BP 2020
TULUNGAGUNG
Kode Pos. 66275
Perencanaan UPTD Puskesmas BESOLE Hal. 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta pertolongan
Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Usulan
Kegiatan Tahun 2020 Puskesmas Besole.
Rencana Usulan Kegiatan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan
program 1 tahun terakhir dan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan dan dikerjakan serta didiskusikan secara bersama-sama oleh semua
pihak dari UPTD Puskesmas Besole serta bantuan dari beberapa pihak yang
terkait.
Substansi dari Kegiatan Program Puskesmas Besole selama tahun
2019, yang tentu saja masih banyak kekurangan maupun kelemahan dalam
proses perencanaan dan penyusunannya.
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada semua
pihak terutama karyawan / karyawati UPTD Puskesmas Besole yang telah
banyak membantu mengumpulkan data, fakta dan informasi serta semua pihak
yang telah ikut serta dalam tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan ini.
Kritik dan saran tetap kami harapkan demi perbaikan rencana strategi
kami di masa mendatang.
SRI INDRIYAWATI
NIP. 198509032014102002
Halaman
BAB I
Perencanaan UPTD Puskesmas BESOLE Hal. ii
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran ,kemauan dan kemampuan hidup sehat agar
memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum :
Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif
preventif dan kuratif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional
khususnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya
2. Tujuan Khusus :
a. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani.
b. Meningkatkan dan memberdayakan potensi sumber daya manusia (SDM)dalam
bidang paramedik.
c. Meningkatkan kehidupan social ekonomi.
d. Memberikan pelyanan kepadamasyarakat dalam bidang kesehatan.
e. Tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, prefentif dan
kuratif serta rehabilitative
f. Agar pelaksanaan kegiatan di puskesmas berjalan terpadu, efisien dan efektif
BAB II
ANALISIS SITUASI
A. DATA
1. DATA UMUM
a. Peta wilayah
b. Data Sumberdaya
1) Data Sumber Daya Manusia
Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia di UPTD Puskesmas Besole Tahun 2018
2) Peralatan
Tabel 2.2 Keadaan Peralatan BP di UPTD Puskesmas Besole Tahun 2018
4) Sumber Pembiayaan
Pelasanaan pelayanan pengobatan bersifat UKM pada tahun 2018 didanai oleh
dana BOK seperti yang tersaji pada Tabel 2.4
Tabel 2.4 Rincian Anggaran Pelayanan Pengobatan Tahun 2018
NO KEGIATAN PAGU
Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap penggerakan upaya kesehatan
sebagaimana tersaji pada Tabel 2.5
No Nama Desa Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Posyandu Balita JumlahKader
Pustu Poskesdes Posbindu Hattra Posyandu
Pratama Madya Purnama Mandiri Total Dilatih Aktif
1 Keboireng 1 2 3 3 15 15 15
2 Besuki 1 2 6 6 30 30 30
3 Besole 1 2 11 12 12 60 54 60
1 2 2 15 21 - - 21 - 105 99 105
Sumber Data : Perencanaan tingkat puskesmas Program Promkes
Data penduduk dan sasaran program digunakan untuk menghitung pencapaian target dan perencanaan program kesehatan di tahun 2020
sebagaimana tertera pada tabel 2.5
Tabel 2.7 Data Penduduk dan Sasaran Di Wilayah Kerja Puskesmas Besole Tahun 2018
No Desa Peserta
1 Keboireng 789
2 Besuki 1.411
3 Besole 2.139
Jumlah
Sumber Data :Data di Desa di wilayah kerja Puskesmas Besole
Tabel 2.9 Sasaran Program Usila Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Besole
Tahun 2018
No Desa USILA
Jumlah
1 Keboireng 439
2 Besuki 554
3 Besole 1.439
Jumlah 2.432
Sumber Data : Laporan program Usila di Puskesmas Besole Tahun 2018
