Anda di halaman 1dari 64

RENCANA KERJA

KECAMATAN LIKUPANG BARAT


KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2022

VISI:
“’ TERWUJUDNYA MINAHASA UTARA HEBAT MELALUI PERUBAHAN UNTUK KEMAJUAN
DAN KESEJAHTRAAN BERLANDASKAN IMAN DAN GOTONG ROYONG”
MISI:
1. Meningkatkan kualitas sunberdaya manusia yang beriman,berkepribadian dan berbudaya
melalui gotong royong;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan local untuk kesejahtraan masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infra struktur yang berwawasan
lingkungan;
4. Meningkatkan pemanfaatan tehnologi informasi dan data untuk pelayanan publik dan tata kelola
Pemerintah yang baik.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KANTOR CAMAT LIKUPANG BARAT
Alamat: Jalan Raya Serei - Likupang Kode Pos 95375

KEPUTUSAN CAMAT LIKUPANG BARAT


KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA KECAMATAN LIKUPANG BARAT
TAHUN 2022

CAMAT LIKUPANG BARAT,


Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja)
pada Kantor Kecamatan Likupang Barat maka perlu
membentuk Tim Penyusun Renja Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan
Camat Likupang Barat tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat
Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang


Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 Page ii


Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan


Likupang Barat Tahun 2022, yang susunannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 Page iii


KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas:
a. menyajikan data target dan hasil capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK),
Indikator Kinerja Mandiri (IKM) dan indikator
program kegiatan periode sebelumnya;
b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam mencapai target indikator periode
lalu;
c. menyajikan data time series selama 4 (empat) tahun
terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang
ditangani Perangkat Daerah;
d. melakukan telaah atas relevansi IKU, IKK, dan IKM
terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis
yang berkembang di masyarakat;
f. melakukan pembahasan pengolahan data dan
informasi, analisis gambaran pelayanan
Kecamatan Likupang Barat;
g. melaksanakan telaah rancangan awal dan
perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan
target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kecamatan Likupang Barat;
i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati
kepada Camat Likupang Barat;
j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan
Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
k. menyusun dan mengkompilasi data dalam
rancangan Renstra Kecamatan Likupang Barat
Tahun 2021-2026.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Camat Likupang Barat.

Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 Page iv


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Kecamatan Likupang Barat.
KELIMA : Keputusan Camat Likupang Barat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serei
Pada tanggal : 01 Oktober 2021
CAMAT LIKUPANG BARAT,

MAYKEL MARIO PARENGKUAN,S.STP


PENATA TINKAT I
NIP. 19850328200312 1001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIKUPANG BARAT


NOMOR : 02 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA

No KEDUDUKAN
JABATAN
DALAM TIM

1. Ketua CAMAT

2. Sekretaris Sekretaris Kecamatan

Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 Page v


3. Anggota Kasubag Perencana dan Keuangan

4. Anggota Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kepala Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan


5. Anggota
Masyarakat

CAMAT LIKUPANG BARAT,

MAYKEL MARIO PARENGKUAN, S.STP


PENATA TINGKAT I
NIP. 19850328200312 1001

Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 Page vi


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab
atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusun
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2022 dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku.
Renja Kecamatan Likupang Barat ini menjabarkan Rencana Program
dan Kegiatan Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026. Selain itu dalam
rangka akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka
lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati dan
Wakil Bupati sesuai Visi dan Misi yang di tetapkan pada akhir masa
jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah di pahami,
mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga
memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.
Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program
yang di tetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran
Kecamatan Likupang Barat yang pada akhirnya mampu mewujudkan Visi
dan Misi Kepala Daerah.
Penyusunan Renja ini masih kurang sempurna, untuk itu kami
berharap kepada semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan
saran, masukan dan arahan untuk perbaikan.

Serei, 01 Oktober 2021


Camat Likupang Barat,

MAYKEL MARIO PARENGKUAN, S.STP


PENATA TINGKAT I
NIP. 19850328200312 1 001
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 8
Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 18
Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30
3.3 Program dan Kegiatan 30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 37
DAERAH
BAB V PENUTUP 49
DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman


2.1 Realisasi Anggran Tahun 2020 9
T.C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
11
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara
T.C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
16
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara
T.C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2022 Kecamatan Likupang Barat Kabupaten 20
Minahasa Utara
T.C-32 Usulan Program dan Kegiatan dari pada Pemangku
24
Kepentingan Tahun 2022
T.C-31 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 31
Tahun 2023 Kabupaten Minahasa Utara
4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan
40
Kecamatan Likupang Barat
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan


Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari
kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan
pemberitaan, sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan
sesuatu. Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu
rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian ketujuh
yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah
dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang

diciptakan sebagai upaya insepsi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi


dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan
daerah.
Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis
penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data
dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk
pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat
Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan
Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,
serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat
Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil
evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan
kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan
awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten / kota yang di pimpin
oleh Camat berdasarkan peraturan pemerintah no. 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan.
Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut
camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui
sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh
perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan
sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan
tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah.
Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat
mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian
Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga
pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan Kelurahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, camat
harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan Kelurahan.
Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan
oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan
yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia
dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di
selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan umum di tingkat kecamatan, desa dan Kelurahan.
Pemenuhan sumber daya aparatur dan anggaran yang cukup akan
membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di tingkat kecamatan.
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 Kecamatan Likupang Barat
memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Likupang Barat serta
kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Likupang Barat secara
subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Perangkat Daerah dengan
Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan
proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang
Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5
( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah
secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh
kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye
harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai
pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program
jenjang pemerintah diatasnya;
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan
pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan
Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses
penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom–Up
diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau
musrenbang.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Likupang Barat


yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan
Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 95).
18. Keputusan Camat Likupang Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat
Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan


1.3.1 Maksud
Penyusunan Renja Kecamatan Likupang Barat tahun 2022
dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara selama satu tahun. Rumusan yang disusun
adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan
berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan
pembangunan Kabupaten Minahasa Utara yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan
pendanaannya.
1.3.2 Tujuan

1. Sebagai perbaikan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan


pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan;
2. Memberikan integrasi, sinkronisasi antar pelaksana kegiatan
pembangunan di wilayah Kecamatan Likupang Barat;
3. Sebagai acuan perencanaan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator,
kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Likupang Barat;
4. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan


Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini menggunakan Sistematika
Penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum penyusunan, Maksud
dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Isu-Isu penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk


mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta
permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara tahun lalu pada
dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021.
Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat
indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu
kebijakan/ program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk
mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja
merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik
digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang
telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi,
sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana
keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.
Anggaran Belanja Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara 2020 yang direncanakan Sebesar Rp 1.531.222.710 yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung Rp 1.318.751.460 - dan Belanja Langsung Rp
212.471.250 dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 adalah
sebesar Rp 1.318.563.960 dan Belanja Langsung Sebesar Rp 210.890.379.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselengarakan oleh
Kecamatan Likupang Barat Tahun Angaran 2020 dalam melaksanakan dua
sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar 212.471.250 dengan realisasi
dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :
TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
KECAMATAN LIKUPANG BARAT

SISA
JUMLAH ANGGARAN
 
No Sasaran Program/Kegiatan  
APBD-P (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Tercapainya Program Pelayanan Administrasi
221.644.000 173.645.682 78,34 48.998.318
administrasi Perkantoran
pemerintahan Penyediaan jasa surat menyurat 9.600.000 9.600.000 100 0
yang efektif dan
efisien Penyediaan jasa komunikasi, sumber
6.450.000 5.720.682 88,69 729.318
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan, BBM kendaraan 30.800.000 30.800.000 100 0
operasional/dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.300.000 115.200.000 71,87 45.100.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 0 0
Penyediaan ATK 0 0 0 0
Penyediaan barang
14.494.000 12.325.000 85,04 2.169.000
cetakan/penggandaan
Penyediaan peralatan dan
0 0 0 0
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
0 0 0 0
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 0 0 0 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
0 0 0 0
ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
0 0 0 0
dalam daerah
2. Program Peningkatan sarana dan
0 0 0 0
prasarana aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
0 0 0 0
Kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta
0 0 0 0
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
0 0 0 0
tertentu beserta perlengkapanya
3. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 0 0 0 0
dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja
0 0 0 0
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA- SKPD 0 0 0 0
4. Indeks Program Peningkatan pelayanan
15.950.863. 8.370. 52,47 7.580.683
Kepuasan Kecamatan
Masyarakat
Musrembang Kecamatan 15.950.863. 8.370. 52,47 7.580.683

Rapat koordinasi unsur Muspika 0 0 0 0


Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021

Tabel T.C-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021
KABUPATEN MINAHASA UTARA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
berjalan
2021
  3 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG
0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN
                     
