Anda di halaman 1dari 25

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)


OLEH :
SAPRITA,SE
CAMAT TAMAN RAJO
KANTOR CAMAT TAMAN RAJO
KAB. MUARO JAMBI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR CAMAT TAMAN RAJO
TUPOKSI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 65) MENYEBU TKAN BAHWA KECAMATAN SUNGAI GELAM MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG CAMAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERADA DIBAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI S EKRETARIS DAERAH, SERTA DISEBUTKAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SUNGAI GELAM .

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUJUAN DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 65)
MENYEBUTKAN BAHWA KECAMATAN TAMAN RAJO MERUPAKAN UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEORANG CAMAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERADA DIBAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI SEKRETARIS
DAERAH, SERTA DISEBUTKAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TAMAN RAJO.

Fungsi:

1. pengawasan serta menyusun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;


2. penyusunan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan;
3.pengivintarisasian dan membantu pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan;
4. penyusun pelaporan berkenaan dengan pelaksanaan program pembangunan diwilayah kecamatan;
5. pengoordinasian dengan instansi terkait pelaksanaan program pembangunan diwilayah kecamatan;
6. pengoordinasian kegiatan penyususunan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. pengoordinasian dan menginvetarisir data bidang infrastruktur fisik, sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan sosial ekonomi;
8. pemeliharaan dan membina keamanan dan ketertiban umum; dan
9. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian konflik.

.......... ..............................................................
PERMASALAHAN
DINAS/BADAN..........................

10.Belum meratanya 1. Masih rendahnya


pembangunan di bidang pengetahuan perangkat desa
fisik, pendidikan dan terhadap tugas pokok dan
kesehatan. fungsinya

9.Masih minimnya sarana 2.Kurangnya koordinasi


dan prasarana penghubung antar perangkat desa
antar desa dan kecamatan; dengan masyarakat;

PERMASALAHAN
8. Kurangnya kesadaran 3.Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam perangkat desa dan
menjalankan kewajibannya masyarakat dalam pelaksanaan
seperti membayar PBB; Musrenbangdes;

7. Kurangnya kesadaran 4. Masih rendahnya partisipasi


masyarakat dalam menyukseskan
masyarakat dalam pengurusan kegiatan-kegiatan yang ada di
kepemilikan hak atas tanah; Desa dan di Kecamatan;

6.Belum tersedianya data profil


5.Masih rendahnya kesadaran
desa serta kurangnya pengetahuan
masyarakat
perangkat desa tentang cara
dalam pengurusan
SITU,
pengisian Buku Profil Desa; IMB dan izin lainnya;
ISU TRATEGIS KANTOR CAMAT TAMAN RAJO

1. Masih rendahnya SDM perangkat desa dan partisipasi


masyarakat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada 4. Masih rendahnya pendapatan petani yang berbasiskan pada
di desa dan kecamatan; komoditi pangan;

2. Rendahnya akses masyarakat desa dengan infrastruktur yang 5. Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya
saat ini masih belum memadai; memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

3. Implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masih


rendah dan terkesan terkontaminasi oleh budaya negative
asing;
KETERKAITAN RPJMD KAB. MUARO JAMBI
dengan
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN VISI DAN
MISI BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017-2022 SESUAI HASIL CASCADING DENGAN
RENSTRA KANTOR CAMAT TAMAN RAJO KAB. MUARO JAMBI (2017-2022)
Visi Kepala Daerah : TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,
TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA ( MUARO JAMBI
TUNTAS 2022 )

MISI

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang


Bersih, Transparan, berkualitas, Akuntabel, Dan
Partisipatif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul
Tujuan
3. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis,

Tujuan
Rukun, Aman Dan Demokratis Meningkatnya Kualitas Pelayanan baik bidang
Administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan
4. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan
serta Laporan Keuangan
Utilitas Lainnya Serta Perwujudan Penataan Ruang Yang
Memiliki Daya Dukung Lingkungan
5. Optimalisasi Sumberdaya Daerah Melalui Pemberdayaan
masyarakat dalam rangka Peningkatkan daya saing daerah
6. Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi
Kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RENSTRA KECAMATAN TAMAN RAJO

TUJUAN SASARAN

Meningkatnya pelayanan • Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja tugas


dibidang Administrasi, umum pemerintahan.

