaria Selatan

Kegiatan

002 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK Lokasi : Gandaria Selatan

7.500.000

Kegiatan

003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Lokasi : Gandaria Selatan

50.000.000

Kegiatan

004 PEMELIHARAAN PANTI Lokasi : Gandaria Selatan

50.000.000

Kegiatan

005 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN Lokasi : Gandaria Selatan

7.200.000

Terpeliharanya lingkungan panti yang bersih dan indah 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor 1 kegiatan

Kegiatan

006 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR Lokasi : Gandaria Selatan

82.370.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.143.730.272.459

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 904 dari 1.220

SKPD

: 1.13.014 / PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.562.085.980 1.562.085.980

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

246.427.500 246.427.500 246.427.500 21.840.000 Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya jaringan internet di panti sebagai penunjang administrasi panti 12 bulan Terselenggaranya rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

001 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Terwujudnya kelancaran administrasi panti melalui jaringan internet 12 bulan Terwujudnya pencapaian rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis kantor 12 bulan Terwujudnya pencetakan dan penggandaan tata naskah panti 12 bulan Meningkatnya kinerja Tenaga Pelayanan Sosial 5 orang

Kegiatan

003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Kegiatan

004 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

50.275.000

Terlaksananya alat tulis kantor sebagai operasional kantor 12 bulan Terlaksananya pencetakan dan penggandaan tata naskah panti 12 bulan Terlaksananya membantu kelancaran dan penunjang proses kegiatan pelayanan panti 8 orang Terlaksananya kebutuhan keseragaman berpakaian 8 orang

Kegiatan

005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

44.600.000

Kegiatan

006 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

81.212.500

Kegiatan

007 Pakaian tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terwujudnya keseragaman pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 5 orang Terpenuhinya inventaris kantor sebagai sarana untuk pelayanan panti 12 bulan

Kegiatan

008 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Terlaksananya inventaris kantor sebagai sarana untuk pelayanan panti 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 905 dari 1.220

SKPD

: 1.13.014 / PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris kantor 12 bulan

HASIL
Terpeliharanya barang inventaris kantor 12 bulan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.186.616.000 1.186.616.000 1.186.616.000 456.120.000 Tersajinya makanan dan minuman bagi WBS 120 orang Terpenuhinya semua WBS memperoleh asupan makanan yang bergizi 120 orang Terpenuhinya perawatan kebersihan dan kesehatan WBS 150 orang Terpenuhinya perawatan kebersihan bagi WBS 12 bulan

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

49.988.000

Terlaksananya perawatan kesehatan bagi WBS 150 orang Terlaksananya perawatan yang bersih dan penampilan yang layak bagi WBS 12 bulan Memberikan kenyamanan terhadap tubuh WBS 120 orang Terlakasananya pembinaan fisik mental spiritual dan case conference 12 bulan Terlaksananya bimbingan sosial bagi WBS 12 bulan Terlaksananya bimbingan psikologis terhadap WBS 12 bulan Terlaksananya konsultasi keluarga terhadap WBS 12 bulan

Kegiatan

003 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

33.753.000

Kegiatan

004 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

49.500.000

Memberikan kenyamanan terhadap tubuh WBS 120 orang Terpenuhinya pembinaan fisik, mental spiritual yang dibutuhkan WBS 12 bulan Terpenuhinya pelaksanaan bimbingan sosial bagi WBS 12 bulan Terwujudnya psikologis WBS yang sehat 12 bulan Tercapainya konsultasi keluarga WBA 12 bulan

Kegiatan

005 Pembinaan fisik dan mental spiriitual Lokasi : DKI Jakarta

13.200.000

Kegiatan

006 Bimbingan sosial dan case conference Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

007 Bimbingan psikologis Lokasi : DKI Jakarta

17.400.000

Kegiatan

008 Konsultasi keluarga Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 906 dari 1.220

SKPD

: 1.13.014 / PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Bimbingan latihan ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
13.200.000

KELUARAN
Memberikan bekal kepada WBS agar setelah kembali ke masyarakat akan hidup mandiri 12 bulan Terlaksananya proses penyuluhan hukum kepada WBS 12 bulan Terlaksananya penyaluran bina lanjut dan terminasi terhadap WBS 12 bulan Terselenggaranya pelayanan WBS secara maksimal 3 orang Tersedianya makanan dan minuman bagi WBS 6 bulan

HASIL
Mewujudkan bekal kepada WBS akan hidup mandiri 12 bulan

Kegiatan

010 Bimbingan hukum Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Terciptanya WBS yang sadar dan patuh terhadap hukum 12 bulan

Kegiatan

011 Penyaluran bina lanjut dan terminasi Lokasi : DKI Jakarta

11.400.000

Tercapainya penyaluran bina lanjut dan terminasi terhadap Wbs 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan WBS 3 orang Terpenuhinya semua WBS memperoleh asupan makanan yang bergizi 6 bulan

Kegiatan

012 Piket Pelayanan WBS Panti Lokasi : DKI Jakarta

27.375.000

Kegiatan

013 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta

472.680.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

129.042.480 129.042.480 129.042.480 54.250.000 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti 12 bulan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 1 tahun Terpenuhinya sarana dan prasarana di panti 12 bulan Terpeliharanya lingkungan dan bangunan panti sosial 1 tahun Terpeliharanya gedung panti sosial 1 tahun

001 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab ringan panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

27.942.480

Kegiatan

003 Pemeliharaan panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

46.850.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.145.292.358.439

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 907 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.094.402.404 4.094.402.404

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

149.940.404 149.940.404 149.940.404 37.440.404 Terpeliharanya gedung PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun

001 Pemeliharaan gedung PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan gedung Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terpeliharanya gedung Sasana Pondok Bambu 1 tahun

Kegiatan

003 Pemelharaan gedung Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terpeliharanya gedung Sasana Ceger 1 tahun

Kegiatan

004 Pemeliharaan gedung LBK Meruya Selatan Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Meruya Selatan 1 tahun

Kegiatan

005 Pemeliharaan gedung LBK Lagoa Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Lagoa 1 tahun

Kegiatan

006 Pemeliharaan gedung LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Kelapa Dua 1 tahun

Kegiatan

007 Pemelihraan gedung LBK Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Jagakarsa 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 908 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pemeliharaan gedung LBK Koja Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
5.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya gedung LBK Koja 1 tahun

HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Tersedianya rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 1 tahun

Kegiatan

009 Pemeliharaan gedung LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Duren Sawit 1 tahun

Kegiatan

010 Pemeliharaan gedung LBK Malaka Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Malaka 1 tahun

Kegiatan

011 Pemeliharaan gedung LBK Dukuh 05 Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Dukuh 05 1 tahun

Kegiatan

012 Pemeliharaan gedung LBK Dukuh 03 Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Dukuh 03 1 tahun

Kegiatan

013 Pemeliharaan gedung LBK Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Ciracas 1 tahun

Kegiatan

014 Pemeliharaan gedung LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpeliharanya gedung LBK Serdang Kemayoran 1 tahun

Kegiatan

015 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Terselenggaranya rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 1 tahun

1.13.03 1.13.03.10 1.13.03.10.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

3.745.462.000 3.745.462.000 3.745.462.000

Kegiatan

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Semester I Lokasi : DKI Jakarta

388.860.000

Tersedianya kebutuhan permakanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang

Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang
Halaman 909 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Pemeliharaan kesehatan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

24.600.000

Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Tersedia kebutuhan kebersihan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Terselenggaranya pembinaan fisik ,mental spiritual dan case conference PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan Terselenggaranya Bimbingan Sosial WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Terselenggaranya bimbingan psykolog PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan di PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Terselenggaranya bina lanjut penyandang cacat dalam Panti 12 bulan

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu cakupan layanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan

Kegiatan

003 Perawatan kebersihan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

9.600.000

Kegiatan

005 Bimbingan Sosial WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

14.015.000

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan Sosial 12 Bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan

Kegiatan

006 Bimbingan psykolog PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Kegiatan

007 Bimbingan dan pelatihan bagi WBS penyandang cacat dalam Panti Lokasi : DKI Jakarta

72.400.000

Kegiatan

008 Penyaluran dan bina lanjut PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Kegiatan

009 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

220.560.000

Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Tersedianya dana honor tenaga kerja kontrak 12 bulan

Kegiatan

010 Penyediaan jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

011 Honorer tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

438.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 910 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pakaian tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
10.700.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan pakaian kkerja lapangan tenaga kerja kontrak 12 bulan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Tersedianya peralatan listrik elektronik 12 bulan Terselenggaranya kebersihan lingkungan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Tersedianya alat rumah tangga kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya peralatan sosialisasi PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya peralatan olahraga dan kesenian PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Sasana Pondok Bambu 40 orang Tersedianya kesehatan WBS Sasana Pondok Bambu 40 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan

Kegiatan

013 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

15.400.000

Kegiatan

014 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan

Kegiatan

015 Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Lokasi : DKI Jakarta

33.235.000

Kegiatan

016 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun

Kegiatan

017 Belanja alat rumah tangga kantor Lokasi : DKI Jakarta

49.000.000

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan Sasana Pondok Bambu 40 orang

Kegiatan

018 Peralatan sosialisasi PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Kegiatan

019 Peralatan olahraga dan kesenian PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Kegiatan

020 Penyediaan makanan dan minuman Sasana Pondok Bambu Semester I Lokasi : DKI Jakarta

156.750.000

Kegiatan

021 Pemeliharaan kesehatan Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

10.560.000

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 911 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


022 Perawatan kebersihan WBS Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS Sasana Pondok Bambu 40 orang Terselenggaranya pembinaan fisik, mental spiritual Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya bimbingan sosial Sasana Pondok Bambu 40 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun

Kegiatan

023 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

13.800.000

Kegiatan

024 Bimbingan sosial Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

6.906.000

Kegiatan

025 Bimbingan psykolog Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan psykolog Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan Sasana Pondok Bambu 12 bulan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penggandaan Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya kegiatan peralatan sosialisasi Sasana Pondok Bambu 1 tahun Terselenggaranya kegiatan peralatan olahraga dan kesenian Sasana Pondok Bambu 1 tahun Tersedianya kebutuhan permakanan WBS Sasana Ceger 40 orang

Kegiatan

026 Pelatihan keterampilan WBS Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

22.120.000

Kegiatan

027 Percetakan dan penggandaan Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

3.600.000

Kegiatan

028 Peralatan sosialisasi Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Kegiatan

029 Peralatan olahraga dan kesenian Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Kegiatan

030 Penyediaan makanan dan minuman Sasana Ceger Semester I Lokasi : DKI Jakarta

156.750.000

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan Sasana Ceger 40 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 912 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


031 Pemeliharaan kesehatan Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
10.560.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS Sasana Ceger 40 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang

Kegiatan

032 Perawatan kebersihan Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS Sasana Ceger 40 orang

Kegiatan

033 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

13.800.000

Terselenggaranya pembinaan fisik, mental spiritual Sasana Ceger 12 bulan Terselenggaranya bimbingan sosial Sasana Ceger 40 orang

Kegiatan

034 Bimbingan sosial Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

6.906.000

Kegiatan

035 Bimbingan psykolog Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan psykolog Sasana Ceger 12 bulan

Kegiatan

036 Pelatihan keterampilan WBS Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

22.120.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan di Sasana Ceger 12 bulan Tersedianya percetakan dan penggandaan Sasana Ceger 12 bulan

Kegiatan

037 Percetakan dan penggandaan Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

2.400.000

Kegiatan

038 Peralatan sosialisasi Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000

Terselenggaranya kegiatan peralatan sosialisasi Sasana Ceger 1 tahun Terselenggaranya kegiatan peralatan olahraga dan kesenian Sasana Ceger 1 tahun Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Meruya Selatan 15 orang

Kegiatan

039 Peralatan olahraga dan kesenian Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000

Kegiatan

040 Perawatan kebersihan LBK Meruya Selatan Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 913 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


041 Perawatan kebersihan WBS LBK Lagoa Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.000.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Lagoa 15 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang

Kegiatan

042 Perawatan kebersihan WBS LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Kelapa Dua 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Jagakarsa 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Koja 15 orang

Kegiatan

043 Perawatan kebersihan WBS LBK Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Kegiatan

044 Perawatan kebersihan WBS LBK Koja Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Kegiatan

045 Perawatan kebersihan WBS LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Duren Sawit 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Malaka 15 orang

Kegiatan

046 Perawatan kebersihan WBS LBK Malaka Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Kegiatan

047 Perawatan kebersihan WBS LBK Dukuh 05 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Dukuh 05 15 orang

Kegiatan

048 Perawatan kebersihan WBS LBK Dukuh 03 Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Dukuh 03 15 orang

Kegiatan

049 Perawatan kebersihan WBS LBK Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK LBK Ciracas 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Serdang Kemayoran 15 orang

Kegiatan

050 Perawatan kebersihan WBS LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 914 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


051 Bimbingan sosial LBK Meruya Selatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
4.800.000

KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Meruya Selatan 15 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang

Kegiatan

052 Bimbingan sosial LBK Lagoa Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Lagoa 15 orang

Kegiatan

053 Bimbingan sosial LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Kelapa Dua 15 orang

Kegiatan

054 Bimbingan sosial LBK Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Jagakarsa 15 orang

Kegiatan

055 Bimbingan sosial LBK Koja Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Koja 15 orang

Kegiatan

056 Bimbingan sosial LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Duren Sawit 15 orang

Kegiatan

057 Bimbingan sosial LBK Malaka Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Malaka 15 orang

Kegiatan

058 Bimbingan sosial LBK Dukuh 05 Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Dukuh 05 15 orang

Kegiatan

059 Bimbingan sosial LBK Dukuh 03 Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Dukuh 03 15 orang

Kegiatan

060 Bimbingan sosial LBK Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

4.800.000

Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Ciracas 15 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 915 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


061 Bimbingan sosial LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
4.800.000

KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Serdang Kemayoran 15 orang

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan

Kegiatan

062 Pelatihan keterampilan LBK Meruya Selatan Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Meruya Selatan 12 bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Lagoa 12 bulan

Kegiatan

063 Pelatihan keterampilan WBS LBK Lagoa Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Kegiatan

064 Pelatihan keterampilan LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Kelapa Dua 12 bulan

Kegiatan

065 Pelatihan keterampilan LBK Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Jagakarsa 12 bulan

Kegiatan

066 Pelatihan keterampilan LBK Koja Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Koja 12 bulan

Kegiatan

067 Pelatihan keterampilan LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Duren Sawit 12 bulan

Kegiatan

068 Pelatihan keterampilan LBK Malaka Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Malaka 12 bulan

Kegiatan

069 Pelatihan keterampilan LBK Dukuh 05 Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Dukuh 05 12 bulan

Kegiatan

070 Pelatihan keterampilan LBK Dukuh 03 Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Dukuh 03 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 916 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


071 Pelatihan keterampilan LBK Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
91.620.000

KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Ciracas 12 bulan

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 b Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan

Kegiatan

072 Pelatihan keterampilan LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

91.620.000

Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Serdang Kemayoran 12 bulan Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Meruya Selatan 12 bulan Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Lagoa 12 bulan

Kegiatan

073 Penggandaan LBK Meruya Selatan Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Kegiatan

074 Penggandaan LBK Lagoa Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Kegiatan

075 Penggandaan LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Kelapa Dua 12 bulan

Kegiatan

076 Penggandaan LBK Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Jagakarsa 12 bulan

Kegiatan

077 Penggandaan LBK Koja Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Koja 12 bulan

Kegiatan

078 Penggandaan LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Duren Sawit 12 bulan

Kegiatan

079 Penggandaan LBK Malaka Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Malaka 12 bulan

Kegiatan

080 Penggandaan LBK Dukuh 05 Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Dukuh 05 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 917 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


081 Penggandaan LBK Dukuh 03 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
600.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Dukuh 03 12 bulan

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan permakanan WBS 6 Bulan

Kegiatan

082 Penggandaan LBK Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Ciracas 12 bulan

Kegiatan

083 Penggandaan LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

600.000

Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Serdang Kemayoran 12 bulan Tersedianya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan

Kegiatan

084 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

737.700.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

199.000.000 199.000.000 199.000.000 16.000.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor PSBD, Sasana dan LBK 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun

001 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PSBD, Sasana dan LBK Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan barang PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan inventaris kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Terpeliharanya barang inventaris kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya alat tulis kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang Sasana Pondok Bambu 1 tahun

Kegiatan

004 Penyediaan alat tulis kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan barang Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

26.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 918 dari 1.220

SKPD

: 1.13.015 / PSBD Budi Bhakti Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pemeliharaan inventaris kantor Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
8.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya barang inventaris kantor Sasana Pondok Bambu 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang Sasana Ceger 1 tahun

HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun

Kegiatan

007 Pengadaan barang Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

26.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan inventaris Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000

Terpeliharanya barang inventaris kantor Sasana Ceger 1 tahun

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.149.386.760.843

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 919 dari 1.220

SKPD

: 1.13.016 / PSBN Cahaya Bathin Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.628.217.265 1.628.217.265

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

323.194.000 323.194.000 323.194.000 134.400.000 Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet 1 Panti Sosial Tersedianya penyediaan jasa internet 1 panti Tersedianya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor 2 kegiatan Terlaksananya Jasa sumber daya air, listrik dan internet 12 Bulan

001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN INTERNET Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 PENYEDIAAN JASA INTERNET Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terlaksananya penyediaan jasa internet 12 bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 tahun Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan 12 bulan Terlaksananya honorarium tenaga pelayanan sosial 120 OB Terlaksananya penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 1 tahun

Kegiatan

003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.869.000

Kegiatan

004 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

9.500.000

Kegiatan

005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN Lokasi : DKI Jakarta

7.000.000

Tersedianya barang cetakan 12 kegiatan

Kegiatan

006 HONORARIUM TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

162.425.000

Tersedianya honorarium tenaga pelayanan sosial 12 kegiatan Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 kegiatan

Kegiatan

007 PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.111.464.500 1.111.464.500 1.111.464.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 920 dari 1.220

SKPD

: 1.13.016 / PSBN Cahaya Bathin Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 BIMBINGAN KESENIAN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
16.800.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Kesenian 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan 100 WBS Tersedianya Perawatan Kebersihan WBS 100 Orang Terlaksananya Penyediaan Pakaian WBS 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Psikologis 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Konsultasi Keluarga 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi 15 Orang

HASIL
Terlaksananya Bimbingan Kesenian 12 Bulan Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kesehatan 12 Bulan Terpenuhinya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Terpenuhinya Penyediaan Pakaian WBs 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual 12 Bulan Terlakasanya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan` Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Psikologis 12 Bulan Terpenuhinya Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi 1 Tahun

Kegiatan

002 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta

365.562.500

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN KESEHATAN Lokasi : DKI Jakarta

31.272.000

Kegiatan

004 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

93.557.500

Kegiatan

005 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS Lokasi : DKI Jakarta

51.000.000

Kegiatan

006 PENYEDIAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL Lokasi : DKI Jakarta

23.208.000

Kegiatan

007 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE Lokasi : DKI Jakarta

47.638.000

Kegiatan

008 BIMBINGAN PSIKOLOGIS Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

Kegiatan

009 KONSULTASI KELUARGA Lokasi : DKI Jakarta

2.136.000

Kegiatan

010 BIMBINGAN LATIHAN KETRAMPILAN Lokasi : DKI Jakarta

93.128.000

Kegiatan

011 PENYALURAN, BINA LANJUT DAN TERMINASI Lokasi : DKI Jakarta

39.200.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 921 dari 1.220

SKPD

: 1.13.016 / PSBN Cahaya Bathin Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
339.562.500

KELUARAN
Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 100 WBS

HASIL
Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 Bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

193.558.765 193.558.765 193.558.765 130.558.765 Tersedianya sarana dan prasarana panti 12 kegiatan Tersedianya kegiatan rehab ringan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya kegiatan pemeliharaan panti sosial 12 kegiatan Tersedianya kegiatan pemeliharaan inventaris kantor dan perlengkapan kantor 1 kegiatan Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti 12 bulan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 tahun Terlaksananya kegiatan pemeliharaan panti sosial 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan inventaris kantor dan perlengkapan kantor 1 tahun

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 REHAB RINGAN PANTI SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL Lokasi : DKI Jakarta

19.000.000

Kegiatan

004 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR DAN PERLENGKAPAN KANTOR Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.151.014.978.108

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 922 dari 1.220

SKPD

: 1.13.017 / PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.388.725.719 6.388.725.719

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

501.511.000 501.511.000 501.511.000 88.600.000 Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Panti 12 bln Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bln Tersedianya saran penunjang administrasi kantor 12 bln Tersedianya honor pelayanan sosial di Panti 341 hari Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 thn Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 1 thn Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internetPanti 12 bln Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bln

001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (TALI) PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

12.161.000

Kegiatan

003 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

14.000.000

Tersedianya saran penunjang administrasi kantor 12 bln Tersedianya honor pelayanan sosial di Panti 341 hari Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 thn Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 1 thn

Kegiatan

004 Honorarium tenaga pelayanan sosial PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

358.050.000

Kegiatan

005 Penyediaan inventaris kantor PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan inventaris kantor PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

10.700.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

5.627.300.000 5.627.300.000 195.300.000 12.000.000 Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln

001 Pemeliharaan Kesehatan WBS PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 923 dari 1.220

SKPD

: 1.13.017 / PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Perawatan kebersihan WBS PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
101.300.000

KELUARAN
Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 1 Cengkarerng 472 orang Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bln

HASIL
Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 472 orang Terbentuknya keberfungsian WBS dan Terintervensinya permasalahan WBS 12 bln

Kegiatan

003 Penyediaan pakaian WBS PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan sosial dan case confrence PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

32.000.000

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

5.627.300.000 18.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan Psikologis WBS PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln

Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln

Kegiatan

002 Bimbingan fisik, mental spiritual PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

1.13.03.10 1.13.03.10.01

Tolok Ukur Target Kinerja

KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

5.627.300.000 5.414.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

2.758.500.000

Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan

Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

2.655.500.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

259.914.719 259.914.719 259.914.719

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 924 dari 1.220

SKPD

: 1.13.017 / PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyediaan Sarana dan Prasarana PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
173.674.719

KELUARAN
Tersedianya sarana dan prasarana PSBL HS 1 Cengkareng 1 thn Terpeliharanya lingkungan Panti 1 thn

HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana PSBL HS 1 Cengkareng 1 thn Terpeliharanya lingkungan Panti 1 thn

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

86.240.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.157.403.703.827

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 925 dari 1.220

SKPD

: 1.13.018 / PSBG Belaian Kasih Pegadungan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.588.814.093 1.588.814.093

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

265.019.813 265.019.813 265.019.813 52.880.000 Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya pembayaran jasa internet 12 bulan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2012 1 keg Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 keg Honor Tenaga Pelayanan Sosial 7 orang Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa internet 12 bulan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2012 1 keg Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 keg Terpenuhinya honor Tenaga kerja kontrak 7 orang Terpenuhinya kebutuhan pakaian tenaga kerja kontrak 6 orang Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

9.600.000

Kegiatan

003 Penyusunan rencana kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

10.068.813

Kegiatan

006 Biaya Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

118.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

3.300.000

Tersedianya pakaian bagi tenaga kerja kontrak 6 orang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Kegiatan

008 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

43.671.000

1.13.03 1.13.03.06

Program Tolok Ukur

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS

1.233.794.280 1.233.794.280

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 926 dari 1.220

SKPD

: 1.13.018 / PSBG Belaian Kasih Pegadungan


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
439.094.280 94.664.280

KELUARAN

HASIL

001 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terlaksananya perawatan kebersihan bagi WBS selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya pengadaan pakaian WBS 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terselenggaranya pelayanan bimbingan psikologi bagi WBS 12 bulan Terselenggaranya kegiatan konsultasi keluarga 12 bulan Terselenggaranya bimbingan ketrampilan bagi WBS penyandang cacat 12 bulan Terselenggaranya kegiatan rekreasi 12 bulan Terselenggaranya pelayanan pendidikan 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan perawatan kebersihan bagi WBS selama 1 tahun 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 100 orang Terlaksananya pelayanan pembinaan Fisik, Mental Spiritual 12 bulan Terlaksananya pelayanan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terlaksananya kegiatan pelayanan bimbingan psikologi 12 bulan Terlaksananya kegiatan konsultasi keluarga 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan ketrampilan bagi WBS penyandang cacat 12 bulan Terlaksananya kegiatan rekreasi 12 bulan

Kegiatan

002 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

93.844.000

Kegiatan

003 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

34.500.000

Kegiatan

004 Pembinaan Fisik, Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

51.915.000

Kegiatan

005 Bimbingan Sosial dan Case Conference Lokasi : DKI Jakarta

18.250.000

Kegiatan

006 Bimbingan Psikologi Lokasi : DKI Jakarta

6.400.000

Kegiatan

007 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

2.676.000

Kegiatan

008 Bimbingan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

25.612.000

Kegiatan

009 Sosialisasi Lingkungan Lokasi : DKI Jakarta

18.800.000

Kegiatan

010 Penunjang Pendidikan Dalam Panti Lokasi : DKI Jakarta

92.433.000

Terlaksananya pelayanan pendidikan 12 bulan

1.13.03.10

Tolok Ukur

KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI

1.233.794.280

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 927 dari 1.220

SKPD

: 1.13.018 / PSBG Belaian Kasih Pegadungan


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.13.03.10.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

MASUKAN
794.700.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta

395.400.000

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Pegadungan 100 orang

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman WBS selama 1 semester 100 orang

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta

399.300.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

90.000.000 90.000.000 90.000.000 30.000.000 Tersedianya sarana prasarana 1 keg terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sosial 1 keg Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Panti Sosial 12 bulan

001 Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Panti Sosial 12 bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.158.992.517.920

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 928 dari 1.220

SKPD

: 1.13.019 / PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.968.175.059 4.968.175.059

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

352.575.059 352.575.059 352.575.059 108.320.000 Tersedanya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bulan Tersedianya sarana penunjang administrasi kantor 12 bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial di Panti 10 orang Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 10 orang Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 kegiatan Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 12 bulan Memperlancar kegiatan operasional PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bulan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI) PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

21.005.059

Kegiatan

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

12.200.000

Tersedianya sarana penunjang administrasi kantor 12 bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial di Panti 10 orang

Kegiatan

004 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

182.500.000

Kegiatan

005 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000

Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 10 orang Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 kegiatan Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 12 bulan

Kegiatan

006 Penyediaan inventaris kantor PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan inventaris kantor PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

6.050.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

4.264.450.000 4.264.450.000 299.100.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 929 dari 1.220

SKPD

: 1.13.019 / PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung


KODE
Kegiatan 001 Therapy Musik Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

HASIL
WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

24.000.000

Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 2 Cipayung 350 orang Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 1 Paket Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terciptanya dukungan keluarga WBS dan pelayanan panti 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 2 Cipayung 350 orang Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung menjadi bersih dan rapih 1 Paket

Kegiatan

003 Perawatan Kebersihan WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

69.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan Pakaian WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Kegiatan

005 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

16.200.000

Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terciptanya dukungan keluarga WBS dan pelayanan panti 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

Kegiatan

006 Bimbingan Sosial dan Case Conference WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

24.000.000

Kegiatan

007 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

008 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

009 Bimbingan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

11.000.000

Kegiatan

010 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

Kegiatan

011 Bimbingan Keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

38.000.000

Terlaksananya Bimbingan Keterampilan WBS 12 Bulan

Terpenuhinya Bimbingan Keterampilan WBS 12 Bulan


Halaman 930 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.019 / PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

012 Advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak Lokasi : DKI Jakarta

25.900.000

Terlaksananya Advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak 1 Kegiatan

Terlaksananya Advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak 1 kegiatan

1.13.03.10 1.13.03.10.01

Tolok Ukur Target Kinerja

KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial

4.264.450.000 3.965.350.000

Kegiatan

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

1.954.000.000

Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan

Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

2.011.350.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

351.150.000 351.150.000 351.150.000 100.000.000 Tersedianya sarana dan parasarana PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan di PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terpeliharanya sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terpenuhinya sarana dan parasarana PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan di PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terpeliharanya sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta

171.150.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.163.960.692.979

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 931 dari 1.220

SKPD

: 1.13.020 / PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.553.419.512 4.553.419.512

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

476.424.762 476.424.762 476.424.762 60.160.000 Terciptanya kelancaran kegiatan rehabilitasi sosial 12 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 Bln

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

7.080.000

Terciptanya kelancaran rehabilitasi sosial 12 Bln Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan Atk di Panti 1 keg Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Panti 12 Bln Terciptanya penerangan lingkungan di Panti 1 keg Terlaksananya pelayanan sosial 1 Keg

Kegiatan

004 Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

36.000.000

Terciptanya kelancaran rehabilitasi sosial 1 Keg Terciptanya administrasi pelayanan panti secara tertib 12 Bln

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

25.600.000

Kegiatan

006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Lokasi : DKI Jakarta

19.000.000

Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 12 Bln Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pelayanan Sosial 12 Bln

Kegiatan

007 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Lokasi : DKI Jakarta

60.259.762

Kegiatan

008 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

237.250.000

Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan Tenaga Pelayanan Sosial 13 org

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 932 dari 1.220

SKPD

: 1.13.020 / PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
3.575.000

KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan PakaianTenaga Pelayanan Sosial 1 Keg Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi air 1 Paket

HASIL
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 1 Keg Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi air 1 Paket

Kegiatan

010 Penyediaan komponen instalasi air Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

3.597.269.500 3.597.269.500 3.597.269.500 1.577.440.000 Tersedianya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan Teratasinya penyakit WBS 305 WBS Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan Meningkatnya motivasi WBS mengikuti program rehabilitasi sosial 1 Thn Terciptanya Kesehatan WBS 1 thn

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : Ceger

37.320.000

Kegiatan

003 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

88.018.500

Terpeliharanya kebersihan WBS 305 WBS

Kegiatan

004 Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

68.313.000

Terpenuhinya semua kebutuhan kebersihan WBS dipanti 305 WBS Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 305 WBS Terbinanya fisik dan mental spiritual bagi WBS 305 WBS Terciptanya kemampuan WBS berinteraksi dan teratasinya masalah WBS 200 WBS Terciptanya stabilitas emosi WBS 150 WBS

Terlaksananya pelayanan sosial 1 Thn

Kegiatan

005 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

69.603.000

Terciptanya kenyamanan dan kesehatan WBS 1 Keg Meningkatnya kebugaran Fisik WBS 12 Bln Terselenggaranya pelayanan panti secara baik 12 Bln

Kegiatan

006 Pembinaan Fisik Dan Mental Spritual Lokasi : DKI Jakarta

71.790.000

Kegiatan

007 Bimbingan Sosial Dan Pembahasan Kasus WBS Lokasi : DKI Jakarta

26.280.000

Kegiatan

009 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

7.000.000

Meningkatnya dorongan WBS mengikuti kegiatan rehabilitasi 12 Bln


Halaman 933 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.020 / PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000

Terwujudnya persiapan keluarga menerima keluarganya kembali 50 org Terciptanya kesadaran WBS tentang kehidupan yang layak 150 WBS Terwujudnya kesadaran WBS tentang kehidupan yang layak 200 WBS

Terselenggaranya pelayanan panti secara baik 2 Keg

Kegiatan

011 Bimbingan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

83.400.000

Terselenggaranya pelayanan panti secara baik 12 Bln Terlaksananya kegiatan sosialisasi lingkungan bagi WBS 12 Bln

Kegiatan

012 Sosialisasi Lingkungan Lokasi : DKI Jakarta

17.280.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

479.725.250 479.725.250 479.725.250 67.425.250 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana panti 1 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 12 Bln Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terlaksananya Pelayanan Sosial 12 Bln

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti Lokasi : DKI Jakarta

5.500.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan MCK Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya pelayanan sosial 1 keg

Kegiatan

004 Pemeliharaan Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya pelayanan sosial 1 Keg

Kegiatan

005 Jasa Kebersihan Lokasi : DKI Jakarta

6.800.000

Terciptanya kenyamanan lingkungan Panti 12 Keg

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.168.514.112.491

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 934 dari 1.220

SKPD

: 1.13.021 / PSBI Bangun Daya 1 Kedoya


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.450.504.033 2.450.504.033

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

301.429.033 301.429.033 301.429.033 104.616.000 Tersedianya Sumber Daya Air Listrik dan Telepon di panti sosial 12 Bulan Tersedianya Jasa Internet 12 Bulan Meningkatnya pelayanan panti sosial 12 Bulan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Meningkatnya pelayanan panti sosial 12 Bulan Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan administrasi dengan baik 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan administrasi dengan baik 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan panti menjadi lebih baik 7 Orang Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 7 Stel Terlaksananya kegiatan pengadaan inventaris kantor 4 Item

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.400.000

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya ATK Kantor 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

18.865.533

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan Lokasi : DKI Jakarta

18.350.000

Tersedianya anggaran barang cetakan 1 Kegiatan Tersedianya Anggaran Tenaga Pelayanan Sosial 7 Orang Tersedianya anggaran pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 7 Stel

Kegiatan

006 Biaya Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

113.697.500

Kegiatan

007 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

1.400.000

Kegiatan

008 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

21.000.000

Tersedianya anggaran pengadaan inventaris kantor 4 Item

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 935 dari 1.220

SKPD

: 1.13.021 / PSBI Bangun Daya 1 Kedoya


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
7.100.000

KELUARAN
Tersedianya anggaran pemeliharaan inventaris kantor 3 Item

HASIL
Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor 3 Item

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

2.043.475.000 2.043.475.000 2.043.475.000 17.400.000 Terlaksananya kegiatan bimbingan kesenian 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga mampu menjalankan aktifitas 181 Orang Terpeliharanya kesehatan WBS 1 Kegiatan Meningkatnya minat, bakat dan potensi WBS 12 Bulan Meningkatnya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga menjadi sehat 181 Orang Meningkatnya penanganan kesehatan WBS 1 Kegiatan Meningkatnya kebersihan fisik WBS 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan bagi WBS 1 Kegiatan Meningkatnya kemandirian WBS 12 Bulan

001 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

855.225.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

26.750.000

Kegiatan

004 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

30.425.000

Terpeliharanya kebersihan diri WBS 1 Kegiatan Tersedianya pakaian WBS 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

70.225.000

Kegiatan

006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

16.800.000

Tersedianya kegiatan bimbingan fisik mental spiritual bagi WBS 12 Bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial WBS 12 Bulan Terlaksananya bimbingan psykologis 12 Bulan Terlaksananya kegiatan konsultasi keluarga 12 Bulan

Kegiatan

007 Bimbingan Sosial dan Case Conference Lokasi : DKI Jakarta

16.800.000

Meningkatnya kemandirian WBS 12 Bulan

Kegiatan

008 Bimbingan Psykologis Lokasi : DKI Jakarta

8.400.000

Meningkatnya kemandirian WBS 12 Bulan

Kegiatan

009 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

9.900.000

Meningkatnya pelayanan panti 12 Bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 936 dari 1.220

SKPD

: 1.13.021 / PSBI Bangun Daya 1 Kedoya


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Bimbingan Keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

29.400.000

Terlaksananya kegiatan bimlat WBS 12 Bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan hukum 12 Bulan Terlaksananya penyaluran WBS 12 Bulan

Tersalurnya bakat dan keterampilan WBS 12 Bulan Meningkatnya kesadaran hukum bagi WBS 12 Bulan Tersalurnya WBS ke panti rehabilitasi dengan klasifikasi dan karakteristik permasalahannya 12 Bulan Operasional dan pelayanan panti menjadi maksimal 1 Tahun Meningkatnya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 6 bulan

Kegiatan

011 Bimbingan Hukum Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Kegiatan

012 Penyaluran bina lanjut dan terminasi Lokasi : DKI Jakarta

27.975.000

Kegiatan

013 Piket Pelayanan Sosial WBS Lokasi : DKI Jakarta

45.625.000

Tersedianya petugas piket 1 Tahun

Kegiatan

014 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

879.550.000

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga mampu menjalankan aktifitas 6 bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

105.600.000 105.600.000 105.600.000 105.600.000 Tersedianya sarana dan prasarana panti 6 Item Meningkatnya pelayanan panti sosial yang lebih baik 6 Item

001 Penyediaan Sarana Prasrana Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.170.964.616.524

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 937 dari 1.220

SKPD

: 1.13.022 / PSBI Bangun Daya 2 Ceger


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.734.170.698 1.734.170.698

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

356.960.000 356.960.000 356.960.000 66.000.000 Terselenggarannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 12 Bulan Terlaksanannya Jasa Internet 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Internet 12 Internet

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Operasional Panti 12 Bulan Terlaksananya Percetakan dan penggandaan 12 Bulan Menunjang Kelancaran Operasional Panti Serta Proses Kegiatan Pelayanan Panti 8 orang Terlaksanannya kebutuhan Seragam Pakaian Tenaga Kerja Kontrak 8 Orang Terlaksananya Inventaris Kantor 12 Bulan

Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 4 Paket Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Terpenuhinya Percetakan dan Penggandaan 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Tenaga Kerja Kontrak 8 Orang

Kegiatan

006 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

136.400.000

Kegiatan

007 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000

Terwujudnya Keseragaman Pakaian Kerja tenaga Kerja Kontrak 8 Orang Terpenuhinya Inventaris Kantor 12 Bulan

Kegiatan

008 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

41.860.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 938 dari 1.220

SKPD

: 1.13.022 / PSBI Bangun Daya 2 Ceger


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
19.200.000

KELUARAN
Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan

HASIL
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.224.200.000 1.224.200.000 1.224.200.000 4.800.000 Terlaksananya bimbingan kesenian bagi WBS 150 orang Tersajinya makanan dan minuman bagi WBS 6 Bulan Terpenuhinya pelaksanaan bimbingan kesenian bagi WBS 150 orang Terpenuhinya semua WBS dalam memperoleh asupan makanan yang bergizi 6 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan Kesehatan bagi WB 150 orang terpenuhinya kebutuhan kebersihan bagi WBS 150 orang Terwujudnya kebutuhan sandang bagi WBS 150 orang Terpenuhinya pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS 150 hasil Terpenuhinya Bimbingan Sosial dan case Conference Bagi WBS 150 orang

001 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

489.375.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Kesehatan bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta

21.250.000

Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan bagi WBS 150 orang Terlaksannya perawatn WBS yang bersih dan layak 150 orang Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS 150 orang Terlaksananya pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS 150 orang Terlaksananya Bimbingan Sosial dan case Conference Bagi WBS 150 orang Terselenggaranya Bimbingan Psikologi terhadap WBS 150 orang Terlaksananya Konsultasi Keluarga bagi WBS 150 orang

Kegiatan

004 Perawatan Kebersihan Bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta

31.250.000

Kegiatan

005 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

16.250.000

Kegiatan

006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta

12.120.000

Kegiatan

007 Bimbingan Sosial dan Case Conference Lokasi : DKI Jakarta

17.880.000

Kegiatan

008 Bimbingan Psikologi terhadap WBS Lokasi : DKI Jakarta

8.000.000

Terwujudnya Bimbingan Psikologi terhadap WBS 150 orang Tercapainya Konsultasi Keluarga bagi WBS 150 orang

Kegiatan

009 Konsultasi Keluarga bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta

7.800.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 939 dari 1.220

SKPD

: 1.13.022 / PSBI Bangun Daya 2 Ceger


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Bimbingan Keterampilan Bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta

13.000.000

Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi WBS 150 orang

Tercapainya Bimbingan Bimbingan Keterampilan Bagi WBS 150 orang Tercapainya Bimbingan Hukum Terhadap WBS 150 orang Tercapainya Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS 150 orang Terwujudnya pelayanan Panti secara Kondusif 4 orang Terpenuhinya makananan dan minuman bagi WBS 125 orang

Kegiatan

011 Bimbingan Hukum Terhadap WBS Lokasi : DKI Jakarta

13.800.000

Terlaksananya Bimbingan Hukum Terhadap WBS 150 orang Terlaksananya Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS 150 orang Terselenggaranya Ketertiban dan Keamanan Pelayanan Panti 4 orang Tersedianya makanan dan minuman bagi WBS semeseter I 125 orang

Kegiatan

012 Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS Lokasi : DKI Jakarta

38.925.000

Kegiatan

013 Kemanan dan Ketertiban dalam Pelaksanaan Pelayanan Panti Lokasi : DKI Jakarta

72.000.000

Kegiatan

014 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

477.750.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

153.010.698 153.010.698 153.010.698 68.010.698 Terlaksananya Sarana Prasarana Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Tersedianya gas elpiji 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Panti Sosial 1 Kegiatan Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terpenuhinya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Pengolahan bahan makanan dan minuman dapat berjalan 12 bulan

001 Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan gas elpiji Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.172.698.787.222

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 940 dari 1.220

SKPD

: 1.13.023 / PSBK Harapan Jaya Balaraja


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.389.893.223 2.389.893.223

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

487.780.000 487.780.000 487.780.000 91.200.000 Melaksanakan Kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrikTerlaksananya kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Jasa internet 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Panti Sosial 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan, Foto Copy dan Penggandaan 1 Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

5.280.000

Melaksanakan Kegiatan Jasa internet 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2012 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Percetakan, Foto Copy dan Penggandaan 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Kantor 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 11 Orang

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

29.500.000

Kegiatan

006 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

13.000.000

Tersedianya Kegiatan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor 12 Bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 11 Orang

Kegiatan

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000

Kegiatan

008 Honorarium Tenaga Pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

187.550.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 941 dari 1.220

SKPD

: 1.13.023 / PSBK Harapan Jaya Balaraja


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
11.000.000

KELUARAN
Melaksanakan Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan sosial 11 Orang Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Faximili 1 Kegiatan Terselenggaranya Belanja modal pengadaan sofa 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Mesin Foto Copy for Table 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Handy Cam 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 1 Kegiatan

HASIL
Tersedianya pakaian seragam Tenaga Pelayanan sosial 11 Orang

Kegiatan

010 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus Lokasi : DKI Jakarta

17.500.000

Tersedianya Pengadaan Proyektor/Infocus 1 Kegiatan Tersedianya Pengadaan Faximili 1 Kegiatan

Kegiatan

011 Belanja Modal Pengadaan Faximili Lokasi : DKI Jakarta

4.000.000

Kegiatan

012 Belanja modal pengadaan sofa Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

Tersedianya pengadaan sofa 1 Kegiatan

Kegiatan

013 Belanja Modal Mesin Foto Copy for Table Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Tersedianya Mesin Foto Copy for Table 1 kegiatan Tersedianya Pengadaan Handy Cam 1 Kegiatan Tersedianya Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 1 Kegiatan

Kegiatan

014 Belanja Modal Pengadaan Handy Cam Lokasi : DKI Jakarta

7.250.000

Kegiatan

015 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.539.620.000 1.539.620.000 1.539.620.000 590.100.000 Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 bulan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Terpenuhinya Makanan dan minuman WBS 6 bulan Terpeliharanya dan Terjaganya Kesehatan bagi WBS 12 Bulan Terpeliharanya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

57.400.000

Kegiatan

003 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

47.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 942 dari 1.220

SKPD

: 1.13.023 / PSBK Harapan Jaya Balaraja


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

004 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

37.500.000

Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pakaian WBS 130 Orang Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Fisik Mental Spiritual 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Psikologis 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Keterampilan 12 Bulan

Tersedianya Pakaian WBS yang siap pakai 150 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Fisik Mental Spiritual 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Psikologis WBS 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Konsultasi Keluarga WBS 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan Keterampilan dan tersedianya tenaga potensial yang siap hidup mandiri 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi, sehingga WBS dapat Hidup Mandiri 2 Kegiatan Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Kantor 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Kesenian Bagi WBS 12 Bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan

Kegiatan

005 Pembinaan Fisik Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

14.400.000

Kegiatan

006 Bimbingan Sosial dan Case Conference Lokasi : DKI Jakarta

22.200.000

Kegiatan

007 Bimbingan psikologis Lokasi : DKI Jakarta

7.200.000

Kegiatan

008 Konsultasi keluarga Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Kegiatan

009 Bimbingan Keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

010 Penyaluran bina Lanjut dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Melaksanakan Kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi 2 Kegiatan

Kegiatan

011 Pengamanan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

68.970.000

Melaksanakan Kegiatan Pengamanan Kantor 12 Bulan Melaksanakan Bimbingan Kesenian Bagi WBS 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan

Kegiatan

012 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

7.200.000

Kegiatan

013 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

570.150.000

1.13.10

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL

362.493.223

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 943 dari 1.220

SKPD

: 1.13.023 / PSBK Harapan Jaya Balaraja


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

MASUKAN
362.493.223 362.493.223 21.250.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial 12 Bulan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik/Diesel/Genset 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja modal pengadaan kursi kerja 1 Kegiatan Terselenggaranya Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur WBS 1 Kegiatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Panti Sosial 12 Bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

100.743.223

Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Gedung Panti Sosial 1 Kegiatan

Kegiatan

003 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik/Diesel/Genset (82,5) Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Tersedianya Mesin Pembangkit Listrik/Diesel/Genset 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Belanja modal pengadaan kursi kerja Lokasi : DKI Jakarta

45.000.000

Tersedianya kursi kerja untuk pelayanan di Panti 1 Kegiatan Tersedianya Mesin Penghancur Kertas 1 Kegiatan

Kegiatan

005 Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000

Kegiatan

006 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur WBS Lokasi : DKI Jakarta

97.500.000

Tersedianya Tempat Tidur WBS 1 Kegiatan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.175.088.680.445

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 944 dari 1.220

SKPD

: 1.13.024 / PSAA Putra Utama 3 Tebet


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.097.962.205 2.097.962.205

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

249.207.205 249.207.205 249.207.205 107.360.000 Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Barang Inventaris Kantor 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 tahun Tepenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta

2.500.000

Kegiatan

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

10.128.000

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

7.463.500

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 4 orang Terpenuhinya Penyediaan Barang Inventaris Kantor 1 Kegiatan Terawat dan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor 1 tahun

Kegiatan

005 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

60.698.000

Kegiatan

006 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

42.907.705

Kegiatan

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : DKI Jakarta

18.150.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.774.880.000 1.774.880.000 1.774.880.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 945 dari 1.220

SKPD

: 1.13.024 / PSAA Putra Utama 3 Tebet


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penunjang Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
626.080.000

KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan Pendidikan WBS 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Belajar WBS 12 Bulan Tersedianya Perlengkapan Sekolah WBS 1 tahun Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Kesenian WBS 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS Semester I 80 WBS Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 bulan Terlaksananya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Tersediaanya Pakaian WBS Panti 1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Fisik Mental Spritual 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Confrence 1 tahun Terlaksananya Bimbingan Psikologis 12 Bulan

HASIL
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan WBS 80 WBS Meningkatnya Motivasi Belajar Anak 80 WBS Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah WBS 80 WBS Terpenuhinya Kegiatan Bimbingan Kesenian WBS 80 WBS Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum WBS Semester I 80 WBS Terpeliharanya Kesehatan WBS Panti 80 WBS Terciptanya kebersihan WBS Panti 80 orang Terpenuhinya Penyediaan Pakaian WBS Panti 80 orang Terpenuhinya Pembinaan Fisik Mental Spritual WBS 80 orang Terpenuhinya Bimbingan Sosial dan Case Confrence WBS 80 WBS Terpenuhinya Bimbingan Psikologis WBS 80 WBS

Kegiatan

002 Bimbingan Belajar Lokasi : DKI Jakarta

139.400.000

Kegiatan

003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

138.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan Kesenian Lokasi : DKI Jakarta

4.200.000

Kegiatan

005 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

336.930.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

29.570.000

Kegiatan

007 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

49.800.000

Kegiatan

008 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

35.600.000

Kegiatan

009 Pembinaan Fisik Mental Spritual Lokasi : DKI Jakarta

12.600.000

Kegiatan

010 Bimbingan Sosial dan Case Confrence Lokasi : DKI Jakarta

49.800.000

Kegiatan

011 Bimbingan Psikologis Lokasi : DKI Jakarta

4.200.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 946 dari 1.220

SKPD

: 1.13.024 / PSAA Putra Utama 3 Tebet


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Konsultasi Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
5.200.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi 1 kegiatan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS Semester II 80 orang

HASIL
Terpenuhinya Kegiatan Konsultasi Keluarga 80 WBS Bertambahnya Wawasan dan Ketrampilan WBS 80 WBS Terpenuhinya Kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi 1 Kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum WBS Semester II 80 orang

Kegiatan

013 Bimbingan Latihan Ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

26.280.000

Kegiatan

014 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi Lokasi : DKI Jakarta

2.600.000

Kegiatan

015 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta

314.620.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

73.875.000 73.875.000 73.875.000 9.235.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Panti 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti 1 kegiatan Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terawat dan Terpeliharanya Kebersihan Gedung Panti 12 Bulan

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab Ringan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

44.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta

20.640.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.177.186.642.650

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 947 dari 1.220

SKPD

: 1.13.025 / PSPP Khusnul Khotimah Serpong


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.845.641.660 1.845.641.660

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

361.613.660 361.613.660 361.613.660 75.240.000 Tersedianya dana jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Tersedianya dana jasa internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa internet 12 bulan Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Lokasi : DKI Jakarta

7.500.000

Terdianya dana penyusunan rencana kerja dan anggaran 1 kegiatan Tersedianya dana penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya dana penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya dana honorarium tenaga pelayanan sosial 9 orang

Kegiatan

004 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

36.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

21.360.000

Tersedianya barang cetakan, penjilidan dan penggandaan 12 bulan

Kegiatan

006 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

146.182.500

Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD Pelayanan Sosial 9 orang Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 9 orang

Kegiatan

007 Pakaian tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

4.950.000

Tersedianya dana penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 9 orang Tersedianya dana penyediaan inventaris kantor 1 Kegiatan

Kegiatan

008 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

39.481.160

Tersedianya inventaris kantor 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 948 dari 1.220

SKPD

: 1.13.025 / PSPP Khusnul Khotimah Serpong


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
21.900.000

KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan

HASIL
Terpeliharanya inventaris kantor 12 bulan

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

1.374.159.000 1.374.159.000 1.374.159.000 27.375.000 Tersedianya dana Pengamanan Pelayanan Sosial WBS 365 hari Terselenggaranya kegiatan Pengamanan Pelayanan Sosial WBS 365 hari Terselenggaranya kegiatan bimbingan belajar 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan

001 Pengamanan Pelayanan Sosial WBS Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Bimbingan kesenian Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Tersedianya dana bimbingan kesenian 12 bulan Tersedianya dana penyediaan makanan dan minuman WBS semester II 6 Bulan Tersedianya dana pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Tersedianya dana perawatan kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya dana penyediaan pakaian WBS 80 orang Tersedianya dana pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Tersedianya dana bimbingan sosial dan case conference 12 bulan

Kegiatan

003 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta

316.261.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

105.480.000

Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan wbs 80 wbs Terselenggaranya perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terselenggaranya penyediaan pakaian WBS 80 orang Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan psikologis 12 bulan
Halaman 949 dari 1.220

Kegiatan

005 Perawatan kebersihan & penyediaan barang kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

62.860.000

Kegiatan

006 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

42.680.000

Kegiatan

007 Pembinaan fisik dan mental spiritual Lokasi : DKI Jakarta

71.040.000

Kegiatan

008 Bimbingan sosial dan case conference Lokasi : DKI Jakarta

43.750.000

Kegiatan

009 Bimbingan psikologis Lokasi : DKI Jakarta

18.048.000

Tersedianya dan bimbingan psikologis 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.025 / PSPP Khusnul Khotimah Serpong


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

010 Pemantauan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Lokasi : DKI Jakarta

60.480.000

Tersedianya dana pemantauan kemajuan sikap eks penyandang penyakit sosial 12 bulan Tersedianya dana konsultasi keluarga dan home visit 12 bulan

Terselenggaranya kegiatan pemantauan kemajuan sikap eks penyandang penyakit sosial 12 bulan Terselenggaranya kegiatan konsultasi keluarga dan home visit 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan latihan berusaha bagi WBS dalam panti 12 bulan Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan eks. penyandang penyakit sosial (PBK) 2 kegiatan Terselenggaranya kegiatan penyaluran, bina lanjut dan terminasi 12 bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS semester I 6 bulan

Kegiatan

011 Konsultasi keluarga Lokasi : DKI Jakarta

31.872.000

Kegiatan

012 Bimbingan dan latihan keterampilan Lokasi : DKI Jakarta

78.450.000

Tersedianya dana bimbingan dan latihan keterampilan 12 bulan

Kegiatan

013 Pemberdayaan eks. penyandang penyakit sosial (PBK/Praktek Belajar Kerja) Lokasi : DKI Jakarta

89.464.000

Tersedianya dana pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (PBK) 2 Kegiatan Tersedianya dana kegiatan penyaluran, bina lanjut dan terminasi 12 bulan Tersedianya penyediaan makanan dan minuman WBS semester I 6 bulan Tersedianya dana komponen listrik 2 Kegiatan Tersedianya dana peralatan rumah tangga kantor 2 kegiatan

Kegiatan

014 Penyaluran, bina lanjut dan terminasi Lokasi : DKI Jakarta

51.440.000

Kegiatan

015 penyediaan makanan dan minuman wbs semester I Lokasi : DKI Jakarta

305.939.000

Kegiatan

016 penyediaan komponen listrik Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Terselenggaranya komponen listrik panti sosial 2 kegiatan terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 2 kegiatan terselenggaranya alat olah raga panti sosial 2 kegiatan terselenggaranya penyediaan gas 12 bulan

Kegiatan

017 penyediaan peralatan rumah tangga Lokasi : DKI Jakarta

14.930.000

Kegiatan

018 penyediaan alat olah raga Lokasi : DKI Jakarta

16.290.000

Tersedianya dana penyediaan alat olah raga 2 kegiatan tersedianya dana penyediaan gas 12 bulan

Kegiatan

019 penyediaan gas Lokasi : DKI Jakarta

10.800.000

1.13.10

Program

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL

109.869.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 950 dari 1.220

SKPD

: 1.13.025 / PSPP Khusnul Khotimah Serpong


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

MASUKAN
109.869.000 109.869.000 61.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan sarana dan prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Tersedianya dana pemeliharaan panti 12 bulan

Tersedianya sarana dan prasarana 1 kegiatan Terselenggaranya pemeliharaan panti 12 bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan panti Lokasi : DKI Jakarta

48.869.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.179.032.284.310

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 951 dari 1.220

SKPD

: 1.13.026 / PSBKW Harapan Mulya Kedoya


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.386.722.567 1.386.722.567

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

310.852.000 310.852.000 310.852.000 93.632.000 Meningkatnya kebutuhan untuk jasa TAL 12 bulan Meningkatnya Pelayanan WBS dan membantu administrasi kantor 12 bulan Memperlancar kegiatan administrasi Kantor 12 bulan Memperlancar pelayanan WBS dan kegiatan administrasi Kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bagi tenaga kerja Pelayanan Sosial 12 bulan Tersedianya kebutuhan pakaian kerja bagi Tenaga Pelayan Sosial 6 orang Terpeliharanya barang inventaris kantor 12 bulan Terpenuhinya barang inventaris Kantor 1 kegiatan Terpenuhinya jasa TAL di Panti 12 bulan

