Anda di halaman 1dari 188

KERTAS KERJA MONEV PERANGKAT DAERAH

TRIBULAN III TAHUN 2019

No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Faktor Pendorong/Hambatan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan administrasi perkantoran 52,788,960 38,756,300


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
2 1,800,000 1,040,000
undangan
3 Penyediaan makanan dan minuman 8,250,000 4,530,000
4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 248,650,000 130,806,955
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
5 165,600,000 105,677,764
UPT Perbekalan Kefarmasian
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
6 123,444,500 81,053,150
Puskesmas Bugulkidul
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
7 84,112,000 64,898,500
Puskesmas Kandangsapi
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
8 58,000,000 34,174,783
Puskesmas Kebonagung
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
9 74,859,400 52,782,212
Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Adanya Efisiensi pada belanja listrik ,


10 79,200,000 50,048,377
Puskesmas Gadingrejo adanya selisih pada honor penjaga malam

Terdapat sisa anggaran pembayaran pada


Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
11 84,000,000 43,167,775 rekening air, listrik dan STNK( sesuai
Puskesmas Karangketug
pemakaian)

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


12 114,355,000 68,364,115
Puskesmas Sekargadung

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


13 105,800,000 65,008,794
Puskesmas Kebonsari
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran 2,360,832,250 1,542,523,750
Program Peningkatan sarana dan prasarana
II
Aparatur
15 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 166,874,100 136,900,000
16 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 27,000,000 26,500,000

Adanya pengajuan PAK sehingga jadwal


17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 416,183,500 164,641,150
kegiatan menyesuaikan setelah PAK

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 177,580,000 30,382,650


19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 41,450,000 13,585,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
III
Aparatur
20 Pembinaan Rohani Aparatur 52,536,600 25,150,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
IV
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan


21 24,645,000 14,438,000
Capaian Kinerja
kegiatan harus menyesuaikan jadwal
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan
22 13,122,000 2,644,000 narsum,sehingga mundur dari jadwal
Kepegawaian
awal
Manajemen Pemanfaatan Bantuan Operasional
23 250,000,000 211,293,500
Kesehatan (DAK Non Fisik)
Pengadaan Aplikasi DIGIS menunggu
24 Pengelolaan Data dan Informasi 235,300,000 74,455,500 ijin dari BPJS Pusat sehingga jadwal
mundur (menunggu MOU terbit)
25 Publikasi hasil-hasil pembangunan 25,000,000 24,931,500
V Program upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
26 271,060,000 179,800,000
Puskesmas Kebonagung (DBH Pajak Rokok)

Adanya 1 orang kader yang


mengundurkan diri, adanya selisih
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
27 260,650,000 198,014,000 jumlah balita yang ada di posyandu tiap
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
bulan,sehingga anggaran tidak terserap
optimal

Karena ada kegiatan yang tidak sesuai


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di dengan SK Walikota sehingga tidak bisa
28 253,800,000 174,600,000
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok) terlaksana dan ada jadwal kegiatan yang
masuk pada TW IV

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


29 241,056,000 154,578,200
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
30 410,161,000 297,724,500
Puskesmas Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
31 287,300,000 206,753,000
Puskesmas Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


32 466,101,400 357,161,400
Puskesmas Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


33 204,600,000 156,120,000
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak Rokok)

Kegiatan terjadwal di tribulan IV, dan


adanya efisiensi belanja cetak, belanja
34 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita 468,329,400 164,001,000
alkes habis pakai,sewa ruang rapat, honor
narasumber

Pembayaran jasa laborat pemeriksaan air


PDAM, pembayaran pengelolaan limbah
35 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 181,457,400 154,870,400 medis belum jadwalnya, Tim penilai/ juri
kelurahan ODF salah rekening, serta 2
mesin semprot lalat rusak

Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Ikut pergeseran anggaran, sehingga


36 55,000,000 -
Provinsi) mundur dari jadwal awal

1.Kegiatan ada yang terjadwal di TW IV;


2. efisiensi belanja cetak; 3. jadwal
belanja susu harus mundur karena
mengejar ED lebih lama; 4. Belanja
37 Perbaikan gizi masyarakat 175,242,000 74,852,000
terkait Kegiatan Tatalaksana Gizi buruk
di Klinik TFC tidak dapat diserap karena
tatalaksana sudah dilakukan di masing-
masing puskesmas.

Honor juri kelurahan ODF dan lomba


lingkungan bersih sehat salah rekening
Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan serta uang pembinaan/ hadiah lomba
38 Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK 293,500,000 82,075,000 lingkungan bersih sehat tidak
Non Fisik) terakomodasi di DPA. Dan pengadaan
belanja modal tenda pramuka dan
pakaian katelpack tidak bisa diambil
Pengadaan kaos olahraga selesai
Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja (DBH
39 86,155,000 20,000,000 November 2019 & ada 4 Narsum MMP
Pajak Rokok)
Pos UKK yg tdk terealisasi.
Efesiensi belanja : cetak, spanduk, sewa
Pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan perlengkapan kantor meja kursi HLUN,
40 458,907,000 360,987,000
lansia belanja pakaian khusus hari HLUN,
honor narasumber, honor peserta.

Kegiatan baru dilaksankan menyesuaikan


41 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 138,756,600 68,451,400
hari santri dan hkn

Pelaksanaan Bimtek Satgas Kelurahan


dan Kecamatan Sehat menyesuaikan
42 Forum Komunikasi Kota Sehat 484,058,000 275,656,450 kesediaan Narasumber dan perbaikan
kantor sektap FKKS menunggu BA
penyerahan aset dari BPKAD ke Dinkes.

Target pemberian PMT lansia dihitung


berdasarkan jumlah lansia, sedangkan
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
43 577,116,000 335,150,400 pengambilan anggaran berdasarkan
Kebonagung (DAK Non Fisik)
jumlah lansia yang datang ke posyandu
lansia
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
44 524,181,000 340,754,675 Efisiensi pada belanja bahan kimia
Gadingrejo (DAK Non Fisik)
Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
45 435,962,000 271,280,800 pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
Karangketug (DAK Non Fisik)
di TW IV
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
46 423,554,000 305,180,000
Kebonsari (DAK Non Fisik)
Adanya kesalahan penganggaran
(regulasi baru yang melarang
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas menggunakan tenaga kontrak
47 634,553,000 183,859,500
Bugulkidul (DAK Non Fisik) mendapatkan honor /kegiatan belum
didukung penekanan tugas), sehingga
belum terserap optimal
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
48 527,270,000 444,715,000
Kandangsapi (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Honor Non PNS tidak bisa diambil ,baik
49 566,219,000 319,119,250
Sekargadung (DAK Non Fisik) pendampingan maupun tenaga entry

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Adanya kegiatan PIS PK yang terjadwal
50 511,145,000 283,335,000
Trajeng (DAK Non Fisik) di TW IV
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Karangketug
51 13,750,000 13,750,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari
52 38,700,000 27,430,300
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Sekargadung
53 17,055,000 17,055,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Bugulkidul
54 42,512,900 38,075,900
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kandangsapi
55 41,500,000 41,500,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Trajeng
56 13,750,000 13,700,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonagung
57 19,800,000 19,800,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Gadingrejo
58 23,160,000 23,160,000
(DBH Pajak Rokok)

Kegiatan Ikut PAK sehingga penyerapan


59 Promosi Kesehatan (DID) 1,116,413,000 77,543,900
menyesuaikan setelah PAK

Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan Ikut pergeseran anggaran, sehingga


60 121,029,000 -
Provinsi) mundur dari jadwal awal

Ada kesalahan rekening makmin


Pengukuran Kebugaran menjadi makmin
Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus lainnya
61 17,137,500 997,500 utk Atelit (tambah Stamina) & belanja
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)
jasa narsum terkait makmin yg salah
rekening shg tdk bisa diambil

VI Program pencegahan & penanggulangan penyakit

1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,


beberapa kegiatan tidak dapat terserap
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit
62 677,294,000 473,779,800 dikarenakan pencairan dana yang baru
menular (DID)
dapat dilaksanakan di pertengahan bulan
maret

2. kegiatan pertemuan dalam rangka


sosialisasi telah dilaksanakan namun
demikian honor peserta tidak dapat
terserap dikarenakan peserta yang hadir
dalam pertemuan sedikit, sehingga
dilakukan pengembalian dana

3. Kegiatan pertemuan di bulan mei tidak


dapat dilaksanakan dikarenakan
bersamaan dengan bulan puasa

4. kegiatan pertemuan sosialisasi kusta


pada tokoh masyarakat tidak dapat
terserap semua dikarenakan tempat
pertemuan yang tidak mencukupi
sehingga jumlah peserta yang diundang
berkurang

5. Kegiatan Bimtek Peer Conselor TB


HIV tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan ketidaksesuaian antara
rincian kegiatan di DPA dengan schedule
anggaran

6. terdapat kekeliruan entri simda Pada


kegiatan workshop penemuan kusta
honor narasumber yang seharusnya
menggunakan instrukur di DPA
menggunakan narasumber esselon
sehingga mempangaruhi antara
penyerapan dan jumlah Pagu

1. Kegiatan berjalan tidak melebihi


63 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 123,000,000 70,799,000 jadwal anggaran kas per triwulan
2. Efisiensi anggaran Mobile KT-HIV
karena dilaksanakan di LAPAS dengan
sasaran WBP sehingga
3. Pengembalian Honortidak mencairkan
Peserta Rapat
Honor Peserta rapat
Jejaring KT HIV Fasyankes Swasta
dikarenakan dari 60 peserta sebanyak 18
peserta diundang tidak hadir
4. Efisiensi harga satuan ATK

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


64 16,886,000 16,886,000
Menular di Puskesmas Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
65 Menular di Puskesmas Kandangsapi (DBH Pajak 135,490,000 133,685,000
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
66 Menular di Puskesmas Kebonagung (DBH Pajak 12,100,000 11,500,000
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
67 9,840,000 3,330,000
Menular di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


68 12,000,000 9,390,000
Menular di Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan
69 Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak 11,000,000 9,415,500 pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
Rokok) di TW IV

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


70 Menular di Puskesmas Sekargadung (DBH Pajak 28,335,000 28,335,000
Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


71 28,550,000 27,830,000
Menular di Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok)

1. Kegiatan Sosialisasi TPKJM(Tim


Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan
Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat)
72 Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan 293,500,000 141,857,500
blm bisa dilaksanakan krn SK dan
Penyakit (DAK Non Fisik)
perwali TPKJM masih dalam tahap revisi

2. Belanja Rompi TB DM harga yang


tertera di DPA tidak sesuai dengan harga
di lapangan

3. kegiatan pertemuan dalam rangka


sosialisasi program imunisasi untuk SMP
dan SMA telah dilaksanakan namun
demikian honor peserta tidak dapat
terserap semua dikarenakan peserta yang
hadir dalam pertemuan kurang lebih
sekitar 50%, sehingga dilakukan
pengembalian dana

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan 1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,


73 376,234,000 201,301,053 beberapa kegiatan tidak dapat terserap
penularan penyakit endemik/epidemik
dikarenakan pencairan dana yang baru
dapat dilaksanakan di pertengahan bulan
maret
2. Menyesuaikan dengan Kasus yang ada

1. Penyerapan Modifikasi Mobil Vaksin


Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah belum diserap karena permasalahan di
74 650,850,000 470,786,000
serta pelaksanaan KIPI (DID) penyedia belum ada yang sesuai dengan
RAB

1. Pertemuan Paket Meeting Workshop


Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan petugas surveilans tidak bisa diserap
75 penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan 42,823,200 25,679,200 dikarenakan jumlah peserta tdk
calon jamaah haji memenuhi syarat pelaksanan diluar
gedung
1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,
beberapa kegiatan (pemeriksaan Iva dan
76 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) 594,500,000 440,369,120 sadanis) tidak dapat terserap dikarenakan
pencairan dana yang baru dapat
dilaksanakan di pertengahan bulan maret

2. harga di dpa lebih besar daripada harga


riil untuk belanja modal (belanja modal
alat total lipid test)
3. harga di dpa lebih besar daripada harga
riil untuk alkes habis pakai (belanja alkes
habis pakai pengukur hba1c dan stik total
lipid test)
VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Sesuai dengan jadwal kegiatan
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana pengadaan
77 fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 2,687,680,000 1,695,146,720
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jadwal Pemeliharaan Gedung dan


Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi
78 200,000,000 - Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas,
dan air bersih
Saluran Air bersih) di TW IV

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan


VIII
BLUD
79 Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan 2,254,422,200 606,038,900
IX Program pelayanan Kesehatan dasar dan khusus
80 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat 1,430,000,000 653,192,468 -Meningkatnya Jumlah Peserta JKN:
a. Klaim pelayanan yandas (non JKN)
menurun
b. Klaim retribusi (non JKN) menurun
- PAK Pengadaan Meja dan Kursi
Recepsionis Puskesmas

Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Pembayaran Klaim Non Kapitasi oleh
81 125,000,000 11,398,000 BPJS Kesehatan tidak tepat waktu
non kapitasi
a. Klaim Jan-mar 2019 dibayar Ags 19
b. Klaim Apr-Juli 2019 dibayar Okt'19

Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas


82 24,200,000 20,020,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
83 22,500,000 18,850,000
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
84 19,250,000 14,870,000 pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
di TW IV
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
85 80,280,000 54,998,000
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
86 12,931,800 11,967,000
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
87 35,670,600 28,745,000
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
88 38,810,000 38,040,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
89 19,250,000 13,936,000
Trajeng (DBH Pajak Rokok)

Pengadaan Obat Generik dan Paten Non SK Menkes Penyedia obat tidak segera
90 1,613,363,500 16,425,000
dan bahan laboratorium (DBH Pajak Rokok) menyelesaikan pekerjaan

Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan e- Obat belum datang, bongkar
91 76,293,000 32,242,583
logistik (DAK Non Fisik) muatrealisasi tidak maksimal
Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu dan
92 pengawasan obat, makanan dan minuman (DBH Pajak 250,000,000 103,430,000
Rokok)
93 Fasilitasi Perijinan Tenaga kesehatan 57,000,000 43,641,500
Sosialisasi ukom jabfung, pelaksanaan
ukom jabfung dan angka kredit jabfung
94 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 63,000,000 1,818,800 menunggu jadwal dari penyelenggara

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


95 1,732,547,283 680,101,839
Kebonagung
Efisiensi pada belanja obat, alkes habis
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pakai, sterilisasi,suku cadang yang
96 1,551,809,200 660,468,417
Gadingrejo merupakan anggaran buffer, serta
pemeliharaan website

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Adanya PAK ,sehingga ada jadwal
97 1,374,977,623 495,124,915
Karangketug kegiatan dilaksanakan setelah PAK
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Adanya PAK ,sehingga ada jadwal
98 1,129,500,000 438,220,109
Kebonsari kegiatan dilaksanakan setelah PAK
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas
99 1,883,102,286 648,213,788
Bugulkidul

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Pembuatan dokumen , waktu pelaksanaan
100 1,829,314,473 617,274,765
Kandangsapi pengadaan yang pendek

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


101 1,570,382,992 576,910,270 dalam proses PAK
Sekargadung
Perubahan kebijakan pelaksanaan UHC
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas sehingga pendapatan dana JKN ada
102 1,688,225,400 573,541,304
Trajeng peningkatan dan pembayaran Jaspel
dibayarkan di TW IV

103 Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI-APBD 18,413,180,000 18,090,642,000


Penyelenggaraan pelatihan menyesuaikan
dengan Jadwal Penyelenggara
Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi
104 136,000,000 89,950,000
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan


105 74,454,000 71,204,000
kesehatan
Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Non Afirmasi
106 1,283,639,000 1,190,096,000
(DAK Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai
107 883,008,000 880,370,637
(BMHP)di Kab/Kota (DAK Reguler)

Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan


108 1,521,628,000 232,646,750
sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota (DID)

109 Penyediaan Cryoterapi (DAK Penugasan) 81,482,000 10,416,000

RENCANA AKSI
B10 (OKTOBER)

No Nama Kegiatan Rencana Aksi


1 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo
2 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal (Pembayaran honorarium PHL, Belanja Rutin
Puskesmas Kebonsari Bulanan, Belanja makmin minilok)
3 Pengelolaan Data dan Informasi Proses pengadaan aplikasi DIGIS diselesaikan bulan oktober 2019
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (pembayaran honorarium kader posyandu
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok) Balita, PMT Posyandu, Kunjungan Rumah KIA, Lomba cipta menu dan
posyandu)
7 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita mengoptimalkan serapan sesuai bulan kegiatan, jadwal kegiatan SDIDTK
diupayakan sesuai jadwal bulan ini

8 Perbaikan gizi masyarakat merealisasikan belanja susu yang semula terjadwal di bulan Mei untuk diproses
bulan ini

9 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pertemuan promkes, hadiah poskestren , hr tim juri

10 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Kebonagung (DAK Non Fisik)

11 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Gadingrejo (DAK Non Fisik)

12 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DAK Non Fisik)

13 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Kader Jumantik, Evaluasi KS, Kelas Ibu
Kebonsari (DAK Non Fisik) hamil, Pengolahan kantin sekolah, diseminasi informasi kangker payudara,
bahaya rokok dan NAPZA serta HIV AIDS di sekolah)

14 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Bugulkidul (DAK Non Fisik)
15 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Trajeng (DAK Non Fisik)
16 Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari Pelaksanaan kegiatan Evaluasi intervensi
(DBH Pajak Rokok)
17 Promosi Kesehatan (DID) Dialog interaktif Ramapati
18 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal seperti kegiatan RVS Kusta
menular (DID)

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan


19 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kegiatan berjalan tidak melebihi jadwal anggaran kas per triwulan

Efisiensi anggaran Mobile KT-HIV karena dilaksanakan di LAPAS dengan


sasaran WBP sehingga tidak mencairkan Honor Peserta rapat
Pengembalian Honor Peserta Rapat Jejaring KT HIV Fasyankes Swasta
dikarenakan dari 60 peserta sebanyak 18 peserta diundang tidak hadir
Efisiensi harga satuan ATK
20 Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak
Rokok)

21 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan merevisi SK dan perwali TPKJM dan berkoordinasi dengan Bag. Hukum Pemkot
Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit (DAK Non Fisik)

22 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD yang
penularan penyakit endemik/epidemik ada

Pelaksananan PSN terpadu pada masyarakat dengan pembagian Larvasida dan


fogging mengingat sekarang memasuki musim Penghujan

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan

23 Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah Melaksanakan rapat Evaluasi Program Imunisasi
serta pelaksanaan KIPI (DID)
Melaksanakan Pertemuan Paket Meeting Sosialisasi dan koordiasi Program
Imunisasi
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Melaksanakan Rapat Evaluasi Program Surveilans
penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan
calon jamaah haji

Melaksanakan Rapat Evaluasi Program Haji

25 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) melaksanakan kegiatan pemeriksaan iva dan sadanis bulan oktober menyesuaikan
dengan bucekas (bulan cegah kanker serviks)

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

26 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Proses awal persiapan kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL,
dan air bersih Sanitasi Puskesmas, Saluran Air bersih)
27 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bln September sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)
Dalam proses pengerjaan PAK Pengadaan Meja dan Kursi Recepsionis
Puskesmas
28 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) - dilaksanakan Pembayaran Jaspel Non Kapitasi bulan April-Juli 2019 pada akhir
non kapitasi bulan oktober
- berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan percepatan verifikasi
klaim non kapitasi pelayanan bulan Agustus s.d Sept 2019 agar jaspel dapat
dibayar pada bulan November'19.

29 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
30 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia)
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
31 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional realisasi lokalkarya penilaian jabfung dilaksanakan pada akhir oktober
32 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
33 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
34 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan setelah PAK
Kebonsari
35 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
36 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
37 Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi Mengirim Peserta Pelatihan sesuai jenis pelatihan dilaksanakan bulan Oktober
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan
38 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
Evaluasi UCI, kelas bumil, Balita,DBD
Sekargadung (DAK Non Fisik)
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
40 Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan
Kepegawaian
41 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

B11 (NOVEMBER)
No Nama Kegiatan Rencana Aksi
1 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo

2 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal (Pembayaran honorarium PHL, Belanja Rutin
Puskesmas Kebonsari Bulanan, Belanja makmin minilok)

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (pembayaran honorarium kader posyandu
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok) Balita, PMT Posyandu, Kunjungan Rumah KIA)

6 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita mengoptimalkan serapan sesuai bulan kegiatan, Kegiatan Seminar akbar
"pentingnya Peranan Masyarakat dalam Penurunan Angka Kematian Ibu" dan
Lokakarya AMP serta Seminar pembelajaran AMP , dan ATK diupayakan bulan
November

7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan membayar jasa laborat pemeriksaan air PDAM dan jasa pengelolaan limbah
medis serta memaksimalkan kegiatan verifikasi kelurahan ODF

8 Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Pertemuan Sektap Posyandu dan Honor Kader Pendamping Taposy
Provinsi)

9 Perbaikan gizi masyarakat mengoptimalkan serapan sesuai bulan kegiatan : rapat evaluasi program rutin

10 Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan memaksimalkan kegiatan verifikasi kel ODF
Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK
Non Fisik)

11 Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja (DBH Pengadaan Kaos Olahraga
Pajak Rokok)
12 Pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan tidak ada kegiatan budgeter di bulan ini
lansia

13 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Lomba Bidkes, Pertemuan Pokjanal Posyandu, pert pokjanal kelsi

14 Forum Komunikasi Kota Sehat memaksimalkan kegitan Bimtek Satgas Kelurahan dan pemeliharaan sektap kota
sehat

15 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Kebonagung (DAK Non Fisik)
16 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Gadingrejo (DAK Non Fisik)
17 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DAK Non Fisik)

18 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Pembelian alat laboratorium habis pakai, Tes
Kebonsari (DAK Non Fisik) Kebugaran, Rakor UKS, Evaluasi Kader PKPR, Pembinaan kader
poskestren,evaluasi kader balita dan lansia)

19 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Bugulkidul (DAK Non Fisik)

20 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Trajeng (DAK Non Fisik)

21 Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari Pelaksanaan kegiatan paguyuban ODGJ dan pengambilan sampel air
(DBH Pajak Rokok)

22 Promosi Kesehatan (DID) Pengadaan Mobil & Karoseri dan Vidiotron 4 unit

23 Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan Honor kader pendamping poskestren, Rapat Evaluasi
Provinsi)

24 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal seperti kegiatan Pertemuan
menular (DID) Sosialisasi TB Anak pada PKK

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan

25 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS melaksanakan kegiatan bulan nopember sesuai jadwal anggaran kas (Belanja
Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kaos HIV-AIDS)

26 Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak
Rokok)

27 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tpkjm tingkat kota
Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit (DAK Non Fisik)

28 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan November sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD
penularan penyakit endemik/epidemik yang ada

Pelaksananan PSN terpadu pada masyarakat dengan pembagian Larvasida dan


fogging mengingat sekarang memasuki musim Penghujan

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output


melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan
29 Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
serta pelaksanaan KIPI (DID)
30 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan
calon jamaah haji
melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

31 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Proses Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas, Saluran
dan air bersih Air bersih)
32 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bulan Oktober sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)
33 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Membayar Jaspel Non Kapitasi Bulan Ags-Sept'19
non kapitasi
34 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
35 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia, diseminasi
Kebonsari (DBH Pajak Rokok) informasi kesehatan mata dan katarak)
36 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Pengadaan aplikasi jabfung angka kredit dilaksanakan bulan november (minggu
1)

37 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
38 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
40 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
41 Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi Mengirim Peserta Pelatihan sesuai jenis pelatihan dilaksanakan bulan November
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan
42 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Kelas Balita
Sekargadung (DAK Non Fisik)
43 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
44 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

B12 (DESEMBER)

No Nama Kegiatan Rencana Aksi

1 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Belanja honor PHL,belanja telepon, listrik,internet,belanja koran
UPT Perbekalan Kefarmasian
2 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo
3 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal (Pembayaran honorarium PHL, Belanja Rutin
Puskesmas Kebonsari Bulanan, Belanja makmin minilok)

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (pembayaran honorarium kader posyandu
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok) Balita, PMT Posyandu)

7 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita mengoptimalkan serapan semisal bulan oktober dan november tidak sesuai
rencana

8 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan penyemprotan lalat & membayar jasa limbah medis

9 Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Pertemuan Sektap. Hr Kader Pendamping dan Rakor pendamping taposy
Provinsi)

10 Perbaikan gizi masyarakat mengoptimalkan serapan semisal bulan november tidak sesuai rencana

11 Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan memaksimalkan penilaian lomba lingkungan bersih & sehat
Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK
Non Fisik)
12 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pertemuan Pokjanal Posyandu, dan pertemuan pokjanal Kelsi

13 Forum Komunikasi Kota Sehat memaksimalkan bimtek kecamatan sehat

14 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Kebonagung (DAK Non Fisik)

15 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Gadingrejo (DAK Non Fisik)
16 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DAK Non Fisik)

17 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Evaluasi kader UKK, Evaluasi Kelsi)
Kebonsari (DAK Non Fisik)
18 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Bugulkidul (DAK Non Fisik)

19 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal


Trajeng (DAK Non Fisik)

20 Promosi Kesehatan (DID) Pertemuan Tim Germas, Runing teks, publikasi

21 Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan Honor Kader Pendamping, Rapat Evaluasi Kader Pendamping
Provinsi)

22 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal seperti kegiatan Pertemuan
menular (DID) pengelola Program DDHB

melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan

23 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS tidak ada jadwal kegiatan bulan Desember (sesuai anggaran kas) semua kegiatan
sudah selesai pada Nopember 2019

24 Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak
Rokok)

25 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan Desember sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD
penularan penyakit endemik/epidemik yang ada
Pelaksananan PSN terpadu pada masyarakat dengan pembagian Larvasida dan
fogging mengingat sekarang memasuki musim Penghujan
melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

melakukan evaluasi perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan


26 Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
serta pelaksanaan KIPI (DID)
27 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan
calon jamaah haji

28 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output

29 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Pembayaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas,
dan air bersih Saluran Air bersih)
30 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bulan November sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)

31 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Membayar Jaspel Non Kapitasi Bulan Okt'19
non kapitasi
32 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
33 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia)
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
34 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
35 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
36 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
37 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
38 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Melaksanakan kegiatan Kelas balita
Sekargadung (DAK Non Fisik)
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
40 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Tanda Tangan :

1………………………….

2………………………….

MENGETAHUI

Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si dr.Shierly Marlena


NIP. 19610513 198603 1 015 NIP. 19730715 200604 2 023
KERTAS KERJA MONEV PERANGKAT DAERAH SAMPAI TW 3 TAHUN 2019
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

% capaian
No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) serapan Faktor Pendorong/Hambatan
anggaran

Program Pelayanan Administrasi


I
Perkantoran

Penyediaan administrasi perkantoran 52,788,960 38,756,300 73.42%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1,800,000 1,040,000 57.78%
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 8,250,000 4,530,000 54.91%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
248,650,000 130,806,955 52.61%
daerah
Program Peningkatan sarana dan
II
prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 166,874,100 136,900,000 82.04%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 27,000,000 26,500,000 98.15%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 416,183,500 164,641,150 39.56%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
177,580,000 30,382,650 17.11%
dinas/operasional
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
41,450,000 13,585,000 32.77%
kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
III
Daya Aparatur
Pembinaan Rohani Aparatur 52,536,600 25,150,000 47.87%
Program Peningkatan Pengembangan
IV Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan
13,122,000 2,644,000 20.15%
Pengelolaan Kepegawaian
Publikasi hasil-hasil pembangunan 25,000,000 24,931,500 99.73%
Penyediaan jasa tenaga pendukung
2,360,832,250 1,542,523,750 65.34%
perkantoran
Rencana Aksi

Bulan Oktober (B10) Bulan Nopember (B11) Bulan Desember (B12)


Lanjutan

Faktor Pendorong/Hambatan

RENCANA AKSI
B 10

B 11

B12
% capaian serapan
No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
anggaran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan administrasi perkantoran 52,788,960 38,756,300 73.42%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
2 1,800,000 1,040,000 57.78%
undangan
3 Penyediaan makanan dan minuman 8,250,000 4,530,000 54.91%
4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 248,650,000 130,806,955 52.61%

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


5 165,600,000 105,677,764 63.82%
UPT Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


6 123,444,500 81,053,150 65.66%
Puskesmas Bugulkidul
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
7 84,112,000 64,898,500 77.16%
Puskesmas Kandangsapi
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
8 58,000,000 34,174,783 58.92%
Puskesmas Kebonagung
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
9 74,859,400 52,782,212 70.51%
Puskesmas Trajeng
Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di
10 79,200,000 50,048,377 63.19%
Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


11 84,000,000 43,167,775 51.39%
Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


12 114,355,000 68,364,115 59.78%
Puskesmas Sekargadung

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di


13 105,800,000 65,008,794 61.44%
Puskesmas Kebonsari

14 Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran 2,360,832,250 1,542,523,750 65.34%


Program Peningkatan sarana dan prasarana
II
Aparatur
15 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 166,874,100 136,900,000 82.04%
16 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 27,000,000 26,500,000 98.15%
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 416,183,500 164,641,150 39.56%
18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 177,580,000 30,382,650 17.11%
19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 41,450,000 13,585,000 32.77%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
III
Aparatur
20 Pembinaan Rohani Aparatur 52,536,600 25,150,000 47.87%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
IV
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan


21 24,645,000 14,438,000 58.58%
Capaian Kinerja
Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan
22 13,122,000 2,644,000 20.15%
Kepegawaian
Manajemen Pemanfaatan Bantuan Operasional
23 250,000,000 211,293,500 84.52%
Kesehatan (DAK Non Fisik)

24 Pengelolaan Data dan Informasi 235,300,000 74,455,500 31.64%

25 Publikasi hasil-hasil pembangunan 25,000,000 24,931,500 99.73%


V Program upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
26 271,060,000 179,800,000 66.33%
Puskesmas Kebonagung (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


27 260,650,000 198,014,000 75.97%
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


28 253,800,000 174,600,000 68.79%
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


29 241,056,000 154,578,200 64.13%
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


30 410,161,000 297,724,500 72.59%
Puskesmas Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di
31 287,300,000 206,753,000 71.96%
Puskesmas Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


32 466,101,400 357,161,400 76.63%
Puskesmas Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di


33 204,600,000 156,120,000 76.30%
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak Rokok)

34 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita 468,329,400 164,001,000 35.02%

35 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 181,457,400 154,870,400 85.35%

Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan


36 55,000,000 - 0.00%
Provinsi)
37 Perbaikan gizi masyarakat 175,242,000 74,852,000 42.71%

Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan


38 Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK 293,500,000 82,075,000 27.96%
Non Fisik)

Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja (DBH


39 86,155,000 20,000,000 23.21%
Pajak Rokok)

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan


40 458,907,000 360,987,000 78.66%
lansia

41 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 138,756,600 68,451,400 49.33%

42 Forum Komunikasi Kota Sehat 484,058,000 275,656,450 56.95%

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


43 577,116,000 335,150,400 58.07%
Kebonagung (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


44 524,181,000 340,754,675 65.01%
Gadingrejo (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


45 435,962,000 271,280,800 62.23%
Karangketug (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


46 423,554,000 305,180,000 72.05%
Kebonsari (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


47 634,553,000 183,859,500 28.97%
Bugulkidul (DAK Non Fisik)
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
48 527,270,000 444,715,000 84.34%
Kandangsapi (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


49 566,219,000 319,119,250 56.36%
Sekargadung (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas


50 511,145,000 283,335,000 55.43%
Trajeng (DAK Non Fisik)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Karangketug
51 13,750,000 13,750,000 100.00%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari
52 38,700,000 27,430,300 70.88%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Sekargadung
53 17,055,000 17,055,000 100.00%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Bugulkidul
54 42,512,900 38,075,900 89.56%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kandangsapi
55 41,500,000 41,500,000 100.00%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Trajeng
56 13,750,000 13,700,000 99.64%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonagung
57 19,800,000 19,800,000 100.00%
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Gadingrejo
58 23,160,000 23,160,000 100.00%
(DBH Pajak Rokok)

59 Promosi Kesehatan (DID) 1,116,413,000 77,543,900 6.95%

Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan


60 121,029,000 - 0.00%
Provinsi)

Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus lainnya


61 17,137,500 997,500 5.82%
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

VI Program pencegahan & penanggulangan penyakit

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit


62 677,294,000 473,779,800 69.95%
menular (DID)
63 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 123,000,000 70,799,000 57.56%

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


64 16,886,000 16,886,000 100.00%
Menular di Puskesmas Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


65 Menular di Puskesmas Kandangsapi (DBH Pajak 135,490,000 133,685,000 98.67%
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
66 Menular di Puskesmas Kebonagung (DBH Pajak 12,100,000 11,500,000 95.04%
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
67 9,840,000 3,330,000 33.84%
Menular di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


68 12,000,000 9,390,000 78.25%
Menular di Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


69 Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak 11,000,000 9,415,500 85.60%
Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


70 Menular di Puskesmas Sekargadung (DBH Pajak 28,335,000 28,335,000 100.00%
Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit


71 28,550,000 27,830,000 97.48%
Menular di Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan


72 Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan 293,500,000 141,857,500 48.33%
Penyakit (DAK Non Fisik)
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan
73 376,234,000 201,301,053 53.50%
penularan penyakit endemik/epidemik

Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah


74 650,850,000 470,786,000 72.33%
serta pelaksanaan KIPI (DID)

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan


75 penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan 42,823,200 25,679,200 59.97%
calon jamaah haji

76 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) 594,500,000 440,369,120 74.07%

VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana
77 fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 2,687,680,000 1,695,146,720 63.07%
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi
78 200,000,000 - 0.00%
dan air bersih

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan


VIII
BLUD
79 Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan 2,254,422,200 606,038,900 26.88%
IX Program pelayanan Kesehatan dasar dan khusus
80 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat 1,430,000,000 653,192,468 45.68%

Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN)


81 125,000,000 11,398,000 9.12%
non kapitasi

Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas


82 24,200,000 20,020,000 82.73%
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
83 22,500,000 18,850,000 83.78%
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
84 19,250,000 14,870,000 77.25%
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas


85 80,280,000 54,998,000 68.51%
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)

Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas


86 12,931,800 11,967,000 92.54%
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
87 35,670,600 28,745,000 80.58%
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
88 38,810,000 38,040,000 98.02%
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas
89 19,250,000 13,936,000 72.39%
Trajeng (DBH Pajak Rokok)

Pengadaan Obat Generik dan Paten Non SK Menkes


90 1,613,363,500 16,425,000 1.02%
dan bahan laboratorium (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan e-


91 76,293,000 32,242,583 42.26%
logistik (DAK Non Fisik)
Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu dan
92 pengawasan obat, makanan dan minuman (DBH Pajak 250,000,000 103,430,000 41.37%
Rokok)
93 Fasilitasi Perijinan Tenaga kesehatan 57,000,000 43,641,500 76.56%
94 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 63,000,000 1,818,800 2.89%

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


95 1,732,547,283 680,101,839 39.25%
Kebonagung

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


96 1,551,809,200 660,468,417 42.56%
Gadingrejo

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


97 1,374,977,623 495,124,915 36.01%
Karangketug

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


98 1,129,500,000 438,220,109 38.80%
Kebonsari

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


99 1,883,102,286 648,213,788 34.42%
Bugulkidul

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


100 1,829,314,473 617,274,765 33.74%
Kandangsapi

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


101 1,570,382,992 576,910,270 36.74%
Sekargadung

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas


102 1,688,225,400 573,541,304 33.97%
Trajeng

103 Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI-APBD 18,413,180,000 18,090,642,000 98.25%

Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi


104 136,000,000 89,950,000 66.14%
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan


105 74,454,000 71,204,000 95.63%
kesehatan
Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Non Afirmasi
106 1,283,639,000 1,190,096,000 92.71%
(DAK Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai
107 883,008,000 880,370,637 99.70%
(BMHP)di Kab/Kota (DAK Reguler)

Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan


108 1,521,628,000 232,646,750 15.29%
sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota (DID)
Faktor Pendorong/Hambatan

Efisiensi pada belanja listrik , adanya


selisih pada honor penjaga malam
Terdapat sisa anggaran pembayaran pada
rekening air, listrik dan STNK( sesuai
pemakaian)

sesuai jadwal
Pengadaan Aplikasi DIGIS menunggu
ijin dari BPJS Pusat sehingga jadwal
mundur (menunggu MOU terbit)

Adanya 1 orang kader yang


mengundurkan diri, adanya selisih
jumlah balita yang ada di posyandu tiap
bulan
Karena ada kegiatan yang tidak sesuai
dengan SK Walikota sehingga tidak bisa
terlaksana dan ada jadwal kegiatan yang
masuk pada TW IV

sesuai jadwal

Kegiatan terjadwal di tribulan IV, dan


adanya efisiensi belanja cetak, belanja
alkes habis pakai,sewa ruang rapat, honor
narasumber

Pembayaran jasa laborat pemeriksaan air


PDAM, pembayaran pengelolaan limbah
medis belum jadwalnya, Tim penilai/ juri
kelurahan ODF salah rekening, serta 2
mesin semprot lalat rusak

Ikut pergeseran anggaran, sehingga


mundur dari jadwal awal
1.Kegiatan ada yang terjadwal di TW IV;
2. efisiensi belanja cetak; 3. jadwal
belanja susu harus mundur karena
mengejar ED lebih lama; 4. Belanja
terkait Kegiatan Tatalaksana Gizi buruk
di Klinik TFC tidak dapat diserap karena
tatalaksana sudah dilakukan di masing-
masing puskesmas.

Honor juri kelurahan ODF dan lomba


lingkungan bersih sehat salah rekening
serta uang pembinaan/ hadiah lomba
lingkungan bersih sehat tidak
terakomodasi di DPA. Dan pengadaan
belanja modal tenda pramuka dan
pakaian katelpack tidak bisa diambil

Pengadaan kaos olahraga selesai


November 2019 & ada 4 Narsum MMP
Pos UKK yg tdk terealisasi.

Efesiensi belanja : cetak, spanduk, sewa


perlengkapan kantor meja kursi HLUN,
belanja pakaian khusus hari HLUN,
honor narasumber, honor peserta.

kegiatan baru dilaksankan menyesuaikan


hari santri dan hkn

Pelaksanaan Bimtek Satgas Kelurahan


dan Kecamatan Sehat menyesuaikan
kesediaan Narasumber dan perbaikan
kantor sektap FKKS menunggu BA
penyerahan aset dari BPKAD ke Dinkes.

Target pemberian PMT lansia dihitung


berdasarkan jumlah lansia, sedangkan
pengambilan anggaran berdasarkan
jumlah lansia yang datang ke posyandu
lansia
Efisiensi pada belanja bahan kimia

Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan


pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
di TW IV

Adanya kesalahan penganggaran


(regulasi baru yang melarang
menggunakan tenaga kontrak
mendapatkan honor /kegiatan belum
didukung penekanan tugas), sehingga
belum terserap optimal
Honor Non PNS tidak bisa diambil ,baik
pendampingan maupun tenaga entry

Adanya kegiatan PIS PK yang terjadwal


di TW IV

Kegiatan Ikut PAK sehingga penyerapan


menyesuaikan setelah PAK

Ikut pergeseran anggaran, sehingga


mundur dari jadwal awal

Ada kesalahan rekening makmin


Pengukuran Kebugaran menjadi makmin
utk Atelit (tambah Stamina) & belanja
jasa narsum terkait makmin yg salah
rekening shg tdk bisa diambil

1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,


beberapa kegiatan tidak dapat terserap
dikarenakan pencairan dana yang baru
dapat dilaksanakan di pertengahan bulan
maret
2. kegiatan pertemuan dalam rangka
sosialisasi telah dilaksanakan namun
demikian honor peserta tidak dapat
terserap dikarenakan peserta yang hadir
dalam pertemuan sedikit, sehingga
dilakukan pengembalian dana

3. Kegiatan pertemuan di bulan mei tidak


dapat dilaksanakan dikarenakan
bersamaan dengan bulan puasa
4. kegiatan pertemuan sosialisasi kusta
pada tokoh masyarakat tidak dapat
terserap semua dikarenakan tempat
pertemuan yang tidak mencukupi
sehingga jumlah peserta yang diundang
berkurang
5. Kegiatan Bimtek Peer Conselor TB
HIV tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan ketidaksesuaian antara
rincian kegiatan di DPA dengan schedule
anggaran

6. terdapat kekeliruan entri simda Pada


kegiatan workshop penemuan kusta
honor narasumber yang seharusnya
menggunakan instrukur di DPA
menggunakan narasumber esselon
sehingga mempangaruhi antara
penyerapan dan jumlah Pagu
1. Kegiatan berjalan tidak melebihi
jadwal anggaran kas per triwulan
2. Efisiensi anggaran Mobile KT-HIV
karena dilaksanakan di LAPAS dengan
sasaran WBP sehingga
3. Pengembalian Honortidak mencairkan
Peserta Rapat
Honor Peserta rapat
Jejaring KT HIV Fasyankes Swasta
dikarenakan dari 60
4. Efisiensi harga peserta
satuan ATKsebanyak 18
peserta diundang tidak hadir

Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan


pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
di TW IV

1. Kegiatan Sosialisasi TPKJM(Tim


Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat)
blm bisa dilaksanakan krn SK dan
perwali TPKJM masih dalam tahap revisi

2. Belanja Rompi TB DM harga yang


tertera di DPA tidak sesuai dengan harga
di lapangan
3. kegiatan pertemuan dalam rangka
sosialisasi program imunisasi untuk SMP
dan SMA telah dilaksanakan namun
demikian honor peserta tidak dapat
terserap semua dikarenakan peserta yang
hadir dalam pertemuan kurang lebih
sekitar 50%, sehingga dilakukan
pengembalian dana

1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,


beberapa kegiatan tidak dapat terserap
dikarenakan pencairan dana yang baru
dapat dilaksanakan di pertengahan bulan
maret

2. Menyesuaikan dengan Kasus yang ada

1. Penyerapan Modifikasi Mobil Vaksin


belum diserap karena permasalahan di
penyedia belum ada yang sesuai dengan
RAB

1. Pertemuan Paket Meeting Workshop


petugas surveilans tidak bisa diserap
dikarenakan jumlah peserta tdk
memenuhi syarat pelaksanan diluar
gedung

1. Jadwal anggaran pada Triwulan 1,


beberapa kegiatan (pemeriksaan Iva dan
sadanis) tidak dapat terserap dikarenakan
pencairan dana yang baru dapat
dilaksanakan di pertengahan bulan maret

2. harga di dpa lebih besar daripada harga


riil untuk belanja modal (belanja modal
alat total lipid test)
3. harga di dpa lebih besar daripada harga
riil untuk alkes habis pakai (belanja alkes
habis pakai pengukur hba1c dan stik total
lipid test)

Sesuai dengan jadwal kegiatan


pengadaan
Jadwal Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas,
Saluran Air bersih) di TW IV

-Meningkatnya Jumlah Peserta JKN:


a. Klaim pelayanan yandas (non JKN)
menurun
b. Klaim retribusi (non JKN) menurun
- PAK Pengadaan Meja dan Kursi
Recepsionis Puskesmas

Pembayaran Klaim Non Kapitasi oleh


BPJS Kesehatan tidak tepat waktu
a. Klaim Jan-mar 2019 dibayar Ags 19
b. Klaim Apr-Juli 2019 dibayar Okt'19

Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan


pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
di TW IV

Penyedia obat tidak segera menyelesaikan

Obat belum datang, bongkar muatrealisasi tidak maksimal


Sosialisasi ukom jabfung, pelaksanaan
ukom jabfung dan angka kredit jabfung
menunggu jadwal dari penyelenggara

Efisiensi pada belanja obat, alkes habis


pakai, sterilisasi,suku cadang yang
merupakan anggaran buffer, serta
pemeliharaan website

Adanya PAK ,sehingga ada jadwal


kegiatan dilaksanakan setelah PAK

Adanya PAK ,sehingga ada jadwal


kegiatan dilaksanakan setelah PAK

Pembuatan dokumen , waktu pelaksanaan


pengadaan yang pendek

dalam proses PAK

Perubahan kebijakan pelaksanaan UHC


sehingga pendapatan dana JKN ada
peningkatan dan pembayaran Jaspel
dibayarkan di TW IV

Penyelenggaraan pelatihan menyesuaikan


dengan Jadwal Penyelenggara
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019


Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Meningkatny
a pelayanan
kesehatan Persentase terpenuhinya
dan Program Pelayanan
I 1 02 01 02 01 01 kebutuhan administrasi 100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,561,692,110 100 586,095,075 - 936,638,324 -
kemandirian Administrasi Perkantoran
perkantoran
masyarakat
untuk hidup
sehat
Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi
1 1 02 01 02 01 01 01 69 jenis 282,462,660 4 jenis 75,355,600 57 jenis 52,788,960 15 15,389,500 39 14,084,000 -
perkantoran perkantoran yang terpenuhi

Penyediaan bahan Jumlah bahan bacaan dan


2 1 02 1 02 01 01 15 bacaan dan peraturan peraturan perundang- 6 jenis 14,850,000 3 jenis 4,680,000 1 jenis 1,800,000 1 390,000 - 390,000 -
perundang-undangan undangan yang tersedia

Penyediaan makanan Jumlah makanan dan minuman


3 1 02 1 02 01 01 17 5,530 kotak 115,350,000 2651 kotak 34,232,500 550 kotak 8,250,000 137 1,335,000 41 1,335,000 213
dan minuman yang disediakan

Rapat-rapat koordinasi
Jumlah rapat-rapat koordinasi
4 1 02 1 02 01 01 18 dan konsultasi ke luar 3,673 kali 1,438,314,000 2801 kali 622,242,111 307 kali 248,650,000 83 49,755,555 64 30,145,000 66
dan konsultasi ke luar daerah
daerah

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional


Pelayanan Administrasi di yang terpenuhi pada pelayanan
5 1 02 1 02 01 01 19 109 jenis 944,490,500 47 jenis 232,376,730 24 jenis 165,600,000 6 53,013,772 6 33,876,038 6
UPT Perbekalan administrasi di UPT.Perbekalan
Kefarmasian Kefarmasian

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
6 1 02 1 02 01 01 20 Pelayanan Administrasi di 79 jenis 525,416,300 35 jenis 144,874,743 9 jenis 123,444,500 3 22,351,650 4 28,697,500 2
administrasi di UPT
Puskesmas Bugulkidul
Puskesmas Bugulkidul

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
7 1 02 1 02 01 01 21 Pelayanan Administrasi di 59 jenis 545,450,000 25 jenis 141,826,636 11 jenis 84,112,000 3 19,934,500 8 30,688,000 0
administrasi di UPT
Puskesmas Kandangsapi
Puskesmas Kandangsapi

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
8 1 02 1 02 01 01 22 Pelayanan Administrasi di 57 jenis 292,785,000 30 jenis 121,051,490 1 jenis 58,000,000 1 9,610,830 - 11,556,806 -
administrasi di UPT
Puskesmas Kebonagung
Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran


Listrik di UPT Puskesmas 6 jenis - 3 jenis 1 jenis 1 - -
Kebonagung

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
9 1 02 1 02 01 01 23 Pelayanan Administrasi di 36 jenis 446,776,740 10 jenis 116,857,073 6 jenis 74,859,400 2 19,691,984 4 13,983,845 -
administrasi di UPT
Puskesmas Trajeng
Puskesmas Trajeng

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
10 1 02 1 02 01 01 24 Pelayanan Administrasi di 47 jenis 516,135,000 19 jenis 115,108,539 4 jenis 79,200,000 4 15,143,058 - 17,474,034 -
administrasi di UPT
Puskesmas Gadingrejo
Puskesmas Gadingrejo

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
11 1 02 1 02 01 01 25 Pelayanan Administrasi di 31 jenis 419,040,000 14 jenis 86,049,082 5 jenis 84,000,000 5 12,500,394 - 15,420,846 -
administrasi di UPT
Puskesmas Karangketug
Puskesmas Karangketug

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
12 1 02 1 02 01 01 26 Pelayanan Administrasi di 58 jenis 611,893,050 31 jenis 104,206,800 9 jenis 114,355,000 3 20,526,451 3 23,698,051 -
administrasi di UPT
Puskesmas Sekargadung
Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan 3 orang - 0 orang - 1 orang 1 - -

Jumlah petugas kebersihan 15 orang - 0 orang - 5 orang 5 - -

Jumlah kebutuhan operasional


Penyediaan Operasional
yang terpenuhi pada pelayanan
13 1 02 1 02 01 01 27 Pelayanan Administrasi di 59 jenis 470,373,450 30 jenis 98,767,804 8 jenis 105,800,000 8 19,306,131 - 23,621,704 -
administrasi di UPT
Puskesmas Kebonsari
Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung


14 1 02 1 02 01 01 28 490 orang 9,343,544,750 174 orang 3,142,050,000 103 orang 2,360,832,250 100 327,146,250 - 691,667,500 -
pendukung perkantoran perkantoran yang tersedia

Program Peningkatan Persentase sarana dan


II 1 02 1 02 01 02 sarana dan prasarana prasarana perkantoran yang 100 % 7,386,273,500 100.00 % 3,991,715,608 100 % 829,087,600 100 69,247,156 - 238,264,964 -
Aparatur berfungsi layak
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Jumlah peralatan dan


Pengadaan peralatan dan
15 1 02 1 02 01 02 12 perlengkapan kantor yang 33 jenis 1,298,947,000 9 jenis 165,406,800 10 jenis 166,874,100 1 16,200,000 7 90,300,000 1
perlengkapan kantor
tersedia

Pemeliharaan Jumlah rumah dinas yang kegiat


16 1 02 1 02 01 02 21 4 Kegiat 116,550,000 2 Kegiatan 62,400,000 1 27,000,000 - - 1 26,500,000 -
rutin/berkala rumah dinas terpelihara an

Pemeliharaan
Jumlah petugas kebersihan
17 1 02 1 02 01 02 22 rutin/berkala gedung 9 orang 1,351,858,500 0 orang 232,349,159 3 orang 416,183,500 3 41,086,106 - 98,132,214 -
yang ada
kantor

Jumlah petugas keamanan


9 orang - 0 orang - 3 orang 3 - -
yang ada

Luas gedung kantor yang


1,269 m2 - 571 m2 - 698 m2 - 698 -
dipelihara
luas tangga gedung kantor
dinas kesehatan yang 16.95 m2 0 16.95 m2 - - -
dipelihara
luas ruang arsip, ruang server
66.2 m2 0 66.2 m2 - - -
kantor dinas
luas gedung gudang kantor
dinas kesehatan yang 56.95 m2 0 56.95 m2 - - -
dipelihara
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan
dinas/operasional yang
18 1 02 1 02 01 02 24 rutin/berkala kendaraan 231 unit 1,266,736,000 41 unit 410,674,999 98 unit 177,580,000 33 11,961,050 - 9,747,750 16
mendapatkan pemeliharaan
dinas/operasional
rutin/berkala

