Anda di halaman 1dari 10

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian


Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 - 2015
Target Indikator Target Kinerja PD pada Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target SPM Target IKK
Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.3% 3.7% 5.4% 2.7% 3.1% 1.9% 4.4% 5.6% 2.5% 3.3%
1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 99% 99% 99% 99% 99%
602 625 661 679 701 593 620 657 674 697

9.1% 5.5% 12.1% 22.5% 23.1% 7.4% 5.9% 8.9% 19.0% 19.5%
2. Persentase Pertumbuhan Industri Olahan 98% 99% 97% 98% 99%
275 290 325 398 490 270 287 315 389 483

16.1% 4.6% 18.8% 9.1% 16.2% 13.3% 5.5% 18.1% 8.8% 18.3%
3. Persentase Cakupan Bina Kelomok IKM 97% 98% 97% 97% 99%
124 130 160 176 210 120 127 155 170 208
Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Dinas Perindustrian
Kabupaten Tolitoli tahun 2011 - 2015
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Tahun Rata-rata Pertumbuhan
No. Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I. Belanja Tidak langsung 1,951,288,144 2,074,386,648 1,679,620,200 2,110,785,066 2,370,020,477 1,758,377,616 1,955,075,064 1,506,650,507 2,097,901,451 2,159,075,456 90.11 94.25 89.70 99.39 91.10 2,037,220,107 1,895,416,019

1. Belanja Pegawai 1,951,288,144 2,074,386,648 1,679,620,200 2,110,785,066 2,370,020,477 1,758,377,616 1,955,075,064 1,506,650,507 2,097,901,451 2,159,075,456 90.11 94.25 89.70 99.39 91.10 2,037,220,107 1,895,416,019

II. Belanja Langsung 1,864,387,355 1,179,621,055 1,774,294,997 3,826,401,248 2,000,000,000 1,460,064,744 1,075,460,000 1,655,750,000 3,491,212,711 1,855,000,000 78.31 91.17 93.32 91.24 92.75 2,128,940,931 1,907,497,491

1. Belanja Pegawai 135,925,000 132,567,000 129,564,000 145,950,000 133,756,000 134,150,000 131,050,000 125,750,000 142,550,000 130,754,000 98.69 98.86 97.06 97.67 97.76 135,552,400 132,850,800

2. Belanja Barang dan jasa 1,653,462,355 960,054,055 1,534,605,997 3,223,751,248 1,591,244,000 1,252,664,744 900,650,000 1,425,000,000 2,913,662,711 1,458,496,000 75.76 93.81 92.86 90.38 91.66 1,792,623,531 1,590,094,691

3. Belanja Modal 75,000,000 87,000,000 110,125,000 456,700,000 275,000,000 73,250,000 43,760,000 105,000,000 435,000,000 265,750,000 97.67 50.30 95.35 95.25 96.64 200,765,000 184,552,000

Jumlah 3,815,675,499 3,254,007,703 3,453,915,197 5,937,186,314 4,370,020,477 3,218,442,360 3,030,535,064 3,162,400,507 5,589,114,162 4,014,075,456 84.35 93.13 91.56 94.14 91.85 4,166,161,038 3,802,913,510
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2016-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan Persentase administrasi % 100 100 190,503,000 100 252,778,900 100 281,816,900 100 329,948,590 100 362,443,449 100 1,417,490,839
Administrasi perkantoran yang mendukung
Perkantoran kelancaran tugas dan fungsi
SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan Pembayaran Bulan 12 12 37,800,000 12 45,000,000 12 45,500,000 12 55,000,000 12 60,000,000 60 243,300,000 Diperin
Sumber Daya langganan jasa komunikasi
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah jenis Peralatan Kerja Jenis 3 3 3,750,000 4 5,800,000 4 5,850,000 4 6,435,000 4 7,078,500 19 28,913,500 Diperin
Peralatan Kerja yang diperbaikai
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 30 37 35,977,000 32 21,401,900 32 19,490,900 32 21,439,990 32 23,583,989 165 121,893,779 Diperin
yang dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan dan Eks 2,500 3,500 2,150,000 4,000 2,365,000 4,500 4,384,000 5,000 4,822,400 5,500 5,304,640 22,500 19,026,040 Diperin
Penggandaan penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Unit 4 23,000,000 2 15,000,000 2 16,500,000 8 54,500,000 Diperin
Perlengkapan perlengkapan kantor yang
Kantor diadakan
Penyedian Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan (Media Media 5 5 4,500,000 9 12,300,000 9 15,840,000 9 17,424,000 9 19,166,400 41 69,230,400 Diperin
Peraturan cetak) yang disediakan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah frekuwensi rapat interen Kali 4 4 4,500,000 4 4,500,000 4 1,720,000 4 1,892,000 4 2,081,200 20 14,693,200 Diperin
Minuman yang disediakan makan dan
minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 10 15 101,826,000 18 138,412,000 15 189,032,000 15 207,935,200 15 228,728,720 78 865,933,920 Palu , Jakarta ,
Konsultasi Ke dinas keluar daerah yang diikuti Donggala, Sigi ,
Luar Daerah Poso,
Balikpapan dan
Daerah Lainnya