001 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Terpenuhinya jasa internet 12 bulan

Kegiatan

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Barat

30.920.000

Terpenuhinya fasilitas dan kebutuhan administrasi Kantor 12 bulan Pelayanan Panti menjadi oktimal 12 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Barat

16.700.000

Kegiatan

005 Honorarium Tenaga Palayan Sosial Lokasi : Jakarta Barat

87.000.000

Meningkatnya kesejahteraan Tenaga Pelayanan Sosial 12 bulan Pegawai Pelayan sosial dapat berpenampilan dengan sopan/ baik 5 orang Meningkatnya pelayanan kantor secara oktimal 12 bulan Meningkatnya pelayanan Panti secara maksimal 1 kegiatan

Kegiatan

006 Pakaian Tenaga Pelayan Sosial Lokasi : Jakarta Barat

1.250.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi : Jakarta Barat

20.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Inventaris Kantor Lokasi : Jakarta Barat

49.350.000

1.13.03

Program

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

960.370.567

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 952 dari 1.220

SKPD

: 1.13.026 / PSBKW Harapan Mulya Kedoya


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06 1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
960.370.567 960.370.567 328.080.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : Jakarta Barat

Terpenuhinya kebutuhab WBS sehingga mampu menjalankan aktivitas di Panti 80 orang Tersedianya kebutuhan akan obat dan tenaga dokter bagi Warga binaan sosial 12 bulan tersedianya kebutuhan alat kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan sandang bagi WBS 80 orang Terungkapnya permasalahan WBS 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS 6 bulan Terbinanya fisik dan mental spiritual WBS 12 bulan Terlatihnya WBS untuk bidang ketrampilan 1 tahun

Meningkatnya kebutuhan akan pangan bagi WBS sehingga menjadi sehat 80 orang Meningkatnya kesehatan WBS secara baik 12 bulan

Kegiatan

002 Pemeliharaan Kesehatan Warga Binaan sosial Lokasi : Jakarta Barat

48.920.000

Kegiatan

003 Perawatan Kebersihan WBS Lokasi : Jakarta Barat

48.920.000

Meningkatnya cara hidup sehat dan bersih WBS 12 bulan Meningkatnya penampilan WBS sehingga merasa percaya diri 80 orang Teratasinya permasalan WBS dengan baik 12 bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan Meningkatnya ketahanan fisik dan keimanan WBS 12 bulan Meningkatnya ketrampilan WBS agar mampu hidup mandiri di kemudian hari 1 tahun

Kegiatan

004 Penyediaan Pakaian WBS Lokasi : Jakarta Barat

30.920.000

Kegiatan

005 Bimbingan Psikologis Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : Jakarta Barat

315.120.000

Kegiatan

007 Bimbingan Fisik Mental spiritual Lokasi : Jakarta Barat

52.800.000

Kegiatan

008 Bimbingan Latihan Ketrampilan WBS Lokasi : Jakarta Barat

123.610.567

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

115.500.000 115.500.000 115.500.000 115.500.000 Terpeliharanya lingkungan Panti sosial dengan baik 12 bulan Meningkatnya kenyamanan serta kebersihan lingkungan panti 12 bulan
Halaman 953 dari 1.220

001 Pemeliharaan Panti Sosial Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.026 / PSBKW Harapan Mulya Kedoya


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TOTAL JUMLAH ANGGARAN MASUKAN
10.180.419.006.877

NOMOR

KELUARAN

HASIL

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 954 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

6.084.344.000 6.084.344.000

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

420.344.000 420.344.000 370.344.000 46.344.000 Terlaksananya penyediaan biaya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik SKKT dan Panti Pijat Harapan 12 unit Terpenuhinya kebutuhan internet 12 bulan

001 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik SKKT dan Panti Pijat Harapan Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Jasa internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Tersedianya akses internet 12 bulan

Kegiatan

003 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Terlaksananya penyediaan sarana penunjang operasional kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan Tersedianya perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 3 unit Terlaksananya administrasi umum 12 bulan Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan terlaksananya kegiatan Supervisi bidang kesejahteraan sosial Tk. Kota dan Kecamatan 12 bulan

Memadai kebutuhan operasional kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan

Kegiatan

004 Pengadaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terpenuhinya sarana penunjang operasional 3 unit Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan termonitornya kegiatan-kegiatan bidang kesos yang dilaksanakan di Tk. Kota dan Kecamatan di wilayah Jakarta Pusat 12 bulan

Kegiatan

005 Penatalaksanaan administrasi umum Lokasi : Jakarta Pusat

76.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat

76.000.000

Kegiatan

007 Supervisi kegiatan bidang kesejahteraan sosial tk. Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

420.344.000 50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 955 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Peningkatan kinerja SDM Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya peningkatan kinerja SDM 2 kegiatan

HASIL
Meningkatnya kinerja SDM 2 Kegiatan

1.13.03 1.13.03.05 1.13.03.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA
Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

2.223.000.000 2.223.000.000 848.000.000 848.000.000 Terlaksananya penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan bagi korban bencana 15.000 box

001 Penyelenggaraan dapur umum penanggulangan korban bencana Lokasi : Jakarta Pusat

1.13.03.05.02

Target Kinerja

Jumlah titik dapur umum yang dimiliki saat bencana/musibah terjadi: 106 titik

160.000.000

Kegiatan

001 Kesiapsiagaan penanggulangan bencana (piket bencana) Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Terlaksananya piket bencana 12 bulan

Terdeteksinya dan kecepatan pelayanan penanggulangan bencana 12 bulan Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana di tk. kecamatan 12 bulan

Kegiatan

002 Identifikasi, pemantauan dan pedampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana Tk. Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

Terlaksananya Identifikasi dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana seksi kecamatan 12 bulan

1.13.03.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana: 90%

100.000.000 50.000.000 Terlaksananya perlindungan sosial pasca bencana dan petty stock bencana 12 bulan Tersedianya sarana prasarana penanggulangan bencana 2 unit Terbantunya kebutuhan dasar korban bencana 80 persen

001 Perlindungan dan santunan sosial pasca bencana Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Penyediaan sarana prasarana penanggulangan Bencana Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya kecepatan pelayanan terhadap korban bencana 90 persen

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

2.223.000.000 695.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan pelayanan sosial keliling tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan sosial keliling 12 bulan

Meningkatnya jangkauan pelayanan sosial di wilayah jakarta pusat 90 persen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 956 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya bimbingan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin 60 Keluarga Terlaksananya pelayanan santunan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan 165 orang Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial kepada orang terlantar 240 orang Terlaksananya perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah 200 orang Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial bagi masyarakat miskin 500 orang terlaksananya kegiatan bimbingan ketahanan sosial remaja dalam penanganan kesejahteraan sosial 40 orang terlaksananya identifikasi dan Assesment PMKS 1 kegiatan Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial kepada lanjut usia 250 orang

HASIL
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga miskin 90 persen

Kegiatan

003 Pelayanan santunan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Terbantunya kesejahteraan perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan 90 persen

Kegiatan

004 Pelayanan dan santunan sosial kepada orang terlantar Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

Terlayaninya bantuan dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal 240 orang Terlindunginya anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah 200 orang Terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 500 orang Terciptanya ketahanan sosial remaja di lokasi rentan konflik 40 orang

Kegiatan

005 Perlindungan dan santunan sosial anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

006 Pelayanan dan santunan sosial bagi masyarakat miskin Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

007 Bimbingan ketahanan sosial remaja dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Kegiatan

008 Identifikasi dan Assesment PMKS Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

tersedianya data dan kebutuhan PMKS 80 persen terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia 90 persen

Kegiatan

009 Pelayanan dan santunan sosial kepada lanjut usia tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

1.13.03.11 1.13.03.11.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PMKS


Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang menerima bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan UEP: 550 orang

2.223.000.000 50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 957 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan remaja bermasalah Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan remaja bermasalah 50 orang

HASIL
Terbimbing dan terlatihnya anak dan remaja bermasalah sosial 50 orang

1.13.03.11.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan UEP: 750 keluarga

40.000.000 40.000.000 Terlaksananya Pembinaan Lanjut KUBE - LKMS keluarga miskin 25 orang Berkembangnya KUBE keluarga miskin 80 persen

001 Pembinaan Lanjut KUBE - LKMS keluarga miskin Lokasi : Jakarta Pusat

1.13.03.11.04

Target Kinerja

Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang

50.000.000

Kegiatan

001 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi tuna sosial Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi tuna sosial 50 orang

Terbimbing dan terlatihnya tuna sosial 50 orang

1.13.03.12 1.13.03.12.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESOS YANG SEMAKIN BERMUTU


Jumlah PMKS yang dapat dijangkau pelayanan sosial: 750 orang

2.223.000.000 280.000.000 200.000.000 Terlaksananya pengendalian,perlindungan, penjangkauan dan rujukan PMKS jalanan 12 bulan Terlaksananyapemantauan PMKS jalanan di tk. kecamatan 12 bulan Berkurangnya titik rawan dan PMKS jalanan di jakarta pusat 900 orang

001 Pemantauan, Penjangkauan dan Pelayanan PMKS jalanan Tk. Kota (termasuk monas dan sekitarnya) Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pemantauan PMKS jalanan di tk.kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Berkurangnya titik rawan dan PMKS jalanan di wilayah kecamatan 160 orang

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

200.000.000 200.000.000 200.000.000 75.000.000 Terlaksananya perlindungan dan santunan sosial penyandang cacat 120 orang Terlaksananya bimsos dan latihan keterampilan bagi penyandang cacat potensial 50 orang Terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat 120 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyandang cacat potensial 50 orang

001 Perlindungan dan santunan sosial penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi penyandang cacat potensial Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 958 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Apresiasi kompetisi penyandang cacat tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya apresiasi kompetisi penyandang cacat tk. kota 100 orang

HASIL
Tersalurkannya bakat dan minat seni dan olah raga penyandang cacat 100 orang

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

1.181.000.000 1.181.000.000 548.000.000

Kegiatan

001 Penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Terlaksananya penyebarluasan promosi sosial 1 unit

Terinformasikannya pembangunan kesejahteraan sosial 12 bulan Meningkatnya pemahaman masyarakat pada pembangunan bidang kesos 90 persen Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan sosial 95 persen Meningkatnya Penanaman Nilai Keperintisan 1 kegiatan meningkatnya pemahaman kegiatan Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda 12 bulan

Kegiatan

002 Keikutsertaan Pameran dan karnaval pembangunan bidang kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya pameran dan karnaval bidang kesejahteraan sosial 4 Kegiatan Terlaksananya penyuluhan sosial keliling 12 bulan

Kegiatan

003 Penyuluhan Sosial Keliling Lokasi : Jakarta Pusat

88.000.000

Kegiatan

004 Penanaman Nilai Keperintisan Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terlaksananya Penanaman Nilai Keperintisan 1 paket Terlaksananya kegiatan pemahaman kegiatan Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda 1 paket Terlaksananya kegiatan Orientasi Pekerja Sosial Masyarakat Remaja 1 paket

Kegiatan

005 Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

006 Orientasi Pekerja Sosial Masyarakat Remaja Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

meningkatnya Orientasi Pekerja Sosial Masyarakat Remaja 12 bulan

1.13.05.01.02

Target Kinerja

Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15

225.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 959 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos dan Pokja Kesuma, KUBE dan Pendamping KUBE berprestasi tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos dan Pokja Kesuma berprestasi tk. kota 4 kegiatan Terlaksananya penilaian panti pijat tuna netra berprestasi tk. kota 1 unit Terlaksananya bimbingan teknis SATGASOS penanggulangan bencana tk. kota 1 kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis PSM Tk. Dasar 60 orang

HASIL
Terpilihnya pilar sosial berprestasi tk kota 4 kegiatan

Kegiatan

002 Penilaian panti pijat tuna netra berprestasi tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Terpilihnya papitun berprestasi tk. kota 1 unit

Kegiatan

003 Bimbingan teknis SATGASOS penanggulangan bencana tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

Terlatihnya Satgasos PB dalam upaya penanggulangan bencana 50 orang

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis PSM Tk. Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Bertambahnya jumlah PSM dalam menagani masalah sosial 90 persen

1.13.05.02 1.13.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

1.181.000.000 130.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi dunia usaha dalam penanggulangan usaha kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya koordinasi dunia usaha dalam penanggulangan uks 100 orang Terlaksananya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos 40 lembaga Terlaksananya pembinaan dan operasional LK3 tk. kota 12 bulan

Meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam penanggulangan masalah soaial 90 persen Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial oleh KT,Pokja Kesuma dan Orsos 80 lembaga Meningkatanya pelayanan sosial LK3 tk. kota 100 persen

Kegiatan

002 Kemitraan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan Kelembagaan LK3 tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

1.13.05.04 1.13.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat pelatihan manajemen UKS: 626 lembaga

1.181.000.000 60.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Pengurus FK PSM, FKKT, FKLU, FK Pokja Kesuma Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Terlaksananya Pembinaan FKPSM, FKKT, FKLU, FK Pokja Kesuma, FK Organisasi Penyandang Cacat 12 bulan

Optimalnya pelayanan pilar-pilar sosial terhadap masyarakat 90 persen

1.13.05.04.03

Target Kinerja

Jumlah karang taruna yang aktif: 267 KT

100.000.000
Halaman 960 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Pemberdayaan Karang Taruna Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna 25 orang Terlaksananya bakti sosial karang taruna tk. kota 50 orang

Tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian karang taruna 80 persen Tumbuhnya kepedulian karang taruna pada kegiatan sosial 50 orang

Kegiatan

002 Bakti sosial karang taruna tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.13.05.04.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Organisasi Sosial yang aktif: 600 orsos

118.000.000 70.000.000 Terlaksananya Apresiasi dan kreativitas pilar-pilar sosial tk. Kota 500 orang Pemantauan lembaga/ yayasan sosial wilayah kecamatan 12 bulan Meningkatnya Aktivitas dan kreativitas pilar-pilar sosial beserta binaannya 500 orang Terpantaunya keberadaan lembaga/ yayasan sosial di tk. kecamatan 95 persen

001 Apresiasi dan kreativitas pilar-pilar sosial tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pemantauan lembaga/ yayasan sosial wilayah kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat

48.000.000

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

2.060.000.000 2.060.000.000 2.060.000.000 50.000.000 Terlaksananya penyusunan perencanaan detail engineering SKKT 1 unit Terlaksananya Pengadaan SKKT Kelurahan Galur 2 unit terlaksananya Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar 1 paket TErlaksananya Rehab Gedung SKKT Kelurahan Rawasari 1 paket Terlaksananya rehab gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih 1 gedung Tersedianya dokumen perencanaan SKKT 1 unit

001 Penyusunan perencanaan detail engineering SKKT Lokasi : Karang Anyar

Kegiatan

002 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Johar Baru Lokasi : Galur

60.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Galur 2 unit Meneningkatnya Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar 12 bulan Meningkatnya kualitas gedung SKKT Kelurahan Rawasari 1 unit Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih 1 gedung

Kegiatan

003 Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

004 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Rawasari Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

005 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 961 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Serdang Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pembangunan gedung SKKT Kelurahan Serdang 1 gedung Terlaksananya rehab gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo 1 gedung Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Petamburan 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Timur 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Barat 1 kali Terlaksannya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Rawasari 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Harapan Mulya 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Bendungan Hilir 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Serdang 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Serdang 1 kali

HASIL
Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Serdang 1 gedung

Kegiatan

007 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo 1 gedung Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Petamburan 1 paket

Kegiatan

008 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Petamburan Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Timur Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Timur 1 paket

Kegiatan

010 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Barat Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Barat 1 paket

Kegiatan

011 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Rawasari Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Rawasari 1 paket

Kegiatan

012 Pengadaan Sarana SKKT KElurahan Harapan Mulya Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Harapan Jaya 1 paket

Kegiatan

013 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Bendungan Hilir Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Bendungan Hilir 1 paket

Kegiatan

014 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Serdang Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Serdang 1 paket

Kegiatan

015 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Serdang Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Serdang 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 962 dari 1.220

SKPD

: 1.13.027 / Sudin Sosial - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Johar Baru Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Johar Baru 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih 1 kali

HASIL
Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Johar Baru 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih 1 paket

Kegiatan

017 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

018 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

019 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

020 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

021 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

022 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.186.503.350.877

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 963 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.02 Urusan Program Tolok Ukur

5.422.848.000 5.422.848.000

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN SOSIAL
Meningkatnya peran aktif tenaga profesional bidang kesos dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyusunan kebijakan Sosial

756.648.000 756.648.000

1.13.01.02.01

Target Kinerja

258.000.000

Kegiatan

001 Penyuluhan sosial bagi daerah Rawan Konflik Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terciptanya situasi yang kondusif di daerah rawan konflik 50 orang Meningkatnya wawasan kesejahteraan sosial bagi penentu kebijakan 20 orang Terbimbingnya PMKS dan PSKS dalam menumbuhkan kesadaran sosial 240 orang

Menurunnya konflik di masyarakat 50 orang Bertambahnya wawasan kesejahteraan sosial bagi penentu kebijakan 20 orang Tumbuhnya kesadaran sosial bagi PMKS dan PSKS 240 orang

Kegiatan

002 Pengembangan Wawasan Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis PMKS dan PSKS oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

158.000.000

1.13.01.05 1.13.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

756.648.000 339.648.000 30.000.000 Terlaksananya Kegiatan Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 1 sudin Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Sudin Tersedianya sarana penunjang operasional kantor Sudin 12 bulan

001 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

60.800.000

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan

Kegiatan

003 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Utara

106.000.000

Meningkatnya kinerja PNS dilingkungan Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara 1 sudin

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 964 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Operasional Supervisi Seksi Dinas Sosial Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
15.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Operasional Supervisi Seksi Dinas Sosial Kecamatan 6 Kecamatan

HASIL
Meningkatnya kualitas Pembinaan bagi PMKS dan PSKS Oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan 6 Kecamatan Meningkatnya kualitas Pembinaan bagi PSKS sebagai usaha kesejahteraan sosial 12 bulan Terencananya X-1 Gudang logistik Sudin Sosial 1 paket Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggan kantor 12 bulan

Kegiatan

005 Penyediaan TAL untuk Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Utara

10.848.000

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan TAL untuk Gedung SKKT 12 bulan Terlaksananya pembuatan X-1 Gudang Logistik Sudin Sosial 1 paket Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kerumahtanggaan Kantor Sudin Sosial 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Belanja Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan

Kegiatan

006 Pembuatan X-1 Gudang Logistik Sudin Sosial Lokasi : Jakarta Utara

65.000.000

Kegiatan

007 Pengelolaan Kerumahtanggaan Kantor Sudin Sosial Lokasi : Jakarta Utara

40.000.000

Kegiatan

008 Belanja Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

12.000.000

Terpenuhinya Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

756.648.000 159.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kinerja SDM Lokasi : Jakarta Utara

84.000.000

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja SDM 50 orang

Meningkatnya Kinerja SDM Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 50 orang Tersedianya Data PMKS yang terkini 1 Kota

Kegiatan

002 Pendataan PMKS di Wilayah Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pendataan PMKS di Wilayah Jakarta Utara 1 Kota

1.13.03 1.13.03.05 1.13.03.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA
Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

1.942.000.000 1.942.000.000 667.700.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 965 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyelenggaraan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
667.700.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Tk. Kota 58.385 box

HASIL
Tersedianya Hibah bantuan Sosial dan Pendidikan bagi korban pasca bencana 58.385 box

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

1.942.000.000 999.300.000

Kegiatan

001 Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana Tk. Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana tingkat Kota Adm Jakarta Utara 750 Paket Terlaksananya KegiatanPiket Antisipasi Bencana oleh Satgasos PBP tingkat Kota Adm Jakarta Utara 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Musibah Lainnya 50 orang

Tersedianya Hibah bantuan bagi korban pasca bencana 750 Paket

Kegiatan

002 Piket Antisipasi Bencana oleh Satgasos PBP tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

184.300.000

Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 12 Bulan "Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 50 orang Tersedianya pelayanan bantuan sosial bagi Anggota Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan 30 orang

Kegiatan

003 Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Musibah Lainnya Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Kegiatan

004 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 30 orang Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Sosial bagi orang terlantar ke daerah asal tingkat kota adm Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Program PKH Terhadap Pendamping dan Operator 29 orang

Kegiatan

005 Pelayanan Sosial bagi orang terlantar ke daerah asal Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

45.000.000

Tersedianya pelayanan bantuan sosial bagi orang terlantar ke daerah asal 12 bulan

Kegiatan

006 Pembinaan Program PKH Terhadap Pendamping dan Operator Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi Satuan Kerja Program PKH Jakarta Utara 29 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 966 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pendataan calon JSLU dan JSPACA Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pendataan calon JSLU dan JSPACA Tk. Kota 74 orang Terlaksananya Kegiatan Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk.Kota 100 orang Terlaksananya Kegiatan Bimlat Kemandirian bagi PMKS 25 orang Terlaksananya Kegiatan Apresiasi Kreativitas Anak/Remaja Tk Kota 85 orang Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Keluarga Miskin 100 KK Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional 100 KK Terlaksananya Bimlat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di tingkat Kota ADM Jakarta Utara 50 orang Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota 100 KK

HASIL
Tersedianya data JSLU dan JSPACA bagi penerima 74 orang

Kegiatan

008 Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk.Kota Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Tumbuhnya semangat dan percaya diri bagi Lanjut usia 100 orang

Kegiatan

009 Bimbingan dan Latihan Kemandirian bagi PMKS Lokasi : Jakarta Utara

70.000.000

Meningkatnya keteram-pilan & Kemandirian bagi PMKS 25 orang Meningkatnya kepercayaan diri dan Kemandirian anak 85 orang

Kegiatan

010 Apresiasi Kreativitas Anak/Remaja Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Kegiatan

011 Peningkatan Ketahanan Sosial bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Keluarga Miskin 100 KK Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial Keluarga ditengah masyarakat 100 KK Adanya peningkatan kualitas hidup keluarga miskin 50 orang

Kegiatan

012 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Kegiatan

013 Bimlat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Kegiatan

014 Bhakti Sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Kesetiakawanan sosial ditengah masyarakat 100 KK

1.13.03.11 1.13.03.11.04

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PMKS


Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang

1.942.000.000 75.000.000

Kegiatan

001 Rehabilitasi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara melalui Otubond Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara 50 orang

Meningkatnya keterampilan bagi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara 50 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 967 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.12 1.13.03.12.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSELENGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESOS YANG SEMAKIN BERMUTU
Jumlah PMKS yang dapat dijangkau pelayanan sosial: 750 orang

MASUKAN
1.942.000.000 200.000.000 200.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penjangkauan, Pelayanan dan Penyaluran PMKS Jalanan Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara

Terlaksananya Kegiatan Penjangkauan, Pelayanan dan Penyaluran PMKS Jalanan Tk Kota 12 bulan

Terciptanya kondisi jalanan yang bebas dari PMKS di Wilayah Jakarta Utara 12 bulan

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

320.000.000 320.000.000 320.000.000 75.000.000 Terlaksananya Kegiatan Bimlat kemandirian Penyandang Cacat 30 orang Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi penyandang cacat 30 orang Tumbuhnya Kompetisi dan kepercayaan diri bagi penyandang cacat 100 orang Meningkatnya pemahaman bagi pengurus Tuna Netra. 15 orang

001 Bimlat kemandirian Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Apresiasi kompetisi Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Terlaksananya Kegiatan Apresiasi kompetisi Penyandang Cacat 100 orang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengurus panti Pijat Tuna Netra 15 orang Terlaksananya Kegiatan Bhakti sosial dalam rangka HIPENCA 125 orang

Kegiatan

003 Pembinaan Pengurus panti Pijat Tuna Netra Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Kegiatan

004 Bhakti sosial dalam rangka HIPENCA Lokasi : Jakarta Utara

70.000.000

Memberikan Penilaian terhadap kerja pelayanan dari panti pijat di Jakarta Utara 125 orang Meningkatnya Kualitas Penyandang Cacat 23 Orang

Kegiatan

005 Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat 23 Orang

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

910.000.000 910.000.000 270.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 968 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Sosialisasi Peraturan-peraturan bidang Kesos Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan-peraturan bidang Kesos 75 orang

HASIL
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan bidang kesos 75 orang Penggalian informasi dan pengembangan wawasan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dengan daerah lain 75 orang Terinformasikannya seluruh kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Manajemen POKJA KESUMA Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terselenggaranya Kegiatan Manajemen POKJA KESUMA 75 orang

Kegiatan

003 Pendampingan Pameran Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

115.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pameran Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Dialog Interaktif Sosial di Radio 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Dialog Interaktif Sosial di Radio Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Memberikan informasi dan pemahaman tentang layanan kesos 1 Kegiatan Terselenggaranya Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota 50 orang

Kegiatan

005 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota 50 orang

1.13.05.01.02

Target Kinerja

Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15

150.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi kewaspadaan terhadap penipuan berkedok undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) di Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi kewaspadaan terhadap penipuan berkedok undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) di Tk. Kota 75 orang Terlaksananya Kegiatan Pemantapan SDM Satgasos PBP Tingkat Kota Adm Jakarta Utara 75 orang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang 75 orang

Kegiatan

002 Pemantapan SDM Satgasos PBP Tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

"Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 75 orang

1.13.05.02 1.13.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

910.000.000 130.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 969 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Koordinasi Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang Terciptanya persamaan persepsi antara Pemerintah dengan pilar-pilar sosial, panti sosial, dan tokoh masyarakat 50 orang

HASIL
Meningkatnya Koordinasi Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang Terkoordinasinya secara lintas sektor pengembangan kegiatan UKS antara Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang Terbinanya Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial 50 orang

Kegiatan

002 Koordinasi lintas sektor pengembangan kegiatan UKS Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Kegiatan

003 Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Meningkatnya Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial 50 orang

1.13.05.04 1.13.05.04.02

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga

910.000.000 60.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tk. Kota ADM Jakarta Utara 100 orang

Tersusunnya kegiatan penatausahaan LK3 Tk. Kota 100 orang

1.13.05.04.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah karang taruna yang aktif: 267 KT

120.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kota Adm Jakarta Utara 100 orang Meningkatnya kualitas & wawasan anggota karang taruna sebagai usaha kesejahteraan sosial 100 orang Meningkatnya usaha kesejahteraan sosial oleh anggota karang taruna 50 orang

001 Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 50 orang

1.13.05.04.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif: 850 orang

60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat Tk. Kota 100 orang Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial 100 orang

001 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara

1.13.05.04.05

Target Kinerja

Jumlah Pokja Kusuma yang aktif: 267 Pokja

60.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 970 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penilaian PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penilaian PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 30 orang

HASIL
Meningkatnya wawasan dan kualitas Pelayanan PSKS sebagai usaha kesejahteraan sosial 30 orang

1.13.05.04.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Organisasi Sosial yang aktif: 600 orsos

60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial 100 Lembaga Meningkatkan peran nyata Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial di Masyarakat sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial 100 Lembaga

001 Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

1.13.10 1.13.10.02 1.13.10.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial yang sudah berbasis ICT: 2 layanan

1.494.200.000 1.494.200.000 50.000.000

Kegiatan

001 Pembuatan layanan Informasi Kesos berbasis ICT (Information, Communication, Technology) Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pembuatan layanan Informasi Kesos berbasis ICT (Information, Communication, Technology) 1 Kegiatan Pengadaan sarana promosi sosial 1 Kegiatan

Terinformasikannya layanan Kesejahteraan Sosial melalui media elektronik 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Pengadaan sarana promosi sosial Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi usaha kesejahteraan sosial 1 Kegiatan

1.13.10.03 1.13.10.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL


Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

1.494.200.000 144.200.000 144.200.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan SKKT 16 skkt Terpenuhinya sarana dan prasarana SKKT yang memadai 16 skkt

001 Pengadaan Perlengkapan SKKT Lokasi : Jakarta Utara

1.13.10.04 1.13.10.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Jumlah sarana dan prasarana PMKS dan panti sosial yang direhabilitasi/diperluas: 3 panti sosial, 2 LBK

1.494.200.000 1.300.000.000

Kegiatan

001 Pembangunan SKKT Kelurahan Tugu Utara Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 971 dari 1.220

SKPD

: 1.13.028 / Sudin Sosial - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembangunan SKKT Kelurahan Warakas Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
200.000.000 . 1 Paket

KELUARAN
. 1 Paket

HASIL

Kegiatan

003 Pembangunan SKKT Kelurahan Lagoa Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

004 Pengadaan Perlengkapan 3 (tiga) Gedung SKKT yang Baru Lokasi : Jakarta Utara

500000000

500.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.191.926.198.877

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 972 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.222.852.240 7.222.852.240

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

4.112.852.240 4.112.852.240 3.912.852.240 239.464.000 Terlaksananya Penyediaan TAL gedung SKKT 12 bulan Berperannya gedung SKKT sebagai sarana pengembangan kreatifitas generasi muda 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kantor terhadap jasa internet 12 bulan Terselenggaranya pelayanan kantor SKPD urusan pelayanan sosial tingkat wilayah 12 bulan Tersedianya peralatan dan kebutuhan operasional gedung SKKT 1 Keg

001 Penyedia jasa komunikasi listrik gedung SKKT Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penyediaan jasa internet Sudin Sosial Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Terlaksananya Penyediaan Internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan untuk penunjang kegiatan kantor Sudin Sosial Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan kebutuhan opersional gedung SKKT 1 keg Terlaksananya kegiatan Penyususnan perencanaan detail engineering Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

003 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin Sosial Lokasi : Jakarta Barat

121.388.240

Kegiatan

004 Pengadaan sarana dan prasarana gedung SKKT Lokasi : Jakarta Barat

400.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan sarana dan prasarana dapur umum Lokasi : Jakarta Barat

190.000.000

Tersusunya perencanaan detail engineering SKKT 1 kegiatan

Kegiatan

006 Rehab SKKT Kel. Duri Utara Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 973 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Rehab SKKT Kel. Kalideres Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

HASIL
Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit

Kegiatan

008 Rehab SKKT Kel. Rawa Buaya Lokasi : Jakarta Barat

750.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

009 Rehab SKKT Kel. Jelambar Lokasi : Jakarta Barat

400.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

010 Rehab SKKT Kel. Jati Pulo Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

011 Rehab SKKT Kel. Kemanggisan Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

012 Rehab SKKT Kel. Meruya Utara Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

013 Rehab SKKT Kel. Cengkareng Barat Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 974 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Rehab SKKT Kel. Kedaung Kaliangke Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
600.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit

HASIL
Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

4.112.852.240 200.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kinerja SDM Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja SDM 1 keg

Meningkatnya silaturahmi dan kebersamaan karyawan dalam pelayanan terhadap masyarakat 1 keg

1.13.03 1.13.03.05 1.13.03.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA
Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

1.955.000.000 1.955.000.000 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Dapur umum 1 keg Tersedianya makan siap saji dan dapur umum untuk korban bencana 1 keg

001 Penyelenggaraan Dapur umum Lokasi : Jakarta Barat

1.13.03.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana: 90%

100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Penyediaan pettystck bantuan korban bencana 1 keg Tersedianya pettystck bantuan korban bencana 1 keg

001 Penyediaan petty stock bantuan korban bencana Lokasi : Jakarta Barat

1.13.03.05.04

Target Kinerja

Jumlah satuan petugas bencana yang mendapat pelatihan penanganan bencana tingkat terampil: 400 orang

80.000.000

Kegiatan

001 Identifikasi, pemantauan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulanganbencana Tk. Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Terlaksananya Identifikasi, pemantauan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulanganbencana Tk. Kecamatan 12 bulan

Tertanggulanginya penanggulangan bencana 12 bulan

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

1.955.000.000 1.275.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 975 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS jalanan Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Penjangkauan PMKS di Titik Rawan Kota Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan Bimlat keterampilan anak dan remaja bermasalah 3 keg Terlaksananya kegiatan Apresiasi kreativitas anak Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat 1 keg Terlaksananya kegiatan Apresiasi dan perlindungan bagi lanjut usia Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat 1 keg Terlaksananya kegiatan Pemberian alat bantu fisik/mobilitas bagi lansia 1 keg Terlaksananya Pelayanan Sosial Orang Terlantar ke Daerah Asal 12 bulan Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis dan Keluarga 1 keg Terlaksanaya Bimlat pemberdayaan keluarga miskin Tk. Kota 1 keg

HASIL
Menurunya jumlah PMKS di titik rawan serta bertambahnya jumlah PMKS yang terbina 12 bulan

Kegiatan

002 Bimlat keterampilan bagi anak jalanan, anak terlantar dan remaja bermasalah Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Terbinanya anak dan remaja bermasalah 3 keg

Kegiatan

003 Apresiasi dan kreativitas anak dalam rangka Hari Anak Nasional Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Meningkatnya pengetahuan anak dalam permasalahan sosial 1 keg

Kegiatan

004 Apresiasi dan kreatifitas bagi lanjut usia dalam rangka Hari Lanjut Usia Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap Lanjut Usia 1 keg

Kegiatan

005 Pemberian sarana alat bantu fisik/mobilitas bagi lansia Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Terbantunya lansia dalam pemberian alat bantu fisik/mobilitas 1 keg Pelayanan terhadap OT yang dipulangkan ke daerah asal berjalan dengan maksimal 12 bulan Meningkatnya jumlah printis yang terlayani dan terlindungi 1 keg

Kegiatan

006 Pelayanan dan bantuan sosial orang terlantar kedaerah asal Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

007 Pelayanan dan perlindungan sosial bagi printis dan keluarga Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

008 Bimlat pemberdayaan sosial keluarga miskin Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Meningkatnya kesejahteraan keluarga-keluarga miskin dan bertambahnya jadwal keluarga miskin yang dapat hidup mandiri 1 keg Terbinanya hubungan silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam penanganan masalah Kesos 1 keg

Kegiatan

009 Penyelenggaraan Hari Keluaraga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tk. Kota 1 keg

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 976 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Bhakti sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Kesertakawanan Sosial Nasional (HKSN) 1 keg Terlaksananya Pengadaan paket Semabako Acara Sosial Keagamaan Tk. Kota 1 keg Terlaksananya Pilet Siaga Bencana Satgasos dan Tagana Tk. Kota 1 keg

HASIL
Tercapainya rasa kesetiakawanan antar sesama didalam masyarakat 1 keg

Kegiatan

011 Perlindungan dan santunan sosial Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Meningkatnya jumlah anak yatim piatu dibantu melalui acara sosial keagamaan 1 keg Persiapan Satgasos dan Tagana dalam mengantisipasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 keg Persiapan Satgasos dan Tagana dalam mengantisipasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 keg

Kegiatan

012 Piket Siaga Bencana Satgasos dan Tagana Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Kegiatan

013 Apel dan sosialisasi bencana di daerah rawan Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Terlaksananya Apel dan Sosialisasi Siaga Bencana daerah Rawan Bencana 1 keg

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

280.000.000 280.000.000 280.000.000 100.000.000 Terlaksananya kegiatan Bimlat kemandirian penyandang cacat 1 keg Terselenggaranya pengadaan alat bantu untuk penyandang cacat 1 keg Terselenggaranya kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling di Tingkat Kota 1 keg Terbinanya penyandang cacat 1 keg

001 Bimlat kemandirian penyandang cacat Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penyelenggaraan dan apresiasi penyandang cacat dalam rangka Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Bertambahnya para penyandang cacat yang mendapatkan alat bantu 1 keg Bertambahnya pengetahuan masyarakat kepada permasalahan sosial 1 keg

Kegiatan

003 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Tk. Kota Kecamatan wilayah Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

875.000.000 875.000.000 50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 977 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Keikutsertaan wilayah dalam Dinas Sosial Fair Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan wilayah dalam dinas sosial fair 1 keg

HASIL
Terselenggaranya kegiatan tersebut 1 keg

1.13.05.02 1.13.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

875.000.000 725.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Layanan Sosial (UPLS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terselenggaranya kegiatan UPS 1 keg

Bertambahnya pengetahuan masyarakat kepada permasalahan sosial 1 keg Meningkatnya peran aktif pilar-pilar sosial dalam membantu pemerintah dalam bid Kesos 1 keg Tersosialisasinya lintas sektor pengembangan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial dan tokoh masyarakat 1 keg

Kegiatan

002 Peningkatan peran serta pilar-pilar sosial dalam UKS Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Pilar-pilar Sosial dalam rangka UKS 1 keg

Kegiatan

003 Koordinasi lintas sektor pengembangan kegiatan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terlaksananya koordinasi lintas sektor pengembangan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial dan tokoh masyarakat 1 keg Terlaksananya Pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan pengungsi (PBP) 1 keg Terselenggaranya Bimbingan penilaian Berprestasi bagi lembaga dan pilar partisipasi sosial Tk. Kota 1 keg Terbinanya Karang Taruna di tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan 1 keg Terlaksananya penatausahaan LK3 Tk. Kota 1 keg

Kegiatan

004 Pelatihan satgasos penanggulangan bencana dan pengungsi (PBP) Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Bertambahnya pengetahuan dengan keterampilan satgasos dalam penanggulangan bencana 1 keg Terbimbingnya Pilar dan lembaga yang berprestasi 1 keg

Kegiatan

005 Bimbingan penilaian berprestasi bagi lembaga dan pilar partisipasi sosial Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

006 Pembinaan dan Bhakti Sosial Karang Taruna Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Meningkatnya kemandirian Karang Taruna dalam Kegiatan UKS 1 keg Berjalannya kegiatan permasalahan masalah dalam masyarakat 1 keg

Kegiatan

007 Penatausahaan LK3 Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 978 dari 1.220

SKPD

: 1.13.029 / Sudin Sosial - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Bimbingan Pekerja Sosial (PSM) Tk. Dasar dan Lanjutan Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Latihan Pekerja Sosial Tk. Dasar dan Lanjutan 2 keg Terlaksananya penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang 1 keg Terselenggaranya Pameran Kesejahteran sosial di tingkat Provinsi 1 keg Terlaksananya Peningkatan peran serta dunia usaha dan industri dalam penanganan masalah sosial 1 keg

HASIL
Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan baik sosial dalam pelayanan bidang kesos 2 keg terpromosikannya melalui media cetak maupun elektronik 1 keg

Kegiatan

009 penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

010 keikutsertaan pameran pembangunan bidang kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terinformasinya permasalahan sosial kemasyarakat luas 1 keg

Kegiatan

011 Peningkatan peran serta Dunia Usaha dan Industri dalam Usaha Kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap masalah sosial 1 keg

1.13.05.04 1.13.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat pelatihan manajemen UKS: 626 lembaga

875.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan lanjut KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terlaksananya Pembinaan lanjut KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) Tk. Kota 1 keg

Terbinanya KUBE dan LKMS 1 keg

1.13.05.04.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pokja Kusuma yang aktif: 267 Pokja

50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Sosial bagi keluarga miskin Tk. Kota 1 keg Meningkatnya daya tahan terhadap keluarga miskin 1 keg

001 Peningkatan Ketahanan Sosial bagi keluarga miskin Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.199.149.051.117

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 979 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

5.150.956.398 5.150.956.398

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

413.864.000 413.864.000 313.864.000 26.864.000 Tersedianya ja komunikasi, sumber daya Air dan Listrik gedung SKKT 30 unit Tersedianya jasa internet Susin Sosial Jakarta Selatan 12 bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Gd SKKT 30 unit Meningkatnya penerimaan dan penyampaian informasi secara cepat dan tepat 12 bulan Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan 5 Paket Meningkatnya SDM PNS yang telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan memisahkan fungsi regulator dan operator 12 bulan Meningkatnya kinerja PNS 5 paket

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Kegiatan

003 Penyediaan Sarana Penunjang Operasional kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Meningkat Kinerja SDM Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan 5 Paket Jumlah SDM yang telah sesusi dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan memisahkan fungsi regulator dan operator 12 bulan Tersedianya peralatan kantor 5 paket

Kegiatan

004 Penatalaksanaan Administrasi Umum Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Peralatan Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bulan Tersusunnya ikhtisar keuangan 12 bulan

Meningkatnya kinerja PNS 12 bulan

Kegiatan

007 Penyusunan ikhtisar keuangan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Tersedianya ikhtisar keuangan 12 bulan

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

413.864.000 100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 980 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Jumlah SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 5 kegiatan

Meningkatnya Wawasan PNS dalam melayani masyarakat secara prima 5 kegiatan

1.13.03 1.13.03.05 1.13.03.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA
Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

3.407.092.398 3.407.092.398 1.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah bahan makanan siap saji/dapur umum bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya tk kota 13.750 box Tersedianya bahan makanan siap saji/dapur umum bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya tk kota 13.750 box

001 Penyelenggaraan Pelayanan Dapur Umum (Pelayanan Penanggulangan Bencana) Lokasi : Jakarta Selatan

1.13.03.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana: 90%

607.092.398 607.092.398 Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya 10 paket tersedianya Pengadaan sarana prasarana penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya 10 paket

001 Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Korban Bencana dan Musibah Sosial Lainnya Lokasi : Jakarta Selatan

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

3.407.092.398 1.000.000.000

Kegiatan

001 Rehabilitasi Tuna Sosial Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terselenggaranya Rehabilitasi Tuna Sosial 100 orang Terlaksananya penanganan bimbingan bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal dan Remaja Bermasalah 100 orang Terselenggaranya Hari Anak Nasional Tk kota 200 orang Terselenggaranya apresiasi dan perlindungan bagi lanjut usia tk kota 50 orang

Meningkatnya pengetahuan dan Kemandirian para tuna sosial 100 orang Meningkatnya kemampuan, keterampilan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal dan Remaja Bermasalah 100 orang Meningkatnya Wawasan dan kebahagian anak di tk Kota 200 orang Meningkatnya wawasan dan kesejahteraan lanjut usia tk kota 50 orang

Kegiatan

002 Bimbingan Sosial, Latihan Ketrampilan Anak dan Remaja Bermasalah Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

003 Apresiasi Kreatifitas Anak Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

004 Apresiasi Lanjut Usia tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 981 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pelayanan Sosial Orang Terlantar ke Daerah Asal Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Jumlah orang terlantar yang terlayani dikembalikan kedaerah asalnya 100 orang Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang terlayani dan terlindungi 55 orang Terselenggaranya silaturahni Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota 55 orang Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional Tk Kota 50 KK

HASIL
Jumlah tertanganinya masalah sosial orang terlantar kembali kedaerah asalnya 100 orang Tertanganinya pelayanan terhadap Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 55 orang Meningkatnya tali silaturahmi antara PK/JPK dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota 55 orang

Kegiatan

006 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

007 Silaturahmi Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

008 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Meningkatnya wawasan dan peranserta keluarga dalam mengentaskan permasalahan sosial di tk Kota 50 KK Meningkatnya peran serta masyarakat atas kesetiakawanan sosial terhadap PMKS tk Kota 75 orang Terpantaunya informasi korban bencana dan musibah sosial lainnya secara dini 12 bulan

Kegiatan

009 Bhakti Sosial dalam Rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tk Kota 75 orang Jumlah petugas yang siap siaga dalam menanggulangi korban bencana dan musibah sosial lainnya 12 bulan Jumlah Kesiap-siagaan personil dan sarana prasarana dalam penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya tk Kotaibah sosial lainnya 100 orang Terlayani dan tersantuninya korban bencana tk kota 1.000 orang

Kegiatan

010 Piket Siaga Bencana Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Kegiatan

011 Apel siaga bencana tk kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Terkendalinya korban dalam penanggulangan bencana dan musibah sosial lainnya secara dini 100 orang

Kegiatan

012 Perlindungan dan Santunan Sosial bagi Korban Pasca Bencana tk kota. Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian korban bencana tk kota 1.000 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 982 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Bimbingan lanjut bagi Kelompok Usaha Bersama dan Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya bimbingan lanjut bagi Kelompok Usaha Bersama dan Keluarga Miskin 2 kegiatan terlaksananya pemberdayaan peranan wanita bidang kesejahteraan Sosial Tk Kota 50 orang

HASIL
terlaksananya bimbingan lanjut bagi Kelompok Usaha Bersama dan Keluarga Miskin 2 kegiatan terlaksananya pemberdayaan peranan wanita bidang kesejahteraan Sosial Tk Kota 50 orang

Kegiatan

014 Pelaksanaan pemberdayaan wanita bidang kesejahteraan sosial Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

1.13.03.08 1.13.03.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


Terselenggaranya pelayanan penempatan tenaga kesejahteraan sosial

3.407.092.398 100.000.000 100.000.000 terlaksananya Bimbingan teknis PSKS oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan 10 Kecamatan PSKS menjadi profesional dalam pelayanan sosial 10 Kecamatan

001 Bimbingan Teknis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan

1.13.03.12 1.13.03.12.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESOS YANG SEMAKIN BERMUTU


Jumlah PMKS yang dapat dijangkau pelayanan sosial: 750 orang

3.407.092.398 700.000.000 500.000.000 Terlaksananya penjangkauan, pemantauan dan pelayanan PMKS Jalanan pada lokasi titik rawan sosial 12 bulan Jumlah petugas PMKS Jalanan pada lokasi titik rawan di tk Kota 12 bulan Berkurangnya PMKS Jalanan sebanyak 1200 orang pada 10 kecamatan lokasi titik rawan sosial 12 bulan Jumlah lokasi titik rawan PMKS Jalanan di tk Kota berkurang 12 bulan

001 Penjangkauan, Pemantauan dan Pelayanan PMKS Jalanan tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penempatan petugas P3S di lokasi Rawan PMKS. Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

300.000.000 300.000.000 300.000.000 75.000.000 Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan penyandang cacat tk kota 50 orang Terselenggaranya Apresiasi kompetisi penyandang cacat Tk Kota 50 orang Meningkatnyha pengetahuan dan ketrampilan penyandang cacat tk kota 50 orang terbantunya para penyandang cacat 50 orang

001 Bimbingan Sosial dan Latihan Kemandirian Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Apresiasi Kompetisi Penyandang Cacat Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 983 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
terlaksananya penilaian panti pijat tuna netra 24 unit Terselenggaranya Hari Penyandang Cacat Tk Kota 100 orang

HASIL
terbinanya panti pijat tuna netra 24 unit

Kegiatan

004 Penyelenggaraan Hari Penyandang Cacat Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

terbantunya sarana prasarana penyandang cacat 100 orang

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

475.000.000 475.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Sosial tk kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terselenggaranya Unit Penyuluhan Sosial tk Kota 12 bulan

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam penanganan Sosial 12 bulan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan dapat berperan serta dalam permasalahan kesejahteraan sosial 5 kegiatan

Kegiatan

002 Pendampingan Pameran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial Fair tk Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terselenggaranya pameran pembangunan bidang kesejahteraan sosial tk Provinsi 5 kegiatan

1.13.05.02 1.13.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

475.000.000 200.000.000

Kegiatan

001 Koordinasi Lintas Sektor Pengembangan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Pilar-Pilar Sosial, Panti Sosial dan Tokoh Masyarakat serta Dunia Usaha Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terselenggaranya koordinas lintas sektor pengembangan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang Terselenggaranya pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk kota 50 orang

Terjalinnya hubungan kerja sama antara Pemerintah dengan pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang

Kegiatan

002 Pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan Kemandirian Satgasos Penanggulanan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk Kota dalam menangani korban bencana 50 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 984 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna 100 orang

HASIL
Jumlah Peran Serta Karang Taruna dalam Bhakti Sosial Masyarakat 100 orang masyarakat memperoleh informasi mengenai usaha kesejahteraan sosial 3 kegiatan

Kegiatan

004 Penyebarluasan Informasi Usaha Kesejahteraan Sosial melalui Media Cetak dan Elektronik Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

terselenggaranya penyebarluasan informasi Usaha Kesejahteraan Sosial 3 kegiatan

1.13.05.04 1.13.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat pelatihan manajemen UKS: 626 lembaga

475.000.000 125.000.000

Kegiatan

001 Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteraan Usaha Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteraan Usaha Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi yang terbina tk Kota 10 Kecamatan Jumlah Karang Taruna, LKMS, dan orsos yang terbimbing kelembagaannya 50 orang

Meningkatnya prestasi pengelola Pokaja Kesuma, PSM, Karang Taruna tk Kota 10 Kecamatan

Kegiatan

002 Bimbingan Teknis Kelembagaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteran Usaha Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro Sosial dan Organisasi Sosial Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kelembagaan terhadap Karang Taruna, LKMS dan Orsos 50 orang

1.13.05.04.02

Target Kinerja

Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga

50.000.000

Kegiatan

001 Penatalaksanaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Tersedianya dana operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga tk Kota 1 kegiatan

Meningkatnya kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga tk Kota 1 kegiatan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

555.000.000 555.000.000 555.000.000 5.000.000 terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana gedung Sasana Krida Karang Taruna di wilayah Jakarta Selatan 2 unit terencananya detail engineering Sasana Krida Karang Taruna 2 unit

001 Penyusunan Perencanaan Detail Engineering Sasana Krida Karang Taruna Lokasi : Jakarta Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 985 dari 1.220

SKPD

: 1.13.030 / Sudin Sosial - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Perawatan rutin gedung Sasana Krida Karang Taruna se Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terawatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna dalam 12 bulan 30 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Rawajati 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pejaten Barat 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Ulujami 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Gandaria Utara 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pondok Pinang 1 unit

HASIL
terawatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna 30 unit

Kegiatan

003 Rehabilitasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna Kelurahan Rawajati Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Rawajati 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pejaten Barat 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Ulujami 1 unit

Kegiatan

004 Rehabilitasi gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Kegiatan

005 Rehabilitasi gedung SKKT Kelurahan Pejaten Barat Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Kegiatan

006 Rehabilitasi gedung SKKT kelurahan Ulujami Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Kegiatan

007 Rehabilitasi gedung SKKT kelurahan Gandaria Utara Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Gandaria Utama 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pondok Pinang 1 unit

Kegiatan

008 Rehabilitasi gedung SKKT Kelurahan Pondok Pinang Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.204.300.007.515

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 986 dari 1.220

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

5.104.294.400 5.104.294.400

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

1.354.294.400 1.354.294.400 1.240.294.400 94.694.400 Tersedianya air dan listrik Kantor Sudin dan Gedung SKKT 12 bulan Tersedianya Internet Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Aktifitas kegiatan Kantor Sudin dan Gedung SKKT berjalan optimal 12 bulan Meningkatnya Teknologi Informasi Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Penataan administrasi dan Operasional Kantor berjalan dengan baik 12 bulan

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Sudin dan Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Internet Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

9.600.000

Kegiatan

003 Penatausahaan Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

160.600.000

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Terpenuhinya pengadaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 1 kegiatan

Kegiatan

004 Pengadaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Tersedianya perlengkapan Kantor dalam menunjang kegiatan Sudin Sosial Jakarta Timur 1 kegiatan Aktifitas kegiatan Karang Taruna semakin Optimal 1 unit Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

005 Pemasangan Listrik Gedung SKKT Kelurahan Cipayung Lokasi : Cipayung

5.000.000

Tersedianya Listrik di Gedung SKKT Kelurahan Cipayung 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Utara 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Selatan 1 unit

Kegiatan

006 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Utara Lokasi : Cipinang Besar Utara

45.000.000

Kegiatan

007 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Selatan Lokasi : Cipinang Besar Selatan

45.000.000

Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 987 dari 1.220

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cijantung Lokasi : Cijantung

MASUKAN
45.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cijantung 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Pekayon 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Ujung Menteng 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Malaka Sari 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Lubang Buaya 1 unit Terlaksananya penataan dan perawatan berkala gedung SKKT 12 bulan Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Muara 1 unit Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Gedung Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bln

HASIL
Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

009 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Pekayon Lokasi : Pekayon

45.000.000

Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

010 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Ujung Menteng Lokasi : Ujung Menteng

45.000.000

Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

011 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Malaka Sari Lokasi : Malaka Sari

45.000.000

Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

012 Rehab Berat Gedung SKKT Kelurahan Lubang Buaya Lokasi : Lubang Buaya

325.000.000

Tersedianya sarana dan prasarana Gedung SKKT yang memadai 1 unit Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 12 bulan

Kegiatan

013 Penataan dan Perawatan Berkala Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Timur

165.400.000

Kegiatan

014 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara

45.000.000

Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit

Kegiatan

015 Pemeliharaan Perlengkapan dan Gedung Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

15.000.000

Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bln

1.13.01.08 1.13.01.08.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM SOSIAL MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat

1.354.294.400 114.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kinerja SDM Lokasi : Jakarta Timur

114.000.000

Meningkatnya Kinerja SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 12 bulan

Kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik 12 bulan

1.13.03

Program

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

2.579.000.000
Halaman 988 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.05 1.13.03.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERSELENGGARANYA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA
Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana: 750.000 box

MASUKAN
2.579.000.000 750.000.000 750.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Makanan Siap Saji Bagi Korban Bencana Lokasi : Jakarta Timur

Jumlah Korban Bencana dapat terlayani 36.500 boks

Meningkatnya jumlah korban bencana alam yang terlayani dengan baik 36.500 boks

1.13.03.05.03

Target Kinerja Kegiatan

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana: 90%

220.000.000 220.000.000 Terpenuhinya pengadaan petty stock dan peralatan dapur umum dalam penanggulangan bencana 1 kegiatan Tersedianya stock bantuan dan peralatan dapur umum penanggulangan bencana dan pengungsi 1 kegiatan

001 Pengadaan Petty Stock dan Peralatan Dapur Umum Lokasi : Jakarta Timur

1.13.03.05.04

Target Kinerja

Jumlah satuan petugas bencana yang mendapat pelatihan penanganan bencana tingkat terampil: 400 orang

75.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan dan Pembinaan Satuan Petugas Sosial Penanggulangan Bencana (Satgasos PB) Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Jumlah Satgasos PB yang dilatih agar mengerti dan memahami Penanggulangan Bencana 60 orang

Meningkatnya Pengetahuan Satgasos dalam menangani korban bencana dan pengungsi 60 orang

1.13.03.07 1.13.03.07.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial

2.579.000.000 870.000.000

Kegiatan

001 Fasilitasi Penanganan bagi Korban Bencana Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Jumlah titik rawan bencana dapat diketahui dengan cepat 12 bulan

Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan Korban Bencana lebih cepat 12 bulan Berbagi kasih dengan anak-anak terlantar 400 orang

Kegiatan

002 Apresiasi Kreativitas Anak Tk. Kota Administrasi Jakarta TImur Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Jumlah anak yang ikut serta dalam merayakan Hari Anak Nasional 400 orang Jumlah Lansia yang ikut serta dalam merayakan HLUN 300 orang Jumlah orang terlantar dapat terlayani 200 orang

Kegiatan

003 Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

115.000.000

Berbagi kasih dengan para lanjut usia 300 orang Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang terlantar yang pulang ke daerah asal 200 orang

Kegiatan

004 Pelayanan Sosial orang terlantar ke daerah asal Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 989 dari 1.220

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pelayanan dan Penyantunan Perintis Kemerdekaan (PK)/Janda PK dan Keluarga Pahlawan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda PK dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan santunan sosial 40 orang Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan santunan sosial 110 KK Jumlah peserta Peningkatan Kemandirian Keluarga Harapan 35 orang Jumlah Waria yang diberikan Pelatihan dan Ketrampilan 100 orang