Jumlah izin kendaraan


dinas/operasional yang 140 unit - 42 unit - 46 unit 15 - 15
terselesaikan

Jumlah peralatan dan


Pemeliharaan peralatan
19 1 02 1 02 01 02 30 perlengkapan kantor yang 153 unit 169,160,000 18 unit 30,350,000 47 unit 41,450,000 0 - 16 13,585,000 22
dan perlengkapan kantor
mendapatkan pemeliharaan

Program Peningkatan Proprosi personil yang


III 1 02 1 02 01 05 Kapasitas Sumber Daya mengikuti peningkatan 90 % 443,610,600 90.00 % 221,915,270 90 % 52,536,600 90 8,650,000 - 8,650,000 -
Aparatur kapasitas SDM

Pembinaan Rohani Jumlah pegawai yang


20 1 02 1 02 01 05 11 1,368 orang 276,610,600 804 orang 118,926,600 235 orang 52,536,600 235 8,650,000 - 8,650,000 -
Aparatur mendapat pembinaan rohani

Persentase dokumen
Program Peningkatan perencanaan kinerja dan
Pengembangan Sistem laporan keuangan,
IV 1 02 1 02 01 06 100 % 2,249,432,200 100.00 % 332,626,794 100 % 548,067,000 100 187,994,000 - 97,529,500 -
Pelaporan Capaian kepegawaian, barang dan
Kinerja dan Keuangan kinerja yang disusun tepat
waktu

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan


dokum
21 1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan dan laporan capaian kinerja 24 dokum 202,591,900 12 122,821,800 4 24,645,000 2 6,435,000 1 1,863,000 1
dokumen en
Laporan Capaian Kinerja yang tersusun

Jumlah laporan keuangan yang dokum


24 dokum - 12 - 4 1 1 1
tersusun dokumen en

Penyusunan Pelaporan
jumlah pertemuan penyusunan
Barang SKPD dan
22 1 02 1 02 01 06 08 pelaporan barang OPD dan 14 kali 103,387,500 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 - 1 - 1
Pengelolaan
pengelolaan kepegawaian
Kepegawaian

Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan
Bantuan Operasional
23 1 02 1 02 01 06 11 perencanaan dan evaluasi DAK 5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500 -
Kesehatan (DAK Non
Non Fisik
Fisik)

Jumlah tenaga pengelola


program dan anggaran yang
78 orang - 0 orang - 78 orang 78 - -
mendapatkan pengembangan
kapasitas SDM

Jumlah aplikasi yang dilakukan


Pengelolaan Data dan aplika
24 1 02 1 02 01 06 12 pengembangan dan 6 aplikas 591,506,500 0 aplikasi - 2 235,300,000 - 1,342,000 1 63,885,000 1
Informasi si
pemeliharaan

Jumlah laporan terkait


lapora
pengelolaan data dan informasi 9 laporan - 0 laporan - 3 - 1 1
n
yang tersusun

jumlah instalasi server dinas


1 paket 1 paket
kesehatan yang dibangun

Publikasi hasil-hasil Jumlah even publikasi hasil


25 1 02 1 02 01 06 13 6 Kegiat 113,000,000 0 Kegiatan - 2 even 25,000,000 1 - - 12,500,000 1
pembangunan pembangunan kesehatan

per per
Program upaya per 1000
V 1 02 1 02 01 16 Angka kematian ibu (AKI) 2.4 1000 32,697,297,517 18,047,412,528 2.4 1000 10,400,941,200 - 1,540,425,420 0.6 1,923,206,689 -
Kesehatan Masyarakat LH
LH LH

per per
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 7 1000 - - 7 1000 2.73 2.42 1.21
LH
LH LH

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Persentase ibu hamil
26 1 02 1 02 01 16 01 di Puskesmas mendapatkan pelayanan 90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000 19.16
Kebonagung (DBH Pajak kesehatan ibu hamil
Rokok)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Persentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92,60 % 23.58 31.98 28.44
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % 97 % 24.72 32.63 29.65
baru lahir

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84,50 % 13.76 6.36 6.61
sesuai standart

Persentase anak usia


pendidiikan dasar yang
99.2 % - % - 99.2 % - 0 100
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart

Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 49.77 8.23 7
kesehatan sesuai standart

Persentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % 100 - -
mendapatkan perawatan

Persentase rumah tangga


memiliki akses terhadap 92 % - % - 92 % 91.05 - -
sanitasi dasar (jamban sehat)

Persentase rumah tangga yang


akses air minum SG/SPT 12 % - % - 12 % - - -
diperiksa

Persentase rumah tangga ber-


45 % - % - 45 % 36.8 - -
PHBS/rumah tangga sehat

Persentae posyandu PURI


90 % - % - 90 % - -
(Purnama Mandiri)

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 % - -
PURI (Purnama Mandiri)

Peningkatan Pelayanan
Persentase ibu hamil
Kesehatan Ibu dan anak
27 1 02 1 02 01 16 02 mendapatkan pelayanan 90.3 % 260,650,000 % - 90.3 % 260,650,000 23.14 67,115,000 27.56 72,003,000 22.88
di Puskesmas Gadingrejo
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 24.08 22.52 30.46
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % 24.76 23.04 29.1
baru lahir

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 16.38 34.02 24.22
sesuai standart

Persentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % 100 - -
mendapatkan perawatan

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak
Jumlah kebutuhan kader
28 1 02 1 02 01 16 03 di Puskesmas 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000 -
posyandu
Karangketug (DBH Pajak
Rokok)

Jumlah ATK 1 jenis - jenis - 1 jenis 1 - -


Jumlah Cetak Buku KIA 100 buku - buku - 100 buku 100 - -

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 28.88 56 -
sesuai standar

Jumlah Peserta Evaluasi


40 orang - orang - 40 orang 40 - -
Program KIA

Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak
29 1 02 1 02 01 16 04 pelayanan kesehatan balita 84.5 % 241,056,000 % - 84.5 % 241,056,000 20.88 44,458,200 21.7 53,070,000 12.17
di Puskesmas Kebonsari
sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Presentase ibu hamil


mendapatkan pelyanan 90 % - % - 90 % 24.13 25.2 20.07
kesehatan ibu hamil

Persentae posyandu PURI


72 % - % - 72 % 72 -
(Purnama Mandiri)

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak
Jumlah kader posyandu bayi
30 1 02 1 02 01 16 05 di Puskesmas 200 orang 410,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000 - 97,154,000 -
balita
Sekargadung (DBH Pajak
Rokok)

Jumlah kader posyandu lansia 95 orang - orang - 95 orang 95 - -


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Jumlah anak kegiatan wisata


54 anak - anak - 54 anak - -
anak kunjungan puskesmas

Jumlah bidan posyandu 2 orang - orang - 2 orang 2 - -

Jumlah peserta penyuluhan


80 kader - kader - 80 kader - -
program KIA

Jumlah peserta sosialisasi


tanda bahaya pada bunil, 80 kader - kader - 80 kader - -
bufas, bayi, balita

Jumlah peserta penyuluhan


60 kader - kader - 60 kader - -
hepatitis pada bumil
Jumlah peserta penyuluhan
40 kader - kader - 40 kader - -
HIV pada bumil
Jumlah peserta pembinaan
40 kader - kader - 40 kader - -
motivator ASI ekseklusif

Jumlah peserta penyuluhan


kesehatan reproduksi wanita 48 kader - kader - 48 kader - -
pada WUS

Jumlah peserta evaluasi


40 kader - kader - 40 kader - -
motivator ASI ekseklusif
Jumlah bayi balita yang
2.467 anak - anak - 2467 anak - -
mendapatkan PMT

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Jumlah Pembayaran Honor
31 1 02 1 02 01 16 06 233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000 -
di Puskesmas Bugulkidul Kader Posyandu Balita
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah Kudapan Yang


Diberikan Untuk PMT 1.822 balita - balita - 1822 balita 1,822 -
Penyuluhan Posyandu Balita

Jumlah Pembayaran Jasa


Pelayanan Medis Bidan 5 orang - orang - 5 orang 5 -
Persalinan

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Persentase ibu hamil
32 1 02 1 02 01 16 07 di Puskesmas mendapatkan pelayanan 90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150 -
Kandangsapi (DBH Pajak kesehatan ibu hamil
Rokok)

Persentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 21 72 -
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % 21 76 -
baru lahir

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 18 67 16
sesuai standart

Persentase anak usia


pendidiikan dasar yang
99.2 % - % - 99.2 % - 99.2
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart

Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 20 20 -
kesehatan sesuai standart

Persentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % 100 - -
mendapatkan perawatan
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Peningkatan Pelayanan
Persentase ibu hamil
Kesehatan Ibu dan anak
33 1 02 1 02 01 16 08 mendapatkan pelayanan 90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000 48.37
di Puskesmas Trajeng
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)

Persentase balita mendapatkan 84,


pelayanan kesehatan balita 84 % - % - % 18 28.38 37.62
sesuai standart

Penyuluhan tentang Persentase ibu hamil


34 1 02 1 02 01 16 09 kelompok Ibu hamil dan mendapatkan pelayanan 90.3 % 468,329,400 % - 90.3 % 468,329,400 23.58 101,731,000 23.55 62,270,000 25.02
Ibu balita kesehatan ibu hamil
Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 22.25 26.81 23.90
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % 23.06 27.39 25.25
baru lahir

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 18.82 20.73 21.42
sesuai standart

Persentase rumah tangga


Penyelenggaraan
35 1 02 1 02 01 16 14 memiliki akses terhadap 92 % 368,957,400 % 179,362,300 92 % 181,457,400 0.00 81,392,900 63.43 54,892,500 29.03
Penyehatan Lingkungan
sanitasi dasar (jamban sehat)

Persentase rumah tangga yang


akses air minum SG/SPT 12 % - % - 12 % 2.41 42.99 43.48
diperiksa

Pengembangan taman Presentase rumah tangga ber


36 1 02 1 02 01 16 17 posyandu (Bantuan PHBS atau rumah tangga 45 % 55,000,000 % - 45 % 55,000,000 -
Keuangan Provinsi) sehat

Presentase posyandu PURI


90 % - % - 90 % - -
(Purnama Mandiri)

Presentase Kelurahann Siaga


32 % - % - 32 % - -
PURI (Purnama Mandiri)

Perbaikan gizi Persentase balita gizi buruk


37 1 02 1 02 01 16 29 100 % 175,242,000 % - 100 % 175,242,000 100.00 300,000 - 28,412,000 0
masyarakat mendapatkan perawatan

Jumlah Motivator ASI 66 orang - orang - 66 orang 0.00 - 60

Bantuan Operasional
Kesehatan Masyarakat
Presentase rumah tangga ber
Rujukan Kesehatan
38 1 02 1 02 01 16 35 PHBS atau rumah tangga 45 % 293,500,000 % - 45 % 293,500,000 - 82,075,000
Keluarga dan Promosi
sehat
Kesehatan (DAK Non
Fisik)

Presentase posyandu PURI


90 % - % - 90 % - -
(Purnama Mandiri)

Presentase Kelurahann Siaga


32 % - % - 32 % - -
PURI (Purnama Mandiri)

Pembinaan dan monev


Persentase UKK yang dibina
39 1 02 1 02 01 16 36 Upaya Kesehatan Kerja 100 % 86,155,000 % 71,025,000 100 % 86,155,000 0.00 - 100 20,000,000 0
(sesuai SK kelurahan)
(DBH Pajak Rokok)

- Jumlah peserta terpapar K3


50 orang - orang - 50 orang 0.00 50 0
po UKK
Jumlah Perwakilan Pos UKK
25 orang - orang - 25 orang 0.00 - 25
melakukan SMD

Jumlah Pos UKK yang


25 orang - orang - 25 orang 0.00 - 25
melakukan MMP dan Intervensi

Jumlah Peserta terpapar


625 org - org - 625 org 0.00 625 0
Program GP2SP
Jumlah Frekuensi koordinasi
15 0rang - 0rang - 15 0rang 0.00 15 0
lintas sektor

Persentase anak usia


Pelayanan kesehatan
pendidikan dasar yang
40 1 02 1 02 01 16 42 anak usia sekolah, 99.2 % 458,907,000 % - 99.2 % 458,907,000 0.00 3,010,000 - 171,460,000 0
mendapatkan skrining
remaja dan lansia
kesehatan sesuai standart

Persentase lansia
42
mendapatkan skrining 42 % - % - % 18.00 19 8.20
kesehatan sesuai standart

Upaya Kesehatan Presentase rumah tangga ber


41 1 02 1 02 01 16 55 Bersumberdaya PHBS atau rumah tangga 45 % 138,756,600 % - 45 % 138,756,600 18,231,400 50,220,000
Masyarakat (UKBM) sehat

Presentase posyandu PURI


90 % - % - 90 %
(Purnama Mandiri)

Presentase Kelurahann Siaga


32 % - % - 32 %
PURI (Purnama Mandiri)

Forum Komunikasi Kota Persentase rumah tangga ber-


42 1 02 1 02 01 16 57 45 % 484,058,000 % - 45 % 484,058,000 114,874,770 49,510,464
Sehat PHBS/rumah tangga sehat

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 %
PURI (Purnama Mandiri)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Pembinaan ke forum
kecamatan dan satgas 100 % - % - 100 %
kelurahan
Bantuan Operasional
Persentase ibu hamil
Kegiatan (BOK) di
43 1 02 1 02 01 16 65 mendapatkan pelayanan 90 % 1,113,590,000 % 427,578,000 90 % 577,116,000 24.29 69,305,000 24.51 77,152,500 19.20
Puskesmas Kebonagung
kesehatan
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan


pelayanan sesuai dengan 84 % - % - 84 % 13.76 6.36 6.61
standart

Persentase anak usia sekolah


mendapatkan pelayanan 99 % - % - 99 % 0.00 0 0
sesuai dengan standart

Persenatase ODGJ (orang


dengan gangguan jiwa )
100 % - % - 100 % 0.00 79.03 0.97
mendapatkan pelayanan
sesuai dengan standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining
65 % - % - 65 % 19.80 24.84 31.79
kesehatan sesuai dengan
standart

Bantuan Operasional
Presentase ibu hamil
Kegiatan (BOK) di
44 1 02 1 02 01 16 66 mendapatkan pelyanan 90.3 % 1,047,440,000 % 457,695,875 90.3 % 524,181,000 23.14 83,852,000 27.56 126,221,125 22.88
Puskesmas Gadingrejo
kesehatan ibu hamil
(DAK Non Fisik)

Presentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 24.08 22.52 30.46
persalinan

resentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % 24.76 23.04 29.1
baru lahir

Presentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 16.38 34.02 24.22
sesuai standart

Presentase anak usia


pendidikan dasar yang
99.2 % - % - 99.2 % - 0 97.22
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart

Presentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 33.2 11.3 16.35
kesehatan sesuai standart

Presentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % 100 - -
mendapatkan perawatan

Presentase rumah tangga


memiliki akses terhadap 92 % - % - 92 % 61.3 22.4
sanitasi dasar ( jamban sehat )

Presentase UKK yang dibina


100 % - % - 100 % - 100 -
( sesuai SK Kelurahan )

Presentase OPD yang


15 % - % - 15 % - - 15
dilakukan tes kebugaran

Presentase rumah tangga ber


PHBS atau rumah tangga 45 % - % - 45 % 53.29 - -
sehat
Persentase posyandu puri
90 % - % - 90 % 100 - -
( purnama mandiri )

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 % - 100 -
puri ( purnama mandiri )

Persentase rumah tangga yang


akses air minum SG / SPT 12 % - % - 12 % - - 29.21
diperiksa

Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di
45 1 02 1 02 01 16 67 Jumlah Keluarga Sehat 5500 jiwa 927,732,000 jiwa 344,406,440 5500 jiwa 435,962,000 5,500 55,554,100 - 91,684,200 -
Puskesmas Karangketug
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada 180 anak - anak - 180 anak - 180 -


Jumlah Kader Kesehatan
75 anak - anak - 75 anak - 75 -
Remaja
Jumlah Kegiatan Wisata
12 tk - tk - 12 tk 2 2 8
Puskesmas
kegiat kegiat
Jumlah Kegiatan KIA-KB 17 - kegiatan - 17 12 - 5
an an
kegiat kegiat
Jumlah Kegiatan Gizi 5 - kegiatan - 5 2 2 1
an an
kegiat kegiat
Jumlah Kegiatan P2P 8 - kegiatan - 8 4 - 4
an an
kegiat kegiat
Jumlah Kegiatan Promkes 4 - kegiatan - 4 1 3 -
an an
Jumlah Posyandu Lansia 11 pos - pos - 11 pos 11 - -
Jumlah Pos UKK 3 pos - pos - 3 pos 3 - -

Jumlah Peserta KESJAOR 40 orang - orang - 40 orang 40 - -

kelura keluraha kelura


Jumlah Kegiatan Puskesmas 4 - - 4 4 - -
han n han
kelura keluraha kelura
Jumlah BATRA 4 - - 4 4 - -
han n han
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Jumlah Kegiatan Kesehatan kegiat kegiat


2 - kegiatan - 2 1 1 -
Jiwa an an
kelura keluraha kelura
Jumlah Kegiatan PTM 4 - - 4 4 - -
han n han
kelura keluraha kelura
Jumlah kelurahan ODF 4 - - 4 2 - -
han n han

Bantuan Operasional
Presentase Keluarga yang
Kegiatan (BOK) di
46 1 02 1 02 01 16 68 dilakukan Pendataan Keluarga 100 % 853,212,000 % 331,803,500 100 % 423,554,000 - 91,620,000 0 70,670,000 0
Puskesmas Kebonsari
Sehat
(DAK Non Fisik)

Prosentase Kelurahan Siaga


13 % - % - 13 % 13 0 -
PURI
Prosentase Penemuan dan
100 % - % - 100 % - 0 -
Penanganan Diare
Prosentase Penemuan dan
100 % - % - 100 % 100 0 -
Penanganan ISPA
Prosentase Rumah Tangga
memiliki Akses terhadap 85 % - % - 85 % 85 0 -
jamban sehat
Prosentase Penemuan dan
100 % - % - 100 % 100 0 -
Penanganan DBD

Prosentase orang beresiko HIV


mendapat pemeriksaan HIV 50 % - % - 50 % 16.5 0 51.77
sesuai standart

Prosentase UKK yang dibina 100 % - % - 100 % 100 0 -

Jumlah ATK 6 jenis - jenis - 6 jenis - 0 -


Jumlah Alat Kesehatan Habis
4 jenis - jenis - 4 jenis - 0 -
Pakai

Prosentase Penyehat
20 % - % - 20 % - 0 -
Tradisional yang memiliki STPT

Prosentase Sarana Air Bersih


yang memenuhi sarana 85 % - % - 85 % - 5 69
kesehatan

Prosentase Bayi dengan


92 % - % - 92 % 26.00 20.08 26.22
Imunisasi Dasar Lengkap

Prosentase Ibu Hamil


mendapat pelayanan 90 % - % - 90 % 24.13 25.2 20.11
Kesehatan Ibu Hamil

Prosentase Ibu Bersalin


Mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 25.21 26.33 21.01
Persalinan

Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di kelura keluraha kelura
47 1 02 1 02 01 16 69 Jumlah SMD di kelurahan 6 1,239,996,000 500,649,120 6 634,553,000 - 43,665,000 6 52,734,500 -
Puskesmas Bugulkidul han n han
(DAK Non Fisik)

Jumlah Sosialisasi Dan


posya posya
Pendampingan Evaluasi 46 - posyandu - 46 - - 46
ndu ndu
Motivator ASi Exclusive

Jumlah Pendampingan posya posya


28 - posyandu - 28 - - 28
Posyandu Lansia ndu ndu

Jumlah Sosialisasi MMK,


kelura keluraha kelura
Intervensi MMK dan Evaluasi 6 - - 6 - - -
han n han
MMK

Jumlah Sosialisasi IMS dan


4 kali - kali - 4 kali - - -
HIV Pada Populasi Kunci
Jumlah Sarasehan Toma Dan
3 kali - kali - 3 kali - - 2
Toga

Jumlah Sosialisasi Intervensi


Kelompok Keluarga Sehat 34 rw - rw - 34 rw - - 15
Tingkat RW

Jumlah Sarasehan Dengan


4 kali - kali - 4 kali - - 3
LIntas Sektor
Jumlah Sarasehan dengan
2 kali - kali - 2 kali - - 2
Jejaring Puskesmas
Jumlah Sosialisasi BTA Positif
1 kali - kali - 1 kali - - -
15 Suspec
Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu
1 kali - kali - 1 kali - - -
TB
Jumlah Pengumpulan Data
100 oh - oh - 100 oh - - -
Keluarga Sehat

Jumlah Sekolah Untuk


Kegiatan Penjaringan sekola sekola
35 - sekolah - 35 - - 35
Kesehatan Sekolah SD / SMP / h h
SMA

Jumlah Sekolah untuk kegiatan sekola sekola


2 - sekolah - 2 - - 2
Penjaringan Penyakit Kusta h h
Jumlah Pemeriksaan kegiat kegiat
1 - kegiatan - 1 - - -
Laboratorium ( Sampel Air ) an an

Jumlah Sosialisasi kelura keluraha kelura


6 - - 6 - 6 -
Pendampingan Kelas Ibu Hamil han n han

Jumlah Sosialisasi kelura keluraha kelura


6 - - 6 - 6 -
Pendampingan Kelas Ibu Balita han n han
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

poske poskestre poske


Jumlah Sosialisasi Poskestren 2 - - 2 - - -
stren n stren

Jumlah Pelatihan Kader KKR sekola sekola


17 - sekolah - 17 - - 17
disekolah SMP/SMA h h

Jumlah Sosialisasi kesehatan


20 tk - tk - 20 tk - 20 -
Gigi dan Mulut Di Tingkat TK

Jumlah Sosialisasi dan


kelura keluraha kelura
Pendampingan Kelas Ibu Balita 6 - - 6 - 6 -
han n han
Kurang Gizi

Jumlah Pembelian PMT untuk


Penderita TB dengan Berat 3240 pack - pack - 3240 pack - - -
Badan Kurang

Jumlah Sosialisasi pemicuan


6 lokasi - lokasi - 6 lokasi - - 6
STBM

Jumlah pengadaan alat


laboratorium habis pakai HIV 1 paket - paket - 1 paket - 1 -
(RDT1, RDT2, RDT3)

Jumlah Pelatihan Kader sekola sekola


18 - sekolah - 18 - - 18
Tiwisada di sekolah SD / MI h h

Jumlah Sosialisasi Pleno


1 kali - kali - 1 kali - - 1
STBM

Jumlah Sosialisasi dan monev


10 kali - kali - 10 kali - 3 4
Keluarga Sehat Lintas Program

Jumlah Pendataan Keluarga


5200 oh - oh - 5200 oh - - -
Sehat

Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di Persentase ibu menyusui yang
48 1 02 1 02 01 16 70 50 % 1,088,963,000 % 513,981,920 50 % 527,270,000 147,035,000 50 117,225,000 -
Puskesmas Kandangsapi ikut kegiatan KP-ASI
(DAK Non Fisik)

Persentase ibu balita gizi


kurang yang ikut kegiatan Pos 50 % - % - 50 % 50 -
Gizi
Persentase ibu hamil resiko
60 % - % - 60 % 65 35
tinggi yang dapat di deteksi
Persentase ODGJ yang ikut
20 % - % - 20 % 20 10
posyandu jiwa
Persentase kelurahan yang
60 % - % - 60 % 65 -
sudah ODF
Jumlah ATK 5 jenis - jenis - 5 jenis 5 -
Jumlah Alat Laboratorium
2 jenis - jenis - 2 jenis 2 -
Habis Pakai

Jumlah hadiah yang diberikan 2 jenis - jenis - 2 jenis - -

Persentase pasien yang diberi


25 % - % - 25 % 25 0
penyuluhan di ruang tunggu

Persentase siswa yang diberi


20 % - % - 20 % 20 11
penyuluhan kesehatan

Persentase Rumah Tangga


40 % - % - 40 % - -
yang mendapat stimulan ODF

Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di Pendampingan Pendataan
49 1 02 1 02 01 16 71 200 kader 1,092,141,000 kader 396,573,200 200 kader 566,219,000 21,020,000 - 101,054,750
Puskesmas Sekargadung Keluarga Sehat
(DAK Non Fisik)

Persediaan Alat Laboratorium


5 jenis - jenis - 5 jenis
Habis Pakai

PMT TB 5 orang - orang - 5 orang

posya posya
Bahan Demo Masak 40 - posyandu - 40
ndu ndu
Kegiatan Promotif dan kegiat kegiat
67 - kegiatan - 67
Preventif an an
Posyandu Balita 40 pos - pos - 40 pos
Posyandu Lansia 19 pos - pos - 19 pos

Jumlah Kader Posyandu Balita 200 orang - orang - 200 orang

Bantuan Operasional
Prosentase lansia
Kegiatan (BOK) di
50 1 02 1 02 01 16 72 mendapatkan skrining 40 % 1,009,349,000 % 402,432,100 40 % 511,145,000 20 82,815,000 13 69,710,000 67
Puskesmas Trajeng (DAK
kesehatan sesuai standart
Non Fisik)

Persentase posyandu PURI


90 % - % - 90 % 26 74
(Purnama Mandiri)

Persentase kelurahan siaga


30 % - % - 30 % 30 70
PURI (Purnama Mandiri)

Persentase rumah tangga


memiliki akses terhadap 85 % - % - 85 % 72 28
sanitasi dasar (jamban sehat)

Persentase balita gizi buruk


90 % - % - 90 % 90 10 -
mendapat perawatan
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Persentase orang beresiko HIV


mendapat pemeriksaan HIV 50 % - % - 50 % 100 -
sesuai standart

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % 100 -
penanganan penderita DBD

Persentase bayi dengan


85 % - % - 85 % 33.4 67
imunisasi dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah
95 % - % - 95 % 100 -
haji) yang diperiksa

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining 60 % - % - 60 % 15 30 55
kesehatan sesuai standart

Persentase orang dengan TB


mendapatkan pelayanan TB 90 % - % - 90 % - 100 -
sesuai standart

Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase rumah tangga ber-
51 1 02 1 02 01 16 73 45 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 0 1,750,000 0 8,000,000 -
Puskesmas Karangketug PHBS/rumah tangga sehat
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah pos pendataan SMD 32 pos - pos - 32 pos 32 - -

Jumlah peserta MMK 160 orang - orang - 160 orang 160 - -

Jumlah peserta intervensi


160 orang - orang - 160 orang - 160 -
keluarga sehat
Jumlah peserta evaluasi
160 orang - orang - 160 orang - - -
keluarga sehat

Pemberdayaan
Persentase Sarana Air Bersih
Masyarakat di
52 1 02 1 02 01 16 74 yang memenuhi syarat 85 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300 5 2,740,000 69
Puskesmas Kebonsari
kesehatan
(DBH Pajak Rokok)

Persentase Rumah Tangga ber


60 % - % - 60 % - 60 -
PHBS/ RUmah tangga sehat

Persentase Balita Naik Berat


60 % - % - 60 % - 0 0
Badannya

Persentase Orang dengan


Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
100 % - % - 100 % - - -
mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga


13 % - % - 13 % 13 - -
PURI

Pemberdayaan
Masyarakat di Jumlah peserta pembinaan
53 1 02 1 02 01 16 75 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Puskesmas Sekargadung kader kelsi
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta pertemuan


dan koordinasi persiapan 35 uks - uks - 35 uks - -
screning di sekolah

Jumlah peserta penyuluhan


175 siswa - siswa - 175 siswa - -
PHBS di sekolah

Jumlah peserta penyuluhan


NAPZA dan kesehatan 150 siswa - siswa - 150 siswa - -
reproduksi di sekolah

Pemberdayaan
Masyarakat di Pelaksanaan Pertemuan Guru
54 1 02 1 02 01 16 76 20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 - 12,277,600 20 5,460,000 -
Puskesmas Bugulkidul Uks Tingkat TK
(DBH Pajak Rokok)

Pelaksanaan Pertemuan Guru


53 orang - orang - 53 orang - 53 -
UKs Tingkat SD/SMP/SMA

Belanja Cetak Penggandaan


46 buku - buku - 46 buku - 46 -
Sistem Informasi Posyandu

Pelaksanaan Pertemuan
sekola sekola
Sosialisasi Kesehatan di SD / 18 - sekolah - 18 - 6 6
h h
Mi

Sosialisasi Kegiatan Di sekolah sekola sekola


18 - sekolah - 18 - - 17
saat MOS ( SMP / SMA ) h h

Pelaksanaan Intervensi PHBS sekola sekola


36 - sekolah - 36 - - 17
di Instansi Pendidikan h h

Pelaksanaan Intervensi PHBS pesant pesantre pesant


5 - - 5 - 5 -
di Pondok Pesantren ren n ren

Pemberdayaan
Persentase ibu hamil
Masyarakat di
55 1 02 1 02 01 16 77 medapatkan pelayanan 90.3 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 - 17,000,000 90 5,200,000 -
Puskesmas Kandangsapi
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % - - -
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % - 97 -
baru lahir
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % - - -
sesuai standart

Persentase anak usia


pendidiikan dasar yang
99.2 % - % - 99.2 % - - -
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart

Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % - 42 -
kesehatan sesuai standart

Persentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % - - 100
mendapatkan perawatan

Persentase rumah tangga


memiliki akses terhadap 92 % - % - 92 % 0.00 - 66.6
sanitasi dasar (jamban sehat)

Persentase rumah tangga yang


akses air minum SG/SPT 12 % - % - 12 % - - 12
diperiksa

Persentase UKK yang dibina


100 % - % - 100 % - - 100
(sesuai SK kelurahan)

Persentase OPD yang


15 % - % - 15 % - - -
dilakukan test kebugaran

Persentase rumah tangga ber-


45 % - % - 45 % - 45 5
PHBS/rumah tangga sehat

Persentae posyandu PURI


90 % - % - 90 % - 90 -
(Purnama Mandiri)

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 % - 50 -
PURI (Purnama Mandiri)

Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase kelurahan siaga
56 1 02 1 02 01 16 78 32 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 50 950,000 50 12,750,000 -
Puskesmas Trajeng PURI (Purnama Mandiri)
(DBH Pajak Rokok)

Pemberdayaan
Persentase ibu hamil
Masyarakat di
57 1 02 1 02 01 16 79 medapatkan pelayanan 90.3 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000 24.55 4,200,000 19.16
Puskesmas Kebonagung
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin


mendapatkan pelayanan 92.6 % - % - 92.6 % 23.58 31.98 28.44
persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi 97 % - % - 97 % 24.72 33.23 29.05
baru lahir

Persentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita 84.5 % - % - 84.5 % 13.76 6.36 6.61
sesuai standart

Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 0.1 57.9 7
kesehatan sesuai standart

Persentase balita gizi buruk


100 % - % - 100 % 100 - -
mendapatkan perawatan

Persentase rumah tangga


memiliki akses terhadap 92 % - % - 92 % 91.05 - -
sanitasi dasar (jamban sehat)

Persentase rumah tangga yang


akses air minum SG/SPT 12 % - % - 12 % - - -
diperiksa

Persentase rumah tangga ber-


45 % - % - 45 % 36.8 - -
PHBS/rumah tangga sehat

Persentae posyandu PURI


90 % - % - 90 % 100 - -
(Purnama Mandiri)

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 % - - -
PURI (Purnama Mandiri)

Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase rumah tangga ber-
58 1 02 1 02 01 16 80 45 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000 - - -
Puskesmas Gadingrejo PHBS/rumah tangga sehat
(DBH Pajak Rokok)

Persentase kelurahan siaga


32 % - % - 32 % - 100 -
PURI (Purnama Mandiri)

Persentae posyandu PURI


90 % - % - 90 % 100 - -
(Purnama Mandiri)
Presentase rumah tangga ber
59 1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID) PHBS atau rumah tangga 45 % 1,116,413,000 % - 45 % 1,116,413,000 - 17,071,400 - 59,972,500
sehat
Presentase posyandu PURI
90 % - % - 90 % - -
(Purnama Mandiri)

Presentase Kelurahann Siaga


32 % - % - 32 % - -
PURI (Purnama Mandiri)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Pendampingan Presentase rumah tangga ber


60 1 02 1 02 01 16 95 Poskestren (Bantuan PHBS atau rumah tangga 47 % 121,029,000 0.00 47 % 121,029,000 - - -
Keuangan Provinsi) sehat

Presentase Kelurahann Siaga


34 % - 0.00 34 % - - -
PURI (Purnama Mandiri)

Fasilitasi Pembinaan
Upaya Kesehatan Persentase UKK yang dibina
61 1 02 1 02 01 16 99 100 % 17,137,500 % - 100 % 17,137,500 50 - - - 50
Khusus lainnya (UKK,UK (sesuai SK Kelurahan)
OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular


VI 1 02 1 02 01 22 penanggulangan potensial yang dapat dicegah 100 % 5,121,763,200 % 1,628,373,631 100 % 3,012,402,200 100 635,548,750 - 989,307,154 -
penyakit dan dikendalikan

Persentase penyakit tidak


menular yang dapat dicegah 100 % - % - 100 % 100 - -
dan dikendalikan

Pelayanan Pencegahan Persentase orang dengan TB


62 1 02 1 02 01 22 05 dan penanggulangan mendapatkan pelayanan TB 100 % 677,294,000 % - 100 % 677,294,000 100 433,248,000 - 25,561,800 -
penyakit menular (DID) sesuai standart

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % 27.92 20.08 21.22
penanganan pneumonia balita

Persentase penemuan dan


100 % - % - 100 % 100 - -
penanganan diare

Pencegahan dan Persentase orang berisiko HIV


63 1 02 1 02 01 22 14 Penanggulangan mendapatkan pemeriksaan HIV 50 % 183,000,000 % 118,610,000 50 % 123,000,000 19.69 28,540,000 13.67 34,709,000 16.64
HIV/AIDS sesuai standart

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
Jumlah Pertemuan Sosialisasi
64 1 02 1 02 01 22 15 Penyakit Menular di 20 orang 39,786,000 orang 15,060,000 20 orang 16,886,000 - 5,276,000 20 11,610,000 -
Kusta
Puskesmas Bugulkidul
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi


20 orang - orang - 20 orang - 20 -
TB

Jumlah Pertemuan Sosialisasi


90 orang - orang - 90 orang - 90 -
Diare dan Ispa ( Pneumoni )
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
65 1 02 1 02 01 22 16 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 158,390,000 % 22,900,000 100 % 135,490,000 - 62,617,500 100 27,072,500 -
Puskesmas Kandangsapi sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV 50 % - % - 50 % - 50 -
sesuai standart

Persentase penemuan dan


100 % - % - 100 % - 100 -
penanganan penderita DBD

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % - 90 -
penanganan pneumonia balita

Persentase penemuan dan


100 % - % - 100 % - 100 -
penanganan diare
Persentase bayi dengan
93 % - % - 93 % - - 85
imunisasi dasar lengkap

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining 65 % - % - 65 % - - 0
ksehatan sesuai standart

Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % - - 83.2
pelayanan kesehatan sesuai
standart

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
66 1 02 1 02 01 22 17 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 34,200,000 % 20,150,000 100 % 12,100,000 - 6,004,750 26 - 72
Puskesmas Kebonagung sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase penemuan dan


100 % - % - 100 % 100 - -
penanganan penderita DBD

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % 37 11.6 22.4
penanganan pneumonia balita

Persentase penemuan dan


100 % - % - 100 % 32.5 25.9 0
penanganan diare

Persentase kasus KLB


(kejadian luar biasa) yang 100 % - % - 100 % - - -
ditangani

Persentase penyandang DM
yang mendapatkan pelayanan 65 % - % - 65 % 20.18 21.4 39.91
kesehatan sesuai standart

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining 65 % - % - 65 % 19.88 24.76 31.79
ksehatan sesuai standart

Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % 8.32 4.97 16.2
pelayanan kesehatan sesuai
standart

Pertentase bayi dengan


93 % - % - 93 % 0 - 58
imunisasi dasar lengkap
Persentase pembinaan si
30 % - % - 30 % - - 30
cerdik

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
67 1 02 1 02 01 22 18 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 27,859,000 % 17,785,000 100 % 9,840,000 100 1,410,000 - 960,000 -
Puskesmas Trajeng sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
68 1 02 1 02 01 22 19 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 32,170,000 % 19,670,000 100 % 12,000,000 100 2,010,000 - 5,900,000 -
Puskesmas Gadingrejo sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV 50 % - % - 50 % 31.9 15 25.50
sesuai standart

Persentase pengendalian
100 % - % - 100 % 100 - -
penyakit kusta

Persentase orang dengan TB


MDR mendapatkan pelayanan 100 % - % - 100 % 100 - -
TB MDR sesuai standart

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
69 1 02 1 02 01 22 20 Penyakit Menular di Jumlah ATK 2 jenis 28,731,000 jenis 17,431,000 2 jenis 11,000,000 2 2,025,000 - 640,500 -
Puskesmas Karangketug
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah pemeriksaan IPAL 2 kali - kali - 2 kali - 1 -


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Jumlah peserta penyuluhan


25 orang - orang - 25 orang - - 25
penyakit berbasis lingkungan

Jumlah peserta evaluasi


20 anak - anak - 20 anak - - 20
SICERDIK di sekolah

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
70 1 02 1 02 01 22 21 Penyakit Menular di Jumlah peserta refreshing PD3I 40 kader 50,380,000 kader 16,995,000 40 kader 28,335,000 - 16,175,000 - 8,000,000
Puskesmas Sekargadung
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing


40 kader - kader - 40 kader - -
tentang penyakit HIV/AIDS
Jumlah peserta penyuluhan
40 kader - kader - 40 kader - -
penyakit AFP

Jumlah peserta refreshing


tentang kolaborasi penyakit TB- 40 kader - kader - 40 kader - -
HIV

Jumlah peserta penyuluhan


40 kader - kader - 40 kader - -
penyakit KUSTA

Jumlah peserta koordinasi


param paramedi param
mitra kerja lintas program 8 - - 8 - -
edis s edis
terkait TB

Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
71 1 02 1 02 01 22 22 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 48,750,000 % 20,200,000 100 % 28,550,000 100 1,770,000 - 17,580,000 -
Puskesmas Kebonsari sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase kasus KLB AFP


100 % - % - 100 % - - -
yang ditangani

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining 65 % - % - 65 % 30.13 23.81 24.91
kesehatan sesuai standart

Persentase penderita DM yang


mendapat pelayanan 100 % - % - 100 % 15.2 54.91 27.49
kesehatan sesuai standart

Prosentase Penderita
Hipertensi mendapat
65 % - % - 65 % 2.84 38.67 32.7
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Bantuan Operasional
Jumlah kegiatan upaya
Kesehatan Upaya
kesehatan masyarakat rujukan
Kesehatan Masyarakat kegiat kegiat
72 1 02 1 02 01 22 31 pencegahan dan 3 520,596,000 kegiatan 199,786,000 3 293,500,000 1 41,475,000 1 71,337,500 -
Rujukan Pencegahan dan an an
penanggulangan penyakit yang
Penanggulangan
bersumber dana BOK
Penyakit (DAK Non Fisik)

Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk dan
Persentase penemuan dan
73 1 02 1 02 01 22 38 pencegahan penularan 100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134 -
penanganan penderita DBD
penyakit
endemik/epidemik

Pelayanan vaksinasi bagi


bayi, balita, anak sekolah Persentase bayi dengan
74 1 02 1 02 01 22 39 93 % 650,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000 23 362,178,000 17
serta pelaksanaan KIPI imunisasi dasar lengkap
(DID)

Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Persentase kasus KLB
penanggulangan wabah
75 1 02 1 02 01 22 40 (kejadian luar biasa) yang 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200 -
serta pelayanan
ditangani
kesehatan calon jamaah
haji

Persentase CJH (calon jemaah


100 % - % - 100 % 100 -
haji) yang diperiksa

Persentase ODGJ (orang


Penanggulangan
dengan gangguan jiwa) berat
76 1 02 1 02 01 22 41 penyakit tidak menular 100 % 594,500,000 % - 100 % 594,500,000 100 14,623,000 - 234,032,520 -
yang mendapatkan pelayanan
(PTM)
kesehatan jiwa sesuai standart

Persentase penyandang DM
yang mendapatkan pelayanan 65 % - % - 65 % 31.33 - 45.38
kesehatan sesuai standart

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining 65 % - % - 65 % 20.15 27.67 8.93
kesehatan sesuai standart

Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % 15.54 16 18.83
pelayanan kesehatan sesuai
standart

Program Pembinaan Persentase sarana dan


VII 1 02 1 02 01 34 100 % 18,847,421,000 % 4,171,954,490 90 % 2,887,680,000 25 158,182,300 50 893,116,920 15
Lingkungan Sosial prasarana puskesmas yang laik
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Penyediaan/peningkatan/
pemeliharaan
sarana/prasarana fasilitas
kesehatan yang Jumlah sarana dan prasarana
77 1 02 1 02 01 34 02 440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920 257
bekerjasama dengan kesehatan yang tersedia
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran


yang dikalibrasi dan alat
8 unit - unit - 8 unit - - -
kesehatan yang mendapatkan
pemeliharaan

PUSK. PUSK.
jumlah puskesmas yang
7 pemb - PUSK.pe - 7 pemb - - -
direhab
antu mbantu antu

Penyediaan/pemeliharaa
Jumlah IPAL yang kegiat kegiat
78 1 02 1 02 01 34 03 n saluran air limbah, 8 - kegiatan - 8 200,000,000 - - - -
mendapatkan pemeliharaan an an
sanitasi dan air bersih
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Program peningkatan
Persentase peningkatan
VIII 1 02 1 02 01 36 mutu pelayanan 90 % 13,868,186,820 % 4,961,634,820 90 % 2,254,422,200 20.00 - 10 - -
kualitas mahasiswa
kesehatan BLUD

Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan kegiat kegiat
79 1 02 1 02 01 36 01 Penyelenggaraan Proses 89 13,522,886,820 kegiatan 6,962,192,532 8 2,254,422,200 2 - 2 - -
Pendidikan Keperawatan an an
Belajar Mengajar

Jumlah Kegiatan Pengabdian kegiat kegiat


8 - kegiatan - 8 2 2 -
Masyarakat an an
kegiat kegiat
Jumlah Kegiatan Operasional 10 - kegiatan - 10 3 3 -
an an

Program pelayanan
Persentase Fasilitas Kesehatan
IX 1 02 1 02 01 40 Kesehatan dasar dan 25 % 42,976,162,091 % 7,461,333,424 25 % 39,020,799,157 26.6 7,382,002,001 0 8,727,670,457 6.7
yang terakreditasi
khusus

Persentase fasilitas kesehatan


pemerintah yang terakreditasi
Pelayanan kesehatan
80 1 02 1 02 01 40 04 90 % 1,430,000,000 % - 90 % 1,430,000,000 88.80 52,998,760 - 23,176,380 11.2
dasar masyarakat

Persentase pembayaran premi


Pengelolaan jasa PBID (Penerima Bantuan Iuran
pelayanan kesehatan Daerah)
81 1 02 1 02 01 40 05 100 % 125,000,000 % - 100 % 125,000,000 2,230,000 9,168,000 -
nasional (JKN) non
kapitasi

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase CJH (Calon jamaah
82 1 02 1 02 01 40 06 100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 - 5,360,000 -
Puskesmas Kebonagung haji ) yang diperiksa
(DBH Pajak Rokok)

Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % 10 - 0.25
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi 81 % - % - 81 % - - -
standart

Persentase OPD yang


15 % - % - 15 % - 5.26 54.74
dilakukan tes kebugaran

Persentase UKK yang dibina


100 % - % - 100 % 100 - -
(sesuai SK Kelurahan)

Persentase obat, obat


tradisional, kosmetika, alat
76 % - % - 76 % - - -
kesehatan, PKRT dan pangan
yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan


Di Puskesmas yang sesuai 75 % - % - 75 % 75 - -
standart ketenagaan minimal

Jumlah peserta uji kompetensi


30 kes - kes - 30 kes - - 3
jabatan fungsional kesehatan

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase CJH ( Calon
83 1 02 1 02 01 40 07 100 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000 - 5,200,000 0
Puskesmas Gadingrejo Jamaah Haji ) Yang Diperiksa
(DBH Pajak Rokok)

Persentase UKK Yang Dibina


100 % - % - 100 % - 100 -
( Sesuai SK Kelurahan )

Persentase Posbindu Yang


100 % - % - 100 % - 100 -
Dibina ( Sesuai SK Kelurahan )

Persentase Pelaksanaan
100 % - % - 100 % 100 - -
Senam Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes
100 % - % - 100 % - 100 -
Kebugaran UKK
Persentase Pelaksanaan Tes
100 % - % - 100 % 80.9 - -
Kebugaran CJH

Persentase Pelaksanaan
Pengamanan Bidang 100 % - % - 100 % - - 66.7
Kesehatan

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Jumlah petugas pengamanan
84 1 02 1 02 01 40 08 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000 -
Puskesmas Karangketug hari lebaran
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah petugas pengamanan


4 orang - orang - 4 orang - - 0
hari natal dan tahun baru

Jumlah cetak 5 jenis - jenis - 5 jenis - 5 -


Jumlah peserta penyuluhan
30 orang - orang - 30 orang 30 - -
KRR
Jumlah ATK 325 jenis - jenis - 3 jenis - - 3
Jumlah peserta penyuluhan
25 anak - anak - 25 anak 25 - -
kesehatan jiwa di SD
Jumlah petugas pengamanan
2 orang - orang - 2 orang 2 - -
jaga banjir
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Jumlah petugas pengamanan


2 orang - orang - 2 orang 2 - -
kegiatan PEMKOT

Jumlah peserta linats sektor 30 orang - orang - 30 orang 30 - -

Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang
masyarakat di
85 1 02 1 02 01 40 09 mendapat pelayanan 100 % 80,280,000 % - 100 80,280,000 54.64 9,500,000 13.51 14,650,000 8.75
Puskesmas Kebonsari
kesehatan
(DBH Pajak Rokok)

Prosentase APRAS yang


dilakukan penjaringan di UKBM 40 % - % - 40 % 26 5 43
(Posyandu dan PAUD)

Prosentase Penemuan dan


60 % - % - 60 % - - 19
Penanganan Kasus Refraksi

Prosentase Orang dengan


Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
100 % - % - 100 % - - -
mendapat pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Jumlah peserta penyuluhan
86 1 02 1 02 01 40 10 40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Puskesmas Sekargadung kesehatan gilut
(DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan


48 kader - kader - 48 kader - -
kesehatan indera
Jumlah peserta pelatihan kader
48 siswa - siswa - 48 siswa - -
tiwisada

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Pelaksanaan Survey Lapangan kelura keluraha kelura
87 1 02 1 02 01 40 11 6 35,670,600 - 6 35,670,600 - 5,222,500 - 19,215,000 -
Puskesmas Bugulkidul Kegiatan Pelacakan Haji han n han
(DBH Pajak Rokok)

Pelaksanaan Survey Lapangan


kelura keluraha kelura
Pelacakan dan Penemuan 6 - - 6 - - -
han n han
Kasus Katarak

Pelaksanaan Survey Lapangan sekola sekola


36 - sekolah - 36 - - -
Refraksi anak Sekolah h h

Pelaksaan Tim Pengamanan


kegiat kegiat
Bidang Kesehatan di Hari Raya 48 - kegiatan - 48 - 18 -
an an
Keagamaan dan Hari Khusus

Pelaksaan Pengolahan Data kegiat kegiat


2 - kegiatan - 2 - 1 -
IKM an an

Pelaksanaan Pembelian Alat kegiat kegiat


1 - kegiatan - 1 - 1 -
Laboratorium Habis Pakai an an

Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi Kesehatan 20 orang - orang - 20 orang - 20 -
( Germas, Ca cervic, Indera )

Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pemeriksaan 90 orang - orang - 90 orang - 90 -
Bindu Lansia

Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pembinaan Pos 60 orang - orang - 60 orang - 60 -
UKK ( Pekerja Informal )

Pelaksanaan Pertemuan dan


test kebugaran Calon Jemaah 25 orang - orang - 25 orang - - 25
haji

Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pembinaan
90 orang - orang - 90 orang - 90 -
Penyakit Tidak Menular ( DM
dan HT )

Pelaksanaan Pemeriksaan dan


Test Kebugaran Petugas UPT 50 orang - orang - 50 orang - - 50
Puskesmas Bugul KIdul

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase fasilitas kesehatan
88 1 02 1 02 01 40 12 90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000 -
Puskesmas Kandangsapi Pemerintah yang terakreditasi
(DBH Pajak Rokok)

Persentase pembayaran premi


PBID (Penerima Bantuan Iuran 100 % - % - 100 % - -
Daerah)

Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % - - -
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi 81 % - % - 81 % - - 0
standart
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Persentase sarana produksi


dan distribusi obat tradisoional 72.5 % - % - 72,50 % - - 0
yang memenuhi standart

Persentase sarana distribusi


kosmetika yang memenuhi 76 % - % - 76 % - - -
syarat

Persentase sarana distribusi


alat kesehatan dan PKRT yang 81 % - % - 81 % - - -
memenuhi syarat

Persentase sarana produksi


dan distribusi pangan yang 72 % - % - 72 % - - -
memenuhi syarat

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan 40 sdm - sdm - 40 sdm - - 40
seminar terkait keilmuan
bidang kesehatan

Peningkatan kesehatan
masyarakat di Presentase UKK yang dibina
89 1 02 1 02 01 40 13 100 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 - 4,650,000 100 3,430,000 -
Puskesmas Trajeng (sesuai SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)

Pengadaan Obat Generik Persentase ketersediaan obat,


dan Paten Non SK bahan medis habis pakai
90 1 02 1 02 01 40 15 Menkes dan bahan (BMHP) dan bahan 85 % 1,613,363,500 % - 85 % 1,613,363,500 - 7,125,000 - 9,300,000 -
laboratorium (DBH Pajak laboratorium
Rokok)

Bantuan Operasional
Jumlah kebutuhan operasional
Kesehatan Distribusi
91 1 02 1 02 01 40 17 distribusi obat dan e-logistik 7 jenis 76,293,000 jenis - 7 jenis 76,293,000 2 10,676,083 2 15,721,500 1
Obat dan e-logistik (DAK
yang terpenuhi
Non Fisik)

Pembinaan Pembuat
Obat Asli Indonesia/Jamu Persentase sarana produksi
92 1 02 1 02 01 40 18 dan pengawasan obat, dan distribusi obat tradisional 92.5 % 250,000,000 % - 92.5 % 250,000,000 - 21,490,000 73 14,000,000 -
makanan dan minuman yang memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase sarana distribusi


kosmetika yang memenuhi 76 % - % - 76 % - - 76
syarat

Persentase sarana distribusi


alat kesehatan dan PKRT yang 81 % - % - 81 % - - 75
memenuhi syarat

Persentase sarana produksi


dan distribusi pangan yang 72 % - % - 72 % - 70 2
memenuhi syarat

Persentase obat, obat


tradisional, kosmetika, alat
76 % - % - 76 % 25 50 -
kesehatan, PKRT dan pangan
yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Jumlah tenaga kesehatan


93 1 02 1 02 01 40 21 100 nakes 57,000,000 nakes - 100 nakes 57,000,000 77 2,166,000 118 30,975,500 97
Tenaga kesehatan berijin

Persentase tenaga kesehatan


Di Puskesmas yang sesuai 75 % - % - 75 % 75 - 0
standart ketenagaan minimal

Jumlah peserta uji kompetensi


Evaluasi Penilaian Angka jabfun jabfungke jabfun
94 1 02 1 02 01 40 22 jabatan fungsional kesehatan 30 63,000,000 - 30 63,000,000 - 1,065,600 - 753,200 -
Kredit Tenaga Fungsional gkes s gkes

Pelayanan Kesehatan Presentase karyawan yang


95 1 02 1 02 01 40 24 Bagi Peserta BPJS di mendapatkan Jasa Pelayanan 100 % 3,337,490,815 % 1,093,681,309 100 % 1,732,547,283 100 224,912,852 - 289,773,157 -
Puskesmas Kebonagung JKN

Jumlah sarana dan prasarana


yang tersedia dan atau 58 unit - unit - 58 unit - 14 44
mendapat pemeliharaan (JKN)

Jumlah Kegiatan operasional kegiat kegiat


41 - kegiatan - 41 11 10 9
yang terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan
Karyawan Yang Mendapatkan
96 1 02 1 02 01 40 25 Bagi Peserta BPJS di 41 orang 2,932,764,733 orang 1,174,681,011 41 orang 1,551,809,200 38 299,096,305 3 270,795,181 -
Jasa Pelayanan JKN
Puskesmas Gadingrejo

Kegiatan Operasional
kegiat kegiat
Pelayanan Kesehatan Yang 50 - kegiatan - 50 28 5 10
an an
Terbiayai Dari JKN

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan 7 sdm - sdm - 7 sdm - - 1
seminar terkait keilmuan
bidang kesehatan
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
97 1 02 1 02 01 40 26 Bagi Peserta BPJS di 41 orang 2,245,644,750 orang 547,783,630 41 orang 1,374,977,623 - 153,959,070 - 223,138,833 -
jasa pelayanan JKN
Puskesmas Karangketug

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus
15 sdm - sdm - 15 sdm 6 - 2
singkat terkait keilmuan bidang
kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional kegiat kegiat


41 - kegiatan - 41 17 2 -
yang terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan Jumlah Karyawan yang


98 1 02 1 02 01 40 27 Bagi Peserta BPJS di Mendapatkan jasa Pelayanan 100 orang 1,967,444,472 orang 697,682,560 100 % 1,129,500,000 100 168,713,679 - 216,225,890 -
Puskesmas Kebonsari JKN

Jumlah sarana dan prasarana


yang tersedia dan atau 6 unit - unit - 6 item 6 - -
mendapat pemeliharaan (JKN)

Jumlah Kegiatan operasional kegiat kegiat


43 - - 43 - - 31
yang terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
99 1 02 1 02 01 40 28 Bagi Peserta BPJS di 40 orang 3,638,323,410 orang 1,380,835,850 40 orang 1,883,102,286 40 234,937,959 - 284,355,838 -
jasa pelayanan JKN
Puskesmas Bugulkidul

Kegiatan operasional yang kegiat kegiat


36 - kegiatan - 36 - 24 6
terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan Presentase karyawan yang


100 1 02 1 02 01 40 29 Bagi Peserta BPJS di mendapatkan Jasa Pelayanan 100 % 2,907,273,923 % 958,070,303 100 % 1,829,314,473 100 230,646,272 - 367,073,399 -
Puskesmas Kandangsapi JKN

Jumlah sarana dan prasarana


yang tersedia dan atau 237 unit - unit - 237 unit - 76 2
mendapat pemeliharaan (JKN)

Jumlah Kegiatan operasional kegiat kegiat


16 - kegiatan - 16 - 10 5
yang terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
101 1 02 1 02 01 40 30 Bagi Peserta BPJS di 35 orang 2,642,473,137 orang 759,604,769 35 orang 1,570,382,992 32 225,223,044 - 272,680,953
Jasa Pelayanan JKN
Puskesmas Sekargadung

Kegiatan operasional yang kegiat kegiat


38 - kegiatan - 38 - -
terbiayai dari JKN an an

Pelayanan Kesehatan Jumlah karyawan yang


102 1 02 1 02 01 40 31 Bagi Peserta BPJS di mendapatkan Jasa Pelayanan 36 orang 2,718,866,208 orang 848,993,992 36 orang 1,688,225,400 30 259,874,777 4 298,702,526 0
Puskesmas Trajeng JKN

Jumlah sarana dan prasarana


yang tersedia dan atau 44 unit - unit - 44 unit - 12 6
mendapat pemeliharaan (JKN)

Jumlah Kegiatan operasional kegiat kegiat


6 - kegiatan - 6 - 2 -
yang terbiayai dari JKN an an

Persentase pembayaran premi


Pembayaran Premi BPJS
103 1 02 1 02 01 40 32 PBID (Penerima Bantuan Iuran 100 % 18,413,180,000 % - 100 % 18,413,180,000 25 5,341,284,500 75 6,107,309,000 -
Kesehatan PBI-APBD
Daerah)

Jumlah SDM kesehatan yang


Kegiatan kursus-kursus
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, pelatihan, keseh kesehata keseh
104 1 02 1 02 01 40 40 singkat, simposium dan 40 136,000,000 - 40 136,000,000 19 33,250,000 - 53,700,000 -
sosialisasi dan bimbingan atan n atan
seminar terkait keilmuan
teknis SDM Kesehatan
bidang kesehatan

Pembinaan dan
Persentase fasilitas kesehatan
105 1 02 1 02 01 40 49 pengawasan fasilitas 90 % 74,454,000 % - 90 % 74,454,000 88.8 9,627,500 0 61,576,500 11.2
pemerintah yang terakreditasi
pelayanan kesehatan

Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % 6.05 0.19 0.16
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional)

Penyediaan Alat
Jumlah alat kesehatan
Kesehatan Puskesmas
106 1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas non afirmasi yang 13 unit 1,283,639,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 - - - - 13
Non Afirmasi (DAK
tersedia
Reguler)

Pengadaan obat dan Persentase ketersediaan obat,


bahan medis habis pakai bahan medis habis pakai
107 1 02 1 02 01 40 53 85 % 883,008,000 % - 85 % 883,008,000 - - - - 85
(BMHP)di Kab/Kota (DAK (BMHP) dan bahan
Reguler) laboratorium

Pembangunan
Baru/Rehabilitasi
Jumlah sarana penunjang pada
dan/atau penyediaan
108 1 02 1 02 01 40 55 UPT Perbekalan Kefarmasian 8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200 4
sarana pendukung
yang tersedia
instalasi farmasi
Kab/Kota (DID)
Luas gedung gudang farmasi
630 m2 - m2 - 630 m2 - - 0
yang direhab
Luas lanskap taman yang
280 m2 - m2 - 280 m2 - - 0
ditata
Penyediaan Cryoterapi Jumlah alat cryoterapi yang
109 1 02 1 02 01 40 56 8 unit 81,482,000 0.00 unit - 8 unit 81,482,000 - - - - -
(DAK Penugasan) tersedia
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10 11
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor

Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si


NIP. 19610513 198603 1 015
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019


Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

760,099,076 - 1,041,378,277 100 % 3,324,210,752 93.33% 100 % 9,316,193,646 100.00% 50.05% dinkes

9,282,800 3 11,286,000 57 jenis 50,042,300 94.80% 61 jenis 125,397,900 88.41% 44.39%

260,000 - 520,000 1 jenis 1,560,000 86.67% 4 jenis 6,240,000 66.67% 42.02%

1,860,000 159 3,720,000 550 kotak 8,250,000 100.00% 3,201 kotak 42,482,500 57.88% 36.83%

50,906,400 85 103,651,703 298 kali 234,458,658 94.29% 3,099 kali 856,700,769 84.37% 59.56%

18,787,954 6 40,523,094 24 jenis 146,200,858 88.29% 71 jenis 378,577,588 65.14% 40.08%

30,004,000 - 38,273,300 9 jenis 119,326,450 96.66% 44 jenis 264,201,193 55.70% 50.28%

14,276,000 - 15,342,100 11 jenis 80,240,600 95.40% 36 jenis 222,067,236 61.02% 40.71%

13,007,147 - 14,366,788 1 jenis 48,541,571 83.69% 31 jenis 169,593,061 54.39% 57.92%

- 1 jenis 1 jenis - 16.67%

19,106,383 - 17,378,041 6 jenis 70,160,253 93.72% 16 jenis 187,017,326 44.44% 41.86%

17,431,285 - 22,424,390 4 jenis 72,472,767 91.51% 23 jenis 187,581,306 48.94% 36.34%

15,246,535 - 17,509,349 5 jenis 60,677,124 72.23% 19 jenis 146,726,206 61.29% 35.01%

24,139,613 3 31,369,404 9 jenis 99,733,519 87.21% 40 jenis 203,940,319 68.97% 33.33%

- 1 orang - 1 orang - 33.33%

- 5 orang - 5 orang - 33.33%

22,080,959 - 26,734,108 8 jenis 91,742,902 86.71% 38 jenis 190,510,706 64.41% 40.50%

523,710,000 - 698,280,000 100 orang 2,240,803,750 94.92% 274 orang 5,382,853,750 55.92% 57.61%

64,496,680 - 319,530,401 100 % 691,539,201 83.41% 100 % 4,683,254,809 100.00% 63.40%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

30,400,000 1 19,100,000 10 jenis 156,000,000 93.48% 19 jenis 321,406,800 57.58% 24.74%

kegiata kegiata
- - - 1 26,500,000 98.15% 3 88,900,000 75.00% 76.28%
n n

25,422,830 - 224,849,023 3 orang 389,490,173 93.59% 3 orang 621,839,332 33.33% 46.00%

- 3 orang - 3 orang - 33.33%

- 698 m2 - 1,269 m2 - 100.00%

16.95 16.95 m2 17 100.00%

66.2 66.2 m2 66 100.00%

56.95 56.95 m2 57 100.00%

8,673,850 9 52,229,878 58 unit 82,612,528 46.52% 99 unit 493,287,527 42.86% 38.94%

- 30 unit - 72 unit - 51.43%

- 2 23,351,500 40 unit 36,936,500 89.11% 58 unit 67,286,500 37.91% 39.78%

7,850,000 - 23,061,600 90 % 48,211,600 91.77% 180 % 270,126,870 200.00% 60.89%

7,850,000 - 23,061,600 235 orang 48,211,600 91.77% 1,039 orang 167,138,200 75.95% 60.42%

42,239,000 - 202,054,017 100 % 529,816,517 96.67% 100 % 862,443,311 100.00% 38.34%

dokume dokum
6,140,000 - 10,207,000.00 4 24,645,000 100.00% 16 147,466,800 66.67% 72.79%
n en

dokume dokum
1 4 - 16 - 66.67%
n en

2,644,000 1 10,478,000 4 kali 13,122,000 100.00% 10 kali 59,358,450 71.43% 57.41%

11,795,000 - 24,949,517 1 kali 236,243,017 94.50% 3 kali 264,677,961 60.00% 24.29%

- 78 orang - 78 orang - 100.00%

9,228,500 - 156,419,500 2 aplikasi 230,875,000 98.12% 2 aplikasi 230,875,000 33.33% 39.03%

1 3 laporan - 3 laporan - 33.33%

1 1 paket

12,431,500 - - 2 even 24,931,500 99.73% 2 even 24,931,500 33.33% 22.06%

per per
2,218,419,466 0.28 3,401,970,627 0.88 1000 9,084,022,202 87.34% 0.88 1000 27,131,434,730 36.67% 82.98%
LH LH

per per
1.88 8.24 1000 - 8.24 1000 - 117.71%
LH LH

64,180,000 13.14 80,520,000 81.14 % 260,320,000 96.04% 81.14 % 260,320,000 89.86% 96.04%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

16 100 % - 100.00 % - 107.99%

14.4 101.4 % - 101.40 % - 104.54%

9.57 36.3 % - 36.30 % - 42.96%

- 100 % - 100.00 % - 100.81%

3.24 68.24 % - 68.24 % - 162.48%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 91.05 % - 91 % - 98.97%

100 100 % - 100 % - 833.33%

1.4 38.2 % - 38 % - 84.89%

90 90 % - 90 % - 100.00%

32 32 % - 32 % - 100.00%

58,896,000 24.72 58,092,000 98.3 % 256,106,000 98.26% 98.30 % 256,106,000 108.86% 98.26%

25.69 102.75 % - 102.75 % - 110.96%

28.10 105 % - 105.00 % - 108.25%

- 74.62 % - 74.62 % - 88.31%

- 100 % - 100 % - 100.00%

57,150,000 - 61,000,000 160 orang 235,600,000 92.83% 160 orang 235,600,000 100.00% 92.83%

- 1 jenis - 1 jenis - 100.00%


- 100 buku - 100 buku - 100.00%

10.96 95.46 % - 95.46 % - 112.97%

- 40 orang - 40 orang - 100.00%

57,050,000 31.25 70,222,000 86 % 224,800,200 93.26% 86.00 % 224,800,200 101.78% 93.26%

22.6 92 % - 92.00 % - 102.22%

25 97 % - 97 % - 134.72%

114,756,500 - 108,454,000 200 orang 406,178,500 99.03% 200 orang 406,178,500 100.00% 99.03%

- 95 orang - 95 orang - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

54 54 anak - 54 anak - 100.00%

- 2 orang - 2 orang - 100.00%

80 80 kader - 80 kader - 100.00%

80 80 kader - 80 kader - 100.00%

60 60 kader - 60 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

48 48 kader - 48 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

2,467 2467 anak - 2,467 anak - 100000.00%

69,914,000 - 75,465,700 233 kader 282,218,700 98.23% 233 kader 282,218,700 100.00% 98.23%

- 1822 balita - 1,822 balita - 100000.00%

- 5 orang - 5 orang - 100.00%

118,517,500 9 105,690,000 99.45 % 462,851,400 99.30% 99.45 % 462,851,400 110.13% 99.30%

- 92.6 % - 92.60 % - 100.00%

- 97 % - 97.00 % - 100.00%

- 100 % - 100.00 % - 118.34%

1 100 % - 100.00 % - 100.81%

- 40 % - 40.00 % - 95.24%

- 100 % - 100 % - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

51,540,000 9.7 46,470,000 100 % 202,590,000 99.02% 100.00 % 202,590,000 110.74% 99.02%

16 100 % - 100.00 % - 119.05%

- 23.69 251,863,400 95.84 % 415,864,400 88.80% 95.84 % 415,864,400 106.14% 88.80%

24.96 97.92 % - 97.92 % - 105.75%

26.33 102.03 % - 102.03 % - 105.19%

18.53 79.5 % - 79.50 % - 94.08%

18,585,000 1.52 11,190,000 93.98 % 166,060,400 91.51% 93.98 % 345,422,700 102.15% 93.62%

- 88.88 % - 88.88 % - 740.67%

- 35.72 42,230,000 35.72 % 42,230,000 76.78% 35.72 % 42,230,000 79.38% 76.78%

96.63 96.63 % - 96.63 % - 107.37%

50 50 % - 50.00 % - 156.25%

46,140,000 - 87,260,000 100 % 162,112,000 92.51% 100 % 162,112,000 100.00% 92.51%

- 60 orang - 60 orang - 90.91%

- 35.72 171,320,000 35.72 % 253,395,000 86.34% 35.72 % 253,395,000 79.38% 86.34%

96.63 96.63 % - 96.63 % - 107.37%

50 50 % - 50.00 % - 156.25%

- - 61,505,000 100 % 81,505,000 94.60% 100 % 152,530,000 100.00% 177.04%

- 50 orang - 50 orang - 100.00%

- 25 orang - 25 orang - 100.00%

- 25 orang - 25 orang - 100.00%

- 625 org - 625 org - 100.00%

- 15 0rang - 15 0rang - 100.00%

186,517,000 99.2 33,465,000 99.2 % 394,452,000 85.95% 99 % 394,452,000 100.00% 85.95%

17.31 62.81 % - 62.81 % - 149.55%

- 35.72 58,095,000 35.72 % 126,546,400 91.20% 35.72 % 126,546,400 79.38% 91.20%

96.63 96.63 % - 96.63 % - 107.37%

50 50 % - 50.00 % - 156.25%

111,271,216 35.72 191,081,949 35.72 % 466,738,399 96.42% 35.72 % 466,738,399 79.38% 96.42%

97 96.63 % - 96.63 % - 301.97%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

50 50 % - 50 % - 50.00%

188,692,900 13.14 123,102,500 81.14 % 458,252,900 79.40% 81.14 % 885,830,900 90.16% 79.55%

9.40 36.13 % - 36.13 % - 43.01%

95 95 % - 95 % - 95.96%

21.59 101.59 % - 102 % - 101.59%

24.19 100.62 % - 100.62 % - 154.80%

130,681,550 24.72 156,840,000 98.3 % 497,594,675 94.93% 98.30 % 955,290,550 108.86% 91.20%

25.69 102.75 % - 102.75 % - 110.96%

28.10 105 % - 105.00 % - 108.25%

0.00 74.62 % - 74.62 % - 88.31%

2.78 100 % - 100.00 % - 100.81%

39.15 100 % - 100.00 % - 238.10%

- 100 % - 100 % - 100.00%

0 83.7 % - 83.7 % - 90.98%

0 100 % - 100 % - 100.00%

85 100 % - 100 % - 666.67%

0 53.29 % - 53.29 % - 118.42%

0 100 % - 100 % - 111.11%

0 100 % - 100 % - 312.50%

0 29.21 % - 29 % - 243.42%

124,042,500 - 142,426,400 5500 jiwa 413,707,200 94.90% 5,500 jiwa 758,113,640 100.00% 81.72%

- 180 anak - 180 anak - 100.00%

- 75 anak - 75 anak - 100.00%

- 12 tk - 12 tk - 100.00%

kegiata kegiata
- 17 - 17 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 5 - 5 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 8 - 8 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 4 - 4 - 100.00%
n n
- 11 pos - 11 pos - 100.00%
- 3 pos - 3 pos - 100.00%

- 40 orang - 40 orang - 100.00%

kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

kegiata kegiata
- 2 - 2 - 100.00%
n n
kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
kelurah kelurah
- 2 - 2 - 50.00%
an an

142,890,000 98 57,560,000 98 % 362,740,000 85.64% 98 % 694,543,500 98.00% 81.40%

87 100 % - 100 % - 769.23%

85 85 % - 85 % - 85.00%

100 % - 100 % - 100.00%

2 87 % - 87 % - 102.35%

100 % - 100 % - 100.00%

22.73 91 % - 91 % - 182.00%

100 % - 100 % - 100.00%

1 1 jenis - 1 jenis - 16.67%

4 4 jenis - 4 jenis - 100.00%

11 11 % - 11 % - 55.00%

26 100 % - 100 % - 117.65%

26.00 98.3 % - 98.30 % - 106.85%

22.56 92 % - 92.00 % - 102.22%

22.15 94.7 % - 94.70 % - 102.27%

kelurah kelurah
87,460,000 114,730,000 6 298,589,500 47.06% 6 799,238,620 100.00% 64.45%
an an

posyan posyan
46 - 46 - 100.00%
du du

posyan posyan
28 - 28 - 100.00%
du du

kelurah kelurah
6 6 - 6 - 100.00%
an an

4 4 kali - 4 kali - 100.00%

1 3 kali - 3 kali - 100.00%

19 34 rw - 34 rw - 100.00%

1 4 kali - 4 kali - 100.00%

2 kali - 2 kali - 100.00%

1 1 kali - 1 kali - 100.00%

1 1 kali - 1 kali - 100.00%

- 0 oh - - oh - 0.00%

0 35 sekolah - 35 sekolah - 100.00%

- 2 sekolah - 2 sekolah - 100.00%

kegiata kegiata
1 1 - 1 - 100.00%
n n

kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an

kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

poskest poskest
2 2 - 2 - 100.00%
ren ren

- 17 sekolah - 17 sekolah - 100.00%

- 20 tk - 20 tk - 100.00%

kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an

- 0 pack - - pack - 0.00%

- 6 lokasi - 6 lokasi - 100.00%

- 1 paket - 1 paket - 100.00%

- 18 sekolah - 18 sekolah - 100.00%

- 1 kali - 1 kali - 100.00%

3 10 kali - 10 kali - 100.00%

- 0 oh - - oh - 0.00%

180,455,000 50 77,350,000 100 % 522,065,000 99.01% 100 % 1,036,046,920 200.00% 95.14%

50 100 % - 100 % - 200.00%

50 150 % - 150 % - 250.00%

70 100 % - 100 % - 500.00%

1.67 66.67 % - 67 % - 111.12%

- 5 jenis - 5 jenis - 100.00%

- 2 jenis - 2 jenis - 100.00%

2 2 jenis - 2 jenis - 100.00%

25 % - 25 % - 100.00%

31 % - 31 % - 155.00%

40 40 % - 40 % - 100.00%

197,044,500 200 117,314,750 200 kader 436,434,000 77.08% 200 kader 833,007,200 100.00% 76.27%

1 1 jenis - 1 jenis - 20.00%

5 5 orang - 5 orang - 100.00%

posyan posyan
40 40 - 40 - 100.00%
du du
kegiata kegiata
35 35 - 35 - 52.24%
n n
40 40 pos - 40 pos - 100.00%
19 19 pos - 19 pos - 100.00%

200 200 orang - 200 orang - 100.00%

130,810,000 - 179,735,000 100 % 463,070,000 90.59% 100 % 865,502,100 250.00% 85.75%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 100 % - 100 % - 333.33%

- 100 % - 100 % - 117.65%

- 100 % - 100 % - 111.11%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 100 % - 100 % - 200.00%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 100 % - 100 % - 117.65%

- 100 % - 100 % - 105.26%

- 100 % - 100 % - 166.67%

- 100 % - 100 % - 111.11%

4,000,000 21.85 - 21.85 % 13,750,000 100.00% 21.85 % 13,750,000 48.56% 100.00%

- 32 pos - 32 pos - 100.00%

- 160 orang - 160 orang - 100.00%

- 160 orang - 160 orang - 100.00%

- 0 orang - - orang - 0.00%

14,835,000 26 8,355,000 100 % 35,785,300 92.47% 100 % 35,785,300 117.65%

23 83 % - 83.00 % - 138.33%

73 73 % - 73 % - 121.67%

100 100 % - 100 % - 100.00%

87 100 % - 100 % - 769.23%

7,305,000 60 - 60 kader 17,055,000 100.00% 60 kader 17,055,000 100.00% 100.00%

35 35 uks - 35 uks - 100.00%

286 286 siswa - 286 siswa - 163.43%

150 150 siswa - 150 siswa - 100.00%

20,338,300 - 3,300,000 20 orang 41,375,900 97.33% 20 orang 41,375,900 100.00% 97.33%

- 53 orang - 53 orang - 100.00%

- 46 buku - 46 buku - 100.00%

6 18 sekolah - 18 sekolah - 100.00%

- 17 sekolah - 17 sekolah - 94.44%

18 35 sekolah - 35 sekolah - 97.22%

pesantr pesantr
- 5 - 5 - 100.00%
en en

19,300,000 10 - 100 % 41,500,000 100.00% 100 % 41,500,000 110.74% 100.00%

100 100 % - 100 % - 107.99%

8 104.7 % - 105 % - 107.94%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

89.6 89.6 % - 90 % - 106.04%

100 100 % - 100 % - 100.81%

59 101 % - 101 % - 240.48%

- 100 % - 100 % - 100.00%

18.4 85 % - 85.00 % - 92.39%

- 12 % - 12 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

15 15 % - 15 % - 100.00%

6 56 % - 56 % - 124.44%

10 100 % - 100 % - 111.11%

0 50 % - 50 % - 156.25%

- - - 100 % 13,700,000 99.64% 100 % 13,700,000 312.50% 99.64%

9,800,000 13.14 - 81.14 % 19,800,000 100.00% 81 % 19,800,000 89.86% 100.00%

16 100 % - 100 % - 107.99%

14.4 101.4 % - 101 % - 104.54%

9.4 36.13 % - 36 % - 42.76%

6.47 71.47 % - 71 % - 170.17%

- 100 % - 100 % - 100.00%

7 98 % - 98 % - 106.52%

100 100 % - 100 % - 833.33%

47.2 84 % - 84 % - 186.67%

11 111 % - 111 % - 123.33%

32 32 % - 32 % - 100.00%

4,750,000 0 - 53.29 % 23,160,000 100.00% 53.29 % 23,160,000 118.42% 100.00%

0 100 % - 100 % - 312.50%

0 100 % - 100 % - 111.11%

500,000 35.72 811,610,928 35.72 % 889,154,828 79.64% 36 % 889,154,828 79.38% 79.64%

96.63 96.63 % - 97 % - 107.37%

50 50 % - 50 % - 156.25%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 36 85,972,000 35.72 % 85,972,000 71.03% 36 % 85,972,000 76.00% 71.03%

50 50 % - 50 % - 147.06%

997,500 50 9,750,000 150 % 10,747,500 62.71% 150 % 10,747,500 150.00% 62.71%

440,087,269 - 396,261,735 100 % 2,461,204,908 81.70% 100 % 4,089,578,539 100.00% 79.85%

- 100 % - 100 % - 100.00%

14,970,000 - 10,643,000 100 % 484,422,800 71.52% 100 % 484,422,800 100.00% 71.52%

12 81.58 % - 81.58 % - 90.64%

- 100 % - 100 % - 100.00%

7,550,000 27 46,270,000 77.17 % 117,069,000 95.18% 77.17 % 235,679,000 154.34% 128.79%

- - - 20 orang 16,886,000 100.00% 20 orang 31,946,000 100.00% 80.29%

- 20 orang - 20 orang - 100.00%

- 90 orang - 90 orang - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

43,995,000 30 1,800,000 129.5 % 135,485,000 100.00% 130 % 158,385,000 129.50% 100.00%

44 93.6 % - 94 % - 187.20%

- 100 % - 100 % - 100.00%

9 99.45 % - 99 % - 110.50%

- 100 % - 100 % - 100.00%

5 90 % - 90 % - 96.77%

94.5 94.5 % - 95 % - 145.38%

37.8 121 % - 121 % - 186.15%

5,495,250 14.47 600,000 112.47 % 12,100,000 100.00% 112 % 32,250,000 112.47% 94.30%

- 100 % - 100 % - 100.00%

17.9 88.9 % - 89 % - 98.78%

10.6 69 % - 69 % - 69.00%

- 0 % - - % - 0.00%

52.34 133.83 % - 134 % - 205.89%

24.19 100.62 % - 101 % - 154.80%

18.65 48.14 % - 48 % - 74.06%

38.3 96.3 % - 96 % - 103.55%

70 100 % - 100 % - 333.33%

960,000 - 1,460,000 100 % 4,790,000 48.68% 100 % 22,575,000 100.00% 81.03%

1,480,000 0 2,610,000 100 % 12,000,000 100.00% 100 % 31,670,000 100.00% 98.45%

26.81 99.61 % - 99.61 % - 199.22%

0 100 % - 100 % - 100.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

6,750,000 0 640,500 2 jenis 10,056,000 91.42% 2 jenis 27,487,000 100.00% 95.67%

1 2 kali - 2 kali - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

0 25 orang - 25 orang - 100.00%

0 20 anak - 20 anak - 100.00%

4,160,000 40 - 40 kader 28,335,000 100.00% 40 kader 45,330,000 100.00% 89.98%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

40 40 kader - 40 kader - 100.00%

parame parame
8 8 - 8 - 100.00%
dis dis

8,480,000 0 - 100 % 27,830,000 97.48% 100 % 48,030,000 100.00% 98.52%

0 0 % - - % - 0.00%

21.15 100 % - 100.00 % - 153.85%

2.4 100 % - 100.00 % - 100.00%

25.79 100 % - 100.00 % - 153.85%

kegiata kegiata
29,045,000 1 117,168,000 3 259,025,500 88.25% 3 458,811,500 100.00% 88.13%
n n

13,975,419 0 23,746,235 100 % 225,047,288 59.82% 100 % 225,047,288 100.00% 59.82%

105,183,000 34 94,700,500 94.4 % 565,486,500 86.88% 94.4 % 565,486,500 101.51% 86.88%

6,330,000 0 4,850,000 100 % 30,529,200 71.29% 100 % 30,529,200 100.00% 71.29%

0 100 % - 100 % - 100.00%

191,713,600 2.80 91,773,500 102.8 % 532,142,620 89.51% 103 % 532,142,620 102.80% 89.51%

31.13 107.84 % - 107.84 % - 165.91%

35.08 91.83 % - 91.83 % - 141.28%

29.69 80.06 % - 80.06 % - 123.17%

643,847,500 7.77 1,061,628,060 97.77 % 2,756,774,780 95.47% 90 % 6,928,729,270 90.00% 36.76%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

643,847,500 86 862,366,660 436 unit 2,557,513,380 95.16% 436 unit 4,573,966,520 99.09% 28.01%

8 8 unit - 8 unit - 100.00%

PUSK PUSK
7 7 pemba - 7 pemba - 100.00%
ntu ntu

kegiata kegiata
8 199,261,400 8 199,261,400 99.63% 8 199,261,400 100.00% #DIV/0!
n n
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- - - 30 % - 0.00% 30 % 4,961,634,820 33.33% 35.78%

kegiata kegiata
- - - 4 - 0.00% 4 6,962,192,532 4.49% 51.48%
n n

kegiata kegiata
- 4 - 4 - 50.00%
n n
kegiata kegiata
- 6 - 6 - 60.00%
n n

10,209,082,687 9 9,074,672,856 42.3 % 35,393,428,001 90.70% 42.3 % 42,854,761,425 169.20% 99.72%

577,017,328 - 261,620,023 100 % 914,812,491 63.97% 100 % 914,812,491 111.11% 63.97%

- 100 44,282,000 100 % 55,680,000 44.54% 100 % 55,680,000 100.00% 44.54%

6,790,000 - 3,680,000 100 % 23,700,000 97.93% 100 % 23,700,000 100.00% 97.93%

- 10.25 % - 10 % - 51.25%

- 0 % - - % - 0.00%

40 100 % - 100 % - 666.67%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

19 94 % - 94 % - 125.33%

- 3 kes - 3 kes - 10.00%

8,250,000 0 3,650,000 100 % 22,500,000 100.00% 100 % 22,500,000 100.00% 100.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

0 80.9 % - 81 % - 80.90%

33.3 100 % - 100 % - 100.00%

1,457,500 - 1,050,000 6 orang 15,920,000 82.70% 6 orang 15,920,000 100.00% 82.70%

4 4 orang - 4 orang - 100.00%

- 5 jenis - 5 jenis - 100.00%

- 30 orang - 30 orang - 100.00%

- 3 jenis - 3 jenis - 0.92%

- 25 anak - 25 anak - 100.00%

- 2 orang - 2 orang - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 2 orang - 2 orang - 100.00%

- 30 orang - 30 orang - 100.00%

30,848,000 23.1 25,120,000 100 % 80,118,000 99.80% 100 % 80,118,000 100.00% 99.80%

26 100 % - 100.00 % - 250.00%

81 100 % - 100.00 % - 166.67%

100 100 % - 100.00 % - 100.00%

- 40 - 40 kader 11,967,000 92.54% 40 kader 11,967,000 100.00% 92.54%

48 48 kader - 48 kader - 100.00%

48 48 siswa - 48 siswa - 100.00%

kelurah kelurah
4,307,500 - 520,000 0 29,265,000 82.04% - 29,265,000 0.00% 82.04%
an an

kelurah kelurah
- 0 - - - 0.00%
an an

- 0 sekolah - - sekolah - 0.00%

kegiata kegiata
30 48 - 48 - 100.00%
n n

kegiata kegiata
- 1 - 1 - 50.00%
n n

kegiata kegiata
- 1 - 1 - 100.00%
n n

- 20 orang - 20 orang - 100.00%

- 90 orang - 90 orang - 100.00%

- 60 orang - 60 orang - 100.00%

- 25 orang - 25 orang - 100.00%

- 90 orang - 90 orang - 100.00%

- 50 orang - 50 orang - 100.00%

9,500,000 10 80,000 100 % 38,120,000 98.22% 100 % 38,120,000 111.11% 98.22%

100 100 % - 100 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

- 0 % - - % - 0.00%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

40 sdm - 40 sdm - 100.00%

5,856,000 3,075,000 100 % 17,011,000 88.37% 100 % 17,011,000 100.00% 88.37%

- 85 1,576,987,260 85 % 1,593,412,260 98.76% 85 % 1,593,412,260 100.00% 98.76%

5,845,000 2 31,431,258 7 jenis 63,673,841 83.46% 7 jenis 63,673,841 100.00% 83.46%

67,940,000 0 140,317,000 72.5 % 243,747,000 97.50% 73 % 243,747,000 78.38% 97.50%

0 76 % - 76 % - 100.00%

6 81 % - 81 % - 100.00%

- 72 % - 72 % - 100.00%

1 76 % - 76 % - 100.00%

10,500,000 66 5,558,500 358 nakes 49,200,000 86.32% 358 nakes 49,200,000 358.00% 86.32%

75 % - 75 % - 100.00%

jabfung jabfung
- 39,381,000 0 41,199,800 65.40% - 41,199,800 0.00% 65.40%
kes kes

165,415,830 - 730,964,268 100 % 1,411,066,107 81.44% 100 % 2,504,747,416 100.00% 75.05%

- 58 unit - 58 unit - 100.00%

kegiata kegiata
11 41 - 41 - 100.00%
n n

90,576,931 - 675,420,994 41 orang 1,335,889,411 86.09% 41 orang 2,510,570,422 100.00% 85.60%

kegiata kegiata
7 50 - 50 - 100.00%
n n

6 7 sdm - 7 sdm - 100.00%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

118,027,012 40 715,564,575 40 orang 1,210,689,490 88.05% 40 orang 1,758,473,120 97.56% 78.31%

- 8 sdm - 8 sdm - 53.33%

kegiata kegiata
9 28 - 28 - 68.29%
n n

53,280,540 - 504,444,679 100 % 942,664,788 83.46% 100 orang 1,640,347,348 100.00% 83.37%

- 6 item - 6 unit - 100.00%

kegiata
10 41 - 41 - 95.35%
n

128,919,991 - 952,658,138 40 orang 1,600,871,926 85.01% 40 orang 2,981,707,776 100.00% 81.95%

kegiata kegiata
3 33 - 33 - 91.67%
n n

19,555,094 - 905,681,563 100 % 1,522,956,328 83.25% 100 % 2,481,026,631 100.00% 85.34%

159 237 unit - 237 unit - 100.00%

kegiata kegiata
1 16 - 16 - 100.00%
n n

79,006,273 3 696,637,753 35 orang 1,273,548,023 81.10% 35 orang 2,033,152,792 100.00% 76.94%

kegiata kegiata
35 35 - 35 - 92.11%
n n

14,964,001 - 683,947,395 34 orang 1,257,488,699 74.49% 34 orang 2,106,482,691 94.44% 77.48%

21 39 unit - 39 unit - 88.64%

kegiata kegiata
3 5 - 5 - 83.33%
n n

6,642,048,500 0 76,070,000 100 % 18,166,712,000 98.66% 100 % 18,166,712,000 100.00% 98.66%

kesehat keseha
3,000,000 34 43,250,000 53 133,200,000 97.94% 53 133,200,000 132.50% 97.94%
an tan

- - 2,950,000 100 % 74,154,000 99.60% 100 % 74,154,000 111.11% 99.60%

25.60 32 % - 32 % - 160.00%

1,190,096,000 0 1,200,000 13 unit 1,191,296,000 92.81% 13 unit 1,191,296,000 100.00% 92.81%

880,370,637 - - 85 % 880,370,637 99.70% 85 % 880,370,637 100.00% 99.70%

85,094,550 - 884,372,450 8 jenis 1,117,019,200 73.41% 8 jenis 1,117,019,200 100.00% 73.41%

630 630 m2 - 630 m2 - 100.00%

280 280 m2 - 280 m2 - 100.00%

10,416,000 8 64,759,000 8 unit 75,175,000 92.26% 8 unit 75,175,000 100.00% 92.26%


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019


Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,561,692,110 100 586,095,075 - 936,638,324
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat

Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi


1 1 02 01 02 01 01 01 perkantoran perkantoran yang terpenuhi
69 jenis 282,462,660 4 jenis 75,355,600 57 jenis 52,788,960 15 15,389,500 39 14,084,000

Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


1 02 1 02 01 01 15 6 jenis 14,850,000 3 jenis 4,680,000 1 jenis 1,800,000 1 390,000 - 390,000
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia

Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman yang


1 02 1 02 01 01 17
minuman disediakan
5,530 kotak 115,350,000 2651 kotak 34,232,500 550 kotak 8,250,000 137 1,335,000 41 1,335,000

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


1 02 1 02 01 01 18
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
3,673 kali 1,438,314,000 2801 kali 622,242,111 307 kali 248,650,000 83 49,755,555 64 30,145,000

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 19 Pelayanan Administrasi di UPT terpenuhi pada pelayanan administrasi 109 jenis 944,490,500 47 jenis 232,376,730 24 jenis 165,600,000 6 53,013,772 6 33,876,038
Perbekalan Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 20 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 79 jenis 525,416,300 35 jenis 144,874,743 9 jenis 123,444,500 3 22,351,650 4 28,697,500
Puskesmas Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 21 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 59 jenis 545,450,000 25 jenis 141,826,636 11 jenis 84,112,000 3 19,934,500 8 30,688,000
Puskesmas Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 22 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 57 jenis 292,785,000 30 jenis 121,051,490 1 jenis 58,000,000 1 9,610,830 - 11,556,806
Puskesmas Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran Listrik


di UPT Puskesmas Kebonagung
6 jenis - 3 jenis 1 jenis 1 -

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 23 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 36 jenis 446,776,740 10 jenis 116,857,073 6 jenis 74,859,400 2 19,691,984 4 13,983,845
Puskesmas Trajeng di UPT Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 24 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 47 jenis 516,135,000 19 jenis 115,108,539 4 jenis 79,200,000 4 15,143,058 - 17,474,034
Puskesmas Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 25 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 31 jenis 419,040,000 14 jenis 86,049,082 5 jenis 84,000,000 5 12,500,394 - 15,420,846
Puskesmas Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 26 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 58 jenis 611,893,050 31 jenis 104,206,800 9 jenis 114,355,000 3 20,526,451 3 23,698,051
Puskesmas Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan 3 orang - 0 orang - 1 orang 1 -


Jumlah petugas kebersihan 15 orang - 0 orang - 5 orang 5 -

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 27 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 59 jenis 470,373,450 30 jenis 98,767,804 8 jenis 105,800,000 8 19,306,131 - 23,621,704
Puskesmas Kebonsari di UPT Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung


1 02 1 02 01 01 28
pendukung perkantoran perkantoran yang tersedia
490 orang 9,343,544,750 174 orang 3,142,050,000 103 orang 2,360,832,250 100 327,146,250 - 691,667,500

Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 02
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak
100 % 7,386,273,500 100.00 % 3,991,715,608 100 % 829,087,600 100 69,247,156 - 238,264,964

Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan


1 02 1 02 01 02 12 33 jenis 1,298,947,000 9 jenis 165,406,800 10 jenis 166,874,100 1 16,200,000 7 90,300,000
perlengkapan kantor kantor yang tersedia

Pemeliharaan rutin/berkala rumah


1 02 1 02 01 02 21
dinas
Jumlah rumah dinas yang terpelihara 4 Kegiatan 116,550,000 2 Kegiatan 62,400,000 1 kegiatan 27,000,000 - - 1 26,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22
gedung kantor
Jumlah petugas kebersihan yang ada 9 orang 1,351,858,500 0 orang 232,349,159 3 orang 416,183,500 3 41,086,106 - 98,132,214

Jumlah petugas keamanan yang ada 9 orang - 0 orang - 3 orang 3 -

Luas gedung kantor yang dipelihara 1,269 m2 - 571 m2 - 698 m2 - 698

luas tangga gedung kantor dinas


16.95 m2 0 16.95 m2 - -
kesehatan yang dipelihara

luas ruang arsip, ruang server kantor


66.2 m2 0 66.2 m2 - -
dinas

luas gedung gudang kantor dinas


kesehatan yang dipelihara
56.95 m2 0 56.95 m2 - -

Jumlah kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 24
kendaraan dinas/operasional
yang mendapatkan pemeliharaan 231 unit 1,266,736,000 41 unit 410,674,999 98 unit 177,580,000 33 11,961,050 - 9,747,750
rutin/berkala

Jumlah izin kendaraan


dinas/operasional yang terselesaikan
140 unit - 42 unit - 46 unit 15 -

Jumlah peralatan dan perlengkapan


Pemeliharaan peralatan dan
1 02 1 02 01 02 30
perlengkapan kantor
kantor yang mendapatkan 153 unit 169,160,000 18 unit 30,350,000 47 unit 41,450,000 0 - 16 13,585,000
pemeliharaan

Program Peningkatan Kapasitas Proprosi personil yang mengikuti


1 02 1 02 01 05
Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM
90 % 443,610,600 90.00 % 221,915,270 90 % 52,536,600 90 8,650,000 - 8,650,000

Jumlah pegawai yang mendapat


1 02 1 02 01 05 11 Pembinaan Rohani Aparatur
pembinaan rohani
1,368 orang 276,610,600 804 orang 118,926,600 235 orang 52,536,600 235 8,650,000 - 8,650,000
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase dokumen perencanaan


Program Peningkatan
kinerja dan laporan keuangan,
1 02 1 02 01 06 Pengembangan Sistem Pelaporan 100 % 2,249,432,200 100.00 % 332,626,794 100 % 548,067,000 100 187,994,000 - 97,529,500
kepegawaian, barang dan kinerja yang
Capaian Kinerja dan Keuangan
disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan 24 dokumen 202,591,900 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000 1 1,863,000
laporan capaian kinerja yang tersusun
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
24 dokumen - 12 dokumen - 4 dokumen 1 1
tersusun

Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan


1 02 1 02 01 06 08 SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan 14 kali 103,387,500 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 - 1 -
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian

Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500
(DAK Non Fisik)

Jumlah tenaga pengelola program dan


anggaran yang mendapatkan 78 orang - 0 orang - 78 orang 78 -
pengembangan kapasitas SDM

Jumlah aplikasi yang dilakukan


1 02 1 02 01 06 12 Pengelolaan Data dan Informasi
pengembangan dan pemeliharaan
6 aplikasi 591,506,500 0 aplikasi - 2 aplikasi 235,300,000 - 1,342,000 1 63,885,000

Jumlah laporan terkait pengelolaan


data dan informasi yang tersusun
9 laporan - 0 laporan - 3 laporan - 1

jumlah instalasi server dinas kesehatan


1 paket 1 paket
yang dibangun

Jumlah even publikasi hasil


1 02 1 02 01 06 13 Publikasi hasil-hasil pembangunan 6 Kegiatan 113,000,000 0 Kegiatan - 2 even 25,000,000 1 - - 12,500,000
pembangunan kesehatan

Program upaya Kesehatan per 1000 per 1000


1 02 1 02 01 16
Masyarakat
Angka kematian ibu (AKI) 2.4 32,697,297,517 18,047,412,528 2.4 per 1000 LH 10,400,941,200 - 1,540,425,420 0.6 1,923,206,689
LH LH

per 1000 per 1000


Angka kematian bayi (AKB) 7 - - 7 per 1000 LH 2.73 2.42
LH LH

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01 90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan


pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 23.58 31.98

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % 97 % 24.72 32.63
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 13.76 6.36
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % - 0
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 49.77 8.23
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 91.05 -
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
12 % - % - 12 % - -
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % 36.8 -
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 100 -
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 100 -
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 02
Puskesmas Gadingrejo (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 260,650,000 % - 90.3 % 260,650,000 23.14 67,115,000 27.56 72,003,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 24.08 22.52
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 24.76 23.04
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 16.38 34.02
standart
Persentase balita gizi buruk
100 % - % - 100 % 100 -
mendapatkan perawatan

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03 Jumlah kebutuhan kader posyandu 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000
Puskesmas Karangketug (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah ATK 1 jenis - jenis - 1 jenis 1 -


Jumlah Cetak Buku KIA 100 buku - buku - 100 buku 100 -
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 28.88 56
standar

Jumlah Peserta Evaluasi Program KIA 40 orang - orang - 40 orang 40 -


Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 04 pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % 241,056,000 % - 84,50 % 241,056,000 20.88 44,458,200 21.7 53,070,000
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
standart
Rokok)
Presentase ibu hamil mendapatkan
90 % - % - 90 % 24.13 25.2
pelyanan kesehatan ibu hamil
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
72 % - % - 72 % 72
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05 Jumlah kader posyandu bayi balita 200 orang 410,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000 97,154,000
Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Jumlah kader posyandu lansia 95 orang - orang - 95 orang 95

Jumlah anak kegiatan wisata anak


kunjungan puskesmas
54 anak - anak - 54 anak

Jumlah bidan posyandu 2 orang - orang - 2 orang 2


Jumlah peserta penyuluhan program
KIA
80 kader - kader - 80 kader

Jumlah peserta sosialisasi tanda


80 kader - kader - 80 kader
bahaya pada bunil, bufas, bayi, balita

Jumlah peserta penyuluhan hepatitis


pada bumil
60 kader - kader - 60 kader
Jumlah peserta penyuluhan HIV pada
bumil
40 kader - kader - 40 kader
Jumlah peserta pembinaan motivator
ASI ekseklusif
40 kader - kader - 40 kader

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


48 kader - kader - 48 kader
reproduksi wanita pada WUS

Jumlah peserta evaluasi motivator ASI


ekseklusif
40 kader - kader - 40 kader
Jumlah bayi balita yang mendapatkan
PMT
2.467 anak - anak - 2.467 anak
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita - balita - 1.822 balita 1,822
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
Medis Bidan Persalinan
5 orang - orang - 5 orang 5
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 21 72
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 21 76
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 18 67
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 20 22
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 84 % - % - % 18 28.38
standart

Penyuluhan tentang kelompok Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan


1 02 1 02 01 16 09 90.3 % 468,329,400 % - 90.3 % 468,329,400 23.58 101,731,000 23.55 62,270,000
hamil dan Ibu balita pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase ibu bersalin mendapatkan


pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 22.25 26.81
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 23.06 27.39
lahir
Persentase balita mendapatkan 84,5
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - % 18.82 20.73
standart
Persentase rumah tangga memiliki
Penyelenggaraan Penyehatan
1 02 1 02 01 16 14
Lingkungan
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % 368,957,400 % 179,362,300 92 % 181,457,400 0.00 81,392,900 63.43 54,892,500
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
12 % - % - 12 % 2.41 42.99

Pengembangan taman posyandu Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 17 45 % 55,000,000 % - 45 % 55,000,000 15.86 - 23.15 -
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama


Mandiri)
90 % - % - 90 % 95.29 -
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 61.76 -
Persentase balita gizi buruk
1 02 1 02 01 16 29 Perbaikan gizi masyarakat
mendapatkan perawatan
100 % 175,242,000 % - 100 % 175,242,000 100.00 300,000 - 28,412,000
Jumlah Motivator ASI 66 orang - orang - 66 orang 0.00 -
Bantuan Operasional Kesehatan
Masyarakat Rujukan Kesehatan Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 35
Keluarga dan Promosi Kesehatan atau rumah tangga sehat
45 % 293,500,000 % - 45 % 293,500,000 15.86 - 23.15 82,075,000
(DAK Non Fisik)
Presentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 95.29 -
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 61.76 -
Pembinaan dan monev Upaya
Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 36 Kesehatan Kerja (DBH Pajak 100 % 86,155,000 % 71,025,000 100 % 86,155,000 0.00 - 100 20,000,000
SK kelurahan)
Rokok)

- Jumlah peserta terpapar K3 po UKK 50 orang - orang - 50 orang 0.00 50


Jumlah Perwakilan Pos UKK
melakukan SMD
25 orang - orang - 25 orang 0.00 -
Jumlah Pos UKK yang melakukan
MMP dan Intervensi
25 orang - orang - 25 orang 0.00 -
Jumlah Peserta terpapar Program
GP2SP
625 org - org - 625 org 0.00 625
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas
sektor
15 0rang - 0rang - 15 0rang 0.00 15
Persentase anak usia pendidikan 99,2
Pelayanan kesehatan anak usia
1 02 1 02 01 16 42 dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % 458,907,000 % - % 458,907,000 0.00 3,010,000 - 171,460,000
sekolah, remaja dan lansia
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 42
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - % 18.00 19

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 55
Masyarakat (UKBM) atau rumah tangga sehat
45 % 138,756,600 % - 45 % 138,756,600 15.86 18,231,400 23.15 50,220,000

Presentase posyandu PURI (Purnama


Mandiri)
90 % - % - 90 % 95.29 0
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 61.76 -
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 57 Forum Komunikasi Kota Sehat
PHBS/rumah tangga sehat
45 % 484,058,000 % - 45 % 484,058,000 15.86 114,874,770 23.15 49,510,464
Persentase kelurahan siaga PURI
32 % - % - 32 % 61.76 0
(Purnama Mandiri)

Pembinaan ke forum kecamatan dan


100 % - % - 100 % 100.00 -
satgas kelurahan

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 65 (BOK) di Puskesmas Kebonagung 90 % 1,113,590,000 % 427,578,000 90 % 577,116,000 24.29 69,305,000 24.51 77,152,500
pelayanan kesehatan
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan


pelayanan sesuai dengan standart
84 % - % - 84 % 13.76 6.36
Persentase anak usia sekolah
mendapatkan pelayanan sesuai 99 % - % - 99 % 0.00 0
dengan standart
Persenatase ODGJ (orang dengan
gangguan jiwa ) mendapatkan 100 % - % - 100 % 0.00 79.03
pelayanan sesuai dengan standart
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase usia produktif yang


mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 19.80 24.84
sesuai dengan standart
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 66 (BOK) di Puskesmas Gadingrejo
pelyanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 1,047,440,000 % 457,695,875 90.3 % 524,181,000 23.14 83,852,000 27.56 126,221,125
(DAK Non Fisik)
Presentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 24.08 22.52

resentase bayi baru lahir mendapatkan


97 % - % - 97 % 24.76 23.04
pelayanan bayi baru lahir

Presentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 16.38 34.02
standart
Presentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % - 0
kesehatan sesuai standart
Presentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 33.2 11.3
Presentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Presentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar ( jamban 92 % - % - 92 % 61.3
sehat )
Presentase UKK yang dibina ( sesuai
SK Kelurahan )
100 % - % - 100 % - 100
Presentase OPD yang dilakukan tes
kebugaran
15 % - % - 15 % - -

Presentase rumah tangga ber PHBS


45 % - % - 45 % 53.29 -
atau rumah tangga sehat

Persentase posyandu puri ( purnama


mandiri )
90 % - % - 90 % 100 -
Persentase kelurahan siaga puri
( purnama mandiri )
32 % - % - 32 % - 100
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG / SPT diperiksa
12 % - % - 12 % - -

Bantuan Operasional Kegiatan


1 02 1 02 01 16 67 (BOK) di Puskesmas Karangketug Jumlah Keluarga Sehat 5500 jiwa 927,732,000 jiwa 344,406,440 5500 jiwa 435,962,000 5,500 55,554,100 - 91,684,200
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada 180 anak - anak - 180 anak - 180

Jumlah Kader Kesehatan Remaja 75 anak - anak - 75 anak - 75

Jumlah Kegiatan Wisata Puskesmas 12 tk - tk - 12 tk 2 2

Jumlah Kegiatan KIA-KB 17 kegiatan - kegiatan - 17 kegiatan 12 -

Jumlah Kegiatan Gizi 5 kegiatan - kegiatan - 5 kegiatan 2 2

Jumlah Kegiatan P2P 8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 4 -

Jumlah Kegiatan Promkes 4 kegiatan - kegiatan - 4 kegiatan 1 3


Jumlah Posyandu Lansia 11 pos - pos - 11 pos 11 -
Jumlah Pos UKK 3 pos - pos - 3 pos 3 -
Jumlah Peserta KESJAOR 40 orang - orang - 40 orang 40 -
Jumlah Kegiatan Puskesmas 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah BATRA 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah Kegiatan Kesehatan Jiwa 2 kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan 1 1

Jumlah Kegiatan PTM 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah kelurahan ODF 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 2 -


Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase Keluarga yang dilakukan
1 02 1 02 01 16 68 (BOK) di Puskesmas Kebonsari 100 % 853,212,000 % 331,803,500 100 % 423,554,000 - 91,620,000 0 70,670,000
Pendataan Keluarga Sehat
(DAK Non Fisik)

Prosentase Kelurahan Siaga PURI 13 % - % - 13 % 13 0

Prosentase Penemuan dan


Penanganan Diare
100 % - % - 100 % 100 0
Prosentase Penemuan dan
Penanganan ISPA
100 % - % - 100 % 100 0

Prosentase Rumah Tangga memiliki


Akses terhadap jamban sehat
85 % - % - 85 % 85 0

Prosentase Penemuan dan


100 % - % - 100 % 100 0
Penanganan DBD
Prosentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 16.5 0
standart
Prosentase UKK yang dibina 100 % - % - 100 % 100 0
Jumlah ATK 6 jenis - jenis - 6 jenis - 0
Jumlah Alat Kesehatan Habis Pakai 4 jenis - jenis - 4 jenis - 0
Prosentase Penyehat Tradisional yang
20 % - % - 20 % - 11.4
memiliki STPT
Prosentase Sarana Air Bersih yang
85 % - % - 85 % - 5
memenuhi sarana kesehatan
Prosentase Bayi dengan Imunisasi
Dasar Lengkap
92 % - % - 92 % 26.00 20.08
Prosentase Ibu Hamil mendapat
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
90 % - % - 90 % 24.13 25.2
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan
pelayanan Persalinan
92.6 % - % - 92.6 % 25.21 26.33
Bantuan Operasional Kegiatan
1 02 1 02 01 16 69 (BOK) di Puskesmas Bugulkidul Jumlah SMD di kelurahan 6 kelurahan 1,239,996,000 kelurahan 500,649,120 6 kelurahan 634,553,000 - 43,665,000 6 52,734,500
(DAK Non Fisik)

Jumlah Sosialisasi Dan Pendampingan


46 posyandu - posyandu - 46 posyandu - -
Evaluasi Motivator ASi Exclusive

Jumlah Pendampingan Posyandu


Lansia
28 posyandu - posyandu - 28 posyandu - -
Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi
MMK dan Evaluasi MMK
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - -
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada
Populasi Kunci
4 kali - kali - 4 kali - -
Jumlah Sarasehan Toma Dan Toga 3 kali - kali - 3 kali - -
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Jumlah Sosialisasi Intervensi


34 rw - rw - 34 rw - -
Kelompok Keluarga Sehat Tingkat RW

Jumlah Sarasehan Dengan LIntas


Sektor
4 kali - kali - 4 kali - -
Jumlah Sarasehan dengan Jejaring
Puskesmas
2 kali - kali - 2 kali - -
Jumlah Sosialisasi BTA Positif 15
Suspec
1 kali - kali - 1 kali - -

Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu TB 1 kali - kali - 1 kali - -

Jumlah Pengumpulan Data Keluarga


100 oh - oh - 100 oh - -
Sehat
Jumlah Sekolah Untuk Kegiatan
Penjaringan Kesehatan Sekolah SD / 35 sekolah - sekolah - 35 sekolah - -
SMP / SMA
Jumlah Sekolah untuk kegiatan
Penjaringan Penyakit Kusta
2 sekolah - sekolah - 2 sekolah - -

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium


1 kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan - -
( Sampel Air )
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6
Kelas Ibu Hamil
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
Kelas Ibu Balita
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6

Jumlah Sosialisasi Poskestren 2 poskestren - poskestren - 2 poskestren - -


Jumlah Pelatihan Kader KKR disekolah
SMP/SMA
17 sekolah - sekolah - 17 sekolah - -
Jumlah Sosialisasi kesehatan Gigi dan
Mulut Di Tingkat TK
20 tk - tk - 20 tk - 20

Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan


6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6
Kelas Ibu Balita Kurang Gizi

Jumlah Pembelian PMT untuk


Penderita TB dengan Berat Badan 3240 pack - pack - 3240 pack - -
Kurang

Jumlah Sosialisasi pemicuan STBM 6 lokasi - lokasi - 6 lokasi - -

Jumlah pengadaan alat laboratorium


habis pakai HIV (RDT1, RDT2, RDT3)
1 paket - paket - 1 paket - 1

Jumlah Pelatihan Kader Tiwisada di


18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - -
sekolah SD / MI

Jumlah Sosialisasi Pleno STBM 1 kali - kali - 1 kali - -


Jumlah Sosialisasi dan monev
Keluarga Sehat Lintas Program
10 kali - kali - 10 kali - 3

Jumlah Pendataan Keluarga Sehat 5200 oh - oh - 5200 oh - -


Bantuan Operasional Kegiatan
Persentase ibu menyusui yang ikut
1 02 1 02 01 16 70 (BOK) di Puskesmas Kandangsapi 50 % 1,088,963,000 % 513,981,920 50 % 527,270,000 147,035,000 50 117,225,000
kegiatan KP-ASI
(DAK Non Fisik)

Persentase ibu balita gizi kurang yang


50 % - % - 50 % 50
ikut kegiatan Pos Gizi

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang


dapat di deteksi
60 % - % - 60 % 65
Persentase ODGJ yang ikut posyandu
jiwa
20 % - % - 20 % 20

Persentase kelurahan yang sudah ODF 60 % - % - 60 % 65


Jumlah ATK 5 jenis - jenis - 5 jenis 5
Jumlah Alat Laboratorium Habis Pakai 2 jenis - jenis - 2 jenis 2
Jumlah hadiah yang diberikan 2 jenis - jenis - 2 jenis -
Persentase pasien yang diberi
penyuluhan di ruang tunggu
25 % - % - 25 % 25
Persentase siswa yang diberi
20 % - % - 20 % 20
penyuluhan kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang
40 % - % - 40 % 50
mendapat stimulan ODF
Bantuan Operasional Kegiatan
Pendampingan Pendataan Keluarga
1 02 1 02 01 16 71 (BOK) di Puskesmas
Sehat
200 kader 1,092,141,000 kader 396,573,200 200 kader 566,219,000 21,020,000 101,054,750
Sekargadung (DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis
Pakai
5 jenis - jenis - 5 jenis

PMT TB 5 orang - orang - 5 orang

Bahan Demo Masak 40 posyandu - posyandu - 40 posyandu

Kegiatan Promotif dan Preventif 67 kegiatan - kegiatan - 67 kegiatan

Posyandu Balita 40 pos - pos - 40 pos


Posyandu Lansia 19 pos - pos - 19 pos

Jumlah Kader Posyandu Balita 200 orang - orang - 200 orang

Bantuan Operasional Kegiatan


Prosentase lansia mendapatkan
1 02 1 02 01 16 72 (BOK) di Puskesmas Trajeng 40 % 1,009,349,000 % 402,432,100 40 % 511,145,000 20 82,815,000 13 69,710,000
skrining kesehatan sesuai standart
(DAK Non Fisik)
Persentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 26
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
30 % - % - 30 % 30
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 85 % - % - 85 % 72
sehat)
Persentase balita gizi buruk mendapat
perawatan
90 % - % - 90 % 90 10
Persentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 100
standart
Persentase penemuan dan
90 % - % - 90 % 100
penanganan penderita DBD
Persentase bayi dengan imunisasi
85 % - % - 85 % 33.4
dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah haji)
95 % - % - 95 % 100
yang diperiksa
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 60 % - % - 60 % 15 30
sesuai standart
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase orang dengan TB


mendapatkan pelayanan TB sesuai 90 % - % - 90 % - 100
standart
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
45 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 40.65 1,750,000 4.35 8,000,000
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD 32 pos - pos - 32 pos 32 -
Jumlah peserta MMK 160 orang - orang - 160 orang 160 -
Jumlah peserta intervensi keluarga
160 orang - orang - 160 orang - 160
sehat
Jumlah peserta evaluasi keluarga
160 orang - orang - 160 orang - -
sehat
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
85 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300 5 2,740,000
Rokok)

Persentase Rumah Tangga ber PHBS/


60 % - % - 60 % - 60
RUmah tangga sehat

Persentase Balita Naik Berat Badannya 60 % - % - 60 % 60

Persentase Orang dengan Gangguan


Jiwa (ODGJ) yang mendapat 100 % - % - 100 % 100 -
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga PURI 13 % - % - 13 % 13 -

Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Pajak Rokok)

Jumlah peserta pertemuan dan


koordinasi persiapan screning di 35 uks - uks - 35 uks - -
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
sekolah
175 siswa - siswa - 175 siswa - -
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
dan kesehatan reproduksi di sekolah
150 siswa - siswa - 150 siswa - -
Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH 20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 - 12,277,600 20 5,460,000
Tingkat TK
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
Tingkat SD/SMP/SMA
53 orang - orang - 53 orang - 53
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
Informasi Posyandu
46 buku - buku - 46 buku - 46
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan di SD / Mi
18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - 6
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
MOS ( SMP / SMA )
18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - -
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Instansi Pendidikan
36 sekolah - sekolah - 36 sekolah - -
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Pondok Pesantren
5 pesantren - pesantren - 5 pesantren - 5
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 - 17,000,000 90 5,200,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.6 % - % - 92.6 % - 92
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % - 97
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84.5 % - -
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99.2 % - -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % - 42
Persentase balita gizi buruk
100 % - % - 100 % - -
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 0.00 -
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
12 % - % - 12 % - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase UKK yang dibina (sesuai
100 % - % - 100 % - -
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test
15 % - % - 15 % - -
kebugaran
Persentase rumah tangga ber-
45 % - % - 45 % - 45
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % - 90
Persentase kelurahan siaga PURI
32 % - % - 32 % - 50
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
32 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 50 950,000 50 12,750,000
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000 24.55 4,200,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.6 % - % - 92,60 % 23.58 31.98
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 24.72 33.23
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 13.76 6.36
standart
Persentase lansia mendapatkan
42 % - % - 42 % 0.1 57.9
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 91.05 -
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
12 % - % - 12 % - -
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % 36.8 -
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 100 -
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 32 -
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH 45 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000 - -
PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % - 100
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 100 -

Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
45 % 1,116,413,000 % - 45 % 1,116,413,000 15.86 17,071,400 23.15 59,972,500

Presentase posyandu PURI (Purnama


90 % - % - 90 % 95.29 -
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
32 % - % - 32 % 61.76 -
(Purnama Mandiri)
Pendampingan Poskestren Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 95 47 % 121,029,000 0.00 47 % 121,029,000 15.86 23.15
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat
Presentase Kelurahann Siaga PURI
34 % - 0.00 34 % 95.29 -
(Purnama Mandiri)

Fasilitasi Pembinaan Upaya


Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 99 Kesehatan Khusus lainnya 100 % 17,137,500 % - 100 % 17,137,500 50 - - -
SK Kelurahan)
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular potensial


1 02 1 02 01 22 100 % 5,121,763,200 % 1,628,373,631 100 % 3,012,402,200 100 635,548,750 - 989,307,154
penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan

Persentase penyakit tidak menular


yang dapat dicegah dan dikendalikan
100 % - % - 100 % 100 -

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB


1 02 1 02 01 22 05 penanggulangan penyakit menular mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 677,294,000 % - 100 % 677,294,000 100 433,248,000 - 25,561,800
(DID) standart

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % 27.92 20.08
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
100 % - % - 100 % 100 -
penanganan diare
Persentase orang berisiko HIV
Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 1 02 01 22 14
HIV/AIDS
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % 183,000,000 % 118,610,000 50 % 123,000,000 19.69 28,540,000 13.67 34,709,000
standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 15
di Puskesmas Bugulkidul (DBH
Jumlah Pertemuan Sosialisasi Kusta 20 orang 39,786,000 orang 15,060,000 20 orang 16,886,000 - 5,276,000 20 11,610,000
Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi TB 20 orang - orang - 20 orang - 20


Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Jumlah Pertemuan Sosialisasi Diare


dan Ispa ( Pneumoni )
90 orang - orang - 90 orang - 90

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 16
di Puskesmas Kandangsapi (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 158,390,000 % 22,900,000 100 % 135,490,000 - 62,617,500 100 27,072,500
standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % - 50
standart
Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
100 % - % - 100 % - 100
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
90 % - % - 90 % - 90
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100 % - % - 100 % - 100
Persentase bayi dengan imunisasi
dasar lengkap
93 % - % - 93 % - -
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 65 % - % - 65 % - -
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % - -
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 17 mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 34,200,000 % 20,150,000 100 % 12,100,000 - 6,004,750 26 -
di Puskesmas Kebonagung (DBH
standart
Pajak Rokok)

Persentase penemuan dan


penanganan penderita DBD
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
90 % - % - 90 % 37 11.6
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100 % - % - 100 % 32.5 25.9
Persentase kasus KLB (kejadian luar
biasa) yang ditangani
100 % - % - 100 % - -
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 20.18 21.4
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 65 % - % - 65 % 19.88 24.76
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 8.32 4.97
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi
dasar lengkap
93 % - % - 93 % 0 -

Persentase pembinaan si cerdik 30 % - % - 30 % - -

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 18
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 27,859,000 % 17,785,000 100 % 9,840,000 100 1,410,000 - 960,000
standart
Rokok)

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 19 mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 32,170,000 % 19,670,000 100 % 12,000,000 100 2,010,000 - 5,900,000
di Puskesmas Gadingrejo (DBH
standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 31.9 15
standart
Persentase pengendalian penyakit
kusta
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase orang dengan TB MDR
mendapatkan pelayanan TB MDR 100 % - % - 100 % 100 -
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 20 Jumlah ATK 2 jenis 28,731,000 jenis 17,431,000 2 jenis 11,000,000 2 2,025,000 - 640,500
di Puskesmas Karangketug (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah pemeriksaan IPAL 2 kali - kali - 2 kali - 1


Jumlah peserta penyuluhan penyakit
25 orang - orang - 25 orang - -
berbasis lingkungan
Jumlah peserta evaluasi SICERDIK di
sekolah
20 anak - anak - 20 anak - -

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 21
di Puskesmas Sekargadung (DBH
Jumlah peserta refreshing PD3I 40 kader 50,380,000 kader 16,995,000 40 kader 28,335,000 - 16,175,000 - 8,000,000
Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing tentang


penyakit HIV/AIDS
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
AFP
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta refreshing tentang
kolaborasi penyakit TB-HIV
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
KUSTA
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta koordinasi mitra kerja
lintas program terkait TB
8 paramedis - paramedis - 8 paramedis - -
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 22
di Puskesmas Kebonsari (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 48,750,000 % 20,200,000 100 % 28,550,000 100 1,770,000 - 17,580,000
standart
Pajak Rokok)
Persentase kasus KLB AFP yang
ditangani
100 % - % - 100 % - -
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 30.13 23.81
sesuai standart
Persentase penderita DM yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 100 % - % - 100 % 15.2 54.91
standart
Prosentase Penderita Hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 65 % - % - 65 % 2.84 38.67
standar

Bantuan Operasional Kesehatan


Jumlah kegiatan upaya kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
masyarakat rujukan pencegahan dan
1 02 1 02 01 22 31 Rujukan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit yang
3 kegiatan 520,596,000 kegiatan 199,786,000 3 kegiatan 293,500,000 1 41,475,000 1 71,337,500
Penanggulangan Penyakit (DAK
bersumber dana BOK
Non Fisik)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta 93 % 650,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000 23 362,178,000
dasar lengkap
pelaksanaan KIPI (DID)

Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji

Persentase CJH (calon jemaah haji)


yang diperiksa
100 % - % - 100 % 100
Persentase ODGJ (orang dengan
Penanggulangan penyakit tidak gangguan jiwa) berat yang
1 02 1 02 01 22 41
menular (PTM) mendapatkan pelayanan kesehatan
100 % 594,500,000 % - 100 % 594,500,000 100 14,623,000 - 234,032,520
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 31.33 -
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 20.15 27.67
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 15.54 16
sesuai standart

Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 34
Sosial puskesmas yang laik
100 % 18,847,421,000 % 4,171,954,490 90 % 2,887,680,000 25 158,182,300 50 893,116,920

Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama 440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920
kesehatan yang tersedia
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran yang


dikalibrasi dan alat kesehatan yang 8 unit - unit - 8 unit - -
mendapatkan pemeliharaan

PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7 - PUSK.pemb - 7 - -
antu pembantu
antu

Penyediaan/pemeliharaan saluran Jumlah IPAL yang mendapatkan


1 02 1 02 01 34 03 8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 200,000,000 - - -
air limbah, sanitasi dan air bersih pemeliharaan
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas


1 02 1 02 01 36 90 % 13,868,186,820 % 4,961,634,820 90 % 2,254,422,200 20.00 330,887,200 10 287,608,900
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


1 02 1 02 01 36 01 89 kegiatan 13,522,886,820 kegiatan 6,962,192,532 8 kegiatan 2,254,422,200 2 330,887,200 2 287,608,900
Keperawatan Proses Belajar Mengajar
Jumlah Kegiatan Pengabdian
8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 2 2
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Operasional 10 kegiatan - kegiatan - 10 kegiatan 3 3

Program pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang


1 02 1 02 01 40 25 % 42,976,162,091 % 7,461,333,424 25 % 39,020,799,157 26.6 7,382,002,001 0 8,727,670,457
dasar dan khusus terakreditasi

Persentase fasilitas kesehatan


pemerintah yang terakreditasi
Pelayanan kesehatan dasar
1 02 1 02 01 40 04 90 % 1,430,000,000 % - 90 % 1,430,000,000 88.80 52,998,760 - 23,176,380
masyarakat

Persentase pembayaran premi PBID


Pengelolaan jasa pelayanan (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
1 02 1 02 01 40 05 kesehatan nasional (JKN) non 100 % 125,000,000 % - 100 % 125,000,000 25 2,230,000 75 9,168,000
kapitasi

Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 - 5,360,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % 10 -
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


81 % - % - 81 % - -
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase OPD yang dilakukan tes


kebugaran
15 % - % - 15 % - 5.26
Persentase UKK yang dibina (sesuai
SK Kelurahan)
100 % - % - 100 % 100 -

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 76 % - % - 76 % - -
pangan yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart 75 % - % - 75 % 75 -
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
fungsional kesehatan
30 kes - kes - 30 kes - -

Peningkatan kesehatan
Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji )
1 02 1 02 01 40 07 masyarakat di Puskesmas
Yang Diperiksa
100 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000 - 5,200,000
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai
SK Kelurahan )
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Posbindu Yang Dibina
100 % - % - 100 % - 100
( Sesuai SK Kelurahan )
Persentase Pelaksanaan Senam
100 % - % - 100 % 100 -
Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran UKK
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran CJH
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase Pelaksanaan Pengamanan
Bidang Kesehatan
100 % - % - 100 % - -

Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas
lebaran
6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Jumlah petugas pengamanan hari


natal dan tahun baru
4 orang - orang - 4 orang - -
Jumlah cetak 5 jenis - jenis - 5 jenis - 5
Jumlah peserta penyuluhan KRR 30 orang - orang - 30 orang 30 -
Jumlah ATK 325 jenis - jenis - 325 jenis - -
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
jiwa di SD
25 anak - anak - 25 anak 25 -
Jumlah petugas pengamanan jaga
banjir
2 orang - orang - 2 orang 2 -
Jumlah petugas pengamanan kegiatan
PEMKOT
2 orang - orang - 2 orang 2 -
Jumlah peserta linats sektor 30 orang - orang - 30 orang 30 -
Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang mendapat
1 02 1 02 01 40 09 masyarakat di Puskesmas
pelayanan kesehatan
100 % 80,280,000 % - 100 80,280,000 54.64 9,500,000 13.51 14,650,000
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM (Posyandu dan 40 % - % - 40 % 26 5
PAUD)
Prosentase Penemuan dan
Penanganan Kasus Refraksi
60 % - % - 60 % - -
Prosentase Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
100 % - % - 100 % 100 -
standar

Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


indera
48 kader - kader - 48 kader - -
Jumlah peserta pelatihan kader
tiwisada
48 siswa - siswa - 48 siswa - -
Peningkatan kesehatan
Pelaksanaan Survey Lapangan
1 02 1 02 01 40 11 masyarakat di Puskesmas 6 kelurahan 35,670,600 kelurahan - 6 kelurahan 35,670,600 - 5,222,500 - 19,215,000
Kegiatan Pelacakan Haji
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Survey Lapangan
Pelacakan dan Penemuan Kasus 6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - -
Katarak
Pelaksanaan Survey Lapangan
Refraksi anak Sekolah
36 sekolah - sekolah - 36 sekolah - -
Pelaksaan Tim Pengamanan Bidang
Kesehatan di Hari Raya Keagamaan 48 kegiatan - kegiatan - 48 kegiatan - 18
dan Hari Khusus

Pelaksaan Pengolahan Data IKM 2 kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan - 1


Pelaksanaan Pembelian Alat
Laboratorium Habis Pakai
1 kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan - 1
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi


Kesehatan ( Germas, Ca cervic, Indera 20 orang - orang - 20 orang - 20
)
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pemeriksaan Bindu Lansia
90 orang - orang - 90 orang - 90
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Pos UKK ( Pekerja 60 orang - orang - 60 orang - 60
Informal )
Pelaksanaan Pertemuan dan test
kebugaran Calon Jemaah haji
25 orang - orang - 25 orang - -
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Penyakit Tidak 90 orang - orang - 90 orang - 90
Menular ( DM dan HT )
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas 50 orang - orang - 50 orang - -
Bugul KIdul

Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Persentase pembayaran premi PBID


(Penerima Bantuan Iuran Daerah)
100 % - % - 100 % - 100
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % - -
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


81 % - % - 81 % - -
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase sarana produksi dan


distribusi obat tradisoional yang 72.5 % - % - 72,50 % - -
memenuhi standart
Persentase sarana distribusi kosmetika
yang memenuhi syarat
76 % - % - 76 % - -
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 81 % - % - 81 % - -
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 72 % - % - 72 % - -
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
40 sdm - sdm - 40 sdm - -
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan
Presentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 40 13 masyarakat di Puskesmas Trajeng 100 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 - 4,650,000 100 3,430,000
SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ketersediaan obat, bahan


Pengadaan Obat Generik dan
medis habis pakai (BMHP) dan bahan
1 02 1 02 01 40 15 Paten Non SK Menkes dan bahan 85 % 1,613,363,500 % - 85 % 1,613,363,500 - 7,125,000 - 9,300,000
laboratorium
laboratorium (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kebutuhan operasional


1 02 1 02 01 40 17 Distribusi Obat dan e-logistik (DAK distribusi obat dan e-logistik yang 7 jenis 76,293,000 jenis - 7 jenis 76,293,000 2 10,676,083 15,721,500
Non Fisik) terpenuhi

Pembinaan Pembuat Obat Asli


Persentase sarana produksi dan
Indonesia/Jamu dan pengawasan
1 02 1 02 01 40 18 distribusi obat tradisional yang 92.5 % 250,000,000 % - 92.5 % 250,000,000 - 21,490,000 80 14,000,000
obat, makanan dan minuman
memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase sarana distribusi kosmetika


yang memenuhi syarat
76 % - % - 76 % - -
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 81 % - % - 81 % - -
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 72 % - % - 72 % - 70
syarat

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 76 % - % - 76 % 25 50
pangan yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Tenaga


1 02 1 02 01 40 21
kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan berijin 100 nakes 57,000,000 nakes - 100 nakes 57,000,000 77 2,166,000 118 30,975,500

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart 75 % - % - 75 % 75 3
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
Evaluasi Penilaian Angka Kredit
1 02 1 02 01 40 22
Tenaga Fungsional
fungsional kesehatan 30 jabfungkes 63,000,000 jabfungkes - 30 jabfungkes 63,000,000 - 1,065,600 - 753,200

Pelayanan Kesehatan Bagi


Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 24 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
100 % 3,337,490,815 % 1,093,681,309 100 % 1,732,547,283 100 224,912,852 - 289,773,157
Kebonagung
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 58 unit - unit - 58 unit - 14
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
41 kegiatan - kegiatan - 41 kegiatan 11 10
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan Yang Mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 25 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
41 orang 2,932,764,733 orang 1,174,681,011 41 orang 1,551,809,200 38 299,096,305 3 270,795,181
Gadingrejo
Kegiatan Operasional Pelayanan
Kesehatan Yang Terbiayai Dari JKN
50 kegiatan - kegiatan - 50 kegiatan 28 5
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
7 sdm - sdm - 7 sdm - -
keilmuan bidang kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 26 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
41 orang 2,245,644,750 orang 547,783,630 41 orang 1,374,977,623 41 153,959,070 - 223,138,833
Karangketug

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat 15 sdm - sdm - 15 sdm 6 -
terkait keilmuan bidang kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional yang


terbiayai dari JKN
41 kegiatan - kegiatan - 41 kegiatan 17 2
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah Karyawan yang Mendapatkan
1 02 1 02 01 40 27 Peserta BPJS di Puskesmas 100 orang 1,967,444,472 orang 697,682,560 100 % 1,129,500,000 100 168,713,679 - 216,225,890
jasa Pelayanan JKN
Kebonsari
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 6 unit - unit - 6 item 6 -
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
43 kegiatan - - 43 kegiatan - -
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 28 Peserta BPJS di Puskesmas 40 orang 3,638,323,410 orang 1,380,835,850 40 orang 1,883,102,286 40 234,937,959 - 284,355,838
pelayanan JKN
Bugulkidul
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Kegiatan operasional yang terbiayai


dari JKN
36 kegiatan - kegiatan - 36 kegiatan - 24
Pelayanan Kesehatan Bagi
Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 29 Peserta BPJS di Puskesmas 100 % 2,907,273,923 % 958,070,303 100 % 1,829,314,473 100 230,646,272 - 367,073,399
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
Kandangsapi
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 237 unit - unit - 237 unit - 76
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
16 kegiatan - kegiatan - 16 kegiatan - 10

Pelayanan Kesehatan Bagi


Karyawan yang mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 30 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
35 orang 2,642,473,137 orang 759,604,769 35 orang 1,570,382,992 32 225,223,044 - 272,680,953
Sekargadung
Kegiatan operasional yang terbiayai
dari JKN
38 kegiatan - kegiatan - 38 kegiatan - -
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah karyawan yang mendapatkan
1 02 1 02 01 40 31 Peserta BPJS di Puskesmas 36 orang 2,718,866,208 orang 848,993,992 36 orang 1,688,225,400 30 259,874,777 4 298,702,526
Jasa Pelayanan JKN
Trajeng
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 44 unit - unit - 44 unit - 12
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
6 kegiatan - kegiatan - 6 kegiatan - 2

Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID


1 02 1 02 01 40 32 100 % 18,413,180,000 % - 100 % 18,413,180,000 25 5,341,284,500 75 6,107,309,000
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)

Jumlah SDM kesehatan yang


Kegiatan kursus-kursus singkat,
mengikuti bimtek, diklat, kursus
1 02 1 02 01 40 40 pelatihan, sosialisasi dan 40 kesehatan 136,000,000 kesehatan - 40 kesehatan 136,000,000 40 33,250,000 - 53,700,000
singkat, simposium dan seminar terkait
bimbingan teknis SDM Kesehatan
keilmuan bidang kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Persentase fasilitas kesehatan


1 02 1 02 01 40 49
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi
90 % 74,454,000 % - 90 % 74,454,000 88.8 9,627,500 0 61,576,500

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % 6.05 0.19
Penyehat Tradisional)
Penyediaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan Puskesmas non
1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas Non Afirmasi (DAK
afirmasi yang tersedia
13 unit 1,283,639,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 - - - -
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan
1 02 1 02 01 40 53 habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan 85 % 883,008,000 % - 85 % 883,008,000 - - - -
(DAK Reguler) laboratorium

Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55 8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
Kab/Kota (DID)

Luas gedung gudang farmasi yang


direhab
630 m2 - m2 - 630 m2 - -

Luas lanskap taman yang ditata 280 m2 - m2 - 280 m2 - -


Penyediaan Cryoterapi (DAK
1 02 1 02 01 40 56 Jumlah alat cryoterapi yang tersedia 8 unit 81,482,000 0.00 unit - 8 unit 81,482,000 - - - -
Penugasan)

1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor

Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si


NIP. 19610513 198603 1 015
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 760,099,076 100 % 2,282,832,475 64.09% 100 % 8,274,815,369 100.00% 44.46% dinkes

- 9,282,800 54 jenis 38,756,300 73.42% 58 jenis 114,111,900 84.06% 40.40%

- 260,000 1 jenis 1,040,000 57.78% 4 jenis 5,720,000 66.67% 38.52%

213 1,860,000 391 kotak 4,530,000 54.91% 3,042 kotak 38,762,500 55.01% 33.60%

66 50,906,400 213 kali 130,806,955 52.61% 3,014 kali 753,049,066 82.06% 52.36%

6 18,787,954 18 jenis 105,677,764 63.82% 65 jenis 338,054,494 59.63% 35.79%

2 30,004,000 9 jenis 81,053,150 65.66% 44 jenis 225,927,893 55.70% 43.00%

0 14,276,000 11 jenis 64,898,500 77.16% 36 jenis 206,725,136 61.02% 37.90%

- 13,007,147 1 jenis 34,174,783 58.92% 31 jenis 155,226,273 54.39% 53.02%

- 1 jenis 1 jenis - 16.67%

- 19,106,383 6 jenis 52,782,212 70.51% 16 jenis 169,639,285 44.44% 37.97%

- 17,431,285 4 jenis 50,048,377 63.19% 23 jenis 165,156,916 48.94% 32.00%

- 15,246,535 5 jenis 43,167,775 51.39% 19 jenis 129,216,857 61.29% 30.84%

- 24,139,613 6 jenis 68,364,115 59.78% 37 jenis 172,570,915 63.79% 28.20%

- 1 orang - 1 orang - 33.33%


- 5 orang - 5 orang - 33.33%

- 22,080,959 8 jenis 65,008,794 61.44% 38 jenis 163,776,598 64.41% 34.82%

- 523,710,000 100 orang 1,542,523,750 65.34% 274 orang 4,684,573,750 55.92% 50.14%

- 64,496,680 100 % 372,008,800 44.87% 100 % 4,363,724,408 100.00% 59.08%

1 30,400,000 9 jenis 136,900,000 82.04% 18 jenis 302,306,800 54.55% 23.27%

0 - 1 kegiatan 26,500,000 98.15% 3 kegiatan 88,900,000 75.00% 76.28%

0 25,422,830 3 orang 164,641,150 39.56% 3 orang 396,990,309 33.33% 29.37%

0 3 orang - 3 orang - 33.33%

0 698 m2 - 1,269 m2 - 100.00%

0 0 - 0.00%

0 0 - 0.00%

0 0 - 0.00%

16 8,673,850 49 unit 30,382,650 17.11% 90 unit 441,057,649 38.96% 34.82%

26 41 unit - 83 unit - 59.29%

22 - 38 unit 13,585,000 32.77% 56 unit 43,935,000 36.60% 25.97%

- 7,850,000 90 % 25,150,000 47.87% 180 % 247,065,270 200.00% 55.69%

- 7,850,000 235 orang 25,150,000 47.87% 1,039 orang 144,076,600 75.95% 52.09%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 42,239,000 100 % 327,762,500 59.80% 100 % 660,389,294 100.00% 29.36%

1 6,140,000 4 dokumen 14,438,000 58.58% 16 dokumen 137,259,800 66.67% 67.75%

1 3 dokumen - 15 dokumen - 62.50%

1 2,644,000 3 kali 2,644,000 20.15% 9 kali 48,880,450 64.29% 47.28%

- 11,795,000 1 kali 211,293,500 84.52% 3 kali 239,728,444 60.00% 22.00%

- 78 orang - 78 orang - 100.00%

1 9,228,500 2 aplikasi 74,455,500 31.64% 2 aplikasi 74,455,500 33.33% 12.59%

1 2 laporan - 2 laporan - 22.22%

1 12,431,500 2 even 24,931,500 99.73% 2 even 24,931,500 33.33% 22.06%

per 1000 per 1000


0 2,218,419,466 0.6
LH
5,682,051,575 54.63% 1 LH 23,729,464,103 25.00% 72.57%

per 1000 per 1000


1.21 6.36 - 2.73 - 39.00%
LH LH

19.16 64,180,000 68 % 179,800,000 66.33% 68.00 % 179,800,000 75.30% 66.33%

28.44 84 % - 84.00 % - 90.71%

29.65 87 % - 87.00 % - 89.69%

6.61 26.73 % - 26.73 % - 31.63%

100 100 % - 100.00 % - 100.81%

7 65 % - 65.00 % - 154.76%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 91.05 % - 91 % - 98.97%

- 0 % - - % - 0.00%

- 36.8 % - 37 % - 81.78%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 100 % - 100 % - 312.50%

22.88 58,896,000 73.58 % 198,014,000 75.97% 73.58 % 198,014,000 81.48% 75.97%

30.46 77.06 % - 77.06 % - 83.22%

29.1 76.9 % - 76.90 % - 79.28%

24.22 74.62 % - 74.62 % - 88.31%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 57,150,000 160 orang 174,600,000 68.79% 160 orang 174,600,000 100.00% 68.79%

- 1 jenis - 1 jenis - 100.00%


- 100 buku - 100 buku - 100.00%

- 84.5 % - 84.50 % - 100.00%

- 40 orang - 40 orang - 100.00%

12.17 57,050,000 54.75 % 154,578,200 64.13% 54.75 % 154,578,200 64.79% 64.13%

20.07 69.4 % - 69.40 % - 77.11%

- 72 % - 72 % - 100.00%

114,756,500 200 orang 297,724,500 72.59% 200 orang 297,724,500 100.00% 72.59%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

95 orang - 95 orang - 100.00%

0 anak - - anak - 0.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%


0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 anak - - anak - 0.00%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 69,914,000 233 kader 206,753,000 71.96% 233 kader 206,753,000 100.00% 71.96%

- 1822 balita - 1,822 balita - ###

- 5 orang - 5 orang - 100.00%

- 118,517,500 90.3 % 357,161,400 76.63% 90.30 % 357,161,400 100.00% 76.63%

- 92.6 % - 92.60 % - 100.00%

- 97 % - 97.00 % - 100.00%

16 100 % - 100.00 % - 118.34%

99.2 99.2 % - 99.20 % - 100.00%

9 51.1 % - 51.10 % - 121.67%

- 100 % - 100 % - 100.00%

48.37 51,540,000 90.3 % 156,120,000 76.30% 90.30 % 156,120,000 100.00% 76.30%

37.62 84 % - 84.00 % - 100.00%

25.02 - 72.15 % 164,001,000 35.02% 72.15 % 164,001,000 79.90% 35.02%

23.90 72.96 % - 72.96 % - 78.79%

25.25 75.7 % - 75.70 % - 78.04%

21.42 60.97 % - 60.97 % - 72.15%

29.03 18,585,000 92.46 % 154,870,400 85.35% 92.46 % 334,232,700 100.50% 90.59%

43.48 88.88 % - 88.88 % - 740.67%

8.91 - 47.92 % - 0.00% 47.92 % - 106.49% 0.00%

95.29 % - 95.29 % - 105.88%

61.76 % - 61.76 % - 193.00%

0 46,140,000 100 % 74,852,000 42.71% 100 % 74,852,000 100.00% 42.71%


60 60 orang - 60 orang - 90.91%

8.91 - 47.92 % 82,075,000 27.96% 47.92 % 82,075,000 106.49% 27.96%

95.29 % - 95.29 % - 105.88%

61.76 % - 61.76 % - 193.00%

0 - 100 % 20,000,000 23.21% 100 % 91,025,000 100.00% 105.65%

0 50 orang - 50 orang - 100.00%

25 25 orang - 25 orang - 100.00%

25 25 orang - 25 orang - 100.00%

0 625 org - 625 org - 100.00%

0 15 0rang - 15 0rang - 100.00%

0 186,517,000 0 % 360,987,000 78.66% - % 360,987,000 0.00% 78.66%

8.20 45.5 % - 45.50 % - 108.33%

8.91 - 47.92 % 68,451,400 49.33% 47.92 % 68,451,400 106.49% 49.33%

0 95.29 % - 95.29 % - 105.88%

0 61.76 % - 61.76 % - 193.00%

8.91 111,271,216 47.92 % 275,656,450 56.95% 47.92 % 275,656,450 106.49% 56.95%

0 61.76 % - 61.76 % - 193.00%

0 100 % - 100 % - 100.00%

19.20 188,692,900 68 % 335,150,400 58.07% 68.00 % 762,728,400 75.56% 68.49%

6.61 26.73 % - 26.73 % - 31.82%

100 100 % - 100 % - 101.01%

0.97 80 % - 80 % - 80.00%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

31.79 76.43 % - 76.43 % - 117.58%

22.88 130,681,550 73.58 % 340,754,675 65.01% 73.58 % 798,450,550 81.48% 76.23%

30.46 77.06 % - 77.06 % - 83.22%

29.1 76.9 % - 76.90 % - 79.28%

24.22 74.62 % - 74.62 % - 88.31%

97.22 97.22 % - 97.22 % - 98.00%

16.35 60.85 % - 60.85 % - 144.88%

- 100 % - 100 % - 100.00%

22.4 83.7 % - 83.7 % - 90.98%

- 100 % - 100 % - 100.00%

15 15 % - 15 % - 100.00%

- 53.29 % - 53.29 % - 118.42%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 100 % - 100 % - 312.50%

63 63 % - 63 % - 525.00%

- 124,042,500 5500 jiwa 271,280,800 62.23% 5,500 jiwa 615,687,240 100.00% 66.36%

- 180 anak - 180 anak - 100.00%

- 75 anak - 75 anak - 100.00%

8 12 tk - 12 tk - 100.00%

5 17 kegiatan - 17 kegiatan - 100.00%

1 5 kegiatan - 5 kegiatan - 100.00%

4 8 kegiatan - 8 kegiatan - 100.00%

- 4 kegiatan - 4 kegiatan - 100.00%


- 11 pos - 11 pos - 100.00%
- 3 pos - 3 pos - 100.00%
- 40 orang - 40 orang - 100.00%
keluraha
- 4 kelurahan - 4 n - 100.00%
keluraha
- 4 kelurahan - 4 n - 100.00%

- 2 kegiatan - 2 kegiatan - 100.00%


keluraha
- 4 kelurahan - 4 n - 100.00%
keluraha
- 2 kelurahan - 2 n - 50.00%

1 142,890,000 1 % 305,180,000 72.05% 1 % 636,983,500 1.00% 74.66%

- 13 % - 13 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 85 % - 85 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

51.77 68.27 % - 68 % - 136.54%

- 100 % - 100 % - 100.00%


- 0 jenis - - jenis - 0.00%
- 0 jenis - - jenis - 0.00%
- 11.4 % - 11 % - 57.00%

69 74 % - 74 % - 87.06%

26.22 72.3 % - 72.30 % - 78.59%

20.11 69.44 % - 69.44 % - 77.16%

21.01 72.55 % - 72.55 % - 78.35%

keluraha
- 87,460,000 6 kelurahan 183,859,500 28.97% 6 n 684,508,620 100.00% 55.20%

posyand
46 46 posyandu - 46 - 100.00%
u

posyand
28 28 posyandu - 28 u - 100.00%
keluraha
- 0 kelurahan - - n - 0.00%

- 0 kali - - kali - 0.00%


2 2 kali - 2 kali - 66.67%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

15 15 rw - 15 rw - 44.12%

3 3 kali - 3 kali - 75.00%

2 2 kali - 2 kali - 100.00%

- 0 kali - - kali - 0.00%

- 0 kali - - kali - 0.00%

- 0 oh - - oh - 0.00%

35 35 sekolah - 35 sekolah - 100.00%

2 2 sekolah - 2 sekolah - 100.00%

- 0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%


keluraha
- 6 kelurahan - 6 - 100.00%
n
keluraha
- 6 kelurahan - 6 n - 100.00%
poskestre poskestr
- 0
n
- - en - 0.00%

17 17 sekolah - 17 sekolah - 100.00%

- 20 tk - 20 tk - 100.00%

keluraha
- 6 kelurahan - 6 - 100.00%
n

- 0 pack - - pack - 0.00%

6 6 lokasi - 6 lokasi - 100.00%

- 1 paket - 1 paket - 100.00%

18 18 sekolah - 18 sekolah - 100.00%

1 1 kali - 1 kali - 100.00%

4 7 kali - 7 kali - 70.00%

- 0 oh - - oh - 0.00%

- 180,455,000 50 % 444,715,000 84.34% 50 % 958,696,920 100.00% 88.04%

- 50 % - 50 % - 100.00%

35 100 % - 100 % - 166.67%

10 30 % - 30 % - 150.00%

- 65 % - 65 % - 108.33%
- 5 jenis - 5 jenis - 100.00%
- 2 jenis - 2 jenis - 100.00%
- 0 jenis - - jenis - 0.00%
75 100 % - 100 % - 400.00%

80 100 % - 100 % - 500.00%

- 50 % - 50 % - 125.00%

197,044,500 0 kader 319,119,250 56.36% - kader 715,692,450 0.00% 65.53%

0 jenis - - jenis - 0.00%


0 orang - - orang - 0.00%
posyand
0 posyandu - - - 0.00%
u
0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%
0 pos - - pos - 0.00%
0 pos - - pos - 0.00%

0 orang - - orang - 0.00%

67 130,810,000 100 % 283,335,000 55.43% 100 % 685,767,100 250.00% 67.94%

74 100 % - 100 % - 111.11%

70 100 % - 100 % - 333.33%

28 100 % - 100 % - 117.65%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 100 % - 100 % - 200.00%

- 100 % - 100 % - 111.11%

67 100 % - 100 % - 117.65%

- 100 % - 100 % - 105.26%

55 100 % - 100 % - 166.67%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 4,000,000 45 % 13,750,000 100.00% 45 % 13,750,000 100.00% 100.00%

- 32 pos - 32 pos - 100.00%


- 160 orang - 160 orang - 100.00%
- 160 orang - 160 orang - 100.00%

- 0 orang - - orang - 0.00%

69 14,835,000 74 % 27,430,300 70.88% 74 % 27,430,300 87.06%

- 60 % - 60.00 % - 100.00%

8.2 68.2 % - 68 % - 113.67%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 13 % - 13 % - 100.00%

7,305,000 0 kader 17,055,000 100.00% - kader 17,055,000 0.00% 100.00%

0 uks - - uks - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

- 20,338,300 20 orang 38,075,900 89.56% 20 orang 38,075,900 100.00% 89.56%

- 53 orang - 53 orang - 100.00%

- 46 buku - 46 buku - 100.00%

6 12 sekolah - 12 sekolah - 66.67%

18 18 sekolah - 18 sekolah - 100.00%

17 17 sekolah - 17 sekolah - 47.22%


pesantre
- 5 pesantren - 5 n - 100.00%

- 19,300,000 90 % 41,500,000 100.00% 90 % 41,500,000 99.67% 100.00%

- 92 % - 92 % - 99.35%

- 97 % - 97 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

- 0 % - - % - 0.00%

- 42 % - 42 % - 100.00%

100 100 % - 100 % - 100.00%

66.6 66.6 % - 66.60 % - 72.39%

12 12 % - 12 % - 100.00%

100 100 % - 100 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

5 50 % - 50 % - 111.11%

- 90 % - 90 % - 100.00%

- 50 % - 50 % - 156.25%

- - 100 % 13,700,000 99.64% 100 % 13,700,000 312.50% 99.64%

19.16 9,800,000 68 % 19,800,000 100.00% 68 % 19,800,000 75.30% 100.00%

28.44 84 % - 84 % - 90.71%

29.05 87 % - 87 % - 89.69%

6.61 26.73 % - 27 % - 31.63%

7 65 % - 65 % - 154.76%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 91.05 % - 91 % - 98.97%

- 0 % - - % - 0.00%

- 36.8 % - 37 % - 81.78%

- 100 % - 100 % - 111.11%

- 32 % - 32 % - 100.00%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 4,750,000 53.29 % 23,160,000 100.00% 53.29 % 23,160,000 118.42% 100.00%

- 100 % - 100 % - 312.50%

- 100 % - 100 % - 111.11%

8.91 500,000 47.92 % 77,543,900 6.95% 48 % 77,543,900 106.49% 6.95%

- 95.29 % - 95 % - 105.88%

- 61.76 % - 62 % - 193.00%

8.91 - 47.92 % - 48 % - 101.96% 0.00%

- 95.29 % - 95 % - 280.26%

50 997,500 100 % 997,500 5.82% 100 % 997,500 100.00% 5.82%

- 440,087,269 100 % 2,064,943,173 68.55% 100 % 3,693,316,804 100.00% 72.11%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 14,970,000 100 % 473,779,800 69.95% 100 % 473,779,800 100.00% 69.95%

42.00 90 % - 90.00 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

16.64 7,550,000 50 % 70,799,000 57.56% 50.00 % 189,409,000 100.00% 103.50%

- - 20 orang 16,886,000 100.00% 20 orang 31,946,000 100.00% 80.29%

- 20 orang - 20 orang - 100.00%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 90 orang - 90 orang - 100.00%

- 43,995,000 100 % 133,685,000 98.67% 100 % 156,585,000 100.00% 98.86%

- 50 % - 50 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 90 % - 90 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

85 85 % - 85 % - 91.40%

60 60 % - 60 % - 92.31%

83.2 83.2 % - 83 % - 128.00%

72 5,495,250 98 % 11,500,000 95.04% 98 % 31,650,000 98.00% 92.54%

- 100 % - 100 % - 100.00%

22.4 71 % - 71 % - 78.89%

38.02 96.42 % - 96 % - 96.42%

- 0 % - - % - 0.00%

39.91 81.49 % - 81 % - 125.37%

31.79 76.43 % - 76 % - 117.58%

16.2 29.49 % - 29 % - 45.37%

58 58 % - 58 % - 62.37%

30 30 % - 30 % - 100.00%

- 960,000 100 % 3,330,000 33.84% 100 % 21,115,000 100.00% 75.79%

- 1,480,000 100 % 9,390,000 78.25% 100 % 29,060,000 100.00% 90.33%

25.50 72.8 % - 72.8 % - 145.60%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 6,750,000 2 jenis 9,415,500 85.60% 2 jenis 26,846,500 100.00% 93.44%

- 1 kali - 1 kali - 50.00%


25 25 orang - 25 orang - 100.00%

20 20 anak - 20 anak - 100.00%

4,160,000 0 kader 28,335,000 100.00% - kader 45,330,000 0.00% 89.98%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%


paramed
0 paramedis - - is - 0.00%

- 8,480,000 100 % 27,830,000 97.48% 100 % 48,030,000 100.00% 98.52%

- 0 % - - % - 0.00%

24.91 78.85 % - 78.85 % - 121.31%

27.49 97.6 % - 97.60 % - 97.60%

32.7 74.21 % - 74.21 % - 114.17%

- 29,045,000 2 kegiatan 141,857,500 48.33% 2 kegiatan 341,643,500 66.67% 65.63%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 13,975,419 100 % 201,301,053 53.50% 100 % 201,301,053 100.00% 53.50%

17 105,183,000 60.4 % 470,786,000 72.33% 60.4 % 470,786,000 64.95% 72.33%

- 6,330,000 100 % 25,679,200 59.97% 100 % 25,679,200 100.00% 59.97%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 191,713,600 100 % 440,369,120 74.07% 100 % 440,369,120 100.00% 74.07%

45.38 76.71 % - 76.71 % - 118.02%

8.93 56.75 % - 56.75 % - 87.31%

18.83 50.37 % - 50.37 % - 77.49%

15 643,847,500 90 % 1,695,146,720 58.70% 90 % 5,867,101,210 90.00% 31.13%

257 643,847,500 350 unit 1,695,146,720 63.07% 350 unit 3,711,599,860 79.55% 22.73%

- 0 unit - - unit - 0.00%

PUSK
PUSKpem
- 0 - - pembant - 0.00%
bantu
u

- 0 kegiatan - - kegiatan - 0.00% #DIV/0!


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- - 30 % 618,496,100 27.43% 30 % 5,580,130,920 33.33% 40.24%

- - 4 kegiatan 618,496,100 27.43% 4 kegiatan 7,580,688,632 4.49% 56.06%

- 4 kegiatan - 4 kegiatan - 50.00%

- 6 kegiatan - 6 kegiatan - 60.00%

6.7 10,209,082,687 33.3 % 26,318,755,145 67.45% 33.3 % 33,780,088,569 133.20% 78.60%

11.2 577,017,328 100 % 653,192,468 45.68% 100.00 % 653,192,468 111.11% 45.68%

- - 100 % 11,398,000 9.12% 100 % 11,398,000 100.00% 9.12%

- 6,790,000 100 % 20,020,000 82.73% 100 % 20,020,000 100.00% 82.73%

0.25 10.25 % - 10 % - 51.25%

- 0 % - - % - 0.00%

54.74 60 % - 60 % - 400.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

- 75 % - 75 % - 100.00%

3 3 kes - 3 kes - 10.00%

0 8,250,000 100 % 18,850,000 83.78% 100 % 18,850,000 100.00% 83.78%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 100 % - 100 % - 100.00%

66.7 66.7 % - 67 % - 66.70%

- 1,457,500 6 orang 14,870,000 77.25% 6 orang 14,870,000 100.00% 77.25%

4 4 orang - 4 orang - 100.00%


- 5 jenis - 5 jenis - 100.00%
- 30 orang - 30 orang - 100.00%
325 325 jenis - 325 jenis - 100.00%
- 25 anak - 25 anak - 100.00%

- 2 orang - 2 orang - 100.00%

- 2 orang - 2 orang - 100.00%


- 30 orang - 30 orang - 100.00%

8.75 30,848,000 76.9 % 54,998,000 68.51% 77 54,998,000 76.90% 68.51%

43 74 % - 74.00 % - 185.00%

19 19 % - 19.00 % - 31.67%

- 100 % - 100.00 % - 100.00%

- 0 kader 11,967,000 92.54% - kader 11,967,000 0.00% 92.54%

0 kader - - kader - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

keluraha
- 4,307,500 0 kelurahan 28,745,000 80.58% - 28,745,000 0.00% 80.58%
n

keluraha
- 0 kelurahan - - n - 0.00%

- 0 sekolah - - sekolah - 0.00%

- 18 kegiatan - 18 kegiatan - 37.50%

- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 50.00%

- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 100.00%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

- 20 orang - 20 orang - 100.00%

- 90 orang - 90 orang - 100.00%

- 60 orang - 60 orang - 100.00%

25 25 orang - 25 orang - 100.00%

- 90 orang - 90 orang - 100.00%

50 50 orang - 50 orang - 100.00%

- 9,500,000 90 % 38,040,000 98.02% 90 % 38,040,000 100.00% 98.02%

- 100 % - 100 % - 100.00%

- 0 % - - % - 0.00%

80 80 % - 80 % - 98.77%

70 70 % - 70 % - 96.55%

- 0 % - - % - 0.00%

- 0 % - - % - 0.00%

- 0 % - - % - 0.00%

40 40 sdm - 40 sdm - 100.00%

- 5,856,000 100 % 13,936,000 72.39% 100 % 13,936,000 100.00% 72.39%

80 - 80 % 16,425,000 1.02% 80 % 16,425,000 94.12% 1.02%

5,845,000 2 jenis 32,242,583 42.26% 2 jenis 32,242,583 28.57% 42.26%

5 67,940,000 85 % 103,430,000 41.37% 85 % 103,430,000 91.89% 41.37%

75 75 % - 75 % - 98.68%

75 75 % - 75 % - 92.59%

5 75 % - 75 % - 104.17%

- 75 % - 75 % - 98.68%

97 10,500,000 292 nakes 43,641,500 76.56% 292 nakes 43,641,500 292.00% 76.56%

2 80 % - 80 % - 106.67%

jabfungke jabfungk
- - 0
s
1,818,800 2.89% - es 1,818,800 0.00% 2.89%

- 165,415,830 100 % 680,101,839 39.25% 100 % 1,773,783,148 100.00% 53.15%

44 58 unit - 58 unit - 100.00%

9 30 kegiatan - 30 kegiatan - 73.17%

- 90,576,931 41 orang 660,468,417 42.56% 41 orang 1,835,149,428 100.00% 62.57%

10 43 kegiatan - 43 kegiatan - 86.00%

1 1 sdm - 1 sdm - 14.29%

- 118,027,012 41 orang 495,124,915 36.01% 41 orang 1,042,908,545 100.00% 46.44%

2 8 sdm - 8 sdm - 53.33%

- 19 kegiatan - 19 kegiatan - 46.34%

- 53,280,540 100 % 438,220,109 38.80% 100 orang 1,135,902,669 100.00% 57.73%

- 6 item - 6 unit - 100.00%

31 31 kegiatan - 31 - 72.09%

- 128,919,991 40 orang 648,213,788 34.42% 40 orang 2,029,049,638 100.00% 55.77%


a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

6 30 kegiatan - 30 kegiatan - 83.33%

- 19,555,094 100 % 617,274,765 33.74% 100 % 1,575,345,068 100.00% 54.19%

2 78 unit - 78 unit - 32.91%

5 15 kegiatan - 15 kegiatan - 93.75%

79,006,273 32 orang 576,910,270 36.74% 32 orang 1,336,515,039 91.43% 50.58%

0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%

2 14,964,001 36 orang 573,541,304 33.97% 36 orang 1,422,535,296 100.00% 52.32%

6 18 unit - 18 unit - 40.91%

- 2 kegiatan - 2 kegiatan - 33.33%

- 6,642,048,500 100 % 18,090,642,000 98.25% 100 % 18,090,642,000 100.00% 98.25%

kesehata
47 3,000,000 87 kesehatan 89,950,000 66.14% 87 89,950,000 217.50% 66.14%
n

11.2 - 100 % 71,204,000 95.63% 100 % 71,204,000 111.11% 95.63%

0.16 6.4 % - 6 % - 32.00%

13 1,190,096,000 13 unit 1,190,096,000 92.71% 13 unit 1,190,096,000 100.00% 92.71%

80 880,370,637 80 % 880,370,637 99.70% 80 % 880,370,637 94.12% 99.70%

4 85,094,550 8 jenis 232,646,750 15.29% 8 jenis 232,646,750 100.00% 15.29%

0 0 m2 - - m2 - 0.00%

0 0 m2 - - m2 - 0.00%

- 10,416,000 0 unit 10,416,000 12.78% - unit 10,416,000 0.00% 12.78%


Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019


Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,512,292,110 100 586,095,075 - 936,638,324
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat

Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi


1 1 02 01 02 01 01 01 perkantoran perkantoran yang terpenuhi
69 jenis 282,462,660 4 jenis 75,355,600 57 jenis 52,788,960 15 15,389,500 39 14,084,000

Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


1 02 1 02 01 01 15
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia
6 jenis 14,850,000 3 jenis 4,680,000 1 jenis 1,800,000 1 390,000 - 390,000

Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman yang


1 02 1 02 01 01 17
minuman disediakan
5,530 kotak 115,350,000 2651 kotak 34,232,500 550 kotak 8,250,000 137 1,335,000 41 1,335,000

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


1 02 1 02 01 01 18
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
3,585 kali 1,388,914,000 2801 kali 622,242,111 219 kali 199,250,000 83 49,755,555 64 30,145,000

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 19 Pelayanan Administrasi di UPT terpenuhi pada pelayanan administrasi 109 jenis 944,490,500 47 jenis 232,376,730 24 jenis 165,600,000 6 53,013,772 6 33,876,038
Perbekalan Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 20 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 79 jenis 525,416,300 35 jenis 144,874,743 9 jenis 123,444,500 3 22,351,650 4 28,697,500
Puskesmas Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 21 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 59 jenis 545,450,000 25 jenis 141,826,636 11 jenis 84,112,000 3 19,934,500 8 30,688,000
Puskesmas Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 22 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 57 jenis 292,785,000 30 jenis 121,051,490 1 jenis 58,000,000 1 9,610,830 - 11,556,806
Puskesmas Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran Listrik


6 jenis - 3 jenis 1 jenis 1 -
di UPT Puskesmas Kebonagung

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 23 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 36 jenis 446,776,740 10 jenis 116,857,073 6 jenis 74,859,400 2 19,691,984 4 13,983,845
Puskesmas Trajeng di UPT Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 24 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 47 jenis 516,135,000 19 jenis 115,108,539 4 jenis 79,200,000 4 15,143,058 - 17,474,034
Puskesmas Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 25 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 31 jenis 419,040,000 14 jenis 86,049,082 5 jenis 84,000,000 5 12,500,394 - 15,420,846
Puskesmas Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 26 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 58 jenis 611,893,050 31 jenis 104,206,800 9 jenis 114,355,000 3 20,526,451 3 23,698,051
Puskesmas Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan 3 orang - 0 orang - 1 orang 1 -


Jumlah petugas kebersihan 15 orang - 0 orang - 5 orang 5 -

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 27 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 59 jenis 470,373,450 30 jenis 98,767,804 8 jenis 105,800,000 8 19,306,131 - 23,621,704
Puskesmas Kebonsari di UPT Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung


1 02 1 02 01 01 28
pendukung perkantoran perkantoran yang tersedia
490 orang 9,343,544,750 174 orang 3,142,050,000 103 orang 2,360,832,250 103 327,146,250 691,667,500

Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 02
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak
100 % 7,386,273,500 100.00 % 3,991,715,608 100 % 679,375,100 100 69,247,156 - 238,264,964

Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan


1 02 1 02 01 02 12 33 jenis 1,298,947,000 9 jenis 165,406,800 10 jenis 166,874,100 1 16,200,000 7 90,300,000
perlengkapan kantor kantor yang tersedia

Pemeliharaan rutin/berkala rumah


1 02 1 02 01 02 21
dinas
Jumlah rumah dinas yang terpelihara 4 Kegiatan 116,550,000 2 Kegiatan 62,400,000 1 kegiatan 27,000,000 - - 1 26,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22
gedung kantor
Jumlah petugas kebersihan yang ada 9 orang 1,202,146,000 0 orang 232,349,159 3 orang 266,471,000 3 41,086,106 - 98,132,214

Jumlah petugas keamanan yang ada 9 orang - 0 orang - 3 orang 3 -

Luas gedung kantor yang dipelihara 1,269 m2 - 571 m2 - 698 m2 - 698

Jumlah kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 24
kendaraan dinas/operasional
yang mendapatkan pemeliharaan 231 unit 1,266,736,000 41 unit 410,674,999 98 unit 177,580,000 33 11,961,050 - 9,747,750
rutin/berkala

Jumlah izin kendaraan


dinas/operasional yang terselesaikan
140 unit - 42 unit - 46 unit 15 -

Jumlah peralatan dan perlengkapan


Pemeliharaan peralatan dan
1 02 1 02 01 02 30
perlengkapan kantor
kantor yang mendapatkan 153 unit 169,160,000 18 unit 30,350,000 47 unit 41,450,000 0 - 16 13,585,000
pemeliharaan

Program Peningkatan Kapasitas Proprosi personil yang mengikuti


1 02 1 02 01 05
Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM
90 % 443,610,600 90.00 % 221,915,270 90 % 52,536,600 90 8,650,000 8,650,000

Jumlah pegawai yang mendapat


1 02 1 02 01 05 11 Pembinaan Rohani Aparatur
pembinaan rohani
1,368 orang 276,610,600 804 orang 118,926,600 235 orang 52,536,600 235 8,650,000 - 8,650,000
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase dokumen perencanaan


Program Peningkatan
kinerja dan laporan keuangan,
1 02 1 02 01 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
kepegawaian, barang dan kinerja yang
100 % 2,249,432,200 100.00 % 332,626,794 100 % 525,267,000 100 187,994,000 97,529,500
Capaian Kinerja dan Keuangan
disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan 24 dokumen 202,591,900 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000 1 1,863,000
laporan capaian kinerja yang tersusun
Capaian Kinerja

Jumlah laporan keuangan yang


tersusun
24 dokumen - 12 dokumen - 4 dokumen 1 1

Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan


1 02 1 02 01 06 08 SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan 14 kali 103,387,500 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 - 1 -
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian

Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500
(DAK Non Fisik)

Jumlah tenaga pengelola program dan


anggaran yang mendapatkan 78 orang - 0 orang - 78 orang 78 -
pengembangan kapasitas SDM

Jumlah aplikasi yang dilakukan


1 02 1 02 01 06 12 Pengelolaan Data dan Informasi 6 aplikasi 568,706,500 0 aplikasi - 2 aplikasi 212,500,000 - 1,342,000 1 63,885,000
pengembangan dan pemeliharaan

Jumlah laporan terkait pengelolaan


data dan informasi yang tersusun
9 laporan - 0 laporan - 3 laporan - 1

Jumlah even publikasi hasil


1 02 1 02 01 06 13 Publikasi hasil-hasil pembangunan
pembangunan kesehatan
6 Kegiatan 113,000,000 0 Kegiatan - 2 even 25,000,000 1 - - 12,500,000

Program upaya Kesehatan per 1000 per 1000


1 02 1 02 01 16
Masyarakat
Angka kematian ibu (AKI) 2.4 32,697,297,517 18,047,412,528 2.4 per 1000 LH 10,349,825,200 - 1,540,425,420 0.6 1,923,206,689
LH LH

per 1000 per 1000


Angka kematian bayi (AKB) 7 - - 7 per 1000 LH 2.73 2.42
LH LH

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000
Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan


92.6 % - % - 92,60 % 23.58 31.98
pelayanan persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % 97 % 24.72 32.63
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 13.76 6.36
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % - 0
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 49.77 8.23
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 0
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 91.05 20.61
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
12 % - % - 12 % 100 0
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % 36.8 0
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 100 0
Persentase kelurahan siaga PURI
32 % - % - 32 % 100 0
(Purnama Mandiri)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 02 90.3 % 260,650,000 % - 90.3 % 260,650,000 23.14 67,115,000 27.56 72,003,000
Puskesmas Gadingrejo (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.6 % - % - 92,60 % 24.08 22.52
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 24.76 23.04
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 16.38 34.02
standart
Persentase balita gizi buruk
100 % - % - 100 % 100 0
mendapatkan perawatan

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000
Pajak Rokok)

Jumlah ATK 1 jenis - jenis - 1 jenis 1 -


Jumlah Cetak Buku KIA 100 buku - buku - 100 buku 100 -
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 28.88 56
standar

Jumlah Peserta Evaluasi Program KIA 40 orang - orang - 40 orang 40 -


Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 04
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % 241,056,000 % - 84,50 % 241,056,000 20.88 44,458,200 21.7 53,070,000
standart
Rokok)
Presentase ibu hamil mendapatkan
pelyanan kesehatan ibu hamil
90 % - % - 90 % 24.13 25.2
Persentae posyandu PURI (Purnama
72 % - % - 72 % 72
Mandiri)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05 Jumlah kader posyandu bayi balita 200 orang 410,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000 97,154,000
Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah kader posyandu lansia 95 orang - orang - 95 orang 95

Jumlah anak kegiatan wisata anak


kunjungan puskesmas
54 anak - anak - 54 anak

Jumlah bidan posyandu 2 orang - orang - 2 orang 2


Jumlah peserta penyuluhan program
KIA
80 kader - kader - 80 kader

Jumlah peserta sosialisasi tanda


bahaya pada bunil, bufas, bayi, balita
80 kader - kader - 80 kader

Jumlah peserta penyuluhan hepatitis


pada bumil
60 kader - kader - 60 kader
Jumlah peserta penyuluhan HIV pada
bumil
40 kader - kader - 40 kader
Jumlah peserta pembinaan motivator
ASI ekseklusif
40 kader - kader - 40 kader

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


reproduksi wanita pada WUS
48 kader - kader - 48 kader

Jumlah peserta evaluasi motivator ASI


ekseklusif
40 kader - kader - 40 kader
Jumlah bayi balita yang mendapatkan
2.467 anak - anak - 2.467 anak
PMT
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06 233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita - balita - 1.822 balita 1,822
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
5 orang - orang - 5 orang 5
Medis Bidan Persalinan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 21 72
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 21 76
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 18 67
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 20 22
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08 90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 84 % - % - % 18 28.38
standart

Penyuluhan tentang kelompok Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan


1 02 1 02 01 16 09
hamil dan Ibu balita pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 468,329,400 % - 90.3 % 468,329,400 23.58 101,731,000 23.55 62,270,000

Persentase ibu bersalin mendapatkan


92.6 % - % - 92,60 % 22.25 26.91
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 23.06 27.39
lahir
Persentase balita mendapatkan 84,5
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - % 18.82 20.73
standart
Persentase rumah tangga memiliki
Penyelenggaraan Penyehatan
1 02 1 02 01 16 14
Lingkungan
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % 368,957,400 % 179,362,300 92 % 181,457,400 0.00 81,392,900 63.43 54,892,500
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
12 % - % - 12 % 2.41 42.99
air minum SG/SPT diperiksa

Pengembangan taman posyandu Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 17 45 % 124,913,000 % - 45 % 124,913,000 39.01 - - -
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama


90 % - % - 90 % 94.95 -
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 55.88 -
Persentase balita gizi buruk
1 02 1 02 01 16 29 Perbaikan gizi masyarakat
mendapatkan perawatan
100 % 175,242,000 % - 100 % 175,242,000 100.00 300,000 - 28,412,000
Jumlah Motivator ASI 66 orang - orang - 66 orang 0.00 -
Bantuan Operasional Kesehatan
Masyarakat Rujukan Kesehatan Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 35
Keluarga dan Promosi Kesehatan atau rumah tangga sehat
45 % 293,500,000 % - 45 % 293,500,000 - 39.01 82,075,000
(DAK Non Fisik)
Presentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 94.95
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 55.88
Pembinaan dan monev Upaya
Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 36 Kesehatan Kerja (DBH Pajak
SK kelurahan)
100 % 86,155,000 % 71,025,000 100 % 86,155,000 0.00 - 100 20,000,000
Rokok)

- Jumlah peserta terpapar K3 po UKK 50 orang - orang - 50 orang 0.00 50


Jumlah Perwakilan Pos UKK
melakukan SMD
25 orang - orang - 25 orang 0.00 -
Jumlah Pos UKK yang melakukan
MMP dan Intervensi
25 orang - orang - 25 orang 0.00 -
Jumlah Peserta terpapar Program
GP2SP
625 org - org - 625 org 0.00 625
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas
sektor
15 0rang - 0rang - 15 0rang 0.00 15
Persentase anak usia pendidikan 99,2
Pelayanan kesehatan anak usia
1 02 1 02 01 16 42
sekolah, remaja dan lansia
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % 458,907,000 % - % 458,907,000 0.00 3,010,000 - 171,460,000
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 42
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - % 13.80 12

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 55 45 % 138,756,600 % - 45 % 138,756,600 15.86 18,231,400 23 50,220,000
Masyarakat (UKBM) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama


Mandiri)
90 % - % - 90 % 94.95
Presentase Kelurahann Siaga PURI
32 % - % - 32 % 56
(Purnama Mandiri)
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 57 Forum Komunikasi Kota Sehat
PHBS/rumah tangga sehat
45 % 484,058,000 % - 45 % 484,058,000 0.00 114,874,770 39.01 49,510,464
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 0.00 55.8

Pembinaan ke forum kecamatan dan


100 % - % - 100 % 100.00 -
satgas kelurahan

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 65 (BOK) di Puskesmas Kebonagung
pelayanan kesehatan
90 % 1,113,590,000 % 427,578,000 90 % 577,116,000 24.29 69,305,000 24.51 77,152,500
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan


pelayanan sesuai dengan standart
84 % - % - 84 % 13.76 6.36
Persentase anak usia sekolah
mendapatkan pelayanan sesuai 99 % - % - 99 % 0.00 0
dengan standart
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persenatase ODGJ (orang dengan


gangguan jiwa ) mendapatkan 100 % - % - 100 % 0.00 79.03
pelayanan sesuai dengan standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 19.80 24.84
sesuai dengan standart
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 66 (BOK) di Puskesmas Gadingrejo
pelyanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 1,047,440,000 % 457,695,875 90.3 % 524,181,000 23.14 83,852,000 27.56 126,221,125
(DAK Non Fisik)
Presentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 24.08 22.52

resentase bayi baru lahir mendapatkan


pelayanan bayi baru lahir
97 % - % - 97 % 24.76 23.04

Presentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 16.38 34.02
standart
Presentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % - 0
kesehatan sesuai standart
Presentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 33.2 11.3
Presentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 0
Presentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar ( jamban 92 % - % - 92 % 61.3
sehat )
Presentase UKK yang dibina ( sesuai
SK Kelurahan )
100 % - % - 100 % - 100
Presentase OPD yang dilakukan tes
kebugaran
15 % - % - 15 % - 0

Presentase rumah tangga ber PHBS


atau rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % 53.29 0.01

Persentase posyandu puri ( purnama


mandiri )
90 % - % - 90 % 100 0
Persentase kelurahan siaga puri
( purnama mandiri )
32 % - % - 32 % - 100
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG / SPT diperiksa
12 % - % - 12 % - 78.3

Bantuan Operasional Kegiatan


1 02 1 02 01 16 67 (BOK) di Puskesmas Karangketug Jumlah Keluarga Sehat 5500 jiwa 927,732,000 jiwa 344,406,440 5500 jiwa 435,962,000 5,500 55,554,100 - 91,684,200
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada 180 anak - anak - 180 anak - 180

Jumlah Kader Kesehatan Remaja 75 anak - anak - 75 anak - 75

Jumlah Kegiatan Wisata Puskesmas 12 tk - tk - 12 tk 2 2

Jumlah Kegiatan KIA-KB 17 kegiatan - kegiatan - 17 kegiatan 12 -

Jumlah Kegiatan Gizi 5 kegiatan - kegiatan - 5 kegiatan 2 2

Jumlah Kegiatan P2P 8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 4 -

Jumlah Kegiatan Promkes 4 kegiatan - kegiatan - 4 kegiatan 1 3


Jumlah Posyandu Lansia 11 pos - pos - 11 pos 11 -
Jumlah Pos UKK 3 pos - pos - 3 pos 3 -
Jumlah Peserta KESJAOR 40 orang - orang - 40 orang 40 -
Jumlah Kegiatan Puskesmas 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah BATRA 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah Kegiatan Kesehatan Jiwa 2 kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan 1 1

Jumlah Kegiatan PTM 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 4 -

Jumlah kelurahan ODF 4 kelurahan - kelurahan - 4 kelurahan 2 -


Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase Keluarga yang dilakukan
1 02 1 02 01 16 68 (BOK) di Puskesmas Kebonsari
Pendataan Keluarga Sehat
100 % 853,212,000 % 331,803,500 100 % 423,554,000 - 91,620,000 0 70,670,000
(DAK Non Fisik)

Prosentase Kelurahan Siaga PURI 13 % - % - 13 % 13 0

Prosentase Penemuan dan


100 % - % - 100 % 100 0
Penanganan Diare
Prosentase Penemuan dan
Penanganan ISPA
100 % - % - 100 % 100 0

Prosentase Rumah Tangga memiliki


Akses terhadap jamban sehat
85 % - % - 85 % 85 0

Prosentase Penemuan dan


Penanganan DBD
100 % - % - 100 % 100 0
Prosentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 16.5 0
standart
Prosentase UKK yang dibina 100 % - % - 100 % 100 0
Jumlah ATK 6 jenis - jenis - 6 jenis - 0
Jumlah Alat Kesehatan Habis Pakai 4 jenis - jenis - 4 jenis - 0
Prosentase Penyehat Tradisional yang
memiliki STPT
20 % - % - 20 % - 11.4
Prosentase Sarana Air Bersih yang
memenuhi sarana kesehatan
85 % - % - 85 % - 5
Prosentase Bayi dengan Imunisasi
Dasar Lengkap
92 % - % - 92 % 26.00 20.08
Prosentase Ibu Hamil mendapat
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
90 % - % - 90 % 24.13 25.2
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan
pelayanan Persalinan
92.6 % - % - 92.6 % 25.21 26.33
Bantuan Operasional Kegiatan
1 02 1 02 01 16 69 (BOK) di Puskesmas Bugulkidul Jumlah SMD di kelurahan 6 kelurahan 1,239,996,000 kelurahan 500,649,120 6 kelurahan 634,553,000 - 43,665,000 6 52,734,500
(DAK Non Fisik)

Jumlah Sosialisasi Dan Pendampingan


46 posyandu - posyandu - 46 posyandu - -
Evaluasi Motivator ASi Exclusive

Jumlah Pendampingan Posyandu


Lansia
28 posyandu - posyandu - 28 posyandu - -
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi


MMK dan Evaluasi MMK
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - -
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada
Populasi Kunci
4 kali - kali - 4 kali - -
Jumlah Sarasehan Toma Dan Toga 3 kali - kali - 3 kali - -
Jumlah Sosialisasi Intervensi
Kelompok Keluarga Sehat Tingkat RW
34 rw - rw - 34 rw - -

Jumlah Sarasehan Dengan LIntas


Sektor
4 kali - kali - 4 kali - -
Jumlah Sarasehan dengan Jejaring
2 kali - kali - 2 kali - -
Puskesmas
Jumlah Sosialisasi BTA Positif 15
Suspec
1 kali - kali - 1 kali - -

Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu TB 1 kali - kali - 1 kali - -

Jumlah Pengumpulan Data Keluarga


Sehat
100 oh - oh - 100 oh - -
Jumlah Sekolah Untuk Kegiatan
Penjaringan Kesehatan Sekolah SD / 35 sekolah - sekolah - 35 sekolah - -
SMP / SMA
Jumlah Sekolah untuk kegiatan
2 sekolah - sekolah - 2 sekolah - -
Penjaringan Penyakit Kusta
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
( Sampel Air )
1 kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan - -
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
Kelas Ibu Hamil
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6
Kelas Ibu Balita
poskestre
Jumlah Sosialisasi Poskestren 2 poskestren - n
- 2 poskestren - -
Jumlah Pelatihan Kader KKR disekolah
SMP/SMA
17 sekolah - sekolah - 17 sekolah - -
Jumlah Sosialisasi kesehatan Gigi dan
20 tk - tk - 20 tk - 20
Mulut Di Tingkat TK

Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan


Kelas Ibu Balita Kurang Gizi
6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - 6

Jumlah Pembelian PMT untuk


Penderita TB dengan Berat Badan 3240 pack - pack - 3240 pack - -
Kurang

Jumlah Sosialisasi pemicuan STBM 6 lokasi - lokasi - 6 lokasi - -

Jumlah pengadaan alat laboratorium


habis pakai HIV (RDT1, RDT2, RDT3)
1 paket - paket - 1 paket - 1

Jumlah Pelatihan Kader Tiwisada di


sekolah SD / MI
18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - -

Jumlah Sosialisasi Pleno STBM 1 kali - kali - 1 kali - -


Jumlah Sosialisasi dan monev
Keluarga Sehat Lintas Program
10 kali - kali - 10 kali - 3

Jumlah Pendataan Keluarga Sehat 5200 oh - oh - 5200 oh - -


Bantuan Operasional Kegiatan
Persentase ibu menyusui yang ikut
1 02 1 02 01 16 70 (BOK) di Puskesmas Kandangsapi
kegiatan KP-ASI
50 % 1,088,963,000 % 513,981,920 50 % 527,270,000 147,035,000 50 117,225,000
(DAK Non Fisik)

Persentase ibu balita gizi kurang yang


50 % - % - 50 % 50
ikut kegiatan Pos Gizi

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang


60 % - % - 60 % 65
dapat di deteksi
Persentase ODGJ yang ikut posyandu
jiwa
20 % - % - 20 % 20
Persentase kelurahan yang sudah
ODF
60 % - % - 60 % 65
Jumlah ATK 5 jenis - jenis - 5 jenis 5
Jumlah Alat Laboratorium Habis Pakai 2 jenis - jenis - 2 jenis 2
Jumlah hadiah yang diberikan 2 jenis - jenis - 2 jenis -
Persentase pasien yang diberi
penyuluhan di ruang tunggu
25 % - % - 25 % 25
Persentase siswa yang diberi
20 % - % - 20 % 20
penyuluhan kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang
mendapat stimulan ODF
40 % - % - 40 % 50

Bantuan Operasional Kegiatan


Pendampingan Pendataan Keluarga
1 02 1 02 01 16 71 (BOK) di Puskesmas 200 kader 1,092,141,000 kader 396,573,200 200 kader 566,219,000 21,020,000 101,054,750
Sehat
Sekargadung (DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis
Pakai
5 jenis - jenis - 5 jenis

PMT TB 5 orang - orang - 5 orang

Bahan Demo Masak 40 posyandu - posyandu - 40 posyandu

Kegiatan Promotif dan Preventif 67 kegiatan - kegiatan - 67 kegiatan

Posyandu Balita 40 pos - pos - 40 pos


Posyandu Lansia 19 pos - pos - 19 pos

Jumlah Kader Posyandu Balita 200 orang - orang - 200 orang

Bantuan Operasional Kegiatan


Prosentase lansia mendapatkan
1 02 1 02 01 16 72 (BOK) di Puskesmas Trajeng 40 % 1,009,349,000 % 402,432,100 40 % 511,145,000 20 82,815,000 13 69,710,000
skrining kesehatan sesuai standart
(DAK Non Fisik)
Persentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 26
Persentase kelurahan siaga PURI
30 % - % - 30 % 50
(Purnama Mandiri)
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 85 % - % - 85 % 72
sehat)
Persentase balita gizi buruk mendapat
perawatan
90 % - % - 90 % 90 10
Persentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 100
standart
Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
90 % - % - 90 % 100
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase bayi dengan imunisasi


dasar lengkap
85 % - % - 85 % 33.4
Persentase CJH (calon jamaah haji)
yang diperiksa
95 % - % - 95 % 100
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 60 % - % - 60 % 15 30
sesuai standart
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai 90 % - % - 90 % - 100
standart
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
45 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 40.65 1,750,000 4.35 8,000,000
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD 32 pos - pos - 32 pos 32 0
Jumlah peserta MMK 160 orang - orang - 160 orang 160 0
Jumlah peserta intervensi keluarga
sehat
160 orang - orang - 160 orang - 160
Jumlah peserta evaluasi keluarga
sehat
160 orang - orang - 160 orang - 0
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
85 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300 5 2,740,000
Rokok)

Persentase Rumah Tangga ber PHBS/


60 % - % - 60 % - 60
RUmah tangga sehat

Persentase Balita Naik Berat


Badannya
60 % - % - 60 % 60

Persentase Orang dengan Gangguan


Jiwa (ODGJ) yang mendapat 100 % - % - 100 % 100 0
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga PURI 13 % - % - 13 % 13 0

Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Pajak Rokok)

Jumlah peserta pertemuan dan


koordinasi persiapan screning di 35 uks - uks - 35 uks - -
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
sekolah
175 siswa - siswa - 175 siswa - -
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
dan kesehatan reproduksi di sekolah
150 siswa - siswa - 150 siswa - -
Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH
Tingkat TK
20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 - 12,277,600 20 5,460,000
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
53 orang - orang - 53 orang - 52
Tingkat SD/SMP/SMA
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
Informasi Posyandu
46 buku - buku - 46 buku - 46
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan di SD / Mi
18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - 6
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
18 sekolah - sekolah - 18 sekolah - -
MOS ( SMP / SMA )
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Instansi Pendidikan
36 sekolah - sekolah - 36 sekolah - 24
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Pondok Pesantren
5 pesantren - pesantren - 5 pesantren - 5
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 - 17,000,000 90 5,200,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.6 % - % - 92.6 % - 92
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % - 97
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84.5 % - -
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99.2 % - -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
42 % - % - 42 % - 42
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % - -
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 0.00 -
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
12 % - % - 12 % - -
Persentase UKK yang dibina (sesuai
100 % - % - 100 % - -
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test
kebugaran
15 % - % - 15 % - -
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % - 40
Persentae posyandu PURI (Purnama
90 % - % - 90 % - 90
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % - 50
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
32 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 - 950,000 50 12,750,000
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000 24.55 4,200,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 23.58 31.98
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 24.72 33.23
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 13.76 6.36
standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 0.1 57.9
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 0
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase rumah tangga memiliki


akses terhadap sanitasi dasar (jamban 92 % - % - 92 % 91.05 20.61
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
12 % - % - 12 % 100 0
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
45 % - % - 45 % 36.8 0
Persentae posyandu PURI (Purnama
90 % - % - 90 % 100 0
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 100 0
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH 45 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000 - -
PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % - 100
Persentae posyandu PURI (Purnama
90 % - % - 90 % 100 -
Mandiri)

Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
45 % 1,116,413,000 % - 45 % 1,116,413,000 15.86 17,071,400 23.15 59,972,500

Presentase posyandu PURI (Purnama


Mandiri)
90 % - % - 90 % 94.95
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % 55.88

Fasilitasi Pembinaan Upaya


Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 99 Kesehatan Khusus lainnya
SK Kelurahan)
100 % 17,137,500 % - 100 % 17,137,500 50 - - -
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular potensial


1 02 1 02 01 22 100 % 5,121,763,200 % 1,628,373,631 100 % 3,012,402,200 100 635,548,750 - 989,307,154
penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan

Persentase penyakit tidak menular


yang dapat dicegah dan dikendalikan
100 % - % - 100 % 100 -

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB


1 02 1 02 01 22 05 penanggulangan penyakit menular mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 677,294,000 % - 100 % 677,294,000 100 433,248,000 - 25,561,800
(DID) standart

Persentase penemuan dan


90 % - % - 90 % 27.92 20.08
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase orang berisiko HIV
Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 1 02 01 22 14 mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % 183,000,000 % 118,610,000 50 % 123,000,000 19.69 28,540,000 13.67 34,709,000
HIV/AIDS
standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 15
di Puskesmas Bugulkidul (DBH
Jumlah Pertemuan Sosialisasi Kusta 20 orang 39,786,000 orang 15,060,000 20 orang 16,886,000 - 5,276,000 20 11,610,000
Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi TB 20 orang - orang - 20 orang - 20


Jumlah Pertemuan Sosialisasi Diare
dan Ispa ( Pneumoni )
90 orang - orang - 90 orang - 90
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 16
di Puskesmas Kandangsapi (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 158,390,000 % 22,900,000 100 % 135,490,000 - 62,617,500 100 27,072,500
standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % - 50
standart
Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
100 % - % - 100 % - 100
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
90 % - % - 90 % - 90
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100 % - % - 100 % - 100
Persentase bayi dengan imunisasi
dasar lengkap
93 % - % - 93 % - -
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 65 % - % - 65 % - -
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % - -
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 17
di Puskesmas Kebonagung (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 34,200,000 % 20,150,000 100 % 12,100,000 - 6,004,750 26 -
standart
Pajak Rokok)

Persentase penemuan dan


penanganan penderita DBD
100 % - % - 100 % 100 0
Persentase penemuan dan
90 % - % - 90 % 37 11.6
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100 % - % - 100 % 32.5 25.9
Persentase kasus KLB (kejadian luar
biasa) yang ditangani
100 % - % - 100 % - 0
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 20.18 21.4
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 65 % - % - 65 % 19.88 24.76
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 8.32 4.97
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi
dasar lengkap
93 % - % - 93 % 0 0

Persentase pembinaan si cerdik 30 % - % - 30 % - 0

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 18
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 27,859,000 % 17,785,000 100 % 9,840,000 100 1,410,000 - 960,000
standart
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 19 mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 32,170,000 % 19,670,000 100 % 12,000,000 100 2,010,000 - 5,900,000
di Puskesmas Gadingrejo (DBH
standart
Pajak Rokok)
Persentase orang berisiko HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 50 % - % - 50 % 31.9 15
standart
Persentase pengendalian penyakit
kusta
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase orang dengan TB MDR
mendapatkan pelayanan TB MDR 100 % - % - 100 % 100 -
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 20 Jumlah ATK 2 jenis 28,731,000 jenis 17,431,000 2 jenis 11,000,000 2 2,025,000 - 640,500
di Puskesmas Karangketug (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah pemeriksaan IPAL 2 kali - kali - 2 kali - 1


Jumlah peserta penyuluhan penyakit
25 orang - orang - 25 orang - -
berbasis lingkungan
Jumlah peserta evaluasi SICERDIK di
sekolah
20 anak - anak - 20 anak - -

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 21
di Puskesmas Sekargadung (DBH
Jumlah peserta refreshing PD3I 40 kader 50,380,000 kader 16,995,000 40 kader 28,335,000 - 16,175,000 - 8,000,000
Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing tentang


40 kader - kader - 40 kader - -
penyakit HIV/AIDS
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
AFP
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta refreshing tentang
kolaborasi penyakit TB-HIV
40 kader - kader - 40 kader - -
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
40 kader - kader - 40 kader - -
KUSTA
Jumlah peserta koordinasi mitra kerja
lintas program terkait TB
8 paramedis - paramedis - 8 paramedis - -
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 22
di Puskesmas Kebonsari (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100 % 48,750,000 % 20,200,000 100 % 28,550,000 100 1,770,000 0 17,580,000
standart
Pajak Rokok)
Persentase kasus KLB AFP yang
100 % - % - 100 % - 0
ditangani
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 30.13 23.81
sesuai standart
Persentase penderita DM yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 100 % - % - 100 % 15.2 54.91
standart
Prosentase Penderita Hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 65 % - % - 65 % 2.84 38.67
standar

Bantuan Operasional Kesehatan


Jumlah kegiatan upaya kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
masyarakat rujukan pencegahan dan
1 02 1 02 01 22 31 Rujukan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit yang
3 kegiatan 520,596,000 kegiatan 199,786,000 3 kegiatan 293,500,000 1 41,475,000 1 71,337,500
Penanggulangan Penyakit (DAK
bersumber dana BOK
Non Fisik)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38 100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134
penularan penyakit penanganan penderita DBD
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
93 % 650,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000 23 362,178,000
pelaksanaan KIPI (DID)

Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji

Persentase CJH (calon jemaah haji)


yang diperiksa
100 % - % - 100 % 100
Persentase ODGJ (orang dengan
Penanggulangan penyakit tidak gangguan jiwa) berat yang
1 02 1 02 01 22 41 100 % 594,500,000 % - 100 % 594,500,000 100 14,623,000 - 234,032,520
menular (PTM) mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 31.33 59.54
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 65 % - % - 65 % 20.15 27.67
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 65 % - % - 65 % 15.54 16
sesuai standart

Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 34
Sosial puskesmas yang laik
100 % 18,847,421,000 % 4,171,954,490 90 % 2,887,680,000 25 158,182,300 50 893,116,920

Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran yang


dikalibrasi dan alat kesehatan yang 8 unit - unit - 8 unit - -
mendapatkan pemeliharaan

PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7
antu
- PUSK.pe - 7
pembantu
- -
mbantu

Penyediaan/pemeliharaan saluran Jumlah IPAL yang mendapatkan


1 02 1 02 01 34 03
air limbah, sanitasi dan air bersih pemeliharaan
8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 200,000,000 - - -

Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas


1 02 1 02 01 36
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa
90 % 13,868,186,820 % 4,961,634,820 90 % 2,254,422,200 20.00 330,887,200 10 287,608,900

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


1 02 1 02 01 36 01
Keperawatan Proses Belajar Mengajar
89 kegiatan 13,522,886,820 kegiatan 6,962,192,532 8 kegiatan 2,254,422,200 2 330,887,200 2 287,608,900
Jumlah Kegiatan Pengabdian
8 kegiatan - kegiatan - 8 kegiatan 2 2
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Operasional 10 kegiatan - kegiatan - 10 kegiatan 3 3

Program pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang


1 02 1 02 01 40
dasar dan khusus terakreditasi
25 % 42,976,162,091 % 7,461,333,424 25 % 33,345,739,900 26.6 7,382,002,001 3.4 8,727,670,457

Persentase fasilitas kesehatan


pemerintah yang terakreditasi
Pelayanan kesehatan dasar
1 02 1 02 01 40 04 90 % 1,430,000,000 % - 90 % 1,430,000,000 88.80 52,998,760 11.2 23,176,380
masyarakat

Persentase pembayaran premi PBID


Pengelolaan jasa pelayanan (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
1 02 1 02 01 40 05 kesehatan nasional (JKN) non 100 % 125,000,000 % - 100 % 125,000,000 25 2,230,000 75 9,168,000
kapitasi

Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 0 5,360,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % 10 0
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi standart
81 % - % - 81 % - 0

Persentase OPD yang dilakukan tes


kebugaran
15 % - % - 15 % - 5.26
Persentase UKK yang dibina (sesuai
SK Kelurahan)
100 % - % - 100 % 100 0

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 76 % - % - 76 % - 0
pangan yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart 75 % - % - 75 % 75 0
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
fungsional kesehatan
30 kes - kes - 30 kes - 0
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji )
1 02 1 02 01 40 07 masyarakat di Puskesmas 100 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000 - 5,200,000
Yang Diperiksa
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai
SK Kelurahan )
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Posbindu Yang Dibina
100 % - % - 100 % - 100
( Sesuai SK Kelurahan )
Persentase Pelaksanaan Senam
Lansia
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran UKK
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Pelaksanaan Tes
100 % - % - 100 % 100 -
Kebugaran CJH
Persentase Pelaksanaan Pengamanan
Bidang Kesehatan
100 % - % - 100 % 100 -
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Jumlah petugas pengamanan hari


4 orang - orang - 4 orang - -
natal dan tahun baru
Jumlah cetak 5 jenis - jenis - 5 j jenis - 5
Jumlah peserta penyuluhan KRR 30 orang - orang - 30 orang 30 -
Jumlah ATK 325 jenis - jenis - 325 jenis - 3
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
jiwa di SD
25 anak - anak - 25 anak 25 -
Jumlah petugas pengamanan jaga
2 orang - orang - 2 orang 2 -
banjir
Jumlah petugas pengamanan kegiatan
PEMKOT
2 orang - orang - 2 orang 2 -
Jumlah peserta linats sektor 30 orang - orang - 30 orang 30 -
Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang mendapat
1 02 1 02 01 40 09 masyarakat di Puskesmas
pelayanan kesehatan
100 % 80,280,000 % - 100 80,280,000 54.64 9,500,000 13.51 14,650,000
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM (Posyandu dan 40 % - % - 40 % 26 5
PAUD)
Prosentase Penemuan dan
Penanganan Kasus Refraksi
60 % - % - 60 % 23.5 0
Prosentase Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
100 % - % - 100 % 100 0
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


indera
48 kader - kader - 48 kader - -
Jumlah peserta pelatihan kader
tiwisada
48 siswa - siswa - 48 siswa - -
Peningkatan kesehatan
Pelaksanaan Survey Lapangan
1 02 1 02 01 40 11 masyarakat di Puskesmas
Kegiatan Pelacakan Haji
6 kelurahan 35,670,600 kelurahan - 6 kelurahan 35,670,600 - 5,222,500 - 19,215,000
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Survey Lapangan
Pelacakan dan Penemuan Kasus 6 kelurahan - kelurahan - 6 kelurahan - -
Katarak
Pelaksanaan Survey Lapangan
36 sekolah - sekolah - 36 sekolah - -
Refraksi anak Sekolah
Pelaksaan Tim Pengamanan Bidang
Kesehatan di Hari Raya Keagamaan 48 kegiatan - kegiatan - 48 kegiatan - 27
dan Hari Khusus

Pelaksaan Pengolahan Data IKM 2 kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan - 2


Pelaksanaan Pembelian Alat
Laboratorium Habis Pakai
1 kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan - 1
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan ( Germas, Ca cervic, Indera 20 orang - orang - 20 orang - 20
)
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pemeriksaan Bindu Lansia
90 orang - orang - 90 orang - 90
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Pos UKK ( Pekerja 60 orang - orang - 60 orang - 60
Informal )
Pelaksanaan Pertemuan dan test
25 orang - orang - 25 orang - -
kebugaran Calon Jemaah haji
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Penyakit Tidak 90 orang - orang - 90 orang - 90
Menular ( DM dan HT )
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas 50 orang - orang - 50 orang - -
Bugul KIdul

Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Persentase pembayaran premi PBID


(Penerima Bantuan Iuran Daerah)
100 % - % - 100 % - 100
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % - -
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi standart
81 % - % - 81 % - -

Persentase sarana produksi dan


distribusi obat tradisoional yang 72.5 % - % - 72,50 % - -
memenuhi standart
Persentase sarana distribusi kosmetika
yang memenuhi syarat
76 % - % - 76 % - -
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 81 % - % - 81 % - -
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 72 % - % - 72 % - -
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
40 sdm - sdm - 40 sdm - -
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan
Presentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 40 13 masyarakat di Puskesmas Trajeng
SK Kelurahan
100 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 - 4,650,000 100 3,430,000
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ketersediaan obat, bahan


Pengadaan Obat Generik dan
medis habis pakai (BMHP) dan bahan
1 02 1 02 01 40 15 Paten Non SK Menkes dan bahan
laboratorium
85 % 1,613,363,500 % - 85 % 1,613,363,500 5 7,125,000 9,300,000
laboratorium (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kebutuhan operasional


1 02 1 02 01 40 17 Distribusi Obat dan e-logistik (DAK distribusi obat dan e-logistik yang 7 jenis 76,293,000 jenis - 7 jenis 76,293,000 2 10,676,083 15,721,500
Non Fisik) terpenuhi

Pembinaan Pembuat Obat Asli


Persentase sarana produksi dan
Indonesia/Jamu dan pengawasan
1 02 1 02 01 40 18
obat, makanan dan minuman
distribusi obat tradisional yang 92.5 % 250,000,000 % - 92.5 % 250,000,000 - 21,490,000 80 14,000,000
memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase sarana distribusi kosmetika


yang memenuhi syarat
76 % - % - 76 % - 76
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase sarana distribusi alat


kesehatan dan PKRT yang memenuhi 81 % - % - 81 % - 80
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 72 % - % - 72 % - 70
syarat

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 76 % - % - 76 % 25 50
pangan yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Tenaga


1 02 1 02 01 40 21
kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan berijin 100 nakes 57,000,000 nakes - 100 nakes 57,000,000 77 2,166,000 118 30,975,500
Persentase tenaga kesehatan Di
Puskesmas yang sesuai standart 75 % - % - 75 % 75 3
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
Evaluasi Penilaian Angka Kredit
1 02 1 02 01 40 22
Tenaga Fungsional
fungsional kesehatan 30 jabfungkes 63,000,000 jabfungkes - 30 jabfungkes 63,000,000 - 1,065,600 - 753,200

Pelayanan Kesehatan Bagi


Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 24 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
100 % 2,766,879,532 % 1,093,681,309 100 % 1,161,936,000 100 224,912,852 - 289,773,157
Kebonagung
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 34 unit - unit - 34 unit - 14
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
36 kegiatan - kegiatan - 36 kegiatan 11 10
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan Yang Mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 25 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
43 orang 2,563,627,533 orang 1,174,681,011 43 orang 1,182,672,000 38 299,096,305 3 270,795,181
Gadingrejo
Kegiatan Operasional Pelayanan
44 kegiatan - kegiatan - 44 kegiatan 28 5
Kesehatan Yang Terbiayai Dari JKN
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
6 sdm - sdm - 6 sdm - -
singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 26 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
40 orang 1,590,739,127 orang 547,783,630 40 orang 720,072,000 40 153,959,070 - 223,138,833
Karangketug

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat 6 sdm - sdm - 6 sdm 6 -
terkait keilmuan bidang kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional yang


terbiayai dari JKN
35 kegiatan - kegiatan - 35 kegiatan 17 8
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah Karyawan yang Mendapatkan
1 02 1 02 01 40 27 Peserta BPJS di Puskesmas 35 orang 1,443,608,472 orang 697,682,560 35 orang 605,664,000 29 168,713,679 3 216,225,890
jasa Pelayanan JKN
Kebonsari
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 5 unit - unit - 5 unit - 4
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
10 kegiatan - - 10 kegiatan - 9
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 28 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
40 orang 2,779,781,124 orang 1,380,835,850 40 orang 1,024,560,000 40 234,937,959 - 284,355,838
Bugulkidul
Kegiatan operasional yang terbiayai
dari JKN
28 kegiatan - kegiatan - 28 kegiatan - 24
Pelayanan Kesehatan Bagi
Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 29 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
100 % 1,855,559,450 % 958,070,303 100 % 777,600,000 100 230,646,272 - 367,073,399
Kandangsapi
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 82 unit - unit - 82 unit - 76
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
13 kegiatan - kegiatan - 13 kegiatan - 10
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 30 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
32 orang 1,869,346,145 orang 759,604,769 32 orang 797,256,000 32 225,223,044 - 272,680,953
Sekargadung
Kegiatan operasional yang terbiayai
dari JKN
23 kegiatan - kegiatan - 23 kegiatan - -
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah karyawan yang mendapatkan
1 02 1 02 01 40 31 Peserta BPJS di Puskesmas 30 orang 1,845,680,808 orang 848,993,992 30 orang 815,040,000 30 259,874,777 4 298,702,526
Jasa Pelayanan JKN
Trajeng
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 39 unit - unit - 39 unit - 12
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
6 kegiatan - kegiatan - 6 kegiatan - 2

Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID


1 02 1 02 01 40 32 100 % 18,413,180,000 % - 100 % 18,413,180,000 25 5,341,284,500 75 6,107,309,000
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)

Jumlah SDM kesehatan yang


Kegiatan kursus-kursus singkat,
mengikuti bimtek, diklat, kursus
1 02 1 02 01 40 40 pelatihan, sosialisasi dan 40 kesehatan 136,000,000 kesehatan - 40 kesehatan 136,000,000 40 33,250,000 - 53,700,000
singkat, simposium dan seminar terkait
bimbingan teknis SDM Kesehatan
keilmuan bidang kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Persentase fasilitas kesehatan


1 02 1 02 01 40 49 90 % 74,454,000 % - 90 % 74,454,000 88.8 9,627,500 11.2 61,576,500
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar 20 % - % - 20 % 6.05 0.19
Penyehat Tradisional)
Penyediaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan Puskesmas non
1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas Non Afirmasi (DAK
afirmasi yang tersedia
13 unit 1,283,639,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 - - - -
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan
1 02 1 02 01 40 53 habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan 85 % 883,008,000 % - 85 % 883,008,000 - - - -
(DAK Reguler) laboratorium

Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200
Kab/Kota (DID)

Luas gedung gudang farmasi yang


direhab
630 m2 - m2 - 630 m2 - -

Luas lanskap taman yang ditata 280 m2 - m2 - 280 m2 - -


Penyediaan Cryoterapi (DAK
1 02 1 02 01 40 56
Penugasan)
Jumlah alat cryoterapi yang tersedia 8 unit 81,482,000 0.00 unit - 8 unit 81,482,000 - - - -

1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor

Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si


NIP. 19610513 198603 1 015
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

100 % 1,522,733,399 43.35% 100 % 7,514,716,293 100.00% 40.37% dinkes

54 jenis 29,473,500 55.83% 58 jenis 104,829,100 84.06% 37.11%

1 jenis 780,000 43.33% 4 jenis 5,460,000 66.67% 36.77%

178 kotak 2,670,000 32.36% 2,829 kotak 36,902,500 51.16% 31.99%

147 kali 79,900,555 40.10% 2,948 kali 702,142,666 82.23% 50.55%

12 jenis 86,889,810 52.47% 59 jenis 319,266,540 54.13% 33.80%

7 jenis 51,049,150 41.35% 42 jenis 195,923,893 53.16% 37.29%

11 jenis 50,622,500 60.18% 36 jenis 192,449,136 61.02% 35.28%

1 jenis 21,167,636 36.50% 31 jenis 142,219,126 54.39% 48.57%

1 jenis 1 jenis - 16.67%

6 jenis 33,675,829 44.99% 16 jenis 150,532,902 44.44% 33.69%

4 jenis 32,617,092 41.18% 23 jenis 147,725,631 48.94% 28.62%

5 jenis 27,921,240 33.24% 19 jenis 113,970,322 61.29% 27.20%

6 jenis 44,224,502 38.67% 37 jenis 148,431,302 63.79% 24.26%

1 orang - 1 orang - 33.33%


5 orang - 5 orang - 33.33%

8 jenis 42,927,835 40.57% 38 jenis 141,695,639 64.41% 30.12%

103 orang 1,018,813,750 43.15% 277 orang 4,160,863,750 56.53% 44.53%

100 % 307,512,120 45.26% 100 % 4,299,227,728 100.00% 58.21%

8 jenis 106,500,000 63.82% 17 jenis 271,906,800 51.52% 20.93%

1 kegiatan 26,500,000 98.15% 3 kegiatan 88,900,000 75.00% 76.28%

3 orang 139,218,320 52.25% 3 orang 371,567,479 33.33% 30.91%

3 orang - 3 orang - 33.33%

698 m2 - 1,269 m2 - 100.00%

33 unit 21,708,800 12.22% 74 unit 432,383,799 32.03% 34.13%

15 unit - 57 unit - 40.71%

16 unit 13,585,000 32.77% 34 unit 43,935,000 22.22% 25.97%

90 % 17,300,000 32.93% 180 % 239,215,270 200.00% 53.92%

235 orang 17,300,000 32.93% 1,039 orang 136,226,600 75.95% 49.25%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

100 % 285,523,500 54.36% 100 % 618,150,294 100.00% 27.48%

dokume
3 dokumen 8,298,000 33.67% 15 131,119,800 62.50% 64.72%
n

dokume
2 dokumen - 14 n - 58.33%

2 kali - 0.00% 8 kali 46,236,450 57.14% 44.72%

1 kali 199,498,500 79.80% 3 kali 227,933,444 60.00% 20.91%

78 orang - 78 orang - 100.00%

1 aplikasi 65,227,000 30.70% 1 aplikasi 65,227,000 16.67% 11.47%

1 laporan - 1 laporan - 11.11%

1 even 12,500,000 50.00% 1 even 12,500,000 16.67% 11.06%

per 1000 per 1000


0.6
LH
3,463,632,109 33.47% 1 LH 21,511,044,637 25.00% 65.79%

per 1000 per 1000


5.15
LH
- 2.73 LH
- 39.00%

48.84 % 115,620,000 42.65% 48.84 % 115,620,000 54.09% 42.65%

55.56 % - 55.56 % - 60.00%

57.35 % - 57.35 % - 59.12%

20.12 % - 20.12 % - 23.81%

0 % - 0.00 % - 0.00%

58 % - 58.00 % - 138.10%

100 % - 100 % - 100.00%

111.66 % - 112 % - 121.37%

100 % - 100 % - 833.33%

36.8 % - 37 % - 81.78%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 312.50%

50.7 % 139,118,000 53.37% 50.70 % 139,118,000 56.15% 53.37%

46.6 % - 46.60 % - 50.32%

47.8 % - 47.80 % - 49.28%

50.4 % - 50.40 % - 59.64%

100 % - 100 % - 100.00%

160 orang 117,450,000 46.28% 160 orang 117,450,000 100.00% 46.28%

1 jenis - 1 jenis - 100.00%


100 buku - 100 buku - 100.00%

84.5 % - 84.50 % - 100.00%

40 orang - 40 orang - 100.00%

42.58 % 97,528,200 40.46% 42.58 % 97,528,200 50.39% 40.46%

49.33 % - 49.33 % - 54.81%

72 % - 72 % - 100.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

200 orang 182,968,000 44.61% 200 orang 182,968,000 100.00% 44.61%

95 orang - 95 orang - 100.00%

0 anak - - anak - 0.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%


0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 anak - - anak - 0.00%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

233 kader 136,839,000 47.63% 233 kader 136,839,000 100.00% 47.63%

1822 balita - 1,822 balita - ###

5 orang - 5 orang - 100.00%

90.3 % 238,643,900 51.20% 90.30 % 238,643,900 100.00% 51.20%

92.6 % - 92.60 % - 100.00%

97 % - 97.00 % - 100.00%

84.5 % - 84.50 % - 100.00%

0 % - 0.00 % - 0.00%

42 % - 42.00 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

41.93 % 104,580,000 51.11% 41.93 % 104,580,000 46.43% 51.11%

46.38 % - 46.38 % - 55.21%

47.13 % 164,001,000 35.02% 47.13 % 164,001,000 52.19% 35.02%

49.16 % - 49.16 % - 53.09%

50.45 % - 50.45 % - 52.01%

39.55 % - 39.55 % - 46.80%

63.43 % 136,285,400 75.11% 63.43 % 315,647,700 68.95% 85.55%

45.4 % - 45.40 % - 378.33%

39.01 % - 0.00% 39.01 % - 86.69% 0.00%

94.95 % - 94.95 % - 105.50%

55.88 % - 55.88 % - 174.63%

100 % 28,712,000 16.38% 100 % 28,712,000 100.00% 16.38%


0 orang - - orang - 0.00%

39.01 % 82,075,000 27.96% 39.01 % 82,075,000 86.69% 27.96%

94.95 % - 94.95 % - 105.50%

55.88 % - 55.88 % - 174.63%

100 % 20,000,000 23.21% 100 % 91,025,000 100.00% 105.65%

50 orang - 50 orang - 100.00%

0 orang - - orang - 0.00%

0 orang - - orang - 0.00%

625 org - 625 org - 100.00%

15 0rang - 15 0rang - 100.00%

0 % 174,470,000 38.02% - % 174,470,000 0.00% 38.02%

26 % - 26.00 % - 61.90%

39.01 % 68,451,400 49.33% 39.01 % 68,451,400 86.69% 49.33%

94.95 % - 94.95 % - 105.50%

55.88 % - 55.88 % - 174.63%

39.01 % 164,385,234 33.96% 39.01 % 164,385,234 86.69% 33.96%

55.8 % - 55.80 % - 174.38%

100 % - 100 % - 100.00%

48.8 % 146,457,500 25.38% 48.80 % 574,035,500 54.22% 51.55%

20.12 % - 20.12 % - 23.95%

0 % - - % - 0.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

79.03 % - 79 % - 79.03%

44.64 % - 44.64 % - 68.68%

50.7 % 210,073,125 40.08% 50.70 % 667,769,000 56.15% 63.75%

46.6 % - 46.60 % - 50.32%

47.8 % - 47.80 % - 49.28%

50.4 % - 50.40 % - 59.64%

0 % - 0.00 % - 0.00%

44.5 % - 44.50 % - 105.95%

100 % - 100 % - 100.00%

61.3 % - 61.3 % - 66.63%

100 % - 100 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

53.3 % - 53.3 % - 118.44%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 312.50%

78.3 % - 78 % - 652.50%

5500 jiwa 147,238,300 33.77% 5,500 jiwa 491,644,740 100.00% 52.99%

180 anak - 180 anak - 100.00%

75 anak - 75 anak - 100.00%

4 tk - 4 tk - 33.33%

12 kegiatan - 12 kegiatan - 70.59%

4 kegiatan - 4 kegiatan - 80.00%

4 kegiatan - 4 kegiatan - 50.00%

4 kegiatan - 4 kegiatan - 100.00%


11 pos - 11 pos - 100.00%
3 pos - 3 pos - 100.00%
40 orang - 40 orang - 100.00%
keluraha
4 kelurahan - 4 n - 100.00%
keluraha
4 kelurahan - 4 - 100.00%
n
2 kegiatan - 2 kegiatan - 100.00%
keluraha
4 kelurahan - 4 n - 100.00%
keluraha
2 kelurahan - 2 - 50.00%
n

0 % 162,290,000 38.32% - % 494,093,500 0.00% 57.91%

13 % - 13 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

85 % - 85 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

16.5 % - 17 % - 33.00%

100 % - 100 % - 100.00%


0 jenis - - jenis - 0.00%
0 jenis - - jenis - 0.00%
11.4 % - 11 % - 57.00%

5 % - 5 % - 5.88%

46.08 % - 46.08 % - 50.09%

49.33 % - 49.33 % - 54.81%

51.54 % - 51.54 % - 55.66%

keluraha
6 kelurahan 96,399,500 15.19% 6 597,048,620 100.00% 48.15%
n

posyand
0 posyandu - - - 0.00%
u

posyand
0 posyandu - - u - 0.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

keluraha
0 kelurahan - - n - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%


0 kali - - kali - 0.00%

0 rw - - rw - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%

0 oh - - oh - 0.00%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%


keluraha
6 kelurahan - 6 n - 100.00%
keluraha
6 kelurahan - 6 - 100.00%
n
poskestre poskestr
0
n
- - en - 0.00%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

20 tk - 20 tk - 100.00%

keluraha
6 kelurahan - 6 n - 100.00%

0 pack - - pack - 0.00%

0 lokasi - - lokasi - 0.00%

1 paket - 1 paket - 100.00%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

0 kali - - kali - 0.00%

3 kali - 3 kali - 30.00%

0 oh - - oh - 0.00%

50 % 264,260,000 50.12% 50 % 778,241,920 100.00% 71.47%

50 % - 50 % - 100.00%

65 % - 65 % - 108.33%

20 % - 20 % - 100.00%

65 % - 65 % - 108.33%
5 jenis - 5 jenis - 100.00%
2 jenis - 2 jenis - 100.00%
0 jenis - - jenis - 0.00%
25 % - 25 % - 100.00%

20 % - 20 % - 100.00%

50 % - 50 % - 125.00%

0 kader 122,074,750 21.56% - kader 518,647,950 0.00% 47.49%

0 jenis - - jenis - 0.00%


0 orang - - orang - 0.00%
posyand
0 posyandu - - u - 0.00%

0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%


0 pos - - pos - 0.00%
0 pos - - pos - 0.00%

0 orang - - orang - 0.00%

33.1 % 152,525,000 29.84% 33 % 554,957,100 82.75% 54.98%

26 % - 26 % - 28.89%

50 % - 50 % - 166.67%

72.15 % - 72 % - 84.88%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 200.00%

100 % - 100 % - 111.11%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

33.4 % - 33 % - 39.29%

100 % - 100 % - 105.26%

45 % - 45 % - 75.00%

100 % - 100 % - 111.11%

45 % 9,750,000 70.91% 45 % 9,750,000 100.00% 70.91%

32 pos - 32 pos - 100.00%


160 orang - 160 orang - 100.00%
160 orang - 160 orang - 100.00%

0 orang - - orang - 0.00%

5 % 12,595,300 32.55% 5 % 12,595,300 5.88%

60 % - 60.00 % - 100.00%

60 % - 60 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

13 % - 13 % - 100.00%

0 kader 9,750,000 57.17% - kader 9,750,000 0.00% 57.17%

0 uks - - uks - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

20 orang 17,737,600 41.72% 20 orang 17,737,600 100.00% 41.72%

52 orang - 52 orang - 98.11%

46 buku - 46 buku - 100.00%

6 sekolah - 6 sekolah - 33.33%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

24 sekolah - 24 sekolah - 66.67%


pesantre
5 pesantren - 5 n - 100.00%

90 % 22,200,000 53.49% 90 % 22,200,000 99.67% 53.49%

92 % - 92 % - 99.35%

97 % - 97 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

42 % - 42 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - 0.00 % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

40 % - 40 % - 88.89%

90 % - 90 % - 100.00%

50 % - 50 % - 156.25%

50 % 13,700,000 99.64% 50 % 13,700,000 156.25% 99.64%

48.84 % 10,000,000 50.51% 49 % 10,000,000 54.09% 50.51%

55.56 % - 56 % - 60.00%

57.95 % - 58 % - 59.74%

20.12 % - 20 % - 23.81%

58 % - 58 % - 138.10%

100 % - 100 % - 100.00%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

111.66 % - 112 % - 121.37%

100 % - 100 % - 833.33%

36.8 % - 37 % - 81.78%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 312.50%

53.29 % 18,410,000 79.49% 53.29 % 18,410,000 118.42% 79.49%

100 % - 100 % - 312.50%

100 % - 100 % - 111.11%

39.01 % 77,043,900 6.90% 39 % 77,043,900 86.69% 6.90%

94.95 % - 95 % - 105.50%

55.88 % - 56 % - 174.63%

50 % - 0.00% 50 % - 50.00% 0.00%

100 % 1,624,855,904 53.94% 100 % 3,253,229,535 100.00% 63.52%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % 458,809,800 67.74% 100 % 458,809,800 100.00% 67.74%

48 % - 48.00 % - 53.33%

100 % - 100 % - 100.00%

33.36 % 63,249,000 51.42% 33.36 % 181,859,000 66.72% 99.38%

20 orang 16,886,000 100.00% 20 orang 31,946,000 100.00% 80.29%

20 orang - 20 orang - 100.00%

90 orang - 90 orang - 100.00%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

100 % 89,690,000 66.20% 100 % 112,590,000 100.00% 71.08%

50 % - 50 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

90 % - 90 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

26 % 6,004,750 49.63% 26 % 26,154,750 26.00% 76.48%

100 % - 100 % - 100.00%

48.6 % - 49 % - 54.00%

58.4 % - 58 % - 58.40%

0 % - - % - 0.00%

41.58 % - 42 % - 63.97%

44.64 % - 45 % - 68.68%

13.29 % - 13 % - 20.45%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

100 % 2,370,000 24.09% 100 % 20,155,000 100.00% 72.35%

100 % 7,910,000 65.92% 100 % 27,580,000 100.00% 85.73%

47.3 % - 47.3 % - 94.60%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

2 jenis 2,665,500 24.23% 2 jenis 20,096,500 100.00% 69.95%

1 kali - 1 kali - 50.00%


0 orang - - orang - 0.00%

0 anak - - anak - 0.00%

0 kader 24,175,000 85.32% - kader 41,170,000 0.00% 81.72%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%

0 kader - - kader - 0.00%


paramed
0 paramedis - - is - 0.00%

100 % 19,350,000 67.78% 100 % 39,550,000 100.00% 81.13%

0 % - - % - 0.00%

53.94 % - 53.94 % - 82.98%

70.11 % - 70.11 % - 70.11%

41.51 % - 41.51 % - 63.86%

2 kegiatan 112,812,500 38.44% 2 kegiatan 312,598,500 66.67% 60.05%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

100 % 187,325,634 49.79% 100 % 187,325,634 100.00% 49.79%

43.4 % 365,603,000 56.17% 43.4 % 365,603,000 46.67% 56.17%

100 % 19,349,200 45.18% 100 % 19,349,200 100.00% 45.18%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % 248,655,520 41.83% 100 % 248,655,520 100.00% 41.83%

90.87 % - 90.87 % - 139.80%

47.82 % - 47.82 % - 73.57%

31.54 % - 31.54 % - 48.52%

75 % 1,051,299,220 36.41% 90 % 5,223,253,710 90.00% 27.71%

93 unit 1,051,299,220 39.12% 93 unit 3,067,752,360 21.14% 18.78%

0 unit - - unit - 0.00%

PUSK
PUSKpem
0
bantu
- - pembant - 0.00%
u

0 kegiatan - - kegiatan - 0.00% #DIV/0!

30 % 618,496,100 27.43% 30 % 5,580,130,920 33.33% 40.24%

4 kegiatan 618,496,100 27.43% 4 kegiatan 7,580,688,632 4.49% 56.06%

4 kegiatan - 4 kegiatan - 50.00%

6 kegiatan - 6 kegiatan - 60.00%

30 % 16,109,672,458 48.31% 30 % 23,571,005,882 120.00% 54.85%

100.00 % 76,175,140 5.33% 100.00 % 76,175,140 111.11% 5.33%

100 % 11,398,000 9.12% 100 % 11,398,000 100.00% 9.12%

100 % 13,230,000 54.67% 100 % 13,230,000 100.00% 54.67%

10 % - 10 % - 50.00%

0 % - - % - 0.00%

5.26 % - 5 % - 35.07%

100 % - 100 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

75 % - 75 % - 100.00%

0 kes - - kes - 0.00%

100 % 10,600,000 47.11% 100 % 10,600,000 100.00% 47.11%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

6 orang 13,412,500 69.68% 6 orang 13,412,500 100.00% 69.68%

0 orang - - orang - 0.00%


5 jenis - 5 jenis - 100.00%
30 orang - 30 orang - 100.00%
3 jenis - 3 jenis - 0.92%
25 anak - 25 anak - 100.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%


30 orang - 30 orang - 100.00%

68.15 % 24,150,000 30.08% 68 24,150,000 68.15% 30.08%

31 % - 31.00 % - 77.50%

23.5 % - 23.50 % - 39.17%

100 % - 100.00 % - 100.00%

0 kader 11,967,000 92.54% - kader 11,967,000 0.00% 92.54%

0 kader - - kader - 0.00%

0 siswa - - siswa - 0.00%

keluraha
0 kelurahan 24,437,500 68.51% - n 24,437,500 0.00% 68.51%

keluraha
0 kelurahan - - n - 0.00%

0 sekolah - - sekolah - 0.00%

27 kegiatan - 27 kegiatan - 56.25%

2 kegiatan - 2 kegiatan - 100.00%

1 kegiatan - 1 kegiatan - 100.00%

20 orang - 20 orang - 100.00%

90 orang - 90 orang - 100.00%

60 orang - 60 orang - 100.00%

0 orang - - orang - 0.00%

90 orang - 90 orang - 100.00%

0 orang - - orang - 0.00%

90 % 28,540,000 73.54% 90 % 28,540,000 100.00% 73.54%

100 % - 100 % - 100.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 % - - % - 0.00%

0 sdm - - sdm - 0.00%

100 % 8,080,000 41.97% 100 % 8,080,000 100.00% 41.97%

5 % 16,425,000 1.02% 5 % 16,425,000 5.88% 1.02%

2 jenis 26,397,583 34.60% 2 jenis 26,397,583 28.57% 34.60%

80 % 35,490,000 14.20% 80 % 35,490,000 86.49% 14.20%

76 % - 76 % - 100.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

80 % - 80 % - 98.77%

70 % - 70 % - 97.22%

75 % - 75 % - 98.68%

195 nakes 33,141,500 58.14% 195 nakes 33,141,500 195.00% 58.14%

78 % - 78 % - 104.00%

jabfungke jabfungk
0
s
1,818,800 2.89% - es 1,818,800 0.00% 2.89%

100 % 514,686,009 44.30% 100 % 1,608,367,318 100.00% 58.13%

14 unit - 14 unit - 41.18%

21 kegiatan - 21 kegiatan - 58.33%

41 orang 569,891,486 48.19% 41 orang 1,744,572,497 95.35% 68.05%

33 kegiatan - 33 kegiatan - 75.00%

0 sdm - - sdm - 0.00%

40 orang 377,097,903 52.37% 40 orang 924,881,533 100.00% 58.14%

6 sdm - 6 sdm - 100.00%

25 kegiatan - 25 kegiatan - 71.43%

32 orang 384,939,569 63.56% 32 orang 1,082,622,129 91.43% 74.99%

4 unit - 4 unit - 80.00%

9 kegiatan - 9 - 90.00%

40 orang 519,293,797 50.68% 40 orang 1,900,129,647 100.00% 68.36%

24 kegiatan - 24 kegiatan - 85.71%

100 % 597,719,671 76.87% 100 % 1,555,789,974 100.00% 83.84%

76 unit - 76 unit - 92.68%

10 kegiatan - 10 kegiatan - 76.92%

32 orang 497,903,997 62.45% 32 orang 1,257,508,766 100.00% 67.27%

0 kegiatan - - kegiatan - 0.00%

34 orang 558,577,303 68.53% 34 orang 1,407,571,295 113.33% 76.26%

12 unit - 12 unit - 30.77%

2 kegiatan - 2 kegiatan - 33.33%

100 % 11,448,593,500 62.18% 100 % 11,448,593,500 100.00% 62.18%

kesehata
40 kesehatan 86,950,000 63.93% 40 86,950,000 100.00% 63.93%
n

100 % 71,204,000 95.63% 100 % 71,204,000 111.11% 95.63%


Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

6.24 % - 6 % - 31.20%

0 unit - 0.00% - unit - 0.00% 0.00%

0 % - 0.00% - % - 0.00% 0.00%

4 jenis 147,552,200 9.70% 4 jenis 147,552,200 50.00% 9.70%

0 m2 - - m2 - 0.00%

0 m2 - - m2 - 0.00%

0 unit - 0.00% - unit - 0.00% 0.00%


Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201


Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 15,361,362,022 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,512,292,110 100 586,095,075
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat

Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi


1 1 02 01 02 01 01 01 perkantoran perkantoran yang terpenuhi
61 jenis 261,616,000 4 jenis 75,355,600 57 jenis 52,788,960 15 15,389,500

Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


1 02 1 02 01 01 15
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia
6 jenis 13,358,000 3 jenis 4,680,000 1 jenis 1,800,000 1 390,000

Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman yang


1 02 1 02 01 01 17
minuman disediakan
3,850 kotak 75,558,000 2651 kotak 34,232,500 550 kotak 8,250,000 137 1,335,000

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


1 02 1 02 01 01 18
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
2,981 kali 898,727,000 2801 kali 622,242,111 219 kali 199,250,000 73 49,755,555

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 19 Pelayanan Administrasi di UPT terpenuhi pada pelayanan administrasi 71 jenis 716,420,000 47 jenis 232,376,730 24 jenis 165,600,000 6 53,013,772
Perbekalan Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 20 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 31 jenis 304,949,295 35 jenis 144,874,743 9 jenis 123,444,500 3 22,351,650
Puskesmas Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 21 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 37 jenis 365,414,720 25 jenis 141,826,636 11 jenis 84,112,000 3 19,934,500
Puskesmas Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 22 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 31 jenis 289,760,000 30 jenis 121,051,490 1 jenis 58,000,000 1 9,610,830
Puskesmas Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran Listrik


1 jenis 3 jenis 1 jenis 1
di UPT Puskesmas Kebonagung

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 23 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 17 jenis 8,321,732,614 10 jenis 116,857,073 6 jenis 74,859,400 2 19,691,984
Puskesmas Trajeng di UPT Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 24 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 23 jenis 314,080,000 19 jenis 115,108,539 4 jenis 79,200,000 4 15,143,058
Puskesmas Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 25 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 19 jenis 317,268,000 14 jenis 86,049,082 5 jenis 84,000,000 5 12,500,394
Puskesmas Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 26 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 40 jenis 32,079,755 31 jenis 104,206,800 9 jenis 114,355,000 3 20,526,451
Puskesmas Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan 1 orang 0 orang - 1 orang 1


Jumlah petugas kebersihan 5 orang 0 orang - 5 orang 5

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 27 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 39 jenis 323,206,000 30 jenis 98,767,804 8 jenis 105,800,000 8 19,306,131
Puskesmas Kebonsari di UPT Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung


1 02 1 02 01 01 28
pendukung perkantoran perkantoran yang tersedia
262 orang 9,643,852,985 174 orang 3,142,050,000 103 orang 2,360,832,250 103 327,146,250

Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 02
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak
100 % 6,337,858,371 100.00 % 3,991,715,608 100 % 679,375,100 100 69,247,156

Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan


1 02 1 02 01 02 12 19 jenis 723,802,671 9 jenis 165,406,800 10 jenis 166,874,100 1 16,200,000
perlengkapan kantor kantor yang tersedia

Pemeliharaan rutin/berkala rumah


1 02 1 02 01 02 21
dinas
Jumlah rumah dinas yang terpelihara 4 Kegiatan 178,920,000 2 Kegiatan 62,400,000 1 kegiatan 27,000,000 - -

Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22 Jumlah petugas kebersihan yang ada 3 orang 693,549,900 0 orang 232,349,159 3 orang 266,471,000 3 41,086,106
gedung kantor

Jumlah petugas keamanan yang ada 3 orang 0 orang - 3 orang 3

Luas gedung kantor yang dipelihara 1,270 m2 571 m2 - 698 m2 -

Jumlah kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 24
kendaraan dinas/operasional
yang mendapatkan pemeliharaan 139 unit 1,230,201,800 41 unit 410,674,999 98 unit 177,580,000 33 11,961,050
rutin/berkala

Jumlah izin kendaraan


dinas/operasional yang terselesaikan
88 unit 42 unit - 46 unit 15

Jumlah peralatan dan perlengkapan


Pemeliharaan peralatan dan
1 02 1 02 01 02 30
perlengkapan kantor
kantor yang mendapatkan 47 unit 137,199,500 18 unit 30,350,000 47 unit 41,450,000 0 -
pemeliharaan

Program Peningkatan Kapasitas Proprosi personil yang mengikuti


1 02 1 02 01 05
Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM
90 % 471,993,746 90.00 % 221,915,270 90 % 52,536,600 90 8,650,000

Jumlah pegawai yang mendapat


1 02 1 02 01 05 11 Pembinaan Rohani Aparatur 1,068 orang 304,993,746 804 orang 118,926,600 235 orang 52,536,600 235 8,650,000
pembinaan rohani

Persentase dokumen perencanaan


Program Peningkatan
kinerja dan laporan keuangan,
1 02 1 02 01 06 Pengembangan Sistem Pelaporan 100 % 1,520,773,410 100.00 % 332,626,794 100 % 525,267,000 100 187,994,000
kepegawaian, barang dan kinerja yang
Capaian Kinerja dan Keuangan
disusun tepat waktu
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan
laporan capaian kinerja yang tersusun
16 dokumen 227,299,950 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
tersusun
16 dokumen 12 dokumen - 4 dokumen 1
Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan
1 02 1 02 01 06 08 SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan 10 kali 105,433,820 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 -
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian

Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
4 kali 98,939,820 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000
(DAK Non Fisik)

Jumlah tenaga pengelola program dan


anggaran yang mendapatkan 78 orang 0 orang - 78 orang 78
pengembangan kapasitas SDM

Jumlah aplikasi yang dilakukan


1 02 1 02 01 06 12 Pengelolaan Data dan Informasi
pengembangan dan pemeliharaan
2 aplikasi 392,235,000 0 aplikasi - 2 aplikasi 212,500,000 - 1,342,000

Jumlah laporan terkait pengelolaan


3 laporan 0 laporan - 3 laporan -
data dan informasi yang tersusun

Jumlah even publikasi hasil


1 02 1 02 01 06 13 Publikasi hasil-hasil pembangunan 2 Kegiatan 82,750,000 0 Kegiatan - 2 even 25,000,000 1 -
pembangunan kesehatan

Program upaya Kesehatan per 1000 per 1000


1 02 1 02 01 16
Masyarakat
Angka kematian ibu (AKI) 2.2 32,087,622,877 3.06 per 1000 LH 18,047,412,528 2.4
LH
10,349,825,200 - 1,540,425,420
LH

per 1000 per 1000


Angka kematian bayi (AKB) 6.7 6.13 per 1000 LH - 7
LH
2.73
LH
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 247,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000
Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan


92.70 % % - 92,60 % 23.58
pelayanan persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 24.72
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 13.76
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 49.77
Persentase balita gizi buruk
100.00 % % - 100 % 100
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 92 % 91.05
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % 100
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % % - 45 % 36.8
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 100
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 % 100
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 02 90.40 % 224,650,000 % - 90.3 % 260,650,000 23.14 67,115,000
Puskesmas Gadingrejo (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.70 % % - 92,60 % 24.08
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 24.76
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 16.38
standart
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu 160.00 orang 217,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000
Pajak Rokok)

Jumlah ATK 1.00 jenis jenis - 1 jenis 1


Jumlah Cetak Buku KIA 100.00 buku buku - 100 buku 100
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 28.88
standar

Jumlah Peserta Evaluasi Program KIA 40.00 orang orang - 40 orang 40


Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 04
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % 217,056,000 % - 84,50 % 241,056,000 20.88 44,458,200
standart
Rokok)
Presentase ibu hamil mendapatkan
pelyanan kesehatan ibu hamil
90.40 % % - 90 % 24.13
Persentae posyandu PURI (Purnama
90.00 % % - 72 %
Mandiri)
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 20.88
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99,20 % 29.74
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05 Jumlah kader posyandu bayi balita 200 orang 386,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000
Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)
Jumlah kader posyandu lansia 95 orang orang - 95 orang 95

Jumlah anak kegiatan wisata anak


kunjungan puskesmas
54 anak anak - 54 anak

Jumlah bidan posyandu 2 orang orang - 2 orang 2


Jumlah peserta penyuluhan program
KIA
80 kader kader - 80 kader
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10

Jumlah peserta sosialisasi tanda


bahaya pada bunil, bufas, bayi, balita
80 kader kader - 80 kader

Jumlah peserta penyuluhan hepatitis


pada bumil
60 kader kader - 60 kader
Jumlah peserta penyuluhan HIV pada
bumil
40 kader kader - 40 kader
Jumlah peserta pembinaan motivator
40 kader kader - 40 kader
ASI ekseklusif

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


reproduksi wanita pada WUS
48 kader kader - 48 kader

Jumlah peserta evaluasi motivator ASI


ekseklusif
40 kader kader - 40 kader
Jumlah bayi balita yang mendapatkan
PMT
2,467 anak anak - 2.467 anak

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
233 kader 227,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita balita - 1.822 balita
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
Medis Bidan Persalinan
5 orang orang - 5 orang

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 418,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.70 % % - 92,60 % 21
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 21
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 18
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99,20 %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 20
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - % 18
standart

Penyuluhan tentang kelompok Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan


1 02 1 02 01 16 09
hamil dan Ibu balita pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 468,329,400 % - 90.3 % 468,329,400 23.58 101,731,000

Persentase ibu bersalin mendapatkan


pelayanan persalinan
92.70 % % - 92,60 % 22.25
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 23.06
lahir
Persentase balita mendapatkan 84,5
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - % 18.82
standart
Persentase rumah tangga memiliki
Penyelenggaraan Penyehatan
1 02 1 02 01 16 14
Lingkungan
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % 368,957,400 88.57 % 179,362,300 92 % 181,457,400 89.16 81,392,900
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % 49.16 % - 12 % 2.41

Pengembangan taman posyandu Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 17
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat
50.00 % 124,913,000 % - 45 % 124,913,000 15.86 -

Presentase posyandu PURI (Purnama


Mandiri)
90.00 % % - 90 % 95.29
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 % 61.76
Persentase balita gizi buruk
1 02 1 02 01 16 29 Perbaikan gizi masyarakat 100.00 % 175,242,000 % - 100 % 175,242,000 100.00 300,000
mendapatkan perawatan
Jumlah Motivator ASI 66.00 orang orang - 66 orang 0.00
Bantuan Operasional Kesehatan
Masyarakat Rujukan Kesehatan Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 35
Keluarga dan Promosi Kesehatan atau rumah tangga sehat
50.00 % 380,403,000 % - 45 % 293,500,000 15.86 -
(DAK Non Fisik)
Presentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 95.29
Presentase Kelurahann Siaga PURI
36.00 % % - 32 % 61.76
(Purnama Mandiri)
Pembinaan dan monev Upaya
Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 36 Kesehatan Kerja (DBH Pajak
SK kelurahan)
100.00 % 158,655,000 100.00 % 71,025,000 100 % 86,155,000 0.00 -
Rokok)

- Jumlah peserta terpapar K3 po UKK 50.00 orang orang - 50 orang 0.00


Jumlah Perwakilan Pos UKK
melakukan SMD
25 orang orang - 25 orang 0.00
Jumlah Pos UKK yang melakukan
25 orang orang - 25 orang 0.00
MMP dan Intervensi
Jumlah Peserta terpapar Program
GP2SP
625 org org - 625 org 0.00
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas
sektor
15 0rang 0rang - 15 0rang 3.00
Persentase anak usia pendidikan 99,2
Pelayanan kesehatan anak usia
1 02 1 02 01 16 42
sekolah, remaja dan lansia
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % 458,907,000 % - % 458,907,000 0.00 3,010,000
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 42
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - % 13.80

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 55
Masyarakat (UKBM) atau rumah tangga sehat
50.00 % 138,756,600 % - 45 % 138,756,600 15.86 18,231,400

Presentase posyandu PURI (Purnama


90.00 % % - 90 % 95.29
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 % 61.76
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 57 Forum Komunikasi Kota Sehat
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % 484,058,000 % - 45 % 484,058,000 15.86 114,874,770
Persentase kelurahan siaga PURI
36.00 % % - 32 % 61.76
(Purnama Mandiri)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10

Pembinaan ke forum kecamatan dan


satgas kelurahan
100.00 % % - 100 % 100.00

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 65 (BOK) di Puskesmas Kebonagung 90.40 % 1,215,343,000 % 427,578,000 90 % 577,116,000 24.29 69,305,000
pelayanan kesehatan
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan


pelayanan sesuai dengan standart
85.00 % % - 84 % 13.76
Persentase anak usia sekolah
mendapatkan pelayanan sesuai 99.30 % % - 99 % 0.00
dengan standart
Persenatase ODGJ (orang dengan
gangguan jiwa ) mendapatkan 100.00 % % - 100 % 100.00
pelayanan sesuai dengan standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 75.00 % % - 65 % 19.80
sesuai dengan standart
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 66 (BOK) di Puskesmas Gadingrejo
pelyanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 1,056,744,000 % 457,695,875 90.3 % 524,181,000 23.14 83,852,000
(DAK Non Fisik)
Presentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.70 % % - 92,60 % 24.08

resentase bayi baru lahir mendapatkan


97.50 % % - 97 % 24.76
pelayanan bayi baru lahir

Presentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 16.38
standart
Presentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Presentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 33.2
Presentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100
Presentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar ( jamban 97.00 % % - 92 % 69.31
sehat )
Presentase UKK yang dibina ( sesuai
100.00 % % - 100 % -
SK Kelurahan )
Presentase OPD yang dilakukan tes
kebugaran
25.00 % % - 15 % -

Presentase rumah tangga ber PHBS


atau rumah tangga sehat
50.00 % % - 45 % 53.29

Persentase posyandu puri ( purnama


mandiri )
90.00 % % - 90 % 100
Persentase kelurahan siaga puri
( purnama mandiri )
36.00 % % - 32 % -
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG / SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % -

Bantuan Operasional Kegiatan


1 02 1 02 01 16 67 (BOK) di Puskesmas Karangketug Jumlah Keluarga Sehat 5500 jiwa 1,033,276,900 jiwa 344,406,440 5500 jiwa 435,962,000 5,500 55,554,100
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada 180 anak anak - 180 anak -


Jumlah Kader Kesehatan Remaja 75 anak anak - 75 anak -
Jumlah Kegiatan Wisata Puskesmas 12 tk tk - 12 tk 2
Jumlah Kegiatan KIA-KB 17 kegiatan kegiatan - 17 kegiatan 12
Jumlah Kegiatan Gizi 5 kegiatan kegiatan - 5 kegiatan 2
Jumlah Kegiatan P2P 8 kegiatan kegiatan - 8 kegiatan 4
Jumlah Kegiatan Promkes 4 kegiatan kegiatan - 4 kegiatan 1
Jumlah Posyandu Lansia 11 pos pos - 11 pos 11
Jumlah Pos UKK 3 pos pos - 3 pos 3
Jumlah Peserta KESJAOR 40 orang orang - 40 orang 40
Jumlah Kegiatan Puskesmas 4 kelurahan kelurahan - 4 kelurahan 4
Jumlah BATRA 4 kelurahan kelurahan - 4 kelurahan 4
Jumlah Kegiatan Kesehatan Jiwa 2 kegiatan kegiatan - 2 kegiatan 1
Jumlah Kegiatan PTM 4 kelurahan kelurahan - 4 kelurahan 4
Jumlah kelurahan ODF 4 kelurahan kelurahan - 4 kelurahan 2
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase Keluarga yang dilakukan
1 02 1 02 01 16 68 (BOK) di Puskesmas Kebonsari
Pendataan Keluarga Sehat
100 % 362,596,660 % 331,803,500 100 % 423,554,000 - 91,620,000
(DAK Non Fisik)

Prosentase Kelurahan Siaga PURI 36 % % - 13 % 13

Prosentase Penemuan dan


Penanganan Diare
100 % % - 100 % 100
Prosentase Penemuan dan
100 % % - 100 % 100
Penanganan ISPA

Prosentase Rumah Tangga memiliki


Akses terhadap jamban sehat
97 % % - 85 % 85

Prosentase Penemuan dan


Penanganan DBD
100 % % - 100 % 100
Prosentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 60 % % - 50 % 16.5
standart
Prosentase UKK yang dibina 100 % % - 100 % 100
Jumlah ATK 6 jenis jenis - 6 jenis -
Jumlah Alat Kesehatan Habis Pakai 4 jenis jenis - 4 jenis -
Prosentase Penyehat Tradisional yang
20 % % - 20 % -
memiliki STPT
Prosentase Sarana Air Bersih yang
memenuhi sarana kesehatan
85 % % - 85 % -
Prosentase Bayi dengan Imunisasi
Dasar Lengkap
94 % % - 92 % 26.00
Prosentase Ibu Hamil mendapat
90.4 % % - 90 % 24.13
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan
pelayanan Persalinan
92.7 % % - 92.6 % 25.21
Bantuan Operasional Kegiatan
1 02 1 02 01 16 69 (BOK) di Puskesmas Bugulkidul Jumlah SMD di kelurahan 6 kelurahan 1,676,556,650 kelurahan 500,649,120 6 kelurahan 634,553,000 43,665,000
(DAK Non Fisik)

Jumlah Sosialisasi Dan Pendampingan


Evaluasi Motivator ASi Exclusive
46 posyandu posyandu - 46 posyandu

Jumlah Pendampingan Posyandu


Lansia
28 posyandu posyandu - 28 posyandu
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi
MMK dan Evaluasi MMK
6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada
Populasi Kunci
4 kali kali - 4 kali

Jumlah Sarasehan Toma Dan Toga 3 kali kali - 3 kali

Jumlah Sosialisasi Intervensi


34 rw rw - 34 rw
Kelompok Keluarga Sehat Tingkat RW

Jumlah Sarasehan Dengan LIntas


Sektor
4 kali kali - 4 kali
Jumlah Sarasehan dengan Jejaring
2 kali kali - 2 kali
Puskesmas
Jumlah Sosialisasi BTA Positif 15
Suspec
1 kali kali - 1 kali

Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu TB 1 kali kali - 1 kali

Jumlah Pengumpulan Data Keluarga


Sehat
100 oh oh - 100 oh

Jumlah Sekolah Untuk Kegiatan


Penjaringan Kesehatan Sekolah SD / 35 sekolah sekolah - 35 sekolah
SMP / SMA
Jumlah Sekolah untuk kegiatan
Penjaringan Penyakit Kusta
2 sekolah sekolah - 2 sekolah
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
( Sampel Air )
1 kegiatan kegiatan - 1 kegiatan
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
Kelas Ibu Hamil
6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
Kelas Ibu Balita
6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan

Jumlah Sosialisasi Poskestren 2 poskestren poskestren - 2 poskestren


Jumlah Pelatihan Kader KKR disekolah
SMP/SMA
17 sekolah sekolah - 17 sekolah
Jumlah Sosialisasi kesehatan Gigi dan
Mulut Di Tingkat TK
20 tk tk - 20 tk

Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan


Kelas Ibu Balita Kurang Gizi
6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan

Jumlah Pembelian PMT untuk


Penderita TB dengan Berat Badan 3240 pack pack - 3240 pack
Kurang
Jumlah Sosialisasi pemicuan STBM 6 lokasi lokasi - 6 lokasi

Jumlah pengadaan alat laboratorium


1 paket paket - 1 paket
habis pakai HIV (RDT1, RDT2, RDT3)

Jumlah Pelatihan Kader Tiwisada di


sekolah SD / MI
18 sekolah sekolah - 18 sekolah

Jumlah Sosialisasi Pleno STBM 1 kali kali - 1 kali


Jumlah Sosialisasi dan monev
Keluarga Sehat Lintas Program
10 kali kali - 10 kali

Jumlah Pendataan Keluarga Sehat 5200 oh oh - 5200 oh

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu menyusui yang ikut
1 02 1 02 01 16 70 (BOK) di Puskesmas Kandangsapi
kegiatan KP-ASI
50 % 1,068,609,400 % 513,981,920 50 % 527,270,000 147,035,000
(DAK Non Fisik)

Persentase ibu balita gizi kurang yang


ikut kegiatan Pos Gizi
50 % % - 50 %

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang


dapat di deteksi
60 % % - 60 %
Persentase ODGJ yang ikut posyandu
jiwa
20 % % - 20 %
Persentase kelurahan yang sudah
ODF
60 % % - 60 %

Jumlah ATK 5 jenis jenis - 5 jenis

Jumlah Alat Laboratorium Habis Pakai 2 jenis jenis - 2 jenis

Jumlah hadiah yang diberikan 2 jenis jenis - 2 jenis


Persentase pasien yang diberi
penyuluhan di ruang tunggu
25 % % - 25 %
Persentase siswa yang diberi
penyuluhan kesehatan
20 % % - 20 %
Persentase Rumah Tangga yang
40 % % - 40 %
mendapat stimulan ODF
Bantuan Operasional Kegiatan
Pendampingan Pendataan Keluarga
1 02 1 02 01 16 71 (BOK) di Puskesmas
Sehat
200 kader 990,494,750 kader 396,573,200 200 kader 566,219,000 21,020,000
Sekargadung (DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis
Pakai
5 jenis jenis - 5 jenis

PMT TB 5 orang orang - 5 orang


Bahan Demo Masak 40 posyandu posyandu - 40 posyandu
Kegiatan Promotif dan Preventif 67 kegiatan kegiatan - 67 kegiatan
Posyandu Balita 40 pos pos - 40 pos
Posyandu Lansia 19 pos pos - 19 pos

Jumlah Kader Posyandu Balita 200 orang orang - 200 orang

Bantuan Operasional Kegiatan


Prosentase lansia mendapatkan
1 02 1 02 01 16 72 (BOK) di Puskesmas Trajeng
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % 1,030,523,000 % 402,432,100 40 % 511,145,000 20 82,815,000
(DAK Non Fisik)
Persentase posyandu PURI (Purnama
90.00 % % - 90 %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 30 %

Persentase rumah tangga memiliki


akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 85 %
sehat)
Persentase balita gizi buruk mendapat
perawatan
100.00 % % - 90 % 90
Persentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai 60.00 % % - 50 %
standart
Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
100.00 % % - 90 %
Persentase bayi dengan imunisasi
94.00 % % - 85 %
dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah haji)
yang diperiksa
100.00 % % - 95 % 95
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 75.00 % % - 60 % 15
sesuai standart
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % % - 90 % 100
standart
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 40.65 1,750,000
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD 32 pos pos - 32 pos 32
Jumlah peserta MMK 160 orang orang - 160 orang 160
Jumlah peserta intervensi keluarga
sehat
160 orang orang - 160 orang -
Jumlah peserta evaluasi keluarga
sehat
160 orang orang - 160 orang -
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
85.00 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300
Rokok)

Persentase Rumah Tangga ber PHBS/


RUmah tangga sehat
50.00 % % - 60 % -

Persentase Balita Naik Berat


Badannya
60.00 % % - 60 % 88

Persentase Orang dengan Gangguan


Jiwa (ODGJ) yang mendapat 100.00 % % - 100 % 100
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga PURI 36.00 % % - 13 % 13

Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 4,875,000
Pajak Rokok)
Jumlah peserta pertemuan dan
koordinasi persiapan screning di 35 uks uks - 35 uks
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
175 siswa siswa - 175 siswa
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
dan kesehatan reproduksi di sekolah
150 siswa siswa - 150 siswa

Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH 20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 12,277,600
Tingkat TK
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
Tingkat SD/SMP/SMA
53 orang orang - 53 orang
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
46 buku buku - 46 buku
Informasi Posyandu
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan di SD / Mi
18 sekolah sekolah - 18 sekolah
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
MOS ( SMP / SMA )
18 sekolah sekolah - 18 sekolah
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
36 sekolah sekolah - 36 sekolah
Instansi Pendidikan
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Pondok Pesantren
5 pesantren pesantren - 5 pesantren

Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH 90.40 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 21 17,000,000
pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.70 % % - 92.6 % 21
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 21
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84.5 % 18
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99.2 %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 20
Persentase balita gizi buruk
100.00 % % - 100 % 100
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 92 % 89.45
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % 3
Persentase UKK yang dibina (sesuai
SK kelurahan)
100.00 % % - 100 %
Persentase OPD yang dilakukan test
kebugaran
25.00 % % - 15 %
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % % - 45 %
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 %
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 %

Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
36.00 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 950,000
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.70 % % - 92,60 % 23.58
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 24.72
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 13.76
standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 0.1
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 92 % 91.05
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % 100
Persentase rumah tangga ber-
50.00 % % - 45 % 36.8
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 100
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 % 100
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
36.00 % % - 32 % -
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 100
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
50.00 % 180,456,000 % - 45 % 1,116,413,000 16 17,071,400
Presentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 95
Presentase Kelurahann Siaga PURI
36.00 % % - 32 % 62
(Purnama Mandiri)

Fasilitasi Pembinaan Upaya


Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 99 Kesehatan Khusus lainnya 100.00 % 17,137,500 % - 100 % 17,137,500 100 -
SK Kelurahan)
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular potensial


1 02 1 02 01 22 100.00 % 3,923,979,200 % 1,628,373,631 100 % 3,012,402,200 100 635,548,750
penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan

Persentase penyakit tidak menular


100.00 % % - 100 % 100
yang dapat dicegah dan dikendalikan

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB


1 02 1 02 01 22 05 penanggulangan penyakit menular mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 177,294,000 % - 100 % 677,294,000 100 433,248,000
(DID) standart

Persentase penemuan dan


100.00 % % - 90 % 27.92
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100.00 % % - 100 % 100
Persentase orang berisiko HIV
Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 1 02 01 22 14 mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 60.00 % 245,500,000 % 118,610,000 50 % 123,000,000 19.69 28,540,000
HIV/AIDS
standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 15 Jumlah Pertemuan Sosialisasi Kusta 20 orang 39,786,000 orang 15,060,000 20 orang 16,886,000 5,276,000
di Puskesmas Bugulkidul (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi TB 20 orang orang - 20 orang

Jumlah Pertemuan Sosialisasi Diare


dan Ispa ( Pneumoni )
90 orang orang - 90 orang

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 16 mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 158,390,000 % 22,900,000 100 % 135,490,000 100 62,617,500
di Puskesmas Kandangsapi (DBH
standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 60.00 % % - 50 % 15
standart
Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
100.00 % % - 100 % 100
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
100.00 % % - 90 % 15
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100.00 % % - 100 % 100
Persentase bayi dengan imunisasi
dasar lengkap
94.00 % % - 93 % 23
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 75.00 % % - 65 % 15
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 75.00 % % - 65 % 15
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 17
di Puskesmas Kebonagung (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 34,200,000 % 20,150,000 100 % 12,100,000 100 6,004,750
standart
Pajak Rokok)

Persentase penemuan dan


100.00 % % - 100 % 100
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
100.00 % % - 90 % 37
Persentase penemuan dan
penanganan diare
100.00 % % - 100 % 32.5
Persentase kasus KLB (kejadian luar
biasa) yang ditangani
100.00 % % - 100 % -
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 75.00 % % - 65 % 20.18
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai 75.00 % % - 65 % 19.88
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 75.00 % % - 65 % 8.32
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi
94.00 % % - 93 % 19
dasar lengkap

Persentase pembinaan si cerdik 30.00 % % - 30 % -

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 18
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 27,859,000 % 17,785,000 100 % 9,840,000 100 1,410,000
standart
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 19
di Puskesmas Gadingrejo (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 32,170,000 % 19,670,000 100 % 12,000,000 100 2,010,000
standart
Pajak Rokok)
Persentase orang berisiko HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 60.00 % % - 50 % 31.9
standart
Persentase pengendalian penyakit
100.00 % % - 100 % 100
kusta
Persentase orang dengan TB MDR
mendapatkan pelayanan TB MDR 100.00 % % - 100 % 100
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 20
di Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah ATK 2 jenis 28,731,000 jenis 17,431,000 2 jenis 11,000,000 2 2,025,000
Pajak Rokok)

Jumlah pemeriksaan IPAL 2 kali kali - 2 kali -


Jumlah peserta penyuluhan penyakit
berbasis lingkungan
25 orang orang - 25 orang -
Jumlah peserta evaluasi SICERDIK di
sekolah
20 anak anak - 20 anak -
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 21
di Puskesmas Sekargadung (DBH
Jumlah peserta refreshing PD3I 40 kader 50,380,000 kader 16,995,000 40 kader 28,335,000 16,175,000
Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing tentang


penyakit HIV/AIDS
40 kader kader - 40 kader
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
40 kader kader - 40 kader
AFP
Jumlah peserta refreshing tentang
kolaborasi penyakit TB-HIV
40 kader kader - 40 kader
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
KUSTA
40 kader kader - 40 kader
Jumlah peserta koordinasi mitra kerja
8 paramedis paramedis - 8 paramedis
lintas program terkait TB
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 22
di Puskesmas Kebonsari (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai 100.00 % 48,750,000 % 20,200,000 100 % 28,550,000 100 1,770,000
standart
Pajak Rokok)
Persentase kasus KLB AFP yang
ditangani
100.00 % % - 100 % -
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 75.00 % % - 65 % 30.13
sesuai standart
Persentase penderita DM yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 75.00 % % - 100 % 15.2
standart
Prosentase Penderita Hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 75.00 % % - 65 % 2.84
standar

Bantuan Operasional Kesehatan


Jumlah kegiatan upaya kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
masyarakat rujukan pencegahan dan
1 02 1 02 01 22 31 Rujukan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit yang
7 kegiatan 498,812,000 4.00 kegiatan 199,786,000 3 kegiatan 293,500,000 1 41,475,000
Penanggulangan Penyakit (DAK
bersumber dana BOK
Non Fisik)

Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
100.00 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
94.00 % 190,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000
pelaksanaan KIPI (DID)

Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
100.00 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000
calon jamaah haji

Persentase CJH (calon jemaah haji)


yang diperiksa
100.00 % % - 100 % 92.20
Persentase ODGJ (orang dengan
Penanggulangan penyakit tidak gangguan jiwa) berat yang
1 02 1 02 01 22 41
menular (PTM) mendapatkan pelayanan kesehatan
100.00 % 378,500,000 % - 100 % 594,500,000 100 14,623,000
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 75.00 % % - 65 % 31.33
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan 75.00 % % - 65 % 20.15
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan 75.00 % % - 65 % 15.54
sesuai standart

Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 34
Sosial puskesmas yang laik
100.00 % 13,844,927,800 % 4,171,954,490 90 % 2,887,680,000 90 158,182,300

Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
440.00 unit 11,529,242,800 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran yang


dikalibrasi dan alat kesehatan yang 8 unit unit - 8 unit -
mendapatkan pemeliharaan

PUSK.pemba PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7
ntu
PUSK.pemba - 7
pembantu
-
ntu

Penyediaan/pemeliharaan saluran Jumlah IPAL yang mendapatkan


1 02 1 02 01 34 03
air limbah, sanitasi dan air bersih pemeliharaan
8 kegiatan 200,000,000 kegiatan - 8 kegiatan 200,000,000 - -

Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas


1 02 1 02 01 36
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa
90.00 % 37,759,210,568 90.00 % 4,961,634,820 90 % 2,254,422,200 20 330,887,200

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


1 02 1 02 01 36 01
Keperawatan Proses Belajar Mengajar
21.00 kegiatan 37,413,910,568 kegiatan 6,962,192,532 8 kegiatan 2,254,422,200 2 330,887,200
Jumlah Kegiatan Pengabdian
Masyarakat
19.00 kegiatan kegiatan - 8 kegiatan 2
Jumlah Kegiatan Operasional 18.00 kegiatan kegiatan - 10 kegiatan 3

Program pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang


1 02 1 02 01 40
dasar dan khusus terakreditasi
35.00 % 28,079,088,724 % 7,461,333,424 25 % 33,345,739,900 26.6 7,382,002,001

Persentase fasilitas kesehatan


pemerintah yang terakreditasi
Pelayanan kesehatan dasar
1 02 1 02 01 40 04 94.00 % 600,000,000 % - 90 % 1,430,000,000 88.80 52,998,760
masyarakat

Persentase pembayaran premi PBID


Pengelolaan jasa pelayanan (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
1 02 1 02 01 40 05 kesehatan nasional (JKN) non 100.00 % 125,000,000 % - 100 % 125,000,000 25 2,230,000
kapitasi

Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100.00 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar 40.00 % % - 20 % 10
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi standart
84.00 % % - 81 % -

Persentase OPD yang dilakukan tes


kebugaran
25.00 % % - 15 % -
Persentase UKK yang dibina (sesuai
SK Kelurahan)
100.00 % % - 100 % 100

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 78.00 % % - 76 % -
pangan yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart 85.00 % % - 75 % 75
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
fungsional kesehatan
30.00 kes kes - 30 kes -
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji )
1 02 1 02 01 40 07 masyarakat di Puskesmas 100.00 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000
Yang Diperiksa
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai
SK Kelurahan )
100.00 % % - 100 % -
Persentase Posbindu Yang Dibina
( Sesuai SK Kelurahan )
100.00 % % - 100 % 8
Persentase Pelaksanaan Senam
Lansia
100.00 % % - 100 % 100
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran UKK
100.00 % % - 100 % -
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran CJH
100.00 % % - 100 % 100
Persentase Pelaksanaan Pengamanan
Bidang Kesehatan
100.00 % % - 100 % 100

Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Jumlah petugas pengamanan hari


4 orang orang - 4 orang -
natal dan tahun baru
Jumlah cetak 5 j jenis jenis - 5 j jenis -
Jumlah peserta penyuluhan KRR 30 orang orang - 30 orang 30
Jumlah ATK 325 jenis jenis - 325 jenis -
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
jiwa di SD
25 anak anak - 25 anak 25
Jumlah petugas pengamanan jaga
2 orang orang - 2 orang 2
banjir
Jumlah petugas pengamanan kegiatan
PEMKOT
2 orang orang - 2 orang 2
Jumlah peserta linats sektor 30 orang orang - 30 orang 30
Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang mendapat
1 02 1 02 01 40 09 masyarakat di Puskesmas
pelayanan kesehatan
100 % 80,280,000 % - 100 80,280,000 54.64 9,500,000
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM (Posyandu dan 40 % % - 40 % 26
PAUD)
Prosentase Penemuan dan
Penanganan Kasus Refraksi
60 % % - 60 % 23.5
Prosentase Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
100 % % - 100 % 100
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,890 kader - 40 kader 12,931,800 -
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


indera
48 kader kader - 48 kader
Jumlah peserta pelatihan kader
48 siswa siswa - 48 siswa
tiwisada
Peningkatan kesehatan
Pelaksanaan Survey Lapangan
1 02 1 02 01 40 11 masyarakat di Puskesmas
Kegiatan Pelacakan Haji
6 kelurahan 35,670,600 kelurahan - 6 kelurahan 35,670,600 5,222,500
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Survey Lapangan
Pelacakan dan Penemuan Kasus 6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan
Katarak
Pelaksanaan Survey Lapangan
36 sekolah sekolah - 36 sekolah
Refraksi anak Sekolah
Pelaksaan Tim Pengamanan Bidang
Kesehatan di Hari Raya Keagamaan 48 kegiatan kegiatan - 48 kegiatan
dan Hari Khusus
Pelaksaan Pengolahan Data IKM 2 kegiatan kegiatan - 2 kegiatan
Pelaksanaan Pembelian Alat
1 kegiatan kegiatan - 1 kegiatan
Laboratorium Habis Pakai
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan ( Germas, Ca cervic, Indera 20 orang orang - 20 orang
)
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pemeriksaan Bindu Lansia
90 orang orang - 90 orang

Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi


dan Pembinaan Pos UKK ( Pekerja 60 orang orang - 60 orang
Informal )
Pelaksanaan Pertemuan dan test
kebugaran Calon Jemaah haji
25 orang orang - 25 orang

Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi


dan Pembinaan Penyakit Tidak 90 orang orang - 90 orang
Menular ( DM dan HT )
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas 50 orang orang - 50 orang
Bugul KIdul

Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
94.00 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 1,820,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Persentase pembayaran premi PBID


(Penerima Bantuan Iuran Daerah)
100.00 % % - 100 % 25
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar 40.00 % % - 20 % 20
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


kefarmasian yang memenuhi standart
84.00 % % - 81 %

Persentase sarana produksi dan


distribusi obat tradisoional yang 77.50 % % - 72,50 %
memenuhi standart
Persentase sarana distribusi kosmetika
yang memenuhi syarat
80.00 % % - 76 %
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 83.00 % % - 81 %
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 75.00 % % - 72 %
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
50.00 sdm sdm - 40 sdm
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan
Presentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 40 13 masyarakat di Puskesmas Trajeng 100.00 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 4,650,000
SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)
Persentase ketersediaan obat, bahan
Pengadaan Obat Generik dan
medis habis pakai (BMHP) dan bahan
1 02 1 02 01 40 15 Paten Non SK Menkes dan bahan
laboratorium
85 % 1,613,363,500 % - 85 % 1,613,363,500 5 7,125,000
laboratorium (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kebutuhan operasional


1 02 1 02 01 40 17 Distribusi Obat dan e-logistik (DAK distribusi obat dan e-logistik yang 7 jenis 100,000,000 jenis - 7 jenis 76,293,000 2 10,676,083
Non Fisik) terpenuhi

Pembinaan Pembuat Obat Asli


Persentase sarana produksi dan
Indonesia/Jamu dan pengawasan
1 02 1 02 01 40 18 distribusi obat tradisional yang 77.50 % 250,000,000 % - 92.5 % 250,000,000 - 21,490,000
obat, makanan dan minuman
memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase sarana distribusi kosmetika


yang memenuhi syarat
80.00 % % - 76 % -
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 83.00 % % - 81 % -
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 75.00 % % - 72 % -
syarat

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan 78.00 % % - 76 % 25
pangan yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Tenaga


1 02 1 02 01 40 21 Jumlah tenaga kesehatan berijin 100.00 nakes 27,000,000 nakes - 100 nakes 57,000,000 77 2,166,000
kesehatan
Persentase tenaga kesehatan Di
Puskesmas yang sesuai standart 85.00 % % - 75 % 75
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
Evaluasi Penilaian Angka Kredit
1 02 1 02 01 40 22
Tenaga Fungsional
fungsional kesehatan 30.00 jabfungkes 33,000,000 jabfungkes - 30 jabfungkes 63,000,000 - 1,065,200

Pelayanan Kesehatan Bagi


Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 24 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
100 % 2,679,733,532 % 1,093,681,309 100 % 1,161,936,000 100 224,912,852
Kebonagung
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 34 unit unit - 34 unit -
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
36 kegiatan kegiatan - 36 kegiatan 11
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan Yang Mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 25 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
43 orang 2,563,627,533 orang 1,174,681,011 43 orang 1,182,672,000 38 299,096,305
Gadingrejo
Kegiatan Operasional Pelayanan
Kesehatan Yang Terbiayai Dari JKN
44 kegiatan kegiatan - 44 kegiatan 28
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
6 sdm sdm - 6 sdm -
keilmuan bidang kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 26 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
40 orang 1,808,521,632 orang 547,783,630 40 orang 720,072,000 40 153,959,070
Karangketug

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat 6 sdm sdm - 6 sdm 6
terkait keilmuan bidang kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional yang


terbiayai dari JKN
35 kegiatan kegiatan - 35 kegiatan 17
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah Karyawan yang Mendapatkan
1 02 1 02 01 40 27 Peserta BPJS di Puskesmas
jasa Pelayanan JKN
35 orang 1,397,170,272 orang 697,682,560 35 orang 605,664,000 29 168,713,679
Kebonsari
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 5 unit unit - 5 unit -
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
10 - 10 -
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 28 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
40 orang 2,779,781,124 orang 1,380,835,850 40 orang 1,024,560,000 40 234,937,959
Bugulkidul
Kegiatan operasional yang terbiayai
28 kegiatan kegiatan - 28 kegiatan
dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 29 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
100 % 1,851,743,450 % 958,070,303 100 % 777,600,000 100 230,646,272
Kandangsapi
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 28 unit unit - 28 unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
13 kegiatan kegiatan - 13 kegiatan

Pelayanan Kesehatan Bagi


Karyawan yang mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 30 Peserta BPJS di Puskesmas
Pelayanan JKN
32 orang 2,110,032,017 orang 759,604,769 32 orang 797,256,000 32 225,223,044
Sekargadung
Kegiatan operasional yang terbiayai
dari JKN
23 kegiatan kegiatan - 23 kegiatan

Pelayanan Kesehatan Bagi


Jumlah karyawan yang mendapatkan
1 02 1 02 01 40 31 Peserta BPJS di Puskesmas 30 orang 2,173,778,408 orang 848,993,992 30 orang 815,040,000 30 259,874,777
Jasa Pelayanan JKN
Trajeng
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat 39 unit unit - 39 unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
6 kegiatan kegiatan - 6 kegiatan
Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID
1 02 1 02 01 40 32 100.00 % 4,500,000,000 % - 100 % 18,413,180,000 25 5,341,284,500
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
Jumlah SDM kesehatan yang
Kegiatan kursus-kursus singkat,
mengikuti bimtek, diklat, kursus
1 02 1 02 01 40 40 pelatihan, sosialisasi dan
singkat, simposium dan seminar terkait
50.00 kesehatan 100,000,000 kesehatan - 40 kesehatan 136,000,000 - 33,250,000
bimbingan teknis SDM Kesehatan
keilmuan bidang kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Persentase fasilitas kesehatan


1 02 1 02 01 40 49 94.00 % 74,454,000 % - 90 % 74,454,000 88.8 9,627,500
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar 40.00 % % - 20 % 6.05
Penyehat Tradisional)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)

6 7 8 9 10
Penyediaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan Puskesmas non
1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas Non Afirmasi (DAK
afirmasi yang tersedia
13 unit 1,351,200,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 -
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan
1 02 1 02 01 40 53 habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan 85 % 1,081,162,856 % - 85 % 883,008,000 - -
(DAK Reguler) laboratorium

Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
8 jenis 521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000
Kab/Kota (DID)

Luas gedung gudang farmasi yang


direhab
630 m2 m2 - 630 m2

Luas lanskap taman yang ditata 280 m2 m2 - 280 m2


Penyediaan Cryoterapi (DAK
1 02 1 02 01 40 56
Penugasan)
Jumlah alat cryoterapi yang tersedia 8 unit 85,000,000 0.00 unit - 8 unit 81,482,000 - -
Rat

1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor

Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si


NIP. 19610513 198603 1 015
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp

100 % 586,095,075 16.69% 100 % 6,578,077,969 100.00% 42.82% dinkes

15 jenis 15,389,500 29.15% 19 jenis 90,745,100 31.15% 34.69%

1 jenis 390,000 21.67% 4 jenis 5,070,000 66.67% 37.95%

137 kotak 1,335,000 16.18% 2,788 kotak 35,567,500 72.42% 47.07%

73 kali 49,755,555 24.97% 2,874 kali 671,997,666 96.41% 74.77%

6 jenis 53,013,772 32.01% 53 jenis 285,390,502 74.65% 39.84%

3 jenis 22,351,650 18.11% 38 jenis 167,226,393 122.58% 54.84%

3 jenis 19,934,500 23.70% 28 jenis 161,761,136 75.68% 44.27%

1 jenis 9,610,830 16.57% 31 jenis 130,662,320 100.00% 45.09%

1 jenis 1 jenis - 100.00%

2 jenis 19,691,984 26.31% 12 jenis 136,549,057 70.59% 1.64%

4 jenis 15,143,058 19.12% 23 jenis 130,251,597 100.00% 41.47%

5 jenis 12,500,394 14.88% 19 jenis 98,549,476 100.00% 31.06%

3 jenis 20,526,451 17.95% 34 jenis 124,733,251 85.00% 388.82%

1 orang - 1 orang - 100.00%


5 orang - 5 orang - 100.00%

8 jenis 19,306,131 18.25% 38 jenis 118,073,935 97.44% 36.53%

103 orang 327,146,250 13.86% 277 orang 3,469,196,250 105.73% 35.97%

100 % 69,247,156 10.19% 100 % 4,060,962,764 100.00% 64.07%

1 jenis 16,200,000 9.71% 10 jenis 181,606,800 52.63% 25.09%

- kegiatan - 0.00% 2 kegiatan 62,400,000 50.00% 34.88%

3 orang 41,086,106 15.42% 3 orang 273,435,265 100.00% 39.43%

3 orang - 3 orang - 100.00%

- m2 - 571 m2 - 44.96%

33 unit 11,961,050 6.74% 74 unit 422,636,049 53.24% 34.36%

15 unit - 57 unit - 64.77%

- unit - 0.00% 18 unit 30,350,000 38.30% 22.12%

90 % 8,650,000 16.46% 180 % 230,565,270 200.00% 48.85%

235 orang 8,650,000 16.46% 1,039 orang 127,576,600 97.28% 41.83%

100 % 187,994,000 35.79% 100 % 520,620,794 100.00% 34.23%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

2 dokumen 6,435,000 26.11% 14 dokumen 129,256,800 87.50% 56.87% 16

1 dokumen - 13 dokumen - 81.25%

1 kali - 0.00% 7 kali 46,236,450 70.00% 43.85%

1 kali 180,217,000 72.09% 3 kali 208,651,944 75.00% 210.89%

78 orang - 78 orang - 100.00%

- aplikasi 1,342,000 0.63% - aplikasi 1,342,000 0.00% 0.34%

- laporan - - laporan - 0.00%

1 even - 0.00% 1 even - 50.00% 0.00%

per 1000 per 1000


-
LH
1,540,425,420 14.88% - LH 19,587,837,948 0.00% 61.04%

per 1000 per 1000


2.73
LH
- 2.73 LH
- 40.75%

24.29 % 42,322,000 15.61% 24.29 % 42,322,000 26.87% 17.13%

23.58 % - 23.58 % - 25.44%

24.72 % - 24.72 % - 25.35%

13.76 % - 13.76 % - 16.19%

0.00 % - 0.00 % - 0.00%

49.77 % - 49.77 % - 115.74%

100 % - 100 % - 100.00%

91 % - 91 % - 93.87%

100 % - 100 % - 625.00%

37 % - 37 % - 73.60%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 277.78%

23.14 % 67,115,000 25.75% 23.14 % 67,115,000 25.60% 29.88%

24.08 % - 24.08 % - 25.98%

24.76 % - 24.76 % - 25.39%

16.38 % - 16.38 % - 19.27%

100.00 % - 100 % - 100.00%

160 orang 59,200,000 23.33% 160 orang 59,200,000 100.00% 27.18%

1 jenis - 1 jenis - 100.00%


100 buku - 100 buku - 100.00%

28.88 % - 28.88 % - 33.98%

40 orang - 40 orang - 100.00%

20.88 % 44,458,200 18.44% 20.88 % 44,458,200 24.56% 20.48%

24.13 % - 24.13 % - 26.69%

- % - - % - 0.00%

20.88 % - 20.88 % - 24.56%

30 % - 30 % - 29.95%

200 orang 85,814,000 20.92% 200 orang 85,814,000 100.00% 22.22%

95 orang - 95 orang - 100.00%

- anak - - anak - 0.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%


- kader - - kader - 0.00%
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

- kader - - kader - 0.00% 16

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- anak - - anak - 0.00%

233 kader 66,025,000 22.98% 233 kader 66,025,000 100.00% 29.05%

- balita - - balita - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

21.00 % 116,170,750 24.92% 21.00 % 116,170,750 23.23% 27.79%

21.00 % - 21.00 % - 22.65%

21.00 % - 21.00 % - 21.54%

18.00 % - 18.00 % - 21.18%

0.00 % - 0.00 % - 0.00%

20.00 % - 20.00 % - 46.51%

100 % - 100 % - 100.00%

21.00 % 56,925,000 27.82% 21.00 % 56,925,000 23.23% 27.82%

18.00 % - 18.00 % - 21.18%

23.58 % 101,731,000 21.72% 23.58 % 101,731,000 26.08% 21.72%

22.25 % - 22.25 % - 24.00%

23.06 % - 23.06 % - 23.65%

18.82 % - 18.82 % - 22.14%

89.16 % 81,392,900 44.86% 89.16 % 260,755,200 91.92% 70.67%

2.41 % - 2.41 % - 15.06%

15.86 % - 0.00% 15.86 % - 31.72% 0.00%

95.29 % - 95.29 % - 105.88%

61.76 % - 61.76 % - 171.56%

100 % 300,000 0.17% 100 % 300,000 100.00% 0.17%


- orang - - orang - 0.00%

15.86 % - 0.00% 15.86 % - 31.72% 0.00%

95.29 % - 95.29 % - 105.88%

61.76 % - 61.76 % - 171.56%

- % - 0.00% 100 % 71,025,000 100.00% 44.77%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- org - - org - 0.00%

3 0rang - 3 0rang - 20.00%

- % 3,010,000 0.66% - % 3,010,000 0.00% 0.66%

13.80 % - 13.80 % - 32.09%

15.86 % 18,231,400 13.14% 15.86 % 18,231,400 31.72% 13.14%

95.29 % - 95.29 % - 105.88%

61.76 % - 61.76 % - 171.56%

15.86 % 114,874,770 23.73% 15.86 % 114,874,770 31.72% 23.73%

61.76 % - 61.76 % - 171.56%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

100 % - 100 % - 100.00% 16

24.29 % 69,305,000 12.01% 24.29 % 496,883,000 26.87% 40.88%

13.76 % - 13.76 % - 16.19%

- % - - % - 0.00%

100 % - 100 % - 100.00%

19.80 % - 19.80 % - 26.40%

23.14 % 83,852,000 16.00% 23.14 % 541,547,875 25.60% 51.25%

24.08 % - 24.08 % - 25.98%

24.76 % - 24.76 % - 25.39%

16.38 % - 16.38 % - 19.27%

0.00 % - 0.00 % - 0.00%

33.20 % - 33.20 % - 77.21%

100 % - 100 % - 100.00%

69.31 % - 69.31 % - 71.45%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

53.29 % - 53.29 % - 106.58%

100 % - 100 % - 111.11%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

5,500 jiwa 55,554,100 12.74% 5,500 jiwa 399,960,540 100.00% 38.71%

- anak - - anak - 0.00%


- anak - - anak - 0.00%
2 tk - 2 tk - 16.67%
12 kegiatan - 12 kegiatan - 70.59%
2 kegiatan - 2 kegiatan - 40.00%
4 kegiatan - 4 kegiatan - 50.00%
1 kegiatan - 1 kegiatan - 25.00%
11 pos - 11 pos - 100.00%
3 pos - 3 pos - 100.00%
40 orang - 40 orang - 100.00%
4 kelurahan - 4 kelurahan - 100.00%
4 kelurahan - 4 kelurahan - 100.00%
1 kegiatan - 1 kegiatan - 50.00%
4 kelurahan - 4 kelurahan - 100.00%
2 kelurahan - 2 kelurahan - 50.00%

- % 91,620,000 21.63% - % 423,423,500 0.00% 116.78%

13 % - 13 % - 36.11%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

85 % - 85 % - 87.63%

100 % - 100 % - 100.00%

17 % - 17 % - 27.50%

100 % - 100 % - 100.00%


- jenis - - jenis - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

26.00 % - 26.00 % - 27.66%

24.13 % - 24.13 % - 26.69%

25.21 % - 25.21 % - 27.20%

- kelurahan 43,665,000 6.88% - kelurahan 544,314,120 0.00% 32.47%

- posyandu - - posyandu - 0.00%

- posyandu - - posyandu - 0.00%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

- kelurahan - - kelurahan - 0.00% 16


- kali - - kali - 0.00%
- kali - - kali - 0.00%

- rw - - rw - 0.00%

- kali - - kali - 0.00%

- kali - - kali - 0.00%

- kali - - kali - 0.00%

- kali - - kali - 0.00%

- oh - - oh - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

- kelurahan - - kelurahan - 0.00%

- kelurahan - - kelurahan - 0.00%

- poskestren - - poskestren - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- tk - - tk - 0.00%

- kelurahan - - kelurahan - 0.00%

- pack - - pack - 0.00%

- lokasi - - lokasi - 0.00%

- paket - - paket - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%


- kali - - kali - 0.00%
- kali - - kali - 0.00%

- oh - - oh - 0.00%

- % 147,035,000 27.89% - % 661,016,920 0.00% 61.86%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- kader 21,020,000 3.71% - kader 417,593,200 0.00% 42.16%

- jenis - - jenis - 0.00%


- orang - - orang - 0.00%
- posyandu - - posyandu - 0.00%
- kegiatan - - kegiatan - 0.00%
- pos - - pos - 0.00%
- pos - - pos - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

20.00 % 82,815,000 16.20% 20 % 485,247,100 46.51% 47.09%

0.00 % - - % - 0.00%

0.00 % - - % - 0.00%

0.00 % - - % - 0.00%

90.00 % - 90 % - 90.00%

0.00 % - - % - 0.00%

0.00 % - - % - 0.00%

0.00 % - - % - 0.00%

95.00 % - 95 % - 95.00%

15.00 % - 15 % - 20.00%

100.00 % - 100 % - 100.00%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

40.65 % 1,750,000 12.73% 40.65 % 1,750,000 81.30% 12.73% 16

32 pos - 32 pos - 100.00%


160 orang - 160 orang - 100.00%
- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- % 9,855,300 - % 9,855,300 0.00%

0.00 % - 0.00 % - 0.00%

88 % - 88 % - 146.67%

100 % - 100 % - 100.00%

13 % - 13 % - 36.11%

- kader 4,875,000 28.58% - kader 4,875,000 0.00% 28.58%

- uks - - uks - 0.00%

- siswa - - siswa - 0.00%

- siswa - - siswa - 0.00%

- orang 12,277,600 28.88% - orang 12,277,600 0.00% 28.88%

- orang - - orang - 0.00%

- buku - - buku - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- pesantren - - pesantren - 0.00%

21.00 % 17,000,000 40.96% 21 % 17,000,000 23.23% 40.96%

21.00 % - 21 % - 22.65%

21.00 % - 21 % - 21.54%

18.00 % - 18 % - 21.18%

- % - - % - 0.00%

20 % - 20 % - 46.51%

100 % - 100 % - 100.00%

89.45 % - 89.45 % - 92.22%

3 % - 3 % - 18.75%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % 950,000 6.91% - % 950,000 0.00% 6.91%

24 % 5,800,000 29.29% 24 % 5,800,000 26.87% 29.29%

24 % - 24 % - 25.44%

25 % - 25 % - 25.35%

14 % - 14 % - 16.19%

0 % - 0 % - 0.23%

100 % - 100 % - 100.00%

91 % - 91 % - 93.87%

100 % - 100 % - 625.00%

37 % - 37 % - 73.60%

100 % - 100 % - 111.11%

100 % - 100 % - 277.78%

53.29 % 18,410,000 79.49% 53.29 % 18,410,000 106.58% 79.49%

- % - - % - 0.00%

100 % - 100 % - 111.11%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16 % 17,071,400 1.53% 16 % 17,071,400 31.72% 9.46% 16


95 % - 95 % - 105.88%

62 % - 62 % - 171.56%

100 % - 0.00% 100 % - 100.00% 0.00%

100 % 635,548,750 21.10% 100 % 2,263,922,381 100.00% 57.69%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % 433,248,000 63.97% 100 % 433,248,000 100.00% 244.37%

27.92 % - 27.92 % - 27.92%

100 % - 100 % - 100.00%

19.69 % 28,540,000 23.20% 19.69 % 147,150,000 32.82% 59.94%

- orang 5,276,000 31.24% - orang 20,336,000 0.00% 51.11%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

100 % 62,617,500 46.22% 100 % 85,517,500 100.00% 53.99%

15 % - 15 % - 25.00%

100 % - 100 % - 100.00%

15 % - 15 % - 15.00%

100 % - 100 % - 100.00%

23 % - 23 % - 24.89%

15 % - 15 % - 20.00%

15 % - 15 % - 20.00%

100 % 6,004,750 49.63% 100 % 26,154,750 100.00% 76.48%

100 % - 100 % - 100.00%

37 % - 37 % - 37.00%

33 % - 33 % - 32.50%

- % - - % - 0.00%

20 % - 20 % - 26.91%

20 % - 20 % - 26.51%

8 % - 8 % - 11.09%

19 % - 19 % - 20.21%

- % - - % - 0.00%

100 % 1,410,000 14.33% 100 % 19,195,000 100.00% 68.90%

100 % 2,010,000 16.75% 100 % 21,680,000 100.00% 67.39%

31.9 % - 31.9 % - 53.17%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

2 jenis 2,025,000 18.41% 2 jenis 19,456,000 100.00% 67.72%

- kali - - kali - 0.00%


- orang - - orang - 0.00%

- anak - - anak - 0.00%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

16
- kader 16,175,000 57.08% - kader 33,170,000 0.00% 65.84%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- paramedis - - paramedis - 0.00%

100 % 1,770,000 6.20% 100 % 21,970,000 100.00% 45.07%

- % - - % - 0.00%

30.13 % - 30.13 % - 40.17%

15.20 % - 15.20 % - 20.27%

2.84 % - 2.84 % - 3.79%

1 kegiatan 41,475,000 14.13% 5 kegiatan 241,261,000 71.43% 48.37%

100 % 1,681,500 100 % 1,681,500 100.00% 0.45%

20.4 % 3,425,000 20.4 % 3,425,000 21.70% 1.79%

100 % 15,268,000 100 % 15,268,000 100.00% 35.65%

92.20 % - 92.2 % - 92.20%

100 % 14,623,000 100 % 14,623,000 100.00% 3.86%

31.33 % - 31.33 % - 41.77%

20.15 % - 20.15 % - 26.87%

15.54 % - 15.54 % - 20.72%

90 % 158,182,300 5.48% 90 % 4,330,136,790 90.00% 31.28%

24 unit 158,182,300 5.89% 24 unit 2,174,635,440 5.45% 18.86%

- unit - - unit - 0.00%

PUSKpem PUSKpemb
-
bantu
- - antu - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00% 0.00%

20 % 330,887,200 14.68% 110 % 5,292,522,020 122.22% 14.02%

2 kegiatan 330,887,200 14.68% 2 kegiatan 7,293,079,732 9.52% 19.49%

2 kegiatan - 2 kegiatan - 10.53%


3 kegiatan - 3 kegiatan - 16.67%

26.6 % 7,382,002,001 22.14% 26.6 % 14,843,335,425 76.00% 52.86%

88.80 % 52,998,760 88.80 % 52,998,760 94.47% 8.83%

25 % 2,230,000 1.78% 25 % 2,230,000 25.00% 1.78%

100 % 7,870,000 32.52% 100 % 7,870,000 100.00% 32.52%


Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

10 % - 10 % - 25.00% 16

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

100 % - 100 % - 100.00%

- % - - % - 0.00%

75 % - 75 % - 88.24%

- kes - - kes - 0.00%

100 % 5,400,000 24.00% 100 % 5,400,000 100.00% 24.00%

- % - - % - 0.00%

8 % - 8 % - 8.00%

100 % - 100 % - 100.00%

- % - - % - 0.00%

100 % - 100 % - 100.00%

100 % - 100 % - 100.00%

- orang 10,712,500 55.65% - orang 10,712,500 0.00% 55.65%

- orang - - orang - 0.00%


- jenis - - jenis - #VALUE!
30 orang - 30 orang - 100.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
25 anak - 25 anak - 100.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%

2 orang - 2 orang - 100.00%


30 orang - 30 orang - 100.00%

55 9,500,000 11.83% 55 9,500,000 54.64% 11.83%

26.00 % - 26.00 % - 65.00%

23.50 % - 23.50 % - 39.17%

100.00 % - 100.00 % - 100.00%

- kader - 0.00% - kader - 0.00% 0.00%

- kader - - kader - 0.00%

- siswa - - siswa - 0.00%

- kelurahan 5,222,500 14.64% - kelurahan 5,222,500 0.00% 14.64%

- kelurahan - - kelurahan - 0.00%

- sekolah - - sekolah - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%


- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- orang - - orang - 0.00%

- % 1,820,000 4.69% - % 1,820,000 0.00% 4.69%

25 % - 25 % - 25.00%

20 % - 20 % - 50.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

- % - - % - 0.00% 16

- % - - % - 0.00%

- sdm - - sdm - 0.00%

- % 4,650,000 24.16% - % 4,650,000 0.00% 24.16%

5 % 7,125,000 0.44% 5 % 7,125,000 5.88% 0.44%

2 jenis 10,676,083 13.99% 2 jenis 10,676,083 28.57% 10.68%

- % 21,490,000 8.60% - % 21,490,000 0.00% 8.60%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

- % - - % - 0.00%

25 % - 25 % - 32.05%

77 nakes 2,166,000 3.80% 77 nakes 2,166,000 77.00% 8.02%

75 % - 75 % - 88.24%

- jabfungkes 1,065,200 1.69% - jabfungkes 1,065,200 0.00% 3.23%

100 % 224,912,852 19.36% 100 % 1,318,594,161 100.00% 49.21%

- unit - - unit - 0.00%

11 kegiatan - 11 kegiatan - 30.56%

38 orang 299,096,305 25.29% 38 orang 1,473,777,316 88.37% 57.49%

28 kegiatan - 28 kegiatan - 63.64%

- sdm - - sdm - 0.00%

40 orang 153,959,070 21.38% 40 orang 701,742,700 100.00% 38.80%

6 sdm - 6 sdm - 100.00%

17 kegiatan - 17 kegiatan - 48.57%

29 orang 168,713,679 27.86% 29 orang 866,396,239 82.86% 62.01%

- unit - - unit - 0.00%

- - - - 0.00%

40 orang 234,937,959 22.93% 40 orang 1,615,773,809 100.00% 58.13%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

100 % 230,646,272 29.66% 100 % 1,188,716,575 100.00% 64.19%

- unit - - unit - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

32 orang 225,223,044 28.25% 32 orang 984,827,813 100.00% 46.67%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

30 orang 259,874,777 31.88% 30 orang 1,108,868,769 100.00% 51.01%

- unit - - unit - 0.00%

- kegiatan - - kegiatan - 0.00%

25 % 5,341,284,500 29.01% 25 % 5,341,284,500 25.00% 118.70%

- kesehatan 33,250,000 24.45% - kesehatan 33,250,000 0.00% 33.25%

88.80 % 9,627,500 12.93% 89 % 9,627,500 94.47% 12.93%

6 % - 6 % - 15.12%
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab

11 12 13=(9+10+11+12) 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100 %

- unit - 0.00% - unit - 0.00% 0.00% 16

- % - 0.00% - % - 0.00% 0.00%

4 jenis 57,550,000 3.78% 4 jenis 57,550,000 50.00% 11.03%

- m2 - - m2 - 0.00%

- m2 - - m2 - 0.00%

- unit - 0.00% - unit - 0.00% 0.00%


Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
PD....................
Tahun: 2018

Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2018


Realisasi Capaian Target Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Target Renstra Realisasi Capaian PD
Kinerja Renstra PD Kinerja & Anggaran Renstra PD Kinerja dan
Kinerja & Anggaran Penangg
Indikator Kinerja Sampai dengan Anggaran s/d Tahun 2018 (Akhir Realisasi Anggaran
PD.... I II III IV Renja PD yang ung
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / Renja PD Tahun Renja PD Tahun Tahun Pelaksanaan Renstra PD s/d Tahun
Tahun 2021 dievaluasi Tahun 2018 Jawab
Kegiatan (output) 2017 2018 RKPD Tahun 2018) 2018 (%)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 3 15 = 14/6 x 100 %

16
1 2 3 4 5 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): :
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): :

Renstra
OPD Disusun
Realisasi APBD
TA 2017 Pasuruan, tanggal/bulan/tahun
Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan APBD TA Kepala ... (sebutkan nama SKPD)
2018
Renstra LAKIP OPD Renja OPD
PD 2017 2018
Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si ... (Nama lengkap dan gelar)
NIP. 19610513 198603 1 015 Pangkat
NIP: ...
hitung target renstra
catt: pada program yang sama , nama kegiatan tidak sama antara tahun 2016-2019

Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018


No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Rp

1 2 3 4 5 Kinerja Kinerja Rp Kinerja Rp

Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
90 % 1,294,449 % 2,850,393 % 2,431,107
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat

Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi


1 1 02 01 02 01 01 01 perkantoran perkantoran yang terpenuhi
jenis - jenis - 4 jenis 86,885

Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


1 02 1 02 01 01 15
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia
1 jenis 3,000 1 jenis 3,000 1 jenis 2,600

Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman yang


1 02 1 02 01 01 17
minuman disediakan
1,400 kotak 20,000 1,100 kotak 20,000 800 kotak 12,000

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


1 02 1 02 01 01 18
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
518 kali 215,267 1,961 kali 215,267 283 kali 177,880

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 19 Pelayanan Administrasi di UPT terpenuhi pada pelayanan administrasi 16 jenis 87,500 16 jenis 87,500 15 jenis 102,000
Perbekalan Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 20 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 15 jenis 52,500 34 jenis 52,500 7 jenis 53,000
Puskesmas Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 21 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 14 jenis 52,500 5 jenis 52,500 7 jenis 53,000
Puskesmas Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 22 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 12 jenis 45,500 16 jenis 45,500 10 jenis 46,000
Puskesmas Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran Listrik


1 jenis 1 jenis 1 jenis
di UPT Puskesmas Kebonagung

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 23 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 2 jenis 45,500 12 jenis 45,500 4 jenis 46,000
Puskesmas Trajeng di UPT Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 24 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 14 jenis 59,200 12 jenis 59,200 3 jenis 48,000
Puskesmas Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 25 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 5 jenis 46,500 6 jenis 46,500 3 jenis 48,000
Puskesmas Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 26 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 15 jenis 58,883 9 jenis 58,883 7 jenis 41,000
Puskesmas Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan orang - orang orang


Jumlah petugas kebersihan orang - orang orang

Penyediaan Operasional Jumlah kebutuhan operasional yang


1 02 1 02 01 01 27 Pelayanan Administrasi di terpenuhi pada pelayanan administrasi 17 jenis 38,000 11 jenis 38,000 3 jenis 39,000
Puskesmas Kebonsari di UPT Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung


1 02 1 02 01 01 28
pendukung perkantoran perkantoran yang tersedia
- orang - 81 orang 1,506,350 78 orang 1,675,743

Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 02
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak
90 % 3,402,800 100 % 272,782 100 % 884,164

Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan


1 02 1 02 01 02 12 - jenis - jenis - 9 jenis 171,449
perlengkapan kantor kantor yang tersedia

Pemeliharaan rutin/berkala rumah


1 02 1 02 01 02 21
dinas
Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 Kegiatan 40,000 1 Kegiatan 25,000 1 kegiatan 24,550

Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22 Jumlah petugas kebersihan yang ada - orang 35,000 orang 40,000 - orang 207,150
gedung kantor

Jumlah petugas keamanan yang ada - orang orang orang

Luas gedung kantor yang dipelihara 437 m2 134 m2 - m2

luas tangga gedung kantor dinas


kesehatan yang dipelihara

luas ruang arsip, ruang server kantor


dinas

luas gedung gudang kantor dinas


kesehatan yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 24
kendaraan dinas/operasional
yang mendapatkan pemeliharaan - unit 291,500 19 unit 173,332 22 unit 177,580
rutin/berkala

Jumlah izin kendaraan


dinas/operasional yang terselesaikan
- unit unit 42 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan


Pemeliharaan peralatan dan
1 02 1 02 01 02 30
perlengkapan kantor
kantor yang mendapatkan - unit - - unit - 18 unit 41,450
pemeliharaan

Program Peningkatan Kapasitas Proprosi personil yang mengikuti


1 02 1 02 01 05
Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM
90 % 141,110 90 % 99,451 90 % 57,537
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8

Jumlah pegawai yang mendapat


1 02 1 02 01 05 11 Pembinaan Rohani Aparatur 276 orang 19,110 279 orang 59,451 278 orang 52,537
pembinaan rohani

Persentase dokumen perencanaan


Program Peningkatan
kinerja dan laporan keuangan,
1 02 1 02 01 06 Pengembangan Sistem Pelaporan
kepegawaian, barang dan kinerja yang
100 % 85,000 100 % 76,000 100 % 221,097
Capaian Kinerja dan Keuangan
disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan
laporan capaian kinerja yang tersusun
4 dokumen 60,000 4 dokumen 51,000 4 dokumen 34,725
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
tersusun

Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan


1 02 1 02 01 06 08 SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan 2 kali 25,000 2 kali 25,000 2 kali 12,000
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian

Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan - kali - kali 2 kali 34,322
evaluasi DAK Non Fisik
(DAK Non Fisik)

Jumlah tenaga pengelola program dan


anggaran yang mendapatkan - orang - orang - orang
pengembangan kapasitas SDM

Jumlah aplikasi yang dilakukan


1 02 1 02 01 06 12 Pengelolaan Data dan Informasi
pengembangan dan pemeliharaan
- aplikasi - aplikasi - - aplikasi -

Jumlah laporan terkait pengelolaan


data dan informasi yang tersusun
- laporan - laporan - laporan

jumlah instalasi server dinas kesehatan


yang dibangun

Jumlah even publikasi hasil


1 02 1 02 01 06 13 Publikasi hasil-hasil pembangunan
pembangunan kesehatan
- Kegiatan - Kegiatan - - even -

Program upaya Kesehatan per 1000 per 1000


1 02 1 02 01 16
Masyarakat
Angka kematian ibu (AKI) 0 17,917,073 4,430,399 0 per 1000 LH -
LH LH

per 1000 per 1000


Angka kematian bayi (AKB) 0 per 1000 LH
LH LH

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
0.00 % - % %
Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan


% % %
pelayanan persalinan

Persentase bayi baru lahir


mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
% % %
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
% % %

Persentase rumah tangga memiliki


akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
% % %
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
% % %
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 02 % - % %
Puskesmas Gadingrejo (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu orang - orang orang
Pajak Rokok)

Jumlah ATK jenis jenis jenis


Jumlah Cetak Buku KIA buku buku buku
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standar

Jumlah Peserta Evaluasi Program KIA orang orang orang

Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 04
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
pelayanan kesehatan balita sesuai % - % %
standart
Rokok)
Presentase ibu hamil mendapatkan
% % %
pelyanan kesehatan ibu hamil
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05
Puskesmas Sekargadung (DBH
Jumlah kader posyandu bayi balita orang - orang orang
Pajak Rokok)
Jumlah kader posyandu lansia orang orang orang

Jumlah anak kegiatan wisata anak


anak anak anak
kunjungan puskesmas

Jumlah bidan posyandu orang orang orang


Jumlah peserta penyuluhan program
kader kader kader
KIA

Jumlah peserta sosialisasi tanda


kader kader kader
bahaya pada bunil, bufas, bayi, balita

Jumlah peserta penyuluhan hepatitis


kader kader kader
pada bumil
Jumlah peserta penyuluhan HIV pada
kader kader kader
bumil
Jumlah peserta pembinaan motivator
kader kader kader
ASI ekseklusif

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


kader kader kader
reproduksi wanita pada WUS

Jumlah peserta evaluasi motivator ASI


kader kader kader
ekseklusif
Jumlah bayi balita yang mendapatkan
anak anak anak
PMT
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
kader - kader kader
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu balita balita balita
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
orang orang orang
Medis Bidan Persalinan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
% - % %
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
% - % %
Rokok)
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart

Penyuluhan tentang kelompok Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan


1 02 1 02 01 16 09
hamil dan Ibu balita pelayanan kesehatan ibu hamil
% - % %

Persentase ibu bersalin mendapatkan


% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase rumah tangga memiliki
Penyelenggaraan Penyehatan
1 02 1 02 01 16 14
Lingkungan
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 0.00 % 142,500 % 45,000 %
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
0.00 % % %

Pengembangan taman posyandu Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 17
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat
% - % %

Presentase posyandu PURI (Purnama


% % %
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Persentase balita gizi buruk
1 02 1 02 01 16 29 Perbaikan gizi masyarakat
mendapatkan perawatan
% - % %

Jumlah Motivator ASI orang orang orang


Bantuan Operasional Kesehatan
Masyarakat Rujukan Kesehatan Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 35 % - % %
Keluarga dan Promosi Kesehatan atau rumah tangga sehat
(DAK Non Fisik)
Presentase posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pembinaan dan monev Upaya
Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 36 Kesehatan Kerja (DBH Pajak % % %
SK kelurahan)
Rokok)

- Jumlah peserta terpapar K3 po UKK orang orang orang


Jumlah Perwakilan Pos UKK
orang orang orang
melakukan SMD
Jumlah Pos UKK yang melakukan
orang orang orang
MMP dan Intervensi
Jumlah Peserta terpapar Program
org org org
GP2SP
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas
0rang 0rang 0rang
sektor
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Persentase anak usia pendidikan
Pelayanan kesehatan anak usia
1 02 1 02 01 16 42
sekolah, remaja dan lansia
dasar yang mendapatkan skrining % - % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Presentase rumah tangga ber PHBS


1 02 1 02 01 16 55 % - % %
Masyarakat (UKBM) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama


% % %
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 57 Forum Komunikasi Kota Sehat
PHBS/rumah tangga sehat
% - % %
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)

Pembinaan ke forum kecamatan dan


% % %
satgas kelurahan

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 65 (BOK) di Puskesmas Kebonagung
pelayanan kesehatan
% 208,189 % 328,285 %
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan


% % %
pelayanan sesuai dengan standart
Persentase anak usia sekolah
mendapatkan pelayanan sesuai % % %
dengan standart
Persenatase ODGJ (orang dengan
gangguan jiwa ) mendapatkan % % %
pelayanan sesuai dengan standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan % % %
sesuai dengan standart
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 66 (BOK) di Puskesmas Gadingrejo % 168,176 % 355,083 %
pelyanan kesehatan ibu hamil
(DAK Non Fisik)
Presentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan

resentase bayi baru lahir mendapatkan


% % %
pelayanan bayi baru lahir

Presentase balita mendapatkan


pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Presentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Presentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Presentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Presentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar ( jamban % % %
sehat )
Presentase UKK yang dibina ( sesuai
% % %
SK Kelurahan )
Presentase OPD yang dilakukan tes
% % %
kebugaran

Presentase rumah tangga ber PHBS


% % %
atau rumah tangga sehat

Persentase posyandu puri ( purnama


% % %
mandiri )
Persentase kelurahan siaga puri
% % %
( purnama mandiri )
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG / SPT diperiksa

Bantuan Operasional Kegiatan


1 02 1 02 01 16 67 (BOK) di Puskesmas Karangketug Jumlah Keluarga Sehat jiwa 149,248 jiwa 342,522 jiwa
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada anak anak anak


Jumlah Kader Kesehatan Remaja anak anak anak
Jumlah Kegiatan Wisata Puskesmas tk tk tk
Jumlah Kegiatan KIA-KB kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Kegiatan Gizi kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Kegiatan P2P kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Kegiatan Promkes kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Posyandu Lansia pos pos pos
Jumlah Pos UKK pos pos pos
Jumlah Peserta KESJAOR orang orang orang
Jumlah Kegiatan Puskesmas kelurahan kelurahan kelurahan
Jumlah BATRA kelurahan kelurahan kelurahan
Jumlah Kegiatan Kesehatan Jiwa kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Kegiatan PTM kelurahan kelurahan kelurahan
Jumlah kelurahan ODF kelurahan kelurahan kelurahan
Bantuan Operasional Kegiatan
Presentase Keluarga yang dilakukan
1 02 1 02 01 16 68 (BOK) di Puskesmas Kebonsari
Pendataan Keluarga Sehat
% 149,456 % 280,202 %
(DAK Non Fisik)

Prosentase Kelurahan Siaga PURI % % %

Prosentase Penemuan dan


% % %
Penanganan Diare
Prosentase Penemuan dan
% % %
Penanganan ISPA

Prosentase Rumah Tangga memiliki


% % %
Akses terhadap jamban sehat

Prosentase Penemuan dan


% % %
Penanganan DBD
Prosentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Prosentase UKK yang dibina % % %
Jumlah ATK jenis jenis jenis
Jumlah Alat Kesehatan Habis Pakai jenis jenis jenis
Prosentase Penyehat Tradisional yang
% % %
memiliki STPT
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Prosentase Sarana Air Bersih yang
% % %
memenuhi sarana kesehatan
Prosentase Bayi dengan Imunisasi
% % %
Dasar Lengkap
Prosentase Ibu Hamil mendapat
% % %
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan
% % %
pelayanan Persalinan
Bantuan Operasional Kegiatan
1 02 1 02 01 16 69 (BOK) di Puskesmas Bugulkidul Jumlah SMD di kelurahan kelurahan 224,672 kelurahan 380,771 kelurahan
(DAK Non Fisik)

Jumlah Sosialisasi Dan Pendampingan


posyandu posyandu posyandu
Evaluasi Motivator ASi Exclusive

Jumlah Pendampingan Posyandu


posyandu posyandu posyandu
Lansia
Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi
kelurahan kelurahan kelurahan
MMK dan Evaluasi MMK
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada
kali kali kali
Populasi Kunci
Jumlah Sarasehan Toma Dan Toga kali kali kali

Jumlah Sosialisasi Intervensi


rw rw rw
Kelompok Keluarga Sehat Tingkat RW

Jumlah Sarasehan Dengan LIntas


kali kali kali
Sektor
Jumlah Sarasehan dengan Jejaring
kali kali kali
Puskesmas
Jumlah Sosialisasi BTA Positif 15
kali kali kali
Suspec

Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu TB kali kali kali

Jumlah Pengumpulan Data Keluarga


oh oh oh
Sehat
Jumlah Sekolah Untuk Kegiatan
Penjaringan Kesehatan Sekolah SD / sekolah sekolah sekolah
SMP / SMA
Jumlah Sekolah untuk kegiatan
sekolah sekolah sekolah
Penjaringan Penyakit Kusta
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
kegiatan kegiatan kegiatan
( Sampel Air )
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
kelurahan kelurahan kelurahan
Kelas Ibu Hamil
Jumlah Sosialisasi Pendampingan
kelurahan kelurahan kelurahan
Kelas Ibu Balita
Jumlah Sosialisasi Poskestren poskestren poskestren poskestren
Jumlah Pelatihan Kader KKR disekolah
sekolah sekolah sekolah
SMP/SMA
Jumlah Sosialisasi kesehatan Gigi dan
tk tk tk
Mulut Di Tingkat TK

Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan


kelurahan kelurahan kelurahan
Kelas Ibu Balita Kurang Gizi

Jumlah Pembelian PMT untuk


Penderita TB dengan Berat Badan pack pack pack
Kurang
Jumlah Sosialisasi pemicuan STBM lokasi lokasi lokasi

Jumlah pengadaan alat laboratorium


paket paket paket
habis pakai HIV (RDT1, RDT2, RDT3)

Jumlah Pelatihan Kader Tiwisada di


sekolah sekolah sekolah
sekolah SD / MI
Jumlah Sosialisasi Pleno STBM kali kali kali
Jumlah Sosialisasi dan monev
kali kali kali
Keluarga Sehat Lintas Program
Jumlah Pendataan Keluarga Sehat oh oh oh

Bantuan Operasional Kegiatan


Persentase ibu menyusui yang ikut
1 02 1 02 01 16 70 (BOK) di Puskesmas Kandangsapi
kegiatan KP-ASI
% 195,382 % 366,311 %
(DAK Non Fisik)

Persentase ibu balita gizi kurang yang


% % %
ikut kegiatan Pos Gizi

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang


% % %
dapat di deteksi
Persentase ODGJ yang ikut posyandu
% % %
jiwa
Persentase kelurahan yang sudah
% % %
ODF
Jumlah ATK jenis jenis jenis

Jumlah Alat Laboratorium Habis Pakai jenis jenis jenis

Jumlah hadiah yang diberikan jenis jenis jenis


Persentase pasien yang diberi
% % %
penyuluhan di ruang tunggu
Persentase siswa yang diberi
% % %
penyuluhan kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang
% % %
mendapat stimulan ODF
Bantuan Operasional Kegiatan
Pendampingan Pendataan Keluarga
1 02 1 02 01 16 71 (BOK) di Puskesmas
Sehat
kader 182,939 kader 342,983 kader
Sekargadung (DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis
jenis jenis jenis
Pakai
PMT TB orang orang orang
Bahan Demo Masak posyandu posyandu posyandu
Kegiatan Promotif dan Preventif kegiatan kegiatan kegiatan
Posyandu Balita pos pos pos
Posyandu Lansia pos pos pos

Jumlah Kader Posyandu Balita orang orang orang

Bantuan Operasional Kegiatan


Prosentase lansia mendapatkan
1 02 1 02 01 16 72 (BOK) di Puskesmas Trajeng
skrining kesehatan sesuai standart
% 173,298 % 324,906 %
(DAK Non Fisik)
Persentase posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Persentase balita gizi buruk mendapat
% % %
perawatan
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Persentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan penderita DBD
Persentase bayi dengan imunisasi
% % %
dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah haji)
% % %
yang diperiksa
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai % % %
standart
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
% - % %
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD pos pos pos
Jumlah peserta MMK orang orang orang
Jumlah peserta intervensi keluarga
orang orang orang
sehat
Jumlah peserta evaluasi keluarga
orang orang orang
sehat
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
% - % %
Rokok)

Persentase Rumah Tangga ber PHBS/


% % %
RUmah tangga sehat

Persentase Balita Naik Berat


% % %
Badannya

Persentase Orang dengan Gangguan


Jiwa (ODGJ) yang mendapat % % %
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga PURI % % %

Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi kader - kader kader
Pajak Rokok)
Jumlah peserta pertemuan dan
koordinasi persiapan screning di uks uks uks
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
siswa siswa siswa
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
siswa siswa siswa
dan kesehatan reproduksi di sekolah
Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH
Tingkat TK
orang - orang orang
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
orang orang orang
Tingkat SD/SMP/SMA
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
buku buku buku
Informasi Posyandu
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
sekolah sekolah sekolah
Kesehatan di SD / Mi
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
sekolah sekolah sekolah
MOS ( SMP / SMA )
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
sekolah sekolah sekolah
Instansi Pendidikan
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
pesantren pesantren pesantren
Pondok Pesantren
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
% - % %
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase UKK yang dibina (sesuai
% % %
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test
% % %
kebugaran
Persentase rumah tangga ber-
% % %
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
% - % %
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH % - % %
pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber-
% % %
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH % - % %
PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
% - % %
Presentase posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pendampingan Poskestren Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 95
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)

Fasilitasi Pembinaan Upaya


Persentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 16 99 Kesehatan Khusus lainnya
SK Kelurahan)
% - % %
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular potensial


1 02 1 02 01 22
penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan
0.00 % 1,019,815 % 1,089,546 0.00 % -

Persentase penyakit tidak menular


yang dapat dicegah dan dikendalikan
0.00 % % %

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB


1 02 1 02 01 22 05 penanggulangan penyakit menular mendapatkan pelayanan TB sesuai 0.00 % - % - %
(DID) standart

Persentase penemuan dan


% % %
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan diare
Persentase orang berisiko HIV
Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 1 02 01 22 14
HIV/AIDS
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai % - % 60,000 %
standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 15
di Puskesmas Bugulkidul (DBH
Jumlah Pertemuan Sosialisasi Kusta orang 11,900 orang 11,000 orang
Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi TB orang orang orang

Jumlah Pertemuan Sosialisasi Diare


orang orang orang
dan Ispa ( Pneumoni )

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 16
di Puskesmas Kandangsapi (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai % 11,900 % 11,000 %
standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan diare
Persentase bayi dengan imunisasi
% % %
dasar lengkap
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai % % %
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan % % %
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 17 mendapatkan pelayanan TB sesuai % 11,100 % 11,000 %
di Puskesmas Kebonagung (DBH
standart
Pajak Rokok)

Persentase penemuan dan


% % %
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan diare
Persentase kasus KLB (kejadian luar
% % %
biasa) yang ditangani
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining ksehatan sesuai % % %
standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan % % %
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi
% % %
dasar lengkap

Persentase pembinaan si cerdik % % %

Pelayanan Pencegahan dan


Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 18
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
mendapatkan pelayanan TB sesuai % 9,019 % 9,000 %
standart
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 19
di Puskesmas Gadingrejo (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai % 10,170 % 10,000 %
standart
Pajak Rokok)
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Persentase orang berisiko HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Persentase pengendalian penyakit
% % %
kusta
Persentase orang dengan TB MDR
mendapatkan pelayanan TB MDR % % %
sesuai standart

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 20
di Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah ATK jenis 7,731 jenis 10,000 jenis
Pajak Rokok)

Jumlah pemeriksaan IPAL kali kali kali


Jumlah peserta penyuluhan penyakit
orang orang orang
berbasis lingkungan
Jumlah peserta evaluasi SICERDIK di
anak anak anak
sekolah

Pelayanan Pencegahan dan


Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 21 Jumlah peserta refreshing PD3I kader 11,045 kader 11,000 kader
di Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing tentang


kader kader kader
penyakit HIV/AIDS
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
kader kader kader
AFP
Jumlah peserta refreshing tentang
kader kader kader
kolaborasi penyakit TB-HIV
Jumlah peserta penyuluhan penyakit
kader kader kader
KUSTA
Jumlah peserta koordinasi mitra kerja
paramedis paramedis paramedis
lintas program terkait TB
Pelayanan Pencegahan dan
Persentase orang dengan TB
Penaggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 22
di Puskesmas Kebonsari (DBH
mendapatkan pelayanan TB sesuai % 10,200 % 10,000 %
standart
Pajak Rokok)
Persentase kasus KLB AFP yang
% % %
ditangani
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase penderita DM yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai % % %
standart
Prosentase Penderita Hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan sesuai % % %
standar

Bantuan Operasional Kesehatan


Jumlah kegiatan upaya kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
masyarakat rujukan pencegahan dan
1 02 1 02 01 22 31 Rujukan Pencegahan dan kegiatan - kegiatan 227,096 kegiatan
penanggulangan penyakit yang
Penanggulangan Penyakit (DAK
bersumber dana BOK
Non Fisik)

Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
% - % - %
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
% - % - %
pelaksanaan KIPI (DID)

Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 % - % - %
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji

Persentase CJH (calon jemaah haji)


% % %
yang diperiksa
Persentase ODGJ (orang dengan
Penanggulangan penyakit tidak gangguan jiwa) berat yang
1 02 1 02 01 22 41
menular (PTM) mendapatkan pelayanan kesehatan
% - % - %
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan % % %
sesuai standart

Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana


1 02 1 02 01 34
Sosial puskesmas yang laik
% 581,025 % 1,734,660 80.00 % 2,633,022

Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
unit - unit - 4.00 unit 2,633,022
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran yang


dikalibrasi dan alat kesehatan yang unit unit - 0 unit
mendapatkan pemeliharaan

PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab PUSK.pemb 0
antu pembantu
antu

Penyediaan/pemeliharaan saluran Jumlah IPAL yang mendapatkan


1 02 1 02 01 34 03 kegiatan - kegiatan - 0 kegiatan -
air limbah, sanitasi dan air bersih pemeliharaan

Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas


1 02 1 02 01 36
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa
80.00 % 3,321,786 80.00 % 4,495,574 90.00 % 3,796,404

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


1 02 1 02 01 36 01 36.00 kegiatan 3,321,786 32.00 kegiatan 4,495,574 13.00 kegiatan 3,451,104
Keperawatan Proses Belajar Mengajar
Jumlah Kegiatan Pengabdian
Masyarakat
0.00 kegiatan kegiatan 0.00 kegiatan
Jumlah Kegiatan Operasional 0.00 kegiatan kegiatan 0.00 kegiatan
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8

Program pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang


1 02 1 02 01 40 % - % 9,630,422 0.00 % -
dasar dan khusus terakreditasi

Persentase fasilitas kesehatan


pemerintah yang terakreditasi
Pelayanan kesehatan dasar
1 02 1 02 01 40 04
masyarakat
% - % %

Persentase pembayaran premi PBID


Pengelolaan jasa pelayanan (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
1 02 1 02 01 40 05 kesehatan nasional (JKN) non % - % %
kapitasi

Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
% - % %
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar % % %
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


% % %
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase OPD yang dilakukan tes


% % %
kebugaran
Persentase UKK yang dibina (sesuai
% % %
SK Kelurahan)

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan % % %
pangan yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart % % %
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
kes kes kes
fungsional kesehatan
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji )
1 02 1 02 01 40 07 masyarakat di Puskesmas
Yang Diperiksa
% - % %
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai
% % %
SK Kelurahan )
Persentase Posbindu Yang Dibina
% % %
( Sesuai SK Kelurahan )
Persentase Pelaksanaan Senam
% % %
Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes
% % %
Kebugaran UKK
Persentase Pelaksanaan Tes
% % %
Kebugaran CJH
Persentase Pelaksanaan Pengamanan
% % %
Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas orang - orang orang
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Jumlah petugas pengamanan hari


orang orang orang
natal dan tahun baru
Jumlah cetak jenis jenis jenis
Jumlah peserta penyuluhan KRR orang orang orang
Jumlah ATK jenis jenis jenis
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
anak anak anak
jiwa di SD
Jumlah petugas pengamanan jaga
orang orang orang
banjir
Jumlah petugas pengamanan kegiatan
orang orang orang
PEMKOT
Jumlah peserta linats sektor orang orang orang
Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang mendapat
1 02 1 02 01 40 09 masyarakat di Puskesmas
pelayanan kesehatan
% - %
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM (Posyandu dan % % %
PAUD)
Prosentase Penemuan dan
% % %
Penanganan Kasus Refraksi
Prosentase Orang dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
% % %
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar

Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
kader - kader kader
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan


kader kader kader
indera
Jumlah peserta pelatihan kader
siswa siswa siswa
tiwisada
Peningkatan kesehatan
Pelaksanaan Survey Lapangan
1 02 1 02 01 40 11 masyarakat di Puskesmas
Kegiatan Pelacakan Haji
kelurahan - kelurahan kelurahan
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Survey Lapangan
Pelacakan dan Penemuan Kasus kelurahan kelurahan kelurahan
Katarak
Pelaksanaan Survey Lapangan
sekolah sekolah sekolah
Refraksi anak Sekolah
Pelaksaan Tim Pengamanan Bidang
Kesehatan di Hari Raya Keagamaan kegiatan kegiatan kegiatan
dan Hari Khusus
Pelaksaan Pengolahan Data IKM kegiatan kegiatan kegiatan
Pelaksanaan Pembelian Alat
kegiatan kegiatan kegiatan
Laboratorium Habis Pakai
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan ( Germas, Ca cervic, Indera orang orang orang
)
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
orang orang orang
dan Pemeriksaan Bindu Lansia
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Pos UKK ( Pekerja orang orang orang
Informal )
Pelaksanaan Pertemuan dan test
orang orang orang
kebugaran Calon Jemaah haji
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
dan Pembinaan Penyakit Tidak orang orang orang
Menular ( DM dan HT )
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas orang orang orang
Bugul KIdul

Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
% - % %
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Persentase pembayaran premi PBID


% % %
(Penerima Bantuan Iuran Daerah)
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar % % %
Penyehat Tradisional

Persentase sarana pelayanan


% % %
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase sarana produksi dan


distribusi obat tradisoional yang % % %
memenuhi standart
Persentase sarana distribusi kosmetika
% % %
yang memenuhi syarat
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi % % %
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi % % %
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
sdm sdm sdm
singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan
Presentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 40 13 masyarakat di Puskesmas Trajeng % - % %
SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)

Persentase ketersediaan obat, bahan


Pengadaan Obat Generik dan
medis habis pakai (BMHP) dan bahan
1 02 1 02 01 40 15 Paten Non SK Menkes dan bahan
laboratorium
% - % %
laboratorium (DBH Pajak Rokok)

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kebutuhan operasional


1 02 1 02 01 40 17 Distribusi Obat dan e-logistik (DAK distribusi obat dan e-logistik yang jenis - jenis jenis
Non Fisik) terpenuhi

Pembinaan Pembuat Obat Asli


Persentase sarana produksi dan
Indonesia/Jamu dan pengawasan
1 02 1 02 01 40 18
obat, makanan dan minuman
distribusi obat tradisional yang % - % %
memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)

Persentase sarana distribusi kosmetika


% % %
yang memenuhi syarat
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi % % %
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi % % %
syarat

Persentase obat, obat tradisional,


kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan % % %
pangan yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Tenaga


1 02 1 02 01 40 21
kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan berijin nakes - nakes nakes

Persentase tenaga kesehatan Di


Puskesmas yang sesuai standart % % %
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan
Evaluasi Penilaian Angka Kredit
1 02 1 02 01 40 22
Tenaga Fungsional
fungsional kesehatan jabfungkes - jabfungkes jabfungkes

Pelayanan Kesehatan Bagi


Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 24 Peserta BPJS di Puskesmas
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
% - % 1,604,944 %
Kebonagung
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat unit unit unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
kegiatan kegiatan kegiatan
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan Yang Mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 25 Peserta BPJS di Puskesmas orang - orang 1,380,956 orang
Pelayanan JKN
Gadingrejo
Kegiatan Operasional Pelayanan
kegiatan kegiatan kegiatan
Kesehatan Yang Terbiayai Dari JKN
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
sdm sdm sdm
singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 26 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
orang - orang 870,667 orang
Karangketug

Jumlah SDM kesehatan yang


mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat sdm sdm sdm
terkait keilmuan bidang kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional yang


kegiatan kegiatan kegiatan
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah Karyawan yang Mendapatkan
1 02 1 02 01 40 27 Peserta BPJS di Puskesmas
jasa Pelayanan JKN
orang - orang 837,944 orang
Kebonsari
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat unit unit unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan jasa
1 02 1 02 01 40 28 Peserta BPJS di Puskesmas
pelayanan JKN
orang - orang 1,755,221 orang
Bugulkidul
Kegiatan operasional yang terbiayai
kegiatan kegiatan kegiatan
dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Presentase karyawan yang
1 02 1 02 01 40 29 Peserta BPJS di Puskesmas % - % 1,077,959 %
mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
Kandangsapi
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat unit unit unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
kegiatan kegiatan kegiatan
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi
Karyawan yang mendapatkan Jasa
1 02 1 02 01 40 30 Peserta BPJS di Puskesmas orang - orang 1,072,090 orang
Pelayanan JKN
Sekargadung
Kegiatan operasional yang terbiayai
kegiatan kegiatan kegiatan
dari JKN
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

6 7 8
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah karyawan yang mendapatkan
1 02 1 02 01 40 31 Peserta BPJS di Puskesmas
Jasa Pelayanan JKN
orang - orang 1,030,641 orang
Trajeng
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat unit unit unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
kegiatan kegiatan kegiatan
terbiayai dari JKN
Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID
1 02 1 02 01 40 32
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
% - % - %

Jumlah SDM kesehatan yang


Kegiatan kursus-kursus singkat,
mengikuti bimtek, diklat, kursus
1 02 1 02 01 40 40 pelatihan, sosialisasi dan
singkat, simposium dan seminar terkait
kesehatan - kesehatan - kesehatan
bimbingan teknis SDM Kesehatan
keilmuan bidang kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Persentase fasilitas kesehatan


1 02 1 02 01 40 49
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi
% - % - %

Persentase penyehat tradisional yang


memiliki STPT (Surat Terdaftar % % - %
Penyehat Tradisional)
Penyediaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan Puskesmas non
1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas Non Afirmasi (DAK
afirmasi yang tersedia
unit - unit unit
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan
1 02 1 02 01 40 53 habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan % - % - %
(DAK Reguler) laboratorium

Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
jenis - jenis - jenis
Kab/Kota (DID)

Luas gedung gudang farmasi yang


m2 m2 m2
direhab
Luas lanskap taman yang ditata m2 m2 m2
Penyediaan Cryoterapi (DAK
1 02 1 02 01 40 56 Jumlah alat cryoterapi yang tersedia unit unit unit
Penugasan)
target indikator
Program/kegiatan Indikator capaian indikator kinerja
kinerja

Program Peningkatan Persentase sarana dan


sarana dan prasarana prasarana perkantoran 100 %
Aparatur yang berfungsi layak

Jumlah peralatan dan


Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor 10 jenis
perlengkapan kantor
yang tersedia
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah rumah dinas 1 kegiatan
rumah dinas yang terpelihara

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah petugas 3 orang


gedung kantor kebersihan yang ada

Jumlah petugas 3 orang


keamanan yang ada

Luas gedung kantor 698 m2


yang dipelihara

luas tangga gedung


kantor dinas kesehatan 16.95 m2
yang dipelihara

luas ruang arsip, ruang 66.2 m2


server kantor dinas

luas gedung gudang


kantor dinas kesehatan 56.95 m2
yang dipelihara

Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional yang
kendaraan mendapatkan 98 unit
dinas/operasional pemeliharaan
rutin/berkala
Jumlah izin kendaraan
dinas/operasional yang 46 unit
terselesaikan

Jumlah peralatan dan


Pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor 47 unit
dan perlengkapan kantor yang mendapatkan
pemeliharaan
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3

4 5 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp kinerja

Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan 1,122,754,402 100 2,586,490,610 100 2,282,737,882 200
Perkantoran administrasi perkantoran
100

Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi - - 3


perkantoran perkantoran yang terpenuhi 3 75,355,600

Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 1 1,560,000 1 1,560,000 2 1 1,560,000 3
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang 1,400 17,800,000 451 6,562,500 1,851 800 9,870,000 2,651
disediakan

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 518 215,228,217 1,800 236,378,734 2,318 483 170,635,160 2,801
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 16 66,326,233 16 78,988,274 32 15 87,062,223 47
Administrasi di UPT Perbekalan terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 15 49,105,943 9 45,740,400 24 11 50,028,400 35
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 14 50,144,249 4 50,332,574 18 7 41,349,813 25
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 12 41,043,846 8 37,612,359 20 10 42,395,285 30
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung

Jumlah kebutuhan pembayaran Listrik 1 1 2 1 3


di UPT Puskesmas Kebonagung

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 2 40,069,564 5 37,382,693 7 3 39,404,816 10
Administrasi di Puskesmas Trajeng terpenuhi pada pelayanan administrasi
di UPT Puskesmas Trajeng

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 14 45,402,879 2 34,842,463 16 3 34,863,197 19
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 5 32,525,133 6 27,996,942 11 3 25,527,007 14
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug

Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 15 43,069,730 9 29,525,339 24 7 31,611,731 31
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung

Jumlah petugas pengamanan - - - -


Jumlah petugas kebersihan - - - -
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 17 34,964,756 11 36,703,398 28 2 27,099,650 30
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kebonsari di UPT Puskesmas Kebonsari

Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa tenaga pendukung - - 81 1,496,075,000 81 93 1,645,975,000 174
perkantoran perkantoran yang tersedia
Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana 3,082,282,755 197,608,165 - 711,824,688 -
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak

Pengadaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan - - - - - 9 165,406,800 9


perlengkapan kantor kantor yang tersedia

Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 40,000,000 - - 1 1 22,400,000 2
dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah petugas kebersihan yang ada - 32,461,000 - 39,550,000 - - 160,338,159 -
kantor

Jumlah petugas keamanan yang ada - - - - -


Luas gedung kantor yang dipelihara 437 134 571 - 571

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional - 185,585,105 19 136,063,165 19 22 89,026,729 41


kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan
rutin/berkala
Jumlah izin kendaraan - - - 42 42
dinas/operasional yang terselesaikan

Pemeliharaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan - - - - - 18 30,350,000 18


perlengkapan kantor kantor yang mendapatkan
pemeliharaan
Program Peningkatan Kapasitas Proprosi personil yang mengikuti 90 82,217,670 90 83,586,000 180 90 56,111,600 90
Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM

Pembinaan Rohani Aparatur Jumlah pegawai yang mendapat 276 17,454,000 250 48,936,000 526 278 52,536,600 804
pembinaan rohani
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Program Peningkatan Persentase dokumen perencanaan 100 62,726,750 100 66,710,500 200 100 203,189,544 300
Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan laporan keuangan,
Capaian Kinerja dan Keuangan kepegawaian, barang dan kinerja yang
disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan 4 38,146,800 4 49,950,000 8 4 34,725,000 12


Perencanaan dan Laporan Capaian laporan capaian kinerja yang tersusun
Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang 4 4 8 4 12
tersusun
Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan 2 24,579,950 2 16,760,500 4 2 4,896,000 6
SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian
Manajemen Pemanfaatan Bantuan Jumlah pertemuan perencanaan dan - - - - 2 28,434,944 2
Operasional Kesehatan (DAK Non evaluasi DAK Non Fisik
Fisik)
Jumlah tenaga pengelola program dan - - - - - -
anggaran yang mendapatkan
pengembangan kapasitas SDM

Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah aplikasi yang dilakukan - - - - - - - -


pengembangan dan pemeliharaan

Jumlah laporan terkait pengelolaan - - - - - - -


data dan informasi yang tersusun
Publikasi hasil-hasil pembangunan Jumlah even publikasi hasil - - - - - - - -
pembangunan kesehatan
Program upaya Kesehatan Angka kematian ibu (AKI) 14,520,434,963 3,526,977,565 - - -
Masyarakat
Angka kematian bayi (AKB) - - -

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 #VALUE! masuk kegiatan indikator kegiatan berbeda, target
Ibu dan anak di Puskesmas pelayanan kesehatan ibu hamil Program kesehatan renstra disesuaikan pada target 2021 ,
Kebonagung (DBH Pajak Rokok) masyarakat untuk prosentase , apabila th 2018 ada
masuk kegiatan data , bisa dimasukkan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan persalinan

Persentase bayi baru lahir 0.00 - - -


mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase anak usia pendidiikan 0.00 - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - -
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - -
(Purnama Mandiri)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas pelayanan kesehatan ibu hamil
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - -


pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - -
mendapatkan perawatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kebutuhan kader posyandu 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas
Karangketug (DBH Pajak Rokok)

Jumlah ATK 0.00 - - -


Jumlah Cetak Buku KIA 0.00 - - -
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standar
Jumlah Peserta Evaluasi Program KIA 0.00 - - -

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -


Ibu dan anak di Puskesmas pelayanan kesehatan balita sesuai
Kebonsari (DBH Pajak Rokok) standart

Presentase ibu hamil mendapatkan 0.00 - - -


pelyanan kesehatan ibu hamil
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - -
Mandiri)
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Persentase anak usia pendidiikan 0.00 - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kader posyandu bayi balita 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)

Jumlah kader posyandu lansia 0.00 - - -


Jumlah anak kegiatan wisata anak 0.00 - - -
kunjungan puskesmas

Jumlah bidan posyandu 0.00 - - -


Jumlah peserta penyuluhan program 0.00 - - -
KIA
Jumlah peserta sosialisasi tanda 0.00 - - -
bahaya pada bunil, bufas, bayi, balita

Jumlah peserta penyuluhan hepatitis 0.00 - - -


pada bumil
Jumlah peserta penyuluhan HIV pada 0.00 - - -
bumil
Jumlah peserta pembinaan motivator 0.00 - - -
ASI ekseklusif
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan 0.00 - - -
reproduksi wanita pada WUS

Jumlah peserta evaluasi motivator ASI 0.00 - - -


ekseklusif
Jumlah bayi balita yang mendapatkan 0.00 - - -
PMT
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembayaran Honor Kader 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas Posyandu Balita
Bugulkidul (DBH Pajak Rokok)

Jumlah Kudapan Yang Diberikan 0.00 - - -


Untuk PMT Penyuluhan Posyandu
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan 0.00 - - -
Medis Bidan Persalinan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas pelayanan kesehatan ibu hamil
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)

Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - -


pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase anak usia pendidiikan 0.00 - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - -
mendapatkan perawatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas Trajeng pelayanan kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)

Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -


pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Penyuluhan tentang kelompok Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 - - -
hamil dan Ibu balita pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - -


pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Penyelenggaraan Penyehatan Persentase rumah tangga memiliki 0.00 134,794,800 - 44,567,500 - - -
Lingkungan akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Pengembangan taman posyandu Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - - -
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -


Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Perbaikan gizi masyarakat Persentase balita gizi buruk 0.00 - - - -
mendapatkan perawatan
Jumlah Motivator ASI 0.00 - - - -
Bantuan Operasional Kesehatan Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - - -
Masyarakat Rujukan Kesehatan atau rumah tangga sehat
Keluarga dan Promosi Kesehatan
(DAK Non Fisik)
Presentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Pembinaan dan monev Upaya Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 36,900,000ikator nya berbeda 34,125,000 #VALUE! -
Kesehatan Kerja (DBH Pajak SK kelurahan)
Rokok)
- Jumlah peserta terpapar K3 po UKK 0.00 - - - -

Jumlah Perwakilan Pos UKK 0.00 - - - -


melakukan SMD
Jumlah Pos UKK yang melakukan 0.00 - - - -
MMP dan Intervensi
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Jumlah Peserta terpapar Program 0.00 - - - -
GP2SP
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas 0.00 - - - -
sektor
Pelayanan kesehatan anak usia Persentase anak usia pendidikan 0.00 indikator nya #VALUE! -
sekolah, remaja dan lansia dasar yang mendapatkan skrining berbeda, masuk
kesehatan sesuai standart program yang
berbeda

Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - -


skrining kesehatan sesuai standart
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - -
Masyarakat (UKBM) atau rumah tangga sehat

Presentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - -


Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI 0.00 - - -
(Purnama Mandiri)
Forum Komunikasi Kota Sehat Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - -
(Purnama Mandiri)
Pembinaan ke forum kecamatan dan 0.00 - - -
satgas kelurahan

Bantuan Operasional Kegiatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 168,898,500 - 258,679,500 - - -
(BOK) di Puskesmas Kebonagung pelayanan kesehatan
(DAK Non Fisik)

Persentase balita mendapatkan 0.00 - - - -


pelayanan sesuai dengan standart
Persentase anak usia sekolah 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan sesuai
dengan standart
Persenatase ODGJ (orang dengan 0.00 - - - -
gangguan jiwa ) mendapatkan
pelayanan sesuai dengan standart
Persentase usia produktif yang 0.00 - - - -
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai dengan standart
Bantuan Operasional Kegiatan Presentase ibu hamil mendapatkan 0.00 153,840,500 - 303,855,375 - - -
(BOK) di Puskesmas Gadingrejo pelyanan kesehatan ibu hamil
(DAK Non Fisik)
Presentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan persalinan
0.00 - - - -
resentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan bayi baru lahir

Presentase balita mendapatkan 0.00 - - - -


pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Presentase anak usia pendidikan 0.00 - - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Presentase lansia mendapatkan 0.00 - - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Presentase balita gizi buruk 0.00 - - - -
mendapatkan perawatan
Presentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar ( jamban
sehat )
Presentase UKK yang dibina ( sesuai 0.00 - - - -
SK Kelurahan )
Presentase OPD yang dilakukan tes 0.00 - - - -
kebugaran
Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - - -
atau rumah tangga sehat

Persentase posyandu puri ( purnama 0.00 - - - -


mandiri )
Persentase kelurahan siaga puri 0.00 - - - -
( purnama mandiri )
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG / SPT diperiksa
Bantuan Operasional Kegiatan Jumlah Keluarga Sehat 0.00 127,340,000 - 217,066,440 - - -
(BOK) di Puskesmas Karangketug
(DAK Non Fisik)

Jumlah Kader Tiwisada 0.00 - - - -


0.00 - - - -
Jumlah Kader Kesehatan Remaja

Jumlah Kegiatan Wisata Puskesmas 0.00 - - - -


Jumlah Kegiatan KIA-KB 0.00 - - - -
Jumlah Kegiatan Gizi 0.00 - - - -
Jumlah Kegiatan P2P 0.00 - - - -
Jumlah Kegiatan Promkes 0.00 - - - -
Jumlah Posyandu Lansia 0.00 - - - -
Jumlah Pos UKK 0.00 - - - -
Jumlah Peserta KESJAOR 0.00 - - - -
Jumlah Kegiatan Puskesmas 0.00 - - - -
Jumlah BATRA 0.00 - - - -
0.00 - - - -
Jumlah Kegiatan Kesehatan Jiwa

Jumlah Kegiatan PTM 0.00 - - - -


Jumlah kelurahan ODF 0.00 - - - -
Bantuan Operasional Kegiatan Presentase Keluarga yang dilakukan 0.00 110,326,500 - 221,477,000 - - -
(BOK) di Puskesmas Kebonsari Pendataan Keluarga Sehat
(DAK Non Fisik)
Prosentase Kelurahan Siaga PURI 0.00 - - - -
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan Diare
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan ISPA
Prosentase Rumah Tangga memiliki 0.00 - - - -
Akses terhadap jamban sehat

Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -


Penanganan DBD
Prosentase orang beresiko HIV 0.00 - - - -
mendapat pemeriksaan HIV sesuai
standart
Prosentase UKK yang dibina 0.00 - - - -
Jumlah ATK 0.00 - - - -
Jumlah Alat Kesehatan Habis Pakai 0.00 - - - -
Prosentase Penyehat Tradisional yang 0.00 - - - -
memiliki STPT
Prosentase Sarana Air Bersih yang 0.00 - - - -
memenuhi sarana kesehatan
Prosentase Bayi dengan Imunisasi 0.00 - - - -
Dasar Lengkap
Prosentase Ibu Hamil mendapat 0.00 - - - -
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan Persalinan
Bantuan Operasional Kegiatan Jumlah SMD di kelurahan 0.00 198,688,500 - 301,960,620 - - -
(BOK) di Puskesmas Bugulkidul
(DAK Non Fisik)
0.00 - - - -
Jumlah Sosialisasi Dan Pendampingan
Evaluasi Motivator ASi Exclusive

Jumlah Pendampingan Posyandu 0.00 - - - -


Lansia
Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi 0.00 - - - -
MMK dan Evaluasi MMK
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada 0.00 - - - -
Populasi Kunci
Jumlah Sarasehan Toma Dan Toga 0.00 - - - -
0.00 - - - -
Jumlah Sosialisasi Intervensi
Kelompok Keluarga Sehat Tingkat RW

Jumlah Sarasehan Dengan LIntas 0.00 - - - -


Sektor
Jumlah Sarasehan dengan Jejaring 0.00 - - - -
Puskesmas
Jumlah Sosialisasi BTA Positif 15 0.00 - - - -
Suspec
0.00 - - - -
Jumlah sosialisasi Ketuk Pintu TB

Jumlah Pengumpulan Data Keluarga 0.00 - - - -


Sehat
Jumlah Sekolah Untuk Kegiatan 0.00 - - - -
Penjaringan Kesehatan Sekolah SD /
SMP / SMA
Jumlah Sekolah untuk kegiatan 0.00 - - - -
Penjaringan Penyakit Kusta
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium 0.00 - - - -
( Sampel Air )
Jumlah Sosialisasi Pendampingan 0.00 - - - -
Kelas Ibu Hamil
Jumlah Sosialisasi Pendampingan 0.00 - - - -
Kelas Ibu Balita
Jumlah Sosialisasi Poskestren 0.00 - - - -
Jumlah Pelatihan Kader KKR disekolah 0.00 - - - -
SMP/SMA
Jumlah Sosialisasi kesehatan Gigi dan 0.00 - - - -
Mulut Di Tingkat TK
0.00 - - - -
Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan
Kelas Ibu Balita Kurang Gizi

Jumlah Pembelian PMT untuk 0.00 - - - -


Penderita TB dengan Berat Badan
Kurang
Jumlah Sosialisasi pemicuan STBM 0.00 - - - -
0.00 - - - -
Jumlah pengadaan alat laboratorium
habis pakai HIV (RDT1, RDT2, RDT3)

Jumlah Pelatihan Kader Tiwisada di 0.00 - - - -


sekolah SD / MI
Jumlah Sosialisasi Pleno STBM 0.00 - - - -
Jumlah Sosialisasi dan monev 0.00 - - - -
Keluarga Sehat Lintas Program
Jumlah Pendataan Keluarga Sehat
0.00 - - - -

Bantuan Operasional Kegiatan Persentase ibu menyusui yang ikut 0.00 164,772,200 - 349,209,720 - - -
(BOK) di Puskesmas Kandangsapi kegiatan KP-ASI
(DAK Non Fisik)
Persentase ibu balita gizi kurang yang 0.00 - - - -
ikut kegiatan Pos Gizi

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang 0.00 - - - -


dapat di deteksi
Persentase ODGJ yang ikut posyandu 0.00 - - - -
jiwa
Persentase kelurahan yang sudah 0.00 - - - -
ODF
Jumlah ATK 0.00 - - - -
Jumlah Alat Laboratorium Habis Pakai 0.00 - - - -

Jumlah hadiah yang diberikan 0.00 - - - -


Persentase pasien yang diberi 0.00 - - - -
penyuluhan di ruang tunggu
Persentase siswa yang diberi 0.00 - - - -
penyuluhan kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang 0.00 - - - -
mendapat stimulan ODF
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Bantuan Operasional Kegiatan Pendampingan Pendataan Keluarga 0.00 100,210,950 - 296,362,250 - - -
(BOK) di Puskesmas Sekargadung Sehat
(DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis 0.00 - - - -
Pakai
PMT TB 0.00 - - - -
Bahan Demo Masak 0.00 - - - -
Kegiatan Promotif dan Preventif 0.00 - - - -
Posyandu Balita 0.00 - - - -
Posyandu Lansia 0.00 - - - -
Jumlah Kader Posyandu Balita 0.00 - - - -

Bantuan Operasional Kegiatan Prosentase lansia mendapatkan 0.00 160,428,500 - 242,003,600 - - -


(BOK) di Puskesmas Trajeng (DAK skrining kesehatan sesuai standart
Non Fisik)
Persentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase balita gizi buruk mendapat 0.00 - - - -
perawatan
Persentase orang beresiko HIV 0.00 - - - -
mendapat pemeriksaan HIV sesuai
standart
Persentase penemuan dan 0.00 - - - -
penanganan penderita DBD
Persentase bayi dengan imunisasi 0.00 - - - -
dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah haji) 0.00 - - - -
yang diperiksa
Persentase usia produktif yang 0.00 - - - -
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standart
Persentase orang dengan TB 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standart
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - - - -
Puskesmas Karangketug (DBH PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD 0.00 - - - -
Jumlah peserta MMK 0.00 - - - -
Jumlah peserta intervensi keluarga 0.00 - - - -
sehat
Jumlah peserta evaluasi keluarga 0.00 - - - -
sehat
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase Sarana Air Bersih yang 0.00 - - - -
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak memenuhi syarat kesehatan
Rokok)
Persentase Rumah Tangga ber PHBS/ 0.00 - - - -
RUmah tangga sehat

Persentase Balita Naik Berat 0.00 - - - -


Badannya
Persentase Orang dengan Gangguan 0.00 - - - -
Jiwa (ODGJ) yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase Kelurahan Siaga PURI 0.00 - - - -

Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 0.00 - - - - - -


Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)
Jumlah peserta pertemuan dan 0.00 - - - -
koordinasi persiapan screning di
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di 0.00 - - - -
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA 0.00 - - - -
dan kesehatan reproduksi di sekolah
Pemberdayaan Masyarakat di Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks 0.00 - - - - - -
Puskesmas Bugulkidul (DBH Pajak Tingkat TK
Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs 0.00 - - - -
Tingkat SD/SMP/SMA
Belanja Cetak Penggandaan Sistem 0.00 - - - -
Informasi Posyandu
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi 0.00 - - - -
Kesehatan di SD / Mi
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat 0.00 - - - -
MOS ( SMP / SMA )
Pelaksanaan Intervensi PHBS di 0.00 - - - -
Instansi Pendidikan
Pelaksanaan Intervensi PHBS di 0.00 - - - -
Pondok Pesantren
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase ibu hamil medapatkan 0.00 - - - - - -
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase anak usia pendidiikan 0.00 - - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - - -
mendapatkan perawatan
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - -
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test 0.00 - - - -
kebugaran
Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - - - -
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak (Purnama Mandiri)
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase ibu hamil medapatkan 0.00 - - - - - -
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - - -
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - - - -
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak PHBS/rumah tangga sehat
Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Promosi Kesehatan (DID) Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - - - - -
atau rumah tangga sehat
Presentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Fasilitasi Pembinaan Upaya Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - - - -
Kesehatan Khusus lainnya SK Kelurahan)
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)

Program pencegahan & Persentase penyakit menular potensial 823,935,131 804,438,500 - - -


penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan

Persentase penyakit tidak menular - - -


yang dapat dicegah dan dikendalikan

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 - - - -


penanggulangan penyakit menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
(DID) standart

Persentase penemuan dan 0.00 - - -


penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan diare
Pencegahan dan Penanggulangan Persentase orang berisiko HIV 0.00 59,960,000 ind.berbeda 58,650,000 #VALUE! - #VALUE!
HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standart
Pelayanan Pencegahan dan Jumlah Pertemuan Sosialisasi Kusta 0 11,660,000 3,400,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular
di Puskesmas Bugulkidul (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah Pertemuan Sosialisasi TB 0 - - -

Jumlah Pertemuan Sosialisasi Diare 0 - - -


dan Ispa ( Pneumoni )

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 11,900,000 11,000,000 - - -


Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Kandangsapi (DBH standart
Pajak Rokok)

Persentase orang berisiko HIV 0.00 - - -


mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standart
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan diare
Persentase bayi dengan imunisasi 0.00 - - -
dasar lengkap
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Persentase usia produktif yang 0.00 - - -
mendapatkan skrining ksehatan sesuai
standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 9,150,000 11,000,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Kebonagung (DBH standart
Pajak Rokok)
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan diare
Persentase kasus KLB (kejadian luar 0.00 - - -
biasa) yang ditangani
Persentase penyandang DM yang 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Persentase usia produktif yang 0.00 - - -
mendapatkan skrining ksehatan sesuai
standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi 0.00 - - -
dasar lengkap
Persentase pembinaan si cerdik 0.00 - - -

Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 8,935,000 8,850,000 - - -


Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak standart
Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 9,670,000 10,000,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Gadingrejo (DBH standart
Pajak Rokok)
Persentase orang berisiko HIV 0.00 - - -
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standart
Persentase pengendalian penyakit 0.00 - - -
kusta
Persentase orang dengan TB MDR 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan TB MDR
sesuai standart
Pelayanan Pencegahan dan Jumlah ATK 0.00 7,431,000 10,000,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular
di Puskesmas Karangketug (DBH
Pajak Rokok)
Jumlah pemeriksaan IPAL 0.00 - - -
Jumlah peserta penyuluhan penyakit 0.00 - - -
berbasis lingkungan
Jumlah peserta evaluasi SICERDIK di 0.00 - - -
sekolah
Pelayanan Pencegahan dan Jumlah peserta refreshing PD3I 0.00 6,945,000 10,050,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular
di Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)

Jumlah peserta refreshing tentang 0.00 - - -


penyakit HIV/AIDS
Jumlah peserta penyuluhan penyakit 0.00 - - -
AFP
Jumlah peserta refreshing tentang 0.00 - - -
kolaborasi penyakit TB-HIV
Jumlah peserta penyuluhan penyakit 0.00 - - -
KUSTA
Jumlah peserta koordinasi mitra kerja 0.00 - - -
lintas program terkait TB
Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 10,200,000 10,000,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Kebonsari (DBH standart
Pajak Rokok)
Persentase kasus KLB AFP yang 0.00 - - -
ditangani
Persentase usia produktif yang 0.00 - - -
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standart
Persentase penderita DM yang 0.00 - - -
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standart
Prosentase Penderita Hipertensi 0.00 - - -
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kegiatan upaya kesehatan 0.00 - 199,786,000 - - -
Upaya Kesehatan Masyarakat masyarakat rujukan pencegahan dan
Rujukan Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang
Penanggulangan Penyakit (DAK bersumber dana BOK
Non Fisik)

Penyemprotan/fogging sarang Persentase penemuan dan 0.00 - - - - -


nyamuk dan pencegahan penularan penanganan penderita DBD
penyakit endemik/epidemik

Pelayanan vaksinasi bagi bayi, Persentase bayi dengan imunisasi 0.00 - - - - -


balita, anak sekolah serta dasar lengkap
pelaksanaan KIPI (DID)
Peningkatan Surveilans Persentase kasus KLB (kejadian luar 0.00 - - - -
Epidemiologi dan penanggulangan biasa) yang ditangani
wabah serta pelayanan kesehatan
calon jamaah haji

Persentase CJH (calon jemaah haji) 0.00 - - -


yang diperiksa
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Penanggulangan penyakit tidak Persentase ODGJ (orang dengan 0.00 - - - - -
menular (PTM) gangguan jiwa) berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Persentase usia produktif yang 0.00 - - - -
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana 80.00 569,600,000 1,585,901,350 80 2,016,453,140 80
Sosial puskesmas yang laik

Penyediaan/peningkatan/pemelihar Jumlah sarana dan prasarana 0.00 - 2,016,453,140 -


aan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang tersedia
kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

jumlah peralatan kedokteran yang 0 - - -


dikalibrasi dan alat kesehatan yang
mendapatkan pemeliharaan
jumlah puskesmas yang direhab 0 - - -
Penyediaan/pemeliharaan saluran Jumlah IPAL yang mendapatkan - - -
air limbah, sanitasi dan air bersih pemeliharaan

Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas 80.00 2,570,157,712 2,145,655,700 80 2,246,379,120 80
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan 36.00 2,570,157,712 2,145,655,700 36 2,246,379,120 36


Keperawatan Proses Belajar Mengajar
Jumlah Kegiatan Pengabdian - -
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Operasional - - -
Program pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang 0.00 - 7,461,333,424 - - -
dasar dan khusus terakreditasi

Pelayanan kesehatan dasar Persentase fasilitas kesehatan 0.00 - - - -


masyarakat pemerintah yang terakreditasi

Pengelolaan jasa pelayanan Persentase pembayaran premi PBID 0.00 - - - -


kesehatan nasional (JKN) non (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
kapitasi

Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase CJH (Calon jamaah haji ) 0.00 - - - -


di Puskesmas Kebonagung (DBH yang diperiksa
Pajak Rokok)
Persentase penyehat tradisional yang 0.00 - - - -
memiliki STPT (Surat Terdaftar
Penyehat Tradisional
Persentase sarana pelayanan 0.00 - - - -
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase OPD yang dilakukan tes 0.00 - - - -


kebugaran
Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - -
SK Kelurahan)
Persentase obat, obat tradisional, 0.00 - - - -
kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan
pangan yang beredar memenuhi syarat

Persentase tenaga kesehatan Di 0.00 - - - -


Puskesmas yang sesuai standart
ketenagaan minimal
Jumlah peserta uji kompetensi jabatan 0.00 - - - -
fungsional kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji ) 0.00 - - - -
di Puskesmas Gadingrejo (DBH Yang Diperiksa
Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai 0.00 - - - -
SK Kelurahan )
Persentase Posbindu Yang Dibina 0.00 - - - -
( Sesuai SK Kelurahan )
Persentase Pelaksanaan Senam 0.00 - - - -
Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes 0.00 - - - -
Kebugaran UKK
Persentase Pelaksanaan Tes 0.00 - - - -
Kebugaran CJH
Persentase Pelaksanaan Pengamanan 0.00 - - - -
Bidang Kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah petugas pengamanan hari 0.00 - - - -
di Puskesmas Karangketug (DBH lebaran
Pajak Rokok)
Jumlah petugas pengamanan hari 0.00 - - - -
natal dan tahun baru
Jumlah cetak 0.00 - - - -
Jumlah peserta penyuluhan KRR 0.00 - - - -
Jumlah ATK 0.00 - - - -
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan 0.00 - - - -
jiwa di SD
Jumlah petugas pengamanan jaga 0.00 - - - -
banjir
Jumlah petugas pengamanan kegiatan 0.00 - - - -
PEMKOT
Jumlah peserta linats sektor 0.00 - - - -
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Peningkatan kesehatan masyarakat Prosentase Lansia yang mendapat 0.00 - - - -
di Puskesmas Kebonsari (DBH pelayanan kesehatan
Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan 0.00 - - - -
penjaringan di UKBM (Posyandu dan
PAUD)
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan Kasus Refraksi
Prosentase Orang dengan Gangguan 0.00 - - - -
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar
Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah peserta penyuluhan kesehatan 0.00 - - - -
di Puskesmas Sekargadung (DBH gilut
Pajak Rokok)

Jumlah peserta penyuluhan kesehatan 0.00 - - - -


indera
Jumlah peserta pelatihan kader 0.00 - - - -
tiwisada
Peningkatan kesehatan masyarakat Pelaksanaan Survey Lapangan 0.00 - - - -
di Puskesmas Bugulkidul (DBH Kegiatan Pelacakan Haji
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Survey Lapangan 0.00 - - - -
Pelacakan dan Penemuan Kasus
Katarak
Pelaksanaan Survey Lapangan 0.00 - - - -
Refraksi anak Sekolah
Pelaksaan Tim Pengamanan Bidang 0.00 - - - -
Kesehatan di Hari Raya Keagamaan
dan Hari Khusus
Pelaksaan Pengolahan Data IKM 0.00 - - - -
Pelaksanaan Pembelian Alat 0.00 - - - -
Laboratorium Habis Pakai
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi 0.00 - - - -
Kesehatan ( Germas, Ca cervic, Indera
)
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi 0.00 - - - -
dan Pemeriksaan Bindu Lansia
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi 0.00 - - - -
dan Pembinaan Pos UKK ( Pekerja
Informal )
Pelaksanaan Pertemuan dan test 0.00 - - - -
kebugaran Calon Jemaah haji
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi 0.00 - - - -
dan Pembinaan Penyakit Tidak
Menular ( DM dan HT )
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test 0.00 - - - -
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas
Bugul KIdul
Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase fasilitas kesehatan 0.00 - - - -
di Puskesmas Kandangsapi (DBH Pemerintah yang terakreditasi
Pajak Rokok)
Persentase pembayaran premi PBID 0.00 - - - -
(Penerima Bantuan Iuran Daerah)
Persentase penyehat tradisional yang 0.00 - - - -
memiliki STPT (Surat Terdaftar
Penyehat Tradisional
Persentase sarana pelayanan 0.00 - - - -
kefarmasian yang memenuhi standart

Persentase sarana produksi dan 0.00 - - - -


distribusi obat tradisoional yang
memenuhi standart
Persentase sarana distribusi kosmetika 0.00 - - - -
yang memenuhi syarat
Persentase sarana distribusi alat 0.00 - - - -
kesehatan dan PKRT yang memenuhi
syarat
Persentase sarana produksi dan 0.00 - - - -
distribusi pangan yang memenuhi
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang 0.00 - - - -
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat Presentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - -
di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak SK Kelurahan
Rokok)
Pengadaan Obat Generik dan Persentase ketersediaan obat, bahan 0.00 - - - -
Paten Non SK Menkes dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan bahan
laboratorium (DBH Pajak Rokok) laboratorium

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah kebutuhan operasional 0.00 - - - -


Distribusi Obat dan e-logistik (DAK distribusi obat dan e-logistik yang
Non Fisik) terpenuhi
Pembinaan Pembuat Obat Asli Persentase sarana produksi dan 0.00 - - - -
Indonesia/Jamu dan pengawasan distribusi obat tradisional yang
obat, makanan dan minuman (DBH memenuhi standart
Pajak Rokok)
Persentase sarana distribusi kosmetika 0.00 - - - -
yang memenuhi syarat
Persentase sarana distribusi alat 0.00 - - - -
kesehatan dan PKRT yang memenuhi
syarat
Persentase sarana produksi dan 0.00 - - - -
distribusi pangan yang memenuhi
syarat
Persentase obat, obat tradisional, 0.00 - - - -
kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan
pangan yang beredar memenuhi syarat

Fasilitasi Perijinan Tenaga Jumlah tenaga kesehatan berijin 0.00 - - - -


kesehatan
Persentase tenaga kesehatan Di 0.00 - - - -
Puskesmas yang sesuai standart
ketenagaan minimal
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jumlah peserta uji kompetensi jabatan 0.00 - - - -
Tenaga Fungsional fungsional kesehatan
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)

1 2 3 4=1+2+3
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Presentase karyawan yang 0.00 - 1,093,681,309 - - -
BPJS di Puskesmas Kebonagung mendapatkan Jasa Pelayanan JKN

Jumlah sarana dan prasarana yang 0.00 - - - -


tersedia dan atau mendapat
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang 0.00 - - - -
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Karyawan Yang Mendapatkan Jasa 0.00 - 1,174,681,011 - - -
BPJS di Puskesmas Gadingrejo Pelayanan JKN

Kegiatan Operasional Pelayanan 0.00 - - - -


Kesehatan Yang Terbiayai Dari JKN
Jumlah SDM kesehatan yang 0.00 - - - -
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Karyawan yang mendapatkan jasa 0.00 - 547,783,630 - - -
BPJS di Puskesmas Karangketug pelayanan JKN

Jumlah SDM kesehatan yang 0.00 - - - -


mengikuti bimtek, diklat, kursus singkat
terkait keilmuan bidang kesehatan

Jumlah Kegiatan operasional yang 0.00 - - - -


terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jumlah Karyawan yang Mendapatkan 0.00 - 697,682,560 - - -
BPJS di Puskesmas Kebonsari jasa Pelayanan JKN

Jumlah sarana dan prasarana yang 0.00 - - - -


tersedia dan atau mendapat
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang 0.00 - - - -
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Karyawan yang mendapatkan jasa 0.00 - 1,380,835,850 - - -
BPJS di Puskesmas Bugulkidul pelayanan JKN

Kegiatan operasional yang terbiayai 0.00 - - - -


dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Presentase karyawan yang 0.00 - 958,070,303 - - -
BPJS di Puskesmas Kandangsapi mendapatkan Jasa Pelayanan JKN

Jumlah sarana dan prasarana yang 0.00 - - - -


tersedia dan atau mendapat
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang 0.00 - - - -
terbiayai dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Karyawan yang mendapatkan Jasa 0.00 - 759,604,769 - - -
BPJS di Puskesmas Sekargadung Pelayanan JKN

Kegiatan operasional yang terbiayai 0.00 - - - -


dari JKN
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jumlah karyawan yang mendapatkan 0.00 - 848,993,992 - - -
BPJS di Puskesmas Trajeng Jasa Pelayanan JKN

Jumlah sarana dan prasarana yang 0.00 - - - -


tersedia dan atau mendapat
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang 0.00 - - - -
terbiayai dari JKN
Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID 0.00 - - - -
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
Kegiatan kursus-kursus singkat, Jumlah SDM kesehatan yang 0.00 - - - -
pelatihan, sosialisasi dan bimbingan mengikuti bimtek, diklat, kursus
teknis SDM Kesehatan singkat, simposium dan seminar terkait
keilmuan bidang kesehatan
Pembinaan dan pengawasan Persentase fasilitas kesehatan 0.00 - - - -
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi

Persentase penyehat tradisional yang 0.00 - - - -


memiliki STPT (Surat Terdaftar
Penyehat Tradisional)
Penyediaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan Puskesmas non 0.00 - - - -
Puskesmas Non Afirmasi (DAK afirmasi yang tersedia
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan 0.00 - - - -
habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan
(DAK Reguler) laboratorium
Pembangunan Baru/Rehabilitasi Jumlah sarana penunjang pada UPT 0.00 - - - -
dan/atau penyediaan sarana Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
pendukung instalasi farmasi
Kab/Kota (DID)

Luas gedung gudang farmasi yang 0.00 - - - -


direhab
Luas lanskap taman yang ditata 0.00 - - - -
Penyediaan Cryoterapi (DAK Jumlah alat cryoterapi yang tersedia 0.00 - - - -
Penugasan)
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3

Rp

5,991,982,894

75,355,600

4,680,000

34,232,500

622,242,111

232,376,730

144,874,743

141,826,636

121,051,490

116,857,073

115,108,539

86,049,082

104,206,800

-
-
98,767,804

3,142,050,000

3,991,715,608

165,406,800

62,400,000

232,349,159

-
-

410,674,999

30,350,000

221,915,270

118,926,600
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
332,626,794

122,821,800

46,236,450

28,434,944

18,047,412,528

-
-
-

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

-
-

-
-

179,362,300

-
-

71,025,000

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

427,578,000

457,695,875

344,406,440

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
331,803,500

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

-
-
-
-

500,649,120

-
-

-
-

-
-

-
-

513,981,920

-
-

-
-

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
396,573,200

-
-
-
-
-
-

402,432,100

-
-
-

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

1,628,373,631

118,610,000

15,060,000

22,900,000

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

20,150,000

17,785,000

19,670,000

17,431,000

-
-

16,995,000

20,200,000

199,786,000

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

4,171,954,490

2,016,453,140

-
-

4,961,634,820

6,962,192,532

-
7,461,333,424

-
-
-
-

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
-

-
-

-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018

4=1+2+3
1,093,681,309

1,174,681,011

547,783,630

697,682,560

1,380,835,850

958,070,303

759,604,769

848,993,992

-
-

Anda mungkin juga menyukai