VISI:
“’ TERWUJUDNYA MINAHASA UTARA HEBAT MELALUI PERUBAHAN UNTUK KEMAJUAN
DAN KESEJAHTRAAN BERLANDASKAN IMAN DAN GOTONG ROYONG”
MISI:
1. Meningkatkan kualitas sunberdaya manusia yang beriman,berkepribadian dan berbudaya
melalui gotong royong;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan local untuk kesejahtraan masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infra struktur yang berwawasan
lingkungan;
4. Meningkatkan pemanfaatan tehnologi informasi dan data untuk pelayanan publik dan tata kelola
Pemerintah yang baik.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KANTOR CAMAT LIKUPANG BARAT
Alamat: Jalan Raya Serei - Likupang Kode Pos 95375
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Ditetapkan di : Serei
Pada tanggal : 01 Oktober 2021
CAMAT LIKUPANG BARAT,
No KEDUDUKAN
JABATAN
DALAM TIM
1. Ketua CAMAT
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab
atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusun
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2022 dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku.
Renja Kecamatan Likupang Barat ini menjabarkan Rencana Program
dan Kegiatan Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026. Selain itu dalam
rangka akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka
lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati dan
Wakil Bupati sesuai Visi dan Misi yang di tetapkan pada akhir masa
jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah di pahami,
mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga
memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.
Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program
yang di tetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran
Kecamatan Likupang Barat yang pada akhirnya mampu mewujudkan Visi
dan Misi Kepala Daerah.
Penyusunan Renja ini masih kurang sempurna, untuk itu kami
berharap kepada semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan
saran, masukan dan arahan untuk perbaikan.
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 8
Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 18
Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30
3.3 Program dan Kegiatan 30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 37
DAERAH
BAB V PENUTUP 49
DAFTAR TABEL
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
SISA
JUMLAH ANGGARAN
No Sasaran Program/Kegiatan
APBD-P (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Tercapainya Program Pelayanan Administrasi
221.644.000 173.645.682 78,34 48.998.318
administrasi Perkantoran
pemerintahan Penyediaan jasa surat menyurat 9.600.000 9.600.000 100 0
yang efektif dan
efisien Penyediaan jasa komunikasi, sumber
6.450.000 5.720.682 88,69 729.318
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan, BBM kendaraan 30.800.000 30.800.000 100 0
operasional/dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.300.000 115.200.000 71,87 45.100.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 0 0
Penyediaan ATK 0 0 0 0
Penyediaan barang
14.494.000 12.325.000 85,04 2.169.000
cetakan/penggandaan
Penyediaan peralatan dan
0 0 0 0
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
0 0 0 0
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 0 0 0 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
0 0 0 0
ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
0 0 0 0
dalam daerah
2. Program Peningkatan sarana dan
0 0 0 0
prasarana aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
0 0 0 0
Kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta
0 0 0 0
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
0 0 0 0
tertentu beserta perlengkapanya
3. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0 0 0 0
dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja
0 0 0 0
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA- SKPD 0 0 0 0
4. Indeks Program Peningkatan pelayanan
15.950.863. 8.370. 52,47 7.580.683
Kepuasan Kecamatan
Masyarakat
Musrembang Kecamatan 15.950.863. 8.370. 52,47 7.580.683
Tabel T.C-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021
KABUPATEN MINAHASA UTARA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
berjalan
2021
3 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG
0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN
7 1 1 DAERAH KABUPATEN /
KOTA
Perencanaan,
0 0 0 2.0 Penganggaran, dan
7 1 1 1 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
0 0 0 2.0 0 Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 0 1 1 1 1 12 14 14
7 1 1 1 2 RKA
RKA-SKPD
0 0 0 2.0 0 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
0 1 0 0 0 0 1 1
7 1 1 1 4 Penyusunan DPA-SKPD DPA
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
0 0 0 2.0 0 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan 0 1 0 0 0 12 13 3,25
7 1 1 1 6 Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
Ikhtisar Kinerja SKPD
0 0 0 2.0 Administrasi Keuangan
3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1 1 2 Perangkat Daerah
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Gaji dan
Jumlah Gaji ASN 11 15 15 15 1 11 45 4,09
7 1 1 2 1 Tunjangan ASN
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
Koordinasi dan
Jumlah laporan
0 0 0 2.0 0 Penyusunan Laporan
keuangan akhir 0 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 2 5 Keuangan Akhir Tahun
tahun
SKPD
Administrasi
0 0 0 2.0
Kepegawaian Perangkat
7 1 1 5
Daerah
Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas
0 0 0 2.0 0 Dinas Beserta
beserta atribut 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 5 2 Atribut
Perlengkapannya
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan
0 0 0 2.0 0 Jumlah Peserta
Pegawai berdasarkan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 5 9 Pelatihan
Tugas dan Fungsi
SPM/ Realisasi
No Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi Catatan
Indikator Standar IKK Capaian
. Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Tercapainya
administrasi 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51-
2 95 98
pemerintahan yang 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
efektif dan efisien
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH.
