Anda di halaman 1dari 3

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA AUDIT

Nomor

Revisi Ke

Berlaku Tanggal

KEPALA PUSKESMAS SAMBIT

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO


DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
PUSKEMAS SAMBIT
Jl. Arif Rahman Hakim. No. 11 Sambit Telp. (0352) 311084 Kode Pos 63474
Email:puskesmas.sambit@gmail.comPEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAMBIT
Jl. Arif Rahman Hakim No. 11 SambitTelp. ( 0352 ) 311 084 KodePos 63474

Email :puskesmas.sambit@gmail.com

SAMBIT

KERANGKA ACUAN KERJA


PENYUSUNAN RENCANA AUDIT

1. Pendahuluan
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Kegiatan audit berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
terpilih dengan pelaksanaan di lapangan. Interaksi dalam pelaksanaan audit dilakukan secara
sistematis, melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian, yang diakhiri pada
penarikan kesimpulan. Audit merupakan proses yang mandiri, terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria
audit telah dipenuhi
2. Latar Belakang
Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit
internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
3. Tujuan Penyusunan Rencana Audit
Melakukan perencanaan berupa penyusunan rencana program audit sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1. Penyusunan rencana a. Mengumpulkan Tim Audit
audit b. Menilai dan menganilisis hasil capaian
kinerja tahun 2021
c. Menentukan rencana program audit
5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN
Lintas
Kegiatan Pelaksanaan Lintas program
No pelayanan Ket
Pokok Kegiatan terkait
terkait
1. Penyusu a. Tim Audit PJ Mutu TU
nan Mengumpulkan
rencana data
audit b. Menganalisis
cakupan yang
belum terpenuhi
c. Memprioritaskan
masalah
d. Menentukan
rencana program

6. SASARAN
Kepala Puskesmas, Tim Audit Internal PJ Mutu Puskesmas

7. JADWAL KEGIATAN
2022
No Kegiatan
Ags

Nov
Sep

Des
Feb

Jun
Mar
Jan

Apr
Mei

Okt
Jul

Penyusunan rencana
1. audit v

8. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA


Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana audit dilakukan untuk
menilai apakah rencana program sesuai dengan pemenuhan peningkatan mutu
puskesmas
9. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Tim audit internal internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan penyusunan rencana audit internal, dan melaporkan kepada PJ
Mutu dan Kepala puskesmas.

Anda mungkin juga menyukai