Visi : “Terwujudnya Infrastruktur Jalan Jembatan, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pemukiman yang handal dan layak”
Artinya : HANDAL = 1. Berkualitas baik dan terjaga
TUJUAN SASARAN
Capaian CAPAIAN KINERJA SASARAN
KONDI
Kinerja KONDISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
No Tujuan Indikator Tujuan SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN CARA PERHITUNGAN SI
Tujuan Akhir AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Renstra
MISI I. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan tata ruang yang berkualitas
1 Meningkatnya 1. Proporsi panjang jaringan 88.5 1 Meningkatnya kualitas dan Persentase tingkat kondisi jalan % Jumlah panjang jalan berkondisi 86.5 86.5 87 87.5 88 88.5 88.5 Meningkatkan Pembangunan jalan dan
infrastruktur jalan kota dalam kondisi kapasitas infrastruktur kota yang berkondisi mantap baik dibagi jumlah seluruh kualitas dan jembatan untuk
perkotaan yang baik kebinamargaan panjang jalan x 100 % kuantitas meningkatkan akses
berkualitas infrastruktur masyarakat. Dan
kebinamargaan pembangunan fasilitas
pendukung
kebinamargaan
(drainase dan trotoar),
serta optimalisasi
pemanfaatan TIK;
2. Persentase saluran/ 52.65 2. Meningkatnya jaringan Persentase saluran/sungai yang % Jumlah panjang saluran/ sungai 48.48 49.039 50.15 50.98 51.82 52.65 52.65 Meningkatkan Peningkatan kualitas
sungai berkondisi baik pengendalian banjir dan berkondisi baik yang berkondisi baik dibagi ketersediaan air layanan jaringan irigasi
keberlanjutan ketersediaan air jumlah seluruh panjang saluran/ baku
sungai x 100 %
Meningkatkan Pengembangan sistem
pengendalian drainase mikro dan
banjir makro yang terpadu
Penanganan banjir
melalui pemanfaatan
jaringan pengendali
banjir alami dan
pengendalian run-off
3. Persentase jalan 88.01 3. Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase panjang Jalan % 46.02 54.42 62.82 71.21 79.61 88.01 88.01 Meningkatkan Pembangunan jalan dan
lingkungan yang kapasitas infrastruktur lingkungan yang berkondisi kualitas dan jembatan lingkungan
berkondisi baik pemukiman baik kuantitas untuk meningkatkan
infrastruktur akses masyarakat. Dan
pemukiman pembangunan fasilitas
pendukung infrastruktur
pemukiman (TPT dan
saluran pembuangan
Page 1
air, infrastruktur air
TUJUAN SASARAN
Capaian CAPAIAN KINERJA SASARAN
KONDI
Kinerja KONDISI Meningkatkan
STRATEGI Pembangunan
ARAH KEBIJAKAN jalan dan
No Tujuan Indikator Tujuan SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN CARA PERHITUNGAN SI
Tujuan Akhir AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR kualitas dan jembatan lingkungan
Renstra kuantitas untuk meningkatkan
infrastruktur akses masyarakat. Dan
2. Panjang saluran pembuangan 767.400 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 867.40
pemukiman pembangunan fasilitas
air hujan perumahan yang 0
berkondisi baik (m2) pendukung infrastruktur
pemukiman (TPT dan
saluran pembuangan
3. persentase Rumah tangga NA 85.85 85.85 88.76 93.16 97.3 97.3 air, infrastruktur air
yang mendapatkan akses air minum dan air limbah);
minum yang aman
2. Mendukung 1. Persentase kesesuaian 70 1. Meningkatnya kualitas 1. Persentase konsistensi antara % Jumlah target Rencana Detil NA 20 30 30 50 70 70 Meningkatkan Penyusunan instrumen
terwujudnya perencanaan tata ruang perencanaan dan Rencana Detil Tata Ruang Tata Ruang yang tercapai proses perencanaan, dan
pembangunan kota pemanfaatan ruang kota (RDTR) dengan RTRW sampai dengan tahun ke-I perencanaan pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan (Rencana Tata Ruang dibagi jumlah seluruh target pemanfaatan yang mengacu pada
perencanaan tata Wilayah) Rencana Tata Ruang Wilayah ruang untuk Rencana Tata Ruang
ruang kota sampai dengan tahun ke-1 X mewujudkan tata Kota
100 %
ruang kota yang
efisien, Konsisten,
dan berkelanjutan
Misi II: Mewujudkan kualitas pelayanan publik Dinas PUPR yang profesional dan transparan
1 Meningkatnya Nilai AKIP Dinas A 1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Penilaian AKIP Dinas PUPR CC CC CC B BB A A Meningkatkan Peningkatan
akuntabilitas Dinas Kinerja Dinas PUPR kualitas penatausahaan
PUPR penatausahaan keuangan dan
keuangan dan Penyusunan laporan
pelaporan capaian capaian kinerja sesuai
kinerja ketentuan
2. Prosentase ketersediaan % Jumlah sarana prasarana NA 85 85 90 95 100 100 Meningkatkan Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana yang tersedia dibagi jumlah kualitas tata kelola administrasi
