Anda di halaman 1dari 30

Tabel 7.

1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sigi

VISI :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIGI YANG MAJU DAN MANDIRI BERBASIS
EKONOMI KERAKYATAN”

Misi 1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Meningkatkan 1. Angka Kelulusan 1. Meningkatnya Mendorong terbukanya 1. Memberikan 1. Angka Rata-rata Lama % 8.14 8.17 8.20 8.23 8.26 8.29 8.29 8.29 1. Program Pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan
kualitas akses pendidikan akses dan keterjangkuan beasiswa dan akses bagi Sekolah Anak Usia Dini dan Kebudayaan
pendidikan pendidikan anak berprestasi yg kurang
mampu dan terpencil dlm
mengikuti pendidikan
2. NEM minimal Meningkatkan 2. Memberikan 2. Angka Harapan Lama % 12.17 12.53 12.90 13.28 13.68 14.08 14.08 14.08 2. Program Wajib
pembiayaan untuk insentif tenaga guru teladan Sekolah Belajar Pendidikan
pendidikan non formal dan berprestasi dan tenaga Dasar Sembilan
guru yg berada di daerah Tahun
terpencil dan sangat
terpencil
3. Meningkatkan 3. APK PAUD % 33.07 36.97 41.1 42.6 49.67 52.47 52.47 52.47 3. Program
kualitas dan kuantitas Peningkatan Mutu
sarana dan prasana Pendidik dan
pendidikan Tenaga
Kependidikan
Perluasan akses pendidikan 4. APK SD % 124.96 121.84 118.79 115.82 112.92 110.10 110.10 110.10 4. Program Manajemen
vokasi dan non formal untuk Pelayanan
anak putus sekolah Pendidikan

5. APK SMP % 92.14 93.15 94.17 94.36 95.27 96.18 96.18 96.18 5. Program
Kepegawasan
Pendidikan
6. APM SMP % 79.79 80.08 80.37 80.66 80.95 81.24 81.24 81.24 6. Program Pendidikan
Kesetaraan
7. Persentase penduduk yang % 96.68 96.73 96.79 96.84 96.90 96.95 96.95 96.95 7. Program Pendidikan
berusia > 15 Non Formal
tahun melek huruf
8 Persentase yang lulus Paket % 95 96 97 98 98 98 98 98 8. Program Pendidikan
A Menegah * ) tahun
2016

9 Persentase yang lulus Paket % 96 97 98 99 99 99 99 99


B
10 Persentase yang lulus Paket % 91 92.82 94.68 96.57 98.50 98.50 98.50 98.50
C

11 Rasio Guru TK/RA Terhadap Rasio 25 15 15 15 15 15 15 15


SiswaTK/RA
12 Rasio Guru SD/MI Terhadap Rasio 19 20 20 20 20 20 20 20
Murid SD/MI
13 Persentase ruang kelas % 89.94 90.99 92.04 93.09 94.18 95.23 95.23 95.23
SD/MI kondisi baik
14 Rasio guru SMP/MTs Rasio 19 21 21 21 21 21 21 21
terhadap Murid SMP/MTs
15 Persentase ruang kelas % 82.66 84.16 85.66 87.16 89.06 90.56 90.56 90.56
SMP/MTs kondisi baik
16 Rasio ketersediaan sekolah Rasio 139 156 174 195 245 245 245 245
Terhadap penduduk usia
sekolah

2 Meningkatnya Meningkatkan promisi 1. Peningkatan layanan 1. Persentase peningkatan % 14.20 20 40 60 80 100 100 100 1. Program Pendidikan Dinas Pendidikan
minat baca minat baca kepada siswa kepada pengunjung jumlah anggota Pengembangan dan Kebudayaan/
masyarakat dan masyakat luas perpustakaan Budaya Baca dan Dinas Perpustakaan
Pembinaan dan Kearsipan
Perpustakaan
2. Rata-Rata jumlah buku Eksemplar 14.812 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
yang dipinjam
2. Menumbuh 1. Peresentase 1. Meningkatnya Memberikan kesempatan 1. Pemberian penghargaan 1. Peresentase Pemuda yang % 28 30 32 33 34 35 35 35 1. Program Pemuda dan Dinas Pemuda Dan
kembangkan Pemuda yang pemuda yang yang sama dan bagi pemuda yang berwiraswasta peningkatan peran Olahraga Olahraga
kreatifitas minat berwiraswasta berwiraswasta mendorong pemuda berwiraswasta serta kepemudaan
dan bakat untuk berwiraswasta
pemuda dan
keolahragaan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 45
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Jumlah organisasi Jumlah 14 17 20 20 20 20 97 20
kepemudaan yang aktif Organisasi
dibina
2. Persentase pemuda 2. Meningkatnya Meningkatkan Prestasi 1. Memberikan Penghargaan 1. Peringkat pada pekan Peringkat 3 2 2 2 2 2 2 2 1. Program Pembinaan Pemuda dan Dinas Pemuda Dan
yang berprestasi prestasi olahraga Olahraga Daerah bagi atlit yang berprestasi olahraga daerah dan Olahraga Olahraga
dibidang olahraga daerah Pemasyarakatan
Olah Raga
2. Jumlah medali yang Medali 15 17 17 17 17 17 85 25 2. Program
diperoleh Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah
Raga
3. Jumlah Cabang Olahraga Cabang 4 5 6 7 7 7 7 7
yang dimenangkan Olahraga

3 Meningkatkan 1. Indeks Harapan 1. Meningkatnya Mendorong terbukanya 1. Memberikan 1. Persentase masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Program Obat dan Kesehatan Dinas kesehatan/
Derajat Hidup kualitas akses dan keterjangkuan akses masyarakat miskin miskin dan tidak mampu Perbekalan RSUD Tora Belo
Kesehatan Layanan pelayanan kesehatan dalam pelayanan yang mendapatkan Kesehatan
Masyarakat kesehatan dasar kesehatan yg maksimal jaminan kesehatan
dan rujukan

2. Memberikan insentif tenaga 2. Program Upaya Kesehatan Dinas kesehatan/


medis teladan dan Kesehatan RSUD Tora Belo
berprestasi dan tenaga Masyarakat
medis yg berada di daerah
terpencil dan sangat
terpencil

3. Meningkatkan kesadaran 3. Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan


masyarakat tentang cara Kesehatan dan
hidup sehat Pemberdayaan
Masyarakat
4. Pelayanan mobil 4. Program
ambulance kesehatan dan peningkatan
jenazah gratis di kecamatan keselamatan ibu
melahirkan dan
anak
5. Meningkatkan kualitas dan 5. Program kemitraan
kuantitas sarana dan peningkatan
prasarana kesehatan pelayanan
kesehatan
6. Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan lansia
7 Program
Pengembangan
Obat Asli Indonesia
2. Meningkatnya Menyediakan sarana dan 1. Peningkatan kesadaran 1. Persentase masyarakat % 15.87 20 25 30 35 40 40 45 1 Program Perbaikan Kesehatan Dinas Kesehatan
perilaku sehat prasaran air minum dan masyarakat untuk sadar terhadap cara hidup Gizi Masyarakat
masyarakat sanitasi menggunakan air minum sehat (Ber PHBS)
dan sanitasi
2. Jumlah Desa Siaga Desa 155 158 163 168 173 176 176 176 2 Program
pengembangan
lingkungan sehat
3 Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
4. Program
pengawasan dan
pengendalian
kesehatan makanan

