Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Sumber Dana BOS
1 2 3
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai BOS
5 2 1 01 Belanja Pegawai BOS
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 04 Belanja Cetak Penggandaan dan Penjilidan
5 2 2 07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 2 2 08 Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Rapat Guru dan Pegawai
5 2 2 08 01 Konsumsi Rapat Guru dan Karyawan 25
02 Konsumsi Rapat Komite 50
03 Konsumsi Rapat wali murid awal tahun pelajaran 100
04 Konsumsi Rapat Kelulusan 100
05 Konsumsi Rapat Komite/Yayasan 30
dst
5 2 2 09 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 10 01 Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 2
02 Perjalanan Dinas Guru dan Pegawai 2
03 Perjalanan Dinas peserta didik 2
5 2 2 11 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
5 2 2 12 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 2 16 Belanja Pengadaan Barang dibawah kapitalisasi aset
5 2 3 Belaja Modal
5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik, Telepon dan Internet
Mengetahui
Komite Sekolah
.........................................
Catatan
1. Formt ini sesuai dengan Surat edaran Mendagri
2.di kembangkan sendiri sesuai kebutuhan sekolah
: SMKN 1 BANJARBARU
: LOKTABAT SELATAN
: KOTA BANJARBARU
: KALIMANTAN SELATAN
: BOS Reguler / BOSDA
JUMLAH TRIWULAN
URAIAN
(Rp) I
3 4 5
11,700,000
11,700,000
11,700,000
-
kebutuhan
-
-
sekolah
8,100,000
sesuai
8,100,000
org x 1 keg 600,000
org x 1 keg 600,000
org x 1 keg 3,000,000
org x 1 keg 3,000,000
org x 1 keg 900,000
3,600,000
3,600,000
org x 1 keg x 4 kl 1,200,000
org x 1 keg x 4 kl 1,200,000
org x 1 keg x 4 kl 1,200,000
-
.......................,......................................
Menyetujui,
Kepala Sekolah ................, Bendahara Dana BOS,
.................................................. ..................................................
NIP. .......................................... NIP. ..........................................
TRIWULAN
II III IV
6 7 8
kebutuhan
isi sendiri
sekolah
sesuai
............,......................................
hara Dana BOS,
.......................................
.......................................
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIT KERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib
Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1.01.29. Program Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.29.12 Pengelolaan BOS SMK ISLAM SABILAL MUHTADIN
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari s.d 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan : Banjarmasin
Sumber Dana : DAK NON FISIK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Program Terwujudnya Peningkatan APK Pendidikan Menengah
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya Bantuan Operasional SMK ISLAM SABILAL MUHTADIN
Hasil Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMK ISLAM SABILAL MUHTADIN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja
No Uraian
1 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai BOS
5 2 1 01 Belanja Pegawai BOS
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan/Material
02 Belanja Jasa Kantor
03 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
04 Belanja Cetak Penggandaan dan Penjilidan
05 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
06 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
08 Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Rapat Guru dan Pegawai
5 2 2 08 01 Konsumsi Rapat Guru dan Karyawan 25 org x 1 keg
02 Konsumsi Rapat Komite 50 org x 1 keg
03 Konsumsi Rapat wali murid awal tahun pelajaran 100 org x 1 keg
04 Konsumsi Rapat Kelulusan 100 org x 1 keg
05 Konsumsi Rapat Komite/Yayasan 30 org x 1 keg
dst
5 2 2 09 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 10 01 Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 2 org x 1 keg x 4 kl
02 Perjalanan Dinas Guru dan Pegawai 2 org x 1 keg x 4 kl
03 Perjalanan Dinas peserta didik 2 org x 1 keg x 4 kl
dst
5 2 2 11 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
5 2 2 12 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 2 13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
5 2 2 14 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Honor pembimbing remedial 5 org x 12
5 2 2 15 Belanja Pengadaan Barang dibawah kapitalisasi aset
5 2 3 Belaja Modal
5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5 2 3 05 Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik, Telepon dan Internet
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Target Kinerja
: SMKN 1 BANJARBARU
Rp 27,750,000
165 siswa
165 siswa
gsung
Volume
Volume Satuan Harga Jumlah
3 4 5 6=3x5
27,750,000 15,000,000,000.00
27,750,000 #REF!