7 1 1 DAERAH KABUPATEN /
KOTA
Perencanaan,
0 0 0 2.0 Penganggaran, dan
                   
7 1 1 1 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
0 0 0 2.0 0 Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 0 1 1 1 1 12 14 14
7 1 1 1 2 RKA
RKA-SKPD
0 0 0 2.0 0 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
0 1 0 0 0 0 1 1
7 1 1 1 4 Penyusunan DPA-SKPD DPA
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
0 0 0 2.0 0 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan 0 1 0 0 0 12 13 3,25
7 1 1 1 6 Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
Ikhtisar Kinerja SKPD
0 0 0 2.0 Administrasi Keuangan
   3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1 1 2 Perangkat Daerah 
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Gaji dan
Jumlah Gaji ASN 11 15 15 15 1 11 45 4,09
7 1 1 2 1 Tunjangan ASN
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
Koordinasi dan
Jumlah laporan
0 0 0 2.0 0 Penyusunan Laporan
keuangan akhir 0 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 2 5 Keuangan Akhir Tahun
tahun
SKPD
Administrasi
0 0 0 2.0
  Kepegawaian Perangkat                  
7 1 1 5
Daerah
Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas
0 0 0 2.0 0 Dinas Beserta
beserta atribut 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 5 2 Atribut
Perlengkapannya
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan
0 0 0 2.0 0 Jumlah Peserta
Pegawai berdasarkan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 5 9 Pelatihan
Tugas dan Fungsi

0 0 0 2.0 Administrasi Umum


                   
7 1 1 6 Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah dan Jenis
0 0 0 2.0 0 Instalasi Komponen Instalasi
0 1 0 0 0 0 1 1
7 1 1 6 1 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bagunan Kantor Bagunan
Jumlah dan Jenis 5 3 0 0 0 4 3 3
Peralatan dan
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan
7 1 1 6 2 Perlengkapan Kantor
kantor yang
disediakan
Jumlah dan jenis
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah
0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 6 3 Rumah Tangga Tangga yang
disediakan
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
Jumlah dan jenis
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Bahan Logistik
Bahan Logistik yang 12 12 12 12 1 12 36 3
7 1 1 6 4 Kantor
disediakan
Jumlah dan Jenis
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Barang Barang Cetakan dan
12 12 12 12 1 12 36 3
7 1 1 6 5 Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang
disediakan
Jumlah dan Jenis
Penyediaan bahan bacaan bahan bacan dan
0 0 0 2.0 0
dan peraturan perundang- peraturan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 6 6
undangan perundangundanga
n yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat
0 0 0 2.0 0
koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan 0 70 0 0 0 0 0 0
7 1 1 6 9
SKPD Konsultasi
Pengadaan Barang Milik
0 0 0 2.0 Daerah Penunjang
                   
7 1 1 7 Urusan Pemerintahan
Daerah
Pengadaan Kendaraan
0 0 0 2.0 0 Jumlah dan Jenis
Perorangan Dinas Atau 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 7 1 Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan
0 0 0 2.0 0 Jumlah dan Jenis
Pengadaan Mebel 0 1 0 0 0 0 1 0
7 1 1 7 5 Mebel
Penyediaan Jasa
0 0 0 2.0
  Penunjang Urusan                  
7 1 1 8
Pemerintahan Daerah
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat yang
350 420 420 540 1,29 960 1920 5,49
7 1 1 8 1 menyurat dikirim
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
Waktu Penyediaan
Penyediaan Jasa
0 0 0 2.0 0 Jasa Komunikasi
Komunikasi, Sumber Daya 12 12 12 12 1 12 36 3
7 1 1 8 2 Sumber Daya Air
Air dan Listrik
dan Listrik
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Jasa
2 1 0 0 0 12 20 10
7 1 1 8 3 dan perlengkapan Kantor Service Peralatan
Jumlah Tenaga
0 0 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Harian Lepas/ THL
12 8 4 4 8 12 20 1,67
7 1 1 8 4 Umum Kantor Penunjang
Pelayanan Kantor
Pemeliharaan Barang
0 0 0 2.0 Milik Daerah Penunjang
                   
7 1 1 9 Urusan Pemerintahan
Daerah
Waktu Penyediaan
Penyediaan jasa
pemeliharaan,Biaya
pemeliharaan,Biaya
0 0 0 2.0 0 pemeliharaan,
pemeliharaan, Pajak, dan 12 12 12 12 1 12 36 3
7 1 1 9 1 Pajak, dan Perizinan
Perizinan kendaraan Dinas
kendaraan Dinas
atau Lapangan
atau Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah dan Jenis
0 0 0 2.0 0
Gedung Kantor atau Pemeliharaan 0 1 0 0 0 0 1 1
7 1 1 9 9
Bangunan lainya Gedung Kantor
PROGRAM
0 0 0 PENYELENGGARAAN
                     
7 1 2 PEMERINTAHAN
PELAYANAN PUBLIK
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
Koordinasi
0 0 0 2.0 Penyelenggaraan
                   
7 1 2 1 Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi
Jumlah
Perencanaan dan
Musyawarah
0 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Kegiatan
Tingkat Kecamatan 1 1 1 1 1 1 3 3
7 1 2 1 1 Pemerintahan dengan
dengan Instansi
Perangkat Daerah dan
Terkait
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Jumlah
0 0 0 2.0 0
Kegiatan Pemerintahan di Musyawarah Desa 20 20 20 20 1 20 41 2,05
7 1 2 1 2
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM
0 0 0 PEMBERDAYAAN
                     
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
0 0 0 2.0 Koordinasi Kegiatan
                   
7 1 3 1 Pemberdayaan Desa
Jumlah
Pelaksanaan
Peningkatan Partisipasi Kegiatan Partisipasi
0 0 0 2.0 0 Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Dalam
20 20 20 20 1 20 41 2,05
7 1 3 2 1 Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di
Desa
PROGRAM KOORDINASI
0 0 0 UPAYA
                     
7 1 4 PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN
KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Realisasi Target dan realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Pemerintah Daerah dan Program Kinerja target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target Renstra
Program /Kegiatan (outcomes)/ Capaian Kinerja 2020 dan Perangkat Daerah s/d
Kegiatan (output) Program Hasil kegiatan tahun berjalan
(Renstra Program Target Realisasi Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Perangka dan Renja Renja Realisas Perangka Capaian Capaian
t Daerah) Keluaran Perangka Perangka i t Daerah Program Realisasi
Tahun Kegiatan t Daerah t Daerah (%) Tahun dan Target
2022 Tahun Tahun Tahun 2021) Kegiatan Renstra
2019 2020 2020 s/d tahun (%)
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
0 0 0 2.0 Penyelenggaraan
                   
7 1 4 1 Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik Jumlah
0 0 0 2.0 0 Indonesia, Tentara Musyawarah
0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 4 1 1 Nasional Indonesia dan Pimpinan Tingkat
Instansi Vertikal di Kecamatan
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN
0 0 0
    DAN PENGAWASAN                  
7 1 6
PEMERINTAHAN DESA
0 0 0 2.0 Fasilitasi Pelaksanaan
                   
7 1 6 1 Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Desa yang
0 0 0 2.0 0 Fasilitasi Pelaksanaan akan Mengadakan
16 0 0 0 0 0 0 0
7 1 6 1 6 Pemilihan Kepala Desa pemilihan Kepala
Desa
Rekomendasi
Jumlah Desa yang
0 0 0 2.0 0 Pengangkatan dan
memberikan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 6 1 8 Pemberhentian Perangkat
rekomendasi
Desa
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2020,
realisasi pada Kantor Kecamatan Likupang Barat dinilai baik karena
mencapai target. Walaupun pagu anggaran mengalami penurunan karena
pada tahun 2020 secara global mengalami situasi yang sulit karena adanya
Pandemi Covid 19 sehingga anggaran dititik beratkan pada Kesehatan
untuk pencegahan dan penanganan Covid 19.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bagian ini memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja


pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah
lainnya yang mengatur tentang SPM.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja. Jika Perangkat Daerah
bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang
akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan
indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan
fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang
disesuaikan menurut perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T.C-30.
Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara

SPM/ Realisasi
No Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi Catatan
Indikator Standar IKK Capaian
. Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Indeks Kepauasan 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51-


1     95 98
Masyarakat 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Tercapainya
administrasi 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51- 2,51-
2     95 98
pemerintahan yang 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
efektif dan efisien
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH.

Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi dari pada


Kecamatan Likupang Barat adalah Meningkatkan pelayanan dalam rangka
memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik. Sehubungan dengan isu isu penting dalam rangka
pemnyelenggaraan tugas fungsi kecamatan adalah :
2,3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah:
Kinerja merupakan satu ukuran pencapaian dari pada tugas dan
fungsi dari pada perangkat daerah. Untuk kinerja pelayanan yang
ada dikantor Kecamatan Likupang Barat pada umumnya sudah baik
dan akan ditingkatkan lagi untuk memperoleh pelayanan yang
berkaulitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi perangkat daerah:
Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan fungsi dan tugas Kecamatan Likupang Barat adalah
sebagai berikut :
1. Terbatasnya jumlah personil yang ada sehingga menghambat
penyelenggaraan tugas dan fungsi;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana atau perlengkapan dan peralatan
kantor yang ada sehingga mengakibatkan pelayanan belum
maksimal;
2.3.3 Dampaknya terhadapan pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional:
Dalam pencapaian visi dan misi dari kepala daerah adalah
tergantung dari pada kinerja dan infarstruktur yang mendukung program
dan kegiatan yang ada sehingga apa yang menjadi visi dan misi bisa
tercapai baik itu visi misi kepala daerah, ataupun visi dan misi tingkat
nasional bahkan sampai pada tingkat internasional.
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah.
Tantangan:
1. Terbatasnya sarana dan prasana yang terkait sehingga
mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
2. Terbatasnya jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan
tugas dan pelayanan;
3. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan
pelayanan publik.
Peluang:
1. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan;
2. Mengoptimlkan fungsi dan prasarana yang ada dengan ditunjang
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada;
2,3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Berhasil tidaknya atau tercapai tidaknya visi dan misi ditentukan
oleh selain kinerja perangkat daerah, ditentukan juga oleh aparatur dan
sumber daya dari pada aparatur itu sendiri dan infrastruktur yang akan
menunjang segala kegiatan dan program yang ada. Oleh karena itu untuk
mencapai visi dan misi perlu meningkatkan kinerja, perlu adanya
tambahan aparatur sipil negara bersama dengan sumberdaya manusia dan
sarana prasarana yang mendukung.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui


musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan Kelurahan
tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten harus dilaksanakan
sehingga akan memunculkan skala prioritas pembangunan baik bidang
fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya untuk setiap tahun anggaran.
Rincian review dimuat berdasarkan lampiran tabel dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel
T.C-31 berikut:
Tabel T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
PROGRAM PROGRAM
Presentase Presentase
PENUNJANG PENUNJANG
Kec. Kinerja Kinerja
URUSAN URUSAN
0 0 0 Likup Penunjang 1.765.799. Penunjang
    PEMERINTAHAN 100% PEMERINTAH 100% 1.765.799.587
7 1 1 ang Urusan 587 Urusan
DAERAH AN DAERAH
Barat Perangkat Perangkat
KABUPATEN / KABUPATEN
Daerah Daerah
KOTA / KOTA
Perencanaan,
Persentase Persentase
Penganggara
Perencanaan, Kec. Pelaksanaan Pelaksanaan
n, dan
0 0 0 2. Penganggaran, dan Likup Perencanaan, Perencanaan,
  0% 0 Evaluasi 0% 0
7 1 1 01 Evaluasi Kinerja ang Penganggaran Penganggaran
Kinerja
Perangkat Daerah Barat dan Evaluasi dan Evaluasi
Perangkat
Kinerja Kinerja
Daerah
Koordinasi
Kec.
Koordinasi dan dan
0 0 0 2. 0 Likup Jumlah Jumlah
Penyusunan - 0 Penyusunan 0% 0
7 1 1 01 2 ang Dokumen RKA Dokumen RKA
Dokumen RKA-SKPD Dokumen
Barat
RKA-SKPD
Kec. Koordinasi
Koordinasi dan
0 0 0 2. 0 Likup Jumlah dan Jumlah
Penyusunan DPA- - 0 0% 0
7 1 1 01 4 ang Dokumen DPA Penyusunan Dokumen DPA
SKPD
Barat DPA-SKPD
Koordinasi dan Kec. Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah Laporan
0 0 0 2. 0
Penyusunan Laporan Likup Capaian Kinerja - dan Capaian Kinerja -
7 1 1 01 6 -
Capaian Kinerja dan ang dan Ikhtisar Penyusunan dan Ikhtisar
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Laporan
Capaian
Ikhtisar Kinerja
Barat Kinerja Kinerja dan Kinerja
SKPD
Ikhtisar
Kinerja SKPD
Persentase Persentase
Kec. Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Administrasi
0 0 0 2. Likup administrasi Keuangan administrasi
  Keuangan 100% 100% 977,151.945
7 1 1 02 ang keuangan 977,151.945 Perangkat keuangan
Perangkat Daerah
Barat Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Daerah
Kec. Penyediaan
Waktu dan
0 0 0 2. 0 Penyediaan Gaji dan Likup Waktu dan Gaji dan
1 Tahun Jumlah Gaji 1 Tahun 977,151.945
7 1 1 02 1 Tunjangan ASN ang Jumlah Gaji ASN 977,151.945 Tunjangan
ASN
Barat ASN
Koordinasi
dan
Koordinasi dan Kec.
Jumlah laporan Penyusunan Jumlah laporan
0 0 0 2. 0 Penyusunan Laporan Likup
keuangan akhir - 0 Laporan keuangan akhir - 0
7 1 1 02 5 Keuangan Akhir ang
tahun Keuangan tahun
Tahun SKPD Barat
Akhir Tahun
SKPD
Persentase Persentase
Kec. Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Administrasi
0 0 0 2. Likup Administrasi 25.000. Kepegawaian Administrasi
  Kepegawaian 100% 100% 25.000.000
7 1 1 05 ang kepegawaian 000 Perangkat kepegawaian
Perangkat Daerah
Barat Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Daerah
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%

Pengadaan
Kec. Jumlah Pakaian Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas
0 0 0 2. 0 Likup Dinas Beserta 25.500. Dinas Beserta 15 Pasang 25.500.0
Dinas beserta atribut 15 Pasang Kheki beserta atribut
7 1 1 05 2 ang Atribut 000 Atribut Kheki) 00
Perlengkapannya Perlengkapann
Barat Kelengkapannya Kelengkapannya
ya

Pendidikan
Pendidikan dan Kec. dan Pelatihan
0 0 0 2. 0 Pelatihan Pegawai Likup Jumlah Peserta Pegawai Jumlah Peserta
Pegawai Pegawai 0
7 1 1 05 9 berdasarkan Tugas ang Pelatihan 0 berdasarkan Pelatihan
dan Fungsi Barat Tugas dan
Fungsi
Persentase Persentase
Kec. Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
0 0 0 2. Administrasi Umum Likup Administrasi 57.600. Umum Administrasi 57.600.0
  100% 100%
7 1 1 06 Perangkat Daerah ang Umum 000 Perangkat Umum 00
Barat Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan
Jumlah dan Jumlah dan
Penyediaan Kec. Komponen
Jenis Komponen Jenis Komponen
0 0 0 2. 0 Komponen Instalasi Likup 15 jenis alat 1.000. Instalasi 15 jenis alat 1.000.0
Instalasi Instalasi
7 1 1 06 1 Listrik/Penerangan ang bahan Listrik 000 Listrik/Penera bahan Listrik 00
Listrik/Penerang Listrik/Peneran
Bagunan Kantor Barat ngan Bagunan
an Bagunan gan Bagunan
Kantor
Jumlah dan Jumlah dan
Kec. Jenis Peralatan Penyediaan Jenis Peralatan
Penyediaan Peralatan
0 0 0 2. 0 Likup dan 24..500 Peralatan dan dan 24..500.
dan Perlengkapan 2 Unit PC 2 Unit PC
7 1 1 06 2 ang Perlengkapan .000 Perlengkapan Perlengkapan 000
Kantor
Barat kantor yang Kantor kantor yang
disediakan disediakan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%

Kec. Jumlah dan Penyediaan Jumlah dan


0 0 0 2. 0 Penyediaan Peralatan Likup jenis Peralatan Peralatan jenis Peralatan
- - 0
7 1 1 06 3 Rumah Tangga ang Rumah Tangga 0 Rumah Rumah Tangga
Barat yang disediakan Tangga yang disediakan

Kec. Jumlah dan Jumlah dan


16 Jenis Alat Penyediaan 16 Jenis Alat
0 0 0 2. 0 Penyediaan Bahan Likup jenis Bahan 11.175. jenis Bahan 11.175.9
Bahan Tulis Bahan Logistik Bahan Tulis
7 1 1 06 4 Logistik Kantor ang Logistik yang 981 Logistik yang 81
Kantor Kantor Kantor
Barat disediakan disediakan
Jumlah dan Jumlah dan
Kec. 8.000 Penyediaan 8.000
Penyediaan Barang Jenis Barang Jenis Barang
0 0 0 2. 0 Likup Fotocopy/Jilid 10.424. Barang Fotocopy/Jilid 10.424.0
Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan
7 1 1 06 5 ang dan Cetak 019 Cetakan dan dan Cetak 19
Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Barat Baliho Penggandaan Baliho
yang disediakan yang disediakan
Jumlah dan Jumlah dan
Penyediaan bahan Jenis bahan Penyediaan Jenis bahan
Kec.
bacaan dan bacan dan bahan bacaan bacan dan
0 0 0 2. 0 Likup
peraturan peraturan - dan peraturan peraturan -
7 1 1 06 6 ang 0 0
perundang- perundangunda perundang- perundangunda
Barat
undangan ngan yang undangan ngan yang
disediakan disediakan
Kec.
Jumlah Fasilitasi Jumlah
0 0 0 2. 0 Fasilitasi Kunjungan Likup
Kunjungan - Kunjungan Kunjungan - 0
7 1 1 06 8 Tamu ang 0
Tamu Tamu Tamu
Barat
Penyelenggara
Kec.
Penyelenggaraan Jumlah Rapat an Rapat Jumlah Rapat
0 0 0 2. 0 Likup 70 kali rapat 70 kali rapat
Rapat koordinasi dan Koordinasi dan koordinasi dan Koordinasi dan
7 1 1 06 9 ang dalam daerah 10.500.000 dalam daerah 10.500.000
konsultasi SKPD Konsultasi konsultasi Konsultasi
Barat
SKPD
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Persentase Persentase
Pengadaan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pengadaan Barang Barang Milik
Kec. Barang Milik Barang Milik
Milik Daerah Daerah
0 0 0 2. Likup Daerah Daerah
  Penunjang Urusan 100% Penunjang 100% 5.000.000
7 1 1 07 ang Penunjang 5.000.000 Penunjang
Pemerintahan Urusan
Barat urusan urusan
Daerah Pemerintaha
Pemerintah Pemerintah
n Daerah
Daerah Daerah
Pengadaan
Pengadaan
Kec. Kendaraan Jumlah dan
Kendaraan Jumlah dan 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil
0 0 0 2. 0 Likup Perorangan Jenis
Perorangan Dinas Jenis Kendaraan Dinas, 2 Unit Dinas, 2 Unit 0
7 1 1 07 1 ang 0 Dinas Atau Kendaraan
Atau Kendaraan Dinas Motor Dinas Motor Dinas
Barat Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan
Dinas Jabatan
Kec.
0 0 0 2. 0 Likup Jumlah dan Pengadaan Jumlah dan
Pengadaan Mebel - - 0
7 1 1 07 5 ang Jenis Mebel 0 Mebel Jenis Mebel
Barat
Kec.
Jumlah dan Pengadaan Jumlah dan
0 0 0 0 Pengadaan Peralatan Likup
2 Jenis Mesin 100% 5.000.000 Peralatan dan Jenis Mesin 100% 5.000.000
7 1 1 6 dan Mesin Lainnya ang
Lainnya Mesin Lainnya Lainnya
Barat
Persentase
Persentase Penyediaan
Pelaksanaan
Penyediaan Jasa Kec. Pelaksanaan Jasa
Jasa
0 0 0 2. Penunjang Urusan Likup Jasa Penunjang 189.400 Penunjang 189.400.
  100% Penunjang 100%
7 1 1 08 Pemerintahan ang Urusan .000 Urusan 000
Urusan
Daerah Barat Pemerintahan Pemerintaha
Pemerintahan
Daerah n Daerah
Daerah
0 0 0 2. 0 Penyediaan Jasa Kec. Jumlah Surat 200 Lembar 2.000. Penyediaan Jumlah Surat 200 Lembar 2.000.0
7 1 1 08 1 Surat menyurat Likup yang dikirim 000 Jasa Surat yang dikirim 00
ang menyurat
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Barat
Waktu Penyediaan Waktu
Kec.
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jasa Penyediaan Jasa
0 0 0 2. 0 Likup 11.400. 11.400.0
Komunikasi, Sumber Komunikasi 12 Bulan Komunikasi, Komunikasi 12 Bulan
7 1 1 08 2 ang 000 00
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air Sumber Daya Sumber Daya
Barat
dan Listrik Air dan Listrik Air dan Listrik
Jumlah Jasa Penyediaan Jumlah Jasa
Kec.
Penyediaan Jasa Service Peralatan Jasa Peralatan Service
0 0 0 2. 0 Likup 2.000. 2.000.0
Peralatan dan dan 1 Kali dan Peralatan dan 1 Kali
7 1 1 08 3 ang 000 00
perlengkapan Kantor Perlengkapan perlengkapan Perlengkapan
Barat
Kantor Kantor Kantor

Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga


Kec. 12 Org THL, 1 Penyediaan 12 Org THL, 1
Penyediaan Jasa Harian Lepas/ Harian Lepas/
0 0 0 2. 0 Likup Org Operator 174.000. Jasa Org Operator 174.000.0
Pelayanan Umum THL Penunjang THL Penunjang
7 1 1 08 4 ang Komputer, 1 Org 000 Pelayanan Komputer, 1 00
Kantor Pelayanan Pelayanan
Barat Sopir Umum Kantor Org Sopir
Kantor Kantor

Persentase Persentase
Pelaksanaan Pemeliharaa Pelaksanaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan n Barang Pemeliharaan
Barang Milik Kec.
Barang Milik Milik Daerah Barang Milik
0 0 0 2. Daerah Penunjang Likup 98.500 98.500.
  Daerah 100% Penunjang Daerah 100%
7 1 1 09 Urusan ang .000 000
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Barat
Urusan Pemerintaha Urusan
Daerah
Pemerintahan n Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan jasa Waktu Penyediaan Waktu
Kec.
pemeliharaan,Biaya Penyediaan 1 Tahun/ jasa Penyediaan 1 Tahun/
0 0 0 2. 0 Likup 98.500.
pemeliharaan, Pajak, pemeliharaan,Bi Kendaraan pemeliharaan, pemeliharaan,Bi Kendaraan 98.500.000
7 1 1 09 1 ang 000
dan Perizinan aya Dinas Biaya aya Dinas
Barat
kendaraan Dinas pemeliharaan, pemeliharaan, pemeliharaan,
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Pajak, dan Pajak, dan
Pajak, dan
Perizinan Perizinan
Perizinan
atau Lapangan kendaraan kendaraan
kendaraan Dinas
Dinas atau Dinas atau
atau Lapangan
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kec. Jumlah dan /Rehabilitasi Jumlah dan
0 0 0 2. 0 /Rehabilitasi Gedung Likup Jenis Gedung Jenis
- 0 - 0
7 1 1 09 9 Kantor atau ang Pemeliharaan Kantor atau Pemeliharaan
Bangunan lainya Barat Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor
lainya
PROGRAM
Cakupan
PROGRAM Cakupan PENYELENGG
Kec. Penyelenggaraa
PENYELENGGARAA Penyelenggaraa ARAAN
0 0 0 Likup n
    N PEMERINTAHAN n Pemerintahan 100% PEMERINTAH 100%
7 1 2 ang 8.000.000 Pemerintahan 8.000.000
PELAYANAN dan Pelayanan AN
Barat dan Pelayanan
PUBLIK Publik PELAYANAN
Publik
PUBLIK
Cakupan Koordinasi Cakupan
Koordinasi
Kec. Penyelengaraa Penyelenggar Penyelengaraa
Penyelenggaraan
0 0 0 2. Likup n Kegiatan aan Kegiatan n Kegiatan
  Kegiatan 100% 100%
7 1 2 01 ang Pemerintahan 8.000.000 Pemerintaha Pemerintahan 8.000.000
Pemerintahan di
Barat di Tingkat n di Tingkat di Tingkat
Tingkat Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
0 0 0 2. 0 Koordinasi/ Sinergi Kec. Jumlah 100% 4.000.000 Koordinasi/ Jumlah 100% 4.000.000
7 1 2 01 1 Perencanaan dan Likup Musyawarah Sinergi Musyawarah
Pelaksanaan ang Tingkat Perencanaan Tingkat
Kegiatan Barat Kecamatan dan Kecamatan
Pemerintahan dengan Instansi Pelaksanaan dengan Instansi
dengan Perangkat Terkait Kegiatan Terkait
Daerah dan Instansi Pemerintahan
Vertikal Terkait dengan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
Peningkatan
Peningkatan Kec. Jumlah Efektifitas Jumlah
0 0 0 2. 0 Efektifitas Kegiatan Likup Musyawarah Kegiatan Musyawarah
100% 4.000.000 100% 4.000.000
7 1 2 01 2 Pemerintahan di ang Desa Tingkat Pemerintahan Desa Tingkat
Tingkat Kecamatan Barat Kecamatan di Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Persentase PROGRAM Persentase
PROGRAM
Kec. Pelaksanaan PEMBERDAY Pelaksanaan
PEMBERDAYAAN
0 0 0 Likup Pemberdayaan 14.00 AAN Pemberdayaan
    MASYARAKAT 100% 100% 14.000.000
7 1 3 ang Masyarakat 0.000 MASYARAKA Masyarakat
DESA DAN
Barat Desa dan T DESA DAN Desa dan
KELURAHAN
Kelurahan KELURAHAN Kelurahan
Persentase Persentase
Koordinasi Kec. Koordinasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
0 0 0 2. Kegiatan Likup Kegiatan
  Kegiatan 100% 14.000.000 Kegiatan 100% 14.000.000
7 1 3 01 Pemberdayaan ang Pemberdayaa
Pemberdayaan Pemberdayaan
Desa Barat n Desa
Desa Desa
Jumlah Jumlah
Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan
Peningkatan
Kegiatan Partisipasi Kegiatan
Partisipasi
Kec. Partisipasi Masyarakat Partisipasi
Masyarakat Dalam
0 0 0 2. 0 Likup Masyarakat Dalam Forum Masyarakat
Forum Musyawarah 1 Kegiatan 14.000.000 1 Kegiatan 14.000.000
7 1 3 02 1 ang Dalam Forum Musyawarah Dalam Forum
Perencanaan
Barat Musyawarah Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Desa
Pembangunan di di Desa Pembangunan
Desa di Desa
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
PROGRAM
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Persentase
KOORDINASI UPAYA
Kec. Pelaksanaan Pelaksanaan
UPAYA PENYELENGG
0 0 0 Likup Koordinasi Koordinasi
    PENYELENGGARAA 100% ARAAN 100% 0
7 1 4 ag Kententraman 0 Kententraman
N KETENTRAMAN KETENTRAM
Barat dan Ketertiban dan Ketertiban
DAN KETERTIBAN AN DAN
Umum Umum
UMUM KETERTIBAN
UMUM
Koordinasi
Upaya
Persentase Persentase
Koordinasi Upaya Kec. Penyelenggar
Pelaksanaan Pelaksanaan
0 0 0 2. Penyelenggaraan Likup aan
  Ketentraman 100% Ketentraman 100% 0
7 1 4 01 Ketentraman dan ang 0 Ketentraman
dan Ketertiban dan Ketertiban
Ketertiban Umum Barat dan
Umum Umum
Ketertiban
Umum
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Sinergitas dengan Negara
Kepolisian Negara Jumlah Republik Jumlah
Kec.
Republik Indonesia, Musyawarah Indonesia, Musyawarah
0 0 0 2. 0 Likup
Tentara Nasional Pimpinan Kali Tentara Pimpinan Kali 0
7 1 4 01 1 ang 0
Indonesia dan Tingkat Nasional Tingkat
Barat
Instansi Vertikal di Kecamatan Indonesia dan Kecamatan
Wilayah Kecamatan Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
0 0 0 PROGRAM Kec. Persentase PROGRAM Persentase
    100% 100%
7 1 6 PEMBINAAN DAN Likup Pelaksanaan PEMBINAAN Pelaksanaan
Rancana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Lokas Indikator Program / Indikator Target Kebutuhan
Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif
i Kinerja Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
KECAMATAN
      1.773.682.587 1.773.682.587
LIKUPANG BARAT 100% 100%
DAN
Pembinaan dan Pembinaan dan
PENGAWASAN PENGAWASA
ang Pengawasan Pengawasan
PEMERINTAHAN 2.000.000 N 2.000.000
Barat Pemerintah Pemerintah
DESA PEMERINTAH
Desa Desa
AN DESA
Fasilitasi Kec. Persentase Fasilitasi Persentase
0 0 0 2. Pelaksanaan Likup Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
  100% 100%
7 1 6 01 Pemilihan Kepala ang Pemilihan 2.000.000 Pemilihan Pemilihan 2.000.000
Desa Barat Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa
Jumlah Desa Jumlah Desa
Fasilitasi Kec. Fasilitasi
yang akan yang akan
0 0 0 2. 0 Pelaksanaan Likup Pelaksanaan
Mengadakan Desa Mengadakan Desa
7 1 6 01 6 Pemilihan Kepala ang 2.000.000 Pemilihan 2.000.000
pemilihan pemilihan
Desa Barat Kepala Desa
Kepala Desa Kepala Desa
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang


mekanismnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/
lingkungan, RT/RW melibatkan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM), BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan
sehingga menghasilkan usulan program yang dibawah ke forum
musrenbang desa dan Kelurahan.
Pada forum musrenbang desa dan Kelurahan menghasilkan skala
prioritas usulan tingkat desa dan Kelurahan selanjutnya ditunjuk
perwakilan dari desa dan Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut pada
forum musrenbang tingkat kecamatan.
Hasil dari pada musrenbang kecamatan merupakan skala prioritas
program yang telah sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat serta isu isu
penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada pada unit
pelaksana teknis di tingkat kecamatan.
Tabel T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN MINAHASA UTARA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
Lokasi, Jenis Usulan,Besaran / Volume/Pagu/sumber dana
No Lokasi Kegiatan Jenis usulam/ Kegiatan Sumber
Volume Pagu Keterangan
Dana
1 Kantor Camat Likbar Rehab bangunan kantor camat likbar 1 Unit 750,000,000 APBD Rehab
2 Kantor Camat Likbar Rehap aula kantor camat likbar 1 Unit 500.000,000.- APBD Rehab
Pembangunan baru rumah dinas
3 Kantor Camat Likbar 1 Unit 400.000.000.- APBD Baru
camat/pegawai
4 Kantor Camat Likbar Pagar keliling kantor camat likbar 200 M 250.000.000 APBD Baru
5 Kantor Camat Likbar Pengadaan kendaraan dinas camat 1 Unit 300.000.000 APBD Baru
6 Puskesmas Mubune Bangunan baru ruang ugd 1 Ruang (6 Mx8 M) 75.000.000 APBD Baru
7 Puskesmas Mubune Bangunan baru ruang persalinan 1 Ruang (8Mx 8 M) 85.00.000 APBD Baru
Bangunan baru kamar mandi pasien
8 Puskesmas Mubune 3 Unit (2 Pasien ,1 Petugas ) 60.000.000 APBD Baru
dan petugas
Bangunan baru ruang pemeriksaan
9 Kantor Camat Likbar 1 Ruang ( 4 M xx 5 M) 60.000.000 APBD Baru
khusus(pemeriksaan hiv,aids ,Covid. dll)
1 Unit (P=10 M,Kapasitas 20
10 Puskesmas Mubune Pengadaan speed boat 150.000.000 APBD Baru
Orang,motor 4 Langkah
11 Desa Airbanua Jalan lingkar pulau 30 KM 10.000.000.000 APBD Baru
12 Desa Airbanua 1 unit pembangunan sentral pltd 1 Unit 1.000.000.000 APBD Baru
13 Desa Airbanua Tanggul pemecah ombak 200 M APBD Baru
14 Desa Tambun pembuatan talud abrasi 400 M 350.000.000 APBD Baru
15 Desa Talise jalan lingkar pulau 10 KM 1.000.000.000 APBD Baru
16 Desa Talise pembuatan talud abrasi 600 M 1,5 M APBD Baru
17 Desa Talise rehab dermaga 1 PAKET 600.000.000.- APBD Baru
18 Desa Gangga Satu penimbunan batu bolder diwilayah tubir 18.000 M 300.000.000.- APBD Baru
pembuatan rumah doa di pariwisata
19 Desa Gangga Satu 1 PAKET 200.000.000 APBD Baru
desa

No Lokasi Kegiatan Jenis usulam/ Kegiatan Lokasi, Jenis Usulan,Besaran / Volume/Pagu/sumber dana
Sumber
Volume Pagu Keterangan
Dana
20 Desa Gangga Satu pembangunan pelabuhan pariwisata 2100 M 800.000.000.- APBD Baru
21 Desa Gangga Dua penimbunan batu bolder 150 M 1.000.00.000 APBD Baru
22 Desa Gangga Dua pembangunan bois 150 M 975.000.000.- APBD Baru
23 Desa Gangga Dua pembuatan jalan pemukiman 600 M 500.000.000.- APBD Baru
24 Desa Bahoi tambatan perahu nelayan desa 200 M 475.000.000 APBN Baru
25 Desa Bahoi aspal hotmix jalan wisata 4600 M 400.000.000.- APBD Baru
26 Desa Bahoi pavinisasi jalan lorong jaga 2,3,4 1.600 M 170.000.000 APBD Baru
27 Desa Bulutui pembuatan tanggul pemecah ombak 650 M 1.500.000.000 APBD Baru
28 Desa Bulutui aspal hotmix dari bulutui ke desa mubune 600 M 750.000.000.- APBD Baru
29 Desa Bulutui hutan mangrove untuk ekowisata 15 Ha 660.000.000.- APBD Baru
30 Desa Talise jalan lingkar pulau 10 KM 1.000.000.000 APBD Rehab
31 Desa Talise pembuatan talud abrasi 600 M 1,5 M APBD Rehab
32 Desa Talise rehab dermaga 1 PAKET 600.000.000.- APBD Baru
Desa Gangga Satu penimbunan batu bolder diwilayah tubir 18.000 M 300.000.000.- APBD Baru
33
34 Desa Gangga Satu pembuatan rumah doa di pariwisata desa 1 PAKET 200.000.000 APBD Baru
35 Desa Gangga Satu pembangunan pelabuhan pariwisata 2100 M 800.000.000.- APBD Baru
Desa Gangga Dua penimbunan batu bolder 150 M 1.000.00.000 APBD Baru
36
37 Desa Gangga Dua pembangunan bois 150 M 975.000.000.- APBD Baru
38 Desa Gangga Dua pembuatan jalan pemukiman 600 M 500.000.000.- APBD Baru
39 Desa Bahoi tambatan perahu nelayan desa 200 M 475.000.000 APBD Baru
40 Desa Bahoi aspal hotmix jalan wisata 4600 M 400.000.000.- APBD Baru
41 Desa Bahoi pavinisasi jalan lorong jaga 2,3,4 1.600 M 170.000.000 APBD Baru
43 Desa Bulutui pembuatan tanggul pemecah ombak 650 M 1.500.000.000 APBD Baru
44 Desa Bulutui aspal hotmix dari bulutui ke desa mubune 600 M 750.000.000.- APBD Baru
45 Desa Bulutui hutan mangrove untuk ekowisata 15 Ha 660.000.000.- APBD Baru
46 Desa Munte pembuatan jalan produksi perkebunan 2 KM 2.000.000.000 APBD Baru
47 Desa Munte pembangunan talud abrasi sungai 500 M 800.000.000.- APBD Baru
48 Desa Munte pengaspalan jalan produksi & drainase 1.616 M 1.500.000.000 APBD Baru
49 Desa Mubune pengaspalan jalan produksi perkebunan 1.500 M 200.000.000.- APBD Baru
Lokasi, Jenis Usulan,Besaran / Volume/Pagu/sumber dana
No Lokasi Kegiatan Jenis usulam/ Kegiatan
Volume Pagu Sumber Keterangan
Dana
50 Desa Mubune pengadaan solarsel 30 UNIT 660.000.000 APBD Baru
Desa Serei pengspalan jalan produksi jaga v 596 M 1.000.000.000 APBD Baru
51
52 Desa Serei jembatan wisata mangrove 3.000 M 1.000.000.000 APBD Baru
53 Desa Serei pengaspalan jalan pemukiman jaga v 2.000 M 800.000.000.- APBD Baru
Desa Serei talud berbadan jalan 1.500 M 600.000.000.- APBD Baru
54
55 Desa Tarabitan jalan produksi perkebunan sangkili 1000 M 250.000.000.- APBD Baru
56 Desa Tarabitan pembangunan daerah wisata mangrove 20 Ha 750.000.000.- APBD Baru
57 Desa Sonsilo pembangunan jalan pertanian dallo 1.200 M 853.000.000.- APBD Baru
58 Desa Sonsilo pengembangan wisata mangrove 1 PAKET 1.000.000.000 APBD Baru
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun


2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun
perencanaan tahunan.
Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja yang disusun
berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi
masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan
daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan yang partisipatif.
Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan
kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong
berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-
kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah
pola perencanaan dari shopping list ke working plan.
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang di ambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun
waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara
efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi
dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat
memenuhi standart penyelenggaraan good gevernance dan akuntabilitas
publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam peyelenggaraan
fungsi Kecamatan Likupang Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Mengoptimalkan Kualitas SDM Aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja perangkat daerah selama 1 Tahun kedepan.
Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai
oleh Kecamatan Likupang Barat adalah:
Tujuan:
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Prima Kepada Masyarakat.
Sasaran:
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

3.3 Program dan kegiatan

Tahun 2022 adalah Tahun ke 1( satu ) Renstra Kabupaten Minahasa


Utara periode 2021-2026. Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun
2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan PKPD Tahun 2022 secara
rinci rumusan program dan kegiatan Kecamatan Likupang Barat 2022 dan
prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C-33 berikut:
TABEL T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara

Catatan
Rencana Tahun 2022 Rencana Tahun 2023
Penting
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
KODE Pemerintah Daerah dan Program/KegiatBarata Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Program / Kegiatan n Sumber
Lokasi Capaian Dana / Capaian Dana /
Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
Kec.
KECAMATAN LIKUPANG 1.377.151.945
            Likupang APBD 100% 1.421.580.744
BARAT 100%
Barat 
Belanja Tidak Langsung 977.151.945 1.001.508.744
Belanja Langsung 400.000.000 420.000.000
PROGRAM PENUNJANG
Presentase Kinerja Kec.
URUSAN PEMERINTAHAN
07 01 01     Penunjang Urusan Likupang 100% 1.377.151.945 APBD   100% 1.421.580.744
DAERAH KABUPATEN /
Perangkat Daerah Barat
KOTA
Persentase
Perencanaan,
Pelaksanaan Kec.
Penganggaran, dan
07 01 01 2.01   Perencanaan, Likupang 0 0 APBD   0 0
Evaluasi Kinerja
Penganggaran dan Barat
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Kec.
Koordinasi dan Penyusunan
07 01 01 2.01 02 Jumlah Dokumen RKA Likupang - 0 APBD   - 0
Dokumen RKA-SKPD
Barat

Kec.
Koordinasi dan Penyusunan
07 01 01 2.01 04 Jumlah Dokumen DPA Likupang - 0 APBD   - 0
DPA-SKPD
Barat

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Kec.


07 01 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Likupang - 0 APBD   - 0
Ikhtisar Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja Barat
Persentase
Pelaksanaan Kec.
Administrasi Keuangan
07 01 01 2.02   administrasi Likupang 100% 1.324.182.537 APBD   100% 1.330.274.652
Perangkat Daerah
keuangan Perangkat Barat
Daerah
Kec.
Penyediaan Gaji dan Waktu dan Jumlah Gaji
07 01 01 2.02 01 Likupang 1 Tahun 977.151.945 APBD   1 Tahun 1.001.508.744.00
Tunjangan ASN ASN
Barat

Koordinasi dan Penyusunan Kec.


Jumlah laporan
07 01 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Likupang 1 Dokumen 3,000,000,00 APBD   1 Dokumen 3,000,000,00
keuangan akhir tahun
Tahun SKPD Barat

Persentase
Pelaksanaan Kec.
Administrasi Kepegawaian
07 01 01 2.05   Administrasi Likupang 100% 25.000.000 APBD   100% 30.000.000
Perangkat Daerah
kepegawaian Barat
Perangkat Daerah
Jumlah Pakaian Dinas
15 pasang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kec. 15 psg Kekhi Batik
07 01 01 2.05 02 beserta atribut Kelengkapannya Likupang dan 15 pasang APBD  
25.000,000,00 dan 15 psng 30.000.000,00
Perlengkapannya Barat itam putih
Korpri
Pendidikan dan Pelatihan Kec.
Jumlah Peserta
07 01 01 2.05 09 Pegawai berdasarkan Tugas Likupang Pegawai 0 APBD   Pegawai 0
Pelatihan
dan Fungsi Barat
Persentase
Kec.
Administrasi Umum Pelaksanaan
07 01 01 2.06   Likupang 100% 56.600.000 APBD   100% 71.600,000,00
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Barat
Perangkat Daerah
Jumlah dan Jenis
Kec.
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Laptop 1 Unit,
07 01 01 2.06 02 Likupang 24.500.000. APBD  
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor Printer 2 Unit 4 set horden 39,500,000
Barat
yang disediakan
Jumlah dan jenis Kec.
Penyediaan Peralatan Rumah
07 01 01 2.06 03 Peralatan Rumah Likupang - 0 APBD   0
Tangga
Tangga yang disediakan Barat
20 Rim
Kertas,10 20 Rim
Jumlah dan jenis Kec. 11.175.981,00
Penyediaan Bahan Logistik Botol Tinta Kertas,10 Botol
07 01 01 2.06 04 Bahan Logistik yang Likupang APBD   11.175.981,00
Kantor Print ,10 Buku Tinta Print ,10
disediakan Barat Tulis, Buku Tulis,

Jumlah dan Jenis 8.000 lbr 8.000 lbr


Kec.
Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan dan fotocopy, 20 fotocopy, 20
07 01 01 2.06 05 Likupang 10.424.019,00 APBD   10.424.019,00
dan Penggandaan Penggandaan yang jilid/cetak jilid/cetak
Barat
disediakan baliho baliho

Jumlah dan Jenis


Penyediaan bahan bacaan bahan bacan dan Kec.
07 01 01 2.06 06 dan peraturan perundang- peraturan Likupang - 0 APBD   Cetak 0
undangan perundangundangan Barat
yang disediakan

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Kec.


70 Kali Dalam 70 Kali Dalam
07 01 01 2.06 09 koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan Likupang 10.500,000,00 APBD   10.500,000,00
Daerah Daerah
SKPD Konsultasi Barat

Persentase
Pengadaan Barang Milik Pelaksanaan Barang Kec.
07 01 01 2.07   Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Likupang 100% 5.000.000 APBD   100% 5.000.000
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan Barat
Pemerintah Daerah
Kec.
Jumlah dan Jenis
07 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Likupang - 0 APBD 1 Unit 15.000.000
Mebel
Barat
Jumlah Peralatan dan Kec. 1 unit mesin 1 Unit Printer 5.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
07 01 01 2.07 06 Likupang pemotong 5.000.000 APBD  
Mesin lainnya
Barat rumput
Persentase
Penyediaan Jasa Kec.
Pelaksanaan Jasa
07 01 01 2.08   Penunjang Urusan Likupang 100% 189.400.000 APBD   100% 189.400.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Barat
Pemerintahan Daerah
Kec.
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat yang 200 Lbr 200 Lbr
07 01 01 2.08 01 Likupang 2.000.000 APBD   2.000.000
menyurat dikirim Meterai Meterai
Barat
Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Jasa Kec.
07 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi Sumber Likupang 12 Bulan 11.400,000,00 APBD   12 Bulan 11.400,000,00
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Barat
Jumlah Jasa Service Kec.
Penyediaan Jasa Peralatan
07 01 01 2.08 03 Peralatan dan Likupang 2 Kali 2.000.000 APBD   1 Kali 2.000.000
dan perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor Barat
Jumlah Tenaga Harian 2 Org 2 Org
Lepas/ THL Penunjang (Operator (Operator
Kec.
Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Kantor Komputer), 4 Komputer), 4
07 01 01 2.08 04 Likupang 174.000.000 APBD   174.000.000
Umum Kantor Org (Tenaga Org (Tenaga
Barat
Administrasi), Administrasi),
1 org Sopir 1 org Sopir
Persentase
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan
Kec.
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang
07 01 01 2.09   Likupang 100% 97.500.000 APBD   100% 97.500.000
Urusan Pemerintahan Milik Daerah
Barat
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Waktu Penyediaan
Penyediaan jasa
pemeliharaan,Biaya
pemeliharaan,Biaya Kec. 1 Tahun/ 1 Tahun/
pemeliharaan, Pajak,
07 01 01 2.09 01 pemeliharaan, Pajak, dan Likupang Kendaraan 97.500.000 APBD   Kendaraan 97.500.000
dan Perizinan
Perizinan kendaraan Dinas Barat Dinas Dinas
kendaraan Dinas atau
atau Lapangan
Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah dan Jenis Kec.
07 01 01 2.09 09 Gedung Kantor atau Pemeliharaan Gedung Likupang - 0 APBD   - 0
Bangunan lainya Kantor Barat
PROGRAM Cakupan
Kec.
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
07 01 02     Likupang 100% 8.000.000 APBD   100% 8.000.000
PEMERINTAHAN Pemerintahan dan
Barat
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik
Cakupan
Koordinasi
Penyelengaraan Kec.
Penyelenggaraan Kegiatan
07 01 02 2.01   Kegiatan Likupang 100% 8.000.000 APBD   100% 8.000.000
Pemerintahan di Tingkat
Pemerintahan di Barat
Kecamatan
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan
Jumlah Musyawarah Kec.
Pelaksanaan Kegiatan
07 01 02 2.01 01 Tingkat Kecamatan Likupang 12 Kali 4.000.000 APBD   12 Kali 4.000.000
Pemerintahan dengan
dengan Instansi Terkait Barat
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Jumlah Musyawarah Kec.
07 01 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di Desa Tingkat Likupang 12 Kali 4.000.000 APBD   12 Kali 4.000.000
Tingkat Kecamatan Kecamatan Barat
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan Kec.
PEMBERDAYAAN
07 01 03     Pemberdayaan Likupang 100% 14.000.000 APBD   100% 14.000.000
MASYARAKAT DESA DAN
Masyarakat Desa dan Barat
KELURAHAN
Kelurahan

