Anda di halaman 1dari 271

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN


NOMOR 24 A TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan


dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien
dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-


Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Orgaisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Rumah sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012.

Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintaf( D'aeraft (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan
Daerah Kabupaten Pamekasan dafam jangka waktu 1 (satu) tahun.
-2-

Pasal 2

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan


daerah, rencana kerja dan pandangannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Pasal 3

(1) RKPD disusun dengan sisternatika sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011
BAB III CAPAIAN KINERJA EKONOMI MAKRO
BAB N KEBIJAKAN UMUM APBD 2012
BAB V PENUTUP

(2) Penjabaran sistematika RKPD sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1)


tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD
Tahun 2012 dalam penyusunan clan pelaksanaan program/kegiatan dengan
pagu dana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Serita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Juni 2011
BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

1-p
R. HADI SUWARSO
SERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 20 A SERI E
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH ( RKPD )
TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTA.H KABUPATEN PAMEKASAN


2011
J)AFTAR ISi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................. BAB I - 1
1. Kondisi Geografis ............................................ BAB I - 2
2. Kondisi Demografis .......................................... BAB I - 7
B. Maksud Dan Tujuan .............................................. BAB I - 8

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011


A. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan ....................... BAB II - 1
1. Visi ......... ,.............................................•. ,,, ... BAB II - 1
2. Misi .............. : .............. BAB II - 2
3. Prioritas Pembangunan ..................... ,....... BAB II - 3
B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas BAB II - 28

BAB III CAPAIAN KINERJA EKONOMI MAKRO


A. Prociuk Domestik Regional Bruto ............................ BAB III - 1
B. Struktur Ekonomi .................................................. BAB III - 2
C. Pertumbuhan Ekonomi .......................................... BAB III - 5

D. Perkembangan beberapa Agregat

Pendapatan Regional. ............................................. BAB Ill- 6

E. Indeks Pembangunan Manusia ............................. BAB III - 13

BAB IV KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2009


A. Kebijakan Pendapatan ............................................ BAB N - 1
B. Kebijakan Belanja ................................................... BAB N - 6
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................ BAB IV - 8

BAB V PENUTUP ................................................................. BAB V - 1


Lampiran Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor : 24 A Tahun 2011
Tanggal : 6 Juni 2011
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Melalui Otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam
menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan
peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan
identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan
belanja Daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan
perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan
kepada pemerintah atasan maupun kepada publik.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
daerah. Pemberian kewenangan yang luas ini harus diikuti dengan koordinasi,
dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan
pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan antar
daerah.
Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-
benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas,
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu
upaya keberlanjutan dan kesinambungan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa
Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara pusat dan daerah;

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab I - 1


3. Menjamin keterk2itan dan konsistensi antma perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Untuk melaksanakan tujuan sistem perencanaan pembangunan
tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mrmetapkan bahwa
setiap penyelenggara pemerintahan dari Pemerintah Pusat sampai dengan
Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Renc:ane Pembangunan Jamgka Menengah (RPJM) dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerlntah (RKP)
untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
Pemerintah Daerah.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan rnengacu pada RKP,
memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana
kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dasar penyusunan RKPD ini antara lain RPJMD tahun 2008 - 2013,
dengan tetap mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja tahun 2009 (yang
dltuangkan dalam LAKIP dan LKPJ Bupati) serta perumusan program dan
kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

1. Kondisi Geografis
Posisi geografis Kabupaten Pamekasan secara astronomis berada
diantara 113° 19' - 1130 58' Bujur Timur dan 6° 51' - 7° 31' Lintang Selatan.
Dari sisi administratif pemerintahan, sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah
selatan dibatasi Selat Madura, sebelah barat dibatasi Kabupaten Sampang dan
bagian timur dibatasi dengan Kabupaten Sumenep.

Luas wilayah Kabupaten Pamekasan mencapai 79.230 hektar atau 792,3


Km2 yang secara topografi wilayah Kabupaten Pamekasan tidak berada pada
IUMt1J,111cu, Yl!'IG •• .,,.. . :., ;,p~fl hJII d11r1h rnoni.wut ~fJtll'!Qfllf'I dalam uty,,,
hektar sebagal berlkut :

Tabel I.1
Tc· ~grafi Kabupaten Pamekas:'-

KETINGGIAN / Ha Jumlah
NO KECAMATAN Persen
0-100 101-500 (Ha)

1 Tlanakan 3.788 1.022 4.810 6.07


2 Pademawu 7.189 - 7.189 9.07
3 Galis 3.176 10 3.186 4.02
4 Larangan 3.507 579 4.086 5.16
5 Pamekasan 2.640 7 2.647 3.34
6 Proppo 6.671 478 7.149 9.02
7 Palengaan 6.823 2.025 8.848 11.17
8 Pegantenan 1.524 7.080 8.G04 10.86
9 Kadur - 3.071 3.071 3.88
10 Pakong 1.409 3.833 5.242 6.62
11 Waru 269 6.734 7.003 8.84
12 Batumarmar 960 8.747 9.707 12.25
13 Pasean 1.652 6.036 7.688 9.70
Jumlah 39.608 39.622 79.230 100,00

Dilihat dari luas per kecamatan, terlihat bahwa Batumarmar yang berada
di kawasan sebelah utara merupakan kecamatan terluas, yaitu 9.707 hektar
atau sebesar 12,25 % dari luas Kabupaten Pamekasan. Sebaliknya Kecamatan
Pamekasan memiliki luas wilayah paling sempit, yaitu 2.647 hektar atau
sebesar 3,34 %. Sedangkan dataran tertinggi di • Kabupaten Pamekasan
mencapai 350 meter dari permukaan laut dan terendah berada di Kecamatan
Galis setinggi 6 meter sebagaimana tergambar dalam Peta Topografi di bawah
ini.
KETERANGAN
- : batas kecamatan
- : kemiringan tanah O - 2%
- : kemiringan tanah 2 - 15%
- : kemiringan tanah 15 - 40%
fliiii : kemiringan tanah 40 % keatas

Keberadaan musim seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahunnya


berlaku dua musim, yaitu musim penghujan pada bulan Oktober - April dan
musim kemarau bulan April - Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan
tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak
kedap air menyebabkan sektor pertanlan banyak tergantung dari curah hujan.
Kondlsl ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan supplai air pada saat
musim kemarau.
Secara administratlf Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13
Kecamatan serta 178 Desa dan 11 Kelurahan, meliputi :

a. Kecamatan Tlanakan 17 Desa


b. Kecamatan Pademawu 20 Desa 2 Kelurahan
c. Kecamatan Galis 10 Desa
d. Kecamatan Larangan 14 Desa
e. Kecamatan Pamekasan 9 Desa 9 Kelurahan
f. Kecamatan Proppo 27 Desa
g. Kecamatan Palengaan 12 Desa
h. Kecamatan Pegantenan 13 Desa
i. Kecamatan Pakong 12 Desa
j. Kecamatan Kadur 10 Desa
k. Kecamatan Waru 12 Desa
I. Kecamatan Pasean 9 Desa
m. Kecamatan Batumarmar 13 Desa
Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada,
Ka bu paten Pamekasan terdiri dari:
a. Kawasan Pemukiman / Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang
tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah
pemukiman terluas adalah Kecamatan Palengaan 2.171,93 hektar, dan
terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2010).
b. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri darl sawah irigasi, sawah
drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area
yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00
hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.21~,03 hektar; dan sawah
irigasi hanya 1.386,00 hektar dan tegalan 32.966,34 hektar. Hal lni
mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi
hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Galis, Pakong.
c. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas diantara
kawasan lainnya yaitu sebesar 32.966,34 hektar. Kawasan lni tersebar
merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah
yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu sebesar 4.882,10 hektar
dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan
tegalannya yaitu hanya sebesar 215,29 hektar.
d. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas
1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan
Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar,
Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan
Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.
e. Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan
memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan
yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan
Galis.
f. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 Ha tersebar di 13 Kecamatan,
terluas di Kecamatan Pamekasan sebesar 360 Ha dan terkecil di
Kecamatan Pakong sebesar 11,0 Ha
g. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 Ha tersebar di 10 Kecamatan,
meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu,Galis, Larangan, Pamekasan
Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di
Kecamatan Pademawu seluas 32,4 Ha.

~ KAW!SmMNRur PERLN~ Permukiman


)Ha 11.524(
Industri Pertanian

~
)92(
Tanah tandus Jasa perdagangan
)Ha 15.920( )Ha 26(
Kuburan
)Ha 269(
Tambang

~ Sa~ah ~ig:~ (
9

Hutan s e j e n i s ~
..•·..•· · 7#
)Ha 1.158( ~ )Ha 1.286(

Tegalan Sawah Tadah Sawah Semi Irigasi


)Ha 1.386( )Hujan (8.569 Ha )Ha 5'213 (

Sumber : RTRW Kabupaten Pamekasan


2. Kondisi Demografis
Penduduk merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Penting dalam pengertian
bahwa aspek kependudukan merupakan unsur dalam pembangunan baik
sebagai obyek maupun subyek. Karena itu, pengetahuan tentang aspek-aspek
kependudukan akan memberi manfaat yang cukup besar. Data kependudukan
merupakan informasi penting yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk 835,101 851,690 868,609 795,526


• Laki-laki 405,345 400,573 408,531 386,655
• Perempuan 429,756 451,117 460,078 408,871
Pertumbuhan Penduduk (%) 2.02 1.99 2.00 1.44
Kepadatan Penduduk (org/km2) 1,054 1,075 1,096 1,004
Sex Ratio (1./P) 94.32 88.80 88.80 95.00
Jumlah Rumah Tangga 207,488 219,179 221,371 206,747
Sumber : BPS Pamekasan

480.000

460.000

440.000
6
420.000 ■ a. Laki-laki
1 1

40 ■ b. P erempua n ,
400.000
38
380.000

360.000

340.000
2008 2009 2010 2010
PERTUMBUHAN PENDUDUK

3.00
2.50
......... . ·--- -
2.00
1.50
---....... - .. ~
I -PERTUMBUHAN PENDUDUK I
(%)

1.00
',
0.50
0.00
2008 2009 2010

Sedangkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pamekasan dapat


dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Penduduk Miskin

No. Keteranaan Satuan 2008 2009 2J~~c{ff1~t(


Rumah Tangga Sasaran
1 (RTS) (Ruta) 110,983 109,017 109,017
Persentase RTS {%) 53.49 49.74 49.25
2 Penduduk Miskin (Jiwa) 213,055 200,980 200,980
Persentase (%) 25.51 23.60 23.14

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Persentase RTS


54
111,500
110,983 53.5
111,000 53
110,500 52.5
52
110,000 11 Rumah Tangga 51.5 --+-Persentase
109,500 Sasaran (RTS) RTS (%)
109,017109,017 51
(Ruta)
109,000 50.5
108,500
108,000
2008
I I
2009 2010
50
49.5
49
0 2 4
Persentase Pend. Miskin Penduduk Miskin
26

25.5 212,000
210,000
25 208,000
206,000
24.5 ■ Penduduk
-+-Persentase(%) 204,000
Miskin (Jiwa) ·
24
202,000
200,000
23.5 198,000
aooa 2009 )010
............. ..,. 196,000
23 194,000 ·
0 1 2 3 4 2008 2009 Z010

Selanjutnya berdasarkan Dokumen Strategi Nr.;::;hnal Percepatan


Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2010, jumlah D~sa tc,rtinggal pada akhir
tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 77 Desa yang tersebar di 13 Kecamatan
atau berkurang sebanyak 67 desa dari 144 desa tertinggal pada tahun 2006.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud
memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS). Adapun tujuan Rencana Kerja
Pemerlntah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
digunakan sebagai Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan
pedoman penyusunan RAPBD.
~

Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,


menyatakan bahwa:
a. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
b. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
c. Kewajiban daerah diatas adalah mempertimbangkan prestasi capalan
standart pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan
mekanisme sebagai berikut :
a. Memperhatikan RPJM yang telah disusun atau dokumen yang
dipersamakan;
b. Memperhatikan Prioritas program pembangunan nasional (RKP) yang
dituangkan dalam Permendagri nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun anggaran 2008;
c. Memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, dimana jika
ada kinerja sasaran yang belum berhasil dicapai pada tahun sebelumnya
dan ternyata masih relevan untuk dicapai atau dilaksanakan akan
merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun
penyusunan RKPD;
d. Penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat
untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinglnan
masyarakat. Penjaringan ini dilakukan melalui Musyawarah
Pembangunan Desa, Kecamatan dan koordinasi melalui forum SKPD
untuk menentukan prioritas kegiatan melalui Renja SKPD, kemudian
dilanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangu~an Tingkat Kabupaten;
e. Penyusunan RKPD memperhatikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan
keuangan daerah dari pemerintah atasan;
f. RKPD disusun memperhatikan urusan dan organisasi pemerintah daerah
sebagai penanggungjawabnya.
BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

A. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan


1. Visi
Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa
komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi
milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan ( stakeholders) yang
ada di Kabupaten Pamekasan.
Untuk mewujudkan clta•elta mentngkatkan ksfuajahteraan, kemandlrlan
dan keberdayaan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan ke titik
terendah sudah tentu bukan hal yang mudah. Dalam rangka mewujudkan cita-
cita tersebut, jelas dibutuhkan beberapa prasyarat untuk dapat mencapal
sasaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prasyarat
pertama adalah partisipasi aktif masyarakat dalam manajemen pemerintahan
dan pembangunan daerah. Sedangkan prasyarat kedua adalah semangat
akuntabilitas para pengambil keputusan untuk mendukung peningkatan kinerja
sektor publik. Prasyarat ketiga adalah sinergitas dari seluruh komponen dan
pelaku pembangunan.
Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas kewenangan publik dan
DPRD sebagai representasi rakyat sudah barang tentu harus berinteraksi
secara koordinatif untuk merespon aspirasi dan memperjuangkan terpenuhlnya
kebutuhan serta kepentingan publik. Jaringan kerja Pemerintah Daerah, DPRD
dan masyarakat merupakan suatu pola kemitraan dan kebersamaan untuk
menjamin kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, pemetaan masalah
dan masukan dari seluruh stakeholder yang relevan untuk direspon dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pamekasan
dewasa ini, maka untuk periode tahun 2008-2013, Pemerintah Kabupaten
Pamekasan telah menetapkan visi yaitu : Terwujudnya Pamekasan yang

RKPO Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 1


Maju, Berdaya, Mandiri, Berkeadilan, Aman, dan Sejahtera Menuju
Rid ho Allah swr.
Adapun penjelasan visi tersebut diatas adalah :
• Maju, perubahan ke arah yang lebih baik secara teratur dan terukur
(QS: Al Baqarah 126).
• Berdaya, artinya berkemampuan untuk tumbuh berkembang dan
sejajar dengan pihak lainnya.
• Mandiri, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan,
dan tercapainya kemandirian, serta melepasnya ketergantungan kepada
pihak lain.
• Berkeadilan, artinya berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-
wenang, memberikan kepada yang berhak sesuai dengan
pengabdiannya.
• Aman dan sejahtera, artinya kondisi yang tenang, damai, tentram dan
makmur.
• Menuju Ridho A!!ah SWT, artinya berharap mempernleh petunjuk dan
Ridho Allah SWT.
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan Kabupaten
Pamekasan serta sesuai dengan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa
Timur, secara garis besar, misi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun
2008-2013 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dengan kewajiban
menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.
2. Meningkatkan aksessibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan,
perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
'
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta menegakkan supremasi
hukum.
5. Mewujudkan proses desentralisasi dan otonomi daerah, mengoptimalkan
reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN, dan peningkatan
pelayanan publik.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 2


6, Menlngkatkein partislpasl m11yarakat d1lam rangka pemberd1yaan
masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Secara umum, arah dan prioritas utama pembangunan yang hendak
dicapai dan merupakan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang makin sejahtera, mandiri dan
berdaya dengan bertumpu pada pengembangan potensi lokal serta
berdasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan didukung sumber daya yang
dimiliki, konsistensi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, serta partlsipasi
masyarakat apa yang telah dirumuskan sebagal viii pembangunan daerah
tersebut besar kemungkinan akan dapat tercapai. Hanya saja, untuk
merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan ini harus diakui bukanlah hal
yang mudah, dan sebaliknya merupakan tantangan yang berat dan
membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku pembangunc1n: partisipasi dan
keberdayaan masyarakat, pemerintah daerah, swus1J:1 dan seluruh
stakeholders.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, kemandirian dan


keberdayaan masyarakat disadari merupakan permasalahan sosial yang jauh
lebih kompleks dari sekadar persoalan penanggulangan kemiskinan,
kekurangan pendapatan secara ekonomi atau persoalan pemenuhan kebutuhan
fisik pembangunan. Tekanan kemiskinan yang masih membelenggu sebagian
masyarakat di Kabupaten Pamekasan, selain berkaitan dengan
ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari dan tidak dimilikinya aset produksi dan pekerjaan yang layak, juga
menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan
jasmani.

Yang dimaksud kerentanan di sini, dapat dilihat dari ketidakmampuan


keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat
seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-
tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menin.bulkan poverty

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 3


ftflflMlb, &lltlU '1!'04-dO Ptr,r,i;..:,·,:ik ~om11klrttn" y•na M@l'lY•l:u:.bi4&,1' t;gelu1119a ml11kln
hlt'LAI metnjuol hort• b(:;;' :il dan IHt produl<tlf'IYI Hhlngo~ ,,u,reka met,J•dl
makin rentan dan tidak · :rclaya. Sementara itu, ketidakh;-:rdayaan keluarga
miskin salah satunya : · ·r:ermin dalam kasus di mana clit desa dengan
seenaknya memfungsik;:a· dlri sebagai oknum yang menjr:•ing bantuan yang
sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga
miskin di kesempatan yang lain mungkin dimanlfestasikan dalam hal seringnya
keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan.
Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap
si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh
subsidi.

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin ~eringkali mampu tetap


survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jarlngan
atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang
atau keluarga miskin yang tidak memiliki akses atau networking yang kuat,
tidak berdaya, sering saklt, dan jatuh pada lingkaran_ setan atau perangkap
kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kemba!i. Seseorang yang
dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil
pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit
mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru
mengalami penurunan kualitas kehidupan.

Pengalaman di masa lalu telah banyak mengajarkan pada kita, bahwa


kelemahan dari berbagai program pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari kebijakan pembangunan
yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung
sentralistik atau terpusat, sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi
lain, berbagai program peningkatan kesejahteraan yang dikucurkan acapkali
bersifat jug a karitatif, dan memposisikan masyarakat sebagai obyek. Dengan
memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi saja,
maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai komunitas

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 4


seringkali dianggap serba ;::]ma (unifonn) dan diyakini akan '·,pat dlpecahkan
semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian bantu,1n modal usaha.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, yang dibutuhkan agar


program-program peningkatan kesejahteraan sosial masyarv !(at, peningkatan
kemandirian dan keberdayaan masyarakat di Kabupaten :'-:1mekasan dapat
memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagaimana mcnggempur akar-
akar kemiskinan hingga tuntas ( attacking the roots of poverty), dengan
bertumpu pada pengembangan kekuatan potensi lokal dan mc::ngacu pada nilai-
nilai agama. Di Kabupaten Pamekasan, agar perkembangan jumlah penduduk
mlskln bisa dlkurangi dan upaya peningkatan kesejahteraan social,
kemandirian, dan keberdayaan masyarakat dapat dipercepat, maka yang
dlbutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru yang benar,.benar
terfokus pada proses pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal, serta
manajemen pengelolaan program pembangunan yang b-"nnr-benar solid,
terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan r-· '1:llik.

jl. Isu Strategis


Secara garis besar, isu strategis yang membutuhkan pemecahan dan
penanganan segera di Kabupaten Pamekasan adalah:
1. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia yang masih lebih rendah dari rata-rata
1PM Provinsi Jawa limur, dimana 1PM Pamekasan sebesar 64.41 point dan
Jawa limur 71.55 point dan kualitas pendidikan masyarakat yang maslh jauh
dari memadai.
2. Terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan, yang diikutl dengan
meningkatnya jumlah pengangguran akibat keterbatasan kesempatan kerja
~

dan kesempatan berusaha.


3. Kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan yang belum merata dan benar-
benar berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan belum tertata dengan baik,
utamanya pada wilayah pedesaan.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 5


.J

5. Jangkauan dan kualitas layanan publik yang belum berkembang maksimal, dan
kinerja birokrasi yang belum sepenuhnya profesional.

2. Program Prioritas
Agenda program pembangunan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan;
b. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan
pembangunan ekonomi;
c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang kesehatan
masyarakat;
d. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan tata ruang;
e. Menuntaskan pembangunan birokrasi yang profesionai, sejahtera, bebas KKN
dan mengutamakan pelayanan masyarakat.

3. Pendekatan Terpadu
Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan sekaligus
meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, serta mempercepat upaya
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan harus diakui bukanlah hal yang
mudah. Dalam kenyataan sering terjadi alokasi dana yang dikucurkan dan program
yang digulirkan ternyata tetap saja kalah dengan akselerasi besaran masalah dan
tekanan struktural dan situasi krisis yang berkembang di masyarakat.
Ke depan , telah disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pamekasan tidak akan
dilakukan secara sepotong-potong, parsial, dan hanya bersifat temperer. Dengan
mengacu pada sejumlah isu prioritas pembangunan seperti dikemukakan di atas,

.
maka program-program pembangunan daerah yang dikembangkan harus benar-benar
komprehensif, tidak berhenti hanya pada tingkat wilayah dan kelembagaan saja,
tetapi juga pE!rlu menyentuh perbaikan pada tingkat komunitas, keluarga dan bahkan
individu.
DI tlngkat wilayah, persoalan utama yang menjadi concern Pemerintah
Daerah Kabupaten Pamekasan adalah bagaimana mengurangi d~sparitas antara

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II- 6


wilayah yang sudah tergolong maju dan wilayah yang masih relaur tertinggal dengan
cara membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yano berlmbang dan
proporsional. Wilayah-wilayah kccamatan dan desa yang selama bl tertinggal dalam
pembangunan, bukan saja akan diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur dan
fasilitas layanan publik, tetapi lebih dari itu masyarakat yang t:inggal di wilayah
tersebut juga akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan
mengakses berbagal sumber-sumber produksi yang bermanfaat bag: mereka.
Di tingkat kelembagalm, yang terpenting adalah bagairnana merevitalisasi
peran lembaga perangkat daerall dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik
dan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan
masyarakat dan usaha kecil-menengah (UKM), dan bagaimana mendorong peran
lembaga-lembaga lokal agar lebih mendukung proses transparansi pelaksanaan
program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sudah bz-:,rnng tentu, untuk
menjamin agar dapat dibangun kinerja birokrasi yang berpihak kr :··-<1da masyarakat,
selain profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang jtF ·, dibutuhkan tak
pelak adalah kesediaan dari jajaran birokrasi untuk mengubah ci··i pandang yang
lebih simpatik dan empatif kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan.
Di tlngkat komunitas, fokus utama kegiatan pembangunan yang akan
dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan
masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan yang bertumpu pada pranata-pranata lokal
yang bersumber dan memiliki akar kultural di masyarakat itu sendiri. Disadari bahwa
keberadaan berbagai pranata dan institusi-institusi lokal, bukan saja berfungsi positif
untuk menetralisir dan mengeliminasi tekanan kemiskinan dan kesenjangan, tetapi
sebetulnya juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan jari 1gan sosial dan
pemberclayaan kelompok masyarakat agar mereka dapat lebih sejahtera, lebih
berdaya atau meningkat posisi bargainingnya.
Di tlngkat keluarga, yang merupakan fokus utama sasaran dari seluruh
program pembangunan di Kabupaten Pamekasan, yang terpenting adalah bagaimana
memberi kesempatan dan memberdayakan kemampuan bargaining dan kemampuan
keluarga-keluarga yang ada, terutama yang terkategori miskin untuk melakukan
deversifikasi usaha. Secara teoritis, makin banyak sumber-sumber pendapatan yang

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II· 7


';!rr,lllkl keluarga, m1ka delam : · <1yat11n seh,rl•harl m•r~kl aknn rnak:ln kenyal din
~er«:t•v• menyltHtl t&klnit'I lcQp ,;,,klr'lllM l!Q!I.I krllll,
DI tingkat lndlvldu, fL\·':3 program pembangunan di Kub:1paten Pamekasan
adalah pada upaya peningkatkan kualitas SDM penduduk, terutama anak-anak dan
perempuan. Akses perempuan yang relatif terbatas dan adanya hegemoni nilai-nilai
patriarkhis yang mensubordinasi perempuan, sudah barang tentu harus diperbaiki
dengan cara merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada persoalan
gender dan memprioritaskan kaum perempuan. Di sisi lain, upaya untuk menjamin
proses tumbuh-kembang anak secara wajar dan memenuhi apa yang menjadi hak
anak-anak juga mutlak dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang
cerdas, berakhlak mulia, dan beretika.

4. Strategi Pembangunan Daerah


Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah kebijakan yang
ditetapkan daerah dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai
payung atau acuan dalam prose:; perumusan program dan kegiatan pembangunan di
dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk kurun waktu 2008-
2013, Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan telah menetapkan strategi yang akan
dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal
dari pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dan akan
dilaksanakan di lapangan adalah sebagai berikut:

4.1. Berpusat Pada Masyarakat


Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada masyarakat adalah
memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang
utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan
yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Asumsi dasar dari pembangunan
~

yang berpusat pada masyarakat menginginkan alternatif paradigma pembangunan


yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi
berorientasi pada pengembangan potensi atau kualitas manusianya. Melalui potensi
manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat
diharapkan. Pembangunan yang berdimensi kemasyarakatan memberi peran kepada

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 8


individu bukan sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang mcnetapkan tujuan,
mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi
kehldupannya. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat menghargal dan
mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Karena itu ia mer,dukung sistem-
sistem swaorganisasi yang dikernbangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala
manusia dan komunitas-komunitas swadaya. Orientasi pembangunan yang berpusat
pada masyarakat memiliki tiga dasar pemikiran. Pertama, memusatkan pemikiran dan
tindakan kebijaksanaan pemerintah daerah pada penciptaan keadaan-keadaan yang
mendorong dan mendukung usaha-usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat
individual, keluarga dan komunitas, Kedua, mengembangkan struktur organii.asi yang
berfungsl menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. Ketlga, mengembangkan
sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teriforial yang berlandaskan
pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

4.2. Sesuai Kebutuhan Masyarakat (Socially Accepted)


Dengan menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat berhak atas layanan
kebutuhan dasar, maka lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan
memfokuskan diri pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik
secara terbuka, adil dan terjangkau serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Pamekasan. Sudah barang tentu untuk lebih menjamin upaya pemenuhan
hak masyarakat terhadap layanan publik, maka perlu dirumuskan kontrak layanan
atau SPM pada masing-masing lembaga layanan publik yang ada.

4.3. Sesuai Dengan Adat Istiadat dan Budaya ( Culturally Appror/ate)


Untuk rnenjamin agar kelancaran dan keberlangsungan program pembangunan
benar-benar didukung masyarakat, maka kegiatan pembangunaf'l yang dlkembangkan
akan bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal, serta lebih berorientasi pada
pengembangan dukungan dan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas
( community support system).

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 9


4.4. Berwawasan Lingkungan (Environmentally Sound)
Untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan, kebijakan dan
program pembangunan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan
selalu mempertimbangkan arti penting kelestarian lingkungan, dan mencegah
kemungkinan terjadinya berbagai tindakan yang dapat merusak ekosistem, dan
menimbulkan pencemaran sumber daya alam yang akan berdampak merugikan bagi
kelangsungan kehidupan generasi berikutnya.

4.5. Tidak Diskriminatif


Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehat
dan mendorong pengembangan potensi swakarsa masyarakat secara keseluruhan,
Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi
perkembangan usaha kecil-menengah agar dapat makin mandiri dan n1ampu bersaing
secara sehat, serta berusaha mencegah agar ekonomi kemasyarakatan tidak menjadi
korban eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil dalam pembagian keuntungan.

5. Prasyarat yang Dibutuhkan


Beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk lebih menjamin percepatan dan
efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Pamekasan
adalah:
Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana
meningkatkan posisi bargaining mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan sikap
superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan selain berbagai kemudahan
ekonomi ( economic facilities) yang benar-benar nyata, yang tak kalah penting adalah
terciptanya peluang-peluang sosial (social opportunities) yang memihak kepada
pelaku ekonomi masyarakat. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah
kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terha$p berbagai sumber
permodalan dan pasar yang tidak dibayang-bayangi dengan syakwasangka yang
seringkali mendiskreditkan masyarakat miskin. Sedangkan yang dimaksud peluang-
peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan akses pelaku ekonomi masyarakat
terhadap berbagai fasilitas dan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan
bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 10


Kedua, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program
pembangunan di Kabupaten Pamekasan, prasyarat yang dibutuhkan pelibatan dan
peningkatan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder (PKK, Karang
Taruna dan organisasi sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan lain) di
masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program pembangunan di
sekitarnya. Agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami penyimpangan
atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada
jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak
kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat,
khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat itu sendiri sebagai kelompok sasaran
dan kontrol dari lembaga·lembaga lokal dan kelompok-kelompok sekunder di
masyarakat.
Ketlga, bagaimana sejauh mungkin menghindari kebijakan pembangunan
yang bersifatmeritokratis. Sejak awal telah disadari bahwa persoalan kemiskinan dan
kesejahteraan sosial penduduk bukanlah fenomena single dimension -sebagai
masalah kekurangan pendapatan atau modal berusaha saja-, melainkan harus
dipahami sebagai fenomena multi dimension. Kemiskinan di sini bukan sekadar
persoalan kurangnya atau akses seseorang yang rendah terhadap lalu-lintas uang dan
barang. Tetapi, kemiskinan sesungguhnya juga berkait dengan empat dimensl yang
lain, yaitu: kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan atau
yang disebut Robert Chambers (1987) dengan istilah integrated poverty atau
perangkap kemiskinan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKP 2012 memuat langkah-
langkah untuk mendukung TERWUJUDNYA INDONESIA • YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN yang menjadi Visi Indonesia 2014 dalam RPJMN
2010-2014. Di samping sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, agar didapat rencana
yang tanggap terhadap perubahan maka RKP 2012 juga disusun dengan
mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2010 serta permasalahan
dan tantangan yang dlperkirakan terjadi pada tahun 2012 yang hasilnya disarikan

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 11


menjadi Terna Pembangunan tahun 2012. Selanjutnya tema ini mewarnai rencana
aksi RKP 2012 sebagai pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan
dalam RPJMN 2010-2014.
Program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan adalah :
1. Program pro rakyat dengan memfokuskan pada:
a. Program penanggurangan kemiskinan berbasis keluarga;
b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pernberdayaan
masyarakat;
c. Program penanggulangan kemlskinan berbasis pemberdayaan usaha
mikro dan kecil;
2. Program keadilan untuk semua dengan memfokuskan pada:
a. Program keadilan bagi anak;
b. Program keadilan bagi perempuan;
c. Program keadilan dibidang ketenagakerjaan;
d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
e. Program keadilan dibidang reformasi hukurm dan peradilan;
f. Pr ogram keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
3. Program pencapaian tujuan pembangunan milenium dengan
memfokuskan pada:
a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan;
d. Program penurunan angka kematian anak;
e. Program kesehatan ibu;
~

f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular


lainnya;
g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium.

RKPO Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 12


Terkait dengan dana transfer Pusat ke Daerah, kebljakan pengalokaslan
transfer ke daerah dalam tahun 2012 tetap diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang
dilaksanakan di daerah dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan
pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan tujuan :
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal
antara pusat dan daerah dan antar daerah;
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
4. Meningkatkan daya saing daerah;
5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan
ekonomi makro;
6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi
daerah;
7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.
Pengelolaan pendanaan yang ditransfer ke daerah senantiasa didorong
untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja
terukur, dan memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat. Dengan demikian,
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat
dalam pengambllan keputusan di sektor pelayanan publik akan menlngkat.
~

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

llKPD Kabupaten Pamekasan 7Mun 2012 Bab II - 13


pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri darl Dana Bagi Hasll
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (OAK),
merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasl yang alokaslnya tldak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain karena sifatnya saling mengisi dan
melengkapi.
Adapun arah kebijakan alokasi dana transfer Pusat ke Daerah tahun
2012 sebagai berikut :
1. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH
Sumber Daya Alam (SDA) dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal kemampuan keuangan
(kapasitas fiskal).
Sumber-sumber penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri
dari penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil
tembakau) dan penerimaan dari sumberdaya alam (minyak bum!, gas
alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan). Penggunaan
DBH menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima
kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, dimana penggunaannya
telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Langkah-langkah untuk
penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan
waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui
peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang
berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer
yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke daerah dan meningkatkan
~

akuntabilitas dan efektivitas penggunaannya. Alokasi DBH untuk daerah


otonom baru hasil pemekaran daerah akan dilakukan sesuai dengan
mekanisme dan peraturan yang berlaku dan akan disalurkan apablla
daerah pemekaran tersebut telah diresmikan dan dilantik pejabat
daerahnya.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 14


2. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada daerah dengan
tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari
pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
DAU bersifat "Block Grant' yang berarti daerah diberi keleluasaan
dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, OAlJ terdiri darl OAU untuk daerah provinsi dan DAU
untuk daerah kabupaten/ kota. Proporsi DAU untuk daerah provinsl dan
.
untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan
kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian DAU
kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU dan
mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP
Nomor 55 tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah otonom baru
dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku dan
akan disalurkan apabila daerah pemekaran tersebut telah diresmikan
dan dilantik pejabat daerahnya.
Langkah-langkah untuk penyempurnaan formula alokasi, proses
penghitungan, dan penetapan alokasi akan tetap dilanjutkan, antara lain
melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data dasar perhitungan DAU
yang bersumber dari instansi yang berwenang dan meningkatkan
akuntabilitas penggunaannya.
3. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam
rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian
sasaran nasional.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 15


Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria
sebagai berikut :
a. Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
b. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur kekhususan daerah.
c. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator terkait yang
didukung data-data teknis masing-masing bidang.
Secara umum, arah kebijakan OAK tahun 2012 adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan pagu nasional OAK secara lebih optimal dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu akan dilakukan
transformasi dari dana kementerian/lembaga yang digunakan untuk
mendanai urusan daerah.
b. Mendukung ,,,.ogram yang menjadi prioritas , ,··•,ional dalam RKP
2012 sesuai kr~rangka pengeluaran jangka menr;ngah (medium term
expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgeting), termasuk program yang bersifat
lintas (cross cutting) sektor dan program yang bersifat kewilayahan
yang menjadi prioritas nasional.
c. Melanjutkan proporsi/bobot teknis yang tinggi dalam perhitungan
alokasi OAK ke daerah serta mengakomodasikan keglatan non fislk
secara selektlf di masing-masing bidang OAK.
d. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan
relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan
dasar publik di seluruh wilayah. •
e. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, meningkatkan
koordinasi pengelolaan OAK di pusat dan daerah, serta
meningkatkan pengawasan pelaksanaan OAK di daerah.
f. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu
di pusat dan daerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan OAK

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II -16


dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta
meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di
daerah.
Berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung tema
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yaitu Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Ketola Dan
Sinergi Pusat-Daerah, maka bidang yang dinilai layak didanai DAK
dikelompokkan dalam :
a. DAK untuk pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti:
Infrastruktur Jalan, Sarana Perdagangan, Transportasi Perdesaan,
Pembangunan KJwa1an PerbatHtn, Pembangunan 011rah
Tertinggal, Pertanian, Infrastruktur Irigasi, dan Kelautan dan
Perikanan.
b. DAK Pelayanan Dasar, seperti: Pendidikan, Kesehatan, Keluarga
Berencana, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi,
Prasarana Pemerintahan Daerah, Perumahan Rakyat, Listrik
Perdesaan, dan Keselamatan Transportasi Darat.
c. DAK Lingkungan Hidup, seperti: Lingkungan Hidup, Konservasi
Sumberdaya Hutan, Tanah dan Air, dan Perubahan Iklim
Arah kebijakan DAK masing-masing bidang adalah sebagai
berikut:
a. Pendidikan;
Arah kebijakannya adalah untuk mendukung pelaksanaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk
memastikan semua anak Indonesia dimanapun mereka berada,
baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengikuti pendidikan
dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan pemerataan
~

pendidikan pada jenjang SMP melalui penambahan daya tampung


SMP terutama untuk daerah yang angka partisipasi pendidikannya
masih dibawah sasaran nasional, meningkatkan mutu pendidikan
dasar melalui perbaikan proses belajar mengajar pada jenjang
pendidikan dasar dengan menyediakan fasilitas dan sarana

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 17


prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimum, dan secara bertahap
memenuhi Standar Nasional Pendidikan, memfokuskan untuk
rehabilitasi ruang kelas rusak dan pembangunan ruang
perpustakaan jenjang pendidikan dasar.
Lingkup kegiatan OAK Pendidikan adalah:
1) rehabilitasi ruang kelas SMP/ SMPLB yang rusak sedang,
berat dan total,
2) pembangunan perpustakaan / pusat sumber belajar SD,
3) pembangunan perpustakaan/pusat sumber belajar SMP.
b. Kesehatan;
Arah kebljakannya adalah untuk mening~atkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier dalam rangka
percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan
status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan
lingkungan, melalui penyediaan obat ge11erik, pemenuhan tenaga
kesehatan strategis di puskesmas dan jaringannya, serta
penyediaan biaya operasional bagi rumah sakit terutama untuk
pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatan
OAK Kesehatan adalah:
1) pembangunan, peningkatan, dan perbaikan puskesmas,
dan jaringannya,
2) pembangunan pos kesehatan desa,
3) pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya,
4) pembangunan instalasi farmasi di kabupaten/kota,
5) penempatan tenaga kesehatan strategis ai puskesmas,
6) peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten/kota,
7) biaya operasional rumah sakit daerah, dan
8) pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan obat generik pada pelayanan kesehatan.

RKPO Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II- 18


c. Keluarga Berencana;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan komitmen
pemerintahan kabupaten/kota tentang pentingnya keluarga
berencana, membantu pemerlntah kabupaten/kota dalam
mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB
kepada masyarakat yang telah menjadi urusan daerah dalam
kerangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan
nasional bidang keluarga berencana tahun 2012, meneguhkan
kembali pelaksanaan Program KB Nasional beserta sarana dan
prasarana fisik pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah
pend1.1duk dan penit1gkatan kesajtthteraan keluarga, mtnunj,ng
percepatan pencapaian program di daerah dengan tingkat
fertilitas masih tinggi, pencapaian KB relatif masih rendah dan
proporsi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
(keluarga miskin) besar, meningkatkan akses dan kualitas
informasi dan pelayanan kontrasepsi, te~utama bagi keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera I (keluarga miskin) serta daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan. Lingkup kegiatan OAK
Keluarga Berencana adalah:
1) penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB
dan PPLKB, notebook bagi PKB/PLKB serta sarana kerja
PKB/PLKB,
2) pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis),
mobil pelayanan KB keliling, dan pembangunan gudang
alat/obat kontrasepsi sarana pelayanan KB terapung,
3) penyediaan Laparascopy untuk mendukung peningkatan
kesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) khususnya untuk pelayanan MOW di rumah sakit
type C dan D atau rumah sakit kabupaten/kota atau RS
POLRI, RS TN! dan RS Swasta,
4) penyediaan mobil unit penerangan (MUPEN) KB,
pengadaan Public Adress dan KIE Kit,

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 19


5) penyediaan bina keluarga balita (8KB) Kit,
6) penyediaan sepeda bagi Pos Pembantu KB Desa (PPKBD),
dan
7) pembangunan/ renovasi balai penyuluhan KB kecamatan.
d. Infrastruktur Jalan;
Arah kebijakannya adalah mempertahankan dan meningkatkan
tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kar,upaten dan kota
dalam suatu sistem jaringan jalan yang terintegrasi untuk
memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil
produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian,
industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar
pertumbuhan ekonomi regional.
Lingkup kegiatan DAK Jalan adalah pemeliharaan berkala/periodik
jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota dan peningkatan
prasana jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota. Sasaran
kegiatan DAK di jalan provinsi adalah: ruas j;:ikm kolektor dalam
sistem jaringan primer atau ruas jalan dalam sistem jaringan
sekunder dalam wilayah provms1 yang kewenangan
penyelenggaraannya oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten:
ruas jalan lokal dan lingkungan (jalan desa) dalam sistem
jaringan jalan primer atau ruas jalan dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten yang wewenang
penyelenggaraannya oleh pemerintah kabupaten, jalan kota: ruas
jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dalam sistem jaringan
jalan sekunder yang wewenang penyelenggaraannya oleh
pemerintah kota.
e. Keselamatan Transportasi Darat;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di
kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu
lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksl
"road map to zero accident'.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II- 20


Lingkup kegiatan OAK Keselamatan Transportasi Jalan adalah
pengadaan dan pemasangan rambu jalan, marka jalan, pagar
pengaman jalan, dan peralatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
(PKB).
f. Infrastruktur Irigasi;
Arah kebijakannya adalah untuk mempertahankan tingkat
layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana
sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan
irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan
provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam
rangka mendukung program prlorltas Pemerlntah bldang
ketahanan pangan.
Lingkup kegiatan DAK Irigasi adalah: rehabilitasi, peningkatan,
dan pembangunan jaringan irigasi, sedangkan dana untuk
Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi diharapkan
dapat dialokasikan dari APBO masing-ma.sing pemerintah daerah
penerima OAK bidang irigasi. Untuk tetap menjamin ketersedlaan
dana OP dari pemerintah daerah, maka alokasi OAK diberikan
kepada pemerintah daerah dengan persyaratan bahwa
pemerintah daerah dapat memperoleh dana DAK apabila telah
mengalokasikan biaya OP pada wilayah yang menjadi
kewenangannya.
g. Infrastruktur Air Minum;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan cakupan
pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (5PM)
penyediaan air minum. Lingkup kegiatan OAK Air Minum adalah:
1) perluasan dan peningkatan sambungan rumah untuk
masyarakat miskin, dan
2) pemasangan master meter untuk masyarakat mlskln.
h. Infrastruktur Sanitasi;

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 21


Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan cakupan
pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi
standar pelayanan minimal (5PM) penyediaan sanitasi. Lingkup
kegiatan DAK Sanitasi adalah:
1) pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal,
2) pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola
3R (reduce, reuse, dan recycle), dan
3) pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri
yang berwawasan lingkungan.
Namun, diutamakan bagi pengembangan prasarana dan sarana
air limbah komunal. Jika daerah kabupaten/kota tersebut sudah
bebas dari kondisi buang air besar sembarangan (BABS) maka
kabupaten/kota dapat menggunakan alokasi DAK untuk
membiayai pengembangan fasilitas pengurangan sampah dan
pengembangan prasarana dan sarana drainase :nandiri.
i. Prasarana Pemerintahan Daerah;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkntkan kinerja
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik
di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak
pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang
prasarana pemerintahannya sudah tidak layak. Prioritas diberikan
kepada daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009 dan
daerah-daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya dinilai
sudah tidak layak.
Lingkup kegiatan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah:
untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi kantor Gubernur,
Bupati dan/atau Walikota, kantor DPRD, kantor kecamatan, dan
gedung kantor SKPD di daerah otonom baru/ pemekaran dan
yang mengalami dampak pemekaran sampc1l dengan tahun
anggaran 2009 serta pada daerah-daerah lainnya yang prasarana
pemerintahannya seperti kantor Gubernur, Bupati, Walikota, dan

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 22


OPRO-nya sudah tidak layak lagi, khususnya pada daerah-daerah
yang belum mendapat alokasi OAK Prasarana Pemerintahan pada
alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya.
j. Perumahan Rakyat;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan Prasarana, Sarana
dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam
rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman
bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota.
Lingkup kegiatan DAK Perumahan Rakyat adalah: membantu
daerah mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan
permukiman, khususnya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
lingkungan perumahan (air minum, jaringan listrik, penerangan
jalan umum dan air limbah) untuk kawasan perumahan.
k. Pertanian;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan produksi bahan
pangan dalam negeri guna mendukung pencapaian prioritas
nasional ketahanan pangan melalui perluasan areal pertanian dan
penyediaan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani
dan perdesaan. Lingkup kegiatan OAK Pertanian adalah:
1) perluasan areal, meliputi: cetak sawah, pembukaan lahan
kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan;
2) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air,
meliputi: pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani dan jalan
produksi, optimalisasi lahan, peningkatan kesuburan tanah,

.
konservasi lahan, reklamasi lahan rawan pasang surut, dan
rawa lebak, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat
usahatani, jaringan air mikro, irigasi air permukaan, irlgasi
tanah dangkal, irigasl tanah dalam, pompanisasi, dam parit,
dan embung;

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 23


3) pembangunan/rehabilitasl Balal Penyuluhan Pertanlan (BPP)
di tingkat kecamatan;
4) penyedii,'ian lumbung pangan masyarakat d;:m pemerintah;
5) penyediaan unit pengelolaan pupuk organik (UPPO); dan
6) pembangunan/ rehabilitasi pos pelayanan kesehatan hewan
dan inseminasi buatan.
I. Kelautan dan Perikanan;
Arah kebijakannya adalah untuk menyelesaikan sarana dan
prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran,
pengawasan, penyuluhan perikanan serta penyediaan sarana
prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi
perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi perikanan
dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan
(Minapolitan) baik di provinsi dan kabupaten/kota. lingkup
kegiatan OAK Kelautan dan Perikanan adalah:
1) penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap,
2) penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi
perikanan budidaya,
3) penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil
perikanan,
~ penyediaan dan rehabilitasi sarana ~n prasaraM
pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-
pulau kecil yang terkait dengan konservasi dan
pengembangan perikanan,
5) penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, dan
6) penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana
penyuluhan perikanan.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 24


m. Sarana Perdagangan;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan
sarana perdagangan untuk memperlancar arus barang antar
wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga
bahan pokok, terutama di daerah tertinggal, terpencil,
perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, paska bencana, dan
daerah pemekaran.
Lingkup kegiatan DAK Sarana Perdagangan adalah:
pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal.
"· TFlltllPt)rtall Perdes,an;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan
kemudahan akses masyarakat terhadap pe!ayanan transportasi,
serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai,
danau, dan laut di daerah perdesaan, pengembangan sarana dan
prasarana transportasi perdesaan yang _diprioritaskan untuk untuk
mendukung pusat-pusat pertumbuhan (Kawasan Khusus, KAPET,
Kawasan Kerjasama Antar Daerah, Pertanian, Perikanan, dan
Pariwisata), dan pulau-pulau terpencil serta daerah tertinggal di
wilayah Indonesia Bagian Timur, dan meningkatkan kualitas SDM
Aparatur Pemerintah Desa dan kapasltas kelembagaan serta
keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pengelolaan sarana
dan prasarana transportasi. L.ingkup kegiatan DAK Transportasi
Perdesaan adalah:
1) jalan poros desa( pembangunan jalan yang menghubungkan
Pusat Sentra Produksi dan Jaringan Jalan Primer),
2) angkutan perdesaan: (pemberian bantuan sarana
transportasi angkutan barang yang sesuai dengan
karakteristik daerah dan subsidi angkutan barang, seperti bus
perintis, bus air, motor tempel, dll),

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 25


3) subsldi operasl: blaya operasl pada soot pengoperaslan awal
angkutan perdesaan melalui kerjasama antara Pusat dan
Pemda, dan
4) peningkatan kelembagaan (penge!olaan sarana dan
prasarana transportasi perdesaan).
o. Konservasi Sumber Daya Hutan, Tanah, dan Air;
Arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan fungsi DAS, dalam
rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber
daya hutan, tanah dan air. Kebijakan tersebut dicapai dengan
mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan,
tanah dan air yang berada dalam DAS dengan melaksanakan
rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan penyelenggaraan Hutan
Lindung, Tahura, dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab
pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan terhadap
pembentukan KPH.
Lingkup ~(egiatan DAK Konservasi Sumberdaya Hutan, Tanah, dan
Air adalah:
1). Kegiatan Vegetatif yaitu untuk; rehabilitasi lahan kritis,
pengelolaan dan pengamanan Hutan Lindung dan Tahura
termasuk pengamanan, penyuluhan kepada masyarakat.
2). Kegiatan Non vegetatif yaitu: pembuatan bangunan
konservasi tanah dan air berupa dam penahan, dam
pengendali, Gully Plug, sumur resapan, embung air dan
bangunan Iainnya, penyuluhan, dan dukungan terhadap
pembentukan KPH dengan P,eningkatan pembentukan
kelembagaannya
p. Lingkungan Hidup;
Arah kebijakannya adalah untuk mendukung pencapaian target
Prioritas Nasional 9 RPJM 2010-2014 yaitu penurunan beban
pencemaran dan penurunan tingkat polusi sebesar 50%,
mendorong pengendalian pencemaran air di daerah dengan

__________________
,
memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (5PM)

Bab II - 26
RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
bidang Ungkungan Hidup Daerah, mendo:·,;.1'J penurunan polusi
terutama polusl udara darl kendaraan bermotor (sumber
bergerak), mendorong penguatan kap-,sitas kelembagaan/
institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, menunjang
percepatan penanganan masalah lingkungnn hidup di daerah.
Lingkup kegiatan DAK Lingkungan Hidup ad2!ah:
1) pemantauan kualitas air melalui ke~tatan: pembangunan
gedung laboratorium, penyediaan sarana prasarana
pemantauan kualitas air, pembangunan laboratorium
lingkungan bergerak,
2) r,engendallan peneemaran melalui kegiatan: pembuatan
tekno!ogi biogas, unit pengelola sampah (3R), pembangunan
IPAL(medik dan UKM), penegakan :1ukum, penindakan
pencemar, dan
3) penurunan polusi udara melalui kegi:.·>;1: pengadaan alat
pemantau kualitas udara, pemantau''.~: emlsi gas buang
kendaraan bermotor, pengadaan alat pembuat asap calr,
pengadaan alat pembuat briket arang, penegakan hukum dan
penlndakan pencemar.
q. Pembangunan Daerah Tertinggal;
Arah kebijakannya adalah untuk mcndukung kebijakan
pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN
2010-2014 yaitu untuk melakukan percepatan pembangunan
daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan
perekonomian daerah dan kualitas sumb:;;rdaya manusia yang
didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan lnfrastruktur
perekonomian dan pelayanan dasar, sebingga daerah tertinggal
dapat tumbuh dan berkembang secara leblh cepat guna dapat
mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang
sudah relatif lebih. maju. Lingkup kegiatan OAK Daerah Tertinggal
antara:

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II- 27


1) penyediaan modal transportasi perairan/kepulauan untuk
meningkatkan arus orang, barang dan jasa,
2) penyediaan modal transportasi darat untuk membuka
keterisolasian dan meningkatkan aksesibilitas penduduk ke
pusat pelayanan sosial ekonomi,
3) penyediaan dan rehabilitasi jalan desa atau jalan pores desa,
4) penyediaan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan
perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, dan
5) penyediaan dan rehabilitsi terminal untuk angkutan
perdesaan.

r. Listrik Perdesaan;
Arah kebijakannya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan
dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi
terbarukcn setempat untuk memperluas jangkauan pelayanan
energi dan ketenagalistrikan se_kaligus mengoptimalkan
pemanfaatan energi alternatif selain BBM (terutama energi
terbarukan) serta memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja,
barang dan jasa produksi dalam negeri untuk memberikan nilai
tambah ( value added) bagi perekonomian dalam negeri terutama
mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam negerl
untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas


Dari hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaldanjuti Instruksi
Presiden nomor 3 Tahun 2010 tersebut diatas maka pada tataran implementasi
kebijakan, diselaraskan dengan arah kebijakan dan .program-program dalam
RPJMD tahun 2008-2013 sesuai dengan perkembangan kondisi Pamekasan
sebagai berikut :

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 28


1. Kebijakan Prioritas Pembangunan
Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pada Tahun
Anggaran 2012 ini, diperlukan penentuan usulan-usulan yang benar-
benar menjadi prioritas, yang tentu saja harus mengacu pada lima arah
kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Tahun 2008 - 2013 sebagai berikut :
a. Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada
pengembangan dan dengan memanfaatkan dukungan dari potensi
serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat itu sendiri;
b. Pengembangan usaha mikro-kecil yang mandiri dan sesuai dengan
kemampuan dan potensi mHvarakat milikin yang menekuni usaha
mikro-kecil tersebut. Usaha mikro-kecil sesungguhnya adalah baglan
dari perekonomian rakyat, yakni kegiatan usaha yang
diselenggarakan oleh rakyat, yang berakar pada potensi dan
kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda
perekonomian mereka sendiri;
c. Memberdayakan masyarakat dan menem·patkan masyarakat benar-
benar sebagai subyek pembangunan;
d. Pengembangan investasi sosial masyarakat. Yang dimaksud
program pengembangan investasi sosial di sini adalah program
pembangunan kesejahteraan rakyat yang bisa bermanfaat sebagai
penyangga kebutuhan warga masyarakat dalam jangka lebih
panjang, dan bukan sekadar program darurat yang habis seketika
untuk memenuhi kebutuhan sesaat;
e. Memperluas akses masyarakat pada pelayanan publik.
Selanjutnya dalam RPJMD Tahun 2008-2013, agenda program
pembangunan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan
. Pemerintah
Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas SOM melalui pendldlkan, dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
a. Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses;
b. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing;

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 29


c. Penguatan ~rata l<elola, Akuntabilltas dan Pencltroan Publlk;
d. Penguatan Nilai-nilal Budaya Daerah.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan
pembangunan ekonomi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Menumbuhkan ketahanan pangan;
b. Mengembangkan potensi pertanian yang terintegrasi dalam arti
luas;
c. Mengatasi kondisi geografis yang kurang menguntungkan;
d. Mengembangkan usaha di sektor perikanan dan kelautan;
e. Mengembangkan kepariwisataan;
f. Pemberdayaan sektor informal.
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang kesehatan
masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat, kesadaran untuk
berperilaku hldup bersih dan sehat, perbaikan ~izi masyarakat;
b. Penurunan prevalensi penyakit seperti ku::;ta, TB, DBD, dan
peningkatan imunisasi serta pencegahan penyakii;
c. Meningkatkan ketersediaan air bersih c!an sanitasi dasar
masyarakat:
d. Meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya NAPZA;
f. Mendorong tumbuhnya lembaga pendanaan pelayanan kesehatan
dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi
penduduk miskin;
g. Meningkatknn pelayanan kesehatan utarnanya bagi lapisan
masyarakat marginal/miskin dan peningkat~n cakupan posyandu;
h. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan serta penguatan
kapasitas ke!embagaan kesehatan.
4. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan tata ruang, dengan arah
kebijakan sebagJi berikut:

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 30


a. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendallan tata
ruang;
b. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur;
c. Peningkatan sistem informasijdata base infrastruktur;
d. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah;
e. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
f. Pengembangan infrastruktur pedesaan;
g. Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta
peningkatan kesiapan tanggap darurat.
5, Menuntaskan pembangunan birokrasi yang profesional, sejahtera, bebas
KKN dan mengutamakan pelayanan masyarakat, dengan arah kebljakan
sebagai berikut :
a. Menegakkan supremasi hukum dan Law Enforcement;
b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membentuk sikap
penyelenggara negara yang menjunjung tinggi hukum;
c. Membangun komunikasi politik yang lebih terbuka dan saling
menghormati, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif;
d. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyalurkan secara
konstitusional;
e. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga legislatif utamanya
dalam pendidikan, rekruitmen dan agregasi politik;
f. Menuntaskan agenda reformasi di bidang birokrasi dan
pemerintahan kearah terbentuknya pemerintah daerah yang efektlf,
efisien, dan akuntabel;
g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
yang profesional dan kompeten; •
h. Memfungsikan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih
profesional dan agar mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang lebih baik, efisien, dan akuntabel;
i. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk
pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah;

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 31


j. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Syarlat Islam
sejalan dengan GERBANG SALAM;
k. Meningkatkan kerjasama antar ulama, umaro', dan komunikasi antar
pemeluk agama;
I. Mengembangkan potensi pondok pesantren sebagai lembaga
pengkaderan umat;
m. Meningkatkan usaha pembinaan, pelestarian, dan pengembangan
nilai-nilai luhur budaya Madura ;
n. Menanganl masalah-masalah sosial seperti judi, minuman keras,
prostitusi dan narkoba;
o. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dan terlindunginya
hak-hak anak dan remaja;
p. Menumbuhkembangkan seni budaya dan penlngkatan prestasi olah
raga.
Dari pertimbans:Fm di atas disusun program priorlt"'s RKPD Tahun 2012
sebagai berikut :
1. Program Penlngkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan KuaHtas Pendidikan dan
Kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar
pendidikan dasm· 9 (sembilan) tahun yang merata dan bermutu serta
rintisan program wajib belajar pendidikan menengah 12 (dua belas)
tahun, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga
pendidik, penlngkatan akses pendidikan, perncrataan dan relevansi
pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan pendidikan luar
sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas S3tana dan prasarana
pendidikan dan kesehatan, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan kesehatan, ketersedlaan tenaga • medis dan paramedis
terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan
tertinggal, pcncegahan dan pemberantasan penyakit menular,
penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan
anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial,

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 32


pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi
program keluarga berencana (KB).
2. Program Pengatasan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas Pengatasan Kemiskinan dan Pengangguran difokuskan
pada pola pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses masyarakat
miskin pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar, fasilitasi daerah
tertinggal, stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok,
penyempurnaan sistem perlindungan sosial utamanya bagi masyarakat
miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat
miskin, penyempurnaan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha
serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengatasan
kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemantapan peran serta masyarakat dalam pembangunan,
stabilitas politik dan keamanan.
Prioritas pemantapan peranse~ masyarakat dalam
pembangunan, stabilitas politik dan keamanan difokuskan pada
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan
menumbuhkan keswadayaan masyarakat guna menunjang akselerasi
pembangunan, mengembangkan semangat demokratisasi, akuntabilitas
dan transparansi melalui forum-forum musyawarah publik, dengan tetap
mengedepankan kesetaraan gender, pembangunan wilayah melalui
pemberian bantuan partisipatif (Block Grant'), bantuan sosial
kemasyarakatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,
pemantapan stabilltas politik dan keamanan.
4. Peningkatan dan pengembangan investasi, dan Usaha Mikro
Kecil Menengah dan Koperasi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Prioritas Peningkatan Investasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah
dan Koperasi (UMKMK) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
difokuskan pada peningkatan daya tarik investasi dari dalam dan luar
negeri, pengurangan hambatan pokok pada prosedur perijinan,

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 33


administrasi perpajakan, peningkatan kepastian hukum dan keserasian
peraturan pusat dan peraturan daerah, peningkatan perdagangan dan
jasa, ekspor nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan diversiflkasi
pasar ekspor,, daya saing industri manufaktur, intensitas pariwisata,
produktivitas dan kemudahan akses UMKMK terhadap sumberdaya
produksi.
S. Peningkatan pemerataan pengembangan wilayah dan
pengurangan resiko bencana.
Prioritas peningkatan pemerataan pengembangan wilayah dan
mitigasi bencana difokuskan pada pengembangan wilayah secara
terpadu terhadap daerah yang terpencil, tingkat pendapatan perkapita
rendah dan wilayah pengembangan untuk mendorong investasi, melalui
pembangunan infrastruktur dengan standar pelayanan minimal,
membuka akses sentra produksi terhadap pusat-pusat pemasaran
dengan mengedepankan keterbukaan, persamaan dan keadilan.
Termasuk dalam prioritas ini adalah penataan ruang, konservasi
terhadap lingkungan hidup untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko
bencana serta pemerataan akses pembangunan guna menunjang
kesejahteraan masyarakat.
6. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan potensl SDA yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Prioritas Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan potensi SDA yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan
produksi dan produktivitas melalui perilaku budidaya yang ramah
lingkungan sehingga menghasilkan kualitas produk pertanian dan
perikanan yang hygienis serta perluasan kesempatan kerja di bidang
pertanian dan perlkanan, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualltas
.
pengelolaan lingkungan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan, pengembangan kota kecll dan menengah pendukung
ekonomi perdesaan menuju peningkatan pendapatan petani dan
nelayan.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II - 34


7. Penlngkatan kualitas pelayanan publlk dan Reformasl Blrokrasl.
Prioritas Peningkatan pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi
difokuskan pada pencegahan praktek KKN, peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui peningkatan SDM aparatur, peningkatan
kinerja dan kesejahteraan Aparatur serta penataan kelembagaan
ketatalaksanaan, dan pengawasan aparatur dalam mewujudkan
pemerintahan yang berslh dan professional dalam kerangka good
govemance.
Dalam menetapkan program dan kegiatan guna menunjang
capaian prlorltas tersebut, penetapannya dioptimalkan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menter! Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab II- 35


BAB III
CAPAIAN KINERJA EKONOMI MAKRO

A. Prociuk Domestik Regional Bruto


Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan
ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang terintegrasi
dalam 4 neraca pokok yaitu Neraca Produksi, Neraca Konsumsi, Neraca
Akumulasi dan Neraca Transaksi Luar Negeri. Gambaran ekonomi yang sampai
saat lni dapat dihitung pada tingkat wilayah Kabupaten Pamekasan adalah
sebagian dari neraca produksi yaitu gambaran mengenai besaran produksl
barang dan jasa, yang biasa disebut dengan Prociuk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang dihitung baik atas dasar harga be~laku (ADHB) maupun atas
dasar harga konstan (ADHK).
Kegiatan ekonomi Kabupaten Pamekasan dilihat dari sisi besaran nilai
nominal PDRB sejak periode 2008 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun
2008, PDRB ADHB mcncapal 3.965.511,57 juta rupiah rnenlngkat terus hlngga
pada tahun 2009 menjadi sebesar 4.385.414,21 juta rupiah, sedangkan pada
tahun 2010 meningkat menjadi 4.916.530,99 Juta Rupiah. Secara detail per
sektor dapat dilihat pada Tabel Perkembangan PDRB ADHB dalam satuan juta
rupiah di bawah.