Dinas PUPR sarana prasarana yang Dinas PUPR perkantoran, sarana
dibutuhkan X 100% dan prasarana aparatur,
pengembangan sistem
teknologi informatika,
serta perencanaan
pembangunan
Page 2
BAB V
RANCANGAN REVISI RENCANA STRATEGIS 2015-2019
MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Visi : “Terwujudnya Infrastruktur Jalan Jembatan, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pemukiman yang handal dan layak”
Artinya : HANDAL = 1. Berkualitas baik dan terjaga
Misi :1. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan tata ruang yang berkualitas
2. Mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase tingkat % Jumlah panjang jalan berkondisi 86.5 88.5 Rehabilitasi/ 1. Persentase panjang 86 86.5 87 87.5 88 88.5 1 Preservasi Rutin Jalan,
kapasitas infrastruktur kondisi jalan kota yang baik dibagi jumlah seluruh Pemeliharaan Jalan jalan berkondisi drainase, dan Jembatan
kebinamargaan berkondisi mantap panjang jalan x 100 % dan Jembatan mantap (baik & Wilayah I
sedang) dari seluruh
panjang jalan (%)
2 Preservasi Rutin Jalan,
drainase, dan Jembatan
Wilayah II
3 Preservasi Rutin Jalan,
drainase, dan Jembatan
Wilayah III
Page 1
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Page 2
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
26 Penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Peraturan Tentang
Jalan
Pembangunan 1. Panjang prasarana 0.545 5,399 7.181 10,253 31.459 15.107 32.137 19.961 36.966 24.813 28.118 27 Peningkatan Trotoar Wilayah I
Prasarana pedestrian yang
Pedestrian dan meningkat
Pesepeda kapasitasnya
(pelebaran prasarana
pedestrian) (km)
2. Panjang prasarana 249.402 250.62 255.292 260.762 266.952 271.062 28 Peningkatan Trotoar Wilayah
pedestrian jalan utama II
terbangun (km)
3. Jalur sepeda yang 0 0 1 2 2 3 29 Peningkatan Trotoar Wilayah
dikembangkan III
(koridor)
30 Pembangunan Trotoar
Wilayah II
31 Pembangunan Trotoar
Wilayah III
32 Pelaksanaan DAK
Infrastruktur Publik Daerah -
Pedestrian (DAK 2016)
Program 1. Penurunan jumlah 16 16 800 12 16 9 13.200 6 14.400 4 10.400 33 Perbaikan/Pembangunan
Pembangunan lokasi rawan Drainase Wilayah I
Saluran Drainase/ genangan
Gorong-gorong
34 Perbaikan/Pembangunan
Drainase Wilayah II
35 Pembangunan/Perbaikan
Drainase Wilayah III
Program 1. Rasio Sarana 65 70 3.5 75 3.745 80 4.007 85 4.288 90 4.588 36 Penyelenggaraan Pengujian
Peningkatan Sarana terhadap Beban Layan Tanah dan Bahan
dan Prasarana
Kebinamargaan
37 Pengadaan Alat Berat dan
Kendaraan Operasional
Program Pengaturan, 1. Prosentase penyedia NA 50 150 60 160 70 165 80 170 90 190 39 Bimbingan Teknis, Monitoring
Pembinaan, jasa konstruksi yang dan Evaluasi Jasa Kontruksi
Pengawasan Jasa mendapat pembinaan
Kontruksi teknis
2. Jumlah tenaga tukang 350 400 450 500 550 600 40 Pembinaan dan Pelatihan
yang bersertifikat Tenaga Tukang
Page 3
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2. Meningkatnya jaringan 1. Persentase % Jumlah panjang saluran/ sungai 48.48 52.65 Pengembangan, 1. Panjang 174,54 176,54 59.101 178,54 74.57 180,54 84.174 182,54 87.313 184,54 77.162 41 Pemeliharaan rutin Saluran,
pengendalian banjir dan saluran/sungai yang yang berkondisi baik dibagi Pengelolaan, dan sungai/saluran Sungai, dan Situ Wilayah 1
keberlanjutan ketersediaan air berkondisi baik jumlah seluruh panjang saluran/ Konservasi Sungai, berkondisi baik (km)
sungai x 100 % Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
2. Panjang sungai yang 0 0 2 3 4 5 42 Pemeliharaan rutin Saluran,
ditingkatkan Sungai, dan Situ Wilayah 2
kapasitasnya (km)
3. Jumlah 5 5 6 6 7 7 43 Pembangunan / Peningkatan
situ/danau/kolam Saluran, Sungai, Situ Wilayah
retensi berkondisi baik Wilayah I
44 Pembangunan / Peningkatan
Saluran, Sungai, Situ Wilayah
Wilayah 2
46 Pelaksanaan Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan
Saluran/Situ/Kolam Retensi
Pengendalian Banjir Jumlah kawasan 4 4 4.000 3 4.400 2 4.800 2 5.200 1 5.600 48 Normalisasi dan pengendalian
rawan banjir (lokasi) banjir wilayah 1
55 Pembangunan Talud di
Tebingan DAS Cisadane yang
Rawan Longsor (BANPROV
2017)
Page 4
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
56 Pembangunan Talud di
Tebingan DAS Cisadane yang
Rawan Longsor (BANPROV
2017)
57 Pembangunan Talud di
Tebingan DAS Cisadane yang
Rawan Longsor (BANPROV
2017)
58 Pembangunan Talud di
Tebingan DAS Cisadane yang
