Anda di halaman 1dari 10

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

JADWAL KEGIA
SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2
STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan 82 82 Program :
pelayanan di Masyarakat Industri Program Pelayanan 'Persentase kegiatan 100% Pelaksanaan kegiatan 532,000,000 Sekretaris Dinas
bidang Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi tepat waktu
perindustrian perkantoran yang
terpenuhi

Kegiatan :
Penyediaan jasa surat jumlah surat keluar selama 2000 surat membeli materai, 125,000,000 Kasubag Umum
menyurat 1 tahun menyiapkan dokumen dan Kepegawaian
surat masuk dan keluar,
membayar jasa
pemberitaan/penyiaran
dan membayar Tenaga
Pendukung Operasional
Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, jumlah bulan pembayaran 12 lembar Melakukan pembayaran 11,000,000 Kasubag Umum
sumber daya air dan listrik belanja Telpon, Air dan bukti jasa telepon dan Wi-Fi dan Kepegawaian
Listrik pembayara dan membeli alat listrik
n belanja dan elektronik
telpon
Penyediaan jasa kebersihan Jumlah ruangan yang 14 ruangan Menyiapkan alat 40,000,000 Kasubag Umum
kantor dibersihkan kebersihan, membayar dan Kepegawaian
Tenaga Pendukung
Operasional Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan jumlah rapat-rapat 100 kali dlm Menyiapkan surat 175,000,000 Kasubag Umum
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi daerah, 24 tugas, sppd, tiket dan Kepegawaian
keluar daerah Luar travel/pesawat,
Daerah menyiapkan laporan
hasil perjalanan dinas
Penyediaan alat tulis kantor jenis alat tulis kantor 48 jenis Menyiapkan dokumen, 26,000,000 Kasubag Umum
membeli ATK sesuai dan Kepegawaian
dengan kebutuhan
JADWAL KEGIA
SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2
STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan barang cetakan jenis barang cetakan dan 6 jenis Menyiapkan dokumen, 15,000,000 Kasubag Umum
dan penggandaan penggandaan Menggandakan dan Kepegawaian
dokumen sesuai
kebutuhan, mencetak
kop surat, mencetak
map dan lembar
disposisi
Penyediaan jasa peralatan jumlah peralatan dan 4 jenis Penyusunan KAK dan 65,000,000 Kasubag Umum
dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor HPS, Penunjukkan dan Kepegawaian
Penyedia barang jasa,
Pelaksanaan
Pekerjaan, Pembayaran
kepada Penyedia
barang
Penyediaan Bahan Bacaan Jenis Bahan Bacaan dan 3 jenis Menyediakan koran 12,000,000 Kasubag Umum
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- koran setiap hari, Melakukan dan Kepegawaian
Undangan Undangan Pembayaran kepada
penyedia koran
Penyediaan makanan dan jumlah makanan dan 2 jenis Menyiapkan daftar hadir 23,000,000 Kasubag Umum
minuman minuman rapat/tamu, menyiapkan dan Kepegawaian
kue/makanan, membuat
laporan hasil rapat

Peringatan/Kegiatan Insidentil jumlah kegiatan 2 kegiatan menyiapkan dokumen 40,000,000 Kasubag Umum
peringatan/kegiatan peringatan/ penunjukkan langsung dan Kepegawaian
insidentil kegiatan jasa dekorasi,
insidentil menyiapkan
dokumentasi,
menyiapkan laporan
hasil kegiatan pawai

Program :
Program peningkatan sarana Prosentase sarana dan 100% 190,000,000
dan prasarana aparatur prasarana aparatur yang
berfungsi baik Sekretaris Dinas

Kegiatan :
Pemeliharaan rutin/berkala jumlah gedung kantor yang 1 ruangan Menyewa Bunga 30,000,000 Kasubag Umum
gedung kantor dipelihara dan Kepegawaian
JADWAL KEGIA
SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2
STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan rutin/berkala jumlah kendaraan 4 mobil, 7 Membeli BBM, 145,000,000 Kasubag Umum
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang sepeda membayar asuransi dan Kepegawaian
dipelihara motor Kendaraan Dinas,
membayar Tenaga
Pendukung Operasional
Kegiatan dan
menservice Kendaraan
Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jenis peralatan 6 jenis alat Memperbaiki peralatan 15,000,000 Kasubag Umum
peralatan gedung kantor gedung kantor yang kantor dan Kepegawaian
dipelihara

Program :
Program peningkatan Survey Kepuasan 82 Mengoptimalkan kinerja 182,000,000 Sekretaris Dinas
kapasitas sumber daya Masyarakat (SKM) melalui kegiatan bimtek
aparatur

