Anda di halaman 1dari 22

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian


Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 - 2015

Target Indikator Target Kinerja PD pada Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target SPM Target IKK
Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.3% 3.7% 5.4% 2.7% 3.1% 1.9% 4.4% 5.6% 2.5% 3.3%
1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 99% 99% 99% 99% 99%
602 625 661 679 701 593 620 657 674 697

9.1% 5.5% 12.1% 22.5% 23.1% 7.4% 5.9% 8.9% 19.0% 19.5%
2. Persentase Pertumbuhan Industri Olahan 98% 99% 97% 98% 99%
275 290 325 398 490 270 287 315 389 483

16.1% 4.6% 18.8% 9.1% 16.2% 13.3% 5.5% 18.1% 8.8% 18.3%
3. Persentase Cakupan Bina Kelomok IKM 97% 98% 97% 97% 99%
124 130 160 176 210 120 127 155 170 208
Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Dinas Perindustrian
Kabupaten Tolitoli tahun 2011 - 2015
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuha
No. Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I. Belanja Tidak langsung 1,951,288,144 2,074,386,648 1,679,620,200 2,110,785,066 2,370,020,477 1,758,377,616 1,955,075,064 1,506,650,507 2,097,901,451 2,159,075,456 90.11 94.25 89.70 99.39 91.10 2,037,220,107

1. Belanja Pegawai 1,951,288,144 2,074,386,648 1,679,620,200 2,110,785,066 2,370,020,477 1,758,377,616 1,955,075,064 1,506,650,507 2,097,901,451 2,159,075,456 90.11 94.25 89.70 99.39 91.10 2,037,220,107

II. Belanja Langsung 1,864,387,355 1,179,621,055 1,774,294,997 3,826,401,248 2,000,000,000 1,460,064,744 1,075,460,000 1,655,750,000 3,491,212,711 1,855,000,000 78.31 91.17 93.32 91.24 92.75 2,128,940,931

1. Belanja Pegawai 135,925,000 132,567,000 129,564,000 145,950,000 133,756,000 134,150,000 131,050,000 125,750,000 142,550,000 130,754,000 98.69 98.86 97.06 97.67 97.76 135,552,400

2. Belanja Barang dan jasa 1,653,462,355 960,054,055 1,534,605,997 3,223,751,248 1,591,244,000 1,252,664,744 900,650,000 1,425,000,000 2,913,662,711 1,458,496,000 75.76 93.81 92.86 90.38 91.66 1,792,623,531

3. Belanja Modal 75,000,000 87,000,000 110,125,000 456,700,000 275,000,000 73,250,000 43,760,000 105,000,000 435,000,000 265,750,000 97.67 50.30 95.35 95.25 96.64 200,765,000

Jumlah 3,815,675,499 3,254,007,703 3,453,915,197 5,937,186,314 4,370,020,477 3,218,442,360 3,030,535,064 3,162,400,507 5,589,114,162 4,014,075,456 84.35 93.13 91.56 94.14 91.85 4,166,161,038
Tabel T-C 24
alisasi Pendanaa Pelayanan Dinas Perindustrian
upaten Tolitoli tahun 2011 - 2015

Rata-rata Pertumbuhan

Realisasi
19

1,895,416,019

1,895,416,019

1,907,497,491

132,850,800

1,590,094,691

184,552,000

3,802,913,510
Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian Kabupaten Tolitoli
Tahun 2016-2021

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN


NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN PADA TAHUNKE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Meningkatkan 3.2% 1.7% 1.9% 1.6% 2.6% 2.7%


Persentase Pertumbuhan
1 Pertumbuhan dan Daya %
Industri Kecil dan Menengah 698 710 724 736 756 777
Saing Industri

Meningkatnya produksi 6.4% 2.8% 2.9% 2.1% 3.7% 3.7%


Persentase Pertumbuhan
2 Industri olahan yang %
Industri Olahan 484 498 511 521 542 563
berkualitas

10.5% 7.1% 12.8% 11.1% 12.2% 11.1%


Persentase Cakupan Bina
%
Kelompok IKM 210 226 257 288 329 370
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan
Dinas Perindustrian Kabupaten Tolitoli
Tahun 2016-2021
VISI : Terwujudnya Tolitoli Yang Sejahtera Berkarakter Aktif, Adil, Dan
Religius

MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat dan Menurunkan


Tingkat Kemiskinan Berbasis Kawasan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4
Meningkatkan Meningkatnya produksi Peningkatan Kapasitas 1 Peningkatan Jumlah Industri Kecil
Pertumbuhan dan Daya Industri olahan yang Industri Kecil Menengah Menengah
Saing Industri berkualitas
2 Penguatan Struktur Industri

3 Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi

4 Penguatan Sentra Industri Yang


ada
5 Pengembangan Industri Kreatif

Meningkatkan Kinerja 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan


Pelayanan Dinas Administrasi Aparatur Dinas
Perindustrian Perindustrian
2 Peningkatan Tertib Administrasi
Pelaporan Kinerja Dinas
Perindustrian
3 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2016-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan Administrasi Persentase administrasi % 100 100 190,503,000 100 252,778,900 100 281,816,900 100 329,948,590 100 362,443,449 100 1,417,490,839
Perkantoran perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan Pembayaran Bulan 12 12 37,800,000 12 45,000,000 12 45,500,000 12 55,000,000 12 60,000,000 60 243,300,000 Diperin
Sumber Daya langganan jasa komunikasi
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah jenis Peralatan Kerja yang Jenis 3 3 3,750,000 4 5,800,000 4 5,850,000 4 6,435,000 4 7,078,500 19 28,913,500 Diperin
Peralatan Kerja diperbaikai
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang Jenis 30 37 35,977,000 32 21,401,900 32 19,490,900 32 21,439,990 32 23,583,989 165 121,893,779 Diperin
dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan dan Eks 2,500 3,500 2,150,000 4,000 2,365,000 4,500 4,384,000 5,000 4,822,400 5,500 5,304,640 22,500 19,026,040 Diperin
Penggandaan penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Unit 4 23,000,000 2 15,000,000 2 16,500,000 8 54,500,000 Diperin
Perlengkapan perlengkapan kantor yang
Kantor diadakan
Penyedian Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan (Media Media 5 5 4,500,000 9 12,300,000 9 15,840,000 9 17,424,000 9 19,166,400 41 69,230,400 Diperin
Peraturan cetak) yang disediakan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah frekuwensi rapat interen Kali 4 4 4,500,000 4 4,500,000 4 1,720,000 4 1,892,000 4 2,081,200 20 14,693,200 Diperin
Minuman yang disediakan makan dan
minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 10 15 101,826,000 18 138,412,000 15 189,032,000 15 207,935,200 15 228,728,720 78 865,933,920 Palu , Jakarta ,
Konsultasi Ke dinas keluar daerah yang diikuti Donggala, Sigi ,
Luar Daerah Poso, Balikpapan
dan Daerah
Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan Persentase peningkatan sarana % 100 100 36,955,000 100 72,020,000 100 217,702,000 100 455,472,200 100 86,019,420 100 868,168,620
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah unit Kendaraan Dinas Unit 1 400,000,000 1 25,000,000 2 425,000,000 Disperin
Operasional Operasional yang dibeli
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah ruang gedung kantor yang Ruang 2 25,000,000 2 190,000,000 2 25,000,000 2 27,500,000 8 267,500,000 Disperin
Gedung Kantor terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya pemeliharaan Unit 11 11 36,955,000 2 47,020,000 2 27,702,000 2 30,472,200 2 33,519,420 19 175,668,620 Disperin
Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur Sipil Negara % - - 100 100 100 100 19,350,000 100 19,350,000
Aparatur taat aturan

Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Jumlah set pakain dinas yang Set 43 19,350,000 43 19,350,000 Disperin
Perlengkapannya diadakan

Program Peningkatan Kapasitas Persentase terwujudnya % 100 100 - 100 - 100 49,500,000 100 43,000,000 100 47,300,000 100 112,800,000
Sumberdaya Aparatur peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Org 1 22,500,000 2 43,000,000 2 47,300,000 5 112,800,000 Palu
Diklat Pim III dan IV

