BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUJUAN DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 65)
MENYEBUTKAN BAHWA KECAMATAN TAMAN RAJO MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEORANG CAMAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERADA DIBAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI SEKRETARIS
DAERAH, SERTA DISEBUTKAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TAMAN RAJO.
Fungsi:
.......... ..............................................................
PERMASALAHAN
DINAS/BADAN..........................
PERMASALAHAN
8. Kurangnya kesadaran 3.Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam perangkat desa dan
menjalankan kewajibannya masyarakat dalam pelaksanaan
seperti membayar PBB; Musrenbangdes;
2. Rendahnya akses masyarakat desa dengan infrastruktur yang 5. Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya
saat ini masih belum memadai; memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
MISI
Tujuan
Rukun, Aman Dan Demokratis Meningkatnya Kualitas Pelayanan baik bidang
Administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan
4. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan
serta Laporan Keuangan
Utilitas Lainnya Serta Perwujudan Penataan Ruang Yang
Memiliki Daya Dukung Lingkungan
5. Optimalisasi Sumberdaya Daerah Melalui Pemberdayaan
masyarakat dalam rangka Peningkatkan daya saing daerah
6. Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi
Kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RENSTRA KECAMATAN TAMAN RAJO
TUJUAN SASARAN
SS 1 --> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Transparan dan Akuntabel
NILAI SAKIP : CC
Program :
Kantor Camat Taman Rajo Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Sasaran : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 20.000.000,-
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan
yang Transparan dan Akuntabel
Indikator Sasaran :
1. Persentase Terpenuhinya Kapasitas
Sumber Daya aparatur yang memadai
Dinas/
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Camat Taman Rajo Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan Rp. 15.217.000,-
Sasaran : 2. Pembinaan PKK Kecamatan Rp. 54.901.800,-
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan 3. Penyalurn Beras Kepada Masyarakat Miskin Rp. 7.998.200,-
Prasarana diwilayah kecamatan 4. Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an Rp. 57.317.000,-
5. Fasilitasi Proses Penyusunan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD
Indikator Sasaran : Desa Rp. 16.078.000,-
1. Persentase meningkatkanPeran dan 6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Rp. 12.600.000,-
Fungsi Kecamatan 7. Pelatihan dan pembinaan Paskibraka Rp. 28.950.000,-
I K U K A N T O R C A M AT TA M A N R A J O
PERUBAHAN 2019
2. Meningkatnya Tata Kelola Nilai Sakip Inspektorat
Pemerintah Kecamatan yang
Transparan dan Akuntabel. CC CC B B BB BB
Capaian
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
%
NON URUSAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.164.874
URUSAN
JUMLAH 1.328.667.074
REALISASI KINERJA TAHUN 2018
REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA
Tw.1 25 % 25 % 25 %
1. Meningkatnya Persentase
pelayanan kepada Terpenuhinya
Tw.2 25 % 25 % 25 %
Tw.1 25 % 25 % 25 %
Persentase
Terpenuhinya Sarana
Tw.2 25 % 25 % 25 %
dan prasarana aparatur Tw.3 25 % 25 % 25 %
yang memadai
Tw.4 25 % 20,37 % 20,37 %
REALISASI KINERJA TAHUN 2018
REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA
REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA
25 25 25
Tw.1
Persentase Usulan 25 25 25
3. Meningkatnya Tw.2
Pembangunan Musrenbang yang di
Akomodir Tw.3
Sarana dan Prasarana 25 25 25
diwilayah kecamatan Tw.4
25 24,98 24,98
RENCANA AKSI KANTRO CAMAT TAMAN RAJO
SASARAN KEGIATAN
KETERANGAN
TARGET PROGRAM TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Tersedianya Kebutuhan Kegiatan 25 25 25 25
Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Persentase Terpenuhinya Jasa Bulan 25 25 25 25
Sumberdaya air dan listrik. Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tersedianya Jasa Bulan 25 25 25 25
Keuangan . Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
kebersihan kantor
5. penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Jumlah Tersedinya Perbaikian Unit 25 25 25 25
Kerja. Peralatan Yang memadai
6. Penyediaan Alat tulis kantor . Jumlah Tersedianya Alat Tulis Bulan 25 25 25 25
Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Tersedianya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
Program Pelayanan penggandaan Barang Cetakan dan
Administrasi Perkantoran penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi Jumlah Tersedianya Kebutuhan Kegiatan 25 25 25 25
Meningkatnya TW I Listrik Perangan bangunan kantor. Komponen Listrik
pelayanan kepada Indeks Kepuasan TW II 9. Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Tersedianya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
masyarakat yang efektif Masyarakat (IKM) TW III Peraturan Perundang Undangan . bahan bacaan dan perarturan
dan efisien TW IV perundang-undangan
10. Penyediaan makan dan minum Tersedianya Kebutuhan makan Kegiatan 25 25 25 25
tamu. dan minuman
11.Rapat kordinasi dan Konsultasi Persentase Tersedinanya Rapat Kegiatan 25 25 25 25
Keluar daerah Koordinasi dan Konsultasi Keluar
daerah
12. Rapat kordinasi dan Konsultasi ersentase Tersedinanya Rapat Kegiatan 25 25 25 25
dalam daerah. Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam daerah
13. Pembangunan Sarana dan Prasaran Jumlah Tersedianya Sarana dan Unit 100
Kelengkapan Gedung kantor Prasarana
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah Tersedianya Rumah unit 100
Program sarana dan Dinas Dinas yang Asri
Prasarana Aparatur 15. Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah Tersedianya Gedung unit 100
Gedung Kantor . kantor yang nyaman
16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Tersedianya Kendaraan dinas unit 25 25 25 25
kendaraan Dinas jabatan yang memadai
RENCANA AKSI KANTRO CAMAT TAMAN RAJO
SASARAN KEGIATAN
KETERANGAN
TARGET PROGRAM TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Tesedianya Pakaian Lembar - 100 - -
Meningkatnya Tata Kelola Disiplin Aparatur tertentu Khusus
Pemerintah Kecamatan Nilai Sakip Inspektorat
yang Transparan dan Kab. Muaro Jambi Program Peningkatan
Akuntabel Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Peatihan Formal Jumlah Tersedianya Pelatihan Kegiatan 25 25 25 25
Aparatur
1. Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Usulan Musrenbang Kegiatan 25 25 25 25
Kecamatan yang di Akomodir
2. Pembinaan PKK Jumlah Pembinaan PKK Desa 25 25 25 25
Kecamatan
3.Penyaluran Beras Kepada Jumlah RTM yang menerima Orang 25 25 25 25
Masyarakat Msikin Rastra
4. Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Jumlah terlaksananya kegiatan Kegiatan - - 50 50
Meningkatnya TW I Tilawatil Qur’an Musabaqah Tilawatil Qur’an
Pembangunan Sarana Persentase Usulan TW II Program Peningkatan
dan Prasarana diwilayah musrenbang
yang di Peran dan Fungsi 5. Fasilitasi Proses Penyusunan Jumlah Dokumen APBDes Desa 25 25 25 25
TW III
kecamatan akomodir TW IV Kecamatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
APBDes
6. Forum Kewaspadaan Dini Persentase terbinanya Desa 25 25 25 25
Masyarakat (FKDM) kerukunan dan ketentraman