Persentase
Kec.
Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan
07 01 03 2.01   Likupang 100% 14.000.000 APBD   100% 14.000.000
Pemberdayaan Desa Kegiatan
Barat
Pemberdayaan Desa

Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Partisipasi Kegiatan Partisipasi
Kec.
Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Dalam
07 01 03 2.02 01 Likupang 1 Kegiatan 14.000.000 APBD   1 Kegiatan 14.000.000
Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah
Barat
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI Persentase
UPAYA Pelaksanaan Kec.
07 01 04     PENYELENGGARAAN Koordinasi Likupang 100% 0 APBD   100% 2.000.000
KETENTRAMAN DAN Kententraman dan Barat
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Persentase


Kec.
Penyelenggaraan Pelaksanaan
07 01 04 2.01   Likupang 100% 0 APBD   100% 2.000.000
Ketentraman dan Ketentraman dan
Barat
Ketertiban Umum Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian


Negara Republik Indonesia, Jumlah Musyawarah Kec.
07 01 04 2.01 01 Tentara Nasional Indonesia Pimpinan Tingkat Likupang Kali 0 APBD   Kali 2.000.000
dan Instansi Vertikal di Kecamatan Barat
Wilayah Kecamatan
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN Pelaksanaan Kec.
07 01 06     DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Likupang 100% 2.000.000 APBD   100% 2.000.000
PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Barat
Pemerintah Desa
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN Pelaksanaan Kec.
07 01 06     DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Likupang 100% 2.000.000 APBD   100% 2.000.000
PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Barat
Pemerintah Desa
Persentase
Kec.
Fasilitasi Pelaksanaan Pelaksanaan
07 01 06 2.01   Likupang 100% 2.000.000 APBD   100% 2.000.000
Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala
Barat
Desa

Jumlah Desa yang akan Kec.


Fasilitasi Pelaksanaan
07 01 06 2.01 06 Mengadakan pemilihan Likupang 16 Desa 2.000.000 APBD   Desa 2.000.000
Pemilihan Kepala Desa
Kepala Desa Barat

Rekomendasi Pengangkatan Jumlah Desa yang Kec.


07 01 06 2.01 08 dan Pemberhentian memberikan Likupang Desa 0 APBD   Desa 0
Perangkat Desa rekomendasi Barat
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam


rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan kedalam program dan kegiatan yang mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Likupang Barat, maka
Kecamatan Likupang Barat akan melaksanakan program dan kegiatan
dibawah ini :

Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan dan Sub Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD.
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD.
1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan;
1.4.2 Pengadaan Mebel
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
1.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
1.5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan;
1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau
Bangunan Lainya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat


Kecamatan.
2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait;
2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa


3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa


4.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
4.1.2 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIKUPANG BARAT
TAHUN 2022

Target Kebutuhan
Urusan/Bidang Sumber
Rencana Pendanaan dan Capaian Target Lokasi Capaian Dana /
Urusan Indikator Dana
Kinerja Pagu Indikatif
Pemerintah Kinerja
KODE
Daerah dan Program/ Terget Terget Terget Terget
Program / Kegiatan Triwula Triwula Triwula
Triwulan Triwulan I Triwula Triwulan Triwulan
Kegiatan n II n III n IV
I n II III IV

KECAMATAN Kec.
          LIKUPANG                   Likupang 1.357.715.227
100%
BARAT Barat 
PROGRAM
Presentase
PENUNJANG
Kinerja
URUSAN Kec.
Penunjang 356.928.8 325.428. 325.428. 325.428.
7 1 1     PEMERINTAHAN 26,77% 24,41% 24,41% 24,41% Likupang 100% 1.333.215.227
Urusan 06,75 806,75 806,75 806,75
DAERAH Barat
Perangkat
KABUPATEN /
Daerah
KOTA
Perencanaan, Persentase
2 Penganggaran, Pelaksanaan
Kec.
. dan Evaluasi Perencanaan,
7 1 1   100% 0 0% 0% 0% Likupang 100% 0
0 Kinerja Penganggaran - - -
Barat
1 Perangkat dan Evaluasi
Daerah Kinerja
2 Koordinasi dan
Kec.
. Penyusunan Jumlah 1
7 1 1 2 100% 0 0% 0% 0% Likupang 0 PAD
0 Dokumen RKA- Dokumen RKA - - - Dokumen
Barat
1 SKPD
2
Koordinasi dan Kec.
. Jumlah 1
7 1 1 4 Penyusunan DPA- 100% 0 0% 0% 0% Likupang 0 PAD
0 Dokumen DPA - - - Dokumen
SKPD Barat
1
2 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kec. 8
7 1 1 6 0% 0% 0% 0% - PAD
. Penyusunan Capaian Kinerja - - - - Likupang Dokumen
Laporan Capaian
0 Kinerja dan dan Ikhtisar
Barat
1 Ikhtisar Kinerja Kinerja
SKPD
Persentase
2 Administrasi Pelaksanaan
Kec.
. Keuangan administrasi 235.428.8 235.428. 235.428. 235.428.
7 1 1   25% 25% 25% 25% Likupang 100% 941.715.227
0 Perangkat keuangan 06,75 806,75 806,75 806,75
Barat
2 Daerah Perangkat
Daerah
2
Penyediaan Gaji Waktu dan Kec.
. 235.428.80 235.428. 235.428. 235.428.
7 1 1 1 dan Tunjangan Jumlah Gaji 25% 25% 25% 25% Likupang 100% 941.715.227 DAU
0 6,75 806,75 806,75 806,75
ASN ASN Barat
2
Koordinasi dan
2
Penyusunan Jumlah laporan Kec.
.
7 1 1 5 Laporan keuangan akhir 0% - 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 - - -
Keuangan Akhir tahun Barat
2
Tahun SKPD
Persentase
2 Administrasi Pelaksanaan
Kec.
. Kepegawaian Administrasi
7 1 1   0% - 0% 0% 0% Likupang 100% -
0 Perangkat kepegawaian - - -
Barat
5 Daerah Perangkat
Daerah

2 Pengadaan Jumlah Pakaian


Kec.
. Pakaian Dinas Dinas Beserta
7 1 1 2 0% - 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 beserta atribut Atribut - - -
Barat
5 Perlengkapannya Kelengkapannya

2 Pendidikan dan
Kec.
. Pelatihan Pegawai Jumlah Peserta
7 1 1 9 0% 0% 0% 0% Likupang Pegawai 0 PAD
0 berdasarkan Pelatihan - - - -
Barat
5 Tugas dan Fungsi
2 Administrasi Persentase Kec. 55.100.0
7 1 1   58,35% 32.150.000 13,88% 7.650.000 13,88% 7.650.000 13,88% 7.650.000 100%
. Umum Perangkat Pelaksanaan Likupang 00
Administrasi
0 Umum
Daerah Barat
6 Perangkat
Daerah

Penyediaan Jumlah dan


2
Komponen Jenis Komponen Kec.
.
7 1 1 1 Instalasi Instalasi 0% - 0 0 0 Likupang - 0 PAD
0 - - -
Listrik/Peneranga Listrik/Penerang Barat
6
n Bagunan Kantor an Bagunan

Jumlah dan
2 Penyediaan Jenis Peralatan Laptop 1
Kec.
. Peralatan dan dan Unit,
7 1 1 2 100% 24.500.000 0 0 0 Likupang 24.500.000 PAD
0 Perlengkapan Perlengkapan - - - Printer 2
Barat
6 Kantor kantor yang Unit
disediakan

2 Jumlah dan
Penyediaan Kec.
. jenis Peralatan
7 1 1 3 Peralatan Rumah 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 Rumah Tangga - - - -
Tangga Barat
6 yang disediakan

