Anda di halaman 1dari 561

DAFTAR ISI

Halaman

BAB. I PENDAHULUAN .............................................................. I.1


1.1 Latar Belakang ...................................................................... I.1
1.2 Dasar Hukum ................................................................ I.3
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. I.5
1.4 Sistematika Dolumen RKPD .................................................... I.6
1.5 Hubungan antar Dokumen ...................................................... I.6
1.6 Kaidah Pelaksanaan .............................................................. I.7

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 ............... II.1


2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................... II.1
2.1.1 Aspek geografis dan Demografis .................................... II.1
2.1.1.1 Kondisi Geografis .............................................. II.1
2.1.1.2 Kondisi Demografis............................................ II.5
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................ II.16
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .............................................. II.32
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar ……............................ II.10
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar ……............................ II.23
2.1.4Aspek Daya Saing Daerah ........................................... II.58
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Blora
Tahun 2015 ……………………………………………………………… . II.62
2.3 Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD................................ II.68

BAB. III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN -


KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................... III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ......................................... III.1

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016 Halaman |I


3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah ..................................... III.1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah .................... III.6
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah ……………….. III.6
3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah ……………………. III.11
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ III.13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................. III.13
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................... III.16
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................. III.19

BAB. IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMABNGUNAN DAERAH ..... IV.1


4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ........................................ IV.2
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 ................... IV.4
4.3 Isu Strategis Rencana Pembangunan Kabupaten Blora ........... IV.31

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V.1


5.1 Proyeksi Penganggaran ………………......................................... V.1
5.2 Pagu Indikatif Kewilayahan ……………………………................... V.2
5.3 Musrenbangdes/Kelurahan dan Musrenbangcam ……............. V.3
5.4 Forum SKPD ……………………………………………………............. V.5
5.5 Reses DPRD .……………………………………………………............. V.8
5.6 Kebutuhan Anggaran …………………………………………............. V.8
5.7 Musrenbang Kabupaten ……………………………………............... V.5

BAB. VI PENUTUP ……………………………………………………............ VI.1

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016 Halaman | II


DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2012-


2015 .................................................................................. II.5
Tabel 2.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Blora ……………………..... II.7
Tabel 2.3 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2012-2015
……………………………………………………………………………. II.8
Tabel 2.4 Besarnya Indek Gini dan Pemerataan Pendapatan Penduduk-
Kabupaten Blora dan Jateng Tahun 2011-2015 ………......... II.9
Tabel 2.5 Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Jawa Tengah-
Tahun 20111-2015 ………………………………....................... II.10
Tabel 2.6 Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora tahun 2011-
2015 ................................................................................... II.11
Tabel 2.7 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 .............. II.11
Tabel 2.8 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora
dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun
2013-2014 ……………………………………………………........... II.12
Tabel 2.9 TPAK dan TPT Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 ............. II.13
Tabel 2.10 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 …………….................... II.13
Tabel 2.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2011-
2015 …………………………………………………........................ II.15
Tabel 2.12 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Blora Th. 2011-2015........ II.15
Tabel 2.13 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun-
2010-2014 …………………………………………………………...... II.16
Tabel 2.14 Kondisi Jalan Umum Tahun 2010–2015 .............................. II.17

Tabel 2.15 Kepemilikan Rumah dan Penyediaan Perumahan di-

I RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015 ................................. II.18
Tabel 2.16 Kondisi Suprastruktur Politik dan Organisasi-
Kemasyarakatan Tahun 2011-2015 ………………………........ II.19
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Kesbangpol Tahun 2011-2015 ...... II.20
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2015 …............ II.21
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2011-2015 ……………………....... II.23
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2011-2015 …………………........ II.25
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-
2015 …................................................................................ II.26
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Blora ..... II.27
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora II.28
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2011-2015 ………….................................................. II.29
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 2011-2015 .................................................................. II.30
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten
Blora …………………………………………………………………….. II.31
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Blora ….. II.32
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun
2011-2015 …………………………………………………………….. II.34
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2011-2015 ............................................................... II.36
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-
2015 …………………………………………………………………..... II.37
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2011-2015 ……………………………………………………............ II.38
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2011-2015 ............ II.39
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Blora

II RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


Tahun 2011-2015 ………………………………………….............. II.39
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2011-2015 ..... II.40
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2011-2015 ... II.41
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2011-2015 ......... II.41
Tabel 2.37 Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan Tahun 2011-
2015 ................................................................................... II.42
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011-2015 …..... II.43
Tabel 2.39 Urusan Kinerja Pada Urusan Pertanian Tahun 2011-2015 .. II.44
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2011-2015 ....... II.46
Tabel 2.41 Potensi Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora ….... II.47
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2011-2015 ……………………………............................. II.48
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015 …. II.49
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Peridustrian Tahun 2011-2015 ….. II.50
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011-2015 … II.51
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2011-2015 ……………………………………………......... II.52
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun
2011-2015 ……………………………………………………………. II.54
Tabel 2.48 Jumlah Pegawai Negri di Kabupaten Blora Tahun 2011-
2015 ................................................................................... II.54
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Sub Bidang Reformasi Birokrasi Tahun
2011 – 2015 ………………………………………………………….. II.55
Tabel 2.50 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SKPD
Tahun 2011-2015 ........................................................... II.56
Tabel 2.51 Capaian Sub Bidang Pengawasan Tahun 2011-2015.......... II.57
Tabel 2.52 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2011-
2015 Kabupaten Blora ………………………........................... II.59

Tabel 2.53 Perkembangan Saranan dan Prasarana Wilayah Tahun

III RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


2011-2015 ……………………................................................ II.61
Tabel 2.54 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Tahun
2011- 2015 …………………………......................................... II.61
Tabel 2.55 Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2011-2015 ………. II.62
Tabel 2.56 Rincian Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD2015 …… II.63
Tabel 2.57 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Prioritas
Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2015 ……………. II.64
Tabel 2.58 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Berdasarkan
Urusan Pemerintahan dalam RKPD Tahun 2015 ……………. II.65
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora ……………….. III.2
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Blora ……………................ III.3
Tabel 3.4 Perkembangan Distribusi Jenis Lapangan Usaha terhadap-
PDRB ADHB Kabupaten …………………………………….......... III.4
Tabel 3.5 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Blora …….......... III.5
Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Blora .......................... III.6
Tabel 3.7 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Blora ........................ III.12
Tabel 3.8 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016
dan Perkiraan Tahun Anggaran 2017 ………….................... III.32
Tabel 3.9 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun Anggaran 2017 ……..………...................... III.35
Tabel 3.10 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016
Dan Perkiraan Tahun Anggaran 2017 ……..………............... III.35
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Blora Tahun 2107 ............ IV.3
Tabel 4.2 Keselarasan Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah
dan Kabupaten Blora .......................................................... IV.6
Tabel 4.3 Keterkaitan Sasaran RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan
Kabupaten Blora ................................................................. IV.21
Tabel 4.4 Target Capaian Program Tahun 2107 .................................. IV.39

Tabel 4.5 Penekanan Prioritas Program Kegiatan Pembangunan

IV RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


Tahun 2107 ………………………………………………………..... IV.70
Tabel 5.1 Pagu Indikatif Kewilayahan .............................................. V.3
Tabel 5.2 Usulan Dari Kecamatan Sebagai Hasil Musrenbangcam .... V.5
Tabel 5.3 Rekapitulasi Renja Awal SKPD Tahun 2017-2018 .............. V.6
Tabel 5.4 Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Kabupaten Blora Tahun-
2016 .................................................................................. V.8
Tabel 5.5 Penganggaran .................................................................... V.9
Tabel 5.6 Rekapitulasi Belanja Langsung Renja SKPD Berdasarkan
Sumber Dana Tahun 2016 ……………………………………….. V.10
Tabel 5.7 Rekapitulasi Renja SKPD Berdasarkan Urusan Tahun-
2017 .................................................................................. V.13

V RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekoomi Kabupaten Blora Tahun-


2013-2015 …………………………………………………........ II.7
Gambar 2.2 Inflasi PDRB Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 ......... II.9
Gambar 2.3 Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan-
terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun-
2014 ……………………………………………....................... II.59
Gambar 2.4 Perbandingan lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun-
2013-2014 ............................................................... II.60

I RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


DAFTAR DIAGRAM

HALAMAN

Diagram 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan .......... I.7


Diagram 5.1 Persebaran Pagu Tahun 2017 Berdasarkan SKPD......... V.10
Diagram 5.2 Komposisi Pesebaran Pagu Tahun 2017 Pada Masing –
Masing Urusan ......................................................... V.15

I RKPD Kabupaten Blora Tahun 2016


LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD


Kabupaten Blora Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 disusun dengan
berlandaskan pada : (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2017
merupakan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala daerah pada Tahun 2015 yang
disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Blora
Tahun 2011-2031, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
Evaluasi RKPD Kabupaten Blora Tahun 2015. Sesuai tahapan RPJPD, tahun
2017 merupakan tahapan ketiga dari Tahap RPJPD Kabupaten Blora Tahun
2005-2025 yang mempunyai visi “ Terwujudnya masyarakat Blora yang
maju,sejahtera,adil,damai dan demokratis.”
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 adalah RKPD masa transisi yang
merupakan RKPD tahun pertama masa pemerintahan baru dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada Tahun
2015.

I. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dengan adanya pedoman transisi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai
dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen
perencanaan jangka menengah, dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan
bersama.
Dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 juga menjadi acuan
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD)
berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; landasan penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); serta pedoman dalam mengevaluasi
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017
berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017
dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :
1) Persiapan penyusunan RKPD;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3) Penyusunan Rancangan RKPD;
4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
6) Penetapan RKPD.
Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017
dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim
Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan
data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya
adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017,
mencakup berbagai aktivitas antara lain :
a) Pengolahan data dan informasi;
b) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah;
d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015 ;
e) Telaah kebijakan Pemerintah;
f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora;
g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan
daerah;
i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu
indikatif;
j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif;
k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan
l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

I. 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada
intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan
rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan
harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan
nasional tahun 2017. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas
dalam forum Musrenbang RKPD Tahun 2016, sebagai wahana perwujudan
pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian dirumuskan Rancangan Akhir
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dan langkah selanjutnya adalah
penetapan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati
Blora.

1.2 Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

I. 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 518).

I. 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Memperhatikan :

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu ” Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” dengan Misi
sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di


Bidang Politik, berdikari di bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di
Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
bersih, jujur dan transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak ;
6. Meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 adalah untuk:
1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora
Tahun 2017 dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi
dan pembangunan nasional;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2017.
Adapun tujuannya adalah untuk :
1. Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun
Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun
2017;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017
sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2017;
3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan pembangunan
daerah .

I. 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, Dasar
Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Sistematika
Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH


DAERAH TAHUN 2015
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek
demografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing; evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2015.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA


PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah, yang


mencangkup kondisi ekonomi daerah tahun lalu, tantangan dan
prospek perekonomian daerah Tahun 2017. Arah kebijakan
keuangan daerah mencakup proyeksi keuangan daerah dan
kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah,arah
kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan
Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH


Bab ini memuat Rincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Tahun 2017 sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI : PENUTUP

1.5. Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2017


merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025
Tahap Ketiga serta mengacu dan memperhatikan pada RPJMN, RPJMD
Propinsi Jawa Tengah, RKPD Propinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa
Tengah, dan RTRW Kabupaten Blora. RKPD memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD
maupun sumber-sumber lain serta swadaya masyarakat yang ditempuh
I. 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
dengan mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus landasan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen RKPD
Kabupaten Blora Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1.1.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

1.6. Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah daerah


selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia,
prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi
pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran,
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang - undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I. 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah


2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Blora terletak di bagian utara Pulau Jawa dan di


bagian timur wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah
sebesar 1.820,588 Km2 atau 182.058,797 Ha (5,59 persen dari luas
wilayah Provinsi Jawa Tengah) Batas-batas wilayah Kabupaten Blora
adalah sebagai berikut :
Sebelah Barat : Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah
Sebelah Utara : Kab. Rembang, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
Sebelah Timur : Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur
Secara geografis terletak diantara 111º16’-
111º338’ Bujur Timur dan 6º528’ - 7º248’ Lintang Selatan. Kabupaten
Blora mempunyai jarak terjauh dari barat ke timur 87 km dan jarak
terjauh dari utara ke selatan 58 km. Wilayah utara, berupa
perbukitan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng Utara, dan
wilayah selatan berupa perbukitan kapur sebagai bagian dari
Pegunungan Kendeng selatan. Dari sebelah barat, berbatasan dengan
Kabupaten Grobogan. Dari sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, sebelah selatan dan timur
berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Dari sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Sedangkan sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.
Topografi wilayah Kabupaten Blora apabila ditinjau dari
kemiringan wilayah Kabupaten Blora hampir separohnya (41,21%)
dengan tingkat kemiringan 3-15% sebagian besar terletak di wilayah
selatan ( Kecamatan Randublatung) dan wilayah barat (Kecamatan
Kunduran). Wilayah dengan kemiringan 2% seluas 56.746,478 ha
terletak di wilayah timur (Kecamatan Kedungtuban) wilayah barat
(Kecamatan Ngawen) dan Blora Kota. Wilayah dengan kemiringan 16-
40% sbanyak 27,47% dari wilayah Kabupaten Blora terletak di
Kecamatan Todanan, Jati, Jiken dan Japah. Sedangkan wilayah yang
mempunyai tingkat kemiringan > 40% berada di Kecamatan Sambong,
Jiken, Bogorejo, Tunjungan dan Todanan yang luasnya 261,000 ha
(0,14%).
Dari aspek klimatologi Di Kabupaten Blora beriklim tropis
dengan total curah hujan sepanjang tahun 2015 sebanyak 1.074 mm
dengan curah hujan rata-rata sebesar 12 mm/th.

II. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar lahan di
Kabupaten Blora merupakan lahan kering/bukan sawah yaitu
mencapai 138.654,234 Ha atau 74,70 persen dan lahan sawah
sebesar 46.956 Ha atau 25,29 persen (2015). Untuk lahan sawah
sebagian besar merupakan lahan sawah tadah hujan dengan luas
33.640 Ha. Secara lengkap dapat dilihat di tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora tahun 2011-2015
No Jenis 2012 2013 2014 2015
Penggunaan
A Lahan Sawah 46.042,926 46.036,718 46.011,99 46.956
1 Irigasi teknis 7.449,000 7.449,00 6.952
7.449,000
2 Irigasi setengah 967,000 967,00 967
teknis 967,000
3 Irigasi sederhana 4.114,000 4.114,00 4.114
4.114,000
4 Irigasi desa/Non 1.640,000 1.640,00 1.630
PU 1.640,000
5 Tadah hujan 29.616,929 29.610,718 29.585,99 33.640
6 P2AT 2.256,000 2.256,00 2.256
2.256,000
B Lahan Bukan 136.015,872 136.022,079 136.046,81 138.654
Sawah ,234
1 Bangunan dan 16.951,975 17.912,210 16.982,
pekarangan 16.991,43 91
2 Tegal/kebun 26.195,735 26.125,735 26.188,
51
26.182,47
3 Waduk 56,962 56,974 56,96
56,96
4 Hutan 90.416,520 90.466,520 90.416,
52
90.416,52
5 Perkebunan 4.000 4.000
4.000 4.000
6 Lainnya 2.390,680 2.373,8
1.456,640 2
2.373,82
Jumlah 182.058,797 182.058,797 182.058,80 182.058
,80

Sumber : Blora Dalam Angka 2015

Potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang dalam


RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011 -2031 adalah sebagai berikut :
1. Pertanian
Kawasan pertanian yang diperuntukkan bagi tanaman pangan
lahan kering untuk tanaman palawija atau tanaman pangan seperti
tanaman jagung yang berlokasi di Kec. Randublatung, Kec. Jepon,
Kec. Blora, Kec. Kunduran, Kec. Todanan

II. 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


2. Peternakan
Kawasan peruntukkan peternakan terdapat di Kec. Randublatung,
Kec. Jepon, Kec.Bogorejo, Kec. Blora, Kec. Banjarejo, Kec.
Tunjungan, Kec. Japah, Kec. Kunduran, Kec.Todanan.
3. Industri dan Perdagangan
a. Kawasan peruntukan industri besar berada di Kecamatan
Todanan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Tunjungan,
Kecamatan Jepon, dan Kecamatan Cepu. Berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah 2009-2029 Kabupaten
Blora memiliki komoditi unggulan kerajinan kayu.
b. Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan
Jepon, Kecamatan Ngawen,Kecamatan Bogorejo dan Kecamatan
Randublatung.
c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh
kecamatan.
4. Pariwisata
a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk
permukiman yang aman dari bencana alam maupun buatan
manusia, sehat dan mempunyai akses ke tempat berusaha
b. Kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan
permukiman dapat meningkatkan ketersediaan permukiman
beserta sarana dan prasarananya.
c. Lokasi terkait dengan kawasan hunian yang telah berkembang
d. Terletak diluar daerah rawan bencana
5. Pertambangan dan Penggalian
Kawasan Peruntukkan Pertambangan seluas ± 11.255 Ha.
a. Mineral bukan logam meliputi:
1) Batu gamping untuk semen sebarannya di Desa Gandu
Kecamatan Bogorejo:
2) Batu lempung/ tanah liat sebarannya meliputi Kecamatan :
 Banjarejo, Desa : Sambongrejo dan Sendangmulyo.
 Todanan, Desa : Kedungbacin.
 Ngawen, Desa : Bogowanti, Pengkolrejo dan Karangtengah.
 Blora, Desa : Tempurejo, Temurejo, Tambaksari dan Patalan.
 Jepon, Desa : Tempellemahbang.
 Bogorejo, Desa : Gandu dan Nglengkir.
 Sambong, Desa : Nglobo.
 Cepu, Desa : Ngloram.
 Kradenan, Desa : Mendenrejo.
 Jati, Desa : Pelem dan Pengkoljagong.
3) Pasir kuarsa, sebarannya meliputi Kecamatan:
 Todanan, Desa: Kedungbacin, Kembang, dan Bedingin.
 Japah, Desa: Kalinanas, Gaplokan, dan Ngiyono.
 Tunjungan, Desa: Tunjungan, Nglangitan, dan Sitirejo.
 Blora, Desa: Ngampel, Plantungan dan Sendangharjo.
 Jepon, Desa: Waru, Soko, dan Jatirejo.

II. 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


 Bogorejo, Desa: Jurangjero, Nglengkir dan Gandu.
 Kedungtuban, Desa Ngraho.
4) Phospat, sebarannya meliputi Kecamatan:
 Todanan, Desa: Wukirsari, Ngumbul, Kedungwungu, dan
Tinapan.
5) Ball clay, sebarannya meliputi Kecamatan:
 Tunjungan, Desa: Nglangitan.
 Bogorejo, Desa: Nglengkir.
 Tunjungan, Desa: Nglangitan (Timur).
 Bogorejo, Desa: Gandu.
6) Gyipsum, sebarannya meliputi Kecamatan:
 Jati, Desa: Pengkoljagong.
 Randublatung, Desa: Tanggel , Kutukan dan Kalisari.
 Sambong, Desa: Brabowan dan Biting.
b. Batuan meliputi:
1) Batu gamping sebarannya meliputi Kecamatan:
 Todanan, Desa: Sendang, Bicak, Wukirsari, Ngumbul, Todanan,
Sambeng, Sonokulon, Kedungwungu, Cokrowati, Dringo, Candi,
Gondoriyo, Bedingin, Ledok, Kedungbacin, Gunungan dan
Kajengan.
 Jiken, Desa: Jiworeja, Singonegoro, Jiken, Cabak, Nglobo,
Janjang dan Bleboh.
 Jepon, Desa: Tempelemahbang, Waru dan Soko, Blungun dan
Semanggi.
 Japah, Desa: Kalinanas, Gaplokan, dan Ngiyono.
 Tunjungan, Desa: Tunjungan, Kedungrejo, Nglangitan, dan
Sitirejo.
 Blora, Desa: Ngampel, Plantungan dan Sendangharjo.
 Bogorejo, Desa: Jurangjero, Gandu, Nglengkir, dan Tumpurejo.
 Randublatung, Desa: Ngliron.
 Kradenan, Desa: Mendenrejo, Getas, Megeri, dan Nginggil.
2) Sirtu, sebarannya meliputi Kecamatan :
 Cepu, Desa : Ngloram, Jipang, Nglanjuk, Sumberpitu, Gadon dan
Getas.
 Kradenan, Desa : Mendenrejo.
 Randublatung, Desa : Bekutuk dan Sambongwangan.
 Jati, Desa : Tobo.
Sedangkan kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora
Berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 adalah
sebagai berikut :
a. Kawasan Rawan Tanah Longsor
Daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Blora umumnya
berupa tanah longsor (erosi) yaitu di wilayah Kecamatan Jiken,
Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan.
Luas kawasan rawan bencana longsor yang terdeksi adalah 2.911
Ha.

II. 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


b. Kawasan Rawan Banjir

Sedangkan bencana banjir akibat meluapnya sungai Bengawan


Solo adalah di daerah Kecamatan Cepu dengan luas 588,6 ha,
Kedungtuban dengan luas 269,6 ha, Kradenan dengan luas
1.649,9 ha. Berdasarkan hasil analisis inventaris kawasan lindung
tahun 2008 luas daerah rawan banjir di Kabupaten Blora adalah
seluas 2.507 Ha.

c. Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan kekeringan terjadi di seluruh Kabupaten Blora kecuali


Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Todanan. Kecamatan yang
paling ekstrim mengalami kekeringan adalah adalah Kecamatan
Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban,
Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken,
Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora,
Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen,
Kecamatan Japah dan Kecamatan Kunduran.

d. Kawasan Rawan Angin Topan

Kawasan angin topan di Kabupaten Blora meliputi Kecamatan


Jiken, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kedungtuban.

2.1.1.2 Kondisi Demografi


Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2014 sebanyak
848.369 jiwa, dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak
417.582 jiwa dan perempuan sebanyak 430.787 jiwa. Dilihat dari
wilayah, dari enam belas Kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan
Blora merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan
jumlah penduduk 93.358 jiwa, dan terpadat kedua Kecamatan Cepu
73.332 jiwa, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya
adalah Kecamatan Bogorejo. Perkembangan jumlah penduduk per
kecamatan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2012-2015
No Kecamatan 2012 2013 2014 2015
1 Jati 46.086 45.773 45.920 (no data)
2 Randublatung 75.458 75.096 75.384 (no data)

3 Kradenan 39.500 39.387 39.564 (no data)

4 Kedungtuban 55.311 55.114 55.347 (no data)

5 Cepu 73.598 73.099 73.332 (no data)

6 Sambong 25.435 25.297 25.389 (no data)

II. 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


No Kecamatan 2012 2013 2014 2015
7 Jiken 38.121 38.272 38.529 (no data)

8 Bogorejo 24.022 23.882 23.965 (no data)

9 Jepon 60.127 60.395 60.810 (no data)

10 Blora 92.540 92.778 93.358 (no data)

11 Banjarejo 58.055 57.894 58.157 (no data)

12 Tunjungan 45.732 45.918 46.229 (no data)

13 Japah 33.992 33.949 34.118 (no data)

14 Ngawen 57.076 56.876 57.118 (no data)

15 Kunduran 63.218 62.947 63.198 (no data)

16 Todanan 58.161 57.767 57.951 (no data)

Jumlah 846.432 844.444 848.369 (no data)

Sumber: BPS Kabupaten Blora

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. PDRB
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi
perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan selama
periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami
pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang
lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.
Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-
jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar
dari tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dalam kurun waktu
2012-2015 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang
relative kecil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora di tahun 2014
dan Tahun 2015 semester 1 tercatat sebesar 4,39 persen lebih rendah
dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,36 persen. Kondisi tersebut
berbeda dengan kondisi ekonomi regional Jawa Tengah pada tahun
2014 pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 5,42 persen, lebih
tinggi dari tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,14 persen, akan tetapi
pada Tahun 2015 kuartal III mengalami penurunan sebesar 5 persen
(y-on-y). Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun ke
tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 kuartal III
pertumbuhan ekonomi nasional turun sebesar 4,73 persen (y-on-y)
lebih rendah dibandingkan Tahun 2014 sebesar 5,02 persen dan jauh
lebih rendah dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,58 persen.

II. 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dibandingkan
dengan Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2013-2015

6
5,58 5,42
5,36
5 5,14 5,02 55,03
4,73
4,3
4
Kab.Blora
3
Jawa Tengah
2 Nasional

0
2013 2014 2015

Sumber: BPS
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari
distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB
atas dasar harga berlaku. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah
baik secara agregat maupun sektoral.
Besarnya PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Blora Tahun
2015 sebesar 16.44 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan
Tahun 2014 yang mencapai 15.05 milyar rupiah sehingga
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 sebesar …. persen.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) pada
Tahun 2015 sebesar 12,9 milyar rupiah meningkat dibandingkan
Tahun 2014, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Blora Tahun 2015 sebesar 5,03 persen (%).
Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora
PDRB adhb PDRB adhk
Tahun Nilai ( Rp. (%) Nilai ( Rp. Juta) (%)
Juta)
2011 11.373.376,27 12,06 10.597.723,01 4,42
2012 12.285.562,55 8,02 11.116.865,90 4,90
2013 13.544.646,54 10,25 11.712.504,85 5,36
2014 15.055.175,26 22,54 12.227.201,29 4,39
2015 16.437.677,87 12.958.113,41 4,30
2016* 18.195.355,25 9,96 13.394.467,43 5,03
Sumber : BPS Kabupaten Blora
*) Angka Prediksi
II. 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2015,
lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi
penyumbang PDRB tertinggi yakni mencapai 27,87 persen, kemudian
disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 16,48 persen dan lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan sebesar
14,02 persen.
Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
KATEGORI URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 4 5 6 7 8
Pertanian, Kehutanan, dan
A 29.71 29.65 29.92 27.78 27.87
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 15.14 14.12 13.80 14.47 14.02

C Industri Pengolahan 9.81 10.15 10.27 11.37 11.25

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06


Pengadaan Air, Pengelolaan
E 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.94 4.16 4.12 4.31 4.44
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 17.69 17.13 16.88 16.44 16.48
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2.57 2.58 2.60 2.75 2.83
Penyediaan Akomodasi dan
I 3.47 3.43 3.30 3.41 3.51
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.17 1.17 1.13 1.10 1.09

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3.06 3.21 3.20 3.22 3.33

L Real Estate 1.35 1.33 1.32 1.37 1.39

M,N Jasa Perusahaan 0.26 0.27 0.29 0.29 0.31


Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 3.91 3.99 3.89 3.80 3.85
Wajib
P Jasa Pendidikan 4.81 5.80 6.18 6.43 6.34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 0.81 0.89 0.90 0.95 0.98
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 2.17 2.01 2.07 2.18 2.20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DENGAN MINYAK BUMI
Sumber: BPS Kabupaten Blora

2. Inflasi
Laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Blora cenderung fluktuatif
pada kurun waktu 2011-2015. Inflasi yang terjadi pada kurun waktu
tersebut mengalami kondisi tertinggi pada tahun 2013 yaitu mencapai
7,94 %. Laju inflasi tahun 2015 sebesar 2,85 persen, lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 yang mengalami inflasi sebesar 7,13
persen.

II. 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Gambar 2.2
Inflasi PDRB Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015

10
Inflasi Kab.Blora
8 7,94
7,13
6 6,12

4 3,89

2 2,26
Inflasi Kab.Blora
0
2011 2012 2013 2014 2015

3. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat


ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1.
Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan
“rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan
“sedang” bila indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi”
bila indeks Gini di atas 0,4.
Angka indeks gini di Kabupaten Blora menunjukkan
ketidakmerataan pendapatan yang terus meningkat, jika
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ketidakmerataan
pendapatan Kabupaten Blora memiliki tren yang sama. Hal ini
menggambarkan gejolak perubahan pendapatan masyarakat di Jawa
Tengah berimbas juga pada perubahan pendapatan masyarakat
Kabupaten Blora atau sebaliknya. Dalam beberapa tahun ke depan,
diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan
pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang
meningkat. Peningkatan tingkat kemakmuran cenderung akan
semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat
(indikator ekonomi,BPS)
Secara rinci Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blora
dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Besarnya Indek Gini dan Pemerataan Pendapatan Penduduk
Kabupaten Blora dan Jateng tahun 2011 – 2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015*)


No
1 Kab. Blora 0,33 0,38 0,41 0,42 (no data)
2 Jawa Tengah 0,35 0,38 0,39 0,40 (no data)
Sumber : BPS Kabupaten Blora
*) prediksi

II. 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil pengolahan
Indeks Williamson PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di
Kabupaten Blora cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Nilai indeks Williamson pada Tahun 2011 sebesar 0,436 terus
mengalami peningkatan pada tahun 2014 mencapai angka 0,483 dan
diprediksi pada Tahun 2015 akan mencapai angka 0,499. Jika
melihat nilai indeks Williamson di Kabupaten Blora, maka bisa dilihat
bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori
sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang
perkembangannya cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan.
Dalam beberapa tahun ke depan apabila tidak ada tindakan dari
pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya maka diprediksi ketimpangan wilayah akan terus
berlanjut seiring dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing
wilayah kecamatan.
Indeks wiliamson Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan
Jawa Tengah, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Jawa Tengah
Th. 2011-2015
Tahun Blora Jawa Tengah
2011 0,436 0,693
2012 0,447 0,688
2013 0,458 0,683
2014 0,483 0,680
2015 0,499*) 0,692*)
*) Angka Prediksi

4. Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014 terjadi penurunan


presentase penduduk miskin yang cukup signifikan. Pada Tahun 2011
presentase penduduk miskin masih di angka 15,11 persen, dan turun
secara signifikan sampai dengan tahun 2014 mencapai angka 13,6
persen. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora
pada tahun 2010 sebanyak 134.900 jiwa, berkurang menjadi 114.784
jiwa pada tahun 2014. Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan
dengan mengefektifkan program-program penanggulangan
kemiskinan. Data kemiskinan secara lengkap dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

II. 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.6
Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Tahun
No Indikator Kemiskinan
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Penduduk Miskin (no
1 134,900 124,800 123,800 114,784
(jiwa) data)
Persentase Penduduk Miskin (no
2 16.24 15.11 14.64 13,6
(%) data)
Posisi Relatif Kemiskinan
(no
3 Kabupaten Blora di Jawa 23 21 21 21
data)
Tengah

b. Kesejahteraan Masyarakat
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator
untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka
Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata
lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat
pendidikan penduduk; serta pengeluaran rill per kapita untuk
mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar
hidup layak.
IPM Kabupaten Blora Tahun 2014 masih menempati peringkat
ke-28, dan merupakan yang terendah nilainya di bandingkan dengan
Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati,
Kudus dan Jepara).
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di
bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari
kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Blora dengan
kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2014
Nilai
Nilai IPM
Kabupaten Peringkat IPM Peringkat
2013
2014
(1) (2) (3) (4) (5)
Kab. Grobogan 67,43 19 67,77 19
Kab. Blora 65,37 28 65,84 28
Kab.Rembang 66,84 20 67,40 20
Kab. Pati 66,47 22 66,99 22
Kab. Kudus 71,58 8 72,00 9
Kab. Jepara 69,11 15 69,61 15

Jawa Tengah 68,02 13 68,78 13


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

II. 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora
kesemuanya meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah,
harapan lama sekolah, angka melek huruf, dan pengeluaran per
kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu
2011-2014. Namun demikian pencapaian indikator komposit IPM,
baik angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama
sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan masih
dibawah target tahunan RPJMD.
Angka Harapan Hidup, Paritas Daya Beli dan Rata-rata Lama
Sekolah di Kabupaten Blora menempati angka yang terendah
dibandingkan Kabupaten lain se- eks Karesidenan Pati. Sedangkan
harapan lama sekolah di Kabupaten Blora lebih baik daripada
Kabupaten Rembang maupun Pati. Perbandingan capaian angka usia
harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blora dengan
kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora
dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah
Tahun 2013-2014
Komponen AHH Harapan Lama Rata-rata Pengeluaran per
IPM/Tahun (tahun) Sekolah lama sekolah Kapita Disesuaikan
(tahun) (tahun) (000 Rp PPP)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Kab. 74.03 74.07 12.06 12.24 6.25 6.32 9,284 9,303
Grobogan
Kab. Blora 73.79 73.84 11.53 11.75 6,46 6.55 8,540 8,568

Kab. 74.16 74.19 11.24 11.46 6.70 6.90 8,994 9,013


Rembang
Kab. Pati 75.40 75.43 10.93 11.24 6.27 6.35 9,088 9,106
Kab. Kudus 76.39 76.40 12.34 12.58 7.73 7.83 10,082 10,102
Kab. Jepara 75.63 75.64 12.06 12.25 7.09 7.29 9,177 9,195
Sumber: BPS Jawa Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka dan TPAK


Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam Kurun waktu lima
tahun (2011-2015) cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013
angka TPAK sebesar 75,10 persen dan TPT sebesar 6,25 persen,
menurun pada Tahun 2014 TPAK sebesar 68,50 persen dan TPT
sebesar 4,30 persen.

II. 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.9
TPAK dan TPT Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Tahun TPAK (%) TPT (%)
2011 72,14 6,11
2012 73,84 4,88
2013 75,10 6,25
2014 68,50 4,30
2015 (no data) (no data)
Sumber : Analisis Indikator Ekonomi Daerah Th. 2014

Angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan
indikator yang digunakan untuk menurunkan derajat kesehatan
masyarakat. AKB di Kabupaten Blora tahun 2015 telah mencapai
target sasaran Millenium Development Goals yaitu : 16,34 per 1000
Kelahiran Hidup yaitu sebesar 14,07 per 1000 kelahiran hidup,
menurun cukup signifikan dibandingkan pada Tahun 2014 sebesar
16,84 per 1000 kelahiran hidup (dibawah Target MDGs).
Hal ini jauh berbeda dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dimana pada
tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 15 kasus
kematian atau 124,86 per 100.000 KH dan belum mencapai target
yaitu 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan pada
Tahun 2014 sebanyak 12 kasus atau 99,04 per 100.000 KH.(diatas
target MDGs). Peningkatan AKI pada Tahun 2015 bisa disebabkan
oleh berbagai hal diantaranya masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam melaksanakan persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan, dan penanganan kasus persalinan beresiko tinggi di
berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.untuk
emlihat perkembangan AKI dan AKB selama kurun waktu 2011-2015
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Angka Kematian bayi (AKB ) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Tahun AKB (per 1000 KH) AKI (per 100.000 KH)
2011 12,63 164,47
2012 13,63 115,47
2013 10,96 119
2014 16,84 99,04
2015 14,07 124,86
Sumber : DKK Kab.Blora

II. 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik
dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran melalui pelaksanaan
RKPD Tahun 2015 antara lain :
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM) suatu daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan
akses pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang
pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin
tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah
di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APM SD/MI di
Kabupaten Blora selama kurun waktu 2011-2015 mengalami
kenaikan, pada Tahun 2011 APM SD/MI sebesar 86,83 % naik secara
signifikan sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar
95,71 %. Untuk APM SMP/MTs di Kabupaten Blora pada Tahun 2011
sebesar 68,93 % naik sebesar 85,1 % pada tahun 2015.
Sedangkan Angka melek huruf selama kurun waktu lima tahun
juga mengalami peningkatan, dari tahun 2011 sebesar 85,06 % pada
tahun 2015 meningkat dengan capaian sebesar 94,1%.
Kualitas sumberdaya pendidikan dapat dilihat dari kualifikasi
guru S-IV/S1 pada jenjang SMP dan SMA pada tahun 2015 tergolong
baik (98,97% guru SMP, dan 97,29% guru SMA pada tahun 2014),
sedangkan pada jenjang TK dan SD perlu ditingkatkan (81,87% guru
TK, dan 81,71% guru SD).

2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu
Pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan kualitas
pelayanan dasar (Polindes/PKD, puskesmas dan puskesmas
pembantu), maupun pelayanan rujukan (rumah sakit). Setiap
kecamatan di Kabupaten Blora telah memiliki puskesmas. Cakupan
puskesmas sebesar 162,5 %. Hal ini mengandung arti bahwa setiap
kecamatan ada yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Pelayanan
kesehatan rujukan dilaksanakan oleh rumah sakit. Rasio rumah sakit
per 10.000 penduduk sampai dengan tahun 2015 sebesar 0,07.
Seluruh rumah sakit di Kabupaten Blora memiliki pelayanan gawat
darurat level 1.

II. 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Blora
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
No Sarana Kesehatan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Posyandu Unit 1.282 1.279 1.280 1.280 1.280
2. Polindes/PKD Unit 151 169 169 204 204
3. Puskesmas :
Induk Unit 26 26 26 26 26
Pembantu Unit 57 57 57 57 58
Keliling Unit 32 32 32 32 36
4. Poliklinik Unit NA 18 19 21 21
5. RSU Daerah
Tipe C Unit 2 2 2 2 2
Tipe D NA Unit 1 1 1 1 1
6. RSU Swasta (Tipe D) Unit 3 3 4 3 3
7. Klinik/Praktek Dokter Unit 257 279 333 326 407
8. Laboratorium Kesehatan
a. Pemerintah Unit 1 1 1 1 1
b. Swasta Unit 7 6 6 6 6
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam
rangka pelayanan kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter,
dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk belum
mencapai target Indonesia Sehat (40 dokter umum per 100.000
penduduk, 11 dokter gigi per 100.000 penduduk 117 perawat per
100.000 penduduk, dan 100 bidan per 100.000 penduduk). Jumlah
Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2011-2015
Tenaga
No Satuan 2011 2102 2013 2014 2015
Kesehatan
1. Dokter Umum Orang 105 100 72 72 72
2. Dokter Spesialis Orang 15 16 30 33 33
3. Dokter Gigi Orang 22 21 20 21 21
4. Perawat Orang 675 593 558 574 574
5. Bidan Orang 151 133 131 145 145
6. Ahli Kes. Masy. Orang 25 33 15
7. Ahli Penyeh. Lingk. Orang 26 26 23 20 20
8. Apoteker Orang 46 55 27
9. Ahli Gizi Orang 39 32 37 41 41
10. Analis Lab. Orang 23 53 43 43 43
11. Bidan Desa Orang 295 289 289 289 289
Sumber : SIPD Kab.Blora

II. 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.13
Kinerja Layanan Rumah Sakit Di Kabupaten Blora
Tahun 2013-2015

Tahun
2013 2014 2015
Indikator
RSUD RSUD Rata- RSUD RSUD Rata- RSUD RSUD Rata-
Blora Blora Rata Blora CEPU Rata Blora CEPU Rata
BOR (%) 63,40 63,40 62,40 59,2 70,96 63,88
3,42 3,96
LOS (hari) 3,28 3,28 2,85 3,04
1,4 2,03
TOI (hari) 1,89 1,89 1,96 1,85
75,7 65.6
BTO (kali) 73,00 73,00 70,06 80,70
GDR (per nodata nodata
1000
50,00 50,00 39,7
pasien
keluar)
Sumber: RSUD dr. R Soetijono Blora dan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu diolah

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Panjang jalan Kabupaten Blora sepanjang 153,580 km,
sedangkan panjang jembatan 797.690 m dengan presentase panjang
jalan permukaan beraspal di Kabupaten Blora pada tahun 2015
sebesar 92,33%, sedangkan untuk kondisi jembatan baik di
Kabupaten Blora tahun 2015 sudah mencapai 99% Kerusakan jalan
di Kabupaten Blora antara lain disebabkan kondisi tanah di
Kabupaten Blora yang cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan
juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi
kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan. Sedangkan
presentase panjang saluran drainase di Kabupaten Blora dalam
kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 53,12 %.
Sarana dan prasarana sumber daya air diantaranya embung
dalam keadaan baik di Kabupaten Blora sebanyak 63,18%, sedangkan
sisanya dalam kondisi rusak. Embung di Kabupaten Blora berfungsi
untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan dan air
limpasan (run off) serta sumber air lainnya. Untuk waduk di
Kabupaten Blora sebesar 90% dalam kondisi yang baik. Waduk di
Kabupaten Blora ini memiliki fungsi utama sebagai irigasi tanah
pertanian dan pembesaran ikan air tawar.
Pada bidang tata ruang, Capaian Kinerja Urusan Penataan
Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
Tahun 2011-2031, juga terlihat dari indikator lain salah satunya rasio
ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB.

II. 16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber
HPL/HGB kabupaten Blora sebesar 1,10% kondisi ini perlu
mendapatkan perhatian. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan
yang tidak sesuai dengan peruntukan didalam RTRW juga masih
terjadi di Kabupaten Blora.
Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun
waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Kondisi Jalan Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
1. Panjang jalan berdasarkan
kondisi
a. Jalan baik Km 201.2 283.3 284.3 343.535
35 80 80
b. Jalan Rusak Ringan Km 187.6 231.6 231.6 259.291
70 40 40
c. Jalan Rusak Berat km 160.3 103.3 103.3 65.737
00 00 00
2. Persentase salurah drainase % 21
dalam kondisi baik
3. Proporsi panjang jalan % 19,8 25,23 35,53 45,53 nodata
kabupaten dalam kondisi
baik

Program peningkatan
Sarana dan prasarana
kebinamargaan
1. Persentase sarana dan % 100 100 100 100 100
prasarana kebinamargaan
kondisi baik
Program pengembangan
Dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan lainnya.
2. Persentase saluran irigasi % 50 50 100 90 nodata
Kabupaten dalam kondisi
baik
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
3. Persentase embung kondisi % 50 50 50 50 nodata
baik
4. Persentase waduk kondisi % 90 90 90 90 nodata
baik
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
5. Tingkat kualitas jalan % nodat nodat nodat 25 % nodata
lingkungan (jalan tanah a a a
menjadi perkerasan paving
blok)

II. 17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Perencanaan Tata
Ruang
1. Tersedianya informasi 0 nodat 2 1 nodata
mengenai Rencana Tata a
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan serta digital.
2. Jumlah Rencana Tata Ruang nodat nodat nodat 0 nodata
Kawasan Strategis Daerah a a a
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1. Terlayaninya masyarakat 100 100 100 100 100
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai
dengan Peraturan

2.
Sumber: DPU Kabupaten Blora

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


Penyediaan perumahan di Kabupaten Blora lebih banyak
dilakukan oleh perorangan maupun pihak pengembang, dengan
perincian dalam kurun waktu tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.15
Kepemilikan Rumah dan Penyediaan Perumahan di Kabupaten
Blora Tahun 2011-2015

No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015


1. Status
Kepemilikan
rumah
a. Rumah milik Unit 221.554 221.754 221.75 221. nodata
sendiri 4 754
b. Rumah sewa Unit 1.317 1.717 1.717 1.717 nodata

2. Penyediaan
Perumahan
a. Perumnas Unit 2.038 2.737 2.737 2.737 nodata

b. KPR/BTN Unit 2.860 250 250 250 nodata

c. Real Estate Unit - - - nodata

Sumber: DPU Kabupaten Blora

II. 18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat
Kerjasama antara partai politik dan organisasi sosial
kemasyarakatan dalam menciptakan suasana persaudaraan dan
persatuan menunjukkan kondisi yang baik, terlihat dari kondusifitas
daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg,
maupun Pilkada. Kondusifitas wilayah didukung dengan
Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang cukup
berkembang di Kabupaten Blora. Kondisi Suprastruktur Politik dan
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.16
Kondisi Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
Tahun 2011-2015
No Uraian Satua 2011 2012 2013 2014 2015
n
1. Jumlah Anggota DPRD orang 45 45 45 45 45
a. Pria orang 33 33 34 37 37
b. Perempuan orang 12 12 11 8 8
2. Jumlah Fraksi DPRD Fraksi 7 7 7 7 7
3. Partai Politik
a. Jumlah Parpol Daerah Partai 38 38 14 14 12
b. Jumlah Parpol Peserta Parta 44 44 12 12 12
Pemilu
4. Organisasi
Kemasyarakatan
a. Jumlah Orkesmas Buah 24 24 17 16 17
Berdasarkan
Profesi
b. Jumlah Orkesmas Buah 32 36 20 10 7
Berdasarkan
Agama
5. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
a. Jumlah LSM Lokal Buah 64 86 61 95 61
b. Jumlah LSM Nasional Buah 0 0 18 19 nodat
a
c. Jumlah LSM Asing/ Buah 0 0 0 0 0
Internasional yang
Beroperasi di Daerah
Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora

Dilihat dari angka kriminalitas, dalam kurun waktu 2011-2014


terjadi peningkatan dari sebesar 297 kasus pada tahun 2010 menjadi
sebesar 324 kasus pada tahun 2014, dan menurun pada Tahun 2015
(semester 1) sebanyak 160 kasus. Sedangkan jumlah perlindungan
masyarakat di Kabupaten Blora selama 2011-2014 terakhir terus
mengalami penurunan. Pada Tahun 2011 anggota Linmas tercatat
sebanyak 8.068 orang kemudian terus mengalami penurunan sampai
dengan Tahun 2014 tercatat sebanyak 7.239 orang, sedangkan pada

II. 19 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tahun 2015 jumlah Linmas mengalami kenaikan yang cukup
signifikan yaitu sebanya 9.507 orang.
Perkembangan kinerja urusan kesbangpol Kabupaten Blora
dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Kesbangpol Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1. Tingkat penyelesaian % 80 90 90 235 247
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
2. Jumlah kader Forum % 80 90 90 156 nodat
Kewaspadaan Dini a
Masyarakat (FKDM)
Program pemeliharaan
Ketrantibnas Dan
pencegahan tindak Kriminal
3. Angka kriminalitas kasus 307 335 255 324 80
4. Cakupan patroli petugas % 30 30 409 nodat
Satpol PP a
5. Jumlah Polisi Pamong Praja 182 182 181 180 nodat
a
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
6. Jumlah Linmas orang 8.119 7.524 7.379 7.239 9.507

7. Jumlah Pos Siskamling unit 5.406 5.406 2.559 2.559 nodat


a
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
8. Jumlah tokoh agama, tokoh orang 275 275 300 300 nodat
masyarakat dan tokoh adat a
yang mendapatkan
pemahaman wawasan
kebangsaan
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
9. Peningkatan kesadaran kali 1 1 1 2 nodata
wawasan kebangsaan pada
Ormas dan LSM
10. Jumlah masyarakat yang orang 500 500 150 135 nodata
memperoleh pendidikan bela
negara.
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)

II. 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
11. Jumlah masyarakat yang orang 680 200 400 400 nodata
mendapat penyuluhan
Program Penanggulangan
pencegahan peredaran gelap
narkoba
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
12. Kegiatan pembinaan politik kali 1 1 1 2 nodata
daerah
13. Tingkat partisipasi pemilih % 74,5 74,5 74,5 71,9 nodata
dalam Pemilu
Sumber: Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Blora

6. Sosial

Permasalahan dalam penanganan PMKS sangat kompleks, dan


membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun
ada sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan PMKS
akan dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin
sejahtera dan diberi keleluasaaan untuk mengatur dirinya sendiri.
Tetapi, agar program pembangunan kesejahteraan sosial dapat
memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka
dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan berbagai lembaga dan
potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan langkah-langkah
koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi terhadap
berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini
sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Jumlah PMKS di Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2015
sebanyak 151.581 jiwa. Sedangkan persentase Penanganan PMKS
oleh pemerintah Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2015 hanya
dapat mencakup 0,44% dari jumlah PMKS yang ada, dengan jumlah
PMKS yang mendpatkan bantuan sebanyak 682 orang, sedangkan
jumlah PMKS yang menerima program pemebrdayaan social melalui
KUBE atau kelompok social ekonomi lainnya sebanyak 40 orang.
Capaian persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial masih nol. Capaian kinerja urusan sosial
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2015
Capaian
Satua Standa
No Indikator 201 2014 2015
n r 2012 2013
1
Program pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat terpencil (KAT) Dan

II. 21 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
Satua Standa
No Indikator 201 2014 2015
n r 2012 2013
1
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1. Penanganan penyandang % 0,50 0,22 0,51 0,44 0,44
masalah kesejahteraan 0
sosial
2. Persentase (%) PMKS skala % 80 50 100 100 Noda Noda
kab/kota yang ta ta
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
3. Persentase (%) PMKS skala % 80 100 100 100 Noda Noda
kab/kota yang menerima ta ta
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
Program pelayanan Dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
4. Persentase (%) korban % 80 100 100 100 91.9 91.9
bencana skala 2 2
kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggal
darurat
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat Dan
Trauma
5. Persentase (%) % 100 100 50 26,0 26,0
penyandang cacat fisik 2 2
dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan
sosial
Program Pembinaan
Panti Asuhan / Panti
Jompo
6. Sarana sosial seperti panti % 24 26 28 noda noda
asuhan, panti jompo dan ta ta
panti rehabilitasi
7. Persentase (%) panti sosial % 80 100 100 100 noda noda
skala kabupaten/kota ta ta
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Program pemberdayaan
kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
8. Jumlah Panti Sosial
 Panti Sosial Asuhan Buah 22 22 26 26 26

II. 22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
Satua Standa
No Indikator 201 2014 2015
n r 2012 2013
1
 Panti Sosial Bina Pasca Buah 1 1 1 1 1
Lara Kronis
 Panti Sosial Bina Karya Buah 1 1 1 1 1
9. Persentase (%) wahana % 60 0 0 0 0 0
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Sumber: Disnakertransos Kabupaten Blora

2.13.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan


Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Blora menghadapi
permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, akan
tetapi permasalahan utama adalah adanya kesenjangan yang begitu
besar antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan
dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Minimnya
lapangan/kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya
jumlah pengangguran dan angka Pengangguran. Tingkat
pengangguran terbuka di Blora masih tinggi yaitu mencapai sebesar
6,25% pada Tahun 2014. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja pada Tahun 2014 mencapai 75,5 %. Perkembangan capaian
kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015

Persentase peserta % 69 100


pelatihan keterampilan nodat
1. 75 110
bagi pencari kerja yang a
diterima kerja (%)
orang nodata nodat nodat 384
2. Jumlah peserta pelatihan nodata a a

Jumlah peserta pelatihan orang nodata nodata nodat nodat 35


3. a a
yang diterima kerja
Rasio penduduk (angkatan % 95,15
4. 94,51 95,12 93,75
kerja) yang bekerja (%)
Tingkat partisipasi % 73,83 75,50 75,50 nodata
5. 72,14
angkatan kerja
% 6,11 4,88 6,25 6,25 nodata
6. Tingkat pengangguran

II. 23 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
terbuka
7. Persentase penempatan % nodata nodata nodat 40 100
tenaga kerja dibandingkan a
penawaran tenaga kerja
(%)
8. Jumlah Penawaran nodata nodata nodat nodat 1227
Tenaga Kerja a a

9. Rasio UMK terhadap KHL % 100,0 100,08


98,35 98,52 99,04
(%) 5
10. Jumlah tenaga kerja yang orang nodat 7200
5.997 5.997
memperoleh Jamsostek a
11. UMK Kab. Blora Rp 816.20 855.50 932.0 1.009. 1.180.000
0 0 00 000

12. Kebutuhan Hidup Layak Rp 829.85 868.34 941.0 1.008. 1.327.497


1 8 21 527
Sumber: Dinas Nakertransos Kab. Blora

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak


Permasalahan paling mendasar dalam pembangunan pemberdayaan
perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya
partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping
masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap
perempuan. Untuk itu, diperlukan kemauan yang kuat agar semua
kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan
dan keadilan gender, serta peduli anak

Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya dalam


meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Blora dengan
melaksnakan berbagai program dan kegiatan, akan tetapi sampai
dengan sekarang masih belum optimal. Banyaknya focal point aktif di
Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 8 unit, masih
jauh dari target RPJMD 2010-2015 sebanyak 46 unit. Akan tetapi
prosentase cakupan penanganan kasus korban kekerasan bagi
perempuan dan anak selama kurun waktu lima tahun terakhir
mencapai 100 persen, hal ini menandakan peran aktif pemerintah
dalam penindakan dan penanganan korban kekerasan sangat baik,
hal ini juga dapat terlihat dengan semakin berkurangnya angka kasus
kekerasan dalam Rumah tangga selama lima tahun terakhir (2011-
2015) Pada Tahun 2011 kasus KDRT di Kabupaten Blora sebanyak 13
kasus, meningkat pada Tahun 2013 sebanyak 23 kasus, kemudian
sampai dengan tahun 2015 mngalami penurunan sebanyak 4 kasus.
Secara rinci perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

II. 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
1. jumlah Focal point aktif unit 1 8 8 8 8
2. Jumlah pusat Pelayanan unit 1 1 1 1 1
terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak
(P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam
Pembangunan
1 Persentase partisipasi % 2,4 2,4 2,4 2,4 nodat
perempuan di lembaga a
pemerintah
2. Persentase SKPD menyusun % 20 20 20 20 nodat
analisis gender dalam a
dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD
Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
dan anak
1. Kasus kekerasan terhadap Kasus 3 23 6 5 4
perempuan dan anak
2. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan
3. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di RS.
4. Cakupan layanan bimbingan % 0 0 100 100 100
rohani yang diberikan oleh
petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu
5. Cakupan penegakan hukum % 100 100 100 100 100
dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan
engadilan atas kasus-kasus

II. 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
6. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum.
7. Cakupan layanan % 100 100 100 100 100
pemulangan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
8. Cakupan layanan reintegrasi % 100 100 100 100 100
sosial bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
9. Cakupan layanan % 0 0 100 100 100
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
10 Persentase jumlah tenaga % 0 0 0 0 0
kerja dibawah umur
Sumber: BPMPKB Kabupaten Blora

4. Pangan
Dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian,
mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi semakin rendah,
maka dari itu pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan
tersendiri bagi Kabupaten Blora, dimana peningkatan ketahanan
pangan bagi pengembangan produksi harus menjadi prioritas
pemerintah. Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian
indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Blora
telah mencapai Target SPM, yaitu sebesar 90,2 pada tahun 2013, dan
meningkat pada Tahun 2015 sebesar 92,2 persen secara umum
potensi sumber pangan sebenarnya cukup beragam, hanya saja
beberapa kelompok pangan perlu ditingkatkan konsumsinya adalah
umbi-umbian, buah, sayur serta pangan hewani.
Secara rinci perkembangan pembangunan pangan di Kabupaten
Blora dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah desa rawan desa 0 0 0 0 0


pangan
2. Jumlah desa rentan desa 3 5 18 4 5

II. 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015

pangan yang tertangani


3. Skor Pola Pangan % 87,8 87 90,2 92,5 65,6
Harapan (%)
4. Tingkat Konsumsi gram/k 57 57 58,7 76,3 47,1
protein hewani apita/h
ari
5. Tingkat konsumsi kkal/k 1749, 1813, 1973, 2016, 1760,
energi ap/har 9 7 9 6 6
i

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora

5. Pertanahan
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Blora dalam
kurun waktu tahun 2011-2015 sebesar 0%, disebabkan tidak ada
kasus tanah negara yang perlu diselesaikan pada tahun 2015.
Penyelesian Ijin Lokasi di Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun
2011-2015 mencapai 100%.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Blora
Satua Capaian
No Indikator
n 2011 2012 2013 2014 2015
Program penataan
penguasaan, pemilikan
penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
1. Luas tanah yang bersertifikat M2 8.92 7.77 6.76 4.46 2.24
6.35 3.28 9.57 7.54 6.40
0 1 3 0 0
2 Penyelesaian pembebasan % 100 100 100 100 No
lahan data
3 Penyelesaian Kasus Tanah % 0 0 0 0 No
Negara data
4 Penyelesian Ijin Lokasi % 100 100 100 100 No
data
Sumber: DPU dan BPMPP Kabupaten Blora

6. Lingkungan Hidup
Akibat adanya pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi
daya dukung lingkungan dan tidak dibarengi dengan usaha
konservasi tanah dan air, menyebabkan ketidakseimbangan
lingkungan dengan terus bertambahnya luas lahan kritis.
Perkembangan lahan kritis dapat dilihat dalam tabel berikut :

II. 27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Secara umum Perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup secara
rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
1. Pelayanan pencegahan 100
pencemaran air % 100 100 100 100
Pelayanan tindak lanjut % 100 100 100 100 100
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup
Pelayanan pencegahan % 4.63 5.97 7.31 1.1 nodata
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak

Persentase luas RTH (taman % 1,1 nodata


dan makam) terhadap luas
wilayah (
Luas lahan kritis (ha) ha 9.043,0 8.818,0 8.076,0 8.006,0
7 7 45 45
Pelayanan informasi status 100 100 100 100 100
kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk produksi
biomassa (%)
Pelayanan pencegahan 100 100 100 100 100
pencemaran air (%)
Pelayanan tindak lanjut 100 100 100 100 100
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran
dan/atauperusakan
lingkunganhidup (%)
Sumber: BLH Kabupaten Blora

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Administrasi Kependudukan mempunyai peran yang sangat
penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan
di Indonesia. Di antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan,
mengurus surat-surat tanah,dll. Begitu pula jika kita akan
berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda
domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP sampai dengan
Tahun 2015 mencapai 92,24 %,ini artinya hamper 100 persen warga
Kabupaten Blora wajib KTP telah memiliki KTP. Sedangkan
persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora
telah mencapai angka 100 persen, hal ini menandakan tiap-tiap
Keluarga di Kabupaten Blora telah memiliki KK, hal ini perlu
II. 28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan yang
lebih optimal.
Begitu juga dengan pencatatan sipil, dimana Pencatatan Sipil
merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh
akta autentik dari pejabat negara, baik itu akta kelahiran maupun
akta perkawinan yang dicatat oleh catatan sipil. Akta kelahiran
merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah
terhadap bayi yang lahir, pemenuhannya harus dilakukan oleh
orangtua bayi yang bersangkutan. Persentase kepemilikan akta
kelahiran seluruh penduduk Kabupaten Blora sampai dengan Tahun
2015 baru sebesar 46,21%. Hal ini menunjukkan masih banyak
penduduk Kabupaten Blora yang belum memiliki akta kelahiran.
Sedangkan besaran pasangan yang melakukan pernikahan dan
memiliki akta nikah tahun 2015 di Kabupaten Blora sebesar 100%.
Hal ini menunjukkan kesadaran dari pasangan yang melakukan
pernikahan sudah sangat baik.
Berikut capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil
Kabupaten Blora tahun 2011-2015.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan 2013 2014 201
2011 2012
5
Program penataan
Admnistrasi
Kependudukan
1 Kepemilikan KTP % 43,92 56,93 83,58 85,08 92,2
bagi wajib KTP 4
2 Rasio bayi berakte % 42,15 84,64 95,77 96 100
kelahiran
3 Kepemilikan akta % 25,28 27,37 29,21 32,75 46,2
kelahiran 1
4 Rasio pasangan % 100 100 100 100 noda
berakte nikah ta
5 Ketersediaan kecama 16 16 16 16 16
database tan
kependudukan
6 Persentase % 100 100 100 100 100
Kepemilikan KK bagi
setiap keluarga di
Kabupaten Blora
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Capaian kinerja urusan pemberdayan masyarakat dan desa di
Kabupaten Blora dapat dikaji melalui beberapa indikator. Pada tahun
2014 persentase PKK aktif sudah mencapai 100%, Posyandu Aktif
sudah mencapai 100%. Selanjutnya untuk indikator LPM berprestasi
II. 29 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
menurun dari sebesar 7,14% pada tahun 2013 menjadi 0%, rata-rata
jumlah kelompok binaan LPM 17,95%. Jumlah usaha ekonomi
produktif perempuan yang terlatih sebesar 40%. Tingkat Swadaya
Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat relatif
kecil, hanya 1,77%. Berkaitan dengan desa, Persentase
desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan
Desa/kelurahan capaian sebesar 100%. Begitu pula dengan capaian
Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan sebesar
100%.
Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1. PKK aktif % 100 98,38 100 100 nodata

2. Posyandu aktif % 100 100 100 100 nodata

3. LPM Berprestasi % 7,14 - nodata

4. Rata-rata jumlah kelompok % 17,86 17,86 17,86 17,95 nodata


binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
Jumlah usaha ekonomi unit 40 40 40 nodata
produktif perempuan yang
terlatih
Program peningkatan
Pertisipasi Masyarakat Dalam
membangun Desa
1. Swadaya Masyarakat terhadap % 1,98 2,14 2,13 1,77 nodat
Program pemberdayaan a
masyarakat
Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa/kelurahan
Persentase desa/kelurahan telah % 4 51 100 nodata
dilatih manajemen pengelolaan
Desa/kelurahan.
Program Pemberdayaan
Masyarakat, Adat Dan Sosial
Budaya
Persentase desa/kelurahan % 100 100 100 100 nodat
memiliki profil desa/kelurahan a
Sumber: BPMPKB Kabupaten Blora

II. 30 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi perserta KB aktif
pada tahun 2015 sebesar 82,33%; Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB sebesar 80,11 %; dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB sebesar 72 %. Sedangkan Cakupan PUS yang ingin ber-
KB tidak terpenuhi (unmetneed) mencapai 9,33 % pada tahun 2015.
Untuk penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat sebesar 100%; dan Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2015 sebesar
7,07%.
Perkembangan kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Blora
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
1. Cakupan Pasangan Usia % 7,67 7,2 7,2 7,07 7,07
Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
2. Cakupan sasaran % 80,2 81,23 81,67 80,43 82,33
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB aktif
(SDKI)
3. Cakupan PUS yang ingin % 11,94 11,66 10,97 9,86 9,33
ber-KB tidak terpenuhi
(unmetneed) (%)
4. Cakupan PUS peserta KB % 27,65 30,86 71,51 72,99 80,11
anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
5. Cakupan penyediaan alat % 40 40 40 100 100
dan obat kontrasepsi
untuk memenuhi
permintaan masyarakat
6. Rasio petugas Pembantu orang/ 1 1,12 1,12 1,15 1,18
Pembina KB desa
Kelurahan/Desa (PPKBD)
7. Ratio Penyuluh 1 per 1 per 1 per 1 per 1 per
KB/Petugas Lapangan KB 6 desa 7-8 7-8 6-7 2
desa desa desa desa
8. Jumlah PIK-KRR aktif buah 95,83 100 26 26 41
9. Cakupan anggota Bina % 22,86 26,68 81,3 67,96 77,86
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB
10. Cakupan penyediaan % 100 100 100 100 100
informasi data mikro
keluarga di setiap
Desa/Kelurahan
11. Remaja yang menjadi % 74 86,48 79,8 83,88 83,88

II. 31 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
anggota BKR
12. Lansia yang menjadi % 61 66,28 73,99 76,19 76,19
anggota BKL
Sumber: BPMPKB Kabupaten Blora

10. Perhubungan
Terminal menjadi prasarana transportasi jalan untuk keperluan
memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan
salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub
35/2003).
Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2014 sebanyak 6
terminal, terdiri dari 1 terminal Tipe A, 1 terminal tipe B, dan 4
terminal tipe C. Persentase ketersediaan terminal angkutan
penumpang dibandingan jumlah kebutuhan tahun 2015 mencapai
71,42%.
Kasus kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2015 menurun
sebanyak 295 kasus, dimana pada tahun 2014 terdapat 324 kasus
kecelakaan.
Capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Blora
No Indikator Satuan Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
Program Pembangunan
Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
1. Terminal
* Tipe A Unit 1 1 1 1 1
* Tipe B Unit 1 1 1 1 1
* tipe C Unit 4 4 4 4 4
2. Jumlah terminal yang unit 4 4 4 4 4
beroperasi
3. Tersedianya terminal % 71,42 71,42 71,42 71,42 nodata
angkutan penumpang
pada setiap
Kabupaten/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
4. Jumlah pemasangan unit 25 25 130 130 650
rambu-rambu

5. Jumlah kasus kasus 431 426 394 324 295


Kecelakaan
lintas
Program Rehabilitasi

II. 32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


No Indikator Satuan Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Fasilitas
LLAJ
6. Persentase Sarana dan 67 71 75 80 85
Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik
Program peningkatan
Pelayanan Angkutan
7. Tersedianya unit Jumlah 1 1 1 1 nodata
pengujian kendaraan unit
bermotor bagi pengujian
Kabupaten/Kota yang kendaraan
memiliki populasi bermotor 11 11 11 11
kendaraan wajib uji Jumlah
Perhubungan Bermotor Alat
minimal 4000 (empat Pengujian
ribu) kendaraan wajib Kendaraa
uji. n
Bermotor
8. Jumlah angkutan kota unit 201 201 201 201 nodata
9. Tersedianya angkutan % 8 8 8 8 nodata
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
10. Jumlah orang melalui orang 2.420.3 2.432.5 3.912.0 5.185.4 nodata
terminal per tahun 56 25 00 72
11. Rasio ijin trayek % 23 32 29 29 nodata

12. Jumlah uji KIR % 89,7 89,1 94 90,84 nodata


angkutan umum
13. Kepemilikan KIR unit 3822 3927 3995 3462 nodata
angkutan umum
14. Lama pengujian menit 30 30 30 20 nodata
kelayakan angkutan
umum (KIR)
15. Biaya pengujian JBB : 0 – 27.000 27.000 39.000 39.000 39.000
kelayakan angkutan 5000 - - 44.000 44.000 44.000
umum JBB : 25.000 25.000 49.000 49.000 49.000
5001 –
8000
JBB :
>8000
16. Persentase kendaraan % 100 100 100 100 100
umum yang memenuhi
ambang batas emisi gas
buang (Lulus uji emisi)
Program Pembangunan
Sarana dan prasarana
perhubungan
17. Tersedianya halte pada unit 7 8 9 9 9
setiap Kabupaten/Kota

II. 33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


No Indikator Satuan Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek.
18. Tersedianya terminal % 70 70 70 70 nodata
angkutan penumpang
pada setiap
Kabupaten/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Program Peningkatan
Dan pengamanan Lalu
Lintas
19. Ketersediaan rambu- % 55,70 58,30 62 75 nodata
rambu lalu lintas
20. Tersedianya fasilitas % 53,80 56,25 60,20 70 nodata
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan
guardrill)
Kabupaten/Kota.
Sumber : DPPKKI Kabupaten Blora

11. Komunikasi dan Informatika


Dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan infromasi melalui
radio, sampai pada tahun 2015, terdapat 9 radio yang melayani
masyarakat dilingkup Kabupaten Blora. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah banyak
menumbuhkan warung internet (warnet) yang dikelola oleh
masyarakat. Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran
informasi pada pemerintahan Kabupaten Blora, Satuan Perangkat
Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) telah memanfaatkan internet
dengan membangun jaringan pada masing-masing SKPD. Pada tahun
2014 jumlah SKPD yang telah memiliki website sebanyak 19 SKPD,
meningkat secara signifikan pada Tahun tahun 2015 sebanyak 28
SKPD. Selengkapnya mengenai kondisi kinerja bidang komunikasi
dan infromasi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program pengembangan
komunikasi, Informasi
Dan Media Massa
1. Jumlah jaringan unit 116 123 134 146 nodat
komunikasi a
2. Jumlah SKPD telah SKPD 12 19 21 23 28
memiliki website

II. 34 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
3. Web site milik pemerintah unit 1 1 1 1 1
daerah
4. Jumlah surat kabar buah 7 7 9 9 9
nasional/lokal
5. Jumlah penyiaran buah 7 7 7 8 9
radio/TV
Program fasilitasi
Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan
informasi
1. Cakupan pengembangan % 12,5 12,5 12,5 12,5 nodat
dan pemberdayaan a
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
Program Penguatan
Kelembagaan Dalam
Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Daerah
1. Fasilitasi Pembinaan PPID % 38 38 38 38 nodat
SKPD a
Program Kerjasama
Informasi Dan Media
Massa
1. Pelaksanaan Diseminasi kali 12 12 12 12 nodat
dan Pendistribusian a
Informasi Nasional
Melalui:
 Media massa seperti
majalah, radio, dan
televisi;
 Media baru seperti
website (media
online);
 Media tradisional
seperti pertunjukan
rakyat;
 Media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/diskusi dan
lokakarya; dan/atau
 Media luar ruang
seperti media buletin,
leaflet, booklet,
brosur, spanduk, dan
baliho.
Sumber: DPPKKI Kabupaten Blora

12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Persentase koperasi aktif di Kabupaten Blora pada tahun 2015
mencapai 79,1% meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun
sebelumnya. Meskipun mengalami pertumbuhan setiap tahunnya,

II. 35 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


persentase koperasi tidak aktif relatif masih tinggi (20.06%).
Sedangkan jumlah UMKM sampai dengan tahun 2015 telah mencapai
6.790 unit, sedangkan presentase UMKM yang berbadan hukum
mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, tapi angkanya
masih relative rendah yaitu baru mencapai angka 27,60 persen.
Perkembangan capaian pembangunan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Blora secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1. Jumlah koperasi 522 524 548 548 561
2. Persentase koperasi aktif % 80,65 79,96 79,56 79,1
3. Persentase koperasi sehat % 25 35,4 44,1 44,1 nodat
a
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil dan Menengah
4. Jumlah Usaha Mikro Kecil unit 5.986 6.360 6.532 6.596 6.790
dan Menengah (UMKM)
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Bagi
Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah
5. Persentase Usaha Mikro dan % 10 10,6 17,25 21,82 27,60
Kecil yang telah berbadan
hukum
6. Persentase UMKM yang telah % 0,01 1,57 1,92 2,01 nodat
mengikuti pameran promosi a
produk
Sumber: Dinperindagkop Kabupaten Blora

13. Penanaman Modal


Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA)
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan
utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Blora.
nilai investasi PMDN sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp 344,56
milyar rupiah. Peningkatan investasi di Kabupaten Blora masih
mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan
prasarana, khususnya dari sarana transportasi yang kurang
mendukung. Sedangkan dalam hal perijinan, sampai dengan tahun
2015 baru ada 1 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara online.

II. 36 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Perkembangan kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program peningkatan
Iklim Investasi Dan
Realisasi Investasi
1. Jumlah investorPMA 9 11 14 nodata nodata
berskala nasional
(PMDN/PMA) PMDN 41 54 73 nodata nodata

PMDN
2. Jumlah nilai realisasiUS $ 28.479.011.153.50133.440.000 nodata nodata
investasi berskala 00 us $ 0 us $ us $
nasional (PMDN/PMA) Milyar Rp 204.63 197.22 134 1960.9 240.57
3. Terselenggaranya kali 1 1 1 nodata nodata
bimbingan pelaksanaan
Kegiatan Penanaman
Modal kepada
masyarakat dunia
usaha
Program Pelayanan
Perijinan
4. Jumlah jenis pelayananjenis 1 11 1 1
secara online
5. Sistem informasi Belum BelumBelum ada nodata nodata
Pelayanan Perijinan ada ada
6. Terimplementasikannya % 0% 0% 10% nodata nodata
Sistem Pelayanan
Informasi dan Perijinan
Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
Sumber: BPMPP Kabupaten Blora

14. Kepemudaan dan Olahraga


Dalam rangka peningkatkan kualitas Sumber daya manusia
maka diperlukan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan
daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan
berprestasi di bidang olahraga. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten
Blora telah melaksanakan Berbagai kebijakan dan program di bidang
pemuda dan olahraga, akan tetapi melihat capaian kinerja urusan
kepemudaan dan olahraga masih belum sesuai target yang
diharapkan. Jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Blora selama
kurun waktu 2011-2015, sedangkan perolehan medali pada PORDA
Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun cenderung statis, yaitu
sebesar 40-42 medali.

II. 37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Maka dari itu diperlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai
pihak, baik dari unsur pemerintah dan swasta agar pembangunan
pemuda dan olahraga dapat terwujud.

Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat


dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program peningkatan
peran serta
kepemudaan
1. Jumlah pemuda orang 82 82 nodata nodata 50
berprestasi
2. Presentase organisasi persen 50 50 50 53 53
kepemudaan yang telah
dibina
Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
1. Jumlah Kelompok kelompo 47 73 73 nodata nodata
Pemuda produktif (KUPP) k

Program pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga
4 Jumlah medali tingkat orang 34 42 42 40 40
provinsi yang diperoleh
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana olahraga
1 Gelanggang/ balai gelanggang 16 16 16 16 16
Remaja (selain milik
swasta)
2 Lapangan olahraga unit 538 563 46
Sumber: Dindikpora Kabupaten Blora

15. Statistik
Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik
mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah.
Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang
menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan

II. 38 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan
kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu
tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah dokumen statistik Buah 5 5 5 5 5
dasar sesuai dengan
kebutuhan perencanaan
pembangunan
2. Persentase SKPD yang % 100 100 100 100 100
memiliki buku
profil/statistik SKPD
Sumber: Bappeda Kabupaten Blora

16. Persandian
Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Blora telah berjalan
secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui
sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan
kepada pihak terkait.
Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Blora
Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Sandi dan
Telekomunikasi
1 Persentase informasi % 100 100 100 100 100
pemerintah daerah melalui
sarana sandi dan
telekomunikasi yang
tersampaikan kepada pihak
terkait
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Blora

17. Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-
nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah.
Nilai-nilai budaya Jawa masih melekat di masyarakat Kabupaten
Blora, namun perlu terus dilestarikan. Beberapa kesenian daerah juga
masih lestari hingga saat ini. Beberapa kesenian yang masih sangat
populer dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Blora adalah seni
barong dan seni tayub. Seni barong ini telah melekat di masyarakat
pedesaan Kabupaten Blora.

II. 39 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Kesenian tayub juga menjadi identitas dan kebanggaan rakyat,
sehingga saat ini masih tetap bertahan berdampingan dengan seni-
seni tradisional yang lain.
pencapaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2011-2015

Target/ Capaian
No Indikator Satuan
Standar 2011 2012 2013 2014 2015
Program pengembangan
Nilai Budaya
1. Jumlah kegiatan kali nodat nodat 2 2 nodata
pelestarian dan a a
aktualisasi adat budaya
daerah
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1. Jumlah pengiriman kali 8 7 4 5 8
pementasan seni daerah
di luar daerah
2. Jumlah mitra dalam % 5 7 8 8 8
pengelolaan kekayaan
budaya
3. Jumlah Sarana unit 7 7 8 8 nodat
penyelenggaraan seni dan a
budaya
4. Jumlah grup kesenian Group 1266 1279 1407 1618 nodat
a

5. Cakupan Kajian Seni % 100 93,99 93,99 133,33 133,33 nodat


a

6. Cakupan Fasilitasi Seni % 100 65 65 70 70 nodat


a

7. Cakupan Sumber Daya % 100 100 100 100 100 nodat


Manusia Kesenian a

8. Cakupan Organisasi seni % 100 50 50 50 50 nodat


a

9. Cakupan Tempat umum % 100 50 50 50 50 nodat


a

10. Cakupan Gelar Seni % 100 100 100 100 100 nodat
a

Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1. Benda, Situs dan Kawasan % 100 20,5 20,5 21,59 21,41 73
Cagar Budaya yang
dilestarikan
Sumber: DPPKKI Kabupaten Blora

II. 40 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


18. Perpustakaan
Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung
oleh sarana maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu
yang harus dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan
pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan perpustakaan.
Jika melihat dari kinerja urusan perpustakan dapat diukur
dengan indikator jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan
perpustakaan dalam satu tahun, dan tingkat koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan daerah.
Jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun 2010 – 2014
meningkat setiap tahunnya, namun peningkatannya tidak terlalu
signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya penambahan
jumlah perpustakaan yang mencapai 360 buah pada tahun 2013 dari
capaian semula sebesar 260 buah pada tahun 2010.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten
Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2011 – 2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1. Jumlah perpustakaan buah 268 270 360 369 379
2. Jumlah pengunjung orang 101.7 88.055 203.8 167.53 90.299
perpustakaan dalam satu 56 55 0
tahun
3. Jumlah Koleksi buku yang buah 21.93 48.368 50.23 nodata
tersedia di perpustakaan 0 0
daerah
Sumber: KPAD Kabupaten Blora
19. Kearsipan
Di Kabupaten Blora, persentase arsip (tekstual dan non tekstual)
yang tersimpan dengan baik mencapai sebesar 70% pada tahun
2015, sedangkan Persentase arsip yang terolah dengan baik sebesar
60%. Capaian indikator SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara
baku pada tahun 2011 sebesar 20% meningkat menjadi 100% pada
tahun 2015. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2011 - 2015
Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
Program Penyelamatan Dan
pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
1. Persentase arsip yang terolah dengan 20 30 30 30 60
baik (%)
2. Persentase arsip (tekstual dan non 15 50 100 100 70

II. 41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
tekstual) yang tersimpan dengan baik.
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana Dan Prasarana Kearsipan
3. Persentase Sarana dan Prasarana 100 100 100 noda noda
Kearsipan dalam kondisi baik ta ta

Program Peningkatan Kualitas


Pelayanan Informasi Kearsipan
1. Persentase SKPD menerapkan 20 15 60,07 40 100
pengelolaan arsip secara baku
Sumber: KPAD Kabupaten Blora
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan


Ada empat jenis komoditas perikanan yang berkembang di
Kabupaten Blora, yaitu ikan lele, ikan tawes, ikan tombro, dan ikan
nila. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blora ini
tergolong kecil, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan
pada tahun 2015 sebanyak 180.600 kg, lebih rendah daripada Tahun
2014 yang mencapai 366.600 kg. Jenis komoditas yang produksinya
paling banyak adalah ikan lele dan ikan tombro, selanjutnya ikan nila
dan ikan tawes. Ikan lele dan ikan tombro produksinya paling besar
karena pemeliharaannya mudah dan memiliki daya tahan yang baik.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan


perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan Tahun 2011-2015
Satua Capaian
No Indikator
n 2011 2012 2013 2014 2015
Program pengembangan
Budidaya Perikanan
1. Produksi perikanan kg 320.09 326.14 613.58 596.53 180.60
5 6 0 0 0
2. Tingkat Cakupan bina % 18 22 33 37
kelompok ikan
Program Optimalisasi
Pengelolaan Dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
1. Tingkat konsumsi ikan Kg/ka 5,6 5,6 8,7 8,7 8,7
penduduk p
2. Jumlah produksi hasil kg 23.110 27.250 25.810 813.88 nodata
olahan ikan 0
3 Jumlah industri Unit nodata
25 25 25
pengolahan ikan 25
Sumber: Dintanbunakikan Kabupaten Blora

II. 42 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


2. Pariwisata
Kabupaten Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang
beragam, meliputi Makam, Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi
Perkemahan, Wana Wisata (loco tour), Bendungan, dan wisata
Geologi. Obyek wisata di Kabupaten Blora yang paling sering
dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah wana wisata Loco
Tour, namun pengelolaan wisata ini oleh Perum Perhutani. Secara
umum daya saing obyek wisata di Kabupaten Blora secara umum
lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis di kabupaten sekitar.
Jenis obyek wisata lainnya yang cukup potensial adalah obyek wisata
geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat dari daerah Yogyakarta
dan Bandung untuk keperluan penelitian atau memperoleh
pengetahuan. Obyek wisata makam juga dikunjungi masyarakat dari
daerah Tuban, Jawa Timur, dan kabupaten lain di Jawa Tengah.
Obyek wisata Gua Terawang banyak dikunjungi masyarakat dari
kabupaten disekitarnya, seperti Pati dan Kudus. Sementara itu obyek
wisata pemandian, bumi perkemahan dan bendungan wisatawan yang
mengunjungi adalah masyarakat lokal Kabupaten Blora.
Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan
restoran. Jumlah hotel di Kabupaten Blora pada tahun 2015
mengalami peningkatan sebanyak 33 hotel. Sementara itu jumlah
wisatawan domestic mencapai angka 137.225 orang.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Pengembangan
Pemasaran Pariiwisata
1. Kunjungan wisata orang 72.031 88.037 90.030 90.050 137.22
5
2. Persentase obyek wisata yang % 36,75 38,46 38,46 38,46 nodata
dipromosikan
Program pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Jumlah obyek wisata obyek 8 11 11 11 11
unggulan
Program Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
4. Jumlah Pokdarwis Aktif kelompo 2 3 2 3 nodata
k
5. Jumlah restoran Buah 30 30 30 45
6. Jumlah penginapan/ hotel buah 31 31 32 33 33
Sumber: DPPKKI Kabupaten Blora

II. 43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


3. Pertanian
Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Blora tergolong
besar, dengan jenis komoditas berupa padi, jagung, kacang kedelai,
singkong dan umbi-umbian. Produksi tanaman pangan cukup
fluktuatif dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca
terutama curah hujan dan lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah
produksi padi sawah tahun 2014 mencapai sebesar 391.842 ton,
mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 409.357 ton,
sedangkan padi ladang meningkat dari 25.545 menjadi 35.710 ton
pada tahun 2014. Produksi jagung meningkat menjadi 228.430 ton
pada tahun 2014, begitu pula dengan Ubi kayu yang meningkat
menjadi 92.857 ton, dan kedelai yang meningkat menjadi 14.622 ton
pada tahun 2014.
Komoditas perkebunan yang cukup menonjol di Kabupaten Blora
adalah tembakau, tebu dan kelapa. Produksi tembakau pada tahun
2014 meningkat menjadi 760,38 ton, disebabkan jumlah petani yang
menanam tembakau bertambah. Produksi tebu meningkat menjadi
16.860,94 ton pada tahun 2014. Peningkatan produksi tebu
dipengaruhi oleh peningkatan luas tanam.
Sedangkan perkembangan pada bidang peternakan yaitu sapi
potong sebanyak 199.584 ekor pada tahun 2014, selanjutnya kambing
sebanyak 112.650 ekor, dan domba sebanyak 17.639 ekor. Beberapa
upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Blora dalam rangka
meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian bibit
ternak kepada masyarakat, pelaksanaan inseminasi buatan, dan
pencegahan penanggulangan penyakit menular pada ternak.
Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.39
Urusan Kinerja Pada Urusan Pertanian Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1 Cakupan bina kelompok NA NA 8 8 32
petani
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/
Perkebunan
1. Jumlah promosi produk kali - 2 2 2 2
unggulan
pertanian/perkebunan
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Persentase kelompok tani % 98 98,6 99,5 99,2 nodata
menerapkan teknologi

II. 44 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
pertanian/perkebunan
Program peningkatan
produksi pertanian
1 Produksi pertanian:
Padi sawah ton 338.70 402.87 409.357 391.842 403.067
5 4
Padi ladang ton 15.753 19.221 25.545 35.710 35.353
Jagung ton 225.57 273.91 228.430 242.178 260.669
5 2
Kedelai ton 4.010 12.339 5.205 14.622 16.000
Ubi kayu ton 40.837 35.600 84.573 92.857 43.211
2 Produksi perkebunan:
5,67 1.319,7 245,11 760,38 1332
Tembakau ton
0
5.621,1 9.363,6 15.976,2 16.860,9 18.304
Tebu ton
8 8 0 4
Kelapa ton 187,54 123,40 141,96 198,79 100,47
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
Persentase tenaga
penyuluh - - - 85 140
pertanian/perkebunan %
yang telah mengikuti
pelatihan
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit ternak
1 Angka prevalensi % 42,0 40,0 41,0 40,0 39
Helminthiosis pada sapi
2 Angka prevalensi BEF % 24,5 24,0 29,0 28,5 27
pada sapi
Program peningkatan
produksi hasil
peternakan
1 Populasi Ternak
ekor 269.53 272.91 198.806 199.584 211.559
Sapi Potong 3 0
Kerbau ekor 1.704 1.779 1.518 1.694 nodata
ekor 98.565 112.03 112.122 112.650 129.812
Kambing 2
Domba ekor 16.681 18.389 17.319 17.639 16.619
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Jumlah promosi kali - - 1 2 2
pemasaran hasil
produksi peternakan
unggulan
Sumber: Dintanbunakikan Kabupaten Blora

II. 45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


4. Kehutanan
Luas hutan negara Kabupaten Blora mencapai 90.614 ha dengan
kawasan konservasi dan kawasan lindung mencapai 4,75% dari total
keseluruhan. Pada tahun 2013, total luas kawasan hutan di
Kabupaten Blora mencapai 30.576,045 ha, yang terdiri dari kawasan
hutan negara tidak produktif sebesar 22.500 ha dan luas lahan kritis
di luar kawasan hutan sebesar 8.076,045 ha. Luas kawasan hutan
dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif dan sipil teknis
pada tahun 2014 mencapai 7,81%.

Pertumbuhan produksi hasil hutan yang terdiri dari kayu bulat


dan kayu olahan di Kabupaten Blora pernah mengalami penurunan
drastis pada tahun 2011 dengan pertumubuhan -16,44%. Namun
pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan, pada
tahun 2014 pertumbuhannya 6,2%. Dilihat dari sisi peningkatan
luasan hutan rakyat, menunjukkan setiap tahunnya mengalami
peningkatan dengan pertumbuhan luasan hutan rakyat, paling tinggi
pada tahun 2011 sebesar 2,46% dan terendah pada tahun 2013
sebesar 0,39%. Selengkapnya mengenai kondisi kinerja pada urusan
kehutanan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Rehabilitasi
Hutan Dan Lahan
1 Persentase kawasan % 11,72 14,62 10,87 7,81 10,40
hutan dan lahan kritis
yang direhabilitasi
secara vegetatif dan sipil
teknis
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
2 Persentase peningkatan % 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
kualitas kawasan
konservasi dan kawasan
lindung
3 Jumlah kasus gangguan Kali 200 116 441 nodata 818
keamanan hutan
4 Luas Areal Hutan yang ha 427,4 7 16 nodata nodata
Terbakar 0
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
5 Kontribusi sub sektor % 26,03 24,73 25,36 25,2
kehutanan terhadap
PDRB sektor pertanian
6 Kontribusi sub sektor % 13,00 12,28 12,48 12,1

II. 46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
kehutanan terhadap
Total PDRB
7 Kontribusi PAD sektor % 9,43 8,54 8,94
kehutanan terhadap
Total PAD
8 Pertumbuhan Produksi % -16,44 2,03 0,18 6,2
Hasil Hutan yang terdiri
dari Kayu Bulat dan
Kayu Olahan
9 Pertumbuhan luas % 3,85 2,46 1,84 0,39 nodata
hutan rakyat
10 Jumlah LMDH LMDH 83 95 100 nodata 105
mendapat program
pemberdayaan/ dan
atau Bagi Hasil Sharing
PSDH
Program Perencanaan
dan Pengembangan
Hutan
11 Jumlah hutan rakyat Kecamata - - - 16 nodata
terinventarisasi n
Program Pelayanan
Publik Urusan
Kehutanan
12 Jumlah kecamatan yang Kecamata 16 16 16 16 nodata
mendapatkan pelayanan n
publik penatausahaan
hasil hutan hak
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Blora

5. Energi dan Sumber Daya Mineral


Pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral mengarah
pada upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik, gas, BBM, dan
pengawasan bidang pertambangan. Potensi pertambangan dan energi
di Kabupaten Blora meliputi minyak mentah, gas alam, gamping,
pasir, PLTS, SPBU, dan SPBE dengan perkembangan sebagai berikut:
Tabel 2.41
Potensi Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora
No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Minyak Ribu 392,96 213,38 107,69 nodata nodata
Mentah barrel
2. Gas Alam MMBTU 49,94 90,45 279,63 nodata nodata

3. Gamping Ton 12.600 12.600 12.600 nodata nodata

4. Pasir Ton 697.50 767.25 837.00 837.00 nodata


0 0 0 0
5. PLTS Unit 81 136 135 235 nodata

6. SPBU Unit 11 12 12 12 nodata

II. 47 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
7. SPBE Unit 2 2 2 2 nodata

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Blora

Pencapaian persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di


Kabupaten Blora telah menunjukan peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya, ditunjukan pada tahun 2014 sebesar 98,1%. Di bidang
pertambangan, persentase lokasi penambangan yang masih dalam
kondisi baik pada tahun 2014 mencapai 100%. Namun demikian
kasus pertambangan tanpa ijin masih banyak terjadi dengan angka
mencapai 220 titik pada tahun 2014. Perkembangan kinerja urusan
energi dan sumberdaya mineral selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program pembinaan
Dan pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
1 Persentase rumah % 73 72,73 98, 98,1 nod
tangga yang 25 ata
menggunakan listrik
Program pembinaan
Dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
2 Pertambangan tanpa PETI 242 230 225 220 nodata
ijin
3 Persentase lokasi 100 100 100 100 nodata
penambangan yang
masih dalam kondisi
baik.
Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Blora

6. Perdagangan
Jumlah pasar dan kualitas sarana prasarana pasar di Kabupaten
Blora selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.. Sektor perdagangan merupakan
sektor kedua setelah sektor pertanian yang memberikan kontribusi
terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora. Kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB kabupaten Blora dari tahun ke tahun
selalalu menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominalnya
maupun dari sisi persentasenya. Pada tahun 2010 kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,48% meningkat menjadi
13,34% pada tahun 2013. Maka dari itu dalam rangka mendukung
dan mengembangkan iklim perdagangan bagi masyarakat, banyak hal

II. 48 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Berikut
capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2011-2015:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015

Satua Tahun
No Uraian
n 2011 2012 2013 2014 2015
Program Perlindungan
Konsumen Dan
pengamanan Perdagangan
1. Unit 155 157 160 160 nodat
Jumlah Pasar a
2. Jumlah Pasar Yang Diawasi Unit 90 95 97 97 60,63
3. Persentase Pasar Yang % 58 60,5 60,6 60,6
Diawasi
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
4. Persentase pasar tradisional % 0% 0% 0% 0% 1
yang memenuhi syarat
kenyamanan dan kesehatan

5. Persentase Usaha Dagang % 2,56 3,61 5,75 1,34 nodat


Kecil Menengah (UDKM)yang a
telah mengikuti pameran/
promosi produk.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
6. Nilai Ekspor Bersih US$ 0 0 2.127. nodata 27718
251 62
7. Jumlah Produk yang produ 4 4 4 5
Diterima Pasar Internasional k
8. Persentase PDRB Sektor % 12,83 12,95 13,34
Perdagangan
Program Pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
9. Persentase lokasi PKL yang % 3,31 3,31 4,4 4,9 6
tertata
Sumber : Disperindagkop Kabupaten Blora

7. Perindustrian
Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten
Blora adalah industri kecil dan menengah (IKM). Jumlah IKM di
wilayah Kabupaten Blora berdasrkan data yang ada berjumlah
sebanyak 11.601 unit. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan
jumlah tahun 2010 yang hanya berjumkah 11.096 unit.
Pertumbuhan industri di wilayah Kabupaten Blora sekitar 1,4% per
tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2013. Sektor industri di
Kabupaten Blora dalam struktur PDRB memberikan kontribusi
sebesar 6,22% pada tahun 2013.
II. 49 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
Sumbangan paling besar pendapatan sektor industri disumbang
oleh sektor IKM. Sumbangan sektor IKM selama lima tahun terakhir
cenderung stabil sebesar sebesar 41,39%, namun pada tahun 2014
angkanya turun menjadi 41,36%.
Kabupaten Blora saat ini memiliki 5 kluster industri. Dari jumlah
tersebut yang berkembang sudah mencapai 3 klaster. Upaya yang
telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan
kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin
adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Total
pengrajin yang terdaftar pada tahun 2014 adalah sebanyak 70 orang,
sedangkan yang telah dibina sebanyak 17 orang (24,2%). Industri
yang telah memiliki standar kelayakan produksi telah mencapai 100
% dari 90 unit industri yang ada. Sementara itu industri yang
memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan
Kualitas) baru sejumlah 8 unit (8,8%) dari 90 unit industri yang ada.
Secara rinci kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Blora dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015

Tahun
No Uraian Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program
Pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
1. Jumlah Industri unit 11.006 11.499 11.632 11.697 11.697
2. Jumlah IKM unit 11.130 11.469 11.601 nodata nodata
3. Persentase % 0,31 2,95 1,14 nodata nodata
Pertumbuhan Industri
4. Kontribusi Sektor % 6,13 6,15 6,22 nodata 12,6
Industri Terhadap
PDRB
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
5. Sumbangan IKM % 41,39 41,39 41,36 nodata nodata
Terhadap PDRB Sektor
Industri
6. Persentase IKM % 0,44 0,56 1,56 nodata nodata
memiliki Izin Usaha
Industri Kecil Melalui P-
IRT dan Halal
7. Persentase IKM, yang % 0,35 0,51 0,81 nodata nodata
telah mengikuti
pameran promosi
produk
8. Persentase % 3,05 16,35 5 nodata nodata
peningkatan omset
II. 50 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
Tahun
No Uraian Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
penjualan produk IKM
9. Persentase klaster % 50 40 60 nodata nodata
industri yang
berkembang
10. Cakupan bina % 23,5 24,2 24,2 nodata nodata
kelompok pengrajin
Program peningkatan nodata nodata
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
11. Persentase industri % 8,8 8,8 8,8 nodata nodata
yang memiliki six
Sigma (Pengukuran
Standarisasi, Pengujian
dan Kualitas)
Program Peningkatan nodata nodata
Kemampuan
Teknologi Industri
12. Persentase industri % 100 100 100 nodata nodata
yang telah memenuhi
standar kelayakan
produksi
Sumber: Disperindagkop Kabupaten Blora

8. Transmigrasi
Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Blora salah satunya dengan transmigrasi
penduduk. Transmigrasi merupakan penempatan penduduk secara
merata yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberangkatan
transmigran dari Kabupaten Blora pada tahun 2012 hanya sebanyak
20-30 KK, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 259 KK. Sedikitnya
jumlah transmigran yang diberangkatkan disebabkan keterbatasan
alokasi yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten Blora.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2011-2015

Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Transmigrasi
Regional
1. Jumlah Transmigran KK 20 20 229 259 10
diberangkatkan
Sumber : Disnakertrans Kabupaten Blora, Tahun 2015

II. 51 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan
pembangunan pada skala daerah, dan perencanaan di tingkat SKPD
(sektoral). Secara umum perencanaan pembangunan telah berjalan
dengan baik, Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD tahun 2005-2025.
Dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD telah disusun sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah juga sudah
dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari
adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam
RKPD. Perlu upaya peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala
SKPD lainnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah (RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS) maupun
perencanaan dan penganggaran pada level SKPD (Renstra, Renja dan
RKA), sehingga ada keselarasan antar dokumen perencanaan.

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat


dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
Program Pengembangan
Data/Informasi
1. Ketersediaan data untuk dokume 1 1 1 1 1
perencanaan pembangunan n
daerah
2. Ketersediaan hasil evaluasi RKPD dokume 0 1 1 1 1
n
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
1 Ketersediaan perencanaan wilayah dokume 2 3 2 2 2
strategis dan cepat tumbuh n
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembangaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase perencana SKPD yang % 100 100 100 100 100
memahami penyusunan dokumen
perencanaan SKPD
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Tersedianya dokumen dokume 1 1 1 1 1
perencanaan RPJPD yg telah n
ditetapkan dgn PERDA
2. Tersedianya Dokumen dokume 1 1 1 1 1
Perencanaan : RPJMD yg telah n

II. 52 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Capaian
No Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

3. Tersedianya Dokumen dokume 1 1 1 1 1


Perencanaan : RKPD yg telah n
ditetapkan dgn PERKADA
4. 4Persentase SKPD memiliki Renstra % 100 100 100 100 100
SKPD yang selaras dengan RPJMD
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1 Ketersediaan dokumen dokume 2 2 2 2 2
perencanaan ekonomi sesuai n
amanat pemerintah
Program perencanaan Sosial
Budaya
1 Ketersediaan dokumen dokume 3 2 2 2 2
perencanaan sosial budaya sesuai n
amanat pemerintah
Program perencanaan Prasarana
Wilayah Dan Sumber Daya Alam
1 Ketersediaan dokumen dokume 1 1 1 1 1
perencanaan prasarana wilayah n
dan SDA sesuai amanat
pemerintah
Sumber: Bappeda Kabupaten Blora
b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih
besar Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
daerah, pemerintah Kabupaten Blora berupaya meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah,
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten
Blora dalam kurun waktu tahun 2010 - 2013 memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Pada tahun 2014 Kabupaten
Blora akhirnya memperoleh opini WTP.
Pencapaian ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah
untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang belum optimal,
kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang
tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan
manajemen pengelolaan aset daerah yang.
Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Blora tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

II. 53 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.47
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
Program pengelolaan
keuangan daerah
1 PAD 67.022.06 81.987.00 88.864.56 145.384.7 168.881.353
9.902 7.133 8.997 77.039 .847
2 Opini BPK terhadap WDP WDP WDP WTP WTP
Laporan Keuangan
Daerah
Sumber: DPPKAD Kabupaten Blora

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


1) Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten


merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu
penyelenggaraan pemerintah dan pelaynan kepada masyarakat.
Sehingga diperlukan adanya upaya-upaya pembinaan untuk
meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sehingga Sumber
Daya Aparatur dapat mencapai standar kompetensi baik bagi
aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun
staf/pegawai non-jabatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas
Sumber daya Aparatur Kabupaten Blora telah banyak
melaksanakan program/kegiatan Peningkatan kapasitas SDM
aparatur antara lain melalui pengiriman PNS untuk tugas
belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan
teknis, dll.
Jumlah Aparatur pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2015
sebanyak 9.625 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora
Tahun 2011-2015
No. Kriteria Pegawai 2011 2012 2013 2014 2015
Berdasarkan
Golongan
1. Golongan I 402 386 363 358 329
2. Golongan II 2.386 2.018 1.562 1.399 1.438
3. Golongan III 3.634 3.354 3.478 3.490 3.948
4. Golongan IV 4.133 4.216 4.166 4.168 3.910
Jumlah 10.555 9.974 9.569 9.415 9.625
Pejabat
Struktural
1. Eselon I 0 0 0 0
2. Eselon II 24 24 25 22 26
3. Eselon III 138 142 146 146 149

II. 54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


4. Eselon IV 679 612 670 674 695
5. Eselon V 54 51 52 53
Pejabat 7.429 6.780 6.523 5.729 6.590
Fungsional
Pensiunan 232 347 404 265
Sumber: BKD Kabupaten Blora

2) Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi,
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata
kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia
usaha, diselengarakan melalui: Pelayanan perijinan terpadu satu
pintu; Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2012; Pelayanan KTP
elektronik tahun 2012; Pelayanan unit pengaduan masyarakat di
semua SKPD; dan Peningkatan keterbukaan informasi kepada
masyarakat melalui website Kabupaten Blora dimulai sejak 2010
dan sampai dengan tahun 2015 sebagian besar SKPD telah
memiliki website yang mudah diakses masyarakat dan dunia
usaha.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Sub Bidang Reformasi Birokrasi
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
1. Penataan SKPD (unit) 27 27 27 27 27
2. Urusan yang sudah diterapkan 15 15 15 15 15
SPM nya berdasarkan pedoman
yang diterbitkan oleh Pemerintah
(urusan).
3. Ketepatan waktu penyampaian Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
LAKIP
4. Ketepatan waktu penyampaian Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
LPPD
Sumber: Setda Kabupaten Blora
Pencapaian kinerja dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Blora belum
optimal.
Kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat berupa
pelayanan yang murah, cepat, dan transparan belum sepenuhnya
terwujud. Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disertai
Maklumat Pelayanan belum terlaksana di semua unit pelayanan
publik di Kabupaten Blora. SPP ini diamanatkan dalam UU 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Permen PAN-RB No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk
II. 55 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan, serta Permen PAN-RB No. 38 tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Belum adanya
standar pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik
menjadikan tidak adanya patokan bagi masyarakat dalam menilai
apakah suatu unit pelayanan telah memberikan pelayanan sesuai
dengan standar.
Beberapa unit telah dilakukan pengukuran capaian indeks
kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.50
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD
Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kantor Bappeda - - 76,65 78,45 nodata

2. Kantor Dinas Daerah 77,16 - 80,80 80,80 nodata

3. Teknis Daerah 73,06 - 74,00 79,18 nodata

Sumber: Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Blora

d. Penelitian dan Pengembangan


Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan
pemerintahan daerah, menumbuhkembangkan penguasaan,
pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan
penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah ,
terkoordinasi , terpadu dan berkesinambungan yang diwujudkan
diantaranya dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang
diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 dan Nomor: 36
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah
ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor: 65 Tahun 2012 tentang Sistem
Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora sampai
dengan sekarang masih dalam tahap penyusunan regulasi SIDa.
Untuk Desa Inovasi sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Blora
Telah mempunyai dua Pilot Project Desa Inovasi yaitu Desa
Sumberejo, Kecamatan Japah dan desa Sumber Kecamatan
Kradenan.
Disamping itu Kabupaten Blora setiap Tahun aktif mengikuti
Lomba dan Pameran Krenova (Kreatifitas dan Inovasi) Tingkat
Propinsi Jawa Tengah dan mendapatkan prestasi pada Tahun
2013 yaitu produk Nata De Genjer oleh SMK Muhammadiyah I
Blora mendapatkan peringkat lima , dan Remote Listrik oleh SMK
Migas Cepu mendapatkan peringkat sepuluh.

II. 56 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Kabupaten Blora juga telah mengadakan Lomba dan Pameran
Krenova Tingkat Kabupaten pada Tahun 2012 dan 2014, dimana
pemenang Krenova Tahun 2014 adalah Magic Trap dari SMK I
Muhammadiyah Blora. Hasil Krenova ini telah diaplikasikan pad
Tahun 2015 di Desa Inovasi tepatnya di desa Sumber, Kecamatan
Kradenan.

e. Fungsi Lainnya
1) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten
Blora semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi
informasi (TI) melalui website Kabupaten Blora yang mudah
diakses dunia usaha dan masyarakat. Di samping itu, untuk
mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan
responsibilitas kinerja SKPD, telah dibangun sebanyak 5 Sistim
Informasi Manajemen Pemda.
2) Kerjasama Daerah
Kerjasama antara pemerintah daerah diperlukan guna mengatasi
berbagai masalah lintas wilayah administratif sehingga dapat
diselesaikan bersama dan disamping itu untuk menggali berbagai
potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Agar berhasil
melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip
umum antara lain prinsip “good governance”. Disamping kerjasam
antar daerah juga dilaksanakan kerjasama dengan lembaga
pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam dan luar
negeri,serta peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
3) Pengawasan
Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat
agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna
tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah.
Jumlah pemeriksa menunjukkan peningkatan dari tahun 2010
sebanyak 17 orang menjadi sebanyak 21 orang pada tahun 2014,
semuanya menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja sub bidang pengawasan
dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Sub Bidang Pengawasan Tahun 2011-2015
Satuan Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

II. 57 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Satuan Capaian
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
a. Jumlah Laporan Hasil LHP 143 143
141 142 143
Pemeriksaan
b. Laporan 427/42 394/39 457/48 191/29 nodata
Jumlah laporan hasil tindak
7 4 8 6
lanjut dan ekspose temuan hasil
pengawasan yang telah disusun % 100 100 93,65 64,53 nodata

c. Rasio temuan BPK RI yang Temuan 64/64 49/49 58/58 38/38 nodata
ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 nodata

d. Rasio temuan Inspektorat temuan 61/61 64/64 112/13 83/83 nodata


Provinsi yang ditindaklanjuti 6
% 100 100 82,35 100 nodata

Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan apartur
pengawasan
e. Jumlah tenaga pemeriksa yang orang 17 21 21 21
menguasai teknik/teori % 80 80 85 90 90
pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja (orang)
Sumber: Inspektorat Kabupaten Blora

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya
saing daerahterdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah
atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Konsumsi Rumah Tangga perkapita
Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer
kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teori peningkatan
konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya pertambahan
penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat mapun
perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan
atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakan
roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan
menggerakan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi
permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya
tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan
barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang

II. 58 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang
dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.
Tabel 2.52
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2011-2015
Kabupaten Blora

NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1. Total
Pengeluaran 11.373.376,27 12.285.562,55 13.544.646,54 15.055.175,26
RT ADHB

2. Jumlah RT 239.369 240.712 241.926 243.039

3. Rasio 0,0323 0,0320 0,0322 0,0322

Sumber : BPS diolah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di


Kabupaten Blora pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari
10.476,16 milyar rupiah pada tahun 2013 menjadi 11.768,22
milyar di tahun 2014. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah
tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan
pendapatan rumah tangga.
Bila dilihat dari pembentuknya komponen pengeluaran konsumsi
rumah tangga dapat dikelompokan menjadi dua, konsumsi
makanan dan konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga merupakan total penjumlahan dari seluruh
konsumsi masyarakat di suatu wilayah, jika dibagi dengan jumlah
penduduk akan merupakan konsumsi rata–rata perkapita.

Gambar 2.3
Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan
terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2014

57.87%
42.13%

Makanan Non Makanan

Sumber : BPS Kab.Blora

II. 59 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Pada tahun 2014, konsumsi non makanan menunjukan peran yang
dominan, yaitu sebesar 57,87 persen, sedangkan konsumsi
makanan perannya tercatat sebesar 42,13 persen.
b. Nilai Tukar Petani
Sektor pertanian sampai dengan tahun 2015 masih menjadi sektor
penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian
terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu
alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah
Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang
diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB).
Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli
pendapatan petani. Rata-rata NTP Kabupaten Blora pada Tahun
2013 tercatat sebesar 101,64, mengalami penurunan pada Tahun
2014 sebesar 101,60, dengan rata-rata indeks yang diterima petani
pada Tahun 2014 sebesar 5,76 persen, dan rata-rata indeks yang
harus dibayar petani tercatat sebesar 5,80. Penurunan NTP pada
Tahun 2014 disebabkan karena adanya musim kering yang
panjang, sistem irigasi yang belum ampu menagiri seluruh lahan
pertanian, penyempitan lahan pertanian, serta semakin
ditinggalnya sektor. Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun
2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Gambar 2.4
Perbandingan lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2013-2014
115 113,68
111,88

110
107,49
105,75 lb
105
101,64 lt
101,6
NTP
100

95
2013 2014

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur


Daya saing wilayah dapat diketahui dari ketersediaan sarana
prasarana wilayah, diantaranya bank, perusahaan asuransi, hotel
dan penginapan, restoran, ketersediaan air bersih, ketersediaan
listrik, dan sarana telekomunikasi. Keberadaan infrastruktur
tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam
bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sarana-prasarana
penunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Blora dapat
dilihat pada tabel berikut:

II. 60 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.53
Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jenis dan jumlah Unit 28 28 28


bank dan cabang

2 Jumlah restoran Unit 42 47 30 45


dan rumah makan

3 Jumlah Unit 31 32 31 33
penginapan/hotel

4 Ketersediaan daya MWatt 125 142 45


listrik

5 Jumlah kebutuhan MWatt 115 135


listrik

Sumber: DPPKKI dan Dinas ESDM Kabupaten Blora

3. Fokus Iklim Investasi


Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang
kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif
sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam
penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti
pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam
perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik
investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu
wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah
juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah
menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus
kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.54
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi
Tahun 2011-2015
No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah kasus Kasus 307 335 255 324


kriminalitas

2 Jumlah demonstrasi kasus 0 7 0 6


dalam 1 thn

Sumber: Kantor Kesbangpol

4. Fokus Sumber Daya Manusia


Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten
Blora menunjukkan tren menurun dari tahun 2010 hingga 2012.

II. 61 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Di Tahun 2010 sebesar 48,89% menunjukkan penurunan cukup
signifikan pada Tahun 2012 menjadi sebesar 31,98%.
Kecenderungan ini memberi gambaran bahwa struktur
Kependudukan di Kabupaten Blora mengarah pada proporsi
penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini mengarah
pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan
ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang
ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency
ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja.
Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta
karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply),
tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human
capital). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan
perekonomian di Kabupaten Blora. Untuk mencapai hal tersebut,
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja
diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu
menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.
Perkembangan ratio ketergantungan penduduk di
Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.55
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah penduduk <15 Jiwa 267.702 262.800 270.046 270.197


thn dan >64 thn
(Ribu)

2 Jumlah penduduk usia Jiwa 568.128 570.584 574.398 578.172


15-64 thn
(Ribu)

Dependency ratio % 47,12 46,06 31,98 46,73

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Blora


Tahun 2015

Dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Rencana


kerja tahunan (RKPD) Tahun 2015 di Kabupaten Blora ditetapkan
anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.500.000.557.000,00
dimana besaran anggaran untuk mendukung belanja rutin
Rp.61.473.598.000,00 sedangkan anggaran sesuai dengan urusan
daerah (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan) sebesar
Rp.438.526.959.000,00.
Rincian anggaran belanja langsung dalam RKPD Tahun 2015
menurut urusan pemerintahan nampak dalam tabel 3.1 berikut.

II. 62 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 2.56
Rincian Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD Tahun 2015

NO URUSAN RKPD TAHUN


2015

1 A. WAJIB

1 Pendidikan 66.592.960.000

2 Kesehatan 100.356.802.000

3 PekerjaanUmum 158.806.506.000

4 Perumahan 6.330.000.000

5 Penataan Ruang 6.527.580.000

6 Perencanaan Pembangunan 4.274.702.000

7 Perhubungan 1.620.000.000

8 Lingkungan Hidup 1.982.041.000

9 Pertanahan 1.500.000.000

10 Kependudukan & CatatanSipil 2.451.500.000

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1.325.000.000


Anak

12 Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera 2.801.970.000

13 Sosial 905.000.000

14 Ketenagakerjaan 1.100.000.000

15 Koperasi& Usaha Kecil Menengah 1.050.000.000

16 Penanaman Modal 160.500.000

17 Kebudayaan 865.000.000

18 Kepemudaan&Olah Raga 2.595.000.000

19 Kesbang&PolitikDalamNegeri 4.614.500.000

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm 38.066.382.000


Keuangan

21 Ketahanan Pangan 947.660.000

22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.701.200.000

23 Statistik 465.000.000

24 Kearsipan 200.000.000

25 Komunikasi & Informasi 685.000.000

II. 63 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


NO URUSAN RKPD TAHUN
2015

1 A. WAJIB

1 Pendidikan 66.592.960.000

2 Kesehatan 100.356.802.000

3 PekerjaanUmum 158.806.506.000

26 Perpustakaan 795.000.000

Jumlah Anggaran Urusan Wajib 410.719.303.000

2 B. PILIHAN

1 Pertanian 12.452.673.000

2 Kehutanan 2.230.349.000

3 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.732.000.000

4 Pariwisata 591.500.000

5 KelautandanPerikanan 2.362.000.000

6 Perdagangan 5.398.199.000

7 Industri 875.935.000

8 Ketransmigrasian 165.000.000

Jumlah Anggaran Urusan Pilihan 27.807.656.000

Jumlah Anggaran Seluruh Urusan 438.526.959.000

Capaian kinerja prioritas pembangunan daerah sebagai nampak


dalam tabel 3.2 di bawah menunjukkan capaian kinerja dan
penyerapan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang mendukung
prioritas pembangunan daerah (4 prioritas pembangunan).

Tabel 2.57
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2015
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PRIORITAS Anggaran KINERJA KEUANGAN

Penguatan pengelolaan 11.728.022.600 70,05


92,86
potensiekonomi lokal
Peningkatan ketrampilan dan 4.476.260.000 96,77
74,56
kewirausahaan
Peningkatan kualitas 118.386.678.429 88,05
90,32
pelayanan publik

II. 64 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Melanjutkan program
prioritas tahun sebelumnya 200.432.380.000 99,60 96,24
yang belum selesai

Selanjutnya capaian kinerja dan penyerapan anggaran atas


kegiatan-kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan di Kabupaten Blora baik kegiatan yang mendukung
pencapaian prioritas daerah (Prioritas I) maupun kegiatan yang
mendukung pencapaian prioritas urusan SKPD (Prioritas II) sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2015.
Tabel 2.58
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Urusan Pemerintahan dalam RKPD Tahun 2015

CAPAIAN
CAPAIAN URUSAN
BELANJA
PEMERINTAHAN SKPD PENGAMPU
URUSAN RUTIN
No URUSAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
KINER KEUAN
KINERJA KEUANGAN
JA GAN

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN 75.06 75.06 DINDIKPORA 86.89 74.07

2. KESEHATAN 99.04 93.64 DKK 97.85 94.14

RSU BLORA

RSUD CEPU

PEKERJAAN
3. 99.43 95.96 DPU 88.89 95.12
UMUM

4. PERUMAHAN 100.00 95.39 DPU

PENATAAN
5. 100.00 97.43 DPU
RUANG

PERENCANAAN 100.0
6. 100.00 93.40 BAPPEDA 96.17
PEMBANGUNAN 0

7. PERHUBUNGAN 88.21 94.58 DPPKKI 99.94 97.93

LINGKUNGAN
8. 94.92 98.88 BLH 98.00 99.41
HIDUP

9. PERTANAHAN 100.00 97.43 DPU

KEPENDUDUKAN
10. DAN CATATAN 87.75 96.51 DINDUKCAPIL 97.00 98.96
SIPIL

PEMBERDAYAAN
11. 85.71 96.85 BPMPKB 95.41 97.73
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN

II. 65 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


CAPAIAN
CAPAIAN URUSAN
BELANJA
PEMERINTAHAN SKPD PENGAMPU
URUSAN RUTIN
No URUSAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
KINER KEUAN
KINERJA KEUANGAN
JA GAN

ANAK

KELUARGA
BERENCANA DAN
12. 100.00 95.33 BPMPKB
KELUARGA
SEJAHTERA

DISNAKERTRANSO
13. SOSIAL 85.57 86.43 94.97 92.22
S

DISNAKERTRANSO
14. TENAGA KERJA 84.78 87.84
S

KOPERASI & DINPERINDAGKOP


15. 100.00 96.08 99.52 97.44
UMKM & UMKM

PENANAMAN
16. 90.26 92.46 BPMPP 91.56 90.90
MODAL

17. KEBUDAYAAN 95.56 98.60 DPPKKI

PEMUDA DAN
18. 76.73 61.93 DINDIKPORA
OLAH RAGA

KESATUAN
19. BANGSA DAN 86.38 94.89 KESBANGPOL 87.34 92.77
POLITIK

SATPOL PP 90.76 98.80

BPBD 80.95 90.83

20. OTONOMI BAG HUMAS&


76.26 99.00
DAERAH, PROTOKOL

PEMERINTAHAN
91,27 84,04 BAG TAPEM 96,82 93,43
UMUM,

ADMINISTRASI
BAG TU & KEU 97.53 92.38
KEUANGAN

DAERAH,
PERANGKAT BAG ADPEM 98.37 76.41
DAERAH,

KEPEGAWAIAN BAG RT &


93.79 90.63
DAN PERSANDIAN PERLENGKAPAN

BAG ORPEG 91.44 91.82

81.61 76.07
BAG

II. 66 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


CAPAIAN
CAPAIAN URUSAN
BELANJA
PEMERINTAHAN SKPD PENGAMPU
URUSAN RUTIN
No URUSAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
KINER KEUAN
KINERJA KEUANGAN
JA GAN

PEREKONOMIAN

BAG KESRA 96.13 93.19

BAG HUKUM 83.48 78.26

SETWAN 89.20 87.49

DPPKAD 91.27 85.39

INSPEKTORAT 99.78 98.47

BKD 76.63 93.50

KEC BLORA 98.43 88.21

100.0
KEC JATI 99.92
0

KEC TODANAN 94.44 97.64

KEC.
98.60 99.14
KEDUNGTUBAN

100.0
KEC JEPON 99.49
0

KEC SAMBONG 73.97 77.80

KEC. BOGOREJO 93.79 96.27

KEC. CEPU 94.93 92.00

KEC.KUNDURAN 98.20 99.29

100.0
KEC.NGAWEN 99.82
0

100.0
KEC.BANJAREJO 98.41
0

136.0
KEC. JAPAH 98.91
8

KEC. RANDU 85.43 98.78

KEC. JIKEN 96.24 94.30

KEC. TUNJUNGAN 93.64 98.63

KEC. KRADENAN 99.49 96.83

21. 93.33 93.04 KKP 93.70 86.34


KETAHANAN

II. 67 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


CAPAIAN
CAPAIAN URUSAN
BELANJA
PEMERINTAHAN SKPD PENGAMPU
URUSAN RUTIN
No URUSAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
KINER KEUAN
KINERJA KEUANGAN
JA GAN

PANGAN

PEMBERDAYAAN
22. MASYARAKAT 90.91 94.80 BPMPKB
DAN DESA

23. STATISTIKA 100.00 98.73 BAPPEDA

24. KEARSIPAN 100.00 90.97 KPAD 89.19 95.81

KOMUNIKASI DAN
25. 100.00 98.24 DPPKKI
INFORMATIKA

26. PERPUSTAKAAN 87.50 98.86 KPAD

B. URUSAN PILIHAN

1. PERTANIAN 64.56 85.71 DINTANBUNAKIKAN 82.76 95.81

2. KEHUTANAN 92.18 97.03 DINHUT 98.80 96.51

ENERGI DAN
3. SUMBER DAYA 98.00 91.11 DINAS ESDM 94.34 95.04
MINERAL

4. PARIWISATA 100.00 98.05 DPPKKI

KELAUTAN DAN
5. 100.00 72.26 DINTANBUNAKIKAN
PERIKANAN

DINPERINDAGKOP
6. PERDAGANGAN 100.00 96.83
& UMKM

DINPERINDAGKOP
7. PERINDUSTRIAN 100.00 97.36
& UMKM

DISNAKERTRANSO
8. TRANSMIGRASI 85.86 89.31
S

CAPAIAN TOTAL 99,23 97,29 93,82 93,28

2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2,


disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah meliputi
Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD).

II. 68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD
Kabupaten harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan
penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkannya DPRD
dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan
masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat yang dihasilkan/didapatkan pada saat melaksanakan
reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

Pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2017 yang diprakarsai


oleh eksekutif diharapkan mampu mewujudkan kesamaan pandang
dan pemahaman terkait kebijakan dan prioritas pembangunan
Kabupaten Blora Tahun 2017 serta menjadi komitmen bersama dalam
mengimplementasikan perencanaan pembangunan tersebut dengan
tetap memperhatikan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat
Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan masukan dari anggota DPRD maka pokok-pokok pikiran


DPRD dalam upaya mewujudkan masyarakat Blora yang lebih
sejahtera dan bermartabat adalah :

1. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan memfasilitasi perluasan


lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga dapat membantu
peningkatan bagi kelompok masyarakat miskin yang pada
akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri (sandang,
papan,pangan) serta meningkatkan peran dunia usaha melalui
pemberdayaan program CSR.
2. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi
persaingan pasar kerja global ke depan diperlukan peran
pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan
meningkatkan kapasitas dan kualitas tenga kerja yang sesuai
dengan permintaan pasar tenaga kerja serta meningkatkan
realitas investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk
membuka lapangan usaha dengan memperhatikan kearifan local
dan fasilitasi pengembangan wirausaha baru.
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Diperlukan pembangunan yang integratif dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi
lingkungan hidup serta upaya penanggulangan bencana.
4. Ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan pangan. Ddiperlukan upaya konstruktif
melalui penataan sumber-sumber produksi pangan,
pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang
berpihak pada produsen pangan kecil.
5. Memperjuangkan peningkatan DBH Migas. Selama ini meskipun
wilayah Blora termasuk kawasan Blok Cepu, Namun angka DBH
Migas Blok Cepu masih relatif sangat kecil yaitu berkisar delapan

II. 69 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Milyar per tahun ( Rp. 8 M/Thn). Sedangkan Kabupaten
Bojonegoro Propinsi Jawa Timur telah memeperoleh DBH Blok
Cepu lebih dari Rp. 500 Milyar pertahun. Tidak hanya Bojonegoro,
Kabupaten dan Kota lainnya di Jawa Timur juga mendapatkan
dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu. Hal itu dikarenakan UU
Perimbangan Keuangan Daerah mengatur pembagian DBH Migas
berdasarkan letak provinsi, bukan pada satu akwasan lapangan
Migas.
6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah
agar difokuskan pada optimalisasi peran pemerintah dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta
masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemabngunan, serta
pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
7. Iklim politik yang kondusif harus senantiasa dijaga oleh semua
pihak.

II. 70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh
kondisi perekonomian secara regional, nasional maupun global yang
harus bersinergi, sinkron, dan berintergrasi sehingga kondisi
perekonomian dapat terus membaik. Demikian pula untuk
menentukan arah kebijakan ekonomi daerah perlu memperhatikan
perkembangan perekonomian tersebut baik secara regional, nasional
maupun global .

Kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Blora diarahkan


pada : (i) mendorong peningkatan dan perluasan sektor andalan
pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan,
peternakan dan perikanan, perkebunan, perindustrian dan
perdagangan, (ii) peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan,
irigasi dan sarana perdagangan, (iii) memberdayakan UMKM dan
koperasi sebagai pilar perekonomian daerah (iv) meningkatkan upaya
promosi investasi dan (v) mendorong percepatan pembangunan jalan
strategis nasional ruas Rembang – Bulu – Blora – Cepu – Padangan.
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan bagian
terpenting dari pembangunan daerah secara keseluruhan.
Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada aspek perubahan
struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan dicerminkan oleh adanya perubahan pendapatan
masyarakat sedangkan pemerataan ditandai dengan adanya
perubahan struktur ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama
untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi
implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah yang lain.

III. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin
berkembang aktivitas perekonomian, baik aktivitas produksi,
konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah yang berdampak
pada penyerapan tenaga kerja.
Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya perbaikan
ekonomi masyarakat dan iklim usaha, seiring dengan semakin
membaiknya stabilitas nasional, regional dan daerah. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora selama kurun tahun 2011
sampai dengan 2015 mengalami fluktuatif sejak tahun 2011 sebesar
4,42 % menjadi 4,30 % pada tahun 2015 dan diprediksi pada tahun
2016 sebesar 5,03 %.
Berdasarkan tahun dasar 2010 yang meliputi 17 jenis lapangan
usaha, laju pertumbuhan ekonomi (berdasarkan PDRB adhk) di
Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


Jumlah 4,42 4,90 5,36 4,39 4,30 5,03
Sumber : BPS Kabupaten Blora
*) Angka Prediksi

Kontribusi terbesar jenis lapangan usaha terhadap pertumbuhan


ekonomi pada tahun 2014 didominasi oleh industri pengolahan
sebesar 14,46 % disusul informasi dan komunikasi sebesar 13,04 %,
jasa pendidikan sebesar 12,76 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial
sebesar 12,19 % dan penyediaan akomodasi dan makan minum
sebesar 10,57 %

b. Produk Domestik Regional Bruto


Perkembangan perekonomian makro merupakan indikator
dalam melihat arah kebijakan perekonomian yang ditunjukan dengan
kinerja perekonomian daerah yang dapat dilihat dari laju
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui tingkat
pertumbuhan ekonomi diketahui dari besaran Produk Domestik
Reginal Brutto dari tahun ke tahun atas dasar harga konstan .

III. 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora Atas
Dasar Harga Berlaku (ADRB) dalam kurun waktu 2011 sampai dengan
2015 mengalami peningkatan secara sigfikan yaitu sebesar
10.149.079,63 pada tahun 2010 meningkat menjadi 16.546.625,09
pada tahun 2015 dan diperkirakan pada tahun 2016 meningkat
menjadi 18.195.355,35.
Sedangkan PDRB adhk dalam kurun waktu yang sama
menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 10.597.723,01 pada tahun
2011 menjadi 12.753.162,67 pada tahun 2015 dan diperkirakan
meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 13.394.467,43
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora

PDRB adhb PDRB adhk


Tahun
Nilai ( Rp. Juta) (%) Nilai ( Rp. Juta) (%)
2011 11.373.376,27 12,06 10.597.723,01 4,42
2012 12.285.562,55 8,02 11.116.865,90 4,90
2013 13.544.646,54 10,25 11.712.504,85 5,36
2014 15.055.175,26 22,54 12.227.201,29 4,39
2015 16.437.677,87 12.958.113,41 4,30
2016* 18.195.355,25 9,96 13.394.467,43 5,03
Sumber : BPS Kabupaten Blora
*) Angka Prediksi

Berdasarkan perkembangan PDRB Kabupaten Blora, beberapa


sektor penunjang perekonomian Kabupaten Blora meliputi : sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan
penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor pergadangan besar,
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Distribusi sektor utama terhadap pembentukan PDRB adhb
Kabupaten Blora tahun 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 27,22 %, sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 14,64 %, sektor industri pengolahan sebesar 11,41
% dan sektor pergadangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 16,70 %

III. 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Perkembangan distribusi sektor ekonomi terhadap PDRB adhb
Kabupaten Blora tahun dasar 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut
ini :
Tabel 3.4
Perkembangan distribusi jenis lapangan usaha
terhadap PDRB adhb Kabupaten Blora

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


Pertanian, Kehutanan dan 29,71 25,56 25,80
1. 29,65 29,92 27,22
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian 15,14 14,12 13,80 14,64 14,68 14,77
3. Industri Pengolahan 9,81 10,15 10,27 11,41 11,53 11,78
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Pengaan Air, Pengelolaan 0,05 0,05 0,05
5. Sampah, Limba dan Daur 0,05 0,04 0,05
Ulang
6. Konstruksi 3,94 4,16 4,12 4,32 4,44 4,53
Perdagangan Besar dan 17,69 17,03 17,10
7. Eceran, Reparasi Mobil dan 17,13 16,88 16,70
Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 2,57 2,58 2,60 2,76 2,76 2,77
Penyediaan Akomodasi dan 3,47 3,43 3,52
9. 3,43 3,30 3,43
Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 1,17 1,17 1,13 1,10 1,11 1,12
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,06 3,21 3,20 3,23 3,20 3,19
12. Real Estate 1,35 1,33 1,32 1,37 1,39 1,40
13. Jasa Perusahaan 0,26 0,27 0,29 0,30 0,29 0,30
Administrasi Pemerintahan, 3,91 3,77 3,70
14. Pertahanan dan Jaminan 3,99 3,89 3,81
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 4,81 5,80 6,18 6,45 6,50 6,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,81 0,98 0,98
16. 0,89 0,90 0,96
Sosial
17. Jasa Lainnya 2,17 2,01 2,07 2,19 2,23 2,26
Total 100 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Blora
*) Angka Prediksi

Walaupun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan


pendapatan, PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu tolok
ukur keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat
kemakmuran penduduk secara makro.
PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output
barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk suatu daerah
selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah
menggambarkan semakin tinggi kemakmuran penduduk daerah
tersebut.

III. 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Perkembangan PDRB adhb perkapita di Kabupaten Blora
tahun dasar 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.5
Perkembangan PDRB adhb Perkapita Kabupaten Blora

PDRB Dengan Minyak PDRB Tanpa Minyak


Tahun
Nilai (%) Nilai (%)
2011 13.657.546 11,27 11.669.404 9,80
2012 14.660.698 7,35 12.696.707 8,80
2013 10.080.072 9,68 13.958.076 9,93
2014 17.787.169 10,62 15.367.051 10,09
2015* 19.216.342 8,29 16.751.596 9,26
2016** 21.351.326 11,11 18.525.847 10,59
Sumber : BPS Kabupaten Blora
**) Angka Sementara **) Angka Prediksi

c. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro
daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa
kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-
rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap
penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya.
Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan ekonomi
masyarakat, disisi yang lain tingkat harga yang tinggi akan
menyebabkan melemahnya daya saing pasar.
Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah diperlukan
koordinasi pengendalian inflasi melalui pembentukan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan melalui TPID dapat
memudahkan dalam koordinasi pengendalian inflasi.
Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara
lain: (i) pengelolan dampak lanjutan kebijakan pemerintah terkait
pengurangan subsidi, (ii) penguatan koordinasi dan penyelerasan
program termasuk penguatan capacity building anggota TPID dan (iii)
sinergitas program dan kegiatan SKPD dengan program TPID.
Terkait dengan koordinasi pengendalian inflasi di daerah,
Pemerintah Kabupaten Blora telah membentuk Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) dengan Keputusan Bupati Blora Nomor :
800.22/1862/2013 tentang Pembentukan TPID di Kabupaten Blora.

III. 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Perkembangan inflasi yang terjadi di Kabupaten Blora
cenderung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh harga bahan
pokok dan faktor eksternal lainnya. Angka inflasi yang terjadi pada
tahun 2011 sebesar 7,32 % menurun pada tahun 2012 sebesar 2,98
%, namun demikian pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,12 %.
Perkembangan inflasi di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 3.6
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Blora
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Inflasi (%) 2,26 3,89 7,94 7,13 6,12 5-6
Sumber: BPS Kabupaten Blora
*) Angka Prediksi

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah.


3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah.
Tantangan perekonomian Kabupaten Blora pada tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Nilai Investasi dan kinerja sektor perekonomian yang belum
optimal.
Investasi di daerah diharapkan dapat memacu
pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus menciptakan
pemerataan pendapatan masyarakat serta bertambahnya lapangan
kerja yang dapat menampung angkatan kerja.
Beberapa kebijakan yang mampu mendorong dan
mendukung keberhasilan pertumbuhan dan peningkatan investasi
di daerah antara lain : (i) Peran pemerintah daerah dan
kemampuan daerah menjual potensi yang dimiliki, (ii) terciptanya
iklim yang kondusif dan mendukung investasi, (iii) adanya jaminan
keamanan dan kepastian hukum bagi investor, (iv) kemudahan
penerbitan ijin usaha, (v) penyederhanaan peraturan perundang-
undangan dan (vi) peningkatan pelayanan melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta (vii) melaksanakan Sistem
Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik.

III. 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu
melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan
perekonomian dengan merebut investor baik Penanaman Modal
Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
sekaligus memberdayakan investor lokal.
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses
perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi yang
turut ditunjang oleh faktor-faktor non ekonomi. Pembangunan
ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara lebih utuh melalui menciptakan peluang kerja,
meningkatkan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Perekonomian Kabupaten Blora secara umum belum
berjalan dan berkembang secara optimal, yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang masih fluktuatif serta
pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang belum signifikan.
Perkuatan infrastruktur perkonomian harus terus
diupayakan oleh Pemerintah Daerah agar pertumbuhan ekonomi
dapat menciptakan pemerataan ekonomi pada semua wilayah dan
sektor usaha serta memberikan dampak ganda (multiplier effect).
2. Rendahnya kualitas dan pemerataan Infrastruktur Wilayah.
Infrastruktur berperan sangat strategis bagi peningkatan
dayasaing wilayah dan daerah.Jaringan infrastruktur yang
memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi
distribusi barang dan orang secara efisien dan efisiensi menjadi
kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat
bersaing di pasar nasional dan internasional.
Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan
menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI.
Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah:
(i) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (ii)
menurunkan biaya logistik; (iii) mengurangi ekonomi biaya tinggi;
(iv) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi; (v) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.
Dengan ditetapkannya ruas jalan Rembang - Blora – Cepu –

III. 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Padangan menjadi jalan strategis nasional diharapkan dapat
mendukung penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu
strategi utama pelaksanaan MP3EI.
3. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora mengalami
penurunan yang cukup signifikan terkait dengan keberhasilan
program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Blora tahun 2014 sebesar 14,20 %
diprediksi menurun menjadi 14,50 % tahun 2015 sebagaimana
target RPJMD 2010-2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
tahun 2013 sebesar 6,25 % menjadi 4,30 % tahun 2014,
sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013
sebesar 75,50 % menjadi 68,50 % pada tahun 2014 dan diprediksi
meningkat menjadi 90 % tahun 2015 sebagaimana target RPJMD
2010-2015.
Program penanggulangan kemiskinan yang telah
dilaksanakan meliputi 3 klaster. Klaster pertama berisi program-
program yang memberikan perlindungan sosial guna
meningkatkan akses penduduk miskin pada pemenuhan
kebutuhan dasar, klaster kedua berisi program-program
pemberdayaan masyarakat miskin dan klaster ketiga adalah
program penguatan usaha mikro dan kecil.
Untuk meningkatkan akses penduduk miskin pada
pemenuhan kebutuhan dasar telah dilakukan kegiatan guna
memberikan perlindungan sosial, yaitu : JAMKESDA, BOS Daerah,
BOMM, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program TMMD Mandiri
(Bhakti TNI) serta Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.
Program pemberdayaan masarakat miskin melalui alokasi
kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), alokasi Dana Daerah Urusan
Bersama (DDUB) sebagai pendampingan sebesar 5 % dari alokasi
APBD Program PNPM Mandiri Perkotaan yang meliputi 2 (dua)
kecamatan yaitu kecamatan Blora dan Cepu, sedangkan PNPM
Mandiri Perdesaan meliputi 14 kecamatan.

III. 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana
desa sebesar 10 % dari dana Perimbangan Keuangan Daerah
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan mampu menanggulangi kemiskinan di desa.
Program penguatan usaha mikro dan kecil dilakukan
melalui pelatihan fasilitasi/motivasi bagi pelaku koperasi dan
UMKM.
4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan mutu pendidikan.
Rendahnya rata-rata lama sekolah merupakan salah satu
unsur pembentuk Indek Pembangunan Manusia (IPM). Unsur
pembentuk IPM (indikator komposit IPM) yang lain adalah Usia
Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH) dan
Pengeluaran Perkapita per tahun. Selain Angka Melek Huruf yang
rendah, masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Blora merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih
rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora.
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora masih relatif
rendah yang ditunjukkan dengan perkembangan yang lambat dari
tahun ke tahun yaitu tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar
6,46 tahun dan pada tahun 2014 menjadi 6,55 tahun. Namun
demikian Angka Partisipasi Murni (APM) baik pendidikan dasar
maupun menengah mengalami kenaikan selama kurun waktu
2010 – 2014.
5. Derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan
kesehatan yang kurang optimal.
Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan perbaikan
baik kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan melalui
POLINDES/PKD, PUSKESMAS sampai dengan rujukan ke
RUMAH SAKIT. Namun demikian pelayanan kesehatan dan
perkembangan pembangunan bidang kesehatan masih kurang
optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), jumlah Gizi
Buruk dan jumlah Balita Kurang Gizi.

III. 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Pada tahun 2015 menunjukan AKI sebesar 124,86 per
100.000 Kelahiran Hidup dan AKB sebesar 14,07 per 1.000
Kelahiran Hidup, sedangkan jumlah Balita Kurang Gizi anak usia
0-3 tahun sebesar 2.423 anak dan Gizi Buruk sebesar 0,1.
6. Ancaman Bencana yang semakin meningkat.
Kabupaten Blora memiliki kerawanan bencana, khususnya
rawan longsor, rawan banjir dan kawasan rawan kekeringan.
a) Kawasan yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah
longsor meliputi Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu,
Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Japah,
Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Todanan dan
Kecamatan Bogorejo.
b) Wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan banjir meliputi
Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan
Kradenan, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken,
Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Blora.
c) Wilayah yang rawan kekeringan meliputi Kecamatan Jati,
Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban,
Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken;
Kecamatan Bogorejo; Kecamatan Jepon; Kecamatan Blora;
Kecamatan Banjarejo; Kecamatan Tunjungan; Kecamatan
Japah; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Kunduran. Kawasan
yang paling ekstrim mengalami kekeringan, yaitu Kecamatan
Jati, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Tunjungan,
Kecamatan Sambong, Kecamatan Jepon, dan Kecamatan
Ngawen.
Terkait dengan wilayah rawan kekeringan, di Kabupaten
Blora terdapat 218 desa/kelurahan yang rawan kekeringan
(kekurangan air). Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora melalui Perda
Kabupaten Blora Nomor : 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
diharapkan dapat lebih optimal dalam menangani bencana
kekeringan dan kekurangan air di wilayah Kabupaten Blora.

III. 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dalam rangka mengatasi masalah kekurangan air, sejak
tahun 2006 telah dilaksanakan Program Penyediaan Air Minum
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan menerapkan pendekatan
berbasis masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Sampai
dengan tahun 2016 pelaksanaan Program PAMSIMAS telah
mencakup 124 desa yang mencakup di 16 kecamatan baik
bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Blora termasuk
SWADAYA masyarakat.
7. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan belum
optimal.
Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan
perundang-undangan yang disediakan oleh penyelenggaran
pelayanan publik. Pelayanan dokumen kependudukan dan
catatan sipil merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelayanan informasi
publik oleh SKPD melalui website sebagai implementasi Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik belum optimal. Pelayanan dokumen kependudukan dan
catatan sipil baru mencapai 56,93 % sedangkan SKPD yang
menggunakan webside baru 21 %
Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik
(Good Government) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean
Governance) serta meningkatnya kualitas pelayanan publik
sebagai perwujudan dan impelemntasi penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik dan demokratis. Sampai dengan tahun
2014 opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
pengelolaan APBD Kabupaten Blora baru mencapai Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah


Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 diperkirakan
jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Bank Indonesia (BI)
memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan
5,2 – 5,6 % lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 4,8 %.
III. 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
Perkuatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar
pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan
ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.
Adapun perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Blora
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.7
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Blora
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2.70 5,03 4,98 5,02 4,30 5,17
Inflasi (%) 2.26 3,84 7,94 7,13 6,12 5-6

PDRB adhb perkapita (Rp. Juta) 13,66 14,66 16,08 17,75 19,35
22,42
0.33
Indeks Ketimpangan Pendapatan 0,38 0,41 0,42 0,25 0,42
Indeks Ketimpangan Wilayah 0,436 0,447 0,458 0,483 0,499 0,488
71.08
Indeks Pembangunan Manusia 71,49 71,91 72,10 73,50 73,95
16.24
Jumlah Penduduk miskin (%) 15,10 14,98 14,46 14,20 13,60
6,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,88 6,25 4,30 4,25 4,15
72,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 74,26 75,50 68,50 90 93,5
Keterangan : *) Angka Prediksi

Dengan memperhitungkan seluruh dinamika dan prospek


perekonomian nasional dan berdasarkan kondisi riil perekonomian
Kabupaten Blora, asumsi ekonomi makro Kabupaten Blora tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. PDRB adhb pada tahun 2017 diprediksi menjadi Rp.
19.919.512,97
2. PDRB adhk pada tahun 2017 diprediksi menjadi Rp.
14.305.537,18
3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,03-
5,1 %
4. Pendapatan perkapita tahun 2017 diprediksi sebesar Rp.
23.190.000,-
5. Inflasi tahun 2017 diperkirakan sebesar 4, 0 % - 4,5 %
6. Tingkat kemiskinan tahun 2017 diprediksi sebesar 11,32 %
7. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4 % ;

III. 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan keuangan daerah yang memuat tentang
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Pemerintah
Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana
yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.
2. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan
dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan
dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added),
sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.
3. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit
dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan
daerah. Pendapatan daerah mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan
yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil
Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana
Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya.
Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Blora berasal
dari dana perimbangan disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator
derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal).
Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap
total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan
daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu
daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai
belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat.

III. 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah
Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2011-2015 berkisar
antara 69,71% hingga 77,35%; Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah antara 18,25% hingga 23%, dan PAD hanya memberikan
kontribusi antara 5,82% hingga 9,06%. Dengan demikian derajat
desentralisasi fiskal Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun
2011-2015 tergolong masih rendah, yaitu hanya sekitar 6,65%
hingga 9,05%.
Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Blora. Agar kontribusi PAD
diatas angka 10 % dari total pendapatan, kebijakan pendapatan
daerah di Kabupaten Blora diarahkan pada pengelolaan dan
optimalisasi pendapatan daerah secara efektif dan efisien melalui :
1. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan
melalui : (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak
dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi
daerah sesuai Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Memperbaiki status tarif pajakn dan retribusi daerah dengan
mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan
ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat ;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan dan
investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
4. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan
penerimaan laba dan deviden atas laba yang dicapai ;
5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur
pengelolaan pendapatan ;
6. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk
meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru ;
7. Peningkatan pendapatan dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas
dan Dana Bagi Hasil Hutan maupun sumber daya alam lainnya;
8. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah
yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah ;

III. 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


9. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora
untuk membantu peningkatan PAD di luar dana Bagi Hasil yang
telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat ;
Selain itu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak 1 Januari 2014
diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Kabupaten Blora.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016


dan perkiraan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.8
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun Anggaran 2017

No URAIAN APBD 2016 APBD 2017

1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 208.168.641.000 208.471.505.000
1.1.1 Pajak daerah 44.289.827.000 40.000.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 16.772.391.000 14.263.954.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
8.710.000.000 9.207.551.000
1.1.3 yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
138.396.423.000 145.000.000.000
1.1.4 yang sah
1.2 Dana Perimbangan 1.180.502.281.000 1.483.020.462.390
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
103.089.703.000 103.089.703.000
1.2.1 Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 943.325.498.000 995.208.400.390
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 134.087.080.000 384.722.359.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
524.265.190.000 593.963.190.000
1.3 Sah
1.3.1 Hibah 1.050.000.000 868.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
99.943.730.000 99.943.730.000
1.3.3 dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian Dan Otonomi
255.398.131.000 255.398.131.000
1.3.4 Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
69.880.000.000
1.3.5 Pemerintah Daerah Lainnya
Bagi Hasil Retribusi dan Pendapatan
Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah
1.3.6 Daerah Lainnya
1.3.7 Dana Desa 167.873.329.000 167.873.329.000
Jumlah Pendapatan 1.912.936.112.000 2.285.455.157.390

III. 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan. Belanja daerah untuk urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar,
urusan pemerintahan pilihandan urusan penunjang pemerintahan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)
pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e)
lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi
dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l)
penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o)
persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi : (a) kelautan dan
perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi
dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h)
transmigrasi.

III. 16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Urusan penunjang pemerintahan meliputi : (a)
Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, (d) Penelitian dan Pengembangan, (e) Fungsi Penunjang
lainnya.
Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Blora adalah :
1. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penunjang
pemerintahan yang telah ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah digunakan untuk peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah rangka melaksanakan urusan pemerintahan
daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat
daerah.
5. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja
untuk kepentingan publik selain tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan pemerintahan serta mampu mendukung
program strategis daerah.
6. Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan sumberdaya
manusia yang berkualitas, kehidupan ekonomi masyarakat yang
berkualitas, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang
berkeadilan.

III. 17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tahun 2017 merupakan tahapan ketiga RPJPD Kabupaten
Blora Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi “ Terwujudnya
masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis “
Sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017
kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mewujudkan
sumberdaya manusia yang berkualitas, mewujudkan kehidupan
ekonomi masyarakat yang berkualitas, mewujudkan pemenuhan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, mewujudkan
pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis serta
mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang
tenteram, tertib dan aman.
Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional dan sinergitas perencanaan pembangunan
tahunan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
belanja daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 digunakan
untuk : (i) mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mencapai
5,03 – 5,10 %, (ii) mengurangi Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)
menjadi 4,04 % dan (iii) menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 11,
32 %. (iv) mengurangi isolasi wilayah di kawasan hutan.

Belanja daerah Kabupaten Blora digunakan untuk membiayai


urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar serta urusan
pemerintahan pilihan. Selain itu juga dialokasikan untuk membiayai
Urusan Pemerintahan Penunjang.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 dan


perkiraan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

III. 18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 3.9
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun Anggaran 2017

No URAIAN APBD 2016 APBD 2017

2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.301.668.872.000 1.286.334.577.390
2.1.1 Belanja Pegawai 958.693.509.000 943.275.322.490
2.1.2 Belanja Bunga -
Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah 16.927.163.000 10.308.000.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.757.300.000 13.056.100.000
Dana bagi hasil pajak dan retribusi
6.106.300.000 -
2.1.6 daerah
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
309.684.600.000 319.695.154.900
Pemerintahan Desa serta Partai
2.1.7 Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000 -
2.2 Belanja Langsung 657.215.839.000 1.029.120.580.000
Belanja Pegawai 77.848.519.600 -
Barang Jasa 230.321.067.570 -
Modal 349.046.251.830 -
Jumlah Belanja 1.958.884.711.000 2.315.455.157.390
Surplus/(Defisit) (45.948.599.000) (30.000.000.000)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.


Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu
dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan
atau memanfaatkan surplus anggaran. Komponen penerimaan
pembiayaan terdiri dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan
piutang daerah. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan
pada APBD tahun berikutnya.
Sumber penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Blora
terutama berasal dari SILPA tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA pada
akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun
berikutnya untuk mendanai belanja daerah.