NO NAMA KELAS
SEKOLAH 1 2 3 4 5 6
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 SDN 01 BESOLE 7 9 16 24 20 44 24 23 47 26 9 35 20 21 41 12 13 25
2 SDN 02 BESOLE 7 9 16 15 8 23 11 10 21 9 10 19 8 15 23 12 7 19
3 SDN 03 BESOLE 10 9 19 16 12 28 6 2 8 6 10 16 12 10 22 22 13 35
4 SDN 04 BESOLE 5 6 11 4 6 10 5 5 10 7 7 14 5 7 12 6 5 11
5 SDN 05 BESOLE 10 15 25 9 11 20 16 9 25 14 11 25 7 14 21 7 12 19
6 SDN 06 BESOLE 4 1 5 5 4 9 4 5 9 6 5 11 5 6 11 2 4 6
7 SDIT AL AQSO 14 11 25 12 13 25 16 11 27 14 6 20 12 6 18 8 7 15
8 MI ASWAJA 19 12 31 8 9 17 20 5 25 7 9 16 1 6 7 0 0 0
9 SDN 01 BESUKI 4 11 15 8 10 18 10 8 18 7 11 18 9 8 17 9 9 18
10 SDN 02 BESUKI 6 6 12 12 10 22 8 9 17 6 4 10 6 6 12 7 6 13
11 SDN 03 BESUKI 3 3 6 4 6 10 3 8 11 8 9 17 10 10 20 9 5 14
12 SDN 04 BESUKI 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 3
13 SDN 01 6 8 14 6 10 16 10 9 19 11 1 12 3 4 7 8 7 15
KEBOIRENG
14 SDN 03 5 13 18 7 6 13 3 9 12 11 2 13 4 12 16 10 7 17
KEBOIRENG
15 SMP JH BESUKI 20 11 31 26 19 45 24 14 38
18 SMA JH BESUKI 23 12 35 25 19 44 30 34 64
JUMLAH 211 185 396 249 211 460 253 217 470 132 95 227 103 125 228 114 96 210
Tabel 2.10 Data Sasaran Anak Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Besole
Tahun 2018
2. DATA KHUSUS
a. Status Kesehatan
1. Data Kematian
No Umur
2. Data Kesakitan
Tabel 2.13 Jumlah kunjungan rawat jalan di UPTD Puskesmas Besole Tahun
2018
Tabel 2.14 Data 10 Besar Penyakit di rawat jalan Puskesmas Besole Tahun
2018
Tabel 2.15 Data Epidemiologi dan Kejadian Luar Biasa di Puskesmas BESOLE
Tahun 2018
Jumlah Kasus
A SPM
1 Pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil (K4) 100% 262
1) Hasil SMD
Puskesmas Besole
2) Hasil Musyawarah masyarakat Desa Tahun 2018
Dari hasil MMD di tahun 2018 tidak mengangkat masalah tentang
maka berikut kami sajikan hasil survey kebutuhan dan harapan yang
minilokakarya puskesmas.
Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Besole Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil analisis kinerja masing-masing program serta
harapan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Besole seperti yang tersaji pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Rencana Usulan Kegiatan
Penanggu Kebutuhan
Upaya Target Mitra Waktu Kebutuhan Anggaran Indikator
ng sumber
NO Kesehata Kegiatan Tujuan Sasaran sasara Pelaks TOTAL
Jawab Daya Kerja kinerja
n n anaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pemenuha Peningkatan Meningkatka
n sarana sarana dan n pelayanan Pengelola
Seluruh
dan prasarana sesuai pelayanan Pengelola Tahun volu satua
masyarak 3 desa perawat harga
prasarana pelayanan dengan Pengobata pelayanan 2020 me n
at
pengobatan standar n umum
umum pelayanan
Anuskuop 1 400.000 400.000
x Buah JKN
Baki logam tempat 1 50.000 50.000
alat steril bertutup x Buah JKN
Bingkai uji coba 1 950.000 950.000
untuk
x Buah JKN
pemeriksaan
refraksi
Corong 1 75.000 75.000
telinga/spiculum
x Buah JKN
telinga ukuran
kecil,besar,sedang
Emisis 1 45.000 45.000
Basin/niebeken x Buah JKN
besar
Garputala512 1 115.000 115.000
Hz,1024 Buah JKN
Hz,2084Hz
Handle kaca 825.000 Buah 825.000 JKN
nasopharing
Dari cakupan program posbindu PTM yang belum mencapai target karena adanya
hambatan dalam pelaksanaan program yaitu :
3. Penduduk usia lebih dari 18 tahun yang melakukan pemeriksanan gula darah
Untuk pemecahan masalah diatas perlu kerjasama lintas sektor dan lintas program
seperti :
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini banyak kekurangan dan mungkin
pula tidak mengacu pada pola yang baku dalam penyusunannya. Maka dari itu, kritik
dan saran selalu kami harapkan