Anda di halaman 1dari 14

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara


Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran


(1) (2) (3) (4) (5)
1. Menurunnya Angka 1. Cakupan Pelayanan Anak balita 85% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kematian Bayi 1. Pertemuan Pengembangan Integrasi 59.125.000
menjadi 21 per 1.000 Posyandu-PAUD
Kelahiran Hidup
2. Persentase Desa yang Mencapai 80% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Universal Child Immunization (UCI) Penyakit
1. Gerakan Akselerasi Imunisasi-Universal Child 587.380.000
Immunization (UCI)
Pemantapan Petugas Analis Laboratorium PRM 300.000.000
/PPM/RS Kab/Kota
Pertemuan Advokasi Pembentukan Jejaring 159.443.000
Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Kab/Kota
Pemantauan dan Pembinaan Kawasan Tanpa 139.026.000
Rokok (KTR) untuk mendukung Pergib 35
Tahun 2012

3. Persentase Anak 0-11 Bulan yang 85% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Mendapatkan Imunisasi Dasar Penyakit
Lengkap 1. Imunisasi Dasar Lengkap 421.600.250

4. Cakupan Penemuan & Tata Laksana 20% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Kasus Pneumonia pada Balita Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Thypoid 204.000.000
2. Pemberantasan dan Pencegahan penyakit/ 345.989.000
Pengendalian penyakit ISPA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
5. CFR diare pada saat KLB < 1,2% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Diare 87.635.000
2. Menurunnya Angka 1. Cakupan Persalinan yg ditolong 86% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kematian Ibu menjadi oleh Tenaga Kesehatan 1. Supervisi Fasilitatif bagi Bidan Koordinator 168.453.350
263 per 100.000 Puskesmas
Kelahiran Hidup 2. Implementasi buku KIA, P4K, Kantong 150.000.000
Persalinan
2. Jumlah Puskesmas Rawat Inap 140 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat
yg mampu PONED 1. Pelatihan Pelayanan Obsetri Neonatal 132.125.600
Emergensi Dasar (PONED)
2. Workshop Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 306.636.000
2012 untuk RSUD dan RSU Swasta
3. Orientasi Penetapan Kelas RS 396.825.000
4. Pertemuan Meningkatan Mutu dalam rangka 304.155.600
Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kesehatan
di RSUD dan RSU Swasta

3. Jumlah puskesmas yg melaksanakan 1. Peningkatan Pelayanan Ambulans/Stay Lapmer 422.080.000


pely gawat darurat sesuai standard 2. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Kru 247.470.000
Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayan- 30.000.000
an Ambulans Gawat Darurat Terpadu
4. Pengadaan Mobil Ambulans dan Alat Pendu- 834.000.000
kung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
Terpadu
5. Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat 125.000.000
ke Kab/Kota
6. Sosialisasi Pelayanan Ambulans Gawat Daru- 300.000.000
rat Terpadu ke Kab/Kota

4. Cakupan Pelayanan Antenatal Care 90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat


(K4) 1. Evaluasi Data Cakupan Indikator Kesehatan 118.525.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Ibu dan Anak
2. Pendampingan Kelas Ibu Hamil Di Kab/Kota 150.000.000
3. Perlombaan Penilaian Kesatuan Gerak 150.000.000
PKK-KB Kesehatan
4. Pertemuan Percepatan MDGs dengan Lintas 150.000.000
Sektor
5. Pemantapan PPGD (Pelatihan Penanganan 309.730.000
Gawat Darurat) bagi Dokter Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer
6. Pemantapan PONED di daerah Fokus MDGs 363.296.800
7. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan 262.389.550
dalam Penanganan Penderita Psikotik yang
mengalami Pemasungan dan Penelataran

5. Jumlah puskesmas yang 161 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat


menyelenggarakan pely kes 1. Orientasi PKRT Pelayanan Kesehatan 65.800.000
reproduksi terhadap wanita dan remaja Reproduksi Terpadu Bagi Petugas
Puskesmas
2. Workshop Petugas Kabupaten/Kota Dalam 60.000.000
Pengahrustamaan Gender Bidang kesehatan
dan anggaran Responsif Gender (ARG)

6. Persentase Ibu Hamil KEK dan 40% Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Anemia Mendapatkan PMT 1. Pengadaan PMT Ibu Hamil 451.420.000

