Anda di halaman 1dari 144

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


(LKjIP)
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA


TAHUN 2024

1
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa


atas Rahmat dan KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023. LKjIP Dinas
Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam
bentuk LKjIP Dinas Kesehatan.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian
sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja
yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga
dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu
dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan
pemerintah.
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di
masa mendatang.

Surakarta, 5 Januari 2024


Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
Sekretaris,

Dra.SETYOWATI ,Apt
Pembina Tk.I
NIP. 19661210 199303 2 008

2
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... 2


Daftar Isi ..................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 4
A. Gambaran Umum Organisasi .......................................................... 4
B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan .................................................. 5
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Kesehatan .................. 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 9
A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ..................................... 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 ........................................................ 11
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ................................... 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 ................................... 25
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................... 25
B. Realisasi Anggaran ....................................................................... 87
C. Pencapaian Lainnya ...................................................................... 96
BAB IV PENUTUP.................................................................................. 102
A. Kesimpulan .................................................................................. 102
B. Strategi Untuk Peningkatkan Kinerja ke Depan ........................... 104

3
BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi


Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta
Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok OPD Dinas Kesehatan
adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia
(SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait
upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, serta pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait upaya kesehatan, sumber
daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait upaya kesehatan, sumber
daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan
penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan
kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan


fungsinya didukung oleh pegawai. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai
di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang, terdiri dari
962 orang PNS, 0 orang CPNS,388 orang PPPK dan 606 orang TKPK (Tenaga
Kerja dengan Perjanjian Kerja). Dari 1.956 Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas

4
Kesehatan Kota Surakarta, 2 UOBK, 17 UOBF dan 2 UPT yang ada, dengan
rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tempat Penugasan dan Jenisnya


Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
Jumlah Pegawai
PNo Tempat Penugasan CPNS
PNS PPPK TKPK
2023 TOTAL
1 Dinas Kesehatan 62 0 0 30 92
2 UOBF Puskesmas Pajang 55 0 13 21 89
3 UOBF Puskesmas Penumping 27 0 5 9 41
4 UOBF Puskesmas Purwosari 28 0 4 10 42
5 UOBF Puskesmas Jayengan 32 0 6 7 45
6 UOBF Puskesmas Kratonan 33 0 5 10 48
7 UOBF Puskesmas Gajahan 46 0 3 12 61
8 UOBF Puskesmas Sangkrah 38 0 13 16 67
9 UOBF Puskesmas Purwodiningratan 32 0 5 11 48
10 UOBF Puskesmas Ngoresan 24 0 11 13 48
11 UOBF Puskesmas Sibela 51 0 8 15 74
12 UOBF Puskesmas Pucangsawit 32 0 9 12 53
13 UOBF Puskesmas Nusukan 26 0 4 15 45
14 UOBF Puskesmas Manahan 20 0 3 8 31
15 UOBF Puskesmas Gilingan 26 0 4 7 37
16 UOBF Puskesmas Banyuanyar 39 0 11 12 62
17 UOBF Puskesmas Setabelan 37 0 7 14 58
18 UOBF Puskesmas Gambirsari 34 0 2 11 47
19 UPT Instalasi Farmasi 9 0 0 2 11
20 UPT Laboratorium Kesehatan 11 0 8 3 22
21 UOBK RS Bung Karno 119 0 106 133 358
22 UOBK RS Ibu Fatmawati Soekarno 181 0 161 235 577
TOTAL 962 0 388 606 1956
Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Surakarta Tahun 2023

B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan


Sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan di atas, maka untuk menjalankan
fungsi tersebut dibutuhkan suatu rencana jangka menengah untuk mencapai
tujuan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Rencana strategis (Renstra)
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas
Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2022-2026 merupakan bagian integral dari

5
kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan
pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak
2022-2026. Setelah ditetapkan pada tahun 2022, Renstra Dinas Kesehatan Kota
Surakarta direview dan ditetapkan kembali menjadi dokumen Perubahan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2022-2026
Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi
Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan
Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit,
kreatif dan sejahtera”
Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata
dan kemajuan kebudayaan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di
bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit
dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang
berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusifitas daerah dan kerukunan antar umat Beragama
dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mengarah pada
pencapaian unsur visi: sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu misi ke-pertama yaitu:
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, dengan tujuan
terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatnya
kualitas pembangunan kesehatan masyarakat.
Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan
tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta
dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Indikator Tujuan Dinas Kesehatan ada 3

6
yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB).
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya
kualitas pembangunan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, dengan
indikator sasaran persentase Fasyankes yang memenuhi standar,
2. Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai standar, dengan
indikator sasaran cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar dan Cakupan sarana kefarmasian dan sarana
pengelolaan pangan memenuhi standar,
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, dengan
indikator sasaran cakupan rumah tangga ber PHBS.
4. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja
OPD agar efektif dan efesien, dengan indikator sasaran nilai PMPRB.
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian
sasaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
3. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar
4. Meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan
minuman
5. Menciptakan paradigma sehat di masyarakat
6. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kota
Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada jaringan layanan kesehatan
3. Optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
4. Sinergitas pengelolaan UKM UKP

7
5. Pembinaan dan pengawas pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
6. Pemenuhan sarana prasarana (perbekalan kesehatan) sesuai standar
7. Pembinaan sarana dan prasarana kesehatan
8. Penguatan perencanaan SDM Kesehatan
9. Peningkatan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia
kesehatan
10. Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
11. Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian
12. Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman
13. Pembinaan dan pengawasan sarana perbekes
14. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS
15. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lintas sektor
16. Peningkatan kesehatan keluarga
17. Peningkatan kesehatan lingkungan
18. Peningkatan gizi masyarakat
19. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
20. Peningkatan kualitas upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
21. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran dinas dalam
mendukung kinerja pelayanan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan

Permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus diselesaikan dalam


rangka memberikan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Surakarta, secara
singkat dapat dirinci sebagai berikut:
1. Masih ditemukannya kematian ibu 30,72 per 100.000. KLH (3 ibu) dari
target <40,16 per 100.000 KLH,
2. Masih ditemukannya kematian bayi 4,92 per 1.000 KLH (48 bayi) dari target
<3,64 per 1000 KLH,
3. Belum tercapainya target prevalensi ibu hamil kek 4,59%, dari target
<3,33%.
4. Indeks Keluarga Sehat (IKS) termasuk kategori keluarga pra sehat yaitu
sebesar 0,63 meskipun sudah melebihi target 0,53,
5. Belum tercapainya target persentase industri rumah tangga pangan yang
memenuhi standar sebesar 82,61% dari target 96,75%

8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang


berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah


Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan
apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan
dalam Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU adalah
core bussiness dan alasan keberadaan suatu organisasi. Agar sasaran kegiatan
dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu
pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di Instansi
pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan
tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang
tertuang dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, yang telah
ditetapkan.

9
1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021–2026

Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 yang


berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026
adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Selain itu terdapat pula Indikator Non IKU
Dinas Kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) yang juga digunakan sebagai indikaktor keberhasilan Dinas Kesehatan.
Sehingga terdapat 3 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama


Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
RPJMD Tahun 2021-2026
No Indikator Satuan Target
1 2 3 4
1 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Angka 0,53
2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KLH 40.16
3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH 3.64

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran


Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023 Tahun 2021-2026
N Sasaran Indikator Satuan Target
o
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Persentase Fasyankes yang Persen 98.2
kualitas memenuhi standar
Kesehatan
perorangan dan
masyarakat
2 Terpenuhinya Cakupan Rumah Sakit dan Persen 95,25
Sumber Daya Puskesmas yang memiliki
Kesehatan (SDK) tenaga kesehatan sesuai
sesuai standar standar
Cakupan sarana Persen 38,00
kefarmasian dan sarana
pengelolaan pangan
memenuhi standar
3 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga ber Persen 73.00
pemberdayaan PHBS
masyarakat di
bidang kesehatan
4 Meningkatnya Nilai PMPRB Persen 34.35
kualitas dan
efektivitas
perencanaan dan

10
N Sasaran Indikator Satuan Target
o
1 2 3 4 5
pencapaian
kinerja OPD agar
efektif dan efesien

2) Rencana Kinerja Tahun 2023


Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun
2023 tersaji pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Surakarta


Tahun 2023
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
1 Meningkatnya kualitas Persentase Fasyankes yang 98,2 %
kesehatan perorangan memenuhi standar
dan masyarakat
Program Pemenuhan Cakupan desa/kelurahan Universal 100 %
Upaya Kesehatan Child Immunization (UCI)
Perorangan Dan Upaya
Cakupan penduduk yang 28,25 %
Kesehatan Masyarakat
mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas
Persentase Fasyankes yang 85,5 %
terakreditasi
Persentase ketersediaan data dan 100 %
informasi kesehatan untuk
mendukung pengambilan
keputusan
Persentase Penanganan penyakit 100 %
menular dan tidak menular
Persentase penduduk yang 95,2 %
memiliki Jaminan Kesehatan
Persentase permintaan layanan 75 %
masyarakat melalui tim 119 yang
ditangani
Persentase puskesmas dengan 92 %
ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan
Persentase rekomendasi fasyankes 98,2 %
yang diterbitnya izinnya
Persentase tercapainya Indikator 100 %
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan
Persentase UPT penunjang 94 %
kesehatan memenuhi standar
Presentase Kelurahan STBM 90 %
Rasio daya tampung RS terhadap 7,2
jumlah penduduk

11
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Terselenggaranya pelayanan 22,22 %
kesehatan tradisional terintegrasi di
RSUD Bung Karno dan puskesmas
Kegiatan Penyediaan Persentase RS yang memenuhi 75 %
Fasilitas Pelayanan sarana dan prasarana, alat
Kesehatan untuk UKM dan kesehatan sesuai standar
UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang 85 %
memenuhi sarana dan prasarana,
alat kesehatan sesuai standar
Persentase puskesmas dengan 94 %
ketersediaan obat essensial
Sub Kegiatan Jumlah Pusat Kesehatan 3 unit
Pembangunan Puskesmas Masyarakat (Puskesmas) yang
Dibangun
Sub Kegiatan Jumlah Rumah Sakit yang 1 unit
Pengembangan Rumah Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
Sakit Alat Kesehatan dan SDM agar
Setiap Standar Jenis Pelayanan
Rumah Sakit berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1 unit


dan Pemeliharaan Rumah Kesehatan yang Telah Dilakukan
Sakit Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Prasarana Fasilitas 20 unit


Prasarana dan Pendukung Pelayanan Kesehatan yang
Fasilitas Pelayanan Disediakan
Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Alat Kesehatan/Alat 13 unit
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Pelayanan Kesehatan Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Obat dan Vaksin yang 2 Paket
Obat, Vaksin Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Bahan Habis Pakai yang 2 Paket
Bahan Habis Pakai disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat 4 unit
Pemeliharaan Rutin dan Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Berkala Alat Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
Kesehatan/Alat Penunjang Standar
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Sub Kegiatan Jumlah Prasarana Fasilitas 2 unit
Pemeliharaan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang
dan Pendukung Fasilitas Dilakukan Pemeliharaan
Pelayanan Kesehatan

12
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Distribusi Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 1 Paket
Alat Kesehatan, Obat, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Bahan Habis Pakai, Bahan Pakai (BMHP), Makanan dan
Medis Habis Pakai, Vaksin, Minuman yang Didistribusikan ke
Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Persentase ibu hamil mendapatkan 100 %
Layanan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil
UKM dan UKP Rujukan
Persentase ibu bersalin 100 %
Tingkat Daerah
mendapatkan pelayanan persalinan
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 %
Bayi baru lahir sesuai Standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 %
Balita sesuai Standar
Persentase anak usia pendidikan 100 %
dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase orang usia 15–59 100 %
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 100 %
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita Hipertensi 100 %
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita Diabates 100 %
Melitus (DM) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase ODGJ yang 100 %
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC 100 %
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai
Persentase orang dengan risiko 100 %
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar

Cakupan Desa/Kal mengalami KLB 100 %


yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 %
Prosentase Puskesmas di wilayah 65,5 %
kab/ kota yang melaksanakan
kesehatan olah raga
Persentase rumah sehat 82,5 %
Prosentase pelayanan kesehatan 66,67 %
tradisional

13
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Cakupan bayi imunisasi dasar 98,34 %
lengkap
Angka Kesakitan DBD 37
Per
100.000
penduduk
Presentase sarana dan prasarana 88 %
UPT penunjang memenuhi standar
Persentase puskesmas 100 %
terakreditasi /terstandarisasi
Persentase RS yang terakreditasi 85,5 %
Prosentase penanganan 80 %
kegawatdaruratan medis
Persentase penduduk yang 100 %
memiliki Jaminan Kesehatan yang
dilayani
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Ibu Hamil yang 10476 org
Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Pelayanan
Hamil Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Ibu Bersalin yang 9752 org
Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Pelayanan
Bersalin Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 9525 org
Pelayanan Kesehatan Bayi Mendapatkan Pelayanan
Baru Lahir Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Balita yang Mendapatkan 26992 org
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Balita Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Anak Usia Pendidikan 92462 org
Pelayanan Kesehatan Dasar yang Mendapatkan
pada Usia Pendidikan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Dasar Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Produktif 343489 org
Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan
pada Usia Produktif Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 71771 org
Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan
pada Usia Lanjut Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penderita Hipertensi yang 67355 org
Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan
Penderita Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 17191 org
Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan
Penderita Diabetes Melitus Kesehatan Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 997 org
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang
Orang dengan Gangguan dengan Gangguan Jiwa Berat
Jiwa Berat Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita 8256 org
Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis yang Mendapatkan
Orang Terduga Pelayanan Sesuai Standar
Tuberkulosis

14
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita 12582 org
Pelayanan Kesehatan HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Orang dengan Risiko Sesuai Standar
Terinfeksi HIV
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk pada Kondisi bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Terdampak bagi Penduduk Terdampak Krisis
Krisis Kesehatan Akibat Kesehatan Akibat Bencana
Bencana dan/atau dan/atau Berpotensi Bencana
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 5 Dok
Pelayanan Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Gizi Masyarakat
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Promosi Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Lingkungan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Asuhan Mandiri, dan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Tradisional Lainnya
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 2 Dok
Kesehatan Penyakit Kesehatan Penyakit Menular dan
Menular dan Tidak Tidak Menular
Menular
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Jaminan Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Sehat Sehat
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 2 Dok
Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 17 Dok
Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas
Sub Kegiatan Operasional Jumlah Dokumen Operasional 1 Dok
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 37 unit
Akreditasi Fasilitas Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
15
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Public Safety Center (PSC 1 unit
dan Pengelolaan Sistem 119) Tersediaan, Terkelolaan dan
Penanganan Gawat Terintegrasi Dengan Rumah Sakit
Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Keluarga yang Sudah 14252


Pelayanan Kesehatan Dikunjungi dan Diintervensi keluarga
Dasar Melalui Pendekatan Masalah Kesehatannya oleh
Keluarga Tenaga Kesehatan Puskesmas

Sub Kegiatan Pengelolaan jumlah orang dengan tuberkulosis 1756 org


pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan
orang dengan kesehatan sesuai standar
Tuberkulosis
Sub Kegiatan Pengelolaan jumlah orang dengan HIV (ODHIV) 235 org
pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan
orang dengan HIV kesehatan sesuai standar
(ODHIV)
Kegiatan Penyelenggaraan Persentase Sistem informasi 100 %
Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dok


Data dan Informasi Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan Kesehatan

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok


Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat Sistem 3 unit
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Informasi Kesehatan dan Internet yang Disediakan
Jaringan Internet
Kegiatan Penerbitan Izin Persentase Pembinaan dan 50 %
Rumah Sakit Kelas C, D Pengawasan terhadap fasyankes
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D 50 unit
Pengendalian dan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengawasan serta Tindak yang Dikendalikan, Diawasi dan
Lanjut Pengawasan Ditindaklanjuti Perizinannya
Perizinan Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas 40 unit
Tata Kelola Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Tingkat
dan Fasilitas Pelayanan Daerah Kabupaten/Kota yang
Kesehatan Tingkat Daerah Melakukan Peningkatan Tata
Kabupaten/Kota Kelola Sesuai Standar

Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 48 unit


Mutu Pelayanan Fasilitas Dilakukan Pengukuran Indikator
Kesehatan Nasional Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan

16
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
2 Terpenuhinya Sumber Cakupan Rumah Sakit dan 95,25 %
Daya Kesehatan ( SDK) Puskesmas yang memiliki tenaga
sesuai standar kesehatan sesuai standar
Cakupan sarana kefarmasian dan 38 %
sarana pengelolaan pangan
memenuhi standar
Program Peningkatan Cakupan Rumah Sakit dan 95,25 %
Kapasitas Sumber Daya Puskesmas milik pemerintah yang
Manusia Kesehatan memiliki tenaga kesehatan sesuai
standar
Kegiatan Pemberian Izin Prosentase Tenaga Kesehatan 100 %
Praktik Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik
di Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 4 Dok
dan Pengawasan Tenaga dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Kesehatan serta Tindak Lanjut
Lanjut Perizinan Praktik Perizinan Praktik Tenaga
Tenaga Kesehatan Kesehatan
Kegiatan Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen 100 %
Kebutuhan dan Perencanaan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Sumber SDMK Kota Surakarta
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dok
Perencanaan dan Perencanaan dan Distribusi serta
Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
Pemerataan Sumber Daya Kesehatan
Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia 391 org
Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi
Manusia Kesehatan Standar di Fasilitas Pelayanan
Sesuai Standar Kesehatan (Fasyankes)

Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 3 Dok


dan Pengawasan Sumber dan Pengawasan Sumber Daya
Daya Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Kegiatan Pengembangan Persentase SDM Kesehatan yang 9%
Mutu dan Peningkatan ditingkatkan kompetensinya
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Sumber Daya Manusia 125 org
Pengembangan Mutu dan Kesehatan Tingkat Daerah
Peningkatan Kompetensi Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Teknis Sumber Daya Mutu dan Kompetensinya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Sediaan Farmasi, Cakupan sarana kefarmasian 97,5 %
Alat Kesehatan Dan memenuhi standar
Makanan Minuman
Persentase Industri rumah tangga 96,75 %
pangan yang memenuhi standar

17
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Kegiatan Pemberian Izin Persentase apotek, toko obat, toko 96,25 %
Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan optikal dan
Alat Kesehatan dan UMOT yang terbit sertifikat
Optikal, Usaha Mikro Obat standarnya
Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 47 sarana
dan Pengelolaan Data Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Perizinan dan Tindak Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Lanjut Pengawasan Izin yang Dikendalikan dan Diawasi
Apotek, Toko Obat, Toko dalam rangka Penerbitan dan
Alat Kesehatan, dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Optikal, Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional (UMOT) Kesehatan, dan UMOT
Kegiatan Penerbitan Presentase Industri Rumah Tangga 43 %
Sertifikat Produksi Pangan Pangan yang memperpanjang izin
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok


Pengendalian dan Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan serta Tindak serta Tindak Lanjut Pengawasan
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
Industri Rumah Tangga sebagai Izin Produksi, untuk
dan Nomor P-IRT sebagai Produk Makanan Minuman
Izin Produksi, untuk Tertentu yang Dapat Diproduksi
Produk Makanan Minuman oleh Industri Rumah Tangga
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Kegiatan Penerbitan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 95,5 %
Sertifikat Laik Higiene memenuhi syarat
Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan serta Tindak serta Tindak Lanjut Pengawasan
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Penerbitan Sertifikat Laik Sanitasi Tempat Pengelolaan
Higiene Sanitasi Tempat Makanan (TPM) antara lain Jasa
Pengelolaan Makanan Boga, Rumah Makan/Restoran dan
(TPM) antara lain Jasa Depot Air Minum (DAM)
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Kegiatan Penerbitan Presentase Sentra Makanan 85 %
Stiker Pembinaan pada Jajanan yang telah dibina dan
Makanan Jajanan dan berstiker
Sentra Makanan Jajanan

18
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan serta Tindak serta Tindak Lanjut Penerbitan
Lanjut Penerbitan Stiker Stiker Pembinaan pada Makanan
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan dan Sentra Jajanan
Makanan Jajanan
Kegiatan Pemeriksaan Presentase pangan industri Rumah 91 %
dan Tindak Lanjut Hasil Tangga Pangan yang memenuhi
Pemeriksaan Post Market syarat
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Sub Kegiatan jumlah Produk dan Sarana 60 unit
Pemeriksaan Post Market Produksi Makanan-Minuman
pada Produk Makanan- Industri Rumah Tangga Beredar
Minuman Industri Rumah yang Dilakukan Pemeriksaan Post
Tangga yang Beredar dan Market dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan serta Tindak Pengawasan
Lanjut Pengawasan
3 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73 %
pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
Program Pemberdayaan Cakupan Kelurahan siaga aktif 100 %
Masyarakat Bidang mandiri
Kesehatan
Kegiatan Advokasi, Persentase mitra berperan serta 50 %
Pemberdayaan, dalam penanganan masalah
Kemitraan, Peningkatan kesehatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Promosi 5 Dok
Peningkatan Upaya Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
Promosi Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan Pelaksanaan Persentase kebijakan publik 100 %
Sehat dalam rangka berwawasan kesehatan yang
Promotif Preventif Tingkat tersusun
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok
Penyelenggaraan Promosi Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Kesehatan dan Gerakan Hidup
Hidup Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat
Kegiatan Pengembangan Persentase UKBM yang dibina 100 %
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

19
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 2 Dok
Teknis dan Supervisi Teknis dan Supervisi Upaya
Pengembangan dan Kesehatan Bersumber Daya
Pelaksanaan Upaya Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
4 Meningkatnya kualitas Nilai PMPRB 34,35
dan efektivitas
perencanaan dan
pencapaian kinerja OPD
agar efektif dan efisien
Program Penunjang Nilai Sakip 79,6
Urusan Pemerintahan Nilai SKM 80,41
Daerah Kabupaten/Kota
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75
nilai maturitas SPIP 2,475
Kegiatan Perencanaan, Persentase dokumen perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat berkualitas
Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dok
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen
dan Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi
RKA-SKPD penyusunan dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 Laporan
dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Capaian
SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 9 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Persentase pembayaran gaji dan 100 %
Keuangan Perangkat tunjangan ASN dan penyelesaian
Daerah laporan keuangan tepat waktu
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima 1150
Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan
dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Keuangan Bulanan/ SKPD dan Laporan Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Kegiatan Administrasi Persentase barang milik daerah 100 %


Barang Milik Daerah pada pada perangkat daerah
Perangkat Daerah teradministrasi dengan baik
Sub Kegiatan Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 2 Laporan
Pengawasan, dan Pengawasan, dan Pengendalian
Pengendalian Barang Milik Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD

20
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Kegiatan Administrasi Persentase penyelesaian dokumen 100 %
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawain tepat
Daerah waktu
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket
Pakaian Dinas beserta beserta Atribut Kelengkapan
Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan dan 12 Dok
dan Pengolahan Pengolahan Administrasi
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian
Sub Kegiatan Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, 3 Dok
Evaluasi, dan Penilaian Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Kinerja Pegawai Pegawai
Kegiatan Administrasi Persentase pemenuhan 100 %
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 Paket
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket
Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah dokumen penatausahaan 1 Dok
Penatausahaan Arsip arsip dinamis pada SKPD
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Persentase Pengadaan Barang 100 %
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Paket Mebel yang 11 unit
Mebel Disediakan
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 20 unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Lainnya
Sub Kegiatan Penyediaan Persentase pemenuhan kebutuhan 100 %
Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Laporan
Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

21
No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Target
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Persentase Barang Milik Daerah 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah yang terpelihara
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan Perorangan 226 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan Dinas 33 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
Sub Kegiatan Jumlah Mebel yang Dipelihara 11 Unit
Pemeliharaan Mebel
Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan 8 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana 25 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana 150 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau
Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya yang
Pendukung Gedung Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Peningkatan Pelayanan Persentase layanan BLUD sesuai 100 %
BLUD SOP
Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan 19 Unit Kerja
dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan Penunjang
BLUD Pelayanan

3) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023


Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan
telah melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang didukung oleh APBD
Kota Surakarta sebesar Rp. 518.455.681.539;
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,
Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas
Kesehatan dengan Walikota Surakarta Tahun 2023 dan Perubahannya, secara
lengkap tercantum pada tabel sebagai berikut :

22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Tahun 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Sebelum Setelah
1 Meningkatnya kualitas Indeks Keluarga Sehat 0,53 0,53
pembangunan kesehatan (IKS)
masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI) 40.16 per 40.16 per
100.000 KLH 100.000 KLH

Angka Kematian Bayi (AKB) 3.64 per 3.64 per 1.000


1.000 KLH KLH
2 Meningkatnya kualitas Persentase fasyankes yang 98.2% 98.2%
Kesehatan perorangan dan memenuhi standar
masyarakat
3 Terpenuhinya Sumber Cakupan rumah sakit dan 95,25 % 95,25 %
Daya Kesehatan (SDK) puskesmas yang memiliki
sesuai standar tenaga kesehatan sesuai
standar
Cakupan sarana 38,00 % 38,00 %
kefarmasian dan sarana
pengelolaan pangan
memenuhi standar

4 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga 73.00% 73.00%


pemberdayaan masyarakat ber PHBS
di bidang kesehatan
5 Meningkatnya kualitas dan Nilai PMPRB 34.35% 34.35%
efektivitas perencanaan
dan pencapaian kinerja
OPD agar efektif dan
efesien

Anggaran (Rp)
No Program Sebelum Setelah Keterangan

Program Penunjang Urusan


1 Pemerintah Daerah 289.064.254.582 356.393.957.451 APBD
Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya


Kesehatan Perorangan Dan
2 169.789.161.039 157.156.326.195 APBD
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan
3 Kapasitas Sumber Daya 3.243.973.500 APBD
1.129.536.050
Manusia Kesehatan
Program Sediaan
4 Farmasi,Alat Kesehatan Dan 554.882.150 543.027.750 APBD
Makanan Minuman

23
Anggaran (Rp)
No Program Sebelum Setelah Keterangan

Program Pemberdayaan
5 Masyarakat Bidang 2.501.291.948 3.232.834.093 APBD
Kesehatan

Total 465.153.563.219 518.455.681.539

Untuk target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun


2023 sebelum perubahan dan setelah perubahan sama yaitu terdapat 5
sasaran dan 8 indikator sasaran. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebelum
perubahan menetapkan 5 program, 24 kegiatan dan 92 sub kegiatan untuk
mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, setelah perubahan menetapkan 5
program, 24 kegiatan dan 92 sub kegiatan. Apabila dilihat dari jumlah sebelum
dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan baik jumlah program,
kegiatan dan sub kegiatan, tetapi apabila dilihat dari detail sub kegiatan ada 2
sub kegiatan yang mengalami penyesuaian sebelum dan setelah perubahan
yaitu sub kegiatan sebagai berikut:
Sebelum Perubahan :
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Setelah Perubahan :
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
Penyesuaian Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menjadi Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
ada di UPTD Laboratorium Kesehatan karena menyesuaikan jenis aktivitas
dengan sub kegiatan yang tepat. Penyesuaian Sub Kegiatan Pembangunan
Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya menjadi Sub
Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit ada di Rumah Sakit Ibu Fatmawati
karena penyesuaian nomenklatur di Rencana Strategis Perubahan Dinas
kesehatan tahun 2021-2026.

24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi


Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang
melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan
jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


NO PREDIKAT NILAI MEAN
1 Sangat Berhasil n >85 92.5
2 Berhasil 70<n= 85 77.5
3 Cukup Berhasil 55 < n <= 70 62.5
4 Tidak Berhasil n< 55 27.5

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh


program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023 dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan, setidaknya terdapat 3 Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan 5 indikator sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini.
Pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun
2023 dibagi menjadi 2 yaitu untuk Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran.

1. Indikator Kinerja Utama


Sasaran Indikator Tujuan: Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan
masyarakat
1.1. Indeks Keluarga Sehat
Indeks keluarga sehat adalah Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas
Kehatan Kota Surakarta RPJMD Tahun 2021-2026, Indeks keluarga sehat
terdiri dari 12 indikator utama yaitu keluarga mengikuti program Keluarga
Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi
mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif,

25
balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru
mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan
dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga
sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga
mempunyai akses sarana air bersih dan keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat.

26
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.2.Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Indeks Angka 0,53
Keluarga Sangat Sangat
0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 111,32 0,59 111,32 0,59 111,32 Sangat Berhasil 0,63 118,87 Sangat Berhasil
Sehat Berhasil Berhasil
(IKS)

Realisasi Indikator Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023 TW I, TW II dan TW III sama sebesar 0,59 dan meningkat pada TW IV sebesar 0,63 dan
sudah memenuhi target yaitu 0,53. Peningkatkan Indeks Keluarga Sehat baru terlihat di TW IV karena untuk melihat dampak intervensi PIS PK dengan
tujuan meningkatnya indeks keluarga menjadi keluarga sehat memerlukan waktu. Perubahan sebuah perilaku keluarga tidak bisa langsung dapat dilihat
saat pelaksanaan intervensi. Diagram capaian Indikator keluarga Sehat Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat


Tahun 2023
0,65 0,59 0,59 0,59 0,63
0,6
0,55 0,53 0,53 0,53 0,53
0,5
0,45
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

27
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun
2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021 ,2022 dan 2023

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


N Indikator
Satuan Realisas Realisas
o Kinerja Target Realisasi Target Target
i i
1 Indeks Angka 0,5 0,53 0,52 0,59 0,53 0,63
Keluarga
Sehat (IKS)

Realisasi indikator indeks keluarga sehat tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami peningkatan sebesar 0,1 yaitu tahun 2021 sebesar 0,53, tahun
2022 sebesar 0,59 dan tahun 2023 sebesar 0,63 dan semuanya sudah memenuhi
target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan


Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Indeks Angka 0,5 0,53 106 0,52 0,59 113,5 0,53 0,63 118,87 Sangat 0,6 105,00
Keluarga Berhasil
Sehat (IKS)

Capaian indeks keluarga sehat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 12,87 yaitu tahun 2021 sebesar 106%, tahun 2022
sebesar 113,5% dan tahun 2023 sebesar 118,87% dan semuanya sudah memenuhi
target. Dengan predikat Sangat Berhasil. Sedangkan capaian diakhir RPJMD untuk
indeks keluarga sehat sebesar 105%. Apabila dilihat dari realisasi indikator indeks
keluarga sehat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 meningkat dan sudah
memenuhi target termasuk realisasi tahun 2023 sudah memenuhi target RPJMD
tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

28
Capaian Indeks Keluarga Sehat
0,7 0,63
0,59 0,63
0,6
0,53
0,6
0,5
0,52 0,53
0,5
0,4

0,3

0,2

0,1

0
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar nasional

Tabel 3.5.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2023 Target 2023


No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Indeks Keluarga Angka 0,53 0,63 118,87 0,32 Tidak Ada
Sehat (IKS)

Realisasi indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2023 sebesar


0,63 apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu 0,32. Sedangkan di tingkat
nasional yaitu di Renstra Kementerian Kesehatan tidak terdapat target indeks
keluarga sehat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi


yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator
kinerja indeks keluarga sehat Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023
adalah sebagai berikut :
a) Analisis Penyebab Keberhasilan
a) Kebijakan PIS PK telah dituangkan dalam Renstra yaitu penetapan
jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah
kesehatannya oleh nakes puskesmas tahun 2023,
b) Ditetapkan SK Tim Pengelola Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS PK) di tingkat puskesmas sehingga
pelaksanaan PIS PK di puskesmas lebih optimal,
c) Intervensi lanjut PIS PK terjadwal secara rutin dalam 1 tahun.

29
d) Telah dilakukan updating data hasil intervensi kunjungan PIS PK pada
aplikasi keluarga sehat kemenkes,
e) Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam verifikasi data PISPK
dan kunjungan lapangan menurut wilayah binaan baik kader posyandu,
kelurahan, serta PKK,
f) Optimalisasi peran binwil dan tim entry data PIS PK,
g) Adanya inovasi di wilayah binaan sebagai salah satu bentuk intervensi
PISPK,
h) Dari linsek : adanya dukungan sharing data updating keikutsertaan KB
dari PLKB wilayah
i) Adanya kemudahan dalam melihat progres capaian IKS, melalui tarikan
aplikasi manual
j) Dukungan Kader di wilayah dalam pelaksanaan PIS PK
k) Adanya tim pembina wilayah yang memiliki admin di masing-masing tim
sehingga update data dapat dilakukan segera setelah kunjungan,
l) Adanya pengorganisasian yang baik dalam tim pelaksana dan input data.
Ketelibatan kader dalam pendampingan proses pelaksanaan. adanya
support sistem yang baik dari kelurahan
m) Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIS PK
b) Analisis Penyebab Kegagalan
a. Aplikasi keluarga sehat Kemenkes belum dapat menyajikan data secara
realtime,
b) Beberapa Puskesmas belum optimal dalam kerjasama lintas program
dalam updating dan intervensi masalah PIS PK
c) Mobilisasi masyarakat yang tinggi menjadi kendala untuk intervensi
lanjut.
d) Kepatuhan Masyarakat terhadap tindak lanjut intervensi lanjut PIS PK
c) Solusi/Tindak Lanjut
a) Mendorong Puskesmas mengaktifkan tim pembina keluarga dan
pengelola data PIS PK untuk melaksanakan kegiatan intervensi lanjut
PIS PK pada tahun 2024 dan entri data pada aplikasi keluarga sehat,
b) Meningkatkan kerjasama lintas program di Puskesmas ,
c) Advokasi lintas sektoral dalam peningkatan capaian IKS

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis


atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 meliputi efisiensi man
30
(efisiensi SDM), money (efisiensi anggaran, alternatif penganggaran) dan
method (efisiensi metode, inovasi, kolaborasi antar stakeholders). Dinas
Kesehatan dalam mencapai kinerja organisasinya dalam pelaksanaan
kegiatannya berkolaborasi dengan stakeholders bidang Kesehatan yang menjadi
penyumbang efiensi baik efisiensi man, money maupun method. Stakeholder
yang mendukung dalam pencapaian indikator indeks keluarga sehat antara lain
:
1. Aisyah berkolaborasi dalam penemuan dan pengobatan TBC
2. Yayasan Mentari berkolaborasi dalam penemuan dan pengobatan TBC
3. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolusis Indonesia (PPTI)
berkolaborasi dalam penyuluhan, penemuan dan pendampingan
penderita TBC
4. Yayasan Kakak berkolaborasi dalam perlindungan anak antara lain dalam
peningkatan capaian ASI Eksklusif, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
5. Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) seperti Posyandu
Balita, pos Lansia, Posbindu PTM, Posyandu Remaja, Saka Bakti Husada,
Poskestren berkolaborasi dalam pelayanan Kesehatan sesuai sasaran
masing-masing
6. The Global Fun juga berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
sosialisasi, penemuan, pengobatan dan pendampingan untuk TBC dan
HIV/AIDS
7. Institusi Pendidikan Kesehatan melalui program pengabdian masyarakat
berkolaborasi dalam pelaksanaan pembudayaan germas di Kampung
GERMAS dan pendampingan pelaksanaan UKBM.
8. Organisasi Profesi Kesehatan berkolaborasi dalam peningkatan
pelayanan kesehatan
Untuk efisiensi anggaran APBD, disajikan pada Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)


NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran,
2 dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
3 83.785.000 44.154.000 39.631.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat
4 53.875.000 43.778.000 10.097.000
Daerah

31
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Administrasi Keuangan
5
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
6 143.788.908.539 137.706.165.164 39.631.000
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
7 17.459.000 7.820.000 39.631.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik
8 Daerah pada Perangkat
Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
9 Pengendalian Barang Milik 4.470.000 2.245.000 39.631.000
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian
10
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
11 43.025.000 42.646.000 39.631.000
Beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum
12
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
13 Listrik/Penerangan Bangunan 114.846.000 113.369.000 39.631.000
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
14 285.889.335 264.668.985 39.631.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
15 50.200.000 18.446.600 39.631.000
Tangga
Pengadaan Barang Milik
16 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
17 Pengadaan Mebel 44.000.000 29.391.000 14.609.000
Penyediaan Jasa Penunjang
18
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
19 13.260.000 13.252.000 8.000
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
20 3.557.149.500 3.407.968.391 149.181.109
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan
21 7.803.230.320 5.659.987.660 2.143.242.660
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
22 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
23 1.386.385.000 975.887.600 410.497.400
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
24 921.804.000 702.507.000 219.297.000
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
25 Gedung Kantor dan Bangunan 249.757.000 156.948.475 92.808.525
Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
26
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

32
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
27
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
28 294.152.000 246.732.279 47.419.721
Rumah Sakit
Pemeliharaan Prasarana dan
29 Pendukung Fasilitas Pelayanan 708.500.000 404.240.000 304.260.000
Kesehatan
30 Pengadaan Obat, Vaksin 1.722.273.500 1.705.198.100 17.075.400
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
31 200.000.000 55.662.000 144.338.000
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan dan
32 27.557.674 24.880.000 2.677.674
Minuman ke Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
33
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan
34 68.662.650 30.061.000 38.601.650
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan
35 305.956.600 97.976.600 207.980.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan
36 90.364.210 89.401.210 963.000
Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan
37 Kesehatan Penderita Diabetes 580.735.000 575.577.000 5.158.000
Melitus
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk Pada
38 96.831.400 90.071.400 6.760.000
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan
39 627.305.400 452.727.000 174.578.400
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal,
40 134.109.000 64.704.001 69.404.999
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans
41 462.877.900 242.605.300 220.272.600
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit
42 2.419.620.268 2.018.606.600 401.013.668
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan
43 56.203.556.800 54.649.399.800 1.554.157.000
Kesehatan Masyarakat
Operasional Pelayanan Rumah
44 850.680.000 408.680.000 442.000.000
Sakit
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
45 338.261.400 325.973.500 12.287.900
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengelolaan
46 Sistem Penanganan Gawat 410.104.460 99.077.700 311.026.760
Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem
47 Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
48 34.447.000 24.667.000 9.780.000
Kesehatan

33
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Pengelolaan Sistem Informasi
49 293.020.000 193.020.000 100.000.000
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas
50
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan
51 473.742.000 456.868.800 16.873.200
Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
52 KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga
53 Kesehatan Di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak
54 51.855.000 38.228.500 13.626.500
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
55 Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
56 Sumber Daya Manusia 997.837.500 730.714.550 267.122.950
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN
57 FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
58
Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
59 14.690.800 12.300.000 2.390.800
Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa boga,
rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan
60 pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan
61 Stiker Pembinaan pada 68.101.350 58.637.750 9.463.600
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
62 MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

34
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
63 serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi
64 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 751.426.984 625.882.667 125.544.317
dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksadan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif
65
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Penyelenggaraan Promosi
66 Kesehatan dan Gerakan Hidup 879.739.566 574.849.636 304.889.930
Bersih dan Sehat
TOTAL 8.166.454.763

Indikator Indeks keluarga sehat merupakan indikator utama, semua


penganggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta mendukung pencapaian
indikator IKU. Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi
sumberdaya sebesar Rp 8.166.454.763, apabila dibandingkan dengan total
anggaran setelah perubahan tingkat efisiensi sebesar 1,58%. Efisiensi di luar
pengurangan anggaran pembangunan RSIF dan pengurangan karena salah
rekening. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator indeks
keluarga sehat sebesar Rp 8.166.454.763 (1,58%).