Akuntabilitas Program Peningkatan Persentase terwujudnya % 100 100 113,080,000 100 173,998,000 100 191,348,500 100 210,483,350 100 231,531,685 100 920,441,535
Pengelolaan Pengembangan Sistem Pelaporan penatausahaan keuangan dan
keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan pencapaian kinerja program
Perangkat yang mendukung kelancaran
Daerah (PD) tugas dan fungsi SKPD
meningkat

Pemantauan dan Pengendalian Jumlah frekuwensi perjalanan Tahun 1 1 20,030,000 1 70,893,000 1 100,108,000 1 110,118,800 1 121,130,680 6 422,280,480
Program dinas dalam dan Luar Daerah
untuk melakukan Pemantauan
dan Pengendalian Program

* Dalam Rangka Pemantauan dan Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 10 48,860,000 10 22,210,000 1 24,431,000 1 26,874,100 22 122,375,100 10 Kecamatan
Pengendalian Program di dinas dalam Daerah yang
Kecamatan dilaksanakan untuk Pemantauan
dan Pengendalian Program di
Kecamatan

* Dalam Rangka Musrenbang Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 4 3,930,000 10 4,323,000 10 26,650,000 1 29,315,000 1 32,246,500 26 96,464,500 10 Kecamatan
Kecamatan dinas dalam Daerah untuk
mengikuti Musrenbang
Kecamatan
* Dalam Rangka Forum SKPD di Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 1 12,500,000 1 13,750,000 2 12,170,000 1 13,387,000 1 14,725,700 6 66,532,700 Palu
Provensi dinas keluar daerah untuk
mengikuti Forum SKPD di
Provenasi
* Dalam Rangka Mengikuti Rapat Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 1 3,600,000 1 3,960,000 1 3,530,000 1 3,883,000 1 4,271,300 5 19,244,300 Palu, Donggala
Kerja Daerah Perencanaan dan dinas keluar daerah untuk dan Kab Lainnya
Evaluasi Program Perindustrian di mengikuti Rapat Kerja Daerah
Provensi Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di Provensi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Dalam Rangka Rapat Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 4,780,000 1 5,258,000 1 5,783,800 3 15,821,800 Palu, Donggala
Pemantapan Program Hasil Rapat dinas keluar daerah untuk dan Kab Lainnya
Koordinasi Perencanaan dan mengikuti Rapat Pemantapan
Evaluasi Program Perindustrian di Program Hasil Rapat Koordinasi
Provensi Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di Provensi

* Dalam Rangka Rapat Nasional Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 2 19,938,000 1 21,931,800 1 24,124,980 4 65,994,780 Balikpapan dan
Perencanaan dan Evaluasi Program dinas keluar daerah untuk Daerah lainnya
Perindustrian di Provensi mengikuti Rapat Nasional
Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di Provensi

* Dalam Rangka Singkronisasi Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 10,830,000 1 11,913,000 1 13,104,300 3 35,847,300 Jakarta
Program dan Kegiatan di dinas keluar daerah untuk
Kementrian Perindustrian melakukan Singkronisasi
Program dan Kegiatan di
Kementrian Perindustrian

Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Tahun 1 1 93,050,000 1 103,105,000 1 91,240,500 1 100,364,550 1 110,401,005 6 498,161,055
perencanaan dan pelaporan SKPD Perencanaan dan Pelaporan SKPD

* Penunjang Kinerja Pejabat Jumlah Honorarium Bagi Pejabat Bulan 12 12 87,150,000 12 95,865,000 12 87,150,000 12 95,865,000 12 105,451,500 60 471,481,500 Disprin
Pembuat Komitmen, Pengurus Pejabat Pembuat Komitmen,
Barang , Penyimpang Barang, Pengurus Barang , Penyimpang
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Barang, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara, Petugas Keamanan Pembantu Bendahara, Petugas
Kantor, Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor, Petugas
Operator Simba, Tepra, Sirup , Kebersihan, Operator Simba,
PHL dan Petugas Pengemudi Tepra, Sirup , PHL dan Petugas
Pengemudi dalam rangka
peningkatan Kinerja

* Penyusunan Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Renstra Buku 5 5 750,000 5 750,000 Disperin

* Penyusunan Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renja Buku 5 5 150,000 5 165,000 5 67,500 5 74,250 5 81,675 25 538,425 Disperin

* Penyusunan Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA Buku 7 7 750,000 7 825,000 7 605,000 7 665,500 7 732,050 35 3,577,550 Disperin