Program Peningkatan Sarana Persentase peningkatan sarana % 100 100 36,955,000 100 72,020,000 100 217,702,000 100 455,472,200 100 86,019,420 100 868,168,620
dan prasarana aparatur yang
Prasarana Aparatur mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah unit Kendaraan Dinas Unit 1 400,000,000 1 25,000,000 2 425,000,000 Disperin
Operasional Operasional yang dibeli
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah ruang gedung kantor Ruang 2 25,000,000 2 190,000,000 2 25,000,000 2 27,500,000 8 267,500,000 Disperin
Gedung Kantor yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya pemeliharaan Unit 11 11 36,955,000 2 47,020,000 2 27,702,000 2 30,472,200 2 33,519,420 19 175,668,620 Disperin
Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Persentase Aparatur Sipil % - - 100 100 100 100 19,350,000 100 19,350,000
Aparatur Negara taat aturan

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah set pakain dinas yang Set 43 19,350,000 43 19,350,000 Disperin
Berserta Perlengkapannya diadakan

Program Peningkatan Kapasitas Persentase terwujudnya % 100 100 - 100 - 100 49,500,000 100 43,000,000 100 47,300,000 100 112,800,000
Sumberdaya Aparatur peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Org 1 22,500,000 2 43,000,000 2 47,300,000 5 112,800,000 Palu
Diklat Pim III dan IV

Akuntabilitas Program Peningkatan Persentase terwujudnya % 100 100 113,080,000 100 173,998,000 100 191,348,500 100 210,483,350 100 231,531,685 100 920,441,535
Pengelolaan Pengembangan Sistem penatausahaan keuangan dan
keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan pencapaian kinerja program
Perangkat Keuangan yang mendukung kelancaran
Daerah (PD) tugas dan fungsi SKPD
meningkat

Pemantauan dan Pengendalian Jumlah frekuwensi perjalanan Tahun 1 1 20,030,000 1 70,893,000 1 100,108,000 1 110,118,800 1 121,130,680 6 422,280,480
Program dinas dalam dan Luar Daerah
untuk melakukan Pemantauan
dan Pengendalian Program

* Dalam Rangka Pemantauan Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 10 48,860,000 10 22,210,000 1 24,431,000 1 26,874,100 22 122,375,100 10 Kecamatan
dan Pengendalian Program di dinas dalam Daerah yang
Kecamatan dilaksanakan untuk
Pemantauan dan Pengendalian
Program di Kecamatan

* Dalam Rangka Musrenbang Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 4 3,930,000 10 4,323,000 10 26,650,000 1 29,315,000 1 32,246,500 26 96,464,500 10 Kecamatan
Kecamatan dinas dalam Daerah untuk
mengikuti Musrenbang
Kecamatan
* Dalam Rangka Forum SKPD di Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 1 12,500,000 1 13,750,000 2 12,170,000 1 13,387,000 1 14,725,700 6 66,532,700 Palu
Provensi dinas keluar daerah untuk
mengikuti Forum SKPD di
Provenasi
* Dalam Rangka Mengikuti Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 1 3,600,000 1 3,960,000 1 3,530,000 1 3,883,000 1 4,271,300 5 19,244,300 Palu, Donggala
Rapat Kerja Daerah Perencanaan dinas keluar daerah untuk dan Kab Lainnya
dan Evaluasi Program mengikuti Rapat Kerja Daerah
Perindustrian di Provensi Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di Provensi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
* Dalam Rangka Rapat Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 4,780,000 1 5,258,000 1 5,783,800 3 15,821,800 Palu, Donggala
Pemantapan Program Hasil Rapat dinas keluar daerah untuk dan Kab Lainnya
Koordinasi Perencanaan dan mengikuti Rapat Pemantapan
Evaluasi Program Perindustrian Program Hasil Rapat Koordinasi
di Provensi Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di
Provensi