Pengadaan
Kec. Jumlah Pakaian Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas
0 0 0 2. 0 Likup Dinas Beserta 25.500. Dinas Beserta 15 Pasang 25.500.0
Dinas beserta atribut 15 Pasang Kheki beserta atribut
7 1 1 05 2 ang Atribut 000 Atribut Kheki) 00
Perlengkapannya Perlengkapann
Barat Kelengkapannya Kelengkapannya
ya
Pendidikan
Pendidikan dan Kec. dan Pelatihan
0 0 0 2. 0 Pelatihan Pegawai Likup Jumlah Peserta Pegawai Jumlah Peserta
Pegawai Pegawai 0
7 1 1 05 9 berdasarkan Tugas ang Pelatihan 0 berdasarkan Pelatihan
dan Fungsi Barat Tugas dan
Fungsi
Persentase Persentase
Kec. Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
0 0 0 2. Administrasi Umum Likup Administrasi 57.600. Umum Administrasi 57.600.0
100% 100%
7 1 1 06 Perangkat Daerah ang Umum 000 Perangkat Umum 00
Barat Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan
Jumlah dan Jumlah dan
Penyediaan Kec. Komponen
Jenis Komponen Jenis Komponen
0 0 0 2. 0 Komponen Instalasi Likup 15 jenis alat 1.000. Instalasi 15 jenis alat 1.000.0
Instalasi Instalasi
7 1 1 06 1 Listrik/Penerangan ang bahan Listrik 000 Listrik/Penera bahan Listrik 00
Listrik/Penerang Listrik/Peneran
Bagunan Kantor Barat ngan Bagunan
an Bagunan gan Bagunan
Kantor
Jumlah dan Jumlah dan
Kec. Jenis Peralatan Penyediaan Jenis Peralatan
Penyediaan Peralatan
0 0 0 2. 0 Likup dan 24..500 Peralatan dan dan 24..500.
dan Perlengkapan 2 Unit PC 2 Unit PC
7 1 1 06 2 ang Perlengkapan .000 Perlengkapan Perlengkapan 000
Kantor
Barat kantor yang Kantor kantor yang
disediakan disediakan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Persentase Persentase
Pelaksanaan Pemeliharaa Pelaksanaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan n Barang Pemeliharaan
Barang Milik Kec.
Barang Milik Milik Daerah Barang Milik
0 0 0 2. Daerah Penunjang Likup 98.500 98.500.
Daerah 100% Penunjang Daerah 100%
7 1 1 09 Urusan ang .000 000
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Barat
Urusan Pemerintaha Urusan
Daerah
Pemerintahan n Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan jasa Waktu Penyediaan Waktu
Kec.
pemeliharaan,Biaya Penyediaan 1 Tahun/ jasa Penyediaan 1 Tahun/
0 0 0 2. 0 Likup 98.500.
pemeliharaan, Pajak, pemeliharaan,Bi Kendaraan pemeliharaan, pemeliharaan,Bi Kendaraan 98.500.000
7 1 1 09 1 ang 000
dan Perizinan aya Dinas Biaya aya Dinas
Barat
kendaraan Dinas pemeliharaan, pemeliharaan, pemeliharaan,
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Pajak, dan Pajak, dan
Pajak, dan
Perizinan Perizinan
Perizinan
atau Lapangan kendaraan kendaraan
kendaraan Dinas
Dinas atau Dinas atau
atau Lapangan
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kec. Jumlah dan /Rehabilitasi Jumlah dan
0 0 0 2. 0 /Rehabilitasi Gedung Likup Jenis Gedung Jenis
- 0 - 0
7 1 1 09 9 Kantor atau ang Pemeliharaan Kantor atau Pemeliharaan
Bangunan lainya Barat Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor
lainya
PROGRAM
Cakupan
PROGRAM Cakupan PENYELENGG
Kec. Penyelenggaraa
PENYELENGGARAA Penyelenggaraa ARAAN
0 0 0 Likup n
N PEMERINTAHAN n Pemerintahan 100% PEMERINTAH 100%
7 1 2 ang 8.000.000 Pemerintahan 8.000.000
PELAYANAN dan Pelayanan AN
Barat dan Pelayanan
PUBLIK Publik PELAYANAN
Publik
PUBLIK
Cakupan Koordinasi Cakupan
Koordinasi
Kec. Penyelengaraa Penyelenggar Penyelengaraa
Penyelenggaraan
0 0 0 2. Likup n Kegiatan aan Kegiatan n Kegiatan
Kegiatan 100% 100%
7 1 2 01 ang Pemerintahan 8.000.000 Pemerintaha Pemerintahan 8.000.000
Pemerintahan di
Barat di Tingkat n di Tingkat di Tingkat
Tingkat Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
0 0 0 2. 0 Koordinasi/ Sinergi Kec. Jumlah 100% 4.000.000 Koordinasi/ Jumlah 100% 4.000.000
7 1 2 01 1 Perencanaan dan Likup Musyawarah Sinergi Musyawarah
Pelaksanaan ang Tingkat Perencanaan Tingkat
Kegiatan Barat Kecamatan dan Kecamatan
Pemerintahan dengan Instansi Pelaksanaan dengan Instansi
dengan Perangkat Terkait Kegiatan Terkait
