Anda di halaman 1dari 37

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN


ESSELON : II

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Angka Kematian Ibu (AKI) 130
Barat
Angka Kematian Neonatal (AKN) 4.3

Persentase balita usia di bawah dua tahun (baduta) stunting 26%

Persentase CDR (Case Detection Rate) TBC 58%

Persentase angka kesakitan Penyakit Tidak Menular 38%


NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,418,213,168


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 30,700,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Rp 15,750,000 APBD
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20,338,100 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 17,412,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 82,567,800 APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rp 8,736,400 APBD
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3,960,000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 46,513,200 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 124,142,000 APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Rp 9,728,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Rp 39,790,000 APBD
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat Rp 202,000,000 APBD
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Rp 30,240,000 APBD
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Rp 717,255,668 APBD
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Rp 63,880,000 APBD
Farmasi

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 492,282,850


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 55,058,850 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 376,064,000 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 15,510,000 APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 45,650,000 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 95,777,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 10,000,000 APBD
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Rp 85,777,000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp 160,555,000


Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Rp 1,000,000 APBD
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp 1,510,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Rp 3,120,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 3,895,000 APBD
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Rp 2,630,000 APBD
Perencanaan SKPD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 148,400,000 APBD

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 3,408,042,649


DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Rp 3,127,544,000 APBD
Perbekalan
Pengadaan Kesehatan
dan Pengelolaan Obat, Vaksin, Rp 84,999,949 APBD
Perbekalan
PeningkatanKesehatan
Manajemen dan Alkes
Pengelolaan Obat Kesehatan dan Rp 36,170,800 APBD
Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung
Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Barat(DAK Non
Tangga Rp 159,327,900 APBD
Fisik)

6 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat Rp 12,335,101,800


Promosi Kesehatan Melalui Media Rp 77,957,000 APBD
Peningkatan Manajemen Posyandu Rp 41,519,000 APBD
Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) Rp 12,100,273,000 APBD
Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Rp 95,352,800 APBD
Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Rp 20,000,000 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 428,114,000


Peningkatan Pelayanan Imunisasi Rp 154,790,000 APBD
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan Rp 34,790,000 APBD
wabah/KLB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Rp 110,534,000 APBD
Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung Rp 58,000,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Rp 70,000,000 APBD
Vektor & Zoonosis

8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 31,021,587,493


Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha Rp 48,203,100 APBD
masyarakat
Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD Rp 148,116,000 APBD
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Di bidang Kesehatan Rp 2,573,177,000 APBD

Reakreditasi Puskesmas Rp 798,572,700 APBD


Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Rp 63,831,000 APBD
Beasiswa Pendidikan Kedokteran Rp 609,220,000 APBD
Pelayanan Ambulan Hebat Rp 3,755,750,000 APBD
Penyusunan Profil Kesehatan Rp 55,730,900 APBD
Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Rp 83,212,000 APBD
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas
Pengelolaan JKN Rp 131,126,100 APBD
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota Rp 7,228,886,800 APBD

Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) Rp 15,525,761,893 APBD


NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Rp 24,474,123,816.99
prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. Rp 13,384,414,911.99 APBD
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) Rp 9,072,003,455 APBD
DAK Pengendalian Penyakit Rp 1,503,058,050 APBD
Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana Rp 454,647,600
puskesmas dan jaringannya
Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas Rp 59,999,800 APBD

10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak Rp 2,237,189,780 APBD


Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Rp 33,681,000 APBD
Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Rp 192,129,000 APBD
Komplikasi (P4K)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan Rp 1,607,542,250 APBD
Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Rp 72,226,000 APBD
Bumil KEK.
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi Rp 331,611,530 APBD

11 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp 278,194,000 APBD


Kawasan Tanpa Rokok Rp 49,519,000 APBD
Pelayanan Kesehatan Haji Rp 132,942,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif Rp 95,733,000 APBD
Jumlah Anggaran Rp 76,349,181,556.99

Liwa, Januari 2020


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : SEKRETARIS
ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Terkelolanya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat 100 %
waktu
2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang 100%
memadai
3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan 60%
dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi 60%

4 Meningkatnya disiplin pelaporan perencanaan dan keuangan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
akuntabel dan tepat waktu