III. 19 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah diharapkan akan
semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa
menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada
dasarnya mengidikasikan kurang efektifnya perencanaan atau
pelaksanaan program/kegiatan di daerah.
Perkembangan SiLPA dalam kurun waktu tahun 2011 - 2015
mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2011 sebesar
Rp.165.834.273.718 menjadi Rp. 149.518.096.625 tahun 2012,
pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 120.495.228.365 dan tahun
2014 menjadi sebesar Rp. 163.287.782.491 serta pada tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp 130.000.000.000,-
APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 direncanakan
mengalami defisit sebesar Rp. 30.000.000.000,- Kebijakan yang
ditempuh dalam rangka mengatasi defisit anggaran tersebut adalah
dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun lalu.
Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut dilakukan
dengan pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Adapun jumlah
penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000.000,-
yang berasal dari SiLPA sebesar Rp. 30.000.000.000,- sehingga total
pembiayaan netto sebesar Rp. 30.000.000.000,- Pengeluaran
Pembiayaan yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dan Pembayaran Pokok Utang masing-masing sebesar Rp. 0,-

Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016


dan perkiraan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

III. 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 3.10
Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun Anggaran 2017

No URAIAN APBD 2016 APBD 2017

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA 52.498.599.000 30.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
100.000.000 -
3.1.7 Dana Bergulir
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 52.598.599.000 30.000.000.000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -
3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.650.000.000 -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - -
3.2.5 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.650.000.000 -
Pembiayaan Netto 45.948.599.000 30.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
3.3
Berkenaan (SILPA) - -

III. 21 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005


– 2025 tahap ke tiga difokuskan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan berbagai daya saing perekonomian berdasarkan
sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang
makin luas, infrastruktur yang semakin berkualitas dan
kondusivitas wilayah yang semakin mantap serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
terus meningkat. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten
Blora tahun 2017 merupakan lanjutan pembangunan tahun-tahun
sebelumnya sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran
prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Blora.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun
2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005–2025, dimana pada tahun 2017
merupakan tahapan ketiga yaitu RPJMD tahun 2016–2020 yang
mempunyai visi “Terwujudnya masyarakat Blora yang maju,
sejahtera, adil, damai dan demokratis”.
Untuk mencapai visi pembangunan tersebut, maka misi
pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang
berkualitas.
3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yangbaik dan
demokratis.
6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan
yang tenteram, tertib dan aman.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Berdasarkan hasil Pilkada Kabupaten Blora Tahun 2015 dan telah
dilantiknya Bupati dan wakil Bupati terpilih pada tanggal 17
Februari 2016, maka visi dan misi Kepala Daerah selanjutnya akan
menjadi visi misi daerah, dan dicantumkan dalam dokumen RPJMD
dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Blora dan dokumen
pendukung lainnya. Visi dan misi Kabupaten Blora dalam dokumen
RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah pada setiap tahunnya.
Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah “Terwujudnya
masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan Bermartabat”
visi tersebut diterjemahkan dalam misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis
melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan
publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah
lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim yang kondusif dan kerjasama dengan pihak-
pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja dan
pengembangan usaha melalui inventasi yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang
berpihak pada masyarakat miskin ( Pro Poor ).
7. Mengoptimalkan pengalokasian sumber daya daerah khususnya
APBD yang tepat sasaran.
8. Mewujudkan penegakan supremasi hokum dan Hak Asasi Manusia
(HAM).

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN


Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus
dan berkesinambungan, pelaksanaan visi dan misi dijabarkan
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dalam
pelaksanaan tahunannya diarahkan melalui target indikator kinerja
daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tujuan dan sasaran Kabupaten Blora Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Kabupaten Blora Tahun 2017
Misi Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya cakupan
pemerintah yang kualitas pelayanan pelayanan administrasi
publik dan kependudukan dan catatan
efektif bersih KKN, penyelenggaraan sipil.
dan demokratis pemerintahan yang Meningkatnya pendapatan
melalui reformasi profesional dan dan kualitas pengelolaan
birokrasi dalam akuntabel. keuangan daerah
rangka Meningkatnya kualitas
pengawasan internal
peningkatan
Meningkatnya kinerja DPRD
pelayanan publik. dalam fungsi legislasi,
pengawasan dan
penganggaran.
Meningkatnya kualitas SDM
aparatur
Meningkatnya kualitas
penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan
Meningkatnya pengelolaan
arsip secara baku
Meningkatnya ketersediaan
data statistik daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan penempatan
transmigrasi
2. Meningkatkan Mengembangkan Meningkatnya jumlah,
pertumbuhan ekonomi masyarakat produktivitas dan
berbasis potensi profitabilitas industri.
ekonomi dan sumberdaya lokal. Meningkatnya nilai ekspor
pendapatan dan tertatanya pasar
masyarakat tradisional dan Pedagang
dengan Kaki Lima.
memaksimalkan Meningkatnya kunjungan
pemanfaatan wisatawan di obyek wisata
unggulan daerah
sumber daya Meningkatnya kualitas dan
daerah yang kuantitas koperasi, serta
berbasis pada kemandirian usaha mikro
pemberdayaan kecil dan menengah
masyarakat, Terpeliharanya produksi dan
produktivitas pertanian dan
ramah lingkungan populasi hewan ternak
dan Meningkatnya produksi dan
berkesinambungan produktvitas perikanan
. budidaya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Misi Tujuan Sasaran
Meningkatnya pengelolaan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatkan Meningkatnya kesadaran
kelestarian pelaku usaha dalam
lingkungan hidup pencegahan pencemaran
lingkungan hidup.
Meningkatnya kualitas dan
kinerja pengelolaan
persampahan
Meningkatnya kualitas
Ruang Terbuka Hijau.
Meningkatnya produksi Hasil
Hutan dan berkurangnya
lahan kritis
3. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya nilai realisasi
iklim yang kondusif realisasi investasi investasi dan kualitas
dan penyerapan pelayanan perijinan
dan kerjasama tenaga kerja Meningkatnya kualitas dan
dengan pihak-pihak penempatan pencari kerja
berkepentingan
untuk penciptaan
lapangan kerja dan
pengembangan
usaha melalui
investasi yang tepat
sasaran.
4. Meningkatkan Mewujudkan Meningkatnya ketersediaan,
Kualitas sumber Sumber daya Ketersediaan,
manusia yang Keterjangkauan, Kualitas,
daya manusia berkualitas Kesetaraan dan Kepastian
melalui peningkatan pendidikan
kualitas pelayanan Meningkatnya akses dan
di bidang kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan
Meningkatnya penanganan
kesehatan, dan
terhadap Penyandang
sosial dasar lainnya Masalah Kesejahteraan
dengan Sosial (PMKS)
memanfaatkan ilmu Meningkatnya akses,
pengetahuan, distribusi dan konsumsi
pangan masyarakat
teknologi dan
Meningkatnya partisipasi
kearifan lokal.
masyarakat dalam ber-KB.
Meningkatnya prestasi
pemuda dan olahraga
Meningkatnya pelestarian
keragaman dan kekayaan
budaya daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan perpustakaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Misi Tujuan Sasaran
daerah
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan berbasis TIK
5. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya kualitas dan
kualitas dan pemenuhan kualitas kuantitas jalan dan
dan kuantitas jembatan
kuantitas sarana sarana dan Meningkatnya ketersediaan
dan prasarana prasarana dan kualitas saluran
publik. drainase dan irigasi
Tersedianya dokumen
perencanaan tata ruang
Meningkatnya pelayanan
perhubungan darat
Berkurangnya Rumah Tidak
Layak Huni dan kawasan
kumuh perkotaan.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas air bersih dan
sanitasi
Meningkatnya ketersediaan
jaringan listrik dan
berkurangnya penambangan
tanpa ijin
6. Mewujudkan dan Meningkatkan Meningkatnya Alokasi
mendorong kualitas anggaran penanggulangan
perencanaan dan kemiskinan
tersusunnya penganggaran Meningkatnya kualitas dan
kebijakan daerah pembangunan keselarasan dokumen
yang berpihak daerah perencanaan dan
pada masyarakat penganggaran.
miskin (Pro Poor), Meningkatkan Meningkatnya kesetaraan
kesetaraan dan dan keadilan gender
pro gender, dan
keadilan gender Meningkatnya penanganan
tepat sasaran dalam kasus kekerasan terhadap
pembangunan perempuan dan anak.
7. Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya penegakan
penegakan Ketenteraman, Perda
ketertiban umum
supremasi hukum
dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora pada Tahun


2017 yang mengacu kepada visi misi Bupati sebagai berikut telah
selaras dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 4.1.
Keselarasan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Blora

Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum


Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
1) Mewujudkan Meningkatkan
Sumber daya manusia Kualitas sumber daya
yang berkualitas manusia melalui
peningkatan kualitas
pelayanan di bidang
pendidikan,
kesehatan, dan sosial
dasar lainnya dengan
memanfaatkan ilmu
pengetahuan,
teknologi dan kearifan
lokal.
 Akselerasi Meningkatkan a. Peningkatan  Peningkatan
Pemenuhan Akses Pelayanan derajat kesehatan pemerataan, akses dan pemerataan, akses
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, masyarakat kualitas pelayanan dan kualitas
dan Lanjut Usia yang kesehatan melalui pelayanan kesehatan
Berkualitas peningkatan tenaga medis melalui peningkatan
 Mempercepat yang professional yang tenaga medis yang
Perbaikan Gizi Masyarakat mendorong terwujudnya professional;
 Meningkatkan Jaminan Kesehatan peningkatan
Pengendalian Penyakit dan Masyarakat. perbaikan gizi
Penyehatan Lingkungan b. Membaiknya masyarakat;
 Memantapkan derajat kesehatan peningkatan usaha
Pelaksanaan Sistem Jaminan masyarakat yang preventif dalam
Sosial Nasional (SJSN) Bidang tercermin dari penanggulangan dan
Kesehatan meningkatnya Angka pencegahan penyakit;
 Meningkatan Akses peningkatan perilaku
Harapan Hidup menjadi
hidup bersih dan
Pelayanan Kesehatan Dasar 72,9 tahun, menurunnya
sehat; peningkatan
yang Berkualitas angka Kematian Bayi per
kualitas lingkungan
 Meningkatan Akses 1000 kelahiran hidup
sehat; Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan menjadi 0 (nol),
pemeriksanaan pada
yang Berkualitas menurunnya prosentase Balita melalui deteksi
 Meningkatkan balita kurang gizi menjadi tumbuh kembang
Ketersediaan, Penyebaran, 0% menurunnya angka anak; serta
dan Mutu Sumber Daya kematian ibu melahirkan Peningkatan cakupan
Manusia Kesehatan menjadi 20 per 1000 persalinan oleh
 Meningkatkan kelahiran hidup, tenaga kesehatan,
Ketersediaan, meningkatnya kelahiran pemeriksanaan ibu
Keterjangkauan, Pemerataan, yang ditolong Tenaga hamil dan
dan Kualitas Farmasi dan Alat Medis dan menurunnya peningkatan cakupan
Kesehatan prosentase penduduk pelayanan pasca
yang melakukan melahirkan.
pengobatan sendiri.  Peningkatan
c. Peningkatan pemerataan, akses
pembangunan dan dan kualitas
perbaikan gizi melalui pelayanan kesehatan
sinergitas sektor-sektor melalui peningkatan
terkait yang dalam rangka tenaga medis yang
mendorong tercapainya professional;
status gizi masyarakat peningkatan
yang baik. perbaikan gizi
 Melanjutkan upaya  Mempriorit d. Peningkatan masyarakat;
untuk memenuhi hak seluruh askan pendidikan pelayanan pendidikan peningkatan usaha
penduduk mendapatkan kejuruan dan yang bermutu dengan preventif dalam
layanan pendidikan dasar keterampilan SDM dukungan tenaga pendidik penanggulangan dan
berkualitas berbasis yang profesional berbasis pencegahan penyakit;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
 Melaksanakan wajib kompetensi. kompetensi, kurikulum peningkatan perilaku
belajar pendidikan 12 tahun  Meningkat yang sesuai dengan hidup bersih dan
yang berkualitas kan jangkauan kemajuan ilmu sehat; peningkatan
 Meningkatkan layanan pendidikan pengetahuan dan kualitas lingkungan
relevansi pendidikan kejuruan dengan teknologi. sehat; Peningkatan
dengan kebutuhan dunia kerja pendampingan BOS pemeriksanaan pada
 Meningkatkan pada jenjang Balita melalui deteksi
Akses, Kualitas, Relevansi, pendidikan dasar tumbuh kembang
dan Daya Saing Pendidikan dan pemberian anak; serta
Tinggi Bantuan Siswa Peningkatan cakupan
 Memperkuat Miskin pada jenjang persalinan oleh
jaminan kualitas (quality pendidikan tenaga kesehatan,
assurance) pelayanan menengah; pemeriksanaan ibu
pendidikan  Meningkat hamil dan
peningkatan cakupan
 Mengembangkan kan kompetensi dan
pelayanan pasca
kurikulum kesejahteraan
melahirkan.
 Membangun sistem pendidik;
 Peningkatan
penilaian pendidikan yang  Meningkat
pembinaan dan
komprehensif dan kredibel kan ketersediaan
penyediaan bantuan
 Meningkatkan dan kualitas sarana
bagi Penyandang
profesionalisme, kualitas dan dan prasarana
Masalah
akuntabilitas guru pendidikan jenjang Kesejahteraan Sosial
 Meningkatkan Pendidikan Anak (PMKS)
kualitas LPTK Usia Dini (PAUD),  peningkatan akses,
 Meningkatkan Pendidikan Dasar distribusi dan
pengelolaan dan penempatan dan Pendidikan konsumsi pangan
guru Menengah; yang beragam,
 Meningkatkan akses,  Meningkat berimbang, bergizi
kualitas dan relevansi kan mutu pendidik dan aman.
pendidikan dan pelatihan dan tenaga  Penguatan mutu
keterampilan kerja kependidikan pada pelayanan KB dan
 Meningkatkan jenjang PAUD, kesehatan reproduksi
efisiensi pemanfaatan Pendidikan Dasar yang aman, efektif
anggaran pendidikan dan dan Pendidikan dan terjangkau.
memperkuat mekanisme Menengah; 
pembiayaannya  Meningkat
kan tata kelola,
akuntabilitas serta
partisipasi
masyarakat dan
swasta dalam
penyelenggaraan
pendidikan.
- Meningkatkan e. Peningkatan
kualitas dan mutu pelayanan
kuantitas sarana perpustakaan berbasis
perpustakaan. teknologi untuk
meningkatkan kecerdasan
masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
1. Penguatan dan pemaduan - f. Penguatan mutu
kebijakan pelayanan keluarga pelayanan KB dan
berencana dan kesehatan kesehatan reproduksi
reproduksi yang merata dan yang aman, efektif dan
berkualitas, baik antar-sektor terjangkau serta
maupun antara pusat dan peningkatan kesadaran
daerah serta dalam masyarakat pada program
pelaksanaan SJSN bidang transmigrasi mandiri
kesehatan;
2. Penyediaan sarana dan
prasarana serta alat dan obat
kontrasepsi yang memadai di
setiap fasilitas kesehatan KB
dan jejaring pelayanan;
3. Peningkatan
pendayagunaan fasilitas
pelayanan kesehatan untuk
pelayanan KB, dan
peningkatan intensitas
pelayanan KB statis dan
pelayanan KB bergerak
(mobile) khusus daerah sulit
terjangkau;
4. Peningkatan pelayanan KB
(MKJP dan Non MKJP) pasca
persalinan, pasca keguguran
dan efek samping;
5. Peningkatan partisipasi pria
dalam ber-KB dan
pengembangan metoda baru
obat kontrasepsi bagi pria;
6. Peningkatan jumlah dan
penguatan kapasitas tenaga
lapangan KB dan tenaga
kesehatan pelayanan KB,
serta penguatan lembaga di
tingkat masyarakat untuk
mendukung penggerakan dan
penyuluhan KB;
7. Peningkatan efektivitas
advokasi, komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE)
KB; dan
8. Penguatan peran dan fungsi
keluarga.
1. Memperkukuh karakter  Meningkatkan g. Penguatan
bangsa yang menghargai pendidikan kearifan budaya lokal
keragaman, bertoleran, karakter dan daerah dengan
berakhlak mulia, bermoral, budaya sejak dini; pembentukan karakter
beretika, bergotong royong  Meningkatkan masyarakat yang beretika
2. Meningkatkan apresiasi seni pelestarian dan dan bermoral.
dan karya budaya pengembangan h. Penguatan
3. Meningkatkan kualitas seni dan budaya. penghayatan dan
pelindungan, pengembangan pengamalan ajaran
dan pemanfaatan warisan agama dan penguatan
budaya toleransi antar umat
Meningkatkan kewirausahaan, Peningkatan beragama.
pendidikan karakter pemuda Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
2. Mewujudkan kualitas 2. Meningkatkan
kehidupan ekonomi pertumbuhan ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
masyarakat dan kesejahteraan
masyarakat dengan
memaksimalkan
pemanfaatan sumber
daya daerah yang
berbasis pada
pemberdayaan
masyarakat, ramah
lingkungan dan
berkesinambungan.
1. Peningkatan kompetensi  Meningkatkan a. Peningkatan  Pengembangan
sumber daya manusia (SDM) fasilitas akses kualitas dan inovasi industri kecil
UMKM dan koperasi; modal kerja, produk dalam mendorong menengah potensial;
2. Perluasan akses UMKM dan pembimbingan daya saing UMKM.
peningkatan
koperasi ke pembiayaan; teknis dan
3. Peningkatan nilai tambah pendampingan kapasitas SDM pelaku
produk dan jangkauan manajerial industri; dan
pemasaran UMKM dan Koperasi dan pengembangan
koperasi; UMKM berbasis industri pengolahan
4. Penguatan kelembagaan sumber daya hasil pertanian
usaha dan koperasi; dan lokal; berbasis IPTEK.
5. Peningkatan iklim usaha yang  Mengembangkan  Peningkatan
kondusif bagi UMKM dan wirausaha baru
kerjasama
koperasi. diarahkan pada
usaha kreatif perdagangan,
bernilai tambah pengelolaan pasar
tinggi tradisional, dan
1. Revitalisasi perkebunan dan Optimalisasi  Peningkatan penataan Pedagang
hortikultura rakyat. penerapan Sapta produksi dan kualitas Kaki Lima (PKL)
2. Peningkatan mutu, Usaha Tani produk pertanian (dalam  Peningkatan promosi
pengembangan standarisasi didukung arti luas) dengan orientasi pariwisata di dalam
mutu hasil pertanian, dan pemanfaatan bisnis pertanian dalam
maupun di luar
peningkatan kualitas teknologi dan rangka menjamin
pelayanan karantina dan modernisasi alat ketahanan pangan dan
daerah; dan
pengawasan keamanan mesin pertanian mendorong daya saing Peningkatan
hayati. berwawasan produk. pembangunan dan
3. Pengembangan agroindustri lingkungan;  Peningkatan renovasi sarana dan
perdesaan. kualitas SDM dan prasarana penunjang
4. Penguatan kemitraan peningkatan pendapatan obyek wisata
antara petani dengan masyarakat miskin melalui unggulan.
pelaku/pengusaha peningkatan ketrampilan
 Peningkatan kualitas
pengolahan dan pemasaran berusaha, permodalan
5. Peningkatan aksesibilitas dan peningkatan
dan inovasi produk
petani terhadap teknologi, produktivitas masyarakat dalam mendorong
sumber-sumber pembiayaan, miskin pada berbagai daya saing UMKM.
serta informasi pasar dan kegiatan sosial ekonomi.  Peningkatan produksi
akses pasar dan kualitas produk
6. Akselerasi ekspor untuk pertanian (dalam arti
komoditas-komoditas luas) dengan
unggulan serta komoditas
orientasi bisnis
prospektif

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
1. Peningkatan Mutu, Nilai Peningkatan pertanian dalam
Tambah dan Inovasi produksi dan rangka menjamin
Teknologi Perikanan produktivitas ketahanan pangan
2. Peningkatan kualitas sarana pertanian,
dan mendorong daya
dan prasarana perikanan perkebunan,
3. Penyempurnaan peternakan, saing produk.
Kelembagaan perikanan, dan  Pengembangan
4. Pengelolaan Perikanan kehu-tanan budidaya perikanan
Berkelanjutan dengan media kolam
terpal, dan
peningkatan usaha
1. Meningkatkan tata kelola  Meningkat b. Pengembangan pengolahan ikan.
kehutanan (good forest -kan penanganan nilai tambah sektor  Peningkatan
governance) lahan kritis dan pertanian melalui
kemandirian dalam
2. Peningkatan produksi dan kerusakan wilayah pengembangan industri
produktivitas sumber daya pesisir dengan pengolahan hasil
perencanaan,
hutan melibatkan peran pertanian yang berbasis pelaksanaan dan
3. Pengembangan industri aktif masyarakat IPTEK. pelestarian hasil
pengolahan hasil hutan  Meningkat pembangunan;
kayu dan hasil hutan bukan -kan rehabili-tasi, Peningkatan usaha
kayu ditujukan untuk konser-vasi, dan ekonomi produktif
meningkatkan nilai tambah pengendalian masyarakat
sektor kehutanan kerusakan
desa/kelurahan; dan
4. Melakukan percepatan lingkungan
pengukuhan kawasan hutan Peningkatan
melalui penataan batas, kapasitas aparatur
pemetaan dan penetapan, pemerintahan
yang melibatkan berbagai desa/kelurahan
pihak. dalam
5. Membentuk dan penyelenggaran
mewujudkan unit pembangunan.
manajemen yang handal di
 Peningkatan
seluruh areal kawasan
hutan yang mendukung Pengendalian
fungsi produksi, lindung dan Pencemaran dan
konservasi. Perusakan
6. Meningkatkan kapasitas Lingkungan Hidup,
pengelola KPH sehingga Peningkatan sarana
mampu melakukan kegiatan dan prasarana
tata hutan dan penyusunan laboratorium
rencana pengelolaan hutan,
lingkungan,
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan
Perluasan konservasi
hutan, rehabilitasi dan sumberdaya alam,
reklamasi hutan, serta dan Penerapan
perlindungan dan standar baku dalam
pengawetan pembangunan
keanekaragaman hayati cerobong udara pada
dalam ekosistem hutan. kegiatan industri.
7. Meningkatkan sarana dan
 Peningkatan sarana
prasarana KPH dalam
rangka perlindungan hutan prasarana dan SDM
dan pengendalian yang menangani
kebakaran hutan. kebersihan,
8. Membangun hubungan yang pengangkutan, dan
saling menguntungkan pengelolaan TPA,
antara masyarakat, serta peningkatan
termasuk masyarakat adat, partisipasi
dengan pemerintah
masyarakat dalam
pengelolaan hutan di
kawasan hutan yang pengelolaan sampah.
menjadi modal dasar  Peningkatan
pembangunan sektor pengelolaan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
kehutanan dan pembangunan taman
kesejahteraan masyarakat. kota
 Peningkatan
rehabilitasi lahan
kritis di dalam dan
luar kawasan hutan.

1. Peningkatan Mendorong a. Peningkatan Meningkatkan iklim


kepastian hukum terkait terciptanya iklim investasi daerah yang yang kondusif dan
investasi dan usaha, penanaman modal mampu membuka kerjasama dengan
2. Penyederhanaan yang berdaya saing, peluang kerja dan
pihak-pihak
prosedur perijinan investasi kondusif dan menurunkan jumlah
dan usaha di pusat dan responsif terhadap penduduk miskin dan berkepentingan untuk
daerah perubahan memberikan konstribusi penciptaan lapangan
3. Pengembangan kebijakan nasional bagi pendapatan daerah. kerja dan
layanan investasi dan global b. Peningkatan pengembangan usaha
4. Pemberian insentif kualitas ekonomi yang melalui inventasi yang
dan fasilitasi investasi tercermin dari tepat sasaran.
5. Peningkatan iklim pertumbuhan ekonomi  Peningkatan
ketenagakerjaan yang lebih diatas 5% per tahun, laju
investasi daerah
kondusif, inflasi pada kisaran
6. Peningkatan dibawah 10% yang mampu
persaingan usaha yang sehat menurunnya jumlah membuka peluang
penduduk miskin, kerja, dan
penurunan jumlah memberikan
pengangguran terbuka konstribusi bagi
dan pendapatan perkapita pendapatan
penduduk mengalami daerah.
kenaikan di setiap tahun.
 Peningkatan
1. Pengembangan Perwilayahan  Peningkat c. Penguatan
Industri an kualitas, sektor industri,
Kompetensi dan
2. Penumbuhan Industri keberaga-man, perdagangan dan Produktivitas
Pengolah Sumber Daya Alam, produk-tivitas, dan pariwisata melalui Tenaga Kerja, serta
Penyedia Kebutuhan Domestik promosi serta men- peningkatan produk Perbaikan Iklim
3. Peningkatan Daya Saing dan dorong penerapan dengan sentuhan IPTEK Ketenagakerjaan
Produktivitas standar mutu yang mampu mengakses dan menciptakan
produk lokal pasar local regional. Hubungan
 Membang
Industrial.
un kesadaran
bersama untuk
mengutama-kan
penggu-naan
produk dalam
negeri
1.Meningkatkan efisiensi jalur  Optimalisa
distribusi bahan pokok dan si pengembangan
strategis akses dan informasi
2.Mengembangkan sistem pasar melalui
logistik dan distribusi perkuatan jejaring
termasuk sistem informasinya sentra dan klaster
3.Meningkatkan ketersediaan  Peningkat
sarana distribusi perdagangan an kualitas,
untuk memperlancar arus keberagaman,
distribusi barang kebutuhan produktivitas, dan
pokok dan barang strategis promosi serta
terutama di daerah yang mendorong
masih minim sarana penerapan standar
perdagangannya. mutu produk lokal
4.Meningkatkan ketersediaan  Membang
dan kapasitas SDM dan pelaku un kesadaran
jasa Logistik bersama untuk
5.Meningkatkan efisiensi mengutamakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
logistik pelabuhan. penggunaan produk
dalam negeri.

1. Pemasaran Pariwisata Optimalisasi


Nasional pemasaran
2. Pembangunan Destinasi pariwisata,
Pariwisata peningkatan peran
3. Pembangunan Industri serta masyarakat
Pariwisata dan pengembangan
4. Pembangunan Kelembagaan destinasi wisata.
Pariwisata.
1. Peningkatan ketersediaan a. Mengemba a. Penguatan
pangan melalui penguatan ngkan regulasi produk unggulan daerah
kapasitas produksi dalam ketahanan pangan/ dan memperlancar
negeri kedaulatan pangan distribusi
2. Peningkatan Kualitas termasuk alih fungsi b. Peningkatan
Distribusi Pangan dan lahan pertanian yang keterkaitan kegiatan
Aksesibilitas Masyarakat didukung dengan ekonomi wilayah
Terhadap Pangan reformasi agraria; perkotaan dengan wilayah
3. Perbaikan Kualitas Konsumsi b. Meningkatk perdesaan
Pangan dan Gizi Masyarakat. an ketersediaan,
4. Mitigasi Gangguan Terhadap distribusi,
Ketahanan Pangan keterjangkauan,
5. Peningkatan layanan jaringan kualitas, keamanan
irigasi pangan berbasis
6. Pengelolaan lahan rawa sumberdaya lokal
berkelanjutan dan penanganan
rawan pangan serta
penyediaan
cadangan pangan
pemerintah dan
masyarakat.
1. Meningkatkan Memprioritaskan c. Penguatan
kompetensi dan produktivitas pendidikan kejuruan penciptaan lapangan kerja
tenaga kerja dan keterampilan dan pengentasan
2. Memperbaiki iklim SDM berbasis kemiskinan peningkatan
ketenagakerjaan dan kompetensi. investasi dan akses pasar
menciptakan hubungan
industrial yang harmonis

3. Mewujudkan Meningkatkan kualitas


3.
pemenuhan kualitas dan dan kuantitas sarana dan
kuantitas sarana dan prasarana publik.
prasarana.
Peningkatan layanan jaringan a. Meningkat a. peningkatan  peningkatan
irigas kan struktur, akses ke bandara untuk pembangunan jalan
pelebaran, memperlancar lalu lintas dan jembatan;
rehabilitasi dan bandara.
peningkatan
pemeliharaan b. peningkatan
berkala serta kualitas pengelolaan
pengelolaan sumber
menjaga kondisi sumber daya air dan daya air;
baik jalan dan peningkatan partisipasi  peningkatan fungsi
jembatan, dengan masyarakat untuk sarana dan
mengupayakan menjamin terpeliharanya prasarana drainase;
peningkatan peran sarana dan prasarana Peningkatan kualitas
serta masyarakat sumber daya air. bangunan embung
dalam pemeliharaan
dan waduk cadangan
jalan;
b. Meningkat sumberdaya air.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
kan penanganan  Peningkatan kualitas
pada ruas jalan dan Perencanaan tata
jembatan utamanya ruang, optimalisasi
untuk mendukung
pemanfaatan ruang
pembangunan
sosial, ekonomi dan sesuai RTRW, dan
pengembangan Peningkatan kualitas
wilayah (ruas pengendalian
perbatasan provinsi, pemanfaatan ruang.
akses wisata, akses  Peningkatan
penghubung pembangunan
Pantura - Pansela, prasarana dan sarana
pembangunan
perhubungan darat,
perkotaan dan
perdesaan, terutama halte
alternatif jalan angkutan umum
nasional dan akses pada trayek-trayek
langsung jalan yang belum memiliki;
arteri, daerah rawan dan Peningkatan
bencana dan sarana dan prasarana
strategis lainnya); keselamatan lalu
c. Meningkat
lintas.
kan ketersediaan
peralatan  Peningkatan
penanganan jalan rehabilitasi rumah
dan SDM teknis tidak layak huni, dan
kebinamargaan perbaikan lingkungan
serta perumahan di
pengembangan kawasan kumuh
sistem informasi perkotaan,
manajemen dan
Peningkatan
publik.
1. Mempercepat pembangunan Meningkatkan c. Pembangunan
kerjasama dengan
Sistem Transportasi penataan sistem terminal di Kunduran, swasta dalam
Multimoda transportasi antar Randublatung, Ngawen, penyediaan
2. Mempercepat pembangunan moda, Todanan, Bogorejo untuk perumahan dan
transportasi pengembangan melayani angkutan jarak permukiman yang
3. Melakukan upaya angkutan massal dekat berwawasan
keseimbangan antara (mass rapid lingkungan.
transportasi yang berorientasi transport) di wilayah
 peningkatan sarana
nasional dengan transportasi perkotaan, perluasan
yang berorientasi lokal dan jangkauan pelayanan
air minum dan
kewilayahan transportasi di sanitasi;
4. Membangun sistem dan perdesaan serta  Penguatan pelayanan
jaringan transportasi yang peningkatan jaringan listrik di
terintegrasi untuk mendukung keselamatan lalu seluruh wilayah dan
investasi pada Koridor lintas secara pemanfaatan energi
Ekonomi, Kawasan Industri komprehensif dan yang memperhatikan
Khusus, Komplek Industri, terpadu bersama
kelestarian
dan pusat-pusat pertumbuhan dengan Pemerintah
lainnya di wilayah non-koridor dan Pemerintah lingkungan.
ekonomi Kabupaten/ Kota
5. Meningkatkan keselamatan,
keamanan, dan kesadaran
dalam penyelengaraan
transportasi
d. Penguatan
pelayanan jaringan listrik
di seluruh wilayah dan
pemanfaatan energi yang
memperhatikan
kelestarian lingkungan.
1. Meningkatkan akses - e. Penguatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
masyarakat berpendapatan kelembagaan pengelolaan
rendah terhadap hunian yang air bersih dan penguatan
layak, aman, dan terjangkau kesadaran masyarakat
serta didukung oleh dalam pemeliharaan
penyediaan prasarana, sarana prasarana air
sarana, dan utilitas yang bersih dan sanitasi.
memadai f. Peningkatan
2. Menjamin ketahanan penyediaan perumahan
sumber daya air domestik dan permukiman yang
melalui optimalisasi bauran berwawasan lingkungan.
sumber daya air domestik
3. Penyediaan
infrastruktur produktif melalui
penerapan manajemen aset
baik di perencanaan,
penganggaran, dan investasi
termasuk untuk pemeliharaan
dan pembaharuan
infrastruktur yang sudah
terbangun
4. Penyelenggaraan
sinergi air minum dan sanitasi
yang dilakukan di tingkat
nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan
masyarakat
5. Peningkatan
efektifitas dan efisiensi
pendanaan infrastruktur air
minum dan sanitasi melalui
sinergi dan koordinasi antar
pelaku program dan kegiatan
mulai tahap perencanaan
sampai implementasi baik
secara vertikal maupun
horizontal
- -
1. Meningkatkan  Meningkat-kan
Ketersediaan dan Efektifitas peman-faatan dan
Regulasi Tata Ruang pengendalian
2. Meningkatkan pemanfaatan
Kapasitas SDM dan Penguatan ruang
Kelembagaan Penataan Ruang  Meningkat-kan
3. Mengembangkan pema-haman dan
Rencana Tata Ruang yang kesadaran para
Berkualitas, Tepat Waktu dan pihak terhadap
Serasi antardokumen Rencana arti pentingnya
melalui Penegakan Aturan fungsi dan
Zonasi, Insentif dan manfaat penataan
Pemberian Sanksi secara ruang sebagai
Konsisten. langkah awal
4. 4.Mengevaluasi sebelum
Penyelenggaraan Penataan penerapan sanksi
Ruang. Kebijakan atas penegakan
Perda

4. Terwujudnya 4. Mewujudkan dan


pemerataan mendorong
pembangunan yang tersusunnya kebijakan
berkeadilan daerah yang berpihak
pada masyarakat
miskin (Pro Poor ).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
 Melaksanakan a. Mendorong d. Penguatan  Peningkatan kualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak percepatan pemberdayaan SDM dan pendapatan
 Penanganan implementasi PUG perempuan dalam segala masyarakat miskin
Kekerasan Terhadap dan PUHA; bidang dengan kesetaraan
melalui peningkatan
Perempuan b. Meningkatkan dan keadilan gender dan
perlindungan anak dan ketrampilan
kualitas hidup dan
perlindungan remaja berusaha,
terhadap permodalan dan
perempuan dan peningkatan
anak; produktivitas
c. Meningkatkan masyarakat miskin
kualitas pelayanan pada berbagai
penanganan kegiatan sosial
kasus kekerasan ekonomi.
berbasis gender,
 peningkatan
anak dan
trafficking; penyusunan
d. Meningkatkan dokumen
upaya perencanaan
pencegahan, pembangunan
penanganan dan daerah dan sektoral
pengurangan sesuai dengan
risiko terjadinya amanat pemerintah
kekerasan, pusat.
eksploitasi,
perlakuan salah
dan penelantaran
terhadap
perempuan dan
anak;
-  Optimalisa
si kelembagaan
ekonomi perdesaan
 Meningkat
kan ketrampilan dan
kewirausahaan
masyarakat.

5. Mewujudkan 5. Mewujudkan
penyelenggaraan tata pemerintah yang efektif
pemerintahan yang bersih KKN, dan
baik dan demokratis demokratis melalui
reformasi birokrasi
dalam rangka
peningkatan pelayanan
publik.
1. Pemeliharaan  Mengemb a. Peningkatan  Peningkatan
stabilitas sistem keuangan, angkan sumber kapasitas pemerintah pelayanan dan
yang diimplementasikan daya aparatur yang daerah dalam mendukung peningkatan
dengan memperkuat terintegritas, netral, terwujudnya
pemahaman tentang
kebijakan kompeten, kapabel, penyelenggaraan tata
moneter/pengendalian inflasi berkinerja tinggi, pemerintahan yang baik. pentingnya dokumen
yang berhati-hati sejahtera dan b. Pengembalian kependudukan dan
(makroprudensial). sistem pembinaan kepercayaan masyarakat catatan sipil
2. Penguatan karier yang terbuka terhadap lembaga  Peningkatan
ketahanan dan daya saing  Meningkat penegakan hukum yang perbaikan
sektor keuangan/perbankan kan akuntabilitas, mampu menegakkan manajemen
3. Kebijakan transparansi hukum secara adil, tidak pengelolaan
penguatan fungsi intermediasi berbasis teknologi diskriminatif dan
keuangan dan asset
untuk meningkatkan akses informasi, menjunjung tinggi HAM.
layanan keuangan kepada partisipasi c. Penguatan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
seluruh masyarakat, terutama masyarakat serta sistem penyelenggaraan  Peningkatan
pemberian kredit/pembiayaan peningkatan pemerintahan yang tertib, pembinaan dan
UMKM kompetensi dan teratur, demokratis dan pemeriksaan
1. Mewujudkan kelembagaan profesionalisme berkesadaran hukum yang
pengawasan
pemerintah efektif, efisien, aparatur dalam berdasar keadilan dan
dan sinergis. penyelenggaraan kebenaran bagi pelaksanaan program
2. Penguatan kapasitas pemerintahan masyarakat. dan kegiatan
pengelolaan reformasi  Mempriorit pembangunan
birokrasi nasional askan perubahan  Peningkatan fasilitasi
3. Penerapan manajemen cara pandang dan pelaksanaaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN) perilaku dari dan fungsi DPRD
yang transparan, kompetitif, birokrat menjadi  Peningkatan
dan berbasis merit pelayan publik;
kapasitas pemerintah
4. Peningkatan kualitas  Meningkat
pelayanan publik kan sarana daerah dalam
5.Penerapan e-government penanganan mendukung
untuk mendukung bisnis pengaduan terwujudnya
proses pemerintahan dan masyarakat berbasis penyelenggaraan tata
pembangunan yang efisien, pada teknologi pemerintahan yang
efektif, transparan, dan informasi baik;
terintegrasi  Meningkat  Peningkatan
6. Penerapan open kan kualitas
pembebasan lahan
government pelayanan berupa
7.Penguatan manajemen kecepatan, untuk kepentingan
kinerja pembangunan kemudahan dan publik, dan
8.Peningkatan kualitas kepastian serta pensertifikatan tanah
pelaksanaan desentralisasi transparansi proses pemerintah daerah
dan otonomi daerah perijinan;  Peningkatan
 Meningkat pengelolaan arsip
kan investasi pada secara baku, dan
seluruh kabupaten/
penguatan SDM
kota.
 Mengimpl pengelola arsip.
ementasikan aksi  peningkatan
PPK yang kapasitas aparat
difokuskan pada SKPD dalam
peningkatan penyediaan data
kemudahan statistik yang tepat
berusaha, dan akurat.
transparansi
 Peningkatan kualitas
perencanaan dan
penganggaran, calon transmigran,
serta transparansi serta koordinasi dan
pengadaan kerjasama
barang/jasa pengiriman
pemerintah transmigrasi.
 Meningkat
kan efektivitas dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan
keuangan,
optimalisasi
pemberdayaan aset
daerah, serta
kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-
undangan;
 Menerapk
an sistem tata kerja
birokrasi berbasis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
teknologi informasi.
 Mengopti
malisasikan proses
penyusunan
peraturan
perundang-
undangan di
daerah;
 Menerapk
an kebijakan
peraturan
perundang-
undangan serta
penanganan
terhadap pelanggar
peraturan daerah.
 Meningkat
kan keterlibatan
aktif masyarakat,
Perguruan Tinggi,
organisasi
masyarakat dan
dunia usaha dalam
forum perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan;
 Meningkat
kan pemerataan
pembangunan
dengan pendekatan
kewilayahan
Penguatan manajemen kinerja Implementasi aksi
pembangunan difokus-kan pada
peningkatan
kemudahan
berusaha,
transparansi
perencanaan dan
peng-anggaran,
serta trans-paransi
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
- -
- -

Penataan dan fasilitasi Meningkatkan d. Peningkatan


administrasi kependudukan pengelolaan kualitas pelayanan publik
bagi penduduk miskin dan administrasi melalui penguatan
rentan kependudukan dan kelembagaan birokrasi
catatan sipil. yang didukung oleh
1. Mentransformasi Meningkatkan peran kualitas sarana prasarana
Kewajiban Pelayanan Universal swasta dalam berbasis teknologi.
(Universal Service pemenuhan
Obligation/USO) menjadi jaringan komunikasi
broadband-ready
2. Mengoptimalisasi
pemanfaatan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit
sebagai sumber daya terbatas
3. Mendorong
pembangunan fixed/wireline

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
broadband termasuk di daerah
perbatasan negara
4. Mempercepat
implementasi e-Government
dengan mengutamakan prinsip
keamanan, interoperabilitas dan
cost effective
5. Mendorong tingkat
literasi dan inovasi TIK

6. Mewujudkan 6. Mewujudkan
kehidupan sosial politik penegakan supremasi
dan kemasyarakatan hukum dan Hak Asasi
yang tenteram, tertib Manusia (HAM).
dan aman
1. Meningkatkan peran a. Penguatan  Peningkatan
kelembagaan demokrasi dan budaya politik dalam pendidikan politik,
mendorong kemitraan lebih rangka mendukung pembinaan terhadap
kuat antara Pemerintah, pembangunan agar
Ormas, LSM dan
swasta dan masyarakat sipil berjalan aman, lancar dan
2. Meningkatkan pemenuhan berkesinambungan OKP; dan penegakan
hak dan kewajiban politik dengan dukungan peraturan K3.
rakyat partisipasi masyarakat  Peningkatan
3.Meningkatkan akses dalam berbagai kegiatan kapasitas, koordinasi
masyarakat terhadap pembangunan dalam penguatan
informasi publik dalam b. Penguatan kelembagaan gender
mendorong partisipasi peran pemerintah sebagai dan anak;
masyarakat dalam fasilitator dan katalisator
Peningkatan
penyusunan dan pengawasan pembangunan bidang
kebijakan publik sosial politik untuk perencanaan dan
4. Menguatkan iklim kondusif meningkatkan peran penganggaran
bagi berkembangnya partai politik dan asosiasi responsif gender;
demokrasi yang beradab dan lainnya sebagi lembaga  Peningkatan
meningkatkan rasa persatuan penyalur aspirasi dan pencegahan dan
dan kesatuan kepentingan masyarakat penanganan
5.Menciptakan iklim kondusif c. Penguatan perempuan dan anak
untuk penanganan terorisme struktur politik yang
korban kekerasan
dan meningkatkan kesadaran mampu memantapkan
masyarakat terhadap pelembagaan demokrasi secara berkualitas.
ancaman terorisme yang kuat, memperkuat
1. Penguatan kapasitas hubungan pemerintah
kelembagaan dan SDM dengan berbagai lembaga
penanggulangan bencana di politik.
pusat dan daerah;
2. Menyediakan sarana dan
prasarana mitigasi,
kesiapsiagaan, sistem
peringatan dini dalam
menghadapi bencana;
3. Melakukan edukasi dan
penguatan kapasitas
masyarakat tentang
pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan partisipasi
dan peranserta multi-pihak
dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
5.Memperkuat koordinasi
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dan antar pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum
Arah Kebijakan RPJMN Kebijakan RPJPD Pada
RPJMD Jateng Pembangunan Daerah
2015-2019 RPJMD KE-3
2013-2018 Tahun 2017
daerah; dan
6.Mengoptimalkan kebijakan
dan regulasi penanggulangan
bencana di pusat dan daerah.
Perlindungan Sosial Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana panti
rehabilitasi sosial
serta PSKS.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blora


disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan
apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju
pada RKPD tahun sebelumnya.
Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017 disusun
dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
Tahun 2005-2025, untuk Tahapan RPJM 3 yaitu Tahun 2015-
2019, RKP tahun 2017 dengan tema Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan
Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar
wilayah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 – 2019. Untuk menunjukkan prioritas dalam
jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas.
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan arah kebijakan
Pembangunan daerah pada Tahun 2017 ditujukan untuk
“Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Guna
Mewujudkan Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan
Masyarakat”, dirumuskan 11 (sebelas) Program Unggulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


sebagai jabaran operasional, sehingga dapat
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya,
yaitu:
1) Pendidikan Politik Masyarakat;
2) Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3) Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
4) Mewujudkan Desa Mandiri;
5) Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6) Rakyat Sehat;
7) Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa
Tengah;
8) Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
9) Pembangunan Infrastruktur;
10) Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11) Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 lebih menekankan pada
peningkatan kemampuan masyarakat Blora dalam upaya memiliki
daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan
sumber daya manusia berkualitas, pelayanan dasar yang makin
luas ,infrastruktur yang berkualitas, peningkatan produktifitas
pertanian, peningkatan perekonomian lokal dan kondisivitas
wilayah yang semakin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi
yang terus meningkat.
Tabel 4.2.
Keterkaitan sasaran RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan
Kabupaten Blora.
Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
 Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Menurunnya angka kematian Meningkatnya akses dan
Anak dan angka kesakitan kualitas pelayanan
 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat kesehatan
 Meningkatnya Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular
 Meningkatnya Pemerataan Akses
Pelayanan Kesehatan
 Meningkatnya Perlindungan Finansial
 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran,
dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
 Memastikan Ketersediaan dan Mutu Obat
dan Makanan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
 Meningkatnya angka partisipasi  Meningkatnya - Meningkatnya
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ketersediaan, keterjangkauan ketersediaan,
 Menurunnya kesenjangan partisipasi dan kesetaraan Ketersediaan,
pendidikan antar kelompok masyarakat, penyelenggaraan pendidikan. Keterjangkauan, Kualitas,
terutama antara penduduk kaya dan  Meningkatnya Kesetaraan dan Kepastian
penduduk miskin, antara penduduk laki- kesempatan masyarakat pendidikan
laki dan penduduk perempuan, antara mengenyam pendidikan.
wilayah perkotaan dan perdesaan, dan  Meningkatnya
antardaerah. kualitas pendidikan.
 Meningkatnya kualitas perguruan tinggi
yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya
program studi Perguruan Tinggi yang
Minimal Terakreditasi B. 4. Meningkatnya
kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3.
5. Meningkatnya aktivitas riset dan
pengembangan ilmu dasar dan ilmu
terapan yang sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri serta
mendukung pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi.
 Meningkatnya tata kelola kelembagaan
perguruan tinggi.
 Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan
pendidikan, tersedianya kurikulum yang
andal, dan tersedianya sistem penilaian
pendidikan yang komprehensif.
 Meningkatnya kualitas pengelolaan guru
dengan memperbaiki distribusi dan
memenuhi beban mengajar.
 Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh
guru minimal S1/D-IV dan meningkatnya
kompetensi guru dalam subject
knowledge dan pedagogical knowledge.
 Meningkatnya kompetensi LPTK yang
mampu melaksanakan Pendidikan Profesi
Guru.
 Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan
menengah untuk memasuki pasar kerja
atau melanjutkan ke jenjang pendidikan
tinggi.
 Diterapkannya KKNI untuk semua bidang
kejuruan di SMK, PT, BLK, dan kursus
non-formal.
 Meningkatnya proporsi siswa SMK yang
dapat mengikuti program pemagangan di
industri.
 Meningkatnya proporsi angkatan kerja
muda berpendidikan rendah untuk
mengikuti kursus keterampilan kerja.
 Membaiknya efisiensi dan efektivitas
pembiayaan pendidikan.
- Meningkatnya budaya baca - Meningkatnya kualitas
masyarakat. pelayanan perpustakaan
daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
1.Menurunnya angka kelahiran (Total Menurunnya Drop Out (DO) - Meningkatnya partisipasi
Fertility Rate/TFR) per perempuan usia KB dan Unmet Need serta masyarakat dalam ber-KB.
reproduktif 15-49 tahun meningkatnya peserta KB
2.Meningkatnya pemakaian kontrasepsi aktif/Contraceptive Prevalance
(contraceptive prevalence rate/CPR) Rate (CPR).
semua cara
3.Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need dengan
perhitungan baru)
4. Meningkatnya penggunaan metode
kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

1.Terwujudnya masyarakat Indonesia yang  Meningkatnya pemahaman - Meningkatnya pelestarian


menghargai keragaman, bertoleran, masyarakat atas budaya keragaman dan kekayaan
berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan Jawa. budaya daerah
bergotong royong;  Meningkatnya sikap dan
2.Meningkatnya apresiasi masyarakat perilaku masyarakat yang
terhadap seni dan karya budaya kreatif; dijiwai oleh keluhuran
3.Meningkatnya kualitas pengelolaan budaya Jawa. Meningkatnya
warisan budaya. pelaksanaan tradisi budaya
Jawa dalam kehidupan
masyarakat.
- - - Meningkatnya prestasi
pemuda dan olahraga

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan Meningkatnya jumlah dan - Meningkatnya kualitas dan
koperasi dalam perekonomian, baik yang kualitas daya saing dan kuantitas koperasi, serta
berkaitan dengan penciptaan lapangan produktivitas KUMKM kemandirian usaha mikro
kerja, pembentukan produk domestik kecil dan menengah
bruto (PDB), penciptaan devisa (ekspor),
dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang
ditunjukkan antara lain oleh peningkatan
produktivitas, peningkatan jumlah UMKM
yang terdaftar/formal, peningkatan akses
ke pembiayaan dan teknologi,
peningkatan kualitas produk, dan
peningkatan keterlibatan UMKM dalam
kemitraan atau jaringan usaha;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi
tumbuh dan inovatif, sebagai sumber
tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala
mikro, kecil dan menengah yang berdaya
saing sebagaimana dicirikan dari
kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas
yang besar untuk berkembang, serta daya
adaptasi dan kreativititas yang tinggi
untuk merespon perubahan dan peluang
pasar; dan
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing
koperasi, yang ditunjukkan oleh
peningkatan partisipasi anggota koperasi,
serta modernisasi kelembagaan dan usaha
koperasi dalam rangka memperkuat
kapasitas koperasi untuk dapat berperan
secara maksimal di pasar yang semakin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
terbuka dan kompetitif.
1.Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk Terjaminnya kedaulatan - Terpeliharanya produksi
produk pertanian yang diekspor. pangan me-lalui keter-sediaan dan produktivitas
2.Berkembangnya agroindustri terutama di (produksi dan cadangan pertanian dan populasi
perdesaan. pangan), keterjangkauan, hewan ternak
konsumsi pangan dan gizi
serta keamanan pangan
berbasis bahan baku, sumber
daya dan kearifan lokal
Tercapainya pertumbuhan PDB perikanan Terjaminnya kedaulatan - Meningkatnya produksi
sebesar 7,2 persen per tahun. 2. pangan me-lalui keter-sediaan dan produktvitas
Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan (produksi dan cadangan perikanan budidaya.
menjadi USD 9,5 miliar tahun 2019. 3. pangan), keterjangkauan,
Meningkatnya produk olahan hasil konsumsi pangan dan gizi
perikanan menjadi 6,8 juta ton tahun serta keamanan pangan
2019 berbasis bahan baku, sumber
daya dan kearifan lokal

1. Peningkatan kualitas tata kelola: a. Terwujudnya pembangun-an - Meningkatnya produksi


Mengurangi open access dengan berwawa-san lingkung-an Hasil Hutan dan
mengembangkan Kesatuan Pengelola yang mengantisi-pasi dampak berkurangnya lahan kritis
Hutan Produksi (KPHP) menjadi 347 unit; perubahan iklim
b. Meningkatnya penerapan prinsip
pengelolaan hutan produksi lestari untuk
KPHP dan hutan produksi di bawah Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –
Hutan Alam (IUPHHK-HA).
2. Peningkatan produksi kayu: a.
Meningkatnya produksi kayu bulat dari
hutan alam menjadi 50 juta m3;
b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari
hutan tanaman menjadi 160 juta m3;
c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat
menjadi 100 juta m3;
d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu
rata-rata menjadi USD32,5 miliar dari
tahun 2015-2019.
1.Penyelesaian pengukuhan/penetapan
kawasan hutan 100 persen;
2.Penyelesaian tata batas kawasan dan tata
batas fungsi sepanjang 50.000km;
3.Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari
347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPH;
4. Tertanganinya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dengan
cepat dan baik serta menurunnya jumlah
hot spots kebakaran hutan;
5.Peningkatan kemitraan dengan
masyarakat dalam pengelolaan hutan
melalui pola HTR/HKm/HD dan HR;
1.Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Meningkatnya realisasi - Meningkatnya nilai
Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) investasi realisasi investasi dan
menjadi sebesar 11,3 persen pada tahun kualitas pelayanan
2019. perijinan
2.Menurunnya waktu dan jumlah prosedur
untuk memulai usaha menjadi 4 hari dan
menjadi 3 prosedur.
3.Meningkatnya investasi PMA dan PMDN
menjadi Rp 993 triliun pada tahun 2019
dengan kontribusi PMDN yang semakin
meningkat menjadi 36 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
 Meningkatnya PDB Industri Pengolahan  Meningkat-nya - Meningkatnya jumlah,
Makanan dan Minuman serta produksi kualitas produk unggulan produktivitas dan
komoditas andalan ekspor dan komoditas orientasi ekspor dan profitabilitas industri.
prospektif. pengendalian impor non
 Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 migas
ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan
PDB yang dimaksudkan agar kontribusi
sektor industri dalam PDB dapat semakin
meningkat.
Akselerasi pertumbuhan ditunjukkan
peningkatan pertumbuhan industri dari
tahun ke tahun
1. Menurunkan rata-rata rasio biaya logistik Meningkatnya kualitas produk - Meningkatnya nilai ekspor
terhadap PDB menjadi sebesar 21,9 unggulan orientasi ekspor dan dan tertatanya pasar
persen; pengendalian impor non tradisional dan Pedagang
2.Menurunkan rata-rata dwelling time migas Kaki Lima.
menjadi sebesar 3-4 hari; serta
3.Terjaganya koefisien variasi harga barang
kebutuhan pokok antar waktu di bawah 9
persen dan rasio variasi harga barang
kebutuhan pokok antar provinsi terhadap
variasi harga barang kebutuhan pokok
nasional di bawah 2,5 persen.

Meningkatnya usaha lokal dalam industri -Meningkatnya kunjungan - Meningkatnya kunjungan


pariwisata dan meningkatnya jumlah wsata di Jawa Tengah wisatawan di obyek wisata
tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. 2. unggulan daerah
Meningkatnya usaha pemula di semua
sektor ekonomi kreatif
1. Tercapainya peningkatan ketersediaan Terjaminnya kedaulatan - Meningkatnya akses,
pangan yang bersumber dari produksi pangan melalui ketersediaan distribusi dan konsumsi
dalam negeri. (produksi dan cadangan pangan masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan pangan), keterjangkauan,
aksesibilitas pangan yang didukung konsumsi pangan dan gizi
dengan pengawasan distribusi pangan serta keamanan pangan
untuk mencegah spekulasi, serta berbasis bahan baku, sumber
didukung peningkatan cadangan beras daya dan kearifan lokal.
pemerintah dalam rangka memperkuat
stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas
konsumsi pangan sehingga mencapai skor
Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5
(2019).
1.Meningkatkan kualitas dan keterampilan Menurunnya Pengangguran. - Meningkatnya kualitas dan
pekerja dengan memperbesar proporsi penempatan pencari kerja
jumlah tenaga kerja yang kompeten dan - Meningkatnya kualitas
diakui secara nasional dan internasional pelayanan penempatan
melalui serangkaian proses sertifikasi transmigrasi
untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4
persen menjadi 14,0 persen dan keahlian
menengah dari 30,0 persen menjadi 42
persen.
2.Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan
milik pemerintah untuk menjadi lembaga
pelatihan berbasis kompetensi dari 5
persen menjadi 25 persen
3.Meningkatkan peringkat daya saing
efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat
internasional
4.Meningkatkan jumlah pekerja formal di
sektor manufaktur dari 40,5 persen tahun
2014 menjadi 51,0 persen tahun 2019.
5.Mempercepat pelaksanaan perjanjian
saling pengakuan (Mutual Recognition

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
Arrangement, MRA) yang belum dapat
direalisasikan, untuk sektor jasa yang di
prioritaskan, yaitu transportasi udara,
teknologi informasi dan komunikasi
(e_ASEAN), dan jasa logistik.
6.Mengupayakan 7 (tujuh) sektor
industri/perdagangan yang juga dibuka
yaitu produk berbasis pertanian,
elektronik, perikanan, produk berbasis
karet, tekstil, otomotif, produk berbasis
kayu pelaksanaan MRA.
7.Mengembangkan standard kompetensi
regional (regional competency standard
framework), untuk sektor jasa yang
diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi
ASEAN.
8.Penetapan KKNI (Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia) di lembaga
pendidikan/pelatihan untuk mencapai
kesetaraan pengakuan, khususnya
lembaga pelatihan pemerintah.
9.Menyusun Peraturan Pemerintah dalam
rangka pembentukan lembaga
independen pengelolaan dana pelatihan
10. Penyusunan peta kompetensi
industri untuk bidang dan sektor jasa
konstruksi, transportasi, pariwisata,
industri pengolahan, pertanian-perikanan,
industri kreatif, jasa logistik, teknologi
komunikasi dan informasi (e_ASEAN), jasa
kesehatan, jasa pendidikan, dan sektor
energi, mineral, dan kelistrikan.

Meningkatnya kapasitas sarana dan Meningkatnya kinerja - Meningkatnya kualitas dan


prasarana transportasi untuk mengurangi penanganan jalan dan kuantitas jalan dan
backlog maupun bottleneck kapasitas jembatan jembatan
prasarana transportasi dan sarana - Meningkatnya
transportasi antarmoda dan antarpulau ketersediaan dan kualitas
yang terintegrasi sesuai dengan Sistem saluran drainase dan
Transportasi Nasional dan Cetak Biru irigasi
Transportasi Multimoda.

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan Meningkatnya ketersediaan - Meningkatnya pelayanan


prasarana transportasi untuk mengurangi dan kondisi moda yang ramah perhubungan darat
backlog maupun bottleneck kapasitas lingkungan serta keselamatan
prasarana transportasi dan sarana transportasi.
transportasi antarmoda dan antarpulau
yang terintegrasi sesuai dengan Sistem
Transportasi Nasional dan Cetak Biru
Transportasi Multimoda
2. Meningkatnya pelayanan dalam rangka
Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan
konektivitas global serta industri
transportasi nasional untuk meningkatkan
daya saing infrastruktur
3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan
keamanan transportasi untuk menuju zero
accident.

1.Meningkatnya nilai tambah komoditas - Meningkatnya


mineral dan pertambangan di dalam ketersediaan jaringan
negeri: (i) fasilitasi pembangunan smelter listrik dan berkurangnya
sebanyak 65 perusahaan; dan (ii) penambangan tanpa ijin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
recovery pengolahan dan pemurnian
mineral sebesar: (a) 82 persen untuk
emas; (b) 76 persen untuk tembaga; (c)
86 persen untuk nikel; (d) 82 persen
untuk bauksit; (e) 80 persen untuk timah;
dan (f) 65 persen untuk pasir besi.
2.Terlaksananya kegiatan pertambangan
yang memenuhi persyaratan teknis dan
lingkungan (sustainable mining), baik
untuk perusahaan besar maupun
pertambangan rakyat.
1. Sasaran utama penguatan ketahanan
energi yang akan dicapai dalam kurun
waktu 2015-2019 adalah: (i) memperkuat
ketersediaan energi primer dari produksi
minyak bumi yang didukung oleh produksi
gas bumi dan batu bara; (ii)
meningkatkan pemanfaatan sumber
energi primer untuk penggunaan di dalam
negeri; (iii) pemenuhan rasio elektrifikasi
mencapai 95,9 persen.
2. Sasaran penyediaan sarana dan prasarana
energi terdiri atas: (i) pembangunan
kilang minyak/upgrading sebanyak 1 unit
dengan total kapasitas 300 ribu barel per
hari; (ii) pembangunan fasilitas
penyimpanan dan penimbunan BBM dan
LPG, masing-masing dengan kapasitas 4,1
juta KL dan 542 ribu MT; (iii)
pembangunan Floating Storage
Regasification Unit (FSRU) dengan total
kapasitas 250 BCF per tahun; (iv)
pembangunan regasifikasi onshore
dengan total kapasitas 560 BCF per
tahun; (v) pembangunan pipa gas
sepanjang 680 km dengan kapasitas 200
BCF pertahun; (vi) melanjutkan
pembangunan SPBG; dan (vii) kapasitas
terpasang pembangkit listrik sebesar 92,9
GW.
3. Sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati
adalah: (i) produksi biodiesel sebesar
2,35–4,12 juta KL; dan (ii) produksi
bioetanol sebesar 0,2 – 0,58 juta KL,
sedangkan sasaran penggunaan energi
yang lebih efisien adalah: (i) tercapainya
intensitas energi sebesar 517 SBM/Miliar
Rupiah; dan (ii) tercapainya elastisitas
energi sebesar 0,8.
4. Sasaran peningkatan bauran energi baru
dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (i)
bauran EBT sebesar 6-9 Persen; (ii)
kapasitas terpasang pembangkit listrik
EBT (PLTP, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLT
Biomassa) sebesar 20 GW; (iii)
pelaksanaan pilot project PLTN di 1 lokasi;
(iv) pelaksanaan pilot project pembangkit
listrik tenaga arus laut di 3 lokasi.
5. Sasaran lainnya adalah pengurangan
subsidi energi yang terdiri atas: (i)
penurunan besaran subsidi BBM; dan (ii)
penurunan kapasitas pembangkit listrik
yang masih menggunakan BBM menjadi
tinggal 0,8 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
1.Meningkatkan layanan akses universal
energi listrik melalui stategi peningkatan
jangkauan layanan ketenagalistrikan ke
seluruh masyarakat (rasio elektrifikasi/RE)
95,9 persen.
2.mengembangkan subsidi langsung dan
tarif listrik regional untuk mengurangi
subsidi yang tidak tepat sasaran dan
mendorong tercipta sistem industri yang
sehat serta mendorong pemanfaatan
energi baru terbarukan dan konservasi
energi; dan
Memanfaatan potensi lokal dengan
menggunakan teknologi tepat guna
(waste to energy, mini CNG, dll) untuk
perluasan jangkauan pelayanan
ketenagalistrikan.
1.Terfasilitasinya penyediaan hunian layak - - Berkurangnya Rumah
untuk 18,6 juta rumah tangga Tidak Layak Huni dan
berpenghasilan rendah yakni kawasan kumuh
pembangunan baru untuk 9 juta rumah perkotaan.
tangga - Meningkatnya kualitas dan
2.Tercapainya 100 persen pelayanan air kuantitas air bersih dan
minum bagi seluruh penduduk Indonesia sanitasi
3.Meningkatnya akses penduduk terhadap
sanitasi layak (air limbah domestik,
sampah dan drainase lingkungan) menjadi
100 persen pada tingkat kebutuhan dasar
4.Meningkatnya keamanan dan keselamatan
bangunan gedung di kawasan perkotaan

 infrastruktur yang ramah lingkungan dan - - Meningkatnya kesadaran


responsif terhadap perubahan iklim/cuaca pelaku usaha dalam
ekstrim dengan menurunkan tingkat emisi pencegahan pencemaran
sesuai dengan Rencana Aksi Nasional lingkungan hidup.
Untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca - Meningkatnya kualitas
(RAN-GRK) di sektor transportasi dan pelayanan penempatan
energi transmigrasi
 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
yang tercermin di dalam Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup menjadi sebesar 66,5-
68,5 di tahun 2019.
 Terpeliharanya kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya hayati
laut
1.Terwujudnya Peraturan Perundang- Terwujudnya pembangun-an - Tersedianya dokumen
undangan Bidang Tata Ruang yang berwawa-san lingkung-an perencanaan tata ruang
Lengkap, Harmonis dan Berkualitas; yang mengantisi-pasi dampak - Meningkatnya kualitas
2.Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan di perubahan iklim Ruang Terbuka Hijau.
Bidang Penataan Ruang;
3.Meningkatknya Kualitas Rencana Tata
Ruang serta Tertibnya Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4.Terciptanya Pengawasan Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang Berkualitas;

Terwujudnya penghormatan, perlindungan,  Meningkatnya Meningkatnya penanganan


dan pemenuhan hak atas keadilan bagi keadilan gender dan kasus kekerasan terhadap
warga negara. perlindungan anak perempuan dan anak.
 Meningkatnya -
kualitas hidup serta
perlindungan terhadap
perempuan dan anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
termasuk anak berkebutuhan
khusus
-  Meningkatnya 1. Meningkatnya pengelolaan
kelembagaan ekonomi Lembaga Ekonomi
perdesaan. Pedesaan
 Meningkatnya
kualitas dan ketrampilan
masyarakat.

1.Meningkatkan ketahanan/daya saing  Meningkatnya - Meningkatnya kinerja DPRD


sektor keuangan melalui sistem keuangan profesionalisme dan dalam fungsi legislasi,
yang sehat, mantap dan efisien; kompetensi aparatur serta pengawasan dan
2.Percepatan fungsi intermediasi dan sistem pola karier yang jelas penganggaran.
penyaluran dana masyarakat untuk  Meningkatnya - Meningkatnya kualitas dan
mendukung pembangunan, terutama kinerja tata kelola keselarasan dokumen
pemenuhan kebutuhan pendanaan pemerintahan provinsi perencanaan dan
pembangunan untuk masyarakat/swasta  Meningkatnya penganggaran.
(financial deepening). Bagi masyarakat cakupan layanan pengukuran - Meningkatnya pendapatan

berpenghasilan menengah ke bawah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan kualitas pengelolaan


diupayakan pula peningkatan akses terhadap penyelenggaraan keuangan daerah
- Meningkatnya kualitas
kepada lembaga jasa keuangan dalam pemerintah daerah
rangka mengembangkan jasa keuangan  Terwujudnya pengawasan internal
dan mendorong pembangunan ekonomi kelembagaan Pelayanan - Meningkatnya kualitas SDM
yang inklusif dan berkeadilan. Terpadu Satu Pintu (PTSP). aparatur
3.meningkatnya kualitas birokrasi dan tata  Terwujudnya tertib
kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi kependudukan
mendukung peningkatan daya saing dan  Terwujudnya
kinerja pembangunan nasional di berbagai penyelenggaraan
bidang, yang ditandai dengan: pemerintahan yang bebas
meningkatnya penyelenggaraan Korupsi, Kolusi, dan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel; Nepotisme
terwujudnya penyelenggaraan  Tercapainya laporan
pemerintahan yang efektif dan efisien; keuangan daerah dengan
serta meningkatnya kualitas pelayanan opini Wajar Tanpa
publik Pengecualian
1.Terwujudnya Peraturan Perundang-  Terwujudnya Sistem
undangan Bidang Tata Ruang yang Pengendalian Intern
Lengkap, Harmonis dan Berkualitas; Pemerintah
 Terwujudnya
penegakan dan harmonisasi
produk hukum yang
mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusivitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
 Berkurangnya
kesenjangan pembangunan
antar wilayah
 Meningkatnya
ketepatan waktu dan mutu
pelaksanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata Terwujudnya Penyelengga- Meningkatnya kualitas dan
kelola pemerintahan yang baik dalam raan Peme-rintahan yang keselarasan dokumen
mendukung peningkatan daya saing dan bebas Korupsi, Kolusi, dan perencanaan dan penganggaran.
kinerja pembangunan nasional di berbagai Nepotisme
bidang
- - - Meningkatnya
ketersediaan data statistik
daerah
- - - Meningkatnya pengelolaan
arsip secara baku

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Sasaran RPJMD Jateng
Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran Kabupaten Blora
2013-2018
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Terwujudnya tertib Meningkatnya cakupan
dan Sarana Pelayanan Publik administrasi kependudukan pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan
sipil.
-
1.Tersedianya layanan komunikasi dan Meningkatnya cakupan - Meningkatnya
informatika di perdesaan, perbatasan masyarakat pengguna sarana penyelenggaraan
negara, pulau terluar, dan wilayah non teknologi komunikasi dan pemerintahan berbasis TIK
komersial lainnya informasi.
2.Tersedianya layanan broadband
3.Pengoptimalisasian pengelolaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit
4.Tercapainya tingkat literasi TIK nasional
sebesar 75 persen.
5.Tersedianya layanan e-Government dan
dikelolanya data sebagai aset strategis
nasional

1.Menguatnya kelembagaan demokrasi Tertanganinya konflik antar Meningkatnya kesadaran


dengan capaian indeks aspek institusi kelompok masyarakat, suku politik masyarakat
demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan agama
dan terselenggaranya pemilu 2019 yang Meningkatnya peran
damai, adil dan, demokratis; kelembagaan sosial
2.Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak masyarakat dalam
politik rakyat dengan capaian IDI aspek menumbuhkan rasa bangga
kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak terhadap budaya dan jati diri
politik sebesar 68 pada tahun 2019; bangsa
3.Meningkatnya akses masyarakat terhadap Menguatnya semangat
informasi publik disertai peningkatan kebangsaan, persatuan dan
kualitas dan ragam konten informasi jiwa patriotik.
publik; Meningkatnya partisipasi
4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik politik masyarakat.
yang ditandai dengan berkurangnya Meningkatnya peran partai
jumlah kekerasan di masyarakat secara politik dan organisasi
berkelanjutan sampai dengan tahun 2019. masyarakat dalam proses
5. Berkurangnya risiko dan kerugian demokrasi.
ekonomi akibat bencana; dan Meningkatnya keterwakilan
6. Meningkatnya ketangguhan masyarakat perempuan di dalam politik
dalam menghadapi bencana
1.Penyelenggaraan perlindungan sosial yang Meningkatnya upaya 2. Meningkatnya penanganan
komprehensif adalah untuk: (i) pencegahan permasalahan terhadap Penyandang
memastikan pemenuhan hak dasar sosial dan aksesibilitas PMKS Masalah Kesejahteraan
seluruh rakyat, termasuk penyandang dalam memperoleh pelayanan Sosial (PMKS)
disabilitas, lanjut usia, dan kelompok dan rehabilitasi yang
marjinal lainnya; dan (ii) memperbesar berperspektif HAM.
peluang masyarakat miskin untuk
berinvestasi pada peningkatan kapasitas
keluarga, pengelolaan resiko sepanjang
siklus hidup, dan terlibat dalam
pertumbuhan ekonomi.
2.Berkurangnya kesenjangan akses
pelayanan dasar, yang mencakup
identitas hukum, pendidikan, kesehatan,
air bersih, sanitasi, layanan listrik, serta
hunian layak, untuk masyarakat miskin
dan rentan termasuk masyarakat
penyandang masalah kesejahteraan
sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


4.3. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN BLORA

Isu strategis pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017


adalah sebagai berikut:
1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran ;
2. Pembangunan infrastruktur;
3. Kedaulatan pangan;
4. Kedaulatan energi
5. Tata kelola pemerintahan, kondusivitas dan demokratisasi.
Sedangkan Rencana Program Prioritas pembangunan Propinsi Jawa
Tengah di tujukan untuk :
1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui
pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan
dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemsikinan secara terpadu
melalui pengurangan baban pengeluaran masyarakat miskin ,
peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat
miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara
berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas
lokal , industri kreatif dan sentra /klaster dalam rangka
percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan
memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
baik
Isu strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017 harus
ditangani adalah sebagai berikut:
1. Masih Rendahnya Mutu Pendidikan.
2. Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan yang Kurang Optimal
3. Produktivitas pertanian/peternakan masih rendah
4. Rendahnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


5. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan dalam maupun
perdagangan luar negeri yang masih belum optimal
6. Belum optimalnya penanganan investasi investasi
7. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
8. Kajian di bidang sosial budaya dan ekonomi masih kurang
9. Potensi pariwisata masih belum tertangani
10. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum optimal

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan, hasil evaluasi


pembangunan tahun 2015 dan Isu strategis Propinsi Jawa Tengah,
maka Isu strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017,
maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun
2017 sebagai berikut :
1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Permasalahan yang dihadapi bidang pendidikan adalah :
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora masih rendah,
yaitu sebesar 6,55 tahun (hampir kelas 1 SMP) pada tahun
2014. Partisipasi sekolah perlu ditingkatkan terutama pada
jenjang SMA/MA/SMK, dengan capaian Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 77,02%, dan APM
SMA/SMK/MA sebesar 51,34%. Kualitas tenaga pendidik juga
perlu ditingkatkan, rata-rata guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D IV, pada jenjang TK 81,87%, pada jenjang SD/MI
81,71%, pada jenjang SMP/MTs 98,97%, dan 97,29% pada
tahun 2014. Faktor yang harus diperhatikan adalah
pemerataan distribusi guru serta terpenuhinya sarana dan
prasarana sekolah dalam kondisi baik. Tahun 2015 sarana
prasarana sekolah dalam kondisi baik untuk setingkat SD
sebesar 98 %. Setara SMP 93% dan setara SMTA/SMK
96%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Berdasarkan permasalahan diatas maka sasaran utama
peningkatan pembangunan pendidikan adalah :
a. Peningkatan SDM tenaga pendidikan dan kependidikan di
dinas kependidikan pangkat dan pelatihan dan sertifikasi
b. Tercapainya Pelayanan Pendidikan yang maksimal
c. Tercapainya Kelulusan Siswa yang baik
d. Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
e. Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan formal maupun
informal
f. Berhasilnya program wajib belajar 9 tahun
g. berhasilnya program pendidikan PAUD
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Angka Kematian
Bayi (AKB) pada tahun 2015 sebesar 16,23 per 1.000 KH,
masih di atas target MDGs 2015 sebesar 8,5 per 1.000 KLH.
AKBa pada tahun 2015 sebesar 14,07 per 1.000 KH, masih
diatas target MDGS yaitu 11,5 per 1.000 KH. Angka Kematian
Ibu (AKI) pada tahun 2015 sebesar 124,86 per 100.000 KH.
Jumlah Tingkat hunian pada rumah sakit yang ada di
Kabupaten Blora pada tahun 2015 sebanyak 63,88. Pasien
tertangani pada Tingkat pelayanan Puskesmas tahun 2015
sebanyak 63,5%. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
akibat terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan Dan
Terbatasnya tenaga kesehatan dari segi kualitas dan kuantitas.
terdapatnya status gizi buruk di beberapa kecamatan.
Berdasar permasalahan diatas, sasaran pembangunan bidang
kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


b. Terlayaninya kesehatan masyarakat
c. Terpenuhinya kebutuhan gizi balita
d. Terciptanya lingkungan rumah yang sehat
e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
f. Terpenuhinya tenaga medis / paramedis spesialis
3. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
Wilayah
Infrastruktur wilayah Kabupaten Blora memiliki kondisi
mantap sebesar 92,23% pada tahun 2015, Berdasar Keputusan
Bupati Blora tanggal 16 Maret 2016 Nomor 620/293/2016
tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten di
wilayah Kabupaten Blora maka ruas jalan Kabupaten Blora
menjadi bertambah menjadi 1.201,84 Km, sedangkan untuk
kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora sebesar 70%.
Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun
2014 sebesar 90%. Luas kawasan kumuh di kawasan
perkotaan di Kabupaten Blora sebesar 66,11 ha. Beberapa
keluarga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Di
bidang perhubungan, Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas
baru mencapai 62%. Jumlah dukuh yang belum berlistrik di
Kabupaten Blora Sebanyak 41 dukuhan dari 31 Desa di 13
Kecamatan. Kondisi diatas akan tertangani dengan :
a. Terbangun dan terpeliharannya jalan dan jembatan.
b. Tersedianya perumahan dan permukiman bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
c. Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi dan drainase.
d. Terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH)
e. Terwujudnya kenyamanan berlalu-lintas
f. Tersedianya air bersih yang memadai
g. Meningkatnya elektrifikasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


4. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
Kemiskinan dan pengangguran menjadi permasalahan yang
perlu segera diselesaikan. Persentase penduduk miskin di
Kabupaten Blora pada tahun 2015 sebanyak 13,66%.
Sementara itu tingkat pengangguran mencapai sebesar 4,3%.
Tahun 2017 Pembangunan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah :
a. Tersedianya beasiswa miskin
b. Beras Sejahtera (RASTRA)
c. Program keluarga harapan yang lebih tepat sasaran
d. Penanggulangan kemiskinan berbasis desa
e. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin,
f. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
g. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

5. Peningkatan Produktivitas pertanian/peternakan


Kabupaten Blora merupakan salah satu lumbung padi di
Provinsi Jawa Tengah, Realisasi Produksi Pajale di Kabupaten
Blora Tahun 2015 untuk padi sebesar 461.230 ton (93,33%),
Jagung sebesar 287,979 ton (86,80%) dan kedelai sebesar
15.980 ton (82,55%). Produksi tersebut tidak sesuai dengan
target sasaran yang telah ditetapkan khususnya untuk padi
sebesar 494.218,19 ton, jagung sebesar 331.787 ton. Hal ini
penyediaan air irigasi masih kurang, disebabkan oleh akses
petani terhadap input pertanian belum optimal, penerapan
teknologi belum optimal, kelembagaan dan jejaring petani
belum optimal, disamping rendahnya nilai tambah produk
pertanian. Pada tahun 2015 populasi ternak sapi potong
sebesar 211.559 ekor, kambing 129.812 ekor, domba 16.619
ekor.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dari permasalahan tersebut diatas penanganan yang
dilaksanakan adalah :
a. Meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (pajale)
b. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
c. Penyediaan bibit sapi berkualitas
d. Terpenuhinya kesehatan ternak
e. Perluasan wilayah budi daya ternak
f. Peningkatan teknologi pertanian dan peternakan
g. Memberdayakan kelompok tani dan penyuluh pertanian/
peternakan

6. Penanganan Potensi pariwisata dan kebudayaan


Potensi pariwisata di Kabupaten Blora cukup besar. Utamanya
potensi wisata alam namum masih belum tertangani secara
optimal. Kualitas, aksesibiltas, konektivitas destinasi wisata
masih perlu dikembangkan untuk memastikan kenaikan
tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Blora, melalui
peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan,
pengaturan sapras pariwisata dan intensifikasi pemasaran
pariwisata. Permasalahan utama adalah :
(1) Belum memiliki ikon wisata dan paket wisata yang
komprehensif dan berdaya saing;
(2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan
multistakeholders;
(3) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
(4) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat
lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
Penanganan dari permasalaahan tersebut diatas adalah:
a. Pengembangan destinasi wisata
b. Peningkatan kajian budaya daerah melalui Forum budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


c. Sarana prasarana yang mendukung budaya dan pariwisata
d. Promosi pariwisata dan budaya melalui berbagai event
7. Peran sektor perdagangan

Sektor perdagangan tidak terlepas dari adanya distribusi


barang dan jasa. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai sebagai tempat berlangsungnya transaksi. Jumlah
pasar tradisonal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten
Blora sebanyak 14 pasar. Dari total jumlah tersebut, pasar
tradisional yang dalam kondisi baik sebanyak 1 pasar atau
93%, artinya masih ada 13 pasar tradisional yang perlu
pembenahan.
Tahun 2017 sasaran pembangunan pada sektor perdagangan
adalah:
a. Revitalisasi pasar
b. Operasi pasar
c. Promosi produk lokal
d. Pembinaan UMKM dan industri
8. Nilai investasi
Nilai investasi PMA pada tahun 2014 sebesar Rp 784.300 juta,
sedangkan nilai investasi PMDN sebesar Rp 1.096.860 juta.
Permasalahan investasi di Kabupaten Blora antara lain;
jaminan kepastian hukum dan iklim investasi yang kurang
mendukung.
Pembenahan yang dilakukan untuk menangani masalah
investasi adalah:
a. Pembenahan kebijakan dan implementasi investasi
b. Peningkatan Sumber daya Manusia yang menangani
investasi
c. Koordinasi antar kelembagaan yang menangani investasi
d. Percepatan Proses pengurusan ijin berkaitan investasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


9. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan lebih
optimal
Permasalahan yang dihadapi pada pelayanan dan tata kelola
pemerintahan adalah Belum optimalnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih,transparan, akuntabel, aspiratif dan
partisipatif Kinerja pelayanan dokumen kependudukan dan
catatan sipil perlu ditingkatkan. Persentase bayi yang memiliki
akta kelahiran pada tahun 2015 sebesar 96,08%. Kepemilikan
KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2015 baru mencapai
sebesar 92,79%. Pelayanan informasi publik di SKPD juga
belum optimal terlihat dari persentase SKPD telah memiliki
website baru 64%.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penanganan dalam
hal :
a. Meningkatnya SDM Aparatur
b. Meningkatnya Pelayanan Publik
c. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Petugas Pelayanan Publik
d. Meningkatnya Penyaluran Informasi secara Online
e. Terwujudnya penataan administrasi kependudukan
f. Meningkatnya manajemen pelaksanaan pembangunan
daerah.
10. Peningkatan Penelitian dan pengembangan IPTEKIN
Permasalahan Peningkatan Penelitian dan pengembangan
IPTEKIN antara lain:
a. Masih banyaknya pelaksanaan kegiatan yang belum
berbasis pada penelitian dan kajian.
b. Masih kurangnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian,
teknologi dan inovasi.
c. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya penelitian,
pengembangan dan inovasi teknologi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Penanganan permasalahan tersebut diatas melalui :
a. Rekomendasi hasil kajian, penelitian dan inovasi teknologi.
b. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait melalui
pemanfaatan hasil litbang IPTEKIN
c. Meningkatkan aktifitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil
litbang iptekin
d. Meningkatkan Sarana Prasarana Teknologi bagi desa

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017


maka ditentukan target capaian program sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Capian Program Tahun 2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program


Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Pendidikan -

Program Pendidikan Anak Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

Usia 0-6 Tahun % 34,78


Usia 3-6 Tahun % 55,11
Prosentase lembaga Pendidikan % 37,11
Anak Usia Dini (PAUD) yang
Terakriditasi.

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun APK SD/MI % 107

APM SD/MI % 92,25

APK SMP/MTs % 104,50

APM SMP/MTs % 72,50

Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,40

Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,20

Angka Kelulusan SD/MI % 100

Angka Kelulusan SMP/MTs % 100

Rata-Rata Nilai UN SD/MI % 6,75

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Rata-rata Nilai UN SMP/MTs % 6,50

Prosentase Ruang Kelas SD/MI


Dalam Kondisi Baik % 87

Prosentase Ruang Kelas SMP/MTs


Dalam Kondisi Baik
% 81

Program Pendidikan Non Formal


Prosentase jumlah anak lulus
sekolah yang tidak melanjutkan
dan terlayani Paket A,B,C
% 33,71

Prosentase angka melek aksara


usia 15-59 Tahun.
% 88,90

Prosentase lembaga pendidikan


non formal yang terakreditasi.
% 40,31

Program PTK
Guru TK yang memenuhi 81,92
%
kualifikasi S1/D4
Guru SD/MI yang memenuhi 85,10
kualifikasi S1/D4
%

Guru SMP/MTs yang memenuhi 94,90


kualifikasi S1/D4
%

Guru SMA/MA/SMK yang


memenuhi kualifikasi S1/D4 KEWENANGAN
%
PROVINSI

Kesehatan Rp -

Program peningkatan Keselamatan


Ibu Melahirkan Dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan (%) 99
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan kunjungan bayi 98,5

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 97,5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Cakupan pelayanan nifas % 99

Program Pengadaan, Peningkatan,


Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jumlah puskesmas 27
Jaringannya.

Jumlah puskesmas pembantu 56

Persentase puskesmas, % 94
puskesmas pembantu dan pusling
dengan kondisi sarana dan
prasarana memadai

Cakupan neonatus dengan % 100


komplikasi yang ditangani

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH 10,2

Angka Kematian Balita per 1000 KH 12

Angka Kematian Ibu per 100.000 115


KH

Program peningkatan pelayanan


kesehatan anak balita
Cakupan pemeriksaan pada anak 65
usia dini

Cakupan Penjaringan kesehatan 100


siswa SD dan setingkat

Program Penanggulangan dan


Pencegahan Penyakit Menular
Cakupan Desa dengan UCI 100

Program Promosi dan Pemberdayaan Cakupan Bayi Usia - 6 bulan 100


Masyarakat yang mendapatkan ASI Eksklusif

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Presentase Gizi Buruk 0,11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Prevalensi Gizi Kurang 2,15

Persentase balita gizi buruk yang 100


mendapat perawatan
Persentase Bayi ditimbang berat % 82
badannya (D/S)
Cakupan pelayanan anak balita % 93,5

Persentase Bayi 0-6 bulan % 100


mendapat ASI Eksklusif
Cakupan pemberian makanan % 100
pendamping ASI pada anak usia
6 - 24 bulan keluarga miskin

Persentase Bayi mendapat kapsul % 100


vitamin A
Persentase Balita usia 6-59 bulan % 100
mendapat kapsul vitamin A

Persentase Ibu hamil mendapat % 93,5


90 tablet besi
Persentase ibu hamil mengalami % 5,5
KEP
Persentase Ibu hamil yang % 3
anemia dan kekurangan yodium

Persentase Balita dengan % 4


Kekurangan Energi dan Protein
(KEP)
Persentase kecamatan bebas % 100
rawan gizi
Program Pencegahan Dan
penanggulangan penyakit Menular
Penemuan dan Penanganan 100
Penyakit Menular
Cakupan penemuan TB 60

Cakupan penemuan dan 100


penanganan DBD

Cakupan penemuan dan 100


penanganan Diare

Program Pengembangan Kesehatan


Lingkungan
Cakupan Rumah Sehat 72

Cakupan TTU yang memenuhi 91,5


syarat kesehatan

Cakupan rumah tangga yang 87,5


mengakses air bersih
Program Promosi dan Pemberdayaan Cakupan rumah tangga yang 82
Masyarakat berPHBS
Cakupan kelurahan Siaga Aktif 100

Rasio posyandu per satuan balita 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Peningkatan Pelayanan BLUD

RSUD Cepu BOR (Bed Occupancy Ratio) % 63,19

AVLOS (Average Length of Stay hari 4,16

TOI (Turn Over Interval) hari 2,23

BTO (Bed Turn Over) kali 65

NDR (Net Death Rate) orang 0,018

Jumlah Kunjungan Rawat Inap Orang 10.221

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Orang 23.546

Tingkat Kepuasan Pasien % 78,26

RSUD Blora BOR (Bed Occupancy Ratio) %

AVLOS (Average Length of Stay hari

TOI (Turn Over Interval) hari

BTO (Bed Turn Over) kali

NDR (Net Death Rate) orang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Persentase Jalan kondisi baik % 67


Jalan dan Jembatan
jumlah jembatan terbangun bh 5

Persentase Jembatan dalam % 77


kondisi baik

Program Pembangunan saluran Drainase dalam kondisi km


drainase/ gorong - gorong baik/pembangunan aliran akhir
tidak tersumbat

cakupan pelayanan sistem %


drainase

Program pengembangan kinerja Cakupan pelayanan air minum % 61


pengelolaan air minum dan air limbah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


cakupan pelayanan sanitasi % 0

Program pemngembangan dan Persentase terbangunnya sarana % 22


pengelolaan jaringan irigasi dan rawa dan prasarana jaringan irigasi
dan jaringan pengairan lainnya pertanian

Program Pengelolaan persampahan Persentase sampah yang % 75


terangkut

Persentase peningkatan % 75
pelayanan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA)

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Perda RDTR bh

Tersedianya informasi mengenai % 10


RDTR wilayah kabupaten/kota
beserta rencana rincinya melalui
peta analog dan serta digital

Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per % 0


satuan luas wilayah per HPL/HGB

Program Pengendalian Pemanfaatan Persentase pengaduan % -


Ruang masyarakat tentang pelanggaran
di bidang penataan runag yang
tertangani

ruang publik yang berubah bh -


peruntukanya

Perumahan Rakyat dan Kawasan #####


Permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program pengembangan perumahan cakupan ketersediaan rumah % 69
layak huni

Program lingkungan sehat perumahan jumlah rumah tidak layak huni bh 68.647

persentase kawasan kumuh di %


kawasan perkotaan

Program pengembangan areal Jumlah pemakaman umum yang Bh 24


pemakaman terpelihara

Program Lingkungan sehat Perumahan Cakupan lingkungan perumahan bh


yang sehat dan aman yang
ddidukung dengan prasarana,
sarana dan utilitas (PSU)

Luas kawasan kumuh di kawasan ha 53


perkotaan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan


Perlindungan Masyarakat
Program peningkatan Politik Kegiatan Pembinaan Politik kali 5
Masyarakat Daerah
Tingkat partisipasi politik % 72,0
masyarakat kabupaten Blora

Program pengembangan wawasan Jumlah tokoh masyarakat yang org 300


kebangsaan memahami peningkatan tolerani
kerukunan antar umat beragama,
nilai sosial dan solidaritas di
kalangan masyarakat serta
pelestarian nilai-nilai luhur
budaya bangsa

Peringatan Hari jadi Kabupaten kali/keg 2


Blora dan Peringatan Hari
Kemerdekaan RI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program kemitraan wawasan Jumlah pemuda/pelajar yang org 200
kebangsaan menjaga ketertiban dan mendapatkan Peningkatan
keamanan Wawasan kebangsaan dan Bela
Negara

Program peningkatan dan Pelatihan pengendalian org 200


kenyamanan lingkungan keamanan dan kenyamanan
lingkungan (Pembekalan Kader
FKDM)

Program pemeliharaan Kantramtibnas Terpeliharanya kondusifitas kali 12


dan Pencegahan tindak kriminal wilayah melalui kerjasama
KOMINDA

Program Peningkatan Pemberantasan Jumlah tokoh masyarakat, tokoh org 500


Penyakit Masyarakat pemuda dan pelajar yang
mendapatkan penyuluhan
Narkoba

Sosial

Program pemberdayaan Fakir Miskin, Penanganan penyandang


Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan masalah kesejahteraan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya

PersentasePMKS skala kab/ kota % 0,62


yang memperoleh bantuan social
untuk pemenuhan kebutuhan
dasar

PersentasePMKS skalakab/kota % 0
yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Pembinaan Para Penyandang Persentase penyandang cacat % 7,87
Cacat Dan Trauma fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial

Program pelayanan Dan Rehabilitasi Persentase korban bencana skala %


Kesejahteraan Sosial kabupaten/kota yang menerima
bantuan sosial selama masa
tanggap darurat

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Persentase panti sosial skala % 100


Panti Jompo kabupaten/kota yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan social

Program pemberdayaan kelembagaan Persentase wahana %


Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKBSM) yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan social

Tenaga Kerja

Program peningkatan Kualitas Dan Persentase Pencari kerja yang % 68


Produktivitas Tenaga Kerja ditempatkan

Persentasetenagakerja yang % 5
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat

Persentase tenaga kerja yang % 3,75


mendapatkan pelatihan
kewirausahaan

Program peningkatan Kesempatan Angka partisipasi angkatan kerja


Kerja

Rasio penduduk yang bekerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Angka sengketa pengusaha 3
dengan pekerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka

Rasio ketergantungan

Program Perlindungan Dan Angka keselematan dan % 82


pengembangan Lembaga Ketenaga perlindungan tenaga kerja
Kerjaan

Jumlah penanganan perselisihan 3


buruh dan pengusaha terjadap
kebijakan pemerintah daerah

Besarnya kasus yang diselesaikan % 50


dengan perjanjian bersama (PB)

Besarnya buruh/ pekerja yang 7400


menjadi peserta program
Jamsostek/ BPJS ketenagakerjan

Besaran kegiatan pengawasan 90


terhadap perusahaan

Program Pengawasan Besaran pengujian peralatan 6


Ketenagakerjaan perusahaan

Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak

Program penguatan Kelembagaan Persentase Focal point aktif % 45


Pengarustamaan Gender Dan Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Jumlah kelompok anak, termasuk kelompok 5
Forum Anak, yang ada di
kabupaten/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan

Program penguatan Kelembagaan Persentase partisipasi perempuan % 6


Pengarustamaan Gender Dan Anak di lembaga pemerintah

Persentase SKPD menyusun % 45


analisis gender dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran
SKPD

Program penguatan Kelembagaan


Pengarustamaan Gender Dan Anak
Kasus kekerasan terhadap kasus 0
perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak % 100


korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan

Cakupan perempuan dan anak % 100


korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tata laksana
KTP/A dan PPT/PKT di RS.

Cakupan layanan bimbingan % 100


rohani yang diberikan oleh
petugas bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Cakupan penegakan hukum dari % 100
tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas
kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Cakupan perempuan dan anak % 100


korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum.

Cakupan layanan pemulangan % 100


bagi perempuan dan anak korban
kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi % 100


sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan

Cakupan layanan rehabilitasi % 100


sosial yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan


Pangan

Ketersediaan pangan utama Ton 281021,8

Ketersediaan energi perkapita kkal/kap/hari 3,165

Ketersediaan protein perkapita gram/kap/hari 77,588

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Penguatan cadangan pangan ton 20000

Ketersediaan informasi pasokan, % 77,78


harga dan akses pangan di
daerah

Stabilitas harga dan pasokan % 88


pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 66,8

Pengawasan dan Pembinaan % 70


Keamanan Pangan

Penanganan desa rentan pangan desa 2

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran


dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah pemantauan uji kualitas Titik 30
air

Jumlah usaha dan / atau Rekomendasi 150


kegiatan yang mentaati (%)
persyaratan administrasi dan
teknis pengelolaan lingkungan
hidup

Jumlah kajian lingkungan Dokumen 4


(RPPLH/Daya Dukung dan Daya
Tampung/Ekoregion/
Biomassa/GRK)

Jumlah pengaduan masyarakat Aduan 10


akibat adanya dugaan
pencemaran dan / atau
perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Unit -

Paket 1
Jumlah peralatan laboratorium
lingkungan (peralatan sampling,
bahan kimia, bahan/material
laboratorium)

Orang 6

Jumlah peningkatan kapasitas Paket -


laboratorium lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan


Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Jumlah institusi pendidikan yang Sekolah 7
menerapkan program sekolah
berwawasan lingkungan / sekolah
adiwiyata

Jumlah Instalasi Pengolah Limbah Unit 2


Cair (IPAL)

Jumlah pemantauan uji kualitas Titik 10


udara

Jumlah pemantauan uji kualitas Titik 15


limbah cair

Administrasi Kependudukan dan


Pencatatan Sipil
Program penataan Admnistrasi
Kependudukan
Kepemilikan KTP % 97

Rasio bayi berakte kelahiran Akta 98,5

Kepemilikan akta kelahiran anak Akta 95,5


usia 0-18 tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Rasio pasangan berakte nikah Akta 100

Ketersediaan database 17 titik 17


kependudukan
Penerapan KTP Nasional berbasis % 97
NIK

Pemberdaya Masyarakat Desa

Program Peningkatan Peran PKK aktif % 100


Perempuan di Pedesaan

Posyandu Aktif % 100

Jumlah usaha ekonomi produktif orang 70


perempuan yang terlatih

Program Pengembangan Lembaga Jumlah BUMDes unit 16


Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah Posyantek Aktif unit 1


Masyarakat Perdesaan

Peningkatan kapasitas aparatur Persentase aparatur % 271


pemerintahan desa/kelurahan desa/kelurahan telah dilatih

Program Pemberdayaan Masyarakat, Persentase desa/kelurahan % 100


Adat Dan Sosial Budaya memiliki profildesa/kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Berencana

Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per 1,3


keluarga
Cakupan peserta KB aktif % 73

Cakupan Pasangan Usia Subur % 7,2


yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need)

Angka pemakaian % 80,82


kontrasepsi/CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49 (semua cara
dan cara modern)

Cakupan penyediaan alat dan % 100


obat Kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat

Program Kesehatan Reproduksi Cakupan Pasangan Usia Subur % 7,5


Remaja yang isterinya dibawah usia 20
tahun

Program pembinaan Peran Serta Jumlah kelompok Masyarakat kelompok 6


Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Peduli KB
Yang Mandiri Cakupan PUS Peserta KB Anggota % 74
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB

Program pengembangan Model Cakupan Anggota Bina Keluarga % 70


Operasional BKB-Posyandu-PADU Balita (BKB) ber-KB

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Peningkatan Kualitas Persentase koperasi aktif % 81
Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi sehat % 26

Program Pengembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan unit 9357


Kewirausahaan dan Keunggulan Menengah (UMKM)
Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sistem Persentase UMKM yang telah % 0,4


Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan mengikuti pameran promosi
Menengah produk

Penanaman Modal

Program peningkatan Promosi Dan Tersedianya informasi peluang Dokumen 3


Kerjasama Investasi usaha sektor/bidang usaha
unggulan

Terselenggaranya fasilitasi Kali 4


pemerintah daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan

Terselenggaranya promosi Kali 3


peluang penanaman modal
provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Terselenggaranya promosi Kali 1
peluang penanaman modal
kabupaten/kota

Terselenggaranya sosialisasi Kali 1


kebijakan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha.

Program peningkatan Iklim Investasi


Dan Realisasi Investasi

Jumlah investor berskala nasional PMA 9


(PMDN/PMA)

Nilai investasi berskala nasional PMDN 1132


(PMDN/PMA)

Terselenggaranya pelayanan BPMPP 0,4


perijinan dan nonperijinan bidang
penanaman modal melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Bidang Penanaman
Modal:

Pendaftaran Penanamanan Modal


Dalam Negeri, Ijin prinsip
Penanamanan Modal Dalam
Negeri, Ijin Usaha Penanamanan
Modal Dalam Negeri, Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), Surat
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) yang bekerja lebih
di 1 (satu)

kabupaten/kota sesuai
kewenangan pemerintah
kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)

Terselenggaranya bimbingan Kali 1


pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal kepada
masyarakat dunia usaha

Program Pelayanan Perijinan

Sistem informasi Pelayanan Ijin 17 Ijin


Perijinan

Terimplementasikannya Sistem % 8
Pelayanan Informasi dan
Perijinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

Kepemudaan dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Jumlah organisasi pemuda yang organisasi #REF!
Kepemudaan memiliki legalitas organisasi dari
Pemerintah Kabupaten

Jumlah pemuda berprestasi orang 97

Program Peningkatan Upaya Jumlah pemuda yang mampu orang #REF!


Penumbuhan Kewirausahaan dan berwirausaha
Kecakapan Hidup Pemuda

Program Pembinaan dan Jumlah medali tingkat provinsi medali #REF!


Pemasyarakatan Olahraga yang diperoleh

Program Peningkatan Sarana dan Gelanggang/balai remaja (selain gedung 16


Prasarana Olahraga milik swasta)

Lapangan Olahraga lapangan 46

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 95.000


dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan sekolah & Unit 185


Desa yang terbina

Jumlah Koleksi Buku Yang Eks. 24.751


Tersedia di Perpustakaan

Program Penyelamatan dan Pelesarian Jumlah bahan pustaka yang Eks 950
Koleksi Pustaka sudah diselamatkan/dilestarikan

Kearsipan

Program Penyelamatan dan Peningkatan SDM Pengelola Arsip Org 90


Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Jumlah Arsip Tekstual yang Berkas 3.000


terolah dengan baik

Jumlah Arsip Non Tekstual yang Foto 150


Terolah dengan baik

Jumlah Arsip /Dokumen yang Berkas 6.000


telah di duplikat dalam bentuk
informatika

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah dokumen/Arsip yang Berkas 78.000


Sarana dan Prasarana Kearsipan terpelihara dengan baik

Kelautan dan Perikanan


Program pengembangan Budidaya Produksi perikanan ton 390,5
Perikanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Jumlah kelompok pembudidaya kelompok 4
ikan yang dibina

Program Optimalisasi Pengolahan dan Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk kg/kap. 9,1
Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah produksi hasil olahan ikan ton 956

Pertanian
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Produksi Pertanian :
Padi sawah ton #REF!
Padi ladang ton #REF!
Jagung ton #REF!
Kedelai ton #REF!
Ubi Kayu ton #REF!
Cabe merah ton #REF!
Cabe rawit ton #REF!
Jeruk siam ton #REF!
Produksi Perkebunan :
Tembakau ton 1375
Tebu ton 18.400
Kelapa ton 100
Mete ton 216

Program Peningkatan Pemasaran hasil Jumlah Promosi produk unggulan kali 3 kali
produksi pertanian/perkebunan pertanian/ perkebunan

Program peningkatan penerapan Persentase kelompok tani % 74


Teknologi Pertanian/Perkebunan menerapkan tehnologi pertanian/
perkebunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Pemberdayaan Penyuluh Jumlah tenaga penyuluh orang 140
Pertanian/Perkebunan Lapangan pertanian/perkebunan yang
mengikuti pelatihan

Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan bina kelompok petani % 79


Petani

Populasi Ternak :
Sapi Potong ekor #REF!

Kambing ekor #REF!


Domba ekor #REF!

Program Pencegahan dan


Penanggualangan Penyakit Ternak
Angka prevalensi Helmintosis % 37
pada sapi

Angka prevalensi BEF pada sapi % 25,5

Program peningkatan Pemasaran Hasil Jumlah promosi pemasaran hasil kali 3


Produksi Peternakan produksi peternakan unggulan

KEHUTANAN

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Prosentase kawasan hutan dan % 9,30
lahan kritis yang direhabilitasi
secara vegetatif dan sipil teknis

Program Perlindungan dan Konservasi


Sumber Daya Hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


1. Prosentase peningkatan % 4,75
kualitas kawasan konservasi dan
kawasan lindung

2. Jumlah KPH yang unit KPH 3


melaksanakan inventarisasi
Tumbuhan dan satwa liar yang
dikonservasi dan dimanfaatkan
secara terkendali

3.Jumlah kasus gangguan kali 450


keamanan hutan

4. Persentase kerusakan kawasan % 9,25


hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Kontribusi sub sektor kehutanan % 17,55


Daya Hutan terhadap PDRB sektor pertanian

Kontribusi sub sektor kehutanan % 5,14


terhadap Total PDRB

Kontribusi PAD sektor kehutanan % 1,70


terhadap Total PAD

Jumlah Produksi Hasil Hutan m3 87.000,00


Kayu

Luas Produksi Hasil Hutan Non Ha 1.650,00


Kayu

Luas Hutan Rakyat Ha 18.500,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Perencanaan dan Jumlah kelompok tani hutan kelompok 3
Pengembangan Hutan rakyat yang mendapat sertifikasi
hutan rakyat lestari standart
internasional (SVLK)

Jumlah desa yang telah Desa 240


terinventarisasi hutan rakyatnya

Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah LMDH mendapat program kelompok 115


Sekitar Hutan pemberdayaan/ dan atau Bagi
Hasil Sharing PSDH

Program Pengembangan Sistem Sistem Informasi Geografi Jumlah 1


Informasi Geografi Kehutanan Kehutanan berbasis website Website

Energi dan Sumber Daya Mineral

Program pembinaan Dan Persentase rumah tangga yang


pengembangan Bidang menggunakan listrik
Ketenagalistrikan

Program pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan tanpa ijin(PETI) Lokasi 140


Bidang Pertambangan

Program peningkatan pelayanan usaha Persentase pemakaian gas % 100


pertambangan rumah tangga

Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase agen pangkalan % 100


Minyak dan Gas Bumi minyak dan gas yang terbina

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program pengawasan dan penertiban Persentase kegiatan % 100
kegiatan rakyat yang berpotensi pertambangan yang telah
merusak lingkungan melaksanakan kesehatan kerja
dan lingkungan hidup (K3LH)

Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen Dan Cakupan pasar yang diawasi (%) % 28


pengamanan Perdagangan

Terbentuknya BPSK tingkat unit


Kabupaten

Program Peningkatan Efisiensi Persentase pasar tradisional yang unit 13


Perdagangan Dalam Negeri memenuhi syarat kenyamanan
dan kesehatan

Meningkatnya persentase pelaku


UDKM yang terfasilitasi dalam
kegiatan promosi/pameran

Program Peningkatan dan Meningkatnya nilai ekspor Rp 3079538


Pengembangan Ekspo produk-produk asal Kabupaten
Blora

Program Pembinaan pedagang kaki Meningkatnya cakupan bina Org 205


lima dan asongan kelompok pedagang/usaha
informal

Meningkatnya lokasi PKL yang Lokasi 9


tertata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Perindustrian

Program Pengembangan sentra-sentra Meningkatnya pertumbuhan %


industri potensial industri

kontribusi sektor perindustrian Juta


terhadap PDRB
Program Pengembangan Industri Kecil Meningkatnya persentase IKM
dan Menengah yang memiliki P-IRT dan Halal

Meningkatnya cakupan pelaku Perajin 10


IKM yang mengikuti promo
produk

Persentase peningkatan omset % 1,65


penjualan produk IKM
Meningkatnya cakupan kelompok Perajin 420
pengrajin yang dibina

Program peningkatan Kapasitas Iptek Meningkatnya persentase industri %


Sistem Produksi yang memiliki six sigma

Program Peningkatan Kemampuan Persentase industri yang telah % 42


Teknologi Industri memenuhi standar kelayakan
produksi Teknologi Industri

Transmigrasi 10

Program Transmigrasi Regional Jumlah Transmigran kk 10


diberangkatkan

Kepegawaian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program Peningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang mengikuti % 210
Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional

Persentase ASN yang mengikuti % 0,5173


Diklat Kepemimpinan

Program Pembinaan dan Persentase penyelesaian kasus- % 1


Pengembangan Aparatur kasus pelanggaran disiplin dan
proses izin perkawinan dan
perceraian

Jumlah ASN yang Pindah Tugas % 600


dan Pensiun

Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Persentase PAD terhadap Belanja % 11
APBD

Opini LKPD WTP

Sertifikasi Aset Tanah Milik Bidang 75


Daerah /Sertifikat

Inspektorat Daerah

Program peningkatan sistem Jumlah Laporan Hasil LHP 144


pengawasan internal dan Pemeriksaan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH Jumlah laporan hasil tindak lanjut % 100
dan ekspose temuan hasil
pengawasan yang telah disusun

Rasio temuan BPK RI yang % 100


ditindaklanjuti

Rasio temuan Inspektorat % 100


Provinsi yang ditindaklanjuti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Program peningkatan profesionalisme Jumlah tenaga pemeriksa yang orang 10
tenaga pemeriksa dan apartur menguasai teknik/teori
pengawasan pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja

Organisasi dan Kepegawaian

Program Peningkatan Sistem Peningkatan Nilai Laporan Hasil nilai B


Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Evaluasi ( LHE ) Akuntabilitas (
AKIP)

Program Ketatalaksanaan Perangkat Persentase Urusan yang sudah % 24


Daerah diterapkan SPMnya berdasarkan
pedoman
Persentase Unit Pelayanan yang % 24
menyusun Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 'baik'

Persentase SKPD yang menyusun % 30


SOP dan SPP

Program Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah SKPD yang dievaluasi angka 40


SOTK nya

Kesejahteraan Rakyat -

Program Koordinasi Bidang


Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi dan pemantauan di bidang Koordinasi bidang kesehatan , 50 Kali


kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi serta tenaga kerja , transmigrasi serta
kesejahteraan sosial lainnya kesejahteraan sosial lainnya

Koordinasi dan pemantauan di bidang Koordinasi & pemantauan di 50 Kali


pemuda, olahraga, pemberdayaan bidang pemuda , olahraga ,
perempuan dan keluarga berencana. pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana.
%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Koordinasi dan pemantaauan di bidang Koordinasi dan pemantaauan di 50 Kali
pendidikan perpustakaan, kebudayaan bidang pendidikan perpustakaan ,
urusan agama serta melaksanakan kebudayaan urusan agama serta
pelayanan administrasi. melaksanakan pelayanan
administrasi
%

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, 500 Lokasi
kesejahteraan rakyat. dan pelaporan bidang
kesejahteraan rakyat.
%

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat Mewujudkan Sumber Daya 246 Keg


se Kabupaten Blora Manusia yang berkualitas
%

Perhubungan

Program peningkatan pelayanan angkutan


Menurunnya kasus pelanggaran
lalu lintas

Program pembangunan sarana dan


prasarana perhubungan
Pembangunan halte Unit 3

tersedianya terminal angkutan


penumpang pada setiap
kabupaten/kota yang telah Unit 1
dilayani angkutan umum dalam
kabupaten/trayek

Program rehabilitasi dan pemeliharaan Tersedianya fasilitas


prasarana dan fasilitas LLAJ perlengkapan jalan
(rambu,marka,guardrail,APILL,dll)
pada jalan korta % 85

Program peningkatan dan pengamanan lalu


lintas Persentase prasarana
% 80
perhubungan dalam kondisi baik

Program peningkatan kelaikan


pengoperasian kendaraan bermotor
Persentase kendaraan yang lulus
% 85
uji

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)


Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika

Program pengembangan komunikasi,


informasi dan media massa Jumlah SKPD yang telah memiliki
Uunit 46
jaringan internet

Persentase SKPD telah memiliki


% 16
website (%)

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang


komunikasi dan informasi
Jumlah SKPD yang memiliki SDM
% 31
berkeahlian terknologi informasi

Program penguatan kelembagaan dalam


pengelolaan komunikasi dan informasi
daerah
Fasilitasi pembinaan PPID SKPD Unit 42

Program kerjasama informasi dan media


massa
Pelaksanaan desiminasi dan
Unit 13
pendistribusian informasi nasional

Persandian -

Persandian

Program studi dan telekomunikasi


Persentase informasi pemerintah
daerah melalui sarana sandi dan
telekomunikasi yang
tersampaikan kepada pihak
terkait

Kebudayaan

Kebudayaan
Program pengembangan nilai budaya
Jumlah kegiatan pelestarian dan
kali 3
aktualisasi adat budaya daerah

Program pengelolaan keragaman budaya Cakupan kajian seni % 90

Cakupan fasilitasi seni % 78

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program
Satuan
Program Prioritas Pembangunan Outcome Tahun 2017

Target

(1) (2) (3) (4)

Cakupan sumber daya manusia


% 85
kesenian

Cakupan organisasi seni % 56

Cakupan tempat umum % 62

Cakupan gelar seni % 100


Program pengelolaan kekayaan budaya
Benda, situs dan kawasan cagar
% 27,5
budaya yang dilestarikan

Pariwisata

Program pengembangan pemasaran Kunjungan wisata orang 170.000


pariwisata
Presentase obyek wisata yang
% 65
dipromosikan

Kontribusi sektor pariwisata


terhadap PDRB
Program pengembangan destinasi
pariwisata Jumlah obyek wisata unggulan obyek 11

Jumlah pokdarwis aktif kelompok 4

Jumlah restoran buah 65

Jumlah penginapan / hotel buah 34

TOTAL 68.803

Penekanan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 selanjutnya


dijabarkan kedalam program dan kegiatan daerah sebagaimana
tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 4.4
Penekanan Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Tahun 2017

PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
1 Peningkatan Mutu 1 Peningkatan Dindikpora 1 Peningkatan Peningkatan mutu dan 140 orang Rasio guru / Kab Blora Rasio guru /
Pendidikan mutu mutu pendidik kualitas program 1000 pdkk 1000 pdkk (
pendidikan pendidik dan tenaga 50/1000 pddk )
kependidikan
Peningkatan 2249 orang
kesejahteraan GTT dan
PTT
2 Wajib Belajar Penyelenggaraan paket 225 siswa APM, APK SD APM ( > 90 % ),
Pendidikan dasar A dan B dan SMP APK ( > 90 % ),

Penyediaan beasiswa 250 siswa Angka putus


bagi keluarga kurang Angka putus sekolah ( 0,01 %
mampu sekolah )
Penyediaan bantuan 583 SD/MI
operasional sekolah ( dan 57
BOS ) SMP/MTs
2 Peningkatan Derajat 1 Peningkatan Dinas 1 Peningkatan Pendidikan dan Dokter, Rasio dokter Kab Blora
Kesehatan Pelayanan Kesehatan kapasitas sumber pelatihan formal tenaga perawat, /1000 pdkk
Rasio dokter
Masyarakat dan Kesehatan di daya aparatur kesehatan ( dokter bidan, dokter
/1000 pdkk
Kualitas Pelayanan RS dan spesilais ) spesialis
meningkat (
Kesehatan Puskesmas
15/1000 pddk )
2 Promosi dan Penyuluhan masyarakat Masyarakat Cakupan desa Cakupan desa
Pemberdayaan pola hidup sehat Kab Blora siaga dan siaga ( 100 % )
Masyarakat keluarga PHBS dan keluarga
PHBS
meningkat ( 100
%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
4 Peningkatan Perawatan secara ibu hamil dan AKI, AKB, AKBA Penurunan AKI (
Keselamatan Ibu berkala bagi ibu hamil ibu nifas dari < 90 /100.000
dan anak dari keluarga kurang keluarga KH), AKB ( < 9
mampu kurang /1000 KH ),
mampu AKBA ( < 10 /
1000 KH )

5 Pencegahan dan Pelayanan pencegahan Masyarakat Morditas dan


Penanggulangan dan penanggulangan Kab Blora mortalitas
Penyakit Menular penyakit menular penyakit
Morditas dan menular
mortalitas menurun ( < 20
penyakit %)
2 Pengelolaan RS Dr. R 6 Peningkatan Pelayanan dan 26 Puskesmas Kepuasan Kepuasan
BLUD di Soetijono Pelayanan BLUD Pendukung Pelayanan dan RSUD pasien pasien
Puskesmas Blora dan BLUD Puskesmas dan Blora serta meningkat ( >
RS Dr. R. RS RSUD Cepu 90 % )
Soeprapto
Cepu
3 Pelayanan 7 Pelayanan Pelayanan kesehatan 342.049 Cakupan Cakupan
Kesehatan Kesehatan gratis di Puskesmas penerima kepesertaan kepesertaan
gratis di Penduduk Miskin BPJS PBI jaminan jaminan
Puskesmas dan kesehatan kesehatan
kelas III di RS meningkat > 90
%

8 Kemitraan Penyediaan 44.636


Peningkatan Pembiayaan pelayanan Penerima
Pelayanan rujukan lanjutan dan Jamkesda
Kesehatan jaminan kesehatan bagi
pasien kurang mampu (
Jamkesda )

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
3 Penurunan Angka 1 Meningkatkan Disnakertra PROGRAM Pelatihan 75 pemuda Menurunkan
Kemiskinan dan Pendapatan nsos PENINGKATAN kewirausahaan bagi angka
Pengangguran masyarakat UPAYA pemuda kemiskinan
miskin PENUMBUHAN menjadi 12,6 %
KEWIRAUSAHAA
N DAN
KECAKAPAN
HIDUP PEMUDA
Kelompok Usaha 100 orang
Pemuda Produktif
(KUPP)
Dintabunaki Peningkatan Pelatihan petani dan 10 kel
kan Kesejahteraan pelaku agribisnis
Petani
Disperindag PROGRAM Memfasilitasi 30 orang
kop PENGEMBANGA peningkatan kemitraan
N usaha bagi usaha mikro,
KEWIRAUSAHAA kecil dan menengah
N DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
PROGRAM Fasilitasi bagi industri 50 orang
PENGEMBANGA kecil menengah
N INDUSTRI KECIL terhadap pemanfaatan
DAN MENENGAH sumber daya
PROGRAM Fasilitasi 75 orang
PENCIPTAAN pengembangan usaha
IKLIM USAHA kecil dan menengah
KECIL
MENENGAH
YANG KONDUSIF

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
Disnakertra PROGRAM Pelatihan ketrampilan 100 orang
nsos PEMBERDAYAAN berusaha bagi keluarga
Fakir Miskin , miskin
Komunitas Adat
Terpencil dan
PMKS
PROGRAM Pendidikan dan 50 orang
PENINGKATAN pelatihan ketrampilan
kualitas dan bagi pencari kerja
produktifitas
tenaga kerja
2 Mengurangi Dinkes Pelayanan Pelayanan kesehatan
beban Kesehatan gratis di Puskesmas
Masyarakat Penduduk Miskin
miskin
Wajib Belajar Penyediaan Beasiswa 250 siswa
Pendidikan dasar Bagi Keluarga Kurang
Dindikpora Mampu
Bantuan Sosial
Bedah rumah
tidak layak huni
BPMPKB 750 KK
Penataan Penigkatan pelayanan
administrasi publik dalam bidang Masyarakat
Dindukcapil Kependudukan kependudukan Desa 50X Kab. Blora 50X
Penetapan Program
Penurunan angka lokasi Desa SKPD Percepatan 1. Pemberdayaan 16
kemiskinan dan Prioritas Terkait Penanggulangan Masyarakat Kecamata 16 Sasaran Desa
4 pengangguran pronangkis Kemiskinan n Miskin
2. Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
3. Mengurangi Beban
Pengeluaran
Masyarakat
4. Program lain terkait
pembangunan
infrastruktur bagi
masyarakat miskin
1. Tersedianya
1. Peningkatan
1. Peningkatan sarana dan
Peningkatan produktivitas Pengadaan sasaran dan
Distanbunak penerapan prasarana(alsint
Produktivitas pertanian/ peralatan teknologi
5 ikan kab. teknologi kelompok tani an) guna
pertanian/peternaka perkebunan pertanian/perkebunan
Blora pertanian / peningkatan
n dan ketahanan teapt guna
perkebunan produksi
pangan
pertanian
9 Desa
* Hand Traktor
sasaran 49 unit
* Alat pengering 5 desa
jagung/kedelai sasaran 6 unit

2. Penigkatan Tersediannya
6
Produksi Pengembangan Bibit kelompok bibit unggul 204 Ha, 3000
Kecamata
Pertanian / Unggul Perkebunan Tani tebu, kelapa, bibit
n.
Perkebunan dan Mete

Kantor
Peningkatan Penanganan Pasca Tersediannya
Ketahanan Kelompok
Ketahanan Panen dan Pengolahan alat pengering 2 Desa 2 unit
Pangan Kab. Tani
Pangan Hasil Pertanian jagung
Blora

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
Terlaksananya
2. Penigkatan
pendistribusian
produktivitas
Distanbunak 1. Penigkatan bibit ternak
dan 1. Pengembangan Kelompok
ikan kab. Produksi Hasil pada Kab. Blora 10 kelompok
pemeliharaan Agribisnis Peternakan Ternak
Blora Perternakan masyarakat
kesehatan
(sapi dan
tanah
kambing)

4 Desa
50 ekor sapi

100 ekor
5 Desa
kambing

Terlaksananya
2. Pencegahan pelayanan
1. Pemeliharaan dan
dan Kelompok kesehatan
Pencegahan Penyakit
Penanggulangana ternak hewan dan
Menular
Penyakit Ternak reproduksi
ternak Kab. Blora 16 Kecamatan
3. 1. Pemberdayaan pemberdayaan
Distanbunak 1. Peningkatan Kinerja 142 orang
Pemberdayaan penyuluh penyuluh Distanbun
ikan kab. Tenaga Penyuluh penyuluh dan 142 orang
penyuluh pertanian/perkeb pertanian/perke akikan
Blora Pertanian/Perkebunan THL TBPP
pertanian unan lapangan bunan
Program Pelestarian dan Tercapainya
Penanganan Potensi Kabupaten
6 Cagar budaya DPPKKI pengembangan aktualisasi adat budaya aktualisasi adat Banjarejo 1 Kelompok
Pariwisata Blora
nilai budaya daerah budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
Terhimpunnya
masyarakat
Mewujudkan Fasilitasi partisipasi
Program sejarahwan
Sumber Daya masyarakat dalam Kabupaten
DPPKKI pengelolaan Blora; 1 Kelompok
Manusia yang pengelolaan kekayaan Blora
kekayaan negara Bertambahnya
berkualitas budaya
koleksi BCB
Pemkab Blora.
Mewujudkan
penyelenggara
Penyusunan kebijakan Tersusunnya
an tata Kabupaten
DPPKKI pengelolaan kekayaan PERDA tentang 1 PERDA
pemerintahan Blora
budaya lokal daerah cagar budaya
yang baik dan
demokratis

Meningkatkan
pengetahuan
Pengelolaan dan
masyarakat dan
Mewujudkan pengembangan
tertatanya
Sumber Daya pelestarian peninggalan Kabupaten Jipang,
DPPKKI tempat situs 1 lokasi
Manusia yang sejarah purbakala, Blora Cepu
cagar budaya;
berkualitas museum dan
lanjutan
peninggalan bawah air
pembangunan
makam jipang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
Meningkatkan
kreatifitas
seniman film
dan
pengembangan
kesenian serta
Mewujudkan Program kebudayaan
Pengembangan
Sumber Daya pengelolaan Kabupaten daerah
DPPKKI kesenian dan 3 kegiatan
Manusia yang keragaman Blora dikalangan
kebudayaan daerah
berkualitas budaya pelajar dan
umum;
apresiasi seni;
festival film
remaja dan
umum,
workshop seni
Terlaksananya
pagelaran seni
Mewujudkan budaya daerah
kehidupan dan
sosial dan terpeliharanta
politik dan Fasilitasi perkembangan budaya, seni
Kabupaten
kemasyarakata DPPKKI keragaman budaya tradisional 6 pagelaran seni
Blora
n yang daerah dimasyarakat
tenteram , pameran seni
tertib dan rupa, pagelaran
aman seni dan parade
theater dolanan
anak
Mewujudkan Meningkatnya
Fasilitasi
Sumber Daya Kabupaten apresiasi seni
DPPKKI penyelenggaraan 5 festival
Manusia yang Blora serta
festival budaya daerah
berkualitas meningkatkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
kualitas
kesenian
masyarakat,
festival barong
dan batik blora,
parade musik
menyambut
tahun baru,
bantuan
penyelenggaraa
n festival seni
budaya
dimasyarakat,
terlaksananya
lomba lukis dan
parade musik
alami
Keikutsertaan
dalam festival
tari antar
daerah,
Mewujudkan Membangun kemitraan terselenggarany
Sumber Daya pengelolaan Kabupaten a parade seni
DPPKKI 8 keikutsertaan
Manusia yang kebudayaan antar Blora budaya tingkat
berkualitas daerah Provinsi Jawa
tengah dan
pengiriman
duta seni Blora
di TMII Jakarta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS
3.
Terselenggaran
ya pelayanan
perijinan 25
3. Pengantungan sistem
perijinan dan
informasi penanaman Investor
non perijinan
modal
bidang
penanaman
modal melalui
PTPS

1.
Terlaksananya
Program
Upaya Promosi Disperindak sosialisasi
peningkatan dan 1. Kab.
dan Kerjasama op dan UMKM informasi 50 orang
pengembangan Blora
Peran sektor Perdagangan UMKM peluang pasar
ekspor
perdangan baik perdagangan
7 perdagan LN dan DN luar negeri.
2. Membangun 1. PPE
5X pameran
jejaring dengan Jakarta
eksportir. 2. Inacraft
3.
Pameran
expo
Jakarta,
Solo,
Blora, dan
pameran
Jateng

Kab. Blora 30 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS

Penyederhanaa Program 1. Penyusunan 1. Jumlah


n birokrasi peningkatan kebijakan investasi bagi investor
yang BPMPP iklim investasi fasilitas infrastruktur. Investor berskala Blora 100
mendukung dan realisasi nasional
iklim investasi investasi (PMDN/PMA)
8 Nilai investasi
2. Memfasilitasi dan 2. Nilai investasi
koordinasi kerjasama berskala
dibidang investasi Investor nasional
(PMDN/PMA)
+/- 50 M
3.
Terselenggaran
ya pelayanan
perijinan 25
3. Pengantungan sistem
perijinan dan
informasi penanaman Investor
non perijinan
modal
bidang
penanaman
modal melalui
PTPS

Pelayanan Publik dan Terwujudnya


Tata Kelola 1 Districk 1 Pemberdayaan Produk Kecamata
Kecamatan 1 Distrik 1 Produk 16 kecamatan 16 Kecamatan
Pemerintahan lebih Produk masyarakat Unggulan n
9 optimal Kecamatan

Mewujudkan
Pembinaan dan
sumber daya Seleksi penerimaan Kabupaten Terselenggaran Kabupate
BKD Pengembangan 300 orang
manusia yang CPNS Blora ya seleksi CPNS n Blora
Aparatur
berkualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


PRIORITAS KEGIATAN
NO SKPD PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR LOKASI TARGET
PEMBANGUNAN PROIRITAS

Mewujudkan
Peningkatan Pendidikan dan Terkirimnya
Sumber Daya Kabupaten Kabupate
BKD Kapasitas Sumber Pelatihan Prajabatan peserta diklat 200 orang
Manusia yang Blora n Blora
Daya Aparatur Bagi Calon PNS daerah prajabatan
Berkualitas

Mewujudkan
Peningkatan Pendidikan dan Terkirimnya
Sumber Daya Kabupate
BKD Kapasitas Sumber Pelatihan Struktural Eselon II peserta diklat 4 orang
Manusia yang n Blora
Daya Aparatur bagi PNS Daerah Tim II
Berkualitas

Terkirimnya
Kabupate
Eselon III peserta diklat 10 orang
n Blora
Tim III
Terkirimnya
Kabupate
Eselon IV peserta diklat 15 orang
n Blora
Tim IV

Mewujudkan Terdidiknya
Peningkatan Seleksi dan Penetapan
Sumber Daya Dokter Umum Kabupate
BKD Kapasitas Sumber PNS untuk Tugas Dokter Umum 3 orang
Manusia yang Menjadi Dokter n Blora
Daya Aparatur Belajar
Berkualitas Spesialis

Peningkatan
Penelitian dan Bankeu untuk Masyarakat
DPPKKI Desa Internet Pembangunan Tower
Pengembangan Renovasi Desa di 27 Tersedianya 27
10 IPTEKIN Tower Desa Tower Internet 11 Kec. 27 Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan


daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program dan
kegiatan dalam RKPD tahun 2017 sebagai penjabaran visi dan misi
Bupati Kabupaten Blora tahun I yang berfungsi sebagai acuan dan
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas–tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat
untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintahan. Rencana program dan kegiatan
prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program,
nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun
keluaran program (outcome), sasaran kegiatan, satuan, volume,
target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan
kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas
pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh


potensi pendapatan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga terjadi
sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran
yang ditetapkan.

5.1. Proyeksi Penganggaran

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


sebesar Rp. 2.285.455.157.390,- dengan perincian Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp. 208.471.505.000-, Dana Perimbangan sebesar
Rp. 1.483.020.462.390,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp. 593.963.190.000,-.

Proyeksi belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung


dan belanja langsung. Pada Tahun 2017 belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.286.334.577.390,- (termasuk di dalamnya gaji pegawai

V. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


sebesar Rp. 943.275.322.490,-) dan alokasi untuk belanja langsung
sebesar Rp. 1.029.120.580.000,-. Sehingga Total Belanja Daerah
adalah Rp. 2.315.455.157.390,-. Disini terjadi defisit anggaran
sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang direncanakan ditutup dari pos
pembiayaan netto.

Dari Pembiayaan, terdapat penerimaan Sisa Lebih Perhitungan


Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumya sebesar Rp.
30.000.000.000,-. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak
terdapat pengeluaran pembiayaan. Sehingga total penerimaan
pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000.000,- digunakan untuk
menutup defisit anggaran.

Dengan demikian, anggaran pembangunan (total belanja


langsung dan tak langsung tanpa belanja pegawai/gaji) sebesar
Rp.1.342.179.834.900,-.

5.2. Pagu Indikatif Kewilayahan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk


lebih mengupayakan perencanaan pembangunan yang efektif dan
proporsional masih diterapkan pengalokasian dana Pagu Indikatif
Kewilayahan (PIK). Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah dana
yang disediakan dan dijamin ketersedianya untuk membiayai usulan
kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang
pelaksanaan dan pengelolaannya oleh SKPD Kecamatan. PIK
merupakan jumlah patokan batas minimal anggaran pembangunan
yang lokasinya ada di kecamatan yang diharapkan akan
memperbesar peluang dan jaminan hasil Musrenbang Kecamatan
diakomodasi dalam APBD dan mendidik masyarakat untuk
mengusulkan kebutuhan, bukan keinginan.

Pada tahun ke empat penerapan Pagu Indikatif Kewilayahan


(PIK) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 ini
dialokasikan sebesar Rp. 12.000.000.000,- dengan variabel potensi,
kondisi dan permasalahan sebanyak 14 variabel yang terdiri dari
Data Penduduk, Luas Wilayah, Angka Partisipasi Murni, Buta Huruf,
Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Gizi Buruk, Jumlah Kematian Ibu,

V. 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Jumlah Penduduk Miskin, Sarana jalan/jembatan, Laju
Pertumbuhan Ekonomi, Sarana irigasi, Jumlah Produksi pertanian,
Sarana ruang kelas dan Penerimaan PBB.

Dari hasil analisis, diperoleh komposisi Pagu Indikatif


Kewilayahan (PIK) di tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Kewilayahan
JMH
NO KECAMATAN PIK(KecA) PIK VARIABEL JUMLAH PIK
DESA/KEL
1 Blora 28 227.796.000 750.400.000 978.196.000
2 Jepon 25 203.390.000 637.851.000 841.241.000
3 Bogorejo 14 113.398.000 416.161.000 529.559.000
4 Tunjungan 15 122.034.000 493.674.000 615.708.000
5 Banjarejo 20 162.712.000 661.915.000 824.627.000
6 Cepu 17 138.305.000 576.980.000 715.285.000
7 Jiken 11 89.592.000 522.864.000 612.456.000
8 Sambong 10 81.456.000 402.332.000 483.788.000
9 Kedungtuban 17 138.305.000 717.340.000 855.645.000
10 Ngawen 29 235.932.000 673.080.000 909.012.000
11 Kunduran 26 211.525.000 714.357.000 925.882.000
12 Todanan 25 203.490.000 623.059.000 826.549.000
13 Japah 18 146.441.000 472.026.000 618.467.000
14 Randublatung 18 146.441.000 814.756.000 961.197.000
15 Jati 12 97.727.000 601.003.000 698.730.000
16 Kradenan 10 81.456.000 522.202.000 603.658.000
Total 295 2.400.000.000 9.600.000.000 12.000.000.000

Peruntukan dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) diserahkan


kepada kecamatan dengan penekanan kepada pengentasan
permasalahan dari 14 variabel di atas.

Berdasarkan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 116
disebutkan bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa secara partisipatif.

5.3. Musrenbangdes/Kelurahan dan Musrenbangcam

Pada bulan Januari 2016, Pemerintah Kabupaten Blora telah


melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
(musrenbangdes).

V. 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dari hasil musrenbangdes 295 desa/kel diperoleh 4.051 buah
usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.
2.002.263.916.109,- yang terbagi dalam bidang fisik dan prasarana
sebesar Rp. 1.827.880.978.000,-, bidang ekonomi sebesar Rp.
81.794.000.000,- dan bidang sosial budaya sebesar Rp.
92.588.938.109,-. Bidang fisik dan prasarana masih menjadi
primadona masyarakat untuk segera ditangani dengan besaran
anggaran 91,29% dari total usulan. Untuk bidang ekonomi 4,09%
dan bidang bidang sosial budaya 4,62%.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan PP No. 16 Tahun 2008
tentang Kecamatan (pasal 16 dan 29) disebutkan dalam perencanaan
pembangunan kabupaten/kota harus melaksanakan
musrenbangcam. Pada tanggal 1-4 Februari 2016 telah dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
(musrenbangcam) di 16 kecamatan.

Dari hasil musrenbangcam diperoleh usulan prioritas dari


masing-masing kecamatan dengan total sebesar Rp.
1.158.973.245.095,-. Total usulan dari masing-masing kecamatan,
dapat dilihat pada tabel berikut :

V. 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 5.2
Usulan dari Kecamatan Sebagai Hasil Musrenbangcam
Jumlah Bidang Fisik dan Bidang Sosial PAGU INDIKATIF
No Kecamatan Bidang Ekonomi
Usulan Prasarana Budaya 2017
1 KEC. BANJAREJO 66 54.542.941.000 285.000.000 0 54.827.941.000
2 KEC. BLORA 203 73.809.027.000 1.529.000.000 2.975.000.000 78.313.027.000
3 KEC. BOGOREJO 78 9.600.000.000 3.150.000.000 4.260.000.000 17.010.000.000
4 KEC. CEPU 67 17.265.000.000 2.290.000.000 300.000.000 19.855.000.000
5 KEC. JAPAH 192 65.441.384.000 5.326.000.000 13.281.380.000 84.048.764.000
6 KEC. JATI 113 73.135.000.000 2.675.000.000 485.000.000 76.295.000.000
7 KEC. JEPON 224 78.844.000.000 21.845.000.000 30.364.575.000 131.053.575.000
8 KEC. JIKEN 56 13.400.000.000 1.655.000.000 5.830.000.000 20.885.000.000
9 KEC. KEDUNGTUBAN 73 11.290.000.000 0 0 11.290.000.000
10 KEC. KRADENAN 30 28.955.000.000 100.000.000 750.000.000 29.805.000.000
11 KEC. KUNDURAN 186 61.023.500.000 5.050.000.000 31.450.638.095 97.524.138.095
12 KEC. NGAWEN 177 41.973.300.000 3.304.000.000 1.265.000.000 46.542.300.000
13 KEC. RANDUBLATUNG 199 313.309.000.000 7.990.000.000 450.000.000 321.749.000.000
14 KEC. SAMBONG 42 30.175.000.000 0 1.275.000.000 31.450.000.000
15 KEC. TODANAN 312 64.753.000.000 16.947.500.000 6.717.000.000 88.417.500.000
16 KEC. TUNJUNGAN 74 45.952.000.000 2.020.000.000 1.935.000.000 49.907.000.000
Total 2.092 983.468.152.000 74.166.500.000 101.338.593.095 1.158.973.245.095

Bidang Fisik dan Prasarana masih mendominasi usulan


dengan besaran 84,86%. Kelompok Sosial Budaya pada tahap
musrenbangcam ini mencapai 8,74% melampaui dominasi minat atas
kelompok ekonomi yang hanya sebesar 6,4%.

Jika dibandingkan dengan usulan hasil musrenbangdes telah


terjadi rasionalisasi sebanyak 1.959 kegiatan dan berkurang
kebutuhan total anggaran sebesar Rp. 843.290.671.014,-.

5.4. Forum SKPD

Forum SKPD sebagai wadah sinkronisasi usulan dari


musrenbang kecamatan dengan program kegiatan SKPD telah
dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Februari 2016. Dalam Forum
SKPD telah dihasilkan kesepakatan dan pengerucutan program
kegiatan prioritas untuk setiap urusan dalam SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora telah


membuat rencana kerja (renja) awal program kegiatan prioritas yang
akan disinkronkan dengan usulan hasil musrenbangcam.
Keseluruhan program kegiatan prioritas SKPD sebanyak 3.269
usulan menelan anggaran total sebesar Rp. 1.515.589.918.443,-.
Perincian anggaran dari masing-masing SKPD, seperti terlihat pada
tabel berikut :

V. 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 5.3
Rekapitulasi Renja Awal SKPD Tahun 2017 - 2018
JUMLAH PAGU INDIKATIF
SKPD
USULAN RKPD TH. 2017

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 232 136.854.389.000


OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN 327 135.126.454.517
RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA 7 64.520.000.000
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 7 55.500.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM 392 584.289.945.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 78 6.742.000.000
DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, 102 15.188.877.000
KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 48 8.507.800.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 45 4.034.130.000
PENCATATAN SIPIL
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, 64 5.223.000.000
DAN SOSIAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, 185 107.596.000.000
KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 46 4.564.480.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 42 6.391.800.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 43 14.702.000.000
DAERAH
SETDA / BAG. TAPEM 26 2.293.450.000
SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL 22 1.444.500.000
SETDA / BAG. ADMINBANG 25 1.804.800.000
SETDA / BAG. PEREKONOMIAN 23 737.000.000
SETDA/ BAG.KESRA 19 1.358.800.000
SETDA/ BAG. TU DAN KEUANGAN 22 355.500.000
SETDA/ BAG. ORPEG 32 1.386.000.000
SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN 44 18.796.630.000
SETDA / BAG. HUKUM 47 2.178.626.000
SEKRETARIAT DPRD 60 24.635.500.000
INSPEKTORAT DAERAH 35 3.797.500.000
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 61 10.334.750.000
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V. 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


JUMLAH PAGU INDIKATIF
SKPD
USULAN RKPD TH. 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 61 6.255.450.000


BADAN PENANAMAN MODAL DAN 38 5.012.800.000
PELAYANAN PERIJINAN
KECAMATAN BLORA 66 5.108.656.000
KECAMATAN JEPON 38 5.141.400.000

KECAMATAN BOGOREJO 32 1.865.400.000


KECAMATAN TUNJUNGAN 33 1.720.150.000
KECAMATAN BANJAREJO 33 1.777.000.000
KECAMATAN CEPU 36 6.022.504.000
KECAMATAN JIKEN 32 1.984.241.000
KECAMATAN SAMBONG 34 2.646.141.000
KECAMATAN KEDUNGTUBAN 37 1.752.950.000

KECAMATAN NGAWEN 39 1.939.600.000


KECAMATAN KUNDURAN 37 3.185.065.000
KECAMATAN TODANAN 50 2.433.468.000

KECAMATAN JAPAH 68 3.862.079.000


KECAMATAN RANDUBLATUNG 41 2.519.399.926
KECAMATAN JATI 31 910.466.000
KECAMATAN KRADENAN 36 1.086.750.000
KANTOR KETAHANAN PANGAN 55 9.765.085.000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 181 171.698.284.000
PEREMPUAN, DAN KELUARGA
BERENCANA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 44 6.850.488.000
DAERAH
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, 111 43.018.500.000
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
DINAS KEHUTANAN 49 4.828.910.000
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA 53 5.841.200.000
MINERAL
TOTAL 3.269 1.515.589.918.443

V. 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


5.5. Reses DPRD

Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif


dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan
konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi


konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan
pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil
sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kab. Blora dalam tahap ini


juga menyampaikan hasil reses yang merupakan aspirasi mereka
untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bentuk rencana
program dan kegiatan.

Rekapitulasi usulan reses DRPD Kab Blora adalah


sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Kab. Blora Th. 2016
Nama Jumlah Anggaran Tiap Jenis Usulan TOTAL
No
Pengusul Usulan Hibah Bansos Bankeu Renja SKPD ANGGARAN
1 KOMISI A 147 731.000.000 1.206.000.000 6.762.500.000 2.720.000.000 11.419.500.000
2 KOMISI B 117 1.880.000.000 52.000.000 1.000.000.000 14.650.000.000 17.582.000.000
3 KOMISI C 303 2.720.000.000 705.000.320 12.400.000.000 52.614.999.999 68.440.000.319
4 KOMISI D 352 1.562.000.000 1.370.000.007 5.150.000.000 48.164.999.999 56.247.000.006
TOTAL 919 6.893.000.000 3.333.000.327 25.312.500.000 118.149.999.998 153.688.500.325

5.6. Kebutuhan Anggaran

Jika kita jumlahkan kebutuhan anggaran untuk mencukupi


prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, hasil
reses DPRD dan usulan renja SKPD, disandingkan dengan
kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Blora untuk rencana
tahun 2017, maka akan terlihat sebagaimana tabel berikut :

V. 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Tabel 5.5
Penganggaran
NO URAIAN NOMINAL

I KEMAMPUAN BELANJA DAERAH 2.315.455.157.390


1 Pendapatan Daerah 2.285.455.157.390
2 Pembiayaan Daerah 30.000.000.000

II BELANJA 3.771.526.986.353
1 Gaji Pegawai 943.275.322.490
2 Usulan Musrenbang Kecamatan 1.158.973.245.095
3 Renja SKPD 1.515.589.918.443
4 Hasil Reses DPRD 153.688.500.325

Defisit (1.456.071.828.963)

Dengan demikian apabila keseluruhan usulan program


kegiatan prioritas hasil musrenbangcam, Hasil Reses dan rencana
kerja prioritas SKPD se-Kabupaten Blora dilaksanakan semuanya,
maka komposisinya menjadi defisit Rp. 1.456.071.828.963-.

5.7. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten Blora telah dilaksanakan pada 10 - 11


Maret 2016 untuk melakukan rasionalisasi atas prioritas program
dan kegiatan hasil Forum SKPD. Dalam Musrenbang Kabupaten ini
telah dihasilkan kesepakatan dan pengerucutan program kegiatan
prioritas untuk setiap urusan dalam SKPD dengan hasil total belanja
(tanpa gaji pegawai) sesuai dengan proyeksi belanja untuk
pembangunan sebesar Rp. 1.372.179.834.900,- dengan komposisi
persebaran dana pada masing-masing SKPD seperti terlihat pada
diagram berikut :

V. 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Diagram 5.1
Persebaran Pagu tahun 2017 berdasarkan SKPD

Program prioritas hasil musrenbangkab telah mengakomodir


total kegiatan sebanyak 3.100 buah yang tersebar di seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja terbesar masih didominasi
oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar 28% dan berikutnya
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Perencana sebesar 24,5 % dari total anggaran.

Perincian usulan prioritas kegiatan belanja langsung dari


masing-masing SKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.6
Rekapitulasi Belanja Langsung Renja SKPD
Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016
Kode BELANJA LANGSUNG
SKPD TOTAL BELANJA
SKPD
DAK APBD PROV APBD KAB

1 01 DINAS PENDIDIKAN 63.355.840.000 3.800.000.000 51.914.000.000 124.787.840.000


PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1 02 DINAS KESEHATAN 53.992.560.000 7.500.000.000 83.663.605.000 145.156.165.000
1 02 RSUD Dr R SOETIJONO 9.245.250.000 1.500.000.000 54.020.000.000 64.765.250.000
BLORA
1 02 RSUD Dr R SOEPRAPTO 15.254.750.000 0 51.569.750.000 66.824.500.000
CEPU
1 03 DINAS PEKERJAAN 215.856.000.000 42.400.000.000 124.957.245.000 384.533.245.000
UMUM
1 06 BADAN PERENCANAAN 280.000.000 8.300.650.000 8.580.650.000
PEMBANGUNAN

V. 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Kode
SKPD BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA
SKPD
DAERAH

1 07 DINAS PERHUBUNGAN 9.300.800.000 525.000.000 7.826.877.000 17.722.677.000


PARIWISATA
KEBUDAYAAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 08 BADAN LINGKUNGAN 4.283.500.000 200.000.000 3.157.800.000 7.641.300.000
HIDUP
1 10 DINAS KEPENDUDUKAN 0 0 3.534.190.000 3.534.190.000
DAN PENCATATAN SIPIL
1 14 DINAS TENAGA KERJA 0 3.703.500.000 4.918.500.000
TRANSMIGRASI DAN
SOSIAL
1 15 DINAS PERINDUSTRIAN 2.526.659.000 9.900.000.000 32.400.851.000 46.037.510.000
PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
1 19 KANTOR KESATUAN 0 0 4.319.380.000
BANGSA DAN POLITIK 3.429.380.000
1 19 SATUAN POLISI PAMONG 0 0 4.691.300.000 4.691.300.000
PRAJA
1 19 BADAN 1.550.000.000 0 3.247.500.000 4.797.500.000
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1 20 SETDA / BAG TAPEM 0 0 2.703.400.000 2.703.400.000
1 20 SETDA / BAG HUMAS 0 0 928.200.000 928.200.000
DAN PROTOKOL
1 20 SETDA / BAG 0 0 1.018.690.000 1.018.690.000
ADMINBANG
1 20 SETDA / BAG 0 769.000.000 769.000.000
PEREKONOMIAN
1 20 SETDA/ BAGKESRA 0 0 5.405.200.000 11.213.800.000
1 20 SETDA/ BAG TU DAN 0 0 355.500.000 355.500.000
KEUANGAN
1 20 SETDA/ BAG ORPEG 0 0 1.386.000.000 1.386.000.000
1 20 SETDA/ BAGIAN RT DAN 0 0 15.796.630.000 15.796.630.000
PERLENGKAPAN
1 20 SETDA / BAG HUKUM 0 0 1.091.513.000 1.091.513.000
1 20 SEKRETARIAT DPRD 0 0 18.200.000.000 18.200.000.000
1 20 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 3.790.500.000 3.790.500.000
1 20 DINAS PENDAPATAN 0 0 8.567.250.000 8.567.250.000
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1 20 BADAN KEPEGAWAIAN 0 0 6.717.450.000 6.717.450.000
DAERAH
1 20 BADAN PENANAMAN 0 0 4.012.800.000 4.012.800.000
MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN
1 20 KECAMATAN BLORA 0 0 4.929.365.000 5.159.525.000
1 20 KECAMATAN JEPON 0 0 1.476.507.000 1.791.757.000
1 20 KECAMATAN 0 0 1.756.589.000 1.869.979.000
BOGOREJO
1 20 KECAMATAN 0 0 993.276.000 1.315.306.000

V. 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Kode
SKPD BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA
SKPD
TUNJUNGAN
1 20 KECAMATAN 0 0 1.168.493.000 1.531.193.000
BANJAREJO
1 20 KECAMATAN CEPU 0 0 2.283.099.000 2.521.099.000
1 20 KECAMATAN JIKEN 0 0 1.016.073.000 1.305.663.000
1 20 KECAMATAN SAMBONG 0 0 2.040.638.000 2.122.088.000
1 20 KECAMATAN 0 0 1.420.953.000 1.559.253.000
KEDUNGTUBAN
1 20 KECAMATAN NGAWEN 0 0 1.789.852.000 2.159.512.000
1 20 KECAMATAN 0 0 2.580.832.000 3.034.212.000
KUNDURAN
1 20 KECAMATAN TODANAN 0 0 1.233.053.000 1.586.543.000
1 20 KECAMATAN JAPAH 0 0 1.918.609.000 2.265.049.000
1 20 KECAMATAN 0 0 1.927.649.000 2.057.809.000
RANDUBLATUNG
1 20 KECAMATAN JATI 0 0 1.310.790.000 1.395.190.000
1 20 KECAMATAN KRADENAN 0 0 1.166.700.000 1.248.150.000
1 21 KANTOR KETAHANAN 0 0 2.283.405.000 2.583.405.000
PANGAN
1 22 BADAN PEMBERDAYAAN 1.300.000.000 400.000.000 12.876.000.000 336.298.304.900
MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
1 26 KANTOR 0 0 2.850.488.000 2.850.488.000
PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
2 01 DINAS PERTANIAN 8.057.000.000 3.375.000.000 18.819.669.000 30.751.669.000
PERKEBUNAN
PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
2 02 DINAS KEHUTANAN 0 0 467.400.000 467.400.000
2 03 DINAS ENERGI DAN 0 0 1.450.000.000 1.450.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
TOTAL 384.722.359.000 69.880.000.000 574.918.221.000 1.372.184.334.900

Belanja tak langsung dengan total sebesar Rp.