Daerah dan Instansi Pemerintahan
Vertikal Terkait dengan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
Peningkatan
Peningkatan Kec. Jumlah Efektifitas Jumlah
0 0 0 2. 0 Efektifitas Kegiatan Likup Musyawarah Kegiatan Musyawarah
100% 4.000.000 100% 4.000.000
7 1 2 01 2 Pemerintahan di ang Desa Tingkat Pemerintahan Desa Tingkat
Tingkat Kecamatan Barat Kecamatan di Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Persentase PROGRAM Persentase
PROGRAM
Kec. Pelaksanaan PEMBERDAY Pelaksanaan
PEMBERDAYAAN
0 0 0 Likup Pemberdayaan 14.00 AAN Pemberdayaan
MASYARAKAT 100% 100% 14.000.000
7 1 3 ang Masyarakat 0.000 MASYARAKA Masyarakat
DESA DAN
Barat Desa dan T DESA DAN Desa dan
KELURAHAN
Kelurahan KELURAHAN Kelurahan
Persentase Persentase
Koordinasi Kec. Koordinasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
0 0 0 2. Kegiatan Likup Kegiatan
Kegiatan 100% 14.000.000 Kegiatan 100% 14.000.000
7 1 3 01 Pemberdayaan ang Pemberdayaa
Pemberdayaan Pemberdayaan
Desa Barat n Desa
Desa Desa
Jumlah Jumlah
Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan
Peningkatan
Kegiatan Partisipasi Kegiatan
Partisipasi
Kec. Partisipasi Masyarakat Partisipasi
Masyarakat Dalam
0 0 0 2. 0 Likup Masyarakat Dalam Forum Masyarakat
Forum Musyawarah 1 Kegiatan 14.000.000 1 Kegiatan 14.000.000
7 1 3 02 1 ang Dalam Forum Musyawarah Dalam Forum
Perencanaan
Barat Musyawarah Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Desa
Pembangunan di di Desa Pembangunan
Desa di Desa
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
PROGRAM
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Persentase
KOORDINASI UPAYA
Kec. Pelaksanaan Pelaksanaan
UPAYA PENYELENGG
0 0 0 Likup Koordinasi Koordinasi
PENYELENGGARAA 100% ARAAN 100% 0
7 1 4 ag Kententraman 0 Kententraman
N KETENTRAMAN KETENTRAM
Barat dan Ketertiban dan Ketertiban
DAN KETERTIBAN AN DAN
Umum Umum
UMUM KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi
Upaya
Persentase Persentase
Koordinasi Upaya Kec. Penyelenggar
Pelaksanaan Pelaksanaan
0 0 0 2. Penyelenggaraan Likup aan
Ketentraman 100% Ketentraman 100% 0
7 1 4 01 Ketentraman dan ang 0 Ketentraman
dan Ketertiban dan Ketertiban
Ketertiban Umum Barat dan
Umum Umum
Ketertiban
Umum
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Sinergitas dengan Negara
Kepolisian Negara Jumlah Republik Jumlah
Kec.
Republik Indonesia, Musyawarah Indonesia, Musyawarah
0 0 0 2. 0 Likup
Tentara Nasional Pimpinan Kali Tentara Pimpinan Kali 0
7 1 4 01 1 ang 0
Indonesia dan Tingkat Nasional Tingkat
Barat
Instansi Vertikal di Kecamatan Indonesia dan Kecamatan
Wilayah Kecamatan Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
0 0 0 PROGRAM Kec. Persentase PROGRAM Persentase
100% 100%
7 1 6 PEMBINAAN DAN Likup Pelaksanaan PEMBINAAN Pelaksanaan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
DAN
Pembinaan dan Pembinaan dan
PENGAWASAN PENGAWASA
ang Pengawasan Pengawasan
PEMERINTAHAN 2.000.000 N 2.000.000
Barat Pemerintah Pemerintah
DESA PEMERINTAH
Desa Desa
AN DESA
Fasilitasi Kec. Persentase Fasilitasi Persentase
0 0 0 2. Pelaksanaan Likup Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
100% 100%
7 1 6 01 Pemilihan Kepala ang Pemilihan 2.000.000 Pemilihan Pemilihan 2.000.000
Desa Barat Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa
Jumlah Desa Jumlah Desa
Fasilitasi Kec. Fasilitasi
yang akan yang akan
0 0 0 2. 0 Pelaksanaan Likup Pelaksanaan
Mengadakan Desa Mengadakan Desa
7 1 6 01 6 Pemilihan Kepala ang 2.000.000 Pemilihan 2.000.000
pemilihan pemilihan
Desa Barat Kepala Desa
Kepala Desa Kepala Desa
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No Lokasi Kegiatan Jenis usulam/ Kegiatan Lokasi, Jenis Usulan,Besaran / Volume/Pagu/sumber dana
Sumber
Volume Pagu Keterangan
Dana
20 Desa Gangga Satu pembangunan pelabuhan pariwisata 2100 M 800.000.000.- APBD Baru