3. Meningkatnya Perbaikan kualitas Sarana 1. Penyediaan Sarana dan 1. Jumlah puskesmas Puskesmas 0 0 5 10 15 19 19 19 1. Program standarisasi Kesehatan Dinas Kesehatan
kualitas sarana dan Prasarana Kesehatan Prasarana Penunjang terakreditasi pelayanan
dan prasarana Pelayanan Kesehatan kesehatan
kesehatan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 46
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Jumlah puskesmas keliling Unit 15 15 19 19 19 19 19 19 2. Program Kesehatan Dinas Kesehatan
roda 4 yang melayani pengadaan,
masyarkat peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/
puskesmas
pembantu dan
jaringannya
3. Jumlah Ambulance yang unit 0 0 4 8 12 15 15 15 3. Program Kesehatan Dinas Kesehatan
melayani masyarakat pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah
sakit mata
4. Jumlah Mobil Jenazah Unit 0 4 8 12 15 15 15 15
yang melayani masyarakat

2. Penyedian tenaga medis di 5. Rasio tenaga medis per 100.000 20 per 20 per 25 per 30 per 35 per 40 per 40 per 40 per 1. Program Dinas Kesehatan
daerah terpencil dikabupaten sigi pddk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 pddk 100.000 pddk pemeliharaan
penduduk pddk pddk pddk pddk pddk sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit
paru-paru/ rumah
sakit mata
5. Persentase Peningkatan % 13 35 45 55 65 75 85 85 2. Program RSUD Tora Belo
Mutu Pelayanan (BOR) Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
6. Tipe Akreditas Rumah Sakit Tipe - Dasar Dasar Madya Madya Madya Utama Utama

4. Meningkatnya Meningkatkan 1. Peningkatan dan 1. Persentase rumah tangga % - 70.4 77.8 85.2 92.6 100 100 100 1. Program Dinas Pekerjaan
aksesibilitas air aksesibilitas air minum Pemelihraan pelayanan air yang mengakses air minum Pengembangan Umum dan
minum dan dan sanitasi yang layak minum dan sanitasi dan sanitasi Kinerja Pengelolaan Perumahan
sanitasi yang layak Air Minum dan Air
Limbah
5. Menurunnya Meningkatkan sosialisasi 1 Peningkatan tindakan 1. Persentase Penuruanan % 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Program Badan Kesatuan
penyalahgunaan tentang bahaya pencegahan penggunaan Pengguna Narkoba Peningkatan Bangsa dan
narkoba penyalahggunaan narkoba dan penindakan Pemberantasan Politik/SatPolPP dan
narkoba pengedar narkoba Penyakit Masyarakat Kebakaran
(pekat)
2. Program Pembinaan Sosial Dinas Sosial
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK,
Narkoba)

4. Meningkatkan 1. Indeks 1. Meningkatnya Meningkatkan angka Pemertaaan layanan KB 1. Persentase PUS yang % 63 66 67 68 69 70 70 70 1. Program Keluarga Keluarga Dinas
kesetaraan Pembangunan keikutsertaan pemakaian kontrasepsi hingga daerah terpencil menggunakan kontrasepsi Berencana Berencana Pemberdayaan
gender dan Gender masyarakat dan Keluarga Perempuan dan
perlindungan dalam KB Sejahtera Perlindungan Anak
anak
2. Program pelayanan
kontrasepsi
3. Program penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga

2. Meningkatnya Memperkuat 1. Adanya kemauan politik 1. Persentase partisipasi % 30 32 33 35 36 37 37 37 1. Program


peran perempuan pengarusutamaan terhadap peran perempuan perempuan dilembaga Peningkatan Kualitas
dalam gender dalam pemerintahan dan swasta Hidup dan
pembangunan perencanaan dan Perlindungan
pemerintahan pengganggaran Perempuan
dan pembangunan daerah
kemasyarakatan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 47
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Peresentase Penurunan % 61 61 60 58 56 55 55 55 2. Program
Kasus Kekerasan peningkatan peran
Perempuan serta dan kesetaraan
Gender dalam
pembangunan

3. Jumlah Kelompok Klpk 19 15 16 17 18 20 20 20


Perempuan yang memiliki
usaha
3. Meningkatnya Menurunkan kekesrasan 1. Penegakan regulasi terkait 1. Persentase penurunan % 61 61 60 58 56 55 55 55 1. Program Penguatan Dinas
perlindungan dan eksploitase terhadap perlindungan anak kasus kekerasan terhadap Kelembagaan Pemberdayaan
terhadap anak anak anak Pengarusutamaan Perempuan dan
Gender dan Anak Perlindungan Anak
(P2TP2A)
2.
Persentase pengaduan
% 61 65 70 80 90 95 95 95 2. Program Pembinaan Sosial Dinas Sosial
Anak Terlantar
atas kasus kekerasan anak
yang diselesaikan
3. Jumlah anak terlantar yang Orang - 20 30 30 30 30 30 140
dibina

5. Meningkatkan 1. Pesentase 1. Meningkatnya Memenuhi kebutuhan 1. Peningkatan, Pembinaan 1. Jumlah PMKS yang Orang - 153 153 153 153 162 774 162 1. Program Sosial Dinas Sosial
kualitas penurunan jumlah perlindungan hidup PMKS dan Pemenuhan kebutuhan dibantu Pemberdayaan Fakir
pelayanan PMKS sosial bagi PMKS PMKS Miskin, Komunitas
kesejahteraan Adat Terpencil (KAT)
sosial masyarakat dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3. Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma

4. Program pembinaan
panti asuhan /panti
jompo

5. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
6. Program
Peinggatan Hari-
Hari Besar
Nasional
6. Meningkatkan 1. Persentase Desa 1. Meningkatnya Meningkatkan 1. Peningkatan alokasi 1. Persentase panjang jalan % - 48.67 58.00 63.00 68.00 73.00 73.00 75.00 1. Program Pekerjaan Dinas Pekerjaan
ketersediaan yang tersedia Akses kuantitas dan pembangunan, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan pembangunan jalan Umum dan Umum dan
infrastruktur jalan dalam kondisi kualitas infrastruk peningkatan dan dan jembatan kabupaten dalam dan jembatan Penataan Perumahan
publik penunjang mantap jalan dan rehabilitasi jalan dan keadaan mantap (Pajang Ruang
kegiatan jembatan yang jembatan Jalan Kabupaten = 656,02
ekonomi memadai dan Km)
merata

2. Program
pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong
3. Program
rehabilitasi/pemeliha
raan jalan dan
jembatan
4. Program
peningkatan sarana
dan prasarana
kebinamargaan
5. Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 48
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Meningkatnya Meningkatkan 1. Melaksanakan 1. Persentase area sawah % 77.00 77.3 83.0 88.7 94.3 100 100 100 1. Program Pekerjaan Dinas Pekerjaan
penggelolaan pembangunan, pembangunan dan yang terlayani irigasi Pengembangan dan Umum dan Umum dan
irigasi peningkatan dan peningkatan sarana dan Pengelolaan Penataan Perumahan
rehabilitasi daerah irigasi prasaran irigasi melalui Jaringan Irigasi, Ruang
sistem irigasi partisipatif Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
2. Persentase Panjang saluran % 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 90.00 90.00
irigasi yang berfungsi baik

