Anda di halaman 1dari 32

EVALUASI BOK 2021-2022 PROV SULAWESI SELATAN,

PERENCANAAN ALOKASI BOK KINERJA


SERTA KEBIJAKAN 2023

Biro Perencanaan dan Anggaran


Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

6 Desember 2022
Indikator Kinerja
Dalam Pengalokasian DAK Nonfisik

02
BOK PUSKESMAS
Kepatuhan menyampaikan
01 Laporan
Realisasi Penyerapan
Anggaran

Capaian Program
03 Prioritas Nasional

a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF);


b. Kunjungan Neonatal pertama (KN-1);
c. Success rate TB (SR); dan
d. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
(IDL).

22
Indikator Kinerja
Dalam Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2021
Realisasi Penyerapan Anggaran BOK PUSKESMAS
TA 2021
Rincian Menu Alokasi Realiasai
Kepatuhan Menyampaikan Laporan Capaian Program Prioritas Nasional
COVID-19 2.357.775 1.193.164
a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF);
b. Kunjungan Neonatal pertama (KN-1); Penurunan AKI,AKB 970.232 777.864
c. Success rate TB (SR) dengan; dan Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit
1.281.482 994.665
(non Covid-19)
d. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
Penyediaan Tenaga Manajemen Puskesmas Germas 638.771 495.306
dengan Perjanjian 7.0%
Kerja
10.1% Penanggulangan Stunting 875.259 677.476
Dukungan Operasional Ditetapkan oleh Kepmenkes
UKM Tim Nusantara
Sehat Nomor: Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas 98.854 73.243
0.8% COVID-19 HK.01.07/MENKES/2541/2020
Pemicuan STBM 23.2% tanggal 7 Oktober 2020 Manajemen Puskesmas 444.251 360.161
desa/kelurahan priori-
tas menjadi dasar Penggunaan
1.4% Formulasi DAK Nonfisik TA 2021 Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat 51.858 41.895
Upaya deteksi dini,
preventif, dan respons Penurunan AKI,AKB Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja 586.031 519.361
penyakit non Covid-19 15.2%
19.4% Grand Total 7.304.513 5.133.135
Penanggulangan Stunting
13.2%

Germas
9.6%

* 35% realisasi BOK Puskesmas 2021 digunakan dalam pencapaian indikator kinerja TA 2021
* terdapat alokasi untuk pemulihan covid sebesar maks 25% 3
Hasil Analisis Data Laporan Program (4 Indikator)
2020  2021

 344 Kab/Kota (66.9%) mengalami peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan


 321 Kab/Kota (62.5%) mengalami peningkatan cakupan kunjungan neonatal lengkap
 288 Kab/Kota (56%) mengalami peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
 205 Kab/Kota (39.9%) mengalami peningkatan success rate TB

366 Kab/Kota (71.2%) minimal 2 indikator mengalami peningkatan cakupan


4
Keterkaitan Dengan Capaian Target Renstra

• 265 Kab/Kota (51,6%) mencapai target cakupan persalinan di fasilitas kesehatan


2021 (cakupan ≥ 89%)
• 305 Kab/Kota (59,3%) mencapai target cakupan kunjungan neonatal lengkap
2021 (cakupan ≥ 88%)
• 161 Kab/Kota (31,3%) mencapai target cakupan imunisasi dasar lengkap 2021
(cakupan ≥ 93.6%)
• 217 Kab/Kota (42,2%) mencapai target success rate TB 2021 (SRTB ≥ 90%)

5
Capaian 4 Indikator Program 2020 - 2021
PF KN IDL SRTB Jumlah Minimal 2
No Kabupaten/Kota Indikator indikator
Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat
meningkat meningkat

1 Kepulauan Selayar 1 1 0 1 3 1
2 Bulukumba 1 1 1 0 3 1
3 Bantaeng 1 1 1 0 3 1
4 Jeneponto 1 1 0 0 2 1
5 Takalar 1 1 1 0 3 1
6 Gowa 1 1 1 0 3 1
7 Sinjai 1 1 1 1 4 1
8 Maros 1 1 1 1 4 1
Pangkajene Dan
9 1 1 1 0 3 1
Kepulauan
10 Barru 1 1 1 0 3 1
11 Bone 1 1 1 0 3 1
12 Soppeng 1 1 1 1 4 1

6
Jumlah Minimal 2
PF KN IDL SRTB
No Kabupaten/Kota Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Indikator indikator
meningkat meningkat

13 Wajo 1 1 1 1 4 1
14 Sidenreng Rappang 1 1 1 0 3 1
15 Pinrang 1 1 1 0 3 1
16 Enrekang 1 1 1 0 3 1
17 Luwu 1 1 1 0 3 1
18 Tana Toraja 1 1 0 0 2 1
19 Luwu Utara 1 1 1 0 3 1
20 Luwu Timur 1 1 1 0 3 1
21 Toraja Utara 1 1 1 0 3 1
22 Kota Makasar 1 1 1 1 4 1
23 Kota Pare-pare 1 1 1 1 4 1
24 Kota Palopo 1 1 1 0 3 1

