(LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan
terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel dan transparan.
ii
DAFTAR ISI
Lampiran-lampiran
1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2021
3. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2021
4. Hasil survei kepuasan Masyarakat (SKM) Disdukcapil Kab.
Purworejo
5. Keselarasan
iii
DAFTAR TABEL
Tabel III.4 Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun 2021 dengan target
Renstra Tahun 2016 – 2021 ……………………… ............... 23
iv
DAFTAR GAMBAR
v
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Tentara Pelajar KM 4 Telp ( 0275 ) 323777, Fax (0275) 323777
PURWOREJO 54171
Email : didukcapil.purworejo@gmail.com Website : www.disdukcapil.purworejokab.go.id
TENTANG
MEMU TUSKAN
Menetapkan .:
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;
DITETAPKAN DI : PURWOREJO
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PURWOREJO
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja
tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai dengan
yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
B. Dasar Hukum
1. Tugas Pokok
a. Susunan Organisasi
Susunan organisasi DISDUKCAPIL terdiri dari :
1) Kepala DISDUKCAPIL;
2) Sekretariat ;
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
6) UPT; dan
7) Jabatan Fungsional.
b. Bagan Organisasi
UPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
1) Susunan Kepegawaian
Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebanyak 62
orang dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Berdasarkan Golongan
Golongan IV : 6 orang
IV/a : 5 orang
IV/b : - orang
IV/c : 1 orang
Golongan III : 42 orang
III/a : 22 orang
III/b :10 orang
III/c : 2 orang
III/d : 8 orang
Golongan II : 14 orang
II/a : - orang
II/b : 2 orang
II/c : 7 orang
II/d : 5 orang
Golongan I : - orang
1/a : - orang
1/b : - orang
1/c : - orang
1/d : - orang
Total : 62 orang
b. Berdasarkan Pendidikan
SD : - orang
SLTP : - orang
SLTA : 23 orang
D3 : 15 orang
D4 : - orang
S1 : 19 orang
S2 : 4 orang
S3 : 1 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
2) Perlengkapan
a. Bab I : Pendahuluan
Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Pernyataan Visi
Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang telah
dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 mempunyai visi
”Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin
Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan
Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan
Ekonomi Kerakyatan ”, dengan penjabaran sebagai berikut
:
Tujuan utama : Kesejahteraan rakyat meningkat
signifikan Basis Utama : Pertanian, pariwisata, industri,
perdagangan Wawasan utama : Budaya, lingkungan,
ekonomi kerakyatan Dengan pengertian :
Semakin sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat
yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan
masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan antar
wilayah maupun antar kelompok pendapatan;
Peningkatan kemudahan aksebilitas sarana produksi,
sandang, pangan, papan, sumber-sumber ekonomi,
lapangan pekerjaan, serta sarana prasarana pelayanan
umum, pendidikan, kesehatan yang berkualitas;
Adanya lingkungan yang kondusif untuk melakukan
aktifitas-aktifitas rekreatif (seni, budaya, dan olah
raga), keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, ketentraman keluarga dan ketertiban
masyarakat, kepestian hukum;
Berbasis pertanian maksudnya adalah upaya-upaya
peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada
pengelolaan potensi pertanian, melalui:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
2) Perlindungan konsumen;
2. Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi tersebut diatas
diimplementasikan melalui 7 misi. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil termasuk dalam pelaksanaan misi
keenam yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi
kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang
mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi
pelayanan publik”.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
2. Indikator kinerja
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil
program dan hasil kegiatan, harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai
dengan kurun waktu tertentu.
Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purworejo yang sudah dirumuskan dalam
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah “Persentase
kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo
Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target 2021
Meningkatnya Persentase kepemilikan
kepemilikan dokumen
dokumen kependudukan dan
91.17%
kependudukan dan pencatatan sipil
pencatatan
Program Anggaran
AKUNTABILITAS KINERJA
1 2 3 4 5 6 7
I URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Meningkatya Persentase
kepemilikan kepemilikan
dokumen dokumen
kependuduk kependudu
an dan kan dan
91.17% 96.94% 106.33% O
pencatatan pencatatan
sipil sipil
Catatan intepretasi :
- Tercapai (O) warna hijau, jika realisasi lebih besar dari target
(>100%);
- Tidak Tercapai (<) warna merah, jika realisasi <90% dari target.