3. Meningkatnya Mendorong dan 1. Peningkatan kapasitas listrik 1. Rasio elektrifikasi Rasio 93.92 94.30 94.68 95.06 95.44 95.82 95.82 95.82 1. Program pembinaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan
aksebilitas membangun pihak dan energi baru terbarukan dan Umum dan Umum dan
masyarakat swasta dalam pengembangan Penataan Perumahan
terhadap listrik penyediaan energi bidang Ruang
ketenagalistrikan
4. Meningkatnya Meningkatkan layanan 1. Pembangunan dan 1. Persentase panjang jalan % 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 70.00 75 1. Program Perhubungan Dinas
layanan sarana angkutan barang dan perbaikan sarana dan yang memenuhi standar Pembangunan Perhubungan
dan prasarana penumpang prasarana transpotrasi darat keselamatan Prasarana dan
perhubungan dan danau Fasilitas
Perhubungan
2. Persentase kendaraan % 40.00 58.00 66.00 74.00 82.00 91.00 91.00 99.00 2. Program
umum laik jalan peningkatan
pelayanan angkutan

3. Persentase penumpang % 39 42 45 48 51 54 54 75 3. Program


yang terlayani angkutan pembangunan
darat dan penyeberangan sarana dan
danau prasarana
perhubungan
4. Persentase angkutan % 20 30 40 50 60 65 65 70 4. Program
penyeberangan danau peningkatan
yang memenuhi standar kelaikan
keamanan pengoperasian
kendaraan bermotor

5. Meningkatnya Menyediakan fasilitas 1. Penyediaan, pemeliharaan 1. Persentase desa yang % 50 55 60 65 70 75 75 80 1. Program Komunikasi Dinas Komunikasi
wilayah yang informasi dan komunikasi dan pemanfaatan fasilitas mendapat fasilitas Pengembangan dan dan Informatika
mendapatkan bagi masyarakat komunikasi dan informasi informasi dan komunikasi Komunikasi, Informasi Informatika
akses informasi secara optimal dan Media Massa
dan komunikasi
2. Persentase Rumah Tangga % 50 55 60 65 70 75 75 80
yang dapat mengakses
informasi dan komunikasi

7. Meningkatkan 1. Persentase 1. Meningkatnya Meningkatkan 1. Peningkatan partisipasi 1. Persentase rumah layak % 78 80 82 84 86 88 88 90 1. Program Pekerjaan Dinas Pekerjaan
ketersedian Permukiman Layak kualitas prsarana ketersedian permukiman pihak pengembang dalam huni Pegembangan Umum dan Umum dan
infrastruktur Huni dasar permukiman dan perumahan yang menyediakan permuikan Perumahan Penataan Perumahan
permukiman dan perumahan layak dan perumahan Ruang

2 Jumlah prasarana dasar Unit - 10 10 10 10 10 50 50


permukiman yang
dibangun

Misi 2 : Meningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan


Kondisi Capaian Kinerja Target
Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Kinerja Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Meningkatkan 1. Kontribusi Sektor 1. Meningkatkanya Mendorong 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Jumlah produksi hasil Ton 11.580 11.895.80 12.015 12.135 12.256 12.379 60.680 12.171 1. Program Pertanian Dinas Peternakan
Perekonomian Pertanian terhadap pengelolaan berkembangnya kuantitas produksi hasil pertanian tanaman peningkatan dan Kesehatan
Berbasis PDRB sektor pertanian kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan yang berkualitas produksi hasil Hewan
Kerakyatan tanaman pangan, produksi pertanian pangan,perkebunan,petern peternakan
sektor Pertanian hortikultura, akan dan perikanan sesuai
perkebunan,kehut permintaan pasar
anan,peternakan
dan perikanan
2. Memperkuat sentra-sentra - Padi Ton 91.259 9.217 9.309 9.402 9.496 9.591 47.017 9.591
produksi pertanian tanaman
pangan,perkebunan,
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) peternakan dan perikanan

KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 49


Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 Memperkuat 6 sentra-sentra 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
produksi pertanian tanaman - Jagung Ton 2.452 2.477 2.501 2.527 2.552 2.577 12.634 2.577
pangan,perkebunan, - Kedelai Ton 2 202.00 204.00 206.00 208.00 210.00 1.030.00 2.10
peternakan dan perikanan 2. Jumlah produksi hasil Ton 4.158 4.200 4.242 4.284 4.327 4.370 21.423 4.370 2. Program Penigkatan Dinas Tanaman
Hortikultura yg berkualitas Produksi Pertanian, Pangan Hurtikultura
Perkebunan dan Perkebunan

3. Ketersediaan pupuk yang - Bawang merah Ton 2.542 2.567 2.593 2.619 2.645 2.672 13.096 2.672
terjangkau dan bibit unggul - Cabe Ton 191 193 195 197 199 201 985 201
- Pisang Ton 1.425 1.439 1.454 1.468 1.483 1.498 7.342 1.498
4. Pengembangan 3. Jumlah produksi hasil Ton 19.363.20 19.901 20.523.80 21.141.80 22.396 26.354 110.317 26.354 3. Program Dinas Peternakan
kelembagaan dan Perkebunan yg berkualitas Pencegahan dan dan Kesehatan
kemitraan usaha pertanian sesuai standar pasar Penanggulangan Hewan
Penyakit Ternak
- Kakao Ton 16.326 16.380 16.932 17.485 18.405 22.000 91.202 22.000

5. Pengembanan pusat - Kelapa Ton 2.516 2.970 2.986 3.047 3.351 3.656 16.010 3.656
pembibitan ternak - Kopi Ton 419.2 445 497.8 497.8 524 576 2540.6 576
masyarakat (Vilage - Kemiri Ton 102 106 108 112 116 122 564 122
Brendeng Centro (VBC) 4. Jumlah produktivitas hasil Kg/Ha 2909.5 2975 3115 3175 3385 3800 16450 3800
Perkebunan yg berkualitas
sesuai standar pasar

- Kakao Kg/Ha 887 890 920 950 1000 1200 4960 1200
- Kelapa Kg/Ha 972.5 975 980 1000 1100 1200 5255 1200
- Kopi Kg/Ha 800 850 950 950 1000 1100 4850 1100
- Kemiri Kg/Ha 250 260 265 275 285 300 1385 300

