1
KATA PENGANTAR
Dra.SETYOWATI ,Apt
Pembina Tk.I
NIP. 19661210 199303 2 008
2
DAFTAR ISI
3
BAB I
PENDAHULUAN
4
Kesehatan Kota Surakarta, 2 UOBK, 17 UOBF dan 2 UPT yang ada, dengan
rincian sebagai berikut:
5
kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan
pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak
2022-2026. Setelah ditetapkan pada tahun 2022, Renstra Dinas Kesehatan Kota
Surakarta direview dan ditetapkan kembali menjadi dokumen Perubahan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2022-2026
Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi
Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan
Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit,
kreatif dan sejahtera”
Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata
dan kemajuan kebudayaan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di
bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit
dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang
berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusifitas daerah dan kerukunan antar umat Beragama
dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mengarah pada
pencapaian unsur visi: sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu misi ke-pertama yaitu:
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, dengan tujuan
terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatnya
kualitas pembangunan kesehatan masyarakat.
Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan
tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta
dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Indikator Tujuan Dinas Kesehatan ada 3
6
yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB).
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya
kualitas pembangunan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, dengan
indikator sasaran persentase Fasyankes yang memenuhi standar,
2. Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai standar, dengan
indikator sasaran cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar dan Cakupan sarana kefarmasian dan sarana
pengelolaan pangan memenuhi standar,
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, dengan
indikator sasaran cakupan rumah tangga ber PHBS.
4. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja
OPD agar efektif dan efesien, dengan indikator sasaran nilai PMPRB.
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian
sasaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
3. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar
4. Meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan
minuman
5. Menciptakan paradigma sehat di masyarakat
6. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kota
Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada jaringan layanan kesehatan
3. Optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
4. Sinergitas pengelolaan UKM UKP
7
5. Pembinaan dan pengawas pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6. Pemenuhan sarana prasarana (perbekalan kesehatan) sesuai standar
7. Pembinaan sarana dan prasarana kesehatan
8. Penguatan perencanaan SDM Kesehatan
9. Peningkatan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia
kesehatan
10. Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
11. Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian
12. Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman
13. Pembinaan dan pengawasan sarana perbekes
14. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS
15. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lintas sektor
16. Peningkatan kesehatan keluarga
17. Peningkatan kesehatan lingkungan
18. Peningkatan gizi masyarakat
19. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
20. Peningkatan kualitas upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
21. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran dinas dalam
mendukung kinerja pelayanan.
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
9
1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021–2026
10
N Sasaran Indikator Satuan Target
o
1 2 3 4 5
pencapaian
kinerja OPD agar
efektif dan efesien
11
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Terselenggaranya pelayanan 22,22 %
kesehatan tradisional terintegrasi di
RSUD Bung Karno dan puskesmas
Kegiatan Penyediaan Persentase RS yang memenuhi 75 %
Fasilitas Pelayanan sarana dan prasarana, alat
Kesehatan untuk UKM dan kesehatan sesuai standar
UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang 85 %
memenuhi sarana dan prasarana,
alat kesehatan sesuai standar
Persentase puskesmas dengan 94 %
ketersediaan obat essensial
Sub Kegiatan Jumlah Pusat Kesehatan 3 unit
Pembangunan Puskesmas Masyarakat (Puskesmas) yang
Dibangun
Sub Kegiatan Jumlah Rumah Sakit yang 1 unit
Pengembangan Rumah Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
Sakit Alat Kesehatan dan SDM agar
Setiap Standar Jenis Pelayanan
Rumah Sakit berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
12
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Distribusi Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 1 Paket
Alat Kesehatan, Obat, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Bahan Habis Pakai, Bahan Pakai (BMHP), Makanan dan
Medis Habis Pakai, Vaksin, Minuman yang Didistribusikan ke
Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Persentase ibu hamil mendapatkan 100 %
Layanan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil
UKM dan UKP Rujukan
Persentase ibu bersalin 100 %
Tingkat Daerah
mendapatkan pelayanan persalinan
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 %
Bayi baru lahir sesuai Standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 %
Balita sesuai Standar
Persentase anak usia pendidikan 100 %
dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase orang usia 15–59 100 %
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 100 %
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita Hipertensi 100 %
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita Diabates 100 %
Melitus (DM) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase ODGJ yang 100 %
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC 100 %
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai
Persentase orang dengan risiko 100 %
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar
13
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Cakupan bayi imunisasi dasar 98,34 %
lengkap
Angka Kesakitan DBD 37
Per
100.000
penduduk
Presentase sarana dan prasarana 88 %
UPT penunjang memenuhi standar
Persentase puskesmas 100 %
terakreditasi /terstandarisasi
Persentase RS yang terakreditasi 85,5 %
Prosentase penanganan 80 %
kegawatdaruratan medis
Persentase penduduk yang 100 %
memiliki Jaminan Kesehatan yang
dilayani
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Ibu Hamil yang 10476 org
Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Pelayanan
Hamil Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Ibu Bersalin yang 9752 org
Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Pelayanan
Bersalin Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 9525 org
Pelayanan Kesehatan Bayi Mendapatkan Pelayanan
Baru Lahir Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Balita yang Mendapatkan 26992 org
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Balita Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Anak Usia Pendidikan 92462 org
Pelayanan Kesehatan Dasar yang Mendapatkan
pada Usia Pendidikan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Dasar Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Produktif 343489 org
Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan
pada Usia Produktif Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 71771 org
Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan
pada Usia Lanjut Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penderita Hipertensi yang 67355 org
Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan
Penderita Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 17191 org
Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan
Penderita Diabetes Melitus Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 997 org
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang
Orang dengan Gangguan dengan Gangguan Jiwa Berat
Jiwa Berat Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita 8256 org
Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis yang Mendapatkan
Orang Terduga Pelayanan Sesuai Standar
Tuberkulosis
14
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita 12582 org
Pelayanan Kesehatan HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Orang dengan Risiko Sesuai Standar
Terinfeksi HIV
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk pada Kondisi bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Terdampak bagi Penduduk Terdampak Krisis
Krisis Kesehatan Akibat Kesehatan Akibat Bencana
Bencana dan/atau dan/atau Berpotensi Bencana
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 5 Dok
Pelayanan Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Gizi Masyarakat
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Promosi Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Lingkungan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Asuhan Mandiri, dan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Tradisional Lainnya
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2 Dok
Kesehatan Penyakit Kesehatan Penyakit Menular dan
Menular dan Tidak Tidak Menular
Menular
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Jaminan Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Sehat Sehat
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 2 Dok
Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 17 Dok
Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 1 Dok
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 37 unit
Akreditasi Fasilitas Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
15
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Public Safety Center (PSC 1 unit