20 Rim
Kertas,10
2 Jumlah dan
Kec. Botol
. Penyediaan Bahan jenis Bahan 2.793.995, 2.793.99 2.793.99 2.793.99
7 1 1 4 25% 25% 25% 25% Likupang Tinta 11.175.981 PAD
0 Logistik Kantor Logistik yang 25 5,25 5,25 5,25
Barat Print ,10
6 disediakan
Buku
Tulis
Jumlah dan 8.000 lbr
2
Penyediaan Jenis Barang Kec. fotocopy,
. 4.856.004, 4.856.00 4.856.00 4.856.00 19.424.0
7 1 1 5 Barang Cetakan Cetakan dan 25%  25% 25% 25% Likupang 20 PAD
0 75 4,75 4,75 4,75 19
dan Penggandaan Penggandaan Barat jilid/ceta
6
yang disediakan k baliho
Jumlah dan
Penyediaan bahan
2 Jenis bahan
bacaan dan Kec.
. bacan dan
7 1 1 6 peraturan 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 peraturan - - - -
perundang- Barat
6 perundangunda
undangan
ngan yang
disediakan
2
Jumlah Kec.
. Fasilitasi
7 1 1 8 Kunjungan 0% 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 Kunjungan Tamu - - - -
Tamu Barat
6
2 Penyelenggaraan
Jumlah Rapat Kec.
. Rapat koordinasi
7 1 1 9 Koordinasi dan 0% - 0% 0% 0% Likupang - 0 PAD
0 dan konsultasi
Konsultasi Barat
6 SKPD
Persentase
Pengadaan
Pelaksanaan
Barang Milik
2 Barang Milik
Daerah Kec.
. Daerah
7 1 1   Penunjang 5.000.000 0 0 0 Likupan 100%
0 Penunjang 100% - - - 5.000.000
Urusan g Barat
7 urusan
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
Daerah
2
Kec.
. Jumlah dan
7 1 1 5 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 Likupang - 0 PAD
0 Jenis Mebel - - - -
Barat
7
2
Pengadaan Jumlah dan Kec.
.
7 1 1 Peralatan Mesin Jenis Peralatan 5.000.000 0 0 0 Likupang - PAD
0 100% - - - 5.000.000
Lainnya Mesin Lainnya Barat
7
Persentase
Penyediaan Jasa Pelaksanaan
2
Penunjang Jasa 59.725. 57.725. 57.725. 57.725. Kec.
. 232.900.0
7 1 1   Urusan Penunjang 25,64% 000 25,64% 000 25,64% 000 25,64% 000 Likupang 100%
0 00
Pemerintahan Urusan Barat
8
Daerah Pemerintahan
Daerah
2
Kec.
. Penyediaan Jasa Jumlah Surat 360 3.500.0
7 1 1 1 25% 25% 25% 25% Likupang PAD
0 Surat menyurat yang dikirim 875.000 875.000 875.000 875.000 Lembar 00
Barat
8
Waktu
2 Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Kec.
. Komunikasi, 2.850. 2.85 2.85 2.85 11.400.0
7 1 1 2 Komunikasi 25% 25% 25% 25% Likupang 12 Bulan PAD
0 Sumber Daya Air 000 0.000 0.000 0.000 00
Sumber Daya Barat
8 dan Listrik
Air dan Listrik
Jumlah Jasa
2 Penyediaan Jasa
Service Kec.
. Peralatan dan 2.000. 2.000.0
7 1 1 3 Peralatan dan 100% 0 0 0 Likupang 4 Kali PAD
0 perlengkapan 000 - - - 00
Perlengkapan Barat
8 Kantor
Kantor
1 Org
(Sopir), 1
Jumlah Tenaga Org
2
Penyediaan Jasa Harian Lepas/ Kec. (Operator
. 54.000. 54.00 54.00 54.00 216.000.0
7 1 1 4 Pelayanan Umum THL Penunjang 25% 25% 25% 25% Likupang Kompute PAD
0 000 0.000 0.000 0.000 00
Kantor Pelayanan Barat r), 10 Org
8
Kantor (Tenaga
Administr
asi)
Persentase
Pemeliharaan Pelaksanaan
Barang Milik Pemeliharaan
2
Daerah Barang Milik Kec.
. 24.62 24.6 24.62 24.62 98.500.0
7 1 1   Penunjang Daerah 25% 25% 25% 25% Likupan 100%
0 5.000 25.000 5.000 5.000 00
Urusan Penunjang g Barat
9
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Waktu
Penyediaan
Penyediaan jasa
pemeliharaan,Bi
pemeliharaan,Biay
2 aya
a pemeliharaan, Kec. Kendaraa
. pemeliharaan, 10.750. 10.75 10.75 10.75 43.300.0
7 1 1 1 Pajak, dan 25% 25% 25% 25% Likupang n Dinas 1 PAD
0 Pajak, dan 000 0.000 0.000 0.000 00
Perizinan Barat Tahun
9 Perizinan
kendaraan Dinas
kendaraan
atau Lapangan
Dinas atau
Lapangan
2 Beban Sewa
Jumlah dan Kec.
. 0 Sarana Mobilitas 13.800.0 13.800.0 13.800.0
7 1 1 Waktu Sewa 25% 13.800.000 25% 25% 25% Likupang 24 Kali 55.200.000 PAD
0 2 Air / Transportasi 00 00 00
Mobilitas Air Barat
9 Laut
PROGRAM Cakupan Kec.
7 1 2     PENYELENGGAR Penyelenggaraa 50% 25% 3.500.00 25% 3.500.00 0% Likupang 100%
7.000.000 - 14.000.000
AAN n Pemerintahan 0 0 Barat
PEMERINTAHAN
dan Pelayanan
PELAYANAN
Publik
PUBLIK
Koordinasi Cakupan
2 Penyelenggaraan Penyelengaraa
Kec.
. Kegiatan n Kegiatan
7 1 2   50% 25% 3.500.00 25% 3.500.00 0% Likupang 100% PAD
0 Pemerintahan di Pemerintahan 7.000.000 - 14.000.000
0 0 Barat
1 Tingkat di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan dan Jumlah 3 Org x 4
2 Pelaksanaan Musyawarah kali;
Kec.
. Kegiatan Tingkat 4 Org x 3 7
7 1 2 1 100% 0% 0 0% 0 0% Likupang PAD
0 Pemerintahan Kecamatan 7.000.000 - Kali; .000.000
Barat
1 dengan Perangkat dengan Instansi 13 Org x
Daerah dan Terkait 1 Kali
Instansi Vertikal
Terkait
Peningkatan
2 Efektifitas Jumlah
Kec. 4 Org PP;
. Kegiatan Musyawarah 7
7 1 2 2 0% 50% 3.500.00 50% 3.500.00 0% Likupang 5 Org x 8 PAD
0 Pemerintahan di Desa Tingkat - - .000.000
0 0 Barat Kali
1 Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan
PEMBERDAYAAN Kec.
Pemberdayaan 8.5 8.500.0
7 1 3     MASYARAKAT 100% 0% 0% 0% Likupang 100%
Masyarakat 00.000 - - - 00
DESA DAN Barat
Desa dan
KELURAHAN
Kelurahan

Persentase
2 Koordinasi
Pelaksanaan Kec.
. Kegiatan 8.5 8.500.0
7 1 3   Kegiatan 100% 0% 0% 0% Likupang 100%
0 Pemberdayaan 00.000 - - - 00
Pemberdayaan Barat
1 Desa
Desa
Jumlah
Peningkatan Pelaksanaan
Partisipasi Kegiatan
2 Masyarakat Dalam Partisipasi
Kec.
. Forum Masyarakat 8.5 1 8.500.0
7 1 3 1 100% 0% 0% 0% Likupang PAD
0 Musyawarah Dalam Forum 00.000 - - - Kegiatan 00
Barat
2 Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di Perencanaan
Desa Pembangunan di
Desa

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Jumlah
2
Indonesia, Tentara Musyawarah Kec.
.
7 1 4 1 Nasional Pimpinan 0% 0% 0% 0% Likupang Kali 0 PAD
0 - - - -
Indonesia dan Tingkat Barat
1
Instansi Vertikal Kecamatan
di Wilayah
Kecamatan
Persentase
PROGRAM
Pelaksanaan
PEMBINAAN DAN Kec.
Pembinaan dan
7 1 6     PENGAWASAN 0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 100% 2.000.000 PAD
Pengawasan - - -
PEMERINTAHAN 0 Barat
Pemerintah
DESA
Desa

2 Fasilitasi Persentase
Kec.
. Pelaksanaan Pelaksanaan
7 1 6   0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 100% 2.000.000 PAD
0 Pemilihan Pemilihan - - -
0 Barat
1 Kepala Desa Kepala Desa

Jumlah Desa
2 Fasilitasi
yang akan Kec.
. Pelaksanaan
7 1 6 6 Mengadakan 0% 100% 2.000.00 0% 0% Likupang 16 Desa 2.000.000 PAD
0 Pemilihan Kepala - - -
pemilihan 0 Barat
1 Desa
Kepala Desa
2 Rekomendasi Jumlah Desa
Kec.
. Pengangkatan dan yang
7 1 6 8 Desa 0% 0% 0% Likupang Desa 0 PAD
0 Pemberhentian memberikan - - - -
Barat
1 Perangkat Desa rekomendasi
Sumber : Kantor Kecamatan Likupang Barat Tahun 2021
BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan


Likupang Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan
upaya untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan
dan sasaran.
Disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Likupang Barat
merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis
pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat
pertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, kami menyadari bahwa dalam
melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih banyak mengalami
hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta
kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang belum sesuai
dengan kebutuhan akan diusulkan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk kaidah kaidah pelaksanaan program dan kegiatan


berdasarkan rencana kerja Kecamatan Likupang Barat dan mengacu pada
DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Likupang Barat pada Tahun 2022


mendatang akan menetapkan 4 Program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan
dan akan menyesuaikan dengan program pemerintah Kabupaten, Provinsi
maupun Pemerintah Pusat.
Rencana Kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022 merupakan
dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu)
Tahun kedepan.
Demikian rencana kerja Kecamatan Likupang Barat Tahun 2022
disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun capaian tujuan dan
sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja
Kecamatan Likupang Barat sudah mencakup semua program pemerintahan
dan pembangunan serta pemberdyaan kepada masyarakat.

Likupang Barat, 01 Oktober 2021


CAMAT LIKUPANG BARAT

MAYKEL MARIO PARENGKUAN,S.STP


PENATA TINGKAT I
NIP 198503282003121001

Anda mungkin juga menyukai