* Dalam Rangka Rapat Nasional Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 2 19,938,000 1 21,931,800 1 24,124,980 4 65,994,780 Balikpapan dan
Perencanaan dan Evaluasi dinas keluar daerah untuk Daerah lainnya
Program Perindustrian di Provensi mengikuti Rapat Nasional
Perencanaan dan Evaluasi
Program Perindustrian di
Provensi
* Dalam Rangka Singkronisasi Jumlah frekuwensi perjalanan Kali 1 10,830,000 1 11,913,000 1 13,104,300 3 35,847,300 Jakarta
Program dan Kegiatan di dinas keluar daerah untuk
Kementrian Perindustrian melakukan Singkronisasi
Program dan Kegiatan di
Kementrian Perindustrian

Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Tahun 1 1 93,050,000 1 103,105,000 1 91,240,500 1 100,364,550 1 110,401,005 6 498,161,055
perencanaan dan pelaporan SKPD Perencanaan dan Pelaporan SKPD

* Penunjang Kinerja Pejabat Jumlah Honorarium Bagi Pejabat Bulan 12 12 87,150,000 12 95,865,000 12 87,150,000 12 95,865,000 12 105,451,500 60 471,481,500 Disprin
Pembuat Komitmen, Pengurus Pejabat Pembuat Komitmen,
Barang , Penyimpang Barang, Pengurus Barang , Penyimpang
Bendahara Pengeluaran, Barang, Bendahara Pengeluaran,
Pembantu Bendahara, Petugas Pembantu Bendahara, Petugas
Keamanan Kantor, Petugas Keamanan Kantor, Petugas
Kebersihan, Operator Simba, Kebersihan, Operator Simba,
Tepra, Sirup , PHL dan Petugas Tepra, Sirup , PHL dan Petugas
Pengemudi Pengemudi dalam rangka
peningkatan Kinerja

* Penyusunan Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Renstra Buku 5 5 750,000 5 750,000 Disperin

* Penyusunan Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renja Buku 5 5 150,000 5 165,000 5 67,500 5 74,250 5 81,675 25 538,425 Disperin

* Penyusunan Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA Buku 7 7 750,000 7 825,000 7 605,000 7 665,500 7 732,050 35 3,577,550 Disperin

* Penyusunan Dokumen RKAP Jumlah Dokumen RKAP Buku 7 7 750,000 7 825,000 7 605,000 7 665,500 7 732,050 35 3,577,550 Disperin

* Penyusunan Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA Buku 19 19 1,500,000 19 1,650,000 19 1,265,000 19 1,391,500 19 1,530,650 95 7,337,150 Disperin

* Penyusunan Dokumen DPAP Jumlah Dokumen DPAP Buku 19 19 1,500,000 19 1,650,000 19 1,265,000 19 1,391,500 19 1,530,650 95 7,337,150 Disperin

* Penyusunan Dokumen Lakip Jumlah Dokumen Lakip Buku 5 5 500,000 5 550,000 5 67,500 5 74,250 5 81,675 25 1,273,425 Disperin

* Penyusunan Dokumnen LKPJ Jumlah Dokumnen LKPJ Buku 5 5 500,000 5 550,000 5 70,500 5 77,550 5 85,305 25 1,283,355 Disperin

* Penyusunan Dokumnen RKA Jumlah Dokumnen RKA Tahun Buku 2 2 250,000 2 275,000 2 145,000 2 159,500 2 175,450 10 1,004,950 Disperin
Tahun Berikutnya Berikutnya

Meningkatkan
Daya Saing Persentase Pertumbuhan Sektor
Industri Prioritas Industri Pengolahan % 9.40% 9.45% 924,120,000 9.47% 2,149,646,000 9.50% 1,360,383,000 9.50% 1,650,362,500 9.50% 2,645,750,000 9.50% 8,730,261,500
Yang Berbasis
Komuditas
Unggulan Daerah

Meningkatnya
Persentase Kontribusi Industri
Pertumbuhan
Pengolahan Terhadap PDRB % 2.50% 2.52% 743,590,000 2.53% 1,440,946,000 2.55% 634,373,000 2.60% 1,058,500,000 2.65% 1,110,000,000 2.65% 4,987,409,000
Industri
Pengolahan