343.059.254.900,- merupakan belanja diluar belanja pegawai (gaji).
Komponen belanja tak langsung ini terdiri dari Belanja Hibah sebesar
Rp. 10.308.000.000,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.
13.056.100.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa
serta Partai Politik sebesar Rp. 319.695.154.900,- yang
pelaksanaannya masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi untuk
kesesuaian penerima bantuan, termasuk didalamnya kelengkapan
persyaratan dan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Dari program prioritas kegiatan SKPD, jika dikelompokkan
dalam bidang urusan sebagaimana Permendagri No 13 tahun 2006
(diluar belanja tidak langsung), terlihat bahwa urusan rutin/program
pada setiap SKPD mengambil porsi 6,7% atau sama dengan Rp.
91.499.143.000,-. Pengguna dana terbesar adalah urusan Pekerjaan
Umum dengan besaran Rp. 351.714.785.000,- atau 25,6%, disusul
Urusan Kesehatan sebesar Rp. 272.636.587.000,- atau 19,9%. Untuk
rekapitulasi penganggaran per urusan sebagaimana tabel berikut
berikut :

Tabel 5.7
Rekapitulasi Renja SKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2017
JUMLAH PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
Kode
USULAN RKPD TH. 2017 RKPD TH. 2018
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP 1.124 91.499.143.000 80.479.655.000
SKPD
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN 113 102.110.840.000 83.552.500.000
01 02 KESEHATAN 253 272.636.587.000 166.881.482.430
01 03 PEKERJAAN UMUM 306 351.714.785.000 0
01 04 PERUMAHAN 43 15.435.000.000 0
01 05 PENATAAN RUANG 44 13.555.000.000 0
01 06 PERENCANAAN 47 5.815.000.000 3.720.000.000
PEMBANGUNAN
01 07 PERHUBUNGAN 24 3.862.277.000 2.071.000.000
01 08 LINGKUNGAN HIDUP 24 5.693.500.000 3.550.000.000
01 10 KEPENDUDUKAN DAN 7 1.832.730.000 1.243.902.000
CATATAN SIPIL
01 11 PEMBERDAYAAN 8 1.145.000.000 1.285.000.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN 21 5.430.000.000 1.703.815.000.000
KELUARGA SEJAHTERA
01 13 SOSIAL 11 855.000.000 1.065.000.000
01 14 KETENAGAKERJAAN 18 1.850.000.000 1.705.000.000
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL 34 1.995.000.000 1.825.000.000
MENENGAH
01 16 PENANAMAN MODAL 7 427.300.000 855.000.000
01 17 KEBUDAYAAN 20 1.155.000.000 796.300.000
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH 17 4.240.000.000 6.050.000.000
RAGA
01 19 KESATUAN BANGSA DAN 55 8.478.600.000 13.829.000.000
POLITIK DALAM NEGERI

V. 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


JUMLAH PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
Kode
USULAN RKPD TH. 2017 RKPD TH. 2018
01 20 OTONOMI DAERAH, 430 57.442.092.000 57.087.411.000
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 21 KETAHANAN PANGAN 19 1.940.710.000 3.965.000.000
01 22 PEMBERDAYAAN 24 4.411.000.000 4.726.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
01 23 STATISTIK 1 40.000.000 40.000.000
01 24 KEARSIPAN 5 410.000.000 440.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN 23 1.650.000.000 1.068.500.000
INFORMATIKA
01 26 PERPUSTAKAAN 17 1.201.488.000 1.549.900.000
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN 112 20.504.764.000 22.560.500.000
02 02 KEHUTANAN 1 30.000.000 65.000.000
02 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA 6 1.225.000.000 1.390.000.000
MINERAL
02 04 PARIWISATA 17 9.048.500.000 1.305.000.000
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 9 2.739.605.000 4.825.000.000
02 06 PERDAGANGAN 57 37.326.659.000 59.431.000.000
02 07 INDUSTRI 46 1.350.000.000 1.565.000.000
02 08 KETRANSMIGRASIAN 3 70.000.000 155.000.000
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH 28 10.308.000.000 9.401.000.000
05 05 BELANJA BANTUAN SOSIAL 7 13.056.100.000 355.000.000
05 07 BELANJA BANTUAN 119 319.695.154.900 131.762.110.000
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
TOTAL 3.100 1.372.179.834.900 2.374.415.260.430

Program kegiatan rencana kerja prioritas dari SKPD se-


Kabupaten Blora jika dikelompokkan ke masing-masing urusan,
diperoleh komposisi persebaran anggaran sebagai berikut :

V. 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Diagram 5.2
Komposisi Persebaran Pagu Tahun 2017 pada Masing-
masing Urusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja


daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib
terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta
urusan pemerintahan pilihan

Adapun usulan belanja daerah Kabupaten Blora Tahun


Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan


dasar

NO URAIAN NOMINAL

1 Pendidikan 102.110.840.000
2 Kesehatan 272.636.587.000
365.269.785.000
3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan
4
Permukiman 15.435.000.000
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
5
Perlindungan Masyarakat 8.478.600.000
6 Sosial 855.000.000

V. 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


JUMLAH 764.785.812.000

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan


pelayanan dasar

URAIAN NOMINAL
NO

1 Tenaga Kerja 1.850.000.000


Pemberdayaan Perempuan dan
2
Perlindungan Anak 1.145.000.000
3 Pangan 1.940.710.000
4 Pertanahan 0
5 Lingkungan Hidup 5.693.500.000
Administrasi Kependudukan dan
6
Pencatatan Sipil 1.832.730.000
7 Pemberdayaan Masy. & Desa 3.311.000.000
Alokasi Dana Desa 114.000.000.000
Desa Berkembang 0
Bankeu kepada Desa 30.921.975.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
8
Berencana 5430000000
9 Perhubungan 3.862.277.000
10 Komunikasi dan Informatika 1650000000
11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1995000000
12 Penanaman Modal 427300000
13 Kepemudaan dan Olahraga 4240000000
14 Statistik 40000000
15 Persandian 17.000.000
16 Kebudayaan 1.155.000.000
17 Perpustakaan 1.201.488.000
18 Kearsipan 410.000.000

JUMLAH 181.122.980.000

3. Urusan pemerintahan pilihan

NO URAIAN NOMINAL

1 Kelautan dan Perikanan 2.739.605.000


2 Pariwisata 9.048.500.000
3 Pertanian 20.504.764.000

V. 16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


NO URAIAN NOMINAL

4 Kehutanan 30.000.000
5 Energi & Sumber Daya Mineral 1.225.000.000
6 Perdagangan 37.326.659.000
7 Perindustrian 1.350.000.000
8 Transmigrasi 70.000.000

JUMLAH 72.294.528.000

4. Urusan Pemerintahan Penunjang

NO URAIAN NOMINAL

Otonomi Daerah, Pemerintahan


Umum,Administrasi Keuangan
1
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian 57.442.092.000
2 Perencanaan Pembangunan 5.815.000.000

JUMLAH 63.257.092.000

5. Belanja daerah yang digunakan untuk bantuan keuangan


kepada desa guna membiayai kegiatan pembangunan yang
menjadi kewenangan desa sebesar Rp 34.161.975.000, terdiri
dari :
o Dinas Perindagkop dan UMKM sebesar Rp. 750.000.000,-
o Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
sebesar Rp. 500.000.000,-
o BPMPKB sebesar Rp. 30.921.975.000,- ( diluar ADD )
o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp.
600.000.000,-
o Dinas Nakertransos sebesar Rp. 70.000.000,-
o DPU sebesar Rp. 1.320.000.000,-

V. 17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


Grafik alokasi anggaran berdasarkan urusan ( UU no 23 tahun
2014 ) sebagai berikut :

Grafik Alokasi Anggaran


Rp72.294.528.000
Urusan Pemerintahan Wajib yang
Rp63.257.092.000 Berkaitan Dengan Pelayanan
Rp181.122.980.000
Dasar
Urusan Pemerintahan Tidak Wajib
yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
Urusan Pemerintahan Pilihan
Rp764.785.812.000

Urusan Pemerintahan Penunjang

Lampiran 1 :

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD


Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Berdasarkan SKPD

Lampiran 2.

Rumusan Rencana Belanja Tak Langsung SKPD


Tahun 2017

V. 18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung


Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
5 4 5 Belanja Hibah kepada 0 0 3.750.000.000 3.750.000.000 5.450.000.000
Badan/Lembaga/Organisasi
5 4 5 1 Badan/Lembaga/Organisasi ................. - - Kwarcab Berjalannya 1 Lembaga Berjalannya 1 lembaga 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pramuka pembinaan pembinaan PEMUDA DAN
Blora Pramuka di Pramuka di OLAHRAGA
Kabupaten Blora Kabupaten Blora

- - PAUD di Berjalannya proses 819 Berjalannya proses 61 Pos 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Blora pembelajaran di Lembaga pembelajaran di PAUD, 3 PEMUDA DAN
PAUD se PAUD PAUD se TPA, 198 OLAHRAGA
Kabupaten Blora Kabupaten Blora KB dan 557
TK
- - KONI Berjalannya 30 Cabor Berjalannya 30 Cabang 0 0 2.400.000.000 2.400.000.000 4.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pembinaan insan KONI pembinaan insan olahraga di PEMUDA DAN
olah raga olah raga lingkungan OLAHRAGA
berprestasi di berprestasi di KONI
Kabupaten Blora Kabupaten Blora
- - FORMI Berjalannya 1 Berjalannya 10 club 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pembinaan insan pembinaan insan olahraga PEMUDA DAN
olah raga olah raga rekreasi OLAHRAGA
rekreasi/non rekreasi/non
prestasi di prestasi di
Kabupaten Blora Kabupaten Blora
- - KNPI Berjalannya 1 Berjalannya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pembinaan pembinaan PEMUDA DAN
organisasi organisasi OLAHRAGA
kepemudaan kepemudaan
5 4 7 Belanja Hibah Dana BOS 0 0 1.368.000.000 1.368.000.000 1.441.000.000
5 4 7 1 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta - - SD/MI Swasta di Berjalannya KBM 86 SD/MI Berjalannya KBM 86 SD/MI 0 0 507.000.000 507.000.000 557.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kab. di SD/MI Swasta se Swasta di SD/MI Swasta se Swasta PEMUDA DAN
Blora Kabupaten Blora Kabupaten Blora OLAHRAGA

5 4 7 2 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP - - SMP/MTs Swasta Berjalannya KBM 88 Berjalannya KBM 88 0 0 861.000.000 861.000.000 884.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Swasta di di SMP/MTs SMP/MTs di SMP/MTs SMP/MTs PEMUDA DAN
Kab.Blora Swasta se Swasta Swasta se Swasta OLAHRAGA
Kabupaten Blora Kabupaten Blora

05 07 BELANJA BANTUAN KEUANGAN


KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
POLITIK
5 7 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada 0 0 600.000.000 600.000.000 800.000.000
Desa
5 7 3 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada - - PAUD yang Terlaksananya 35 lembaga Terlaksananya 35 lembaga 0 0 600.000.000 600.000.000 800.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Desa ............... diselenggarakan bantuan sarpras bantuan sarpras PEMUDA DAN
oleh lembaga PAUD lembaga PAUD OLAHRAGA
desa : KB Al yang yang
Zhorif diselenggarakan diselenggarakan
Tempellemahban oleh desa oleh desa
g
Jepon, KB Nurul
HidayahSeso
Jepon,
KB Al Ikhlas Soko

Jepon, KB
Salsabilla
Semanggi Jepon,
KB
Intan Permata
Blungun Jepon,
KB
Bakti Wijaya
Kapuan
Cepu, KB Pela

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 1


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 2.180.000.000 2.410.000.000 2.480.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat - - Dinas Pendidikan Pelayanan 676 Pelayanan 676 surat, 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Administrasi perangko, Administrasi 3530 PEMUDA DAN
Pemuda dan Perkantoran 3530 Perkantoran dokumen OLAHRAGA
Olahraga materai
Kab. Blora
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber - - Dinas Pendidikan Meningkatkan 1 dinas,17 Meningkatkan 1 dinas,17 0 0 550.000.000 550.000.000 575.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
daya air dan listrik Kelncaran UPTD,3 Kelncaran UPTD,3 PEMUDA DAN
Pemuda dan Komunikasi dan GOR,SD Komunikasi dan GOR,SD OLAHRAGA
Olahraga Penerangan serta bilingual Penerangan serta bilingual
Kab.Blora Air 29 rek Air 29 rek

0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan - - Dinas Pendidikan Peningkatan roda 4 dan Peningkatan roda 4 dan 0 0 150.000.000 150.000.000 250.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
perizinan kendaraan Pelayanan roda 2 Pelayanan roda 2 PEMUDA DAN
dinas/operasional Pemuda dan Aparatur Aparatur OLAHRAGA
Olahraga
Kab Blora
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - Dinas Pendidikan Peningkatan 247 orang Peningkatan 12 bulan, 1 0 0 350.000.000 350.000.000 370.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Kelancaran Kelancaran Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan Administrasi Administrasi dan 17 OLAHRAGA
Olahraga Keuangan Keuangan UPTD,77
Kab. Blora UPT

0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - - Dinas Pendidikan Pengadaan 400 item Pengadaan 12 bulan 0 0 75.000.000 75.000.000 85.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Peralatan Peralatan PEMUDA DAN
Pemuda dan Kebersihan dan Kebersihan dan OLAHRAGA
Olahraga Bahan Pembersih Bahan Pembersih
Kab.Blora

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor - - Dinas Pendidikan Tersedianya Alat 350 item Tersedianya Alat 12 bulan, 1 0 0 150.000.000 150.000.000 170.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tulis Kantor Alat Tulis Tulis Kantor Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan dan 17 OLAHRAGA
Olahraga UPTD
Kab.Blora
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan - - Dinas Pendidikan Tersedianya 300 buku, Tersedianya 12 bulan, 1 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
penggandaan Barang Cetakan 365000 Barang Cetakan Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan dan Penggandaan lembar dan Penggandaan dan 17 OLAHRAGA
Olahraga UPTD
Kab.Blora
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi - - Dinas Pendidikan Tersedianya 230 item Tersedianya 12 bulan, 1 0 0 60.000.000 60.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Komponen Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan Instalasi Listrik Instalasi Listrik dan 17 OLAHRAGA
Olahraga UPTD
Kab.Blora

0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan - - Dindikpora Kab. Peningkatan 46 Peningkatan 46 0 0 230.000.000 460.000.000 250.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
perlengkapan kantor Blora pelayanan kantor peralatan pelayanan kantor peralatan PEMUDA DAN
dan dan OLAHRAGA
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga - - Dindikpora Kab. Pengadaan 12 Pengadaan 12 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Blora peralatan rumah peralatan rumah PEMUDA DAN
tangga tangga OLAHRAGA
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan - - Dinas Pendidikan Penyediaan Koran SM 9360 Penyediaan Koran 1 Kantor 0 0 55.000.000 55.000.000 65.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
peraturan perundang-undangan dan Buku eks, JP dan Buku Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan Peraturan 2160 eks, Peraturan , 17 UPTD OLAHRAGA
Olahraga Perundang- Cempaka Perundang-
Kab.Blora undangan 96 eks, dan undangan
20 buku
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman - - Dinas Pendidikan Penyediaan Air Mineral Penyediaan 1 Kantor 0 0 135.000.000 135.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pemuda dan Makanan dan 571 galon Makanan dan Dindikpora PEMUDA DAN
Olahraga Minuman & 976 dos, Minuman , 17 UPTD OLAHRAGA
Kab.Blora Kacang
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - Dinas Pendidikan Perjalanan Dinas 200 orang Perjalanan Dinas 200 orang 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
ke luar daerah PEMUDA DAN
Pemuda dan OLAHRAGA
Olahraga
Kab.Blora
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - Dinas Pendidikan Perjalanan Dinas 1100 orang Perjalanan Dinas 1100 orang 0 0 175.000.000 175.000.000 185.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
ke dalam daerah PEMUDA DAN
Pemuda dan OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 2


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya 0 0 8.730.000.000 8.730.000.000 16.835.000.000
DAN PRASARANA APARATUR sarana dan
prasarana aparatur

0 0 2 5 Pengadaan kendaraan - - Dindikpora Kab. Terlaksananya 1 unit Terlaksananya 1 unit 0 0 600.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dinas/operasional Blora pengadaan mobil mobil pengadaan mobil mobil PEMUDA DAN
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung - - Dindikpora Kab. Peningkatan 124 Peningkatan 124 0 0 200.000.000 200.000.000 350.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kantor Blora pelayanan kantor perlengkap pelayanan kantor perlengkap PEMUDA DAN
an kantor an kantor OLAHRAGA
0 0 2 11 Pengadaan instalasi air, listrik, dan - - Dindikpora Kab. Tercapainya 6 titik Tercapainya 6 titik 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
telepon Blora komunikasi antar telepon, komunikasi antar telepon, PEMUDA DAN
bidang tambah bidang tambah OLAHRAGA
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya pemerataan - Dinas Pendidikan Pemeliharaan Dinas Pemeliharaan Dinas 0 0 200.000.000 200.000.000 210.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kantor pembangunan yang Gedung Kantor dan Pendidikan Gedung Kantor dan Pendidikan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Sarana Kegiatan Kab. Blora, Sarana Kegiatan Kab. Blora, OLAHRAGA
Olahraga 17 UPTD 17 UPTD
Kab. Blora dan SKB dan SKB

0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - - Dinas Pendidikan Pemeliharaan Alat- 15 macam Pemeliharaan Alat- 1 Kantor 0 0 150.000.000 150.000.000 175.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
gedung kantor alat Kantor alat Kantor Dindikpora PEMUDA DAN
Pemuda dan , 17 UPTD OLAHRAGA
Olahraga
Kb.Blora
0 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung - - Dinas Pendidikan Peningkatan 1 gedung Peningkatan 1 gedung 0 0 7.500.000.000 7.500.000.000 15.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kantor Pelayanan Pelayanan PEMUDA DAN
Pemuda dan Aparatur Aparatur OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora
0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0 0 97.000.000 97.000.000 97.500.000
APARATUR
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari - - Dindkpora Kab. Peningkatan 195 stel Peningkatan 195 stel 0 0 97.000.000 97.000.000 97.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
tertentu Blora disiplin dan kinerja pakaian disiplin dan kinerja pakaian PEMUDA DAN
pegawai pegawai OLAHRAGA
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000
SUMBER DAYA APARATUR

0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi Mewujudkan Sumber - Dindikpora Meningkatnya 20 Meningkatnya 20 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
peraturan perundang-undangan Daya Manusia yang pengetahuan dan pengetahuan dan PEMUDA DAN
berkualitas pemahaman pemahaman OLAHRAGA
pegawai di pegawai di
lingkungan lingkungan
DINDIKPORA DINDIKPORA
terhadap peraturan terhadap peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya sistem 0 0 452.000.000 452.000.000 868.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM pelaporancapaian
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN kinerja keuangan
KEUANGAN
0 0 6 2 Penyusunan laporan keuangan - - Dinas Pendidikan Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
semesteran SKPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan PEMUDA DAN
Pemuda dan Semesteran SKPD Semesteran SKPD OLAHRAGA
Olahraga Dindikpora tahun Dindikpora tahun
Kab.Blora 2016 2016

0 0 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir - - Dinas Pendidikan Tersedianya 8 Tersedianya 8 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
tahun SKPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan PEMUDA DAN
Pemuda dan SKPD Dindikpora SKPD Dindikpora OLAHRAGA
Olahraga tahun 2016 tahun 2016
Kabupaten Blora

0 0 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana - - Dindikpora Terciptanya sistem 2 dokumen Terciptanya sistem 2 dokumen 0 0 7.000.000 7.000.000 8.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD perencanaan dan perencanaan dan PEMUDA DAN
penetapan kinerja penetapan kinerja OLAHRAGA
SKPD Dindikpora SKPD Dindikpora
Kab.Blora Kab.Blora

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 3


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 6 6 Penyusunan laporan akuntabilitas - - Dindikpora Kab. Terwujudnya 11 buku Terwujudnya 10 buku 0 0 400.000.000 400.000.000 800.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kinerja SKPD Blora transparansi transparansi dan 654 PEMUDA DAN
perencanaan perencanaan sekolah OLAHRAGA
kegiatan dan kegiatan dan
penatausahaan penatausahaan
Aset SKPD Aset SKPD
Dindikpora yang Dindikpora yang
akuntabel akuntabel
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 950.000.000 950.000.000 1.000.000.000
KELANCARAN PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
0 0 9 3 Penyediaan honorarium tenaga - - Dindikpora Kab. Peningkatan 60 orang Peningkatan 60 orang 0 0 950.000.000 950.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pengamanan, kebersihan, sopir, dan Blora kesejahteraan dan kesejahteraan dan PEMUDA DAN
tenaga lepas lainnya kinerja tenaga kinerja tenaga OLAHRAGA
honorer honorer
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN
1 1 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 0 0 2.346.000.000 2.346.000.000 2.500.000.000
DINI
1 1 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Mewujudkan pemenuhan - TK Negeri Terpeliharanya 4 TK Terpeliharanya 4 TK 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
sekolah kualitas dan kuantitas Pembina, Bangunan/Ruang Bangunan/Ruang PEMUDA DAN
sarana dan prasarana TK Negeri 2 Blora, Kelas TK Kelas TK OLAHRAGA

TK Negeri Cepu,
Tk
Negeri
Randublatung
1 1 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terlatihnya Tutor 150 Terlatihnya Tutor 150 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang PAUD Pendidik PAUD Pendidik PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan PAUD PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora
1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Lomba Kreativitas 1 Lomba Kreativitas 1 0 0 65.000.000 65.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dini Daya Manusia yang Anak Usia Dini di Kejuaraan Anak Usia Dini di Kejuaraan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Tk. Prov. Tk. Prov. OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora

1 1 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia Mewujudkan pemenuhan - 4 TK Negeri di Terlaksananya 4 TK Terlaksananya 4 TK 0 0 1.736.000.000 1.736.000.000 1.850.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dini kualitas dan kuantitas Kabupaten Blora Pembelajaran di TK Negeri dan Pembelajaran di TK Negeri dan PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Negeri dan 690 org Negeri dan 690 org OLAHRAGA
Kesejahteraan bagi Pendidik Kesejahteraan bagi Pendidik
Pendidik PAUD PAUD Pendidik PAUD PAUD

1 1 15 60 Pengembangan data dan informasi Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Tersedianya data 750 Tersedianya data 750 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan anak usia dini kualitas dan kuantitas dan informasi Lembaga dan informasi Lembaga PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Pemuda dan Lembaga PAUD PAUD Lembaga PAUD PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora

1 1 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan Mewujudkan Sumber - 778 PAUD TerselenggaranyaK 778 PAUD TerselenggaranyaK 778 PAUD 0 0 65.000.000 65.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kerjasama pendidikan anak usia diniDaya Manusia yang egiatan Koordinasi egiatan Koordinasi PEMUDA DAN
berkualitas dan Kerjasama dan Kerjasama OLAHRAGA
1 1 15 64 Perencanaan dan penyusunan program - - 150 Guru TK Terlaksananya 150 Guru Terlaksananya 150 Guru 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan anak usia dini Penyusunan TK Penyusunan TK PEMUDA DAN
Program PAUD Program PAUD OLAHRAGA
1 1 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Terlaksananya 500 Terlaksananya 500 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
anak usia dini kualitas dan kuantitas Sosialisasi Program- Penyelengg Sosialisasi Program- Penyelengg PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Pemuda dan program PAUD ara PAUD program PAUD ara PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora

1 1 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - 250 Lembaga Terlaksananya 250 Terlaksananya 250 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD Kegiatan Lembaga Kegiatan Lembaga PEMUDA DAN
Monitoring PAUD Monitoring PAUD OLAHRAGA
Lembaga PAUD Lembaga PAUD
1 1 15 68 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD - - Dinas Pendidikan Terwujudnya 50 Terwujudnya 50 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
kegiatan akreditasi Lembaga kegiatan akreditasi Lembaga PEMUDA DAN
Pemuda dan PAUD PAUD PAUD PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora
1 1 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR 0 0 11.140.000.000 11.140.000.000 11.347.000.000
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 4


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 16 1 Pembangunan gedung sekolah - - Pembangunan Terlaksananya 5 Terlaksananya 5 0 0 800.000.000 800.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Kantor pembangunan pembangunan PEMUDA DAN
Guru : SDN 1 kantor guru dan kantor guru dan OLAHRAGA
Karangtalun ruang kelas baru ruang kelas baru
Banjarejo (Rp.
200.000.000,-),
SDN
1 Ngumbul
Todanan
(Rp. 100.000.000,-
).
Pembangunan
Ruang
Kelas : SDN 1
Ledok
Sambong (Rp.
100.000.000,-),
SDN
Gersi Jepon (Rp.
200.000.000,-),
SD-
1 1 16 9 Pembangunan taman, lapangan Mewujudkan pemenuhan - Pembangunan Terlaksananya 22 Terlaksananya 22 0 0 1.550.000.000 1.550.000.000 2.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
upacara, dan fasilitas parkir kualitas dan kuantitas pagar : Pembangunan Pembangunan PEMUDA DAN
sarana dan prasarana SMPN 1 Japah Taman, lapangan Taman, lapangan OLAHRAGA
(Rp. upacara, fasilitas upacara, fasilitas
200.000.000,-), parkir dan pagar parkir dan pagar
SMPN
1 Banjarejo (Rp.
100.000.000,-),
SDN
Sumberejo Japah
(Rp.
200.000.000,-),
SDN
Ngiyono Japah
(Rp.
100.000.000,-),
SDN
1 Mendenrejo
Kradenan (Rp.
25.000.000,-),
SDN 1
J
1 1 16 11 Pembangunan ruang ibadah Mewujudkan pemenuhan - SDN 3 Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 330.000.000 330.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
kualitas dan kuantitas Mendenrejo Pembangunan Pembangunan PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Kradenan (Rp. Ruang Ibadah Ruang Ibadah OLAHRAGA
100.000.000,-),
SDN
4 Mendenrejo
Kradenan (Rp.
100.000.000,-),
SDN
5 Mendenrejo
Kradenan (Rp.
100.000.000,-)
1 1 16 12 Pembangunan ruang perpustakaan - - SDN 2 Sembongin Terlaksananya 2 Terlaksananya 2 0 0 170.000.000 170.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
sekolah pembangunan pembangunan PEMUDA DAN
Banjarejo (Rp. ruang ruang OLAHRAGA
150.000.000,-), perpustakaan perpustakaan
SMPN
3 Kunduran
1 1 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga - - SDN 3 Balun Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
siswa pengadaan pengadaan PEMUDA DAN
(Rp. 100.000.000,- komputer komputer OLAHRAGA
) pembelajaran pembelajaran

1 1 16 19 Pengadaan mebeler sekolah Mewujudkan pemenuhan - SMPN 1 Jiken Terlaksananya 2 Terlaksananya 2 0 0 40.000.000 40.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kualitas dan kuantitas Pengadaan Pengadaan PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Meubeler Sekolah Meubeler Sekolah OLAHRAGA

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 5


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Mewujudkan pemenuhan - SMPN 1 Japah, Terlaksananya 13 Terlaksananya 13 0 0 150.000.000 150.000.000 800.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
sekolah kualitas dan kuantitas SMPN 2 Rehabilitasi Rehabilitasi PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Kedungtuban, Sedang/Berat Sedang/Berat OLAHRAGA
SMPN 2 Ruang Kelas Ruang Kelas
Kunduran, SMPN Sekolah Sekolah
1
Jiken, SMPN 1
Kedungtuban,
SMPN
SATAP Nglebak
Kradenan
1 1 16 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, Mewujudkan pemenuhan - SDN 1 Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 480.000.000 480.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
lapangan upacara, dan fasilitas parkir kualitas dan kuantitas Sendangharjo Rehabilitasi Pagar Rehabilitasi Pagar PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Blora (Rp. Sekolah Sekolah OLAHRAGA
150.000.000,-),
SDN
1 Klopoduwur
Banjarejo (Rp.
150.000.000,-),
SDN
Karangjong
Ngawen
(Rp. 150.000.000,-
)
1 1 16 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang - - SMPN 3 Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 55.000.000 55.000.000 0 3 DINAS PENDIDIKAN
ibadah Kunduran rehab musholla rehab musholla PEMUDA DAN
1 1 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air Mewujudkan pemenuhan - SDN/SMPN Terlaksananya 5 Terlaksananya 5 0 0 60.000.000 60.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
bersih dan sanitary kualitas dan kuantitas Kabupaten Rehabilitasi Rehabilitasi PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Blora Sedang/Berat Sedang/Berat OLAHRAGA
Sarana Air Bersih Sarana Air Bersih
dan Sanitary dan Sanitary

1 1 16 58 Pelatihan kompetensi siswa Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya siswa SD Terwujudnya siswa SD 0 0 100.000.000 100.000.000 160.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
berprestasi Daya Manusia yang kompetisi siswa dan SMP kompetisi siswa dan SMP PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan berprestasi yang berprestasi yang OLAHRAGA
Olahraga berprestasi berprestasi
Kab. Blora
1 1 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Mewujudkan 602 Kepala Mewujudkan 658 0 0 200.000.000 200.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang budaya mutu SD dan 56 budaya mutu PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan sekolah melalui Kepala SMP sekolah melalui OLAHRAGA
Olahraga penerapan penerapan
Kab. Blora kurikulum secara kurikulum secara
inovatif inovatif
.kontekstual, .kontekstual,
berkelanjutan, berkelanjutan,
sehigga tersusunya sehigga tersusunya
rencana rencana
pembalatan pembalatan
berdasarkan berdasarkan
karakteristik dan karakteristik dan
tuntutan tuntutan
kurikulum yang kurikulum yang
diberlakukan diberlakukan
ditingkat satua ditingkat satua

1 1 16 63 Penyediaan bantuan operasional - - Dindikpora Kab. Terlaksananya 583 SD dan Terlaksananya 583 SD dan 0 0 5.250.000.000 5.250.000.000 5.250.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, wajib belajar 57 SMP wajib belajar 57 SMP PEMUDA DAN
SMP/MTs, pesantren salafiah dan Blora sembilan tahun sembilan tahun OLAHRAGA
satuan pendidikan non islam setara
1 1 16 67 SD/SMP
Penyelenggaraan Paket A setara SD Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 40.000.000 40.000.000 97.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang KABUPATEN Pendidikan Paket A Pendidikan Paket A PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Setara SD Setara SD OLAHRAGA

1 1 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 125 Terlaksananya 125 0 0 75.000.000 75.000.000 175.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang KABUPATEN Pendidikan Paket B Pendidikan Paket B PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Setara SMP Setara SMP OLAHRAGA

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 6


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 16 69 Pembinaan kelembagaan dan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Meningkatkan 90 Meningkatkan 90 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
manajemen sekolah dengan penerapan Daya Manusia yang mutu pendidikan mutu pendidikan PEMUDA DAN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di berkualitas Pemuda dan melalui melalui OLAHRAGA
satuan pendidikan dasar Olahraga kemandirian dan kemandirian dan
Kab. Blora inisiatif sekolah inisiatif sekolah
dalam rangka dalam rangka
mengelola, mengelola,
memperdayakan memperdayakan
sumber daya yang sumber daya yang
tersedia tersedia

1 1 16 70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya siswa Terwujudnya 7 jenis 0 0 560.000.000 560.000.000 650.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
siswa Daya Manusia yang lomba pada minat SD/SDLB, lomba pada minat lomba PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan bakat siswa se SMP/ bakat siswa se OLAHRAGA
Olahraga Kabupaten Blora SMPLB Kabupaten Blora
Kab. Blora

1 1 16 72 Pengembangan materi belajar - - Dinas Pendidikan Mewujudkan 70 ( guru Mewujudkan 70 ( Guru 0 0 30.000.000 30.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
mengajar dan metode pembelajaran pwmanfatan SD ) pwmanfatan SD) PEMUDA DAN
dengan menggunakan teknologi Pemuda dan teknologi informasi teknologi informasi OLAHRAGA
informasi dan komunikasi Olahraga dan komunikasi dan komunikasi
Kab. Blora yang dapat yang dapat
mengekspresikan mengekspresikan
sumber belajar sumber belajar
secara efektif dan secara efektif dan
efesian efesian

1 1 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya Sekolah/ Terwujudnya Sekolah/ 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dasar Daya Manusia yang kegiatan akreditasi Madrasah kegiatan akreditasi Madrasah PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan sekolah/ madrasah sekolah/ madrasah OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora

1 1 16 78 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terpantaunya SD dan Terpantaunya SD dan 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang kegiatan di sekolah SMP kegiatan di sekolah SMP PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan SD dan SMP SD dan SMP OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora

1 1 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat Mewujudkan Sumber - SD/SDLB/MI dan Terwujudnya 669 Terwujudnya 669 0 0 610.000.000 610.000.000 620.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SD dan SMP Daya Manusia yang SMP/SMP/SMPLB komptensi peserta SD/SDLB/ komptensi peserta SD/SDLB/ PEMUDA DAN
berkualitas / Mts didik pada semua MI dan 141 didik pada semua MI dan 141 OLAHRAGA
Se- Kab. Blora mata pelajaran dan SMP/SMPL mata pelajaran dan SMP/SMPL
muatan lokal B/MTs muatan lokal B/MT
sesuai dengan sesuai dengan
standart komptensi standart komptensi
kelulusan kelulusan

1 1 16 81 Penataan kelembagaan sekolah Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya SD dan Terwujudnya SD dan 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Kelembagaan SMP Kelembagaan SMP PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Sekolah Sekolah OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora
1 1 16 86 Pemberian Beasiswa Siswa dari - - Dinas Pendidikan Terlaksananya 500 Terlaksananya 500 0 0 300.000.000 300.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Keluarga Kurang Mampu bantuan dana yang bantuan dana yang PEMUDA DAN
Pemuda dan dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk OLAHRAGA
Olahraga siswa dari keluarga siswa dari keluarga
Kab. Blora miskin miskin

1 1 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 0 0 40.000.000 40.000.000 0

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 7


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 17 63 Penyelengaraan Paket C setara SMA Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang KABUPATEN Pendidikan Paket C Pendidikan Paket C PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Setara SMA Setara SMA OLAHRAGA

1 1 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 0 0 699.000.000 699.000.000 1.130.000.000

1 1 18 1 Pemberdayaan tenaga pendidikan non Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Peningkatan 40 Peningkatan 40 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
formal Daya Manusia yang KABUPATEN Kualitas Sumber Kualitas Sumber PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Daya Manusia Daya Manusia OLAHRAGA
(SDM) Pendidik (SDM) Pendidik
dan Tenaga dan Tenaga
Kependidikan Kependidikan
Pendidikan Non Pendidikan Non
Formal Formal

1 1 18 3 Pembinaan pendidikan kursus dan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 40 lembaga Terlaksananya 40 lembaga 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kelembagaan Daya Manusia yang KABUPATEN Pelatihan dan Pelatihan dan PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Pengembangan Pengembangan OLAHRAGA
Sumber Daya Sumber Daya
Manusia (SDM) Manusia (SDM)
bagi Pengelola bagi Pengelola
Lembaga Kursus Lembaga Kursus
dan Pelatihan dan Pelatihan

1 1 18 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 5 Terlaksananya 5 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang KABUPATEN pengiriman peserta pengiriman peserta PEMUDA DAN
berkualitas BLORA lomba lomba OLAHRAGA
keberaksaraan keberaksaraan
(sosio drama (sosio drama
warga belajar warga belajar
keaksaraan) di keaksaraan) di
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi
Jawa Tengah Jawa Tengah

1 1 18 5 Pengembangan pendidikan kecakapan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 40 Terlaksananya 40 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
hidup Daya Manusia yang KABUPATEN Pelatihan Pelatihan PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Kecakapan Hidup Kecakapan Hidup OLAHRAGA
bagi Pengangguran bagi Pengangguran
Usia Produktif Usia Produktif

1 1 18 6 Penyediaan sarana dan prasarana Mewujudkan pemenuhan - DINDIKPORA Terselenggaranya 10 Terselenggaranya 10 0 0 250.000.000 250.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan non formal kualitas dan kuantitas KABUPATEN aktivitas Lembaga aktivitas Lembaga PEMUDA DAN
sarana dan prasarana BLORA pendidikan pendidikan OLAHRAGA
masyarakat masyarakat

1 1 18 7 pengembangan data dan informasi Mewujudkan - DINDIKPORA Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 20.000.000 20.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan non formal penyelenggaraan tata KABUPATEN Pendataan Pendataan PEMUDA DAN
pemerintahan yang baik BLORA Pendidikan Non Pendidikan Non OLAHRAGA
dan demokratis Formal Formal

1 1 18 8 Pengembangan kebijakan pendidikan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 200 Terlaksananya 200 0 0 35.000.000 35.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
non formal Daya Manusia yang KABUPATEN Pelatihan Tutor Pelatihan Tutor PEMUDA DAN
berkualitas BLORA Keaksaraan dasar Keaksaraan dasar OLAHRAGA
dan Pelatihan dan Pelatihan
Pengelolaan Pengelolaan
Manajemen Taman Manajemen Taman
Bacaan Masyarakat Bacaan Masyarakat
(TBM) (TBM)

1 1 18 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar, Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terselenggaranya 1 kegiatan Terselenggaranya 1 dokumen 0 0 34.000.000 34.000.000 40.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan model pembelajaran pendidikan Daya Manusia yang KABUPATEN Pengembangan Pengembangan PEMUDA DAN
non formal berkualitas BLORA kurikulum, bahan kurikulum, bahan OLAHRAGA
ajar dan model ajar dan model
pembelajaran pembelajaran
Pendidikan Non Pendidikan Non
Formal Formal

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 8


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 18 11 Perencanaan dan penyusunan program Mewujudkan - DINDIKPORA Terlaksananya 1 kegiatan Terlaksananya 1 dokumen 0 0 40.000.000 40.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan non formal penyelenggaraan tata KABUPATEN Perencanaan dan Perencanaan dan PEMUDA DAN
pemerintahan yang baik BLORA Penyusunan Penyusunan OLAHRAGA
dan demokratis Program Program
Pendidikan Non Pendidikan Non
Formal Formal

1 1 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 45.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
non formal Daya Manusia yang KABUPATEN Pameran Program Pameran Program PEMUDA DAN
berkualitas BLORA PNFI pada PNFI pada OLAHRAGA
Pameran Hari Pameran Hari
Pendidikan Pendidikan
Nasional dan Nasional dan
Penerbitan Buletin Penerbitan Buletin
PNFI PNFI

1 1 18 13 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan - DINDIKPORA Terlaksananya 90 Terlaksananya 90 0 0 40.000.000 40.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
penyelenggaraan tata KABUPATEN Monitoring dan Monitoring dan PEMUDA DAN
pemerintahan yang baik BLORA Evaluasi pada Evaluasi pada OLAHRAGA
dan demokratis Lembaga PNFI di Lembaga PNFI di
Kabupaten Blora Kabupaten Blora

1 1 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 0 0 11.325.000.000 11.325.000.000 15.825.000.000


PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1 1 20 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik - - DINAS Terfasilitasinya 700 Terfasilitasinya 700 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN proses sertifikasi proses sertifikasi PEMUDA DAN
PEMUDA DAN pendidik pendidik OLAHRAGA
OLAHRAGA

1 1 20 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik Mewujudkan Sumber - DINAS Terselenggaranya 4500 guru, Terselenggaranya 4500 guru, 0 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan tenaga kependidikan Daya Manusia yang PENDIDIKAN uji 85 uji 85 PEMUDA DAN
berkualitas PEMUDA DAN kompetensi/Penila Pengawas, kompetensi/Penila Pengawas, OLAHRAGA
OLAH RAGA ian angka kredit 150 guru ian angka kredit 150 guru
untuk kenaikan untuk kenaikan
pangkat, pangkat,
Terselenggaranya Terselenggaranya
Sosialisasi Sosialisasi
Penilaian Angka Penilaian Angka
Kredit Jabatan Kredit Jabatan
Fungsional Guru, Fungsional Guru,
Terselenggaranya Terselenggaranya
Bintek Penulisan Bintek Penulisan
Publikasi Ilmiah Publikasi Ilmiah

1 1 20 3 Pelatihan bagi pendidik untuk Mewujudkan Sumber - DINAS Terselenggaranya 500 guru Terselenggaranya 500 guru 0 0 400.000.000 400.000.000 500.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
memenuhi standar kompetensi Daya Manusia yang PENDIDIKAN Pelatihan Asesor Pelatihan Asesor PEMUDA DAN
berkualitas PEMUDA DAN Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja OLAHRAGA
OLAH RAGA Guru (PKG) dan Guru (PKG) dan
diklat guru diklat guru
pembelajar pembelajar

1 1 20 4 Pembinaan kelompok kerja guru ( - - Dinas Pendidikan Terfasilitasinya 183 Terfasilitasinya 183 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
KKG) Kelompok Kerja Kelompok Kelompok Kerja Kelompok PEMUDA DAN
Pemuda dan Guru meningkat ( Guru meningkat ( OLAHRAGA
Olahraga KKG,MGMP,KKKS, KKG,MGMP,KKKS,
Kabupaten Blora MKKS,KKPS,MKPS ) MKKS,KKPS,MKPS )

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 9


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 20 7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik - - Dinas Pendidikan Tersosialisasinya 275 Tersosialisasinya 275 Guru 0 0 90.000.000 90.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
untuk memenuhi standar kualifikasi Program Program PEMUDA DAN
Pemuda dan Pendidikan Pendidikan OLAHRAGA
Olahraga Lanjutan bagi Lanjutan bagi
Kabupaten Blora Pendidik ke jenjang Pendidik ke jenjang
S1 / D4 S1 / D4

1 1 20 8 Peningkatan mutu dan kualitas - - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 140 Orang Terselenggaranya 140 Orang 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
program pendidik dan pelatihan bagi Pemilihan Pendidik Pemilihan Pendidik PEMUDA DAN
pendidik dan tenaga kependidikan Pemuda dan dan Tenaga dan Tenaga OLAHRAGA
Olahraga Kependidikan Kependidikan
Kabupaten Blora Berprestasi dan Berprestasi dan
Berdedikasi Berdedikasi

1 1 20 10 Pengembangan sistem perlindungan Mewujudkan Sumber - DINAS Tertanganinya 400 Tertanganinya 400 0 0 60.000.000 60.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan penghargaan terhadap profesi Daya Manusia yang PENDIDIKAN kasus kasus PEMUDA DAN
pendidik berkualitas PEMUDA DAN kepegawaian, kepegawaian, OLAHRAGA
OLAHRAGA Terlaksanannya uji Terlaksanannya uji
kesehatan bagi kesehatan bagi
guru/tenaga guru/tenaga
struktural yang struktural yang
mengalami sakit mengalami sakit
jasmani dan rohani, jasmani dan rohani,
Terlaksananya Terlaksananya
sosialisasi sosialisasi
kedisiplinan kedisiplinan
pendidik dan pendidik dan
tenaga tenaga
kependidikan. kependidikan.

1 1 20 11 Pengembangan sistem perencanaan - - DINAS Terlaksananya 689 Terlaksananya 689 0 0 105.000.000 105.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan pengendalian program profesi PENDIDIKAN pendataan pendataan PEMUDA DAN
pendidik dan tenaga kependidikan PEMUDA DAN pendidik dan pendidik dan OLAHRAGA
OLAHRAGA tenaga tenaga
kependidikan kependidikan

1 1 20 13 Peningkatan kesejahteraan GTT dan - - DINAS Meningkatkan K2 834, Meningkatkan K2 834, 0 0 10.000.000.000 10.000.000.000 14.300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PTT PENDIDIKAN motivasi dan non K2 500 motivasi dan non K2 500 PEMUDA DAN
PEMUDA DAN kesejahteraan GTT kesejahteraan GTT OLAHRAGA
OLAHRAGA dan PTT dan PTT

1 1 20 14 Evaluasi kinerja kepala sekolah dan Mewujudkan Sumber - DINAS Terperolehnya 135 Kepala Terperolehnya 135 Kepala 0 0 180.000.000 180.000.000 450.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pengawas sekolah Daya Manusia yang PENDIDIKAN kinerja Kepala Sekolah, 64 kinerja Kepala Sekolah, 64 PEMUDA DAN
berkualitas PEMUDA DAN Sekolah yang Calon Sekolah yang Calon OLAHRAGA
OLAH RAGA berkualitas, Kepala berkualitas, Kepala
Terselenggaranya Sekolah Terselenggaranya Sekolah
Seleksi Kepala Seleksi Kepala
Sekolah Sekolah

1 1 21 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN Manajemen 0 0 905.000.000 905.000.000 1.385.000.000


PENDIDIKAN pelayanan
pendidikan
1 1 21 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja - - Dindikpora Terwujudnya 3 kegiatan Terwujudnya 3 kegiatan 0 0 150.000.000 150.000.000 200.000.000 3 DINAS PENDIDIKAN
bidang pendidikan Kab.Blora pencapaian sasaran pencapaian sasaran PEMUDA DAN
dan tujuan dan tujuan OLAHRAGA
pembangunan pembangunan
bidang pendidikan bidang pendidikan

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 10


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 21 2 Pelaksanaan kerjasama secara - - Dinas Pendidikan Terciptanya 100 Terciptanya 100 0 0 100.000.000 100.000.000 125.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kelembagaan di bidang pendidikan kerjamasama kerjamasama PEMUDA DAN
Pemuda dan peningkatan peningkatan OLAHRAGA
Olahraga kompetensi guru kompetensi guru
Kab. Blora dengan lembaga dengan lembaga
yang bergerak yang bergerak
dibidang dibidang
pendidikan. pendidikan.

1 1 21 4 Sosialisasi dan advokasi berbagai - - Dinas Pendidikan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
peraturan pemerintah bidang peraturan dan peraturan dan PEMUDA DAN
pendidikan Pemuda dan regulasi tentang regulasi tentang OLAHRAGA
Olahraga pendidikan di pendidikan di
Kab. Blora Kabupaten Blora Kabupaten Blora

1 1 21 5 Pembinaan dewan pendidikan - - Dinas Pendidikan Terwujudnya 8 Terwujudnya 8 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
peran dan fungsi peran dan fungsi PEMUDA DAN
Pemuda dan Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan OLAHRAGA
Olahraga dalam membantu dalam membantu
Kab. Blora peningkatan mutu peningkatan mutu
pendidikan. pendidikan.

1 1 21 7 Penerapan sistem dan informasi - - Dinas Pendidikan (1) Terwujudnya 3 (1) Terwujudnya (1) SMP 0 0 280.000.000 280.000.000 300.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
manajemen pendidikan Penerimaan Penerimaan dan SD PEMUDA DAN
Pemuda dan Peserta Didik Baru Peserta Didik Baru Percontoha OLAHRAGA
Olahraga yang objektif, yang objektif, n; (2) 814
Kab. Blora transparan, transparan, SD, MI, SMP
akuntabel, tidak akuntabel, tidak dan MTs
diskriminatif dan diskriminatif dan Negeri/Sw
kompetitif (2) kompetitif (2) asta se
Terwujudnya Terwujudnya Kab.Blora;
Standar Pelayanan Standar Pelayanan (3) 1 Unit
Minimal Minimal Peralatan
Pendidikan Dasar; Pendidikan Dasar; ICT
(3) Terwujudnya (3) Terwujudnya
lumbung data lumbung data
pendidikan pendidikan

1 1 21 8 Penyelenggaran pelatihan, seminar, - - Dinas Pendidikan Meningkatnya 4 Meningkatnya (1) 600 SD 0 0 200.000.000 200.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan lokakarya, serta diskusi ilmiah ketrampilan, ketrampilan, dan 86 SMP PEMUDA DAN
tentang berbagai isue pendidikan Pemuda dan pengetahuan, pengetahuan, Negeri/Sw OLAHRAGA
Olahraga keahlian dan keahlian dan asta (2) 40
Kab. Blora profesionalitas profesionalitas SD/SMP
pengampu bidang pengampu bidang (3) 500
pendidikan pendidikan GTK (3)
500 Guru

1 1 21 9 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - Dinas Pendidikan Adanya 1 Adanya 5 kegiatan 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
pengendalian pengendalian di sub PEMUDA DAN
Pemuda dan program dan program dan bagian OLAHRAGA
Olahraga kegiatan kegiatan program
Kab. Blora pendidikan pendidikan (Dapodik,
PPDB
Online,
1 1 22 PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN Program 63.355.840.000 3.800.000.000 0 75.655.840.000 51.365.500.000
BERSUMBER DARI DANA pendidikan
PEMERINTAH PUSAT DAN bersumber dari
PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA APBN, APBD Prop
PENDAMPINGNYA dan
pendampingannya

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 11


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 22 3 Pengadaan dan peningkatan sarana Mewujudkan Sumber - Pembangunan Terbangunnya 94 Terbangunnya 94 11.750.000.000 0 0 11.750.000.000 12.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan prasarana SD Daya Manusia yang Perpustakaan : ruang ruang PEMUDA DAN
berkualitas SDN 1 perpustakaan perpustakaan OLAHRAGA
Buloh Kunduran, beserta perabotnya beserta perabotnya
SDN
1 Jagong
Kunduran,
SDN 1 Kemiri
Kunduran, SDN 3
Ketringan Jiken,
SDN
5 Jiken, SDN 1
Jurangjero
Bogorejo,
SDN 2 Gandu
Bogorejo, SDN 1
Jepon Jepon, SDN
2
Blungun Jepon,
SDN 1
Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Rehabilitasi ruang 25 Rehabilitasi ruang 25 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 2.500.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang belajar dengan belajar dengan PEMUDA DAN
berkualitas tingkat kerusakan tingkat kerusakan OLAHRAGA
sedang atau berat, sedang atau berat,
baik berikut baik berikut
perabotnya perabotnya
ataupun tanpa ataupun tanpa
perabotnya perabotnya

Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Rehabilitasi Ruang 25 Rehabilitasi Ruang 25 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 2.500.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Guru dengan Guru dengan PEMUDA DAN
berkualitas tingkat kerusakan tingkat kerusakan OLAHRAGA
sedang atau berat, sedang atau berat,
baik berikut baik berikut
perabotnya atau perabotnya atau
tanpa perabotnya tanpa perabotnya

Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Rehabilitasi 25 Rehabilitasi 25 500.000.000 0 0 500.000.000 600.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Jamban dengan Jamban dengan PEMUDA DAN
berkualitas tingkat kerusakan tingkat kerusakan OLAHRAGA
sedang atau berat, sedang atau berat,
baik berikut baik berikut
perabotnya atau perabotnya atau
tanpa perabotnya tanpa perabotnya

Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Pembangunan 48 Pembangunan 48 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 6.500.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Ruang Guru Ruang Guru PEMUDA DAN
berkualitas berikut perabotnya berikut perabotnya OLAHRAGA

Mewujudkan Sumber - Kab. Blora Pembangunan 5 Pembangunan 5 625.000.000 0 0 625.000.000 700.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru PEMUDA DAN
berkualitas (RKB) berikut (RKB) berikut OLAHRAGA
Perabotnya Perabotnya

Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Pembangunan 157 Pembangunan 157 4.710.000.000 0 0 4.710.000.000 5.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Jamban Siswa Jamban Siswa PEMUDA DAN
berkualitas dan/atau guru dan/atau guru OLAHRAGA
Mewujudkan Sumber - Kab Blora Pembangunan 2 Pembangunan 2 144.000.000 0 0 144.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Rumah Dinas Guru Rumah Dinas Guru PEMUDA DAN
berkualitas di daerah 3T di daerah 3T OLAHRAGA

Mewujudkan Sumber - Kab Blora Peningkatan 67 Peningkatan 67 4.690.000.000 0 0 4.690.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Sarana: Media Sarana: Media PEMUDA DAN
berkualitas Pendidkan Pendidkan OLAHRAGA
(Komputer/laptop/ (Komputer/laptop/
tablet, proyektor, tablet, proyektor,
layar proyektor layar proyektor

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 12


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 32 Peningkatan 32 1.771.840.000 0 0 1.771.840.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang Sarana: Peralatan Sarana: Peralatan PEMUDA DAN
berkualitas Pendidikan Pendidikan OLAHRAGA
(Matematika,IPA,IP (Matematika,IPA,IP
S, Bahasa,PJOK, S, Bahasa,PJOK,
Seni Budaya dan Seni Budaya dan
Ketrampilan) Ketrampilan)

Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 80 Peningkatan 80 4.400.000.000 0 0 4.400.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN


Daya Manusia yang sarana: Koleksi sarana: Koleksi PEMUDA DAN
berkualitas Perpustakaan Perpustakaan OLAHRAGA
Sekolah (buku Sekolah (buku
pengayaan, pengayaan,
referensi, panduan referensi, panduan
pendidik) pendidik)

1 1 22 4 Pengadaan dan peningkatan sarana - - Kab. Blora Peningkatan 102 Peningkatan 102 8.315.000.000 0 0 16.815.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
dan prasarana SMP Prasarana SMP Prasarana SMP PEMUDA DAN
(DAK) (DAK) OLAHRAGA
- - Kab Blora Peningkatan 85 Peningkatan 85 16.250.000.000 0 0 16.250.000.000 17.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Sarana SMP (DAK) Sarana SMP (DAK) PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1 1 22 11 Bantuan Pengembangan Unit Gedung Mewujudkan Sumber - Kecamatan Terwujudnya UGB 1 Terwujudnya UGB 1 0 320.000.000 0 320.000.000 400.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Daya Manusia yang Kunduran PEMUDA DAN
Keuangan Provinsi) berkualitas OLAHRAGA

1 1 22 12 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 12 lomba Terselenggaranya 12 lomba 0 20.000.000 0 20.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi ) Daya Manusia yang Gebyar PAUD di Gebyar PAUD di PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Tingkat Kab. Tingkat Kab. OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora
1 1 22 13 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Apresiasi Gugus 16 Gugus Apresiasi Gugus 16 Gugus 0 20.000.000 0 20.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Gugus PAUD (Bantuan Keuangan Daya Manusia yang PAUD dan Bunda PAUD PAUD dan Bunda PAUD PEMUDA DAN
Provinsi) berkualitas Pemuda Dan PAUD PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora
1 1 22 14 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak - - Kabupaten Blora Terlaksananya 1 Ruang Terlaksananya 1 Ruang 0 40.000.000 0 40.000.000 198.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi) Rehabilitasi Rehabilitasi PEMUDA DAN
Sedang/Berat Sedang/Berat OLAHRAGA
Ruang Kelas Ruang Kelas
SD/SDLB SD/SDLB
1 1 22 15 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak - - Kabupaten Blora Terlaksananya 2 Ruang Terlaksananya 2 Ruang 0 70.000.000 0 70.000.000 198.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Rehabilitasi Rehabilitasi PEMUDA DAN
Provinsi) Sedang/Berat Sedang/Berat OLAHRAGA
Ruang Kelas Ruang Kelas
SMP/SMPLB SMP/SMPLB
1 1 22 16 Bantuan Pembangunan Ruang - - Kabupaten Blora Terlaksananya 3 Sekolah Terlaksananya 3 Sekolah 0 300.000.000 0 300.000.000 412.500.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pepustakaan SD/SDLB (Bantuan Pembangunan Pembangunan PEMUDA DAN
Keuangan Provinsi) Ruang Ruang OLAHRAGA
Perpustakaan Perpustakaan
SD/SDLB SD/SDLB
1 1 22 20 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Mewujudkan Sumber - DINAS Terlaksananya siswa Terlaksananya siswa 0 75.000.000 0 75.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB ( Daya Manusia yang PENDIDIKAN Bantuan Dana yang Bantuan Dana yang PEMUDA DAN
Bantuan Keuangan Provinsi ) berkualitas PEMUDA DAN dibutuhkan dan dibutuhkan dan OLAHRAGA
OLAHRAGA Meningkatkan Meningkatkan
KABUPATEN Budaya Kompetisi Budaya Kompetisi
BLORA Siswa Siswa
1 1 22 23 Bantuan pengadaan buku mulok Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Tersedianya buku SD di Blora Tersedianya buku SD di Blora 0 40.000.000 0 40.000.000 11.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bahasa Jawa SD (Bantuan Keuangan Daya Manusia yang KABUPATEN mulok bahasa jawa mulok bahasa jawa PEMUDA DAN
Provinsi) berkualitas BLORA SD SD OLAHRAGA
1 1 22 24 Bantuan pengadaan buku mulok Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Tersedianya buku SMP di Tersedianya buku SMP di 0 60.000.000 0 60.000.000 11.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bahasa Jawa SMP (Bantuan Keuangan Daya Manusia yang KABUPATEN mulok bahasa jawa Blora mulok bahasa jawa Blora PEMUDA DAN
Provinsi) berkualitas BLORA SMP SMP OLAHRAGA
1 1 22 34 Bantuan Fasilitasi Kantin Sehat ( Mewujudkan Sumber - DINAS Terwujudnya 2 SD Terwujudnya 2 SD 0 100.000.000 0 100.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bantuan Keuangan Provinsi ) Daya Manusia yang PENDIDIKAN Bantuan Kantin Bantuan Kantin PEMUDA DAN
berkualitas PEMUDA DAN Sehat di Sekolah Sehat di Sekolah OLAHRAGA
OLAHRAGA
KABUPATEN
BLORA
1 1 22 35 Bantuan Fasilitasi Program Makanan Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Terlaksananya Siswa SD di Terlaksananya Siswa SD di 0 54.000.000 0 54.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Daya Manusia yang KABUPATEN pemberian gizi Blora pemberian gizi Blora PEMUDA DAN
(Bantuan Keuangan Provinsi) berkualitas BLORA terhadap siswa terhadap siswa OLAHRAGA
jenjang SD jenjang SD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 13


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 22 54 Bantuan Fasilitasi hari aksara Mewujudkan kualitas - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 0 Terselenggaranya 0 0 10.000.000 0 10.000.000 60.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
internasional (HAI) dinas pendidikan kehidupan ekonomi aktivitas aktivitas PEMUDA DAN
kab/kota (Bantuan Keuangan Provinsi) masyarakat Pemud dan pendidikan pendidikan OLAHRAGA
Olahraga masyarakat melalui masyarakat melalui
Kabupaten Blora Hari Aksara Hari Aksara
Internasional (HAI) Internasional (HAI)

1 1 22 55 Bantuan Kesejahteraan Pendidik - - DINAS Meningkatnya 0 Meningkatnya 0 0 250.000.000 0 250.000.000 660.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Wiyata Bhakti Pendidikan Formal PENDIDIKAN
PEMUDA DAN kesejahteraan dan kesejahteraan dan PEMUDA DAN
(Bantuan Keuangan Provinsi) OLAHRAGA kinerja GTT kinerja GTT OLAHRAGA

1 1 22 56 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terlaksananya 500 Terlaksananya 500 0 348.000.000 0 348.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
( Bantuan Keuangan Provinsi ) Daya Manusia yang Bantuan Kesra bagi Pendidik Bantuan Kesra bagi Pendidik PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda Dan Pendidik PAUD PAUD Pendidik PAUD PAUD OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora

1 1 22 57 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 - - DINAS Terlaksananya 0 Terlaksananya 0 0 150.000.000 0 150.000.000 575.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidik Formal (Bantuan Keuangan PENDIDIKAN bantuan bantuan PEMUDA DAN
Provinsi) PEMUDA DAN peningkatan peningkatan OLAHRAGA
OLAHRAGA kualifikasi ke kualifikasi ke
S1/D4 S1/D4

1 1 22 58 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Mewujudkan Sumber - Dinas pendidikan Peningkatan 50 Peningkatan 50 0 136.000.000 0 136.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Daya Manusia yang Kualifikasi ke Pendidik Kualifikasi ke Pendidik PEMUDA DAN
Provinsi) berkualitas Pemuda Dan SI/D4 bagi PAUD SI/D4 bagi PAUD OLAHRAGA
Olahraga Pendidik PAUD Pendidik PAUD
Kab. Blora

1 1 22 59 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan - - Dinas Pendidikan Terperolehnya 140 orang Terperolehnya 140 orang 0 30.000.000 0 30.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru,Kepala Guru,Kepala PEMUDA DAN
Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) Pemuda dan Sekolah dan Sekolah dan OLAHRAGA
Olahraga Pengawas yang Pengawas yang
Kabupaten Blora berprestasi dan berprestasi dan
berdedikasi berdedikasi

1 1 22 60 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Peningkatan 15 PTK Peningkatan 15 PTK 0 25.000.000 0 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daya Manusia yang Kualitas Sumber PAUDNI Kualitas Sumber PAUDNI PEMUDA DAN
PAUDNI Berprestasi (Bantuan berkualitas Pemuda dan Daya Manusia Daya Manusia OLAHRAGA
Keuangan Provinsi) Olahraga (SDM) Pendidik (SDM) Pendidik
Kabupaten Blora dan Tenaga dan Tenaga
Kependidikan Kependidikan
Pendidikan Non Pendidikan Non
Formal Formal

1 1 22 63 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN Mewujudkan Sumber - Dindikpora Terwujudnya 669 Terwujudnya 669 0 400.000.000 0 400.000.000 425.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan UNPK (Bantuan Keuangan Daya Manusia yang pemenuhan SD/SDLB/ pemenuhan SD/SDLB/ PEMUDA DAN
Provinsi) berkualitas standar penilaian MI/paket standar penilaian MI/paket OLAHRAGA
pendidikan melalui A, 231 pendidikan melalui A, 231
pembiayan SMP/SMPL pembiayan SMP/SMPL
penyelenggaraan B/SMA/MA penyelenggaraan B/SMA/MA
Ujian Sekolah dan /SMK/Pake Ujian Sekolah dan /SMK/Pake
Ujian Nasional t B, dan Ujian Nasional t B, dan
tingkat satuan Paket C tingkat satuan Paket C
pendidiakan pendidiakan
SD/SDLB/Mi, SD/SDLB/Mi,
SMP/SMPLB,SMA, SMP/SMPLB,SMA,
MA,SMK dan Paket MA,SMK dan Paket
A/,B/C A/,B/C

1 1 22 64 Bantuan Manajemen Pendataan - - Dinas Pendidikan Tersedianya data 1 Tersedianya data 1 dokumen 0 57.000.000 0 57.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan (Bantuan Keuangan profil profil Profil PEMUDA DAN
Provinsi) Pemuda dan Pendidikan OLAHRAGA
Olahraga Kab.Blora
Kab. Blora

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 14


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 22 65 Bantuan Operasional Pengelolaan - - Dinas Pendidikan Terkelolanya Kegiatan Terkelolanya Kegiatan 0 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Bantuan Pendidikan (Bantuan bantuan Banprov bantuan Banprov PEMUDA DAN
Keuangan Provinsi) Pemuda dan pendidikan secara 2017 pendidikan secara 2017 OLAHRAGA
Olahraga baik baik
Kab. Blora

1 1 22 66 Bantuan fasilitas Pembinaan Mewujudkan Sumber - DINAS Pembinaan 130 Pembinaan 130 0 50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Nasionalisme dan Karakter Bangsa Daya Manusia yang PENDIDIKAN nasionalisme nasionalisme PEMUDA DAN
melalui jalur Pendidikan ( Bantuan berkualitas PEMUDA DAN pendidikan pendidikan OLAHRAGA
Keuangan Provinsi ) OLAHRAGA (melalui lomba (melalui lomba
KABUPATEN ditingkat ditingkat
BLORA kabupaten dan kabupaten dan
tingkat propinsi) tingkat propinsi)
dan pengiriman dan pengiriman
peserta Jambore peserta Jambore
Nasionalisme Nasionalisme
tahun 2017 tahun 2017

1 1 22 67 Bantuan pengarusutamaan gender Mewujudkan kehidupan - Dinas Pendidikan Terlaksananya 50 guru BK Terlaksananya 50 guru BK 0 50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
(Bantuan Keuangan Provinsi) sosial dan politik dan pelatihan dan dan 50 pelatihan dan dan 50 PEMUDA DAN
kemasyarakatan yang Pemuda dan sosialisasi Siswa sosialisasi Siswa OLAHRAGA
tenteram , tertib dan Olahraga pencegahan pencegahan
aman Kabupaten Blora kekerasan Anak kekerasan Anak
sekolah berpektif sekolah berpektif
gender gender

1 1 22 78 Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa Mewujudkan kualitas - Dinas Pendidikan Terlaksananya 50 orang Terlaksananya 50 orang 0 150.000.000 0 150.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
(KWD) (Bantuan Keuangan Provinsi) kehidupan ekonomi Pelatihan Pelatihan PEMUDA DAN
masyarakat Pemuda dan Kecakapan Hidup Kecakapan Hidup OLAHRAGA
Olahraga bagi Pengangguran bagi Pengangguran
Kabupaten Blora Usia Produktif Usia Produktif

1 1 22 106 Bantuan Pengadaan APE PAUD Mewujudkan Sumber - TK Negeri Terwujudnya Alat 1 Terwujudnya Alat 1 0 10.000.000 0 10.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
(Bantuan Keuangan Provinsi) Daya Manusia yang Pembina Permainan Permainan PEMUDA DAN
berkualitas Randublatung Edukatif sesuai Edukatif sesuai OLAHRAGA
standar standar

1 1 22 108 Bantuan Penguatan Manajemen Desa Mewujudkan kualitas - Dinas Pendidikan Terlaksananya 10 Desa Terlaksananya 10 Desa 0 105.000.000 0 105.000.000 175.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Vokasi (Bantuan keuangan Provinsi) kehidupan ekonomi akses peningkatan Vokasi akses peningkatan Vokasi PEMUDA DAN
masyarakat Pemuda dan dan penguatan dan penguatan OLAHRAGA
Olahraga progam PNF di progam PNF di
Kabupaten Blora desa/kelurahan desa/kelurahan
vokasi vokasi

1 1 22 110 Bantuan Pengembangan Pusat Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 3 PKBM Terselenggaranya 3 PKBM 0 75.000.000 0 75.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kualitas dan kuantitas aktivitas aktivitas PEMUDA DAN
(Bantuan Keuangan Provinsi) sarana dan prasarana Pemuda dan pendidikan pendidikan OLAHRAGA
Olahraga masyarakat pada masyarakat pada
Kabupaten Blora Pusat Kegiatan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat Belajar Masyarakat

1 1 22 113 Bantuan Penyelenggaraan Paket A Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 5 kelompok Terselenggaranya 5 kelompok 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
(Bantuan Keuangan Provinsi ) Daya Manusia yang Pendidikan Pendidikan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Kesetaraan Paket A Kesetaraan Paket A OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora

1 1 22 114 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 5 kelompok Terselenggaranya 5 kelompok 0 60.000.000 0 60.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Paket B (Bantuan Keuangan Provinsi ) Daya Manusia yang Pendidikan Pendidikan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan Kesetaraan Paket B Kesetaraan Paket B OLAHRAGA
Olahraga
Kabupaten Blora

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 15


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 22 138 Bantuan Pengembangan Kelompok Mewujudkan kualitas - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 10 Terselenggaranya 10 0 75.000.000 0 75.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi kehidupan ekonomi rintisan Kelompok kelompok rintisan Kelompok kelompok PEMUDA DAN
masyarakat Pemuda dan Belajar Usaha (50 orang) Belajar Usaha (50 orang) OLAHRAGA
Olahraga pasca keaksaraan pasca keaksaraan
Kabupaten Blora lanjutan lanjutan

1 1 22 143 Bantuan Penguatan Kelembagaan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Terselenggaranya 5 LKP Terselenggaranya 5 LKP 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Kursus dan Pelatihan (LKP) (Bantuan kualitas dan kuantitas aktivitas aktivitas PEMUDA DAN
Keuangan Provinsi) sarana dan prasarana Pemuda dan pendidikan pendidikan OLAHRAGA
Olahraga masyarakat melalui masyarakat melalui
Kabupaten Blora kursus dan kursus dan
pelatihan pelatihan

1 1 22 146 Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi Mewujudkan Sumber - DINDIKPORA Menumbuhkan Siswa Menumbuhkan Siswa 0 30.000.000 0 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang KABUPATEN kecintaan siswa pemenang kecintaan siswa pemenang PEMUDA DAN
berkualitas BLORA terhadap lomba OSN, terhadap lomba OSN, OLAHRAGA
pariwisata / Objek O2SN, pariwisata / Objek O2SN,
wisata di Jawa FLS2N dan wisata di Jawa FLS2N dan
Tengah LCC Tengah LCC

1 1 22 150 Sosialisasi model pembinaan kepada - - Dinas Pendidikan Peningkatan 200 Peningkatan 200 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD Holistik Integratif(Bantuan Pemuda Dan Program Layanan Pengelola/ Program Layanan Pengelola/ PEMUDA DAN
Propinsi) Olahraga PAUD Pendidik PAUD Pendidik OLAHRAGA
Kabupaten Blora PAUD PAUD
1 1 22 151 Bantuan penguatan organisasi Mitra Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Meningkatkan 3 Meningkatkan 3 0 150.000.000 0 150.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD (Bantuan Propinsi) Daya Manusia yang layanan Organisasi Organisasi layanan Organisasi Organisasi PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda Dan Mitra PAUD Mitra Mitra PAUD Mitra OLAHRAGA
Olahraga PAUD PAUD
Kabupaten Blora

1 1 22 156 Bantuan Pengembangan Sarana Mewujudkan Sumber - TK Negeri Tersedianya sarana 1 Tersedianya sarana 1 0 115.000.000 0 115.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Prasarana PAUD (Banprov) Daya Manusia yang Pembina dan prasarana dan prasarana PEMUDA DAN
berkualitas Randublatung PAUD yang baik PAUD yang baik OLAHRAGA
dan memadai dan memadai
sesuai standar sesuai standar

1 1 22 211 Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Meningkatnya 5 Rintisan Meningkatnya 5 TBM 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS PENDIDIKAN
Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi Daya Manusia yang kesadaran TBM kesadaran PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan masyarakat masyarakat OLAHRAGA
Olahraga terhadap terhadap
Kabupaten Blora pentingnya budaya pentingnya budaya
baca baca

1 1 22 212 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Mewujudkan Sumber - DINAS Pelaksanaan 75 Pelaksanaan 75 0 75.000.000 0 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Pramuka Daya Manusia yang PENDIDIKAN kegiatan kursus kegiatan kursus PEMUDA DAN
berkualitas PEMUDA DAN mahir tingkat dasar mahir tingkat dasar OLAHRAGA
OLAHRAGA pramuka bagi pramuka bagi
KABUPATEN pemuda pramuka pemuda pramuka
BLORA

1 1 22 215 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Mewujudkan Sumber - KB Bellia UPTD Tersalurkannya 6 Tersalurkannya 6 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
PAUD Negeri (DAK Non Fisik 2017) Daya Manusia yang SKB bantuan bantuan PEMUDA DAN
berkualitas Kab. Blora, KB operasional operasional OLAHRAGA
Pembina, TK penyelenggaraan penyelenggaraan
Negeri PAUD Negeri PAUD Negeri
Pembina Blora 1,
TK
Negeri Pembina
Blora
2, TK Negeri
Pembina
Cepu dan TK
Negeri
Pembina
Randublatung.

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 16


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 0 0 815.000.000 815.000.000 1.015.000.000
SERTA KEPEMUDAAN
1 18 16 1 Pembinaan organisasi kepemudaan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya 175 Terwujudnya 175 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang organisasi organisasi PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan kepemudaan yang kepemudaan yang OLAHRAGA
Olahraga berperan berperan
Kab. Blora mendorong mendorong
pontensi dan peran pontensi dan peran
serta pemuda serta pemuda
dalam dalam
pembangunan pembangunan
bangsaO bangsaO

1 18 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan menyiapkan 115 menyiapkan 115 0 0 600.000.000 600.000.000 750.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
kepemimpinan Daya Manusia yang generasi muda generasi muda PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan menjadi pemimpin menjadi pemimpin OLAHRAGA
Olahraga yang arif dan yang arif dan
Kab. Blora bijaksana serta bijaksana serta
terbentuknya jiwa terbentuknya jiwa
kepemimpinan kepemimpinan
yang prefesional yang prefesional

1 18 16 3 Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya 125 Terwujudnya 125 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang sumber daya sumber daya PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan manusia yang manusia yang OLAHRAGA
Olahraga berkwalitas berkwalitas
Kab. Blora

1 18 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
lingkungan Daya Manusia yang pembinaan pembinaan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan pemuda dalam pemuda dalam OLAHRAGA
Olahraga menjaga menjaga
Kab. Blora lingkungan lingkungan

1 18 16 9 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terwujudnya 10 Terwujudnya 10 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang pelayanan yang pelayanan yang PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan maksimal maksimal OLAHRAGA
Olahraga
Kab. Blora
1 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA 0 0 225.000.000 225.000.000 300.000.000
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1 18 17 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Tercapainya 75 Tercapainya 75 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang program kegiatan program kegiatan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan pelatihan pelatihan OLAHRAGA
Olahraga kewirausahaan kewirausahaan
Kab. Blora yang berkwalitas yang berkwalitas

1 18 17 2 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Menumbuhkan 60 Menumbuhkan 60 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang jiwa jiwa PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan kewirausahaan kewirausahaan OLAHRAGA
Olahraga bagi pemuda bagi pemuda
Kab. Blora

1 18 17 3 Kelompok Usaha Pemuda Produktif Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Tercapainya 100 Tercapainya 100 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
(KUPP) Daya Manusia yang pelatihan pemuda pelatihan pemuda PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan dalam kelompok dalam kelompok OLAHRAGA
Olahraga usaha pemuda usaha pemuda
Kab. Blora produktif dalam produktif dalam
mengembangkan mengembangkan
jiwa jiwa
kewirausahaan dan kewirausahaan dan
menciptakan menciptakan
lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 17


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 18 20 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 1.490.000.000 1.490.000.000 1.735.000.000
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN Pembinaan dan
OLAH RAGA Pemasyarakatan
Olahraga
1 18 20 3 Pembibitan dan pembinaan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terkirimnya 25 Terkirimnya 25 0 0 250.000.000 250.000.000 275.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
olahragawan berbakat Daya Manusia yang peserta lomba peserta lomba PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan gerak jalan 28 km gerak jalan 28 km OLAHRAGA
Olahraga tingkat propinsi tingkat propinsi
Kab. Blora jawa tengah dan jawa tengah dan
terkirimnya terkirimnya
peserta peserta
pertandingan tenis pertandingan tenis
lapangan antar lapangan antar
dinas olahraga se- dinas olahraga se-
jawa tengah tahun jawa tengah tahun
2017 2017

1 18 20 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Invitasi bola voli 64 Invitasi bola voli 64 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
tingkat daerah Daya Manusia yang putra dan putri putra dan putri PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan antar sma/smk se antar sma/smk se OLAHRAGA
Olahraga kab. Blora dan kab. Blora dan
Kab. Blora Turnamen futsal Turnamen futsal
antar sma/smk se antar sma/smk se
kabupaten blora kabupaten blora
memperingati hari memperingati hari
jadi kab.Blora ke jadi kab.Blora ke
268 268

1 18 20 5 Peningkatan kesegaran jasmani dan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terlaksananya 1500 Terlaksananya 1500 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
rekreasi Daya Manusia yang lomba senam lomba senam PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan massal antar massal antar OLAHRAGA
Olahraga pelajar sd,smp dan pelajar sd,smp dan
Kab. Blora sma,Terkirimnya sma,Terkirimnya
peserta Upacara peserta Upacara
HAORNAS Tingkat HAORNAS Tingkat
Propinsi Jawa Propinsi Jawa
Tengah Tengah

1 18 20 6 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Terlaksananya 2565 Terlaksananya 2565 0 0 650.000.000 650.000.000 700.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang POPDA SD,SMP dan POPDA SD,SMP dan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan SMA sederajat dari SMA sederajat dari OLAHRAGA
Olahraga tingkat Kabupaten, tingkat Kabupaten,
Kab. Blora Eks. Karesidenan Eks. Karesidenan
dan Propinsi Jawa dan Propinsi Jawa
Tengah tahun 2017 Tengah tahun 2017

1 18 20 7 Pemassalan olahraga bagi pelajar, Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Lomba gerak jalan 1000 Lomba gerak jalan 1000 0 0 90.000.000 90.000.000 200.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
mahasiswa, dan masyarakat Daya Manusia yang dan lari 10 k dan lari 10 k PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan pelajar sd,smp ,sma pelajar sd,smp ,sma OLAHRAGA
Olahraga dan umum tingkat dan umum tingkat
Kab. Blora kabupaten blora kabupaten blora

1 18 20 9 Pengembangan dan pemanfaatan Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Pengiriman peserta 10 Pengiriman peserta 10 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
IPTEK olahraga sebagai pendorong Daya Manusia yang rapat koordinasi rapat koordinasi PEMUDA DAN
peningkatan prestasi olahraga berkualitas Pemuda dan dan validasi data dan validasi data OLAHRAGA
Olahraga Kepemudaan, Kepemudaan,
Kab. Blora olahraga dan olahraga dan
sarana prasarana sarana prasarana
olahraga olahraga

1 18 20 11 Pengembangan olahraga rekreasi Mewujudkan Sumber - Dinas Pendidikan Lomba kasti antar 1350 Lomba kasti antar 1350 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
Daya Manusia yang pelajar sd,smp dan pelajar sd,smp dan PEMUDA DAN
berkualitas Pemuda dan sma se kabupaten sma se kabupaten OLAHRAGA
Olahraga Blora tahun 2017 Blora tahun 2017
Kab. Blora

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 18


indikator kinerja Jenis SKPD Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 1.710.000.000 1.710.000.000 3.000.000.000
DAN PRASARANA OLAH RAGA
1 18 21 2 Peningkatan pembangunan sarana dan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Tribun kridosono 2 Tribun kridosono 2 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
prasarana olahraga kualitas dan kuantitas tindak lanjut tribun tindak lanjut tribun PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Pemuda dan , pengalihan indor , pengalihan indor OLAHRAGA
Olahraga pringgodani ke pringgodani ke
Kab. Blora todanan dan todanan dan
pembangunan pembangunan
stadion kridaloka stadion kridaloka
jepon jepon

1 18 21 6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pendidikan Pembelian 2 Pembelian 2 0 0 210.000.000 210.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PENDIDIKAN
dan prasarana olahraga kualitas dan kuantitas kebutuhan rutin kebutuhan rutin PEMUDA DAN
sarana dan prasarana Pemuda dan /berkala untuk /berkala untuk OLAHRAGA
Olahraga pemeliharaan pemeliharaan
Kab. Blora sarana dan sarana dan
prasarana serta prasarana serta
pengecatan nbesi pengecatan nbesi
atap GOR MUSTIKA atap GOR MUSTIKA

TOTAL 63.355.840.000 3.800.000.000 48.902.000.000 124.787.840.000 118.674.000.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 19


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN

indikator kinerja Jenis SKPD


Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.106.978.000 1.106.978.000 0
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat - - Dinas Kesehatan surat menyurat 204 surat surat menyurat 204 surat 0 0 7.000.000 7.000.000 0 1 DINAS
dapat dapat KESEHATAN
didistribusikan didistribusikan
dengan lancar dengan lancar
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber - - Dinas Kesehatan Terpenuhinya 1 Terpenuhinya 1 0 0 115.500.000 115.500.000 0 1 DINAS
daya air dan listrik keseluruhan keseluruhan KESEHATAN
tagihan telepon tagihan telepon
dan listrik dan listrik
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan - - Dinas Kesehatan Pembayaran 15 Pembayaran 15 0 0 18.000.000 18.000.000 0 1 DINAS
perizinan kendaraan perpanjangan perpanjangan KESEHATAN
dinas/operasional STNK DAN KIR STNK DAN KIR
kendaraan Dinas kendaraan Dinas
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi - - Dinas Kesehatan Tanggung jawab 1 Tanggung jawab 1 0 0 345.360.000 345.360.000 0 1 DINAS
keuangan karyawan karyawan menjadi KESEHATAN
menjadi besar besar
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - - Dinas Kesehatan Tersedianya 1 Tersedianya jasa 1 0 0 21.000.000 21.000.000 0 1 DINAS
jasa kebersihan kebersihan kantor KESEHATAN
kantor
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor - - Dinas Kesehatan Terpenuhinya 1 Terpenuhinya alat 12 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
alat tulis tulis kantor KESEHATAN
kantor
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan - - Dinas Kesehatan Tercukupinyablang 1tahun Tercukupinyablang 1 tahun 0 0 57.200.000 57.200.000 0 1 DINAS
penggandaan ko,A2,Buku
kendali,buku ko,A2,Buku KESEHATAN
keluar kendali,buku
masuk,kartu keluar
lebaran, masuk,kartu
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi - - Dinas Kesehatan Tercukupinya 1 Tercukupinya 1 0 0 11.000.000 11.000.000 0 1 DINAS
listrik/penerangan bangunan kantor komponen komponen KESEHATAN
instalasi instalasi listrik dan
listrik dan lampu penerangan
lampu
penerangan
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan - - Dinas Kesehatan Tersedianya 1 Tersedianya alat 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
perlengkapan kantor alat kelengkapan KESEHATAN
kelengkapan kantor
kantor
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan - - Dinas Kesehatan Terbayarnya 1 Terbayarnya 1 0 0 7.968.000 7.968.000 0 1 DINAS
peraturan perundang-undangan langganan langganan KESEHATAN
koran,majalah koran,majalah di
di lingungan lingungan Dinas
Dinas Kesehatan Kesehatan
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman - - Dinas Kesehatan Tercukupinya 1 Tercukupinya 1 0 0 56.800.000 56.800.000 0 1 DINAS
mamin mamin KESEHATAN
tamu,karyawan tamu,karyawan
dan rapat Dinas dan rapat Dinas
Kesehatan Kesehatan
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - Dinas Kesehatan Pembayaran SPPD 1tahun Pembayaran SPPD 1 tahun 0 0 252.150.000 252.150.000 0 1 DINAS
ke luar daerah bagi karyawan bagi karyawan KESEHATAN
yang yang
melaksanakan melaksanakan
tugas tugas
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - Dinas Kesehatan Pembayaran SPPD 1tahun Pembayaran SPPD 1 tahun 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS
ke dalam daerah bagi karyawan bagi karyawan KESEHATAN
yang yang
melaksanakan melaksanakan
tugas tugas
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 1.320.000.000 1.320.000.000 0
DAN PRASARANA APARATUR
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan - - Dinas Kesehatan Penyediaan 1 Penyediaan mobil 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
dinas/operasional mobil operasional KESEHATAN
operasional kegiatan
kegiatan pemberantasan
pemberantasan sarang nyamuk
sarang nyamuk
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung - - Dinas Kesehatan Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 225.000.000 225.000.000 0 1 DINAS
kantor peralatan dan peralatan dan KESEHATAN
perlengkapan perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 1
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 10 Pengadaan mebeler - - Dinas Kesehatan Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
mebelelar mebelelar kantor KESEHATAN
kantor yang yang memadai
memadai
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung - - Dinas Kesehatan Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
kantor gedung Kantor gedung Kantor KESEHATAN
Dinkes Dinkes
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala - - Dinas Kesehatan Tersedianya 15 Tersedianya biaya 15 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
kendaraan dinas/operasional biaya pemeliharaan KESEHATAN
pemeliharaan berkala mobil
berkala mobil operasional
operasional
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - - Dinas Kesehatan Tersedianya 4 Tersedianya biaya 5 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS
gedung kantor biaya pemeliharaan AC, KESEHATAN
pemeliharaan komputer, printer,
AC, komputer, laptop,
printer,
laptop,
0 0 2 31 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi - - Dinas Kesehatan Tersedianya 3 Tersedianya biaya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
air, listrik, dan telepon biaya pemeliharaan KESEHATAN
pemeliharaan instalasi listrik, air,
instalasi dan telepon
listrik, air,
dan telepon
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya 66 petugas 240.350.000 0 100.000.000 340.350.000 51.000.000
SUMBER DAYA APARATUR kwalitas SDM Puskesmas
Aparatur
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan Sumber - Dinas Kesehatan 1 20 bidan 1. Terlaksananya 20 bidan 100.000.000 0 0 100.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang Terlaksananya Pelatihan IVA Bagi KESEHATAN
berkualitas Pelatihan IVA Bidan
Bagi Bidan
- - Dinas Kesehatan 2 20 bidan 2. Terlaksananya 20 bidan 88.350.000 0 0 88.350.000 0 1 DINAS
Terlaksananya PPDG Don Bagi KESEHATAN
PPDG Don Bagi Bidan
Bidan
- - Dinas Kesehatan 3 20 Petugas 3. Terlaksananya 26 Petugas 52.000.000 0 0 52.000.000 0 1 DINAS
Terlaksananya Pusk. Pelatihan Rekam Pusk. KESEHATAN
Pelatihan Rekam Medis untuk
Medis untuk Puskesmas
Puskesmas
0 0 5 2 Sosialisasi peraturan perundang- Mewujudkan kehidupan - Dinas Kesehatan Tercapainya 4 kali Tercapainya 4 kali 0 0 50.000.000 50.000.000 51.000.000 1 DINAS
undangan sosial dan politik dan Kab.Blora Sosialisasi Sosialisasi KESEHATAN
kemasyarakatan yang Peraturan Peraturan
tenteram , tertib dan Perundang- Perundang-
aman Undangan Undangan
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi - - Dinas Kesehatan Pemantauan 3 Pemantauan 12 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
peraturan perundang-undangan pelaksanaan pelaksanaan KESEHATAN
peraturan ( peraturan (
Akreditasi BLUD Akreditasi BLUD
Permenkes 75 th Permenkes 75 th
2014) 2014)
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya sistem 0 0 122.000.000 122.000.000 55.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM pelaporancapaian
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN kinerja keuangan
KEUANGAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Mewujudkan - Dinas Kesehatan Penyusunan 3 Penyusunan 12 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyelenggaraan tata Kab
Blora Laporan Laporan KESEHATAN
pemerintahan yang baik Akuntabilitas, Akuntabilitas,
dan demokratis Laporaran Laporaran
Tahunan, Tahunan, Laporan
Laporan Bulanan Bulanan
0 0 6 2 Penyusunan laporan keuangan - - Dinas Kesehatan Tersusunnya 1 Tersusunnya 2 0 0 11.000.000 11.000.000 0 1 DINAS
semesteran SKPD laporan laporan keuangan KESEHATAN
keuangan semesteran tepat
semesteran waktu
tepat waktu
0 0 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir - - Dinas Kesehatan Tresusunnya 1 Tresusunnya 1 0 0 11.000.000 11.000.000 0 1 DINAS
tahun SKPD laporan laporan keuangang KESEHATAN
keuangang DKK DKK tepat waktu
tepat waktu
0 0 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana Mewujudkan kehidupan - Dinas Kesehatan Penyusunan 1 Penyusunan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 DINAS
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD sosial dan politik dan Kab.Blora Renstra Dinas Renstra Dinas KESEHATAN
kemasyarakatan yang Kesehatan Kesehatan
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0
KELANCARAN PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 2


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 9 1 Penyediaan honorarium tenaga - - Dinas Kesehatan Penyediaan 85 Penyediaan honor 12 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1 DINAS
kontrak daerah honor tenaga tenaga kontrak non KESEHATAN
kontrak non kesehatan
kesehatan
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
1 2 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN Tersedianya obat 0 0 515.000.000 515.000.000 0
KESEHATAN obatan dan
perbekalan
1 2 15 1 Pengadaan obat dan perbekalan Mewujudkan - Dinas Kesehatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
kesehatan penyelenggaraan tata pengadaan obat pengadaan obat KESEHATAN
pemerintahan yang baik dan perbekalan dan perbekalan
dan demokratis kesehatan untuk kesehatan untuk
menunjang menunjang
pelayanan pelayanan
kesehatan dasar kesehatan dasar di
di UPTD UPTD Puskesmas
Puskesmas dan dan reagensia
reagensia keamanan pangan
keamanan pangan di UPTD
di UPTD Laboratorium
Laboratorium Kesehatan Daerah
Kesehatan
Daerah
1 2 15 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi - - Dinas Kesehatan Validitas dan 34 Validitas dan 34 0 0 13.600.000 13.600.000 0 1 DINAS
komunitas dan rumah sakit akurasi data akurasi data aset KESEHATAN
aset persediaan persediaan
kefarmasian dan kefarmasian dan
perbekalan perbekalan
kesehatan di kesehatan di UPTD
UPTD Puskesmas, Puskesmas, UPTD
UPTD Gudang Gudang Farmasi,
Farmasi, UPTD UPTD Labkesda
Labkesda dan dan program
program
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 34 Terlaksananya 34 0 0 1.400.000 1.400.000 0 1 DINAS
mekanisme mekanisme KESEHATAN
koordinasi koordinasi teknis
teknis petugas petugas
1 2 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN Meningkatnya Seluruh 0 0 11.299.277.000 11.299.277.000 6.767.763.000
MASYARAKAT derajat kesehatan Rumah
masyarakat Sakit Tipe
C dan D di
Kabupaten
1 2 16 2 Pemeliharaan dan pemulihan - - Dinas Kesehatan Adanya 2 kali Adanya pertemuan 2 Kali 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
kesehatan pertemuan pertemuan Dokter/Petugas pertemuan KESEHATAN
Dokter/Petugas Jiwa Puskesmas
Jiwa Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Adanya 3 kali Adanya Pertemuan 3 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
Pertemuan Tim pertemuan Tim TPKJM pertemuan KESEHATAN
TPKJM
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya pertemuan 1 kali 0 0 6.600.000 6.600.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan pembinaan pertemuan KESEHATAN
pembinaan keluarga pasien
keluarga pasien jiwa pasca
jiwa pasca perawatan
perawatan
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya perjalanan 1 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
perjalanan kegiatan dinas dalam rangka kegiatan KESEHATAN
dinas dalam bintek kegiatan
rangka bintek pemeliharaan dan
kegiatan pemulihan
pemeliharaan kesehatan di
dan pemulihan Puskesmas (Tim
kesehatan di TPKJM)
Puskesmas (Tim
TPKJM)
- - Dinas Kesehatan Adanya 65 kali Adanya Pelayanan 65 kali 0 0 19.500.000 19.500.000 0 1 DINAS
Pelayanan PPPK kegiatan PPPK kegiatan KESEHATAN
1 2 16 11 Peningkatan pelayanan dan - - Dinas Kesehatan Adanya 6 kali Adanya pertemuan 6 kali 0 0 29.000.000 29.000.000 0 1 DINAS
penanggulangan masalah kesehatan pertemuan dalam pertemuan dalam rangka pertemuan KESEHATAN
rangka peningkatan
peningkatan pelayanan
pelayanan kesehatan dan
kesehatan dan penanggulangan
penanggulangan masalah kesehatan
masalah
kesehatan

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 3


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya monitoring 1 kali 0 0 8.463.000 8.463.000 0 1 DINAS
monitoring dan kegiatan dan evaluasi kegiatan KESEHATAN
evaluasi tentang pelayanan
tentang kesehatan dan
pelayanan penanggulangan
kesehatan dan masalah kesehatan
penanggulangan
masalah
kesehatan
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya 1 kali 0 0 37.092.000 37.092.000 0 1 DINAS
pembiayaan OJT kegiatan pembiayaan OJT kegiatan KESEHATAN
Petugas Petugas
Laboratorium Laboratorium
Puskesmas Puskesmas
1 2 16 12 Penyediaan biaya operasional dan - - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya penilaian 1 kali 0 0 13.500.000 13.500.000 0 1 DINAS
pemeliharaan penilaian Puskesmas, Dokter KESEHATAN
Puskesmas, dan Perawat
Dokter dan Berprestasi
Perawat
Berprestasi
- - Dinas Kesehatan Adanya 5 kali Adanya 5 kali 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS
pertemuan/rapat pertemuan pertemuan/rapat pertemuan KESEHATAN
koordinasi dan koordinasi dan
rapat rapat konsultasi
konsultasi teknis
teknis
- - Dinas Kesehatan Adanya 2 kali Adanya bimbingan 2 kali 0 0 66.000.000 66.000.000 0 1 DINAS
bimbingan teknis Operasional KESEHATAN
teknis Puskesmas
Operasional
Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Adanya study 1 kali Adanya study 1 kali 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS
pembelajaran pembelajaran KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Adanya honor 1 tahun Adanya honor 1 tahun 0 0 710.640.000 710.640.000 0 1 DINAS
Kabupaten Blora tenaga tenaga kesehatan KESEHATAN
kesehatan medis medis wiyata bakti
wiyata bakti
- - Dinas Kesehatan Adanya premi 1 Tahun Adanya premi JKN 1 Tahun 0 0 13.608.000 13.608.000 0 1 DINAS
JKN bagi tenaga bagi tenaga KESEHATAN
kesehatan medis kesehatan medis
wiyata bakti K2 wiyata bakti K2
1 2 16 13 Penyelenggaraan penyehatan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Terwujudnya 2 Terwujudnya 2 0 0 200.000.000 200.000.000 225.000.000 1 DINAS
lingkungan kualitas dan kuantitas Kab.
Blora kegiatan kegiatan KESEHATAN
sarana dan prasarana pengawasan pengawasan
kualitas kualitas makanan
makanan dan dan kualitas air
kualitas air minum dan air
minum dan air bersih
bersih
1 2 16 17 Pelayanan Kesehatan gratis di Mewujudkan pemenuhan - Kab Blora Tersedianya 12 Tersedianya dana 12 0 0 6.000.000.000 6.000.000.000 6.500.000.000 1 DINAS
puskesmas kualitas dan kuantitas dana subsidi subsidi pelayanan KESEHATAN
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di
kesehatan di Puskesmas
Puskesmas
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 8050 Adanya jasa 8050 0 0 966.000.000 966.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan rawat pelayanan rawat KESEHATAN
sarana dan prasarana inap inap
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 2500 Adanya jasa 2500 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan KESEHATAN
sarana dan prasarana persalinan persalinan
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 1 Adanya jasa 1 0 0 249.863.000 249.863.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan rujukan KESEHATAN
sarana dan prasarana rujukan
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 2500 Adanya jasa 2500 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan ANC pelayanan ANC KESEHATAN
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 2500 Adanya jasa 2500 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan PNC pelayanan PNC KESEHATAN
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 1300 Adanya jasa 1300 0 0 19.500.000 19.500.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan KB pelayanan KB KESEHATAN
sarana dan prasarana suntik suntik
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 260 Adanya jasa 260 0 0 26.000.000 26.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan KB pelayanan KB IUD KESEHATAN
sarana dan prasarana IUD
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 360 Adanya jasa 360 0 0 36.000.000 36.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan KB pelayanan KB KESEHATAN
sarana dan prasarana inplant inplant
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 2 Adanya pertemuan 2 0 0 27.784.000 27.784.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pertemuan evaluasi JKN non KESEHATAN
sarana dan prasarana evaluasi JKN kapitasi
non kapitasi
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 4
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya jasa 1300 Adanya jasa 1300 0 0 32.500.000 32.500.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pelayanan IVA pelayanan IVA KESEHATAN
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 3 Adanya pertemuan 3 0 0 41.633.000 41.633.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pertemuan koordinasi JKN non KESEHATAN
sarana dan prasarana koordinasi JKN kapitasi
non kapitasi
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 50 Adanya verifikasi 50 0 0 30.720.000 30.720.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas verifikasi pasien JKN non KESEHATAN
sarana dan prasarana pasien JKN non kapitasi,
kapitasi, bimbingan teknis
bimbingan pertanggungjawab
teknis an kegiatan non
pertanggungjawab kapitasi
an
kegiatan non
kapitasi
1 2 16 101 Pelayanan Kesehatan Tradisional - - Dinas Kesehatan Adanya klinik 2 klinik Adanya klinik 2 klinik 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
saintifikasi saintifikasi jamu KESEHATAN
jamu dan klinik dan klinik
pelayanan pelayanan
kesehatan kesehatan
tradisional tradisional
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya pembinaan 1 kali 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
pembinaan kegiatan saintifikasi jamu kegiatan KESEHATAN
saintifikasi dan pelayanan
jamu dan kesehatan
pelayanan tradisional
kesehatan puskesmas
tradisional
puskesmas
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya pelatihan 1 kali 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
pelatihan kegiatan saintifikasi jamu kegiatan KESEHATAN
saintifikasi bagi tenaga
jamu bagi kesehatan
tenaga Puskesmas
kesehatan
Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Adanya 1 kali Adanya pelatihan 1 kali 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
pelatihan kegiatan akupresure bagi kegiatan KESEHATAN
akupresure bagi tenaga kesehatan
tenaga Puskesmas
kesehatan
Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Adanya 2 kali Adanya pertemuan 2 Kali 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan petugas batra pertemuan KESEHATAN
petugas batra Puskesmas
Puskesmas
1 2 16 102 Kegiatan penyediaan biaya Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 3 Adanya pertemuan 3 0 0 53.730.000 53.730.000 0 1 DINAS
pendampingan pelayanan kesehatan kualitas dan kuantitas pertemuan koordinasi KESEHATAN
sarana dan prasarana koordinasi program JKN
program JKN
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 2 Adanya pertemuan 2 0 0 22.026.000 22.026.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pertemuan evaluasi JKN KESEHATAN
sarana dan prasarana evaluasi JKN
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 3 Adanya pertemuan 3 0 0 24.744.000 24.744.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pertemuan teknis tim KESEHATAN
sarana dan prasarana teknis tim koordinasi JKN
koordinasi JKN Kab. Blora
Kab. Blora
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 2 Adanya pertemuan 2 0 0 17.420.000 17.420.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas pertemuan linsek/linpro KESEHATAN
sarana dan prasarana linsek/linpro sosialisasi PBI
sosialisasi PBI daerah
daerah
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 60 Adanya verifikasi 60 0 0 42.080.000 42.080.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas verifikasi pasien maskin KESEHATAN
sarana dan prasarana pasien maskin yang mendapat
yang mendapat pelayanan
pelayanan kesehatan di
kesehatan di FKTP/FKTL,
FKTP/FKTL, pelaporan JKN,
pelaporan JKN, bimbingan teknis
bimbingan pertanggungjawab
teknis an kegiatan JKN
pertanggungjawab
an
kegiatan JKN

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 5


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 16 103 Pelayanan kesehatan anak usia Mewujudkan Sumber - DINAS Peningkatan 26 Peningkatan 26 0 0 7.359.000 7.359.000 0 1 DINAS
sekolah dan remaja Daya Manusia yang KESEHATAN kompetensi kompetensi KESEHATAN
berkualitas petugas dalam petugas dalam
penjaringan penjaringan anak
anak sekolah sekolah dan remaja
dan remaja dan dan penanganan
penanganan Kekerasan
Kekerasan terhadap anak dan
terhadap anak remaja
dan remaja
Mewujudkan Sumber - DINAS Peningkatan 500 Peningkatan 500 0 0 33.374.000 33.374.000 42.763.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN pengetahuan pengetahuan anak KESEHATAN
berkualitas anak usia usia sekolah dan
sekolah dan remaja tentang
remaja tentang pelayanan
pelayanan Kesehatan Peduli
Kesehatan Remaja dan
Peduli Remaja penanganan
dan penanganan Kekerasan
Kekerasan Terhadap Anak
Terhadap Anak
Mewujudkan Sumber - DINAS Peningkatan 500 Peningkatan 500 0 0 14.641.000 14.641.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN pengetahuan pengetahuan anak KESEHATAN
berkualitas anak usia usia sekolah dan
sekolah dan remaja tentang
remaja tentang pelayanan
pelayanan Kesehatan Peduli
Kesehatan Remaja dan
Peduli Remaja penanganan
dan penanganan Kekerasan
Kekerasan Terhadap Anak
Terhadap Anak
1 2 16 104 Upaya kesehatan olahraga - - Dinas Kesehatan Adanya 2 kali Adanya pertemuan 2 Kali 0 0 5.434.000 5.434.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan petugas kesehatan pertemuan KESEHATAN
petugas Olahraga
kesehatan
Olahraga
- - Dinas Kesehatan Adanya 2 kali Adanya 2 kali 0 0 16.066.000 16.066.000 0 1 DINAS
pemeriksaan pemeriksaa pemeriksaan pemeriksaa KESEHATAN
kesehatan bagi n bagi 100 kesehatan bagi n bagi 100
pegawai di orang pegawai di orang
Lingkungan Lingkungan Dinas
Dinas Kabupaten Kabupaten Blora
Blora
- - Dinas Kesehatan Adanya kegiatan 40 kali Adanya kegiatan 40 kali 0 0 8.000.000 8.000.000 0 1 DINAS
kesehatan kegiatan kesehatan olahraga kegiatan KESEHATAN
olahraga bagi bagi karyawan
karyawan Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan Kab. Kab. Blora
Blora
1 2 16 105 Pembinaan, Pengelolaan dan - - Dinas Kesehatan Cakupan Rumah 2 Rumah Cakupan Rumah 2 Rumah 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Pengawasan Fasilitas Kesehatan Sakit di Sakit Sakit di Kabupaten Sakit KESEHATAN
Rujukan di Kabupaten Kabupaten yang yang terakreditasi
terakreditasi berjenjang tiap
berjenjang tiap tahun 1 (satu)
tahun 1 (satu) Rumah Sakit
Rumah Sakit
1 2 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN Pengawasan obat - 0 0 105.000.000 105.000.000 0
MAKANAN obtan dan
makanan
1 2 17 2 Peningkatan pengawasan keamanan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 24 Terlaksananya 24 0 0 9.756.000 9.756.000 0 1 DINAS
pangan dan bahan berbahaya sweeping produk sweeping produk KESEHATAN
makanan minuman makanan minuman
dalam kemasan
dalam kemasan yang tidak layak
yang tidak edar atau tidak
layak edar atau layak konsumsi di
tidak layak sarana distribusi
konsumsi di makanan minuman
sarana
distribusi
makanan minuman

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 6


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 15 0 0 13.137.000 13.137.000 0 1 DINAS
pembinaan pembinaan kantin KESEHATAN
kantin sekolah sekolah dasar dan
dasar dan pengawasan serta
pengawasan pengambilan
serta sample pangan
pengambilan jajanan anak
sample pangan sekolah (PJAS) di
jajanan anak lingkungan sekolah
sekolah (PJAS) dasar
di lingkungan
sekolah dasar
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 15 0 0 4.635.000 4.635.000 0 1 DINAS
pengawasan dan pengawasan dan KESEHATAN
pembinaan jamu pembinaan jamu
tradisional tradisional yang
yang kadaluwarsa atau
kadaluwarsa mengandung
atau mengandung bahan berbahaya
bahan berbahaya atau bahan mikia
atau bahan obat di depot jamu
mikia obat di tradisional
depot jamu
tradisional
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 6 Terlaksananya 6 0 0 2.472.000 2.472.000 0 1 DINAS
pengawasan dan pengawasan dan KESEHATAN
pemeriksaan pemeriksaan
sample bahan sample bahan atau
atau makanan makanan minuman
minuman kadaluwarsa atau
kadaluwarsa tidak layak
atau tidak konsumsi serta
layak konsumsi mengandung
serta bahan berbahaya
mengandung yang beredar atau
bahan berbahaya
dijual di pasar
yang beredar
tradisonal
atau dijual di
pasar
tradisonal
1 2 17 5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 26 Terlaksananya 26 0 0 18.484.000 18.484.000 0 1 DINAS
pembinaan pembinaan teknis KESEHATAN
teknis pengelolaan
pengelolaan obat/aset
obat/aset persediaan
persediaan kefarmasian dan
kefarmasian dan perbekalan
perbekalan kesehatan dan
kesehatan dan pelayanan
pelayanan kefarmasian di
kefarmasian di UPTD Puskesmas
UPTD Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 7 Terlaksananya 7 0 0 4.863.000 4.863.000 0 1 DINAS
pembinaan pembinaan teknis KESEHATAN
teknis pengelolaan dan
pengelolaan dan pelayanan
pelayanan kefarmasian di
kefarmasian di Apotek
Apotek
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 55 Terlaksananya 55 0 0 10.270.000 10.270.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan KESEHATAN
koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi konsultasi
pengelolaan dan pengelolaan dan
pelayanan pelayanan
kefarmasian di kefarmasian di
Apotek bagi Apotek bagi
Asisten Asisten Apoteker
Apoteker di di wilayah
wilayah kabupaten Blora
kabupaten Blora

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 7


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 65 Terlaksananya 65 0 0 22.270.000 22.270.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan KESEHATAN
koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi konsultasi
pengelolaan dan pengelolaan dan
pelayanan pelayanan
kefarmasian di kefarmasian di
Apotek bagi Apotek bagi
Apoteker Apoteker
Pengelola Pengelola Apotek
Apotek di di wilayah
wilayah
kabupaten Blora
kabupaten Blora
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 19.113.000 19.113.000 0 1 DINAS
penghapusan dan penghapusan dan KESEHATAN
pemusnahan obat pemusnahan obat
rusak atau rusak atau
kadaluwarsa di kadaluwarsa di
lingkungan lingkungan Dinas
Dinas Kesehatan Kesehatan
Kabupaten Blora Kabupaten Blora
sesuai sesuai peraturan
peraturan perundang-
perundang- undangan yang
undangan berlaku dan untuk
yang berlaku
melindungi
dan untuk
masyarakat dari
melindungi
bahaya yang
masyarakat dari
disesbabkan
bahaya yang
disesbabkan
1 2 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN Penyuluhan dan 0 0 710.003.570 710.003.570 0
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT promosi kesehatan

1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan - - Dinas Kesehatan Meningkatkan 26 Meningkatkan 26 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
informasi sadar hidup sehat pengetahuan Puskesmas pengetahuan Puskesmas KESEHATAN
masyarakat masyarakat untuk
untuk hidup hidup sehat
sehat melalui melalui media
media promosi promosi Baliho,
Baliho, Spanduk, Banner,
Spanduk, Poster, Kalender
Banner, Poster, dan
Kalender dan Leafletkesehatan
Leafletkesehatan
- - 10 Puskesmas Tersedianya 6 Tersedianya media 6 0 0 185.003.570 185.003.570 0 1 DINAS
Rawat Inap dan media penyuluhan KESEHATAN
Dinas Kesehatan penyuluhan berupa radio sport
berupa radio di Puskesmas
sport di
Puskesmas
1 2 19 2 Penyuluhan masyarakat pola hidup - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 295 Terlaksananya 295 desa 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
sehat Pelaksanaan Pelaksanaan KESEHATAN
Lomba PHBS Tk. Lomba PHBS Tk.
Kab. dan Kab. dan Propinsi,
Propinsi, Pertemuan Petugas
Pertemuan Kes, Rakor
Petugas Kes, Promkes dan
Rakor Promkes Pemberdayaan
dan masyarakat serta
Pemberdayaan Pengiriman
masyarakat peserta Diklat FKD
serta di Tingkat Propinsi
Pengiriman Jateng.
peserta Diklat
FKD di Tingkat
Propinsi
Jateng.
1 2 19 3 Peningkatan pemanfaatan sarana - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 295 desa Terlaksananya 295 desa 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
kesehatan pendataan Desa pendataan Desa KESEHATAN
Siaga di Siaga di seluruh
seluruh desa, desa, dan
dan terbinanya terbinanya
pengurus dan pengurus dan
anggota FKD anggota FKD dalam
dalam pengembangan
pengembangan desa siaga aktif di
desa siaga Kab. Blora.
aktif di Kab.
Blora.
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 8
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 19 4 Peningkatan pendidikan tenaga - - Terlaksanannya 295 desa Terlaksanannya 295 desa 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
penyuluh kesehatan Refresing Refresing Kader KESEHATAN
Kader Kesehatan Kesehatan Desa
Desa Siaga dan Siaga dan PHBS
PHBS
1 2 19 5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - Terlaksananya 26 Terlaksananya 26 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
kegiatan Puskesmas kegiatan Puskesmas KESEHATAN
monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi kegitan
kegitan Promkes Promkes dan
dan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat di
masyarakat di wilayah Kab. Blora
wilayah Kab.
Blora
1 2 19 6 Peningkatan upaya kesehatan kerja - - Terlaksananya 26 Terlaksananya 26 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Penyuluhan Puskesmas Penyuluhan Puskesmas KESEHATAN
kesehatan bagi kesehatan bagi
pekerja sektor pekerja sektor
formal dan formal dan
informal informal terkait
terkait Upaya Upaya kesehatan
kesehatan Kerja Kerja dan
dan terbentuknya Pos
terbentuknya UKK di masing-
Pos UKK di masing
masing-masing
Industri/home
Industri/home
industri di wilayah
industri di
Kab. Blora
wilayah Kab.
Blora
1 2 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Meningkatnya gizi 0 0 743.100.000 743.100.000 0
MASYARAKAT masyarakat
1 2 20 1 Penyusunan peta informasi - - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 26 Petugas Terlaksanaya 26 Petugas 0 0 8.650.000 8.650.000 0 1 DINAS
masyarakat kurang gizi kegiatan Ekpose Gizi kegiatan Ekpose Gizi KESEHATAN
data dan data dan
Koordinasi Koordinasi hasil
hasil pemetaan pemetaan daerah
daerah rawan rawan gizi
gizi
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 400 sampel Terlaksananya 400 sampel 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS
Pemeriksaan SHK Pemeriksaan SHK KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 295 desa Terlaksananya 295 desa 0 0 8.850.000 8.850.000 0 1 DINAS
Surveilans Ibu Surveilans Ibu KESEHATAN
Hamil KEK dan Hamil KEK dan
Anemia Anemia
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 440 Terlaksananya 440 0 0 13.200.000 13.200.000 0 1 DINAS
surveilans surveilans GAKI, KESEHATAN
GAKI, Gizi Gizi Buruk dan
Buruk dan Stunting balita
Stunting balita
1 2 20 2 Pemberian tambahan makanan dan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 6 kali Terlaksananya 6 kali 0 0 120.000.000 120.000.000 0 1 DINAS
vitamin pembelian susu pembelian susu utk KESEHATAN
utk balita gizi balita gizi Buruk ,
Buruk , Kurang Kurang dan MP.ASI
dan MP.ASI
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 2 kali Terlaksanaya 2 kali 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
pembelian susu pembelian susu utk KESEHATAN
utk remaja remaja putri , ibu
putri , ibu hamil KEK dan
hamil KEK dan Anemia
Anemia
1 2 20 3 Penanggulangan kurang energi protein - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 1 kali Terlaksananya 1 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
(KEP), anemia, gizi buruk, gangguan lomba nurisionis KESEHATAN
akibat kurang yodium (GAKY), kurang lomba teladan
vitamin A, dan kekurangan zat gizi nurisionis
mikro lainnya teladan
- - Dinas Kesehatan Meningkatnya 1 kali Meningkatnya 1 kali 0 0 56.000.000 56.000.000 0 1 DINAS
kapasitas kapasitas pentugas KESEHATAN
pentugas dalam dalam PMBA
PMBA
- - Dinas Kesehatan Terawatnya 20 kasus Terawatnya 20 kasus 0 0 33.200.000 33.200.000 0 1 DINAS
penderita Gizi penderita Gizi KESEHATAN
Buruk Buruk
- - Dinas Kesehatan Terawatnya 20 kasus Terawatnya 20 kasus 0 0 33.200.000 33.200.000 0 1 DINAS
penderita kasus penderita kasus KESEHATAN
Gizi Buruk Gizi Buruk

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 9


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Terperiksanya 295 desa Terperiksanya 295 desa 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
Garam beriodium Garam beriodium KESEHATAN
secara secara kualitatif
kualitatif
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 600 sampel Terlaksanaya 600 sampel 0 0 60.000.000 60.000.000 0 1 DINAS
pemeriksaan UEI pemeriksaan UEI KESEHATAN
(Urine (Urine Ekskresi
Ekskresi Iodium Iodium ) anak
) anak sekolah sekolah dasar
dasar
- - Dinas Kesehatan Pengadaan Alat 6 paket Pengadaan Alat 6 paket 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
dan sarana dan sarana KESEHATAN
penunjang penunjang
kegiatan gizi kegiatan gizi
- - Dinas Kesehatan Pemeriksaan 50 kasus Pemeriksaan 50 kasus 0 0 65.000.000 65.000.000 0 1 DINAS
Suspect GAKI Suspect GAKI KESEHATAN
1 2 20 4 Pemberdayaan masyarakat untuk - - Dinas Kesehatan Terbentuknya 6 lokasi Terbentuknya Pos 6 lokasi 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
pencapaian keluarga sadar gizi Pos ASI ASI Eksklusif desa KESEHATAN
Eksklusif desa
- - Dinas Kesehatan Tersosialisasinya 2 kali Tersosialisasinya 2 kali 0 0 5.000.000 5.000.000 0 1 DINAS
sistem program sistem program KESEHATAN
posyanduQu posyanduQu
1 2 20 5 Peningkatan gizi lebih - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 6 kali Terlaksananya 6 kali 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS
orientasi gizi orientasi gizi anak KESEHATAN
anak sekolah sekolah dan
dan keamanan keamanan pangan
pangan
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 1 kali Terlaksanaya 1 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
seminar seminar kesehatan KESEHATAN
kesehatan
1 2 20 6 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 2kali Terlaksananya 2kali 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
kegiatan kegiatan KESEHATAN
monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi program
program gizi gizi
1 2 21 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan 0 0 392.000.000 392.000.000 350.000.000
LINGKUNGAN SEHAT kesehatan
lingkungan
1 2 21 1 Pengkajian pengembangan lingkungan Mewujudkan Sumber - Dinas Kesehatan Peningkatan SDM 30 Peningkatan SDM 30 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
sehat Daya Manusia yang Kab.
Blora petugas petugas sanitarian KESEHATAN
berkualitas sanitarian
1 2 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan Mewujudkan kehidupan - Kec. Blora Kota Terselenggarakann 15 Terselenggarakann 15 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1 DINAS
sehat sosial dan politik dan ya
penyuluhan CTPS ya penyuluhan KESEHATAN
kemasyarakatan yang di Kec. Blora CTPS di Kec. Blora
tenteram , tertib dan Kota Kota
1 2 21 3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Mewujudkan kehidupan - Desa STBM Terselenggarakann 26 Terselenggarakann 26 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 DINAS
sosial dan politik dan ya
sosialisasi ya sosialisasi PJB KESEHATAN
kemasyarakatan yang PJB
1 2 21 4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan kehidupan - Dinas Kesehatan Terwujudnya 26 Terwujudnya 26 0 0 37.000.000 37.000.000 40.000.000 1 DINAS
sosial dan politik dan Kabupaten Blora kegiatan kegiatan KESEHATAN
kemasyarakatan yang monitoring, monitoring,
tenteram , tertib dan evaluasi dan evaluasi dan
aman pelaporan pelaporan
1 2 21 5 Program Percepatan Sanitasi Mewujudkan kehidupan - Se kab. Blora Terselenggarakann Terselenggarakann 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 DINAS
Pemukiman (PPSP) sosial dan politik dan ya
kegiatan ya kegiatan KESEHATAN
kemasyarakatan yang validasi validasi sanitasi se
tenteram , tertib dan sanitasi se Kab. Blora
aman Kab. Blora
1 2 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Pencegahan dan 0 0 1.807.340.000 1.907.840.000 1.976.840.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT penanggulangan
MENULAR penyakit menular
1 2 22 1 Penyemprotan/fogging sarang - - Dinas Kesehatan Terlaksanya 285 Terlaksanya 100 0 0 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1 DINAS
nyamuk fogging fogging KESEHATAN
1 2 22 2 Pengadaan alat fogging dan bahan- - - Dinas Kesehatan Tersedianya 525 Tersedianya 100 0 0 100.000.000 100.000.000 10.000.000 1 DINAS
bahan fogging Kabupaten Blora Pestisida Untuk Pestisida Untuk KESEHATAN
Fogging Fogging
- - Dinas Kesehatan Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Swingfog Swingfog KESEHATAN
1 2 22 3 Pengadaan vaksin penyakit menular - - Dinas Kesehatan Tersedianya 2000 Tersedianya vaksin 95 0 0 75.000.000 150.000.000 80.000.000 1 DINAS
vaksin Hepatitis B KESEHATAN
Hepatitis B Rekombinan
Rekombinan
1 2 22 4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan - - Dinas Kesehatan Terselenggaranya 30 Terselenggaranya 100 0 0 10.500.000 10.500.000 10.500.000 1 DINAS
anak sekolah pelatihan pelatihan safety KESEHATAN
safety injection bagi
injection bagi pelaksana
pelaksana imunisasi
imunisasi

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 10


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 150.000.000 150.000.000 300.000.000 1 DINAS
vaccine vaccine KESEHATAN
refrigerator refrigerator
- - Dinas Kesehatan Tersedianya 95 Tersedianya 95 0 0 211.850.000 211.850.000 211.850.000 1 DINAS
vaccine carrier vaccine carrier KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 25 Terlaksananya 98 0 0 54.490.000 54.490.000 54.490.000 1 DINAS
monitoring dan monitoring dan KESEHATAN
evaluasi evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan BIAS
BIAS
1 2 22 5 Pelayanan pencegahan dan - - Dinas Kesehatan Tersedianya 3 Tersedianya 100 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1 DINAS
penanggulangan penyakit menular Kabupaten Blora Makanan Makanan KESEHATAN
Tambahan Tambahan
Penderita MDR Penderita MDR
- - Dinas Kesehatan Terlaksanya 2 Terlaksanya 2 0 0 32.619.000 32.619.000 32.619.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Pertemuan M0nev Pertemuan M0nev KESEHATAN
TB/Kusta TB/Kusta
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 15 Terlaksanaya 15 0 0 33.750.000 33.750.000 33.750.000 1 DINAS
kabupaten Blora Kegiatan RVS Kegiatan RVS KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 15 0 0 33.750.000 33.750.000 33.750.000 1 DINAS
kabupaten Blora Screening Tb di Screening Tb di KESEHATAN
Desa Desa
- - Dinas Keshatan Terlaksananya 10 Terlaksananya 10 0 0 7.100.000 7.100.000 7.100.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Rujukan Rujukan Penderita KESEHATAN
Penderita Kusta Kusta Ke RS
Ke RS Donorejo-Jepara
Donorejo-Jepara
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 4 Terlaksananya 4 0 0 2.120.000 2.120.000 2.120.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Pengiriman Pengiriman Sample KESEHATAN
Sample Spes Spes dahak Ke
dahak Ke BKPM BKPM Pati
Pati
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 2.130.000 2.130.000 2.130.000 1 DINAS
Kabupaten Blora RUjukan Suspek RUjukan Suspek TB- KESEHATAN
TB-MDR ke Rs MDR ke Rs
dr.Karyadi dr.Karyadi
Semarang Semarang
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 6 Terlaksananya 6 0 0 4.260.000 4.260.000 4.260.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Pengambilan Pengambilan KESEHATAN
Logistik Logistik TB/Kusta
TB/Kusta Ke Ke Semarang dan
Semarang dan Konsultasi
Konsultasi Program TB/kusta
Program
TB/kusta
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 9364 Terlaksananya 9364 0 0 15.546.000 15.546.000 15.546.000 1 DINAS
kabupaten Blora Cetak Lieflet Cetak Lieflet TB KESEHATAN
TB dan Kusta dan Kusta
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 5 Terlaksananya 5 0 0 11.250.000 11.250.000 11.250.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Kegiatan KPD Kegiatan KPD KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 28 Terlaksanaya 28 0 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Supervisi Prog Supervisi Prog KESEHATAN
Tb/Kusta Tb/Kusta
- - Dinas Kesehatan Tersedianya 5 Tersedianya 5 0 0 7.875.000 7.875.000 7.875.000 1 DINAS
kabupaten Blora Peralatan bantu Peralatan bantu KESEHATAN
kecacatan dan kecacatan dan alat
alat perawatan perawatan kusta
kusta
1 2 22 6 Pencegahan penularan penyakit - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 60 Terlaksananya 60 0 0 70.800.000 70.800.000 70.800.000 1 DINAS
endemik/epidemik Kabupaten Blora Penyuluhan Penyuluhan KESEHATAN
HIV/AIDS di HIV/AIDS di
SLTP/SLTA/Lokali SLTP/SLTA/Lokali
sasi sasi
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 4 Terlaksananya 100 0 0 14.500.000 14.500.000 14.500.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Penyuluhan Pada Penyuluhan Pada KESEHATAN
ODHA ODHA
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 20 Terlaksananya 100 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Pemeriksaan CD Pemeriksaan CD 4 KESEHATAN
4 Pada ODHA Pada ODHA
- - Dinas Kesehatan Terlaksanya VCT 4 Terlaksanya VCT 4 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Mobile Mobile KESEHATAN
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 15 0 0 32.550.000 32.550.000 32.550.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Pembentukan Pembentukan KESEHATAN
Posbindu Posbindu
- - Dinas Kesehatan Terlaksanaya 4 Terlaksanaya Serro 4 0 0 7.650.000 7.650.000 7.650.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Serro Survey Survey KESEHATAN

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 11


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 22 8 Peningkatan imunisasi - - Dinas Kesehatan Prosentase 251 Prosentase 40 0 0 200.000.000 200.000.000 500.000.000 1 DINAS
desa/kelurahan desa/kelurahan KESEHATAN
yang mencapai yang mencapai 80
80 % imunisasi % imunisasi dasar
dasar lengkap lengkap pada bayi
pada bayi
1 2 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi - - Dinas Kesehatan Tersedianya 60 Tersedianya 11643 0 0 25.500.000 51.000.000 30.000.000 1 DINAS
dan edukasi (KIE) pencegahan dan banner Penyakit banner Penyakit KESEHATAN
pemberantasan penyakit yang Dapat yang Dapat
Dicegah dengan Dicegah dengan
Imunisasi Imunisasi (PD3I)
(PD3I)
1 2 22 11 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 100 0 0 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1 DINAS
Kabupaten Blora Monev Program Monev Program KESEHATAN
Bidang P2PLP Bidang P2PLP
1 2 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan - - Dinas Kesehatan Pencegahan 16 Pencegahan 16 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Penyakit Tidak Menular penyakit tidak penyakit tidak KESEHATAN
menular menular meliputi
meliputi penyakit
penyakit cardiovaskuler,
cardiovaskuler, DM, kanker dan
DM, kanker dan penyakit ganguan
penyakit mental
ganguan mental
1 2 23 PROGRAM STANDARISASI Pelayanan 12 bulan 0 0 711.580.000 711.580.000 0
PELAYANAN KESEHATAN kesehatan
masyarakat yang
memenuhi standar

1 2 23 1 Penyusunan standar pelayanan - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 7 Terlaksananya self 7 0 0 38.622.400 38.622.400 0 1 DINAS
kesehatan self assessmen assessmen dan KESEHATAN
dan penyusunan penyusunan POA
POA Akreditasi Akreditasi di
di Puskesmas Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 7 Terlaksananya 7 0 0 17.990.000 17.990.000 0 1 DINAS
workshop workshop KESEHATAN
penggalangan penggalangan
komitmen dan komitmen dan
pemahaman pemahaman
standart dan standart dan
instrumen instrumen
akreditasi akreditasi
puskesmas puskesmas
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 7 Terlaksananya 7 0 0 155.432.600 155.432.600 0 1 DINAS
pendampingan pendampingan KESEHATAN
penyusunan penyusunan
dokumen dokumen
akreditasi akreditasi
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 7 Terlaksananya pre 7 0 0 60.480.000 60.480.000 0 1 DINAS
pre assessmen assessmen survey KESEHATAN
survey akreditasi
akreditasi puskesmas
puskesmas
- - Dinas Kesehatan terlaksananya 7 terlaksananya 7 0 0 39.900.000 39.900.000 0 1 DINAS
persiapan persiapan KESEHATAN
penyusunan penyusunan
dokumen dokumen
akreditasi akreditasi
puskesmas tahun puskesmas tahun
2018 2018
- - Dinas Kesehatan Koordinasi 12 Koordinasi 12 0 0 43.200.000 43.200.000 0 1 DINAS
Akreditasi Akreditasi KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Penilaian 7 Penilaian 7 0 0 191.955.000 191.955.000 0 1 DINAS
Akreditasi Akreditasi KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas
1 2 23 2 Evaluasi dan pengembangan standar - - Dinas Kesehatan Persiapan 7 Persiapan 7 0 0 9.660.000 9.660.000 0 1 DINAS
pelayanan kesehatan Penilaian Penilaian KESEHATAN
Akreditasi Akreditasi
Puskesmas Puskesmas
- - Dinas Kesehatan Pendampingan 7 Pendampingan 7 0 0 24.150.000 24.150.000 0 1 DINAS
Penilaian Penilaian KESEHATAN
Akreditasi Akreditasi
Puskesmas Tahun Puskesmas Tahun
2017 2017
- - Dinas Kesehatan Penilaian Audit 19 Penilaian Audit 19 0 0 15.990.000 15.990.000 0 1 DINAS
Eksternal Eksternal KESEHATAN
Akreditasi Akreditasi
Puskesmas Puskesmas
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 12
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Dinas Kesehatan Pembahasan 7 Pembahasan hasil 7 0 0 1.200.000 1.200.000 0 1 DINAS
hasil persiapan persiapan KESEHATAN
penilaian penilaian
akreditasi akreditasi
puskesmas tahun puskesmas tahun
2018 2018
1 2 23 7 Pelayanan akreditasi dan perijinan - - Dinas Kesehatan Penyelesaian 500 Penyelesaian 500 0 0 18.100.000 18.100.000 0 1 DINAS
Pengajuan Angka Pengajuan Angka KESEHATAN
Kredit Jabatan Kredit Jabatan
Fungsional Fungsional
- - DINAS Terbitnya Ijin 430 Terbitnya Ijin 430 0 0 74.900.000 74.900.000 0 1 DINAS
KESEHATAN Praktek kerja Praktek kerja dan KESEHATAN
dan Praktek Praktek Tenaga
Tenaga Kesehatan, Ijin
Kesehatan, Ijin PIRT dan Laik
PIRT dan Laik Sehat, Perijinan
Sehat, Sarana Prasarana
Perijinan Pelayanan
Sarana Kesehatan dan
Prasarana Kefarmasian
Pelayanan
Kesehatan dan
Kefarmasian
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 40 Terlaksananya 40 0 0 18.000.000 18.000.000 0 1 DINAS
Perijinan Perijinan Klinik KESEHATAN
Klinik Swasta Swasta Pratama
Pratama dan dan Depot Air
Depot Air Minum Minum Isi Ulang
Isi Ulang
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1 DINAS
pemeliharaan pemeliharaan KESEHATAN
aplikasi data aplikasi data di
di seksi seksi akreditasi
akreditasi dan dan perijinan
perijinan
1 2 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan 30 kasus 0 0 170.000.000 170.000.000 0
PENDUDUK MISKIN kesehatan bagi
warga kurang
mampu /miskin
1 2 24 4 Pelayanan sunatan massal - - Dinas Kesehatan Adanya Khitanan 175 Adanya Khitanan 175 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Massal bagi 175 Massal bagi 175 KESEHATAN
anak dari anak dari keluarga
keluarga kurang kurang mampu
mampu
- - Dinas Kesehatan Adanya 175 Adanya pengadaan 175 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
pengadaan sarung, baju koko, KESEHATAN
sarung, baju peci, tas dan sandal
koko, peci, tas untuk kegiatan
dan sandal khitanan massal
untuk kegiatan
khitanan massal
1 2 24 14 Pelayanan kesehatan rujukan PPK3 - - Dinas Kesehatan Adanya 30 Adanya pelayanan 30 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
pelayanan rujukan bagi KESEHATAN
rujukan bagi pasien kurang
pasien kurang mampu dan atau
mampu dan atau miskin dengan
miskin dengan penyakit bawaan
penyakit bawaan atau
atau kelainan/gangguan
kelainan/gangguan jiwa di PPK3

jiwa di PPK3
1 2 25 PROGRAM PENGADAAN, Tersedianya sarana 12 unit 0 0 11.597.000.000 11.597.000.000 0
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN dan prasarana Puskesmas
SARANA DAN PRASARANA kesehatan Pembantu
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
DAN JARINGANNYA
1 2 25 1 Pembangunan puskesmas Terwujudnya pemerataan - Puskesmas Penyediaan 1 Penyediaan biaya 1 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 3 DINAS
pembangunan yang Randublatung biaya untuk untuk lanjutan KESEHATAN
berkualitas lanjutan pembangunan
pembangunan Puskesmas
Puskesmas Randublatung
Randublatung
Terwujudnya pemerataan - UPTD Pembelian tanah 1 Pembelian tanah 1 0 0 900.000.000 900.000.000 0 1 DINAS
pembangunan yang PUSKESMAS untuk relokasi KESEHATAN
berkualitas KETUWAN untuk relokasi Puskesmas
Puskesmas
Terwujudnya pemerataan - UPTD Gedung baru 3000 Gedung baru 1 0 0 3.000.000.000 3.000.000.000 0 1 DINAS
pembangunan yang PUSKESMAS
KETUWAN Puskesmas Puskesmas KESEHATAN

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 13


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 25 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana - - Rumah Dinas Adanya 10 unit Adanya 10 unit 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
dan prasarana puskesmas Dokter
Puskesmas pemeliharaan Rumah pemeliharaan Rumah KESEHATAN
Todanan, Dinas Rumah Dinas Dinas
Rumah Dinas Rumah Dinas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Dokter
gigi Puskesmas Puskesmas
Todanan, Rumah
Dinas
Paramedis
Puskesmas
Todanan, Rumah
Dinas
Puskesmas Jiken,

Rumah Dinas
Puskesmas
Tunjungan,
Rumah Dinas
Dokter
gIgi Puskesmas
Cepu,
R
- - Puskesmas Pembuatan Pagar 1 Pembuatan Pagar 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Ngroto dan paving dan paving KESEHATAN
halaman depan halaman depan
- - Dinas Kesehatan Adanya 19 Unit Adanya 19 Unit 0 0 157.000.000 157.000.000 0 1 DINAS
pemeliharaan IPAL, 17 pemeliharaan IPAL, 17 KESEHATAN
sarana dan Dental sarana dan Dental
prasarana Unit, 3 unit prasarana Unit, 3 unit
Puskesmas Alat Puskesmas Alat
- - Kecamatan Jepon Pagar Perumahan 40 Pagar Perumahan 0 0 80.000.000 80.000.000 0 1 DINAS
Dokter/Bidan Dokter/Bidan KESEHATAN
Kidangan Kidangan
- - Puskesmas Rehabilitasi 6x9 Rehabilitasi 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pembantu Ds. Reposisi Reposisi KESEHATAN
Bogorejo Puskesmas Puskesmas
Pembantu Ds. Pembantu Ds.
Bogorejo Bogorejo
- - Puskesmas Pembuatan 40 Pembuatan 0 0 140.000.000 140.000.000 0 1 DINAS
Kutukan Drainase Drainase KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas
Kutukan Kutukan
- - Pustu Jetak Adanya 13 unit Adanya 13 Unit 0 0 3.020.000.000 3.020.000.000 0 1 DINAS
Wanger pemeliharaan Puskesmas pemeliharaan Puskesmas KESEHATAN
Rowobungkul, sarana dan Pembantu sarana dan Pembantu
Pustu Tanggel prasarana prasarana
Kutukan, Pustu Puskesmas Puskesmas
Tamanrejo Pembantu Pembantu
Tunjungan,
Pustu Sendang
Mulyo Ngawen,
Pustu Bedingin
Gondoriyo,
Pustu Purwosari
Medang, Pustu
Tambaksari
Medang, Pustu
Karang Jong
Ngawen, Pustu
Panolan
- - Puskesmas Rehab rawat 1 Rehab rawat inap 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Doplang inap KESEHATAN
- - Ds. Puledagel Pembangunan 150 Pembangunan 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Kec. Jepon Pagar Puskesmas Pagar Puskesmas KESEHATAN
Puledagel Jepon Puledagel Jepon
- - UPTD Puskesmas Gedung 5x7 Gedung 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Laboratorium KESEHATAN
todanan Laboratorium
- - UPTD Puskesmas Pavingisasi 300 Pavingisasi 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
KESEHATAN
Kunduran
1 2 25 29 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan - - Puskesmas Adanya 3 Adanya 3 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
puskesmas keliling Banjarejo,
Puskesmas Blora, pemeliharaan pemeliharaan KESEHATAN
mobil Puskesmas
Puskesmas mobil Puskesmas Keliling
Todanan
Keliling

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 14


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 25 33 Perencanaan Infrastruktur Bidang - - Dinas Kesehatan Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 3 DINAS
Kesehatan dokumen dokumen KESEHATAN
perencanaan perencanaan
infrastruktur infrastruktur
bidang bidang kesehatan
kesehatan
1 2 28 PROGRAM KEMITRAAN Kemitraan 12 bulan 0 0 15.600.000.000 15.600.000.000 0
PENINGKATAN PELAYANAN pelayanan
KESEHATAN kesehatan
1 2 28 9 Kegiatan penyediaan pembiayaan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya biaya 5 Adanya biaya 5 0 0 3.056.563.000 3.056.563.000 0 1 DINAS
pelayanan Kesehatan rujukan lanjutan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan KESEHATAN
dan jaminan kesehatan bagi pasien sarana dan prasarana kesehatan di RS kesehatan di RS
kurang mampu rujukan PPK III rujukan PPK III
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya biaya 45000 Adanya biaya 45000 0 0 12.438.857.000 12.438.857.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas premi peserta premi peserta PBI KESEHATAN
sarana dan prasarana PBI daerah daerah
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 40 Adanya verifikasi 40 0 0 67.000.000 67.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas verifikasi ke ke rumah calon KESEHATAN
sarana dan prasarana rumah calon peserta tambahan
peserta PBI daerah
tambahan PBI
daerah
Mewujudkan pemenuhan - Dinas Kesehatan Adanya 30 Adanya verifikasi 30 0 0 37.580.000 37.580.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas verifikasi peserta Jamkesda/ KESEHATAN
sarana dan prasarana peserta non kuota JKN ke
Jamkesda/ non RS PPK III
kuota JKN ke RS
PPK III
1 2 29 PROGRAM PENINGKATAN Posyankes yang 0 0 354.326.000 354.326.000 396.863.000
PELAYANAN KESEHATAN ANAK memenuhi standar
BALITA pelayanan
1 2 29 1 Penyuluhan kesehatan anak balita Mewujudkan Sumber - DINAS 52 52 0 0 10.200.000 10.200.000 11.350.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN KESEHATAN
berkualitas
Mewujudkan Sumber - DINAS Audit Kematian 30 Audit Kematian 30 0 0 9.360.000 9.360.000 12.800.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Perinatal, Perinatal, Neonatal KESEHATAN
berkualitas Neonatal dan dan Bayi
Bayi
Mewujudkan Sumber - DINAS Peningkatan 150 Peningkatan 150 0 0 30.642.000 30.642.000 35.642.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Kapasitas Kapasitas Tenaga KESEHATAN
berkualitas Tenaga Kesehatan dan
Kesehatan dan Masyarakat
Masyarakat tentang Skrining
tentang Hipotiroid
Skrining Kongenital pada
Hipotiroid Bayi Baru Lahir
Kongenital pada
Bayi Baru Lahir
Mewujudkan Sumber - DINAS Pemeriksaan SHK 1000 Pemeriksaan SHK 1000 0 0 122.500.000 122.500.000 142.500.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN ke RS Hasan ke RS Hasan KESEHATAN
berkualitas Sadikin Bandung Sadikin Bandung
Mewujudkan Sumber - DINAS Pemantapan 10 Pemantapan 10 0 0 137.625.000 137.625.000 137.625.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Manajemen Manajemen KESEHATAN
berkualitas Terpadu Balita Terpadu Balita
Sakit Berbasis Sakit Berbasis
masyarakat dan masyarakat dan
Revitalisasi Revitalisasi Kelas
Kelas Ibu Ibu Balita
Balita
1 2 29 7 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan Sumber - DINAS Lomba bidan 1 Lomba bidan 1 0 0 10.625.000 10.625.000 11.625.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN teladan teladan KESEHATAN
Mewujudkan Sumber - DINAS Evaluasi 26 Evaluasi Program 26 0 0 33.374.000 33.374.000 45.321.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Program Kesehatan Anak, KESEHATAN
berkualitas Kesehatan Anak, MTBM, SHK,
MTBM, SHK, MTBSM
MTBSM
1 2 30 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 89.000.000 89.000.000 100.000.000
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
1 2 30 5 Pelayanan kesehatan Mewujudkan Sumber - DINAS Penyuluhan dan 26 Penyuluhan dan 26 0 0 66.500.000 66.500.000 70.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN pemeriksaan Puskesmas pemeriksaan Puskesmas KESEHATAN
berkualitas kesehatan kesehatan lansia di
lansia di kelompok lansia
kelompok
lansia
Mewujudkan Sumber - DINAS Review 26 Review Sosialisasi 26 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Sosialisasi Puskesmas Intelegensia Lansia Puskesmas KESEHATAN
berkualitas Intelegensia
Lansia
1 2 30 6 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan Sumber - DINAS Terlaksananya 26 Terlaksananya 26 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang KESEHATAN Monev Lansia Monev Lansia KESEHATAN
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 15
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN 0 0 40.000.000 40.000.000 0
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
1 2 31 2 Pengawasan dan pengendalian - - Dinas Kesehatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 0 0 4.835.000 4.835.000 0 1 DINAS
keamanan dan kesehatan makanan pembinaan pembinaan follow KESEHATAN
hasil produksi rumah tangga follow up pada up pada Depot Air
Depot Air Minum Minum Isi Ulang
Isi Ulang atas atas hasil uji
hasil uji analisis
analisis bakteriologis
bakteriologis sample air baku
sample air baku dan air filter rutin
dan air filter DAMIU
rutin DAMIU
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 30 Terlaksananya 30 0 0 7.235.000 7.235.000 0 1 DINAS
pertemuan pertemuan KESEHATAN
koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi bagi konsultasi bagi
pengelola/penangg pengelola/penangg
ungjawab ungjawab DAMIU
DAMIU dalam dalam rangka
rangka pengelolaan
pengelolaan DAMIU yang
DAMIU yang memenuhi prinsip
memenuhi hygiene sanitasi
prinsip hygiene dan sesuai dengan
sanitasi dan
peraturan yang
sesuai dengan
berlaku
peraturan yang
berlaku
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 22 Terlaksananya 22 0 0 5.836.000 5.836.000 0 1 DINAS
pengawasan dan pengawasan dan KESEHATAN
pembinaan pembinaan
hygiene hygiene sanitasi
sanitasi pengelolaan
pengelolaan pangan industri
pangan industri rumah tangga (P-
rumah tangga IRT) di wilayah
(P-IRT) di kabupaten Blora
wilayah dan pengambilan
kabupaten Blora sample pangan
dan pengambilan
untuk uji
sample pangan
laboratorium
untuk uji
laboratorium
- - Dinas Kesehatan Terlaksananya 50 Terlaksananya 50 0 0 22.094.000 22.094.000 0 1 DINAS
kursus kursus sertifikasi KESEHATAN
sertifikasi penyuluhan
penyuluhan keamanan pangan
keamanan pangan bagi
bagi pengelola/penangg
pengelola/penangg ungjawab P-IRT
ungjawab (Pangan Industri
P-IRT (Pangan Rumah Tangga) di
Industri Rumah wilayah Kabupaten
Tangga) di Blora
wilayah
Kabupaten Blora
1 2 32 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 420.500.430 420.500.430 528.500.430
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil Mewujudkan pemenuhan - DINAS Penyuluhan 1500 Penyuluhan 1500 0 0 218.027.000 218.027.000 268.027.000 1 DINAS
dan keluarga kurang mampu kualitas dan kuantitas KESEHATAN Kesehatan Ibu Kesehatan Ibu KESEHATAN
sarana dan prasarana Hamil Hamil
Mewujudkan pemenuhan - DINAS Pertemuan 26 Pertemuan 26 0 0 56.879.000 56.879.000 66.879.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN Orientasi Orientasi KESEHATAN
sarana dan prasarana Brainbooster Brainbooster bagi
bagi ibu hamil ibu hamil
Mewujudkan pemenuhan - DINAS Pertemuan 26 Pertemuan 26 0 0 13.560.000 13.560.000 23.560.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN Sosialisasi Sosialisasi pijat KESEHATAN
sarana dan prasarana pijat bayi bayi
Mewujudkan pemenuhan - DINAS Perencanaan dan 26 Perencanaan dan 26 0 0 11.534.000 11.534.000 21.534.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN pemantapan pemantapan KESEHATAN
sarana dan prasarana program KIA program KIA
1 2 32 2 Perawatan secara berkala bagi ibu Mewujudkan pemenuhan - DINAS Pemeriksaan Ibu 26 Pemeriksaan Ibu 26 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS
hamil dari keluarga kurang mampu kualitas dan kuantitas KESEHATAN Hamil oleh Hamil oleh dokter KESEHATAN
sarana dan prasarana dokter spesialis obstetri
spesialis dan ginekologi
obstetri dan
ginekologi
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 16
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 32 4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan pemenuhan - DINAS Orientasi 26 Orientasi Deteksi 26 0 0 19.074.000 19.074.000 29.074.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN Deteksi Resti Resti Ibu hamil KESEHATAN
sarana dan prasarana Ibu hamil oleh oleh kader
kader
Mewujudkan pemenuhan - DINAS Evaluasi dan 26 Evaluasi dan 26 0 0 35.146.430 35.146.430 40.146.430 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN Superfisi Superfisi Program KESEHATAN
sarana dan prasarana Program KIA KIA
Mewujudkan pemenuhan - DINAS Pengkajian 10 Pengkajian kasus 10 0 0 16.280.000 16.280.000 19.280.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KESEHATAN kasus AMP AMP KESEHATAN
1 2 33 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 34.910.000.000 34.910.000.000 39.012.516.000
PELAYANAN BLUD KESEHATAN
1 2 33 3 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Blora Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 2.161.780.000 2.161.780.000 2.500.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Blora Daya Manusia yang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 4 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 716.560.000 716.560.000 800.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Medang Daya Manusia yang Medang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 5 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 3.392.000.000 3.392.000.000 4.000.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Banjarejo Daya Manusia yang Banjarejo biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 6 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.184.044.000 1.184.044.000 1.400.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Tunjungan Daya Manusia yang Tunjungan biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 7 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 807.028.000 807.028.000 1.050.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Rowobungkul Daya Manusia yang Rowobungkul biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 8 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Jepon Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 985.240.000 985.240.000 1.100.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Jepon Daya Manusia yang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 9 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 398.948.000 398.948.000 500.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Puledagel Daya Manusia yang Puledagel biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 10 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.161.600.000 1.161.600.000 1.300.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Bogorejo Daya Manusia yang Bogorejo biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 11 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Jiken Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.219.660.000 1.219.660.000 1.400.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Jiken Daya Manusia yang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 12 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Cepu Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.810.908.000 1.810.908.000 0 1 DINAS
BLUD Puskesmas Cepu Daya Manusia yang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 13 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.109.660.000 1.109.660.000 1.230.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Sambong Daya Manusia yang Sambong biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 14 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 387.956.000 387.956.000 0 1 DINAS
BLUD Puskesmas Ngroto Daya Manusia yang Ngroto biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 15 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 509.816.000 509.816.000 600.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Kapuan Daya Manusia yang Kapuan biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 16 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.945.228.000 1.945.228.000 2.100.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Kedungtuban Daya Manusia yang Kedungtuban biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 17 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 597.188.000 597.188.000 700.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Ketuwan Daya Manusia yang Ketuwan biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 18 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 2.572.300.000 2.572.300.000 3.000.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Kradenan Daya Manusia yang Menden biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 19 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 2.412.516.000 2.412.516.000 2.412.516.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Randublatung Daya Manusia yang Randublatung biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 20 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 955.380.000 955.380.000 1.200.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Kutukan Daya Manusia yang Kutukan biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 21 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 482.400.000 482.400.000 700.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Randulawang Daya Manusia yang Randulawang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 22 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.415.610.000 1.415.610.000 2.000.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Doplang Daya Manusia yang Doplang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 23 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 491.444.000 491.444.000 600.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Sonokidul Daya Manusia yang Sonokidul biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 24 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 2.356.404.000 2.356.404.000 3.000.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Kunduran Daya Manusia yang Kunduran biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN
BLUD Puskesmas Puskesmas Halaman 17
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 33 25 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 2.662.758.000 2.662.758.000 3.500.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Todanan Daya Manusia yang Todanan biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 26 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 363.172.000 363.172.000 500.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Gondoriyo Daya Manusia yang Gondoriyo biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 27 Pelayanan dan pendukung pelayanan Mewujudkan Sumber - Puskesmas Japah Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.123.500.000 1.123.500.000 1.400.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Japah Daya Manusia yang biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 33 28 Pelayanan dan pendukung pelayanan Terwujudnya pemerataan - Puskesmas Penyediaan 12 Penyediaan biaya 12 0 0 1.686.900.000 1.686.900.000 2.020.000.000 1 DINAS
BLUD Puskesmas Ngawen pembangunan yang Ngawen biaya pendukung pendukung BLUD KESEHATAN
berkualitas BLUD Puskesmas Puskesmas
1 2 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN Program bidang 53.752.210.000 7.500.000.000 250.000.000 61.502.210.000 6.749.000.000
BERSUMBER DARI PEMERINTAH kesehatan
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI,
BESERTA DANA PENDAMPINGNYA