SEKTOR 2008 2009 2010


Pertanian 1.990.128,10 2.169.624,75 2.420.719,17
Pertambangan dan penggalian 44.361,24 47.585,27 50.282,07
Industri Pengolahan 119.685,65 131.291.95 144.709.35
Listrlk dan Air Bersih 39.364,59 42.265,20 46.231,51
Bangunan 190.041,54 218.448,32 250.128,29
Perdagangan, Hotel dan Restoran 636.657,54 721.644,24 826.470,15
Pengangkutan dan Komunikasi 160.246,37 "l.79.333,76 201.951,75
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 259.067,92 287.324,32 321.159,69
Jasa-Jasa 525.958,62 587.896,40 654.879,01
Jumlah 3.965.511,57 4.385.414,21 4.916.530,99
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan 2011

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 1


Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan harga konstan maka
nilai nominal PDRB ADHK pada tahun 2008, mencapai 1.953.007,33 juta rupiah,
meningkat pada tahun 2009 menjadi 2.054.203,80 juta rupiah dan pada tahun
2010 menjadi 2.172.261,91juta rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel Perkembangan PDRB ADHK di bawah ini dalam satuan juta rupiah.
SEKTOR 2008 2009 2010
Pertanian 946.126,26 986.284,32 1.032.303,90
Pertambangan 24.636.92 25.659,35 26.059,64
Industri Pengolahan 58.111.24 59.622,83 61.889,89
Listrlk dan Air Bersih 19.388,10 20.309,11 21.347,74
Bangunan 88.255,95 93.242,41 99.415,06
Ptrda;angan, Hotel d•n Rostoran 280,447,62 301.530,44 328,944,96
Pengangkutan dan Komunikasl 85.172,15 92.251,16 100.473,72
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 135.449,47 142.154,81 149.905,80
Jasa-Jasa 315.389,63 333.149,36 351.921,20
Jumlah 1.953.007,33 2.054.203,80 2.172.261,91
Sumber : BPS Pamekasan 2011

B. Struktur Ekonomi
Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan
dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek
struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu
daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe
agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah
tersebut dikatakan menganut tlpe industri. Untuk jangka panjang struktur
ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi
dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.
Struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan dapat dilihat darl peranan
masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB.
'
Struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2008 - 2010 ( lihat tabel ),
pada tahun 2010 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang
tergabung dalam kelompok primer yaitu sekitar 50,26 persen, kemudian
kelompok tersier yang cenderung mengalami kenaikan sedikit sekitar 40,77

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 2


persen, dan kelompok sekunder yang relatif tetap dari pada kisaran 8.97
persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Tahun 2008-2010


Dari PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)

SEKTOR 2008 2009 2010


Prim~r 51,32 50,56 50,26
Pertanian 50,20 49,47 49,24
Pertambangan dan Penggalian 1.12 1.09 1.02
Sekuod~r 8,80 8,94 8,97
Industri Pengolahan 3,02 2,99 2,94
Listrik Gas dan Air Bersih 0,99 0,97 0,94
Bangunan 4,79 4,98 5,09
T~[Jjer 39,88 40,50 40,77
Perdagangan, Hotel dan Restoran 16,05 16,64 16,81
Pengangkutan dan Komunikasi 4,05 4,09 4,11
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,52 6,55 6,53
Jasa -Jasa 13,26 13,40 13,32
Sumber : BPS Jawa Timur

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan yaitu sektor pertanian


(untuk kelompok primer), sektor bangunan (untuk kelompok sekunder) dan
sektor pedagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa (untuk kelompok
tersier). Sektor-sektor tersebut merupakan pemicu roda perekonomian karena
sekitar 71,14 persen kegiatan ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut
sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian
regional pada masa mendatang.

PERKEIIIBANGANAGREGATKELONPOKPDRB

Tersler

Sekunder

Primer

0 10 20 30 40 50 60

111200s □ 2oos ■ 2010 1

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 3


Bila kita cermati kontribusi kelompok sektor primer/pertanian selama
periode 2008 - 2010 cenderung (trend-nya) turun, walaupun landai. Sedangkan
kelompok sektor tersier cenderung naik meski tidak signifikan. Hal ini juga
diikuti oleh kelompok sektor sekunder. Gejala ini di satu pihak dapat
diinterpretasikan sebagai sinyal positif, yaitu kelompok sektor primer
menstimulus kelompok sektor sekunder/industri dan kelompok sektor
tersier/jasa-jasa untuk berkembang lebih maju. Fenomena ini masih belum
cukup menunjukkan terjadinya transformasi ekonomi sektoral dari agraris ke
industri. Meskipun untuk ke arah tersebut bisa saja terjadi tetapi membutuhkan
waktu yang relatif lama. Hal ini bisa dimaklumi karena sektor pertanian masih
menjadl plllhan u~ma bagl s~b•g11n besar masyarakat Pemekesen
sebagaimana tergambar dalam Grafik berikut :
Grafik Peranan ekonomi Sektoral Berdasarkan PDRB ADHB
Tahun 2010 ( Persen )

a 13.32, 13%

049.24, 49%
IJ 16.81, 17%

aS.09, 5%
0 0.94, 1% ■ 1.02, 1%
02.94, 3%

liJ Pertanian ■ Pertambangan


□ lndustri Pengolahan □ Listrik dan Air Bersih
■ Bangunan □ Perdagangan, Hotel dan Restoran
■ Pengangkutan dan Komunikasi □ Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
■ Jasa-Jasa

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan

Pergeseran kelompok sektor primer sangat dipengaruhi oleh pergeseran


sektor Pertanian. Pada tabel perbandingan struktur ekonomi terlihat bahwa
kontribusi sektor primer turun dari 51,32 pada tahun 2008 menjadl 50.26 pada
tahun 2010.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 4


Kelompok sektor sekunder, kontribusinya terus mengalaml penlngkatan
yaitu dari 8.80 prosen pada tahun 2008 menjadl 8.97 prosen pada tahun 2010.
peningkatan ini sangat di pengaruhi oleh sektor bangunan, karena sektor
bangunan merupakan sektor yang paling berpengaruh pada sektor sekunder
ini.
Peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu tiga tahun terakhir
terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008 sebesar 39.88 persen, pada
tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 40.55 persen dan pada tahun 2010
naik cukup signifikan sekitar 40.77 persen.

c. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk
melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perubahan ini diukur dengan
satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar dan
menggunakan ukuran daya beli atas dasar harga tetap (konstan).
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2010
Berdasarkan PDRB ADHK 2000 (Persen)

SEKTOR 2008 2009 2010


1. Pertanian 3.93 4.42 4.67
2. Pertambangan 2.16 4.15 1.56
3. Industrl Pengolahan 4.88 2.60 3.80
4. Listrlk, Gas dan Air Bersih 6.80 4.75 5.11
5. Bangunan 8.49 5.65 5.42
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 9.06 7.51 9.09
7. Pengangkutan dan Komunikasi 7.99 8.31 8.91
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 6.57 6.18 7.21
Perusahaan
9. Jasa - Jasa 5.50 5.02 5.34
PDRB 5.53 5.18 5.75
Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan 2011

Tabet perkembangan pertumbuhan ekonomi di atas, menunjukkan


bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan selama tiga tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 geliat perekonomian
Kabupaten Pamekasan mampu meningkat hingga 5,53 persen meskipun pada

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 5


tahun 2009 laju pertumbuhan agak melambat sebesar 5, 18 persen, akibat dari
dampak ekonomi global yang secara makro tidak memperngaruhi
perekonomian di Indonesia tetapi sudah cukup untuk memperlambat
pertumbuhan. Kemudian pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Pamekasan
mencapai 5,75 persen, meskipun masih jauh dibawah pertumbuhan ekonoml
Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai 6,67 persen.

D. Perkembangan beberapa Agregat Pendapatan Regional


Tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi seperti yang telah
dibahas diatas dapat dikatakan sebagai fungsi turunan dari besaran agregat
pendapaten regional, khususnya PDRB. Fungsl turunan yang lain adalah
pendapatan regional perkapita dan tingkat inflasl PD~B. Pendapatan regional
perkapita yang merupakan hasil bagi besaran agregat PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional perkapita biasanya
digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Pada tahun 2010
PDRB ADHB meningkat sebesar 13,11 persen dari tah~n 2009. Dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun sebesar 795.918 jiwa sebagai faktor pembagi
nilai PDRB diatas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu
sebesar 6.177.182 rupiah.

PDRB PERKAPITA ADHB DAN ADHK


TAHUN 2008 - 2010

7000000
6000000
5000000
4000000
lilADHB
3000000
DADHK
2000000
1000000
0
2008 2009 2010

2008 2009 2010


Pendapatan Perkaplta ADHB 4,913.010,14 5.199.709,52 6,177,182,81
Pendapatan Perkaplta ADHK 2.419.648,68 2,435,633,79 2.729.253,40
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan 2011

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 6


Besaran PDRB per kapita ADHK jika dlbandingkan dengan besaran PDRB
per kapita ADHB tentulah besaran nilai nominalnya jauh lebih rendah dan jika
bandingkan kecepatan perubahannya tentu PDRB per kapita ADHB lebih cepat.
Hal ini dikarenakan selain mencakup perubahan volume barang dan jasa, PDRB
ADHB juga memasukkan faktor perubahan harga dalam penghitungannya.
Dengan membandingkan kedua besaran tersebut maka didapatkan nilai rasio
yang menunjukkan perubahan harga sebagaimana tergambar pada grafik di
bawah.
PERBAN>INGANTINGICAT PERTUMBUHAN EKON>MI DAN
IM=LASI TAHUN 2008 - 2010

10.00
9.00
8.00
7.00
z
11,1 6.00
:'1 5.00
t 4.00
3.00
2.00
1.00
o.oo
2008 2009 2010 ·

I-+- PERTUMBUHAN EKot«>MI - - - IM=LASI I


Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan 2011

lingkat inflasi tahun 2010 adalah sebesar 6,02 persen, lebih rendah dari
tahun 2009 yang mencapai 5.14 persen. Adapun sektor yang mengalami inflasi
tertinggi adalah sektor bangunan yaitu sebesar 7.39 persen, disusul di urutan
kedua sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6.00 persen.
Ditempat ketiga adalah sektor jasa -jasa dengan inflasi sebesar 6.29 persen.
Sedangkan inflasi terendah dlalami oleh sektor Listrik dan Air Bersih yaitu
sebesar 4.06 persen. '

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 7


E. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia di Madura dan Jawa Timur

No. 1PM 2008 2009 2010


1 Pamekasan 63.13 63.72 64.41
2 Bangkalan 63.40 63.72 64.52
3 Sampang 57.66 58.23 59.58
4 Sumenep 64.24 64.74 65.30
6 Jawa Timur 70.38 70.98 71.55
Sumber: BPS Pamekasan

■ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk


mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/ponducluk) yang mellputl ''Longevity'' (Urnur pcnjang dim sehat),
"Knowledge" (Pengetahuan), dan "Desent Living. Standart" (Standart Hidup
Layak). IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya
mengevaluasi proses pembangunan SDM.

■ IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil


pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan
sebagainya
• Berdasarkan table di atas perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan 2008-
2010 mengalami perbaikan/peningkatan dari tahun ke tahun. Perbaikan angka
IPM Kabupaten Pamekasan diikuti juga oleh kenaikan semua unsur
pembentuk angka yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli seperti
pada table diatas

RKPO Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab III - 8


BAB IV
KEBDAKAN UMUM APBD TAHUN 2012

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten


Pamekasan Tahun 2012 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerph serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan
kebijakan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
A. Kebijakan Pendapatan
Rendahnya kapasitas fiskal mengakibatkan ketergantungan terhadap
penerimaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan baik itu Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bagi hasil masih
sangat tinggi. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah adalah
peningkatan penerimaan khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Untuk menghitung kapasitas fiskal (Fiscal Capasit:Y) salah satu
komponennya adalah jumlah penerimaan daerah diantaranya PAD. Apabila PAD
meningkat maka kapasitas fiskal akan meningkat dan apabila kapasitas fiskal
meningkat sedangkan kebutuhan fiskal (Rscal Needs) dapat kita kendalikan
.
maka celah fiscal (Rscal Gap) kita tiap tahun akan makin kecil yang artinya
bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat makin kecll pula. Upaya
peningkatan pendapatan khususnya PAD dapat dilakukan dengan intenslfikasi
dan ektensifikasi pendapatan daerah.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV-1


1. lntesifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Peningkatan pendapatan daerah dapat dllakukan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intenslfikasi dilakukan
dengan mengoptimatkan jenis penerimaan yang ada baik itu pajak
daerah, retribusi daerah maupun PAD yang lain, baik peningkatan tarif
maupun penambahan wajib pajak / wajib retribusi baru, memperbaiki
dan mengoiptimalkan kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kemampuan personilnya.
Sedangkan ekstensifikasl dapat dilakukan dengan manambah
jenis penerimaan PAD yang baru melalui Peraturan Daerah yang
sebelumnya belum ada dalam jenis pendapatan tersebut. Namun perlu
diiingat bahwa dalam upaya ini, khususnya penggalian sumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan pokok nasional, yakni bahwa pungutan pajak dan retribusi
daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali
pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan yang memadai, tetapi
juga harus melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak membebani
masyarakat.
2. Permasalahan dan Pemecahan Masalah
Permasalahan yang dihadapai dalam pengelolaan pendapatan
daerah antara lain adalah :
a. Kurangnya potensi daerah yang dapat digali khusunya sumber
daya alam;
b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar
pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.
Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan
tersebut antara lain adalah :
a. Mengelola potensi yang ada dengan mengoptimalkan potensi
tersebut;

RKPD Kilbupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV- 2


b. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak
dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak dan
retribusi sampai tingkat desa;
c. Meningkatkan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas
SOM, serta meningkatkan prasarana dan prasarana dalam rangka
kegiatan peningkatan pendapatan.
Mellhat kondisi potensi pendapatan dan permasalahan yang dihadapl,
maka dalam memprediksi pendapatan daerah di perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah tetap dapat meningkat
tanpa mengakibatkan melemahnya kemampuan untuk memberdayakan
perekonomian di daerah;
2. Penggalian Pendapatan Asli Daerah harus berdasarkan pada peraturan
perundangan yang berlaku;
3. Mengoptimalkan pendapatan tersebut melalui upaya-upaya peningkatan
pelayanan, pengawasan internal, perbaikan sistem dan prosedur
pengelolaan pendapatan daerah;
4. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama
ini belum tergarap secara optimal, dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, pendapatan daerah masih
dapat ditingkatkan terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah, baik itu dari
pos pajak daerah, retribusi daerah maupun dari pos bagian laba perusahaan
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Adapun perkembangan PAD selama kurun waktu tiga tahun terakhir
adalah sebagai berikut:

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV- 3


BABY
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 merupakan rencana


tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih mendetail
mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.
Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan
juga dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat
diukur walaupun masih bersifat indikatif.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD Tahun 2012 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012. Diharapkan hasil pelaksanaan pada
tahun 2012 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan kemanfaatan
yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

BUPATI PAMEKASAN,

RKPD Kilbupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab V- 1


TABEL URAIAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2009 - 2011

TAHUN ANGGARAN
URAIAN
2009 2010 2011
PENDAPATAN DAERAH 670.887.673.258,77 758.653.621.529,23 944.159.454.475,78
PENDAPATAN ASU DAERAH 39.454.414.587,99 43.586.039.854,45 52.902.570.735,00
Pajak Daerah 6.146.277.500,00 6.386.322.000,00 7 .351.885.000,00
Retribusi Daearah 22.313.278.484,00 27.897~719.468,00 9.961.441.750
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 902.037.953,99 1.145.277.055,45 2.229.327 .005,00
Lain-lain PAD yang sah 10.092.820.650,00 8.156.721.331,00 33.359. 916. 980,00
DANA PERIMBANGAN 568.158.029.415,78 583.153.788.035,78 649.024.132.889,78
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 49.440.390.415,78 53.934.888.035,78 69.944.116.889,78
Dana Alokasi Umum 458.239.639.000,00 475.711.000.000,00 513.246.316.000,00
Dana Alokasi Khusus 60.478.000.000,00 53.507~900.000,00 65.833.700.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH VG SAH 63.275.229.255,00 131.913.793.639,00 242.232.750.851,00
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 17.664.364.255,00 28.773.112.239,00 31.553.290.291,00
.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 22.695. 920.000,00 39.044.961.400,00 145.505.685.560,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi 22.914.945.000,00 64.095J20.000,00 65.173.775.000,00

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV- 4


B. Kebijakan Belanja
Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2012
sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2008-2013 adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif, baik belanja tidak langsung
mapun betanja langsung.
2. Pengembangan Standar Analisis Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan
Minimal (5PM) setiap SKPD sebagai dasar perencanaan anggaran.
3. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran
daerah.
4. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang
mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat.
5. Revitalisasi asset-asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Penurunan dan pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan
pengelolaan keuangan daerah.
7. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga donor.
8. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dan dekonsentrasl, serta
sumber dana lain dari pemerintah pusat.
9. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aparatur
pengelola anggaran daerah.
Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah
direncanakan, hat tersebut dimaksudkan untuk meningkatakan akuntabilitas,
~

perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektivitas dan efislensi


penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan, maka kebijakan belanja
APBD hanya untuk alokasi belanja yang betut-betul prioritas untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja

-----------------
RKPD Kabupaten P.:1mekasan Tahun 2012 Bab IV- S
Perangkat Oaerah (SKPD) dalam mengakselerasl penlngkatan klnerja petayanan
dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan.
Adapun perkembangan alokasi belanja tak langsung dan belanja
langsung tahun 2009 - 2011 adalah sebagai berikut :

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV - 6


TABEL URAIAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 - 2011

URAIAN BELANJA 2009 2010 2011 '


BELANJA DAERAH 757 .647.024.637,33 841.514.125.776,26 1.075.347.525.165,41
t-:,.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 465.846.226.782,83 549.560.093.267,76 600.857.692389;Gj


Belanja Pegawai 386.880.556.675.,22 437.324.249.592,36 488.681.071314,tl:
Belanja Bunga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60.000.000,00 60.000.000,00 _ _ 60.00I.OOOP!f
Belanja Hibah ·- 20.206~78foo;:f{;O . 33.719.144.600,C0 :-·-· 35~824J312 O&l.J~{
~

Belanja Bantuan Sosial 17.269.739.732,21 37.288.590.000,00 35.492.390.000.J8i


Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 2.288.343.098,40 2.288.343.098,40 2.288.343.698,«l:
Belanja Bantuan Keuangan kepada 1/Ji
Pemerintahan Desa 36.640.802.277,00 36.129.765.977,00 37.011.015.977,00;
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 2.750.000.000,00 1.500.000.000,81
BELANJA LANGSUNG 291.800.797.854,54 291.954.032.508,S0 474.489.832.176,llj
<~

Belanja Pegawai
. 30.485.769.700,00 20.902.718.700,00 32.250.658..900,mJ
.
Belanja Barang dan Jasa 113.059.976.279/)0 117.184.973.204,50 163.395.2-41.920.lll
Belanja Modal 148.255.051 .875,00 153.866.340.604,00 6.808.6~1

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV- 7


j;}!'Q,Jram SKPO Al\lAUl'Ut
S1dangkJH'11 fltt!fflp;tultu,I usulr-Jh rneu,yeu,akat dtF1

urusan kewenangan t£Jllun anggaran 2012 adalah sebagalmana Lamplran


REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG Tahun 2012.
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan
efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah
ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi
defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan
pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terleb1!1 dahulu melalui Sisa
Lebih Perhitungan APBD Tal1un Lalu yang merupakan selisih lebih realisasi
pendapatan terhadap reallsasl Belanja Daerah.
Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau
menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan sesuai
dengan Permendagri Ncmor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Arah kebijakan umum penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan
daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD tahun 2008-2013 adalah
sebagai berikut :
1. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dlpertimbangkan dengan
kebutuhan, kualitas manajemen dan kemampuan dalam menghasilkan
laba perusahaan.
2. Penyertaan modal kepada masyarakat berupa bantuan pinjaman modal
berbunga rendah baik kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
maupun kelompok tani penyalurannya harus melalui BPR-BKK, diberikan
kepada kelompok (bukan perorangan) dan atau UMKM yang

memperkerjakan minimal 2 (dua) orang tenaga kerja selain pemillk,
dengan memperhatikan perkembangan usahanya.
3. Pembentukan Dana Cadangan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang
membutuhkan dana besar dan tidak dapat disediakan dalam satu tahun
anggaran.

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV - 8


TABEL PEMBIAYAAN BAPPEDA KAB. TAHUN ANGGARAN 2009-2011

URAIAN PEMBIAYAAN 2009 2010 2011


PEMBIAYAAN NETTO 757.647 .024.637,33 82.860.504.247,03 131.188.070.689,64
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 465.846.226.782,83 93. 735.074.047,03 147.546.070.689,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya 386.880.556.675.,22 93. 735.074.047,03 120.246.070.689,64
Penerimaan Kembali Investasi 60.000.000,00 0,00 0,00
Penerimaan Dana Titipan 20.206.785.000,00 159.750.000,00 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.235.755.300,00 10.874.569.800,00 16.358.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan 7 .600.000.000,00 8.640.000.000,00 13.640.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 4.567. 755.300,00 2.006.819.800,00 2.650.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00
Pembayaran Dana Titipan 0,00 159.750.000,00 0,00
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Berkenan ( SILPA ) 0,00 0,00 0,00

RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Bab IV-9


z
~
....
Q
1-1
Q
zw
0.
U)
<
....z
Q
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
OINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM l KEGIATAN LOKASI{DESA VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA KET


1 2 3 4 5 6

BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG


L~aji Pegclwai . --- . -- - -- Pam~~sa_n_ 1 ----·.
Paket ---· ·-- - --314.900.220.882.76 APBN
. ·--·•,•---- -·----------··-- -·----·-··------- -
_2_ ~a11_tuan_ BK5_M _ _ __ __ __ _ . . SMe/?t'J_~ dil_n_SJ:1K _ ___ 1_P_?_~~t ___ _____ !6~/?.21999~QQ_ _ A_f~l)__II
____ _. 3___Ba11~tJ-~n_ r:,,a~clsiS\.'Ja TrLJn9jQyo .. _____ .. _ ____ _____ .-.---- __ -. _____ -· _Sr-'!J\Lt>1J\_~c1nJ,tv.J~ __ l Paket ____ . ____ 638,000,000.00 _ _APBD H_
_1_tiJ~c:i_b_!'~_rn~libc1ra<!n_R,utit:i/~~r_kala _f!allgllntiri _?ek°-la!)_ Qcl~c1r._ ___ __ ___ __ _ .. ?J?/~_! __ .• --· _ 1 Paket ·-· _ _ _ ____ 200,000,-000.00 ___ APBD II _
_5_ li)b_a.b P~111el~~arac111 ~u_tln/Berka!cl peralatan Sekolah__pasa~ _ _-·-- ___ -· ____ 5_[)/_ML __ _ l_Paket .___ _______ 120,000,000.00 .... APBD II _
,-- __ ,- 6 !_i_i~a~ Penye!en9g_c1raan Pendidikan_ Da~r 2Tabu_n _ _ __ ___ __ _____ _____ 5!"1£> _ ___ 1 Paket ___ _____ 5,245,313,200.00 __ APBD_II __
? _r-!lbc1b__~~m~l)barac1n Rutln/Berkal<:3 Ba11gunc111 S~kolah. Menengclh ___ ..... SMP /§Mt\_clan SMK 1 pak~ ____ --·--- _22? 1()_00,0Q_0.0Q _ AP8-D II
_~-- l-!l~cl_t)_pi::rnelibarc1911 Rut~n/~erka!a [:'E:ra_latcln Seko!ah__ Me_n~~<!b__ .. _ _ __ ?t1P L~tl"'. ~9fl_ ~ti~ 1 Pake: ____________ 125,000,000.00 ____ APBD_H __
-~- Hll?clb P_enye~_ng_g_arc1a11_ ~egicltan_ P_encl_icjil<a_n _ME:nengc1b_ ___ _ __ ______ _ ~~PL?r:1f. qc111_§_t_,11< _ __ 1 Paket ___________ 1,6?2,515,000.00 __ APBD _II __
. ---- . -----•---·
BELANJA LANGSUNG - --- ----· ·-- .... .-- - -~ --- -·---····-----·---·- --. -· -· --·-----·- ---·-·-···----- - ..
I--•· .. - · - - - - - · - ·-·--~ .. - - ~ -··---------

·- 1_ Rap:at KQ_ordl_na_si clc1_11 l<orisujtcl_Si _l<e_l_uc1~ i:>c1~_r_a~_ _________ __ ______ ___ ___ __ __15c1~. _Pan:iE}~cl?an__ ~9 PNS _ . _ 51,2-00L0Q9.:9()_ ---~t'.8-_Q_II__
.. 2 _PendukungPelayanan Administrasi_ Perkantoran .. _ _________ __ __ ____ _ Kab._ Pamekasan _ __ ___ 1 paket1_umt: ____ _____ .. _311,077,900.00_ --~P8-!?JL
3.Mo11e_v DAU _ __ . __ __ _!(c1~~_Ea,r.i_e_k13~a_1:1__________ 1_F>_c1ket ___ 1?!1 1-5-2,59_9.:00 __ Af'.~[?_II_
... 4 ~e~ab S~cl_ang_Ge_dLJng I11cl~k_ ___ _ ___ . __ _ _ _.. _ __ _ __ _ ____ _ _ !<~:_£_c1,r.i_e_~c1~_a_n _ ___ _1_ P?_~e_t__ _ _ _ ___ J.Q9}!9_01:Q_QQ.0Q__APBD II
. )5 . Perne_!i~araan_ RL1tin/Berkala_Kenc_!c1i:aa11_Din_c1?/()pe_rc3~io_!!al_ _ ____ ____ _ __ !<?~.: !'_<1D!~cl_sa11__ _ _ } _u_niL _ . _ _ ______3-~1 JQ0JQQ9&Q __.G.P_8-9_IL
_6_ pe_r_n~Hharc1an_Rlltin/Berkala_ Gedu_ng_l<a_nto_r(~umabQi11il~ _ -------······----·- ----~c:1Q._fc1_r:ne_~c1s~_11 ... ___ _!•J~angLJnc1_11_g~ll~_9_+- _ ----~-~,6J_Qt999:-9.9_ --~_P_8-Q_IJ __
_ , 7 _Pemeliharaan _Rutln/Berkala Peralatan Gedung _Kantor/Rumah_ Dinas ________ Kab •. Pamekasan __ , ____H_ unit keljl _ __ __ ____ 2Q,_000,0Q0.00 ___ Af>BDJI_
8_ Pendidikan dan P~latihan_Formal _____________________________________ L __ _l<_?~'._Pamekasan ________ 75 PNS _________ -1_5iQQ0_,_()00.Q_0_ APBD II_
9 __ Pembinaan Dewan Pendidikarr _____________________________________ .... _Kab. Pamekasan ___ .. ____ _9_Orang______________ ~9,990,099~09. _.G.P~.r?JI_
10 Bulan Pedull Penqjclika11 _____ _ _ _ _______ _________________ ___ --~at:,'._f'a!'Tle~<!san_ _ _ 1 ~£lk§l!_ _ ____ ----· -·-~QQ_,_()_Q0.1-09_Q'..90_ ---•~_Q_Il _
_11 _Gerakan Budaya Beiajar ·- -- -- -- _ -- ---- -- --- - - - - - - --" __ SD,SMP,SMA dan SMK ___ --- _ ___ 1 Paket __ -- --------3S?,.90Q!00Q_.oo . APBD II
12_ Pemberlan Penghargaan_Terhadap__lnovasi PeQdidikan__ _____ _ Sp,5MP,SMA dan SMK ________ 1 Paket ________________ 292,S45,000.00 . --~P~JL
J_3-_p~~g~_~b-~ll_g9_n Kl~e__Jj8-_<;_~b_9_fl_g !)J~s_________ Kab. Pamekasan ______ J_fcl_k~_!_ ________ ___ ]?.,_D_@,000.00 AP~_QJ!_
___ 14__ Program Implementasi Keglatan Kemenag dan Disdik Kab. Pamekasan 1 Paket 205,135,000.00 APBD II
_[1~-~~vitallsasl Kelemba_g~.9n Pendataan Pendldika__ n Kab. Pamekasan 1 Paket 125,000,000.00 APBD II
16 Peng~mbang?D Pro_gram Unqgtilan Sekolah ______________,__ __ SMtSMA dan SMK -L---- 1 Paket 372,000,000.00 APBD II
~~1_7 __ Pen9?-0aan Peralatan GedungJ(antor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ Kab. Pamekasan 1 Paket 181,650,000.00 APBD II
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA KET
1 2 J 4 s 6
_l8_Pe_11gc:1~aab ~(tiga)_Unit SepMa Motor--·-- -··--·------· --·-- ..... __ _. ···-· Kab. Pameki:isan _ ·---·- 1. Paket __ ___ ----··-- S0L000L00O.O0 _ APBD II_
___ ... 19 _Har:!_ Anank.NaslonaL( HAN.L ________ -----·- -----·· . __ -·-··· .... __ TK_da SD_.-·-·-- ---·---·1 Paket.____.____ -·--- 75..1000,000.00 APBD II_ ..
~OM°-riev_DAK --------------·--------·------- -----------------·--- __ Kab'. Pamekasan _________ 1 Paket_ ----·- _ 450,000,000.00 APBD_II
--·•- 21 R~abllltasi&Penlngkatan Mutu SD dan SMP Melalul DAK 2012. ... __ Kab.Pamekasan _______ .1 Paket______ ____________________ APBD_H ..
22 UA_?13N SD/MI ___,-·----- ...... _ ... --- _ _ _ -·-····-·-··. ___ Kab. Pamekasan__ _ _____ lPaket_. _____ .......... 425,000,000.00 _A~BD II
2~_ Ser:ttfika_~I_Ta_na_h t,~ Pef!)~a_b_ _ -----·- ____ __ _ _ _ _ ___ Kab. Pan,~~.san . ---~en:i_b_aga_S_D __ .. ---· ___ t~o
1 9_00L999~9_()__ -· .11,P!?,r:>_II __
24_Pengadaan Raport dan Buku Induk SD Negeri/Swasta __ ... .....Kab. PamE!kasan ___ ______ . 1 Paket _ . ····- ~ ..... 2001 000,000.0O _.APBDII ..
2~. PE!ri<J~~aa.n J1t?_y_~E!la!!:_SD_l__?l)J ____ --· _____ _ _ . ... .. . ..... ·- .. __ ... . ~a_b'. ~ani_~asa_n . l_Ea~E!!__ .... __ ·······-~OO,OOQ,QQ_0~.99. _-~-~P.IL
-···- ,--~§___!'_e!Ji':1.9~.atan Mutu TK, SD/Sm_______ . __. ___ -·- --·-····- ... -·-· _ ---· _ _ Kab. Pamelq!san ___ ______ l _Paket _ ··- _________ 600,000,000.00 -~PBD_JI_
27 Olimpiade Mata Pelaiaran SD ( OSN) Kab. _f'a_"'!E!~asa_n.... _---·-· .. lfa~~t_ _ _ . 200,000,000.00 .11,f>_~!:)_g_
2?._9U!!'.Pl.a.9e Ol~h. Ra_g_a_~J~a_r-Jasi()11al (9$2.t-J) §Q .. ·-·-- ··- _ . Kab. Pame__l<asan _ . ____ . 1 f_aket ... ___ _65,.Q00,Q00~0Q ... ~P.13-.Q.II_
2~_Por¥n.itLB ---·,-------··· .... ---·- _ --·- ____ ... _ .. Kab. PamE!~.asa_n .. ·-· l_Pake~ ·--··-· __ 25,_0QQ_,_Q00~QQ __ _,~PB_DII
~0. Pela~r1~ar1Jji_11_Q.P~.ras_i()11_?I ~~tc,la~_TK. _ ... -· l<ab._Pamekasan ... ·--- 1 Pa_kE!! _ ..... _30,Q00,00.0~Q0_ . .11,P~D II
3-L.?~f~ §~.r~lr:!9 ~a_ri~c:1~gp~~a~iQn__aj_5-E!~()l_a,t,__ ( ~Q5- ).___ ..... .. __ l<a~:.Ja_rn~ka_s,,_n . _. ... -· .~ P_c1ket .. 9Q1.oqq109_o:.0.9 __Af>~Q_II _
}? l<a_rya_8-_a,ktl ei:.a_n:il:l_~_Pl.8-_{~~°-diqikan_~bu~~sL_........ -······ !(al:>:_fcl.!"ll~J.<il§a_n___._ .... ··--·1_ei:1k~t . --- .. -- _____2Q_,Q0Q1Q(J_O.O_()_ .. ~~Cl_II _
. 3.3._ Lo111!Ja/fe~i@l._l~ri!_cl~tas' dan__ ~~_I_T!<.L~. -· ··--- ..... _ _ K_a.b. Pamekasan _ --....... _l.£>i3_~~! _ --·- ......... ··- ?Q10.901_Q_QQ:(J_Q_ .... ~J:>~p_n ..
~4.. yvC>r!<?t,~p~ ~P._!3i3_9i..~l_lr,l_l_ft.gal!l?......-.------·-·· ---·· ·-·· ... .... Kab'.pai:r,.e_~_scin ........ __ . _l_~il_k.~t .. ---·-· _____ _?5(),QQQ1 QO0:OQ.. --~_P8-D II
3~_ Uji_Kendall Mutu_·-----·---------------·------- .. ·-- ____ ........... , .. Kab. Pame~asan ... ······- 1 Paket ------·- _ . _150,000,000.00__ APBDH __

·-=[ji ~:~:;~:~;~~:~:;~~;~~ l--~~-··-~~=-=--·~.-·~· •=~~=·~· =•· ~----·== •:•~-.-~:;_:. ;:~~:::~.·.- =· ·_:=.:·.=-=·.i_~;~:~ ·-•·--=·•--·: ·_·~:.-.!,.Q~~:~~~~~~6:6~.·. =~~:-~~
-· ,-~? .. F-eb.a_bdan Pembangunan RKB SD Neg~ri Swasta ···------·-·-··-·······--·- _ . Kab. Pamekasan. _ ·-··-- .1 Paket __ . __ . _ .... 1,ooo,ooq,000.00. __ APBD II .

-·~--JJ~_ ~:~;~l~:~~:e~:~::n~e:::~:l~a~aru _(pPDB) 2012-- -----·-- =·: . . --.~:~: ::~:t:::~ _: .·: ::.-= S~Pp:;e~k --= --- :.~~. =--= ~6'.666'.666:66 =~::~ ~!-
~~f;Gt:~~ciatu~=~g:~k~~~j~~s ~~~~~~~MN~~~ ~~~ta ---- · · ~:~: ::~:~:::~-· ·------···~ P:~:~ --- - ·•--·· !~6:666'.666:66- -·~::~ ~~
5
-·-1--:~···------·--·-------~-·--·-·-···--'
·•····•· -·•·· ·-···--·- ··-···-·····-···- ---·----·-··-··--··-· ····--·-·-··•··· ····---······- •· .. ···••··· --- ·-·--·--·-··-·-··-----·-· ·-····--···--··••·•·· ·-·--·--······ -····- ·-·-··

,~=d~-~~~~~:dict~~~ ~~~~:~~~~~7K:== ·~~===·· =:==~ :_-=•=·~~··---·~- __ sM~~~~~:~;~~~K . · ·~--~:~.s6oP~;~g ... : - __ . _·· · · ::_ ~~~'.~66'.666:66 . . -1.:~6-ii=
___.., ~? Penil19katan Fasilitas Pendldikan SMK di Kecamatan -·-··-··-··------ __ . Kab. Pamekasan ____ -·-----···1 Paket ______ ... ---·- 300,000,})00.00 . APBD II _
----~-~J'~mba~g1man Ruang Kelas Baru~SMK ---·-----··--- ·-·--- -----·Kab. Pamekasan ... . . _____ 1 Paket ---~· _ ·-- 720,000,000.00 _APBD II_
----• 47 Rehab Ringan dan Sedang PAUD/SD/fK/MD/SMP/MTs/SMA/MA ... Kab. Pa.n:i_(l~a-~a._~ ____ ·------J. J>~k~t______ f------·-~1~_9__9J_0_QQ,000.00 ~~.Q_I!
____[1s Diklat Pengembangan KTSP SMP/SMNSMK N~__E!_rl/~vyast~_ Kab. Pamekasan 1 Paket .. --1?~Q99..1QQ9.0Q__ -~_E!!D II__
49 Diklat Pengembangan Kurlkulum Bahasa Madura Ba.gt Guru SMP/SMA Kab. Pamekasan __ __ 1 Paket 170,000,000.00 AP_~_!!
,_________, 50 Rehab Gedung SMP/MTs/SMNSMK ---·· ,___ Kab. Pamekasan 1 Paket .5,000iQ.99,000.00 AP_~ II_
51 RAKERDA UKS Tingkat Daerah l(~!?~ Pa_!!.l~~~l!._. . 1 Paket 60,00~000.Q_Q__ -.~E.~!?_11__
- '-

VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA KET


NO PROGRAM I KEGIATAN ~{DESA
4 5 6
1 2 3
~- P.tunekasan _ Paket _ _ _ Al'B_D n
86 _Pemberdayaan Mitra K~rja PNFI ---------... -~--
87 Jambore PNFI ____ _
------ - ------ · · ·---!~:~ekasan___ - ·11 Pakei- J00,_00_0,000.99
---- - --- 1so_,qoo!ogo:o.o __ APso-11
- -~.Pc3mekasan _ 1 Paket- - __ _!5-0,()_00,_()9().00____ Af>BD 1~
--k

___ ,__~?__ _f'~f!l'29.~~n_PJ".°-SlQDc:tli§_f!!~ eendidikan Anak Usia Dw ( PAUD )" ---


~~--~elat!!}!n~e_n9~'!1~!".9~!1 Sl~e!"_f:1.<l~~-% su"i,e~i~,-;~;;m ~ ~llk-PLS -· . _ ·_ -~jiameka;a·n -.. ..... .. lP~ket.. . ... - .. _§?,()_0010QltOQ .. _l\f>~Q_II
90 Pendataan Pendldik Kesetraan ............... ---- -- .. .. . •····· --- -~-~ekasa""n····· . --·1Paket:. - . 80,000,000.00 APB[)µ
CJ_! __B~n_t,l!a_n_T_ra.~pQrt:_Tyt~_r_PAl}l) ___ __ __ ____ ___ ____ _ _ _ ___ :Y~. iramekasan____ _ ____ 1 e~-~~-- __ __ _____ ~~9 ()__0()_,()_()()_._()_Q_ . ~P_l?_Q_lL
1

-----•-~~---ytQ_~h~e~-~l}!i~n_JJFlq~~.1n ?~~lc:1!1__B~gij>~1_1~--- _____________ -~--~~§!2.... ______ 1_e~-~~L .. _____ _______lQQ,Q()_Q,OQ()_._()()_ ___ A.PBD 11
---..~~elatlh~n-~'!~l!.5.l~_~Q!_~an_~tra~!_egln Optlmaltsasl Klnerja Peng~Penlllk _ _ ~ - ?amekasan _ 1 Paket _ _ _125,QO()_,Q()_0:.9.Q .A.~B_D_Il.
___ ,}1__P_e~!1!1~~~~~1~~~~~~~~~;~~;.,;~~;~~~~~~r~-p~~ - . ---- - ~i?am;kasan______- -- --- - iPa.ket__________ - --- _1001Q991990:9Q_ .A.e~[)Jt__
..•}? __Bi_Q~e~_f>_eJ~~!)a_~l'.l_P.~!!l~E?laja~a;-o!~h Pingawas·· - '" - .. - _. --· ... --.~. Pame-kasan -- _· .- - - 1-Paket .. ---·· -. --- 150,0_00(000_'.Q(). . APBD II
9_?_!i_~-~-p~°~--- -------·-•····- - ·= ~---~•·- :...~ _:~----- . =-~--=·: .. -~=: : :___ -·:~;}~pekasa_n____ •·· ···1p~~et=~-~-~- ····•···· 5Q&OO,Q00:9!?. .J\~~-Q}l __
__ ,•.9-?.!~n~~"-d,_a)~ll_!:"1J~~.£e!1~J~lk~11_ ~ea_ks~raan, _Kesetaraan Serta PA!JO Mef.alui Pen!Hk Pu ~- P-omekasan _1 Paket __ __JQ()_tQ_90J.OOO.__O()_. --~P.~_D_II

. . !1\"S!i[~~·==-.. .-•. ·•· ·. . ·•· .·•. ~•··. •.· .··•~~ifi •. ·• ·. . ~it:·•. •·~•.Ji!Si ~t
___JQ_! ?t':!d.LK_e!aJ_~_t<~1_1_Pe_l}tji9_r:lQ~!."1.Pen_dataan SMP/SMNSMK Swasta _ _ Kilb, Pamekasan
---+-~-0_?!1!1P~.f!l~.n.ta~.<!~..!_-~~rt9-E!(l!~~g~rii<e~is.~~ii~~~aJ3-;~~a~ = - ----- --- _-K.b.Pamekasan~- - -~- -~:
_ 1 Paket
1}>~1<~~-=--~--- __
_}Ot9_0Q,OOQ~QQ _ --~!'~[)_!,!_
_17s,ooo!ooo~o()_ __ APsqn__
.... .JQ~_§Cls_l_a)1~~?1-~~(?~~ ~~~~~~~, Peraturan Pemerintah Bldang Pedidika~ - .. . . -- . Kaf>_.Pameka~n- - 1 Paket _ 100,QOO,OOO'.OQ_ .. ~-P.~II
1-°-1B.e~L~~- B~ri~~- ~r!QldJ_~~~=-· =-= ~
__ J(l_S_pE!~'f':'_5Un~ri_E~~~!_Se~<?la_~----- _
·:~=-~ ~=- · ·---- ·~- _-~-_ ·_-·_
_ __
___ __ K~.:~!l'.~~ii~i~ _ __ :.~:___ 1-~~~t:___ -~-__~- =·: 1~Q~_(}_OQ,Q~O~OI _ ~r,-~9__11_
Kab. Pamekasan _ _ _ 1 Paket __ __ _ ____lQ()__,Q_Q_Q_,_QOQ~Q __ _Af'~Q_U__
·- -- }_O§.E1=_1_1jn_gkat.3-n FaJili!as _P~g~~i_· --- --- .•..... -. - - -- - 'i<ai;:~mekasan ·- --· - -----i-Paket- -- - - -. - __2?&9Q,09Q:QO_ - ---~P.~QJ!__
. _JQ?Bo_a_(J___~h._~~f~_11dJ~l~nJ~pE?l__fendidik~n ----- --- _ ---- -- . Kab.-Pamek~san· -· - ---- "i"Paket____ . --- -- -__· 5(h09Q,.Q0Q:92 . --~P~QJL.
____ ) 0_§ !'~!!!l~tnb~119~111_~_i:dj~Q_as___ ~-- - =~~~:·:==·~~~~~~--~-:-: :.· ~-- - _
~
___ ,JOJ._fe_Q_9EQ2-an ~~!1.9.a!aary_Qpe_r-_a3J_()_n_~I_ B_~9l._~e_119a~~? /~e_n.i~~--- _
~:Ei~ika~saii_::·:· :~~-- = _··i_:i:i~~i~-=~= . ::__ --~-
~.901Q.QO ,9_00 ~QO_ _ ~fi3_[)_1L
Kab, Pamekasan _ _ ___ 1_~.§lket __ __ _ _ . __ 1~9,.Q9Q~009:99 ___Af'~O.JI_
- __ )J_Q_fe_f!l~_n__[l!_l1_a_n__§edur:ig Ca~a119 ~inas Pendidikan -- . Kab:-Pamekasa·n- . . -
1 Paket . 7SO,_OQQAQO..'.Q9_ AP§_C?_H
!~!_f1=_1_1y~~~1_1~11_Ee_r~ub Bj~ang-Pendldi·k~n--- -- ------ . . . . ~- ----- . - . Kab.·P~meka~;---- - --- -··1·P~ket____ ----·-so,Q_QQ_,_QQQ:9Q_ -~p~o II -
. ___ ,.1-_g_ee_l}l!l_g~~n_f~~~p~I Qr~~Jua.Dalan Aktivitas 81.;iJjar Siswa _ Kab. Pamekasan _ 1 Paket --~~1QQ;_QQQ_,Q_Q_().OQ__ -~~_!!___,
!1.3-~-~~!<?ho~-~~D.9anan_§lswa'Be~b~kat _---··- ----- --------- _ _ _ __ j~b. Pamekasan _________1 Paket ___ -· -~-i~_S,O.Q9_,__()Qq!~()__ --~-~D II __

JUMLAH
36,626,485,600.00
NO PROGRAM / KEG!ATAN LOKt,:il {0::SA VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA KET
1 2 3 4 s 6
___ ,.. 52 Sarana dan Prasarc1na UKS SMP/S~A/SMK dan Adlwlyata _____ .. . ... Kab. Pamekasan ... _ _ _ 1 Paket .. _ . __ 200,000,000.00 __ APBD II _
___ __,_?l..P..erluc1_~~_E~l,,9kat!11__!:'-~st~~l_~l~c1 SMPJ~~A. _·-·-- .. _ ······- ... __ -· Kab. Pamekasan 1 Pake_t __ Jqp 1Q001 099.go -~f>~Q_II __
. _ _,_ 51_. _QS~§~EL~"1~-~~9-~il?~asta ______ ·-----. _ __ ... _ _ _ _ SMP/SMA Negeri/Swc15!<3 1 Paket _ J0g,900 1900:.0Q_ -~p~_[)_lI_
__,_~?_9_e_~S!if3/.?_t-1.A.l:J_egElrifS~a§ta ________ ___ __ __ __ __SMP/SMAt_,legeri~S½'a_~ 1 faket 75,000,0QO.'.00 _-~_f'~[)_IL
_,__s~_Fe.?!iVi:l_l_ L2_rn~i:l-~e.!1i ?i~i:l Na~i()_rlaj_ (~~?m -- -··- _ _ Kab. Parnekasan _ 1 Paket 36,305,00Q'.Q.9. --~P~P.!I._
St lorn~a_p_e!<afl_ Il_r:nl_a]:!J3~1}laja,(Lf>~R) ____ ____ __ . _ Kab. Parnekasan 1 Paket ____ 75,00Q,_9QQ'.0Q ___ Af:>~_g_g___
S[_horn~a ~n}t~n~i ?is,wa_(~K?)§t-!K _ _ .. _ __ __ __ _ ______ l<a_b.__f>arn~k~san 1 Paket _ ___ _ __ _ ____ 7-?,QQQiQ0_Q~0Q___ _,~f>~[?__l~--
St Pro ram Pendam in RSBI SMP/SMA ____ !Sab. f>am_e.~a_sa_11 _ 1 Paket_ _.. ____ 300,000,000.00 _-~f>~_I?_!!_
-~Q_Q9_i:i~_P_e11g_eirn~c111_9.9!:)_?~f-l Jenja,rig .?f11.PLSM..~_r,J_egeril_S~a,stc1___ ... ·-···· SMP[S_l':1A 1'JE!9E!£i/_Sl'lasta __l Paket .. __ -~~9i0_09po9'.g_9 --~f'_~I)- I_I _
6J__perJ1~e}_cljarilQ__~!~n9ci_ri!c3r ~cihci~J119ris _?_f'v_lP/SMA Neig~ri/SV1c3_~a Kab. Pamekasan _ . .. ... ... 29_GOrang _ __ . l_QQ_,Q0010_Q_O_:Q_0 Af~p_ U_.
___ •.§?_feriilci[an >\n9i<_c3 K..r_~c_llt(.C>U_F>P.KJ .. ___ .. ·-· Kab. Pam~k,,scm LOOO Orang . . __ J_QQ~000,909:00. _3p_~D_II__
_..._.Ji~ -~ectifrkasl Profesi Guru_ .. . _..... __ Kab. ?:m·,~ka;; n 500 Orang ... _ }.QQ_poo,_oo_q:.QO. __;\f)B_I) )J_
. -·+·§4 Ser~l<si <;;uruJSepcii§__Sekoia~ ~cir:i_fel1.9<l_".'lil~ _8-e~p~estcJsi -···•·- _. _ Kab. PamE!kasan 20() Orang _ J:9Q1Q0_(),_0_Q9.'.9Q _ ;\P~P_IL
§? ~v~tJ<1si_H_asiJ..~i11~rjc1_ K~palaSe~Q_l_aQ __ ____ .... __ .. _ _ t(ab. ~arn~~sari __ _ 1 PakE!t _... - . ___J0Q,0Q0_,_()Q0:QQ___;\~~Q_IL
_tS§ ~e!:)<:lali_f'.1_~tu ~LJgLJ_?l':.1<,;f'1P --· .. -·-· . . .. _____ .. Kab.tarn~kasa_n _~-Eclket ______ lQ_().!()_()()1 0QO.:QO. __;\~~()__ IL_
6Z_fe_f!lb~laj_~r~n _Bt!~J2E!rJ_Qari!_a_r:_~ahasa_I_i19!i~_5.Ql'?!'l_Pf_!,~A_N1;9erlf?_lf{ast~ _ _ _ _ Ka_!). Pamek_ilsan _. __ __ 1 Paket .... _--~()_91 000,QQQ:_0Q __ ;\p~_q}I_
_ __ ~-6~. ~~cl-~llcl?i _Kiri!=_rjcl__~e~l.3 SE!~()lah __ ____ ····-···· ··-· _ ~ab. _Pa!)1E!kc3_sa_,:i l Paket . __ . _ . _ __'!0~Q0Q1QQ0~QIJ._ _ ;\f'_~_~}L.
6_9__ PE!rni~_h_ar:i_§!:irlJJs;!e.91 _ . . _... ___ __ . .. Kab'. Pamekasan 2 _1.QQ,QQQ~0QQ'.Q_Q_ ___;\E~D_II___
__.Jg__~e~g~r:r)_b_cl_ngc1_n_l5jn~jaG_ugus 1:'.1_~~ <:la_n MGf3K_ _ __ __ _ Ka~. Pamekasari_ ... 1_ Paket ....... ___ --~?0L0.QQ&QQ'.QQ --~-1:!QJL
__ ...?1 Penilaian Guru Berprestasi __________________ ·---·· ___ ···--·· _ Kab'. Pamekasan ... _ _ 100Orang .. _______ 100,000,000.00. __APBD II
72 __Peningkatan Kapsitas WakasekTentang Total QualityManajemen (TQM). _____ ... Kab. _Pamekasan -····· __ 150 Orang ....... _____100,000,000,00 ___ APBD_II
_?3Penyelenggaraan_Kejar Paket, A,B dan C ________ ____ __ ··-··- _. _____ Kab. Pamekasan .. _ 30 _Orang/5 kelompok ----· _l00,000,000.00 _APBD II_
....... Ji. ~e_nyele_!)gQ.~E~~!l ~~13~p~~~t, r\&c:la_n f_______ __ _ . _ ___ _ _ _ _ _ Ka~. Pamekasa_r_1___ . . ______2Q ~~lc,rt_1_p_ok. __ . -· ... __J.QQiQQ0,.9.9.Q:.QQ_ --~~1?12.1-!
__ ,]SPeningkatan Mutu Kelembagaan PAUD ________ __ _ _ ____ .. ___ ___ __ Kab. _Parnekasan . _____ lPaket _ ___________150,000,000.00 APBDU
Z§._Eel_~~[tl_a.'!_~e~_erdi3~i3n~i~~?~etilt!3_a_gi ~~_c:lk_Us~aDini (PA_~[)) __ Ka~. Pamekas;:,n 1 Paket ____________.!_QQt()_Q0,0_Q_0!.00_ --~8-[)J!__
__ J!__ljarL~!<sa@ I,1t_e_rna~io11a!(!jft.I L .. ____ __ ___Kc:b. Pame!<~!_san ..... 1~ iS.e~~pc,_k____ _______?..9.L°-.Q(1Q_QQ:Q0 _ APBD II
?8-.__PenyelenggaraanPaket ASetara SD _____________ -·· ·---··-·· ___ .. ____ Kab. Pamekasan____ ____ _l Paket ______________ 7~000,000.00. _ APBD II
____ ,. 79_ Per,~.::lenggaraan Paket_B Setara_SMP ---· ______ __________ ----·· __ Kab. Pamekasan____ ·---··-·1 Paket ···---·- >-- 345,000,000.00 APBD II
___ ,..~Q__ ~_el~~naanProg_,:am_Pa~etC Kelas III _____ --··---·-------•···--·-·-···- ____ Kab. Pamekasan ___ ----·-1 Paket______ 150 000,000.00 APBD II
·---•-8l__e~JJ1.E!raD_ Lembaga Kursus ____ ---------------------------·-··--· ________ Kab. Pamekasan __ ______ 1 Paket ____ 50,000,000.00 APBD II
82 Monev KF _______ _ _ _ ---------··--··------------------ ____ Kab. Pamekasan____ __ l_Paket ··----- 50,000,000.00 APBD II
83 Pengem~~9?.!!__lem~~~L~!:!~~E~.(JS~~l:'~J__________ Kab. P~f!)~~§!.!1 1 Pak~t 100,000,00_0.00 APBD II
84 PeiJ..gem~_r:!gan Motiva.sl Berp.restasi &gt Pengawas/Pe.nll.ik/Pen_gelo!a PLS _______ Kab. Parnekasan.___ _____ 1 Paket ________ 112,500,000.00 APBD II
I 1
~-·~-~s_s_pe~tlha_!!_ Me~de Belajar Orang_ Dewasa B~rruto KF _ _ ______ Kab. Pamekasan ____ __ 1 Paket 150,000,000.00 APBD II
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA} VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA KET
1 2 3 4 5 6
A. I l<_~CA~~,:~~ PAME_~S~~ ---~------ ·-·-··
__ L_ Pemban911nanKantor cabang Dinas Pendidikan _____ _ _Kee. Pamekasan _ _ 1 Unit 200,000,000 APBD II
. 2. Rehabllitasl
. ---·· ..
SDN Kowel I
---- -- --- ·------'-•--~----- ··--·-··-·--- ------------------·
Kelurahan Kowel __ J _____ 1 Paket_____ _____ .,250,000,000. APBD_II
3. Rehabllitasi sp~ J_u119c:angcan9. II ___ _ ,Kelurahan Jungc:c1ng~n-, l_Paket . __________ 250,000,000 ___ APBD II __
4. Rehc1~ilitasi SON Bugih III Kelurahc1n !3uglh lPaket ------- _250,000,000 _APBD_II_
5. Rehabilitasi SON Patemon I Kelurahan Petemon l_Pa~~ . .. _ )~0,Q_QO,QQQ_ -~P!3p_II__
6. Reha!_)Jlit.c1si SON Panempan_l _ pesa Panempan _ 1 Pak~_ _ _ ___2.?,01QQ9,Q.QO APl3[)_U
7. Rehabilitasi SDN. -Jelmak
----- --- .
II
---- ----. ----
Desa Jelmak l_pc1~~-- _ ____ _lQ0,()0(),()()0 __J\PB_D II
-- +-8. Rehabilitasi_SON Gladak AnyarV_·-· _________ _ Kelurah,<1n (;lc1clc1_k A.11yar . ) Paket _ -· __ __________100,000,000____ APBD)I__
9-~. _R-eba!>Ui!asi ~_D~ }uri.g_ca_l'!gc_ang VII.I ___ .. Kelur.?than_ Jun.9.cc1119can 1 pa~~L_ _ _ .. ____ _??_0,QOO,QO_O __ J\f>E3_D_II_
.10: !l~ba~~lltasl ~!: Fc1_bmiyah, D~sa:feja_Barc1t ___ __l_!'a_k~ -· ... ___ . _lQO,OQQ,Q_Op -~p13c:>JL
____ ·--Rehabilltasi
11.
,_
TK Matsaratul Musllmat
·---•-.- - -·- -- ---- ... ----. ---- - - - . -- ---- NU
KeJuratl_a.n. Kanger:ian 1 _Pclk~ _ __ __ __ _ ___ _J00,009,QQQ _ J\PB_DU
g Rebc1pilitasi GecltJ'l9_~k_oJab T? l'~K .... Kelura~c1nKc1ngen~n -· _lJ't1k~ __ _ _ __ _1()0,0()(),.9_()() __ J\1'!3_c:>_U
1~. ~eha!_)Hi~asi <:;edu11g_SQ_§_e~~t__l Desa Bettet
. --- ________ ----
,.
______ 1 Paket ______________ 1501000,000 ____APBD_II __