Program peningkatan Kapasitas Persentase IKM yang % - 100 30,530,000 100 530,600,000 100 583,660,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 1,844,790,000
Iptek Sistem Produksi terfasilitasi dalam peningkatan
kapasitas Iptek

Penguatan Kemampuan Industri Jumlah IKM yang dilatih dan IKM 5 30,530,000 13 530,600,000 15 583,660,000 8 350,000,000 8 350,000,000 49 1,844,790,000 Kab Tolitoli
Berbasis Teknologi difasilitasi bantuan yang
berbasis teknologi

Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi % 1,300 100 456,990,000 100 792,846,000 100 429,123,000 100 833,962,500 100 879,050,000 100 3,391,971,500
Industri Kecil dan Menengah dalam penginkatan keterampilan
produk industri

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina dan di IKM 1 25,000,000 1 27,500,000 2 37,500,000 2 45,000,000 6 135,000,000 Kab Tolitoli
Menengah terhadap Pemanfaatan Fasilitasi Bantuan Peralatan
Sumber Daya Industri Bahan Bangunan

Pembinaan Indutri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina dan IKM 1 8 456,990,000 8 693,746,000 4 346,873,000 8 695,000,000 8 700,000,000 36 2,892,609,000 Kab Tolitoli
Menengah dalam Memperkuat difasilitasi Bantuan Peralatan
Jaringan Cluster Industri Industri Olahan Hasil Hutan
Pemberian Kemudahan Izin Jumlah IKM yang terfasilitasi IKM 31 22,500,000 40 24,750,000 50 28,462,500 55 32,750,000 176 108,462,500 Kab Tolitoli
Usaha Industri Kecil dan dalam penerbitan Tanda Daftar
Menengah Industri (TDI)

Peningkatan Mutu Produk Lokal Jumlah IKM Yang Memenuhi IKM 3 40,000,000 4 65,000,000 7 105,000,000 Kab Tolitoli
Yang Berbasis Olahan Pangan Standar Produk Olahan Pangan

Pendataan/Pemutakhiran Data Jumlah Laporan database IKM Laporan 1 51,600,000 1 30,000,000 1 33,000,000 1 36,300,000 4 150,900,000 Kab Tolitoli
Industri Bagi IKM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Data Capaian Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2017 2018 2019 2020 2021 Periode Renstra SKPD
Pada Tahun SKPD
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Lokasi
Awal Penanggung
Kegiatan (output
Perencanaan Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Peningkatan Persentase IKM yang % 1 100 234,000,000 100 644,000,000 100 270,000,000 100 297,000,000 100 314,700,000 100 1,759,700,000
Kemampuan Teknologi Industri terfasilitasi dalam penginkatan
kemampuan teknologi industri

Pengembangan dan Pelayanan Jumlah IKM yang dibina dan IKM 1 2 150,000,000 2 88,000,000 1 70,000,000 4 77,000,000 4 84,700,000 13 469,700,000 Kab Tolitoli
Teknologi Industri difasilitasi bantuan peralatan
Industri Logam

Pembinaan Penguatan Jumlah IKM yang dibina dan IKM 4 84,000,000 5 556,000,000 5 200,000,000 5 220,000,000 5 230,000,000 24 1,290,000,000 Kab Tolitoli
Kemampuan Teknologi Pada IKM difasilitasi Bantuan Peralatan
Makanan dan Minuman Industri Olahan Makanan dan
Minuman

Program Penataan Struktur Persentase Kawasan Industri % - 100 - 100 - 100 85,000,000 100 1,000,000,000 100 1,085,000,000
Industri yang terbentuk

Pembangunan Kawasan Jumlah dokumen pengembangan Dokumen 1 85,000,000 1 1,000,000,000 2 1,085,000,000 Kab Tolitoli
Pengembangan Peruntukan kawasan Peruntukan Industri
Industri (KPI) dan Kawasan yang disusun
Industri (KI)

Program Pengembangan Sentra- Persentase Cakupan Bina % 100 202,600,000 100 182,200,000 100 77,600,000 100 84,400,000 100 102,000,000 100 648,800,000
Sentra Industri Potensial Kelompok Pengrajin

Pameran Produksi Industri, Jumlah Jenis Produk IKM yang Jenis 3 16,000,000 5 17,600,000 8 18,400,000 8 32,000,000 24 84,000,000 Kab Tolitoli
Energi dan Sumber Daya Mineral promosikan

