Anda di halaman 1dari 2344

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAN PLAFON ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018


RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PLAFON ANGGARAN
NO. REKENING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET (%)
SEMENTARA (Rp)

1 2 3 4 5

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA 26,923,470,000


SETIAP SKPD
1 02 1 02 02 01 I. Program Pelayanan Administrasi 3,344,370,000
Perkantoran
1 02 1 02 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa administrasi bagi pengelola keuangan RS dan 12 bln 510,420,000
benda-benda pos lainnya
1 02 1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan buku referensi, 12 koran harian dan 12 bln 30,400,000
peraturan perundang-undangan 10 koran mingguan di RS
1 02 1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian 245 pegawai, makanan rapat 12 bln 177,870,000
koordinasi, makanan tamu dan makanan bulan puasa untuk
petugas jaga pelayanan
1 02 1 02 02 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Tesedianya Perjalanan dinas untuk rakor dan konsultasi tingkat 12bln 198,780,000
keluar Daerah kecamatan, provinsi dan keluar provinsi
1 02 1 02 02 01 19 Penyediaan jasa pendukung adm / Tersedianya jasa petugas jaga malam (medis 2 orang, intership 12 bln 2,426,900,000
teknis lainnya 2 orang, paramedis 32 orang, non medis 13 orang), jasa
pegawai BLUD 120 orang, tukang kebun 10 orang, CS 30 orang,
tukang masak 7 orang, laundry 4 orang, satpam 9 orang dan
sopir 3 orang

1 02 1 02 02 02 II. Program Peningkatan Sarana dan 208,800,000


Prasarana Aparatur
1 02 1 02 02 02 xx Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 14 pegawai eselon 14 org 16,800,000

1 02 1 02 02 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan suku cadang, BBM dan STNK 2unit 9 unit 192,000,000
dinas operasional kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan dinas operasional RS

URUSAN WAJIB

1 02 1 02 02 KESEHATAN

1 02 1 02 02 16 I. Program Upaya Kesehatan 20,200,000,000


Masyarakat
1 02 1 02 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tersedianya Biaya operasional, Obat - Obatan,BHP, belanja 12 bln 20,000,000,000
modal dan Jasa Pelayanan Pasien BPJS RS dan Pasien Umum

1 02 1 02 02 16 17 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai RS 12 bln 200,000,000
Kesehatan
1 02 1 02 02 19 II. Program Promosi Kesehatan dan 195,900,000
Pemberdayaan Masyarakat

1 02 1 02 02 19 07 Peningkatan promosi pelayanan RS Tersedianya materi dan bahan untuk promosi pelayanan RS 12 bln 195,900,000

1 02 1 02 02 23 III. Program Standarisasi Pelayanan 502,558,000


Kesehatan

1 02 1 02 02 23 10 Pengembangan dan pemutakhiran Data Tersedianya biaya operasional dan bimbingan akreditasi oleh Madya 502,558,000
dasar Standar Pelayanan Kesehatan KARS

1 02 1 02 02 26 IV. Program Pengadaan, Peningkatan 366,550,000


Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1 02 1 02 02 26 30 Peningkatan Faslitas Penunjang RS Tersedianya fasilita spenunjang RS 4 bh 366,550,000

1 02 1 02 02 27 V. Program Pemeliharaan Sarana dan 587,960,000


Prasarana Rumah Sakit

1 02 1 02 02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terpeliharanya gedung RS 12 bln 340,000,000

1 02 1 1 02 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Terpeliharanya instalasi pengolahan air limbah rumah sakit 12 bln 117,960,000
pengolahan air limbah
1 02 1 02 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Terpeliharanya Alat-alat kesehatan dan kalibrasi alat-alat 12 bln 130,000,000
kesehatan RS kesehatan RS
PLAFON ANGGARAN
NO. REKENING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET (%)
SEMENTARA (Rp)

1 2 3 4 5
1 02 1 02 02 28 VI. Program Kemitraan Peningkatan 1,364,465,000
Pelayanan Kesehatan
1 02 1 02 02 28 05 Kemitraan Peningkatan kualitas dokter Tersedianya insentif dokter spesialis kontrak dan dokter 12 bln 1,218,765,000
dan paramedis umum/gigi kontrak
1 02 1 02 02 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien Tersedianya pelayanan kesehatan Pasien miskin, kelompok 12 bln 145,700,000
kurang mampu terlantar dan jenazah terlantar.
1 02 1 1 02 30 Program Peningkatan dan 152,867,000
Pengembangan Pelayanan
Keperawatan
1 02 1 1 02 30 01 Peningkatan mutu pelayanan Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan 12 bln 152,867,000
keperawatan

JUMLAH 26,923,470,000

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana


Kabupaten Lampung Timur,

Dr. Nanang Salman Saleh, Sp.B


NIP. 19721006 200212 1 003
587960029
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN


KODE ORGANISASI

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana


Anggaran bersumber dari APBD
Anggaran bersumber dari BLUD
Anggaran bersumber dari APBN

JUMLAH
N MENURUT ORGANISASI
NGGARAN 2018

TAHUN 2018
BELANJA TIDAK JUMLAH
BELANJA LANGSUNG
LANGSUNG

- 6,923,470,000
20,000,000,000

- 26,923,470,000

Sukadana, September 2018

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana


Kabupaten Lampung Timur,

Dr. Nanang Salman Saleh, Sp.B


NIP. 19721006 200212 1 003

Anda mungkin juga menyukai