7
Pagu dan Realisasi DAK NF TA 2021
Provinsi Sulawesi Selatan
50.00

45.00

40.00

35.00 91,3%
30.00
9,6%
25.00

20.00

15.00
Milyar

10.00

5.00

-
S I
NG RU NE BA G A
NT
O
YA
R U UR AR
A
RO AN NG NG JA NG LA
R
AJ
A
AR
A
AJ
O
SA
R PO AR
E
AN
AE R O M AN OW
A U W
IM T A U A A IN PE A R T S L O P AT
NT BA .B U E K G P O L L T U LA R PP . S P K O U . W A A E - L
B. B UK R B. NE SE B. U U .M U PI
N
RA B O TA T A B AK P R SE
B A
KA KA UL . EN KA JE AN KA W W AB K EP B. G KA B .S B. NA AJ KA M TA PA SI
B. B B .
AU .L
U
.L
U K A EN KA KA
.T
A
TO
R
T A KO T A E
A B. KA KA
B
DA
N K
KO KO
W
K
KA PUL K AB KAB E E NR KAB AB. U LA
E N ID K S
.K A JE .S N SI
B K B I
KA G KA OV
P AN PR
B.
KA

Pagu Realisasi

Total Pagu : Rp
486.716.257.758 Total Realisasi : Rp
284.508.231.082
% Realisasi : 58,5%
Sumber : e-renggar 30 November 2022 pukul 08.00 WIB
8
Pagu dan Realisasi DAK NF TA 2022
65,6% Provinsi Sulawesi Selatan
40.00

35.00

30.00
0%
25.00 0%

20.00

15.00
0%
Milyar

10.00

5.00

-
I
N G
RR
U N E BA NG W
A TO YA
R U UR RA OS AN NG NG JA EN
G AR JA RA AJ
O AR PO RE TA
N
AE BO M A O N A U W
IM T A A R U A A IN P AL RA TA SS LO PA A
NT BA . U EK G PO L L T U
.M
L A R PP
B.
S P K O U B.
W A A E L
B . B UK R B. NE SE B. U U U
.P
IN RA .S
O TA T A AK P R SE
.B
A
KA KA UL . EN KA JE A N KA U W
U W KAB K EP B G KA B A B. A NA R AJ KA M O TA
A
PA E SI
B B . KA EN KA A
KA
B
B. KA
B AU .L .L NE K .T .T
O T K T
AW
KA KA UL AB AB JE NR AB KO KO
EP K K KA D E K AB
S UL
SI K
K G SI
B. AN B. IN
KA P A V
B. K
PR
O
KA

Pagu Realisasi

Total Pagu : Rp
462.003.513.931
Total Realisasi : Rp 141.740.585.006
% Realisasi : 30,7%
Sumber : e-renggar 30 November 2022 pukul 08.00 WIB
9
Realisasi Per Menu DAK NF Provinsi Sulawesi Selatan (2021 – 2022)

2021 2022
Menu
PAGU RK Total Realisasi % PAGU RK Total Realisasi %

BOK Provinsi 8.328.845.000 4.686.768.134 56,3% 5.316.557.000 2.237.003.102 42,1%


BOK Kabupaten/Kota 48.106.518.795 26.686.920.280 55,5% 45.096.462.531 10.104.406.064 22,4%
BOK Puskesmas 358.220.548.407 217.971.282.473 60,8% 392.779.460.175 123.733.634.381 31,5%
BOK Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 3.626.859.000 2.515.501.226 69,4%
BOK Stunting 11.701.794.250 7.178.267.442 61,3% 10.909.895.225 3.754.039.706 34,4%
Dukungan Akreditasi Laboratorium
1.175.348.000 204.370.200 17,4%
Kesehatan Daerah
Dukungan Akreditasi Puskesmas 23.069.639.306 7.802.068.505 33,8%
Pelayanan Kesehatan Bergerak 933.024.000 532.322.022 57,1%
Jampersal 32.486.705.000 17.463.052.822 53,8% 6.968.115.000 1.379.179.731 19,8%

Grand Total 486.716.257.758 284.508.231.082 58,5% 462.003.513.931 141.740.585.006 30,7%

Sumber : e-renggar 30 November 2022 pukul 08.00 WIB


10
Laporan Realisasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2022

No Daerah/Menu Pagu RK Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Total Realisasi %