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat dalam 3 Dokumen


1 Tahun

5 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 8 Puskesmas

Persentase kepesertaan JKN 90%

Persentase sarana layak operasional 60%


NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,354,333,168


Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,700,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15,750,000 APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,338,100 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,412,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82,567,800 APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,736,400 APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,960,000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman 46,513,200 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 124,142,000 APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 9,728,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 39,790,000 APBD
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat 202,000,000 APBD
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi 30,240,000 APBD
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 717,255,668 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492,282,850


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,058,850 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 376,064,000 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15,510,000 APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45,650,000 APBD
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,777,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 APBD
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 85,777,000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


4 160,555,000
dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,000,000 APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1,510,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3,120,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,895,000 APBD
Penyusunan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD 2,630,000 APBD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 148,400,000 APBD

5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,321,339,900


Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan 2,573,177,000 APBD
Beasiswa Pendidikan Kedokteran 609,220,000 APBD
Penyusunan Profil Kesehatan 55,730,900 APBD
Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat 83,212,000 APBD
Puskesmas

JUMLAH 5,424,287,918

Liwa, Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT SEKRETARIS

PAIJO, SKM, M.Kes CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19680810 199203 2 007
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI


ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan 4 puskesmas
2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan 17 dokumen
3 Tersedianya beasiswa kedokteran bagi masyarakat yang lulus SNMPTN & SBMPTN Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa 15 Orang

4 Tersusunnya profil kesehatan Jumlah dokumen profil 45 dokumen


5 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 2 dokumen
tingkat puskesmas tingkat puskesmas

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 202,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat 202,000,000 APBD

2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000

Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD 2,630,000 APBD

3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 748,162,900


Beasiswa Pendidikan Kedokteran 609,220,000 APBD
Penyusunan Profil Kesehatan 55,730,900 APBD
Peningkatan Sistem Perencanaan & Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat 83,212,000 APBD
Puskesmas

JUMLAH 952,792,900

Liwa, Januari 2020


SEKRETARIS KASUBBAG PERENCANAAN DAN INFORMASI

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes Ns. SUPRIYONO,S.Kep


2 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan 2,630,000

NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19771129 199003 1 004


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KASUBBAG KEUANGAN


ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan
2 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah 12 bulan
3 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Dokumen
4 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. 2 Dokumen
5 Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. 12 Dokumen
6 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen
7 Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 22 Orang

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163,932,000


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 124,142,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 39,790,000 APBD

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 157,925,000


dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,000,000 APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1,510,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3,120,000 APBD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,895,000 APBD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 148,400,000 APBD

JUMLAH 321,857,000

Liwa, Januari 2020


SEKRETARIS KASUBBAG KEUANGAN

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes SITI NUR KHOTIJAH, SE, MM


NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19831125 200902 2 002
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran Jumlah Surat Masuk 1279 Surat
Jumlah surat Keluar 1186 Surat
2 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Telepon 1 Rekening
Jumlah Rekening Listrik 4 Rekening
Jumlah Rekening Air 1 Rekening
3 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 20 Motor
Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 8 Mobil
Jumlah Truck yang dibayar pajaknya 1 Mobil
4 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 2 Orang
Jumlah Jenis Alat Kebersihan 17 Jenis
5 Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 23 Jenis
6 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetakan 7 Jenis
Jumlah jenis penggandaan 2 Jenis
7 Tersedianya komponen listrik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah dan jenis komponen listrik 9 Jenis
8 Kantor
Terlaksananya Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali
9 Tersedianya media massa harian Jumlah media massa harian yang berlangganan. 4 SKHU
10 Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat 12 Bulan
11 Tersedianya biaya pembayaran internet Jumlah rekening internet 4 Rekening
12 Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 6 Gedung
13 Terpeliharanya kendaraan dinas Jumlah motor yang dipelihara 20 Motor
Jumlah minibus yang dipelihara 8 Mobil
Jumlah truck yang dipelihara 1 Mobil
14 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit
Jumlah komputer yang dipelihara 9 Unit
Jumlah Printer yang dipelihara 5 Unit
15 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 8 Jenis
16 Terlaksananya SDM Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan 2 Orang
pelatihan formalPenilaian Tenaga Kesehatan Teladan
17 Terlaksananya dan pelatihan
Tenaga formal
kesehatan teladan yang terpilih 5 Orang
18 Meningkatnya SDM kesehatan di Puskesmas Jumlah tenaga medis 17 Orang
Jumlah tenaga Bidan 30 Orang
Jumlah tenaga kesehatan lainnya 55 Orang
19 Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan 15 Puskesmas
Puskesmas Pembantu pemeliharaan
Jumlah Puskesmas Pembantu yang mendapatkan 38 Pustu
operasional dan pemeliharaan
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988,401,168
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,700,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 15,750,000 APBD
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,338,100 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,412,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82,567,800 APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8,736,400 APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,960,000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman 46,513,200 APBD
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 9,728,000 APBD
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi 30,240,000 APBD
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 717,255,668 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492,282,850


