Anda di halaman 1dari 15

- 15 -

RANCANGAN RPJM DESA


TAHUN : ………………..
DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan


Prakiraan Sasaran/
No (RT/RW/
Volume Manfaat Tahun Tahun Tahun
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Kejaroan) Tahun 4
1 2 3
a b c. d e f g h i j k l
a.
b.
c.
Penyelenggaraan
1 d.
Pemerintahan Desa
e.
f.
g.
Jumlah Per Bidang 1
a.
b.
c.
d.
2 Pembangunan Desa e.
f.
g.
h.
i.
Jumlah Per Bidang 2
a.
b.
c.
Pembinaan
3 d.
Kemasyarakatan
e.
f.
g.
Jumlah Per Bidang 3
a.
Pemberdayaan b.
4
Masyarakat c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL

Mengetahui :
Kepala Desa,

(..........................)
- 15 -
ESA
…..

Prakiraan Biaya dan Sumber


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan
Tahun Kerjasama Kerjasama Pihak
Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola
5 Antar Desa Ketiga
m n o p q r s

-
………………., Tanggal, …, …, ….
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(............................)
DESA : CIJANTRA
KECAMATAN : PAGEDANGAN
KABUPATEN : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN

No Indikatif Bidang dan Sub Bidang


Dana Desa (APBN)
1 2 3
I Penyelenggaraan pemerintahan desa -

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan


Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan -
Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan


-
Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan
-
Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan
-
Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan -
II Pelaksanaan Pembangunan Desa 883,174,500
Sub Bidang Pendidikan -
Sub Bidang Kesehatan 208,259,500
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 567,415,000
Sub Bidang Kawasan Permukiman 107,500,000
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup -
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
-
Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral -


Sub Bidang Pariwisata -
III Pembinaan Kemasyarakatan -
Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan
-
Pelindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan -
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga -
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat -
IV Pemberdayaan Masyarakat -
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan -
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa -

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan


-
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
-
Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal -
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian -
Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan
IV 342,000,000
Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana -
Sub Bidang Keadaan Darurat -
Sub Bidang Keadaan Mendesak. 342,000,000

JUMLAH 1,225,174,500
PAGU INDIKATIF DESA

TAHUN ANGGARAN 2022


:
:
:
:

Sumber Dana Indikatif


Alokasi Dana Desa
Dana bagian dari hasil
(bagian dana Pendapatan Asli Desa
pajak dan retribusi
perimbangan kabupaten)
4 5 6
530,610,080 717,655,500 -

530,610,080 277,400,000 -

- 278,320,000 -

- 34,120,000 -

- 127,815,500 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- 161,167,000 -
- 113,117,000 -
- - -
- 23,050,000 -
- 25,000,000 -
- 102,680,500 -
- - -
- 75,670,000 -
- 20,000,000 -

- - -

- - -
- 7,010,500 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

530,610,080 981,503,000 -

Desa ……………
Ketua Tim

( ……………………
Bantuan keuangan
APBD Provinsi APBD Kabupaten
7 8
- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

Desa …………………, tanggal …., …., ….


Ketua Tim Penyusun RKPDesa

( …………………………………………………… )
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022
DESA : CIJANTRA
KECAMATAN : PAGEDANGAN
KABUPATEN : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN

Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyelenggaraan
1,248,265,580
Pemerintahan Desa

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan
11 1101 Tetap dan Tunjangan NULL NULL NULL NULL - 48,000,000 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional Tetap
Kepala Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Tunjangan
11 1101 Tetap dan Tunjangan NULL NULL NULL NULL - 18,000,000 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional Kepala Desa
Kepala Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan
11 1102 Tetap dan Tunjangan NULL NULL NULL NULL - 316,800,000 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional Tetap Perangkat Desa
Perangkat Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Tunjangan
11 1102 Tetap dan Tunjangan NULL NULL NULL NULL - 71,400,000 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional Perangkat Desa
Perangkat Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Jaminan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Jaminan Sosial
11 1103 Sosial bagi Kepala Desa NULL NULL NULL NULL - 507,708 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan Jaminan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Jaminan Sosial
11 1103 Sosial bagi Kepala Desa NULL NULL NULL NULL - 5,077,080 ADD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional bagi Perangkat Desa
dan Perangkat Desa
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sub Bidang Penyediaan Operasional


Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ATK
Belanja Penghasilan Honorarium PKPKD
Tetap Tunjangan dan dan PPKD Penyediaan Operasional
11 1104 NULL NULL NULL NULL - 70,825,292 ADD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional perlengkapan Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa perkantoran pakaian
(Maksimal 30 % dinas/atribut
untuk kegiatan 1-7) listrik/telpon dll)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Tunjangan Penyediaan Tunjangan
11 1105 NULL NULL NULL NULL - 108,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional BPD Kedudukan BPD
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Tunjangan Penyediaan Tunjangan
11 1105 NULL NULL NULL NULL - 29,400,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional BPD Kinerja BPD
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyediaan Operasional
Penyelenggaraan
BPD (Rapat-rapat
Belanja Penghasilan
(ATK makan-minum)
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Operasional
11 1106 perlengkapan NULL NULL NULL NULL - 20,000,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional BPD
perkantoran Pakaian
Pemerintahan Desa
Seragam perjalanan
(Maksimal 30 %
dinas listrik/telpon dll)
untuk kegiatan 1-7)

Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Penyediaan
Tetap Tunjangan dan Penyediaan Insentif
11 1107 Insentif/Operasional NULL NULL NULL NULL - 120,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Operasional RT/RW
RT/RW
Pemerintahan Desa
(Maksimal 30 %
untuk kegiatan 1-7)

Penyediaan sarana (aset


Sub Bidang Sarana
tetap) Penyediaan Prasarana
12 dan Prasarana 1201 NULL NULL NULL NULL - 45,000,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
perkantoran/pemerintah Perkantoran
Pemerintahan Desa
an
Sub Bidang Sarana Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung Kaur Tata Usaha
12 dan Prasarana 1202 Gedung/Prasarana NULL NULL NULL NULL - 25,000,000 PBH Ya 12,500,000 50 Ya Tidak Tidak
Kantor Desa dan Umum
Pemerintahan Desa Kantor Desa
Pembangunan/
Sub Bidang Sarana Rehabilitasi/
Peningkatan Gedung Kaur Tata Usaha
12 dan Prasarana 1203 Peningkatan NULL NULL NULL NULL - 95,570,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Ya
Kantor Desa dan Umum
Pemerintahan Desa Gedung/Prasarana
Kantor Desa**
Pembangunan/
Sub Bidang Sarana Rehabilitasi/
Pembangunan Gerbang dan Kaur Tata Usaha
12 dan Prasarana 1203 Peningkatan NULL NULL NULL NULL - 112,750,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Ya
Halaman Kantor Desa dan Umum
Pemerintahan Desa Gedung/Prasarana
Kantor Desa**
Sub Bidang Pelayanan administrasi
Administrasi umum dan
Kependudukan kependudukan (Surat Pelayanan Adminstrasi
13 1301 NULL NULL NULL NULL - 22,500,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pemerintahan
Pencatatan Sipil Pengantar/Pelayanan Umum dan Kependudukan
Statistik dan KTP Akta Kelahiran
Kearsipan Kartu Keluarga dll)
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sub Bidang
Administrasi
Pemetaan dan Analisis
Kependudukan Validasi dan Verifikasi
13 1305 Kemiskinan Desa NULL NULL NULL NULL - 11,620,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Pencatatan Sipil DTKS
secara Partisipatif
Statistik dan
Kearsipan

Penyelenggaraan
Musyawarah
Sub Bidang Tata Praja
Perencanaan
Pemerintahan
Desa/Pembahasan Kegiatan Pra
14 Perencanaan 1401 NULL NULL NULL NULL - 8,040,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
APBDes (Musdes Musrendangdes
Keuangan dan
Musrenbangdes/Pra-
Pelaporan
Musrenbangdes dll.
bersifat reguler)

Penyelenggaraan
Musyawarah
Sub Bidang Tata Praja
Perencanaan
Pemerintahan
Desa/Pembahasan
14 Perencanaan 1401 Kegiatan Musrenbangdes NULL NULL NULL NULL - 9,740,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
APBDes (Musdes
Keuangan dan
Musrenbangdes/Pra-
Pelaporan
Musrenbangdes dll.
bersifat reguler)

Penyelenggaraan
Sub Bidang Tata Praja
Musyawarah Desa
Pemerintahan
lainnya (musdus Kegiatan Musdus Rembug
14 Perencanaan 1402 NULL NULL NULL NULL - 4,621,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
rembug warga dll. yang Warga
Keuangan dan
bersifat non-reguler
Pelaporan
sesuai kebutuhan desa)
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan Penyusunan Dokumen
Penyusunan dan Penetapan
14 Perencanaan 1403 Perencanaan Desa NULL NULL NULL NULL - 7,910,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
RKPDes
Keuangan dan (RPJMDes/RKPDesdll)
Pelaporan