21 Desa Gangga Dua penimbunan batu bolder 150 M 1.000.00.000 APBD Baru
22 Desa Gangga Dua pembangunan bois 150 M 975.000.000.- APBD Baru
23 Desa Gangga Dua pembuatan jalan pemukiman 600 M 500.000.000.- APBD Baru
24 Desa Bahoi tambatan perahu nelayan desa 200 M 475.000.000 APBN Baru
25 Desa Bahoi aspal hotmix jalan wisata 4600 M 400.000.000.- APBD Baru
26 Desa Bahoi pavinisasi jalan lorong jaga 2,3,4 1.600 M 170.000.000 APBD Baru
27 Desa Bulutui pembuatan tanggul pemecah ombak 650 M 1.500.000.000 APBD Baru
28 Desa Bulutui aspal hotmix dari bulutui ke desa mubune 600 M 750.000.000.- APBD Baru
29 Desa Bulutui hutan mangrove untuk ekowisata 15 Ha 660.000.000.- APBD Baru
30 Desa Talise jalan lingkar pulau 10 KM 1.000.000.000 APBD Rehab
31 Desa Talise pembuatan talud abrasi 600 M 1,5 M APBD Rehab
32 Desa Talise rehab dermaga 1 PAKET 600.000.000.- APBD Baru
Desa Gangga Satu penimbunan batu bolder diwilayah tubir 18.000 M 300.000.000.- APBD Baru
33
34 Desa Gangga Satu pembuatan rumah doa di pariwisata desa 1 PAKET 200.000.000 APBD Baru
35 Desa Gangga Satu pembangunan pelabuhan pariwisata 2100 M 800.000.000.- APBD Baru
Desa Gangga Dua penimbunan batu bolder 150 M 1.000.00.000 APBD Baru
36
37 Desa Gangga Dua pembangunan bois 150 M 975.000.000.- APBD Baru
38 Desa Gangga Dua pembuatan jalan pemukiman 600 M 500.000.000.- APBD Baru
39 Desa Bahoi tambatan perahu nelayan desa 200 M 475.000.000 APBD Baru
40 Desa Bahoi aspal hotmix jalan wisata 4600 M 400.000.000.- APBD Baru
41 Desa Bahoi pavinisasi jalan lorong jaga 2,3,4 1.600 M 170.000.000 APBD Baru
43 Desa Bulutui pembuatan tanggul pemecah ombak 650 M 1.500.000.000 APBD Baru
44 Desa Bulutui aspal hotmix dari bulutui ke desa mubune 600 M 750.000.000.- APBD Baru
45 Desa Bulutui hutan mangrove untuk ekowisata 15 Ha 660.000.000.- APBD Baru
46 Desa Munte pembuatan jalan produksi perkebunan 2 KM 2.000.000.000 APBD Baru
47 Desa Munte pembangunan talud abrasi sungai 500 M 800.000.000.- APBD Baru
48 Desa Munte pengaspalan jalan produksi & drainase 1.616 M 1.500.000.000 APBD Baru
49 Desa Mubune pengaspalan jalan produksi perkebunan 1.500 M 200.000.000.- APBD Baru
Lokasi, Jenis Usulan,Besaran / Volume/Pagu/sumber dana
No Lokasi Kegiatan Jenis usulam/ Kegiatan
Volume Pagu Sumber Keterangan
Dana
50 Desa Mubune pengadaan solarsel 30 UNIT 660.000.000 APBD Baru
Desa Serei pengspalan jalan produksi jaga v 596 M 1.000.000.000 APBD Baru
51
52 Desa Serei jembatan wisata mangrove 3.000 M 1.000.000.000 APBD Baru
53 Desa Serei pengaspalan jalan pemukiman jaga v 2.000 M 800.000.000.- APBD Baru
Desa Serei talud berbadan jalan 1.500 M 600.000.000.- APBD Baru
54
55 Desa Tarabitan jalan produksi perkebunan sangkili 1000 M 250.000.000.- APBD Baru
56 Desa Tarabitan pembangunan daerah wisata mangrove 20 Ha 750.000.000.- APBD Baru
57 Desa Sonsilo pembangunan jalan pertanian dallo 1.200 M 853.000.000.- APBD Baru
58 Desa Sonsilo pengembangan wisata mangrove 1 PAKET 1.000.000.000 APBD Baru
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Catatan
Rencana Tahun 2022 Rencana Tahun 2023
Penting
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
KODE Pemerintah Daerah dan Program/KegiatBarata Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program / Kegiatan n Sumber
Lokasi Capaian Dana / Capaian Dana /
Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
Kec.
KECAMATAN LIKUPANG 1.377.151.945
Likupang APBD 100% 1.421.580.744
BARAT 100%
Barat
Belanja Tidak Langsung 977.151.945 1.001.508.744
Belanja Langsung 400.000.000 420.000.000
PROGRAM PENUNJANG
Presentase Kinerja Kec.
URUSAN PEMERINTAHAN
07 01 01 Penunjang Urusan Likupang 100% 1.377.151.945 APBD 100% 1.421.580.744
DAERAH KABUPATEN /
Perangkat Daerah Barat
KOTA
Persentase
Perencanaan,
Pelaksanaan Kec.
Penganggaran, dan
07 01 01 2.01 Perencanaan, Likupang 0 0 APBD 0 0
Evaluasi Kinerja
Penganggaran dan Barat
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Kec.