7. Jumlah RSUD yang menyelengga- 21 Program Upaya Kesehatan Perorangan


rakan (PONEK). RSUD 1. Workshop penatalaksanaan kontrasepsi 73.319.550
Darurat bagi RSUD Kab/Kota
2. Pertemuan penigkatan pelayanan rumah 73.619.550
sakit sayang ibu dan bayi

3. Menurunnya Prevalensi 1. Persentase gizi buruk yang ditangani 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Gizi Buruk dan Kurang 1. Pendampingan kasus gizi buruk dan gizi 280.000.000
pada Balita menjadi kurang
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
sekurang-kurangnya 2. Persentase penyediaan bufferstock 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat
22% MP-ASI untuk bencana 1. Penyediaan MP-ASI bagi balita 1 (satu) 200.185.000
tahun

4. Meningkatnya Umur 1. Persentase ketersediaan obat dan 90% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Harapan Hidup vaksin 1. Pengadaan Obat Buffer Stock Provinsi dan 8.482.040.000
menjadi 71,7 Tahun VAR (Vaksin anti Rabies)
2. Pertemuan Pengelolaan Obat, Vaksin dan 514.042.100
Perbekalan Kesehatan
3. Peningkatan Sarana Instalasi Farmasi Dinas 2.617.400.000
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara T.A 2014
4. Pembinaan Makanan Jajanan Anak Sekolah 197.003.000
5. Sosialisasi Penggunaan Obat Generik di 215.500.000
Sarana Pelayanan Kesehatan
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat 200.000.000
Pasca Panen Tanaman Obat
7. Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika 118.730.050
Psikotropika
8. Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pening- 200.000.000
katan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri
2. Jumlah RSU dan Puskesmas yang 12 RSU & 1. Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RSUD 192.978.050
melaksanakan pelayanan 6 Pusk
Kefarmasian sesuai standar

3. Persentase sarana sediaan farmasi yg 62% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
memenuhi persyaratan GMP 1. Biaya Operasional Pusat Pengolahan Pasca 450.000.000
(Good Manufacturing Practise) dan Panen Tanaman Obat (P4TO)
GDP (Good Distribution Practise 2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan 79.169.550
Lintas Program dalam Rangka Penggunaan
P4TO
3. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman 115.303.600
Pembinaan dan Pengawasan Sediaan
4. Pertemuan Dalam Rangka CPOTB 138.096.600
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
4. Persentase sarana produk alat kesehatan 62% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah 1. Pertemuan Tentang CPAKB (Cara Produksi 94.991.000
Tangga) yang memenuhi persyaratan alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRT
GMP (Good Manufacturing Practise) (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan
dan GDP (Good Distribution Practice) Rumah Tangga yang Baik)
2. Sosialisasi Cara Distribusi Alat Kesehatan 79.022.750
yang baik
3. Operasional Pengelolaan Program obat dan 50.000.000
Perbekalan Kesehatan

5. Persentase penggunaan obat rasional 36% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
di sarana pelayanan 1. Sosialisasi Software Penggunaan Obat 210.117.400
Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan

6. Persentase IRTP (Industri Rumah 15% 1. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan 116.160.200
Tangga Pangan) yang bersertifikat Pangan (PKP)

7. Jumlah puskesmas santun usila yang 70 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat
terbentuk di Kab/Kota 1. Pemantapan Program Santun Usila di 112.475.000
Puskesmas
2. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila di 73.308.000
Puskesmas Santun Usila di 10 Kab/Kota
percontohan

8. Cakupan pelayanan kesehatan usia 62% Program Upaya Kesehatan Masyarakat


lanjut 1. Bimtek Pelayanan Usila di Kab/Kota dan 92.600.000
Puskesmas
2. Orientasi Petugas dalam Pemeliharaan 255.873.000
Kesehatan Usia Lanjut di Rumah (Home
Care)
9. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 4 KK Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3 Puskesmas yang melaksanakan 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga 82.901.870
kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
10. Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 17 KK Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4 puskesmas yang menyelenggarakan 1. Pendampingan Pusat Ke Kab/Kota dan 15.200.000.000
pelayanan kesehatan kerja. Penampungan TKI Wanita
2. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga 82.870.050
Kesehatan Kerja Bagi Tenaga kesehatan Di
Kab/Kota
3. Review Akhir Program Kesehatan Kerja di 8 60.401.550
Kab/Kota Binaan