Pengembangan Industri Ekonomi Jumlah Kelompok yang Kelompok 2 202,600,000 1 166,200,000 1 60,000,000 2 66,000,000 2 70,000,000 8 564,800,000 Kab Tolitoli
Kreatif dan Aneka Kerajinan mendapatkan pembinaan
ekonomi kreatif dan aneka
kerajinan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN


KABUPATEN TOLITOLI

NAJARUDIN LANTA ,SH,MH,MBA


NIP: 19631027 199311 1001
INDIKATOR KINERJA PER ESELON (ESELON III DAN IV)
MENGACU PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR JABATAN ESELON


SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7 8
Sekretariat Program Pelayanan Persentase administrasi Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan Pembayaran
Administrasi perkantoran yang Sumber Daya langganan jasa komunikasi
Perkantoran mendukung kelancaran Air dan Listrik
tugas dan fungsi SKPD
Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Jenis peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang
diperbaiki
Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah unit kendaraan yang
dan diperbarui perijinannya
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah materai yang terbeli
Keuangan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah ruangan yang terjaga
Kantor kebersihannya

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah jenis Peralatan Kerja
Peralatan Kerja yang diperbaikai

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis
kantor yang dibeli

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan
Penggandaan dan penggandaan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis
Listrik/Penerangan Bangunan alat/kelengkapan listrik yang
Kantor disediakan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan
Perlengkapan perlengkapan kantor yang
Kantor diadakan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan
Tangga rumah tangga yang dibeli
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7 8
Sub Bagian Umum dan Program Penyedian Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan
Peraturan (Media cetak) yang disediakan
Perundang-undangan

Sub Bagian Umum dan Program Penyediaan Makanan dan Jumlah frekuwensi rapat
Minuman interen yang disediakan
makan dan minuman

Sub Bagian Umum dan Program Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuwensi
Konsultasi Ke perjalanan dinas keluar
Luar Daerah daerah yang diikuti

Program Peningkatan Persentase peningkatan Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah set perlengkapan
Sarana dan sarana prasarana aparatur Kantor gedung kantor yang terbeli
Prasarana Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah set peralatan gedung
Kantor kantor yang terbeli

Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Mebeleur Jumlah set mebeleir yang
terbeli

Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah unit Kendaraan
Operasional Dinas Operasional yang dibeli

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah ruang gedung kantor
Gedung Kantor yang terpelihara

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas
Kendaraan Yang Terpelihara
Dinas/Operasional

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah meja, kursi, meja
Mebeleur kursi tamu yang terpelihara

Sub Bagian Umum dan Program Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah lokasi taman yang
halaman/pagar/gapura/taman terpelihara

Program Peningkatan Persentase Aparatur Sipil Sub Bagian Umum dan Program Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah set pakain dinas
Disiplin Aparatur Negara taat aturan Berserta Perlengkapannya yang diadakan

Program Peningkatan Persentase terwujudnya Sub Bagian Umum dan Program Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang
Kapasitas peningkatan kapasitas mengikuti Diklat Pim III dan
Sumberdaya Aparatur sumber daya aparatur yang IV
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7 8
tugas dan fungsi SKPD
Sub Bagian Umum dan Program Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur yang
undangan mengikuti Sosialisasi
Peratruan Per UU

Sub Bagian Umum dan Program Pengembangan Sumber Daya Jumlah pegawai yang
aparatur mengikuti peningkatan SDM
melalui Pelatihan

Program Peningkatan Persentase terwujudnya Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen pelaporan
Pengembangan Sistem penatausahaan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD capaian kinerja dan realiasi
Pelaporan Capaian dan pencapaian kinerja OPD
Kinerja dan Keuangan program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan
Semesteran keuangan semesteran

Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan
Akhir keuangan akhir tahun
Tahun

Sub Bagian Keuangan dan Aset Penyusunan Dokumen Jenis Dokumen Perencanaan
Perencanaan dan Pelaporan OPD (RKA, DPA, DPPA)

Program Pengembangan Persentase Kesesuaian Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Renstra
dan Peningkatan Sistem program dalam Renja PD OPD
Perencanaan SKPD terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Rencana Kerja OPD Jumlah Dokumen Renja OPD
RPJMD

Sub Bagian Umum dan Program Penyusunan Dokumen Jenis Dokumen Perencanaan
Perencanaan OPD (RKA, DPA, DPPA )