1 KAB. BANTAENG 12.891.728.950 - 101.748.450 1.161.331.250 - 1.263.079.700 9,8%
  BOK Kabupaten/Kota 1.586.314.750 - - 1.161.331.250 - 1.161.331.250 73,2%
  BOK Puskesmas 10.744.903.200 - - - - - 0,0%
  BOK Stunting 281.871.000 - 101.748.450 - - 101.748.450 36,1%
  Jampersal 278.640.000 - - - - - 0,0%
2 KAB. BARRU 15.324.830.699 - 527.490.447 59.950.122 - 587.440.569 3,8%
  BOK Kabupaten/Kota 1.379.311.000 - 54.754.534 45.580.742 - 100.335.276 7,3%
  BOK Puskesmas 13.514.944.699 - 415.360.000 - - 415.360.000 3,1%
  BOK Stunting 327.162.000 - 57.375.913 14.369.380 - 71.745.293 21,9%
  Jampersal 103.413.000 - - - - - 0,0%
3 KAB. BONE 35.809.280.201 - 14.112.335.500 9.385.407.260 - 23.497.742.760 65,6%
  BOK Kabupaten/Kota 2.235.542.990 - - 707.234.300 - 707.234.300 31,6%
  BOK Puskesmas 31.830.107.311 - 14.112.335.500 8.080.087.460 - 22.192.422.960 69,7%
  BOK Stunting 901.713.900 - - 412.285.500 - 412.285.500 45,7%
  Jampersal 841.916.000 - - 185.800.000 - 185.800.000 22,1%
4 KAB. BULUKUMBA 18.567.304.390 - 1.577.080.603 2.907.562.297 - 4.484.642.900 24,2%
  BOK Kabupaten/Kota 1.291.303.670 - 31.199.800 181.716.817 - 212.916.617 16,5%
  BOK Puskesmas 16.431.138.720 - 1.394.978.546 2.665.555.280 - 4.060.533.826 24,7%
  BOK Stunting 531.726.000 - 150.902.257 60.290.200 - 211.192.457 39,7%
  Jampersal 313.136.000 - - - - - 0,0%

11
No Daerah/Menu Pagu RK Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Total Realisasi %
5 KAB. ENREKANG 12.604.577.150 - 296.769.459 2.505.793.917 - 2.802.563.376 22,2%
  BOK Kabupaten/Kota 1.862.985.000 - 199.027.609 331.443.212 - 530.470.821 28,5%
  BOK Puskesmas 10.035.456.150 - 97.741.850 2.074.255.800 - 2.171.997.650 21,6%
  BOK Stunting 395.751.000 - - 100.094.905 - 100.094.905 25,3%
  Jampersal 310.385.000 - - - - - 0,0%
6 KAB. GOWA 24.592.959.875 4.259.297.943 3.934.717.157 3.873.102.400 - 12.067.117.500 49,1%
  BOK Kabupaten/Kota 2.209.313.000 - 93.097.873 144.878.900 - 237.976.773 10,8%
  BOK Puskesmas 20.528.723.875 4.108.144.852 3.800.222.884 3.686.203.350 - 11.594.571.086 56,5%
  BOK Stunting 891.123.000 151.153.091 41.396.400 42.020.150 - 234.569.641 26,3%
  Jampersal 963.800.000 - - - - - 0,0%
7 KAB. JENEPONTO 24.564.391.700 - 7.148.035.050 - - 7.148.035.050 29,1%
  BOK Kabupaten/Kota 2.816.698.700 - 385.566.500 - - 385.566.500 13,7%
  BOK Puskesmas 20.933.725.000 - 6.534.375.150 - - 6.534.375.150 31,2%
  BOK Stunting 498.848.000 - 228.093.400 - - 228.093.400 45,7%
  Jampersal 315.120.000 - - - - - 0,0%
8 KAB. KEP. SELAYAR 16.919.030.300 230.050.000 3.224.808.000 3.492.617.100 - 6.947.475.100 41,1%
  BOK Kabupaten/Kota 2.026.503.900 - - - - - 0,0%
  BOK Puskesmas 14.482.504.400 230.050.000 3.224.808.000 3.492.617.100 - 6.947.475.100 48,0%
  BOK Stunting 294.750.000 - - - - - 0,0%
  Jampersal 115.272.000 - - - - - 0,0%
9 KAB. LUWU 23.030.170.324 - 3.371.576.702 2.947.807.601 - 6.319.384.303 27,4%
  BOK Kabupaten/Kota 2.744.179.400 - 250.177.079 177.916.129 - 428.093.208 15,6%
  BOK Puskesmas 19.229.163.924 - 3.057.750.395 2.688.659.370 - 5.746.409.765 29,9%
  BOK Stunting 639.999.000 - 63.649.228 36.907.102 - 100.556.330 15,7%
  Jampersal 416.828.000 - - 44.325.000 - 44.325.000 10,6%