dan Pengelolaan Sistem 119) Tersediaan, Terkelolaan dan
Penanganan Gawat Terintegrasi Dengan Rumah Sakit
Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
16
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
2 Terpenuhinya Sumber Cakupan Rumah Sakit dan 95,25 %
Daya Kesehatan ( SDK) Puskesmas yang memiliki tenaga
sesuai standar kesehatan sesuai standar
Cakupan sarana kefarmasian dan 38 %
sarana pengelolaan pangan
memenuhi standar
Program Peningkatan Cakupan Rumah Sakit dan 95,25 %
Kapasitas Sumber Daya Puskesmas milik pemerintah yang
Manusia Kesehatan memiliki tenaga kesehatan sesuai
standar
Kegiatan Pemberian Izin Prosentase Tenaga Kesehatan 100 %
Praktik Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik
di Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 4 Dok
dan Pengawasan Tenaga dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Kesehatan serta Tindak Lanjut
Lanjut Perizinan Praktik Perizinan Praktik Tenaga
Tenaga Kesehatan Kesehatan
Kegiatan Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen 100 %
Kebutuhan dan Perencanaan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Sumber SDMK Kota Surakarta
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Perencanaan dan Perencanaan dan Distribusi serta
Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
Pemerataan Sumber Daya Kesehatan
Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 391 org
Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi
Manusia Kesehatan Standar di Fasilitas Pelayanan
Sesuai Standar Kesehatan (Fasyankes)
17
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Kegiatan Pemberian Izin Persentase apotek, toko obat, toko 96,25 %
Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan optikal dan
Alat Kesehatan dan UMOT yang terbit sertifikat
Optikal, Usaha Mikro Obat standarnya
Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 47 sarana
dan Pengelolaan Data Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Perizinan dan Tindak Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Lanjut Pengawasan Izin yang Dikendalikan dan Diawasi
Apotek, Toko Obat, Toko dalam rangka Penerbitan dan
Alat Kesehatan, dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Optikal, Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional (UMOT) Kesehatan, dan UMOT
Kegiatan Penerbitan Presentase Industri Rumah Tangga 43 %
Sertifikat Produksi Pangan Pangan yang memperpanjang izin
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
18
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan serta Tindak serta Tindak Lanjut Penerbitan
Lanjut Penerbitan Stiker Stiker Pembinaan pada Makanan
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan dan Sentra Jajanan
Makanan Jajanan
Kegiatan Pemeriksaan Presentase pangan industri Rumah 91 %
dan Tindak Lanjut Hasil Tangga Pangan yang memenuhi
Pemeriksaan Post Market syarat
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Sub Kegiatan jumlah Produk dan Sarana 60 unit
Pemeriksaan Post Market Produksi Makanan-Minuman
pada Produk Makanan- Industri Rumah Tangga Beredar
Minuman Industri Rumah yang Dilakukan Pemeriksaan Post
Tangga yang Beredar dan Market dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan serta Tindak Pengawasan
Lanjut Pengawasan
3 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73 %
pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
Program Pemberdayaan Cakupan Kelurahan siaga aktif 100 %
Masyarakat Bidang mandiri
Kesehatan
Kegiatan Advokasi, Persentase mitra berperan serta 50 %
Pemberdayaan, dalam penanganan masalah
Kemitraan, Peningkatan kesehatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Promosi 5 Dok
Peningkatan Upaya Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
Promosi Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan Pelaksanaan Persentase kebijakan publik 100 %
Sehat dalam rangka berwawasan kesehatan yang
Promotif Preventif Tingkat tersusun
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Penyelenggaraan Promosi Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Kesehatan dan Gerakan Hidup
Hidup Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat
Kegiatan Pengembangan Persentase UKBM yang dibina 100 %
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
19
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 2 Dok
Teknis dan Supervisi Teknis dan Supervisi Upaya
Pengembangan dan Kesehatan Bersumber Daya
Pelaksanaan Upaya Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
4 Meningkatnya kualitas Nilai PMPRB 34,35
dan efektivitas
perencanaan dan
pencapaian kinerja OPD
agar efektif dan efisien
Program Penunjang Nilai Sakip 79,6
Urusan Pemerintahan Nilai SKM 80,41
Daerah Kabupaten/Kota
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75
nilai maturitas SPIP 2,475
Kegiatan Perencanaan, Persentase dokumen perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat berkualitas
Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dok
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen
dan Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi
RKA-SKPD penyusunan dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 Laporan
dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Capaian
SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 9 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Persentase pembayaran gaji dan 100 %
Keuangan Perangkat tunjangan ASN dan penyelesaian
Daerah laporan keuangan tepat waktu
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima 1150
Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan
dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Keuangan Bulanan/ SKPD dan Laporan Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
20
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Kegiatan Administrasi Persentase penyelesaian dokumen 100 %
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawain tepat
Daerah waktu
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket
Pakaian Dinas beserta beserta Atribut Kelengkapan
Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan dan 12 Dok
dan Pengolahan Pengolahan Administrasi
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian
Sub Kegiatan Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, 3 Dok
Evaluasi, dan Penilaian Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Kinerja Pegawai Pegawai
Kegiatan Administrasi Persentase pemenuhan 100 %
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 Paket
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket
Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah dokumen penatausahaan 1 Dok
Penatausahaan Arsip arsip dinamis pada SKPD
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Persentase Pengadaan Barang 100 %
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang 11 unit
Mebel Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 20 unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Lainnya
Sub Kegiatan Penyediaan Persentase pemenuhan kebutuhan 100 %
Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Laporan
Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
21
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Persentase Barang Milik Daerah 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah yang terpelihara
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan Perorangan 226 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan Dinas 33 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
Sub Kegiatan Jumlah Mebel yang Dipelihara 11 Unit
Pemeliharaan Mebel
Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan 8 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana 25 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana 150 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya yang
Pendukung Gedung Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Peningkatan Pelayanan Persentase layanan BLUD sesuai 100 %
BLUD SOP
Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan 19 Unit Kerja
dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan Penunjang
BLUD Pelayanan
22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Tahun 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Sebelum Setelah
1 Meningkatnya kualitas Indeks Keluarga Sehat 0,53 0,53
pembangunan kesehatan (IKS)
masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI) 40.16 per 40.16 per
100.000 KLH 100.000 KLH
Anggaran (Rp)
No Program Sebelum Setelah Keterangan
23
Anggaran (Rp)
No Program Sebelum Setelah Keterangan
Program Pemberdayaan
5 Masyarakat Bidang 2.501.291.948 3.232.834.093 APBD
Kesehatan
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
25
balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru
mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan
dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga
sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga
mempunyai akses sarana air bersih dan keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat.
26
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.2.Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Realisasi Indikator Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023 TW I, TW II dan TW III sama sebesar 0,59 dan meningkat pada TW IV sebesar 0,63 dan
sudah memenuhi target yaitu 0,53. Peningkatkan Indeks Keluarga Sehat baru terlihat di TW IV karena untuk melihat dampak intervensi PIS PK dengan
tujuan meningkatnya indeks keluarga menjadi keluarga sehat memerlukan waktu. Perubahan sebuah perilaku keluarga tidak bisa langsung dapat dilihat
saat pelaksanaan intervensi. Diagram capaian Indikator keluarga Sehat Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :
Target Realisasi
27
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun
2022 dan Tahun 2023
Realisasi indikator indeks keluarga sehat tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami peningkatan sebesar 0,1 yaitu tahun 2021 sebesar 0,53, tahun
2022 sebesar 0,59 dan tahun 2023 sebesar 0,63 dan semuanya sudah memenuhi
target.