B. I K.~CAl\t1~T~-~ T_LAN~~~----
1. _Pe1T1_ban_guna_r:i ~c1_11_tor_<;:aba_11.9_C>lf'!cl_~ p~ndl~tk_c1i:, Kec.Tl9na~n__ _ .. __ . l_Ur,i~-- ____ .. __ _ __ 200,00Q,QQ()_ Al'l3[) II
~-- Pel'lt11T1b_t1h_an__c;~c:1~rig .~[)~-~~gu~_I! ____________ .. ... ~egu_~ ___ . ___ ___ }he:>~al _________________ J~,QOQpQg_ _J\PE3_9. IL
3. Ee!J1parigtJna_n ?~15r-.J I_Tlcl!1.iJki:!!'1_ ____ __ ____ ______ ·--- ---·- _.. _ _ 1Jaria~n___ ___ _ -···--· !_l:)n_!L_ _______ -~QCl,QQQ,99.Q. _J\p131)_!I_
4. ~eha~ G~ur:igSDN B_r.?t_n~a:nnggi_L _ ····--··- _ Bra_n!a Tii:iggi _ 3 LC>kt1L_ --·-·- .. -- _____?QQ,ClO()l()()() ___ J\1'!3Q.!L
. 5: _Ret1ap_§~ur1g_~[)__~lJ~tJl)~icl B__r:t111_~_T_!rigg!_ __ . _____ ·•- Br9(1~cl]:i11ggi_ _ _ .. ___ 3_L2_~al__ ____________ ??_0,()_Q(),QCl_Q ____J\.P.f?.Q_II_
_,_ 6._ per:ic11T1bt1hari_§E?d_tJ_r19 -~[)!'l__~ra_n_tt1 .l:~J?I!'.!!.&.J.IL _ __. . __ _ . _ _Brc111ta_ P~lsir__ _ ____ ._}_h9_~1___ ___ _________ J_Q_01 QQQ,QQ_Q_ __AP13_1)_!!___
J:__ Pe_r,clirla_n_~ec:luri~§~P~_?_t1_rif_l____ _ __ __ _ ____ _ __ .... . _ __I~rrak_ .--· _____ 6_h2§L. ___ . . _____?D_O,QQ_.9,Cl_QO _ _,~pBDJL
B:. c;~clu_r,g ~t1ntor_~c1f?.:__Q~n~~-P~!lcl_~i~a~-------------- __ ?[)r--l_pang~g_!-1-~_IL ·-----··· l__l:)n~----- _________?QQ,QQQ&OQ _f:P_B_[)_II__
• 9. __ Pavingisasi SON Panglegur I ---------·----- __ __ ___ ··- _ _Pcingl~l:I!______ _ _____20 x,30 m __ ___ _________50,000,QOO ___ J\1'13[?JL
. lQ: Re~cl_b_S[)_~.r_an_ga_ri_?Jcl_lTl_ea_r-_ IJ_~ ··--- -·---- _·- _. ___ _ .__ .~r,~r1g_an ~ar:np_a_r____ ________ ~.h.'?~--· _______ -----~?Q,_9QQ,_O_()Q_ _ _APE3_1:?..1-L
. _ ) ~~R.eht1~t,_lI_Al_::_Ikh[as _ ____ _____ __ __ _ __ -------·-- __ __ __ Lara_ng_an ?ia111par . _____ 4__~9~- _ _ __________J_5_9(_999 19_QQ. _ AP8-P)I _
n Rehab MI_NurusSolihin. ___ -----------------·----------·- ___ Larangari SJc1mpar ___ ...... - _ 3 Lokai __ --·-- __ -·-·- ____ 75,009,000 _ 8P8-D..!L
_13. Pembangunan GEldung TK Al - Fudolah_,, __________ - ~ - - _____ __ __ _ La~angc1n_ ~la.rnf}ar __ ..... __ ._6 x14 m__ ____ ________ 75 1000,900 ___A.f>BD IL
. __ _,__ 14. Pembangunan_Gedung TK Nurut Taufik __________________________ Lararigan_ ~(;l_mp~r_ .. ______ 6 x 14 m. _______________ 75,000,000 ___ APBD II__
... --~-15. Pemba~unan Ged~ TK Hiday?tul Ulum _________________________ ._ __ ~rang9n ~la.~pyr __ 6 x 14 m ____ ____ 75,000,000_ APBD II
16. Pemban unan Gedun TK Nurul Ulum Laran an Slam ar 6 x 14 m 75 000 000 APBD II
---+17._ Pembangunan Gedl!rl.9 MD B1.1stanul Fata _______________ Larangan Slampar ____ 4x 6 m 41.okal lOOA!QQ&Q.O_ -~~.f?_l)JL
... --~.!-~!_f.El~_b_!l_l'l_9_l!.nan Gedung SDN Larangan Tokol 4___________ __1=,a!~!1.9a.D To~ol___ 2 Lokal _ _ _ 140J_QQQ,OOO APBD II
NOi PROGRAM / KEGIATAN I LOKASI (DESA} I VOL, KEGIATAN I JUMLAH DANA I KET
1 i 2 ---· _ L 3 --r ! 4 ! S 5_~ !
____ 19. Pembangunan TK Nurul Slbyan ______ _________ _ Ambat
- ---··---··-·-----··-·~--- ---·-----.. ··-~----~···-·· .3- , Lokal
________ ,_ __ __ ____ _120_,0001000 __ APBD II _
--- _ 20. Rehab Gedung TK Melatl ___ --·
__ 21. _Pembangunan_Gedung TK Api_Alam___________ _ ·- ····-- AmbatTokol
Larangan · ____
___ _ =- .J= =- ~ ~~~:: ==~-- ·:L-~- ~~- ~~6'.666'.666 --~::~ii. ,
__ __ _22. _Rehab Gedu~g TK Tlanakan III __ _ ______ _ ________ _ Tlanakan 2 Lokal _ 30,QQQ,Q_Q() _ _P._P.B_l?_IJ _
23. _Rehab Gedung TK Tunas Rimba + Meu_b~ler Kramat J
2 Lokal 75,0_0_9,QQ_() -~ff3[) 11__
24._ Pembangunan TK RA Muslimat______ _ _____ _ Terrak _ _______ _ _____ 3 Lokal __ _ 90,000,000 ___ APBD_II __
_25._Pembangunan_TK Salsabila ___________ _ Terrak 3 Lokal __ J0,Q09,QQ0 __ _A_PE3Q_ II_
26. Pembangunan MD Raudlatul_Ulum _ Terrak 6 Lokal __120,000,000 __APBD_II
____ , 27. Rehab MI Aminatus Sholeh ___ _ Tlanakan 3 Lokal !D0,99Q1Q90___ AJ~_[)_II
___ • 2_8'._ R~~_ab f".11?_ D~~ll5- ?3!c1!1}__ Tlanakan
-·-----·-~-----·--
3 Lokal _1()0,()0(),()()() ~_PE3QH _
--~~L~ti:~:t-[~ta~SWJ~~~f 9
yt_im
3_!, _Pei:ri~an9nan?aga_r ::i~N _Sranta Tlnggi I _
. E3ra!}t!_T[r.ggl ____ _
Bukek
E3ranta_T_ing9i
1 Unit
3 Lokal
50 X 2 m
100,099,_q_oo _/\f)_~[)_!I__
_so,00010_00 APBD n
7s,o_oo1Q.9Q AP~q n
3-2-~ _!'er11~a_n9~nari MI_~':ltul__ljuda (;ugl!I . 6 Lokai
-·--------- ---·--·- - __ _1_50,00Q,_QQQ __ ~~BQ _H __
33. Pembangunan MD Al - Hlkmah Gugul _ 3 Lokal 9_0,QQQ,QQQ APBD II
--[·_------------·. -------- ---------- -------_-_----_--
___ 34. Pembangunan Madrasah)ntisarul II _Cegu~ _ 3 Lokal __ 130,000,QQO --~_PE3()_Il__
___ .3s. Pembangunan SMPAssuhub ____________ _ Kramat
···- -- ·------
1 Lokal 501999,QQQ _ ~PBQ_II
---~ 36. _Pembangunan PAUD + Meubeler Dsn._Mandala __ _ Tlanakan 2 Lokal ---- 60,000,000 _APBDH
____, 3_7. Pembangunan PAld_D _+!'l~ubeler Ds. Panglegur _ _________ _ __Penglegur _____ J_ ____ 2_Lokal 1001 000,000 __APBD II _

C. I KECAMATAN WARU
L _Pembangunan Kantor_Cabang DinasPendidikan _ _____ _ __________ _ -- ----Kec.Waru ·-· -·-·--·-·---··--"".-
ttJniL ____ __ _______ 209i>_QQ,QQ_Q --APBD II
-- ---•--- - - --·
2. Pengadaa_n Perma!_nan Anak _______________________________ _ Sana Laok _15 BLI~~ _ .. _. _ __ _ _ }0,QQ_Q1QQ_0 APBD II
3. Lapangan olah_raga ____________________________________________ __
.'J.~..f~_1'.11__t)~n_9~~<!_~ TK PAUD ___________________ _
_5. Pengadaan Perpustakaan Desa• _______ _
Sana Laok
___ Temp._Guwa ______
_Tefllp: C3__uwa
5

__ 1_ lJl}~t
i1~~;_ . _______ 2:i:iii:iiit_ : :~~!_ _
_ .. __ 150,00Q,0_90 APBD II
___ [ 6. Pagar_Sekoiah_SD _,, _______________ _ -·· Temp. ~li\Vil _ _1,S_x_70_rl1 _ -- -- ___ 150,00(),()()() A_P~[) I!
_____
. J. _ Kotompok Belaj3r KF ______ _ ____ Temp._Guwa__ _
______ 4 _Ketomook___ __ ___ __ ___ so,000,000 _ APBD_II __
__ -~~--!!~~ri,p Computer _ _ Temp. Guwa __ _ _________ 1 _
Unit ______ 250,000,000 ___ APBD H_
e- ··----

9. Alat APE Temp. Guwa 2 Unit 50,000,000 APf?Q_!I


____.JO. Pembangunan Gedung ]_<:_______ _ ______________,____Tlonto Ares _______ 2 Lokal _________ " _____ 150,000,000 APBD II
11. Rehab Gedung Ml Ttonto Ares _3 Lokal ____ ___ 150,000,000 ____A~BD II
12. Sekolah PAUD Waru Timur 21 x 6 m__ 25()1000,000 _____AP.!~_D II_
13. Penambahan Kelas _____________L SMPN I Waru Barat__ __1 Kelas ______ 75,{)()(),000 APBD II
L. ______
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIADN JUMLAH DANA I KET
1 2 3 4 s I 6
14.__ Pagar sekolah __________ _ SMPN .I Waru Barat-- 200 m _ .,..... -- _200;()0(),0_9_()_ L__.l\f>_B,[)_IL
------.,- -------·· "-.-- ---· --·--- ~---,-
D. I KECAMATAN PALENGA'AN
1. ~~~cit> ~TsMlfta~lll__lJllJ_m L_ariggcitAnyar _ ps. Banyup_E!lle__ 1 Paket 250,000,000 I APBD II
. ·-- --·· -- -
Dsn. Crokcok
2'. pern_bc1n_gLJnan Gt:_dLlng_:TK/e~lJD Barat 2 Lokal 150,000,000 APBD II
3. Penambahan local MTs
- ---•--· -·------- - ·-···---· .. ·-
AnyarT. 5 Lokal 2()0,000,000 APf:!D II
. 4'._ ~_eh_c1b ~~d__ung_t-1I_N_UrlJJ UllJmKar.3_ng_Manggl5 Galisan 5 Lokal _250,000,0Q0 _ .l\Pl:sp_ II_
5'. _R~!1_a_~ _(;edung _r-1! tvliftc1hul Ulum Ds. Rek Kerrek 6 Lokal _ 300,000!000 _--APB,_D II__

E. I KECAMATAN PAKONG
-- -- ----·
1. _Pernb_angunan_ KaritorCabang Dinas Pendidi~an_ __ Kee. Pcl~()r,g _ 1 Unit __?00,000,0_Q() APBD II
2: Pelc1_tlhan / K_ursus_Penciidika_n __ _ Ds. Ban Ban 2 Dusun 3Ls
--- ____ __ ___ _8-0,00(),_()_Q0 _ APBD II
3'._ i:>engcl~aan Scirc111c1 ~e11c1uku~g_ P~rididikan "
Ds. Ban·- Ban 2 Dusun
- -- ' ,._--
3 Lokal 7x7m
---- ··----- - _2_5p,000,_0_()_Q__ _~~Q_II_
:'!~ i:>el9![b911_ ~e!E:r:a_mp)!an_ K_o_~pu.~_et _ _ __ Dusun 1 Paket 40,_90_(),QCl9., __ /\PB.l?__II
_____ _,_ ?.'. ___ ~ernb_an_gunc1n _c;e9ung _TK TllhfatulTuUc1b_______ _ [?s. Bi~o.rong __ _ 7 x 7 m X 2 Ldlral 150,000,000 __ APBD II _
·-- ..
Dsn. Panaber . ·- ... ··-·
~'. __ Pe!:11_ban_gu_na_11 Ge_dlJ_l19_I~ Hc1u_d.9tul Ul_um Ds. Cenlecen Dsn.
- -·· .----
7x7mx21.dai
--· - ·---··- . -- ,,._ ._.
,_1oq,9_00!000 APBD II
- S_t1mber C:a_r1gkr~r1g _ ---·· -- -· ---- -- . -
J'.. -~E:!rn~a_ng_una_n <;_eciur1c;1_IK ~aitur ~ahman _ q~. Klompang Barat 7x7mx2tnkal .... _171,000,oooJ_ APBD_II_
---- -· - ---- -- - -
Dsn. Sumber Batas -- -------- --- .. ----- -------+----- ---·--
___ ,_ 8. Pe~b_angunc1n_Gedun9TK Al-_ Mi~~--- ________ __Ds._ KlomJ)~t1_g_:ri_n:iLJr 6x7mx3LCllial ----- _ 200,000,000 J __ APBD II _
__ psn. _Ba C,unung_ -- ..

9_.__ __Pe_rr,b__ar,glll1a_n (;eci_uriitI~ f'-1a~baul Ulum _D~-- Klor11J)ang Ti_mur 7x7mx2Ldlal -------· _100,000,000 L~P_f:!D_ H --
-·-- --- . --~---· -- ·--- - - --- - -
----· - --- ·-·
Dsn. _}:arigginah
1q:_~€!rn_bc1ngunan _Ge_dung_ TK_ t,_'l_ustika Ds. Lebbek 8 X 7 m X 21..ttal _________ 140,000,000J __APBD II_
• D~n_._~~b~e~J~ngah ·---- - ---··-- --- --·-· -----•----·---·- --------- - _f

11. Pembangunan Gedung TK Jadid Taqwa __ _

o;;~, - ~ ''t~: B~:ra~:: ~ ~:: ~


Ds. Lebbek Dsn. }ateh __ 7 x 7_m x_2 t..mal --l=--==-=10,000,000 __ APBD II_
.. ---• 12. Pelatihan Komputer _____ _
13. Bantuan Komputer MI Muhammadiyah ____________________________ _
14. Bantuan Komputer SDN Seddur I ____ ______ _ -----------------------.-----------------------·--- ------------- .. --- ---------

Dsn. Gunung Penang


___ 15._ Bantuan Komputer SDN Seddur II ------- _________________ ,_--------Ds~Seddur··- -·-r-- ··1-Paket"---1 70,000,000 I APBD II I
NOi PROGRAM /_ KEGIATAN I LOK.ASX {OESA) I VOL, KEGIATAN I JUMLAH DANA I KET
1 2 I 3 --! 4 ! 5 ! 6 --~
. _D_sr1~_Gunung ~ennek
16._ Bantuan Komputer SMK Al - Muhlisln._ ... ___________ .. . ____ P~r19iy?n __ 10 Unit __ _75,000,000 --·APBD II
~--· -·- ·---· ---
17. Pembangunan. Gedung MI/ MD Mambaul _Ulum+ Meubeler __ Ds. Somalang __ 6 x 7 m 7 Lokal _. •-· _ _ .-- _275,000,000 APBD II
Dsn. Assem
. - -- ______ ___ -- _____ ___________ _
_, _,

F. 1.KECAMATAN GAUS ____ ..


_L_ Pembangunan_Kantor Cabang Oinas Pendldikan. Kee. Galls 1 Unit -·-- 200,000,000 APBD II
.-2._ Gedung TK .At - Islamiyah Oesa Ponteh _ ·- _ . _ _ . Dsri. Karang_Panasan 5 X 14 m 128,000,000 ._APBD_H
3. Penambahan Gedung TK Bina _Ana Perasa Os. Polagan --· _ _ Dsn. _l'()l~g~ri _:i:_eri_ga~ ... 7x 8 m 175,000,000. _ APBD_II _.
4. __ Pembang}Jnan.Gedung PAUD Oesa_Polagan Dsn. Kebbun 7x8m 1:0_0,Q0919.Q9 .. _I\P.~DII_
.5~_ f'~!!)_t,_~rig_un~ I~_5alilu.1Jbat [)?:f'<:>n!eh Galisan 5 X 14 m _1~8,O0Q,000 APBD II