12
No Daerah/Menu Pagu RK Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Total Realisasi %
10 KAB. LUWU TIMUR 13.504.138.221 811.820.589 2.115.163.679 2.565.739.897 - 5.492.724.165 40,7%
BOK Kabupaten/Kota 1.379.215.113 105.703.650 166.209.872 230.174.499 - 502.088.021 36,4%
BOK Puskesmas 11.545.042.733 614.861.939 1.920.069.807 2.329.225.398 - 4.864.157.144 42,1%
BOK Stunting 451.180.375 25.255.000 20.964.000 - - 46.219.000 10,2%
Jampersal 128.700.000 66.000.000 7.920.000 6.340.000 - 80.260.000 62,4%
11 KAB. LUWU UTARA 16.874.134.248 - - 3.733.690.007 - 3.733.690.007 22,1%
BOK Kabupaten/Kota 2.466.024.300 - - 583.177.800 - 583.177.800 23,6%
BOK PKB 933.024.000 - - 532.322.022 - 532.322.022 57,1%
BOK Puskesmas 12.574.469.948 - - 2.316.661.985 - 2.316.661.985 18,4%
BOK Stunting 513.700.000 - - 249.058.200 - 249.058.200 48,5%
Jampersal 386.916.000 - - 52.470.000 - 52.470.000 13,6%
12 KAB. MAROS 24.727.008.100 - 1.469.057.600 3.585.340.600 - 5.054.398.200 20,4%
BOK Kabupaten/Kota 1.941.544.000 - 130.830.000 68.178.500 - 199.008.500 10,3%
BOK Puskesmas 21.948.235.100 - 1.179.089.000 3.410.703.500 - 4.589.792.500 20,9%
BOK Stunting 593.051.000 - 77.328.600 106.458.600 - 183.787.200 31,0%
Jampersal 244.178.000 - 81.810.000 - - 81.810.000 33,5%
13 KAB. PANGKEP 19.470.259.000 549.762.000 4.638.290.000 4.728.863.289 - 9.916.915.289 50,9%
BOK Kabupaten/Kota 1.474.429.000 61.435.000 284.846.000 136.984.000 - 483.265.000 32,8%
BOK Puskesmas 16.818.247.000 488.327.000 3.672.636.000 4.361.778.289 - 8.522.741.289 50,7%
BOK Stunting 455.508.000 - 234.390.000 61.838.000 - 296.228.000 65,0%
Jampersal 722.075.000 - 446.418.000 168.263.000 - 614.681.000 85,1%
14 KAB. PINRANG 20.852.658.600 639.841.200 5.059.242.000 4.694.451.580 - 10.393.534.780 49,8%
BOK Kabupaten/Kota 2.478.674.100 207.331.200 131.757.000 273.444.000 - 612.532.200 24,7%
BOK Puskesmas 17.549.851.500 423.840.000 4.879.295.000 4.357.613.900 - 9.660.748.900 55,0%
BOK Stunting 504.929.000 8.670.000 48.190.000 63.393.680 - 120.253.680 23,8%
Jampersal 319.204.000 - - - - - 0,0%

13
No Daerah/Menu Pagu RK Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Total Realisasi %
15 KAB. SIDRAP 13.262.106.000 - 1.994.264.500 3.515.311.000 - 5.509.575.500 41,5%
BOK Kabupaten/Kota 638.472.000 - 117.582.000 203.998.000 - 321.580.000 50,4%
BOK Puskesmas 12.191.722.000 - 1.806.231.500 3.169.114.000 - 4.975.345.500 40,8%
BOK Stunting 404.439.000 - 52.299.000 142.199.000 - 194.498.000 48,1%
Jampersal 27.473.000 - 18.152.000 - - 18.152.000 66,1%
16 KAB. SINJAI 15.497.922.821 - 2.921.383.700 3.161.392.600 - 6.082.776.300 39,2%
BOK Kabupaten/Kota 2.016.508.306 - 349.420.500 425.030.200 - 774.450.700 38,4%
BOK Puskesmas 13.004.526.515 - 2.401.064.600 2.660.402.400 - 5.061.467.000 38,9%
BOK Stunting 369.378.000 - 142.898.600 52.590.000 - 195.488.600 52,9%
Jampersal 107.510.000 - 28.000.000 23.370.000 - 51.370.000 47,8%
17 KAB. SOPPENG 14.550.767.750 - 1.845.301.065 2.523.134.995 - 4.368.436.060 30,0%
BOK Kabupaten/Kota 1.595.125.000 - 112.901.200 393.631.816 - 506.533.016 31,8%
BOK Puskesmas 12.583.315.800 - 1.709.743.865 2.045.058.629 - 3.754.802.494 29,8%
BOK Stunting 302.377.950 - 22.656.000 80.444.550 - 103.100.550 34,1%
Jampersal 69.949.000 - - 4.000.000 - 4.000.000 5,7%
18 KAB. TAKALAR 19.661.780.762 - 154.874.000 7.401.641.930 - 7.556.515.930 38,4%
BOK Kabupaten/Kota 2.069.554.820 - - 620.157.460 - 620.157.460 30,0%
BOK Puskesmas 16.899.620.942 - - 6.646.827.670 - 6.646.827.670 39,3%
BOK Stunting 427.607.000 - 102.894.000 75.616.800 - 178.510.800 41,7%
Jampersal 264.998.000 - 51.980.000 59.040.000 - 111.020.000 41,9%
19 KAB. TANA TORAJA 23.000.212.750 52.705.000 - 9.642.118.940 - 9.694.823.940 42,2%
BOK Kabupaten/Kota 2.326.020.750 - - 814.425.540 - 814.425.540 35,0%
BOK Puskesmas 20.028.417.000 - - 8.565.697.400 - 8.565.697.400 42,8%
BOK Stunting 447.727.000 52.705.000 - 241.116.000 - 293.821.000 65,6%
Jampersal 198.048.000 - - 20.880.000 - 20.880.000 10,5%