Kondisi Kinerja Tahun Kinerja Tahun Kinerja Tahun Kinerja Tahun Kinerja Tahun Kinerja Tahun 2021
pada 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Indikator awal Kinerja
Kategori
Kinerja periode akhir Capaian
capaian
Utama perencan RPJMD Kinerja
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian kinerja
(IKU) aan (Tahun
(tahun 2021)
2015)
Persentase
kepemilika
n dokumen
kependudu
kan dan 58,33% 65.93% 88.59% 75.14% 124.59% 80.17% 110.42% 87.40% 109.34% 89.66% 103.03% 91.17% 96.94% 106.33% 91.17%
pencatatan
sipil
Tabel III.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target
Renstra Tahun 2016 – 2021
% capaian
Realisasi per tahun kinerja s.d.
2021 Intepreta
Status
Target terhadap si
Indikator capaian
No Tahun Target
kinerja
Kinerja
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 Akhir Indikator
(%) (%) (%) (%) (%) (%) Indikator
Renstra Sasaran
Th. 2016-
2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I URUSAN WAJIB
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase
kepemilika
n dokumen
kependudu
kan dan
65.93 75.14 80.17 87.40 89.66 96.94 91.17 106.33 > tercapai
pencatatan
sipil
Catatan intepretasi:
tercapai sesuai atau lebih dari target akhir Renstra (Tahun 2021);
Gambar III.2. Pelaksanaan perekaman KTP-el bagi penduduk Rentan dan berkebutuhan
khusus
3) Inovasi JALINTOL (Kerjasama SIAK Relasi melalui Jalin
Lintas Sektor Online) yaitu Pelayanan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kerjasama
Penerapan SIAK Relasi Melalui Jalin Lintas Sektor Online
dengan Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Rumah Sakit.
Gmbar III.3. Kerjasama SIAK Relasi dengan Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Rumah Sakit
Gambar III.5.
Penyerahan Akta Kematian
kepada keluarga jenazah
sebelum di kubur
5) inovasi GERTAK (Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran)
merupakan Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara
serentak
Gambar III.6.
Penyerahan Akta Kelahiran
program GERTAK
Tabel III.5
Efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perangkat pelaporan, 38 pelaporan, 38
Daerah dokumen dokumen
2 Koordinasi dan Dokumen RKA Dokumen 100
Penyusunan – SKPD, 1 RKA – SKPD,
Dokumen RKA- dokumen 1 dokumen
SKPD
3 Koordinasi dan Laporan Laporan 100
Penyusunan Capaian Capaian
Laporan Kinerja dan Kinerja dan
Capaian Kinerja Ikhtisar Ikhtisar
dan Ikhtisar Realisasi Realisasi
Realisasi Kinerja Kinerja SKPD, Kinerja
SKPD 1 laporan SKPD, 1
laporan
4 Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 100
Perangkat Evaluasi Evaluasi
Daerah Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah, 1 Daerah, 1
Dokumen Dokumen
Administrasi 100
Keuangan
Perangkat
Daerah
5 Penyediaan Gaji Gaji dan Gaji dan 100
dan Tunjangan tunjangan ASN tunjangan
ASN 12 bulan ASN 12 bulan
Tabel III.6.
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Koordinasi dan Dokumen Dokumen 100
Penyusunan pelaporan pelaporan
Laporan keuangan , 14 keuangan ,
Keuangan dokumen 14 dokumen
Bulanan/Triwul
anan/Semestera
n SKPD
Administrasi 100
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
7 Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi 100
Peraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang-
Undangan Undangan Undangan
yang yang
dilaksanakan, dilaksanakan
3 jenis , 3 jenis
Administrasi 100
Umum
Perangkat
Daerah
8 Penyediaan Layanan Layanan 100
Peralatan dan Penyediaan Penyediaan
Perlengkapan Peralatan dan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Perlengkapan
Kantor 12 Kantor 12
bulan bulan
Tabel III.6.