5. Jumlah populasi 73.396


peternakan yang
berkualitas sesuai standar
pasar Ekor 67.521 68.196 69.496 70.796 72.096 73.396 353.980
- Sapi Ekor 29.186 29.478 30.078 30.678 31.278 31.878 153.390 31.878
- Kambing Ekor 26.026 26.286 26.686 27.086 27.486 27.886 135.430 27.886
- Babi Ekor 12.309 12.432 12.732 13.032 13.332 13.632 65.160 13.632
6. Jumlah produksi hasil 3583.1 5. Program Dinas Ketahanan
perikanan yang pengembangan Pangan Dan
berkualitas sesuai stadar budidaya perikanan Perikanan
pasar Ton 2224 2438.7 2.692.10 2961.2 3257.4 3583.1 14932.5
- Mas Ton 1020 1122 1.234.20 1357.6 1493.4 1642.7 6849.9 1642.7 6. Program
pengembangan
perikanan tangkap
- Nila Ton 942 1036.2 1139.8 1253.8 1379.2 1517.1 6326.1 1517.1
- Lele Ton 205 225.5 248.1 272.9 300.1 330.2 1376.8 330.2
- Gurami Ton 30 33 36.3 39.9 43.9 48.3 201.4 48.3
- Patin Ton 20 22 24.2 26.6 29.3 32.2 134.3 32.2
- Sidat Ton 7 0 8.5 9.3 10.3 11.3 39.4 11.3
- Gabus Ton 0,3 0 1 1.1 1.2 1.3 4.6 1.3
7 Kontribusi subsektor
tanaman pangan,
hortikutura, perkebunan, % - 50 60 70 80 90 100 100
peternakan, kehutanan
dan perikanan terhadap
PDRB
2. Meningkatnya Meningkatan 1. Peningkatan kualitas 1. NTP Poin 106,38 106,39 106,40 106,41 106,42 106,43 106.43 106,43 1. Program Pertanian Dinas Tanaman
kesejahteraan kesejahteraan petani kesejahteraan petani Peningkatan Pangan Hurtikultura
petani Kesejahteraan dan Perkebunan
Petani
2. Program Penigkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian
,Perkebunan

3. Program Dinas Peternakan


peningkatan dan Kesehatan
pemasaran hasil Hewan
produksi peternakan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 50
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Program Optimalisasi Dinas Ketahanan
Pangan Dan
pengelolaan dan
Perikanan
pemasaran produksi
perikanan
3. Meningkatnya Mendorong Peningkatan 1. Peningkatan 1. Jumlah kelompok tani Klpk Tani 379 18 18 18 18 18 90 18 1. Program Pertanian Dinas Tanaman
kualiatas SDM Kualitas Petani Pemberdayaan Kelompok Kelas Madya dan Utama Peningkatan Pangan Hurtikultura
petani Tani Teknologi dan Perkebunan
Peternakan
2. Jumlah kelompok tani Kelompok 0 33 78 80 82 82 355 82 2. Program
yang menerapkan peningkatan
teknologi pertanian penerapan teknologi
pertanian/perkebun
4. Meningkatnya Meningkatkan ketahanan 1. Menyediakan Cadangan 1. Jumlah Cadangan Pangan Ton 100 142 s 147 150 153 592 153 1. Program Pangan Dinas Ketahanan
ketahanan pangan Pangan Pemerintah Peningkatan Pangan Dan
pangan Ketahanan Pangan Perikanan
2. Persentase Pola pangan % 79,5 80,5 81,5 82,5 83,5 84,5 84,5 84,5 2. Program Pertanian Dinas Tanaman
harapan Peningkatan Pangan
Ketahanan Pangan Hurtikultura dan
(Pertanian dan Perkebunan
Perkebunan)
3. Persentase Penurunan % 43.75 48.86 53.98 59.09 64.2 69.32 20.46 69.32
Rasio Daerah Rawan
Pangan
2 Meningkatkan 1. Kontribusi Sektor 1. Meningkatkanya Mendorong tersedianya 1. Pengembangan 1. Persentase peningkatan % 46.66 48.99 51.43 54 56.7 59.53 59.53 62.5 1. Program Pariwisata Dinas Pariwsata
Perekonomian Pariwisata pengelolaan peluang peningkatan sektor pariwisata wisatawan Pengembangan
Berbasis terhadap PDRB sektor pariwisata pendapatan bagi Pemasaran
Kerakyatan masyarakat dan daerah Pariwisata
sektor Pariwisata sektor pariwisata
2. Pengembangan pemasaran 2. Rata-rata lama tinggal Hari 2-3 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 6-7 6-7 2. Program
pariwisata Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Pembangunan dan 3. Jumlah obyek wisata yg Obyek 4 4 4 4 4 4 4 4
peningkatan sarana dan dikelola sesuai
prasana pariwisata standar
4 Persentase peningkatan % 29.8 70 79 87 96 100 100 100
PAD

3 Meningkatkan 1. Kontribusi Sektor 1. Meningkatnya Mendorong tersedianya 1. Mengembangkan usaha 1. Jumlah koperasi berbasis Koperasi 12 3 3 3 3 3 15 3 1. Program Koperasi dan Dinas Koperasi,
Perekonomian UMKM, Koperasi, sarana dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat sesuai pertanian Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Usaha Kecil dan
Berbasis Industri kecil dan prasana ekonomi pendapatan bagi dgn potensi wilayah dan UMKM mandiri yang Kelembagaan Menengah Menengah
Kerakyatan perdagagangan berbasis masyarakat dan daerah terbentuk Koperasi
sektor Koperasi terhadap PDRB kerakyatan sektor Koperasi dan
dan Usaha Kecil UMKM
Menengah
(UMKM)
2. Persentase 2. Membangunan ekonomi 2. Jumlah UMKM yang UMKM 3467 120 120 120 120 120 600 120 2. Program
kecamatan yang kerakyatan melalui UMKM mandiri Pengembangan
menerapkan Kewirausahaan dan
program ODOP Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
3. Pengembangan dan 3. Jumlah jenis usaha UMKM Jenis Usaha 0 10 10 10 15 12 57 12 3. Program
peningkatan kualitas yang bermitra pengembangan
kelembagaan koperasi di sistim pendukung
Kecamatan usaha bagi UMKM
4. Penyediaan informasi 4. Jumlah UMKM yang KUBE 10 8 8 8 8 8 40 8 4. Program penciptaan
pemasaran dan jaringan kondusif iklim usaha Kecil
kemitraan Menengah yang
konduksif

5. Pengembangan 5. Jumlah Kecamatan yang Kecamatan 0 0 3 4 4 4 15 4 5. Program


kewirausahaan dan menerapkan program satu Pengembangan
keunggulan kompetitif produk satu kecamatan Indudtri Kecil dan
UMKM melalui program satu Menengah
produk satu kecamatan
4. Meningkatkan 1 Kontribusi sub sektor 1 Tercapainya Menciptakan lapangan Pemberian bantuan 1. Jumlah kelompok tani Klpk Tani 0 0 4 5 5 5 19 5 1. Program Perindustrian Dinas Perindustrian
Perekonomian perindustrian kedaulatan atas kerja baru/WUB di sekitar peralatan dan yang mandiri di sekitar Pemberdayaan dan dan Perdagangan
Berbasis terhadap PDRB pangan dan kawasan hutan pendampingan kawasan hutan Ekonomi Petani di Perdagangan
Kerakyatan kontinuitas pembentukan sentra IKM Sekitar Kawasan
sektor perekonomian Hutan
Perindustrian dan petani di sekitar
Perdagangan kawasan hutan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 51
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Menumbuhkan Meningkatkan kualitas Pemberian pendampingan, 1. Pertumbuhan Wira Usaha IKM/WUB 0 40 45 50 55 60 210 65 2 Program
dan dan kuantitas produk dan pelatihan serta bantuan Baru (WUB) yang mandiri Peningkatan
mengembangkan peningkatan kualitas SDM peralatan Kemampuan
Pelaku Usaha IKM IKM Teknologi Industri
dan WUB
3 Program
Pengembangan
Indudtri Kecil dan
Menengah