G. I KECAMATAN _PADEMAWU
.. 1.__ Pembangunan Kan_tor CabangDinas_ Pendidikan. Kee. Pademawu 1 Unit ···-- _2_0.9,()00,_0_0Q_ __ Af'BD_II
2._Rehab SDN MUrtajih I_·---- .. ___________ _ Ds. Murtajih
·- ------- -- --
~ - --- ---•···-· 3 Lokal ,-. ----·-·-250,000,000 _.APBDU
3. _ Pe!1:1_t,_t3:r19.~r1~r1 _§~u_ng_ J"K. ._ c:>s~ ?~ri:ie.s_l_~ngan 2 Lokal ··-·--·-·!50,00Q,000. APBD II
Dsn. Barat
·---· ----- ---- -
4. Rehab SON Bartlm
·-"----~ I
-----•·-,-
Kelurahan Bartim 3 Lokal _____ --·-----250,000,000 [_APBDII_
5. Rehab SON Bartlm II
---··-·----------•·'"· ·-------·-----·--~-----------
Kelurahan Bartim..... --- __ 3 Lokal ___ --- _______ .200,000,000 __APBD.H_
6. Rehab -------------·--·--
SON Durbuk I ---· - --- - ----- ..
Ds. Durbuk 2 Lokal 200,000,000 APBD II
7. Pembangunan _Gedung TK, kamar Mandi & Meubeler Ds. Buddagan -·- . _ ··-----3 Lokal ·- _. ___ -· ___ 200,000,000 _ APBDII _
--·---~----·------ ---
__ .,_8. __ Rehab .SDN Buddaga_11 II.
·- ·-~·9 .. Pembangunan Gedung TK /PAUD. _____ ·-
- ~~~~::~~~n
0

___
_. - ---- ~-~~::· ··- -.- ·· -· ·- ~~0:000:000 ·I-: :~~~-
_Dsn. Lombang _____ ·-··-·--- -·-··--·- --· ----· ······--- -·-- ....

-·---. -. ---- -·-·.


Dsn. Laok Sabeh
··--·-------··--- _,_ ·---- ~----------- -~--- - - --------~----- __ _,_,,_ ---·--·-··•·-- -- ---- ·---- --·--·-·· --

*
··t-····
=
!Q•. ~~i:r'~~~9~r_1e1~.Ge_d~~fl_1:x_ . .. __ _ -·. .. -·--··. ·--- ___ . ,os,_Pegagan Dsn. Socok ... ___ ]_x 3_Q rn_. Hl<),_QQO,OQQl._!-:P~PII_

---- --- ·_--~~ E-E!E;~-== -~-~ ~:: :-· ~=--=~E:E:E - 6n-


--- )1. Rehab .SDN_Peg}l9~__II ··- ---· ·-·------·
12. Rehab SDN Pegagan I
---·I.; ·-··•··-·-··--···-·······Ged··--··-···-·--·
·-·----·--··-·
____ LP· Pembangunan_ . ungJK _ __ APBD II
-t-------------------------·--·-· Dsn. Re.n.c,9<.c.O.:.c..h_---i..______ .
14. Rehab SDN I _ _ _ _ _ _ _ ________ Ds. Tambung 3 Lokal 250,000,000 APBD II
ii__ ~rri"bangunan TK Bustanul Maarif ----- - _ Ds. Lemper il.oka-,--- 80,000,000 f-- A~BD-ii_
.. --i-~:.. ~e.!!IP..~.!1-9.~~_§edu~g TK Os. Pademawu Ti!!lur 2 Lokal 150,000,000 APBD II
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA KET
1 2 3 4 s 6
__ , _ Malangan Tengah _ _
--17._PembangunanGedung TPA __ Ds. Pademawu _Timur I 2 Lokal __ _150,000,000 J APBD II __
I···••
Sawahan
18. Rehab SDN Pademawu Timur III ···-Ds.____
Pademawu Timur 6 Lokal ___ __ _ _250,000,000 _APBD_II
.. - -·------ - - . -- --- --
,. ________ _
------
19. Rehab SDN Jarin III Ds. Jarin
··-· ---- -----·- -
_.
3---Lokal
. ______ ___ _
., ?50,000,Q0Q_ __ APBD II
20. Rehab SDN Dasok
- -·-· -·-· . --· -.
I Ds. Dasok 3-·Lokal
-----·- - ··- -· -- --
_____ _ _ ?50,909,()_QQ ___ AP_i?(?_II _
_21. Fleha~_ S!)N }"anju11g VI __ _______ _ D~•__Tanjung _ 3 Lokal _2~01QQQ,Q_Q0 APBD_II
-·-- -----
22. Rehab SDN Tanjung III _ £?s. _Tan1':l_n9 _ 3 Lokal __ 250,000,000 __ APBD _II
- •:2-J: __P.~~~ipillan)~l~r1iJ~n~iu_ ~[)~- Tilnjun_g ~ _:·: ___ __ Celeng __ _ __ 2,5_x 700 m 150,QQQ1Q_QQ__ ---~E~_!:?_ II __
24: Fl~Q_aQ_5-_qN_~aju,t!9iln __ __ __ ____ _ __ Ds. Majung?_n_ 3 Lokal _ _250,000,000 _ APBD_ II_
_25._ _8-il!!;lJil~ ~e~jilhte_r~an_Guru _TK L ~ & l'-1adra?ah _ps. _P.ad_~~egan _ _36_Orang 2-50,099,o_oq -- APBD II
-· ----·-- -~·
_26: RehabSD Tambung I _ [)_S. _Iarn~lJng_ 350 Si~w_a /Si~ __ 90,o_oo1o_oq APBD II

H~ I KECAMATAN PASEAN ------- -----

- - ·--~-~ ;::~ri;Jtr;j:~~~~~~-P!~~il::~~~i~~~-n-~
____ ,}~_!3il!,19~U.____ __ ______ __ ___ __ __ __________
- -- - ~- -- ~~s. S~t1~~~t~ti~
_ ~~- Tl9nto Raja__2 Sekola
0
k:Timu - _l init_
1
-- ~-~ :~- ·:?i6'.66§;66i
____________ so,0991 99_0 _
tt:~ !~
f\PB_C>_II__ _
1~---~u~a~~-C>~__sa_(Pf\1IQL_ _______ ______ _ ___ ___ __ __ _ __ ______ s. Tl9nt9 R_aj~_Qrc)_Timu __ L____ ______ ____ _ _l_?_Q,Q0Q.t99_9___P\_1:8-Q)L

-+~:_ ~:;~;~~-~~:~-~~~~~~~~~~ ---- -- ---- -_ - --- ---- - -~ -~ -- :· -~:~B~;~~~~:~~u:u - - -~;-~9-~~~a,I ---- --- _-_ -~;~:6_6~;~~~ --~::~n--
- Dsn. Bakong_____ ___________ _____ ____ __ _ _ ____________ _
--- I:- ---· •. - - ----------------·------

-7~--P~mbangunan Gedung TK_____________________ _ Ds. J3atu Kerbuy __ _ ______ 4 Lokal _ ___ _________ BS,000,000 _j__ APBDII _
Dsn. Bakong__ _

8. _Perlengk(!P}ln Sekolah Lengkap ____ _ _ __ Ds. _Batu_ Kerbuy _ -l- _900 Cran9 __ _ 90,000,000 I APBD II
#
- ·-·- ---~----------~ ··-·-----------·-------- .. ~---·- ------- _________ _
,
Semua Dusun
9. Bantuan Honor GTT
----------,-v----· ·-·--··-- - -------~------------·
__ Ds._ Batu _Kerbuy __ 20 Orang___ J_________ 12,000,000 APBDII
Semua Dusun
--·-·· ---~-~,-----------~-- --·-
10. Pembangunan Gedung PAUD ___________________________________ Ds._Blndang~ Dusun__ _______________ , __________ 72,000,000 _____ APBD_H_
11. Pembangunan Gedung3K_____________________________________________ Ds. Blnda~g 1 Dusun __ _____ ______ ___ 105,000,000 APBD II __
___,_g~ Pengadaan Pe_!_pg__s_takaan Desa ________________________ ___ Os. Blndang ________________ !____________________ £0,000,000 APBD II _
13. Kegiatan ~ar Paket A _ _ _ _ _ ________Ds. B!ndal}_Q_ ___,______ !_______ -----------~J000,000 _API3_[:)J_I_
___,_1_4. Pengadaan Seragam ____________________________ ___ Ds. Bindang_____ ___ 3 -----~?iZ?~QQ_Q_ ~p~_Q_IL_
15. Pembangunan Gedung SMA ______ __________ ____ Q_~~)D.d_}l_Q.g______ ----------±-----~~ 10°-iQQQ,0Q_Q__ --~':~.D II
NO PROGRAM 1 KEGIATAN LOKASI (DESA VOL, KEGIATAN JUMLAH DANA KET
1 2 3 4 5 6
___.16: Bangku ______________________ __ _______________________________ _ Ds. Qempo Tlmur2 __ •- _,,__ _ __S01Q09,0_()Q I APBD II
1
_________ Sekolah ______ ,___ _

L__ -__ ~~:~~~~~~-6_ [_ ~;:_~~_! _


- - ➔----·· ---·-. - ---------~ -~ ----•

17. Pustaka Desa (PAUD) __ _ 1


18. Rehab Sekolah ----~::_~:-~~~;~a~~j _______lp!ket _________
--~------ -- -------- - -----------~-
Semua Dusun
---·---. -------

J~: perp_ust_kaa.n_ ____________ _


20. Perpust~an D_esa_____ ___ _ -_ ~~6-/;::oa.:::t_-}
_Bar.a! ~u_nung___ _
~ _1j~:i6~:ri66_}/2:!6-ii
- ---·--~------ -- -- -- -- -· -· --·-.

..21. Rehab SD
--------·----- ------. Ds. SanaDaja 6 Dusun1··· ____ l .. ~00,Q0Q,QQ0 _ A_F>_~D. II
22. Rehab MTs
--·---- ------·-- - -------- . --- ------------ -- ---- P~: _S<1na__ Qaj~_ 3_ QLJ_S~!)_ __ __ _ __ 1 _20_Q,Q0Q,00_() _ APBD II
23.
. -----· Rehab TK__
-- -- ____._
ps. sa,_na.__Daja._§ DLJ_~l!rl __ ____ _ _ 1 100,000,000 _t,~E,[_)_n
24. Rehab
. - - -----------
MA _ Ds: . ?a.ria _[)aja__ 1 .. __ 9o,o_oo,o_oo APBD II
- --~----------- - --
Ba rat Gu_!lt~1g __ _
___,25. _RKB PAUD _______ _
--• 26. _Bimbingan Be!ajar _Tingkat SDL MI __
Q.s._s~n~Q~j~ ~-D_llSl:111 -- -- __ 1 _ -- . _
~- _s~_n~_q~j~_?J)LJ_SlJ!l ____ __ )O ____
---r---- __soo,.900,qoo
__________ s_o,gog,ooo
. _ApB()_U
--~f>E>_[_) IL
_ __ 27. Bimbingan_Betajar Tingkat SMP/MTS____ __ ___ _
1
28. Beasiswa _,_:~
5
q!:~;;ii~i ;~r=rl~ -~- _-_~--ii: ---~~-~ =-- -~ ~- !~}~~'.b~6_
Semua Dusun
--~fE,[)_Il
APBD II__
------· 1-- -- -··•····-·-··- ··-· ·····-·

··---J.29'. Perlengkapan Sekolah____ ---·-------------------------- Os.Sana Tengah _ - + - - l_paket______ [ ___ ·____ 58,000,000j_APBD_iI__
Semua Dusun
---~30. _Transportasi Sekolah ___ _ .. ___ J __ Ds'. SanaTengah __ J __ ____ )
paket ----- 58,500,000J_APBD II
Semua Dusun
____
4
31,_Transport GIT ________________ _ ,____ [)_s. ?~11a_Ten9af:l __ --1- paket
--- ··-··--·-····-·-~.. --,----- _-· 55,000,000. L APBD II_'
Semua Dusun
___ }2,. Bantuan Untuk Guru Ngaji ____________________ _ +~~_Ds.-Sana Tengah=-_:_L =-~)-paket~~-~~~~-f------- ___ ·· ---75,000,000
·· ---- · --+-------
_I APBD II
-··----f-·- .--.------ --- -~---- -~- ---------------·---- ,
Semua Dusun

_I.J_KECAMATAN PASEAN ----------------------------------····- ..


J.. _Pembaf!9unan Kantor cabang Dlnas Pendidikan Kee. Pasean 1 Unit 200,000,000 APBD II

--~4---i
_____
1 --·-·- .. -·-·- •-j··•-·-···-··--··•-·· - -----·· . ---------- - -·· -- .-. ... ··---··-·· --------- . - - - - · - · · · --- ·-· ----- ··--·· ----·· - - - - · -
2. Penambahan Lokal Baru _____ $[) Plakpak I---- -- _ 2 Lokal_______ ----- _150,000,5)00 _ _APBD II--
3. Penambahan Lokal Baru _____ ~D Plakpak II _ ----~__LQ!<al __________!_~Q1 QQ_Q1QQQ___AfE,_[_)_I!_
4. Penambahan Lokal Baru __ . _Sf)..f!~!<_p~J< III ___4 Lokal - - - + - - _____2_~Q}~QQJ_QQ_Q__ AP~J_!
5. Penambahan Lokal Baru _____________ ---~D Palesang ar I 2 Lok~--- ____ lSQiQ_0Jl1.9.QQ__ -~fil)_I.!__
6. Penambahan Lokal Baru _ -~Q_E_~~~.!1.9.[~!__y___ ____ __l_!.9_~L. _ _.__ ___ 250_,.Q00&QQ._ APBD II
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIATM JUMLAH DANA KET
1 2 3 4 5 6
7. ___ Rehab Gedung MI________ _ _fvH_ Nat,_dl~tu_l_t-4asy'ir, _ _. _ 3 Lok?i _ .. J20_&Q9,.9.QQ APBD II
-8. ----- Rehab SD
-------------~----~
_,. _______________ ---- ----·---·--·-· _ SD PegantenanII __________ 3Lokal ________ •. 250,000,000 _APBD II__
---i-- 9. _Penambahan _ Lokal Baru & Rehab Gedung SD _.. SDPegantenan I _ _ ___ 5 Lokal_ & _1 loial__ _ ____ 350,000,000 _ APBD II
10. Rehab ------ SD - .-----·--- SD Pegantenan III_ _ 1 Lok~I ____ .. 751 Q_()_(),()_()(}_ _APBD II _.
11. Penambahan
. t· ·- ... ---· --
Lokal MI
... - -- .
MI Miftahul Ulum 3 lokal ?S0,Q0_Q,_()_()0 _ Ai:>B[) U__
12. RKB
-- ___ ------- ------
,, •--
SD BulanganBranta I 2 Lokc:1I .. _15_0,_()00,QQQ___APBQ II
13. RKB
. ~· ---- ----- ·-·-· -- -
SMP Al • Maarif 2 Lokal 1~01_()_0_(),_0_QO,_ _ APB_[? g
14. Penambahan Lokal Baru SD Bulangan Haji I 3 Lokal
-- .-[ .·-.·---- .... ---···· ·-·· .....·· ---.·····-·--···--··•·•·
__. _15. _Rehab Gedung SD_ _S[?_J:l_agi)_h I 1 Lokal
.. __350,0(l.0,(}()() _ J\_P~DH_
75,0001000_ --~PBD_II
16. Penambahan-·--Lokal
... -------·-· ·-- ·-· . -- -
-
Baru
- ····- --- . ___ ,,___ ·-- S[)_Bula_r:igan_Timut !I_ ··-
2 Lokal
• -·-·--,,•,.A-•-'
150,000,000 _ _ APBD II_
17. Penambahan Lokal Baru & Rehab
·-----1----.------- -------"·· .... -- ·····-·- -- ··-·-···
Gedung SD
--- --- ---- ----· . ··-
SD Tebul Timur III 2·--Lokal
..
& 2 Lok.al
--.----- ---------- . _:!70,Q__()0,Q0Q_ _ J\fi?_[?JI
"""
18.--- Penambahan Lokal Baru
. - . -- -· ····-- - . ----. - -- ---· ----- SD Tebul Timur I -···
4 Lokal _100,00Q,0_()() APB!) II
···· .J~--P~i:i_<:1rnbtlh_an Loka! Baru & Reha~ Gedung :iD SD Ambender
·- -
6 Lokai &4 LdlaJ . 350,000,0Q_() APBD II
---•~0:f.>eria_ll1b~han~o~lf3_ar_L!__ _ ____ _ SD Ambender
-· -··---- IV
_,_.
3 Lokal
----···-· -----·------
250,000,000 _ APBDU
___ .?1-: Pe~bt1i:ig_unan_10!<_ill_ ~ilrlJ & Reht:i~ SD __ ?l?_Pa_si:lnggar !I 6 Lokal &3 Lokil __63_9,_Q_O_(),Q_QQ___ J\P~_l?H
22.--- Penambahan
·--·-·· -
Lokal Baru
- . --- -··-···-··-------·- - .
~D P_asanggar I ____ j__ _ ?_LQ~il)___ ...... _ __ 150,0_()_(),QQQ_ ___ J\EBD_ U
23. Penambahan--Lokal Baru
.. -------- ---------- ----- -·--· -- - -·--
.. SD Tanjung I'{ 3 Lokal ..... _25_01Q0_()1QQ_() __ APB_Q)I
2:l~ Pei:iarnbahari__LQ~al ~a,:t,_J§t re_hab._G_edur19 SD _SD Tanjung II_ 1 Lokal & 1 Loka! __l50,000,000 __ APBD II __
25. Penambahan Lokal Baru _?D l'ariju~g_HI_ ... 3 Lokal 150,000,000 _ APBDII __

J. I KECAMATAN KADUR
_l'.... pag_a_r, Kanto!_<::~bi:l£1.9.12!n_as_ Ka_du~ _ .. ..... ...... ........ _ ___ _ _ __ __ ___ __ __ _ . 2-09t0_()Q1Q_Q_Q__ -~f?[) II
2..---Rehab - ··-
SD Kadur V _ Kadu_r _ _ . __ ---~_L:_o~!- ____ __ .. ______15._Q,QQ9,QQQ__ ...AP~[)}l_
3. Rehab MI Mambaul
--·-· ·- -----·--
Ulum
--·-----·----
Dsn. Sakadduk _ __6 x 14_ m___ --- _ ........ ___ 100,000l00O _.. _APBD II_
Rehab MI Mlsbahus Sudur
-------·--··------------···--·---·-··--·-·-· -- -··
Dsn. Berngek ____ ... __ 6 x H m_______________ 100,000,000 __ i\~B[?_II
_~: ..~eh_i:l_lJ_ SQ~ ~eJ!'. T_E:_riga~ II~__ _' _ ___ ps~ 15,~rt:~IE:n9§!°1 __ .. _ _____ __7 l< .?~_m___ ... _______ _ 2Q_0,Q0_Q!_()QQ__ ___.I\P~D_II _
. 6. Rehab SON Pamoroh III -D?:.f_ar:n_Qroh - -- ·•· ~-~t?~a_l ____ - - - ....... -··· JO_O!QOQlO_OQ_ _APB_D_g
7.----· Rehab
~
MI Nurul Huda
·-,, ·--·- ·-·· ---· - --·- ----- -~----, ----·-
.. Ds._Pamoroh ______________ _lUnit ____________ 200,000,000 __ APBDII
.8. Rehab Berat S_DN Beng)<es VI___ ________ __ ______ Bengkes _________________ 7 Lokal _____ -------·---· 200,000,000 __ A_PBD II __
9. Rehab
----· --,
MI Nurul Vaizin
·--··--·. ······-.-•-------------·----··~------·. ---------------------
-
_______ Bengkes ·--·---· ______ 6 Lokal ______________ 200,000,000 AP!ID_II
10. Rehab MI Mimbaul Islam
·-·--·--1------------~------· --------------------- --- - -------- --·------- ---·-·- ------------·---· Beng~~_s___ 12__x_?. m 150,000,000 APBD II
11. MTS Chalid
~-----------------· ---- Bin Walid - - - · --------- ---··------ ··----- ---~e!l_gkes_____ ~ Lokal _ 200,00Q,OOO AP~D !!
12. RKB Tl< Raudlatul Ittlhad
------------------··•-,-------···--·--·-----·-·--·- ---···-
Pamaroh 2 Lokal lSOI000,000 APBD II
----·-----· ·-···--·---~----------- --------------~-----L-------
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIATAN I JUMLAH DANA I KET
1 2 3 4 I 5 i 6
K. I KECAM~TAN .PROPPO ___ ·--·--- ______ _ -·--·----------•--· ... - · - - - - - - - --~-~---·-· - - - - - · · · - · - - 1--- - - -

___ ,_ 1. _Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendldikan __ -~e~~ __Pr~J)po___ . 1 Unit __ ___ ... 200,0001000 _ APBD II __
___ 1 2. _Pembangunan _ Gedung TK Nurul Huda _ --· - ~u~un-9 - 3 Lokal ________ 250,000,000 _ APBD II_
3..: PembangunanGedung TK ____ _ _~ai:igp~ra11g -~(.)k_ 3 Lokal - . -- _250,000,000 - A_PEl_l?_IL
_--- ,.1~- R~cJ_t)_f?e~cJ!__SQN_9l_ndl _~Uf1Jng g_I_ Buruf')g 7x 21 m
··- - --· ·-·- ··- ___ _?0_9,QOO,_QQ(! _ .-\~~~_!I_
?~ _Re~.<!~ _E3!:!~~t _Sl?r-l c_a0~i BIJ_r:~ng_!_ _ ~ndi Bur_ung _ 7 X 30 ffi
~. ···- --·· --··
250,000,000 ___ APBD U_
6. _Pembangunan TK Nurul .Huda _______ _ _Burung 7 X 21 m _ 200,000,000 APBD II
7. Pembangunan MTs Nurul Huda _Can_dl Bu_rung . 7 X 30 ffi
·--···· -·--· -·---- -- -
__300,000,000 _ APBD II
___ J s. dec1ung TK _ _ _ Ra_~gperang la<?~ . 3 Lokal 250,000,000__ APBD II_
-· ·--· -- --··-··-·--··-···-·---·"
LI ··---------·-~--------------·-
KECAMATAN LARANGAN ----· -~ ·- -- --- --- ···---· - --
-1~- feri::il?_a_Q.QtJ_l}an ~ai:i~or ~a IJar,g Di na_s ~ef')did ika n Kee'. Larangan 1 Unit __2_0_01909,CJQO APBD II
):_ S,e_ciu_rig_-,-~ _ ___ Tentenar.
---
Sa;Jt- 3 Lokal 1so,900,ogo AP8D !I
3. _Pembangunan Gedung PAUD& Mf:ube!er Panaguan 1 Unit _ - + - _ -- _ · - 75,000,000 _ APSD_U
_4. _Pembangunan Gedung TK __________ __
_5. _Reha_b_Gedung TK __________ _ ___ La;~~~~~~~ar ~~ -~L:. ~~- _). ~~:! 100,000,000
_5_(),QOQ,O_QQ
__ APBO II
_ APBD II
.. 6. Meubeler Gedung TK. /_PAUD __ _ Lancar Paket __45,000,000 __ APBD II __
7. Meubeler TK Al • Qurtubl & Al • Jufrl 8 Peltin 2 Unit 150Looo,ooo APBD n
___ ,_ 8. Pemagaran Gedung_TK & MCK ______ _
__ ~-9~ _f'!:!f!!E_~fl_g_una_~ G~dLJ11gJ~ __ _
Tent~~~~ ~mur __
0
L. ___ 2~ ;a1k~;---- -----------!~~;~~~;~~~ __ ~::~
-·- - -... I. -------- ~--··----- -·--·----- ------~ - ---·-· ----------·--·--------··-·-------- ---- ------ ------·
ri
__ ,10. Pembangunan Gedung TK / PAUD _ Lancar 3 _Lokal _______ ---··· ___ 120,000,000 ___ APBD_II __
11. Pendlrlan Sekolah SMA Montok lPaket ... --··· __ . ···-· 750,000,000_ -~PBD n
_12. Pengadaan_Gedung PAUD_________________.__ Taraban 1 Lokal 40,000,000
APBD II
_13. _Pengadaan Sarana Perma_inan TK ________________________ _ _ __ Duko Timur__ --1-- ... -2Paket___ .___ -____________ 100,000,000 __ APBD Il _
14. Rehab Gedung_TK __ ---- -------~-,--~- .---·--~-+- ---- Taraban
.---- ..... -· -- ---~ -- - " _,
2 Lokal
··----· ---·--···--····--~-·--- -·----~-
50,000,000
---------..-•-"•--- ---"•---·~""'
APBD II
. - ----·-·]
15. Rehab Madrasah '
... -----·- -·---··- .,,________ -· ----- --- - ----------- ·-·---- ~---·---·---· ----·
Taraban 7 x 20 m " _ ______ 200,000,000 ___ AfBD II_
16. Rehab SOB -------,--- Lancar ---- ··------ --------- ---- Lancer 3 Unit ____________ 150,000,000 ____ AP!3D H__ ;

--+rn.
----- -----
··-··•17. Rehab SDTaraban __ --·----··-•·------··---------·---·-··-··----
Gedung Sekolah PAUD ______ D:r:.~~:n-----1. ----- ; ~~i;--------L----
8
. - -· -- ------·---~------------ --~·-·· ·-----~-----
._.,_
~~ci·-:cicici'.ci_____
_________ ,
~::6
ri. ·,
ci~ --------- --~----·
19. Rehab Sekolah_RA dan Ml (Tarbiyaul Atfal)
20. Gedung Sekolah lJ( - - - · .
------r-------. - - - -·- -------------··---·-----·--
100,000,000 APBD II
75,000,000 AP_BD II
Dsn. Saban
Dsn'._S9_kon_ ------~_Lokal
3 Unit
-- --·-----
21. Ge.du~ TK / PAUD
~LGedung TK / PAUD
Dsn. Bera_~.-?~~-Q.~j~h±.···---- 2 Unit
_ D~"!:_Ong_geen Berek ____ 4 Unit
~ 75,000,000 APBD II
125,000,000 . _ APBD II_
I
~§e_?un9 TK / PAUD _ _________________ Dsn. R9jl_n._g_~-~- _ ···--2---'-Un_lt___ .,__ _ 250l000,000 APBD 11
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI {DESA VOL. KEGIATAII JUMLAH DANA KET
1 2 3 4 5 6
24. GedungTK / _PAUD _ ... __ C,.s_11_.~9jir1g_JE!_nQilJ:l._ . _ ·-···- __ ?1J11i!_ ____. _ -·--·-·-· ~001 Q.°-Q10_Q0 ... A~B,D)I_
·--·- 25. _Gedung TK /. PAUD .. Dsn. Rojlng Dejeh_______ ~---2_Unit ____ .. --·-··---100,000,000 ___ APBDU_
__ [26. Gedung T~ I PAUD _ Dsn. LonPao Tengah_ ····- __ 2 Unit ______ --- ------ 200,000,000 _APBD II
27. GE!dung J~L P~_IJq Ds,:i. Le,~ Pao (?ejeh __ ?Unit_. _ ___ _____ 200,Q_()Cl,ClClQ APBD II
28'. Gedurig Sek()lah_l_',i\lJD_ _ D_sn. 8-andunganTJ_mur __ l_Unit ____ .... _75,000,0()_0 _AP~[)U
29_. Reha.b Sek.ola_h _M~-~ ~I (Ta__r~iya_tu_l ,i\1:fc3_I) _ Dsn. Bari_dunQa_~ ]ml:!~ 3 Unit .. __ . ~0,_Q00,0_Q_Q APBQ.II
30. Gedung Sekolah PAUD [)sn. TenggJ~~h .. -- 1 Unit - - . . _1Q0,QQ9,Q00 APBD II
.. '3 1~ Rehab Sekolah AA & Mi (Ta~blyatul Atfal)
- ·------------··--- -- ·-··---·----·-· ··-·-- -·-·· .- - ---·- ------·~··•---· -·-·
_l)sn. Tenggli:iah.__ _ __ __ 2~nir_···-- _ 1~0,0ClCl,Q0Q APBD II
32 •. Gedung SekolahPAUD __ _ _ __ _ . ____ .. .. _?_~n.i!_ ___________ }0Cl,Cl09!000__ A_P~D II
33-'. Reha.~.?~kolc3_~f½-~~!( T9r~iya_!t1lf\tf~IL _... [)sn. Oro Iirn_ur .. __ ... _ 1 Uni!_ -· ___ -·- _... . _150,Q.0Q,ClQQ _ A_PB_D II
34'._~erribE!llari.SE!ra_ga_f!l 5-[)/ .ML . Ca_mpalokBarat __ 391 A,:i_ak/_1_~_ _4()0,QClCl,()_00 APBJ;>Jl
35_. Subsidi Guru_ i,()ri()rE!r ?DJ tvH_. _Carnpal()k B_ara_t 1_5 C>ra_ng_ S_ela~.?__Bjn ........... J00,9_09,090 .._APBD II
J~'._fe~~elian_~eEa_ga_rri_S~1P/.f'IITs Ca_mpalok Barat 9_Q Anak/ _1 ~ _ _ lQ_0;000,Q.QO, APBD II
37. Buku dan Alat Tulis
--------··---- ·- -··-------- ------ ------- --· -· ·- Campalok B~ra_!. •- 90_A_nakj}~-- ___ ........ _1_5_0,Q_Q_Q,_0_0()_ . AP~[)II
38. Subsidi Guru Honorer .SMP/ MTs Cami:,alc:,k_B~ra_t__ . 12 Or9slm<:1_9-:~- ......... JS_0,Q_QQ,()_Cl_Q ... A_PBD_II __
39. Gedung Sekolah PAUD Dsn. Taretah Lack 1 Unit 300,000,000 APBD II
1Q,_ Reha_b Sekola.h._RA & MI (Tar_blya_tul A~al} .... Dsn. Taretah Lack 3 Unit _751990,000 APBD II
41. Gedung Sekolah PAUD Dsn. Wa' Duwa' Timur 1 Unit
-·-- ·1---------- - ·-. -· ·-----··-·· ·-----·-··-·--·•- ·-------- ---- ---- - ·--·-·-----
42 .. Rehab Sekolah_ RA & _MI (Tarbiyatul Atfal) --~
Dsn.
... -----.
. - ..
-

Wa'
, -- ---·-···- -·
Duwa' Timur 3 Unit . _. . _ijci:~~i:~661--1::~{I
JUMLAH 39,166,250,000


RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT OAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) 'VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kota Pamekasan 1 Paket 103.980.000
2. Operasional Rutin Puskesmas 20 Puskesmas 1 Paket 250.000.000
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU Kab&Pusk 1 Paket 220.000.000
4. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Kab & Pusk 1 Paket 1.169.463.175
--
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OAK !"-ab & Pusk
-- -·
1 Paket 365.000.000--','.
6. Pelayanan Askes Rawat Jalan Tk. Pertama 20 Puskesmas 1 Paket 226.200.C'OO "

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operaslonal Kab & Pusk 1 Paket 462.220.000
2. Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas Kab & Pusk 1 Paket 145.871.000
3. Pemeliharan rutin / berkala peralatan gedung kantor & rumah dinas Kab & Pusk 1 Paket 15.785.000
4. Pengadaan Notebook Kabupaten 2 Unit 17.000.000
5. Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten 2 Unit 30.000.000 .

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal _Luar kota Pmk 1 Paket 108.900.000
#

D. Program Obat dan perbekalan Kesehatan - --


1. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Kabupaten 1 Paket 3.000.000.000
2. Pengadaan Obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya (DAK) Kabupaten 1 Paket 4.500.000.000 -

E. Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1. Penyelenggaraan Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Menular & 20 Pusk& Kab 1 Paket 300.000.000
Wabah (ISPA, Kusta, Dlare, HIV AIDS & TB)
2. Penyuluhan Bahaya Akibat Rokok (DBH Cukal) 20 Pusk & Kab 1 Paket 550.000.000
3. Pemellharaan dan Pemullhan Kesehatan 20 Pusk&Kab 1 Paket 120.000.000
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDMA
1 2 3 4 5
4. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah pada Pekerja Pusk & perusa- 1 Paket 50.000.00D ·
dan Industri Rokok (DBH Cukai) haan rokok
5. Operasionalisasi Rumah Sakit Waru Pusk. Waru 1 Paket 3.000.000.00D
6. Peningkatan, Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan 189 desa 1 Paket 278.815.000 ·
Ibu danAnak
7. Penlngkatan Kualitas Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 189 desa 1 Paket 257.626.000
8. Perbaikan Gizi Masyarakat 189 desa 1 Paket 261.154.700·
9. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Kab 1 Paket 197.000.009
10. Operasional Pengembangan Polindes menjadi Ponkesdes 13 Kee 1 Paket 404.000.oot

- _!_1. Operasional Pemeriksaan Kesehatan OH Tin9kat Puskesmas ------


13 Kee 1 Paket 73,;000Jllt

F. Program Pengawasan Obat & Makanan


1. Peningkatan & Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya 20 Pusk & Kab 1 Paket 160.000.000

G. Program Perbaikan Gizi Masyarakat


1. Pemberian Makanan Tambahan & Vitamin Penanggulangan Kekurangan 189 desa 1 Paket 450.000.000
Energi Protein (KEP) & Kekurangan Energi Kalori (KEK)

H. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat desa 1 Paket 200.000.008
2. Penyehatan Lingkungan Pemukiman clan Pengawasan Kualitas Air 20 Pusk 1 Paket 250.000.Clm
,
I. Program Pencegahan &. Penanggulangan Penyakit Menular
1. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 20 Pusk 1 Paket 21C.'JOO.oot
2. Pengadaan Mesin Fogging 15 Pusk 1 Paket 390.000.8

J. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


1. Standar Petayanan Puskesmas ISO (baru) Pademawu,Proppo 1 Paket 475.000.00D
2. Audit Surveillance Puskesmas ISO (lama) Bandaran,Larangan 1 Paket 150.000.oot ·
Palengaan,Pasean
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
K. Program Promosi Kesehatan clan Pemberdayaan Masyarakat
1. Penlngkatan Perilaku Pola Hidup Sehat 20 Pusk& Kab 1 Paket 300.000.000
2. Penlngkatan Masyarakat melalui UKBM 20 Pusk& Kab 1 Paket 350.000.000
3. Perkemahan Bhakti Daerah (Saka Bhaktl Husada) Kabupaten 1 Paket 500.000.000

L. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


1. Pelayanan Masyarakat Miskin Non Kouta 20 Pusk 1 Paket 3.061.027.200
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota dan Masyarakat 20 Pusk 1 Paket 372.850.800
Non Miskin
~--
M. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana &
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
1. Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu Palengaan, 1 Unit 240.000.000
PONED (OAK) Pakong, 1 Unit 240.000.000
2. Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan sesuai llanakan 1 Unit 550.000.000
standart (OAK) Talang 1 Unit 550.000.000
3. Pengembangan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Pusk. Kowel 1 Unit 750.000.000
Perawatan (OAK) Pusk. Bui. Haji 1 Unit 750.000..000
4. Pengembangan Poskesdes sesuai standart (OAK) Taro'an, Jarin,Prekbun 3 Unit 390.000.000
5. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (OAK) Lawangan Daya, 8 Unit 1.600.000.000
Tebul Timur,

--
. Blumbungan,
A~odung, camper,
Bujur Tengah,
Lenteng I, T. Guwa
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
6. Pembangunan Poskesdes (DAK) Pasanggar, Tlangoh, 15 Unit 3.220.000~-
Klompang Barat,
Samiran, Banban,
Lar.Tokol,Tlanakan,
Kowel, Tent. Barat,
Pademawu Timur,
Murtajih, Kadur,
Batukalangan,
Mapper,Nylabu Laok
7. Rehabilitasi Rumah Paramedis (DAU) ____ Galis, T. Pegih 2 Paket 370.000Jl!l&
--
8. Pemasangan Penutup Lantai Puskesmas Panaguan (DAU) Pusk.Panaguan 1 Paket 75.~

9. Pemasangan Penutup Lantai Puskesmas Pembantu Palengaan Daya Pustu Pal. Daya 1 Paket 40.000Jli
(DAU)
10. Pengembangan Polindes menjadi Ponkesdes (BK Propinsi) 10 desa 10 Pt 1.250.000-
11. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas & Jaringannya 20 Puskesmas 1 Paket 905.000JII
(OAK)
12. Pembangunan Ruangan Rawat Inap bagi penderita akibat Dampak Rokok Pusk. Teja 1 Unit 985.000,.
(OBH Cukai) _Pusk. Pademawu , 1 Unit 985.000. •
~
Pusk. Proppo 1 Unit 985..{)()0lfl
13. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Ruang Rawat Inap bagi Pusk. Teja 1 Paket 975.0()Q&,
periderita akibat :;3mpak Rokok (DBH Cukai) Pusk. Talang
Pusk. Tlanakan
14. Pengadaan Incenerator Puskesmas 2 Pusk 2 unit 280.000.
15. Pembangunan IPAL sederhana Puskesmas 3 Pusk 3 unit 105.000--
16. Pengadaan KMS untuk Posyandu Ballta dan Usila 189 desa 1 Paket 48.500.tll
17. Pengadaan Buku KIA 189 desa 1 Paket 140.000-
18. Pengadaan Buku Kesehatan Anak Remaja 189 desa 1 Paket 200.000•
19. Pengadaan Puskesmas Kellling Pusk. Batumarmar 1 Paket 250.0009
20. Penaadaan Kendaraan Roda 2 untuk Promkes 10 Puskesrnas 10 unit 1so.000•
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Swasta 20 Pusk 1 Paket 150.000.000
2. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kabupaten 1 Paket 100.000J'llO

o. Program Pengawasan clan Pengendalian Kesehatan Makanan


1. Pengawasan Kualitas Tem~t Pengolahan Makanan (TPM) 20 Pusk 1 Paket 85.000.000

JUMLAH 39.343.392.815
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDAM


1 2 3 4 5
A. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSUO Pamekasan 1 paket 50.000.000
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan DAU RSUD Pamekasan 1 paket 184.218.000
3. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran RSUD Pamekasan 1 paket 10.905.799.689

B. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur -~--· --·


1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional RSUD Pamekasan 1 paket 75X!OO.~
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/Kebersihan RSUD Pamekasan 1 paket 1.000.ooo.ooe
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah Dinas RSUD Pamekasan 1 paket 67.921.500

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan pelatihan formal RSUD Pamekasan 1 paket 100.000~000

D. Progran Upaya Kesehatan Masyarakat


1. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan RSUD Pamekasan 1 paket 200.000..00,

E. Program standarisasi Pelayanan Kesehatan


1. Akreditasi rumah sakit . RSUD Pamekasan 1 paket 350.000.00D

F. Program Pelayanan Kesehatan ~enduduk Miskin


1 JAMKESMAS non quota RSUD Pamekasan 1 paket 5.000.000.000

G. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Rumah Sa kit/ Ru mah Sa kit


Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata
1. Pengadaan lalat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Pamekasan 1 paket 5.000.000.000
2. Pengadaan obat-obatan rumah sakit RSUD Pamekasan 1 oaket 6.000.000.000
3. Pengadaan bahan logistlk rumah sakit RSUD Pamekasan 1 oaket 2.ooo~or...000
4. Penaclaan percehtakan adminlstrasi dan surat menyurat rumah sakit RSUD Pamekasan 1 oaket 500.0DO.OOI)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI {DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
H. Progran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata
1. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS RSUD Pamekasan 1 paket 200.000.00I
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenasah RSUD Pamekasan 1 paket 171.781.961
3. Pemellharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit RSUD Pamekasan 1 paket 139.972.00I
4. ganti ruqi tanah RSUD tahap ke-2 RSUD Pamekasan 1 paket 1.886.700.<8
5. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi penyehatan lingkungan RSUD Pamekasan 1 paket 200.000.000

JUMLAH 34.031.392.74'
DINAS PEKERJAAN UMUM
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KfRJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. _!>rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl ke luar Daerah Pamekasan 1 Paket 75.000.00(l
2. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Pamekasan 1 Paket 150.000.00ll
3. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAU Pamekasan 1 Paket 100.000.00l!i
4. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Pamekasan 1 Paket 500.000.000
5. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi BK Pamekasan
-----"------ -·----- _____ ,
1 Paket
··-
600.oon.oo,;l
·-
B. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pamekasan 1 Paket 75.000.000
~- 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 100.000.00C
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 25.000.000

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pamekasan 1 Paket 50.000.000

D. Program Perbaikan Sarana Air Bersih/hujan Tersebar 1 Paket 2.000.000.000


E. Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan Tersebar 1 Paket 3.000.000.000
F. - Program Pembangunan jalan dan jembatan berbasis padat karya
>---
Tersebar 1 Paket 50.000.000.000
G. Pre-gram Perbaikan lingkungan Permukiman Pondok Pesantren Ters.ebar i 1 Paket s. ooo.vnn.:3.-n
·-
H. Program pembangunan Jalan dan Jembatan Tersebar 1 Paket 110.000.000.00!'I
I. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar 1 Paket 15.000.000.0ffll
J. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasl Rawa dan Tersebar 1 Paket 25.000.000.00I!
Jaringan Pengairan Lainnya
K. Program Perbaikan Ungkungan Permukiman {PLP) Berbasls Padat Tersebar 1 Paket 8.250.000.00U
Karya
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
USULAN BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO. KEGIATAN LOKASI VOLUME Annnaran ( Rupiah ) KETERAN GAN


1 2 3 4 5 6
1 UPDATING DATA WEBSITE PAMEKASAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 100,000,000.00 APBD KAB
2 PENYUSUNAN PROFIL PAMEKASAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 150,000,000.00 APBDKAB
3 PENYUSUNAN MASTERPLAN AGROPOLITAN LANJUTAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 200,000,000.00 APBDKAB
4 FASILITASI TIM EKONOMI Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 220,000,000.00 APBDKAB
5 PENYUSUNAN RKPD Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 130,000,000.00 APBDKAB
6 PENYUSUNAN KUA - PPAS Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 150,000,000.00 APBDKAB
7 PENYUSUNAN KUA-PPAS- P Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 60,000,000.00 APBOKAB
8 PELAK$ANAAN MUSRENBANG RKPD Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 150,000,000.00 APBDKAB
9 PENYUSUNAN ANALISIS DATA DAN PERMASALAHAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 150,000,000.00 APBD KAB
PRA-RPJMD 2013
10 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 200,000,000.00 APBDKAB
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI DAERAH ( RP4D )
11 MASTERPLAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 200,000,000.00 APBD KAB
DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN
12 OPERASIONAL SADAN KOORDINASI PENATAAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 50,000,000.00 APBDKAB
~

RUANG DAERAH ( BKPRD)


13 PERKUATAN KELEMBAGAAN HIPPA Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 75,000,000.00 APBDKAB
14 MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK) Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 110,000,000.00 APBD KAB
15 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 200,000,000.00 APBDKAB
KOTA(RDTRK)TLANAKAN
16 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 200,000,000.00 APBDKAB
KOTA ( RDTRK) WARU
1 2 3 4 5 6
17 MONITORING BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 50,000,000.00 APBD KAB
18 PENYUSUNAN LKPJ 2011 Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 190,000,000.00 APBD KAB
19 PENYUSUNAN LPJ AKHIR MASA JABATAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 250,000,000.00 APBD KAB
20 PENYUSUNAN LAKIP 2011 Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 125,000,000.00 APBD KAB
21 EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI\ Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 110,000,000.00 APBD KAB
22 PENYUSUNAN STRATEGIS DAERAH PEMBANGUNAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 150,000,000.00 APBD KAB
DAERAH TERTINGGAL
23 UPDATING KEMISKINAN UNTUK JAMKESMAS Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 250,000,000.00 APBD KAB
24 MONITORING PENOIDIKAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 50,000,000.00 APBD KAB
25 PENYUSUNAN INDEKS PRESTASI MANUSIA ( 1PM ) Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 50,000,000.00 APBDKAB
26 ANALISA KESENJANGAN ANTARA KECAMATAN Kabupaten Pamekasan 1 PAKET 120,000,000.00 APBDKAB
DI KABUPATEN PAMEKASAN

JUMLAH 3,520,000,000.00
I
!1
;,!
'l
,-~

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) '!OL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Untas
1. Operasi Ketertlban Lalu Lintas clan Gabungan Pamekasan 1 Paket 95.000.000,
2. Pengamanan dan Penertlban Lalin Harl Keagamaan, Tahun Baru dan Pamekasan 1 Paket 45.000.00(]
Insidentil
3. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pamekasan 1 Paket 180.000.000
~"-"
4. Pemeliharaan Marka Jalan Pamekasan 1 Paket 179.346.00Q
5. Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Pamekasan 1 Paket 302.400.~'
6. Pernefiharaan Traffic Light dan Flash Light Pamekasan 1 Paket 50.000.001
7. Pengadaan Papan Nama Jalan Pamekasan 1 Paket 15.000.00'1
8. Pengadaan Lampu Traffic Light Pamekasan 1 Paket 230.000.00G
9. Pengadaan PAL Km Pamekasan 1 Paket 108.900.000
10. Pangedaaan Paku Jalan Pamekasan 1 Paket 65.000.000
11. Pengadaan Peta Penggaduh Pamekasan 1 Paket 45.000.00C
12. Pengadaan dan Pemasangan Flash Light Pamekasan 1 Paket 381.200.000
13. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Untas disepanjang Route ke Pelabuhan Pamekasan 1 Paket 41.470.00ll
14. Pengadaan Delineator Pamekasan 1 Paket 150.000.oorl
15. Pengadaan Marka Jalan Pamekasan 1 Paket 1.285.625.0(J.I
16. Pengadaan Guard Rail • Pamekasan 1 Paket 385.000.00'!
17. Pengadaan Pita Penggaduh Pamekasan 1 Paket 115.500;000

B. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pamekasan 1 Paket 16.500.09.I
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pamekasan 1 Paket 135.000.00I
3. Pameran Pembangunan di bidang Perhubungan Serta Harl Perhubungan 85.000.0III
Nasional (HARHUBNAS)
4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pamekasan 1 Paket 257.400.0ll
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pamekasan 1 Paket 150.000;811111
6. PenQadaan Kendaraan Dlnas Roda 4 Pamekasan 1 Paket 350.000.(lll
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
-
1 2 3 4 5
7. Pengadaan Mobil Sky Lift/Katrol Pamekasan 1 Paket 400.000.000
8. Pengadaan Mobil Patwal Jenls Station Pamekasan 1 Paket 150.000.0<ll
9. Pengadaan Pesawat Slrine Sepeda Motor Pamekasan 1 Paket 12.000.000
10. Pengadaan Mobil Sky Lift/Katrol Pamekasan 1 Paket 400.000.000
11. Pengadaan Mobil Patwal Jenis Sedan Pamekasan 1 Paket 250.000.00fl
12. Pengadaan Kendaraan Patwal Roda Dua Pamekasan 1 Paket 120.000.00ll

c. Program Peningkatan Upaya Penertiban dan Pengaturan


Lalu Untas
1. Orientasi Pemantapan Teknik Kelalulintasan dan Perparkiran p.~rn8~.:2san
----------
1 Paket 50.C-00.~
di Kabupaten Pamekasan 7 ,_,.

2. Keqlatan Operasional BPTD {Sadan Pertimbangan Trasnportasi Darat) Pamekasan 1 Paket 37.850.000.
3. Survey Kepadatan Lalu Lintas Pamekasan 1 Paket 20.000.000
4. Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Llntas Pamekasan 1 Paket 35.000.000
5. Pendataan Perbengkelan di Kabupaten Pamekasan Pamekasan 1 Paket 15.000.00f.l
6. Pembinaan Pengemudi Becak dan Ojek Pamekasan 1 Paket 80.000.000
7. Soslalisasi Kelalulintasan dan Perparkiran Pamekasan 1 Paket 30.000.000

D Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


1. Pengadaan Counter Down Timer Pamekasan 1 Paket 75.000.000
2. Pengadaan Meubelair -Pamekasan 1 Paket 150.000.000
3. Pengadaan Komputer dan Mes'in Ketik serta kelengkapannya Parnekasan
.--·--
1 Paket ------- 112.000.0Cti
4. Pengadaan Urugan Tanah terminal Barang P,:rnekasan
----·-- 1 Paket 1.750.000.~
5. Pembangunan terminal Barang Pamekasan 1 Paket 3.000.000.00£:
6. Pembangunan Kios Sub Terminal Lawangan Daya Pamekasan 1 Paket 300.000.00l.i
7. Pengadaan HT dan Repeater Pamekasan 1 Paket 50.000.000
8. Pengadaan Taman Lalu Lintas Pamekasan 1 Paket 250.000.000
9. PenQembangan Gedung Kantor Pamekasan 1 Paket 80.000.000.
10 Pengadaan dan Pemasan~n Lampu Penerangan di Sub Terminal Pamekasan 1 Paket 25.000.000
Lawangan Daya
11. Pembuatan Gapura Terminal Ceguk Pamekasan 1 Paket 100.000.000
12. Pengadaan Pemasanoan Lamou Peneranaan di terminal Ceouk Pamekasan 1 Paket 25.000.00fl
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 s
13. Pembuatan Shelter Pamekasan 1 Paket 145.000.000
14. Pembuatan Pos Peron Pamekasan 1 Paket 50.000.000
15. Pembangunan Pos Jaga terminal Palenga'an Pamekasan 1 Paket 5.000.000
16. Pengadaan Kendaraan Pelayanan Ujuj Keliling Pamekasan 1 Paket 400.000.000
17. Rehab Balai Pengujlan Kendaraan Bermotor Pamekasan 1 Paket 500.000.000
18. Pembangunan Gedung Menara Pengawas Pamekasan 1 Paket 100.000.000
19. Pembangunan Pelabuhan Pegagan Pamekasan 1 Paket 2.000.000.000
20. Pembangunan Pelabuhan Rakyat Pasean Pamekasan 1 Paket 50.000.000.000
21. Pengadaan Mercusuar Pamekasan 1 Paket 200.000.000
22. Pavingisasi Lokal Parkir Kendaraan Wajib Uji Pamekasan 1 -----~----
Paket 250.000.0~1
23. Pengadaan Speed Boat Pamekasan 1 Paket 150.000.DOO
24. Pengembangan Dermaga Pe!abuhan Branta Pamekasan 1 Paket 5.000.000.000
25. Survey, Investigasi dan Design Pembangunan Pelabuhan Terpadu Pamekasan 1 Paket 400.000.000
Talang Siring
26. Pembangunan Pelabuhan Terpadu Talang Siring Pamekasan 1 Paket 50.000.000.000

E. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana LLAJ


1. Rehab Kantor dan Kanopi Bus Pamekasan 1 Paket 100.000.000
2. Rehab Atap Ruang Tunggu Terminal Ceguk Pamekasan 1 Paket 80.000.000
3. Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pamekasan 1 Paket 50.000.000
4. Rehab Atap dan Pengecatan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pamekasan 1 Paket 65.000.000
5. Pemeliharaan Pangkalan Stlb Terminal Bugih Pamekasan 1 Paket 35.000.000
6. Pemeliharaan Pangkatan Sub Terminal Pakong Pamekasan 1 Paket -
82.000.000
7. Pengadaan Pagar Sub Terminal Pakong P:tmekasan 1 Paket 50.000.000
8. Rehab Sedang/ Berat Sub Terminal Bugih Pamekasan 1 Paket 300.000.000

F. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Pengadaan Pakaian Dinas Pamekasan 1 Paket 150.000.000

G. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Penclldikan dan Pelatlhan Formal Pamekasan 1 Paket 70.000.000
·-<-'>-••

NO PROGRAM / KEGIATAN LO,<ASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMtA.HOAlll "


1 2 3 4 5
H. Program Peningkatan Sarana clan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dlnas/Operasional Pamekasan 1 Paket 50.00l:OOI
2. Pemetiharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor & Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 15.-tm.OOO,
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gec:lung Kantor & Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 165.Dlll{)(M_
I. Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran
1. Blaya Operasional Radio Ralita FM Pamekasan 1 Paket 130.0&00ll,
2. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Pamekasan 1 Paket 350.0IJlOOd
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl ke Luar Daerah Pamekasan 1 Paket 65.

J.Program Peningkatan ?enqembangan Sistem Pe!opanm ~paian ~~


--- 1-- -------·-·----~-

Kinerja Keuangan
--~- -·---------- ·r---· - ----.. -- ;J
--
1. Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP) Pamekasan 1 Paket SJm.OII

K. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah


Daerah dah Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Siaran Keliling Pamekasan 1 Paket 20.oot.OOI
2. Siaran Langsung dan Live Report Pamekasan 1 Paket 20.00llOO
3. Talk Show Sosialisasl Program Pemerintah (Ekonomi, Politik, Sosial Pamekasan 1 Paket 50.-0fllOOI
dan Budaya)
4. Pembinaan Kelompok Koordinasi Perfilman Oaerah (KKPD) Pamekasan 1 Paket 15.om.OOtl
5. Pengadaan Perangkat Siar dan Rehab Gedung Radio RALITA FM . Pamekasan 1 Paket 300~-0II....
6. Pendampingan Telecenter ' ---·----·- ~.
Pamekasan 1 Paket 150.111>.0!if
7. Pelayanan Data dan Informasi melalui,,,,,,,w.
Parnekas.an, Info 22rn2kasan
1-----,-------
1 Paket 17.8.B'};~
8. Operasional Mobil Internat Keliling M-CAP Pamekasan 1 Paket 685.-.001
9. Sarana Promosi Daerah Pamekasan 1 Paket SOJIB.OOI

L. Pengembangan Komunikasi, Informasl dan Media Massa


1. Pengadaan sarana Studio Mini Radio RALITA FM Pamekasan 1 Paket 100-N!II
2. Penertlban Reklame Pamekasan 1 Paket 18.0ID.OOI
3. Hunting Data, Pengumpulan, Pengolahan dan Pelayanan Data Pamekasan 1 Paket 10..-00I
4. Pengembangan Geclung Telecenter Pamekasan 1 Paket 500.flllOII
5. SMS Gateway Pamekasan 1 Paket 75·--
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI {DESA.) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
M. Kerjasama lnformasi Dengan Mas Media
1. Pen~n Kalender 2012 Pamekasan 1 Paket 75.••···
2. Pelatlhan TIK Bagi Eksekutif dan Legislatlf Pamekasan 1 Paket 64.=..---
3. Cetak Kartu Lebaran Pamekasan 1 Paket 20.000.GI
4. Penertlban majalah FOKUS Pamekasan 1 Paket 20QMB.lid
5. Pengadaan camera Media Cetak Fokus Pamekasan 1 Paket 7.i.nn•
6. Pengadaan Mesin Faximile Pamekasan 1 Paket 47.SOOJII
7. Pembuatan Spanduk dan Baliho Pamekasan 1 Paket 107.323.0Jl
8. Pembuatan Leaflet dan Booklet Potensi Unggulan Pamekasan 1 Paket 20.----
9. Pembuatan Potensi unggulan dalam Format Audio Visual Pameka5...an 1 Paket 25. ,,,,,

10. Promosi Potensi Daerah me!alui media cetak dan elektronik Pamekas.an 1 Paket 120."""""-;
·-

N. Pembinaan dan Pemberdayaan Operasi Penerangan Daerah


1. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pamekasan 1 Paket 20, u e ,_;;;

2. Penyuluhan Terpadu Peranan Wanita dan Remaja Informasl Pamekasan 1 Paket 25.MDfl!ill!
3. Pekan KIM (Kelompok lnformasi Masyarakat) Pamekasan 1 Paket Jo.oooa
4. Pembuatan Profit Pamekasan Pamekasan 1 Paket 125.000• .
5. Operasional dan Pembinaan Perpustakaan Pondok Pesantren Pamekasan 1 Paket 20.000;,fll.
6. Pengadaan Mobilitas 1 Unit Mobi!itas keliling penyiaran Pamekasan 1 Paket 250/IM-

o. Fasilitas Peningkatan SOM Bidang Komunikasi dan Informasi


1. Pengadaan Pemancar cadahgan Radio RALITA FM Pamekasan 1 Paket ·-·
200.
2. Pengadaan 1 Unit LCD Pamekasan 1 Paket 11.~
3. Ijin Radio RALITA FM Pamekasan 1 Paket 250.7"-
4. Pengadaan 1 Unit Computer Media Cetak Fokus Pamekasan 1 Paket 7.

P. Program Pembangunan E-Goberment di Kab.Pamekasan


1. survey t.okasi Pembangunan e-Govemment Pamekasan 1 Paket 84.--,-
2. Pelatlhan Operator e-govemment Pamekasan 1 Paket 86.1:.or,n.

3. Operaslonal Website Pemkab Pamekasan Pamekasan 1 Paket 28._


4. Pembangunan Tower Centre Base Station Pamekasan 1 Paket 145.-·.....;.
5. Pembangunan Tower Relay Base Station Pamekasan 1 Paket 321.211ml
·- ,~._-__...... ·-•'"-"'
-:;,
NO PROGRAM / KEGIATAN r LOl(ASI (DESA) VOL. KEGIATAN JU:-U..,.\HDMA ~.

1 2 3 4 5
6. Pembangunan Antena Oient Wireless Pamekasan 1 Paket 1.335.150.00G
7. Pembangunan Antena Oient LAN Pamekasan 1 Paket 719.811.601!
8. Serve Blue Print e-Govemment Pamekasan 1 Paket 75.000.oot!

Q. KECAMATAN PAKONG
1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pamekasan 13 buah 10.000.00CJ
2. Pengadaan Traffic Light Pamekasan 1 Paket 120.000.00ll
3. Pengedaan Flash Light Pamekasan 1 Paket SOJlOO.OOC
4. Pengadaan Guard Rall Pamekasan 1 Paket 80.000.00!l
5. Pengadaan Delineator _ Parnek.Jsan 1 Paket SOJJOOJj~'
----· --·-···-·-- ------ -------- -~-- --- -

i
'j
R. KECAMATAN WARU
1. Pengadaan Guard Rail Desa Bajur 1 Paket 50.000.00C•
2. Pengadaan Delineator Desa Bajur 1 Paket 50.000.ooel
3. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Desa Sana Laok 13 buah 10.000.00!J

s. KECAMATAN PADEMAWU
1. Pembangunan Pelabuhan Pegagan Desa Pagegen 1 Paket 2.000.000.0<Xl

T. KECAMATAN PALENGAAN
1. Pemasangan Rambu-rambu Jalan Desa Palengaan Laok · 1 Paket 10.000.00!:
2. Pos Jaga Terminal Palengaati -----
Desa Palengaan Laok 1 Paket 5.000.0LI
3. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Flash Light 'I--
Ge.sa P;J;1aan
__ " _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Puket 100.000.ilJ,-,,
4. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Untas Desa Potoan Daya 1 Paket 50000.001!'
5. Pengadaan Rambu-rambu Latu Lintas dan Flash Light Desa Kacok 1 Paket 60.000.Cd
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Flash Light Desa Rombuh 1 Paket 60.000.00G

u. KECAMATAN PROPPO
1. ~.... ......::..an Rambu-rambu Lalu Lintas JI. Raya Proppo 1 Paket 10.000.001:
Desa Mapper
NO PROGRAM / KEGIATAN LCKASI {OESA) VOL. Ki:GIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
v. KECAMATAN LARANGAN
1. Pembangunan Pelabuhan Talang Siring Desa Montok 1 Paket 49.000.000.000
2. Pengadaan Oelineator Desa Montok 1 Paket 50.000.000
3. Pengedaan Flash Light Desa Montok 1 Paket 50.000.000
4. Pengadaan Guard Rail Oesa Montok 1 Paket 80.000.000
5. Pengadaan Marka Jalan Desa Montok 1 Paket 75.000.000
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN kERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOLICEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. I PJOg.ram Pelayanan Administrasi ~rkantoran --------------1-------- ---·---- ---
_1. Penduku~ Pelayanan Administrnsi Perkantoran __ ,--KAB. PAMEKASAN _ 1 _!'AKET _______§,5_9_Q,000,00__Q
_2. Rapat-rapat Ko~inasi dan konsultasl keluar daera_h _ KAB. PAMEKASAN 1 PAKET 60,000,000
__ 3.:.._tl~nitor_i!}.2._~va_ll,Ja~ dan ~el33poran_p~~- ______ _ _KAB._PAMEKASAN_ 1 PAKET _ 6Q,000r00Q
4~ __tlonito!l!19_~val~~~dan ~el~p9~an DAU -~Jy\B. _PAtl_~_l(,A.SAf\J_ __ I1 PAKET 110,000L00_0
----~-- -----·-- - -·---- ··--
B. I Prog_!a111 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
_1. _PernE!_liharaan ~utin/berkalagedung_kantor ____ _______ _ __ KAB. PAMEKASAN __ l_!'AKET 45,000,000
_2._ PernE!_ii~araan Rutin/berkala kendaraan dinas/o~sional _____ _ _, ___ KAB. PAMEKASAN ___ 1 PAKET 60,000,000
3. P~meliharaan Rutin/berkala Peralata_n Gedung_Kantor ____ _ __ _ ,--- KAB. PAMEKASAN 1 PAKET ----- _ 20,000,000
4. Pengadaan Peratatan Peralatan Gedung Kantor ___ ____ KAB. PAMEKftSAN_ 1 PAKET __fl_Q,000,0Q_0
5. Pemeliharaan Sarana dan _Pras~~an~_Kebersihan ___ KAB. PAMEKASAN _ 1 PAKET _______ _ _60,000,00__Q

c. I Program Peningkatan Dis_!pfulAp~ratur _ 12Q,000,_!)0_9


1. Pengadaan Pakaian Kerja_La~ngan ___ __KAB,_PAME~SAN 1 PAKET 40,000,000
-~J'engadaan Pa~~ Kerja Harian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ + KAB. PAMEKASAN J1 PAKET ______ _ 80,000,000
-
D. I_Program PeningkatanKa~~ Sumber DayaAparatur 35,000,000
L _Pendidikan dan Peiatihan Formal_ _____ _______ ___ _______ _ __ KA.B. PAMEK/lSAN 1 PA.KET 35,000,CO0

E. I_ P):Ogram Pengem~~g}ln Kinerja Pengelolaan Persampahan ___ __ ___ _____ ___ i - ___ ~785,000,000
_,__1. PeJ9ksanaanK~bersihai:i_JalanT~_n~a kega Outsourc:t!!_n_g__________ ---~B._E~SAN 1 PAKET _______ 9QQ,O00.L0_QQ
__2. PeQd.!:!_kung P~--~_ngkat~nl~ndahal'!__dan ~~~ersihan kota ____ _-~13. PAME~~I'!__ 1 PAKET _ ________ 100,000,0Q_Q
_:3. Pernbuatan ~aran TPA Pasean ________________ KAB:_.PAMEKASAN 1 PAKET _ _ _ 500,000,0_Q__Q_
':t· Pel}i~katan operas; dan pemelih_araan sarana dan prasarana _ _ _ KAB. PAMEKASAN 1 PAKET ____ 3J!S,OQ_QL000
--~sa_!!lpahan______________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - -
5. _J$_~iatan Pengolahan sa~h or:g_anik ___ _ KAl:l. PAMEKASAN ! PAKET _ _ _ I ___ 3_Q0.1.09Qt000
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 s
_6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan peysampahan ______
4
KAB. PAMEKASAN _ 11 PAKET ------ ------ 1__1:!?,000,000
-~ntainer sampah) _ ______ ______ _____ _
7. Pengadaan Tru~~angkut sampah _____ _ ____ _ __ KAB. PAMEKASAN J1 PAKET _______ ----t--· --- _ 3~9,0~00_Q
_8. Lomba~JJra antar kelt,Jrahan/di areal perkantoran KAB.PAMEKASAN 1 PAKET J_!),000,00_Q

[j. _ rain Peng~ndalia_i::i_Pencemaran dan Perusakan_ _ _ ______ _ ____!J.2l,00O,000


[ Lin kunganHidup ________________________________ _
1. Pelatihan Operasio~enggunaan_ alat-alat laboratorlum )ir\gkungan ----1---- ------ _-1?,000,00_Q
2. Sosialisasi dan Pemblriaan Pengelolaan lingkung~diperusab_cian _____ _ :~-~:: :;~~~:;~ ___I~ ::~~ 48,000,00__Q
_ ___ dan rumah tangg~ __ _ ____ _ __

4. Pembinaan Adiwiyata __ ___ _ ___ _


5. Penilaian Kaleataru Kabupaten Pamekasan ____
______________________________ _
2:-Pembersihan dan Pengerukan_Drainase Kota ____________ _
~: :;~~~:~ --:::~ ----l~ -__ _ _ li6:~:~~~~
r---------- ------ -----
f----
------- ------------ -
KAB. PAMEK.A.SAN __ 1 PAKET _ ____ _____ __________ 35,000,000
6. Pemulihan K~wasan DAS __________________ _ KAB. PAMEK.A.SAN 1 PAKET 250,000,0(!9

~~:u~a~:~~a~n~~k ::~~~~:~ ~ ::~~ =J= ----- 150,000,000

-8--- - - --- - - - - - - - - - -----


~: ::~~:a~n hd~!?a~~~s~:;~ air -- - - - · - ~-- ~:: · __ ___ l~Q,000,QO_Q
1---·· - - - - - - - - - - --------"-•---------------~ -------- ~-~---· --- -----·---
Pernbuatan !PAL UKM
- - - - - - - - - ------- ------- ______ ,. - - - - - - ______ 2_19,oooroqQ
1--- -1- --- --- ------------- ------ ------- --------
G. Program Peningkatan Peng~lian Polusi ____ ________ ____ __ ____ ______ ________ _
1. Peng~~aan ~_oQ_il Tinja ____ _ _ _ ___ ___ ___ _ __ KAB. PAMEKA~~_r'!___ 1 _Ef>.__KET ----i- ----- 300,000,00__Q
_ _ 2. Pembuatan Septi tank Komunal d:m )'eng()lahan Lumpur Tinja ___ KAB. PAMEKASAN___ 1 PAKET _ -+- ------- 450,000,00..Q,
-·----~ ------ -➔----

H.J__!'~gn,m Pe11$~1~aan dan Ret<a_!,ilJtasi Ekosistem Pesisir dan !au~-- ·- _____200,000,000


_ J_~_~u!ihan lingk~gan pesisir/pantai dengan tanaman_ m<filgrove______ l ___ K;\B. PAMEKASAN J. PAKET ____,___________ 2_QO,OOO,OQ9
f----+---- ------·- ----- ---------- - - - - ·-- I --- - - - - - · - - - - -

I. I Progra_m peningkatan kualitas akses infor_masi suinber Daya~lam _ 50~000,~()_Q


dan Lingkungan Hidup _ _ _ _ ________ f-- --··-•-

1. Sosiallsasi Produk-produk Hukum Ungkunga~sat dan daerah - ~B._P_A_M-EKA-SAN-11 PAKET ------- . ----- 50,000,Q_OO

1---·- -----=======-··+-- ===============:_-_-_-:===--~~--~~~~---~====:==·------


- - - - - - - - - - - - - - __-_-_-_-_-

1-----+---------- - - - - -------- ---- ---- -+---------------' - - - -


NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI {DESA) VOL KESIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
J. I J>r~am _Pengelolaan Ruang ~rbukaHijau (RTH) ----t--- -- 750,000,000
_ 1. Penghij~ kembati kawasan wisata __ _ -KAB.----PAMEl(;'.l.SAN
------ ·--- --
1 PAKET ----+--- ----- 309..!900~000
2. Perluasan RTH
- - - - - - - - - - ·- ----- ·-------
-
___ KAB._PAMEKASAN _ 1 PAKET ----- 300,000,000
-~- Penanaman Poh9n sebagai_bufferZone TPA Angsanah__ (!anJ~tanL___ _ KAB. PAMEKASAN 1 PAKET 150,00_9,000
------- ------- - -------------- - - - - --··----
~- ~P~ra~_ Pengad_c1<3_n ~ra_11a dan P!~sara_na Peneran-9:an Jala~----- --------+--------- --~7J;l?_S~500
Umum dan Peng~m_!>angan Taman Kota _________________ _
1-----
1
_1_._P_e!nel_i_t,_a__r:~ri tam__?~kota_________________ ------ ---------- ------~B._PA_t1!_Kfl5AN 1 PAKET --- ----- 80,000,000
_2. Pemeliharaan lam!l_u penera_r:igan Jalan ~mum dan lampu penerarigan _ KAB. PAMEK,0 SAN 1 P,'\KET 270,Q5JO,COO
Jernbatan
--------- -------- --·---~--- --------- ----------·- ------- - - - - - -
>---3. Pengadaan Mobil Arm_Ufe ~~Up) ________
_4. PemasaJ19clfl KWH meter untuk area Pamekasan
_5. Pemasa_!lgan _LPJU Kabupaten Lanjutan ______ _
-c--
________ . - - ·KAB.-
KA8. PAMEKASAN 11
- -------- - · - - - - -
PAKET
PAMEKASAN - 1 PAKET - - - - -
KAB. P_!.MEKAS_AN __ 1 PAKET ---
-3= -
----·-·-- 325_10001000
---~-_.'-l_?_Q1753LSQ_O
-- .. ~ _ _?,000,000,000
_6. PengEwasan d~ pendataan Pemakaian LPJU Kabupaten _____ _ KAR. PAMEl(;'.l.SAN
-1------ -------·- --------
11 PAKET - -------~- 1~iooo~ooo

-
I

II,
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KfRJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Adminisbasi Perkantoran
1. Rapat-rapat koorclinasi clan konsultasi ke luar daerah Kab. Pamekasan 1 paket 36.500.006
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Pamekasan 1 paket 100.000.000
3. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Kab. Pamekasan 1 paket 100.000.000

B. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur ---· >


1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional Kab. Pamekasan 1 paket 20.ooo.ml 1
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Kab. Pamekasan 1 paket 1.951.008.
3. Pemeliharaan rutinjberkala peralatan gedung kantor dan rumah Dinas Kab. Pamekasan 1 paket 1.320.000

