Anda di halaman 1dari 26

LAPORAN KINERJA BULAN JUNI

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II


PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami
dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan
Juli Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019 dengan lancar dan tepat waktu. Laporan ini merupakan media untuk
memonitor pencapaian kinerja secara berkala.

Melalui Laporan ini, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi


Sulawesi Tengah melaporkan pencapaian kinerjanya dalam mewujudkan jaringan
Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan
keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan kawasan strategis nasional.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara


transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018,
sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode
berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat


dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan
termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi guna
penyempurnaannya.

Palu, Juli 2019


Kuasa Pengguna Anggaran

IbnuKurniawan, ST
NIP. 197907072005021001

1 |Pag e
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. 1


DAFTAR ISI ............................................................................................................ 2
DAFTAR TABEL .................................................................................................... 3
BAB I ....................................................................................................................... 4
PENDAHULUAN .................................................................................................... 4
BAB II ...................................................................................................................... 5
TARGET BULANAN............................................................................................... 5
2.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan ............................................................. 5
2.2 Target Kinerja Bulanan ............................................................................. 6
BAB III ................................................................................................................... 13
CAPAIAN KINERJA BULANAN .......................................................................... 13
3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output) ......................................... 14
3.2. Uraian Singkat Paket Pekerjaan.................................................................
3.2.1 Paket yang Termasuk PSN .............................................................
3.2.2 Paket – Paket SBSN ........................................................................
3.2.3 Paket – Paket yang Mendukung Padat Karya ..............................
BAB IV .................................................................................................................. 19
PENUTUP ............................................................................................................. 19
4.1. Kesimpulan ............................................................................................. 19
4.2. Saran....................................................................................................... 19
LAMPIRAN ........................................................................................................... 20

2 |Pag e
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan……………………………………………6


.
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan…………………………….………..…...…………………………………7
Tabel 3. Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan……..........…….......................……………….………….8

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ............9

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan ….…..…….…10

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan……....…11

Tabel 7. Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan


Flyover/Underpass/Terowong.................................................................11

Tabel 8. Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi


Satker……...………...………...………...………...………...………...…..….11

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran......12

Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian............................................................................ 13

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Output 001 Preservasi PemeliharaanRutin


Jalan ……..…....................................................................................……14

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi,


Rehabilitasi Jalan………………………………………………………......…14
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ….…16

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan …...16

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.............17

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan


Flyover/Underpass/Terowongan............................................................…17

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi
Satker.........................................................................................................17

Tabel 18.Capaian Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran …….....….18

3 |Pag e
BAB I
PENDAHULUAN

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah


merupakan satuan kerja yang dinaungi oleh BPJN XIV Palu, berfungsi sebagai
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan atau penyelenggaraan jalan
nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.
LAKIP unit Kerja/satuan kerja merupakan laporan kinerja yang dicapai oleh suatu
satuan kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.LAKIP
ini disusun sesuai dengan Permen PU No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.LAKIP unit kerja/satuan
kerja di bawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (BPJN XIV
Palu) dan nantinya sebagai bahan penyusunan LAKIP Ditjen Bina Marga.
Bab ini akan menjelaskan Kondisi dan Tantangan, Tugas dan Fungsi, Struktur
Organisasi, dan Isu Strategis.

4 |Pag e
BAB II TARGET
BULANAN

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah


melaksanakan program Penyelenggraan Jalan berupa kegiatan pelaksaanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang memiliki output -
output sebagai berikut :
1. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
2. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
3. Preservasi Rutin Jembatan
4. Preservasi Jembatan

5. Pembangunan Jembatan
6. Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan
7. Layanan Dukungan Administrasi Satker
8. Layanan Perkantoran

Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah memiliki 8


output/ Indikator kinerja yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen dan bagian –
bagian dibawahnya sehingga kinerja menjadi lebih bersinergi dan output/
indikator kinerja dapat terlaksana sesuai perencanaan awal.
2.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan
Berikut ini target indikator kinerja kegiatan yang mendukung indikator kinerja
kegiatan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi
Tengah.