Kontribusi sub sektor 1 Meningkatnya Mendorong Peningkatan kualitas dan Jumlah pelaku usaha yang Pelaku Usaha 1013 202 243 349 419 504 1717 504 4 Program
perdagangan perdagangan kasadaran/kepatuhan kuantitas yang menggunakan alat UTTP Perlindungan
terhadap PDRB dengan pedagang dan menggunakan alat UTTP hang layak pakai Konsumen dan
menggunakan masyarakat terhadap yang berstandar (layak Pengamanan
alat UTTP penggunaan alat UTTP pakai) Perdagangan
yang tepat ukur

2 Meningkatnya Meningkatkan akses Peningkatan kualitas dan 1 Persentase produk yang % 5.26 6.31 7.57 9.09 10.91 13.09 46.97 13.09 5 Program
akses pasar yang pasar bagi IKM kuantitas perdagangan terserap pasar Peningkatan Efisiensi
didukung Perdagangan Dalam
penyediaan Negeri
kepastian usaha

6 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor

2 Jumlah faslitasi sarana dan pasar 20 2 3 3 3 3 14 3 7 Program


pra sarana pasar Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri

8 Program
Pengembangan dan
pemeliharaan
sarana dan pra
sarana pasar

5 Menurunkan 1. Tingkat 1. Meningkatnya Membuka kesempatan 1. Penyedian dan perluasaan 1. Rasio penduduk yang Rasio - 70 72 75 78 82 82 85 1. Program Tenaga kerja Dinas
tingkat Pengangguran kesempatan kerja kerja seluas-luasnya dan lapangan kerja berkerja Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
penggangguran menumbuhkan jiwa dan Produktivitas dan Transmigrasi
kewirausahaan Tenaga Kerja

2. Jumlah Pencari Kerja Yang Orang 16 16 48 48 48 48 224 48 2. Program


Bersertifikat Peningkatan
Kesempatan Kerja
2. Wajib Lapor Perusahaan 3. Persentase Perusahaan % 60.00 70.00 75.00 80.00 85.00 95.00 95.00 95.00 3. Program
Yang Melapor Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
2. Meningkatnya Menyediakan lahan 1. Pembukaan lokasi 1. Persentase KK transmigran % 20.00 20.00 40.00 50.00 60.00 70.00 70.00 70 1. Program Transmigrasi Dinas
pengelolaan transmigrasi transmigrasi baru binaan yang berhasil Pengembangan Ketenagakerjaan
ketransmigrasian Wilayah Transmigrasi dan Transmigrasi
2. Program Transmigrasi
lokal
6 Meningkatkan 1. Persentase nilai 1. Meningkatnya Menyediakan 1. Penyederhanaan SOP 1. Jumlah Investor PMDN Jumlah 3 3 2 2 2 2 11 2 1. Program Penanaman Dinas Penanaman
investasi daerah Investasi jumlah PMDN dan kemudahan prosedur penggurusan izin investasi Peningkatan Promosi Modal Daerah Modal dan
PMA investasi bagi dan Kerjasama Pelayanan Terpadu
penanaman modal Investasi Satu Pintu
2. Jumlah investasi PMDN Rupiah 204.957.137.887.72 303.229.261.783.82 425.674.255.839.00 423.761.039.081.00 369.078.796.216.00 325.509.804.403.00 1.847.253.157.322.82 325.509.804.403.00
2. Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi
3. Program penyiapan
potensi sumberdaya,
sarana dan
prasarana daerah

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 52
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Misi 3 : Penegakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM
1. Meningkatkan 1. Survey kepuasan 1. Meningkatnya Mendorong 1. Mendorong terlaksananya 1. Persentase Aparatur yang % 56.36 58.36 60.36 62.36 64.36 66.36 68.36 68.36 1. Program pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian
kualitas masyarakat (SKM) kualitas SDM terlaksananya pengelolaan pemerintahan berkualifikasi minimal S1 dan dan Pengembangan
pengelolaan Aparatur pengelolaan yg transparan, akuntabel sesuai kebutuhan pengembangan Sumber Daya
kelembagaan pemerintahan yg dan adil aparatur Manusia
transparan, akuntabel
dan adil
2. Persentase layanan 2. Persentase Aparatur yang % 50.70 55.43 60.17 71.03 81.89 92.76 92.76 100
publik dengan hasil lulus Diklat Struktural dan
SKM minimal 75 Fungsional

4 Persentase sumber daya % 70 80 80 85 90 100 100 100 1 Program Semua SKPD


aparatur dalam Peningkatan
menerapkan hasil Kapasitas Sumber
bimtek/pelatihan/lokakary Daya Aparatur
a/workshop

2. meningkatnya Mendorong 1. Peningkatan perbaikan 1. Survei Kepuasan % 70 75 80 85 90 95 95 100 1. Program Pelayanan Semua SKPD
pengelolaan terlaksananya layanan administrasi Masyarakat (SKM) Administrasi
administrasi, pengelolaan layanan Perkantoran
keuangan dan adminstrasi yg tepat
aset waktu

2 Persentase pengelolaan % 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Program
administrasi sesuai standar Peningkatan Sarana
teknis dan Prasaran
Aparatur

3 Persentase laporan % 100 100 100 100 100 100 100 100 3. Program
keuangan dan aset Peningkatan
Pengembangan
Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
3. Meningkatnya Mendorong pelaksanaan 1. Pembangunan gedung 1 Persentase bangunan % 11.11 18.52 29.63 62.96 81.48 100.00 100.00 100 1. Program Pekerjaan Dinas Pekerjaan
sarana dan pembangunan gedung perkantoran gedung pemerintahan Perencanaan Umum dan Umum dan
prasarana kantor SKPD berkualitas baik Infrastruktur Ke PU-an Penataan Perumahan
perkantoran Ruang
4. Meningkatnya Meningkatkan 1. Mendorong aparatur untuk 1. Persentase pengelolaan % 7 7 12 21 26 28 28 28 1. Program perbaikan Kearsipan Dinas Perpustakaan
tata kelola kompetensi pengelola mengikuti diklat kearsipan arsip SKPD sesuai standar sistem administrasi dan Kearsipan
kearsipan kearsipan teknis kearsipan
2. Jumlah Tenaga Fungsional Orang - - 2 4 6 8 20 8
Arsiparis
2. Meningkatkan 1. Nilai AKIP Pemda 1. Meiningkatnya Mendorong 1. Peningkatan penerapan 1. Persentase Penjabaran % 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Program Perencanaan Badan Perencanaan,
akuntabilitas dan Kualitas terlaksananya sistem perencanaan Program RPJMD ke dalam perencanaan Pembangunan Penelitian dan
kualitas Perencanaan dan perencanaan dan pembangunan daerah RKPD dan RKPD Perubahan pembangunan Pengembangan
pengelolaan Akuntabilitas akuntabilitas pemerintah berbasis IT daerah Daerah
pembangunan Pembangunan
daerah Daerah

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 53
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Peningkatan penerapan 2. Persentase Penjabaran % 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Program
akuntabilitas kinerja instansi Program RKPD dan RKPD P pengembangan
pemerintah daerah kedalam KUA PPAS dan data/informasi
KUPA PPAS-P
3. Persentase Penjabaran % 80 95 95 98 100 100 100 100 3. Program kerjasama
Program Kegiatan KUA pembangunan
PPAS dan KUPA PPAS P ke
dalam RAPBD dan RAPBDP