Koordinasi dan Penyusunan
07 01 01 2.01 02 Jumlah Dokumen RKA Likupang - 0 APBD - 0
Dokumen RKA-SKPD
Barat
Kec.
Koordinasi dan Penyusunan
07 01 01 2.01 04 Jumlah Dokumen DPA Likupang - 0 APBD - 0
DPA-SKPD
Barat
Persentase
Pelaksanaan Kec.
Administrasi Kepegawaian
07 01 01 2.05 Administrasi Likupang 100% 25.000.000 APBD 100% 30.000.000
Perangkat Daerah
kepegawaian Barat
Perangkat Daerah
Jumlah Pakaian Dinas
15 pasang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kec. 15 psg Kekhi Batik
07 01 01 2.05 02 beserta atribut Kelengkapannya Likupang dan 15 pasang APBD
25.000,000,00 dan 15 psng 30.000.000,00
Perlengkapannya Barat itam putih
Korpri
Pendidikan dan Pelatihan Kec.
Jumlah Peserta
07 01 01 2.05 09 Pegawai berdasarkan Tugas Likupang Pegawai 0 APBD Pegawai 0
Pelatihan
dan Fungsi Barat
Persentase
Kec.
Administrasi Umum Pelaksanaan
07 01 01 2.06 Likupang 100% 56.600.000 APBD 100% 71.600,000,00
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Barat
Perangkat Daerah
Jumlah dan Jenis
Kec.
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Laptop 1 Unit,
07 01 01 2.06 02 Likupang 24.500.000. APBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor Printer 2 Unit 4 set horden 39,500,000
Barat
yang disediakan
Jumlah dan jenis Kec.
Penyediaan Peralatan Rumah
07 01 01 2.06 03 Peralatan Rumah Likupang - 0 APBD 0
Tangga
Tangga yang disediakan Barat
20 Rim
Kertas,10 20 Rim
Jumlah dan jenis Kec. 11.175.981,00
Penyediaan Bahan Logistik Botol Tinta Kertas,10 Botol
07 01 01 2.06 04 Bahan Logistik yang Likupang APBD 11.175.981,00
Kantor Print ,10 Buku Tinta Print ,10
disediakan Barat Tulis, Buku Tulis,
Persentase
Pengadaan Barang Milik Pelaksanaan Barang Kec.
07 01 01 2.07 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Likupang 100% 5.000.000 APBD 100% 5.000.000
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan Barat
Pemerintah Daerah
Kec.
Jumlah dan Jenis
07 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Likupang - 0 APBD 1 Unit 15.000.000
Mebel
Barat
Jumlah Peralatan dan Kec. 1 unit mesin 1 Unit Printer 5.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
07 01 01 2.07 06 Likupang pemotong 5.000.000 APBD
Mesin lainnya
Barat rumput
Persentase
Penyediaan Jasa Kec.
Pelaksanaan Jasa
07 01 01 2.08 Penunjang Urusan Likupang 100% 189.400.000 APBD 100% 189.400.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Barat
Pemerintahan Daerah
Kec.
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat yang 200 Lbr 200 Lbr
07 01 01 2.08 01 Likupang 2.000.000 APBD 2.000.000
menyurat dikirim Meterai Meterai
Barat
Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Jasa Kec.
07 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi Sumber Likupang 12 Bulan 11.400,000,00 APBD 12 Bulan 11.400,000,00
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Barat
Jumlah Jasa Service Kec.
Penyediaan Jasa Peralatan
07 01 01 2.08 03 Peralatan dan Likupang 2 Kali 2.000.000 APBD 1 Kali 2.000.000
dan perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor Barat
Jumlah Tenaga Harian 2 Org 2 Org
Lepas/ THL Penunjang (Operator (Operator
Kec.
Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Kantor Komputer), 4 Komputer), 4
07 01 01 2.08 04 Likupang 174.000.000 APBD 174.000.000
Umum Kantor Org (Tenaga Org (Tenaga
Barat
Administrasi), Administrasi),
1 org Sopir 1 org Sopir
Persentase
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan
Kec.
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang
07 01 01 2.09 Likupang 100% 97.500.000 APBD 100% 97.500.000
Urusan Pemerintahan Milik Daerah
Barat
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Waktu Penyediaan
Penyediaan jasa
pemeliharaan,Biaya
pemeliharaan,Biaya Kec. 1 Tahun/ 1 Tahun/
pemeliharaan, Pajak,
07 01 01 2.09 01 pemeliharaan, Pajak, dan Likupang Kendaraan 97.500.000 APBD Kendaraan 97.500.000
dan Perizinan
Perizinan kendaraan Dinas Barat Dinas Dinas
kendaraan Dinas atau
atau Lapangan
Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah dan Jenis Kec.
07 01 01 2.09 09 Gedung Kantor atau Pemeliharaan Gedung Likupang - 0 APBD - 0
Bangunan lainya Kantor Barat
PROGRAM Cakupan
Kec.
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
07 01 02 Likupang 100% 8.000.000 APBD 100% 8.000.000
PEMERINTAHAN Pemerintahan dan
Barat
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik
Cakupan
Koordinasi
Penyelengaraan Kec.