1 2 34 1 Penyediaan sarana dan prasarana Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Jepon Ruang Nifas 2 Ruang Nifas 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
pelayanan dasar kesehatan (DAK) kualitas dan kuantitas KESEHATAN
sarana dan prasarana

Mewujudkan pemenuhan - Puskesmas Penyediaan 26 Penyediaan biaya 26 33.049.200.000 0 0 33.049.200.000 0 1 DINAS


kualitas dan kuantitas biaya pembangunan KESEHATAN
sarana dan prasarana pembangunan Puskesmas/rumah
Puskesmas/rumah dinas/penyediaan
alkes
dinas/penyediaan
alkes
1 2 34 2 Penyediaan sarana dan prasarana - - Dinas Kesehatan Tersedianya 12 Tersedianya obat 12 6.225.000.000 0 0 6.225.000.000 0 1 DINAS
pelayanan farmasi (DAK) obat obatan obatan untuk KESEHATAN
untuk pelayanan pelayanan
kesehatan kesehatan
1 2 34 7 Monitoring Evaluasi dan pelaporan - - Dinas Kesehatan Penydiaan biaya 3 Penydiaan biaya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
untuk untuk pelaksanaan KESEHATAN
pelaksanaan monitoring,
monitoring, evaluasi
evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
kegiatan bersumber dana
bersumber dana dari Non APBD
dari Non APBD
1 2 34 9 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Dinas Kesehatan Managemen 12 Managemen 12 400.000.000 0 0 400.000.000 410.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Kabupaten sosial dan politik dan Kabupaten Blora perenacanaan perenacanaan dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang dan monitoring monitoring
tenteram , tertib dan Evaluasi Bok Evaluasi Bok
1 2 34 10 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 350.000.000 0 0 350.000.000 360.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Banjarejo sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Banjarejo Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 11 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 350.000.000 0 0 350.000.000 360.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Blora sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Blora Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Preventif Preventif
1 2 34 12 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 240.000.000 0 0 240.000.000 241.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Bogorejo sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Bogorejo Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 13 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 330.000.000 0 0 330.000.000 331.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Cepu sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Cepu promotif promotif preventif KESEHATAN
kemasyarakatan yang preventif masyarakat UPTD
tenteram , tertib dan masyarakat UPTD Puskemas Cepu
aman Puskemas Cepu
1 2 34 14 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 220.000.000 0 0 220.000.000 221.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Doplang sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas promotif promotif preventif KESEHATAN
kemasyarakatan yang Doplang masyarakat UPTD
tenteram , tertib dan preventif Puskemas
aman masyarakat UPTD
Puskemas
1 2 34 15 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 180.000.000 0 0 180.000.000 181.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Gondoriyo sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas promotif promotif preventif KESEHATAN
kemasyarakatan yang Gondoriyo masyarakat UPTD
tenteram , tertib dan preventif Puskemas
aman masyarakat UPTD Gondoriyo
Puskemas
Gondoriyo

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 18


indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 34 16 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 260.000.000 0 0 260.000.000 261.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Japah sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Japah Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang preventif preventif wilayah
tenteram , tertib dan wilayah UPTD UPTD Puskesmas
aman Puskesmas Japah Japah
1 2 34 17 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 260.000.000 0 0 260.000.000 261.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Jepon sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Jepon Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang preventif wilayah
tenteram , tertib dan preventif UPTD Puskesmas
aman wilayah UPTD Jepon
Puskesmas Jepon
1 2 34 18 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Pelayanan 12 Pelayanan 12 260.000.000 0 0 260.000.000 261.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Jiken sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Jiken Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang preventif preventif wilayah
tenteram , tertib dan wilayah UPTD UPTD Puskesmas
aman Puskesmas Jiken Jiken
1 2 34 19 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 180.000.000 0 0 180.000.000 181.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Kapuan sosial dan politik dan UPTD
Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Kapuan Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 20 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah UPTD Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 240.000.000 0 0 240.000.000 241.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
Kedungtuban kemasyarakatan yang Kedungtuban Preventif Preventif
1 2 34 21 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 180.000.000 0 0 180.000.000 181.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Ketuwan sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Ketuwan Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 22 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 305.000.000 0 0 305.000.000 206.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Kunduran sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Kunduran Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 23 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 190.000.000 0 0 190.000.000 191.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Kutukan sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Kutukan Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 24 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 220.000.000 0 0 220.000.000 221.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Medang sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Medang Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 25 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 230.000.000 0 0 230.000.000 231.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Menden sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Menden Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 26 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 310.000.000 0 0 310.000.000 320.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Ngawen sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Ngawen Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 27 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 190.000.000 0 0 190.000.000 181.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Ngroto sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Ngroto Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 28 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 220.000.000 0 0 220.000.000 221.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Puledagel sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Puledagel Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 29 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 251.000.000 0 0 251.000.000 252.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
Randublatung kemasyarakatan yang Randublatung Preventif Preventif
1 2 34 30 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 180.000.000 0 0 180.000.000 181.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
Randulawang kemasyarakatan yang Randulawang Preventif Preventif
1 2 34 31 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 210.000.000 0 0 210.000.000 211.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
Rowobungkul kemasyarakatan yang Rowobungkul Preventif Preventif
1 2 34 32 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 240.000.000 0 0 240.000.000 241.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Sambong sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Sambong Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 33 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 181.000.000 0 0 181.000.000 182.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Sonokidul sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Sonokidul Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 34 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 310.000.000 0 0 310.000.000 360.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Todanan sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Todanan Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 19
indikator kinerja Jenis SKPD
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Prakiraan maju Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Kegiatan Penanggung
Daerah 2017 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 34 35 Manajemen Bantuan Operasional Mewujudkan kehidupan - Wilayah Kerja Kegiatan Upaya 12 Kegiatan Upaya 12 260.000.000 0 0 260.000.000 261.000.000 1 DINAS
Kegiatan (BOK) Puskesmas Tunjungan sosial dan politik dan Puskesmas Promotif dan Promotif dan KESEHATAN
kemasyarakatan yang Tunjungan Preventif
tenteram , tertib dan Preventif
1 2 34 36 Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK - - 731.010.000 0 0 731.010.000 0 1 DINAS
Non Fisik) KESEHATAN
1 2 34 37 Kegiatan Jamninan Persalinan (DAK - - 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 0 1 DINAS
Non Fisik Jampersal) KESEHATAN
1 2 34 39 Peningkatan Puskesmas Randublatung - - Puskesmas Penyediaan dana 1 Penyediaan dana 1 0 3.000.000.000 0 3.000.000.000 0 1 DINAS
Randublatung untuk untuk KESEHATAN
penyelesaian penyelesaian
gedung baru gedung baru
Puskesmas Puskesmas
Randublatung Randublatung
1 2 34 40 Peningkatan Puskesmas Japah - - Puskesmas Japah Penyediaan 1 Penyediaan ruang 1 0 500.000.000 0 500.000.000 0 1 DINAS
ruang perkantoran dan KESEHATAN
perkantoran dan program kesehatan
program
kesehatan
1 2 34 42 Penyediaan peralatan penunjang - - Puskesmas Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 2.500.000.000 0 2.500.000.000 0 1 DINAS
pelayanan kesehatan Puskesmas Randublatung peralatan untuk peralatan untuk KESEHATAN
Rawat Inap Randublatung gedung baru gedung baru
Puskesmas Puskesmas
Randublatung Randublatung
1 2 34 43 Penyediaan peralatan penunjang - - Puskesmas se Kab Tersedainya 26 Tersedainya 26 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
pelayanan kesehatah Puskesmas Blora peralatan peralatan KESEHATAN
penunjang untuk penunjang untuk
pelayanan pelayanan
kesehatan di kesehatan di
Puskesmas Puskesmas
TOTAL 53.992.560.000 7.500.000.000 83.563.105.000 145.156.165.00 55.987.482.430
0

RENCANAKERJA SKPD DINAS KESEHATAN Halaman 20


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA
indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Prov APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 09 PROGRAM Meningkatnya 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000
PENINGKATAN pelayanan
KELANCARAN adminsitrasi
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 001 Penyediaan - - Blora Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 RSUD Dr. R.
honorarium tenaga kualitas kualitas SOETIJONO
kontrak daerah pelayanan pelayanan publik BLORA
publik
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 26 PROGRAM Tersedianya 0 0 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
PENGADAAN, sarana dan
PENINGKATAN prasarana
SARANA DAN kesehatan
PRASARANA jiwa /paru -
RUMAH paru /mta
SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-
PARU/RUMAH
SAKIT MATA
01 02 26 004 Penambahan ruang - - Blora Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
rawat inap rumah sarana dan sarana dan SOETIJONO
sakit (VVIP, VIP, prasarana di prasarana di BLORA
Kelas I, II, dan III) rumah sakit rumah sakit
(bangunan (bangunan
gedung dan alat gedung dan alat
kesehatan) kesehatan)
01 02 28 PROGRAM Kemitraan 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000
KEMITRAAN pelayanan
PENINGKATAN kesehatan
PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 28 007 Kemitraan - - Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
pengobatan bagi pelayanan pelayanan SOETIJONO
pasien kurang kesehatan bagi kesehatan bagi BLORA
mampu pasien kurang pasien kurang
mampu mampu
01 02 33 PROGRAM meningkatnya 0 0 41.000.000.000 41.000.000.000 41.000.000.000
PENINGKATAN pelayanan
PELAYANAN BLUD BLUD
KESEHATAN Kesehatan

RENCANA KERJA SKPD RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Prov APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 33 001 Pelayanan dan - - Blora Terselenggaranya 12 Terselenggaranya 12 0 0 41.000.000.000 41.000.000.000 41.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
Pendukung pelayanan dan pelayanan dan SOETIJONO
pelayanan BLUD pendukung pendukung BLORA
rumah sakit pelayanan pelayanan
kesehatan di kesehatan di
rumah sakit rumah sakit yang
yang optimal optimal
01 02 34 PROGRAM BIDANG Program 9.245.250.000 1.500.000.000 0 10.745.250.000 13.000.000.000
KESEHATAN bidang
BERSUMBER DARI kesehatan
PEMERINTAH
PUSAT DAN
PEMERINTAH
PROVINSI,
BESERTA DANA
PENDAMPINGNYA
01 02 34 003 Penyediaan sarana - - Blora Tersedianya 4 Tersedianya 100 9.245.250.000 0 0 9.245.250.000 8.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
dan prasarana sarana dan sarana dan SOETIJONO
pelayanan rujukan prasarana di prasarana di BLORA
(DAK) rumah sakit rumah sakit
01 02 34 006 Penyediaan sarana - - Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 5.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
dan prasarana bangunan bangunan gedung SOETIJONO
pelayanan kesehatan gedung untuk BLORA
rujukan untuk meningkatkan
meningkatkan pelayanan
pelayanan kesehatan bagi
kesehatan bagi Pasien Rawat
Pasien Rawat Jalan
Jalan
01 02 35 PROGRAM DBH Program 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
CUKAI HASIL DBHCHT
TEMBAKAU BIDANG bidang
KESEHATAN Kesehatan
01 02 35 002 Pemeliharaan dan Mewujudkan - Blora Tersedianya 1 Tersedianya alat 1 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
Pemulihan pemenuhan alat kesehatan kesehatan untuk SOETIJONO
Kesehatan akibat kualitas dan untuk penderita penderita akibat BLORA
dampak rokok kuantitas akibat dampak dampak asap
sarana dan asap rokok rokok
prasarana
TOTAL 9.245.250.000 1.500.000.000 54.020.000.000 64.765.250.000 68.030.000.000

RENCANA KERJA SKPD RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA Halaman 2


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 26 PROGRAM Tersedianya 0 0 4.569.750.000 4.569.750.000 3.000.000.000
PENGADAAN, sarana dan
PENINGKATAN prasarana
SARANA DAN kesehatan
PRASARANA RUMAH jiwa /paru -
SAKIT/RUMAH SAKIT paru /mta
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
01 02 26 018 Pengadaan alat-alat - - RSUD Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 3.069.750.000 3.069.750.000 1.500.000.000 1 RSUD Dr. R.
rumah sakit Dr.R.Soeprapto pelayanan pelayanan SOEPRAPTO
Cepu yang yang CEPU
berkualitas berkualitas
01 02 26 028 Pengadaan instalasi Mewujudkan - RSUD Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1 RSUD Dr. R.
air bersih rumah sakit pemenuhan dr.R.soeprapto pelayanan pelayanan SOEPRAPTO
kualitas dan Cepu yang yang CEPU
kuantitas berkualitas berkualitas
sarana dan
prasarana
01 02 28 PROGRAM 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000
KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 28 007 Kemitraan Mewujudkan - RSUD Msyarakat 12 Msyarakat 12 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
pengobatan bagi Sumber Dr.R.Soeprapto miskin miskin SOEPRAPTO
pasien kurang mampu Daya Cepu terlayani terlayani CEPU
Manusia kesehatannya kesehatannya
yang
berkualitas
01 02 33 PROGRAM meningkatnya 0 0 40.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000
PENINGKATAN pelayanan
PELAYANAN BLUD BLUD
KESEHATAN Kesehatan
01 02 33 001 Pelayanan dan - - RSUD Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 40.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
Pendukung pelayanan Dr.R.Soeprapto pelayanan pelayanan SOEPRAPTO
BLUD rumah sakit Cepu yang yang CEPU
berkualitas berkualitas
01 02 34 PROGRAM BIDANG 13.754.750.000 0 0 13.754.750.000 0
KESEHATAN
BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, BESERTA
DANA
PENDAMPINGNYA

RENCANA KERJA SKPD RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 34 003 Penyediaan sarana Mewujudkan - RS.Dr. R Tersedianya 5 Tersedianya 100 13.754.750.000 0 0 13.754.750.000 0 1 RSUD Dr. R.
dan prasarana Sumber Soeprapto sarana dan sarana dan SOEPRAPTO
pelayanan rujukan Daya Cepu prasarana prasarana CEPU
(DAK) Manusia rRumah Sakit rRumah Sakit
yang
berkualitas
01 02 35 PROGRAM DBH 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 2.000.000.000
CUKAI HASIL
TEMBAKAU BIDANG
KESEHATAN
01 02 35 002 Pemeliharaan dan - - RSUD Tersedianya 1 Tersedianya 1 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 2.000.000.000 1 RSUD Dr. R.
Pemulihan Kesehatan Dr.R.soeprapto peralatan peralatan SOEPRAPTO
akibat dampak rokok Cepu kesehatan RS kesehatan RS CEPU
untuk untuk
pemeriksaan pemeriksaan
pasien akibat pasien akibat
dampak asap dampak asap
rokok rokok
TOTAL 15.254.750.000 0 51.569.750.000 66.824.500.000 43.000.000.000

RENCANA KERJA SKPD RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU Halaman 2


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

NAS PEKERJAAN UMUM

indikator kinerja SKPD


Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 05 BELANJA BANTUAN SOSIAL
5 5 2 Belanja Bantuan Sosial kepada 1.320.000.000 0 0 1.320.000.000 0
Kelompok Masyarakat
5 5 2 1 Belanja Bantuan Sosial kepada - - PAMSIMAS Terlaksananya 6 Terlaksananya 6 1.320.000.000 0 0 1.320.000.000 0 1 DINAS
Kelompok Masyarakat ................. Kegiatan Kegiatan Pamsimas PEKERJAAN
Pamsimas UMUM
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.276.560.000 1.276.560.000 379.560.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya jasa 1 0 0 175.800.000 175.800.000 175.800.000 1 DINAS
daya air dan listrik jasa komunikasi, PEKERJAAN
komunikasi, sumber daya air UMUM
sumber daya air dan listrik
dan listrik
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya jasa 125 0 0 65.000.000 65.000.000 0 1 DINAS
perizinan kendaraan jasa perizinan perizinan PEKERJAAN
dinas/operasional kendaraan Dinas kendaraan Dinas UMUM
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - DPU Kab. Blora Terlaksananya 46 personil Terlaksananya 46 personil 0 0 203.760.000 203.760.000 203.760.000 1 DINAS
pelayanan administra pelayanan administra PEKERJAAN
Administrasi si Administrasi si UMUM
Keuangan keuangan Keuangan keuangan
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - - DPU Kab. Blora Tersedianya 12 Tersedianya Dana 12 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Dana untuk untuk kebersihan PEKERJAAN
kebersihan dan dan Keamanan UMUM
Keamanan Kantor Kantor
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya jasa 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
kerja jasa perbaikan perbaikan PEKERJAAN
peralatan peralatan kantor UMUM
kantor
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 37.000.000 37.000.000 0 1 DINAS
dana untuk untuk pembelian PEKERJAAN
pembelian alat alat tulis kantor UMUM
tulis kantor
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 35.000.000 35.000.000 0 1 DINAS
penggandaan dana untuk untuk cetak dan PEKERJAAN
cetak dan penggandaan UMUM
penggandaan
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS
listrik/penerangan bangunan kantor dana untuk untuk instalasi PEKERJAAN
instalasi listrik UMUM
listrik
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan - - DPU Kab. Blora tersedianya 1 tersedianya 1 0 0 215.000.000 215.000.000 0 1 DINAS
perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan PEKERJAAN
Kantor Kantor UMUM
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
peraturan perundang-undangan dana untuk untuk bahan PEKERJAAN
bahan bacaan bacaan UMUM
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 60.000.000 60.000.000 0 1 DINAS
dana untuk untuk makan PEKERJAAN
makan minum minum UMUM
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 180.000.000 180.000.000 0 1 DINAS
ke luar daerah dana untuk untuk perjalanan PEKERJAAN
perjalanan dinas ke luar UMUM
dinas ke luar daerah
daerah
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
ke dalam daerah dana untuk untuk perjalanan PEKERJAAN
perjalanan dinas dalam daerah UMUM
dinas dalam
daerah
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 630.000.000 630.000.000 0
DAN PRASARANA APARATUR

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan - - DPUK BLORA diadakannya 2 diadakannya 2 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
dinas/operasional kendaraan kendaraan PEKERJAAN
Operasional Operasional RODA UMUM
RODA TIGA VIAR TIGA VIAR
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - - DPU Kab. Blora Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 80.000.000 80.000.000 0 1 DINAS
dinas/operasional kendaraan dinas kendaraan dinas PEKERJAAN
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
gedung kantor peralatan untuk peralatan untuk PEKERJAAN
gedung baru gedung baru UMUM
0 0 2 49 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor - - UPTD Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
UPTD Cepu Kabupaten Blora rehab gedung rehab gedung PEKERJAAN
kantor kantor UMUM
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 10.000.000 10.000.000 0
SUMBER DAYA APARATUR
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal - - 15 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 40.000.000 40.000.000 20.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja - - DPU Kab. Blora Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 DINAS
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan kinerja laporan kinerja PEKERJAAN
SKPD SKPD UMUM
0 0 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD laporan rencana laporan rencana PEKERJAAN
strategis, strategis, rencana UMUM
rencana kinerja, dan
kinerja, dan penetapan kinerja
penetapan SKPD SKPD
kinerja SKPD
SKPD
0 0 6 8 Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi - - DPU Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
Harga Indek laporan laporan PEKERJAAN
Standarisasi Standarisasi Harga UMUM
Harga Indek Indek
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 551.900.000 551.900.000 0
KELANCARAN PELAYANAN DAN
0 0 9 1 Penyediaan honorarium tenaga - - DPU Kab. Blora tersedianya 12 tersedianya dana 12 0 0 551.900.000 551.900.000 0 1 DINAS
kontrak daerah dana untuk untuk pembayaran PEKERJAAN
pembayaran Tenaga Honorer UMUM
Tenaga Honorer
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
1 3 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN 0 8.500.000.000 27.800.000.000 36.300.000.000 0
DAN JEMBATAN
1 3 15 41 Peningkatan Jalan Randublatung - - - Randublatung Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 7.500.000.000 0 7.500.000.000 0 1 DINAS
Getas Kec. Randublatung (Lanjutan) Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 192 Pelebaran Jembatan Badong Ruas Jalan - - Blora/Randublatu Tersedianya 24,00 x Tersedianya 24,00 x 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 DINAS
Kaliwangan - Kalisari - Wulung Kec. ng jembatan yang 6,00 jembatan yang 6,00 PEKERJAAN
Blora/Randublatung memperlancar memperlancar arus UMUM
arus transportasi warga
transportasi
warga
1 3 15 193 Pembangunan Jembatan Kunden Ruas - - Blora Tersedianya 6,00 x 6,00 Tersedianya 6,00 x 6,00 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Jalan Sonorejo - Kunden Kec. Blora jembatan yang jembatan yang PEKERJAAN
memperlancar memperlancar arus UMUM
arus transportasi warga
transportasi
warga
1 3 15 196 Rehabilitasi Jembatan Ds. Kalen Kec. - - Kedungtuban Tersedianya 12,00 x Tersedianya 12,00 x 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Kedungtuban jembatan yang 3,00 jembatan yang 3,00 PEKERJAAN
memperlancar memperlancar arus UMUM
arus transportasi warga
transportasi
warga

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 15 197 Rehabilitasi Jembatan Kawengan Ruas - - Jepon Tersedianya 12,00 x Tersedianya 12,00 x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Jalan Puledagel - Karang Kec. Jepon jembatan yang 5,00 jembatan yang 5,00 PEKERJAAN
memperlancar memperlancar arus UMUM
arus transportasi warga
transportasi
warga
1 3 15 198 Pelebaran Jembatan Jalan Taman - - Blora Tersedianya 6,00 x 6,00 Tersedianya 6,00 x 6,00 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Makam Pahlawan (TMP) Kec. Blora jembatan yang jembatan yang PEKERJAAN
memperlancar memperlancar arus UMUM
arus transportasi warga
transportasi
warga
1 3 15 199 Peningkatan Jalan Bacem - Karang - - Jepon/Bogorejo Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
(Lanjutan) Kec. Jepon/Bogorejo Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 201 Peningkatan Jalan Jagong - Balong - - - Kunduran Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Karanggeneng (Lanjutan) Kec. Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Kunduran Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 205 Peningkatan Jalan Sidorejo - Klagen - - Kedungtuban Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Kedungtuban Kelancaran 4,50 m Kelancaran 4,50 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 207 Peningkatan Jalan Sukorejo - - - Tunjungan Terciptanya 1.200,00 x Terciptanya 1.200,00 x 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 DINAS
Jambangan Kec. Tunjungan Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 210 Peningkatan Jalan Nglandeyan - - - 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Cabean Kec. Kedungtuban/Cepu PEKERJAAN
1 3 15 211 Peningkatan Jalan Tlogotuwung - Getas - - Randublatung Terciptanya 4.000,00 x Terciptanya 4.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Randublatung Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 213 Peningkatan Jalan Balong - Srigading - - - Kunduran/Ngawe Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 0 0 0 1 DINAS
Karangjong Kec. Kunduran/Ngawen n Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 214 Peningkatan Jalan Ketuwan - Gondel - - Kedungtuban Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Kedungtuban Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 216 Peningkatan Jalan Randublatung - - - Randublatung/Kr Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Getas Kec. Randublatung/Kradenan adenan Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 218 Peningkatan Jalan Gajah Mada Kec. - - 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
1 3 15 219 Peningkatan Jalan Bangsan - Tanduran - - - Kedungtuban Terciptanya 1.100,00 x Terciptanya 1.100,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kemantren Kec. Kedungtuban Kelancaran 2,50 m Kelancaran 2,50 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 220 Pemeliharaan Jalan Buluroto - - - Blora Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Sendangwungu Kec. Blora Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 222 Pemeliharaan Jalan Jetakwanger - - - Ngawen Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Karangtengah - Kedungsatriyan Kec. Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Ngawen Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 223 Peningkatan Jalan Kol. Sunandar - - Blora Terciptanya 220,00 x Terciptanya 220,00 x 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
(Lanjutan) Kec. Blora Kelancaran 6,00 m Kelancaran 6,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 226 Peningkatan Jalan Balun - - - Cepu Terciptanya 700,00 x Terciptanya 700,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Tambakromo Kec. Cepu Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 228 Peningkatan Jalan Jati - Kemadoh - - - Jati Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Jegong - Bangkleyan Kec. Jati Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 15 229 Peningkatan Jalan Mojowetan - - Banjarejo Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Balongsari - Bacem - Banjarejo Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
(Lanjutan) Kec. Banjarejo Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 231 Peningkatan Jalan Trembulrejo - - - Ngawen Terciptanya 500,00 x Terciptanya 500,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Plumbon - Rowobungkul Kec. Ngawen Kelancaran 4,50 m Kelancaran 4,50 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 15 232 Peningkatan Jalan Randublatung - - - Randublatung/Kr Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
Pilang - Menden Kec. adenan Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
Randublatung/Kradenan Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 234 Peningkatan Jalan Balong - Kepoh Kec. - - Randublatung/Jat Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Randublatung/Jati i Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 236 Pemeliharaan Jalan Agil Kusumodiyo - - Blora Terciptanya 1.350,00 x Terciptanya 1.350,00 x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Blora Kelancaran 6,00 Kelancaran 6,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 238 Peningkatan Jalan Jepon - Karang - - - Jepon/Bogorejo Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Bogorejo Kec. Jepon/Bogorejo Kelancaran 4,00 Kelancaran 4,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 240 Peningkatan Jalan Pelem - Kamolan - - Blora Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Blora Kelancaran 6,00 Kelancaran 6,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 244 Peningkatan Jalan Wulung - Klatak Kec. - - Randublatung Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
Randublatung Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 15 247 Peningkatan jalan Jati -Glagah - - kecamatan jati 0 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati PEKERJAAN
1 3 15 248 Peningkatan jalan Tobo - Alasmalang - - kecamatan jati terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 15 250 Peningkatan jalan Tobo - Ceremai - - Kecamatan Jati 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati. PEKERJAAN
1 3 15 251 Pembangunan Jembatan Kadengan - - 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 DINAS
Kec.Randublatung PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 15 252 Peningkatan Jalan Medalem-Menden - - Kradenan Terciptanya 1500 x 6 m Terciptanya 1500 x 6 m 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 18 PROGRAM 0 0 16.514.500.000 16.514.500.000 0
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
1 3 18 241 Pemeliharaan Jl. Kunduran - Goa - - Kec. Kunduran tersedianya 3 tersedianya sarana 3 0 0 1.754.500.000 1.754.500.000 0 1 DINAS
Terawang sarana transportasi PEKERJAAN
transportasi UMUM
1 3 18 296 Peningkatan jalan Ledok - Giyanti - - Sambong Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kelancaran 3,00 m Kelancaran 3,00 m PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 18 397 Peningkatan Jalan Dk. Beran Kel. - - Terpeliharanya 300 m Terpeliharanya 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Randublatung jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 400 Peningkatan Jalan Ngloram - Sidorejo - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Kec. Cepu/Kedungtuban jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 402 Peningkatan Jalan Sorogo Kec. Cepu - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 403 Peningkatan Jalan Taman Bahagia Kec. - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Cepu jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 404 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pramuka Kec. Cepu drainase drainase PEKERJAAN
1 3 18 405 Peningkatan Jalan Stasiun Kota Kec. - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Cepu Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 406 Peningkatan Jalan Tuk Buntung Kec. - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Cepu Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 407 Peningkatan Jalan Giyanti Kec. Cepu - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 409 Peningkatan Jalan Sidorejo - - - Kec. Kedungtuban Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kenongogong Kec. Kedungtuban Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 410 Peningkatan Jalan Sambiroto-Ngampel - - Kec. Kunduran Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Kec. Kunduran Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 412 Peningkatan Jalan Tlogotuwung - - - Kec. Kradenan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Gempol Kec.. Kradenan/Jati Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 414 Peningkatan Jalan Sukorejo-Kalangan - - Kec. Tunjungan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Tunjungan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 415 Peningkatan Jalan Tambahrejo- - - Kec. Tunjungan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Tunjungan Kec. Tunjungan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 416 Peningkatan Jalan Kedungwaru- - - Kec. Kunduran Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Plosorejo-Balong Kec. Kunduran Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 418 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan - - Kec. Japah Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Japah - Krocok Kec. Japah jembatan jembatan PEKERJAAN
1 3 18 421 Peningkatan Jalan Cokrowati - Ketileng - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Todanan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 423 Peningkatan Jalan Kalonan - Sonokulon - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Todanan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 424 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Gaplokan - Banat Kec. Todanan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 425 Peningkatan Jalan Ketileng - Kutukan - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Todanan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 426 Peningkatan Jalan Dalangan - - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Gondoriyo Kec. Todanan Jalan Jalan PEKERJAAN
1 3 18 428 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Plosorejo - Cungkup Kec. Kunduran PEKERJAAN
1 3 18 429 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kacangan - Pelemsengir Kec. Todanan PEKERJAAN
1 3 18 430 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Temulus - Sumberejo Kec. Kradenan PEKERJAAN
1 3 18 431 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Japah - Kalinanas Kec. Japah PEKERJAAN
1 3 18 432 Peningkatan Jalan Kutukan - - - Kec. Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Sumberejo Kec. Randublatung Randublatung jalan jalan PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 18 435 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Banjarejo - Sambonganyar Kec. PEKERJAAN
1 3 18 436 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Genjahan - Turirejo Kec. Jiken/Jepon PEKERJAAN
1 3 18 437 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan - - 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Ngumbul - Watuondo Kec. Todanan PEKERJAAN
1 3 18 438 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pojok - Plosorejo - Sentren Kec. PEKERJAAN
1 3 18 439 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Buluroto - Sendangwungu Kec. PEKERJAAN
1 3 18 441 Pembangunan Drainase/Talud Jalan - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Goa Terawang - Doglik Kec. Todanan PEKERJAAN
1 3 18 442 Peningkatan Jalan Nglaban Kel - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Sonorejo Kec. Tunjungan PEKERJAAN
1 3 18 443 Peningkatan Jalan Soko -Ringinseto ( - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Lanjutan) PEKERJAAN
1 3 18 444 Peningkatan Jalan RT.03,04,06 RW01 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel Randublatung PEKERJAAN
1 3 18 446 Pembangunan Jembatan Pilang - - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Wulung Kec. Randublatung PEKERJAAN
1 3 18 447 Peningkatan Jalan Getas - Nglebak - - Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
(Lanjutan) Kec. Jati jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 448 Peningkatan Jalan Bangkleyan - - - Kec. Jati Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
Gempol Kec. Jati jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 453 Pembangunan Jalan Ngronggah - - - 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
1 3 18 457 Peningkatan Jalan Menden-Ngrawoh - - 0 0 210.000.000 210.000.000 0 1 DINAS
1 3 18 459 Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas - - 0 0 800.000.000 800.000.000 0 1 DINAS
Jalan Gembol-Kepoh PEKERJAAN
1 3 18 460 Peningkatan Jalan Jurangjero -Tahunan - - Kec. Bogorejo Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
jalan jalan PEKERJAAN
1 3 18 461 Peningkatan Jalan Jurangjero - - - 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kembang - Gandu PEKERJAAN
1 3 22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM 0 0 50.000.000 50.000.000 0
INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
1 3 22 4 Penyusunan Database Keciptakaryaan - - DPU Kab Blora Tersusunnya 1 laporan + Tersusunnya data 1 laporan + 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
data base database base bidang database PEKERJAAN
bidang Keciptakaryaan UMUM
Keciptakaryaan
1 3 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 1.650.000.000 1.650.000.000 0
DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1 3 23 4 Pengadaan alat-alat berat - - DPU Kab. Blora Pengadaan Self 1 Pengadaan Self 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Loader Loader (Trailler) PEKERJAAN
(Trailler) UMUM
1 3 23 6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan - - DPU Kab. Blora Tersedianya 3 Tersedianya alat 3 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
laboratorium kebinamargaan alat ukur dan ukur dan Bahan PEKERJAAN
Bahan Laboratorium UMUM
Laboratorium
1 3 23 8 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung - - DPU Kab. Blora Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 12 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
workshop Gedung Work Gedung Work Shop PEKERJAAN
Shop UMUM
1 3 23 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan - - DPU Kab. Blora terpeliharanya 12 terpeliharanya alat 12 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
dan perlengkapan bengkel alat-alat alat dan dan perlengkapan PEKERJAAN
berat perlengkapan perbengkelan UMUM
perbengkelan
1 3 23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat - - DPU Kab. Blora terpeliharanya 12 terpeliharanya alat- 12 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
ukur dan bahan laboratorium alat-alat ukur alat ukur dan PEKERJAAN
kebinamargaan dan bahan bahan UMUM
laboratorium laboratorium
kebinamargaan kebinamargaan
1 3 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 0 0 2.800.000.000 2.800.000.000 0
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
1 3 24 65 Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kulur - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Tunjungan Tunjungan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 24 141 Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ledok - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Sambong Sambong Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 6


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 24 153 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan - - Se-Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Irigasi se-Kabupaten Blora Blora Operasi, Operasi, PEKERJAAN
Pemeliharan Pemeliharan UMUM
Jaringan Jaringan Irigasi
Irigasi untuk untuk
Mengembalikan Mengembalikan
Fungsi dan Fungsi dan
Pelayanan Pelayanan Irigasi
Irigasi seperti seperti semula
semula
1 3 24 167 Penyusunan Dokumen Rencana - - Kabupaten Blora Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 175.000.000 175.000.000 0 1 DINAS
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Dokumen RP2I Dokumen RP2I PEKERJAAN
(RP2I) Kabupaten Blora Kab. Blora Kab. Blora UMUM
1 3 24 168 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Jurangjero Kecamatan Banjarejo Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Baanjarejo Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 24 170 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Wanutengah Kecamatan Bogorejo Blora
Kabupaten Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Bogorejo Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 24 185 Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan - - Se-Kabupaten Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Bangunan/Jaringan Irigasi partisipatif Blora Pelatihan O dan Pelatihan O dan P PEKERJAAN
untuk GP3A/P3A P UMUM
1 3 24 186 Pelaksanaan Operasi dan - - Se-Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Pemeliharaan Bangunan/Jaringan Blora Kegiatan O dan Kegiatan O dan P PEKERJAAN
Irigasi Partisipatif untuk GP3A/P3A P Partisipatif Partisipatif UMUM
1 3 24 188 Peraturan Bupati tentang Izin - - Peraturan 1 Peraturan Bupati 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Pemanfatan Air Bupati tentang tentang Izin PEKERJAAN
Izin Pemanfatan Pemanfatan Air UMUM
Air
1 3 24 190 Pembangunan Jaringan Irigasi - - Kec. Bogorejo Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jurangjero Kec Bogorejo Daerah Irigasi Daerah Irigasi PEKERJAAN
1 3 24 191 Rehabilitasi Checkdam Kedung Bulus - - Japah Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Japah aliran Sungai aliran Sungai PEKERJAAN
1 3 24 198 Penyusunan Rancangan Perda Irigasi - - Kab. Blora Tersusunnya 1 Tersusunnya Perda 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Perda Irigasi Irigasi PEKERJAAN
1 3 24 201 Rehabilitasi DI Jepangrejo - - Kec. Blora Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
daerah irigasi daerah irigasi PEKERJAAN
1 3 26 PROGRAM PENGEMBANGAN, 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI
SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA
1 3 26 31 Rehabilitasi Embung Kelurahan - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora Bangunan Embung Bangunan Embung PEKERJAAN
1 3 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 0 0 4.750.000.000 4.750.000.000 0
1 3 28 16 Rehabilitasi Checkdam Ngawen - - Kecamatan terehabilitasinya 1 terehabilitasinya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Bangunan Bangunan PEKERJAAN
Checkdam Checkdam UMUM
1 3 28 18 Rehabilitasi Checkdam Bumirejo - - Kecamatan Jati terehabilitasinya 1 terehabilitasinya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati Kabupaten Blora Bangunan Bangunan PEKERJAAN
Checkdam Checkdam UMUM
1 3 28 19 Rehabilitasi Checkdam Tobo - - Kecamatan Jati terehabilitasinya 1 terehabilitasinya 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati Kabupaten Blora Bangunan Bangunan PEKERJAAN
Checkdam Checkdam UMUM
1 3 28 20 Rehabilitasi Checkdam Doplang - - Kecamatan Jati terehabilitasinya 1 terehabilitasinya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati Kabupaten Blora Bangunan Bangunan PEKERJAAN
Checkdam Checkdam UMUM
1 3 28 22 Pembangunan Talud/Drainase Anak - - Kecamatan Blora Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Kali Lusi Kecamatan Blora (Lanjutan) Kabupaten Blora Dinding Talud Dinding Talud PEKERJAAN
Penahan Tanah Penahan Tanah UMUM
Tanggul Anak Tanggul Anak
sungai sungai
1 3 28 24 Normalisasi dan Pembangunan - - Kecamatan Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Tanggul Sungai Ngareng-Sorogo Kabupaten Blora normalisasi normalisasi alur PEKERJAAN
Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu alur sungai dan sungai dan UMUM
terbangunnya terbangunnya
Talud penahan Talud penahan
tanggul sungai tanggul sungai

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 7


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 28 27 Penanganan Longsor Sungai Brabowan - - Kec. Sambong Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Sambong dinding penahan dinding penahan PEKERJAAN
tanah dan tanah dan UMUM
pasangan pasangan bronjong
bronjong tanggul sungai
tanggul sungai
1 3 28 28 Penanganan Longsoran Tebing Sungai - - Kec. Jepon Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kidangan Kecamatan Jepon dinding penahan dinding penahan PEKERJAAN
tanah dan tanah dan UMUM
pasangan pasangan bronjong
bronjong tanggul sungai
tanggul sungai
1 3 28 29 Penanganan Longsoran Sungai - - Kec. Jiken Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Genjahan Kecamatan Jiken dinding penahan dinding penahan PEKERJAAN
tanah dan tanah dan UMUM
pasangan pasangan bronjong
bronjong tanggul sungai
tanggul sungai
1 3 29 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 34.080.000.000 34.080.000.000 0
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
1 3 29 5 Perbaikan trotoar jalan Dr. Sutomo - - Blora terpeliharanya 2,00 x 1000 terpeliharanya 2,00 x 1000 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
infrastruktur m infrastruktur m PEKERJAAN
trotoar trotoar UMUM
1 3 29 6 Rehabilitasi Trotoar Jl. Pemuda - - Kec. Blora terpeliharanya 2,00 x 2000 terpeliharanya 2,00 x 2000 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
infrastruktur m infrastruktur m PEKERJAAN
trotoar trotoar UMUM
1 3 29 16 Pembangunan trotoar kec. Jati - - Kec. Jati terpeliharanya 2,00 m x terpeliharanya 2,00 m x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
(lanjutan) infrastruktur 500 m infrastruktur 500 m PEKERJAAN
trotoar trotoar UMUM
1 3 29 25 Rehabilitasi Trotoar/Drainase Lingkar - - Blora terpeliharanya 2,00 x 1300 terpeliharanya 2,00 x 1300 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS
Luar Alun Alun (s/d Jl. Kenanga, Kantor infrastruktur m infrastruktur m PEKERJAAN
Pos, Pasar) Kec. Blora trotoar trotoar UMUM
1 3 29 36 Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. Jend. - - Blora terpeliharanya 2,00 x terpeliharanya 2,00 x 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Sudirman (Perempatan Bangkle s/d infrastruktur 2.000 m infrastruktur 2.000 m PEKERJAAN
Tugu Batas Kota Timur) Kec. Blora trotoar trotoar UMUM
1 3 29 48 Pembangunan Jaling/Drainase Pasar - - Kec. Jepon terpeliharanya 500 M terpeliharanya 500 M 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Jepon s/d Jembatan Kel. Jepon infrastruktur infrastruktur jalan PEKERJAAN
jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 49 Peningkatan drainase Blok T s/d - - Blora terpeliharanya 500 m terpeliharanya 500 m 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Luwes Kec. Blora infrastruktur infrastruktur jalan PEKERJAAN
jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 64 Pemeliharaan Jaling/Drainase - - Blora terpeliharanya 2,50 m x terpeliharanya 2,50 m x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Lingkungan Perumnas Kel. Karangjati infrastruktur 750 m infrastruktur jalan 750 m PEKERJAAN
Kec. Blora jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 169 Peningkatan Jaling Lingkungan Petak - - - kec. cepu Terciptanya 200 Terciptanya 200 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jambe Kel. Tambakromo (Perum Graha Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
Sentosa - Pertigaan Jl. Nglebok - Jambe) kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 181 Rehabilitasi Drainase Jl. Reksodiputro - - Kec. Blora terpeliharanya 1,00 x 2000 terpeliharanya 1,00 x 2000 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Timur Kec. Blora infrastruktur m infrastruktur jalan m PEKERJAAN
jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 186 Pemeliharaan Jaling/Drainase Kapling - - Blora terpeliharanya 2,50 m x terpeliharanya 2,50 m x 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Kridososno dan Rajawali Timur Kel. infrastruktur 750 m infrastruktur jalan 750 m PEKERJAAN
Tempelan Kec. Blora (Lanjutan) jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 187 Pemeliharaan Jaling/Drainase - - Kec. Blora terpeliharanya 2,50 m x terpeliharanya 2,50 m x 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Perumda Kel. Kunden Kec. Blora infrastruktur 750 m infrastruktur jalan 750 m PEKERJAAN
jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 213 Peningkatan Jaling/Drainase Kel. Ngelo - - Kec. Cepu terpeliharanya 2.000 m terpeliharanya 2.000 m 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Cepu infrastruktur infrastruktur jalan PEKERJAAN
jalan lingkungan/draina UMUM
lingkungan/draina se
1 3 29 282 Peningkatan Jalan Tinapan - - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Sumberagung Kec. Todanan Kabupaten jalan PEKERJAAN
Blora jalan UMUM
1 3 29 288 Peningkatan Jalan Dringo - Kembang - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Todanan Kabupaten Blora jalan jalan PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 8


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 29 307 Peningkatan Jalan Tinapan - Kalijalin - - - Kec. Todanan Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kedungwungu Kec. Todanan jalan PEKERJAAN
Kabupaten Blora jalan UMUM
1 3 29 338 Peningkatan Jaling RT.04 RW.05 Kel. - - kec. ngawen Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Ngawen Kec. Ngawen Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 339 Peningkatan Jalan Sambongrejo - - - Kec. Tunjungan Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kalangan Kec. Tunjungan Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 340 Pembangunan Talud Japah - Gaplokan - - Kec. Japah Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Japah Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 342 Peningkatan Jalan Nglebak RT.4 RW.7 - - Kec. Cepu Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Tambakromo Kec. Cepu Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 343 Peningkatan Jalan Sitimulyo Lr. 2C - - Kec. Cepu Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
RW.10 Kec. Cepu Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 344 Peningkatan Jalan Doplang - Gabusan - - Kec. Jati Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Jati Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 345 Peningkatan Jati - Dalem Kec. Jati - - Kec. Jati Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 346 Pembangunan Talud/Drainase Jalan - - Jepon/blora Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Turirejo - Sumurboto - Andongrejo Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
Kec. Jepon/Blora kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 348 Peningkatan Jalan/Drainase Damaran - - Jepon Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Jepon Kec. Jepon Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 350 Pembangunan Talud Drainase - - Cepu Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kedungdoro Kel. Balun Kec/ Cepu Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 351 Peningkatan Jalan Pasar Induk Kel - - cepu Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Balun Kec. Cepu Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 352 Peningkatan Jalan Gg. Cendrawasih Kel. - - Kec. Blora Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Bangkle Kec. Blora Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 354 Peningkatan Jalan Mr. Iskandar Lr 12 - - Kec. Blora Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Gg. F Kel. Jetis Kec. Blora Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 355 Peningkatan Jalan RT.04,05 RW. IV Kel. - - Jepon Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jepon Kec. Jepon Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 356 Peningkatan Jalan RT.04 RW.04 - - Kec. Kunduran Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Karangmojo Kel. Kunduran Kec. Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
Kunduran kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 357 Peningkatan Jalan RT.05 RW.02 Kel. - - Kunduran Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kunduran Kec. Kunduran Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 358 Peningkatan Jalan RW.01 Kel. Ngelo - - Cepu Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Cepu Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 360 Peningkatan Jalan RT.07 RW.05 Kel. - - Jepon Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jepon Kec. Jepon Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 361 Peningkatan Jalan RT.01,02 RW 01 Kel. - - Jepon Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jepon Kec. Jepon Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 362 Peningkatan Jalan RT.04 RW 04 Kel. - - Randublatung Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Wulung Kec. Randublatung Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 364 Peningkatan Jalan Branjangan RT.02 - - Randublatung Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
RW.03 Kel. Wulung Kec. Randublatung Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 29 365 Peningkatan Jalan Pepaya RT.02 RW.02 - - Randublatung Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Wulung Kec. Randublatung Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 9


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 29 369 Peningkatan jalan lingkungan - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Karangpace Rt. 09 ( lanjutan)Kel. PEKERJAAN
Randublatung Kec. Randublatung UMUM
1 3 29 370 Pembangunan jaling Taman Etan ( - - kec.randublatung terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 175.000.000 175.000.000 0 1 DINAS
lanjutan ) Kel. Wulung kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 371 Peningkatan jalan makam - - 0 0 90.000.000 90.000.000 0 1 DINAS
Onggososro(Lanjutan) PEKERJAAN
1 3 29 372 Peningkatan jalan lingkungan Rt. 6 Rw. - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
3 Ngemul Kel. Randublatung PEKERJAAN
1 3 29 377 Penanganan Longsoran Rt. 01/02 Kel. - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Ngawen PEKERJAAN
1 3 29 378 Pembangunan jaling / drainase Rw. 2 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel.Tambakromo Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 383 pembangunan jalan lingkungan Gang - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Dokaran Rt. 02 Rw. 01 Kel. PEKERJAAN
Randublatung Kec. Randublatung UMUM
1 3 29 388 Pengaspalan jaln Sukorejo - - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
1 3 29 389 Peningkatan jalan Jln. Kebayan Rt. 06 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Rw. 01 Kel. Randublatung PEKERJAAN
1 3 29 390 Peningkatan jalan Rt. 01, Rt. 02 Rw. 3 - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Kel. Randublatung PEKERJAAN
1 3 29 398 Pembangunan drainase / talud - - 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Nglengkir - Tempurejo PEKERJAAN
1 3 29 399 Pembangunan drainase / talud Tutup - - - 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Sukorejo PEKERJAAN
1 3 29 400 PEMBANGUNAN JALAN - - Kec. Kunduran Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
TALUD/DRAINASE TAWANGREJO S/D jalan PEKERJAAN
BANDUNGROJO KEC. UMUM
KUNDURAN/NGAWEN
jalan
1 3 29 401 PENINGKATAN - - Kec. Ngawen Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
JALAN/TALUD/DRAINASE SRIGADING jalan PEKERJAAN
S/D KARANGJONG KEC. NGAWEN jalan UMUM
1 3 29 402 pembangunan Drainase Lingkungan - - Kec. Cepu Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
lorong 2 barat s/d lorong 9 Balun drainase PEKERJAAN
Srikaton Kel. Balun drainase UMUM
1 3 29 403 Peningkatan Jaling sitirejo Rt.03/08 - - kec.cepu terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Kel. Ngelo kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 406 Peningkatan jalan lingkungan Kapling - - 0 0 120.000.000 120.000.000 0 1 DINAS
Kridosono Rt.02/05 Kel Tempelan PEKERJAAN
1 3 29 407 Pembangunan Drainase Lingkungan - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Rt.04/02 Kel. Karangjati PEKERJAAN
1 3 29 408 Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. - - 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS
Kapuas Kel. Kedungjenar PEKERJAAN
1 3 29 409 Peningkatan jalan Bapangan - Kuwung - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Kradenan PEKERJAAN
1 3 29 414 Rehabilitasi Drainase RT 3 RT 04 RW 4 - - 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
KEL. JETIS BLORA PEKERJAAN
1 3 29 416 Rehabilitasi D.I.TAMBAKROMO - - kec.cepu terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Kec.Cepu kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 417 Pembangunan Talut/Drainase - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kamolan - Klopoduwur, Kec. PEKERJAAN
1 3 29 418 Talud RT 07,08 RW 05 Kel.Jepon - - Kec. Jepon Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Kec.Jepon talud talud PEKERJAAN
1 3 29 419 Drainase RT 05/05 Kel.Jepon - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
1 3 29 420 Pavingisasi jalan lingkungan RW 5 - - 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 DINAS
Kel.Jepon Kec.Jepon PEKERJAAN
1 3 29 421 pavingisasi Jalan lingkungan RT 05/02 - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
kel.jepon kec.jepon PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 10


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 29 422 Peningkatan Jaling RT. 02, RT. 04, RW. - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
01, Kel. Ngelo, Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 423 Rehabilitasi Jembatan RW. 01 Kel. - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Ngelo Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 424 Peningkatan Jalaing RT. 03 RW. 02 Kel. - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Ngroto Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 425 Peningkatan Jaling RT. 03/RT. 04 RW. - - 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
VIII Lingkungan Tukbuntung Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 426 Peningkatan Jaling RT. 03 RW. 07 Kel. - - 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Balun, Kec. Cepu PEKERJAAN
1 3 29 427 Rehabilitasi Drainase Lingkungan RW - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
04 Mentul Indah Kel. Karangboyo PEKERJAAN
1 3 29 428 Peningkatan jalan RT 01 RT 02 RT 03 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Mentul Indah (Lanjutan) PEKERJAAN
1 3 29 430 Peningkatan Jalan/Drainase jalan soko - - - 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
waru - kajar PEKERJAAN
1 3 29 431 Pembangunan Talud /Drainase - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Temurejo- Gempolrejo - Kaliceper PEKERJAAN
1 3 29 432 Peningkatan Jaling Jl. KNPI Gang. - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Podang Kel. Bangkle PEKERJAAN
1 3 29 433 Rehabilitasi jembatan damaran Kel. - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
1 3 29 434 Rehabilitasi Drainase / talud RW 03 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Jepon PEKERJAAN
1 3 29 435 Rehabilitasi Drainase / talud RW 07 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Jepon PEKERJAAN
1 3 29 436 Rehabilitasi Drainase / talud RW 06 - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kel. Jepon PEKERJAAN
1 3 29 437 Rehahilitasi Drainase RT 07 RW 02 Kel. - - 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
Tegalgunung PEKERJAAN
1 3 29 438 Rehahilitasi Drainase RT 06 RW 02 Kel. - - 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Jetis PEKERJAAN
1 3 29 440 Rehabilitasi Drainase/Talud RT 01, RT - - Kec. Jepon Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
02 RW 04 Kel .Jepon drainase drainase PEKERJAAN
1 3 29 441 Peningkatan jalan Lingkungan RW VII - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Ngelobener Kel. Jepon PEKERJAAN
1 3 29 442 Peningkatan jalan RW VI Kel. Jepon - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
1 3 29 443 Peningkatan jalan Lingkungan Pelem - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
RW VII Kel. Jepon PEKERJAAN
1 3 29 444 Penataan trotoar/drainase Blok T, - - Kec. Blora Tertatanya 1 Paket Tertatanya trotoar 1 Paket 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Blora trotoar PEKERJAAN
1 3 29 445 Penataan trotoar/drainase jalan Gor - - Kec. Blora Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
Mustika,Kelurahan Karangjati, Trotoar PEKERJAAN
Kecamatan Blora Trotoar UMUM
1 3 29 447 Paving Balun Gang 2 bahdoro RT 1 RW - - Kec. Cepu terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
5 kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 448 Peningkatan jaling Sitimulyo lorong IC - - Kec. Cepu terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
RT 6 RW 10 Kelurahan Cepu kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 450 Peningkatan Jaling Gang Sumodipuro - - Kec. 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Randublatung Randublatung PEKERJAAN
1 3 29 451 Pembangunan trotoar dan pasar - - Kec. Banjarejo 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
1 3 29 452 Peningkatan Jaling RT 3/RW 8 - - Kec. Cepu terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Cepu kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 455 Peningkatan jaling Drainase RT 7 RW 2 - - Kec. Blora 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Mlangsen PEKERJAAN
1 3 29 457 Gang Padepokan SH RT 05 /RW 05 - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Karangboyo PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 11


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 29 458 Rehabilitasi Cekdam Bogorejo - - Kec. Bogorejo terciptanya 1 terciptanya 1 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
kelancaran kelancaran PEKERJAAN
transportasi transportasi dan UMUM
dan perekonomian
perekonomian masyarakat
masyarakat
1 3 29 461 Pembangunan Trotoar Jl.Rajawali - - Kec. Blora Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Blora trotoar dalam trotoar dalam PEKERJAAN
kondisi aman kondisi aman dan UMUM
dan nyaman nyaman
1 3 29 462 Peningkatan Jalan Stasiun Kelurahan - - Kec. 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Wulung Randublatung PEKERJAAN
1 3 29 463 Peningkatan Jaling Jl.Aryo Jipang 9A - - kec.cepu 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Cepu PEKERJAAN
1 3 29 464 Pembangunan Drainase RT 04 RW 02 - - kec.blora 0 0 90.000.000 90.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Kedungjenar PEKERJAAN
1 3 29 465 Pembangunan Drainase RT 02,03 RW - - kec.blora 0 0 70.000.000 70.000.000 0 1 DINAS
03 Kelurahan Tambahrejo PEKERJAAN
1 3 29 466 Pembangunan Talud/Drainase - - jepon 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Dk.Patinan RT 04, RW IV Kelurahan PEKERJAAN
1 3 29 467 Pembangunan Talud Jalan RW.07 - - jepon 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kelurahan Jepon PEKERJAAN
1 3 29 468 Pembangunan Talud/Drainase Jalan - - jepon 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Gedongdowo-Puledagel PEKERJAAN
1 3 29 469 Pembangunan Talud/Drainase Jalan - - jepon 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jatirejo-Waru PEKERJAAN
1 3 29 470 Pembangunan Drainase Jalan Soko- - - Jepon/Blora 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Plantungan PEKERJAAN
1 3 30 PROGRAM PEMBANGUNAN 0 0 600.000.000 600.000.000 0
INFRASTRUKTUR PEDESAAN
1 3 30 9 Peningkatan Jaling Perumnas - - Kec. Blora Terciptanya 300 Terciptanya 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Karangjati Kec. Blora Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 30 60 Peningkatan Jaling Dk. Kaliaren, Ds. - - Kaliaren - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Gempol Kec. Jati Bangkleyan PEKERJAAN
1 3 30 112 Pemeliharaan Jaling Kel. Tegalgunung - - RW. I Kel. Terciptanya 200 Terciptanya 200 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kec. Blora Tegalgunung Kec. Peningkatan Peningkatan PEKERJAAN
Blora kualitas jalan kualitas jalan UMUM
1 3 32 PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM 215.856.000.00 32.900.000.000 4.214.285.000 252.970.285.000 0
BERSUMBER DARI PEMERINTAH 0
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI,
SERTA DANA PENDAMPINGNYA
1 3 32 3 Penyediaan Dana Operasional (BOP) - - Kab. Blora Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Program Perumahan Rakyat pemerataan pemerataan PEKERJAAN
pembangunan pembangunan yang UMUM
yang berkualitas.
berkualitas.
1 3 32 4 WISMP (Loan) - - Se-Kabupaten Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 500.000.000 0 0 500.000.000 0 1 DINAS
Blora dana kegiatan kegiatan WISMP 2 PEKERJAAN
WISMP 2 UMUM
1 3 32 5 Pendampingan WISMP - - Se-Kabupaten Tersedianya 1 Tersedianya dana 1 0 0 214.285.000 214.285.000 0 1 DINAS
Blora dana pendamping pendamping PEKERJAAN
kegiatan WISMP kegiatan WISMP 2 UMUM
2
1 3 32 133 Penyediaan Dana Operasional (BOP) - - Se Kab. Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
dan Pendampingan Pamsimas Kegiatan Kegiatan Pamsimas PEKERJAAN
Pamsimas UMUM
1 3 32 320 DDUB SPAM Strategis - - Kab. Blora Mewujudkan 1 Mewujudkan 1 15.456.000.000 0 1.100.000.000 16.556.000.000 0 1 DINAS
Pemenuhan Pemenuhan PEKERJAAN
Kualitas dan Kualitas dan UMUM
Kuantitas Kuantitas Sarana
Sarana dan dan Prasarana.
Prasarana.
1 3 32 324 Penyediaan Daya Operasional (BOP) - - Kab. Blora Mewujudkan 1 Mewujudkan 1 0 0 175.000.000 175.000.000 0 1 DINAS
dan Pendampingan Pamsimas Pemenuhan Pemenuhan PEKERJAAN
Kualitas dan Kualitas dan UMUM
Kuantitas Kuantitas Sarana
Sarana dan dan Prasarana.
Prasarana.
1 3 32 325 Penyediaan Dana Oprasional (BOP) - - DPU Kab. Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
dan Pendampingan DAK Pendampingan Pendampingan PEKERJAAN
DAK Tahun 2017 DAK Tahun 2017 UMUM

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 12


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 379 Peningkatan Jalan Menden - Megeri - - Kradenan Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 7.500.000.000 0 7.500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Kradenan (Banprov) Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 396 DDUB Rusunawa - - Kec. Cepu Mewujudkan 1 Mewujudkan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pemenuhan Pemenuhan PEKERJAAN
Kualitas dan Kualitas dan UMUM
Kuantitas Kuantitas Sarana
Sarana dan dan Prasarana.
Prasarana.
1 3 32 618 Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) - - Ds. Pelemsengir Terehabilitasinya 500 Terehabilitasinya 500 750.000.000 0 0 750.000.000 0 1 DINAS
Pelemsengir Kecamatan Todanan Todanan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 633 Peningkatan Jalan Ngawen - - - Ngawen/Banjarej Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 DINAS
Karangtalun - Banjarejo (Lanjutan) o Kelancaran 5,00 Kelancaran 5,00 PEKERJAAN
Kec. Ngawen/Banjarejo Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 634 Peningkatan Jalan Ngraho - Ketuwan - - Kedungtuban Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 DINAS
(Lanjutan) Kec. Kedungtuban Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 635 Peningkatan Jalan Karangjati - Bangkle - - Blora Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
(KNPI) (Lanjutan) Kec. Blora Kelancaran 5,00 Kelancaran 5,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 636 Peningkatan Jalan Tambaksari - - - Blora Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 8.000.000.000 0 0 8.000.000.000 0 1 DINAS
Puledagel Kec. Blora Kelancaran 5,00 Kelancaran 5,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 637 Peningkatan Jalan Seso - Jatirejo Kec. - - Jepon Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 DINAS
Jepon Kelancaran 5,00 Kelancaran 5,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 638 Peningkatan Jalan Mulyorejo - Ngloram - - Cepu Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Cepu Kelancaran 6,00 Kelancaran 6,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 13


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 642 Peningkatan Jalan Cabak - Bleboh - - Jiken Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
(Lanjutan) Kec. Jiken Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 648 Pembangunan Drainase/Talud Jl. - - Blora/Randublatu Terciptanya 1.000,00 Terciptanya 1.000,00 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kaliwangan - Klopoduwur Kec. ng Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
Blora/Randublatung Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 32 650 Pembangunan Drainase/Talud Jl. - - Cepu Terciptanya 1.000,00 Terciptanya 1.000,00 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Pramuka Kec. Cepu Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 32 651 Peningkatan Jalan Gondel - Wado Kec. - - Kedungtuban Peningkatan 2.000,00 x Peningkatan Jalan 2.000,00 x 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Kedungtuban Jalan Gondel - 3,00 Gondel - Wado Kec. 3,00 PEKERJAAN
Wado Kec. Kedungtuban UMUM
Kedungtuban
1 3 32 652 Peningkatan Jalan Sendangrejo - - - Bogorejo Terciptanya 3.000,00 x Terciptanya 3.000,00 x 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Tahunan Kec. Bogorejo Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi
1 3 32 654 Peningkatan Jalan Karang - Jurangjero - - Bogorejo Terciptanya 2.000,00 x Terciptanya 2.000,00 x 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Bogorejo Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 655 Pembangunan Drainase/Talud Jl. - - Kunduran/Todan Terciptanya 1.000,00 Terciptanya 1.000,00 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Gagakan - Tinapan Kec. an Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
Kunduran/Todanan Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 656 Peningkatan Jalan Ngrambitan - - - Japah Terciptanya 850,00 x Terciptanya 850,00 x 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Pengkolrejo Kec. Japah Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 657 Peningkatan Jalan Tamanrejo - Kunden - - Blora Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Blora Kelancaran 4,00 Kelancaran 4,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
Terwujudnya pemerataan - Kec. Blora Terciptanya 2 Terciptanya 2 8.000.000.000 0 0 8.000.000.000 0 1 DINAS
pembangunan yang Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 658 Peningkatan Jalan Bajo - Bangsan - - - Kedungtuban/Ce Terciptanya 3.750,00 x Terciptanya 3.750,00 x 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Cabean Kec. Kedungtuban/Cepu pu Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 14


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 659 Peningkatan Jalan Kedungwaru - - - Kunduran Terciptanya 3.800,00 x Terciptanya 3.800,00 x 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Bangkerep - Balong Kec. Kunduran Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 661 Peningkatan Jalan Wado - Sudung Kec. - - Kedungtuban Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 0 1.300.000.000 0 1.300.000.000 0 1 DINAS
Kedungtuban Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 662 Peningkatan Jalan Wado - Gempol Kec. - - Kedungtuban Terciptanya 2.300,00 x Terciptanya 2.300,00 x 0 1.300.000.000 0 1.300.000.000 0 1 DINAS
Kedungtuban Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 663 Peningkatan Jalan Tunjungan - - - Tunjungan Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Kalangan - Tambahrejo Kec. Tunjungan Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 664 Peningkatan Jalan Karangmojo - Jati - - Jati Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Kec. Jati Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 665 Peningkatan Jalan Karangtalun - - - Banjarejo Terciptanya 2.500,00 x Terciptanya 2.500,00 x 0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Sembongin Kec. Banjarejo Kelancaran 3,00 Kelancaran 3,00 PEKERJAAN
Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 673 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kec. Blora terbangunnya 1 Tower, 1 terbangunnya 1 Tower, 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 1 DINAS
(PAB) Kel. Sonorejo infrastruktur sumur bor, infrastruktur air sumur bor, PEKERJAAN
air bersih & pipa bersih & pipa UMUM
1 3 32 674 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kec. terbangunnya 1 Tower, 1 terbangunnya 1 Tower, 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 1 DINAS
(PAB) Kel. Wulung Randublatung infrastruktur sumur bor, infrastruktur air sumur bor, PEKERJAAN
air bersih & pipa bersih & pipa UMUM
1 3 32 677 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Lego Kecamatan Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 678 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Gabus Kecamatan Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 679 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 3.060.000.000 0 0 3.060.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Tempuran Kecamatan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Blora Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 680 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jepon Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Kidangan Kecamatan Jepon Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 681 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 540.000.000 0 0 540.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Karanganyar I Kecamatan Bogorejo Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Bogorejo Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 682 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Cepu Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Cabean Kecamatan Cepu Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 15


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 683 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Japah Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.620.000.000 0 0 1.620.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Bogem Kecamatan Japah Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 684 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jepon Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Cigrok Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 685 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 750.000.000 0 0 750.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Karanggeneng I Kecamatan Kunduran Blora
Kabupaten Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Kunduran Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 686 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jiken Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Watulumbung Kecamatan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Jiken Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 687 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Embung Bruk Kecamatan Ngawen Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Ngawen Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 688 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Greneng Kecamatan Tunjungan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Tunjungan Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 689 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Gendongan Kecamatan Tunjungan Blora
Kabupaten Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Tunjungan Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 690 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 400.000.000 0 0 400.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Gembleb Kecamatan Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Todanan Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 691 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 750.000.000 0 0 750.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Glagahan Kecamatan Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 692 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jiken Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 550.000.000 0 0 550.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 693 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 500.000.000 0 0 500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Pesantren Kecamatan Todanan Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Todanan Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 694 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jiken Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 380.000.000 0 0 380.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Bleboh Kecamatan Jiken Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 695 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Blora Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 4.500.000.000 1.000.000.000 0 5.500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Lawungan Kecamatan Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 696 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 4.000.000.000 1.500.000.000 0 5.500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Mursapa Kecamatan Kedungtuban Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Kedungtuban Kabupaten Blora Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 699 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Japah Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 750.000.000 500.000.000 0 1.250.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Bruk Kecamatan Japah Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 701 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.850.000.000 0 0 1.850.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Kelir Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 702 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Jepon Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2.000.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Palon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 704 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 500.000.000 0 0 500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Rondokuning Kecamatan Kunduran Blora
Kabupaten Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Kunduran Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 705 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 300.000.000 0 300.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Bradak Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 708 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 500.000.000 0 0 500.000.000 0 1 DINAS
Irigasi (DI) Wali Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 714 Rehabilitasi Checkdam Gondang - - Kecamatan Terehabilitasinya 1 Terehabilitasinya 1 0 500.000.000 0 500.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Bangunan dan Bangunan dan PEKERJAAN
Saluran Irigasi Saluran Irigasi UMUM
1 3 32 758 Pendampingan Bantuan Keuangan - - se Kab. Blora Bantuan 1 Bantuan keuangan 1 0 0 1.825.000.000 1.825.000.000 0 1 DINAS
keuangan Provinsi PEKERJAAN
Provinsi UMUM
1 3 32 759 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Ngawen Kec. Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Ngawen Kec. Ngawen (DAK) Ngawen PAB PEKERJAAN
1 3 32 760 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Tambakromo Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Tambakromo Kec. Cepu Kec.
Cepu PAB PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 16


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 761 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Ngroto Kec. Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Ngroto Kec. Cepu (DAK) Cepu PAB PEKERJAAN
1 3 32 762 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Randublatung Kec. Randublatung PEKERJAAN
Randublatung (DAK) Kec. PAB UMUM
1 3 32 763 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Jepon Kec. Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Jepon Kec. Jepon (DAK) Jepon PAB PEKERJAAN
1 3 32 764 Pembangunan Prasarana Air Bersih - - Kel. Karangboyo Terbangunnya 1 Terbangunnya PAB 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
(PAB) Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kec.
Cepu PAB PEKERJAAN
1 3 32 765 Peningkatan Jalan Medang-Nglangitan- Mewujudkan pemenuhan - Terciptanya 3.3 Terciptanya 3.3 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Blora Kec. Tunjungan/Blora kualitas dan kuantitas Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
sarana dan prasarana Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 766 Peningkatan Jalan Peting-Menden Kec. Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 1.25 Terciptanya 1.25 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Randublatung/Kradenan pembangunan yang Randublatung Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 767 Pembangunan Jembatan Karangtalun Terwujudnya pemerataan - Terbangunnya 48 Terbangunnya 48 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
Ruas Jalan Ngawen-Karangtlun- pembangunan yang Jembatan Jembatan PEKERJAAN
Banjarejo Kec. Ngawen/Banjarejo berkualitas Penghubung Penghubung antar UMUM
antar Kecamatan Kecamatan
1 3 32 768 Peningkatan Jalan Kaliwangan-Kalisari- Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 3 Terciptanya 3 12.000.000.000 0 0 12.000.000.000 0 1 DINAS
Wulung (Lanjutan) Kec. pembangunan yang Blora/Randublatu Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
Blora/Randublatung berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 769 Peningkatan Jalan Banjarejo-Kamolan Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 2.5 Terciptanya 2.5 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Banjarejo/Blora pembangunan yang Banjarejo/Blora Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 770 Peningkatan Jalan Bangkle-Pakis- Terwujudnya pemerataan - Kec. Blora Terciptanya 1.25 Terciptanya 1.25 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Kaliwangan Kec. Blora pembangunan yang Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 771 Peningkatan Jalan Pilang-Menden Kec. Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 1.25 Terciptanya 1.25 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Randublatung/Kradenan pembangunan yang Randublatung/Kr Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 772 Pembangunan Jembatan Nglebok Ruas Terwujudnya pemerataan - Kec. Cepu Terciptanya 12 Terciptanya 12 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1 DINAS
Jalan Pramuka Kec. Cepu pembangunan yang Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 17


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 32 775 Pengembangan Sistem Penyediaan Air - - Kec. Jepon Tersambungnya 1 Tersambungnya 1 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Minum IKK Jepon Kec. Jepon Sistem Sistem Penyediaan PEKERJAAN
Penyediaan Air Air Minum IKK UMUM
Minum IKK Jepon Jepon
1 3 32 776 Pengembangan Sistem Penyediaan Air - - Kec. Jiken Tersambungnya 1 Tersambungnya 1 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 3 DINAS
Minum IKK dan PDAM Jiken Kec. Jiken Sistem Sistem Penyediaan PEKERJAAN
Penyediaan Air Air Minum IKK UMUM
Minum IKK Jiken Jiken
1 3 32 777 Pembangunan Sanitasi Kel. Kauman - - Kel. Kauman Kec. Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
Kec. Blora Blora sanitasi sanitasi PEKERJAAN
1 3 32 778 Pembangunan Sanitasi Kel. Wulung - - Kel. Wulung Kec. Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 350.000.000 0 0 350.000.000 0 3 DINAS
Kec. Randublatung Randublatung sanitasi sanitasi PEKERJAAN
1 3 32 779 Pembangunan Jembatan Kenduruhan Terwujudnya pemerataan - Kec. Banjarejo Terbangunnya 24 Terbangunnya 24 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 1 DINAS
Ruas Jalan Banjarejo-Kamolan Kec. pembangunan yang Jembatan Jembatan PEKERJAAN
Banjarejo/Blora berkualitas Penghubung Penghubung antar UMUM
antar Kecamatan Kecamatan
1 3 32 780 Pembangunan Jembatan Kadengan Terwujudnya pemerataan - Kec. Terbangunnya 36 Terbangunnya 36 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
Ruas Jalan Wulung-Klatak Kec. pembangunan yang Randublatung Jembatan Jembatan PEKERJAAN
Randublatung berkualitas Penghubung Penghubung antar UMUM
antar desa desa
1 3 32 781 Peningkatan Jalan Japah-Tunjungan Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 2 Terciptanya 2 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Japah/Tunjungan (DAK) pembangunan yang Japah/Tunjungan Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 782 Peningkatan Jalan Ngumbul- Terwujudnya pemerataan - Kec. Todanan Terciptanya 2 Terciptanya 2 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Pelemsengir Kec. Todanan (DAK) pembangunan yang Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 783 Peningkatan Jalan Randublatung-Getas Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 1.25 Terciptanya 1.25 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Kec. Randublatung/Kradenan pembangunan yang Randublatung/Kr Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 784 Peningkatan Jalan Wulung-Klatak Kec. Terwujudnya pemerataan - Kec. Terciptanya 1.25 Terciptanya 1.25 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 DINAS
Randublatung/Jati pembangunan yang Randublatung/Jat Kelancaran Kelancaran PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 785 Pembangunan Jembatan Badong Ruas - - Kec. Terbangunnya 1 Paket Terbangunnya 1 Paket 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 3 DINAS
Jalan Kaliwangan-Wulung-Kalisari Kec. Jembatan PEKERJAAN
Blora/Randublatung Blora/Randublatu Jembatan UMUM
1 3 32 786 Peningkatan Jalan Goa Terawang- Terwujudnya pemerataan - Kunduran/Todan Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
Doglik Kecamatan Todanan pembangunan yang an Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga
1 3 32 787 Peningkatan Jalan Doplang-Kunduran Terwujudnya pemerataan - Jati/Kunduran Terciptanya 1.000,00 x Terciptanya 1.000,00 x 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati/Kunduran pembangunan yang Kelancaran 4,50 Kelancaran 4,50 PEKERJAAN
berkualitas Prasarana Prasarana UMUM
Transportasi Transportasi untuk
untuk kelancaran
kelancaran perekonomian
perekonomian warga
warga

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 18


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 04 PERUMAHAN
1 4 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL 0 0 50.000.000 50.000.000 0
PEMAKAMAN
1 4 20 8 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - DPU KAB. BLORA terlaksananya 12 terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
MONEV Bankeu MONEV Bankeu PEKERJAAN
Pagar Makam Pagar Makam UMUM
1 4 21 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 0 0 7.910.000.000 7.910.000.000 0
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1 4 21 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan - - dpu kab. blora Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
prasarana dan sarana persampahan Operasional Operasional PEKERJAAN
Sarpras Sarpras UMUM
Persampahan Persampahan
1 4 21 15 Pengadaan Bak Kontainer Sampah - - dpu kab.blora terlaksananya 10 terlaksananya 10 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pengadaan Bak Pengadaan Bak PEKERJAAN
Kontainer Kontainer Sampah UMUM
Sampah
1 4 21 24 Pembangunan Pagar TPA Cepu - - DPU KAB. BLORA terbangunannya 20 terbangunannya 20 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
Pagar Tempat Pagar Tempat PEKERJAAN
Pemrosesan Pemrosesan Akhir UMUM
Akhir Sampah Sampah Cepu
Cepu
1 4 21 39 Pengadaan Landasan Bak Kontainer - - DPU KAB. BLORA Terbangunnya 4 Terbangunnya 4 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Sampah Landasan Bak Landasan Bak PEKERJAAN
Kontainer Kontainer Sampah UMUM
Sampah
1 4 21 40 Peningkatan Pengelolaan - - dpuk blora Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Persampahan dan Tempat Pemrosesan Operasional Operasional PEKERJAAN
Akhir Sampah Persampahan dan Persampahan dan UMUM
Tempat Tempat
Pemrosesan Pemrosesan Akhir
Akhir Sampah Sampah
1 4 21 41 Rehabilitasi Bak Kontainer Sampah - - dpu kab. blora terperbaharuinya 16 terperbaharuinya 16 0 0 160.000.000 160.000.000 0 1 DINAS
bak kontainer bak kontainer PEKERJAAN
sampah sampah UMUM
1 4 21 42 Penyusunan Masterplan dan DED IPAL - - dpu kab. blora diadakannya 4 diadakannya 4 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
/ IPLT Kabupaten Blora AMDAL IPAL AMDAL IPAL PEKERJAAN
Tempat Tempat UMUM
Pemrosesan Pemrosesan Akhir
Akhir Sampah Sampah Blora dan
Blora dan Cepu Cepu
1 4 21 43 Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan - - dpu kab. blora diadakannya 4 diadakannya Tanah 4 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 DINAS
Akhir Sampah Blora dan Cepu Tanah Tempat Tempat PEKERJAAN
Pemrosesan Pemrosesan Akhir UMUM
Akhir Sampah Sampah Blora Cepu
Blora Cepu
1 4 21 44 Pengadaan Escavator N 200 - - DPU KAB. BLORA diadakannya 1 diadakannya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Escavator N 200 Escavator N 200 PEKERJAAN
1 4 21 45 Pengadaan Bulldoser - - DPU KAB. BLORA diadakannya 1 diadakannya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
bulldoser bulldoser PEKERJAAN
1 4 21 46 Pembangunan drainase dan taman - - kecamatan terbangunnya 10 terbangunnya 10 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah BLORA drainase dan drainase dan PEKERJAAN
Blora taman Tempat taman Tempat UMUM
Pemrosesan Pemrosesan Akhir
Akhir Sampah Sampah Blora
Blora
1 4 21 47 Pengadaan Dump Truk - - DPU KAB. BLORA diadakanya Dump 2 diadakanya Dump 2 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
truk truk PEKERJAAN
1 4 22 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 0 0 7.475.000.000 7.475.000.000 0
TERBUKA HIJAU ( RTH )
1 4 22 6 Pemeliharaan ruang terbuka hijau - - DPU KAB. BLORA Terpeliharanya 12 Terpeliharanya 12 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
Ruang Terbuka Ruang Terbuka PEKERJAAN
Hijau Hijau UMUM
1 4 22 37 Penataan Taman dan Estetika - - KECAMATAN Terbaharuinya 10 Terbaharuinya 10 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Bundaran Patung Ronggolawe Cepu CEPU Taman dan Taman dan PEKERJAAN
Lingkungan Lingkungan Taman UMUM
Taman Tugu Kuda Tugu Kuda
Ronggolawe Ronggolawe
1 4 22 38 Penataan Taman dan Stage Estetika Terwujudnya pemerataan - Kab. Blora Pembangunan 1 Ruang Pembangunan 1 Ruang 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 DINAS
Taman Tuk Buntung pembangunan yang Taman Tuk Taman Tuk PEKERJAAN
berkualitas Buntung Buntung UMUM

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 19


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 22 47 Rehabilitasi Bundaran Simpang 7 Cepu - - KECAMATAN Terehabilitasinya 100 Terehabilitasinya 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
CEPU Bundaran Bundaran Simpang PEKERJAAN
Simpang 7 Cepu 7 Cepu UMUM
1 4 22 53 Rehabilitasi Taman Patih Mentaun dan - - KECAMATAN Terehabilitasinya 100 Terehabilitasinya 100 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Median Jalan Kapur Tulis Cepu CEPU Taman Patih Taman Patih PEKERJAAN
Mentaun dan Mentaun dan UMUM
Median Jalan Median Jalan Kapur
Kapur Tulis Tulis Cepu
Cepu
1 4 22 54 Penataan Taman dan Estetika - - KECAMATAN Tertatanya 100 Tertatanya Taman 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Lingkungan Tugu 20 Mei Cepu CEPU Taman dan dan Estetika PEKERJAAN
Estetika Lingkungan Tugu UMUM
Lingkungan Tugu 20 Mei Cepu
20 Mei Cepu
1 4 22 55 Penataan Estetika Lingkungan Taman - - KECAMATAN Tertatanya 100 Tertatanya Estetika 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jati Kusumo Cepu CEPU Estetika Lingkungan Taman PEKERJAAN
Lingkungan Jati Kusumo Cepu UMUM
Taman Jati
Kusumo Cepu
1 4 22 56 Penataan Lingkungan dan Estetika - - KECAMATAN Penataan 100 Penataan 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Tugu Batas Kota sisi Timur JEPON Lingkungan dan Lingkungan dan PEKERJAAN
Estetika Tugu Estetika Tugu UMUM
Batas Kota sisi Batas Kota sisi
Timur Timur
1 4 22 57 Penataan Lingkungan dan Estetika - - KECAMATAN Penataan 100 Penataan 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Tugu Batas Kota sisi Utara BLORA Lingkungan dan Lingkungan dan PEKERJAAN
Estetika Tugu Estetika Tugu UMUM
Batas Kota sisi Batas Kota sisi
Utara Utara
1 4 22 58 Penataan Lingkungan dan Estetika - - KECAMATAN Penataan 100 Penataan 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Tugu Batas Kota sisi Barat TUNJUNGAN Lingkungan dan Lingkungan dan PEKERJAAN
Estetika Tugu Estetika Tugu UMUM
Batas Kota sisi Batas Kota sisi
Barat Barat
1 4 22 59 Rehabilitasi Taman depan DPRD - - KECAMATAN Terehabilitasinya 100 Terehabilitasinya 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kabupaten Blora BLORA Taman depan Taman depan PEKERJAAN
DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten UMUM
Blora Blora
1 4 22 60 Rehabilitasi Lingkungan Taman Tugu - - KECAMATAN Terehabilitasinya 50 Terehabilitasinya 50 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Pancasila BLORA Lingkungan Lingkungan Taman PEKERJAAN
Taman Tugu Tugu Pancasila UMUM
Pancasila
1 4 22 61 Penataan Lingkungan dan Estetika - - KECAMATAN Tertatanya 300 Tertatanya 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
RTH Jalan Sudarman BLORA Lingkungan dan Lingkungan dan PEKERJAAN
Estetika RTH Estetika RTH Jalan UMUM
Jalan Sudarman Sudarman
1 4 22 62 Penataan Lingkungan dan Estetika - - KECAMATAN Tertatanya 100 Tertatanya 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Taman Grojokan BLORA Lingkungan dan Lingkungan dan PEKERJAAN
Estetika Taman Estetika Taman UMUM
Grojokan Grojokan
1 4 22 63 Pembangunan Taman dan penataan - - KECAMATAN Terbangunannya 200 Terbangunannya 200 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Estetika Lingkungan Bantaran Kali BLORA Taman dan Taman dan PEKERJAAN
Bunder penataan penataan Estetika UMUM
Estetika Lingkungan
Lingkungan Bantaran Kali
Bantaran Kali Bunder
Bunder
1 4 22 64 Rehabilitasi Alun - alun Kota Blora - - KECAMATAN Terehabilitasinya 500 Terehabilitasinya 500 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
BLORA Alun - alun Alun - alun Kota PEKERJAAN
Kota Blora Blora UMUM
1 4 22 65 Rehabilitasi Kanstin dan Taman Sayap - - KECAMATAN Terehabilitasinya 100 Terehabilitasinya 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jembatan Bhakti Praja Kajangan BLORA Kanstin dan Kanstin dan Taman PEKERJAAN
Taman Sayap Sayap Jembatan UMUM
Jembatan Bhakti Bhakti Praja
Praja Kajangan Kajangan
1 4 22 66 Rehabilitasi Kanstin dan Taman Sayap - - KECAMATAN Terehabilitasinya 100 Terehabilitasinya 100 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Jembatan Ngrambit Kauman BLORA Kanstin dan Kanstin dan Taman PEKERJAAN
Taman Sayap Sayap Jembatan UMUM
Jembatan Ngrambit Kauman
Ngrambit Kauman

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 20


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 22 67 Pengadaan kendaraan operasional Pick - - DPUK BLORA diadakannya 3 diadakannya 3 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
up kendaraan kendaraan PEKERJAAN
Operasional Operasional Pick UMUM
Pick up up
1 4 22 68 Pengadaan kendaraan operasional - - DPUK BLORA diadakannya 1 diadakannya 1 0 0 350.000.000 350.000.000 0 1 DINAS
Truk Tangki Air kendaraan kendaraan PEKERJAAN
Operasional Operasional Truk UMUM
Truk Tangki Air Tangki Air
1 4 22 69 Pengadaan kendaraan operasional - - DPUK BLORA diadakannya 1 diadakannya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 DINAS
Truk Crane 5 ton kendaraan kendaraan PEKERJAAN
Operasional Operasional truk UMUM
truk crane 5 crane 5 ton
ton
1 4 22 70 Pengadaan kendaraan Dump truk - - DPUK BLORA Diadakannya 1 Diadakannya 1 0 0 400.000.000 400.000.000 0 1 DINAS
kendaraan Dump kendaraan Dump PEKERJAAN
truk truk UMUM
1 4 22 71 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air - - KECAMATAN terlaksananya 1 terlaksananya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS
Alun - alun Kota Blora BLORA Pembuatan sumur Pembuatan sumur PEKERJAAN
bor dan bor dan Instalasi UMUM
Instalasi air air Alun - alun Kota
Alun - alun Blora
Kota Blora
1 4 22 72 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air - - DPUK BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
Taman Tugu Batas Kota sebelah Utara Pembuatan sumur Pembuatan sumur PEKERJAAN
bor dan bor dan Instalasi UMUM
Instalasi air air Taman Tugu
Taman Tugu Batas Kota sebelah
Batas Kota Utara
sebelah Utara
1 4 22 73 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air - - DPUK BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
Taman Tugu Batas Kota sebelah Timur Pembuatan sumur Pembuatan sumur PEKERJAAN
bor dan bor dan Instalasi UMUM
Instalasi air air Taman Tugu
Taman Tugu Batas Kota sebelah
Batas Kota Timur
sebelah Timur
1 4 22 74 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air - - DPUK BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
Taman Tugu Batas Kota sebelah Barat Pembuatan sumur Pembuatan sumur PEKERJAAN
bor dan bor dan Instalasi UMUM
Instalasi air air Taman Tugu
Taman Tugu Batas Kota sebelah
Batas Kota Barat
sebelah Barat
1 4 22 75 Pembuatan Instalasi air Taman - - DPUK BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 DINAS
Mustika Pembuatan Pembuatan PEKERJAAN
Instalasi air Instalasi air Taman UMUM
Taman Mustika Mustika
1 4 22 76 Pembuatan sumur bor dan Instalasi air - - DPUK BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS
Taman Bangkle Pembuatan sumur Pembuatan sumur PEKERJAAN
bor dan bor dan Instalasi UMUM
Instalasi air air Taman Bangkle
Taman Bangkle
1 4 22 77 DED Taman Seribu Lampu dab Tuk - - Kec. Cepu Penyusunan 1 Penyusunan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Buntung Kecamatan Cepu Dokumen DED RTH Dokumen DED RTH PEKERJAAN
Taman Seribu Taman Seribu UMUM
Lampu dan Tuk Lampu dan Tuk
Buntung Buntung
1 4 22 78 DED RTH Lapangan Kridosono - - Kec. Blora Penyusunan 1 Penyusunan 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Blora Dokumen DED RTH Dokumen DED RTH PEKERJAAN
Lapangan Lapangan UMUM
Kridosono Kridosono
01 05 PENATAAN RUANG
1 5 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0
1 5 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata - - DPU KAB. BLORA Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
ruang koordinasi koordinasi PEKERJAAN
penataan ruang penataan ruang UMUM
1 5 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan - - DPU Kab. Blora Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
tata ruang aparatur aparatur penataan PEKERJAAN
penataan ruang ruang UMUM
1 5 15 15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - - DPU KAB. BLORA Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
rencana tata ruang kegiatan Monev kegiatan Monev PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 21


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5 15 19 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan - - DPU Kab. Blora Koordinasi 1 Koordinasi 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Rencana Tata Ruang Lintas permasalahan permasalahan tata PEKERJAAN
Kabupaten/Kota tata ruang ruang UMUM
1 5 15 38 Penyusunan Rencana Detail Tata - - DPUK BLORA Tersusunnya 1 Tersusunnya RDTR 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Ruang Kecamatan Jati RDTR Kecamatan Kecamatan Jati PEKERJAAN
Jati UMUM
1 5 15 39 Penyusunan Rencana Detail Tata - - DPUK BLORA Tersusunnya 1 Tersusunnya RDTR 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Ruang Kecamatan Jiken RDTR Kecamatan Kecamatan Jiken PEKERJAAN
Jiken UMUM
1 5 15 40 Penyusunan Rencana Detail Tata - - DPUK BLORA Tersusunnya 1 Tersusunnya RDTR 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Ruang Kecamatan Sambong RDTR Kecamatan Kecamatan PEKERJAAN
Sambong Sambong UMUM
1 5 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 0 0 550.000.000 550.000.000 0
1 5 16 1 Penyusunan kebijakan perizinan - - DPUK Kab. Blora Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
pemanfaatan ruang Peraturan Peraturan Zonasi PEKERJAAN
Zonasi UMUM
1 5 16 4 Fasilitas peningkatan peran serta - - DPU Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
masyarakat dalam pemanfaatan ruang peringatan hari peringatan hari PEKERJAAN
tata ruang tata ruang UMUM
1 5 16 7 Sosialisasi kebijakan, norma standar, - - DPU Kab. Blora Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
prosedur, dan manual pemanfaatan sosialisasi sosialisasi PEKERJAAN
ruang pemanfaatan pemanfaatan ruang UMUM
ruang
1 5 16 15 Penyusunan Sistem Informasi Tata - - DPUK BLORA terwujudnya 1 terwujudnya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
Ruang Dokumen Sistim Dokumen Sistim PEKERJAAN
Informasi Tata Informasi Tata UMUM
Ruang (SSITR) Ruang (SSITR)
1 5 17 PROGRAM PENGENDALIAN 0 0 50.000.000 50.000.000 0
PEMANFAATAN RUANG
1 5 17 7 Sosialisasi kebijakan pengendalian - - DPU Kab. Blora Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
pemanfaatan ruang sosialisasi sosialisasi PEKERJAAN
pemanfaatan pemanfaatan ruang UMUM
ruang
1 5 18 PROGRAM PENGELOLAAN 0 1.000.000.000 10.955.000.000 11.955.000.000 0
PENERANGAN JALAN UMUM
1 5 18 1 Pengadaan sarana dan prasarana - - DPU KAB. BLORA Terpeliharannya 12 Terpeliharannya 12 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS
jaringan listrik penerangan jalan Sarana dan Sarana dan PEKERJAAN
umum (PJU) Prasarana Prasarana jaringan UMUM
jaringan listrik Penerangan
listrik Jalan Umum
Penerangan
Jalan Umum
1 5 18 3 Pembayaran tagihan rekening listrik - - DPU KAB. BLORA Terbayarnnya 12 Terbayarnnya 12 0 0 4.500.000.000 4.500.000.000 0 1 DINAS
penerangan jalan umum (PJU) tagihan tagihan rekening PEKERJAAN
rekening listrik Penerangan UMUM
listrik Jalan Umum (PJU)
Penerangan
Jalan Umum
(PJU)
1 5 18 10 Penambahan lampu PJU Rayon PLN - - KECAMATAN bertambahnya 100 bertambahnya 100 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
Blora dan PLN Cepu KECAMATAN Titik Lampu UPJ Titik Lampu UPJ PEKERJAAN
PLN Blora dan PLN Blora dan UMUM
Cepu Cepu
1 5 18 20 Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu - - KECAMATAN Terpasangnya 17 Terpasangnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
CEPU Meteran PJU UPJ Meteran PJU UPJ PEKERJAAN
PLN Cepu PLN Cepu UMUM
1 5 18 21 Meterisasi PJU Rayon PLN Blora - - KECAMATAN Terpasangnya 17 Terpasangnya 17 0 0 600.000.000 600.000.000 0 1 DINAS
BLORA Meteran PJU UPJ Meteran PJU UPJ PEKERJAAN
PLN Blora PLN Blora UMUM
1 5 18 23 Penambahan Lampu PJU Wilayah - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Todanan TODANAN Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Todanan Todanan
1 5 18 25 Penambahan Lampu PJU Wilayah - - Kec. Banjarejo Tersedianya 1 Tersedianya lampu 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Banjarejo lampu penerangan Jalan PEKERJAAN
penerangan UMUM
Jalan
1 5 18 37 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Kunduran KUNDURAN Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Kunduran Kunduran

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 22


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5 18 38 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Ngawen NGAWEN Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Ngawen Ngawen
1 5 18 39 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Japah JAPAH Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Japah Kecamatan Japah UMUM
1 5 18 40 Penambahan Titik Lampu PJU - - bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jepon Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Jepon Kecamatan Jepon UMUM
1 5 18 41 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jiken JIKEN Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Jiken Kecamatan Jiken UMUM
1 5 18 42 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Kedungtuban KEDUNGTUBAN Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Kedungtuban Kedungtuban
1 5 18 43 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN JATI bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Jati Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Jati Kecamatan Jati UMUM
1 5 18 44 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Randublatung RANDUBLATUNG Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Randublatung Randublatung
1 5 18 45 Penambahan Titik Lampu PJU - - KECAMATAN bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Bogorejo BOGOREJO Titik Lampu PJU Titik Lampu PJU PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Bogorejo Bogorejo
1 5 18 46 Pemeliharaan Jaringan PJU se- - - DPU KAB. BLORA terpeliharanya 12 terpeliharanya 12 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Kabupaten Blora dan Pemeliharaan Jaringan PJU Jaringan PJU se- PEKERJAAN
Lampu Higmass serta Lampu Jembatan se-Kabupaten Kabupaten Blora UMUM
Blora dan dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Lampu Higmass
Lampu Higmass serta Lampu
serta Lampu Jembatan
Jembatan
1 5 18 47 Penambahan Lampu Highmass - - KECAMATAN bertambahnya 1 bertambahnya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Randublatung RANDUBLATUNG Lampu Highmass Lampu Highmass PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Randublatung Randublatung
1 5 18 48 Penambahan Lampu Highmass - - KECAMATAN bertambahnya 1 bertambahnya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS
Kecamatan Banjarejo BANJAREJO Lampu Highmass Lampu Highmass PEKERJAAN
Kecamatan Kecamatan UMUM
Banjarejo Banjarejo
1 5 18 49 Penambahan Lampu Highmass - - KECAMATAN bertambahnya 4 bertambahnya 4 0 0 440.000.000 440.000.000 0 1 DINAS
Lapangan Semut Cepu CEPU Lampu Highmass Lampu Highmass PEKERJAAN
Lapangan Semut Lapangan Semut UMUM
Cepu Cepu
1 5 18 50 Penambahan Lampu Highmass Goa - - KECAMATAN bertambahnya 1 bertambahnya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS
Terawang Kec. Todanan TODANAN Lampu Highmass Lampu Highmass PEKERJAAN
Goa Terawang Goa Terawang Kec. UMUM
Kec. Todanan Todanan
1 5 18 51 Pengadaan Mobil Aero Platform / - - DPUK BLORA Diadakannya 1 Diadakannya Mobil 1 0 0 600.000.000 600.000.000 0 1 DINAS
Mobil Tangga Mobil Aero Aero Platform / PEKERJAAN
Platform / Mobil Tangga UMUM
Mobil Tangga
1 5 18 52 Penambahan Titik Lampu Jati - - - DPUK BLORA bertambahnya 17 bertambahnya 17 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Doplang Titik Lampu Titik Lampu Jati - PEKERJAAN
Jati - Doplang Doplang UMUM
1 5 18 53 Penambahan Titik Lampu Jalan - - DPU BLORA bertambahnya 100 bertambahnya 100 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1 DINAS
Propinsi Cepu - Jati Titik Lampu Titik Lampu Jalan PEKERJAAN
Jalan Propinsi Propinsi Cepu - Jati UMUM
Cepu - Jati
1 5 18 54 Penambahan Lampu Highmass - - KECAMATAN JATI bertambahnya 1 bertambahnya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 0 1 DINAS
Pertigaan Jati Kecamatan Jati Lampu Highmass Lampu Highmass PEKERJAAN
Pertigaan Jati Pertigaan Jati UMUM
Kecamatan Jati Kecamatan Jati
1 5 18 55 Penambahan Titik lampu PJU Ngawen - - - 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Japah PEKERJAAN
1 5 18 56 Penambahan Lampu Penerangan jalan - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
umum Kentong, Kecamatan Cepu PEKERJAAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 23


indikator kinerja SKPD
Jenis
Prakiraan Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 maju tahun jawab
Daerah 2017 tahun 2017 Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5 18 57 Penambahan Lampu PJU Sambongrejo - - Kec. Sambong bertambahnya 1 bertambahnya titik 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
ke Temengeng, Kecamatan Sambong titik lampu lampu PEKERJAAN
1 5 18 61 Materisasi dan Penambahan lampu - - Kec. Blora bertambahnya 1 bertambahnya titik 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Penerangan Jalan umum dk. Temon, lampu PEKERJAAN
Temurejo, Kecamatan Blora titik lampu UMUM
1 5 18 62 Penambahan lampu Penerangan Jalan - - Kec. Japah 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS
Umum ruas jalan Krocok PEKERJAAN
1 5 18 65 Penerangan Jalan Tambahrejo, Kec. - - kec. tunjungan 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Tunjungan PEKERJAAN
1 5 18 66 Penerangan Jalan Gotputuk, Kec. - - 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
TOTAL 217.176.000.00 42.400.000.000 124.957.245.000 384.533.245.000 399.560.000
0

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 24


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.049.000.000 1.049.000.000 473.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat - - Bappeda Kelancaran 12 Kelancaran adminsitrasi 12 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1 BADAN
menyurat adminsitrasi PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, - - Bappeda Komunikasi 12 Komunikasi Sumber Daya Air 12 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik PERENCANAAN
dan Listrik PEMBANGUNAN
DAERAH
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan Mewujudkan - Bappeda Perlengkapan 6 Perlengkapan peralatan 6 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan peralatan kantor PERENCANAAN
tata kantor PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Bappeda Tersedianya 50 Tersedianya jasa ijin 50 0 0 12.000.000 12.000.000 0 1 BADAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan jasa ijin kendaraan dinas (STNK) PERENCANAAN
dinas/operasional tata kendaraan dinas PEMBANGUNAN
pemerintahan (STNK) DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Bappeda Jasa 12 Jasa adminsitrtasi keuangan 12 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
keuangan penyelenggaraan adminsitrtasi PERENCANAAN
tata keuangan PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Bappeda Kebersihan 12 Kebersihan kantor 12 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 BADAN
kantor penyelenggaraan kantor PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Bappeda Pemeliharan 6 Pemeliharan peralatan kerja 6 0 0 30.000.000 30.000.000 25.000.000 1 BADAN
peralatan kerja penyelenggaraan peralatan kerja PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Bappeda Alat Tulis 12 Alat Tulis Kantor 12 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan Kantor PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Bappeda Barang Cetak 12 Barang Cetak dan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 BADAN
dan penggandaan penyelenggaraan dan penggandaan penggandaan PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Bappeda Komponen 15 Komponen Penerangana 15 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Penerangana listrik bangunan kantor PERENCANAAN
bangunan kantor tata listrik PEMBANGUNAN
pemerintahan bangunan kantor DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Bappeda Peralatan dan 6 Peralatan dan perlengkapan 6 0 0 70.000.000 70.000.000 50.000.000 1 BADAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan perlengkapan kantor PERENCANAAN
tata kantor PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Bappeda Bahan bacaan 10 Bahan bacaan dan buku 10 0 0 10.000.000 10.000.000 8.000.000 1 BADAN
peraturan perundang- penyelenggaraan dan buku perundang - undangan PERENCANAAN
undangan tata perundang - PEMBANGUNAN
pemerintahan undangan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bappeda Makanan dan 12 Makanan dan munuman 12 0 0 65.000.000 65.000.000 40.000.000 1 BADAN
minuman penyelenggaraan munuman harian, harian, rapat dan kegiatan PERENCANAAN
tata rapat dan PEMBANGUNAN
pemerintahan kegiatan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bappeda Perjalanan 12 Perjalanan dinas luar daerah 12 0 0 250.000.000 250.000.000 200.000.000 1 BADAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan dinas luar PERENCANAAN
tata daerah PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bappeda Perjalanan 12 Perjalanan dinas dalam 12 0 0 60.000.000 60.000.000 30.000.000 1 BADAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan dinas dalam daerah PERENCANAAN
tata daerah PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.426.650.000 1.426.650.000 65.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor Mewujudkan - Bappeda Pembangunan 1 Pembangunan ruang arsip 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 BADAN
penyelenggaraan ruang arsip PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan gedung Mewujudkan - Bappeda Tersedianya 3 Tersedianya peralatan 3 0 0 161.650.000 161.650.000 0 1 BADAN
kantor penyelenggaraan Blora peralatan perlengkapan gedung kantor PERENCANAAN
tata perlengkapan PEMBANGUNAN
pemerintahan gedung kantor DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Bappeda Lemari arsip 8 Lemari arsip 8 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
penyelenggaraan PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bappeda Pemeliharaan 8 Pemeliharaan kendaraan 8 0 0 80.000.000 80.000.000 55.000.000 1 BADAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan kendaraan dinas dinas PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bappeda Pemeliharaan 5 Pemeliharaan gedung kantor 5 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 BADAN
peralatan gedung kantor penyelenggaraan Blora gedung kantor PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bappeda Pemeliharaan 3 Pemeliharaan instalasi listrik 3 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
instalasi air, listrik, dan penyelenggaraan instalasi air dan telepon PERENCANAAN
telepon tata listrik air dan PEMBANGUNAN
pemerintahan telepon DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Bappeda Pakain dinas 2 Pakain dinas hari - hari 2 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan hari - hari tertentu PERENCANAAN
tata tertentu PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 35.000.000 35.000.000 30.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan laporan Mewujudkan - Bappeda laporan 2 laporan keuangan 2 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
keuangan semesteran SKPD penyelenggaraan keuangan Semesteran PERENCANAAN
tata Semesteran PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - Bappeda Laporan 1 Laporan keuangan akhir 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
keuangan akhir tahun SKPD penyelenggaraan keuangan akhir tahun PERENCANAAN
tata tahun PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - Bappeda Penyusunan 2 Penyusunan Renstra 2 0 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 1 BADAN
strategis, rencana kinerja, dan penyelenggaraan Renstra ,Rencana KInerja dan PERENCANAAN
penetapan kinerja SKPD tata ,Rencana penetapan kinerja SKPD PEMBANGUNAN
pemerintahan KInerja dan DAERAH
yang baik dan penetapan
demokratis kinerja SKPD
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 175.000.000 175.000.000 175.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Bappeda Tenaga Keamanan 12 Tenaga Keamanan kantor 12 0 0 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1 BADAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan kantor ,kebersihan , sopir dan PERENCANAAN
kebersihan, sopir, dan tenaga tata ,kebersihan , tenaga lepas lainnya PEMBANGUNAN
lepas lainnya pemerintahan sopir dan DAERAH
yang baik dan tenaga lepas
demokratis lainnya
01 URUSAN WAJIB
01 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
01 06 18 PROGRAM PERENCANAAN Cakupan Lingkungan 0 0 320.000.000 320.000.000 80.000.000
PENGEMBANGAN WILAYAH Yang Sehat dan Aman
STRATEGIS DAN CEPAT yang didukung dengan
TUMBUH PSU
Cakupan
Lingkungan
Yang Sehat
dan Aman
yang
didukung
dengan
PSU
01 06 18 002 Koordinasi penetapan rencana Terwujudnya - Kab Blora tersedianya 16 tersedianya operasional 16 0 0 120.000.000 120.000.000 80.000.000 1 BADAN
tata ruang wilayah strategis pemerataan operasional BKPRD dalam rangka PERENCANAAN
dan cepat tumbuh pembangunan BKPRD dalam koordinasi penataan ruang PEMBANGUNAN
yang berkualitas rangka daerah DAERAH
koordinasi
penataan ruang
daerah

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 06 18 012 Penyusunan Peta Administrasi Mewujudkan - Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya Dokumen Peta 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
Desa penyelenggaraan Dokumen Peta Administrasi Desa PERENCANAAN
tata Administrasi PEMBANGUNAN
pemerintahan Desa DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 19 PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan 0 0 350.000.000 350.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN KOTA- pengembangan kota
KOTA MENENGAH DAN menengah dan besar
BESAR
01 06 19 009 Koordinasi perencanaan air Mewujudkan - kab. blora Penetapan Desa 12 Penetapan Desa Pamsimas th 12 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
minum drainase dan sanitasi pemenuhan Pamsimas th 2017 tepat sasaran PERENCANAAN
kualitas dan 2017 tepat PEMBANGUNAN
kuantitas sarana sasaran DAERAH
dan prasarana
01 06 19 012 Masterplan Drainase Mewujudkan - Kecamatan Tersusunnya 1 Tersusunnya Masterplan 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 BADAN
Kecamatan Cepu pemenuhan Cepu Masterplan Drainase Kecamatan Cepu PERENCANAAN
kualitas dan Drainase PEMBANGUNAN
kuantitas sarana Kecamatan Cepu DAERAH
dan prasarana
01 06 20 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 790.000.000 790.000.000 780.000.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
01 06 20 001 Peningkatan kemampuan Mewujudkan - Bappeda Peningkatan 12 Peningkatan kemampuan 12 0 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1 BADAN
teknis aparat perencana penyelenggaraan kemampuan aparatur perencana daerah PERENCANAAN
tata aparatur PEMBANGUNAN
pemerintahan perencana DAERAH
yang baik dan daerah
demokratis
01 06 20 007 Pemeliharaan Aplikasi Sistim Mewujudkan - Bappeda Pemeliharaan/pengembangan 1 Pemeliharaan/pengembangan 1 0 0 40.000.000 40.000.000 30.000.000 1 BADAN
Informasi Perencanaan penyelenggaraan aplikasi aplikasi perencanaan PERENCANAAN
Pembangunan Daerah tata perencanaan PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 21 PROGRAM PERENCANAAN Jumlah dokumen 0 0 885.000.000 885.000.000 860.000.000
PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan
pembangunan daerah
01 06 21 008 Penyusunan rancangan RKPD Mewujudkan - Bappeda Penyusunan 1 Penyusunan Rancangan 1 0 0 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan Rancangan RKPD RKPD PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 21 009 Penyelenggaraan musrenbang Mewujudkan - Bappeda Musrenbang 4 Musrenbang Kabupaten , 4 0 0 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1 BADAN
RKPD penyelenggaraan Kabupaten , Musrenbangprop ,Bakorwil PERENCANAAN
tata Musrenbangprop dan Nasional PEMBANGUNAN
pemerintahan ,Bakorwil dan DAERAH
yang baik dan Nasional
demokratis
01 06 21 010 Penetapan RKPD Mewujudkan - Bappeda Penetapan RKPD 1 Penetapan RKPD 1 0 0 75.000.000 75.000.000 70.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 21 013 Monitoring, evaluasi dan - - Bappeda Penyusunan 10 Penyusunan Laporan 80 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
pelaporan pelaksanaan Kab Blora Laporan Monitoring DAK/TP/UB PERENCANAAN
rencana pembangunan daerah Monitoring Banprov Kabupaten Blora TA PEMBANGUNAN
DAK/TP/UB 2017 DAERAH
Banprov
Kabupaten Blora
TA 2017
01 06 21 014 Penyusunan Perubahan RKPD Mewujudkan - Bappeda Penyusunan 1 Penyusunan perubahan 1 0 0 60.000.000 60.000.000 40.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan perubahan RKPD RKPD PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 06 21 015 Penyusunan KUA PPAS Mewujudkan - Bappeda Penyusunan 2 Penyusunan KUAPPS 2 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan KUAPPS PERENCANAAN
tata PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya dokumen 0 0 510.000.000 510.000.000 280.000.000
PEMBANGUNAN EKONOMI Perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
01 06 22 002 Penyusunan indikator Mewujudkan - Bappeda Terlaksananya 2 Terlaksananya kegiatan 2 0 0 210.000.000 210.000.000 95.000.000 1 BADAN
ekonomi daerah kualitas kegiatan penyusunan indikator PERENCANAAN
kehidupan penyusunan ekonomi daerah PEMBANGUNAN
ekonomi indikator DAERAH
masyarakat ekonomi daerah
01 06 22 004 Koordinasi perencanaan Mewujudkan - Bappeda Koordinasi dan 12 Koordinasi dan konsultasi 12 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 BADAN
pembangunan bidang kualitas konsultasi PERENCANAAN
ekonomi kehidupan PEMBANGUNAN
ekonomi DAERAH
masyarakat
Mewujudkan - 1 1 0 0 130.000.000 130.000.000 0 1 BADAN
kualitas PERENCANAAN
kehidupan PEMBANGUNAN
ekonomi DAERAH
masyarakat
01 06 22 008 Monitoring, evaluasi, dan - - Bappeda Monitoring dan 15 Monitoring dan pelaporan 15 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 BADAN
pelaporan pelaporan perencanaan bidang ekonomi PERENCANAAN
perencanaan PEMBANGUNAN
bidang ekonomi DAERAH
01 06 22 010 Analisis kesejahteraan petani Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya analisis 1 0 0 90.000.000 90.000.000 95.000.000 1 BADAN
kualitas Blora analisis kesejahteraan petani PERENCANAAN
kehidupan kesejahteraan PEMBANGUNAN
ekonomi petani DAERAH
masyarakat
01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya dokumen 0 0 320.000.000 320.000.000 235.000.000
SOSIAL DAN BUDAYA perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya
01 06 23 003 Koordinasi perencanaan Mewujudkan - Kabupaten Perencanaan 1 Perencanaan Pembangunan 1 0 0 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1 BADAN
pembangunan bidang sosial Sumber Daya Blora Pembangunan bidang sosial dan budaya PERENCANAAN
dan budaya Manusia yang bidang sosial PEMBANGUNAN
berkualitas dan budaya DAERAH
01 06 23 004 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Kabupaten Perencanaan 1 Perencanaan Pembangunan 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 BADAN
pelaporan Sumber Daya Blora Pembangunan bidang sosial dan budaya PERENCANAAN
Manusia yang bidang sosial PEMBANGUNAN
berkualitas dan budaya DAERAH
01 06 23 005 KHPPIA Mewujudkan - Kabupaten Perencanaan 1 Perencanaan Pembangunan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Blora Pembangunan bidang sosial dan budaya PERENCANAAN
Manusia yang bidang sosial PEMBANGUNAN
berkualitas dan budaya DAERAH
01 06 23 007 Penyusunan Indikator Mewujudkan - Bappeda Tersusunnya 1 Tersusunnya dokumen 1 0 0 95.000.000 95.000.000 0 1 BADAN
Kesejahteraan Sosial Sumber Daya dokumen analisa analisa Kesejahteraan Sosial PERENCANAAN
Manusia yang Kesejahteraan PEMBANGUNAN
berkualitas Sosial DAERAH
01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya dokumen 0 0 785.000.000 785.000.000 85.000.000
PRASARANA WILAYAH DAN perencanaan Praswil dan
SUMBER DAYA ALAM SDA
01 06 24 003 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - kab. Blora jumlah 16 jumlah inventarisir sarana 16 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 BADAN
pelaporan pemenuhan inventarisir dan prasarana infrastruktur PERENCANAAN
kualitas dan sarana dan daerah PEMBANGUNAN
kuantitas sarana prasarana DAERAH
dan prasarana infrastruktur
daerah
01 06 24 004 Koordinasi Perencanaan Mewujudkan - kab. Blora terlaksananya 1 terlaksananya Koordinasi 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
Pembangunan Bidang pemenuhan Koordinasi Perencanaan Pembangunan PERENCANAAN
Prasarana Wilayah dan kualitas dan Perencanaan dengan SKPD Provinsi dan PEMBANGUNAN
Sumber Daya Alam. kuantitas sarana Pembangunan Pusat DAERAH
dan prasarana dengan SKPD
Provinsi dan
Pusat

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 06 24 011 Kajian Pembangunan Jalan Mewujudkan - Kab. Blora terkajinya 1 terkajinya perencanaan 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 BADAN
Lingkar Kabupaten Blora pemenuhan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar PERENCANAAN
kualitas dan Pembangunan Kabupaten Blora PEMBANGUNAN
kuantitas sarana Jalan Lingkar DAERAH
dan prasarana Kabupaten Blora
01 06 24 012 Penyusunan Masterplan Mewujudkan - Kab. Blora Pembangunan 1 Pembangunan Infrastruktur 1 0 0 250.000.000 250.000.000 0 3 BADAN
Persampahan Kabupaten pemenuhan Infrastruktur persampahan di Kab Blora PERENCANAAN
Blora kualitas dan persampahan di terencana dengan baik PEMBANGUNAN
kuantitas sarana Kab Blora DAERAH
dan prasarana terencana
dengan baik
01 06 24 013 Studi Kelayakan pengambilan Mewujudkan - Kabupaten tersusunnya 1 tersusunnya Studi Kelayakan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
Air Baku Sungai Bengawan pemenuhan Blora Studi Kelayakan pengambilan air Baku sungai PERENCANAAN
Solo ke Kecamatan Jati kualitas dan pengambilan air bengawan solo ke kecamatan PEMBANGUNAN
kuantitas sarana Baku sungai jati DAERAH
dan prasarana bengawan solo
ke kecamatan
jati
01 06 27 PROGRAM BIDANG Program perencanaan 0 280.000.000 485.000.000 765.000.000 740.000.000
PERENCANAAN pembangunan bersumber
PEMBANGUNAN dari pemerintah propinsi
BERSUMBER DARI dan pendampingnya.
PEMERINTAH PROVINSI
SERTA PENDAMPINGANNYA
01 06 27 002 Penyusunan Profil Daerah - - Penyusunan 3 Penyusunan Profil Daerah 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 BADAN
Kabupaten Blora ( Bantuan Profil Daerah Kabupaten Blora PERENCANAAN
Propinsi ) Kabupaten Blora PEMBANGUNAN
DAERAH
01 06 27 003 Pendidikan Untuk Semua ( Mewujudkan - Bappeda Koordinasi 2 Koordinasi Perencanaan dan 2 0 50.000.000 0 50.000.000 40.000.000 1 BADAN
PUS) ( Bantuan Propinsi ) Sumber Daya Perencanaan dan Pelaksanaan Program PUS di PERENCANAAN
Manusia yang Pelaksanaan Kabupaten Blora PEMBANGUNAN
berkualitas Program PUS di DAERAH
Kabupaten Blora
01 06 27 004 Kegiatan Koordinasi Mewujudkan - Kabupaten Koordinasi 100 Koordinasi Penanggulangan 1 0 50.000.000 0 50.000.000 40.000.000 1 BADAN
Penanggulangan Kemiskinan ( Sumber Daya Blora Penanggulangan Kemiskinan Daerah PERENCANAAN
Bantuan Provinsi ) Manusia yang Kemiskinan PEMBANGUNAN
berkualitas Daerah DAERAH
01 06 27 005 FEDEP (Bantuan Propinsi) Mewujudkan - Kabupaten Program 6 Program perencanaan yang 6 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
kualitas Blora perencanaan bersumber dari pemerintah PERENCANAAN
kehidupan yang bersumber provinsi dan PEMBANGUNAN
ekonomi dari pemerintah pendampingannya DAERAH
masyarakat provinsi dan
pendampingannya
01 06 27 006 Kegiatan Pengawasan Mewujudkan - Kabupaten Koordinasi 100 Koordinasi Pengawasan 90 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 1 BADAN
Peredaran GAKY (Bantuan Sumber Daya Blora Pengawasan garam konsumsi di pasaran PERENCANAAN
Propinsi) Manusia yang garam konsumsi PEMBANGUNAN
berkualitas di pasaran DAERAH
01 06 27 007 Kegiatan Koordinasi Mewujudkan - Bappeda Koordinasi 1 Koordinasi Penanggulangan 1 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
penanggulangan Kemiskinan Sumber Daya Penanggulangan Kemiskinan Daerah PERENCANAAN
(Pendampingan) Manusia yang Kemiskinan PEMBANGUNAN
berkualitas Daerah DAERAH
01 06 27 008 FEDEP (Pendampingan) Mewujudkan - Kabupaten Perencanaan 6 Perencanaan pembangunan 6 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan Blora pembangunan daerah PERENCANAAN
tata daerah PEMBANGUNAN
pemerintahan DAERAH
yang baik dan
demokratis
01 06 27 009 Pendidikan Untuk Semua Mewujudkan - Bappeda Perencanaan 1 Perencanaan Pembangunan 1 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
(PUS) (Pendampingan) Sumber Daya Pembangunan bidang sosial dan budaya PERENCANAAN
Manusia yang bidang sosial PEMBANGUNAN
berkualitas dan budaya DAERAH
01 06 27 010 Penyusunan Profil Daerah ( - - Bappeda Tersedianya 2 Tersedianya laporan 1 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 BADAN
Pendampingan) Kab Blora laporan semesteran Profil Daerah PERENCANAAN
semesteran PEMBANGUNAN
Profil Daerah DAERAH
- - Bappeda Pengembangan 1 Pengembangan Website 1 0 0 100.000.000 100.000.000 120.000.000 1 BADAN
Kab Website Profil Profil daerah PERENCANAAN
Blora daerah PEMBANGUNAN
DAERAH

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 6


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 06 27 011 Koordinasi Pengawasan Mewujudkan - Koordinasi 4 Koordinasi Upaya 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 BADAN
Peredaran GAKY Sumber Daya Upaya Penanggulangan GAKY di PERENCANAAN
(Pendampingan) Manusia yang Penanggulangan Kabupaten Blora PEMBANGUNAN
berkualitas GAKY di DAERAH
Kabupaten Blora
01 06 28 PROGRAM BIDANG program perencanaan 200.000.000 0 80.000.000 280.000.000 0
PERENCANAAN pembangunan bersumber
PEMBANGUNAN dari pemerintah pusat
BERSUMBER DARI dan
PEMERINTAH PUSAT pendampingnya.Indikator
BESERTA Program
PENDAMPINGANNYA
01 06 28 001 WISMP 2 Mewujudkan - Kab. Blora Perkuatan 8 Perkuatan Kelembagaan 8 100.000.000 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
pemenuhan Kelembagaan Irigasi Partisipatif PERENCANAAN
kualitas dan Irigasi PEMBANGUNAN
kuantitas sarana Partisipatif DAERAH
dan prasarana
01 06 28 002 WISMP 2 APBD Mewujudkan - Kab. Blora Perkuatan 8 Perkuatan Kelembagaan 8 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
(Pendampingan) Sumber Daya Kelembagaan Irigasi Partisipatif PERENCANAAN
Manusia yang Irigasi PEMBANGUNAN
berkualitas Partisipatif DAERAH
01 06 28 003 Integrated Partisipatory Terwujudnya - Kab. Blora peningkatan 1 peningkatan ketahanan 1 100.000.000 0 0 100.000.000 0 3 BADAN
Development and pemerataan ketahanan pangan dan pendapatan PERENCANAAN
Management of Irrigation pembangunan pangan dan masyarakat perdesaan PEMBANGUNAN
Project yang berkualitas pendapatan DAERAH
masyarakat
perdesaan
01 06 28 004 Integrated Partisipatory Mewujudkan - Kab. Blora peningkatan 1 peningkatan ketahanan 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 3 BADAN
Development and Sumber Daya ketahanan pangan dan pendapatan PERENCANAAN
Management of Irrigation Manusia yang pangan dan masyarakat perdesaan PEMBANGUNAN
Project (Pendampingan) berkualitas pendapatan DAERAH
masyarakat
perdesaan
01 06 29 PROGRAM PENELITIAN DAN 0 0 810.000.000 810.000.000 560.000.000
PENGEMBANGAN IPTEK
01 06 29 001 Penelitian Bidang Ekonomi - - Kabupaten Tersusunnya 1 Tersusunnya Rencana 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
Blora Rencana Pembangunan Industri PERENCANAAN
Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2017 PEMBANGUNAN
Industri DAERAH
Kabupaten Blora
Tahun 2017
01 06 29 002 Penelitian Bidang Sosial Mewujudkan - Bappeda Terlaksananya 1 Terlaksananya penyusunan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
Budaya Sumber Daya penyusunan penelitian dan PERENCANAAN
Manusia yang penelitian dan pengembangan IPTEK PEMBANGUNAN
berkualitas pengembangan DAERAH
IPTEK
01 06 29 005 Rekayasa ,Inovasi ,Penelitian - - Kabupaten Fasilitasi 1 Fasilitasi pembentukan 1 0 0 150.000.000 150.000.000 100.000.000 1 BADAN
dan Pengembangan Blora pembentukan inkubator bisnis dan PERENCANAAN
inkubator teknologi PEMBANGUNAN
bisnis dan DAERAH
teknologi
- - Kabupaten Terlaksananya 6 Terlaksananya kerjasama 6 0 0 180.000.000 180.000.000 100.000.000 1 BADAN
Blora kerjasama Riset Riset Unggulan Daerah PERENCANAAN
Unggulan Daerah PEMBANGUNAN
DAERAH
- - Kabupaten Inventarisir 1 Inventarisir hasil Krenova 1 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 BADAN
Blora hasil Krenova Kab Blora melalui lomba PERENCANAAN
Kab Blora Krenova Kab Blora Tahun PEMBANGUNAN
melalui lomba 2017 DAERAH
Krenova Kab
Blora Tahun
2017
- - Kabupaten Publikasi hasil 1 Publikasi hasil Krenova 1 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 BADAN
Blora Krenova Kabupaten Blora PERENCANAAN
Kabupaten Blora PEMBANGUNAN
DAERAH
01 23 STATISTIK
01 23 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000
DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 7


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 23 15 006 Penyusunan Indeks - - Kabupaten Penyusunan 1 Penyusunan Dokumen Indeks 1 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
Kemahalan Konstruksi (IKK) Blora Dokumen Indeks kemahalan Konstruksi PERENCANAAN
kemahalan PEMBANGUNAN
Konstruksi DAERAH
TOTAL 200.000.000 280.000.000 8.100.650.000 8.580.650.000 4.543.000.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 8


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

indikator kinerja SKPD Penanggung


Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
5 4 6 Belanja Hibah kepada 0 0 70.000.000 70.000.000 0
Kelompok/Anggota Masyarakat
5 4 6 1 Kelompok/anggota masyarakat Terwujudnya pemerataan - Ds. Purwosari, tersedianya 1 tersedianya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
...................... pembangunan yang sanggar sanggar PARIWISATA,
berkualitas Kec.Blora KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
Terwujudnya pemerataan - Ds. Sidorejo, Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pembangunan yang Kec. peralatan kesenian peralatan kesenian PARIWISATA,
berkualitas Kedungtuban KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.320.000.000 1.320.000.000 1.340.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan 12 Ketersediaan 12 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang Materai dan Benda Materai dan Benda PARIWISATA,
berkualitas Pos Pos KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan biaya 12 Penyediaan biaya 12 0 0 510.000.000 510.000.000 530.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
daya air dan listrik kualitas dan kuantitas listrik, telepon, listrik, telepon, PARIWISATA,
sarana dan prasarana bandwidh dan bandwidh dan KEBUDAYAAN,
internet internet KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Peralatan dan 12 Peralatan dan 12 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
perlengkapan kantor kualitas dan kuantitas perlengkapan perlengkapan PARIWISATA,
sarana dan prasarana kantor dapat kantor dapat KEBUDAYAAN,
terawat dengan terawat dengan KOMUNIKASI, DAN
baik dan berfungsi baik dan berfungsi INFORMATIKA
lancar lancar
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan belanja 12 Penyediaan belanja 12 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
perizinan kendaraan kualitas dan kuantitas jasa KIR dan jasa KIR dan PARIWISATA,
dinas/operasional sarana dan prasarana perpanjangan perpanjangan KEBUDAYAAN,
STNK sepeda STNK sepeda KOMUNIKASI, DAN
motor dan mobil motor dan mobil INFORMATIKA
dinas dinas
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan jasa 12 Penyediaan jasa 12 0 0 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas administrasi administrasi PARIWISATA,
sarana dan prasarana keuangan dan keuangan dan KEBUDAYAAN,
pengolahan barang pengolahan barang KOMUNIKASI, DAN
daerah daerah INFORMATIKA
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan alat 12 Penyediaan alat 12 0 0 73.000.000 73.000.000 73.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas kebersihan kantor kebersihan kantor PARIWISATA,
sarana dan prasarana dan jasa dan jasa KEBUDAYAAN,
kebersihan kantor kebersihan kantor KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan jasa 12 Penyediaan jasa 12 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kerja kualitas dan kuantitas perbaikan perbaikan PARIWISATA,
sarana dan prasarana peralatan kerja peralatan kerja KEBUDAYAAN,
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan ATK 12 Penyediaan ATK 12 0 0 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan biaya 1 Penyediaan biaya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
penggandaan kualitas dan kuantitas pengadaan dan pengadaan dan PARIWISATA,
sarana dan prasarana biaya cetak biaya cetak KEBUDAYAAN,

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 1
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan 1 Penyediaan 1 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
listrik/penerangan bangunan kantor kualitas dan kuantitas kebutuhan kebutuhan PARIWISATA,
sarana dan prasarana penerangan kantor penerangan kantor KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan 1 Penyediaan 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
perlengkapan kantor kualitas dan kuantitas komponen komponen PARIWISATA,
sarana dan prasarana peralatan dan peralatan dan KEBUDAYAAN,
perlengkapan perlengkapan KOMUNIKASI, DAN
kantor kantor INFORMATIKA
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Meningkatkan 1 Meningkatkan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
peraturan perundang-undangan kualitas dan kuantitas pengetahuan SDM pengetahuan SDM PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Penyediaan makan 12 Penyediaan makan 12 0 0 135.000.000 135.000.000 135.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas minum harian dan minum harian dan PARIWISATA,
sarana dan prasarana tersedianya makan tersedianya makan KEBUDAYAAN,
minum kegiatan minum kegiatan KOMUNIKASI, DAN
rapat dan tamu rapat dan tamu INFORMATIKA

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan - DPPKKI Penyelenggaraan 1 Penyelenggaraan 1 0 0 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
ke luar daerah penyelenggaraan tata biaya rakor dan biaya rakor dan PARIWISATA,
pemerintahan yang baik konsultasi luar konsultasi luar KEBUDAYAAN,
dan demokratis daerah daerah KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan - DPPKKI Penyediaan biaya 1 Penyediaan biaya 1 0 0 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
ke dalam daerah penyelenggaraan tata rakor dan rakor dan PARIWISATA,
pemerintahan yang baik konsultasi dalam konsultasi dalam KEBUDAYAAN,
dan demokratis daerah daerah KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 335.000.000 335.000.000 615.867.000
DAN PRASARANA APARATUR
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dinas/operasional kualitas dan kuantitas kendaraan dinas kendaraan dinas PARIWISATA,
sarana dan prasarana operasional operasional KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 2 10 Pengadaan mebeler Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Ketersediaan 1 Ketersediaan 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.867.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas mebeler kantor mebeler kantor PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Bangunan kantor 1 Bangunan kantor 1 0 0 120.000.000 120.000.000 400.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kantor kualitas dan kuantitas yang baik dan yang baik dan PARIWISATA,
sarana dan prasarana memadai memadai KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Ketersediaannya 1 Ketersediaannya 1 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dinas/operasional kualitas dan kuantitas biaya perawatan biaya perawatan PARIWISATA,
sarana dan prasarana kendaraan dinas kendaraan dinas KEBUDAYAAN,
operasional operasional KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Terawatnya 1 Terawatnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas mebeler kantor mebeler kantor PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000
APARATUR
0 0 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Ketersediaan 60 Ketersediaan 60 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas pakaian dinas pakaian dinas PARIWISATA,
sarana dan prasarana perhubungan perhubungan KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000
SUMBER DAYA APARATUR

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 2
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan biaya 1 Ketersediaan biaya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang pendidikan dan pendidikan dan PARIWISATA,
berkualitas pelatihan formal pelatihan formal KEBUDAYAAN,
bagi pegawai bagi pegawai KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000


PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan 1 Ketersediaan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Daya Manusia yang laporan capaian laporan capaian PARIWISATA,
berkualitas kinerja dan iktisar kinerja dan iktisar KEBUDAYAAN,
realisasi kinerja realisasi kinerja KOMUNIKASI, DAN
SKPD SKPD INFORMATIKA

0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 196.900.000 196.900.000 0


KELANCARAN PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
0 0 9 1 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tersedianya honor 1 Tersedianya honor 1 0 0 196.900.000 196.900.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kontrak daerah kualitas dan kuantitas tenaga kontrak tenaga kontrak PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
01 URUSAN WAJIB
01 07 PERHUBUNGAN
1 7 15 PROGRAM PEMBANGUNAN 0 0 153.000.000 153.000.000 265.000.000
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1 7 15 2 Penyusunan kebijakan, norma, standar Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan prosedur bidang perhubungan Daya Manusia yang dokumen kajian dokumen kajian PARIWISATA,
berkualitas penyusunan penyusunan KEBUDAYAAN,
Master Plan Master Plan KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 15 3 Koordinasi dalam pembangunan Terwujudnya pemerataan - DPPKKI Ketersediaan biaya 1 Ketersediaan biaya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
prasarana dan fasilitas perhubungan pembangunan yang koordinasi forum koordinasi forum PARIWISATA,
berkualitas lalu lintas lalu lintas KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 15 4 Sosialisasi kebijakan di bidang Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan biaya 1 Ketersediaan biaya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
perhubungan Daya Manusia yang sosialisasi sosialisasi PARIWISATA,
berkualitas kebijakan bidang kebijakan bidang KEBUDAYAAN,
perhubungan bagi perhubungan bagi KOMUNIKASI, DAN
masyarakat masyarakat INFORMATIKA

1 7 15 8 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan biaya 1 Ketersediaan biaya 1 0 0 18.000.000 18.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang survei dan survei dan PARIWISATA,
berkualitas pelaporan urusan pelaporan urusan KEBUDAYAAN,
perhubungan perhubungan KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 16 PROGRAM REHABILITASI DAN 0 0 703.500.000 703.500.000 350.000.000
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1 7 16 1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tersedianya biaya 1 Tersedianya biaya 1 0 0 70.000.000 70.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pengujian kendaraan bermotor kualitas dan kuantitas perawatan alat uji perawatan alat uji PARIWISATA,
sarana dan prasarana kendaraan kendaraan KEBUDAYAAN,
bermotor bermotor KOMUNIKASI, DAN
(BBM,Suku (BBM,Suku INFORMATIKA
Cadang) Cadang)

Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tersedianya biaya 1 Tersedianya biaya 1 0 0 160.000.000 160.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas perawatan alat uji perawatan alat uji PARIWISATA,
sarana dan prasarana kendaraan kendaraan KEBUDAYAAN,
bermotor bermotor KOMUNIKASI, DAN
(BBM,Suku (BBM,Suku INFORMATIKA
Cadang) Cadang)

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 3
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 7 16 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal Mewujudkan pemenuhan - UPTD Terminal Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 423.500.000 423.500.000 300.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pelabuhan kualitas dan kuantitas Ngawen, Terminal fasilitas utama dan fasilitas utama dan PARIWISATA,
sarana dan prasarana penunjang terminal penunjang terminal KEBUDAYAAN,
Kunduran dan yang memadai yang memadai KOMUNIKASI, DAN
Terminal Wulung INFORMATIKA

1 7 16 5 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu Mewujudkan pemenuhan - Ruas Jalan Tersedianya biaya 1 Tersedianya biaya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
lintas kualitas dan kuantitas Kabupaten pemeliharaan : 10 pemeliharaan : 10 PARIWISATA,
sarana dan prasarana Blora Trafick Light, 11 Trafick Light, 11 KEBUDAYAAN,
Warning Light dan Warning Light dan KOMUNIKASI, DAN
300 Rambu 300 Rambu INFORMATIKA

1 7 17 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 235.000.000 235.000.000 365.000.000


PELAYANAN ANGKUTAN
1 7 17 4 Uji kelayakan sarana transportasi guna Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 75.000.000 75.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
keselamatan penumpang kualitas dan kuantitas pelayanan bidang pelayanan bidang PARIWISATA,
sarana dan prasarana pengujian pengujian KEBUDAYAAN,
kendaraan kendaraan KOMUNIKASI, DAN
bermotor sebagai bermotor sebagai INFORMATIKA
persyaratan laik persyaratan laik
jalan jalan

1 7 17 5 Pengendalian disiplin pengoperasian Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
angkutan umum di jalan raya Daya Manusia yang disiplin dan tertib disiplin dan tertib PARIWISATA,
berkualitas lalu lintas lalu lintas KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 17 11 Pengumpulan dan analisis database Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan data 1 Ketersediaan data 1 0 0 30.000.000 30.000.000 45.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pelayanan jasa angkutan Daya Manusia yang angkutan umum angkutan umum PARIWISATA,
berkualitas dan sosialisasi dan sosialisasi KEBUDAYAAN,
petugas parkir petugas parkir KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu Mewujudkan Sumber - DPPKKI Sosialisasi 1 Sosialisasi 1 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
lintas dan angkutan Daya Manusia yang pengujian pengujian PARIWISATA,
berkualitas kendaraan kendaraan KEBUDAYAAN,
bermotor bagi bermotor bagi KOMUNIKASI, DAN
pengusaha pengusaha INFORMATIKA
angkutan dan awak angkutan dan awak
angkutan untuk angkutan untuk
keselamatan keselamatan
dijalan raya dijalan raya

1 7 17 15 Pemilihan dan pemberian penghargaan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terwujudnya 2 Terwujudnya 2 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
sopir/juru mudi/awak kendaraan Daya Manusia yang pemilihan awak pemilihan awak PARIWISATA,
angkutan umum teladan berkualitas angkutan umum angkutan umum KEBUDAYAAN,
teladan (AKUT) teladan (AKUT) KOMUNIKASI, DAN
dan pelajar pelopor dan pelajar pelopor INFORMATIKA

1 7 17 16 Koordinasi dalam peningkatan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pelayanan angkutan Daya Manusia yang pembinaan pembinaan PARIWISATA,
berkualitas karoseri dan karoseri dan KEBUDAYAAN,
perbengkelan perbengkelan KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 17 19 Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Tersedianya biaya 1 Tersedianya biaya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
sosial dan politik dan pemantauan dan pemantauan dan PARIWISATA,
kemasyarakatan yang pengaturan arus pengaturan arus KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan lau lintas, angkutan lau lintas, angkutan KOMUNIKASI, DAN
aman lebaran, natal, lebaran, natal, INFORMATIKA
tahun baru serta tahun baru serta
kesenian dan kesenian dan
hiburan umum hiburan umum

1 7 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA 0 0 100.000.000 100.000.000 60.000.000


DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 4
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 7 18 2 Pembangunan halte bus, taxi gedung Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
terminal kualitas dan kuantitas Sambong bangunan halte bus bangunan halte bus PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 0 225.000.000 253.000.000 478.000.000 178.000.000
PENGAMANAN LALU LINTAS
1 7 19 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Mewujudkan pemenuhan - Ruas jalan Terwujudnya RPPJ 11 Terwujudnya RPPJ 11 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas Kabupaten PARIWISATA,
sarana dan prasarana Blora KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 19 2 Pengadaan marka jalan Mewujudkan pemenuhan - Ruas Jalan Terwujudnya 200 Terwujudnya 200 0 0 78.000.000 78.000.000 78.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas kabupaten marka jalan marka jalan PARIWISATA,
sarana dan prasarana Blora KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 19 3 Pengadaan pagar pengaman jalan Mewujudkan pemenuhan - Kec. Jepon dan Tersedianya pagar 500 Tersedianya pagar 500 0 225.000.000 75.000.000 300.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas Kec. pengaman jalan pengaman jalan PARIWISATA,
sarana dan prasarana Bogorejo (guardrail) (guardrail) KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN 0 0 10.000.000 10.000.000 25.000.000
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
1 7 20 3 Pelaksanaan uji petik kendaraan Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
bermotor sosial dan politik dan pelaksanaan uji pelaksanaan uji PARIWISATA,
kemasyarakatan yang petik kendaraan petik kendaraan KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan bermotor bermotor KOMUNIKASI, DAN
aman INFORMATIKA
1 7 21 PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN 1.820.800.000 0 61.977.000 1.882.777.000 528.000.000
BERSUMBER DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI,
SERTA DANA PENDAMPINGNYA

1 7 21 3 Pengadaan Marka Jalan (DAK) Mewujudkan kehidupan - Ruas Jalan Kab. Tersedianya 2000 Tersedianya 2000 280.000.000 0 0 280.000.000 78.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
sosial dan politik dan Blora prasarana prasarana PARIWISATA,
kemasyarakatan yang keselamatan jalan keselamatan jalan KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan KOMUNIKASI, DAN
aman INFORMATIKA
1 7 21 4 Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Mewujudkan kehidupan - 16 Kecamatan Pemasangan : 1 Pemasangan : 1 1.540.800.000 0 0 1.540.800.000 450.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
(DAK) sosial dan politik dan Rambu-rambu lalu Rambu-rambu lalu PARIWISATA,
kemasyarakatan yang lintas 500 bh, RPPJ lintas 500 bh, RPPJ KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan 50 bh dan Cermin 50 bh dan Cermin KOMUNIKASI, DAN
aman tikungan 20 bh tikungan 20 bh INFORMATIKA

1 7 21 7 Retribusi Tera dan Tera Ulang Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 61.977.000 61.977.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas peralatan dan peralatan dan PARIWISATA,
sarana dan prasarana perlengkapan kerja perlengkapan kerja KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 7 22 PROGRAM DBH CUKAI HASIL 0 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000
TEMBAKAU BIDANG PERHUBUNGAN,
PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 7 22 1 Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Tembakau (DBHCHT) Daya Manusia yang pemahaman pemahaman PARIWISATA,
berkualitas masyarakat masyarakat KEBUDAYAAN,
tentang tembakau tentang tembakau KOMUNIKASI, DAN
dan rokok dan rokok INFORMATIKA

01 17 KEBUDAYAAN
1 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI 0 0 70.000.000 70.000.000 0
BUDAYA
1 17 15 1 Pelestarian dan aktualisasi adat Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
budaya daerah sosial dan politik dan aktualisasi adat aktualisasi adat PARIWISATA,
kemasyarakatan yang budaya budaya KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan KOMUNIKASI, DAN
aman INFORMATIKA
RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 5
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Pengkajian dan 3 Pengkajian dan 3 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
sosial dan politik dan pelestarian pelestarian PARIWISATA,
kemasyarakatan yang upacara adat, upacara adat, KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan Pengkajian dan Pengkajian dan KOMUNIKASI, DAN
aman pelestarian pakian pelestarian pakian INFORMATIKA
adat blora, adat blora,
aktualisasi dan aktualisasi dan
peningkatan nilai peningkatan nilai
budaya dan budaya dan
kepercayaan kepercayaan
terhadap Tuhan terhadap Tuhan
YME YME
1 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN 0 0 545.000.000 545.000.000 214.300.000
BUDAYA
1 17 16 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pengelolaan kekayaan budaya Daya Manusia yang fasilitasi dan fasilitasi dan PARIWISATA,
berkualitas pemberdayaan pemberdayaan KEBUDAYAAN,
organisasi organisasi KOMUNIKASI, DAN
kesejahteraan kesejahteraan INFORMATIKA
daerah; Pemberian daerah; Pemberian
ganti untung ganti untung
penemuan benda penemuan benda
cagar budaya cagar budaya

1 17 16 2 Pelestarian fisik dan kandungan bahan Mewujudkan - DPPKKI Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pustaka termasuk naskah kuno penyelenggaraan tata transkrip dan transkrip dan PARIWISATA,
pemerintahan yang baik terjemahan naskah terjemahan naskah KEBUDAYAAN,
dan demokratis kuno kuno KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 16 3 Penyusunan kebijakan pengelolaan Mewujudkan - DPPKKI Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kekayaan budaya lokal daerah penyelenggaraan tata PERDA tentang PERDA tentang PARIWISATA,
pemerintahan yang baik cagar budaya cagar budaya KEBUDAYAAN,
dan demokratis KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 16 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Meningkatnya 3 Meningkatnya 3 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
budaya lokal daerah Daya Manusia yang pengetahuan pengetahuan PARIWISATA,
berkualitas arkeologi, arkeologi, KEBUDAYAAN,
tersedianya buku tersedianya buku KOMUNIKASI, DAN
UU Cagar Budaya UU Cagar Budaya INFORMATIKA
menambah menambah
pengetahuan pengetahuan
tentang sejarah tentang sejarah
Blora Blora
1 17 16 5 Pengelolaan dan pengembangan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Mudahnya 1 Mudahnya 1 0 0 340.000.000 340.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pelestarian peninggalan sejarah Daya Manusia yang mengakses mengakses PARIWISATA,
purbakala, museum dan peninggalan berkualitas informasi situs informasi situs KEBUDAYAAN,
bawah air cagar budaya serta cagar budaya serta KOMUNIKASI, DAN
meningkatnya SDM meningkatnya SDM INFORMATIKA
tentang sejarah tentang sejarah
benda cagar benda cagar
budaya budaya

1 17 16 6 Pengembangan kebudayaan dan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terselenggaranya 2 Terselenggaranya 2 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pariwisata Daya Manusia yang acara jelajah acara jelajah PARIWISATA,
berkualitas budaya budaya KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 16 9 Perumusan kebijakan sejarah dan Mewujudkan - DPPKKI Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
purbakala penyelenggaraan tata acara rakor tentang acara rakor tentang PARIWISATA,
pemerintahan yang baik cagar budaya cagar budaya KEBUDAYAAN,
dan demokratis KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan Mewujudkan - DPPKKI Terlaksananya 10 Terlaksananya 10 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pelaporan pelaksanaan program penyelenggaraan tata kegiatan kegiatan PARIWISATA,
pengelolaan kekayaan budaya pemerintahan yang baik monitoring / monitoring / KEBUDAYAAN,
dan demokratis pengawasan cagar pengawasan cagar KOMUNIKASI, DAN
budaya di kawasan budaya di kawasan INFORMATIKA
Blora Blora

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 6
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 17 16 11 Pendukungan pengelolaan museum Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Terdukungnya 1 Terdukungnya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 14.300.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan taman budaya di daerah kualitas dan kuantitas pengelolaan pengelolaan PARIWISATA,
sarana dan prasarana museum, museum, KEBUDAYAAN,
terselenggaranya terselenggaranya KOMUNIKASI, DAN
sarpras sarpras INFORMATIKA
pemasangan fosil, pemasangan fosil,
terkontruksinya terkontruksinya
fosil fosil

1 17 16 12 Pengelolaan karya cetak dan karya Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
rekam Daya Manusia yang rekaman potensi rekaman potensi PARIWISATA,
berkualitas arkeologi arkeologi KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 16 13 Pengembangan database sistem Mewujudkan Sumber - dppkki Teraksesnya 1 Teraksesnya 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
informasi sejarah purbakala Daya Manusia yang koleksi museum koleksi museum PARIWISATA,
berkualitas KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN 0 0 310.000.000 310.000.000 352.000.000
KERAGAMAN BUDAYA
1 17 17 1 Pengembangan kesenian dan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya 3 Tercapainya 3 0 0 100.000.000 100.000.000 142.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kebudayaan daerah Daya Manusia yang program program PARIWISATA,
berkualitas pengembangan pengembangan KEBUDAYAAN,
kesenian dan kesenian dan KOMUNIKASI, DAN
kebudayaan kebudayaan INFORMATIKA
daerah daerah
1 17 17 2 Penyusunan sistem informasi database Mewujudkan Sumber - DPPKKI meningkatkan 1 meningkatkan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
bidang kebudayaan Daya Manusia yang kreatifitas seniman kreatifitas seniman PARIWISATA,
berkualitas film dan film dan KEBUDAYAAN,
pengembangan pengembangan KOMUNIKASI, DAN
kesenian serta kesenian serta INFORMATIKA
kebudayaan kebudayaan
daerah di kalangan daerah di kalangan
pelajar dan umum pelajar dan umum

1 17 17 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan biaya 1 Ketersediaan biaya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang penyelenggaran penyelenggaran PARIWISATA,
berkualitas dialog kebudayaan dialog kebudayaan KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 17 17 4 Fasilitasi perkembangan keragaman Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Berkembangnya 6 Berkembangnya 6 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
budaya daerah sosial dan politik dan seni dan kreatifitas seni dan kreatifitas PARIWISATA,
kemasyarakatan yang seni masyarakat seni masyarakat KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan KOMUNIKASI, DAN
aman INFORMATIKA
1 17 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terselenggaranya 5 Terselenggaranya 5 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
budaya daerah Daya Manusia yang festival seni dalam festival seni dalam PARIWISATA,
berkualitas parade seni budaya parade seni budaya KEBUDAYAAN,
dan parade musik dan parade musik KOMUNIKASI, DAN
serta peningkatan serta peningkatan INFORMATIKA
dan kretivitas seni dan kretivitas seni
pada generasi pada generasi
muda dan muda dan
masyarakat masyarakat

1 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 230.000.000 230.000.000 230.000.000


KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1 17 18 2 Fasilitasi pembentukan kemitraan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
usaha profesi antar daerah Daya Manusia yang festival seni di festival seni di PARIWISATA,
berkualitas tingkat Provinsi tingkat Provinsi KEBUDAYAAN,
Jawa Tengah Jawa Tengah KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 7
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 17 18 3 Membangun kemitraan pengelolaan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Keikutsertaan 8 Keikutsertaan 8 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kebudayaan antar daerah Daya Manusia yang dalam festival tari dalam festival tari PARIWISATA,
berkualitas antar daerah, antar daerah, KEBUDAYAAN,
terselenggaranya terselenggaranya KOMUNIKASI, DAN
parade seni budaya parade seni budaya INFORMATIKA
tingkat Provinsi tingkat Provinsi
Jawa tengah dan Jawa tengah dan
pengiriman duta pengiriman duta
seni Blora di TMII seni Blora di TMII
Jakarta Jakarta

01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 1.225.000.000 1.225.000.000 493.500.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1 25 15 2 Pembinaan dan pengembangan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 70.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
jaringan komunikasi dan informasi Daya Manusia yang layanan pengadaan layanan pengadaan PARIWISATA,
berkualitas elektronik dan elektronik dan KEBUDAYAAN,
update website update website KOMUNIKASI, DAN
DPPKKI DPPKKI INFORMATIKA

Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang layanan pengadaan layanan pengadaan PARIWISATA,
berkualitas elektronik dan elektronik dan KEBUDAYAAN,
update website update website KOMUNIKASI, DAN
DPPKKI DPPKKI INFORMATIKA

Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang layanan pengadaan layanan pengadaan PARIWISATA,
berkualitas elektronik dan elektronik dan KEBUDAYAAN,
update website update website KOMUNIKASI, DAN
DPPKKI DPPKKI INFORMATIKA

1 25 15 3 Pembinaan dan pengembangan Mewujudkan kehidupan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
sumberdaya komunikasi dan informasi sosial dan politik dan hubungan yang hubungan yang PARIWISATA,
kemasyarakatan yang baik antara baik antara KEBUDAYAAN,
tenteram , tertib dan pemerintah dan pemerintah dan KOMUNIKASI, DAN
aman masyarakat masyarakat INFORMATIKA
1 25 15 5 Pengadaan alat studio dan komunikasi Mewujudkan pemenuhan - LPPL Gagak Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas Rimang kegiatan dengan kegiatan dengan PARIWISATA,
sarana dan prasarana Blora sarana informasi sarana informasi KEBUDAYAAN,
yang memadai yang memadai KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