11. Persentase Kab/Kota yang memiliki 30% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
minimal 4 puskesmas yang menyeleng- 1. Sosialisasi Yankestradkom Bagi Pengobat 20.261.410
garakan pelayanan kesehatan tradisional Tradisional Sekota Medan

12. Jumlah pesantren yang memiliki 55 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


poskestren Pesantren 1. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tingkat 69.165.850
Provinsi
13. Jumlah puskesmas yang melaksanakan 40 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
pelayanan kesehatan sesuai standard Puskesmas 1. Pertemuan Penerapan Perkesmas di Daerah 91.550.000
Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dan
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
2. Peyediaan Makanan dan Minuman Pasien 690.562.820
3. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT 4.644.659.192

14. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20 K/K Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3 puskesmas yang menyelenggarakan 1. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksana 74.220.050
program pengembangan (jiwa, indera, Kesehatan Jiwa Masyarakat
dan gigi mulut) 2. Pertemuan Pelayanan Gigi dan Mulut Anak 72.191.550
Sekolah
3. Pertemuan Tehnis Penanggulangan Gangguan 75.437.400
Penglihatan bagi Dokter dan Perawat Puskes-
mas Kab/Kota
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT KIM 322.830.000
di luar Gedung (Pemeriksaan Mata Operasi
Katarak)
5. Screening Gangguan Penglihatan di Kab/Kota 25.680.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)

15. Persentase rumah tangga berperilaku 55% Program Promosi Kesehatan dan
hidup bersih dan sehat Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada 500.000.000
Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar
Kesehatan
2. Penyebarluasan Informasi Kesehatan 471.072.500
melalui Media Cetak dan Elektronik
3. Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 60.000.000
4. Repotase Bidang Kesehatan 150.000.000
5. Perlombaan dan Penilaian PHBS 242.966.000
6. Karnaval Mobil Hias 50.000.000
7. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui 189.500.000
Media Promosi di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
17. Persentasi Posyandu Purnama & Mandiri. 35% Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Jambore Posyandu Tingkat Provinsi 750.000.000
Sumatera Utara
2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 232.310.000
18. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 20 K/K Program Promosi Kesehatan dan
desa yang mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat
Toga 1. Sosialisasi Program TOGA 130.000.000
2. Lomba Toga 222.585.000

19. Persentase SD yang mempromosikan 25% Program Promosi Kesehatan dan


kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pembina Program UKS ke Kab/kota 83.814.500

20. Persentase keluarga menghuni rumah 72% Program Lingkungan Sehat


yang memenuhi syarat kesehatan 1. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah 200.150.000
Sehat dan Sederhana
2. Pertemuan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum 200.000.000

21. Persentase keluarga menggunakan 66% Program Lingkungan Sehat


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
jamban memenuhi syarat kesehatan. 1. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga 470.000.000
2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyara- 120.000.000
kat (STBM)

22. Persentase Kab/Kota Sehat 7 K/K Program Lingkungan Sehat


1. Perlombaan Lingkungan Bersih dan Sehat 176.665.000
Tingkat Provinsi
2. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat 185.720.000
3. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau 264.300.000
Toba

23. Angka Case Detection Rate 83% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit TB Penyakit
1. Pembinaan Program TB Dengan Strategi 26.200.000
DOTS Untuk Meningkatkan CDR
2. Ekspansi TB Dengan Strategi Directly 160.000.000
Observare Treatmen Short (DOTS) di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
3. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh 403.948.600
UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung

24. Angka keberhasilan pengobatan TB ≥ 95% Program Pencegahan dan Pemberantasan


Penyakit
1. Pembinaan Program TB Dengan Strategi 18.335.000
DOTS Untuk Meningkatkan Success Rate (SR)
2. Sosialisas TB-MDR (TB-Multi Drug Resistance) 72.774.250
25. Angka CNR (Case Notification Rate) 165/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
program TB per 100.000 penduduk pendk Penyakit
1. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program 116.169.120
TB
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
26. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta < 10% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Kusta 272.400.000