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,058,850 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 376,064,000 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15,510,000 APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45,650,000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,777,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000 APBD
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 85,777,000 APBD

4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2,573,177,000


Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dibidang Kesehatan 2,573,177,000 APBD
JUMLAH 4,149,638,018

Liwa, Januari 2020


SEKRETARIS KASUBBAG HUKUM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

CAHYANI SUSILAWATI, SKM, M. Kes RIKA SUSTINA, S.Kep, MH


NIP. 19680810 199203 2 007 NIP. 19850907 201001 2 007
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS 60%
masyarakat
Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan
60%
STBM
Jumlah Pekon deklarasi ODF 45 Pekon

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 100%
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12,239,749,000
Promosi Kesehatan Melalui Media 77,957,000 APBD
Peningkatan Manajemen Posyandu 41,519,000 APBD
Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) 12,100,273,000 APBD
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 20,000,000 APBD

2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,237,189,780 APBD


Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 33,681,000 APBD
Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 192,129,000 APBD
Komplikasi (P4K)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan 1,607,542,250 APBD
Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan 72,226,000 APBD
Bumil KEK
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331,611,530 APBD

JUMLAH 14,476,938,780

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT


KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19800123 200604 2 008
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
1 Tertanggulanginya kasus gizi buruk bagi Balita KEP dan Bumil KEK Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan makanan 5 kasus balita KEP dan 10
tambahan Kasus Bumil KEK
Terlaksananya intervensi kasus stunting/wasting Jumlah Posyandu yang diskrining 261 Posyandu
Jumlah remaja putri yang mendapat tablet Fe di Sekolah 4000 orang

2 Terpenuhinya obat gizi untuk pencegahan stunting Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil 100 %
Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan 100 %
bufas
Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri 100 %
Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi 100 %
Buruk
3 Terlaksananya audit maternal dan perinatal Frekuensi AMP dalam 1 Tahun 100 %
4 Terlaksananya sosialisasi P4K Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi P4K 3 Kec

Jumlah Bingkisan Bayi Baru Lahir 500 paket


5 Terlayaninya bumil miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan Jumlah Rumah Tunggu 15 Sarana
Kelahiran (RTK)
Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal 300 Bumil
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,237,189,780 APBD


Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 33,681,000 APBD
Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 192,129,000 APBD
Komplikasi (P4K)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan 1,607,542,250 APBD
Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan 72,226,000 APBD
Bumil KEK.
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331,611,530 APBD

JUMLAH 2,237,189,780

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH Ns. NURITA YULIA, S.Kep


NIP. 19800123 200604 2 008 NIP. 19780727 200902 2 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4

1 Terlaksananya pemicuan dan terbentuknya desa STBM Jumlah pekon deklarasi ODF 15 Pekon

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 20,000,000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 20,000,000 APBD
JUMLAH 20,000,000

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN


KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH DARWIN SETIAWAN, SKM


NIP. 19800123 200604 2 008 NIP. 19760904 200501 1 008
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
1 Terlaksananya Promosi Kesehatan melalui Media Jumlah media cetak untuk promosi 4 Media
Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan 200 Kali
2 Meningkatnya pengetahuan kader posyandu Jumlah kader yang dilatih 75 Orang
Jumlah pengelola posyandu dilatih 75 Orang
Jumlah paket APE (Alat Permainan Edukatif) 87 Paket
3 Terlaksananya upaya promotif dan preventif di semua puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan 15 Puskesmas
preventif