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Indeks Angka 0,5 0,53 106 0,52 0,59 113,5 0,53 0,63 118,87 Sangat 0,6 105,00
Keluarga Berhasil
Sehat (IKS)
Capaian indeks keluarga sehat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 12,87 yaitu tahun 2021 sebesar 106%, tahun 2022
sebesar 113,5% dan tahun 2023 sebesar 118,87% dan semuanya sudah memenuhi
target. Dengan predikat Sangat Berhasil. Sedangkan capaian diakhir RPJMD untuk
indeks keluarga sehat sebesar 105%. Apabila dilihat dari realisasi indikator indeks
keluarga sehat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 meningkat dan sudah
memenuhi target termasuk realisasi tahun 2023 sudah memenuhi target RPJMD
tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
28
Capaian Indeks Keluarga Sehat
0,7 0,63
0,59 0,63
0,6
0,53
0,6
0,5
0,52 0,53
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
29
d) Telah dilakukan updating data hasil intervensi kunjungan PIS PK pada
aplikasi keluarga sehat kemenkes,
e) Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam verifikasi data PISPK
dan kunjungan lapangan menurut wilayah binaan baik kader posyandu,
kelurahan, serta PKK,
f) Optimalisasi peran binwil dan tim entry data PIS PK,
g) Adanya inovasi di wilayah binaan sebagai salah satu bentuk intervensi
PISPK,
h) Dari linsek : adanya dukungan sharing data updating keikutsertaan KB
dari PLKB wilayah
i) Adanya kemudahan dalam melihat progres capaian IKS, melalui tarikan
aplikasi manual
j) Dukungan Kader di wilayah dalam pelaksanaan PIS PK
k) Adanya tim pembina wilayah yang memiliki admin di masing-masing tim
sehingga update data dapat dilakukan segera setelah kunjungan,
l) Adanya pengorganisasian yang baik dalam tim pelaksana dan input data.
Ketelibatan kader dalam pendampingan proses pelaksanaan. adanya
support sistem yang baik dari kelurahan
m) Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIS PK
b) Analisis Penyebab Kegagalan
a. Aplikasi keluarga sehat Kemenkes belum dapat menyajikan data secara
realtime,
b) Beberapa Puskesmas belum optimal dalam kerjasama lintas program
dalam updating dan intervensi masalah PIS PK
c) Mobilisasi masyarakat yang tinggi menjadi kendala untuk intervensi
lanjut.
d) Kepatuhan Masyarakat terhadap tindak lanjut intervensi lanjut PIS PK
c) Solusi/Tindak Lanjut
a) Mendorong Puskesmas mengaktifkan tim pembina keluarga dan
pengelola data PIS PK untuk melaksanakan kegiatan intervensi lanjut
PIS PK pada tahun 2024 dan entri data pada aplikasi keluarga sehat,
b) Meningkatkan kerjasama lintas program di Puskesmas ,
c) Advokasi lintas sektoral dalam peningkatan capaian IKS
Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja
31
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Administrasi Keuangan
5
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
6 143.788.908.539 137.706.165.164 39.631.000
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
7 17.459.000 7.820.000 39.631.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik
8 Daerah pada Perangkat
Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
9 Pengendalian Barang Milik 4.470.000 2.245.000 39.631.000
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian
10
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
11 43.025.000 42.646.000 39.631.000
Beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum
12
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
13 Listrik/Penerangan Bangunan 114.846.000 113.369.000 39.631.000
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
14 285.889.335 264.668.985 39.631.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
15 50.200.000 18.446.600 39.631.000
Tangga
Pengadaan Barang Milik
16 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
17 Pengadaan Mebel 44.000.000 29.391.000 14.609.000
Penyediaan Jasa Penunjang
18
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
19 13.260.000 13.252.000 8.000
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
20 3.557.149.500 3.407.968.391 149.181.109
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan
21 7.803.230.320 5.659.987.660 2.143.242.660
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
22 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
23 1.386.385.000 975.887.600 410.497.400
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
24 921.804.000 702.507.000 219.297.000
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
25 Gedung Kantor dan Bangunan 249.757.000 156.948.475 92.808.525
Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
26
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
32
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
27
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
28 294.152.000 246.732.279 47.419.721
Rumah Sakit
Pemeliharaan Prasarana dan
29 Pendukung Fasilitas Pelayanan 708.500.000 404.240.000 304.260.000
Kesehatan
30 Pengadaan Obat, Vaksin 1.722.273.500 1.705.198.100 17.075.400
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
31 200.000.000 55.662.000 144.338.000
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan dan
32 27.557.674 24.880.000 2.677.674
Minuman ke Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
33
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan
34 68.662.650 30.061.000 38.601.650
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan
35 305.956.600 97.976.600 207.980.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan
36 90.364.210 89.401.210 963.000
Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan
37 Kesehatan Penderita Diabetes 580.735.000 575.577.000 5.158.000
Melitus
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk Pada
38 96.831.400 90.071.400 6.760.000
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan
39 627.305.400 452.727.000 174.578.400
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal,
40 134.109.000 64.704.001 69.404.999
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans
41 462.877.900 242.605.300 220.272.600
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit
42 2.419.620.268 2.018.606.600 401.013.668
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan
43 56.203.556.800 54.649.399.800 1.554.157.000
Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Rumah
44 850.680.000 408.680.000 442.000.000
Sakit
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
45 338.261.400 325.973.500 12.287.900
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengelolaan
46 Sistem Penanganan Gawat 410.104.460 99.077.700 311.026.760
Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem
47 Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
48 34.447.000 24.667.000 9.780.000
Kesehatan
33
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Pengelolaan Sistem Informasi
49 293.020.000 193.020.000 100.000.000
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas
50
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan
51 473.742.000 456.868.800 16.873.200
Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
52 KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga
53 Kesehatan Di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak
54 51.855.000 38.228.500 13.626.500
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
55 Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
56 Sumber Daya Manusia 997.837.500 730.714.550 267.122.950
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN
57 FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
58
Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
59 14.690.800 12.300.000 2.390.800
Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa boga,
rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan
60 pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan
61 Stiker Pembinaan pada 68.101.350 58.637.750 9.463.600
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
62 MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
34
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
63 serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi
64 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 751.426.984 625.882.667 125.544.317
dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksadan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif
65
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Penyelenggaraan Promosi
66 Kesehatan dan Gerakan Hidup 879.739.566 574.849.636 304.889.930
Bersih dan Sehat
TOTAL 8.166.454.763
35
1) Telah dilakukan update data yang sudah diintervensi sesuai indikator PIS-
PK
2) Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam verifikasi data PISPK
dan kunjungan lapangan menurut wilayah binaan baik kader posyandu,
kelurahan, serta PKK,
3) Optimalisasi peran binwil dan tim entry data PIS PK,
4) Adanya inovasi di wilayah binaan sebagai salah satu bentuk intervensi
PISPK,
5) Pengoptimalan intervensi lanjut PIS PK, sinkronisasi data dengan lintas
program,
6) Pelaksanaan PIS-PK sudah total coverage, serta tumbuhnya kesadaran
masyarakat untuk ber PHBS,
7) Kegiatan JUSE yang berbasis data PIS PK,
8) Sudah tersedia anggaran dari BOK (DAK Non Fisik) untuk kegiatan
intervensi lanjut dan intervensi awal PIS-PK,
9) Kegiatan kunjungan terjadwal dan terlaksana dengan baik, baik yang
beranggaran maupun tidak,
10) Adanya petugas entri data tersendiri untuk meminimalisir kesalahan input,
sehingga hasil inputan dapat optimal,
11) Kerjasama kader dan petugas untuk melaksanakan PISPK terintegrasi
dengan PJB, perkesmas, investigasi kontak TB, skrining PTM dan survey
rumah sehat (BESTIE: Berkunjung Sehat secara Terpadu Informatif dan
Edukatif),
12) Adanya tim pembina wilayah yang memiliki admin di masing-masing tim
sehingga update data dapat dilakukan segera setelah kunjungan,
13) Adanya pengorganisasian yang baik dalam tim pelaksana dan input data.