c. Program Peningkatan Kapasitas Somber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Pamekasan 1 paket 30.000.000

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan


1. Koordinasl pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil Kab. Pamekasan 1 paket 100.000.000
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat dalam bidang catatan sipil Kab. Pamekasan 1 paket 100.000.000
3. Cetak/penjilidan buku register dan persyaratan catatan sipil . Kab. Pamekasan , 1 paket 45.000JJOe
4. Workshop implementasi petkawinan dan perceraian non muslim Kab. Pamekasan 1 paket 19.851.oot
5. Peningkatan pelayanan publii< K3b. ?0mekasan 1 paket 218.100~
6. Pengo!ahan da!am penyusunan laporan lnformasi kependudukan Kab. Pamekasan 1 paket 150.~
7. Soslallsasl kebijakan catatan sipil Kab. Pamekasan 1 paket 150.000JJOI
8. Penyediaan informasi yang dapat diakses di masyarakat Kab. Pamekasan 1 paket 225.ooo.m1J .
9. Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan blanko akta capil Kab. Pamekasan 1 paket 300.000.000
10. Penyediaan sarana kantor pada dinas kependudukan dan catatan slpil Kab. Pamekasan 1 paket 100.000JX)f)'
11. WorkshoP mekanisme dan format pelayanan kependudukan l<ab. Pamekasan 1 paket 150.()()tUl()l.l
12. Penunjang peningkatan pencetakan KK gratis Kab. Pamekasan 1 paket 58.433-
13. Pemutal<hiran data dan pencocokan DP4 pemllu Kab. Pamekasan 1 paket 450.DOO.OOI .
14. , .......c....:aan sarana oelavanan masyarakat bidang kependudukan dan capll Kab. Pamekasan 1 oaket 750.000Jl)I ·
-
NO PROGRAM / KfGIATAN l..0,(ASl (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
15. Penunjang oencetakan KTP gratis Kab. Pamekasan 1 oaket 70.730.000
16. Penyedlaan oeralatan SIAK online Kab. Pamekasan 1 paket 84.152.000
17. Pemeliharaan jarlngan SIAK online Kab. Pamekasan 1 oaket 263.000.000
18. Pemellharaan peralatan SIAK online Kab. Pamekasan 1 oaket 84.152.000
19. Penyedlaan sarana e-KTP Kab. Pamekasan 1 oaket 450.000.000

JUMLAH 4.058.189.000
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA

,
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KExJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Program pelayanan adminitrasl perkantoran
1. pendukung pelayanan adminitrasi perkantoran kab. Pamekasan 1 paket 64.on.705
2. rapat-rapat kordinasl dan konsul tasl dalam dan luar daerah kab. Pamekasan 1 paket 58.930.000
3. pertemuan kordinasi program tingkat kec.amatan kab. Pamekasan 1 paket 74.994.600
4. pemantapan kementrian dengan organisasl profesi dan LSM kab. Pamekasan 1 paket 16.001.300
(PKBI,IBI, dan IOI)
5. pertemuan medis tehnis i<ab. Pamekasan 1 paket 48.650.Jnl
6. survey potensi oemberdayaan perempuan kab. Pamekasan 1 paket 126.333.<l'»
7. Up dating data kependudukan dan keluarga kab. Pamekasan 1 paket 232.213.700
8. pemaparan hasil Up dating data kependudukan dan keluarga kab. Pamekasan 1 paket 20.301.500
9. pembinaan teknis (blntek) penge\olaan program pemberdayaan kab. Pamekasan 1 paket 47.756.500
perempuan dan ketuarga berencana
10. monitoring dan evaluasi program kab. Pamekasan 1 paket 185.251.740
11. pembinaan terpadu (blndu) program pemberdayaan !<ab. Pamekasan 1 paket 16.552.000
peremouan dan keluarga berencana
12. review dan evaluasi penge!olaan program kab. Pamekasan 1 paket 23.387.508
13. pameran produk kelompok UPPKS . kab. Pamekasan , 1 paket 39.130.-000
14. peningkatan produktivitas assosiasi kelompok UPPKS (AKU) kab. Pamekasan 1 paket 222.800.000

B. Program ~nigkatan sarana dan prasarana aparatur


1. pengadaan kendaraan bermotor roda empat (box) dan roda Dua kab. pamekasan 1 paket 224.000.000
2. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor/rumah Dinas kab. pamekasan 1 paket 10.910.960
3. pengadaan peralatan gedung clan kantor kab. pamekasan 1 paket 328.676.Zt»
4. pemeliharaan rutin kendaraan dinas kab. pamekasan 1 paket 87.850.000
5. pengadaan pangkat SIDUGS kab. pamekasan 1 paket 51.700.000
6. pengadaan formulir pencatatan dan pelaporan kab. pamekasan 1 paket 26.398.JIS
7. pengadaan kartu kembang anak kab. pamekasan 1 oaket 22.1n.ooo
8. oengadaan meubeler bagJ kelomook PIK-KRR kab.. oamekasan 1 oaket 287.807.'400
1 2 3 4 5
9. pembuatan media penyuluhan kelompok BKB dan BKR kab. pamekasan 1 paket 108.600.000

C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan caoaian


Kinerja Keuangan
1. perencanaan dan evaluasi kinerja kab. Pamekasan 1 paket 52.225.700

D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


1. pelatihan pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP sebagai motivator KRR kec. Pamekasan 1 ket 71.283.000
2. pelatihan manajemen operasional kelompok BKB bagi kader kec. Pamekasan 1 paket 29.042.320
3. pemantapan MPS bagi toma dan toga kec. Pamekasan 1 paket 53.205.000

E. Program KB
1. pencabutan implant kec. Pamekasan 1 paket 201.138.000

F. Program KRR
1. operasional forum group discussion {FGD) KRR kec. Pamekasan 1 paket 168.788.400
2. operasional pendidik sebaya dan petugas PIK-KRR Tk. kec. Pamekasan 1 paket 111.670.000
kabupaten dan kecamatan
3. pemantapan program KRR bagi pengelola PIK-KRR Tk. Kecamatan kec. Pamekasan 16 paket 102.724.800
4. seminar tentang sex bebas bagi santri di ponpes kec. Pamekasan 1 paket 92.974.800

G. Program pelayanan kontrasepsi


1. pelayanan KB dalam kesatu~n gerak PKK KB-Kes kec. Pamekasan 1 paket 26.625.000
2. pelayanan KB Kes- bhayangkara dan TMKK kec. Pamekasan 1 paket 230.352.0fJO
3. pelayanan KB medis Operasi kec. Pamekasan 1 paket 209.965.000
4. operasional petugas pos alat KB desa kec. Pamekasan 1 paket 50.820.000
5. pelayanan KB keliling kabupaten ke kecamatan /desa/kelurahan kec. Pamekasan 1 paket 389.670.000
6. operasional kelinik keluarga berencana (KKB) kec. Pamekasan 1 paket n.900.000
7. pengadaan alat konyrasepSI kec. Pamekasan 1 paket 141.000.000

H. Program pemberdayaan perempuan


1. pengembangan issue gender tentang lbu hamil dan kesehatan kab. Pamekasan 1 paket 32.457.500
reproduksl bagi fatayat dan aisiyah
..
~-~ ~

1 2 J 4 5
2. pendamplngan dan operasional kelompok 8KB dan BKR kab. Pamekasan 1 paket 164.020JIII
3. pengadaan seragam kader BKB kab. Pamekasan 1 paket 142.966.19
4. deteksi dinl kanker mulut rahim dan payudara (papsmear) kab. Pamekasan 1 paket 79.393-
5. soslalisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kab. Pamekasan 1 paket 69.536• .
penghapusan KORT kab.pamekasan
6. peningkatanpengetahuan sikap dan perilaku wanita usla subur kab. Pamekasan 1 paket 7.386.orB
(WUS) tentang anemia dan tablet tambah darah
7. sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang kab. Pamekasan 1 paket 60.286.0lt
perllndungan anak
8. sosialisasi perlindungan terhadap anak tanpa mengkomersilkan kab. Pamekasan 1 paket 52.636-
anak pada usia dini --, ---~----r-~
9. sosialisasi bias gender terhadap perempuan l<ab. ?amekasan 1 paket 6.402.SS

I. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam


KB-KR yang mandiri
1. pertemuan advokasl KIE kesehatan ibu dengan toga toma kab. Pamekasan 1 paket 140.408B
tingkat l<ecamatan dan kabupaten
2. penilalan kader IMP, BKB,UPPKS dan PKB/PLKB terbaik kab. Pamekasan 1 paket 16.353.858
3. pembinaan pangkalan dan perkemahan bhaktl saka kencana V kab. Pamekasan 1 paket 47.864.Slt
(perti kencana V)
4. pengadaan tenda pramuka saka kencana kab. Pamekasan 1 paket 21.0oo..9
5. operaslonal pembantu pembina KB desa (PPKBD) dan sub .kab. Pamekasan 1 paket 171.540~8 .
pembantu pembina KB desa'(sub PPKBD)
5. pembentukan clan operasional pos pemberdayaan keiuarga !<ab. P.3rr:ekasan 1 paket 58.55135
(POSDAYA)

JUMLAH 5.404.6803l5
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

#
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI VOL.KEGIATAN JUMLAH DANA KETERANGAH


2 3 4 5 6
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
-·--··--·-- ---··---·----·----··---·--·------···-·-,------ --------·----- --·-· --------- - ---
1 Pelatih~n_ KE!!era._mpllan dan_P@kJekJ~erja_Bagi _Anak Terlantar Pamekasan Paket 120,oo_o,999.00 APBO
-··· -----------.-- - -·-··-
PROGRAM PPELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
--- ·-----·-. ---,.•---····----·---- ----· -- ------- -- - -·-SOSIAL
-- - -·
1___qp~ra~!9i::i~L_Mlti9a~i ~an_ ~f:?n')'E!~ahan ~~ritua_n Bencana Pamekasan
---· ·--··-····-·-
Paket so,000190_0.ooJ _____~rso --

~i . J~:s:e:!tJ:!L:
~ ---~el~t.i_h_?_11J<~t.~r~JI1pjlc1n P~riy911~~rig_ 9sat_ E~s _Tr~LJ111c1 __ _ Pamekasan
-- - - - -- .--- ---
3 _PE=ning_~a!an_fer._a11_ '!!_a 11itc1_pc1l~J!!-~i~~ri~tg~9_119n:,i_TE!ll~ang _~etera111_pilari _ _ Pamekasan
-------- . -·
_.,,_

4 Pe!atih~n-~~l~!"~t!!Pilc1n BE!rt1~b_a_ Bagl_L?njutlJsic1 __ _ Pamekasan


-- -- --- --· . - ,------- -
- -- .. -
PROGRAM
. - -- . -- -·
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
--- -- ---- . --- -- ·- --·
KESEJAHTERAAN
- . - ·--
SOSIAL
- - - -· -~·-
1_ PeningkatanPeran Aktif Masyarakat _Dalam Mengikuti Kegiatan Sosial ___ _ Pamekasan Paket 50_,00_0,Q0Q.09 , APBD
··-·-····· - ---.
·- -
~- _PE?rn_b~rdc1y9_~l1-~~rly~ndar1g __f';19?9l_a_h_K~~jaht~r.c3a_11_S0Ji_al (P_rv1K_~) tv~elaJLJi_ ------- L _P_9mE!_~asan Paket -- 100,000,000.00_ APBO
____ Penlngkatan Keterampila_n Kerja _________________________________________ _

_}_ :::~~~:~;~~;e;~~:~n~~0~~;;-::1~;:i;:~1~1s1~~rJ~sf _ -:: ~ ~ ~-~:~~~--~: ~ --t- : ~:~:~!: ~- ~-1~ -~---;:~:~ --- 50,000,000.00 APBD
_____ _120,000,000.00 ____ APBD ___ __
I
·-----·· --1-------------------------t

-------------· '"--·· - •"·. - ----·----· -·-----·-··- --- . - -------- --- ·--· ---- --------- ---
PROGRAM PEMBERIAN TALI ASIH
_ 1 _Pemberian_T~IIAsih_Dalam Rangka HUTKemerdekaan_RI Kepada Penyandang ____ J___ Pamekasan __ Paket ___ L ____ 30,000,000.00L -__APBO J
Cacat
·-·- .. -- -- -·~ ---· ------------------ -------- - ----·----------·--··---- --- ----- -~- --.. -- - ---- -
2 Pemberian Tan Asih Dal_am Ra_ngka _Harl Pahlawan Pamekasan Paket ___ ___ 45 1000,0-00.00 J___ ~P!>_Q__
----· --· -~ ----•-···--··--···-- ·-----·- --~,---,.~-···- --,--t-·- ------ ----~----.!
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN ______________________________________ ,___ _
1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ---- - -· -------~ ---· ·•---
Pamekasan Paket 50,000,00Q~0O APBD

P~OGl_lAM_PENIN~~I~ KUALITAS DAN PRO~U_K.!°IFIT.ASTENAGA KE~A_____ _


__l __ Pelatlhan Keterampilan_ Menjahit _______ ______________ _________________ _.. Pamekasan __________ Paket _____ ___ _______ 99,850i00_Q_.00 _ ____ APBD _
_2 ___ Pelatihan Keteramp_!lan Elektro _____ _________ _ Pamekasan_______ Paket ____________ sogoo,000.00 __ APBD
+-~-£'~~!~~an Keterampilan Rias P_e_ll_ganten --------~--------------- _Paf!!E!ka.5-,a.Q____ _ __f~~~! -+----~'!,,Q00,Q90.0Q__ __APBD
_~---~~L~tihan Keterart1ellan_8Ias Bordir _______________ Pamekasan ---~~~!_____ _ __§.9,000,000.00 APBD
---~--~_i:~p_!flformasl dan Pembl_naan Lembaga Latihan S~E..~ta _____________,___ Pa_'!}_~ka~_r:i____ ___ _p~~~t____ ______2_Q,_9_QQ1_QQQ.:.~9- ----~_Q___

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA


__!_ __~J_rylb!~_gan Teknis dan Terapan Te~ol<?_9I T~pat_§_~a----------- I Pamekasan~t _____J~ak<?~ __ _J 100,000,000.00 I APBD
--~-~~i~lisa~_Penempatan dan Perlindu~gc!n TKI_Ke_Luar Negeri ________________ Pamekasan _______Paket ___________ so,000,009.00 j_ ____ _A~~~ ____ _
_-~ _!3!f!!binga_n Teknis TKMT __ __ _ __ ____ __ _ ___ __ _ __ _______ _____ _____ __ ____ ___ __Pamekasan _______ Pak.et ____ ______ _100,000,000.00 APBD
_1__Bif!!~ingan,_T~~11is _Bu!~_K_erja _____ _ _ _ _________ ___ _P_ameka?an j)_a!(et ________ lQ_Q,Q00,000:D_O. L_ ____ P.~~_I:)
S_j)_adatKarya__Infrastru_ktur_ _ ___ ___ ____________ Pamekas0n Pa~---------- j09,00Q,00Q_.Q0 _ APBD
~__ _Pa.~~r~c3rya,_?r99L!ktif__ ________ _ -~----~-~-----.-- --·-- ---- --·-· ~-- - Pamekasan PakEt ------ 700,000,0()0,00 J_ ______ APBD- --_-
-------------- - -------
PROGRAM ------------------- -----DAN
PERUNDUNGAN - - - -------------------------
PENGEMBANGAN --------- -------------
LEMBAGA ----- ----_,_,__________,_ ,_______________ -----· i---------- ----------------·• t·•- ------------
KETENAGAKERJAAN
- 1_ _So~ial~5<3~i -~~pi:_n~n_ r-i~'._48!/~~nL2Q_Q4_::r~_11ta_ng P~rat1:1ri:!n~~r1:1~ahaan (P_P) _ Pamekasan Paket 46,00_Q,Q0Q.00 I APBD
__d_an ~e_rja.njl_al')~~rja_?_ama _ --
~-g~wa11__P~ng_lJ_pa_ha_n dat"l_Sosia!i?a~i_UM~-- ___ _ ___ _ ____ _ __ ____ __ Pamekasan I Paket ___ 69,500,000.00_ _ APBD

~:~:~:~
_} __5-<>5-ic1li_~_s,iil:11?0.lsSi !)c111iti9_P~f!!pina3_n._K~sela_rri_atan dan K~seba.tan Kerja (P2K3) 7?1900J0Q0_.00_ f\P~I)
4___Birn_qirigci_nJ~rn~ga ~erj13_~c1mc1_ ~ip_2ir):c1i!_di ~erus_ahaa_!! _ -- -1- ::: 60!9QQ,.QQQ_.oo APBD
5 Soslsa!isasi UU No. 1 Tahun 1970
-•--••-•••·-•-••-•-•-•-••--•••••-- ----•-•• -• ••-••• - ••·--•--•••••~••••--•••' • •-·••-'•·• -••-•••• h • •••--•----•• •
Pamekasan I Paket 50,000,000.00 _ __ __ APBD
__ 6___i:>e_n~119~~ri-~E!~~j?ht~~ac1_11 P~~e_rj_c1__9_c1_r1 _Pemi:111ta_uc1_n _!)e~tJ~c1_b_a_c1r::i____ __ Pamekasan I Paket _ 43,500,000.00_ _ APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN- ·-WilAYAH TRANSMIGRASI


·--- ---

. ]~~rn~:!H ~:. .
·-- .

_1 £asi!itasi ~engiriman _D_a'i ___ _ __ Pamekasan Paket _l


_2 _ Pembekalan _dan_Pelatihan Keterampilan _Bagi Calon Transm1grasi ______ _ Pamekasan
-·-··· ·-·-·--· ---
Paket
}_ ~mbekalan dan Penempatan Calon Transmigrasi TSM Pamekasan
----·•--.·· ---------- ---
Paket
- · _1 _~~11E!V_"f@ri~ryilg!asi !=fl_Daeratl_f~riE!r:n~t.~m _ __ __ ___ __ _ _________ _ Pamekasan Paket _~~!3-47,!500.00 APBD
~- _t·•1E!ri!1t.~s{pt:rijaja~a_n Kt'-?A_D ( ~E!_rja__~ami:l__ f\ntar D_a~r9tl_)_ ______ Pamekasan Paket _1 o_o,.9_99,_o_o_o: QQ _ APBD
PROGRAMP_ENINGKATAN_SARANAC>'-'N PRASARAN APARATUR __ ._ _______ _
_l___ ~E!_ng~~i:l!_l_~s:_rL~rig~aEan (;edung -~arit.o_r_ _ Pamekasan
-·-- -- ••-'•-'<~•---··-~---
Paket
- ---- ---~---- 9_6,S_0_Q1 000.Q0 APB~
,__ 2 __ PembuatanPagar Kantor Pamekasan
--· -·---···--··· -- Paket 1QQ,Q0_0,Q00:Q9 ______ APBD
_3 __Monev K~iatan __ _ Pamekasan Paket !03,157,500.00 APBD

JUMLAH 3,5341.540,000.00
DINAS KOPERASI DAN UKM

~
RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDAB


1 2 3 4 5
1. Pemberdayaan KSP/USP Kabupaten Pamekasan 1Paket 50.000.000,0U
2. Pelatihan Akuntansi Pola Syariah Kabupaten Parnekasan 1 Paket 50.000.000,00
3. Pelatihan Management Pola Syariah Kabupaten Parnekasan 1 Paket 50.000.000,00
4. Bantuan Sosial untuk LKM Kabupaten Parnekasan 1 Paket 50.000.000,00
5. Pernbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,-
6.
~- Pemahaman Jati Dirt Koperasi -· - Kabupaten Pamekzisan
- -·· ---· -------
- -· --- . -··
1 Paket- - - - - · - -109:000.000)1,0
7. Harl Ulang Tahun Koperasi Kabupaten P3mekzsan 1 Paket 50.000.000~
8. Sosialisasi Perpajakan Bagi Koperasi Kabupaten Parnekasan 1 Paket 100.000.000,m
9. Penyuluhan Perkoperaslan Kabupaten Parnekasan 1 Paket 50.000.000,00
10.
,_ Workshop Pengawasan Perkoperasian Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,:00
11. Pelatihan Perkoperasian bagi Pengawas KabUpaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
12. Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
13. Bintek Kewirausahaan Kopwan KabUpaten Pamekasan 1 Paket 40. 000.000,00
14. Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Koperasl Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
15. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Kabupaten Pamekasan 1 Paket 150,000.000,00
16. Pengembangan Ekonomi Ponpes Melalui Pemberdayaan Kopontren Kabupaten Pamekasan 1 Paket 80.000.000,00
17. Pengadaan Sarana UMKM bagi Kelompok Koperasi Perikanan Kabupaten Pamekasar. 1 Paket 100.000.000,m
18. Pemanfaatan Kawasan Hutan _1.i"ntuk Usaha Kelornpok Koperasi Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
19. Pembinaan Kemitraan Usaha Keci! dengan Pengusaha Menengah dan Besar Kabupat2n P~~rnt:'."~~~san
--··"---~---·------
1 Paket 40.000.000,00
20. Fasilitasi Promosi Prociuk UMKM Tingkat Kabupaten l(.abupaten Pamekasan 1 Paket so.000.000,m
21. Penataan PKL Tersebar Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.ooo.ooo,m
22. Sosialisasi HAKI Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,0I
23. Pelatihan Kewirausahaan UMKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,08
24. Pelatlhan Manajemen UMKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket so.000.000,m
225 Pelatihan Kemitraan UMK dengan Pengusaha Menengah/ Besar Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000;00
26. Pemblnaan Sentra Unggulan UKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,(8
27. Soslallsasi UU No. 20 To 2008 tentang UMKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,<»
28. Penumbuhan Wlrausaha Baru (WUB) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 150.000.000.flJ
, .
'"•--
NO PROGRAM / KEGIATAN LO:v.sr {OESA} VOL KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
29. Bintek Pembuatan Kue Kerin<:1 Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
30. Bantuan Sarana Usaha Bagi UMKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
31. Temu Konsultasi Pengembangan Sentra UMKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
DINASPEMUDA,OLAHRAGA
DAN KEBUDAYAAN
RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DMfA


1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran
1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Pamekasan 1 Paket 4t;Nln-
2. Pendukung Administrasl Perkantoran Pamekasan 1 Paket 50..000.411
3. Monitoring Evakuasi dan Pelaporan Pamekasan 1 Paket 81 '>11.M

B. Program Preningkatan Sar~na


,_.__ --
dan Prasarana Aparatur ----~·-
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional Roda 2 Pamekasan 1 Paket ~~-;.-"
I

2. Rehab Aula Kantor Disporabud Pamekasan 1 Paket 250JlO(U.


3. Rehab Pagar Kantor Disporabud Pamekasan 1 Paket 20QftnA.ffl

4.
5.
6.
7.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemelihara Rutin / Berkala Kendaraan Dlnas
Lanjutan Pembangunan Sport Centre
Pemeliharaan rutln / Berkala peralatan kantor dan rumah dinas
Pamekasan
Pamekasan
Desa Ceguk Kee. Tianakan
Pamekasan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
~--
65.00GJll

25.000Jl)IU11l
:c _ _ ,

8. Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya Pamekasan 1 Paket .g~•


9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pamekasan 1 Paket 1nnnnaa
10. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pamekasan 1 Paket ")fl---
c. Progra!11 Peningkatan Kapa~itas Suumber Daya Aparatur (SDA)
1. Pembangunan pagar dan jalan GOR Teja Pamekas:m Pamekasan 1 Paket 45n ~
2. Pemelihar::1n GOR Teja dan GOR Nyalaran dan Arek Lancer Pamekasan Pamekasan 1 Paket 1so.aa
3. Pembuatan Ring Basket Indoor Nyalaran Pamekasan 1 Paket 30.GD.II
4. Perbaikan Lantai Karpet Indoor Nyalaran Pamekasan Pamekasan 1 Paket "7C--
I

D. Pembinaan Olahraga dan Seni


1. POPDA Propinsi
2. HAORNAS Kabupaten
Pamekasan
Pamekasan
1 Paket
1 Paket
-,c;n--
NO PROGRAM / KEGIAiAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
E. Program Penlngkatan Pembinaan Serta Prestasi
1. Seleksi PASKIBRAKA Tl< Kabupaten. dan Proplnsi Pamekasan 1 Paket 271.452.511
2. Pemilihan Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten dan Prcpinsl Pamekasan 1 Paket 35.000,0II
3. Pembinaan Peningkatan PPI Pamekasan 1 Paket 25.000.0I .
4. Pelatlhan pengkatan dan Pengembangan ketrampilan Pemuda di Bidang Pamekasan 1 Paket 30.000.CD
MEMBATIK '
5. Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Pemuda Desa Pamekasan 1 Paket 30.000.0ll.
6. Pelatlhan Senam Kinestetika Indonesia ( SKI ) bagi guru Penjaskes SD Pamekasan 1 Paket 70.000.00
se Kabupaten Pamekasan
'--·-----~---·-~ - -·-- ---
;,-1''

F. Progann Pengelolaan Keragaman Budaya :if··~


1.
2.
Pengiriman Duta Seni Budaya Kabupaten Pamekasan
Pekan Seni Pelajar lingkat Propinsi
Pamekasan
Pamekasan
1 Paket
1 Paket
80.700.;
96.475. .
3. Penghargaan Seniman Pamekasan 1 Paket 50.000. •
4. Pemberdayaan dan Pengembangan Dewan Kesenian Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.r#.'i
Pamekasan
5. Pembinaan sanggar senl Pamekasan 1 Paket 60.000;01
6. Hari Jadl Pamekasan Pamekasan 1 Paket 140.000.001
7. Lomba-lomba Peringatan HITT Kemerdekaan RI Tahun 2012 Pamekasan 1 Paket 105.000.00
8. Pemberdayaan Komunitas Pecinta Benda Peninggalan Sejarah/Purbakala Pamekasan 1 Paket 25.000.0G.
9. Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah dan evakuasi Situs Keraton Pamekasan 1 Paket 75.000.08
Jambringin Kecamatan Proppo
10. Peningkatan koleksi Museum PamekaSJn 1 Paket 18.860~

-- 11. Pembangunan kembali Eks Pendopo agung Ronggosukowati kabupaten


Pamekasan sebelah barat eks APOTIK MUAGIRI
12. Penggalian candi pada situs Keraton Jamburingin
Pamekasan

Pamekasan
1 Paket

1 Paket
150.000.af

100.000.0I
13. Alat Bumigasi koleksi Museum jenis kain dan kertas Pamekasan 1 Paket 50.000JI.
14. Unjuk gelar seni budaya secara berkala Pamekasan 1 Paket 120.000.UI
15. Pengadaan Gamelan di Pendopo Ronggosukowatl Pamekasan 1 Paket 200.000.•
16. Promusl Seni Budaya Pamekasan 1 Paket 150.000.0llf
~
:C

JUMLAH 28.763.463.511.
NO PROGRAM / KEGIATAN t
".

LO}'J\SI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHOANA


-
1 2 3 4 5
A. BIDANG PEMUDA
1. Pelatihan Kursus Menjahit Ds.Tabungan Kee.Galls 10 or 25.000.000
2. Pelatihan Jahit dan border Ds.Artodung Kee.Galls 10 or 15.000.00G
3. Bantuan usaha bengkel Ds.Artodung Kee.Galis 3 unit 15.000.000
4. Bantuan alat tembel ban Ds.Galis Kee. Galis 1 unit 10.000.000
5. Pembinaan karang taruna Ds. Pelakpak pagantenan 1 unit 2.500.000
6. Pelatihan bordir Ds. Tiageh pagantenan 1 unit 50.000.000
7. Pelatihan karang taruna Ds. Sukolelah Kee. Kadur 60 or 15.000.00D
8. Bantuan keterampilan pemuda Ds. Ketergena Laok lklpok 50.000.009
K,?C.Kadur
-·-----·-------·--·---~----- ----------------·
9. Pelatihan Menjahit Os. 2-andungan 70 Or ~
75.ooo.or#:i.i I
Kec.Pakong
10. Bantuan Perbengkelan Ds. Pademawu 1imur 30 Or 75.000.000
Kee.Padew

B. BIDANG OLAH RAGA


1. Peralatan Olah Raga Sepak Bola Ds. Terak. Kee. Tianakan 1 Unit 30.000.000
2. Peralatan Olah Raga Sepak Bola Ds. Ambat. Kee. Tianakan 1 Unit 20.000.000
3. Sarana Olah Raga Ds. llanakan 1 Unut 20.000.000
Kee.llanakan
4. Sarana Olah Raga Lap. Se~k Bola Ds. Branta 1inggi 150.000.000
. -----·
Kee. llnakan
1 Unit

5. ?embangunan Gedung Olah Raga ·-----


Ds. B,~~nta
.----------- Pesisir
-·--- -
10x20M 200,000.000-1
Kec.llanakan
6. Pengadaan Lapangan Ternis Meja Ds. Pelalang Kee. Pakong 1 Unit 15.000.000.
7. Pembangunan Lap. Bulu Tangkis Ds. Somalang 2 Dusun 20.000.000
Kee. Pakong
8. Bantuan Alat Olah Raga Ds. Konang Kee. Galls 5 Macam 25.000.00D
9. Bantuan Fasilitas Olah ~ Ds. Buddagan 5 Unit 3.000.000
Kee. Pademawu
10. Pembuatan Lapangan Bola Volly Ds. Kuwel Kee. Pasean 1 Unit 10.000.000
11. Pembuatan Laoangan Seoak Bola Dusun Bakom Kee. Paseaiii 1 Unit 150.000.00D
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 s
12. Pembuatan Lapangan Bola Volly OS. Tetenan Barat 3 Unit 27.000.000
Kee. Larangan I
13. Pengadaan Sarana Olah Raga OS. Larangan Luar 5 Unit 50.000.000
Kec.Larangan
14. Pengadaan Sarana Olah Raga Ds. Montok Kee. Larangan 5 Unit 50.000.000

C. BIDANG KEBUDAYAAN
1. Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Os. Bandungan 4 Dusun 50.000.000 t
Kee. Pakong 3 Kelmpk i
2. Pembinaan Pengembangan SanQgar:_Kesenian Ds. Pademawu Timur 2 Kali/Th 15.000.00fU

JUMLAH
Kee. Padw

1.167 .500.000
i
I
!' I
~

BADAN KESATUAN BANGSA,


POLITIK DAN LINMAS
RENCA.NA KERJATAttUNAN SATU~N KERJA PERANGKATOAEIRAH
BADAN KESATUAN 8ANGSA, POUTIK DAN UNMAS KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (D~SA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Pelayanan Admini~si Perkantoran
1. Penyecliaan Jasa Peralatan clan Perlengakapan Kantor 1 Paket Kab. Pamekasan 40.000.000
2. rapat-raoat Koordinasl dan Konsultasl ke Luar Daerah 1 Paket Kab. Pamekasan 40.000.000
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket Kab. Pamekasan 150.000.000
4. Pendukung Pelayanan Administrasi Pert<antoran 1 Paket Kab. Pamekasan 100.000.000
,------ -
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Oinas Operasional Roda Dua 1 Paket Kab. Pamekasan 90.000.000
- - e-
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam 1 Paket Kab. Pamekasan 500.000.000
(Mobil Tangki cadangan Air Pemadam Kebakaran)
3. Pemeliharaan RutinfBerkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 1 Paket Kab. Pamekasan 35.000.000
4. Pemeliharaan RutinfBerkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 Paket Kab. Pamekasan 100.000.000
5. Pemeliharaan RutinfBerka!a Peralatan Geclung, Kantor dan Rumah Dinas 1 Paket Kab. Pamekasan 25.000.000
6. Pembuatan Pagar Keliling Kantor Bakesbang 1 Paket Kab. Pamekasan 150.000.000
7. Pengadaan AC 1 PK 1 Paket Kab. Pamekasan 200.000.000
8. Pembangunan DepQ Arsip Dokumen Politik (AC + softwer) 1 Paket Kab. Pamekasan 50.000.000
9. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 1 Paket Kab. Pamekasan 125.000.000
10. Pengadaan Meja Rapat #
1 Paket Kab. Pamekasan 20.000.000
11. Pengadaan Pakaian Dinas dan Korprl ,_,
1 Paket Kab. Pamekasan 50.000.000 l
'l !
c. Peningkatan SUmber' Daya Aparatur
1. Pendidlkan dan Pelatlhan Formal 1 Paket Kab. Pamekasan 20.000.000
2. Pengembangan Wawasan Pegawai/SDM 1 Paket Kat). Pamekasan 30.000.000
3. Pembinaan Rohani Pegawai 1 Paket Kab, Pamekasan 25.000.000

o. Peningkatan Keamanan clan KenyamJnan Lingkunga-,


1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan clan Kenyamanan Ungkl.Jngan 1 Paket Kat). Pamekasan 65.000.000
2. Uoacara Hlrr Hansip/Linmas 1 Paket Kab. Pame~san 35.000.000
NO PROGRAM / KEGIATAN
~-····-
LOKASI (DESA) VOL. Ki:GIATAN
--- . -·
JUM!.AH !:>ANA
-·-~~

1 2 3 4 5
E. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Forum Peningkatan HAM Bagi Mahasiswa ORMAS dan LSM 1 Paket Kab. Pamekasan 100.000JDJ,

F. Pengembangan Wawasan Kebangsaan


1. Lokakarya Peningkatan Manajemen Pondok Pesantren 1 Paket Kab. Pamekasan 150.000-
2. Lokakarya Wawasan Kenbangsaan Bagi Generasi Muda dan 1 Paket Kab. Pamekasan 150.000.(11)
Pramuka
3. Peningkatan Forum Hak Perempuan Dalam KORT 1 Paket Kab. Pamekasan 100.000.009
4. Seminar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi Santri 1 Paket Kab. Pamekasan 1so.000•
Pondok Pesantren - - - - - - - ----- ------- -~--- - · · - - --··- ---------·-· J
-· -- ·------
5. Seminai Seharl Tentang Nilainilai Pancasila Bagi Perguruan 1 ?al<et Kab. Pamekasan 1-··
~7Q 000..¥.~/
- ~ - ~ ;1
linggi dan Mahasiswa
6. Operasional Akomunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 1 Paket Kab. Pamekasan 350.000. •
7. Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 1 Paket Kab. Pamekasan 150.000.600

G. Pendidikan Politik Masyarakat


1. Penyuluhan Politik Kepada Mayarakat Terpencil 1 Paket Kab. Pamekasan 60.000.000
2. Temu Ramah Pemeontah, MUSPIDA dan Pengurus Partai Politik 1 Paket Kab. Pamekasan 47.500.m&
3. Operasional Bantuan Partai Politik 1 Paket Kab. Pamekasan so.ooo.-;
4. Pembinaan Trhadap Partai Politik 1 Paket Kab. Pamekasan 70.000.d
5. Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan 1 Paket Kab. Pamekasan 40.000.mil
6. Seminar Etika Moral Politik Bagi KomJX)nen Masyarakat 1 Paket Kab. Pamekasan 45~
- !
7. Peningkatan Kemitraan Ormas Islam ·---~ ·-
1 Paket Kab. Pamekasan ! . 00.000.• 1
8. Operasional LSM 1 ?1ket Kab. Pamekasan 60.ooo.-
9. Pembinaan Terhadap LSM 1 Paket Kab. Pamekasan 75.000. .
10. Penlngkatan Peran l,.SM Dalam Rangka Memantapkan Persatuan 1 Paket Kab. Pamekasan 75.CI00.8
dan Kesatuan Bangsa
11. OoerasionalFKUB 1 Paket Kab. Pamekasan 70.000JllO
POLISI PAMONG PRAJA

*
RENCANA KERJA 'TAHUNAN SATUAN KERJA ?E?.J1J'iGKAT DAERAH
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012

PROGRAM l KEGIATAN LOKASI I VOL, KEGIATAN JUMLAH DANA KETERANGAN


2 3 4 5 6
PROGRAM
. --- -~ -PELAYANAN
- - ·- - ··-- - ... -
ADM.
,·- ·-
PERKANTORAN
---· - ·--•-"• -- -- _____ _,_._ ·-----

_!_ Rc1~t!-9pat_K0<J!Pina_si c:lc111 _K()11sultasl ke Luar Daerah __ Luar Kata Paket 25,000,000.00 ·----APBD
- - -·- -- . ·-·
?__ P.E!ricfu1<:ung PE!lc1xa11a_n ~di:,i\nistrasi _P§!rkant~~a11 __ ____ Pamekasan Paket ------·
562,500,000.00 APBD
3 Monito_!'irig ,_Ev_a_llla_sidan Pelaporan Pamekasan Paket 69,994,1_4L0Q_ APBD
-

--
PROGRAM
~ -- ·-- ·--· -~-- --- PENINGKATAN
- ·- -
-
SARANA DAN PRASARANA --- . -
APARATUR
--- .. -
~- ~engad~an Ken~ara2n Patwal Roda 4 Pamekasan 1 Unit 200,000,000.90 APBD
•. _~-- _PE!_119cid31,m_!<.~r.daraa_ri_ pa_t~()ii f<oda_4_ Pamekasan 1 Unit _________ 150,00Q,000'.00 _ APBD
1 --·-
} _~E!11ga_c:laan Kendaraan __Ro9-a 6 Tru_ck Terbu~a_ _ Pamekasan 1 Unit 600,0Q0,_QQ0._QQ _ APBD
__ :'1_ ?E!11gac!aan Kend_araa11 Rc:i_cl9 2 ___ _ Pamekasan - 4 Unit 70,000,000.00 APBD
_5 __ PeQga_clc1an -~E!ndarilan_QpE!rasionai_ K9si Roda_? Pamekasan -·-. 2 Unit 35,Q001QQ0~QQ ···-----·· ----- APBD -- -
_6 _PE!ngac:laan Let1tc1yiA£~ip dc1n LeJ11arJ ~a~cilog __ Pamekasan 6 Unit
- .. ------ ----.•-·--
___ _35,000,000.00_ -·--
APBD
-- -------- <••-

7____PE!_11ga_c:l~c1n_ ~Pe.d~- A_ngin_ ___ Pamekasan ------------------


12 Unit - ~- ----- ·--- 24,QQ0,_Q_00.Q0_
APBD
--------------- ----. --
--~ _P.E!_l'!ga_cl 9cin Peralatcin Jc1ringan Faxlmile, ModemGS~,_Sca_11er Pamekasan- --- 3 Unit 25,_0QQ,()_0_Q.QQ_ ·- ---- --·----APBD
.. --

_9__ PE!t1ga_clc1an _l\la!~a_lat_l-<a_nt<J~ Ac! ~ar:!)Effa1 Hari_dyc_a_rn, rti- __ Parnekasan- -·· ... -------- - -··· - -·-··- -
Unit - -· __ _ ___
,_,,_
--~5,QQQ,QQ0.Q0 APBD--
______ __________
,

_!,Q e~5Jc1gaan_~t1kuSaku ~E!~dci ~idan9}rantit>L1rri_ Pamekasan .... _____ __ - Buku


,,. _. 45,0Q0t!)0Q.00 ----~- --- APBD --·--
l_~ __P.E!_ri_g~claan_Serag~mLK9stum _Drumban_cl __ Pamekasan
-- --·-•· --- ------ ____ -- Set
--·'" - -- - - --·-- --- -
.,, -~ --······-·-·
APBD
.. 64,000,000.00_ --· -------------- -~-~------ - - .
1? _pE!_11ga_c:laan Pa_pa_ri__PengL1Q_1u_mc3n .. ___ __ ____ __ __ _________ _ Pamekasan 6 Unit
------ - ------ -- --·- ·-·--····-- - ... -- _ ---- ___ 4,500,000.00 ---------·--~-~-"' -
APBD
}1_P~r1gt!~3~n _T~n_q~ _Pleton _qa_n Ien9_~~~u Pamekasan Unit 25,_000,900.gq APBD
1:! Pei:igag 9an Sent9top _ ___ ____ _____ ____ _ _ _Pa_mek::;s,m 50 Unit 5,000,000.00 APSD
g; __ P~IJ9~~?an_Bo_rg~I _ _____ __ __________ -···---. _____ ____ _____ _ __ _ _____ __ ___ ___ __ Pa111ekasan 31 Unit _ _ __ _ __ ___ _ _ 3;~0_9i~99:9-9_ __ _~PB,_[)
l6 _Pengadaan Alat FotoCopy __ ___ ____ __ _ __ ____ _____ ____________ ________ ______ __pa_mekasan ___ ________ Unit _____________________ 25,000,000.00 _______ AP6D _ __
17_Pe!}9_§1daan Meja KursiStaf _______________________________________________ Pamekasan___ ___ 20 Unit ______________ 20,000,000.00_ __ APBD
__ , 18 Per:'gadaan KelengkapanPosJaga ------------------------------------------ _____ Pamekasan _________Unit ____________________ 30,000,000.00 _____ APBD ___ _
-~ 19 Pengadaan Pos Pantau _______ -----.--- ______________________________ Pamekasan _________ 4_Unit ____________ 8,000J000.00 APBD
_,_____~o _Perrgadaan Tabung Pemadam Kebakaran ___________________ ______ P<!mekasan _________ 2 Unit __ _______ 3,000,000.00 _____ APBD __ _
__ ,_21 Pengydaan_Lampu Rotarl ____ ----------------------------------- - - - ~___ Pamekasan _________ 4 Unit __________________ 16,0001000.00 APBD
2_~
_23
LC)mba fviarc:irig Ba_rid_ _ _ _ _ __ _ _
P~m~liba_ra_ari_ Rt!_tifl/Eierk.a_Ja_ l<er,_da!"_ac1n _()i_na~/_O~rasiona_l __ __
----::-~:::~ -~ ________ Pi~~t ___ _ 50,0001000.00 _ ____ APBD
67,885,400.00_ __ APBD
24 PemeliharaanRutln/BerkalaGedung Kantor dan RumahDinas __ _ Pamekasan
··------._. _ __ _, _ _4,Cl_Q_~S.0Q:.Q0_ ____ A_F>~~ __ _
25 Pemeliharaan R1Jti!1/~_e~k_9la_ P~ra_latan__q~dung Kantor dan _Run_,_ah Dinas Pamekasan _2,g~z,990'.9O_ APBD

P_ROGRAM PENIN~KJ\!~~tl:>_I~IP_LlN_A?A~TU~_
1 ~E?!1gacia;;mi:>_akaian [)iri9s_Beserta ~erlengka_pannya Pamekasan
- -.- .. -- -··. Set J50,48-01Q0O.00_ APBD
2 Pengadaan PakaJan ~erja -~ap_angari _ Pamekasan Paket 50[000,Q0Q.ClQ _ APBD
__ 3_ -~~rig_aci~9r1 J~~i_flir1g ~n_!IJ~Jugas-tt1gas__~apa_r19an Pamekasan Set 45,600,000.00_, APBD
- --- -- •-- ,, _, ... -,-• ~• •-• c• • • -

PROGRAM PENINGKATAN - .,...


KAPASITAS SUMBER
-- DAYA APARATUR
Pendidikan
1 . ---,.--
dan Pelatihan
-- . - --- -- -·-- Folmal
. --
Pamekasan
-- ··•--·- ----· .
Paket -· 66,J~Q,QQQ.QO APBD
2 Diklat Dasar ~epamo_ngprajaan Pamekasan Paket .100,000,000.90 APBD
_~- __D~lat K~samap~an __ Pamekasan
------- ---·- -···-···--- -·· -
Paket 50,000,000.00
------·-· --- __. ______ ·-1 ---··
APBD
_-~ ?tuciy ~anding _ Pamekasan Paket 25,000,000.00 APBD
5 __P~l-9tjhi3rl_ Pe_rigerida_l)a_ri _Mas?Cl Pamekasan Paket _ 62/17~,20()'.()()_ APBD

PELAYANAN PENINGKATAN KEAMANAN


-- -· --- ----~--·- ·----.- ~--- -·------·· ------···· . -- .
DAN KENYAMANAN
---- - -
LINGKUNGAN
-·------- .. - -----
l__Operasi ~ar1ta11tib,111as ~acia_ ~l:Jla_n ~c1~a_ci9n Pamekasan
····--- ----- -·- -
Paket 50,()_00/()()(),()Q APBD
2 Operasl Peri~rtibc:1_n _P!(~_ __ _ Pamekasan
--·------ ----
Paket 95,000,000.00 APBD
3 __P~r1j_a_ga_a_ri As~tp~r11~rir1ta_h Kabupateri _ __ ___ __________ _ Pamekasan
. ·-- ---- -- - --- Paket 235,000,000.00 _ APBD
1__ Opera~i.J=>ener:t:i~cln §is1,AJa__Si_5-V'{i/~~la_ja_r _cic:1rif_t,J_5 K_a_b: f:a_lliE:~aSi:!r1 Pamekasan Paket -
65,000,000.00
-- ·-------------·---~----, ·-- .. APBD
~_.OpE:ra_si ~en~t~~a_r:iEa,59r,_____ . ___________ ----- - Pamekasan
--------------~-- -
Paket 80,000,000.00 -· APBD
6__Pengamanan Areal Arek Lancer _ _ _ __ __ _ __ ___ _ _ . ________ _ Pamekasan
-- ---·-·· _..__,.., _______ Paket 200,000,000.00 APBD
-·-·-···-··-- ·~---- --.--,.-, -.
7 _Pe.r19_af!)a_na_n_ ~a!a,! d_an_1-"clh_u11 _Baru_~ __ Pamekasan
--. -------.- ..... --
Paket 100/()()_0iQ_00.()_0_, _ APBD
___ p_ei:igam_anan_ t-!_c¼_r! _Raya IdtJI Fitri __ _ .
Pamekasan
-----~--------~ -----
Paket _S0tQQ0,QQO.QO APBD
___ Pengamanan Harl Raya Idul Adha Pamekasan Paket _so1 99.0 .9oq:9_0_. APBD
-- --
" -·- --- 1

[J>EL.f'YAN~N PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENY_AKIT_MASYARAKAT - •-·---- -


l__
=_ --- --
__J PE_KAT J ___ ------------·----------------- ·------------------------------------
--• 1 _ Pef!yUl!:Jhan_PencegahanPerdaran / Penggunaan Minuman Keras _______________ Pamekasan____ t·-··--Paket ______ ~------- 68,890,000_.00 , ____ APBD

_ • __ ~ ~;;;: ~~~
5
______________ _ ________ _ __ ------~-- __ _____ ---·-·-- ____ ::~::::~ __ _ · _. _ ::~:t _ _ _ _ t_______ ~~:~:~~~~:~~ L____ ~::~ •-
-- - -·
4 _Silatur,rahmi_ Bup}lti deri_gan _PKL Pa;nekasan Paket 40,_QQO, 0_00. go APQD
. -- - ... --.-.--•-.--~- - - - · - · ----·- -· ------·-- --· ----,-.·-·--- -· ---··-·-··· -----·-~ -
ELAYANAN
---·-- PARTISIPASI KEGIATAN KEPAMONGPRAJAAN
--- ··-•·---·--- -- -- ------· ___ .,.. ·-··--·~-,-•·--·-- -----~·------- ----------•------- ----·--- -------
!_ __U~a~a~a rllJT_PQ!-J'~.K~~Lll?c3!~n dc.1n_B~kti _S()sic.11 t,arj Ja~i-~_ol_ PP Pamekasan Paket 25,000,QQ0.QQ APBD
~ ___ Upacc.1Ea lj(:lT P()!-_F'P._?rop~~\ Jawa lJmur Paket ao,000,009.00 APBD
3 Jambore POL PP Paket 4s,ooo,ooo.qo APBD
·--- -·- - - - -- . --···-- - ·- - -·-·- -----·--·- ----- --·- ·- ·-·---··-··---·-- ··-- -·-. - -·---. .... ·-
Paket
•ELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
---------···---··· ·- ----·- . ···- -- -
TERHADAP
- ...
PENEGAK
--- --·· -· -- - -·-· - -·-- ---
1ERDA
-·- - ··- ····- ----~-------·-- -·--·-------.-------------- ·------····-·----···------·---···- ----------···-·-·-· --·- -----------• ·-·- --
_; _P.engc.1~a~c.111_/_f~_!1_g~d_a!i_c1i:iP~rda No. ~ Ta~un 2003 T~n~ng P.~nger\_da_lian Pamekasan Paket 82,S00,oq9.oo _ APBD
Tembakau
-
Jawa
··•-----
(;}J)€ra~ional Pe11_~9_c.1~c.1n_ Perc:la _dan S~ Bl.lpati _ Pamekasan Paket as,000,900.00 APBD

i
JUMLAH 4,2581017,541.00
BAGIAN UMUM
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KiiUA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDMIA


1 2 3 4 5
A. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyedian Makanan dan Minuman Pamekasan 1 Paket 750.GJO.Olll
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl keluar Daerah Pamekasan 1 Paket 770.1110.fd.
3. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Pamekasan 1 Paket 990.iBM8
4. Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimplnan Pamekasan 1 Paket so.mo.GIi
5. Perencanaan, Monitoring, 9an Eva!uasi Pamekasan 1 Paket 125.WO.• .
~------ --·~·--
I
l
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operaslonal Pamekasan 1 Paket 1.000.UIO.OII
2. Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor Pamekasan 1 Paket 150.alO.fltt
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaslonal Pamekasan 1 Paket 657.!D).ta
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 499.11)0,0IJ
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Pamekasan 1 Paket 97.51JO.CII.
Rumah Dinas
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Serba Guna Pamekasan 1 Paket SO.tllO.OLII .
7. Pembuatan Gudang di Pendopo Bupati Pamekasan 1 Paket 100.mo.Ofl
8. Pembuatan Gudang di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan 1 Paket 100.G>0.8
9. Perbaikan Pagar Dalam Harctman Pendopo Bupati Pamekasan 1 Paket 1oo.a.•;
10. Perbaikan Trotoar dan Taman Lapangan Pendopo Bipati Pamekasan 1 Paket 25i,OOQS(
11. Pengadaan Furniture Wisma Tamu Pamekasan 1 Paket so.tOOJil
12. Pembuatan Ruang Makan Tamu Pendopo Buoati Pamekasan 1 Paket 2SOJl)().Olli

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pamekasan 1 Paket 200J8);tll
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
D. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Pamekasan 1 Paket 790.000.000
Lembaga Pemerintah Non Deoartemen/Luar Negeri
2. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pamekasan 1 Paket 570.000.000
Lalnnya
3. Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/ Pamekasan 1 Paket 901.340.000
Wakil Kepala Daerah
4. Pemeliharaan Rutin/Berl<ala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pamekasan 1 Paket 597 .000.000
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Pamekasan 1 Paket 100.000.000
Dinas KDH/WKDH
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinaSt'Operasional Pamekasan 1 Paket 4n.5oo.ooo
KDH/WKDH
7. Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pamekasan 1 Paket 50.000.000
8. Peningkatan Kapasitas KDH/WKDH Pamekasan 1 Paket 75.000.000
9. Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH Pamekasan 1 Paket 326.640.000
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Pamekasan 1 Paket 250.000.000
Dlnas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

E. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Pendukung Penatausahaan 'Keuagan Sekretariat Daerah Pamekasan 1 Paket 75.000.000
2. Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat Daerah Pamekasan 1 Paket 50.000.000
3. Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Pamekasan 1 Paket 50.000.000

F. Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur


1. Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Pamekasan 1 Paket 50.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI
KEMASYARAKATAN

~
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN i<ERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kab. Pamekasan 1 paket 46.357.500
1. Kegiatan perencanaan Monitoring dan evaluiasi

B. Program Perayaan Hari Besar Nasional


1. keglatan pelaksanaan peringatan hari kebangkitan nasional kab. Pamekasan 1 paket 25.250.000
2. kegiatan pelaksanaan peringatan hari olah raga nasional kab. Pamekasan 1 paket 27.350.000 -
3. kegiatan pelaksanaan peringatan hari kesaktian pancasila kab. Pamekasan 1 paket 25.500.000
4. kegiatan pelaksanaan peringatan hari sumpah pemuda kab. Pamekasan 1 paket 25.500.000
5. kegiatan pelaksanaan peringatan HUT ke 64 kemerdekaan RI kab. Pamekasan 1 paket 290.000.000
6. kegiatan pelaksanaan peringatan hari lanjut usia nasional kab. Pamekasan 1 paket 25.250.000
7. kegiatan pelaksanaan peringatan hari ibu l<ab. Pamekasan 1 paket 25.250.000
8. kegiatan pelaksanaan peringatan hari kartini l<ab. Pamekasan 1 paket 25.250.000

c. Program pelayanan masyarakat


1. kegiatan bersih, sehat bersepeda bersama masyarakat dan Seluruh kab. Pamekasan 1 paket 95.000.000
SKPD (BERSAPDA)
2. kegiatan pelayanan sunnatan massal . kab. Pamekasan , 1 paket 37.650.000
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan yang l<ab. Pamekasan 2 paket 75.000.000
berakhlakqul karimah

D. Pengembangan prestasi olahraga di pesantren, club dan Organisasi


1. pemberian peralatan olahraga ke ponpes dan dub kab. Pamekasan 1 paket 70.000.000
2. pemberian pakaian olahraga kepada organisasi lansia kab. Pamekasan 1 paket 80.000.000
3. pelaksanaan kegiatan halal bihalal & silaturrahmi dengan tokoh kab. Pamekasan 1 paket 125.000.000
perantau asal pamekasan

JUMLAH 998.357.509
BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
1. Pengendalian Bantuan Program Kegiatan yang bersumber dari DBH Cukai Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
2. Sosialisasi dan Perolehan Perijinan Bagi Pertumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Pamekasan 1 Paket 250.000.000,00
Biclang Industri Hasil Tembakau/Rokok (DBH Cukai)
3. Pagelaran Seni Budaya di TMII jakarta Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
4. Gelar Pesona Budaya Madura Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
5. Pemilihan kacong Cebbing dan Duta Wisata Jatim (Raka Raki) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
6. Operasional car Free Day Kabupaten Pamekasan 1 Paket 151.850.000,00
7. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Pamekasan 1 Paket 65.000.000,00
8. Pembuatan Buku Wastra Batik Nusantara Kabupaten Pamekasan 1 Paket 147.920.000,00
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Administrasi Kegiatan
1. Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasl Pamekasan 1 Paket 75.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Sarana pendukung e-procurement System LPSE Pamekasan 1 Paket 100.000.000
------
c. Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur
1. Kegiatan Bimbingan Teknis e-procurement system LPSE Bagi PPK dan Pamekasan 1 Paket 150.000.000
Panitla Pengadaan Barang/Jasa
2. Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Asosiasl Penyedia Barang/Jasa Pamekasan 1 Paket 100.000.000
3. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pamekasan 1 Paket 150.000.000
4. Kegiatan bimbingan teknis e-procurement system LPSE bagi Pamekasan 1 Paket 150.000.000
Asoslasl Penyedia Ba rang/Jasa

D. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan


Daerah
1. Kegiatan Pengendalian Revitalisasi Program Bantuan Dana Bergulir Pamekasan 1 Paket 49.980.600
2. Kegiatan Penyusunan Hargcf satuan Barang dan jasa kabupaten Pamekasan 1 Paket 145.458.000
Pamekasan
3. Kegiatan penyusunan Pedoman Standarisasi Dokumen Kontrak Pamekasan 1 Paket 150.000.000
Pengadaan barang/jasa Pemerintah

E. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan


Pengendallan Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan Pamekasan 1 Paket 160.000.000
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
F. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan System
dan Prosedur Pengawasan
1. Kegiatan Aclministrasl Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA. 2012 Pamekasan 1 Paket 156.759••
2. Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Pamekasan 1 Paket n.21s.•
3. Kegiatan Pendamping Operasional e-scheduiling System Pamekasan 1 Paket 75.000.otl
4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA. 2010 Pamekasan 1 Paket 79.970.0GQ

G. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1. Kegiatan Operasional Website Pembangunan Pamekasankab. Go.id Pamekasan 1 Paket ss.nnn-
2. Kegiatan Pendamping Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pamekasan
~·---~-- 1 Paket 100.329.D1
Pemerintah Daerah
3. Kegiatan Pendampingan operasional SIM Pelaporan Pamekasan 1 Paket 71.500-
4. Kegiatan Pendampingan Operasional e-Procurement System LPSE Pamekasan 1 Paket 145.000.0l!I
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADM, KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PR.OGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL, KEGIATAN JUMLAH DANA I KETERANGAN


1 2 3 4 s I 6
! . 8ic1yc1 Qp~ra,5-lson_al P.~riya,Ju.r_ari ~E!ra.s ~?-~~iri __ _ . . l:6-f!l.E!~a.S.~Q . .. ·-·•--·· J ?.a_~~~- _____ ···--· . J?._5J_QQQ,.Q.O.Q:.Q9_ -------~·~R---·-
2 pela~a,naari P_er.inga!a,ri I<!QU!' B_a,r':) I_sl_aiyi_~~?~ H... ___ _ _-~6-r:!l~~s._a,ri ___ _ _ ___ .. ---1 fs,.~~t. . .. ___ ..2-.2-~rQQQ19.9_~QQ __ -··---~E~.I:?-.... .
3 .. P~ngurnpulan .da.n _P_~ric:listribusia,n~ewan QL!rba.n. . _......... P.a.".!1.~~~\S.a.Q ......... _ __ ......... J.1:6-~~L. __ ... ___ . . . . !?.,_QQQLO_Q_Q'.Q.Q ·- _---·~£>~Q- .......
4. Peringatan..
Harl.. -·-·
........•. ..
Pahlawan ··-·
...... .. .. ..
........ -··· . ........... ..••.
.......... ···- ........ ,.
Pamekasan
............... --··•-···- ·--··-········. ·••-'
1 Paket 20,000 000.00 APBD
.......... -····--··-··· ..................... --·-·······-·"-·····-'----··"'- -··· ··-···-•--.---•····-··--·-........ .
5 SH.atura,hrrii B~pati_.Dengari Ana~ Ya,~irn __ .. P.6-l!l~!<a~ai:i _. __ . .. ___L~ake! __ _. •-.~~&QQ&QQ'.9_9_.. .. .. _.~~.~. ... _
6 Perencanaan,
. . ... ····· Monitoring dan Evaluasl
.. ..... .... ... ..... ....... ..... ..... .. ... .......... . ... -·· ...... Pamekasan
. ......................_... 1 Paket
.......................................... ····•··· 217.. L. 228,000.00 APBD,- ..........
__ .....................•······•····-···-·-..
7 Penyu!L!han I~ta.ng s.ahaya._Nc1r~<?b.c1 ~agi ~~laJa,r .- -.. . . •·· ._earnE!~_!iclQ. ...... . Jta.~~!.... ... _§.Zl~Q~lQ9_9&Q_ ..........~J:.8-.Q ..... .
. ~ B1c1ya 9..PE!~c15-i5-c)ric1I PE!rn_b,E!~ia,ri_p_ari_a H..lb,_ah P_o_ndo_k P~s.a..rit~E!!' . ... . __ -~~<:a.l!la.!a..i:i ___ __ •-·- 1-~.a.~~t. . ... _.... ___ J?.1Q_Q_Q1,QOQ~9.Q...... __ .AP~,t:~·--· .
. ~.. Sfi!.IE!kS,i _p~sE:'!r:t:c1 -~T_Q_Ii r,ig~a,tj5E:'!C:_af!la!13.Q .. .. . .1$.esa..f!l_a_!_an _.-·. .....1. l:_c!~E!t_ __ ...... __. __}__5-, 000 1009:_QQ. ...... _ ~~I!!?.. _____ .
lQSeleksi_PE:'!serta ~IQ}in_9_kat~_c1):>upi3!E:'!n .. . .. __1$.e..~.f!l_a!_a_i:i .......... ........1.~.a.~E:'!.!.... _. . -···--· · -~-0.1.Q_QQ&QQ_.QQ ..........AJ'.~Q- ...... ..
11- ···Biaya Operasional
····· ·· ...... ··· .............. -Islamic Centre
........................................... · ..........................-................ ···-·· ....... -·· -- ................. Kecamatan
- ........_...... 1 Paket ,. ...........................
......................................... 390c800 000.00
......1...... APBD
-..---... - ................... -···-···-···----·····'
12 Pe ngaclaa nsar_ari.a. da. l"! Pra,sara, 0a §E:'!eyr:igJs,la,111 is_C:E:'!Qte_r . . ... _. . _ _.K.E:'!S_c!!!1_a,!a.D. __ . . ... --1..f.a..~E:'!L. ... . .... . ..J.?..QtQQQ,OO_~Q_Q_ . . _ ...... ~£'.~t?.._ .....
13
. ... Isbat dan . .. Nlkah Massal·• ........ . ................ - .... ..... ... . ..... .............. ....... ........... ........... ....... . ·• -· ...... .... .... .... ......Kecamatan
. .... ................... 1 Paket
.................. ........... .. ...... . ..............................,__.... ... .. ..... ............ _150 000
.......L. ___ ./..000.00 APBD
.............._ ........................................... ·-
. 14_ Dialc:>g lJlan:,a d_arl_ ~n:,c:1.r_c,b __R_al9_rn_B.,_a,ri.g~_a~c:ir1_5.9lipasi..P_e..111.t>.a,r,9!J.£19rl_Qc1_ _K.E:'!~!l'.19!.clD......... _ ... ___ J_Paket ........ . ........ ~ZQ&OO 000.00 . . APBD
15 .Perin9atan Maulid Nabi.Muharnmad_SAW __ . .. . . ···•·--· .... . ...... _ Kecamatan ... .... _ ......1.Paket ... .... ___ ....2s,ooo,ooo.oo ----··- APBD ........
)6.Safarl Shalat Jum'at dan Khatmil Qur'an ......... · ..... -·· . . . . . _. __ ... Kecamatan.......... . ... 1 Paket___ .__ .___ 154,240,000,00. -··~---·-····
l7 PE:'!rin,9ata,n)sra' ~i'r_aJ_N_at>i ML!Qam111_ad.§.6.'N.. . ... K.E:'!s;_a,.rria,tan_ .... .. ___ !~?l.~E:'!t_ __ ....... .... ...-2.9.1QQ~J)_Q_~Q_Q_ ________APBP~ .......
1~.Pecln.ga!a..n N~zulul Q_yr'al"!.. _ .. . ....... _. . ...... KE:'!_Sa.!!la.~a.ri_ . ..J ~cl~E:'!L ....... ........-~91Q9.9199.9.~Q9_ .......~PB..!? ....... __
. 1~ .~iaya Qpe..raslon.al Pe_rT'lbE!~l_an _t;>_ana_f1\b,.a_~ _ME:'!sj_ld...ci~ri ~usn.a..l(a ... ..K.fi!_<:cJ_t,:ia,!a_ri ........... _J_ea...k.f:!!L.. __ ..... ---~&_OQ19.Q9. '.99 . -·-·-~~1~p____ ···
.20_ P~rn~iQa.a.n p~st:!j:_a ~9.sil?~le~i_t>:1T.Q.Ttri9.~a.t~_a.t>upa.!en . K,~~9_1!\a!a.n ... _. __ .1.fa.~t:! ................... !9.QLQ_QQ.&9.Q:99. ···-··-~f!!r;> ......
21 Blaya. ()pt:~a!ii~na,I pe_m~erian _pana Hi~a,h 9~!"~-~.gajl__ . _.K.~~a.rt1_a.!_a_Q __ _ ......... t~aJ<~.! __ .. ·--- _ JQ,999&99!9.9.. ___ --~I:~[)
22-.P~mbetc:la.yaan P.~rerripya._Q . ........ ..... ·- .................. _ ....K,~.c.a.rria!a.!1 ... .,......... ! ~a.~-~!.... --··· ...... ?991Q_9_Q,_Q_QQiOO APBD
·- ···---·····--+···-·----· ......................

JUMLAH 2,916,776,000.00
BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM
RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN Xi,1UA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
2. Operastonal Pengendalian Pupuk Bersubsidi Pupuk 1 Paket 100.000.000,00
3. Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidl Kabupaten Pamekasan 1 Paket 65.000.000,00
4. Pembinaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
5. Pemantauan dan Pengawasan bagi Penambang Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
6. Pengemban9an dan_Pemanfa~t?n_Sumber Enerqi Ter~kan(Biogas) _______ +-- Kabi1r;.aten Pamekasan 1 Paket 150.000.000,00
~----- ;

7. Kompensasi Alih Profesi bagi Penambang i<cibt:;x,.:en Pamekasan 1 Paket l CO.COJ. G1).i),(.,;)
8. Pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM} bagi Gapoktan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
Penerima Program PUAP
9. Sosialisasi Kegiatan Reklamasi Pasca Kegiatan Penambangan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
10. Bimbingan Teknis Sistem Penambangan yang berwawasan Lingkungan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
11. Transplantasi Terumbu Karang untuk Konservasi SDA Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
12. Sosialisasi Dampak Penggunaan Born Ikan bagi Ekosistem Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
13. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Energi di Kabupaten Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
Pamekasan
14. Identifikasi Llmbah Sektor Pertanian dalam rangka Peningkatan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 60.000.000,00
Produktivitas
15. Monitoring Prcigram Integrated Farming ---
Kabu~ten Pamekasan 1 Paket ------
_____ _?0,000.000,00
16. Pembinaan Peningkatan Usaha Se%tor Pertanian -·----------
__
---~-
K2L1p:::ten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00 --
l
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KtiLJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 s
A. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan
1. Identifikasi Tanah Kas Desa 1 Paket 100.000.000 Kab. Pamekasan
2. Koordinasi dan Penyelesalan Masalah Pemerintahan 1 Paket 70.000.000 Kab. Pamekasan

B. Penataan Daerah Otono Baru


1. Pembakuan f!9ma Rupa BU_!!li ____ _______ __ _____ _________ ...--- . .$----
1 Paket
-· ----·----.--·----~ --
60.000.000 ------Kab. Pamekasan
I
2. Lomba Kecamatan dan Carnat Award 1 ?aket 70.000.000 Kab. Pamekasan
3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 Paket 70.000.000 Kab. Pamekasan
4. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 1 Paket 75.000.000 Kab. Pamekasan
5. Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa 1 Paket 80.000.000 Kab. Pamekasan

c. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala


Daerah
1. Audiensi Muspida dengan Tokoh Masyarakat 1 Paket 65.000.000 Kab. Pamekasan

D. Pembinaan dan Fasillitasi Pengelolaan Keuangan Desa


1. Pengendalian Alokasl Dana Desa Tahun 2012 1 Paket 85.739.100 Kab. Pamekasan
2. Pengendalian A!okasi Dana'BKK Tahun 2012 1 Paket 60.000.000 Kab. Pamekasan
-
- ---~-- ------------------------··- -- - - ·----------- - ----------- -
BAGIAN ORGANISASI
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Pelaksanaan Anjab dan ABK 1 Paket 75.000.000 Pamekasan
2. Penvusunan Peraturan Bupati Tetang Penjabaran Tugas dan 1 Paket 50.000.000 Pamekasan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)
3. Evaluasi Kelembagaan ------
1 Paket
~-·- . --···--·--
50.000.000 Pamekasan
4. Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Operasional 1 Paket 100.000.000 Pamekasan
dan Tata Kerja Dinas Daerah

B. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan


Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Grand Desain dan Roap Map Reformasi Birokrasi 1 Paket 250.000.000 Pamekasan

C. Pelayanan Administrasi Perkantoran


1. Sistem Manajemen Mutu ISO Kantor Pelayanan Perizinan 1 Paket 275.000.000 Pamekasan
Terpadu dan SMAN 3 Pamekasan
2. Penyusunan Buku Nomenkaltur dan litelatur Instansi/Lembaga 1 Paket 50.000.000 Pamekasan
di lingkungan PemerintalYKabupaten Pamekasan
3. Monitoring dan Eva!uasi ~ - -----~----------·