Pemerintahan, • Terwujudnya peningkatkan akuntabilitas kinerja


Pembangunan, Ketentraman Kecamatan

dan ketertiban umum serta • Terwujudnya peningkatan peran serta


pembinaan sosial masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di segala bidang.
kemasyarakatan.
• Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik Kecamatan.
Sasaran Strategis 1
SS.1 Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat yang
Efektif dan Efisien
NILAI IKM : 75  

CAPAIAN PROGRAM : Pemenuhan CAPAIAN PROGRAM : Pemenuhan


Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur
IK : Persentase Terpenuhinya Pelayanan IK : Persentase Terpenuhinya Sarana dan
Administrasi Perkantoran prasarana aparatur yang memadai

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Komponen Alat Listrik /


IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan Surat Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Pembangunan Pagar Gedng
Menyurat IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan Kantor
Komponen listrik IK : Persentase Terpenuhinya Keamanan
Gedung Kantor

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya bahan bacaan dan peraturan


Daya Air dan Listrik perundangan -undangan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala
IK : Persentase Terpenuhinya Jasa IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan bahan Kendaraan Dinas Operasional
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bacaan dan peraturan perundang-undangan IK : Jumlah unit Tersedianya Kebutuhan
Kendaraan Dinas yang memadai

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Makan dan Minuman


IK : Jumlah Tersedianya Jasa Administrasi IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan Makan
Keuangan dan Minuman

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja


IK : Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan Peralatan
Kebersihan Kantor kerja yang memadai

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan


IK : Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor konsultasi ke Luar Daerah
IK : Persentase Tersedianya Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan


Penggandaan konsultasi ke Dalam Daerah
IK : Jumlah Tersedianya Kebutuhan Barang IK : Persentase Tersedianya Rapat Koordinasi
Cetakan dan Penggandaan dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Sasaran Strategis 2
SS.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang
Transparan dan Akuntabel
NILAI SAKIP : CC
 

CAPAIAN PROGRAM : Pemenuhan Peningkatan Kapasitas


Sumber Daya Aparatur
IK : Persentase Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya
aparatur yang memadai

Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan


Formal
IK : Persentase Terpenuhinya Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur Yang Memadai
Sasaran Strategis 3
SS.3 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana
diwilayah kecamatan
Persentase Usulan Musrenbang yang di akomodir    

CAPAIAN PROGRAM : Peningkatan Peran dan Fungsi


Kecamatan
IK : Persentase meningkatna Peran dan Fungsi Kecamatan

Terpenuhinya Penyelenggaraan Tersedianya Fasilitasi Proses


Musrenbang RKPD Di Kecamatan Penyusunan Pengelolaan dan
IK : Jumlah Usulan Musrenbang yang di Pertanggungjawaban APBDesa
Akomodir IK : Jumlah Dokumen APBDEsa

Tersedinya Pembinaan PKK Tersedianya Forum Kewaspadaan Dini


Kecamatan Masyarakat (FKDM)
IK : Jumlah Pembinaan PKK Kecamatan IK : Persentase Terbinanya Kerukunan
dan Ketentraman

Tersedianya Penyaluran Beras Kepada Tersedianya Pelatihan dan Pembinaan


Masyarakat Miskin (Rastra) Paskibraka
IK : Jumlah RTM yang menerima Rastra IK : Jumlah Terpenuhinya Pembinaan
Paskibraka

Terlaksananya Kegiatan Musabaqah


Tilawatil Qur’an
IK : Jumlah Terlaksananya Kegiatan
Muasabaqah Tilawatil Qur’an
Cross C utt i ng SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2022

Renstra Dinas Kantor


Camat Taman Rajo

1. Sasaran Strategis  Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat yang


Efektif dan Efisien
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
2. Sasaran Strategis  Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang
yang bersih, transparan, akuntabel dan
Transparan dan Akuntabel
partisipatif yang berorientasi pada
3. Sasaran Strategis  Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana
pelayanan publik,
diwilayah kecamatan
Dinas/

Cross C utt i ng Badan.......................


SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2022

 SS 1 --> Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat yang Efektif dan Efisien


NILAI SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) :
75
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :

Kantor Camat Taman Rajo


1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.200.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 18.000.000,-
Sasaran : 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 61.200.000,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 7.076.000,-
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 9.100.000,-
yang Efektif dan Efisien 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 20.009.500,-
Indikator Sasaran : 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 15.657.000,-
8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp.
1. Persentase Terpenuhinya Pelayana
10.148.000,-
Administrasi Perkantoran 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 1.460.000,-
2. Persentase Terpenuhinya Sarana dan 10. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 17.500.000,-
Prasarana Aparatur yang memadai 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 51.858.000,-
12. Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah Rp. 38.450.000,-
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
13. Pembangunan Pagar Gedung Kantor Rp. 121.790.000,-
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rp. 46.200.000,-
Cross C utt i ng SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2022

 SS 1 --> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Transparan dan Akuntabel
NILAI SAKIP : CC

Program :
Kantor Camat Taman Rajo Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Sasaran : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 20.000.000,-
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan
yang Transparan dan Akuntabel
Indikator Sasaran :
1. Persentase Terpenuhinya Kapasitas
Sumber Daya aparatur yang memadai
Dinas/

Cross C utt i ng Badan.......................


SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2022

 SS 1 --> Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana diwilayah kecamatan


PERSENTASE USULAN MUSRENBANG YANG DI
AKOMODIR

Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Camat Taman Rajo Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan Rp. 15.217.000,-
Sasaran : 2. Pembinaan PKK Kecamatan Rp. 54.901.800,-
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan 3. Penyalurn Beras Kepada Masyarakat Miskin Rp. 7.998.200,-
Prasarana diwilayah kecamatan 4. Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an Rp. 57.317.000,-
5. Fasilitasi Proses Penyusunan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD
Indikator Sasaran : Desa Rp. 16.078.000,-
1. Persentase meningkatkanPeran dan 6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Rp. 12.600.000,-
Fungsi Kecamatan 7. Pelatihan dan pembinaan Paskibraka Rp. 28.950.000,-
I K U K A N T O R C A M AT TA M A N R A J O
PERUBAHAN 2019

No Indikator Kinerja Utama Formulasi


1 NILAI SAKIP NILAI SAKIP dari Inspektorat

2 SKOR IKM SURVEY INDEKS KEPUASSAN


MASYARAKAT (IKM)

3 JUMLAH USULAN MUSRENBANG KECAMATAN


PERSENTASE USULAN YANG DI AKOMODIR
MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR
PADA TAHUN PERENCANAAN
TARGET KINERJA IKU
Target Kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Kinerja Utama
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat
kepada masyarakat yang
efektif dan efisien.
  74 75 78 80,05 86,04 88,07

 
2. Meningkatnya Tata Kelola Nilai Sakip Inspektorat
Pemerintah Kecamatan yang
Transparan dan Akuntabel. CC CC B B BB BB

3. Meningkatnya Pembangunan Persentase Usulan


Sarana dan Prasarana 57% 63% 77% 65% 70% 75%
diwilayah kecamatan
C A PA I A N I N D I K AT O R K I N E R J A U TA M A TA H U N 2 0 1 8

Capaian
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
%

1 NILAI SAKIP Berkas B CC 59,5


2 SKOR IKM % 78 78
3 PERSENTASE USULAN
MUSRENBANG YANG
% 77 7
DIAKOMODIR PADA TAHUN
PERENCANAAN
PERJANJIAN KINERJA
K A N T O R C A M AT TA M A N R A J O
2 0 1 9 AWA L
Target Kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Kinerja Utama
2019
Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 78
1 kepada masyarakat yang
efektif dan efisien.
 
 
Meningkatnya Tata Kelola Nilai Sakip Inspektorat
2. Pemerintah Kecamatan yang
Transparan dan Akuntabel. B

Meningkatnya Pembangunan Persentase Usulan


3. Sarana dan Prasarana 77%
diwilayah kecamatan
PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN
S A S A R A N K A N TO R C A M AT TA M A N R A J O
TA H U N 2 0 1 9
ANGGARAN
No PROGRAM
(Rp)

  NON URUSAN  
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.164.874

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 716.490.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.000.000

URUSAN

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


40.000.000

 6 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan 294.012.200

JUMLAH 1.328.667.074
REALISASI KINERJA TAHUN 2018
REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA

Tw.1 25 % 25 % 25 %
1. Meningkatnya Persentase
pelayanan kepada Terpenuhinya
Tw.2 25 % 25 % 25 %

masyarakat yang Pelayanan Administrasi Tw.3 25 % 25 % 25 %


Perkantoran
efektif dan efisien. Tw.4 25 % 22,27 % 22,27%

Tw.1 25 % 25 % 25 %
Persentase
Terpenuhinya Sarana
Tw.2 25 % 25 % 25 %
dan prasarana aparatur Tw.3 25 % 25 % 25 %
yang memadai
Tw.4 25 % 20,37 % 20,37 %
REALISASI KINERJA TAHUN 2018

REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA

2. Meningkatnya Tata Persentase Tw.1 BB CC 25 %


Kelola Pemerintah Terpenuhinya Tw.2 BB CC 25 %
Kecamatan yang Kapasitas Sumber
Daya aparatur yang Tw.3 BB CC 25 %
Transparan dan
Akuntabel memadai Tw.4 BB CC 20 %
REALISASI KINERJA TAHUN 2018