1 25 15 6 Pengkajian dan pengembangan sistem Mewujudkan pemenuhan - LPSE Kab. Blora Tersedianya biaya 1 Tersedianya biaya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 8.500.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
informasi kualitas dan kuantitas untuk optimalisasi untuk optimalisasi PARIWISATA,
sarana dan prasarana web Pemkab web Pemkab KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
Mewujudkan pemenuhan - LPSE Kab. Blora Upgrade web 1 Upgrade web 1 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas Pemkab Pemkab PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
Mewujudkan pemenuhan - LPSE Kab. Blora Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 700.000.000 700.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas layanan sistem layanan sistem PARIWISATA,
sarana dan prasarana informasi dan informasi dan KEBUDAYAAN,
keluhan keluhan KOMUNIKASI, DAN
masyarakat masyarakat INFORMATIKA
1 25 15 7 Perencanaan dan pengembangan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya 1 Tercapainya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kebijakan komunikasi dan informasi Daya Manusia yang migrasi Open migrasi Open PARIWISATA,
berkualitas Source Software Source Software KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 8
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 25 16 1 Pengkajian dan penelitian bidang Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tercapainya sistem 1 Tercapainya sistem 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
informasi dan komunikasi kualitas dan kuantitas aplikasi retribusi aplikasi retribusi PARIWISATA,
sarana dan prasarana menara menara KEBUDAYAAN,
telekomunikasi telekomunikasi KOMUNIKASI, DAN
dan tata menara, dan tata menara, INFORMATIKA
pos/jasa titipan pos/jasa titipan
serta terwujudnya serta terwujudnya
informasi radiasi informasi radiasi
warga warga
dilingkungan dilingkungan
menara menara
telekomunikasi telekomunikasi

1 25 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000


SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1 25 17 1 Pelatihan SDM dalam bidang Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
komunikasi dan informasi Daya Manusia yang pelatihan pelatihan PARIWISATA,
berkualitas komputer san komputer san KEBUDAYAAN,
pelatihan LPSE pelatihan LPSE KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 0 0 200.000.000 200.000.000 330.000.000
DENGAN MAS MEDIA
1 25 18 1 Penyebarluasan informasi Terwujudnya pemerataan - 2 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pembangunan daerah pembangunan yang informasi informasi PARIWISATA,
berkualitas pembangunan pembangunan KEBUDAYAAN,
daerah daerah KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 18 2 Penyebarluasan informasi Mewujudkan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 120.000.000 120.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
penyelenggaraan pemerintah daerah penyelenggaraan tata informasi informasi PARIWISATA,
pemerintahan yang baik penyelenggaraan penyelenggaraan KEBUDAYAAN,
dan demokratis pemerintah daerah pemerintah daerah KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 18 3 Penyebarluasan informasi yang Terwujudnya pemerataan - LPPL Gagak Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 80.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
bersifat penyuluhan bagi masyarakat pembangunan yang Rimang informasi di LPPL informasi di LPPL PARIWISATA,
berkualitas Blora Gagak Rimang Gagak Rimang KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 19 PROGRAM PENGUATAN 0 0 105.000.000 105.000.000 105.000.000
KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DAERAH
1 25 19 2 Koordinasi bidang komunikasi dan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
informasi antar lintas SKPD, lintas Daya Manusia yang koordinasi bidang koordinasi bidang PARIWISATA,
instansi vertikal di daerah, BUMD, dan berkualitas komunikasi dan komunikasi dan KEBUDAYAAN,
swasta lokal informasi antar informasi antar KOMUNIKASI, DAN
lintas SKPD, lintas lintas SKPD, lintas INFORMATIKA
instansi vertikal di instansi vertikal di
daerah, BUMD, dan daerah, BUMD, dan
swasta lokal swasta lokal

1 25 19 3 Penguatan sinergisitas dan kemitraan Terwujudnya pemerataan - Kec. Blora Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pemerintah dan media massa pembangunan yang sinergitas dan sinergitas dan PARIWISATA,
berkualitas kemitraan kemitraan KEBUDAYAAN,
pemerintah dan pemerintah dan KOMUNIKASI, DAN
media massa media massa INFORMATIKA
1 25 19 5 Revitalisasi pendayagunaan media Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
center daerah kualitas dan kuantitas revitalisasi revitalisasi PARIWISATA,
sarana dan prasarana pendayagunaan pendayagunaan KEBUDAYAAN,
media centre media centre KOMUNIKASI, DAN
daerah daerah INFORMATIKA
1 25 19 7 Penyusunan desain detail jaringan Terwujudnya pemerataan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
komunikasi pembangunan yang desain detail desain detail PARIWISATA,
berkualitas karingan karingan KEBUDAYAAN,
komunikasi komunikasi KOMUNIKASI, DAN

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 9
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 25 19 15 Pemberdayaan KIM dan FK Metra Mewujudkan Sumber - 2 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Daya Manusia yang pemahaman KIM pemahaman KIM PARIWISATA,
berkualitas dan FK Metra dan FK Metra KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
SDM APARATUR PADA SKPD YANG
MENANGANI URUSAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI
DAERAH
1 25 20 9 Orientasi atas SKPD tentang Mewujudkan - 16 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Keterbukaan Informasi Publik penyelenggaraan tata keterbukaan keterbukaan PARIWISATA,
pemerintahan yang baik informasi SKPD informasi SKPD KEBUDAYAAN,
dan demokratis terhadap publik terhadap publik KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
1 25 21 PROGRAM PENINGKATAN TATA 0 0 65.000.000 65.000.000 85.000.000
LAKSANA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 25 21 3 Penyediaan dan pendayagunaan Mewujudkan pemenuhan - 16 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
teknologi informasi dan komunikasi kualitas dan kuantitas pendayagunaan pendayagunaan PARIWISATA,
sarana dan prasarana informasi informasi KEBUDAYAAN,
kemasyarakatan kemasyarakatan KOMUNIKASI, DAN
melalui website melalui website INFORMATIKA
1 25 21 5 Pelayanan informasi kebijakan daerah Mewujudkan - 16 Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
melalui poster, leaflet, baliho dan penyelenggaraan tata penyebarluasan penyebarluasan PARIWISATA,
lainnya pemerintahan yang baik informasi informasi KEBUDAYAAN,
dan demokratis kebijakan daerah kebijakan daerah KOMUNIKASI, DAN
melalui poster, melalui poster, INFORMATIKA
leavlet, baliho dan leavlet, baliho dan
lainya lainya

1 25 21 9 Komunikasi publik melalui dialog Mewujudkan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
interaktif radio dan televisi penyelenggaraan tata komunikasi publik komunikasi publik PARIWISATA,
pemerintahan yang baik melalui dialog melalui dialog KEBUDAYAAN,
dan demokratis interaktif radio dan interaktif radio dan KOMUNIKASI, DAN
televisi televisi INFORMATIKA

02 URUSAN PILIHAN
02 04 PARIWISATA
2 4 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 115.000.000 115.000.000 220.000.000
PEMASARAN PARIWISATA
2 4 15 3 Pengembangan jaringan kerjasama Mewujudkan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 70.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
promosi pariwisata penyelenggaraan tata pengembangan pengembangan PARIWISATA,
pemerintahan yang baik jaringan kerjasama jaringan kerjasama KEBUDAYAAN,
dan demokratis promosi pariwisata promosi pariwisata KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

2 4 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata Mewujudkan Sumber - DPPKKI Ketersediaan 2 Ketersediaan 2 0 0 75.000.000 75.000.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
nusantara di dalam dan di luar negeri Daya Manusia yang informasi informasi PARIWISATA,
berkualitas pariwisata melalui pariwisata melalui KEBUDAYAAN,
pameran, pameran, KOMUNIKASI, DAN
dokumentasi profil dokumentasi profil INFORMATIKA
dan potensi wisata dan potensi wisata

2 4 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 1.228.500.000 1.228.500.000 770.000.000


DESTINASI PARIWISATA
2 4 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan Mewujudkan pemenuhan - Desa Soko, Kec. Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 300.000.000 300.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
prasarana pariwisata kualitas dan kuantitas Jepon Obyek Wisata Obyek Wisata PARIWISATA,
sarana dan prasarana Sayuran Sayuran KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
Mewujudkan pemenuhan - Kec. Blora Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas lingkungan makam lingkungan makam PARIWISATA,
sarana dan prasarana Sunan Pojok Sunan Pojok KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 10
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan pemenuhan - Kec. Blora Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 153.500.000 153.500.000 150.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas Ringin Seto Ringin Seto PARIWISATA,
sarana dan prasarana KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 16 3 Pengembangan jenis paket wisata Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terselenggaranya 2 Terselenggaranya 2 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
unggulan Daya Manusia yang atraksi wisata atraksi wisata PARIWISATA,
berkualitas KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 16 8 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Terwujudnya 3 Terwujudnya 3 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
prasarana obyek wisata kualitas dan kuantitas pemeliharaan pemeliharaan PARIWISATA,
sarana dan prasarana saran dan saran dan KEBUDAYAAN,
prasarana obyek prasarana obyek KOMUNIKASI, DAN
wisata dan tama wisata dan tama INFORMATIKA
rekreasi rekreasi
2 4 16 9 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan - DPPKKI Ketersediaan 1 Ketersediaan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
penyelenggaraan tata dokumen dokumen PARIWISATA,
pemerintahan yang baik monitoring, monitoring, KEBUDAYAAN,
dan demokratis evaluasi dan evaluasi dan KOMUNIKASI, DAN
pelaporan kegiatan pelaporan kegiatan INFORMATIKA
kepariwisataan kepariwisataan

2 4 16 10 Pemeliharaan obyek wisata Mewujudkan pemenuhan - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 120.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas pemeliharaan pemeliharaan PARIWISATA,
sarana dan prasarana obyek wisata obyek wisata KEBUDAYAAN,
Mewujudkan pemenuhan - Desa Jurangjero Pembangunan 1 Pembangunan 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS PERHUBUNGAN,
kualitas dan kuantitas obyek wisata obyek wisata PARIWISATA,
sarana dan prasarana bendungan bendungan KEBUDAYAAN,
Jurangjero Jurangjero KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 16 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Mewujudkan pemenuhan - DKKPPI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 120.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
Sasana Bhakti kualitas dan kuantitas pemeliharaan pemeliharaan PARIWISATA,
sarana dan prasarana Gedung Sasana Gedung Sasana KEBUDAYAAN,
Bhakti Bhakti KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 16 12 Penataan Kawasan Sunan Pojok - - Kec. Blora Terlaksananya 1 Paket Terlaksananya 1 Paket 0 0 200.000.000 200.000.000 0 3 DINAS PERHUBUNGAN,
pembangunan pembangunan PARIWISATA,
kawasan sunan kawasan sunan KEBUDAYAAN,
pojok pojok KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 17 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 225.000.000 225.000.000 315.000.000
KEMITRAAN
2 4 17 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Mewujudkan Sumber - DPPKKI Tercapainya Varm 1 Tercapainya Varm 1 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
program peningkatan kemitraan Daya Manusia yang Tour Pariwisata Tour Pariwisata PARIWISATA,
berkualitas KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 17 7 Pengembangan sumber daya manusia Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 125.000.000 125.000.000 175.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dan profesionalisme bidang pariwisata Daya Manusia yang pemilihan duta pemilihan duta PARIWISATA,
berkualitas pariwisata tingkat pariwisata tingkat KEBUDAYAAN,
kabupaten dan kabupaten dan KOMUNIKASI, DAN
provinsi provinsi INFORMATIKA

2 4 17 8 Peningkatan peranserta masyarakat Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terrwujudnya 1 Terrwujudnya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
dalam pengembangan kemitraan Daya Manusia yang lomba kelompok lomba kelompok PARIWISATA,
pariwisata berkualitas sadar wisata dan sadar wisata dan KEBUDAYAAN,
lomba desa wisata lomba desa wisata KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
2 4 17 10 Pembinaan sektor pendukung Mewujudkan Sumber - DPPKKI Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 DINAS PERHUBUNGAN,
pariwisata Daya Manusia yang peran serta peran serta PARIWISATA,
berkualitas masyarakat dalam masyarakat dalam KEBUDAYAAN,
pengembangan pengembangan KOMUNIKASI, DAN
kemitraan kemitraan INFORMATIKA
pariwisata pariwisata

2 4 18 PROGRAM BIDANG PARIWISATA 7.480.000.000 0 0 7.480.000.000 0


BERSUMBER DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI,
SERTA DANA PENDAMPINGNYA
RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 11
indikator kinerja SKPD Penanggung
Prakiraan Jenis Kegiatan
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 4 18 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Mewujudkan pemenuhan - Desa Soko, terbangunnya 1 terbangunnya 100 7.480.000.000 0 0 7.480.000.000 0 3 DINAS PERHUBUNGAN,
Pariwisata kualitas dan kuantitas Kecamatan kawasan kawasan PARIWISATA,
sarana dan prasarana Jepon pariwisata sayuran pariwisata sayuran KEBUDAYAAN,
KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
TOTAL 9.300.800.000 525.000.000 7.896.877.000 17.722.677.000 7.281.667.000

RENCANA KERJA SEKPD DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAn, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA Halaman 12
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 695.500.000 695.500.000 776.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 1.000.000 1.000.000 4.500.000 1 BADAN
surat menyurat penyelenggaraan perangko, perangko, LINGKUNGAN
tata materai dan materai dan HIDUP
pemerintahan terbayarnya terbayarnya
yang baik dan jasa jasa
demokratis pengiriman pengiriman
surat/ dokumen surat/ dokumen
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Terbayarnya 1 Terbayarnya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
komunikasi, sumber penyelenggaraan rekening rekening LINGKUNGAN
daya air dan listrik tata telepon, telepon, HIDUP
pemerintahan faxsimile, air, faxsimile, air,
yang baik dan listrik dan listrik dan
demokratis internet internet
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Tersedianya 20 Tersedianya 20 0 0 12.500.000 12.500.000 15.000.000 1 BADAN
pemeliharaan dan penyelenggaraan biaya STNK biaya STNK LINGKUNGAN
perizinan kendaraan tata kendaraan kendaraan HIDUP
dinas/operasional pemerintahan dinas/ dinas/
yang baik dan operasional operasional
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Tersedianya 29 Tersedianya 29 0 0 100.000.000 100.000.000 105.000.000 1 BADAN
administrasi penyelenggaraan honorarium honorarium LINGKUNGAN
keuangan tata pengelola pengelola HIDUP
pemerintahan administrasi administrasi
yang baik dan keuangan dan keuangan dan
demokratis barang daerah barang daerah
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Terbayarnya 4 Terbayarnya 1 0 0 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1 BADAN
kebersihan kantor penyelenggaraan honorarium honorarium LINGKUNGAN
tata penjaga kantor penjaga kantor HIDUP
pemerintahan dan dan
yang baik dan tersedianya tersedianya
demokratis alat-alat alat-alat
kebersihan kebersihan
kantor kantor
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - BLH Terbayarnya 19 Terbayarnya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 BADAN
perbaikan peralatan penyelenggaraan jasa service jasa service LINGKUNGAN
kerja tata AC, komputer, AC, komputer, HIDUP
pemerintahan notebook/ notebook/
yang baik dan laptop, laptop, printer,
demokratis printer, serta serta
penggantian penggantian
suku cadang suku cadang

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - BLH Tersedianya 39 Tersedianya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 50.000.000 1 BADAN
kantor penyelenggaraan alat tulis alat tulis LINGKUNGAN
tata kantor kantor HIDUP
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 7.000.000 7.000.000 25.000.000 1 BADAN
cetakan dan penyelenggaraan cetak kartu cetak kartu LINGKUNGAN
penggandaan tata lebaran dan lebaran dan HIDUP
pemerintahan penggandaan penggandaan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 60.000.000 60.000.000 15.000.000 1 BADAN
komponen instalasi penyelenggaraan alat listrik alat listrik dan LINGKUNGAN
listrik/penerangan tata dan elektronik elektronik HIDUP
bangunan kantor pemerintahan (Lampu, rol (Lampu, rol
yang baik dan kabel, stop kabel, stop
demokratis kontak, saklar, kontak, saklar,
dll) dll)
00 00 01 013 Penyediaan Mewujudkan - BLH Tersedianya 9 Tersedianya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
peralatan dan penyelenggaraan peralatan dan peralatan dan LINGKUNGAN
perlengkapan kantor tata perlengkapan perlengkapan HIDUP
pemerintahan kantor kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - BLH Tersedianya 5 Tersedianya 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 BADAN
bacaan dan penyelenggaraan surat kabar/ surat kabar/ LINGKUNGAN
peraturan tata tabloid dan tabloid dan HIDUP
perundang-undangan pemerintahan buku/ buku/
yang baik dan peraturan peraturan
demokratis perundangan perundangan
lingkungan lingkungan
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 35.000.000 35.000.000 50.000.000 1 BADAN
dan minuman penyelenggaraan minuman minuman LINGKUNGAN
tata harian, harian, HIDUP
pemerintahan hidangan rapat hidangan rapat
yang baik dan dan hidangan dan hidangan
demokratis tamu tamu
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - BLH Tersedianya 32 Tersedianya 1 0 0 150.000.000 150.000.000 190.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan biaya rakor biaya rakor dan LINGKUNGAN
konsultasi ke luar tata dan konsultasi HIDUP
daerah pemerintahan konsultasi keluar daerah
yang baik dan keluar daerah
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - BLH Tersedianya 28 Tersedianya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan biaya rakor ke biaya rakor ke LINGKUNGAN
konsultasi ke dalam tata dalam daerah dalam daerah HIDUP
daerah pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM 0 0 1.170.000.000 1.170.000.000 275.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 80.000.000 80.000.000 50.000.000 1 BADAN
pemenuhan mebelair mebelair LINGKUNGAN
kualitas dan kantor kantor HIDUP
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 0 0 100.000.000 1 BADAN
rutin/berkala gedung pemenuhan pemeliharaan pemeliharaan LINGKUNGAN
kantor kualitas dan gedung kantor gedung kantor HIDUP
kuantitas sarana dan pagar dan pagar
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - BLH Terbayarnya 14 Terbayarnya 1 0 0 65.000.000 65.000.000 100.000.000 1 BADAN
rutin/berkala pemenuhan jasa service jasa service LINGKUNGAN
kendaraan kualitas dan dan perawatan dan perawatan HIDUP
dinas/operasional kuantitas sarana kendaraan kendaraan
dan prasarana dinas/ dinas/
operasional operasional
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - BLH Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 BADAN
rutin/berkala pemenuhan biaya biaya LINGKUNGAN
peralatan gedung kualitas dan pemeliharaan pemeliharaan HIDUP
kantor kuantitas sarana peralatan peralatan
dan prasarana gedung kantor gedung kantor
00 00 02 042 Rehabilitasi Mewujudkan - UPTB Rehabilitasi 1 Rehabilitasi 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 BADAN
sedang/berat gedung pemenuhan LABORATORIUM gedung kantor gedung kantor LINGKUNGAN
kantor kualitas dan LINGKUNGAN HIDUP
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - BLH Tersedianya 34 Tersedianya 34 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 BADAN
khusus hari-hari pemenuhan pakaian khusus pakaian khusus LINGKUNGAN
tertentu kualitas dan hari-hari hari-hari HIDUP
kuantitas sarana tertentu tertentu
dan prasarana
00 00 05 PROGRAM 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - BLH Tersedianya 14 Tersedianya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 BADAN
pelatihan formal penyelenggaraan biaya biaya LINGKUNGAN
tata pendidikan dan pendidikan dan HIDUP
pemerintahan pelatihan pelatihan
yang baik dan formal bagi formal bagi
demokratis pegawai pegawai
00 00 06 PROGRAM 0 0 20.500.000 20.500.000 25.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 001 Penyusunan laporan Mewujudkan - BLH Tersedianya 6 Tersedianya 1 0 0 6.000.000 6.000.000 10.000.000 1 BADAN
capaian kinerja dan penyelenggaraan laporan laporan LINGKUNGAN
ikhtisar realisasi tata administrasi administrasi HIDUP
kinerja SKPD pemerintahan keuangan keuangan
yang baik dan
demokratis
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - BLH Tersedianya 10 Tersedianya 1 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 1 BADAN
keuangan akhir penyelenggaraan laporan laporan LINGKUNGAN
tahun SKPD tata keuangan akhir keuangan akhir HIDUP
pemerintahan tahun tahun
yang baik dan
demokratis
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - BLH Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 7.000.000 7.000.000 5.000.000 1 BADAN
strategis, rencana penyelenggaraan dokumen renja, dokumen renja, LINGKUNGAN
kinerja, dan tata penetapan penetapan HIDUP
penetapan kinerja pemerintahan kinerja dan kinerja dan
SKPD yang baik dan LAKIP LAKIP
demokratis
00 00 09 PROGRAM 0 0 16.800.000 16.800.000 16.800.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 001 Penyediaan Mewujudkan - BLH Terbayarnya 1 Terbayarnya 1 0 0 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1 BADAN
honorarium tenaga penyelenggaraan tenaga kontrak tenaga kontrak LINGKUNGAN
kontrak daerah tata daerah daerah HIDUP
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 08 LINGKUNGAN
HIDUP
01 08 15 PROGRAM 0 0 760.000.000 760.000.000 2.200.000.000
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN
LINGKUNGAN
01 08 15 001 Koordinasi penilaian Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 BADAN
kota sehat/adipura pemenuhan Program Program LINGKUNGAN
kualitas dan Kebersihan Kebersihan HIDUP
kuantitas sarana Kota, Lomba Kota, Lomba
dan prasarana Kelurahan Kelurahan
Bersih Hijau Bersih Hijau
dan Lomba dan Lomba
Lingkungan Lingkungan
Bersih Sehat Bersih Sehat
01 08 15 003 Pemantauan kualitas Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 200.000.000 1 BADAN
lingkungan pemenuhan pemantauan pemantauan LINGKUNGAN
kualitas dan kualitas kualitas HIDUP
kuantitas sarana lingkungan/ Uji lingkungan/ Uji
dan prasarana Laboratorium Laboratorium
01 08 15 004 Pengawasan Mewujudkan - Kab. Blora Pengawasan 1 Pengawasan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1 BADAN
pelaksanaan penyelenggaraan dan dan pembinaan LINGKUNGAN
kebijakan bidang tata pembinaan (monev) HIDUP
lingkungan hidup pemerintahan (monev) kegiatan/
yang baik dan kegiatan/ usaha
demokratis usaha

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 08 15 007 Pengkajian dampak Mewujudkan - Kab. Blora Tersusunnya 8 Tersusunnya 8 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1 BADAN
lingkungan penyelenggaraan data kajian dan data kajian dan LINGKUNGAN
tata data dukung data dukung HIDUP
pemerintahan lingkungan lingkungan
yang baik dan Kab. Kab. Blora
demokratis Blora
01 08 15 008 Peningkatan Mewujudkan - Lahan eks Kajian 1 Kajian 1 0 0 75.000.000 75.000.000 300.000.000 1 BADAN
pengelolaan pemenuhan pertambangan identifikasi identifikasi LINGKUNGAN
lingkungan kualitas dan BGG-C kerusakan kerusakan HIDUP
pertambangan kuantitas sarana Kab. Blora lahan lahan eks
dan prasarana eks pertambangan
pertambangan BGG-C
BGG-C (Kendeng
(Kendeng Selatan) dan
Selatan) dan pengadaan
pengadaan bibit tanaman
bibit
tanaman
01 08 15 011 Pengembangan Mewujudkan - Kab. Blora Pengelolaan 1 Pengelolaan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 250.000.000 1 BADAN
produksi ramah pemenuhan sampah sampah LINGKUNGAN
lingkungan kualitas dan organik/ organik/ HIDUP
kuantitas sarana anorganik anorganik
dan prasarana
01 08 15 017 Pengawasan dan Mewujudkan - Industri di Kab. Pemantauan 1 Pemantauan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 200.000.000 1 BADAN
pengendalian penyelenggaraan Blora upaya upaya LINGKUNGAN
pencemaran dan tata pengelolaan pengelolaan HIDUP
kerusakan pemerintahan lingkungan lingkungan
lingkungan hidup yang baik dan terhadap terhadap
demokratis kegiatan/ kegiatan/
usaha usaha yang
yang mencemari
mencemari lingkungan
lingkungan
01 08 15 018 Pengadaan alat-alat Mewujudkan - UPTB Optimalisasi 1 Optimalisasi 1 0 0 10.000.000 10.000.000 500.000.000 1 BADAN
laboratorium pemenuhan Laboratorium fungsi fungsi LINGKUNGAN
lingkungan kualitas dan Lingkungan laboratorium laboratorium HIDUP
kuantitas sarana lingkungan lingkungan
dan prasarana
01 08 15 019 Peningkatan Mewujudkan - UPTB Peningkatan 1 Peningkatan 1 0 0 75.000.000 75.000.000 200.000.000 1 BADAN
kapasitas pemenuhan Laboratorium Fungsi Fungsi LINGKUNGAN
laboratorium kualitas dan Lingkungan Laboratorium Laboratorium HIDUP
kuantitas sarana
dan prasarana
01 08 16 PROGRAM 0 0 300.000.000 300.000.000 650.000.000
PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM
01 08 16 005 Pengendalian Mewujudkan - Kab. Blora Inventarisasi 1 Inventarisasi 1 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 BADAN
dampak perubahan penyelenggaraan Gas Rumah Gas Rumah LINGKUNGAN
iklim tata Kaca Kaca di Kab. HIDUP
pemerintahan di Kab. Blora Blora
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 08 16 007 Peningkatan Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 6 Terlaksananya 6 0 0 100.000.000 100.000.000 300.000.000 1 BADAN
konservasi daerah pemenuhan konservasi konservasi LINGKUNGAN
tangkapan air dan kualitas dan daerah daerah HIDUP
sumber-sumber air kuantitas sarana tangkapan air tangkapan air
dan prasarana dan dan sumber-
sumber-sumber sumber air
air
01 08 16 009 Koordinasi Mewujudkan - Kab. Blora Penyuluhan 10 Penyuluhan 10 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 BADAN
pengelolaan penyelenggaraan pelestarian pelestarian LINGKUNGAN
konservasi sumber tata lingkungan lingkungan HIDUP
daya alam pemerintahan (tentang (tentang
yang baik dan perdes perdes
demokratis lingkungan lingkungan
hidup) hidup)
01 08 18 PROGRAM 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA
ALAM DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
01 08 18 002 Pengembangan data Mewujudkan - BLH Laporan status 1 Laporan status 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
dan informasi penyelenggaraan lingkungan lingkungan LINGKUNGAN
lingkungan tata hidup hidup HIDUP
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 08 19 PROGRAM 0 0 100.000.000 100.000.000 350.000.000
PENINGKATAN
PENGENDALIAN
POLUSI
01 08 19 002 Pengujian Mewujudkan - Kab. Blora Laporan Hasil 1 Laporan Hasil 1 0 0 30.000.000 30.000.000 75.000.000 1 BADAN
emisi/polusi udara penyelenggaraan Uji Kualitas Uji Kualitas LINGKUNGAN
akibat aktivitas tata Udara Udara HIDUP
industri pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 08 19 003 Pengujian kadar Mewujudkan - Kab. Blora Laporan Hasil 1 Laporan Hasil 1 0 0 30.000.000 30.000.000 75.000.000 1 BADAN
polusi limbah padat penyelenggaraan Uji Kualitas Uji Kualitas LINGKUNGAN
dan limbah cair tata Lahan dan Lahan dan HIDUP
pemerintahan Lingkungan Lingkungan
yang baik dan
demokratis
01 08 19 005 Penyuluhan dan Mewujudkan - Kab. Blora Peningkatan 4 Peningkatan 4 0 0 40.000.000 40.000.000 200.000.000 1 BADAN
pengendalian polusi penyelenggaraan pemahaman pemahaman LINGKUNGAN
dan pencemaran tata masyarakat masyarakat HIDUP
pemerintahan tentang tentang
yang baik dan pengendalian pengendalian
demokratis polusi dan polusi dan
pencemaran pencemaran
01 08 21 PROGRAM BIDANG Terlaksananya 4.283.500.000 0 0 4.283.500.000 0
LINGKUNGAN Program
HIDUP BERSUMBER Lingkungan
DARI PEMERINTAH Hidup
PUSAT DAN
PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA
DANA
PENDAMPINGNYA

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 6


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 08 21 004 Peningkatan peran - - Bank sampah, Tersedianya 92 Tersedianya 92 2.401.500.000 0 0 2.401.500.000 0 1 BADAN
serta masyarakat TPA Ds. biaya biaya LINGKUNGAN
dalam pengelolaan Temurejo, lokasi pengadaan pengadaan HIDUP
lingkungan hidup rencana Pasar peralatan peralatan
(DAK) Induk pengelolaan pengelolaan
Blora di Gabus sampah sampah
01 08 21 005 Pengadaan alat-alat - - UPTB Tersedianya 4 Tersedianya 4 490.000.000 0 0 490.000.000 0 1 BADAN
laboratorium Laboratorium biaya biaya LINGKUNGAN
lingkungan (DAK) Lingkungan BLH pembelian pembelian alat- HIDUP
alat-alat alat
laboratorium laboratorium
lingkungan lingkungan
01 08 21 008 Peningkatan peran - - Kec. Tersedianya 180 Tersedianya 180 285.000.000 0 0 285.000.000 0 1 BADAN
serta masyarakat Kedungtuban biaya biaya LINGKUNGAN
dalam perlindungan (Ds. pembangunan pembangunan HIDUP
dan konservasi SDA Kedungtuban, sumur resapan sumur resapan
(DAK) Ds. Nglandeyan, dan lubang dan lubang
Ds. resapan resapan biopori
Kalen, Ds. Galuk, biopori
Ds. Ngraho),
Kec.
Cepu (Ds.
Ngroto,
SMKN 1 Cepu),
Kec.
Sambong (Ds.
Sambong, Ds.
Brabowan, Ds.
Gagakan, Ds.
Pojokwatu)
01 08 21 009 Pengelolaan - - Sekolah di Kab. Tersedianya 2000 Tersedianya 2000 50.000.000 0 0 50.000.000 0 1 BADAN
keanekaragaman Blora biaya biaya LINGKUNGAN
hayati dan ekosistem pengadaan pengadaan HIDUP
(DAK) bibit tanaman bibit tanaman
01 08 21 010 Koordinasi - - Kec. Tersedianya 12600 Tersedianya 126000 252.000.000 0 0 252.000.000 0 1 BADAN
Pengelolaan Randublatung, biaya biaya LINGKUNGAN
Prokasih/Superkasih Kec. Jati, Kec. pengadaan pengadaan HIDUP
(DAK) Kedungtuban bibit tanaman bibit tanaman
(Ds.
Ngraho), Kec.
Cepu
(Ds. Ngelo, Ds.
Karangboyo),
Kec.
Sambong (Ds.
Sambong, Ds.
Brabowan, Ds.
Gagakan, Ds.
Pojokwatu)

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 7


indikator kinerja SKPD
Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah Prov 2017 2017 Usulan
tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 08 21 011 Pembangunan - - Ponpes Al Tersedianya 4 Tersedianya 4 425.000.000 0 0 425.000.000 0 1 BADAN
tempat pembuangan Banjari biaya biaya LINGKUNGAN
benda padat/cair Kec. Tunjungan, pembangunan pembangunan HIDUP
yang menimbulkan Ponpes Sabilul IPAL Komunal IPAL Komunal
polusi (DAK) Rosyad dan Domestik dan Domestik dan
Ponpes IPAL Leachate IPAL Leachate
Mambaus Surur TPA TPA
Kec.
Banjarejo dan
TPA
Ds. Temurejo
Kec.
Blora
01 08 21 013 Peningkatan edukasi - - Sekolah di Kab. Tersedianya 286 Tersedianya 286 380.000.000 0 0 380.000.000 0 1 BADAN
dan komunikasi Blora biaya biaya LINGKUNGAN
masyarakat di pengadaan pengadaan HIDUP
bidang lingkungan peralatan peralatan
(DAK) pengelolaan pengelolaan
sampah sampah
01 08 22 PROGRAM DBH Terlaksananya 0 200.000.000 0 200.000.000 300.000.000
CUKAI HASIL Program DBH
TEMBAKAU BIDANG Cukai Hasil
LINGKUNGAN Tembakau
HIDUP Bidang
Lingkungan
Hidup
01 08 22 001 Peningkatan peran Mewujudkan - Kab. Blora Pembinaan 15 Pembinaan 15 0 200.000.000 0 200.000.000 300.000.000 1 BADAN
serta masyarakat penyelenggaraan terhadap terhadap LINGKUNGAN
dalam pengelolaan tata masyarakat masyarakat HIDUP
lingkungan hidup pemerintahan tentang tentang
(DBHCHT) yang baik dan pengelolaan pengelolaan
demokratis lingkungan lingkungan
hidup hidup
TOTAL 4.283.500.000 200.000.000 3.157.800.000 7.641.300.000 4.688.300.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 8


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 473.000.000 473.000.000 493.850.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - DINDUKCAPIL Ketersediaan 500 Ketersediaan 12 0 0 4.000.000 4.000.000 6.000.000 1 DINAS
surat menyurat penyelenggaraan BLORA perangko biasa, perangko biasa, KEPENDUDUKAN
tata kilat dan kilat kilat dan kilat DAN
pemerintahan khusus khusus PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terbayarnya 6 Terbayarnya 12 0 0 177.000.000 177.000.000 180.000.000 1 DINAS
komunikasi, sumber penyelenggaraan KAB. rekening air, rekening air, KEPENDUDUKAN
daya air dan listrik tata BLORA telepon, telepon, internet DAN
pemerintahan internet dan dan listrik PENCATATAN
yang baik dan listrik SIPIL
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terbayarnya 31 Terbayarnya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 11.000.000 1 DINAS
pemeliharaan dan penyelenggaraan tagihan pajak tagihan pajak KEPENDUDUKAN
perizinan kendaraan tata kendaraan kendaraan DAN
dinas/operasional pemerintahan dinas/operasional dinas/operasional PENCATATAN
yang baik dan 4 mobil dan 27 4 mobil dan 27 SIPIL
demokratis motor motor
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terbayarnya 30 Terbayarnya jasa 12 0 0 90.000.000 90.000.000 95.000.000 1 DINAS
administrasi penyelenggaraan jasa adminitrasi KEPENDUDUKAN
keuangan tata adminitrasi keuangan DAN
pemerintahan keuangan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersediaanya 30 Tersediaanya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 23.100.000 1 DINAS
kebersihan kantor kehidupan sosial Alat-alat Alat-alat KEPENDUDUKAN
dan politik dan kebersihan kebersihan DAN
kemasyarakatan Kantor Kantor PENCATATAN
yang tenteram , SIPIL
tertib dan aman
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 41 Tersedianya alat 12 0 0 25.000.000 25.000.000 26.000.000 1 DINAS
kantor penyelenggaraan alat tulis tulis kantor KEPENDUDUKAN
tata kantor DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 260 Tersedianya 12 0 0 22.000.000 22.000.000 23.000.000 1 DINAS
cetakan dan penyelenggaraan barang cetakan barang cetakan KEPENDUDUKAN
penggandaan tata dan penggadaan dan penggadaan DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 5 Tersedianya 12 0 0 15.000.000 15.000.000 15.750.000 1 DINAS
komponen instalasi penyelenggaraan komponen komponen listrik KEPENDUDUKAN
listrik/penerangan tata listrik DAN
bangunan kantor pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Ketersediaan 1 Ketersediaan 12 0 0 12.000.000 12.000.000 11.000.000 1 DINAS
peralatan dan penyelenggaraan peralatan dan peralatan dan KEPENDUDUKAN
perlengkapan kantor tata perlengkapan perlengkapan DAN
pemerintahan kantor : tempat kantor : tempat PENCATATAN
yang baik dan spanduk, spanduk, SIPIL
demokratis spanduk spanduk umbul-
umbul-umbul, umbul, flasdisk,
flasdisk, bunga bunga artisifisial
artisifisial
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terbayarkan 3 Terbayarkan 12 0 0 8.000.000 8.000.000 8.500.000 1 DINAS
bacaan dan penyelenggaraan langganan surat langganan surat KEPENDUDUKAN
peraturan tata kabar : 2 kabar : 2 harian DAN
perundang-undangan pemerintahan harian pagi, 1 pagi, 1 PENCATATAN
yang baik dan advertorial advertorial SIPIL
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 48 Tersedianya 45 0 0 30.000.000 30.000.000 31.500.000 1 DINAS
dan minuman penyelenggaraan snack dan snack dan KEPENDUDUKAN
tata minuman untuk minuman untuk DAN
pemerintahan harian dan harian dan rapat PENCATATAN
yang baik dan rapat SIPIL
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terlaksananya 30 Terlaksananya 12 0 0 60.000.000 60.000.000 63.000.000 1 DINAS
koordinasi dan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi KEPENDUDUKAN
konsultasi ke luar tata koordinasi dan dan konsultasi di DAN
daerah pemerintahan konsultasi di luar daerah PENCATATAN
yang baik dan luar daerah SIPIL
demokratis
00 00 02 PROGRAM Meningkatnya 0 0 702.460.000 702.460.000 780.750.000
PENINGKATAN sarana dan
SARANA DAN prasarana
PRASARANA aparatur
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Ketersedian 1 Ketersedian 12 0 0 86.460.000 86.460.000 100.000.000 1 DINAS
perlengkapan penyelenggaraan perlengkapan perlengkapan KEPENDUDUKAN
gedung kantor tata gedung kantor : gedung kantor : DAN
pemerintahan AC 6 buah, AC 6 buah, PENCATATAN
yang baik dan Sound System, Sound System, SIPIL
demokratis Alat Cuci Alat Cuci
Kendaraan, cctv Kendaraan, cctv
indoor, TV 2 indoor, TV 2
buah, jam buah, jam
dinding 4 buah dinding 4 buah
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Ketersediaan 1 Ketersediaan 12 0 0 60.000.000 60.000.000 85.000.000 1 DINAS
gedung kantor penyelenggaraan peralatan peralatan KEPENDUDUKAN
tata gedung kantor : gedung kantor : DAN
pemerintahan komputer 6 unit komputer 6 unit PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 1 Tersedianya 12 0 0 150.000.000 150.000.000 157.500.000 1 DINAS
penyelenggaraan kebutuhan kebutuhan KEPENDUDUKAN
tata mebeler : meja mebeler : meja DAN
pemerintahan dan kursi dan kursi PENCATATAN
yang baik dan penganten, penganten, kursi SIPIL
demokratis kursi kerja kerja eselon
eselon

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Penggantian 1 Penggantian 12 0 0 100.000.000 100.000.000 105.000.000 1 DINAS
rutin/berkala gedung penyelenggaraan paving, paving, penataan KEPENDUDUKAN
kantor tata penataan ruang ruang teknisi, DAN
pemerintahan teknisi, penataan ruang PENCATATAN
yang baik dan penataan ruang saluran, SIPIL
demokratis saluran, pembuatan
pembuatan ruang menyusui
ruang
menyusui
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - DIDNDUKCAPIL Terawat dan 31 Terawat dan 1 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan terpeliharanya terpeliharanya KEPENDUDUKAN
kendaraan tata kendaraan kendaraan DAN
dinas/operasional pemerintahan dinas/operasional dinas/operasional PENCATATAN
yang baik dan : motor 27, : motor 27, mobil SIPIL
demokratis mobil 4 4
00 00 02 026 Pemeliharaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 1 Tersedianya jasa 12 0 0 16.000.000 16.000.000 18.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan jasa pemeliharaan KEPENDUDUKAN
perlengkapan tata pemeliharaan perlengkapan DAN
gedung kantor pemerintahan perlengkapan gedung kantor : PENCATATAN
yang baik dan gedung kantor : pencucian SIPIL
demokratis pencucian gorden,
gorden, penggantian
penggantian kunci pintu dan
kunci pintu dan jendela
jendela
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - Dindukcapil Tersedianya 1 Tersedianya jasa 12 0 0 15.000.000 15.000.000 18.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan jasa pemeliharaan KEPENDUDUKAN
peralatan gedung tata pemeliharaan peralatan DAN
kantor pemerintahan peralatan gedung kantor : PENCATATAN
yang baik dan gedung kantor : servis AC, Servis SIPIL
demokratis servis AC, komputer PC,
Servis komputer servis Printer
PC, servis
Printer
00 00 02 029 Pemeliharaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terawat dan 1 Terawat dan 12 0 0 10.000.000 10.000.000 11.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan terpeliharanya terpeliharanya KEPENDUDUKAN
mebeler tata mebeler : meja mebeler : meja DAN
pemerintahan dan kursi dan kursi PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 02 042 Rehabilitasi Mewujudkan - DINDUKCAPIL Rehab Ruang 1 Rehab Ruang 12 0 0 225.000.000 225.000.000 236.250.000 1 DINAS
sedang/berat gedung penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan KEPENDUDUKAN
kantor tata DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 03 PROGRAM 0 0 18.000.000 18.000.000 9.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersedianya 45 Tersedianya 12 0 0 18.000.000 18.000.000 9.000.000 1 DINAS
khusus hari-hari penyelenggaraan KAB. pakaian pakaian olahraga KEPENDUDUKAN
tertentu tata BLORA olahraga DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 05 PROGRAM Meningkatnya 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000
PENINGKATAN kwalitas SDM
KAPASITAS Aparatur
SUMBER DAYA
APARATUR

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Pelatihan PPNS 1 Pelatihan PPNS 12 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 DINAS
pelatihan formal penyelenggaraan bidang bidang KEPENDUDUKAN
tata admnitrasi admnitrasi DAN
pemerintahan kependudukan kependudukan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 06 PROGRAM Tersedianya 0 0 25.000.000 25.000.000 37.650.000
PENINGKATAN sistem
PENGEMBANGAN pelaporancapaian
SISTEM kinerja keuangan
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan laporan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersusunnya 1 Tersusunnya 12 0 0 4.000.000 4.000.000 4.500.000 1 DINAS
keuangan penyelenggaraan KAB. laporan laporan KEPENDUDUKAN
semesteran SKPD tata BLORA keuangan keuangan DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersusunnya 1 Tersusunnya 12 0 0 6.000.000 6.000.000 10.000.000 1 DINAS
keuangan akhir penyelenggaraan laporan laporan KEPENDUDUKAN
tahun SKPD tata keuangan keuangan DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersusunnya 2 Tersusunnya 12 0 0 6.000.000 6.000.000 11.000.000 1 DINAS
strategis, rencana penyelenggaraan KAB. renja dan renja dan KEPENDUDUKAN
kinerja, dan tata BLORA penetapan penetapan DAN
penetapan kinerja pemerintahan kinerja kinerja PENCATATAN
SKPD yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tersusunnya 1 Tersusunnya 12 0 0 3.000.000 3.000.000 3.150.000 1 DINAS
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan KAB. LAKIP LAKIP KEPENDUDUKAN
SKPD tata BLORA DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA- Mewujudkan - DINDUKCAPIL Penyusunan DPA 4 Penyusunan DPA 2 0 0 6.000.000 6.000.000 9.000.000 1 DINAS
SKPD dan DPA-SKPD penyelenggaraan RKA SKPD RKA SKPD KEPENDUDUKAN
tata DAN
pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
00 00 09 PROGRAM Meningkatnya 0 0 448.000.000 448.000.000 448.000.000
PENINGKATAN pelayanan
KELANCARAN adminsitrasi
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
Meningkatnya
pelayanan
adminsitrasi
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Terbayarnya 33 Terbayarnya 12 0 0 448.000.000 448.000.000 448.000.000 1 DINAS
honorarium tenaga penyelenggaraan KAB. honorium honorium KEPENDUDUKAN
pengamanan, tata BLORA petugas petugas DAN
kebersihan, sopir, pemerintahan adminitrasi, adminitrasi, PENCATATAN
dan tenaga lepas yang baik dan kebersihan, kebersihan, sopir SIPIL
lainnya demokratis sopir dan dan keamanan
keamanan
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 10 KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
01 10 15 PROGRAM Tertatanya 0 0 1.832.730.000 1.832.730.000 1.243.902.000
PENATAAN Administrasi
ADMINISTRASI Kependudukan
KEPENDUDUKAN
01 10 15 003 Implementasi sistem Mewujudkan - DINDUKCAPIL Netorking Data 17 Netorking Data 12 0 0 533.090.000 533.090.000 555.090.000 1 DINAS
administrasi penyelenggaraan Terpusat/online Terpusat/online KEPENDUDUKAN
kependudukan tata Kabupaten dan Kabupaten dan DAN
(membangun, pemerintahan Kecamatan Kecamatan PENCATATAN
updating, dan yang baik dan SIPIL
pemeliharaan) demokratis
01 10 15 006 Pengolahan dalam Mewujudkan - DINDUKCAPIL Diterbitkan 1 Diterbitkan Buku 12 0 0 171.850.000 171.850.000 180.442.500 1 DINAS
penyusunan laporan penyelenggaraan Buku Induk Induk Penduduk KEPENDUDUKAN
informasi tata Penduduk dan dan Buku Profil DAN
kependudukan pemerintahan Buku Profil Kependudukan PENCATATAN
yang baik dan Kependudukan SIPIL
demokratis
01 10 15 007 Penyediaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Penataan dan 1 Penataan dan 12 0 0 277.000.000 277.000.000 303.450.000 1 DINAS
informasi dapat penyelenggaraan Pemeliharaan Pemeliharaan KEPENDUDUKAN
diakses masyarakat tata dokumen dokumen DAN
pemerintahan pencatatan pencatatan sipil PENCATATAN
yang baik dan sipil SIPIL
demokratis
01 10 15 008 Peningkatan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Pelayanan 50 Pelayanan 12 0 0 118.200.000 118.200.000 118.200.000 1 DINAS
pelayanan publik penyelenggaraan DAN DESA UP3SK UP3SK KEPENDUDUKAN
dalam bidang tata DAN
kependudukan pemerintahan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
01 10 15 009 Pengembangan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Tercapainya 1 Tercapainya 12 0 0 25.990.000 25.990.000 27.289.500 1 DINAS
database penyelenggaraan KAB. Validasi Validasi KEPENDUDUKAN
kependudukan tata BLORA Database Database DAN
pemerintahan Kependudukan Kependudukan PENCATATAN
yang baik dan SIPIL
demokratis
01 10 15 012 Sosialisasi kebijakan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Baliho, video 1 Baliho, video 12 0 0 56.600.000 56.600.000 59.430.000 1 DINAS
kependudukan penyelenggaraan profil, video profil, video tron, KEPENDUDUKAN
tata tron, leaflet leaflet spotiklan DAN
pemerintahan spotiklan sosialisasi PENCATATAN
yang baik dan sosialisasi Masyarakat SIPIL
demokratis Masyarakat
01 10 15 017 Pengadaan Mewujudkan - DINDUKCAPIL Pengadaan 1 Pengadaan 12 0 0 650.000.000 650.000.000 0 1 DINAS
kendaraan penyelenggaraan Kendaraan Kendaraan KEPENDUDUKAN
operasional tata Operasional Operasional DAN
administrasi pemerintahan Adminduk Adminduk PENCATATAN
kependudukan yang baik dan SIPIL
demokratis
TOTAL 0 0 3.534.190.000 3.534.190.000 3.053.152.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
05 04 05 Belanja Hibah kepada 0 0 860.000.000 860.000.000 610.000.000
Badan/Lembaga/Organisasi
05 04 05 001 Badan/Lembaga/Organisasi Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 1 Terlaksanakannya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA
................. Sumber Daya Blora Hibah Kepada Hibah Kepada KERJA,
Manusia yang Pramuka Pramuka TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 1 Terlaksanakannya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS TENAGA
kehidupan sosial Blora Hibah Kepada Hibah Kepada PMI KERJA,
dan politik dan PMI TRANSMIGRASI,
kemasyarakatan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman
Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 1 Terlaksanakannya 1 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 DINAS TENAGA
kehidupan sosial Blora Hibah LVRI Hibah LVRI KERJA,
dan politik dan TRANSMIGRASI,
kemasyarakatan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman
Mewujudkan - Kab Blora terlaksanakanya 5 terlaksanakanya 5 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya hibah kepada hibah kepada LPK KERJA,
Manusia yang LPK TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - kab blora terlaksanakanya 1 terlaksanakanya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA
kehidupan sosial Hibah kepada Hibah kepada PWRI KERJA,
dan politik dan PWRI TRANSMIGRASI,
kemasyarakatan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman
Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya Hibah 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS TENAGA
penyelenggaraan Hibah kepada kepada KORPRI KERJA,
tata KORPRI TRANSMIGRASI,
pemerintahan DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya Hibah 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS TENAGA
penyelenggaraan Hibah kepada kepada PEPABRI KERJA,
tata PEPABRI TRANSMIGRASI,
pemerintahan DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
05 05 BELANJA BANTUAN
SOSIAL
05 05 01 Belanja Bantuan Sosial 0 0 275.000.000 275.000.000 275.000.000
Kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 1
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 05 01 001 Belanja Bantuan Sosial Mewujudkan - kabupaten Terlaksanaannya 27 Terlaksanaannya 27 0 0 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1 DINAS TENAGA
kepada Organisasi Sosial kehidupan sosial blora Bantua Sosial Bantua Sosial KERJA,
Kemasyarakatan ...... dan politik dan Kepada Panti Kepada Panti TRANSMIGRASI,
kemasyarakatan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman
05 05 03 Belanja Bantuan Sosial 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000
kepada Anggota
Masyarakat
05 05 03 001 Belanja Bantuan Sosial Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakanya 15 Terlaksanakanya 15 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
kepada kehidupan sosial Blora Bantuan Kepada Bantuan Kepada KERJA,
................................. dan politik dan Transmigran Transmigran TRANSMIGRASI,
kemasyarakatan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 500.000.000 500.000.000 587.500.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kabupaten tersedianya 12 tersedianya jasa 12 0 0 10.000.000 10.000.000 12.500.000 1 DINAS TENAGA
menyurat penyelenggaraan Blora jasa surat surat menyurat KERJA,
tata menyurat TRANSMIGRASI,
pemerintahan DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - Kabupaten tersedianya 12 tersedianya jasa 12 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1 DINAS TENAGA
komunikasi, sumber daya pemenuhan Blora jasa komunikasi komunikasi SDA dan KERJA,
air dan listrik kualitas dan SDA dan listrik listrik TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan Mewujudkan - Kabupaten terselenggarakanya 12 terselenggarakanya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA
dan perlengkapan kantor pemenuhan Blora perawatan perawatan peralatan KERJA,
kualitas dan peralatan dan dan perlengkapan TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana perlengkapan kantor DAN SOSIAL
dan prasarana kantor
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS TENAGA
pemeliharaan dan pemenuhan Blora pemeliharaan pemeliharaan dan KERJA,
perizinan kendaraan kualitas dan dan perizinan perizinan kendaraan TRANSMIGRASI,
dinas/operasional kuantitas sarana kendaraan dinas/operasional DAN SOSIAL
dan prasarana dinas/operasional
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 75.000.000 75.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
administrasi keuangan penyelenggaraan Blora Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa KERJA,
tata Administrasi Administrasi TRANSMIGRASI,
pemerintahan Keuangan Keuangan DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Kabupaten Penyediaan Jasa 12 Penyediaan Jasa 12 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA
kebersihan kantor pemenuhan Blora Kebersian Kebersian Kantor KERJA,
kualitas dan Kantor selama 1 selama 1 tahun TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana tahun DAN SOSIAL
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 2
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA
kantor pemenuhan Blora Penyediaan Alat Penyediaan Alat Tulis KERJA,
kualitas dan Tulis Kantor Kantor TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 30.000.000 30.000.000 45.000.000 1 DINAS TENAGA
cetakan dan penggandaan pemenuhan Blora Penyediaan Penyediaan Barang KERJA,
kualitas dan Barang Cetakan Cetakan dan TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana dan Penggandaan Penggandaan DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kabupaten Penyediaan 12 Penyediaan 12 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA
instalasi listrik/penerangan pemenuhan Blora Komponen Komponen Instalasi KERJA,
bangunan kantor kualitas dan Instalasi Listrik/Penerangan TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana Listrik/Penerangan BangunanKantor DAN SOSIAL
dan prasarana BangunanKantor
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Kabupaten Pengadaan 12 Pengadaan 12 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS TENAGA
dan peraturan perundang- pemenuhan Blora Penyediaan Penyediaan Bahan KERJA,
undangan kualitas dan Bahan Bacaan Bacaan dan TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana dan Peraturan Peraturan DAN SOSIAL
dan prasarana Perundang-undangan Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kabupaten Pengadaan 12 Pengadaan 12 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 DINAS TENAGA
minuman penyelenggaraan Blora Penyediaan Penyediaan Makanan KERJA,
tata Makanan dan dan Minuman TRANSMIGRASI,
pemerintahan Minuman DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kabupaten Penyelenggaraan 12 Penyelenggaraan 12 0 0 70.000.000 70.000.000 85.000.000 1 DINAS TENAGA
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Blora Rapat Rapat Koordinasi dan KERJA,
tata Koordinasi dan Konsultasi Keluar TRANSMIGRASI,
pemerintahan Konsultasi Daerah DAN SOSIAL
yang baik dan Keluar Daerah
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kabupaten Penyelenggaraan 12 Penyelenggaraan 12 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Blora Rapat Rapat Koordinasi dan KERJA,
tata Koordinasi dan Konsultasi Kedalam TRANSMIGRASI,
pemerintahan Konsultasi Daerah DAN SOSIAL
yang baik dan Kedalam Daerah
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 258.000.000 258.000.000 385.000.000
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA
dinas/operasional pemenuhan Blora Pengadaan Pengadaan KERJA,
kualitas dan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 60.000.000 60.000.000 65.000.000 1 DINAS TENAGA
gedung kantor pemenuhan Blora Perlengkapan Perlengkapan KERJA,
kualitas dan Gedung Kantor Gedung Kantor TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 38.000.000 38.000.000 40.000.000 1 DINAS TENAGA
gedung kantor pemenuhan Blora Pengadaan Pengadaan Peralatan KERJA,
kualitas dan Peralatan Gedung Kantor TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana Gedung Kantor DAN SOSIAL
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 3
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA
gedung kantor pemenuhan Blora Pemeliharaan Pemeliharaan KERJA,
kualitas dan Rutin/Berkala Rutin/Berkala TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana Gedung Kantor Gedung Kantor DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - dinas Terpeliharanya 12 Terpeliharanya 12 0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
kendaraan naertransos Pemeliharaan Pemeliharaan KERJA,
dinas/operasional kan blora rutin/berkala rutin/berkala TRANSMIGRASI,
kendaraan kendaraan DAN SOSIAL
dinas/operasional dinas/operasional
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas Mewujudkan - Kabupaten Tersedianya 50 Tersedianya Pakaian 50 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 DINAS TENAGA
beserta perlengkapannya pemenuhan Blora Pakaian Dinas Dinas Pegawai KERJA,
kualitas dan Pegawai Dinnakertransos TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana Dinnakertransos DAN SOSIAL
dan prasarana
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan laporan Mewujudkan - terlaksanakannya 1 terlaksanakannya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 DINAS TENAGA
capaian kinerja dan penyelenggaraan penyusunana penyusunana laporan KERJA,
ikhtisar realisasi kinerja tata laporan capaian capaian kinerja dan TRANSMIGRASI,
SKPD pemerintahan kinerja dan ikhtisar realisasi DAN SOSIAL
yang baik dan ikhtisar kinerja SKPD
demokratis realisasi
kinerja SKPD
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - Kabupaten Tersusunnya 3 Tersusunnya 3 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS TENAGA
strategis, rencana kinerja, penyelenggaraan Blora Renstra, Renja Renstra, Renja dan KERJA,
dan penetapan kinerja tata dan Penetapan Penetapan Kinerja TRANSMIGRASI,
SKPD pemerintahan Kinerja SKPD SKPD DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 125.500.000 125.500.000 125.500.000
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 001 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kab. Blora Penyediaan 12 Penyediaan 12 0 0 15.500.000 15.500.000 15.500.000 1 DINAS TENAGA
tenaga kontrak daerah penyelenggaraan honorarium honorarium tenaga KERJA,
tata tenaga kontrak kontrak daerah TRANSMIGRASI,
pemerintahan daerah DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - kab blora Penyediaan 12 Penyediaan 12 0 0 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1 DINAS TENAGA
tenaga pengamanan, penyelenggaraan honorarium honorarium tenaga KERJA,
kebersihan, sopir, dan tata tenaga pengamanan, TRANSMIGRASI,
tenaga lepas lainnya pemerintahan pengamanan, kebersihan, sopir, DAN SOSIAL
yang baik dan kebersihan, dan tenaga lepas
demokratis sopir, dan lainnya
tenaga lepas
lainnya
01 URUSAN WAJIB
01 13 SOSIAL

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 4
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 13 15 PROGRAM 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT),
DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
01 13 15 002 Pelatihan ketrampilan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1 DINAS TENAGA
berusaha bagi keluarga kualitas Blora Pelatihan Pelatihan KERJA,
miskin kehidupan Ketrampilan Ketrampilan TRANSMIGRASI,
ekonomi Berusaha bagi Berusaha bagi DAN SOSIAL
masyarakat Keluarga Miskin Keluarga Miskin
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN 0 0 465.000.000 465.000.000 575.000.000
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 16 002 Pelayanan dan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanya 15 Terlaksanya 15 0 0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1 DINAS TENAGA
perlindungan sosial, kehidupan sosial Blora Pelayanan dan Pelayanan dan KERJA,
hukum bagi korban dan politik dan Perlindungan Perlindungan Sosial TRANSMIGRASI,
eksploitasi, perdagangan kemasyarakatan Sosial dan dan Hukum Melalui DAN SOSIAL
perempuan dan anak yang tenteram , Hukum Melalui Pembinaan dan
tertib dan aman Pembinaan dan Penyantunan Korban
Penyantunan Eksploitasi
Korban Perdagangan
Eksploitasi Perempuan dan Anak
Perdagangan
Perempuan dan
Anak
01 13 16 004 Pelatihan keterampilan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 20 Terlaksananya 20 0 0 50.000.000 50.000.000 70.000.000 1 DINAS TENAGA
dan praktek belajar kerja kualitas Blora Pelatihan Pelatihan KERJA,
bagi anak terlantar kehidupan Ketrampilan dan Ketrampilan dan TRANSMIGRASI,
termasuk anak jalanan, ekonomi Praktek Belajar Praktek Belajar bagi DAN SOSIAL
anak cacat, anak nakal masyarakat bagi Anak Anak Terlantar,
Terlantar, Termasuk Anak
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat
Jalanan, Anak dan Anak Nakal
Cacat dan Anak
Nakal
01 13 16 007 Peningkatan kualitas Mewujudkan - Kabupaten Terselenggaranya 30 Terselenggaranya 30 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
pelayanan, sarana dan pemenuhan Blora Pelayanan bagi Pelayanan bagi KERJA,
prasarana rehabilitasi kualitas dan PMKS dan PMKS dan TRANSMIGRASI,
kesejahteraan sosial bagi kuantitas sarana Terpenuhinya Terpenuhinya Sarana DAN SOSIAL
PMKS dan prasarana Sarana Prasarana
Prasarana Rehabilitasi PMKS
Rehabilitasi
PMKS
01 13 16 010 Penanganan masalah- Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 200 Terlaksananya 200 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1 DINAS TENAGA
masalah strategis yang kehidupan sosial Blora Penanganan Penanganan Tanggap KERJA,
menyangkut tanggap cepat dan politik dan Tanggap Cepat Cepat Darurat dan TRANSMIGRASI,
darurat dan kejadian luar kemasyarakatan Darurat dan Kejadian Luar Biasa DAN SOSIAL
biasa yang tenteram , Kejadian Luar Melalui Penyaluran
tertib dan aman Biasa Melalui Bantuan untuk PMKS
Penyaluran Korban Bencana
Bantuan untuk
PMKS Korban
Bencana

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 5
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 13 16 011 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Kabupaten Terselenggaranya 200 Terselenggaranya 200 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA
pelaporan penyelenggaraan Blora Survey dan Survey dan KERJA,
tata Monitoring Monitoring TRANSMIGRASI,
pemerintahan DAN SOSIAL
yang baik dan
demokratis
01 13 16 012 Pelayanan pengemis, Mewujudkan - Kabupaten Terselenggaranya 100 Terselenggaranya 100 0 0 50.000.000 50.000.000 70.000.000 1 DINAS TENAGA
gelandangan dan orang kehidupan sosial Blora Pelayanan bagi Pelayanan bagi KERJA,
terlantar kehabisan bekal dan politik dan Orang Terlantar Orang Terlantar TRANSMIGRASI,
(PGOT) dan razia tuna kemasyarakatan DAN SOSIAL
sosial yang tenteram ,
tertib dan aman
01 13 16 013 Peningkatan kualaitas Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 16 Terlaksananya PKH 16 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 DINAS TENAGA
pelayanan, sarana dan kualitas Blora PKH di Kab. di Kab. Blora KERJA,
prasarana rehabilitasi kehidupan Blora TRANSMIGRASI,
kesejahteraan sosial bagi ekonomi DAN SOSIAL
PMKS(PKH) masyarakat
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN 0 0 90.000.000 90.000.000 125.000.000
PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
01 13 18 004 Pendayagunaan para Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 150 Terlaksananya 150 0 0 90.000.000 90.000.000 125.000.000 1 DINAS TENAGA
penyandang cacat dan eks kualitas Blora Pelatihan bagi Pelatihan bagi KERJA,
trauma kehidupan Penyandang Penyandang Cacat TRANSMIGRASI,
ekonomi Cacat dan dan Ekstrauma DAN SOSIAL
masyarakat Ekstrauma
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN 0 0 40.000.000 40.000.000 70.000.000
PANTI ASUHAN / PANTI
JOMPO
01 13 19 003 Operasional dan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 70.000.000 1 DINAS TENAGA
pemeliharaan sarana dan pemenuhan Blora Operasional dan Operasional dan KERJA,
prasarana panti kualitas dan Pemeliharaan Pemeliharaan Sapras TRANSMIGRASI,
asuhan/jompo kuantitas sarana Sapras Rumah Rumah Singgah / DAN SOSIAL
dan prasarana Singgah / Panti Panti bagi PMKS
bagi PMKS
01 13 21 PROGRAM 0 0 200.000.000 200.000.000 225.000.000
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 13 21 003 Peningkatan kualitas SDM Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 200.000.000 200.000.000 225.000.000 1 DINAS TENAGA
kesejahteraan sosial pemenuhan Blora Pemberdayaan Pemberdayaan SDM KERJA,
masyarakat kualitas dan SDM Kesejahteraan Sosial TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana Kesejahteraan Masyarakat: TKSK, DAN SOSIAL
dan prasarana Sosial Tagana dan Karang
Masyarakat: Taruna
TKSK, Tagana
dan Karang
Taruna
01 14 KETENAGAKERJAAN
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 50.000.000 50.000.000 95.000.000
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 6
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 14 15 006 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 DINAS TENAGA
ketrampilan bagi pencari Sumber Daya Blora Pendidikan dan Pendidikan dan KERJA,
kerja Manusia yang Pelatihan Pelatihan TRANSMIGRASI,
berkualitas Ketrampilan Ketrampilan bagi DAN SOSIAL
bagi Pencari Pencari Kerja
Kerja
01 14 15 007 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 12 Terlaksanakannya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA
sarana dan prasarana BLK pemenuhan Blora Pemeliharaan Pemeliharaan Sapras KERJA,
kualitas dan Sapras BLK BLK TRANSMIGRASI,
kuantitas sarana DAN SOSIAL
dan prasarana
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 365.000.000 365.000.000 270.000.000
KESEMPATAN KERJA
01 14 16 001 Penyusunan informasi Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 72 Terlaksanakannya 72 0 0 15.000.000 15.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA
bursa kerja Sumber Daya Blora Penyusunan Penyusunan Laporan KERJA,
Manusia yang Laporan Informasi Bursa TRANSMIGRASI,
berkualitas Informasi Bursa Tenaga Kerja DAN SOSIAL
Tenaga Kerja
01 14 16 002 Penyebarluasan informasi Mewujudkan - Kabupaten Terlaksananya 1600 Terlaksananya 1600 0 0 70.000.000 70.000.000 30.000.000 1 DINAS TENAGA
bursa tenaga kerja kualitas Blora Informasi Bursa Informasi Bursa KERJA,
kehidupan Kerja Kerja TRANSMIGRASI,
ekonomi DAN SOSIAL
masyarakat
01 14 16 005 Pengembangan Mewujudkan - Kabupaten Terselenggarakannya 80 Terselenggarakannya 80 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS TENAGA
kelembagaan produktivitas Sumber Daya Blora Pelatihan Pelatihan KERJA,
dan pelatihan Manusia yang Kewirausahaan Kewirausahaan TRANSMIGRASI,
kewirausahaan berkualitas DAN SOSIAL
01 14 16 006 Pemberian fasilitasi dan Mewujudkan - Kabupaten Terwujudnya 75 Terwujudnya 75 0 0 140.000.000 140.000.000 150.000.000 1 DINAS TENAGA
mendorong sistem kualitas Blora Pelatihan Pelatihan KERJA,
pendanaan pelatihan kehidupan Ketrampilan Ketrampilan berbasis TRANSMIGRASI,
berbasis masyarakat ekonomi berbasis mayarakat untuk DAN SOSIAL
masyarakat mayarakat Mewujudkan
untuk Kelompok usaha
Mewujudkan Mikro Mandiri
Kelompok usaha
Mikro Mandiri
Mewujudkan - RT 01 RW III Pelatihan 1 Pelatihan pembuatan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS TENAGA
kualitas Kelurahan pembuatan keripik kacang hijau KERJA,
kehidupan Mlangsen keripik kacang TRANSMIGRASI,
ekonomi hijau DAN SOSIAL
masyarakat
Mewujudkan - Desa Pelatihan 1 Pelatihan membuat 1 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS TENAGA
kualitas Ngampel membuat jenang jenang KERJA,
kehidupan TRANSMIGRASI,
ekonomi DAN SOSIAL
masyarakat
01 14 17 PROGRAM 0 0 220.000.000 220.000.000 240.000.000
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
01 14 17 002 Fasilitasi penyelesaian Mewujudkan - Kabupaten Terlaksanakannya 75 Terlaksanakannya 75 0 0 75.000.000 75.000.000 80.000.000 1 DINAS TENAGA
prosedur penyelesaian kehidupan sosial Blora Pencegahan Pencegahan KERJA,
perselisihan hubungan dan politik dan Perselisian/Sengketa Perselisian/Sengketa TRANSMIGRASI,
industrial kemasyarakatan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan DAN SOSIAL
yang tenteram ,
tertib dan aman

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 7
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 14 17 003 Fasilitasi penyelesaian Mewujudkan - Kabupaten Terwujudnya 60 Terwujudnya 60 0 0 45.000.000 45.000.000 50.000.000 1 DINAS TENAGA
prosedur pemberian kehidupan sosial Blora Kepesertaan Kepesertaan Jaminan KERJA,
perlindungan hukum dan dan politik dan Jaminan Sosial Sosial TRANSMIGRASI,
jaminan sosial kemasyarakatan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan di DAN SOSIAL
ketenagakerjaan yang tenteram , di Tempat Kerja Tempat Kerja
tertib dan aman
01 14 17 005 Peningkatan pengawasan, Mewujudkan - Kabupaten Terwujudnya 75 Terwujudnya 75 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1 DINAS TENAGA
perlindungan dan kehidupan sosial Blora Pencegahan Pencegahan KERJA,
penegakan hukum dan politik dan Pelanggaran Pelanggaran Norma TRANSMIGRASI,
terhadap keselamatan dan kemasyarakatan Norma Kerja dan Kerja dan DAN SOSIAL
kesehatan kerja yang tenteram , Kecelakaan Kecelakaan Kerja
tertib dan aman Kerja
01 14 18 PROGRAM DBH CUKAI 1.000.000.000 0 215.000.000 1.215.000.000 1.100.000.000
HASIL TEMBAKAU
BIDANG TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN
SOSIAL
01 14 18 002 Pengadaan peralatan Mewujudkan - KAbupaten Terselenggarakannya 1 Terselenggarakannya 1 150.000.000 0 0 150.000.000 200.000.000 1 DINAS TENAGA
pendidikan dan Sumber Daya Blora pengadaan pengadaan sarana KERJA,
ketrampilan bagi pencari Manusia yang sarana dan dan prasarana BLK TRANSMIGRASI,
kerja (DBHCHT) berkualitas prasarana BLK DAN SOSIAL
01 14 18 003 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Kabupaten Terlatihnya 256 Terlatihnya calon 256 850.000.000 0 0 850.000.000 900.000.000 1 DINAS TENAGA
ketrampilan bagi pencari Sumber Daya Blora calon tenaga tenaga kerja yang KERJA,
kerja (DBHCHT) Manusia yang kerja yang produktif TRANSMIGRASI,
berkualitas produktif DAN SOSIAL
Mewujudkan - Ds. Kemiri Pelatihan 15 Pelatihan Bengkel 15 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya Kec. Bengkel HP HP KERJA,
Manusia yang Jepon TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - Ds. Tobo Pelatihan 15 Pelatihan bengkel 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya bengkel sepeda sepeda motor KERJA,
Manusia yang motor TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - Desa Berbak pelatihan jahit 1 pelatihan jahit 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya KERJA,
Manusia yang TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - Ds. Pelatihan 15 Pelatihan menjahit 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya Randulawang menjahit KERJA,
Manusia yang TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
Mewujudkan - Desa Jiken Pelatihan 25 Pelatihan bengkel las 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS TENAGA
Sumber Daya bengkel las KERJA,
Manusia yang TRANSMIGRASI,
berkualitas DAN SOSIAL
02 URUSAN PILIHAN
02 08 KETRANSMIGRASIAN
02 08 15 PROGRAM 0 0 60.000.000 60.000.000 135.000.000
PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
02 08 15 002 Peningkatan kerjasama Terwujudnya - Kabupaten Terlaksanakannya 3 Terlaksanakannya 3 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000 1 DINAS TENAGA
antar wilayah, antar pelaku pemerataan Blora Kerjasama antar Kerjasama antar KERJA,
dan antar sektor dalam pembangunan Daerah Daerah TRANSMIGRASI,
rangka pengembangan yang berkualitas DAN SOSIAL
kawasan transmigrasi

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 8
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program APBN 2017 Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02 08 15 005 Pengerahan dan fasilitasi Terwujudnya - Kabupaten Terlaksanakannya 15 Terlaksanakannya 15 0 0 20.000.000 20.000.000 35.000.000 1 DINAS TENAGA
perpindahan serta pemerataan Blora Pemberangkatan Pemberangkatan KERJA,
penempatan transmigrasi pembangunan Transmigran Transmigran TRANSMIGRASI,
untuk memenuhi yang berkualitas DAN SOSIAL
kebutuhan SDM
02 08 17 PROGRAM 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000
TRANSMIGRASI
REGIONAL
02 08 17 001 Penyuluhan transmigrasi Terwujudnya - Kabupaten Terlaksanakannya 5 Terlaksanakannya 5 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 DINAS TENAGA
regional pemerataan Blora Penyuluhan Penyuluhan KERJA,
pembangunan Transmigrasi Transmigrasi TRANSMIGRASI,
yang berkualitas DAN SOSIAL
TOTAL 1.000.000.000 0 3.918.500.000 4.918.500.000 5.043.000.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Halaman 9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

indikator kinerja Jenis


Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
5 4 6 Belanja Hibah kepada Persentase 0 0 460.000.000 460.000.000 0
Kelompok/Anggota Masyarakat Lembaga Keuangan
5 4 6 1 Kelompok/anggota masyarakat Mewujudkan kualitas - Kel. Kedungjenar, Tersalurnya 1 Tersalurnya dana 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
...................... kehidupan ekonomi Kec. Blora dana hibah hibah untuk PERDAGANGAN,
masyarakat untuk pengadaan pengadaan sarana KOPERASI, DAN USAHA
sarana prasarana KOWAPI MIKRO, KECIL DAN
prasarana BLORA MENENGAH
KOWAPI BLORA
Mewujudkan kualitas - Desa Sidorejo, Tersalurnya 1 Tersalurnya dana 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. dana hibah hibah untuk PERDAGANGAN,
masyarakat Kedungtuban untuk pembelian pembelian KOPERASI, DAN USAHA
peralatan usaha peralatan usaha MIKRO, KECIL DAN
catering KUB catering KUB Citra MENENGAH
Citra Rasa Rasa
Mewujudkan kualitas - Desa Ketuwan, Hibah dana 1 paket Hibah dana 1 paket 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan peralatan peralatan menjahit PERDAGANGAN,
masyarakat Kedungtuban menjahit KUB KUB Puteri Salma KOPERASI, DAN USAHA
Puteri Salma MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Desa Ketileng, KUB Mebel Sinar 1 KUB Mebel Sinar 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Jati Jati PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Ds.Sidorejo, Hibah Dana alat 1 Paket Hibah Dana alat 1 paket 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan usaha menjahit usaha menjahit PERDAGANGAN,
masyarakat Kedungtuban Kub Kurnia Kub Kurnia KOPERASI, DAN USAHA
Ds.Sidorejo Ds.Sidorejo MIKRO, KECIL DAN
Kec.Kedungtuban Kec.Kedungtuban MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Brabowan, Peralatan 10 set alat Peralatan 10 set alat 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan pertukangan pertukangan PERDAGANGAN,
masyarakat Sambong Kel.Pembuat Kel.Pembuat KOPERASI, DAN USAHA
Barongan Barongan MIKRO, KECIL DAN
Ds.Brabowan Ds.Brabowan MENENGAH
Kec.sambong Kec.sambong
Mewujudkan kualitas - Desa Klokah, KUB NAURA TIRTA 1 UNIT KUB NAURA TIRTA 1 unit 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan DESA KLOKAH RT DESA KLOKAH RT PERDAGANGAN,
masyarakat Kunduran 6/4 KUNDURAN 6/4 KUNDURAN KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Desa Tamanrejo, KUB RISKY DESA 1 UNIT KUB RISKY DESA 1 unit 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan TAMANREJO TAMANREJO PERDAGANGAN,
masyarakat Tunjungan TUNJUNGAN TUNJUNGAN KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Sarana dan 1 Paket Sarana dan 1 paket 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Karangjati, prasarana prasarana Koprasi PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Blora Koprasi syariah syariah Permata KOPERASI, DAN USAHA
Permata Bunda Bunda Jl.Ki Soreng MIKRO, KECIL DAN
Jl.Ki Soreng No.27 A RT 07/03 MENENGAH
No.27 A RT Kel.Karangjati
3-Jul
Kel.Karangjati
05 05 BELANJA BANTUAN SOSIAL
5 5 2 Belanja Bantuan Sosial kepada 0 0 0 0 0
Kelompok Masyarakat
5 5 2 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Tersalurnya 0 Tersalurnya dana 0 0 0 0 0 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kelompok Masyarakat ................. kehidupan ekonomi dana bansos bansos kepada PERDAGANGAN,
masyarakat kepada kelompok kelompok KOPERASI, DAN USAHA
masyarakat di masyarakat di Kab. MIKRO, KECIL DAN
Kab. Blora Blora MENENGAH
05 07 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 1
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 7 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada 0 0 750.000.000 750.000.000 0
5 7 3 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Mewujudkan kualitas - Dukuh Klanding, Revitalisasi 1 Revitalisasi Pasar 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Desa ............... kehidupan ekonomi Jati, Kecamatan Pasar Desa Desa berupa PERDAGANGAN,
masyarakat Jati. berupa pembangunan kios KOPERASI, DAN USAHA
pembangunan dan pekerjaan MIKRO, KECIL DAN
kios dan pavingsasi serta MENENGAH
pekerjaan MCK.
pavingsasi
serta MCK.
Mewujudkan kualitas - Desa Biting, Revitalisasi 1 Revitalisasi Pasar 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Sambong Pasar Desa Desa Biting, Kec. PERDAGANGAN,
masyarakat Biting, Kec. Sambong KOPERASI, DAN USAHA
Sambong MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Japah Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pasar Pasar Tradisional PERDAGANGAN,
masyarakat Tradisional Desa Japah KOPERASI, DAN USAHA
Desa Japah MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Pembangunan 1 pasar Pembangunan 1 pasar 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kedungtuban pasar desa pasar Kedungtuban desa PERDAGANGAN,
masyarakat Kedungtuban KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Pengkolrejo Revitalisasi 1 Revitalisasi Pasar 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Japah Pasar Desa Desa Pengkolrejo, PERDAGANGAN,
masyarakat Pengkolrejo, Kec. Japah KOPERASI, DAN USAHA
Kec. Japah MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Revitalisasi 1 Revitalisasi Pasar 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Bangkleyan, Pasar Desa Desa Bangkleyan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jati Bangkleyan Kec. Kec. Jati KOPERASI, DAN USAHA
Jati MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Ketringan, Revitalisasi 1 Revitalisasi Pasar 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Jiken Pasar Ds. Ds. Ketringan, Kec. PERDAGANGAN,
masyarakat Ketringan, Kec. Jiken KOPERASI, DAN USAHA
Jiken MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Kalinanas Revitalisasi 4 x 18 Revitalisasi Pasar 1 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Japah Pasar Desa Desa Kalinanas PERDAGANGAN,
masyarakat Kalinanas KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.186.851.000 1.186.851.000 1.510.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya Materai Tersedianya 12 0 0 5.000.000 5.000.000 13.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora perangko, 450 buah, perangko, meterai PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik meterai dan paket 30 dan benda pos KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis benda pos kali, BBM 1 lainnya dan MIKRO, KECIL DAN
lainnya dan tahun terkirimnya surat MENENGAH
terkirimnya dinas/paket
surat
dinas/paket
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Mewujudkan - Dinperindagkop Terbayarnya 12 Terbayarnya 12 0 0 120.000.000 120.000.000 157.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
daya air dan listrik penyelenggaraan tata UMKM
Kab. Blora telepon, air telepon, air dan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik dan listrik listrik KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mewujudkan - Dinperindagkop Terlaksananya 6 unit Terlaksananya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 8.500.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
perizinan kendaraan penyelenggaraan tata Kab. Blora perpanjangan/pen kend. roda perpanjangan/pen PERDAGANGAN,
dinas/operasional pemerintahan yang baik STNK mobil dan empat dan ggantian STNK KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis sepeda motor 70 unit mobil dan sepeda MIKRO, KECIL DAN
kend. roda motor MENENGAH
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mewujudkan - Dinperindagkop Terlaksananya 54 Terlaksananya 12 0 0 190.000.000 190.000.000 200.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora penatausahaan penatausahaan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik keuangan dalam keuangan dalam 1 KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis 1 tahun tahun anggaran MIKRO, KECIL DAN
anggaran MENENGAH
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 52 jenis Tersedianya bahan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora bahan atau alat peralatan atau alat PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik kebersihan kebersihan kebersihan kantor KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis kantor dan bahan MIKRO, KECIL DAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 2
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 18 jenis Tersedianya jasa 18 jenis 0 0 50.000.000 50.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kerja penyelenggaraan tata Kab. Blora jasa perbaikan peralatan perbaikan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik peralatan kerja dan peralatan kerja KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis perkantoran perlengkap perkantoran MIKRO, KECIL DAN
an kantor MENENGAH
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 70 Tersedianya 12 0 0 90.000.000 90.000.000 125.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata UMKM
Kab. Blora kebutuhan alat kebutuhan alat PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik tulis kantor tulis kantor KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 17 karcis Tersedianya 12 0 0 150.000.000 150.000.000 260.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penggandaan penyelenggaraan tata Kab. Blora barang cetak retribusi, barang cetak dan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik dan kebutuhan 10 jenis kebutuhan KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis penggandaan barang penggandaan MIKRO, KECIL DAN
cetakan MENENGAH
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Dinperindagkop Tercukupinya 12Tercukupinya 6 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
perlengkapan kantor penyelenggaraan tata Kab. Blora peralatan dan peralatan dan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik perelengkapan perelengkapan KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis kantor untuk kantor untuk MIKRO, KECIL DAN
aparatur dan aparatur dan MENENGAH
operasional operasional
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 6 buah Tersedianya bahan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 42.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
peraturan perundang-undangan penyelenggaraan tata Kab. Blora bahan bacaan surat kabar bacaan dan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik dan peraturan dan 50 kali peraturan KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis perundang- publikasi perundang- MIKRO, KECIL DAN
undangan undangan MENENGAH
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 672 galon Tersedianya makan 12 0 0 80.000.000 80.000.000 95.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora makan minum air, 2160 minum untuk tamu, PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik untuk tamu, gelas pegawai dan rapat KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis pegawai dan kacang MIKRO, KECIL DAN
rapat hijau, 137 MENENGAH
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya Tingkat B Tersedianya 12 0 0 161.851.000 161.851.000 265.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
ke luar daerah penyelenggaraan tata UMKM
Kab. Blora anggaran rapat Eselon II anggaran rapat - PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik - rapat 65 kl, rapat koordinasi ke KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis koordinasi ke Tingkat C luar daerah MIKRO, KECIL DAN
luar daerah Eselon III MENENGAH
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya Tingkat B Tersedianya 12 0 0 170.000.000 170.000.000 195.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
ke dalam daerah penyelenggaraan tata Kab. Blora anggaran Eselon II anggaran rapat- PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik rapat-rapat 90 kl, rapat koordinasi KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis koordinasi dan Tingkat C dan konsultansi ke MIKRO, KECIL DAN
konsultansi ke Eselon III dalam daerah MENENGAH
dalam daerah 165 kl,
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 2.575.000.000 2.575.000.000 2.005.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
0 0 2 3 Pembangunan gedung kantor - - Dinperindagkop Terlaksananya 1 bangunan Terlaksananya 1 bangunan 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kab. Blora pembangunan gedung pembangunan gedung PERDAGANGAN,
gedung kantor kantor gedung kantor kantor KOPERASI, DAN USAHA
yang lebih yang lebih MIKRO, KECIL DAN
representatif representatif MENENGAH
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Tersedianya 1 unit Tersedianya 1 unit 0 0 350.000.000 350.000.000 500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dinas/operasional kualitas dan kuantitas UMKM
Kab. Blora kendaraan mobil kendaraan mobil PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana dinas/operasional dinas/operasional KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 2 10 Pengadaan mebeler Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Tersedianya 6 Tersedianya 6 0 0 30.000.000 30.000.000 95.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kualitas dan kuantitas UMKM mebelair kantor PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Kab. Blora mebelair kantor KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Terlaksananya 1 bangunan Terlaksananya 12 0 0 0 0 250.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kantor kualitas dan kuantitas UMKM
Kab. Blora pemeliharaan gedung pemeliharaan PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana gedung kantor kantor gedung kantor KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Terlaksananya 6 unit Terlaksananya 12 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dinas/operasional kualitas dan kuantitas UMKM
Kab. Blora pemeliharaan kend. roda pemeliharaan PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana kendaraan empat dan kendaraan KOPERASI, DAN USAHA
45 unit MIKRO, KECIL DAN
kend. roda MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 3
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Terlaksananya 2 bangunan Terlaksananya 2 bangunan 0 0 135.000.000 135.000.000 550.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kualitas dan kuantitas Kab. Blora rehabilitasi rumah rehabilitasi rumah PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana sedang/berat dinas sedang/berat dinas KOPERASI, DAN USAHA
rumah dinas ( rumah dinas ( MIKRO, KECIL DAN
Rumah Dinas Rumah Dinas MENENGAH
Koperasi dan Koperasi dan
Perdagangan ) Perdagangan )
0 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Mewujudkan pemenuhan - Dinperindagkop Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 bangunan 0 0 0 0 550.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kantor kualitas dan kuantitas Kab. Blora rehabilitasi rehabilitasi gedung PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana berat/sedang berat/sedang kantor KOPERASI, DAN USAHA
Gedung Kantor ( Gedung Kantor ( MIKRO, KECIL DAN
ruang bidang ruang bidang MENENGAH
perindustrian perindustrian dan
dan Musholla ) Musholla )
0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0 0 0 0 42.000.000
APARATUR
0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 200 Tersedianya 200 0 0 0 0 42.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
perlengkapannya penyelenggaraan tata Kab. Blora pakaian dinas pakaian dinas PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik beserta beserta KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis perlengkapannya perlengkapannya MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari - - Dinperindagkop Tersedianya 200 stel Tersedianya 200 0 0 0 0 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
tertentu Kab. Blora pakaian pakaian olahraga PERDAGANGAN,
olahraga pegawai KOPERASI, DAN USAHA
pegawai MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 0 0 30.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan - Dinperindagkop Tercukupinya 10 Tercukupinya 10 0 0 0 0 30.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik sertifikasi sertifikasi aparatur KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis aparatur dinas. dinas. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 40.000.000 40.000.000 60.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Mewujudkan - Dinperindagkop Terlaksananya 2 Terlaksananya 2 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyelenggaraan tata Kab. Blora penyusunan penyusunan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik Laporan Bulanan Laporan Bulanan KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis dan LPPD SKPD. dan LPPD SKPD. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
tahun SKPD penyelenggaraan tata Kab. Blora Laporan Laporan Keuangan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik Keuangan akhir akhir tahun SKPD KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis tahun SKPD MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana Mewujudkan - Dinperindagkop Telaksananya 5 Telaksananya 5 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD penyelenggaraan tata Kab. Blora pembuatan pembuatan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik dokumen renja, dokumen renja, KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis renstra dan renstra dan MIKRO, KECIL DAN
penetapan penetapan kinerja. MENENGAH
kinerja.
0 0 6 6 Penyusunan laporan akuntabilitas Mewujudkan - Dinperindagkop Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kinerja SKPD penyelenggaraan tata Kab. Blora pembuatan pembuatan PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik dokumen LAKIP dokumen LAKIP KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis SKPD SKPD MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 6 7 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 0 0 20.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kab. Blora dokumen dokumen RKA- PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik RKA-SKPD dan SKPD dan DPA- KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis DPA-SKPD SKPD MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 354.000.000 354.000.000 230.000.000
KELANCARAN PELAYANAN DAN
0 0 9 1 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan - Dinperindagkop Terpenuhinya 17 Terpenuhinya 17 0 0 300.000.000 300.000.000 115.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kontrak daerah penyelenggaraan tata Kab. Blora honorarium honorarium tenaga PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik tenaga kontrak kontrak daerah. KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis daerah. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 4
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 9 3 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan - DInperindagkop Tersedianya 17 Tersedianya tenaga 12 0 0 54.000.000 54.000.000 115.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pengamanan, kebersihan, sopir, dan penyelenggaraan tata Kab. Blora tenaga pengamanan, PERDAGANGAN,
tenaga lepas lainnya pemerintahan yang baik pengamanan, kebersihan, sopir KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis kebersihan, dan tenaga lepas MIKRO, KECIL DAN
sopir dan lainnya. MENENGAH
tenaga lepas
lainnya.
01 URUSAN WAJIB
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
1 15 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA 0 0 125.000.000 125.000.000 290.000.000
KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
1 15 15 2 Sosialisasi kebijakan tentang usaha Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Terlaksananya 180 Terlaksananya 180 0 0 50.000.000 50.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kecil menengah kehidupan ekonomi Kab. Blora sosialisasi sosialisasi tentang PERDAGANGAN,
masyarakat tentang UMK, UMK, KOPERASI, DAN USAHA
Terlaksananya Terlaksananya MIKRO, KECIL DAN
sosialisasi sosialisasi perda MENENGAH
perda UMKM UMKM Kabupaten,
Kabupaten, Terlaksananya
Terlaksananya sosialisasi tentang
sosialisasi BLUUD
tentang BLUUD permodalan.
permodalan.
1 15 15 8 Fasilitasi pengembangan usaha kecil Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 75 Terlaksananya 75 0 0 35.000.000 35.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dan menengah kehidupan ekonomi pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
masyarakat pengembangan pengembangan KOPERASI, DAN USAHA
bisnis UKM bisnis UKM MIKRO, KECIL DAN
(Pelatihan (Pelatihan MENENGAH
Managemen Managemen
Kewirausahaan Kewirausahaan
dan Pemasaran) dan Pemasaran)
Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi fasilitasi izin fasilitasi izin usaha PERDAGANGAN,
masyarakat usaha mikro mikro makanan KOPERASI, DAN USAHA
makanan olahan. olahan. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
1 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 600.000.000 600.000.000 610.000.000
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL DAN
MENENGAH
1 15 16 3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora; Terlaksananya 20 Terlaksananya 20 0 0 25.000.000 25.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
usaha bagi usaha mikro, kecil dan kehidupan ekonomi Kota Surakarta. kerjasama dan kerjasama dan PERDAGANGAN,
menengah masyarakat kemitraan antar kemitraan antar KOPERASI, DAN USAHA
UMKM lokal dan UMKM lokal dan MIKRO, KECIL DAN
regional. regional. MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Pelatihan 10 Pelatihan 10 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pelemsengir, Pemasaran Sirup Pemasaran Sirup PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Todanan Mete Mete KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Genjahan, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Jiken pembuatan pembuatan emping PERDAGANGAN,
masyarakat emping jagung jagung KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Bleboh, Pelatihan 35 Pelatihan emping 35 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi jagung PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jiken emping jagung KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Kemiri Kec. Pelatihan 1 Pelatihan Ceriping 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Jagung PERDAGANGAN,
masyarakat Jepon Ceriping Jagung KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Semanggi Pelatihan Aneka 1 Pelatihan Aneka 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Makanan Olahan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jepon Makanan Olahan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Balai Desa Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Bedingin, Kec. Ketrampilan Ketrampilan PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan Pengolahan Pengolahan Hasil KOPERASI, DAN USAHA
Hasil Pertanian Pertanian MIKRO, KECIL DAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 5
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Desa Candi, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Todanan Pembuatan Pembuatan Criping PERDAGANGAN,
masyarakat Criping Pisang Pisang Byar KOPERASI, DAN USAHA
Byar MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Cepu, Pelatihan 25 Pelatihan Membuat 25 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kripik PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Cepu Membuat Kripik KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Pembuatan 1 Pembuatan Emping 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 MIKRO,PERINDUSTRIAN,
1 DINAS KECIL DAN
kehidupan ekonomi Ngroto, Kec. Emping Jagung Jagung PERDAGANGAN,
masyarakat Cepu KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Ds. Turirejo Pelatihan aneka 20 Pelatihan aneka 20 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Makanan olahan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jepon Makanan olahan KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Desa Wonosemi, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 MIKRO,PERINDUSTRIAN,
1 DINAS KECIL DAN
kehidupan ekonomi Kec. Banjarejo pembuatan kue pembuatan kue PERDAGANGAN,
masyarakat kering kering KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Dukuh Dringo Pelatihan 2 Pelatihan 2 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi dan Dukuh Serut Pembuatan Pembuatan Emping PERDAGANGAN,
masyarakat Desa Dringo, Emping Jagung Jagung KOPERASI, DAN USAHA
Kec. Todanan MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Dukuh Jambe Pelatihan dan 1 Pelatihan dan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Desa Gondoriyo, Bantuan Bantuan Peralatan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Todanan Peralatan Industri Rumah KOPERASI, DAN USAHA
Industri Rumah Tangga Kripik MIKRO, KECIL DAN
Tangga Kripik Tempe MENENGAH
Tempe
Mewujudkan kualitas - Dukuh Gondoriyo Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Desa Gondoriyo, Pembuatan Roti Pembuatan Roti PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Todanan Kering dan Kering dan Basah KOPERASI, DAN USAHA
Basah MIKRO, KECIL DAN
1 15 16 5 Fasilitasi pengembangan sarana Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Tersedianya Katalog Tersedianya 12 0 0 25.000.000 25.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
promosi hasil produksi kehidupan ekonomi katalog, 100 eks., katalog, baliho, dan PERDAGANGAN,
masyarakat baliho, dan Baliho & banner serta neon KOPERASI, DAN USAHA
banner serta Banner 3 60x. MIKRO, KECIL DAN
neon 60x. unit, Neon MENENGAH
1 15 16 6 Penyelenggaraan pelatihan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Tersedianya 30 Tersedianya 30 0 0 25.000.000 25.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kewirausahaan kehidupan ekonomi pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
masyarakat kewirausahaan kewirausahaan KOPERASI, DAN USAHA
berbasis berbasis MIKRO, KECIL DAN
pemasaran pemasaran online. MENENGAH
online.
1 15 16 7 Pelatihan manajemen pengelolaan Mewujudkan kualitas - Pasuruan, Jawa Terselenggaranya 45 Terselenggaranya 45 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
koperasi/ KUD kehidupan ekonomi Timur pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
masyarakat pengelolaan pengelolaan KOPERASI, DAN USAHA
Koperasi/KUD Koperasi/KUD MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Kel Karangboyo, Pelatihan 200 Pelatihan 200 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Cepu Manajemen Manajemen PERDAGANGAN,
masyarakat Pengelolaan Pengelolaan KOPERASI, DAN USAHA
Koperasi Wanita Koperasi Wanita MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Bandung Terselenggaranya 45 Terselenggaranya 45 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
masyarakat pengelolaan pengelolaan KOPERASI, DAN USAHA
Koperasi/KUD Koperasi/KUD MIKRO, KECIL DAN
1 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 0 0 825.000.000 825.000.000 325.000.000
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
1 15 17 1 Sosialisasi dukungan informasi Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora. Terlaksananya 150 Terlaksananya 150 0 0 25.000.000 25.000.000 75.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyediaan permodalan kehidupan ekonomi sosialisasi sosialisasi tentang PERDAGANGAN,
masyarakat tentang permodalan KUR, KOPERASI, DAN USAHA
permodalan KUR, KUP, LPDB- MIKRO, KECIL DAN
KUP, KUMKM. MENENGAH
LPDB-KUMKM.
1 15 17 2 Pengembangan klaster bisnis Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Tercapainya 50 Tercapainya 50 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi pengembangan pengembangan PERDAGANGAN,
masyarakat sentra, klaster sentra, klaster dan KOPERASI, DAN USAHA
dan kelompok kelompok industri. MIKRO, KECIL DAN
industri. MENENGAH
1 15 17 6 Pengembangan sarana pemasaran Mewujudkan kualitas - Kelurahan Ngelo, Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
produk usaha mikro kecil menengah kehidupan ekonomi Kecamatan Cepu Tempat Sentra Tempat Sentra PERDAGANGAN,
masyarakat Usaha Kecil Usaha Kecil KOPERASI, DAN USAHA
Menengah Menengah MIKRO, KECIL DAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 6
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Penataan teras 1 Penataan teras / 1 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Jepon, / kanopi dan kanopi dan PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Jepon pavingisasi pavingisasi KOPERASI, DAN USAHA
shoowroom mebel shoowroom mebel MIKRO, KECIL DAN
Jepon Jepon MENENGAH
1 15 17 9 Penyelenggaraan promosi produk Mewujudkan kualitas - Blora, Surabaya, Terselenggaranya 6 Terselenggaranya 6 0 0 150.000.000 150.000.000 175.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
usaha mikro kecil menengah kehidupan ekonomi Bandung, Jakarta, kegiatan kegiatan promosi PERDAGANGAN,
masyarakat Semarang & promosi produk produk UMKM KOPERASI, DAN USAHA
Yogyakarta. UMKM melalui melalui pameran. MIKRO, KECIL DAN
pameran. MENENGAH
1 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 0 0 195.000.000 195.000.000 500.000.000
KELEMBAGAAN KOPERASI
1 15 18 5 Pembinaan, pengawasan dan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 100 Terlaksananya 100 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penghargaan koperasi berprestasi kehidupan ekonomi pembinaan, Koperasi pembinaan, koperasi PERDAGANGAN,
masyarakat pengawasan dan pengawasan dan KOPERASI, DAN USAHA
penghargaan penghargaan MIKRO, KECIL DAN
koperasi dan koperasi dan MENENGAH
Terlaksananya Terlaksananya
Pendampingan Pendampingan
bagi koperasi bagi koperasi dan
dan UKM UKM
Mewujudkan kualitas - Ds. Kalinanas Penyuluhan 1 Penyuluhan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Japah Pembentukan Pembentukan PERDAGANGAN,
masyarakat Pendirian Pendirian Koperasi KOPERASI, DAN USAHA
Koperasi MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Desa Bedingin, Penyuluhan 1 Penyuluhan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Pembentukan Pembentukan PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan Pendirian Pendirian Koperasi KOPERASI, DAN USAHA
Koperasi MIKRO, KECIL DAN
1 15 18 7 Penyebaran model - model pola Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terselenggaranya 100 Terselenggaranya 100 0 0 0 0 200.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pengembangan koperasi kehidupan ekonomi sosialisasi koperasi sosialisasi koperasi PERDAGANGAN,
masyarakat peraturan- peraturan- KOPERASI, DAN USAHA
perkoperasian peraturan MIKRO, KECIL DAN
dan perkoperasian dan MENENGAH
terlaksananya terlaksananya
pelatihan pelatihan
perkoperasian perkoperasian
1 15 18 9 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Tersedianya 1 Tersedianya data 1 0 0 45.000.000 45.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kabupaten Blora data dan dan informasi PERDAGANGAN,
masyarakat informasi tentang tingkat KOPERASI, DAN USAHA
tentang tingkat kinerja secara MIKRO, KECIL DAN
kinerja secara berkala serta MENENGAH
berkala serta rekomendasi
rekomendasi tindak lanjut
tindak lanjut kegiatan
kegiatan
1 15 19 PROGRAM DBH CUKAI HASIL 0 0 250.000.000 250.000.000 100.000.000
TEMBAKAU BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
1 15 19 1 Penyebaran model-model pola Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Terselenggaranya 40 Terselenggaranya 40 0 0 250.000.000 250.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pengembangan koperasi (DBHCHT) kehidupan ekonomi Kab. Blora Pelatihan pengurus Pelatihan pengurus PERDAGANGAN,
masyarakat Perkoperasian koperasi Perkoperasian bagi koperasi KOPERASI, DAN USAHA
bagi pengurus pengurus koperasi MIKRO, KECIL DAN
koperasi dan dan kelompok MENENGAH
kelompok UMKM UMKM
02 URUSAN PILIHAN
02 06 PERDAGANGAN
2 6 15 PROGRAM PERLINDUNGAN 0 0 60.000.000 60.000.000 94.000.000
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
2 6 15 3 Peningkatan pengawasan peredaran Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Menyelenggarakan 16 Menyelenggarakan 16 0 0 50.000.000 50.000.000 84.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
barang dan jasa kehidupan ekonomi Pengawasan Pengawasan PERDAGANGAN,
masyarakat barang dan jasa barang dan jasa di KOPERASI, DAN USAHA
di Kab. Blora Kab. Blora (pupuk, MIKRO, KECIL DAN
(pupuk, LPG LPG Tabung 3kg, MENENGAH
Tabung 3kg, Peredaran
Peredaran Makanan &
Makanan & Minuman &
Minuman & Sosialisasi Barang-
Sosialisasi Jasa)
Barang-Jasa)

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 7
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 6 15 5 Monitoring evalusi dan pelaporan Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 1 Tersedianya data 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kabupaten Blora data dan dan informasi PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik informasi tentang tingkat KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis tentang tingkat kinerja secara MIKRO, KECIL DAN
kinerja secara berkala serta MENENGAH
berkala serta rekomendasi
rekomendasi tindak lanjut
tindak lanjut kegiatan.
kegiatan.
2 6 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN 0 0 245.000.000 245.000.000 441.000.000
PENGEMBANGAN EKSPOR
2 6 17 2 Pengembangan informasi peluang Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 50 Terlaksananya 50 0 0 20.000.000 20.000.000 21.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pasar perdagangan luar negeri kehidupan ekonomi sosialisasi sosialisasi PERDAGANGAN,
masyarakat informasi informasi peluang KOPERASI, DAN USAHA
peluang pasar pasar perdagangan MIKRO, KECIL DAN
perdagangan luar negeri. MENENGAH
luar negeri.
2 6 17 8 Membangun jejaring dengan eksportir Mewujudkan kualitas - FPE Jakarta, Terlaksananya 4 Terlaksananya 4 0 0 200.000.000 200.000.000 375.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Inacraft, Pameran pameran produk pameran produk PERDAGANGAN,
masyarakat Expo Jakarta, UMKM UMKM KOPERASI, DAN USAHA
Blora & pameran MIKRO, KECIL DAN
Jateng. MENENGAH
2 6 17 9 Koordinasi program pengembangan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terselenggaranya 30 Terselenggaranya 30 0 0 25.000.000 25.000.000 45.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
ekspor dengan instansi kehidupan ekonomi kegiatan kegiatan PERDAGANGAN,
terkait/asosiasi/pengusaha masyarakat pengembangan pengembangan KOPERASI, DAN USAHA
ekspor ekspor MIKRO, KECIL DAN
2 6 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 0 0 22.220.000.000 22.220.000.000 15.440.000.000
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2 6 18 3 Pengembangan pasar dan distribusi Mewujudkan kualitas - 16 Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 600.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
barang/produk kehidupan ekonomi Pasar Murah Pasar Murah PERDAGANGAN,
masyarakat Kabupaten Blora Kabupaten Blora & KOPERASI, DAN USAHA
& Pasar Murah Pasar Murah di 16 MIKRO, KECIL DAN
di 16 Kecamatan Kecamatan se-Kab. MENENGAH
se-Kab. Blora. Blora.
2 6 18 4 Pengembangan kelembagaan Mewujudkan kualitas - Desa Sidorejo, Tercukupinya 12 Tercukupinya 12 0 0 100.000.000 100.000.000 210.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kerjasama kemitraan kehidupan ekonomi Kedungtuban, kebutuhan kebutuhan PERDAGANGAN,
masyarakat Blora operasional operasional Sistem KOPERASI, DAN USAHA
Sistem Resi Resi Gudang MIKRO, KECIL DAN
Gudang MENENGAH
2 6 18 6 Peningkatan sistem dan jaringan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Penataan 16 Penataan Jaringan 16 0 0 25.000.000 25.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
informasi perdagangan kehidupan ekonomi Jaringan Distribusi Barang PERDAGANGAN,
masyarakat Distribusi yang beredar di KOPERASI, DAN USAHA
Barang yang pasar. MIKRO, KECIL DAN
beredar di MENENGAH
pasar.
2 6 18 7 Sosialisasi peningkatan penggunaan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 60 Terlaksananya 60 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
produk dalam negeri kehidupan ekonomi sosialisasi sosialisasi PERDAGANGAN,
masyarakat penggunaan penggunaan KOPERASI, DAN USAHA
produk dalam produk dalam MIKRO, KECIL DAN
negeri negeri MENENGAH
2 6 18 8 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 12 pasar Terlaksananya 12 pasar 0 0 400.000.000 400.000.000 500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
daerah kehidupan ekonomi Rehabilitas/Pemeli Rehabilitas/Pemeli PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Daerah haraan Pasar KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Pasar Renovasi Kantor 5x6 Renovasi Kantor 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Randublatung Pasar Sapi Pasar Sapi Paingan PERDAGANGAN,
masyarakat Paingan Randublatung KOPERASI, DAN USAHA
Randublatung MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Pengadaan TPA 1 Pengadaan TPA 1 0 0 0 0 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi PERDAGANGAN,
masyarakat Randublatung KOPERASI, DAN USAHA
Mewujudkan kualitas - Pasar Doplang, Rehab atap los 1 Rehab atap los 1 0 0 280.000.000 280.000.000 0 MIKRO,PERINDUSTRIAN,
1 DINAS KECIL DAN
kehidupan ekonomi Kec. Jati pasar talang pasar talang beton, PERDAGANGAN,
masyarakat beton, pavingisasi dan KOPERASI, DAN USAHA
pavingisasi dan drainase MIKRO, KECIL DAN
drainase MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Pasar Kunduran, Rehab Los Pasar 1 Rehab Los Pasar 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Hewan (Kambing) Hewan (Kambing) PERDAGANGAN,
masyarakat Kunduran KOPERASI, DAN USAHA

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 8
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 6 18 9 Pembangunan pasar rakyat Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Blora, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000.000 20.000.000.000 7.000.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kualitas dan kuantitas Kab. Blora pembangunan pembangunan PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Pasar Rakyat Kab. KOPERASI, DAN USAHA
Kab. Blora Blora untuk MIKRO, KECIL DAN
untuk meningkatkan MENENGAH
meningkatkan kegiatan
kegiatan perdagangan
perdagangan
2 6 18 10 Pembangunan ruko/kios Mewujudkan pemenuhan - Desa Seso, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 7.000.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kualitas dan kuantitas Jepon pembangunan pembangunan PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana ruko/kios untuk ruko/kios untuk KOPERASI, DAN USAHA
meningkatkan meningkatkan MIKRO, KECIL DAN
kegiatan kegiatan MENENGAH
perdagangan perdagangan
2 6 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG 0 0 815.000.000 815.000.000 1.071.000.000
KAKILIMA DAN ASONGAN
2 6 19 1 Pembinaan organisasi pedagang Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terbinanya PKL 40 Terbinanya PKL 40 0 0 30.000.000 30.000.000 31.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kakilima dan asongan kehidupan ekonomi dan Asongan PERDAGANGAN,
masyarakat dan Asongan KOPERASI, DAN USAHA
2 6 19 2 Penyuluhan peningkatan disiplin Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Sosialisasi 40 Sosialisasi 40 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 MIKRO,PERINDUSTRIAN,
1 DINAS KECIL DAN
pedagang kakilima dan asongan kehidupan ekonomi Peningkatan Peningkatan PERDAGANGAN,
masyarakat Disiplin PKL Disiplin PKL KOPERASI, DAN USAHA
2 6 19 3 Penataan tempat berusaha bagi Mewujudkan kualitas - Lingkungan Terlaksananya 75 Terlaksananya 75 0 0 750.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pedagang kakilima dan asongan kehidupan ekonomi Semut, Kecamatan pembangunan pembangunan PERDAGANGAN,
masyarakat Cepu, Kab. Blora. tempat berusaha tempat berusaha KOPERASI, DAN USAHA
bagi pedagang bagi pedagang kaki MIKRO, KECIL DAN
kaki lima dan lima dan asongan. MENENGAH
asongan.
2 6 20 PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN 2.526.659.000 9.900.000.000 1.200.000.000 13.626.659.000 42.120.000.000
BERSUMBER DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI,
SERTA DANA PENDAMPINGNYA
2 6 20 3 Peningkatan Pengawasan peredaran Mewujudkan kualitas - 16 Kecamatan Melaksanakan 16 Melaksanakan 16 0 0 100.000.000 100.000.000 120.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
barang dan jasa (DBHCHT) kehidupan ekonomi se-Kabupaten Pengawasan Pengawasan PERDAGANGAN,
masyarakat Peredaran Rokok Peredaran Rokok KOPERASI, DAN USAHA
Ilegal di Ilegal di Swalayan, MIKRO, KECIL DAN
Swalayan, Toko, Toko, Warung, Kios MENENGAH
Warung, Kios dan Pedagang
dan Pedagang asongan.
asongan.
2 6 20 5 Pembangunan dan Pengembangan Mewujudkan kualitas - Kecamatan Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Sarana Distribusi Perdagangan (DAK) kehidupan ekonomi (Pasar Induk Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Kabupaten KOPERASI, DAN USAHA
Kabupaten Blora Blora (Pasar Induk MIKRO, KECIL DAN
(Pasar Induk Blora) Kec. Blora MENENGAH
Blora) Kec. Kab. Blora
Blora Kab.
Blora
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi (Pasar Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Rajawali) Kab. Pasar Rakyat Rakyat Rajawali KOPERASI, DAN USAHA
Blora Rajawali Kota Kota Blora Kab. MIKRO, KECIL DAN
Blora Kab. Blora MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Ngawen, Kab. Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Blora Pasar Rakyat Rakyat Ngawen KOPERASI, DAN USAHA
Ngawen Kec. Kec. Ngawen Kab. MIKRO, KECIL DAN
Ngawen Kab. Blora MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Desa Kunduran Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kunduran Kab. Pasar Tradisional KOPERASI, DAN USAHA
Blora Tradisional Kunduran Kec. MIKRO, KECIL DAN
Kunduran Kec. Kunduran Kab. MENENGAH
Kunduran Kab. Blora
Blora
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Karangjati Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Blora Pasar Hewan Hewan Kota Blora KOPERASI, DAN USAHA
Kab. Blora Kota Blora Kab. Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Blora MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 9
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Todanan Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Todanan KOPERASI, DAN USAHA
Todanan Kec. Kec. Todanan Kab. MIKRO, KECIL DAN
Todanan Kab. Blora MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Plaza Cepu KOPERASI, DAN USAHA
Plaza Cepu Kec. Kec. Cepu Kab. MIKRO, KECIL DAN
Cepu Kab. Blora Blora MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Cepu Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Cepu Kec. Cepu Cepu Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Kab. Blora MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Randublatung Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kab. Blora Pasar Rakyat Rakyat KOPERASI, DAN USAHA
Randublatung. Randublatung. MIKRO, KECIL DAN
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 1.100.000.000 0 1.100.000.000 2.200.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Banjarejo Kab. Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Blora Pasar Rakyat Rakyat Banjarejo KOPERASI, DAN USAHA
Banjarejo Kec. Kec. Banjarejo Kab. MIKRO, KECIL DAN
Banjarejo Kab. Blora MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Jepon Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Jepon Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Jepon Kec. Jepon Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Jepon Kab. MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Mulyorejo, Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Cepu, Pasar Rakyat Rakyat Mulyorejo, KOPERASI, DAN USAHA
Kabupaten Blora Mulyorejo, Kec. Kec. Cepu, Kab. MIKRO, KECIL DAN
Cepu, Kab. Blora MENENGAH
Blora
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Jati, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kab. Blora Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Rakyat Rakyat Jati, Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Jati, Kec. Jati, Kab. Blora. MIKRO, KECIL DAN
Jati, Kab. MENENGAH
Blora.
Mewujudkan kualitas - Desa Kediren, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 1.426.659.000 0 0 1.426.659.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
masyarakat Randublatung, Pasar Rakyat Rakyat Wulung, KOPERASI, DAN USAHA
Kab. Blora Wulung, Kec. Kec. Randublatung, MIKRO, KECIL DAN
Randublatung, Kab. Blora MENENGAH
Kab. Blora
2 6 20 10 Revitalisasi pasar hewan Karangjati Mewujudkan pemenuhan - Kelurahan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Propinsi) kualitas dan kuantitas Karangjati, Kec. Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Blora, Kab. Blora. Pasar Hewan Hewan Kota Blora KOPERASI, DAN USAHA
Kota Blora Kab. Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Blora MENENGAH
2 6 20 13 Revitalisasi Pasar Plaza Cepu Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Cepu Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Propinsi) kualitas dan kuantitas Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Plaza Cepu KOPERASI, DAN USAHA
Plaza Cepu Kec. Kec. Cepu Kab. MIKRO, KECIL DAN
Cepu Kab. Blora Blora MENENGAH
2 6 20 21 Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas (Pasar Induk Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Kabupaten KOPERASI, DAN USAHA
Kabupaten Blora Blora Kec. Blora MIKRO, KECIL DAN
Kec. Blora Kec. Kec. Blora MENENGAH
Blora
2 6 20 22 Revitalisasi Pasar Rakyat Rajawali Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas (Pasar Rajawali), Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Kab. Blora Pasar Rakyat Rakyat Rajawali KOPERASI, DAN USAHA
Rajawali Kota Kota Blora Kab. MIKRO, KECIL DAN
Blora Kab. Blora. MENENGAH
Blora.

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 10
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 6 20 23 Revitalisasi Pasar Rakyat Ngawen Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Kab. Blora Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Ngawen KOPERASI, DAN USAHA
Ngawen Kec. Kec. Ngawen Kab. MIKRO, KECIL DAN
Ngawen Kab. Blora MENENGAH
Blora
2 6 20 24 Revitalisasi Pasar Rakyat Kunduran Mewujudkan pemenuhan - Desa Kunduran, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Kunduran, Kab. Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Kunduran KOPERASI, DAN USAHA
Kunduran Kec. Kec. Kunduran Kab. MIKRO, KECIL DAN
Kunduran Kab. Blora. MENENGAH
Blora.
2 6 20 25 Revitalisasi Pasar Rakyat Todanan Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Todanan Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar RakyatTodanan KOPERASI, DAN USAHA
RakyatTodanan Kec. Todanan Kab. MIKRO, KECIL DAN
Kec. Todanan Blora MENENGAH
Kab. Blora
2 6 20 26 Revitalisasi Pasar Rakyat Cepu Mewujudkan pemenuhan - Kel. Cepu, Terlaksana 1 Terlaksana 1 0 6.300.000.000 0 6.300.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Cepu, Kab. Blora Revitalisasi Revitalisasi Los PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Los dan Kios dan Kios Pasar KOPERASI, DAN USAHA
Pasar Rakyat Rakyat Cepu MIKRO, KECIL DAN
Cepu MENENGAH
2 6 20 27 Revitalisasi Pasar Rakyat Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Randublatung Kabupaten Blora kualitas dan kuantitas Randublatung, Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
(Bantuan Provinsi) sarana dan prasarana Blora. Pasar Rakyat Rakyat KOPERASI, DAN USAHA
Randublatung. Randublatung. MIKRO, KECIL DAN
2 6 20 28 Revitalisasi Pasar Rakyat Banjarejo Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Kab. Blora Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Banjarejo, KOPERASI, DAN USAHA
Banjarejo, Kec. Kec. Banjarejo, Kab. MIKRO, KECIL DAN
Banjarejo, Kab. Blora MENENGAH
Blora
2 6 20 30 Revitalisasi Pasar Rakyat Jepon Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Jepon Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Jepon Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Jepon Kec. Jepon Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Jepon Kab. MENENGAH
Blora
2 6 20 31 Revitalisasi Pasar Rakyat Mulyorejo Mewujudkan pemenuhan - Kelurahan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Kec. Cepu, Kab. Pasar Rakyat Pasar Rakyat PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Blora Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Cepu, Kab. Cepu, Kab. Blora MIKRO, KECIL DAN
Blora MENENGAH
2 6 20 32 Revitalisasi Pasar Rakyat Jati Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Jati, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi) kualitas dan kuantitas Blora Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
sarana dan prasarana Pasar Rakyat Rakyat Jati, Kec. KOPERASI, DAN USAHA
Jati, Kec. Jati, Kab. Blora. MIKRO, KECIL DAN
Jati, Kab. MENENGAH
Blora.
2 6 20 33 Revitalisasi Pasar Rakyat Wulung Mewujudkan pemenuhan - Desa Kediren, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 3.150.000.000 0 3.150.000.000 1.500.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
Kecamatan Randublatung Kabupaten kualitas dan kuantitas Randublatung, Revitalisasi Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN,
Blora (Bantuan Provinsi) sarana dan prasarana Blora Pasar Rakyat Rakyat Wulung KOPERASI, DAN USAHA
Wulung Kec. Kec. Randublatung, MIKRO, KECIL DAN
Randublatung, Kab. Blora MENENGAH
Kab. Blora
2 6 21 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 360.000.000 360.000.000 265.000.000
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
2 6 21 1 memfasilitasi akses data dan informasi Mewujudkan kualitas - 12 Pasar Terlaksananya 12 Pasar Terlaksananya 12 Pasar 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pasar kehidupan ekonomi se-Kabupaten Pendataan Pendataan PERDAGANGAN,
masyarakat Pedagang dan Pedagang dan KOPERASI, DAN USAHA
Omset Pasar Omset Pasar se- MIKRO, KECIL DAN
se-Kabupaten Kabupaten Blora. MENENGAH
Blora.
Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Pengadaan 1 Pengadaan Aplikasi 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi UMKM Kab. Blora Aplikasi SIM SIM Retribusi PERDAGANGAN,
masyarakat Retribusi Daerah KOPERASI, DAN USAHA
Daerah MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Pengadaan Buku 8000 Pengadaan Buku 8000 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi UMKM Kab. Blora Hak Pemakaian Hak Pemakaian PERDAGANGAN,
masyarakat Ruko/Toko/Kios/L Ruko/Toko/Kios/L KOPERASI, DAN USAHA
os os MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 11
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 6 21 2 Intensifikasi dan efisiensi pungutan Mewujudkan kualitas - 12 Pasar Pelaksanaan 12 Pasar Pelaksanaan 12 Pasar 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
retribusi pasar kehidupan ekonomi se-Kabupaten setoran PAD ke setoran PAD ke PERDAGANGAN,
masyarakat Kasa Daerah, Kasa Daerah, KOPERASI, DAN USAHA
Monitoring PAD Monitoring PAD MIKRO, KECIL DAN
Pasar Pasar se- MENENGAH
se-Kabupaten Kabupaten Blora.
Blora.
2 6 21 3 Pembinaan bagi pengelola dan Mewujudkan kualitas - 12 Pasar Terbinanya 50 Terbinanya 50 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
pedagang pasar tradisional kehidupan ekonomi se-Kabupaten Pengelola dan Pengelola dan PERDAGANGAN,
masyarakat Pedagang Pasar Pedagang Pasar KOPERASI, DAN USAHA
Rakyat. Rakyat. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 6 21 4 Pengelolaan kebersihan pasar Mewujudkan kualitas - 12 Pasar Terpeliharanya 12 pasar Terpeliharanya 12 pasar 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
tradisional kehidupan ekonomi se-Kabupaten Alat Kebersihan Alat Kebersihan PERDAGANGAN,
masyarakat Pasar Daerah Pasar Daerah KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Pengadaan 2 Pengadaan 2 0 0 70.000.000 70.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi UMKM Kab. Blora Kendaraan Kendaraan PERDAGANGAN,
masyarakat bermotor bermotor KOPERASI, DAN USAHA
Angkutan Darat Angkutan Darat MIKRO, KECIL DAN
untuk untuk Kebersihan MENENGAH
Kebersihan
Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Pengadaan Becak 4 Pengadaan Becak 4 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Sampah PERDAGANGAN,
masyarakat UMKM Kab. Blora Sampah KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 6 21 5 Monitoring evaluasi dan pelaporan Mewujudkan - Dinperindagkop Tersedianya 1 Tersedianya data 1 0 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
penyelenggaraan tata Kabupaten Blora data dan dan informasi PERDAGANGAN,
pemerintahan yang baik informasi tentang tingkat KOPERASI, DAN USAHA
dan demokratis tentang tingkat kinerja secara MIKRO, KECIL DAN
kinerja secara berkala serta MENENGAH
berkala serta rekomendasi
rekomendasi tindak lanjut
tindak lanjut kegiatan.
kegiatan.
02 07 INDUSTRI
2 7 16 PROGRAM PENGEMBANGAN Berkembangnya 0 0 500.000.000 500.000.000 350.000.000
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan
2 7 16 1 Fasilitasi bagi industri kecil menengah Mewujudkan kualitas - Desa Sarirejo, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
terhadap pemanfaatan sumber daya kehidupan ekonomi Kecamatan pembuatan pembuatan krupuk PERDAGANGAN,
masyarakat krupuk KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Keluarahan Terlaksananya 40 Terlaksananya 40 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kunduran, fasilitas bagi fasilitas bagi IKM PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan IKM terhadap terhadap KOPERASI, DAN USAHA
Kunduran. pemanfaatan pemanfaatan MIKRO, KECIL DAN
sumber daya sumber daya MENENGAH
(desain produk (desain produk
mebel) mebel)
Mewujudkan kualitas - Desa Gembol, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan pembuatan pembuatan krupuk PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo krupuk KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Dologan Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Japah Pembuatan Gula Pembuatan Gula PERDAGANGAN,
masyarakat Jawa Jawa KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Sendangrejo, pembuatan pembuatan krupuk PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan krupuk KOPERASI, DAN USAHA
Bogorejo MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Karanganyar, pembuatan pembuatan krupuk PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan krupuk KOPERASI, DAN USAHA
Bogorejo MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 12
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Desa Pelatihan 20 Pelatihan 20 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Singonegoro, pertukangan/ukir pertukangan/ukir PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Jiken KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Cabak, Pelatihan 30 Pelatihan 30 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Jiken pertukangan pertukangan (ukir) PERDAGANGAN,
masyarakat (ukir) KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Pilang, Pertukangan 2 Pertukangan mebel 2 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan mebel PERDAGANGAN,
masyarakat Randublatung. KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 16 2 Pembinaan industri kecil dan Mewujudkan kualitas - Desa Sendangrejo Pelatihan Home 3 Pelatihan Home 3 0 0 50.000.000 50.000.000 70.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
menengah dalam memperkuat jaringan kehidupan ekonomi &
Desa Nglengkir, Industri Industri PERDAGANGAN,
klaster industri masyarakat Bogorejo Pertukangan Pertukangan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksananya 40 Terlaksananya 40 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pembinaan IKM Pembinaan IKM PERDAGANGAN,
masyarakat dalam dalam memperkuat KOPERASI, DAN USAHA
memperkuat jaringan klaster. MIKRO, KECIL DAN
jaringan MENENGAH
klaster.
Mewujudkan kualitas - Desa Dalangan Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kec. Todanan Pertukangan Pertukangan Kayu PERDAGANGAN,
masyarakat Kayu KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 16 7 Monitoring evaluasi dan pelaporan Mewujudkan kualitas - Dinperindagkop Tersedianya 1 Tersedianya data 1 0 0 25.000.000 25.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kabupaten Blora. data dan dan informasi PERDAGANGAN,
masyarakat informasi tentang tingkat KOPERASI, DAN USAHA
tentang tingkat kinerja secara MIKRO, KECIL DAN
kinerja secara berkala serta MENENGAH
berkala serta rekomendasi
rekomendasi tindak lanjut
tindak lanjut kegiatan.
kegiatan.
2 7 17 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 425.000.000 425.000.000 575.000.000
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Kemampuan
2 7 17 1 Pembinaan kemampuan teknologi Mewujudkan kualitas - Desa Tempurejo Pelatihan Home 1 Pelatihan Home 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
industri kehidupan ekonomi Kecamatan Blora Industry batu Industry batu bata PERDAGANGAN,
masyarakat bata KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Keluarahan Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Beran Kec. pertukangan pertukangan PERDAGANGAN,
masyarakat Blora KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kel. Kunduran Pelatihan Sulam 1 Pelatihan Sulam 1 0 0 25.000.000 25.000.000 40.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pita PERDAGANGAN,
masyarakat Pita KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Bacem Kec. Pelatihan Sulam 1 Pelatihan Sulam 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pita PERDAGANGAN,
masyarakat Banjarejo Pita KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Gayam, Pelatihan Mebel 1 Pelatihan Mebel 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Gembol, Pelatihan Mebel 1 Pelatihan Mebel 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo. KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 13
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Ds. Gempol, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Pertukangan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jati Pertukangan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Jati Terlaksananya 30 Terlaksananya 30 0 0 25.000.000 25.000.000 40.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi pelatihan pelatihan PERDAGANGAN,
masyarakat Peningkatan SDM Peningkatan SDM KOPERASI, DAN USAHA
& penguatan TTG & penguatan TTG MIKRO, KECIL DAN
serta peluang / serta peluang / MENENGAH
motivasi usaha motivasi usaha
industri. industri.
2 7 17 2 Pengembangan dan pelayanan Mewujudkan kualitas - Kelurahan Cepu, Pelatihan Sulam 25 Pelatihan Sulam 25 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
teknologi industri kehidupan ekonomi Pita PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan Cepu. Pita KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Pelatihan dan 10 Pelatihan dan 10 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi banlat Las banlat Las Aragon PERDAGANGAN,
masyarakat Aragon KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kec. Blora Terlatihnya 20 Terlatihnya pelaku 40 0 0 25.000.000 25.000.000 90.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi pelaku usaha usaha jahit untuk PERDAGANGAN,
masyarakat jahit untuk membuat produk KOPERASI, DAN USAHA
membuat produk barang dari limbah MIKRO, KECIL DAN
barang dari kain perca MENENGAH
limbah kain
perca
Mewujudkan kualitas - Desa Blungun Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Perbengkelan PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jepon Perbengkelan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Menden Pelatihan 1 Pelatihan Bordir 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Kradenan Bordir KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kalangan Kec. Pelatihan 1 Pelatihan Bengkel 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi PERDAGANGAN,
masyarakat Kunduran Bengkel KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Jeruk, Pelatihan 1 Pelatihan sablon 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan sablon PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo. KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Muraharjo Kec. Pelatihan Las 1 Pelatihan Las 1 0 0 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Listrik PERDAGANGAN,
masyarakat Kunduran Listrik KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR Tertatanya 0 0 250.000.000 250.000.000 120.000.000
INDUSTRI Struktur Industri
2 7 18 2 Penyediaan sarana maupun prasarana Mewujudkan kualitas - Desa Cokrowati Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
klaster industri kehidupan ekonomi Kecamatan Pengembangan Pengembangan PERDAGANGAN,
masyarakat Batik Batik (Lanjutan) KOPERASI, DAN USAHA
(Lanjutan) MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Kecamatan Cepu Terlaksananya 20 Terlaksananya 20 0 0 25.000.000 25.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi pelatihan batik pelatihan batik PERDAGANGAN,
masyarakat lanjutan lanjutan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Gunungan, Pelatihan Batik 1 Pelatihan Batik 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan dasar dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 14
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Kelurahan Pelatihan Batik 1 Pelatihan Batik 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Punggursugih, dasar dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan KOPERASI, DAN USAHA
Ngawen. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Karang, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan membatik dasar membatik dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Dringo, Pelatihan Batik 1 Pelatihan Batik 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan Tulis dasar Tulis dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Todanan, Pelatihan Batik 1 Pelatihan Batik 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan dasar dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Todanan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Desa Bogorejo, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kecamatan membatik membatik lanjutan PERDAGANGAN,
masyarakat Bogorejo. lanjutan KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - RT 05 RW I Pelatihan 25 Pelatihan 25 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Kelurahan membatik dasar membatik dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Karangjati, KOPERASI, DAN USAHA
Kec. Blora MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Mewujudkan kualitas - Ds. Kawengan, Pelatihan 1 Pelatihan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
kehidupan ekonomi Membatik Dasar PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Bogorejo Membatik Dasar KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA- Berkembangnya 0 0 25.000.000 25.000.000 150.000.000
SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Sentra-sentra
2 7 19 2 penyediaan sarana informasi yang Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Pendataan IKM 1 Pendataan IKM di 1 0 0 25.000.000 25.000.000 150.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
dapat diakses masyarakat kehidupan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Blora, PERDAGANGAN,
masyarakat Blora, Pameran Pameran KOPERASI, DAN USAHA
Dekranasda dan Dekranasda dan MIKRO, KECIL DAN
Sistem Inovasi Sistem Inovasi MENENGAH
Daerah Daerah
2 7 20 PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN Terlaksananya 0 0 150.000.000 150.000.000 370.000.000
BERSUMBER DARI PEMERINTAH Program Bidang
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, Perindustrian
SERTA DANA PENDAMPINGNYA
2 7 20 2 Fasilitasi bagi industri kecil dan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Pelatihan 20 Pelatihan 20 0 0 25.000.000 25.000.000 80.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
menengah terhadap pemanfaatan kehidupan ekonomi Diversifikasi Diversifikasi PERDAGANGAN,
sumber daya (DBHCHT) masyarakat Produk Produk KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 20 3 Pembinaan IKM dalam memperkuat Mewujudkan kualitas - Kec. Kunduran Pelatihan 30 Pelatihan Menjahit 30 0 0 25.000.000 25.000.000 100.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
jaringan klaster industri (DBHCHT) kehidupan ekonomi (Desa
Blumban grejo, Menjahit PERDAGANGAN,
masyarakat Buloh) KOPERASI, DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 20 4 Pengembangan dan pelayanan Mewujudkan kualitas - Kelurahan Pelatihan 1 Pelatihan Membuat 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
teknologi industri (DBHCHT) kehidupan ekonomi Punggursugih, Membuat Sandal Sandal PERDAGANGAN,
masyarakat Kecamatan KOPERASI, DAN USAHA
Ngawen MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
2 7 20 5 Perluasan penerapan standard produk Mewujudkan kualitas - Desa Bangsri, Kec. Terlaksananya 20 Terlaksananya 20 0 0 25.000.000 25.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
industri manufaktur(DBHCHT) kehidupan ekonomi Jepon, Desa Pelatihan Pelatihan Paving PERDAGANGAN,
masyarakat Kec. Jepon, Desa Paving KOPERASI, DAN USAHA
Adirejo Kec. MIKRO, KECIL DAN
Tunjungan. MENENGAH
2 7 20 8 Penguatan kemampuan industri Mewujudkan kualitas - Desa Klokah Pelatihan 25 Pelatihan Paving 25 0 0 25.000.000 25.000.000 60.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
berbasis teknologi (DBHCHT) kehidupan ekonomi Kecamatan Paving dan dan Batako PERDAGANGAN,
masyarakat atau Desa Batako KOPERASI, DAN USAHA
Kec. Kedungtuban MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 15
indikator kinerja Jenis
Prakiraan SKPD Penanggung jawab
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 maju tahun
Daerah 2017 2017 tahun 2017 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 7 20 9 Pembinaan kemampuan teknologi Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Pelatihan 15 Pelatihan 15 0 0 25.000.000 25.000.000 70.000.000 1 DINAS PERINDUSTRIAN,
industri (DBHCHT) kehidupan ekonomi Pembuatan Pembuatan PERDAGANGAN,
masyarakat Industri Barang Industri Barang KOPERASI, DAN USAHA
dari Semen. dari Semen. MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
TOTAL 2.526.659.000 9.900.000.000 33.610.851.000 46.037.510.000 66.698.500.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Halaman 16
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 05 Belanja Bantuan kepada 0 0 890.000.000 890.000.000 900.000.000
Partai Politik
05 07 05 001 Belanja Bantuan kepada Mewujudkan - Kab. Blora Bantuan 9 Bantuan Keuangan 9 0 0 890.000.000 890.000.000 900.000.000 1 KANTOR
Partai Politik ................ kehidupan sosial Keuangan Kepada Kepada Partai Politik KESATUAN
dan politik dan Partai Politik BANGSA DAN
kemasyarakatan POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 454.380.000 454.380.000 513.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kantor Pembelian 700 Buah Pembelian Perangko, 12 Bulan 0 0 3.000.000 3.000.000 4.000.000 1 KANTOR
menyurat Sumber Daya Kesbangpol Perangko, Materai dan Paket KESATUAN
Manusia yang Kab. Blora Materai dan BANGSA DAN
berkualitas Paket POLITIK
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kantor Terbayarnya 48 Buah Terbayarnya Jasa 12 Bulan 0 0 42.000.000 42.000.000 60.000.000 1 KANTOR
sumber daya air dan listrik Sumber Daya Kesbangpol Jasa Komunikasi, Listrik, KESATUAN
Manusia yang Kab. Blora Komunikasi, Air dan Internet BANGSA DAN
berkualitas Listrik, Air POLITIK
dan Internet
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kantor STNK Kendaraan 14 Unit STNK Kendaraan 14 Unit 0 0 6.000.000 6.000.000 7.500.000 1 KANTOR
dan perizinan kendaraan Sumber Daya Kesbangpol Dinas/Operasional Dinas/Operasional KESATUAN
dinas/operasional Manusia yang Kab. Blora BANGSA DAN
berkualitas POLITIK
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kantor Terbayarnya 17 Orang Terbayarnya Jasa 12 Bulan 0 0 55.000.000 55.000.000 60.000.000 1 KANTOR
keuangan penyelenggaraan Kesbangpol Jasa Pengelola Pengelola Keuangan KESATUAN
tata Kabupaten Keuangan dan dan barang Daerah BANGSA DAN
pemerintahan Blora barang Daerah POLITIK
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kantor Alat dan Bahan 12 Bulan Alat dan Bahan 12 Bulan 0 0 30.000.000 30.000.000 50.000.000 1 KANTOR
kantor Sumber Daya Kesbangpol Kebersihan Kebersihan Kantor KESATUAN
Manusia yang Kab. Blora Kantor dan dan Tenaga BANGSA DAN
berkualitas Tenaga Kebersihan POLITIK
Kebersihan
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kantor Perbaikan 12 Bulan Perbaikan Peralatan 12 Bulan 0 0 10.000.000 10.000.000 12.500.000 1 KANTOR
peralatan kerja pemenuhan Kesbangpol Peralatan Kantor KESATUAN
kualitas dan Kab. Blora Kantor BANGSA DAN
kuantitas sarana POLITIK
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - KANTOR Alat Tulis 60 Jenis Alat Tulis Kantor 60 Jenis 0 0 20.000.000 20.000.000 15.000.000 1 KANTOR
penyelenggaraan KESATUAN Kantor Selama Selama Satu Tahun KESATUAN
tata BANGSA Satu Tahun BANGSA DAN
pemerintahan DAN POLITIK
yang baik dan POLITIK
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kantor Spanduk,Barang 12 Bulan Spanduk,Barang 12 Bulan 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KANTOR
dan penggandaan pemenuhan Kesatuan Cetakan,Penggandaan Cetakan,Penggandaan KESATUAN
kualitas dan Bangsa BANGSA DAN
kuantitas sarana Dan Politik POLITIK
dan prasarana
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kantor Penyediaan Alat 8 Jenis Penyediaan Alat 12 Bulan 0 0 3.380.000 3.380.000 4.000.000 1 KANTOR
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Kesatuan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan KESATUAN
bangunan kantor tata Bangsa BANGSA DAN
pemerintahan Dan Politik POLITIK
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kantor Peralatan dan 10 Jenis Peralatan dan 10 Jenis 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR
perlengkapan kantor penyelenggaraan Kesbangpol Perlengkapan Perlengkapan Kantor KESATUAN
tata Kabupaten Kantor BANGSA DAN
pemerintahan Blora POLITIK
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Kantor Tersedianya 50 dan 20 Tersedianya Umbul- 1 Tahun 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR
tangga pemenuhan Kesatuan Umbul-umbul) Buah umbul) KESATUAN
kualitas dan Bangsa dan BANGSA DAN
kuantitas sarana Politik POLITIK
dan prasarana Kabupaten
Blora
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kantor 3 Jenis Surat 12 Bulan 3 Jenis Surat Kabar, 3 12 Bulan 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 KANTOR
peraturan perundang- pemenuhan Kesbangpol Kabar, 3 Jenis Jenis Majalah, 3 jenis KESATUAN
undangan kualitas dan Kab. Blora Majalah, 3 Tabloid dan 20 buah BANGSA DAN
kuantitas sarana jenis Tabloid buku Bacaan POLITIK
dan prasarana dan 20 buah penunjang kerja
buku Bacaan
penunjang kerja
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan - - Kantor Minum Pegawai, 12 Bulan Minum Pegawai, 12 Bulan 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR
minuman Kesbangpol Makan dan Minum Makan dan Minum KESATUAN
Kabupaten Rapat / Tamu Rapat / Tamu BANGSA DAN
Blora POLITIK
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kantor Rapat-rapat 150 Kali Rapat-rapat 150 Kali 0 0 110.000.000 110.000.000 115.000.000 1 KANTOR
konsultasi ke luar daerah pemenuhan Kesbangpol koordinasi dan koordinasi dan KESATUAN
kualitas dan Kab. Blora konsultasi konsultasi keluar BANGSA DAN
kuantitas sarana keluar daerah daerah POLITIK
dan prasarana
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan - - Kantor Rapat-rapat 90 Kali Rapat-rapat 90 Kali 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR
konsultasi ke dalam daerah Kesbangpol koordinasi dan koordinasi dan KESATUAN
Kabupaten konsultasi konsultasi dalam BANGSA DAN
Blora dalam daerah daerah POLITIK
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 155.000.000 155.000.000 165.000.000
SARANA DAN PRASARANA sarana dan
APARATUR prasarana
aparatur
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kantor Kursi Kerja, 8 Jenis Kursi Kerja, Kursi 8 Jenis 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR
penyelenggaraan Kesbangpol Kursi Rapat, Rapat, Meja Kerja KESATUAN
tata Kabupaten Meja Kerja Pejabat Eselon, Meja BANGSA DAN
pemerintahan Blora Pejabat Eselon, Komputer, Rak Arsip, POLITIK
yang baik dan Meja Komputer, Rak Majalah dan Rak
demokratis Rak Arsip, Rak Surat Kabar
Majalah dan Rak
Surat Kabar

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor 4 Mobil dan 12 16 Unit 4 Mobil dan 12 16 Unit 0 0 55.000.000 55.000.000 65.000.000 1 KANTOR
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Kesbangpol Sepeda Motor Sepeda Motor KESATUAN
kualitas dan Kab. Blora BANGSA DAN
kuantitas sarana POLITIK
dan prasarana
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor Rehab 1 Paket Rehab berat/sedang 1 Paket 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 KANTOR
perlengkapan gedung kantor pemenuhan Kesbangpol berat/sedang pemeliharaan KESATUAN
kualitas dan Kab. Blora pemeliharaan gedung/kantor BANGSA DAN
kuantitas sarana gedung/kantor POLITIK
dan prasarana
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA kwalitas SDM
APARATUR Aparatur
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan - - Kantor kursus/diklat 3 Orang kursus/diklat 3 Orang 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KANTOR
formal Kesbangpol peningkatan SDM peningkatan SDM KESATUAN
kabupaten pegawai pegawai BANGSA DAN
Blora POLITIK
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM sistem
PELAPORAN CAPAIAN pelaporancapaian
KINERJA DAN KEUANGAN kinerja keuangan
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, - - Kantor penyusunan 4 penyusunan renstra, 4 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KANTOR
rencana kinerja, dan Kesbangpol renstra, renja, Dokumen renja, lakit dan Dokumen KESATUAN
penetapan kinerja SKPD kabupaten lakit dan penetapan kinerja BANGSA DAN
Blora penetapan POLITIK
kinerja
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan - - Kantor Penyusunan RKA 4 Penyusunan RKA dan 4 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1 KANTOR
DPA-SKPD Kesbangpol dan DPA induk Dokumen DPA induk dan Dokumen KESATUAN
kabupaten dan perubahan perubahan BANGSA DAN
Blora POLITIK
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 67.500.000 67.500.000 70.000.000
KELANCARAN PELAYANAN pelayanan
DAN ADMINISTRASI UMUM adminsitrasi
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kantor Hononarium 7 Orang Hononarium tenaga 12 Bulan 0 0 67.500.000 67.500.000 70.000.000 1 KANTOR
tenaga pengamanan, pemenuhan Kesbangpol tenaga keamanan keamanan kantor KESATUAN
kebersihan, sopir, dan tenaga kualitas dan Kab. Blora kantor pramudi pramudi dan BANGSA DAN
lepas lainnya kuantitas sarana dan pramubakti pramubakti POLITIK
dan prasarana
01 URUSAN WAJIB
01 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 295.000.000 295.000.000 300.000.000
KEAMANAN DAN Keamanan dan
KENYAMANAN Kenyamanan
LINGKUNGAN Lingkungan
01 19 15 003 Pelatihan pengendalian Mewujudkan - Kabupaten Pembekalan dan 500 Pembekalan dan 500 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 KANTOR
keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial Blora pembentukan Orang pembentukan FKDM Orang KESATUAN
lingkungan dan politik dan FKDM Kab, Kec Kab, Kec dan BANGSA DAN
kemasyarakatan dan desa/kel. desa/kel. (Amanat POLITIK
yang tenteram , (Amanat Permendagri No. 12
tertib dan aman Permendagri No. Tahun 2006
12 Tahun 2006
01 19 15 006 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Kantor Rakor Forum 60 Orang Rakor Forum 60 Orang 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR
pelaporan kehidupan sosial Kesatuan Komunikasi dan Komunikasi dan KESATUAN
dan politik dan Bangsa dan konsultaasi konsultaasi BANGSA DAN
kemasyarakatan Politik Ormas/LSM Ormas/LSM POLITIK
yang tenteram , Kabupaten
tertib dan aman Blora

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 15 009 Peningkatan Kewaspadaan - - Kabupaten Sosialisasi dan 500 Sosialisasi dan 500 0 0 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1 KANTOR
dan Deteksi Dini Bagi Pemuda Blora Deteksi Dini Orang Deteksi Dini Orang KESATUAN
dan Pelajar Masyarakat Bagi Masyarakat Bagi BANGSA DAN
pemuda pemuda POLITIK
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN 0 0 300.000.000 300.000.000 305.000.000
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
01 19 16 002 Peningkatan kerjasama Mewujudkan - Kabupaten 1. Rakor 1. 12 Kali 1. Rakor Anggota 1. 12 kali 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 KANTOR
dengan aparat keamanan kehidupan sosial Blora Anggota kominda 2. 75 kominda kab. Blora 2. 2. 75 KESATUAN
dalam teknik pencegahan dan politik dan kab. Blora 2. Orang 3. Rapat Koordinasi Orang 3. BANGSA DAN
kejahatan kemasyarakatan Rapat 75 Orang Intelijen Kab. Blora 3. 75 Orang POLITIK
yang tenteram , Koordinasi Sosialisasi Kerjasama
tertib dan aman Intelijen Kab. Antar Aparat
Blora 3. Kecamatan
Sosialisasi
Kerjasama Antar
Aparat
Kecamatan
01 19 16 008 Monitoring/Pemantauan orang Mewujudkan - Kantor Monitoring 12 Monitoring Kegiatan 12 0 0 25.000.000 25.000.000 40.000.000 1 KANTOR
asing kehidupan sosial Kesatuan Kegiatan Orang Laporan Orang Asing di Laporan KESATUAN
dan politik dan Bangsa dan Asing di Kabupaten Blora BANGSA DAN
kemasyarakatan Politik Kabupaten Blora POLITIK
yang tenteram , Kabupaten
tertib dan aman Blora
01 19 16 009 Monitoring/Pemantauan Mewujudkan - Kab. Blora Rakor Forum 1. 10 Rakor Forum 1. 10 0 0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1 KANTOR
kegiatan organisasi kehidupan sosial Komunikasai dan Orkemas Komunikasai dan Orkemas KESATUAN
kemasyarakatan dan politik dan Konsultasi 2. 1 Konsultasi 2. 1 BANGSA DAN
kemasyarakatan Ormas/LSM Dokumen Ormas/LSM Dokumen POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 16 010 Fasilitasi Penyelenggaraan Mewujudkan - Kab. Blora 1. Sosialisasi 1. 50 Org 1. Sosialisasi Inpres 1. 50 Org 0 0 50.000.000 50.000.000 30.000.000 1 KANTOR
Keamanan Dalam Negeri kehidupan sosial Inpres No 03 2. 49 Org No 03 Tahun 2015 2. 2. 49 Org KESATUAN
dan politik dan Tahun 2015 2. rapat koordinasi Tim BANGSA DAN
kemasyarakatan rapat Terpadu Fasilitasi POLITIK
yang tenteram , koordinasi Tim Penyelenggaraan
tertib dan aman Terpadu Keamanan Dalam
Fasilitasi negri
Penyelenggaraan
Keamanan Dalam
negri
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN Terlaksananya 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000 1.335.000.000
WAWASAN KEBANGSAAN Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
01 19 17 001 Peningkatan toleransi dan Mewujudkan - Kabupaten Sarasehan 300 Sarasehan Kerukunan 300 0 0 120.000.000 120.000.000 100.000.000 1 KANTOR
kerukunan dalam kehidupan kehidupan sosial BLORA Kerukunan antar Orang antar umat Beragama Orang KESATUAN
beragama dan politik dan umat Beragama dan Rakor FKUB BANGSA DAN
kemasyarakatan dan Rakor FKUB POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 17 002 Peningkatan rasa solidaritas Mewujudkan - Kab. Blora Sarasehan Forum 150 Sarasehan Forum 150 0 0 60.000.000 60.000.000 75.000.000 1 KANTOR
dan ikatan sosial dikalangan kehidupan sosial Persaudaraan Orang Persaudaraan Bangsa Orang KESATUAN
masyarakat dan politik dan Bangsa Indonesia Kab. Blora BANGSA DAN
kemasyarakatan Indonesia Kab. POLITIK
yang tenteram , Blora
tertib dan aman