14
No Daerah/Menu Pagu RK Realisasi TW 1 Realisasi TW 2 Realisasi TW 3 Realisasi TW 4 Total Realisasi %
20 KAB. TORAJA UTARA 33.554.642.882 - - 7.172.645.830 - 7.172.645.830 21,4%
BOK Kabupaten/Kota 2.239.167.382 - - 420.050.582 - 420.050.582 18,8%
BOK Puskesmas 30.481.158.500 - - 6.612.425.948 - 6.612.425.948 21,7%
BOK Stunting 495.287.000 - - 140.169.300 - 140.169.300 28,3%
Jampersal 339.030.000 - - - - - 0,0%
21 KAB. WAJO 20.411.124.550 - 1.276.316.581 5.609.415.678 - 6.885.732.259 33,7%
BOK Kabupaten/Kota 2.703.167.650 - 54.795.000 370.689.900 - 425.484.900 15,7%
BOK Puskesmas 16.959.108.900 - 1.221.521.581 4.907.298.378 - 6.128.819.959 36,1%
BOK Stunting 557.027.000 - - 273.927.400 - 273.927.400 49,2%
Jampersal 191.821.000 - - 57.500.000 - 57.500.000 30,0%
22 KOTA MAKASSAR 25.790.518.600 - - 8.693.031.831 - 8.693.031.831 33,7%
BOK Kabupaten/Kota 1.503.630.600 - - 626.652.600 - 626.652.600 41,7%
BOK Puskesmas 23.631.326.000 - - 7.924.007.500 - 7.924.007.500 33,5%
BOK Stunting 474.859.000 - - 141.825.000 - 141.825.000 29,9%
Jampersal 180.703.000 - - 546.731 - 546.731 0,3%
23 KOTA PALOPO 7.851.838.008 - 2.206.376.595 1.702.783.608 - 3.909.160.203 49,8%
BOK Kabupaten/Kota 1.300.680.000 - 526.835.000 270.666.000 - 797.501.000 61,3%
BOK Puskesmas 6.364.526.008 - 1.619.176.595 1.373.057.608 - 2.992.234.203 47,0%
BOK Stunting 87.632.000 - - 59.060.000 - 59.060.000 67,4%
Jampersal 99.000.000 - 60.365.000 - - 60.365.000 61,0%
24 KOTA PARE PARE 3.373.571.050 - - 57.635.000 - 57.635.000 1,7%
BOK Kabupaten/Kota 812.097.100 - - - - - 0,0%
BOK Puskesmas 2.469.224.950 - - 41.930.000 - 41.930.000 1,7%
BOK Stunting 62.249.000 - - 15.705.000 - 15.705.000 25,2%
Jampersal 30.000.000 - - - - - 0,0%
25 PROVINSI SULSEL 5.316.557.000 - 624.200.402 1.612.802.700 - 2.237.003.102 42,1%
BOK Provinsi 5.316.557.000 - 624.200.402 1.612.802.700 - 2.237.003.102 42,1%
Grand Total 462.003.513.931 6.543.476.732 58.599.031.490 96.733.571.432 - 161.876.079.654 35,0%

15
DAK Nonfisik 2023

16
DAK Nonfisik 2023 menunjang 3 pilar transformasi kesehatan
Transformasi-Menu-Rincian Menu
Rp12.728.672.152.000
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

Meningkatkan kesehatan Memperbaiki Memperkuat sistem


ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Gerakan Masyarakat kesehatan &
pengendalian Hidup Sehat (GERMAS)
berencana dan gizi masyarakat pengendalian obat dan
penyakit
kesehatan reproduksi makanan