1 Paket 70.000.000 Pamekasan

D. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


1. Pembimbingan Tata Naskah Dinas Desa 1 Paket 150.000.000 Pamekasan

E. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


1. Workshop Motivasi Bagi Anggota Legislatif dan Pimpinan SKPD 1 Paket 150.000.000 Pamekasan
2. Pembenahan Standar Pelayanan Publik (SPP) 1 Paket 75.000.000 Pamekasan
3. Bintek Kopetensi Jabatan -----
1 Paket
~-~---·---~--~-- ---~~-
100.000.000 Pamekasan
4. Pembinaan Unit Pelayanan Percontohan {UPP) Jawa limur 2012 1 Paket 125.000.000 Pamekasan
BAGIAN HUKUM

,
RcNCA~'-IA KbUA 'fAHUNAN SAfUAN KiU.J,\ PERANGKAT OAERAH
BAGIAN HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan Pamekasan 1 Paket 50.000.000
2. Pembuatan Buku Selayang Pandang Peraturan Perundang-undangan Pamekasan 1 Paket 50.000.000
Tentang Desa
3. Publlkasl Peraturan Perundang-undangan Tahun 2012 Pamekasan 1 Paket 40.000.000
4. Pernbuatan Buku tJimpu~~-~P:1:ltl Tahun_~()_g _______ ... ___ . _ ___ P·;rr,::kasan 1 Paket 50.000.000
-· -·---- -··---- ---------- -- •,
l

B. Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur


1. Soslalisasl Perda Tahun 2011 Pamekasan 1 Paket 90.000.000
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pamekasan 1 Paket 175.000.000
3. Bintek Adrnlnlstrasl Pertanahan Pamekasan 1 Paket 50.000.000
4. Penyuluhan Hukum Terpadu Pamekasan 1 Paket 100.000.000

c. Penlngkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


Pelaksasnaan Kebijakan Kepaia Daerah
1. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkundan Pemerintah Daerah Pamekasan 1 Paket 25.000.000

D. ~elayanan Administrasi Per!G!ntoran _


r-- ·- -~-------··---- --~---· ---~-----------·----·-
1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasl _______ _____________________ ~:• •. - . :~:~:-~:.1san 1 Paket-------·--- 50.000.000
··- ··------- - - -·- --~--- ---- ~ -·- ·------------
2. Operasional Pemellharaan Produk Hukum Pamekasan 1 Pak.et 10.000.000

E. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1. Up dating Website Bagian Hukum Pamekasan 1 Paket 10.000.000
http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan

-·-~-

- ---- - - c - - - - - - ~ - - - - - · · · - - - - ---
BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
RENCANA KERlA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGIAN HUMAS PROTOKOL KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASl(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Kejasama Informasi dengan Mass media
1. Pembuatan buku himpunan pidato Bupatl Pamekasan Kab. Pamekasan 50 buah 22.260.000
2. Pembuatan buku dokumentasl foto kegiatan Pemerintah Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan 25 exemplar 39.520.000
3. Pellputan dan pemberitaan melalui media cetak dan elektronik Kab. Pamekasan 1 paket 724.800.000
4. Pembuatan buku kliping media cetak Kab. Pamekasan 200 exemplar 81.280.000
5. Koordinasi Pers Kab. Pamekasan 60 wartawan 527.700.000
dan reporter
6. lnteraktif dan jumpa Pers Bupati Kab. Pamekasan 1 paket 215.160.000

B. Program Perayaan Hari Besar Nasional/ Agama


1. Pelaksanaan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke--65 Kab. Pamekasan 1 paket 30.000.000

c. Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil


Kepala Daerah
1. Rapat koordinasi unsur Muspida Kab. Pamekasan 1 paket 437.900.000
2. Pengadaan pakaian dinas khusus dan hari-hari tertentu Kab. Pamekasan 1 paket 30.350.000
3. Pendukung kegiatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Pamekasan 1 paket 398.870.000
,
D. Program pelayanan Administrasi Perkantoran ----
1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi Kab. Pamekasan 1 paket 43.700.000
2. Peningkatan pendukung pelayanan sandi dan telekomunikasi Kab. Pamekasan 1 paket 84.029.500
3. Jasa pemeliharaan alat komunikasi sandi dan telekomunikasi Kab. Pamekasan 1 paket 79.000.000

JUMLAH 2.714.569.500
SEKRETARIAT DPRD
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
A. Program pelayanan admi nistrasi perkantoran
1. pendukung pelayanan adminitrasi perkantoran sekretariat DPRD 1 paket 586.671.800
2. rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah luar pamekasan 1 paket 2.442.500.000
3. publikasl kegiatan DPRD sekretariat DPRD 1 paket 18.500.000
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat DPRD 1 paket 91.900.000
-------··--·-·------· --!
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional sekretariat DPRD 1 paket 770.016.000
2. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah jabatan sekretariat DPRD 1 paket 79.400.000
3. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah jabatan sekretariat DPRD 1 paket 28.500.000
4. pengadaan kendaraan roda dua sekretariat DPRD 1 paket 90.000.000

c. Program peningkatan disiplin aparatur


1. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sekretariat DPRD 1 paket 162.000.000

D. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


1. pendidikan dan pelatihan formal tuar pamekasan 1 paket 25.000.000

E. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah I
-·----- ---·------- -----------~-------~--· '
I
1. pembahasan rancangan peraturan daerah sekretariat DPRD 1 paket SS'0.000.000 .
2. rapat-rapat alat kelengkapan dewan sekretariat DPRD 1 paket 279.760.000
3. kegiatan reses sekretariat DPRD 1 paket 1.012.500.000
4. kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sekretariat DPRD 1 paket 705.500.000
5. peningkatan kapasitas SOM pimpinan dan anggota DPRD sekretariat DPRD 1 paket 280.000.000
6. sosialisasi peraturan perundang-undangan sekretariat DPRD 1 paket 30.000.000
7. peningkatan SOM komisi komisi ..
sekretariat DPRD
-----~---
1 paket 652.130.000
8. pembahasan program legislasi daerah ---- -
sekretariat DPRD
-----·------------~--------- - - ·
1 paket 232.870.000
9. oenvediaan iasa asuransi kesehatan baqi anaaota DPRD sekretariat DPRD 1 paket 407.000.000
BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA VOL. KEGIATAN I JUMLAH DANA KETERANGAN


1 2 3 4 I 5 6
1. I ... Penelitian dan. kaJlan _kontrlbusi _Usaha Keen Menengah (UKM) terhadaf} .. Kab. Pamekasan 1 Paket _···-· J _____ 50,000,000.00L.-----APBD ___ _
. p.e.f:tu_rr,~uhc1!1_~~9f.!"i!l c:lc!11 PD_RB_l~a-~: J'arriel<asan __ __ _ ____ _ _
_?_• __ Strategi pen_gembangan Sumber Daya wnayah Pesisir danLautan sebagai ___ _ Kab. Pamekasan I 1 Paket
. -···· __, __ '" .
-· ·----·--·--·-----
-- S0,000,000.00L ____ APBD _.___ _
Pilar Penguatan Perekonomian Daerah.. ___ _
3. f>enelL~lc1n qa11Jengelllba_11gan .P~ny.e,:tatl11 Masyarclkat_dcilarr, J'E!ll1biayaa.n Kab. Pamekasan I 1 Paket __?_o,900,oqo.oq1 _ APBD
f>e.r:i:i~angunaQ_Qae,rc1h _ ___ -·· ... . ... __ _ _ _ . ..... _
4. I _ Pr.ospE!k P~ngE!l'l1_~angan dc1.i:, Zona.sJ _Incfustri Kecil berbasls surr,bE!.r_daya .. Kab. Pamekasan I 1 Paket _§O,0Q0,000'.0Q, . APBD
lo~9Lc!<llar:n .rn_e.iii119~9tkan Inc9f!1.e .E>~raj~11 _di F'ede_saan __ . -
5. I pen~li!ia.n _cianJ<_c!jJan_sl~en, p.engelllbang9n, _pros!)ek, pelua.rig dan Kab. Pameki3sa_n _ L 1 Paket . S_0,QQ0,000:99, __ APBD
invest:asi di sel<t:9~ t-groln_cfustrl . ____ _ ... --- .

6 I _Efe_kt~itas I111plE!r11E!11tasl F'rogram Qesa ?iaga_ dalam Me11ceg1!h dan __ Kab. Pamekasan 1 Paket 501 000,0QQ.00 APBD
f>'!E!ngtitasi l\'la_scllc1_h:111asal_ah kesehc1tancJi Kab'. Pal'l1.ekasan __ .. -·
7 I peneljtia!1 _"'feJc1p<111_: F'ola T,inarn Ke>m()cJitas F'ertat'lian Xa.ng Jvl_E!ngc1sll pc1.da_ . Kab. Pamekasan 1 Paket _50,Q00,00Q.0Q APBD
Optirnalisasi Asp.ek Produksi dan Permintaan Pasar _ -· ---·-
8 I penelitian Terapan _~}ranfe,r Teknologi ~udidaya Komu_ditas Pe.rta_11ian .. Kab.
·---· ..
Pamekasan
. .. ··- -----
Kelompok Tani _}i0/Q00!000.00L APBD
( Bawang Merah,Jagung1 Tembakau) .. -----
9 I ~~tJdiJ<omparasl_kualitas_SD bersta.ndar Internasional (RSBI) d_engan __ _ Kab. Pamekasan 1 Paket 50,000,0Q().0() _ APBD
Sekolah Dasar Islam (SDI) di Kab. pamekasan _ ........ _
I
10 Evalua_si/Efisiellsi .15ele_rnbagaan Da.e!ah be!"basis Kinerja _dan J\PB_D .
Evaluasi Kompete,nsi .SDM Guru Pettdidi~c1n Dcisar bersertifikasi _dalam_
··-
Kab. Pamekasan
Kab. Pamekasan
1 Paket
1 Paket
--··
75,Q00,000:00 APBD
11 100,000,000.00 APBD
rangka peningkc1tan kualitas pendidikan_
12 I l'enyusunan sistemjr1forrr,asi terha_dc1p lc1_y_ana.n ptJblik melalu_i }u~11c1I _ . Kab. Pamekasan 1 Paket s_o,000,000.001 APBD
Hasil Penelitlan
131 Forum diskllsl. isu:isu Aktual_ di __Kabyr,_aten. Pamekasa_n __ __ Kab. Pamekasan 1 Paket 75,000,000.0QI . APBD
14 Penelitian kemi3mptJan dtin_Ke.mancJiriari otorio!l'li daera~ dc1lam menggali _ Kab. Pamekasan
---·
1 Paket _so,000,000'.oo APBD
pote11si obyek ~bag_ai Su_mber Pend_apatc1n Daerah .
13. I Penelitian. dan peng~mbangan Model Birokrasi. Enterpreneur yc3ng Kab. Pamekasan 1 Paket so,000,000.001 APBD
mempunyai mental dan sikap positif dalam pengembangan Dunia Usaha .
14. I Kajian Pemanfaatan Energi Hybrid-Tenaga Angln dan Matahari sebagai Kab. Pamekasan 1 Paket so,000,000.001 APBD
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL, KEGIATAN JUMLAH DANA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
___ r Energf Alternatif _ _ __
151--_Applied Researrch_(Penelitian Terapan}Penggunaan Agensi Hayati Sebagal __ J_ Kab. Pamekasan 1 Paket _?o,qo_o,09g._oql _____A~Bo
Pengganti Fungisida
16. ~ _Kajlan Pemetaan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana ______ _
17. __ Pemanfaatan air artesis seba.9._al air bersih di permukaan dengan _
Kab. Pamekasan
Kecamatan.pasean _ _
I 1 Paket
c··-l"Pal«i··~- -:··
l 50,000,000.00
-so,060,ooiioor··
APBD
APBD
_}:~~n()logi"f~patGuna ____ _ _ _ _____ _ ________ _ - - ·-- ·--- ·•-- -- --.-. ---··-· -------t-·--· ...~-

1?_.,_ fera~_masyara_i<at dc1[al_l!_kegic1ta_r1_r~_ha~iJi~~L_hlJ_tari__da_r1 lc1~c1r, _k@~ Kab.


... Pamekasan - 1 Paket______ ___ _so,000,000.00, _ APBD
1~. _ _perne_taan d~tail clan _pemet?a!l_ c_adc3ri_ga_r1 !'flclr_rner_~lc,klastik •--~e_c_amatan ec1sean_ _!Pak~_ ___ 50,0QQ,0Q0_.QQ. _ APBD
20 P~ne_litia_n Terapan: Desa Pe__rcon!ohan Agro~echn() ~ark (AT,P)_ Kab. Pamekasan 1 Pak~ ____________ 501 Q0Q,0_Q_0.QQ, _ APBD
JUMLAH 1L200,ooo,ooo.oo
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO
1
PROGRAM / KEGIATAN
2
LOKASI
3
I VOL. KE:IATM I JUMLAH DANA
5
IKETE~NGAN

A. I PgQG~r-1_f>E~YANI\N ,\(?t-1. J:JERKANTORAN


=

.~i~l ;i~:E.~.· ~.~i~i~··


t ~patrc1pat Koor9inc3si_ dan_t5qn_~u!~sLke L_uarl)!3erc3h ___ -. ·- - -- --·· -•··"
Luar Kota Paket
--- .-~·----·-- -·-

2 _Perencanac1n, r-:-,011itorj11g da11 ~v_c1luasi DAU Pamekasan Paket


_~ _perencanaan, rvlonit<:>ririgdc1n Evc1ILJasjDAK Pamekasan Paket
4-_ ~enduktJng Pelaya_nan _l\dml11lstr<1si _Perkantoran Pamekasan Paket
,. __ _

B. I PROGRAM PENING_l<ATAN S~f!ANA DAN PRA~A~~A _APAR_ATUR


L Pei:n~Bh_araan RtJtin/Berkala_G_ed1J119 Kantor dan_ R_un,c1b Dii:ias _ Pamekasan Paket 4 ,<?4? 1~09'.oo APBD
2 Perneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah pjnc1s Pamekasan Paket 41 500,Q00.00 APBD
3 Pemeliharaan ~utin/Berkala Kengaraan Dinas/Opera_sioni.!1 Pamekasan Unit 47/00,000'.00 APBD

C. I PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG~N Sll"EM PELAPORAN


CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parr1~k,asan_ Tahun 2011 _ Pamekasan Paket 30,050,000.00 APBD
2 Evaluasi LAKIP Pemerlntah Kabupaten Pamekasan Tahun _2011 Pamekasan Paket 35,Q45!000.00 APBD

D. IPROGRAM PENGAWASAN INTERNAL .


SECARA- BERKALA
- DAN PENGEDA
PENGEDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOH
1 Pemeriksaan PKPT Pamekasan Paket 70!690!000.00 APBD
2 Pemeriksaan Non PKPT Pamekasan
Parr;ekJsan
I P::ik,:t
1 65,000,000.00 APBD
3 Pemeriksaan Kasus ?c:iket
4 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhlran Data_Hasil Pengawasan _ Pamekasan i Paket I 26,800,(}00.(\J
30,600,000.00
APED
APBD

E. !PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA


DAN APARATUR PENGAWASAN
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pamekasan Paket 75,000,000.00 APBD

JUMLAH 452J)~4,370.00
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM L KEGIATAN LOKASI VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA KETERANGAN


1 2 3 4 5 6
A. I PROGRAM PE~YANAN ADM. PERKANTORAN_ --------
1_ R?.f>_a_~:Eilpa~~C>_9r~i11ils!dilt_)J<Q11_~uJ!asl_~e L_uclr Qa_era~_ Luar Kota ------
Paket 120,000,000.00 DAU
4 Pe!)Q_l.lk_ung_~ejilyat_)cln Mr11!11_l~~clsJ P~rkantQ~a11 __ _ Pamekasan Paket 1,750,000,000.00 --- .. DAU
-----·- - ..
~ __Pe~el}<:a_n_aa111.~oni~orl11_g_ d_il11 -~VclltJa_siDAU Pamekasan
--- -· -
Paket _____ 2SQ,0001 000~00 DAU
4·- ---
Pendldlkan
.
., ·- dan Pelatihan
·---. ··-
Formal
- - -· ··-···· -
Pamekasan Paket 1so,ooo,090.o,9 DAU
--~.- - ·-- . -· --~- - -·-. -- -·-··-.

B. I PROG_RA~ PE~I"'G-~T~l''!_~~R/t"'-~ DAN ~~!iJ.'~"'A APAR>\'T~R .,, ---- --- ---


1 _ Pern~liha_raa_ri Rutin/B~_r_kala_§ed_1.1_ng IS?ntor dan Ruma_~_ Dinas _ Pamekasan Paket .. 400,00Q,O0O'.00 DAU
2 Pernellharaan_Ru~in/B(:_rkala _P~ralatan Gedung_ Kantor dan Ru mah ()inas Pamekasan Paket 35,0091000'.00 DAU
3 Pelll~Hharaan Rutin/Ber~91a_Ken9araan Dinas/Operasional __ Pamekasan Unit 84,800,000:00 DAU
4 Pe_rneUharaan Rutin/Be~kala_G~dung Pa_sar Dclerah ___ _ Pamekasan
- -
- --- Paket 275,000,000.00 DAU
5 Rehab Kantor DPPKA ..
Pamekasan Paket 1,500,000,000.00 DAU
6 _Penyusuna_n Pengemba_ngari Slsten, AKIP Pamekasan Paket 8,000,000.00 DAU
7 Pe_rnbangunari Pagar PasarpukoTimLJr Pamekasan Paket 350,000,000.00 DAU
8 Pembangunan _Pagar Pasar Batubintang _ Pamekasan Paket 250,000,000.00 DAU

C. I PROG_RAM PEr4INGKATAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


KEUANGAN DAERAH
1 Monev DAK . Pamekasan Paket I DAU
2 Penyusunan Rancangan Pe_raturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang
APBD
I Pamekasan I Paket I 172,320,000.00
304,860,000.00 DAU

3 Pembuatan ~uku Pedoman Penyusunan RKA 2013 Pamekasan Paket 50,000,000.00 DAU
4 Pe_rnbuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahun 2013 Pamekasan Paket 75,000,000'.00 DAU
5 Operasional SIM Gaji Pamekasan Paket 262,700,000.00 DAU
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KOH Tentang Perubahan APBD Pamekasan Paket 260,440,000.00 DAU
7 Pembinaan Akutansi Asset Daerah Pamekasan Paket 99,787,000'.00 DAU
8 Pengelolaan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas Pamekasan Paket 50,000,000.00 DAU
Pembantuan
---------·--~-------------·
- • ~ Pe_ng~mbangEn dan Pemeliharaan Slstem Informasl Keuang_an Daerah ___________ Pamekasan ______ Paket_____ _______ ~?0L000,000.00_ _ YAU
10 Pembuatan Profll APBD Kabu_paten Pamekasan 2_QJ£ __________________Pameka~n Paket _____ ___ 133,010,0Q_Q_&Q. _____ D~!L __ _
_ _1_1_P_endan,plngan Penyusunan laP9ran Ke_1:1ang~n Stg>D_ ____ _______ ___ __ ____ _ Pamekasan _ _ Paket _ ___ . ___ _ _ _12_Q1Q_QO,0OO.Q_O _____DAl!_ ___ _
l2 Penyusunan La~ra_n_~e_aj_l_§~!_~B,9_g_a_r_an c:lan__9~i?!I. !_<li:i_e_rja _____ __ ____ _ Pallle!<~san _ _filk~t ___ . _l1Q,Q()0AJ90~()() ____!)~!:,!___ _
_13 _Penyusunan Rancangan eeraturan KDH Tentang Penjabaran Perub_ahan___,, ____ Pamekasan_ _ __ _ Paket 279,~1_5,000.00 ______________ _
______ ,------ APBD _ 2013 __________________________________________________________________________ .... ______ ___ ____ _ _______________
___ .--14 ?enyusunan Rancangan_Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung__ Pamekasan I Paket I _170,000,000.00 _ DAU
----•----- Jawaban_APBD 2013 _________________________________ _ -••--- -• ' •- • -- -+•--• --• -•- • - • ·••--• •----------1---••-
-•u-•--•- --• .. •••••-•-• - - - • • •

__ 15 . Publlkasi Pengelolaan Keuangan _Daerah Kabupaten Pamekasan __ --·- Pamekasan


,,__ _____________________ _ Paket 105,000,000.0()________ DAU ____ _
_1§ ___F>e_!:1d~rrii:ii_n9.3_n Pengel9Ja__ar,_K~ua_ng_an_Pada _5_KpD Pamekasan Paket 375,000,000.00 _ __ _DAU _
.J?.__fe_rnbl_na__a_r.i ~~utans! Pajak _c:la_11 g_etr,lb_usi . __ __ _ Pamekasan Paket 3_()~Q0(),_()_QQ'.0() __ _tlA~
_1!! ~l~e-~_!ITlple_lllenta_sl pak~_~_egyl_asl _ Te__nta119 l~ngeloli3an__ Keuangan__ Claera_h Pamekasan Paket 75,000,000.00 _____DAU __
J~__R~C>ns!liil~l__f,_s~e!__dan_Pe_nye_r:!a_a_r,__tvloqa_l Pef!l__l<a__b _ _ __ __ _ Pamekasan Paket 85,725,000.00 _____ DAU
20_ Penyusunan StandartSatuan Harga __ _ Pamekasan Paket _____ 98,_~~q,o_oq_'.99. _ __ .PA~ ____ ._
2_1 pe_nge_lC>lc3a_n c:lan J:>engE:!_nc:lalian_ ft..?~e_t Da_era_h______ _ Pamekasan Paket _388,220,000.00 _ ____ DAU ____ _
2:2-__ fe_rT1bua~a11_dan Pe_!)lasang.3n Pa_pa_n Nama ~s~e_t ()a_e_r.ah _ Pamekasan Paket ___ 131,!60,0_Q0:_oo ____________ R~_u
23 Per,_i_ng_ka~n Te_rtib Ac:lministra_st. pe_ng_elolaan Keuang 9npaera~ _ Pamekasan Paket l5_(),_()Q0,_()Q0:09 - - _p~~--
.21 pe_119arna_ria11_As_set _. __________ _ Pamekasan Paket 259,Q0Q,0Q0:99 ___ _D~jJ_
25__ _5e!1i~kasi_Tanah Pemerinta~ [)ae_rah l<_abupaten Pan,ekasan Pamekasan Paket 200,0Q0,00{)~0() _ DAU
26_ Pe_11g_ada_a11 i:_anahdi Cegug Pamekasan Paket 60_(),Q00,_Q00:00 DAU

D. IPR~GRAM Pl:NATAAN J>l:RATU~_N PERUNDANG-UNDI\J"G~N


1 Pe_rnbuatan ~egulasi Pendu~ung_Pengelolaan Keuan9a11Daerah Pamekasan Paket 9Qt_()O0,0Q0.00 DAU

~- IPENIN~~TAN PENDAPATAIII ASLI DAERAH DAN D_ANA PERIMBANGAN


1 Intensifikasi Pemungutan Pi3jak clc1n Retrebusi Daerah Pamekasan Paket 9~{()00,000:00 DAU
2 Monitoring Wajib Pajak dan 'Najib Restribusi Pamekasan Paket _90,000,000.00 DAU
3 Publikasi dan Advertensl Pe11dapc1tan Asli C>aerah Pamekasan Paket SQ,Q00,_()00.00 DAU
4 Perencanaan-· Titik Reklame
--·-
Pamekasan Paket . 150(()0(),000'.09 DAU
5 Pembuatan
. -
Data Retribusi Los dan
--
Kios
--
Pamekasan Paket 10(),000,000.00 DAU
6 Pembuatan Peta Pasar Daerah Pamekasan Paket 50,_()00,0()0.:.00 DAU
7 Pembangunan 40 Kios Pamekasan Paket 209Aoo,ooo:Q0 DAU

JUMLAH 10,728,387,000.00
KECAMATAN GALIS
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GAUS KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5 ~

1. Rehab Rumah Dinas Kecamatan Galis 8mx12m 250.000.000


2. Atap Serambi Pendopo Kecamatan Galis Kecamatan Galis 18 mx4 m 150.000.000
KECAMATAN PAKONG
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEG]ATAN LOKASI {DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA I KETERAN&AM.t"


1 2 3 4 s I s . --
t_
t------
I
A. BIDANG SOSIAL ~UDAYA ______ ------ -----
L.~
Pem!J.ilngunan.!:_~gar Kan_t_c>_r Kecamatan Pako__r1g__
t---- - - - - - ---- ------- --------
=Duko Ba--rat ~--~ 1=-·--1 Paket ___ ·=r-_
------- ------ -------+----------- -----
400,000,fil- ___APBD _ =~
r- +------- ---- ------I-- ------ ------- t------- ------ ----t------ ------- --1----- -----

-----r-----------
--;--
--------
------------t----

JUMLAH 400LOOO,OOO.OO
KECAMATAN PAMEKASAN
RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA I KETERANGAN


1 2 3 4 s I 6
A. I PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
----------.---·····-------------------------·-·--·-·~---- -------- --·- -· ·+·····-··-- --.. ·-------·- _., __ --·-·-----•---------·--·--·--.. ---.---- -- •-~- -------· - - · ~ - - - - ----- ---•---------- --------
----+-1__ Pendukung Pe_§yanan Adminlst.@Si_E~rka_ntoran ____________________ ...LKec d~n 9 Lokasi _Kel J_________
9 Paket_____ ..L. -~ 425,000,000.00 L.-• APBD ____ _

. B. J PR~9RAM PENINGKATAN_ SARANA _DAN PRASARANA APARATUR


______ _l ___ Pem~llharaan Rutin/Berkala_ Gedung Kantor danRumahDlnas ____ ... _ · [ Kee dan 9_Lokasl Kel_ L .. _9_ Paket 3_t9-Bi,Q99:90 ... - -~E~Q ____ _
---1 --~. ~:~:::~:~::~ :~~:~~::~::: ~:~~:~::nG6~uan~~;r~~:~~ RumahDinas -
Paket
L .. -· Paket ·- ):~:~:=~ - - - ___ 15.,Ql~1Q_Q()._0Q_ ____ _APB.I?___ _
16,QQ0,000.00_ ____ APBD ______ _

C. I PROGRAM PENINGKATAN_KAPASITAS SUMBER DAYA_APARATUR ·- ······--·-···· ----··-·


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kecamatan Paket __2~,.s.oo,0_()0:00 _ APBD
2__ Monitoring, Evaluasi dan _Pelaporan Kecamatan
- ..
Paket 30,000,000.0Q _ APBD

D.lPROGRAM
- - --- -
PEMERINTAHAN UMUM
----- --------- ------ ------ - ---- ---------·- -- --------·
--.-•- ~ . -·--·-·- ·-• -·-- ·--

l_ Pendampingan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 _ _ Kecamatan ·--~---


Paket 27,_Q0Q,0_00:_00 APBD-·
2 P.endamping Bantuan Keuangan Kelurahan_Tahun 2012 Kecamatan Paket 27,000,0_90'.00 APBD
~----·P,enyel~la_ri 51:_ngk~t~_Qan_Mas~l~h_l-lllkum _ Kecamatan Paket 16,000,000'.00 APBD
... -------------·-····--·-·----··- ------·····-·- -·····-·.

E. I PI~C>G~~ J>_E~_~E_i![)AY~r'jr-1AS_YA~~T .... __ _ - ---·- -·


t Pe_11d_tJl<!Jng 1<1:gia!aD_ 1<_1:~E?r~ih_arfclan_l<eJndahan Kota. Kecamatan Paket 35.,000,0_00.oo_ APBD
.. -·-

2 _ P1:_rn!,ei:cJayaa_n_E1:_r1:111ptJan _ Kecamatan Paket 16,000,_000'.00 APBD


. ~ P1:rnbln_aari p~r_ang_~cltQesa_/_ Keluraha_n Kecamatan Paket 15,000,000.00 APBD
F. I P~Ot;FtAMP_E~(;~[)~r,t__1'LAT KANTC>R ..
1 _Pengadaa_n 1<.9rnpu_t~r cla.n Sound syster:n _ _ Kecamatan

Paket 45,000,0Q0.00 APBD
2 _I_nseritif Punguta._'l_E_aja.k__~tJr:ni dan_Banguncin _ Kecamatan Paket 32,765,000.00 APBD
3 Pe_11d_lJ~.un9_1<eglat_ar:i _1'1:1T1binaan_ Pemud_adan Olah Raga Kecamatan Paket 60,000,000_'.oo APBD
4 Pe_11clu~ung K1:gia!an P1:nibinaan Pl<_ 5 Kecamatan -·
Paket 30,000,000.00 APBD
5 Pendukunq Keglatan Pelaksanaan Harl Besar Nasional Kecamatan Paket 15,000!000.00 APBD
JUMLAH 870,264,000.00
KECAMATAN TLANAKAfi
FORMAT REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL MUSREMBANG
KECAMATAN TLANAKAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA( Rp) LOKASI SUMBERDANA


1 2 3 4 5 6
I URUSAN WAJIB
A Pendidikan
1 Gedung Kantor Cab. Dinas Pendidikan 1 Unit 200.000.000 SON Panglegur II APBDKab
2 Pembangunan SMAN I Tlanakan 1 Unit 600.000.000 Tlanakan APBD Kab
3 Pavingisasi SON Panglegur I dan II 20X30M 50.000.000 Panglegur APBDKab
4 Rehab SON Taro'an I 3 Lokal 150.000.000 Taro'an APBDKab
5 Rehab Gedung SON Branta Tinggi I 3 Lokal + R. Guru 250.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
6 Rehab Gedung SON Branta Tinggi II 3 Lokal 200.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
7 Rehab Gedung MD Nurul Jadid B. Tinggi 3 Lokal 250.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
8 Rehab SON Tlanakan I dan II 1 Unit/ SD 200.000.000 Tlanakan APBD Kab
9 Penambahan Gedung SON Ceguk II 3 Lokal 250.000.000 Ceguk APBD Kab
10 Penambahan Gedung SON B. Pesisir II & Ill 3 Lokal / SD 300.000.000/SD Branta Pesisir APBDKab
11 Rehab SD Larangan Slampar I dan Ill 3 Lokal / SD 150.000.000/SD Lar. Slampar APBDKab
12 Rehab Ml Al lkhlas 4 Lokal 150.000.000 Lar. Slampar APBD Kab
13 Rehab Ml Nurus solihin 3 Lokal 75.000.000 Lar. Slampar APBD Kab
14 Pembangunan Gedung TK Al Fudolah 6X 14 M 75.000.000 Lar. Slampar APBD Kab
15 Pembangunan Gedung TK Nurut Taufik 6X 14 M 75.000.000 Lar. Slampar APBD Kab
16 Pembangunan Gedung TK Hidayatul Ulum 6X 14 M . 75.000.000 Lar. Slampar APBDKab
17 Pembangunan Gedung TK Nurul Ulum 6X 14 M 75.000.000 Lar. Slampar APBD Kab
18 Pavingisasi Ml Al lkhlas 30X 30 M 75.000.000 Lar. Slampar APBDKab !
19 Pembangunan SD Bukek 3 Lokal 200.000.000 Bukek APBD Kab
20 Rehab Berat SD Kramat I 1 Unit 300.000.000 Kramat APBD Kab
21 Rehab Gedung SON Mangar I 3 Lokal 150.000.000 Mangar APBD Kab
22 Rehab MTS lslamiyah 3 Lokal 120.000.000 Ambat APBD Kab
23 Rehab Gedung TK Melati 3 Lokal 75.000.000 Ambat APBD Kab
24 Pembangunan Gedung TK Api Alam 2 Lokal 60.000.000 Lar. Tokol APBD Kab
25 Rehab Gedung TK Tlanakan Ill 2 Lokal 30.000.000 Tlanakan APBD Kab
1 2 3 4 5 6
26 Rehab Gedung TK Tunas Rimba 2 Lokal 75.000.000 Kramat APBDKab
27 Pendirian Gedung SMP Maarif I 6 Lokal 500.000.000 Terrak APBDKab
28 Pembangunan TK RA Muslimat 3 Lokal 90.000.000 Terrak APBDKab
29 Pembangunan Tk Salsabila 3 Lokal 90.000.000 Terrak APBDKab
30 Pembangunan MD Raudlatul Ulum 6 lokal 120.000.000 Terrak APBDKab
31 Rehab SDN Dabuan I & II 3 Lokal/SD 200.000.000 Dabuan APBDKab
32 Rehab Ml Aminatus Sholeh 3 Lokal 100.000.000 Tlanakan APBDKab
33 Rehab MD Darus Salam 3 Lokal 100.000.000 Tlanakan APBDKab
34 Rehab Madrasah Dinul Qoyyim 1 Unit 100.000.000 Branta nna; APBDKab
35 Rehab MD Nurul Jadid 3 Lokal 100.000.000 Panglegur APBDKab
36 Pemb. Pagar SON Branta Tinggi I & II 50X2 M/SD 75.000.000/SD Branta Tirgi APBDKab
37 Pemb. Ml Nurul Huda 6 Lokal 150.000.000 Gugul APBDKab
38 Pembangunan MD Al Hikmah 3 Lokal 90.000.000 Gugul APBDKab
39 Pembangunan Madrasah lntisarul H 3 Lokal 130.000.000 Ceguk APBDKab

B KESEHATAN
1 Pembangunan Polindes Dsn Tengah ax 12 M 200,000,000 Mangar APBD Kab
2 Rehab Pustu Mangar Dsn Tengah 1 paket 150,000,000 Mangar APBD Kab
3 Pembangunan Pustu Dsn Kramat Atas 6X9M 200,000,000 Kramat APBDKab
4 Pembangunan Poskesdes Dsn Rombasan 7 X 12 M 200,000,000 Larangan Tokol APBDKab
5 Pembangunan Pustu dsn Tengah 1 Unit 200,000,000 Branta Tinggi APBD Kab
6 Polindes Dsn Gedongan I Unit 200,000,000 Branta TinQ)i APBD Kab
7 Pembangunan Poskesdes DsJl Kramat ax 12 M 1as,ooo,ooo Panglegur APBD Kab
a Pembangunan Polindes Dsn Gerdu 6X9M 200,000,000 Tlanakan APBD Kab
9 Perluasan Polindes ke Poskesdes Dsn Selatan 6X7M 125,000,000 Tlesah APBDKab
10 Pembangunan Polindes Dsn Ro'Koro' 6X9M 20u,OOO,OOO Taro'an APBDKab
11 Pembangunan Poskesdes Dsn Tengah ax 12 M 1ao,ooo,ooo Terrak APBDKab
12 Pembangunan Poskesdes Dsn Tengah ax 12 M 190,000,000 Larangan Slampa APBDKab
13 Pengadaan obat & Perbekalan Kesehatan 1 Paket 60,479,050 Pusk. Tlanallan APBD Kab
14 Pencegahan & Pemberantasan Penyakit
a. Peningkatan imunisasi 1 Paket 7,500,000 Pusk. Tlanaan APBD Kab
1 2 3 4 s 6
b. Penyemprotan sarang nyamuk/fogging 1 Paket Pusk. Tlanakan APBD Kab
c. Pencegahan & penaggulangan penyakit 1 Paket 2,000,000 Pusk. Tlanakan APBDKab
menular
d. Pencegahan Penularan Peny.Endemik/ 1 Paket 1,750,000 Pusk. Tlanakan APBDKab
Epidemik
15 Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pencegahan & Pemberantasan Peny. 1 Paket 2,000,000 Pusk. Tlanakan APBDKab
menular dan wabah
b. Perbaikan gizi masyarakat 1 Paket 4,000,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
c. Peningkatan Keseh.Masy(Keg UKS/KRR) 1 Paket 4,500,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
d. Peningkatan Upaya Kesehatan Masy. 1 Paket 6,000,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
Melalui UKBM
e. Operasional Posyandu 12 bulan 24,000,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
f.. Operasional Poskesdes 12 bulan 25,000,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
g. Peningkatan Pelayanan & Penanggula- 1 Paket 6,000,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
ngan masalah kesehatan (keg. KIB)
16 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masy
a. Penyuluhan Masy. Pola Hidup Sehat 1 Paket 3,500,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Penyehatan Lingkungan sehat 1 Paket 27,100,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
b. Pengawasan Kualitas tempat-tempat umum 1 Paket 5,075,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
c. Pengawasan Kualitas air & Lingkungan 1 Paket 7,500,000 Pusk. Tlanakan APBD Kab
d. Pemicuan CLTS (Commu~ity Leat Total 5 Paket 3,500,000 5 desa APBD Kab
Sanitation)
17 Pengadaan obat & Perbekalan Kesehatan 1 Paket 60,479,050 Pusk. Bandaran APBD Kab
18 Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Pusk. Bandaran
a. Peningkatan imunisasi 1 Paket 7,500,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
b. Penyemprotan sarang nyamuk/fogging 1 Paket APBD Kab
c. Pencegahan & penaggulangan penyakit 1 Paket 2,000,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
menular
d. Pencegahan Penularan Penv.Endemik/ 1 Paket 1,750,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
1 2 3 4 s 6
Epidemik
19 Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pencegahan & Pemberantasan Peny. 1 Paket 2,000,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
menular dan wabah
b. Perbaikan gizi masyarakat 1 Paket 4,000,000 Pusk.Bandaran APBD Kab
c. Peningkatan Keseh.Masy(Keg UKS/KRR) 1 Paket 4,500,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
d. Peningkatan Upaya Kesehatan Masy. 1 Paket 6,000,000 Pusk. Baooaran APBD Kab
Melalui UKBM
e. Operasional Posyandu 12 bulan 17,000,000 Pusk. Bandaran APBDKab
f .. Operasional Poskesdes 12 bulan 17,500,000 Pusk. Bandaran APBDKab
g. Peningkatan Pelayanan & Penanggula- 1 Paket 6,000,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
ngan masalah kesehatan (keg. KIB)
20 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masy
a. Penyuluhan Masy. Pola Hidup Sehat 1 Paket 3,500,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Penyehatan Lingkungan sehat 1 Paket 27,100,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
b. Pengawasan Kualitas tempat-tempat umum 1 Paket 5,075,000 Pusk. Bandaran APBDKab
c. Pengawasan Kualitas air & Lingkungan 1 Paket 7,500,000 Pusk. Bandaran APBD Kab
d. Pemicuan CLTS (Community Leat Total 5 Paket 1,500,000 2desa APBD Kab
Sanitation)

C PEKERJAAN UMUM
C.1 Bidang Pengairan
1 Tangkis Laut Dsn Selatan
. 0,8 X 2 X 1000 M 325.000.000 Tlesah APBDKab
2 Tangkis Laut Dsn Laok Saba 2X 1000 M 150,000,000 Ambat APBD Kab
3 Saluran lrigasi dsn Kramat 1 X 1 X 1000 M 100,000,000 Panglegur APBD Kab
4 Tangkis Laut Dsn Gedongan 0,5X1,5X1000 M 200,000,000 Branta Tmggi APBD Kab
5 Tangkis Laut Dsn Bandaran - Mayang 0,5 X 2,5 X 200M 275,000,000 Branta Pesisir APBDKab
6 lrigasi Dsn Utara & Tengah 0,65X0,3X1500M 150,000,000 Bukek APBD Kab
1 2 3 4 5 6
C.2 Bidang Prasarana
1 Pembuatan Jembatan Dsn Tengah & Sleman 4X6MX Buah 500.000.000 Terrak APBDKab
2 Pengaspalan Jin Kades - Balai Desa 2,5X200 M 200.000.000 Terrak APBDKab
3 Jalan Lingk Sehat Dsn Sumber 2,5X 1000 M 100.000.000 Dabuan APBDKab
4 Pengaspalan Jin dsn Oro,Sumber & Kwanyar 2,5 X 1000 M 150.000.000 Dabuan APBDKab
5 Pengaspalan Jin Dsn Tengah 2,5 X 1500 M 160.000.000 Tlesah APBDKab
6 Pengaspalan JlnDusun Utara 2X1000M 100.000.000 Tlesah APBDKab
7 Pengaspalan jalan dsn Lompenay 2,5X 1500 M 250,000,000 Taro'an APBDKab
8 Jalan Makadam Dsn Pangjajar 2,5X 500 M 60,000,000 Taro'an APBDKab
9 Pengaspalan Jin & Jembatan Dsn Malading 3 X 800M& 4X6 M 150,000,000 Ambat APBDKab
10 Pengaspalan Jalan Dsn Tengah 3 X 1500 M 150,000,000 Ambat APBD Kab
11 Pengaspalan Jalan Dsn Duke 3X 1200 M 125,000,000 Ambat APBDKab
12 Pengaspalan Jalan dsn Smaleng-Tengah 3X1100M 120,000,000 Ambat APBDKab
13 Jalan Makadam& Jembatan dsn Ragang 2,5X700M & 4X6M 75,000,000 Tlanakan APBD Kab
14 Jalan Makadam& Jembatan dsn Gerdu 2,5X1000M&3X15M 150,000,000 Tlanakan APBDKab
15 Rehab Jembatan Tlanakan-Panglegur 4X6M 50,000,000 Tlanakan APBDKab
16 Jalan Makadam dsn Gerdu 3X500M 75,000,000 Tlanakan APBD Kab
17 Pengaspalan Jalan Dsn Galagga 3,5X 1500 M 150,000,000 Panglegur APBD Kab
18 Makadam Dsn Pandan 2,5X2500 M 250,000,000 Panglegur APBD Kab
19 Pengaspalan Jalan Dsn Pandan 3,5X 1500 M 150,000,000 Panglegur APBD Kab
20 Pengaspalan Jalan dsn Pangloros 2X1000M 100,000,000 Panglegur APBD Kab
21 Jalan Makadam dsn Pandan- Perumnas Tl 2,5X 1500 M 150,000,000 Panglegur APBD Kab
22 Pengaspalan Jalan dsn Plang,9aran 2,5X 1500 M 250,000,000 Branta Tinggi APBD Kab
23 Pengaspalan Jalan dsn Tengah 2,5 X 1000 M 200,000,000 Branta Tinggi APBD Kab
24 Pengerasan Jalan Dsn Batu Lengkong 2,5X 1000 M 120,000,000 Gugul APBD Kab
25 Pengaspalan Jlan dsn Batu Lengkong&barat 2,5X 1000 M 90,000,000 Gugul APBD Kab
26 Pengerasan Jalan Dsn Utara 2,5X 1000 M 150,000,000 Gugul APBD Kab
27 Pengaspalan Jalan Dsn Tengah 2,5X800M 100,000,000 Gugul APBD Kab
28 Pengaspalan Jalan dsn Utara & Tengah 2,5X2000 M 250,000,000 Bukek APBDKab
29 Pembangunan Jembatan dsn Lebi 2,5X 7 M 40,000,000 Ceguk APBD Kab
30 PenQaspalan Jin Dsn Rombasan-krQ Panaail 2,5X 2500 M 280,000,000 Larangan Tokol APBD Kab
1 2 3 4 5 6
31 Pengaspalan Jin dsn Asem Manis 2,5X 1500 M 150,000,000 Larangan Tokol APBDKab
32 Pengaspalan Jin dsn Taman I 2,5X2000 M 100,000,000 Larangan Tokol APBDKab
33 Jin Makadam&Jembatan Dsn Penanggun Brt 2,5X1000M&3X15M 190,000,000 Kramat APBDKab
34 Pengaspalan Jin &Jembatan Dsn Kramat Atas 3 X 1500M&4X1 OM 230,000,000 Kramat APBD Kab
35 Perbaikan Jembatan Dsn Tengah 4X6M 75,000,000 Mangar APBD Kab
36 Rehab Jalan Aspal Dsn Nampoh 3 X 1000M 70,000,000 Mangar APBD Kab
37 Pengaspalan Jin Dsn Gula'an- nampoh 2,5X 1000 M 100,000,000 Mangar APBD Kab

C.3 Bidang Pemukiman


1 Pengerasan Jalan Dsn. Tengah 2,5X 3000 M 250.000.000 Terrak APBD Kab
2 Pengaspalan jln dsn Steman & Montoggah 2,5X2000 M 200.000.000 Terrak APBD Kab
3 Pengaspalan jln dsn Tengah & Sleman 2,5X2500M 250.000.000 Terrak APBD Kab
4 Pengaspalan jln Batu Nunggul & Maronggih 2,5X 1500 M 150.000.000 Terrak APBD Kab
5 Pengadaan msn pompa air&Tandon Dsn Montoggah 400.000.000 Terrak APBD Kab
6 Pengeboran Air Tanah 2 Buah 200.000.000 Terrak APBDKab
7 Pemugaran rumah 100 KK 250.000.000 Terrak APBD Kab
8 Jalan Makadam dsn Ro' Koro' 2,5 X 1000 M 120,000,000 Taro'an APBDKab
9 Jalan Setapak Dsn Pos 2,5X 500 M 75,000,000 Tlanakan APBDKab
10 Pembangunan Balai Desa Dsn Mandala 8X8M 125,000,000 Tlanakan APBD Kab
11 Plengsengan Dsn Mandala 0,5 X 0,5 X 200 M 100,000,000 Tlanakan APBD Kab
12 Pemugaran Rmh Penduduk dsn Kramat 50 kk 100,000,000 Panglegur APBD Kab
13 MCK 50 KK/10 Unit 150,000,000 Panglegur APBD Kab
14 SPAL dsn Gedongan, Tengah,Planggaran 1500M 150,000,000 Branta Tinggi APBD Kab
15 Pertuasan Jar. Air Bersih • 2000M 150,000,000 Branta Tinggi APBD Kab
16 Pipanisasi Dsn Barat 500M 50,000,000 Gugul APBD Kab
17 Pengeboran Air Tanah Dsn Batu Lengkong 1 Paket 150,000,000 Gugul APBD Kab
18 Pembangunan Balai Desa Dsn Dulang 10X 10 M 165,000,000 Ceguk APBDKab
19 Pengaspalan Jalan dsn Lebi 3,5X2000 M 150,000,000 Ceguk APBD Kab
20 Plengsengan Dsn Dulang 1000M 80,000,000 Ceguk APBD Kab
21 Pembangunan Kantor&Balai Desa 5X15 M & 8X8M 200,000,000 Larangan Tokol APBD Kab
22 Selokan Dsn Asem Manis I 0,5X300 M 100,000,000 Larangan Tokol APBD Kab
1 2 3 4 5 6
23 SPAL Dsn Penanggun 0,7&0,9X1000M 160,000,000 Kramat APBDKab
24 MCK 3 X 6M X 10 Unit 100,000,000 Kramat APBD Kab
25 Rabat Seton dsn Penanggun Timur 2 X 1000M 100,000,000 Kramat

D PENATAAN RUANG
-
E PERENCANAANPEMBANGUNAN
-
F PERHUBUNGAN
-
G BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1 LPJU ( Depan Puskesmas) 4 Buah 25.000.000 Pusk Tlanakan APBD Kab
2 LPJU ( Dsn Sb Wangi-Dsn Monter-Nagger 15 Buah 25.000.000 Bandaran APBD Kab
3 LPJU (dsn Sumber dan Oro) 25 Buah 25.000.000 Dabuan APBD Kab
4 LPJU 7 Buah 25.000.000 Terrak APBD Kab
5 LPU ( dsn Lack Saba ) 10 Buah 25.000.000 Ambat APBD Kab
6 LPJU (3 Dusun ) 30 Buah 50.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
7 LJPU ( dsn Tengah) 10 Buah 25.000.000 Gugul APBD Kab
8 Pengadaan Bak Sampah 4 Buah 30.000.000 Kramat APBD Kab
.
H Pertanahan
-
I KEPENUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
-
J PEMBERDAYAANPEREMPUAN
1 2 3 4 5 6
-
K KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1 Operasional PPKBD 17 Orgx12 Bin 10,200,000 Kecamatan APBD Kab
2 Operasional Sub PPKBD 97 OrgX12 Bin 29,100,000 Desa APBD Kab
3 Penilaian Kader IMP dan PKB terbaik tingkat 12 Kader 2,000,000 Kecamatan APBD Kab
Kecamatan
4 Operasional BKB 17Klpx12 Bin 10,200,000 Desa APBD Kab
5 Operasional BKR 3 Klpx 12 Bin 1,800,000 Desa APBD Kab
6 Operasional BKL 2 Kip x 12 Bin 1,200,000 Desa APBD Kab
7 Pelatihan Kader BKB 1 Paket 1,500,000 Kecamatan APBD Kab
8 Pembinaan Saka Kencana 3 orgx12 2,700,000 Kecamatan APBD Kab
9 Orientasi Pendataan Keluarga 1 Kegiatan 1,500,000 Kecamatan APBD Kab
10 Orientasi Pendataan Keluarga 17 Desa 8,500,000 Desa APBD Kab
11 Up-Dating data KB-KS 15254 KK 7,627,000 Desa APBD Kab
12 Rakor Tingkat Kecamatan 17 Desa 500,000 Kecamatan APBD Kab
13 Rakor tingkat Desa 17 x4 Keg 3,400,000 Desa APBD Kab
14 Biaya Ops. Klinik KB 17x12bln 10,200,000 Kecamatan APBD Kab
15 Pencabutan Implant 78 Kasus 3,900,000 Kecamatan APBD Kab
16 Operasional Pelayanan KB Keliling 5 Orgx17x4Keg 8,500,000 Desa APBD Kab
17 Pencatatan dan Pelaporan 1 Unit Komputer 10,000,000 Kecamatan APBD Kab

L DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN


TRANSMIGRASI
1 Pelatihan Menjahit dan Montir 50 orang 50.000.000 Tlanakan APBD Kab
2 Pelatihan Keterampilan Bordir 30 Orang 20.000.000 Branta Pesisir APBD Kab
3 Peminaan Remaja Putus Sekolah 50 orang 50.000.000 Bukek APBD Kab
4 Pelatihan Menjait dan Bordir 50 Orang 50.000.000 Kramat APBD Kab
5 Santunan Penyandang Cacat 50 Orang 50.000.000 Mangar APBD Kab
6 Santunan Fakir Miskin 100 KK 100.000.000 Mangar APBD Kab
1 2 3 4 5 6

M KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


1 Bantuan Mesin Jahit 20 Buah 30.000.000 Tlesah APBD Kab
2 Bantuan Mesin Bordir 15 Unit 30.000.000 Tlanakan APBD Kab
3 Bantuan Mesin Bordir 25 Unit 50.000.000 Panglegur APBDKab
4 Bantuan Mesin Jahit / Bordir 20 Unit 60.000.000 Branta Pesisir APBD Kab
5 Bantuan Mesin Jahit 20 Unit 30.000.000 Gugul APBD Kab

N PENANAMAN MODAL
-
0 PEMUDA,OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN
1 Peralatan Olah Raga Sepak Bola 1 Paket 30.000.000 Terak APBD Kab
2 Peralatan Olah Raga Sepak Bola 1 Paket 20.000.000 Ambat APBD Kab
3 Sarana Olah Raga 20.000.000 Tlanakan APBD Kab
4 Sarana Olah Raga Lapangan Sepak Bola 150.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
5 Pembangunan Gedung olah raga 10X20 M 200.000.000 Branta Pesisir APBD Kab

p KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS


Q PEMERINTAHAN UMUM
a BagianUmum
1 Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 3 Buah 45,000,000 Kecamatan+PKK APBD Kab
2 Meubeler Meja + Kursi 20 Stel 8,000,000 Kecamatan+PKK APBD Kab

b Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


1 Pengadaan Komputer 17 Desa 17 Unit 170.000.000 17 Desa APBD Kab

C Bagian Kesra
1 Rehab Mesiid Sulaiman Dsn sleman 100.000.000 Terrak APBD Kab
1 2 3 4 5 6
2 Rehab Musholla Al Hekmah Dsn Oro 1 Unit 50.000.000 Dabuan APBDKab
3 Rehab Mesjid Dsn Namgger & Monter 2 Buah 200.000.000 Bandaran APBD Kab
4 Rehab MushollaAI Fudhola' Dsn Nyabagan 6x6M 30.000.000 Larangan Slampa1 APBD Kab
5 Rehab Musholla Ainul Yakin Dsn Morlaok 6x6M 40.000.000 Larangan Slampa1 APBD Kab
6 Rehab Musholla Al Khairot Dsn Tengah 6x6M 40.000.000 Larangan Slampa1 APBD Kab
7 Rehab Musholla Ar Rodah Dsn Lorsambi 6x6M 40.000.000 Larangan Slampa: APBD Kab
8 Rehab Musholla Babul Arham Dsn Lorsambi 6x6M 40.000.000 Larangan Slampa: APBD Kab
9 Rehab Mesjid Nurul Muslimin 1 Buah 100.000.000 Taro'an APBD Kab
10 Rehab Mesjid Al Mutahidin 1 Buah 100.000.000 Taro'an APBD Kab
11 Rehab Musholla Dsn Tengah 1 Unit 15.000.000 Tlesah APBD Kab
12 Rehab Mesjid 1 Unit 30.000.000 Tlesah APBD Kab
13 Rehab Mesjid Baitur Rahman dsn Somaleng 9X9M 120.000.000 Ambat APBD Kab
14 Rehab Musholla Al lkhlas 6x6M 30.000.000 Tlanakan APBD Kab
15 Rehab Mesjid Al Falah dsn 1 Buah 150.000.000 Branta Tmggi APBD Kab
16 Rehab Musholla Darul Falah dsn Tengah 1 Buah 20.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
17 Rehab Musholla Darul lkhsan dsn Tengah 1 Buah 20.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
18 Rehab Mesjid Al Mochtar dsn Gedongan 1 Buah 150.000.000 Branta Tinggi APBDKab
19 Rehab Musholla an Nur dsn Planggaran 1 Buah 30.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
20 Rehab Musholla Al Mubayyin dsn Planggaran 1 Buah 20.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
21 Rehab Mesjid Nurul iman dsn Lebi 1 Buah 20.000.000 Ceguk APBD Kab
22 Rehab Mesjid Al Hikmah Dsn Kramat 1 Buah 300.000.000 Kramat APBD Kab

R PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN


PEMERINTAHAN DESA .
1 Bantuan Usaha 10 Progr Pokok PKK 18 Paket 180,000,000 Kecamatm+desa APBD Kab
2 Revitalisasi Posyandu 65 Pos 116,000,000 17 Desa APBD Kab
3 HonorKaderPosyanou 300 Orang 36,000,000 17 Desa APBD Kab
4 Penambahan Modal Kerja Bumdes 1 Unit 200,000,000 Bandaran APBD Kab
5 Jalan Makadam Dsn. Pandan 2,5x400m 50,000,000 Panglegur APBD Kab
6 Pembangunan Pertokoan Pasar Desa 3x4x7 Lokal 300,000,000 Brant. Pesisir APBD Kab
7 Jalan Makadam 2,5 X 300m 40,000,000 Ambat APBD Kab
1 2 3 4 5 6
8 Bantuan Pengadaan alat TTG dan Pelat 2 paket 25,000,000 Panglegur, Lar. APBDKab
Pemangkas Kedelai & Kerupuk Puli Tokol
9 Gerdu Taskin Simpan Pinjam 1 Unit 125,000,000 Kramat APBD Kab

s STATISTIK
-

T KEARSIPAN
-

II URUSAN PILIHAN
A DINAS PERTANIAN / PETERNAKAN
a Dinas Pertanian
1 Pengadaan Mesin Traktor 4 Unit 50.000.000 Dabuan APBDKab
2 lrigasi 0,5X0,7X2000M 200.000.000 Taro'an APBD Kab

b Dinas Peternakan
1 Budidaya itik Potong 1000 Ekor 30.000.000 Bandaran APBDKab
2 Pengembangan Kambing 100 Ekor 60.000.000 Tlanakan APBD Kab
3 Pengadaan Sapi Unggu Limosin 1Kelompok 250.000.000 Branta Tinggi APBD Kab
4 Stimulan Pengembangan Ayam Ras 5 Kelompok 50.000.000 Bukek APBD Kab
5 Pengadaan Sapi 50 Ekor 200.000.000 Ceguk APBD Kab
6
.
Pengembangan Peternakan sapi & kambing 100 Ekor . 300.000.000 Mangar APBD Kab

C KKP
1 Progam Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis 1 Kali 20,000,000 Banda ran, Terrak APBD Kab
2. Penyuluhan & Pendampingan petani dan 1 Kali 10,000,000 Gugul,Bukek APBDKab
Pelaku agrobisnis
3. Peningkatan kemampuan lembaga petani 1 Kali 20,000,000 Bukek,Panglegur APBD Kab
2 ProC1ram Peningkatan Ketahanan PanQan
1 2 3 4 5 6
(Pertanian/Perkebunan)
1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2desa 150,000,000 Terrak,Oabuan APBDKab
2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengem- 1 Kali 10,000,000 Branta T111ggi APBDKab
bangan pangan
3. Penanganan pasca panen & Pengolahan 1 Kali 10,000,000 Gugul, Taro'an APBD Kab
hasil pertanian
4. Pengembangan Cadangan pangan daerah 2desa 150,000,000 Mangar, Terrak APBD Kab
Dabuan
5. Pengembangan desa mandiri pangan 1 desa 100,000,000 Mangar,Terrak APBDKab
6. Pengembangan diversifikasi tanaman 1 Kali 10,000,000 Dabuan,Gugul APBD Kab
7. Pemasyarakatan kemanan pangan & gizi 1 Kali 10,000,000 Terrak,Dabuan APBD Kab
pada anak sekolah
8. Pemasyarakatan pemanfaatan bahan pangan 1 Kali 10,000,000 Lar. Slampar APBD Kab
non beras
9. Sosialisasi teknologi MP-ASI berbasis 1 Kali 10,000,000 Kramat,Ambat APBD Kab
bahan pangan lokal
10. Pengembangan lumbung pangan desa 2desa 150,000,000 Panglegur, Terrak APBD Kab
11. Rehabilitasi gudang lumbung pangan 2desa 100,000,000 Bukek,Panglegur APBD Kab
12. Peningkatan mutu & keamanan pangan 10 Pengusaha 2,000,000 Branta Tmggi APBD Kab
Tlanakan
13. Penyuluhan sumber pangan alternative 1 Kali 10,000,000 Terrak, Bandaran APBD Kab
3 Program Peningkatan Pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
1. Penyuluhan distribusi pemasaran atas 1 Kali 10,000,000 Branta Pesisir, APBD Kab
hasil produksi olahan pangan Tlanakan
2. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan 1 Kali 10,000,000 Tlanakan, Lar. APBD Kab
hasil produksi olahan pangan Tokol

B KEHUTANAN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1 Pembuatan Sumur Resapan (Dsn Tenoah) 1 Unit 100.000.000 Manoar APBD Kab
1 2 3 4 5 6
2 Pembuatan Embung 1 Unit 100.000.000 Mangar APBD Kab
3 Pembuatan Sumur Resapan (Dsn Asem Manis) 1 Unit 60.000.000 Larangan Tokol APBDKab
4 Pembuatan Embung 6Buah 150.000.000 Ceguk APBD Kab
5 Penghijauan 1100 Batang 90.000.000 Branta tinggi APBDKab
6 Embung / Sumur Tembakau 100 Unit 150.000.000 Branta tinggi APBD Kab
7 Penghijauan jalan 1000 Bibit 100.000.000 Branta tinggi APBDKab
8 Pembuatan Embung 1 Unit 50.000.000 Panglegur APBDKab
9 Sumur Resapan 20 Unit 80.000.000 Panglegur APBDKab
10 Cek Dam Dusun Gerdu 50 X100MX15M 1.000.000.000 Tlanakan APBDKab
11 Embung 4 X 6X10 Buah 120.000.000 Ambat APBD Kab
12 Cek Dam Dsn Sekar Putih 90X 100 M 150.000.000 Larangan Slampa APBD Kab
13 Embung Dsn Montor 18X20 M 20.000.000 Bandaran APBD Kab
14 Embung Dsn Kwanyar 1 Unit 20.000.000 Dabuan APBD Kab
15 Sumur Resapan Dsn Sumber, Oro & Kwanyar 15 Unit 20.000.000 Dabuan APBD Kab
16 Pembuatan Sumur Resapan Dsn Monttogah 20 Buah 100.000.000 Terrak APBD Kab
17 Pembibitan Pohin Jati dan Akasia 1000 Batang 30.000.000 Bandaran APBD Kab
18 Jaring Udang dan Bubu Kepiting 30 Buah 150.000.000 Kramat APBD Kab
19 Tambatan perahu Dsn Kramat 450.000.000 Kramat APBD Kab

C PARIWISATA
1 Pengembangan Wisata Api alam 1 unit 200.000.000 Larangan tokol APBD Kab

D PERIKANAN DAN KJ:LAUTAN


1 Pengembangan Tanaman MaAgrov Dsn Selatan 1000 Pohon 100.000.000 Tlesah APBD Kab
2 Pengadaan Alat tangkap payang Dsn Selatan 60 Buah 90.000.000 Tlesah APBD Kab
3 Pengadan terumbu Karang dsn Laok Saba 100 Set 100.000.000 Ambat APBDKab
4 Pengadaan Cool Box dsn Laok Saba 50 unit 50.000.000 Ambat APBD Kab
5 Bantuan Alat Tangkap lkan 60 Buah 90.000.000 Tlanakan APBD Kab
6 Pengadaan Alat Tangkap Jaring 50 Unit 100.000.000 Branta tinggi APBD Kab
7 Pengadaan Rumpon lkan dan Bubuh lkan 100 Unit 50.000.000 Branta tinggi APBD Kab
8 Penahiiauan Manarove Dsn Gedonaan 50 Ha 150.000.000 Branta tinaai APBD Kab
1 2 3 4 5 6
9 Bantuan Modal Usaha Perikanan 4 Kelompok 200.000.000 Branta tinggi APBDKab
10 Rehabilitasi terumbu Karang 200.000.000 Branta tinggi APBDKab

11 Pengadaan Mesin Perahu 25 Unit 125.000.000 Branta tinggi APBDKab


12 Pengadaan Cool Box dsn gedongan 25 Unit 150.000.000 Branta tinggi APBD Kab
13 Pengolahan Hasil Tangkap 100.000.000 Branta tinggi APBDKab
14 Pembangunan Tambatan Perahu 1 Unit 100.000.000 Branta Pesisir APBD Kab
Pengadaan alat tangkap Jaring ikan 55 Buah 110.000.000 Bandaran
KECAMATAN PROPPO
DAFTAR REKAPITULASI MUSREMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012
KECAMATAN PROPPO

VOLUME JUMLAH
No DESA USULAN KEGIATAN SUMBERDANA KETERANGAN
KEGIATAN DANA( Rp)
I L v "1' v 0 ~

A. BIDANG SOSBUD
1. CABANG DINAS P DAN K

1 RanaPerana Laok Pembangunan Gedung TK. RA 6 Lokal 250,000,000.00 !APBD Kabupaten


2 Karana Anvar Pembangunan Geduna TK. 6 Lokal 300,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Samatan Pembanaunan Geduna TK. 2 Lokal 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
4 Jambrinain Pembangunan Gedung TK 6 Lokal 300,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Samiran Pembangunan Geduna SMA 3 Lokal 150,000,000.00 APBD Kabupaten
6 Samiran Pembanaunan Geduna TK 3 Lokal 150,000,000.00 !APBD Kabuoaten
7 Pemagaran Pemagaran SD Pangbatok I 100 M 50,000,000.00 APBD Kabuoaten
8 Kodik Pembangunan Geduna TK. RA 2 Lokal 100,000,000.0G APBD Kabupaten
9 Kodik Rehab Sekolah SDN 6 Lokal 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
10 Candi Buruna Rehab Berat SON Candi Burung II 07m x 21m 200,000,000.00 APBD Kabupaten
11 Candi Burung Rehab Berat SDN Candi Buruna I 07m x 30m 250,000,000.00 IAPBD Kabupaten
12 Panalemah Pembanaunan Geduno TK 2 Lokal 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
13 Panatonaaal Pembanaunan Gedung TK / Ml 6 Lokal 300,000,000.00 APBD Kabupaten
14 Srambah Tambahan Lokal SD 3 Lokal . 250,000,000.00 APBO Kabupaten

2. BPMD
1 Toket · P3EL 10 Klmok 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
2 Kee. Proppo Revitalisasi Posvandu 27 Desa 27,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Kee. Proooo PNPM Mandiri Perdesaan 27 Desa 5,000,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Kee. Proppo Gerdu Taskin 8 Desa 2,000,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Kee. Proppo Tehnoloai Teoat Guna 27 Desa 150,000,000.0G APBD Kabupaten
6 Kee. Proooo Pembangunan lnfrastruktur Pedesaan 15 Desa 450,000,000.00 APBD Kabupaten
Mandiri Desa
7 Kee. Proppo Oprasional Tehnologi Tepat Guna 30 Kelompo~ 30,000,000.00 APBD Kabupaten
8 Kee. Proooo JPES 27 Desa 2,700,000 000.00 APBD Kabupaten
I L v "'t 0 u 't1
9 Groom PasarDesa 1 Unit 250,000,000.00 APBD Kabupaten
10 Pangoraian PasarDesa 1Unit 250 000,000.00 IAPBD Kabuoaten

3. KESEHATAN

1 Lenteng Polindes 8x 12 M 250,000 000.00 APBD Kabuoaten


2 Karang Anvar Polindes 7 x10M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
3 Ranacerang Dava Polindes 7x 10 M 200,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Samiran Polindes 7x 10M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
5 Toket Polindes 7x 10M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
6 Panalemah Polindes 7 x 10 M 200,000,000.00 APBD Kabupaten
7 Toket Sumur Gali / Bar 5 Unit 40,000,000.00 APBD Kabuoaten
8 Samiran SPAL [) X 80 X 500 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
9 Tlanaoh Penaadaan MCK 3Unit 100,000,000.00 APBD Kabupaten
10 Kodik Pengadaan MCK 2 Unit 75,000,000.00 APBD Kabuoaten
11 Toket Rumah/Tenaga Dokter 1Unit 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
12 Rangperang Laok Ambulan Desa 1 Unit 100,000,000.00 APBD Kabupaten
13 Mapper Polindes 7x10 M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
14 Tattangoh Polindes 7 x 10 M 200,000,000.00 lAPBD Kabuoaten
15 Panabatok Polindes 7 x 10 M 200,000,000.00 APBD Kabupaten
16 Batu Kalangan Polindes 7x 10 M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
17 Jambringin Polindes 7x10M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
18 Panaaauan Pemb Geduna Posvandu 4x3M 50,000,000.00 APBD Kabupaten
19 Tattanaoh Jamban Keluarga 200 Unit 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
20 Pangbatok Pralatl:fn Posyandu dan Honor Kader 1 Unit 2,000,000.00 APBD Kabupaten
21 Groom Jamban Keluaraa 200 Unit 100,000,000.00 lAPBD Kabupaten
22 Groom· SPAL 80x1500M 250,000,000.00 APBD Kabuoaten

4. BKKBN

1 Panaoraian Mobilier PIK KRR 5Stel 7,500,000.00 IAPBD Kabuoaten


2 Samiran Pemantaoan Program KRR 1 Klpk 3,000,000.00 APBD Kabuoaten
3 Proppo Oorasional Sub PPKBD 127 x 12 Bin 22,000,000.00 IAPBD Kabupaten
5. DEPAG
I L .., ... ;J t 0 ";;;J

1 Jambrinoin Rehabilitasi Masiid 16 X 12 M 260,000,000.00 *.APBD Kabuoaten


2 Rangperang Daya Rehab Musholla Pasar 1 Unit 20,000,000.00 IAPBD Kabupaten
3 Kodik Rehab Mesjid 2 Unit 100,000,000.00 M>BD Kabupaten
4 Candi Buruno Rehab Mesiid 3 Unit 350,000,000.00 APBD Kabuoaten
5 Lenteng Gedung Ml 3 Lokal 200,000,000.00. APBD Kabuoaten
6 Samatan Rehab Ml 6 Lokal 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
7 Candi Buruno Pembanaunan Ml 6 Lokal 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
8 Candi Burung Pembanounan MTs 7x30M 300,000,000.00 APBD Kabupaten

6. TATA PEMERINTAHAN

1 Lenteno Kantor Balai Desa 1 Unit 100,000,000.00 APBD Kabupaten


2 Badung Kantor Balai Desa 1 Unit 100,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Tianaoh Kantor Balai Desa 1 Unit 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
4 Karana Anvar Kantor Balai Desa 1 Unit 100,000,000.00 APBD Kabupaten

B. BIDANG EKONOMI
1. KUKP

1 Tlangoh Pengadaan Lumbung Pangan 1 Unit 10,000,000.00 APBD Kabuoaten


2 Pangtonaaal Lumbuna Desa 1 Unit 10,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Proooo Lumbuna Ketahanan Pangan 1 Unit 35,000,000.00 .:APBD Kabupaten
4 Ranaoerang Daya Lumbung Pangan dan lsi 1 Unit 70,000,000.00 NlBD Kabuoaten
5 Ranooerana Laok Lumbuna Panaan dan lsi 1 Unit · 70,000,000.00 APBD Kabuoaten
6 Panqlemah Lumbuna Pangan dan lsi 1 Unit 70,000,000.00 APBD Kabupaten
7 Maooer Lumbung Pangan dan lsi 1 Unit 70,000,000.00 APBD Kabuoaten

2. PERTANIAN

1 Panaaauan Penaadaan Hand Traktor 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabupaten


2 Groom Pengadaan Hand Trakto 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabuoaten
3 Batu Kalanaan Perontok Padi 2 Unit 25,000,000.00 .IAPBD Kabuoaten
4 Tlanaoh Perontok Padi 5 Unit 125,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Tlanaoh Hand Spreyer / Semprotan 4 Unit 1,600,000.00 · APBD Kabuoaten
6 Tlanooh Penaadaan Hand Traktor 2 Unit 60 000,000.00 IAPBD Kabuoaten
I &. .) "+ :) 0 :::,

7 Banvubulu Hand Sorever / Semorotan 5 Unit 2,000,000.00 IAPBD Kabupaten


8 Rangperang Laok Penaadaan Hand Traktor 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabuoaten
9 Lentena Penanakaran Benih Padi 2H 20,000,000.00 APBD Kabuoaten
10 Panaoraian Penaadaan Hand Soever 4 Unit 1,600,000.00 APBD Kabupaten
11 Banyubulu Penaadaan Hand Traktor 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabuoaten
12 Kodik Mesin Air ( Sumur Pantek ) 2 Unit 40,000,000.00 APBD Kabuoaten
13 Panatonaaal Penaadaan Sumur Pantek 2 Unit 40,000,000.00 APBD Kabuoaten
14 Kodik Penaadaan Hand Soever 4 Unit 60,000,000.00 APBD Kabuoaten
15 Panalemah Penaadaan Hand Traktor 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabupaten
16 Panatonaaal Penaadaan Traktor/soever 8 Unit 120,000,000.00 APBD Kabuoaten
17 Proppo Penaadaan Benih Padi Hibrida 1 Ton 40,000,000.00 APBD Kabuoaten
18 Badung Hand Sorever / Semorotan 8 Unit 3,200,000.00 APBD Kabupaten
19 Baduna Pengadaan Hand Traktor 4 Unit 60,000,000.00 .ft.PBO Kabupaten
20 Srambah Hand Sorever / Semorotan 5 Unit 2,000,000.00 APBD Kabuoaten
21 Srambah Mesin Perontok Padi 10 Unit 200,000,000.00 APBD Kabupaten
22 Srambah Pengadaan Traktor/soever 2 Unit 60,000,000.00 APBD Kabupaten

3. HUTBUN

1 Proooo Lebah Madu 50 Unit 17,500,000.00 APBD Kabupaten


2 Kodik Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 APBD Kabuoaten
3 Pangbatok Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Panatonaaal Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Samatan Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 APBD Kabuoaten
6 Campor Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 .APBD Kabupaten
7 Batu Kalanaan Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 APBD Kabupaten
8 Baduno · Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 . APBD Kabuoaten
9 Groom Penahiiauan I Bibit 2H 50,000,000.00 APBD Kabupaten
10 Banvubulu DamPenahan 7 x200 M 75,000.000.00 APBD Kabupaten