HASIL
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janad PK dan Keluarga Pahlawan 40 orang Meningkatnya ketahanan keluarga miskin 110 KK Meningkatnya kemandirian keluarga harapan 35 orang Peningkatan kemampuan diri dalam ketrampilan usaha untuk mandiri 100 orang Meningkatnya Penyandang Cacat yang mendapatkan Pelayanan Sosial 10 kecamatan Meningkatnya kualitas produksi dan pengurus KUBE/UEP 10 lokasi

Kegiatan

006 Apresiasi Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Kegiatan

007 Peningkatan Kemandirian Keluarga Harapan Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

Kegiatan

008 Bimbingan dan latihan ketrampilan usaha bagi Waria tingkat kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

70.000.000

Kegiatan

009 Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) PMKS Lokasi : Jakarta Timur

145.000.000

Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial Keliling 10 kecamatan Jumlah KUBE/UEP yang dikembangkan Kualitasnya 10 lokasi

Kegiatan

010 Pengembangan Kualitas Produksi, Pengurus, dan Pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

1.13.03.11 1.13.03.11.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PMKS


Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang menerima bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan UEP: 550 orang

2.579.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Bimlat Ketrampilan anak dan remaja bermasalah sosial Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Jumlah remaja bermasalah yang mengikuti bimlat 200 orang

Meningkatnya ketrampilan remaja bermasalah agar lebih mandiri 200 orang

1.13.03.11.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan UEP: 750 keluarga

275.000.000 50.000.000 Jumlah Keluarga miskin yang mengikuti bimlat 200 orang Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dengan wira usaha 200 orang Meningkatnya ketahanan sosial keluarga miskin 110 orang

001 Bimlat Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Peningkatan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Timur

225.000.000

Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Miskin 110 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 990 dari 1.220

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.13.03.11.04

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang

MASUKAN
139.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Bimbingan sosial dan ketrampilan usaha kemandirian komunitas rawan sosial Lokasi : Jakarta Timur

139.000.000

Jumlah komunitas rawan sosial yang mengikuti bimbingan dan ketrampilan 100 orang

Meningkatnya ketrampilan rawan sosial untuk berwirausaha 100 orang

1.13.03.12 1.13.03.12.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESOS YANG SEMAKIN BERMUTU


Jumlah PMKS yang dapat dijangkau pelayanan sosial: 750 orang

2.579.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah PMKS Jalanan yang ditertibkan 12 bulan Berkurangnya jumlah PMKS Jalanan 12 bulan

001 Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur

1.13.04 1.13.04.01 1.13.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT (DISABLE PERSON)


MENINGKATNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN PARA PENYANDANG CACAT
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan ketrampilan: 350 orang

330.000.000 330.000.000 330.000.000 100.000.000 Jumlah Penyandang Cacat yang mengikuti Bimlat 50 orang Meningkatnya ketrampilan Penyandang Cacat agar lebih mandiri 50 orang Berbagi kasih dengan Penyandang Cacat 175 orang

001 Bimbingan dan Latihan Kemandirian Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Apresiasi HIPENCA dan dukungan alat bantu bagi Penca Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Jumlah Penyandang Cacat yang mengikuti HIPENCA 175 orang

Kegiatan

003 Manajemen Pengelolaan Panti Pijat Tuna Netra berbasis Pemberdayaan Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Jumlah peserta manajemen pengelolaan Panti Pijat Tuna Netra berbasis pemberdayaan 100 orang Jumlah peserta Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) 130 orang

Meningkatnya pengetahuan manajemn penyandang cacat dalam mengelola PAPITUN 100 orang Menghasilkan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) yang berkualitas 130 orang

Kegiatan

004 Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

1.13.05 1.13.05.01 1.13.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL


MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PELAYANAN SOSIAL
Persentase masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan kesos dan pembangunan kesos yang dilaksanakan oleh pemerintah: 0.25

841.000.000 841.000.000 85.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 991 dari 1.220

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Penyebarluasan Informasi Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Jumlah peserta yang diberikan informasi tentang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 1 kegiatan

HASIL
Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap penaggulangan masalah kesejahteraan Sosial 1 kegiatan Terinformasikannya Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat 1 kegiatan

Kegiatan

002 Partisipasi Sudin Sosial pada Sentra Timur Fair dan Lebaran Betawi Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

Terlaksananya Partisipasi Sudin Sosial pada Sentra Timur Fair dan Lebaran Betawi 1 kegiatan

1.13.05.02 1.13.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL


Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

841.000.000 75.000.000

Kegiatan

001 Temu Konsultasi Karang Taruna Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Jumlah Peserta Karang Taruna dalam Acara Temu Konsultasi 100 orang

Meningkatnya pengetahuan Karang Tarunal dalam Penanggulangan Masalah Sosial 100 orang

1.13.05.04 1.13.05.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERBINANYA LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT


Jumlah lembaga sosial yang mendapat pelatihan manajemen UKS: 626 lembaga

841.000.000 175.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Prestasi Kinerja PSM, Pokja Kesuma, Karang Taruna dan Orsos Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Jumlah peserta Pembinaan Prestasi Kinerja PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos 4 kegiatan Jumlah Lembaga Kesos yang mengikuti pelatihan manajemen UKS 100 orang

Meningkatnya Kinerja PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos dalam penanggulangan masalah sosial 4 kegiatan Meningkatnya Pengetahuan Lembaga Kesos dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang

Kegiatan

002 Pelatihan Manajemen UKS bagi Lembaga Kesos Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

1.13.05.04.02

Target Kinerja

Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga

76.000.000

Kegiatan

001 Penatausahaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (FKLU, LPA, FK Pusaka, FK PSAA/NPSAA, FK RSG) Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Tersedianya kebutuhan Operasional Lembaga Kesos 5 lembaga

Meningkatnya Lembaga Kesos dalam memberikan Pelayanan Sosial 5 lembaga Meningkatnya Kinerja LK3 dalam memberikan Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 12 bulan
Halaman 992 dari 1.220

Kegiatan

002 Penatausahaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lokasi : Jakarta Timur

36.000.000

Tersedianya kebutuhan operasional LK3 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.13.031 / Sudin Sosial - JAKTIM


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.05.04.03

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah karang taruna yang aktif: 267 KT

MASUKAN
225.000.000 125.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembinaan Karang Taruna Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

Jumlah Peserta Pembinaan Karang Taruna 42 KT

Meningkatnya pengetahuan Karang Taruna dalam penanggulangan masalah sosial 42 KT Meningkatnya peran serta Karang Taruna dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Karang Taruna Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bulan Bhakti Karang Taruna 100 orang

1.13.05.04.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif: 850 orang

130.000.000 130.000.000 Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan Tk. Dasar dan Lanjutan 100 orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PSM dalam penanggulangan masalah sosial 100 orang

001 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tk. Dasar dan Lanjutan Lokasi : Jakarta Timur

1.13.05.04.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Pokja Kusuma yang aktif: 267 Pokja

75.000.000 75.000.000 Jumlah peserta Pokja kesuma yang mengikuti pelatihan 50 orang Meningkatnya pengetahuan Pokja Kesuma dalam Uaha Kesejahteraan Sosial 50 orang

001 Pelatihan Manajemen UKS bagi Pokja Kesuma Lokasi : Jakarta Timur

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.209.404.301.915

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 993 dari 1.220

SKPD

: 1.13.032 / PSTW Usada Mulia 5


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.343.750.000 3.343.750.000

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

1.254.300.000 1.254.300.000 1.254.300.000 78.000.000 Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet 12 bulan Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 1 kegiatan Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan & penggandaan 12 bulan Terlaksananya Honorarium tenaga pelayanan sosial 42 orang Terlaksananya Pakaian tenaga pelayanan sosial 42 orang Terlaksananya Penyediaan inventaris kantor 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet 12 bulan Tersusunya rencana kerja dan anggaran tahun 2012 1 dokumen

001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

17.800.000

Kegiatan

003 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

23.100.000

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan barang cetakan & penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

36.900.000

Tersedianya barang cetakan & penggandaan 12 bulan Terbayarkanya Honorarium tenaga pelayanan sosial 42 orang Tersedianya Pakaian tenaga pelayanan sosial 42 orang Tersedianya inventaris kantor 12 bulan

Kegiatan

005 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

766.500.000

Kegiatan

006 Pakaian tenaga pelayanan sosial Lokasi : DKI Jakarta

42.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

180.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan inventaris kantor Lokasi : DKI Jakarta

110.000.000

Terpeliharanya inventaris kantor 12 bulan

1.13.03 1.13.03.06

Program Tolok Ukur

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS

1.922.650.000 1.922.650.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 994 dari 1.220

SKPD

: 1.13.032 / PSTW Usada Mulia 5


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.03.06.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

MASUKAN
1.922.650.000 68.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Bimbingan kesenian Lokasi : DKI Jakarta

Terselenggaranya kegiatan bimbingan kesenian 12 bulan Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 6 bulan Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terselenggaranya Perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian WBS 100 orang Terlaksananya pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Terlaksananya Bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terlaksananya Bimbingan psykologis 12 bulan Terlaksananya konsultasi keluarga 12 bulan Terlaksanya bimbingan ketrampilan 12 bulan Terlaksananya Penyaluran bina lanjut dan terminasi 12 bulan

Meningkatnya wawasan WBS dalam bidang kesenian 12 bulan Terpenuhinya gizi WBS dalam panti 100 orang

Kegiatan

002 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta

400.500.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kesehatan WBS meningkat 12 bulan

Kegiatan

004 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terawatnya kebersihan WBS 12 bulan

Kegiatan

005 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : DKI Jakarta

35.750.000

Tersedianya pakaian WBS 100 orang

Kegiatan

006 Pembinaan fisik dan mental spiritual Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terbinanya fisik dan mental spiritual WBS 12 bulan Terbimbingnya Bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terbimbingnya psikologis WBS 12 bulan

Kegiatan

007 Bimbingan sosial dan case conference Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Kegiatan

008 Bimbingan psykologis Lokasi : DKI Jakarta

24.000.000

Kegiatan

009 Konsultasi keluarga Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Terpantaunya keluarga dari WBS 12 bulan

Kegiatan

010 Bimbingan ketrampilan Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Meningkatnya ketrampilan WBS 12 bulan

Kegiatan

011 Penyaluran bina lanjut dan terminasi Lokasi : DKI Jakarta

63.000.000

Tersalurkanya WBS 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 995 dari 1.220

SKPD

: 1.13.032 / PSTW Usada Mulia 5


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

012 Penyediaan alat-alat kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

394.000.000

Terlaksananya penyediaan alat kesehatan 1 Paket Terlaksanya Honorarium Tenaga Ahli 12 bulan Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman WBS 6 bulan Tersedianya Pengadaan Genset 1 Kegiatan

Tersedianya alat-alat kesehatan 1 Paket

Kegiatan

013 Honorarium Tenaga Ahli Lokasi : DKI Jakarta

192.000.000

Terbayarkannya Honorarium Tenaga Ahli 12 bulan Terpenuhinya gizi WBS dalam Panti 100 orang

Kegiatan

014 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II. Lokasi : DKI Jakarta

395.400.000

Kegiatan

015 Pengadaan Genset Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya peningkatan pelayanan WBS 1 Kegiatan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

166.800.000 166.800.000 166.800.000 100.000.000 Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana 12 bulan Terlaksananya Rehab ringan panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan panti sosial 12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan Terpeliharanya gedung panti sosial 1 kegiatan Terpeliharanya gedung panti sosial 12 bulan

001 Penyediaan sarana dan prasarana Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Rehab ringan panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan panti sosial Lokasi : DKI Jakarta

16.800.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.212.748.051.915

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 996 dari 1.220

SKPD

: 1.13.033 / PSBL Harapan Sentosa 4


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.400.000.000 3.400.000.000

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

301.906.000 301.906.000 301.906.000 18.406.000 Tersedianya alat tulis kantor 12 bln Terlaksananya kegiatan administrasi kantor 12 bln Meningkatnya mutu pelayan administrasi kantor 1 thn Meningkatnya mutu pelayanan dan administrasi kantor 12 bulan Meningkatnya kinerja tenaga kontrak 12 bulan

001 Penyediaan alat tulis kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan inventaris kantor Lokasi : Wijaya Kusuma

10.500.000

Terpeliharanya sarana inventaris kantor panti 1 thn Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik panti 12 bulan Tersedianya dana honor dan tunjangan khusus tenaga kerja kontrak panti 12 bulan Tersedianya pakaian kerja tenaga kerja kontrak 1 thn Tersedianya peralatan dan perlengkan kantor di panti 2 keg

Kegiatan

003 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (TAL) Lokasi : Wijaya Kusuma

70.000.000

Kegiatan

004 Honorarium tenaga pelayanan sosial Lokasi : Wijaya Kusuma

170.500.000

Kegiatan

005 Pakaian Tenaga pelayanan sosial Lokasi : Wijaya Kusuma

4.500.000

Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja kontrak 1 thn Meningkatnya mutu pelayanan 2 keg

Kegiatan

006 Penyediaan inventaris kantor Lokasi : Wijaya Kusuma

28.000.000

1.13.03 1.13.03.06 1.13.03.06.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL


TERSELENGGARANYA PELAYANAN PANTI SOSIAL YANG SEMAKIN BERKUALITAS
Meningkatkan pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas

2.919.500.000 2.919.500.000 2.919.500.000 1.328.000.000 Tersedianya makanan dan minuman WBS 6 bulan Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS 6 bulan

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 997 dari 1.220

SKPD

: 1.13.033 / PSBL Harapan Sentosa 4


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan kesehatan WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan kebersihan fisik WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS 280 org Terbentuknya kekuatan fisik, mental dan keberfungsian sosial 12 bulan Terbentuknya tanggung jawab sosial WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS 12 bulan Tersedianya WBS yang terampil 12 bulan

HASIL
Meningkatnya kesehatan WBS 12 bulan

Kegiatan

003 Perawatan kebersihan WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

80.000.000

Meningkatnya mutu dan layanan kebersihan WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS 280 org Meningkatnya mutu dan layanan terhadap WBS 12 bulan Meningkatnya mutu dan layanan terhadap WBS 12 bulan Meningkatnya mutu pelayanan WBS 12 bulan Meningkatnya WBS yang memiliki kemandirian 12 bulan WBS memiliki ketrampilan dan kemandirian 30 org Terpenuhinya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan pakaian WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

64.000.000

Kegiatan

005 Bimbingan fisik, mental spiritual WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

36.000.000

Kegiatan

006 Bimbingan Sosial WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

70.600.000

Kegiatan

007 Bimbingan psikologis dan case conference Lokasi : Wijaya Kusuma

16.800.000

Kegiatan

008 Bimbingan ketrampilan WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

21.600.000

Kegiatan

009 Praktek Belajar Kerja bagi WBS Lokasi : Wijaya Kusuma

15.000.000

Meningkatnya ketrampilan WBS 30 org

Kegiatan

010 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta

1.275.500.000

Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan

1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA SOSIAL


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di panti sosial

178.594.000 178.594.000 178.594.000 95.000.000 Tersedianya kebutuhan WBS di panti 2 keg Meningkatnya kualitas pelayanan sosial di panti 2 keg

001 Penyediaan sarana dan prasarana Lokasi : Wijaya Kusuma

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 998 dari 1.220

SKPD

: 1.13.033 / PSBL Harapan Sentosa 4


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penyediaan bahan bangunan Lokasi : Wijaya Kusuma

MASUKAN
71.594.000 . 1 thn

KELUARAN

HASIL
Meningkatnya mutu pelayanan panti 1 thn Berkurangnya penderita penyakit demam berdarah di panti 12 bulan

Kegiatan

003 pemeliharaan kebersihan panti Lokasi : Wijaya Kusuma

12.000.000

Terbebasnya WBS dari penyakit demam berdarah 12 bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.216.148.051.915

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 999 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

11.509.902.698 11.509.902.698

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

3.719.502.698 3.719.502.698 3.719.502.698 355.968.000 Petugas Keamanan Kantor dan Life Guard 12 bulan Terbayarnya pendukung operasional kantor 100 %

001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

991.200.000

Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Air,Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Tersedianya Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Infocus dan Layar 2 set

Terbayarnya Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja 100 % Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 100 %

Kegiatan

003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Selatan

10.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan

39.600.000

Kegiatan

005 Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

24.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan

1.458.734.698

Kegiatan

007 Pengadaan Infocus dan Layar Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Tersedianya Infocus dan Layar 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.000 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

008 Pengadaan WARD ( WATER PURIFIER RO ) Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terlaksananya Pengadaan WARD ( WATER PURIFIER RO ) 1 paket Terlaksananya pengadaan komputer 5 unit Terlaksananya Pengadaan Printer 5 Unit Terlaksananya Pengadaan Lighting Gedung Pertunjukan GRJS 1 paket Terselenggaranya absensi elektonik 1 unit . 1.

Tersedianya Pengadaan WARD ( WATER PURIFIER RO ) 100 %

Kegiatan

009 Pengadaan komputer Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Tersedianya komputer 100 %

Kegiatan

010 Pengadaan Printer Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Tersedianya printer 100 %

Kegiatan

011 Pengadaan Lighting Gedung Pertunjukan GRJS Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Tersedianya Pengadaan Lighting Gedung Pertunjukan GRJS 100 %

Kegiatan

012 Pengadaan Mesin Absensi ( Handkey ) Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

Tersedianya mesin absensi elektonik ( handkey ) 100 % . 1.

Kegiatan

013 Workshop Peningkatan Kinerja Aparatur Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

275.000.000

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

650.000.000 650.000.000 500.000.000 250.000.000 . 1. . 1.

001 Kompetisi Bola Basket Antar Pelajar SLTA Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Lomba Futsal Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

150.000.000 50.000.000 Terselenggaranya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 600 orang Meningkatnya prestasi remaja dibidang olahraga dan seni 100 %

001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.001 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pertandingan 4 Cabang Antar Pemakai Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pertandingan 4 Cabang Antar Pemakai Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 400 orang

HASIL
Meningkatnya minat Pemakai di Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 %

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

2.335.000.000 2.335.000.000 345.000.000 15.000.000 Terselenggaranya kegiatan seleksi kelompok ilmiah remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 150 orang Terselenggaranya Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 400 orang Terlaksananya Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 200 orang Terselenggaranya kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 orang Terselenggaranya Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 orang Terselenggaranya Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 200 orang Meningkatnya kreativitas remaja 100 %

001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

15.000.000

Meningkatnya prestasi para remaja di lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Tercapainya remaja yang cerdas, energik, responsif, inovativ dan adaktif 100 % Meningkatnya kreativitas remaja 100 %

Kegiatan

003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

15.000.000

Kegiatan

004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

005 Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Meningkatnya kreativitas remaja 100 %

Kegiatan

006 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Meningkatnya prestasi remaja dalam bermusik 100 %

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

2.335.000.000 1.990.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.002 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
15.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

002 Peningkatan Potensi Remaja Melalui Karakter Building Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 LPK Gelanggang Remaja Jakarta Selatan (Bhs Inggris, Komputer, Teknik Sablon, Service Handphone) Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

004 Silaturahmi Remaja Berprestasi Dalam Upaya Menggali Potensi Olahraga Remaja Berprestasi Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

005 Pengenalan Kebudayaan Betawi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Peningkatan Manajerial Diri Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

. 1.

, 1,

Kegiatan

007 Wisata Religi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

009 Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

010 Jambore Kreatifitas Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

011 Generasi Muda Untuk Remaja Indonesia Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.003 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Pelatihan Kewirausahaan Umum Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan

HASIL

Kegiatan

013 Pelatihan Teknik Montir Mobil dan Perbengkelan Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

014 Lomba Fotografi Lingkungan Tingkat Remaja se - Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

015 Festival Film Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

016 Remaja Peduli Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

017 Pelatihan Quantum Learning Dialam bebas untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

Kegiatan

018 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

019 Capacity Building; Pengembangan SDM Pemuda dan Masyarakat DKI Jakarta dalam perubahan sosial era globalisasi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1 kegiatan

. 1 kegiatan

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

4.805.400.000 4.805.400.000 4.805.400.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Air Kolam Renang Lokasi : Jakarta Selatan

158.400.000

Beroperasinya Pemeliharaan Air Kolam Renang 12 bulan

Meningkatnya pelayanan terhadap pengunjung kolam renang 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.004 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Rehab Pagar Lapangan Tenis Sisi Barat Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rehab pagar sisi selatan Fasilitas Gedung BCD 1 Paket Terselenggaranya Rehab pagar dan penataan taman Kolam Renang Bulungan 1 Paket Terselenggaranya Perbaikan Pagar Wisma Tenis Bulungan Jakarta 1 Paket Terselenggaranya Pengaspalan Lahan Parkir Basket Wisma Tenis Bulungan 1 Paket Terselenggaranya kegiatan Pengaspalan Lahan Parkir Lapangan tenis Out Door Wisma Bulungan 1 Paket Terselenggaranya kegiatan Rehab lapangan tenis outdoor Bulungan 1 Paket Terlaksananya kegiatan Perbaikan Atap Metal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran 1 Paket Tersedianya pengadaan sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 9 set

HASIL
Tertatanya pagar sisi selatan Fasilitas Gedung BCD 100 %

Kegiatan

003 Rehab pagar dan penataan taman Kolam Renang Bulungan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

Tertatanya pagar dan taman Kolam Renang Bulungan menjadi lebih baik 100 % Meningkatnya pelayanan Wisma Tenis Bulungan Jakarta 100 %

Kegiatan

004 Perbaikan Pagar Wisma Tenis Bulungan Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

005 Pengaspalan Lahan Parkir Basket Wisma Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Meningkatnya pelayanan Basket Wisma Tenis Bulungan 100 %

Kegiatan

006 Pengaspalan Lahan Parkir Lapangan tenis Out Door Wisma Bulungan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Meningkatnya pelayanan kantor Wisma Bulungan 100 %

Kegiatan

007 Rehab/perbaikan lapangan tenis outdoor Bulungan Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Meningkatnya pelayanan kantor Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan terhadap pengunjung di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran 100 % Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terpenuhinya kebutuhan sound system 100 %

Kegiatan

008 Perbaikan Atap Metal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran Lokasi : Pancoran

200.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan Sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

72.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Sound System Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Tersedianya Sound System 1 Set

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.005 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Pengadaan Kursi Tribun Fiber Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 500 bh Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Tersedianya Kursi Tribun 100 buah

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Kursi Tribun 100 % Terpenuhinya kebutuhan mesin genset 100 % Terpenuhinya sarana ibadah Mushollah di Lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan kantor Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa 100 % . 1.

Kegiatan

012 Pengadaan Instalasi Genset Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Tersedianya mesin genset 3 Unit

Kegiatan

013 Pembangunan Mushollah Lokasi : Jakarta Selatan

800.000.000

Terlaksananya Pembangunan Mushollah di Lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1 Unit Terselenggaranya Pengaspalan Lapangan Voly di Lapangan Tenis 1 paket Terselenggaranya Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa 1 paket . 1/

Kegiatan

014 Pengaspalan Lapangan Voly di Lapangan Tenis Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

015 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

016 Perencanaan Gedung Lapangan Futsal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

017 Perencanaan Gedung Lapangan Futsal di Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

018 Pengaspalan Lapangan Basket di Lapangan Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya Pengaspalan Lapangan Basket di Lapangan Tenis Bulungan 1 paket . 1.

Meningkatnya pelayanan Pengaspalan Lapangan Basket di Lapangan Tenis Bulungan 100 % . 1.

Kegiatan

019 Pengaspalan Lahan Parkir Bola Volly Wisma Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

020 Pengaspalan Lahan Parkir Kolam Renang Bulungan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.006 dari 1.220

SKPD

: 1.18.001 / Gelanggang Remaja Jakarta Selatan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


021 Penggantian Paving Blok Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

022 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

023 Pengaspalan Lahan parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

024 Pengaspalan Lahan Parkir Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

025 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.227.657.954.613

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.007 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.02 Urusan Program Tolok Ukur

175.300.904.978 175.300.904.978

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Tebangunnya partisipasi komunitas Profesional dan Masyarakat dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pemuda dan Olahraga

11.285.904.978 11.285.904.978

1.18.01.02.01

Target Kinerja

321.250.000

Kegiatan

001 Studi Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

321.250.000

Tersedianya Hasil kegiatan tentang Kajian Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan tersebut 1 kegiatan

Terlaksananya kegiatan Kajian Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta 1 laporan

1.18.01.05 1.18.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

11.285.904.978 10.871.354.978 401.016.000 Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 %

001 BBM Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Service Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

003 Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda 4 Triwulan Terpeliharanya sarana Komputer/PC dan Printer 2 semester

Kegiatan

005 Pemeliharaan Komputer/PC dan Printer Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.008 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya Alat-alat Perlengkapan Kantor 2 semester

HASIL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Cetakan Umum untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Cetakan Khusus untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 %

Kegiatan

007 Pengadaan Cetakan Umum Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Cetakan Umum 1 tahun

Kegiatan

008 Pengadaan Cetakan Khusus Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Cetakan Khusus 1 tahun

Kegiatan

009 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Tersedianya Alat Tulis Kantor 2 semester

Kegiatan

010 Pengadaan Sound System Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Sound System 1 set

Terpenuhinya Sound System operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan LCD Proyektor dan Layar Proyektor 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Scaner untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi (Wireless, Megaphone) 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Exhaust Fan untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Genset untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 %

Kegiatan

011 Pengadaan LCD Proyektor dan Layar Proyektor Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Tersedianya LCD Proyektor dan Layar Proyektor 3 unit Tersedianya Kebutuhan Scaner 3 unit

Kegiatan

012 Pengadaan Scaner Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

013 Pengadaan Alat Komunikasi (Wireless, Megaphone) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Kebutuhan Alat Komunikasi (Wireless, Megaphone) 5 unit Tersedianya Kebutuhan Exhaust Fan 20 Unit

Kegiatan

014 Pengadaan Exhaust Fan Lokasi : DKI Jakarta

7.000.000

Kegiatan

015 Pengadaan Genset Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Kebutuhan Genset 2 Unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.009 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Pengadaan Personal Komputer Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
41.458.978

KELUARAN
Tersedianya Kebutuhan Personal Komputer 15 Unit

HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Personal Komputer untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Pendingin (AC) untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Kerja dan Perlenkapan Keamanan untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Aki Kendaraan Dinas Operasional untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Ban Kendaraan Dinas Operasional untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Tersedianya Kebutuhan Alat Pemadam Kebakaran 1 paket Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 4 Triwulan Terpenuhinya Kebutuhan Surat-surat Kantor 100 % Tersedianya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4 Triwulan

Kegiatan

017 Pengadaan Alat Pendingin (AC) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Kebutuhan Alat Pendingin (AC) 10 Unit

Kegiatan

018 Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlenkapan Keamanan Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Tersedianya Kebutuhan Pakaian Kerja dan Perlenkapan Keamanan 1 Kegiatan

Kegiatan

019 Pengadaan Aki Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Tersedianya Kebutuhan Aki Kendaraan Dinas Operasional 1 Kegiatan

Kegiatan

020 Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Tersedianya Kebutuhan Ban Kendaraan Dinas Operasional 1 Kegiatan

Kegiatan

021 Pengisian Tabung Pemadam Api Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpenuhinya Pengisian Tabung Pemadam Api 1 paket Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 4 Triwulan Tersedianya Kebutuhan Surat-surat Kantor 4 Triwulan Terpenuhinya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4 Triwulan

Kegiatan

022 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

1.401.880.000

Kegiatan

023 Penggandaan Surat-surat Kantor Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

024 Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Lokasi : DKI Jakarta

140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.010 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


025 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersedianya Konsumsi/Kudapan 4 Triwulan

HASIL
Terpenuhinya Konsumsi/Kudapan Pegawai dan Rapat 4 Triwulan Terpenuhinya Tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 100 % Terpenuhinya ATK Perbendaharaan 100 % Peningkatan kinerja 100 %

Kegiatan

026 Tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Tersedianya tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor 4 Triwulan Tersedianya Kebutuhan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 1 Kegiatan Tersedianya ATK Perbendaharaan 1 Kegiatan Terciptanya staf yang handal dan berwawasan 1 Kegiatan Meningkatnya informasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada web site Dinas 1 Dokumen Tersedianya Buletin informasi olahraga dan pemuda DKI Jakarta 10.000 Eksemplar Tersusunya Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan Tersusunya Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 2 Dokumen

Kegiatan

027 Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

900.000.000

Kegiatan

028 ATK Perbendaharaan Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Kegiatan

029 Pengembangan Wawasan Staf Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

030 Pemeliharaan Web Site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Meningkatnya informasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada web site Dinas 100 %

Kegiatan

031 Publikasi Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Media Cetak Lokasi : DKI Jakarta

135.000.000

Pengembangan Siten Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 %

Kegiatan

032 Penyusunan Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersusunya Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 100 % Tersusunya Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 100 %

Kegiatan

033 Penyusunan Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

180.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.011 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


034 Pemantauan Hibah / Sosial dibawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terpantaunya Hibah / Sosial dibawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Tersusunnya LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 1 Dokumen Terlaksananya Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 1 Kegiatan Terlaksananya Pembuatan Data Base dan Aplikasi dan Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 7 Unit Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 53 Unit Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan Terselenggaranya Pengadaan Alat Latihan Beban 1 kegiatan Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan

HASIL
Terpantaunya Hibah / Sosial dibawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Tersusunnya LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 100 %

Kegiatan

035 Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

036 Penyusunan LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

037 Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

038 Pembuatan Data Base dan Aplikasi Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pembuatan Data Base dan Aplikasi dan Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 7 Unit Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 53 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan Terpenuhinya Pengadaan Alat Latihan Beban 1 kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan

Kegiatan

039 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Lokasi : DKI Jakarta

4.700.000

Kegiatan

040 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Lokasi : DKI Jakarta

5.300.000

Kegiatan

041 Pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000.000

Kegiatan

042 Pengadaan Alat Latihan Beban Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

043 Pengadaan Ring Basket untuk Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.012 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Tolok Ukur

NOMOR
1.18.01.06

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN,PELAYANAN,INFORMASI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga

MASUKAN
11.285.904.978

KELUARAN

HASIL

1.18.01.06.01

Target Kinerja Kegiatan

93.300.000 52.500.000 Tersedianya Kamera Digital untuk pendukung monitoring 3 unit Terpenuhinya Pengadaan Handycam Pendukung Monitoring 3 Unit Terpenuhinya kebutuhan Kamera Digital Pendukung Monitoring 100 % Tersedianya Pengadaan Handycam Pendukung Monitoring 100 Persen

001 Pengadaan Kamera Digital Pendukung Monitoring Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Handycam Pendukung Monitoring Lokasi : DKI Jakarta

40.800.000

1.18.02 1.18.02.03 1.18.02.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMUDA DAN OLAHRAGA
DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ditetapkannya regulasi Urusan Pemuda dan Olahraga

175.000.000 175.000.000 175.000.000 75.000.000 Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 1 Dokumen Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 100 % Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda 100 %

001 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

43.190.000.000 43.190.000.000 200.000.000 150.000.000 Terlaksananya Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Sejak Dini 1 kegiatan Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta 2.500 % Terpenuhinya Pembinaan Olahraga Sejak Dini 1 kegiatan

001 Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 KIDS Atletik Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.18.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah Peserta Olahraga Penyandang Cacat: 1150 orang

1.150.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.013 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemantauan Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke 13 di Athena, Yunani Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
350.000.000

KELUARAN
Terpantaunya Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke 13 di Athena, Yunani 1 kegiatan Terpantaunya Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan, Seleksi Atlet Pelajar Penyandang Cacat 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Pantai 1 kegiatan

HASIL
Terlaksananya Pemantauan Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke 13 di Athena, Yunani 100 % Terlaksananua Pemantauan Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah 100 % Terciptanya bibit atlet Penyandang Cacat DKI Jakarta 1 kegiatan

Kegiatan

002 Pemantauan Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan, Seleksi Atlet Pelajar Penyandang Cacat Tingkat Nasional menuju Pekan Olahraga Penyandang Cacat Tingkat Nsional Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

004 Kejuaraan Olahraga Pantai Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga 1 kegiatan

1.18.03.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi: 20 event

250.000.000 150.000.000 Terselenggaranya Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan Terlaksananya Turnamen Boling Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan

001 Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Turnamen Boling Piala Gubernur Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

terselenggaranya Turnamen Boling Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

41.590.000.000 2.000.000.000 Terlaksananya embinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 250 Orang Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta 1.500 orang Terlaksananya pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 100 % Tercapainya Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta 80 %

001 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

004 POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.014 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Prov. DKI Jakarta menuju POMNAS Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Prov. DKI Jakarta menuju POMNAS 225 orang Terselenggaranya Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta 900 orang

HASIL
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Prov. DKI Jakarta menuju POMNAS 100 % Terciptanya bibit atlet Atletik Pelajar DKI Jakarta 80 %

Kegiatan

010 Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

450.000.000

Kegiatan

013 Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 150 orang Terselenggaranya World Golf Junior Tournament 2011 216 orang

Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya World Golf Junior Tournament 2011 100 %

Kegiatan

016 World Golf Junior Tournament 2011 Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

019 Invitasi Cabang Olahraga Senam Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Terselenggaranya Invitasi Cabang Olahraga Senam 150 orang

Terselenggaranya Invitasi Cabang Olahraga Senam 100 %

Kegiatan

022 Enjoy Jakarta Anniversary Basketball Tournament Lokasi : DKI Jakarta

1.300.000.000

Terselenggaranya Enjoy Jakarta Anniversary Basketball Tournament 200 orang Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren 60 orang

Terselenggaranya Enjoy Jakarta Anniversary Basketball Tournament 100 % Terciptanya atlet Pondok Pesantren 100 %

Kegiatan

024 Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

027 Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football 20 orang Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS 1 Kegiatan Terpantaunya Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES 1 Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football 100 % Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS 100 % Terpantaunya Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES 100 %
Halaman 1.015 dari 1.220

Kegiatan

029 Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

031 Pemantauan Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES Lokasi : DKI Jakarta

140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

034 Exsebisi Olahraga Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terselenggaranya Exsebisi Olahraga Masyarakat 5.000 orang Terselenggaranya POR Organisasi Wanita DKI Jakarta 500 orang Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta 3.000 orang Terselenggaranya Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta 5.000 orang

Terlaksananya Exsebisi Olahraga Masyarakat 100 % Terlaksananya POR Organisasi Wanita DKI Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran Pegawai Pemda DKI Jakarta 100 %

Kegiatan

035 POR Organisasi Wanita DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

036 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

037 Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Jakarta Fun Bike 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Gerak Jalan Tradisional Bogor Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran karyawan melalui Por Karyawan 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat, dan prestasi olahraga melalui Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN 100 %

Kegiatan

038 Jakarta Fun Bike Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Terselenggaranya Jakarta Fun Bike 2.000 orang

Kegiatan

039 Gerak Jalan Tradisional Bogor Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terselenggaranya Gerak Jalan Tradisional Bogor Jakarta 5.000 orang

Kegiatan

040 POR Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Terselenggaranya Por Karyawan 1.000 orang Terselenggaranya Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta 350 orang

Kegiatan

041 Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

042 Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN 320 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.016 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


043 Jakarta Sport Festival (JSF) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
800.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Jakarta Sport Festival (JSF) 3.000 orang

HASIL
Meningkatnya kebugaran masyarakat dengan olahraga rekreasi ( Jakarta Sport Festival ) 100 % Terlaksananya Gebyar Olahraga Rekreasi 100 % Memperkenalkan Olahraga Tradisional Jakarta kemasyarakat 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga melalui Kejuaraan Futsal antar pegawai 100 % Terbinanya Atlet penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra 100 %

Kegiatan

044 Gebyar Olahraga Rekreasi Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terselenggaranya Gebyar Olahraga Rekreasi 2.500 orang Terselenggaranya Lomba Olahraga Tradisional Jakarta 500 orang

Kegiatan

045 Lomba Olahraga Tradisional Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

046 Kejuaraan Futsal antar pegawai Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya Kejuaraan Futsal antar pegawai 60 tim

Kegiatan

047 Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Terselenggaranya Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra 150 orang Terselenggaranya Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) 250 orang Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan 12 orang Terselenggaranya Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani 11 orang

Kegiatan

048 Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terciptanya atlet penyandang cacat melalui Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) 100 % Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan 100 % Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani 100 % Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda 100 %

Kegiatan

049 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan Lokasi : DKI Jakarta

600.000.000

Kegiatan

050 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani Lokasi : DKI Jakarta

1.300.000.000

Kegiatan

051 Kejuaraan Tenis Kursi Roda Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda 50 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.017 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

052 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen NPC DKI Jakarta menuju ASEAN Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terselenggaranya Asean Paragames 2011 di Solo Jawa Tengah 15 orang Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia 500 orang Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pelajar 100 orang Terselenggaranya Gerak Jalan Sehat Karyawan 450 orang

Terlaksananya pengiriman kontingen Asean Paragames 2011 di Solo Jawa Tengah 100 % Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia 100 % Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pelajar 100 % Meningkatnya kebugaran Karyawan melalui kegiatan Gerak Jalan Sehat 100 % Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA 100 % Terlaksananya Invitasi Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 100 %

Kegiatan

053 Liga Pendidikan Indonesia Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

054 Pembinaan Olahraga Pelajar Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Kegiatan

055 Gerak Jalan Sehat Karyawan Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

056 Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 750 orang Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA 1.000 orang Terlaksananya Invitasi Olahrga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta 150 orang Terlaksananya Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta 200 orang Terlaksananya Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 48 Klub Terselenggaranya Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 400 orang

Kegiatan

057 Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

058 Invitasi Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

059 Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

060 Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Kegiatan

061 Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.018 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


062 Pembinaan prestasi olahraga melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
15.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Catur antar Pelajar 1 kegiatan

HASIL
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) 100 % Terciptanya bibit atlet Atletik Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga melalui Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga 1 kegiatan Terciptanya bibit atlet Pencak Silat DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga 1 kegiatan

Kegiatan

063 Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

064 Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

065 Liga Voli Mini antar Pelajar SD se DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terselenggaranya Kejuaraan Liga Voli Mini antar Pelajar 1 kegiatan

Kegiatan

066 Festival Pencak Silat Betawi Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terselenggaranya Festival Pencak Silat Betawi 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Masyarakat 1 kegiatan

Kegiatan

067 Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

1.18.04 1.18.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KONI DKI JAKARTA


TERLAKSANANYA PEMBINAAN YANG MAKSIMAL UNTUK MENGHADAPI PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 DAN XVIII/2012, OLIMPIADE XXIX/2008 DAN XXX/2012, ASIAN GAMES XVI/2010, SEA GAMES XXV/2009 DAN XXVI/2011
Jumlah atlet Pelatda DKI Jakarta menuju PON: 1.300 atlet

38.400.000.000 38.400.000.000

1.18.04.01.01

Target Kinerja Kegiatan

38.400.000.000 38.400.000.000 . 1 kegiatan . 1 kegiatan

001 Pengadaan sarana prasarana atlet dalam rangka PON XII Lokasi : DKI Jakarta

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

10.500.000.000 10.500.000.000 9.950.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.019 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Seleksi, TC pengukuhan dan Pengiriman Paskibraka Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
400.000.000

KELUARAN
Terlaksananya TC Pengukuhan dan Pengiriman Paskibraka Provinsi DKI Jakarta 180 Orang Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Jakarta Youlth Festival 500 Orang Terselenggaranya Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Dialog Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys 200 Orang Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan bela Negara 200 Orang Terselenggaranya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 9 Orang Terselenggaranya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta 12 Orang

HASIL
Terpilihnya TC Pengukuhan dan Pengiriman Paskibraka Provinsi DKI Jakarta 180 Orang Terpilihnya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negra (PPAN) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang

Kegiatan

002 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

003 Jakarta Youlth Festival Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Terselenggaranya Jakarta Youlth Festival 500 Orang Terlaksananya Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang

Kegiatan

004 Lomba Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

005 Dialog Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksannya Dialog Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang

Kegiatan

006 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksannya Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys 200 Orang Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan Bela Negara 200 Orang Terlaksannya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 9 Orang Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta 12 Orang

Kegiatan

007 Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan Bela Negara Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

008 Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Kegiatan

009 Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.020 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
250.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor KeTingkat Nasional 200 Orang Terlaksananya Partisipasi Pada Jakkarnaval tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan 200 Orang Terselenggaranya Latihan Gabungan Siswa Calon Paskibraka 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu 250 Orang Terselenggaranya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi Dki Jakarta Ketingkat Nasional 80 Orang Terselenggaranya Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 60 Orang Terselenggaranya Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/pelajar 600 Orang Terselenggaranya Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) 100 Orang Terselenggaranya Kewirausaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 200 Orang

HASIL
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Ke Tingkat Nasional 200 Orang Terlaksananya Partisipasi Pada Jakkarnaval tahun 2011 100 % Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) PRovinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan 200 Orang Terlaksananya Siswa Calon Paskibraka 5 wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu 250 Orang

Kegiatan

011 Partisipasi Pada Jakkarnaval tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

012 Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

013 Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

014 Latihan Gabungan Siswa Calon Paskibraka 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

015 Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ketingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ketingkat Nasional 130 Orang Terlaksananya Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 60 Orang Terlaksannya Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/Pelajar 600 Orang

Kegiatan

016 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

017 Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/pelajar Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

018 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksannya Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) 100 Orang Terlaksannya Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 200 Orang

Kegiatan

019 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.021 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

020 Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Terselenggaranya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta 300 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepaskibraan Calon Paskibra 100 Orang Terselenggaranya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta 150 Orang Terselnggaranya Seleksi Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 150 Orang Terselenggaranya Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta 500 Orang Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah 150 Orang Terselenggaranya Kursus Pelatih Dasar (KPD) Pembina Pramuka 200 Orang Terselenggaranya Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) Pembina Pramuka 100 Orang

Terlaksannya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terlaksananya Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta 300 Orang

Kegiatan

021 Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Kegiatan

022 Orientasi Kepaskibraan Calon Paskibra Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya Orientasi Kepaskibraan Calon Paskibra 100 Orang Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta 150 Orang Tercapainya Seleksi Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 150 Orang

Kegiatan

023 Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

024 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

025 Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Terlaksannya Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta 500 Orang Terlaksannya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Tercapainya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah 150 Orang Tercapainya Kursus Pelatih Dasar (KPD) Pembina Pramuka 200 Orang

Kegiatan

026 Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

027 Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

028 Kursus Pelatih Dasar (KPD). Pembina Pramuka Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

029 Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) Pembina Pramuka Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tercapainya Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) Pembina Pramuka 100 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.022 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


030 Penilaian Kwarcab Tergiat Tingkat provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Penilaian Kwarcab Tergiat Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Seleksi Pramuka Garuda 200 Orang Terselenggaranya Permainan Besar Siaga 200 Orang Terselenggaranya Perkemahan Besar Penggalang 200 Orang Terselenggaranya Gelar Kreatifitas Pramuka Penggalang 500 Orang Terselenggaranya Perkemahan Ramadhan Pramuka 250 Orang Terselenggaranya Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka 250 Orang Terselenggaranya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran 200 Orang Terselenggaranya Perkemahan Pramuka Luar Biasa 300 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta 150 Orang Terselenggaranya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta 400 Orang

HASIL
Tercapainya Penilaian Kwarcab Tergiat Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Tercapainya Seleksi Pramuka Garuda 200 Orang Terlaksananya Permainan Besar Siaga 200 Orang Terlaksananya Perkemahan Besar Penggalang 200 Orang Terlaksananya Gelar Kreatifitas Pramuka Penggalang 500 Orang Terlaksananya Perkemahan Ramadhan Pramuka 250 Orang Terlaksananya Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka 250 Orang Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran 200 Orang Terlaksananya Perkemahan Pramuka Luar Biasa 300 Orang Tercapainya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta 150 Orang Terlasananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta 400 Orang

Kegiatan

031 Seleksi Pramuka Garuda Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

032 Permainan Besar Siaga Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

033 Perkemahan Besar Penggalang Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

034 Gelar Kreatifitas Pramuka Penggalang Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

035 Perkemahaan Ramadhan Pramuka Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

036 Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Kegiatan

037 Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

038 Perkemahan Pramuka Luar Biasa Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

039 Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

040 Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.023 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


041 Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terselenggaranya Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Workshop Kepemudaan 300 Orang Terselenggaranya Bakti Karya Pemuda Jakarta 300 Orang Terselenggaranya Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional tahun 2011 100 Orang Terselenggaranya Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Potensi Diri Pemuda Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Pelatihan Wira Muda Jakarta 200 Orang terselenggaranya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda 400 Orang

HASIL
Terksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Workshop Kepemudaan 300 Orang Tercapainya Bakti Karya Pemuda Jakarta 300 Orang Tercapainya Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional Thaun 2011 100 Orang Terlaksananya Pameran Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 1 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Potensi Diri Pemuda Jakarta 100 Orang Tercapai Pelatihan Wira Muda Jakarta 200 Orang Tercapainya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda 400 Orang

Kegiatan

042 Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

043 Workshop Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

044 Bakti Karya Pemuda Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

045 Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

640.000.000

Kegiatan

046 Pameran Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

047 Peningkatan Potensi Remaja Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

048 Pelatihan Wira Muda Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

049 TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

10.500.000.000 550.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.024 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Forum Dialog Pemuda Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tersedianya Forum Dialog Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Silaturahmi Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan

HASIL
Terpenuhinya Forum Dialog Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terpenuhinya Silaturahmi Pemuda Jakarta 1 kegiatan TercapainyaPelatihan Jurnalistik Bagi Remaja 1 kegiatan Terpenuhinya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tercapainya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Terpenuhinya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan

Kegiatan

002 Silaturahmi Pemuda Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Pelatihan Manajemen Konflik Bagi Remaja DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

005 Potret Anak Muda Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

006 Semiloka"Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Usaha Kecil dan menengah" Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

007 Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya Usaha Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini 1 kegiatan Tersedianya Gerakan Remaja dan Pemuda Sehat 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan dan Seleksi Pemuda 1 kegiatan

Terpenuhinya Usaha Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini 1 kegiatan Terpenuhinya Gerakan Remaja dan Pemuda Sehat 1 kegiatan Terpenuhinya Pembinaan dan Seleksi Pemuda 1 kegiatan

Kegiatan

008 Gerakan Remaja dan Pemuda Sehat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

009 Duta Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

71.750.000.000 71.750.000.000 58.600.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.025 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rehabilitasi Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya rehabilitasi Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan 1 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung gelanggang remaja 1 kegiatan

HASIL
Tercapainya rehabilitasi Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan 100 persen Tercapainya rehabilitasi gedung gelanggang remaja 100 persen

Kegiatan

003 Rehabilitasi Gedung B dan C Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

004 Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gedung stadion olahraga taman BMW 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gelanggang remaja 1 kegiatan

Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Tercapainya pembangunan gedung stadion olahraga taman BMW 100 persen Tercapainya pembangunan gelanggang remaja 100 persen

Kegiatan

005 Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

007 Pembangunan Gedung Stadion Olahraga Taman BMW Papanggo Jakarta Utara. Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000.000

Kegiatan

008 Penyelesaian Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cempaka Putih Lokasi : DKI Jakarta

23.000.000.000

Kegiatan

010 Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan kontingen olahraga 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan olahraga permainan 1 kegiatan

Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kontingen olahraga 100 persen

Kegiatan

012 Pengadaan Perlengkapan Kontingen Olahraga Lokasi : DKI Jakarta

800.000.000

Kegiatan

014 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Tercapainya pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 100 persen Terpenuhinya pengadaan olahraga permainan 100 persen

Kegiatan

015 Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.026 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan kursi roda bagi penyandang cacat 1 kegiatan

HASIL
Tercapainya Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara 100 persen

Kegiatan

017 Pengadaan Peralatan Kursi Roda Olahraga Tenis Lapangan Bagi Penyandang Cacat Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terpenuhinya pengadaan kursi roda bagi penyandang cacat 100 persen

Kegiatan

018 Pengadaan Meubeler dan Interior Gelanggang Olahraga Ciracas Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan Meubeler Interior Gelanggang Olahraga Ciracas 1 kegiatan Terlaksananya Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda 1 paket Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 paket

Terpenuhinya Pengadaan Meubeler Interior Gelanggang Olahraga Ciracas 100 persen Tercapainya Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda 100 persen Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 paket

Kegiatan

019 Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

020 Pembangunan Fasilitas Luar Gedung Judo kelapa Gading Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta

700.000.000

Kegiatan

021 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. JATINEGARA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

022 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CAKUNG Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

023 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. DUREN SAWIT Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

024 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CIRACAS Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

025 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. PASAR REBO Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

026 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. MATRAMAN

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung


Halaman 1.027 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

027 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. KRAMAT JATI Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

028 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. PULOGADUNG Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

029 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CIPAYUNG Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

030 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. MAKASAR Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 gedung

Kegiatan

031 DED Gelanggang Remaja Kec. Tanah Abang Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Terlaksananya perencanaan DED gelanggang olahraga 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket

Terpenuhinya perencanaan DED gelanggang olahraga 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket

Kegiatan

032 DED Gelanggang Remaja Kec. Matraman Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

033 DED Gelanggang Remaja Kec. Cilandak Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

034 DED Gelanggang Remaja Kec. Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

Kegiatan

035 DED Gelanggang Remaja Kec. Koja Lokasi : DKI Jakarta

1.000.000.000

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

13.150.000.000 3.000.000.000 Tersedianya penunjang prasarana gelanggang remaja Tanjung priok 1 kegiatan Terpenuhinya penunjang prasarana gelanggang remaja Tanjung Priok 100 %

001 Pengadaan meubeler dan interior Gelanggang Remaja Tanjung Priok Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.028 dari 1.220

SKPD

: 1.18.002 / DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Sewa tenda venues dalam rangka pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
10.150.000.000

KELUARAN
Tersedianya penunjang pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 23 cabor

HASIL
Terpenuhinya penunjang pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 100 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

43.844.894.152 43.844.894.152

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

18.075.167.996 18.075.167.996

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

25.769.726.156 25.769.726.156
10.446.803.753.743

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.029 dari 1.220

SKPD

: 1.18.003 / Gelanggang Olahraga Rawamangun


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.840.040.509 4.840.040.509

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.411.040.509 2.411.040.509 2.411.040.509 352.800.000 Tersedianya Pendukung Oprasional Kantor Pada Unit Pengelola Gelanggang OLahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada UnitUnit Gedung/Fasilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan/ Clening Service pada seluruh unit (Gedung Kantor/ Fasilitas Olahraga ) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun) 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Oprasional Kantor Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada unit- Unit Gedung/Fasilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun) 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan/Clening Service pada seluruh unit Fasilitas (Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan sebagai alat Oprasionalisasi Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan

001 Pendukung Oprasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada Unit-unit Fasilitas/Gedung Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

1.295.168.000

Kegiatan

003 Penyedian Jasa Kebersihan/ Clening Service pada seluruh unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

630.122.509

Kegiatan

004 Penyediaan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

12.000.000

Tersedianya kebutuhan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan

Kegiatan

005 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

12.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.030 dari 1.220

SKPD

: 1.18.003 / Gelanggang Olahraga Rawamangun


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor di Gelanggang Olahraga Rawamangun 19 Buah Tersedianya Alat Listrik pada unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun 7 Jenis Tersedianya Mesin Tik manual pada Unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangunn 1 Buah Tersedianya Alat Komunikasi (Handy Talky) pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 3 Unit

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Listrik pada Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

007 Pengadaan Alat Listrik Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

18.250.000

Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya Mesin Tik manual pada Unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangunn 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi (Handy Talky) pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Pengamanan Kantor (Satpam) sebagai alat oprasional pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Pendingin (AC) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

009 Pengadaan Mesin Tik Manual Lokasi : Jakarta Timur

4.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Komunikasi (Handy Talky) Lokasi : Jakarta Timur

7.500.000

Kegiatan

011 Pengadaan Perlengkapan Pengamanan Kantor (Satpam) Lokasi : Jakarta Timur

7.200.000

Tersedianya Perlengkapan Pengamanan Kantor (Satpam) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamngun 24 Orang

Kegiatan

012 Pengadaan Alat Pendingin (AC) Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Tersedianya Alat Pendingin (AC) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 4 Unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.031 dari 1.220

SKPD

: 1.18.003 / Gelanggang Olahraga Rawamangun


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


013 Pengadaan Mesin Printer pada Unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
4.000.000

KELUARAN
Tersedianya Printer Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Unit

HASIL
Terpenuhinya Mesin Printer sebagai alat oprasionalisasi Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tersedianya Tangga Lipat sebagai alat oprasionalisasi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

014 Pengadaan Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

10.000.000

Tersedianya Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 kegiatan

Kegiatan

015 Pengadaan Peralatan Tukang/Alat bangunan (Tangga Lipat) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur

6.000.000

Tersedianya Tangga lipat pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 buah

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 60 Orang Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

001 Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : DKI Jakarta

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

2.309.000.000 2.309.000.000 2.309.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Olahraga (19 Unit Gedung/Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : DKI Jakarta

474.000.000

Terpeliharanya gedung Pada 19 Unit ( Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpeliharanya Kualitas air bersih kolam renang pada Unit Fasilitas Kolam renang Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan

Terselenggaranya pemeliharaan gedung Pada 19 Unit ( Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terselenggaranya pemeliharaan Kualitas air bersih kolam renang pada Unit Fasilitas Kolam renang Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

002 Pemeliharaan Fasilitas Lokasi : Jakarta Timur

350.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.032 dari 1.220

SKPD

: 1.18.003 / Gelanggang Olahraga Rawamangun


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Rehab Pintu Gerbang dan Pos Keamanan Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
190.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Pintu Gerbang dan Posko Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 2 Kegiatan Terlaksananya rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak bola Pondok Bambu Gelanggang Olahraga Rawamngun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehap Saluran air (Drainase) di lingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Unit Terlaksananya Rehab Jalan dilingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak Bola Pulo mas unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Kantor Fasilitas OLahraga Tenis terbuka unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Pagar tembok Gedung Fasilitas Olahraga Senam Raden inten Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan

HASIL
Tercapainya Rehab Pintu Gerbang dan Posko Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak bola Pondok Bambu Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 %

Kegiatan

004 Tribun lapangan sepakbola Pondok Bambu Lokasi : Jakarta Timur

350.000.000

Kegiatan

005 Drainase Lokasi : Jakarta Timur

195.000.000

Tercapainya Rehap Saluran air (Drainase) di lingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

006 Perbaikan jalan UPT Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

Tercapainya Rehab Jalan dilingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak Bola Pulo mas unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Kantor Fasilitas OLahraga Tenis terbuka unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

007 Konblok Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Kegiatan

008 Rehab kantor Tenis dan Basket Outdoor Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

Kegiatan

009 Pagar Tembok gedung senam Raden Inten Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

Tercapainya Rehab Pagar tembok Gedung Fasilitas Olahraga Senam Raden inten Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.033 dari 1.220

SKPD

: 1.18.003 / Gelanggang Olahraga Rawamangun


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Kusen Pintu dan teras utama kantor UPT Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
95.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Lantai Fasilitas Olahraga Gedung Senam Raden Inten Unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamngun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Fasilitas Olahraga Kolam renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab tempat ibadah (Musholah) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Kantor dan Lapangan Fasilitas Olahraga Bassball Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 2 Kegiatan