Ketelibatan kader dalam pendampingan proses pelaksanaan. adanya
support sistem yang baik dari kelurahan
36
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023
37
yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi
bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Progres capaian antara target dan realisasi kinerja indikator angka kematian
ibu dapat dilihat pada tabel berikut;
38
Tabel 3.7. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Indikator Satuan Tahun 2023 Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
Angka Kematian Ibu per 40.16 40,16 40,16 40,16 40,16 21,00 147,71 Sangat 21,00 147,71 Sangat 21,00 147,71 Sangat 30,72 123,51 Sangat
(AKI) 100.000 Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil
KLH
Angka Kematian Ibu merupakan indikator negatif artinya capaian kinerga harapannya di bawah (lebih kecil) dari target yang telah ditetapkan.
Target angka kematian ibu Tahun 2023 sebesar < 40,16 per 100.000 kelahiran hidup (4 kematian ibu). Capaian Indikator Angka Kematian Ibu TW I
sebesar 21,00 per 100.000 kelahiran hidup (2 kematian ibu) Pada TW II dan TW III Angka Kematian Ibu berhasil ditekan dengan tidak ada tambahan
kematian, sedangkan pada TW IV ada tambahan 1 kematian ibu sehingga capaian kematian ibu sebesar 30,72 per 100.000 kelahiran hidup (3 kematian
ibu) dan berhasil memenuhi target < 40,16 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 ada 3 kematian ibu yang disebabkan dua ibu karena perdarahan
dan satu orang karena kelainan jantung. Diagram capaian Indikator Angka Kematian Ibu Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :
39
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KLH
45
40,16 40,16 40,16 40,16
40
35
30 30,72
25
20 21,00 21,00 21,00
15
10
5
0
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
Realisasi indikator angka kematian ibu tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami penurunan sebesar 20,88 yaitu tahun 2021 sebesar 51,6 per
100.000 kelahiran hidup, tahun 2022 sebesar 30,91 per 100.000 kelahiran hidup
dan tahun 2023 sebesar 30,72 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021
realisasi indikator angka kematian ibu tidak memenuhi target tetapi tahun 2022
dan 2023 realisasi indikator angka kematian ibu sudah memenuhi target.
40
Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 46,87 yaitu tahun 2021 sebesar 76, 64%, tahun
2022 sebesar 123,5 % dan tahun 2023 sebesar 123,51% dengan predikat Sangat
Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator angka kematian ibu dari tahun 2021
sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan, apabila dibandingkan dengan
target tahun 2021 tidak memenuhi target tetapi tahun 2022 dan 2023 realisasi
indikator angka kematian ibu sudah memenuhi target. Realisasi tahun 2023 sudah
memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
50 51,6
41,83 40,39 40,16 39,58
40
20
10
0
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
Realisasi indikator Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2023 sebesar 30,72
per 100.000 kelahiran hidup apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu < 81 per
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di tingkat nasional yaitu di Renstra
Kementerian Kesehatan juga sudah memenuhi yaitu < 183 per 100.000
kelahiran penduduk.
41
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
44
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023
45
Foto 8 Kunjungan Ibu Hamil (Puskesmas Nusukan)
46
Tabel 3.11. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Angka kematian Bayi merupakan indikator negatif artinya capaian kinerja harapannya di bawah (lebih kecil) dari target yang telah ditetapkan.
Target Angka Kematian Bayi Tahun 2023 sebesar < 3,64 per 1.000 kelahiran hidup (35 kematian bayi). Capaian Indikator Angka Kematian bayi TW I,
TW II dan TW III sebesar 0,63 per 1.000 kelahiran hidup, 1,57 per 1.000 kelahiran hidup dan 2,73 per 1.000 kelahiran hidup memenuhi target TW I,TW
II dan TW III. Sedangkan pada TW IV ada tambahan kematian bayi yang cukup signifikan sehingga capaian kematian bayi sebesar 4,92 per 1.000
kelahiran hidup (48 kematian bayi) sehingga tidak berhasil memenuhi target < 3,64 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi tahun 2023
antara lain karena BBLR dan premature (2 bayi), asfiksia (9 bayi), infeksi (10 bayi), kelainan kongenital (5 bayi), Death On Arival (DOA) (4 bayi), HMD
dengan gangguan nafas berat (1 bayi), aspirasi (1 bayi), gangguan nafas berat (2 bayi), Hipoksia berat (1 bayi), kondisi perinatal (3 bayi), pneumonia (4
bayi), diare (1 bayi), kelainan kongenital jantung (2 bayi), cerebral palsy (1 bayi), Ensephalitis (1 bayi), tersedak (1 bayi). Diagram capaian Indikator
Angka Kematian Bayi Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :
47
Angka Kematian Bayi Tahun 2023 Per 1.000 KLH
6
5 4,92
3 2,83
2
1,57
1
0,63
0
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
Tabel 3.11. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun
2021, 2022 dan 2023
Realisasi indikator angka kematian bayi tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami peningkatan sebesar 2,96 yaitu tahun 2021 sebesar 1,96 per
1.000 kelahiran hidup, tahun 2022 sebesar 2,27 per 1.000 kelahiran hidup dan
tahun 2023 sebesar 4,92 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 dan 2022 realisasi
indikator angka kematian bayi sudah memenuhi target tetapi tahun 2023 realisasi
indikator angka kematian bayi tidak memenuhi target.
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Angka per 3,03 1,96 135,3 3,73 2,27 139,1 3.64 3,4 55,29
Cukup
Kematian 1.000 4,92 64,84
Berhasil
Bayi (AKB) KLH
48
Capaian indikator angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 135,3%
meningkat tahun 2022 menjadi 139,1% dan mengalami penurunan tahun 2023
sebesar 64,84% dengan predikat Cukup Berhasil. Untuk realisasi angka kematian
bayi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan, apabila
dibandingkan dengan target tahun 2021 dan 2022 realisasi indikator angka
kematian bayi sudah memenuhi target tetapi tahun 2023 ralisasi indikator angka
kematian bayi tidak memenuhi target. Realisasi tahun 2023 tidak memenuhi target
RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
5 4,92 4,92
4 3,73 3,64
3,4
3,03
3
2,27
2 1,96
0
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
Realisasi indikator Angka kematian Bayi (AKB) tahun 2023 sebesar 4,92
per 1.000 kelahiran hidup, apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu < 7,8 per
1.000 kelahiran hidup. Sedangkan di tingkat nasional yaitu di Renstra
Kementerian Kesehatan juga sudah memenuhi yatu < 16 per 1.000 kelahiran
hidup.