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tahun 2023 capaian kinerja untuk Indeks Keluarga Sehat sebesar


118,84% dengan predikat Sangat Berhasil. Program-program di Dinas
Kesehatan secara tidak langsung mendukung pencapaian Indeks Keluarga
Sehat (IKS) pada tahun 2023, tetapi yang langsung berhubungan yaitu pada sub
kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya
adalah salah satunya didukung oleh Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga (PIS PK). Upaya yang dilakukan berupa:

35
1) Telah dilakukan update data yang sudah diintervensi sesuai indikator PIS-
PK
2) Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam verifikasi data PISPK
dan kunjungan lapangan menurut wilayah binaan baik kader posyandu,
kelurahan, serta PKK,
3) Optimalisasi peran binwil dan tim entry data PIS PK,
4) Adanya inovasi di wilayah binaan sebagai salah satu bentuk intervensi
PISPK,
5) Pengoptimalan intervensi lanjut PIS PK, sinkronisasi data dengan lintas
program,
6) Pelaksanaan PIS-PK sudah total coverage, serta tumbuhnya kesadaran
masyarakat untuk ber PHBS,
7) Kegiatan JUSE yang berbasis data PIS PK,
8) Sudah tersedia anggaran dari BOK (DAK Non Fisik) untuk kegiatan
intervensi lanjut dan intervensi awal PIS-PK,
9) Kegiatan kunjungan terjadwal dan terlaksana dengan baik, baik yang
beranggaran maupun tidak,
10) Adanya petugas entri data tersendiri untuk meminimalisir kesalahan input,
sehingga hasil inputan dapat optimal,
11) Kerjasama kader dan petugas untuk melaksanakan PISPK terintegrasi
dengan PJB, perkesmas, investigasi kontak TB, skrining PTM dan survey
rumah sehat (BESTIE: Berkunjung Sehat secara Terpadu Informatif dan
Edukatif),
12) Adanya tim pembina wilayah yang memiliki admin di masing-masing tim
sehingga update data dapat dilakukan segera setelah kunjungan,
13) Adanya pengorganisasian yang baik dalam tim pelaksana dan input data.
Ketelibatan kader dalam pendampingan proses pelaksanaan. adanya
support sistem yang baik dari kelurahan

Foto 1. Kunjungan Intervensi Lanjut PIS PK (Puskesmas Pajang)

36
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 2. Kunjungan Intervensi Lanjut PIS PK (Puskesmas Jayengan)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 3. Koordinasi PIS-PK (Puskesmas Manahan)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 4 Pembinaan Kesehatan Lingkungan di sarana air minum

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

1.2. Angka kematian Ibu


Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan
atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab

37
yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi
bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Progres capaian antara target dan realisasi kinerja indikator angka kematian
ibu dapat dilihat pada tabel berikut;

38
Tabel 3.7. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

Indikator Satuan Tahun 2023 Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat

Angka Kematian Ibu per 40.16 40,16 40,16 40,16 40,16 21,00 147,71 Sangat 21,00 147,71 Sangat 21,00 147,71 Sangat 30,72 123,51 Sangat
(AKI) 100.000 Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil
KLH

Angka Kematian Ibu merupakan indikator negatif artinya capaian kinerga harapannya di bawah (lebih kecil) dari target yang telah ditetapkan.
Target angka kematian ibu Tahun 2023 sebesar < 40,16 per 100.000 kelahiran hidup (4 kematian ibu). Capaian Indikator Angka Kematian Ibu TW I
sebesar 21,00 per 100.000 kelahiran hidup (2 kematian ibu) Pada TW II dan TW III Angka Kematian Ibu berhasil ditekan dengan tidak ada tambahan
kematian, sedangkan pada TW IV ada tambahan 1 kematian ibu sehingga capaian kematian ibu sebesar 30,72 per 100.000 kelahiran hidup (3 kematian
ibu) dan berhasil memenuhi target < 40,16 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 ada 3 kematian ibu yang disebabkan dua ibu karena perdarahan
dan satu orang karena kelainan jantung. Diagram capaian Indikator Angka Kematian Ibu Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

39
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KLH
45
40,16 40,16 40,16 40,16
40
35
30 30,72
25
20 21,00 21,00 21,00
15
10
5
0
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun


2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.8.Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun


2021, 2022 dan 2023

N Indikator Satua Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


o Kinerja n Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka per 41,83 51,6 40,39 30,91 40.16 30,72
Kematian 100.00
Ibu (AKI) 0 KLH

Realisasi indikator angka kematian ibu tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami penurunan sebesar 20,88 yaitu tahun 2021 sebesar 51,6 per
100.000 kelahiran hidup, tahun 2022 sebesar 30,91 per 100.000 kelahiran hidup
dan tahun 2023 sebesar 30,72 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021
realisasi indikator angka kematian ibu tidak memenuhi target tetapi tahun 2022
dan 2023 realisasi indikator angka kematian ibu sudah memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target


Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2021-2026
Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023
Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Angka per 41,83 51,6 76,64 40,39 30,91 123,5 40.16 30,7 123,51 Sangat 39,58 122,39
Kematian 100.00 2 Berhasil
Ibu (AKI) 0 KLH

40
Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 46,87 yaitu tahun 2021 sebesar 76, 64%, tahun
2022 sebesar 123,5 % dan tahun 2023 sebesar 123,51% dengan predikat Sangat
Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator angka kematian ibu dari tahun 2021
sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan, apabila dibandingkan dengan
target tahun 2021 tidak memenuhi target tetapi tahun 2022 dan 2023 realisasi
indikator angka kematian ibu sudah memenuhi target. Realisasi tahun 2023 sudah
memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Angka Kematian Ibu


60

50 51,6
41,83 40,39 40,16 39,58
40

30 30,91 30,72 30,72

20

10

0
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.10.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Angka Kematian per 40,16 30,72 123,51 81 183
Ibu (AKI) 100.000
KLH

Realisasi indikator Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2023 sebesar 30,72
per 100.000 kelahiran hidup apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu < 81 per
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di tingkat nasional yaitu di Renstra
Kementerian Kesehatan juga sudah memenuhi yaitu < 183 per 100.000
kelahiran penduduk.

41
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator


kinerja Angka kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023
adalah sebagai berikut :
(1) Analisis Penyebab Keberhasilan
a) Adanya forum komunikasi jejaring maternal neonatal,
b) Akses ke semua RS dengan jarak yang dekat,
c) Adanya pemberlakuan UHC non cut off,
d) Pemberdayaan kader dalam pendampingan ibu hamil risti dan BBL,
e) Kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan sudah
cukup tinggi,
f) Akses fasilitas kesehatan cukup mudah,
g) Fasilitas JKN untuk mempermudah pembiayaan,
h) Kerjasama Linsek cukup baik untuk menggerakkan sasaran periksa ke
fasyankes, serta kerjasama dalam penanganan bumil risti
i) Keterpaduan antar program (KIA, Gizi, Imunisasi)
j) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi Dokter
Spesialis Obgyn ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti kasus Ibu
Hamil resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas Puskesmas, serta
inovasi-inovasi utk pendampingan ibu hamil (teh neni, janji temu,
pembuka, pasmila, tekad ibu, dering buana dll)
k) Kelas ibu hamil
l) Adanya program pemberian PMT bagi ibu hamil KEK dan/atau anemia.
(2) Analisis Penyebab Kegagalan
Masih ada kematian ibu yang disebabkan karena faktor 4T (terlalu tua, terlalu
muda, terlalu banyak, terlalu dekat) dan penyakit kronis/komplikasi
(3) Solusi/Tindak Lanjut
a) Pendampingan Ibu hamil risti oleh puskesmas, mahasiswa dan kader,
b) Tindak lanjut rekomendasi AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans
dan Respon) sesuai pedoman,
c) Mengoptimalkan pemanfaatan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas,
d) Optimalisasi pendampingan bumil risti oleh kader dan petugas
e) Optimalisasi kunjungan nifas sampai KF lengkap
f) Penguatan Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas,
g) Penyuluhan pada Ibu hamil, ibu bersalin dan Ibu nifas baik di dalam
gedung, luar gedung maupun melalui sosial media,
42
h) Pemberian PMT
i) Program kelas ibu hamil dan senam hamil
j) Melaksanakan kunjungan pembinaan ANC, persalinan, PNC BPM dan
Posyandu
k) Melaksanakan kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, anemia,
bumil risti

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 meliputi efisiensi man (efisiensi
SDM), money (efisiensi anggaran, alternatif penganggaran) dan method
(efisiensi metode, inovasi, kolaborasi antar stakeholders). Dinas Kesehatan
dalam mencapai kinerja organisasinya dalam pelaksanaan kegiatannya
berkolaborasi dengan stakeholders bidang Kesehatan yang menjadi
penyumbang efiensi baik efisiensi man, money maupun method. Stakeholder
yang mendukungindikator Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain :
1) Yayasan Kakak berkolaborasi dalam perlindungan anak antara lain dalam
peningkatan capaian ASI Eksklusif, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2) Institusi Pendidikan Kesehatan melalui program pengabdian masyarakat
berkolaborasi dalam pelaksanaan pembudayaan germas di Kampung
GERMAS dan pendampingan pelaksanaan UKBM.
3) Organisasi Profesi Kesehatan berkolaborasi dalam peningkatan
pelayanan kesehatan
Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama, semua
penganggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta mendukung pencapaian
indikator IKU. Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi
sumberdaya sebesar Rp 8.166.454.763, apabila dibandingkan dengan total
anggaran setelah perubahan tingkat efisiensi sebesar 1,58%. Efisiensi diluar
pengurangan anggaran pembangunan RSIF dan pengurangan karena salah
rekening. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Angka
Kematian Ibu (AKI) sebesar Rp 8.166.454.763 (1,58%).

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tahun 2023 capaian kinerja untuk angka kematian ibu sebesar 123,50%
dengan predikat Sangat Berhasil. Program-program di Dinas Kesehatan secara
43
tidak langsung mendukung untuk mengurangi angka kematian ibu pada tahun
2023, tetapi yang langsung berhubungan yaitu pada sub kegiatan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
1) Optimalisasi pendampingan bumil risti oleh kader dan petugas
2) Optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
3) Optimalisasi kunjungan nifas sampai KF lengkap
4) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas program
dan jejaring puskesmas.
5) Penyuluhan pada Ibu hamil, ibu bersalin dan Ibu nifas baik di dalam
gedung, luar gedung maupun melalui sosial media
6) Melakukan kegiatan inovasi untuk pencegahan kematian ibu
7) Pemberian PMT
8) Kelas ibu hamil dan senam hamil
9) Kunjungan pembinaan tata laksana Antenatal Care (ANC), Persalinan, PNC
KP BPM dan Posyandu
10) Kunjungan lapangan Ibu hamil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil
risti
11) Kunjungan Dokter Spesialis Obsgyn,
12) Pengadaan buku KIA dan penguatan pemeriksaan ANC terintegrasi

Foto 5. Kunjungan Dokter Spesialis

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 6. Kelas Ibu Hamil dan Wisuda Kelas Ibu Hamil

44
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 7 seminar kehamilan (Puskesmas Pucangswait)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

45
Foto 8 Kunjungan Ibu Hamil (Puskesmas Nusukan)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

1.3. Angka kematian Bayi


Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi (sebelum
berumur satu tahun) yang terjadi pada kelahiran per 1.000 bayi.

a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

46
Tabel 3.11. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Angka per 3.64 3,64 3,64 3,64 3,64 0,63 182,69 Sangat 1,57 156,87 Sangat 2,83 122,25 Sangat Berhasil 4,92 64,84 Cukup Berhasil
Kematian 1.000 Berhasil Berhasil
Bayi (AKB) KLH

Angka kematian Bayi merupakan indikator negatif artinya capaian kinerja harapannya di bawah (lebih kecil) dari target yang telah ditetapkan.
Target Angka Kematian Bayi Tahun 2023 sebesar < 3,64 per 1.000 kelahiran hidup (35 kematian bayi). Capaian Indikator Angka Kematian bayi TW I,
TW II dan TW III sebesar 0,63 per 1.000 kelahiran hidup, 1,57 per 1.000 kelahiran hidup dan 2,73 per 1.000 kelahiran hidup memenuhi target TW I,TW
II dan TW III. Sedangkan pada TW IV ada tambahan kematian bayi yang cukup signifikan sehingga capaian kematian bayi sebesar 4,92 per 1.000
kelahiran hidup (48 kematian bayi) sehingga tidak berhasil memenuhi target < 3,64 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi tahun 2023
antara lain karena BBLR dan premature (2 bayi), asfiksia (9 bayi), infeksi (10 bayi), kelainan kongenital (5 bayi), Death On Arival (DOA) (4 bayi), HMD
dengan gangguan nafas berat (1 bayi), aspirasi (1 bayi), gangguan nafas berat (2 bayi), Hipoksia berat (1 bayi), kondisi perinatal (3 bayi), pneumonia (4
bayi), diare (1 bayi), kelainan kongenital jantung (2 bayi), cerebral palsy (1 bayi), Ensephalitis (1 bayi), tersedak (1 bayi). Diagram capaian Indikator
Angka Kematian Bayi Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

47
Angka Kematian Bayi Tahun 2023 Per 1.000 KLH
6

5 4,92

4 3,64 3,64 3,64 3,64

3 2,83
2
1,57
1
0,63
0
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun


2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.11. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun
2021, 2022 dan 2023

N Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


Satuan
o Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka per 3,03 1,96 3,73 2,27 3.64 4,92
Kematian 1.000
Bayi (AKB) KLH

Realisasi indikator angka kematian bayi tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami peningkatan sebesar 2,96 yaitu tahun 2021 sebesar 1,96 per
1.000 kelahiran hidup, tahun 2022 sebesar 2,27 per 1.000 kelahiran hidup dan
tahun 2023 sebesar 4,92 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 dan 2022 realisasi
indikator angka kematian bayi sudah memenuhi target tetapi tahun 2023 realisasi
indikator angka kematian bayi tidak memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan


Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Angka per 3,03 1,96 135,3 3,73 2,27 139,1 3.64 3,4 55,29
Cukup
Kematian 1.000 4,92 64,84
Berhasil
Bayi (AKB) KLH

48
Capaian indikator angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 135,3%
meningkat tahun 2022 menjadi 139,1% dan mengalami penurunan tahun 2023
sebesar 64,84% dengan predikat Cukup Berhasil. Untuk realisasi angka kematian
bayi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan, apabila
dibandingkan dengan target tahun 2021 dan 2022 realisasi indikator angka
kematian bayi sudah memenuhi target tetapi tahun 2023 ralisasi indikator angka
kematian bayi tidak memenuhi target. Realisasi tahun 2023 tidak memenuhi target
RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Angka Kematian Bayi


6

5 4,92 4,92

4 3,73 3,64
3,4
3,03
3
2,27
2 1,96

0
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.13.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Angka Kematian per 1.000 3,64 4,92 64,84 7,8 16
Bayi (AKB) KLH

Realisasi indikator Angka kematian Bayi (AKB) tahun 2023 sebesar 4,92
per 1.000 kelahiran hidup, apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas
kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu < 7,8 per
1.000 kelahiran hidup. Sedangkan di tingkat nasional yaitu di Renstra
Kementerian Kesehatan juga sudah memenuhi yatu < 16 per 1.000 kelahiran
hidup.