HASIL
Tercapainya Rehab Lantai Fasilitas Olahraga Gedung Senam Raden Inten Unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 % Tercapainya Rehab Atap Gedung Fasilitas Olahraga Kolam renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

011 Pengecatan pagar keliling Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

Kegiatan

012 Rehab Musholla Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

Tercapainya Rehab tempat ibadah (Musholah) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Kantor dan Lapangan Fasilitas Olahraga Bassball Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %

Kegiatan

013 Pagar BRC Lapangan Stadion Baseball Lokasi : Jakarta Timur

95.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.451.643.794.252

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.034 dari 1.220

SKPD

: 1.18.004 / Gelanggang Olahraga Ragunan


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.525.409.630 4.525.409.630

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

1.647.909.630 1.647.909.630 1.647.909.630 388.800.000 Tersedianya tenaga pengamanan dan tenaga operasional kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 27 orang Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terbayarnya Telepon, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan

001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

112.157.630

Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Tersedianya TALI Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

945.952.000

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya perlalatan dan perlengkapan kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 12 bulan Tersedianya konsumsi/kudapan karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan

Kegiatan

005 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Lokasi : Jakarta Selatan

36.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Tersedianya konsumsi/kudapan karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.035 dari 1.220

SKPD

: 1.18.004 / Gelanggang Olahraga Ragunan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan pekaian seragam dan perlengkapan Satpam Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
11.000.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan pakaian kerja dan perlenkapan keamanan 1 paket

HASIL
Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja dan perlenkapan keamanan untuk operasionalisasi di Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 100 % Terpenuhinya kebutuhan sepatu sepak bola 1 kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga 1 paket

Kegiatan

009 Penyediaan Alat Listrik Lokasi : Jakarta Selatan

18.000.000

Tersedianya alat-alat listrik kebutuhan fasilitas-fasilitas di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya kebutuhan sepatu sepak bola 1 kegiatan Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga 1 paket

Kegiatan

010 Pengadaan sepatu sepak bola Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Bola kaki Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

585.000.000 585.000.000 585.000.000 150.000.000 Terlaksananya kejuaraan Atletik antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Bulutangkis antar Pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Renang antar Pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Bola Voli antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Atletik di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Bulutangkis di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Atletik di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terpenuhinya kejuaraan Bola Voli antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan

001 Kejuaraan Atletik antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Kejuaraan Bulutangkis antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

95.000.000

Kegiatan

003 Kejuaraan Renang antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

95.000.000

Kegiatan

004 Kejuaraan Bola Voli antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.036 dari 1.220

SKPD

: 1.18.004 / Gelanggang Olahraga Ragunan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Kejuaraan Sepakbola Pelajar antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kejuaraan Sepakbola Pelajar antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan

HASIL
Terpenuhinya Kejuaraan Sepakbola Pelajar antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

2.292.500.000 2.292.500.000 2.292.500.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas serta Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang Lokasi : Jakarta Selatan

584.000.000

Terpeliharanya 26 gedung dan fasilitas serta pengadaan bahan kimia kolam renang di Gelangang Olahraga Ragunan 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan 26 fasilitas dan gedung serta pengadaan bahan kimia kebutuhan kolam renang Gelanggng Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 12 bulan Terlaksananya pengadaan mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 10 unit Meningkatnya pelayanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 15 unit Meningkatnya pelayanan Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Meningkatnya keamanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket Miningkatnya kemanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket

Kegiatan

002 Pemeliharaan Mesin-Mesin Air (Jet Pump) Lokasi : Jakarta Selatan

18.000.000

Terpeliharanya mesin-mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terlaksananya pengadaan mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 10 unit Terlaksanananya pengadaan alat pendingin (AC 15 unit Terpeliharanya mesin sirkulasi Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan 2 unit Terlaksananya pengadaan CCTV 1 paket Terlaksananya pengadan pagar keliling di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket

Kegiatan

003 Pengadaan Mesin Air (Jet Pump) Lokasi : Jakarta Selatan

42.500.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Pendingin (AC) Lokasi : Jakarta Selatan

190.000.000

Kegiatan

005 Perawatan Mesin Sirkulasi Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan

18.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan CCTV Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Pagar Keliling Lokasi : Jakarta Selatan

950.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.037 dari 1.220

SKPD

: 1.18.004 / Gelanggang Olahraga Ragunan


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan Perangkat Komputer Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Tersedianya Perangkat Komputer 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Lapangan Tenis 1 paket Tersedianya Rehab kantor UPT 1 paket

HASIL
Terpenuhinya Perangkat Komputer 1 kegiatan Meningkatnya kegiatan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Olahraga 1 paket

Kegiatan

009 Rehab Lapangan Tenis Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Kegiatan

010 Rehab kantor UPT Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.456.169.203.882

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.038 dari 1.220

SKPD

: 1.18.005 / Gelanggang Olahraga Sunter


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

9.105.789.614 9.105.789.614

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

3.725.789.614 3.725.789.614 3.725.789.614 489.600.000 Tersedianya Pendukung Operasional kantor Gelora Sunter 12 bulan Tersedianya Fasilitas komunikasi Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada Gelora Sunter 1 tahun Tersedianya Jasa Kebersihan pada kantor dan 12 Fasilitas Olahraga 12 bulan Tersedianya Alat Tulis kantor Gelora Sunter 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Tersedianya Alat Listrik Gelora Sunter 12 bulan Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 fasilitas olahraga secara optimal 12 bulan Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 fasilitas Olahraga secara optimal 1 tahun

001 Pendukung operasional kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telephone, Air, listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

2.218.104.000

Kegiatan

003 Belanja Jasa Kebersihan Lokasi : DKI Jakarta

908.085.614

Beroperasinya Kantor Gelora Sunter dan 11 Fasilitas Olahraga Sunter secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkatoran 12 bulan Beropersinya kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas secara optimal 12 bulan Berfungsinya Perlengkapan Pendukung Gelora Sunter Secara Optimal 12 bulan

Kegiatan

004 Belanja Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

005 Belanja Cetak dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

6.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Belanja Alat Listrik Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpeliharanya Alat-alat Peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.039 dari 1.220

SKPD

: 1.18.005 / Gelanggang Olahraga Sunter


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan Makanan dan Minuman harian Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
12.000.000

KELUARAN
Tersedianya Makanan dan Minuman harian Pegawai 12 bulan

HASIL
Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas Olahraga secara Optimal 12 bulan Beroperasinya Kantor Gelora Sunter Secara Optimal 2 unit Beroperasinya Kantor Gelora Sunter Secara Optimal 3 jenis

Kegiatan

009 Pengadaan Printer Lokasi : DKI Jakarta

16.000.000

Tersedianya Printer 2 unit

Kegiatan

010 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

500.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000 Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Suinter 1 kegiatan Teselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan

001 Kejuaraan Renang antar Pengguna Gelora Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pertandingan Sepakbola antar Pengguna Gelora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

003 Pertandingan Tenis antar Pengguna Gelora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

004 Kejuaraan Bulutangkis antar Pengguna Gelora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Kejuaraan Judo Antar Pengguna Gelora Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

4.880.000.000 4.880.000.000 4.880.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.040 dari 1.220

SKPD

: 1.18.005 / Gelanggang Olahraga Sunter


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang ( 2 fasilitas) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
180.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya Standar Kualitas Kolam Renang 2 paket

HASIL
Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Kolam Renang sesuai Standar kualitas 2 paket Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar 1 paket Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar Kualitas 1 paket Berfungsinya Peralatan Pendukung Gelora Sunter Secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas Olahraga Secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Kantor Gelora Sunter 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar Kualitas 1 paket

Kegiatan

002 Pembuatan Jogging Track Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket

Kegiatan

003 Pembuatan Pagar Keliling Gelora Sunter Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan Genset Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Terpeliharanya Genzet 12 bulan

Kegiatan

005 Pemeliharaan AC Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terpeliharanya Ac 12 bulan

Kegiatan

006 Pemeliharaan Mesin-Mesin Air (Jet Pump) Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terpeliharanya Mesin-Mesin Air (Jet pump) 12 bulan Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket

Kegiatan

007 Perbaikan Pagar Kolam Renang Gelora Sunter Lokasi : DKI Jakarta

2.000.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.465.274.993.496

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.041 dari 1.220

SKPD

: 1.18.006 / Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.374.412.491 3.374.412.491

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.744.412.491 2.744.412.491 2.744.412.491 266.560.000 Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 12 Bulan Terlaksananya Operasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol dan GOR Kamal Muara 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol dan GOR Kamal Muara 12 Bulan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Terbayarnya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 100 % Terbayarnya Pendukung Operasionla Kantor 100 %

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

003 Pendukung Operasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

132.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

10.852.491

Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

Kegiatan

005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

10.000.000

Terbayarnya Cetakan dan Penggandaan 100 %

Kegiatan

006 Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

10.800.000

Terlaksanya Peneydiaan Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket

Tersedianya Alat Listrik dan elektronik 100 %

Kegiatan

007 Pengadaan Kudapan Harian Pegawai Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

15.000.000

Terlaksanaya Kudapan Harian Pegawai 12 Bulan

Terbayarnya Kudapan Harian Pegawai 100 %

Kegiatan

008 Pengadaan Personal Komputer Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

20.000.000

Terlaksananya Pengadaan Personal Komputer 5 Unit

Tersedianya Personal Kompter 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.042 dari 1.220

SKPD

: 1.18.006 / Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pemeliharaan Stadion Kamal Muara Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.000.000.000 . 1 tahun

KELUARAN
. 1 tahun

HASIL

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

500.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Gebyar Olahraga Rekreasi Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Peserta Olahraga Penyandang Cacat: 1150 orang

50.000.000 50.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Pekan Olahraga Cacat Daerah Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi: 20 event

400.000.000 400.000.000 . 1 tahun . 1 tahun

001 Pekan Olahraga Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

130.000.000 130.000.000 130.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara

130.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol 12 Bulan

Tercapainya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.468.649.405.987

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.043 dari 1.220

SKPD

: 1.18.007 / BLUD UPT Stadion Lebak Bulus


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.629.600.000 3.629.600.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

3.629.600.000 3.629.600.000 3.629.600.000 2.846.160.000 Terlaksananya Operasional Layanan Umum BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 12 bulan Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Listrik untuk Pelayanan di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 12 bulan Beroperasinya layanan SKPD Stadion Lebak Bulus berdasarkan BLUD 12 bulan Beroperasinya layanan SKPD Stadion Lebak Bulus berdasarkan BLUD 12 bulan

001 Belanja Operasional Layanan Umum Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta

783.440.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.472.279.005.987

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.044 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

5.148.840.000 5.148.840.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

122.840.000 122.840.000 122.840.000 7.840.000 Tersedianya listrik lapangan sepakbola terbuka 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 70 Jenis Tersedianya listrik dilapangan sepakbola terbuka 3 Lapangan Tersedianya alat tulis kantor 70 Jenis

001 Jasa Listrik Lapangan Sepakbola Terbuka Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

56.000.000

Kegiatan

003 Belanja Cetakan Umum dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Triwulan Tersedianya makanan dan minuman 11 Bulan Tersedianya Printer 1 Unit

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Kegiatan Tersedianya makanan dan minuman 11 Bulan Tersedianya Printer 2 Unit

Kegiatan

004 Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Jakarta Pusat

22.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Printer Lokasi : Jakarta Pusat

5.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Triwulan

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Triwulan

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

1.590.000.000 1.590.000.000 505.000.000 75.000.000 Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani 12 Bulan Meningkatnya kebugaran karyawan walikota jakarta pusat 1.000 Orang

001 Senam Kesegaran Jasmani Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.045 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Lomba Olahraga Air Festival Pasar Baru Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Olahraga Air Festival Pasar Baru 1 Kegiatan Terlaksananya Turnamen Tebuka Olahraga Bulutangkis se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Turnamen Futsal Pelajar se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali

HASIL
Meningkatnya prestasi Masyarakat dalam olahraga air 80 Orang

Kegiatan

003 Turnamen Tebuka Olahraga Bulutangkis se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Olahraga Bulutangkis Jakarta Pusat 1 paket

Kegiatan

004 Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Turnamen Futsal Pelajar se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket

Kegiatan

005 Turnamen Futsal Pelajar se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

006 Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

007 Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

008 Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

009 Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.18.03.01.07

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah pengiriman atlet pada event olahraga tingkat nasional: 725 atlet

160.000.000 160.000.000 Mengirim Atlet Jakarta Pusat 1 Kegiatan Meningkatnya prestasi atlet pelajar 320 Orang

001 Pengiriman Atlet POR Pelajar ke Tk.Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

925.000.000 200.000.000 Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, dan SLTA TK Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Kegiatan Meningkatnya prestasi Atlet Pelajar Kota Adm. Jakarta Pusat 1.200 Orang

001 POR Pelajar SD, SMP, dan SLTA TK Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.046 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Lomba Lari "Jakarta International 10 K" Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Lomba Lari "Jakarta International 10 K" 1 Kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Terbuka Olahraga Gulat Pelajar Piala Walikota Jakarta Pusat 1 Kegiatan Terselenggaranya Pembinaan 4 Cabang Olahraga Tk. SD 2 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya prestasi olahraga atlet pelajar 5.000 Orang

Kegiatan

003 Kejuaraan Terbuka Olahraga Gulat Pelajar Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Meningkatnya prestasi atlet pelajar olahraga gulat 200 Atlet

Kegiatan

004 Pembinaan dan Pengiriman 4 Cabang Olahraga (Bola Voli, Sepak Takraw, Sepak Bola, Tenis Meja) Tingkat Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat

125.000.000

Meningkatnya prestasi atlet pelajar di 6 cabor 80 Atlet

Kegiatan

005 Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabang Olahraga (Bola Basket,Bola Voli,Sepak takraw,Sepak Bola dan Tenis Meja) Pelajar SMP/SMA Lokasi : Jakarta Pusat

200.000.000

Terselenggaranya Pembinaan 5 Cabang Olahraga Tk. Pelajar SMP/SMA 2 Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Olahraga bagi warga binaan P2WKSS 1 Kegiatan Terselenggaranya Gebyar Olahraga Rekreasi Tk. Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya pengerahan peserta gerak jalan sehat 1 Kegiatan

Meningkatnya prestasi atlet pelajar SMP/SMA di 5 cabor 182 Atlet

Kegiatan

006 Penyuluhan dan Pembinaan Olahraga bagi warga binaan P2WKSS Lokasi : Jakarta Pusat

80.000.000

Meningkatnya minat berolahraga warga binaan P2WKSS 40 Orang

Kegiatan

007 Gebyar Olahraga Rekreasi Tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat

90.000.000

Meningkatnya prestasi atlet jakarta pusat 500 Orang

Kegiatan

008 Pengerahan peserta gerak jalan sehat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

40.000.000

Meningkatnya kebugaran masyarakat 150 Regu

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah Gugus Depan (Gudep) yang aktif: 7.100 gudep

2.510.000.000 2.510.000.000 50.000.000 50.000.000 Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Pramuka 1 Kegiatan Meningkatnya Prestasi Pelajar Pramuka 60 Orang

001 Lomba Regu Prestasi Pramuka Lokasi : Jakarta Pusat

1.18.05.01.05

Target Kinerja

Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

405.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.047 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Lomba dan Pengiriman TUB dan PBB SD,SMP,SLTA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya lomba formasi TUB dan PBB SD, SMP, SMA sederajat 2 Kegiatan Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Pakaian Seragam Paskibraka 1 Kegiatan Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Panca Lomba PMR 2 Kegiatan

HASIL
Meningkatnya keterampilan baris berbaris dan tata upacara bendera 816 Orang Tersedianya perlengkapan pakaian seragam Paskibraka 30 Orang

Kegiatan

002 Pengadaan Perlengkapan Pakaian Seragam Paskibraka Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

003 Lomba dan Pengiriman Panca Lomba PMR Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Meningkatnya keterampilan/pengetahuan anggota PMR 80 Orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pemuda 50 Orang

Kegiatan

004 Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) ke Tk. Provinsi 2 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor 2 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari nasional 11 Kegiatan

Kegiatan

005 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pemuda 50 Orang Terselenggaranya peringatan hari-hari nasional 11 Kegiatan

Kegiatan

006 Kegiatan Paskibraka di hari-hari besar Nasional Lokasi : Jakarta Pusat

70.000.000

1.18.05.02 1.18.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina secara berkelanjutan: 91 organisasi

2.510.000.000 925.000.000

Kegiatan

001 Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terlaksananya Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid 1 kali Terlaksananya Kemah Bhakti Pencita Alam Tk SMA/SMK 1 kali

Terlaksananya Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Pusat 800 orang Meningkatnya Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid 1 paket

Kegiatan

002 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

003 Kemah Bhakti Pencita Alam Tk SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Kemah Bhakti Pencita Alam Tk SMA/SMK 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.048 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PartisipasiPemuda dalam Pembangunan 1 kali Terlaksananya Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda 1 kali Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama 1 kali Terlaksananya Pelatihan Multu Intelegence bagi Pemuda/Pelajar 1 kali Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Entrepreneurship bagi Pemuda 1 kali

HASIL
Meningkatnya Kapasitas PartisipasiPemuda dalam Pembangunan 1 paket Meningkatnya Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda 1 paket Meningkatnya Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama 1 paket Meningkatnya Multu Intelegence bagi Pemuda/Pelajar 1 paket

Kegiatan

005 Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

006 Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

007 Pelatihan Multu Intelegence bagi Pemuda/Pelajar Lokasi : Jagakarsa

300.000.000

Kegiatan

008 Pelatihan Ketrampilan Entrepreneurship bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Meningkatnya Ketrampilan Entrepreneurship bagi Pemuda 1 paket

1.18.05.02.02

Target Kinerja

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

150.000.000

Kegiatan

001 Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris Tk Kota Administrsi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris Tk Kota Administrsi Jakarta Pusat 2 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Daerah 1 Kegiatan

Meningkatnya Prestasi Pelajar dalam Lomba Bahasa Inggris 80 Orang

Kegiatan

002 Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Daerah Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Meningkatnya Kreatifitas Pemuda 100 Orang

1.18.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan nasional: 160 orang

750.000.000 300.000.000 Terlaksananya Pelatihan Public Relation bagi siswa SMA/SMK 1 kali Meningkatnya Kemampuan Public Relation bagi siswa SMA/SMK 1 paket Meningkatnya kemampuan anak-anak muda 1 paket

001 Pelatihan Public Relation bagi siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 DIAM (Dialok Anak Muda) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya kegiatan DIAM (Dialok Anak Muda) 1 kali

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.049 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 KAMU ( Kreasi Anak Muda ) Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananyakegiatan KAMU ( Kreasi Anak Muda ) 1 kali Terlaksananya Forum Konsultasi Pemuda 1 kali Terlaksananya Pesantren Kilat bagi Remaja 1 kali

HASIL
Meningkatnya Kreasi Anak Muda 1 paket

Kegiatan

004 Forum Konsultasi Pemuda Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya Forum Konsultasi Pemuda 1 paket Meningkatnya kemampuan remaja 1 paket

Kegiatan

005 Pesantren Kilat bagi Remaja Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

1.18.05.02.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan Paskibraka: 1.500 orang

230.000.000 155.000.000 Terselenggaranya Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 Kegiatan Terselenggaranya Pemantapan dan Penyegaran Pengibar Bendera HUT RI 1 Kegiatan Terbentuknya Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat 240 Orang

001 Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Pemantapan dan Penyegaran Pengibar Bendera HUT RI TK Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Terselenggaranya peringatan HUT RI 30 Orang

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

926.000.000 926.000.000 900.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Monas Utara Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Terpeliharanya lapangan olaraga di Monas Utara 1 Tahun Terpeliharanya lapangan olaraga di Taman Menteng 1 Tahun Terpeliharanya lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi 1 Tahun

Berfungsinya lapangan olaraga di Monas Utara 1 Tahun Berfungsinya lapangan olaraga di Taman Menteng 1 Tahun Berfungsinya lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi 2 Lapangan

Kegiatan

002 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Menteng Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.050 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pemeliharaan dan perawatan Restok dan Refleksi di Taman Monas Selatan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya Restok dan Refleksi di Taman Monas Selatan 1 Tahun Terpeliharanya pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur 1 Kegiatan Terpeliharanya saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola terbuka Pejompongan 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan olahraga di Kelurahan Cempaka Putih 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka Borobudur 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka Pejompongan 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka PORS Serdang 1 Kegiatan

HASIL
Berfungsinya Restok dan Refleksi di Taman Monas Selatan 1 Tahun Berfungsinya pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur 1 Lapangan Berfungsinya saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola terbuka Pejompongan 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng 1 Lapangan Berfungsinya lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir 1 Lapangan

Kegiatan

005 Pemeliharaan dan perbaikan pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan dan perbaikan saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan dan parawatan lapangan sepak bola terbuka Pejompongan Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan dan parawatan lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

009 Pemeliharaan dan perawatan lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

010 Pemeliharaan dan Perawatan lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

011 Pemeliharaan dan Perawatan lapangan olahraga di Kelurahan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Berfungsinya lapangan olahraga di Kelurahan Cempaka Putih 1 Lapangan

Kegiatan

012 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Borobudur Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Berfungsinya lapangan terbuka Borobudur 1 Lapangan Berfungsinya lapangan terbuka Pejompongan 1 Lapangan Berfungsinya lapangan terbuka PORS Serdang 1 Lapangan

Kegiatan

013 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Pejompongan Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

014 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka PORS Serdang Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.051 dari 1.220

SKPD

: 1.18.008 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

015 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Karet Tengsin Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terawatnya lapangan terbuka Karet Tengsin 1 Kegiatan Terlaksananya Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly 1 Kegiatan

Berfungsinya lapangan terbuka Karet Tengsin 1 Lapangan Tersedianya Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly 1 Paket

Kegiatan

016 Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

26.000.000 26.000.000 Terlaksananya pengadaan piala 1 Kegiatan Tersedianya Piala 1 Paket

001 Pengadaan Piala Lokasi : Jakarta Pusat

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.477.427.845.987

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.052 dari 1.220

SKPD

: 1.18.009 / Gelanggang Remaja Jakarta Pusat


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.505.906.118 3.505.906.118

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.315.906.118 2.315.906.118 2.315.906.118 195.781.620 Beroperasinya Gelanggang Remaja, GR Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 43 orang 12 Bulan Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan Meningkatnya pelayanan kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan 100 % Terpenuhinya kebutuhan asa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik yang menunjang kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Meningkatnya pelayanan kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 %

001 Pendukung Operasional Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Pusat

776.280.000

Kegiatan

003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Pusat

5.460.000

Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan Terbayarnya Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

9.732.000

Kegiatan

005 Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Lokasi : Jakarta Pusat

6.000.000

Tersediaanya Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan

Kegiatan

006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Lokasi : Jakarta Pusat

1.322.652.498

Beroperasinya Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Jakarta Pusat 12 Bulan

1.18.03

Program

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

25.000.000
Halaman 1.053 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.009 / Gelanggang Remaja Jakarta Pusat


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.18.03.01 1.18.03.01.09

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

MASUKAN
25.000.000 25.000.000 25.000.000

KELUARAN

HASIL

001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

Terselenggaranya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat. 600 Orang

Meningkatnya prestasi remaja di bidang olahraga dan seni. 600 Orang

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

640.000.000 640.000.000 150.000.000 25.000.000 Terselenggaranya kegiatan Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 150 Orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 300 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 200 Orang Terselanggaranya kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 Orang Terselenggaranya kegiatan Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 200 Orang Terbinanya remaja yang inovatif dan kreatif 150 Orang

001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Ragunan

Kegiatan

002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Meningkatnya kreatifitas olahraga dan seni 300 Orang

Kegiatan

003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Tercapainya remaja yang cerdas,energik,responsif,inovatif, dan adaktif 200 orang

Kegiatan

004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Meningkatnya prestasi pemuda dan remaja di bidang panjat diding dan olahraga tradisional 100 Orang

Kegiatan

005 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Tersalurkannya bakat remaja Jakarta Pusat di bidang seni 200 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.054 dari 1.220

SKPD

: 1.18.009 / Gelanggang Remaja Jakarta Pusat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja Lokasi : Cibubur

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja 150 Orang

HASIL
Terwujudnya peningkatan wawasan remaja 150 Orang

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

640.000.000 490.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

002 Wisata Religi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 Peningkatan Manajerial Diri Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

140.000.000

. 1.

. 1.

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

525.000.000 525.000.000 525.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung Lokasi : Jakarta Pusat

525.000.000

Beroperasinya Pemeliharaan Gedung 12 Bulan

Meningkatnya pelayanan kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat. 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.480.933.752.105

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.055 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

5.650.000.000 5.650.000.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

165.000.000 165.000.000 165.000.000 30.000.000 Tersediana ATK 20 jenis Tersedianya ATK 20 jenis

001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Utara

15.000.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 jenis Terpeliharanya peralatan kantor 25 jenis

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 jenis Terpeliharanya peralatan kantor 25 jenis

Kegiatan

003 Pemeliharaan Peralatan Kantor Lokasi : Jakarta Utara

20.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan piala Lokasi : Jakarta Utara

67.500.000

Tersedianya piala untuk masyarakat 72 buah tersedianya penggandaan surat-surat kantor 12 bulan Tersedianya majalah dan media cetak 12 bulan tersedianya komputer 1 unit

Tersedianya piala untuk masyarakat 72 buah tersedianya penggandaan surat-surat kantor 12 bulan Tersedianya majalah dan media cetak 12 bulan tersedianya komputer 1 unit

Kegiatan

005 Penggandaan Surat-surat Kantor Lokasi : Jakarta Utara

6.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan surat kabar, majalah dan media cetak Lokasi : Jakarta Utara

6.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan komputer PC Lokasi : Jakarta Utara

8.500.000

Kegiatan

008 Belanja internet Lokasi : Jakarta Utara

12.000.000

Tersedianya internet untuk Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara 12 bulan

Tersedianya internet untuk Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara 12 bulan

1.18.03 1.18.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS

2.565.000.000 2.565.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.056 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.18.03.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

MASUKAN
100.000.000 100.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Senam Kesegaran Jasmani Lokasi : Jakarta Utara

Meningkatkan kesegaran jasmani karyawan dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 88 kali

Meningkatnya kesegaran jasmani karyawan dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 88 kali

1.18.03.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta pemassalan olahraga: 17.500 orang

1.265.000.000 125.000.000 Terpilihnya para atlet pelajar di kecamatan untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 3.456 orang Terpilihnya para atlet pelajar di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.200 orang Meningkatkan prestasi atlet olahraga dayung 300 orang Memasyarakatkan dan melestarikan olahraga tradisional 100 orang Mengikuti Gebyar Olahraga Rekreasi 300 orang Mengirim atlet yang berbakat di kalangan para santri ke Tingkat Provinsi 120 orang Terpilihnya para siswa taman kanak-kanak di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Taman Kanak-kanak Tingkat Provinsi DKI Jakarta 120 orang Terpilihnya para atlet pelajar di kecamatan untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 3.456 orang Terpilihnya para atlet pelajar di Kota ADministrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.200 orang Meningkatnya prestasi atlet olahraga dayung 300 orang Memasyarakatkan dan melestarikan olahraga tradisional 100 orang

001 POR Pelajar SD, SMP, SMA dan Sederajat Tingkat Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 POR Pelajar SD, SMP, SMA dan Sederajat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

225.000.000

Kegiatan

003 Lomba Dayung Tradisional Perahu Naga Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

004 Pengiriman Peserta ke Perlombaan dan Pertandingan Olahraga Tradisional Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Kegiatan

005 Pengiriman Peserta Pada Gebyar Olahraga Rekreasi Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Mengikuti Gebyar Olahraga Rekreasi 300 orang Terkirimnya atlet yang berbakat di kalangan para santri ke Tingkat Provinsi 120 orang Terpilihnya para siswa taman kanak-kanak di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Taman Kanak-kanak Tingkat Provinsi DKI Jakarta 120 orang

Kegiatan

006 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Utara

35.000.000

Kegiatan

007 Kejuaraan Olahraga Taman Kanak-kanak Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.057 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengiriman Peserta Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Mengikuti Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta 2.000 orang Meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya kebugaran dan partisipasi olahraga bagi masyarakat pesisir Jakarta Utara 2.500 orang

HASIL
Mengikuti Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta 2.000 orang Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya kebugaran dan partisipasi olahraga bagi masyarakat pesisir Jakarta Utara 2.500 orang

Kegiatan

009 Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Aerobic Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

010 Festival Olahraga Pesisir Lokasi : Jakarta Utara

400.000.000

1.18.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Peserta Olahraga Penyandang Cacat: 1150 orang

125.000.000 125.000.000 Meningkatkan prestasi dan terseleksinya atlet penyandang cacat di Kota Administrasi Jakarta Utara 240 orang Meningkatnya prestasi dan terseleksinya atlet penyandang cacat di Kota Administrasi Jakarta Utara 240 orang

001 Pekan Olahraga Penyandang Cacat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

1.18.03.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi: 20 event

375.000.000 100.000.000 Menghasilkan atlet -atlet tenis di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 75 orang Menghasilkan atlet-atlet sepak takraw di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet-atlet pencak silat di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet -atlet renang di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 80 orang Menghasilkan atlet -atlet tenis di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 75 orang Menghasilkan atlet-atlet sepak takraw di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet-atlet pencak silat di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet -atlet renang di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 80 orang

001 Invitasi Tenis Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Invitasi Sepak Takraw Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Kegiatan

003 Invitasi Pencak Silat Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

004 Invitasi Cabang Olahraga Renang Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

1.18.03.01.05

Target Kinerja

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional : 8 event

150.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.058 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Memantau prestasi atlet mahasiswa dari Jakarta Utara pada POMNAS tahun 2011 8 orang Memantau prestasi atlet pelajar dari Jakarta Utara pada POPNAS tahun 2011 8 orang

HASIL
Terpantaunya prestasi atlet mahasiswa dari Jakarta Utara pada POMNAS tahun 2011 8 orang Memantau prestasi atlet pelajar dari Jakarta Utara pada POPNAS tahun 2011 8 orang

Kegiatan

002 Pemantauan Prestasi Atlet Pelajar Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

1.18.03.01.06

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat internasional : 8 event

100.000.000 100.000.000 Mengikuti lomba lari "Jakarta International 10 K" 5.000 orang Mengikuti lomba lari "Jakarta International 10 K" 5.000 orang

001 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Menuju "Jakarta International 10 K" Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.10

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet yang dibina melalui Suku Dinas dan UPT : 1.500 atlet

450.000.000 250.000.000 Membina atlet pelajar SLTP dan SLTA di Jakarta Utara 184 orang Terbinanya atlet pelajar SLTP dan SLTA di Jakarta Utara 184 orang

001 Pembinaan 5 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, sepak takraw, bola basket dan tenis meja) Tingkat SLTP/SLTA Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pembinaan 4 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, sepak takraw dan tenis meja) Tingkat Sekolah Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

200.000.000

Membina atlet usia dini di Jakarta Utara 96 orang

Terbinanya atlet usia dini di Jakarta Utara 96 orang

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan secara rutin: 6 kegiatan

1.870.000.000 1.870.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 Lomba Regu Berprestasi Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

melatih anggota pramuka jakarta utara 90 orang

terlatihnya anggota pramuka Jakarta Utara 90 orang

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

1.870.000.000 185.000.000

Kegiatan

001 Pengiriman Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

10.000.000

Agar Pelajar dapat memahami cara penyampaian ber Bahasa Inggris didepan umum dengan baik dan benar 6 Orang

Pelajar SD, SMP dan SMA yang dapat memahami dan menyampaikan berbahasa Inggris di depan umum dengan baik dan benar 6 Orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.059 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
15.000.000

KELUARAN
Agar Pemuda Jakarta Utara dapat menjadi pelopor dalam 5 bidang 20 Orang Agar anggota PMR JU menjadi handal dan berdaya guna 150 Orang

HASIL
Pemuda Jakarta Utara menjadi pelopor dalam 5 bidang 20 Orang

Kegiatan

003 Panca Lomba Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

75.000.000

Anggota PMR JU yang handal dan berdaya guna 150 Orang

Kegiatan

004 Pengiriman peserta BPAP dan JPI ke tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

Agar pengiriman peserta BPAP dan JPI ke tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana 25 Orang Agar Pemuda Jakarta Utara menjadi pemuda yang kreatif dan berjiwa wirausaha 60 Orang

Pengiriman peserta BPAP ke tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana 25 Orang Pemuda Jakarta Utara yang kreatif dan berjiwa wira usaha 60 Orang

Kegiatan

005 Temu Karya Pemuda Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

1.18.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan nasional: 160 orang

1.150.000.000 50.000.000 . 1 Paket . 1 Paket

001 DIAM (DIALOG ANAK MUDA) Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 KAMU (KREASI ANAK MUDA) Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

003 Forum Konsultasi Pemuda Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

004 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda berbasis Remaja Masjid Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

005 Kemah Bhakti Pencinta Alam tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

006 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

007 Sarasehan Ancaman Kerawanan Ideologi Kekerasan bagi Pemuda

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket
Halaman 1.060 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: Jakarta Utara

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

008 Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda Dalam kehidupan Beragama Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

009 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

010 Peningkatan Pembauran Bangsa bagi siswa SMU/SMK Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

011 Peningkatan pengarustamaan gender bagi organisasi kepemudaan melalui outbond Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

012 Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

013 Porseni Berbasis antar Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

014 Pelatihan Manajemen Berbisnis bagi Pemuda Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

250.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

015 Gelar Kreatifitas Pemuda pada Gebyar Pesisir Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

Kegiatan

016 Peningkatan Wawasan Pemuda Jakarta ke Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

. 1 Paket

. 1 Paket

1.18.05.02.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan Paskibraka: 1.500 orang

485.000.000 300.000.000 Agar pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan baik dan sukses 240 orang Pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan baik dan sukses 240 orang

001 Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.061 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
125.000.000

KELUARAN
Terciptanya keseragaman TUB dan PBB di sekolah 720 Orang

HASIL
Keseragaman TUB dan PBB di sekolah 720 Orang

Kegiatan

003 Latihan Gabungan Paskibra Lokasi : Jakarta Utara

60.000.000

Agar terciptanya keseragaman PBB dan TUB bagi anggota Paskibra sekolah 150 Orang

Terciptanya keseragaman PBB dan TUB bagi anggota Paskibra sekolah 150 Orang

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang terbangun: 2 prasarana

1.050.000.000 1.050.000.000 410.000.000

Kegiatan

001 Pembangunan lapangan bola Basket Jl. Angin Sejuk V Komplek TNI AL Dewa Ruci RW. 011 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan

tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan

Kegiatan

002 Pembangunan lapangan bola Voli Yayasan Darus Syifa Jl. Sungai Barito 45 Rt. 001/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

Tersedianya lapangan bola voli 1 lapangan

Tersedianya lapangan bola voli 1 lapangan

Kegiatan

003 Rehab lapangan bola Voli SMK Negeri 4 Jakarta Jl. Rorotan VI No. 1 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

70.000.000

Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan

Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan

Kegiatan

004 Pembangunan lapangan bola Basket SMA Negeri 18 Jakarta Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan Tersedianya lapangan bulutangkis bagi masyarakat 1 lapangan

Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan Tersedianya lapangan bulutangkis bagi masyarakat 1 lapangan

Kegiatan

005 Rehab lapangan Bulutangkis Rt. 011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Sukapura

60.000.000

1.18.06.02.02

Target Kinerja

Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

180.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Kalibaru Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun

Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.062 dari 1.220

SKPD

: 1.18.010 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Rorotan Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya ruang fitness 1 tahun

HASIL
Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya ruang fitness 1 tahun

Kegiatan

003 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Muara Angke Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan Ruang Fitness kantor Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Kegiatan

005 Pemeliharaan Gedung Serbaguna Semper Barat Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

Memelihara Gedung Serbaguna Semper Barat 1 Tahun Terpeliharanya Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara 1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Serbaguna Semper Barat 1 Tahun Terpeliharanya Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara 1 Tahun

Kegiatan

006 Pemeliharaan Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

460.000.000 310.000.000 Tersedianya Peralatan Olahraga 9 Jenis Tersedianya Peralatan Olahraga 9 Jenis

001 Pengadaan Peralatan Olahraga Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pengadaan Treadmill Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

TersedianyaTreadmill 2 buah

Tersedianya Treadmill 2 buah

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.486.583.752.105

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.063 dari 1.220

SKPD

: 1.18.011 / Gelanggang Remaja Jakarta Utara


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.589.562.657 3.589.562.657

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

1.795.062.657 1.795.062.657 1.795.062.657 211.700.000 Terlaksananya Operasional Kantor Gelanggang Remaja,Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terbayarnya Pendukung Operasional Kantor 12 bulan

001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja,Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Utara

763.536.000

Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan

Kegiatan

003 Pengadaan Cetakan dan Pengadaan Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Utara

12.000.000

Berfungsinya Operasional Kantor Gelanggang Remaja 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minuman Pegawai Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Jasa Kebersihan Gelanggang Remaja dan GR Kecamatan Jakarta Utara 12 bulan Beroperasinya Kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 2 buah

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

20.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Makanan dan Minuman Pegawai Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

23.250.000

Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan

Kegiatan

006 Pengadaan Jasa Kebersihan Gelanggang Remaja,Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara

689.576.657

Beroperasinya Gelanggang Remaja dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Utara 12 bulan Tersedianya Komputer 2 buah

Kegiatan

007 Pengadaan Komputer Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.064 dari 1.220

SKPD

: 1.18.011 / Gelanggang Remaja Jakarta Utara


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan Mesin Absensi Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Tersedianya Sarana Mesin Absensi 1 unit

HASIL
Beroperasinya Kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 unit

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

250.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 Terselenggaranya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 600 orang Terselenggaranya Pertandingan 4 Cabang Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Utara 400 orang Menigkatnya Motivasi dan Prestasi Remaja Jakarta Utara 600 orang

001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pertandingan 4 Cabang Olahraga Antar Pemakai Gelanggang Remaja, GR Kecamatan dan Pemakai Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya prestasi 4 Cabang Olahraga pada Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Utara 400 orang Meningkatnya Prestasi Renang Remaja Jakarta Utara 200 orang

Kegiatan

003 Kompetisi Renang Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Terlaksananya Kegiatan Kompetisi Renang Remaja 200 0rang

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

490.000.000 490.000.000 430.000.000 100.000.000 Terlaksananya Kegiatan KIR Gelanggang Remaja Jakarta Utara 150 orang Terlaksananya Kegiatan BIMLAT Gelanggang Remaja Jakarta Utara 300 orang Terlaksananya Kegiataan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Utara 200 orang Terciptanya Remaja Yang Kreatif dan Inofatif 150 orang

001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

10.000.000

Terciptanya Kreatifitas Remaja di Bidang Seni dan Budaya 300 orang

Kegiatan

003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terciptanya Para Remaja yang Cerdas,Energik,Responsif,Inovati f, dan Adaktif 200 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.065 dari 1.220

SKPD

: 1.18.011 / Gelanggang Remaja Jakarta Utara


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
10.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Jambore Kreasi Remaja Jakarta Utara 100 orang Terlaksananya Kegiatan Perkemahan Wisata Remaja Jakarta Utara 100 orang Terlaksananya Kegitan Festifal Band Jakarta Utara 200 orang

HASIL
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Remaja di Bidang Olahraga 100 orang

Kegiatan

005 Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakakrta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terciptanya Intergritas Remaja di Jakarta Utara 100 orang

Kegiatan

006 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

10.000.000

Terciptannya Remaja Yang Kreatif dan Inofatif di Bidang Musik 200 orang Meningkatnya Pola Pikir Remaja Dalam Bermasyarakat 100 orang

Kegiatan

007 Forum Dialog Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terselenggaranya Forum Dialog Remaja 100 orang

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

490.000.000 60.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan Quantum Learning Di Alam Bebas Untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

002 Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

. 1.

. 1.

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

1.054.500.000 1.054.500.000 1.054.500.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

354.500.000

Terlaksananya pemeliharaan Gedung. 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Terhadap Masyarakat 12 bulan Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket

Kegiatan

002 Pembuatan Water Balancing Tank Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlasananya Pembuatan Water Balancing Tank 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.066 dari 1.220

SKPD

: 1.18.011 / Gelanggang Remaja Jakarta Utara


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Perbaikan Instalasi Listrik Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Instalasi Listrik 1 paket

HASIL
Meningkatnya Sistem Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Terhadap Masyarakat 1 paket Menigkatnya Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Masyarakat 1 paket

Kegiatan

004 Peninggian Halaman 2600 M2 x 50 cm Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Terlaksananya Peninggian Halaman Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket Terlaksananya Penggantian Keramik GOR dan Kolam Renang 1 paket Terlaksananya Rehab Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket Tersedianya Steger di Gelanggang Remaja Jakarta Utara 8 unit Tersedianya Bahan Bakar Mesin Genset dan Service 1 paket

Kegiatan

005 Penggantian Keramik Plaza GOR dan Plaza Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakrtan Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

006 Rehab Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Kebutuhan Fasilitas dan pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 8 unit Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kolam Renang Terhadap Masyarakat 2 unit

Kegiatan

007 Pengadaan Steger Gelanggang Remaja,GR Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

008 Pengadaan Bahan Bakar Mesin Genset dan Service Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan Mesin Vakum Kolam Renang Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Tersedianya Mesin Vakum 2 unit

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.490.173.314.762

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.067 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.04 1.18.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

4.437.014.640 4.437.014.640

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENEMPATAN SDM PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan penempatan SDM Pemuda dan Olahraga berdasarkan kompetensi

467.014.640 467.014.640 100.000.000

Kegiatan

001 Workshop Guru Olahraga bagi Guru Penjaskes Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terselenggaranya Workshop Guru Olahraga bagi Guru Penjaskes 100 orang

Peningkatan wawasan guru penjaskes Jakarta Barat 100 %

1.18.01.05 1.18.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL


Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

467.014.640 255.014.640 60.000.000 Tersedianya alat tulis kantor penunjang operasional kantor 1 paket Tersedianya Kebutuhan Piala Walikota 1 paket Penyelenggaraan operasional kantor yang lancar 100 % Terpenuhinya Piala Walikota bagi kegiatan-kegiatan olahraga dan pemuda di masyarakat 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Umum dan Penggandaan untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai & Rapat 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Printer untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Scanner untuk operasional Suku Dinas 100 %

001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pengadaan Piala Walikota Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

003 Belanja Cetakan Umum dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Barat

30.014.640

Tersedianya Kebutuhan Cetakan Umum dan Penggandaan 12 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : Jakarta Barat

11.000.000

Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman 11 bulan Tersedianya kebutuhan Printer 1 unit

Kegiatan

005 Pengadaan Printer Lokasi : Jakarta Barat

40.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Scanner Lokasi : Jakarta Barat

15.000.000

Tersedianya kebutuhan Scanner 1 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.068 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pengadaan Mesin Potong Kertas Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
15.000.000

KELUARAN
Tersedianya kebutuhan Mesin Potong Kertas 1 unit

HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Mesin Potong Kertas untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar dan Majalah Kantor Suku Dinas 100 % Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Suku Dinas 100 %

Kegiatan

008 Pengadaan Surat Kabar dan Majalah Kantor Lokasi : Jakarta Barat

6.000.000

Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Kantor 12 bulan

Kegiatan

009 Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Barat

16.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Triwulan Tersedianya Jasa Listrik Lapangan Sepakbola Terbuka 12 bulan

Kegiatan

010 Jasa Listrik Lapangan Sepakbola Terbuka Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Terpenuhinya jasa listrik lapangan sepakbola terbuka di Jakarta Barat 100 %

1.18.01.06

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN,PELAYANAN,INFORMASI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga

467.014.640

1.18.01.06.01

Target Kinerja Kegiatan

112.000.000 100.000.000 Terselenggaranya penyusunan Renja tahun 2012 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja untuk tahun 2012 yang akurat 100 %

001 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pemeliharaan Jaringan Internet Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Tersedianya jaringan internet 12 bulan

Terpeliharanya Jaringan internet 100 %

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

1.625.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000 100.000.000 Terpantaunya prestasi atlit pelajar Jak-Bar pada POPNAS 2011 10 orang Terbentuknya Tim Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 400 orang Meningkatnya prestasi atlit pelajar Jak-Bar pada POPNAS 2011 100 % TerkirimnyaTim Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 100 %

001 Pemantauan Prestasi Atlet Kota Administratif Jakarta Barat di tingkat Nasional pada POPNAS 2011 Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

003 Pembentukan Tim dan Pengiriman Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.069 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Invitasi Sepak Bola SD Antar Kecamatan (Walikota Cup) Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Invitasi Sepak Bola SD Antar Kecamatan (Walikota Cup) 100 tim Terselenggaranya Invitasi Gulat Piala Walikota Jakarta Barat 100 orang Terselenggaranya Invitasi Tenis Lapangan Piala Walikota Jakarta Barat 50 orang Terselenggaranya Invitasi Bulu Tangkis Piala Walikota Jakarta Barat 100 orang Terselenggaranya SKJ Karyawan 86 kali Terselenggaranya Olahraga Tradisional Kota Administrasi Jakarta Barat 40 orang Terselenggaranya POR Pelajar Tingkat Kota Jakarta Barat dan Pengiriman Ke Tk. Prov. DKI Jakarta 130 orang Terselenggaranya Pengiriman Enjoy Jakarta ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 orang

HASIL
Meningkatnya event invitasi sepak bola SD di Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

007 Invitasi Gulat Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Meningkatnya event invitasi gulat di Jakarta Barat 100 % Meningkatnya event invitasi tenis lapangan memperebutkan Piala Walikota Jakarta Barat 100 % Meningkatnya event invitasi bulutangkis di Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

008 Invitasi Tenis Lapangan Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

009 Invitasi Bulu Tangkis Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Kegiatan

010 SKJ Karyawan Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terjaganya kebugaran karyawan 100 %

Kegiatan

011 Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Lestarinya olahraga tradisional sebagai warisan budaya yang penting 100 % Terjaringnya atlit-atlit pelajar Jakarta Barat untuk POR Pelajar Tingkat Provinsi 100 %

Kegiatan

012 POR Pelajar Tingkat Kota Jakarta Barat Cab. Olahraga Sepak Bola, Voli, Basket, Atletik & Pengiriman Tk. Prov. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Kegiatan

013 Pengiriman Enjoy Jakarta ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terkirimnya wakil Jakarta Barat pada event Enjoy Jakarta dalam rangka HUT Kota Jakarta tahun 2010 100 % Terkirimnya Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 % Meningkatnya event olahraga Beladiri di Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

014 Pengiriman Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terselenggaranya Pengiriman Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Beladiri Jakarta Barat 200 atlet

Kegiatan

015 Kejuaraan Olahraga Beladiri Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.070 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


016 Peralatan Penunjang Pengembangan Olahraga Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersedianya Peralatan Penunjang Pengembangan Olahraga 1 paket Terselenggaranya Lari Tes Kesegaran Jasmani 400 orang

HASIL
Terpenuhinya penunjang kegiatan pengembangan olahraga 100 % Meningkatnya Kesegaran Jasmani Pegawai 100 %

Kegiatan

017 Lari Tes Kesegaran Jasmani Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

1.655.000.000 1.655.000.000 505.000.000 50.000.000 Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota 200 orang Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Tata Upacara Bendera 200 orang Terselenggaranya Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 240 orang Terselenggaranya TC / Pemantapan Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi 60 orang Tersedianya Pakaian Paskibra bagi anggota Paskibra Jakarta Barat 1 paket Meningkatnya aktivitas pramuka Jakarta Barat 100 % Meningkatnya kemahiran pelajar dalam tata upacara bendera 100 %

001 Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

003 Lomba dan Pengiriman Tata Upacara Bendera Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

004 Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terseleksinya anggota Paskibraka Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

005 TC / Pemantapan Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Terlatihnya anggota Paskibra dalam setiap tugas pengibaran bendera 100 %

Kegiatan

006 Pakaian Paskibraka Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Terpenuhinya pakaian Paskibra dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Paskibra Jakarta Barat 100 % Terbentuknya Paskibraka di hari-hari besar Nasional 100 %

Kegiatan

007 Kegiatan Paskibraka di hari-hari besar Nasional Lokasi : Jakarta Barat

45.000.000

Terselenggaranya Kegiatan Paskibraka di hari-hari besar Nasional 10 kegiatan

1.18.05.02

Tolok Ukur

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN

1.655.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.071 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.18.05.02.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina secara berkelanjutan: 91 organisasi

MASUKAN
600.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pelatihan multi intelligence bagi pemuda/pelajar Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

1-

1-

Kegiatan

002 Pelatihan ketrampilan entrepreneurship bagi pemuda Lokasi : Jakarta Barat

300.000.000

1-

1-

1.18.05.02.02

Target Kinerja

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

350.000.000

Kegiatan

001 Kemah Bhakti Pencinta Alam Tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

002 Peningkatan kapasitas partisipasi pemuda dalam pembangunan Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

003 Peningkatan pembauran bangsa bagi siswa SMU/SMK Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

004 Pembinaan mental spiritual bagi pemuda berbasis masjid Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

005 Jambore Pemuda Penjaga Lingkungan Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

006 Invitasi Olahraga Beladiri Judo, Karate, Kempo, Taekwondo dan Gulat Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

007 Sarasehan ancaman kerawanan ideologi kekerasan bagi pemuda Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

1.18.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan nasional: 160 orang

200.000.000 50.000.000 11-

001 Dialog Anak Muda (DIAM) Lokasi : Jakarta Barat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.072 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

002 Kreasi Anak Muda (KAMU) Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

003 Forum Konsultasi pemuda Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

Kegiatan

004 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Pemuda berbasis Remaja masjid Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

1-

1-

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang terbangun: 2 prasarana

690.000.000 690.000.000 280.000.000

Kegiatan

001 Pembangunan Lap. Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Lap. Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih 1 lapangan Terlaksananya Lap. Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk 1 lapangan Terlaksananya Lap. Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah 1 lapangan

Tersedianya fasilitas olahraga Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih 100 % Tersedianya fasilitas olahraga Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk 100 % Tersedianya fasilitas olahraga Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah 100 %

Kegiatan

002 Pembangunan Lap. Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

003 Pembangunan Lap. Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

1.18.06.02.02

Target Kinerja

Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

210.000.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Lapangan Terbuka Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Lapangan Terbuka 8 lap Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Tribun Kebun Jeruk 1 lap

Terpeliharanya lapangan terbuka di Jakarta Barat 100 % Terpeliharaannya dan Terawatannya Tribun Kebun Jeruk 100 %

Kegiatan

002 Pemeliharaan dan Perawatan Tribun Kebun Jeruk Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.073 dari 1.220

SKPD

: 1.18.012 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Perawatan dan Perbaikan Lap. Bulu Tangkis SD 06 Kel Kebon Jeruk Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Perawatan dan Perbaikan Lap. Bulu Tangkis SD 06 Kel Kebon Jeruk 1 tahun

HASIL
Terpeliharanya Lap. Bulu Tangkis SD 06 Kel Kebon Jeruk 100 %

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat 1 paket Terlaksananya pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah 1 paket Tersedianya sarana olahraga bagi masyarakat 100 % Tersedianya sarana olahraga bagi sekolah-sekolah 100 %

001 Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.494.610.329.402

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.074 dari 1.220

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.107.150.406 7.107.150.406

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.537.150.406 2.537.150.406 2.537.150.406 246.882.406 Beroperasinya Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 30 Orang 12 Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air , Listrik dan Internet 12 Bulan Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelangganggang Remaja Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 12 Bulan Beroperasinya Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Infocus 1 Set Beroprasinya Kantor Gelanggang Ramaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 100 %

001 Pendukung Oprasional Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

675.268.000

Pelayanan Yang Baik Terhadap Pemakai 100 %

Kegiatan

003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Tersedianya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 100 % Terpenuhinya Penyediaan Konsumsi/Konsumsi Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

005 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

1.200.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Infocus dan Layar Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

25.000.000

Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.075 dari 1.220

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan Almari Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Tersedianya Almari di Gelanggang Remaja Jakarta Barat 15 Buah . 1.

HASIL
Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

009 Pengadaan AC Portable 4 Unit Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

Kegiatan

010 Pengadaan Sound System 8 Unit Gelanggang Remaja Kodya dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

325.000.000 325.000.000 200.000.000 200.000.000 . 1. . 1.

001 Kompetisi Futsal Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

125.000.000 125.000.000 Terlaksananya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat 150 Orang Meningkatnya Pertasi Remaja Di Bidang Olahraga dan Seni 100 %

001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

1.275.000.000 1.275.000.000 375.000.000 75.000.000 Terlaksananya Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 Orang Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Remaja 300 Orang Terbinanya Remaja Yang Kreatif dan Inovatif 100 %

001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Cibubur

Kegiatan

002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Meningkatnya Kreatifitas Olahraga dan Seni 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.076 dari 1.220

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pemilihan Remaja Ceria 150 Orang

HASIL
Tercapainya Remaja Yang Cerdas, Energik, Responsif, Inovatif dan Adaktif 100 % Terbinanya Remaja Jakarta Barat 100 %

Kegiatan

004 Pelatihan Keterampilan Komputer Dan Bahasa Inggris Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Terlaksananya Pelatihan Komputer Dan Bahasa Inggris Remaja 180 Orang

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

1.275.000.000 900.000.000

Kegiatan

001 Pengenalan Kebudayaan Betawi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1 Kegiatan

. 1.