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat


1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12,219,749,000
Promosi Kesehatan Melalui Media 77,957,000 APBD
Peningkatan Manajemen Posyandu 41,519,000 APBD
Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik) 12,100,273,000 APBD
JUMLAH 12,219,749,000

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ERNA YANTI, S. Farm, Apt, MPH YULI SAFITRI, SKM


NIP. 19800123 200604 2 008 NIP. 19830713 200902 1 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN


ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
1 Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu Persentase jumlah obat dan vaksin essensial 90%
Meningkatnya pengawasan obat dan makanan Persentase obat di sarana kefarmasian yang memenuhi
syarat 100%

Persentase tingkat keamanan makanan yang aman 95%


2 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 8 Puskesmas
Persentase kepesertaan JKN 90%
3 Terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana
yang lengkap sesuai standar 100%

Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap


sesuai standar 15 Puskesmas
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649
DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan 3,127,544,000 APBD
Perbekalan
Pengadaan Kesehatan
dan Pengelolaan Obat, Vaksin, 84,999,949 APBD
Perbekalan
PeningkatanKesehatan
Manajemendan Alkes
Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan 36,170,800 APBD
Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat
Pengawasan Makanan, Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik) 159,327,900 APBD

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100


Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat 48,203,100 APBD

3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 22,971,065,767


puskesmas/puskesmas
DAK pembantuDasar.
Bidang Kesehatan Pelayanan dan jaringannya 13,384,414,912 APBD
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD
Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan 454,647,600
jaringannya
Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD

JUMLAH 26,379,108,416

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN


KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes ENDIYAWAN F, ST


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19791126 201001 1 003
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia 1 Paket
2 Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 90%
Puskesmas
3 Terlaksananya pelatihan pengelola obat dan perbekes yang sesuai Jumlah petugas pengelola obat dilatih 54 Orang
standar dan tersusunnya formularium obat puskesmas
4 Terlaksananya pengawasan obat dan makanan Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa 260 sampel
Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat 95%
5 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi Jumlah pemilik/penanggungjawab IRTP yang memiliki 20 Orang
pemilik/penanggungjawab IRTP sertifikat PKP
6 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di IRTP Jumlah sarana IRTP dibina dan diawasi 40 Sarana

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,408,042,649
DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan 3,127,544,000 APBD
Perbekalan
Pengadaan Kesehatan
dan Pengelolaan Obat, Vaksin, 84,999,949 APBD
Perbekalan
PeningkatanKesehatan
Manajemendan Alkes
Pengelolaan Obat Kesehatan dan 36,170,800 APBD
Penyusunan
Pengawasan Formularium Obat Kabupaten
Makanan, Minuman Lampung
Industri Rumah Barat(DAK Non
Tangga 159,327,900 APBD
Fisik)

JUMLAH 3,408,042,649

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN KEPALA SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

ENDIYAWAN F, ST GUSTIN HIDAYATI, S.Farm, Apt


NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19860826 201001 2 002
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi dan 3
pemeliharaan peralatan kesehatan. Puskesmas
2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana dan 15
prasarana
Jumlah puskesmas yang terpenuhi alat kesehatan Puskesmas
6 Puskesmas
Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi 15
PKM Rawat Inap Puskesmas
3 Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana 1
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dan alat kesehatan. Puskesmas
4 Terlaksananya Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan Jumlah Puskesmas dan Pustu yang di perbaiki sarana 3
prasarana puskesmas dan jaringannya dan prasarana Puskesmas dan 9 Pustu

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 22,971,065,767
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. 13,384,414,912 APBD
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) 9,072,003,455 APBD
Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana 454,647,600
puskesmasdan
Kaliberasi danPemeliharaan
jaringannya Alat Kesehatan di Puskesmas 59,999,800 APBD

JUMLAH 22,971,065,767

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN

ENDIYAWAN F, ST AAN KURNIAWAN, S. Kep


NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19891213 201101 1 004
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 55 Orang
masyarakat yang memiliki ijin Sarana kesehatan yang memiliki ijin 20 Sarana
1
Usaha masyarakat yang memiliki ijin 15
Kelompok

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 48,203,100


Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan 48,203,100 APBD
usaha masyarakat