4. Nilai AKIP Pemda Predikat B B BB BB A A A A 4. Program


perencanaan
pembangunan
ekonomi
5. Program
perencanaan sosial
dan budaya
6. Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumber daya
alam
7. Program Koordinasi,
Perencanaan
Pengendalian dan
Evaluasi
8. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2 Opini 2. Meningkatnya Mendorong 1. Peningkatan penerapan 1. Persentase laporan % 40,82 55,10 71,43 77,55 91,84 100 100 100 1. Program Keuangan Badan Keuangan
pemeriksaan pengelolaan terlaksananya tata kelolah keuangan dan keuangan SKPD yang peningkatan dan dan Aset Daerah
Laporan Keuangan keuangan dan pengelolaan keuangan aset yang baik, benar dan sesuai dengan standar pengembangan
aset daerah yang dan aset daerah yang memenuhi standar keuangan pengelolaan
efektif dan efisien baik, benar dan sesuai keuangan daerah
standar
2 Persentase aset Pemda % 60 65 72 78 85 97 97 100 2. Program Pembinaan
yang tercatat dan Fasilitasi
(teridentifikasi dalam Pengelolaan
SIMDA) Keuangan Desa

3 Rasio Belanja Langsung % 0,82 0,78 0,90 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
terhadap Belanja Tidak
Langsung
4. Persentase Realisasi % 93.25 94 94.25 94.50 95.75 95 95 95
Belanja Daerah
5. Persentase pelaporan % 69 69.77 81.40 93.02 100 100 100 100
keuangan SKPD yang tepat
waktu
6. Persentase Realisasi Dana % 98,89 100 100 100 100 100 100 100
Desa
7 Persentase PAD terhadap % 2,74 2,12 2,20 2,31 2,27 2,23 2,23 2,17 3. Program Keuangan Badan Pendapatan
APBD Peningkatan dan Daerah
Pengembangan
Pengelolaan
Pendapatan Daerah

8 Persentase Realisasi % 95.26 96 96.5 97.25 97.5 98 98 98


Pendapatan daerah
3. Meningkatnya Mendorong peningkatan 1. Menurunya hasil temuan BPK 1. Persentase penurunan nilai % 90.70 83.92 77.13 70.35 63.57 56.78 50.00 50.00 1. Program Pengawasan/ Inspektorat/ Bagian
kualitas penyelenggaraan dan Inspektorat temuan keuangan peningkatan sistem Administrasi SETDA Pemerintahan
penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan internal Pemerintahan
Pemerintah yang bebas dari KKN dan pengendalian
Daerah yang pelaksanaan
bebas dari KKN kebijakan KDH
2. Persentase penurunan % 90.70 83.92 77.13 70.35 63.57 56.78 50.00 50.00
temuan administrasi
3. Persentase SKPD dengan % 20.00 46.67 53.33 60.00 66.67 80.00 80.00 100
nilai SAKIP minimal B

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 54
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Tindak lanjut hasil temuan 2. Persentase penyelesaian % 81.45 83.71 85.97 88.23 90.48 92.74 95.00 95.00 2. Program
tindak lanjut hasil temuan peningkatan
BPK dan APIP profesionalisme
tenaga pemeriksa
3 Mendorong Implementasi 1 Level Tingkat Maturitas SPIP Level 1 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 dan aparatur
Penyelenggaraan SPIP

4 Mendorong Peningkatan 1 Level Kapabilitas APIP Level 1 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Level Kapasitas APIP

3. Meningkatkan 1. Persentase Layanan 1. Meningkatnya Meningkatkan koordinasi 1. Mengembangkan 1. Persentase produk hukum % 76 78.57 80.71 83.57 90.71 97.85 97.85 100 1. Program Penataan Administrasi SETDA (Bagian
Kapasitas dan Pemerintahan, kualitas dengan SKPD sistempemerintahan yang yang difasilitasi per tahun Peraturan Pemerintahan Hukum)
Sinergitas Pembangunan dan penyelenggaraan handal profesional dan Perundang-
penyelenggaraa Kemasyarakatan tata parsitipatif Undangan
n pemerintahan, pemerintahan,
Ekonomi, Ekonomi,
Pembangunan, Pembangunan,
Dan Sosial Dan Sosial
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
2 Persentase OPD yang % 65 100 100 100 100 100 100 100 2. Program Pembinaan
mempunyai standar teknis dan Pengembangan
kelembagaan berdasarkan Aparatur
peraturan perundang-
undangan
3. Nilai dan Pemeringkatan Nilai 5 1 1 1 1 1 1 1 3. Program Penataan Administrasi SETDA (Bag.
LPPD tingkat provinsi Daerah Otonomi Pemerintahan Pemerintahan)
Baru
4. Program Kerjasama Administrasi Bagian Humas
Informasi Dengan Pemerintahan
Media Masa
4 Persentase distribusi % 100 100 100 100 100 100 100 100 5. Program
informasi hasil peningkatan
pembangunan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
5 Persentase pengendalian % 100 100 100 100 100 100 100 100 6. Program Administrasi Bagian
Administasi pembangunan Peningkatan Pemerintahan Pembangunan
daerah Pengawasan
Pelaksanaan
Pembangunan
6 Persentase pengendalian % 100 100 100 100 100 100 100 100 7. Program Pembinaan Administrasi SETDA (Bag.
sektor ekonomi Kemasyarakatan Pemerintahan Kesramas)
dan Kesejahteraan
Rakyat

7 Persentase pengendalian % 100 100 100 100 100 100 100 100 8. Program Administrasi SETDA (Bag.
administrasi sumber daya Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kesramas)
alam Pelayanan Publik

8 Persentase pembinaan % 100 100 100 100 100 100 100 100 9. Program Optimalisasi Administrasi SETDA (Bag.
sosial dan keagamaan Pemanfaatan Pemerintahan Organisasi)
Teknologi Informasi

10. Program Penyiapan Administrasi SETDA (Bag. Perlum)


Potensi Sumberdaya, Pemerintahan
Sarana dan
Prasarana Daerah

11. Program Administrasi SETDA (Bag.


Peningkatan Kualitas Pemerintahan/ Pembangunan dan
dan Akses Informasi Lingkungan SDA)/ Dinas
Sumber Daya Alam Hidup Lingkungan Hidup
dan Lingkungan

12. Program Dukungan Administrasi SETDA (Bag. Humas)


Kegiatan Pemerintahan
Keprotokoleran

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 55
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Meningkatkan Persentase 1. Meningkatnya Mendorong peningkatan Peningkatan kapasitas 1. Persentase kepuasan % 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Program Pemerintahan Sekretariat Dewan
Kualitas Kepuasan kualitas kualitas pelayanan DPRD pelayanan kepada DPRD pimpinan dan anggota peningkatan Umum (SEKWAN)
Pelayanan Masayarakat pelayanan DPRD DPRD kapasitas lembaga
Pimpinan dan terhadap DPRD perwakilan rakyat
Anggota DPRD daerah
2. Program Optimalisasi
Teknologi Informasi