Kegiatan

002 Semiloka Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja Melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

004 Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

005 Jambore Kreatifitas Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Wisata Religi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

1.18.06 1.18.06.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)

2.970.000.000 2.970.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.077 dari 1.220

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.18.06.02.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

MASUKAN
2.870.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gelanggang Remaja Kodya, Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

900.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 12 Bulan

Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Olahraga Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Kalideres 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Cengkareng 100 %

Kegiatan

002 Pengadaan Mesin Jet Pum Gelanggang Remaja Kodya dan GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

Terlaksananya Pengadaan Mesin Jet Pum 6 Unit

Kegiatan

003 Pengadaan Peltbed Kolam Renang Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

10.000.000

Terlaksananya Pengadaan Peltbed 2 Unit

Kegiatan

004 Rehab Penggantian Keramik Gedung Olahraga Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Penggantian Keramik 1 Paket Terlaksananya Rehab Pagar GR. Kecamatan Kalideres 1 Paket Terlaksananya Rehab Penggantian Keramik 1 Paket

Kegiatan

005 Rehab Pagar Gelanggang Remaja Kec. Kali Deres Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

006 Rehab Penggantian Keramik Gelanggang Remaja Kec. Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

007 Rehab Penggantian Keramik Gelanggang Remaja Kec. Kembangan Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Rehabilitasi Tribun Gelanggang Remaja Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Tribun 1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Kebon Jeruk 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Palmerah 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %
Halaman 1.078 dari 1.220

Kegiatan

009 Rehab Pagar Gelanggang Remaja Kec. Palmerah Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Pagar 1 Paket

Kegiatan

010 Rehab Penggantian Keramik Lantai Gedung Serba Guna Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Penggantian Keramik 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

011 Rehab Panggung Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Panggung Auditorium 1 Paket Terlaksananya Rehab Atap dan Plafon 1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Auditorium 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Cengkareng 100 % . 100 %

Kegiatan

012 Rehab Atap dan Plafon Gedung Induk Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

013 Rehabilitasi MCK GR. Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab MCK 1 Paket

Kegiatan

014 Rehabilitasi MCK Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

. 1 Paket

Kegiatan

015 Rehabilitasi Atap dan Plafon Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Atap dan Plafon 1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Cengkareng 100 %

Kegiatan

016 Rehabilitasi MCK Gedung Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab MCK 1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Auditorium 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Palmerah 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Olahraga 100 %

Kegiatan

017 Rehabilitasi Lantai Keramik Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananay Rehab Lantai Keramik 1 Paket Terlaksananya Rehab Plafon dan Lantai Tempat Warming Up 1 Paket

Kegiatan

018 Rehabilitasi Plafon dan Lantai Tempat Latihan Warming Up Gedung Olahraga Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Kegiatan

019 Rehabilitasi Tribun Gelanggang Remaja Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Rehab Tribun 1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Kalideres 100 %

Kegiatan

020 Pengadaan Mebeulair Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terlaksananya Pengadaan Mebeulair 1 Paket

Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.079 dari 1.220

SKPD

: 1.18.013 / Gelanggang Remaja Jakarta Barat


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


021 Rehabilitasi Saluran Air Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehab Saluran Air 1 Paket Terlaksananya Rehab MCK Gedung Unit 1 Paket

HASIL
Meningkatnya Pelayanan Kantor Kolam Renang 100 % Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakrta Barat 100 %

Kegiatan

022 Rehabilitasi MCK Gedung Unit Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Olahraga 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Kantor 100 %

001 Pengadaan Alat-Alat Olahraga Lokasi : Jakarta Barat

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.501.717.479.808

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.080 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

14.009.535.098 14.009.535.098

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

476.000.000 476.000.000 476.000.000 14.000.000 Tersedianya Penunjang Oprasional 1 Paket Tersedianya Penunjang oprasional kantor 1 Paket Terpeliharanya alat penunjang oprasional kantor 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional kantor 1 paket Tersedianya penunjang kualitas SDM 1 paket Terlaksananya peningkatan kualitas pegawai 1 paket Terpenuhinya pendukung oprasional kantor 20 orang Tersedianya Biaya TALI 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional 1 Paket Tersedianya Penunjang oprasional kantor 1 Paket Terpeliharanya alat penunjang oprasional kantor 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional kantor 1 paket Tersedianya penunjang kualitas SDM 1 paket Terlaksananya peningkatan kualitas pegawai 1 paket Meningkatnya pelayanan kantor dan fasilitas olahraga 20 orang Meningkatnya pelayanan kantor dan fasilitas olahraga 1 paket

001 Pengelolaan kerumahtanggaan Sudin Orda Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penyediaan barang Cetakan dan Pengadaan Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan kantor Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan ATK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

006 Peningkatan wawasan pegawai Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Kegiatan

007 Pendukung oprasional kantor Lokasi : DKI Jakarta

210.000.000

Kegiatan

008 Belanja TALI (Telp, Air, Listrik, Internet) Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.081 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Pengadaan Piala Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Piala 1 paket

HASIL
Tersedianya Piala untuk mendukung kegiatan di Masyarakat 1 paket Meningkatnya Pelayanan Kantor Sudin Olahraga jakarta selatan 4 unit

Kegiatan

010 Pengadaan Computer (PC) Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Tersedianya penunjang oprasional kantor 4 unit

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

2.998.500.000 2.998.500.000 499.000.000 50.000.000 Terlaksananya Olahraga Bersama Masyarakat 100 orang Terlaksananya Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk 25 orang . 1. Tercapainya Olahraga Bersama Masyarakat 100 orang Tercapainya Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk 25 orang . 1.

001 Pelatihan SKJ Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk (B) Lokasi : DKI Jakarta

24.000.000

Kegiatan

003 Invitasi Olahraga Antar Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Kegiatan

004 Tournamen Futsal Pelajar Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

005 Invitasi Atletik Tingkat Pelajar Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Invitasi Karate Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Invitasi Kempo Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Invitasi Judo Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.082 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Tournamen Sepak Bola Tingkat SD Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

010 Investasi Atletik Pelajar Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

011 Kejuaraan Tenis Meja Pelajar Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Pembinaan 5 Cabang Olahraga Prioritas Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

1.18.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Peserta Olahraga Penyandang Cacat: 1150 orang

100.000.000 100.000.000 Terlaksananya POR Penyandang Cacat Jakarta Selatan ke Tk.Provinsi 100 orang Meningkatnya Prestasi atlet Penyandang Cacat Jakarta Selatan ke Tk.Provinsi 100 orang

001 Pembinaan dan Pengiriman POR Penyandang Cacat ke Tk.Provinsi (B) Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi: 20 event

275.000.000 50.000.000 Tercapainya Pemantauan Prestasi Atlit Jakarta Selatan Di POMNAS 20 orang Meningkatnya kwalitas pemantauan dan evaluasi perkembangan prestasi POMNAS 20 orang Meningkatnya atlet cabor Beladiri yang siap mengikuti kegiatan invitasi olahraga beladiri 100 orang Meningkatnya prestasi Renang Jakarta Selatan dan siap untuk mengikuti invitasi 100 orang Meningkatnya atlet cabor Beladiri Pencak Silat yang siap mengikuti kegiatan invitasi olahraga beladiri Pencak Silat 100 orang

001 Pemantauan Prestasi Atlit Jakarta Selatan Di POMNAS Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 invitasi beladiri pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Tercapainya invitasi beladiri pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Tercapainya Invitasi Renang pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Tercapainya Invitasi beladiri Pencak Silat pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang

Kegiatan

003 Invitasi Renang pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

004 Invitasi beladiri Pencak Silat pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

1.18.03.01.07

Target Kinerja

Jumlah pengiriman atlet pada event olahraga tingkat nasional: 725 atlet

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.083 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Kejuaraan Tenis Tingkat Kota Jakarta Selatan dan Pengiriman Atlet menuju Kejuaraan Tenis Piala Gubernur tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kejuaraan dan pengiriman atlet Tenis mengikuti kejuaraan tenis piala Gubernur 100 orang

HASIL
Meningkatkan motivasi atlet untuk mengikuti kejuaraan 100 orang

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

2.024.500.000 100.000.000 Terlaksananya POR Pelajar tingkat Kecamatan 100 orang Terlaksananya Pembinaan Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terlaksananya Gebyar olahraga Rekreasi 100 orang Tercapainya target 2 besar dalam POR PROV V tahun 2011 1.000 orang Terlaksananya SKJ Karyawan 5.000 orang Meningkatnya Prestasi atlet Pelajar Jakarta Selatan 100 orang Melaksanakan Pembinaan Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terpenuhinya permintaan tingkat Provinsi 100 orang Meningkatnya prestasi atlet POR PROV kota Jakarta Selatan 1.000 orang

001 POR Pelajar Tingkat Kecamatan (B) Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

003 Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Kegiatan

005 Gebyar olahraga Rekreasi (B) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

007 Rekrutment,pembinaan dan pengiriman atlet kota Jakarta Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi (POR PROV) ke V tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

400.000.000

Kegiatan

009 SKJ Karyawan Walikota (B) Lokasi : DKI Jakarta

104.500.000

Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani karyawan 5.000 orang Meningkatnya Prestasi atlet lari pelajar Jakarta Selatan 500 orang Meningkatnya minat karyawan dalam berolahraga 200 orang Meningkatnya prestasi atlet di Pondok Pesantren 100 orang Meningkatnya kesehatan dan kebugaran bagi karyawan/ti 100 orang

Kegiatan

010 Gerak Jalan Tingkat Kotamadya Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Lomba lari 5 KM 500 orang

Kegiatan

011 POR Karyawan (B) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terlaksananya POR Karyawan 200 orang

Kegiatan

012 Pengiriman Peserta Menuju Pekan Olahraga Pesantren Daerah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya POR Pondok Pesantren 100 orang Terlaksananya kegiatan Bersepeda di Kecamatan 100 orang

Kegiatan

013 Festival Olahraga Bersepeda Jakarta Selatan (B) Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.084 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 POR Pemuda (B) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
85.000.000

KELUARAN
Terlaksananya POR Pemuda tingkat Jakarta Selatan 100 orang Terlaksananya POR Organisasi Wanita 100 orang Terlaksananya Festival olahraga taman kanak-kanak 100 orang Tersedianya atlet Sepakbola di 10 Kecamatan 200 orang

HASIL
Meningkatnya prestasi atlet prmuda Jakarta Selatan 100 orang Meningkatnya minat olahraga di kalangan organisasi wanita 100 orang Terbentuknya minat olahraga sejak usia dini 100 orang Meningkatkan pembinaan olahraga sepakbola pelajar SD di 10 Kecamatan 200 orang Meningkatnya prestasi atlet sepakbola SD 120 orang

Kegiatan

015 POR Antar Organisasi Wanita (B) Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Kegiatan

016 Festival Olahraga Taman Kanak - Kanak (B) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

017 Pembinaan Sepakbola pelajar SD di 10 Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Kegiatan

018 Kejuaran Sepakbola pelajar SD antar tim binaan kecamatan piala Walikota Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

TerlaksananyaKejuaran Sepakbola pelajar SD antar tim binaan kecamatan piala Walikota 120 orang

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah Gugus Depan (Gudep) yang aktif: 7.100 gudep

4.660.000.000 4.660.000.000 100.000.000 50.000.000 Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu Tercapainya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu

001 Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tercapainya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu

1.18.05.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

675.000.000 100.000.000 Terseleksinya Paskibraka Tk. Kecamatan 1.000 orang Tersedianya perwakilan Paskibraka Tk. Jakarta Selatan 1.000 orang

001 Seleksi Paskibraka Tk. Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.085 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Seleksi Paskibraka Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terseleksinya Paskibraka Tk. Jakarta Selatan 500 orang

HASIL
Tersedianya perwakialn Paskibraka Tk. Provinsi DKI Jakarta 500 orang Tersedianya perwakilan TUB dan PBB Tk. Jakarta Selatan 90 Tim Tersedianya perwakilan lomba TUB dan PBB ke Tk. Provinsi DKI Jakarta 30 Tim Tersedianya perwakilan lomba pidato bahasa Inggris ke Tk. Provinsi DKI Jakarta 160 orang Tersedianya perwakilan Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk. DKI Jakarta 50 orang Memberikan motifasi kepada Institusi PMR teladan Tk. Jakarta Selatan 100 orang

Kegiatan

003 Seleksi TUB dan PBB Sekolah Tk. Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terseleksinya TUB dan PBB Sekolah Tk. Kecamatan 90 Tim Terseleksinya TUB dan PBB Sekolah Tk. Jakarta Selatan 30 Tim

Kegiatan

004 Seleksi TUB dan PBB Sekolah Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Seleksi lomba Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tk.Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpilihnya juara lomba pidato bahasa Inggris Tk. Jakarta Sekatan 160 orang Terpilihnya Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk.Jakarta selatan 50 orang Terpilihnya Panca Lomba PMR Tk. Jakarta Selatan 100 orang

Kegiatan

006 Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

007 Seleksi dan Pengiriman Peserta panca Lomba PMR tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.18.05.02 1.18.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina secara berkelanjutan: 91 organisasi

4.660.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan 50 orang Terlaksananya Monitoring Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan 15 orang

Tersedianya Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan 50 orang

Kegiatan

002 Monitoring Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tercapainya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan 15 orang

1.18.05.02.02

Target Kinerja

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

3.735.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.086 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Pemuda Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
300.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

002 Pelatihan Heart Manajemen Intelligent Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 DIAM (Dialog Anak Muda) Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

004 KAMU (Kreasi Anak Muda) Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

005 Forum Konsultasi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda Berbasis Remaja Masjid Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Kemah Bakti Pencinta Alam Tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

009 Saresehan Ancaman Kerawanan Ideologi Kekerasan Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

010 Pengembangan Potensi Dan Wawasan Pemuda Dalam Kehidupan Beragama Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

011 Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.087 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


012 Jambore Pemuda Penjaga Lingkungan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

013 Pelatihan Multi Intelligent Bagi Pemuda/Pelajar Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

014 Pelatihan Ketrampilan Entrepreneurship Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan

300.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

015 Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

016 Seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

017 Dilat Sagana Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

018 Gebyar Aktivitas Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

019 Pelatihan Pengembangan Manajemen Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

020 Jambore Pramuka Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

021 Jumbara PMR Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

022 Pelatihan Outbond Organisasi Kepemudaan Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

023 Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.
Halaman 1.088 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: Jakarta Selatan

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

024 Lomba PMR Mandiri Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

025 Outbond Organisasi Kepemudaan Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

026 Jumbara PMR Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

027 Kursus Mahir Lanjutan KML Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

028 Diklat Satgana Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

029 Diklat KSR Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

030 Orientasi Kepalangmerahan Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

65.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

031 Pelatihan Pembinaan PMR Madya/Wira Tk.Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

032 Pelatihan Pengembangan Manajemen Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

033 Pelatihan SAR Bagi Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

034 Karya Bakti Sosial Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.089 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

035 Workshop Kepemudaan Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

036 Gebyar Aktivitas Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

037 Gema Ramadhan Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

038 Pelatihan Pembinaan TUB dan PBB, SD/SMP/SLTA Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

039 Penyuluhan Pemuda Sadar Hukum Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

040 Pengembangan Wawasan Remaja Masjid ke Ponpes Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

041 Pelatihan Ketrampilan Pemuda Putus Sekolah Tk.Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

1.18.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan nasional: 160 orang

50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pendampingan Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi 15 orang Terpantaunya Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi 15 orang

001 Pendampingan Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang terbangun: 2 prasarana

5.875.035.098 5.875.035.098 207.500.000

Kegiatan

001 Pembangunan Lapangan Basket Yayasan Khrisna Mukti, Jl. Masjid Darussalam Gg. H Hamzah blok A RT 006/06 Lokasi : DKI Jakarta

107.500.000

Terpenuhinya Pembangunan Lapangan Basket Yayasan Khrisna Mukti 1 paket

Terlaksananya Pembangunan Lapangan Basket Yayasan Khrisna Mukti 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.090 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembangunan lapangan Basket di lapangan Sepakbola Ahmad Yani Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terpenuhinya Pembangunan lapangan Basket di lapangan Sepakbola Ahmad Yani Kebayoran Lama 1 paket

HASIL
Terlaksananya Pembangunan lapangan Basket 1 paket

1.18.06.02.02

Target Kinerja

Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

1.866.535.098

Kegiatan

001 Pemeliharaan Fasilitas Olahraga Terbuka Lokasi : DKI Jakarta

216.000.000

Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Olahraga Terbuka 6 Lapangan Tersedianya Mesin Potong Rumput gendong 6 Unit

Meningkatnya Kualitas Fasilitas Olahraga Terbuka 6 Lapangan Meningkatnya peralatan pemeliharaan lapangan sepakbola 6 Unit Meningkatnya peralatan pemeliharaan lapangan sepakbola 2 unit Tersedianya lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Mesin Potong Rumput gendong Lokasi : DKI Jakarta

13.035.098

Kegiatan

004 Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Tersedianya Mesin Potong Rumput Dorong 2 unit

Kegiatan

005 Pembangunan Lapangan Basket MTs N 4 Serengseng Sawah, Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

107.500.000

Terbangunya Lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

006 Pembangunan lapangan Basket RW. 03 Kel. Ciganjur Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta

107.500.000

Terbangunya lapangan Basket 1 paket

Tersedianya lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

007 Rehabilitasi lapangan Basket SMAN 108 Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket

Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

008 Rehabilitasi lapangan Basket SMAN 38 Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

009 Rehabilitasi lapangan Basket SDN Pesanggrahan 10 Pg Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

010 Rehabilitasi lapangan Basket RW 04/007 Pondok Pinang, Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.091 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


011 Rehabilitasi Rumah Jaga Lapangan Sepakbola Blok S Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi rumah jaga lapangan Sepakbola Blok. S 1 paket Terlaksananya rehabilitasi rumah jaga lapangan sepakbola A, Yani 1 paket Terlaksananya rehabilitasi rumah jaga lapangan sepakbola Sukatani 1 paket Terpeliharanya lapangan bola Voli 1 paket

HASIL
Meningkatnya Fungsi Rumah jaga lapangan Sepakbola Blok S 1 paket

Kegiatan

012 Rehabilitasi Rumah Jaga lapangan Sepakbola A. Yani Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

Meningkatnya fungsi rumah jaga lapangan sepakbola A. Yani 1 paket

Kegiatan

013 Rehabilitasi Rumah Jaga Lapangan Sepakbola Sukatani Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Meningkatnya fungsi rumah jaga lapangan sepakbola Sukatani 1 paket

Kegiatan

014 Rehabilitasi lapangan Bola Voli RW 04/007 Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

82.500.000

Meningkatnya kualitas lapangan Bola Voli 1 paket

Kegiatan

015 Rehabilitasi Lapangan Basket RW 04/007 kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket

meningkatnya Kualitas lapangan Basket 1 paket

Kegiatan

016 Rehabilitasi Lapangan Basket SMAN 49 JagaKarsa Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket Terpenuhinya Pembangunan Lapangan Voli SDN Jagakarsa 02 1 paket

Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Terlaksananya Pembangunan Lapangan Voli SDN Jagakarsa 02 1 paket

Kegiatan

017 Pembangunan Lapangan Voli SDN Jagakarsa 02 Lokasi : DKI Jakarta

107.500.000

1.18.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah sarana/peralatan olahraga yang tersedia: 43 cabang olahraga

3.801.000.000 50.000.000 . 1. . 1.

001 Pengadaan Net Bulutangkis Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pengadaan Gawang Futsal Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 Pengadaan Papan Catur Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.092 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pengadaan Matras Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

005 Pengadaan Rompi Sepak Bola Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Pengadaan Pistol Star Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Pengadaan Peralatan Olahraga Tenis Meja Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Pengadaan Peralatan Olahraga Bola Voly Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

009 Pengadaan Peralatan Olahraga Bola Basket Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

010 Pengadaan Peralatan Olahraga Bola Kaki Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

011 Pengadaan Peralatan Olahraga Bola Futsal Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Tournamen Terbuka Olahraga Bulutangkis Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

013 Tournamen Terbuka Olahraga Pencak Silat Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

014 Pemeliharan Fasilitas Olahraga Terbuka Lokasi : Jakarta Selatan

216.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

015 Pengadaan Peralatan Olahraga

500.000.000

. 1.

. 1.
Halaman 1.093 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: Jakarta Selatan

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

016 Pengadaan Perlengkapan Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan

750.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

017 Pembangunan Lapangan Basket SMPN 163 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

018 Pembangunan Lapangan Basket SMPN 242 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

019 Pembangunan Lapangan Basket SMKN 62 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

125.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

020 Pengadaan Training Spak Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

021 Pengadaan Sepatu Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

022 Pengadaan Tas Lapangan Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

023 Pengadaan Kaos Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

024 Pengadaan Kostum Latihan Dan Pertandingan Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

025 Pengadaan Handuk Kecil Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

026 Pengadaan Raket Tenis Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.094 dari 1.220

SKPD

: 1.18.014 / Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

027 Pengadaan Raket Bulutangkis Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

028 Pengadaan Net Voly Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

029 Pengadaan Net Bulutangkis Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

030 Pengadaan Sepatu Bola Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

031 Pengadaan Kostum Sepak Bola Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

032 Pengadaan Body Protectore Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

033 Rehabilitasi Rumah Jaga Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

034 Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Blok.S Lokasi : Jakarta Selatan

200.000.000

. 1.

. 1.

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.515.727.014.906

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.095 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

4.894.800.000 4.894.800.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

269.800.000 269.800.000 225.000.000 40.000.000 Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik 2 triwulan Meningkatnya pelayanan kantor dengan baik, terealisasinya pengadaan barang cetakan 1 unit Terkelolanya administrasi kantor dengan baik 4 Tri wulan Terealisasinya alat tulis kantor dengan baik 1 paket Terealisasinya pembayaran telepon, air, listrik tepat waktu 12 bulan Peralatan kantor yang terpelihara dengan baik 100 % Barang Cetakan dan Peralatan kantor 100 %

001 Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penggandaan/Barang Cetakan Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

Kegiatan

003 Pengelolaan administrasi Sudin Olahraga dan Pemuda Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Administrasi kantor yang terkelola dengan baik 100 % Tersedianya ATK 100 %

Kegiatan

004 Penyediaan Alat tulis Kantor Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Kegiatan

005 TAL fasilitas lapangan olahraga terbuka Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Pembayaran telepon, air, listrik yang tepat waktu 100 %

1.18.01.06

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN,PELAYANAN,INFORMASI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga

269.800.000

1.18.01.06.01

Target Kinerja Kegiatan

44.800.000 44.800.000 Terslenggaranya komunikasi kantor dengan baik 4 Trri Wulan Komunikasi kantor yang baik 100 %

001 Telepon Air Listrik Internet ( TALI ) Lokasi : Jakarta Timur

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga: 16.500 orang

1.950.000.000 1.950.000.000 275.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.096 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Senam Kesegaran Masyarakat Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Peningkatan Kesegaran Jasmani 300 orang

HASIL
Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat Jakarta Timur 100 % Peserta karyawan yang dibina memahami olahraga 100 % Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

002 Pembinaan Olahraga Karyawan Walikota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Jumlah karyawan yang dibina 45 orang

Kegiatan

003 Pembinaan Gerak Jalan Organisasi Masyarakat di Wilayah Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Terselenggaranya Pembinaan Gerak Jalan Organisasi Masyarakat di Wilayah Jakarta Timur 150 orang

1.18.03.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi: 20 event

450.000.000 450.000.000 Jumlah cabang olahraga yang diikuti 20 cabang Meningkatnya prestasi atlit 350 atlit

001 Persiapan Jakarta Timur dalam PORProv. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Timur

1.18.03.01.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional : 8 event

150.000.000 50.000.000 Jumlah Peserta yang dibina 44 orang Peserta yang dibina memahami olahraga 100 % Tercapainya Target Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang Tercapainya Target Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang

001 Pembinaan dan Pengiriman Olahraga Tradisonal Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pemantauan POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Turut mensukseskan kontingen DKI Jakarta pada POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang

Kegiatan

003 Pemantauan POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Turut mensukseskan kontingen DKI Jakarta pada POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

1.075.000.000 50.000.000 Jumlah peserta anak-anak yang dibina 50 orang Peserta anak-anak yang dibina memahami olahraga 100 %

001 Pengiriman Kontingen Olahraga anak-anak Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.097 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Atletik Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Atlet Cabor Atletik Pelajar Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Berpartisipasinya Pelajar dan Masyarakat Jakarta Timur pada kegiatan Jakarta Internasional 10 K 5.000 orang Meningkatnya prestasi olahraga pelajar 1.000 orang

HASIL
Tersedianya dan Terbinanya Atlet Cabor Atletik Pelajar Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Turut mensukseskan kegiatan "Jakarta Internasional 10 K" 5.000 orang

Kegiatan

003 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Menuju " Jakarta Internasional 10 K" Lokasi : Jakarta Timur

120.000.000

Kegiatan

004 Pembinaan Olahraga Pelajar Tingkat kecamatan dan Tingkat Kota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

Peningkatan prestasi olahraga pelajar 100 %

Kegiatan

005 Invitasi Beladiri Gulat Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Terselenggaranya Pembinaan Beladiri Gulat 100 orang

Meningkatnya minat generasi muda terhadap olahraga beladiri Gulat 100 % Meningkatnya prestasi Atlet Pelajar Jakarta Timur pada Invitasi Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang

Kegiatan

006 Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabang Olahraga (Tenis Meja, Bola Voli, Sepak Takraw, Sepak Bola dan Bola Basket) Pelajar di Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

430.000.000

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabor Pelajar Jakarta Timur Ke Provinsi DKI Jakarta 250 orang

1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA


GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

1.900.000.000 1.900.000.000 100.000.000 50.000.000 Terpilihnya Tim JPI/BPAP ke Tk Provinsi 15 orang Tim JPI/BPAP ke Tk Provinsi 100 %

001 Pembinaan dan pendampingan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pembinaan Pemuda Pelopor Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terpilihnya beberapa orang pemuda pelopor di pedesaan 50 orang

Terbentuknya pemuda pembangunan di pedesaan 100 %

1.18.05.02 1.18.05.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina secara berkelanjutan: 91 organisasi

1.900.000.000 200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.098 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 DIAM (DIALOG ANAK MUDA) Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
jumlah peserta dialog 50 orang

HASIL
meningkatnya pengetahuan anak muda di masyarakat 50 orang meningkatnya potensi pemuda 50 orang

Kegiatan

002 PENGEMBANGAN POTENSI DAN POTENSI PEMUDA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

jumlah pemuda yang berpotensi dalam agama 50 orang

Kegiatan

003 PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PERAN ORGANISASI DAN KEPEMUDAAN DI MASYARAKAT Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 50 orang

. 50 orang

Kegiatan

004 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PEMUDA BERBASIS REMAJA MASJID Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 50 orang

. 50 orang

1.18.05.02.02

Target Kinerja

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

1.000.000.000

Kegiatan

001 Panca Pembinaan PMR Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Terpilihnya PMR terbaik di Jakarta Timur 100 orang jumlah anak muda yang berkreasi 50 orang . 50 orang

PMR terbaik di Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

002 KAMU (KREASI ANAK MUDA) Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

meningkatnya kreatifitas anak muda 50 orang . 50 orang

Kegiatan

003 KEMAH BAKTI PENCINTA ALAM TINGKAT SMA/SMK Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 PENINGKATAN PEMBAURAN BANGSA BAGI SISWA SMU/SMK KOTA ADM.JAKTIM Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 50 orang

. 50 orang

Kegiatan

005 PENINGKATAN PENGARUSTAMAAN GENDER BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI OUTBOUND Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 50 orang

. 50 orang

Kegiatan

006 AKTUALISASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PEMUDA Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 50 orang

. 50 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.099 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 INVITASI OLAHRAGA ANTAR PONDOK PESANTREN Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000 . 50 orang

KELUARAN
. 50 orang

HASIL

Kegiatan

008 PELATIHAN MULTI INTILIGENT BAGI PEMUDA/PELAJAR Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 50 orang

. 50 orang

Kegiatan

009 PELATIHAN KETERAMPILAN ENTERPRENEURSHIP BAGI PEMUDA Lokasi : DKI Jakarta

300.000.000

. 50 orang

. 50 orang

1.18.05.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan nasional: 160 orang

100.000.000 50.000.000 jumlah pemuda yang mengikuti forum 50 orang jumlah pelajar yang mengikuti pelatihan kepemimpinan 50 orang terbinanya pemuda kota jaktim 50 orang

001 FORUM KONSULTASI PEMUDA Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN ORGANISASI BAGI PELAJAR JAKTIM Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

meningkatnya SDM pelajar dalam kepemimpinan 50 orang

1.18.05.02.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan Paskibraka: 1.500 orang

500.000.000 200.000.000 Terpilihnya tim paskibraka tk kecamatan 1.000 orang Terpilihnya tim paskibraka tk Kota administrasi Jakarta Timur 500 orang Terbentuknya tim paskibraka tk kecamatan 100 % Tim paskibraka tk Kota administrasi Jakarta Timur 100 %

001 Pembinaan Paskibraka Tingkat Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur

300.000.000

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

775.000.000 775.000.000 775.000.000

Kegiatan

001 Perawatan Lapangan Sepak Bola Lokasi : Jakarta Timur

320.000.000

Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 8 lokasi Meningkatnya fungsi pelayanan fasilitas olahraga 1 lokasi

Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Peningkatan fungsi pelayanan fasilitas olahraga 100 %

Kegiatan

002 Perawatan Gedung Serba Guna Lokasi : Klender

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.100 dari 1.220

SKPD

: 1.18.015 / Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Perawatan Lapangan Sepak Bola/Tribun Ceger Lokasi : Ceger

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 1 lokasi Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan pemagaran lap sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan pemagaran lap sepak bola 1 lokasi Terlaksananya pemeliharaan rumah jaga lap sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan mesin jetpump 4 paket Terealisasinya pengadaan mesin potong rumput gendong 4 buah

HASIL
Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Pemagaran lap sepakbola 100 %

Kegiatan

004 Perawatan Lapangan Sepak Bola/Tribun Perumnas Klender Lokasi : Klender

60.000.000

Kegiatan

005 Pemagaran Lapangan Sepak Bola Kramatjati Lokasi : Kramat Jati

100.000.000

Kegiatan

006 Pemagaran Lapangan Sepak Bola Setu Lokasi : Setu

100.000.000

Pemagaran lap sepak bola 100 %

Kegiatan

007 Rehab. Rumah Jaga Lapangan Sepak Bola Setu Lokasi : Setu

50.000.000

Rumah jaga lapangan sepakbola 100 %

Kegiatan

008 Pengadaan Mesin Jetpump Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

Mesin jetpump 100 %

Kegiatan

009 Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Mesin Potong Rumput Gendong 100 %

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.520.621.814.906

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.101 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

7.212.498.373 7.212.498.373

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.266.998.373 2.266.998.373 2.066.998.373 216.000.000 Beroperasionalnya Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Terbayarnya jasa komunikasi, listrik, air dan internet Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 12 bulan Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Meningkatnya pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 100 % Terpenuhinya Kebutuhan TALI 100 %

001 Pendukung Operasional kantor Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

806.400.000

Kegiatan

003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

16.725.960

Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

22.490.800

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Terpenuhinya Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan dan Kebersihan Gelanggang Remaja jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 100 %

Kegiatan

005 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

25.980.000

Tersedianya Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 12 bulan Terbayarnya jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan

Kegiatan

006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

927.001.613

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.102 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pengadaan Mesin Fax Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
2.400.000

KELUARAN
Tersedianya Mesin Fax 2 buah

HASIL
Terpenuhinya Jasa Komunikasi Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % . 1.

Kegiatan

008 Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

1.18.01.08 1.18.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat

2.266.998.373 200.000.000

Kegiatan

001 Workshop Peningkatan Kinerja Aparatur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah peserta pemassalan olahraga: 17.500 orang

1.000.000.000 1.000.000.000 200.000.000 200.000.000 . 1. . 1.

001 Kompetisi Bola Basket Antar Pelajar SLTA Lokasi : DKI Jakarta

1.18.03.01.09

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

800.000.000 200.000.000 Terselengaranya Kegiatan Porseni Remaja Jakarta Timur 600 orang Terselenggaranya Kegiatan Pertandingan 4 cabang antar Pemakai Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur 400 orang Terselenggaranya Kegiatan Kompetisi Renang Remaja 1.000 orang Terselenggaranya Kegiatan Kejuaraan Olahraga Perorangan 1.000 orang Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Seni Budaya 100 % Meningkatnya Pemakai Fasilitas di Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %

001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pertandingan 4 Cabang Antar Pemakai Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

003 Kompetisi Renang Remaja Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Meningkatnya pembibitan cabang olahraga Renang 100 % Meningkatnya pembibitan Olahraga Perorangan 100 %

Kegiatan

004 Kejuaraan Olahraga Perorangan Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.103 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMUDA
GERAKAN KEPRAMUKAAN SEMAKIN DIMINATI OLEH REMAJA
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikasi: 525 orang

MASUKAN
2.650.000.000 2.650.000.000 1.600.000.000 200.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

Terselengaranya Kegiatan Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 150 orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 300 orang Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Remaja Ceria di Jakarta Timur 200 orang Terselenggaranya Kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang Terselenggaranya Kegiatan Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang Terselenggaranya kegiatan Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 200 orang Terselenggaranya Kegiatan Forum Dialog Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang

Terseleksinya Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Timur untuk pengiriman ke tingkat Provinsi 100 %

Kegiatan

002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Terbinanya Remaja Jakarta Timur di bidang olahraga, seni budaya dan keterampilan 100 %

Kegiatan

003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Terpilihnya Remaja Ceria wilayah Jakarta Timur untuk pengiriman ke tingkat Provinsi 100 % Meningkatnya kreasi remaja di bidangnya masing-masing 100 %

Kegiatan

004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

005 Perkemahaan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Meningkatnya rasa persaudara antar remaja dan memiliki kepribadian serta kemandirian yang kuat 100 % Meningkatnya Prestasi Remaja dibidang musik/band remaja 100 %

Kegiatan

006 Festival Band Remaja Unit Pengelola Gelanggang Remaja JakartaTimur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

007 Forum Dialog Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Meningkatnya rasa persaudaraan 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.104 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pelatihan Keterampilan Remaja Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Remaja 200 orang

HASIL
Meningkatnya Keterampilan Remaja 100 %

1.18.05.02 1.18.05.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

SEMAKIN OPTIMALNYA PEMBINAAN TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN


Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang

2.650.000.000 1.050.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan Quantum Learning Di Alam Bebas Untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

002 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja Melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

003 Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

004 Jambore Kreatifitas Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

005 Generasi Muda Untuk Remaja Indonesia Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

006 Pelatihan Kewirausahaan Umum Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

007 Pelatihan Teknik Montir Mobil dan Perbengkelan Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

008 Lomba Fotografi Lingkungan Tingkat Remaja se Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

009 Festival Film Remaja Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

. 1.

. 1.

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.105 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Remaja Peduli Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000 . 1.

KELUARAN
. 1.

HASIL

Kegiatan

011 Pengenalan Kebudayaan Betawi Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

012 Peningkatan Potensi Remaja Melalui Karakter Building Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

. 1.

. 1.

Kegiatan

013 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

. 1.

. 1.

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

1.295.500.000 1.295.500.000 1.295.500.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur

640.500.000

Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Tersedianya Mesin Sirkulasi Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Peltbed Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 unit Tersedianya Mesin Vakum Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 2 Unit

Meningkatnya pelayanan masyarakat dan terpeliharanya prasarana dan sarana olahraga 100 %

Kegiatan

002 Pengadaan Mesin Sirkulasi Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Meningkatnya Pelayanan fasilitas Kolam Renang 100 %

Kegiatan

003 Pengadaan Peltbed Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

10.000.000

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kolam Renang 100 %

Kegiatan

004 Pengadaan Mesin Vakum Kolam Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.106 dari 1.220

SKPD

: 1.18.016 / Gelanggang Remaja Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pengadaan Scoring Board Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tersedianya Scoring Board Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 unit

HASIL
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan 100 %

Kegiatan

006 Pengadaan Kursi Tumpuk Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur

125.000.000

Tersedianya Kursi Tumpuk Gelanggang Remaja Jakarta Timur 500 buah Tersedianya wereless Gelanggang Remaja Jakarta Timur 10 buah

Kegiatan

007 Pengadaan Wireles Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

250.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.527.834.313.279

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.107 dari 1.220

SKPD

: 1.18.017 / Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.500.000.000 2.500.000.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

2.278.400.000 2.278.400.000 2.278.400.000 423.400.000 Tersedianya tenaga pendukung operasional kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa operasional kantor 100 %

001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

Kegiatan

002 Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air dan internet Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

792.000.000

Terbayarnya jasa komunikasi, listrik, air dan internet 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan internet 100 % Terpenuhinya tenaga cleaning service Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhniya Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhinya kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhniya Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

003 Pengadaan jasa kebersihan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

800.000.000

Tersedianya tenaga cleaning service Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Pemelihaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 4 jenis

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

15.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

10.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Belanja Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

5.000.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timtur Lokasi : Ciracas

45.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.108 dari 1.220

SKPD

: 1.18.017 / Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Keamanan (Security) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Keamanan (Security) pada Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 Buah Tersedianya Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 7 Buah Tersedianya White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 6 Buah Tersedianya Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Buah Tersedianya Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 6 Buah Tersedianya Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Buah Tersedianya Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit

HASIL
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Keamanan (Security) pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

009 Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

72.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

2.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

15.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

1.500.000

Kegiatan

013 Pengadaan Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

5.000.000

Kegiatan

014 Pengadaan Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

10.000.000

Kegiatan

015 Pengadaan Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

2.500.000

Kegiatan

016 Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

4.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.109 dari 1.220

SKPD

: 1.18.017 / Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


017 Pengadaan Bahan Bakar Minyak ( Solar ) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Tersedianya Bahan Bakar Minyak ( Solar ) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 4.608 Liter Tersedianya penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit Tersedianya Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit

HASIL
Tersedianya Bahan Bakar Minyak ( Solar ) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

018 Belanja Penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga CIracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

1.000.000

Kegiatan

019 Pengadaan Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

15.000.000

Kegiatan

020 Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Lokasi : Ciracas

15.000.000

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

221.600.000 221.600.000 221.600.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

191.600.000

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %

Kegiatan

002 Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

5.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

10.000.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas

15.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.110 dari 1.220

SKPD

: 1.18.017 / Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur


TOTAL JUMLAH ANGGARAN
10.530.334.313.279

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.111 dari 1.220

SKPD

: 1.18.018 / Gelanggang Olahraga Cendrawasih


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.000.000.000 2.000.000.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga

1.503.100.000 1.503.100.000 1.503.100.000 182.500.000 Tersedianya tenaga pengaman dan tenaga operasional Kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 orang Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket Terbayarnya TALI Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 orang

001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

Kegiatan

002 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

700.000.000

Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket Tersedianya TALI Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan

Kegiatan

003 Pengadaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

500.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

15.000.000

Tersedianya alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya konsumsi/kudapan harian karyawan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan

Terpenuhinya alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya konsumsi/kudapan harian karyawan, rapat dan tamu Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dan perlengkapan satpam untuk Operasionalisasi di Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket

Kegiatan

005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

15.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Konsumsi/kudapan Harian Karyawan Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

30.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Satpam Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

12.000.000

Tersedianya pakaian seragam dan perlengkapan satpam Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.112 dari 1.220

SKPD

: 1.18.018 / Gelanggang Olahraga Cendrawasih


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pengadaan Alat Listrik Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

MASUKAN
22.600.000

KELUARAN
Tersedianya alat-alat listrik Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan Terlaksananya Pengadaan Komputer 5 Unit

HASIL
Beroperasinya Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan

Kegiatan

009 Pengadaan Komputer/Printer/Laptop Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

26.000.000

Tersedianya Pengadaan Komputer 5 Unit

1.18.03 1.18.03.01 1.18.03.01.09

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA


MENINGKATNYA KEBUGARAN MASYARAKAT, PRESTASI OLAHRAGA DAN SPORTIVITAS
Jumlah atlet peserta pembinaan olahraga pelajar: 350 atlet

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Kegiatan Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Bulutangkis di Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Kegiatan

001 Kejuaraan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

1.18.06 1.18.06.02 1.18.06.02.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA


TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDUDUK TERHADAP PRASARANA OLAHRAGA (SESUAI PERDA RTRW)
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana

426.900.000 426.900.000 426.900.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat

426.900.000

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 triwulan

Meningkatkan Pelayanan Kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.532.334.313.279

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.113 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 Urusan

4.000.000.000 4.000.000.000

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01

Program

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum

1.100.000.000

1.20.01.05 1.20.01.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

1.100.000.000 745.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Alat Tulis Kantor

Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Alat Tulis Kantor

Kegiatan

002 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

88.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Barang Cetakan Umum Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya Barang Cetakan Umum 1 Paket Cetakan Umum Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Tersedianya Printer Multi Fungsi 5 Unit

Tersedianya Barang Cetakan Umum 1 Paket Cetakan Umum Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Tersedianya Printer Multi Fungsi 5 Unit

Kegiatan

005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi : DKI Jakarta

53.500.000

Kegiatan

006 Pengadaan Printer Multi Fungsi Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Lemari Buku Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Tersusunnya Arsip Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buah

Tersedianya Arsip Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buah

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.114 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

008 Pengadaan AC Split di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

Tersedianya AC Split di Ruang Kepala Biro 1 Buah

Tersedianya AC Split di Ruang Kepala Biro 1 Buah

Kegiatan

009 Kebutuhan Kerumahtanggaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Biro 1 Paket

Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Biro 1 Paket

Kegiatan

010 Pemeliharaan Mesin Absensi Handkey Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

tersedianya Mesin absensi Handkey 1 unit Tersurveynya bantuan/hibah di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial 1 dokumen tersedianya kamera digital di Biro Kesos 1 kegiatan

tersedianya Mesin absensi handkey 1 unit Bantuan/hibah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial terdata 1 dokumen Adanya kamera digital di biro kesos 1 kegiatan

Kegiatan

011 Survery Lapangan Bantuan Hibah Lokasi : DKI Jakarta

93.500.000

Kegiatan

012 Pengadaan Kamera Digital Lokasi : DKI Jakarta

5.000.000

1.20.01.05.11

Target Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan kepegawaian

150.000.000 100.000.000 Terbinanya Mental Spiritual Pegawai 1 Kegiatan Terbinanya Mental Spiritual Pegawai 1 Kegiatan

001 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Peningkatan Wawasan SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersedianya SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

Meningkatnya Wawasan SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan

1.20.01.05.12

Target Kinerja Kegiatan

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan persandian

55.000.000 5.000.000 Tersedianya Koran/Majalah/Surat Kabar 1 Dokumen Tersedianya Mesin Fotocopy di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen Tersedianya Koran/Majalah/Surat Kabar 1 Dokumen Tersedianya Mesin Fotocopy di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen

001 Biaya Koran/Majalah/Surat Kabar Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Biaya Sewa Mesin Fotocopy Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.20.01.07

Tolok Ukur

PROGRAM OTONOMI DAERAH ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN

1.100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.115 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.20.01.07.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersusunnya kebijakan administrasi penyelenggaraan pemerintahan

MASUKAN
150.000.000 50.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Analisa Kepegawaian Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

Laporan Hasil Analisa Kepegawaian 1 Buku Laporan

Terkoordinasinya Penyusunan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 1 Buku Laporan Tersusunnya Arsip di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Terkoordinasinya Penyusunan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 1 Buku Laporan

Kegiatan

002 Pelaksanaan Kearsipan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya Arsip di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Data Monitoring Dibawah Koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan

Kegiatan

003 Monitoring Penyerapan Anggaran Dibawah Koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

1.20.19 1.20.19.01 1.20.19.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


TERKOORDINASIKANNYA PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat

2.900.000.000 2.900.000.000 2.590.000.000

Kegiatan

001 Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terinventarisasinya data dan informasi Program Penguatan Kelembagaan Perempuan 1 Laporan Terinventarisasinya data dan informasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 1 laporan dan Rekomendasi Teridentifikasinya Pola Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point Gender 1 Laporan dan Rekomendasi Tersedianya implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 1 Bahan Kebijakan

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pada Sanggar Krida Wanita dan PIK Keluarga 1 Laporan Tersedianya data dan informasi Pelaksanaan Program RW Siaga dan P2WKSS 1 Laporan dan Rekomendasi

Kegiatan

002 Pemantauan dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

003 Workshop Pola Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point Gender Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Tersedianya informasi Program Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point 1 Laporan dan Rekomendasi Terselenggaranya kemitraan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2 Bahan Kebijakan

Kegiatan

004 orientasi implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.116 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Tersedianya data dan informasi hasil evaluasi program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1 laporan Tersedianya data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan PPMK 1 laporan Tersedianya data pencapaian MDGs Bidang Kesejahteraan masyarakat 1 laporan draft peraturan gubernur tentang PPMK 1 Pergub Terinventarisasinya data dan informasi program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak 1 bahan kebijakan Terinventarisasinya data dan informasi lembaga sosial peduli anak 1 bahan kebijakan Terinventarisasinya data dan informasi hak-hak dasar anak 1 bahan kebijakan

HASIL
Bahan masukan perumusan kebijakan program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1 laporan Tersedianya bahan masukan perumusan kebijakan pelaksanaan PPMK 1 laporan Bahan masukan kebijakan 1 laporan

Kegiatan

006 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPMK Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

007 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs Bidang Kesejahteraan masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Penyempurnaan kebijakan pemberdayaan masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Peraturan Gubernur tentang PPMK 1 Pergub Meningkatnya koordinasi program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak 1 bahan kebijakan Meningkatnya koordinasi program lembaga sosial peduli anak 1 bahan kebijakan Meningkatnya koordinasi SKPD/UKPD terkait hak-hak dasar anak 1 bahan kebijakan Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB/KS 1 Bahan rumusan kebijakan Meningkatnya program / kegiatan perlindungan anak 1 bahan kebijakan

Kegiatan

009 Monitoring dan evaluasi penanggulangan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak Lokasi : DKI Jakarta

130.000.000

Kegiatan

010 Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Sosial Peduli Anak Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Kegiatan

011 Monitoring dan evaluasi hak-hak dasar anak Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

012 Perumusan bahan kebijakan KB/KS Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Terbit dan tersedianya bahan kebijakan KB/KS 1 Bahan rumusan kebijakan

Kegiatan

013 Koordinasi kota layak anak Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Terinventarisasinya data dan informasi kebijakan perlindungan anak 1 bahan kebijakan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.117 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


014 Monitoring dan Evaluasi kemitraan lembaga sosial peduli anak Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terinventarisasinya data dan informasi kemitraan lembaga peduli anak 1 bahan kebijakan Teridentifikasinya kegiatan program KB gratis 1 Laporan pelaksanan KB gratis

HASIL
Meningkatnya program / kegiatan lembaga kemitraan peduli anak 1 bahan kebijakan

Kegiatan

015 Monitoring Pelaksanaan Program KB Gratis Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi pasangan usia subur 1 Dokumen pelaksanaan KB Gratis Terlayaninya Kebutuhan masyarakat PUS akan alat dan obat kontrasepsi 1 Dokumen kegiatan monev Kualitas dan Kuantitas PIK Remaja meningkat 1 Dokumen pelaksanaan KRR

Kegiatan

016 Monitoring dan Evaluasi Sarana Alat Kontrasepsi Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Teridentifikasinya kegiatan monev alat dan obat kontrasepsi pelayanan KB 1 Laporan kegiatan monev Teridentifikasinya Kegiatan program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Laporan Kegiatan i KRR Teridentifikasinya kegiatan Pengembangan model integrasi BKB Posyandu 1 Laporan Kegiatan Integrasi BKB Tersusunnya Penyempurnaan Perumusan kebijakan pelayanan kesehatan 1 laporan kegiatan Terkoordinasinya Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 1 laporan kegiatan Tersaedianya kantin sehat dan jajanan sehat disekolah 1 laporan kegiatan

Kegiatan

017 Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Lokasi : DKI Jakarta

52.000.000

Kegiatan

018 Koordinasi Program Pengembangan Model Kegiatan BKB terintegrasi dengan Posyandu Lokasi : DKI Jakarta

73.000.000

Meningkatnya Partisipasi Keluarga dalam Program BKB 1 Dokumen Kegiatan Integrasi BKB

Kegiatan

019 Penyempurnaan Perumusan kebijakan pelayanan kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Rumusan kebijakan pelayanan kesehatan 1 Dokumen kegiatan

Kegiatan

020 Koordinasi Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Terkoordinasinya Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 1 dokumen kegiatan Tercapainya peningkatan kesehatan dan tercikupinya kebutuhan gizi anak sekolah 1 Dokumen kegiatan Meningkatnya pelaksanaan program kegiatan UKS, LSS, dan jambore UKS 1 Dokumen kegiatan

Kegiatan

021 Koordinasi Pembinaan dan pengawasan sekolah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

022 Kegiatan Program UKS Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Terlaksananya kegiatan lomba-lpmba UKS, LSS, dan Jambore UKS 1 laporan kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.118 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


023 Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Meningkatnya angka temuan kasus ( case finding) 1 laporan kegiatan Penilaian Kota Sehat 1 Laporan Kegiatan

HASIL
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 dokumen kegiatan Terpenuhinya kriteria Kota Sehat di 5 wilyah Kota Administrasi 1 dokumen Kegiatan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 7 tatanan 1 dokumen Kegiatan

Kegiatan

024 Koordinasi Kota Sehat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

025 Koordinasi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 laporan kegiatan Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Tidak Menular 1 laporan Kegiatan Meningkatnya Surveilans Aktif dan Pasif Penyakit Menular 1 Laporan Kegiatan Terkoordinasinya Penyelesaian Masalah Pemberian Bantuan Sosial 500 Bantuan Sosial dan Stimulant Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana dan Musibah Lainnya 6 Bulan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat 6 Bulan Terkoordinasinya Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 3 Bulan Terkoordinasinya Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial 3 Bulan

Kegiatan

026 Koordinasi Program Penyakit Tidak Menular Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular 1 Dokumen Kegiatan

Kegiatan

027 Koordinasi Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tercapainya Surveilans Aktif dan Pasif Penyakit Menular 1 Dokumen Kegiatan Terealisasinya Bantuan Sosial dan Bantuan Stimulant 500 Bantuan Sosial dan Stimulant

Kegiatan

028 Koordinasi Pemberian Bantuan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

90.000.000

Kegiatan

029 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana dan Musibah Lainnya Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Tersedianya Data Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Musibah Lainnya 6 Bulan

Kegiatan

030 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Tersedianya Data Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat 6 Bulan

Kegiatan

031 Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Tersedianya Data Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 3 Bulan Tersedianya Data Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial 3 Bulan

Kegiatan

032 Koordinasi Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.119 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


033 Orientasi Implementasi Kebijakan Penanganan Lanjut Usia Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terinventarisasinya Data dan Informasi Kebijakan Penanganan Lanjut Usia 1 Dokumen Pola Pelayanan Panti ODHA 1 Dokumen

HASIL
Meningkatnya Program Penanganan Lanjut Usia 1 Dokumen

Kegiatan

034 Workshop Pola Pelayanan Panti Orang dengan HIV AIDS (ODHA) Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Meningkatnya Pola Pelayanan Panti Sosial 1 Dokumen Tersusunnya Blue Print Pola Penanganan PMKS Jalanan melalui Pola Kemitraan 1 Dokumen Meningkatnya Pemanfaatan Gedung Sarana dan Prasarana SKKT 1 Dokumen Tersedianya Data dan Informasi Program Teknologi Tepat Guna 1 Dokumen Meningkatnya Keterpaduan Program Penanganan Lansia 1 Dokumen

Kegiatan

035 Workshop Pola Kemitraan Penanganan PMKS Jalanan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Teridentifikasinya Pola Kemitraan Penanganan PMKS Jalanan 1 Dokumen Terinventarisasinya Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SKKT 1 Dokumen Termonitornya Program Teknologi Tepat Guna 1 Dokumen Terkoordinasinya Penanganan Lansia di DKI Jakarta 1 Dokumen

Kegiatan

036 Pemantauan dan Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

037 Monitoring dan Evaluasi Program Teknologi Tepat Guna Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

038 Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan Lansia Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.20.19.02 1.20.19.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERKOORDINASIKANNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat

2.900.000.000 310.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Tersedianya bahan Penyusunan kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 3 bahan pergub Tersusunnya Bahan Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial 6 Peraturan Gubernur Tersusunnya Bahan Kebijakan Pemberdayaan Sosial 3 Peraturan Gubernur

Tersedianya bahan Pergub GSI ,Pokjanal Posyandu dan Pedoman Pembentukan PPT penanganan KDRT di RS 3 bahan Pergub Terbitnya Peraturan Gubernur Bidang Jaminan Sosial 6 Peraturan Gubernur

Kegiatan

002 Penyusunan Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

003 Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terbitnya Peraturan Gubernur Bidang Pemberdayaan Sosial 3 Peraturan Gubernur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.120 dari 1.220

SKPD

: 1.20.013 / BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1 Pergub Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial 1 Kebijakan

HASIL
Meningkatnya Program Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1 Pergub

Kegiatan

005 Penyusunan Kebijakan Pembinaan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial 1 Kebijakan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.536.334.313.279

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.121 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

26.350.000.000 23.108.400.000

SOSIAL

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERMANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL


PENGELOLAAN URUSAN SOSIAL SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Visualisasi Profile Biro 1 paket Profile Biro 1 paket

001 Visualisasi Profile Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

1.13.09 1.13.09.01 1.13.09.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MENTAL SPRITUAL


MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN DAN IBADAH KEPADA CALON HAJI
Jumlah kendaraan/bus yang disediakan untuk melayani jemaah haji DKI Jakarta di Arab Saudi: 20 bus

22.958.400.000 22.958.400.000 2.725.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Transportasi Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta

2.725.000.000

Jumlah paket transportasi 1 paket

Jumlah transportasi di tanah suci 20 bus

1.13.09.01.02

Target Kinerja

Jumlah jemaah haji DKI Jakarta yang mendapat pelayanan katering: 7500 jamaah

12.500.000.000

Kegiatan

001 Penyediaan Katering Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta

12.500.000.000

Jumlah paket katering di tanah suci 7.869 paket

Jumlah jamaah haji yang terlayani katering 7.869 orang

1.13.09.01.03

Target Kinerja

Rasio Petugas Haji terhadap jumlah jemaah haji DKI Jakarta yang dilayani: 1: 45

3.972.400.000

Kegiatan

001 Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

3.000.000.000

Jumlah petugas haji daerah 50 orang

Jumlah petugas haji daerah 50 orang

Kegiatan

002 Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah petugas haji daerah yang terekrut 50 orang Jumlah petugas haji daerah yang mengikuti pelatihan 50 orang

Jumlah petugas haji daerah yang terekrut 50 orang Jumlah petugas haji daerah yang siap melaksanakan tugas 50 orang

Kegiatan

003 Pelatihan Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.122 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Pelatihan Operasional Gabungan Petugas Haji Daerah dan Pusat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Jumlah peserta petugas haji daerah dan pusat yang mengikuti pelatihan 128 orang Jumlah peserta Rakerda 60 orang

HASIL
Jumlah petugas haji daerah dan pusat yang bertugas pada Kloter 128 orang

Kegiatan

005 Rakerda Penyelenggaraan Ibadah Haji Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah bahan rumusan Rakerda yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah jenis obat-obatan 24 jenis obat

Kegiatan

006 Pengadaan Obat-obatan Penunjang Jamaah Haji Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah Paket Obat-obatan Petugas Haji 16 paket Jumlah paket alat-alat kesehatan 6 paket Jumlah paket perlengkapan petugas haji daerah 48 paket Jumlah paket perlengkapan Ketua Rombongan (KAROM) 160 paket Jumlah biaya operasional petugas haji daerah 1 musim haji

Kegiatan

007 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah jenis alat-alat kesehatan 8 jenis

Kegiatan

008 Pengadaan Perlengkapan Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

77.400.000

Jumlah pakaian dinas dan tas petugas haji daerah 48 paket Jumlah identitas Ketua Rombongan (KAROM) 160 buah Jumlah petugas haji daerah di tanah suci 48 orang

Kegiatan

009 Pengadaan Perlengkapan Ketua Rombongan (KAROM) Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Kegiatan

010 Pembinaan Operasional Petugas Haji di Tanah Suci dan Petugas Musiman Penghubung Maktab Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

011 Pengukuhan Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Jumlah petugas haji daerah yang dikukuhkan 50 orang Jumlah sarana bacaan tentang haji 15.000 eksemplar Hasil kuesioner peningkatan kualitas pelayanan haji 2.500 responden

Jumlah petugas haji daerah yang melaksanakan tugas 50 orang Jumlah buletin haji yang tersedia 15.000 eksemplar

Kegiatan

012 Penyediaan Buletin Haji Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

013 Survey Mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji Bagi Jamaah Haji DKI Jakarta Melalui Jajak Pendapat Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Prosentasi tingkat kepuasan jamaah haji DKI Jakarta 85 prosen