Penyelenggaraan Kegiatan
07 01 02 2.01 Kegiatan Likupang 100% 8.000.000 APBD 100% 8.000.000
Pemerintahan di Tingkat
Pemerintahan di Barat
Kecamatan
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan
Jumlah Musyawarah Kec.
Pelaksanaan Kegiatan
07 01 02 2.01 01 Tingkat Kecamatan Likupang 12 Kali 4.000.000 APBD 12 Kali 4.000.000
Pemerintahan dengan
dengan Instansi Terkait Barat
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Jumlah Musyawarah Kec.
07 01 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di Desa Tingkat Likupang 12 Kali 4.000.000 APBD 12 Kali 4.000.000
Tingkat Kecamatan Kecamatan Barat
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan Kec.
PEMBERDAYAAN
07 01 03 Pemberdayaan Likupang 100% 14.000.000 APBD 100% 14.000.000
MASYARAKAT DESA DAN
Masyarakat Desa dan Barat
KELURAHAN
Kelurahan
Persentase
Kec.
Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan
07 01 03 2.01 Likupang 100% 14.000.000 APBD 100% 14.000.000
Pemberdayaan Desa Kegiatan
Barat
Pemberdayaan Desa
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Partisipasi Kegiatan Partisipasi
Kec.
Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Dalam
07 01 03 2.02 01 Likupang 1 Kegiatan 14.000.000 APBD 1 Kegiatan 14.000.000
Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah
Barat
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI Persentase
UPAYA Pelaksanaan Kec.
07 01 04 PENYELENGGARAAN Koordinasi Likupang 100% 0 APBD 100% 2.000.000
KETENTRAMAN DAN Kententraman dan Barat
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum
Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan dan Sub Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Target Kebutuhan
Urusan/Bidang Sumber
Rencana Pendanaan dan Capaian Target Lokasi Capaian Dana /
Urusan Indikator Dana
Kinerja Pagu Indikatif
Pemerintah Kinerja
KODE
Daerah dan Program/ Terget Terget Terget Terget
Program / Kegiatan Triwula Triwula Triwula
Triwulan Triwulan I Triwula Triwulan Triwulan
Kegiatan n II n III n IV
I n II III IV
KECAMATAN Kec.
LIKUPANG Likupang 1.357.715.227
100%
BARAT Barat
PROGRAM
Presentase
PENUNJANG
Kinerja
URUSAN Kec.
Penunjang 356.928.8 325.428. 325.428. 325.428.
7 1 1 PEMERINTAHAN 26,77% 24,41% 24,41% 24,41% Likupang 100% 1.333.215.227
Urusan 06,75 806,75 806,75 806,75
DAERAH Barat
Perangkat
KABUPATEN /
Daerah
KOTA
Perencanaan, Persentase
2 Penganggaran, Pelaksanaan
Kec.
. dan Evaluasi Perencanaan,
7 1 1 100% 0 0% 0% 0% Likupang 100% 0
0 Kinerja Penganggaran - - -
Barat
1 Perangkat dan Evaluasi
Daerah Kinerja
2 Koordinasi dan
Kec.
. Penyusunan Jumlah 1
7 1 1 2 100% 0 0% 0% 0% Likupang 0 PAD
0 Dokumen RKA- Dokumen RKA - - - Dokumen
Barat
1 SKPD
2
Koordinasi dan Kec.
. Jumlah 1
7 1 1 4 Penyusunan DPA- 100% 0 0% 0% 0% Likupang 0 PAD
0 Dokumen DPA - - - Dokumen
SKPD Barat
1
2 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kec. 8
7 1 1 6 0% 0% 0% 0% - PAD
. Penyusunan Capaian Kinerja - - - - Likupang Dokumen
Laporan Capaian
0 Kinerja dan dan Ikhtisar
Barat
1 Ikhtisar Kinerja Kinerja
SKPD
Persentase
2 Administrasi Pelaksanaan
Kec.
. Keuangan administrasi 235.428.8 235.428. 235.428. 235.428.
7 1 1 25% 25% 25% 25% Likupang 100% 941.715.227
0 Perangkat keuangan 06,75 806,75 806,75 806,75
Barat
2 Daerah Perangkat
Daerah
2
Penyediaan Gaji Waktu dan Kec.
. 235.428.80 235.428. 235.428. 235.428.
7 1 1 1 dan Tunjangan Jumlah Gaji 25% 25% 25% 25% Likupang 100% 941.715.227 DAU
0 6,75 806,75 806,75 806,75
ASN ASN Barat
2
Koordinasi dan
2
Penyusunan Jumlah laporan Kec.
.
7 1 1 5 Laporan keuangan akhir 0% - 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 - - -
Keuangan Akhir tahun Barat
2
Tahun SKPD
Persentase
2 Administrasi Pelaksanaan
Kec.
. Kepegawaian Administrasi
7 1 1 0% - 0% 0% 0% Likupang 100% -
0 Perangkat kepegawaian - - -
Barat
5 Daerah Perangkat
Daerah
2 Pendidikan dan
Kec.