Kegiatan :
Peningkatan/Pengembangan jumlah aparatur yang 32 aparatur Membeli ATK, membeli 182,000,000 Kasubag Umum
Kapasitas Sumber Daya mengikuti kegiatan bahan perlengkapan dan Kepegawaian
Aparatur peningkatan/ praktek, mengundang
pengembangan kapasitas narasumber,
sumber daya aparatur menggandakan materi,
menyiapkan belanja
perjalanan dinas luar
daerah, melakukan
penunjukan langsung
penyedia kursus
singkat/ pelatihan dan
membuat laporan

Program :
Program peningkatan A Meningkatkan kualitas 469,000,000 Sekretaris Dinas
pengembangan sistem perencanaan,
pelaporan, capaian kinerja, pengukuran, pelaporan
dan keuangan Hasil evaluasi SAKIP dan evaluasi serta
SKPD melaksanakan seluruh
tahapan dalam sistem
akuntanilitas kinerja
tepat waktu

Kegiatan :
JADWAL KEGIA
SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2
STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan laporan capaian jumlah jenis laporan 5 dokumen Menyiapkan ATK, biaya 255,000,000 Kasubag Umum
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan ikhtisar perjalan dinas dalam dan Kepegawaian
kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD dan luar daerah,
menyiapkan mamin
rapat, menyiapkan
tenaga surveyor,
menyiapkan tenaga
pengentri data,
penyusunan perjanjian
kinerja, penyusunan
pendataan, membentuk
tim Monev dan Laporan
Kegiatan
Penyusunan laporan jumlah jenis laporan 5 dokumen Menyiapkan ATK, Cetak 102,000,000 Kasubag Umum
keuangan keuangan laporan dan Menggandakan dan Kepegawaian
keuangan Laporan, dan
Honorarium PNS
Pelaksanaan Survei jumlah Survei Kepuasan 1 dokumen menyiapkan ATK, 10,000,000 Kasubag Umum
Kepuasan Masyarakat Masyarakat SKM menggandakan dan Kepegawaian
semester I kuisioner SKM,
dan 1 membuat laporan SKM
dokumen
SKM
Penyusunan LAKIP SKPD jumlah dokumen laporan Semester
1 dokumenII Menyiapkan ATK, 10,000,000 Kasubag Umum
kinerja lakip menyusun LAKIP, dan Kepegawaian
Cetak dan
menggandakan LAKIP
Penyusunan/Reviu Standar jumlah dokumen standar 1 dokumen Membentuk Tim 5,000,000 Kasubag Umum
Pelayanan pelayanan SOP Kegiatan, menyiapkan dan Kepegawaian
Honor PNS, uang
lembur, menyiapkan
ATK, dan membuat
dokumen SOP
Penyusunan RKA/PRKA dan jumlah dokumen 1 dokumen membuat RKA/ PRKA, 12,000,000 Kasubag Umum
DPA/DPPA RKA/PRKA dan RKA, 1 DPA/DPPA, dan Kepegawaian
DPA/DPPA dokumen menyiapkan uang
PRKA, 1 lembur PNS, dan
dokumen penggandaan dokumen
DPA, 1 RKA/ PRKA,
dokumen DPA/DPPA
DPPA
JADWAL KEGIA
SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2
STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan/Reviu Renstra jumlah dokumen 1 dokumen Menyusun dokumen 75,000,000 Kasubag Umum
perencanaan renstra Renstra, membentuk dan Kepegawaian
Tim Kegiatan ,
menyiapkan tenaga
ahli, menyiapkan
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah,
membuat dokumen
renstra

Malang,
Pihak Kedua Pihak Pertam
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN SEKRETARIS DINAS PE
KOTA MALANG KOTA MALAN

Drs. SUBKHAN SLAMET HUSNAN HAR


Pembina Utama Muda Pembina
NIP 19680408 198809 1 001 NIP 19681223 199703 1
JADWAL KEGIATAN
TR 2 TR 3 TR 4 Ket.
5 6 7 8 9 10 11 12
10 11
JADWAL KEGIATAN
TR 2 TR 3 TR 4 Ket.
5 6 7 8 9 10 11 12
10 11
JADWAL KEGIATAN
TR 2 TR 3 TR 4 Ket.
5 6 7 8 9 10 11 12
10 11
JADWAL KEGIATAN
TR 2 TR 3 TR 4 Ket.
5 6 7 8 9 10 11 12
10 11
JADWAL KEGIATAN
TR 2 TR 3 TR 4 Ket.
5 6 7 8 9 10 11 12
10 11

Malang, 2018
Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
KOTA MALANG

SLAMET HUSNAN HARIADI, SP


Pembina
NIP 19681223 199703 1 001

Anda mungkin juga menyukai