Kegiatan

014 Monitoring Penyelenggaraan Pemberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Jamaah Haji DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji DKI Jakarta 7.500 jamaah

Data pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji DKI Jakarta 1 dokumen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.123 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.13.09.01.04

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jarak pondokan jamaah haji DKI Jakarta dengan Masjidil Haram: 3 km

MASUKAN
821.000.000 170.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penjajakan Fasilitas di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta

Jumlah Tim Survey Posko DKI 7 orang

Jumlah posko di tanah suci 1 posko

Kegiatan

002 Penyewaan Posko Haji DKI di Makkah dan Madinah Lokasi : DKI Jakarta

651.000.000

Jumlah sarana untuk koordinasi petugas di tanah suci 2 posko

Jumlah posko haji di tanah suci 2 posko

1.13.09.01.05

Target Kinerja

Jumlah calon jamaah haji yang mengikuti pembinaan manasik haji: 7500 jamah

250.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Manasik Haji Bagi Calon Jamaah Haji Menuju Kemandirian Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Jumlah calon jamaah haji yang mengikuti manasik 7.500 orang Jumlah jamaah haji di tanah suci yang terbina 7.500 orang Jumlah sarana operasional petugas haji daerah 2 lokasi

Jumlah jamaah haji yang terlayani 7.500 orang Jumlah jamaah haji di tanah suci 7.500 orang

Kegiatan

002 Pembinaan Jamaah di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

003 Operasional Petugas Haji di Arafah dan Mina Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Prosentasi pemanfaatan operasional petugas haji daerah 90 persen

1.13.09.02 1.13.09.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

TERSELENGGARANYA PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN RUMAH IBADAH YANG MAKIN TERTIB DAN TRANSPARAN
Jumlah rekomendasi perijinan rumah ibadah di masyarakat: 15 lokasi

22.958.400.000 550.000.000 100.000.000 Jumlah Pelayanan Teknis dalam pembangunan tempat ibadah 12 bulan Jumlah data provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah peserta sosialisasi aparat kelurahan dan kecamatan 200 orang Jumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan

001 Pelayanan Teknis Pembangunan Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pendataan Penyebaran Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta

350.000.000

Jumlah induk peta yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah laporan yang dihasilkan 1 dokumen

Kegiatan

003 Sosialiasi Peraturan Gubernur Tentang Prosedur Pemberian Izin Pembangunan Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

1.13.09.03 1.13.09.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERSELENGGARANYA PEMBINAAN LEMBAGA SPIRITUAL MASYARAKAT


Jumlah lembaga keagamaan yang dibina : 8 lembaga

22.958.400.000 230.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.124 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Mudzakaroh Peningkatan Managemen Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Jumlah saran dan kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan Mudzakaroh Peningkatan Managemen Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah data Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah peserta yang mengikuti pameran lembaga mental spiritual 8 lembaga Jumlah jenis cetakan 1.500 buku

HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

002 Pendataan Lembaga-lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah Lembaga Keagamaan 8 lembaga

Kegiatan

003 Monitoring pada STQ Nasional 2011 di Banjarmasin Kalimantan Selatan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 1 dokumen

Kegiatan

004 Cetak dan Pengadaan Buku-buku Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah buku keagamaan yang dicetak 1.500 buku

1.13.09.03.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah tenaga manajerial bagi Majelis Ta'lim yang dibina: 150 orang

40.000.000 40.000.000 Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada pemberdayaan managemen pengurus Majelis Taklim 50 orang Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

001 Pemberdayaan Wawasan Managemen Pengurus Majelis Taklim (MT) Lokasi : DKI Jakarta

1.13.09.03.03

Target Kinerja

Jumlah tenaga manajerial bagi Taman Pendidikan Al-Qur'an yang dibina/penilaian: 20 lembaga

40.000.000

Kegiatan

001 Penilaian TPA / TPQ Berprestasi Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada penilaian TPA / TPQ 1 dokumen

Jumlah TPA / TPQ yang dinilai 20 lembaga

1.13.09.03.05

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah lembaga spiritual masyarakat yang dibina: 8 lembaga

1.830.000.000 1.500.000.000 Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam acara keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran dan kebijakan yang dihasilkan tim monitoring provinsi DKI Jakarta pada kegiatan Utsawa Dharma Gita Nasional XI di Provinsi Bali 1 dokumen Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

001 Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Utsawa Dharma Gita Nasional XI di Provinsi Bali Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.125 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Silaturahmi Ulama dan Umaro Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada silaturahmi Ulama dan Umaro 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja Umat Beragama 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada penilaian Majelis Taklim 1 dokumen Jumlah peserta pengembangan tempat ibadah 50 orang

HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

004 Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja Umat Beragama Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

005 Penilaian Majelis Taklim Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Jumlah tenaga manajerial bagi Majelis Taklim yang dibina 150 orang

Kegiatan

006 Pengembangan Wawasan Managemen Pengurus Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah waktu yang dibutuhkan 2 hari

1.2

Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.241.600.000

1.20.01

Program

PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PENEMPATAN SDM PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN KOMPETENSI
Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi

1.032.775.000

1.20.01.04 1.20.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

1.032.775.000 185.080.000 30.000.000 Terbayarnya gaji dan tunjangan PTT 1 Tahun Jumlah bahan analisa kepegawaian 1 Dokumen Jumlah peserta manajemen perkantoran 100 Orang Jumlah pegawai PTT yang terbayar gaji dan tunjangan 1 Orang Jumlah data kepegawaian yang dianalisa 1 Dokumen Jumlah pegawai Biro Dikmental yang terlatih 100 Orang

001 Gaji dan Tunjangan PTT Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemutakhiran data pegawai Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Kegiatan

003 Peningkatan Kemampuan Manajerial Pada Lembaga Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta

143.080.000

1.20.01.05 1.20.01.05.03

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum

1.032.775.000 378.520.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.126 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Perencanaan dan Penatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

155.000.000

Terselenggaranya perencanaan dan penatausahaan 1 tahun Jumlah bahan rumusan draft Renstra Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 tahun

Optimalnya proses perencanaan dan penatausahaan 1 tahun Terlaksananya operasinal internet Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 tahun

Kegiatan

002 Operasional Internet Biro Dikmental Lokasi : DKI Jakarta

223.520.000

1.20.01.05.08

Target Kinerja

Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum

469.175.000

Kegiatan

001 Rapat Koordinasi Bagian di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rapat koordinasi bagian Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah bahan himpuanan kebijakan 1 dokumen

Jumlah laporan rapat koordinasi bagian Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Kegiatan

002 Himpunan kebijakan yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Unit Koordinasi Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

003 Revisi/Penyempurnaan Kebijakan-kebijakan Unit Koordinasi Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah bahan rumusan revisi kebijakan-kebijakan 1 dokumen

Jumlah kebijakan yang direvisi 1 dokumen

Kegiatan

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah sarana penunjang operasional Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 paket Jumlah sarana ketatausahaan yang tersedia 1 paket

Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 1 paket

Kegiatan

005 Pengadaan barang cetakan ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

42.115.000

Jumlah jenis sarana ketatausahaan yang tersedia 1 paket

Kegiatan

006 Pengadaan Komputer Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah sarana tekonologi yang tersedia 5 unit Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 1 Paket Jumlah penyedia jasa kebersihan 1 paket

jumlah komputer yang berfungsi secara optimal 5 unit Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia 1 dokumen Jumlah laporan pelaksanaan jasa kebersihan 1 dokumen
Halaman 1.127 dari 1.220

Kegiatan

007 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

32.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung BIPI Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

009 Penyediaan jasa keamanan gedung BIPI Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah penyedia jasa keamanan 6 bulan Jumlah barang inventaris yang terawat 2 paket Jumlah kendaraan bermotor 7 unit

Jumlah laporan pelaksanaan jasa keamanan gedung BIPI 1 dokumen Jumlah Media Elektronik yang digunakan 2 jenis Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan 7 unit

Kegiatan

010 Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Absensi Pegawai dan Komputer Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

011 Pembayaran pajak kendaraan bermotor Lokasi : DKI Jakarta

5.060.000

1.20.19 1.20.19.01 1.20.19.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


TERKOORDINASIKANNYA PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat

2.208.825.000 2.208.825.000 1.833.825.000

Kegiatan

001 Survey dan koordinasi pemberian bantuan kepada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Lembaga Lainnya Koordinator Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Jumlah data yang menerima bantuan 772 Lembaga

Jumlah lembaga penerima bantuan 772 Lembaga

Kegiatan

002 Monitoring dan realisasi penyerapan anggaran unit koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

113.000.000

Jumlah bahan penyerapan anggaran unit koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam kajian akademis lembaga keagamaan 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen

Jumlah laporan relisasi penyerapan anggaran 1 Dokumen

Kegiatan

003 Koordinasi dan Monitoring Festival Maulid Nusantara 6 Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 Bahan rumusan

Kegiatan

004 Koordinasi dan Pembinaan Calon Peserta Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

005 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 Dokumen
Halaman 1.128 dari 1.220

Kegiatan

006 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Permasalahan Bidang Pendidikan

15.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

007 Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Olympiade Sains Nasional (OSN) Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

008 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kebijakan Tenaga Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan UN, US dan UASBN 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khusus, layanan khusus dan inklusi 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan sekolah berstandar nasional dan bertaraf Internasional 1 dokumen Jumlah saran kebijakan dalam rangka penyaluran bantuan dana kesra Guru Diniyah, Guru NIP 15 dan Guru Bantu 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

009 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan UN, US, UAS BN Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

010 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

011 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Layanan Khusus dan Inklusi Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

012 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Berstandar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

013 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial Guru Diniyah, Guru NIP 15 dan Guru Bantu Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

014 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.129 dari 1.220

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
35.000.000

KELUARAN
Jumlah saran kebijakan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan PAUD di Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pesta buku 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

016 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PAUD Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

017 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

018 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

019 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pesta Buku Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

020 Koordinasi & Monitoring Kegiatan Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

021 Koordinasi & Monitoring Kontingen Perkemahan Pramuka Wirakarya Nasional Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

022 Koordinasi & Monitoring Peran Serta Gerakan Pramuka pada Hari-hari Besar Nasional Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

023 Koordinasi & Monitoring Pertukaran Pemuda ASEAN Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Jumlah saran kebijakan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

024 Koordinasi & Monitoring Pembinaan Gerakan Pramuka

10.000.000

Jumlah saran kebijakan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan


Halaman 1.130 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

025 Koordinasi & Monitoring Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

026 Koordinasi & Monitoring Kegiatan Paskibraka Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumudan

Kegiatan

027 Koordinasi Program Kerja Antar Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

028 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

029 Koordinasi & Evaluasi Pekan Ekspo Remaja Masjid se-DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

10.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

030 Koordinasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

031 Koordinasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan

Kegiatan

032 Koordinasi Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

033 Koordinasi Permasalahan Keagamaan Lintas Sektor Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah pelaksanaan Audensi 12 bulan

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah rumusan Audensi 1 dokumen

Kegiatan

034 Audensi Biro Bersama Unit/Instansi As.Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

10.825.000

Kegiatan

035 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Untuk Semua Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan


Halaman 1.131 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.20.016 / BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

036 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sea Games ke XXVI-2011 Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

037 Koordinasi Persiapan Pengiriman Kontingen SOINA ke XIII DKI Jakarta ke Athena Yunani Lokasi : DKI Jakarta

150.000.000

Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan

Kegiatan

038 Workshop Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Siswa Dalam Membentuk Kualitas Leadership Bagi Pelajar SLTA/SMK Lokasi : DKI Jakarta

200.000.000

Terbinanya Wawasan Spiritual di Kalangan Siswa SLTA/SMK 500 orang

Terbinanya Wawasan Spiritual di Kalangan Siswa SLTA/SMK 500 orang

1.20.19.02 1.20.19.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

TERKOORDINASIKANNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat

2.208.825.000 375.000.000

Kegiatan

001 Penyusunan Draft Pergub tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Jumlah draft regulasi yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah draft regulasi tentang lembaga keagamaan 1 dokumen Jumlah draft rumusan kebijakan Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen

Jumlah regulasi yang dihasilkan 1 Pergub

Kegiatan

002 Kajian Akademis Lembaga Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah regulasi tentang lembaga keagamaan 1 dokumen Jumlah rumusan kebijakan Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen

Kegiatan

003 Koordinasi Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Kegiatan

004 Penyusunan Naskah Akademik Pembinaan Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Jumlah rumusan bahan Raperda 1 Dokumen Jumlah bahan rumusan Pergub 1 Dokumen

Jumlah bahan Raperda yang dihasilkan 1 Raperda Jumlah Pergub yang dihasilkan 1 Pergub

Kegiatan

005 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

006 Penyusunan Modul Peningkatan Upaya Bela Negara melalui Gerakan Pramuka Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Jumlah panduan tentang gerakan Pramuka 1 Dokumen

Jumlah modul peningkatan upaya bela negara 1 Dokumen

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.562.684.313.279

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.132 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

21.027.662.408 17.169.074.150

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

80.000.000 80.000.000

1.11.03.01.03

Target Kinerja

80.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perda dan Pergub Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Jumlah SK. Gubernurr tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disosialisasikan 1 SK.Gub Tersedianya Standar Kota Layak anak (KLA) 1 Standarisasi

Jumlah SKPD dan Lembaga yang melakukan rencana aksi daerah pemberdayaan perempuan dan anak 100 Orang

Kegiatan

002 Persiapan Pelaksanaan Menuju Kota Layak Anak (KLA) Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Terciptanya Kota Layak anak (KLA) 1 Kota

1.11.05 1.11.05.03 1.11.05.03.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR
Prosentase perempuan yang mengikuti Musrenbang: 0.35

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Update data profil statistik dan indikator gender 150 buku Tersusunnya buku Profil Statistik dan Indikator Gender sebanyak 150 buku 150 buku

001 Penyusunan Profil Statistik Indikator Gender Lokasi : DKI Jakarta

1.12.01 1.12.01.07 1.12.01.07.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN
Efektifitas Pelaksanaan Program SKPD 100 %

136.196.790 136.196.790 15.000.000 15.000.000 Tersedianya data hasil pendataan keluarga 1 Kegiatan Tersusunnya profil pendataan keluarga Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen

001 Penyusunan Profil Pendataan Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

1.12.01.08

Tolok Ukur

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT

136.196.790

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.133 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.12.01.08.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

MASUKAN
121.196.790 51.771.790

KELUARAN

HASIL

001 Penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB (PKB) Lokasi : DKI Jakarta

Terkelolanya jumlah administrasi kepegawaian 26 Dokumen Terbinanya jumlah SDM aparatur 200 Orang Terbinanya petugas pencatatan dan pelaporan 1 Kegiatan

Meningkatnya Pangkat Penyuluh KB 26 PKB Meningkatnya SDM dalam melaksanakan tupoksi 200 Orang Meningkatnya ketrampilan petugas Pencatatan dan Pelaporan 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Bimbingan mental spiritual pegawai Lokasi : DKI Jakarta

54.425.000

Kegiatan

003 Orientasi Pendataan Keluarga bagi pengelola program Tk. Kota dan Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

16.800.005.360 16.800.005.360 2.740.768.360 20.309.800 Presentase PUS yang menjadi yang menjadi peserta KB Aktif 83 % Peningkatan Jaminan pelayanan KB 400 Orang Tersedianya kendaraan operasional pelayanan KB 5 Wilayah Meningkatnya Jumlah PUS yang ikut KB 1 Kegiatan Terlaksananya advokasi program KB melalui media cetak 1 Paket Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan Mandiri 83 % Terlayaninya peserta KB baru 400 Orang

001 Penggalangan TNI Manunggal KB-Kes. Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Peningkatan Mutu jaminan Pelayanan KB Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta

35.768.360

Kegiatan

003 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling Lokasi : DKI Jakarta

2.625.000.000

Terlayaninya peserta KB 24.000 Akseptor

Kegiatan

004 Bakti Sosial Hari Keluarga Nasional Lokasi : DKI Jakarta

19.690.200

Jumlah PUS yang ikut KB meningkat 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang program KB bagi masyarakat 1 Paket

Kegiatan

005 Advokasi Program BPMPKB melalui Media Cetak Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

1.12.03.02 1.12.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumah Peserta KB baru : 358182

16.800.005.360 14.035.000.000 14.000.000.000 Jumlah peserta KB Baru 1 SKPD Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan Mandiri 1.548.066 Akseptor
Halaman 1.134 dari 1.220

001 Peningkatan Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE
Lokasi Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


: DKI Jakarta

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

002 Penggalangan Komitmen Pelayanan Kb Wilayah Khusus Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

Jumlah peserta KB Baru 358.182 Akseptor

Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan Mandiri 358.182 Akseptor

1.12.03.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif: 1096387

24.237.000 24.237.000 Jumlah peserta KB Aktif 1.096.387 Akseptor Jumlah peserta KB Aktif 1.096.387 Akseptor

001 Peningkaan dan Intensifikasi Program KB Pria Lokasi : DKI Jakarta

1.12.04 1.12.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA


MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN UPAYA MASYARAKAT, KELUARGA DAN REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA DAN REPRODUKSI REMAJA
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja: 500

41.218.500 41.218.500

1.12.04.01.01

Target Kinerja

41.218.500

Kegiatan

001 Gebyar dan Gelar kreatifitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Lokasi : DKI Jakarta

41.218.500

Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan Reproduksi Remaja 196 PIK Remaja

Meningkatnya pemantauan dan upaya masyarakat, keluaga dan remaja terhadap Keluarga Berencana dan reproduksi remaja 250 Orang

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

31.428.600 31.428.600 31.428.600

Kegiatan

001 Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Lokasi : DKI Jakarta

22.168.600

Terdistribusinya Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi 4 Kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan kebutuhan kontrasepsi 1 Kegiatan

Terlayaninya Jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ber KB 6 Kkota/Kab

Kegiatan

002 Peyusunan Kebutuhan Kontrasepsi Lokasi : DKI Jakarta

9.260.000

Meningkatnya pemahaman PUS tentang program KB 1 Dokumen

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

40.224.900 40.224.900 40.224.900

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.135 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Kemitraan Pengelolaan Kelompok BKB Lokasi : DKI Jakarta

40.224.900

Tercapainya kerja sama dengan sektor terkait dalam pengembangan Kelompok BKB 1 Kegiatan

Kuantitas kelompok BKB bertambah 120 Pengelola

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

3.858.588.258

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI
Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat

35.000.000

1.22.01.04 1.22.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

35.000.000 35.000.000 35.000.000 Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pelatihan tentang perencanaan pembangunan partisipatif 1.173 Kader Meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat 1.173 Kader

001 Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta

1.22.02 1.22.02.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

444.822.500 444.822.500

1.22.02.02.02

Target Kinerja

444.822.500

Kegiatan

001 Pertemuan Tim Asistensi BPMP dan KB Lokasi : DKI Jakarta

13.280.000

Terlaksananya upaya penyelesaian keuangan Bina Ekonomi PPMK 6 Asistensi Laporan neraca semester I dan II dan CALK SKPD 2 Dokumen Tersusunnya rencana dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta 1 Laporan Terkelolanya DPA Pusdiklat KB - KG 1 Dokumen

Penyelesaian permasalahan keuangan PPMK pasca pengalihan 6 Laporan Tersedianya laporan semester I dan II, CALK SKPD 2 Dokumen Berfungsinya/terlaksananya rencana dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak, dan keluarga berencana 1 Dokumen Meningkatnya pengelolaan urusan kantor lebih efektif dan efisien 1 Dokumen

Kegiatan

002 Penyusunan Neraca semester I dan II dengan Aplikasi SIMDA Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

003 Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

76.790.500

Kegiatan

004 Koordinasi dan supervisi pengelolaan keuangan SKPD Lokasi : DKI Jakarta

97.115.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.136 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Penggandaan laporan Pelaksanaan Kegiatan BPMP dan KB (Triwulanan, LPPD, LKPJ dan LAKIP) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Tersedianya laporan LAKIP 2011 dan laporan triwulan, LPPD dasn LKPJ 7 Laporan Tersedianya RKA, Indikator Kinerja dan DPA BPMP dan KB Tahun 2012 3 Laporan Terlaksananya peningkatan komitmen dan kesepakatan antar SKPD dan pemangku kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen

HASIL
Teridentifikasi dan terevaluasinya Kinerja BPMP dan KB 7 Dokumen

Kegiatan

006 Konsolidasi Perencanaan program dan anggaran BPMP dan KB Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

97.637.000

Berfungsinya dan terealisasinya indikator kinerja BPMP dan KB Tahun2012 3 Dokumen Adanya komitmen dan kesepatan bersama antar SKPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam penggarapan Program penanggulangan kemiskinan secara terpadu 1 Dokumen

Kegiatan

007 Rapat koordinasi TKPK Lokasi : DKI Jakarta

35.000.000

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Posyantek yang berfungsi: 33 Unit

140.000.000 140.000.000

1.22.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

26.480.000 26.480.000 Tersosialisasinya Posyantek sebagai pusat informasi fasilitasi dan promosi TTG 1 SK.Gub Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PPLKB dan PKB tentang posyantek 1 SK. Gub.

001 Sosialisasik Pergub tentang Posyantek Lokasi : DKI Jakarta

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

36.260.000

Kegiatan

001 Pameren TTG di setiap event Lokasi : DKI Jakarta

36.260.000

Jumlah alat TTG yang terpilih untuk mengikuti pameran 1 Kegiatan

Meningkatnya partisipasi kader pemberdayaan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, sukarelawan) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) di Kelurahan 1 Kegiatan

1.22.03.01.04

Target Kinerja

Jumlah kerjasama,kemitraan dan promosi TTG dengan Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Lembaga swasta: 2 MoU

27.260.000

Kegiatan

001 Kerjasama Kajian pengembangan TTG dengan Lembaga Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta

27.260.000

Terciptanya hasil kajian pengembazngan alat/produk TTG yang dibutuhkan masyarakat 2 Alat TTG

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengembangan alat/produk TTG uyang dibutuhkan 1 Alat TTG

1.22.03.03

Tolok Ukur

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

140.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.137 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.22.03.03.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

MASUKAN
23.244.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Fasilitasi Pencairan Bantuan Hibah Bina fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK Lokasi : DKI Jakarta

23.244.000

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lin gkungan dan Bina Soaial PPMK 267 Kelurahan

Terlaksananya kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina soaial PPMK secara efektif sesuai dengan juklak dan juknis 267 Kelurahan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

140.000.000 26.756.000

Kegiatan

001 Asistensi penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : DKI Jakarta

26.756.000

Terlaksananya penyelesaian keuangan Bina Ekonomi PPMK 267 Kelurahan

Pengembalian piutang Bina Ekonomi PPMK dari Pemanfaat 267 Kelurahan

1.22.05 1.22.05.01 1.22.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

3.238.765.758 3.238.765.758 3.238.765.758

Kegiatan

001 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lokasi : DKI Jakarta

301.409.000

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 13 Unit Tersedianya Jasa TAL 12 Bulan

Berfungsinya kendaraan operasional dengan baik 13 Unit Berfungsinya Kantor dengan baik melalui Jasa tersebut 80 Orang Pegawai Kerja Menjadi Aman dan Nyaman 1 Paket Berfungsinya gedung kantor diklat dengan baik 1 Gedung

Kegiatan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta

487.344.000

Kegiatan

003 Pengamanan Gedung Kantor BPMP dan KB, dan Gudang Lokasi : DKI Jakarta

529.247.000

Gedung Kantor Menjadi Aman 1 Paket

Kegiatan

004 Cleanning Service Gedung Kantor BPMP dan KB Lokasi : DKI Jakarta

333.174.576

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor diklat 1 Gedung Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga 1 SKPD

Kegiatan

005 Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Lokasi : DKI Jakarta

410.866.208

Berfungsinya kantor dan rumah dinas dengan baik 1 SKPD

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.138 dari 1.220

SKPD

: 1.22.001 / BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pemeliharaan Peralatan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
99.352.300

KELUARAN
Tersedianya sewa mesin foto copy 37 Buah Tersedianya perlengkapan kantor 6 Jenis Tersedianya taman gedung kantor 1 Gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung dan taman 1 Gedung Terlaksananya perbaikan instalasi listrik 1 Gedung Tersedianya biaya perawatan rumah dinas 1 Rumah Terlaksananya penambahan daya listrik 1 kegiatan Terlaksananya pengaspalan Hotmix halaman Kantor Kantor BPMP dan KB 1 Kegiatan

HASIL
Berfungsinya Kantor dengan baik 1 tahun

Kegiatan

007 Pengadaan perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta

221.163.754

Berfungsinya Kantor dengan baik melalui Jasa tersebut 6 Jenis Tertatanya taman halaman gedung kantor 1 Gedung Tertatanya taman halaman gedung kantor dengan rapi 1 Gedung Perapian Instalasi listrik 1 Gedung

Kegiatan

008 Perawatan Taman Kantor Lokasi : DKI Jakarta

52.720.000

Kegiatan

009 Pemeliharaan gedung BPMP dan KB Lokasi : DKI Jakarta

306.450.000

Kegiatan

010 Perbaikan Instalasi listrik Lokasi : DKI Jakarta

250.000.000

Kegiatan

011 Pemeliharaan dan perawatan Rumah Dinas Lokasi : DKI Jakarta

38.100.000

Terawatnya rumah dinas 1 Rumah

Kegiatan

012 Penambahan Daya Listrik Lokasi : DKI Jakarta

101.031.750

Berfungsi listrik Dalam Menunjang Aktifitas Kerja 1 Kegiatan Berfungsinya kantor dengan baik 1 Kegiatan

Kegiatan

013 Pengaspalan Hotmix Halaman Kantor BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

107.907.170

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

122.290.820.832 122.290.820.832

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

122.290.820.832 122.290.820.832

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.706.002.796.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.139 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

3.013.000.000 465.691.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah Perda tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak: implementasi

135.674.000 135.674.000

1.11.03.01.02

Target Kinerja

38.135.500

Kegiatan

001 Lomba Hari Anak Nasional Lokasi : Jakarta Pusat

38.135.500

Terlaksananya lomba hari anak nasional 1 kali

Tereksposenya hasil karya anak nasional 1 kali

1.11.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

97.538.500

Kegiatan

001 Sosialisasi Standard Kota Layak Anak (KLA) Lokasi : Jakarta Pusat

62.038.500

Tersosialisasinya program Kota Layak Anak (KLA) bagi aparat 75 orang

Meningkatnya pengetahuan aparat tentang program Kota Layak Anak (KLA) 75 orang Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 75 orang

Kegiatan

002 Sosialisasi SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Pusat

35.500.000

Tersosialisasikannya SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 75 orang

1.11.05 1.11.05.02 1.11.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


TERWUJUDNYA KEGIATAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF GENDER
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga: 2394

97.552.500 97.552.500 35.500.000 35.500.000 Terlaksananya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga 75 orang Meningkatnya pengetahuan Kader Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga tentang PKDRT 75 orang

001 Advokasi dan KIE Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga Lokasi : Jakarta Pusat

1.11.05.03 1.11.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR


Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

97.552.500 35.500.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.140 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Rakor Pemberdayaan Perempuan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
35.500.000

KELUARAN
Terlaksananya Rakorwil Pemberdayaan Perempuan 75 orang

HASIL
Terkoordinasinya program pemberdayaan perempuan 75 orang

1.11.05.03.02

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase perempuan yang mengikuti Musrenbang: 0.35

26.552.500 26.552.500 Terlaksananya monitoring dan evaluasi RW Binaan 44 RW Terpantaunya kegiatan pembinaan di RW Binaan 44 RW

001 Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Keluarga pada RW Binaan Lokasi : Jakarta Pusat

1.11.06 1.11.06.01 1.11.06.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

232.464.500 232.464.500 84.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Lokasi : Jakarta Pusat

84.000.000

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 8 kecamatan

Terbinanya kesehatan kaum ibu 8 kecamatan

1.11.06.02 1.11.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah perempuan yang melaksanakan usaha ekonomi produktif: 150

232.464.500 35.500.000 35.500.000 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga 75 orang Meningkatnya pengetahuan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga 75 orang

001 Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Lokasi : Jakarta Pusat

1.11.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

36.552.500 36.552.500 Terinventarisasinya data perempuan pemanfaat dana PPMK 44 kelurahan Tersedianya data tentang perempuan pemanfaat dana PPMK 44 kelurahan

001 Survey Data Perempuan Pemanfaat dana PPMK Lokasi : Jakarta Pusat

1.11.06.02.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

76.412.000 76.412.000 Diperolehnya pelaksana terbaik P2WKSS 2 kelurahan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kaum perempuan 2 kelurahan

001 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Pusat

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

2.547.309.000

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

257.323.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.141 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.22.01.03 1.22.01.03.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD

MASUKAN
257.323.000 40.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pembukaan dan penutupan TMMD/MKJ Lokasi : Jakarta Pusat

Terlaksananya pembukaan dan penutupan TMMD/MKJ 1 kali

Pembukaan dan penutupan TMMD/MKJ terlaksana dengan baik 1 kali

1.22.01.04 1.22.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI


Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat

257.323.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat 44 kelurahan Tersinerjinya kegiatan pemberdayaan masyarakat 44 kelurahan

001 Survey Profil Kader Pemberdayaan Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

1.22.01.08 1.22.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat

257.323.000 187.323.000

Kegiatan

001 Peningkatan kualitas SDM (capacity building) pemberdayaan masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

111.503.000

Jumlah pegawai yang memahami capacity building 112 orang

Meningkatnya kualitas pegawai dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 112 orang Meningkatnya pemahaman pegawai tentang pembangunan karakter diri 35 orang

Kegiatan

002 Karakter Building bagi Pegawai Lokasi : Jakarta Pusat

75.820.000

Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan tentang karakter building 35 orang

1.22.02 1.22.02.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

138.115.000 138.115.000

1.22.02.02.02

Target Kinerja

138.115.000

Kegiatan

001 Rakornis TKPK Lokasi : Jakarta Pusat

68.850.000

Terintegrasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan 2 kali

Terarahnya dan terpadunya kegiatan penanggulangan kemiskinan 2 kali Tersedianya dokumen neraca keuangan kantor 2 kali
Halaman 1.142 dari 1.220

Kegiatan

002 Penyusunan Neraca Keuangan Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Tersusunnya neraca keuangan kantor 2 kali

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Pusat

39.265.000

Jumlah rencana kegiatan Tahun 2012 40 kegiatan

Kegiatan Kantor PMP Tahun 2012 terlaksana dengan efektif dan efisien 40 kegiatan

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Posyantek yang berfungsi: 33 Unit

1.045.300.000 1.045.300.000

1.22.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

50.000.000 50.000.000 Meningkatnya keterampilan dan wawasan para Pengurus Posyantek 8 Kecamatan Termotivasinya Para Pengurus Posyantek 8 Kecamatan

001 Pembinaan dan Revitalisasi Posyantek Lokasi : Jakarta Pusat

1.22.03.01.02

Target Kinerja

Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

150.000.000

Kegiatan

001 Bimtek Pemanfaatan TTG dalam Pengolahan Pangan Komoditas Unggulan Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mengenai pemanfaatan TTG dalam pengolahan pangan komoditas unggulan 100 orang Meningkatnya wawasan, keterampilan dan keahlian di komunitas masyarakat 8 Kecamatan

Meningkatnya nilai jual produk bagi para pengusaha atau pengrajin TTG 100 orang

Kegiatan

002 Pengembangan Posyantek Percontohan Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari dampak pencemaran air limbah rumah tangga 8 Kecamayab Peningkatnya pemahaman masyarakat tentang peningkatan kwalitas air tanah 44 Kelurahan

Kegiatan

003 Pendataan TTG yang dibutuhkan Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Jumlah masyarakat yang mengikuti KIE Pemanfaatan TTG dalam Peningkatan Kwalitas Air Tanah Skala Rumah Tangga 44 Kelurahan

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

150.000.000

Kegiatan

001 Pameran Produk Unggulan TTG Tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Diperkenalkannya hasil produk-produk di Kota 1 paket

Ditetapkannya juara I, II dan III Tingkat Kota 1 juara

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.143 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Kepesertaan dalam Gelar TTG Tingkat Nasional Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Meningkatnya informasi TTG secara nasional 5 hari

HASIL
Termotivasinya masyarakat usaha makro, kecil dan menengah industri rumah tangga yang telah menggunakan TTG 5 hari

1.22.03.02 1.22.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

1.045.300.000 149.750.000

Kegiatan

001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

149.750.000

Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat 44 kelurahan

Meningkatnya K3 di kelurahan 44 kelurahan

1.22.03.03 1.22.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

1.045.300.000 69.750.000

Kegiatan

001 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PPMK Lokasi : Jakarta Pusat

69.750.000

Tersebarluaskannya nilai-nilai/aturan-aturan pelaksanaan PPMK 132 orang

Terlaksananya PPMK sesuai dengan juknis 132 orang

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

1.045.300.000 475.800.000

Kegiatan

001 Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : Jakarta Pusat

39.750.000

Meningkatnya tagihan dan menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK 44 kelurahan Terukurnya kinerja aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan 8 kecamatan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berswadaya 5 kelurahan Meningkatnya fungsi balai warga 44 kelurahan

Terselesaikannya permasalahan keuangan PPMK di masyarakat 44 kelurahan

Kegiatan

002 Lomba Kelurahan Lokasi : Jakarta Pusat

69.950.000

Tersedianya data tingkat perkembangan kelurahan 8 kelurahan

Kegiatan

003 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka bebenah kampung Lokasi : Jakarta Pusat

176.250.000

Berkurangnya RW kumuh miskin 5 kelurahan

Kegiatan

004 Peningkatan Fungsi Balai Warga Lokasi : Jakarta Pusat

69.850.000

Meningkatnya penyelesaian permasalahan pemberdayaan masyarakat 44 keluranan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.144 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Audit PPMK Bina Ekonomi Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
120.000.000

KELUARAN
Tersedianya data audit PPMK bina ekonomi 1 dokumen

HASIL
Terpantaunya/termonitornya pemanfaatan PPMK bina ekonomi 44 kelurahan

1.22.05 1.22.05.01 1.22.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

256.571.000 256.571.000 256.571.000

Kegiatan

001 Peningkatan penatausahaan kantor Lokasi : Jakarta Pusat

67.726.000

Tersedianya kebutuhan penatausahaan kantor 12 bulan Tersedianya ATK kantor 12 bulan

Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 12 bulan Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 12 bulan Kegiatan administrasi kantor berjalan dengan baik 12 bulan Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 3 jenis Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 3 jenis Tersedianya dokumentasi kegiatan kantor 2 unit Kegiatan kantor semakijn efektif dan efisien 12 bulan Tersedianya media informasi dan layanan kerja secara online 12 bulan

Kegiatan

002 Pengadaan ATK dan fotocopy Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan barang cetakan Lokasi : Jakarta Pusat

19.145.000

Tersedianya barang cetakan kantor 12 bulan Tersedianya sarana kantor 3 jenis

Kegiatan

004 Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer Lokasi : Jakarta Pusat

58.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan perlengkapan dan rumah tangga kantor Lokasi : Jakarta Pusat

35.500.000

Tersedianya perlengkapan dan alat rumah tangga kantor 3 jenis Tersedianya alat-alat studio berupa kamera dan handycam 2 unit Terpeliharanya sarana kantor dengan baik 12 bulan Penggunaan layanan internet 12 bulan

Kegiatan

006 Pengadaan Kamera, Infocus dan Handycam Lokasi : Jakarta Pusat

17.200.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan sarana kantor Lokasi : Jakarta Pusat

17.000.000

Kegiatan

008 Belanja jasa internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

1.22.07

Program

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

850.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.145 dari 1.220

SKPD

: 1.22.002 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.22.07.01 1.22.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN
Jumlah warga yang mengikuti forum perencanaan dan pembangunan tingkat kelurahan: 175 orang

MASUKAN
850.000.000 850.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan Lokasi : Jakarta Pusat

250.000.000

Terlaksananya Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan 1 paket Terlaksananya Pelatihan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) 1 paket Terlaksananya Kajian Teknik dalam Konteks Masyarakat Plural 1 paket

Meningkatnya Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan 1 paket Meningkatnya Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) 1 paket

Kegiatan

002 Pelatihan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Kegiatan

003 Kajian Teknik dalam Konteks Masyarakat Plural Lokasi : Jakarta Pusat

300.000.000

Meningkatnya Kajian Teknik dalam Konteks Masyarakat Plural 1 paket

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.709.015.796.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.146 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.01 Urusan Program

2.655.000.000 578.842.600

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berfungsinya shelter (rumah singgah) bagi korban traficking

70.674.800

1.11.01.02

Tolok Ukur

70.674.800

1.11.01.02.01

Target Kinerja Kegiatan

25.674.800 25.674.800 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60 orang Sarana dan Prasarana PP dan PA terpenuhi dengan baik 60 orang

001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Utara

1.11.01.05 1.11.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

70.674.800 45.000.000

Kegiatan

001 Monitoring dan Evaluasi RW Binaan Lokasi : Jakarta Utara

45.000.000

Termonitornya Rw Binaan 31 Kelurahan

Seluruh kegiatan di RW binaan termonitoring dan terevaluasi dengan baik 31 Kelurahan

1.11.03 1.11.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

36.191.000 36.191.000

1.11.03.01.03

Target Kinerja

36.191.000

Kegiatan

001 Sosialisasi SK Gubernur ttg Rencana AKSI Daerah PP dan PA Lokasi : Jakarta Utara

36.191.000

Tersosialisasinya SK Gubernur ttg rencana AKSI Daerah PP dan PA 60 orang

SK Gubernur ttg rencana AKSI DAerah PP dan PA tersosialisasi dengan baik 60 orang

1.11.05 1.11.05.02 1.11.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


TERWUJUDNYA KEGIATAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF GENDER
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga: 2394

93.915.700 93.915.700 36.967.600

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.147 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
36.967.600

KELUARAN
Tersosialisasinya SK Gubernur tentang Gugus Tugas Traficking 62 orang

HASIL
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang Gugus Tugas Traficking 62 orang

1.11.05.03 1.11.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR


Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

93.915.700 56.948.100 34.343.200 Terlaksananya kegiatan Advokasi dan KIE PUG bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat 62 orang Terlaksananya Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Guna penyusunan anggaran 30 Sektoral Advoksi dan KIE PUG bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat terlaksana dengan tepat sasaran. 62 orang Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlaksana dengan baik. 30 Sektoral

001 Monev Pengerusutamaan Gender Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Lokasi : Jakarta Utara

22.604.900

1.11.06 1.11.06.01 1.11.06.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah pelatihan keterampilan didik yang diikuti oleh perempuan (orang): 400

378.061.100 378.061.100 123.725.200

Kegiatan

001 Peningkatan Keterampilan Perempuan Lokasi : Jakarta Utara

123.725.200

Meningkatnya Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ekonomi produktif 160 orang

Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan ekonomi produktif semakin meningkat 160 orang

1.11.06.01.03

Target Kinerja

Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

90.304.100

Kegiatan

001 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu Lokasi : Jakarta Utara

90.304.100

Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak 6 Kecamatan

Angka kematian Ibu dan Anak semakin menurun 6 Kecamatan

1.11.06.02 1.11.06.02.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

378.061.100 43.315.000 43.315.000 Terdatanya jumlah perempuan Pemanfaat PPMK secara akurat 31 Kelurahan Tersedianya data jumlah perempuan Pemanfaat PPMK secara akurat 31 Kelurahan

001 Survey Perempuan Pemanfaat Dana PPMK Lokasi : Jakarta Utara

1.11.06.02.04

Target Kinerja

Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

120.716.800

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.148 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan UP2K Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
52.252.000

KELUARAN
Tersosialisasinya tindak pencegahan terhadap KDRT di Jakarta Utara 62 orang Meningkatnya jumlah perempuan yang berperan dalam pembangunan 70 orang

HASIL
Semakin pahamnya warga masyarakat cara pencegahan KDRT 62 orang Jumlah Perempuan yang berperan dalam pembangunan semakin meningkat 70 orang

Kegiatan

002 Pembinaan dan Evaluasi P2WKSS Lokasi : Jakarta Utara

68.464.800

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

2.076.157.400

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI
Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat

274.943.200

1.22.01.04 1.22.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

274.943.200 51.009.200 51.009.200 Dengan Bertambahnya KPM merupakan jembatan antara Masyarakat dan Aparat dalam pelaksanaan kegiatan 62 orang Antara KPM dan Aparat terjalin kerjasama yang baik 62 orang

001 Revitalisasi KPM Lokasi : Jakarta Utara

1.22.01.05 1.22.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terbentuk dan beroperasinya Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum di 267 kelurahan

274.943.200 155.000.000

Kegiatan

001 Audit PPMK Bina Ekonomi Lokasi : Jakarta Utara

155.000.000

Terlaksananya Audit PPMK Bina Ekonomi 31 Kelurahan

Terlaksananya Audit PPMK Bina Ekonomi 31 Kelurahan

1.22.01.08 1.22.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat

274.943.200 51.058.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kualitas SDM Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

51.058.000

Meningkatnya kualitas SDM KPMP Jakarta Utara 24 orang

Kualitas SDM KPMP Jakarta Utara semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 24 orang

1.22.01.09

Tolok Ukur

SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SUDAH DIKAJI ULANG DAN DISEMPURNAKAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

274.943.200

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.149 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.22.01.09.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tersedianya hasil kajian peraturan perundangan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) yang dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

MASUKAN
17.876.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Bimbingan Mental dan Spiriitual Pegawai KPMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

17.876.000

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Pegawai Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan JU 24 orang

Pegawai KPMP Jakarta Utara lebih beriman da bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 24 orang

1.22.02 1.22.02.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

118.424.500 118.424.500

1.22.02.02.02

Target Kinerja

118.424.500

Kegiatan

001 Rapat Koordinasi TKPK Lokasi : Jakarta Utara

49.526.000

Terlaksananya kegiatan Rakor TKPK 70 orang

Data Penanggulangan Kemiskinan dapat di koordinasikan melalui KPMP JU 70 orang Penyusunan Laporan KPMP Jakarta Utara Terlaksana dengan baik 10 Dokumen

Kegiatan

002 Konsolidasi Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan Lokasi : Jakarta Utara

68.898.500

Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan KPMP Jakarta Utara 10 Dokumen

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Posyantek yang berfungsi: 33 Unit

1.198.863.160 1.198.863.160

1.22.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

141.418.860 37.345.360 Tersosialisasinya INGUB tentang Posyantek 104 orang Para pelaku posyantek TTG paham akan isi INGUB Posyantek tersebut 104 orang Berkembangnya posyantek di Jakarta Utara 42 orang

001 Sosialisasi INGUB ttg Posyantek Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Pembinaan dan Pengembangan Posyantek Lokasi : Jakarta Utara

104.073.500

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Posyantek 42 orang

1.22.03.01.02

Target Kinerja

Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

85.357.500

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.150 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimbingan Teknis Pemanfaatan TTG Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
85.357.500

KELUARAN
Terlaksananya Bimtek pemanfaatan TTG bagi pengguna TTG 93 orang

HASIL
Pengguna TTG semakin paham akan manfaat penggunaan alat TTG 93 orang

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

140.977.500

Kegiatan

001 Kepesertaan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional Lokasi : Jakarta Utara

140.977.500

Terlaksananya kepesertaan Gelar TTG Tingkat Nasional 70 orang

Gelar TTG Tingkat Nasional terlaksana dengan baik 70 orang

1.22.03.01.07

Target Kinerja

Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or

110.644.500

Kegiatan

001 Updating Data Pengguna TTG Lokasi : Jakarta Utara

36.559.000

Tersedianya data pegguna TTG 275 orang

Data-data TTG dapat di sajikan secara benar dan akurat di Jakarta Utara 275 orang Masyarakat lebih siap dalam memanfaatkan produk TTG dalam kehidupan sehari-hari 100 orang

Kegiatan

002 Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan TTG Lokasi : Jakarta Utara

74.085.500

Terlaksananya kegiatan Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan TTG 100 orang

1.22.03.02 1.22.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi pada posyandu: 806 kader/posyandu

1.198.863.160 91.313.000

Kegiatan

001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Jakarta Utara

91.313.000

Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 806 orang

Masyarakat semakin bertambah erat dengan gotong royong 806 orang

1.22.03.02.02

Target Kinerja

Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

59.252.000

Kegiatan

001 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Bangun Praja Lokasi : Jakarta Utara

59.252.000

Dengan dibinanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan membantu kelancaran tugas pemerintah dalam kebesihan lingkungan 1 Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan bangunpraja semakin baik. 1 kegiatan

1.22.03.03 1.22.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jenis sarana yang diperbaiki melalui dana PPMK bina fisik : 16 Jenis

1.198.863.160 100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.151 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) PPMK Bina Fisik dan Sosial Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya KIE PPMK Bina Fisik dan Sosial 1 Kegiatan

HASIL
Pelaksana PPMK di lapangan semakin paham akan kegiatan PPMK 1 Kegiatan

1.22.03.03.02

Target Kinerja

Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

42.433.800

Kegiatan

001 Monitoring dan Evaluasi PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Jakarta Utara

42.433.800

Terlaksananya kegiatan Monev PPMK Bina Fisik dan Sosial 2 Kegiatan

Terdatanya kegiatan PPMK Bina Fisk dan Sosial di Jakarta Utara 2 Kegiatan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

1.198.863.160 427.466.000

Kegiatan

001 Lomba Kelurahan Lokasi : Jakarta Utara

145.128.500

Terlaksananya lomba Kelurahan 6 Kelurahan

Lomba Kelurahan tingkat kota administrasi jakarta utara terlaksana dengan baik 6 Kelurahan Balai Warga befungsi dengan baik 31 Kelurahan Terlaksananya bintek profil kelurahan di Jakarta Utara 31 Dokumen Profil Kelurahan Permasalahan keuangan PPMK dapat diselesaikan oleh Satgas 1 Kegiatan

Kegiatan

002 Peningkatan Fungsi Balai Warga Lokasi : Jakarta Utara

89.500.000

Balai Warga befungsi dengan baik 31 Kelurahan Terbentuknya profil kelurahan di Jakarta Utara 31 Dokumen Profil Kelurahan Terselesaikannya permasalahan keuangan PPMK oleh Satgas 1 Kegiatan

Kegiatan

003 Bintek Profil Kelurahan Lokasi : Jakarta Utara

79.837.500

Kegiatan

004 Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Lokasi : Jakarta Utara

113.000.000

1.22.04 1.22.04.02 1.22.04.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DI TINGKAT RW
Jumlah warga yang mengikuti forum perencanaan dan pembangunan tingkat RW: 40 orang per RW

155.000.000 155.000.000 155.000.000

Kegiatan

001 Penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

155.000.000

Terselenggaranya penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas kelurahan 1 Paket

Terlaksananya penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas kelurahan 409 RW

1.22.05

Program

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

328.926.540

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.152 dari 1.220

SKPD

: 1.22.003 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.22.05.01 1.22.05.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

MASUKAN
328.926.540 328.926.540

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Biaya Jasa Internet Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

9.000.000

Terlaksananya monitoring dan pengajuan anggaran melalui internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor KPMP Jakarta Utara guna kelancaran pelaksanaan tugas 20 Jenis Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung kinerja KPMP Jakarta Utara 20 Jenis Tersedianya sarana dan prasarana KPMP Jakarta Utara sebagai penunjang kegiatan dan tupoksi 17 Jenis Tersedianya Barang Cetakan 3 Jenis

Pengajuan anggaran dan monitoring anggaran tahun 2011 terlaksana dengan baik 12 bulan Terlaksananya kegiatan Kantor PMP Jakarta Utara sesuai rencana 20 Jenis

Kegiatan

002 Pengadaan Alat Tulis Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

35.674.940

Kegiatan

003 Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

21.600.000

Tugas pokok dan fugsi Kantor PMP Jakarta Utara terlaksana dengan baik dan tepat waktu 20 Jenis Kegiatan dan Tupoksi KPMP Jakarta Utara berjalan dengan lancar sesuai rencana 17 Jenis

Kegiatan

004 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

113.540.000

Kegiatan

005 Pengadaan Barang Cetakan KPMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

26.123.600

Tersedianya Barang Cetakan 3 Jenis

Kegiatan

006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Poyantek Lokasi : Jakarta Utara

81.988.000

Tersedianya peralatan guna mendukung kegiatan posyantek 9 Jenis

Kegiatan Posyantek berjalan lancar dengan tersedianya peralatan yang memadai 9 Jenis Kegiatan KPMP JU terlaksana dengan baik 1 mobil KPMP Jakarta Utara tidak tertinggal informasi 12 bulan

Kegiatan

007 Operasional Kendaraan Dinas Lokasi : Jakarta Utara

35.000.000

Terlaksananya kegiatan KPMP Jakarta Utara Tahun 2011 1 mobil Dapat di lihatnya perkembangan berita di media massa 12 bulan

Kegiatan

008 Penyediaan Media Informasi (Belanja Media Massa/Koran/Majalah) Lokasi : Jakarta Utara

6.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.711.670.796.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.153 dari 1.220

SKPD

: 1.22.004 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

2.490.800.000 430.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah Perda tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak: implementasi

100.000.000 100.000.000

1.11.03.01.02

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Tersosialisasinya pencegahan KDRT 100 orang

Semakin sedikitnya KDRT di JB 8 kecamatan

1.11.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

50.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi pencegahan traficking Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Meningkatnya pemahaman aparat tentang SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak 100 orang

Pemahaman aparat tentang SK GUbernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak meningkat 56 kelurahan

1.11.05 1.11.05.03 1.11.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR
Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Rakerwil Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 40 instansi Tercapainya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 56 kelurahan

001 Rakerwil Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Barat

1.11.06 1.11.06.01 1.11.06.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah pelatihan keterampilan didik yang diikuti oleh perempuan (orang): 400

280.000.000 280.000.000 100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.154 dari 1.220

SKPD

: 1.22.004 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Orientasi Peningkatan Keterampilan Perempuan Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Terlaksananya peningkatan keterampilan perempuan 50 Orang

HASIL
Meningkatnya Keterampilan Perempuan 28 Kelurahan

1.11.06.01.03

Target Kinerja

Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

75.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dapat terlaksana 8 kecamatan

Terlaksananya Pembinaan GSI 8 kecamatan

1.11.06.02 1.11.06.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

280.000.000 55.000.000 55.000.000 Terlaksananya pembinaan P2WKSS di Tk. Kota JB 2 kelurahan Pembinaan P2WKSS di Kelurahan berhasil 2 kelurahan

001 Pembinaan dan Lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Barat

1.11.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

50.000.000 50.000.000 Tersedianya data perempuan pemanfaat dana PPMK 56 kelurahan Terdatanya pemanfaat perempuan dana PPMK 56 kelurahan

001 Pendataan Perempuan Pemanfaat Dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : DKI Jakarta

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

2.060.800.000

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD

215.000.000

1.22.01.03 1.22.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

215.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya kegiatan TMMD 2 Kelurahan Terlaksananya kegiatan TMMD 2 kelurahan

001 Pembukaan dan penutupan TMMD Lokasi : Jakarta Barat

1.22.01.08 1.22.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat

215.000.000 175.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan kualitas SDM (capacity building) pemberdayaan masyarakat Lokasi : Jakarta Barat

175.000.000

Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang pemberdayaan masyarakat 30 orang

Pengetahuan pegawai tentang pemberdayaan masyarakat semakin meningkat 2 hari

1.22.02

Program

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

257.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.155 dari 1.220

SKPD

: 1.22.004 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR


KODE
Tolok Ukur

NOMOR
1.22.02.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

MASUKAN
257.000.000

KELUARAN

HASIL

1.22.02.02.02

Target Kinerja

257.000.000

Kegiatan

001 Konsolidasi perencanaan program, anggaran dan laporan Lokasi : Jakarta Barat

87.000.000

Tersusunnya RKA/DPA Tahun 2012 Kantor PMP JB 2 hari Terwujudnya Renstra BPMPKB 25 Orang

RKA/DPA Tahun 2012 Kantor PMP JB tersusun dengan baik 1 DPA Tahun 2012 Renstra BPMPKB 1 hari

Kegiatan

002 Sosialisasi Renstra BPMP dan KB Lokasi : Jakarta Barat

45.000.000

Kegiatan

003 Monitoring dan Evaluasi PPMK Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Pengelolaan PPMK dapat dimonitor 56 kelurahan Terlaksananya Kegiatan TKPK oleh aparat terkait 65 orang

termonitor Kegiatan Bina fisik dan sosial 56 kelurahan Terkoordinasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan antara aparat terkait 65 orang

Kegiatan

004 Rapat koordinasi teknis penanggulangan kemiskinan (TKPK) Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

1.401.000.000 1.401.000.000

1.22.03.01.02

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 Pendataan Pengusaha TTG Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan TTG 56 kelurahan

Meningkatnya pemanfaatan alat dan produk TTG di masyarakat 168 orang

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

150.000.000

Kegiatan

001 Kepesertaan Gelar TTG Tingkat Nasional Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Meningkatnya promosi TTG bagi pencipta, pengusaha dan masyarakat pengguna TTG 1 kota

Meningkatnya jumlah pemasaran bagi masyarakat pencipta, pengusaha dan masyarakat pengguna TTG 5 pengusaha

1.22.03.01.07

Target Kinerja

Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.156 dari 1.220

SKPD

: 1.22.004 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Bimtek Pemanfaatan TTG Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Meningkatnya pemahaman/partisipasi kader Posyantek terhadap funghsi TTG dan Posyantek bagi kader TTG 8 kecamatan

HASIL
Meningkatnya partisipasi masyarakat pada Posyantek dan TTG 100 orang

1.22.03.02 1.22.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

1.401.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan 56 kelurahan

kepedulian masyarakat dalam gotong royong meningkat 56 kelurahan

1.22.03.03 1.22.03.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jenis sarana yang diperbaiki melalui dana PPMK bina fisik : 16 Jenis

1.401.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan 280 orang lembaga kemasyarakatan yang telah dibina 56 kelurahan

001 Pengembangan Posyantek Percontohan Lokasi : Jakarta Barat

1.22.03.03.02

Target Kinerja

Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

105.000.000

Kegiatan

001 KIE PPMK Bina fisik dan sosial Lokasi : Jakarta Barat

60.000.000

meningkatnya pemahaman pengelola ppmk bina fisik dan bina sosial 168 orang Terlaksananya usulan rencana kegiatan bina fisik dan bina Sosial sesuai kebutuhan masyarakat 56 kelurahan

pengelola PPMK paham bina fisik dan sosial 56 kelurahan

Kegiatan

002 Penelitian Proposal DURK PPMK Lokasi : Jakarta Barat

45.000.000

rencana kegiatan dewan kelurahan tahun 2011 56 kelurahan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

1.401.000.000 871.000.000

Kegiatan

001 Lomba kelurahan dan prestasi Lurah Lokasi : Jakarta Barat

100.000.000

Terwujudnya kelurahan berprestasi 8 kecamatan dipahaminya teknis penyusunan profil kelurahan 112 orang