11 Ranaoerana Daya Teras Iring 1x2x500N 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
12 Candi Burung Lebah Madu 50 Unit 17,000,000.00 APBD Kabuoaten
13 Candi Buruha Hutan Rakvat 30H 300,000,000.00 APBD Kabupaten
14 Panatonagal Lebah Madu 40 Unit 14,000,000.00 IAPBD Kabuoaten
15 Badung Dam Penahan 1 Unit 250.000.000.00 APBD Kabuoaten
16 Baduna Hutan Rakvat 10 H 75,000.000.00 APBD Kabupaten
I L. ,;) '+ ..J 0 :::::,

4. PETERNAKAN

1 Panooraian Pelatihan Manaiemen Ternak 20 Orano 25,000,000.00 APBD Kabupaten


2 Pangoraian Gerakan Minum Susu 1 Paket 15,000,000.00 APBD Kabuoaten
3 Panaoraian Pelatihan Vaksinator 18 Orana 20,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Lenteng Pengadaan Sapi Limusin 10 Ekor 100,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Lenteng Temak Kambing 50 Ekor 50,000,000.00 APBD Kabuoaten
6 Panatonaaal Petemakan Saoi 50 Ekor 200,000,000.00 APBD Kabupaten
7 Proppo Pengadaan Sapi Limusin 5 Ekor 50,000,000.00 APBD Kabupaten
8 Badung Temak Sapi Limusin 25 Ekor 250,000,000.00 APBD Kabupaten
9 Srambah Petemakan Saoi 25 Ekor 125,000,000.00 APBD Kabupaten
10 Candi Buruna Petemakan Sapi 50 Ekor 250,000,000.0!} APBO Kabupaten
11 Kodik Pengadaan Ternak Sapi 50 Ekor 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
12 Ranaoerana Dava Tehnoloai Bio Gas 1 Unit 16,000,000.00 APBD Kabupaten
13 Ranaoerang Daya Penaaemuan Temak Sapi 20 Ekor 180,000,000.00 APBD Kabupaten
14 Banvubulu Pengadaan Sapi Limusin 30 Ekor 300,000,000.00 APBD Kabupaten
15 Ranaoerana Laok Tehnoloai Bio Gas 1 Unit 16,000,000.00 APBD Kabupaten
16 Tlanaoh Pengadaan Sapi 90 Ekor 300,000,000.00 APBD Kabupaten
17 Panaaauan Pelatihan Pembuatan Bokasi 7 Kelompok 14,000,000.00 APBD Kabuoaten
18 Proooo Pelatihan Pembuatan Bokasi 5 Kelompok 12,000,000.00 APBD Kabupaten
19 Badung Pelatihan Pembuatan Bokasi 4 Kelomook 8,000 000.00 APBD Kabupaten
20 Kodik Pengadaan Sapi Limusin 5 Ekor 50,000,000.00 APBD Kabuoaten
21 Samatan Penaadaan Saoi Limusin 5 Ekor . 50,000,000.00 APBD Kabupaten
22 Groom Penaadaan Sapi Umusin 5 Ekor 50,000,000.00 APBD Kabupaten
'
5. DISPERINDAK

1 Pangtonaaal Pembuatan Renaainang Singkong 1 Unit 25,000,000.00 APBD Kabupaten


2 Toket PenQraiin Batik 5 Kelomook 50,000.000.00 APBD Kabupaten
3 Srambah Anyaman Bambu 1 Unit 5,000,000.00 APBD Kabuoaten

C. BIDANG FISIK PRASARANA


1. DINAS PEMUKIMAN
I L ,;J "'t ;;J 0 ~

1 Batu Kalangan Pengeboran Mata air 1 Titik 150,000,000.00 APBD Kabuoaten


2 Tlangoh Pengeboran Mata air 1 Titik 150,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Ranaoerana Dava Saluran lriaasi 1 x 1 x 300M 80,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Pangtonaaal Palenasenaan Sungai 1 X 1 X 300M 80,000,000.00 APBD Kabupaten
5 Baduna Sumur Gali I Bor 1 Unit 250,000,000.00 APBD Kabupaten
6 Samatan Penaeboran Mata air 1 Titik 150,000,000.00 IAPBD Kabuoaten
7 Mapper Plenasenaan / Saluran Air 1 X 1000 M 200,000,000.00 IAPBD Kabuoaten
8 Samiran Pavingisasi 1.5x500M 100,000,000.00 IAPBD Kabupaten
9 Mapper Rabat Seton 1,5 x 1500 M 200,000,000.00 APBD Kabuoaten
10 Samatan Penaerasan Jalan 2,5 X 300 M 50,000.000.00 APBD Kabupaten
11 Samatan Pavingisasi 2x300M 150,000,000.00 APBD Kabupaten
12 Candi Buruna lriaasi air Huian 1,5x 200 M 200,000,000.00 IAPBD Kabuoaten
13 Candi Burung Saluran air bersih 400 kk 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
14 Candi Burung Pavingisasi 2x300M 750,000,000.00 APBD Kabupaten
15 Candi Buruno Balai Pos Dava 6x8M 50,000,000.00 APBD Kabuoaten
16 Candi Buruna Jalan Makadam 3 x700 M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
17 Lenteng Penaaspalan ( PLP ) 2,5 X 500 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten
18 Pangtonaaal Rumah Tidak Lavak Pakek 50 Rumah 200,000,000.00 APBD Kabupaten
19 Panaaauan Pavinoisasi 2 x200 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten
20 Banyubulu Rumah Tidak Layak Pakek 100 Rumah 200,000,000.00 APBD Kabupaten
21 Groom Pengeboran Mata air 1 Unit 150,000,000.00 APBD Kabupaten
22 Groom Pavinoisasi 1,5 X 1300 M 150,000,000.00 APBD Kabupaten
23 Ranaperang Laok Pavingisasi 4x 10M 50,000,000.00 APBD Kabupaten
24 Klampar Pavingisasi 2x200M. 100,000,000.00 iAPBD Kabupaten
25 Proooo Sumur Gali / Bor 2 Unit 200,000,000.0ll APBD Kabupaten
26 Proooo MCK 4 Unit 50,000,000.00 APBD Kabupaten

2. DINAS PENGAIRAN

1 Karana Anvar Aberan Sunaai 5x30M 200,000,000.00 APBD Kabupaten


2 Karang Anyar Sumur Bor / Air Bersih 1 Unit 40,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Tattanaoh Penaeboran air Bersih 2 Unit 200,000.000.00 APBD Kabuoaten
4 Panobatok Pengeboran air Bersih 2 Unit 250,000 000.00 APBD Kabupaten

3. DINAS PRASARANA
I L .:> "t ;., 0 ~

1 Ranaoerana Laok Jembatan 3x 10M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten


2 Ranaperang Laok Pengaspalan Jalan 2,5 x2500 M 450,000,000.00 APBD Kabupaten
3 Rangperang Laok Palenasenaan 2 X 150 M 50,000,000.00 APBD Kabupaten
4 Panabatok Pengaspalan Jalan 3x1500M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
5 Panabatok Plenasengan 1 X 1000 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten .,
6 Lenteng Penaasoalan Jalan 2,5 x 500 M 75,000,000.00 APBD Kabupaten
7 Samiran Jembatan 3x 10M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
8 Samiran Penaaspalan Jalan 2,5 X 500 M 50,000,000.00 APBD Kabupaten
9 Samiran Penaerasan Jalan 2,5 X 1000 M 80.000,000.00 APBD Kabupaten
10 Candi Buruna Peningkatan Jalan 3x 1000M 125,000,000.00 APBD Kabuoaten
11 Candi Burung Penaaspalan Jalan 2,5 X 3000 M 300,000,000.00 APBD Kabupaten
12 Candi Burung Plenosenaan Tanah Lonasor 1,5x150M 120,000,000.00 APBD Kabupaten
13 Candi Buruna Peningkatan Jalan 3x3000M 300,000,000.00 APBD Kabuoaten
14 Tlanaoh Jembatan / plengsengan 3x 15M 500,000,000.00 APBD Kabupaten
15 Tlangoh Penaasoalan Jalan 2,5 X 3000 M 350,000,000.00 APBD Kabupaten
16 Batu Kalanaan Jembatan 2 Unit 160,000,000.00 APBD Kabuoaten
17 Batu Kalangan Plengsengan 3x300M 150,000,000.00 APBD Kabupaten
18 Batu Kalangan Makadam 2,5 X 2300 M 300,000,000.00 APBD Kabupaten
19 Batu Kalanaan Pengaspalan Jalan 3x3000M 400,000,000.00 APBD Kabuoaten
20 Proooo Jembatan 2,5x6 M + 60,000,000.00 ~PBD Kabuoaten
21 Proppo Penoerasan Jalan 2,5 X 1500 M 250,000,000.00 APBD Kabupaten
22 Proppo Plat Dueker 2 Unit 56,000,000.00 APBD Kabuoaten
23 Panatonaaal Pengaspalan Jalan 2,5x2500M 350,000,000.00 APBD Kabupaten
24 Billa an Jembatan 4x20M 25,000,000.00 APBD Kabupaten
25 Toket Pengasoalan Jalan 2,5x750M 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
26 Toket ' Rehab Jembatan 4x6M 250,000,000.00 APBD Kabupaten
27 Toket Jembatan 4x7M 400,000.000.00 APBD Kabupaten
28 Toket Plenasenaan 1,5x 500 M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
29 Toket Jalan Makadam 2,5x 1300 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten
30 Panglemah Plenosenaan 1 x 2000 M 250,000 000.00 APBD Kabupaten
31 Panalemah Rehab Jalan Poros Desa 3x 1000M 150,000.000.00 APBD Kabuoaten
32 Panalemah Pengaspalan Jalan 2,5 X 2000 IV 175,000 000.00 APBD Kabupaten
33 Samatan Penoasoalan Jalan 3x 1400 M 200 000 000.00 APBD Kabupaten
34 Samatan Pengerasan Jalan 3x400 M 50,000,000.00 APBD Kabuoaten
I L .;) ... -.) 0 ;::,

35 Samatan Plengsengan Jalan 1 x 1400 M 17500000000- IAPBD Kabupaten


36 Jambrinain Penaasoalan Jalan 2,5 x 3700 M 400,000,000.00 APBD Kabupaten
37 Jambrinain Jalan Makadam 3 X 1000 M 75,000,000.00 APBD Kabuoaten
38 Jambringin Plengsengan 1 x250 M 25,000,000.00 APBD Kabupaten
39 Mapper Pengasoalan Jalan 2,5 x3000 M 450,000,000.00 APBD Kabupaten
Peningkatan Jalan 3x3000 M 350,000,000.00 APBD Kabuoaten :.,
40 Kodik
41 Badung Pengasoalan Jalan 2,5 x 1000 M 150,000,000.00 APBD Kabuoaten
42 Baduna Plenasenaan 1,5x2000 M 150,000,000.00 APBD Kabupaten
43 Groom Pengasoalan Jalan 2.5 x2000 M 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
44 Groom Jalan Makadam 2,5x 500 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten
45 Srambah Jembata 3x6M 75,000,000.00 APBD Kabuoaten
46 Srambah Plenasengan 1 x350 M 85,000,000.00 ,APBD Kabuoaten
47 Srambah Pengerasan Jalan 2,5 x 1000 M 10,000,000.00 APBD Kabupaten
48 Panaaauan Penaasoalan Jalan 2,5 x3000 M 250,000,000.00 APBD Kabuoaten
49 Tattanaoh Rehab Jalan Aspal 2,5 X 1000 IV 100,000,000.00 APBD Kabuoaten
50 Tattanaoh Plengsengan 1,5x 170 M 50,000,000.00 APBD Kabupaten
51 Rangperang Daya Jembatan 2x 15 M 150,000,000.00 APBD Kabupaten
52 Ranooerana Dava Pengerasan Jalan 2,5x450 M 45,000,000.00 APBD Kabubaten
53 Ranaoerana Daya Pengaspalan Jalan 2,5 X 1500 M 125,000,000.00 APBD Kabuoaten
54 Rangperana Daya Buras / Laoen 3 x2000 M 150,000,000.00 lAPBD Kabupaten
55 Banvubulu Penaaspalan Jalan 3x 2000 M 175,000,000.00 IAPBD Kabuoaten
56 Banvubulu Plenasengan 1 x700 M 75,000,000.00 APBD Kabupaten
57 Banyubulu Jembatan 2,5x3 M 50,000,000.00 iAPBD Kabuoaten
58 Klamoar Jembatan 21 x2,5 M . 250,000,000:00 APBD Kabuoaten
59 Klamoar Perkerasan Jalan 2,5 X 700 M 100,000,000.00 APBD Kabupaten
60 Klampar Penaasoalan Jalan 2,5x 1600 M 250,000.000.00 APBD Kabupaten

4.DKLH

1 Klamoar LPJU 5 Unit 2,500,000.00 APBD Kabupaten


2 Groom LPJU 5Unit 2,500,000.00 APBD Kabupaten
3 Toket LPJU 5 Unit 2,500,000.00 APBD Kabuoaten
4 Karana Anvar LPJU 5Unit 2,500,000.00 IAPBD Kabuoaten
KECAMATAN WARU

#
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM KEGIATAN LOKASI DESA VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA KETERANGAN


1 2 3 4 5 6
A, PROGRAM
.. - . . PELAYANAN ADM, . PERKANTORAN , ~

ii:~i:ill
1 Pendu~ungJ>elaya11an Adf!1.ln.1.s.tras1 Perkantoran Kee.Waru 1 Paket APBD
2. PE!rE!neanaa Monitciri119 dan Evalua5.i Kee .Waru 1 Psket APBD
3 Penyediaan PE!ralatar, dan Perlengk~pari.kantor Kee. Waru 1 Paket APBD
··-··

"-·
B, I PROGRAM PENINGKATAN SARANA DA"I PRASARAJ•IIA APARATUR
1 Pemell~araanJiJ.tin/Berkal~Geciung Kantqrdan Rurn~~ pina~ Kee. Waru 1 Paket. .j 3,6.30,0. o
. 0.0... o APBD
2 Pemelihara~n Ru!ln/Berkala PE!ralatan Gedung Kantor .d~n RlJmahDinas Kecamatan Paket . . . 2.,~10,QQ0.0Q . APBD
3 .Pemeliharaan Rutin/~E!rkala Ke,ndaraan Di11~5./0pE!.raslq_n~I . Kecamatan Paket . lJ,4981000.00 APBD

c. r PROGR,AM PEN1t4ijKATAN KA.,~~rrAs slJMBEftDAYA A':'ARATl.lR


.~
1 Pendldikan
. .-
dan Pelatihan Formal
-
Kecamatan 1 Paket 7,500,000.00 APBD
,- -- -✓

D. IPROGJtAM.PELAYANA,..~DMINISTt:tASI KECAl\ll~TA,..··· --·--


1 Pe.ndall'lpingan Alokasi Da_na c:>e.Sii T~hur1 2012 Kecamatan 1 Paket }6,QQO,oo.o.oo APBD
2 PElring_at~n Pl-l.BN dan PHBl . _ . ...... Keeamatan 1 Paket 10,000,000.00
··························t·.
APBD
3 Fasllltasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar Waru
~ -- -- . ·~ .
Kecamatan -1 Paket~--- 40,Q00,000.00 APBD
4, Pe!')9LJatan WiJayah ... ... Kecamatan 1 Paket . . 15,0Q9,Q9Q:99 APBD
5 Pembinaan Kar_a.nsiTaruna Kebudayaa11ci~n Olah Raga Keeamatan 1 Paket l0l0()Q,0_Q0.00 APBD
6 Pembinaan Pera11gkat clan Adl}linist~asl desa Kecamatan Paket 15,000,000.00 APBD
7 Pemblnaan KE!lcir_r,po~ usaha keejl Keeamatan 1 Paket 10,Q001000.00 APBD
8 Pembinaan Kelo~pok 1"~111 Kecamatan 1 Paket 18,0QQ,00Q.0Q APBD
9 Sosi~ll:s_asl Periingl<atan Wawasan Ke1:>.an.9sa.a11 Kecamatam 1 Paket 12,500,000.00
.. -• .. .. . t·.
APBD
10 Pembinaan Posvandu Kecamatan 1 Paket 12,000,000.00 APBD
JUMLAH 258,438,000.00
KECAMATAN KADUR
DAFTAR REKAPITULASI BASIL MUSRENBANG
TAHON ANGGARAN: 2012
KECAMATAN : KADUR
JUMLAK
JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME 0ANA{lp) SUMBER0ANA KET
3 4 5 6 7 8

Jalan Makadam (Madrasah Miftahul Fakhirin) Dsn. Tlandung 700mx2,5m 75,0ll,000.00 APBDII
Jalan Makadam (H. Wahid ke Barat) Dsn. Gununa Malang 500mx2,5m 50,8,000.00 APBDII
Jalan Makadam (Rumah Kades - Desa Dsn. Tlandung 500mx2,5m 50;11)0,000.00 APBDII
LaranganPreng )
Jalan Makadam (Rmh B. Arba } Dsn. Tlanclung 500mx2,5m 50.{ll0,000.00 APBDII
Pengaspalan jalan (Rmh Kades - Masjid} Dsn. Tlanduna 1 Kmx2,5m 100,000,000.00 APBDII
Pengaspalan jalan (Makam Leber ) Dsn. Tlandung 750m x2,5m 75,000,000.00 APBDII
Pengaspalan jalan menjuiu Desa gaqah Dsn. Gunung Malana Ill 400mx2,5m SOJII0,000.00 APBDII
Pengaspalan jalan menjuju Kert. Tengah Dsn. Kadungdung 800mx2,5m 100,000;000.00 APBDII
Tambal sulam jalan poros desa Desa Kert. laok 3Kmx2,5m 300;000,000.00 APBDII
Pavingisasi Dsn Menakaan Ill 1500m x 1,5m 1OO;IJ0,000.00 APBDII
Pavingisasi Dsn. Gunung Malang II 500mx 1,5 m 40,000,000.00 APBDII
Pavingisasi Halaman Balai Desa Dsn.Mern:ikaan 15mx15m 50.c,JO,000.00 APBDII
Pavingisasi , Dsn Mengkaan II 600m x 1,5m ~0,000.00 APBDII
Pavingisasi Dsn Tlandunq I 300mx 1,5m 25,,000 ,000 .00 APBD II
Pavingisasi Dsn. Mengkaan I 500mx 1,5m 45.000,000.00 APBD II
Pavingisasi Dsn.Kadungdung 400mx 1,5m 31,000,000.00 APBDII
PPIP Pengaspalan jalan poros desa Tersebar 5 Dusun - 40IJ)O0,000.00 APBNII
Pengaspalan jalan desa Dsn. Deporah 2kmx3m 20IJ}()0,000.00 APBD 11
Pengaspalan jalan desa Gaaah - Balana 1500mx2,5m 175J)()O,OOO.OO APBDII
1 3 4 5 6 7 8
, 20 Pengaspalan jalan ooros Desa Dsn. Bulpenang - Kaduara 1Kmx2,5m 150,000,000.00 APBD
21 Pengaspalan jalan ooros Desa Dsn. Rongrongan-Gaaah 1750mx2,5m 250,000,000.00 APBD
22 Pengaspalan ialan ooros Desa Dsn. Dal laok-Rongrongan 950mx2,5m 140,000,000.00 APBD
23 Penaasoalan jalan poros Desa Dsn. Dal Tenga-Dal. Daya 1700mx2,5m 245,000,000.00 APBD
24 Pengaspalan ialan poros Desa Dsn.Dal Daja-Bungbaru 2,600m x 2,5m 375,000,000.00 APBD
25 Pengaspalan jalan poros Desa Pandian I 800mx2,5 m 125,000,000.00 APBD
26 Pengaspalan jalan poros Desa Dal. Daja - Pandian II 2 Kmx2,5m 300,000,000.00 APBD
27 Jalan Makadam Baban - Lancar 1km x 2,5m 100,000,000.00 APBD
28 Jaan makadam Pandian 1-Dal.Tenga-Daja 6,200m x 2,5m 610,000,000.00 APBD
29 Pemeliharaan jalan Lingkar Ds. Sokalelah - Kert. Tengah 7.600m x 3,5m 250,000,000.00 APBD
30 Pavingisasi Rokem (JI. SD-Makam} 200mx 1.5m 25,000,000.00 APBD
31 Pavingisasi Pulpenang - Dal Laok 400m X 1,5 50,000,000.00 APBD
32 Pavingisasi Rongrongan-Pulpenang 200mx 1,5m 25,000,000.00 APBD
33 Pavingisasi Dal Laok. Tenga - Daja Songai 400mx2,5m 50,000,000.00 APBD
34 Rehab Jalan Asoal (Tambal Sulam) Pandian I - Bungbaruh 1.700m x 2,5m 100,000,000.00 APBD
35 Jalan Rabat Beton Pandian I RT 14 /RW04 750mx2m 75,000,000.00 APBD I
36 Jalan Rabat Seton Baban RT.25/RW 09 550mx2,5m 50,000,000.00 APBD II
37 Pengeboran Air Bawah Tanah Rokem dan Babab 2 Titik x 100m 300,000,000.00 APBDII
38 Pengeboran Air Bawah Tanah Pandian I dan II, Dal Daya 1 Titikx 50m 250,000,000.00 APBD II
39 Pemb. Drainase dan SPA Pandian I - Rokem 450x0,50x0,50m 150,000,000.00 APBD 11
40 Pemb. Drainase * Baban 500x0,50x0,50m 125,000,000.00 APBDII
41 Pembangunan tangkis jalan Pandian II 256mx3m 175,000,000.00 APBD II
42 Plengsengan jalan Pandian I 1000m x3m 275,000,000.00 APBD II
43 Pengaspalan Jalan Dsn Lekoh - Pamoroh 3kmx2,5 m 300,000,000.00 APBD 11
44 Pengaspalan Jalan Dsn. Emb. Barat Selatan 1,8kmx2,5 m 150,000,000.00 APBD II
45 Pengaspalan Jalan Desa Menuju PP Bais Sholeh Ds.Bangkes 8kmx3m 800,000,000.00 APBD II

46 Pengaspalan Jalan Dsn Angsanah Tengah 900mx2,5m 200,000,000.00 APBD II


1 3 4 5 6 7 8
47 Pengaspalan Jalan Dsn Berkongan 1KMX2,5M 200,000,000.00 APBD
48 Pengaspalan· Jalan Dsn. Berkongan 1Km x 2,5 m 200,000,000.00 APBD
49 Jalan Makadam menuju Masjid Al lksan Dsn lekoh 1Km x 3,m 100,000,000.00 APBD
50 Pembuatan Jembatan Dsn. Lekoh Barat 20mx6 m 200,000,000.00 APBD
51 Pembuatan Sumur Bor 9 Dusun 9 Unit 45,000,000.00 APBD
52 Jalan Makadam Dsn. Oray 1.5km x2,5m 150,000,000.00 APBD
53 Jalan Makadam Dsn Bamalaka 2Kmx2,5m 200,000,000.00 APBD
54 Jalan Makadam Dsn. Preng Ampel 1Km X 2,5 m 100,000,000.00 APBD
55 Rehab Jembatan Dsn. Klompek P10 x 2,5m 150,000,000.00 APBD
56 Pengaspalan Jalan Lingkar Dsn BerkonQ Barat 1,5Km x 2,5 rn 250,000,000.00 APBD
57 Pengaspalan Jalan lanjutan Dsn. Berkong Timur 1 Kmx2,5m 200,000,000.00 APBD II
58 Pengaspalan Jalan lingkar Dsn.Ruberruh 1,5 Kmx2,5 m 250,000,000.00 APBD II
59 Pengaspalan Jalan Dsn. Tangkel 1kmx2,5m 200,000,000.00 APBD II
60 Pengaspalan Jalan Kon kokon tembus Keleleng Dsn Konkokon 2km x 2,5 m 250,000,000.00 APBD II

61 Jalan Makadam (jalan lingkar Dsn. Ba'bato Barat 1kmx2,5m 100,000,000.00 APBDII
62 Jalan macadam Dsn. Berkong Barat 900mx2,5m 100,000,000.00 APBDII
63 Jalan Makadam Dsn Burajaj 1.3 Km x2,5 m 150,000,000.00 APBDII
64 Jalan Makadam Dsn.Konkokon 900mx2,5m 100,000,000.00 APBD II
65 Jalan Makadam Dsn Kleleng 600mx2,5m 90,000,000.00 APBDII
66 Pengaspalan Jalan * Dsn Muccol 900mx3m 125,000,000.00 APBD II
67 Plengsengan dan aberan jalan Dsn. Polai Bawah 200m xt2m 50,000,000.00 APBDII
68 Plengsengan Dsn. Sakadcfuk 200mx2m 50,000,000.00 APBD II
69 Plengsengan Dsn. Bungbaruh 200mx4m 100,000,000.00 APBD II
70 Plengsengan dan Aberan Dsn. Polai Atas 150m4m 100,000,000.00 APBD II
71 Pengaspalan Jalan Dsn. Sakadduk Barat 1,5Kmx2,5m 200,000,000.00 APBD II
72 Pengaspalan Jalan Dsn. Durbugan - Sumb. Jati Dajah 900mx2,5m 150,000,000.00 APBDII
73 Pengerasan Jalan Dsn. Sakadduk Timur 1,5Kmx2,5m 125.000.00 APBDII
1 3 4 5 6 7 8
74 Pengerasan Jalan Dsn. Sumber Jate Laok 1km x 2,5m 100,000,000.00 APBDII
75 Pengerasan Jalan Dsn. Sumber Ngeriet 1km x2,5m 100,000,000.00 APBDII
76 Pengaspalan Jalan Dusun Leggung - Ds. Blumbungan 1km x 2,5m 200,000,000.00 APBDII ;.,

77 Pengasoalan Jalan Dsn. Pancoran - Blumbungan 1km x 2,5m 200,000,000.00 APBDII


78 Peningkatan jalan Dsn. Sumber Waru 800mx2,5m 100,000,000.00 APBD II
79 Pengaspalan Jalan Dsn Tenaaina 600mx2,5m 100,000,000.00 APBDII
80 Pengaspalan Jalan Dsn. Nong Pote 500mx2,5m 80,000,000.00 APBDII
81 Peningkatan jalan Dsn. Kadur Timur 800mx2,5m 100,000,000.00 APBDII
82 Pengaspalan Jalan Dsn. Prempengan 700m x 2,5 m 75,000,000.00 APBD 11
83 Pengaspalan Jalan Dsn. Berkongan 1km x 2,5m 150,000,000.00 APBDII
84 Jalan Makadam Dsn Berkongan 600mx2,5m 80,000,000.00 APBDII
85 Jalan Makadam Dsn Lot polot 700mx2,5m 90,000,000.00 APBDII
86 Jalan Makadam Dsn Prempengan 800mx2,5m 90,000,000.00 APBDII
87 Jalan Makadam Dsn Kadur Barat 900mx2,5m 100,000,000.00 APBDII
12985,000,000.00

BIDANG EKONOMI

3 . 4 5 6 7 8
1 Bantuan Mesin Traktor 4 Dusun 4 Unit 70,000,000 APBD II
25 Ha 120,000,000 APBDII
-21 -Bantuan Bibit Kedelai
Bantuan Bibit Kacang Hijau
Kert. laok
Kert.Laok 45Ha 200,000,000 APBDII
3 Penaaemukan Sapi Dsn. Menakaan - 50,000,000 APBDII
4 Bantuan Bibit Bawang Merah Dsn. Mengkaan 5Ha 100,000,000 APBDII
5 Bantuan Bibit Kacang Tanah Kert.Laok 20Ha 100,000,000 APBDII
1 3 4 5 6 7 8
6 Bantuan Modal Usaha Pengrajin Anyaman Tikar Kert.Laok 4 Kelompok 50,000,000 APBDII

.7 Pembuatan Sumur Serapan 10 Dusun 10 Unit 50,000,000 APBD


8 Pengkayaan Tanaman Kert. Laok 25 Ha 100,000,000 APBD
9 Pembuatan Dam Penahan Kert. Laok 2 Unit 100,000,000 APBD
10 Pembuatan Embong Kert. Laok 5 Unit 150,000,000 APBD
11 Pengadaan Mesin Perontok Jaoung Kert.Laok 5 Unit 50,000,000 APBD
12 Pengkayaan Tanaman Jati, Mahoni dan D11. Kert. laok 50Ha 175,000,000 APBD
13 Pengadaan Sapi Kereman Tersebar di 5 Dusun 50ekor 275,000,000 APBD
14 Pengadaan Temak Kambing untuk Fakir miskin Tersebar di 5 Dusun 200 ekor 300,000,000 APBDII

15 Pengadaan Usaha Simpan Pinjam Tersebar di 5 Dusun 3 Kelp. 90 orang 250,000,000 APBDII
16 Pengadaan Mesein Pemecah Batu Dsn.Balang 1 Unit 120,000,000 APBDII
17 Mesin Perontok Jaaung Gaoah - Balang 2 Unit 90,000,000 APBDII
18 Mesin Hand Traktor Tersebar di 5 Dusun 5 Unit 200,000,000 APBDII
19 Pengembangan Ayam Potong I Ayam Petelur Gagah 2000ekor 75,000,000 APBDII

20 Pembangunan Polindes Gaoah 1 Unit 125,000,000 APBD II


21 Pengadaan Hand Traktor Desa. Sokalelah 5Unit 110,000,000 APBDII
22 Pengembangan ayam petelur Desa. Sokalelah 2000 Ekor 80,000,000 APBDII
23 Pengembangan Sapi Potong local #
Desa. Sokalelah 50'Ekor 150,000,000 APBDII
24 Pengembangan Tanaman jeruk Desa. Sokalelah 2000 Pohon 25,000,000 APBD II
25 Pengiatan modal Usaha Mikro Kecil Dsn. Dal Daya dan Pandian 9 Sadan Usaha 250,000,000 APBD II
26 Penbangunan ialan Akses pertanian Desa. Sokalelah 200x2,5 m 620,000,000 APBDII
27 Peningngkatan mutu Produktifitas Tnam. Padi Desa. Sokalelah 244Ha dan 2,6 Ha 30,000,000 APBDII
dan Jaoung
28 Pengadaan alat perontok iagung dan padi Desa. Sokalelah 6 Unit 105,000,000 APBD II
29 Pelatihan untuk petani terampil Desa. Sokalelah 6 Poktan 150 omg 40,000,000 APBDII
1 3 4 5 . 6 7 8
30 Pelatihan untuk penguatan oasar Desa. Sokalelah 4 Klpk Usaha 10,000,000 APBD
31 Pengembangan tanaman Bawang merah Desa. Sokalelah 8 Ha 160,000,000 APBD
32 Bantuan alat untuk industri Anyaman tikar Desa. Sokalelah 36 Klpk. 360 omg 50,000,000 APBD
33 Pengadaan alat pengepres Minyak Kelapa Desa. Sokalelah 2 Unit 100,000,000 APBD
34 Pengembangan seprodi Pertanian Desa. Sokalelah 1 Unit2x7 m2 100,000,000 APBD
35 Pengembangan Sapi kereman Desa. Sokalelah 50ekor 150,000,000 APBD
36 Pemberian Fasilitas Alat Mobiler Ramah Tangga Dsn. Dal. Tengah dan Dal Laok 2 Klpk. 100,000,000 APBD

37 Pengembangan Tanaman Jahe dan Empon - Desa. Sokalelah 20Ha 175,000,000 APBDII
empon
38 Pembangunan Polindes Desa. Sokalelah 1 Unit 200,000,000 APBDII
39 Penaadaan Hand Traktor Bangkes 5 Unit 100,000,000 APBDII
40 Pengadaan Sapi Kereman Bangkes 30 Ekor 50,000,000 APBDII
41 Pengadaan Kambing Domba Bangkes 40 ekor 25,000,000 APBDII
42 Hutan Rakyat (H.R} Bangkes 75Ha 50,000,000 APBDII
43 Pengkayaan Tanaman Jati, Mahoni dan lain lain Bangkes 50Ha 50,000,000 APBDII

44 Bantuan Modal Usaha Rengginang Bangkes 5 Klpk 25,000,000 APBDII


45 Pengadaan alat perontok Jagung da Padi Bangkes 10 Unit 50,000,000 APBDII
46 Pengadaan Simpan Piniam Bangkes 5 Badan Usaha 25,000,000 APBD 11
47 Pengadaan Hand Traktor Desa Bungbaruh 4 Unit 25,000,000 APBDII
*
48 Bantuan Modal Gula Siwa!an Desa Bungbaruh 5 Klpk 25,000,000 APBDII
49 Penaadaan Kambing Domba Desa Bungbaruh 30 Ekor 15,000,000 APBDII
50 Hutan Rakyat (H.R) Desa Bungbaruh 40Ha 25,000,000 APBDII
51 Pengkayaan Tanaman Jati, Mahoni dan lain lain Desa Bungbaruh 50Ha 25,000,000 APBDII

52 Bantuan Alat Servis TV / Elektro Desa Bungbaruh 2 klpk 15,000,000 APBD 11


53 Penaadaan alat perontok Jagung da Padi Desa Bungbaruh 4 20,000,000 APBDII
3 4 5 6 7 8
I Pengadaan Simpan Pinjarn Desa Bungbaruh 5 Badan Usha 25,000,000 APBD II
i Pengadaan Bibit Jagung Desa Bungbaruh 30Ha 15,000,000 APBD II
) Pengadaan Cornpresor Desa Bungbaruh 4 Unit 10,000,000 APBD II
r Pengadaan Bibit Bawang Merah Desa Bungbaruh 30Ha 25,000,000 APBDII
~ Pengadaan Hand Traktor Desa Kadur 5 Unit 50,000,000 APBDII
J Bantuan Modal Usaha Ayarn Petelur Desa Kadur 5Klpk 25,000,000 APBD II
1 Pengadaan Sapi Desa Kadur 30 ekor 100,000,000 APBDII
2 Hutan Rakyat (H.R) Desa Kadur 40Ha 50,000,000 APBD II
3 Pengkayaan Tanarnan Jati, Mahoni dan lain lain Desa Kadur 50Ha 160,000,000 APBDII

4 Bantuan Alat Servis TV / Elektro Desa Kadur 3 Klpk 50,000,000 APBOII


5 Pengadaan alat perontok Jaaung da Padi Desa Kadur 5 Unit 100,000,000 APBD II
,6 Pengadaan Sirnpan Pinjarn Desa Kadur 10 Klpk 100,000,000 APBD II .
i7 Pengadaan Bibit Jagung Desa Kadur 31 Ha 150,000,000 APBD II
(8 Pengkayaan Tanarnan Jati, Mahoni dan lain lain Desa Parnoroh 50 Ha 100,000,000 APBD II

;g Pengadaan Sapi Kerernan Desa Parnoroh 40ekor 300,000,000 APBD II


'0 Pengadaan alat perontok Jagung da Padi Desa Parnoroh 5 Unit 25,000,000 APBDII
r1 Pengadaan Sirnpan Pinjarn Desa Parnoroh 5Klpk 25,000,000 APBDII
r2 Penoaclaan Bibit Jagung Desa Parnoroh 30Ha 25,000,000 APBDII
r3 Pengaclaan Hand Traktor , Desa Parnaroh 5Unit 25,000,000 APBDII
74 Pengadaan Sapi Kereman Desa Pamaroh 30 Ekor 300,000,000 APBDII
75 Pengaclaan Karnbing Dornba Desa Pamaroh 25 ekor 25,000,000 APBDII
76 Hutan Rakyat {H.R) Desa Parnaroh 40Ha 200,000,000 APBD II
77 Pengkayaan Tanarnan Jati, Mahoni dan lain lain Desa Parnaroh 30Ha 100,000,000 APBDII

78 Bantuan Modal Usaha Desa Parnaroh 2Klpk 25,000,000 APBDII


79 Penoadaan alat perontok Jaaung da Padi Desa Parnaroh 4 Unit 20,000,000 APBD II
1 3 4 5 6 7 8
30 Pengadaan Simpan Pinjam Desa Pamaroh 4 Klpk 40,000,000 APBD
31 Perontok Jagung Desa Kert. daya 5 Unit 100,000,000 APBD
32 Pengadaan Bibit Bawang Merah Desa Kert. daya 40Ha 50,000,000 APBD 0
33 Bantuan Modal Usaha Pengrajin Keranjang Desa Kert. daya 3 Klpk 15,000,000 APBD
34 Bantuan modal Usaha gula Siwalan Desa Kert. daya 5 Klpk 25,000,000 APBD
35 Pengadaan Sapi Kereman Desa Kert. daya 30 ekor 150,000,000 APBD
36 Peranjangan Tembakau Desa Kert. daya 25 Unit 25,000,000 APBD
37 Bantuan Alat Temak Lebah Desa Kert. daya 50 Unit 25,000,000 APBD
38 Bibit Kedelai (Gapoktan Trimulya Desa Kert. daya 40Ha 50,000,000 APBD
39 Bantuan Mesin Traktor 4 Dusun 4 Unit 70,000,000 APBD
30 Bantuan Bibit Kedelai Kert. Tengah 25 Ha 120,000,000 APBD
31 Bantuan Bibit Kacang Hijau Kert. Tengah 45Ha 200,000,000 APBD
32 Pengadaan Sapi Sapi Kert. Tengah - 50,000,000 APBDII
33 Bantuan Bibit Bawang Merah Kert. Tengah 5Ha 100,000,000 APBD II
34 Pengadaan Mesin Perontok Jagung dan Padi Desa.Kert. Tengah 160,000,000 APBDII

35 Bantuan Modal Usaha Pengrajin Ayaman Tikar Desa.Kert. Tengah 3Klpk 50,000,000 APBD II

36 Bantuan modal Usaha gula Siwalan Desa.Kert.Tengah 5 Klpk 100,000,000 APBDII


f,090,000,000
:IDANG SOSIAL DAN BUDAYA #

1 3 4 5 6 7 8
1 Pemberian Santunan Fakir Miskin dan janda Desa Sokalelah 70 orang 70,000,000 APBD
2 Pembangunan Balai Desa Desa Sokalelah I Paket 250,000,000 APBD
3 Suntikam Massal Gartis Desa Sokalelah 500Anak 20,000,000 APBD
4 Pembuatan Sumur serapan Air Desa Sokalelah 20 unit 75,000,000 APBD
5 Saluran Pembungan Air limbah Desa Sokalelah 30 unit 30,000,000 APBD
6 Pemasangan LPJU Desa Sokalelah 20 Unit 75,000,000 APBD
1 3 4 5 6 7 8
7 Pelatihan KRR Bagi Karana Taruna Desa Sokalelah 60 orana 15,000,000 APBD II
8 Pelatihan Keterampilan Baai Orang Miskin Desa Sokalelah 75 orang 75,000,000 APBDII
9 Pelatihan Kert. berusaha bagi wanita rawan Desa Sokalelah 50 orang 50,000,000 APBD II :.,
social Ekonomi
10 Pelatihan Kert. berusaha baai Lansia Desa Sokalelah 50 orang 40,000,000 APBD II
11 Pelatihan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Desa Sokalelah 100 orang 100,000,000 APBDII
ter1antar
12 Penyantunan Anak ter1antar Desa Sokalelah 100orang 100,000,000 APBDII
13 Pelatihan Bagin penyandang Cacat exstruma Desa Sokalelah 30 orang 90,000,000 APBDII
Ekonomi
14 Penyelesaian Masjid AI-Hidayah Dsn. Rongronaasn 16m x 14m 50,000,000 APBD
15 Pembangunan Pagar Masiid Al - Qaromah Dsn. Dal. Laok 30mx20m 25,000,000 APBD
16 Rehab. Musholla Nurul Jadid Dsn. Rokem 8mx8m 50,000,000 APBD
17 Pembangunan Musholla Nurul lkshan Dsn. Pandian L 10m x 10m 75,000,000 APBD
18 Rehab. Musholla Nurul Hidayah Dsn. Pulpenang 10m x 10m 60,000,000 APBD
19 Rehab. Musholla Assolihin Dsn.Baban 8mx8m 50,000,000 APBD
20 Rehab. Musholla Nurul Ulum Dsn.Baban 8mx8m 50,000,000 APBD I
21 Rehab. Musholla Ramdatul Akfal Dsn.Dallaok 10m x7m 25,000,000 APBD II
22 Rehab. Musholla Al - Mukmin Dsn. Pandian L 10m x7m 25,000,000 APBDII
23 Rumah Tidak Layah Huni Desa Sokalelah tersebar 55 Rumah 375,000,000 APBD II
24 Pembangunan MCK dan Speting * Dsn Ronarongan 4mx6m 42,000,000 APBD II
25 Perbaikan saluran lrigasi Dsn.Babab 900m x 0,50x0,50 250,000,000 APBDII
26 Pengadaan Air bersih Kert.Laok 650 kk 250,000,000 APBD II
27 Bantuan Sarana dan Prasarana TK. Miftahul Dsn. Tlandung Ill 6mx8m 50,000,000 APBD II
Fakirin
i 28 Bantuan Sarana dan Prasarana TK. Kusuma Dsn. Mengkaan Ill 6mx8m 50,000,000 APBD II
I Jaya
I 29 Rehab Masiid Nurul Hu<fa Dsn.Kadunaduna 1 unit 100,000,000 APBD II
1 ~

3 4 5 6 7 8
m Rehab Masiid AI-Wahediyah Dsn.Kaduoodung 1 unit 150,000,000 APBD
31 Pemuaaran Rumah Ttdak Layak Huni Kert. Laok tersebar 88kk 150,000,000 APBD
~2 Penaadaan Rumah bersalin / Puskesdes Dsn.Menakaan 1 unit 175,000,000 APBD
~ Bantuan untutc Fakir Miskin Kert. Laok 650kk 50,000,000 APBD
w Bantuan Keterampilan Pemuda Desa Kert. Laok 1 klpk 50,000,000 APBD
35 Pelatihan Pemberdayaan lbu Hamil dan Kert. Laok 1 klpk 50,000,000 APBD
Menvusui
36 Pelatihan PKK dalam kesetaraan Gender Kert. Laok 1 klpk 50,000,000 APBD II
i7 Pengadaan Kantor Sekretaris BPD Kert. Laok 1 unit 100,000,000 APBDII
38 PenQadaan Kompiuter Desa Kert. Laok 2 unit 15,000,000 APBDII
39 Bantuan Sarana dan Prasarana TK. Tunas Dsn. Mengkaan I 6mx8m 50,000,000 APBDII
Haraoan
rn Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Sek. Kert. laok 4,5mx5m 50,000,000 APBDII
PKK
i1 Pemberian santunan pada fakir miskin Tersebar di 5 Dusun 70 orang 70,000,000 APBDII
i2 Lampuoeneranaaniruanumum Tersebar di 5 Dusun 10 unit 1,000,000 APBD II
i3 Pengadaan Sarana dan prasarana Olah Raga Tersebar di 5 Dusun 4 bid. Aloh raga 150,000,000 APBDII

w Pengadaan Compiuter Kantor Oesa gagah 1 unit 5,000,000 APBDII


is Rehab Berat Bruai Oesa Desagagah I Paket 155,000,000 APBD II
'
is Pembinaan Administrasi desa untuk Ka11r Balai Desa Gaoah 5 orang 5,000,00C APBDI
i1 Pembinaa anaoota BPD Tersebar di 5 Dusun 5 orang 1,500,000 APBD
ia Fasilita~ Pengembangan perpustakaan Desa Tersebar di 5 Dusun 1 unit 60,000,000 APBD
ig Perbaikan Rumah tidak lauak huni Tersebardi 5 Dusun 30 rumah 150,000,000 APBD
50 ProQ. P2LDT Tersebar di 5 Dusun 35 unit 250,000,000 APBD
51 Puskesdes Gaaah 8mx 10m 150,000,000 APBD
52 Penoeboran air bersih IGaaah -Balang Daporah 100m 400,000,000 APBD
53 Pembuatan tanakis jman Desa Tersebar di 5 Dusun 400mx2m 250,000,000 APBD
1 3 4 5 6 7 8
54 Pembuatan Sumur Resapan Balang - Daporah - Maclurasa 20 unit 60,000,000 APBD II
55 Rehab. Gedung Madrasah Diniyah GaQah 30mx8m 150,000,000 APBD II
56 Rehab. Masjid Nurul Jadid GaQah 15m X 10 100,000,000 APBDII
57 Rehab Masjid Nurus Solihin Daoorah 15m X 10 100,000,000 APBDII
58 Penyelesaian Akhir Pemb. Masjid Raudlatul gagah 10m x 10m 50,000,000 APBDII
Jannah
59 Rehab SD Kadur V Kadur 3 Lkl 150,000,000 APBDII
60 Rehab Ml Al - falah Tenaaina 10m x 12m 100,000,000 APBD II
61 Rehab. Ml Hidayatul Mubtadiin Ds. Kadur 10mx 12m 100,000,000 APBDII
62 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Kadur Dsn. Tenggina 1 Unit 200,000,000 APBDII

63 Pengaclaan Compiuter Os. Kadur 2 Unit 15,000,000 APBDII


64 Pembinaan Administrasi desa untuk Kaur Ds. Kadur 5 Kabid 5,000,000 APBDII
65 Rehab Balai Desa Ds. Kadur I Paket 150,000,000 APBDII
66 Fasilitas Pengembangan perpustakaan Desa Os. kadur 1 unit 20,000,000 APBDII
67 Perbaikan Rumah tidak lauak huni Ds. Kadur Tersebar 100 Rumah 500,000,000 APBDI
68 Pengeboran air bersih Os. Kadllr tersebar 10 Unitx 100m 200,000,000 APBD
69 Pembuatan tangkis jalan Desa Os. Kadur tersebar 400mx2m 200,000,000 APBD
70 Pembuatan Sumur Resapan Ds. Kadur tersebar 20 Unit 150,000,000 APBD
71 Pemberian santunan pada fakir miskin Os. Kert. Daya Tersebar 100 orang 100,000,000 APBD
72 Lampu penerangan jalan umum ~ Os. Kert. Daya Tersebar 10titik 5,000,000 APBD
73 Pengadaan Sarana dan prasarana Olah Raga Ds. Kert. Daya Tersebar 4 Bid. Olah Raga 4,000,000 APBD

74 Pengadaan Compiuter KantorDesa 2 Unit 15,000,000 APBD II


75 Proaram KF Os. Kerl Daya Tersebar 500wb 55,000,000 APBDII
76 Pembinaan Administrasi desa untuk Kaur Balai Desa 5 Kabid 5,000,000 APBDII
77 Pembinaa anaaota BPD Ds. Kert. Daya Tersebar 11 Anaaota 11,000,000 APBDII
78 Fasilitas Pengembangan perpustakaan Desa Os. Kert. Daya Tersebar 1 Unit 50,000,000 APBD II
1 ' 3 4 5 6 7 8
79 Perbaikan Rumah tidak lauak huni Ds. Kert. Daya Tersebar 50 Rumah 500,000,000 APBD
80 Pembangunan Balai Desa Ds. Kert. Daya 1 Paket 300,000,000 APBD
81 Pembangunan Puskesdes Dsn. Polai Atas 1 Unit 200,000,000 APBD
82 Rehab Masjid Alamin Ds. Kert. Daya 14mx 8m 50,000,000 APBD
83 Rehab Masjid Baitur Rahman Ds. Kert. Daya 14mx8m 50,000,000 APBD
84 Rehab Ml Mambaul Ulum Dsn.Sakadduk 6mx 14m 100,000,000 APBD
85 Rehab Ml Misbahus Sudur Dsn. Bemgek 6m x 14m 100,000,000 APBD
86 Penoadaan Lokal Miftahul Ulum Dsn. Ba'bato Barat 3 lokal 200,000,000 APBD
87 Rehab Cekdam Dsn. Ba'bato Timur - 150,000,000 APBD II
88 Rehab Masjid Baitur Rahman Dsn. Ba'bato Timur 10m x 12m 100,000,000 APBD II
89 Pengadaan Gedung TK An Najah Dsn.Berkong barat 3 lokal 100,000,000 APBD II
90 Rehab berat Masjid An- Anwar Dsn.Tangkel - 100,000,000 APBDII
91 Rehab SON Kert. Tengah Ill Ds.Kert. Tengah 7mx24m 200,000,000 APBD II
92 Pembangunan Balai Desa Os.Kert. Tengah L Paket 300,000,000 APBD
92 Pemberian santunan pada fakir miskin Ds. Kert. Tengah Tersebar 100 orang 100,000,000 APBD II
93 Lampu penerangan jalan umum Ds. Kert. Tengah Tersebar 10 Titik 5,000,000 APBDII
94 Pengadaan Sarana dan prasarana Olah Raga Os. Kert. Tengah Tersebar 4 Bid. Olah Raga 4,000,000 APBDII

95 Pennadaan Compiuter KantorDesa 2 Unit 15,000,000 APBDII


96 Pembuatan Sumur Bor Kert. Tengah tersebar 10 Unit 100,000,000 APBDII
97 Pelatihan menjahit dan elktro , Os. Kert. Tengah Tersebar 5 Klpk 25,000,000 APBD II
98 Penaadaan Compiuter Os. Pamoroh 2 Unit 15,000,000 APBD II
99 Pembinaan Administrasi desa untuk Kaur Ds. Pamoroh 5 Kabid 5,000,000 APBDII
100 Pembinaa anaaota BPD Ds. Pamoroh 11 orang 11,000,000 APBD II
101 Fasilitas Pengembangan perpustakaan Desa Ds. Pamoroh 1 unit 20,000,000 APBD II
102 Perbaikan Rumah tidak lauak huni Ds. PamorohTersebar 100 Rumah 500,000,000 APBD II
103 Penneboran air bersih Ds. PamorohTersebar 10 Unit x 100m 200,000,000 APBD II
104 Pembuatan tangkls jalan Desa Ds. PamorohTersebar 400mx2m 200,000,000 APBDII
I 3 4 5 6 7 8
)5 Pembuatan Sumur Resapan Ds. PamorohTersebar 20 Unit 150,000,000 APBD
)6 Rehab SON Pamoroh Ill Pamoroh Tambah local 250,000,000 APBD
)7 Rehab Ml Nurul Huda Pamoroh 3 lokal 100,000,000 APBD
)8 Pembangunan Puskesdes Pamoroh 1 Unit 200,000,000 APBD
)9 Pembangunan Balai Desa Pamoroh 1 Unit 300,000,000 APBD
10 Pemberian Santuna Fakir Miskin dan janda Bangkes 70 orang 70,000,000 APBD
11 Pembangunan Balai Desa Bangkes I Unit 300,000,000 APBD
12 Suntikam Massa! Gartis Bangkes 500Anak 20,000,000 APBO
13 Pembuatan Sumur serapan Air Bangkes 20 unit 75,000,000 APBD II
14 Saluran Pembungan Air limbah Bangkes 30 unit 30,000,000 APBDII
15 Pemasangan LPJU Bangkes 20 Unit 75,000,000 APBDII
16 Pelatihan KRR Bagi Karang Taruna Bangkes 60 orang 15,000,000 APBDII
17 Pelatihan Keterampilan Bagi Orang Miskin Bangkes 75 orang 75,000,000 APBDII
18 Rehab Berat SON Bangkes VI Bangkes 7 lokaf 200,000,000 APBDII
19 Rehab Ml Nurul Vaizin Bangkes 61okal 200,000,000 APBD II
w Rehab Ml Mimbaul Islam Bangkes 12m x 7m 150,000,000 APBDII
~1 Pembangunan Puskesdes Bangkes 1 Unit 200,000,000 APBDII
~2 Pembangunan Balai Desa Bangkes 1 Unit 300,000,000 APBDII
~3 MTS Cholid bin Walid Bangkes 3 lokal 200,000,000 APBDII
l4 Pembangunan MCK Sehat Bangkes 5Unit 150,000,000 APBD II
~5 Rehab Madrasah Putri Madinatul Ulum • Bungbaruh 12mx6m 150,000,000 APBDII
~6 Rehab Balai Desa Bunqbaruh 6mx6m 100,000,000 APBDII '

l7 Pengeboran Air/ Sumur Bor Bungbaruh tersebar 10 Unit 100,000,000 APBD 11


~8 Rumah Tidak Layak Huni Bungbaruh tersebar 100KK 500,000,000 APBD II
~ Pembangunan Puskesdes Bungbaruh - 150,000,000 APBD II
30 Pem~rian santunan pada fakir miskin Os. Bungbaruh Tersebar 100orang 100,000,000 APBD II
31 Lampu oenerangan jalan umum Ds. Bungbaruh Tersebar 10 Titik 5,000,000 APBD II
I 3 4 5 6 7 8
32 Pengadaan Sarana dan prasarana Olah Raga Os. Bungbaruh Tersebar 4 Bid. Olah Raga 4,000,000 APBDII

33 Pengadaan Compiuter KantorDesa 2 Unit 15,000,000 APBD C:

34 Program KF Os. Bungbaruh Tersebar 500wb 55,000,000 APBD


35 Pembinaan Administrasi desa untuk Kaur Balai Desa 5 Kabid 5,000,000 APBD
36 Pembinaa anooota BPD Os. Bungbaruh Tersebar 11 Anooota 11,000,000 APBD
37 Fasilitas Pengembangan oerpustakaan Desa Os. Bunobaruh Tersebar 1 Unit 50,000,000 APBD
38 Rehab SON Pamaroh II Os. Pamaroh 6 Lokal 200,000,000 APBD
39 Pembangunan Puskesdes Os. pamaroh 1 Unit 200,000,000 APBD
40 Rumah tidak layak huni Ds. Pamaroh 50 kk 250,000,000 APBD
41 Pengeboran air bersih Dsm Pamaroh Tersebar 5 Unit 100,000,000 APBD
42 Penoentasan Fakir Niskin Dsn. Pamaroh terebar 135KK 100,000,000 APBD
43 Pembangunan MCK Os. Pamaroh tersebar 5 unit 50,000,000 APBD
44 Lampu oenerangan jalan umum Os. Pamaroh Tersebar 10 Titik 5,000,000 APBD I
45 Pengaclaan Sarana dan prasarana Olah Raga Os. Pamaroh Tersebar 4 Bid. Olah Raga 4,000,000 APBDII

46 Pengaclaan Compiuter Kantor Desa 2Unit 15,000,000 APBDII


47 Pembangunan Balai Desa Pamaroh I Paket 300,000,000 APBDII
48 Pembangunan SUB. Terminal Angkutan Desa Kadur I Paket 675,000,000 APBDII
Pengaclaan Rambu-rambu Lalu Lintas Desa Kadur 1 Paket 10,000,000 APBDII
KECAMATAN LARANGAN
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN LARANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA(Rp.) LOKASI
DANA
1 2 3 4 5 6

A. PENDi Di KAN
1 Pengadaan Gedung PAUO 2 Lokal 150,000,000 Laangan Oalam APBO
2 Sarana dan Prasarana Perpustakaan 10x14 150,000,000 Trasak APBO
4x8m 60,000,000 Taraban APBO
3 Mobeler Sekolah Oasar 2SO 300,000,000 Trasak APBO
4 Rehab Flapon 3 Lokal Trasak II 6x20 200,000,000 Trasak APBO
Rehab SON Taraban 8m x 14m 250,000,000 Taraban APBO
Rehab SON Blumbungan 4 lokal 350,000,000 Blumbungan APBO
5 Mobeler TK AL-Kurtubi 1 Unit 75,000,000 Peltong APBO
6 Pemagaran Gedung TK dan MCK 20x10 100,000,000 Tentenan Timur APBO
1 Unit 75,000,000 TKAI-Jufri Peltong APBO
7 Kesejahteraan Guru TK (honor) 10 Orang 20,000,000 T-entenan Timur, APBO
iCaduara Barat APBO
8 Pendirian Sekolah SMA 1 Paket 750,000,000 Montok APBO

B. KESEHATAN
1 Operasional Poskesdes #
1 2,500,000 Taraban APBO
1 2,500,000 larangan Oalam APBO
1 25,000,000 Trasak APBD
1 25,000,000 Larangan Luar APBO
1 25,000,000 Kaduara Barat APBO
2 Pembangunan Polindes Desa 1 Unit 200,000,000 Taraban APBO
1 Unit 150,000,000 Tentenan Barat APBD
1 Unit 150,000,000 larangan Oalam APBD
1 Unit 250,000,000 Blumbungan APBD
SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA(Rp.) LOKASI
DANA
1 Unit 200,000,000 Duko Timur APBD
3 Pengadaan Pusling 1 Unit 300,000,000 Pusk.Talang APBD
Pusk. Larangan APBD
Blumbungan APBD
4 Bantuan Sepeda Motor Dinas Bidan 16 Buah 240,000,000 14 Desa APBD
5 Rehab rumah dinas Dokter dan perluasan ruang ina~ 4m x20m 560,000,000 Tentenan Timur APBD
10m x 25m Talang APBD
6 Pengembangan Jaringan WSLIC 1 paket 375,000,000 Taraban APBD
Blumbungan APBD
l.arangan Dalam APBD
7 Penanggulangan Gizi Buruk 15 Orang 20,000,000 Montok APBD
Duko Timur APBD

C. BADAN PEMBBERDAYAAN PEREMPUAN


DAN KELUARGA BERENCANA
1 Pengadaan Sarana Permainan TK 2 Paket 100,000,000 DLlko Timur,Taraban APBD
2 Ops PPKBD dan Sub PPKBD 149 Dsn 26,820,000 14 Desa APBD
3 Up Diting Data KB/KS 16187 Orang 16,187,000 Ke:eamatan. Larangan APBD
4 Pelayanan KB Keliling 3780 orang 94,500,000 larangan Dalam APBD
Taraban APBD
5 Pengadaan Alkon Gratis bagi Pra KS 8 Dusun 2,500,000 Montok APBD
6 APE 14 14,000,000 14 Desa APBD
7 BKL,BKB # 100 Orang 100,000,000 Peltong APBD

D. SOSIAL
1 Bantuan temak kambing 288 ekor 220,000,000 Peltong APBD
Panaguan APBD
Tentenan Barat APBD
DukoTimur APBD
2 Bantuan Sapi 85 Ekor 425,000,000 Peltong,Montok
SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
DANA

3 Bantuan Mesin Jahit 4 Buah 25,000,000 Panaguan APBD


Blumbungan APBD
Montok APBD
4 Pelatihan Keterampilan 100 orang 100,000,000 Larangan Dalam APBD
1 Paket 50,000,000 Duke Timur APBD
1 Paket 50,000,000 Tentenan Barat APBD
5 Peralatan lndustri Pandai Besi 15 Unit 75,000,000 Peltong APBD
6 Bantuan alat-alat servis sepeda motor 3 Kies 16,000,000 Tentenan Timur APBD
7 Home lndustri 1 Paket 20,000,000 Taraban,Kaduara Barat APBD
Rokok Linting 1 Paket 50,000,000 Peltong APBD
8 Pembinaan dan Pengembangan UKM 10 Paket 20,000,000 Larangan Luar APBD
9 Renovasi Rumah Kumuh 104 kk 312,000,000 Montok APBD
Duko Timur APBD
M. BAGIANUMUM
1 Bantuan Komputer 4 Unit 16,000,000 Blumbungan APBD
2 Laptop 4 Unit 40,000,000 Kecamatan Larangan APBD
3 Komputer 2 Unit 10,000,000 Kecamatan Larangan APBD
4 Sepeda motor 4 unit 60,000,000 Kecamatan Larangan APBD
5 Mesin Tik 2 Unit 3,000,000 Kecamatan Larangan APBD

N. BAGIAN HUKUM
1. Sosialisasi Peraturan perurn;tang-undangan 200 orang 30,000,000 Kaduara Barat APBD

0. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN


TRANSMIGRASI
1 Keterampilan rias pengantin 58 orang 97,000,000 Kaduara Barat, Peltong, APBD
Taraban,Larangan Dalam
Tentenan Barat
2 Keteramoilan border 2 orang 10,000,000 Kecamatan Laranaan APBD
SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
DANA
3 Pelatihan keterampilan otomotif 40 orang 60,000,000 Larangan Dalam,Peltong APBD
Duko Timur, Kaduara Barat
4 Mesin Jahit 4 unit 2,000,000 Kecamatan Larangan APBD
5 Padat karya 1km x 2m 1,200,000,000 Blumbungan
Larangan Dalam
Larangan Luar,Panaguan
Duko Timur,Kaduara Barat
Lancar,Montok

P. BAGIAN ADMINISTRASI KESRA


1 Rehab musholla 40 Unit 400,000,000 Blumbungan, Trasak APBD
Larangan Luar APBD
Larangan Dalam APBD
Tentenan Barat APBD
Taraban APBD
Montok APBD
2 Rehab Mesjid 10 Unit 100,000,000 Blumbungan, Trasak APBD
Duko Timur
3 Bantuan Dana Guru Ngaji 600 orang 120,000,000 14 Desa APBD
4 Rehab tempat Wudhu 1 unit 10,000,000 Larangan Luar APBD
5 Rehab Madrasah 3 unit 30,000,000 Blumbungan APBD
7x20m 200,000,000 . Taraban
6 Bantuan lnsentif Guru Madr,asah Diniyah 20,000,000 Duko Timur APBD

K. PEMERINTAHAN
1 Peningkatan penerimaan bagi hasil Pajak 1 Ds 25,000,000 Tentenan Ba rat APBD
2. Dana PKK 14 Paket 42,000,000 14 Desa APBD
10,000,000 Kecamatan Larangan APBD
3 Pelatihan Peranakat Desa 14 Paket 70,000,000 14 Desa APBD
$UMBER
\JO BIDANG URUSAN VOLUME DANA(Rp.) LOKASI
DANA

R BAPEMAS DAN PEMDES


1 Gerdu Taskin 3 Lokasi 375,000,000 Larangan Dalam,Larangan APBD
Luar, Taraban,Duko Timur
:.,
Blumbungan
2 Revitalisasi Posyandu 63 Pos 5,670,000 14Desa APBD
3 PNPM 1,500,000,000 14 Desa APBN/
APBD
4 PPIP 10 Ds 600,000,000 Dl&o Timur,Lancar, APBD
Kaduara Barat,Taraban
Panaguan,Larangan Luar
Larangan Oalam,Tentenan-
Tinu-,Tentenan Barat,
Blumbungan
5 PasarDesa 9 losx2 m 200,000,000 larangan Luar, APBD
6 Rehab Kantor Desa 4x15 m 75,000,000 Panaguan APBD
7 Sarana Prasarana Kantor Dusun 8 Kantor 240,000,000 Montok APBD
8 Peningkatan kwalitas SOM 46 orang 230,000,000 Montok APBD
9 Honor Kader Posyandu 14 Desa 60,480,000 14Desa APBD
APBD
Timur, APBD
10 ADD * 14 Desa 2,400,000,000 14 Desa APBD
11 Kendaraan Dinas Kepala Desa 1 40,000,000 Trasak, Taraban .A.PBD
12 Dana PKK 14 14,000,000,000 14Desa APBD
10,000,000 Kecamatan Larangan APBD
SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
DANA
s SATPOL PP
1 Pembangunan Poskamling 16 Unit 140,000,000 larangan Luar APBN
8 Unit 40,000,000 Montok APBN

T DISPORA
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Rekr 1 Paket 450,000,000 Montok APBD
2 Renovasi lapangan sepak bola 1 unit 350,000,000 Montok APBD
3 Perbaikan lapangan sepak bola dan bola volly 150mx90m 100,000,000 Tentenan Timur APBD

67 30,093,157,000

EKONOMI
E. KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
1 Pengembangan usaha simpan pinjam perempuan 16 Kip 200,000,000 Panaguan APBD
lancar APBD
2 Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usah, 3 Kepotren 600,000,000 Kaduara Barat APBD
dan Lembaga Pendidikan larangan Dalam APBD
3 Pemberdayaan Modal Rakyat & UKM 176 orang 252,000,000 Montok APBD

F. PERTANIAN
1 Bantuan bibit jeruk 35000 pohon , 275,000,000 Duko Timur APBD
• Montok APBD
larangan Dalam APBD
Panaguan APBD
Lancar APBD
Peltong APBD
2 Bantuan bibit padi 80Ha 100,000,000 Duko Timur APBD
montok APBD
3 Bantuan alat Pertanian (hand Traktor) 6 Unit 300,000,000 Duko Timur APBO
NO BIDANG URUSAN $UMBER
VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
DANA
Peltong APBD
Tentenan Timur APBD
Tentena Barat APBD
Lancar APBD
Kaduara Barat APBO
4 Pembinaan Kelompok Tani 8 Ousun 150,000,000 Peltong APBO
Kaduara Barat APBD
Taraban APBD
5 Pengadaan Lumbung Pangan 4 Desa 800,000,000 Duko Timur APBD
Trasak APBD
Panaguan APBD
Montok APBD
6 Bantuan Bibit Jagung Hibrida 2 Oesa 100,000,000 OukoTimur APBD
7 Bibit Padi Hibrida 1 paket 50,000,000 Peltong APBD

G. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


1 Lebah madu 2 Unit 50,000,000 Kaduara Barat APBD
Taraban APBD
2 Pengembangan Wanatani 1 Unit 50,000,000 Trasak APBD
3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Perlebahan 2Klp 20,000,000 Blumbungan APBD
Duko Timur APBD
4 Rehab Embung 2 Unit 30,000,000 Btumbungan,Ouko Timur APBD
5 Pembuatan Bibit (KBK) ~
1 Unit 17,500,000 Larangan Luar APBD
6 Rehab Dam Pengendali 1 Unit 100,000,000 Brumbungan APBD
7 Pembuatan Sumur Resapan 2 Unit 50,000,000 Kaduara Barat,Duko Timur APBD
8 Pembuatan Dam Penahan 2 Unit so,ooo,uuo ~ Timur, Blumbungan APBD
9 Rehab Hutan Mangrove 25Ha 50,000,000 Montok APBD
10 Hutan Rakyat (sitem Potting) 50Ha 100,000,000 Blumbungan,Kaduara Barat APBD
11 Pengkayaan Tanah Hutan Rakyat 50Ha 40,000,000 Peltoog,Taraban.Lar.Dalam APBD
12 Pengembangan Jarak Paaar 20Ha 40,000,000 Blumbungan APBD
SUMBER
NO BIDANG URUSAN VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
DANA
13 Pengembangan Cabe Jamu SO Ha 125,000,000 Larangan Dalam APBD
14.000 Btg 25,000,000 Larangan Luar APBD
14 Pengadaan Bibit Jati Mas 14.000 Btg 25,000,000 Larangan Luar APBD

H. PERIKANAN DAN KELAUTAN


1 Pengembangan Usaha Budidaya ikan gurami 2 unit 40,000,000 Duko Timur APBD
2 Pengembangan Budi daya ikan lele 6 Unit 120,000,000 Duk> Timur,Blumbungan, APBD
Mantok,Tentenan Timur
3 Penggunaan Lacuda (lampu celup dalam air) 70 Unit 450,000,000 .Vontok,Kaduara Barat APBD

4 Pengadaan jaring udang/Rajungan 100 Unit 110,000,000 Vontok,Kaduara Barat APBD


5 Tangkis Laut 700m x 3m 550,000,000 Kaduara Barat APBD
6 Sosialisasi UU No 27 th. 2007 2 Paket 30,000,000 Kaduara Barat,Montok APBD
7 Sosialisasi Perda Usaha Perikanan 2 Paket 30,000,000 Kaduara Barat,Montok APBDl/11
8 Pembuatan Tambatan Perahu 1 Paket 500,000,000 Kaduara Barat,Montok APBD
I.KANTOR URUSAN KETAHANAN
PANGAN
1 Lumbung pangan 6 Unit 444,000,000 Pataguan,Lancar,Duko APBD
Ttmur, Trasak,Montok
# Blumbungan
2 Bantuan Dana bergulir Kelompok 4 kip 40,000,000 Duko Timur,Montok APBD

J. PETERNAKAN
1 Bantuan Sapi bibit 30 Ekor 180,000,000 Blumbungan APBD
2 Pembuatan kandang kolektif 1 Unit 4,000,000 Blumbungan APBD 1/11
3 lnseminasi buatan 14 Unit 150,000,000 14 Desa APBD 1/11
4 Demplot Kandang Kolektif 1 Unit 20,000,000 Blumbungan APBD 1/11
SUMBER
~o BIDANG URUSAN VOLUME DANA (Rp.} LOKASI
DANA
38 6,267,500,000

L. DINAS DKLH
1 Bantuan Lampu penerangan jalan (JPU) 12 Unit 7,500,000 Pan~an,Kaduara Barat APBD
Blumbungan

Q DINAS PEKERJAAN UMUM


1 Rehab Kantor Camat Larangan 1 Buah 1,000,000,000 Kecamatan Larangan APBD
2 Rehab Serba Guna 1 Buah 50,000,000 Kecamatan Larangan APBD
3 Buras Jalan Propinsi 400m x6 m 300,000,000 Montok ~PBN/APBD
2,5 km x 3 m 250,000,000 Tentenan Timur APBD

4 Jalan Makadam 1,5 km x 2,5 m 150,000,000 Peltong APBD


3 m x 1,1 km 150,000,000 DukoTimur APBD
2,5 m x3,5 km 250,000,000 larangan Luar APBD
500m 50,000,000 laangan Dalam APBD
5 Pengaspalan Jalan 2,5 m x 2,45 km 750,000,000 Taraban APBD
2,5 m x700 m 100,000,000 Taraban APBD
1,2 km 120,000,000 Larangan Dalam APBD
500m 50,000,000 Larangan Dalam APBD
3 m x 2 km 250,000,000 Tentenan Barat APBD
. 16kmx2,5m 1,450,000,000 Blumbungan APBD
4km 350,000,000 Blumbungan APBD
2,5 x 3,075 km 450,000,000 Montok APBD
2,5 m x 5 km 500,000,000 larangan Luar APBD
2,5 m x 1,5 km 200,000,000 Peltong APBD
2,5 m x800 m 100,000,000 DukoTimur APBD
2,5 m x 1 km 150,000,000 OukoTimur APBD
2,5 m x200 m 40,000,000 DukoTimur APBD
NO BIDANG URUSAN I VOLUME DANA (Rp.) LOKASI
SUMBER
DANA
2,5 X 1 km 150,000,000 Duko Timur APBD
3 m x 1,5 km 250,000,000 Duko Timur APBD
3mx4 Km 400,000,000 Panaguan APBD
6 Rehabilitasi Jembatan 15m 80,000,000 Larangan Luar APBD
3mx6m 200,000,000 DukoTimur APBD
7 lrigasi/Drainase 2km 100,000,000 T entenan Barat APBD
5km 50,000,000 Larangan Luar APBD
1 km 170,000,000 Trasak APBD
1 km x 0,5 m 150,000,000 Tentenan Timur APBD
1,5 m x 2 km 150,000,000 Peltong APBD
0,8 m x 2 km 125,000,000 Pe!tong
1 km '175,000,000 Trasak
8 Pengadaan Sarana Air Bersih 2 Unit 300,000,000 Larangan Luar APBD
3 Dusun 175,000,000 Larangan Dalarn
9 Tembok Penahan Tanah 0,7mx500m 100,000,000 Tentenan Barat APBD
2km 250,000,000 Blumbungan APBD
20mx30mx3m 100,000,000 Duko Timur APBD
10 Sumur Bor 1 Unit 300,000,000 Taraban APBD
4mx6m 150,000,000 Trasak APBD
11 Pavingisasi 2 m x2 km 200,000,000 Trasak APBD
12 Pemagaran Kuburan 200m 150,000,000 Blumbungan APBD
13 Pembangunan Pendopo Balai Desa 1 Unit 100,000,000 , Taraban APBD
14 Pavingisasi halaman kantor. Kecamatan 1 unit 50,000,000 Kecamatan Larangan APBD
15 Pavingisasi 1 Unit 50,000,000 Dsn.Ra'as Kaduara APBD
KECAMATAN PADEMAWU
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERAt~GKATDAERAH
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHOANA


1 2 3 4 5
1. Penambahan Lokal untuk satu pintu kantor Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 1 Lokal 150.000.000
2. Taman kantor kecamatan dan pagar kecamatan Kecamatan Pademawu 1 Paket 130.000.000
3. Penambahan Lokal dan Peralatan bermaln Tk. Pertiwi Kecamatan Pademawu 1 Paket 75.000.000
4. Rehab Total Kantor dan rumah Dinas Kecamatan Kecamatan Pademawu 1 Paket 1.000.000.000
5. Pengadaan Komputer dan sound System Rapat Kecamatan Pademawu 4 Unit 40.000.000
6. Peralatan Audio Visual Kecamatan Pademawu 1 Paket 20.000.000
7. Papan Data PKK Kecamatan Kecamatan Pademawu 1 Paket ·10.000.000
8. Kantor PKK Kecamatan Kecamatan Pademawu 2 Lokal 60.000.000
9. Kendaraan Dinas Roda 2 Kecamatan Pademawu 3 Unit 45.000.000
10. Pembangunan Tugu Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Pademawu 22 Desa/Kelurahan 110.000.000
KECAMATAN PALENGA'AN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KfRJA ?t~:'.!A;~!GKAT DAERAH
KECAMATAN PALENGA'AN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
1. Pekerjaan Pagar Kantor Kecamatan Kecamatan Palengaan 2.5 m x 12 m 45.000.000
2. Rehab Kantor Kecamatan Kecamatan Palengaan 1 Paket 50.000.000
3. Pengeboran tandon air dan Plpanisasi Kecamatan Palengaan 1 Unit 50.000.000
4. Paoan Nama Kantor Kecamatan Kecamatan Palengaan 1 Paket 25.000.000
5. Plesterisasi gedung serba guna Kantor Kecamatan Kecamatan Palengaan 1 Paket 45.000.000

-
KECAMATAN PEGANTENAN

#
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM L KEGIATAN LOKASI (DE~} KEGIATAN JUMLAHDANA KETERANGAN


1 2 3 4 5 6
,_A. ,_PROGRAM_PELAYANAN ADM. PERKANTORAN ______ _ -----t----- -
_ 1__ Penduku!l_g Pela~c111an Adrninistrasi Per~~toran ___ _ Kecamatan 1-----
Paket __ 31,180,000.0fL_ APBD

B. I PROGRAM_PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas __ _ ________ Ke~matan _ ---i----
------
1 Paket
---- ----· ------,-
_1no,o()Q~!?Q [ APBD
_2__l)_e_n;eliha_r:_aan_Rutin/_E!~r_kala_P~ralatan_§~~ri_g_ Kci_r:1to_r9a_n ~u-~11_ Dinas ____ Ke~matan _ 1 Paket APBD
1--
1
3 Pemeiiharaan Rutin/Berkaia Kendaraan Djnas/0perasional ___ _ ___ _ Kecamatan 1 Unit _-1!:!!6'.6~~6~ _ APBD
----- - -- ------- ----+---
~- 1--PROG-RAM PE~INGKATAN KA-PAS!!A~SUMBER _DAYA AP~~TUR
_1__ Pendidikan dan Pelatihan Formal___ r--- - ------Kecamatan APBD
1- , 2__ Monitoring, Eva!uasi dan Pelapo@!l__
----
-- ____ Kecamatan . - -----i---
::~:~ - j----
---- - 3i%oo'.---~.:.~~t
-·--- ------ 666~-- APBD
-·------ -·- - · - - - -·-·----t------·- --·------- --.f---·--

D. !PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM _


1 __P~ndarnpin_gc1n Alok_c1si Dana__!)___es_aJall_un 2_Q12
2 Penyelesaian_ Seng~eta Dan Masalah Hukum
______ Kecamatan
Kecamatan
--------- - - - - - ----i-----
-: ~:~ +---- --~-=:6~~~~~[ APBD
APBD

,_E-1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT _____ ---t-------- ------- -;----- - ---- -------+- ----- -----
__ 1 _ Pendamptnga Pengamanan Kemacetan 4i_lu Lintas __ _ ______ Kecamatan Paket _15,000,000.00_1 _ _ APBD
2 Pembinaan Linrnas
-·--·--~-- -------- . -·---- - - - - · - ---~--- ----------
Kecamatan
-- ---1---
Paket
----- 25,000,000.00 APBD
_~!::6:::: ___
--~~-

3 _Pembinaan Kepemudaa_n c1anO1ah_~aga ___ t--· --------Kecamatan


- ----- Paket
AP~Q_ _
_4 P~nguatan Wilayc1h _ ___ _____ _ K1::Camatan Paket ------------ ------- -- - --~~-- -----
--- ----- --- ------ ---·---- ----- --~--- ---- -------------!- - ------. ------
F. I_ PROGRAM J>ENGADAAN KANTOR __ -------!------ - - - - - - ------l- ------ ·----

_1 _P~ngad~,m Mesin Genset _____ _ __ ____Kecamatan_ --1----- ------


Paket APBD
_2__Pengadaan Tempat Parkir _____________ _
;---- ___ 6,000,_o_oo~~_
1-----Kecamatan _______,__ Paket __ 30,000,000.00 APBD
_3 Perbaikan Plat Pe~Saluran Air Kantor Kecamatan _ ___ Kecamatan Paket 9,000,000.00 _ APBD

JUMLAH 289,570,000.00
_.

KECAMATAN BATUMARMAR
RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA VOL. KEGIATM JUMLAH DANA KETERANGAN


1 2 3 4 5 6
A. I PROGRAM PELAYA~AN_ADM. PERKANTORAN __ _
__ _1 Pendukung Pela'{<!D_an Admlnistrasi f>_erkantoran __ _ _____ Kecamatan 1 Paket --- 30,000,000.00 _ APBD
2 Monitoring,Eval\J~~i dan Pelaporan____________ _ Kecamatan 1 Paket _ 25,000,000_.00 APBD
------- ----------

B. I_PRO~RAM PENINGICATAN SARANA _DAN PRASARANA APARATUR


_)_ P~meliharaan ~u~_n}Berkala Gedung_Kantor dan Ru_mah Dinas
__ 2 ~_emeliharaan RutiQ/Berkala_Peralatan GedungJ<antor_dan RumahDinas_
3 __ Pemellharaan Ru!in/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional __ _
_4 P_engadaan _Saran_a RuangPelayan~--- _______
_ 5 _F>_engadaan Ruang_Meubel_Ruang Pertemuan _________ _
~~~{
-·----- -------
Kecamatan
+~~~~t. ;rn~:~~;
~-- -- -- -----
1 Paket
--- - ------------ -----·----~--
__ 25,000,000.00
-
APBD
APBD
APBD
APBD
----------
APBD