Rawan Longsor (BANPROV
2017)
61 Pembangunan Kirmir RT 03
RW 11 Kota Bogor
Pengembangan dan 1. Panjang saluran irigasi 11 11 9.625 11 10.299 11 11.020 11 11.791 11 12.616 62 Pembangunan / Peningkatan
Pengelolaan berkondisi baik (km) sarana dan prasarana Saluran
Jaringan Irigasi, Irigasi Wilayah 1
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
63 Pembangunan / Peningkatan
sarana dan prasarana Saluran
Irigasi Wilayah 2
3. Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase panjang % 46.02 88.01 Program Lingkungan 1. Panjang jalan 548.153 100.000 77.372 100.000 77.440 100.000 77.958 100.000 78.026 100.000 78.094 68 Pembangunan/Perbaikan
kapasitas infrastruktur Jalan lingkungan Sehat Perumahan lingkungan dalam Infrastruktur Permukiman
pemukiman yang berkondisi baik kondisi baik (m2) Wilayah I
2. Panjang saluran m2 767.400 867.400 2. Jumlah lokasi rawan NA 120 120 120 120 120 69 Pembangunan/Perbaikan
pembuangan air hujan longsor yang dibangun Infrastruktur Permukiman
perumahan yang TPTnya (lokasi) Wilayah II
berkondisi baik (m2)
Page 5
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
4. Panjang saluran 767.400 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 71 Penataan Saluran dan
pembuangan air hujan Saluran Gorong-gorong
perumahan berkondisi (BANPROV 2017)
baik (m2)
3. Persentase Rumah Jumlah rumah tangga yang NA 97.3 Program 1. Jumlah penduduk yang 2679 SR 3179 SR 3679 SR 4179 SR 73 Pembangunan/Perbaikan
tangga yang terlayani air minum dibagi Pengembangan Kinerja terlayani air bersih non Infastruktur Air Minum Non
mendapatkan akses air jumlah seluruh rumah tangga X Pengelolaan Air minum PDAM PDAM
minum yang aman 100% dan Air limbah
2. Prosentase penduduk 1, 07 % 1.27% 1.46% 1.65% 74 Pemberdayaan/Pembinaan
yang terlayani air bersih Masyarakat Untuk Kegiatan
non PDAM Air Minum
3. Prosentase rumah 85.85 85.85 85.85 88.76 93.16 97.3 75 Optimalisasi Infrastruktur Air
tangga berakses air Minum Non PDAM Yang
minum bersih (PDAM) Telah Terbangun
77 Perencanaan Teknis
Infrastruktur Air Minum
4. Persentase rumah Jumlah penduduk yang NA 67.56 Program 1. Jumlah Sambungan 7220 SR 500 SR 650 SR 800 SR 78 Penambahan Cakupan
tangga yang terlayani memiliki akses/terlayani Pengembangan Kinerja rumah tangga yang (7720 SR) (8370 SR) (9170 SR) Wilayah Pelayanan
sistem air limbah yang sistem jaringan dan Pengelolaan Air minum dilayani sistim
layak penglolahan air limbah skala dan Air limbah pengelolaan air limbah
komunitas/kawasan/kota (SR)
dibagi jumlah penduduk X
100%
2. Prosentase cakupan 66.80% 66.99% 67.25% 67.56% 79 Pengelolaan IPAL dan IPLT
penduduk yang memiliki
akses/ terlayani sistem
jaringan dan pengolahan
air limbah skala
komunitas/ kawasan/
kota
Page 6
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
83 Pembangunan/Perbaikan
Infastruktur Sanitasi
84 Pemberdayaan/Pembinaan
Masyarakat Untuk Kegiatan
Sanitasi
85 Optimalisasi Infrastruktur
Sanitasi Yang Telah
Terbangun
4. Meningkatnya kualitas 1. Persentase konsistensi % Jumlah target Rencana Detil 20 100 Program Perencanaan 1. Tingkat ketersediaan 20 20 2.350 30 2.700 30 2.250 50 2.750 100 2.250 86 Updating Pemetaan
perencanaan dan antara Rencana Detil Tata Ruang yang tercapai Tata Ruang dokumen perencanaan Rancangan Peraturan Daerah
pemanfaatan ruang kota Tata Ruang (RDTR) sampai dengan tahun ke-n tata ruang RDTR dan Peraturan Zonasi
dengan RTRW dibagi jumlah seluruh target Kota Bogor
(Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah
Wilayah) sampai dengan tahun ke-n X
100 %
Program Peningkatan 1. Rasio keterlibatan 1:10.000 1:9.000 1:8.000 1:7.000 1:6.000 88 Sosialisasi Pengawasan dan
Peran Serta masyarakat dalam Pengendalian Bangunan
Masyarakat dalam proses perencanaan, Gedung
Penataan Ruang pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
Misi II: Mewujudkan kualitas pelayanan publik Dinas PUPR yang profesional dan transparan
1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Nilai Akuntabilitas Penilaian AKIP Dinas PUPR CC A Peningkatan dan 1. Penilaian AKIP Dinas NA 80 81 82 83 84 90 kegiatan Penyusunan
Kinerja Dinas PUPR Kinerja Pengembangan Pelaporan Keuangan dan
sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja dan 2. Jumlah temuan BPK, 100 100 100 100 100 100
Keuangan Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat yang
ditindaklanjuti dibagi total
jumlah temuan BPK,
Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat X 100%