Penyusunan Dokumen
Sub Bidang Tata Praja
Keuangan Desa
Pemerintahan
(APBDes/ APBDes Penyusunan Dokumen
14 Perencanaan 1404 NULL NULL NULL NULL - 32,740,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
Perubahan/ LPJ APBDes
Keuangan dan
APBDes dan seluruh
Pelaporan
dokumen terkait)

Penyusunan Dokumen
Sub Bidang Tata Praja
Keuangan Desa
Pemerintahan
(APBDes/ APBDes Penyusunan Dokumen
14 Perencanaan 1404 NULL NULL NULL NULL - 8,740,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
Perubahan/ LPJ APBDes Perubahan
Keuangan dan
APBDes dan seluruh
Pelaporan
dokumen terkait)

Penyusunan Dokumen
Sub Bidang Tata Praja
Keuangan Desa
Pemerintahan
(APBDes/ APBDes Penyusunan Dokumen LPJ
14 Perencanaan 1404 NULL NULL NULL NULL - 9,075,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
Perubahan/ LPJ APBDes
Keuangan dan
APBDes dan seluruh
Pelaporan
dokumen terkait)

Sub Bidang Tata Praja


Pengelolaan/
Pemerintahan OPTIMA (Optimalisasi
Administrasi/ Pengelolaan dan Kaur Tata Usaha
14 Perencanaan 1405 NULL Tata Kelola Pemerintahan NULL NULL - 16,250,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak
Inventarisasi/Penilaian Penatausahaan Aset Desa dan Umum
Keuangan dan dan Manajemen Aset)
Aset Desa
Pelaporan

Penyusunan Kebijakan
Sub Bidang Tata Praja
Desa (Perdes/Perkades
Pemerintahan Penyusunan Perkades ttg
dll - diluar dokumen
14 Perencanaan 1406 Penerima Bantuan NULL NULL NULL NULL - 4,621,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Rencana
Keuangan dan Langsung Tunai
Pembangunan/Keuanga
Pelaporan
n)

Penyusunan Laporan
Kepala
Desa/Penyelenggaraan
Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Penyusunan Dokumen
(laporan akhir tahun
14 Perencanaan 1407 Laporan (LPPD, LKPJ dan NULL NULL NULL NULL - 9,075,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
anggaran laporan akhir
Keuangan dan IPPD)
masa jabatan laporan
Pelaporan
keterangan akhir tahun
anggaran informasi
kepada masyarakat)

Sub Bidang Tata Praja


Pemerintahan
Pengembangan Sistem Pengembangan Website Peningkatan Kualitas Sumber PROAKTIF (Produk Inovasi dan
14 Perencanaan 1408 NULL YA 17,000,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kaur Perencanaan
Informasi Desa Desa Daya Manusia Inovatif dan Kreatif) infrastruktur desa
Keuangan dan
Pelaporan
Pembangunan Desa 901,174,500
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Penyelenggaraan Pos
Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes Milik
Desa (Obat-obatan,
Tambahan Insentif
Sub Bidang Bidan Pendamping Tambahan Insentif Bidan Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan
22 2201 Gerakan Tangerang Sehat NULL - 2,400,000 DD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Desa/Perawat Pendamping Desa Daya Manusia sejahtera
Pendamping Desa
Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat
Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin dst)

Penyelenggaraan
Posyandu (Makanan Program Prioritas
Sub Bidang Tambahan Kelas Ibu Pemberian Makanan Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan Nasional Sesuai
22 2202 Gerakan Tangerang Sehat YA 20,417,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Hamil Kelas Lansia Tambahan Daya Manusia sejahtera Dengan Kewenangan
Insentif Kader Desa
Posyandu)

Penyelenggaraan
Posyandu (Makanan Program Prioritas
Sub Bidang Tambahan Kelas Ibu Implementasi Makan Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan Nasional Sesuai
22 2202 Gerakan Tangerang Sehat YA 8,742,500 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Hamil Kelas Lansia Bersama Bumil Pos Gizi Daya Manusia sejahtera Dengan Kewenangan
Insentif Kader Desa
Posyandu)

Penyelenggaraan
Posyandu (Makanan Program Prioritas
Sub Bidang Tambahan Kelas Ibu Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan Nasional Sesuai
22 2202 Insentif Kader Posyandu Gerakan Tangerang Sehat YA 96,000,000 DD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Hamil Kelas Lansia Daya Manusia sejahtera Dengan Kewenangan
Insentif Kader Desa
Posyandu)
Sub Bidang Penyelenggaraan Desa Penanganan Stunting Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan
22 2204 Gerakan Tangerang Sehat NULL YA 34,775,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Siaga Kesehatan melalui BKB Desa Daya Manusia sejahtera
Pembangunan/
Rehabilitasi/
Sub Bidang Peningkatan/Pengadaan Peningkatan Prasarana
22 2209 NULL NULL NULL NULL - 25,000,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Sarana/Prasarana Posyandu
Posyandu/Polindes/PK
D **
Penguatan Sekretariat
Sub Bidang Penyelenggaraan Desa Peningkatan Kualitas Sumber Desa sehat dan
22 2204 Satgas Penanganan Desa Gerakan Tangerang Sehat NULL YA 20,925,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Pelayanan
Kesehatan Siaga Kesehatan Daya Manusia sejahtera
Aman Covid-19
Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Jalan Pemulihan Ekonomi
Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan Hotmix Kp. Cijantra RT NULL Nasional Sesuai - 125,914,000 DD Ya 62,957,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan 01/01 2 x 325 m Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **

Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Hotmix Kp. Pemulihan Ekonomi
Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan Cijantra RT 02/01 2 x 205 NULL Nasional Sesuai - 79,423,000 DD Ya 39,711,500 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan m Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **

Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan SPAL Kp. Pemulihan Ekonomi
Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan Carang Pulang RT 02/03 31 NULL Nasional Sesuai - 25,325,000 DD Ya 12,662,500 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan m Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **

Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemulihan Ekonomi
Pembangunan SPAL Kp. Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan NULL Nasional Sesuai - 94,700,000 DD Ya 47,350,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Cijantra RT 03/01 150 m Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan SPAL Kp. Pemulihan Ekonomi
Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan Gunung Batu RT 04/05 161 NULL Nasional Sesuai - 101,537,000 DD Ya 50,768,500 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan m Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **

Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemulihan Ekonomi
Pembangunan SPAL Kp. Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan NULL Nasional Sesuai - 39,700,000 DD Ya 19,850,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Cijantra RT 04/01 45 m Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **

Pembangunan/
Sub Bidang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Paving Pemulihan Ekonomi
Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2311 Peningkatan/Pengerasan Block Kp. Cijantra RT NULL Nasional Sesuai - 34,700,000 DD Ya 17,350,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang Jalan Lingkungan 04/01 2 x 45 m Kewenangan Desa
Permukiman/Gang **
Pembuatan/ Program Prioritas
Sub Bidang Pekerjaan
Pemutakhiran Peta Pemuthakhiran pendataan Produktivitas Usaha Ekonomi Desa tanpa Nasional Sesuai
23 Umum dan Penataan 2317 NULL - 35,116,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Wilayah dan Sosial SDGs Kerakyatan kesenjangan Dengan Kewenangan
Ruang
Desa ** Desa

Pemeliharaan Prasarana
Jalan Desa (Gorong-
Sub Bidang Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air Pemulihan Ekonomi
gorong Selokan Produktivitas Usaha Ekonomi Inovasi dan
23 Umum dan Penataan 2305 di Kp. Gunung Batu RT NULL Nasional Sesuai - 31,000,000 DD Ya 15,500,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Box/Slab Culvert Kerakyatan infrastruktur desa
Ruang 04/04 250 m (PKTD) Kewenangan Desa
Drainase Prasarana
Jalan lain)

Dukungan pelaksanaan
program
GEBRAK PAKUMIS PLUS Pemulihan Ekonomi
Sub Bidang Kawasan Pembangunan/Rehab Bedah Rumah RT 04/01 Produktivitas Usaha Ekonomi Kawasan pemukiman
24 2401 (Gerakan Berantas Kawasan Nasional Sesuai YA 40,000,000 DD Ya 20,000,000 50 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Permukiman Rumah Tidak Layak Bpk Jumianto Kerakyatan desa berkelanjutan
Padat, Kumuh dan Miskin) Kewenangan Desa
Huni (RTLH) GAKIN
(pemetaan validasi dll)

Pemeliharaan Fasilitas
Program Prioritas
Pengelolaan Sampah
Sub Bidang Kawasan Fasilitasi Prasarana Bank Produktivitas Usaha Ekonomi KIPPRAH (Kita Peduli Kawasan pemukiman Nasional Sesuai
24 2407 Desa/Permukiman YA 67,500,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Permukiman Sampah Kerakyatan Permasalahan Sampah) desa berkelanjutan Dengan Kewenangan
(Penampungan Bank
Desa
Sampah dll)
Sub Bidang
PEKAT LANTAS
Perhubungan Pembuatan Rambu- Pengadaan Cermin Produktivitas Usaha Ekonomi
26 2601 (Pengendalian Kemacetan NULL NULL - 18,000,000 DD Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Komunikasi dan rambu di Jalan Desa Cembung Jalan Kerakyatan
Lalu Lintas)
Informatika
Pembinaan
161,167,000
Kemasyarakatan
Pengadaan/
Sub Bidang Penyelenggaraan Pos
Ketenteraman Keamanan Desa
Pengadaan Pos Kemanan
31 Ketertiban Umum dan 3101 (pembangunan pos NULL NULL NULL NULL - 45,000,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Desa
Pelindungan pengawasan
Masyarakat pelaksanaan jadwal
ronda/patroli dll) **
Penguatan dan
Sub Bidang
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
Ketenteraman
Tenaga Linmas dalam menjaga
31 Ketertiban Umum dan 3102 NULL NULL NULL NULL - 8,117,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Keamanan/Ketertiban keamanan dan keteriban
Pelindungan
oleh Pemerintah Desa Masyrakat
Masyarakat
(Satlinmas desa)

Penguatan dan
Sub Bidang
Peningkatan Kapasitas
Ketenteraman
Tenaga
31 Ketertiban Umum dan 3102 Insentif Linmas Desa NULL NULL NULL NULL - 60,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Keamanan/Ketertiban
Pelindungan
oleh Pemerintah Desa
Masyarakat
(Satlinmas desa)
Biaya dan
Prioritas Permendes Intervensi ANGGARAN Kerjasama Kerjasama
Bidang Kode Sub Bidang Kode Kegiatan Paket Kegiatan Prioritas Daerah Program Unggulan SDGs Desa Sumber Sumber PKTD % PKTD Swakelola Pelaksana
No 7 Tahun 2021 Daerah PKTD Antar Desa Pihak Ketiga
Pembiayaan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penyelenggaraan
pelatihan kepemudaan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
(Kepemudaan
33 Kepemudaan dan 3302 Pemuda dalam Pengelolaan NULL NULL NULL NULL - 13,050,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Penyadaraan Wawasan
Olah Raga Ekonomi Produktif
Kebangsaan dll) tingkat
Desa

Pembinaan Karang
Sub Bidang
Taruna/Klub Operasioanal Karang
33 Kepemudaan dan 3306 NULL NULL NULL NULL - 10,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Kepemudaan/Klub Olah Taruna
Olah Raga
raga
Sub Bidang
Pembinaan
34 Kelembagaan 3402 Operasional LPM NULL NULL NULL NULL - 10,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
LKMD/LPM/LPMD
Masyarakat
Sub Bidang
34 Kelembagaan 3403 Pembinaan PKK Operasional PKK NULL NULL NULL NULL - 15,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Masyarakat
Pemberdayaan
102,680,500
Masyarakat

Peningkatan Produksi
Peternakan (Alat
Sub Bidang Pertanian
42 4202 Produksi dan Budidaya Ikan Hias NULL NULL NULL NULL - 75,670,000 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
dan Peternakan
pengolahan peternakan
kandang dll)

Sub Bidang
Peningkatan kapasitas Peningkatan Kapasitas
43 Peningkatan Kapasitas 4301 NULL NULL NULL NULL - 10,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Ya Ya Kasi Pemerintahan
kepala Desa Kepala Desa
Aparatur Desa

Sub Bidang
Peningkatan kapasitas Peningkatan Kapasitas
43 Peningkatan Kapasitas 4302 NULL NULL NULL NULL - 10,000,000 PBH Tidak - 0 Tidak Ya Ya Kasi Pemerintahan
perangkat Desa Perangkat Desa
Aparatur Desa

Pembentukan BUM
Sub Bidang Pemulihan Ekonomi
Desa (Persiapan dan Produktivitas Usaha Ekonomi PROAKTIF (Produk Desa tanpa
46 Dukungan Penanaman 4601 Pembentukan BUMDes Nasional Sesuai - 7,010,500 PBH Tidak - 0 Ya Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Pembentukan Awal Kerakyatan Inovatif dan Kreatif) kemiskinan
Modal Kewenangan Desa
BUM Desa)

Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat Dan 342,000,000
Mendesak Desa

Tangerang MANTAP Pemulihan Ekonomi


Sub Bidang Keadaan Produktivitas Usaha Ekonomi Desa tanpa
53 5300 Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (Tangerang Mandiri Tahan Nasional Sesuai ya 342,000,000 DD Tidak - 0 Tidak Tidak Tidak Kasi Kesejahteraan
Mendesak. Kerakyatan kemiskinan
Pangan) Kewenangan Desa
Jumlah Bidang 2,755,287,580
Cijantra, 24 November 2021
Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Desa Cijantra Tim Penyusun RPJM Desa

(DAMANHURI) (HAMID HARIRI)

Anda mungkin juga menyukai