5. Meningkatkan 1. Survey kepuasan 1. Meningkatnya Mendorong peningkatan 1. Mengikutkan aparatur desa 1. Jumlah perangkat desa Orang 176 105 457 457 457 460 1936 460 1 Program Pemberdayaa Dinas Perberdayaan
kualitas masyarakat (SKM) kualitas SDM pendidikan aparatur desa dalam pelatihan tekhnis dan yang mengikuti pelatihan peningkatan n Masyarakat Masyarakat dan
pelayanan aparatur desa dan serta sarana dan fungsional serta pemenuhan teknis kapasitas aparatur Desa Desa
pemerintahan sarana prasarana prasarana kantor Desa kelengkapan sarana dan pemerintah desa
desa kepada perkantoran prasarananya.
masyarakat pemerintahan
desa
2. Meningkatnya Mendorong 1. Pembinaan terhadap 1. Jumlah kelompok binaan Klpk 0 45 45 45 41 0 176 41 1. Program Pemberdayaa Dinas Perberdayaan
kapasitas pengembangan pengembangan lembaga pemberdayaan pengembangan n Masyarakat Masyarakat dan
kelembagaan, kelembagaan, kelembagaan, pemenuhan masyarakat (LPM) lembaga ekonomi Desa Desa
profil desa dan pemenuhan profil desa profil desa dan organisasi pedesaan
organisasi dan organisasi masyarakat desa
masyarakat masyarakat desa
desa/kelurahan
2. Jumlah kelompok binaan Klpk 192 30 40 50 50 21 191 21 2. Program
perempuan yang aktif peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
3. Jumlah profil desa sesuai Desa 19 0 38 39 40 40 157 40 3. Program
standar peningkatan peran
perempuan di
perdesaan
4. Jumlah BUMDES yang BUMDES 60 20 24 24 24 24 116 24 4. Program
terbentuk Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
6. Meningkatkan 1. Persentase 1. Meningkatnya Mendorong pengelolaan 1. Pemenuhan data 1. Persentase Penduduk % 75 80 85 90 95 100 100 100 1. Program Penataan Kependuduka Dinas
Tata kelola penduduk yang Kualitas data kependudukan kependudukan masyarkat. Wajib KTP yang ber KTP Administrasi n dan Catatan Kependudukan dan
administrai memiliki surat-surat Administrasi dan yang baik Elektronik Kependudukan Sipil Pencatatan Sipil
kependudukan kependudukan Akurasi Data
yang terintegrasi Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2. Persentase Penduduk % 17 40 50 60 70 80 80 80
Berakte Kelahiran
3. Persentase pasangan yang % 30 40 50 60 70 80 80 80
memiliki akte nikah
4. Persentase Kepala % 80 85 87 95 97 100 100 100
Keluarga yang Memiliki
Kartu Keluarga
2. Indeks kepuasan 2. Meningkatnya 1. Indeks kepuasan - 55 65 70 75 80 80 80
masyarakat yang kualitas layanan masyarakat yang
menggurus kependudukan mengurus dokumen
dokumen kependudukan dan
kependudukan pencatatan sipil

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Ketertiban, Keamanan Dan Harmoni Sosial

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 56
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Meningkatkan 1. Persentase kasus 1. Meningkatnya Memperkuat 1. Memperkuat Aparat Pol PP 1. Jumlah konflik yang Jumlah 5 2 1 1 1 1 6 0 1. Program Kesatuan Pol PP/ Badan
pemeliharaan konflik yang Kantibmas dan kebersamaan, dan kesadaran masyarakat diselesaikan peningkatan Bangsa dan Kesatuan Bangsa
Kantibmas dan diselesaikan Penegakan PERDA keberagaman dan terhadap pemeliharaan keamanan dan Politik Dalam dan Politik
penegakan keamanan secara kabntibmas dan penegakan kenyamanan Negeri
PERDA terpadu dan PERDA lingkungan
berkesinambungan
2. Pesentase 2. Jumlah penurunan kasus % 12 4 4 4 6 6 24 2 2. Program Badan Kesatuan
penurunan kasus pelanggaran PERDA pemberdayaan Bangsa dan Politik
pelanggaran masyarakat untuk
PERDA menjaga ketertiban
dan keamanan
3. Persentase Tingkat % 61 57 61 57 57 61 61 61
penyelesaian pelanggaran
K3
2. Meningkatkan 1. Jumlah event 1 Mengembangkan Mendorong 1. Mengembangkan budaya 1 Jumlah sanggar seni dan Sanggar Seni 11 12 14 15 15 15 15 15 1. Program Kebudayaan Dinas Pendidikan
harmonisasi sosial budaya yang Budaya dan pengembangan harmoni lokal dan memperkuat budaya yg terbina Pengelolaan dan Kebudayaan
berdasarkkan dipentaskan Kearifan lokal sosial berdasarkan lembaga adat Keragaman Budaya
budaya dan budaya dan kearifan
kearifan lokal lokal
2. Tingkat partisipasi 2. Jumlah rumah adat yang Unit 20 20 24 24 24 24 24 17 2. Program
pemuda dalam terbangun Pengelolaan
event budaya Kekayaan Budaya
3. Jumlah benda cagar Unit 15 15 20 20 20 20 20 15 3. Program
budaya pengembangan
kerjasama
pengelolaan
kekayaan budaya
4. Jumlah gedung kesenian Gedung 0 0 0 1 0 0 1 1

5. Jumlah Penyelenggaraan Kali 4 4 2 3 4 3 16 4


festival seni dan budaya
3. Meningkatkan 1. Persentase konflik 1. Meningkatkan Mendorong peningkatan 1. Membina komunikasi antar 1. Jumlah kesepakatan hasil Jumlah 10 2 2 2 2 2 10 2 1. Program Kesatuan Badan Kesatuan
toleransi dan SARA yang komunikasi antar toleransi antar suku, suku, agama, etnis dan lintas forum kerukunan etnis, pengembangan Bangsa dan Bangsa dan Politik
kerukunan antar diselesaikan etnis, agama dan agama, etnis dan lintas budaya melalui agama dan lintas budaya wawasan Politik Dalam
suku, agama, ras lintas budaya budaya pembentukan forum yang terbentuk kebangsaan Negeri
dan antar
golongan
2. Jumlah forum yang sudah Jumlah 8 0 2 2 2 2 8 2 2. Program kemitraan
terbentuk di kecamatan pengembangan
wawasan
kebangsaaan
3 Jumlah kesepakatan hasil Jumlah 9 1 2 2 2 2 9 2
rapat antara pemerintah
daerah, aparat keamanan
dan tokoh masyarakat

4. Pendataan pengguna Kali 15 1 3 3 4 4 15 4


narkoba
4. Meningkatkan 1. Kepuasan 1. Meningkatnya Mendorong Ormas dan 1. Membina Ormas dan Parpol 1. Jumlah Ormas dan Parpol 1. Program pendidikan Kesatuan Badan Kesatuan
Pelayanan pada Pelayanan tertib administrasi Parpol tertib administrasi dalam pengadministrasian yang terdaftar politik masyarakat Bangsa dan Bangsa dan Politik
Ormas dan terhadap Ormas Ormas dan Parpol Politik Dalam
Parpol dan Parpol Negeri

Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal Dan Berkelanjutan


1 Meningkatkan 1. Persentase 1. Pemanfaatan Penataan ruang sesuai Menata lahan penduduk 1. Persentase Ketaatan % 20 20 20 20 20 20 20 20 1. Program Penataan Dinas Pekerjaan
kesesuaian dan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten serta perizinan lokasi sesuai penataan ruang sesuai Perencanaan Tata Ruang Umum dan
kepatuhan pada Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten RTRW Ruang Perumahan/ BPPPD
Rencana Tata dengan peruntukannya
Ruang Wilayah Peruntukannya
Kabupaten
2. Program
Pengendalian
Pemanfaatan ruang