5 |Pag e
Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN TARGET
NO. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
PROGRAM 2019

(1) (2) (3) (4) (5)

1
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan KM 549.69

Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi


KM 44.63
Jalan

Preservasi Rutin Jembatan M 5716.6

Pelaksanaan
Preservasi Jembatan M 287.7
Preservasi Dan
Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional Pembangunan Jembatan M 204

Pembangunan
M 916
Flyover/Underpass/Terowongan

Layanan Dukungan Administrasi BULAN


12
Satker LAYANAN

Layanan Perkantoran LAYANAN 12

2.2 Target Kinerja Bulanan


Pada sub bab ini ditampilkan target bulan Triwulan II sebagaimana
tertuang pada “Rencana Aksi” dan revisinya, yang bersumber dari data pada
SiPP Online 1 Juli 2019.

6 |Pag e
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 549.69 50,00 27,88

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOMPE - DALAM KOTA


152.16 50,00 20,50
PALU - SURUMANA

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU -


125.21 50,00 30,28
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO -


142 50,00 42,88
TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA 88.13 50,00 40,40

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAWAELI - NUPABOMBA -


40.85 50,00 21,13
KEBON KOPI - TOBOLI

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN


1.34 0,00 0,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

8 |Pag e
Tabel 3. Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 44.63 50,00 32,03

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU -


20.5 50,00 33,70
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO -


5 50,00 47,68
TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA 1.3 50,00 100,00

REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI -


4.5 50,00 39,97
NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI II (MYC)

REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI -


2.5 50,00 41,08
NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI III (MYC)

PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA -


0.6 50,00 12,36
KEBON KOPI - TOBOLI IV

PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA -


0.71 50,00 20,49
KEBON KOPI - TOBOLI V

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN


9.52 50,00 0,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

9 |Pag e
Tabel 4. Target Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

004 Preservasi Rutin Jembatan 5928.4 50,00 39,32

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TOMPE - DALAM


1981.3 50,00 26,54
KOTA PALU - SURUMANA

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU -


1030 50,00 50,00
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO -


1066.5 50,00 53,82
TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA 1033.4 50,00 60,00

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TAWAELI -


605.4 50,00 1,50
NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN


211.8 50,00 0,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

10 | P a g e
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

005 Preservasi Jembatan 287.7 50,00 60,12

REHABILITASI JEMBATAN TOAYA I CS 246.2 50,00 55,50

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO -


18.9 50,00 81,97
TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA 22.6 50,00 67,67

11 | P a g e
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

010 Pembangunan Jembatan 204 50,00 0,00

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS 204 50,00 0,00

Tabel 7. Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan


Flyover/Underpass/Terowongan.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan 916 50,00 0,00

PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN 916 50,00 0,00

12 | P a g e
Tabel 8. Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

015 Layanan Dukungan Administrasi Satker 12 50,00 45,46

LAYANAN DUKUNGAN ADMINSTRASI SATKER 12 50,00 45,46

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran.

SATUAN TARGET 2019


NO. PROVINSI / SATUAN KERJA
(KM) AWAL REVISI

(1) (2) (3) (4) (5)

994 Layanan Perkantoran 12 50,00 19,89

LAYANAN PERKANTORAN 12 50,00 19,89

13 | P a g e
BAB III
CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja bulan April Tahun
Anggaran 2019 dan sekaligus dibandingkan terhadap rencana/target
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, untuk
memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target bulanan, maka
dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen
PAN&RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan
dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom
evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan indikator
kinerja selama bulan yang dilaporkan.

Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian


NILAI KATEGORI
NO KATEGORI INTERPRETASI
ANGKA WARNA
1 AA >90 – 100 Sangat Memuaskan
2 A >80 – 90 Memuaskan
3 BB >70 – 80 Sangat Baik
4 B >60 – 70 Baik, perlu sedikit
perbaikan
5 CC >50 – 60 Cukup (memadai), perlu
banyak perbaikan yang
tidak mendasar
6 C >30 – 50 Kurang, perlu banyak
perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar
7 D 0 – 30 Sangat Kurang, perlu
banyak sekali perbaikan &
perubahan yang sangat
mendasar

14 | P a g e
3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Realisasi capaian kinerja output Satuan Kerjai, merupakan realisasi capaian
kinerja dari paket – paket kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Kerja yang
bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan.