49
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator
kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023
adalah sebagai berikut :
(1) Analisis Penyebab Keberhasilan
a) Adanya Forum komunikasi jejaring maternal neonatal,
b) Akses ke semua RS dengan jarak yang dekat,
c) Adanya pemberlakuan UHC non cut off
d) Pemberdayaan kader dalam pendampingan ibu hamil risti dan BBL,
e) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi Dokter
Spesialis Anak ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti kasus bayi
resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas Puskesmas,
f) Serta inovasi pendampingan bayi risti (kunjungan bunda MOSI, cegat
babat, dll),
g) Adanya kerjasama dan koordinasi dengan kader, lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas dalam pemantauan dan penanganan
bayi risti
h) Adanya keterpaduan KIA,Gizi dan Imunisasi,
i) Akses fasilitas kesehatan cukup mudah,
j) Fasilitas JKN untuk mempermudah pembiayaan
(2) Analisis Penyebab Kegagalan
a) Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal
b) Mobilitas sasaran yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pemantauan
bayi
c) Banyaknya kasus prematur dan BBLR dari ibu yang memiliki penyakit/
komplikasi kehamilan
(3) Solusi/Tindak Lanjut
a) Peningkatan koordinasi sistem rujukan maternal neonatal,
b) Peningkatan Kapasitas petugas dalam penanganan BBLR,
c) Pendampingan Ibu hamil risti oleh mahasiswa dan kader,
d) Koordinasi lintas program dan sektoral terkait penurunan AKB,
e) Peningkatan pemanfaatan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas,
f) Rekomendasi AMPSR sesuai pedoman,
g) Peningkatan pengetahuan tanda bahaya kehamilan dan melahirkan untuk
masyarakat,
h) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas,
50
i) Melakukan KIE secara indivudu maupun kelompok, penyuluhan baik
secara langsung maupun media sosial tentang perencanaan kehamilan
dan persalinan, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi dll,
j) Melanjutkan kelas balita dan KP Ibu
52
Foto 10 Kunjungan lapangan bayi baru lahir (Puskesmas Purwodiningratan)
2. Indikator Sasaran
2.1. Sasaran Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Kesehatan
perorangan dan Masyarakat
2.1.1. Indikator Kinerja Persentase Fasyankes Yang Memenuhi Standar
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
54
Tabel 3.14. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Tahun 2023 TW I, TW II, TW III dan TW IV sama sebesar 100% dan sudah
memenuhi target yaitu 98,2%. Diagram capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:
Target Realisasi
55
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun 2022
dan Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Persentase Persen 98 100 102 98,1 100 101,9 98.2 100 101,83 Sangat 99,00 101,01
Fasyankes Berhasil
yang
memenuhi
standar
56
Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi
standar
100,5
100 100 100 100 100
99,5
99
99
98,5 98,2
98 98,1
98
97,5
97
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
Tabel 3.18. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki
tenaga kesehatan sesuai standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
1
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
2
Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3 294.152.000 246.732.279
Rumah Sakit 47.419.721
Pemeliharaan Prasarana dan
4 Pendukung Fasilitas Pelayanan 708.500.000 404.240.000
304.260.000
Kesehatan
5 Pengadaan Obat, Vaksin 1.722.273.500 1.705.198.100
17.075.400
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
6 200.000.000 55.662.000
Medik Fasilitas Pelayanan 144.338.000
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan dan
7 27.557.674 24.880.000
Minuman ke Puskesmas serta 2.677.674
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan
8 untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
9 68.662.650 30.061.000
Ibu Bersalin 38.601.650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
10 305.956.600 97.976.600
Bayi Baru Lahir 207.980.000
58
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
11 90.364.210 89.401.210
Penderita Hipertensi 963.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
12 580.735.000 575.577.000
Penderita Diabetes Melitus 5.158.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
12 bagi Penduduk Pada Kondisi 96.831.400 90.071.400
6.760.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
14 627.305.400 452.727.000
Lingkungan 174.578.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
15 Tradisonal, Akupuntur, Asuhan 134.109.000 64.704.001
69.404.999
Mandiri dan Tradisional Lainnya
16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 462.877.900 242.605.300
220.272.600
Pelayanan Kesehatan Penyakit
17 2.419.620.268 2.018.606.600
Menular dan Tidak Menular 401.013.668
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
18 56.203.556.800 54.649.399.800
Masyarakat 1.554.157.000
Operasional Pelayanan Rumah
19 850.680.000 408.680.000
Sakit 442.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
20 338.261.400 325.973.500
Kesehatan di Kabupaten/Kota 12.287.900
Penyediaan dan Pengelolaan
21 Sistem Penanganan Gawat Darurat 410.104.460 99.077.700
311.026.760
Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem
22 Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
23 34.447.000 24.667.000
Kesehatan 9.780.000
Pengelolaan Sistem Informasi
24 293.020.000 193.020.000
Kesehatan 100.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas
25
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan
26 473.742.000 456.868.800
Fasilitas Kesehatan 16.873.200
TOTAL 4.086.627.972
59
Dukungan dari Dinas Kesehatan berupa Pembangunan puskesmas,
pengadaan sarana dan prasarana serta Pengadaan Sarana / Prasarana
Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan;
Foto 13 Pengadaan alat Kesehatan Vaccine Refrigerator
60
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023
61
Tabel 3.19. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
94 93,75 93,75
92
90
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
62
b.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun 2022 dan
Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Cakupan Persen 95 90,6 95,4 95 90,63 95,4 95,3 100 104,99 Sangat 96,00 104,17
Rumah Berhasil
Sakit dan
Puskesmas
yang
memiliki
tenaga
kesehatan
sesuai
standar
63
mengalami peningkatan sebesar 9,59 % yaitu tahun 2021 sebesar 95,4%, tahun
2022 sebesar 95,4% dan tahun 2023 sebesar 104,99% dengan predikat Sangat
Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas
yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target untuk tahun 2023.
Realisasi tahun 2023 sudah memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat
pada gambar dibawah ini :
Target Realisasi
64
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Tabel 3.23. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki
tenaga kesehatan sesuai standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
65
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
TOTAL 280.749.450
66
Foto `18 Evaluasi PAK Pejabat Fungsional Kesehatan Kota Surakarta
67
2.2.2. Cakupan Sarana Kefarmasian Dan Sarana Pengelolaan Pangan Memenuhi Standar
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.24. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
68
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan
pangan memenuhi standar Tahun 2023 (%)
90
80 82,44
70
60
50
38
40
28,5
30 31,16
19
20 18,13
9,5
10 8,5
0
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
69
Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Cakupan Persen 36 59,6 165,7 37 70,87 191,5 38 82,4 216,95 Sangat 41 201,07
sarana 4 Berhasil
kefarmasia
n dan
sarana
pengelolaa
n pangan
memenuhi
standar
Target Realisasi
70
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Tabel 3.28. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Sarana Kefarmasian dan Sarana
Pengelolaan Pangan Memenuhi Standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
71
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
TOTAL 11.854.400
72
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023
Foto 21 Pengawasan UMOT bersama PAFI
73
2.3. Sasaran Indikator Sasaran 3: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Indikator Kinerja Cakupan Rumah Tangga ber PHBS
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.29. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
150
50
0
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
74
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun
2022 dan Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Realis Capaia Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) asi n (%) (%)
1 Cakupan Persen 71 99,05 139,5 72 99,09 137,6 73.00 99,32 136,05 Sangat 76,00 130,68
Rumah Berhasil
Tangga ber
PHBS
Capaian Indikator cakupan rumah tangga ber PHBS Tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,45 yaitu tahun 2021
sebesar 139,5%, tahun 2022 sebesar 137,6% dan tahun 2023 sebesar 136,05%
dengan predikat Sangat Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator cakupan
rumah tangga ber PHBS dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami
peningkatan dan sudah memenuhi target Realisasi tahun 2023 sudah
memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
75
cakupan rumah tangga ber PHBS
120
73 76
80 71 72
60
40
20
0
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
76
Meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik dengan lintas program serta
lintas sektoral, serta penjadwalan pelaksanaan evaluasi PHBS di wilayah.
