PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS SOSIAL
Jalan Pemuda No. 29 Telp. ( 0554 ) 21211 Fax. 21211
TANJUNG REDEB
TANJUNGTAHUN
PERJANJIAN KINERJA REDEB 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Rp 12.398.426.000
PERJANJIAN KINERJA
D I N A S S O S I A L KAB. BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
administrasi
Penyediaan jasa Tersedianya jasa 1 Tahun Rp 81.000.000 APBD
komonikasi, komunikasi, sumberdaya
sumberdaya air dan air dan listrik
listrik
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Dinas 20 Unit Rp 125.000.000 APBD
pemeliharaan dan ada ang mendapat Roda Empat
perijinan kendaraan pemeliharaan dan
Dinas perizinan dan
15 Unit
Roda Dua
Penyediaan jasa Jumlah jasa administrasi 19 orang Rp 149.364.000 APBD
administrasi keuangan yang dibayar
keuangan
Penyediaan jasa Luas Gedung dan 7 Ruangan Rp 15.000.000 APBD
kebersihan kantor halaman yang disediakan
jasa kebersihan
Penyediaan jasa Jumlah Peralatan kerja 35 unit Rp 12.000.000 APBD
perbaikan peralatan yang diperbaiki
keerja
Penyediaan alat tulis Jumlah alat tulis kantor 1 Tahun Rp 17.000.000 APBD
kantor yang disediakan
Penyediaan barang Jumlah cetakan yang 9 jenis Rp 13.000.000 APBD
cetakan dan disediakan
penggandaan
Penyediaan Jumlah ruang yang 10 Ruangan Rp 10.000.000 APBD
komponen instalasi disediakan komponen
listrik/penerangan instalasi listrik
bangunan kantor
Penyediaan pralatan Jumlah ruang yang 10 Ruangan Rp 60.000.000 APBD
dan perlengkapan disediakan peralatan dan
kantor perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan Jumlah ruang yang 10 Ruangan Rp 7.000.000 APBD
rumah tangga disediakan peralatan
rumah tangga
Penyediaan bahan Jumlah buku dan bahan xamplar/buku Rp 8.000.000 APBD
bacaan dan peraturan bacaan peraturan per
perundang-undangan undang undangan yang
disediakan
Penyediaan makanan Jumlah orang yang 1 Tahun Rp 30.000.000 APBD
dan minuman mendapatkan makan dan
minuman
Rapat kordinasi dan Jumlah koordinasi dan 1 Tahun Rp 200.000.000 APBD
konsultasi ke luar konsultasi Luar Daerah
daerah yang dilakukan
yang dibayarkan
2 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Persentase sarana dan Jumlah unit kerja 1 unit kerja Rp 25.000.000 APBD
Prasarana Aparatur perlengkapan gedung prasarana dengan kondisi internal SKPD yang
kantor baik pada unit kerja disediakan
Kantor
3 Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Persentase (%) ASN yang Jumlah Aparatur SKPD 7 Orang Rp 50.000.000 APBD
Sumber Daya Aparatur pelatihan formal mengikuti pendidikan yang mengikuti
dan pelatihan sesuai pendidikan dan pelatihan
standar
Peningkatan Sosialisasi Kinerja Nilai Lakip SKPD Jumlah kegiatan 100%
4 Pengembangan Sistem SKPD sosialisasi kinerja SKPD Rp 20.000.000
Pelaporan Capaian yang dilaksanakan
kinerja SKPD
Monitoring dan Jumlah laporan/dokumen 13
evaluasi program monitoring dan evaluasi Kecamatan Rp 50.000.000
lingkup Dinas Sosial program
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 1 Paket Rp 46.000.000 APBD
Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Persentase sarana dan Jumlah gedung kantor
Prasarana Aparatur rutin/berkala Gedung prasarana dengan kondisi yang dipelihara