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 17 003 Peningkatan kesadaran Mewujudkan - Kab. Blora Peringatan HUT 10 Keg Peringatan HUT 10 Keg 0 0 950.000.000 950.000.000 1.000.000.000 1 KANTOR
masyarakat akan nilai-nilai kehidupan sosial Kemerdekaan RI Kemerdekaan RI Ke- KESATUAN
luhur budaya bangsa dan politik dan Ke-72, 72, Peringatan Hari BANGSA DAN
kemasyarakatan Peringatan Hari Jadi Kab. Blora POLITIK
yang tenteram , Jadi Kab. Blora
tertib dan aman
01 19 17 005 Pemantapan Ideologi Negara Mewujudkan - Kab. Blora Kegiatan 200 Kegiatan Penyuluhan 200 0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000 1 KANTOR
kehidupan sosial Penyuluhan Orang Pemantapan Ideologi Orang KESATUAN
dan politik dan Pemantapan Negara BANGSA DAN
kemasyarakatan Ideologi Negara POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 17 006 Revitalisasi Nilai-Nilai Mewujudkan - Kab. Blora sarasehan 200 sarasehan Revitalisasi 200 0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000 1 KANTOR
Pancasila kehidupan sosial Revitalisasi Orang Nilai-Nilai Pancasila Orang KESATUAN
dan politik dan Nilai-Nilai BANGSA DAN
kemasyarakatan Pancasila POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN Terjalinnya 0 0 300.000.000 300.000.000 375.000.000
PENGEMBANGAN WAWASAN Kemitraan
KEBANGSAAN Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
01 19 18 002 Seminar, talk show, diskusi Mewujudkan - Kab. Blora Kegiatan 300 Kegiatan 300 0 0 150.000.000 150.000.000 175.000.000 1 KANTOR
peningkatan wawasan kehidupan sosial Talkshow/Diskusi Orang Talkshow/Diskusi Orang KESATUAN
kebangsaan dan politik dan Wawasan Wawasan Kebangsaan BANGSA DAN
kemasyarakatan Kebangsaan dan dan Kunjungan Objek POLITIK
yang tenteram , Kunjungan Objek Bersejarah Nasional,
tertib dan aman Bersejarah Seminar Bela Negara
Nasional, dan Nasionalisme
Seminar Bela
Negara dan
Nasionalisme
01 19 18 004 Pendidikan bela negara Mewujudkan - Kab. Blora Kegiatan 300 Kegiatan Ceramah 300 0 0 150.000.000 150.000.000 200.000.000 1 KANTOR
kehidupan sosial Ceramah Bela Orang Bela Negara dan Orang KESATUAN
dan politik dan Negara dan Nasionalisme BANGSA DAN
kemasyarakatan Nasionalisme POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000
PEMBERANTASAN Pemberantasan
PENYAKIT MASYARAKAT Penyakit
(PEKAT) Masyarakat
(PEKAT)
01 19 20 001 Penyuluhan pencegahan Mewujudkan - Kab. Blora 1. Penyuluhan 1. 600 1. Penyuluhan Bahaya 1. 600 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1 KANTOR
peredaran/ penggunaan kehidupan sosial Bahaya orang 2. Penggunaan Narkoba orang 2. KESATUAN
minuman keras dan narkoba dan politik dan Penggunaan 16 kec Bagi Aparat 16 kec BANGSA DAN
kemasyarakatan Narkoba Bagi Desa/kelurahan, POLITIK
yang tenteram , Aparat babinsa,
tertib dan aman Desa/kelurahan, Babinkamtibmas dan
babinsa, aparat kecamatan 2.
Babinkamtibmas pembuatan sepanduk,
dan aparat pamflet, liflet
kecamatan 2. himbauan bahaya
pembuatan narkoba
sepanduk,
pamflet, liflet
himbauan bahaya
narkoba

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 5


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN Terlaksananya 0 0 325.000.000 325.000.000 350.000.000
POLITIK MASYARAKAT Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
01 19 21 003 Koordinasi forum-forum Mewujudkan - Kabupaten Peningkatan 90 Orang Peningkatan 90 Orang 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 KANTOR
diskusi politik kehidupan sosial Blora Pemahaman Pemahaman Politik KESATUAN
dan politik dan Politik masyarakat BANGSA DAN
kemasyarakatan masyarakat POLITIK
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 19 21 005 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Kabupaten Monitoring dan 9 Monitoring dan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 KANTOR
pelaporan kehidupan sosial Blora Pelaporan Kelompok Pelaporan Dokumen KESATUAN
dan politik dan Penggunaan Penggunaan Bantuan BANGSA DAN
kemasyarakatan Bantuan Keuangan kepada POLITIK
yang tenteram , Keuangan kepada Parpol di Kab. Blora
tertib dan aman Parpol di Kab.
Blora
01 19 21 007 Penelitian penyerahan Mewujudkan - Kabupaten Penelitian dan 9 Penelitian dan 9 0 0 25.000.000 25.000.000 28.000.000 1 KANTOR
permohonan bantuan politik kehidupan sosial Blora Pencairan Kelompok Pencairan Bantuan Kelompok KESATUAN
dan politik dan Bantuan Keuangan kepada BANGSA DAN
kemasyarakatan Keuangan kepada Partai Politik di POLITIK
yang tenteram , Partai Politik Kabupaten Blora
tertib dan aman di Kabupaten
Blora
01 19 21 008 Sosialisasi pendidikan politik Mewujudkan - Kab. Blora Sosialisasi 750 Sosialisasi Pendidikan 750 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 KANTOR
bagi pemilih pemula kehidupan sosial Pendidikan Orang politik Bagi Generasi Orang KESATUAN
dan politik dan politik Bagi Muda dan pelajar BANGSA DAN
kemasyarakatan Generasi Muda POLITIK
yang tenteram , dan pelajar
tertib dan aman
01 19 21 009 Pendidikan Politik bagi Mewujudkan - Kabupaten Sosialisasi 100 Sosialisasi Pendidikan 100 0 0 40.000.000 40.000.000 55.000.000 1 KANTOR
Organisasi Wanita kehidupan sosial Blora Pendidikan Orang Politik Bagi Orang KESATUAN
dan politik dan Politik Bagi Organisasi Wanita BANGSA DAN
kemasyarakatan Organisasi POLITIK
yang tenteram , Wanita
tertib dan aman
TOTAL 0 0 4.319.380.000 4.319.380.000 4.595.500.000

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 549.300.000 549.300.000 712.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - POL PP Perangko 1280 Perangko materai 12 0 0 3.000.000 3.000.000 5.000.000 1 SATUAN POLISI
menyurat penyelenggaraan materai PAMONG PRAJA
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa - - SATPOL Telepon, 12 Telepon, internet 12 0 0 50.000.000 50.000.000 110.000.000 1 SATUAN POLISI
komunikasi, sumber daya PP internet dan dan listrik PAMONG PRAJA
air dan listrik BLORA listrik
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan - - SATPOL AC, komputer, 30 AC, komputer, 1 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 SATUAN POLISI
dan perlengkapan kantor PP laptop, laptop, printer, PAMONG PRAJA
BLORA printer, telepon, faxsimile
telepon,
faxsimile
00 00 01 006 Penyediaan jasa - - SATPOL KIR 2 Mobil, 21 KIR 2 Mobil, STNK 1 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 SATUAN POLISI
pemeliharaan dan PP STNK 9 mobil, 9 mobil, STNK 12 PAMONG PRAJA
perizinan kendaraan BLORA STNK 12 motor motor
dinas/operasional
00 00 01 007 Penyediaan jasa - - SATPOL Jasa 23 Jasa administrasi 1 0 0 89.400.000 89.400.000 95.000.000 1 SATUAN POLISI
administrasi keuangan PP administrasi keuangan PAMONG PRAJA
BLORA keuangan
00 00 01 008 Penyediaan jasa - - SATPOL Alat dan bahan 24 Alat dan bahan 12 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
kebersihan kantor PP pembersih pembersih kantor PAMONG PRAJA
BLORA kantor
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis - - SATPOL alat tulis 33 alat tulis kantor 1 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
kantor PP kantor PAMONG PRAJA
BLORA
00 00 01 011 Penyediaan barang - - SATPOL Banner, Barang 12 Banner, Barang 12 0 0 8.500.000 8.500.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
cetakan dan penggandaan PP Cetak, Cetak, Penggandaan PAMONG PRAJA
BLORA Penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan komponen - - SATPOL Alat listrik 10 Alat listrik dan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
instalasi listrik/penerangan PP dan elektronika elektronika PAMONG PRAJA
bangunan kantor BLORA
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan - - SATPOL Komputer, 23 Komputer, printer , 1 0 0 62.000.000 62.000.000 70.000.000 1 SATUAN POLISI
perlengkapan kantor PP printer , AC, AC, genset PAMONG PRAJA
BLORA genset
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan - - SATPOL Suirat kabar 55 Suirat kabar dan 12 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SATUAN POLISI
dan peraturan perundang- PP dan advetoria advetoria PAMONG PRAJA
undangan BLORA

RENCANA KERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan - - SATPOL Tersedianya 12 Tersedianya makan 1 0 0 26.400.000 26.400.000 27.000.000 1 SATUAN POLISI
minuman PP makan minum minum harian tamu PAMONG PRAJA
BLORA harian tamu dan dan rapat
rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan - - SATPOL Rakor dan 400 Rakor dan 400 0 0 115.000.000 115.000.000 160.000.000 1 SATUAN POLISI
konsultasi ke luar daerah PP Konsultasi luar Konsultasi luar PAMONG PRAJA
BLORA daerah daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan - - SATPOL Rakor dan 650 Rakor dan 650 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 SATUAN POLISI
konsultasi ke dalam daerah PP konsultasi konsultasi dalam PAMONG PRAJA
BLORA dalam daerah daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 934.000.000 934.000.000 885.000.000
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung - - SATPOL Tempat parkir, 1 Tempat parkir, 1 0 0 464.000.000 464.000.000 300.000.000 1 SATUAN POLISI
kantor PP garasi dan garasi dan gudang PAMONG PRAJA
BLORA gudang
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan - - SATPOL Mobil 5 Mobil operasional 5 0 0 320.000.000 320.000.000 400.000.000 1 SATUAN POLISI
dinas/operasional PP operasional dan dan Sepeda Motor PAMONG PRAJA
BLORA Sepeda Motor
00 00 02 010 Pengadaan mebeler - - SATPOL Meja Kursi 15 Meja Kursi Kantor 15 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SATUAN POLISI
PP Kantor PAMONG PRAJA
BLORA
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala - - SATPOL Perawatan 1 Perawatan Gedung 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 SATUAN POLISI
gedung kantor PP Gedung Kantor Kantor PAMONG PRAJA
BLORA
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - SATPOL Servis, suku 21 Servis, suku cadang, 21 0 0 100.000.000 100.000.000 130.000.000 1 SATUAN POLISI
kendaraan PP cadang, pelumas pelumas ( 12 motor PAMONG PRAJA
dinas/operasional BLORA ( 12 motor dan dan 9 mobil/roda
9 mobil/roda empat) , bbm dinas
empat) , bbm kasat
dinas kasat
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 205.000.000 205.000.000 210.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas - - SATPOL Pakaian Dinas 178 Pakaian Dinas 178 0 0 205.000.000 205.000.000 210.000.000 1 SATUAN POLISI
beserta perlengkapannya PP PAMONG PRAJA
BLORA
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana - - SATPOL RENJA, LKJIP, 5 RENJA, LKJIP, 5 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 SATUAN POLISI
strategis, rencana kinerja, PP LPPD, LAPORAN LPPD, LAPORAN PAMONG PRAJA
dan penetapan kinerja BLORA KEUANGAN,PK KEUANGAN,PK
SKPD
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 52.000.000 52.000.000 48.903.000
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 001 Penyediaan honorarium - - SATPOL honorarium 12 honorarium pegawai 12 0 0 52.000.000 52.000.000 48.903.000 1 SATUAN POLISI
tenaga kontrak daerah PP pegawai tidak tidak tetap daerah PAMONG PRAJA
BLORA tetap daerah
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 415.000.000 415.000.000 1.150.000.000
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
01 19 15 001 Penyiapan tenaga kerja - - SATPOL gladi lapangan, 200 gladi lapangan, 200 0 0 120.000.000 120.000.000 300.000.000 1 SATUAN POLISI
pengendali keamanan dan PP bantuan bantuan PAMONG PRAJA
kenyamanan lingkungan BLORA pengamanan dan pengamanan dan
ketertiban, ketertiban,
pengiriman pengiriman anggota
anggota linmas linmas keluar
keluar daerah daerah
01 19 15 003 Pelatihan pengendalian - - SATPOL PEMBEKALAN 100 PEMBEKALAN 100 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1 SATUAN POLISI
keamanan dan PP ANGGOTA ANGGOTA SATPOL PAMONG PRAJA
kenyamanan lingkungan BLORA SATPOL PP DAN
PP DAN PELATIHAN
PELATIHAN DAHURA
DAHURA
01 19 15 004 Pengendalian kebisingan - - SATPOL Pemantauan 48 Pemantauan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 110.000.000 1 SATUAN POLISI
dan gangguan dari PP kebisingan dan kebisingan dan PAMONG PRAJA
kegiatan masyarakat BLORA gangguan gangguan kegiatan
kegiatan masyarakat
masyarakat
01 19 15 005 Pengendalian keamanan - - SATPOL Membantu PAM 600 Membantu PAM 600 0 0 85.000.000 85.000.000 175.000.000 1 SATUAN POLISI
lingkungan PP hari raya , HUT hari raya , HUT PAMONG PRAJA
BLORA kemerdekaan, kemerdekaan, Hari
Hari jadi dan jadi dan Tahun
Tahun baru, baru, serta PAM
serta PAM palang pintu KA
palang pintu KA oleh anggota
oleh anggota LInmas
LInmas
01 19 15 006 Monitoring, evaluasi, dan - - SATPOL monev keamanan 100 monev keamanan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 SATUAN POLISI
pelaporan PP lingkungan lingkungan PAMONG PRAJA
BLORA
01 19 15 010 Penegakan, Penindakan - - SATPOL Penanganan 40 Penanganan 40 0 0 50.000.000 50.000.000 250.000.000 1 SATUAN POLISI
Pelanggaran Perda PP Pelanggaran Pelanggaran Perda PAMONG PRAJA
Perda
01 19 15 011 Pelatihan SAR Linmas Mewujudkan - SATPOL PELATIHAN SAR 100 PELATIHAN SAR 100 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1 SATUAN POLISI
Sumber Daya PP KEPADA LINMAS KEPADA LINMAS PAMONG PRAJA
Manusia yang BLORA
berkualitas
01 19 16 PROGRAM 0 0 2.300.000.000 2.300.000.000 2.709.000.000
PEMELIHARAAN
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
01 19 16 001 Pengawasan pengendalian - - SATPOL Operasi yustisi 24 Operasi yustisi 16 0 0 50.000.000 50.000.000 250.000.000 1 SATUAN POLISI
dan evaluasi kegiatan PP PAMONG PRAJA
polisi pamong praja BLORA

RENCANA KERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 16 002 Peningkatan kerjasama - - SATPOL Penertiban, 16 Penertiban, 16 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 SATUAN POLISI
dengan aparat keamanan PP Pengamanan dan Pengamanan dan PAMONG PRAJA
dalam teknik pencegahan BLORA Pengawalan Pengawalan
kejahatan bersama antara bersama antara
Satpol PP dan Satpol PP dan
aparat Instansi aparat Instansi
keamanan keamanan lainnya
lainnya
01 19 16 004 Peningkatan kapasitas - - SATPOL pengamanan, 525 pengamanan, Pam 525 0 0 1.890.000.000 1.890.000.000 1.899.000.000 1 SATUAN POLISI
aparat dalam rangka PP Pam Lebaran, Natal dan PAMONG PRAJA
pelaksanaan BLORA Lebaran, Natal Tahun Baru, HUT
siskamswakarsa di daerah dan Tahun Baru, kemerdekaan RI,
HUT HUT Satpol PP, Hari
kemerdekaan jadi Kab.Blora ,
RI, HUT Satpol Patroli, Penertiaban,
PP, Hari jadi PGOT, Pelajar,
Kab.Blora , Baliho/Reklame,
Patroli, Pasar dan PKL,
Penertiaban, pengawalan pejabat
PGOT, Pelajar,
Baliho/Reklame,
Pasar dan PKL,
pengawalan
pejabat
01 19 16 005 Monitoring, evaluasi, dan - - SATPOL Data 10 Data 10 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SATUAN POLISI
pelaporan PP Kamtramtibmas Kamtramtibmas dan PAMONG PRAJA
BLORA dan tindak tindak kriminal
kriminal
01 19 16 006 Pemberantasan Pita Cukai - - SATPOL Sosialisasi dan 16 Sosialisasi dan 16 0 0 250.000.000 250.000.000 300.000.000 1 SATUAN POLISI
Palsu dan Rokok Polos PP operasi pita operasi pita cukai PAMONG PRAJA
BLORA cukai palsu dan palsu dan rokok
rokok polos polos
01 19 16 011 Peningkatan Kerjasama - - SATPOL Sosialisasi 50 Sosialisasi Perda 50 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 3 SATUAN POLISI
dengan Aparat Lain dalam PP Perda PAMONG PRAJA
Pencegahan Pelanggaran BLORA
Perda
01 19 19 PROGRAM 0 0 50.000.000 50.000.000 200.000.000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN
01 19 19 001 Pembentukan satuan - - SATPOL Perekrutan 75 Perekrutan anggota 75 0 0 50.000.000 50.000.000 200.000.000 1 SATUAN POLISI
keamanan lingkungan di PP anggota linmas linmas baru/pemula PAMONG PRAJA
masyarakat BLORA baru/pemula
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 105.000.000 105.000.000 110.000.000
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
01 19 20 001 Penyuluhan pencegahan - - SATPOL penyuluhan 4 penyuluhan tentang 120 0 0 95.000.000 95.000.000 50.000.000 1 SATUAN POLISI
peredaran/ penggunaan PP tentang miras miras dan narkoba PAMONG PRAJA
minuman keras dan BLORA dan narkoba kepada masyarakat
narkoba kepada di kecamatan
masyarakat di
kecamatan

RENCANA KERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 20 006 Penyuluhan dan - - SATPOL Penyuluhan 16 Penyuluhan tentang 140 0 0 0 0 50.000.000 1 SATUAN POLISI
pencegahan praktek PP tentang perjudian kepada PAMONG PRAJA
perjudian BLORA perjudian masyarakat di
kepada kecamatan
masyarakat di
kecamatan
01 19 20 008 Monitoring, evaluasi, dan - - SATPOL monev penyakit 16 monev penyakit 16 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SATUAN POLISI
pelaporan PP masyarakat di masyarakat di PAMONG PRAJA
BLORA kecamatan kecamatan
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN 0 0 75.000.000 75.000.000 225.000.000
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
01 19 22 001 Pemantauan dan - - SATPOL Pemantauan 50 Pemantauan 50 0 0 25.000.000 25.000.000 75.000.000 1 SATUAN POLISI
penyebarluasan informasi PP kesiapsiagaan kesiapsiagaan PAMONG PRAJA
potensi bencana BLORA linmas desa linmas desa dalam
dalam membantu membantu
penanganan penanganan
bencana bencana
01 19 22 012 Pelatihan dan Simulasi - - SATPOL Peningkatan 100 Peningkatan 100 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 3 SATUAN POLISI
Linmas dalam Penanganan PP kemampuan kemampuan PAMONG PRAJA
Bencana BLORA anggota linmas anggota linmas
dengan dengan pelatihan
pelatihan penanggulangan
penanggulangan bencana
bencana
TOTAL 0 0 4.691.300.000 4.691.300.000 6.255.903.000

RENCANA KERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 956.900.000 956.900.000 926.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPBD BLORA KELANCARAN 12 KELANCARAN 12 0 0 6.000.000 6.000.000 7.000.000 1 BADAN
surat menyurat penyelenggaraan ADMINISTRASI ADMINISTRASI PENANGGULANGAN
tata BENCANA DAERAH
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPBD BLORA Terpenuhinya 12 Terpenuhinya 12 0 0 99.000.000 99.000.000 110.000.000 1 BADAN
komunikasi, sumber penyelenggaraan kebutuhan kebutuhan PENANGGULANGAN
daya air dan listrik tata komunikasi komunikasi BENCANA DAERAH
pemerintahan sumber daya air sumber daya air
yang baik dan dan listrik dan listrik
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPBD BLORA Pemeliharaan 12 Pemeliharaan 12 0 0 50.000.000 50.000.000 3.000.000 1 BADAN
pemeliharaan dan penyelenggaraan Rutin/berkala Rutin/berkala PENANGGULANGAN
perizinan kendaraan tata kendaraan dinas kendaraan dinas BENCANA DAERAH
dinas/operasional pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa - - BPBD BLORA Meningkatnya 12 Meningkatnya 12 0 0 60.000.000 60.000.000 65.000.000 1 BADAN
administrasi Kebersihan Kebersihan PENANGGULANGAN
keuangan Kantor Kantor BENCANA DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan jasa - - BPBD BLORA Meningkatnya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 0 0 21.000.000 21.000.000 25.000.000 1 BADAN
kebersihan kantor Kebersihan Kebersihan PENANGGULANGAN
Kantor Kantor BENCANA DAERAH
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 23.000.000 23.000.000 25.000.000 1 BADAN
perbaikan peralatan pemenuhan administrasi administrasi PENANGGULANGAN
kerja kualitas dan perkantoran perkantoran BENCANA DAERAH
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 BADAN
kantor pemenuhan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
kualitas dan administrasi administrasi BENCANA DAERAH
kuantitas sarana perkantoran perkantoran
dan prasarana
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 27.900.000 27.900.000 27.500.000 1 BADAN
cetakan dan pemenuhan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
penggandaan kualitas dan administrasi administrasi BENCANA DAERAH
kuantitas sarana perkantoran perkantoran
dan prasarana
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - BPBD BLORA Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 17.000.000 1 BADAN
komponen instalasi pemenuhan komponen komponen PENANGGULANGAN
listrik/penerangan kualitas dan instalasi instalasi listrik BENCANA DAERAH
bangunan kantor kuantitas sarana listrik
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 013 Penyediaan Mewujudkan - BPBD BLORA Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 150.000.000 150.000.000 185.000.000 1 BADAN
peralatan dan pemenuhan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
perlengkapan kantor kualitas dan administrasi administrasi BENCANA DAERAH
kuantitas sarana perkantoran perkantoran
dan prasarana
00 00 01 014 Penyediaan Mewujudkan - BPBD BLORA Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 1 BADAN
peralatan rumah pemenuhan peralatan rumah peralatan rumah PENANGGULANGAN
tangga kualitas dan tangga tangga BENCANA DAERAH
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 BADAN
bacaan dan pemenuhan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
peraturan kualitas dan administrasi administrasi BENCANA DAERAH
perundang-undangan kuantitas sarana perkantoran perkantoran
dan prasarana
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
dan minuman pemenuhan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
kualitas dan administrasi administrasi BENCANA DAERAH
kuantitas sarana perkantoran perkantoran
dan prasarana
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 300.000.000 300.000.000 225.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
konsultasi ke luar tata administrasi administrasi BENCANA DAERAH
daerah pemerintahan perkantor perkantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 85.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan PENANGGULANGAN
konsultasi ke dalam tata administrasi administrasi BENCANA DAERAH
daerah pemerintahan perkantor perkantor
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM Meningkatnya 0 0 900.000.000 900.000.000 1.225.000.000
PENINGKATAN sarana dan
SARANA DAN prasarana
PRASARANA aparatur
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Mewujudkan - KECAMATAN Terpenuhinya Gudang,tandon Terpenuhinya Gudang,tandon 0 0 750.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1 BADAN
gedung kantor pemenuhan JEPON peningkatan air, Pagar, peningkatan air, pagar, PENANGGULANGAN
kualitas dan sarana dan papannama, sarana dan papannama, BENCANA DAERAH
kuantitas sarana prasarana paving, urug, prasarana paving, urug,
dan prasarana aparatur parkir aparatur parki
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - BPBD BLORA Terpenuhinya 12 Terpenuhinya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 225.000.000 1 BADAN
pemenuhan peningkatan peningkatan PENANGGULANGAN
kualitas dan sarana dan sarana dan BENCANA DAERAH
kuantitas sarana prasarana prasarana
dan prasarana aparatur aparatur
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - BPBD BLORA Terlaksananya 12 Terlaksananya 11 unit 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
rutin/berkala pemenuhan peningkatan peningkatan kendaraan PENANGGULANGAN
kendaraan kualitas dan sarana dan sarana dan dinas BENCANA DAERAH
dinas/operasional kuantitas sarana prasarana prasarana
dan prasarana aparatur aparatur
00 00 03 PROGRAM 0 0 37.000.000 37.000.000 115.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan pakaian - - BPBD BLORA Terpenuhinya karyawan Terpenuhinya 90 stel pakaian 0 0 37.000.000 37.000.000 115.000.000 1 BADAN
dinas beserta peningkatan BPBD Kab. peningkatan dinas PENANGGULANGAN
perlengkapannya disiplin Blora disiplin aparatur BENCANA DAERAH
aparatur

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 PROGRAM 0 0 10.000.000 10.000.000 75.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan - - BPBD BLORA Peningkatan karyawan Peningkatan 15 orang 5 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 75.000.000 1 BADAN
pelatihan formal Kapasitas BPBD Kab. Kapasitas PENANGGULANGAN
sumber daya Blora sumber daya BENCANA DAERAH
aparatue aparatue
00 00 06 PROGRAM 0 0 30.000.000 30.000.000 50.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 004 Penyusunan laporan - - BPBD BLORA Tersusunnya karyawan Tersusunnya Karyawan 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 BADAN
keuangan akhir laporan BPBD Kab. laporan BPBD Kab. PENANGGULANGAN
tahun SKPD keuangan akhir Blora keuangan akhir Blora BENCANA DAERAH
tahun SKPD tahun SKPD
00 00 06 005 Penyusunan rencana - - BPBD BLORA Tersusunnya BPBD kab. Tersusunnya 5 bendel 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 BADAN
strategis, rencana renja renstra Blora renja renstra PENANGGULANGAN
kinerja, dan SKPD SKPD BENCANA DAERAH
penetapan kinerja
SKPD
00 00 06 007 Penyusunan RKA- - - BPBD BLORA Tersusunnya RKA dan DPA Tersusunnya 5 bendel 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 BADAN
SKPD dan DPA-SKPD RKA RKA SKPD dan PENANGGULANGAN
SKPD dan DPA DPA SKPD BENCANA DAERAH
SKPD
00 00 09 PROGRAM 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan - - BPBD BLORA Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
honorarium tenaga Jasa tenaga Jasa tenaga PENANGGULANGAN
pengamanan, Pengamanan, Pengamanan, BENCANA DAERAH
kebersihan, sopir, kebersihan, kebersihan,
dan tenaga lepas sopir dan sopir dan
lainnya tenaga harian tenaga harian
lepas lepas
01 URUSAN WAJIB
01 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
DALAM NEGERI
01 19 22 PROGRAM 0 0 610.000.000 610.000.000 2.095.000.000
PENCEGAHAN DINI
DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
ALAM
01 19 22 001 Pemantauan dan - - BPBD BLORA Pencegahan dini 16 kecamatan Pencegahan dini 16 kecamatan 0 0 50.000.000 50.000.000 250.000.000 1 BADAN
penyebarluasan dan dan PENANGGULANGAN
informasi potensi Penanggulangan Penanggulangan BENCANA DAERAH
bencana korban bencana korban bencana
alam alam

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 22 002 Pengadaan tempat - - BPBD BLORA Pencegahan dini 16 kecamatan Pencegahan dini 16 kecamatan 0 0 30.000.000 30.000.000 75.000.000 1 BADAN
penampungan dan dan PENANGGULANGAN
sementara dan Penanggulangan Penanggulangan BENCANA DAERAH
evakuasi penduduk korban bencana korban bencana
dari ancaman/korban alam alam
bencana alam
01 19 22 003 Pengadaan sarana - - BPBD BLORA Pencegahan dini 1 set peralatan Pencegahan dini 1 set peralatan 0 0 10.000.000 10.000.000 800.000.000 1 BADAN
dan prasarana dan SAR Darat dan SAR Darat PENANGGULANGAN
evakuasi penduduk Penanggulangan Penanggulangan BENCANA DAERAH
dari ancaman/korban korban bencana korban bencana
bencana alam alam alam
01 19 22 004 Pengadaan logistik - - BPBD BLORA Logistik 16 kecamatan Logistik 16 kecamatan 0 0 5.000.000 5.000.000 180.000.000 1 BADAN
dan obat-obatan bagi PENANGGULANGAN
penduduk di tempat BENCANA DAERAH
penampungan
sementara
01 19 22 005 Pelatihan dan - - BPBD BLORA Petugas 160 orang Petugas Petugas 0 0 50.000.000 50.000.000 215.000.000 1 BADAN
simulasi penanganan Penanganan Penanganan Penanganan PENANGGULANGAN
bencana bencana yang bencana yang Bencana BENCANA DAERAH
terampil terampil
01 19 22 006 Monitoring, evaluasi, - - BPBD BLORA Terlaksananya laporan Terlaksananya 12 bulan 0 0 10.000.000 10.000.000 35.000.000 1 BADAN
dan pelaporan kegiatan monev kegiatan monev PENANGGULANGAN
dan pelaporan dan pelaporan BENCANA DAERAH
01 19 22 008 Inventarisasi dan - - BPBD BLORA Petugas yang 16 kecamatan Petugas yang 16 kecamatan 0 0 50.000.000 50.000.000 65.000.000 1 BADAN
identifikasi siapsiaga siapsiaga PENANGGULANGAN
kerusakan pasca BENCANA DAERAH
bencana
01 19 22 009 Penanganan - - BPBD BLORA Terpenuhinya 16 kecamatan Terpenuhinya 16 kecamatan 0 0 405.000.000 405.000.000 475.000.000 1 BADAN
masalah-masalah kebutuhan air kebutuhan air PENANGGULANGAN
strategis yang bersih akibat bersih akibat BENCANA DAERAH
menyangkut tanggap musim kemarau musim kemarau
cepat darurat dan bagi bagi
kejadian luar biasa masyararakat masyararakat
01 19 23 PROGRAM 0 0 653.600.000 653.600.000 2.925.000.000
PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN
BAHAYA
KEBAKARAN
01 19 23 001 Penyusunan norma, - - BPBD BLORA Penyusuna 1 peraturan Penyusuna 1 peraturan 0 0 0 0 120.000.000 1 BADAN
standar, pedoman, peraturan peraturan PENANGGULANGAN
dan manual tentang bahaya tentang bahaya BENCANA DAERAH
pencegahan bahaya kebakaran kebakaran
kebakaran
01 19 23 005 Pendidikan dan - - BPBD BLORA Terlaksananya 240 orang Terlaksananya 240 orang 0 0 35.000.000 35.000.000 250.000.000 1 BADAN
pelatihan diklat bagi diklat bagi PENANGGULANGAN
pertolongan dan anggota anggota BENCANA DAERAH
pencegahan pemadam pemadam
kebakaran kebakaran kebakaran
01 19 23 006 Rekruitment tenaga - - BPBD BLORA Meningkatkan 120 orang Meningkatkan 120 orang 0 0 0 0 130.000.000 1 BADAN
sukarela pertolongan ketrampilan ketrampilan PENANGGULANGAN
bencana kebakaran Tenaga sukarela Tenaga sukarela BENCANA DAERAH
Pertolongan Pertolongan
bencana bencana
kebakaran kebakaran
01 19 23 007 Penyuluhan - - BPBD BLORA Meningkatkan 80 orang Meningkatkan 80 orang 0 0 0 0 120.000.000 1 BADAN
pencegahan bahaya pengetahuan pengetahuan PENANGGULANGAN
kebakaran masyarakat masyarakat BENCANA DAERAH
tentang bahaya tentang bahaya
kebakaran kebakaran

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 19 23 008 Pengadaan sarana - - BPBD BLORA Tersedianya Pakaian tahan Tersedianya Pakaian tahan 0 0 75.000.000 75.000.000 325.000.000 1 BADAN
dan prasarana peralatan api, tabung peralatan api, tabung PENANGGULANGAN
pencegahan bahaya pemadam oksigen, pemadam oksigen, BENCANA DAERAH
kebakaran kebakaran dan selang, kebakaran dan selang,
perlengkapnya noksel,dll perlengkapnya noksel,dll
01 19 23 011 Pencegahan dan - - BPBD BLORA Terlaksananya 16 kecamatan Terlaksananya 16 kecamatan 0 0 20.000.000 20.000.000 80.000.000 1 BADAN
pengendalian bahaya pemeriksaan pemeriksaan PENANGGULANGAN
kebakaran dan dan pencegahan BENCANA DAERAH
pencegahan bahaya
bahaya kebakaran
kebakaran
01 19 23 012 Peningkatan - - BPBD BLORA Terciptanya 16 kecamatan Terciptanya 16 kecamatan 0 0 523.600.000 523.600.000 1.900.000.000 1 BADAN
pelayanan ketrampilan ketrampilan PENANGGULANGAN
penanggulangan petugas petugas BENCANA DAERAH
bahaya kebakaran pemadam pemadam
kebakaran kebakaran
01 19 24 PROGRAM BIDANG 1.550.000.000 0 0 1.550.000.000 1.500.000.000
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
DALAM NEGERI
YANG BERSUMBER
DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN
PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA
DANA
PENDAMPINGNYA
01 19 24 001 Pengadaan Mewujudkan - BPBD BLORA 2 unit mobil 2 unit mobil 2 unit mobil 1 Pemadan & 1 1.550.000.000 0 0 1.550.000.000 1.500.000.000 3 BADAN
Kendaraan Pemadam pemenuhan pemadam pemadam pemadam Truk Tangki PENANGGULANGAN
Kebakaran kualitas dan kebakaran dan 2 kebakaran dan kebakaran dan 2 air bersih BENCANA DAERAH
kuantitas sarana Truk Tangki Air 2 Truk Tangki Truk Tangki Air
dan prasarana Bersih Air Bersih Bersih
TOTAL 1.550.000.000 0 3.247.500.000 4.797.500.000 8.971.500.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA / BAG. TAPEM
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 jawab Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 320.000.000 320.000.000 325.900.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 002 Penyediaan jasa - - Bagian Tata Terpenuhinya 12 bulan Terpenuhinya jasa 12 bulan 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 SETDA / BAG.
komunikasi, sumber daya Pemerintahan jasa komunikasi komunikasi TAPEM
air dan listrik Setda (internet) (internet)
Kab. Blora
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tata Penyediaan 9 sepeda motor Penyediaan biaya 9 sepeda motor 0 0 14.000.000 14.000.000 900.000 1 SETDA / BAG.
pemeliharaan dan pemenuhan Pemerintahan biaya perijinan perijinan kendaraan TAPEM
perizinan kendaraan kualitas dan Setda kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional kuantitas sarana Kab. Blora dinas/operasional
dan prasarana
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tata Terpenuhinya 11 personil Terpenuhinya jasa 11 personil 0 0 50.000.000 50.000.000 45.000.000 1 SETDA / BAG.
administrasi keuangan pemenuhan Pemerintahan jasa administrasi TAPEM
kualitas dan Setda administrasi keuangan
kuantitas sarana Kab. Blora keuangan
dan prasarana
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tata Peralatan 20 macam, 1 Peralatan 20 macam, 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SETDA / BAG.
kebersihan kantor pemenuhan Pemerintahan kebersihan / orang, 12 bulan kebersihan / bahan orang, 12 bulan TAPEM
kualitas dan Setda bahan pembersih pembersih dan 1
kuantitas sarana Kab. Blora dan 1 orang orang tenaga
dan prasarana tenaga kebersihan
kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Bagian Tata Tercapainya 54 jenis ATK, 300 Tercapainya 54 jenis ATK, 300 0 0 35.000.000 35.000.000 47.000.000 1 SETDA / BAG.
kantor pemenuhan Pemerintahan kebutuhan alat buah materai kebutuhan alat tulis buah materai TAPEM
kualitas dan Setda tulis kantor 6000, 200 buah kantor 6000, 200 buah
kuantitas sarana Kab. Blora materai 3000, 10 materai 3000, 10
dan prasarana buah flashdisk, buah flashdisk,
12 bulan 12 bulan
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Bagian Tata Tercapainya 53.000 lembar Tercapainya 53.000 lembar 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA / BAG.
cetakan dan penggandaan pemenuhan Pemerintahan kebutuhan fotocopy kebutuhan fotocopy TAPEM
kualitas dan Setda penggandaan penggandaan
kuantitas sarana Kab. Blora
dan prasarana
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Bagian Tata Pengadaan 3 set Pengadaan 3 set 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 SETDA / BAG.
perlengkapan kantor pemenuhan Pemerintahan peralatan peralatan kantor ( TAPEM
kualitas dan Setda kantor ( AC, AC, GPS, 1 set meja
kuantitas sarana Kab. Blora GPS, 1 set meja kursi tamu)
dan prasarana kursi tamu)
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Bagian Tata Terpenuhinya 2 surat kabar, 1 Terpenuhinya 2 surat kabar, 1 0 0 6.000.000 6.000.000 8.000.000 1 SETDA / BAG.
dan peraturan perundang- pemenuhan Pemerintahan kebutuhan bahan tabloid, 1 kebutuhan bahan tabloid, 1 TAPEM
undangan kualitas dan Setda bacaan majalah, 12 bulan bacaan majalah, 12 bulan
kuantitas sarana Kab. Blora
dan prasarana
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bagian Tata Tercapainya 3 jenis minuman, Tercapainya 3 jenis minuman, 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
minuman pemenuhan Pemerintahan penyediaan 175 dos makanan penyediaan 175 dos makanan TAPEM
kualitas dan Setda makanan dan penambah daya makanan dan penambah daya
kuantitas sarana Kab. Blora minuman tahan tubuh, 500 minuman tahan tubuh, 500
dan prasarana dos snack rapat, dos snack rapat,
50 dos makanan 50 dos makanan
dan minuman dan minuman
tamu, 12 bulan tamu,12 bulan

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. TAPEM Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Tata Terlaksananya 70 kali Terlaksananya 12 bulan 0 0 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1 SETDA / BAG.
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Pemerintahan rapat-rapat dan rapat-rapat dan TAPEM
tata Setda konsultasi ke konsultasi ke luar
pemerintahan Kab. Blora luar daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Tata Terlaksananya 40 kali Terlaksananya 12 bulan 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA / BAG.
konsultasi ke dalam penyelenggaraan Pemerintahan rapat-rapat dan rapat-rapat dan TAPEM
daerah tata Setda koordinasi ke koordinasi ke dalam
pemerintahan Kab. Blora dalam daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 38.000.000 38.000.000 49.500.000
SARANA DAN sarana dan
PRASARANA APARATUR prasarana aparatur
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Tata Terpeliharanya 2 mobil, 9 sepeda Terpeliharanya 2 mobil, 9 sepeda 0 0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala kendaraan pemenuhan Pemerintahan kendaraan dinas motor kendaraan dinas motor,12 bulan TAPEM
dinas/operasional kualitas dan Setda
kuantitas sarana Kab. Blora
dan prasarana
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Tata Pemeliharaan proyektor, AC, Pemeliharaan 12 bulan 0 0 13.000.000 13.000.000 14.500.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala peralatan pemenuhan Pemerintahan peralatan printer, peralatan kantor TAPEM
gedung kantor kualitas dan Setda kantor laptop/komputer
kuantitas sarana Kab. Blora (4 jenis peralatan
dan prasarana kantora)
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan - - Bagian Tata Terkirimnya 12 bulan Terkirimnya peserta 12 bulan 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
formal Pemerintahan peserta bimbingan teknis TAPEM
Setda bimbingan
Kab. Blora teknis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 180.000.000 180.000.000 200.000.000
PELAYANAN KEDINASAN pelayanan kepada
KEPALA DAERAH/WAKIL kepala daerah/ wakil
KEPALA DAERAH kepalaa daerah
01 20 16 004 Rapat koordinasi pejabat Mewujudkan - Bagian Tata Terlaksananya 75 dokumen Terlaksananya 75 dokumen 0 0 180.000.000 180.000.000 200.000.000 1 SETDA / BAG.
pemerintah daerah kehidupan sosial Pemerintahan Rakor di bidang Rakor Rakor di bidang Rakor TAPEM
dan politik dan Setda pemerintahan, pemerintahan,
kemasyarakatan Kab. Blora pembangunan, pembangunan, dan
yang tenteram , dan kemasyarakatan
tertib dan aman kemasyarakatan baik antara
baik antara forkopimda,
forkopimda, pemerintah daerah,
pemerintah perangkat daerah
daerah, maupun lembaga
perangkat lainnya
daerah maupun
lembaga lainnya
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 280.000.000 280.000.000 500.000.000
KERJASAMA ANTAR Kerjasama Antar
PEMERINTAH DAERAH Daerah Pemerintah
Daerah

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. TAPEM Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 25 001 Fasilitasi/pembentukan Mewujudkan - Bagian Tata Kesepakatan 10 Naskah Kesepakatan 10 Naskah 0 0 200.000.000 200.000.000 325.000.000 1 SETDA / BAG.
kerjasama antar daerah penyelenggaraan Pemerintahan bersama / kesepakatan bersama / perjanjian kesepakatan TAPEM
dalam penyediaan tata Setda perjanjian bersama / kerjasama antar bersama /
pelayanan publik pemerintahan Kab. Blora kerjasama antar perjanjian pemerintah daerah perjanjian
yang baik dan pemerintah kerjasama, 1 dan pemerintah kerjasama, 1
demokratis daerah dan ranperda, 1 daerah dengan ranperda, 1
pemerintah ranperbup, 1 kali pihak ketiga, serta ranperbup, 1 kali
daerah dengan studi orientasi, 2 SKPD dengan pihak studi orientasi, 2
pihak ketiga, kali Rapat ketiga, penyusunan kali Rapat
serta SKPD Koordinasi ranperda/ranperbup, Koordinas
dengan pihak studi orientasi di
ketiga, bidang kerjasama
penyusunan daerah, Rapat ko
ranperda/ranperbup,
studi orientasi
di bidang
kerjasama
daerah, Rapat
ko
01 20 25 002 Fasilitasi/pembentukan Mewujudkan - Bagian Tata Kerjasama antar 2 kegiatan Kerjasama antar 2 kegiatan 0 0 80.000.000 80.000.000 175.000.000 1 SETDA / BAG.
perkuatan kerjasama antar penyelenggaraan Pemerintahan pemerintah kerjasama di pemerintah daerah kerjasama di TAPEM
daerah pada bidang tata Setda daerah di bidang ekonomi, di bidang ekonomi, bidang ekonomi,
ekonomi pemerintahan Kab. Blora bidang ekonomi, 1 kali studi studi orientasi kerja 1 kali studi
yang baik dan studi orientasi orientasi, 2 kali sama di bidang orientasi, 2 kali
demokratis kerja sama di rapat koordinasi ekonomi, Rapat rapat koordinasi
bidang ekonomi, koordinasi
Rapat kerjasama di bidang
koordinasi ekonomi
kerjasama di
bidang ekonomi
01 20 26 PROGRAM PENATAAN Tertatanya 0 0 400.000.000 400.000.000 550.000.000
PERATURAN Peraturan
PERUNDANG-UNDANGAN Perundang-undangan
01 20 26 002 Penyusunan rencana kerja Mewujudkan - Bagian Tata Ranperda dan 5 Ranperda,10 Ranperda dan 5 Ranperda, 10 0 0 400.000.000 400.000.000 550.000.000 1 SETDA / BAG.
rancangan peraturan penyelenggaraan Pemerintahan Ranperbup Ranperbup, 1 kali Ranperbup tentang Ranperbup, 1 kali TAPEM
perundang-undangan tata Setda tentang studi orientasi ke Penyelenggaraan studi orientasi ke
pemerintahan Kab. Blora Penyelenggaraan kab./kota/provinsi Pemerintahan kab./kota/provinsi
yang baik dan Pemerintahan lain Umum dan lain
demokratis Umum dan Pemerintahan Desa,
Pemerintahan studi orientasi ke
Desa, studi kab./kota/provinsi
orientasi ke lain terkait
kab./kota/provinsi penyusunan
lain terkait ranperda
penyusunan
ranperda
01 20 37 PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Bidang 0 0 1.045.400.000 1.045.400.000 1.307.000.000
BIDANG TATA Tata Pemerintahan
PEMERINTAHAN
01 20 37 001 Koordinasi Penyusunan Mewujudkan - Bagian Tata Dokumen LPPD 30 buku Dokumen LPPD 30 buku 0 0 120.000.000 120.000.000 125.000.000 1 SETDA / BAG.
Laporan Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blora Kabupaten Blora TAPEM
Pemerintahan Daerah ( tata Setda Tahun 2016 Tahun 2016
LPPD ) pemerintahan Kab. Blora
yang baik dan
demokratis
01 20 37 002 Koordinasi Penyusunan Mewujudkan - Bagian Tata Dokumen LKPJ 140 buku Dokumen LKPJ 140 buku 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 SETDA / BAG.
Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Bupati Blora Bupati Blora Akhir TAPEM
Pertanggungjawaban ( tata Setda Akhir Tahun Tahun 2016
LKPJ ) pemerintahan Kab. Blora 2016
yang baik dan
demokratis
01 20 37 003 Pelelangan pengelolaan Mewujudkan - Bagian Tata Pelaksanaan 24 kelurahan Pelaksanaan lelang 24 kelurahan 0 0 30.000.000 30.000.000 32.000.000 1 SETDA / BAG.
tanah eks bengkok/bondo kualitas Pemerintahan lelang tanah tanah eks TAPEM
desa/kelurahan kehidupan Setda eks bengkok/bondo
ekonomi Kab. Blora bengkok/bondo desa/kelurahan
masyarakat desa/kelurahan

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. TAPEM Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 37 010 Pembinaan Kecamatan dan Mewujudkan - Bagian Tata Pelaksanaan 16 kecamatan, Pelaksanaan PATEN 16 kecamatan, 0 0 295.400.000 295.400.000 550.000.000 1 SETDA / BAG.
Kelurahan penyelenggaraan Pemerintahan PATEN di 1kali studi di Kabupaten Blora, 1kali studi TAPEM
tata Setda Kabupaten orientasi ke studi orientasi ke orientasi ke
pemerintahan Kab. Blora Blora, studi kab/kota/provinsi kab/kota/provinsi kab/kota/provinsi
yang baik dan orientasi ke lain terkait lain terkait PATEN, lain terkait
demokratis kab/kota/provinsi PATEN, 1 PATEN Awards PATEN, 1
lain terkait kegiatan PATEN kegiatan PATEN
PATEN, PATEN Awards Awards
Awards
01 20 37 011 Penegasan Batas Daerah Mewujudkan - Bagian Tata Pelaksanaan 12 bulan Pelaksanaan 12 bulan 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
kehidupan sosial Pemerintahan kegiatan kegiatan penegasan TAPEM
dan politik dan Setda penegasan batas batas daerah dan
kemasyarakatan Kab. Blora daerah dan inventarisasi pilar
yang tenteram , inventarisasi batas
tertib dan aman pilar batas
Mewujudkan - Bagian Tata Penegasan batas 1 kegiatan Penegasan batas 1 kegiatan 0 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1 SETDA / BAG.
kehidupan sosial Pemerintahan wilayah antar wilayah antar desa TAPEM
dan politik dan Setda desa di di Kabupaten Blora
kemasyarakatan Kabupaten Kabupaten Blora
yang tenteram , Blora
tertib dan aman
01 20 37 012 Inventarisasi Administrasi - - Bagian Tata Inventarisasi 1 dokumen Inventarisasi 1 dokumen 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 SETDA / BAG.
Pemerintahan Pemerintahan administrasi administrasi TAPEM
Setda pemerintahan pemerintahan
Kab. Blora
01 20 38 PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Bidang 0 0 380.000.000 380.000.000 710.000.000
BIDANG PEMERINTAHAN Pemdes
DESA
01 20 38 002 Sosialisasi kepada Mewujudkan - Bagian Tata Sosialisasi 271 Sosialisasi bagi 271 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 SETDA / BAG.
aparatur pemerintah desa penyelenggaraan Pemerintahan bagi Kades/Perangkat Kades/Perangkat Kades/Perangkat TAPEM
dan BPD tata Setda Kades/Perangkat Desa/BPD, 16 Desa/BPD terhadap Desa/BPD, 16
pemerintahan Kab. Blora Desa/BPD Camat, 16 Kasi tugas pokok dan Camat, 16 Kasi
yang baik dan terhadap tugas Pemerintahan fungsinya Pemerintahan
demokratis pokok dan Kecamatanamat Kecamatan
fungsinya
01 20 38 003 Sosialisasi peraturan Mewujudkan - Bagian Tata Terlaksananya 6 kali sosialisasi, Terlaksananya 6 kali sosialisasi, 0 0 150.000.000 150.000.000 350.000.000 1 SETDA / BAG.
mengenai pemerintahan penyelenggaraan Pemerintahan sosialisasi 12 hari, 271 sosialisasi Peraturan 12 hari, 271 TAPEM
desa tata Setda Peraturan Kades/Perangkat Pemerintahan Desa Kades/Perangkat
pemerintahan Kab. Blora Pemerintahan Desa, 16 Camat, kepada Aparatur Desa, 16 Camat,
yang baik dan Desa kepada 16 Kasi Pemerintahh Desa 16 Kasi
demokratis Aparatur Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahh Kecamatan Kecamatan
Desa
01 20 38 004 Inventarisasi kekayaan Mewujudkan - Bagian Tata Inventarisasi 1 dokumen Inventarisasi 1 dokumen 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
desa pemenuhan Pemerintahan kekayaan desa kekayaan desa TAPEM
kualitas dan Setda
kuantitas sarana Kab. Blora
dan prasarana
01 20 38 005 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Bagian Tata Monitoring, 12 bulan Monitoring, evaluasi 12 bulan 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan evaluasi dan dan pelaporan TAPEM
tata Setda pelaporan Ranperdes
pemerintahan Kab. Blora Ranperdes
yang baik dan
demokratis
01 20 43 PROGRAM KOORDINASI 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000
BIDANG PERTANAHAN
DAN PERMUKAAN BUMI
01 20 43 001 Pembakuan nama nama Mewujudkan - Bagian Tata Buku nama-nama 1 kegiatan Buku nama-nama 1 kegiatan 0 0 40.000.000 40.000.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
rupa bumi pemenuhan Pemerintahan rupabumi di rupabumi di TAPEM
kualitas dan Setda Kabupaten Blora Kabupaten Blora
kuantitas sarana Kab. Blora
dan prasarana
TOTAL 0 0 2.703.400.000 2.703.400.000 3.772.400.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. TAPEM Halaman 4


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
indikator kinerja SKPD
Pagu Jenis
Hasil APBD Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 0 0 211.190.000 211.190.000 368.000.000
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan - Bagian Tersedianya 270 Tersedianya 270 0 0 1.750.000 1.750.000 2.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas materai materai HUMAS DAN
tata dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Mewujudkan - Bagian Terbayarnya 12 Terbayarnya 12 0 0 13.200.000 13.200.000 15.800.000 1 SETDA / BAG.
air dan listrik penyelenggaraan Humas speedy Bagian speedy Bagian HUMAS DAN
tata dan Humas dan Humas dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol Protokol Setda Protokol Setda
yang baik dan Kabupaten Blora Kabupaten Blora
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mewujudkan - Bagian Terbayarnya 6 Terbayarnya 6 0 0 600.000 600.000 3.000.000 1 SETDA / BAG.
perizinan kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Humas perijinan perijinan HUMAS DAN
tata dan kendaraan kendaraan PROTOKOL
pemerintahan Protokol dinas/operasional dinas/operasional
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mewujudkan - Bagian Terbayarnya 9 Terbayarnya jasa 12 0 0 29.700.000 29.700.000 39.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas jasa pengelola pengelola HUMAS DAN
tata dan administrasi administrasi PROTOKOL
pemerintahan Protokol keuangan dan keuangan dan
yang baik dan barang daerah barang daerah
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mewujudkan - Bagian Tersedianya 12 Tersedianya jasa, 12 0 0 4.800.000 4.800.000 6.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas jasa, alat dan alat dan bahan HUMAS DAN
tata dan bahan kebersihan PROTOKOL
pemerintahan Protokol kebersihan kantor
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Bagian Pembelian alat 28 Pembelian alat 28 0 0 10.000.000 10.000.000 13.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas tulis kantor tulis kantor HUMAS DAN
tata dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Pagu Jenis
Hasil APBD Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 5 Tersedianya 5 0 0 10.750.000 10.750.000 17.000.000 1 SETDA / BAG.
penggandaan penyelenggaraan Humas spanduk, spanduk, HUMAS DAN
tata dan stopmap Humas, stopmap Humas, PROTOKOL
pemerintahan Protokol stopmap stopmap
yang baik dan sambutan sambutan Bupati,
demokratis Bupati, stopmap stopmap
sambutan Wakil sambutan Wakil
Bupati, dan Bupati, dan
fotocopy fotocopy
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Mewujudkan - Bagian 1 unit laptop, 2 1 unit laptop, 1 2 0 0 25.000.000 25.000.000 80.000.000 1 SETDA / BAG.
kantor penyelenggaraan Humas 1 unit handycam unit handycam HUMAS DAN
tata dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 11 Tersedianya 11 0 0 12.000.000 12.000.000 16.000.000 1 SETDA / BAG.
perundang-undangan penyelenggaraan Humas bahan bacaan bahan bacaan HUMAS DAN
tata dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 3 Terlaksananya 20 0 0 11.000.000 11.000.000 13.200.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas pembelian pembelian HUMAS DAN
tata dan makanan dan makanan dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol minuman harian minuman harian
yang baik dan pegawai pegawai
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 30 Terpenuhinya 30 0 0 30.000.000 30.000.000 63.000.000 1 SETDA / BAG.
luar daerah penyelenggaraan Humas perjalanan perjalanan dinas HUMAS DAN
tata dan dinas luar luar daerah PROTOKOL
pemerintahan Protokol daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 300 Terpenuhinya 300 0 0 62.390.000 62.390.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
dalam daerah penyelenggaraan Humas perjalanan perjalanan dinas HUMAS DAN
tata dan dinas dalam dalam daerah PROTOKOL
pemerintahan Protokol daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 0 0 5.000.000 5.000.000 41.000.000
PRASARANA APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Bagian Pengadaan kursi 2 Pengadaan kursi 2 0 0 1.000.000 1.000.000 8.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas kerja dan meja kerja dan meja HUMAS DAN
tata dan kerja kerja PROTOKOL
pemerintahan Protokol
yang baik dan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mewujudkan - Bagian Service mobil 4 Service mobil dan 7 0 0 3.000.000 3.000.000 21.000.000 1 SETDA / BAG.
dinas/operasional penyelenggaraan Humas dan penggantian penggantian suku HUMAS DAN
tata dan suku cadang, cadang, service PROTOKOL
pemerintahan Protokol service motor motor dan
yang baik dan dan penggantian penggantian suku
demokratis suku cadang cadang

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Pagu Jenis
Hasil APBD Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Mewujudkan - Bagian Pemeliharaan 3 Pemeliharaan 3 0 0 1.000.000 1.000.000 12.000.000 1 SETDA / BAG.
gedung kantor penyelenggaraan Humas rutin komputer, rutin komputer, HUMAS DAN
tata dan printer dan printer dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol laptop laptop
yang baik dan
demokratis
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 5.000.000 5.000.000 40.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan - Bagian Terkirimnya 1 Terkirimnya 1 0 0 5.000.000 5.000.000 40.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas peserta peserta HUMAS DAN
tata dan pendidikan dan pendidikan dan PROTOKOL
pemerintahan Protokol pelatihan pelatihan bidang
yang baik dan bidang kehumasan
demokratis kehumasan
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 40 PROGRAM KOORDINASI BIDANG 0 0 666.110.000 666.110.000 956.000.000
KEHUMASAN
01 20 40 001 Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 264 Tersedianya buku 264 0 0 133.350.000 133.350.000 261.000.000 1 SETDA / BAG.
pendapat umum penyelenggaraan Humas buku himpunan himpunan HUMAS DAN
tata dan kliping, kliping, release PROTOKOL
pemerintahan Protokol release berita berita di koran
yang baik dan di koran karesidenan dan
demokratis karesidenan dan provinsi, dan
provinsi, dan penggandaan
penggandaan
01 20 40 002 Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 5 Terpenuhinya 5 0 0 172.260.000 172.260.000 230.000.000 1 SETDA / BAG.
penyelenggaraan Humas belanja jasa belanja jasa HUMAS DAN
tata dan dokumentasi, dokumentasi, PROTOKOL
pemerintahan Protokol tersedianya tersedianya
yang baik dan barang barang
demokratis penunjang penunjang
kehumasan kehumasan (DVD,
(DVD, baliho, pigura,
baliho, pigura, pulsa listrik
pulsa listrik baliho, cetak foto,
baliho, cetak album foto dan
foto, album cetak buku
foto dan cetak himpunan
buku himpunan sambutan)
sambutan)
01 20 40 003 Penyerbarluasan informasi melalui media Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 239.000.000 239.000.000 330.000.000 1 SETDA / BAG.
massa penyelenggaraan Humas 420 kali 420 kali HUMAS DAN
tata dan pengisian pengisian berita PROTOKOL
pemerintahan Protokol berita di di website
yang baik dan website humas, humas, 1 kali
demokratis 1 kali studi studi
penyebarluasan penyebarluasan
informasi, dan informasi, dan
tersedianya DVD tersedianya DVD
selayang selayang
pandang pandang
Kabupaten Blora Kabupaten Blora

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Pagu Jenis
Hasil APBD Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab indikatif jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 40 004 Penerbitan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 121.500.000 121.500.000 135.000.000 1 SETDA / BAG.
majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster penyelenggaraan Humas honorarium tim honorarium tim HUMAS DAN
tata dan redaksi Tabloid redaksi Tabloid PROTOKOL
pemerintahan Protokol Mustika (10 Mustika (10
yang baik dan orang x 12 orang x 12
demokratis bulan), Cetak bulan), Cetak
Tabloid Mustika Tabloid Mustika
(1000 eksemplar (1000 eksemplar
x 24 minggu), x 24 minggu),
dan dan Penggandaan
Penggandaan
01 20 41 PROGRAM PENYELENGGARAAN 0 0 40.900.000 40.900.000 105.000.000
KEPROTOKOLAN DAERAH
01 20 41 001 Penyelenggaraan upacara rutin berkala Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 9.000.000 9.000.000 15.000.000 1 SETDA / BAG.
dan hari besar nasional penyelenggaraan Humass upacara rutin upacara rutin HUMAS DAN
tata dan bulanan dan bulanan dan hari PROTOKOL
pemerintahan Protokol hari besar besar nasional
yang baik dan nasional
demokratis
01 20 41 002 Penyelenggaraan keprotokolan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 4 Tersedianya jasa, 4 0 0 31.900.000 31.900.000 90.000.000 1 SETDA / BAG.
pelayanan kedinasan kepala daerah penyelenggaraan Humas jasa, alat dan alat dan bahan HUMAS DAN
tata dan bahan keprotokolan PROTOKOL
pemerintahan Protokol keprotokolan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 928.200.000 928.200.000 1.510.000.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. HUMAS DAN PROTOKOL Halaman 4


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA / BAG. ADMINBANG
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 158.690.000 158.690.000 292.500.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Bagian Penyediaan 100 1 Penyediaan 100 bh 1 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1 SETDA / BAG.
menyurat penyelenggaraan Administrasi bh perangko, perangko, materai 270 ADMINBANG
tata Pembangunan materai 270 bh, bh, jasa pengiriman surat
pemerintahan Setda jasa pengiriman 12 bln
yang baik dan Blora surat 12 bln
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 12 Tersedianya sarana 12 0 0 6.345.000 6.345.000 9.000.000 1 SETDA / BAG.
komunikasi, sumber daya pemenuhan Administrasi sarana telekomunikasi pada ULP ADMINBANG
air dan listrik kualitas dan Pembangunan telekomunikasi selama 12 bln
kuantitas sarana pada ULP selama
dan prasarana 12 bln
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 8 Tersedianya jasa 8 0 0 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1 SETDA / BAG.
pemeliharaan dan pemenuhan Administrasi jasa perijinan perijinan kendaraan ADMINBANG
perizinan kendaraan kualitas dan Pembangunan kendaraan dinas dinas 8 kendaraan
dinas/operasional kuantitas sarana Setda 8 kendaraan
dan prasarana Kab.Blora
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 9 Tersedianya jasa 12 0 0 29.750.000 29.750.000 45.000.000 1 SETDA / BAG.
administrasi keuangan penyelenggaraan Administrasi jasa pengelola pengelola administrasi ADMINBANG
tata Pembangunan administrasi keuangan 9 orang
pemerintahan keuangan 9
yang baik dan orang
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 20 Tersedianya bahan dan 12 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 SETDA / BAG.
kebersihan kantor pemenuhan Administrasi bahan dan alat alat kebersihan kantor 20 ADMINBANG
kualitas dan Pembangunan kebersihan jenis
kuantitas sarana kantor 20 jenis
dan prasarana
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 20 Terpenuhinya Kebutuhan 12 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 SETDA / BAG.
kantor penyelenggaraan Administrasi Kebutuhan Alat Alat Tulis Kantor 20 jenis ADMINBANG
tata Pembangunan Tulis Kantor
pemerintahan 20 jenis
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Bagian Tersedianya 6 Tersedianya barang cetak 12 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 SETDA / BAG.
cetakan dan pemenuhan Administrasi barang cetak dan penggandaan 6 jenis ADMINBANG
penggandaan kualitas dan Pembangunan dan penggandaan ( SPPD, Disposisi,
kuantitas sarana Setda 6 jenis ( SPPD, Amplop, SSP, Logo
dan prasarana Kab.Blora Disposisi, Garuda Emas )
Amplop, SSP,
Logo Garuda
Emas )

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. ADMINBANG Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 6 Tersedianya Peralatan 6 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SETDA / BAG.
perlengkapan kantor pemenuhan Administrasi Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor ADMINBANG
kualitas dan Pembangunan Perlengkapan 6 jenis
kuantitas sarana Kantor 6 jenis
dan prasarana
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 3 Tersedianya Bahan 10 0 0 4.395.000 4.395.000 9.000.000 1 SETDA / BAG.
dan peraturan Sumber Daya Administrasi Bahan Bacaan 3 Bacaan 3 jenis koran ADMINBANG
perundang-undangan Manusia yang Pembangunan jenis koran
berkualitas
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 12 Tersedianya hidangan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 SETDA / BAG.
minuman Sumber Daya Administrasi hidangan rapat rapat slm 12 bln dan ADMINBANG
Manusia yang Pembangunan slm 12 bln dan tersedianya mamin
berkualitas tersedianya harian 10 org pegawai
mamin harian 10 selama 12 bln
org pegawai
selama 12 bln
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 12 Terlaksananya perjalanan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 110.000.000 1 SETDA / BAG.
dan konsultasi ke luar penyelenggaraan Administrasi perjalanan dinas 145 orang kali ADMINBANG
daerah tata Pembangunan dinas 145 orang dalam 12 bulan
pemerintahan Setda kali dalam 12
yang baik dan Kab.Blora bulan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 12 Terlaksananya perjalanan 12 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 SETDA / BAG.
dan konsultasi ke dalam penyelenggaraan Administrasi perjalanan dinas dalam daerah 62 ADMINBANG
daerah tata Pembangunan dinas dalam orang kali dalam 12 bln
pemerintahan Setda daerah 62 orang
yang baik dan Kab.Blora kali dalam 12
demokratis bln
00 00 02 PROGRAM 0 0 15.000.000 15.000.000 18.000.000
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 12 Terpenuhinya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala kendaraan pemenuhan Administrasi Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin ADMINBANG
dinas/operasional kualitas dan Pembangunan Rutin /Berkala /Berkala kendaraan dinas
kuantitas sarana Setda kendaraan dinas operasional 1 mobil dan 8
dan prasarana Kab.Blora operasional 1 kendaraan roda 2 selama
mobil dan 8 12 bln
kendaraan roda
2 selama 12 bln
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Terpenuhinya 12 Terpenuhinya 12 0 0 5.000.000 5.000.000 8.000.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala peralatan pemenuhan Administrasi pemeliharaan pemeliharaan peralatan ADMINBANG
gedung kantor kualitas dan Pembangunan peralatan gedung/kantor 7 AC 9 PC
kuantitas sarana Setda gedung/kantor 7 7 laptop ,7 printer selama
dan prasarana Kab.Blora AC 9 PC 7 12 bulan
laptop ,7
printer selama
12 bulan
00 00 03 PROGRAM 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - Bagian Tersedianya 10 Tersedianya Pakaian 10 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 SETDA / BAG.
khusus hari-hari tertentu pemenuhan Administrasi Pakaian Khusus Khusus hari-hari tertentu ADMINBANG
kualitas dan Pembangunan hari-hari untuk 10 orang pegawai
kuantitas sarana Setda tertentu untuk
dan prasarana Kab.Blora 10 orang
pegawai

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. ADMINBANG Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 PROGRAM 0 0 15.000.000 15.000.000 40.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Bagian Pengiriman 10 Pengiriman Peserta 10 0 0 15.000.000 15.000.000 40.000.000 1 SETDA / BAG.
formal Sumber Daya Administrasi Peserta Pelatihan dan Bimtek 10 ADMINBANG
Manusia yang Pembangunan Pelatihan dan Orang PNS
berkualitas Bimtek 10 Orang
PNS
00 00 06 PROGRAM 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - Bagian Tersusunnya 1 Tersusunnya Dokumen 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA / BAG.
strategis, rencana penyelenggaraan Administrasi Dokumen Rencana Rencana Kerja SKPD ADMINBANG
kinerja, dan penetapan tata Pembangunan Kerja SKPD Setda Kabupaten Blora
kinerja SKPD pemerintahan Setda Kabupaten
yang baik dan Blora
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 34 PROGRAM KOORDINASI 0 0 808.000.000 808.000.000 905.000.000
BIDANG ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
01 20 34 002 Penyusunan Peraturan Mewujudkan - Bagian Tersusunya 1 Tersusunya dokumen 1 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
Bupati Tentang Pedoman penyelenggaraan Administrasi dokumen Peraturan Bupati tentang ADMINBANG
Pelaksanaan Kegiatan tata Pembangunan Peraturan Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten pemerintahan Bupati tentang Kegiatan Pembangunan
Blora yang baik dan Pedoman Kab.Blora
demokratis Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan
Kab.Blora
01 20 34 004 Monitoring, evaluasi, Terwujudnya - Bagian Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 SETDA / BAG.
pengendalian, dan pemerataan Administrasi monitoring dan monitoring dan evaluasi ADMINBANG
pelaporan pelaksanaan pembangunan Pembangunan evaluasi kegiatan fisik di 16
pembangunan daerah yang berkualitas kegiatan fisik Kecamatan dan Rakor
di 16 Kecamatan POK tingkat Kabupaten 3
dan Rakor POK kali serta penyusunan
tingkat laporan bulanan dan
Kabupaten 3 TEPPA 12 kali
kali serta
penyusunan
laporan bulanan
dan TEPPA 12
kali
01 20 34 005 Apresiasi pembangunan Terwujudnya - Bagian Peresmian 1 Peresmian Pembangunan 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 SETDA / BAG.
pemerataan Administrasi Pembangunan Fisik ADMINBANG
pembangunan Pembangunan Fisik
yang berkualitas

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. ADMINBANG Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 34 008 Pembentukan dan Mewujudkan - Bagian Pengadaan 1 Pengadaan Barang/Jasa 1 0 0 512.000.000 512.000.000 550.000.000 1 SETDA / BAG.
pelaksanaan ULP penyelenggaraan Administrasi Barang/Jasa Pemerintah di ULP 175 ADMINBANG
tata Pembangunan Pemerintah di paket, Rakor POkja ULP
pemerintahan ULP 175 paket, 12 kl, Koordinasi
yang baik dan Rakor POkja ULP Narasumber Advokasi
demokratis 12 kl, dengan ULP 6 kl,
Koordinasi terlaksananya
Narasumber pengumuman lelang di
Advokasi dengan surat kabar serta,
ULP 6 kl, tersedianya aplikasi
terlaksananya administrasi pengadaan
pengumuman di U
lelang di surat
kabar serta,
tersedianya
aplikasi
administrasi
pengadaan di U
01 20 34 009 Sosialisasi Peraturan Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 75 Terlaksananya sosialisasi 75 0 0 30.000.000 30.000.000 90.000.000 1 SETDA / BAG.
tentang Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi sosialisasi peraturan tentang ADMINBANG
Pembangunan/Pengadaan tata Pembangunan peraturan pelaksanaan
Barang/Jasa Pemerintah pemerintahan Setda tentang pembangunan/pengadaan
yang baik dan Kab.Blora pelaksanaan barang/jasa pemerintah
demokratis pembangunan/pengadaan
barang/jasa
pemerintah
01 20 34 010 fasilitasi Pelaksanan Terwujudnya - Bagian Terlaksananya 60 Terlaksananya bimbingan 60 0 0 86.000.000 86.000.000 100.000.000 1 SETDA / BAG.
Bimbingan Teknis dan Uji pemerataan Administrasi bimbingan teknis dan uji kompetensi ADMINBANG
Kompetensi Tenaga Kerja pembangunan Pembangunan teknis dan uji pelaksana lap.pekerjaan
yang berkualitas kompetensi konstruksi
pelaksana
lap.pekerjaan
konstruksi
01 20 34 011 Fasilitasi Penyusunan Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 55 Terlaksananya fasilitasi 3520 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1 SETDA / BAG.
Rencana Umum penyelenggaraan Administrasi fasilitasi penyusunan RUP SKPD ADMINBANG
Pengadaan (SIRUP) tata Pembangunan penyusunan RUP
Satuan Kerja Perangkat pemerintahan SKPD
Daerah yang baik dan
demokratis
01 20 34 012 Koordinasi Sistem Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 50 Terlaksananya koordinasi 50 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
Monitoring Tim Evaluasi penyelenggaraan Administrasi koordinasi SismonTEPRA ADMINBANG
Penyerapan dan Realisasi tata Pembangunan SismonTEPRA
Anggaran (TEPRA) pemerintahan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 1.018.690.000 1.018.690.000 1.277.500.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. ADMINBANG Halaman 4


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA / BAG. PEREKONOMIAN
indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 183.500.000 183.500.000 211.850.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - BAG 12 12 0 0 1.500.000 1.500.000 1.750.000 1 SETDA / BAG.
menyurat penyelenggaraan PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - BAG tersedianya 12 tersedianya jasa 12 0 0 3.000.000 3.000.000 3.600.000 1 SETDA / BAG.
komunikasi, sumber penyelenggaraan PEREKONOMIAN jasa internet internet PEREKONOMIAN
daya air dan listrik tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - BAG terpenuhinya 7 terpenuhinya 7 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 SETDA / BAG.
pemeliharaan dan penyelenggaraan PEREKONOMIAN perizinan perizinan PEREKONOMIAN
perizinan kendaraan tata kendaraan kendaraan
dinas/operasional pemerintahan bermotor bermotor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - BAG tersedianya 12 tersedianya jasa 12 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
administrasi penyelenggaraan PEREKONOMIAN jasa administrasi PEREKONOMIAN
keuangan tata administrasi keuangan
pemerintahan keuangan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - BAG tersedianya 16 tersedianya 16 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 SETDA / BAG.
kebersihan kantor penyelenggaraan PEREKONOMIAN alat, bahan dan alat, bahan dan PEREKONOMIAN
tata jasa kebersihan jasa kebersihan
pemerintahan kantor kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - BAG terpeliharanya 21 terpeliharanya 21 0 0 7.000.000 7.000.000 8.000.000 1 SETDA / BAG.
perbaikan peralatan penyelenggaraan PEREKONOMIAN peralatan kerja peralatan kerja PEREKONOMIAN
kerja tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - BAG tercukupinya 30 tercukupinya 30 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 SETDA / BAG.
kantor penyelenggaraan PEREKONOMIAN ATK ATK PEREKONOMIAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. PEREKONOMIAN Halaman 1


indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - BAG tercukupinya 12 tercukupinya 12 0 0 8.000.000 8.000.000 8.500.000 1 SETDA / BAG.
cetakan dan penyelenggaraan PEREKONOMIAN kebutuhan kebutuhan PEREKONOMIAN
penggandaan tata cetak cetak stopmap,
pemerintahan stopmap, amplop, dan
yang baik dan amplop, dan fotokopi
demokratis fotokopi
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - BAG tersedianya 8 tersedianya 8 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 SETDA / BAG.
komponen instalasi penyelenggaraan PEREKONOMIAN lampu untuk 8 lampu untuk 8 PEREKONOMIAN
listrik/penerangan tata titik titik
bangunan kantor pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan Mewujudkan - BAG tersedianya 2 3 tersedianya 2 3 0 0 8.500.000 8.500.000 10.000.000 1 SETDA / BAG.
dan perlengkapan penyelenggaraan PEREKONOMIAN unit printer unit printer dan PEREKONOMIAN
kantor tata dan 1 unit 1 unit almari
pemerintahan almari arsip arsip
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - BAG tersedianya 3 tersedianya 3 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 1 SETDA / BAG.
bacaan dan peraturan penyelenggaraan PEREKONOMIAN bahan bacaan bahan bacaan PEREKONOMIAN
perundang-undangan tata berupa koran, berupa koran,
pemerintahan majalah dan majalah dan
yang baik dan tabloid tabloid
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - BAG tertcukupinyta 12 tertcukupinyta 12 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
dan minuman penyelenggaraan PEREKONOMIAN kebutuhan kebutuhan PEREKONOMIAN
tata makan makan dan
pemerintahan dan minum minum harian
yang baik dan harian pegawai, tamu,
demokratis pegawai, dan rapat
tamu, dan
rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - BAG terlaksanaya 100 terlaksanaya 100 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1 SETDA / BAG.
koordinasi dan penyelenggaraan PEREKONOMIAN perjalanan perjalanan PEREKONOMIAN
konsultasi ke luar tata dinas untuk dinas untuk
daerah pemerintahan konsultasi dan konsultasi dan
yang baik dan koordinasi koordinasi
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - BAG terlaksananya 80 terlaksananya 85 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 SETDA / BAG.
koordinasi dan penyelenggaraan PEREKONOMIAN perjalanan perjalanan PEREKONOMIAN
konsultasi ke dalam tata dinas dalam dinas dalam
daerah pemerintahan daerah untuk daerah untuk
yang baik dan konsultasi dan konsultasi dan
demokratis koordinasi koordinasi
00 00 02 PROGRAM 0 0 21.500.000 21.500.000 24.500.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - BAG pemeliharaan 1 pemeliharaan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala gedung penyelenggaraan PEREKONOMIAN gedung kantor gedung kantor PEREKONOMIAN
kantor tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. PEREKONOMIAN Halaman 2


indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - BAG terpeliharanya 7 terpeliharanya 7 0 0 10.000.000 10.000.000 12.500.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala penyelenggaraan PEREKONOMIAN kendaraan kendaraan PEREKONOMIAN
kendaraan tata dinas dinas untuk
dinas/operasional pemerintahan untuk operasional
yang baik dan operasional pekerjaan dinas
demokratis pekerjaan dinas
00 00 02 026 Pemeliharaan Mewujudkan - BAG pemeliharaan 2 pemeliharaan 2 0 0 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1 SETDA / BAG.
rutin/berkala penyelenggaraan PEREKONOMIAN AC AC gedung PEREKONOMIAN
perlengkapan gedung tata gedung kantor kantor dan
kantor pemerintahan dan ruangan ruangan Kabag
yang baik dan Kabag
demokratis
00 00 03 PROGRAM Meningkatnya 0 0 2.000.000 2.000.000 0
PENINGKATAN displin
DISIPLIN APARATUR aparatur
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - Bag tersedianya 4 tersedianya 4 0 0 2.000.000 2.000.000 0 3 SETDA / BAG.
khusus hari-hari penyelenggaraan Perekonomian pakaian khusus pakaian khusus PEREKONOMIAN
tertentu tata untuk kegiatan untuk kegiatan
pemerintahan di hari-hari di hari-hari
yang baik dan tertentu tertentu
demokratis
00 00 09 PROGRAM 0 0 52.000.000 52.000.000 52.000.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 001 Penyediaan Mewujudkan - BAG tersedianya 3 tersedianya 3 0 0 52.000.000 52.000.000 52.000.000 1 SETDA / BAG.
honorarium tenaga penyelenggaraan PEREKONOMIAN honor bagi honor bagi PEREKONOMIAN
kontrak daerah tata pegawai pegawai
pemerintahan honorarium honorarium
yang baik dan kontrak daerah kontrak daerah
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 36 PROGRAM 150.000.000 0 360.000.000 510.000.000 560.000.000
KOORDINASI
TERPADU BIDANG
PEREKONOMIAN
01 20 36 002 Kesiapan Mewujudkan - BAG terlaksanaya 1 terlaksanaya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SETDA / BAG.
ketersediaan kualitas PEREKONOMIAN pemantauan pemantauan PEREKONOMIAN
kepokmas kehidupan harga harga
ekonomi kebutuhan kebutuhan
masyarakat pokok pokok
masyarakat masyarakat
menjelang hari menjelang hari
raya raya

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. PEREKONOMIAN Halaman 3


indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 36 003 Fasilitasi penguatan Mewujudkan - BAG terlaksananya 1 terlaksananya 1 0 0 125.000.000 125.000.000 150.000.000 1 SETDA / BAG.
ekonomi sektor riil kualitas PEREKONOMIAN peran serta uji peran serta uji PEREKONOMIAN
kehidupan DAN kesetaraan kesetaraan
ekonomi DEKRANASDA produk, produk,
masyarakat KAB BLORA terlaksananya terlaksananya
partisipasi HUT partisipasi HUT
dekranasda, dekranasda,
penataan penataan
showroom showroom
dekranasda, dekranasda,
terlaksananya terlaksananya
partisipasi partisipasi
dalam lomba dalam lomba
rancang rancang busana
busana terciptanya
terciptanya penguatan
penguatan kelembagaan
kelembagaan dekranasda
dekranasda
01 20 36 004 Fasilitasi penguatan Mewujudkan - BAG terlaksananya 1 terlaksananya 1 0 0 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1 SETDA / BAG.
dan penataan penyelenggaraan PEREKONOMIAN rakor BUMD, rakor BUMD, PEREKONOMIAN
manajemen tata DAN RUPS BUMD, RUPS BUMD,
perusahaan milik pemerintahan BUMD monev BUMD, monev BUMD,
daerah yang baik dan dan dan
demokratis terealisasinya terealisasinya
penyertaan penyertaan
modal modal
pemerintah pemerintah
kabupaten kabupaten blora
blora ke BUMD
ke BUMD
01 20 36 008 Fasilitasi dan Mewujudkan - BAG terlaksananya 1 terlaksananya 1 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 SETDA / BAG.
koordinasi dengan kualitas PEREKONOMIAN rakor raskin, rakor raskin, PEREKONOMIAN
SKPD bidang kehidupan rakor pupuk rakor pupuk
ekonomi ekonomi bersubsidi, bersubsidi,
masyarakat rakor MP3EI, rakor MP3EI,
monev raskin, monev raskin,
monev pupuk monev pupuk
besubsidi, besubsidi,
monev LPG, monev LPG,
rakor tim TPID rakor tim TPID
01 20 36 010 Sosialisasi Ketentuan Mewujudkan - BAG terlaksananya 1 terlaksananya 1 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 1 SETDA / BAG.
di bidang Cukai Sumber Daya PEREKONOMIAN kegiatan kegiatan PEREKONOMIAN
(DBHCHT) Manusia yang kesekretariatan kesekretariatan
berkualitas DBHCHT DBHCHT
TOTAL 150.000.000 0 619.000.000 769.000.000 848.350.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. PEREKONOMIAN Halaman 4


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA/ BAG.KESRA
indikator kinerja SKPD
Jenis
APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
05 04 05 Belanja Hibah kepada 0 0 2.100.000.000 2.100.000.000 0
Badan/Lembaga/Organisasi
05 04 05 001 Badan/Lembaga/Organisasi Mewujudkan - Bag. Terlaksananya 24 Terlaksananya Keg. 24 0 0 2.100.000.000 2.100.000.000 0 1 SETDA/
................. pemenuhan Kesra Keg. Hibah Hibah khusus Bidang BAG.KESRA
kualitas dan khusus Bidang Keagamaan
kuantitas sarana Keagamaan
dan prasarana
05 05 BELANJA BANTUAN
SOSIAL
05 05 03 Belanja Bantuan Sosial 0 0 3.708.600.000 3.708.600.000 0
kepada Anggota
Masyarakat
05 05 03 001 Belanja Bantuan Sosial Terwujudnya - Blora Bantuan sosial 5298 Bantuan sosial 5298 0 0 3.708.600.000 3.708.600.000 0 1 SETDA/
kepada pemerataan kepada anggota Orang kepada anggota Orang BAG.KESRA
................................. pembangunan masyarakat masyarakat
yang berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 102.100.000 106.600.000 106.600.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Bagian Tersedianya 300 Tersedianya surat 500 0 0 3.000.000 3.000.000 3.500.000 1 SETDA/
menyurat penyelenggaraan Kesra surat menyurat menyurat dan BAG.KESRA
tata dan Pelaporan Pelaporan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 8 Tersedianya Jasa 12 0 0 32.000.000 32.000.000 32.500.000 1 SETDA/
administrasi keuangan penyelenggaraan Kesra Jasa Pengelola Pengelola BAG.KESRA
tata Administrasi Administrasi
pemerintahan Keuangan, Keuangan, Barang
yang baik dan Barang dan Jasa dan Jasa
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersedianya 1 Tersedianya jasa 1 0 0 4.000.000 4.000.000 4.200.000 1 SETDA/
kebersihan kantor Sumber Daya Kesra jasa serta serta bahan dan alat BAG.KESRA
Manusia yang bahan dan alat kebersihan kantor
berkualitas kebersihan
kantor

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG.KESRA Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Bagian Tersedianya 39 Tersedianya Alat 12 0 0 7.100.000 7.100.000 7.300.000 1 SETDA/
kantor penyelenggaraan Kesra Alat Tulis Tulis Kantor BAG.KESRA
tata Kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Bagian Tersedianya 2 Tersedianya 12 0 0 4.500.000 9.000.000 4.800.000 1 SETDA/
cetakan dan penggandaan pemenuhan Kesra Kebutuhan Kebutuhan BAG.KESRA
kualitas dan penggandaan penggandaan
kuantitas sarana (fotocopy) (fotocopy) dokumen
dan prasarana dokumen dan dan bahan cetakan
bahan cetakan
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 2 Tersedianya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA/
perlengkapan kantor pemenuhan Kesra Peralatan dan Peralatan dan BAG.KESRA
kualitas dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor
kuantitas sarana Kantor
dan prasarana
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Bagian tersedianya 36 tersedianya bahan 12 0 0 3.000.000 3.000.000 3.300.000 1 SETDA/
dan peraturan perundang- Sumber Daya Kesra bahan Bacaan Bacaan dan BAG.KESRA
undangan Manusia yang dan Peraturan Peraturan
berkualitas Perundang-undangan Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 3 Tersedianya 12 0 0 8.500.000 8.500.000 9.000.000 1 SETDA/
minuman Sumber Daya Kesra makanan dan makanan dan BAG.KESRA
Manusia yang minuman rapat minuman rapat dan
berkualitas dan harian harian Pegawai
Pegawai
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 50 Tersedianya sarana 12 0 0 16.000.000 16.000.000 17.000.000 1 SETDA/
konsultasi ke luar daerah pemenuhan Kesra sarana dan dan prasarana BAG.KESRA
kualitas dan prasarana Perjalanan Dinas ke
kuantitas sarana Perjalanan luar daerah
dan prasarana Dinas ke luar
daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 52 Tersedianya Sarana 12 0 0 9.000.000 9.000.000 10.000.000 1 SETDA/
konsultasi ke dalam daerah pemenuhan Kesra Sarana dan dan Prasarana BAG.KESRA
kualitas dan Prasarana Perjalanan Dinas
kuantitas sarana Perjalanan dalam daerah
dan prasarana Dinas dalam
daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 10.200.000 10.200.000 11.500.000
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bagian Kebutuhan 45 Kebutuhan 12 0 0 8.000.000 8.000.000 9.000.000 1 SETDA/
kendaraan pemenuhan Kesra Pemeliharaan Pemeliharaan BAG.KESRA
dinas/operasional kualitas dan Kendaraan Kendaraan
kuantitas sarana Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional
dan prasarana kantor kantor
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala - - Bagian Tersedianya 4 Tersedianya jasa 12 0 0 2.200.000 2.200.000 2.500.000 1 SETDA/
peralatan gedung kantor Kesra jasa Perbaikan Perbaikan Komputer BAG.KESRA
Komputer /Laptop
/Laptop
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
DISIPLIN APARATUR

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG.KESRA Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Bagian Tersedianya 8 Tersedianya pakaian 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 SETDA/
hari-hari tertentu pemenuhan Kesra pakaian khusus khusus hari-hari BAG.KESRA
kualitas dan hari-hari tertentu
kuantitas sarana tertentu
dan prasarana
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 39 PROGRAM KOORDINASI Koordinasi 0 0 5.283.400.000 5.283.400.000 1.220.000.000
BIDANG KESEJAHTERAAN bidang
RAKYAT Kesra
01 20 39 001 Koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Terlaksananya 50 Terlaksananya 12 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 SETDA/
pemantauan di bidang kehidupan sosial Kesra koordinasi di koordinasi di bidang BAG.KESRA
kesehatan , tenaga kerja , dan politik dan bidang kesehatan,tenaga
transmigrasi serta kemasyarakatan kesehatan,tenaga kerja, transmigrasi
kesejahteraan sosial yang tenteram , kerja, dan masalah sosial
lainnya tertib dan aman transmigrasi lainnya
dan masalah
sosial lainnya
01 20 39 002 Koordinasi dan Mewujudkan - Bagian Koordinasi dan 50 Koordinasi dan 12 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 SETDA/
pemantauan di bidang Sumber Daya Kesra Pemantauan di Pemantauan di BAG.KESRA
pemuda , olahraga , Manusia yang bidang bidang Kepemudaan,
pemberdayaan perempuan berkualitas Kepemudaan, Olahraga dan
dan keluarga berencana. Olahraga dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan
Perempuan
01 20 39 003 Koordinasi dan - - KAB. Koordinasi dan 50 Koordinasi dan 12 0 0 3.145.000.000 3.145.000.000 500.000.000 1 SETDA/
pemantaauan di bidang BLORA pemantaauan di pemantaauan di BAG.KESRA
pendidikan perpustakaan , bidang bidang pendidikan
kebudayaan urusan agama pendidikan perpustakaan ,
serta melaksanakan perpustakaan , kebudayaan urusan
pelayanan administrasi. kebudayaan agama serta
urusan agama melaksanakan
serta pelayanan
melaksanakan administrasi.
pelayanan
administrasi.
01 20 39 004 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Bagian Survey dan 500 Survey dan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 100.000.000 1 SETDA/
pelaporan bidang pemenuhan Kesra Monitoring dan Monitoring dan BAG.KESRA
kesejahteraan rakyat. kualitas dan evaluasi serta evaluasi serta
kuantitas sarana pelaporan pelaporan bidang
dan prasarana bidang kesejahteraan rakyat
kesejahteraan .
rakyat .
01 20 39 005 Fasilitasi Kegiatan Mewujudkan - Bagian Terselenggaranya 7922 Terselenggaranya 7922 0 0 1.988.400.000 1.988.400.000 500.000.000 1 SETDA/
Keagamaan Masyarakat se Sumber Daya Kesra Kegiatan Kegiatan Keagamaan BAG.KESRA
Kabupaten Blora Manusia yang Keagamaan Masyarakat Kab.
berkualitas Masyarakat Kab. Blora
Blora
TOTAL 0 0 11.209.300.000 11.213.800.000 1.343.100.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG.KESRA Halaman 3


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA/ BAG. TU DAN KEUANGAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 214.500.000 214.500.000 221.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Bagian TU Tersedianya 5600 Tersedianya 10000 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
menyurat penyelenggaraan tata dan materai, biaya materai, biaya DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan fotocopy fotocopy
baik dan demokratis
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan Mewujudkan - Bagian TU Peralatan dan 4 Peralatan dan 2 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
dan perlengkapan kantor penyelenggaraan tata dan perlengkapan perlengkapan DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan kantor kantor
baik dan demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bag. TU tersedianya 10 tersedianya jasa 10 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
pemeliharaan dan kehidupan sosial dan dan jasa perijinan perijinan DAN KEUANGAN
perizinan kendaraan politik dan Keuangan kendaraan dinas kendaraan dinas
dinas/operasional kemasyarakatan yang
tenteram , tertib dan
aman
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 15 Tersedianya jasa 53 0 0 59.000.000 59.000.000 59.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
administrasi keuangan penyelenggaraan tata dan jasa administrasi DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan administrasi keuangan
baik dan demokratis keuangan
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Bagian TU Tersedianya 12 Tersedianya jasa 12 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
kantor penyelenggaraan tata dan jasa kebersihan kebersihan kantor DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan kantor
baik dan demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 14 Tersedianya jasa 14 0 0 15.500.000 15.500.000 16.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
peralatan kerja penyelenggaraan tata dan jasa perbaikan perbaikan DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan peralatan kerja peralatan kerja
baik dan demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 36 Tersedianya alat 12 0 0 37.000.000 37.000.000 38.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
kantor penyelenggaraan tata dan alat tulis tulis kantor DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan kantor
baik dan demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 21 Tersedianya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 21.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
dan penggandaan penyelenggaraan tata dan barang cetakan barang cetakan DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan dan dan penggandaan
baik dan demokratis penggandaan
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 4 Tersedianya 15 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
dan peraturan perundang- penyelenggaraan tata dan bahan bacaan bahan bacaan DAN KEUANGAN
undangan pemerintahan yang Keuangan
baik dan demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. TU DAN KEUANGAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 7 jenis Tersedianya 12 0 0 36.000.000 36.000.000 38.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
minuman penyelenggaraan tata dan makan dan makan dan DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan minum minum harian,
baik dan demokratis harian, tamu tamu dan rapat
dan rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bag. TU Rakor dan 15 Rakor dan 15 0 0 21.000.000 21.000.000 22.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan tata dan konsultasi ke konsultasi ke luar DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan luar daerah daerah
baik dan demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bag. TU Rakor dan 14 Rakor dan 14 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan tata dan konsultasi ke konsultasi ke DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan dalam daerah dalam daerah
baik dan demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 77.000.000 77.000.000 85.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 16.000.000 16.000.000 20.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
gedung kantor penyelenggaraan tata dan perlengkapan perlengkapan DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan kantor kantor
baik dan demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - Bag. TU Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
gedung kantor penyelenggaraan tata dan peralatan peralatan kantor DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan kantor
baik dan demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. TU Penggtian suku 11 Penggtian suku 11 0 0 21.000.000 21.000.000 22.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
kendaraan penyelenggaraan tata dan cadang dan cadang dan biaya DAN KEUANGAN
dinas/operasional pemerintahan yang Keuangan biaya perawatan perawatan
baik dan demokratis
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. TU Penggtian suku 5 Penggtian suku 5 0 0 15.500.000 15.500.000 16.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
perlengkapan gedung penyelenggaraan tata dan cadang dan cadang dan biaya DAN KEUANGAN
kantor pemerintahan yang Keuangan biaya perawatan perawatan
baik dan demokratis
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. TU Perlengkapan 15 Perlengkapan 15 0 0 4.500.000 4.500.000 5.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
mebeler penyelenggaraan tata dan kantor yg layak kantor yg layak DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan pakai pakai
baik dan demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Bag. TU Pakaian khusus 22 Pakaian khusus 22 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
hari-hari tertentu penyelenggaraan tata dan hari tertentu hari tertentu DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan
baik dan demokratis
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Bag. TU Diklat 6 Diklat struktural 6 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
formal penyelenggaraan tata dan struktural dan dan fungsional DAN KEUANGAN
pemerintahan yang Keuangan fungsional
baik dan demokratis
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. TU DAN KEUANGAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 42 PROGRAM SANDI DAN 0 0 17.000.000 17.000.000 18.000.000
TELEKOMUNIKASI
01 20 42 001 Pengadaan peralatan dan Mewujudkan - Bag. TU Peralatan sandi 2 Peralatan sandi 2 0 0 5.000.000 5.000.000 3.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
perlengkapan sandi dan penyelenggaraan tata dan dan dan DAN KEUANGAN
telekomunikasi pemerintahan yang Keuangan telekomunikasi telekomunikasi
baik dan demokratis
01 20 42 002 Peningkatan dan Mewujudkan - Bag. TU Diklat 2 Diklat Fungsional 2 0 0 12.000.000 12.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
pengembangan SDM sandi penyelenggaraan tata dan Fungsional DAN KEUANGAN
dan telekomunikasi pemerintahan yang Keuangan
baik dan demokratis
01 20 46 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 21.000.000 21.000.000 21.000.000
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
01 20 46 001 Pembinaan dan Mewujudkan - Bag. TU Konsolidasi 27 Konsolidasi 144 0 0 21.000.000 21.000.000 21.000.000 1 SETDA/ BAG. TU
pendampingan penyelenggaraan tata dan administrasi administrasi DAN KEUANGAN
pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang Keuangan keuangan keuangan
keuangan sekretariat baik dan demokratis
daerah
TOTAL 0 0 355.500.000 355.500.000 371.000.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. TU DAN KEUANGAN Halaman 3


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA/ BAG. ORPEG
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 220.000.000 220.000.000 228.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Biaya 12 Biaya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 10.500.000 1 SETDA/ BAG.
komunikasi, sumber penyelenggaraan Orpeg Setda Pemasangan dan Pemasangan dan ORPEG
daya air dan listrik tata biaya bulanan biaya bulanan
pemerintahan internet internet
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Tersusunnya 12 Tersusunnya 12 0 0 40.000.000 40.000.000 42.000.000 1 SETDA/ BAG.
administrasi penyelenggaraan Organisasi dokumen dokumen ORPEG
keuangan tata dan administrasi administrasi
pemerintahan Kepegawaian keuangan barang keuangan barang
yang baik dan Setda dan jasa dan jasa
demokratis Kab.Blora
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Peningkatan 14 Peningkatan 14 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1 SETDA/ BAG.
kebersihan kantor penyelenggaraan Organisasi pelayanan pelayanan ORPEG
tata dan kebersihan kebersihan kantor
pemerintahan Kepegawaian kantor yang yang lebih
yang baik dan Setda Kab. lebih refresentatif
demokratis Blora refresentatif
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bagian Peningkatan 4 Peningkatan 4 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1 SETDA/ BAG.
perbaikan peralatan penyelenggaraan Organisasi kelancaran kelancaran ORPEG
kerja tata dan pelaksanaan pelaksanaan tugas
pemerintahan Kepegawaian tugas kantor kantor
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Bagian Peningkatan 30 Peningkatan 30 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG.
kantor penyelenggaraan Organisasi kelancaran kelancaran ORPEG
tata dan pelaksanaan pelaksanaan tugas
pemerintahan Kepegawaian tugas kantor kantor
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Bagian Kelancaran 4 Kelancaran 4 0 0 10.000.000 10.000.000 10.500.000 1 SETDA/ BAG.
cetakan dan penyelenggaraan Organisasi pelaksanaan pelaksanaan tugas ORPEG
penggandaan tata dan tugas aparatur aparatur
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 013 Penyediaan peralatan Mewujudkan - Bagian Kelancaran 3 Kelancaran 3 0 0 38.000.000 38.000.000 40.000.000 1 SETDA/ BAG.
dan perlengkapan penyelenggaraan Organisasi pelaksanaan pelaksanaan tugas ORPEG
kantor tata dan tugas aparatur aparatur
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. ORPEG Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - Bagian Meningkatnya 3 Meningkatnya 3 0 0 8.000.000 8.000.000 8.500.000 1 SETDA/ BAG.
bacaan dan peraturan penyelenggaraan Organisasi pengetahuan dan pengetahuan dan ORPEG
perundang-undangan tata dan wawasan pegawai wawasan pegawai
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - Bagian Minuman bagi 12 Minuman bagi 12 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 1 SETDA/ BAG.
dan minuman penyelenggaraan Organisasi karyawan karyawan ORPEG
tata dan
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - Bagian Koordinasi dan 120 Koordinasi dan 120 0 0 62.000.000 62.000.000 65.000.000 1 SETDA/ BAG.
koordinasi dan penyelenggaraan Organisasi konsultasi konsultasi ORPEG
konsultasi ke luar tata dan
daerah pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - Bagian Koordinasi dan 70 Koordinasi dan 70 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 SETDA/ BAG.
koordinasi dan penyelenggaraan Organisasi konsultasi konsultasi ORPEG
konsultasi ke dalam tata dan
daerah pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 02 PROGRAM 0 0 21.000.000 21.000.000 21.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Peningkatan 1 Peningkatan 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG.
rutin/berkala penyelenggaraan Organisasi kelancaran kelancaran ORPEG
kendaraan tata dan pelaksanaan pelaksanaan tugas
dinas/operasional pemerintahan Kepegawaian tugas kantor kantor
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 02 026 Pemeliharaan Mewujudkan - Bagian Peningkatan 1 Peningkatan 1 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 SETDA/ BAG.
rutin/berkala penyelenggaraan Organisasi pelaksanaan pelaksanaan tugas ORPEG
perlengkapan gedung tata dan tugas kantor kantor
kantor pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 03 PROGRAM 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - Bagian Meningkatnya 15 Meningkatnya 15 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG.
khusus hari-hari penyelenggaraan Organisasi kedisiplinan kedisiplinan ORPEG
tertentu tata dan aparatur aparatur
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda
demokratis Kab.Blora
00 00 05 PROGRAM 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. ORPEG Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - Bagian Peningkatan 5 Peningkatan 5 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 SETDA/ BAG.
pelatihan formal penyelenggaraan Organisasi kualitas SDM kualitas SDM ORPEG
tata dan aparatur aparatur
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
00 00 06 PROGRAM 0 0 120.000.000 120.000.000 200.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - Bagian Tersusunnya 3 Tersusunnya 3 0 0 120.000.000 120.000.000 200.000.000 1 SETDA/ BAG.
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Organisasi Dokumen Dokumen ORPEG
SKPD tata dan LKjIP,Perjanjian LKjIP,Perjanjian
pemerintahan Kepegawaian Kinerja, RKT Kinerja, RKT
yang baik dan Setda Kab. Pemerintah Pemerintah
demokratis Blora Kabupaten Blora Kabupaten Blora
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 23 PROGRAM Optimalisasi 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000
OPTIMALISASI Pemanfaatan
PEMANFAATAN Teknologi
TEKNOLOGI Informasi
INFORMASI
01 20 23 002 Penilaian pelaksanaan Mewujudkan - Bagian Jumlah Dokumen 1 Jumlah Dokumen 1 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 SETDA/ BAG.
pelayanan publik penyelenggaraan Organisasi Penilaian Penilaian ORPEG
tata dan Pelayanan Pelayanan Publik
pemerintahan Kepegawaian Publik
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 31 PROGRAM Terlaksananya 0 0 370.000.000 370.000.000 260.000.000
KELEMBAGAAN Program
PERANGKAT Kelembagaan
DAERAH perangkat
daerah
01 20 31 001 Penyusunan pedoman Mewujudkan - Bagian Jumlah Perbup 2 Jumlah Perbup 2 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG.
umum perangkat penyelenggaraan Organisasi Yang ditetapkan Yang ditetapkan ORPEG
daerah tata dan
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 31 002 Pembentukan Mewujudkan - Bagian Jumlah 1 Jumlah peraturan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 SETDA/ BAG.
perangkat daerah penyelenggaraan Organisasi peraturan yang yang ditetapkan ORPEG
tata dan ditetapkan
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. ORPEG Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 31 003 Penyusunan pedoman Mewujudkan - Bagian Jumlah 1 Jumlah Peraturan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 SETDA/ BAG.
teknis perangkat penyelenggaraan Organisasi Peraturan Kepala Daerah/ ORPEG
daerah tata dan Kepala Daerah/ Keputusan Kepala
pemerintahan Kepegawaian Keputusan Daerah
yang baik dan Setda Kab. Kepala Daerah
demokratis Blora
01 20 31 006 Pelaksanaan Mewujudkan - Bagian Laporan 1 Laporan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 SETDA/ BAG.
monitoring dan penyelenggaraan Organisasi Monitoring dan Monitoring dan ORPEG
evaluasi perangkat tata dan Evaluasi Evaluasi
daerah pemerintahan Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah
yang baik dan Setda Kab. Daerah
demokratis Blora
01 20 31 009 Pelaksanaan analisis Mewujudkan - Bagian Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 290.000.000 290.000.000 150.000.000 1 SETDA/ BAG.
jabatan penyelenggaraan Organisasi Dokumen Dokumen analisis ORPEG
tata dan analisis jabatan
pemerintahan Kepegawaian jabatan
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 32 PROGRAM Terwujudnya 0 0 355.000.000 355.000.000 200.000.000
KETATALAKSANAAN Tata laksana
PERANGKAT perangkat
DAERAH daerah
01 20 32 001 Penyusunan pedoman Mewujudkan - Bagian Tersusunnya 60 Tersusunnya 60 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 SETDA/ BAG.
tata naskah dinas penyelenggaraan Organisasi pedoman tata pedoman tata ORPEG
tata dan naskah dinas naskah dinas
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 32 004 Penyusunan buku Mewujudkan - Bagian Jumlah buku 100 Jumlah buku 100 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 SETDA/ BAG.
daftar nama dan penyelenggaraan Organisasi alamat pejabat alamat pejabat ORPEG
alamat pejabat tata dan
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 32 007 Penyusunan buku Mewujudkan - Bagian Terwujudnya 700 Terwujudnya 700 0 0 40.000.000 40.000.000 0 1 SETDA/ BAG.
agenda kerja penyelenggaraan Organisasi pelayanan pelayanan publik ORPEG
pemerintah daerah tata dan publik yang yang memadai
pemerintahan Kepegawaian memadai
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 32 009 Pengkoordinasian dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 125.000.000 125.000.000 110.000.000 1 SETDA/ BAG.
fasilitasi pelayanan penyelenggaraan Organisasi pedoman pedoman ORPEG
publik tata dan penyusunan penyusunan
pemerintahan Kepegawaian standart standart
yang baik dan Setda Kab. pelayanan pelayanan
demokratis Blora
01 20 32 011 Bimbingan teknis Mewujudkan - Bagian Peningkatan SDM 50 Peningkatan SDM 50 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 SETDA/ BAG.
penyusunan SPP penyelenggaraan Organisasi yang mengikuti yang mengikuti ORPEG
tata dan bimbingan bimbingan teknis
pemerintahan Kepegawaian teknis
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. ORPEG Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 32 017 Monitoring dan Mewujudkan - Bagian Tersedianya 1 Tersedianya data 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 SETDA/ BAG.
evaluasi Pelayanan penyelenggaraan Organisasi data IKM unit IKM unit ORPEG
Publik tata dan pelayanan pelayanan
pemerintahan Kepegawaian
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 33 PROGRAM Terwujudnya 0 0 195.000.000 195.000.000 205.000.000
PENDAYAGUNAAN Pendayagunaan
APARATUR DAERAH aparatur
negara
01 20 33 002 Publikasi /sosialisasi Mewujudkan - Bagian Terselenggaranya 100 Terselenggaranya 100 0 0 75.000.000 75.000.000 80.000.000 1 SETDA/ BAG.
kebijakan PAN daerah penyelenggaraan Organisasi sosialisasi sosialisasi ORPEG
tata dan kebijakan PAN kebijakan PAN
pemerintahan Kepegawaian daerah daerah
yang baik dan Setda Kab.
demokratis Blora
01 20 33 003 Penyusunan kebijakan Mewujudkan - Bagian Penyediaan 1 Penyediaan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 SETDA/ BAG.
bidang PAN daerah penyelenggaraan Organisasi ranperbup, ranperbup, jumlah ORPEG
tata dan jumlah konsultasi, jumlah
pemerintahan Kepegawaian konsultasi, peserta bintek
yang baik dan Setda Kab. jumlah peserta
demokratis Blora bintek
01 20 33 004 Fasilitasi/koordinasi Mewujudkan - Bagian Jumlah dokumen 2 Jumlah dokumen 2 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SETDA/ BAG.
peningkatan sumber penyelenggaraan Organisasi administrasi administrasi ORPEG
daya aparatur tata dan kepegawaian kepegawaian
pemerintahan Kepegawaian sekretariat sekretariat daerah
yang baik dan Setda Kab. daerah
demokratis Blora
TOTAL 0 0 1.386.000.000 1.386.000.000 1.219.500.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAG. ORPEG Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 2.705.730.000 2.705.730.000 2.767.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Bagian RT Tersedianya 1667 Tersedianya 1667 0 0 12.000.000 12.000.000 13.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
menyurat penyelenggaraan dan materai materai RT DAN
tata Perlengkapan PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 12 Tersedianya jasa 12 0 0 555.000.000 555.000.000 555.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Perlengkapan jasa komunikasi komunikasi dan RT DAN
tata dan listrik listrik PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 18 Tersedianya jasa 18 0 0 85.000.000 85.000.000 90.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
dan perlengkapan kantor penyelenggaraan Perlengkapan jasa Sewa Sewa tratak, RT DAN
tata tratak, sound sound PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 50 Tersedianya jasa 50 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
pemeliharaan dan perizinan penyelenggaraan Perlengkapan jasa KIR, KIR, perijinan RT DAN
kendaraan dinas/operasional tata perijinan kend. kend. PERLENGKAPAN
pemerintahan dinas/operasional dinas/operasional
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 20 Tersedianya jasa 20 0 0 54.000.000 54.000.000 55.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
keuangan penyelenggaraan Perlengkapan jasa administrasi RT DAN
tata administrasi keuangan, PERLENGKAPAN
pemerintahan keuangan, barang dan jasa
yang baik dan barang dan jasa
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 2 Paket Tersedianya 2 Paket 0 0 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
kantor penyelenggaraan Perlengkapan bahan alat bahan alat RT DAN
tata pembersih pembersih PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 74 Tersedianya alat 74 0 0 60.000.000 60.000.000 62.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
penyelenggaraan Perlengkapan alat tulis tulis kantor RT DAN
tata kantor PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 10 Tersedianya 10 0 0 50.000.000 50.000.000 52.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
dan penggandaan penyelenggaraan Perlengkapan barang cetak barang cetak dan RT DAN
tata dan penggandaan PERLENGKAPAN
pemerintahan penggandaan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 30 Tersedianya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Perlengkapan komponen komponen RT DAN
bangunan kantor tata instalasi instalasi listrik PERLENGKAPAN
pemerintahan listrik
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
tangga penyelenggaraan Perlengkapan peralatan rumah peralatan rumah RT DAN
tata tangga tangga PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Bag. RT dan surat kabar, 10 surat kabar, 10 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
dan peraturan perundang- penyelenggaraan Perlengkapan majalah, buku, majalah, buku, RT DAN
undangan tata Peraturan Peraturan PERLENGKAPAN
pemerintahan Perundangan, Perundangan,
yang baik dan Tabloid Tabloid
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 36 Tersedianya 36 0 0 324.730.000 324.730.000 360.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
minuman penyelenggaraan Perlengkapan makan minum makan minum RT DAN
tata harian, tamu harian, tamu dan PERLENGKAPAN
pemerintahan dan rapat rapat
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bag. RT dan Terlaksananya 542 Terlaksananya 542 0 0 690.000.000 690.000.000 695.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Perlengkapan rakor dan rakor dan RT DAN
tata konsultasi luar konsultasi luar PERLENGKAPAN
pemerintahan daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Bag. RT dan Terlaksananya 1335 Terlaksananya 1335 0 0 175.000.000 175.000.000 180.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Perlengkapan rakor dan rakor dan RT DAN
tata konsultasi konsultasi dalam PERLENGKAPAN
pemerintahan dalam daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 9.390.000.000 9.390.000.000 2.317.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung Mewujudkan - Bag. RT dan Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 0 1 SETDA/ BAGIAN
kantor penyelenggaraan Perlengkapan gedung kantor gedung kantor RT DAN
tata PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - Bag. RT dan Pengadaan mobil 1 Pengadaan mobil 2 0 0 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
dinas/operasional penyelenggaraan Perlengkapan RT DAN
tata PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 006 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 14 Penyediaan 14 0 0 95.000.000 95.000.000 100.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
rumah jabatan penyelenggaraan Perlengkapan perlengkapan perlengkapan RT DAN
tata rumah jabatan rumah jabatan PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 15 Penyediaan 15 0 0 100.000.000 100.000.000 60.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan perlengkapan perlengkapan RT DAN
tata gedung kantor gedung kantor PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 008 Pengadaan peralatan rumah Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 4 Penyediaan 4 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
jabatan penyelenggaraan Perlengkapan peralatan rumah peralatan rumah RT DAN
tata jabatan jabatan PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 4 Penyediaan 4 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan peralatan peralatan gedung RT DAN
tata gedung kantor kantor PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 10 Penyediaan 10 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
penyelenggaraan Perlengkapan mebelair kantor mebelair kantor RT DAN
tata PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 2 Pemeliharaan 2 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
rumah jabatan penyelenggaraan Perlengkapan rumah jabatan rumah jabatan RT DAN
tata PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pengecatan 3 Pengecatan 3 0 0 195.000.000 195.000.000 200.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan gedung, gedung, RT DAN
tata perbaikan atap perbaikan atap PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Servis, ganti 5 Servis, ganti oli, 5 0 0 150.000.000 150.000.000 155.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
mobil jabatan penyelenggaraan Perlengkapan oli, ganti ban, ganti ban, tune RT DAN
tata tune up up PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Servis, ganti 23 Servis, ganti oli, 23 0 0 225.000.000 225.000.000 235.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Perlengkapan oli, ganti ban, ganti ban, tune RT DAN
tata tune up up PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 025 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 4 Pemeliharaan 4 0 0 55.000.000 55.000.000 65.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
perlengkapan rumah penyelenggaraan Perlengkapan komputer, komputer, laptop, RT DAN
jabatan/dinas tata laptop, printer, mesin PERLENGKAPAN
pemerintahan printer, mesin ketik, telepon,
yang baik dan ketik, telepon, scaner,
demokratis scaner,
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 7 Pemeliharaan AC, 7 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
perlengkapan gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan AC, kipas, kipas, generator, RT DAN
tata generator, mesin potong PERLENGKAPAN
pemerintahan mesin potong rumput, vacum
yang baik dan rumput, vacum cleaner
demokratis cleaner
00 00 02 027 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 4 Pemeliharaan 4 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
peralatan rumah jabatan penyelenggaraan Perlengkapan komputer, komputer, laptop, RT DAN
tata laptop, printer, mesin PERLENGKAPAN
pemerintahan printer, mesin ketik, telepon,
yang baik dan ketik, telepon, scaner,
demokratis scaner,
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 6 Pemeliharaan 6 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
peralatan gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan komputer, komputer, laptop, RT DAN
tata laptop, printer, mesin PERLENGKAPAN
pemerintahan printer, mesin ketik, telepon,
yang baik dan ketik, telepon, scaner,
demokratis scaner,
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Bag. RT dan Pemeliharaan 5 Pemeliharaan 5 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
mebeler penyelenggaraan Perlengkapan meja, kursi, meja, kursi, RT DAN
tata lemari, sofa lemari, sofa dan PERLENGKAPAN
pemerintahan dan rak rak
yang baik dan
demokratis
00 00 02 040 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - Bag. RT dan Penataan taman, 2 Penataan taman, 2 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
rumah jabatan penyelenggaraan Perlengkapan pavingisasi, pavingisasi, RT DAN
tata tempat parkir tempat parkir PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - Bag. RT dan Pavingisasi dan 1 Pavingisasi dan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 100.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
gedung kantor penyelenggaraan Perlengkapan pengeramikan pengeramikan RT DAN
tata lantai lantai PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 184.900.000 184.900.000 192.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas Mewujudkan - Bag. RT dan Pengadaan 7 Pengadaan 7 0 0 78.000.000 78.000.000 80.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
beserta perlengkapannya penyelenggaraan Perlengkapan pakaian dinas pakaian dinas RT DAN
tata untuk bupati, untuk bupati, PERLENGKAPAN
pemerintahan wabup, dan wabup, dan
yang baik dan ajudan ajudan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 03 004 Pengadaan pakaian KORPRI Mewujudkan - Bag. RT dan Pengadaan 7 Pengadaan 7 0 0 6.900.000 6.900.000 7.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
penyelenggaraan Perlengkapan pakaian KORPRI pakaian KORPRI RT DAN
tata untuk bupati, untuk bupati, PERLENGKAPAN
pemerintahan wabup, dan wabup, dan
yang baik dan ajudan ajudan
demokratis
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Bag. RT dan Pengadaan 7 Pengadaan 7 0 0 100.000.000 100.000.000 105.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Perlengkapan pakaian khusus pakaian khusus RT DAN
tata hari-hari hari-hari tertentu PERLENGKAPAN
pemerintahan tertentu untuk untuk bupati,
yang baik dan bupati, wabup, wabup, dan
demokratis dan ajudan ajudan
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Bag. RT dan Pengiriman 5 Pengiriman 5 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
formal penyelenggaraan Perlengkapan peserta Diklat peserta Diklat RT DAN
tata formal formal PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 690.000.000 690.000.000 690.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 001 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 6 Tersedianya 6 0 0 117.619.200 117.619.200 117.619.200 1 SETDA/ BAGIAN
tenaga kontrak daerah penyelenggaraan Perlengkapan honor tenaga Orang honor tenaga Orang RT DAN
tata honor daerah honor daerah PERLENGKAPAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Bag. RT dan Tersedianya 39 Tersedianya 39 0 0 572.380.800 572.380.800 572.380.800 1 SETDA/ BAGIAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan Perlengkapan Honorarium Orang Honorarium Orang RT DAN
kebersihan, sopir, dan tata Tenaga Tenaga PERLENGKAPAN
tenaga lepas lainnya pemerintahan pengaman pengaman dan
yang baik dan dan sopir sopir
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.786.000.000 2.786.000.000 2.823.000.000
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
01 20 16 001 Dialog/audensi dengan tokoh Mewujudkan - Bag. RT dan Dialog dengan 15 Dialog dengan 15 0 0 430.000.000 430.000.000 440.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
masyarakat, penyelenggaraan Perlengkapan tokoh tokoh RT DAN
pimpinan/anggota organisasi tata masyarakat, masyarakat, PERLENGKAPAN
sosial kemasyarakatan pemerintahan ormas dengan ormas dengan
yang baik dan Bupati dan Bupati dan Wakil
demokratis Wakil Bupati Bupati

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 16 002 Penerimaan kunjungan kerja Mewujudkan - Bag. RT dan Penerimaan 5 Penerimaan 5 0 0 65.000.000 65.000.000 70.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
pejabat penyelenggaraan Perlengkapan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja RT DAN
negara/departemen/lembaga tata PERLENGKAPAN
pemerintah non pemerintahan
departemen/luar negeri yang baik dan
demokratis
01 20 16 004 Rapat koordinasi pejabat Mewujudkan - Bag. RT dan Rapat 560 Rapat koordinasi 560 0 0 423.000.000 423.000.000 425.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
pemerintah daerah penyelenggaraan Perlengkapan koordinasi pejabat RT DAN
tata pejabat pemerintah PERLENGKAPAN
pemerintahan pemerintah daerah
yang baik dan daerah
demokratis
01 20 16 005 Kunjungan kerja/inspeksi Mewujudkan - Bag. RT dan Pelaksanaan 456 Pelaksanaan 456 0 0 225.000.000 225.000.000 230.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
Kepala Daerah/Wakil Kepala penyelenggaraan Perlengkapan kunjungan kunjungan RT DAN
Daerah tata kerja/inspeksi kerja/inspeksi PERLENGKAPAN
pemerintahan kepala daerah kepala daerah
yang baik dan
demokratis
01 20 16 006 Koordinasi dengan Mewujudkan - Bag. RT dan Koordinasi 150 Koordinasi 150 0 0 790.000.000 790.000.000 800.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
pemerintah pusat dan penyelenggaraan Perlengkapan dengan dengan RT DAN
pemerintah daerah lainnya tata pemerintah pemerintah pusat PERLENGKAPAN
pemerintahan pusat dan dan daerah
yang baik dan daerah lainnya lainnya
demokratis
01 20 16 007 Pelayanan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Bag. RT dan Pelayanan jasa 1 Pelayanan jasa 1 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
kesehatan Kepala penyelenggaraan Perlengkapan pemeliharaan pemeliharaan RT DAN
Daerah/Wakil Kepala Daerah tata kesehatan kesehatan Kepala PERLENGKAPAN
pemerintahan Kepala daerah daerah dan Wakil
yang baik dan dan Wakil
demokratis
01 20 16 008 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Bag. RT dan Penyediaan 12 Penyediaan 12 0 0 835.000.000 835.000.000 840.000.000 1 SETDA/ BAGIAN
minuman serta kebutuhan penyelenggaraan Perlengkapan makan dan makan dan RT DAN
rumah tangga rumah dinas tata minum minum rumah PERLENGKAPAN
Kepala Daerah/Wakil Kepala pemerintahan rumah dinas dinas
Daerah yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 15.796.630.000 15.796.630.000 8.829.000.000

RENCANA KERJA SKPD SETDA/ BAGIAN RT DAN PERLENGKAPAN Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SETDA / BAG. HUKUM

RENCANA KERJA SKPD SETDA / BAG. HUKUM Halaman 1


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DPRD
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 992.165.000 992.165.000 1.202.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 500 perangko, 0 0 7.165.000 7.165.000 30.000.000 1 SEKRETARIAT
surat menyurat penyelenggaraan Administrasi Administrasi 600 meterai, 50 DPRD
tata Perkantoran Perkantoran paket
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 12 rek Telepon, 0 0 240.000.000 240.000.000 275.000.000 1 SEKRETARIAT
komunikasi, sumber penyelenggaraan Administrasi Administrasi 12 rek Air, 12 DPRD
daya air dan listrik tata Perkantoran Perkantoran rek listrik kantor
pemerintahan dan rumah dinas
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 43 Kendaraan 0 0 45.000.000 45.000.000 50.000.000 1 SEKRETARIAT
pemeliharaan dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi roda 4, 21 DPRD
perizinan kendaraan tata Perkantoran Perkantoran kendaraan roda
dinas/operasional pemerintahan 2
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Setwan Penunjang 100 Penunjang 25 orang 0 0 120.000.000 120.000.000 150.000.000 1 SEKRETARIAT
administrasi penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan DPRD
keuangan tata Administrasi Administrasi
pemerintahan Keuangan Keuangan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 40 item alat 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SEKRETARIAT
kebersihan kantor penyelenggaraan Administrasi Administrasi kebersihan DPRD
tata Perkantoran Perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 80 item alat tulis 0 0 75.000.000 75.000.000 90.000.000 1 SEKRETARIAT
kantor penyelenggaraan Administrasi Administrasi kantor DPRD
tata Perkantoran Perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 130 cetak 0 0 75.000.000 75.000.000 90.000.000 1 SEKRETARIAT
cetakan dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi kalender, 160 DPRD
penggandaan tata Perkantoran Perkantoran plakat, 85
pemerintahan lencana, 85
yang baik dan tanda pengenal
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 30 item 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 SEKRETARIAT
komponen instalasi penyelenggaraan Administrasi Administrasi DPRD
listrik/penerangan tata Perkantoran Perkantoran
bangunan kantor pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 17 bendera, 20 0 0 15.000.000 15.000.000 17.500.000 1 SEKRETARIAT
peralatan dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi umbul-umbul, 20 DPRD
perlengkapan kantor tata Perkantoran Perkantoran pot bunga
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 1 set peralatan 0 0 15.000.000 15.000.000 25.000.000 1 SEKRETARIAT
peralatan rumah penyelenggaraan Administrasi Administrasi makan DPRD
tangga tata Perkantoran Perkantoran prasmanan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 4 surat kabar 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 SEKRETARIAT
bacaan dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi harian, 6 surat DPRD
peraturan tata Perkantoran Perkantoran kabar mingguan
perundang-undangan pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 240 mamin rapat 0 0 125.000.000 125.000.000 140.000.000 1 SEKRETARIAT
dan minuman penyelenggaraan Administrasi Administrasi 850 mamin tamu DPRD
tata Perkantoran Perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 15 laporan 0 0 160.000.000 160.000.000 200.000.000 1 SEKRETARIAT
koordinasi dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi koordinasi dan DPRD
konsultasi ke luar tata Perkantoran Perkantoran konsultasi luar
daerah pemerintahan daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - Setwan Pelayanan 100 Pelayanan 20 kali rakor 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 SEKRETARIAT
koordinasi dan penyelenggaraan Administrasi Administrasi dalam daerah DPRD
konsultasi ke dalam tata Perkantoran Perkantoran
daerah pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM Meningkatnya 0 0 1.040.000.000 1.040.000.000 1.145.000.000
PENINGKATAN sarana dan
SARANA DAN prasarana
PRASARANA aparatur
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Mewujudkan - Setwan Pengadaan LCD 100 Pengadaan LCD 4 buah LCD 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 SEKRETARIAT
perlengkapan penyelenggaraan DPRD
gedung kantor tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - Setwan AC , CCTV , 100 AC , CCTV , tabung 10 AC, 5 CCTV, 0 0 50.000.000 50.000.000 80.000.000 1 SEKRETARIAT
gedung kantor penyelenggaraan tabung pemadam pemadam kebakaran 5 Tabung DPRD
tata kebakaran pemadam
pemerintahan kebakaran
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Setwan Pengadaan meja 100 Pengadaan meja 20 meja rapat, 0 0 200.000.000 200.000.000 100.000.000 1 SEKRETARIAT
penyelenggaraan kursi rapat, kursi rapat, meja 150 kursi rapat, DPRD
tata meja kursi kursi kerja 15 stel meja
pemerintahan kerja kursi kerja
yang baik dan
demokratis
00 00 02 011 Pengadaan instalasi Mewujudkan - Setwan Intalasi 100 Intalasi jaringan 1 unit jaringan 0 0 75.000.000 75.000.000 50.000.000 1 SEKRETARIAT
air, listrik, dan penyelenggaraan jaringan listrik air listrik dan DPRD
telepon tata listrik telepon untuk
pemerintahan ruang fraksi,
yang baik dan ruang
demokratis pertemuan dan
penerangan
jalan
00 00 02 012 Pengadaan Mewujudkan - Setwan Taman gedung 100 Taman gedung 1 paket taman 0 0 25.000.000 25.000.000 75.000.000 1 SEKRETARIAT
bangunan penyelenggaraan kantor kantor gedung kantor DPRD
pendukung rumah tata
dinas, rumah pemerintahan
jabatan, dan gedung yang baik dan
kantor demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Pemeliharaan 100 Pemeliharaan 1 gedung kantor, 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala gedung penyelenggaraan gedung kantor, gedung kantor, 1 ruang DPRD
kantor tata pelitur pelitur paripurna
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 023 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Servis, suku 100 Servis, suku cadang 8 kendaraan 0 0 165.000.000 165.000.000 170.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala mobil penyelenggaraan cadang dan dan ganti oli roda 4 DPRD
jabatan tata ganti oli kendaraan jabatan
pemerintahan kendaraan
yang baik dan jabatan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Servis, suku 100 Servis, suku cadang 12 kendaraan 0 0 110.000.000 110.000.000 115.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala penyelenggaraan cadang dan dan ganti oli roda 4, 26 DPRD
kendaraan tata ganti oli kendaraan kendaraan roda
dinas/operasional pemerintahan kendaraan operasional 2
yang baik dan operasional
demokratis
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Pemeliharaan 100 Pemeliharaan 35 AC, 15 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala penyelenggaraan peralatan peralatan kantor dan komputer/laptop, DPRD
peralatan gedung tata kantor dan rumah tangga 1 unit alat
kantor pemerintahan rumah tangga studio, 11 telp, 1
yang baik dan fax
demokratis
00 00 02 029 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Pemeliharaan 100 Pemeliharaan mebel Perbaikan 20 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala penyelenggaraan mebel kantor kantor meja rapat 50 DPRD
mebeler tata kursi rapat, 1
pemerintahan podium dan
yang baik dan bangunan
demokratis gedung kantor
00 00 02 031 Pemeliharaan Mewujudkan - Setwan Pemeliharaan 100 Pemeliharaan 1 unit instalasi 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 SEKRETARIAT
rutin/berkala penyelenggaraan instalasi air, instalasi air, listrik air, listrik dan 1 DPRD
instalasi air, listrik, tata listrik dan dan telepon telepon 3 sumur
dan telepon pemerintahan telepon
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 042 Rehabilitasi Mewujudkan - Setwan Rehab 100 Rehab lingkungan 1 tempat parkir, 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 SEKRETARIAT
sedang/berat gedung penyelenggaraan lingkungan kantor 2 jalan kanan DPRD
kantor tata kantor kiri gedung
pemerintahan kantor, halaman
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 03 PROGRAM 0 0 270.000.000 270.000.000 325.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan pakaian Mewujudkan - Setwan Pakaian dinas 100 Pakaian dinas 90 stel PSH, 45 0 0 210.000.000 210.000.000 225.000.000 1 SEKRETARIAT
dinas beserta penyelenggaraan beserta beserta stel PDH, 45 stel DPRD
perlengkapannya tata perlengkapannya perlengkapannya PSR
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - Setwan Pakaian Dinas 100 Pakaian Dinas Hari- 75 pegawai 0 0 60.000.000 60.000.000 100.000.000 1 SEKRETARIAT
khusus hari-hari penyelenggaraan Hari-hari hari tertentu DPRD
tertentu tata tertentu
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 05 PROGRAM 0 0 180.000.000 180.000.000 200.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - Setwan workshop, 10 workshop, pelatihan, 10 kali 0 0 180.000.000 180.000.000 200.000.000 1 SEKRETARIAT
pelatihan formal penyelenggaraan pelatihan, dan dan bimtek pelatihan/ DPRD
tata bimtek workshop /
pemerintahan bimtek
yang baik dan
demokratis
00 00 06 PROGRAM Tersedianya 0 0 60.000.000 60.000.000 80.000.000
PENINGKATAN sistem
PENGEMBANGAN pelaporancapaian
SISTEM kinerja keuangan
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan laporan Mewujudkan - Setwan Laporan Kinerja 100 Laporan Kinerja dan 1dok lakip, 1 dok 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SEKRETARIAT
capaian kinerja dan penyelenggaraan dan ikhtisar ikhtisar realisasi LPPD 1 dok DPRD
ikhtisar realisasi tata realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD
kinerja SKPD pemerintahan kinerja SKPD
yang baik dan
demokratis
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - Setwan Laporan 100 Laporan keuangan 2 buku laporan 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 SEKRETARIAT
keuangan akhir penyelenggaraan keuangan akhir akhir tahun keuangan DPRD
tahun SKPD tata tahun
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - Setwan Laporan 100 Laporan renstra, 1 dok renstra, 3 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 SEKRETARIAT
strategis, rencana penyelenggaraan renstra, renja renja dan penetapan dok renja 1 dok DPRD
kinerja, dan tata dan penetapan Kinerja penetapan
penetapan kinerja pemerintahan Kinerja kinerja
SKPD yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 09 PROGRAM 0 0 600.335.000 600.335.000 600.335.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - Setwan Tenaga 37 Tenaga Keamanan, 8 tenaga 0 0 600.335.000 600.335.000 600.335.000 1 SEKRETARIAT
honorarium tenaga penyelenggaraan Keamanan, Tenaga Kebersihan Keamanan, 15 DPRD
pengamanan, tata Tenaga dan Tenaga Tidak tenaga
kebersihan, sopir, pemerintahan Kebersihan dan Tetap pada kebersihan, 14
dan tenaga lepas yang baik dan Tenaga Tidak Sekretariat DPRD tenaga tidak
lainnya demokratis Tetap pada Blora tetap
Sekretariat
DPRD Blora
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 15 PROGRAM Meningkatnya 0 0 15.057.500.000 15.057.500.000 17.070.000.000
PENINGKATAN kapasitas
KAPASITAS anggota
LEMBAGA legisllatif
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
01 20 15 001 Pembahasan Mewujudkan - Setwan Pembahasan 100 Pembahasan 15 Perda 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1 SEKRETARIAT
rancangan peraturan penyelenggaraan Rancangan Rancangan DPRD
daerah tata Peraturan Peraturan Daerah
pemerintahan Daerah
yang baik dan
demokratis
01 20 15 003 Rapat-rapat alat Mewujudkan - Setwan Rapat Alat 100 Rapat Alat 24 kali Banggar, 0 0 1.300.000.000 1.300.000.000 1.600.000.000 1 SEKRETARIAT
kelengkapan dewan penyelenggaraan Kelengkapan Kelengkapan Dewan 12 Banmus, 3 DPRD
tata Dewan BK, 32 kali
pemerintahan Komisi 30
yang baik dan Pimpinan, 5 kali
demokratis Pansus
01 20 15 004 Rapat-rapat Mewujudkan - Setwan Rapat-Rapat 100 Rapat-Rapat 12 kali rapat 0 0 400.000.000 400.000.000 450.000.000 1 SEKRETARIAT
paripurna penyelenggaraan Paripurna Paripurna DPRD
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 005 Kegiatan reses Mewujudkan - Setwan Reses 100 Reses 3 kali reses, 45 0 0 2.200.000.000 2.200.000.000 2.300.000.000 1 SEKRETARIAT
penyelenggaraan dok DPRD
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 006 Kunjungan kerja Mewujudkan - Setwan Kunjungan kerja 100 Kunjungan kerja 17 kali kunker 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1 SEKRETARIAT
pimpinan dan penyelenggaraan dalam daerah dalam daerah untuk DD DPRD
anggota DPRD dalam tata untuk pimpinan pimpinan anggota
daerah pemerintahan anggota dan dan sekretariat
yang baik dan sekretariat
demokratis

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 5


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 15 007 Peningkatan Mewujudkan - Setwan Bintek , 100 Bintek , lokakarya , 5 kali worshop, 0 0 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 1 SEKRETARIAT
kapasitas pimpinan penyelenggaraan lokakarya , forum komunikasi, lemhanas / DPRD
dan anggota DPRD tata forum lemhanas, Rapimnas Rapim
pemerintahan komunikasi,
yang baik dan lemhanas,
demokratis Rapimnas
01 20 15 009 Kunjungan kerja Mewujudkan - Setwan kunjungan kerja 100 kunjungan kerja luar 10 kali kunker 0 0 4.750.000.000 4.750.000.000 6.000.000.000 1 SEKRETARIAT
pimpinan dan penyelenggaraan luar daerah daerah LD DPRD
anggota DPRD luar tata
daerah pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 010 Asuransi kesehatan Mewujudkan - Setwan Medical check 100 Medical check up 45 anggota 0 0 117.500.000 117.500.000 120.000.000 1 SEKRETARIAT
penyelenggaraan up untuk 45 untuk 45 anggota dewan DPRD
tata anggota DPRD DPRD
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 011 Penyusunan Mewujudkan - Setwan Penyusunan 100 Penyusunan Perda 2 dok Ranperda 0 0 900.000.000 900.000.000 1.100.000.000 1 SEKRETARIAT
peraturan daerah penyelenggaraan Perda Inisiatif Inisiatif DPRD
inisiatif tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 014 Penyusunan Mewujudkan - Setwan Program 100 Program Legislasi 20 Ranperda 0 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1 SEKRETARIAT
Prolegda penyelenggaraan Legislasi Daerah DPRD
tata Daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 020 Fasilitasi Kehumasan Mewujudkan - Sekretariat Terwujudnya 100 Terwujudnya leaflet, 100 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 SEKRETARIAT
bagi anggota DPRD penyelenggaraan DPRD leaflet, buku buku selayang DPRD
tata Kab. Blora selayang pandang dan
pemerintahan pandang dan publikasi di media
yang baik dan publikasi di massa
demokratis media massa
01 20 15 021 Fasilitasi Mewujudkan - Sekretariat Terwujudnya 100 Terwujudnya leaflet, 100 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 SEKRETARIAT
keprotokolan, penyelenggaraan DPRD leaflet, buku buku selayang DPRD
kedinasan,, pimpinan tata Kab. Blora selayang pandang, publikasi di
dan anggota DPRD pemerintahan pandang, media massa, siaran
yang baik dan publikasi di live rapat paripurna
demokratis media massa,
siaran live
rapat paripurna
01 20 15 022 Dokumentasi Mewujudkan - Sekretariat Dokumentasi 100 Dokumentasi buku 100 0 0 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1 SEKRETARIAT
kebijakan dan penyelenggaraan DPRD buku peraturan peraturan DPRD
kegiatan DPRD tata Kab. Blora perundang-undangan perundang-undangan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 15 024 Fasilitasi kegiatan Mewujudkan - Sekretariat Fasilitasi 100 Fasilitasi kegiatan 100 0 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1 SEKRETARIAT
komisi dan fraksi penyelenggaraan DPRD kegiatan komisi komisi dan fraksi DPRD
tata Kab. Blora dan fraksi
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 18.200.000.000 18.200.000.000 20.622.835.000

RENCANA KERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
INSPEKTORAT DAERAH
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 440.000.000 440.000.000 458.000.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - INSPEKTORAT Materai 650 1550 Materai 650 lbr, jasa 1550 0 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 1 INSPEKTORAT
menyurat pemenuhan KAB. lbr, jasa pengiriman 900 surat DAERAH
kualitas dan BLORA pengiriman 900
kuantitas sarana surat
dan prasarana
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - INSPEKTORAT Rekening air, 4 Rekening air, telepon, 1 0 0 64.000.000 64.000.000 64.000.000 1 INSPEKTORAT
komunikasi, sumber pemenuhan KAB. telepon, internet dan listrik DAERAH
daya air dan listrik kualitas dan BLORA internet dan (48 rekening)
kuantitas sarana listrik (48
dan prasarana rekening)
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - INSPEKTORAT Jasa perijinan 36 Jasa perijinan 36 0 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 1 INSPEKTORAT
pemeliharaan dan pemenuhan KAB. kendaraan kendaraan DAERAH
perizinan kendaraan kualitas dan BLORA dinas/operasional dinas/operasional (8
dinas/operasional kuantitas sarana (8 mobil, 28 mobil, 28 sepeda
dan prasarana sepeda motor) motor)
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - INSPEKTORAT tersedianya 13 tersedianya jasa 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 INSPEKTORAT
administrasi keuangan penyelenggaraan KAB.BLORA jasa administrasi DAERAH
tata pemerintahan administrasi keuangan, barang
yang baik dan keuangan, dan jasa
demokratis barang dan jasa
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - INSPEKTORAT tersedianya 19 tersedianya bahan 1 0 0 17.000.000 17.000.000 17.000.000 1 INSPEKTORAT
kebersihan kantor pemenuhan KAB. bahan dan alat dan alat pembersih DAERAH
kualitas dan BLORA pembersih kantor
kuantitas sarana kantor
dan prasarana
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - INSPEKTORAT tersedianya 45 tersedianya alat tulis 1 0 0 47.000.000 47.000.000 48.000.000 1 INSPEKTORAT
kantor pemenuhan KAB. alat tulis kantor DAERAH
kualitas dan BLORA kantor
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - INSPEKTORAT tersedianya 6 tersedianya cetak dan 1 0 0 27.000.000 27.000.000 28.000.000 1 INSPEKTORAT
cetakan dan pemenuhan KAB. cetak dan penggandaan DAERAH
penggandaan kualitas dan BLORA penggandaan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - INSPEKTORAT tersedianya 50 tersedianya 1 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 INSPEKTORAT
instalasi pemenuhan KAB. komponen komponen instalasi DAERAH
listrik/penerangan kualitas dan BLORA instalasi listrik
bangunan kantor kuantitas sarana listrik
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD INSPEKTORAT DAERAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - INSPEKTORAT 4 jenis surat 58 4 jenis surat kabar 46 0 0 10.000.000 10.000.000 11.000.000 1 INSPEKTORAT
bacaan dan peraturan pemenuhan KAB. kabar dan 10 dan 10 buku bacaan DAERAH
perundang-undangan kualitas dan BLORA buku bacaan peraturan perundang-
kuantitas sarana peraturan undangan
dan prasarana perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - INSPEKTORAT makan minum 1994 makan minum harian 1 0 0 33.000.000 33.000.000 34.000.000 1 INSPEKTORAT
dan minuman pemenuhan KAB. harian (1056 (1056 dus total, 88 DAERAH
kualitas dan BLORA dus total, 88 galon total, 850 dus
kuantitas sarana galon total, snack)
dan prasarana 850 dus snack)
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - INSPEKTORAT Rakor, 66 Rakor, koordinasi, 66 0 0 162.000.000 162.000.000 165.000.000 1 INSPEKTORAT
koordinasi dan penyelenggaraan KAB. koordinasi, konsultasi dan DAERAH
konsultasi ke luar tata pemerintahan BLORA konsultasi dan Pemutakhiran Data
daerah yang baik dan Pemutakhiran
demokratis Data
00 00 02 PROGRAM 0 0 593.500.000 593.500.000 387.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - INSPEKTORAT pengadaan 10 pengadaan kendaraan 10 0 0 170.000.000 170.000.000 90.000.000 1 INSPEKTORAT
dinas/operasional pemenuhan KAB. kendaraan dinas/operasional DAERAH
kualitas dan BLORA dinas/operasional roda 2 (dua)
kuantitas sarana roda 2 (dua)
dan prasarana
00 00 02 007 Pengadaan Mewujudkan - INSPEKTORAT pengadaan 15 AC 25 pengadaan 15 AC dan 25 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 INSPEKTORAT
perlengkapan gedung pemenuhan KAB. dan 10 set 10 set gorden DAERAH
kantor kualitas dan BLORA gorden
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 009 Pengadaan peralatan Mewujudkan - INSPEKTORAT pengadaan 10 pengadaan laptop dan 10 0 0 48.500.000 48.500.000 50.000.000 1 INSPEKTORAT
gedung kantor pemenuhan KAB. laptop dan printer DAERAH
kualitas dan BLORA printer
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - INSPEKTORAT pengadaan 6 9 pengadaan 6 9 0 0 160.000.000 160.000.000 30.000.000 1 INSPEKTORAT
pemenuhan KAB. kursi&meja kursi&meja pejabat, DAERAH
kualitas dan BLORA pejabat, 100 100 kursi lipat, 2 rak
kuantitas sarana kursi lipat, 2 buku, 1 set meja kursi
dan prasarana rak buku, 1 set tamu, 2 meja rapat,
meja kursi 20 kursi rapat, 1 meja
tamu, 2 meja resepsionis, 10 meja
rapat, 20 kursi kerja staf
rapat, 1 meja
resepsionis, 10
meja kerja staf
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - INSPEKTORAT gedung kantor 1 gedung kantor 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 INSPEKTORAT
rutin/berkala gedung pemenuhan KAB. DAERAH
kantor kualitas dan BLORA
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - INSPEKTORAT perawatan 36 perawatan kendaraan 36 0 0 80.000.000 80.000.000 82.000.000 1 INSPEKTORAT
rutin/berkala pemenuhan KAB. kendaraan dinas/operasional (28 DAERAH
kendaraan kualitas dan BLORA dinas/operasional sepeda motor, 8
dinas/operasional kuantitas sarana (28 sepeda mobil)
dan prasarana motor, 8 mobil)

RENCANA KERJA SKPD INSPEKTORAT DAERAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - INSPEKTORAT perawatan 50 perawatan peralatan 50 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 INSPEKTORAT
rutin/berkala pemenuhan KAB. peralatan gedung kantor DAERAH
peralatan gedung kualitas dan BLORA gedung kantor
kantor kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM 0 0 16.500.000 16.500.000 16.500.000
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - INSPEKTORAT pakaian khusus 46 pakaian khusus hari- 46 0 0 16.500.000 16.500.000 16.500.000 1 INSPEKTORAT
khusus hari-hari pemenuhan KAB. hari-hari hari tertentu DAERAH
tertentu kualitas dan BLORA tertentu
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 06 PROGRAM 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - INSPEKTORAT Dokumen Renja, 4 Dokumen Renja, 4 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 INSPEKTORAT
strategis, rencana penyelenggaraan KAB. Penetapan Penetapan Kinerja, DAERAH
kinerja, dan tata pemerintahan BLORA Kinerja, evaluasi Renja &
penetapan kinerja yang baik dan evaluasi Renja evaluasi Renstra
SKPD demokratis & evaluasi
Renstra
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - INSPEKTORAT dokumen LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3 INSPEKTORAT
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan KAB. DAERAH
SKPD tata pemerintahan BLORA
yang baik dan
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA- Mewujudkan - INSPEKTORAT Dokumen RKA dan 2 Dokumen RKA dan 2 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 INSPEKTORAT
SKPD dan DPA-SKPD penyelenggaraan KAB. DPA DPA DAERAH
tata pemerintahan BLORA
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM 0 0 78.500.000 78.500.000 78.500.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 001 Penyediaan Mewujudkan - INSPEKTORAT honorarium 2 honorarium tenaga 1 0 0 33.500.000 33.500.000 33.500.000 1 INSPEKTORAT
honorarium tenaga penyelenggaraan KAB. tenaga kontrak kontrak SK Bupati DAERAH
kontrak daerah tata pemerintahan BLORA SK Bupati
yang baik dan
demokratis
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - INSPEKTORAT honorarium 4 5 honorarium 4 tenaga 1 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 INSPEKTORAT
honorarium tenaga penyelenggaraan KAB. tenaga pengamanan dan 1 DAERAH
pengamanan, tata pemerintahan BLORA pengamanan dan tenaga kebersihan
kebersihan, sopir, dan yang baik dan 1 tenaga
tenaga lepas lainnya demokratis kebersihan
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD INSPEKTORAT DAERAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 20 PROGRAM 0 0 2.599.000.000 2.599.000.000 2.601.000.000
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
01 20 20 001 Pelaksanaan Mewujudkan - INSPEKTORAT pengawasan 288 pengawasan reguler 1 0 0 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1 INSPEKTORAT
pengawasan internal penyelenggaraan KAB. reguler (144 (144 NHP dan 144 DAERAH
secara berkala tata pemerintahan BLORA NHP dan 144 LHP)
yang baik dan LHP)
demokratis
01 20 20 002 Penanganan kasus Mewujudkan - INSPEKTORAT LHP 20 LHP kasus/khusus 1 0 0 106.000.000 106.000.000 106.000.000 1 INSPEKTORAT
pengaduan di penyelenggaraan KAB. kasus/khusus DAERAH
lingkungan tata pemerintahan BLORA
pemerintah daerah yang baik dan
demokratis
01 20 20 003 Pengendalian Mewujudkan - INSPEKTORAT PKS, PMPRB, 8 PKS, PMPRB, 1 0 0 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 1 INSPEKTORAT
manajemen penyelenggaraan KAB. Penanganan Penanganan ijazah DAERAH
pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan BLORA ijazah palsu, palsu, verifikasi
KDH yang baik dan verifikasi LHKASN, Renaksi
demokratis LHKASN, Renaksi PPK, Reviu RKA,
PPK, Reviu RKA, Reviu LK SKPD, Reviu
Reviu LK SKPD, LKPD
Reviu LKPD
01 20 20 006 Tindak lanjut hasil Mewujudkan - INSPEKTORAT laporan 48 laporan pemantauan 1 0 0 122.000.000 122.000.000 122.000.000 1 INSPEKTORAT
temuan pengawasan penyelenggaraan KAB. pemantauan tindak lanjut ke DAERAH
tata pemerintahan BLORA tindak lanjut SKPD/ Kecamatan/
yang baik dan ke SKPD/ Desa
demokratis Kecamatan/ Desa
01 20 20 007 Koordinasi Mewujudkan - INSPEKTORAT Rakorwas se-eks 12 Rakorwas se-eks 12 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3 INSPEKTORAT
pengawasan yang penyelenggaraan KAB. karesidenan karesidenan Pati dan DAERAH
lebih komprehensif tata pemerintahan BLORA Pati dan Semarang
yang baik dan Semarang
demokratis
01 20 20 008 Evaluasi berkala Mewujudkan - INSPEKTORAT Laporan 12 Laporan evaluasi 1 0 0 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1 INSPEKTORAT
temuan hasil penyelenggaraan KAB. evaluasi hasil hasil temuan DAERAH
pengawasan tata pemerintahan BLORA temuan pengawasan dan
yang baik dan pengawasan dan laporan online 1
demokratis laporan online tahun
1 tahun

RENCANA KERJA SKPD INSPEKTORAT DAERAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 20 009 Evaluasi pengawasan Mewujudkan - INSPEKTORAT 40 laporan 45 40 laporan 7 0 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1 INSPEKTORAT
pembangunan daerah penyelenggaraan KAB. monitoring dan monitoring dan DAERAH
tata pemerintahan BLORA evaluasi evaluasi kegiatan
yang baik dan kegiatan pengawasan dan 5
demokratis pengawasan dan laporan evaluasi AKIP
5 laporan
evaluasi AKIP
01 20 20 010 Sosialisasi Sistem Mewujudkan - INSPEKTORAT Dokumen Tindak 1 Dokumen Tindak 1 0 0 23.000.000 23.000.000 23.000.000 1 INSPEKTORAT
Pengendalian Intern penyelenggaraan KAB. Lanjut RTP SPIP Lanjut RTP SPIP DAERAH
Pemerintah (SPIP) tata pemerintahan BLORA
dan penyusunan yang baik dan
Peraturan Bupati demokratis
tentang SPIP
01 20 20 011 Sosialisasi Mewujudkan - INSPEKTORAT Rakorwasdanas 5 Rakorwasdanas 5 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 INSPEKTORAT
pengawasan penyelenggaraan KAB. DAERAH
penyelenggaraan tata pemerintahan BLORA
pemerintahan daerah yang baik dan
demokratis
01 20 20 012 Pendataan dan Mewujudkan - INSPEKTORAT klasifikasi, 1500 klasifikasi, 1500 0 0 8.000.000 8.000.000 10.000.000 1 INSPEKTORAT
penataan penyelenggaraan KAB. katalogisasi katalogisasi dan DAERAH
dokumen/arsip terkait tata pemerintahan BLORA dan inventarisasi arsip
pengawasan daerah yang baik dan inventarisasi pengawasan
demokratis arsip
pengawasan
01 20 21 PROGRAM 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR
PENGAWASAN
01 20 21 001 Pelatihan Mewujudkan - INSPEKTORAT terlatihnya 10 terlatihnya aparat 10 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 INSPEKTORAT
pengembangan penyelenggaraan KAB. aparat pengawasan DAERAH
tenaga pemeriksa dan tata pemerintahan BLORA pengawasan
aparatur pengawasan yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 3.790.500.000 3.790.500.000 3.604.000.000