* Penyusunan Dokumen RKAP Jumlah Dokumen RKAP Buku 7 7 750,000 7 825,000 7 605,000 7 665,500 7 732,050 35 3,577,550 Disperin

* Penyusunan Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA Buku 19 19 1,500,000 19 1,650,000 19 1,265,000 19 1,391,500 19 1,530,650 95 7,337,150 Disperin

* Penyusunan Dokumen DPAP Jumlah Dokumen DPAP Buku 19 19 1,500,000 19 1,650,000 19 1,265,000 19 1,391,500 19 1,530,650 95 7,337,150 Disperin

* Penyusunan Dokumen Lakip Jumlah Dokumen Lakip Buku 5 5 500,000 5 550,000 5 67,500 5 74,250 5 81,675 25 1,273,425 Disperin

* Penyusunan Dokumnen LKPJ Jumlah Dokumnen LKPJ Buku 5 5 500,000 5 550,000 5 70,500 5 77,550 5 85,305 25 1,283,355 Disperin

* Penyusunan Dokumnen RKA Jumlah Dokumnen RKA Tahun Buku 2 2 250,000 2 275,000 2 145,000 2 159,500 2 175,450 10 1,004,950 Disperin
Tahun Berikutnya Berikutnya

Meningkatkan
Pertumbuhan dan 3,2% 1.7% 1.9% 1.6% 2.6% 2.7% 2.7%
Persentase Pertumbuhan Industri
Daya Saing % 698 710 924,120,000 724 2,149,646,000 736 1,360,383,000 756 1,650,362,500 777 2,645,750,000 777 8,730,261,500
Kecil dan Menengah
Industri

Meningkatnya
produksi Persentase Pertumbuhan Industri 6,4% 2.4% 2.7% 2.3% 3.7% 3.7% 3.7%
% 743,590,000 1,440,946,000 634,373,000 1,058,500,000 1,110,000,000 4,987,409,000
Industri olahan Olahan 484 496 510 522 542 563 563
yang berkualitas

10,5% 6.3% 12.5% 11.4% 12.2% 11.1% 11.1%


Cakupan Bina Kelomok IKM % 924,120,000 2,075,546,000 1,305,633,000 1,503,900,000 1,576,700,000 7,385,899,000
210 224 256 289 329 370 370

Program peningkatan Kapasitas Persentase IKM yang terfasilitasi % - 100 30,530,000 100 530,600,000 100 583,660,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 1,844,790,000
Iptek Sistem Produksi dalam peningkatan kapasitas
Iptek

Penguatan Kemampuan Industri Jumlah IKM yang dilatih dan IKM 5 30,530,000 13 530,600,000 15 583,660,000 8 350,000,000 8 350,000,000 49 1,844,790,000 Kab Tolitoli
Berbasis Teknologi difasilitasi bantuan yang berbasis
teknologi

Program Pengembangan Industri Persentase IKM terfasilitasi dalam % - 100 456,990,000 100 792,846,000 100 429,123,000 100 833,962,500 100 879,050,000 100 3,391,971,500
Kecil dan Menengah penginkatan keterampilan produk
industri

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina dan di IKM 1 25,000,000 1 27,500,000 2 37,500,000 2 45,000,000 6 135,000,000 Kab Tolitoli
Menengah terhadap Pemanfaatan Fasilitasi Bantuan Peralatan
Sumber Daya Industri Bahan Bangunan
Pembinaan Indutri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina dan IKM 1 8 456,990,000 8 693,746,000 4 346,873,000 8 695,000,000 8 700,000,000 36 2,892,609,000 Kab Tolitoli
Menengah dalam Memperkuat difasilitasi Bantuan Peralatan
Jaringan Cluster Industri Industri Olahan Hasil Hutan
Pemberian Kemudahan Izin Usaha Jumlah IKM yang terfasilitasi IKM 31 22,500,000 40 24,750,000 50 28,462,500 55 32,750,000 176 108,462,500 Kab Tolitoli
Industri Kecil dan Menengah dalam penerbitan Tanda Daftar
Industri (TDI)