Program/ Target Pagu (Rp. Realisasi Keuangan Fisik


No Kode
Kegiatan/Output (Km/m) Ribu) (Rp. Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

Preservasi Pemeliharaan
A. 2409.001 549.69 28.704.809,00 5.499.559,46 0,00 19,16 20,63 27,88 135,15
Rutin Jalan

PEMELIHARAAN RUTIN
JALAN TOMPE - DALAM
1. 2409.001 152.16 10.850.298,00 980.199,00 20,00 9,03 13,08 20,50 156,75
KOTA PALU -
SURUMANA
PRESERVASI JALAN
2. 2409.001 MOLOSIPAT - LAMBUNU 125.21 4.202.122,00 415.201,40 20,00 9,88 28,43 30,28 106,52
- MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
3. 2409.001 TINOMBO - SINEI - 142 5.421.766,00 2.064.109,39 20,00 38,07 27,96 42,88 153,35
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN
4. 2409.001 TOBOLI - PARIGI - TOLAI 88.13 3.438.038,00 1.248.358,20 20,00 36,31 29,99 40,40 134,73
- TUMORA
PEMELIHARAAN RUTIN
JALAN TAWAELI -
5. 2409.001 40.85 3.746.808,00 791.691,47 20,00 21,13 20,29 21,13 104,14
NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS
6. 2409.001 JALAN TOMPE - DALAM 1.34 1.045.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
KOTA PALU -
SURUMANA

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan :

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

15 | P a g e
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan

Program/ Target Pagu (Rp. Realisasi (Rp. Keuangan Fisik


No Kode
Kegiatan/Output (Km/m) Ribu) Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

Preservasi Rekonstruksi,
B. 2409.002 44.63 398.375.168,00 102.009.559,95 0,00 25,61 34,79 32,03 92,05
Rehabilitasi Jalan

PRESERVASI JALAN
1. 2409.002 MOLOSIPAT - LAMBUNU 20.5 31.128.840,00 5.577.246,40 45,53 17,92 37,41 33,70 90,08
- MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
2. 2409.002 TINOMBO - SINEI - 5 18.156.048,00 9.675.110,92 20,00 53,29 50,11 47,68 95,15
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN
3. 2409.002 TOBOLI - PARIGI - 1.3 1.684.585,00 1.325.897,00 20,00 78,71 100,00 100,00 100,00
TOLAI - TUMORA
REKONSTRUKSI DAN
PENANGANAN LERENG
4. 2409.002 TAWAELI - 4.5 101.492.189,00 16.113.845,42 20,00 15,88 49,34 39,97 81,00
NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI II (MYC)
REKONSTRUKSI DAN
PENANGANAN LERENG
5. 2409.002 TAWAELI - 2.5 124.599.999,00 31.183.869,00 20,00 25,03 48,76 41,08 84,25
NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI III (MYC)
PENANGANAN
LONGSORAN TAWAELI
6. 2409.002 0.6 46.000.000,00 16.223.752,27 23,00 35,27 3,58 12,36 345,63
- NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI IV
PENANGANAN
LONGSORAN TAWAELI
7. 2409.002 0.71 45.512.952,00 21.909.838,94 20,00 48,14 8,14 20,49 251,61
- NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI V
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS
8. 2409.002 JALAN TOMPE - DALAM 9.52 29.800.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
KOTA PALU -
SURUMANA

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan :

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

16 | P a g e
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan.