Meningkatnya produksi Jumlah Bina Bidang Industri Program peningkatan Persentase IKM yang Seksi Mesin dan Elektronika Penguatan Kemampuan Industri Jumlah IKM yang dilatih dan
Industri olahan yang Kelompok IKM Logam Kapasitas Iptek Sistem terfasilitasi dalam Berbasis Teknologi difasilitasi bantuan yang
berkualitas ,Mesin,Elektonika Produksi penginkatan kapasitas Iptek berbasis teknologi
dan Ekonomi Kreatif
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bina Bidang Industri Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina
Kelompok IKM Kimia , Agro dan Industri Kecil dan dalam penginkatan Pembinaan Industri Kimia dan Menengah terhadap Pemanfaatan dan di Fasilitasi Bantuan
Hasil Hutan Menengah keterampilan produk Bahan Bangunan Sumber Daya Peralatan Industri Bahan
industri Bangunan

Jumlah Industri Bidang Industri Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan Indutri Kecil dan Jumlah IKM Yang Dibina
Olahan Kimia , Agro dan Industri Kecil dan dalam penginkatan Pembinaan Hasil Hutan Menengah dalam Memperkuat dan difasilitasi Bantuan
Hasil Hutan Menengah keterampilan produk Jaringan Cluster Industri Peralatan Industri Olahan
industri Hasil Hutan

Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Perizinan dan Iklim Usaha Pemberian Kemudahan Izin Jumlah IKM yang terfasilitasi
Informasi dan Industri Kecil dan dalam penginkatan Industri Usaha Industri Kecil dan dalam penerbitan Tanda
kelembagaan IKM Menengah keterampilan produk Menengah Daftar Industri (TDI)
industri

Bidang Industri Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Produk Lokal Jumlah IKM Yang Memenuhi
Kimia , Agro dan Industri Kecil dan dalam peningkatan Pembinaan Industri Makanan Yang Berbasis Olahan Pangan Standar Produk Olahan
Hasil Hutan Menengah keterampilan produk dan Minuman Pangan
industri

Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase IKM terfasilitasi Seksi Kelembagaan IKM Pendataan/Pemutakhiran Data Jumlah Laporan database
Informasi dan Industri Kecil dan dalam peningkatan Industri Bagi IKM IKM
kelembagaan IKM Menengah keterampilan produk
industri

Jumlah Bina Bidang Industri Program Peningkatan Persentase IKM yang Seksi Industri Logam Pengembangan dan Pelayanan Jumlah IKM yang dibina dan
Kelompok IKM Logam Kemampuan Teknologi terfasilitasi dalam Teknologi Industri difasilitasi bantuan peralatan
,Mesin,Elektonika Industri peningkatan kemampuan Industri Logam
dan Ekonomi Kreatif teknologi industri

Jumlah Industri Bidang Industri Program Peningkatan Persentase IKM yang Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penguatan Jumlah IKM yang dibina dan
Olahan Kimia , Agro dan Kemampuan Teknologi terfasilitasi dalam Pembinaan Industri Makanan Kemampuan Teknologi Pada IKM difasilitasi Bantuan
Hasil Hutan Industri penginkatan kemampuan dan Minuman Makanan dan Minuman Peralatan Industri Olahan
teknologi industri Makanan dan Minuman

Bidang Industri Program Penataan Persentase Kawasan Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Jumlah dokumen
Kimia , Agro dan Struktur Industri Industri yang terbentuk Pembinaan Industri Makanan Pengembangan Peruntukan pengembangan kawasan
Hasil Hutan dan Minuman Industri (KPI) dan Kawasan Peruntukan Industri yang
Industri (KI) disusun
INDIKATOR JABATAN ESELON
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM JABATAN ESELON IV KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
KINERJA III

1 2 3 4 5 6 7 8
Bidang Promosi , Program Pengembangan Persentase Cakupan Bina Seksi Promosi dan Informasi Pameran Produksi Industri, Jumlah Jenis Produk IKM
Informasi dan Sentra-Sentra Industri Kelompok Pengrajin Industri Energi dan Sumber Daya Mineral yang promosikan
kelembagaan IKM Potensial

Jumlah Bina Bidang Industri Program Pengembangan Persentase Cakupan Bina Seksi Industri Ekonomi Kreatif Pengembangan Industri Ekonomi Jumlah Kelompok yang
Kelompok IKM Logam Sentra-Sentra Industri Kelompok Pengrajin dan Aneka kerajinan Kreatif dan Aneka Kerajinan mendapatkan pembinaan
,Mesin,Elektonika Potensial ekonomi kreatif dan aneka
dan Ekonomi Kreatif kerajinan

Anda mungkin juga menyukai