1 Transformasi Layanan Primer 2 Transformasi Layanan Rujukan 3


BOK Dinkes Provinsi BOK Dinkes Kabupaten/Kota BOK Puskesmas BOK BOK Transformasi
Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota Sistem
UKM Esensial Tersier Kefarmasian dan BMHP UKM Esensial Sekunder Kefarmasian dan BMHP Pelayanan Kesehatan UKM Esensial Primer PMT Lokal Ketahanan
Bergerak Akreditas RS Akreditasi Labkesda
a. Penurunan AKI dan a. Pengadaan Obat a. Penurunan AKI dan a. Pengadaan Obat PKD a. Penurunan AKI AKB Pemberian PMT lokal Kesehatan
AKB dan Percepatan Program Gizi dan AKB dan Percepatan b. Pengadaan BMHP a. Dukungan Pelayanan dan Percepatan bagi ibu hamil KEK dan Percepatan akreditasi RS Dukungan Mutu dan
Perbaikan Gizi Program KIA Perbaikan Gizi c. Distribusi obat, BMHP, Kesehatan Bergerak Perbaikan Gizi balita gizi kurang di Provinsi Wilayah Akreditasi Labkesda
Masyarakat b. Distribusi obat, BMHP, Masyarakat dan vaksin dari Masyarakat Timur menuju BSL 2
b. Upaya deteksi dini, dan vaksin dari b. Upaya deteksi dini, kab/kota ke 36.405.500.000 b. Upaya deteksi dini, 1.247.729.085.000
preventif dan respons provinsi ke kab/kota preventif dan respons puskesmas preventif dan respons
penyakit penyakit d. Pembinaan Pelaporan penyakit
c. Upaya Gerakan c. Upaya Gerakan RKO dan Ketersediaan c. Upaya Gerakan Manajemen Puskesmas
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup Obat Akreditasi FKTP Masyarakat Hidup 331.425.795.000
Sehat (Germas) Sehat (Germas) e. BHP P2P b. Peningkatan Mutu Sehat (Germas)
Puskesmas
Kalibrasi Alkes Puskesmas

67.278.920.000 276.877.438.000 822.596.080.000 2.436.106.354.000 104.028.411.000 5.115.029.252.000 61.250.000.000 8.997.660.000 8.194.900.000

5 Transformasi SDM Kesehatan


6 Transformasi teknologi
4 Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan BOK Dinkes Provinsi BOK Dinkes Kabupaten/Kota BOK Puskesmas kesehatan

Pelatihan/Peningkatan Kapasitas
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas
untuk topik prioritas
untuk topik prioritas Insentif Tenaga UKM
a. Pelatihan nakes
a. Pelatihan nakes
b. Workshop kader

57.881.670.000 809.645.349.000 1.345.225.738.000

17
Ruang Lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2023

P K
BOK BOK
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kab/Kota
 4 Menu  6 Menu
(UKM Tersier; Kefarmasian & BMHP; (UKM Sekunder; Kefarmasian & BMHP;
Akreditasi RS; Pelatihan Topik PKB; Akreditasi FKTP; Akreditasi
Prioritas)
DAK Labkesda; Pelatihan Topik Prioritas)

BOK
Puskesmas NF BOK
Pengawasan Obat &
 5 Menu Makanan
(UKM Primer; PMT Lokal; Insentif UKM;
Manajemen PKM; Kalibrasi alkes)

P B

18
BIAYA OPERASIONAL (OPERATING COST)
DIRECT AND INDIRECT COST SERVICE
Bantuan Operasional Kesehatan

BOK Puskesmas Aktivitas Puskesmas langsung kepada sasaran


Operasional Kegiatan Langsung (masyarakat) dalam mendukung capaian target
(UKM Primer, PMT Lokal, Insentif,
( Operating Cost)

(Direct Cost Service) prioritas RPJMN (AKI-AKB, Stunting, Germas,


MAnajemen PKM, dan Kalibrasi)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan
penguatan SKN)
BOK Provinsi
(UKM Tersier , Kefarmasian, Kegiatan tidak langsung berupa dukungan dari
Akreditasi RS & Pelatihan) Provinsi ke Kab/Kota dan dukungan Kab/Kota ke
Kegiatan Tidak Langsung,
dukungan, penunjang & UKM Puskemas, terutama dalam rangka peningkatan
BOK Kab/Kota kapasitas tenaga kesehatan, kegiatan penunjang dan
(Indirect Cost Service)
(UKM Sekunder, Kefarmasian, UKM
PKB, Akreditasi Labkesda,
Akreditasi FKTP & Pelatihan )

19
JENIS dan PAGU ALOKASI
DAK NONFISIK TA 2023

No Jenis Pagu Alokasi

1. BOK Dinkes Provinsi 411.035.688.000

2. BOK Dinkes Kab/Kota 4.216.976.594.000

3. BOK Puskesmas 8.100.659.870.000


 
Total 12.728.672.152.000

20
Perbandingan Pagu Alokasi dengan Nilai RK (sementara) DAK Nonfisik TA 2023
BOK Provinsi BOK Kab/Kota BOK Puskesmas Total
Provinsi dan
No Kabupaten / Kota
Alokasi RK Alokasi RK Alokasi RK Alokasi RK