Target Pagu (Rp. Realisasi Keuangan Fisik


No Kode Program/ Kegiatan/Output
(Km/m) Ribu) (Rp. Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

Preservasi Rutin
C. 2409.004 5928.4 5.860.300,00 1.061.665,65 0,00 18,12 20,95 39,32 187,73
Jembatan

PEMELIHARAAN RUTIN
JEMBATAN TOMPE -
1. 2409.004 1981.3 2.249.680,00 0,00 0,00 0,00 0,94 26,54 2.837,03
DALAM KOTA PALU -
SURUMANA
PRESERVASI JALAN
2. 2409.004 MOLOSIPAT - LAMBUNU 1030 1.101.160,00 136.213,00 20,00 12,37 39,34 50,00 127,10
- MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
3. 2409.004 TINOMBO - SINEI - 1066.5 1.072.890,00 350.585,45 20,00 32,68 52,06 53,82 103,39
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN
4. 2409.004 TOBOLI - PARIGI - TOLAI 1033.4 958.760,00 570.867,20 20,00 59,54 22,14 60,00 271,04
- TUMORA
PEMELIHARAAN RUTIN
JEMBATAN TAWAELI -
5. 2409.004 605.4 266.010,00 4.000,00 0,00 1,50 0,94 1,50 160,34
NUPABOMBA - KEBON
KOPI - TOBOLI
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS
6. 2409.004 JALAN TOMPE - DALAM 211.8 211.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
KOTA PALU -
SURUMANA

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk program Preservasi Rutin Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

17 | P a g e
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan.

Program/ Pagu (Rp. Realisasi Keuangan Fisik


No Kode Target (Km/m)
Kegiatan/Output Ribu) (Rp. Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

D. 2409.005 Preservasi Jembatan 287.7 4.742.001,00 2.772.548,66 0,00 58,47 53,00 60,12 113,44

REHABILITASI
1. 2409.005 JEMBATAN TOAYA I 246.2 3.481.978,00 1.977.671,12 55,00 56,80 47,23 55,50 117,52
CS

PRESERVASI JALAN
2. 2409.005 TINOMBO - SINEI - 18.9 460.023,00 250.692,34 20,00 54,50 86,96 81,97 94,26
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN
3. 2409.005 TOBOLI - PARIGI - 22.6 800.000,00 544.185,20 20,00 68,02 58,61 67,67 115,46
TOLAI - TUMORA

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk program Preservasi Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.

Realisasi Keuangan Fisik


Pagu (Rp.
No Kode Program/ Kegiatan/Output Target (Km/m) (Rp.
Ribu)
Ribu) RN RL RN RL Kinerja

E. 2409.010 Pembangunan Jembatan 204 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

PEMBANGUNAN JEMBATAN
1. 2409.010 204 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
GANTUNG TANGKURA CS

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS masih dalam proses persiapan lelang.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

18 | P a g e
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan
Flyover/Underpass/Terowongan.

Realisasi Keuangan Fisik


Target Pagu (Rp.
No Kode Program/ Kegiatan/Output (Rp.
(Km/m) Ribu)
Ribu) RN RL RN RL Kinerja

Pembangunan
F. 2409.011 916 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Flyover/Underpass/Terowongan

PEMBANGUNAN FLYOVER
1. 2409.011 916 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
PANTOLOAN

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN masih dalam proses persiapan lelang.

B. Paket yang sudah di PHO atau diresmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1. Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi
Satker.

Program/ Target Pagu (Rp. Realisasi Keuangan Fisik


No Kode
Kegiatan/Output (Km/m) Ribu) (Rp. Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

Layanan Dukungan
G. 2409.015 12 2.282.005,00 1.162.322,24 0,00 50,93 50,27 45,46 90,43
Administrasi Satker

LAYANAN DUKUNGAN
1. 2409.015 ADMINSTRASI 12 2.282.005,00 1.162.322,24 50,00 50,93 50,27 45,46 90,43
SATKER

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk program Layanan Dukungan Administrasi Satker tidak terdapat kendala atau permasalahan.

19 | P a g e
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran.