Peningkatan Mutu Produk Lokal Jumlah IKM Yang Memenuhi IKM 3 40,000,000 4 65,000,000 7 105,000,000 Kab Tolitoli
Yang Berbasis Olahan Pangan Standar Produk Olahan Pangan

Pendataan/Pemutakhiran Data Jumlah Laporan database IKM Laporan 1 51,600,000 1 30,000,000 1 33,000,000 1 36,300,000 4 150,900,000 Kab Tolitoli
Industri Bagi IKM

Program Peningkatan Persentase IKM yang terfasilitasi % 1 100 234,000,000 100 644,000,000 100 270,000,000 100 297,000,000 100 314,700,000 100 1,759,700,000
Kemampuan Teknologi Industri dalam penginkatan kemampuan
teknologi industri
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pengembangan dan Pelayanan Jumlah IKM yang dibina dan IKM 1 2 150,000,000 2 88,000,000 1 70,000,000 4 77,000,000 4 84,700,000 13 469,700,000 Kab Tolitoli
Teknologi Industri difasilitasi bantuan peralatan
Industri Logam

Pembinaan Penguatan Kemampuan Jumlah IKM yang dibina dan IKM 4 84,000,000 5 556,000,000 5 200,000,000 5 220,000,000 5 230,000,000 24 1,290,000,000 Kab Tolitoli
Teknologi Pada IKM Makanan dan difasilitasi Bantuan Peralatan
Minuman Industri Olahan Makanan dan
Minuman

Program Penataan Struktur Persentase Kawasan Industri % - 100 - 100 - 100 85,000,000 100 1,000,000,000 100 1,085,000,000
Industri yang terbentuk

Pembangunan Kawasan Jumlah dokumen pengembangan Dokumen 1 85,000,000 1 1,000,000,000 2 1,085,000,000 Kab Tolitoli
Pengembangan Peruntukan kawasan Peruntukan Industri
Industri (KPI) dan Kawasan yang disusun
Industri (KI)

Program Pengembangan Sentra- Persentase Cakupan Bina % 100 202,600,000 100 182,200,000 100 77,600,000 100 84,400,000 100 102,000,000 100 648,800,000
Sentra Industri Potensial Kelompok Pengrajin

Pameran Produksi Industri, Energi Jumlah Jenis Produk IKM yang Jenis 3 16,000,000 5 17,600,000 8 18,400,000 8 32,000,000 24 84,000,000 Kab Tolitoli
dan Sumber Daya Mineral promosikan

Pengembangan Industri Ekonomi Jumlah Kelompok yang Kelompok 2 202,600,000 1 166,200,000 1 60,000,000 2 66,000,000 2 70,000,000 8 564,800,000 Kab Tolitoli
Kreatif dan Aneka Kerajinan mendapatkan pembinaan ekonomi
kreatif dan aneka kerajinan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN


KABUPATEN TOLITOLI

RAHMAN BAKULU,SE
NIP: 19640707 198503 1 013
TabelT-C.28.
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tolitoli
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2016-2021

Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No Indikator Satuan periode periode
RPJMD RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Pertumbuhan 3.2% 1.7% 1.9% 1.6% 2.6% 2.7% 2.7%


1 %
Industri Kecil dan Menengah 698 710 724 736 756 777 777

Persentase Pertumbuhan 6.4% 2.8% 2.9% 2.1% 3.7% 3.7% 3.7%


2 %
Industri Olahan 484 498 511 521 542 563 563

10.5% 7.1% 12.8% 11.1% 12.2% 11.1% 11.1%


3 Cakupan Bina Kelomok IKM %
210 226 257 288 329 370 370
INDIKATOR KINERJA PER ESELON (ESELON III DAN IV)
MENGACU PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR JABATAN ESELON


SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7
Sekretariat Program Pelayanan Persentase administrasi Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Komunikasi,
Administrasi perkantoran yang Sumber Daya
Perkantoran mendukung kelancaran Air dan Listrik
tugas dan fungsi SKPD

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Peralatan dan


Perlengkapan Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Pemeliharaan


dan
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Administrasi


Keuangan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Perbaikan


Peralatan Kerja

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Barang Cetakan dan


Penggandaan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Komponen Instalasi


Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Peralatan dan


Perlengkapan
Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Peralatan Rumah


Tangga
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7
Sub Bagian Umum dan Program Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Makanan dan


Minuman

Sub Bagian Umum dan Program Rapat-Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Ke
Luar Daerah

Program Peningkatan Persentase peningkatan Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Perlengkapan Gedung
Sarana dan sarana prasarana aparatur Kantor
Prasarana Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Mebeleur

Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Kendaraan Dinas


Operasional

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala


Gedung Kantor

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kendaraan
Dinas/Operasional

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala


Mebeleur

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/berkala


halaman/pagar/gapura/taman

Program Peningkatan Persentase Aparatur Sipil Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Pakaian Dinas
Disiplin Aparatur Negara taat aturan Berserta Perlengkapannya
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Persentase terwujudnya Sub Bagian Umum dan Program Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kapasitas peningkatan kapasitas
Sumberdaya Aparatur sumber daya aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
Sub Bagian Umum dan Program Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan

Sub Bagian Umum dan Program Pengembangan Sumber Daya


aparatur

Program Peningkatan Persentase terwujudnya Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Laporan Capaian
Pengembangan Sistem penatausahaan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan pencapaian kinerja
dan Keuangan program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Pelaporan Keuangan


Akhir
Tahun

Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Dokumen


Perencanaan dan Pelaporan OPD

Program Pengembangan Persentase Kesesuaian Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Renstra
dan Peningkatan Sistem program dalam Renja PD
Perencanaan SKPD terhadap RKPD dan Renstra
PD terhadap RPJMD Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Rencana Kerja OPD

Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Dokumen


Perencanaan OPD

Meningkatnya produksi Jumlah Bina Bidang Industri Program peningkatan Persentase IKM yang Seksi Mesin dan Elektronika Penguatan Kemampuan Industri
Industri olahan yang Kelompok IKM Logam Kapasitas Iptek Sistem terfasilitasi dalam Berbasis Teknologi
berkualitas ,Mesin,Elektonika dan Produksi penginkatan kapasitas
Ekonomi Kreatif Iptek
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Bina Bidang Industri Kimia Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan
Kelompok IKM , Agro dan Hasil Industri Kecil dan dalam penginkatan Pembinaan Industri Kimia dan Menengah terhadap Pemanfaatan
Hutan Menengah keterampilan produk Bahan Bangunan Sumber Daya
industri

Jumlah Industri Bidang Industri Kimia Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan Indutri Kecil dan
Olahan , Agro dan Hasil Industri Kecil dan dalam penginkatan Pembinaan Hasil Hutan Menengah dalam Memperkuat
Hutan Menengah keterampilan produk Jaringan Cluster Industri
industri

Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Perizinan dan Iklim Usaha Pemberian Kemudahan Izin Usaha
Informasi dan Industri Kecil dan dalam penginkatan Industri Industri Kecil dan Menengah
kelembagaan IKM Menengah keterampilan produk
industri

Bidang Industri Kimia Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Produk Lokal
, Agro dan Hasil Industri Kecil dan dalam peningkatan Pembinaan Industri Makanan dan Yang Berbasis Olahan Pangan
Hutan Menengah keterampilan produk Minuman
industri

Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Kelembagaan IKM Pendataan/Pemutakhiran Data
Informasi dan Industri Kecil dan dalam peningkatan Industri Bagi IKM
kelembagaan IKM Menengah keterampilan produk
industri

Jumlah Bina Bidang Industri Program Peningkatan Persentase IKM yang Seksi Industri Logam Pengembangan dan Pelayanan
Kelompok IKM Logam Kemampuan Teknologi terfasilitasi dalam Teknologi Industri
,Mesin,Elektonika dan Industri peningkatan kemampuan
Ekonomi Kreatif teknologi industri

Jumlah Industri Bidang Industri Kimia Program Peningkatan Persentase IKM yang Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penguatan
Olahan , Agro dan Hasil Kemampuan Teknologi terfasilitasi dalam Pembinaan Industri Makanan dan Kemampuan Teknologi Pada IKM
Hutan Industri penginkatan kemampuan Minuman Makanan dan Minuman
teknologi industri

Bidang Industri Kimia Program Penataan Persentase Kawasan Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan
, Agro dan Hasil Struktur Industri Industri yang terbentuk Pembinaan Industri Makanan dan Pengembangan Peruntukan
Hutan Minuman Industri (KPI) dan Kawasan
Industri (KI)
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7
Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase Cakupan Bina Seksi Promosi dan Informasi Pameran Produksi Industri,
Informasi dan Sentra-Sentra Industri Kelompok Pengrajin Industri Energi dan Sumber Daya Mineral
kelembagaan IKM Potensial

Jumlah Bina Bidang Industri Program Pengembangan Persentase Cakupan Bina Seksi Industri Ekonomi Kreatif Pengembangan Industri Ekonomi
Kelompok IKM Logam Sentra-Sentra Industri Kelompok Pengrajin dan Aneka kerajinan Kreatif dan Aneka Kerajinan
,Mesin,Elektonika dan Potensial
Ekonomi Kreatif
TOR KINERJA PER ESELON (ESELON III DAN IV)
ADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
NAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KEGIATAN

8
Jumlah bulan Pembayaran
langganan jasa komunikasi

Jumlah Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor yang
diperbaiki
Jumlah unit kendaraan yang
diperbarui perijinannya

Jumlah materai yang terbeli

Jumlah ruangan yang terjaga


kebersihannya

Jumlah jenis Peralatan Kerja


yang diperbaikai

Jumlah jenis alat tulis kantor


yang dibeli

Jumlah jenis barang cetakan


dan penggandaan

Jumlah jenis
alat/kelengkapan listrik yang
disediakan

Jumlah peralatan dan


perlengkapan kantor yang
diadakan

Jumlah jenis peralatan


rumah tangga yang dibeli
INDIKATOR KEGIATAN

8
Jumlah bahan bacaan (Media
cetak) yang disediakan

Jumlah frekuwensi rapat


interen yang disediakan
makan dan minuman

Jumlah frekuwensi
perjalanan dinas keluar
daerah yang diikuti

Jumlah set perlengkapan


gedung kantor yang terbeli

Jumlah set peralatan gedung


kantor yang terbeli

Jumlah set mebeleir yang


terbeli

Jumlah unit Kendaraan


Dinas Operasional yang dibeli

Jumlah ruang gedung kantor


yang terpelihara

Jumlah Kendaraan Dinas


Yang Terpelihara

Jumlah meja, kursi, meja


kursi tamu yang terpelihara

Jumlah lokasi taman yang


terpelihara

Jumlah set pakain dinas


yang diadakan
INDIKATOR KEGIATAN

8
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat Pim III dan
IV

Jumlah Aparatur yang


mengikuti Sosialisasi
Peratruan Per UU

Jumlah pegawai yang


mengikuti peningkatan SDM
melalui Pelatihan

Jumlah dokumen pelaporan


capaian kinerja dan realiasi
OPD

Jumlah dokumen pelaporan


keuangan semesteran

Jumlah dokumen pelaporan


keuangan akhir tahun

Jenis Dokumen Perencanaan


(RKA, DPA, DPPA)

Jumlah Dokumen Renstra


OPD

Jumlah Dokumen Renja OPD

Jenis Dokumen Perencanaan


(RKA, DPA, DPPA )

Jumlah IKM yang dilatih dan


difasilitasi bantuan yang
berbasis teknologi
INDIKATOR KEGIATAN

8
Jumlah IKM Yang Dibina
dan di Fasilitasi Bantuan
Peralatan Industri Bahan
Bangunan

Jumlah IKM Yang Dibina


dan difasilitasi Bantuan
Peralatan Industri Olahan
Hasil Hutan

Jumlah IKM yang terfasilitasi


dalam penerbitan Tanda
Daftar Industri (TDI)

Jumlah IKM Yang Memenuhi


Standar Produk Olahan
Pangan

Jumlah Laporan database


IKM

Jumlah IKM yang dibina dan


difasilitasi bantuan peralatan
Industri Logam

Jumlah IKM yang dibina dan


difasilitasi Bantuan Peralatan
Industri Olahan Makanan
dan Minuman

Jumlah dokumen
pengembangan kawasan
Peruntukan Industri yang
disusun
INDIKATOR KEGIATAN

8
Jumlah Jenis Produk IKM
yang promosikan

Jumlah Kelompok yang


mendapatkan pembinaan
ekonomi kreatif dan aneka
kerajinan

Anda mungkin juga menyukai