Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Honor Non PNS tidak bisa diambil ,baik
49 566,219,000 319,119,250
Sekargadung (DAK Non Fisik) pendampingan maupun tenaga entry
Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Adanya kegiatan PIS PK yang terjadwal
50 511,145,000 283,335,000
Trajeng (DAK Non Fisik) di TW IV
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Karangketug
51 13,750,000 13,750,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari
52 38,700,000 27,430,300
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Sekargadung
53 17,055,000 17,055,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Bugulkidul
54 42,512,900 38,075,900
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kandangsapi
55 41,500,000 41,500,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Trajeng
56 13,750,000 13,700,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonagung
57 19,800,000 19,800,000
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Gadingrejo
58 23,160,000 23,160,000
(DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan
69 Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak 11,000,000 9,415,500 pagu dan masih ada kegiatan yang masuk
Rokok) di TW IV
Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Pembayaran Klaim Non Kapitasi oleh
81 125,000,000 11,398,000 BPJS Kesehatan tidak tepat waktu
non kapitasi
a. Klaim Jan-mar 2019 dibayar Ags 19
b. Klaim Apr-Juli 2019 dibayar Okt'19
Pengadaan Obat Generik dan Paten Non SK Menkes Penyedia obat tidak segera
90 1,613,363,500 16,425,000
dan bahan laboratorium (DBH Pajak Rokok) menyelesaikan pekerjaan
Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan e- Obat belum datang, bongkar
91 76,293,000 32,242,583
logistik (DAK Non Fisik) muatrealisasi tidak maksimal
Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu dan
92 pengawasan obat, makanan dan minuman (DBH Pajak 250,000,000 103,430,000
Rokok)
93 Fasilitasi Perijinan Tenaga kesehatan 57,000,000 43,641,500
Sosialisasi ukom jabfung, pelaksanaan
ukom jabfung dan angka kredit jabfung
94 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 63,000,000 1,818,800 menunggu jadwal dari penyelenggara
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Adanya PAK ,sehingga ada jadwal
97 1,374,977,623 495,124,915
Karangketug kegiatan dilaksanakan setelah PAK
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Adanya PAK ,sehingga ada jadwal
98 1,129,500,000 438,220,109
Kebonsari kegiatan dilaksanakan setelah PAK
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas
99 1,883,102,286 648,213,788
Bugulkidul
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Pembuatan dokumen , waktu pelaksanaan
100 1,829,314,473 617,274,765
Kandangsapi pengadaan yang pendek
RENCANA AKSI
B10 (OKTOBER)
8 Perbaikan gizi masyarakat merealisasikan belanja susu yang semula terjadwal di bulan Mei untuk diproses
bulan ini
9 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pertemuan promkes, hadiah poskestren , hr tim juri
12 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DAK Non Fisik)
13 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Kader Jumantik, Evaluasi KS, Kelas Ibu
Kebonsari (DAK Non Fisik) hamil, Pengolahan kantin sekolah, diseminasi informasi kangker payudara,
bahaya rokok dan NAPZA serta HIV AIDS di sekolah)
21 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan merevisi SK dan perwali TPKJM dan berkoordinasi dengan Bag. Hukum Pemkot
Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit (DAK Non Fisik)
22 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD yang
penularan penyakit endemik/epidemik ada
23 Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, anak sekolah Melaksanakan rapat Evaluasi Program Imunisasi
serta pelaksanaan KIPI (DID)
Melaksanakan Pertemuan Paket Meeting Sosialisasi dan koordiasi Program
Imunisasi
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Melaksanakan Rapat Evaluasi Program Surveilans
penanggulangan wabah serta pelayanan kesehatan
calon jamaah haji
25 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) melaksanakan kegiatan pemeriksaan iva dan sadanis bulan oktober menyesuaikan
dengan bucekas (bulan cegah kanker serviks)
26 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Proses awal persiapan kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL,
dan air bersih Sanitasi Puskesmas, Saluran Air bersih)
27 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bln September sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)
Dalam proses pengerjaan PAK Pengadaan Meja dan Kursi Recepsionis
Puskesmas
28 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) - dilaksanakan Pembayaran Jaspel Non Kapitasi bulan April-Juli 2019 pada akhir
non kapitasi bulan oktober
- berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan percepatan verifikasi
klaim non kapitasi pelayanan bulan Agustus s.d Sept 2019 agar jaspel dapat
dibayar pada bulan November'19.
29 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
30 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia)
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
31 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional realisasi lokalkarya penilaian jabfung dilaksanakan pada akhir oktober
32 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
33 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
34 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan setelah PAK
Kebonsari
35 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
36 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
37 Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi Mengirim Peserta Pelatihan sesuai jenis pelatihan dilaksanakan bulan Oktober
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan
38 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas
Evaluasi UCI, kelas bumil, Balita,DBD
Sekargadung (DAK Non Fisik)
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
40 Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan
Kepegawaian
41 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
B11 (NOVEMBER)
No Nama Kegiatan Rencana Aksi
1 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo
2 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal (Pembayaran honorarium PHL, Belanja Rutin
Puskesmas Kebonsari Bulanan, Belanja makmin minilok)
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (pembayaran honorarium kader posyandu
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok) Balita, PMT Posyandu, Kunjungan Rumah KIA)
6 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita mengoptimalkan serapan sesuai bulan kegiatan, Kegiatan Seminar akbar
"pentingnya Peranan Masyarakat dalam Penurunan Angka Kematian Ibu" dan
Lokakarya AMP serta Seminar pembelajaran AMP , dan ATK diupayakan bulan
November
7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan membayar jasa laborat pemeriksaan air PDAM dan jasa pengelolaan limbah
medis serta memaksimalkan kegiatan verifikasi kelurahan ODF
8 Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Pertemuan Sektap Posyandu dan Honor Kader Pendamping Taposy
Provinsi)
9 Perbaikan gizi masyarakat mengoptimalkan serapan sesuai bulan kegiatan : rapat evaluasi program rutin
10 Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan memaksimalkan kegiatan verifikasi kel ODF
Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK
Non Fisik)
11 Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja (DBH Pengadaan Kaos Olahraga
Pajak Rokok)
12 Pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan tidak ada kegiatan budgeter di bulan ini
lansia
13 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Lomba Bidkes, Pertemuan Pokjanal Posyandu, pert pokjanal kelsi
14 Forum Komunikasi Kota Sehat memaksimalkan kegitan Bimtek Satgas Kelurahan dan pemeliharaan sektap kota
sehat
18 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Pembelian alat laboratorium habis pakai, Tes
Kebonsari (DAK Non Fisik) Kebugaran, Rakor UKS, Evaluasi Kader PKPR, Pembinaan kader
poskestren,evaluasi kader balita dan lansia)
21 Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Kebonsari Pelaksanaan kegiatan paguyuban ODGJ dan pengambilan sampel air
(DBH Pajak Rokok)
22 Promosi Kesehatan (DID) Pengadaan Mobil & Karoseri dan Vidiotron 4 unit
23 Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan Honor kader pendamping poskestren, Rapat Evaluasi
Provinsi)
24 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal seperti kegiatan Pertemuan
menular (DID) Sosialisasi TB Anak pada PKK
25 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS melaksanakan kegiatan bulan nopember sesuai jadwal anggaran kas (Belanja
Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kaos HIV-AIDS)
26 Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak
Rokok)
27 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tpkjm tingkat kota
Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit (DAK Non Fisik)
28 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan November sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD
penularan penyakit endemik/epidemik yang ada
31 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Proses Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas, Saluran
dan air bersih Air bersih)
32 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bulan Oktober sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)
33 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Membayar Jaspel Non Kapitasi Bulan Ags-Sept'19
non kapitasi
34 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
35 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia, diseminasi
Kebonsari (DBH Pajak Rokok) informasi kesehatan mata dan katarak)
36 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Pengadaan aplikasi jabfung angka kredit dilaksanakan bulan november (minggu
1)
37 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
38 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
40 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
41 Kegiatan kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi Mengirim Peserta Pelatihan sesuai jenis pelatihan dilaksanakan bulan November
dan bimbingan teknis SDM Kesehatan
42 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Kelas Balita
Sekargadung (DAK Non Fisik)
43 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
44 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
B12 (DESEMBER)
1 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Belanja honor PHL,belanja telepon, listrik,internet,belanja koran
UPT Perbekalan Kefarmasian
2 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo
3 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di Pelaksanaan Kegiatan sesuai jadwal (Pembayaran honorarium PHL, Belanja Rutin
Puskesmas Kebonsari Bulanan, Belanja makmin minilok)
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (pembayaran honorarium kader posyandu
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok) Balita, PMT Posyandu)
7 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita mengoptimalkan serapan semisal bulan oktober dan november tidak sesuai
rencana
8 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan penyemprotan lalat & membayar jasa limbah medis
9 Pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Pertemuan Sektap. Hr Kader Pendamping dan Rakor pendamping taposy
Provinsi)
10 Perbaikan gizi masyarakat mengoptimalkan serapan semisal bulan november tidak sesuai rencana
11 Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Rujukan memaksimalkan penilaian lomba lingkungan bersih & sehat
Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK
Non Fisik)
12 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pertemuan Pokjanal Posyandu, dan pertemuan pokjanal Kelsi
17 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (Evaluasi kader UKK, Evaluasi Kelsi)
Kebonsari (DAK Non Fisik)
18 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Bugulkidul (DAK Non Fisik)
21 Pendampingan Poskestren (Bantuan Keuangan Honor Kader Pendamping, Rapat Evaluasi Kader Pendamping
Provinsi)
22 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit melaksanakan kegiatan bulan oktober sesuai jadwal seperti kegiatan Pertemuan
menular (DID) pengelola Program DDHB
23 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS tidak ada jadwal kegiatan bulan Desember (sesuai anggaran kas) semua kegiatan
sudah selesai pada Nopember 2019
24 Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Menular di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak
Rokok)
25 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pencegahan melaksanakan kegiatan bulan Desember sesuai jadwal dan Jumlah kasus DBD
penularan penyakit endemik/epidemik yang ada
Pelaksananan PSN terpadu pada masyarakat dengan pembagian Larvasida dan
fogging mengingat sekarang memasuki musim Penghujan
melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
28 Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) melakukan upaya optimalisasi kegiatan baik input dan output
29 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi Pembayaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPAL, Sanitasi Puskesmas,
dan air bersih Saluran Air bersih)
30 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Dilakukan pembayaran jaspel bulan November sesuai klaim (44% dari retribusi
yang disetor)
31 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan nasional (JKN) Membayar Jaspel Non Kapitasi Bulan Okt'19
non kapitasi
32 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai jadwal kegiatan
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
33 Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (honorarium kader lansia)
Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
34 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Gadingrejo
35 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Karangketug
36 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Kandangsapi
37 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan
Trajeng
38 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Melaksanakan kegiatan Kelas balita
Sekargadung (DAK Non Fisik)
39 Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS di Puskesmas pengadaan belanja modal, evaluasi BPJS,pembayaran WIFI
Sekargadung
40 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Tanda Tangan :
1………………………….
2………………………….
MENGETAHUI
Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
% capaian
No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) serapan Faktor Pendorong/Hambatan
anggaran
Faktor Pendorong/Hambatan
RENCANA AKSI
B 10
B 11
B12
% capaian serapan
No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
anggaran
34 Penyuluhan tentang kelompok Ibu hamil dan Ibu balita 468,329,400 164,001,000 35.02%
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana
77 fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 2,687,680,000 1,695,146,720 63.07%
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi
78 200,000,000 - 0.00%
dan air bersih
sesuai jadwal
Pengadaan Aplikasi DIGIS menunggu
ijin dari BPJS Pusat sehingga jadwal
mundur (menunggu MOU terbit)
sesuai jadwal
6 7 8 9 10 11
Rp
Meningkatny
a pelayanan
kesehatan Persentase terpenuhinya
dan Program Pelayanan
I 1 02 01 02 01 01 kebutuhan administrasi 100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,561,692,110 100 586,095,075 - 936,638,324 -
kemandirian Administrasi Perkantoran
perkantoran
masyarakat
untuk hidup
sehat
Penyediaan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi
1 1 02 01 02 01 01 01 69 jenis 282,462,660 4 jenis 75,355,600 57 jenis 52,788,960 15 15,389,500 39 14,084,000 -
perkantoran perkantoran yang terpenuhi
Rapat-rapat koordinasi
Jumlah rapat-rapat koordinasi
4 1 02 1 02 01 01 18 dan konsultasi ke luar 3,673 kali 1,438,314,000 2801 kali 622,242,111 307 kali 248,650,000 83 49,755,555 64 30,145,000 66
dan konsultasi ke luar daerah
daerah
6 7 8 9 10 11
Rp
Pemeliharaan
Jumlah petugas kebersihan
17 1 02 1 02 01 02 22 rutin/berkala gedung 9 orang 1,351,858,500 0 orang 232,349,159 3 orang 416,183,500 3 41,086,106 - 98,132,214 -
yang ada
kantor
Persentase dokumen
Program Peningkatan perencanaan kinerja dan
Pengembangan Sistem laporan keuangan,
IV 1 02 1 02 01 06 100 % 2,249,432,200 100.00 % 332,626,794 100 % 548,067,000 100 187,994,000 - 97,529,500 -
Pelaporan Capaian kepegawaian, barang dan
Kinerja dan Keuangan kinerja yang disusun tepat
waktu
Penyusunan Pelaporan
jumlah pertemuan penyusunan
Barang SKPD dan
22 1 02 1 02 01 06 08 pelaporan barang OPD dan 14 kali 103,387,500 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 - 1 - 1
Pengelolaan
pengelolaan kepegawaian
Kepegawaian
Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan
Bantuan Operasional
23 1 02 1 02 01 06 11 perencanaan dan evaluasi DAK 5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500 -
Kesehatan (DAK Non
Non Fisik
Fisik)
per per
Program upaya per 1000
V 1 02 1 02 01 16 Angka kematian ibu (AKI) 2.4 1000 32,697,297,517 18,047,412,528 2.4 1000 10,400,941,200 - 1,540,425,420 0.6 1,923,206,689 -
Kesehatan Masyarakat LH
LH LH
per per
per 1000
Angka kematian bayi (AKB) 7 1000 - - 7 1000 2.73 2.42 1.21
LH
LH LH
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Persentase ibu hamil
26 1 02 1 02 01 16 01 di Puskesmas mendapatkan pelayanan 90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000 19.16
Kebonagung (DBH Pajak kesehatan ibu hamil
Rokok)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10 11
Rp
Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 49.77 8.23 7
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan
Persentase ibu hamil
Kesehatan Ibu dan anak
27 1 02 1 02 01 16 02 mendapatkan pelayanan 90.3 % 260,650,000 % - 90.3 % 260,650,000 23.14 67,115,000 27.56 72,003,000 22.88
di Puskesmas Gadingrejo
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak
Jumlah kebutuhan kader
28 1 02 1 02 01 16 03 di Puskesmas 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000 -
posyandu
Karangketug (DBH Pajak
Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak
29 1 02 1 02 01 16 04 pelayanan kesehatan balita 84.5 % 241,056,000 % - 84.5 % 241,056,000 20.88 44,458,200 21.7 53,070,000 12.17
di Puskesmas Kebonsari
sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak
Jumlah kader posyandu bayi
30 1 02 1 02 01 16 05 di Puskesmas 200 orang 410,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000 - 97,154,000 -
balita
Sekargadung (DBH Pajak
Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Jumlah Pembayaran Honor
31 1 02 1 02 01 16 06 233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000 -
di Puskesmas Bugulkidul Kader Posyandu Balita
(DBH Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak Persentase ibu hamil
32 1 02 1 02 01 16 07 di Puskesmas mendapatkan pelayanan 90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150 -
Kandangsapi (DBH Pajak kesehatan ibu hamil
Rokok)
Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 20 20 -
kesehatan sesuai standart
6 7 8 9 10 11
Rp
Peningkatan Pelayanan
Persentase ibu hamil
Kesehatan Ibu dan anak
33 1 02 1 02 01 16 08 mendapatkan pelayanan 90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000 48.37
di Puskesmas Trajeng
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)
Bantuan Operasional
Kesehatan Masyarakat
Presentase rumah tangga ber
Rujukan Kesehatan
38 1 02 1 02 01 16 35 PHBS atau rumah tangga 45 % 293,500,000 % - 45 % 293,500,000 - 82,075,000
Keluarga dan Promosi
sehat
Kesehatan (DAK Non
Fisik)
Persentase lansia
42
mendapatkan skrining 42 % - % - % 18.00 19 8.20
kesehatan sesuai standart
6 7 8 9 10 11
Rp
Pembinaan ke forum
kecamatan dan satgas 100 % - % - 100 %
kelurahan
Bantuan Operasional
Persentase ibu hamil
Kegiatan (BOK) di
43 1 02 1 02 01 16 65 mendapatkan pelayanan 90 % 1,113,590,000 % 427,578,000 90 % 577,116,000 24.29 69,305,000 24.51 77,152,500 19.20
Puskesmas Kebonagung
kesehatan
(DAK Non Fisik)
Bantuan Operasional
Presentase ibu hamil
Kegiatan (BOK) di
44 1 02 1 02 01 16 66 mendapatkan pelyanan 90.3 % 1,047,440,000 % 457,695,875 90.3 % 524,181,000 23.14 83,852,000 27.56 126,221,125 22.88
Puskesmas Gadingrejo
kesehatan ibu hamil
(DAK Non Fisik)
Presentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 33.2 11.3 16.35
kesehatan sesuai standart
Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di
45 1 02 1 02 01 16 67 Jumlah Keluarga Sehat 5500 jiwa 927,732,000 jiwa 344,406,440 5500 jiwa 435,962,000 5,500 55,554,100 - 91,684,200 -
Puskesmas Karangketug
(DAK Non Fisik)
6 7 8 9 10 11
Rp
Bantuan Operasional
Presentase Keluarga yang
Kegiatan (BOK) di
46 1 02 1 02 01 16 68 dilakukan Pendataan Keluarga 100 % 853,212,000 % 331,803,500 100 % 423,554,000 - 91,620,000 0 70,670,000 0
Puskesmas Kebonsari
Sehat
(DAK Non Fisik)
Prosentase Penyehat
20 % - % - 20 % - 0 -
Tradisional yang memiliki STPT
Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di kelura keluraha kelura
47 1 02 1 02 01 16 69 Jumlah SMD di kelurahan 6 1,239,996,000 500,649,120 6 634,553,000 - 43,665,000 6 52,734,500 -
Puskesmas Bugulkidul han n han
(DAK Non Fisik)
6 7 8 9 10 11
Rp
Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di Persentase ibu menyusui yang
48 1 02 1 02 01 16 70 50 % 1,088,963,000 % 513,981,920 50 % 527,270,000 147,035,000 50 117,225,000 -
Puskesmas Kandangsapi ikut kegiatan KP-ASI
(DAK Non Fisik)
Bantuan Operasional
Kegiatan (BOK) di Pendampingan Pendataan
49 1 02 1 02 01 16 71 200 kader 1,092,141,000 kader 396,573,200 200 kader 566,219,000 21,020,000 - 101,054,750
Puskesmas Sekargadung Keluarga Sehat
(DAK Non Fisik)
posya posya
Bahan Demo Masak 40 - posyandu - 40
ndu ndu
Kegiatan Promotif dan kegiat kegiat
67 - kegiatan - 67
Preventif an an
Posyandu Balita 40 pos - pos - 40 pos
Posyandu Lansia 19 pos - pos - 19 pos
Bantuan Operasional
Prosentase lansia
Kegiatan (BOK) di
50 1 02 1 02 01 16 72 mendapatkan skrining 40 % 1,009,349,000 % 402,432,100 40 % 511,145,000 20 82,815,000 13 69,710,000 67
Puskesmas Trajeng (DAK
kesehatan sesuai standart
Non Fisik)
6 7 8 9 10 11
Rp
Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase rumah tangga ber-
51 1 02 1 02 01 16 73 45 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 0 1,750,000 0 8,000,000 -
Puskesmas Karangketug PHBS/rumah tangga sehat
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan
Persentase Sarana Air Bersih
Masyarakat di
52 1 02 1 02 01 16 74 yang memenuhi syarat 85 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300 5 2,740,000 69
Puskesmas Kebonsari
kesehatan
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan
Masyarakat di Jumlah peserta pembinaan
53 1 02 1 02 01 16 75 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Puskesmas Sekargadung kader kelsi
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan
Masyarakat di Pelaksanaan Pertemuan Guru
54 1 02 1 02 01 16 76 20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 - 12,277,600 20 5,460,000 -
Puskesmas Bugulkidul Uks Tingkat TK
(DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan
sekola sekola
Sosialisasi Kesehatan di SD / 18 - sekolah - 18 - 6 6
h h
Mi
Pemberdayaan
Persentase ibu hamil
Masyarakat di
55 1 02 1 02 01 16 77 medapatkan pelayanan 90.3 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 - 17,000,000 90 5,200,000 -
Puskesmas Kandangsapi
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % - 42 -
kesehatan sesuai standart
Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase kelurahan siaga
56 1 02 1 02 01 16 78 32 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 50 950,000 50 12,750,000 -
Puskesmas Trajeng PURI (Purnama Mandiri)
(DBH Pajak Rokok)
Pemberdayaan
Persentase ibu hamil
Masyarakat di
57 1 02 1 02 01 16 79 medapatkan pelayanan 90.3 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000 24.55 4,200,000 19.16
Puskesmas Kebonagung
kesehatan ibu hamil
(DBH Pajak Rokok)
Persentase lansia
mendapatkan skrining 42 % - % - 42 % 0.1 57.9 7
kesehatan sesuai standart
Pemberdayaan
Masyarakat di Persentase rumah tangga ber-
58 1 02 1 02 01 16 80 45 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000 - - -
Puskesmas Gadingrejo PHBS/rumah tangga sehat
(DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Fasilitasi Pembinaan
Upaya Kesehatan Persentase UKK yang dibina
61 1 02 1 02 01 16 99 100 % 17,137,500 % - 100 % 17,137,500 50 - - - 50
Khusus lainnya (UKK,UK (sesuai SK Kelurahan)
OL) (DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
Jumlah Pertemuan Sosialisasi
64 1 02 1 02 01 22 15 Penyakit Menular di 20 orang 39,786,000 orang 15,060,000 20 orang 16,886,000 - 5,276,000 20 11,610,000 -
Kusta
Puskesmas Bugulkidul
(DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
65 1 02 1 02 01 22 16 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 158,390,000 % 22,900,000 100 % 135,490,000 - 62,617,500 100 27,072,500 -
Puskesmas Kandangsapi sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % - - 83.2
pelayanan kesehatan sesuai
standart
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
66 1 02 1 02 01 22 17 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 34,200,000 % 20,150,000 100 % 12,100,000 - 6,004,750 26 - 72
Puskesmas Kebonagung sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Persentase penyandang DM
yang mendapatkan pelayanan 65 % - % - 65 % 20.18 21.4 39.91
kesehatan sesuai standart
Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % 8.32 4.97 16.2
pelayanan kesehatan sesuai
standart
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
67 1 02 1 02 01 22 18 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 27,859,000 % 17,785,000 100 % 9,840,000 100 1,410,000 - 960,000 -
Puskesmas Trajeng sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
68 1 02 1 02 01 22 19 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 32,170,000 % 19,670,000 100 % 12,000,000 100 2,010,000 - 5,900,000 -
Puskesmas Gadingrejo sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Persentase pengendalian
100 % - % - 100 % 100 - -
penyakit kusta
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
69 1 02 1 02 01 22 20 Penyakit Menular di Jumlah ATK 2 jenis 28,731,000 jenis 17,431,000 2 jenis 11,000,000 2 2,025,000 - 640,500 -
Puskesmas Karangketug
(DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan
70 1 02 1 02 01 22 21 Penyakit Menular di Jumlah peserta refreshing PD3I 40 kader 50,380,000 kader 16,995,000 40 kader 28,335,000 - 16,175,000 - 8,000,000
Puskesmas Sekargadung
(DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Pencegahan
dan Penaggulangan Persentase orang dengan TB
71 1 02 1 02 01 22 22 Penyakit Menular di mendapatkan pelayanan TB 100 % 48,750,000 % 20,200,000 100 % 28,550,000 100 1,770,000 - 17,580,000 -
Puskesmas Kebonsari sesuai standart
(DBH Pajak Rokok)
Prosentase Penderita
Hipertensi mendapat
65 % - % - 65 % 2.84 38.67 32.7
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Bantuan Operasional
Jumlah kegiatan upaya
Kesehatan Upaya
kesehatan masyarakat rujukan
Kesehatan Masyarakat kegiat kegiat
72 1 02 1 02 01 22 31 pencegahan dan 3 520,596,000 kegiatan 199,786,000 3 293,500,000 1 41,475,000 1 71,337,500 -
Rujukan Pencegahan dan an an
penanggulangan penyakit yang
Penanggulangan
bersumber dana BOK
Penyakit (DAK Non Fisik)
Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk dan
Persentase penemuan dan
73 1 02 1 02 01 22 38 pencegahan penularan 100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134 -
penanganan penderita DBD
penyakit
endemik/epidemik
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Persentase kasus KLB
penanggulangan wabah
75 1 02 1 02 01 22 40 (kejadian luar biasa) yang 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200 -
serta pelayanan
ditangani
kesehatan calon jamaah
haji
Persentase penyandang DM
yang mendapatkan pelayanan 65 % - % - 65 % 31.33 - 45.38
kesehatan sesuai standart
Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
65 % - % - 65 % 15.54 16 18.83
pelayanan kesehatan sesuai
standart
6 7 8 9 10 11
Rp
Penyediaan/peningkatan/
pemeliharaan
sarana/prasarana fasilitas
kesehatan yang Jumlah sarana dan prasarana
77 1 02 1 02 01 34 02 440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920 257
bekerjasama dengan kesehatan yang tersedia
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan
PUSK. PUSK.
jumlah puskesmas yang
7 pemb - PUSK.pe - 7 pemb - - -
direhab
antu mbantu antu
Penyediaan/pemeliharaa
Jumlah IPAL yang kegiat kegiat
78 1 02 1 02 01 34 03 n saluran air limbah, 8 - kegiatan - 8 200,000,000 - - - -
mendapatkan pemeliharaan an an
sanitasi dan air bersih
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10 11
Rp
Program peningkatan
Persentase peningkatan
VIII 1 02 1 02 01 36 mutu pelayanan 90 % 13,868,186,820 % 4,961,634,820 90 % 2,254,422,200 20.00 - 10 - -
kualitas mahasiswa
kesehatan BLUD
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan kegiat kegiat
79 1 02 1 02 01 36 01 Penyelenggaraan Proses 89 13,522,886,820 kegiatan 6,962,192,532 8 2,254,422,200 2 - 2 - -
Pendidikan Keperawatan an an
Belajar Mengajar
Program pelayanan
Persentase Fasilitas Kesehatan
IX 1 02 1 02 01 40 Kesehatan dasar dan 25 % 42,976,162,091 % 7,461,333,424 25 % 39,020,799,157 26.6 7,382,002,001 0 8,727,670,457 6.7
yang terakreditasi
khusus
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase CJH (Calon jamaah
82 1 02 1 02 01 40 06 100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 - 5,360,000 -
Puskesmas Kebonagung haji ) yang diperiksa
(DBH Pajak Rokok)
Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % 10 - 0.25
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase CJH ( Calon
83 1 02 1 02 01 40 07 100 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000 - 5,200,000 0
Puskesmas Gadingrejo Jamaah Haji ) Yang Diperiksa
(DBH Pajak Rokok)
Persentase Pelaksanaan
100 % - % - 100 % 100 - -
Senam Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes
100 % - % - 100 % - 100 -
Kebugaran UKK
Persentase Pelaksanaan Tes
100 % - % - 100 % 80.9 - -
Kebugaran CJH
Persentase Pelaksanaan
Pengamanan Bidang 100 % - % - 100 % - - 66.7
Kesehatan
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Jumlah petugas pengamanan
84 1 02 1 02 01 40 08 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000 -
Puskesmas Karangketug hari lebaran
(DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10 11
Rp
Peningkatan kesehatan
Prosentase Lansia yang
masyarakat di
85 1 02 1 02 01 40 09 mendapat pelayanan 100 % 80,280,000 % - 100 80,280,000 54.64 9,500,000 13.51 14,650,000 8.75
Puskesmas Kebonsari
kesehatan
(DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Jumlah peserta penyuluhan
86 1 02 1 02 01 40 10 40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Puskesmas Sekargadung kesehatan gilut
(DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Pelaksanaan Survey Lapangan kelura keluraha kelura
87 1 02 1 02 01 40 11 6 35,670,600 - 6 35,670,600 - 5,222,500 - 19,215,000 -
Puskesmas Bugulkidul Kegiatan Pelacakan Haji han n han
(DBH Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi Kesehatan 20 orang - orang - 20 orang - 20 -
( Germas, Ca cervic, Indera )
Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pemeriksaan 90 orang - orang - 90 orang - 90 -
Bindu Lansia
Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pembinaan Pos 60 orang - orang - 60 orang - 60 -
UKK ( Pekerja Informal )
Pelaksanaan Pertemuan
Sosialisasi dan Pembinaan
90 orang - orang - 90 orang - 90 -
Penyakit Tidak Menular ( DM
dan HT )
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Persentase fasilitas kesehatan
88 1 02 1 02 01 40 12 90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000 -
Puskesmas Kandangsapi Pemerintah yang terakreditasi
(DBH Pajak Rokok)
Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % - - -
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional
6 7 8 9 10 11
Rp
Peningkatan kesehatan
masyarakat di Presentase UKK yang dibina
89 1 02 1 02 01 40 13 100 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 - 4,650,000 100 3,430,000 -
Puskesmas Trajeng (sesuai SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)
Bantuan Operasional
Jumlah kebutuhan operasional
Kesehatan Distribusi
91 1 02 1 02 01 40 17 distribusi obat dan e-logistik 7 jenis 76,293,000 jenis - 7 jenis 76,293,000 2 10,676,083 2 15,721,500 1
Obat dan e-logistik (DAK
yang terpenuhi
Non Fisik)
Pembinaan Pembuat
Obat Asli Indonesia/Jamu Persentase sarana produksi
92 1 02 1 02 01 40 18 dan pengawasan obat, dan distribusi obat tradisional 92.5 % 250,000,000 % - 92.5 % 250,000,000 - 21,490,000 73 14,000,000 -
makanan dan minuman yang memenuhi standart
(DBH Pajak Rokok)
Pelayanan Kesehatan
Karyawan Yang Mendapatkan
96 1 02 1 02 01 40 25 Bagi Peserta BPJS di 41 orang 2,932,764,733 orang 1,174,681,011 41 orang 1,551,809,200 38 299,096,305 3 270,795,181 -
Jasa Pelayanan JKN
Puskesmas Gadingrejo
Kegiatan Operasional
kegiat kegiat
Pelayanan Kesehatan Yang 50 - kegiatan - 50 28 5 10
an an
Terbiayai Dari JKN
6 7 8 9 10 11
Rp
Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
97 1 02 1 02 01 40 26 Bagi Peserta BPJS di 41 orang 2,245,644,750 orang 547,783,630 41 orang 1,374,977,623 - 153,959,070 - 223,138,833 -
jasa pelayanan JKN
Puskesmas Karangketug
Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
99 1 02 1 02 01 40 28 Bagi Peserta BPJS di 40 orang 3,638,323,410 orang 1,380,835,850 40 orang 1,883,102,286 40 234,937,959 - 284,355,838 -
jasa pelayanan JKN
Puskesmas Bugulkidul
Pelayanan Kesehatan
Karyawan yang mendapatkan
101 1 02 1 02 01 40 30 Bagi Peserta BPJS di 35 orang 2,642,473,137 orang 759,604,769 35 orang 1,570,382,992 32 225,223,044 - 272,680,953
Jasa Pelayanan JKN
Puskesmas Sekargadung
Pembinaan dan
Persentase fasilitas kesehatan
105 1 02 1 02 01 40 49 pengawasan fasilitas 90 % 74,454,000 % - 90 % 74,454,000 88.8 9,627,500 0 61,576,500 11.2
pemerintah yang terakreditasi
pelayanan kesehatan
Persentase penyehat
tradisional yang memiliki STPT
20 % - % - 20 % 6.05 0.19 0.16
(Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional)
Penyediaan Alat
Jumlah alat kesehatan
Kesehatan Puskesmas
106 1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas non afirmasi yang 13 unit 1,283,639,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 - - - - 13
Non Afirmasi (DAK
tersedia
Reguler)
Pembangunan
Baru/Rehabilitasi
Jumlah sarana penunjang pada
dan/atau penyediaan
108 1 02 1 02 01 40 55 UPT Perbekalan Kefarmasian 8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200 4
sarana pendukung
yang tersedia
instalasi farmasi
Kab/Kota (DID)
Luas gedung gudang farmasi
630 m2 - m2 - 630 m2 - - 0
yang direhab
Luas lanskap taman yang
280 m2 - m2 - 280 m2 - - 0
ditata
Penyediaan Cryoterapi Jumlah alat cryoterapi yang
109 1 02 1 02 01 40 56 8 unit 81,482,000 0.00 unit - 8 unit 81,482,000 - - - - -
(DAK Penugasan) tersedia
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Program / Kegiatan Sampai dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II III
No Sasaran Kode Rekening Program (outcome) / Tahun 2021
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10 11
Rp
1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
760,099,076 - 1,041,378,277 100 % 3,324,210,752 93.33% 100 % 9,316,193,646 100.00% 50.05% dinkes
1,860,000 159 3,720,000 550 kotak 8,250,000 100.00% 3,201 kotak 42,482,500 57.88% 36.83%
50,906,400 85 103,651,703 298 kali 234,458,658 94.29% 3,099 kali 856,700,769 84.37% 59.56%
523,710,000 - 698,280,000 100 orang 2,240,803,750 94.92% 274 orang 5,382,853,750 55.92% 57.61%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
kegiata kegiata
- - - 1 26,500,000 98.15% 3 88,900,000 75.00% 76.28%
n n
7,850,000 - 23,061,600 235 orang 48,211,600 91.77% 1,039 orang 167,138,200 75.95% 60.42%
dokume dokum
6,140,000 - 10,207,000.00 4 24,645,000 100.00% 16 147,466,800 66.67% 72.79%
n en
dokume dokum
1 4 - 16 - 66.67%
n en
1 1 paket
per per
2,218,419,466 0.28 3,401,970,627 0.88 1000 9,084,022,202 87.34% 0.88 1000 27,131,434,730 36.67% 82.98%
LH LH
per per
1.88 8.24 1000 - 8.24 1000 - 117.71%
LH LH
64,180,000 13.14 80,520,000 81.14 % 260,320,000 96.04% 81.14 % 260,320,000 89.86% 96.04%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 91.05 % - 91 % - 98.97%
90 90 % - 90 % - 100.00%
32 32 % - 32 % - 100.00%
58,896,000 24.72 58,092,000 98.3 % 256,106,000 98.26% 98.30 % 256,106,000 108.86% 98.26%
57,150,000 - 61,000,000 160 orang 235,600,000 92.83% 160 orang 235,600,000 100.00% 92.83%
25 97 % - 97 % - 134.72%
114,756,500 - 108,454,000 200 orang 406,178,500 99.03% 200 orang 406,178,500 100.00% 99.03%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
69,914,000 - 75,465,700 233 kader 282,218,700 98.23% 233 kader 282,218,700 100.00% 98.23%
- 97 % - 97.00 % - 100.00%
- 40 % - 40.00 % - 95.24%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
51,540,000 9.7 46,470,000 100 % 202,590,000 99.02% 100.00 % 202,590,000 110.74% 99.02%
18,585,000 1.52 11,190,000 93.98 % 166,060,400 91.51% 93.98 % 345,422,700 102.15% 93.62%
50 50 % - 50.00 % - 156.25%
50 50 % - 50.00 % - 156.25%
50 50 % - 50.00 % - 156.25%
111,271,216 35.72 191,081,949 35.72 % 466,738,399 96.42% 35.72 % 466,738,399 79.38% 96.42%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
50 50 % - 50 % - 50.00%
188,692,900 13.14 123,102,500 81.14 % 458,252,900 79.40% 81.14 % 885,830,900 90.16% 79.55%
95 95 % - 95 % - 95.96%
130,681,550 24.72 156,840,000 98.3 % 497,594,675 94.93% 98.30 % 955,290,550 108.86% 91.20%
0 29.21 % - 29 % - 243.42%
124,042,500 - 142,426,400 5500 jiwa 413,707,200 94.90% 5,500 jiwa 758,113,640 100.00% 81.72%
- 12 tk - 12 tk - 100.00%
kegiata kegiata
- 17 - 17 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 5 - 5 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 8 - 8 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 4 - 4 - 100.00%
n n
- 11 pos - 11 pos - 100.00%
- 3 pos - 3 pos - 100.00%
kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
kegiata kegiata
- 2 - 2 - 100.00%
n n
kelurah kelurah
- 4 - 4 - 100.00%
an an
kelurah kelurah
- 2 - 2 - 50.00%
an an
85 85 % - 85 % - 85.00%
2 87 % - 87 % - 102.35%
22.73 91 % - 91 % - 182.00%
11 11 % - 11 % - 55.00%
kelurah kelurah
87,460,000 114,730,000 6 298,589,500 47.06% 6 799,238,620 100.00% 64.45%
an an
posyan posyan
46 - 46 - 100.00%
du du
posyan posyan
28 - 28 - 100.00%
du du
kelurah kelurah
6 6 - 6 - 100.00%
an an
19 34 rw - 34 rw - 100.00%
- 0 oh - - oh - 0.00%
kegiata kegiata
1 1 - 1 - 100.00%
n n
kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an
kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
poskest poskest
2 2 - 2 - 100.00%
ren ren
- 20 tk - 20 tk - 100.00%
kelurah kelurah
- 6 - 6 - 100.00%
an an
- 0 oh - - oh - 0.00%
25 % - 25 % - 100.00%
31 % - 31 % - 155.00%
40 40 % - 40 % - 100.00%
197,044,500 200 117,314,750 200 kader 436,434,000 77.08% 200 kader 833,007,200 100.00% 76.27%
posyan posyan
40 40 - 40 - 100.00%
du du
kegiata kegiata
35 35 - 35 - 52.24%
n n
40 40 pos - 40 pos - 100.00%
19 19 pos - 19 pos - 100.00%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
23 83 % - 83.00 % - 138.33%
73 73 % - 73 % - 121.67%
pesantr pesantr
- 5 - 5 - 100.00%
en en
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 12 % - 12 % - 100.00%
15 15 % - 15 % - 100.00%
6 56 % - 56 % - 124.44%
0 50 % - 50 % - 156.25%
7 98 % - 98 % - 106.52%
47.2 84 % - 84 % - 186.67%
32 32 % - 32 % - 100.00%
50 50 % - 50 % - 156.25%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
50 50 % - 50 % - 147.06%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
44 93.6 % - 94 % - 187.20%
9 99.45 % - 99 % - 110.50%
5 90 % - 90 % - 96.77%
5,495,250 14.47 600,000 112.47 % 12,100,000 100.00% 112 % 32,250,000 112.47% 94.30%
10.6 69 % - 69 % - 69.00%
- 0 % - - % - 0.00%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
parame parame
8 8 - 8 - 100.00%
dis dis
0 0 % - - % - 0.00%
kegiata kegiata
29,045,000 1 117,168,000 3 259,025,500 88.25% 3 458,811,500 100.00% 88.13%
n n
191,713,600 2.80 91,773,500 102.8 % 532,142,620 89.51% 103 % 532,142,620 102.80% 89.51%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
643,847,500 86 862,366,660 436 unit 2,557,513,380 95.16% 436 unit 4,573,966,520 99.09% 28.01%
PUSK PUSK
7 7 pemba - 7 pemba - 100.00%
ntu ntu
kegiata kegiata
8 199,261,400 8 199,261,400 99.63% 8 199,261,400 100.00% #DIV/0!
n n
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
kegiata kegiata
- - - 4 - 0.00% 4 6,962,192,532 4.49% 51.48%
n n
kegiata kegiata
- 4 - 4 - 50.00%
n n
kegiata kegiata
- 6 - 6 - 60.00%
n n
- 10.25 % - 10 % - 51.25%
- 0 % - - % - 0.00%
- 0 % - - % - 0.00%
19 94 % - 94 % - 125.33%
0 80.9 % - 81 % - 80.90%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
30,848,000 23.1 25,120,000 100 % 80,118,000 99.80% 100 % 80,118,000 100.00% 99.80%
kelurah kelurah
4,307,500 - 520,000 0 29,265,000 82.04% - 29,265,000 0.00% 82.04%
an an
kelurah kelurah
- 0 - - - 0.00%
an an
kegiata kegiata
30 48 - 48 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
- 1 - 1 - 50.00%
n n
kegiata kegiata
- 1 - 1 - 100.00%
n n
- 0 % - - % - 0.00%
- 0 % - - % - 0.00%
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 76 % - 76 % - 100.00%
6 81 % - 81 % - 100.00%
- 72 % - 72 % - 100.00%
1 76 % - 76 % - 100.00%
10,500,000 66 5,558,500 358 nakes 49,200,000 86.32% 358 nakes 49,200,000 358.00% 86.32%
75 % - 75 % - 100.00%
jabfung jabfung
- 39,381,000 0 41,199,800 65.40% - 41,199,800 0.00% 65.40%
kes kes
kegiata kegiata
11 41 - 41 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
7 50 - 50 - 100.00%
n n
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
kegiata kegiata
9 28 - 28 - 68.29%
n n
53,280,540 - 504,444,679 100 % 942,664,788 83.46% 100 orang 1,640,347,348 100.00% 83.37%
kegiata
10 41 - 41 - 95.35%
n
kegiata kegiata
3 33 - 33 - 91.67%
n n
kegiata kegiata
1 16 - 16 - 100.00%
n n
kegiata kegiata
35 35 - 35 - 92.11%
n n
kegiata kegiata
3 5 - 5 - 83.33%
n n
kesehat keseha
3,000,000 34 43,250,000 53 133,200,000 97.94% 53 133,200,000 132.50% 97.94%
an tan
25.60 32 % - 32 % - 160.00%
16
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019
6 7 8 9 10
Rp
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,561,692,110 100 586,095,075 - 936,638,324
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat
Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22
gedung kantor
Jumlah petugas kebersihan yang ada 9 orang 1,351,858,500 0 orang 232,349,159 3 orang 416,183,500 3 41,086,106 - 98,132,214
6 7 8 9 10
Rp
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan 24 dokumen 202,591,900 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000 1 1,863,000
laporan capaian kinerja yang tersusun
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
24 dokumen - 12 dokumen - 4 dokumen 1 1
tersusun
Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500
(DAK Non Fisik)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01 90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03 Jumlah kebutuhan kader posyandu 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000
Puskesmas Karangketug (DBH
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita - balita - 1.822 balita 1,822
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
Medis Bidan Persalinan
5 orang - orang - 5 orang 5
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 21 72
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 21 76
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 18 67
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 20 22
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 84 % - % - % 18 28.38
standart
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH 45 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000 - -
PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
32 % - % - 32 % - 100
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90 % - % - 90 % 100 -
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta 93 % 650,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000 23 362,178,000
dasar lengkap
pelaksanaan KIPI (DID)
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji
Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama 440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920
kesehatan yang tersedia
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7 - PUSK.pemb - 7 - -
antu pembantu
antu
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 - 5,360,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH ( Calon Jamaah Haji )
1 02 1 02 01 40 07 masyarakat di Puskesmas
Yang Diperiksa
100 % 22,500,000 % - 100 % 22,500,000 100 5,400,000 - 5,200,000
Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
Persentase UKK Yang Dibina ( Sesuai
SK Kelurahan )
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Posbindu Yang Dibina
100 % - % - 100 % - 100
( Sesuai SK Kelurahan )
Persentase Pelaksanaan Senam
100 % - % - 100 % 100 -
Lansia
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran UKK
100 % - % - 100 % - 100
Persentase Pelaksanaan Tes
Kebugaran CJH
100 % - % - 100 % 100 -
Persentase Pelaksanaan Pengamanan
Bidang Kesehatan
100 % - % - 100 % - -
Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas
lebaran
6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55 8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
Kab/Kota (DID)
1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
213 1,860,000 391 kotak 4,530,000 54.91% 3,042 kotak 38,762,500 55.01% 33.60%
66 50,906,400 213 kali 130,806,955 52.61% 3,014 kali 753,049,066 82.06% 52.36%
- 523,710,000 100 orang 1,542,523,750 65.34% 274 orang 4,684,573,750 55.92% 50.14%
0 0 - 0.00%
0 0 - 0.00%
0 0 - 0.00%
- 7,850,000 235 orang 25,150,000 47.87% 1,039 orang 144,076,600 75.95% 52.09%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
7 65 % - 65.00 % - 154.76%
- 91.05 % - 91 % - 98.97%
- 0 % - - % - 0.00%
- 36.8 % - 37 % - 81.78%
- 57,150,000 160 orang 174,600,000 68.79% 160 orang 174,600,000 100.00% 68.79%
- 72 % - 72 % - 100.00%
114,756,500 200 orang 297,724,500 72.59% 200 orang 297,724,500 100.00% 72.59%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 69,914,000 233 kader 206,753,000 71.96% 233 kader 206,753,000 100.00% 71.96%
- 97 % - 97.00 % - 100.00%
0.97 80 % - 80 % - 80.00%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
15 15 % - 15 % - 100.00%
63 63 % - 63 % - 525.00%
- 124,042,500 5500 jiwa 271,280,800 62.23% 5,500 jiwa 615,687,240 100.00% 66.36%
8 12 tk - 12 tk - 100.00%
- 13 % - 13 % - 100.00%
- 85 % - 85 % - 100.00%
69 74 % - 74 % - 87.06%
keluraha
- 87,460,000 6 kelurahan 183,859,500 28.97% 6 n 684,508,620 100.00% 55.20%
posyand
46 46 posyandu - 46 - 100.00%
u
posyand
28 28 posyandu - 28 u - 100.00%
keluraha
- 0 kelurahan - - n - 0.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
15 15 rw - 15 rw - 44.12%
- 0 oh - - oh - 0.00%
- 20 tk - 20 tk - 100.00%
keluraha
- 6 kelurahan - 6 - 100.00%
n
- 0 oh - - oh - 0.00%
- 50 % - 50 % - 100.00%
10 30 % - 30 % - 150.00%
- 65 % - 65 % - 108.33%
- 5 jenis - 5 jenis - 100.00%
- 2 jenis - 2 jenis - 100.00%
- 0 jenis - - jenis - 0.00%
75 100 % - 100 % - 400.00%
- 50 % - 50 % - 125.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 60 % - 60.00 % - 100.00%
- 13 % - 13 % - 100.00%
- 92 % - 92 % - 99.35%
- 97 % - 97 % - 100.00%
- 0 % - - % - 0.00%
- 0 % - - % - 0.00%
- 42 % - 42 % - 100.00%
12 12 % - 12 % - 100.00%
- 0 % - - % - 0.00%
5 50 % - 50 % - 111.11%
- 90 % - 90 % - 100.00%
- 50 % - 50 % - 156.25%
28.44 84 % - 84 % - 90.71%
29.05 87 % - 87 % - 89.69%
7 65 % - 65 % - 154.76%
- 91.05 % - 91 % - 98.97%
- 0 % - - % - 0.00%
- 36.8 % - 37 % - 81.78%
- 32 % - 32 % - 100.00%
a Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 95.29 % - 95 % - 105.88%
- 61.76 % - 62 % - 193.00%
- 95.29 % - 95 % - 280.26%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 50 % - 50 % - 100.00%
- 90 % - 90 % - 100.00%
85 85 % - 85 % - 91.40%
60 60 % - 60 % - 92.31%
22.4 71 % - 71 % - 78.89%
- 0 % - - % - 0.00%
58 58 % - 58 % - 62.37%
30 30 % - 30 % - 100.00%
- 0 % - - % - 0.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
257 643,847,500 350 unit 1,695,146,720 63.07% 350 unit 3,711,599,860 79.55% 22.73%
PUSK
PUSKpem
- 0 - - pembant - 0.00%
bantu
u
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 0 % - - % - 0.00%
54.74 60 % - 60 % - 400.00%
- 0 % - - % - 0.00%
- 75 % - 75 % - 100.00%
43 74 % - 74.00 % - 185.00%
19 19 % - 19.00 % - 31.67%
keluraha
- 4,307,500 0 kelurahan 28,745,000 80.58% - 28,745,000 0.00% 80.58%
n
keluraha
- 0 kelurahan - - n - 0.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- 0 % - - % - 0.00%
80 80 % - 80 % - 98.77%
70 70 % - 70 % - 96.55%
- 0 % - - % - 0.00%
- 0 % - - % - 0.00%
- 0 % - - % - 0.00%
75 75 % - 75 % - 98.68%
75 75 % - 75 % - 92.59%
5 75 % - 75 % - 104.17%
- 75 % - 75 % - 98.68%
97 10,500,000 292 nakes 43,641,500 76.56% 292 nakes 43,641,500 292.00% 76.56%
2 80 % - 80 % - 106.67%
jabfungke jabfungk
- - 0
s
1,818,800 2.89% - es 1,818,800 0.00% 2.89%
31 31 kegiatan - 31 - 72.09%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
kesehata
47 3,000,000 87 kesehatan 89,950,000 66.14% 87 89,950,000 217.50% 66.14%
n
0 0 m2 - - m2 - 0.00%
0 0 m2 - - m2 - 0.00%
Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019
6 7 8 9 10
Rp
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 18,613,624,150 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,512,292,110 100 586,095,075 - 936,638,324
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat
Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22
gedung kantor
Jumlah petugas kebersihan yang ada 9 orang 1,202,146,000 0 orang 232,349,159 3 orang 266,471,000 3 41,086,106 - 98,132,214
6 7 8 9 10
Rp
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan 24 dokumen 202,591,900 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000 1 1,863,000
laporan capaian kinerja yang tersusun
Capaian Kinerja
Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
5 kali 1,089,813,700 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000 - 19,281,500
(DAK Non Fisik)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 271,060,000 % - 90.3 % 271,060,000 24.29 42,322,000 24.55 73,298,000
Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu 160 orang 253,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000 - 58,250,000
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05 Jumlah kader posyandu bayi balita 200 orang 410,161,000 orang - 200 orang 410,161,000 200 85,814,000 97,154,000
Puskesmas Sekargadung (DBH
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06 233 kader 287,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000 - 70,814,000
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita - balita - 1.822 balita 1,822
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
5 orang - orang - 5 orang 5
Medis Bidan Persalinan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.3 % 466,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750 69 122,473,150
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.6 % - % - 92,60 % 21 72
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97 % - % - 97 % 21 76
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 84.5 % - % - 84,50 % 18 67
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.2 % - % - 99,20 % -
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
42 % - % - 42 % 20 22
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 % - % - 100 % 100 -
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08 90.3 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000 20.93 47,655,000
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 84 % - % - % 18 28.38
standart
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 - 4,875,000 - 4,875,000
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38 100 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500 - 185,644,134
penularan penyakit penanganan penderita DBD
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
93 % 650,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000 23 362,178,000
pelaksanaan KIPI (DID)
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 100 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000 - 4,081,200
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji
Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
440 unit 16,331,736,000 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300 69 893,116,920
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7
antu
- PUSK.pe - 7
pembantu
- -
mbantu
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000 0 5,360,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500 6 2,700,000
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,800 kader - 40 kader 12,931,800 - - - 11,967,000
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
90 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 - 1,820,000 90 26,720,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Rp
6 7 8 9 10
Rp
Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
8 jenis 1,521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000 - 90,002,200
Kab/Kota (DID)
1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
dokume
3 dokumen 8,298,000 33.67% 15 131,119,800 62.50% 64.72%
n
dokume
2 dokumen - 14 n - 58.33%
0 % - 0.00 % - 0.00%
58 % - 58.00 % - 138.10%
36.8 % - 37 % - 81.78%
72 % - 72 % - 100.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
97 % - 97.00 % - 100.00%
0 % - 0.00 % - 0.00%
42 % - 42.00 % - 100.00%
26 % - 26.00 % - 61.90%
0 % - - % - 0.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
79.03 % - 79 % - 79.03%
0 % - 0.00 % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
78.3 % - 78 % - 652.50%
4 tk - 4 tk - 33.33%
13 % - 13 % - 100.00%
85 % - 85 % - 100.00%
16.5 % - 17 % - 33.00%
5 % - 5 % - 5.88%
keluraha
6 kelurahan 96,399,500 15.19% 6 597,048,620 100.00% 48.15%
n
posyand
0 posyandu - - - 0.00%
u
posyand
0 posyandu - - u - 0.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
keluraha
0 kelurahan - - n - 0.00%
0 rw - - rw - 0.00%
0 oh - - oh - 0.00%
20 tk - 20 tk - 100.00%
keluraha
6 kelurahan - 6 n - 100.00%
0 oh - - oh - 0.00%
50 % - 50 % - 100.00%
65 % - 65 % - 108.33%
20 % - 20 % - 100.00%
65 % - 65 % - 108.33%
5 jenis - 5 jenis - 100.00%
2 jenis - 2 jenis - 100.00%
0 jenis - - jenis - 0.00%
25 % - 25 % - 100.00%
20 % - 20 % - 100.00%
50 % - 50 % - 125.00%
26 % - 26 % - 28.89%
50 % - 50 % - 166.67%
72.15 % - 72 % - 84.88%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
33.4 % - 33 % - 39.29%
45 % - 45 % - 75.00%
60 % - 60.00 % - 100.00%
60 % - 60 % - 100.00%
13 % - 13 % - 100.00%
92 % - 92 % - 99.35%
97 % - 97 % - 100.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
42 % - 42 % - 100.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - 0.00 % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
40 % - 40 % - 88.89%
90 % - 90 % - 100.00%
50 % - 50 % - 156.25%
55.56 % - 56 % - 60.00%
57.95 % - 58 % - 59.74%
20.12 % - 20 % - 23.81%
58 % - 58 % - 138.10%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
36.8 % - 37 % - 81.78%
94.95 % - 95 % - 105.50%
55.88 % - 56 % - 174.63%
48 % - 48.00 % - 53.33%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
50 % - 50 % - 100.00%
90 % - 90 % - 100.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
48.6 % - 49 % - 54.00%
58.4 % - 58 % - 58.40%
0 % - - % - 0.00%
41.58 % - 42 % - 63.97%
44.64 % - 45 % - 68.68%
13.29 % - 13 % - 20.45%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
PUSK
PUSKpem
0
bantu
- - pembant - 0.00%
u
10 % - 10 % - 50.00%
0 % - - % - 0.00%
5.26 % - 5 % - 35.07%
0 % - - % - 0.00%
75 % - 75 % - 100.00%
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
31 % - 31.00 % - 77.50%
keluraha
0 kelurahan 24,437,500 68.51% - n 24,437,500 0.00% 68.51%
keluraha
0 kelurahan - - n - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
0 % - - % - 0.00%
76 % - 76 % - 100.00%
Tahun 2019
Tingkat Capaian
PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Penan
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Realisasi Anggaran
III IV dievaluasi Tahun 2019 ggung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) Renstra PD s/d Tahun
Jawab
2019 (%)
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
80 % - 80 % - 98.77%
70 % - 70 % - 97.22%
75 % - 75 % - 98.68%
78 % - 78 % - 104.00%
jabfungke jabfungk
0
s
1,818,800 2.89% - es 1,818,800 0.00% 2.89%
9 kegiatan - 9 - 90.00%
kesehata
40 kesehatan 86,950,000 63.93% 40 86,950,000 100.00% 63.93%
n
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
6.24 % - 6 % - 31.20%
0 m2 - - m2 - 0.00%
0 m2 - - m2 - 0.00%
Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
DINAS KESEHATAN
Tahun: 2019
6 7 8 9 10
Rp
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
100 % 15,361,362,022 100.00 % 5,991,982,894 100 % 3,512,292,110 100 586,095,075
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat
Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22 Jumlah petugas kebersihan yang ada 3 orang 693,549,900 0 orang 232,349,159 3 orang 266,471,000 3 41,086,106
gedung kantor
6 7 8 9 10
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan
laporan capaian kinerja yang tersusun
16 dokumen 227,299,950 12 dokumen 122,821,800 4 dokumen 24,645,000 2 6,435,000
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
tersusun
16 dokumen 12 dokumen - 4 dokumen 1
Penyusunan Pelaporan Barang jumlah pertemuan penyusunan
1 02 1 02 01 06 08 SKPD dan Pengelolaan pelaporan barang OPD dan 10 kali 105,433,820 6 kali 46,236,450 4 kali 13,122,000 1 -
Kepegawaian pengelolaan kepegawaian
Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan
evaluasi DAK Non Fisik
4 kali 98,939,820 2 kali 28,434,944 1 kali 250,000,000 1 180,217,000
(DAK Non Fisik)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu 160.00 orang 217,800,000 orang - 160 orang 253,800,000 160 59,200,000
Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Jumlah Pembayaran Honor Kader
1 02 1 02 01 16 06
Puskesmas Bugulkidul (DBH Posyandu Balita
233 kader 227,300,000 kader - 233 kader 287,300,000 233 66,025,000
Pajak Rokok)
Jumlah Kudapan Yang Diberikan
Untuk PMT Penyuluhan Posyandu 1.822 balita balita - 1.822 balita
Balita
Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan
Medis Bidan Persalinan
5 orang orang - 5 orang
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 07
Puskesmas Kandangsapi (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 418,101,400 % - 90.3 % 466,101,400 21 116,170,750
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.70 % % - 92,60 % 21
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 21
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 18
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99,20 %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 20
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 08
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 204,600,000 % - 90.3 % 204,600,000 21 56,925,000
Rokok)
Persentase balita mendapatkan 84,
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - % 18
standart
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
Jumlah Sosialisasi MMK, Intervensi
MMK dan Evaluasi MMK
6 kelurahan kelurahan - 6 kelurahan
Jumlah Sosialisasi IMS dan HIV Pada
Populasi Kunci
4 kali kali - 4 kali
6 7 8 9 10
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % 13,750,000 % - 45 % 13,750,000 40.65 1,750,000
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD 32 pos pos - 32 pos 32
Jumlah peserta MMK 160 orang orang - 160 orang 160
Jumlah peserta intervensi keluarga
sehat
160 orang orang - 160 orang -
Jumlah peserta evaluasi keluarga
sehat
160 orang orang - 160 orang -
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
85.00 % 38,700,000 % - 85 % 38,700,000 - 9,855,300
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi 60 kader 17,055,000 kader - 60 kader 17,055,000 4,875,000
Pajak Rokok)
Jumlah peserta pertemuan dan
koordinasi persiapan screning di 35 uks uks - 35 uks
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
175 siswa siswa - 175 siswa
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
dan kesehatan reproduksi di sekolah
150 siswa siswa - 150 siswa
Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH 20 orang 42,512,900 orang - 20 orang 42,512,900 12,277,600
Tingkat TK
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
Tingkat SD/SMP/SMA
53 orang orang - 53 orang
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
46 buku buku - 46 buku
Informasi Posyandu
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
Kesehatan di SD / Mi
18 sekolah sekolah - 18 sekolah
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
MOS ( SMP / SMA )
18 sekolah sekolah - 18 sekolah
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
36 sekolah sekolah - 36 sekolah
Instansi Pendidikan
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
Pondok Pesantren
5 pesantren pesantren - 5 pesantren
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH 90.40 % 41,500,000 % - 90.3 % 41,500,000 21 17,000,000
pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
92.70 % % - 92.6 % 21
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 21
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84.5 % 18
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining 99.30 % % - 99.2 %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 20
Persentase balita gizi buruk
100.00 % % - 100 % 100
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 92 % 89.45
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % 3
Persentase UKK yang dibina (sesuai
SK kelurahan)
100.00 % % - 100 %
Persentase OPD yang dilakukan test
kebugaran
25.00 % % - 15 %
Persentase rumah tangga ber-
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % % - 45 %
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 %
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 %
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
36.00 % 13,750,000 % - 32 % 13,750,000 950,000
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
90.40 % 19,800,000 % - 90.3 % 19,800,000 24.29 5,800,000
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
92.70 % % - 92,60 % 23.58
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru 97.50 % % - 97 % 24.72
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai 85.00 % % - 84,50 % 13.76
standart
Persentase lansia mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standart
43.00 % % - 42 % 0.1
Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100.00 % % - 100 % 100
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban 97.00 % % - 92 % 91.05
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
air minum SG/SPT diperiksa
16.00 % % - 12 % 100
Persentase rumah tangga ber-
50.00 % % - 45 % 36.8
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 100
Persentase kelurahan siaga PURI
(Purnama Mandiri)
36.00 % % - 32 % 100
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
50.00 % 23,160,000 % - 45 % 23,160,000 53.29 18,410,000
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
36.00 % % - 32 % -
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 100
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10
Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
50.00 % 180,456,000 % - 45 % 1,116,413,000 16 17,071,400
Presentase posyandu PURI (Purnama
Mandiri)
90.00 % % - 90 % 95
Presentase Kelurahann Siaga PURI
36.00 % % - 32 % 62
(Purnama Mandiri)
6 7 8 9 10
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
100.00 % 376,234,000 % - 100 % 376,234,000 100 1,681,500
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
94.00 % 190,850,000 % - 93 % 650,850,000 20.4 3,425,000
pelaksanaan KIPI (DID)
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
100.00 % 42,823,200 % - 100 % 42,823,200 100 15,268,000
calon jamaah haji
Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
440.00 unit 11,529,242,800 unit 2,016,453,140 436 unit 2,687,680,000 24 158,182,300
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
PUSK.pemba PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab 7
ntu
PUSK.pemba - 7
pembantu
-
ntu
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
100.00 % 24,200,000 % - 100 % 24,200,000 100 7,870,000
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 201
Target Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai Target Kinerja & Anggaran
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun
dengan Renja PD Tahun 2018 Renja PD Tahun 2019 I II
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) / 2021
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10
Persentase penyehat tradisional yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar 40.00 % % - 20 % 10
Penyehat Tradisional
Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas 6 orang 19,250,000 orang - 6 orang 19,250,000 - 10,712,500
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
40 kader 12,931,890 kader - 40 kader 12,931,800 -
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
94.00 % 38,810,000 % - 90 % 38,810,000 1,820,000
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Persentase sarana distribusi alat
kesehatan dan PKRT yang memenuhi 83.00 % % - 81 %
syarat
Persentase sarana produksi dan
distribusi pangan yang memenuhi 75.00 % % - 72 %
syarat
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti bimtek, diklat, kursus
singkat, simposium dan seminar terkait
50.00 sdm sdm - 40 sdm
keilmuan bidang kesehatan
Peningkatan kesehatan
Presentase UKK yang dibina (sesuai
1 02 1 02 01 40 13 masyarakat di Puskesmas Trajeng 100.00 % 19,250,000 % - 100 % 19,250,000 4,650,000
SK Kelurahan
(DBH Pajak Rokok)
Persentase ketersediaan obat, bahan
Pengadaan Obat Generik dan
medis habis pakai (BMHP) dan bahan
1 02 1 02 01 40 15 Paten Non SK Menkes dan bahan
laboratorium
85 % 1,613,363,500 % - 85 % 1,613,363,500 5 7,125,000
laboratorium (DBH Pajak Rokok)
6 7 8 9 10
Penyediaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan Puskesmas non
1 02 1 02 01 40 50 Puskesmas Non Afirmasi (DAK
afirmasi yang tersedia
13 unit 1,351,200,000 unit - 13 unit 1,283,639,000 -
Reguler)
Pengadaan obat dan bahan medis Persentase ketersediaan obat, bahan
1 02 1 02 01 40 53 habis pakai (BMHP)di Kab/Kota medis habis pakai (BMHP) dan bahan 85 % 1,081,162,856 % - 85 % 883,008,000 - -
(DAK Reguler) laboratorium
Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
8 jenis 521,628,000 jenis - 8 jenis 1,521,628,000 4 57,550,000
Kab/Kota (DID)
1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana, Sumber Daya Manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya, Dukungan dari lintas sektor
2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: :-
3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): : Evaluasi terhadap hasil kinerja tiap program dan tiap bidang, meningkatkan koordinasi antar bidang
4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**): : Meningkatkan Koordinasi antar bidanng dan lintas sektor
16
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja Rp Kinerja Rp
- m2 - 571 m2 - 44.96%
91 % - 91 % - 93.87%
37 % - 37 % - 73.60%
- % - - % - 0.00%
30 % - 30 % - 29.95%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
13 % - 13 % - 36.11%
85 % - 85 % - 87.63%
17 % - 17 % - 27.50%
- % - - % - 0.00%
- rw - - rw - 0.00%
- oh - - oh - 0.00%
- tk - - tk - 0.00%
- oh - - oh - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- jenis - - jenis - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
0.00 % - - % - 0.00%
0.00 % - - % - 0.00%
0.00 % - - % - 0.00%
90.00 % - 90 % - 90.00%
0.00 % - - % - 0.00%
0.00 % - - % - 0.00%
0.00 % - - % - 0.00%
95.00 % - 95 % - 95.00%
15.00 % - 15 % - 20.00%
88 % - 88 % - 146.67%
13 % - 13 % - 36.11%
21.00 % - 21 % - 22.65%
21.00 % - 21 % - 21.54%
18.00 % - 18 % - 21.18%
- % - - % - 0.00%
20 % - 20 % - 46.51%
3 % - 3 % - 18.75%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
24 % - 24 % - 25.44%
25 % - 25 % - 25.35%
14 % - 14 % - 16.19%
0 % - 0 % - 0.23%
91 % - 91 % - 93.87%
37 % - 37 % - 73.60%
- % - - % - 0.00%
62 % - 62 % - 171.56%
15 % - 15 % - 25.00%
15 % - 15 % - 15.00%
23 % - 23 % - 24.89%
15 % - 15 % - 20.00%
15 % - 15 % - 20.00%
37 % - 37 % - 37.00%
33 % - 33 % - 32.50%
- % - - % - 0.00%
20 % - 20 % - 26.91%
20 % - 20 % - 26.51%
8 % - 8 % - 11.09%
19 % - 19 % - 20.21%
- % - - % - 0.00%
16
- kader 16,175,000 57.08% - kader 33,170,000 0.00% 65.84%
- % - - % - 0.00%
PUSKpem PUSKpemb
-
bantu
- - antu - 0.00%
10 % - 10 % - 25.00% 16
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
75 % - 75 % - 88.24%
- % - - % - 0.00%
8 % - 8 % - 8.00%
- % - - % - 0.00%
25 % - 25 % - 25.00%
20 % - 20 % - 50.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab
- % - - % - 0.00% 16
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
- % - - % - 0.00%
25 % - 25 % - 32.05%
75 % - 75 % - 88.24%
- - - - 0.00%
6 % - 6 % - 15.12%
Triwulan Tahun 2019
Tingkat Capaian PD
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Kinerja dan Realisasi Penangg
PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
III IV dievaluasi Tahun 2019 Anggaran Renstra PD s/d ung
Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)
Tahun 2019 (%) Jawab
- m2 - - m2 - 0.00%
- m2 - - m2 - 0.00%
Pasuruan,
Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
dr.Shierly Marlena
NIP. 19730715 200604 2 023
Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA
PD....................
Tahun: 2018
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 3 15 = 14/6 x 100 %
16
1 2 3 4 5 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
Renstra
OPD Disusun
Realisasi APBD
TA 2017 Pasuruan, tanggal/bulan/tahun
Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan APBD TA Kepala ... (sebutkan nama SKPD)
2018
Renstra LAKIP OPD Renja OPD
PD 2017 2018
Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si ... (Nama lengkap dan gelar)
NIP. 19610513 198603 1 015 Pangkat
NIP: ...
hitung target renstra
catt: pada program yang sama , nama kegiatan tidak sama antara tahun 2016-2019
6 7 8
Rp
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dan Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan
I 1 02 01 02 01 01 Perkantoran administrasi perkantoran
90 % 1,294,449 % 2,850,393 % 2,431,107
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat
Pemeliharaan rutin/berkala
1 02 1 02 01 02 22 Jumlah petugas kebersihan yang ada - orang 35,000 orang 40,000 - orang 207,150
gedung kantor
6 7 8
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 01 Perencanaan dan Laporan
laporan capaian kinerja yang tersusun
4 dokumen 60,000 4 dokumen 51,000 4 dokumen 34,725
Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan yang
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
tersusun
Manajemen Pemanfaatan
Jumlah pertemuan perencanaan dan
1 02 1 02 01 06 11 Bantuan Operasional Kesehatan - kali - kali 2 kali 34,322
evaluasi DAK Non Fisik
(DAK Non Fisik)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di Persentase ibu hamil mendapatkan
1 02 1 02 01 16 01
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
0.00 % - % %
Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 03
Puskesmas Karangketug (DBH
Jumlah kebutuhan kader posyandu orang - orang orang
Pajak Rokok)
Peningkatan Pelayanan
Persentase balita mendapatkan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 04
Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
pelayanan kesehatan balita sesuai % - % %
standart
Rokok)
Presentase ibu hamil mendapatkan
% % %
pelyanan kesehatan ibu hamil
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)
6 7 8
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan anak di
1 02 1 02 01 16 05
Puskesmas Sekargadung (DBH
Jumlah kader posyandu bayi balita orang - orang orang
Pajak Rokok)
Jumlah kader posyandu lansia orang orang orang
6 7 8
Persentase anak usia pendidikan
Pelayanan kesehatan anak usia
1 02 1 02 01 16 42
sekolah, remaja dan lansia
dasar yang mendapatkan skrining % - % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
6 7 8
Prosentase Sarana Air Bersih yang
% % %
memenuhi sarana kesehatan
Prosentase Bayi dengan Imunisasi
% % %
Dasar Lengkap
Prosentase Ibu Hamil mendapat
% % %
pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan
% % %
pelayanan Persalinan
Bantuan Operasional Kegiatan
1 02 1 02 01 16 69 (BOK) di Puskesmas Bugulkidul Jumlah SMD di kelurahan kelurahan 224,672 kelurahan 380,771 kelurahan
(DAK Non Fisik)
6 7 8
Persentase orang beresiko HIV
mendapat pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Persentase penemuan dan
% % %
penanganan penderita DBD
Persentase bayi dengan imunisasi
% % %
dasar lengkap
Persentase CJH (calon jamaah haji)
% % %
yang diperiksa
Persentase usia produktif yang
mendapatkan skrining kesehatan % % %
sesuai standart
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai % % %
standart
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 73 Puskesmas Karangketug (DBH
PHBS/rumah tangga sehat
% - % %
Pajak Rokok)
Jumlah pos pendataan SMD pos pos pos
Jumlah peserta MMK orang orang orang
Jumlah peserta intervensi keluarga
orang orang orang
sehat
Jumlah peserta evaluasi keluarga
orang orang orang
sehat
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase Sarana Air Bersih yang
1 02 1 02 01 16 74 Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak
memenuhi syarat kesehatan
% - % %
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
1 02 1 02 01 16 75 Puskesmas Sekargadung (DBH Jumlah peserta pembinaan kader kelsi kader - kader kader
Pajak Rokok)
Jumlah peserta pertemuan dan
koordinasi persiapan screning di uks uks uks
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan PHBS di
siswa siswa siswa
sekolah
Jumlah peserta penyuluhan NAPZA
siswa siswa siswa
dan kesehatan reproduksi di sekolah
Pemberdayaan Masyarakat di
Pelaksanaan Pertemuan Guru Uks
1 02 1 02 01 16 76 Puskesmas Bugulkidul (DBH
Tingkat TK
orang - orang orang
Pajak Rokok)
Pelaksanaan Pertemuan Guru UKs
orang orang orang
Tingkat SD/SMP/SMA
Belanja Cetak Penggandaan Sistem
buku buku buku
Informasi Posyandu
Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi
sekolah sekolah sekolah
Kesehatan di SD / Mi
Sosialisasi Kegiatan Di sekolah saat
sekolah sekolah sekolah
MOS ( SMP / SMA )
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
sekolah sekolah sekolah
Instansi Pendidikan
Pelaksanaan Intervensi PHBS di
pesantren pesantren pesantren
Pondok Pesantren
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 77 Puskesmas Kandangsapi (DBH
pelayanan kesehatan ibu hamil
% - % %
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase anak usia pendidiikan
dasar yang mendapatkan skrining % % %
kesehatan sesuai standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase UKK yang dibina (sesuai
% % %
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test
% % %
kebugaran
Persentase rumah tangga ber-
% % %
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase kelurahan siaga PURI
1 02 1 02 01 16 78 Puskesmas Trajeng (DBH Pajak
(Purnama Mandiri)
% - % %
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase ibu hamil medapatkan
1 02 1 02 01 16 79 Puskesmas Kebonagung (DBH % - % %
pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan
% % %
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan bayi baru % % %
lahir
Persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai % % %
standart
Persentase lansia mendapatkan
% % %
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk
% % %
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki
akses terhadap sanitasi dasar (jamban % % %
sehat)
Indikator Kinerja tahun 2016 tahun 2017 tahun 2018
No Sasaran Kode Rekening Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)
6 7 8
Persentase rumah tangga yang akses
% % %
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber-
% % %
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di
Persentase rumah tangga ber-
1 02 1 02 01 16 80 Puskesmas Gadingrejo (DBH % - % %
PHBS/rumah tangga sehat
Pajak Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 82 Promosi Kesehatan (DID)
atau rumah tangga sehat
% - % %
Presentase posyandu PURI (Purnama
% % %
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI
% % %
(Purnama Mandiri)
Pendampingan Poskestren Presentase rumah tangga ber PHBS
1 02 1 02 01 16 95
(Bantuan Keuangan Provinsi) atau rumah tangga sehat
Presentase Kelurahann Siaga PURI
(Purnama Mandiri)
6 7 8
Persentase orang berisiko HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai % % %
standart
Persentase pengendalian penyakit
% % %
kusta
Persentase orang dengan TB MDR
mendapatkan pelayanan TB MDR % % %
sesuai standart
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk dan pencegahan Persentase penemuan dan
1 02 1 02 01 22 38
penularan penyakit penanganan penderita DBD
% - % - %
endemik/epidemik
Pelayanan vaksinasi bagi bayi,
Persentase bayi dengan imunisasi
1 02 1 02 01 22 39 balita, anak sekolah serta
dasar lengkap
% - % - %
pelaksanaan KIPI (DID)
Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan penanggulangan Persentase kasus KLB (kejadian luar
1 02 1 02 01 22 40 % - % - %
wabah serta pelayanan kesehatan biasa) yang ditangani
calon jamaah haji
Penyediaan/peningkatan/pemeliha
raan sarana/prasarana fasilitas
Jumlah sarana dan prasarana
1 02 1 02 01 34 02 kesehatan yang bekerjasama
kesehatan yang tersedia
unit - unit - 4.00 unit 2,633,022
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
PUSK.pemb PUSK.
jumlah puskesmas yang direhab PUSK.pemb 0
antu pembantu
antu
6 7 8
Peningkatan kesehatan
Persentase CJH (Calon jamaah haji )
1 02 1 02 01 40 06 masyarakat di Puskesmas
yang diperiksa
% - % %
Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Jumlah petugas pengamanan hari
1 02 1 02 01 40 08 masyarakat di Puskesmas orang - orang orang
lebaran
Karangketug (DBH Pajak Rokok)
Peningkatan kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan
1 02 1 02 01 40 10 masyarakat di Puskesmas
gilut
kader - kader kader
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
6 7 8
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Test
Kebugaran Petugas UPT Puskesmas orang orang orang
Bugul KIdul
Peningkatan kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan
1 02 1 02 01 40 12 masyarakat di Puskesmas
Pemerintah yang terakreditasi
% - % %
Kandangsapi (DBH Pajak Rokok)
6 7 8
Pelayanan Kesehatan Bagi
Jumlah karyawan yang mendapatkan
1 02 1 02 01 40 31 Peserta BPJS di Puskesmas
Jasa Pelayanan JKN
orang - orang 1,030,641 orang
Trajeng
Jumlah sarana dan prasarana yang
tersedia dan atau mendapat unit unit unit
pemeliharaan (JKN)
Jumlah Kegiatan operasional yang
kegiatan kegiatan kegiatan
terbiayai dari JKN
Pembayaran Premi BPJS Persentase pembayaran premi PBID
1 02 1 02 01 40 32
Kesehatan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran Daerah)
% - % - %
Pembangunan Baru/Rehabilitasi
dan/atau penyediaan sarana Jumlah sarana penunjang pada UPT
1 02 1 02 01 40 55
pendukung instalasi farmasi Perbekalan Kefarmasian yang tersedia
jenis - jenis - jenis
Kab/Kota (DID)
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional yang
kendaraan mendapatkan 98 unit
dinas/operasional pemeliharaan
rutin/berkala
Jumlah izin kendaraan
dinas/operasional yang 46 unit
terselesaikan
1 2 3 4=1+2+3
Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan 1,122,754,402 100 2,586,490,610 100 2,282,737,882 200
Perkantoran administrasi perkantoran
100
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 1 1,560,000 1 1,560,000 2 1 1,560,000 3
peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang 1,400 17,800,000 451 6,562,500 1,851 800 9,870,000 2,651
disediakan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 518 215,228,217 1,800 236,378,734 2,318 483 170,635,160 2,801
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 16 66,326,233 16 78,988,274 32 15 87,062,223 47
Administrasi di UPT Perbekalan terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kefarmasian di UPT.Perbekalan Kefarmasian
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 15 49,105,943 9 45,740,400 24 11 50,028,400 35
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Bugulkidul di UPT Puskesmas Bugulkidul
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 14 50,144,249 4 50,332,574 18 7 41,349,813 25
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kandangsapi di UPT Puskesmas Kandangsapi
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 12 41,043,846 8 37,612,359 20 10 42,395,285 30
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Kebonagung di UPT Puskesmas Kebonagung
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 2 40,069,564 5 37,382,693 7 3 39,404,816 10
Administrasi di Puskesmas Trajeng terpenuhi pada pelayanan administrasi
di UPT Puskesmas Trajeng
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 14 45,402,879 2 34,842,463 16 3 34,863,197 19
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Gadingrejo di UPT Puskesmas Gadingrejo
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 5 32,525,133 6 27,996,942 11 3 25,527,007 14
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Karangketug di UPT Puskesmas Karangketug
Penyediaan Operasional Pelayanan Jumlah kebutuhan operasional yang 15 43,069,730 9 29,525,339 24 7 31,611,731 31
Administrasi di Puskesmas terpenuhi pada pelayanan administrasi
Sekargadung di UPT Puskesmas Sekargadung
Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa tenaga pendukung - - 81 1,496,075,000 81 93 1,645,975,000 174
perkantoran perkantoran yang tersedia
Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana 3,082,282,755 197,608,165 - 711,824,688 -
prasarana Aparatur perkantoran yang berfungsi layak
Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 40,000,000 - - 1 1 22,400,000 2
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah petugas kebersihan yang ada - 32,461,000 - 39,550,000 - - 160,338,159 -
kantor
Pembinaan Rohani Aparatur Jumlah pegawai yang mendapat 276 17,454,000 250 48,936,000 526 278 52,536,600 804
pembinaan rohani
Indikator Kinerja realisasi tahun 2016 realisasi tahun 2017 realisasi tahun 2018 jumlah realisasi sampai dengan ta
jumlah sampai tahun 2017
Program / Kegiatan Program (outcome) /
Kegiatan (output)
1 2 3 4=1+2+3
Program Peningkatan Persentase dokumen perencanaan 100 62,726,750 100 66,710,500 200 100 203,189,544 300
Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan laporan keuangan,
Capaian Kinerja dan Keuangan kepegawaian, barang dan kinerja yang
disusun tepat waktu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 #VALUE! masuk kegiatan indikator kegiatan berbeda, target
Ibu dan anak di Puskesmas pelayanan kesehatan ibu hamil Program kesehatan renstra disesuaikan pada target 2021 ,
Kebonagung (DBH Pajak Rokok) masyarakat untuk prosentase , apabila th 2018 ada
masuk kegiatan data , bisa dimasukkan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - -
pelayanan persalinan
1 2 3 4=1+2+3
Persentase anak usia pendidiikan 0.00 - - -
dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standart
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kader posyandu bayi balita 0.00 - - -
Ibu dan anak di Puskesmas
Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
1 2 3 4=1+2+3
Jumlah Peserta terpapar Program 0.00 - - - -
GP2SP
Jumlah Frekuensi koordinasi lintas 0.00 - - - -
sektor
Pelayanan kesehatan anak usia Persentase anak usia pendidikan 0.00 indikator nya #VALUE! -
sekolah, remaja dan lansia dasar yang mendapatkan skrining berbeda, masuk
kesehatan sesuai standart program yang
berbeda
Bantuan Operasional Kegiatan Persentase ibu hamil mendapatkan 0.00 168,898,500 - 258,679,500 - - -
(BOK) di Puskesmas Kebonagung pelayanan kesehatan
(DAK Non Fisik)
1 2 3 4=1+2+3
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan Diare
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan ISPA
Prosentase Rumah Tangga memiliki 0.00 - - - -
Akses terhadap jamban sehat
Bantuan Operasional Kegiatan Persentase ibu menyusui yang ikut 0.00 164,772,200 - 349,209,720 - - -
(BOK) di Puskesmas Kandangsapi kegiatan KP-ASI
(DAK Non Fisik)
Persentase ibu balita gizi kurang yang 0.00 - - - -
ikut kegiatan Pos Gizi
1 2 3 4=1+2+3
Bantuan Operasional Kegiatan Pendampingan Pendataan Keluarga 0.00 100,210,950 - 296,362,250 - - -
(BOK) di Puskesmas Sekargadung Sehat
(DAK Non Fisik)
Persediaan Alat Laboratorium Habis 0.00 - - - -
Pakai
PMT TB 0.00 - - - -
Bahan Demo Masak 0.00 - - - -
Kegiatan Promotif dan Preventif 0.00 - - - -
Posyandu Balita 0.00 - - - -
Posyandu Lansia 0.00 - - - -
Jumlah Kader Posyandu Balita 0.00 - - - -
1 2 3 4=1+2+3
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - -
SK kelurahan)
Persentase OPD yang dilakukan test 0.00 - - - -
kebugaran
Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - - - -
Puskesmas Trajeng (DBH Pajak (Purnama Mandiri)
Rokok)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase ibu hamil medapatkan 0.00 - - - - - -
Puskesmas Kebonagung (DBH pelayanan kesehatan ibu hamil
Pajak Rokok)
Persentase ibu bersalin mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru lahir 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan bayi baru
lahir
Persentase balita mendapatkan 0.00 - - - -
pelayanan kesehatan balita sesuai
standart
Persentase lansia mendapatkan 0.00 - - - -
skrining kesehatan sesuai standart
Persentase balita gizi buruk 0.00 - - - -
mendapatkan perawatan
Persentase rumah tangga memiliki 0.00 - - - -
akses terhadap sanitasi dasar (jamban
sehat)
Persentase rumah tangga yang akses 0.00 - - - -
air minum SG/SPT diperiksa
Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - -
PHBS/rumah tangga sehat
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase rumah tangga ber- 0.00 - - - - - -
Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak PHBS/rumah tangga sehat
Rokok)
Persentase kelurahan siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Persentae posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Promosi Kesehatan (DID) Presentase rumah tangga ber PHBS 0.00 - - - - - -
atau rumah tangga sehat
Presentase posyandu PURI (Purnama 0.00 - - - -
Mandiri)
Presentase Kelurahann Siaga PURI 0.00 - - - -
(Purnama Mandiri)
Fasilitasi Pembinaan Upaya Persentase UKK yang dibina (sesuai 0.00 - - - - - -
Kesehatan Khusus lainnya SK Kelurahan)
(UKK,UK OL) (DBH Pajak Rokok)
1 2 3 4=1+2+3
Persentase usia produktif yang 0.00 - - -
mendapatkan skrining ksehatan sesuai
standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Pelayanan Pencegahan dan Persentase orang dengan TB 0.00 9,150,000 11,000,000 - - -
Penaggulangan Penyakit Menular mendapatkan pelayanan TB sesuai
di Puskesmas Kebonagung (DBH standart
Pajak Rokok)
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan penderita DBD
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan 0.00 - - -
penanganan diare
Persentase kasus KLB (kejadian luar 0.00 - - -
biasa) yang ditangani
Persentase penyandang DM yang 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Persentase usia produktif yang 0.00 - - -
mendapatkan skrining ksehatan sesuai
standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Pertentase bayi dengan imunisasi 0.00 - - -
dasar lengkap
Persentase pembinaan si cerdik 0.00 - - -
1 2 3 4=1+2+3
Penanggulangan penyakit tidak Persentase ODGJ (orang dengan 0.00 - - - - -
menular (PTM) gangguan jiwa) berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standart
Persentase penyandang DM yang 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Persentase usia produktif yang 0.00 - - - -
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standart
Persentase penderita hipertensi 0.00 - - - -
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standart
Program Pembinaan Lingkungan Persentase sarana dan prasarana 80.00 569,600,000 1,585,901,350 80 2,016,453,140 80
Sosial puskesmas yang laik
Program peningkatan mutu Persentase peningkatan kualitas 80.00 2,570,157,712 2,145,655,700 80 2,246,379,120 80
pelayanan kesehatan BLUD mahasiswa
1 2 3 4=1+2+3
Peningkatan kesehatan masyarakat Prosentase Lansia yang mendapat 0.00 - - - -
di Puskesmas Kebonsari (DBH pelayanan kesehatan
Pajak Rokok)
Prosentase APRAS yang dilakukan 0.00 - - - -
penjaringan di UKBM (Posyandu dan
PAUD)
Prosentase Penemuan dan 0.00 - - - -
Penanganan Kasus Refraksi
Prosentase Orang dengan Gangguan 0.00 - - - -
Jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar
Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah peserta penyuluhan kesehatan 0.00 - - - -
di Puskesmas Sekargadung (DBH gilut
Pajak Rokok)
1 2 3 4=1+2+3
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Presentase karyawan yang 0.00 - 1,093,681,309 - - -
BPJS di Puskesmas Kebonagung mendapatkan Jasa Pelayanan JKN
4=1+2+3
Rp
5,991,982,894
75,355,600
4,680,000
34,232,500
622,242,111
232,376,730
144,874,743
141,826,636
121,051,490
116,857,073
115,108,539
86,049,082
104,206,800
-
-
98,767,804
3,142,050,000
3,991,715,608
165,406,800
62,400,000
232,349,159
-
-
410,674,999
30,350,000
221,915,270
118,926,600
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
332,626,794
122,821,800
46,236,450
28,434,944
18,047,412,528
-
-
-
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
-
-
-
-
179,362,300
-
-
71,025,000
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
427,578,000
457,695,875
344,406,440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331,803,500
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
-
-
-
-
500,649,120
-
-
-
-
-
-
-
-
513,981,920
-
-
-
-
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
396,573,200
-
-
-
-
-
-
402,432,100
-
-
-
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
1,628,373,631
118,610,000
15,060,000
22,900,000
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
20,150,000
17,785,000
19,670,000
17,431,000
-
-
16,995,000
20,200,000
199,786,000
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
4,171,954,490
2,016,453,140
-
-
4,961,634,820
6,962,192,532
-
7,461,333,424
-
-
-
-
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
-
-
-
-
jumlah realisasi sampai dengan tahun 2018
4=1+2+3
1,093,681,309
1,174,681,011
547,783,630
697,682,560
1,380,835,850
958,070,303
759,604,769
848,993,992
-
-