REALISA
SASARAN IKU TARGET SI
KINERJA

25 25 25
Tw.1
Persentase Usulan 25 25 25
3. Meningkatnya Tw.2
Pembangunan Musrenbang yang di
Akomodir Tw.3
Sarana dan Prasarana 25 25 25
diwilayah kecamatan Tw.4
25 24,98 24,98
RENCANA AKSI KANTRO CAMAT TAMAN RAJO
SASARAN KEGIATAN

KETERANGAN
TARGET PROGRAM TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
   

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Tersedianya Kebutuhan Kegiatan 25 25 25 25
Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Persentase Terpenuhinya Jasa Bulan 25 25 25 25
Sumberdaya air dan listrik. Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Tersedianya Jasa Bulan 25 25 25 25
Keuangan . Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
kebersihan kantor
5. penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Jumlah Tersedinya Perbaikian Unit 25 25 25 25
Kerja. Peralatan Yang memadai
6. Penyediaan Alat tulis kantor . Jumlah Tersedianya Alat Tulis Bulan 25 25 25 25
Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Tersedianya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
Program Pelayanan penggandaan Barang Cetakan dan
Administrasi Perkantoran penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi Jumlah Tersedianya Kebutuhan Kegiatan 25 25 25 25
Meningkatnya TW I Listrik Perangan bangunan kantor. Komponen Listrik
pelayanan kepada Indeks Kepuasan TW II 9. Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Tersedianya Kebutuhan Bulan 25 25 25 25
masyarakat yang efektif Masyarakat (IKM) TW III Peraturan Perundang Undangan . bahan bacaan dan perarturan
dan efisien TW IV perundang-undangan
10. Penyediaan makan dan minum Tersedianya Kebutuhan makan Kegiatan 25 25 25 25
tamu. dan minuman
11.Rapat kordinasi dan Konsultasi Persentase Tersedinanya Rapat Kegiatan 25 25 25 25
Keluar daerah Koordinasi dan Konsultasi Keluar
daerah
12. Rapat kordinasi dan Konsultasi ersentase Tersedinanya Rapat Kegiatan 25 25 25 25
dalam daerah. Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam daerah
13. Pembangunan Sarana dan Prasaran Jumlah Tersedianya Sarana dan Unit 100
Kelengkapan Gedung kantor Prasarana
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah Tersedianya Rumah unit 100
Program sarana dan Dinas Dinas yang Asri
Prasarana Aparatur 15. Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah Tersedianya Gedung unit 100
Gedung Kantor . kantor yang nyaman
16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Tersedianya Kendaraan dinas unit 25 25 25 25
kendaraan Dinas jabatan yang memadai
RENCANA AKSI KANTRO CAMAT TAMAN RAJO
SASARAN KEGIATAN

KETERANGAN
TARGET PROGRAM TARGET
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
   

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Tesedianya Pakaian Lembar - 100 - -
Meningkatnya Tata Kelola Disiplin Aparatur tertentu Khusus
Pemerintah Kecamatan Nilai Sakip Inspektorat
yang Transparan dan Kab. Muaro Jambi Program Peningkatan
Akuntabel Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Peatihan Formal Jumlah Tersedianya Pelatihan Kegiatan 25 25 25 25
Aparatur
1. Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Usulan Musrenbang Kegiatan 25 25 25 25
Kecamatan yang di Akomodir
2. Pembinaan PKK Jumlah Pembinaan PKK Desa 25 25 25 25
Kecamatan
3.Penyaluran Beras Kepada Jumlah RTM yang menerima Orang 25 25 25 25
Masyarakat Msikin Rastra
4. Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Jumlah terlaksananya kegiatan Kegiatan - - 50 50
Meningkatnya TW I Tilawatil Qur’an Musabaqah Tilawatil Qur’an
Pembangunan Sarana Persentase Usulan TW II Program Peningkatan
dan Prasarana diwilayah musrenbang
yang di Peran dan Fungsi 5. Fasilitasi Proses Penyusunan Jumlah Dokumen APBDes Desa 25 25 25 25
TW III
kecamatan akomodir TW IV Kecamatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
APBDes
6. Forum Kewaspadaan Dini Persentase terbinanya Desa 25 25 25 25
Masyarakat (FKDM) kerukunan dan ketentraman

7 Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Jumlah Tersedianya Batas-Batas Desa 25 25 25 25


Antar Desa Desa
8. Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Jumlah Terpenuhinya Orang - - 100 -
Kecamatan Pembinaan Paskibraka
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara Umum I Jambore PKK Tk. Kabupaten


Muaro Jambi Tahun 2019
2. Juara II Pelaksanaan Terbaik MTQ Kecamatan
Tahun 2018
3. PBB realisasi tertinggi Tahun 2018
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH KASIH

Anda mungkin juga menyukai