. Pelatihan Pegawai Jumlah Peserta
7 1 1 9 0% 0% 0% 0% Likupang Pegawai 0 PAD
0 berdasarkan Pelatihan - - - -
Barat
5 Tugas dan Fungsi
2 Administrasi Persentase Kec. 55.100.0
7 1 1 58,35% 32.150.000 13,88% 7.650.000 13,88% 7.650.000 13,88% 7.650.000 100%
. Umum Perangkat Pelaksanaan Likupang 00
Administrasi
0 Umum
Daerah Barat
6 Perangkat
Daerah
Jumlah dan
2 Penyediaan Jenis Peralatan Laptop 1
Kec.
. Peralatan dan dan Unit,
7 1 1 2 100% 24.500.000 0 0 0 Likupang 24.500.000 PAD
0 Perlengkapan Perlengkapan - - - Printer 2
Barat
6 Kantor kantor yang Unit
disediakan
2 Jumlah dan
Penyediaan Kec.
. jenis Peralatan
7 1 1 3 Peralatan Rumah 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 Rumah Tangga - - - -
Tangga Barat
6 yang disediakan
20 Rim
Kertas,10
2 Jumlah dan
Kec. Botol
. Penyediaan Bahan jenis Bahan 2.793.995, 2.793.99 2.793.99 2.793.99
7 1 1 4 25% 25% 25% 25% Likupang Tinta 11.175.981 PAD
0 Logistik Kantor Logistik yang 25 5,25 5,25 5,25
Barat Print ,10
6 disediakan
Buku
Tulis
Jumlah dan 8.000 lbr
2
Penyediaan Jenis Barang Kec. fotocopy,
. 4.856.004, 4.856.00 4.856.00 4.856.00 19.424.0
7 1 1 5 Barang Cetakan Cetakan dan 25% 25% 25% 25% Likupang 20 PAD
0 75 4,75 4,75 4,75 19
dan Penggandaan Penggandaan Barat jilid/ceta
6
yang disediakan k baliho
Jumlah dan
Penyediaan bahan
2 Jenis bahan
bacaan dan Kec.
. bacan dan
7 1 1 6 peraturan 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 peraturan - - - -
perundang- Barat
6 perundangunda
undangan
ngan yang
disediakan
2
Jumlah Kec.
. Fasilitasi
7 1 1 8 Kunjungan 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 Kunjungan Tamu - - - -
Tamu Barat
6
2 Penyelenggaraan
Jumlah Rapat Kec.
. Rapat koordinasi
7 1 1 9 Koordinasi dan 0% - 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 dan konsultasi
Konsultasi Barat
6 SKPD
Persentase
Pengadaan
Pelaksanaan
Barang Milik
2 Barang Milik
Daerah Kec.
. Daerah
7 1 1 Penunjang 5.000.000 0 0 0 Likupan 100%
0 Penunjang 100% - - - 5.000.000
Urusan g Barat
7 urusan
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
Daerah
2
Kec.
. Jumlah dan
7 1 1 5 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 Likupang - 0 PAD
0 Jenis Mebel - - - -
Barat
7
2
Pengadaan Jumlah dan Kec.
.
7 1 1 Peralatan Mesin Jenis Peralatan 5.000.000 0 0 0 Likupang - PAD
0 100% - - - 5.000.000
Lainnya Mesin Lainnya Barat
7
Persentase
Penyediaan Jasa Pelaksanaan
2
Penunjang Jasa 59.725. 57.725. 57.725. 57.725. Kec.
. 232.900.0
7 1 1 Urusan Penunjang 25,64% 000 25,64% 000 25,64% 000 25,64% 000 Likupang 100%
0 00
Pemerintahan Urusan Barat
8
Daerah Pemerintahan
Daerah
2
Kec.
. Penyediaan Jasa Jumlah Surat 360 3.500.0
7 1 1 1 25% 25% 25% 25% Likupang PAD
0 Surat menyurat yang dikirim 875.000 875.000 875.000 875.000 Lembar 00
Barat
8
Waktu
2 Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Kec.
. Komunikasi, 2.850. 2.85 2.85 2.85 11.400.0
7 1 1 2 Komunikasi 25% 25% 25% 25% Likupang 12 Bulan PAD
0 Sumber Daya Air 000 0.000 0.000 0.000 00
Sumber Daya Barat
8 dan Listrik
Air dan Listrik
Jumlah Jasa
2 Penyediaan Jasa
Service Kec.
. Peralatan dan 2.000. 2.000.0
7 1 1 3 Peralatan dan 100% 0 0 0 Likupang 4 Kali PAD
0 perlengkapan 000 - - - 00
Perlengkapan Barat
8 Kantor
Kantor
1 Org
(Sopir), 1
Jumlah Tenaga Org
2
Penyediaan Jasa Harian Lepas/ Kec. (Operator
. 54.000. 54.00 54.00 54.00 216.000.0
7 1 1 4 Pelayanan Umum THL Penunjang 25% 25% 25% 25% Likupang Kompute PAD
0 000 0.000 0.000 0.000 00
Kantor Pelayanan Barat r), 10 Org
8
Kantor (Tenaga
Administr
asi)
Persentase
Pemeliharaan Pelaksanaan
Barang Milik Pemeliharaan
2
Daerah Barang Milik Kec.