49
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator
kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023
adalah sebagai berikut :
(1) Analisis Penyebab Keberhasilan
a) Adanya Forum komunikasi jejaring maternal neonatal,
b) Akses ke semua RS dengan jarak yang dekat,
c) Adanya pemberlakuan UHC non cut off
d) Pemberdayaan kader dalam pendampingan ibu hamil risti dan BBL,
e) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi Dokter
Spesialis Anak ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti kasus bayi
resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas Puskesmas,
f) Serta inovasi pendampingan bayi risti (kunjungan bunda MOSI, cegat
babat, dll),
g) Adanya kerjasama dan koordinasi dengan kader, lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas dalam pemantauan dan penanganan
bayi risti
h) Adanya keterpaduan KIA,Gizi dan Imunisasi,
i) Akses fasilitas kesehatan cukup mudah,
j) Fasilitas JKN untuk mempermudah pembiayaan
(2) Analisis Penyebab Kegagalan
a) Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal
b) Mobilitas sasaran yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pemantauan
bayi
c) Banyaknya kasus prematur dan BBLR dari ibu yang memiliki penyakit/
komplikasi kehamilan
(3) Solusi/Tindak Lanjut
a) Peningkatan koordinasi sistem rujukan maternal neonatal,
b) Peningkatan Kapasitas petugas dalam penanganan BBLR,
c) Pendampingan Ibu hamil risti oleh mahasiswa dan kader,
d) Koordinasi lintas program dan sektoral terkait penurunan AKB,
e) Peningkatan pemanfaatan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas,
f) Rekomendasi AMPSR sesuai pedoman,
g) Peningkatan pengetahuan tanda bahaya kehamilan dan melahirkan untuk
masyarakat,
h) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas,

50
i) Melakukan KIE secara indivudu maupun kelompok, penyuluhan baik
secara langsung maupun media sosial tentang perencanaan kehamilan
dan persalinan, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi dll,
j) Melanjutkan kelas balita dan KP Ibu

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas
efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 meliputi efisiensi man (efisiensi
SDM), money (efisiensi anggaran, alternatif penganggaran) dan method (efisiensi
metode, inovasi, kolaborasi antar stakeholders). Dinas Kesehatan dalam
mencapai kinerja organisasinya dalam pelaksanaan kegiatannya berkolaborasi
dengan stakeholders bidang Kesehatan yang menjadi penyumbang efiensi baik
efisiensi man, money maupun method. Stakeholder yang mendukung indikator
Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain :
1) Yayasan KAKAK berkolaborasi dalam perlindungan anak antara lain dalam
peningkatan capaian ASI Eksklusif, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2) Institusi Pendidikan Kesehatan melalui program pengabdian masyarakat
berkolaborasi dalam pelaksanaan pembudayaan germas di Kampung
GERMAS dan pendampingan pelaksanaan UKBM
4) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu
Balita berkolaborasi dalam pelayanan kesehatan
a. Organisasi Profesi Kesehatan berkolaborasi dalam peningkatan pelayanan
kesehatan
Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator utama,
semua penganggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta mendukung pencapaian
indikator IKU. Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi
sumberdaya sebesar Rp 8.166.454.763, apabila dibandingkan dengan total
anggaran setelah perubahan tingkat efisiensi sebesar 1,58%. Efisiensi diluar
pengurangan anggaran pembangunan RSIF dan pengurangan karena salah
rekening. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Angka
Kematian Bayi (AKB) sebesar Rp 8.166.454.763 (1,58%).

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Capaian kinerja indikator angka kematian bayi tahun 2023 sebesar
64,96%. Program-program di Dinas Kesehatan secara tidak langsung
mendukung untuk mengurangi angka kematian bayi pada tahun 2023 tetapi yang
51
langsung berhubungan yaitu pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir. Adapun upaya yang dilakukan yaitu
1) Penguatan sistem rujukan
2) Meningkatkan pemantauan, pendampingan dan kunjungan rumah pada
bayi baru lahir oleh kader dan petugas.
3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas.
4) Melakukan KIE secara indivudu maupun kelompok, penyuluhan baik
secara langsung maupun media sosial tentang perencanaan kehamilan
dan persalinan, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi dll
5) Kelas balita dan KP ibu
6) Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam penanganan
emergency maternal dan perinatal,
7) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan MTBS / MTBM,
8) Adanya kunjungan dokter spesialis Anak,
9) Rakor bimbingan catin terintegrasi lintas program dan lintas sektor,
10) Pendampingan bayi resiko tinggi dan Tindak lanjut skrining Hypotiroid
kongenital
11) Penguatan SDM Dalam Penanganan Emergency Perinatal

Foto 9 Kunjungan bayi baru lahir resiko tinggi (Puskesmas Manahan)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

52
Foto 10 Kunjungan lapangan bayi baru lahir (Puskesmas Purwodiningratan)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 11 Kunjungan dokter spesialis anak

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 12 Orientasi SHK

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Capaian kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun


2023 sebesar 102,41 % dengan predikat Sangat Berhasil , apabila dibanding
53
target akhir RPJMD tahun 2021-2026 adalah 94,23% yang berarti bahwa capaian
kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023 mendapat
predikat Sangat Berhasil. Capaian kinerja utama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota
Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama tahun 2022
mengalami penurunan sebesar 22,96%, dan dari segi predikat tetap yaitu Sangat
Berhasil. Dari 3 indikator kinerja utama indikator 2 indikator pencapaiannya melebihi
target (termasuk dalam kategori Sangat Berhasil ) yaitu indikator, Indeks Keluarga
Sehat (IKS), angka kematian ibu sedangkan indikator angka kematian bayi belum
memenuhi target dengan capaian 64,84% dengan predikat cukup berhasil. Capaian
indikator kinerja utama tertinggi Tahun 2023 yaitu pada indikator angka kematian
ibu yaitu sebesar 123,51% dan terendah pada indikator angka kematian bayi yaitu
sebesar 64,84%.

2. Indikator Sasaran
2.1. Sasaran Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Kesehatan
perorangan dan Masyarakat
2.1.1. Indikator Kinerja Persentase Fasyankes Yang Memenuhi Standar
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

54
Tabel 3.14. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Persentase
Fasyankes
Sangat Sangat
yang Persen 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 100 101,83 100 101,83 100 101,83 Sangat Berhasil 100 101,83 Sangat Berhasil
memenuhi Berhasil Berhasil
standar

Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Tahun 2023 TW I, TW II, TW III dan TW IV sama sebesar 100% dan sudah
memenuhi target yaitu 98,2%. Diagram capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Persentase Fasyankes yang memenuhi standar


Tahun 2023 (%)
100,5
100 100 100 100 100
99,5
99
98,5 98,2 98,2 98,2 98,2
98
97,5
97
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

55
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun 2022
dan Tahun 2023

Tabel 3.15. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021,2022 dan 2023

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


N Indikator
Satuan Realisas Realisas
o Kinerja Target Realisasi Target Target
i i
1 Persentase Persen 98 100 98,1 100 98.2 100
Fasyankes
yang
memenuhi
standar

Realisasi Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar


Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tetap yaitu 100% dan sudah memenuhi
target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan


Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Persentase Persen 98 100 102 98,1 100 101,9 98.2 100 101,83 Sangat 99,00 101,01
Fasyankes Berhasil
yang
memenuhi
standar

Capaian indikator persentase fasyankes yang memenuhi standar tahun


2021 sampai dengan tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%
101,83%) dan capaian kinerja sangat berhasil. Realisasi tahun 2023 sudah
memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

56
Capaian Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi
standar
100,5
100 100 100 100 100
99,5
99
99
98,5 98,2
98 98,1
98
97,5
97
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.17.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Persentase Persen 98,2 100 101,83 Tidak Ada Tidak Ada
Fasyankes yang
memenuhi
standar

Indikator persentase fasyankes yang memenuhi standar tidak menjadi


target di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan
di Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019-2024 sehingga tidak bisa
diperbandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi


yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator


kinerja persentase fasyankes yang memenuhi standar Dinas Kesehatan Kota
Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1) Analisis Penyebab Keberhasilan
 Adanya sumber daya dan anggaran untuk memenuhi standart fasyankes
 Komitmen dan Kerjasama fasyankes
2) Analisis Penyebab Kegagalan
Capaian indikator sudah memenuhi target. Masih ada kesadaran dan
komitmen fasyankes dalam mempertahankan pemenuhan standar.
57
3) Solusi/Tindak Lanjut
Melakukan monitoring Fasyankes dalam mempertahankan pemenuhan
standar

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian indikator kinerja
cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai
standar Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 adalah efisiensi di
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat sejumlah Rp 4.086.627.972 (2,41%), dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 3.18. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki
tenaga kesehatan sesuai standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
1
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
2
Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3 294.152.000 246.732.279
Rumah Sakit 47.419.721
Pemeliharaan Prasarana dan
4 Pendukung Fasilitas Pelayanan 708.500.000 404.240.000
304.260.000
Kesehatan
5 Pengadaan Obat, Vaksin 1.722.273.500 1.705.198.100
17.075.400
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
6 200.000.000 55.662.000
Medik Fasilitas Pelayanan 144.338.000
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan dan
7 27.557.674 24.880.000
Minuman ke Puskesmas serta 2.677.674
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan
8 untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
9 68.662.650 30.061.000
Ibu Bersalin 38.601.650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
10 305.956.600 97.976.600
Bayi Baru Lahir 207.980.000

58
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
11 90.364.210 89.401.210
Penderita Hipertensi 963.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
12 580.735.000 575.577.000
Penderita Diabetes Melitus 5.158.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
12 bagi Penduduk Pada Kondisi 96.831.400 90.071.400
6.760.000
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
14 627.305.400 452.727.000
Lingkungan 174.578.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
15 Tradisonal, Akupuntur, Asuhan 134.109.000 64.704.001
69.404.999
Mandiri dan Tradisional Lainnya
16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 462.877.900 242.605.300
220.272.600
Pelayanan Kesehatan Penyakit
17 2.419.620.268 2.018.606.600
Menular dan Tidak Menular 401.013.668
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
18 56.203.556.800 54.649.399.800
Masyarakat 1.554.157.000
Operasional Pelayanan Rumah
19 850.680.000 408.680.000
Sakit 442.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
20 338.261.400 325.973.500
Kesehatan di Kabupaten/Kota 12.287.900
Penyediaan dan Pengelolaan
21 Sistem Penanganan Gawat Darurat 410.104.460 99.077.700
311.026.760
Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem
22 Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
23 34.447.000 24.667.000
Kesehatan 9.780.000
Pengelolaan Sistem Informasi
24 293.020.000 193.020.000
Kesehatan 100.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas
25
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan
26 473.742.000 456.868.800
Fasilitas Kesehatan 16.873.200

TOTAL 4.086.627.972

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator persentase fasyankes yang memenuhi standar


tahun 2023 sebesar 101,83% termasuk dalam predikat Sangat Berhasil. Program
di Dinas Kesehatan yang mendukung persentase fasyankes yang memenuhi
standar tahun 2023 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu
melakukan monitoring Fasyankes dalam mempertahankan pemenuhan standar

59
Dukungan dari Dinas Kesehatan berupa Pembangunan puskesmas,
pengadaan sarana dan prasarana serta Pengadaan Sarana / Prasarana
Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan;
Foto 13 Pengadaan alat Kesehatan Vaccine Refrigerator

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 14 Pengadaan Alat Kesehatan Kimia Darah Analyzer

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023


Foto 15 Monev Akreditasi

60
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 16 Distribusi Obat ke Puskesmas

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

2.2. Sasaran Indikator Sasaran 2: Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan


(SDK) sesuai standar
2.2.1. Indikator Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar

a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

61
Tabel 3.19. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Cakupan Persen 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 93,75 98,43 Sangat 93,75 98,43 Sangat 100 104,99 Sangat Berhasil 100 104,99 Sangat Berhasil
Rumah Berhasil Berhasil
Sakit dan
Puskesmas
yang
memiliki
tenaga
kesehatan
sesuai
standar
Capaian Indikator Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Tahun 2023 TW I, dan TW II sama
sebesar 93,75% dan tidak memenuhi target yaitu 95,25%. Capaian indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan
sesuai standar TW III dan TW IV mengalami peningkatan yaitu sebesar 100% sehingga sudah memenuhi target 95,25%. Diagram capaian indikator
cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki


tenaga kesehatan sesuai standar Tahun 2023 (%)
102
100 100 100
98
96 95,25 95,25 95,25 95,25

94 93,75 93,75
92
90
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

62
b.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun 2022 dan
Tahun 2023

Tabel 3.20.Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021,2022 dan 2023

N Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


Satuan
o Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan Persen 95 90,63 95 90,63 95,25 100
Rumah
Sakit dan
Puskesma
s yang
memiliki
tenaga
kesehatan
sesuai
standar

Realisasi indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki


tenaga kesehatan sesuai standar Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 9,37% yaitu tahun 2021 sebesar 90,63%, tahun
2022 sebesar 90,63% , dan tahun 2023 sebesar 100%. Tahun 2021 dan 2022
realisasi indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar tidak memenuhi target, tetapi tahun 2023 realisasi
indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan
sesuai standar sudah memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target


Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2021-2026
Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Cakupan Persen 95 90,6 95,4 95 90,63 95,4 95,3 100 104,99 Sangat 96,00 104,17
Rumah Berhasil
Sakit dan
Puskesmas
yang
memiliki
tenaga
kesehatan
sesuai
standar

Capaian indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki


tenaga kesehatan sesuai standar Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

63
mengalami peningkatan sebesar 9,59 % yaitu tahun 2021 sebesar 95,4%, tahun
2022 sebesar 95,4% dan tahun 2023 sebesar 104,99% dengan predikat Sangat
Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator cakupan rumah sakit dan puskesmas
yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target untuk tahun 2023.
Realisasi tahun 2023 sudah memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat
pada gambar dibawah ini :

Capaian Indikator Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang


memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
102
100 100 100
98 96
95 95 95,3
96
94
92
90 90,63 90,63
88
86
84
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.22.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Cakupan Persen 95,25 100 104,99 Tidak Ada Tidak Ada
Rumah Sakit
dan Puskesmas
yang memiliki
tenaga
kesehatan
sesuai standar

Indikator Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga


kesehatan sesuai standar tidak menjadi target di Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan di Renstra Kementerian Kesehatan
tahun 2019-2024 sehingga tidak bisa diperbandingkan realisasi kinerja tahun
2023 dengan standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

64
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Analisis Penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator


kinerja cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan
sesuai standar Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 sebagai berikut :
1) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tenaga Kesehatan menjadi standar persyaratan akreditasi
2) Analisis Penyebab Kegagalan
Keterbatasan anggaran dan kebijakan rumah sakit swasta bukan menjadi
kewenangan
3) Solusi/tindak lanjut
Memotivasi Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan nakes sesuai
standar untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian Indikator kinerja
cakupan rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai
standar Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 adalah efisiensi di
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sejumlah Rp
280.749.450 (8,65%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki
tenaga kesehatan sesuai standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


54
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pemberian Izin Praktik Tenaga


55
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga


56 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 51.855.000 38.228.500
13.626.500
Praktik Tenaga Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
57
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

65
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang

Pengembangan Mutu dan Peningkatan


58 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 997.837.500 730.714.550
267.122.950
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

TOTAL 280.749.450

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang


memiliki tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 104,99%
termasuk dalam predikat SANGAT BERHASIL. Program di Dinas Kesehatan
yang mendukung Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar tahun 2023 adalah Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu
melakukan monitoring terhadap RS yang belum memiliki nakes sesuai standar,
Rakor Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, Sosialisasi dan Entri Penyesuaian AK dari
Konvensional ke Integrasi Pejabat Fungsional Kesehatan dengan Aplikasi
Dispakati, Sosialisasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, Evaluasi PAK
Pejabat Fungsional Kesehatan Kota Surakarta.

Foto 17. Uji Kompetensi

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

66
Foto `18 Evaluasi PAK Pejabat Fungsional Kesehatan Kota Surakarta

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

67
2.2.2. Cakupan Sarana Kefarmasian Dan Sarana Pengelolaan Pangan Memenuhi Standar
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.24. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Cakupan Persen 38 9,5 19 28,5 38 8,5 89,47 Sangat 18,13 95,42 Sangat 31,16 109,33 Sangat Berhasil 82,44 216,95 Sangat Berhasil
sarana Berhasil Berhasil
kefarmasian
dan sarana
pengelolaan
pangan
memenuhi
standar
Capaian indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi standar tahun 2023 TW I sebesar 8,5% dan tidak
memenuhi target yaitu 9,5%. Capaian indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi standar TW II, TW III dan TW IV
mengalami peningkatan bahkan TW IV peningkatannya sangat significan yaitu sebesar 82,44% sehingga sudah memenuhi target 38%. Diagram capaian
indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi standar Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

68
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan
pangan memenuhi standar Tahun 2023 (%)
90
80 82,44
70
60
50
38
40
28,5
30 31,16
19
20 18,13
9,5
10 8,5
0
TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021,tahun 2022


dan Tahun 2023

Tabel 3.25. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021,2022 dan 2023

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


N Indikator
Satuan Realisas Realisas
o Kinerja Target Realisasi Target Target
i i
1 Cakupan Persen 36 59,64 37 70,87 38 82,44
sarana
kefarmasian
dan sarana
pengelolaan
pangan
memenuhi
standar

Realisasi Indikator Cakupan sarana kefarmasian dan sarana


pengelolaan pangan memenuhi standar Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 22,80 yaitu tahun 2021 sebesar 59,54%, tahun
2022 sebesar 70,87%, tahun 2023 sebesar 82,44% dan semuanya sudah
memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target


Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2021-2026

69
Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Cakupan Persen 36 59,6 165,7 37 70,87 191,5 38 82,4 216,95 Sangat 41 201,07
sarana 4 Berhasil
kefarmasia
n dan
sarana
pengelolaa
n pangan
memenuhi
standar

Capaian indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan


pangan memenuhi standar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami
peningkatan sebesar 51,25 yaitu tahun 2021 sebesar 165,7%, tahun 2022 sebesar
191,5% dan tahun 2023 sebesar 216,95% dengan predikat Sangat Berhasil.
Apabila dilihat dari realisasi indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana
pengelolaan pangan memenuhi standar dari tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target Realisasi tahun 2023
sudah memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah
ini :

Capaian Indikator Cakupan sarana kefarmasian dan sarana


pengelolaan pangan memenuhi standar
100
80 82,44 82,44
70,87
60 59,6
36 37 38 41
40
20
0
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.27.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Cakupan sarana Persen 38 82,44 216,95 Tidak Ada Tidak Ada
kefarmasian dan
sarana
pengelolaan
pangan
memenuhi
standar

70
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi
yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Analisis Penyebab keberhasilan, kegagalan dan Solusi setiap Indikator


kinerja Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
standar Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 sebagai berikut :
1) Analisis Penyebab Keberhasilan
Pelaksanaan kunjungan sarana IRTP melibatkan PKP ( penyuluh
keamanan pangan) dan DFI (District Food Inspector) Puskesmas sebagai
pembina wilayah
2) Analisis Penyebab Kegagalan
Dari hasil pengawasan sarana IRTP, terdapat beberapa sarana yang
belum memenuhi rekomendasi perbaikan
3) Solusi/Tindak Lanjut
(a) Melakukan komunikasi kepada PKP dan DFI Puskesmas untuk
melakukan monitoring dan follow up hasil pengawasan sarana, melalui
WAG maupun melalui pertemuan langsung saat ada kegiatan pertemuan.
(b) Dilakukan pengawasan lintas Puskesmas untuk pemerataan
pengawasan serta mengurangi beban d Puskesmas tertentu karena
persebaran IRTP yang tidak merata di wilayah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian Indikator kinerja
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
standar Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 adalah efisiensi di
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sejumlah Rp
11.854.400 (2,14%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Cakupan Sarana Kefarmasian dan Sarana
Pengelolaan Pangan Memenuhi Standar
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT


KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

71
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi


Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara
1
Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak


Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 14.690.800 12.300.000
2.390.800
(TPM) antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan


2
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak


Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada 68.101.350 58.637.750
9.463.600
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