2. Prosentase Jumlah sarana prasarana NA 100 Peningkatan Sarana 1. Prosentase NA 70 75 80 85 90 91 Pengadaan Inventaris Kantor
ketersediaan sarana yang tersedia dibagi jumlah Prasarana Aparatur ketersediaan sarana
dan prasarana Dinas sarana prasarana yang dan prasarana
PUPR dibutuhkan X 100% aparatur
Page 7
SASARAN Program
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Page 8
BAB VI
RANCANGAN REVISI RENCANA STRATEGIS 2015-2019
MATRIK INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SASARAN
BIDANG
PROGRAM PENANGGUNG
KONDISI
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN CARA PERHITUNGAN KONDISI AWAL JAWAB
AKHIR
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap % Jumlah panjang jalan berkondisi baik dibagi jumlah seluruh 86.5 88.5 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bidang Pembangunan
kapasitas infrastruktur panjang jalan x 100 % Jembatan Kebinamargaan , Bidang
kebinamargaan Pemeliharaan
Kebinamargaan dan Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Infrastruktur Pemukiman
Page 1
SASARAN
BIDANG
PROGRAM PENANGGUNG
KONDISI
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN CARA PERHITUNGAN KONDISI AWAL JAWAB
AKHIR
3. Meningkatnya kualitas dan a. Persentase Rumah tangga yang terlayani akses untuk % - survey; NA 97.3 Program Pengembangan Kinerja Bidang Sumber Daya Air
kapasitas infrastruktur mendapatkan air minum - kuesioner; dll. Pengelolaan Air minum dan Air limbah
pemukiman
b. Persentase penduduk yang memiliki akses /terlayani sistem % - survey; 66.80 67.56 Program Pengembangan Kinerja Bidang Sumber Daya Air
jaringan dan penglolahan air limbah skala - kuesioner; dll. Pengelolaan Air minum dan Air limbah
komunitas/kawasan/kota
limbah yang memadai
Bidang Sumber Daya Air dan
UPTD Pengelolaan Air
Limbah
4. Meningkatnya kualitas a. Persentase konsistensi antara Rencana Detil Tata Ruang % Jumlah target Rencana Detil Tata Ruang yang tercapai sampai 20 70 Program Perencanaan Tata Ruang Bidang Tata Ruang,
perencanaan dan (RDTR) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan tahun ke-I dibagi jumlah seluruh target Rencana Tata Perencanaan dan
pemanfaatan ruang kota Ruang Wilayah sampai dengan tahun ke-1 X 100 % Pengawasan Infrastruktur
Misi II: Mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
1. Meningkatnya akuntabilitas 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Penilaian AKIP Dinas PUPR CC A Peningkatan dan Pengembangan sistem
Kinerja Dinas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat
2 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang NA 100 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
ditindaklanjuti Sekretariat
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Page 2
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR
3 Preservasi Rutin Jalan, drainase, Panjang perbaikan jalan, saluran, 193,002 m 9,000,000,000 Bidang Pemeliharaan
dan Jembatan Wilayah III trotoar dan jembatan pada Kebinamargaan
wilayah III (kecamatan Bogor
Tengah dan Bogor Barat)
4 Preservasi Jalan, Trotoar, Panjang jalan yang terpelihara di 54,86 Km 6,752,144,390 Bidang Pemeliharaan
Drainase dan Jembatan Wilayah I Kecamatan Bogor Utara dan Kebinamargaan
Tanah Sareal
5 Preservasi Jalan, Trotoar, Panjang jalan yang terpelihara di 4 Km 1,902,544,027 Bidang Pemeliharaan
Drainase dan Jembatan Wilayah Kecamatan Bogor Timur dan Kebinamargaan
II Bogor Selatan
6 Preservasi Jalan, Trotoar, Panjang jalan yang terpelihara di 52,86 Km 4,222,040,640 Bidang Pemeliharaan
Drainase dan Jembatan Wilayah Kecamatan Bogor Tengah dan Kebinamargaan
III Bogor Barat
7 Preservasi Jalan, Saluran dan Panjang jalan lingkungan, saluran 60.687 M2 1,094,000,000 Bidang Pemeliharaan
TPT permukiman dan TPT di kawasan Kebinamargaan
permukiman yang diperbaiki
Pembangunan Jalan 1. Jumlah panjang ruas jalan 266,468 8 Perencanaan Pengadaan Tanah Dokumen perencanaan 2 dokumen 200,000,000.00 Bidang Tata Ruang
dan Jembatan utama (Arteri, Kolektor & untuk Pembangunan Jalan pengadaan tanah jalan lingkar dan Perencanaan
Lokal) terbangun sesuai Pengawasan
arahan RTRW 2011 – Infrastruktur
2031 (km)
2. Jumlah simpang yang 0 9 Persiapan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah 200,000,000.00 Bidang Tata Ruang
meningkat kapasitasnya untuk Pembangunan Jalan Jalan R3 sampai BIRR dan dan Perencanaan
CIFOR Pengawasan
