Anda di halaman 1dari 8

PENGANTAR AKUNTANSI 1

MAKALAH

diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1
yang diampu oleh Fitriya Sari, S.E.,M.M

DISUSUN OLEH :

1. Dimas Anggara putra (190111004)


2. Dhika Mahardita Pratama (190111137)
3. Dian Islamiyati (190111049)
4. Farah Adisty Zahra (190111097)
5. Wildan Addianfan (190111172)
6. Ivan Yusup Sidik (190111028)
7. Megi Rahmat (190111183)

Kelas 19.MJN.C

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2019
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah
ini untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 1.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah


membantu memberikan dorongan dan semangat, sehingga makalah ini dapat di
selesaikan. Secara khusus, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Fitriya
Sari, S.E.,M.M selaku Dosen mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 sekaligus
pembimbing mata kuliah ini.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan makalah ini,


dan kami akui makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan
kemampuan penulis, yang mana masih dalam tahap belajar. Maka dari itu dengan
sangat senang hati, kami menerima masukan kritikan maupun saran yang di
tujukan kepada makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi kami
sendiri.

Cirebon,5 Desember 2019

Penyusun

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

BAB I ISI................................................................................................................... 1

A. LATIHAN 4.2 .............................................................................................. 1

B. JURNAL UMUM ......................................................................................... 2

C. BUKU BESAR ............................................................................................. 3

D. NERACA SALDO ....................................................................................... 5

ii
BAB I
ISI
A. LATIHAN 4.2

Pada pertengahan Agustus 2006 Doni merencanakan mendirikan sebuah


perusahaan transportasi, khususnya dalam angkutan barang yang berkedudukan
disurabaya. Karena itu segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan proses
pendirian perusahaan tersebut dilakukannya. Perusahaan tersebut diberi nama
“Surabaya Transport”.

Aktifitas yang dilakukannya selama bulan september 2006 adalah sebagai


berikut :

2/9/2006 Doni menyerahkan uang tunai sebesar Rp.75.000.000,- dan dua


unit truk, masing-masing bernilai Rp.200.000.000,- sebagai setoran
modal.
5/9/2006 Doni menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan
digunakan sebagai dan garasi kendaraan sebagai setoran modal.
bangunan dan tanah tersebut memiliki harga pasar Rp.125.000.000
dan Rp.150.000.000
7/9/2006 Surabaya Transport membeli peralatan kantor
(kursi,meja,komputer,lemari,kabinet dll) seharga Rp.40.000.000.
dari Toko “Indomebel”. Dari jumlah tersebut sebanyak
Rp.15.000.000.- dibayar tunai sisanya belum dibayar.
9/9/2006 Surabaya Transport membeli perlengkapan kantor seharga
Rp.6.500.000 secara tunai.
12/9/2006 Surabaya Transport memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut
100 unit lemari es dari Surabaya ke Semarang. Nilai penjualan jasa
ini sebesar Rp.18.000.000 dan dibayar tunai oleh pelanggan.
15/9/2006 Dibayar biaya bahan bakar sebesar Rp.3.500.000 secara tunai
17/9/2006 Surabaya Transport memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut
200 unit sepeda motor PT. Motorindo dari Surabaya ke Bandung,
nilai kontrak penjualan jasa ini sebesar Rp.32.000.000 dan
pelanggan baru membayar sebesar Rp.15.000.000.
19/9/2006 Dibayar hutang usaha ke Toko ”Indomebel” sebesar Rp.8.000.000.
22/9/2006 Diterima pembayaran piutang dari PT. Motorindo sebesar
Rp.10.000.000.
23/9/2006 Dibayar biaya bahan bakar sebesar Rp.4.000.000 secara tunai.
26/9/2006 Doni menarik uang sebesar Rp.1.400.000 untuk keperluan pribadi.
29/9/2006 Dibayar gaji pegawai sebesar Rp.5.500.000.
30/9/2006 Dibayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp.1.250.00

1
B. JURNAL UMUM
SURABAYA TRANSPORT
JURNAL UMUM PER SEPTEMBER 2006
Satuan Rupiah (Rp)
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
Kas 101 75.000.000
2/9 Kendaraan 102 400.000.000
Modal 302 475.000.000
Bangunan 105 125.000.000
5/9 Tanah 106 150.000.000
Modal 302 175.000.000
Peralatan 103 40.000.000
7/9 Kas 101 15.000.000
Utang 201 25.000.000
9/9 Perlengkapan 104 6.500.000
Kas 101 6.500.000
12/9 Kas 101 18.000.000
Pendapatan 401 18.000.000
15/9 Beban bahan bakar 501 3.500.000
Kas 101 3.500.000
Kas 101 15.000.000
17/9 Piutang 107 17.000.000
Pendapatan 401 32.000.000
19/9 Utang 201 8.000.000
Kas 101 8.000.000
22/9 Kas 101 10.000.000
Piutang 107 10.000.000
23/9 Beban bahan bakar 501 4.000.000
Kas 101 4.000.000
26/9 Prive 301 1.400.000
Kas 101 1.400.000
29/9 Beban Gaji 502 5.500.000
Kas 101 5.500.000
30/9 Beban listrik & telepon 503 1.250.000
Kas 101 1.250.000
JUMLAH 880.150.000 880.150.000

2
C. BUKU BESAR
SURABAYA TRANSPORT
BUKU BESAR
PER SEPTEMBER 2006
Satuan Rupiah (Rp)
D Kas K D kendaraan K
2 7 2
/9 75.000.000 /9 15.000.000 /9 400.000.000
12 9
/9 18.400.000 /9 6.500.000
17 15
/9 15.200.000 /9 3.500.000
22 19
/9 10.500.000 /9 8.000.000
23
/9 4.000.000
26
/9 1.400.000
29
/9 5.500.000
30
/9 1.250.000
118.000.000 - 45.150.000
Jumlah : 6.265.000

D Perlengkapan K D Peralatan K
9 2
/9 6.500.000 /9 40.000.000

D Tanah K D Bangunan K
5 5
/9 150.00.000 /9 125.000.000

D Piutang K D Utang K
17 22 19 7
/9 17.000.000 /9 10.000.000 /9 8.000.000 /9 25.000.000

Jumlah : 7.000.000 Jumlah : 17.000.000

D Modal K D Prive K
2 29
/9 475.000.000 /9 1.400.000
2
/9 275.000.000

Jumlah : 7.000.000
Jumlah : 750.000.000

3
D Pendapatan K D Beban Bahan Bakar K
7 15
/6 18.000.000 /6 3.500.000
9 23
/6 32.000.000 /6 4.000.000

Jumlah : 50.000.000 Jumlah : 7.500.000

D Beban Gaji K D Beban Listrik & Telepon K


29 30
/9 5.500.000 /9 1.250.000

4
D. NERACA SALDO
SURABAYA TRANSPORT
NERACA SALDO
PER SEPTEMBER 2006
Satuan Rupiah (Rp)

REF KETERANGAN DEBIT KREDIT


101 Kas 72.850.000
102 Kendaraan 400.000.000
103 Peralatan 40.000.000
104 Perlengkapan 6.500.000
105 Bangunan 125.000.000
106 Tanah 150.000.000
107 Piutang 7.000.000
201 Utang 17.000.000
301 Prive 1.400.000
302 Modal 750.000.000
401 Pendapatan 50.000.000
501 Beban bahan bakar 7.500.000
502 Beban gaji 5.500.000
503 Beban listrik & telepon 1.250.000
817.000.000 817.000.000

Anda mungkin juga menyukai