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Penyelenggaraa Layanan Layanan 100
n Rapat Penyelenggara Penyelenggar
Koordinasi dan an Rapat aan Rapat
Konsultasi Koordinasi dan Koordinasi
SKPD Konsultasi dan
SKPD 12 Konsultasi
bulan SKPD 12
bulan
10 Dukungan Laporan Laporan 100
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Sistem Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis Berbasis
Elektronik pada Elektronik Elektronik
SKPD (SPBE) pada (SPBE) pada
SKPD 1 SKPD 1
laporan laporan
Penyediaan Jasa 100
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
11 Penyediaan Jasa Jasa Surat Jasa Surat 100
Surat Menyurat Menyurat 12 Menyurat 12
bulan bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lainnya Dipelihara Dipelihara
Berkala/Direh Berkala/Dire
abilitasi 4 unit habilitasi 4
unit
16 Pemeliharaan/R Sarana dan Sarana dan 100
ehabilitasi Prasarana Prasarana
Sarana dan gedung kantor gedung
Prasarana atau kantor atau
Pendukung bangunan bangunan
Gedung Kantor lainnya yang lainnya yang
atau Bangunan dipelihara/dire dipelihara/dir
Lainnya habilitasi 55 ehabilitasi 55
unit unit
Program Persentase Persentase 100
Pendaftaran Pelayanan Pelayanan
Penduduk Adminduk Adminduk
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk
17 Pencatatan, KIA (15.000 KIA (15.000 100
Penatausahaan layanan) layanan)
dan Penerbitan KK (55.000 KK (55.000
Dokumen atas layanan) layanan)
Pendaftaran KTP-el (55.000 KTP-el
Penduduk layanan) (55.000
layanan)
18 Peningkatan Peralatan Peralatan 100
Pelayanan Perekaman Perekaman
Pendaftaran dan dan
Penduduk pencetakan pencetakan
KTP-el 2 jenis KTP-el 2 jenis
Tabel III.6.
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Persentase Persentase 100
Pencatatan Pelayanan Pelayanan
Sipil Adminduk Adminduk
Pelayanan
Pencatatan Sipil
19 Pencatatan, Akta Kelahiran Akta 100
Penatausahaan 35.000 Kelahiran
dan Penerbitan pelayanan, 35.000
Dokumen atas Akta Kematian pelayanan,
Pelaporan 4.000 Akta
Peristiwa pelayanan, Kematian
Penting Akta 4.000
Pencatatan pelayanan,
Sipil lainnya Akta
35 pelayanan, Pencatatan
Akta Sipil lainnya
Perkawinan 60 35 pelayanan,
pelayanan Akta
Perkawinan
60 pelayanan
Program Persentase Persentase 100
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan
Informasi Adminduk Adminduk
Administrasi
Kependudukan
Penataan
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Tabel III.6.
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Penyusunan Teknisi Teknisi 100
Tata Cara Jaringan (48 Jaringan (48
Perencanaan, orang/bulan) orang/bulan)
Pelaksanaan,
Pemantauan,
Evaluasi,
Pengendalian
dan Pelaporan
Penyelenggaraa
n Adminduk
terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
2. Realisasi Anggaran
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KEPENDUDUKAN DAN
10
PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Persentase Program Penunjang
kepemilikan kepemilikan Urusan Pemerintahan 8.315.322.685
% 91.17 96.94 106.33 8.497.825.248 81.43%
dokumen dokumen Daerah
kependuduka kependuduka Kabupaten/Kota
n dan n dan Perencanaan,
pencatatan pencatatan Penganggaran,
sipil sipil dan Evaluasi 387.754.200 383.618.595 98.93%
Kinerja Perangkat
Daerah
1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan 28.814.000 28.674.600 99.52%
Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan
Penyusunan
25.446.000 24.509.795 96.32%
Dokumen RKA-
SKPD
3 Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
1.848.000 1.848.000 100%
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2021
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Evaluasi Kinerja
331.646.200 328.586.200 99.08%
Perangkat Daerah
Administrasi
Keuangan 6.061.370.748 97.66%
5.919.968.389
Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji
dan Tunjangan 6.049.111.148 97.66%
5.907.772.989
ASN
6. Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
12.259.600 12.195.400 99.48%
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran
SKPD
Administrasi
Kepegawaian 56.108.000 96.4%
54.090.600
Perangkat Daerah
7 Sosialisasi
Peraturan
56.108.000 54.090.600 96.4%
Perundang-
Undangan
Administrasi
Umum Perangkat 1.379.547.200 93.16%
1.285.226.867
Daerah
Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2021
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Penyediaan
Peralatan dan
1.061.600.000 99,46%
Perlengkapan 973.197.800
Kantor
9 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
212.860.200 211.865.807 99.53%
dan Konsultasi
SKPD
10 Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan 105.087.000 100.163.260 95.31%
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan 434.192.900 429.907.313 60.78%
Pemerintahan
Daerah
11
Penyediaan Jasa
163.048.000 161.883.400 99.28%
Surat Menyurat
12 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
189.726.100 98.37%
Sumber Daya Air 186.637.329
dan Listrik
Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2021
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum 81.418.800 94.92
81.386.584
Kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang 242.553.200 99,98%
242.510.921
Urusan
Pemerintahan
Daerah
14 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak 110.571.200 99.97%
110.538.141
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
15 Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Kantor dan 46.410.000 99.9%
46.409.500
Bangunan
Lainnya
16 Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana
85.572.000 99.9%
dan Prasarana 85.563.280
Pendukung
Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2021
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Program
Pendaftaran 832.334.400 92.36%
768.711.684
Penduduk
Pelayanan
Pendaftaran 832.334.400 95,56%
768.711.684
Penduduk
Pencatatan,
Penatausahaan
dan Penerbitan
17 397.086.400 390.594.708 98.37%
Dokumen atas
Pendaftaran
Penduduk
Peningkatan
Pelayanan
18 435.248.000 378.116.976 86.87%
Pendaftaran
Penduduk
Program
229.746.500 227.258.800 98.92%
Pencatatan Sipil
Pelayanan
229.746.500 227.258.800 98.92%
Pencatatan Sipil
Pencatatan,
Penatausahaan
19 dan Penerbitan 229.746.500 227.258.800 98.92%
Dokumen atas
Pelaporan
Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2021
Keterang
an (diisi
alasan
Tahun 2021 Kinerja Anggaran
jika
Urusan / Indikator
No. Sasaran Kinerja
Satuan Program dan Kegiatan capaiann
ya <90%)
% Realisasi %
Target Realisasi Pagu Anggaran
Capaian Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peristiwa Penting
Program
Pengelolaan
Informasi 75.542.600 75.492.272 99.94%
Administrasi
Kependudukan
Penataan
Pengelolaan
Informasi 75.542.600 75.492.272 99.94%
Administrasi
Kependudukan
Penyusunan Tata
Cara
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pemantauan,
Evaluasi,
Pengendalian dan
20 75.542.600 75.492.272 99.94%
Pelaporan
Penyelenggaraan
Adminduk terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan Umum
2. Rencana Aksi
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. PURWOREJO TAHUN 2021
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 memberikan informasi kinerja
yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang
berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya
KEDUA : Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 disusun sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Perencanaan
BAB.III : Akuntabilitas Kinerja
BAB IV : Penutup
LAMPIRAN
DITETAPKAN DI : PURWOREJO
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TEMBUSAN :