3. Jumlah panjang ruas jalan 0 10 Pembangunan Jalan R3 Pembangunan Jalan R3 100 x 14 M 7,500,000,000 Infrastruktur
Bidang Pembangunan
yang Kebinamargaan
dilebarkan/ditingkatkan
kapasitasnya/ strukturnya
(km)
4. Jumlah panjang ruas jalan 48.857 160.185 11 Pembangunan Jalan, dan TPT Jalan Raya Cilebut 10 x 14 m 1,000,000,000 Bidang Pembangunan
yang ditingkatkan Jembatan Wilayah I Kebinamargaan
strukturnya/ kelasnya (km)
Jalan lingkungan Perum Villa 300 m
Mutiara Sektor II (Arah Masjid
Darussalam)
Pembangunan Sayap Jembatan ( 20 x 3 m)
Raden Koyong
12 Pembangunan Jalan, dan Pembangunan Jembatan di 1 jembatan 900,000,000 Bidang Pembangunan
Jembatan Wilayah II Jalan Batutulis NV Sidik Kebinamargaan
Pembangunan Jalan Rancamaya 300 m
13 Pembangunan Jalan, dan Pembangunan Jembatan dan 4x5m 3,000,000,000 Bidang Pembangunan
Jembatan Wilayah III TPT Jalan Babakan Pasir Mas Kebinamargaan
Kel. Pasir Kuda
Pelebaran Jembatan Jalan Pasir 0,4 x 4 m
Kuda
Page 1
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
14 Penyerahan Hasil Pengadaan Sertifikasi pengadaan tanah untuk setifikat untuk tanah 150,000,000.00 Bidang Tata Ruang
Tanah untuk Peningkatan Jalan pembangunan flyover RE. seluas 1.215 m2 dan Perencanaan
dan Jembatan Martadinata Pengawasan
Infrastruktur
15 Pelebaran Jalan Wilayah I Volume Jalan Tumenggung 1000 x 6 m 1,000,000,000 Bidang Pembangunan
Wiradireja Kec. Bogor Utara yang Kebinamargaan
dilebarkan
16 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Panjang peningkatan Struktur 0,29 Km 18,034,715,000 Bidang Pembangunan
Jalan (DAK 2017) Jalan Kantor Batu Kebinamargaan
Peningkatan Struktur Jalan Pulo 0,38 Km
Empang/ Masjid Empang
Peningkatan Struktur Jalan R. 1,63 Km
Aria Suryalaga
Peningkatan Struktur Jalan Roda 0,36 Km
Page 2
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
2. Panjang prasarana 249.402 28 Peningkatan Trotoar Wilayah II Panjang peningkatan trotoar jalan 800 m 1,000,000,000.00 Bidang Pembangunan
pedestrian jalan utama Pajajaran Indah Raya Kec. Bogor Kebinamargaan
terbangun (km) Timur (Jl. Pajajaran-Villa Duta)
3. Jalur sepeda yang 0 29 Peningkatan Trotoar Wilayah III Panjang peningkatan trotoar 850 m 1,000,000,000 Bidang Pembangunan
dikembangkan (koridor) seputar kebun raya Kebinamargaan
30 Pembangunan Trotoar Wilayah II Panjang pembangunan trotoar 300 m 400,000,000.00 Bidang Pembangunan
Jalan Siliwangi Kebinamargaan
31 Pembangunan Trotoar Wilayah Panjang pembangunan trotoar 300 m 450,000,000 Bidang Pembangunan
III Jalan Kh. Abdullah Bin Nuh Kebinamargaan
(simpang Bubulak s/d Simpang
SBJ)
Panjang pembangunan trotoar 207 m
lampu merah Yasmin - Kantor
Pos Rt. 2/ Rw. 1 Kel. Semplak
Panjang pembangunan Trotoar 300 m
Jl. Semeru
32 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Panjang pembangunan 4 Km Bidang Pembangunan
Publik Daerah - Pedestrian (DAK pedestrian dan jalur sepeda Kebinamargaan
2016) seputar Kebun Raya
Program 1. Penurunan jumlah lokasi 16 10.400 33 Perbaikan/Pembangunan Panjang drainase jalan kresna, 1.100 m 1,500,000,000.00 Bidang Pembangunan
Pembangunan Saluran rawan genangan Drainase Wilayah I saluran air Jl. Kh. Asnawi, Jl. Kebinamargaan
Drainase/ Gorong- Paku Belakang Graha Indah dan
gorong talud kali Ciparigi Kel. Ciparigi
Page 3
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
38 Pemeliharaan Alat Berat dan Jumlah alat berat yang 1 unit 15,000,000,000.00 Sekretariat
Kendaraan Operasional beroperasi
Program Pengaturan, 1. Prosentase penyedia jasa NA 190 39 Bimbingan Teknis, Monitoring Bimbingan Teknis SMK3 25 peserta 250,000,000.00 Bidang Tata Ruang
Pembinaan, konstruksi yang mendapat dan Evaluasi Jasa Kontruksi dan Perencanaan
Pengawasan Jasa pembinaan teknis Pengawasan
Kontruksi Infrastruktur
Dokumen verifikasi IUJK 1 Dokumen
Dokumen Hasil Monitoring 1 Dokumen
Lapangan IUJK
Updating aplikasi Jasa Konstruksi 1 sistem
2. Jumlah tenaga tukang yang 350 40 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah tenaga tukang yang 55 orang 150,000,000.00 Bidang Tata Ruang
bersertifikat Tenaga Tukang terbina dan bersertifikat dan Perencanaan
Pengawasan
Infrastruktur
2. Meningkatnya jaringan 1. Persentase saluran/sungai % 48.48 52.65 Pengembangan, 1. Panjang sungai/saluran 174,54 77.162 41 Pemeliharaan rutin Saluran, Panjang Saluran, Sungai dan Situ 7.300 m 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
pengendalian banjir dan yang berkondisi baik Pengelolaan, dan berkondisi baik (km) Sungai, dan Situ Wilayah 1 Wilayah I yang terpelihara Air