Target Pagu (Rp. Realisasi Keuangan Fisik


No Kode Program/ Kegiatan/Output
(Km/m) Ribu) (Rp. Ribu)
RN RL RN RL Kinerja

H. 2409.994 Layanan Perkantoran 12 1.289.570,00 366.664,04 0,00 28,43 25,48 19,89 78,06

LAYANAN
1. 2409.994 12 1.289.570,00 366.664,04 50,00 28,43 25,48 19,89 78,06
PERKANTORAN

A. Paket kegiatan yang mengalami kendala / permasalahan :

1. Untuk program Layanan Perkantoran tidak terdapat kendala atau permasalahan.

20 | P a g e
BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Capaian indikator kinerja kegiatan pada Bulan Maret Tahun Angaran 2019
Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah
memuaskan yaitu pencapaian kinerja sebesar (94,86%)
Capaian kinerja yang mendapatkan nilai memuaskan adalah pada Indikator
Kinerja Indikator Kinerja Preservasi Rutin Jembatan (187,73%), Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan (135,15%), Preservasi Jembatan (113,44%), Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (92,05%),

Sedangkan kinerja yang mendapatkan nilai sangat kurang memuaskan tidak


terdapat bulan juni.

4.2. Saran

Satker agar dapat mempertahankan kinerja dengan salah satu cara dengan
menggunakan metode evaluasi monitoring pekerjaan pada tiap - tiap PPK rutin
setiap bulan.

21 | P a g e
LAMPIRAN

• PERJANJIAN KINERJA 2019


PRINT OUT SIPP STATUS BULAN APRIL 2019

LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN


TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
kinerja >=0% dan <30%
kinerja >=30% dan <50%
kinerja >=50% dan <60%
kinerja >=60% dan <70%
kinerja >=70% dan <80%
kinerja >=80% dan <90%
kinerja >=90% dan <100%

Keuangan Fisik
Pagu (Rp. Realisasi (Rp.
No Kode Program/ Kegiatan/Output Target
Ribu) Ribu)
RN RL RN RL Kinerja
Pelaksanaan Preservasi dan
II. 2409 Peningkatan Kapasitas Jalan 0 543.253.853,00 112.872.320,00 0,00 20,78 27,56 26,15 94,86
Nasional

Preservasi Pemeliharaan Rutin


A. 2409.001 549.69 28.704.809,00 5.499.559,46 0,00 19,16 20,63 27,88 135,15
Jalan

PEMELIHARAAN RUTIN
1. 2409.001 JALAN TOMPE - DALAM 152.16 10.850.298,00 980.199,00 20,00 9,03 13,08 20,50 156,75
KOTA PALU - SURUMANA

PRESERVASI JALAN
2. 2409.001 MOLOSIPAT - LAMBUNU - 125.21 4.202.122,00 415.201,40 20,00 9,88 28,43 30,28 106,52
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
3. 2409.001 TINOMBO - SINEI - 142 5.421.766,00 2.064.109,39 20,00 38,07 27,96 42,88 153,35
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI


4. 2409.001 88.13 3.438.038,00 1.248.358,20 20,00 36,31 29,99 40,40 134,73
- PARIGI - TOLAI - TUMORA

PEMELIHARAAN RUTIN
JALAN TAWAELI -
5. 2409.001 40.85 3.746.808,00 791.691,47 20,00 21,13 20,29 21,13 104,14
NUPABOMBA - KEBON KOPI -
TOBOLI
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS JALAN
6. 2409.001 1.34 1.045.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU
- SURUMANA

Preservasi Rekonstruksi,
B. 2409.002 44.63 398.375.168,00 102.009.559,95 0,00 25,61 34,79 32,03 92,05
Rehabilitasi Jalan

PRESERVASI JALAN
1. 2409.002 MOLOSIPAT - LAMBUNU - 20.5 31.128.840,00 5.577.246,40 45,53 17,92 37,41 33,70 90,08
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
2. 2409.002 TINOMBO - SINEI - 5 18.156.048,00 9.675.110,92 20,00 53,29 50,11 47,68 95,15
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI


3. 2409.002 1.3 1.684.585,00 1.325.897,00 20,00 78,71 100,00 100,00 100,00
- PARIGI - TOLAI - TUMORA
REKONSTRUKSI DAN
PENANGANAN LERENG
4. 2409.002 TAWAELI - NUPABOMBA - 4.5 101.492.189,00 16.113.845,42 20,00 15,88 49,34 39,97 81,00
KEBON KOPI - TOBOLI II
(MYC)
REKONSTRUKSI DAN
PENANGANAN LERENG
5. 2409.002 TAWAELI - NUPABOMBA - 2.5 124.599.999,00 31.183.869,00 20,00 25,03 48,76 41,08 84,25
KEBON KOPI - TOBOLI III
(MYC)
PENANGANAN LONGSORAN
6. 2409.002 TAWAELI - NUPABOMBA - 0.6 46.000.000,00 16.223.752,27 23,00 35,27 3,58 12,36 345,63
KEBON KOPI - TOBOLI IV

PENANGANAN LONGSORAN
7. 2409.002 TAWAELI - NUPABOMBA - 0.71 45.512.952,00 21.909.838,94 20,00 48,14 8,14 20,49 251,61
KEBON KOPI - TOBOLI V
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS JALAN
8. 2409.002 9.52 29.800.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU
- SURUMANA

C. 2409.004 Preservasi Rutin Jembatan 5928.4 5.860.300,00 1.061.665,65 0,00 18,12 20,95 39,32 187,73

PEMELIHARAAN RUTIN
1. 2409.004 JEMBATAN TOMPE - DALAM 1981.3 2.249.680,00 0,00 0,00 0,00 0,94 26,54 2.837,03
KOTA PALU - SURUMANA

PRESERVASI JALAN
2. 2409.004 MOLOSIPAT - LAMBUNU - 1030 1.101.160,00 136.213,00 20,00 12,37 39,34 50,00 127,10
MEPANGA - TINOMBO

PRESERVASI JALAN
3. 2409.004 TINOMBO - SINEI - 1066.5 1.072.890,00 350.585,45 20,00 32,68 52,06 53,82 103,39
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI


4. 2409.004 1033.4 958.760,00 570.867,20 20,00 59,54 22,14 60,00 271,04
- PARIGI - TOLAI - TUMORA

PEMELIHARAAN RUTIN
JEMBATAN TAWAELI -
5. 2409.004 605.4 266.010,00 4.000,00 0,00 1,50 0,94 1,50 160,34
NUPABOMBA - KEBON KOPI -
TOBOLI
REKONSTRUKSI DAN
REHABILITASI RUAS JALAN
6. 2409.004 211.8 211.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOMPE - DALAM KOTA PALU
- SURUMANA

D. 2409.005 Preservasi Jembatan 287.7 4.742.001,00 2.772.548,66 0,00 58,47 53,00 60,12 113,44

REHABILITASI JEMBATAN
1. 2409.005 246.2 3.481.978,00 1.977.671,12 55,00 56,80 47,23 55,50 117,52
TOAYA I CS

PRESERVASI JALAN
2. 2409.005 TINOMBO - SINEI - 18.9 460.023,00 250.692,34 20,00 54,50 86,96 81,97 94,26
AMPIBABO - TOBOLI

PRESERVASI JALAN TOBOLI


3. 2409.005 22.6 800.000,00 544.185,20 20,00 68,02 58,61 67,67 115,46
- PARIGI - TOLAI - TUMORA
E. 2409.01 Pembangunan Jembatan 204 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

PEMBANGUNAN JEMBATAN
1. 2409.01 204 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
GANTUNG TANGKURA CS

Pembangunan
F. 2409.011 916 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Flyover/Underpass/Terowongan

PEMBANGUNAN FLYOVER
1. 2409.011 916 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
PANTOLOAN

Layanan Dukungan
G. 2409.015 12 2.282.005,00 1.162.322,24 0,00 50,93 50,27 45,46 90,43
Administrasi Satker

LAYANAN DUKUNGAN
1. 2409.015 12 2.282.005,00 1.162.322,24 50,00 50,93 50,27 45,46 90,43
ADMINSTRASI SATKER

H. 2409.994 Layanan Perkantoran 12 1.289.570,00 366.664,04 0,00 28,43 25,48 19,89 78,06

1. 2409.994 LAYANAN PERKANTORAN 12 1.289.570,00 366.664,04 50,00 28,43 25,48 19,89 78,06
• LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP 2018).

23 | P a g e

Anda mungkin juga menyukai