C. I PROGRAM PENI~G~TAN SUMBER DAYAAPARATUR ___ _


1 Pendldikan dan PE?latihan Formal__ _ __ Kecamatan 1 Paket -- 7,500,000.00 APBD

D. IP_EMEUHARAAN ~~BILITAS WILAYAH ___ ______________ _


_1 Penyelesaian Seng_keta Dan Masalah_ Huk~_rn ____________ Kecamatan 1 Paket _20,000,000.00 _ APBD

E. l~~_LA_:.'A~~!(~_[)MIN_I~RASI KECAMATAN ---~-,---- - - -


-~_£~_nd~rnQ_il1g? n _A_D_D__ Kecamatan 1 Paket - _~~QQ0,000.00 APBD

F. IPEMEµli~RAAN KETENTRAMAN_DAN KETERTIBAN


_1 Penertiban Pasar __ _____ _ ------. . ------
Ker...amatan 1 Paket __ 15,000,000.00 APBD
- ----- ------+----
G. ~ENGUATAN KELEMl3AGAAN __
_t_ Pembinaan_Perc3Q9kat Desa _ Kecamatan 1 Paket -- ---26,000,000.00 APBD
__ 2_ Peng!:J~tan Wilayah________ Kecamatan 1 Paket ___ 50,000,Q_0O.00 _ APBD
------- --·---- -·------
H. IPENINGKATAN PERAN PEMUDA
1 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga _____ _ ·-----Kecamatan
-- . - ...____ _ 1 Paket --~0,0Q0,000.00 APBD
I. IPELESTARIAN SENI BUDAYA __ _ __ _
1 Pembinaan Senl Budaya ____ _ Kecamatan
-+----~-- --·----· ----~-- -
1 Paket __ _ _2s,ooo,900.oo APBD
J. IPENINGKATAN PERAN POSYANDU
---- - - - - --·-- - - - - -
1 Pembiaan Postandu _ ---~- Kecamatan 1 Paket _19,500,000.00_ APBD
K. IPEMBERDAYAAN
- - - - - - -PETANI- · - - - ----- --~--- -·---
_1 Pembinaan Kelom_p~ Tani __ Kecamatan 1 Paket 13,000,000.00_ APBD
L. IKEBERSIHAN UNGKUNGAN HIDU~~- ··---------- -----
1 Pemeliharaan Llngktmgan Kantor ------ Kecamatan 1 Paket _lS,000,000.00 _ APBD

1 Kee.
JUMLAH 405,000!000.00
KECAMATAN PASEAN

*
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) W>L. KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 5
1. Pekerjaan Rabat Parkir Kantor Kee. Pasean 4mx9m 25.000.000
2. Paving Halaman Kantor Kantor Kee. Pasean 12 mx 33 m 40.000.000
3. Teras Penghubung Pendopo Kecamatan dengan Kantor Kantor Kee. Pasean 4mx12m 50.000.000
4. Paving Halaman Luar Kantor Kantor Kee. Pasean 7 mx 33 m 35.000.000

*
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI {DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab.Pamekasan 1 Paket 35.000.000
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab.Pamekasan 1 Paket 95.000.000
3. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab.Pamekasan 1 Paket 126.000.000
·-

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kab.Pamekasan 1 Paket 12.000.000
-
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Pamekasan 1 Paket 30.000.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan Kab.Pamekasan 1 Paket 10.000.000
Rumah Dinas
4. Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Komputer) Kab.Pamekasan 1 Paket 15.000.000

c.
--
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Penyelenggaraan Diktat Formal Kab.Pamekasan 1 Paket 40.000.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Kab.Pamekasan 1 Paket 652.072.000
3. Diktat Fungsional (Peningkatan Pelayanan Bidan) Kab.Pamekasan ---
1 Paket 160.000.000
4. Penyelenggaraan IPDN Kab.Pamekasan 1 Paket 20.000.000
. --·
--·
-·-
D. Pendidikan Kedinasan
1. Diklat PIM II
------.,-~----·--

--·
-------··---··-----+1--·
Kab.Pamekasan . 1 Paket 175.000.000
~
2. Diktat PIM III Kab.Pamekasan ·. 1 Paket 200.000.000
3. Diklat PIM N Kab.Pamekasan 1 Paket 500.000.000
--
E. Pembinaan clan Pengembangan Aparatur
1. Pengadaan CPNSD Tahun 2012 Kab.Pamekasan 1 Paket 550.000.000
2. Pengelolaan Admlnistrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai Kab.Pamekasan 1 Paket 275.000.000
3. Pengelolaan administrasi Kepangkatan dan Gaji Berkala ·--
Kab.Pamekasan ·-
1 Paket 180.000.000
4. Pemeliharaan dan Penqembanqan Proaram Aplikasi SIMPAK Kab.Pamekasan 1 Paket 50.000.000
- ,-.
NO PROGRAM / KEGIATAN I lOIG'\SI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar clan Ikatan Dlnas Kab.Pamekasan 1 Paket 50.000.000
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun (Tali Asih} Kab. Pamekasan 1 Paket 260.000.000
7. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Kab.Pamekasan 1 Paket 10.000.000
8. Pengurusan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen Kab. Pamekasan 1 Paket 20.000.000
9. Pengurusan dan Pengadaan Blanko LP2P Kab. Pamekasan 1 Paket 10.000.000
10. Pembuatan DP3 Tahun 2011 Kab.Pamekasan 1 Paket 20.000.000
11. Pembuatan DIK Tahun 2011 Kab. Pamekasan 1 Paket 16.500.000
12. Buku Regester Kepegawalan Kab.Pamekasan 1 Paket 34.200.000
13. Soslalisasi Kepegawaian PP. 53 Tentang Disiplin PNS dan Kartu Kab. Pamekasan 1 Paket 18.000.000
Pegawai elektronik (KPE) ·--·----- - ·------------------···--------- ------~ ---- . - -- -··--·-----·- --
14. Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Ijin Penceraian dan Ijin Cuti Ka'.J. r' ,,:r,ekasan 1 Paket 6.000.QOO I

F. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian


Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Penetapan Kenerja Pamekasan 1 Paket 50.000.000
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

#
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1. Pendukung administrasi Perkantoran Bapemas & Pemdes 1 Paket 33.091.100
2. Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasl Daerah Bapemas & Pemdes 1 Paket 50.000.000
3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bapernas & Pemdes 1 Paket 218.092.000
4. Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 189 Ds./Kel. 1 Paket 242.100.000
(Sarana desa & Kel.
di Kab. Pamekasan)
-
-B.
- -·
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Pengadaan alat - alat ankutan darat bermotor Bapemas & Pemdes 1 Paket 54.000.000
2. Pengadaan oeralatan dan perlengkapan kantor Bapemas & Pemdes 1 Paket 24.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Bapemas & Pemdes 1 Paket 28.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Bapemas & Pemdes 1 Paket 2.145.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bapemas & Pemdes 1 Paket 16.630.800
6. Renovasi Balai Desa 1. Os. Bangsereh 1 Paket 945.000.000
Kee. Batumarmar
2. Os. Waru limur
---
. Kee. Waru
3. os. Palengaan laok
Kee. Palengaan
4. OS. Akkor Kee.
Palengaan
5. Os. Larangan tokol
Kee. ilanakan
6. Os. lionto Ares
Kee. Waru
7. Ds. Bulangan branta -··-~---- -- ~-
Kee. Peoantenan
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
8. Ds. Bicorong
Kee. Pakong
7. Pengadaan Alat TTG (Alat pembuat susu kedelai) 13 Desa, 13 Kee. 1 Paket 103.735.000

c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


1. Diktat PKK kerjasama dengan PKK Kab. Pmk Kab. Pamekasan 1 Paket 80.000.000
2. Koordinasi dan Pendamplngan Pemilihan Kepala Desa Kab. Pamekasan 1 Paket 25.000.000
3. Dana pendamping Diktat KPM Kab. Pamekasan 1 Paket 35.000.000
4. Pelatlhan kemasyarakatan dan pemanfaatan TTG 13 Ds., 13 Kee. 1 Paket 62.851.000
5. Pendidikan dan -
Pelatihan
- - - -Formal Bapemas & Pemdes 1--·-----~-------
?aket 45.0C0.000 l
;..--------·----------
6. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-83 Kee. Waru 1 Paket 327.000.000
Tahun 2012
7. Pelatihan Warung Tehnologi Pedesaan (Wartekdes) Kab. Pamekasan 1 Paket 197.950.500
8. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Kab. Pamekasan 1 Paket 189.000.000
(178 Desa)
9. Sistem Pendataan Data Dasar Keluarga, Potensi, dan Tingkat 2 Kelurahan 1 Paket 50.000.000--
Perkembangan Desa/Kelurahan dan Tingkat Perkembangan Desai
---
Kelurahan
10. Pelatihan Pemberdayaan Masyarskat Melalui Kegiatan Pemanfaatan 13 Ds., 13 Kee. 1 Paket 63.660.000
dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA)
11. Penguatan kelompok Dasawisma Kerjasama Dengan PKK Kabupaten Kab. Pamekasan 1 Paket 189.000.000
12. Penguatan Pendampingan PPE:I< (BKAD Bataso) BKAD Bataso 1 Paket -
50.000.000
----~--
f
Ds. :D__ontoraja
Kee. Pasean

D. PROGRAM PENINGKATAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN


1. BOP PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Tahun 2011 12 Kee. 1 Paket 500.000.000
2. Pembangunan dan perbaikan Lingkungan Desa Berbasis Pada - Ds. Larangan Tokol 1 Paket 226.819.000
Infrastruktur Pedesaan Kee. Tlanakan
--
- Ds. Duko timur
Kee. Larangan --
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
- Ds. Bicorong Kee.
Pakong
- Ds. Sumedangan
Kee. Padernawu
3. Dana Pendamping Pro Poor Poverty Awards Jawa limur 2011 Kab. Pamekasan 1 Paket 15.000.000

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


1. Bulan bhakti gotongroyong Masyarakat Kee. Larangan 1 Paket 94.149.500
2. Pengembangan dan Penataan Pasar Desa Kab. Pamekasan 1 Paket 228.495.000
~
3. BOP dan Dana Jasa Konsultasi PLMD Ds. Sana Daja Kee. Pasean Ds. Sana Daya 1 Paket 800.000.000
Kee. Pasean
4. Pelaksanaan gelar TTG Nasional XIV Lokasi menunggu 1 Paket 100.000.000
dari Dirjen PMD
S. Pernberdayaan Masy.dalam Pamanfaatan dan Pelestarian Sumber - Ds. Sana Daya 1 Paket 133.798.000
Mata Air Kee. Pasean
- Ds. Pegantenan
Kee. Pegantenan
6. Pemberdayaan Masy.Dalam Pemanfaatan SDA Sarana dan Prasarana - Ds. Waru limur 1 Paket 116.001.000
Kee. Waru
- Ds. Kertagena daya
Kee. Kadur
c-
7. BOP Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (~MPP) --- ~
Kee. llanakan
- - - ~ ----------
1 Paket 14.468.500
8. Dana pendamping Pendidlkan Kemasyarakatn da!am rangka Kab. Pamekasan I 1 Paket 40.000.000
'
>----
Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Desa/kelurahan
Prov. Jawa limur

F. PROGRAM PENINGKATAN KESWADAYAAN MASYARAKAT


(PROGRAM EX GERDU TASKIN)
1. Dana sharing Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) 7 Desa 1 Paket 360.000.000
2. Program Aksi Padat Karya berbasis Pengentasan Kemisklnan 1 Paket 50.000.000
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
G. PROGRAM PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU
1. Revitalisasl POSYANOU 13 Kee. 1 Paket 125.000.000
2. Penguatan Pokjanal Posyandu di Desa Kerjasama Dengan PKK Pmk 13 Kee. 1 Paket 177.440.000
-
3. Lomba Kader Posyandu Tk.. Kecamatan 13 Kee. 1 Paket 101.320.000
4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai 1. Os. Montok 8 Desa
Kee. larangan
2. Os. Kaduara Barat Kee.
Larangan
3. Os. Padelegan
Kee. Pademawu------~-"
-- ~. --- - - - - - ------- - - ~ -
4. Ds. Majungan
- --·- ·----
'
Kee. Pademawu
f--
5. Os. Pandan Kee. Galls
6. Os. Lembung Kee. Galis
7. Ds. Tiesah Kee.
Tianakan
8. Ds. Branta linggi Kee.
--- -
Tianakan
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Kee. Waru 4 Desa
Mata Air (SMA) - OS. Tegangser Laok
- Ds. Waru limur
. Kee. Pasean
--f--·
----

- - D~:__Q~mpo Timur ..__ _,._ ______


- Ds. Bindang
Kee. Baturnarmar
- Os. Bujur Barat
- Os. Bangsereh
6. Pendampingan Pemanfaatan & Penerapan TTG dan Kerjasama dengan tel. Parteker Kee. PamekaSc 1 Paket
Perguruan llnggi (Pemuda Pelopor)
7. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Peninokatan Ds. Larangan Tokol 1 Paket
Sarana dan Prasarana Perdesaan Kee. Tianakan
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pengairan Desa Kee. Pamekasan 4Desa
1. KeL Kangenan
2. Desa Panempan
3. Jalmak
4. Desa Teja limur
9. Model Pemberdayaan Penyandang cacat Kel. Jungcangcang 1 Paket
Kee. Pamekasan
10. Bantuan Pembangunan Balal Desa Kab. Pamekasan
1--
37 Desa
Terdiri dari : 945.000.000
1. 7 Desa
2. 10 Desa
@ Rp. 175 juta
·-
3. 20 Desa
@ Rp. 175 juta
11. Bimbingan Teknis BPD, Kades dan Sekdes Kab. Pamekasan 534 orang 450.000.000
178 Desa
12. Profil Desa Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Kab. Pamekasan 189 Desa/Kel. 242.100.000
(SI-P2DK) 189 Desa/Kel.
13. Pemberdayaan Pasar Desa 3 Desa 3 Desa 165.000.000
2 Desa 2 Desa
• - 2 Desa 2 Desa
14. Bintek Pengelo!aan Pasar Desa Kab. Pamekasan 50 orang 40.000.000
------ ·-
15. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) 2 Desa 2 Desa 100.000.000
16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) 7 Desa 7 Desa 210.000.000
17. Pemberdayaan UPKu 3 Desa 3 Desa 45.000.000
18. Pelatihan Pengelolaan UPKu Kab. Pamekasan 50Orang 40.000.000
19. Dana sharing Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Peningkatan 1 Desa 1 Paket 35.000.000
dan Kualitas masyarakat Desa/Kel. 1 Kee.
20. Pembardayaan Lab Site (Dana Sharing) 2 Desa 2 Paket 25.000.000
1 Kee.
JUMLAH 2.297 .100.000
KANTOR PERPUSTAKAAN
UMUM DAN ARSIP DAERAH
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA


1 2 3 4 s

1. Rapat-rapat Koordinasl dan Konsultasl ke Luar Oaerah Luar Daerah 1 Paket 50.000.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 Paket 50.000.000
3. Monitoring, Evaluasl dan Pelaporan Pamekasan 1 Paket 40.000.000
4. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Pamekasan 1 Paket 40.000.000
5. Pemeliharaan Rutln/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pamekasan 1 Paket 20.000.000
6. Pemeliharaan Rutln/Berkala Gedung Kantor Pamekasan 1 Paket 15.000.000
7. Pemeliharaan Rutln/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pamekasan 1 Paket 5.000.000
8. Pemeliharaan Rutln/Berkala Sarana Prasarana Gedung Pamekasan 1 Paket 50.000.000
Perpustakaan Umum
9. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Pejabat Fungsional Pamekasan 5 Unit 100.000.000
(arsiparis dan perpustakaan)
10. Penciptaan Arsip Visual Pamekasan 1 Paket 30.000.000
11. Penyedlaan Buku Kerja Pamekasan 1 Paket 90.000.000
12. Pengamanan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Pamekasan 1 Paket 40.000.000
13. Pelatihan Petugas Pengelola Arsip Desa/Kelurahan Tersebar 189 Desa 50.000.000
14. Pendataaan dan Penataan Arsip Pamekasan 1 Paket 25.000.000
15. Diktat Pengelola Arsip In Aktif
# Pamekasan 1 Paket 50.000.000
16. Pembangunana Depo Arsip Pamekasan 1 Paket 1.500.000.000
17. Pengadaan Sarana Peny!mpanan Arsip desa (RIiing Kabinet) Tersebar 50 Buah 110.000.000
18. Operasional Mobol Perpustakaan Keliling Tersebar 13 Kecamatan 70.000.000
19. Operasional Perpustakaan Umum Pamekasan 1 Paket 100.000.000
20. Pengadaan Buku Perpustakaan Pamekasan 1 Paket 20.000.000
21. Pengadaan buku Mobil Perpustakaan Kelilling Pamekasan 1 Paket 120.000.000
22. Pengadaan Sarana Penunjang Perlengkapan Perpustakaan Umum Pamekasan 1 Paket 350.000.000
23. Pembangunan Database Up Grade Program Automasl Perpusatakaan Pamekasan 1 Paket 50.000.000
24. Perawatan Koleksl Buku Perpustakaan Umum dan Mobil Perpustakaan Pamekasan 1 Paket 30.000.000
-- ~-
Keliling
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 s
25. Sosialisasi Terciptanya Tenaga Pustakawan Desa Pamekasan 1 Paket 40.000.000
26. Bimtek Tenaga Perputakaan Kecama~n/Desa Tersebar 13 Kecamatan 150.000.000
27. Pembinaan clan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Tersebar 10 Paket 170.000.000
dan Rumah Baca
28. Pameran Buku Untuk Menlngkatkan Minat dan Budaya Baca Pamekasan 1 Paket 150.000.000
Masyarakat
29. Pembangunan Grasi Mobil, Parkir Sepeda Motor Perpustakaan Umum Pamekasan 1 Paket 100.000.000
30. Pembangunan Papan Nama Kantor Pelayanan Perpustakaan Umum Pamekasan 1 Paket 30.000.000
31. Pengadaan Alat Library Security System (Perangkat Pengaman Pamekasan 1 Paket 300.000.000
Maten Perpustakaan) - -
32. Pengadaan Genset/Generator Gedung Perpustakaan Pamekasan 1 Paket 200.000.000
r - - e-
DINAS PERTANIAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASi(DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Pengembangan Tanaman Padi Unggul (Non Hibrida) Ds.Panempan, 1 Paket 352.500.000
Ds.Jalmak, Ds.Bajang,
Banban, Bandungan,
Klompang Barat, Lebbek,
Somajang, Waru llmur, --
Tampojung Guwa,
Tampojung Tenggi,
Padelegan, Pademawu
--
Barat, Buddih, Bartim,
Tambung, Lemper,
Sunder, Dempo Barar,
~-- -
Bulangan Barat, Bulangan
Branta, Bulangan Haji,
-
llagah, Bulangan llmur.
2. Pengembangan Padi Hibrida Ds.Potoan, Ds. Rombuh, 1 Paket 2"10.000.000
Ds.Peltong,
• OS.Tentenan Barat
3. Pengembangan Jagung Hibrida Ds.Bajang, Banban, 1 Paket 787.500.000 -
--- ~ - - ~--~---·---"------- 'j -------- - - ~ -

-
Ragang, Waru llmur,
Tampojung Guwa,
Tampojung Tenggi,
Tambung,Plakpak,
Palesangger, Pagantenan,
Bulangan BrantaBulangan
·-·----·
Haji, Bulanqan 11,ur,
------
Tebul llmur,Tebul Barat, ----------~
Ambender, Pasanggar,
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
Tanjung, Bungbaruh,
Kadur, Pamoroh, Peltong,
Duko

8. Peningkatan Produksi Pertanian


1. Pengembangan Bawang Merah Ds.Rageng, tagengser 1 Paket 3.300.000.000
Laok, Tagengser Daja,
lloto Raja, Bindeng,
Dempo llmur, Dempo
Barat, Sana Tengah,
Kacok, Banyu Pelle,
Palenga'an Daja, Akkor,
Larangan Badung,
Palesangger, Bulengan
llmur, Pasangger,
Tanjung, Kertagenah
Laok, Sokalelah,
Bungbaruh, Ds.
2. Pengembangna Kacang Hijau Ds.Bajang, Ds.Banban, 1 Paket 120.000.000
bulangan Branta,
. Bulangan Haji,
• Kertagenah Laok,
Ds.Kertagenah Tengah
3. Pengembangan Tanaman Kedele Ds.Bajang, Ds.Tanjungm 1 Paket 135.000.C20
Ds.Kertagenah Laok,
Kertagenah Tengah,
Kertagenah Dajah,
Palengaan Daya,
Ds.Palengaan Laok,
Ds.Angsanah, Ds.Banban
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI{DESA} VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
4. Pengembangan Kacang Tanah Ds.Bulangan Branta, 1 Paket 45.000.000
Ds.Ambender,
Ds. Kertagenah Laok

5. Pengembangan Durian Ds.Bulangan Branta, 1 Paket 180.000.000


Ds.Tebul limur,
Ds.Tebul Barat
6. Pengembagan Jeruk Ds.Panaguan, 1 Paket 75.000.000
Ds.Grujugan, Ds.Duko
limur, Ds.Larangan
Dalam, Ds.Sokalelah
7. Pengembangan cabe Merah Ds.Tegangser Daja, Ds. 1 Paket 180.000.000
Tlonto Raja, Ds.Bindeng,
Ds.Dempo limur, Sana
Tengah, Panaan,
Palengaan Daya,
Larangan Bandung
8. Sekolah Lapang Tata Guna Air Ds.Teja limur, Ds.Jalmak 1 Paket 40.000.000
10. Sekolah Lapang Tanaman Sayur Ds.Rombuh, 1 Paket 80.000.000
Ds. Palengaan Laok,
Ds.Potoan, Ds.Larangan •
~
Bandung
11. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Ds.Somalang, 1 Paket 40.000.000
Ds.Tampojung Guwa
12. Rehab Jaringan lrigasi Ds.Panglegur, 1 Paket 300.000.000
Ds.Toronan,
Ds.Teja limur
13. Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds.Sokalelah 1 Paket 75.000.000
14. Bantuan Puuk Ds.Buddih, Ds.Tagengser. 1 Paket 480.000.000
Daja, Ds.Tlonto Rajah,
Ds.Bindeng, Dempo
limur, Sana Tengah,
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
Bengsereh, Batubintang,
Blaban, Bujur Barat,Bujur
Tengah, Bujur limur,
Kapong, Lesong Dajah,
Pangereman, Ponjanan
Barat, Ponjanan limur,
Tamberu, Pademawu
Barat, Bunder,
15. Bantuan Obat-obatan Pertanian Ds.Klompang, Os.Sana 1 Paket 7.500.000
Laok, Ds.Lemper

c. Peningkatan Penerepan Teknologi Pertanian


1. Bantuan Hand Trektor Ds.Teja limur, Nylabu 1 Paket 2.075.000.000
Dajah, Laden, Kowel,
Kangenan, Bajang,
Banban, Bicorong,
Cenlecen, Klompang
Barat, Klompang limur,
Lebbek, Pakong,Palalang,
Seddur, Panglegur,
Rageng, Sana Laok, ,
• Bajur, lloto Ares, Waru
1imur, Tampojung Guwa,
waru Barat, Pademawu
2. Pengadaan Pompa Air Ds.Jalmak, Kowel, 1 Paket 108.000.000
Banban, Bandungan,
Klompang limur,
Tampojung Prenggl,
Bajur, waru Barat,
Tampojung Tenggi,
Tampojung Guwa, Sana
Laok, llonto Ares,
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
Tampojung Tengah,
Tagangser Laok,
Ragang, Waru Timur,
Sumber Waru,
Ds.Baddurih
3. Pengadaan Hand Sprayer Ds.Teja Timur, Kowel, 1 Paket 40.800.000
Bicorong, Lebbek,
Tampojung Preggi, Bajur,
Waru Barat, Tampojung
Tenggi, Tampojung
Guwa, Sana Laok, 11onto
Ares,Tampojung Tengah,
Tagengserlaok, Ragang,
Waru Timur, Sumber
Waru, Ds.Tebul Tmur
4. Pengadaan Mesin Pemipi Jagung Ds.Kertagenah Laok, 1 Paket 140.000.000
Gagah, Sokalelah,
Bengkes, Kadur,
Pamoroh, Pamaroh,
Ds.Kertagenah Tengah
5. Pengadaan Mesin Perontok Padi ~.Laden, Pademawu 1 Paket 140.000.000
• l1mur, Sokalelah,
Bengkes, Kadur,
Pamoroh, Pamaroh,
Kertagenah Tengah,
Ds.Bujur Barat '
6. Bantuan Penggilingan Padi Ds.Ragang, Ds.Bajur, 1 Paket 300.000.000
Ds.Buddagan,
Ds.Somalang
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
D. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah Kab. Pamekasan 1 Paket 75.000.000

E. Pengembangan Aggriblsnis
1. Pendampingan Pengembangan Usaha Agriblsnis di Perdesaan 13 Kecamatan 1 Paket 250.000.000

F. Peningkatan Kesejahteraan Petani


1. Penilaian Kelompok Tani 13 Kecamatan 1 Paket 50.000.000

G. Peningkatan Sarana clan Prasarana Aparatur


1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pamekasan 1 Paket 15.000.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kab. Pamekasan 1 Paket 4.500.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kab. Pamekasan 1 Paket 24.500.000

H. Pelayanan Administrasi Perkantoran


1. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Pamekasan 1 Paket 85.000.000
2. Rapat-rapat Koordlnasl dan Konsultasi Keluar Daerah Kab. Pamekasan 1 Paket 150.000.000
3. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasl DAU . Kab. Pamekasan 1 Paket 95.000.000
4. Perencanaan, Monitoring dal1 Evaluasl DAK Kab. Pamekasan 1 Paket 180.000.000

I. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Pamekasan 1 Paket 15.000.000
DINAS PETERNAKAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 s
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Petemakan 1 Paket 38.000.000,00
2. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Petemakan 1 Paket 123.001.800,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Petemakan 1 Paket 75.000.000,00
4. Monitoring dan Evaluasl DAK Dinas Petemakan 1 Paket 50.000.000,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gec:lung Kantor dan Rumah Dinas Dinas Petemakan 1 Paket 66.697.400,00
6. Pemellharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Dinas Peternakan 1 Paket 4.400.000,00
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Petemakan 1 Paket 46.430.800,00
8. Pengadaan Pertengkapan Gec:lung kantor Dinas Petemakan 1 Paket 49.000.000,00
9. Pengadaan Sarana Kendaraan Roda 2 Dinas Peternakan 1 Paket 90.000.000,00
10. Pendldikan dan Pelatihan Formal Dinas Peternakan 1 Paket 35.000.000,00
11. Pelayanan Inseminasi Buatan dan Program SAKA Kabupaten Pamekasan 1 Paket 120.000.000,00
( Satu Tahun Satu Kelahiran) pada Ternak Sapi
12. Unit Layanan Inseminasi Buatan dan Program SAKA pada Temak Sapi Kecamatan Waru dan 1 Paket 507.000.000,00
berbasis Village Breeding Centre Pakong
13. Pengembangan Usaha Sapi Bibit Kecamatan Pegantenan, 1 Paket 360.000.000,00
Kadur, Pakong dan
Palenga'an
14. Peremajaan Kontrak Inseminator Dinas Petemakan 1 Paket 62.000.000,00
15. Revitalisasi Balai Petemakan Somalang Balai Peternakan 1 Paket 75.000.000,00
Somalang, Pakong
16. Operasional Sapi Kereman dan Sapi Bakalan Dinas Petemakan 1 Paket 35.000.000,00
17. Operasional Temak Pemerintah Dinas Peternakan 1 Paket 35.000.000,00
18. Pembinaan Temak Pemerintah Dinas Petemakan 1 Paket 25.780.000,00
19. Optimalisasi Balai Peternakan Grujugan Balai Petemakan 1 Paket 30.000.000,00
Grujugan, Larangan
20. Pemblnaan Teknis Keterampilan Petemak Sapi Potong Kereman Dinas Petemakan 1 Paket 45.000.000,00
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
21. Pengembangan Usaha Temak Unggas Lokal Palengaan, Pademawu, 1 Paket 400.000.000,00
Pamekasan, llanakan,
waru, Pasean dan
Batumarmar
22. VBC Domba Ekor Gemuk Pademawu 1 Paket 100.000.000,00
23. Pengembangan Usaha Temak Kambing dan Domba Kabupaten Pamekasan 1 Paket 468.000.000,00
24. Pengembangan Kawasan Agropolitan Waru, Pakong, 1 Paket 451. 750.000,00
Pegantenan dan Kadur
25. Pengembangan Usaha Temak Kambing di Kawasan Agropolitan Waru, Pakong, 1 Paket 400.000.000,00
Pegantenan dan Kadur
26. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Pakong, Waru, llanakan, , 1 Paket 1.800.000.000,00
Palengaan dan
Batumarmar
27. Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Skala Kecil Pakong, Waru, Kadur, 1 Paket 1.000.000.000,00
Larangan, Pademawu
28. Pengembangan UUB berbasis Village Breeding Centre Pasean, Batumarmar, 1 Paket 760.000.000,00
waru dan Pakong
29. Pengembangan Usaha Sapl Potong 13 Kecamatan 1 Paket 1.568.450.000,00
30. Bintek Agribisnis Sapl Potong Dinas Petemakan 1 Paket 20.000.000,00
31. Posyandu Petemakan di Pasar hewan Pasar Hewan Keppo 1 Paket 25.500.000,00
32. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Kabupaten Pamekasan 1 Paket 50.000.000,00
33. Kontrak Petugas RPH . Pamekasan, Proppo, 1 Paket 43.000.000,00
Palengaan & Banyupelle
34. Pemeriksaan Gangguan Reprocluksi pada Sapi Pamekasan, Proppo, 1 Paket 50.000.000,00
Palengaan, pegantenan,
Waru dan Pakong
35. Penanganan Gangguan Reproduksi dan Penyakit Hewan 13 Kecamatan 1 Paket 500.000.000,00
36. Pencegahan Penyakit ND pada Ayam Buras Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
37. Revitalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan llanakan 1 Paket 20.000.000,00
38. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Cadng dan Scabies llanakan 1 Paket 25.850.000,00
39. Rehabilitasl RPH Kabupaten Pamekasan 1 Paket 40.000.000,00
40. Rehabilitasl Rumah Potong Hewan Reoresentatlf di Kawasan Aorooolitan Pakono 1 Paket 250.000.000,00
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
41. Pembangunan Rumah Potong Hewan Representatif Pamekasan, Palengaan, 1 Paket 2.500.000.000,00
waru, Proppo dan
Pegantenan
42. Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Usaha Petemakan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 22.000.000,00
43. Surveilance, Monitoring dan Evaluasi Residu Cemaran Mikroba pada 13 Kecamatan 1 Paket 400.000.000,00
Prociuk Hewan
44. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
45. Pelayanan Kesehatan Hewan di Kawasan Agropolitan 13 Kecamatan 1 Paket 200.000.000,00
46. Pendampingan Penerapan Teknologi Petemakan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 46.210.000,00
47. Ekspose/Promosi Hasil Pembangunan Petemakan Dinas Peternakan 1 Paket 30.000.000,00
48. Gerakan Mlnum Susu Dinas Petemakan 1 Paket 20.000.000,00
49. Optimalisasi dan Pemblnaan Produk Hasll Temak Oinas Petemakan 1 Paket 25.000.000,00
50. Pembangunan Jalan Produksl kawasan Petemakan Proppo, Galis, l1anakan, 1 Paket 800.000.000,00
Kadur, batumarmar
dan waru
51. Pembangunan dan Fasilitasi Kios Daging Pamekasan, Pakong, 1 Paket 3.000.000.000,00
Waru, Larangan,
Palengaan & Pademawu
52. Pemblnaan dan Penilaian Kelompok tani berbasis temak Kabupaten Pamekasan 1 Paket 46.203.000,00
53. Studl Banding Kelomok Tani Blitar, Mojokerto dan 1 Paket 90.000.000,00
Kedi_ri

KANTOR KETAHANAN PANGAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 s
1. Rapat-rapat Koordlnasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Pamekasan 1 Paket 39.110.000,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU Kabupaten/13 Kecamatan 1 Paket 73.500.000,00
3. Pendukung Pelayanan Admlnistrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 1 Paket 59.018.284,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten Pamekasan 1 Paket 13.280.800,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Pamekasan 1 Paket 6.646.858,00
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kabupaten Pamekasan 1 Paket 1.800.000,00
7. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Pamekasan 1 Paket 10.000.000,00
8. Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
9. Penanganan Daerah rawan Pangan Kecamatan 1 Paket 80.000.000,00
10. Analisis Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makan Kecarnatan 1 Paket 26.000.000,00
11. Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan Kecamatan 1 Paket 45.000.000,00
12. Pemetaan daerah Rawan Pangan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 26.000.000,00
13. Pengembangan Diversifikasi bagi Keluarga Balita Gizi Kurang Kabupaten/Kecamatan 1 Paket 85.000.000,00
14. Pembangunan Lumbung Pangan & Lantai Jemur 13 Kecamatan 1 Paket 720.000.000,00
15. Gelar Teknologi Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah Kecamatan 1 Paket 40.000.000,00
16. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanlan/Perkebunan 13 Kecamatan 1 Paket 26.000.000,00
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN


RENCANA KERJATAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
A. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan 10 Kecamatan 1 Paket 500.000.000
2. Pembangunan Hutan Rakyat 5 Kecamatan 1 Paket 250.000.000
3. Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyt 13 Kecamatan 1 Paket 450.000.000
4. Pembuatan Dam Pengendalian Ds.Rek Kerek 1 Paket 600.000.000
Kec.Palenga'an
5. Rehabilitasi Dam Pengendalian Ds.Rombuh 1 Paket 100.000.000
Kec.Palenga'an
6. Pembuatan Embung os.Mangar, Ceguk, 1 Paket 610.000.000
Panglegur, Ambat,
Bandaren, Dabuan,
Potoan Daya, Rek Kerek,
Kertagenah Laok
7. Pembuatan Sumur Resapan Ds.Manga, Larangan 1 Paket 510.000.000
Tokol, Panglegur,Dabuan,
Terak, Ds.Branta linggi
8. Penanaman Turus Jalan Kecamatan Ds.Samatan, Klampar, 1 Paket 250.000.000
• Angsanah, Nylabuh Daya,
Teja Barat, Ds.Tejalimur
9. Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Kab. Pamekasan 1 Paket 75.000.000
10. Pembuatan Teras Kab. Pamekasan 1 Paket 1.250.000.000
11. Penghijaun Lingkungan Kab. Pamekasan 1 Paket 100.000.000

B. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


1. Pengembangan Kampung Lebah Madu Ds.Jalmak, Nylabu Daya, 1 Paket 120.000.000
Kadura Barat, Ds.Traban
2. Pengembangan Wanatanl/Wana Forma Ds.Nylabu Daya,Toronan, 1 Paket 105.000.000
Ds.Grujugan
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATA.111! JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
c. PfC9'illll Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Pe"t;embangan Tanaman Kelapa Ds.Nylabu Daya, Lesong 1 Paket 540.000.000
Laok, Pamoroh,
Kertagenah Tengah,
Kadur, Bulangan Haji,
Bulangan Barat,
Ds.Plakpak,
Ds.Pegantenan
2. 9- ;:i.rr Tanaman Kelapa Kec.Larangan, Kee. Kadur, 1 Paket 150.000.000
Kec.Pegantenan
3. Pe-i;emt:.angan Tanaman Jambu Mente Kec.Waru, Kec.Pasean, . 1 Paket 1.000.000.000
Kec.Batumarmar
4. Pe-c;emtengan Cabe Jamu Ds.Larangan Luar, 1 Paket 250.000.000
Larangan Oalam, Taroan,
Bajang, Ds.Klompang
Timur
5. P:t;embangan Tanaman Rosella Os.Nylabuh Daya, Jalmak, 1 Paket 250.000.000
Ds.Montok

D. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan


1. Pe:>1usunan Program Penyuluhan Kab.Pamekasan 1 Paket 50.000.000
.
E. Penin,gbtan Produksi Pertanian/Perkebunan
1 Pe-cngkaran Benih Tembakau Ds.Klompang Timur, 1 Paket 350.000.000
Ponteh, Peltong,
Kel.Kangenan,
Ds.Panglegur
2. lre1sffilasi Tembakau Kab. Pamekasan 1 Paket 600.000.000
3. Pe':gadoan Mesin Rajang Tembakau Kab. Pamekasan 1 Paket 100.000.000
4. Pe-gadaan Mesin Pompa Air Kab. Pamekasan 1 Paket 100.500.000
5. Ke:un ~bit Tembakau Kecamatan Kab. Pamekasan 1 Paket 600.000.000
6. Pe'atihan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Kab. Pamekasan 1 Paket 200.000.000
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 s
7. SL Tembakau Valietas Lokal Kab. Pamekasan 1 Paket 200.000.000
8. Pengembangan Tanaman Wijen Ds.Duko Timur 1 Paket 50.000.000

F. Peningkatan Pamasaran Hasil Produksi Perekebunan


1. Promosl Hasil Perkebunan/Kehutanan Unggulan Daerah Kab. Pamekasan 1 Paket 50.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

~
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
1. Pemetaan Lahan Garam Galis dan 11anakan 1 Paket 350.000.000,00
250.000.000,00
2. Pendataan Potensi Industri Kecil Menengah Kabupaten Pamekasan 1 Paket 250.000.000,00
3. Pemberdayaan Industri Anyaman likar Tembakau Kecamatan kadur, 1 Paket 150.000.000,00
larangan dan Pakong
4. Workshop Diversifikasi Prociuk Industri Batik Kecamatan Proppo, 1 Paket 200.000.000,00
Palenga'an, Pamekasan
dan Larangan 250.000.000,00
5. Fasilitasi Konversi Bahan Bakar dan Peralatan Proses Produksi Batik Kecamatan Proppo, 1 Paket 225.000.000,00
Palenga'an, Pamekasan
dan Larangan 350.000.000,00
6. Workshop dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Kecamatan Pademawu 1 Paket 350.000.000,00
Pengolahan Rumput laut 225.000.000,00
7. Workshop Peningkatan Produk lndustri Kecil Gerabah Kecamatan Pademawu 1 Paket 125.000.000,00
8. Pengembangan Design Produk Industri Batik Kecamatan Proppo 1 Paket 200.000.000,00
9. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Klinik IKM Kabupaten Pamekasan 1 Paket 150.000.000,00
250.000.000,00
10. Fasilitasi Penanganan Daur Ulang Limbah Batik Kabupaten Pamekasan 1 Paket 200.000.000,00
11. Fasilitasi Peningkatan Peralatan Pemecah batu Cor Kecamatan Palenga'an, 1 Paket 300.000.000,00
Waru, Pasean dan
Batumarmar
12. Peningkatan Peralatan Industri Anyaman Kabupaten Pamekasan 1 Paket 150.000.000,00
13. Promosi dan Perluasan Pasar Prociuk Industrl Kecil Unggulan Kabupaten Luar Kabupaten 1 Paket 350.000.000,00
14. Peningkatan Pasar Tradislonal Berbasis Agroolitan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 750.000.000,00
500.000.000,00
15. Monitoring dan Pengawasan Barang bersubsidl dan Bahan Kebutuhan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
Pokok Masvarakat
16. Fasilitasi Lelang Komoditas Unaaulan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 300.000.000,00
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
17. Temu Usaha Komoditas Unggulan Pamekasan Luar Daerah 1 Paket 365.000.000,00
18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gudang Komoditas Pertanian Kecamatan kadur 1 Paket 5.000.000.000,00
19. Pemblnaan, Pengawasan dan Monitoring Barang beredar di Masyaraka: Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
20. Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Alat - alat Ukur (lfTTP) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 75.000.000,00
21. Pemblnaan Industri Kecil Rokok Kabupaten Pamekasan 1 Paket 750.000.000,00
22. Fasilitasi Pita Cukai Industri Kecil Rokok Kabupaten Pamekasan 1 Paket 2.500.000.000,00
23. Fasilitasi HAKI Industri Kecil Rokok Kabupaten Pamekasan 1 Paket 250.000.000,00
24. Fasilitasi Gudang Produksi Industri Kecil Rokok Kabupaten Pamekasan 1 Paket 5.000.000.000,00
25. Perluasan Pemasaran dan Perdagangan Hasil Industri Rokok Lokal Kabupaten Pamekasan 1 Paket 350.000.000,00
26. Koordinasl tentang Kebutuhan dan Kerja Sama Tata Niaga Tembakau Kabupaten Pamekasan 1 Paket 200.000.000,00
27. Pengawasan dan Monitoring Tata Niaga Tembakau Kabupaten Pamekasan 1 Paket 250.000.000,00
28. Penanganan Barang Kena Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
30. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan lndustri Hasil Tembaka Kabupaten Pamekasan 1 Paket 400.000.000,00
31. Workshop Teknik Management Perusahaan Rokok Kabupaten Pamekasan 1 Paket 200.000.000,00
32. Pengembangan Pariwisata Pamekasan Kabupaten Pamekasan 1 Paket 250.000.000,00
33. Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Pariwlsata Kabupaten Kabupaten Pamekasan 1 Paket 1.500.000.000,00
34. Pelatihan dan Pembentukan Kader Wisata Daerah Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
35. Promosi Keoariwisataan Unggulan Kabuoaten Kabupaten Pamekasan 1 Paket 300.000.000,00
DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN

*
RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA


1 2 3 4 5
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 200.000.000,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU) Kabupaten Pamekasan 1 Paket 100.000.000,00
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Pamekasan 1 Paket 70.000.000,00
4. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Pamekasan 1 Paket 135.000.000,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dlnas/Operasional Kabupaten Pamekasan 1 Paket 35.000.000,00
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kabupaten Pamekasan 1 Paket 45.000.000,00
7. Pemellharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kabupaten Pamekasan 1 Paket 5.000.000,00
8. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Pamekasan 1 Paket 25.000.000,00
9. Pengembangan Usaha Budidaya lkan Air Tawar Os. Gugul, Ds. Bukek, os. 1 Paket 500.000.000,00
Tlanakan, Ds. Pandan,Ds.
Lembung, Ds.
Pagendingan, Ds.
Polagan, Ds. Konang,
Ds. Padelegen,
Ds. Poto'an Laok,
Dsn Glugur, Ds.Palengaan
Laok, Ds. Duko limur,
, Ds. Kertagenah daja,
Ds. Bung Beruh,
Ds. Pakong, Ds. BajanCI,
Ds. Palesa
10. Bantuan Benih Ikan Os. Tampojung Pregih, 1 Paket 150.000.000,00
Ds. Tampojung Tengah,
ds. Bujur Barat, Ds. Bujur
Tengah, Ds. Bujur lirnur,
Os. Lesong Daja, Ds.
Pangereman, Ds.
Ponjanan Barat, Ds.
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL KEGIATAN JUMLAHDANA
1 2 3 4 5
Ponjanan 11rnur
11. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Os. Tampojung Guwah 1 Paket 120.000.000,00
12. Restocking Perairan Umum Os. Gugul, Os. Panaan, 1 Paket 120.000.000,00
Os. Samiran, Os. Gagah
13. Pengembangan lJsaha Budidaya Rumput Laut Os. Branta 11nggi, 1 Paket 200.000.000,00
Os. llesah
14. Bantuan Perbaikan lahan Garam Os. Pegagan 1 Paket 200.000.000,00
15. Kegiatan PNPM-MKP Seluruh Wilayah Pesislr 1 Paket 1.000.000.000,00
16. Keglatan Kedai Pesisir Os. Kaduara Barat, 1 Paket 500.000.000,00
Os. Larangan Oalam
17. Pengadaan Alat Tangkap Prayang dsn Selatan-Ds. Tiesah, 1 Paket 160.000.000,00
Os, pademawu limur
18. Pengadaan Jaring OS. Branta 11nggi, 1 Paket 53.000.000,00
Os. Bandaran, Ds.Kramat,
Os. Sotabar, Ds. Tionto
raja, Os. Batukerbuy,
Dsn. Karang Barat
ds. Tamberu
19. Pengadaan Rumpon Os. Branta linggi, 1 Paket 315.500.000,00
Ds. 11anakan, Os. Tiesah,
. Os. Pagagan,
• Os. Kaduara Barat
20. Pengadaan Bubu Penangkap Ikan Os. Branta linggi, 1 Paket 102.000.000,00
OS. Branta Pesisir,
Os. Ambat, ds. Kramat
21. Pengadaan Jaring Klitik OS. Branta Pesislr, 1 Paket 160.000.000,00
OS. Branta linggi
22. Pengadaan Gili Net Os. Branta linggi, 1 Paket 60.000.000,00
OS. Branta Pesislr,
Os. Sotabar,
els. Kaduara Barat
NO PROGRAM / KEGIATAN I LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
23. Pengadaan Mesin Perahu Os. Branta Tinggi, 1 Paket 100.000.000,00
Ds. Sotabar, Ds.Pegagan,
Ds. Tlontoraja, Os.
Batukerbuy, Os. Bindang,
Dsn. Karang Barat-
Os. Tamberu, dsn.Karang
Timur-Ds. Tamberu
24. Pengadaan lampu Celup dalam Air Ds. Kaduara Barat 1 Paket 450.000.000,00
25. Pembangunan Tambatan Perahu Ds. Branta Pesisir, 1 Paket 850.000.000,00
Ds. Kaduara Barat,
Dsn. Lon Pao Dejeh-
OS. Batu Blntang,
Dsn. Karang Barat-
Os. Tamberu
26. Pengadaan Perahu Os. Sotabar, Ds. Bindang 1 Paket 850.000.000,00
27. Pelatihan cara Menangkap Ikan yang Ramah Ungkungan Os. Bindang 1 Paket 50.000.000,00
28. Pengadaan Lampu Sorot Kapal Dsn. Karang Barat- 1 Paket 100.000.000,00
Ds. Tamberu, Dsn.Karang
Timur-Ds. Tamberu
29. Pembinaan dan Penguatan Modal Usaha Perikanan Dsn. Gedongan Ds.Branta 1 Paket 152.000.000,00
Tinggi, Ds.Kaduara Barta,
. Os. Branta Tinggl,
Ds. Sotabar
30. Pengadaan Cool Box Dsn. Laok Saba- 1 Paket 75.000.000,00
Os. Ambat, Dsn.
Gedongan-Ds. Branta
Tinggi, Os. Sotabar,
Dsn. Karang Barat
Ds. Tamberu, Dsn Karang
Timur-Ds. Tamberu
31. Bantuan Pengolahan hasil Tangkap OS. Branta Tinggi, 1 Paket 25.000.000,00
Ds. Sotabar
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI(DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
32. Sarana Pengolahan Pindang Garam Ds. Branta Pesisir 1 Paket 50.000.000,00
33. sarana Pengolahan Rumput Laut Ds. Branta Tinggl, 1 Paket 50.000.000,00
Ds. 11esah
34. Pengadaan Alat Penepung Karagenan Ds. Polagan 1 Paket 150.000.000,00
35. Pengadaan Kendaraan Bermotor untuk Pemasaran Ikan Segar Ds. Branta Pesislr, 1 Paket 120.000.000,00
Ds. Padelegen,
Ds. 11ontoraja
36. Sarana Pengolahan Abon Ikan Ds. 11onto Raja 1 Paket 40.000.000,00
37. Pengadaan Alat Pengerlng Ikan Ds. Branta Pesisir 1 Paket 40.000.000,00
38. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Ds. Kaduara Barat 1 Paket 40.000.000,00
39. Bantuan Bahan Pengemas Produk Perikanan Ds. 11onto Raja 1 Paket 15.000.000,00
40. Bantuan Alat Pengolah Petis Ds. Batukerbuy 1 Paket 32.500.000,00
41. Bantuan Alat Penepung Ikan Ds. Kaduara Barat 1 Paket 50.000.000,00
42. Pembangunan Pabrik Es Ds. Batukerbuy 1 Paket 200.000.000,00
43. Pelatihan Pengolahan Hasll Perikanan Ds. Kaduara Barat 1 Paket 50.000.000,00
44. Bantuan Modal Usaha Bakul Ikan Ds. Tiesah, Ds. Branta 1 Paket 250.000.000,00
Tinggi, Os. Branta Pesisir,
Ds. Kramat, Ds. Ambat,
Os. Tampojung Pregih,
Ds. Tampojung Tengah,
~- Tampojung Guwah
45. Rehabilitasl Ekosistem Mangrove Dsn. Selatan 1 Paket 250.000.000,00
Ds. Tlesah, Dsn.
Gedongan-Ds. Branta
Tinggi, Ds. Tianakan,
Ds. Padelegen
46. Pembangunan Tangkis Laut Ds. Sotabar, 1 Paket 850.000.000,00
Ds. 11ontoraja,
Ds. Batukerbuy,
Os. Bindang,
Ds. Kaduara Barat,
Dsn. Karang Barat
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI (DESA) VOL. KEGIATAN JUMLAH DANA
1 2 3 4 5
Ds. Tamberu
47. Pengelolaan dan Pengadaan Terumbu Karang Buatan Ambat, Ds. Branta linggi, 1 Paket 400.000.000,00
Ds. Branta Pesisir,
Ds. Bindang,
Ds. Kaduara Barat

Anda mungkin juga menyukai