Kelurahan juara tingkat kecamatan 8 kecamatan tersusunnya profil kelurahan 56 kelurahan

Kegiatan

002 Penyusunan dan Pengolahan data profil kelurahan Lokasi : Jakarta Barat

65.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.157 dari 1.220

SKPD

: 1.22.004 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

003 pemberdayaan masyarakat melalui bebenah kampung Lokasi : Jakarta Barat

81.000.000

meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui bebenah kampung 2 kelurahan Terinventarisasinya permasalahan keuangan PPMK 56 kelurahan 1-

pembenahan kampung 2 kelurahan

Kegiatan

004 Asistensi penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Lokasi : Jakarta Barat

65.000.000

inventarisasi permasalah keuangan PPMK 56 kelurahan 1-

Kegiatan

005 Penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

560.000.000

1.22.05 1.22.05.01 1.22.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

187.800.000 187.800.000 187.800.000

Kegiatan

001 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Lokasi : Jakarta Barat

38.000.000

Berfungsinya sarana dan prasarana kantor 1 paket Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana kantor PMP JB 1 paket Tersedianya media KIE Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Perlindungan Anak 1 UKPD

Sarana dan prasarana kantor berfungsi dengan baik 1 paket Kebutuhan rumah tangga kantor terpenuhi dengan baik 1 paket Internet tersedia di Kantor PMP JB 1 paket Terlaksananya Pemahaman aparat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 1 UKPD

Kegiatan

002 Pengadaan sarana prasarana kantor Lokasi : Jakarta Barat

112.800.000

Kegiatan

003 Belanja jasa internet Lokasi : Jakarta Barat

12.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan media KIE Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi : Jakarta Barat

25.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.714.161.596.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.158 dari 1.220

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

3.225.000.000 770.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

50.000.000 50.000.000

1.11.03.01.03

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 Sosialisasi SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Mensosialisasikan SK Gub tentang rencana aksi Daerah PP dan PA 65 kelurahan

Tercapainya tujuan SK Gub tentang rencana aksi Daerah PP dan PA 150 orang

1.11.04 1.11.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN


MENURUNNYA TINDAK KEKERASAN, EKPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN, JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), TRAFICKING, EKPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN SEMAKIN BERKURANG
Jumlah kasus kekerasan yang ditangani (orang): 1592

50.000.000 50.000.000

1.11.04.01.01

Target Kinerja Kegiatan

50.000.000 50.000.000 Meningkatkan wawasan tentang KDRT 65 kelurahan Menurunnya kasus kekerasan perempuan yang ditangani 150 orang

001 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT Lokasi : Jakarta Selatan

1.11.05 1.11.05.03 1.11.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR
Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

295.000.000 295.000.000 295.000.000 70.000.000 Mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan di Jakarta Selatan 100 orang Mengoptimalkan Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga 65 Kelurahan Tersusunnya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak 100 orang Meningkatnya Peran Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga 65 65 kelurahan

001 Rakorwil Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Pembinaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Keluarga Lokasi : DKI Jakarta

225.000.000

1.11.06

Program

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT

375.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.159 dari 1.220

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.11.06.01 1.11.06.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah pelatihan keterampilan didik yang diikuti oleh perempuan (orang): 400

MASUKAN
375.000.000 175.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Peningkatan Keterampilan Perempuan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Terlaksananya keterampilan perempuan tingkat kota 65 kelurahan

Meningkatkan pendapatan dan peran perempuan dlm pembangunan 65 kelurahan Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 3 kelurahan

Kegiatan

002 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Kelembagaan Kelompok Kegiatan Perempuan di 65 Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana KPMP Kota Adm Jak Sel 3 kelurahan

1.11.06.01.03

Target Kinerja

Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

75.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan dan Evaluasi GSI Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Menumbuhkan partisipasi masyarakat dlm peningkatan kesehatan ibu dan anak 10 kecamatan

Peningkatan peran warga masyarakat di tingkat kecamatan dalam rangka menurunkan kematian 40 orang

1.11.06.02 1.11.06.02.03

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

375.000.000 45.000.000 45.000.000 Pengumpulan data perempuan pemanfaat dana PPMK 65 kelurahan Merekap data perempuan pemanfaat dana PPMK 15 orang

001 Survey data perempuan pemanfaat dana PPMK Lokasi : Jakarta Selatan

1.11.06.02.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

80.000.000 80.000.000 Meningkatkan jumlah perempuan yg mendapat latihan keterampilan melalui kegiatan peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera 6 kelurahan Meningkatkan kedudukan,kemandirian serta ketahanan mental spiritual wanita 40 orang

001 Pembinaan dan Evaluasi P2WKSS Lokasi : Jakarta Selatan

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

2.455.000.000

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD

515.000.000

1.22.01.03 1.22.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

515.000.000 60.000.000
Halaman 1.160 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Manunggal Karya Jaya Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

Meningkatnya pembangunan kelurahan yang dilaksanakan oleh TNI bersam Pemda dan Masyarakat 5 unit

Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat 5 unit

1.22.01.04 1.22.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI


Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat

515.000.000 50.000.000 50.000.000 Memadukan dan mengetahui program kader pemberdayaan masyarakat 130 orang Terkoordinasinya informasi terkait 130 orang

001 Orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Lokasi : Jakarta Selatan

1.22.01.05 1.22.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terbentuk dan beroperasinya Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum di 267 kelurahan

515.000.000 325.000.000

Kegiatan

001 Audit PPMK Bina Ekonomi Lokasi : Jakarta Selatan

325.000.000

Hasil Audit PPMK Bina Ekonomi 65 Kelurahan

Tersedianya Audit PPMK Bina Ekonomi 65 Kelurahan

1.22.01.08 1.22.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat

515.000.000 80.000.000

Kegiatan

001 Peningkatan Kualitas SDM (Capacity Building) Pemberdayaan Masyarakat bagi Staf Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Meningkatnya kualitas SDM (Capacity Building ) bagi staf 30 orang

Tercapainya kualitas SDM bagi staf 30 orang

1.22.02 1.22.02.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

165.000.000 165.000.000

1.22.02.02.02

Target Kinerja

165.000.000

Kegiatan

001 Rakornis TKPK Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Memadukan dan mengetahui program/kegiatan penaggulangan kemiskinan berbagi instansi terkait 50 orang

Terkoordinasinya instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan serta terpantaunya pelaksanaan program kemiskinan 50 orang

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.161 dari 1.220

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran, dan Pelaporan Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
85.000.000

KELUARAN
Tersusunnya DPA Kantor PMP 1 kegiatan

HASIL
Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat 1 kegiatan Tersusunnya Neraca Keuangan 2 Kali

Kegiatan

003 Penyusunan Neraca Keuangan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Terlaksananya Penyusunan Neraca Keuangan 2 Kali

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Posyantek yang berfungsi: 33 Unit

1.540.000.000 1.540.000.000

1.22.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

85.000.000 85.000.000 Jumlah posyantek yang dibentuk dan berfungsi 4 kecamatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan posyantek dan memiliki akses informasi 50 orang

001 Pengembangan Posyantek Percontohan Lokasi : Jakarta Selatan

1.22.03.01.02

Target Kinerja

Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

120.000.000

Kegiatan

001 Bimtek TTG Tingkat Kota Adm Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

75.000.000

Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG 76 orang

Jumlah masyarakat yang memanfaatkan TTG dan mengunakan alat TTG 76 orang Jumlah pengguna alat TTG 4 RW

Kegiatan

002 Pengadaan Alat dan Produk TTG Lokasi : Jakarta Selatan

45.000.000

Jumlah alat TTG yang akan dibeli 4 buah alat

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

220.000.000

Kegiatan

001 Keperansertaan Gelar TTG tingkat Nasional Lokasi : Jakarta Selatan

160.000.000

Keperansertaan dalam pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional 10 orang Jumlah kerjasama, kemitraan dan promosi TTG 5 pengusaha

Meningkatnya usaha dan penyebaran informasi jenis dan hasil inovasi TTG masyarakat 10 orang Nominasi untuk juara TTG di masyarakat 5 juara

Kegiatan

002 Pameran Produk Unggulan TTG Tingkat Kota Adm Jak Sel Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

1.22.03.01.06

Target Kinerja

Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih (orang): 1173

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.162 dari 1.220

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan sampah Rumah Tangga Tingkat RW Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi penyuluhan Sampah Rumah Tangga 100 orang

HASIL
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 65 RW

1.22.03.02 1.22.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

1.540.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Monitoring Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan 450 orang

Kesadaran hukum di masyarakat melalui gotong royong 450 orang

1.22.03.03 1.22.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

1.540.000.000 80.000.000

Kegiatan

001 KIE PPMK Dana Bina Fisik Sosial Lokasi : Jakarta Selatan

80.000.000

Terpantaunya dan Terbinanya pengelolaan PPMK Bina Fisik dan Sosial 65 kelurahan

Meningkatnya pemanfaatan kegiatan PPMK Bina Fisik dan Soaial di masyarakat 65 kelurahan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

1.540.000.000 860.000.000

Kegiatan

001 Monitoring PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Jakarta Selatan

60.000.000

Terpadunya program kegiatan PPMK 65 kelurahan Terpilihnya kelurahan yang berprestasi 10 kecamatan

Terkoordinasinya peranan para dekel dalam pelaksanaan PPMK 65 kelurahan Meningkatkan motivasi, kinerja lurah dlm melaksanakan tugasnya dlm pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 10 kecamatan Terkoordinasinya peranan para dekel dalam pelaksanaan PPMK 65 Kelurahan

Kegiatan

002 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Kegiatan

003 Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK oleh Satgas Kelurahan Tingkat Kelurahan dan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta

700.000.000

Terpadunya program kegiatan PPMK 65 Kelurahan

1.22.05 1.22.05.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

235.000.000 235.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.163 dari 1.220

SKPD

: 1.22.005 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.22.05.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Optimalisasi Lumbung Pangan Kelurahan dalam menangani bencana, khususnya di kelurahan yang rawan banjir

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan dan Evaluasi Lumbung Pangan Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Meningkat kebutuhan pangan masyarakat 65 kelurahan

Terlaksananya peran pengurus LPK dengan baik 65 kelurahan

1.22.05.01.02

Target Kinerja

Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

185.000.000

Kegiatan

001 Biaya Jasa Internet KPMP Kota Adm Jak Sel Lokasi : Jakarta Selatan

12.000.000

Terfasilitasinya kinerja pegawai akan kebutuhan informasi 12 bulan Tersedianya ATK dan Fotokopi Kantor 2 Kali Tersedianya Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, dan Scanner 5 Unit Tersedianya Pemeliharaan Sarana Kantor 12 Bulan

Meningkatnya Kinerja Kantor PMP Kota Adm Jakarta Selatan 12 bulan Terpenuhinya ATK dan Fotokop Kantor 2 Kali Terpenuhinya Komputer, Laptop, Printer, dan Scanner 5 Unit

Kegiatan

002 Pengadaan ATK dan Penggandaan Lokasi : DKI Jakarta

58.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi : DKI Jakarta

95.000.000

Kegiatan

004 Pemeliharaan Sarana Kantor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Kantor 12 Bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.717.386.596.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.164 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

2.450.000.000 500.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi

50.000.000 50.000.000

1.11.03.01.03

Target Kinerja

50.000.000

Kegiatan

001 SOSIALISASI PERGUB GUGUS TUGAS TRAFICKING Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Standar Kota Layak Anak 150 Orang

Meningkatnya pengetahuan aparat mengenai standar kota layak anak 150 Orang

1.11.04 1.11.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN


MENURUNNYA TINDAK KEKERASAN, EKPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN, JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), TRAFICKING, EKPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN SEMAKIN BERKURANG
Jumlah kasus kekerasan yang ditangani (orang): 1592

50.000.000 50.000.000

1.11.04.01.01

Target Kinerja Kegiatan

50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT di wilayah kota adm. jaktim 3 Kelurahan (135 orang) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan KDRT 3 Kelurahan (135 orang)

001 SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Lokasi : Jakarta Timur

1.11.05 1.11.05.02 1.11.05.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


TERWUJUDNYA KEGIATAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF GENDER
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Keluarga: 2394

175.000.000 175.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi PIK Keluarga di wilayah kota adm. jaktim 210 orang Meningkatnya pengetahuan kader PIK Keluarga terhadap permasalahan di masyarakat 210 orang

001 SOSIALISASI PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI KELUARGA (PIK KELUARGA) Lokasi : Jakarta Timur

1.11.05.03 1.11.05.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR


Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

175.000.000 125.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.165 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PELATIHAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN PEREMPUAN Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Perempuan 350 Orang Terlaksananya kegiatan rakerwil pemberdayaan perempuan di wilayah kota adm. jaktim 40 Orang

HASIL
Meningkatnya pengetahuan perempuan terhadap Manajemen Kelembagaan Perempuan 350 Orang Terinventarisirnya program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 dan tersusunnya program pemberdayaan perempuan Tahun 2012 40 Orang

Kegiatan

002 RAKERWIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

1.11.06 1.11.06.01 1.11.06.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah pelatihan keterampilan didik yang diikuti oleh perempuan (orang): 400

225.000.000 225.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 PENINGKATAN KETERAMPILAN PEREMPUAN Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan perempuan di kota adm. jaktim 130 orang

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan dan terbentuknya usaha mikro perempuan 130 orang

1.11.06.01.03

Target Kinerja

Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

50.000.000

Kegiatan

001 EVALUASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan evaluasi gerakan sayang ibu di wilayah kota adm. jaktim 10 Kecamatan

Menurunnya angka kematian ibu dan anak 10 Kecamatan

1.11.06.02 1.11.06.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

225.000.000 100.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan UP2K di wilayah kota adm. jaktim 100 orang Terlaksananya kegiatan P2WKSS di wilayah kota adm. jaktim 1 Kelurahan juara Meningkatnya kelompok usaha UP2K di kelurahan 100 orang

001 PEMBINAAN UP2K DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di kelurahan program terpadu P2WKSS 1 Kelurahan juara

1.11.06.02.03

Target Kinerja

Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

25.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.166 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 SURVEY PEREMPUAN PEMANFAAT DANA PPMK Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
25.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan survey perempuan pemanfaat dana PPMK 65 Kelurahan

HASIL
Tersedianya data perempuan pemanfaat dana PPMK 65 Kelurahan

1.2 1.22.01

Urusan Program

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

1.950.000.000

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD

150.000.000

1.22.01.03 1.22.01.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

150.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan MMK & MKJ di 10 kelurahan kota administrasi jaktim 10 Kelurahan Meningkatnya jumlah kelurahan yang dikembangkan dan direnovasi 10 Kelurahan

001 MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN (MMK) DAN MANUNGGAL KARYA JAYA (MKJ) Lokasi : Jakarta Timur

1.22.01.04 1.22.01.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI


Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat

150.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya keg. orientasi kader pemberdayaan masyarakat di kota administrasi jaktim 65 Kelurahan (140 orang) Meningkatnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan aktif 65 Kelurahan (140 orang)

001 REVITALISASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) Lokasi : Jakarta Timur

1.22.01.08 1.22.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat

150.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur 1 Kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM aparat terhadap pemberdayaan masyarakat & desa (RW) sehingga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 1 Kegiatan

1.22.02 1.22.02.02

Program Tolok Ukur

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Efektivnya pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 25 SKPD

40.000.000 40.000.000

1.22.02.02.02

Target Kinerja

40.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.167 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 RAKORNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan rakornis TKPK di wilayah jaktim 40 Unit

HASIL
Terhimpunnya data program penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya persamaan persepsi tentang kemiskinan 40 Unit

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Posyantek yang berfungsi: 33 Unit

1.600.000.000 1.600.000.000

1.22.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

30.000.000 30.000.000 Terlaksananya kegiatan posyantek percontohan kecamatan 75 Orang Terealisasinya posyantek percontohan di 3 kecamatan di jakarta timur 75 Orang

001 PENGEMBANGAN POSYANTEK PERCONTOHAN KECAMATAN Lokasi : Jakarta Timur

1.22.03.01.02

Target Kinerja

Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

90.000.000

Kegiatan

001 PELATIHAN PEMANFAAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) BAGI PENGGUNA TTG Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Terlaksananya kegiatan pelatihan pemanfaatan TTG di 65 kelurahan di Jakarta Timur 150 orang Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi kader TTG se kota adm. jaktim 90 Orang

Meningkatnya pengetahuan pemanfaat TTG bagi pengguna TTG 150 orang Meningkatnya pengetahuan kader TTG di kelurahan yang dibina 90 orang

Kegiatan

002 BIMTEK PEMANFAATAN TTG Lokasi : Jakarta Timur

30.000.000

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

155.000.000

Kegiatan

001 KEPERANSERTAAN DALAM GELAR TTG TINGKAT KOTA DAN NASIONAL Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

Terlaksananya kegiatan keperansertaan gelar TTG tingkat Kota & Nasional 10 Orang

Meningkatnya jumlah keikutsertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tk. Nasional 10 Orang Meningkatnya jumlah keikutsertaan masyarakat yang mempunyai Produk Unggulan TTG pada gelar TTG tk. Provinsi & Kota 10 Kecamatan

Kegiatan

002 PAMERAN PRODUK UNGGULAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TK. KOTA ADMINISTRASI JAKTIM Lokasi : Jakarta Timur

55.000.000

Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan TTG tk. kota administrasi jakarta timur 10 Kecamatan

1.22.03.01.05

Target Kinerja

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dapat berperan aktif pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat (orang): 1173

50.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.168 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN KELUARGA MISKIN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (PILOT PROJEK) Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengembangan kemandirian keluarga miskin di wilayah kota administrasi jaktim 2 Kelurahan Binaan (150 Orang)

HASIL
Meningkatnya jumlah kelurahan yang dibina (kel. jatinegara & cipinang besar utara) 2 Kelurahan Binaan (150 Orang)

1.22.03.01.07

Target Kinerja

Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or

85.000.000

Kegiatan

001 MONITORING POSYANTEK KECAMATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan monitoring posyantek di 10 kecamatan kota adm. Jaktim 10 Kecamatan Tersedianya laporan inventaris data TTG yang cocok dengan masyarakat 10 Kecamatan

Termonitornya jumlah posyantek kecamatan yang berfungsi di wilayah kota adm. Jaktim 10 Kecamatan Tersedianya data dan laporan yang akurat mengenai Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat bagi masyarakat 10 Kecamatan

Kegiatan

002 INVENTARISASI DATA TEKNOLOGI TEPAT GUNA Lokasi : Jakarta Timur

35.000.000

1.22.03.02 1.22.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

1.600.000.000 50.000.000

Kegiatan

001 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di wilayah kota adm. jaktim 65 Kelurahan

Meningkatnya penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan 65 Kelurahan

1.22.03.03 1.22.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

1.600.000.000 1.025.000.000

Kegiatan

001 KIE PPMK FISIK DAN SOSIAL Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PPMK di wilayah kota adm. jaktim 65 Kelurahan

Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan dan menambah wawasan serta keterampilan masyarakat kelurahan 65 Kelurahan Terselesaikannya PPMK di tingkat kelurahan 65 kelurahan

Kegiatan

002 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PPMK OLEH SATGAS KELURAHAN Lokasi : Jakarta Timur

650.000.000

jumlah kelurahan yang diselesaikan masalahnya 65 kelurahan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.169 dari 1.220

SKPD

: 1.22.006 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 AUDIT PPMK BINA EKONOMI Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
325.000.000

KELUARAN
Jumlah kelurahan yang dibina 65 kelurahan

HASIL
Meningkatnya jumlah PPMK yang teraudit 65 kelurahan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

1.600.000.000 115.000.000

Kegiatan

001 EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LOMBA KELURAHAN) Lokasi : Jakarta Timur

75.000.000

Terlaksananya keg. evaluasi pemberdayaan masyarakat di wilayah jakarta timur 10 Kecamatan

Meningkatnya jumlah lembaga masy. yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah jaktim 10 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan 65 Kelurahan (130 Orang)

Kegiatan

002 ASISTENSI PENYELESAIAN MASALAH PPMK KOTA JAKARTA TIMUJR Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pengembangan balai warga 65 Kelurahan (130 Orang)

1.22.05 1.22.05.01 1.22.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Optimalisasi Lumbung Pangan Kelurahan dalam menangani bencana, khususnya di kelurahan yang rawan banjir

160.000.000 160.000.000 40.000.000

Kegiatan

001 REVITALISASI LUMBUNG PANGAN KELURAHAN (LPK) Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Terlaksananya keg. revitalisasi lumbung pangan kelurahan di wilayah kota adm. jaktim 10 Kecamatan (140 orang)

Meningkatnya fungsi dan peran bagi para pengurus Lumbung Pangan Kelurahan (LPK) di kelurahan 10 Kecamatan (140 orang)

1.22.05.01.02

Target Kinerja

Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

120.000.000

Kegiatan

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR Lokasi : Jakarta Timur

65.000.000

Terlaksananya keg. pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 Paket Terlaksananya pembiayaan untuk Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) 12 Bulan Terpeliharanya peralatan sarana kantor 1 Paket

Tersediaan sarana dan prasarana kantor 1 Paket Tersedianya biaya untuk Telepon, Air, Listrik, & Internet (TALI) 12 Bulan Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket

Kegiatan

002 BIAYA JASA INTERNET Lokasi : Jakarta Timur

12.000.000

Kegiatan

003 PEMELIHARAAN PERALATAN SARANA KANTOR Lokasi : Jakarta Timur

43.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN


05-11-2010 07:13:17 WIB

10.719.836.596.519

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.170 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur

2.102.000.000 1.147.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KEBIJAKAN TENTANG KESERASIAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN


DIRUMUSKAN, DISOSIALISASIKAN, DAN DITERAPKANNYA KEBIJAKAN ANTI TRAFICKING, PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) SERTA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah Pergub/Ingub tentang anti traficking: implementasi

35.000.000 35.000.000

1.11.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

35.000.000 35.000.000 Terlaksananya sosialisasi Perda ttg PKDRT 20 peserta terlaksananya sosialisasi Perda ttg PKDRT 20 Peserta

001 Sosialisasi Perda tentang PKDRT dan Anti Trafiking Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.11.05 1.11.05.03 1.11.05.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK


PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINGKAT KOMUNITAS SEMAKIN BESAR
Jumlah organisasi wanita yang aktif: 65

52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 Terlaksananya rapat kerja wilayah pemberdayaan perempuan 50 UKPD/ Lembaga Terkait Meningkatnya Komitmen unit terkait dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 50 UKPD/ Lembaga Terkait

001 Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah Pemberdayaan Perempuan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.11.06 1.11.06.01 1.11.06.01.03

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT


MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK GENERASI MASA DEPAN
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan

245.000.000 245.000.000 60.000.000

Kegiatan

001 Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu 6 Kelurahan

Meningkatnya Komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu yang melahirkan 6 Kelurahan

1.11.06.02 1.11.06.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah perempuan yang melaksanakan usaha ekonomi produktif: 150

245.000.000 80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.171 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pembinaan Kelompok UP2K Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
80.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga 6 Kelompok

HASIL
Meningkatnya kemampuan kewirausahaan kelompok UP2K 6 Kelompok

1.11.06.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696

60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peranan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 20 Kelompok Usaha Ekonomi Meningkatnya keterpaduan dalam mendukung peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 20 Kelompok Usaha Ekonomi

001 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.11.06.02.03

Target Kinerja Kegiatan

Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1

45.000.000 45.000.000 Terlaksanya kegiatan updating data perempuan pemanfaat dana PPMK 1 Dokumen Tersedianya perempuan data pemanfaat PPMK yang Update 1 Dokumen

001 Survey Perempuan Pemanfaat Dana PPMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

265.000.000 265.000.000 105.000.000 30.000.000 Tempat penyimpanan obat dan alat kontrasepsi 2 Rumah Inventaris kantor pendukung operasional unit 4 Alat tersedianya tempat penyimpanan obat dan alat kontrasepsi 2 Rumah Tersedianya inventaris pendukung operasional kantor 4 Alat

001 Sewa Rumah Untuk Menyimpan Obat dan Alat Kontrasepsi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pengadaan sarana dan prasarana operasional kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

1.12.01.06

Tolok Ukur

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Informasi Keluarga Berencana dapat diakses melalui internet

265.000.000

1.12.01.06.01

Target Kinerja Kegiatan

45.000.000 45.000.000 Terlaksananya kegiatan pengolahan data peserta KB baru dan aktif by name by address melalui Internet 1 PUS Tersedianya data jumlah peserta KB baru dan aktif berdasarkan nama dan alamat melalui web 4.567 PUS

001 Pengolahan Data Peserta KB Baru dan Aktif By Name By Address Melalui Internet Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.12.01.07 1.12.01.07.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Keluarga Berencana

265.000.000 55.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.172 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penyusunan Laporan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2012 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

55.000.000

Dokumen rencana kerja dan anggaran 1 Dokumen

Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran 1 Dokumen

1.12.01.08 1.12.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

SDM KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Tersedianya SDM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

265.000.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya kegiatan pendataan keluarga 6 Kelurahan Terserdianya data sebagai bahan dalam membuat kebijakan program KB 6 Kelurahan

001 Pendataan Keluarga untuk Program KB Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.12.03 1.12.03.01 1.12.03.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)


MENINGKATNYA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG BER KB
Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif: 0.8323

360.000.000 360.000.000 198.000.000 50.000.000 Terlaksananya Bhaksos Manunggal KB-Kes TNI 30 Akseptor Terlaksananya kegiatan Kesatuan Gerak KB-Kes 30 Aseptor Terlaksananya kegiatan bhaksos KB momentum 30 Akseptor Terlaksanaya penyuluhan KB badi masyarakat Nelayan 85 Persen Tersebarluasnya informasi program KB kepada masyarakat 4 Kali Meningkatnya jumalah peserta KB baru dan aktif 30 Aseptor Meningkatnya peserta KB baru dan aktif 30 Aseptor Meningkatkat jumlah peserta KB baru dan aktif 30 Akseptor Meningkatnya % PUS yang menjadi peserta KB 85 Persen Meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB 4 Kali

001 Pelaksanaan Bhaksos Manunggal KB-Kesehatan TNI Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pelaksanaan Kesatuan Gerak KB-Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

003 Pelaksanaan Bakti Sosial KB Momentum Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

004 Penyuluhan KB Bagi Masyarakat Nelayan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

48.000.000

Kegiatan

005 Pelaksanaan Advokasi dan KIE KB melalui media Cetak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

1.12.03.02 1.12.03.02.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

MENINGKATNYA JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN KB MANDIRI


Jumah Peserta KB baru : 358182

360.000.000 130.000.000 40.000.000 Terlaksananya Pelayanan KB Vasektomi 30 Akseptor Meningkatnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana 30 Akseptor

001 Pelayanan KB Vasektomi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.173 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Kepada Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
40.000.000

KELUARAN
Terlaksananya sosialisasi pergub nomor 162 tahun 2010 tentang Pelayanan KB 60 Orang Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Nasional 6 Kelurahan

HASIL
Meningkatnya kemandirian peserta KB 70 Persen

Kegiatan

003 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

50.000.000

Meningkatnya jumlah peserta KB baru 6 Kelurahan

1.12.03.02.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah peserta KB aktif: 1096387

32.000.000 32.000.000 Kendaraan roda dua spesifikasi khusus untuk operasional pengendalian KB dlapangan 9 Sepeda Tersedianya alat transportasi pendukung operasional lapangan petugas KB 9 Sepeda

001 Pengadaan Sepeda Untuk Petugas KB Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.12.05 1.12.05.01 1.12.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI


TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESERTA KB BARU
Jumlah Alat Kontrasepsi Implant, Suntik KB dan Pil KB: 10.657 Implant, 3.004.055 Suntik KB dan 6.055.800Pil

95.000.000 95.000.000 95.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Tersedianya alat kontrasepsi implant suntik dan pil 1.259 Alkon/Obat (Implant/Suntik/Pil)) Terlaksananya bimtek pengelolaan alat kontrasepsi implant suntik dan pil 1.259 Suntik, Pil

Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi 1.259 Alkon/Obat (Implant/Suntik/Pil) Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi 1.259 Suntik, Pil

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Alat Kotrasepsi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

35.000.000

1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB (BINA KELUARGA BALITA)-POSYANDU


TERINTEGRASINYA PELAYANAN TERPADU ANTARA BKB DAN POSYANDU
Prosentase integrasi pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu Mandiri: 0.25

25.000.000 25.000.000 25.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Alat Permainan Edukasi, Modul, Kartu Kembang Anak, Media Simulasi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

25.000.000

Terlaksananya pengadaan alat APE, Modul dada 31 Posyandu

meningkatkan jumlah BKB yg terinegrasi dgn Posyandu 31 Posyandu

1.12.10 1.12.10.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE

70.000.000 70.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.174 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.12.10.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K

MASUKAN
70.000.000 40.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyelenggaraan Temu Konsultasi Pembantu Pembina KB RW Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Terselenggaranya Temu PPKB RW yg melaksanakan KIE KB 29 PPKB RW Terpilihnya peserta KB Lestari terbaik di tingkat Kabupaten 3 Pasang Suami Istri

Meningkatkan kemampuan KIE para PPKB RW 29 PPKB RW Meningkatnya jumlah peserta KB Lestari 3 Pasangan Suami Istri

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Lomba KB Lestari Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

1.2 1.22.02 1.22.02.02

Urusan Program Tolok Ukur

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)

955.000.000

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN
Dukungan koordinasi pelaksanaan integrasi akses masyarakat terhadap dana PPMK, PNPM-P2KP, Dana Bergulir yang ada di masyarakat

80.000.000 80.000.000

1.22.02.02.01

Target Kinerja

80.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

80.000.000

Terselengaranya Rakornis TKPK 60 UKPD/Lembaga

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan UKPD dalam penanggulangan kemiskinan 60 UKPD/Lembaga

1.22.03 1.22.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


MENINGKATNYA PARTISIPASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, SUKARELAWAN) DAN TTG (TEKNOLOGI TEPAT GUNA) DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang

775.000.000 775.000.000

1.22.03.01.02

Target Kinerja

130.000.000

Kegiatan

001 Pembuatan saung Alat TTG Mesin Pengolahan sampah yang dikelola oleh masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Jumlah anggaran yang dibutuhkan 1 Unit

Meningkatkanya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Alat TTG 100 Kepala Keluarga Meningkatnya peran Kader TTG 30 Orang

Kegiatan

002 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna bagi Masyarakat pengguna Tehnologi Tepat Guna Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

90.000.000

Jumlah masyarakat yang dilatih pemanfaatan TTG 30 Orang

1.22.03.01.03

Target Kinerja

Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang

120.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.175 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Gelar Tehnologi Tepat Guna Nasional Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
120.000.000

KELUARAN
Jumlah kerjasama dan promosi TTG dengan lembaga pendidikan dan lembaga swasta 2 Kelompok TTG

HASIL
Meningkatkan wawasan dan kemapuan pengusaha kecil pengguna TTG 2 Kelompok TTG

1.22.03.01.05

Target Kinerja

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dapat berperan aktif pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat (orang): 1173

60.000.000

Kegiatan

001 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

Terselenggaranya Pelatihan untuk KPM 30 Kader Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya kemampuan KPM dalam membina masyarakat 30 Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.22.03.02 1.22.03.02.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan

775.000.000 70.000.000

Kegiatan

001 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bhakti 100 Orang

Meningkatnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kerja bhakti 100 Orang

1.22.03.03 1.22.03.03.02

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PEMANFAATAN DANA PPMK OLEH KELOMPOK MASYARAKAT


Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis

775.000.000 250.000.000

Kegiatan

001 Fasilitasi Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Jumlah jenis sarana prasarana diperbaiki melalui dana PPMK Bina Fisik 1 Unit/Kelurahan Jumlah jenis sarana yang diperbaiki melalui dana PPMK Bina Fisik 6 Kelurahan Jumlah dana PPMK yang menunggak menurun 30 Persen (%) terlaksananya penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas Kelurahan 6 Kelurahan

Terlaksananya PPMK bina fisik dan sosial sesuai dengan Juknis 1 Unit/Kelurahan

Kegiatan

002 KIE PPMK Bina Fisik dan Sosial Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Terlaksananya PPMK bina fisik dan sosial sesuai dengan Juknis 6 Kelurahan

Kegiatan

003 Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

80.000.000

Berkurangnya jumlah tunggakan dana PPMK bina ekonomi 30 Persen (%) Menurunnya jumlah tunggakan Dana PPMK 6 Kelurahan

Kegiatan

004 Penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

60.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.176 dari 1.220

SKPD

: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Audit PPMK Bina Ekonomi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
30.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Audit Dana Bina Ekonomi PPMK 6 Kelurahan

HASIL
Tersedianya Data Perkembangan Dana Bina Ekonomi PPMK 6 Kelurahan

1.22.03.04 1.22.03.04.01

Tolok Ukur Target Kinerja

MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT


Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat: 267

775.000.000 145.000.000

Kegiatan

001 Melaksanakan Lomba Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

70.000.000

Terlaksanaya lomba kelurahan di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 6 Lembaga/Kelurahan Terselenggarang bimtek pendataan profil kelurahan 6 Kelurahan

Meningkatnya peran serta lembaga masyarakat/masyarakat di lingkungan Kelurahan 6 Lembaga/Kelurahan Tersedianya data profil data perkembangan wilayah data potensi wilayah kelurahan 6 Kelurahan

Kegiatan

002 Mengadakan Bimbingan Teknis Pendataan Profil Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

75.000.000

1.22.05 1.22.05.01 1.22.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat

100.000.000 100.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Mengadakan Pembeliat Alat Tehnologi Tepat Guna Untuk Mengolah Hasil Laut dan Pengolahan Sampah Yang Dikelola Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

100.000.000

Alat TTG yg dikelola masyarakat 4 Alat TTG

Tersedianya alat TTG yang di kelola oleh masyarakat 4 Alat TTG

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.721.938.596.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.177 dari 1.220

SKPD

: 1.22.008 / UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

500.000.000 500.000.000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana

500.000.000 500.000.000 476.475.000 75.000.000 Terselenggaranya Pengadaan Cleaning Servis Pusdiklat KB-KG 3 Orang terselenggaranya Pengadaan tenaga Pengamanan Gedung Pusdiklat KB-KG 6 Orang Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Pusdiklat KB-KG 4 Jenis Terselenggaranya penyediaan keperluan Pokok Sehari-hari Pegawai Pusdiklat 30 Orang Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor 32 Jenis Tejaga Kebersihan Gedung Pusdiklat KB-KG 3 Orang

001 Cleaning ServiseGedung Pusdiklat KB-KG Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengamanan Gedung Kantor Pusdiklat KB-KG Lokasi : DKI Jakarta

130.236.000

Terjaga dan aman Gedung Pusdiklat KB-KG 6 Orang

Kegiatan

003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender Lokasi : DKI Jakarta

20.655.000

Terpeliharanya dengan baik Sarana dan Prasarana Pusdiklat 4 Jenis

Kegiatan

004 Penyediaan keperluan Pokok Sehari-hari Lokasi : DKI Jakarta

8.600.000

Meningkatnya urusan kantor lebih efektif dan efisien 30 Orang

Kegiatan

005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat KB dan KG Lokasi : DKI Jakarta

136.500.000

Meningkatnya Pengelolaan Urusan Kantor yang lebih efektif dan efisien 32 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Kantor Efektif dan Efesien 1 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Kantor Pusdiklat KB-KG 2 Jenis

Kegiatan

006 Belanja Jasa Internet Lokasi : DKI Jakarta

12.000.000

Terlaksannya Sarana Internet 1 Jenis

Kegiatan

007 Belanja jasa dan listrik Lokasi : DKI Jakarta

93.484.000

Tersedianya Jasa Telepon , Air dan Listrik 3 Jenis

1.12.01.07 1.12.01.07.02

Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN


Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Keluarga Berencana

500.000.000 23.525.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.178 dari 1.220

SKPD

: 1.22.008 / UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Lokasi : DKI Jakarta

23.525.000

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2012 1 Dokumen

Tersusunnya RKA Pusdiklat KB-KG Tahun 2012 1 Dokumen

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.722.438.596.519

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.179 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.04 1.24.04.01 Urusan Program Tolok Ukur

109.851.787.048 109.851.787.048

KEARSIPAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ARSIP DAERAH


TERLAYANINYA PENATAAN, PEMINJAMAN, PENITIPAN DAN PENYIMPANAN,PERAWATAN, ALIH MEDIA, AKSES MULTIMEDIA, KONSULTASI DAN ASISTENSI
Jumlah arsip Satminkal yang sudah terakuisisi: 13250 boks

869.023.000 869.023.000

1.24.04.01.01

Target Kinerja Kegiatan

593.763.000 593.763.000 Terlaksananya akuisisi arsip/ dokumen SKPD 15 SKPD Meningkatnya penyelamatan arsip daerah 15 SKPD

001 Akuisisi Arsip Daerah Lokasi : DKI Jakarta

1.24.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam urusan kearsipan: 15 SKPD

275.260.000 53.890.000 Tercapainya penataan arsip keuangan daerah 1 SKPD Meningkatnya Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis Yang dinilai 28 orang Meningkatnya Pengetahuan Kearsipan Dinamis 46 Orang Meningkatnya Pengetahuan Kearsipan Dinamis 46 orang Terlaksananya penataan arsip keuangan daerah 1 SKPD SDM Kearsipan menjadi lebih responsip terhadap kebutuhan masyarakat 28 orang tata kelola arsip telah memenuhi standard kearsipan 46 Orang tata kelola arsip statis telah memenuhi standard kearsipan 46 Orang

001 Penataan Arsip Daerah Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lokasi : DKI Jakarta

60.000.000

Kegiatan

003 Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Lokasi : DKI Jakarta

93.470.000

Kegiatan

004 Bimbingan Teknis Kearsipan Statis Lokasi : DKI Jakarta

67.900.000

1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP DAERAH


TERSELAMATKANNYA ARSIP/DOKUMEN DAERAH
Jumlah Dokumen Arsip yang dialihmediakan: 5 juta lembar

464.361.390 464.361.390 214.361.390 97.497.900 Terduplikasinya Arsip/Dokumen selma 1 tahun 250.000 Lembar arsip Tercapainya Peliputan dan Perekaman Kegiatan Gubernur dan Peristiwa Fenomena yang terjadi di Provinsi Jakarta 185 Liputan Terduplikasinya arsip/dokumen dalam bentuk digital 95 persen Terselamatkannya Arsip kegiatan dan peristiwa fenomena penting yang terjadi di Jakarta 185 Liputan

001 Digitalisasi Arsip Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Peliputan dan Perekaman Kegiatan PEMDA dan Peristiwa Fenomena yang terjadi di Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

116.863.490

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.180 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.24.05.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Frekuensi Pelaksanaan Fumigasi : 1

MASUKAN
250.000.000 250.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Fumigasi Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

Terlaksananya fumigasi arsip 4.500 m3

Terpeliharanya arsip 95 persen

1.24.06 1.24.06.01 1.24.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Terawat dan terpeliharanya seluruh arsip/ dokumen daerah yang tersimpan di Kantor Arsip sesuai standar kearsipan.

11.422.478.863 11.422.478.863 11.422.478.863

Kegiatan

001 Rehab Ringan Gedung Arsip Jayakarta Lokasi : DKI Jakarta

98.250.000

Terpeliharanya semua bagian Gedung Arsip Jayakarta 1 gedung

Berfungsinya semua bagian Gedung Arsip Jayakarta dengan baik 1 gedung Tersimpan dan terpeliharanya arsip/dokumen sesuai standar penyimpanan arsip 90.000 boks Terpenuhinya kebutuhan peralatan komputer pc dan notebook 8 unit tersimpan dan terpeliharanya arsip sesuai standar penyimpanan 9.000 boks tersimpan dan terpeliharanya arsip sesuai standar penyimpanan 33 unit Terpenuhinya sarana dan prasrana kebersihan kantor SKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan 1 tahun Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan

Kegiatan

002 Pemindahan Rak Arsip dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta

155.495.000

Arsip/dokumen tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Tersedianya Komputer PC dan Notebook sebagai sarana penunjang operasional SKPD 8 unit Arsip/Dokumen tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Arsip/Dokumen dapat tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Tersedianya jasa kebersihan ruang kantor Arsip Jayakarta dan Depo Arsip Pulomas 2 gedung

Kegiatan

003 Pengadaan Komputer PC dan Note Book Lokasi : DKI Jakarta

72.361.363

Kegiatan

004 Pemindahan Mobile File Mekanis ( Roll opack ) dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta

87.920.000

Kegiatan

005 Pemindahan lemari arsip sistem komputer ( Kardex ) dari Gdeung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta

321.107.500

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta

174.740.000

Kegiatan

007 Pemeliharaan/penggantian suku cadang Alat Pendingin Lokasi : DKI Jakarta

315.330.000

Terjaminnya pemeliharaan/ penggantian suku cadang AC Sentral dan AC Split, AC Standing 2 gedung

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.181 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


008 Pemeliharaan Alat Pembangkit Listrik (Genzet) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
98.750.000

KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan Alat Pembangkis Listrik (Genzet) 2 gedung Terjaminnya pemeliharaan Alat Angkutan (lift/eskalator) gedung kantor 2 gedung Terlaksananya, pengecatan /penggantian suku cadang kendaraan operasional dan Khusus 21 unit Tersedianya ban dan accu kendararaan dinas operasional khusus 20 buah Terlaksananya pemeliharaan Komputer PC dan Monitor 50 unit

HASIL
Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan Beroperasinya skpd urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan Beroperasinya sarana transportasi untuk SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan

Kegiatan

009 Pemeliharaan Alat Angkutan (Lift/ Eskalator) Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

68.125.000

Kegiatan

010 Service, pengecatan/penggantian suku cadang Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan/Pembelian Ban dan Accu Kendaraan Operasional Khusus Lokasi : DKI Jakarta

18.000.000

Beroperasinya sarana transportasi untuk SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya sarana komputer SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya mesin absensi dengan baik 1 tahun Berfungsinya CCTV 12 bulan

Kegiatan

012 Pemeliharaan Komputer PC dan Monitor Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

Kegiatan

013 Pemeliharaan Mesin Absensi Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

16.000.000

Terpeliharanya mesin absensi 3 unit

Kegiatan

014 Perbaikan/Pemeliharaan CCTV Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

terpeliharanya CCTV 2 gedung

Kegiatan

015 Pemeliharaan Mesin Pompa Transfer Lokasi : DKI Jakarta

16.400.000

Terpeliharanya mesin pompa transfer 2 buah Arsip penting yang dapat dipindahkan ke Depo arsip pulomas 2.000 boks arsip Tersedianya pengamanan arsip 1 paket

Beroperasinya mesin pompa transfer dengan baik 12 bulan Terselamatkannya arsip/dokumen daerah 2.000 boks arsip

Kegiatan

016 Pemindahan Arsip Penting dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta

870.000.000

Kegiatan

017 Pengadaan Sarana Pengamanan Arsip Lokasi : DKI Jakarta

9.000.000.000

terawat dan terpeliharanya arsip daerah yang tersimpan 1 paket

1.24.07

Program

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN

1.837.909.550

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.182 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.24.07.01 1.24.07.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN
Tersedianya penunjang operasional Kantor Arsip

MASUKAN
1.837.909.550 1.837.909.550 105.750.000

KELUARAN

HASIL

001 Penyediaan biaya Penunjang Operasional BPAD Lokasi : DKI Jakarta

Tersedianya biaya penunjang operasional BPAD 12 bulan Tersediaya bahan bacaan bagi pegawai di lingkungan BPAD 10 terbitan

terlaksananya operasional BPAD 12 bulan

Kegiatan

002 Penyediaaan media informasi berkala (koran, majalah, tabloid dll ) Lokasi : DKI Jakarta

23.860.000

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebagai informasi bagi pegawai 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan 1 SKPD Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan

Kegiatan

003 Pengadaan Alat Tulis Penunjang operasional BPAD Lokasi : DKI Jakarta

123.579.550

Tersedianya kebutuhan ATK penunjang operasional SKPD 35 jenis Tersedianya cetakan umum penunjang operasional SKPD 8 jenis Tersedianya atk teknologi informasi penunjang operasional SKPD 4 jenis Tersedianya alat listrik dan elektronik pakai habis penunjang operasional SKPD 15 jenis Tersedianya bahan dokumentasi, dokorasi dan publikasi penunjang operasional SKPD 8 jenis Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor penunjang operasional SKPD 12 jenis Tersedianya alat studio komunikasi penunjang operasiona SKPD 8 unit

Kegiatan

004 Pengadaan Bahan Cetakan Umum Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi Pakai Habis Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik Pakai Habis Lokasi : DKI Jakarta

37.976.462

Beroperasionya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan

Kegiatan

007 Pengadaan bahan dokumentasi, dekorasi dan publikasi Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD urusan perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan

Kegiatan

008 Pengadaan Alat Kerumahtanggaan Lokasi : DKI Jakarta

48.000.000

Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan

Kegiatan

009 Pengadaan Alat Studio Komunikasi (TV) Lokasi : DKI Jakarta

20.000.000

terpenuhinya sarana dan prasarana berupa TV 8 unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.183 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Penerangan Kantor (TAL) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
876.843.538

KELUARAN
Tersedianya sarana komunikasi, air bersih, penerangan dan internet 12 bulan Terlaksananya perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan operasional dan khusus 21 unit Tersedianya BBM Kendaraan Operasional dan Khusus 21 unit

HASIL
Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 1 tahun

Kegiatan

011 Perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta

17.900.000

Beroperasinya sarana transportasi untuk skpd urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya sarana transportasi untuk skpd urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 1 tahun

Kegiatan

012 Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta

194.000.000

Kegiatan

013 Pengelolaan Pengamanan Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta

225.000.000

Terjaminnya pengamanan, personil, sarana dan prasarana kantor 2 gedung Tersedianya jasa layanan internet dan TV kabel 3 gedung

Kegiatan

014 Penyediaan Jasa Internet dan TV Kabel Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

Beroperasinya layanan internet dan penelusuran informasi 12 bulan

1.26.01 1.26.01.03 1.26.01.03.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN


PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SESUAI SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pengawasan dan Pengendalian Perda Serah Simpan KCKR

922.226.950 922.226.950 37.205.000 37.205.000 Tercapainya penghimpunan dan pengelolaan hasil KCKR 17.500 Eksemplar Terlaksananya Perda No 6 Tahun 2006 dan terlaksananya penghimpunan dan pengelolaan hasil KCKR 3.500 Eksemplar

001 Pengelolaan KCKR hasil pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2006 Lokasi : DKI Jakarta

1.26.01.05 1.26.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

922.226.950 496.319.450

Kegiatan

001 Monitoring dan evaluasi kegitan urusan Perpustakaan dan Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Tercapainya target realisasi penyerapan APBD urusan Perpustakaan dan kearsipan 95 persen

Pelaksanaan APBD yang sudah Akuntable 100 persen

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.184 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penyusunan Laporan Kinerja BPAD Provinsi DKI Jakarta (LAKIP dan EKPPD) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Tersusunnya laporan berbasis kinerja urusan Perpustakaan dan kearsipan 2 laporan kinerja Tersusunnya neraca BPAD 1 dokumen

HASIL
Tingkat Pelaksanaan APBD yang sudah Akuntable 100 persen

Kegiatan

003 Penyusunan neraca SKPD Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Pencatatan Asset BPAD telah sesuai ketentuan yang berlaku 1 skpd Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan BPAD 1 skpd Penerapan sistem pengelolaan dan penghapusan barang sesuai ketentuan yang berlaku 1 skpd meningkatnya jumlah mahasiswa/siswa yang mengikuti orientasi di bidang perpustakaan dan kearsipan 20 universitas/sekolah Dokumen arsip BPAD 1 unit

Kegiatan

004 Penyusunan laporan keuangan SKPD semester I dan II Lokasi : DKI Jakarta

41.319.450

Tersusunnya laporan keuangan BPAD menggunakan SIMDAKU BPKP 2 laporan Tersusunnya laporan pengelolaan dan penghapusan barang 2 laporan Program keprotokolan dan riset di bidang perpustakaan dan kearsipan dapat dikelola dengan baik 2 kegiatan Tersedianya arsip bernilai guna 1 kegiatan

Kegiatan

005 Pengelolaan Administrasi Barang dan penghapusan barang inventaris Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Kegiatan

006 Pengelolaan Keprotokolan PKL/Riset bagi Mahasiswa dan Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta

85.000.000

Kegiatan

007 Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Aktif Lokasi : DKI Jakarta

100.000.000

Kegiatan

008 Pemeliharaan peralatan jaringan dan sistem aplikasi Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Terpeliharanya peralatan jaringan dan aplikasi sistem 1 kegiatan

Terpenuhinya pemeliharaan jaringan dan aplikasi sistem 1 kegiatan

1.26.01.06 1.26.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library

922.226.950 105.000.000 75.000.000 Tersedianya Cyber Sistem 1 Kegiatan Terpenuhinya Cyber Sistem 1 Kegiatan

001 Perencanaan Cyber System Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Terlaksananya website BPAD 1 Kegiatan

Website BPAD dapat berjalan dan beroperasi dengan baik 1 Kegiatan

1.26.01.07

Tolok Ukur

PROGRAM PERPUSTAKAAN ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN

922.226.950

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.185 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.26.01.07.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Telaksananya pengkajian dan kerjasama pengembangan perpustakaan di dalam dan luar negeri

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Kerjasama Antar Lembaga Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Terlaksananya kerjasama antar lembaga kearsipan 1 Kegiatan

Terwujudnya kerjasama antar lembaga kearsipan 1 Kegiatan

1.26.01.08 1.26.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TEHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola dalam hal layanan perpustakaan

922.226.950 233.702.500

Kegiatan

001 Bimbingan Rohani dan Jasmani Pegawai Lokasi : DKI Jakarta

146.460.000

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Rohani dan Jasmani 234 orang Jumlah pegawai yang mengikuti kursus dan workshop 125 orang

Tingkat Disiplin pegawai BPAD 100 %

Kegiatan

002 Pengembangan wawasan dan kompetensi Lokasi : DKI Jakarta

87.242.500

SDM Perpustakaan menjadi lebih responsif tehadap kebutuhan masyarakat 1 SKPD

1.26.02 1.26.02.02 1.26.02.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PERPUSTAKAAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SECARA KESELURUHAN
Tersedianya Renja SKPD

116.074.000 116.074.000 56.074.000 56.074.000 Tersusunnya RKA-SKPD dan ditetapkannya DPA-SKPD BPAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 2 Dokumen APBD yang dialokasikan untuk membiayai urusan perpustakaan dan kearsipan 2 urusan

001 Penyusunan Rencana Kerja BPAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta

1.26.02.03 1.26.02.03.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERPUSTAKAAN


Tesusunnya standardisasi penyelenggaraan perpustakaan

116.074.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya penerapan Standar Mutu ISO di Perpustakaan 1 Standar mutu Meningkatnya Layanan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta sesuai Standar Mutu ISO 1 Standar mutu

001 Penerapan Standar ISO (lanjutan) Lokasi : DKI Jakarta

1.26.03 1.26.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN JAKARTA


TERBANGUNNYA PERPUSTAKAAN JAKARTA YANG MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten/Kota Berstandar Internasional: 1

54.900.000.000 54.900.000.000

1.26.03.01.01

Target Kinerja

2.850.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.186 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 DED Perpustakaan Internasional (ex. Gedung Arsip Jayakarta) Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
2.850.000.000

KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan

HASIL

1.26.03.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang terbina: 168

52.000.000.000 52.000.000.000 Terbinanya perpustakaan kelurahan 168 kelurahan Perpustakaan kelurahan terbina sesuai standar 168 kelurahan

001 Revitalisasi dan Pembentukan Perpustakaan Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

1.26.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Perpustakaan Khusus / Swasta yang terbina: 22

50.000.000 50.000.000 Para Pengelola Perpustakaan Khusus dan Swasta Daerah dapat mengelola perpustakaan sesuai standar pengelolaan perpustakaan khusus 22 orang Beroperasinya Perpustakaan Khusus dan Swasta Daerah sesuai standar 22 perpustakaan

001 Bimbingan Teknis Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Swasta dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan: 543441

470.000.000 470.000.000 470.000.000 40.000.000 Tercapainya penyusunan buku bibliografi daerah 450 Eksemplar tercapainya dan tersedianya bahan pustaka current issue 500 eksemplar Terlaksananya Pameran Perpustakaan dan Kearsipan 3 Kali Terlaksananya pembuatan buletin Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 edisi Terlaksananya promosi dan publikasi 4 jenis Terlaksananya penyusunan buku bibliografi daerah 450 Eksemplar tersedianya bahan perpustakaan yan besifat curent issue 500 Eksemplar Semakin dikenalnya manfaat Perpustakaan dan Kearsipan 3 Kali Tersedianya buletin Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 edisi

001 Penyusunan Buku Bibliografi Daerah Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengadaan Current Issue Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

003 Keikutsertaan Pameran Lokasi : DKI Jakarta

120.000.000

Kegiatan

004 Pembuatan Buletin Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

005 Bahan Promosi dan Publikasi Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Tersebarnya informasi perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat 4 jenis

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.187 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Wajib Kunjungan Perpustakaan Sebagai Upaya Memasyarakatkan Perpustakaan dan Gemar Membaca bagi Siswa SLTP Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
200.000.000

KELUARAN
Meningkatnya gemar membaca masyarakat 1.000 orang

HASIL
Meningkatnya gemar membaca masyarakat 1.000 orang

1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah Koleksi Bahan Bacaan: 488408

38.000.000.000 38.000.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000 Tersedianya bahan perpustakaan 1.750 Eksemplar Terlaksananya dan meningkatnya informasi bahan perpustakaan 1.750 Eksemplar

001 Pengadaan Bahan Perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

1.26.05.01.07

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah security sistem perpustakaan: 1

32.600.000.000 32.600.000.000 jumlah alat pengaman 1 paket terpenuhinya kebutuhan pengamanan perpustakaan 1 paket

001 Peningkatan Sarana Perpustakaan RFID System for Library Lokasi : DKI Jakarta

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

849.713.295 849.713.295 849.713.295 30.000.000 Tercapainya seleksi bahan perpustakaan 4.500 Judul tercapainya pengolahan bahan pustaka 1.750 Eksemplar Terpeliharanya sarana layanan 1 Kegiatan Terseleksinya bahan perpustakaan 4.500 Judul terlaksananya pengolahan bahan pustaka 1.750 Eksemplar Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perpustakaan 1 Kegiatan Layanan perpustakaan semakin optimal 12 Bulan Terselenggaranya SPM urusan Perpustakaan 12 bulan

001 Seleksi bahan perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Pengolahan bahan pustaka Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

Kegiatan

004 Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

500.000.000

Tersedianya penunjang layanan perpustakaan 12 Bulan Tersedianya gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap 13 bulan

Kegiatan

005 Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap Lokasi : DKI Jakarta

233.100.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.188 dari 1.220

SKPD

: 1.26.001 / BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Perawatan Bahan Perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
6.613.295

KELUARAN
Berfungsi kembalinya koleksi perpustakaan yang rusak 5.000 eksemplar

HASIL
Jumlah koleksi yang dapat dilayankan kembali kepada masyarakat 5.000 eksemplar

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.03 Kode Akun Kelompok Jenis

26.321.339.091 26.321.339.091

BELANJA PEGAWAI

GAJI DAN TUNJANGAN


Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

10.813.858.947 10.813.858.947

5.1.1.02 5.1.1.02.05

Kelompok Jenis

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

15.507.480.144 15.507.480.144
10.858.611.722.658

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.189 dari 1.220

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.506.040.000 3.506.040.000

KEARSIPAN

PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP DAERAH


TERSELAMATKANNYA ARSIP/DOKUMEN DAERAH
Jumlah Dokumen Arsip yang dialihmediakan: 5 juta lembar

210.000.000 210.000.000 210.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pembinaaan Kearsipan 61 SKPD/UKPD Terlaksananya Penyusutan Arsip 122 orang Terlaksananya kelancaran proses akuisisi arsip/dokumen satminkal 4 SKPD/UKPD Tercapainya Pembinaan Kearsipan 61 SKPD/UKPD Tercapainya Penyusutan Arsip 122 orang

001 Pembinaan Kearsipan Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Bintek Penyusutan Arsip Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

003 Akuisisi Arsip / Dokumen Satminkal Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Tercapainya kelancaran proses akuisisi arsip/dokumen satminkal 2 SKPD

1.24.06 1.24.06.01 1.24.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Terawat dan terpeliharanya seluruh arsip/ dokumen daerah yang tersimpan di Kantor Arsip sesuai standar kearsipan.