RENCANA KERJA SKPD INSPEKTORAT DAERAH Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 2.404.500.000 2.404.500.000 2.460.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - DPPKAD Terpenuhinya 12 bulan Terpenuhinya surat 12 bulan 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1 DINAS
surat menyurat penyelenggaraan surat menyurat menyurat & Materai PENDAPATAN,
tata & Materai PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 bulan Terbayarnya 12 bulan 0 0 280.000.000 280.000.000 280.000.000 1 DINAS
komunikasi, sumber penyelenggaraan rekening rekening PENDAPATAN,
daya air dan listrik tata telepon,listrik, telepon,listrik, air PENGELOLAAN
pemerintahan air dan dan internet KEUANGAN
yang baik dan internet DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - DPPKAD Kendaraan Layak 12 bulan Kendaraan Layak 12 bulan 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
pemeliharaan dan penyelenggaraan pakai dan pakai dan tertib PENDAPATAN,
perizinan kendaraan tata tertib Administrasi PENGELOLAAN
dinas/operasional pemerintahan Administrasi Kendaraan KEUANGAN
yang baik dan Kendaraan Dinas/Operasional DAN ASET
demokratis Dinas/Operasional DAERAH
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 Bulan Terbayarnya Honor 12 Bulan 0 0 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1 DINAS
administrasi penyelenggaraan Honor Tenaga Tenaga Administrasi PENDAPATAN,
keuangan tata Administrasi Keuangan PENGELOLAAN
pemerintahan Keuangan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - DPPKAD Tersedianya 12 bulan Tersedianya Alat- 12 bulan 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
kebersihan kantor penyelenggaraan Alat-alat dan alat dan Bahan- PENDAPATAN,
tata Bahan-bahan bahan Kebersihan PENGELOLAAN
pemerintahan Kebersihan Kantor KEUANGAN
yang baik dan Kantor DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - DPPKAD Alat Tulis 12 bulan Alat Tulis Kantor 12 bulan 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 DINAS
kantor penyelenggaraan Kantor PENDAPATAN,
tata PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 1
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - terbayarnya 12 Bulan terbayarnya barang 12 Bulan 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 DINAS
cetakan dan penyelenggaraan barang cetakan cetakan dan PENDAPATAN,
penggandaan tata dan penggandaan penggandaan untuk PENGELOLAAN
pemerintahan untuk rutin rutin kantor dan KEUANGAN
yang baik dan kantor dan kebutuhan cetak DAN ASET
demokratis kebutuhan cetak terkait Tercetaknya DAERAH
terkait blangko G14,
Tercetaknya Amplop dinas, BKU,
blangko G14, dan foto copi
Amplop dinas, penggandaan
BKU, dan foto
copi
penggandaan
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - DPPKAD Terpenuhinya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 0 0 30.000.000 30.000.000 20.000.000 1 DINAS
komponen instalasi penyelenggaraan Komponen dan Komponen dan PENDAPATAN,
listrik/penerangan tata Instalasi Instalasi Listrik PENGELOLAAN
bangunan kantor pemerintahan Listrik KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 013 Penyediaan Mewujudkan - DPPKAD Terbelinya 12 Bulan Terbelinya Server, 12 Bulan 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 DINAS
peralatan dan penyelenggaraan Server, UPS, UPS, peralatan dan PENDAPATAN,
perlengkapan kantor tata peralatan dan perlengkapan kantor PENGELOLAAN
pemerintahan perlengkapan lainnya KEUANGAN
yang baik dan kantor lainnya DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 Bulan Terbayarnya 12 Bulan 0 0 22.000.000 22.000.000 23.000.000 1 DINAS
bacaan dan penyelenggaraan Tabloid,Surat Tabloid,Surat Kabar PENDAPATAN,
peraturan tata Kabar , Buku & , Buku & Majalah PENGELOLAAN
perundang-undangan pemerintahan Majalah Lain Lain KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 Bulan Terbayarnya 12 Bulan 0 0 85.000.000 85.000.000 90.000.000 1 DINAS
dan minuman penyelenggaraan makanan dan makanan dan PENDAPATAN,
tata minuman rapat, minuman rapat, PENGELOLAAN
pemerintahan tamu dan tamu dan karyawan KEUANGAN
yang baik dan karyawan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 01 018 Rapat-rapat - - DPPKAD Terbayarnya 12 Bulan Terbayarnya 12 Bulan 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS
koordinasi dan pelaksanaan pelaksanaan Rapat- PENDAPATAN,
konsultasi ke luar Rapat-Rapat & Rapat & Konsultasi PENGELOLAAN
daerah Konsultasi Keluar Daerah KEUANGAN
Keluar Daerah DAN ASET
DAERAH
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya 12 bulan 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 DINAS
koordinasi dan penyelenggaraan Perjalanan ke Perjalanan ke dalam PENDAPATAN,
konsultasi ke dalam tata dalam daerah daerah PENGELOLAAN
daerah pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 PROGRAM 0 0 1.712.000.000 1.712.000.000 2.425.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Mewujudkan - DPPKAD Terbangunnya 12 bulan Terbangunnya pagar 12 bulan 0 0 1.437.000.000 1.437.000.000 2.000.000.000 1 DINAS
gedung kantor penyelenggaraan pagar , gudang , gudang kantor PENDAPATAN,
tata kantor DPPKAD DPPKAD PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 2
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - DPPKAD Terbelinya 12 bulan Terbelinya mebelair 12 bulan 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
penyelenggaraan mebelair gedung gedung baru PENDAPATAN,
tata baru PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terpeliharanya 12 bulan Terpeliharanya 12 bulan 0 0 50.000.000 50.000.000 90.000.000 1 DINAS
rutin/berkala gedung penyelenggaraan Gedung Kantor, Gedung Kantor, PENDAPATAN,
kantor tata Gedung Arsip Gedung Arsip Kntor, PENGELOLAAN
pemerintahan Kntor, dan dan Taman Kantor KEUANGAN
yang baik dan Taman Kantor DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terpeliharanya 12 bulan Terpeliharanya 12 bulan 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas / PENDAPATAN,
kendaraan tata / Operasional Operasional PENGELOLAAN
dinas/operasional pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 028 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 bulan Terbayarnya 12 bulan 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan pemeliharaan pemeliharaan PENDAPATAN,
peralatan gedung tata peralatan peralatan kantor PENGELOLAAN
kantor pemerintahan kantor KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 029 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Pemeliharaan 12 bulan Pemeliharaan 12 bulan 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan Almari, Rak Almari, Rak Buku, PENDAPATAN,
mebeler tata Buku, Meja Meja kerja, kursi PENGELOLAAN
pemerintahan kerja, kursi lipat KEUANGAN
yang baik dan lipat DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 02 031 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terpeliharanya 12 bulan Terpeliharanya 12 bulan 0 0 10.000.000 10.000.000 100.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan instalasi instalasi air,listrik PENDAPATAN,
instalasi air, listrik, tata air,listrik dan dan telpon PENGELOLAAN
dan telepon pemerintahan telpon KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 03 PROGRAM 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - DPPKAD pakaian 12 bulan pakaian olahraga 12 bulan 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
khusus hari-hari penyelenggaraan olahraga PENDAPATAN,
tertentu tata PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 05 PROGRAM 0 0 85.000.000 85.000.000 95.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - DPPKAD Terkirimnya 12 bulan Terkirimnya 12 bulan 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 DINAS
pelatihan formal penyelenggaraan Aparatur untuk Aparatur untuk PENDAPATAN,
tata pendidikan/pelatihan pendidikan/pelatihan PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 3
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 002 Sosialisasi peraturan Mewujudkan - DPPKAD Terlaksanannya 12 bulan Terlaksanannya 12 bulan 0 0 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1 DINAS
perundang-undangan penyelenggaraan Penyerahan DPA Penyerahan DPA PENDAPATAN,
tata APBD Tahun 2017 APBD Tahun 2017 PENGELOLAAN
pemerintahan dan sosialisasi dan sosialisasi KEUANGAN
yang baik dan Permendagri Permendagri DAN ASET
demokratis tentang tentang Penyusunan DAERAH
Penyusunan APBD APBD Tahun 2017
Tahun 2017
00 00 06 PROGRAM 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - DPPKAD Terselesaikanya 12 Bulan Terselesaikanya 12 Bulan 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 DINAS
strategis, rencana penyelenggaraan penyusunan penyusunan Renja PENDAPATAN,
kinerja, dan tata Renja dan dan Penetapan PENGELOLAAN
penetapan kinerja pemerintahan Penetapan Kinerja TA 2017 KEUANGAN
SKPD yang baik dan Kinerja TA 2017 DAN ASET
demokratis DAERAH
00 00 09 PROGRAM 0 0 123.050.000 123.050.000 123.050.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 bulan Terbayarnya 12 bulan 0 0 123.050.000 123.050.000 123.050.000 1 DINAS
honorarium tenaga penyelenggaraan honor/gaji honor/gaji Tenaga PENDAPATAN,
pengamanan, tata Tenaga Administrasi, PENGELOLAAN
kebersihan, sopir, pemerintahan Administrasi, Tenaga Keamanan, KEUANGAN
dan tenaga lepas yang baik dan Tenaga Pengemudi, Tenaga DAN ASET
lainnya demokratis Keamanan, Kebersihan dan DAERAH
Pengemudi, Tenaga lepas lainnya
Tenaga
Kebersihan dan
Tenaga lepas
lainnya
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 17 PROGRAM Meningkatnya 0 0 4.187.700.000 4.187.700.000 5.558.000.000
PENINGKATAN DAN dan
PENGEMBANGAN berkembangnya
PENGELOLAAN pengelolaan
KEUANGAN keuangan
DAERAH
01 20 17 002 Penyusunan standar Mewujudkan - DPPKAD Tercetaknya 120 Bulan Tercetaknya 12 Bulan 0 0 36.000.000 36.000.000 40.000.000 1 DINAS
satuan harga penyelenggaraan Peraturan Peraturan Bupati PENDAPATAN,
tata Bupati tentang tentang Standar PENGELOLAAN
pemerintahan Standar Satuan Satuan Harga KEUANGAN
yang baik dan Harga DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 4
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 17 006 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tercetaknya 110 Buku Tercetaknya 12 Bulan 0 0 350.000.000 350.000.000 450.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Ranperda APBD Ranperda APBD PENDAPATAN,
daerah tentang tata Tahun 2017 Tahun 2017 PENGELOLAAN
APBD pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 007 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tercetaknya 110 Buku Tercetaknya 12 Bulan 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Rancangan Rancangan PENDAPATAN,
kepala daerah tata Peraturan Peraturan Bupati PENGELOLAAN
tentang penjabaran pemerintahan Bupati tentang tentang Penjabaran KEUANGAN
APBD yang baik dan Penjabaran APBD APBD TA 2017 DAN ASET
demokratis TA 2017 DAERAH
01 20 17 008 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tercetaknya 110 Buku Tercetaknya 12 Bulan 0 0 100.000.000 100.000.000 130.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Ranperda Ranperda PENDAPATAN,
daerah tentang tata Perubahan APBD Perubahan APBD PENGELOLAAN
perubahan APBD pemerintahan Tahun 2017 Tahun 2017 KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 009 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tercetaknya 110 Buku Tercetaknya 12 Bulan 0 0 85.000.000 85.000.000 105.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Rancangan Rancangan PENDAPATAN,
kepala daerah tata Peraturan Peraturan Bupati PENGELOLAAN
tentang penjabaran pemerintahan Bupati tentang tentang Penjabaran KEUANGAN
perubahan APBD yang baik dan Penjabaran Perubahan APBD TA DAN ASET
demokratis Perubahan APBD 2017 DAERAH
TA 2017
01 20 17 010 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tersusunnya 165 Buku Tersusunnya Perda 12 Bulan 0 0 100.000.000 100.000.000 145.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Perda Tentang Tentang PENDAPATAN,
daerah tentang tata Pertanggung Pertanggung PENGELOLAAN
pertanggungjawaban pemerintahan Jawaban Jawaban KEUANGAN
pelaksanaan APBD yang baik dan Pelaksanaan Pelaksanaan APBD DAN ASET
demokratis APBD 2016 2016 DAERAH
01 20 17 011 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Tersusunnya 135 Buku Tersusunnya Perbup 12 Bulan 0 0 90.000.000 90.000.000 93.000.000 1 DINAS
rancangan peraturan penyelenggaraan Perbup Tentang Tentang Penjabaran PENDAPATAN,
kepala daerah tata Penjabaran Pertanggung PENGELOLAAN
tentang penjabaran pemerintahan Pertanggung Jawaban KEUANGAN
pertanggungjawaban yang baik dan Jawaban Pelaksanaan APBD DAN ASET
pelaksanaan APBD demokratis Pelaksanaan 2016 DAERAH
APBD 2016
01 20 17 015 Bimbingan teknis Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 50 SKPD Terlaksananya 12 Bulan 0 0 130.000.000 130.000.000 147.000.000 1 DINAS
implementasi paket penyelenggaraan bimbingan bimbingan teknis PENDAPATAN,
regulasi tentang tata teknis implementasi paket PENGELOLAAN
pengelolaan pemerintahan implementasi regulasi tentang KEUANGAN
keuangan daerah yang baik dan paket regulasi pengelolaan DAN ASET
demokratis tentang keuangan daerah DAERAH
pengelolaan
keuangan daerah
01 20 17 019 Intensifikasi dan Mewujudkan - DPPKAD Sinkronisasi 12 Bulan Sinkronisasi antara 12 Bulan 0 0 200.000.000 200.000.000 325.000.000 1 DINAS
ekstensifikasi penyelenggaraan Kabupaten antara wajib wajib pajak/retribusi PENDAPATAN,
sumber-sumber tata Blora pajak/retribusi dan pengelola pajak PENGELOLAAN
pendapatan daerah pemerintahan dan pengelola daerah KEUANGAN
yang baik dan pajak daerah DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 021 Monitoring dan Mewujudkan - DPPKAD Termonitor dan 93 SKPD Termonitor dan 12 Bulan 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
evaluasi penyelenggaraan terevaluasi nya terevaluasi nya PENDAPATAN,
implementasi tata kegiatan kegiatan PENGELOLAAN
keuangan daerah pemerintahan pengadministrasian pengadministrasian KEUANGAN
yang baik dan keuangan keuangan DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 5
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 17 023 Penyusunan Mewujudkan - DPPKAD Per Bupati ttg 70 Set SOP Per Bupati ttg SOP 12 Bulan 0 0 175.000.000 175.000.000 220.000.000 1 DINAS
peraturan dan penyelenggaraan SOP pnysunan Penyusunan pnysunan Lap Keu PENDAPATAN,
keputusan terkait tata Lap Keu Lap Akrual berbasis Akrual dan PENGELOLAAN
pengelolaan pemerintahan berbasis Akrual Basis, 900 Aplikasi Pengelolaan KEUANGAN
keuangan daerah yang baik dan dan Aplikasi perbub Persediaan DAN ASET
demokratis Pengelolaan aplikasi DAERAH
Persediaan persediaan
01 20 17 027 Penerbitan SP2D, Mewujudkan - DPPKAD Tersedianya Semua SKPD Tersedianya Semua 0 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1 DINAS
cetak daftar gaji, dan penyelenggaraan KABUPATEN Penerbitan se Kabupaten Penerbitan SP2D, SKPD se PENDAPATAN,
penerbitan SKPP tata BLORA SP2D, Cetak Blora Cetak Daftar Gaji Kabupaten PENGELOLAAN
pemerintahan Daftar Gaji dan dan Penerbitan Blora KEUANGAN
yang baik dan Penerbitan SKPP SKPP DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 030 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 12 Bulan Terlaksananya 12 Bulan 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 DINAS
aplikasi SIP APBD penyelenggaraan kegiatan kegiatan PENDAPATAN,
tata pemeliharaan pemeliharaan PENGELOLAAN
pemerintahan aplikasi aplikasi KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 031 Pemeliharaan sistem Mewujudkan - DPPKAD Terbayarnya 12 Bulan Terbayarnya 12 Bulan 0 0 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1 DINAS
informasi keuangan penyelenggaraan pemeliharaan pemeliharaan PENDAPATAN,
daerah tata Aplikasi SIKD Aplikasi SIKD E- PENGELOLAAN
pemerintahan E-Finance Finance KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 032 Pengadaan Mewujudkan - DPPKAD Terciptanya 12 Bulan Terciptanya 12 Bulan 0 0 300.000.000 300.000.000 400.000.000 1 DINAS
sarana/prasarana penyelenggaraan Kabupaten kelancaran kelancaran PENDAPATAN,
dan kegiatan tata Blora pemungutan pemungutan pajak PENGELOLAAN
pendukung pemerintahan pajak daerah daerah KEUANGAN
pemungutan pajak yang baik dan DAN ASET
daerah demokratis DAERAH
01 20 17 034 Pemeliharaan sistem Mewujudkan - DPPKAD Daftar Gaji Semua SKPD Daftar Gaji Semua Semua 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 DINAS
aplikasi gaji penyelenggaraan KABUPATEN Semua SKPD se Kabupaten SKPD SKPD se PENDAPATAN,
tata BLORA Blora Kabupaten PENGELOLAAN
pemerintahan Blora KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 036 Validasi dan Mewujudkan - DPPKAD Terlaksana nya 50 SKPD Terlaksana nya 50 SKPD 0 0 87.000.000 87.000.000 95.000.000 1 DINAS
konsolidasi laporan penyelenggaraan Validasi dan Validasi dan PENDAPATAN,
keuangan SKPD tata Pembinaan Pembinaan PENGELOLAAN
pemerintahan Penyusunan Penyusunan Laporan KEUANGAN
yang baik dan Laporan Keuangan Daerah DAN ASET
demokratis Keuangan Daerah DAERAH
01 20 17 037 Penyusunan sistem Mewujudkan - DPPKAD Tersedianya 1 50 SKPD Tersedianya 1 paket 50 SKPD 0 0 50.000.000 50.000.000 87.000.000 1 DINAS
informasi penyelenggaraan paket Sistem Sistem Informasi PENDAPATAN,
penghubung tata Informasi Komandan PENGELOLAAN
Komandan SIKD pemerintahan Komandan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 038 Manajemen barang Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 50 SKPD dan Terlaksananya 10 Buku, 0 0 300.000.000 300.000.000 385.000.000 1 DINAS
daerah,penataan dan penyelenggaraan Blora Penataan dan 100 SEKOLAH Penataan dan 50 SKPD, PENDAPATAN,
inventarisasi aset tata Inventarisasi Inventarisasi Aset 1 Paket, PENGELOLAAN
daerah pemerintahan Aset dan Cek dan Cek Fisik BMD 50 SKPD, KEUANGAN
yang baik dan Fisik BMD 200 DAN ASET
demokratis Sekolah, DAERAH
50 SKPD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 6
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 17 039 Peningkatan Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 41 Terlaksananya 4 kali; 10 0 0 200.000.000 200.000.000 300.000.000 1 DINAS
Pengelolaan Aset penyelenggaraan Blora Lelang, Lelang, Penyelesaian SKPD; 41 PENDAPATAN,
Daerah tata Penyelesaian Kerugian Daerah SKPD; 41 PENGELOLAAN
,Penghapusan dan pemerintahan Kerugian Daerah SKPD KEUANGAN
penyelesaian yang baik dan DAN ASET
Kerugian Barang demokratis DAERAH
Daerah
01 20 17 040 Pembinaan , - - DPPKAD Pelaksanaan 50 Pelaksanaan 7 Buku; 0 0 350.000.000 350.000.000 550.000.000 1 DINAS
pengawasan dan Blora Penilaian, Penilaian, 100 PENDAPATAN,
Penilaian Aset Pengamanan Aset Pengamanan Aset Papan; PENGELOLAAN
Daerah Daerah, dan Daerah, dan 100 KEUANGAN
Pembuatan Pembuatan sertifikat DAN ASET
Sertifikat Sertifikat DAERAH
01 20 17 041 Penyusunan Laporan Mewujudkan - DPPKAD Tersusunnya Lap 50 SKPD Tersusunnya Lap 50 SKPD 0 0 53.700.000 53.700.000 54.000.000 1 DINAS
Keuangan Daerah penyelenggaraan Keu 50 SKPD Keu 50 SKPD brbsis PENDAPATAN,
berbasis Akrual tata brbsis Akrual Akrual Tahun 2016 PENGELOLAAN
pemerintahan Tahun 2016 dengan menggunakn KEUANGAN
yang baik dan dengan Aplikasi E- Finance DAN ASET
demokratis menggunakn DAERAH
Aplikasi E-
Finance
01 20 17 042 Pelaksanaan Mewujudkan - DPPKAD Terkirimnya 50 SKPD Terkirimnya data E- 1 PAKET 0 0 55.000.000 55.000.000 57.000.000 1 DINAS
Elektronik Audit penyelenggaraan data E-Audit Audit PENDAPATAN,
tata PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 043 .xxxxx.xxxxx Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya Semua SKPD Terlaksananya Semua 0 0 70.000.000 70.000.000 100.000.000 1 DINAS
penyelenggaraan KABUPATEN Penatausahaan se Kabupaten Penatausahaan SKPD se PENDAPATAN,
tata BLORA Dokumen SP2D, Blora Dokumen SP2D, Kabupaten PENGELOLAAN
pemerintahan SKPP dan Daftar SKPP dan Daftar Blora KEUANGAN
yang baik dan Gaji Gaji DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 046 Penagihan pajak Mewujudkan - DPPKAD Tertagihnya 250000 Tertagihnya piutang 100000 0 0 75.000.000 75.000.000 175.000.000 1 DINAS
daerah penyelenggaraan Kabupaten piutang pajak pajak daerah PENDAPATAN,
tata Blora daerah PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 047 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
Aplikasi Sistim penyelenggaraan Kabupaten kelancaran kelancaran PENDAPATAN,
Informasi tata Blora pemungutan pemungutan pajak PENGELOLAAN
Manajemen pemerintahan pajak daerah daerah KEUANGAN
Pendapatan Daerah ( yang baik dan DAN ASET
SIMPATDA) demokratis DAERAH
01 20 17 048 Pemeliharaan Mewujudkan - DPPKAD Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3 DINAS
Aplikasi Sistem penyelenggaraan Kabupaten aplikasi aplikasi SISMIOP PENDAPATAN,
Informasi tata Blora SISMIOP PBB-P2 PBB-P2 PENGELOLAAN
Manajemen pemerintahan KEUANGAN
Informasi Obyek yang baik dan DAN ASET
Pajak (SISMIOP) demokratis DAERAH
01 20 17 050 Pendataan , Mewujudkan - DPPKAD Tersedianya 3000 Tersedianya data 1 0 0 15.000.000 15.000.000 50.000.000 1 DINAS
pendaftaran , mutasi penyelenggaraan Kabupaten data objek dan objek dan subjek PENDAPATAN,
, pemecahan, tata Blora subjek PBB-P2 PBB-P2 PENGELOLAAN
pembetulan dan pemerintahan KEUANGAN
pembatalan PBB P2 yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 7
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 17 051 Verifikasi /Penelitian Mewujudkan - DPPKAD Diketahuinya 4000 Diketahuinya harga 1 0 0 15.000.000 15.000.000 25.000.000 1 DINAS
Biaya Perolehan Hak penyelenggaraan Kabupaten harga perolehan perolehan tanah dan PENDAPATAN,
atas Tanah tata Blora tanah dan bangunan yang PENGELOLAAN
Bangunan (BPHTB) pemerintahan bangunan yang wajar oleh wajib KEUANGAN
yang baik dan wajar oleh pajak DAN ASET
demokratis wajib pajak DAERAH
01 20 17 052 Penilaian,penetapan Mewujudkan - DPPKAD Terlaksananya 550000 Terlaksananya 550000 0 0 550.000.000 550.000.000 750.000.000 1 DINAS
dan penyampaian penyelenggaraan Kabupaten penilaian, penilaian, penetapan PENDAPATAN,
Surat Pemberitahuan tata Blora penetapan data data objek dan PENGELOLAAN
Pajak Terhutang ( pemerintahan objek dan subjek PBB-P2 KEUANGAN
SPPT) yang baik dan subjek PBB-P2 DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 053 Rapat koordinasi dan Mewujudkan - DPPKAD Kelancaran 16 kecamatan. Kelancaran 1 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 3 DINAS
monitoring Pajak penyelenggaraan Kabupaten koordinasi 295 koordinasi PENDAPATAN,
Bumi dan Bangunan tata Blora pemungutan desa/kelurahan pemungutan PBB-P2 PENGELOLAAN
Perkotaan dan pemerintahan PBB-P2 dan dan termonitornya KEUANGAN
Perdesaan (PBB P2) yang baik dan termonitornya objek dan subjek DAN ASET
demokratis objek dan PBB-P2 DAERAH
subjek PBB-P2
01 20 17 054 Rapat koordinasi dan Mewujudkan - DPPKAD Transfer dana 1 Transfer dana dari 1 0 0 46.000.000 46.000.000 50.000.000 3 DINAS
konsultansi Dana penyelenggaraan Kabupaten dari pusat dan pusat dan provinsi PENDAPATAN,
Transfer dan lain lain tata Blora provinsi tepat tepat waktu PENGELOLAAN
pendapatan dan pemerintahan waktu KEUANGAN
penyusunan Laporan yang baik dan DAN ASET
anggaran transsfer demokratis DAERAH
01 20 17 055 Validasi ,penetapan Mewujudkan - DPPKAD Penetapan pajak 7000 Penetapan pajak 7000 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 3 DINAS
dan penyampaian penyelenggaraan Kabupaten daerah dan daerah dan PENDAPATAN,
pajak daerah tata Blora tersampaikannya tersampaikannya PENGELOLAAN
pemerintahan SKPD ke wajib SKPD ke wajib pajak KEUANGAN
yang baik dan pajak DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 056 Pendataan / Mewujudkan - DPPKAD Tersedianya 5000 Tersedianya objek 5000 0 0 30.000.000 30.000.000 50.000.000 3 DINAS
pendaftaran obyek penyelenggaraan Kabupaten objek dan dan subjek pajak PENDAPATAN,
pajak tata Blora subjek pajak PENGELOLAAN
pemerintahan KEUANGAN
yang baik dan DAN ASET
demokratis DAERAH
01 20 17 057 Monitoring Pajak Mewujudkan - DPPKAD Termonitornya 5000 Termonitornya objek 5000 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 3 DINAS
Daerah,Penyusunan penyelenggaraan Kabupaten objek dan dan subjek pajak PENDAPATAN,
Laporan Pendapatan tata Blora subjek pajak daerah PENGELOLAAN
Asli Daerah (PAD) pemerintahan daerah KEUANGAN
dan Anggaran yang baik dan DAN ASET
Pendapatan dan demokratis DAERAH
Belanja Daerah
(APBD)
TOTAL 0 0 8.567.250.000 8.567.250.000 10.716.550.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 507.250.000 507.250.000 529.750.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - wilayah Tersedianya 20 perangko, Tersedianya 20 perangko, 0 0 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1 BADAN
menyurat penyelenggaraan Kabupaten perangko 160 materai, perangko 160 materai, KEPEGAWAIAN
tata Blora 12 kali jasa 12 kali jasa DAERAH
pemerintahan pengiriman pengiriman
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - BKD Terbayarnya 1 unit Terbayarnya 1 unit 0 0 95.000.000 95.000.000 95.000.000 1 BADAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan kabupaten tagihan telepon, 1 tagihan rekening telepon, 1 KEPEGAWAIAN
tata Blora rekening paket listrik paket DAERAH
pemerintahan listrik internet, 6 internet, 6
yang baik dan tangki air, 1 tangki air, 1
demokratis unit listrik unit listrik
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Badan Terbayarnya 4 mobil dan Terbayarnya 4 mobil dan 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 BADAN
pemeliharaan dan perizinan penyelenggaraan Kepegawaian pajak kendaraan 20 sepeda pajak kendaraan 20 sepeda KEPEGAWAIAN
kendaraan dinas/operasional tata Daerah dinas roda motor dinas roda empat motor DAERAH
pemerintahan kabupaten empat
yang baik dan Blora
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Badan Terbayarnya 31 orang (12 Terbayarnya 31 orang (12 0 0 91.000.000 91.000.000 91.000.000 1 BADAN
keuangan penyelenggaraan Kepegawaian honorarium bulan) honorarium bulan) KEPEGAWAIAN
tata Daerah pengelola pengelola DAERAH
pemerintahan kabupaten administrasi administrasi
yang baik dan Blora keuangan dan keuangan dan
demokratis barang daerah barang daerah
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Badan Tersedianya 33 jenis dan Tersedianya alat 31 orang (12 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1 BADAN
kantor penyelenggaraan Kepegawaian alat kebersihan jasa laundry kebersihan dan bulan) KEPEGAWAIAN
tata Daerah dan bahan (12 bulan) bahan pembersih DAERAH
pemerintahan kabupaten pembersih
yang baik dan Blora
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Badan Tersedianya 47 jenis (12 Tersedianya alat 47 jenis (12 0 0 50.000.000 50.000.000 23.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan Kepegawaian alat tulis bulan) tulis kantor bulan) KEPEGAWAIAN
tata Daerah kantor DAERAH
pemerintahan kabupaten
yang baik dan Blora
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Badan Tersedianya 5 buah Tersedianya 5 buah 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1 BADAN
dan penggandaan penyelenggaraan Kepegawaian barang cetakan spanduk, 4 barang cetakan spanduk, 4 KEPEGAWAIAN
tata Daerah cetakan cetakan DAERAH
pemerintahan kabupaten blanko, 2 blanko, 2
yang baik dan Blora amplop, amplop,
demokratis kartu kartu
lebaran, 100 lebaran, 100
stopmap, 8 stopmap, 8
spanduk spanduk
daan 20000 daan 20000
lembar lembar
fotocopy fotocopy

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Badan Tersedianya 26 jenis alat Tersedianya alat 26 jenis alat 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 BADAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Kepegawaian alat listrik listrik (12 listrik dan listrik (12 KEPEGAWAIAN
bangunan kantor tata Daerah dan elektronika bulan) elektronika bulan) DAERAH
pemerintahan kabupaten
yang baik dan Blora
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Badan Tersedianya 4 unit AC, 5 Tersedianya 4 unit AC, 5 0 0 50.000.000 50.000.000 131.000.000 1 BADAN
perlengkapan kantor pemenuhan Kepegawaian peralatan dan unit peralatan dan unit KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah perlengkapan notebook, 5 perlengkapan notebook, 5 DAERAH
kuantitas sarana kabupaten kantor unit kantor unit
dan prasarana Blora komputer/PC, komputer/PC,
1 unit Lemari 1 unit Lemari
file, 1 paket file, 1 paket
CCTV CCTV
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Badan Tersedianya 1 paket Tersedianya 1 paket 0 0 47.500.000 47.500.000 16.000.000 1 BADAN
tangga pemenuhan Kepegawaian peralatan rumah gorden peralatan rumah gorden KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah tangga vertical tangga vertical DAERAH
kuantitas sarana Kabupaten blind, 1 blind, 1
dan prasarana Daerah kitchen set, 1 kitchen set, 1
unit kulkas, 5 unit kulkas, 5
buah buah
dispenser, 1 dispenser, 1
set kompor set kompor
gas dan gas dan
tabung gas, tabung gas,
10 buah 10 buah
taplak meja, taplak meja,
10 buah vas 10 buah vas
bunga dan bunga dan
bunga bunga
plastik, 10 plastik, 10
buah pot buah pot
bunga dan bunga dan
bunga, 1 bunga, 1
buah karpet buah karpet
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan Mewujudkan - Badan Tersedianya 3 surat kabar Tersedianya surat 3 surat kabar 0 0 4.700.000 4.700.000 4.700.000 1 BADAN
dan peraturan perundang- pemenuhan Kepegawaian surat kabar per hari, 1 kabar harian per hari, 1 KEPEGAWAIAN
undangan kualitas dan Daerah harian majalah majalah DAERAH
kuantitas sarana kabupaten perbulan dan perbulan dan
dan prasarana Blora 1 tabloid per 1 tabloid per
bulan ( dalam bulan ( dalam
12 bulan) 12 bulan)
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Badan Tersedianya 2670 gelas Tersedianya 2670 gelas 0 0 26.000.000 26.000.000 26.000.000 1 BADAN
minuman pemenuhan Kepegawaian makanan dan kacang hijau, makanan dan kacang hijau, KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah minuman harian 200 dos minuman harian 200 dos DAERAH
kuantitas sarana kabupaten pegawai, rapat, AMDK, 140 pegawai, rapat, AMDK, 140
dan prasarana Blora dan tamu galon air dan tamu galon air
mineral, 635 mineral, 635
dos snack, 20 dos snack, 20
dos makan dos makan
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Luar wilayah Terlaksananya 120 Terlaksananya 120 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 BADAN
konsultasi ke luar daerah pemenuhan Kabupaten Rapat-rapat Rapat-rapat KEPEGAWAIAN
kualitas dan Blora Koordinasi dan Koordinasi dan DAERAH
kuantitas sarana Konsultasi Konsultasi keluar
dan prasarana keluar daerah daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - wilayah Terlaksananya 52 kali Terlaksananya 52 kali 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1 BADAN
konsultasi ke dalam daerah pemenuhan Kabupaten kegiatan kegiatan Rapat- KEPEGAWAIAN
kualitas dan Blora Rapat-rapat rapat Koordinasi DAERAH
kuantitas sarana Koordinasi dan dan konsultasi ke
dan prasarana konsultasi ke dalam daerah
dalam daerah

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 825.300.000 825.300.000 1.140.800.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor Mewujudkan - Badan Terbangunnya 1 ruang Terbangunnya 1 ruang 0 0 704.500.000 704.500.000 1.020.000.000 1 BADAN
pemenuhan Kepegawaian gedung kantor Mushola, 1 gedung kantor Mushola, 1 KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah BKD lokasi tempat BKD lokasi tempat DAERAH
kuantitas sarana Kabupaten parkir dan parkir dan
dan prasarana Blora taman taman
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Badan Tersedianya 6 set meja Tersedianya 6 set meja 0 0 13.800.000 13.800.000 13.800.000 1 BADAN
pemenuhan Kepegawaian mebeler tamu mebeler tamu KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah pimpinan, 6 pimpinan, 6 DAERAH
kuantitas sarana kabupaten set kursi set kursi
dan prasarana Blora tamu tamu
pimpinan pimpinan
00 00 02 011 Pengadaan instalasi air, Mewujudkan - Badan Tersedianya 1 paket Tersedianya 1 paket 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
listrik, dan telepon pemenuhan Kepegawaian jaringan penambahan jaringan listrik penambahan KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah listrik dan daya listrik dan telepon daya listrik DAERAH
kuantitas sarana Kabupaten telepon dari 22.000 dari 22.000
dan prasarana Blora VA menjadi VA menjadi
33.000 VA, 1 33.000 VA, 1
paket paket
jaringan jaringan
telepon dan telepon dan
pesawat pesawat
telepon telepon
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Badan Service, 20 unit Service, 20 unit 0 0 46.000.000 46.000.000 46.000.000 1 BADAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Kepegawaian pembelian suku sepeda motor pembelian suku sepeda motor KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah cadang dan dan 4 unit cadang dan dan 4 unit DAERAH
kuantitas sarana kabupaten pelumas mobil (dalam pelumas mobil
dan prasarana Blora kendaraan roda 12 bulan) kendaraan roda
empat dan roda empat dan roda
dua dua
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Badan Service dan 38 unit Service dan 38 unit 0 0 11.000.000 11.000.000 11.000.000 1 BADAN
peralatan gedung kantor pemenuhan Kepegawaian pembelian peralatan pembelian peralatan KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah komponen dan komponen dan DAERAH
kuantitas sarana kabupaten peralatan perlengkapan peralatan gedung perlengkapan
dan prasarana Blora gedung kantor kantor dan 3 kantor kantor dan 3
kali instalasi kali instalasi
listrik dan listrik dan
instalasi instalasi
telepon telepon
(dalam 12 (dalam 12
bulan) bulan)
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 14.400.000 14.400.000 14.400.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Badan Tersedianya 48 buah Tersedianya 48 buah 0 0 14.400.000 14.400.000 14.400.000 1 BADAN
hari-hari tertentu pemenuhan Kepegawaian pakaian khusus pakaian olah pakaian khusus pakaian olah KEPEGAWAIAN
kualitas dan Daerah hari- hari raga hari- hari raga DAERAH
kuantitas sarana kabupaten tertentu tertentu
dan prasarana Blora
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Badan Terkirimnya 24 Terkirimnya 24 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 BADAN
formal Sumber Daya Kepegawaian peserta kursus/ peserta kursus/ KEPEGAWAIAN
Manusia yang Daerah pelatihan/ pelatihan/ DAERAH
berkualitas kabupaten sosialisasi/ sosialisasi/
Blora bimbingan bimbingan teknis
teknis

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 05 002 Sosialisasi peraturan Mewujudkan - wilayah kab. Terselenggaranya 120 Terselenggaranya 120 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 BADAN
perundang-undangan penyelenggaraan Blora sosialisasi sosialisasi KEPEGAWAIAN
tata tentang aturan tentang aturan DAERAH
pemerintahan tentang tentang
yang baik dan kepegawaian kepegawaian
demokratis bagi pengelola bagi pengelola
administrasi administrasi
kepegawaian kepegawaian
SKPD SKPD
00 00 05 003 Bimbingan teknis Mewujudkan - wilayah kab. Terselenggaranya 80 Terselenggaranya 80 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
implementasi peraturan penyelenggaraan Blora Bintek Bintek KEPEGAWAIAN
perundang-undangan tata Penanganan Penanganan DAERAH
pemerintahan Pelanggaran Pelanggaran
yang baik dan Disiplin PNS Disiplin PNS
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 14.000.000 14.000.000 14.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - Badan Tersedianya 1 dokumen Tersedianya 1 dokumen 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 BADAN
keuangan akhir tahun SKPD penyelenggaraan Kepegawaian laporan laporan keuangan KEPEGAWAIAN
tata Daerah keuangan DAERAH
pemerintahan Kabupaten
yang baik dan Blora
demokratis
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - Badan Tersusunnya 3 dokumen Tersusunnya 3 dokumen 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 BADAN
strategis, rencana kinerja, penyelenggaraan Kepegawaian Renstra, Renja Renstra, Renja KEPEGAWAIAN
dan penetapan kinerja SKPD tata Daerah dan Penetapan dan Penetapan DAERAH
pemerintahan Kabupaten Kinerja BKD Kinerja BKD
yang baik dan Blora
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.713.500.000 2.713.500.000 3.115.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
01 20 29 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Wilayah Kab. Terkirimnya 200 Terkirimnya 200 0 0 1.150.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1 BADAN
prajabatan bagi calon PNS Sumber Daya Blora, peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
daerah Manusia yang Semarang Prajabatan Prajabatan DAERAH
berkualitas
01 20 29 002 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - wilayah Terkirimnya 4 Terkirimnya 4 0 0 180.000.000 180.000.000 200.000.000 1 BADAN
struktural bagi PNS daerah Sumber Daya Kab.Blora, peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang PIM II PIM II DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - wilayah Terkirimnya 10 Terkirimnya 10 0 0 300.000.000 300.000.000 400.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Kab.Blora, peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang PIM III PIM III DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - wilayah Terkirimnya 15 Terkirimnya 15 0 0 390.000.000 390.000.000 450.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Kab.Blora, peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang PIM IV PIM IV DAERAH
berkualitas

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 29 004 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - Semarang, Terkirimnya 1 Terkirimnya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 300.000.000 1 BADAN
fungsional bagi PNS daerah Sumber Daya Yogyakarta, peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang Cepu, DAERAH
berkualitas Jakarta,
Bandung,
Blora, Solo,
dll
Mewujudkan - wilayah Kab. Terkirimnya 50 Terkirimnya 50 0 0 87.500.000 87.500.000 135.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Blora peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang ESQ ESQ DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - wilayah Terkirimnya 40 Terkirimnya 40 0 0 90.000.000 90.000.000 150.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Provinsi Jawa peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang Tengah Pengadaan Pengadaan DAERAH
berkualitas barang/ Jasa barang/ Jasa
Pemerintah Pemerintah
Mewujudkan - wilayah Terkirimnya 40 Terkirimnya 40 0 0 86.000.000 86.000.000 90.000.000 1 BADAN
Sumber Daya kab.Blora peserta diklat peserta diklat KEPEGAWAIAN
Manusia yang SAKIP ( SAKIP ( DAERAH
berkualitas Pendayagunaan Pendayagunaan
Aparatur) Aparatur)
Mewujudkan - wilayah Kab. Terlaksananya 40 Terlaksananya 40 0 0 180.000.000 180.000.000 190.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Blora, wilayah diklat/terkirimnya diklat/terkirimnya KEPEGAWAIAN
Manusia yang Prov.Jawa peserta diklat peserta diklat DAERAH
berkualitas Tengah Kompetensi Kompetensi
Kepala Sekolah Kepala Sekolah
01 20 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN Terlaksananya 200 0 0 2.513.000.000 2.513.000.000 2.558.000.000
PENGEMBANGAN Pembinaan dokumen
APARATUR dan
pengembangan
aparatur
01 20 30 002 Seleksi penerimaan CPNS Mewujudkan - Jakarta ( Terselenggaranya 1100 Terselenggaranya 300 0 0 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1 BADAN
Sumber Daya MenPAN-RB, seleksi CPNS seleksi CPNS KEPEGAWAIAN
Manusia yang Panselnas), DAERAH
berkualitas Semarang
(Pemprov),
wilayah
Kab. Blora
01 20 30 004 Penataan sistem administrasi Mewujudkan - Yogyakarta Tertibnya SK 1500 Tertibnya SK 1500 0 0 70.000.000 70.000.000 75.000.000 1 BADAN
kenaikan pangkat otomatis Sumber Daya (kanreg I Kenaikan Kenaikan KEPEGAWAIAN
PNS Manusia yang BKN), Pangkat Pangkat DAERAH
berkualitas Semarang,
Wilayah Kab.
Blora
01 20 30 005 Pembangunan/pengembangan Mewujudkan - Yogyakarta, Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
sistem informasi kepegawaian Sumber Daya Wilayah validasi data validasi data PNS KEPEGAWAIAN
daerah Manusia yang Kab. Blora PNS secara secara elektronik DAERAH
berkualitas elektronik melalui program
melalui program SIMPEG
SIMPEG
01 20 30 007 Seleksi dan penetapan PNS Mewujudkan - wilayah kab. Terbitnya Surat 170 Terbitnya Surat 170 0 0 45.000.000 45.000.000 50.000.000 1 BADAN
untuk tugas belajar Sumber Daya Blora Izin Belajar Izin Belajar KEPEGAWAIAN
Manusia yang DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - wilayah kab. Terbitnya Surat 20 Terbitnya Surat 20 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Blora Tugas Belajar Tugas Belajar KEPEGAWAIAN
Manusia yang DAERAH
berkualitas

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 5


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - wilayah kab. Terbitnya Surat 10 Terbitnya Surat 10 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Blora Keterangan Keterangan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Belajar Belajar DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - wilayah kab. Terbitnya Surat 50 Terbitnya Surat 50 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Blora Izin Penggunaan Izin Penggunaan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Gelar Gelar DAERAH
berkualitas
Mewujudkan - surakarta/ bantuan 3 bantuan 3 0 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1 BADAN
Sumber Daya semarang/ pendidikan pendidikan KEPEGAWAIAN
Manusia yang yogyakarta dokter dokter spesialis DAERAH
berkualitas spesialis
01 20 30 008 Pemberian penghargaan bagi Mewujudkan - Semarang, Tersampaikannya 200 Tersampaikannya 200 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
PNS yang berprestasi Sumber Daya wilayah Tanda Tanda KEPEGAWAIAN
Manusia yang kab. Kehormatan Kehormatan DAERAH
berkualitas Semarang Satya Lancana Satya Lancana
Karya Satya X, Karya Satya X,
XX, XXX tahun XX, XXX tahun
dan hadiah bagi dan hadiah bagi
PNS berprestasi PNS berprestasi
01 20 30 009 Proses penanganan kasus- Mewujudkan - wilayah Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 BADAN
kasus pelanggaran disiplin Sumber Daya kabupaten sidang kasus sidang kasus KEPEGAWAIAN
PNS Manusia yang Blora kkepegawaian kkepegawaian DAERAH
berkualitas dan izin dan izin
perkawinan/ perkawinan/
perceraian perceraian
01 20 30 015 Monitoring, evaluasi, dan Mewujudkan - Jakarta, Laporan 6000 Laporan pajak- 6000 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 BADAN
pelaporan Sumber Daya Semarang, pajak-pajak pajak pribadi KEPEGAWAIAN
Manusia yang wilayah pribadi LP2P LP2P DAERAH
berkualitas kabupaten
Blora
01 20 30 017 Sidang Baperjakat Mewujudkan - Semarang, Terselenggaranya 10 Terselenggaranya 10 0 0 250.000.000 250.000.000 260.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Wilayah Sidang Sidang KEPEGAWAIAN
Manusia yang Kabupaten Baperjakat Baperjakat DAERAH
berkualitas Blora
01 20 30 018 Pelantikan pejabat Mewujudkan - Wilayah Terselenggaranya 6 Terselenggaranya 6 0 0 60.000.000 60.000.000 65.000.000 1 BADAN
struktural/fungsional Sumber Daya Kabupaten Pelantikan Pelantikan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Blora Pejabat Pejabat DAERAH
berkualitas Struktural dan Struktural dan
Fungsional PNS Fungsional PNS
01 20 30 019 Penyelesaian administrasi SK Mewujudkan - Semarang, D.I Terselesaikannya 200 Terselesaikannya 200 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
CPNS ke PNS Sumber Daya Yogyakarta, SK CPNS ke PNS SK CPNS ke PNS KEPEGAWAIAN
Manusia yang Wilayah DAERAH
berkualitas Kabupaten
Blora
01 20 30 022 Penyelenggaraan sumpah Mewujudkan - Wilayah Terselenggaranya 200 Terselenggaranya 200 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
janji PNS Sumber Daya Kabupaten pengambilan pengambilan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Blora sumpah janji sumpah janji PNS DAERAH
berkualitas PNS
01 20 30 023 Penyelesaian Kartu Istri, Mewujudkan - Semarang, Terbitnya Kartu 75 Terbitnya Kartu 75 0 0 0 0 0 1 BADAN
Kartu Suami, Kartu Pegawai Sumber Daya Yogyakarta, Pegawai Pegawai KEPEGAWAIAN
dan Taspen Manusia yang wilayah DAERAH
berkualitas kabupaten
Blora
Mewujudkan - Semarang, Terbitnya Kartu 75 Terbitnya Kartu 75 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Yogyakarta, Suami Suami KEPEGAWAIAN
Manusia yang wilayah DAERAH
berkualitas kabupaten
Blora

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 6


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - Semarang, Terbitnya Kartu 75 Terbitnya Kartu 75 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
Sumber Daya Yogyakarta, Istri Istri KEPEGAWAIAN
Manusia yang wilayah DAERAH
berkualitas kabupaten
Blora
Mewujudkan - Semarang, Terbitnya Kartu 25 Terbitnya Kartu 25 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Yogyakarta, peserta Taspen peserta Taspen KEPEGAWAIAN
Manusia yang wilayah DAERAH
berkualitas kabupaten
Blora
01 20 30 024 Penyelenggaraan Mewujudkan - Jakarta, -Terbitnya SK 200 -Terbitnya SK 200 0 0 90.000.000 90.000.000 95.000.000 1 BADAN
pemindahan, pemberhentian, Sumber Daya Yogyakarta, Pemindahan Pemindahan KEPEGAWAIAN
dan pensiun PNS Manusia yang Semarang, DAERAH
berkualitas wilayah
Kabupaten
Blora
Mewujudkan - Jakarta, Terbitnya SK 300 Terbitnya SK 300 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Yogyakarta, Pensiun Pensiun KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang, DAERAH
berkualitas wilayah
Kabupaten
Blora
01 20 30 025 Penyusunan formasi PNS Mewujudkan - Jakarta Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
Sumber Daya (MenPAN-RB), formasi formasi KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang, kebutuhan PNS kebutuhan PNS DAERAH
berkualitas wilayah
Kab. Blora
01 20 30 026 Penyediaan Kartu Pegawai Mewujudkan - Semarang, Terbitnya ralat 75 Terbitnya ralat 75 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
Elektronik (KPE) Sumber Daya Jakarta, Kartu Pegawai Kartu Pegawai KEPEGAWAIAN
Manusia yang wilayah Elektronik Elektronik (KPE) DAERAH
berkualitas kabupaten (KPE)
Blora
01 20 30 031 Penegakan disiplin Pegawai Mewujudkan - wilayah Terselenggaranya 3 Terselenggaranya 3 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 BADAN
Negeri Sipil (Sidak) Sumber Daya kabupaten Inspeksi Inspeksi KEPEGAWAIAN
Manusia yang Blora Mendadak Mendadak DAERAH
berkualitas
01 20 30 032 Pemantapan disiplin Mewujudkan - wilayah Terselenggaranya 350 Terselenggaranya 350 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 BADAN
Sumber Daya kabupaten pemantapan pemantapan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Blora disiplin bagi disiplin bagi DAERAH
berkualitas CPNS/PNS CPNS/PNS
01 20 30 033 Bantuan Penyelenggaraan Mewujudkan - Semarang Terselenggaranya 40 Terselenggaranya 40 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 BADAN
Ujian Kenaikan Pangkat Sumber Daya Ujian Dinas Ujian Dinas KEPEGAWAIAN
Penyesuaian Ijazah dan Ujian Manusia yang DAERAH
Dinas berkualitas
Mewujudkan - Semarang Terselenggaranya 60 Terselenggaranya 60 0 0 0 0 0 1 BADAN
Sumber Daya Ujian Kenaikan Ujian Kenaikan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Pangkat Pangkat DAERAH
berkualitas Penyesuaian Penyesuaian
Ijazah Ijazah
01 20 30 034 Pemantapan Proses Penilaian Mewujudkan - Wilayah Sosialisasi 56 Sosialisasi 56 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
Prestasi Kerja Pegawai Sumber Daya Kabupaten tentang tentang E-Kinerja KEPEGAWAIAN
Negeri Sipil Manusia yang Blora E-Kinerja DAERAH
berkualitas
01 20 30 035 Penyelesaian Administrasi Mewujudkan - Jakarta, Terselesainya 400 dokumen Terselesainya SK 400 dokumen 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 BADAN
Jabatan Fungsional Sumber Daya Yogyakarta, SK Jabatan Jabatan KEPEGAWAIAN
Manusia yang Semarang Fungsional Fungsional DAERAH
berkualitas
TOTAL 0 0 6.717.450.000 6.717.450.000 7.501.950.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 7


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 1.755.500.000 1.755.500.000 2.017.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah surat 1000 jumlah surat yang 1000 0 0 5.500.000 5.500.000 6.000.000 1 BADAN
surat menyurat penyelenggaraan BLORA yang terkirim terkirim dalam 1 tahun PENANAMAN
tata dalam 1 tahun MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP jumlah jasa 1 jumlah jasa 1 0 0 150.000.000 150.000.000 72.000.000 1 BADAN
komunikasi, sumber penyelenggaraan Kab.BLORA komunikasi, komunikasi, sumber PENANAMAN
daya air dan listrik tata sumber daya air daya air dan listrik MODAL DAN
pemerintahan dan listrik yang terpenuhi PELAYANAN
yang baik dan yang terpenuhi PERIJINAN
demokratis
00 00 01 003 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kab, terpenuhinya 1 terpenuhinya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 1 BADAN
peralatan dan penyelenggaraan BLORA peralatan dan peralatan dan PENANAMAN
perlengkapan kantor tata perlengkapan perlengkapan kantor MODAL DAN
pemerintahan kantor PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kelancaran 1 Kelancaran 1 0 0 5.500.000 5.500.000 7.000.000 1 BADAN
pemeliharaan dan penyelenggaraan Kab.BLORA operasional operasional PENANAMAN
perizinan kendaraan tata MODAL DAN
dinas/operasional pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah jasa 18 jumlah jasa 18 0 0 100.000.000 100.000.000 80.000.000 1 BADAN
administrasi penyelenggaraan BLORA administrasi administrasi keuangan PENANAMAN
keuangan tata keuangan yang yang terpenuhi MODAL DAN
pemerintahan terpenuhi PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kab, jumlah alat 39 jumlah alat kebersihan 39 0 0 135.000.000 135.000.000 95.000.000 1 BADAN
kebersihan kantor penyelenggaraan Blora kebersihan yang yang disediakan PENANAMAN
tata disediakan MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah 32 jumlah peralatan kerja 32 0 0 150.000.000 150.000.000 95.000.000 1 BADAN
perbaikan peralatan penyelenggaraan Blora peralatan kerja yang diperbaiki PENANAMAN
kerja tata yang diperbaiki MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 1
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - BPMPP jumlah atk yang 67 jumlah atk yang 67 0 0 153.000.000 153.000.000 140.000.000 1 BADAN
kantor penyelenggaraan Kab.BLORA disediakan disediakan PENANAMAN
tata MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - BPMPP Kab,Blora jumlah barang 120 jumlah barang cetak & 120 0 0 120.500.000 120.500.000 125.000.000 1 BADAN
cetakan dan penyelenggaraan cetak & penggandaan yang PENANAMAN
penggandaan tata penggandaan tersedia MODAL DAN
pemerintahan yang tersedia PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora memenuhi 1 memenuhi kebutuhan 1 0 0 150.000.000 150.000.000 75.000.000 1 BADAN
komponen instalasi penyelenggaraan kebutuhan penyediaan komponen PENANAMAN
listrik/penerangan tata penyediaan instalasi listrik, MODAL DAN
bangunan kantor pemerintahan komponen penerangan PELAYANAN
yang baik dan instalasi PERIJINAN
demokratis listrik,
penerangan
00 00 01 013 Penyediaan peralatan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora Tersedianya 1 Tersedianya peralatan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 650.000.000 1 BADAN
dan perlengkapan penyelenggaraan peralatan dan dan perlengkapan PENANAMAN
kantor tata perlengkapan kantor MODAL DAN
pemerintahan kantor PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora sebagai bahan 1 sebagai bahan untuk 1 0 0 10.000.000 10.000.000 12.500.000 1 BADAN
bacaan dan penyelenggaraan untuk menambah menambah wwsn SDM PENANAMAN
peraturan tata wwsn SDM bagi bagi aparatur MODAL DAN
perundang-undangan pemerintahan aparatur PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah konsumsi 1 jumlah konsumsi 1 0 0 76.000.000 76.000.000 80.000.000 1 BADAN
dan minuman penyelenggaraan rapat, tamu & rapat, tamu & PENANAMAN
tata karyawan yang karyawan yang MODAL DAN
pemerintahan disediakan disediakan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah 43 jumlah perjalanan 43 0 0 250.000.000 250.000.000 275.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar daerah PENANAMAN
konsultasi ke luar tata dinas ke luar MODAL DAN
daerah pemerintahan daerah PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah 59 jumlah perjalanan 59 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah PENANAMAN
konsultasi ke dalam tata dinas dalam MODAL DAN
daerah pemerintahan daerah PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 02 PROGRAM 0 0 460.000.000 460.000.000 905.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 2
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 005 Pengadaan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora prioritas SKPD 1 prioritas SKPD / 1 0 0 0 0 450.000.000 1 BADAN
kendaraan penyelenggaraan / pendukung pendukung tupoksi PENANAMAN
dinas/operasional tata tupoksi MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - BPMPP Kab,Blora jumlah mebelair 1 jumlah mebelair yg 1 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan yg diadakan diadakan PENANAMAN
tata MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - BPMPP jumlah 1 jumlah pemeliharaan 1 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
rutin/berkala gedung penyelenggaraan Kab.BLORA pemeliharaan kantor secara rutin / PENANAMAN
kantor tata kantor secara berkala MODAL DAN
pemerintahan rutin / berkala PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah 21 jumlah pemeliharaan 21 0 0 60.000.000 60.000.000 55.000.000 1 BADAN
rutin/berkala penyelenggaraan Blora pemeliharaan kendaraan ops/dinas PENANAMAN
kendaraan tata kendaraan secara rutin / berkala MODAL DAN
dinas/operasional pemerintahan ops/dinas PELAYANAN
yang baik dan secara rutin / PERIJINAN
demokratis berkala
00 00 03 PROGRAM 0 0 75.000.000 75.000.000 85.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian Mewujudkan - BPMPP Kab Blora terlaksananya 125 terlaksananya 125 0 0 75.000.000 75.000.000 85.000.000 1 BADAN
khusus hari-hari penyelenggaraan pengadaan pengadaan pakaian PENANAMAN
tertentu tata pakaian untuk untuk hari-hari MODAL DAN
pemerintahan hari-hari tertentu PELAYANAN
yang baik dan tertentu PERIJINAN
demokratis
00 00 05 PROGRAM 0 0 200.000.000 200.000.000 110.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah karyawan 17 jumlah karyawan yang 17 0 0 200.000.000 200.000.000 110.000.000 1 BADAN
pelatihan formal penyelenggaraan yang mengikuti mengikuti PENANAMAN
tata diklat/pelatihan/bintek, diklat/pelatihan/bintek, MODAL DAN
pemerintahan sertifikat ISO sertifikat ISO PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 06 PROGRAM 0 0 30.000.000 30.000.000 34.000.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 004 Penyusunan laporan Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah laporan 1 jumlah laporan 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 BADAN
keuangan akhir penyelenggaraan Blora keuangan yang keuangan yang dibuat PENANAMAN
tahun SKPD tata dibuat MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 3
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah renstra, 3 jumlah renstra, renja, 3 0 0 15.000.000 15.000.000 17.500.000 1 BADAN
strategis, rencana penyelenggaraan renja, penetapan kinerja yg PENANAMAN
kinerja, dan tata penetapan dibuat MODAL DAN
penetapan kinerja pemerintahan kinerja yg PELAYANAN
SKPD yang baik dan dibuat PERIJINAN
demokratis
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - BPMPP Kab. jumlah LAKIP 2 jumlah LAKIP SKPD 2 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 BADAN
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Blora SKPD yang yang disusun PENANAMAN
SKPD tata disusun MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA- Mewujudkan - BPMPP Kab.Blora jumlah RKA dan 7 jumlah RKA dan DPA 7 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 BADAN
SKPD dan DPA-SKPD penyelenggaraan DPA SKPD yg SKPD yg disusun PENANAMAN
tata disusun MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 16 PENANAMAN
MODAL
01 16 15 PROGRAM 0 0 277.300.000 277.300.000 650.000.000
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
01 16 15 002 Pengembangan Mewujudkan - BPMPP Teridentifikasinya 50 Teridentifikasinya 50 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1 BADAN
potensi unggulan penyelenggaraan Kab.BLORA produk unggulan produk unggulan di 16 PENANAMAN
daerah tata di 16 kec. kec. MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 16 15 005 Koordinasi Mewujudkan - BPMPP Kab. Jumlah 1 Jumlah koordinasi 1 0 0 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1 BADAN
perencanaan dan penyelenggaraan BLORA koordinasi penanaman modal PENANAMAN
pengembangan tata penanaman modal yang diselenggarakan MODAL DAN
penanaman modal pemerintahan yang PELAYANAN
yang baik dan diselenggarakan PERIJINAN
demokratis
01 16 15 006 Peningkatan Mewujudkan - BPMPP Kab. Terlaksananya 5 Terlaksananya 5 0 0 50.000.000 50.000.000 165.000.000 1 BADAN
koordinasi dan penyelenggaraan Blora koordinasi koordinasi pemerintah PENANAMAN
kerjasama di bidang tata pemerintah dengan investor MODAL DAN
penanaman modal pemerintahan dengan investor PELAYANAN
dengan instansi yang baik dan PERIJINAN
pemerintah dan demokratis
dunia usaha
01 16 15 010 Penyelenggaraan Mewujudkan - sby,jkt,smrg,Blora Jumlah pameran 4 Jumlah pameran 4 0 0 127.300.000 127.300.000 275.000.000 1 BADAN
pameran investasi penyelenggaraan investasi yang investasi yang PENANAMAN
tata dilaksanakan dilaksanakan MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 16 16 PROGRAM 0 0 150.000.000 150.000.000 205.000.000
PENINGKATAH
IKLIM INVESTASI
DAN REALISASI
INVESTASI

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 4
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 16 16 001 Penyusunan Mewujudkan - BPMPP Tercapainya 2 Tercapainya kebijakan 2 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 BADAN
kebijakan investasi penyelenggaraan Kab.BLORA kebijakan investasi penanaman PENANAMAN
bagi pembangunan tata investasi modal di kab.blora MODAL DAN
fasilitas infrastruktur pemerintahan penanaman modal PELAYANAN
yang baik dan di kab.blora PERIJINAN
demokratis
01 16 16 002 Memfasilitasi dan Mewujudkan - BPMPP Terciptanya 1 Terciptanya 1 0 0 45.000.000 45.000.000 55.000.000 1 BADAN
koordinasi kerjasama penyelenggaraan Kab.BLORA fasilitasdan fasilitasdan koordinasi PENANAMAN
di bidang investasi tata koordinasi kerjasama dibidang MODAL DAN
pemerintahan kerjasama investasi PELAYANAN
yang baik dan dibidang PERIJINAN
demokratis investasi
01 16 16 004 Pengembangan Mewujudkan - BPMPP JUMLAH 1 JUMLAH 1 0 0 75.000.000 75.000.000 110.000.000 1 BADAN
sistem informasi penyelenggaraan Kab.BLORA KOORDINASI KOORDINASI PENANAMAN
penanaman modal tata INVESTASI YANG INVESTASI YANG MODAL DAN
pemerintahan DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 24 PROGRAM 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000
MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
01 20 24 001 Pembentukan unit Mewujudkan - BPMPP Kab. Jumlah 1 Jumlah penanganan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
khusus penanganan kehidupan sosial Blora penanganan pengaduan yang PENANAMAN
pengaduan dan politik dan pengaduan yang terlaksana MODAL DAN
masyarakat kemasyarakatan terlaksana PELAYANAN
yang tenteram , PERIJINAN
tertib dan aman
01 20 35 PROGRAM 0 0 1.045.000.000 1.045.000.000 1.170.000.000
PELAYANAN DAN
PERIJINAN
TERPADU
01 20 35 001 Penyusunan sistem Mewujudkan - BPMPP Kab. Jumlah 1 Jumlah informasi dan 1 0 0 300.000.000 300.000.000 200.000.000 1 BADAN
informasi dan penyelenggaraan Blora informasi dan dokumentasi yang PENANAMAN
dokumen perijinan tata dokumentasi diselenggarakan MODAL DAN
pemerintahan yang PELAYANAN
yang baik dan diselenggarakan PERIJINAN
demokratis
01 20 35 002 Sosialisasi pelayanan Mewujudkan - BPMPP Jumlah pemohon 1 Jumlah pemohon 1 0 0 225.000.000 225.000.000 300.000.000 1 BADAN
dan perijinan terpadu penyelenggaraan Kab.BLORA perijinan perijinan meningkat PENANAMAN
tata meningkat MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 5
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 35 003 Penyusunan Mewujudkan - BPMPP Jumlah 3 Jumlah peraturan 3 0 0 50.000.000 50.000.000 250.000.000 1 BADAN
rancangan peraturan penyelenggaraan Kab.BLORA peraturan perijinan yang dibuat PENANAMAN
perijinan tata perijinan yang MODAL DAN
pemerintahan dibuat PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 20 35 004 Penyusunan Mewujudkan - BPMPP Kab. Jumlah surat 1000 Jumlah surat perijinan 1000 0 0 400.000.000 400.000.000 330.000.000 1 BADAN
penetapan perijinan penyelenggaraan BLORA perijinan yang yang diterbitkan PENANAMAN
tata diterbitkan MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
01 20 35 005 Monitoring, evaluasi, Mewujudkan - BPMPP Kab. Jumlah laporan 2 Jumlah laporan yang 2 0 0 70.000.000 70.000.000 90.000.000 1 BADAN
dan pelaporan penyelenggaraan BLORA yang disusun disusun PENANAMAN
tata MODAL DAN
pemerintahan PELAYANAN
yang baik dan PERIJINAN
demokratis
TOTAL 0 0 4.012.800.000 4.012.800.000 5.201.500.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Halaman 6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BLORA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 130.160.000 130.160.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan - - Kecamatan PMT Balita 16 Desa PMT Balita diwilayah Desa 16 Desa 0 0 0 130.160.000 130.160.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Blora diwilayah Desa BLORA
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 100.000.000 0
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Desa Pembangunan 1,5 km Pembangunan Jalan Poros Desa 1,5 km 0 0 0 100.000.000 0 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan Jepangrejo Jalan Poros Jepangrejo BLORA
......... pembangunan Desa Jepangrejo
yang berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 241.769.000 241.769.000 237.680.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Materai Materai 6.000 : Materai 12 dokumen 0 0 1.590.000 1.590.000 1.700.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Blora 200 bh, materai BLORA
tata 3.000 : 150
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Rekening 3 Rekening Rekening listrik, air dan telephon 12 Bulan 0 0 39.000.000 39.000.000 42.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Blora listrik, air BLORA
tata dan telephon
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pajak Kendaraan 8 Unit Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Blora Dinas/Operasional BLORA
dinas/operasional tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi - - Kecamatan Honorarium 12 Bulan Honorarium pengelola kegiatan, 12 Bulan 0 0 40.080.000 40.080.000 45.080.000 1 KECAMATAN
keuangan Blora pengelola pengelola keuangan BLORA
kegiatan,
pengelola
keuangan
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian alat 24 jenis Pembelian alat kebersihan dan 24 Jenis 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Blora kebersihan dan bahan pembersih BLORA
tata bahan pembersih
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Pembelian Alat 50 Jenis Pembelian Alat Tulis Kantor 50 Jenis 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Blora Tulis Kantor BLORA
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak spanduk, spanduk 12 Cetak spanduk, foto copy 10.000 lbr fc, 0 0 6.000.000 6.000.000 6.200.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Blora foto copy buah,cetak 3.000 lbr BLORA
tata amplop 3.000 amplop dan
pemerintahan buah, foto copy spanduk 12
yang baik dan 10.000
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 12 jenis Pembelian komponen listrik 12 jenis 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Blora komponen BLORA
bangunan kantor tata listrik
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian lap top 2 buah, Pembelian perlengkapan kantor lap top 2 buah, 0 0 16.099.000 16.099.000 20.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Blora perlengkapan printer 4 buah, printer 4 buah, BLORA
tata kantor 1 buah CCTV, 1 buah CCTV,
pemerintahan LCD 2 buah LCD 2 buah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 15 jenis Pembelian peralatabn rumah tangga 15 jenis 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
tangga penyelenggaraan Blora peralatabn BLORA
tata rumah tangga
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Langganan surat 3 surat kabar Langganan surat kabar 30 orang 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Blora kabar BLORA
undangan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan makanan dan 48 doos air makanan dan minman harian 48 doos air 0 0 2.000.000 2.000.000 2.700.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Blora minman harian buah, air galon pegawai minum, 48 buah BLORA
tata pegawai 48 air galon
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Makanan dan 2.500 doos Makanan dan minuman rapat 2.500 doos 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Blora minuman rapat snack, 500 doos snack, 500 doos BLORA
tata makan makan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - kecamatan Makanan dan Snack 300 doos, Makanan dan minuman kegiatan snack 300 doos, 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Blora minuman makan 300 doos makan 300 doos BLORA
tata kegiatan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 10 kali Rakor dan konsultasi keluar daerah 10 kali 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Blora konsultasi BLORA
tata keluar daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 80 kali Rakor dan konsultasi dalam daerah 80 kali 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Blora konsultasi BLORA
tata dalam daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.775.480.000 1.775.480.000 1.722.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor - - Kecamatan Pembangunan 1 Unit Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 0 0 1.690.480.000 1.690.480.000 1.600.000.000 1 KECAMATAN
Blora Gedung Kantor BLORA
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 2 Unit meja Pembelian meubelair 2 Unit meja 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Blora meubelair kursi tamu, 4 kursi tamu, 4 BLORA
kualitas dan buah almari buah almari
kuantitas sarana buku dengan buku dengan
dan prasarana kaca,1 buah kaca, 1 buah
filling cabinet filling cabinet
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kecamatan Penataan taman 1 paket Penataan taman dilingkungan 1 Unit 0 0 20.000.000 20.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor Blora dilingkungan kantor BLORA
kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kecamatan Servis dan suku 2 Unit mobil, 8 Servis dan suku cadang kendaraan 2 unit mobil dan 0 0 10.000.000 10.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional Blora cadang unit sepeda dinas 8 unit sepeda BLORA
kendaraan dinas motor motor
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kecamatan ervis laptop, 6 buah laptop,4 ervis laptop, komputer,printer,mesin 6 buah laptop.4 0 0 5.000.000 5.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor Blora komputer,printer,mesin buah ketik, sound system,AC buah komputer, BLORA
ketik, sound komputer,1 1 buah mesin
system,AC buah mesin tik, tik, 1 unit sound
1 unit sound system, 2 unit
system, 2 unit AC
AC
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 4.500.000 4.500.000 5.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus - - Kecamatan Seragam olah 9 stel Seragam olah raga 9 Stel 0 0 4.500.000 4.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu Blora raga BLORA
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.500.000 2.500.000 5.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, - - Kecamatan Menyusun 3 dokumen Menyusun Renstra, Renja dan 1 dokumen 0 0 2.500.000 2.500.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan Blora Renstra, Renja Penetapan Kinerja RENSTRA, 1 BLORA
penetapan kinerja SKPD dan Penetapan dokumen
Kinerja RENJA, 1
dokumen
Penetapan
Kinerja
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 16.700.000 16.700.000 16.700.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 001 Penyediaan honorarium - - Kecamatan Tenaga kontrak 1 orang Tenaga kontrak daerah 1 orang 0 0 16.700.000 16.700.000 16.700.000 1 KECAMATAN
tenaga kontrak daerah Blora daerah BLORA
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 190.480.000 190.480.000 223.480.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan - - Kecamatan Rakor Kaur 28 Rakor Kaur Kesra tentang 28 dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Blora Kesra tentang Desa/Kelurahan, keagamaan dan pemdberdayaan BLORA
kelurahan dan desa keagamaan dan 10 kali masyarakat dan sosial
pemdberdayaan kemasyarakatan
masyarakat dan
sosial
kemasyarakatan
- - Kecamatan Rakor kegiatan 28 Rakor kegiatan Gerakan Sayang Ibu 28 Dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Blora Gerakan Sayang Desa/Kelurahan dan Anak BLORA
Ibu dan Anak

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Kecamatan Rakor persiapan 6 kali Rakor Rakor persiapan pelaksanaan 6 kali Rakor 0 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Blora pelaksanaan penilaian ADIPURA BLORA
penilaian
ADIPURA
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan - - Kecamatan Rakor Kamtibmas 28 Rakor Kamtibmas Desa/Kelurahan 28 Dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban Blora Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan, BLORA
umum di wilayah kecamatan 6 kali Rakor
- - Kecamatan Patroli Terpadu 28 Patroli Terpadu Muspika 28 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
Blora Muspika Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan, BLORA
12 kali
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan - - Kecamatan Rakor Kamtibmas 28 Rakor Kamtibmas Desa/Kelurahan 28 0 0 5.000.000 5.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan Blora Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan, BLORA
perundang - undangan di 6 kali Rakor 6 kali Rakor
wilayah kecamatan
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan - - Kecamatan Rakor Kaur 28 Rakor Kaur Pembangunan tentang 28 dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum Blora Pembangunan Desa/Kelurahan, ekonomi, potensi desa, BLORA
di wilayah kecamatan tentang 6 kali Rakor pembangunan, pelayanan
ekonomi, masyarakat, usulan kegiatan dan
potensi desa, pelaksanaan tugas pembantuan
pembangunan,
pelayanan
masyarakat,
usulan kegiatan
dan pelaksanaan
tugas
pembantuan
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan - - Kecamatan Rakor 28 Rakor 28 dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di Blora Kades,Kalur,Sekdes,Seklur,BPD,Kasi Desa/Kelurahan, Kades,Kalur,Sekdes,Seklur,BPD,Kasi BLORA
tingkat kecamatan Pemerintahan,Kaur 12 kali Rakor Pemerintahan,Kaur Pemerintahan
Pemerintahan tentang kependudukan, pertanahan,
tentang produk hukum dan Pemerintahan
kependudukan,
pertanahan,
produk hukum
dan
Pemerintahan
- - Kecamatan Honorarium 6 orang Honorarium Pegawai Tidak Tetap 6 orang 0 0 72.000.000 72.000.000 72.000.000 1 KECAMATAN
Blora Pegawai Tidak Kecamatan BLORA
Tetap Kecamatan
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan - - Kecamatan Pembinaan 28 Pembinaan Perangkat /Kelurahan 28 Dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan Blora Perangkat Desa/Kelurahan BLORA
kelurahan /Kelurahan
- - Kecamatan Penyusunan 16 Desa Penyusunan Monografi 16 Dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Blora Monografi Desa/Kelurahan BLORA
Desa/Kelurahan
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan - - Kecamatan Rakor dan 28 Rakor dan pembinaan Tim 28 Dokumen 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Blora pembinaan Tim Desa/Kelurahan Penggarak PKK BLORA
kecamatan Penggarak PKK
- - Kecamatan Rakor dan BOP 16 Desa Rakor dan BOP Raskin 16 Dokumen 0 0 8.480.000 8.480.000 8.480.000 1 KECAMATAN
Blora Raskin BLORA
- - Kecamatan Rakor dan 1 Bunda PAUD Rakor dan pembinaan BUNDA 28 Dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Blora pembinaan BUNDA PAUD BLORA
PAUD
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 1.871.860.000 1.871.860.000 2.042.000.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN
01 20 45 001 Penyediaan operasional - - 12 Operasional 12 Kelurahan Operasional Kelurahan 12 Dokumen 0 0 1.663.360.000 1.663.360.000 1.800.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan Kelurahan Kelurahan BLORA
01 20 45 002 Pemberdayaan masyarakat di - - 12 Rakor PKK 12 PKK Rakor PKK Kelurahan 12 dokumen 0 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1 KECAMATAN
wilayah kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan BLORA
01 20 45 003 Pelayanan kepada masyarakat - - 12 Honorarium 310 orang Honorarium RT/RW Kelurahan 310 orang 0 0 46.500.000 46.500.000 62.000.000 1 KECAMATAN
di wilayah kelurahan Kelurahan RT/RW Kelurahan RT/RW RT/RW BLORA
Kelurahan

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 45 005 Koordinasi pemeliharaan - - 12 Rakor Evaluasi 12 Kelurahan Rakor Evaluasi pembangunan di 12 Dokumen 0 0 6.000.000 6.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum Kelurahan pembangunan di Kelurahan BLORA
di wilayah kelurahan Kelurahan
01 20 45 006 Pembinaan lembaga - - 12 Rakor LKMK 12 Kelurahan, 2 Rakor LKMK 24 dokumen 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
kemasyarakatan di wilayah Kelurahan kali BLORA
kelurahan
01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah - - 12 Lelang tanah 12 Kelurahan, Lelang tanah bengkok 12 Dokumen 0 0 12.000.000 12.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan Kelurahan bengkok Rp. BLORA
500.000.000,-
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 756.036.000 563.400.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan - - Kecamatan Pemeliharaan 1 paket Pemeliharaan lingkungan kantor 1 paket 0 0 0 240.000.000 240.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ Blora lingkungan Kecamatan BLORA
pemeliharaan prasarana kantor
umum di wilayah kecamatan Kecamatan
- - Kecamatan Pemeliharaan 1 Paket Pemeliharaan jembatan dukuh 1 paket 0 0 0 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Blora jembatan dukuh Bangking Kelurahan Tambahrejo BLORA
Bangking
Kelurahan
Tambahrejo
- - Kelurahan Pembangunan 200 meter Pembangunan pagar makam 200 meter 0 0 0 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Kauman pagar makam Kelurahan Kauman BLORA
Kelurahan
Kauman
- - Kelurahan Pemeliharaan 200 meter Pemeliharaan saluran air di 200 meter 0 0 0 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Mlangsen saluran air di kelurahan Mlangsen BLORA
kelurahan
Mlangsen
- - Kelurahan Pemeliharaan 200 meter Pemeliharaan saluran air di 200 meter 0 0 0 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Kunden saluran air di Kelurahan Kunden BLORA
Kelurahan
Kunden
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan - - Kecamatan Inventarisasi 1 dokumen Inventarisasi potensi desa 1 dokumen 0 0 0 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Blora potensi desa BLORA
wilayah kecamatan
- - Desa Pengembangan 5.000 bataang Pengembangan tanaman jambu 5.000 batang 0 0 0 42.636.000 0 1 KECAMATAN
Tempuran tanaman jambu bibit mete bibit BLORA
Kecamatan mete
Blora
- - Kecamatan Pemberian 12 Kelurahan Pemberian Makanan Tambahan 12 Kelurahan 0 0 0 98.400.000 98.400.000 1 KECAMATAN
Blora Makanan Balita di Wilayah Kelurahan BLORA
Tambahan Balita
di Wilayah
Kelurahan
- - Kecamatan Pelatihan 2 Desa Pelatihan pemberdayaan 2 Desa 0 0 0 60.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
Blora pemberdayaan masyarakat BLORA
masyarakat
- - Kecamatan Festival sate 1 kali Festival sate ayam sebagai makanan 1 Kali 0 0 0 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
Blora ayam sebagai khas Kabupaten Blora BLORA
makanan khas
Kabupaten Blora
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 70.040.000 70.040.000 185.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan - - Kecamatan Mendampingi dan 16 Dokumen Mendampingi dan pengevaluasi 16 Desa, 16 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa Blora pengevaluasi RKPDes penyusunan RKPDes Dokumen BLORA
penyusunan
RKPDes

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Kecamatan Mendampingi dan 16 Dokumen Mendampingi dan mengevaluasi 16 Desa, 16 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Blora mengevaluasi APBDes penyusunan APBDes Dokumen BLORA
penyusunan
APBDes
- - Kecamatan Laporan Bulanan 12 laporan Laporan Bulanan perkembangan 12 laporan 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Blora perkembangan APBDes BLORA
APBDes
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan - - Kecamatan Mendampingi dan 28 Musrenbang Mendampingi dan mengevaluasi 28 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa Blora mengevaluasi Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan, BLORA
/Kelurahan dan Kecamatan Musrenbang 28 Dokumen
Desa/Kelurahan
- - Kecamatan Musrenbang 1 Kali Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Blora Kecamatan BLORA
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan - - Kecamatan Optimalisasi 28 Optimalisasi target penarikan PBB 28 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan Blora target Desa/Kelurahan Desa dan kelurahan Desa/Kelurahan, BLORA
penarikan PBB 28 Dokumen
Desa dan
kelurahan
- - Kecamatan Evaluasi target 28 Evaluasi target penarikan PBB 28 0 0 15.040.000 15.040.000 20.000.000 1 KECAMATAN
blora penarikan PBB Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan, BLORA
Desa/Kelurahan 28 Dokumen
TOTAL 0 0 4.173.329.000 5.159.525.000 5.130.920.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BLORA Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JEPON
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 195.250.000 195.250.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 24 PMT Balita 24 0 0 0 195.250.000 195.250.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Jepon JEPON
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 120.000.000 120.000.000
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Kecamatan Pembangunan 1 Pembangunan jalan dan 1 0 0 0 120.000.000 120.000.000 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan Jepon jalan dan drainase lingkungan rw 1 JEPON
......... pembangunan drainase dan 2 Desa Kawengan
yang berkualitas lingkungan rw 1
dan 2 Desa
Kawengan
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 171.216.000 171.216.000 212.500.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Lancarnya 160 surat Lancarnya pengiriman surat 160 surat 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Jepon pengiriman dan 350 dengan tepat waktu dan 350 JEPON
tata surat dengan Materai Materai
pemerintahan tepat waktu
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Terbayarnya 3 Terbayarnya Rekening 3 rekenig 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Jepon Rekening rekening Listrik , Telpon dan wifi JEPON
tata Listrik ,
pemerintahan Telpon dan wifi
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pajak Kendaraan 2 mobil Pajak Kendaraan Dinas 2 mobil dan 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Jepon Dinas dan 25 Operasional 25 sepeda JEPON
dinas/operasional tata Operasional sepeda motor
pemerintahan motor
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Jasa Pelaksana 14 orang Jasa Pelaksana Administrasi 14 orang 0 0 35.000.000 35.000.000 46.000.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Jepon Administrasi Keuangan JEPON
tata Keuangan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Alat dan bahan 50 jenis Alat dan bahan Kebersihan 50 Jenis 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Jepon Kebersihan Kantor JEPON
tata Kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kecamatan Terawatnya 3 jenis Terawatnya peralatan kerja 3 jenis 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja penyelenggaraan Jepon peralatan kerja kantor JEPON
tata kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Alat Tulis 150 jenis Alat Tulis Kantor 150 Jenis 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Jepon Kantor JEPON
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak dan 14 Cetak dan Penggandaan 14 Spanduk 0 0 5.216.000 5.216.000 5.000.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Jepon Penggandaan Spanduk 35.000 lbr JEPON
tata 35.000 lbr foto copy
pemerintahan foto copy
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Pembelian lampu 5 jenis Pembelian lampu dan 5 jenis 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Jepon dan komponen komponen peralatan JEPON
bangunan kantor tata peralatan instalasi listrik
pemerintahan instalasi
yang baik dan listrik
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kec. Jepon Belanja Surat 4 jenis Belanja Surat kabar/majalah 4 jenis 0 0 5.000.000 5.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan kabar/majalah JEPON
undangan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Makan dan minum 850 Makan dan minum Kegiatan 850 makan 0 0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Jepon Kegiatan Kantor makan Kantor dan snack JEPON
tata dan snack serta 6500
pemerintahan serta gelas
yang baik dan 6500 minuman
demokratis gelas
minuman
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rapat 10 kali Rapat Koordinasi ke luar 10 kali 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Jepon Koordinasi ke daerah JEPON
tata luar daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 345 kali Rakor dan Konsultasi dalam 345 kali 0 0 30.000.000 30.000.000 38.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Jepon Konsultasi daerah JEPON
tata dalam daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 159.000.000 159.000.000 226.400.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan Kursi 70 Buah Pengadaan Kursi Rapat 20 Buah 0 0 20.000.000 20.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor kehidupan sosial Jepon Rapat JEPON
dan politik dan
kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman
00 00 02 009 Pengadaan peralatan gedung Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan AC, 3 jenis Pengadaan AC, Proyektor 3 jenis ( 2 AC 0 0 50.000.000 50.000.000 76.400.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Jepon Proyektor dan dan Layar Proyektor , 1 Proyektor JEPON
tata Layar Proyektor dan 1 Layar
pemerintahan Poryektor
yang baik dan Permanen)
demokratis
00 00 02 011 Pengadaan instalasi air, Mewujudkan - Kecamatan Penambahan Daya 11.000 Penambahan Daya Listrik 11.000 Watt 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
listrik, dan telepon penyelenggaraan Jepon Listrik dari Watt dari 4.400 menjadi 11.000 JEPON
tata 4.400 menjadi Watt
pemerintahan 11.000 Watt
yang baik dan
demokratis
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Terawatnya 1 unit Terawatnya rumah dinas 1 unit 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
rumah dinas penyelenggaraan Jepon rumah dinas rumah dinas yang bersih JEPON
tata rumah dinas dan nyaman
pemerintahan yang bersih dan
yang baik dan nyaman
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Pengecatan 1 Pengecatan Gedung kantor 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Gedung kantor Kecamatan JEPON
tata Kecamatan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Terpeliharanya 2 mobil Terpeliharanya Kendaraan 2 mobil dan 0 0 15.000.000 15.000.000 21.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Jepon Kendaraan Dinas dan 25 Dinas Operasional 25 sepeda JEPON
tata Operasional sepeda motor
pemerintahan motor
yang baik dan
demokratis
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan 2 jenis 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
perlengkapan gedung kantor penyelenggaraan Jepon JEPON
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Perawatan 18 meja Perawatan mebeler Kntor 18 meja 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
mebeler penyelenggaraan Jepon mebeler Kntor rapat dan rapat dan JEPON
tata kerja, 50 kerja, 50
pemerintahan kursi kursi rapat
yang baik dan rapat dan dan kerja, 5
demokratis kerja dan almari
5 almari
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 7.800.000 7.800.000 19.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan 39 orang Pengadaan Seragam Olah 39 orang 0 0 7.800.000 7.800.000 19.500.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Jepon Seragam Olah Raga JEPON
tata Raga
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan 2 Penyusunan Dokumen Reja 2 Dokumen 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Jepon Dokumen Reja Dokumen SKPD dan Penetapan JEPON
penetapan kinerja SKPD tata SKPD dan Kinerja SKPD
pemerintahan Penetapan
yang baik dan Kinerja SKPD
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 23.400.000 23.400.000 23.760.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 2 orang Tersedianya honor tenaga 2 orang 0 0 23.400.000 23.400.000 23.760.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan Jepon honor tenaga Penjaga Malam dan Tenaga JEPON
kebersihan, sopir, dan tenaga tata Penjaga Malam Kebersihan Kantor
lepas lainnya pemerintahan dan Tenaga
yang baik dan Kebersihan
demokratis Kantor
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 170.000.000 170.000.000 180.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Desa/Kelurahan 25 Desa/Kelurahan 25 Ds/Kel 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Jepon Ds./Kel. JEPON
umum di wilayah kecamatan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Desa/Kelurahan 25 Desa/Kelurahan 25 Ds/Kel 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Jepon Ds./Kel. JEPON
tingkat kecamatan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan 25 Pembinaan Disiplin 25 Ds/Kel 0 0 35.000.000 35.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Jepon Disiplin Ds./Kel. Perangkat Desa/Kelurahan JEPON
kelurahan tata Perangkat
pemerintahan Desa/Kelurahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan TP 25 Pembinaan TP PKK 25 Ds/Kel 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Jepon PKK Ds./Kel. Desa/Kelurahan, BOP JEPON
kecamatan tata Desa/Kelurahan, Raskin, Bunda PAUD,
pemerintahan BOP Raskin, Pokbinwil PKK
yang baik dan Bunda PAUD,
demokratis Pokbinwil PKK
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 331.600.000 331.600.000 420.000.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 45 001 Penyediaan operasional Mewujudkan - Kelurahan Penyediaan 12 Bulan Penyediaan Operasional 12 Bulan 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan penyelenggaraan Jepon Operasional Rutin Kelurahan JEPON
tata Rutin Kelurahan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 003 Pelayanan kepada masyarakat Mewujudkan - Kelurahan Tersedianya 12 Bulan Tersedianya insentif RT/RW 12 Bulan 0 0 104.000.000 104.000.000 190.000.000 1 KECAMATAN
di wilayah kelurahan penyelenggaraan Jepon insentif RT/RW 72 orang dan Honor JEPON
tata 72 orang dan Perangkat/Modin di
pemerintahan Honor Kelurahan Jepon 10 orang
yang baik dan Perangkat/Modin
demokratis di Kelurahan
Jepon 10 orang
01 20 45 005 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kelurahan Perawatan 12 Bulan Perawatan sarana dan 12 Bulan 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum penyelenggaraan Jepon sarana dan fasilitas umum di Kelurahan JEPON
di wilayah kelurahan tata fasilitas umum
pemerintahan di Kelurahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 006 Pembinaan lembaga Mewujudkan - Kelurahan Pembinaan 12 Bulan Pembinaan lembaga Org. 12 Bulan 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kemasyarakatan di wilayah penyelenggaraan Jepon lembaga Org. Kemasyarakatan di JEPON
kelurahan tata Kemasyarakatan Kelurahan
pemerintahan di Kelurahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah Mewujudkan - Kelurahan Lelang eks 50 Bidang Lelang eks Tanah Bengkok Rp. 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan penyelenggaraan Jepon Tanah Bengkok 150.000.000,- JEPON
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 008 Pembangunan dan Mewujudkan - Kelurahan Terlaksananya 1 lokasi Terlaksananya 1 lokasi 0 0 72.600.000 72.600.000 75.000.000 1 KECAMATAN
Pemeliharaan Sarana dan penyelenggaraan Jepon pemeliharaan pemeliharaan sarana dan JEPON
Prasarana Kelurahan tata sarana dan prasarana kelurahan dari
pemerintahan prasarana dana pengembalian lelang
yang baik dan kelurahan dari eks bengkok kel
demokratis dana
pengembalian
lelang eks
bengkok kel
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 530.991.000 693.130.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan/Pembangunan 2 Lokasi Pemeliharaan/Pembangunan 2 Lokasi 0 0 0 487.861.000 650.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ penyelenggaraan Jepon Prasarana Umum Prasarana Umum di Wilayah JEPON
pemeliharaan prasarana tata di Wilayah Kecamatan
umum di wilayah kecamatan pemerintahan Kecamatan
yang baik dan
demokratis
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kelurahan PMT 1 PMT Balita/Posyandu 1 Kelurahan 0 0 0 8.130.000 8.130.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Jepon Balita/Posyandu Kelurahan Kelurahan Jepon JEPON
wilayah kecamatan tata Kelurahan Jepon
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi Data Desa 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Jepon Data Desa JEPON
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 80.000.000 80.000.000 77.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Evaluasi 24 Evaluasi Dokumen 24 Desa 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Jepon Dokumen Dokumen Perencanaan dan Keuangan JEPON
tata Perencanaan dan Desa
pemerintahan Keuangan Desa
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan 1. Musrenbang 25 1. Musrenbang 25 Ds/Kel 0 0 30.000.000 30.000.000 27.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Jepon Desa/Kelurahan Ds./Kel. Desa/Kelurahan 2. JEPON
/Kelurahan dan Kecamatan tata 2. Musrenbang Musrenbang Kecamatan
pemerintahan Kecamatan
yang baik dan
demokratis
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Penderasan 25 Penderasan Pajak Bumi dan 25 Ds/Kel 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Jepon Pajak Bumi dan Ds./Kel. Bangunan JEPON
tata Bangunan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 980.516.000 1.791.757.000 2.170.040.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JEPON Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BOGOREJO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 113.390.000 0
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 14 PMT Balita 14 0 0 0 113.390.000 0 3 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Banjarejo BOGOREJO
Manusia yang
berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 204.500.000 204.500.000 262.800.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan - Kecamatan Pelayanan 4 Pelayanan 4 0 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Bogorejo administrasi administrasi BOGOREJO
tata pemerintahan perkantoran perkantoran
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Bogorejo administrasi administrasi BOGOREJO
tata pemerintahan perkantoran perkantoran
yang baik dan
demokratis
00 00 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Penyediaan jasa 12 Penyediaan jasa 12 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Bogorejo peralatan dan peralatan dan BOGOREJO
tata pemerintahan perlengkapan perlengkapan
yang baik dan kantor kantor
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pembayaran 24 Pembayaran pajak 24 0 0 5.500.000 5.500.000 6.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Bogorejo pajak STNK STNK BOGOREJO
dinas/operasional tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Penyediaan jasa 11 Penyediaan jasa 11 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Bogorejo pengelolaan pengelolaan BOGOREJO
tata pemerintahan keuangan keuangan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BOGOREJO Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Petugas 2 Petugas 2 0 0 20.000.000 20.000.000 21.800.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Bogorejo kebersihan kebersihan kantor BOGOREJO
tata pemerintahan kantor dan dan perlengkapan
yang baik dan perlengkapan kebersihan kantor
demokratis kebersihan
kantor
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Pembelian alat 25 Pembelian alat 25 0 0 9.500.000 9.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Bogorejo tulis Kantor tulis Kantor BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan - Kecamatan Belanja foto 12 Belanja foto copy 12 0 0 4.000.000 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
penggandaan penyelenggaraan Bogorejo copy BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen instalasi Mewujudkan - Kecamatan Alat listrik 4 Alat listrik dan 4 0 0 16.000.000 16.000.000 17.000.000 1 KECAMATAN
listrik/penerangan bangunan penyelenggaraan Bogorejo dan elektronik elektronik BOGOREJO
kantor tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Pembayaran jasa 2 Pembayaran jasa 2 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Bogorejo media cetak media cetak BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Makan minum 3 Makan minum 3 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Bogorejo harian pegawai harian pegawai BOGOREJO
tata pemerintahan dan rapat dan rapat
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rapat dan 1 Rapat dan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Bogorejo konsultasi luar konsultasi luar BOGOREJO
tata pemerintahan daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 1 Rakor dan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 65.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Bogorejo konsultasi konsultasi dalam BOGOREJO
tata pemerintahan dalam daerah daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.258.910.000 1.258.910.000 710.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Meningkatkan 4 Meningkatkan 4 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Bogorejo kwalitas kerja kwalitas kerja dan BOGOREJO
tata pemerintahan dan pelayanan pelayanan kepada
yang baik dan kepada masyarakat
demokratis masyarakat
00 00 02 012 Pengadaan bangunan Mewujudkan - Kecamatan Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 0 0 1.094.910.000 1.094.910.000 500.000.000 1 KECAMATAN
pendukung rumah dinas, rumah penyelenggaraan Bogorejo ruang pertemuan ruang pertemuan BOGOREJO
jabatan, dan gedung kantor tata pemerintahan / pendopo / pendopo
yang baik dan Kecamatan Kecamatan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BOGOREJO Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 1 0 0 17.500.000 17.500.000 18.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas penyelenggaraan Bogorejo rumah dinas rumah dinas BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 2 Pemeliharaan 1 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Bogorejo gedung kantor gedung kantor BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Suku cadang dan 26 Suku cadang dan 26 0 0 30.000.000 30.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Bogorejo servis servis kendaraan BOGOREJO
tata pemerintahan kendaraan dinas/operasional
yang baik dan dinas/operasional
demokratis
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 4 Pemeliharaan 4 0 0 16.500.000 16.500.000 20.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor penyelenggaraan Bogorejo peralatan peralatan gedung BOGOREJO
tata pemerintahan gedung kantor kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 5 Pemeliharaan 5 0 0 25.000.000 25.000.000 17.000.000 1 KECAMATAN
mebeler penyelenggaraan Bogorejo mebeler mebeler BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 3.400.000 3.400.000 3.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari- Mewujudkan - Kecamatan Pakaian 17 Pakaian hari-hari 17 0 0 3.400.000 3.400.000 3.500.000 1 KECAMATAN
hari tertentu penyelenggaraan Bogorejo hari-hari tertentu BOGOREJO
tata pemerintahan tertentu
yang baik dan
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 9.000.000 9.000.000 9.750.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan 3 Penyusunan 3 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penetapan penyelenggaraan Bogorejo Renstra, Renja Renstra, Renja BOGOREJO
kinerja SKPD tata pemerintahan dan penetapan dan penetapan
yang baik dan Kinerja SKPD Kinerja SKPD
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan RKA 2 Penyusunan RKA 2 0 0 4.000.000 4.000.000 4.250.000 1 KECAMATAN
DPA-SKPD penyelenggaraan Bogorejo dan DPA SKPD dan DPA SKPD BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BOGOREJO Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 181.000.000 181.000.000 157.500.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan 14 Pembinaan 14 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Bogorejo administrasi di administrasi di BOGOREJO
kelurahan dan desa tata pemerintahan tingkat desa tingkat desa
yang baik dan
demokratis
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan 14 Pembinaan 14 0 0 35.000.000 35.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Bogorejo ketentraman dan ketentraman dan BOGOREJO
umum di wilayah kecamatan tata pemerintahan ketertiban di ketertiban di desa
yang baik dan desa
demokratis
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakor perangkat 2 Rakor perangkat 2 0 0 36.000.000 36.000.000 37.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Bogorejo se Kec. , se Kec. , pakaian BOGOREJO
tingkat kecamatan tata pemerintahan pakaian p[askibraka
yang baik dan p[askibraka
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan 14 Pembinaan 14 0 0 25.000.000 25.000.000 26.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Bogorejo pemerintahan pemerintahan BOGOREJO
kelurahan tata pemerintahan desa desa
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Kegiatan BOP 14 Kegiatan BOP 14 0 0 55.000.000 55.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Bogorejo Raskin, TP.PKK, Raskin, TP.PKK, BOGOREJO
kecamatan tata pemerintahan Bunda paud Bunda paud
yang baik dan Kec.dan Kec.dan kegiatan
demokratis kegiatan 17-an 17-an
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 35.000.000 0
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 0 0 0 0 0 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ penyelenggaraan Bogorejo ruang kerja ruang kerja yang BOGOREJO
pemeliharaan prasarana umum tata pemerintahan yang baik baik
di wilayah kecamatan yang baik dan
demokratis
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi 1 0 0 35.000.000 35.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas kehidupan Bogorejo potensi desa potensi desa BOGOREJO
wilayah kecamatan ekonomi
masyarakat
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 64.779.000 64.779.000 75.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Pendampingan 14 Pendampingan 14 0 0 29.779.000 29.779.000 30.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Bogorejo penyusunan penyusunan BOGOREJO
tata pemerintahan APBDes, RKPDes APBDes, RKPDes
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Musrenbang 14 Musrenbang 14 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa /Kelurahan penyelenggaraan Bogorejo BOGOREJO
dan Kecamatan tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BOGOREJO Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Penerasan PBB 14 Penerasan PBB 14 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Bogorejo BOGOREJO
tata pemerintahan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 1.756.589.000 1.869.979.000 1.218.550.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BOGOREJO Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN TUNJUNGAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 122.030.000 122.030.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan Peningkatan 15 Peningkatan 15 0 0 0 122.030.000 122.030.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Tunjungan kesehatan kesehatan balita di TUNJUNGAN
Manusia yang balita di wilayah kecamatan
berkualitas wilayah Tunjungan
kecamatan
Tunjungan
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 200.000.000 200.000.000
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Pembangunan 1,5 Pembangunan jalan 1,5 0 0 0 200.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan jalan makadam makadam dukuh TUNJUNGAN
......... pembangunan dukuh Sumberejo Sumberejo Desa
yang berkualitas Desa Gempolrejo Gempolrejo
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 263.768.000 263.768.000 240.900.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 300 Tersedianya 300 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
menyurat pemenuhan Tunjungan dokumen, dokumen, bukti-bukti TUNJUNGAN
kualitas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah
kuantitas sarana pengeluaran
dan prasarana yang sah
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya sarana 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.500.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik pemenuhan Tunjungan sarana dan dan prasarana kerja TUNJUNGAN
kualitas dan prasarana kerja yang baik
kuantitas sarana yang baik
dan prasarana
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Kelancaran 13 Kelancaran 3 0 0 8.500.000 8.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Tunjungan pelaksanaan pelaksanaan tugas TUNJUNGAN
dinas/operasional kualitas dan tugas luar luar kantor
kuantitas sarana kantor
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 11 Terlaksananya 11 0 0 30.900.000 30.900.000 30.900.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Tunjungan administrasi administrasi TUNJUNGAN
tata pengelolaan pengelolaan keuangan
pemerintahan keuangan dengan dengan baik
yang baik dan baik
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya Tempat 12 0 0 15.000.000 15.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Tunjungan Tempat kerja kerja yang TUNJUNGAN
tata yang representatip
pemerintahan representatip
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 7 Terlaksananya 7 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja pemenuhan Tunjungan program dan program dan kegiatan TUNJUNGAN
kualitas dan kegiatan kantor kantor dengan baik
kuantitas sarana dengan baik
dan prasarana
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 12 Terlaksananya 29 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Tunjungan kegiatan kegiatan administrasi TUNJUNGAN
tata administrasi perkantoran
pemerintahan perkantoran
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 12 Terlaksananya 13.250 0 0 7.368.000 7.368.000 7.500.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Tunjungan kegiatan kegiatan administrasi TUNJUNGAN
tata administrasi perkantoran
pemerintahan perkantoran
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya Tempat 10 0 0 6.000.000 6.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Tunjungan Tempat kerja kerja yang TUNJUNGAN
bangunan kantor tata yang representatip
pemerintahan representatip
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 7 Tersedianya peralatan 7 0 0 80.000.000 80.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Tunjungan peralatan dan dan perlengkapan TUNJUNGAN
tata perlengkapan kantor
pemerintahan kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 8 Terlaksananya 8 0 0 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
tangga penyelenggaraan Tunjungan pelayanan pelayanan kantor TUNJUNGAN
tata kantor dengan dengan baik
pemerintahan baik
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Ketersediaan 12 Ketersediaan 4 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Tunjungan informasi bagi informasi bagi TUNJUNGAN
undangan tata aparatur aparatur
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 12 Terlaksananya rapat- 3 0 0 25.000.000 25.000.000 30.500.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Tunjungan rapat-rapat rapat koordinasi dan TUNJUNGAN
tata koordinasi dan kegiatan rutin kantor
pemerintahan kegiatan rutin
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 12 Terlaksananya 15 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Tunjungan koordinasi ke koordinasi ke luar TUNJUNGAN
tata luar daerah daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 12 Terlaksananya 150 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Tunjungan kegiatan kegiatan rapat-rapat TUNJUNGAN
tata rapat-rapat koordinasi dan
pemerintahan koordinasi dan monitoring kegiatan
yang baik dan monitoring di desa
demokratis kegiatan di
desa
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 286.560.000 286.560.000 960.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Meningkatnya 4 Meningkatnya 4 0 0 65.000.000 65.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Tunjungan kualitas kerja kualitas kerja dan TUNJUNGAN
kualitas dan dan pelayanan pelayanan kepada
kuantitas sarana kepada masyarakat
dan prasarana masyarakat
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 1 Tersedianya Rumah 1 0 0 50.000.000 50.000.000 7.500.000 1 KECAMATAN
rumah dinas pemenuhan Tunjungan Rumah Dinas Dinas yang baik bagi TUNJUNGAN
kualitas dan yang baik bagi Camat
kuantitas sarana Camat
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Terpeliharanya 7 Terpeliharanya 7 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Tunjungan kendaraan dinas kendaraan dinas TUNJUNGAN
kualitas dan operasional operasional Camat
kuantitas sarana Camat dan dan operasional
dan prasarana operasional kantor
kantor
00 00 02 025 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya peralatan 12 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
perlengkapan rumah pemenuhan Tunjungan peralatan rumah rumah jabatan yang TUNJUNGAN
jabatan/dinas kualitas dan jabatan yang baik
kuantitas sarana baik
dan prasarana
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya 5 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1 KECAMATAN
mebeler pemenuhan Tunjungan perlengkapan/mebeler perlengkapan/mebeler TUNJUNGAN
kualitas dan kantor yang kantor yang baik
kuantitas sarana baik
dan prasarana
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 1 Tersedianya Gedung 1 0 0 89.060.000 89.060.000 900.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Tunjungan Gedung kantor kantor yang baik dan TUNJUNGAN
kualitas dan yang baik dan representatip
kuantitas sarana representatip
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 045 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - Kecamatan Peningkatan 1 Peningkatan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 KECAMATAN
bangunan pendukung rumah pemenuhan Tunjungan sarana/tempat sarana/tempat TUNJUNGAN
dinas, rumah jabatan, dan kualitas dan kerja/gedung kerja/gedung kantor
gedung kantor kuantitas sarana kantor
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 10.800.000 10.800.000 10.800.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Pelestarian 18 Pelestarian budaya 18 0 0 10.800.000 10.800.000 10.800.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Tunjungan budaya daerah daerah TUNJUNGAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 8.500.000 8.500.000 40.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 5 Tersedianya Dokumen 5 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Tunjungan Dokumen Perencanaan TUNJUNGAN
penetapan kinerja SKPD tata Perencanaan pembangunan dan
pemerintahan pembangunan dan Dokumen evaluasi
yang baik dan Dokumen pelkasanaan
demokratis evaluasi pembangunan dan
pelkasanaan pemerintahan
pembangunan dan
pemerintahan
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 2 Tersedianya Dokumen 2 0 0 3.500.000 3.500.000 35.000.000 3 KECAMATAN
DPA-SKPD penyelenggaraan Tunjungan Dokumen Acuan Acuan Pelaksanaan TUNJUNGAN
tata Pelaksanaan Program Kegiatan
pemerintahan Program SKPD
yang baik dan Kegiatan SKPD
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 215.000.000 215.000.000 260.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Peningkatan 15 Peningkatan peran 15 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Tunjungan peran serta serta masyarakat TUNJUNGAN
kelurahan dan desa tata masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan dalam pembangunan di desa
yang baik dan pelaksanaan
demokratis pembangunan di
desa
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Terciptanya 12 Terciptanya kondisi 3 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Tunjungan kondisi keamanan dan TUNJUNGAN
umum di wilayah kecamatan tata keamanan dan ketertiban wilayah
pemerintahan ketertiban kecamatan
yang baik dan wilayah
demokratis kecamatan

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Meningkatnya 3 Meningkatnya 3 0 0 95.000.000 95.000.000 85.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Tunjungan kualitas kualitas pelayanan TUNJUNGAN
tingkat kecamatan tata pelayanan publik dan
pemerintahan publik dan menanamkan nilai-
yang baik dan menanamkan nilai bela bangsa pada
demokratis nilai-nilai generasi muda
bela bangsa
pada generasi
muda
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Terlaksananya 15 Terlaksananya 15 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Tunjungan penyelenggaraan penyelenggaraan TUNJUNGAN
kelurahan tata pemerintahan pemerintahan dan
pemerintahan dan pelayanan pelayanan di desa
yang baik dan di desa yang yang baik
demokratis baik
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Meningkatnya 15 Meningkatnya peran 5 0 0 30.000.000 30.000.000 85.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Tunjungan peran serta serta masyarakat dan TUNJUNGAN
kecamatan tata masyarakat dan generasi muda dalam
pemerintahan generasi muda pembangunan dan
yang baik dan dalam peningkatan
demokratis pembangunan dan kesejahteraan
peningkatan masyarakat
kesejahteraan
masyarakat
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 135.000.000 135.000.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Perbaikan 250 Perbaikan drainase 250 0 0 0 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemenuhan Tunjungan drainase jalan jalan raya Tunjungan TUNJUNGAN
pemeliharaan prasarana kualitas dan raya Tunjungan
umum di wilayah kecamatan kuantitas sarana
dan prasarana
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi potensi 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas Tunjungan potensi desa desa TUNJUNGAN
wilayah kecamatan kehidupan
ekonomi
masyarakat
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 73.648.000 73.648.000 75.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 15 Tersedianya Dokumen 15 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Tunjungan Dokumen Perencanaan TUNJUNGAN
tata Perencanaan pembangunan di desa
pemerintahan pembangunan di dan tertib
yang baik dan desa dan tertib administrasi
demokratis administrasi keuangan desa
keuangan desa
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Tersusunnya 16 Tersusunnya dokumen 16 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Tunjungan dokumen perencanaan TUNJUNGAN
/Kelurahan dan Kecamatan tata perencanaan pembangunan tingkat
pemerintahan pembangunan kecamatan dan desa
yang baik dan tingkat
demokratis kecamatan dan
desa

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Peningkatan 15 Peningkatan 15 0 0 18.648.000 18.648.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Tunjungan penerimaan penerimaan TUNJUNGAN
tata pendapatan pendapatan daerah
pemerintahan daerah
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 893.276.000 1.315.306.000 2.043.730.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TUNJUNGAN Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BANJAREJO
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 162.700.000 162.700.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 20 PMT Balita 20 0 0 0 162.700.000 162.700.000 3 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Banjarejo BANJAREJO
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 200.000.000 0
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Peningkatan 2 Peningkatan 10 0 0 0 200.000.000 0 3 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemenuhan kualitas jalan kualitas jalan BANJAREJO
......... kualitas dan lingkungan lingkungan antar
kuantitas sarana antar dukuh dukuh Desa
dan prasarana Desa Sidomulyo Sidomulyo
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 205.700.000 205.700.000 296.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Pelayanan 160 perangko Pelayanan 160 perangko 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Banjarejo Administrasi dan 450 Administrasi dan 450 BANJAREJO
tata Perkantoran materai Perkantoran materai
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Terbayarnya 3 rekeing, 1 Terbayarnya 3 rekeing, 1 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Banjarejo rekening tahun rekening listrik tahun BANJAREJO
tata listrik dan dan telpon
pemerintahan telpon
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Biya pajak 2 unit mobil Biya pajak 2 unit mobil 0 0 3.000.000 3.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Banjarejo kendaraan dinas dan 20 kendaraan dinas dan 20 BANJAREJO
dinas/operasional tata operasional unit operasional unit
pemerintahan kendaraan kendaraan
yang baik dan roda 2 roda 2
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Jasa 20 orang Jasa Pengelolaan 20 orang 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Banjarejo Pengelolaan keuangan, BANJAREJO
tata keuangan, penata usahaan
pemerintahan penata usahaan dan laporan
yang baik dan dan laporan keuangan dan
demokratis keuangan dan barang
barang
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan alat-alat 19 jenis alat-alat 19 jenis 0 0 5.200.000 5.200.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Banjarejo kebersihan kebersihan BANJAREJO
tata kantor kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kecamatan tersedianya 1 tersedianya jasa 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja penyelenggaraan banjarejo jasa perbaikan perbaikan BANJAREJO
tata peralatan kerja peralatan kerja
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Pembelian Alat 43 Jenis ATK Pembelian Alat 43 Jenis ATK 0 0 10.000.000 10.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Banjarejo Tulis Kantor Tulis Kantor BANJAREJO
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak, benner, 20 spanduk, Cetak, benner, 20 spanduk, 0 0 7.000.000 7.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Banjarejo cetak blangko, 2500 cetak blangko, 2500 BANJAREJO
tata foto copy dan amplop,15000 foto copy dan amplop,15000
pemerintahan penjilidan foto copy dan penjilidan foto copy dan
yang baik dan 25 jilid buku 25 jilid buku
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Alat listrik / 10 macam Alat listrik / 10 macam 0 0 11.500.000 11.500.000 12.500.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Banjarejo penerangan peralatan penerangan peralatan BANJAREJO
bangunan kantor tata bangunan listrik bangunan listrik
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan 5 jenis alat- Pengadaan 5 jenis alat- 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Banjarejo peralatan dan alat kantor peralatan dan alat kantor BANJAREJO
tata perlengkapan perlengkapan
pemerintahan kantor kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan langganan 1 jenis surat langganan 1 jenis surat 0 0 2.000.000 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Banjarejo harian surat kabar harian surat kabar BANJAREJO
undangan tata kabar kabar
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Makan dan 300 dos air Makan dan 50 dos air 0 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Banjarejo minum minum, 120 minum harian minum dan BANJAREJO
tata harian air minum pegawai 120 galon air
pemerintahan pegawai galon, 820 minum
yang baik dan dos makan
demokratis dan 820 dos
snack rapat

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - Kecamatan makan dan 250 dos air makan dan 250 dos air 0 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Banjarejo minum rapat minum dan minum rapat minum dan BANJAREJO
tata 250 snack 250 snack
pemerintahan rapat, 820 rapat, 820 dos
yang baik dan dos makan makan dan
demokratis dan 820 dos 820 dos snack
snack rapat rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Perjalanan BB 1 tahun , Perjalanan dinas BB 1 tahun , 0 0 5.000.000 5.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Banjarejo dinas dalam perjalanan dalam rangka perjalanan BANJAREJO
tata rangka dinas tingkat rapat-rapat dan dinas tingkat
pemerintahan rapat-rapat dan C dan Tingkat koordinasi / C dan Tingkat
yang baik dan koordinasi / D konsultasi ke D
demokratis konsultasi ke luar daerah dan
luar daerah pengadaan BBM
dan pengadaan 1 th
BBM 1 th
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Perjalanan 334 rakoord, Perjalanan dinas 334 rakoord, 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Banjarejo dinas dalam konsultasi dalam rangka konsultasi dan BANJAREJO
tata rangka dan BBM 1 rapat-rapat dan BBM 1 tahun
pemerintahan rapat-rapat dan tahun koordinasi /
yang baik dan koordinasi / konsultasi ke
demokratis konsultasi ke dalam daerah
dalam daerah dan pengadaan
dan pengadaan BBM 1 th
BBM 1 th
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 182.500.000 182.500.000 265.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 009 Pengadaan peralatan gedung Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan AC 3 Pengadaan AC 3 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Banjarejo BANJAREJO
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan meja 4 buah meja Pengadaan meja 4 buah meja 0 0 75.000.000 75.000.000 125.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Banjarejo panjang, kursi panjang, 5 panjang, kursi panjang, 5 BANJAREJO
tata kerja dan krsi kursi kerja kerja dan krsi kursi kerja dan
pemerintahan lipat dan 100 buah lipat 100 buah kursi
yang baik dan kursi lipat lipat
demokratis
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecmatan Pemeliharaan Pengecatan, Pemeliharaan Pengecatan, 0 0 15.000.000 15.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas penyelenggaraan Banjarejo rumah dinas keramik dan rumah dinas keramik dan BANJAREJO
tata pemeliharaan pemeliharaan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan 0 0 39.000.000 39.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Banjarejo Gedung Kantor gedung Gedung Kantor gedung kantor BANJAREJO
tata kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pembelian BBM, 2 unit mobil Pembelian BBM, 2 unit mobil 0 0 22.500.000 22.500.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Banjarejo Suku Cadang dan 14 unit Suku Cadang dan 14 unit BANJAREJO
tata dan kendaraan dan Service kendaraan
pemerintahan Service roda 2 kendaraan Dinas roda 2
yang baik dan kendaraan Dinas
demokratis
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor penyelenggaraan Banjarejo Lap Top, CPU, Lap Top, Lap Top, CPU, Lap Top, CPU, BANJAREJO
tata Monitor, CPU, Monitor, printer, Monitor,
pemerintahan printer, AC, Monitor, AC, sound printer, AC,
yang baik dan sound system printer, AC, system dan LCD sound system
demokratis dan LCD sound system dan LCD
dan LCD
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Perbaikan mebel 15 meja kerja Perbaikan mebel 15 meja kerja 0 0 3.500.000 3.500.000 5.500.000 1 KECAMATAN
mebeler penyelenggaraan Banjarejo kantor : meja kantor : meja BANJAREJO
tata kerja kerja
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan 25 stell Pengadaan 25 stell 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Banjarejo pakaian pakaian pakaian pengibar pakaian BANJAREJO
tata pengibar seragam bendera dan seragam
pemerintahan bendera dan pasukan atributnya pasukan
yang baik dan atributnya pengibar pengibar
demokratis bendera bendera
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 4.000.000 4.000.000 5.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Dokumen RENJA SKPD Dokumen RENJA SKPD 0 0 2.500.000 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Banjarejo Pedoman dan Pedoman kerja dan Penetapan BANJAREJO
penetapan kinerja SKPD tata kerja SKPD Penetapan SKPD Kinerja SKPD
pemerintahan Kinerja SKPD
yang baik dan
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kecamatan tersedianya 2 Dokumen tersedianya 2 Dokumen 0 0 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1 KECAMATAN
DPA-SKPD kehidupan sosial Banjarejo Dokumen RKA dan 2 Dokumen RKA dan 2 BANJAREJO
dan politik dan anggaran SKPD Dokumen anggaran SKPD Dokumen DPA
kemasyarakatan DPA
yang tenteram ,
tertib dan aman
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 28.800.000 28.800.000 10.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan Meningkatkan 5 orang Meningkatkan 5 orang 0 0 28.800.000 28.800.000 10.000.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan Banjarejo sumber daya sumber daya BANJAREJO
kebersihan, sopir, dan tenaga tata manusia yang manusia yang
lepas lainnya pemerintahan berkualitas berkualitas
yang baik dan
demokratis
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 146.100.000 146.100.000 150.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Rakoord. Kaur 20 Desa Rakoord. Kaur 20 Dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Banjarejo Kesra tentang Kesra tentang BANJAREJO
kelurahan dan desa tata keagamaan dan keagamaan dan
pemerintahan pemberdayaan pemberdayaan
yang baik dan dan sosial dan sosial
demokratis kemasyarakatan kemasyarakatan
Mewujudkan - Kecamatan Rapat 20 Desa Rapat Koordinasi 20 dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Banjarejo Koordinasi kegiatan gerakan BANJAREJO
tata kegiatan sayang ibu dan
pemerintahan gerakan sayang anak
yang baik dan ibu dan anak
demokratis
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Desa di Patroli terpadu 20 Desa Patroli terpadu 20 Desa 0 0 9.000.000 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Kecamatan forkompinda forkompinda BANJAREJO
umum di wilayah kecamatan tata Banjarejo Kec. banjarejo Kec. banjarejo
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Rapat 20 Desa 12 Rapat Koordinasi 20 dokumen 0 0 5.100.000 5.100.000 20.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Banjarejo Koordinasi Ka. kali Ka. Kamtibmas BANJAREJO
tata Kamtibmas desa desa
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - Kecamatan Rapat 20 Desa 12 Rapat Koordinasi 20 dokumen 0 0 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan kehidupan sosial Banjarejo Koordinasi Kaur Desa Kaur Kamtibmas BANJAREJO
perundang - undangan di dan politik dan Kamtibmas Desa Desa
wilayah kecamatan kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakoord. Kades, 20 Desa, 12 Rakoord. Kades, 20 dokuemn 0 0 12.500.000 12.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Banjarejo Sekdes, BPD, kali Sekdes, BPD, BANJAREJO
tingkat kecamatan tata Kaur Kaur
pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan ttg
yang baik dan ttg Kependudukan,
demokratis Kependudukan, Pertanahan,
Pertanahan, Produk Hukum
Produk Hukum Desa dan
Desa dan Pemerintahan
Pemerintahan
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan 20 Desa Pembinaan masing-masing 0 0 14.500.000 14.500.000 20.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Banjarejo Perangkat Desa, Perangkat Desa, 20 dokumen BANJAREJO
kelurahan tata Penyusunan Penyusunan dan 1
pemerintahan profil profil Kecamatan dokumen
yang baik dan Kecamatan dan dan Desa, profil
demokratis Desa, Penyusunan kecamatan
Penyusunan monografi Desa
monografi Desa

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Rakoord. dan 20 Desa Rakoord. dan 20 dokumen 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Banjarejo Pembinaan Tim Pembinaan Tim BANJAREJO
kecamatan tata Penggerak PKK Penggerak PKK
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Desa di Rapat 20 Desa Rapat Koordinasi 20 dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kec. Koordinasi dan dan BOP BANJAREJO
tata Banjarejo BOP RASKIN RASKIN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Desa di Rakord dan 25 BUNDA Rakord dan 1 dokumen 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kec. Pembinaan PAUD Pembinaan BANJAREJO
tata Banjarejo BUNDA BUNDA PAUD
pemerintahan PAUD
yang baik dan
demokratis
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 526.393.000 350.000.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kec. Peningkatan 1 paket Peningkatan 1 kantor / 0 0 0 360.681.000 100.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemenuhan Banjarejo sarana dan sarana dan paket BANJAREJO
pemeliharaan prasarana kualitas dan Prasarana Prasarana
umum di wilayah kecamatan kuantitas sarana lingkungan lingkungan
dan prasarana kantor kantor
Kecamatan Kecamatan
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Desa di Peningkatan 2 kelomok Peningkatan 2 kelompok 0 0 0 65.712.000 100.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas Wilayah usaha mikro usaha mikro usaha BANJAREJO
wilayah kecamatan kehidupan Kecamatan kecil menengah kecil menengah
ekonomi Banjarejo pedesaan pedesaan
masyarakat
Mewujudkan - Desa di Pelatihan 2 paket Pelatihan 2 paket 0 0 0 100.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
kualitas Kecamatan pemberdayaan pemberdayaan BANJAREJO
kehidupan Banjarejo masyarakat masyarakat
ekonomi home industri home industri
masyarakat
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 60.000.000 60.000.000 85.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Desa di Mendampingi 20 dokumen Mendampingi 20 dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Wilayah dan RKP Desa dan RKP Desa BANJAREJO
tata Kecamatan mengevaluasi mengevaluasi
pemerintahan Banjarejo penyusunan RKP penyusunan RKP
yang baik dan Desa Desa
demokratis
Mewujudkan - Desa di Laporan bulanan 20 laporan Laporan bulanan 20 Laporan 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kecamatan perkembangan perkembangan BANJAREJO
tata Banjarejo APBDesa APBDesa
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 6


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - Desa di Mendampingidan 20 Mendampingidan 20 laoran 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kecamatan mengevaluasi mengevaluasi BANJAREJO
tata Banjarejo penyusunan APB penyusunan APB
pemerintahan Desa Desa
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Desa di Mendampingi 20 Mendampingi 20 desa 20 0 0 12.500.000 12.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Wilayah dan Musrenbang dan dokumen BANJAREJO
/Kelurahan dan Kecamatan tata Kecamatan mengevaluasi Desa mengevaluasi
pemerintahan Banjarejo Musrenbang Musrenbang
yang baik dan Desa Desa
demokratis
Mewujudkan - Desa di Musrenbang 1 kali Musrenbang 1 kali 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kecamatan Kecamatan Kecamatan BANJAREJO
tata Banjarejo
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Desa di Optimalisasi 250.000.000 / Optimalisasi dan @ 20 Desa 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan wilayah dan Evaluasi tahun Evaluasi Target 20dokumen BANJAREJO
tata Kecamatan Target penarikan PBB
pemerintahan Banjarejo penarikan PBB Desa
yang baik dan Desa
demokratis
TOTAL 0 0 642.100.000 1.531.193.000 1.339.200.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN BANJAREJO Halaman 7


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN CEPU
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 238.000.000 238.000.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Desa di PMT Balita 11 PMT Balita 11 Desa 0 0 0 88.000.000 88.000.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya wilayah Desa CEPU
Manusia yang Kecamatan
berkualitas Cepu
Terwujudnya - Desa Pembangunan 1,5 Pembangunan jalan antar 1,5 0 0 0 150.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
pemerataan Cabean jalan antar Dukuh Jeruk - Dukuh CEPU
pembangunan Dukuh Jeruk - Ngaras Desa Cabean
yang berkualitas Dukuh Ngaras
Desa Cabean
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 234.903.000 234.903.000 248.400.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kantor Materai 150 Materai 75 0 0 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1 KECAMATAN
menyurat pemenuhan Kecamatan CEPU
kualitas dan Cepu
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kantor Terpenuhinya 48 Terpenuhinya jasa telepon, 48 0 0 25.000.000 25.000.000 27.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik pemenuhan Kecamatan jasa telepon, air, listrik dan internet CEPU
kualitas dan Cepu air, listrik kantor
kuantitas sarana dan internet
dan prasarana kantor
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kantor jasa perijinan 15 jasa perijinan kendaraan 15 0 0 4.000.000 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Kecamatan kendaraan dinas/operasional CEPU
dinas/operasional kualitas dan Cepu dinas/operasional
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kantor Tersedianya 10 Tersedianya jasa 11 0 0 34.800.000 34.800.000 37.200.000 1 KECAMATAN
keuangan Sumber Daya Kecamatan jasa administrasi keuangan, CEPU
Manusia yang Cepu administrasi barang dan jasa
berkualitas keuangan,
barang dan jasa
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kantor Pembelian 20 Pembelian peralatan 12 0 0 2.000.000 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
kantor pemenuhan Kecamatan peralatan kebersihan dan bahan CEPU
kualitas dan Cepu kebersihan dan pembersih
kuantitas sarana bahan pembersih
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kantor pembelian alat 30 pembelian alat tulis kantor 12 0 0 8.000.000 8.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Kecamatan tulis kantor CEPU
kualitas dan Cepu
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kantor cetak kop 3 cetak kop surat, fotocopy 3 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan pemenuhan Kecamatan surat, fotocopy dan spanduk CEPU
kualitas dan Cepu dan spanduk
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kantor pembelian 12 pembelian komponen listrik 12 0 0 2.000.000 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan pemenuhan Kecamatan komponen CEPU
bangunan kantor kualitas dan Cepu listrik
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kantor tersedianya AC 5 Jenis tersedianya AC 1/2 PK, 33 Unit 0 0 85.503.000 85.503.000 87.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor pemenuhan Kecamatan 1/2 PK, exhause exhause fan, Gorden CEPU
kualitas dan Cepu fan, Gorden ruangan, sound system set,
kuantitas sarana ruangan, sound printer, laptop
dan prasarana system set,
printer, laptop
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kantor terpenuhinya 12 terpenuhinya kebutuhan 60 0 0 2.600.000 2.600.000 2.700.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- pemenuhan Kecamatan kebutuhan bahan bahan bacaan dan CEPU
undangan kualitas dan Cepu bacaan dan peraturan per uu an
kuantitas sarana peraturan per
dan prasarana uu an
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kantor Makanan, 4 Makanan, minuman harian, 4 0 0 30.000.000 30.000.000 31.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Kecamatan minuman harian, rapat dan kegiatan CEPU
tata Cepu rapat dan
pemerintahan kegiatan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kantor Rakor dan 10 Rakor dan konsultasi 12 0 0 4.000.000 4.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah Sumber Daya Kecamatan konsultasi keluar daerah CEPU
Manusia yang Cepu keluar daerah
berkualitas
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kantor Rakor dan 120 Rakor dan Konsultasi 100 0 0 31.000.000 31.000.000 32.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah Sumber Daya Kecamatan Konsultasi Kali dalam daerah, evaluasi dan Dokumen CEPU
Manusia yang Cepu dalam daerah, monitoring kegiatan
berkualitas evaluasi dan
monitoring
kegiatan
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 112.500.000 112.500.000 121.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor Pengecatan 3 Pengecatan pendopo 3 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Kecamatan pendopo Kecamatan, pembuatan CEPU
kualitas dan Cepu Kecamatan, kanopi tempat wudhu
kuantitas sarana pembuatan kantor dan penggantian
dan prasarana kanopi tempat plafon galvalum Kantor
wudhu kantor kecamatan
dan penggantian
plafon galvalum
Kantor
kecamatan

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor Servis dan suku 12 Servis dan suku cadang 15 0 0 22.500.000 22.500.000 24.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Kecamatan cadang kendaraan dinas CEPU
kualitas dan Cepu kendaraan dinas
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor Service AC, 12 Service AC, komputer dan 25 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor pemenuhan Kecamatan komputer dan printer CEPU
kualitas dan Cepu printer
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kantor pembuatan 2 pembuatan plafon Gedung 2 0 0 60.000.000 60.000.000 62.000.000 1 KECAMATAN
bangunan pendukung rumah pemenuhan Kecamatan plafon Gedung PKK dan pavingisasi CEPU
dinas, rumah jabatan, dan kualitas dan Cepu PKK dan halaman rumah dinas
gedung kantor kuantitas sarana pavingisasi Camat dan Gedung PKK
dan prasarana halaman rumah
dinas Camat dan
Gedung PKK
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.700.000 2.700.000 3.000.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kantor pakaian kirab 9 pakaian kirab 9 0 0 2.700.000 2.700.000 3.000.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu pemenuhan Kecamatan CEPU
kualitas dan Cepu
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 5.000.000 5.000.000 5.400.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kantor Penyusunan 12 Penyusunan Laporan 4 0 0 2.500.000 2.500.000 2.700.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Kecamatan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD CEPU
penetapan kinerja SKPD tata Cepu Akuntabilitas
pemerintahan Kinerja SKPD
yang baik dan
demokratis
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kantor Penyusunan RKA 2 Penyusunan RKA dan DPA 2 0 0 2.500.000 2.500.000 2.700.000 1 KECAMATAN
DPA-SKPD penyelenggaraan Kecamatan dan DPA CEPU
tata Cepu
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 24.100.000 24.100.000 24.200.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kantor Tersedianya 12 Tersedianya tenaga 4 0 0 24.100.000 24.100.000 24.200.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, pemenuhan Kecamatan tenaga kebersihan kantor CEPU
kebersihan, sopir, dan tenaga kualitas dan Cepu kebersihan
lepas lainnya kuantitas sarana kantor
dan prasarana
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 130.010.000 130.010.000 135.500.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kantor Rakor perangkat 12 Rakor perangkat 3 0 0 21.000.000 21.000.000 22.500.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Kecamatan desa/kelurahan, desa/kelurahan, Rakor CEPU
kelurahan dan desa tata Cepu Rakor Kaur Kaur Kesra tentang
pemerintahan Kesra tentang keagamaan dan
yang baik dan keagamaan dan pemberdayaan sosial
demokratis pemberdayaan kemasyarakatan dan Rakor
sosial Kegiatan Gerakan Sayang
kemasyarakatan Ibu dan Anak
dan Rakor
Kegiatan
Gerakan Sayang
Ibu dan Anak
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kantor Rakor Kamtibmas 21 Rakor Kamtibmas 21 0 0 30.000.000 30.000.000 31.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban kehidupan sosial Kecamatan Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan, Patroli CEPU
umum di wilayah kecamatan dan politik dan Cepu Patroli terpadu terpadu bersama Muspika,
kemasyarakatan bersama Sosialisasi Penegakan
yang tenteram , Muspika, PERDA, Rakor Sinergitas
tertib dan aman Sosialisasi
Penegakan
PERDA, Rakor
Sinergitas
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kantor Pembinaan 17 Pembinaan administrasi 60 0 0 30.000.000 30.000.000 32.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Kecamatan administrasi Desa dan perangkat Desa, Dokumen CEPU
kelurahan tata Cepu dan perangkat Konferensi
pemerintahan Desa, Kades/Kakel/Dinas/Instansi,
yang baik dan Konferensi Sosialisasi PATEN, Bintek
demokratis Kades/Kakel/Dinas/Instansi, P
Sosialisasi
PATEN, Bintek P
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Terwujudnya - Kantor Rakor dan 3 Rakor dan Pembinaan TP 3 0 0 49.010.000 49.010.000 50.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di pemerataan Kecamatan Pembinaan TP PKK, Sosialisasi dan CEPU
kecamatan pembangunan Cepu PKK, Pembinaan BUNDA PAUD,
yang berkualitas Sosialisasi dan dan BOP RASKIN
Pembinaan BUNDA
PAUD, dan BOP
RASKIN
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 1.193.601.000 1.193.601.000 793.601.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN
01 20 45 001 Penyediaan operasional Mewujudkan - Kelurahan Tersedianya 6 Tersedianya operasional 6 0 0 450.000.000 450.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan penyelenggaraan di wilayah operasional Kelurahan CEPU
tata Kecamatan Kelurahan
pemerintahan Cepu
yang baik dan
demokratis
01 20 45 002 Pemberdayaan masyarakat di Mewujudkan - Kelurahan Rakor PKK 6 Kel Rakor PKK Kelurahan 6 Kel 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
wilayah kelurahan Sumber Daya di wilayah Kelurahan CEPU
Manusia yang Kecamatan
berkualitas Cepu
01 20 45 003 Pelayanan kepada masyarakat Mewujudkan - Kelurahan Rakor RT RW dan 6 Rakor RT RW dan honor 6 0 0 335.700.000 335.700.000 335.700.000 1 KECAMATAN
di wilayah kelurahan penyelenggaraan di wilayah honor modin/perangkat non PNS CEPU
tata Kecamatan modin/perangkat
pemerintahan Cepu non PNS
yang baik dan
demokratis
01 20 45 005 Koordinasi pemeliharaan Terwujudnya - Kelurahan Rakor Evaluasi 6 Rakor Evaluasi 6 0 0 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum pemerataan di wilayah Pembangunan Pembangunan Prasarana di CEPU
di wilayah kelurahan pembangunan Kecamatan Prasarana di wilayah Kelurahan
yang berkualitas Cepu wilayah
Kelurahan

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 45 006 Pembinaan lembaga Mewujudkan - Kelurahan Pembinaan LKMK 12 Pembinaan LKMK dan 12 0 0 24.000.000 24.000.000 26.000.000 1 KECAMATAN
kemasyarakatan di wilayah Sumber Daya di wilayah dan Karang Karang Taruna CEPU
kelurahan Manusia yang Kecamatan Taruna
berkualitas Cepu
01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah Mewujudkan - Kelurahan Terlaksananya 6 Terlaksananya lelang eks 6 0 0 12.000.000 12.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan pemenuhan di wilayah lelang eks tanah bengkok CEPU
kualitas dan Kecamatan tanah bengkok
kuantitas sarana cepu
dan prasarana
01 20 45 008 Pembangunan dan Mewujudkan - Kelurahan Pembangunan 6 Pembangunan sarana 6 0 0 131.901.000 131.901.000 131.901.000 1 KECAMATAN
Pemeliharaan Sarana dan pemenuhan di wilayah sarana prasarana kelurahan (hasil CEPU
Prasarana Kelurahan kualitas dan Kecamatan prasarana pengembalian 60% lelang
kuantitas sarana Cepu kelurahan bengkok)
dan prasarana (hasil
pengembalian
60% lelang
bengkok)
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 520.285.000 520.285.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Rehabilitasi 4 Rehabilitasi Gedung 4 0 0 0 431.980.000 431.980.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemenuhan Cepu Gedung Pelayanan PATEN CEPU
pemeliharaan prasarana kualitas dan Pelayanan PATEN Kecamatan, Pavingisasi
umum di wilayah kecamatan kuantitas sarana Kecamatan, Kelurahan Cepu,
dan prasarana Pavingisasi Pembangunan jalan
Kelurahan Cepu, makadam RT 03 / 03
Pembangunan Kelurahan Ngroto,
jalan makadam Drainase Dukuh Petak
RT 03 / 03 Kelurahan Tambakromo
Kelurahan
Ngroto,
Drainase Dukuh
Petak Kelurahan
Tambakromo
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kelurahan PMT Balita 6 PMT Balita 6 0 0 0 53.305.000 53.305.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Sumber Daya CEPU
wilayah kecamatan Manusia yang
berkualitas
Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi potensi desa / 1 0 0 0 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
kualitas Cepu potensi desa / pengembangan potensi egg CEPU
kehidupan pengembangan roll waluh
ekonomi potensi egg
masyarakat roll waluh
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Desa di Mendampingi 11 Mendampingi dan 11 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan wilayah dan mengevaluasi penyusunan CEPU
tata Kecamatan mengevaluasi APBDes
pemerintahan Cepu penyusunan
yang baik dan APBDes
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Terwujudnya - Kecamatan Mendampingi dan 19 Mendampingi dan 19 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa pemerataan Cepu mengevaluasi mengevaluasi CEPU
/Kelurahan dan Kecamatan pembangunan MusrenbangDes, MusrenbangDes,
yang berkualitas MusrenbangCamdan MusrenbangCamdan
mengikuti mengikuti Musrenbang
Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Optimalisasi 12 Optimalisasi dan Evaluasi 17 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Cepu dan Evaluasi Target Penarikan PBB CEPU
tata Target Desa/Kelurahan
pemerintahan Penarikan PBB
yang baik dan Desa/Kelurahan
demokratis
TOTAL 0 0 1.762.814.000 2.521.099.000 2.149.886.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN CEPU Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JIKEN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 89.590.000 89.590.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 11 PMT Balita 11 0 0 0 89.590.000 89.590.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Jiken JIKEN
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 200.000.000 200.000.000
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Kecamatan Pembangunan 1,5 Pembangunan jalan 1,5 0 0 0 200.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan Jiken jalan antar antar dukuhan Desa JIKEN
......... pembangunan dukuhan Desa Ketringan
yang berkualitas Ketringan
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 213.830.000 213.830.000 192.500.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat - - Kantor Tercukupinya 90 Tercukupinya 90 surat, 1 0 0 3.000.000 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
menyurat Camat administrasi perangko, administrasi Tahun JIKEN
Jiken perkantoran 170 perkantoran
materai Rp.
6.000, 185
Materai
Rp. 3.000
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, - - Kantor Tercapainya 2 rekening Tercapainya 12 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik Camat kebutuhan (telepon kebutuhan JIKEN
Jiken komunikasi dan dan listrik) komunikasi dan
penerangan penerangan
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan - - Kantor Pajak kendaraan 16 sepeda Pajak kendaraan 12 0 0 4.000.000 4.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan Camat operasional motort, 2 operasional JIKEN
dinas/operasional Jiken mobil
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi - - Kantor Honorarium 10 Honorarium 12 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Camat pengelola pengelola JIKEN
Jiken administrasi administrasi
keuangan dan keuangan dan
barang daerah barang daerah

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JIKEN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan - - Kantor Honor tenaga 1 orang Honor tenaga 12 0 0 9.000.000 9.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
kantor Camat kebersihan dan tenaga kebersihan dan JIKEN
Jiken peralatan kebersihan peralatan kebersihan
kebersihan dan 16
peralatan
kebersihan
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan - - Kantor Service 2 komp, 5 Service peralatan 12 0 0 8.830.000 8.830.000 9.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja Camat peralatan kerja printer, 5 kerja JIKEN
Jiken laptop
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - - Kantor ATK Kantor 42 ATK Kantor 12 0 0 12.000.000 12.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
Camat JIKEN
Jiken
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan - - Kantor Cetakan dan 10 DPA dan Cetakan dan 12 0 0 6.000.000 6.000.000 6.500.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan Camat penggandaan RKA, penggandaan JIKEN
Jiken 30000
lembar foto
copy
00 00 01 012 Penyediaan komponen - - Kantor Komponen 15 Komponen instalasi 12 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan Camat instalasi listrik JIKEN
bangunan kantor Jiken listrik
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan - - Kantor Pengadaan AC 2 AC, 1 Pengadaan AC dan 2 AC, 1 0 0 50.000.000 50.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor Camat dan printer KTP printer KTP printer KTP printer KTP JIKEN
Jiken
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah - - Kantor Pengadaan 1 kulkas, 2 Pengadaan Kulkas, 1 kulkas, 2 0 0 6.000.000 6.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
tangga Camat Kulkas, gorden gorden dan gorden dan rel ruang gorden dan JIKEN
Jiken dan rel ruang rel pelayan rel
pelayan
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan - - Kantor Langganan surat 2 Langganan surat 12 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- Camat kabar kabar JIKEN
undangan Jiken
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan - - Kantor Makanan minuman 48 aqua Makanan minuman 12 0 0 15.000.000 15.000.000 16.000.000 1 KECAMATAN
minuman Camat pegawai dan gelas, 45 pegawai dan rapat JIKEN
Jiken rapat aqua galon,
1460
minuman
piket
kantor,
1200
kacang
hijau, 132
snack
rapat, 133
makanan
rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan - - Kantor Rapat 5 Rapat koordinasi dan 5 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah Camat koordinasi dan konsultasi ke luar JIKEN
Jiken konsultasi ke daerah
luar daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan - - Kantor Rapat 130 Rapat koordinasi dan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah Camat koordinasi dan konsultasi dalam JIKEN
Jiken konsultasi daerah
dalam daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 216.000.000 216.000.000 54.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JIKEN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler - - Kantor Pengadaan kursi 9 kursi Pengadaan kursi 9 kursi 0 0 79.500.000 79.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN
Camat eselon dan eselon, 1 eselon dan mebeler eselon, 1 JIKEN
Jiken mebeler ruang meja ruang pelayanan : meja
pelayanan : pelayanan meja pelayanan dan pelayanan
meja pelayanan dan partisi, partisi, kursi dan partisi,
dan partisi, 8 kursi pelayanan, kursi 8 kursi
kursi tunggu tunggu tungguggu
pelayanan,
kursi tunggu
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kantor Rehab rumah 1 Rehab rumah dinas 12 0 0 100.000.000 100.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas Camat dinas JIKEN
Jiken
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kantor Pengecatan, 1 Pengecatan, 1 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor Camat pemeliharaan pemeliharaan JIKEN
Jiken gedung kanto gedung kanto
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kantor Service 2 Service kendaraan 12 0 0 26.500.000 26.500.000 27.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional Camat kendaraan dinas dinas JIKEN
Jiken
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, - - Kantor Penyusunan 4 Penyusunan Renja, 4 0 0 3.500.000 3.500.000 4.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan Camat Renja, Evaluasi Evaluasi renja, Lakip JIKEN
penetapan kinerja SKPD Jiken renja, Lakip dan Laporan
dan Laporan Keuangan
Keuangan
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 107.000.000 107.000.000 114.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan - - Kecamatan Rakor dan 4 kali Rakor dan 4 kali 0 0 13.000.000 13.000.000 14.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Jiken dan monitoring rakor, 33 monitoring rakor, 33 JIKEN
kelurahan dan desa 11 Desa di pembangunan di kali pembangunan di kali
Wilayah wilayah monitoring wilayah kecamatan monitoring
Kecamatan kecamatan
Jiken
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan - - Kecamatan Rakor dan 4 kali Rakor dan 4 rakor, 30 0 0 8.000.000 8.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban Jiken dan monitoring rakor, 30 monitoring monitoring JIKEN
umum di wilayah kecamatan 11 Desa di penyelenggaraan monitoring penyelenggaraan
Wilayah ketentraman dan ketentraman dan
Kecamatan ketertiban umum ketertiban umum di
Jiken di wilayah wilayah kecamatan
kecamatan
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan - - Kecamatan Rakor penerapan 2 kali Rakor penerapan 60 orang, 0 0 6.000.000 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan Jiken dan dan penegakan rakor, 16 dan penegakan 11 desa JIKEN
perundang - undangan di 11 Desa di peraturan kali peraturan
wilayah kecamatan Wilayah perundang-undangan pembinaan perundang-undangan
Kecamatan dan pembinaan dan pembinaan
Jiken pemerintah desa pemerintah desa

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JIKEN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan - - Kantor Rakor dan 6 kali Rakor dan 6 kali 0 0 9.000.000 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di Camat pembinaan ke rakor, 11 pembinaan ke desa rakor, 11 JIKEN
tingkat kecamatan Jiken desa kegiatan kali kegiatan Desa
dan 11 pemerintahan pembinaan pemerintahan
Desa di ke 11 Desa
Wilayah
Kecamatan
Jiken
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan - - Kantor Penyususnan 1 dok profil Penyususnan profil 1 dok profil 0 0 13.000.000 13.000.000 14.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan Camat profil dan kecamatan, dan monografi kecamatan, JIKEN
kelurahan Jiken monografi 11 profil kecamatan/desa, 11 profil
dan 11 kecamatan/desa, desa, 11 BOP Raskin desa, 11
Desa di BOP Raskin dok dok
Wilayah monografi, monografi,
Kecamatan 11 Desa 11 Desa
Jiken
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan - - Kantor Operasional 1 TP. PKK Operasional 1 TP. PKK 0 0 58.000.000 58.000.000 59.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Camat organisasi PKK Kecamatan, organisasi PKK dan Kecamatan, JIKEN
kecamatan Jiken dan Bunda PAUD, Bunda Bunda PAUD, Bunda
dan 11 pengiriman Paud, 7 kali pengiriman lomba ke Paud, 7 kali
Desa di lomba ke pengiriman Tingkat Kabupaten pengiriman
Wilayah Tingkat lomba lomba
Kecamatan Kabupaten
Jiken
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 415.277.000 590.000.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan - - Kantor Rehab kantor 1 Rehab kantor Camat 1 0 0 0 380.277.000 550.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ Camat Camat Jiken Jiken JIKEN
pemeliharaan prasarana Jiken
umum di wilayah kecamatan
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan - - 11 Desa di Pengembangan 11 Pengembangan 11 0 0 0 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Wilayah potensi desa potensi desa JIKEN
wilayah kecamatan Kecamatan
Jiken
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 60.466.000 60.466.000 58.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - 11 Desa di Evaluasi 11 Evaluasi Dokumen 11 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Wilayah Dokumen Perencanaan dan JIKEN
tata Kecamatan Perencanaan dan Keuangan Desa
pemerintahan Jiken Keuangan Desa
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kantor Musrenbang Desa 12 Musrenbang Desa 12 0 0 16.500.000 16.500.000 18.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Camat dan Kecamatan dan Kecamatan JIKEN
/Kelurahan dan Kecamatan tata Jiken
pemerintahan dan 11
yang baik dan Desa di
demokratis Wilayah
Kecamatan
Jikenj