77
Tabel 3.33. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023 dalam
Pencapaian Kinerja cakupan rumah tangga ber PHBS
Capaian kinerja indikator Cakupan Rumah Tangga ber PHBS tahun 2022
sebesar 136,05% termasuk dalam predikat Sangat Berhasil. Program di Dinas
Kesehatan yang mendukung Cakupan Rumah Tangga ber PHBS tahun 2022
adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun upaya
yang dilakukan yaitu meningkatkan upaya promotif indikator tidak merokok
(58,92%) dan aktifitas fisik (77,09%), melalui kegiatan evaluasi PHBS, evaluasi
rintisan Kampung Germas, dan pembudayaan Germas melalui berbagai
Gerakan serta penyebarluasan informasi Kesehatan melalui berbagai media
Foto 21 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui berbagai media
79
2.4. Sasaran Indikator Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar Efektif dan Efesien
Indikator Kinerja Nilai PMPRB
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.34. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Penghitungan indikator Nilai PMPRB tahun 2023 sudah tidak dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dimana terdapat perubahan juknis penilaian reformasi birokrasi
menjado RB General dan RB Tematik. Indikator Nilai PMPRB Tahun 2023 masih masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan
Renstra Dinas Kesehatan sehingga Nilai PMPRB Tahun 2023 TW I, TW II, TW III dan TW IV memakai capaian tahun 2022 yaitu sebesar 34,33 dan
apabila dibanding target 2023 belum memenuhi target yaitu 34,35. Diagram capaian Indikator Nilai PMRB Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar
berikut :
Nilai PMPRB
34,4
34,3
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi
80
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, tahun 2022
dan Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Nilai Persen 34 34,9 102,7 34,33 34,33 100 34.35 34,3 Sangat 34.35 99,94
99,94
PMPRB 3 Berhasil
81
Nilai PMPRB
35
34,9
34,8
34,6
34,33 34,35 34,35
34,4
34,33 34,33 34,33
34,2
34
34
33,8
33,6
33,4
2021 2022 2023 2026
Target Realisasi
Analisis
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
Realisasi indikator nilai PMPRB tahun 2023 sebesar 34,33 adalah hasil
pencapaian tahun 2022, tahun 2023 penilaian PMPRB hanya di tingkat kota tidak
tingkat OPD, apabila dibandingkan dengan target Renstra Kementerian
Kesehatan tahun 2023 sudah memenuhi yaitu 28,55. Sedangkan di tingkat
provinsi yaitu di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah tidak terdapat
targetnilai PMPRB.
Tabel 3.38. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Nilai PMPRB
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran,
2 dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 83.785.000 44.154.000
Perencanaan Perangkat Daerah 39.631.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
4 53.875.000 43.778.000
Daerah 10.097.000
Administrasi Keuangan
5
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
6 143.788.908.539 137.706.165.164
ASN 39.631.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
7 17.459.000 7.820.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 39.631.000
SKPD
Administrasi Barang Milik
8
Daerah pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
9 Pengendalian Barang Milik Daerah 4.470.000 2.245.000
39.631.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian
10
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
11 43.025.000 42.646.000
Beserta Atribut Kelengkapannya 39.631.000
12
Administrasi Umum Perangkat
13
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
14 Listrik/Penerangan Bangunan 114.846.000 113.369.000
39.631.000
Kantor
15
Penyediaan Peralatan dan
16 285.889.335 264.668.985
Perlengkapan Kantor 39.631.000
Penyediaan Peralatan Rumah
17 50.200.000 18.446.600
Tangga 39.631.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
18 Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
83
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.260.000 13.252.000
8.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
22 3.557.149.500 3.407.968.391
Sumber Daya Air dan Listrik 149.181.109
Penyediaan Jasa Pelayanan
23 7.803.230.320 5.659.987.660
Umum Kantor 2.143.242.660
Pemeliharaan Barang Milik
24 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
25 1.386.385.000 975.887.600
Kendaraan Perorangan Dinas atau 410.497.400
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
26 921.804.000 702.507.000
Perizinan Kendaraan Dinas 219.297.000
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
27 249.757.000 156.948.475
Kantor dan Bangunan Lainnya 92.808.525
Sub Total
3.356.788.694
84
Foto 24 FGD Penyusunan RTP
85
Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun
2023 sebesar 131,95 % dengan predikat Sangat Berhasil, apabila dibanding target
akhir RPJMD tahun 2021-2026 adalah 126,12% yang berarti bahwa capaian kinerja
utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023 mendapat predikat
Sangat Berhasil. Capaian kinerja utama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota
Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama tahun 2022
mengalami peningkatan sebesar 6,67%, dan dari segi predikat tetap yaitu Sangat
Berhasil. Dari 5 indikator kinerja sasaran 4 indikator indikator pencapaiannya
melebihi target (termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan 1 indikator belum
mencapai target yaitu nilai PMPRB tetapi pencapaiannya sudah 99,94% termasuk
dalam kategori Sangat Berhasil. Capaian indikator kinerja sasaran tertinggi tahun
2023 yaitu pada indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan
pangan memenuhi standar yaitu sebesar 216,95% dan terendah pada indikator nilai
PMPRB yaitu sebesar 99,94%.
Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran dari tahun 2021
ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari 115,4% menjadi 125,3%, kemudian
mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 117,18% tetapi masih memperoleh
predikat Sangat Berhasil. Rata-rata capaian tahun 2026 sebesar 101,82 persen
masuk kategori Sangat Berhasil. Dari delapan indikator tujuan dan sasaran tujuh
indikator mendapat predit Sangat Berhasil dan satu indikator mendapat predikat
cukup berhasil yaitu indikator angka kematian bayi.