100.000.000 100.000.000 100.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Peralatan Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

25.000.000

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kearsipan 1 unit Terlaksananya Depo Sarana Transit Arsip 1 unit

Tersedianya Peralatan Kearsipan 1 unit

Kegiatan

002 Pembuatan Depo Sarana Transit Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

Tersedianya Depo Sarana Transit Arsip 1 unit

1.24.07 1.24.07.01 1.24.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN
Tersedianya penunjang operasional Kantor Arsip

63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 terlaksananya Pengadaan Cetakan Khusus Kearsipan 1 paket Tersedianya Cetakan Khusus Kearsipan 1 paket

001 Pengadaan Cetakan Khusus Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

1.26.01

Program

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN

1.238.040.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.190 dari 1.220

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE
Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.26.01.05 1.26.01.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

MASUKAN
1.238.040.000 1.178.040.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

85.000.000

Terlaksananya pekerjaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 paket Terlaksanaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 paket Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik (TAL) 12 Bulan Terlaksanannya pemeliharaan sarana dan prasarana 31 unit AC 31 Unit Terlaksananya Seleksi dan Processing bahan pustaka 2 kegiatan Terlaksananya pengadaan cetakan pekerjaan kantor 2 Kegiatan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Tercapainya Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 bulan Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga kantor Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Kegiatan

003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi : Jakarta Pusat

225.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Tersedianya Komponen instalasi listrik 1 paket Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik (TAL) 12 Bulan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 31 Unit

Kegiatan

006 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Pusat

231.040.000

Kegiatan

008 Perawatan Alat Pendingin / AC Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Kegiatan

009 Processing Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Pusat

35.000.000

Tercapainya Seleksi dan Processing bahan pustaka 2 kegiatan Tersedianya pengadaan cetakan pekerjaan kantor 2 Kegiatan
Halaman 1.191 dari 1.220

Kegiatan

010 Pengadaan Cetakan Pekerjaan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

011 Pengadaan Koleksi Terbitan Berkala (Koran, Majalah dan Tabloid) Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Terlaksananya pengadaan koleksi terbitan berkala (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan komputer 22 Unit Terlaksananya Belanja Jasa Internet 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Printer 5 unit Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perabot Kantor 1 paket Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM 12 Bulan Terlaksananya Kemas Ulang Artikel Surat Kabar 1 paket Terlaksananya Seleksi Bahan Pustaka 1 kegiatan

Tersedianya pengadaan koleksi terbitan berkala (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Tercapainya pemeliharaan komputer 22 Unit Tercapainya Belanja Jasa Internet 12 bulan Tercapainya Pengadaan Printer 5 unit

Kegiatan

012 Pemeliharaan Komputer Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Kegiatan

013 Belanja Jasa Internet Lokasi : Jakarta Pusat

12.000.000

Kegiatan

014 Pengadaan Printer Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

Kegiatan

015 Pengadaan Peralatan dan Perabot Kantor Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

Tersedianya Peralatan dan Perabot Kantor 1 paket Tercapainya Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM 12 Bulan

Kegiatan

016 Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

017 Kemas Ulang Artikel Surat Kabar Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Tercapainya Kemas Ulang Artikel Surat Kabar 1 paket Terpenuhinya Seleksi Bahan Pustaka 1 kegiatan

Kegiatan

018 Seleksi Bahan Pustaka Lokasi : DKI Jakarta

15.000.000

1.26.01.06 1.26.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library

1.238.040.000 60.000.000 40.000.000 Terlaksananya Updating Data Website 12 bulan Tercapanya Updating Data Website 12 bulan

001 Updating Data Website Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.192 dari 1.220

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan

HASIL
Tercapainya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan

1.26.02 1.26.02.02 1.26.02.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PERPUSTAKAAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SECARA KESELURUHAN
Tersedianya Renja SKPD

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja 2012 12 bulan Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja 2012 12 bulan

001 Penyusunan Rencana Kerja 2012 Lokasi : Jakarta Pusat

1.26.03 1.26.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN JAKARTA


TERBANGUNNYA PERPUSTAKAAN JAKARTA YANG MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Perpustakaan Khusus / Swasta yang terbina: 22

125.000.000 125.000.000

1.26.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

125.000.000 80.000.000 Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat 2 kegiatan Terlaksananya Perawatan Bahan Pustaka 1.000 eksemplar Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan Tercapainya Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat 2 kegiatan Tercapainya Perawatan Bahan Pustaka 1.000 eksemplar Tercapainya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan

001 Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat

Kegiatan

002 Perawatan Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Kegiatan

003 Apresiasi Majanemen Perpustakaan Masyarakat (TBM RW) Lokasi : Jakarta Pusat

20.000.000

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.04

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Terbentuknya Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta: -

710.000.000 710.000.000 710.000.000 175.000.000 Terlaksananya Perpanjangan Jam Layanan 1 paket Tercapainya Perpanjangan Jam Layanan 1 paket

001 Perpanjangan Jam Layanan Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.193 dari 1.220

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Keikutsertaan Pameran Perpustakaan Lokasi : Jakarta Pusat

MASUKAN
50.000.000

KELUARAN
Terlakasananya Pameran Perpustakaan 1 kegiatan Terlaksananya Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) 1 kegiatan Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Buku 1 kegiatan Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu 54 minggu Terlaksananya Wajib Kunjung Perpustakaan 9 bulan Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at 12 Bulan Terlaksananya Bina Minat Baca Pemustaka Anak 1 kegiatan Terlaksananya Layanan Keluarga Pemustaka 1 kegiatan Terlaksananya Bina kelola TBM RW Swadaya 1 kegiatan

HASIL
Tercapainya Pameran Perpustakaan 1 kegiatan Tercapainya Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) 1 kegiatan Tercapainya Pemilihan Abang dan None Buku 1 kegiatan Tercapainya Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu 54 minggu Tercapainya Wajib Kunjung Perpustakaan 9 bulan Tersedianya Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at 12 Bulan Tercapainya Bina Minat Baca Pemustakan Anak 1 kegiatan Tersedianya Layanan Keluaraga Pemustaka 1 kegiatan Tercapainya Bina Kelola TBM RW Swadaya 1 kegiatan

Kegiatan

003 Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

004 Pemilihan Abang dan None Buku Lokasi : Jakarta Pusat

100.000.000

Kegiatan

005 Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

006 Wajib Kunjung Perpustakaan Lokasi : Jakarta Pusat

30.000.000

Kegiatan

007 Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

Kegiatan

008 Bina Minat Baca Pemustaka Anak Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

009 Layanan Keluarga Pemustaka Lokasi : Jakarta Pusat

35.000.000

Kegiatan

010 Bina Kelola TBM RW Swadaya Lokasi : Jakarta Pusat

60.000.000

1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.06

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah sistem informasi perpustakaan: 1

945.000.000 945.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Rehab Total Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Gedung Terbangunnya Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Gedung

001 X-1 Perencanaan Rehab Total Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Pusat

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.194 dari 1.220

SKPD

: 1.26.002 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.26.05.01.07

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah security sistem perpustakaan: 1

MASUKAN
845.000.000 20.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Koleksi Current Issue Lokasi : Jakarta Pusat

Terlaksananya Pengadaan Koleksi Current Issue 1 Jenis Terlaksananya Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 2 Jenis Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Buku Pustaka Referensi 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Mobil Operasional Khusus Perpustakaan dan Arsip 1 Unit Terlaksananya Pengadaan Permainan Anak 1 Paket Terlakasananya Pengadaan Sistem Aplikasi Perpustakaan 1 paket

Tercapainya Pengadaan Koleksi Current Issue 1 Jenis Tercapainya Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 2 Jenis Tercapainya Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling 1 Paket Tercapainya Pengadaan Buku Pustaka Referensi 1 Paket Tercapainya Pengadaan Mobil Operasional Khusus Perpustakaan dan Arsip 1 Unit Tercapainya Pengadaan Permainan Anak 1 Paket Tercapainya Pengadaan Sistem Aplikasi Perpustakaan 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Pusat

350.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Buku Pustaka Referensi Lokasi : Jakarta Pusat

50.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling Lokasi : Jakarta Pusat

275.000.000

Kegiatan

006 Pengadaan Permainan Anak Lokasi : Jakarta Pusat

25.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Sistem Aplikasi Perpustakaan Lokasi : Jakarta Pusat

75.000.000

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka 16 Jenis Tersedianya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka 16 Jenis

001 Pengadaan Suplies Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Pusat

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.862.117.762.658

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.195 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.03 1.24.03.01 1.24.03.01.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

3.815.280.000 3.815.280.000

KEARSIPAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYIMPANAN ARSIP DAERAH


TERSEDIANYA RUANG SIMPAN ARSIP SESUAI STANDAR
Jumlah ruang simpan arsip transit yang tersedia: 5 unit

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Terdatanya arsip di UKPD 1 keg Daftar pemilahan arsip ukpd 15 UKPD

001 Pendataan arsip daerah Lokasi : DKI Jakarta

1.24.04 1.24.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ARSIP DAERAH


TERLAYANINYA PENATAAN, PEMINJAMAN, PENITIPAN DAN PENYIMPANAN,PERAWATAN, ALIH MEDIA, AKSES MULTIMEDIA, KONSULTASI DAN ASISTENSI
Jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam urusan kearsipan: 15 SKPD

90.000.000 90.000.000

1.24.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

90.000.000 30.000.000 terlaksananya kegiatan pembinaan Teknis Arsip statis/dinamis in aktif 30 UKPD terlaksananya kegiatan asistensi Kearsipan 15 UKPD terlaksananya Pembinaan kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat 1 kegiatan Terselenggaranya pembinaan teknis Arsip statis / dinamis in aktif 30 orang tersedianya kegiatan asistensi kearsipan 15 UKPD terbinanya kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat 30 orang

001 Pembinaan Teknis Arsip Statis / Dinamis Inaktif Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Asistensi Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat Lokasi : Jakarta Utara

30.000.000

1.24.06 1.24.06.01 1.24.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Terawat dan terpeliharanya seluruh arsip/ dokumen daerah yang tersimpan di Kantor Arsip sesuai standar kearsipan.

30.000.000 30.000.000 30.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan dan penambahan lemari simpan arsip Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Terlaksananya pengadaan dan penambahan lemari arsip 1 kegiatan

Tersedianya lemari arsip 1 paket

1.26.01 1.26.01.04

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN


PENEMPATAN SDM PERPUSTAKAAN BERDASARKAN KOMPETENSI

981.280.000 981.280.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.196 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.26.01.04.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Reposisi tenaga pengelola perpustakaan sesuai kompetensi

MASUKAN
30.000.000 30.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Peningkatan Wawasan Pegawai Lokasi : Jakarta Utara

terlaksananya kegiatan Peningkatan Wawasan Pegawai 5 kegiatan

bertambahnya wawasan pegawai 20 orang

1.26.01.05 1.26.01.05.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL


tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

981.280.000 735.280.000

Kegiatan

001 Penyediaan jasa Keamanan Kantor Lokasi : Jakarta Utara

180.000.000

tersedianya jasa keamanan kantor 12 bulan terlaksananya kegiatan Pengadaan Sistem Automasi 1 paket terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan 4 kali terlaksananya pengadaan Rak Buku Pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD 1 kegiatan terlaksananya pengadaan mesin absensi (Hand key) 1 kegiatan Tersedianya perawatan gedung dan penyuntikan anti rayap 1 paket Tersedia kebutuhan TALI 12 bulan

terjaganya keamanan kantor 12 bulan

Kegiatan

002 Pengadaan Sistem Automasi Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan 1 Paket tersedianya data operasional Kantor 1 dokumen tersedianya rak buku pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD 10 buah

Kegiatan

003 Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Rak Buku Pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Mesin Absensi ( Hand Key ) Lokasi : DKI Jakarta

30.000.000

tersedianya mesin absensi (hand key) 1 unit Terciptanya perawatan gedung yang memadai 1 tahun Terlaksananya layanan kebutuhan TALI 1 tahun

Kegiatan

006 Perawatan gedung dan penyuntikan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara

100.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet (TALI) Lokasi : Semper Barat

315.280.000

1.26.01.06 1.26.01.06.01

Tolok Ukur Target Kinerja

PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library

981.280.000 20.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.197 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemutahiran Web site Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
20.000.000

KELUARAN
terlaksananya pemutahiran web site 1 paket

HASIL
bertambahnya informasi yang dapat diakses masyarakat 1 paket

1.26.01.08 1.26.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TEHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola dalam hal layanan perpustakaan

981.280.000 196.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Teknis Perpustakaan Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

Terbinanya petugas perpustakaan kelurahan 12 bulan terlaksananya pembinaan Perpustakaan bagi Pengelola PAUD 2 kegiatan terlaksananya pembinaan lapangan kegiatan perpustakaan 40 kali

Terbinanya petugas perpustakaan kelurahan 5 orang terbinanya para kader BKB PAUD 60 orang

Kegiatan

002 Pembinaan Perpustakaan bagi Pengelola PAUD Lokasi : Jakarta Utara

36.000.000

Kegiatan

003 Pembinaan lapangan kegiatan perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

80.000.000

tersedianya pembinaan lapangan kegiatan perpustakaan 40 kali

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan: 543441

349.736.000 349.736.000 229.736.000 164.736.000 terlaksananya kegiatan kegiatan perpanjangan jam layanan 12 bulan terlaksananya pembinaan dan penilaian perpustakaan kelurahan 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan promosi perpustakaan 1 kegiatan bertambahnya jam layanan 12 bulan

001 Pembiayaan operasionalisasi layanan perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

Kegiatan

002 Supervisi dan penilaian Perpustakaan Kelurahan Lokasi : Jakarta Utara

25.000.000

tersedianya perpustakaan percontohan tingkat kota 31 kelurahan

Kegiatan

003 Pengadaan Promosi perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta

40.000.000

Terseldianya sarana promosi 1 paket

1.26.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah TBM : 169

40.000.000 40.000.000 terlaksananya pembinaan TBM 1 kali tersedianya pembinaan koleksi TBM 12 TBM

001 Pembinaan teknis TBM Lokasi : DKI Jakarta

1.26.04.01.03

Target Kinerja

Jumlah Komunitas Pembaca / Pemerhati Perpustakaan: 4

80.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.198 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

001 Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) dan Pemilihan Abang None Buku Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara

80.000.000

terlaksananya Hari Anak Jakarta Membaca dan Pemilihan Abang None Buku Jakarta Utara 2 paket

meningkatnya kreatifitas masyarakat 2 paket

1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah Koleksi Bahan Bacaan: 488408

1.356.264.000 1.356.264.000 418.770.000 367.770.000 Terlakananya kegiatan Pengadaan Koleksi Perpustakaan 1 paket terlaksananya kegiatan Reproduksi Artikel 6 subjek tersedianya koran, majalah, tabloid 12 bulan bertambahnya jenis bahan pustaka 4.000 eks

001 Pengadaan Koleksi Perpustakaan Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Reproduksi Artikel Lokasi : Jakarta Utara

15.000.000

tersedianya koleksi artikel yang dibutuhkan masyarakat 2 koran bertambahnya bahan pustaka yang aktual 25 judul

Kegiatan

003 Penyediaan Koran / Majalah / Tabloid Lokasi : Jakarta Utara

36.000.000

1.26.05.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah perpustakaan keliling roda 4: 26

275.000.000 275.000.000 terlaksananya kegiatan Pengadaan Unit Mobil Keliling 1 unit tersedianya Unit Mobil Keliling 3 unit

001 Pengadaan Unit Mobil Keliling Lokasi : Jakarta Utara

1.26.05.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah perpustakaan keliling roda 2: 8

20.000.000 20.000.000 Tersedianya motor roda 2 1 kegiatan Tersedianya sepeda motor 1 buah

001 Pengadaan sepeda motor unit layanan keliling Lokasi : DKI Jakarta

1.26.05.01.04

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Perpustakaan Kelurahan: 168

50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan revitalisasi dan pembentukan perp kelurahan 1 kegiatan Terevitalisasinya dan terbentuknya perpustakaan kelurahan 10 UKPD

001 Revitasliasi dan pembentukan perpustakaan kelurahan Lokasi : DKI Jakarta

1.26.05.01.07

Target Kinerja

Jumlah security sistem perpustakaan: 1

592.494.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.199 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pengadaan Kursi Kuliah Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
77.230.000

KELUARAN
terlaksananya kegiatan Pengadaan Meubelair / Peralatan Kantor 1 kali terlaksananya kegiatan Pengadaan Detector Gate 1 kegiatan terlaksananya pengadaan teralis di gedung kantor jl Logistik 1 kegiatan

HASIL
tersedianya Meubelair / Peralatan Kantor 80 buah

Kegiatan

002 Pengadaan Detector Gate Lokasi : Jakarta Utara

390.264.000

tersedianya detector gate 1 unit

Kegiatan

003 Pengadaan Teralis Gedung Kantor Perpustakaan jalan Logistik Lokasi : DKI Jakarta

125.000.000

tersedianya teralis gedung kantor jl logistik 1 paket

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

983.000.000 983.000.000 983.000.000 30.000.000 terlaksananya kegiatan Pengidentifikasian Bahan Pustaka 5.000 eks terlaksananya kegiatan Layanan Perpustakaan Mobil Keliling 12 bulan bahan pustaka layak layan 5.000 eks

001 Pengidentifikasian Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Utara

Kegiatan

002 Layanan Perpustakaan Mobil Keliling Lokasi : Jakarta Utara

35.000.000

bertambahnya peluang masyarakat memperoleh layanan informasi 1 paket tersedianya kelancaran penunjang bahan pustaka 6.000 set tersedianya AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung yang baik 1 paket

Kegiatan

003 Pengadaan Suplies Buku Lokasi : DKI Jakarta

50.000.000

terlaksananya kegiatan Pengadaan Suplies Buku 6.000 set terlaksananya kegiatan Pemeliharaan AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung 12 bulan terlaksananya kegiatan Fumigasi 1 bulan tersedianya tenaga kebersihan 12 orang

Kegiatan

004 Pemeliharaan AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung Lokasi : Jakarta Utara

150.000.000

Kegiatan

005 Fumigasi Lokasi : Jakarta Utara

50.000.000

meningkatnya masa pemanfaatan bahan pustaka 1 kegiatan terjaganya kebersihan kantor 12 bulan

Kegiatan

006 Penyediaan jasa kebersihan gedung KPAK Jak-Ut Lokasi : Jakarta Utara

300.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.200 dari 1.220

SKPD

: 1.26.003 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Penyediaan alat rumah tangga Lokasi : Jakarta Utara

MASUKAN
293.000.000

KELUARAN
tersedianya alat rumah tangga dan pemeliharaan 12 bulan terlaksananya kegiatan pemindahan lokasi ke Gedung perpustakaan yang baru 20 hok

HASIL
Kelancaran kegaiatan operasional kantor 13 kegiatan terlayaninya kebutuhan informasi masyarakat di gedung baru 1 paket

Kegiatan

008 Pemindahan Lokasi ke Gedung Perpustakaan yang baru di jalan Logistik Lokasi : DKI Jakarta

75.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.865.933.042.658

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.201 dari 1.220

SKPD

: 1.26.004 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.04 1.24.04.01 Urusan Program Tolok Ukur

26.127.400.000 26.127.400.000

KEARSIPAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ARSIP DAERAH


TERLAYANINYA PENATAAN, PEMINJAMAN, PENITIPAN DAN PENYIMPANAN,PERAWATAN, ALIH MEDIA, AKSES MULTIMEDIA, KONSULTASI DAN ASISTENSI
Jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam urusan kearsipan: 15 SKPD

150.000.000 150.000.000

1.24.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

150.000.000 75.000.000 Tertatanya pengelolaan arsip UKPD 1 Kegiatan Tersosialisasinya kearsipan bagi UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Tertatanya arsip UKPD di lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terbinyanya sistem kearsipan di UKPD wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan

001 Asistensi pengelolaan arsip UKPD Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Sosialisasi kearsipan bagi UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat

75.000.000

1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.02

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP DAERAH


TERSELAMATKANNYA ARSIP/DOKUMEN DAERAH
Frekuensi Pelaksanaan Fumigasi : 1

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terpeliharanya koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan Terpeliharanya koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan

001 Fumigasi Lokasi : Jakarta Barat

1.24.07 1.24.07.01 1.24.07.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KEARSIPAN
Tersedianya penunjang operasional Kantor Arsip

747.400.000 747.400.000 747.400.000 127.400.000 Tersedianya TAL dan internet 12 bulan Terpenuhinya TAL dan internet 12 bulan

001 TAL dan internet Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Penyediaan sarana prasarana penunjang kantor Lokasi : Jakarta Barat

400.000.000

Biaya operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan Jasa kebersihan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan

Terpenuhinya Biaya operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan Terbayarnya jasa kebersihan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 bulan

Kegiatan

003 Cleaning Service Lokasi : Jakarta Barat

120.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.202 dari 1.220

SKPD

: 1.26.004 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


004 Jasa keamanan kantor Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
100.000.000

KELUARAN
Jasa keamanan Kantor 12 Bulan

HASIL
Terlaksananya Jasa keamanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan

1.26.03 1.26.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN JAKARTA


TERBANGUNNYA PERPUSTAKAAN JAKARTA YANG MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten/Kota Berstandar Internasional: 1

21.230.000.000 21.230.000.000

1.26.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

21.000.000.000 21.000.000.000 Terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan 1 Kegiatan Tersedianya gedung perpustakaan dan arsip kota administrasi jakarta barat 1 Kegiatan

001 Pembangunan Gedung lanjutan beserta kelengkapannya Lokasi : Jakarta Barat

1.26.03.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang terbina: 168

155.000.000 75.000.000 Terbinanya perpustakaan kelurahan 1 Kegiatan Pengembangan dan penambahan jangkauan layanan masyarakat dan mendekatkan perpustakaan di masyarakat kelurahan 1 Kegiatan Terbinanya perpustakaan kelurahan 1 Kegiatan Berkembangnya jangkauan perpustakaan di wilayah tigkat kelurahan 1 kegiatan

001 Monitoring dan evaluasi perpustakaan kelurahan Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Pengembangan perpustakaan wilayah tingkat kelurahan Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

1.26.03.01.03

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah Perpustakaan Khusus / Swasta yang terbina: 22

75.000.000 75.000.000 Terbinanya dan tertatanya perpustakaan sekolah 1 Kegiatan Terbinanya dan tertatanya perpustakaan sekolah 1 Kegiatan

001 Pembinaan Perpustakaan sekolah Lokasi : Jakarta Barat

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan: 543441

600.000.000 600.000.000 540.000.000 60.000.000 Terlaksananya pameran perpustakaan 1 Kegiatan Bertambahnya kreatifitas dan mental spiritual peserta 1 Kegiatan Terlaksananya pameran perpustakaan 1 kegiatan Terbentuknya kreatifitas dan mental peserta 1 Kegiatan

001 Pameran dan publikasi perpustakaan Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Perpustakaan Outbond Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.203 dari 1.220

SKPD

: 1.26.004 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


003 Hari anak membaca Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Terlaksananya kegiatan hari anak jakarta membaca 1 Kegiatan Terlaksananya Abang dan None Buku tahun 2011 1 Kegiatan

HASIL
Terlaksananya kegiatan hari anak jakarta membaca 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Abang dan None Buku tahun 2011 serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan pengunjung dan aggota perpustakaan 1 kegiatan Tersedianya website perpustakaan 1 Kegiatan

Kegiatan

004 Abang dan None Buku tahun 2011 Lokasi : Jakarta Barat

150.000.000

Kegiatan

005 Pengembangan website perpustakaan Lokasi : Jakarta Barat

30.000.000

Penyediaan website perpustakaan berbasis internet 1 Kegiatan

1.26.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah TBM : 169

60.000.000 60.000.000 Terbinanya Taman Bacaan Masyarakat Jakarta Barat 1 Kegiatan Terbinanya Taman Bacaan Masyarakat Jakarta Barat 1 Kegiatan

001 Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat Lokasi : Jakarta Barat

1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah Koleksi Bahan Bacaan: 488408

2.405.000.000 2.405.000.000 1.855.000.000 100.000.000 Penyediaan suplis bahan pustaka 1 Kegiatan Penyediaan bahan koleksi bacaan 12 Bulan Bertambahnya koleksi bahan pustaka 1.500 Judul Terlaksananya pebaikan bahan pustaka yang rusak dan terpeliharanya bahan pustaka 600 Judul Tertatanya bahan koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan Tersedianya suplis bahan pustaka 1 Kegiatan Tersedianya koleksi bahan pustaka 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan koleksi bahan pustaka 1.000 Judul Terpeliharanya bahan pustaka 600 Judul

001 Pengadaan suplis bahan pustaka Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Langganan koran, majalah, dan tabloid Lokasi : Jakarta Barat

80.000.000

Kegiatan

003 Pengadaan Bahan Pustaka Umum Lokasi : Jakarta Barat

600.000.000

Kegiatan

004 Penyiangan dan penyuplisan bahan pustaka Lokasi : Jakarta Barat

25.000.000

Kegiatan

005 Verifikasi data bahan pustaka Lokasi : Jakarta Barat

50.000.000

Tertatanya bahan koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.204 dari 1.220

SKPD

: 1.26.004 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


006 Pengadaan Mebeulair Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
1.000.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan

HASIL
Tersedianya Mebeulair Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan

1.26.05.01.02

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah perpustakaan keliling roda 4: 26

550.000.000 550.000.000 Penambahan kendaraan perpustakaan keliling 2 Unit Bertambahnya kendaraan operasional perpustakaan keliling 2 Unit

001 Pengadaan mobil perpustakaan keliling Lokasi : Jakarta Barat

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

965.000.000 965.000.000 965.000.000 50.000.000 Terprosesnya Bahan Pustaka Umum 1.500 Judul Bertambahnya jam layanan pada hari sabtu dan minggu 12 Bulan Tersedianya Bahan pustaka yang siap digunakan 1.500 Judul Terpenuhinya kebutuhan pengguna perpustakaan dalam hal waktu pelayanan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil internet keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pensubyekan artikel surat kabar 560 Judul Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 Bulan

001 Proses penyajian Bahan Pustaka Umum Lokasi : Jakarta Barat

Kegiatan

002 Hari dan jam kerja khusus layanan perpustakaan Lokasi : Jakarta Barat

175.000.000

Kegiatan

003 Layanan perpustakaan mobil keliling Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil internet keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pensubyekan artikel surat kabar 560 Judul Terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Paket

Kegiatan

004 Layanan internet keliling Lokasi : Jakarta Barat

15.000.000

Kegiatan

005 Pensubyekan artikel surat kabar Lokasi : Jakarta Barat

25.000.000

Kegiatan

006 Pemeliharaan peralatan kantor Lokasi : Jakarta Barat

200.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.205 dari 1.220

SKPD

: 1.26.004 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


007 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lokasi : Jakarta Barat

MASUKAN
300.000.000

KELUARAN
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan

HASIL
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.892.060.442.658

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.206 dari 1.220

SKPD

: 1.26.005 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.02 1.24.02.03 1.24.02.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.862.001.375 2.862.001.375

KEARSIPAN

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI KEARSIPAN


DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM KEARSIPAN
enforcement kebijakan pelaksanaan wajib serah dokumen penting

60.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000 Terlaksananya Konsultansi dan Asistensi Pengolahan Arsip dan Dokumen UKPD 5 UKPD Terlaksananya Inventarisasi / Pendataan Arsip dan Dokumen UKPD 30 UKPD Terakuisisinya Arsip dan Dokumen yang Bernilai Guna di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 5 UKPD Terdatanya Arsip dan Dokumen UKPD di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 UKPD

001 Konsultansi dan Asistensi Pengolahan Arsip dan Dokumen UKPD Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Inventarisasi / Pendataan Arsip dan Dokumen UKPD Lokasi : Jakarta Selatan

20.000.000

1.24.04 1.24.04.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ARSIP DAERAH


TERLAYANINYA PENATAAN, PEMINJAMAN, PENITIPAN DAN PENYIMPANAN,PERAWATAN, ALIH MEDIA, AKSES MULTIMEDIA, KONSULTASI DAN ASISTENSI
Jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam urusan kearsipan: 15 SKPD

115.767.000 115.767.000

1.24.04.01.02

Target Kinerja Kegiatan

115.767.000 115.767.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak- Sel 175 orang Terbina dan Meningkatnya Keterampilan Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 175 orang

001 Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak- Sel Lokasi : Jakarta Selatan

1.24.06 1.24.06.01 1.24.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Terawat dan terpeliharanya seluruh arsip/ dokumen daerah yang tersimpan di Kantor Arsip sesuai standar kearsipan.

70.000.000 70.000.000 70.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Map dan Box Arsip Lokasi : Jakarta Selatan

30.000.000

Terlaksananya Pengadaan Map dan Box Arsip 1 paket Terlaksananya Pengadaan Rak/Lemari Arsip 1 paket

Tersedianya Sarana Kearsipan 1 paket

Kegiatan

002 Pengadaan Lemari Arsip Lokasi : Jakarta Selatan

40.000.000

Tersedianya Sarana Kearsipan 1 paket

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.207 dari 1.220

SKPD

: 1.26.005 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja

NOMOR
1.26.01 1.26.01.05 1.26.01.05.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN
PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

MASUKAN
1.072.978.475 1.072.978.475 951.372.475

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pengadaan Penghias Ruang Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga 1 paket Terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Publik 1 paket Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka dan Kearsipan 1 paket Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 paket Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket

Tersedianya Perangkat Penghias Ruang Rumah Tangga 1 paket

Kegiatan

002 Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Publik Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

Tersedianya Sarana Pendukung Layanan Publik 1 paket

Kegiatan

003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Selatan

140.960.000

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

Kegiatan

004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Lokasi : Jakarta Selatan

150.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dengan Baik 12 bulan

Kegiatan

005 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

85.000.000

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan

Kegiatan

006 Pengadaan Suplies Bahan Pustaka dan Kearsipan Lokasi : Jakarta Selatan

100.000.000

Tersedianya Suplies Bahan Pustaka dan Kearsipan 1 paket

Kegiatan

007 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Lokasi : Jakarta Selatan

25.412.475

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket

Kegiatan

008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi : Jakarta Selatan

350.000.000

1.26.01.08

Tolok Ukur

SDM PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TEHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT

1.072.978.475

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.208 dari 1.220

SKPD

: 1.26.005 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL


KODE
Target Kinerja

NOMOR
1.26.01.08.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola dalam hal layanan perpustakaan

MASUKAN
121.606.000

KELUARAN

HASIL

Kegiatan

001 Pembinaan Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

51.606.000

Terlaksananya Pembinaan Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel 25 TBM Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 5 sekolah Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Program Pokok PKK 1 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Kepegawaian 1 kegiatan

Terbina dan Meningkatnya Keterampilan Pengelola TBM di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel 25 TBM

Kegiatan

002 Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Terkoordinasi dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 5 sekolah

Kegiatan

003 Koordinasi Pembinaan Program Pokok PKK Lokasi : Jakarta Selatan

20.000.000

Terkoordinasikan nya Program Pokok PKK dg Perpustakaan 1 kegiatan

Kegiatan

004 Peningkatan Wawasan Kepegawaian Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Meningkatnya Wawasan Kepegawaian 1 kegiatan

1.26.03 1.26.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN JAKARTA


TERBANGUNNYA PERPUSTAKAAN JAKARTA YANG MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten/Kota Berstandar Internasional: 1

90.000.000 90.000.000

1.26.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) 1 paket Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) 1 paket

001 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) Lokasi : Jakarta Selatan

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan: 543441

1.078.255.900 1.078.255.900 1.078.255.900 124.210.000 Terlaksananya Pembiayaan Operasionalisasi Layanan Perpustakaan 12 bulan Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 3.000 orang

001 Perpanjangan jam layanan perpustakaan. Lokasi : Jakarta Selatan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.209 dari 1.220

SKPD

: 1.26.005 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Biaya Operasionalisasi Layanan Perpustakaan Keliling Lokasi : Jakarta Selatan

MASUKAN
120.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Biaya Operasionalisasi Layanan Perpustakaan Keliling 40 lokasi Terlaksananya Layanan Paket Buku 20 paket buku

HASIL
Meningkatnya Jumlah Pengguna Jasa Perpustakaan 24.000 orang

Kegiatan

003 Layanan Paket Buku Lokasi : Jakarta Selatan

10.000.000

Terjangkaunya Layanan Perpustakaan pada Masyarakat yang Jauh dari Perpustakaan Stasioner 1.500 orang Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perpustakaan dan Arsip 1.000 orang Meningkatnya Pengetahuan, Kreatifitas dan Wawasan Masyarakat tentang Perpustakaan 1.000 orang Meningkatnya Pengetahuan Para Siswa dan Mahasiswa Peserta PKL/PSG dan Riset tentang Perpustakaan 200 orang Tersedianya Bahan Pustaka Koleksi Perpustakaan 3.000 eks. Tersedianya Bahan Bacaan Terbitan Berkala 12 bulan Tersedianya Bahan Pustaka Current Issue 155 eks. Terpantaunya Kegiatan Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 kelurahan

Kegiatan

004 Pameran dan Promosi Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Selatan

48.365.000

Terlaksananya Pameran dan Promosi Perpustakaan dan Arsip 3 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan 1 kegiatan

Kegiatan

005 Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) dan Pemilihan Abang & None Buku tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan

138.663.900

Kegiatan

006 Bimbingan dan Pembekalan Mahasiswa, Siswa SMK Peserta PKL/PSG dan Riset Lokasi : Jakarta Selatan

57.600.000

Terlaksananya Bimbingan dan Pembekalan Mahasiswa, Siswa SMK Peserta PKL/PSG dan Riset 200 orang Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka 3.000 eks. Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan Terbitan Berkala 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Current Issue 155 eks. Terlaksananya Supervisi dan Penilaian Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 kelurahan

Kegiatan

007 Pengadaan Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Selatan

400.000.000

Kegiatan

008 Pengadaan Bahan Bacaan Terbitan Berkala Lokasi : Jakarta Selatan

85.000.000

Kegiatan

009 Pengadaan Bahan Pustaka Current Issue Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Kegiatan

010 Supervisi dan Penilaian Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan

69.417.000

1.26.05 1.26.05.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

275.000.000 275.000.000
Halaman 1.210 dari 1.220

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.26.005 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL


KODE
Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.26.05.01.02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Jumlah perpustakaan keliling roda 4: 26

MASUKAN
275.000.000 275.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lokasi : Jakarta Selatan

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1 unit

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1 unit

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

100.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 Terlaksananya Seleksi dan Identifikasi Bahan Pustaka 3.000 eks. Terlaksananya Fumigasi Buku / Bahan Pustaka 1 kegiatan Terlaksananya Pembuatan, Penyusunan dan Penjilidan Kliping Koran, Majalah, Tabloid dan Warta Perundang-undangan 20 jilid Tersedianya Bahan Pustaka yang Siap Dilayankan 3.000 eks. Terawatnya Buku / Bahan Pustaka 1 kegiatan Tersedianya Kliping Koran, Majalah dan Tabloid dan Bundel Warta Perundang-undangan 20 jilid

001 Seleksi dan Identifikasi Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Selatan

Kegiatan

002 Fumigasi Buku / Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Selatan

25.000.000

Kegiatan

003 Pembuatan, Penyusunan dan Penjilidan Kliping Koran, Majalah, Tabloid dan Warta Perundang-undangan Lokasi : Jakarta Selatan

50.000.000

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.894.922.444.033

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.211 dari 1.220

SKPD

: 1.26.006 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.26.01 1.26.01.05 1.26.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja

3.601.312.000 3.601.312.000

PERPUSTAKAAN

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN


PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

1.703.078.500 1.703.078.500 871.312.000

Kegiatan

001 Penyediaan Sarana Suplies Kebutuhan Perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Tersedianya Sarana Penunjang untuk proses bahan pustaka 18 jenis

Terlaksananya Penyediaan Sarana Suplies Kebutuhan Perpustakaan 18 jenis Terlaksananya Penyediaan Listrik Telepon dan Air 12 Bulan Terlaksananya penyediaan Ban Accu Kendaraan Dinas Operasional Khusus 14 unit Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit Terlaksananya Jasa Pemeliharaan peralatan kantor Perpustakaan dan Arsip 12 Bulan Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar/Majalah 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan

Kegiatan

002 Penyediaan Listrik, Telepon dan Air (TAL) Lokasi : Jakarta Timur

101.312.000

Tersedianya Listrik, Telepon dan Air 12 Bulan Tersedianya Ban Accu Kendaraan Dinas Operasional 14 unit

Kegiatan

003 Penyediaan Ban, Accu Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Kegiatan

004 Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

160.000.000

Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Perpustakaan dan Arsip 12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 Bulan Tersedianya Surat Kabar/Majalah 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung/Kantor 12 Bulan

Kegiatan

005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor Perpustakaan dan Arsip Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

65.000.000

Kegiatan

006 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Timur

40.000.000

Kegiatan

007 Penyediaan Surat Kabar/Majalah Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Kegiatan

008 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gedung/Kantor Perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur

100.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.212 dari 1.220

SKPD

: 1.26.006 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


009 Penyediaan Pengamanan Gedung/Kantor Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
90.000.000

KELUARAN
Tersedianya Pengamanan Gedung/Kantor 12 Bulan Tersedianya Peralatan Kantor Peprustakaan Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya Biaya Internet 12 Bulan

HASIL
Terlaksananya Pengamanan Gedung/Kantor 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor 1 Kegiatan Terlaksananya Penyediaan biaya Internet 12 Bulan Terpeliharannya dan terawatnya Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan

Kegiatan

010 Pengadaan Peralatan Kantor Perpustakaan Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

85.000.000

Kegiatan

011 Penyediaan Biaya Langganan Internet Lokasi : Jakarta Timur

20.000.000

Kegiatan

012 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan

1.26.01.08 1.26.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TEHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola dalam hal layanan perpustakaan

1.703.078.500 831.766.500

Kegiatan

001 Otomasi Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur

120.000.000

Terotomasinya Koleksi bahan pusata Perpustakaan 1 Kegiatan Tersedianya Identifikasi Bahan Pustaka 1 kegiatan Tersedianya Kliping Koran Kangtor Pepustakaan dan Arsip 4 Triwulan Terbimbingnya Pengelola Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat 1 Kegiatan Terbimbingnya Pengelola Perpustakaan Sekolah di wil.Jak-Tim 1 Kegiatan

Terpenuhi data Koleksi Perpustakaan 1 Kegiatan terlaksananya Indentifikasi Bahan Pustaka 1 kegiatan Terlaksananya Penyusunan Kliping Koran 4 Triwulan Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat 1 Kegiatan Terlaksananya Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Jak-Tim 1 Kegiatan Terlaksananya Pengolahan dan Prosesing bahan pustaka 3 bulan
Halaman 1.213 dari 1.220

Kegiatan

002 Identifikasi Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Kegiatan

003 Pembuatan dan Penyusunan Kliping Koran Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Kegiatan

004 Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

76.465.500

Kegiatan

005 Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

76.879.500

Kegiatan

006 Pengolahan dan Prosesing Bahan Pustaka Perpustakaan Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

35.565.500

Terolahnya dan terprosesnya bahan pustaka 3 bulan

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

SKPD

: 1.26.006 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

Kegiatan

007 Pelaksanaan Fumigasi Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Timur

45.000.000

Terfumigasinya Bahan Pustaka 1 Kegiatan

Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka 1 Kegiatan Terlaksananya Penyajian bahan Pustaka 1 Kegiatan Tercapainya Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim 12 bulan Terlaksananya temu forum kader Tenaga Perpustakaan Kec dan Kel. 1 kegiatan Terwujudnya Bimtek kearsipan dinamis Inaktif bagi aparatur UKPD Kec dan Kel 1 kegiatan Tersedianya Asistensi Pengolahan arsip/Dokumen UKPD 1 kegiatan Tersedianya pendataan arsip/dokumen yang bernilai guna di UKPD 1 kegiatan

Kegiatan

008 Penyajian Bahan Pustaka Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Tersajinya Bahan Pustaka 1 Kegiatan

Kegiatan

009 Pembinaan dan Evaluasi Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

61.993.500

Terlaksanya Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim 12 bulan Tersedianya Temu Forum Kader Tenaga Perpustakaan Kec dan Kel. 1 kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis kearsipan Dinamis Inaktif 1 kegiatan Terlaksananya Asistensi Pengolahan Perpustakaan UKPD 1 kegiatan Terlaksananya pendataan arsip/dokumenyang bernilai guna di UKPD 1 kegiatan

Kegiatan

010 Temu Forum Kader Tenaga Pengelola Perpustakaan Kecamatan dan Keluarahan di Wilayah Jak-Tim Lokasi : DKI Jakarta

45.362.500

Kegiatan

011 Bimbingan Teknis kearsipan Dinamis Inaktif bagi Aparatur UKPD Kecamatan dan Kelurahan Lokasi : Jakarta Timur

90.500.000

Kegiatan

012 Asistensi Pengolahan Arsip/Dokumen di UKPD Wilayah Jak-Tim Lokasi : DKI Jakarta

70.000.000

Kegiatan

013 Pendataan Arsip/Dokumen yang bernilai guna di UKPD Wil Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

1.26.02 1.26.02.02 1.26.02.02.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PERPUSTAKAAN


DITETAPKANNYA PERANAN APBD DALAM PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SECARA KESELURUHAN
Tersedianya Renja SKPD

93.233.500 93.233.500 93.233.500 20.000.000 Terlaksananya Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur 1 kegiatan Tersusunnya Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur 1 kegiatan

001 Penyusunan Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.214 dari 1.220

SKPD

: 1.26.006 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


002 Bimbingan dan Pembekalan Kearsipan bagi Kasubbag Tata Usaha SMK/SMA Lokasi : DKI Jakarta

MASUKAN
73.233.500

KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan & Pembekalan Kearsipan bagi Kasubbag TU SMK/SMA 1 kegiatan

HASIL
Terwujudnya Bimbingan & Pembekalan Kearsipan bagi Kasubag TU SMK/SMA 1 kegiatan

1.26.03 1.26.03.01

Program Tolok Ukur

PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN JAKARTA


TERBANGUNNYA PERPUSTAKAAN JAKARTA YANG MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT KELURAHAN
Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten/Kota Berstandar Internasional: 1

350.000.000 350.000.000

1.26.03.01.01

Target Kinerja Kegiatan

350.000.000 350.000.000 Terencananya X-1 Rehab Gedung Kantor Perpustakan dan Arsip 1 kegiatan Terlaksananya Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung 1 kegiatan

001 Perencanaan X-1 rehab total Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Timur

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.04

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Terbentuknya Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta: -

445.000.000 445.000.000 445.000.000 45.000.000 Tersedianya layanan bercerita untuk anak usia dini dan TK 600 anak Tersedianya Pemasyarakatan Perpustakaan melalui HANCABA 1 kegiatan Tersedianya Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim 6 pasang Tersedianya Keikutsertaan Perpustakaan pada Pameran, Festival dan Bazar 1 kegiatan Terlaksananya Layanan bercerita untuk anak usia dini dan TK 600 anak Terlaksananaya Pemasyarakatan Perpustakaan melalui HANCABA 1 kegiatan Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim 6 pasang Terlaksanaya Keikutsertaan Perpustakaan padaPameran, Festival dan Bazar 1 kegiatan

001 Layanan bercerita untuk Anak Usia Dini dan TK Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Pemasyarakatan Perpustakaan melalui Hari Anak Jakarta Memebaca (HANJABA) tingkat Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

150.000.000

Kegiatan

003 Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

200.000.000

Kegiatan

004 Keikutsertaan Perpustakaan pada Pameran, Festival dan Bazar Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.07

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah security sistem perpustakaan: 1

715.000.000 715.000.000 715.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.215 dari 1.220

SKPD

: 1.26.006 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


001 Pemeliharaan dan perawatan Gedung Kantor Lokasi : Jakarta Timur

MASUKAN
150.000.000

KELUARAN
Memelihara dan merawat Gedung Kantor 1 kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim 1 paket Tersedianya cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim 9 jenis Terkoleksinya Buku Perpustakaan (buku Umum) 1 Kegiatan

HASIL
Terpeliharanya dan terawatnya Gedung Kantor 1 kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim 1 kegiatan Tersedianya cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim 9 jenis Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Umum) 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Buku Current Issue Perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan BukuKoleksi Perpustakaan 1 Paket Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika 5 jenis

Kegiatan

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

50.000.000

Kegiatan

003 Penyediaan Cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

120.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Umum) Lokasi : Jakarta Timur

220.000.000

Kegiatan

005 Pengadaan Buku Current Issue Perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur

60.000.000

Tersedianya Buku Current Issue Perpustakaan 12 Bulan Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Mobil Keliling 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika Kantor 5 jenis

Kegiatan

006 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Mobil Keliling Lokasi : Jakarta Timur

90.000.000

Kegiatan

007 Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika Lokasi : Jakarta Timur

25.000.000

1.26.06 1.26.06.01 1.26.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN


TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN PERPUSTAKAAN
Terselenggaranya SPM Layanan perpustakaan

295.000.000 295.000.000 295.000.000 45.000.000 Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Kelurahan wil Jak-Tim 12 bulan Terlaksananya perpanjangan jam layanan sabtu minggu 12 bulan Tersedianya perpustakaan keliling di wilayah Jak-Tim 12 bulan

001 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling di wil.Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur

Kegiatan

002 Peningkatan Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan Sabu dan Minggu Lokasi : Jakarta Timur

250.000.000

Tersedianya perpanjangan jam layanan perpustakaan sabtu minggu 12 bulan

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.898.523.756.033

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.216 dari 1.220

SKPD

: 1.26.007 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - P. SERIBU


KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL

NOMOR

BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

2.274.000.000 2.274.000.000

KEARSIPAN

PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP DAERAH


TERSELAMATKANNYA ARSIP/DOKUMEN DAERAH
Frekuensi Pelaksanaan Fumigasi : 1

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pembinaan Kearsipan 96 Orang SKPD yang mengelola dokumen/arsip sesuai standard kearsipan 48 SKPD

001 Pembinaan Kearsipan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

1.24.06 1.24.06.01 1.24.06.01.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN


TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Terawat dan terpeliharanya seluruh arsip/ dokumen daerah yang tersimpan di Kantor Arsip sesuai standar kearsipan.

30.000.000 30.000.000 30.000.000

Kegiatan

001 Pengadaan Map dan Box Arsip Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

Terlaksananya Pengadaan Map dan Box Arsip 1 Paket

Tersedianya Map dan Box Arsip 1 Paket

1.26.01 1.26.01.05 1.26.01.05.01

Program Tolok Ukur Target Kinerja

PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERPUSTAKAAN


PENGELOLAAN URUSAN PERPUSTAKAAN SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
tersedianya opersional pengelolaan perpustakaan yang efisien dan akuntabel

1.259.200.000 1.259.200.000 509.200.000

Kegiatan

001 Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

10.000.000

Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun Tersedianya Alat Rumah Tangga 1 Paket Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon,Air,Listrik ( TAL ) 1 Paket Tersedianya Mesin Absensi 1 Paket

Meningkatnya Operasional Kantor 1 Tahun Terpenuhinya Alat Rumah Tangga Kantor 1 Paket Tersedianya Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet 1 Paket Meningkatnya Kedisiplinan Jam Kerja Pegawai 1 Paket

Kegiatan

002 Penyediaan Alat Rumah Tangga Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

45.200.000

Kegiatan

003 Penyediaan Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet Gedung Kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

12.000.000

Kegiatan

004 Pengadaan Perangkat Mesin Absen dan Jaringan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.217 dari 1.220

SKPD

: 1.26.007 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - P. SERIBU


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


005 Pengadaan Cetakan Khusus Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
60.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Cetakan Khusus 6 Jenis

HASIL
Tersedianya Brosur,Leaflet,Paper Bag,Pembatas Buku,Stiker,Kaos 1 Paket Meningkatnya Operasional Kantor 1 Paket Tersedianya Bahan Pustaka yang Terseleksi dan Terklasifikasi Sesuai dengan Standar Perpustakaan 1 Paket Terpenuhinya Operasional Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Operasional kantor 2 Unit Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran 1 Paket Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembinaan Teknis 1 Paket Tersedianya 2 Unit Komputer Sebagai Penunjang Operasional Kantor 2 Unit Tersedianya 2 Unit Laptop/NoteBook Sebagai Penunjang Operasional Kantor 2 Unit Tersedianya 2 Unit Printer Sebagai Penunjang Operasional kantor 2 Unit

Kegiatan

006 Pemeliharaan Peralatan Kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

17.500.000

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket Terlaksananya Seleksi dan Prosesing Bahan Pustaka 1 Paket

Kegiatan

007 Seleksi dan Prosesing Bahan Pustaka Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

40.000.000

Kegiatan

008 Honorarium Nahkoda dan ABK Kapal Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

50.000.000

Terlaksananya Operasional Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Tersedianya Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 Paket Tersedianya Peralatan Penunjang 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Komputer 2 Unit

Kegiatan

009 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

15.000.000

Kegiatan

010 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

Kegiatan

011 Pengadaan LCD TV dan Perlengkapan Sejenis Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

30.000.000

Kegiatan

012 Pengadaan Komputer Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

25.000.000

Kegiatan

013 Pengadaan Laptop/NoteBook Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

20.000.000

Terlaksananya Pengadaan Laptop/NoteBook 2 Unit

Kegiatan

014 Pengadaan Printer Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

5.000.000

Terlaksananya Pengadaan Printer 2 Unit

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.218 dari 1.220

SKPD

: 1.26.007 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - P. SERIBU


KODE
Kegiatan

NOMOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


015 Pengadaan Perlengkapan Koleksi Bahan Pustaka (Suplies) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

MASUKAN
75.000.000

KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Suplies 13 Jenis

HASIL
Tersedianya 13 Jenis Suplies Untuk Mendukung Operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Paket Terpenuhinya Kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) 1 Paket Tersedianya Barang Cetakan Umum Untuk Mendukung Operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Paket

Kegiatan

016 Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

29.000.000

Tersedianya Kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) 30 Jenis ATK Terlaksananya Pengadaan Cetakan Umum 10 Jenis

Kegiatan

017 Pengadaan Cetakan Umum Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

35.500.000

1.26.01.08 1.26.01.08.01

Tolok Ukur Target Kinerja

SDM PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH RESPONSIF TEHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT


Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola dalam hal layanan perpustakaan

1.259.200.000 750.000.000

Kegiatan

001 Pembinaan Perpustakaan Kab.Adm.Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

Tercapainya Pembinaan Perpustakaan Selama 12 Bulan 1 Tahun

Meningkatnya Wawasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan 50 Orang Optimalisasi layanan perpustakaan dan arsip di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1 unit Beroperasionalnya kapal layanan perpustakaan dan arsip keliling 1 buah kapal

Kegiatan

002 Pengadaan Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

500.000.000

tersedianya kapal perpustakaan dan arsip keliling 1 unit

Kegiatan

003 Biaya BBM Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

50.000.000

Tersedianya BBM untuk operasional kapal layanan perpustakaan dan arsip keliling 1 paket

1.26.04 1.26.04.01 1.26.04.01.04

Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERPUSTAKAAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


TUMBUHNYA KEBIASAAN MEMBACA DI KALANGAN MASYARAKAT
Terbentuknya Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta: -

350.000.000 350.000.000 350.000.000 200.000.000 Terlaksananya HARIBA (Hari Anak Bahari Membaca) 1 Paket Terlaksananya Pemilihan ABNONKU (Abang None Buku) 1 Paket Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 1 Paket Terpilihnya Abang None Buku 1 Paket

001 HARIBA (Hari Anak Bahari Membaca) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pemilihan ABNONKU (Abang None Buku) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

150.000.000

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.219 dari 1.220

SKPD

: 1.26.007 / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - P. SERIBU


KODE
Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan

NOMOR
1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.01

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Jumlah Koleksi Bahan Bacaan: 488408

MASUKAN
484.800.000 484.800.000 50.000.000 50.000.000

KELUARAN

HASIL

001 Pengadaan Buku Koleksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

koleksi buku bacaan 1 Paket

Meningkatnya minat baca 15 persen

1.26.05.01.07

Target Kinerja Kegiatan

Jumlah security sistem perpustakaan: 1

434.800.000 172.800.000 Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat 2 Taman Bacaan Masyarakat Terpenuhinya 4 Taman Bacaan Masyarakat di Kab.Adm.Kepulauan Seribu 2 Taman Bacaan Masyarakat Terlayaninya Masyarakat Kabupaten di 4 Kelurahan 2 Perpustakaan Kelurahan Tersedianya Dermaga Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Terpeliharanya Bahan Pustaka dari Hama dan Bakteri 1 Ruang

001 Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

Kegiatan

002 Pembentukan Perpustakaan Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

200.000.000

Tersedianya Perpustakaan Kelurahan di Tingkat Kabupaten 2 Perpustakaan Kelurahan Terlaksananya Biaya Sewa Dermaga 12 Bulan

Kegiatan

003 Biaya Sewa Dermaga Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

50.000.000

Kegiatan

004 FUMIGASI Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu

12.000.000

Terlaksananya FUMIGASI 1 Ruang

TOTAL JUMLAH ANGGARAN

10.900.797.756.033

05-11-2010 07:13:17 WIB

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011

Halaman 1.220 dari 1.220

Anda mungkin juga menyukai