. 24.62 24.6 24.62 24.62 98.500.0
7 1 1 Penunjang Daerah 25% 25% 25% 25% Likupan 100%
0 5.000 25.000 5.000 5.000 00
Urusan Penunjang g Barat
9
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Waktu
Penyediaan
Penyediaan jasa
pemeliharaan,Bi
pemeliharaan,Biay
2 aya
a pemeliharaan, Kec. Kendaraa
. pemeliharaan, 10.750. 10.75 10.75 10.75 43.300.0
7 1 1 1 Pajak, dan 25% 25% 25% 25% Likupang n Dinas 1 PAD
0 Pajak, dan 000 0.000 0.000 0.000 00
Perizinan Barat Tahun
9 Perizinan
kendaraan Dinas
kendaraan
atau Lapangan
Dinas atau
Lapangan
2 Beban Sewa
Jumlah dan Kec.
. 0 Sarana Mobilitas 13.800.0 13.800.0 13.800.0
7 1 1 Waktu Sewa 25% 13.800.000 25% 25% 25% Likupang 24 Kali 55.200.000 PAD
0 2 Air / Transportasi 00 00 00
Mobilitas Air Barat
9 Laut
PROGRAM Cakupan Kec.
7 1 2 PENYELENGGAR Penyelenggaraa 50% 25% 3.500.00 25% 3.500.00 0% Likupang 100%
7.000.000 - 14.000.000
AAN n Pemerintahan 0 0 Barat
PEMERINTAHAN
dan Pelayanan
PELAYANAN
Publik
PUBLIK
Koordinasi Cakupan
2 Penyelenggaraan Penyelengaraa
Kec.
. Kegiatan n Kegiatan
7 1 2 50% 25% 3.500.00 25% 3.500.00 0% Likupang 100% PAD
0 Pemerintahan di Pemerintahan 7.000.000 - 14.000.000
0 0 Barat
1 Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan dan Jumlah 3 Org x 4
2 Pelaksanaan Musyawarah kali;
Kec.
. Kegiatan Tingkat 4 Org x 3 7
7 1 2 1 100% 0% 0 0% 0 0% Likupang PAD
0 Pemerintahan Kecamatan 7.000.000 - Kali; .000.000
Barat
1 dengan Perangkat dengan Instansi 13 Org x
Daerah dan Terkait 1 Kali
Instansi Vertikal
Terkait
Peningkatan
2 Efektifitas Jumlah
Kec. 4 Org PP;
. Kegiatan Musyawarah 7
7 1 2 2 0% 50% 3.500.00 50% 3.500.00 0% Likupang 5 Org x 8 PAD
0 Pemerintahan di Desa Tingkat - - .000.000
0 0 Barat Kali
1 Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan
PEMBERDAYAAN Kec.
Pemberdayaan 8.5 8.500.0
7 1 3 MASYARAKAT 100% 0% 0% 0% Likupang 100%
Masyarakat 00.000 - - - 00
DESA DAN Barat
Desa dan
KELURAHAN
Kelurahan
Persentase
2 Koordinasi
Pelaksanaan Kec.
. Kegiatan 8.5 8.500.0
7 1 3 Kegiatan 100% 0% 0% 0% Likupang 100%
0 Pemberdayaan 00.000 - - - 00
Pemberdayaan Barat
1 Desa
Desa
Jumlah
Peningkatan Pelaksanaan
Partisipasi Kegiatan
2 Masyarakat Dalam Partisipasi
Kec.
. Forum Masyarakat 8.5 1 8.500.0
7 1 3 1 100% 0% 0% 0% Likupang PAD
0 Musyawarah Dalam Forum 00.000 - - - Kegiatan 00
Barat
2 Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di Perencanaan
Desa Pembangunan di
Desa
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Jumlah
2
Indonesia, Tentara Musyawarah Kec.
.
7 1 4 1 Nasional Pimpinan 0% 0% 0% 0% Likupang Kali 0 PAD
0 - - - -
Indonesia dan Tingkat Barat
1
Instansi Vertikal Kecamatan
di Wilayah
Kecamatan
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan
PEMBINAAN DAN Kec.
Pembinaan dan
7 1 6 PENGAWASAN 0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 100% 2.000.000 PAD
Pengawasan - - -
PEMERINTAHAN 0 Barat
Pemerintah
DESA
Desa
2 Fasilitasi Persentase
Kec.
. Pelaksanaan Pelaksanaan
7 1 6 0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 100% 2.000.000 PAD
0 Pemilihan Pemilihan - - -
0 Barat
1 Kepala Desa Kepala Desa
Jumlah Desa
2 Fasilitasi
yang akan Kec.
. Pelaksanaan
7 1 6 6 Mengadakan 0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 16 Desa 2.000.000 PAD
0 Pemilihan Kepala - - -
pemilihan 0 Barat
1 Desa
Kepala Desa
2 Rekomendasi Jumlah Desa
Kec.
. Pengangkatan dan yang
7 1 6 8 Desa 0% 0% 0% Likupang Desa 0 PAD
0 Pemberhentian memberikan - - - -
Barat
1 Perangkat Desa rekomendasi
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
BAB V
PENUTUP