27. Angka penemuan kasus baru < 6/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
Frambusia /100.000 penduduk penduduk Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Frambusia 338.760.750

28. Tercapainya prevalensi Kecacingan < 20% Program Pencegahan dan Pemberantasan
pada anak sekolah Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Kecacingan 203.640.000

29. Angka Penemuan Kasus Malaria 1/1.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
per 1.000 penduduk (API) penduduk Penyakit
1. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit/ 522.183.000
Pengendalian Penyakit Malaria
30. Angka Kesakitan DBD per 100.000 49/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
penduduk penduduk Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah 232.921.500
Dengue (DBD)
2. Pengadaan Bufferstock Rapid Diagnosis Test 150.000.000
(RDT) Demam Berdarah Dengue

31. Persentase kasus IMS yang diperiksa 40% Program Pencegahan dan Pemberantasan
dan diobati. Penyakit
1. Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual 240.840.900
(IMS)

32. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 12.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
tahun yang mengikuti test HIV orang Penyakit
1. Konseling dan Testing HIV AIDS 211.571.400

33. Persentase ibu hamil HIV positif 50% Program Pencegahan dan Pemberantasan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
mendapatkan ARV Penyakit
1. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) 204.334.500

34. Kasus Zoonosa Lainnya (flu burung 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan
rabies, anthrax, leptospirosis) yang Penyakit
ditangani sesuai standard 1. Pengendalian Penyakit Rabies 249.730.000
2. Investigasi dan Pelaporan kasus-kasus 250.000.000
Zoonosis (flu burung, rabies, leptospirosis)
3. Pengumpulan data, analisa dan desiminasi 227.520.000
informasi kasus dan faktor resiko zoonosis
(flu burung, rabies dan epospirosis

35. Cakupan penduduk di daerah endemis 65% Program Pencegahan dan Pemberantasan
mendapatkan pengobatan massal Penyakit
filariasis 1. Pengendalian Penyakit Filariasis 304.495.000

36. Persentase Penyelidikan Epidemiologi 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan


< 24 jam pada desa/kelurahan Penyakit
dengan KLB 1. Peningkatan Kelengkapan dan Ketepatan 75.000.000
Laporan Mingguan Wabah (W2)

37. Persentase kab/kota yang melakukan 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan
penanganan dan penanggulangan Penyakit
wabah dan bencana 1. Peningkatan Penanggulangan KLB & Bencana 250.000.000
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan 250.000.000
bencana
3. Pembinaan Manajemen Bencana Kab/Kota 125.000.000

38. Persentase Kab/Kota melaksanakan 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan


surveilans kesehatan matra Penyakit
1. Sosialisasi Surveilans Kesehatan Matra 90.000.000

39. Angka Kematian Jemaah Haji per < 2/1.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
1.000 jemaah haji jemaah Penyakit
1. Pertemuan Surveilans Kesehatan Haji 117.815.000
2. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Haji 130.000.000

40. Persentase Kab/Kota yang 33 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan


melaksanakan Surveilans Deteksi Penyakit
Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular 1. Pertemuan PTM dalam rangka Monev IVA 130.000.000
dan CBE
2. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi 114.750.000
Program PTM
3. Pertemuan Evaluasi Program PTM 180.000.000

41. Persentase RSUD yang menyelengga- 21 Program Upaya Kesehatan Perorangan


rakan pelayanan berdasarkan SPM RS RSUD 1. Orientasi indikator kinerja dan mutu 252.932.000
pelayanan RSUD kab/kota
2. Evaluasi indikator kinerja dan mutu 72.794.550
pelayanan RSUD kab/kota

42. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi 78 RSU Program Upaya Kesehatan Perorangan
1. Pertemuan Advokasi Stake holder akreditas 435.155.000
RSUD

43. Jumlah RSUD menjadi BLUD 8 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan
1. Workshop persiapan RS BLUD bagi RSUD 212.134.650
kab/kota

44. Jumlah rumah sakit yang mendapat- 135 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan
kan penetapan kelas 1. Pertemuan dalam rangka akselerasi 139.400.000
Penetapan kelas Rumah sakit Umum Daerah

45. Jumlah RS yang menerapkan 92 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan


standard saran dan prasarana 1. Pertemuan menigkatkan mutu penerapan 259.000.000
Standar Bidang Sarana dan peralatan Medik
pada RSUD dan RS Swasta Kab/kota
2. Orientasi standar sarana dan prasarana RS 417.620.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
3. Monotoring dan evalusi dalam rangka 72.930.000
pendataan peralatan kesehatan RS yang
sudah/belum terkalibrasi
4. Penyediaan makanan dan minuman pasien 690.562.820
5. Pengadaan perbekalan kesehatan UPT 4.644.659.192

46. Persentase tenaga kesehatan yang 90% Program Sumber Daya Kesehatan
teregistrasi 1. Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam 190.850.000
rangka uji kompetensi tenaga kesehatan
2. Pertemuan Koordinasi Kompetensi 85.515.000
tenaga kesehatan
3. Supervisi dan pengumpulan data peserta Uji 53.050.000
kompetensi ke kab/kota
4. Penilaian tenaga kesehatan teladan 115.509.000
5. Operasional Pengelola Program sumber 50.000.000
Daya Kesehatan(SDK)

47. Persentase penetapan angka kredit 20% Program Sumber Daya Kesehatan
jabatan fungsional 1. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit 110.484.000
(PAK) Jabatan Fungsional Apoteker
2. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit 74.734.000
(PAK) Jabatan Fungsional Nutrisionist
3. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit 200.934.000
PAK)Jabtan fungsional fisioterapi
4. Pertemuan Penilaian Penetapan Angka Kredit 74.496.000
Kredit (PAK) Jabatan Fungsional sanitarian
48. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur 20 Program Sumber Daya Kesehatan
dan non aparatur yang diakreditasi Pelatihan 1. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 199.400.000
2. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi 86.400.000
Tenaga Kesehatan

49. Ratio tenaga medis per puskesmas Minimal 1 Program Sumber Daya Kesehatan
1. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan 595.680.000
Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)

50. Persentase penduduk miskin yang 75% Program Kebijakan dan Manajemen
menjadi peserta jaminan kesehatan Pembangunan Kesehatan
1. Pengobatan gratis bagi penduduk Sumatera 129.080.736.000
Utara

51. Persentase penduduk yang telah 60% 1. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC 647.348.900
a dan rapat-rapat lintas program dan lintas
sektoral tingkat Provinsi)
2. Pemantapan persiapan pelaksanaan BPJS 227.260.000
3. Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan 130.000.000
kepesertaan semesta

52. Jumlah dokumen perencanaan dan 5 Program Kebijakan dan Manajemen


penganggaran dan kesehatan yang Dokumen Pembangunan Kesehatan
dihasilkan 1. Koordinasi Pembangunan Kesehatan 531.537.930
Provinsi Sumut
2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- 363.809.300
bang) Forum SKPD Bidang Kesehatan
Tahun 2014
3. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan 242.789.900
4. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 352.841.050
serta Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
5. Penyusunan laporan keuangan semester I 63.940.000
dan semester II Tahun 2014
6. Tindak lanjut penyelesaian laporan hasil 213.700.000
pemeriksaan (LHP) auditor
7. Operasional Pengelola Program Kebijakan dan 68.700.000
Manajemen Pembangunan Kesehatan

53. Jumlah dokumen monitoring, 7 Program Kebijakan dan Manajemen


pengendalian dan evaluasi yang Dokumen Pembangunan Kesehatan
dihasilkan pertahun 1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 162.250.000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Kesehatan
2. Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan 87.040.000
Evaluasi Tahunan
3. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester 208.470.000
Hasil-Hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/
Kota se-Sumatera Utara

54. Persentase Kab/Kota memiliki Profil 100% Program Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan Pembangunan Kesehatan
1. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2014 161.250.000

55. Jumlah Kab/Kota yang menyelengga- 33 Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen
rakan Sistem Informasi Kesehatan Pembangunan Kesehatan
1. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes 200.000.000
(SIK) dan Bank Data Kesehatan
2. Pembinaan dan peningkatan Manajemen Data 195.210.000
Kesehatan ke Kabupaten/Kota

Medan, Juni 2014

Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan


Provinsi Sumatera Utara

H. Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19590712 198801 2 002

Anda mungkin juga menyukai