1 Provinsi Sulsel 16.462.555.000 16.462.555.000 16.462.555.000 16.462.555.000

2 Kab. Bantaeng 4.737.243.000 4.262.464.391 12.696.120.000 12.683.489.000 17.433.363.000 16.945.953.391

3 Kab. Barru 5.995.323.000 5.753.595.492 9.614.439.000 9.318.778.000 15.609.762.000 15.072.373.492

4 Kab. Bone 13.390.057.000 11.270.777.100 34.598.758.000 34.587.207.117 47.988.815.000 45.857.984.217

5 Kab. Bulukumba 6.111.789.000 6.013.002.671 17.070.306.000 17.045.989.750 23.182.095.000 23.058.992.421

6 Kab. Enrekang 7.577.758.000 7.516.760.600 14.613.021.000 14.604.789.501 22.190.779.000 22.121.550.101

7 Kab. Gowa 8.894.582.000 8.894.582.000 29.855.162.000 29.855.162.000 38.749.744.000 38.749.744.000

8 Kab. Jeneponto 12.315.021.000 12.315.021.000 21.552.308.000 21.552.308.000 33.867.329.000 33.867.329.000

9 Kab. Kepulauan Selayar 6.253.933.000 5.817.428.000 12.306.529.000 12.249.501.000 18.560.462.000 18.066.929.000

10 Kab. Luwu 13.596.489.000 13.444.119.026 22.441.019.000 22.440.919.170 36.037.508.000 35.885.038.196

11 Kab. Luwu Timur 5.768.762.000 5.286.979.000 17.900.723.000 15.752.024.000 23.669.485.000 21.039.003.000

12 Kab. Luwu Utara 5.589.111.000 5.459.320.500 17.806.038.000 17.806.038.000 23.395.149.000 23.265.358.500

13 Kab. Maros 5.963.105.000 5.750.763.000 14.866.827.000 14.866.827.000 20.829.932.000 20.617.590.000

21
BOK Provinsi BOK Kab/Kota BOK Puskesmas Total
Provinsi dan
No Kabupaten / Kota
Alokasi RK Alokasi RK Alokasi RK Alokasi RK

14 Kab. Pangkajene
Kepulauan 7.443.925.000 7.443.925.000 22.123.316.000 22.123.316.000 29.567.241.000 29.567.241.000

15 Kab. Pinrang 11.945.949.000 11.945.949.000 20.463.016.000 20.463.016.000 32.408.965.000 32.408.965.000

16 Kab. Sidenreng
Rappang
9.649.876.000 9.649.876.000 13.377.808.000 13.372.907.250 23.027.684.000 23.022.783.250

17 Kab. Sinjai 10.022.790.000 9.512.248.880 15.730.954.000 15.497.914.000 25.753.744.000 25.010.162.880

18 Kab. Soppeng 6.989.057.000 6.988.564.500 9.631.370.000 9.631.370.000 16.620.427.000 16.619.934.500

19 Kab. Takalar 9.646.474.000 9.333.134.044 17.165.172.000 17.058.184.230 26.811.646.000 26.391.318.274

20 Kab. Tana Toraja 11.726.243.000 11.517.576.984 15.614.144.000 15.614.002.830 27.340.387.000 27.131.579.814

21 Kab. Toraja Utara 9.472.179.000 9.471.339.843 25.590.968.000 25.124.041.100 35.063.147.000 34.595.380.943

22 Kab. Wajo 8.087.518.000 8.056.364.600 17.964.301.000 17.964.301.000 26.051.819.000 26.020.665.600

23 Kota Makassar 13.810.112.000 13.710.120.500 26.349.671.000 26.349.671.000 40.159.783.000 40.059.791.500

24 Kota Palopo 6.327.747.000 6.327.747.000 11.117.751.000 11.117.751.000 17.445.498.000 17.445.498.000

25 Kota Pare Pare 2.163.520.000 2.018.818.100 5.843.286.000 5.837.597.341 8.006.806.000 7.856.415.441

TOTAL 16.462.555.000 16.462.555.000 203.478.563.000 197.760.477.231 426.293.007.000 422.917.104.289 646.234.125.000 637.140.136.520

SELISIH - 5.718.085.769 3.375.902.711 9.093.988.480

22
LAMPIRAN

24
MENU DAN RINCIAN MENU
DAK NONFISIK

25
MENU KEGIATAN (DIRECT COST SERVICE)
BOK PUSKESMAS

UKM Esensial Manajemen Kalibrasi


PMT Lokal Insentif UKM
Primer Puskesmas Alkes

1. Penurunan AKI AKB 1. Pemberian PMT Pemberian insentif 1. Upaya penguatan Kalibrasi alat
dan Percepatan lokal bagi ibu untuk tenaga UKM perencana melalui kesehatan puskesmas
Perbaikan Gizi hamil KEK dan di puskesmas mini lokakarya
Masyarakat balita gizi kurang 2. Paket Internet
2. Upaya deteksi dini, 2. Pelatihan tim Puskesmas dan
preventif dan pelaksana Pustu
respons penyakit 3. Persiapan BLUD
3. Upaya Germas Puskesmas