86
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan
Anggaran sebesar Rp. 518.455.681.539,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 243.348.632.286,-
2. Anggaran Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp 54.125.522.563,-
3. Anggaran Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno sebesar Rp 143.516.955.323,-
4. Anggaran Rumah Sakit Bung Karno sebesar Rp. 77.464.571.367,-
87
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
88
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
89
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
91
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
92
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
93
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
94
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
95
C. PENCAPAIAN LAINNYA
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas kesehatan selama tahun
2023 telah meraih prestasi dan penghargaan sebagai berikut :
Piagam Penghargaan
a. Tanda penghargaan kepada Kota Surakarta atas keberhasila dalam meraih
Pengelolaan SDMK Terbaik (Profil SDMK dan Penyelenggaraan UKOM) Tahun
2023
96
c. Piagam Penghargaan terbaik III kepada Posayandu Mawar 3 sebagai Posyandu
berprestasi bidang Kesehatan tahun 2023
97
e. Piagam penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta kategori
Pelaporan Posyandu Aktif Provinsi Jawa Tengah tahun 2023
98
g. Penghargaan Kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternaik 4 atas kinerja
dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOK POM tahun 2023
99
i. Piagam Penghargaan kepada Anik Puji Nurhayani, SKM (Puskesmas Sangkrah
Kota Surakarta) Sebagai Peringkat II Kategori Tenaga Kesehatan di Puskesmas
(Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku) tenaga Kesehatan Teladan di
Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023
100
k. Tanda Penghargaan Swasti Saba Padapa Kepada Kota Surakarta Atas
Keberhasilan Menyelenggarakan Kota Sehat Tahun 2023
101
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tiap sasaran didapatkan bahwa
capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta memperoleh predikat
adalah Sangat Berhasil. Adapun rincian pencapaian kinerja adalah sebagai
berikut:
a. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang meliputi indikator
tujuan, sasaran ada 8 indikator. Apabila dilihat dari realisasi dibandingkan
dari target tahun 2023 dari 8 indikator tersebut ada 7 (87,50%) indikator
sudah memenuhi target.
b. Capaian kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023
adalah 102,4% yang berarti bahwa capaian kinerja utama Dinas
Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023 termasuk dalam predikat
Sangat Berhasil.
c. Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Surakarta Tahun 2023 adalah
sebesar 131,95% dan termasuk dalam predikat Sangat Berhasil.
d. Rata-rata Capaian kinerja indikator utama dan sasaran Dinas Kesehatan
Surakarta Tahun 2023 adalah sebesar 117,18% dan termasuk dalam
predikat Sangat Berhasil.
e. Dari 8 indikator kinerja utama dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota
Surakarta yang ada target di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2018-2023 hanya ada 4, dari 4 tersebut semua capaiannya
telah memenuhi target Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 Sedangkan yang ada di target Renstra Kementerian Kesehatan
tahun 2019-2024 dari 8 indikator kinerja hanya ada 3, dari 3 indikator
kinerja tersebut semuanya capaiannya telah memenuhi target
Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
f. Capaian serapan anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 518.455.681.539, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 413.242.517.270,- (79,71 %).
2. Faktor Pendorong dan Penghambat
a. Faktor Pendorong
1) Telah adanya SK Tim Pengelola PIS PK di tingkat Puskesmas,
2) Telah dilakukan intervensi lanjut PIS PK terjadwal secara rutin dalam
1 tahun bekerjasama dengan perkesmas serta telah dilakukan
102
updating data hasil intervensi kunjungan PIS PK pada aplikasi
keluarga sehat Kemenkes,
3) Adanya pemberlakuan UHC non cut off,
4) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi
Dokter Spesialis Obgyn ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti
kasus Ibu Hamil resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas
Puskesmas, serta inovasi-inovasi utk pendampingan ibu hamil (teh
neni, janji temu, pembuka, pasmila, tekad ibu, dering buana dll) ,
5) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi
Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti
kasus bayi resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas Puskesmas,
6) Inovasi pendampingan bayi resiko tinggi (kunjungan bunda MOSI,
cegat babat, dll),
7) Adanya kerjasama dan koordinasi dengan kader, lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas dalam pemantauan dan penanganan
permasalahan kesehatan
8) Adanya sumber daya dan anggaran untuk memenuhi standart
Fasyankes
9) Terdapat peraturan mengenai standar tenaga kesehatan yang
melakukan pelayanan di faskes
10) Pelaksanaan kunjungan sarana IRTP melibatkan PKP ( penyuluh
keamanan pangan) dan DFI (District Food Inspector) Puskesmas
sebagai pembina wilayah
11) Sudah ada peta proses bisnis dan sudah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi secara berkala di Dinas Kesehatan sebagai upaya untuk
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
b. Faktor Penghambat
1) Aplikasi keluarga sehat Kemenkes belum dapat menyajikan data
secara real time,
2) Masih ada kematian ibu yang disebabkan karena faktor 4T dan penyakit
kronis/komplikas
3) Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal
4) Mobilitas sasaran yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pemantauan
bayi
5) Banyaknya kasus prematur dan BBLR dari ibu yang memiliki penyakit/
komplikasi kehamilan
6) Keterbatasan kemampuan Fasyankes masih kurang untuk memenuhi
syarat sesuai standart
103
7) Dari hasil pengawasan sarana IRTP, terdapat beberapa sarana yang
belum memenuhi rekomendasi perbaikan.
3. Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk Dinas
Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi
sumberdaya sebesar Rp 8.166.454.763, apabila dibandingkan dengan total
anggaran setelah perubahan tingkat efisiensi sebesar 1,58%. Efisiensi diluar
pengurangan anggaran pembangunan RSIF dan pengurangan karena salah
rekening.
B Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan
1. Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan
Kota Surakarta di masa mendatang antara lain :
1) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
2) Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
3) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai
standar
4) Meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan
makanan
5) minuman
6) Menciptakan paradigma sehat di masyarakat
7) Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat
8) Meningkatkan akuntabilitas kinerja
105
Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)
106
Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)
107
LAMPIRAN 1 CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 0,63 182,69
kelahiran hidup
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,57 107,55
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 96,30 112,63
Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 13,00 100
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,27 102,17
Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 182.017.983.937,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7
Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83
Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,10 101,17
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 5,98 83,06
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.204.740.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 8.338.160.200,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.517.273.500,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 5.434.790.750,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,91 99,64
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,08 96,32
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,67 98,68
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 793,00 12688
Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 42,53 170,12
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 39,50 158
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 59.812.777.340,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 30,67 122,68 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar
Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 1,23 163,06
Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 82,70 100,24
Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99
Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 24,46 99,47
Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 77,78 88,39
Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 93,16 108,96
Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.594.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 2610,00 99,66 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 17.656.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 2438,00 100 Sangat Berhasil
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 32.554.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 2423,00 143,63 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 230.948.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 16169,00 52,46 Tidak Berhasil
Dasar Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 541.214.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 6819,00 158,66 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 101.445.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 448,00 179,92 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 62.275.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 3266,00 158,24 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 224.763.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 3860,00 122,7 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 32.520.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 126.319.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 269.621.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil
26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 45.785.000,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 0,00 100 Sangat Berhasil
27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 36.262.000,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 37.220.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 361.963.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 774.517.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular
31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.203.556.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 100 Sangat Berhasil
32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 7.399.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 62.106.000,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 3769,00 105,78 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 482,00 109,79 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 97,00 164,41 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar
39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 3,00 100 Sangat Berhasil
40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 22,45 224,5 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 3.359.929.300,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 51.855.000,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber
51 2 17.016.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 2.041.910.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 389,00 99,49 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan
Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 0,00 100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 554.882.150,00 Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 13,89 57,42
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan UMOT
57 96,25 86.598.000,00 % 96,25 96,25 96,25 96,25 98,14 101,96 Sangat Berhasil
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terbit sertifikat standarnya
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
59 47,00 86.598.000 sarana 12,00 23,00 35,00 47,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT) Kesehatan, dan UMOT
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
65 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
67 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
71 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
73 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15
Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,39 109,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
77 289.064.254.582,00 Sangat Berhasil
KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62
nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 2,97 119,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
78 100 158.330.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 38,88 155,52 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas
79 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 83.785.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
81 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
82 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.875.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
84 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 143.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 100 Sangat Berhasil
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
86 100 4.470.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 400 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
87 2 4.470.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
88 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 213.293.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 400 Sangat Berhasil
90 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 4.573.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
91 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 168.720.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
92 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 47.473.731.500,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 25,00 233,43 Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
93 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan
94 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
95 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
96 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 190.907.315,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 100 Sangat Berhasil
97 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
98 100 100.000.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu
99 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 30.000.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil
100 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
101 100 7.488.537.460,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 25,00 133,33 Sangat Berhasil
Daerah Daerah
102 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
103 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan
105 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 7.463.215.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
106 100 2.097.737.500,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 8,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara
109 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
111 25 3.937.500,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
112 150 73.500.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 30,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
113 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
114 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 1,57 156,87
kelahiran hidup
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 111,32
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 97,20 113,68
Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 41,00 100
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,92 102,86
Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 2.203.296.390,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7
Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83
Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,09 101,16
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 6,01 83,47
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 4,00 133,33 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,02 100,04
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 49,46 98,92
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,69 101,38
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 18,72 149,76
Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 67,60 135,2
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 72,77 145,54
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 2.203.296.390,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 52,90 105,8 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar
Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 2,54 123,72
Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 82,76 100,32
Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99
Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 49,72 101,12
Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 77,78 88,39
Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 94,74 110,81
Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.694.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 5240,00 100,04 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 4823,00 98,91 Sangat Berhasil
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 5054,00 149,84 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 173.206.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 50310,00 108,82 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 10069,00 117,14 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 674,00 135,07 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 6008,00 145,54 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 8069,00 128,26 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil
27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 150 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular
31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 7131,00 100,07 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 995,00 113,33 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 202,00 171,19 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar
39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 6,00 120 Sangat Berhasil
40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 49,00 245 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
51 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 389,00 99,49 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan
Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 30,00 92,31
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 502.514.100,00 Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 25,53 52,77
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
62 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
64 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 100,00 166,67 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
68 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
70 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15
Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 89,05 110,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
74 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62
nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 2,97 119,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
75 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas
76 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
78 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
79 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 5,00 100 Sangat Berhasil
81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1370,00 119,13 Sangat Berhasil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
83 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
84 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
85 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 200 Sangat Berhasil
87 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil
88 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil
89 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 35,71 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
90 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan
91 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
92 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil
93 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
94 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
95 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
96 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu
97 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil
98 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
99 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 37,50 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah
100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
101 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan
103 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 33,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)
107 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
109 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
110 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 60,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
111 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
112 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 2,83 122,25
kelahiran hidup
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 111,32
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96
Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 80,00 100
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,81 102,69
Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 57.067.912.700,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7
Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83
Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,55 101,65
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 6,06 84,17
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 13,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,03 100,04
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 74,96 99,95
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 76,84 102,45
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 89,25 102
Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 92,48 123,31
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 94,40 125,87
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 2.203.296.390,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 96,20 128,27 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar
Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 3,59 92,19
Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 83,96 101,77
Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99
Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 75,71 102,64
Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 72,22 82,07
Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96
Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.694.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 7860,00 100,04 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 7310,00 99,95 Sangat Berhasil
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 24091,00 95,2 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 173.206.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 77415,00 111,63 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 13889,00 107,73 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 922,00 123,26 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 7797,00 125,92 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 12107,00 128,29 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil
27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular
31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 1,50 100 Sangat Berhasil
32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 11879,00 111,13 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 1612,00 122,4 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 248,00 140,91 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar
39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 7,00 116,67 Sangat Berhasil
40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 48,00 160 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
51 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan
Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 90,00 138,46
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 502.514.100,00 Sangat Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 38,62 53,22
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
62 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
64 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 94,00 156,67 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
68 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 166,67 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
70 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15
Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,41 109,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
74 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62
nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 4,00 161,29
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
75 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 77,78 103,71 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas
76 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
78 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
79 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 8,00 114,29 Sangat Berhasil
81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1360,00 118,26 Sangat Berhasil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
83 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
84 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
85 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,00 100 Sangat Berhasil
87 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil
88 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 100 Sangat Berhasil
89 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 60,71 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
90 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan
91 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 200 Sangat Berhasil
92 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 2,00 200 Sangat Berhasil
93 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 200 Sangat Berhasil
94 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 1,50 100 Sangat Berhasil
95 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
96 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu
97 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 8,00 100 Sangat Berhasil
98 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 15,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
99 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 62,50 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah
100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
101 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan
103 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 58,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)
107 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
109 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
110 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
111 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
112 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 4,92 64,84
kelahiran hidup
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,63 118,87
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96
Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 100,00 100
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 98,84 103,82
Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 36.192.687.980,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7
Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83
Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 98,57 104,86
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 7,28 101,11
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 133,33 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 13,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai
10 Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta 1,00 24.880.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
ke Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 100,00 100
Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
11 100 57.067.912.700,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar
Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 4,59 62,16
Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 86,23 104,52
Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 89,47 134,2
Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 99,07 100,74
Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 94,44 107,32
Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96
Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 190.732.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 10476,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 9752,00 100 Sangat Berhasil
15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 26992,00 100 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
16 92462 172.806.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 92462,00 100 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
20 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 17191,00 100 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
21 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 997,00 100 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
22 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 8256,00 100 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
23 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 12582,00 100 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
25 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 40.338.750,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
29 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
30 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
31 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular
32 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
33 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
36 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 14252,00 100 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 1756,00 100 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
38 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 235,00 100 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar
40 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 7,00 100 Sangat Berhasil
41 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
42 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
45 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
48 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
50 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber
52 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
53 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
54 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan
Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 100,00 102,56
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
57 502.514.100,00 Sangat Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 82,61 85,39
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan UMOT
58 96,25 86.598.000,00 % 96,25 96,25 96,25 96,25 100,00 103,9 Sangat Berhasil
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terbit sertifikat standarnya
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
60 47,00 86.598.000 sarana 12,00 23,00 35,00 47,00 50,00 106,38 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT) Kesehatan, dan UMOT
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
66 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
68 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 104,00 173,33 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
72 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
74 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15
Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,72 110,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 51,00 119,3
nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 4,00 161,29
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
79 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas
80 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
82 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
83 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
85 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 100 Sangat Berhasil
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
87 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
88 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
89 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
91 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
92 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
93 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
94 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan
95 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
96 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
98 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
99 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
100 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu
101 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 11,00 100 Sangat Berhasil
102 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 20,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
103 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah
104 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
105 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan
107 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara
111 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 11,00 100 Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
113 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 25,00 100 Sangat Berhasil
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
114 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 150,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
115 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
116 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil