2 Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di 1.925.000 0 1.925.000 0
Puskesmas dan Rumah Sakit
3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM 92.155.000 55.050.000 37.105.000 59,74
dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan
upaya perbaikan gizi masyarakat
4 Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah 17.600.000 11.850.000 5.750.000 67,33
Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro
Pada Anak Usia ekolah dan Remaja
5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon 3.880.000 1.100.000 2.780.000 28,35
Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)
6 Program Perencanaan dan Pencegahan Kompliikasi 5.775.000 4.636.000 1.119.000 80,28
Terintegrasi Desa Siaga
7 Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu 1.350.000 1.350.000 0 100
Balita)
8 Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi (termasuk 7.000.000 0 7.000.000 0
pemantauan faktor risiko/ komplikasi), oleh kader/
mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya
TOTAL 145.170.000 63.127.750 82.042.250 56,51
Upaya Perbaikan gizi masyarakat
No 9Komponen Pagu Pelaksanaan Sisa %
Penyerapan
1 Surveilans Gizi 34.105.000 11.200.000 22.905.000 32,84
2 Konvergensi LP/LS dalam upaya percepatan perbaikan 29.500.000 1.500.000 28.000.000 5,08
gizi masyarakat
3 Pemantauan Tumbuh Kembang Balita 13.325.000 2.150.000 11.175.000 16,14
4 PPemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan 42.100.000 27.712.000 14.388.000 65,82
Sanitasi Dasar
TOTAL 119.030.000 42.562.000 76.468.000 35,76
7 Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza. 6.500.000 0 6.500.000 0
8 Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan 53.350.000 35.150.000 18.200.000 65,9
antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking.
9 Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ 3.000.000 0 3.000.000 0
Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.
10 Follow up tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit 20.125.000 14.575.000 5.550.000 72,4
menular lainnya serta gangguan jiwa.
11 Pembentukan dan pengaktifan, serta pembinaan kader kesehatan program 1.125.000 0 1.125.000 0
P2P serta masalah kesehatan jiwa dan Napza.
12 Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas 1.665.000 900.000 765.000 54,1
puskesmas.
TOTAL 223.275.125 83.588.925 139.686.200 37,4
Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK)
No 9Komponen Pagu Pelaksanaan Sisa %
Penyerapan
1 Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas 19.250.000 12.178.050 7.071.950 63,32
dalam rangka intervensi hasil PIS-PK
TOTAL 19.250.000 12.178.050 7.071.950 63,32
4 Pengiriman spesimen suspect dan kontak erat COVID-19 ke laboratorium 900.000 900.000 0 100
kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kab/kota
TOTAL 86.869.800 86.869.800 0 100
Insentif UMK
No 9Komponen Pagu Pelaksanaan Sisa %
Penyerapan
1 Insentif UMK 64.797.825 0 64.797.825 0
12