TOTAL 11.854.400

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan


Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana


pengelolaan pangan memenuhi standar tahun 2023 sebesar 216,94% termasuk
dalam predikat Sangat Berhasil. Program di Dinas Kesehatan yang mendukung
cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
standar tahun 2023 adalah Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi
secara efektif dengan petugas dalam monitoring sarana terhadap pemenuhan
komitmen sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan.
Foto 19 Sidak Pengawasan Sarana Penjualan Jamu (kualitas perbekkes)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023


Foto 20 Sidak Pengawasan Sarana Penjualan Jamu (kualitas perbekkes)

72
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023
Foto 21 Pengawasan UMOT bersama PAFI

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023


Foto 22 Rapat Monev Tindak lanjut Pengawasan IRTP postmarket.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

73
2.3. Sasaran Indikator Sasaran 3: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Indikator Kinerja Cakupan Rumah Tangga ber PHBS
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.29. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Cakupan Persen 73.00 73 73 73 73 99,09 135,74 Sangat 99,09 135,74 Sangat 99,09 135,74 Sangat Berhasil 99,32 136,05 Sangat Berhasil
Rumah Berhasil Berhasil
Tangga ber
PHBS
Penghitungan indikator cakupan rumah tangga ber PHBS dilakukan setahun sekali di TW IV, sehingga capaian Indikator Cakupan Rumah
Tangga ber PHBS Tahun 2023 TW I, TW II, dan TW III memakai capaian tahun 2022 yaitu sebesar 99,09% dan sudah memenuhi target yaitu 73%.
Untuk capaian Indikator Cakupan Rumah Tangga ber PHBS TW IV sebesar 99,32% dan sudah memenuhi target yaitu 73%. Diagram capaian Indikator
Cakupan Rumah Tangga ber PHBS Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Cakupan Rumah Tangga ber PHBS Tahun 2023 (%)

150

99,09 99,09 99,09


100
73 73 73 73 99,32

50

0
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi

74
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,tahun
2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.30.Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021,2022 dan 2023

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


N Indikator
Satuan Realisas
o Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target
i
1 Cakupan Persen 71 99,05 72 99,09 73.00 99,32
Rumah
Tangga
ber PHBS

Realisasi Indikator cakupan rumah tangga ber PHBS Tahun 2021


sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,27 yaitu tahun
2021 sebesar 99,05%, tahun 2022 sebesar 99,09%, tahun 2023 sebesar 99,32%
dan semuanya sudah memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target


Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2021-2026
Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Realis Capaia Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) asi n (%) (%)
1 Cakupan Persen 71 99,05 139,5 72 99,09 137,6 73.00 99,32 136,05 Sangat 76,00 130,68
Rumah Berhasil
Tangga ber
PHBS

Capaian Indikator cakupan rumah tangga ber PHBS Tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,45 yaitu tahun 2021
sebesar 139,5%, tahun 2022 sebesar 137,6% dan tahun 2023 sebesar 136,05%
dengan predikat Sangat Berhasil. Apabila dilihat dari realisasi indikator cakupan
rumah tangga ber PHBS dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami
peningkatan dan sudah memenuhi target Realisasi tahun 2023 sudah
memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

75
cakupan rumah tangga ber PHBS
120

100 99,05 99,09 99,32 99,32

73 76
80 71 72

60

40

20

0
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar nasional

Tabel 3.32.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Cakupan Persen 73 99,32 136,05 76,5 Tidak Ada
Rumah Tangga
ber PHBS

Realisasi indikator cakupan rumah tangga ber PHBS tahun 2023


sebesar 99,32% apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas kesehatan
Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah memenuhi yaitu 76,5% Sedangkan
di tingkat nasional yaitu di Renstra Kementerian Kesehatan tidak terdapat
target cakupan rumah tangga ber PHBS .

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi


yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Analisis Penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi setiap indikator


kinerja cakupan rumah tangga ber PHBS Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun
2023 adalah sebagai berikut :
1) Analisis Penyebab Keberhasilan
Telah dilakukan penapisan terhadap KK yang ada di wilayah serta
kerjasama yang baik dengan lintas program dan lintas sektoral
2) Analisis Penyebab Kegagalan
Proses pengumpulan data dari kader membutuhkan waktu yang agak lama
3) Solusi/Tindak lanjut

76
Meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik dengan lintas program serta
lintas sektoral, serta penjadwalan pelaksanaan evaluasi PHBS di wilayah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 meliputi efisiensi man (efisiensi
SDM), money (efisiensi anggaran, alternatif penganggaran) dan method
(efisiensi metode, inovasi, kolaborasi antar stakeholders). Dinas Kesehatan
dalam mencapai kinerja organisasinya dalam pelaksanaan kegiatannya
berkolaborasi dengan stakeholders bidang Kesehatan yang menjadi
penyumbang efiensi baik efisiensi man, money maupun method. Stakeholder
yang mendukung indikator Cakupan Rumah Tangga ber PHBS antara lain :
1) Yayasan Kakak berkolaborasi dalam perlindungan anak antara lain dalam
peningkatan capaian ASI Eksklusif, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2) Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) seperti Posyandu
Balita, pos Lansia, Posbindu PTM, Posyandu Remaja, Saka Bakti Husada,
Poskestren berkolaborasi dalam pelayanan Kesehatan sesuai sasaran
masing-masing
3) Institusi Pendidikan Kesehatan melalui program pengabdian masyarakat
berkolaborasi dalam pelaksanaan pembudayaan germas di Kampung
GERMAS dan pendampingan pelaksanaan UKBM.
4) Organisasi Profesi Kesehatan berkolaborasi dalam peningkatan
pelayanan kesehatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian Indikator kinerja
cakupan rumah tangga ber PHBS Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023
adalah efisiensi di Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
sejumlah Rp 430.434.247 (17,21%), dengan rincian sebagai berikut :

77
Tabel 3.33. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023 dalam
Pencapaian Kinerja cakupan rumah tangga ber PHBS

Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)


NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 751.426.984 625.882.667
125.544.317
Masyarakat
Pelaksadan Sehat dalam Rangka
2 Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
879.739.566 574.849.636
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 304.889.930
Sub Total 430.434.247

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator Cakupan Rumah Tangga ber PHBS tahun 2022
sebesar 136,05% termasuk dalam predikat Sangat Berhasil. Program di Dinas
Kesehatan yang mendukung Cakupan Rumah Tangga ber PHBS tahun 2022
adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun upaya
yang dilakukan yaitu meningkatkan upaya promotif indikator tidak merokok
(58,92%) dan aktifitas fisik (77,09%), melalui kegiatan evaluasi PHBS, evaluasi
rintisan Kampung Germas, dan pembudayaan Germas melalui berbagai
Gerakan serta penyebarluasan informasi Kesehatan melalui berbagai media
Foto 21 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui berbagai media

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023


78
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 22 Evaluasi PERDA KTR


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 23 Lomba Dokter kecil dan kader Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

79
2.4. Sasaran Indikator Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar Efektif dan Efesien
Indikator Kinerja Nilai PMPRB
a. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.34. Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV


No Indikator Satuan Tahun
Target Target Target Target Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat Realisasi Capaian Predikat
2023
1 Nilai Persen 34.35 Sangat Sangat
PMPRB 34,35 34,35 34,35 34,35 34,33 99,94 34,33 99,94 34,33 99,94 Sangat Berhasil 34,33 99,94 Sangat Berhasil
Berhasil Berhasil

Penghitungan indikator Nilai PMPRB tahun 2023 sudah tidak dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dimana terdapat perubahan juknis penilaian reformasi birokrasi
menjado RB General dan RB Tematik. Indikator Nilai PMPRB Tahun 2023 masih masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan
Renstra Dinas Kesehatan sehingga Nilai PMPRB Tahun 2023 TW I, TW II, TW III dan TW IV memakai capaian tahun 2022 yaitu sebesar 34,33 dan
apabila dibanding target 2023 belum memenuhi target yaitu 34,35. Diagram capaian Indikator Nilai PMRB Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar
berikut :

Nilai PMPRB
34,4

34,35 34,35 34,35 34,35


34,35
34,33 34,33 34,33
34,33

34,3
TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi

80
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, tahun 2022
dan Tahun 2023

Tabel 3.35. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


Tahun 2021,2022 dan 2023

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


N Indikator
Satuan Realisa Realisa
o Kinerja Target Realisasi Target Target
si si
1 Nilai Persen 34 34,9 34,33 34,33 34.35 34,33
PMPRB

Realisasi Indikator Nilai PMPRB tahun 2021 sebesar 34,9 menurun di


tahun 2022 sebesar 34,33. Kemudian penghitungan indikator Nilai PMPRB tahun
2023 tidak dilakukan di tiap OPD, hanya dilakukan untuk tingkat kota yang di
support oleh data dari OPD sehingga, sehingga Realisasi Indikator Nilai PMPRB
Tahun 2023 memakai nilai tahun 2022. Realisasi indikator nilai PMRB tahun 2021
dan 2022 sudah memenuhi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan


Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2021-2026
Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023

Tahun 2026
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
N (Akhir RPJMD)
Indikator Satuan Predikat
o Realis Capaian Reali Capaian Reali Capaian Capaian
Target Target Target Target
asi (%) sasi (%) sasi (%) (%)
1 Nilai Persen 34 34,9 102,7 34,33 34,33 100 34.35 34,3 Sangat 34.35 99,94
99,94
PMPRB 3 Berhasil

Capaian Indikator Nilai PMPRB tahun 2021 sebesar 102,7% menurun di


tahun 2022 sebesar 100%. Kemudian penghitungan indikator Nilai PMPRB tahun
2023 tidak dilakukan di tiap OPD, hanya dilakukan untuk tingkat kota sehingga,
sehingga capaian Indikator Nilai PMPRB Tahun 2023 memakai nilai tahun 2022
dengan capaian sebesar 99,94% dengan predikat Sangat berhasi. bila dilihat dari
realisasi indikator Nilai PMPRB dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023
mengalami sedkit penurunan dan sudah memenuhi target untuk tahun 2021 dan
2022. Realisasi tahun 2023 belum memenuhi target RPJMD tahun 2026 seperti
terlihat pada gambar dibawah ini :

81
Nilai PMPRB
35
34,9
34,8
34,6
34,33 34,35 34,35
34,4
34,33 34,33 34,33
34,2
34
34
33,8
33,6
33,4
2021 2022 2023 2026

Target Realisasi
Analisis
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 3.37.Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 Target 2023
No Indikator Satuan
Capaian Prov. Nasional
Target Realisasi
(%) Jateng
1 Nilai PMPRB Persen 34,35 34,33 99,94 Tidak Ada 28,55

Realisasi indikator nilai PMPRB tahun 2023 sebesar 34,33 adalah hasil
pencapaian tahun 2022, tahun 2023 penilaian PMPRB hanya di tingkat kota tidak
tingkat OPD, apabila dibandingkan dengan target Renstra Kementerian
Kesehatan tahun 2023 sudah memenuhi yaitu 28,55. Sedangkan di tingkat
provinsi yaitu di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah tidak terdapat
targetnilai PMPRB.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kerja Serta Alternatif Solusi


yang Telah Dilakukan Pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
Penyebab keberhasilan, kegagalan dan Solusi Indikator kinerja Nilai
PMPRB Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1) Analisa Penyebab Keberhasilan
Sudah adanya peta proses bisnis, sudah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi secara berkala
2) Analisa Penyebab Kegagalan
Masih ada target kinerja individu yang tidak berorientasi hasil (outcome)
sesuai pada levelnya
3) Solusi/Tindak Lanjut
Penyusunan target kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
sesuai pada levelnya
82
g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas


efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian Indikator kinerja
Nilai PMPRB Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 adalah efisiensi di
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah Rp 3.356.788.694
(1,16%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.38. Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023
dalam Pencapaian Kinerja Nilai PMPRB
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran,
2 dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 83.785.000 44.154.000
Perencanaan Perangkat Daerah 39.631.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
4 53.875.000 43.778.000
Daerah 10.097.000
Administrasi Keuangan
5
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
6 143.788.908.539 137.706.165.164
ASN 39.631.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
7 17.459.000 7.820.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 39.631.000
SKPD
Administrasi Barang Milik
8
Daerah pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
9 Pengendalian Barang Milik Daerah 4.470.000 2.245.000
39.631.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian
10
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
11 43.025.000 42.646.000
Beserta Atribut Kelengkapannya 39.631.000
12
Administrasi Umum Perangkat
13
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
14 Listrik/Penerangan Bangunan 114.846.000 113.369.000
39.631.000
Kantor
15
Penyediaan Peralatan dan
16 285.889.335 264.668.985
Perlengkapan Kantor 39.631.000
Penyediaan Peralatan Rumah
17 50.200.000 18.446.600
Tangga 39.631.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
18 Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

19 Pengadaan Mebel 44.000.000 29.391.000


14.609.000
Penyediaan Jasa Penunjang
20
Urusan Pemerintahan Daerah

83
Program / Kegiatan / Anggaran (Rp)
NO
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Kurang
21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.260.000 13.252.000
8.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
22 3.557.149.500 3.407.968.391
Sumber Daya Air dan Listrik 149.181.109
Penyediaan Jasa Pelayanan
23 7.803.230.320 5.659.987.660
Umum Kantor 2.143.242.660
Pemeliharaan Barang Milik
24 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
25 1.386.385.000 975.887.600
Kendaraan Perorangan Dinas atau 410.497.400
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
26 921.804.000 702.507.000
Perizinan Kendaraan Dinas 219.297.000
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
27 249.757.000 156.948.475
Kantor dan Bangunan Lainnya 92.808.525
Sub Total
3.356.788.694

h. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun


Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator Nilai PMPRB tahun 2023 sebesar 99,94%


termasuk dalam predikat Sangat Berhasil.Program di Dinas Kesehatan yang
mendukung Nilai PMPRB tahun 2022 adalah Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:
1) Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi
pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah tetapi perlu evaluasi secara berkala.
2) Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan dan
Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan
efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.
3) Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan
tentang standar operasional prosedur.
4) Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi
telah dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.
5) Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi (Penyusunan RTP)

84
Foto 24 FGD Penyusunan RTP

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 25 Sosialisasi Maturitas Kelembagaan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

Foto 26 Sosialisasi Budaya Kerja

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2023

85
Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun
2023 sebesar 131,95 % dengan predikat Sangat Berhasil, apabila dibanding target
akhir RPJMD tahun 2021-2026 adalah 126,12% yang berarti bahwa capaian kinerja
utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023 mendapat predikat
Sangat Berhasil. Capaian kinerja utama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota
Surakarta apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama tahun 2022
mengalami peningkatan sebesar 6,67%, dan dari segi predikat tetap yaitu Sangat
Berhasil. Dari 5 indikator kinerja sasaran 4 indikator indikator pencapaiannya
melebihi target (termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan 1 indikator belum
mencapai target yaitu nilai PMPRB tetapi pencapaiannya sudah 99,94% termasuk
dalam kategori Sangat Berhasil. Capaian indikator kinerja sasaran tertinggi tahun
2023 yaitu pada indikator cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan
pangan memenuhi standar yaitu sebesar 216,95% dan terendah pada indikator nilai
PMPRB yaitu sebesar 99,94%.
Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran dari tahun 2021
ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari 115,4% menjadi 125,3%, kemudian
mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 117,18% tetapi masih memperoleh
predikat Sangat Berhasil. Rata-rata capaian tahun 2026 sebesar 101,82 persen
masuk kategori Sangat Berhasil. Dari delapan indikator tujuan dan sasaran tujuh
indikator mendapat predit Sangat Berhasil dan satu indikator mendapat predikat
cukup berhasil yaitu indikator angka kematian bayi.

86
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan
Anggaran sebesar Rp. 518.455.681.539,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 243.348.632.286,-
2. Anggaran Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp 54.125.522.563,-
3. Anggaran Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno sebesar Rp 143.516.955.323,-
4. Anggaran Rumah Sakit Bung Karno sebesar Rp. 77.464.571.367,-

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 413.242.097.140,-


(79,71 %) dengan rincian pada Tabel berikut;

Tabel 3.39 . Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023


Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

PROGRAM PENUNJANG 289.064.254.582 356.393.957.451 233.778.618.734,00


URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Kegiatan Perencanaan, 158.330.000 108.602.000 129.481.060,00
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 83.785.000 44.154.000 69.649.100,00
Perencanaan Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi 15.370.000 15.370.000 7.195.000,00
dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi 5.300.000 5.300.000 2.385.000,00
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi 53.875.000 43.778.000 50.251.960,00
Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi 143.806.367.539 137.713.985.164 114.916.111.863,00
Keuangan Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 143.788.908.539 137.706.165.164 114.858.787.863,00
Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Koordinasi 17.459.000 7.820.000 57.324.000,00
dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD
Administrasi Barang Milik 4.470.000 2.245.000 3.988.000,00
Daerah pada Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan pembinaan, 4.470.000 2.245.000 3.988.000,00


Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

87
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Administrasi Kepegawaian 216.318.000 323.266.850 226.612.950,00


Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan 43.025.000 42.646.000 97.050.000,00


Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pendataan 4.573.000 11.130.000 6.780.000,00
dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Sub Kegiatan Monitoring, 168.720.000 269.490.850 122.782.950,00
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai
Kegiatan Administrasi 1.060.837.700 1.062.046.386 1.083.991.976,00
Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan 114.846.000 113.369.000 69.504.940,00


Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 285.889.335 264.668.985 312.805.136,00
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 50.200.000 18.446.600 16.239.970,00
Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan 10.800.000 10.800.000 135.271.800,00
Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 197.136.000 243.845.449 224.333.020,00
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan 3.000.000 3.000.000 1.905.000
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan 273.966.365 282.916.352 278.810.062
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Sub Kegiatan 125.000.000 125.000.000 120.774.230
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan 367.125.000 441.606.000 402.013.300
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan 750.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Operasional atau
Lapangan
Sub Kegiatan Pengadaan 44.000.000 29.391.000 27.667.500
Mebel
Pengadaan Peralatan dan 318.890.000 410.403.000 373.745.800
Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pengadaan 4.235.000
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

88
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Sub Kegiatan Pengadaan 1.812.000 600.000


Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan 11.495.094.135 9.203.202.046 8.551.901.361
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 13.260.000 13.252.000 10.721.000
Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan 3.557.149.500 3.407.968.391 2.989.780.400
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan 121.454.315 121.993.995 113.198.539
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 7.803.230.320 5.659.987.660 5.438.201.422
Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan 2.773.333.500 2.141.947.075 2.074.847.657
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 1.386.385.000 975.887.600 961.236.940
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan 921.804.000 702.507.000 671.558.420
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan 14.950.000 14.950.000 14.642.793
Pemeliharaan Mebel
Sub Kegiatan 249.757.000 156.948.475 154.472.005
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan 26.937.500 72.000.000 53.670.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan 173.500.000 219.654.000 219.266.599
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Peningkatan 129.182.378.708 205.397.056.930 112.794.516.202
Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan Pelayanan 129.182.378.708 205.397.056.930 112.794.516.202
dan Penunjang Pelayanan
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN 169.789.161.039 157.156.326.195 147.810.247.164
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan 92.470.380.254 84.757.130.959 78.126.349.643
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM

89
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah
dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 9.024.110.880 21.256.355.880 16.489.394.432


Pembangunan Puskesmas
Sub Kegiatan 45.981.230.000 45.933.096.336
Pengembangan Rumah
Saki
Sub Kegiatan Rehabilitasi 294.152.000 246.732.279 243.248.461
dan Pemeliharaan Rumah
Sakit
Sub Kegiatan 67.203.600.000
Pembangunan Rumah
Sakit beserta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya
Sub Kegiatan Pengadaan 1.397.000.000 1.735.780.000 1.691.522.500
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan 7.396.209.000 7.451.345.700 6.103.137.900
Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan 1.722.273.500 1.705.198.100 1.563.216.831
Obat, Vaksin
Sub Kegiatan Pengadaan 4.496.977.200 5.895.707.000 5.697.522.933
Bahan Habis Pakai
Sub Kegiatan 708.500.000 404.240.000 327.260.750
Pemeliharaan Prasarana
dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Sub Kegiatan 200.000.000 55.662.000 53.363.000
Pemeliharaan Rutin dan
Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Sub Kegiatan Distribusi 27.557.674 24.880.000 24.586.500
Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan
dan Minuman ke
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Kegiatan Penyediaan 76.412.459.485 71.609.747.136 68.932.880.420
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan 283.379.095 1.140.236.400 1.119.069.907
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
Sub Kegiatan Pengelolaan 68.662.650 30.061.000 29.911.000
Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
Sub Kegiatan Pengelolaan 305.956.600 97.976.600 97.313.600
Pelayanan Kesehatan bayi
baru lahir

Sub Kegiatan Pengelolaan 117.087.637 197.791.700 192.795.862


Pelayanan Kesehatan
Balita
90
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Sub Kegiatan Pengelolaan 355.063.980 399.833.380 382.176.790


Pelayanan Kesehatan
Pada usia pendidikan dasar

Sub Kegiatan Pengelolaan 86.411.800 120.349.000 116.671.550


Pelayanan Kesehatan Usia
produktif

Sub Kegiatan Pengelolaan 230.094.000 418.097.000 409.967.430


Pelayanan Kesehatan pada
Usia Lanjut
Sub Kegiatan Pengelolaan 90.364.210 89.401.210 88.423.350
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi

Sub Kegiatan Pengelolaan 580.735.000 575.577.000 572.922.700


Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
Sub Kegiatan Pengelolaan 78.509.200 244.915.200 236.260.700
Pelayanan Kesehatan pada
orang dengan gangguan
jiwa berat
Sub Kegiatan Pengelolaan 140.684.450 357.297.450 349.032.400
Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Sub Kegiatan Pengelolaan 293.140.890 706.205.340 692.945.700
Pelayanan Kesehatan
Orang Tdengan risiko
terinveksi HIV
Sub Kegiatan Pengelolaan 96.831.400 90.071.400 80.207.000
Pelayanan Kesehatan bagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa (KLB)
Sub Kegiatan Pengelolaan 181.254.000 203.942.250 160.906.000
Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Sub Kegiatan Pengelolaan 2.451.477.445 4.131.424.345 4.077.156.054
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Sub Kegiatan Pengelolaan 27.759.800 92.041.800 90.725.450
Pelayanan Kesehatan kerja
dan olahraga
Sub Kegiatan Pengelolaan 627.305.400 452.727.000 388.530.938
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Sub Kegiatan Pengelolaan 29.916.000 1.508.195.000 1.479.994.500
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan 134.109.000 64.704.001 61.252.500
Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, dan
Tradisional Lainnya
Sub Kegiatan Pengelolaan 462.877.900 242.605.300 151.071.550
Surveilans Kesehatan
Sub Kegiatan Pelayanan 2.419.620.268 2.018.606.600 1.812.870.685
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular

91
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Sub Kegiatan Pengelolaan 56.203.556.800 54.649.399.800 53.015.756.600


Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Sub Kegiatan 7.399.200 15.197.200 14.290.000
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
Sub Kegiatan Operasional 122.600.000 139.718.860 138.768.273
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Sub Kegiatan Operasional 9.016.195.000 1.948.943.000 1.613.599.552
Pelayanan Puskesmas
Sub Kegiatan Operasional 850.680.000 408.680.000 381.056.601
Pelayanan Rumah Sakit
Sub Kegiatan Pelaksanaan 338.261.400 325.973.500 291.071.895
Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan 90.886.000 411.877.200 400.865.800
Pelayanan Kesehatan
Dasar Melalui Pendekatan
Keluarga
Sub Kegiatan Penyediaan 410.104.460 99.077.700 97.159.770
dan Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Sub Kegiatan Pengelolaan 307.957.900 425.242.900 386.578.263
pelayanan kesehatan orang
dengan Tuberkulosis

Sub Kegiatan Pengelolaan 3.578.000 3.578.000 3.528.000


pelayanan kesehatan orang
dengan HIV (ODHIV)

Kegiatan 411.264.300 311.264.300 298.909.580


Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
Sub Kegiatan Pengelolaan 34.447.000 24.667.000 24.540.000
Data dan Informasi
Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan 293.020.000 193.020.000 184.045.080
Sistem Informasi
Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan 83.797.300 93.577.300 90.324.500
Alat/Perangkat Sistem
Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
Kegiatan Penerbitan Izin 495.057.000 478.183.800 452.107.521
Rumah Sakit Kelas C, D
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan 15.585.000 15.585.000 13.337.200
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit
Kelas
C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya

92
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Sub Kegiatan Peningkatan 5.730.000 5.730.000 5.730.000


Tata Kelola Rumah Sakit
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan 473.742.000 456.868.800 433.040.321
Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
PROGRAM 3.243.973.500 1.129.536.050 1.056.275.191
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik 51.855.000 38.228.500 37.578.400
Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan 51.855.000 38.228.500 37.578.400
Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Kegiatan Perencanaan 2.194.281.000 360.593.000 320.877.000
kebutuhan dan
pendayagunaan sumber
daya manusia kesehatan
untuk UKP dan UKM
diwilayah kab/Kota
Sub Kegiatan Perencanaan 17.016.000 28.381.000 27.152.500
dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Sub Kegiatan Pemenuhan 2.041.910.000 82.900.000 72.312.000
kebutuhan sumber daya
manusia kesehatan sesuai
standar
Pembinaan dan 135.355.000 249.312.000 221.412.500
Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Kegiatan Pengembangan 997.837.500 730.714.550 697.819.791
Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan 997.837.500 730.714.550 697.819.791
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN 554.882.150 543.027.750 529.929.789
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
Kegiatan Pemberian Izin 86.598.000 86.598.000 83.614.500
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat
Tradisional (UMOT)

93
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Sub Kegiatan Penyediaan 86.598.000 86.598.000 83.614.500


dan Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Kegiatan Penerbitan 230.450.000 230.450.000 227.799.400
Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Sub Kegiatan 230.450.000 230.450.000 227.799.400
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik 14.690.800 12.300.000 11.330.000
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan 14.690.800 12.300.000 11.330.000


Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)
Kegiatan Penerbitan 68.101.350 58.637.750 53.988.000
Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Sub Kegiatan 68.101.350 58.637.750 53.988.000
Pengendalian dan
Pengawasan serta tindak
lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

94
Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan Realisasi (Rp)
Sebelum Setelah

Kegiatan Pemeriksaan 155.042.000 155.042.000 153.197.889


dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Post Market pada
Produksi dan Produk
Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
Sub Kegiatan Pemeriksaan 155.042.000 155.042.000 153.197.889
Post Market pada Produk
Makanan-Minuman Industri
Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan

PROGRAM 2.501.291.948 3.232.834.093 3.125.138.507


PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Kegiatan Advokasi, 751.426.984 625.882.667 596.445.327
Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan 751.426.984 625.882.667 596.445.327
Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan 879.739.566 574.849.636 566.142.680


Sehat dalam rangka
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan 879.739.566 574.849.636 566.142.680
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
Kegiatan Pengembangan 870.125.398 2.032.101.790 1.962.550.500
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Sub Kegiatan Bimbingan 870.125.398 2.032.101.790 1.962.550.500
Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
TOTAL 465.153.563.219 518.455.681.539 413.242.097.140

Realisasi terendah yaitu pada realisasi sub kegiatan Pelayanan dan


Penunjang Pelayanan BLUD sebesar 54,92%. Rendahnya realisasi anggaran
BLUD Sebagian besar karena terdapat tambahan anggaran BLUD yang masuk di
perubahan karena Silpa tahun 2022 yang cukup signifikan dimana perencanaan
untuk anggaran BLUD perubahan kurang cermat sehingga realisasi tidak maksimal
termasuk perencanaan untuk pembelian Alkes yang dengan kebijakan TKDN yang
tidak terealisasi.

95
C. PENCAPAIAN LAINNYA
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas kesehatan selama tahun
2023 telah meraih prestasi dan penghargaan sebagai berikut :
Piagam Penghargaan
a. Tanda penghargaan kepada Kota Surakarta atas keberhasila dalam meraih
Pengelolaan SDMK Terbaik (Profil SDMK dan Penyelenggaraan UKOM) Tahun
2023

b. Piagam penghargaan terbaik III kepada Puskesmas Banyuanyar sebagai


Wilayah Puskesmas ter Germas tahun 2023

96
c. Piagam Penghargaan terbaik III kepada Posayandu Mawar 3 sebagai Posyandu
berprestasi bidang Kesehatan tahun 2023

d. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan


Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Dinas Kesahatan

97
e. Piagam penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta kategori
Pelaporan Posyandu Aktif Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

f. Penghargaan kepada Instalasi Farmasi Kota surakarta yang melakukan


Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai standar tahun 2022

98
g. Penghargaan Kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternaik 4 atas kinerja
dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOK POM tahun 2023

h. Piagam Penghargaan kepada Puskesmas Kratonan Kota Surakarta sebagai


terbaik III Pemenang Lomba Puskesmas Bersih Provinsi Jawa Tengah

99
i. Piagam Penghargaan kepada Anik Puji Nurhayani, SKM (Puskesmas Sangkrah
Kota Surakarta) Sebagai Peringkat II Kategori Tenaga Kesehatan di Puskesmas
(Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku) tenaga Kesehatan Teladan di
Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

j. Piagam Penghargaan kepada Pos Pelayanan Terpadu Mawar II kelurahan


Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai Pemenang 1 Kategori
Kota Pelaksna terbaik pos pelayanan terpadu

100
k. Tanda Penghargaan Swasti Saba Padapa Kepada Kota Surakarta Atas
Keberhasilan Menyelenggarakan Kota Sehat Tahun 2023

101
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tiap sasaran didapatkan bahwa
capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta memperoleh predikat
adalah Sangat Berhasil. Adapun rincian pencapaian kinerja adalah sebagai
berikut:
a. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang meliputi indikator
tujuan, sasaran ada 8 indikator. Apabila dilihat dari realisasi dibandingkan
dari target tahun 2023 dari 8 indikator tersebut ada 7 (87,50%) indikator
sudah memenuhi target.
b. Capaian kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023
adalah 102,4% yang berarti bahwa capaian kinerja utama Dinas
Kesehatan Kota Surakarta pada Tahun 2023 termasuk dalam predikat
Sangat Berhasil.
c. Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Surakarta Tahun 2023 adalah
sebesar 131,95% dan termasuk dalam predikat Sangat Berhasil.
d. Rata-rata Capaian kinerja indikator utama dan sasaran Dinas Kesehatan
Surakarta Tahun 2023 adalah sebesar 117,18% dan termasuk dalam
predikat Sangat Berhasil.
e. Dari 8 indikator kinerja utama dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota
Surakarta yang ada target di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2018-2023 hanya ada 4, dari 4 tersebut semua capaiannya
telah memenuhi target Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 Sedangkan yang ada di target Renstra Kementerian Kesehatan
tahun 2019-2024 dari 8 indikator kinerja hanya ada 3, dari 3 indikator
kinerja tersebut semuanya capaiannya telah memenuhi target
Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
f. Capaian serapan anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 518.455.681.539, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 413.242.517.270,- (79,71 %).
2. Faktor Pendorong dan Penghambat
a. Faktor Pendorong
1) Telah adanya SK Tim Pengelola PIS PK di tingkat Puskesmas,
2) Telah dilakukan intervensi lanjut PIS PK terjadwal secara rutin dalam
1 tahun bekerjasama dengan perkesmas serta telah dilakukan

102
updating data hasil intervensi kunjungan PIS PK pada aplikasi
keluarga sehat Kemenkes,
3) Adanya pemberlakuan UHC non cut off,
4) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi
Dokter Spesialis Obgyn ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti
kasus Ibu Hamil resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas
Puskesmas, serta inovasi-inovasi utk pendampingan ibu hamil (teh
neni, janji temu, pembuka, pasmila, tekad ibu, dering buana dll) ,
5) Inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti Kunjungan Konsultasi
Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti
kasus bayi resiko tinggi yang ditemukan oleh petugas Puskesmas,
6) Inovasi pendampingan bayi resiko tinggi (kunjungan bunda MOSI,
cegat babat, dll),
7) Adanya kerjasama dan koordinasi dengan kader, lintas sektoral, lintas
program dan jejaring puskesmas dalam pemantauan dan penanganan
permasalahan kesehatan
8) Adanya sumber daya dan anggaran untuk memenuhi standart
Fasyankes
9) Terdapat peraturan mengenai standar tenaga kesehatan yang
melakukan pelayanan di faskes
10) Pelaksanaan kunjungan sarana IRTP melibatkan PKP ( penyuluh
keamanan pangan) dan DFI (District Food Inspector) Puskesmas
sebagai pembina wilayah
11) Sudah ada peta proses bisnis dan sudah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi secara berkala di Dinas Kesehatan sebagai upaya untuk
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Faktor Penghambat
1) Aplikasi keluarga sehat Kemenkes belum dapat menyajikan data
secara real time,
2) Masih ada kematian ibu yang disebabkan karena faktor 4T dan penyakit
kronis/komplikas
3) Sistem rujukan maternal neonatal belum optimal
4) Mobilitas sasaran yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pemantauan
bayi
5) Banyaknya kasus prematur dan BBLR dari ibu yang memiliki penyakit/
komplikasi kehamilan
6) Keterbatasan kemampuan Fasyankes masih kurang untuk memenuhi
syarat sesuai standart
103
7) Dari hasil pengawasan sarana IRTP, terdapat beberapa sarana yang
belum memenuhi rekomendasi perbaikan.
3. Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk Dinas
Kesehatan Kota Surakarta tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi
sumberdaya sebesar Rp 8.166.454.763, apabila dibandingkan dengan total
anggaran setelah perubahan tingkat efisiensi sebesar 1,58%. Efisiensi diluar
pengurangan anggaran pembangunan RSIF dan pengurangan karena salah
rekening.
B Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan
1. Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan
Kota Surakarta di masa mendatang antara lain :
1) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
2) Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
3) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai
standar
4) Meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan
makanan
5) minuman
6) Menciptakan paradigma sehat di masyarakat
7) Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat
8) Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2025


Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025 yaitu penguatan
jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif , produktif , kreatif
dan welas asih. Salah satu Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun
2025 adalah Pembangunan sumber daya manusia yang sehat , kreatif,
berkarakter unggul dan Tangguh. Dalam rangka mendukung hal tersebut,
berikut prioritas program Dinas Kesehatan Kota Surakarta :

Tabel 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Tahun 2025

Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan


Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupatan/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 804.562.800
Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga
104
Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)

Intervensi awal PIS PK


Intervensi Lanjutan PIS PK
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan 8.069.485.000
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan
Pengadaan Obat
Rapat Perencanaan
Pengadaan Bahan Habis
Pakai
Rasionalisasi Pengobatan
RKO
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
734.282.170
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil

Koordinasi dalam rangka


pelayanan kesehatan ibu
hamil
Monitoring dan Evaluasi
dalam rangka pelayanan
kesehatan ibu hamil
Pendampingan dalam
rangka pelayanan kesehatan
ibu hamil
Peningkatan kapasitas
petugas dalam Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
Pengadaan Buku KIA
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 183.518.330
Kesehatan Ibu Bersalin
Koordinasi dalam rangka
pelayanan kesehatan ibu
bersalin
Monitoring dan Evaluasi
dalam rangka pelayanan
kesehatan ibu bersalin
Pendampingan Ibu bersalin
Peningkatan kapasitas
petugas dalam Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu
bersalin
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 1.161.874.800
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Koordinasi dalam rangka
pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Monitoring dan Evaluasi
dalam rangka pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
Pendampingan bayi baru
lahir
Pendampingan dalam rangka
pelayanan kesehatan bayi
baru lahir

105
Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)

Pengadaan Bahan Medis


Habis pakai (BMHP) skrining
hipotiroid kongenital
Pelayanan pemeriksaan
kesehatan anak terintegrasi
(PKAT)
Peningkatan kapasitas
petugas dalam Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bayi
baru lahir
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 4.322.842.062
Kesehatan Gizi Masyarakat

Monev program gizi


Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) ibu hamil
KEK/anemia
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) balita gizi
kurang
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) balita
underweight/weight faltering
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) Anak
Sekolah
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) balita
dengan gangguan tumbuh
kembang
Pangan Diit Khusus (PDK)
Rapat persiapan Pemberian
Makanan Tambahan (PMT)
Pendampingan balita
stunting/gizi kurang
Pendataan garam yodium
Peningkatan kapasitas
petugas dalam program gizi
Rakor Program Gizi
Pemantauan pemberian
makanan tambahan (PMT)
dan status gizi sasaran PMT
oleh kader pendamping
Pendampingan dalam rangka
pelayanan kesehatan ibu
hamil dengan masalah gizi
Pendampingan dalam rangka
pelayanan kesehatan ibu
hamil dan balita dengan
masalah gizi
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan 60.269.242.800
Kesehatan Masyarakat

Jaminan kesehatan bagi PBI


Pertemuan Pelaporan data
kepesertaan JKN
Pertemuan evaluasi
kemitraan
Pertemuan rekonsiliasi JKN

106
Program/Kegiatan/SubKegiatan Aktivitas Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat


Bidang Kesehatan

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan,


Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Upaya promosi 1.659.539.100
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Evaluasi kegiatan
pemberdayaan
Posyandu COE (Center Of
Excellence)
Pembinaan dokter kecil dan
kader kesehatan remaja di
sekolah
Kemitraan Institusi
Kesehatan
Linsek PKP (Promosi
kesehatan dan
Pemberdayaan )
Pengembangan kelurahan
siaga aktif
Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan
Koordinasi Kader Keamanan
Pangan
Komunikaasi, Informasi ,
Edukasi (KIE) keamanan
pangan dan obat
77.205.347.062
TOTAL

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 untuk Dinas


Kesehatan Kota Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi
untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

107
LAMPIRAN 1 CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 0,63 182,69
kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas pembangungan kesehatan


1 478.301.024.419,00 per 100000 Sangat Berhasil
masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 40,16 40,16 40,16 40,16 40,16 21,00 147,71
kelahiran hidup

Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,57 107,55

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan


2 Persentase Fasyankes yang memenuhi standar 98,20 182.017.983.937,00 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83 Sangat Berhasil
masyarakat

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di


28,25 % 7,06 14,13 21,19 28,25 15,21 215,44
puskesmas

Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 96,30 112,63

Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung


100 % 42,85 71,43 85,71 100,00 42,85 100
pengambilan keputusan

Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 13,00 100

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,27 102,17

Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 182.017.983.937,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7

Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83

Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 66,67 266,68
Kesehatan

Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,10 101,17

Presentase Kelurahan STBM 90 % 22,50 45,00 67,50 90,00 57,00 253,33

Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 5,98 83,06

Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD


22,22 % 22,22 22,22 22,22 22,22 27,78 125,02
Bung Karno dan puskesmas

Persentase RS yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai


75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 42,10 56,13
standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


4 Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat 37.916.845.330,00 Cukup Berhasil
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85,00 85,00 85,00 85,00 35,29 41,52
kesehatan sesuai standar

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.204.740.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


6 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3,00 1.397.000.000,00 unit 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 8.338.160.200,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.517.273.500,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 5.434.790.750,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,91 99,64

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,08 96,32

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 24,67 98,68

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 793,00 12688

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 17,50 70
kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 26,00 104
standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 37,00 148
kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 25,28 101,12
sesuai standar

Persentase penderita Diabates Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 37,71 150,84
kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 42,53 170,12

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 39,50 158

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 59.812.777.340,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 30,67 122,68 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar

Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi


100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
< 24 jam

Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 1,23 163,06

Prosentase Puskesmas di wilayah kab/ kota yang melaksanakan kesehatan


65,5 % 65,50 65,50 65,50 65,50 100,00 152,67
olah raga

Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 82,70 100,24

Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99

Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 24,46 99,47

Angka Kesakitan DBD 37 % 9,25 18,50 27,75 37,00 5,01 145,84

Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 77,78 88,39

Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 93,16 108,96

Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.594.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 2610,00 99,66 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 17.656.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 2438,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9525 69.288.600,00 org 2381,00 4763,00 7144,00 9525,00 2350,00 98,7 Sangat Berhasil
Standar

14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 32.554.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 2423,00 143,63 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 230.948.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 16169,00 52,46 Tidak Berhasil
Dasar Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 343489 9.828.000,00 org 114506,00 171745,00 257617,00 343489,00 87779,00 76,66 Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 71771 147.474.000,00 org 23924,00 35886,00 53829,00 71771,00 26651,00 111,4 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 67355 15.103.000,00 org 16839,00 33678,00 50516,00 67355,00 17995,00 106,87 Sangat Berhasil
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 541.214.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 6819,00 158,66 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 101.445.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 448,00 179,92 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 62.275.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 3266,00 158,24 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 224.763.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 3860,00 122,7 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 32.520.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 126.319.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar

25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 269.621.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil

26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 45.785.000,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 0,00 100 Sangat Berhasil

27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 36.262.000,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 37.220.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 361.963.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 774.517.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular

31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.203.556.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 100 Sangat Berhasil

32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 7.399.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di


33 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 37,00 32.590.000,00 unit 36,00 36,00 36,00 37,00 36,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan


Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
34 Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat 1 90.886.000,00 unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Darurat Terpadu (SPGDT)
Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 62.106.000,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 3769,00 105,78 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 482,00 109,79 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 97,00 164,41 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara


38 Persentase Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 100 274.984.300,00 % 90,50 90,50 95,24 100,00 90,50 100 Sangat Berhasil
Terintegrasi

39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 3,00 100 Sangat Berhasil

40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


42 Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap fasyankes 50 71.905.000,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 26,28 210,24 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
43 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan 50 15.585.000,00 unit 12,50 25,00 37,50 50,00 22,45 179,6 Sangat Berhasil
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 22,45 224,5 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional


45 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 48 50.590.000,00 unit 48,00 48,00 48,00 48,00 49,00 102,08 Sangat Berhasil
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan


95,25 % 95,25 95,25 95,25 95,25 93,75 98,43
sesuai standar
Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai
46 3.914.811.450,00 Sangat Berhasil
standar
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
38,00 % 9,50 19,00 28,50 38,00 8,50 89,47
standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 3.359.929.300,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah


48 Prosentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik 100 51.855.000,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 51.855.000,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber


Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
50 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 100 2.308.238.000,00 % 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kota Surakarta
Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber
51 2 17.016.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 2.041.910.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 389,00 99,49 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


54 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 9 899.018.800,00 % 2,00 4,00 7,00 9,00 7,96 398 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 125 897.020.000,00 org 25,00 50,00 100,00 125,00 153,00 612 Sangat Berhasil
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Kabupaten/Kota

Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 0,00 100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 554.882.150,00 Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 13,89 57,42

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan UMOT
57 96,25 86.598.000,00 % 96,25 96,25 96,25 96,25 98,14 101,96 Sangat Berhasil
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terbit sertifikat standarnya

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
58 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 1,00 86.598.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
59 47,00 86.598.000 sarana 12,00 23,00 35,00 47,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT) Kesehatan, dan UMOT

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah


Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
60 Presentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memperpanjang izin 43 230.450.000,00 % 10,75 21,50 32,25 43,00 16,67 155,07 Sangat Berhasil
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
61 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 1 230.450.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat


62 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat 95,5 9.490.800,00 % 95,50 95,50 95,50 95,50 95,83 100,35 Sangat Berhasil
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
63 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 1 9.490.800,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
Minum (DAM)
(DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan


64 Presentase Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina dan berstiker 85 33.707.000,00 % 21,25 42,50 63,75 85,00 8,06 37,93 Tidak Berhasil
Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
65 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post


66 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Presentase pangan industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat 91 155.042.000,00 % 0,00 30,00 60,00 91,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
67 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang


68 Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73,00 3.303.974.450,00 % 73,00 73,00 73,00 73,00 99,09 135,74 Sangat Berhasil
kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


69 Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri 100 3.303.974.450,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 25,00 100 Sangat Berhasil
KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran


70 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Prosentase mitra berperan serta dalam penanganan masalah kesehatan 50,00 217.437.850,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 80,00 640 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
71 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif


72 Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan yang tersusun 100 318.991.450,00 % 20,00 40,00 60,00 100,00 20,00 100 Sangat Berhasil
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
73 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan


74 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase UKBM yang dibina 100 908.977.100,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 25,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan


Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
75 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 2 908.977.100,00 Dok 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan


76 Nilai PMPRB 34,35 289.064.254.582,00 angka 34,35 34,35 34,35 34,35 34,33 99,94 Sangat Berhasil
pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15

Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,39 109,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
77 289.064.254.582,00 Sangat Berhasil
KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62

nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 2,97 119,76

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
78 100 158.330.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 38,88 155,52 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas

79 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 83.785.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 2,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan


80 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 15.370.000,00 Dokumen 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
81 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD

82 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.875.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan


83 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 143.806.367.539,00 % 47,06 64,71 82,35 100,00 47,06 100 Sangat Berhasil
keuangan tepat waktu

84 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 143.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
85 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 17.459.000,00 Laporan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
86 100 4.470.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 400 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
87 2 4.470.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD

88 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 213.293.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 400 Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut


89 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 40.000.000,00 Paket 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kelengkapannya

90 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 4.573.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil

91 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 168.720.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil

92 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 47.473.731.500,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 25,00 233,43 Sangat Berhasil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
93 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan

94 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil

95 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil

96 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 190.907.315,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 0,50 100 Sangat Berhasil

97 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
98 100 100.000.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu

99 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 30.000.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil

100 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
101 100 7.488.537.460,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 25,00 133,33 Sangat Berhasil
Daerah Daerah

102 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
103 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang


104 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 8.721.500,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Disediakan

105 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 7.463.215.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW I TW I


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:7) (13) (14) (15=14:5)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
106 100 2.097.737.500,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 8,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
107 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 226 1.344.275.000,00 unit 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100 Sangat Berhasil
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
108 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 33 645.050.000,00 unit 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100 Sangat Berhasil
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

109 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


110 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 23.625.000,00 Unit 1,00 3,00 6,00 8,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
111 25 3.937.500,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
112 150 73.500.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 30,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

113 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

114 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 1,57 156,87
kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas pembangungan kesehatan


1 155.520.207.491,00 per 100000 Sangat Berhasil
masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 40,16 40,16 40,16 40,16 40,16 21,00 147,71
kelahiran hidup

Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 111,32

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan


2 Persentase Fasyankes yang memenuhi standar 98,20 2.203.296.390,00 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83 Sangat Berhasil
masyarakat

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di


28,25 % 7,06 14,13 21,19 28,25 20,84 147,49
puskesmas

Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 97,20 113,68

Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung


100 % 42,85 71,43 85,71 100,00 85,71 119,99
pengambilan keputusan

Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 41,00 100

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,92 102,86

Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 2.203.296.390,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7

Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83

Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 83,33 166,66
Kesehatan

Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,09 101,16

Presentase Kelurahan STBM 90 % 22,50 45,00 67,50 90,00 62,90 139,78

Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 6,01 83,47

Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD


22,22 % 22,22 22,22 22,22 22,22 38,88 174,98
Bung Karno dan puskesmas

Persentase RS yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai


75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 84,21 112,28
standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


4 Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat 35.917.703.680,00 Sangat Berhasil
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 117,65
kesehatan sesuai standar

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


6 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3,00 928.840.000,00 unit 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 4,00 133,33 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,02 100,04

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 49,46 98,92

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,69 101,38

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 18,72 149,76

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 54,40 108,8
kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 52,70 105,4
standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 59,30 118,6
kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 47,69 95,38
sesuai standar

Persentase penderita Diabates Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 58,57 117,14
kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 67,60 135,2

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 72,77 145,54

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 2.203.296.390,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 52,90 105,8 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar

Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi


100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
< 24 jam

Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 2,54 123,72

Prosentase Puskesmas di wilayah kab/ kota yang melaksanakan kesehatan


65,5 % 65,50 65,50 65,50 65,50 100,00 152,67
olah raga

Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 82,76 100,32

Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99

Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 49,72 101,12

Angka Kesakitan DBD 37 % 9,25 18,50 27,75 37,00 13,64 126,27

Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 77,78 88,39

Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 94,74 110,81

Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.694.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 5240,00 100,04 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 4823,00 98,91 Sangat Berhasil

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9525 69.288.600,00 org 2381,00 4763,00 7144,00 9525,00 4828,00 101,36 Sangat Berhasil
Standar

14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 5054,00 149,84 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 173.206.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 50310,00 108,82 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 343489 9.828.000,00 org 114506,00 171745,00 257617,00 343489,00 181148,00 105,47 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 71771 108.148.000,00 org 23924,00 35886,00 53829,00 71771,00 42541,00 118,54 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 67355 12.690.000,00 org 16839,00 33678,00 50516,00 67355,00 32121,00 95,38 Sangat Berhasil
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 10069,00 117,14 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 674,00 135,07 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 6008,00 145,54 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 8069,00 128,26 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar

25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan


26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 40.338.750,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Olahraga

27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 150 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular

31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil

32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di


33 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 37,00 7.180.000,00 unit 36,00 36,00 36,00 37,00 36,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan


Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
34 Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat 1 87.095.000,00 unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Darurat Terpadu (SPGDT)
Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 7131,00 100,07 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 995,00 113,33 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 202,00 171,19 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara


38 Persentase Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 100 274.984.300,00 % 90,50 90,50 95,24 100,00 90,50 100 Sangat Berhasil
Terintegrasi

39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 6,00 120 Sangat Berhasil

40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


42 Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap fasyankes 50 71.905.000,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 51,66 206,64 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
43 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan 50 15.585.000,00 unit 12,50 25,00 37,50 50,00 45,00 180 Sangat Berhasil
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 49,00 245 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional


45 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 48 50.590.000,00 unit 48,00 48,00 48,00 48,00 49,00 102,08 Sangat Berhasil
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan


95,25 % 95,25 95,25 95,25 95,25 93,75 98,43
sesuai standar
Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai
46 1.556.805.650,00 Sangat Berhasil
standar
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
38,00 % 9,50 19,00 28,50 38,00 18,13 95,42
standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah


48 Prosentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik 100 51.855.000,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber


Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
50 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 100 2.308.238.000,00 % 0,00 50,00 0,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Kota Surakarta
Kabupaten/Kota
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
51 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 389,00 99,49 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


54 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 9 899.018.800,00 % 2,00 4,00 7,00 9,00 34,10 852,5 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 125 719.626.050,00 org 25,00 50,00 100,00 125,00 656,00 1312 Sangat Berhasil
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Kabupaten/Kota

Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 30,00 92,31
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 502.514.100,00 Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 25,53 52,77

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah


Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
57 Presentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memperpanjang izin 43 230.450.000,00 % 10,75 21,50 32,25 43,00 16,67 77,53 Berhasil
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
58 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 1 230.450.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat


59 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat 95,5 7.118.100,00 % 95,50 95,50 95,50 95,50 92,45 96,81 Sangat Berhasil
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
60 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 1 9.490.800,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
Minum (DAM)
(DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan


61 Presentase Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina dan berstiker 85 23.306.000,00 % 21,25 42,50 63,75 85,00 48,27 113,58 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
62 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post


63 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Presentase pangan industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat 91 155.042.000,00 % 0,00 30,00 60,00 91,00 79,12 263,73 Sangat Berhasil
Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
64 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 100,00 166,67 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang


65 Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73,00 1.319.007.500,00 % 73,00 73,00 73,00 73,00 99,09 135,74 Sangat Berhasil
kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


66 Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri 100 1.319.007.500,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 200 Sangat Berhasil
KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan


67 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Prosentase mitra berperan serta dalam penanganan masalah kesehatan 50,00 217.437.850,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 80,00 320 Sangat Berhasil
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
68 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif


69 Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan yang tersusun 100 318.991.450,00 % 20,00 40,00 60,00 100,00 40,00 100 Sangat Berhasil
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
70 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan


71 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase UKBM yang dibina 100 908.977.100,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 58,00 116 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan


Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
72 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 2 908.977.100,00 Dok 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan


73 Nilai PMPRB 34,35 150.441.097.951,00 angka 34,35 34,35 34,35 34,35 34,33 99,94 Sangat Berhasil
pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15

Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 89,05 110,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
74 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62

nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 2,97 119,76

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
75 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas

76 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 4,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan


77 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 15.370.000,00 Dokumen 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
78 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD

79 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 5,00 100 Sangat Berhasil

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan


80 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 141.796.728.539,00 % 47,06 64,71 82,35 100,00 64,71 100 Sangat Berhasil
keuangan tepat waktu

81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1370,00 119,13 Sangat Berhasil

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
82 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 7.820.000,00 Laporan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
83 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
84 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD

85 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 200 Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut


86 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 40.000.000,00 Paket 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kelengkapannya

87 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil

88 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil

89 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 35,71 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
90 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan

91 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil

92 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 1,00 100 Sangat Berhasil

93 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil

94 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil

95 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
96 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 50,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu

97 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 0,00 100 Sangat Berhasil

98 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 2,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
99 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 37,50 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah

100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
101 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang


102 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 3.000.000,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Disediakan

103 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 6,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 33,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
105 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 226 933.777.600,00 unit 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100 Sangat Berhasil
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW II TW II


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:8) (13) (14) (15=14:5)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
106 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 33 455.753.000,00 unit 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100 Sangat Berhasil
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

107 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 6,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


108 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 18.625.000,00 Unit 1,00 3,00 6,00 8,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
109 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
110 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 60,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

111 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

112 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 2,83 122,25
kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas pembangungan kesehatan


1 210.384.823.801,00 per 100000 Sangat Berhasil
masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 40,16 40,16 40,16 40,16 40,16 21,00 147,71
kelahiran hidup

Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,59 111,32

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan


2 Persentase Fasyankes yang memenuhi standar 98,20 57.067.912.700,00 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83 Sangat Berhasil
masyarakat

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di


28,25 % 7,06 14,13 21,19 28,25 26,93 127,09
puskesmas

Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96

Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung


100 % 42,85 71,43 85,71 100,00 100,00 116,67
pengambilan keputusan

Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 80,00 100

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 97,81 102,69

Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 57.067.912.700,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7

Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83

Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 83,33 111,11
Kesehatan

Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 95,55 101,65

Presentase Kelurahan STBM 90 % 22,50 45,00 67,50 90,00 77,78 115,23

Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 6,06 84,17

Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD


22,22 % 22,22 22,22 22,22 22,22 55,55 250
Bung Karno dan puskesmas

Persentase RS yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai


75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 84,21 112,28
standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


4 Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat 35.917.703.680,00 Sangat Berhasil
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 117,65
kesehatan sesuai standar

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


6 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3,00 928.840.000,00 unit 0,00 0,00 2,00 3,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 13,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,03 100,04

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 74,96 99,95

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 76,84 102,45

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 89,25 102

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 83,70 111,6
kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 87,60 116,8
standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 82,40 109,87
kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 73,38 97,84
sesuai standar

Persentase penderita Diabates Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 80,79 107,72
kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 92,48 123,31

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 94,40 125,87

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
10 100 2.203.296.390,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 96,20 128,27 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar

Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi


100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
< 24 jam

Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 3,59 92,19

Prosentase Puskesmas di wilayah kab/ kota yang melaksanakan kesehatan


65,5 % 65,50 65,50 65,50 65,50 100,00 152,67
olah raga

Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 83,96 101,77

Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 149,99

Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 75,71 102,64

Angka Kesakitan DBD 37 % 9,25 18,50 27,75 37,00 16,92 139,03

Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 72,22 82,07

Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96

Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 147.694.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 7860,00 100,04 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 7310,00 99,95 Sangat Berhasil

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9525 69.288.600,00 org 2381,00 4763,00 7144,00 9525,00 7319,00 102,45 Sangat Berhasil
Standar

14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 24091,00 95,2 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
15 92462 173.206.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 77415,00 111,63 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 343489 9.828.000,00 org 114506,00 171745,00 257617,00 343489,00 301029,00 116,85 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 71771 108.148.000,00 org 23924,00 35886,00 53829,00 71771,00 59188,00 109,96 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 67355 12.690.000,00 org 16839,00 33678,00 50516,00 67355,00 49424,00 97,84 Sangat Berhasil
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
19 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 13889,00 107,73 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
20 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 922,00 123,26 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
21 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 7797,00 125,92 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
22 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 12107,00 128,29 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
23 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar

25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan


26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 40.338.750,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Olahraga

27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
28 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

29 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
30 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular

31 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 1,50 100 Sangat Berhasil

32 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di


33 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 37,00 7.180.000,00 unit 36,00 36,00 36,00 37,00 36,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan


Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
34 Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat 1 87.095.000,00 unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Darurat Terpadu (SPGDT)
Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
35 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 11879,00 111,13 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
36 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 1612,00 122,4 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 248,00 140,91 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara


38 Persentase Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 100 274.984.300,00 % 90,50 90,50 95,24 100,00 90,50 95,02 Sangat Berhasil
Terintegrasi

39 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 7,00 116,67 Sangat Berhasil

40 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
41 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


42 Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap fasyankes 50 71.905.000,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 73,41 195,76 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
43 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan 50 15.585.000,00 unit 12,50 25,00 37,50 50,00 46,00 122,67 Sangat Berhasil
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
44 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 48,00 160 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional


45 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 48 50.590.000,00 unit 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100 Sangat Berhasil
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan


95,25 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99
sesuai standar
Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai
46 1.556.805.650,00 Sangat Berhasil
standar
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
38,00 % 9,50 19,00 28,50 38,00 31,16 109,33
standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
47 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah


48 Prosentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik 100 51.855.000,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
49 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber


Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
50 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 100 2.308.238.000,00 % 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Kota Surakarta
Kabupaten/Kota
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
51 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
52 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
53 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


54 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 9 899.018.800,00 % 2,00 4,00 7,00 9,00 63,51 907,29 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 125 719.626.050,00 org 25,00 50,00 100,00 125,00 1220,00 1220 Sangat Berhasil
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Kabupaten/Kota

Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 90,00 138,46
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
56 502.514.100,00 Sangat Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 38,62 53,22

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah


Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
57 Presentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memperpanjang izin 43 230.450.000,00 % 10,75 21,50 32,25 43,00 33,33 103,35 Sangat Berhasil
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
58 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 1 230.450.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat


59 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat 95,5 7.118.100,00 % 95,50 95,50 95,50 95,50 94,45 98,9 Sangat Berhasil
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
60 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 1 9.490.800,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
Minum (DAM)
(DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan


61 Presentase Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina dan berstiker 85 23.306.000,00 % 21,25 42,50 63,75 85,00 79,66 124,96 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
62 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post


63 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Presentase pangan industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat 91 155.042.000,00 % 0,00 30,00 60,00 91,00 98,94 164,9 Sangat Berhasil
Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
64 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 94,00 156,67 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang


65 Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73,00 1.319.007.500,00 % 73,00 73,00 73,00 73,00 99,98 136,96 Sangat Berhasil
kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


66 Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri 100 1.319.007.500,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 133,33 Sangat Berhasil
KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan


67 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Prosentase mitra berperan serta dalam penanganan masalah kesehatan 50,00 217.437.850,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 80,00 213,33 Sangat Berhasil
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
68 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 166,67 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif


69 Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan yang tersusun 100 318.991.450,00 % 20,00 40,00 60,00 100,00 80,00 133,33 Sangat Berhasil
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
70 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan


71 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase UKBM yang dibina 100 908.977.100,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 95,00 126,67 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan


Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
72 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 2 908.977.100,00 Dok 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan


73 Nilai PMPRB 34,35 150.441.097.951,00 angka 34,35 34,35 34,35 34,35 34,33 99,94 Sangat Berhasil
pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15

Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,41 109,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
74 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 49,00 114,62

nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 4,00 161,29

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
75 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 77,78 103,71 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas

76 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 6,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan


77 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 15.370.000,00 Dokumen 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 100 Sangat Berhasil
dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
78 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD

79 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 8,00 114,29 Sangat Berhasil

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan


80 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 141.796.728.539,00 % 47,06 64,71 82,35 100,00 82,35 100 Sangat Berhasil
keuangan tepat waktu

81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1360,00 118,26 Sangat Berhasil

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
82 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 7.820.000,00 Laporan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
83 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
84 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD

85 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 75,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut


86 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 40.000.000,00 Paket 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kelengkapannya

87 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil

88 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 100 Sangat Berhasil

89 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 60,71 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
90 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 200 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan

91 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 200 Sangat Berhasil

92 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 2,00 200 Sangat Berhasil

93 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 200 Sangat Berhasil

94 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 1,50 100 Sangat Berhasil

95 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
96 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu

97 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 8,00 100 Sangat Berhasil

98 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 15,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
99 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 62,50 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah

100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
101 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang


102 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 3.000.000,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 5,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Disediakan

103 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 9,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 58,33 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
105 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 226 933.777.600,00 unit 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100 Sangat Berhasil
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW III TW III


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:9) (13) (14) (15=14:5)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
106 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 33 455.753.000,00 unit 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100 Sangat Berhasil
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

107 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 6,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


108 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 18.625.000,00 Unit 1,00 3,00 6,00 8,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
109 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
110 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

111 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

112 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil
CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 4,92 64,84
kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas pembangungan kesehatan


1 189.509.599.081,00 per 100000 Sangat Berhasil
masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 40,16 40,16 40,16 40,16 40,16 30,72 123,51
kelahiran hidup

Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,53 indeks 0,53 0,53 0,53 0,53 0,63 118,87

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan


2 Persentase Fasyankes yang memenuhi standar 98,20 36.192.687.980,00 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83 Sangat Berhasil
masyarakat

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di


28,25 % 7,06 14,13 21,19 28,25 35,60 126,02
puskesmas

Persentase Fasyankes yang terakreditasi 85,5 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96

Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung


100 % 42,85 71,43 85,71 100,00 100,00 100
pengambilan keputusan

Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular 100 % 13,00 41,00 80,00 100,00 100,00 100

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 95,2 % 95,20 95,20 95,25 95,20 98,84 103,82

Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani 75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 133,33
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
3 36.192.687.980,00 Sangat Berhasil
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 92 % 92,00 92,00 92,00 92,00 100,00 108,7

Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya 98,2 % 98,20 98,20 98,20 98,20 100,00 101,83

Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
Kesehatan

Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 98,57 104,86

Presentase Kelurahan STBM 90 % 22,50 45,00 67,50 90,00 92,59 102,88

Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 7,2 Angka 7,20 7,20 7,20 7,20 7,28 101,11

Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD


22,22 % 22,22 22,22 22,22 22,22 61,11 275,02
Bung Karno dan puskesmas

Persentase RS yang memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan sesuai


75 % 75,00 75,00 75,00 75,00 89,47 119,29
standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


4 Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana, alat 35.917.703.680,00 Sangat Berhasil
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 117,65
kesehatan sesuai standar

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 94 % 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00 106,38
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3,00 21.197.265.880,00 unit 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 133,33 Sangat Berhasil

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


6 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3,00 928.840.000,00 unit 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7 13,00 7.454.278.700,00 unit 0,00 3,00 13,00 13,00 13,00 100 Sangat Berhasil
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

8 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 1.500.958.100,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 2 4.811.481.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai
10 Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta 1,00 24.880.000,00 Paket 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
ke Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 % 6,25 12,50 87,50 100,00 100,00 100

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
sesuai standar

Persentase penderita Diabates Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan


100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100
kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan
11 100 57.067.912.700,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota deteksi dini HIV sesuai standar

Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi


100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
< 24 jam

Prevalensi ibu hamil KEK 3,33 % 3,33 3,33 3,33 3,33 4,59 62,16

Prosentase Puskesmas di wilayah kab/ kota yang melaksanakan kesehatan


65,5 % 65,50 65,50 65,50 65,50 100,00 152,67
olah raga

Persentase rumah sehat 82,5 % 82,50 82,50 82,50 82,50 86,23 104,52

Prosentase pelayanan kesehatan tradisional 66,67 % 66,67 66,67 66,67 66,67 89,47 134,2

Cakupan bayi imunisasi dasar lengkap 98,34 % 24,59 49,17 73,76 98,34 99,07 100,74

Angka Kesakitan DBD 37 % 9,25 18,50 27,75 37,00 17,09 153,81

Presentase sarana dan prasarana UPT penunjang memenuhi standar 88 % 88,00 88,00 88,00 88,00 94,44 107,32

Persentase puskesmas terakreditasi /terstandarisasi 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Persentase RS yang terakreditasi 85,50 % 85,50 85,50 85,50 85,50 100,00 116,96

Prosentase penanganan kegawatdaruratan medis 80 % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 125

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan yang dilayani 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10476 190.732.800,00 org 2619,00 5238,00 7857,00 10476,00 10476,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9752 2.120.000,00 org 2438,00 4876,00 7314,00 9752,00 9752,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9525 66.888.600,00 org 2381,00 4763,00 7144,00 9525,00 9525,00 100 Sangat Berhasil
Standar

15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26992 3.228.000,00 org 1687,00 3373,00 25305,00 26992,00 26992,00 100 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
16 92462 172.806.000,00 org 30820,00 46231,00 69347,00 92462,00 92462,00 100 Sangat Berhasil
Dasar Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 343489 9.828.000,00 org 114506,00 171745,00 257617,00 343489,00 343489,00 100 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 71771 108.148.000,00 org 23924,00 35886,00 53829,00 71771,00 71771,00 100 Sangat Berhasil
Sesuai Standar

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai


19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 67355 12.690.000,00 org 16839,00 33678,00 50516,00 67355,00 67355,00 100 Sangat Berhasil
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
20 17191 537.394.000,00 org 4298,00 8596,00 12893,00 17191,00 17191,00 100 Sangat Berhasil
Melitus Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
21 997 97.360.000,00 org 249,00 499,00 748,00 997,00 997,00 100 Sangat Berhasil
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
22 8256 53.346.000,00 org 2064,00 4128,00 6192,00 8256,00 8256,00 100 Sangat Berhasil
Tuberkulosis Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
23 12582 215.183.940,00 org 3146,00 6291,00 9437,00 12582,00 12582,00 100 Sangat Berhasil
Terinfeksi HIV Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
24 1 33.360.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
25 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 163.470.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Berpotensi Bencana Sesuai Standar

26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 249.060.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil

27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 40.338.750,00 Dok 0,00 2,00 2,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil

28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 31.581.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
29 1 27.981.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

30 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 50.282.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
31 2 706.129.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Menular Menular

32 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 56.181.146.800,00 Dok 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

33 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 15.197.200,00 Dok 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di


34 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 37,00 7.180.000,00 unit 36,00 36,00 36,00 37,00 37,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan


Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
35 Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat 1 87.095.000,00 unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Darurat Terpadu (SPGDT)
Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
36 14252 46.579.500,00 Keluarga 3563,00 7126,00 10689,00 14252,00 14252,00 100 Sangat Berhasil
Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
37 1756 128.310.000,00 org 439,00 878,00 1317,00 1756,00 1756,00 100 Sangat Berhasil
Tuberkulosis sesuai standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
38 235 3.578.000,00 org 59,00 118,00 176,00 235,00 235,00 100 Sangat Berhasil
(ODHIV) sesuai standar

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara


39 Persentase Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 100 274.984.300,00 % 90,50 90,50 95,24 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Terintegrasi

40 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 7 32.167.000,00 Dok 3,00 5,00 6,00 7,00 7,00 100 Sangat Berhasil

41 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,00 159.020.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
42 3 83.797.300,00 unit 1,00 3,00 0,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
dan Jaringan Internet yang Disediakan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


43 Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap fasyankes 50 71.905.000,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 80,36 160,72 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
44 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan 50 15.585.000,00 unit 12,50 25,00 37,50 50,00 46,00 92 Sangat Berhasil
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
45 40 5.730.000,00 unit 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional


46 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 48 50.590.000,00 unit 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100 Sangat Berhasil
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan


95,25 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99
sesuai standar
Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan ( SDK) sesuai
47 1.556.805.650,00 Sangat Berhasil
standar
Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan memenuhi
38,00 % 9,50 19,00 28,50 38,00 82,44 216,95
standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki
48 95,25 1.054.291.550,00 % 95,25 95,25 95,25 95,25 100,00 104,99 Sangat Berhasil
MANUSIA KESEHATAN tenaga kesehatan sesuai standar

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah


49 Prosentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Izin Praktik 100 51.855.000,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
50 4 38.177.500,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber


Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
51 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 100 2.308.238.000,00 % 0,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kota Surakarta
Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber
52 2 14.366.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas
53 391 32.810.000,00 org 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
54 3 249.312.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


55 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 9 899.018.800,00 % 2,00 4,00 7,00 9,00 54,19 602,11 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi


Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
56 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 125 719.626.050,00 org 25,00 50,00 100,00 125,00 1530,00 1224 Sangat Berhasil
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Kabupaten/Kota

Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar 97,5 % 0,00 32,50 65,00 97,50 100,00 102,56
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
57 502.514.100,00 Sangat Berhasil
MAKANAN MINUMAN
Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar 96,75 % 24,19 48,38 72,57 96,75 82,61 85,39

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan UMOT
58 96,25 86.598.000,00 % 96,25 96,25 96,25 96,25 100,00 103,9 Sangat Berhasil
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terbit sertifikat standarnya

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
59 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 1,00 0,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
60 47,00 86.598.000 sarana 12,00 23,00 35,00 47,00 50,00 106,38 Sangat Berhasil
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
(UMOT) Kesehatan, dan UMOT

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah


Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
61 Presentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memperpanjang izin 43 230.450.000,00 % 10,75 21,50 32,25 43,00 100,00 232,56 Sangat Berhasil
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
62 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 1 230.450.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat


63 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat 95,5 7.118.100,00 % 95,50 95,50 95,50 95,50 100,00 104,71 Sangat Berhasil
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
64 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 1 9.490.800,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
Minum (DAM)
(DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan


65 Presentase Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina dan berstiker 85 23.306.000,00 % 21,25 42,50 63,75 85,00 100,00 117,65 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
66 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 1 33.707.000,00 Dok 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Sentra Makanan Jajanan Jajanan
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post


67 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Presentase pangan industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat 91 155.042.000,00 % 0,00 30,00 60,00 91,00 98,11 107,81 Sangat Berhasil
Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah
68 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka 60 155.042.000,00 unit 0,00 60,00 60,00 60,00 104,00 173,33 Sangat Berhasil
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang


69 Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 73,00 1.319.007.500,00 % 73,00 73,00 73,00 73,00 99,32 136,05 Sangat Berhasil
kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


70 Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri 100 1.319.007.500,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran


71 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Prosentase mitra berperan serta dalam penanganan masalah kesehatan 50,00 217.437.850,00 % 12,50 25,00 37,50 50,00 84,21 168,42 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
72 5 217.437.850,00 Dok 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif


73 Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan yang tersusun 100 318.991.450,00 % 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
74 4 318.991.450,00 Dok 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 100 Sangat Berhasil
Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan


75 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase UKBM yang dibina 100 908.977.100,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan


Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
76 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 2 908.977.100,00 Dok 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan


77 Nilai PMPRB 34,35 150.441.097.951,00 angka 34,35 34,35 34,35 34,35 34,33 99,94 Sangat Berhasil
pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Nilai Sakip 79,6 nilai 79,60 79,60 79,60 79,60 82,90 104,15

Nilai SKM 80,41 Angka 80,41 80,41 80,41 80,41 88,72 110,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78 150.441.097.951,00 Sangat Berhasil
KABUPATEN/KOTA
Nilai Maturitas Kelembagaan 42,75 Angka 42,75 42,75 42,75 42,75 51,00 119,3

nilai maturitas SPIP 2,475 Angka 2,48 2,48 2,48 2,48 4,00 161,29

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
79 100 118.699.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Perangkat Daerah berkualitas

80 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 44.157.000,00 Dok 2,00 4,00 6,00 9,00 9,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan


81 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 15.370.000,00 Dokumen 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
82 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 5.300.000,00 Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD

83 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 53.872.000,00 Laporan 3,00 5,00 7,00 9,00 9,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan


84 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 141.796.728.539,00 % 47,06 64,71 82,35 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
keuangan tepat waktu

85 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1150 141.788.908.539,00 orang/bulan 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 100 Sangat Berhasil

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
86 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 7.820.000,00 Laporan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi
87 100 2.245.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Daerah dengan baik

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
88 2 2.245.000,00 Laporan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD

89 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu 100 159.942.000,00 % 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut


90 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 40.000.000,00 Paket 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil
Kelengkapannya

91 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 11.130.000,00 Dok 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil

92 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 108.812.000,00 Dok 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil

93 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 443.491.852,00 % 10,71 35,71 60,71 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
94 6 5.000.000,00 Paket 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100 Sangat Berhasil
Bangunan Kantor Disediakan

95 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 107.103.200,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil

96 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 12.000.000,00 Paket 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 100 Sangat Berhasil

97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 44.726.800,00 Paket 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil

98 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 149.661.852,00 Laporan 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 100 Sangat Berhasil

99 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 125.000.000,00 Dok 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 Sangat Berhasil

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
100 100 90.262.000,00 % 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintah Daerah Daerah tepat waktu

101 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11,00 20.262.000,00 unit 0,00 0,00 8,00 11,00 11,00 100 Sangat Berhasil

102 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 70.000.000,00 unit 0,00 2,00 15,00 20,00 20,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
103 100 6.349.248.960,00 % 18,75 37,50 62,50 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Daerah Daerah

104 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 4.000.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
105 12 12.600.000,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang


106 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 3.000.000,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 100 Sangat Berhasil
Disediakan

107 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 6.329.648.960,00 Laporan 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 100 Sangat Berhasil
Data 2023 Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keuangan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub TW IV TW IV


No Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Rp Satuan TW I TW II TW III TW IV
Capaian
Realisasi Capaian (%) Predikat Realisasi
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=11:10) (13) (14) (15=14:5)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108 100 1.480.480.600,00 % 8,33 33,33 58,33 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil
Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
109 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 226 933.777.600,00 unit 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100 Sangat Berhasil
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
110 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 33 455.753.000,00 unit 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100 Sangat Berhasil
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

111 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 11,00 7.350.000,00 Unit 0,00 6,00 6,00 11,00 11,00 100 Sangat Berhasil

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


112 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 18.625.000,00 Unit 1,00 3,00 6,00 8,00 8,00 100 Sangat Berhasil
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
113 25 2.500.000,00 unit 0,00 5,00 4,00 25,00 25,00 100 Sangat Berhasil
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
114 150 62.475.000,00 unit 30,00 60,00 100,00 150,00 150,00 100 Sangat Berhasil
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

115 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan BLUD sesuai SOP 100 129.182.378.708,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sangat Berhasil

116 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 19 129.182.378.708,00 Unit Kerja 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100 Sangat Berhasil

Surakarta, 5 Januari 2024


Plt KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
Sekretaris,

Dra. SETYOWATI, Apt


Pembinaa Tk.I
NIP. 19661210 199303 2 008

Anda mungkin juga menyukai