1. Bupati Purworejo
2. Sekretaris Daerah Kab. Purworejo
3. Kepala Bappedalitbang Kab. Purworejo
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purworejo
5. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Purworejo
6. Inspektur Kabupaten Purworejo.
KESELARASAN KINERJA-OUTPUT -PENGANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
3 Program Persentase Penataan Pengelolaan Pencatatan, Penatausahaan Akta Kelahiran, Akta Ya Rp 229,746,500 Rp -
Pengelolaan pemanfaatan data Informasi Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kematian, Akta
Informasi kependudukan Kependudukan atas Pelaporan Peristiwa Perkawinan, Akta
Administrasi Penting Pencatatan Sipil Lainnya
Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Teknisi Jaringan Ya Rp 75,542,600 Rp -
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk
terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan
2 Meningkatnya Ya 2 Cakupan dukungan 4 Program Persentase capaian Ya Perencanaan , Penyusunan Dokumen Dokumen perencanaan dan Ya Rp 28,814,000 Rp -
dukungan kinerja terhadap kinerja Penunjang kinerja dan keuangan Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat evaluasi pelaporan
perangkat daerah perangkat daerah Urusan Evaluasi Kinerja Daerah
meliputi 4 unsur Pemerintahan Perangkat Daerah
yaitu personil, Daerah Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Ya Rp 25,446,000 Rp -
keuangan, sarana Kabupaten/Kota Dokumen RKA-SKPD
prasarana dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ya Rp 1,848,000 Rp -
tatalaksanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Evaluasi Kinerja Ya Rp 331,646,200 Rp -
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN Ya Rp 6,049,111,148 Rp -
Keuangan Perangkat Tunjangan ASN
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaporan Ya Rp 12,259,600 Rp -
Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
SASARAN PRORAM PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
STRATEGIS INDIKATOR TERKAIT TERKAIT
SASARAN KETERAN
NO BERORIENTS NO SASARAN NO DENGAN DENGAN
STRATEGIS URAIAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN TIDAK GAN
I HASIL STRATEGIS SASARAN URAIAN KEGIATAN URAIAN SUB KEGIATAN SASARAN TERKAIT
PROGRAM SASARAN PROGRAM SUB KEGIATAN TERKAIT
(Ya/Tidak) (Ya/Tidak) (Ya/Tidak)
Persentase Peningkatan Ya Administrasi Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Ya Rp 56,108,000 Rp -
Kapasitas Sumber Daya Kepegawaian Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang
Aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan
Cakupan Sarana dan Ya Administrasi umum Penyelenggaraan Rapat Laporan Penyelenggaraan Ya Rp 212,860,200 Rp -
Prasarana Aparatur perangkat daerah Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan
yang Berfungsi dengan SKPD Konsultasi SKPD
Baik
Penyediaan Peralatan dan Layanan Penyediaan Ya Rp 1,061,600,000 Rp -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dukungan Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan Rp 105,087,000 Rp -
Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada Berbasis Elektronik pada
SKPD SKPD
Pemeliharaan barang Penyediaan Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Ya Rp 110,571,200 Rp -
milik daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
penunjang urusan Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
pemerintahan daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ya Rp 46,410,000 Rp -
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ya Rp 85,572,000 Rp -
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Cakupan layanan Ya Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Surat Jasa Surat Menyurat Ya Rp 163,048,000 Rp -
administrasi penunjang urusan Menyurat
perkantoran pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Ya Rp 189,726,100 Rp -
Komunikasi, Sumber Daya Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Ya Rp 81,418,800 Rp -
Umum Kantor Kantor
JUMLAH Rp 9,699,149,748
Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Dukungan SKPD Penyediaan Jasa
Pelaksanaan Sistem Komunikasi,
Pemerintahan Sumber Daya Air
Berbasis Elektronik
pada SKPD dan Listrik
Pencatatan,
Penatausahaan dan
Penerbitan
Penyediaan Jasa Dokumen atas
Penyediaan Jasa Pelayanan Pendaftaran
Surat Menyurat Umum Kantor
Penduduk
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
persentase
Jabatan
kepemilikan Peningkatan
dokumen Pelayanan
Pendaftaran
pendaftaran
Penduduk
penduduk
Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Cakupan Sarana
Kantor dan
dan Prasarana
Bangunan
Aparatur Yang
Lainnya
Berfungsi
Dengan Baik Cakupan Persentase Persentase
dukungan kepemilikan kepemilikan
persentase
kinerja dokumen dokumen
kepemilikan
perangkat kependudukan dan kependudukan
Pemeliharaan/Reha
dakta
daerah pencatatan sipil dan pencatatan
bilitasi Sarana dan pencatatan sipil
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
peningkatan
Pencatatan,
Kapasitas Penatausahaan dan
Sumber Daya Persentase
Penerbitan
Aparatur pemanfaatan Dokumen atas
Sosialisasi
data Pelaporan
Peraturan
kependudukan Peristiwa Penting
Perundang-
Undangan
Prosentase
capaian kinerja
dan keuangan
Indikator Sasaran :
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil
Indikator Program : Persentase kepemilikan Indikator program : persentase kepemilikan akta Indikator program : persentase pemanfaatan data
dokumen pendaftaran penduduk pencatatan sipil kependudukan
Gambar 4.11
Hasil SKM Disdukcapil Kabupaten Purworejo
Semester 1 Tahun 2021