26
Jenis Belanja BOK Puskesmas
a. Belanja transportasi lokal petugas kesehatan, f. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi
kader, serta lintas sektor; narasumber di luar satker penyelenggara kegiatan;
b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja g. Belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan
Puskesmas bagi ASN Puskesmas; Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan
c. Belanja bahan praktek pendukung kegiatan balita;
survei/pengendalian vector / penemuan kasus / h. Belanja jasa/transportasi pengepakan, pengiriman
deteksi dini/skrinning/POPM/pemicuan STBM. sampel/spesimen dan Pengembalian specimen
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring carrirer;
dengan kapasitas 300 orang; i. Belanja jasa pemeriksaan sampel/spesimen di
e. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam atau laboratorium luar Puskesmas;
di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas j. Belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas
sesuai ketentuan peraturan perundang- dan Pustu (dengan maksimal belanja senilai
undangan mengenai keuangan daerah; Rp.200.000 per bulan/per Puskesmas dan Pustu);
k. belanja insentif UKM petugas puskesmas;
27
MENU KEGIATAN (INDIRECT COST SERVICE)
BOK PROVINSI

UKM Esensial Peningkatan


Kefarmasian
Tersier Akreditasi RS Kapasitas Topik
dan BMHP
Prioritas
1. Penurunan AKI dan 1. Pengadaan Obat Percepatan akreditasi RS Pelatihan/peningkatan
AKB dan Percepatan Program Gizi dan di Provinsi Wilayah kapasitas untuk topik
Perbaikan Gizi Program KIA Timur prioritas bagi tenaga
Masyarakat kesehatan di puskesmas
2. Distribusi obat, BMHP,
2. Upaya deteksi dini, dan vaksin dari
preventif dan respons provinsi ke kab/kota
penyakit
3. Upaya Germas

28
Jenis Belanja BOK Provinsi

a. Belanja transportasi lokal; i. Belanja pengambilan dan pemeriksaan


b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah provinsi bagi sampel/spesimen;
ASN dan Non ASN; j. Belanja Obat program kesehatan Ibu, kesehatan
c. Belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi; Anak dan Gizi
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring; k. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat
e. Belanja pembelian bahan praktek transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP serta
pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas; praktek lapangan untuk pelatihan;
f. Belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai l. Belanja pengepakan obat, vaksin, BMHP;
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes); m. Belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen dan
g. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor pengembalian specimen carrier melalui penyedia
di wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan jasa ekspedisi pengiriman barang; 
perundang-undangan mengenai keuangan daerah;  n. Belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat
h. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk dan BMHP
narasumber/pengajar/ fasilitator/ Master of Training
(MOT)/ Quality Control (QC)/ Training Officer
Committee (TOC) di luar satker penyelenggara kegiatan; 29
BOK KAB/KOTA

UKM Kefarmasian Pelayanan


Esensial Sekunder dan BMHP Kesehatan Bergerak
1. Penurunan AKI dan 1. Pengadaan Obat PKD Dukungan Pelayanan
AKB dan Percepatan 2. Pengadaan BMHP Kesehatan Bergerak
Perbaikan Gizi 3. Distribusi obat, BMHP,
Masyarakat dan vaksin dari
2. Upaya deteksi dini, kab/kota ke PKM
preventif dan respons 4. Pembinaan Pelaporan
penyakit RKO dan Ketersediaan
01 3. Upaya Germas 02 Obat
5. BHP P2P
03
Akreditasi Akreditasi Peningkatan
FKTP Labkesda Kapasitas Topik Prioritas
1. Penguatan Dukungan Mutu dan 1. Pelatihan tenaga
kapasitas Akreditasi Labkesda kesehatan di
puskesmas melalui menuju BSL 2 puskesmas
pemantauan mutu 2. Workshop kader
2. Survei akreditasi

04 05 06
30
Jenis Belanja BOK Kab/Kota
a. Belanja transportasi lokal; i. Belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME)
b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten/kota laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota;
bagi ASN dan non ASN; j. Belanja media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader, termasuk
c. Belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi; kuesioner Kesehatan jiwa;
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring; k. Belanja pencetakan form Penyelidikan epidemiologi/investigasi;
e. Belanja pembelian bahan praktek pelatihan/peningkatan l. Belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan
kapasitas topik prioritas; dasar di Puskesmas;
f. Belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai m. Belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk Pelayanan
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes); Kesehatan Bergerak;
g. Belanja kegiatan pertemuan rapat didalam/diluar kantor n. Belanja Pengadaan BMHP skrining anemia, PTM prioritas serta
di wilayah kerja kabupaten/kota sesuai ketentuan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan o. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi
daerah;  obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan untuk pelatihan;
h. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk p. Belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP;
narasumber/pengajar/ fasilitator/ Master of Training q. Belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen, melalui penyedia
(MOT)/ Quality Control (QC)/ Training Officer Committee jasa ekspedisi pengiriman barang; dan
(TOC) di luar satker penyelenggara kegiatan; r. Belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP.

31

Anda mungkin juga menyukai