JUMLAH 48,203,100

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

ENDIYAWAN F, ST TINA MARDIYANA, SKM


NIP. 19791126 201001 1 003 NIP. 19841202 201001 2 015
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN


ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Meningkatnya promosi, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS 60%
Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan STBM 60%
Jumlah Pekon deklarasi ODF 45 Pekon

2 Tercapainya standar pelayanan kesehatan di puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 7 Puskesmas


Persentase kepesertaan JKN 90%
Persentase sarana layak operasional 60%
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800


Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan 95,352,800 APBD
Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 27,652,044,493


Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD
Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD
Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD
Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD
Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD
Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD

JUMLAH 27,747,397,293

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN


KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes RUSPAN ALI, SKM


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19690401 199403 1 006
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
1 Terlayaninya kesehatan pada poskotis dan kegiatan P3K Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus 15 Kecamatan

2 Meningkatnya fungsi pengelolaan pelayanan dan keuangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD 15
secara mandiri Puskesmas
3 Terlaksananya penilaian akreditasi ulang UPT Puskesmas Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ulang 7 Puskesmas

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,010,519,700

Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD 148,116,000 APBD

Reakreditasi Puskesmas 798,572,700 APBD

Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil 63,831,000 APBD

JUMLAH 1,010,519,700

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

RUSPAN ALI, SKM SANDI SEPTIAN PRATA PUTRA, S. Kep


NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19890909 201101 1 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET

1 2 3 4
1 Terlaksananya pelayanan kegawadaruratan mobile Jumlah Pegawai yang diterima (Tenaga Kesehatan) 15 Orang
Jumlah Pegawai yang diterima (Tim Monitoring) 0 Orang
Jumlah Pegawai yang diterima (Sopir) 10 Orang
Jumlah peserta yang mengikuti simulasi 30 Orang
Jumlah perlengkapan ambulan hebat 5 Paket
Jumlah operasional ambulan hebat 15 Kec

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,755,750,000


Pelayanan Ambulan Hebat 3,755,750,000 APBD

JUMLAH 3,755,750,000

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

RUSPAN ALI, SKM YATINO, SP


NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19690504 199203 1 010
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL


ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Jumlah pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat 15 Pekon
Berkhasiat Obat Keluarga keluarga
Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan 100%
tradisional
2 Terlaksananya operasional Tim JKN Kabupaten dan Puskesmas Frekuensi kegiatan P-Care 1 Kali
3 Tersedianya biaya upaya kesehatan perorangan dalam dan luar gedung Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Kapitasi JKN 15 Puskesmas
Tersedianya biaya klaim pelayanan persalinan, rawat inap dan rujukan Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana Non Kapitasi JKN 15 Puskesmas
4 Tersedianya jaminan kesehatan untuk penduduk miskin di luar kuota PBI Pusat Jumlah peserta PBI Daerah 14028 Orang

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 95,352,800


Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman 95,352,800 APBD
Berkhasiat Obat Keluarga

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22,885,774,793


Pengelolaan JKN 131,126,100 APBD
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Kuota 7,228,886,800 APBD
Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi) 15,525,761,893 APBD

JUMLAH 22,981,127,593

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

RUSPAN ALI, SKM LESTARI CLEOPATRA, SKM


NIP. 19690401 199403 1 006 NIP. 19750727 199803 1 003
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT


ESSELON : III

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di Persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana 100%
puskesmas yang lengkap sesuai standar
Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap 15 Puskesmas
sesuai standar
2 Terselenggaranya upaya pencegahan dan penatalaksanaan penyakit menular Persentase menurunnya angka kesakitan 15%
Persentase penanganan KLB sesuai standar 100%
3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Persentase Penurunan penderita Hipertensi 37%
Persentase penurunan penderita Diabetes Mellitus 9%
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 428,114,000


Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD
Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor & Zoonosis 70,000,000 APBD

2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1,503,058,050


puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
DAK Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD

3 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD


Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD
Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD

JUMLAH 2,209,366,050

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT


KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM, M.Kes IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19860831 201001 2 007
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR


ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terdeteksinya penderita TBC Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi 50 Orang
TBC
Jumlah pasien TBC yang mendapat PMT 200 Orang
2 Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular langsung Petugas mengikuti evaluasi dan validasi data program 45 Orang
Terdeteksinya penderita HIV/AIDS Jumlah puskesmas melayani pemeriksaan/skrining HIV dan 15 Puskesmas
Hepatitis
3 Terdeteksinya penderita DBD, Malaria, Rabies dan Filariasis Jumlah petugas yang mengikuti kegiatan evaluasi program 50 Orang
pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis

Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah 80 Sekolah


Satu Jumantik (G1R1J)

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 238,534,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 110,534,000 APBD
Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung 58,000,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular 70,000,000 APBD
Vektor & Zoonosis
JUMLAH 238,534,000

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SEKSI PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt ARI SUNARTO, S.Farm, Apt


NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19861225 2010010 1 006
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
ESSELON : IV
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Terlaksananya KTR Jumlah petugas mengikuti evalusi program KTR 30 Orang
Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR 15
Jumlah terbentukan pekon/desa KTR Puskesmas
3 Pekon
2 Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jemaah haji Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji 15 Orang
Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi 600 Orang
3 Terdeteksinya faktor risiko pada usia produktif Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan 30 Orang
kapasitas tenaga kesehatan
Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Diabetes Melitus 15
Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Hipertensi Puskesmas
15
Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker Puskesmas
15
Jumlah puskesmas mendapatkan logistik Puskesmas
15 Posbindu
Jumlah posbindu yang terbentuk 7 Posbindu

NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 278,194,000 APBD
Kawasan Tanpa Rokok 49,519,000 APBD
Pelayanan Kesehatan Haji 132,942,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining Pada Usia Produktif 95,733,000 APBD

JUMLAH 278,194,000

Liwa, Januari 2020


KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SEKSI PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
DAN KESEHATAN JIWA

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt UDOYO, SKM


NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19740210 199402 1 001
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Meningkatnya pelayanan imunisasi Jumlah pekon dengan Universal Child Immunization 136 pekon
Jumlah petugas yg mengikuti pertemuan persiapan BIAS 30 orang
Jumlah SD/MI yang dapat pelayanan BIAS 242 sekolah
Jumlah WUS dapat Td 5.392 orang
Konsultasi & koordinasi 7 kali
Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 45 kali
2 Terlaksananya pelacakan kasus yang berpotensi KLB Jumlah puskesmas melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB 15
Puskesmas
Jumlah laporan SKDR yang dilaksanakan puskesmas 52 laporan mingguan
Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas surveillans 12 laporan bulanan
30 Orang
Konsultasi & koordinasi kegiatan 3 kali
Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 10 kali
3 Meningkatnya kualitas pelayanan penyakit menular Puskesmas yang mendapatkan medical transport box 13 puskesmas
Jumlah Refrigerator Vaksin VAR/SAR 3 unit
Puskesmas mendapat peralatan pendukung pemeriksaan penyakit 15 puskesmas
menular
Puskesmas mendapatkan Posbindu Kit 15 puskesmas
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 189,580,000


Peningkatan Pelayanan Imunisasi 154,790,000 APBD
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB 34,790,000 APBD

2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 1,503,058,050


Prasarana
DAK Puskesmas/Puskesmas
Penugasan Pembantu dan Jaringannya
Pengendalian Penyakit 1,503,058,050 APBD
JUMLAH 1,692,638,050

Liwa, Januari 2020

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI


DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

IRA PERMATA SARI, S.Farm, Apt TIKA MEGI FITRIANINGSIH, S.Kep


NIP. 19860831 201001 2 007 NIP. 19830711 200501 2 004
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI KABUPATEN


ESSELON : IV

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR TARGET


1 2 3 4
1 Terlaksananya operasional IFK Jumlah waktu/periode operasional dan pemeliharaan IFK 12 Bulan
setiap tahunnya

f SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET


1 2 3 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 63,880,000


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi 63,880,000.00 APBD

JUMLAH 63,880,000

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS


KABUPATEN LAMPUNG BARAT INSTALASI FARMASI KABUPATEN

PAIJO, SKM, M.Kes RYO AMRILAH, SKM, M. Kes


NIP. 19640902 198803 1 006 NIP. 19891213 201101 1 004

Anda mungkin juga menyukai