-
-
-
-
-
-
-
9,150,000
25 ok 30,000 750,000
50 ok 30,000 1,500,000
100 ok 30,000 3,000,000
100 ok 30,000 3,000,000
30 ok 30,000 900,000
3,600,000
3,600,000
8 ok 150,000 1,200,000
8 ok 150,000 1,200,000
8 ok 150,000 1,200,000
-
-
-
-
15,000,000
60 Ok 250,000 15,000,000
27,750,000
.............................................
NIP
RENCAN
TAHUN
2 3
1 Program Sekolah
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 Penyusunan Kriteria Kelulusan .... .... .... .... ....
1.1.2 Pelaksanaan UNBK .... .... .... .... ....
1.1.3 Pelaksanaan USBN .... .... .... .... ....
1.1.4 Pelaksanaan Ujian Praktek .... .... .... .... ....
1.1.5 Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) .... .... .... .... ....
1.1.6 Biaya Alat dan Bahan UKK .... .... .... .... ....
1.1.7 Pembelian Server 1 unit
1.1.8 Biaya Penulisan Ijazah 30 eks x 1 keg
dst...
1.2 Pengembangan Standar Isi (Kurikulum/KTSP)
1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran
1.3.1 Kegiatan pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.3.1.1 Biaya mengundang guru tamu
1.3.1.2 Pelaksanaan Kerja Praktek di Industri
2 BELANJA LAINNYA
2.1 Belanja Rapat Guru dan Pegawai
2.1.1 Konsumsi Rapat Guru dan Karyawan 25 org x 1 keg
2.1.2 Konsumsi Rapat Komite 50 org x 1 keg
2.1.3 Konsumsi Rapat wali murid awal tahun pelajaran 100 org x 1 keg
2.1.4 Konsumsi Rapat Kelulusan 100 org x 1 keg
2.1.5 Konsumsi Rapat Komite/Yayasan 30 org x 1 keg
JUMLAH AKHIR
Mengetahui
Komite Sekolah
Helmina, S. Ag
catatan :
1. Transport sesuai dengan peraturan bupati/walikota/gubernur
2. Honor/Jasa profesi sesuai dengan peraturan bupati/walikota/gubernur
dll
RENCANA ANGGARAN BOS........
TAHUN AJARAN 2017/2018
Triwulan
Vol/satuan JUMLAH
I
4 5 6
Rp 20,000,000 5,000,000
Rp 15,000,000 7,500,000
.... .... Rp - -
.... .... Rp - -
4 OK 750,000 Rp 3,000,000 -
4 OK 500,000 Rp 2,000,000 500,000
2 OK 3,000,000 Rp 6,000,000 3,000,000
4 OK 500,000 Rp 2,000,000 1,000,000
Rp - -
- Rp - -
4 keg 600,000 Rp 2,400,000 600,000
2 OK 600,000 Rp 600,000 -
2 OK 600,000 Rp 1,200,000 -
2 OK 600,000 Rp 1,200,000 -
4 OK 200,000 Rp 800,000 200,000
.... .... Rp - -
.... .... Rp - -
-
9,150,000 3,000,000
25 ok 30,000 Rp 750,000 -
50 ok 30,000 Rp 1,500,000 -
100 ok 30,000 Rp 3,000,000 3,000,000
100 ok 30,000 Rp 3,000,000 -
30 ok 30,000 Rp 900,000 -
3,600,000 900,000
x 4 kl 8 ok 150,000 Rp 1,200,000 300,000
x 4 kl 8 ok 150,000 Rp 1,200,000 300,000
x 4 kl 8 ok 150,000 Rp 1,200,000 300,000
Rp - Rp -
Menyetujui,
Kepala SMK Islam Sabilal Muhtadin
Susanti Pusparini, ST
NIK. 3118
Triwulan
II III IV
7 8 9
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 10,000,000 -
90,000 - -
- - -
- - -
- 1,500,000 1,500,000
500,000 500,000 500,000
- 3,000,000 -
1,000,000 -
- - -
- 900,000 -
600,000 600,000 600,000
- - -
600,000 - 600,000
600,000 - 600,000
200,000 200,000 200,000
- - -
- - -
- - -
3,750,000 2,400,000 -
750,000 -
- 1,500,000 -
-
3,000,000 - -
- 900,000 -