keberlanjutan ketersediaan air Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
2. Panjang sungai yang 0 42 Pemeliharaan rutin Saluran, Panjang Saluran, Sungai dan Situ 7.269 m 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
ditingkatkan kapasitasnya Sungai, dan Situ Wilayah 2 yang terpelihara pada Wilayah II Air
(km)
3. Jumlah situ/danau/kolam 5 43 Pembangunan / Peningkatan Panjang Talud yang terbangun di 650 m 7,915,746,540 Bidang Sumber Daya
retensi berkondisi baik Saluran, Sungai, Situ Wilayah Kecamatan Tegal Gundil, Air
Wilayah I Balumbang Jaya, Katulampa,
Gunung Batu, Loji, Cikaret,
Sindang Barang, Situ Gede,
Baranangsiang
44 Pembangunan / Peningkatan 16,196,000,000 Bidang Sumber Daya
Saluran, Sungai, Situ Wilayah Air
Wilayah 2
45 Persiapan Pengadaan Tanah Dokumen perencanaan 1 Dokumen 100,000,000 Bidang Tata Ruang
untuk Pembangunan pengadaan tanah untuk sodetan dan Perencanaan
Saluran/Situ/Kolam Retensi saluran/situ/kolam retensi Pengawasan
Infrastruktur
Page 4
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
46 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembebasan lahan untuk 1.000 m2 1,125,000,000 Bidang Tata Ruang
untuk Pembangunan sodetan kolam retensi di dan Perencanaan
Saluran/Situ/Kolam Retensi Kelurahan Ciluar Pengawasan
Infrastruktur
47 Pembangunan Kolam Retensi Jumlah kolam retensi yang 1 kolam 3,000,000,000 Bidang Sumber Daya
Kelurahan Tanah Baru dibangun di Kelurahan Tanah Air
Baru
Pengendalian Banjir Jumlah kawasan rawan 4 5.600 48 Normalisasi dan pengendalian Jumlah lokasi sungai yang 8 lokasi 3,000,000,000 Bidang Sumber Daya
banjir (lokasi) banjir wilayah 1 dinormalisasi pada wilayah I ( Kali Air
Bala, Pembangunan Drainase
Pembagi Sungai Ciluar,
Pembangunan TPT di Kelurahan
Cimahpar, Pembangunan TPT di
Kelurahan Kedung Halang)
49 Normalisasi dan pengendalian Jumlah lokasi sungai yang 8 lokasi 10,008,000,000 Bidang Sumber Daya
banjir wilayah 2 dinormalisasi pada Wilayah 2 Air
(Perumahan Bogor Country,
Perbatasan Curug Mekar, Sungai
Cikeumeuh, Kali Bulu, Cigede
Kulon, Cibuluh, Kali Kampung,
Kukupu)
50 Pembangunan Talud Sungai Panjang Talud Sungai Cibagolo di 560 m 338,800,000.00 Bidang Sumber Daya
Cibagolo (BANPROV 2017) RW. 03 Kelurahan Bantarjati Air
Kecamatan Bogor Utara
51 Pembangunan Talud Ciparigi Panjang Talud Sungai Ciparigi di 1.000 m 605,000,000.00 Bidang Sumber Daya
(BANPROV 2017) RW. 07 Kelurahan Ciparigi Air
Kecamatan Bogor Utara
52 Pembangunan TPT Tanah Baru Panjang TPT Tanah Baru di 480 m 480,000,000.00 Bidang Sumber Daya
Kota Bogor (BANPROV 2017) RW.01 Kelurahan Tanah Baru Air
Kecamatan Bogor Utara
53 Pembangunan TPT Sungai Panjang TPT Sungai Ciliwung di 300 m 255,000,000.00 Bidang Sumber Daya
Ciliwung (BANPROV 2017) RW.07 Kelurahan Kedung Air
Halang Kecamatan Bogor Utara
54 Pembangunan Talud Bubulak Panjang Talud Bubulak di RW.07 160 m 180,000,000.00 Bidang Sumber Daya
Kota Bogor (BANPROV 2017) Kelurahan Bubulak Kecamatan Air
Bogor Barat
55 Pembangunan Talud di Tebingan Panjang Talud DAS Cisadane di 500 m 300,000,000.00 Bidang Sumber Daya
DAS Cisadane yang Rawan RW.01 Kelurahan Cipaku Air
Longsor (BANPROV 2017) Kecamatan Bogor Selatan
56 Pembangunan Talud di Tebingan Panjang Talud DAS Cisadane di 900 m 300,000,000.00 Bidang Sumber Daya
DAS Cisadane yang Rawan RW.03 Kelurahan Cipaku Air
Longsor (BANPROV 2017) Kecamatan Bogor Selatan
57 Pembangunan Talud di Tebingan Panjang Talud DAS Cisadane di 900 m 540,000,000.00 Bidang Sumber Daya
DAS Cisadane yang Rawan RW.15 Kelurahan Cipaku Air
Longsor (BANPROV 2017) Kecamatan Bogor Selatan
58 Pembangunan Talud di Tebingan Panjang Talud DAS Cisadane di 600 m 360,000,000.00 Bidang Sumber Daya
DAS Cisadane yang Rawan RW.17 Kelurahan Cipaku Air
Longsor (BANPROV 2017) Kecamatan Bogor Selatan
59 Penataan Daerah Aliran Sungai Panjang penataan Daerah Aliran 900 m 550,000,000.00 Bidang Sumber Daya
(BANPROV 2017) Sungaidi Rw. 02,07,11,12 Air
Kelurahan Ciwaringin Kecamatan
Bogor Tengah
60 Pembangunan Talud Jalan RT Panjang Talud Jalan di RW. 04 600 m 360,000,000.00 Bidang Sumber Daya
03/04 Kota Bogor (BANPROV Kelurahan Babakan Pasar Air
2017) Kecamatan Bogor Tengah
61 Pembangunan Kirmir RT 03 RW Panjang Kirmir di RW. 11 500 m 300,000,000.00 Bidang Sumber Daya
11 Kota Bogor Kelurahan Gudang Kecamatan Air
Bogor Tengah
Page 5
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