Persentase penyelesain izin % 20 20 20 20 20 20 20 20


2.
lokasi sesuai RTRW

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 57
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. Meningkatkan Persentase 1. Meningkatkanya Memperkuat kerangka 1. Membentuk kelembagaan 1 Persentase yang % 0 100 100 100 100 100 100 100 1. Program Penataan Pertanahan Sekretariat
pengelolaan pengelolaan TORA nilai manfaat atas regulasi yang berkaitan pelaksana reforma agraria diselesaikan jika terdapat Penguasaan, Kabupaten
tanah obyek untuk penggunaan, dengan reforma agraria konflik agraria Pemilikan, (Bagian
reforma agraria pemberdayaan pemanfaatan dan Penggunaan dan Pemerintahan)
(TORA) untuk masyarakat produksi TORA Pemanfaatan Tanah
pemberdayaan untuk
masyarakat pemberdayaan
masyarakat Persentase penataan
2. % 0 0 20 40 60 80 100 100 2. Program
penguasaan dan penyelesaian konflik-
pemilikan TORA yang konflik pertanahan
dilandasi kepastian hukum
dan legalisasi hak atas
TORA
3. Persentase pemberdayaan % 0 0 20 40 60 80 100 100
masyarakat (peningkatan
pendapatan) dalam
penggunaan
pemanfaatan dan produksi
atas TORA

3. Meningkatkan 1. Persentase peran 1. Menurunya Mendorong masyarakat Membina dan melakukan 1. Persentase penurunan % 10 10 5 5 5 5 5 1. Program Lingkungan Dinas Lingkungan
Peran serta dan serta masyarakat gangguan SDA agar beperan aktif dalam patroli terpadu serta pembalakan liar di Perlindungan dan Hidup Hidup
kesadaran dalam menjaga menjaga kelestarian SDA pemantauan terhadap kawasan hutan Konservasi Sumber
masyarakat kelestarian SDA kegiatan pembalakan liar Daya Alam
dalam menjaga
kelestarian SDA
2. Meningkatnya Restorasi lahan kristis memanfaatkan bambu 1. Persentase Lahan kritis % 0 25 25 25 25 100 100 2. Program Adm. Pemerintahan/
nilai manfaat melalui penanaman untuk energi terbarukan menurun Peningkatan Kualitas Dinas Lingkungan
untuk masyarakat bambu baik dalam biomassa , untuk UKM, serta dan Akses Informasi Hidup
atas kelestarian kawasan hutan melalui untuk mewujudkan Sumber Daya Alam
SDA perhutanan sosial landmark arsiktetural dan Lingkungan
maupun diluar kawasan Hidup
hutan
2. Persentase pemanfaatan % 0 25 25 25 25 100 100
bambu untuk energi
terbarukan biomassa ,
untuk UKM, serta untuk
mewujudkan landmark
arsiktetural
4. Meningkatkan 1. Indeks kualitas 1. Meningkatnya Menata tempat 1 Membina dan menentukan 1. Penghargaan Adipura Predikat Piagam Piagam Piagam Piala 1. Program Lingkungan Dinas Lingkungan
kualitas lingkungan hidup penataan pembuangan sampah lokasi tempat pembuangan Pengendalian Hidup Hidup
lingkungan Hidup persampahan Kabupaten sampah Pencemaran dan
dan Perusakan
pengelolaan SDA Lingkungan Hidup
2. Persentase 2. Presentase Penanganan % 3.15 5.77 7 8 10 12 12 12 2 Program
penurunan luasan Sampah pengelolaan ruang
kawasan kritis terbuka hijau (RTH)
3. Jumlah TPS % 1 1 1 1 1 5 3 3. Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4. Jumlah Kasus pelangaraan Kasus 24 30 30 30 29 28 171 28
lingkungan
5. Luas Ruang Terbuka Hijau Ha 1.5 2 2 2 2 2.5 12 2.5

6. Persentase sampah yang % 3 5 5 10 10 10


dikelolah dengan prinsip
3R
7. Pesentase sekolah yang % 3.9 1.5 3.9 3.9 3 3 3 3
masuk kriteria adwiyata
8. Persentase kendaraan % 50 50 100 50
bermotor yang lulus uji
emisi
2. Meningkatnya Peningkatan rehabilitasi 1 Penyelenggaraan 1. Persentase peningkatan % 3.94 4.44 4.94 5.44 5.94 6.44 6.94 6.94 1. Program rehabilitasi Lingkungan Dinas Lingkungan
rehabilitasi hutan hutan dan lahan rehabilitasi hutan dan lahan luasan rehabilitasi hutan hutan dan lahan Hidup Hidup
dan lahan dan lahan
2. Persentase penurunan % 10.55 10.05 9.55 9.05 8.55 8.05 7.55 7.55 2. Program
luasan lahan kritis Perlindungan dan
konservasi sumber
daya hutan

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 58
Capaian Kinerja
Kondisi Target
Indikator Kinerja Kinerja Program SKPD Penanggung
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan Jumlah Urusan
Tujuan Pada Awal Pada Akhir Pembangunan jawab
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. Meningkatkan 1. Jumlah Desa yang 1. Meningkatnya Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Persentase Desa yang Desa 0 0 4.72 9.43 14.15 18.87 18.87 23.58 1. Program Sosial Badan
kinerja Tangguh Terhadap kesiapsiagaan penyelenggaraan kesiapsiagaan tanggap telah memiliki Kelompok Pencegahan dan Penanggulangan
penangganan Bencana penangganan penggulangan bencana bencana Masyarakat Peduli Kesiapsiagaan Bencana Daerah
kebencanaan bencana Bencana (KMPB)

2. Persentase korban 2. Presentase aparatur BPBD % 0 11.11 22.22 33.33 44.44 55.56 55.56 66.67
bencana yang yang bersertifikat Pelatihan
mendapat bantuan Tanggap Bencana
tepat waktu

3. persentase daerah 3. Jumlah Desa Tangguh Desa 2 6 8 12 16 20 20 24


bencana yang Bencana
direhabilitasi
2. Meningkatnya Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Jumlah Bantuan Paket 4 5 6 7 8 9 9 10 2. Program Sosial Badan
penangganan penangganan tanggap penangganan bencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan Logistik Penanggulangan
tanggap darurat darurat secara cepat dan tepat Pada Saat Tanggap dan Peralatan Bencana Daerah
Darurat Penanggulangan
Bencana
2. Respon Time terhadap Jam 3 3 3 3 3 3 3 3
penangganan bencan
3. Meningkatnya Meningkatkan 1. Membina dan 1. Persentase penanganan % 6 8 12 16 20 24 24 28 3. Program Rehabilitasi Sosial Badan
penangganan penangganan pasca membentuk klpk pasca bencana dan Rekontruksi Penanggulangan
pasca bencana bencana masyarakat terhadap peduli Penanggulangan Bencana Daerah
bencana Bencana

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)


KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 59
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 60
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 61
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 62
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 63
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 64
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 65
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 66
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 67
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 68
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 69
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 70
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 71
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 72
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 73
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIGI 2016-2021 BAB VII - 74

Anda mungkin juga menyukai