Kantor baik pada unit kerja
2 Rp 20.000.000
Peningkatan Sosialisasi Kinerja Nilai Lakip SKPD Jumlah kegiatan 100%
Pengembangan Sistem SKPD sosialisasi kinerja SKPD
Pelaporan Capaian yang dilaksanakan
Kinerja dan Keuangan
Rp 10.000.000
Penyusunan Jumlah dokumen 7 Dokumen
Dokumen perencanaan dan laporan /Laporan
Perencanaan dan SKPD yang disusun
Laporan capaian
kinerja SKPD
Rp 50.000.000
Monitoring dan Jumlah laporan/dokumen 13
evaluasi program monitoring dan evaluasi Kecamatan
lingkup Dinas Sosial program
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Persentase unit kerja Jumlah surat yang
1 Perkantoran Menyurat internal terlayani disediakan 1500 surat Rp 2.500.000 APBD
administrasi
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Persentase (%) ASN yang Jumlah Aparatur SKPD 7 Orang
3 Sumber Daya Aparatur pelatihan formal mengikuti pendidikan yang mengikuti Rp 50.000.000 APBD
dan pelatihan sesuai pendidikan dan pelatihan
standar
PERJANJIAN KINERJA
D I N A S S O S I A L KAB. BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terlaksananya Pemenuhan Jumlah Lansia Kurang
2 KAT dan PMKS Lainnya dan Usaha Ekonomis Kebutuhan Dasar Bagi Mampu Yang Mendapat 500 Orang Rp 1.336.590.000 APBD
Produktif Bagi Lansia Lansia Tidak Potensial Pemenuhan Kebutuhan
Dasar/Tunjangan
Pelayanan dan Pelayanan dan Perlindungan Meningkatnya Jumlah anak yang
3 RehabilitasiKesejahteraan Sosial bagi Anak Nakal keberfungsian PMKS berhadapan dengan hukum 4 Klien/Orang Rp 117.500.000 APBD
Sosila yang difasilitasi ke Panti
Sosial
Pembinaan Para Penyandang Pendidikan dan Pelatihan bagi Meningkatnya Jumlah Penyandang
4 Cacat dan Trauma Penyandang Cacat dan keberfungsian PMKS Disabilitas yang difasilitasi 8 Orang Rp 100.000.000 APBD
Trauma dalam mengikuti pendidikan
di panti Sosial
Pembinaan Para Penyandang Pengiriman Orang Sakit Jiwa Meningkatnya Jumlah klien tuna
5 Cacat dan Trauma ke RSJ dan Rehab keberfungsian PMKS laras/penderita gangguan jiwa 7 Orang Rp 100.000.000 APBD
Penyandang Cacat yang dikirim ke RSJ dan
Panti Sosial Bina Laras
Pembinaan Eks Penyandang Pelayanan dan Pemulangan Meningkatnya Jumlah Orang Terlantar, eks
6 Penyakit Sosial ( Eks.Napi, Orang Terlantar, Eks Napi, keberfungsian PMKS Napi, Eks PSK, Gepeng dan 37 Orang Rp 139.500.000 APBD
PSK,Narkoba dan Penytakit Eks Rehabilitasi Tuna Susila, Penyakit Sosial Lainnya yang
Sosial Lainnya ) Gepeng dan Penyakit Sosial dipulangkan kedaerah
Lainnya asalnya
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
Pelayanan dan Pelayanan dan Perlindungan Meningkatnya Jumlah anak yang
1 RehabilitasiKesejahteraan Sosial bagi Anak Nakal keberfungsian PMKS berhadapan dengan hukum 4 Klien/Orang Rp 117.500.000 APBD
Pembinaan Eks Penyandang Pelayanan dan Pemulangan Meningkatnya Jumlah Orang Terlantar, eks
2 Penyakit Sosial ( Eks.Napi, Orang Terlantar, Eks Napi, keberfungsian PMKS Napi, Eks PSK, Gepeng dan 37 Orang Rp 139.500.000 APBD
PSK,Narkoba dan Penytakit Eks Rehabilitasi Tuna Susila, Penyakit Sosial Lainnya yang
Sosial Lainnya ) Gepeng dan Penyakit Sosial dipulangkan kedaerah
Lainnya asalnya
Nama : SUHAIMI.
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Selanjutnya disebut pihak pertama
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
Pembinaan Para Penyandang Pendidikan dan Pelatihan bagi Meningkatnya Jumlah Penyandang
1 Cacat dan Trauma Penyandang Cacat dan keberfungsian PMKS Disabilitas yang difasilitasi 8 Orang Rp 100.000.000 APBD
Pembinaan Para Penyandang Pengiriman Orang Sakit Jiwa Meningkatnya Jumlah klien tuna
2 Cacat dan Trauma ke RSJ dan Rehab keberfungsian PMKS laras/penderita gangguan jiwa 7 Orang Rp 100.000.000 APBD
Nama : HAMDAH.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
Pemberdayaan Fakir Miskin, Pelatihan Ketrampilan bagi Meningkatnya Jumlah PMKS yang dilatih
1 KAT dan PMKS Lainnya PMKS keberfungsian PMKS 15 Orang Rp 130.000.000 APBD
Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terlaksananya Pemenuhan Jumlah Lansia Kurang
2 KAT dan PMKS Lainnya dan Usaha Ekonomis Kebutuhan Dasar Bagi Mampu Yang Mendapat 500 Orang Rp 1.336.590.000 APBD
PERJANJIAN KINERJA
D I N A S S O S I A L KAB. BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Pemberdayaan Fakir Fasilitasi Pelaksanaan Meningkatnya kemauan & Jumlah keluarga 1391 KSM 405.241.000 APBD
Miskin, KAT dan PMKS Program Keluarga kemampuan individu, keluarga, sangat miskin
Lainnya Harapan (PKH) kelompok dan masyarakat (KSM) yang
miskin serta KAT dalam menerima PKH
memenuhi kebutuhan dasar
2 Pelayanan dan Penanganan masalah Meningkatnya kemauan & Jumlah bencana dan 50 Kali 175.000.000 APBD
Rehabilitasi masalah strategis kemampuan individu, keluarga, kejadian luar biasa
Kesejahteraan Sosial yang menyangkut kelompok dan masyarakat yang ditangani
tanggap cepat darurat miskin serta KAT dalam
dan kejadian luar memenuhi kebutuhan dasar
biasa
3 Pelayanan dan Penanggulangan Meningkatnya kemauan & Jumlah petugas 25 Orang 150.000.000 APBD
Rehabilitasi Bencana kemampuan individu, keluarga, relawan Bencana
Kesejahteraan Sosial kelompok dan masyarakat dan kampung siaga
miskin serta KAT dalam bencana
memenuhi kebutuhan dasar
4 Pemberdayaan Kepeloporan Meningkatnya pelestarian nilai- Jumlah pelaksanaan 3 Kegiatan 581.200.000 APBD
Kelembagaan Pahlawan dan nilai kejuangan, keperintisan hari Pahlawan yang
Kesejahteraan Sosial Pembinaan Keluarga dan kesetiakawanan nasional diperingati
Pahlawan
5 Pemberdayaan Pemeliharaan taman Meningkatnya pelestarian nilai- Jumlah TMP yang 2 TMP 169.890.000 APBD
Kelembagaan Makam Pahlawan nilai kejuangan, keperintisan dipelihara
Kesejahteraan Sosial (TMP) dan kesetiakawanan nasional
Nama : Burhansyah
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Koban Bencana Alam dan Sosial.
Selanjutnya disebut pihak pertama
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Pelayanan dan Penanganan masalah Meningkatnya kemauan & Jumlah bencana dan 50 Kali 175.000.000 APBD
Rehabilitasi masalah strategis kemampuan individu, keluarga, kejadian luar biasa
Kesejahteraan Sosial yang menyangkut kelompok dan masyarakat yang ditangani
tanggap cepat darurat miskin serta KAT dalam
dan kejadian luar memenuhi kebutuhan dasar
biasa
2 Pelayanan dan Penanggulangan Meningkatnya kemauan & Jumlah petugas 25 Orang 150.000.000 APBD
Rehabilitasi Bencana kemampuan individu, keluarga, relawan Bencana
Kesejahteraan Sosial kelompok dan masyarakat dan kampung siaga
miskin serta KAT dalam bencana
memenuhi kebutuhan dasar
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Ket
Pemberdayaan Kepeloporan Pahlawan Meningkatnya pelestarian Jumlah pelaksanaan 3 Kegiatan 581.200.000 APBD
1 Kelembagaan dan Pembinaan nilai- nilai kejuangan, hari Pahlawan yang
Kesejahteraan Sosial Keluarga Pahlawan keperintisan dan diperingati
kesetiakawanan nasional
Pemberdayaan Pemeliharaan taman Meningkatnya pelestarian Jumlah TMP yang 2 TMP 169.890.000 APBD
2
Kelembagaan Makam Pahlawan nilai- nilai kejuangan, dipelihara
Kesejahteraan Sosial (TMP) keperintisan
dan kesetiakawanan
nasional
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Ket
1 Pemberdayaan Fakir Fasilitasi Pelaksanaan Meningkatnya kemauan & Jumlah keluarga 1391 405.241.000 APBD
Miskin, KAT dan PMKS Program Keluarga kemampuan individu, keluarga, sangat miskin KSM
Lainnya Harapan (PKH) kelompok dan masyarakat (KSM) yang
miskin serta KAT dalam menerima PKH
memenuhi kebutuhan dasar
PERJANJIAN KINERJA
D I N A S S O S I A L KAB. BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN
TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
1 Program Pemberdayaan Pengadaan sarana dan Persentase PMKS skala Jumlah Kelompok Usaha 492 KK Rp 4.811.010.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas prasarana pendukung kab/kota yang Bersama (KUBE) yang
Adat Terpencil (KAT) dan usaha bagi keluarga memperoleh bantuan mendapat bantuan sarana
Penyandang Masalah miskin sosial untuk pemenuhan dan prasarana pendukung
Kesejahteraan Sosial kebutuhan dasar usaha
(PMKS) Lainnya
2 Program Pemberdayaan Pembinaan TKSK dan Meningkatnya Jumlah TKSK dan TKSM 26 Orang Rp 126.000.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas TKSM keberfungsian Sosial yang mengikuti pelatihan
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS dan pembinaan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
3 Program Pemberdayaan Pendayagunaan Meningkatnya kemauan Jumlah Komunitas Adat 60 Warga KAT Rp 960.000.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas Komunitas Adat dan kemampuan individu, Terpencil yang
Adat Terpencil (KAT) dan Terpencil ( KAT ) keluarga, kelompok dan diberdayakan
Penyandang Masalah masyarakat miskin serta
Kesejahteraan Sosial KAT dalam memenuhi
(PMKS) Lainnya kebutuhan dasar
4 Pelayanan dan Fasilitasi Penyaluran Meningkatnya kemauan Jumlah beras 6020 KPM Rp 300.000.000 APBD
Rehabilitasi Kesejahteraan dan Dana Tebus dan kemampuan individu, miskin/sejahtera (Raskin
Sosial Raskin/Rastra keluarga, kelompok dan /Rastra) yang disalurkan
masyarakat miskin serta
KAT dalam memenuhi
kebutuhan dasar
APBD
5 Program Pemberdayaan Penjaringan Persentase Potensi Penanganan 9 Orsos/KT/PSM Rp 115.000.000
Kelembagaan Organisasi Sosial Sumber Kesejahteraan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial (Orsos), Karang Sosial (PSKS) yang aktif Kemasyarakatan (Orsos)
Taruna, dan Pekerja
Sosial Masyrakat
(PSM) Berprestasi
6 Pemberdayaan Peningkatan jejaring Persentase Potensi Jumlah Kelompok Usaha 100 KUBe / 616 Rp 80.000.000 APBD
Kelembagaan kerjasama pelaku- Sumber Kesejahteraan Bersama (KUBe) yang KK
Kesejahteraan Sosial pelaku usaha Sosial (PSKS) yang aktif difasilitasi
kesejahteraan sosial
Kepala Bidang
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Kabupaten Berau
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Program Pemberdayaan Pengadaan sarana dan Persentase PMKS skala Jumlah Kelompok Usaha 492 KK Rp 4.811.010.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas prasarana pendukung kab/kota yang Bersama (KUBE) yang
Adat Terpencil (KAT) dan usaha bagi keluarga memperoleh bantuan mendapat bantuan sarana
Penyandang Masalah miskin sosial untuk pemenuhan dan prasarana pendukung
Kesejahteraan Sosial kebutuhan dasar usaha
(PMKS) Lainnya
2 Pelayanan dan Fasilitasi Penyaluran Meningkatnya kemauan Jumlah beras 6020 KPM Rp 300.000.000 APBD
Rehabilitasi Kesejahteraan dan Dana Tebus dan kemampuan individu, miskin/sejahtera (Raskin
Sosial Raskin/Rastra keluarga, kelompok dan /Rastra) yang disalurkan
masyarakat miskin serta
KAT dalam memenuhi
kebutuhan dasar
3 Pemberdayaan Peningkatan jejaring Persentase Potensi Jumlah Kelompok Usaha 100 KUBe / 616 KK Rp 80.000.000 APBD
Kelembagaan kerjasama pelaku- Sumber Kesejahteraan Bersama (KUBe) yang
Kesejahteraan Sosial pelaku usaha Sosial (PSKS) yang aktif difasilitasi
kesejahteraan sosial
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Program Pemberdayaan Pendayagunaan Meningkatnya kemauan Jumlah Komunitas Adat 60 Warga KAT Rp 960.000.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas Komunitas Adat dan kemampuan individu, Terpencil yang
Adat Terpencil (KAT) dan Terpencil ( KAT ) keluarga, kelompok dan diberdayakan
Penyandang Masalah masyarakat miskin serta
Kesejahteraan Sosial KAT dalam memenuhi
(PMKS) Lainnya kebutuhan dasar
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Program Pemberdayaan Pembinaan TKSK dan Meningkatnya Jumlah TKSK dan TKSM 26 Orang Rp 126.000.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas TKSM keberfungsian Sosial yang mengikuti pelatihan
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS dan pembinaan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
PERJANJIAN KINERJA
D I N A S S O S I A L KAB. BERAU
Jl. Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. ( 0554 ) 21211 Fax : 21211
PERJANJIAN KINERJA
UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT)
PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
No. Program Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran Keterangan
1 Program Peningkatan Pendampingan Sarana Persentase sarana dan Jumlah unit kerja 100% 20.000.000 APBD
Sarana dan Prasarana Prasarana (DAK) Dana prasarana dengan internal SKPD yang
Aparatur Alokasi Khusus kondisi baik pada unit disediakan
kerja
2 Program Pemberdayaan Verifikasi dan Validasi Persentase PMKS Terdatanya PMKS, 100% 375.000.000 APBD
Fakir Miskin, Komunitas Data PMKS, Lansia skala kab/kota yang Lansia Terlantar, Anak
Adat Terpencil (KAT) dan Terlantar, Anak Terlantar memperoleh bantuan Terlantar, dan
Penyandang Masalah Dan Disabilitas Terlantar sosial untuk Disabilitas Terlantar
Kesejahteraan Sosial pemenuhan
(PMKS) Lainnya kebutuhan dasar
3 Program Pemberdayaan Revitalisasi dan Persentase PMKS Tersedianya Data 100% 152.626.000 DAK
Fakir Miskin, Komunitas pengadaan perangkat skala kab/kota yang Penyandang Masalah
Adat Terpencil (KAT) dan pengolah data untuk memperoleh bantuan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah mendukung Pusat sosial untuk
Kesejahteraan Sosial Layanan Data Sosial di pemenuhan
(PMKS) Lainnya Kabupaten/Kota (DAK) kebutuhan dasar
2020
4 Pelayanan dan Rehabilitasi dan Meningkatnya Jumlah Puskessos 2 Puskessos 155.500.000 DAK
Rehabilitasi Kesejahteraan pengadaan peralatan kemauan & Yang Difasilitasi
Sosial layanan (Puskesos) Pusat kemampuan individu,
Kesejahteraan Sosial keluarga, kelompok
(DAK) 2020 dan masyarakat
miskin serta KAT
dalam memenuhi
kebutuhan dasar
5 Pelayanan dan Fasilitasi Sistem Layanan Meningkatnya Jumlah pelaksana 74 Pelaksana/ 13 120.000.000 APBD
Rehabilitasi Kesejahteraan dan Rujukan Terpadu pelayanan terhadap SLRT yang difasilitasi Kecamatan
Sosial (SLRT) PMKS
6 Pembinaan Eks Operasional Rumah Meningkatnya Jumlah orang terlantar, 50 Klien 250.966.000 APBD
Penyandang Penyakit Singgah pelayanan terhadap tuna sosial dan PMKS
Sosial ( Eks Napi, PSK, PMKS yang dilayani
Narkoba dan Penyakit
7 Pemberdayaan Operasional UPTD. Meningkatnya Jumlah PMKS yang 2.650 Orang 375.000.000 APBD
Kelembagaan PTKS ( Pelayanan pelayanan terhadap mampu dilayani
Kesejahteraan Sosial terpadu Kesejahteraan PMKS
Sosial )