Pengembangan dan 1. Panjang saluran irigasi 11 12.616 62 Pembangunan / Peningkatan Panjang Talud Saluran Ciparigi di 1 KM 624,674,825 Bidang Sumber Daya
Pengelolaan Jaringan berkondisi baik (km) sarana dan prasarana Saluran Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Air
Irigasi, Rawa dan Irigasi Wilayah 1 Kedung Halang, Salurn Cibagolo
Jaringan Pengairan Kelurahan Kedunghalang
Lainnya
63 Pembangunan / Peningkatan Panjang talud yang dibangun 225 m 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
sarana dan prasarana Saluran pada Wilayah 2 di lokasiSaluran Air
Irigasi Wilayah 2 Cibalok Kel. Gudang, DAM Irigasi
Jalan Kedung Badak, Anak Kali
Ciereng Kedung Waringin, Turap
Irigasi RW.04 Sukaresmi Tansar,
64 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang panjang saluran irigasi yang 120 m 2,003,969,000 Bidang Sumber Daya
Irigasi Pendukung Kedaulatan berkondisi baik Air
Pangan (DAK 2017)
65 Perencanaan Teknis SDA Dokumen perencanaan teknis 30 dokumen 200,000,000 Bidang Tata Ruang
bidang SDA sebagai dasar dan Perencanaan
penyusunan Usuan Kegiatan Pengawasan
pada APBD 2017 dan APBD Infrastruktur
2018 berupa daftar RAB, Peta
Lokasi, Gambar Desain dan
Spesifikasi Teknis
66 Penyusunan Buku Spesifikasi Dokumen spesifikasi teknis 1 dokumen 75,000,000 Bidang Tata Ruang
Teknis Sumber Daya Air sumber daya air dan Perencanaan
Pengawasan
Infrastruktur
67 Survei Data Sumber Daya Air Dokumen hasil survey data 1 dokumen 100,000,000 Bidang Tata Ruang
sumber daya air dan Perencanaan
Pengawasan
Infrastruktur
3. Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase panjang Jalan % 46.02 88.01 Program Lingkungan 1. Panjang jalan lingkungan 548.153 78.094 68 Pembangunan/Perbaikan Jumlah paket pekerjaan 228 paket 25,961,663,163 Bidang Infrastruktur
kapasitas infrastruktur lingkungan yang Sehat Perumahan dalam kondisi baik (m2) Infrastruktur Permukiman pembangunan/ perbaikan jalan Permukiman
pemukiman berkondisi baik Wilayah I lingkungan, TPT Saluran,
jembatan lingkungan pada
wilayah I
2. Panjang saluran m2 767.400 867.400 2. Jumlah lokasi rawan NA 69 Pembangunan/Perbaikan Jumlah paket pekerjaan 152 paket 19,254,746,500 Bidang Infrastruktur
pembuangan air hujan longsor yang dibangun Infrastruktur Permukiman pembangunan/ perbaikan jalan Permukiman
perumahan yang TPTnya (lokasi) Wilayah II lingkungan, TPT Saluran,
berkondisi baik (m2) jembatan lingkungan pada
wilayah II
3. Jumlah jembatan jalan 17 70 Pembangunan/Perbaikan Jumlah paket pekerjaan 197 paket 24,105,005,000 Bidang Infrastruktur
lingkungan yang terbangun Infrastruktur Permukiman pembangunan/ perbaikan jalan Permukiman
(unit) Wilayah III lingkungan, TPT Saluran,
jembatan lingkungan pada
wilayah III
4. Panjang saluran 767.400 71 Penataan Saluran dan Saluran Panjang Perbaikan saluran di kel. 200 m 225,000,000 Bidang Infrastruktur
pembuangan air hujan Gorong-gorong (BANPROV Sindang Barang Kec. Bogor Permukiman
perumahan berkondisi baik 2017) Barat
(m2)
72 Perbaikan Jalan Lingkungan Panjang perbaikan jalan 200 m 300,000,000 Bidang Infrastruktur
Sindang Barang Kota Bogor lingkungan di Kel. Sindang Permukiman
(BANPROV 2017) Barang
3. Persentase Rumah NA 97.3 Program 1. Jumlah penduduk yang 2679 SR 73 Pembangunan/Perbaikan Jumlah lokasi pembangunan 5 lokasi 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
tangga yang mendapatkan Pengembangan Kinerja terlayani air bersih non Infastruktur Air Minum Non sarana Air minum Non PDAM di Air
akses air minum yang Pengelolaan Air minum PDAM PDAM Kel.Cimahpar, Kel. Ciluar, Kel.
aman dan Air limbah Ciparigi
2. Prosentase penduduk yang 1, 07 % 74 Pemberdayaan/Pembinaan Pembinaan masyarakat 5 KSM 200,000,000 Bidang Sumber Daya
terlayani air bersih non Masyarakat Untuk Kegiatan Air Air
PDAM Minum
Dokumen Monitoring dan 1 dokumen
Evaluasi Air Minum Non PDAM
Page 6
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air minum
dan Air limbah
3. Prosentase rumah tangga 85.85 75 Optimalisasi Infrastruktur Air Jumlah SR penambahan jaringan 500 SR 500,000,000 Bidang Sumber Daya
berakses air minum bersih Minum Non PDAM Yang Telah air minum non PDAM di Kec. Air
(PDAM) Terbangun Tanah Sareal dan Kecamatan
Bogor Utara
76 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jumlah lokasi sumur dangkal 7 lokasi 2,621,346,000 Bidang Sumber Daya
Air Minum (DAK 2017) terlindungi di Kel. Cimahpar, Kel. Air
Ciparigi, Kel. Situgede, Kel.
Empang, Kel. Kencana, Kel.
Kayu Manis
77 Perencanaan Teknis Infrastruktur Dokumen Identifikasi dan 1 Dokumen 363,800,000 Bidang Sumber Daya
Air Minum Pemetaan Lokasi Air Minum di Air
Kec. Bogor Timur, Kec. Bogor
Tengah, Kec. Bogor Utara, Kec.
Bogor Selatan
Dokumen DED Pembangunan 1 Dokumen
Sarana Air Minum Non PDAM
Tahun 2018
4. Persentase rumah tangga NA 67.56 Program 1. Jumlah Sambungan rumah 7220 SR 78 Penambahan Cakupan Wilayah Jumlah SR yang terhubung 20 SR 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
yang terlayani sistem air Pengembangan Kinerja tangga yang dilayani sistim Pelayanan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Air
limbah yang layak Pengelolaan Air minum pengelolaan air limbah Sambungan Rumah dan
dan Air limbah (SR) Bangunan Pelengkap
Page 7
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kinerja Anggaran
82 Perencanaan Teknis Infrastruktur Dokumen Identifikasi dan 1 Paket 669,000,000 Bidang Sumber Daya
Sanitasi Pemetaan Lokasi Sarana Air Air
Limbah di Kota Bogor
Dokumen DED Pembangunan 1 Paket
Infrastruktur sanitasi Tahun 2018
83 Pembangunan/Perbaikan Terbangunnya Sarana Sanitasi di 100 unit 1,000,000,000 Bidang Sumber Daya
Infastruktur Sanitasi Kota Bogor di Kel. Paledang, Kel. Air
Cilendek Barat, Kel. Kedung
Jaya, Kel. Tegal Gundil, Kel.
Cimahpar, Kel. Rancamaya, Kel.
Pakuan, Kel. Pasir Jaya, Kel.
Kedung Waringin
4. Meningkatnya kualitas 1. Persentase konsistensi % 20 100 Program Perencanaan 1. Tingkat ketersediaan 2.250 86 Updating Pemetaan Rancangan Peta tata guna lahan, peta pola 100% 250,000,000.00 Bidang Tata Ruang
perencanaan dan pemanfaatan antara Rencana Detil Tata Tata Ruang dokumen perencanaan tata Peraturan Daerah RDTR dan ruang dan struktur ruang, RDTR dan Perencanaan
ruang kota Ruang (RDTR) dengan ruang Peraturan Zonasi Kota Bogor dan Peta Peraturan Zonasi Pengawasan
RTRW (Rencana Tata Infrastruktur
Ruang Wilayah)
87 Sinergitas Substansi Teknis Dokumen matrik sanding sinergis 1 Dokumen 500,000,000.00 Bidang Tata Ruang
RTRW dan RDTR serta substansi RTRW dengan RDTR dan Perencanaan
Peraturan Zonasi dan PZ Pengawasan
Infrastruktur
Dokumen RDTR dan Peraturan 1 Dokumen
Zonasi
Program Peningkatan 1. Rasio keterlibatan 88 Sosialisasi Pengawasan dan In House Training 5 kali 739,037,200.00 Bidang Tata Ruang
Peran Serta Masyarakat masyarakat dalam proses Pengendalian Bangunan Gedung dan Perencanaan
dalam Penataan Ruang perencanaan, Pengawasan
pemanfaatan dan Infrastruktur
pengendalian tata ruang
Sosialisasi dalam rangka hari Tata 1 kali
Ruang
89 Sosialisasi RDTR dan Peraturan Sosialisasi RDTR dan PZ 5 Kali 300,000,000.00 Bidang Tata Ruang
Zonasi dan Perencanaan
Pengawasan
Infrastruktur
Page 8
SASARAN Program Kegiatan
Target Kinerja Kinerja Kegiatan s/d Akhir Tahun 2017 Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SAT. TARGET REALISASI Program Tahun 2017 Realisasi Judul Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Tata Ruang
Program Kinerja Anggaran
dan Perencanaan
Sosialisasi dalam rangka hari Tata 1 Kali Pengawasan
Ruang Infrastruktur
Misi II: Mewujudkan kualitas pelayanan publik Dinas PUPR yang profesional dan transparan
1. Meningkatnya akuntabilitas 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja CC A Peningkatan dan 1. Penilaian AKIP Dinas NA 90 kegiatan Penyusunan Pelaporan Dokumen Perencanaan Kerja 4 Dokumen 25,000,000.00 Sekretariat
Kinerja Dinas PUPR Pengembangan sistem Keuangan dan Capaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Jumlah temuan BPK, 100 Dokumen Pelaporan Keuangan 93 Dokumen
Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat yang
ditindaklanjuti dibagi total
jumlah temuan BPK,
Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat X 100%
3. Indeks kepuasan 2,5
masyarakat terhadap
kinerja perangkat daerah
2. Prosentase ketersediaan NA 100 Peningkatan Sarana 1. Prosentase ketersediaan NA 91 Pengadaan Inventaris Kantor 75,000,000.00 Sekretariat
sarana dan prasarana Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
Dinas PUPR aparatur
2. Prosentase sarana dan NA 92 Pemeliharaan Rutin Berkala 200,000,000.00 Sekretariat
Prasarana yang berkondisi Inventaris Kantor
baik
Pelayanan Administrasi 1. Prosentase pemenuhan NA 93 Pengelolaan Rumah Tangga 1,500,000,000.00 Sekretariat
Perkantoran kebutuhan operasional OPD
Dinas
Page 9