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JIKEN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - 11 Desa di Penderasan 11 Penderasan Pajak 11 0 0 23.966.000 23.966.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Wilayah Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan JIKEN
tata Kecamatan Bangunan
pemerintahan Jiken
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 600.796.000 1.305.663.000 1.302.090.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JIKEN Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN SAMBONG
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 81.450.000 0
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan - - Kecamatan PMT Balita 10 PMT Balita 10 0 0 0 81.450.000 0 3 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sambong SAMBONG
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 251.000.000 251.000.000 197.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - - Kecamatan Materai dan 300 buah Materai dan 50 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
Sambong Perangko materai, Perangko dokumen SAMBONG
160 buah dan 150
perangko surat
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, - - Kecamatan Rekening 3 Rekening Listrik, 3 0 0 30.000.000 30.000.000 31.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik Sambong Listrik, Rekening Telepon, Internet Rekening SAMBONG
Telepon,
Internet
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan - - Kecamatan Pajak Kendaraan 2 Mobil Pajak Kendaraan 2 Mobil 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan Sambong Dinas/Operasional dan 15 Dinas/Operasional dan 15 SAMBONG
dinas/operasional Sepeda Sepeda
Motor Motor
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi - - Kecamatan Honorarium 1 Honorarium 1 0 0 36.000.000 36.000.000 36.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Sambong Pengelola Pengelola Kegiatan, SAMBONG
Kegiatan, Pengelola
Pengelola Keuangan dan
Keuangan dan Barang Daerah
Barang Daerah
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan - - Kecamatan Peralatan 25 Peralatan 1 0 0 3.000.000 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
kantor Sambong Kebersihan Kebersihan Kantor SAMBONG
Kantor
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - - Kecamatan Pembelian Alat 20 Pembelian Alat 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Sambong Tulis Kantor Tulis Kantor SAMBONG
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan - - Kecamatan Fotokopi dan 1 Fotokopi dan Cetak 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
penggandaan Sambong Cetak SAMBONG
00 00 01 012 Penyediaan komponen instalasi - - Kecamatan Pembelian 1 Pembelian 1 0 0 22.000.000 22.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
listrik/penerangan bangunan Sambong Komponen Komponen Intalansi SAMBONG
kantor Intalansi Listrik, menaikkan
Listrik, daya listrik
menaikkan daya
listrik

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SAMBONG Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan - - Kecamatan Tersedianya 5 Tersedianya 5 0 0 60.000.000 60.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor Sambong Peralatan dan Peralatan dan SAMBONG
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan - - Kecamatan Surat kabar 1 Surat kabar 1 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang-undangan Sambong SAMBONG
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan - - Kecamatan Minuman Harian 1 Minuman Harian 1 0 0 30.000.000 30.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
minuman Sambong Karyawan, Makan Karyawan, Makan SAMBONG
minum Rapat minum Rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan - - Kecamatan Rakor dan 1 Rakor dan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah Sambong Konsultasi Konsultasi Keluar SAMBONG
Keluar Daerah Daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan - - Kecamatan Rakor dan 1 Rakor dan 1 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah Sambong Konsultasi Konsultasi Kedalam SAMBONG
Kedalam Daerah Daerah
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.263.038.000 1.263.038.000 40.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor - - Kecamatan Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 1.178.038.000 1.178.038.000 0 1 KECAMATAN
Sambong Gedung Kantor Gedung Kantor SAMBONG
00 00 02 010 Pengadaan mebeler - - Kecamatan Pengadaan 5 Pengadaan 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 KECAMATAN
Sambong Mebeler Mebeler SAMBONG
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kecamatan pemeliharaan 1 pemeliharaan Rutin 1 0 0 27.500.000 27.500.000 30.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional Sambong Rutin Berkala Berkala kendaraan SAMBONG
kendaraan Dinas/Eperasional
Dinas/Eperasional dan BBM Camat
dan BBM Camat
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala - - Kecamatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 1 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor Sambong Komputer, Komputer, Printer, SAMBONG
Printer, AC AC
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, - - Kecamatan Renja, Renstra, 3 Renja, Renstra, 3 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penetapan Sambong Penetapan Penetapan Kinerja SAMBONG
kinerja SKPD Kinerja
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA- - - Kecamatan RKA dan DPA 2 RKA dan DPA 2 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
SKPD Sambong SAMBONG
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium tenaga - - Kecamatan Honorarium 2 Honorarium tenaga 2 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 KECAMATAN
pengamanan, kebersihan, sopir, Sambong tenaga keberihan kantor SAMBONG
dan tenaga lepas lainnya keberihan dan tenaga
kantor dan pendukung
tenaga administrasi PKK
pendukung
administrasi
PKK
01 URUSAN WAJIB

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SAMBONG Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 160.300.000 160.300.000 170.000.000
PELAYANAN PADA KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan - - Kecamatan Rakor Kesra 10 Rakor Kesra 10 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Sambong tentang tentang SAMBONG
kelurahan dan desa keagamaan, keagamaan,
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat dan masyarakat dan
sosial sosial
kemasyarakatan kemasyarakatan
serta rakor serta rakor
kegiatan kegiatan gerakan
gerakan ibu dan ibu dan anak
anak
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan - - Kecamatan Rakor Trantib 10 Rakor Trantib Desa 10 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban Sambong Desa dan dan Kecamatan SAMBONG
umum di wilayah kecamatan Kecamatan
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan - - Kecamatan Rakor Kantibmas 10 desa, Rakor Kantibmas 10 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan perundang Sambong 6 kali SAMBONG
- undangan di wilayah kecamatan rakor
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan - - Kecamatan Koordinasi 10 Koordinasi 11 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di tingkat Sambong penyelenggaraan penyelenggaraan SAMBONG
kecamatan pemerintahan pemerintahan
tingkat tingkat kecamatan
kecamatan
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan - - Kecamatan Penyusunan SIPD 10 Penyusunan SIPD 10 0 0 35.000.000 35.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan Sambong dan Monografi dan Monografi SAMBONG
kelurahan desa,Monev desa,Monev
Pemerintah Desa Pemerintah Desa
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan - - Kecamatan Rekor dan BOP 10 Rekor dan BOP 3 0 0 55.300.000 55.300.000 75.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Sambong Raskin Raskin ,Kegiatan SAMBONG
kecamatan ,Kegiatan PKK PKK dan Bunda
dan Bunda PAUD PAUD serta
serta kegiatan kegiatan Lomba-
Lomba-lomba lomba
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 276.788.000 119.456.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan - - Kecamatan Rehab Pagar 1 Rehab Pagar 1 0 0 0 70.000.000 0 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ Sambong Kantor Kantor SAMBONG
pemeliharaan prasarana umum
di wilayah kecamatan
- - Kecamatan Pindah dan 1 Pindah dan Rehab 1 0 0 0 0 0 1 KECAMATAN
Sambong Rehab Pendopo Pendopo Bekas SAMBONG
Bekas Kecamatan Kecamatan lama
lama
- - Kecamatan Rehab Rumah 1 Rehab Rumah 1 0 0 0 171.788.000 0 1 KECAMATAN
Sambong Dinas Dinas SAMBONG

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SAMBONG Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Pemberian 10 Pemberian 10 0 0 0 0 84.456.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Sumber Sambong Makanan Makanan SAMBONG
wilayah kecamatan Daya Tambahan Balita Tambahan Balita
Manusia
yang
berkualitas
Mewujudkan - Kecamatan Pengalian 1 Pengalian Potensi 1 0 0 0 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
Sumber Sambong Potensi Kecamatan SAMBONG
Daya Kecamatan
Manusia
yang
berkualitas
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 65.512.000 65.512.000 45.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan - - Kecamatan Pendampingan 10 Pendampingan dan 10 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa Sambong dan Evaluasi Evaluasi SAMBONG
penyusunan penyusunan
RKPdes dan RKPdes dan
APBdes APBdes
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan - - Kecamatan Musrembang 11 Musrembang 11 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa /Kelurahan Sambong Kecamatan dan Kecamatan dan SAMBONG
dan Kecamatan Desa Desa
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan - - Kecamatan Optimalisasi 10 Optimalisasi dan 10 0 0 30.512.000 30.512.000 10.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan Sambong dan Evaluasi Evaluasi Target Desa,10 SAMBONG
Target Penarikan PBB Dokumen
Penarikan PBB
TOTAL 0 0 1.763.850.000 2.122.088.000 595.456.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SAMBONG Halaman 4


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 138.300.000 0
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 17 PMT Balita 17 0 0 0 138.300.000 0 3 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Kedungtuban KEDUNGTUBAN
Manusia yang
berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 270.855.000 270.855.000 291.650.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 100 Tercapainya pelayanan 100 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Kedungtuban pelayanan surat surat, surat menyurat KEDUNGTUBAN
tata menyurat 100
pemerintahan dokumen
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Pembayaran 36 Pembayaran Rekening 36 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik kehidupan sosial Kedungtuban Rekening Telepon, air dan listrik KEDUNGTUBAN
dan politik dan Telepon, air
kemasyarakatan dan listrik
yang tenteram ,
tertib dan aman
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 2 mobil, Pemeliharaan dan 2 mobil, 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Kedungtuban dan perijinan 12 SPM perijinan kendaraan 12 SPM KEDUNGTUBAN
dinas/operasional kualitas dan kendaraan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Honorarium 12 Honorarium pengelola 12 0 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Kedungtuban pengelola keuangan dan barang KEDUNGTUBAN
tata keuangan dan daerah dan pejabat
pemerintahan barang daerah pengadaan barang dan
yang baik dan dan pejabat jasa
demokratis pengadaan
barang dan jasa
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Alat - alat 15 Alat - alat kebersihan 15 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Kedungtuban kebersihan kantor KEDUNGTUBAN
tata kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kecamatan Jasa perbaikan 7 Jasa perbaikan 7 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja penyelenggaraan Kedungtuban peralatan kerja peralatan kerja KEDUNGTUBAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Penyediaan alat 33 Penyediaan alat tulis 33 0 0 14.705.000 14.705.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Kedungtuban tulis kantor kantor KEDUNGTUBAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak dan 24 Cetak dan 24 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Kedungtuban penggandaan penggandaan KEDUNGTUBAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Tercukupinya 15 Tercukupinya 15 0 0 6.500.000 6.500.000 6.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Kedungtuban kebutuhan kebutuhan instalasi KEDUNGTUBAN
bangunan kantor tata instalasi listrik/penerangan
pemerintahan listrik/penerangan kantor
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 5 Pembelian peralatan 5 0 0 60.000.000 60.000.000 90.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Kedungtuban peralatan dan dan perlengkapan KEDUNGTUBAN
tata perlengkapan kantor
pemerintahan kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Rumah Dinas Peralatan rumah 3 Peralatan rumah 3 0 0 15.000.000 15.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
tangga penyelenggaraan Camat tangga tangga KEDUNGTUBAN
tata Kedungtuban
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Langganan Surat 3 Langganan Surat 24 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Kedungtuban Kabar Kabar KEDUNGTUBAN
undangan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan makanan dan 4 makanan dan minuman 4 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Kedungtuban minuman harian harian pegawai, KEDUNGTUBAN
tata pegawai, makanan dan minuman
pemerintahan makanan dan rapat
yang baik dan minuman rapat
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 6 Rakor dan konsultasi 6 0 0 3.000.000 3.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Kedungtuban konsultasi ke ke luar daerah KEDUNGTUBAN
tata luar daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 400 Rakor dan konsultasi 400 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Kedungtuban konsultasi ke ke dalam daerah KEDUNGTUBAN
tata dalam daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 891.700.000 891.700.000 165.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 002 Pembangunan rumah dinas Mewujudkan - Kecamatan pembangunan 1 pembangunan rumah 1 0 0 336.700.000 336.700.000 0 1 KECAMATAN
pemenuhan Kedungtuban rumah dinas dinas KEDUNGTUBAN
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor Mewujudkan - Kecamatan pembangunan 1 pembangunan gedung 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 KECAMATAN
pemenuhan Kedungtuban gedung pelayanan paten KEDUNGTUBAN
kualitas dan pelayanan paten
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 5 Pembelian mebelair 5 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Kedungtuban mebelair KEDUNGTUBAN
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 011 Pengadaan instalasi air, Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan 1 Pengadaan instalasi air 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 KECAMATAN
listrik, dan telepon pemenuhan Kedungtuban instalasi air pompa sibel KEDUNGTUBAN
kualitas dan pompa sibel
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 012 Pengadaan bangunan Mewujudkan - Kecamatan Pembangunan 300 Pembangunan sarana 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 KECAMATAN
pendukung rumah dinas, pemenuhan Kedungtuban sarana dan dan prasarana KEDUNGTUBAN
rumah jabatan, dan gedung kualitas dan prasarana
kantor kuantitas sarana
dan prasarana
Mewujudkan - Kecamatan Pembangunan 1 Pembangunan gudang 1 0 0 0 0 20.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Kedungtuban gudang kantor kantor KEDUNGTUBAN
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
Mewujudkan - Kecamatan Pembangunan 150 Pembangunan sarana 150 0 0 0 0 0 1 KECAMATAN
pemenuhan kedungtuban sarana dan dan prasarana KEDUNGTUBAN
kualitas dan prasarana
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan gedung 1 0 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Kedungtuban gedung kantor kantor KEDUNGTUBAN
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 2 mobil, Pemeliharaan 2 mobil, 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Kedungtuban operasional 12 SPM operasional kendaraan 12 SPM KEDUNGTUBAN
kualitas dan kendaraan dinas dinas
kuantitas sarana
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 5 Pemeliharaan 5 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor pemenuhan Kedungtuban peralatan peralatan gedung KEDUNGTUBAN
kualitas dan gedung kantor kantor
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Pakaian khusus 24 Pakaian khusus hari - 24 0 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Kedungtuban hari - hari hari tertentu KEDUNGTUBAN
tata tertentu
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan 4 Penyusunan Renja, 4 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Kedungtuban Renja, lakip, lakip, penetapan KEDUNGTUBAN
penetapan kinerja SKPD tata penetapan kinerja dan evaluasi
pemerintahan kinerja dan renja
yang baik dan evaluasi renja
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 51.600.000 51.600.000 62.400.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan Pembayaran 4 Pembayaran pegawai 4 0 0 51.600.000 51.600.000 62.400.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan Kedungtuban pegawai honorer, tenaga sopir, KEDUNGTUBAN
kebersihan, sopir, dan tenaga tata honorer, tenaga tenaga kebersihan dan
lepas lainnya pemerintahan sopir, tenaga tenaga keamanan
yang baik dan kebersihan dan
demokratis tenaga keamanan
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 99.500.000 99.500.000 103.500.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Desa- Desa rakor pembinaan 17 rakor pembinaan 17 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan di ketentraman dan ketentraman dan KEDUNGTUBAN
umum di wilayah kecamatan tata Wilayah ketertiban ketertiban
pemerintahan Kecamatan
yang baik dan Kedungtuban
demokratis
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - Desa desa di Rakor 17 Rakor Koordinasi 17 0 0 6.000.000 6.000.000 7.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan penyelenggaraan wilayah Koordinasi pemberdayaan KEDUNGTUBAN
perundang - undangan di tata kecamatan pemberdayaan masyarakat di desa
wilayah kecamatan pemerintahan kedungtuban masyarakat di
yang baik dan desa
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Desa - desa Sosialisasi 17 Sosialisasi perundang- 17 0 0 8.500.000 8.500.000 8.500.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum kehidupan sosial di perundang-undangan, undangan, perda dll KEDUNGTUBAN
di wilayah kecamatan dan politik dan Wilayah perda dll
kemasyarakatan Kecamatan
yang tenteram , Kedungtuban
tertib dan aman
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakor bidang 17 Desa, Rakor bidang 17 desa, 0 0 10.000.000 10.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Kedungtuban pemerintahan Pasukan pemerintahan desa dan Pasukan KEDUNGTUBAN
tingkat kecamatan tata desa dan Paskibra Paskibra Paskibra
pemerintahan Paskibra
yang baik dan
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Desa- desa di Desa-desa di 17 Desa-desa di Wilayah 17 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan wilayah Wilayah Kecamatan KEDUNGTUBAN
kelurahan tata Kecamatan Kecamatan Kedungtuban
pemerintahan Kedungtuban Kedungtuban
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Desa-desa di Rakor 17 Rakor pemberdayaan 17 0 0 55.000.000 55.000.000 60.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kehidupan sosial Wilayah pemberdayaan perempuan,distribusi KEDUNGTUBAN
kecamatan dan politik dan Kecamatan perempuan,distribusi raskin, bunda paud
kemasyarakatan Kedungtuban raskin, bunda dan pengiriman
yang tenteram , paud dan peserta lomba
tertib dan aman pengiriman
peserta lomba
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 35.000.000 0
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi potensi 1 0 0 35.000.000 35.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas Kedungtuban potensi desa desa KEDUNGTUBAN
wilayah kecamatan kehidupan
ekonomi
masyarakat
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 61.598.000 61.598.000 62.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Tata pemer 17 Tata pemer intahan 17 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Kedungtuban intahan yang yang baik dan KEDUNGTUBAN
tata dan 17 baik dan demokratis
pemerintahan Desa demokratis
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Pelaksanaan 17 Pelaksanaan 17 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Kedungtuban Musrenbangkecamatan Musrenbangkecamatan KEDUNGTUBAN
/Kelurahan dan Kecamatan tata dan 17 dan dan musrenbangdes
pemerintahan Desa musrenbangdes
yang baik dan
demokratis
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Desa - desa rakor pajak 17 rakor pajak bumi dan 17 0 0 21.598.000 21.598.000 22.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan kehidupan sosial di bumi dan bangunan KEDUNGTUBAN
dan politik dan Wilayah bangunan
kemasyarakatan Kecamatan
yang tenteram , Kedungtuban
tertib dan aman
TOTAL 0 0 1.420.953.000 1.559.253.000 695.250.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN NGAWEN
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 219.660.000 0
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 27 PMT Balita 27 0 0 0 219.660.000 0 3 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Ngawen NGAWEN
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 150.000.000 0
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Talud jalan 1,5 Talud jalan Desa 1,5 0 0 0 150.000.000 0 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan Desa Srigading Srigading NGAWEN
......... pembangunan
yang berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 262.200.000 262.200.000 264.400.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan administrasi administrasi NGAWEN
tata Perkantoran Perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Perkantoran Perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 1 Pelayanan 1 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
dinas/operasional tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pembelian Bahan 12 Pembelian Bahan 12 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan dan alat dan alat NGAWEN
tata Pembersih dan Pembersih dan
pemerintahan Pembayaran Pembayaran
yang baik dan Honorarium Honorarium
demokratis Petugas Petugas
Kebersihan Kebersihan
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 4.800.000 4.800.000 5.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
bangunan kantor tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 6 0 0 48.000.000 48.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
undangan tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 12 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kec.Ngawen Pelayanan 12 Pelayanan 6 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pelayanan 100 Pelayanan 12 0 0 36.000.000 36.000.000 36.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Administrasi Administrasi NGAWEN
tata Pekantoran Pekantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 209.000.000 209.000.000 84.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 12 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Sarana dan Sarana dan NGAWEN
tata Prasarana Prasarana
pemerintahan Aparatur Aparatur
yang baik dan
demokratis
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 1 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas pemenuhan Sarana dan Sarana dan NGAWEN
kualitas dan Prasarana Prasarana
kuantitas sarana Aparatur Aparatur
dan prasarana
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 2 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Sarana dan Sarana dan NGAWEN
kualitas dan Prasarana Prasarana
kuantitas sarana Aparatur Aparatur
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 12 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Sarana dan Sarana dan NGAWEN
kualitas dan Prasarana Prasarana
kuantitas sarana Aparatur Aparatur
dan prasarana
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 1 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Sarana dan Sarana dan NGAWEN
kualitas dan Prasarana Prasarana
kuantitas sarana Aparatur Aparatur
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.000.000 6.000.000 0
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kec. Ngawen Peningkatan 100 Peningkatan 1 0 0 6.000.000 6.000.000 0 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu Sumber Daya Disiplin Disiplin Aparatur NGAWEN
Manusia yang Aparatur
berkualitas
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 9.600.000 9.600.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kec. Ngawen Pengembangan 100 Pengembangan 1 0 0 4.800.000 4.800.000 0 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan sistem sistem pelaporan NGAWEN
penetapan kinerja SKPD tata pelaporan Capaian kinerja
pemerintahan Capaian kinerja dan Keuangan
yang baik dan dan Keuangan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Pengembangan 100 Pengembangan 1 0 0 4.800.000 4.800.000 0 1 KECAMATAN
DPA-SKPD penyelenggaraan sistem sistem pelaporan NGAWEN
tata pelaporan Capaian kinerja
pemerintahan Capaian kinerja dan Keuangan
yang baik dan dan Keuangan
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 43 PROGRAM KOORDINASI 0 0 24.000.000 24.000.000 0
BIDANG PERTANAHAN DAN
PERMUKAAN BUMI
01 20 43 001 Pembakuan nama nama rupa Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 29 Biaya Perjalanan 29 0 0 24.000.000 24.000.000 0 1 KECAMATAN
bumi kehidupan sosial Perjalanan dinas dan NGAWEN
dan politik dan dinas dan Konsumsi rapat
kemasyarakatan Konsumsi rapat
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 236.000.000 236.000.000 130.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 29 Biaya Perjalanan 29 0 0 60.000.000 60.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kehidupan sosial Perjalanan dinas dan NGAWEN
kelurahan dan desa dan politik dan dinas dan Konsumsi
kemasyarakatan Konsumsi kegiatan
yang tenteram , kegiatan Pemberdayaan TP
tertib dan aman Pemberdayaan PKK desa dan
TP Kelurahan se
PKK desa dan Kecamatan,
Kelurahan se Pembinaan Bunda
Kecamatan, Paud
Pembinaan
Bunda
Paud
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kec.Ngawen Biaya 12 Biaya Perjalanan 12 0 0 24.000.000 24.000.000 0 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban kehidupan sosial Perjalanan dinas dan NGAWEN
umum di wilayah kecamatan dan politik dan dinas dan Konsumsi rapat
kemasyarakatan Konsumsi rapat koordinasi
yang tenteram , koordinasi Ketentraman dan
tertib dan aman Ketentraman dan ketertiban
ketertiban
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kec. Ngawen Terselenggaranya 12 Terselenggaranya 1 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum pemenuhan kegiatan kerja kegiatan kerja NGAWEN
di wilayah kecamatan kualitas dan bhakti di bhakti di
kuantitas sarana lingkungan lingkungan
dan prasarana Kantor Kantor

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kec. Ngawen Rapat 29 Rapat Koordinasi 1 0 0 32.000.000 32.000.000 32.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Koordinasi /Konferensi NGAWEN
tingkat kecamatan tata /Konferensi Kepala Desa
pemerintahan Kepala Desa bersama Muspika
yang baik dan bersama Muspika , Pengisian data
demokratis , Pengisian Frofil Desa (
data Frofil PSIPD )
Desa ( PSIPD )
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kec.Ngawen Biaya 27 Biaya Perjalanan 29 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Perjalanan dinas dan NGAWEN
kelurahan tata dinas dan Konsumsi rapat
pemerintahan Konsumsi rapat
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 12 Biaya Perjalanan 29 0 0 72.000.000 72.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kehidupan sosial Perjalanan dinas dan NGAWEN
kecamatan dan politik dan dinas dan makanan dan
kemasyarakatan makanan dan minuman rapat
yang tenteram , minuman rapat rutin TP PKK ,
tertib dan aman rutin TP PKK , kegiatan
kegiatan kepemudaan dan
kepemudaan dan keolahragaan,
keolahragaan, Bantuan
Bantuan angkutan Raskin
angkutan Raskin
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 418.000.000 418.000.000 418.000.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN
01 20 45 001 Penyediaan operasional Mewujudkan - Kelurahan Kebutuhan Rutin 2 Kebutuhan Rutin 2 0 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan penyelenggaraan Ngawen dan Kantor Kantor Kelurahan NGAWEN
tata Punggursugih Kelurahan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 002 Pemberdayaan masyarakat di Mewujudkan - Kelurahan Konsumsi Rapat 12 Konsumsi Rapat 2 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
wilayah kelurahan kehidupan sosial Ngawen dan dan ATK keg dan ATK keg NGAWEN
dan politik dan Kelurahan Pemberdayaan Pemberdayaan
kemasyarakatan Punggursugih
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 20 45 003 Pelayanan kepada masyarakat Mewujudkan - Kelurahan Honorarium 12 Honorarium 2 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 KECAMATAN
di wilayah kelurahan kehidupan sosial Ngawen dan Perangkat Perangkat NGAWEN
dan politik dan Kelurahan Kelurhan Non Kelurhan Non
kemasyarakatan Punggursugih PNS, Modin dan PNS, Modin dan
yang tenteram , tenga tenga kebersihan
tertib dan aman kebersihan
01 20 45 005 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kelurahan Biaya 6 Biaya Perjalanan 2 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum pemenuhan Ngawen dan Perjalanan dinas dan NGAWEN
di wilayah kelurahan kualitas dan Punggursugih dinas dan Konsumsi rapat
kuantitas sarana Konsumsi rapat
dan prasarana
01 20 45 006 Pembinaan lembaga Mewujudkan - Kelurahan Konsumsi Rapat 6 Konsumsi Rapat 2 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
kemasyarakatan di wilayah Sumber Daya Ngawen dan dan ATK dan ATK Kegiatan NGAWEN
kelurahan Manusia yang Punggursugih Kegiatan
berkualitas

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah Mewujudkan - Kelurahan Biaya Kegiatan 2 Biaya Kegiatan 2 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan kualitas Ngawen dan lelang tanah lelang tanah NGAWEN
kehidupan Punggursugih bengkok bengkok
ekonomi kelurahan kelurahan
masyarakat
01 20 45 008 Pembangunan dan Mewujudkan - Kelurahan Pemeliharan 2 Pemeliharan 2 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 KECAMATAN
Pemeliharaan Sarana dan pemenuhan Ngawen dan Gedung Gedung NGAWEN
Prasarana Kelurahan kualitas dan Punggursugih Kelurahan Kelurahan
kuantitas sarana Ngawen dan Kel. Ngawen dan Kel.
dan prasarana Punggursugih Punggursugih
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 535.000.000 553.052.000 18.052.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kec. Ngawen Rehab Gedung 5 Rehab Gedung 5 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemenuhan kantor kantor NGAWEN
pemeliharaan prasarana kualitas dan Kecamatan, Kecamatan,
umum di wilayah kecamatan kuantitas sarana Pembangunan Pembangunan
dan prasarana Drainasi Drainasi
lingkungan lingkungan
Kelurahan Kelurahan
Ngawen dan Ngawen dan
Punggursugih Punggursugih
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 2 PMT Balita 2 0 0 0 18.052.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas Ngawen kelurahan Kelurahan kelurahan Kelurahan NGAWEN
wilayah kecamatan kehidupan
ekonomi
masyarakat
Mewujudkan - Kecamatan Inventarsasi 1 Inventarsasi Data 1 0 0 35.000.000 35.000.000 18.052.000 1 KECAMATAN
kualitas Ngawen Data Potensi Potensi Desa NGAWEN
kehidupan Desa
ekonomi
masyarakat
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 72.000.000 72.000.000 72.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 27 Biaya Perjalanan 27 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Perjalanan dinas dan NGAWEN
tata dinas dan Konsumsi rapat
pemerintahan Konsumsi rapat
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 29 Biaya Perjalanan 29 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa pemenuhan Perjalanan dinas dan NGAWEN
/Kelurahan dan Kecamatan kualitas dan dinas dan Konsumsi
kuantitas sarana Konsumsi Penyelenggaraan
dan prasarana Penyelenggaraan Musrenbang
Musrenbang
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kec. Ngawen Biaya 29 Biaya Perjalanan 29 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Perjalanan dinas dan NGAWEN
tata dinas dan Konsumsi rapat
pemerintahan Konsumsi rapat kegiatan
yang baik dan kegiatan IntensifIkasi PBB
demokratis IntensifIkasi
PBB

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 6


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL 0 0 1.771.800.000 2.159.512.000 986.452.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN NGAWEN Halaman 7


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KUNDURAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 203.380.000 203.380.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 25 PMT Balita 25 0 0 0 203.380.000 203.380.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Kunduran KUNDURAN
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 250.000.000 250.000.000
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Terwujudnya - Kecamatan Pembangunan 2 Pembangunan Jalan 2 0 0 0 250.000.000 250.000.000 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa pemerataan Kunduran Jalan Lingkar Lingkar antar dukuh KUNDURAN
......... pembangunan antar dukuh Desa Botoreco
yang berkualitas Desa Botoreco
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 222.500.000 222.500.000 242.500.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat - - kecamatan tersedianya 300 tersedianya surat 1 0 0 2.500.000 2.500.000 3.000.000 1 KECAMATAN
menyurat kunduran surat menyurat meterai,120 menyurat kantor KUNDURAN
kantor meterai perangko meterai dan
dan perangko perangko
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, - - kecamatan tersedianya 3 Rekening tersedianya jasa, 3 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik kunduran jasa, komonikasi,air,listrik rekening KUNDURAN
komonikasi,air,listrik
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan - - kecamatan terbayarnya 24 terbayarnya pajak 24 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan kunduran pajak STNK STNK kendaraan 22 KUNDURAN
dinas/operasional kendaraan 22 sepeda Motor 2
sepeda Motor 2 Mobil
Mobil
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi - - kecamatan Honor pengelola 12 Honor pengelola 12 0 0 45.000.000 45.000.000 51.000.000 1 KECAMATAN
keuangan kunduran kegiatan,pengelola kegiatan,pengelola KUNDURAN
keuangan dan keuangan dan
barang daerah barang daerah
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan - - kecamatan tersedianya 10 tersedianya jasa 10 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1 KECAMATAN
kantor kunduran jasa ,alat ,alat kebersihan KUNDURAN
kebersihan

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KUNDURAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan - - kecamatan terjaga 55 terjaga inventaris 55 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja kunduran inventaris kantor yang baik KUNDURAN
kantor yang
baik
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - - kecamatan tersedianya atk 40 tersedianya atk 40 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1 KECAMATAN
kunduran Kantor Kantor KUNDURAN
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan - - kecamatan tersedianya 2500 tersedianya 2500 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan kunduran kebutuhan cetak kebutuhan cetak KUNDURAN
,amplop,foto ,amplop,foto
copy,map, copy,map,
00 00 01 012 Penyediaan komponen - - kecamatan tersedianya 20 tersedianya 20 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan kunduran penerangan penerangan kanor KUNDURAN
bangunan kantor kanor
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan - - kecamatan tersedianya 2 tersedianya 2 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor kunduran peralatan peralatan kantor KUNDURAN
kantor yang yang memadai dan
memadai dan baik
baik
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan - - kecamatan tersedianya 15 tersedianya surat 15 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- kunduran surat kabar dan kabar dan perpu KUNDURAN
undangan perpu
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan - - kecamatan terpenuhinya 24 terpenuhinya 24 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
minuman kunduran minuman harian minuman harian KUNDURAN
pegawai pegawai
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan - - kecamatan terselenggaranya 5 terselenggaranya 5 0 0 4.000.000 4.000.000 4.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah kunduran konsultasi dan konsultasi dan KUNDURAN
koordinasi luar koordinasi luar
daarah yang daarah yang efektif
efektif
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan - - kecamatan terselenggaranya 120 terselenggaranya 120 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah kunduran kelancaraan kelancaraan jalan KUNDURAN
jalan nya nya pemerintahan
pemerintahan
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 835.000.000 835.000.000 59.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan - - kecamatan Pembelian 5 Pembelian 3 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 KECAMATAN
dinas/operasional kunduran kendaraan kendaraan sepeda KUNDURAN
sepeda motor motor operasional
operasional kecamatan
kecamatan
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala - - kecamatan tersedianya 3 tersedianya gedung 3 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor kunduran gedung kantor kantor yang KUNDURAN
yang memadai memadai
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - kecamatan terpenuhinya 1 terpenuhinya BBM 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional kunduran BBM Kendaraan Kendaraan Camat KUNDURAN
Camat ,Dan Suku ,Dan Suku Cadang
Cadang ,Servis ,Servis Mobil
Mobil Opersioanl
Opersioanl

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KUNDURAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala - - kecamatan terpeliharaanya 1 terpeliharaanya 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor kunduran peralatan peralatan kantor KUNDURAN
kantor yang yang memadai
memadai Ac,laptop,
Ac,laptop, Printer,Komputer
Printer,Komputer
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala - - kecamatan terpeliharannya 12 terpeliharannya 12 0 0 5.000.000 5.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
mebeler kunduran peralatan peralatan kantor KUNDURAN
kantor
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat - - kecamatan Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 KECAMATAN
gedung kantor kunduran gedung kantor gedung kantor arsip KUNDURAN
arsip kecamatan kecamatan
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, - - kecamatan tersusunnya 4 tersusunnya 4 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan kunduran dokumen laporan dokumen laporan KUNDURAN
penetapan kinerja SKPD keuangan RKA keuangan RKA DAN
DAN DPA SKPD DPA SKPD
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 72.000.000 72.000.000 75.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium - - Kecamatan terwujudnya 10 terwujudnya kantor 10 0 0 72.000.000 72.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, Kunduran kantor bersih bersih dan KUNDURAN
kebersihan, sopir, dan tenaga dan keamanan keamanan kantor
lepas lainnya kantor yang yang terjaga dengan
terjaga dengan baik
baik
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 115.000.000 115.000.000 120.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - kecamatan peningkatan 26 peningkatan 26 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Sumber Daya kunduran pemberdayaan pemberdayaan masy KUNDURAN
kelurahan dan desa Manusia yang masy desa & desa & kelurahan
berkualitas kelurahan Rakor Rakor Kesra Ttg
Kesra Ttg Keagamaan Rakor
Keagamaan Rakor gerakan Ibu dan
gerakan Ibu dan Anak
Anak
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - kecamatan terselenggaranya 12 terselenggaranya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban kehidupan sosial kunduran Rakor Rakor ketentraman KUNDURAN
umum di wilayah kecamatan dan politik dan ketentraman dan dan ketertiban
kemasyarakatan ketertiban umum umum
yang tenteram ,
tertib dan aman

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KUNDURAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - kecamatan terselenggaranya 26 terselenggaranya 26 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan kunduran Koordinasi Koordinasi informasi KUNDURAN
tingkat kecamatan tata informasi tentang
pemerintahan tentang pemerintahan
yang baik dan pemerintahan
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan - - kecamatan Monev Desa 26 Monev Desa 26 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan kunduran Penyusunan SIPD Penyusunan SIPD KUNDURAN
kelurahan dan Monografi dan Monografi desa
desa
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan - - kecamatan Rakor Kegiatan 26 Rakor Kegiatan PKK 26 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kunduran PKK ,BOP Raskin ,BOP Raskin Bunda KUNDURAN
kecamatan Bunda Paud Paud
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 357.524.000 357.524.000 309.000.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN
01 20 45 001 Penyediaan operasional Terwujudnya - kecamatan kebutuhan rutin 12 kebutuhan rutin 12 0 0 100.000.000 100.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan pemerataan kunduran kelurahan kelurahan KUNDURAN
pembangunan
yang berkualitas
01 20 45 002 Pemberdayaan masyarakat di - - kecamatan peningkatan 12 peningkatan 12 0 0 16.000.000 16.000.000 18.000.000 1 KECAMATAN
wilayah kelurahan kunduran pelayanan pelayanan kepada KUNDURAN
kepada masyarakat
masyarakat
01 20 45 005 Koordinasi pemeliharaan - - kecamatan Rakor Sarpras 1 Rakor Sarpras 1 0 0 3.600.000 3.600.000 4.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum kunduran kelurahan kelurahan KUNDURAN
di wilayah kelurahan
- - kecamatan terbangunnya 1 terbangunnya 1 0 0 231.924.000 231.924.000 211.000.000 1 KECAMATAN
kunduran sarana dan sarana dan KUNDURAN
prasarana kel prasarana kel

01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah - - kecamatan meningkatnya 1 meningkatnya PAD 1 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan kunduran PAD KUNDURAN
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 895.683.000 1.038.882.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan - - kecamatan Rehap Pagar 1 Rehap Pagar Kantor 1 0 0 0 70.000.000 70.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ kunduran Kantor 200 M 200 M KUNDURAN
pemeliharaan prasarana
umum di wilayah kecamatan
- - kecamatan Rehap gedung 1 Rehap gedung 1 0 0 0 790.683.000 933.882.000 1 KECAMATAN
Kunduran Kantor Yang Kantor Yang KUNDURAN
memadai dan memadai dan
nyamandan nyamandan mebeler
mebeler kantor kantor
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi potensi 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kualitas Kunduran potensi desa desa KUNDURAN
wilayah kecamatan kehidupan
ekonomi
masyarakat

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KUNDURAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 80.125.000 80.125.000 81.000.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan - - kecamatan tersusunya 26 tersusunya laporan 26 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa kunduran laporan RKPdes RKPdes dan APBdes KUNDURAN
dan APBdes
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan - - kecamatan terselenggaranya 26 terselenggaranya 26 0 0 34.000.000 34.000.000 34.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa kunduran musrenbang musrenbang KUNDURAN
/Kelurahan dan Kecamatan cam/desa cam/desa
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan - - kecamatan termbayaran 26 termbayaran pajak 26 0 0 26.125.000 26.125.000 27.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan kunduran pajak bumi dan bumi dan bangunan KUNDURAN
bangunan yang yang
TOTAL 0 0 1.720.149.000 3.034.212.000 2.381.762.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KUNDURAN Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN TODANAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 203.490.000 0
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 25 PMT Balita 25 0 0 0 203.490.000 0 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Todanan TODANAN
Manusia yang
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 150.000.000 0
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Peningkatan 1,5 Peningkatan jalan antar 1,5 0 0 0 150.000.000 0 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa kualitas jalan antar dukuh Desa Pelemsengir TODANAN
......... kehidupan dukuh Desa
ekonomi Pelemsengir
masyarakat
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 247.500.000 247.500.000 304.700.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kantor Lancarnya 160 surat dan Lancarnya pengiriman 160 surat dan 550 0 0 2.000.000 2.000.000 12.500.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Kecamatan pengiriman 550 meterai surat dengan tepat waktu meterai TODANAN
tata Todanan surat dengan
pemerintahan tepat waktu
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 4 rekening Tersedianya jasa 4 rekening 0 0 18.500.000 18.500.000 19.500.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Todanan jasa komunikasi, sumber daya TODANAN
tata komunikasi, air dan listrik
pemerintahan sumber daya air
yang baik dan dan listrik
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 2 unit mobil, Tersedianya jasa perizinan 2 unit mobil dan 14 0 0 4.200.000 4.200.000 4.800.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan Todanan jasa perizinan dan 14 unit kendaraan unit sepeda motor TODANAN
dinas/operasional tata kendaraan sepeda motor dinas/operasional
pemerintahan dinas/operasional
yang baik dan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Jasa 14 orang Jasa pelaksanaan 14 orang 0 0 45.000.000 45.000.000 49.500.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Todanan pelaksanaan administrasi keuangan TODANAN
tata administrasi
pemerintahan keuangan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Alat dan bahan 38 jenis Alat dan bahan kebersihan 38 jenis 0 0 12.500.000 12.500.000 20.300.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Todanan kebersihan kantor TODANAN
tata kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - Kecamatan Terpeliharanya 4 unit Terpeliharanya peralatan 4 unit komputer, 3 unit 0 0 8.500.000 8.500.000 12.700.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja penyelenggaraan Todanan peralatan kerja komputer, 3 kerja dengan baik laptop, 4 unit printer, TODANAN
tata dengan baik unit laptop, 4 1 unit mesin ketik
pemerintahan unit printer, 1
yang baik dan unit mesin
demokratis ketik
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Alat tulis 80 jenis Alat Alat tulis kantor 80 jenis Alat Tulis 0 0 21.500.000 21.500.000 17.300.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Todanan kantor Tulis Kantor ( Kantor ( ATK ) TODANAN
tata ATK )
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak dan 12 Cetak dan penggandaan 12 lSpanduk/bener, 0 0 5.500.000 5.500.000 14.600.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Todanan penggandaan Spanduk/bener, 25.000 lembar foto TODANAN
tata 25.000 lembar copy, 10.000 Amplop
pemerintahan foto copy, Surat
yang baik dan 10.000 Amplop
demokratis Surat
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 15 lampu Tersedianya komponen 15 lampu pijar, stop 0 0 5.600.000 5.600.000 9.500.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Todanan komponen pijar,stop instalasi kontak, saklar, MCB, TODANAN
bangunan kantor tata instalasi kontak,saklar, listrik/penerangan kantor kabel dll
pemerintahan listrik/penerangan MCB,kabel dll
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 6 Tersedianya peralatan dan 2 unit laptop, 2 unit 0 0 38.700.000 38.700.000 39.200.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan Todanan peralatan dan perlengkapan kantor komputer, 2 unit TODANAN
tata perlengkapan printer
pemerintahan kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya peralatan 1 unit kompor gas, 1 0 0 7.800.000 7.800.000 18.200.000 1 KECAMATAN
tangga penyelenggaraan Todanan peralatan rumah rumah dinas unit kulkas 2 unit TODANAN
tata dinas tempat tidur
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 12 Tercapainya sumber daya Surat kabar/koran 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Todanan sumber daya manusia yang berkualitas harian Suara Merdeka TODANAN
undangan tata manusia yang
pemerintahan berkualitas
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya makanan dan 12 bulan 0 0 25.000.000 25.000.000 28.800.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Todanan makanan dan minuman harian, rapat TODANAN
tata minuman harian, dan kegiatan lainnya
pemerintahan rapat dan
yang baik dan kegiatan
demokratis lainnya
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 8 kali Tercapainya rapat 8 kali 0 0 3.400.000 3.400.000 7.300.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Todanan rapat koordinasi/konsultasi TODANAN
tata koordinasi/konsultasi keluar daerah
pemerintahan keluar daerah
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 12 Tercapainya rapat Belanja BBM dan 0 0 47.800.000 47.800.000 49.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Todanan rapat koordinasi/konsultasi Perjalanan Dinas 248 TODANAN
tata koordinasi/konsultasi kedalam daerah kali
pemerintahan kedalam daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 86.400.000 86.400.000 119.300.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 6 unit AC, 3 Tersedianya perlengkapan 4 unit AC, 3 unit Kipas 0 0 16.000.000 16.000.000 21.500.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Todanan perlengkapan unit Kipas gedung kantor Angin TODANAN
tata gedung kantor Angin
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 6 unit Tersedianya Meja / Kursi 6 unit 0 0 14.500.000 14.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Todanan Meja / Kursi Perlengkapan Kerja TODANAN
tata Perlengkapan
pemerintahan Kerja
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 3 unit Tersedianya Almari 3 unit 0 0 6.000.000 6.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Todanan Almari Penyimpanan Arsip TODANAN
tata Penyimpanan Pelaporan
pemerintahan Arsip Pelaporan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 011 Pengadaan instalasi air, Mewujudkan - Kecamatan Tercukupinya 3 Tercukupinya kebutuhan 1 unit instalasi air, 1 0 0 3.500.000 3.500.000 7.000.000 1 KECAMATAN
listrik, dan telepon penyelenggaraan Todanan kebutuhan air, air, sumber daya listrik unit instalasi listrik TODANAN
tata sumber daya dan telepon dan 1 unit instalasi
pemerintahan listrik dan telepon
yang baik dan telepon
demokratis
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya biaya Perawatan, 0 0 6.200.000 6.200.000 13.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas penyelenggaraan Todanan biaya pemeliharaan rutin rumah penggantian TODANAN
tata pemeliharaan dinas komponen yang rusak
pemerintahan rutin rumah dan pengecatan rumah
yang baik dan dinas dinas
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya biaya Perawatan, 0 0 26.700.000 26.700.000 27.300.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Todanan biaya pemeliharaan dan penggantian TODANAN
tata pemeliharaan perawatan gedung kantor komponen gedung
pemerintahan dan perawatan secara rutin/berkala yang rusak dan
yang baik dan gedung kantor pengecatan secara
demokratis secara rutin/berkala
rutin/berkala
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya biaya Pembelian suku 0 0 13.500.000 13.500.000 25.500.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan Todanan biaya pemeliharaan dan cadang/komponen TODANAN
tata pemeliharaan perawatan secara kendaraan, minyak
pemerintahan dan perawatan rutin/berkala kendaraan pelumas dan servis
yang baik dan secara dinas/operasional secara rutin/berkala
demokratis rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 18.500.000 18.500.000 19.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 46 Stel Tersedianya biaya 46 Stel 0 0 18.500.000 18.500.000 19.500.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Todanan biaya pengadadaan Seragam TODANAN
tata pengadadaan Kirab
pemerintahan Seragam Kirab
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 17.400.000 17.400.000 18.600.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan laporan capaian Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 4 Tercapainya sistem 4 Dokumen Pelaporan 0 0 2.400.000 2.400.000 2.600.000 1 KECAMATAN
kinerja dan ikhtisar realisasi penyelenggaraan Todanan sistem pelaporan yang telat TODANAN
kinerja SKPD tata pelaporan yang waktu, baik dan benar
pemerintahan telat waktu,
yang baik dan baik dan benar
demokratis
00 00 06 002 Penyusunan laporan keuangan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 4 Tercapainya sistem 4 Dokumen Pelaporan 0 0 2.400.000 2.400.000 2.600.000 1 KECAMATAN
semesteran SKPD Sumber Daya Todanan sistem pelaporan yang rutin, TODANAN
Manusia yang pelaporan yang tepat waktu, baik dan
berkualitas rutin, tepat benar
waktu, baik dan
benar
00 00 06 004 Penyusunan laporan keuangan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 2 Dokumen Tercapainya laporan 2 Dokumen Pelaporan 0 0 2.200.000 2.200.000 2.400.000 1 KECAMATAN
akhir tahun SKPD Sumber Daya Todanan laporan Pelaporan keuangan yang benar TODANAN
Manusia yang keuangan yang
berkualitas benar
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 6 Dokumen Tercapainya penyusunan 6 Dukomen 0 0 4.600.000 4.600.000 4.800.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan Sumber Daya Todanan penyusunan Rencana Strategius, TODANAN
penetapan kinerja SKPD Manusia yang Rencana Rencana Kinerja dan
berkualitas Strategius, Penetapan Kinerja SKPD
Rencana Kinerja
dan Penetapan
Kinerja SKPD
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 2 Dokumen Tercapainya Penyusunan 2 Dokumen Pelaporan 0 0 2.200.000 2.200.000 2.400.000 1 KECAMATAN
akuntabilitas kinerja SKPD Sumber Daya Todanan Penyusunan Pelaporan Laporan Akuntabilitas TODANAN
Manusia yang Laporan Kinerja SKPD
berkualitas Akuntabilitas
Kinerja SKPD
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 6 Dokumen Tercapainya Penyusunan 6 Dokumen 0 0 3.600.000 3.600.000 3.800.000 1 KECAMATAN
DPA-SKPD Sumber Daya Todanan Penyusunan RKA RKA - SKPD dan DPA - TODANAN
Manusia yang - SKPD dan DPA SKPD dengan benar
berkualitas - SKPD dengan
benar
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 14.400.000 14.400.000 29.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan Terbayarnya 12 Terbayarnya honorarium 4 Orang x 12 Bulan 0 0 14.400.000 14.400.000 29.000.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, Sumber Daya Todanan honorarium TODANAN
kebersihan, sopir, dan tenaga Manusia yang
lepas lainnya berkualitas
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 229.000.000 229.000.000 286.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Pelatihan Tercapainya ketentraman Pelatihan Anggota 0 0 53.500.000 53.500.000 54.800.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban kehidupan sosial Todanan ketentraman dan Anggota dan ketertiban Linmas Desa 150 TODANAN
umum di wilayah kecamatan dan politik dan ketertiban Linmas Desa masyarakat Orang, Rakor
kemasyarakatan masyarakat 150 orang, Pembinaan Kamtibmas
yang tenteram , Rakor 4 kali, Monitoring
tertib dan aman Pembinaan Kegiatan Kamtibmas
Kamtibmas 4 25 Desa
kali, Monitoring
Kegiatan
Kamtibmas 25
Desa
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Rakor 4 kali, Tercapainya koordinasi Rakor 4 kali, 0 0 24.000.000 24.000.000 36.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan penyelenggaraan Todanan koordinasi Penyuluhan penerapan dan penegakan Penyuluhan TODANAN
perundang - undangan di tata penerapan dan Hukum/Perda 2 peraturan perundang- Hukum/Perda 2 kali,
wilayah kecamatan pemerintahan penegakan kali, Pembinaan undangan di wilayah Pembinaan/penyuluhan
yang baik dan peraturan hukum/perda kecamatan Hukum/Perda 12 kali
demokratis perundang-undangan 12 kali
di wilayah
kecamatan
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Rakor 4 kali, Tercapainya koordinasi Rakor 4 kali, 0 0 25.000.000 25.000.000 36.000.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum pemenuhan Todanan koordinasi Monitoring pemeliharaan prasarana Monitoring prasarana TODANAN
di wilayah kecamatan kualitas dan pemeliharaan Prasarana dan dan fasilitas umum di dan fasilitas umum di
kuantitas sarana prasarana dan fasilitas umum wilayah kecamatan 25 desa, Pembinaan
dan prasarana fasilitas umum di 25 Desa, bagi pamong desa
di wilayah Pembinaan bagi dalam menjaga dan
kecamatan pamong desa melestarikan hasil
dalam menjaga pembangunan
dan
memelihara
hasil-hasil
pembangunan
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Rakor Kades 12 Tercapainya koordinasi Rakor Kades 12 kali, 0 0 34.500.000 34.500.000 55.700.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Todanan koordinasi kali, Rakor kegiatan pemberdayaan Rakor Sekdes 12 kali, TODANAN
tingkat kecamatan tata kegiatan Sekdes 12 kali, masyarakat di kelurahan Rakor Pamong Desa 12
pemerintahan pemberdayaan Rakor Pamong dan desa kali, Rakor Kamituwa
yang baik dan masyarakat di Desa 12 kali,, Monitoring
demokratis kelurahan dan kegiatan
desa pembangunan 25 desa
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Pembinaan Tercapainya Pembinaan Kades dan 0 0 33.500.000 33.500.000 54.500.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Todanan penyelenggaraan Kades dan penyelenggaraan kegiatan Pamong 12 kali, Rakor TODANAN
kelurahan tata kegiatan Pamong 12 kali, pemerintahan desa yang 4 kali, Monitoring
pemerintahan pemerintahan Rakor 4 kali, berkualitas kegiatan pemerintahan
yang baik dan desa yang Monitoring 25 Desa
demokratis berkualitas kegiatan
pemerintahan
25 Desa
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Rakor Tercapainya koordinasi Rakor Dinas/Instansi 0 0 58.500.000 58.500.000 49.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Todanan koordinasi Dinas/Instansi kegiatan sosial dan dan Kades 4 kali, TODANAN
kecamatan tata kegiatan sosial dan Kades 4 pemberdayaan Pembinaan dan
pemerintahan dan kali, Pembinaan masyarakat di Kecamatan Pelatihan bagi difabel
yang baik dan pemberdayaan dan pelatihan dan penyandang
demokratis masyarakat di bagi difabel masalah sosial 2 kali,
Kecamatan dan Pemberdayaan
penyandang perempuan melalui
masalah sosial kegiatan ketrampilan 2
2 kali, kali oleh TP. PKK
Pemberdayaan
perempuan
melalui
kegiatan
ketrampilan 12
kali oleh TP.
PKK

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 Kab 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 556.109.000 549.000.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 12 x 8 m Tercapainya 12 x 8 m 0 0 0 248.050.000 230.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemenuhan Todanan Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi TODANAN
pemeliharaan prasarana kualitas dan Rumah Dinas Rumah Dinas
umum di wilayah kecamatan kuantitas sarana
dan prasarana
Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Pemasangan Tercapainya Pemasangan Lantai 0 0 0 150.000.000 155.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Todanan Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Granit, Pembangunan/Rehabilitasi Granit, Plapon dan TODANAN
kualitas dan Pendopo Rumah Plapon dan Pendopo Rumah Dinas ( Dinding Belakang
kuantitas sarana Dinas ( Dinding Lanjutan )
dan prasarana Lanjutan ) Belakang
Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 50 x 2 m Tercapainya 150 x 2 m 0 0 0 123.059.000 124.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Todanan Pembangunan Pembangunan Pagar TODANAN
kualitas dan Pagar Samping Samping Sebelah Timur
kuantitas sarana Sebelah Timur Pendukung Bangunan
dan prasarana Pendukung Kantor
Bangunan Kantor
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya Durian, Tercapainya Durian, Rambutan dan 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di kehidupan sosial Todanan Pengembangan Rambutan dan Pengembangan Produk Pisang Byar TODANAN
wilayah kecamatan dan politik dan Produk Unggulan Pisang Byar Unggulan / Potensi
kemasyarakatan / Potensi Wilayah
yang tenteram , Wilayah
tertib dan aman
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 63.744.000 63.744.000 76.500.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Terciptanya 25 Desa Terciptanya Tata 25 Desa 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Todanan Tata Perencanaan dan TODANAN
tata Perencanaan dan Keuangan Desa yang baik
pemerintahan Keuangan Desa dan benar
yang baik dan yang baik dan
demokratis benar
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Terselenggaranya Musrenbangdes Terselenggaranya Musrenbangdes 25 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Todanan Musyawarah 25 Desa dan 1 Musyawarah Perencanaan Desa dan 1 kali TODANAN
/Kelurahan dan Kecamatan tata Perencanaan kali Pembangunan Desa dan Murenbang Kecamatan
pemerintahan Pembangunan Musrenbang Kecamatan secara baik
yang baik dan Desa dan Kecamatan
demokratis Kecamatan
secara baik
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Terciptanya 25 Desa Terciptanya Intensifikasi 25 Desa 0 0 23.744.000 23.744.000 26.500.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Todanan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan TODANAN
tata Pajak Bumi dan secara baik dan tepat
pemerintahan Bangunan secara waktu
yang baik dan baik dan tepat
demokratis waktu
TOTAL 0 0 711.944.000 1.586.543.000 1.402.600.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TODANAN Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 146.440.000 146.440.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 56 PMT Balita 56 0 0 0 146.440.000 146.440.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Japah Posyandu Posyandu JAPAH
Manusia yang Desa Desa
berkualitas
05 07 04 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 200.000.000 200.000.000
kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
05 07 04 003 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecaamtan Pembangunan 1 Pembangunan jalan 1 0 0 0 200.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
kepada Pemerintahan Desa kualitas Japah jalan dan dan jembatan JAPAH
......... kehidupan jembatan menuju menuju area
ekonomi area pertanian pertanian Desa
masyarakat Desa Bogorejo Bogorejo (sebelah
(sebelah utara utara Desa Bogorejo)
Desa Bogorejo)
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 183.506.000 183.506.000 192.000.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 12 Tersedianya Materai 12 0 0 2.400.000 2.400.000 2.500.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Japah Materai JAPAH
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan Rekening 12 Rekening Listrik, 12 0 0 16.080.000 16.080.000 16.500.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Japah Listrik, Jaringan Internet JAPAH
tata Jaringan
pemerintahan Internet
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pajak Kendaraan 22 Pajak Kendaraan 12 0 0 3.000.000 3.000.000 3.500.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Japah Operasional Operasional JAPAH
dinas/operasional kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Honorarium 12 Honorarium 12 0 0 40.500.000 40.500.000 41.000.000 1 KECAMATAN
keuangan kualitas Japah Pengelola Pengelola Kegiatan, JAPAH
kehidupan Kegiatan, Pengelola Keuangan
ekonomi Pengelola
masyarakat Keuangan
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Kebutuhan Alat 25 Kebutuhan Alat Tulis 12 0 0 12.000.000 12.000.000 12.500.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Japah Tulis Kantor Kantor JAPAH
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Fotocopy dan 21000 Fotocopy dan Cetak 12 0 0 5.400.000 5.400.000 5.500.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Japah Cetak Amplop Amplop Surat Dinas JAPAH
tata Surat Dinas
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 6 Pembelian 6 0 0 8.000.000 8.000.000 9.500.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan pemenuhan Japah Komponen Komponen Listrik JAPAH
bangunan kantor kualitas dan Listrik
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 10 Jenis Pembelian 10 Jenis 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor pemenuhan Japah Perlengkapan Perlengkapan Kantor JAPAH
kualitas dan Kantor : 1 : 1 Genset, 2 Kulkas,
kuantitas sarana Genset, 2 9 Filing Kabinet, 8
dan prasarana Kulkas, 9 AC, 30 Kursi
Filing Kabinet, Chrome, 1 Mesin
8 AC, 30 Kursi Antrian, 1 Dispenser,
Chrome, 1 Mesin 2 Meja Pelayanan, 1
Antrian, 1 Meja Rapat, 1 Kotak
Dispenser, 2 Saran, Kanopi Fiber
Meja Pelayanan, (27,6 m2).
1 Meja Rapat, 1
Kotak Saran,
Kanopi Fiber
(27,6 m2).
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - Kecamatan Kebutuhan 27 Jenis Kebutuhan Peralatan 12 Bulan 0 0 4.946.000 4.946.000 5.000.000 1 KECAMATAN
tangga penyelenggaraan Japah Peralatan Rumah Rumah Tangga JAPAH
tata Tangga
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Langganan Surat 2 Langganan Surat 20 0 0 2.400.000 2.400.000 3.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- Sumber Daya Japah Kabar Kabar JAPAH
undangan Manusia yang
berkualitas
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Makanan dan 12 Makanan dan 12 0 0 9.000.000 9.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Japah Minuman Rapat Minuman Rapat JAPAH
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 11 Rakor dan Konsultasi 4 0 0 2.540.000 2.540.000 5.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Japah Konsultasi di di Luar Daerah JAPAH
tata Luar Daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 36 Rakor dan Konsultasi 36 0 0 27.240.000 27.240.000 27.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Japah Konsultasi Dalam Daerah JAPAH
tata Dalam Daerah
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.106.686.000 1.106.686.000 1.088.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 1 Unit Pembelian 1 Unit 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
dinas/operasional penyelenggaraan Japah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas JAPAH
tata Operasional Operasional Roda
pemerintahan Roda Dua Dua
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 1 Pembelian Mebeler 1 0 0 32.271.000 32.271.000 7.500.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Japah Mebeler Meja Meja Kursi Tamu JAPAH
kualitas dan Kursi Tamu Ruang Camat
kuantitas sarana Ruang Camat
dan prasarana
00 00 02 013 Pengadaan tanah gedung Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 2.350 m2 Tersedianya Tanah 2.350 m2 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1 KECAMATAN
kantor, rumah dinas, dan penyelenggaraan Japah Tanah Pengganti Pengganti Tanah JAPAH
rumah jabatan tata Tanah Desa Desa untuk Kantor
pemerintahan untuk Kantor Kecamatan,
yang baik dan Kecamatan, Puskesmas, Rumah
demokratis Puskesmas, Dinas Dokter
Rumah Dinas
Dokter
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Perawatan Rumah 1 Perawatan Rumah 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas pemenuhan Japah Dinas Dinas JAPAH
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Rehabilitasi 1 Rehabilitasi Gedung 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.500.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan Japah Gedung Kantor Kantor JAPAH
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Servis dan Suku 2 Servis dan Suku 2 0 0 26.560.000 26.560.000 27.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Japah Cadang Cadang JAPAH
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Servis 18 Servis Peralatan 18 0 0 2.855.000 2.855.000 3.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan gedung kantor penyelenggaraan Japah Peralatan Kantor JAPAH
tata Kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.420.000 6.420.000 9.500.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Terwujudnya 21 Terwujudnya 21 0 0 6.420.000 6.420.000 9.500.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan Japah Pakaian Kirab Pakaian Kirab Hari JAPAH
tata Hari Jadi Kota Jadi Kota Blora dan
pemerintahan Blora dan Seragam Dinas
yang baik dan Seragam Dinas
demokratis
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 5.152.000 5.152.000 5.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan 3 Penyusunan Renstra, 5 0 0 5.152.000 5.152.000 5.500.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Japah Renstra, Renja Renja dan Penetapan JAPAH
penetapan kinerja SKPD tata dan Penetapan Kinerja
pemerintahan Kinerja
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 27.000.000 27.000.000 27.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan Terbayarnya 3 Orang Terbayarnya Honor 12 Orang 0 0 27.000.000 27.000.000 27.000.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan Japah Honor Tenaga Tenaga Lepas JAPAH
kebersihan, sopir, dan tenaga tata Lepas Administrasi
lepas lainnya pemerintahan Administrasi
yang baik dan
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 145.829.000 145.829.000 207.200.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Terselenggaranya 18 Terselenggaranya 18 0 0 23.370.000 23.370.000 24.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Japah Pelatihan Pelatihan JAPAH
kelurahan dan desa tata Administrasi Administrasi
pemerintahan Pengelola Pengelola Keuangan
yang baik dan Keuangan Desa Desa
demokratis
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakor Kaur 54 Rakor Kaur 18 0 0 10.987.000 10.987.000 11.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Japah Kamtipmas Kamtipmas JAPAH
umum di wilayah kecamatan tata Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 2 Tersedianya 18 0 0 10.689.000 10.689.000 11.000.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan penyelenggaraan Japah Sosialisasi Sosialisasi JAPAH
perundang - undangan di tata Perundang-undangan Perundang-undangan
wilayah kecamatan pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pelaksanaan 18 Pelaksanaan Kerja 18 0 0 3.167.000 3.167.000 7.200.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum penyelenggaraan Japah Kerja Bakti Bakti Gotong-Royong JAPAH
di wilayah kecamatan tata Gotong-Royong (BBGRM)
pemerintahan (BBGRM)
yang baik dan
demokratis
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Tercapainya 12 Tercapainya Rakor 18 0 0 14.584.000 14.584.000 25.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Japah Rakor Kepala Kepala Dinas JAPAH
tingkat kecamatan tata Dinas Instansi Instansi dan Kepala
pemerintahan dan Kepala Desa Desa
yang baik dan
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Profil Desa dan 2 Profil Desa dan 19 0 0 8.846.000 8.846.000 9.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Japah Kecamatan Kecamatan JAPAH
kelurahan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Pembinaan TP 18 Pembinaan TP PKK, 18 0 0 74.186.000 74.186.000 120.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Japah PKK, Kader PKK, Kader PKK, JAPAH
kecamatan tata Terselenggaranya Terselenggaranya
pemerintahan Pelaksanaan Pelaksanaan Lomba
yang baik dan Lomba di di Tingkat
demokratis Tingkat Kecamatan dan
Kecamatan dan Kabupaten,
Kabupaten, Terselenggaranya
Terselenggaranya Bunda Paud,
Bunda Paud, Terselenggaranya
Terselenggaranya Pendistribusian
Pendistribusian Raskin, Pembinaan
Raskin, Lembaga Sosial
Pembinaan Kemasyarakatan
Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 401.160.000 401.160.000 390.000.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Pembangunan / 6 x 10 m Pembangunan / 6 x 10 m 0 0 190.000.000 190.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ penyelenggaraan Japah Rehabilitasi Rehabilitasi aula JAPAH
pemeliharaan prasarana tata aula kantor kantor
umum di wilayah kecamatan pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Rehabilitasi 1 Unit Rehabilitasi Total 1 Unit 0 0 176.160.000 176.160.000 155.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Japah Total Pagar Pagar Keecamatan JAPAH
tata Keecamatan Japah dan
pemerintahan Japah dan Pavingisasi Serta
yang baik dan Pavingisasi Pembuatan Taman
demokratis Serta Pembuatan Kantor
Taman Kantor

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan Mewujudkan - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi potensi 1 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Japah potensi desa Dokumen desa Dokumen JAPAH
wilayah kecamatan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 42.856.000 42.856.000 44.500.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Evaluasi 36 Evaluasi Dokumen 18 0 0 17.868.000 17.868.000 18.000.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Japah Dokumen Perencanaan dan JAPAH
tata Perencanaan dan Keuangan Desa
pemerintahan Keuangan Desa
yang baik dan
demokratis
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Musrenbang Desa 19 Musrenbang Desa 19 0 0 11.273.000 11.273.000 12.500.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Japah dan Kecamatan dan Kecamatan JAPAH
/Kelurahan dan Kecamatan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Terwujudnya 18 Terwujudnya Pajak 18 0 0 13.715.000 13.715.000 14.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Japah Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan JAPAH
tata Bangunan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
TOTAL 0 0 1.918.609.000 2.265.049.000 2.310.140.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JAPAH Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN RANDUBLATUNG
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0 130.160.000 130.160.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 16 PMT Balita 16 0 0 0 130.160.000 130.160.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Randublatung RANDUBLATUNG
Manusia yang
berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 251.138.000 251.138.000 0
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - kecamatan pelayan 100 pelayan 15 dokumen 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan Randublatung administrasi administrasi dan 200 RANDUBLATUNG
tata perkantoran perkantoran surat
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 12 0 0 27.000.000 27.000.000 0 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
tata perkantoran perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 12 bulan 0 0 4.800.000 4.800.000 0 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
dinas/operasional kualitas dan perkantoran perkantoran
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 12 bULAN 0 0 35.445.000 35.445.000 0 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
tata perkantoran perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 12 bulan 0 0 7.000.000 7.000.000 0 1 KECAMATAN
kantor Sumber Daya Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
Manusia yang perkantoran perkantoran
berkualitas

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 41 Jenis 0 0 12.000.000 12.000.000 0 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
tata perkantoran perkantoran
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 6 cetak 0 0 6.000.000 6.000.000 0 1 KECAMATAN
dan penggandaan Sumber Daya Randublatung administrasi administrasi Spanduk RANDUBLATUNG
Manusia yang perkantoran perkantoran ,32OOO fC
berkualitas
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 9 Jenis 0 0 5.873.000 5.873.000 0 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan pemenuhan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
bangunan kantor kualitas dan perkantoran perkantoran
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 2 apar, 2 ac, 0 0 65.000.000 65.000.000 0 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor pemenuhan Randublatung administrasi administrasi 2 laptop, 1 RANDUBLATUNG
kualitas dan perkantoran perkantoran printeer, 1
kuantitas sarana komputer, 1
dan prasarana pompa air, 1
tv, 1 paket
cctv
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 24 0 0 3.000.000 3.000.000 0 1 KECAMATAN
peraturan perundang- pemenuhan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
undangan kualitas dan perkantoran perkantoran
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 1008 0 0 19.000.000 19.000.000 0 1 KECAMATAN
minuman pemenuhan Randublatung administrasi administrasi gelas,kacang RANDUBLATUNG
kualitas dan perkantoran perkantoran hijau,168
kuantitas sarana dus
dan prasarana airmineral
gelas,168
dus air
galon,50 dus
air kemasan
botol.
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 24 kali rakor 0 0 7.020.000 7.020.000 0 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Randublatung administrasi administrasi dan RANDUBLATUNG
tata perkantoran perkantoran konsultasi
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 450 kali 0 0 57.000.000 57.000.000 0 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah kualitas Randublatung administrasi administrasi rakor dan RANDUBLATUNG
kehidupan perkantoran perkantoran konsultasi
ekonomi
masyarakat
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 623.350.000 623.350.000 0
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - Kecamatan Sepeda motor 3 Sepeda motor 3 0 0 25.000.000 25.000.000 0 1 KECAMATAN
dinas/operasional pemenuhan Randublatung operasional operasional dinas RANDUBLATUNG
kualitas dan dinas
kuantitas sarana
dan prasarana

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Program 100 Program 2lemari, 0 0 45.000.000 45.000.000 0 1 KECAMATAN
pemenuhan Randublatung peningkatan peningkatan 5meja kerja, RANDUBLATUNG
kualitas dan sarana dan sarana dan 50 kursi
kuantitas sarana prasarana prasarana lipat,
dan prasarana aparatur aparatur
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya - Kecamatan Program 100 Program 1 unit 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 KECAMATAN
rumah dinas pemerataan Randublatung peningkatan peningkatan RANDUBLATUNG
pembangunan sarana dan sarana dan
yang berkualitas prasarana prasarana
aparatur aparatur
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Program 100 Program 1 unit 0 0 42.700.000 42.700.000 0 1 KECAMATAN
gedung kantor kehidupan sosial Randublatung peningkatan peningkatan RANDUBLATUNG
dan politik dan sarana dan sarana dan
kemasyarakatan prasarana prasarana
yang tenteram , aparatur aparatur
tertib dan aman
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Program 100 Program 2 mobil,12 0 0 25.600.000 25.600.000 0 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional kehidupan sosial Randublatung peningkatan peningkatan sepeda RANDUBLATUNG
dan politik dan sarana dan sarana dan motor
kemasyarakatan prasarana prasarana
yang tenteram , aparatur aparatur
tertib dan aman
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Program 100 Program 9 0 0 5.050.000 5.050.000 0 1 KECAMATAN
perlengkapan gedung kantor pemenuhan randublatung peningkatan peningkatan komputer,4 RANDUBLATUNG
kualitas dan sarana dan sarana dan laptop,8
kuantitas sarana prasarana prasarana printer dan
dan prasarana aparatur aparatur suku cadang
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat Terwujudnya - Kecamatan pelayan 100 pelayan rehap 0 0 450.000.000 450.000.000 0 1 KECAMATAN
gedung kantor pemerataan Randublatung administrasi administrasi pendopo , RANDUBLATUNG
pembangunan perkantoran perkantoran tempat
yang berkualitas parkir ,
pagar ,
gudang ,
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.227.000 6.227.000 0
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 004 Penyusunan laporan keuangan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 2 dokumen 0 0 3.000.000 3.000.000 0 1 KECAMATAN
akhir tahun SKPD Sumber Daya Randublatung administrasi administrasi LPPD Dan RANDUBLATUNG
Manusia yang perkantoran perkantoran Lakip
berkualitas
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Terwujudnya - Kecamatan peningkatan 100 peningkatan 1 dokumen 0 0 1.227.000 1.227.000 0 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan pemerataan Randublatung pengembangan pengembangan renstra, dan RANDUBLATUNG
penetapan kinerja SKPD pembangunan sistem sistem pelaporan 1 dokumen
yang berkualitas pelaporan capaian kinerja renja
capaian kinerja dan keuangan
dan keuangan
00 00 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan 2 Dokumen 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1 KECAMATAN
DPA-SKPD pemenuhan Randublatung administrasi administrasi RANDUBLATUNG
kualitas dan perkantoran perkantoran
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 53.000.000 53.000.000 0
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - Kecamatan peningkatan 100 peningkatan 2 tenaga 0 0 53.000.000 53.000.000 0 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, pemenuhan Randublatung kelancaran kelancaran keaman dan RANDUBLATUNG
kebersihan, sopir, dan tenaga kualitas dan pelayanan dan pelayanan dan 3 tenaga
lepas lainnya kuantitas sarana administrasi administrasi kebersihan
dan prasarana umum umum
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 379.802.000 379.802.000 25.000.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 18 dokumen 0 0 13.500.000 13.500.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
kelurahan dan desa tata kecamatan kecamatan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 2dokumen 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 KECAMATAN
Sumber Daya Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
Manusia yang kelurahan kelurahan
berkualitas
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 11 non pns , 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban Sumber Daya Randublatung pelayanan pada pelayanan pada 61 rt/rw 61 RANDUBLATUNG
umum di wilayah kecamatan Manusia yang kelurahan kelurahan dokumen
berkualitas
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 100 orang 0 0 7.760.000 7.760.000 0 1 KECAMATAN
penegakan peraturan kehidupan sosial Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
perundang - undangan di dan politik dan kecamatan kecamatan
wilayah kecamatan kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Tersedianya 18 Tersedianya 18 dokumen 0 0 11.040.000 11.040.000 0 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum pemenuhan Randublatung dokumen data dokumen dokumen data RANDUBLATUNG
di wilayah kecamatan kualitas dan ekonomi ekonomi
kuantitas sarana masyarakat , masyarakat ,
dan prasarana potensi desa potensi desa
pembangunan pembangunan
pelayanan pelayanan
masyarakat masyarakat
Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan rakoor 0 0 11.000.000 11.000.000 0 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada kardus, kaur RANDUBLATUNG
tata kantor kantor kecamatan , bayan
pemerintahan kecamatan Randublatung
yang baik dan Randublatung
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 4 tenaga 0 0 24.000.000 24.000.000 25.000.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan kehidupan sosial Randublatung pelayanan pada pelayanan pada kebersihan 2 RANDUBLATUNG
kelurahan dan politik dan kelurahan kelurahan kelurahan
kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 007 Pelayanan kepada masyarakat Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 10 tempat 0 0 3.162.000 3.162.000 0 1 KECAMATAN
yang belum dapat penyelenggaraan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
dilaksanakan pemerintahan tata kelurahan kelurahan
desa dan kelurahan pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 18 dokumen 0 0 13.630.000 13.630.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada dan 1 RANDUBLATUNG
kecamatan tata kecamatan kecamatan dokumen
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 18 desa 0 0 11.560.000 11.560.000 0 1 KECAMATAN
kehidupan sosial Randublatung pelayanan pada pelayanan pada kelurahan RANDUBLATUNG
dan politik dan kecamatan kecamatan
kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman
Terwujudnya - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 18 dokumen 0 0 12.060.000 12.060.000 0 1 KECAMATAN
pemerataan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
pembangunan kecamatan kecamatan
yang berkualitas
Mewujudkan - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 19 Dokumen 0 0 52.090.000 52.090.000 0 1 KECAMATAN
kehidupan sosial Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
dan politik dan kecamatan kecamatan
kemasyarakatan
yang tenteram ,
tertib dan aman
Terwujudnya - Kecamatan Koordinasi dan 100 Koordinasi dan 2 kelurahan 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 KECAMATAN
pemerataan Randublatung pelayanan pada pelayanan pada RANDUBLATUNG
pembangunan kelurahan kelurahan
yang berkualitas
01 20 45 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 237.010.000 237.010.000 237.010.000
PELAYANAN PADA
KELURAHAN
01 20 45 001 Penyediaan operasional Mewujudkan - Kecamatan Operasional 2 Operasional 2 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 KECAMATAN
kebutuhan rutin kelurahan penyelenggaraan Randublatung kelurahan kelurahan RANDUBLATUNG
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 007 Pelaksanaan lelang tanah Mewujudkan - Kecamatan Lelang tanah 2 Lelang tanah 2 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
kelurahan penyelenggaraan Randublatung bengkok bengkok RANDUBLATUNG
tata kelurahan kelurahan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 45 008 Pembangunan dan Mewujudkan - Kecamatan Pemeliharaan 2 Pemeliharaan 2 0 0 32.010.000 32.010.000 32.010.000 1 KECAMATAN
Pemeliharaan Sarana dan penyelenggaraan Randublatung gedung gedung kelurahan RANDUBLATUNG
Prasarana Kelurahan tata kelurahan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 320.610.000 285.610.000
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan Terwujudnya - Kecamatan Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 0 269.340.000 269.340.000 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ pemerataan Randublatung sarana sarana prasarana RANDUBLATUNG
pemeliharaan prasarana pembangunan prasarana layanan kantor
umum di wilayah kecamatan yang berkualitas layanan kantor kecamatan
kecamatan
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan - - Kecamatan Inventarisasi 1 Inventarisasi Data 1 0 0 35.000.000 35.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Randublatung Data Desa Desa RANDUBLATUNG
wilayah kecamatan
- - Kecamatan PMT Balita 2 PMT Balita 2 0 0 0 16.270.000 16.270.000 1 KECAMATAN
Randublatung kelurahan kelurahan RANDUBLATUNG
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 56.512.000 56.512.000 0
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan - - ter evaluasinya 18 ter evaluasinya 18 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 KECAMATAN
keuangan Desa dokumen APBDES dokumen APBDES RANDUBLATUNG
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan pelayan 100 pelayan musrenbang 0 0 6.000.000 6.000.000 0 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa kehidupan sosial Randublatung administrasi administrasi des dan RANDUBLATUNG
/Kelurahan dan Kecamatan dan politik dan perkantoran perkantoran musrenbang
kemasyarakatan cam
yang tenteram ,
tertib dan aman
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Terwujudnya - Kecamatan PENGEMBANGAN 100 PENGEMBANGAN 18 desa 0 0 30.512.000 30.512.000 0 1 KECAMATAN
Bangunan pemerataan Randublatung WILAYAH WILAYAH kelurahan, RANDUBLATUNG
pembangunan KECAMATAN KECAMATAN 18 Dokumen
yang berkualitas
TOTAL 0 0 1.642.039.000 2.057.809.000 677.780.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN RANDUBLATUNG Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JATI
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 84.400.000 84.400.000 84.400.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan - - Kecamatan PMT Balita 12 PMT Balita 12 0 0 84.400.000 84.400.000 84.400.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Jati JATI
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 298.380.000 298.380.000 262.880.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - Kecamatan Materai dan 450 eks Materai dan 150 surat, 12 0 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1 KECAMATAN
menyurat pemenuhan jati perangko materai, 50 perangko dokumen JATI
kualitas dan eks perangko
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - Kec. Jati Rekening 3 rekening Rekening 12 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan telepon, Air telepon, Air JATI
tata dan Listrik dan Listrik
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - Kecamatan Pajak 2 unit mobil, Pajak 12 0 0 3.700.000 3.700.000 3.700.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan pemenuhan Jati Kendaraan 17 unit Kendaraan JATI
dinas/operasional kualitas dan Operasional sepeda motor Operasional
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - Kecamatan Honor 12 Honor 12 0 0 35.510.000 35.510.000 35.510.000 1 KECAMATAN
keuangan pemenuhan Jati pengelola pengelola JATI
kualitas dan kegiatan, kegiatan,
kuantitas sarana pengelola pengelola
dan prasarana keuangan keuangan
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - Kecamatan Honor tenaga 19 Honor tenaga 12 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan Jati kebersihan kebersihan JATI
tata dan dan alat
pemerintahan alat kebersihan
yang baik dan kebersihan kantor
demokratis kantor

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 44 Pembelian ATK 44 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Jati ATK JATI
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - Kecamatan Cetak amplop 3001 lbr Cetak amplop 3001 lbr 0 0 3.700.000 3.700.000 3.700.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan Jati dan foto copy cetak amplop dan foto copy cetak amplop JATI
tata dan 14663 dan 14663
pemerintahan lbr foto copy lbr foto copy
yang baik dan
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 14 Pembelian 14 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan Jati komponen komponen JATI
bangunan kantor tata listrik listrik
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - Kecamatan Pembelian 1 unit Papan Pembelian 1 unit Papan 0 0 65.500.000 65.500.000 30.000.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor pemenuhan Jati peralatan pengumuman peralatan pengumuman JATI
kualitas dan kantor ( data kantor ( data
kuantitas sarana dinding ), 2 dinding ), 2
dan prasarana unit Filling unit Filling
kabinet, 4 kabinet, 4
unit kipas unit kipas
angin, 1 unit angin, 1 unit
AC, 1 unit AC, 1 set
sound sound
Control, 1 set control, 1 set
Gorgen, 1 Gorden, 1
buah Tandon buah Tandon
Air, 1 set Air, 1 set
Lampu hias Lampu hias
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - Kecamatan Langganan 1 surat kabar Langganan 23 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan Jati surat surat kabar JATI
undangan tata kabar
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - Kecamatan Makanan 88 dos air Makanan 88 dos air 0 0 42.220.000 42.220.000 42.220.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan Jati minum minum, 424 minum rapat minum, 424 JATI
tata rapat harian , galon air harian , galon air
pemerintahan makananan minum, 1900 makananan minum, 1900
yang baik dan dan dos snek, 900 dan minuman dos snek, 900
demokratis minuman dos makan rapat dos makan
rapat
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rapat dan 15 kali rakor Rapat dan 5 kali rakor 0 0 4.550.000 4.550.000 4.550.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan Jati konsultasi luar dan konsultasi luar dan JATI
tata daerah konsultasi daerah konsultasi
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - Kecamatan Rapat dan 750 kali Rapat dan 750 kali 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan Jati konsultasi rakor dan konsultasi rakor dan JATI
tata dalam daerah konsultasi dalam daerah konsultasi
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 100.500.000 100.500.000 74.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - Kecamatan Pengadaan 8 unit kursi Pengadaan 8 kursi kerja, 0 0 46.500.000 46.500.000 15.000.000 1 KECAMATAN
pemenuhan Jati Mebeler kerja, 50 unit Mebeler 50 unit kursi JATI
kualitas dan kursi lipat lipat, 1 set
kuantitas sarana sofa, 2 unit
dan prasarana kursi tunggu
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pengecatan 1 Pengecatan 1 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas pemenuhan Jati rumah dinas rumah dinas JATI
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Pengecatan 1 Pengecatan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor pemenuhan Jati Gedung kantor Gedung kantor JATI
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Servis dan 2 mobil, 17 Servis dan 2 mobil, 17 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional pemenuhan Jati suku sepeda motor suku cadang sepeda motor JATI
kualitas dan cadang
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Servis 5 komputer, Servis 5 komputer, 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor pemenuhan Jati komputer, 5 laptop, 5 komputer, 5 laptop, 5 JATI
kualitas dan printer, dan printer printer, dan printer
kuantitas sarana suku cadang suku cadang
dan prasarana
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - Kecamatan Perawatan 10 Perawatan 10 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1 KECAMATAN
mebeler pemenuhan Jati mebeler mebeler JATI
kualitas dan almari, almari, meja ,
kuantitas sarana meja , kursi kursi
dan prasarana
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - Kecamatan Seragam olah 21 stel Seragam olah 21 Stel 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu pemenuhan Jati raga raga JATI
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - Kecamatan Menyusun 1 dokumen Menyusun 1 dokumen 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Jati renja renja dan 1 renja dan renja dan 1 JATI
penetapan kinerja SKPD tata dan penetapan dokumen penetapan dokumen
pemerintahan kinerja penetapan kinerja penetapan
yang baik dan kinerja kinerja
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 134.750.000 134.750.000 134.750.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - Kecamatan Rakor kaur 12 desa, 12 Rakor kaur 12 desa, 12 0 0 16.500.000 16.500.000 16.500.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Jati dan kali dan rakor kali JATI
kelurahan dan desa tata rakor kamituwo
pemerintahan kamituwo
yang baik dan
demokratis
Mewujudkan - Kecamatan Rakor kaur 12 desa, 1 Rakor kaur 12 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan Jati umum tentang kali umum tentang JATI
tata kearsipan kearsipan
pemerintahan inventaris inventaris
yang baik dan kekayaan desa kekayaan desa
demokratis dan dan
administrasi administrasi
umum umum
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakor 12 desa, 12 Rakor 12 0 0 29.000.000 29.000.000 29.000.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Jati ketentraman kali ketentraman JATI
umum di wilayah kecamatan tata dan dan ketertiban
pemerintahan ketertiban umum
yang baik dan umum
demokratis
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Rakor Kades, 12 desa, 12 Rakor Kades, 12 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan Jati Sekdes dan kali Sekdes dan JATI
tingkat kecamatan tata dinas unstansi dinas unstansi
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - Kecamatan Penyusunan 12 Penyusunan 12 0 0 15.010.000 15.010.000 15.010.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan Jati profil dan profil dan JATI
kelurahan tata monografi monografi
pemerintahan desa desa
yang baik dan
demokratis
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - Kecamatan Rakor dan 12 desa, 1 TP Rakor dan BOP 12 0 0 41.240.000 41.240.000 41.240.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan Jati BOP PKK, 1 Bunda Raskin, Rakor JATI
kecamatan tata Raskin, Rakor Paud dan
pemerintahan dan pembinaan TP
yang baik dan pembinaan PKK, Rakor
demokratis TP PKK, Rakor dan
dan pembinaan
pembinaan Bunda Paud
Bunda Paud

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 47 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 35.000.000 710.230.000 0
SARANA DAN PRASARANA
UMUM DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
01 20 47 001 Kegiatan - - KECAMATAN Terwujudnya 4 Paket Terwujudnya 4 Paket 0 0 0 260.000.000 0 1 KECAMATAN
pembangunan/rehabilitasi/ JATI Pagar Pagar JATI
pemeliharaan prasarana umum Kecamatan Kecamatan
di wilayah kecamatan Jati, Teras Jati, Teras
Paten, Tempat Paten, Tempat
Parkir dan Parkir dan
Pembuatan Pembuatan
Taman Taman Kantor
Kantor
Mewujudkan - Kecamatan Terwujudnya 1 Terwujudnya 1 0 0 0 415.230.000 0 1 KECAMATAN
pemenuhan Jati /Rehabilitasi /Rehabilitasi JATI
kualitas dan Pengerasan Pengerasan
kuantitas sarana Jalan antar Jalan antar
dan prasarana Desa Doplang Desa Doplang
sampai dengan sampai dengan
Bangkleyan Bangkleyan
01 20 47 002 Kegiatan sosialisasi dan - - Kecamatan Penggalian 1 Penggalian 1 0 0 35.000.000 35.000.000 0 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di Jati potensi desa potensi desa JATI
wilayah kecamatan
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 58.780.000 58.780.000 59.080.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - Kecamatan Mendampingi 12 desa 12 Mendampingi 12 desa, 12 0 0 20.110.000 20.110.000 20.110.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan Jati dan laporan dan dokumen, 12 JATI
tata mengevaluasi APBDes mengevaluasi laporan
pemerintahan penyusunan penyusunan
yang baik dan RKPDDes, RKPDDes,
demokratis mendampingi mendampingi
dan dan
mengevaluasi mengevaluasi
penyusunan penyusunan
APBDes, APBDes,
Laporan Laporan
bulanan bulanan
perkembangan perkembangan
APBDes APBDes
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - Kecamatan Mendampingi 12 Mendampingi 12 desa dan 0 0 21.470.000 21.470.000 21.470.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan Jati dan musrenbang dan 1 dokumen JATI
/Kelurahan dan Kecamatan tata mengevaluasi desa, 1 kali mengevaluasi
pemerintahan musrenbang musrenbang musrenbang
yang baik dan desa, kec dan 1 desa,
demokratis musrenbang kali musrenbang
kecamatan, musrenbang kecamatan,
mengikuti kabupaten mengikuti
musrenbang musrenbang
kabupaten kabupaten
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - Kecamatan Optimalisasi 12 Optimalisasi 12 desa, 12 0 0 17.200.000 17.200.000 17.500.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan Jati penarikan penarikan dokumen JATI
tata target PBB target PBB
pemerintahan Kecamatan Kecamatan Jati
yang baik dan Jati
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 5


indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Hasil APBD Pagu Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif jawab
daerah Daerah 2017 2017 tahun Usulan
Tolok 2017 tahun 2017
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2018 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL 0 0 719.960.000 1.395.190.000 623.260.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN JATI Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KRADENAN
indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 81.450.000 81.450.000 90.000.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Kecamatan PMT Balita 10 desa PMT Balita 10 desa 0 0 81.450.000 81.450.000 90.000.000 1 KECAMATAN
kepada Desa ............... Sumber Daya Kradenan KRADENAN
Manusia yang
berkualitas
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 200.400.000 200.400.000 216.600.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - KECAMATAN Perangko dan 158 lembar Perangko dan 160 surat, 100 0 0 2.000.000 2.000.000 2.200.000 1 KECAMATAN
menyurat penyelenggaraan KRADENAN meterai perangko dan meterai dokumen KRADENAN
tata 355 lembar
pemerintahan meterai
yang baik dan
demokratis
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - KECAMATAN Terbayarnya 48 rekening Terbayarnya 12 Bulan 0 0 28.000.000 28.000.000 30.800.000 1 KECAMATAN
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan KRADENAN rekening rekening telepon, KRADENAN
tata telepon, internet, air (PDAM)
pemerintahan internet, air dan listrik
yang baik dan (PDAM) dan
demokratis listrik
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - KECAMATAN Terbayarnya 2 roda empat, 13 Terbayarnya pajak 1 Tahun 0 0 6.000.000 6.000.000 8.800.000 1 KECAMATAN
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan KRADENAN pajak kendaraan roda dua kendaraan KRADENAN
dinas/operasional tata dinas/operasional dinas/operasional
pemerintahan Kecamatan Kecamatan
yang baik dan Kradenan Kradenan
demokratis
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - KECAMATAN Pengelola 11 Orang Pengelola 12 Bulan 0 0 40.500.000 40.500.000 44.550.000 1 KECAMATAN
keuangan penyelenggaraan KRADENAN Administrasi Administrasi KRADENAN
tata Keuangan dan Keuangan dan
pemerintahan barang daerah barang daerah bagi
yang baik dan bagi SKPD SKPD Kecamatan
demokratis Kecamatan Kradenan
Kradenan
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan Mewujudkan - KECAMATAN Peralatan 25 jenis Peralatan kebersihan 12 Bulan 0 0 2.400.000 2.400.000 3.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan KRADENAN kebersihan peralatan KRADENAN
tata kebersihan dan
pemerintahan bahan pembersih
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KRADENAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 009 Penyediaan jasa perbaikan Mewujudkan - KECAMATAN Servis 4 Jenis Servis peralatan 4 jenis 0 0 7.000.000 7.000.000 7.700.000 1 KECAMATAN
peralatan kerja penyelenggaraan KRADENAN peralatan Kantor KRADENAN
tata Kantor
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - KECAMATAN Pembelian alat 58 jenis Pembelian alat tulis 58 Jenis 0 0 9.000.000 9.000.000 9.900.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan KRADENAN tulis kantor ( kantor ( ATK ) KRADENAN
tata ATK )
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - KECAMATAN Cetak buku 34 buku Cetak buku laporan 34 buku 0 0 5.500.000 5.500.000 6.050.000 1 KECAMATAN
dan penggandaan penyelenggaraan KRADENAN laporan dan dokumen / dan penggandaan ( dokumen / KRADENAN
tata penggandaan ( pelaporan dan fotokopi ) pelaporan dan
pemerintahan fotokopi ) 18.000 lembar 18.000 lembar
yang baik dan fotokopi fotokopi
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - KECAMATAN Pembelian 18 titik, 38 lampu Pembelian 18 titik, 38 lampu 0 0 10.000.000 10.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan KRADENAN Komponen Komponen instalasi KRADENAN
bangunan kantor tata instalasi listrik / penerangan
pemerintahan listrik / Kantor
yang baik dan penerangan
demokratis Kantor
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan - KECAMATAN Laptop dan 1 unit laptop, 2 Laptop dan printer 1 unit laptop, 2 0 0 14.000.000 14.000.000 15.400.000 1 KECAMATAN
perlengkapan kantor penyelenggaraan KRADENAN printer unit printer unit printer KRADENAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - KECAMATAN Tersedianya 3 surat kabar Tersedianya surat 16 Pegawai 0 0 4.000.000 4.000.000 4.400.000 1 KECAMATAN
peraturan perundang- penyelenggaraan KRADENAN surat kabar kabar KRADENAN
undangan tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - KECAMATAN Minuman harian 330 doos makan Minuman harian 330 doos makan 0 0 25.000.000 25.000.000 26.600.000 1 KECAMATAN
minuman penyelenggaraan KRADENAN pegawai, siang untuk 12 pegawai, kegiatan siang untuk 12 KRADENAN
tata kegiatan rapat keg. rapat, 222 rapat - rapat ( keg. rapat, 222
pemerintahan - rapat ( doos air minum pertemuan ) doos air minum
yang baik dan pertemuan ) kemasan botol kemasan botol
demokratis mini, 704 gelas mini, 704 gelas
kacang hijau dan kacang hijau dan
90 snack tamu 90 snack tamu
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - KECAMATAN Rapat 8 kali rakor dan Rapat Koordinasi 8 kali rakor dan 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan KRADENAN Koordinasi dan konsultasi dan Konsultasi luar konsultasi KRADENAN
tata Konsultasi luar daerah
pemerintahan daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - KECAMATAN Rapat 236 kali rakor Rapat Koordinasi 236 kali rakor 0 0 42.000.000 42.000.000 46.200.000 1 KECAMATAN
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan KRADENAN Koordinasi dan dan konsultasi dan Konsultasi ke dan konsultasi KRADENAN
tata Konsultasi ke dalam daerah
pemerintahan dalam daerah
yang baik dan
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 736.258.000 736.258.000 810.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KRADENAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - KECAMATAN Kendaraan 3 Unit Kendaraan 3 Unit 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 KECAMATAN
dinas/operasional penyelenggaraan KRADENAN Dinas/operasional Dinas/operasional KRADENAN
tata roda dua roda dua
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan gedung Mewujudkan - KECAMATAN AC dan TV LED 1 unit AC, 1 unit AC dan TV LED 1 unit AC, 2 unit 0 0 18.000.000 18.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
kantor penyelenggaraan KRADENAN TV LED TV LED KRADENAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - KECAMATAN Kursi rapat, 25 unit kursi Kursi rapat, meja 25 unit kursi 0 0 65.000.000 65.000.000 45.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan KRADENAN meja rapat, rapat, 3 meja rapat, filling kabinet rapat, 3 meja KRADENAN
tata filling kabinet rapat, 6 unit dan almari arsip rapat, 6 unit
pemerintahan dan almari filling cabinet, 2 filling cabinet, 2
yang baik dan arsip unit almari arsip. unit almari arsip.
demokratis
00 00 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KECAMATAN Gedung Rumah 1 Unit Gedung Gedung Rumah 1 Unit Gedung 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 KECAMATAN
rumah dinas penyelenggaraan KRADENAN Dinas Camat Rumah Dinas Dinas Camat Rumah Dinas KRADENAN
tata Kradenan Kradenan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KECAMATAN Gedung serba 1 Unit Gedung Gedung serba guna, 1 Unit Gedung 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan KRADENAN guna, Gedung Serba Guna, 1 Gedung Paten dan Serba Guna, 1 KRADENAN
tata Paten dan Unit Gedung Gedung PKK Unit Gedung
pemerintahan Gedung PKK Paten, 1 Unit Paten, 1 Unit
yang baik dan Gedung PKK Gedung PKK
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala - - KECAMATAN Servis dan suku 2 unit Kendaraan Servis dan suku 2 unit Kendaraan 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 KECAMATAN
kendaraan dinas/operasional KRADENAN cadang roda empat dan cadang roda empat dan KRADENAN
15 Kendaraan 15 Kendaraan
roda dua roda dua
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala - - KECAMATAN Servis / 20 Jenis Servis / 20 Jenis 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 KECAMATAN
peralatan gedung kantor KRADENAN pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan peralatan dan KRADENAN
peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan
perlengkapan kantor perlengkapan Kantor kantor
Kantor
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KECAMATAN Pemeliharaan 10 Jenis Pemeliharaan 10 Jenis 0 0 2.000.000 2.000.000 2.500.000 1 KECAMATAN
mebeler penyelenggaraan KRADENAN mebeler kantor mebeler kantor KRADENAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 042 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - KECAMATAN Gedung Kantor 1 unit gedung Gedung Kantor 1 unit gedung 0 0 516.258.000 516.258.000 600.000.000 1 KECAMATAN
gedung kantor penyelenggaraan KRADENAN Kecamatan Kecamatan KRADENAN
tata Kradenan Kradenan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 5.000.000 5.000.000 2.750.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - KECAMATAN Seragam 16 stel Seragam olahraga 16 stel 0 0 5.000.000 5.000.000 2.750.000 1 KECAMATAN
hari-hari tertentu penyelenggaraan KRADENAN olahraga KRADENAN
tata
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KRADENAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 4.500.000 4.500.000 4.125.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - KECAMATAN Menyusun 1 dok. Renstra, 1 Menyusun Renstra, 1 dok. Renstra, 1 0 0 4.500.000 4.500.000 4.125.000 1 KECAMATAN
rencana kinerja, dan penyelenggaraan KRADENAN Renstra, Renja, Dok. Renja, 1 Renja, LKJiP dan Dok. Renja, 1 KRADENAN
penetapan kinerja SKPD tata LKJiP dan Dok. LKJiP, 1 Penetapan Kinerja Dok. LKJiP, 1
pemerintahan Penetapan Dok. PK Dok. PK
yang baik dan Kinerja
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 9.600.000 9.600.000 12.000.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - KECAMATAN Tersedianya 2 orang tenaga Tersedianya honor 12 Bulan 0 0 9.600.000 9.600.000 12.000.000 1 KECAMATAN
tenaga pengamanan, penyelenggaraan KRADENAN honor tenaga kebersihan tenaga kebersihan KRADENAN
kebersihan, sopir, dan tenaga tata kebersihan
lepas lainnya pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
01 20 44 PROGRAM KOORDINASI DAN 0 0 158.750.000 158.750.000 186.125.000
PELAYANAN PADA
KECAMATAN
01 20 44 001 Koordinasi kegiatan Mewujudkan - KECAMATAN Rakor 10 desa Rakor Pemberdayaan 30 dokumen 0 0 18.000.000 18.000.000 19.800.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan KRADENAN Pemberdayaan Masyarakat Desa pelaporan KRADENAN
kelurahan dan desa tata Masyarakat Desa dan memantau
pemerintahan dan memantau kegiatan desa yang
yang baik dan kegiatan desa dananya bersumber
demokratis yang dananya dari APBN, APBD
bersumber dari Provinsi dan APBD
APBN, APBD Kabupaten
Provinsi dan
APBD Kabupaten
01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - KECAMATAN Patroli 10 desa, 5 kali Patroli hari-hari 10 dokumen 0 0 15.000.000 15.000.000 16.500.000 1 KECAMATAN
ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan KRADENAN hari-hari besar patroli, 3 kali besar keagamaan, KRADENAN
umum di wilayah kecamatan tata keagamaan, penanggulangan penanggulangan
pemerintahan penanggulangan bencana dan 1 bencana,
yang baik dan bencana, kali rakor pengamanan
demokratis pengamanan kegiatan pemerintah
kegiatan dan rakor kamtibmas
pemerintah dan
rakor kamtibmas
01 20 44 003 Koordinasi penerapan dan Mewujudkan - KECAMATAN Sosialisasi 1 kali, 150 Sosialisasi 10 desa 0 0 7.750.000 7.750.000 8.525.000 1 KECAMATAN
penegakan peraturan penyelenggaraan KRADENAN perundang-undangan peserta perundang-undangan KRADENAN
perundang - undangan di tata
wilayah kecamatan pemerintahan
yang baik dan
demokratis
01 20 44 004 Koordinasi pemeliharaan Mewujudkan - KEAMATAN Pemantauan 1 kali rakor dan Pemantauan fasilitas 11 laporan 0 0 7.500.000 7.500.000 8.250.000 1 KECAMATAN
prasarana dan fasilitas umum penyelenggaraan KRADENAN fasilitas umum 40 pemantauan umum dan rakor KRADENAN
di wilayah kecamatan tata dan rakor Fasum fasum Fasum
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KRADENAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
Jenis
Hasil APBD Pagu Prakiraan Kegiatan Penanggung
prioritas Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN APBD Kab jawab Asal
Kode urusan bidang Lokasi Program Prov indikatif maju tahun
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
Tolok 2017 tahun 2017 2018
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan Mewujudkan - KECAMATAN Rakor dan 35 laporan rakor Rakor dan konsultasi 10 dokumen 0 0 13.000.000 13.000.000 14.300.000 1 KECAMATAN
kegiatan pemerintahan di penyelenggaraan KRADENAN konsultasi dan konsultasi bidang KRADENAN
tingkat kecamatan tata bidang pemerintahan,
pemerintahan pemerintahan, kependudukan,
yang baik dan kependudukan, pertanahan dan
demokratis pertanahan dan pelayanan
pelayanan masyarakat
masyarakat
01 20 44 006 Pembinaan penyelenggaraan Mewujudkan - KECAMATAN Konferensi / 10 desa, 12 kali Konferensi / rakor 1 dokumen profil 0 0 12.500.000 12.500.000 13.750.000 1 KECAMATAN
pemerintahan desa dan penyelenggaraan KRADENAN rakor perangkat konferensi, 60 perangkat desa, kecamatan dan KRADENAN
kelurahan tata desa, monev monev monev 10 dokumen
pemerintahan penyelenggaraan penyelenggaraan profil desa, 1
yang baik dan pemerintahaan pemerintahaan desa, dokumen
demokratis desa, penyusunan profil monografi
penyusunan desa dan Kecamatan, kecamatan dan
profil desa dan penyusunan 10 dokumen
Kecamatan, monografi desa dan monografi desa.
penyusunan Kecamatan
monografi desa
dan Kecamatan
01 20 44 008 Kegiatan koordinasi sosial dan Mewujudkan - KECAMATAN Operasional 1 TP-PKK Kec. Operasional TP-PKK 1 dokumen PKK 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 KECAMATAN
pemberdayaan masyarakat di penyelenggaraan KRADENAN TP-PKK dan dan Bunda PAUD dan Bunda PAUD, Kecamatan, 10 KRADENAN
kecamatan tata Bunda PAUD, 10 TP-PKK Operasional Raskin, dokumen PKK
pemerintahan Operasional Desa,10 Desa Peringatan Hari Jadi Desa, 10dokumen
yang baik dan Raskin, dan 1 Kegiatan Blora raskin, dan 1
demokratis Peringatan Hari Hari Jadi Kegiatan Hari
Jadi Blora Kabupaten Blora Jadi Kabupaten
Blora
Mewujudkan - DESA Fasilitasi 1 kelompok Fasilitasi pemasaran, 1 produk 0 0 35.000.000 35.000.000 50.000.000 1 KECAMATAN
penyelenggaraan MEGERI pemasaran, kegiatan pelatihan unggulan KRADENAN
tata KEC. pelatihan kemasan/packing, kecamatan
pemerintahan KRADENAN kemasan/packing, fasilitasi investor
yang baik dan fasilitasi
demokratis investor
01 20 48 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 52.192.000 52.192.000 51.850.000
WILAYAH KECAMATAN
01 20 48 001 Evaluasi perencanaan dan Mewujudkan - KECAMATAN Mendampingi dan 10 dok. RKPDes, Mendampingi dan 10 desa, 10 dok. 0 0 18.000.000 18.000.000 14.850.000 1 KECAMATAN
keuangan Desa penyelenggaraan KRADENAN mengevaluasi 10 dok. APBDes, mengevaluasi RKPDes, 10 dok. KRADENAN
tata penyusunan 12 Lap. penyusunan RKPDes, APBDes, 12 Lap.
pemerintahan RKPDes, APBDes, Perkembangan APBDes, dan Perkembangan
yang baik dan dan Laporan APBDes Laporan Bulanan APBDes
demokratis Bulanan Perkembangan
Perkembangan APBDes
APBDes
01 20 48 002 Musryawarah Perencanaan Mewujudkan - KECAMATAN Mendampingi dan 10 Mendampingi dan 10 dokumen 0 0 18.000.000 18.000.000 20.000.000 1 KECAMATAN
Pembangunan Desa penyelenggaraan KRADENAN mengevaluasi Musrenbangdesa, mengevaluasi Musrenbangdesa, KRADENAN
/Kelurahan dan Kecamatan tata Musrenbang 1 kali Musrenbang Desa, 1 dokumen
pemerintahan Desa, Musrenbangcam, Musrenbang Musrenbangcam,
yang baik dan Musrenbang 1 kali Kecamatan dan 1 Dokumen
demokratis Kecamatan dan Musrenbang mengikuti Musrenbang
mengikuti Kabupaten Musrenbang Kabupaten
Musrenbang Kabupaten
Kabupaten
01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan Mewujudkan - KECAMATAN Optimalisasi 325000000 Optimalisasi dan 10 desa, 10 0 0 16.192.000 16.192.000 17.000.000 1 KECAMATAN
Bangunan penyelenggaraan KRADENAN dan evaluasi evaluasi target dokumen KRADENAN
tata target penarikan Pajak
pemerintahan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
yang baik dan Bumi dan ( PBB ) Desa
demokratis Bangunan ( PBB
) Desa
TOTAL 0 0 1.248.150.000 1.248.150.000 1.373.950.000

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN KRADENAN Halaman 5


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KANTOR KETAHANAN PANGAN
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
05 07 03 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 300.000.000 300.000.000 1.500.000.000
kepada Desa
05 07 03 001 Belanja Bantuan Keuangan Mewujudkan - Lumbung \"Mandiri Terselenggaranya 1 Unit Terselenggaranya 1 Unit 0 0 300.000.000 300.000.000 1.500.000.000 1 KANTOR
kepada Desa ............... kualitas Makmur\" Desa pembangunan pembangunan KETAHANAN
kehidupan Kemiri, Kecamatan gudang/lumbung gudang/lumbung PANGAN
ekonomi Jepon dan sarana dan sarana
masyarakat pendukungnya pendukungnya
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN 0 0 149.050.000 149.050.000 164.600.000
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersedianya 110 materai, Tersedianya 25 surat, 7 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 KANTOR
menyurat penyelenggaraan perangko, 30 perangko, perangko, materai paket/surat KETAHANAN
tata materai dan 25 dan pengiriman express dan 100 PANGAN
pemerintahan pengiriman pengiriman paket/surat express dokumen
yang baik dan paket/surat surat, 7
demokratis express pengiriman
paket/surat
express
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terbayarnya 12 Terbayarnya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 KANTOR
sumber daya air dan listrik penyelenggaraan rekening rekening listrik, air, KETAHANAN
tata listrik, air, telepon dan internet PANGAN
pemerintahan telepon dan kantor
yang baik dan internet kantor
demokratis
00 00 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terbayarnya 9 Terbayarnya pajak 9 0 0 3.000.000 3.000.000 4.200.000 1 KANTOR
dan perizinan kendaraan penyelenggaraan pajak kendaraan kendaraan dinas KETAHANAN
dinas/operasional tata dinas operasional kantor PANGAN
pemerintahan operasional (perpanjangan
yang baik dan kantor STNK)
demokratis (perpanjangan
STNK)
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpenuhinya 12 Terpenuhinya 12 0 0 34.800.000 34.800.000 34.800.000 1 KANTOR
keuangan penyelenggaraan honorarium honorarium KETAHANAN
tata pengelola pengelola keuangan PANGAN
pemerintahan keuangan dan dan aset daerah
yang baik dan aset daerah
demokratis
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpenuhinya 50 Terpenuhinya 50 0 0 11.150.000 11.150.000 12.500.000 1 KANTOR
penyelenggaraan kebutuhan alat kebutuhan alat tulis KETAHANAN
tata tulis kantor kantor PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Pemenuhan 5 Pemenuhan 5 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 1 KANTOR
dan penggandaan penyelenggaraan kebutuhan map kebutuhan map KETAHANAN
tata dengan Kop KKP, dengan Kop KKP, PANGAN
pemerintahan Blangko SSP, Blangko SSP,
yang baik dan Amplop surat Amplop surat dinas,
demokratis dinas, fotocopy fotocopy folio dan
folio dan A3 A3
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya alat 1 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1 KANTOR
instalasi listrik/penerangan penyelenggaraan alat elektronika dan KETAHANAN
bangunan kantor tata elektronika dan listrik kantor PANGAN
pemerintahan listrik kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersedianya 29 Tersedianya 29 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1 KANTOR
tangga penyelenggaraan peralatan rumah peralatan rumah KETAHANAN
tata tangga tangga PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersedianya 8 Tersedianya buku 19 0 0 6.000.000 6.000.000 8.500.000 1 KANTOR
peraturan perundang- penyelenggaraan buku bacaan, bacaan, peraturan KETAHANAN
undangan tata peraturan perundan-undangan, PANGAN
pemerintahan perundan-undangan, majalah dan koran
yang baik dan majalah dan
demokratis koran
00 00 01 017 Penyediaan makanan dan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpenuhinya 3 Terpenuhinya 3 0 0 13.000.000 13.000.000 15.300.000 1 KANTOR
minuman penyelenggaraan kebutuhan kebutuhan makanan KETAHANAN
tata makanan dan dan minum tamu, PANGAN
pemerintahan minum tamu, rapat dan harian
yang baik dan rapat dan pegawai
demokratis harian pegawai
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - KKP Kab.Blora Terlaksananya 150 Terlaksananya 12 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan rapat-rapat rapat-rapat KETAHANAN
tata koordinasi dan koordinasi dan PANGAN
pemerintahan konsultasi ke konsultasi ke luar
yang baik dan luar daerah daerah
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 60 Terlaksananya 12 0 0 13.800.000 13.800.000 15.000.000 1 KANTOR
konsultasi ke dalam daerah penyelenggaraan rapat-rapat rapat-rapat KETAHANAN
tata koordinasi dan koordinasi dan PANGAN
pemerintahan konsultasi ke konsultasi ke dalam
yang baik dan dalam daerah daerah
demokratis
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 126.750.000 126.750.000 108.250.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan kendaraan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpenuhinya 1 Terpenuhinya 1 0 0 24.000.000 24.000.000 0 1 KANTOR
dinas/operasional penyelenggaraan kendaraan dinas kendaraan dinas KETAHANAN
tata untuk untuk operasional PANGAN
pemerintahan operasional kantor
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan Mewujudkan - KKP Kab.Blora Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR
gedung kantor penyelenggaraan pengadaan pengadaan filling KETAHANAN
tata filling kabinet kabinet untuk arsip PANGAN
pemerintahan untuk arsip kantor
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 02 009 Pengadaan peralatan gedung Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 4 AC, 1 Terlaksananya 4 AC, 1 0 0 40.000.000 40.000.000 30.000.000 1 KANTOR
kantor penyelenggaraan pengadaan AC, Laptop,4 pengadaan AC, Laptop,4 KETAHANAN
tata Laptop, Harddisk Laptop, Harddisk PANGAN
pemerintahan Soundsystem, eksternal Soundsystem, eksternal
yang baik dan Kamera, dan Kamera, dan
demokratis Harddisk Harddisk eksternal
eksternal

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 1 almari Terlaksananya 1 almari kaca 0 0 6.000.000 6.000.000 8.000.000 1 KANTOR
penyelenggaraan pengadaan kaca piala, 1 pengadaan almari piala, 1 almari KETAHANAN
tata almari tempat almari tempat piala, almari tempat PANGAN
pemerintahan piala, almari tempat kaca penyimpanan penyimpanan
yang baik dan kaca penyimpanan barang elektronik barang,dan 3
demokratis penyimpanan barang,dan 3 dan meja kerja meja kerja
barang meja kerja
elektronik dan
meja kerja
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 6.750.000 6.750.000 6.750.000 1 KANTOR
gedung kantor penyelenggaraan pemeliharaan pemeliharaan KETAHANAN
tata bangunan gedung bangunan gedung PANGAN
pemerintahan dan halaman dan halaman kantor
yang baik dan kantor
demokratis
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpeliharanya 10 Terpeliharanya 12 0 0 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1 KANTOR
kendaraan dinas/operasional penyelenggaraan kendaraan dinas kendaraan dinas KETAHANAN
tata operasional operasional PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terpeliharanya 12 Terpeliharanya 12 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1 KANTOR
perlengkapan gedung kantor penyelenggaraan perlengkapan perlengkapan KETAHANAN
tata gedung kantor gedung kantor PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 KANTOR
peralatan gedung kantor penyelenggaraan perbaikan perbaikan peralatan KETAHANAN
tata peralatan gedung kantor PANGAN
pemerintahan gedung kantor
yang baik dan
demokratis
00 00 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 2.500.000 2.500.000 4.000.000 1 KANTOR
mebeler penyelenggaraan perbaikan perbaikan mebeler KETAHANAN
tata mebeler kantor kantor PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
00 00 02 046 Rehabilitasi sedang/berat Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 7700 VA Terlaksananya 7700 VA 0 0 3.000.000 3.000.000 0 1 KANTOR
instalasi air, listrik, dan penyelenggaraan penambahan daya penambahan daya KETAHANAN
telepon tata dari 4400 VA dari 4400 VA PANGAN
pemerintahan menjadi 7700 VA menjadi 7700 VA
yang baik dan
demokratis
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 9.125.000 9.125.000 9.125.000
DISIPLIN APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersedianya 4 stel baju Tersedianya pakaian 4 stel baju kirab 0 0 9.125.000 9.125.000 9.125.000 1 KANTOR
hari-hari tertentu penyelenggaraan pakaian kirab kirab dan 19 kirab bagi pejabat dan 19 stel baju KETAHANAN
tata bagi pejabat stel baju struktural untuk olahraga PANGAN
pemerintahan struktural olahraga hari jadi Kab. Blora
yang baik dan untuk hari jadi dan baju olahraga
demokratis Kab. Blora dan bagi pegawai KKP
baju olahraga kab. Blora
bagi pegawai
KKP kab. Blora
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan pelatihan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlatihnya 1 Terlatihnya pegawai 1 0 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000 1 KANTOR
formal penyelenggaraan pegawai KKP KKP Kab. Blora KETAHANAN
tata Kab. Blora PANGAN
pemerintahan
yang baik dan
demokratis

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 6.400.000 6.400.000 11.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan laporan capaian Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersusunnya 2 Tersusunnya 2 0 0 3.250.000 3.250.000 5.100.000 1 KANTOR
kinerja dan ikhtisar realisasi penyelenggaraan laporan laporan evaluasi KETAHANAN
kinerja SKPD tata evaluasi renja renja dan laporan PANGAN
pemerintahan dan laporan perkembangan
yang baik dan perkembangan kegiatan
demokratis kegiatan
00 00 06 004 Penyusunan laporan keuangan Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersusunnya 2 Tersusunnya 2 0 0 2.000.000 2.000.000 5.250.000 1 KANTOR
akhir tahun SKPD penyelenggaraan laporan laporan keuangan KETAHANAN
tata keuangan semesteran dan PANGAN
pemerintahan semesteran dan akhir tahun serta
yang baik dan akhir tahun Kartu Inventaris
demokratis serta Kartu Barang (KIB)
Inventaris
Barang (KIB)
00 00 06 005 Penyusunan rencana strategis, Mewujudkan - KKP Kab. Blora Tersusunnya 2 Tersusunnya Renja 2 0 0 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1 KANTOR
rencana kinerja, dan penyelenggaraan Renja SKPD dan SKPD dan KETAHANAN
penetapan kinerja SKPD tata Penetapan Penetapan Kinerja PANGAN
pemerintahan Kinerja SKPD SKPD
yang baik dan
demokratis
00 00 09 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 49.370.000 49.370.000 51.770.000
KELANCARAN PELAYANAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
00 00 09 003 Penyediaan honorarium Mewujudkan - KKP Kab.Blora Terpenuhinya 5 Terpenuhinya 12 0 0 49.370.000 49.370.000 51.770.000 1 KANTOR
tenaga pengamanan, penyelenggaraan honorarium honorarium penjaga KETAHANAN
kebersihan, sopir, dan tenaga tata penjaga keamanan, tenaga PANGAN
lepas lainnya pemerintahan keamanan, kebersihan dan
yang baik dan tenaga sopir serta
demokratis kebersihan dan honorarium tenaga
sopir serta kontrak SK Bupati
honorarium
tenaga kontrak
SK Bupati
01 URUSAN WAJIB
01 21 KETAHANAN PANGAN
01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 1.940.710.000 1.940.710.000 3.965.000.000
KETAHANAN PANGAN Ketahanan
Pangan
01 21 15 001 Penanganan daerah rawan Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 4 Terselenggaranya 4 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 KANTOR
pangan kualitas pertemuan pertemuan KETAHANAN
kehidupan koordinasi Tim koordinasi Tim PANGAN
ekonomi Sistem Sistem
masyarakat Kewaspadaan Kewaspadaan
Pangan dan Gizi Pangan dan Gizi
(SKPG) (SKPG)
Mewujudkan - 1. Ds.Bodeh, Terselenggaranya 4 Terselenggaranya 4 0 0 132.225.000 132.225.000 90.000.000 1 KANTOR
kualitas Kec.Randublatung;2.Ds.Bogorejo, penyaluran penyaluran bantuan KETAHANAN
kehidupan Kec. bantuan bahan bahan pangan PANGAN
ekonomi Japah;3.Ds.Ketringan,Kec. pangan kepada kepada masyarakat
masyarakat Jiken;4.Ds. masyarakat rawan pangan
Botoreco,Kec.Kunduran rawan pangan
01 21 15 003 Analisis dan penyusunan pola Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 10 Terselenggaranya 10 0 0 40.000.000 40.000.000 45.000.000 1 KANTOR
konsumsi dan suplai pangan kualitas penyusunan buku penyusunan buku KETAHANAN
kehidupan Neraca Bahan Neraca Bahan PANGAN
ekonomi Makanan (NBM) Makanan (NBM)
masyarakat Tahun 2016 Tahun 2016
01 21 15 005 Laporan berkala kondisi Mewujudkan - KKP Kab. Blora Terlaksananya 10 Terlaksananya 10 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 KANTOR
ketahanan pangan daerah kualitas penyusunan buku penyusunan buku KETAHANAN
kehidupan Pola Pangan Pola Pangan PANGAN
ekonomi Harapan (PPH) Harapan (PPH) Kab.
masyarakat Kab. Blora Blora

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 21 15 009 Pemanfaatan pekarangan Mewujudkan - 36 Desa di 16 Terlaksananya 36 Terlaksananya 36 0 0 150.000.000 150.000.000 225.000.000 1 KANTOR
untuk pengembangan pangan kualitas Kecamatan dan lomba dan lomba dan evaluasi KETAHANAN
kehidupan monitoring evaluasi serta serta monitoring PANGAN
ekonomi monitoring
masyarakat
01 21 15 011 Pemantauan dan analisis Mewujudkan - Kab. Blora Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 KANTOR
harga pangan pokok kualitas pemantauan pemantauan harga KETAHANAN
kehidupan harga pangan pangan pokok di PANGAN
ekonomi pokok di Kabupaten Blora
masyarakat Kabupaten Blora
01 21 15 012 Penanganan pasca panen dan Mewujudkan - Desa Jegong, Kec. Terlaksananya 1 Terlaksananya Alat 1 0 0 235.000.000 235.000.000 0 1 KANTOR
pengolahan hasil pertanian kualitas Jati Alat Pengering Pengering KETAHANAN
kehidupan gabah/jagung gabah/jagung PANGAN
ekonomi
masyarakat
Mewujudkan - Desa Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 235.000.000 235.000.000 2.500.000.000 1 KANTOR
kualitas pengembangan pengadaan alat pengadaan alat KETAHANAN
kehidupan lumbung pangan pengering pengering PANGAN
ekonomi desa 1 unit : gabah/jagung gabah/jagung
masyarakat 1. LDPM Desa
Gadon, Kec.
Cepu
Mewujudkan - Ds. Singget, Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 235.000.000 235.000.000 0 1 KANTOR
kualitas Kec. Jati pengadaan Alat pengadaan Alat KETAHANAN
kehidupan Pengering Pengering PANGAN
ekonomi gabah/jagung gabah/jagung
masyarakat
01 21 15 013 Pengembangan cadangan Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 35 Ton Terselenggaranya 35 Ton Gabah 0 0 200.000.000 200.000.000 320.000.000 1 KANTOR
pangan daerah kualitas pengadaan gabah Gabah GKG, pengadaan gabah GKG, 1 unit KETAHANAN
kehidupan untuk cadangan 1 unit untuk cadangan timbangan, 1 PANGAN
ekonomi pangan daerah, timbangan, 1 pangan daerah, unit mesin jahit
masyarakat pengadaan unit mesin pengadaan karung, 1 unit
timbangan, jahit karung, timbangan, mesin tester
mesin jahit 1 unit tester jahit karung, tester gabah/beras,zak
karung, tester gabah/beras, gabah/beras,zak dan plastik
gabah/beras,zak zak dan kemasan kemasan
kemasan plastik
kemasan
01 21 15 014 Pengembangan desa mandiri Mewujudkan - 1 kawasan mandiri Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 62.850.000 62.850.000 50.000.000 1 KANTOR
pangan kualitas pangan di Kec. pengembangan pengembangan KETAHANAN
kehidupan Kradenan (Desa kawasan mandiri kawasan mandiri PANGAN
ekonomi Ngrawoh, Nginggil, pangan tahap pangan tahap
masyarakat Nglebak, Getas dan pengembangan pengembangan dan
Megeri) dan bantuan bantuan alat
alat
01 21 15 017 Pengembangan pertanian Mewujudkan - Kec. Blora, Kab. Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 50.000.000 1 KANTOR
pada lahan kering kualitas Blora pembuatan pembuatan KETAHANAN
kehidupan laboratorium laboratorium PANGAN
ekonomi percontohan percontohan
masyarakat optimalisasi optimalisasi
pekarangan pekarangan
01 21 15 018 Pengembangan lumbung Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 30 Terselenggaranya 30 0 0 70.000.000 70.000.000 100.000.000 1 KANTOR
pangan desa kualitas pembinaan pembinaan KETAHANAN
kehidupan kelembagaan kelembagaan LPMD PANGAN
ekonomi LPMD
masyarakat
01 21 15 019 Pengembangan model Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 12 Terselenggaranya 12 0 0 75.635.000 75.635.000 100.000.000 1 KANTOR
distribusi pangan yang efisien kualitas pemberdayaan pemberdayaan KETAHANAN
kehidupan Lembaga Lembaga Distribusi PANGAN
ekonomi Distribusi Pangan Masyarakat
masyarakat Pangan (LDPM) lama dan
Masyarakat baru
(LDPM) lama dan
baru

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 5


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 21 15 022 Peningkatan mutu dan Mewujudkan - Kab. Blora Terseleggaranya 50 peserta Terseleggaranya 50 peserta 0 0 90.000.000 90.000.000 130.000.000 1 KANTOR
keamananan pangan kualitas pelatihan pelatihan, 65 pelatihan pelatihan, 65 KETAHANAN
kehidupan pengolahan peserta pengolahan pangan peserta PANGAN
ekonomi pangan berbasis kunjungan berbasis sumber kunjungan
masyarakat sumber daya lapangan daya lokal dan lapangan
lokal dan kunjungan lapangan
kunjungan
lapangan
Mewujudkan - Kabupaten Blora Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3 KANTOR
kualitas pengawasan dan pengawasan dan KETAHANAN
kehidupan peredaran peredaran pangan PANGAN
ekonomi pangan serta serta pengadaan
masyarakat pengadaan peralatan uji
peralatan uji keamanan pangan
keamanan pangan
01 21 15 030 Penyuluhan sumber pangan Mewujudkan - Kab Blora dan Prov. Terlaksananya 1 kali lomba Terlaksananya 24 peserta 0 0 90.000.000 90.000.000 55.000.000 1 KANTOR
alternatif kualitas Jateng lomba cipta cipta menu lomba cipta menu lomba cipta KETAHANAN
kehidupan menu B2SA dan B2SA tk. B2SA dan kudapan menu B2SA tk. PANGAN
ekonomi kudapan Kab, 1 kali berbahan baku lokal Kab, 1
masyarakat berbahan baku lomba cipta kelompok
lokal menu B2SA peserta lomba
tk. Prov, dan cipta menu tk.
lomba Prov, dan 24
kudapan kelompok
berbahan peserta lomba
baku lokal kudapan
tk. Kab. berbahan baku
lokal tk. Kab.
01 21 15 032 Promosi /Pameran Produk Mewujudkan - 3 Lokasi Pameran Terlaksananya 3 Terlaksananya 3 0 0 135.000.000 135.000.000 130.000.000 1 KANTOR
Olahan Pangan Lokal dan kualitas pameran produk pameran produk KETAHANAN
Potensi Unggulan Daerah. kehidupan pangan lokal pangan lokal dan PANGAN
ekonomi dan produk produk unggulan
masyarakat unggulan daerah daerah yang diikuti
yang diikuti oleh KKP Kab. Blora
oleh KKP Kab.
Blora
01 21 15 033 Koordinasi Dewan Ketahanan Mewujudkan - Kab. Blora Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 45.000.000 45.000.000 50.000.000 1 KANTOR
Pangan kualitas Rakor Dewan Rakor Dewan KETAHANAN
kehidupan Ketahanan Ketahanan Pangan PANGAN
ekonomi Pangan
masyarakat
TOTAL 0 0 2.583.405.000 2.583.405.000 5.813.245.000

RENCANA KERJA SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

indikator kinerja SKPD


Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 04 BELANJA HIBAH
5 4 3 Belanja Hibah kepada Pemerintahan 0 400.000.000 1.300.000.000 1.700.000.000 1.900.000.000
Desa
5 4 3 1 Pemerintahan Desa .............. Mewujudkan pemenuhan - Blora Terlaksananya 2 ( Desa Terlaksananya 2 ( Desa 0 400.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas TMMD Sengkuyung Jegong Kec TMMD Sengkuyung Jegong Kec PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana I dan II, Jati dan Desa I dan II, Jati dan Desa MASYARAKAT,
Gersi Kec Gersi Kec PEREMPUAN,
Jepon) Jepon) DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Blora terlaksananya 2 (Desa terlaksananya 2 (Desa 0 0 700.000.000 700.000.000 800.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas TMMD Mandiri I Sempu Kec. TMMD Mandiri I Sempu Kec. PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana dan II Kunduran dan II Kunduran MASYARAKAT,
dan Desa dan Desa PEREMPUAN,
Plantungan Plantungan DAN KELUARGA
Kec. Blora) Kec. Blora) BERENCANA
05 05 BELANJA BANTUAN SOSIAL
5 5 3 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota 0 0 7.672.500.000 7.672.500.000 0
Masyarakat
5 5 3 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Terwujudnya pemerataan - Bansos RTLH di terlaksananya 383 Unit terlaksananya 383 Unit 0 0 2.872.500.000 2.872.500.000 0 1 BADAN
................................. pembangunan yang Kabupaten Blora Rehap RTLH Rehap RTLH PEMBERDAYAAN
berkualitas hasil RESES MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Prioritas terlaksananya 16 x 15 Unit terlaksananya 16 x 15 Unit 0 0 4.800.000.000 4.800.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Prinagkis pembangunan @ pembangunan @ PEMBERDAYAAN
berkualitas rehap RTLH di desa Rp.20.000.00 rehap RTLH di desa Rp.20.000.00 MASYARAKAT,
prioritas 0 Rumah prioritas 0 Rumah PEREMPUAN,
pronangkis pronangkis DAN KELUARGA
BERENCANA
05 07 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
POLITIK
5 7 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada 168.543.329.000 0 140.965.094.900 312.363.423.900 126.000.000.000
5 7 3 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Terwujudnya pemerataan - Dk. Kaliaren Ds. terlaksananya rabat 2,5 x 300 m terlaksananya rabat 2,5 x 300 m 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
Desa ............... pembangunan yang Brabowan Kec. beton Dk. Kaliaren beton Dk. Kaliaren PEMBERDAYAAN
berkualitas Sambong Ds. Brabowan Kec. Ds. Brabowan Kec. MASYARAKAT,
Sambong Sambong PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Blora Terlaksananya ADD 271 Terlaksananya ADD 271 0 0 114.000.000.000 114.000.000.000 124.000.000.000 1 BADAN
pembangunan yang guna peningkatan guna peningkatan PEMBERDAYAAN
berkualitas perekonomian desa perekonomian desa MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - RW. 04 / RT. 01 Rehabilitasi Kantor 150 Rehabilitasi Kantor 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Desa Biting Dan Balai Desa Dan Balai Desa PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Ds. Bacem Kec. Rehab Gedung 1 Rehab Gedung 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Jepon Kantor Desa Bacem Kantor Desa Bacem PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Ds. Jatirejo Perluasan Luas 1 Perluasan Luas 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kantor Desa Kantor Desa PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 1
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya pemerataan - Ds. Jomblang Rehab Kantor Desa 1 Rehab Kantor Desa 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Jomblang Jomblang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec.Jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa pembangunan balai 1 pembangunan balai 1 0 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Bandungrojo Desa Bandungrejo Desa Bandungrejo PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - Ds. Semampir Rehab Kantor Balai 1 Rehab Kantor Balai 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kec. Jepon Desa Semampir Desa Semampir PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Lingkungan Rehabilitasi Balain 1 Rehabilitasi Balain 1 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kantor Desa Desa Desa PEMBERDAYAAN
berkualitas Bicak MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - Lingkungan Rehabilitasi Balai 1 Rehabilitasi Balai 1 0 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kantor Desa Desa Candi Desa Candi PEMBERDAYAAN
berkualitas Candi MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - Desa pembangunan balai 10x11 pembangunan balai 1 150.000.000 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Karangtengah desa Karangtengah desa Karangtengah PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
Mewujudkan pemenuhan - Lingkungan Rehabilitasi Berat 13 x 13 Rehabilitasi Berat 1 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kantor Desa Balai Desa Balai Desa PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Dalangan Dalangan Dalangan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Lingkungan Pembangunan Balai 12 x 8 Pembangunan Balai 1 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kantor Desa Desa Gondoriyo Desa Gondoriyo PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Gondoriyo MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Lingkungan Pembangunan Balai 1 Pembangunan Balai 1 0 0 0 155.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kantor Desa Desa ( Lanjutan ) Desa ( Lanjutan ) PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Kedungbacin MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan Sumber - Blora Terpilihnya 271 Terpilihnya 271 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang aparat/perangkat aparat/perangkat PEMBERDAYAAN
berkualitas desa dan desa dan MASYARAKAT,
Tercapainya Tercapainya PEREMPUAN,
pendapatan aparat pendapatan aparat DAN KELUARGA
desa desa BERENCANA
Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 27 Terlaksananya 27 0 0 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang Pilkades Pilkades PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Ds. Bangsri Pembangunan 1 Pembangunan 1 150.000.000 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Kec. Jepon Sarana air Bersih Sarana air Bersih PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Ds. Gersi Pembangunan 6 x 10 Pembangunan 6x10 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 BADAN
Gedung PKK Desa Gedung PKK Desa PEMBERDAYAAN
Kec.Jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Ds. Palon Kec. Rehab Berat 1 Rehab Berat 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
Gedung PKK Gedung PKK PEMBERDAYAAN
Jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 2
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Desa Berbak Drainase 1 Drainase 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
PEMBERDAYAAN
Kec. Ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa sukorejo talud dan Jalan 1 talud dan Jalan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
telford telford PEMBERDAYAAN
kec. tunjungan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa mojowetan Talud 600 Talud 600 120.000.000 0 0 120.000.000 0 1 BADAN
PEMBERDAYAAN
kec banjarejo MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa gonjang talud 1 talud 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
PEMBERDAYAAN
kec. ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa muraharjo rehab balai desa 1 rehab balai desa 1 150.000.000 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
PEMBERDAYAAN
kec. kunduranq MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa talud 1 talud 1 100.000.000 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
sendangagung PEMBERDAYAAN
kec ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - RT. 02 RW. 02 Pembangunan Jalan 300 x 3 Pembangunan Jalan 300x3 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
Desa Dringo Rabat Beton Rabat Beton PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Desa Gunungan pembangunan 1 pembangunan 1 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Kec. Todanan Kantor dan Balai Kantor dan Balai PEMBERDAYAAN
desa desa MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Dukuh Mbanyu Pengaspalan Jalan 2000 x 3 Pengaspalan Jalan 200 x 3 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Desa PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Karanganyar MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa jepangrejo pembangunan jalan 1500 pembangunan jalan 1500 0 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
kec blora poros desa poros desa PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desacokrowati pembangunan 1 pembangunan 1 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
kantor desa kantor desa PEMBERDAYAAN
kec todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - desa waru paqar kantor 1 paqar kantor 1 0 0 0 100.000.000 0 1 BADAN
PEMBERDAYAAN
kecamatan jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 3
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - Kantor Desa Rehabilitasi Gedung 1 Rehabilitasi Gedung 1 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Ketileng Kec. Kantor Desa Kantor Desa PEMBERDAYAAN
Todanan Ketileng Ketileng MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - RT.01 RW.01 Pembangunan Jalan 450 x 2,5 Pembangunan Jalan 450 x 2,5 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
Desa Ledok Kec. Rabat Beton Rabat Beton PEMBERDAYAAN
Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Kantor Desa Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
Ngumbul Kec. Gedung Kantor Gedung Kantor PEMBERDAYAAN
Todanan Desa ( Lanjutan ) Desa ( Lanjutan ) MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Kantor Desa Rehabilitasi Gedung 1 Rehabilitasi Gedung 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Prigi Kec. Kantor Desa Prigi Kantor Desa Prigi PEMBERDAYAAN
Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Lingkungan Pembangunan Balai 1 Pembangunan Balai 0 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Kantor Desa Desa Desa PEMBERDAYAAN
Sonokulon Kec. MASYARAKAT,
Todanan PEREMPUAN,
- - Kantor Desa Pembangunan 3 Pembangunan 0 0 0 200.000.000 0 1 BADAN
Tinapan Kec. Kantor Desa , Balai Kantor Desa , Balai PEMBERDAYAAN
Todanan Desa dan Pagar Desa dan Pagar MASYARAKAT,
Kantor Desa Kantor Desa PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
Mewujudkan pemenuhan - pavingisasi terlaksananya 1 terlaksananya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Jalan desa pembangunan pembangunan PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Kejalen Kec pavingisasi Jalan pavingisasi Jalan MASYARAKAT,
Sambong desa Kejalen Kec desa Kejalen Kec PEREMPUAN,
Sambong Sambong DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - desa sempu kec. rabat beton 1 rabat beton 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana kunduran MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - desa berkembang terlaksananya desa 25 x 400 terlaksananya desa 25 x 400 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang di desa gedebeg berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas kec. ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Klopoduwur terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Banjarejo MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Sambonganyar berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Pelemsengir berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kecamatan MASYARAKAT,
Todanan PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 4
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya pemerataan - desa Gondoriyo terlaksananya desa 2 x 250 terlaksananya desa 2 x 250 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - DEsa Gaplokan terlaksananya desa 25 x 500 terlaksananya desa 25 x 500 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kecaatan Japah MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Kalnanas terlaksananya desa 2 x 250 terlaksananya desa 2 x 250 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kecamatan Japah MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Sambeng terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Sonokidul terlaksananya desa 2 x 250 terlaksananya desa 2 x 250 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Tlogotuwung berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Japah MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Dk Guaran Desa terlaksananya desa 25 x 500 terlaksananya desa 25 x 500 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Gabusan Kec. berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Jati MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Dk Klanding RT terlaksananya desa 25 x 500 terlaksananya desa 25 x 500 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang 2 RW 3 Desa berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Jati Kecamatan MASYARAKAT,
Jati PEREMPUAN,
Terwujudnya pemerataan - Desa Jegong terlaksananya desa 2 x 400 terlaksananya desa 2 x 400 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. JAti MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Singget terlaksananya desa 2 x 400 terlaksananya desa 2 x 400 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Jati MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Todanan terlaksananya desa 25 x 300 terlaksananya desa 25 x 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Dukuh Wuni - terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Dukuh Balong RW berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas 1 Desa Balong (drainase) (drainase) MASYARAKAT,
Kec. Jepon PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 5
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya pemerataan - Desa Jomblang terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kecamatan Jepon berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas (Talud) MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Drainase RT 3 terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang RW 1 Desa berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Jatirejo Kec. MASYARAKAT,
Jepon PEREMPUAN,
Terwujudnya pemerataan - Rabat Beton Dk terlaksananya desa 11 x 8 x 2,75 terlaksananya desa 11 x 8 x 2,75 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Gunungrowo Rt 1 berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas s/d RT 7 RW 2 MASYARAKAT,
Desa PEREMPUAN,
Sambongrejo DAN KELUARGA
Kec. Tunjungan BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Sumberjo terlaksananya desa 300 terlaksananya desa 300 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kec. berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Randublatung MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Jalan terlaksananya desa 389 x 2,5 terlaksananya desa 389 x 2,5 0 0 175.000.000 175.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Lingkungan berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Dukuh Bladek MASYARAKAT,
desa Kutukan PEREMPUAN,
Kec. DAN KELUARGA
Randublatung BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - jalan dukuh terlaksananya desa 391 x 2, 5 terlaksananya desa 391 x 2,5 0 0 195.000.000 195.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kutukan DEsa berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kutukan Kec. MASYARAKAT,
Randublatung PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

Terwujudnya pemerataan - Desa Tinapan terlaksananya desa 25 x 300 terlaksananya desa 25 x 300 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kecamatan berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Todanan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 25 x 500 terlaksananya desa 25 x 500 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Rowobungkul berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Tambahrejo terlaksananya desa 2 X 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kecamatan berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Tunjungan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Banjarejo terlaksananya desa 2 x 200 terlaksananya desa 2 x 200 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Banjarejo MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Karangjong terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Ngawen MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kedungringin berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Tunjungan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 6
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Sambongrejo berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Tunjungan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Kab. BloraBlora Terciptanya 271 Terciptanya 271 167.873.329.000 0 0 167.873.329.000 0 1 BADAN
pembangunan yang pembangunan desa pembangunan desa PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa terlaksananya desa 2 x 250 terlaksananya desa 2 x 250 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Sumberagung berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Banjarejo MASYARAKAT,
(desa PEREMPUAN,
Berkembang) DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Kembang terlaksananya desa 25 x 120 terlaksananya desa 25 x 120 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kec. Banjarejo berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas (desa MASYARAKAT,
Berkembang) PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Desa Sumrboto terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 420.000.000 420.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Kec. Jepon berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas (Desa MASYARAKAT,
Berkembang) PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Drainase Dk terlaksananya desa 1000 terlaksananya desa 1000 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang PAdas Desa berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Todanan Kec. MASYARAKAT,
Todanan PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Jalan Ds Geneng terlaksananya desa 1 terlaksananya desa 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Kec. Tunjungan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Terwujudnya pemerataan - Rabat Beton Dk terlaksananya desa 400 terlaksananya desa 400 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang Klangkrang Desa berkembang berkembang PEMBERDAYAAN
berkualitas Galuk Kec. MASYARAKAT,
Kedungtban PEREMPUAN,
Terwujudnya pemerataan - desa tutup kec pembangunan 1 pembangunan 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 BADAN
pembangunan yang jembatan jembatan PEMBERDAYAAN
berkualitas tunjungan MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - 16 kecamatan terlaksananya 16 Kec terlaksananya 16 Kec 0 0 17.524.851.300 17.524.851.300 0 1 PEREMPUAN,
BADAN
pembangunan yang KAb. Blora pembangunan pembangunan PEMBERDAYAAN
berkualitas infrastruktur infrastruktur MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - blora terbangunan sitem 37 Lokasi terbangunan sitem 37 Lokasi 0 0 875.243.600 875.243.600 0 1 BADAN
pembangunan yang informasi desa informasi desa PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
Terwujudnya pemerataan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BADAN
pembangunan yang PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

5 7 4 Belanja Bantuan Keuangan kepada 0 0 381.881.000 381.881.000 0


Pemerintah Daerah/Pemerintahan
Desa lainnya
5 7 4 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Terwujudnya pemerataan - Ds. Ngapus Rt. 12 Pembangunan 500 Pembangunan 1 0 0 241.881.000 241.881.000 0 1 BADAN
Pemerintahan Desa ......... pembangunan yang /Rw. 03 Kec. Japah Talud Jalan dan Talud Jalan dan PEMBERDAYAAN
berkualitas Drainase Drainase MASYARAKAT,
Mewujudkan Sumber - 7 desa terlaksananya 7 terlaksananya 7 0 0 140.000.000 140.000.000 0 1 BADAN
Daya Manusia yang pemberian pemberian PEMBERDAYAAN
berkualitas kompensasi sekdes kompensasi sekdes MASYARAKAT,
non PNS yang non PNS yang PEREMPUAN,
Pensiun Pensiun DAN KELUARGA
RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 7
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 0 0 1.555.000.000 1.555.000.000 1.642.000.000
PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 12 Kelancaran 12 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora administrasi administrasi PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana perkantoran perkantoran MASYARAKAT,
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 12 Kelancaran 12 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
daya air dan listrik kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora administrasi administrasi PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana perkantoran perkantoran MASYARAKAT,
melalui penyediaan melalui penyediaan PEREMPUAN,
jasa komunikasi, SD jasa komunikasi, SD DAN KELUARGA
Air dan listrik. Air dan listrik. BERENCANA

0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 11 mobil, Kelancaran 11 mobil, 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
perizinan kendaraan dinas/operasional kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kinerja 106 motor operasional kinerja 106 motor PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana pegawai pegawai MASYARAKAT,
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mewujudkan Sumber - BPMPKB Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang Kabupaten
Blora Kinerja Pengelola Kinerja Pengelola PEMBERDAYAAN
berkualitas Keuangan SKPD Keuangan SKPD MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kebersihan dan 12 Kebersihan dan 12 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kerapihan kantor kerapihan kantor PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana guna kelancaran guna kelancaran MASYARAKAT,
dan peningkatan dan peningkatan PEREMPUAN,
kinerja pegawai kinerja pegawai DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 12 Kelancaran 12 0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kantor operasional kantor PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui penyediaan melalui penyediaan MASYARAKAT,
Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 12 Kelancaran 12 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
penggandaan kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kerja operasional kerja PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui penyediaan melalui penyediaan MASYARAKAT,
barang cetakan dan barang cetakan dan PEREMPUAN,
penggandaan penggandaan DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 12 Kelancaran 12 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 BADAN
listrik/penerangan bangunan kantor kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kantor operasional kantor PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui keamanan melalui keamanan MASYARAKAT,
kantor dan kantor dan PEREMPUAN,
ketersediaan ketersediaan DAN KELUARGA
komponen instalasi komponen instalasi BERENCANA
listrik dan listrik dan
penerangan penerangan
bangunan kantor. bangunan kantor.

0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 21 unit kursi Kelancaran 21 unit kursi 0 0 150.000.000 150.000.000 200.000.000 1 BADAN
perlengkapan kantor kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kinerja eselon IV, 5 operasional kinerja eselon IV, 5 PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui unit AC, 3 melalui unit AC, 3 MASYARAKAT,
ketersediaan unit ketersediaan unit PEREMPUAN,
peralatan dan whiteboard, peralatan dan whiteboard, DAN KELUARGA
perlengkapan 100 unit perlengkapan 100 unit BERENCANA
kantor kursi rapat, 1 kantor kursi rapat, 1

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 8
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Kelancaran 2 bh ceret, 2 Kelancaran 2 bh ceret, 2 0 0 150.000.000 150.000.000 125.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora operasional kerja buah bak operasional kerja buah bak PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui sampah, 2 melalui sampah, 2 MASYARAKAT,
ketersediaan panci, 1 ketersediaan panci, 1 PEREMPUAN,
peralatan rumah dandang, 5 peralatan rumah dandang, 5 DAN KELUARGA
tangga lusin piring tangga lusin piring BERENCANA
makan, 16 makan, 16
unit unit
dispencer, dispencer,
16 galon air, 16 galon air,
1 paket 1 paket
taplak meja taplak meja
rapat, 4 lusin rapat, 4 lusin
gelas gelas
panjang, 10 panjang, 10
lusin sendok lusin sendok
stainlestel, 5 stainlestel, 5
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 BADAN
peraturan perundang-undangan kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kinerja pegawai kinerja pegawai PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana melalui melalui MASYARAKAT,
ketersedianan ketersedianan PEREMPUAN,
bahan bacaran dan bahan bacaran dan DAN KELUARGA
peraturan peraturan BERENCANA
perundang- perundang-
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Peningkatan 12 Peningkatan 12 0 0 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kinerja melalui kinerja melalui PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana ketersediaan ketersediaan MASYARAKAT,
makanan dan makanan dan PEREMPUAN,
minuman harian minuman harian DAN KELUARGA
dan rapat dan rapat BERENCANA
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Tercapainya 12 Tercapainya 12 0 0 250.000.000 250.000.000 300.000.000 1 BADAN
ke luar daerah kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kelancaran kelancaran PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana pelaksanaan pelaksanaan MASYARAKAT,
program kerja dan program kerja dan PEREMPUAN,
kegiatan BPMPKB kegiatan BPMPKB DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
ke dalam daerah kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora pencapaian pencapaian PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana program kerja dan program kerja dan MASYARAKAT,
kegiatan BPMPKB kegiatan BPMPKB PEREMPUAN,
Kabupaten Blora Kabupaten Blora DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 1.230.000.000 1.230.000.000 1.280.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Terciptanya 1 mobil Terciptanya 1 mobil 0 0 300.000.000 300.000.000 250.000.000 1 BADAN
dinas/operasional kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kelancaran sarana operasional, kelancaran sarana operasional, PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana dan prasarana guna 1 motor dan prasarana guna 1 motor MASYARAKAT,
mendukung operasional mendukung operasional PEREMPUAN,
kelancaran kelancaran DAN KELUARGA
pencapaian pencapaian BERENCANA
program kerja dan program kerja dan
keegiatan BPMPKB keegiatan BPMPKB

0 0 2 12 Pengadaan bangunan pendukung Mewujudkan pemenuhan - Blora Terwujudnya 3 sumur Terwujudnya 3 sumur 0 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 1 BADAN
rumah dinas, rumah jabatan, dan kualitas dan kuantitas sarana dan BPKB dan 9 sarana dan BPKB dan 9 PEMBERDAYAAN
gedung kantor sarana dan prasarana prasarana gedung paving/parki prasarana gedung paving/parki MASYARAKAT,
kantor yang r BPKB kantor yang r BPKB PEREMPUAN,
memadai memadai DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Terciptanya gedung 2 gedung, 1 Terciptanya gedung 2 gedung, 1 0 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 1 BADAN
kantor kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora kantor yang gudang 16 kantor yang gudang 16 PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana terawat balai terawat balai MASYARAKAT,
penyuluh penyuluh PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Tercapanya 10 mobil Tercapanya 10 mobil 0 0 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1 BADAN
dinas/operasional kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora peningkatan peningkatan PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana kinerja melalui kinerja melalui MASYARAKAT,
ketersediaan ketersediaan PEREMPUAN,
kendaraan kendaraan DAN KELUARGA
operasional yang operasional yang BERENCANA
terawat dan lancar terawat dan lancar
RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 9
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Tersedianya AC, Tersedianya AC, 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 BADAN
gedung kantor kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora peralatan dan Komputer, peralatan dan Komputer, PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana perlengkapan kanto Laptop, perlengkapan kanto Laptop, MASYARAKAT,
yang memadahi an Printer, yang memadahi an Printer, PEREMPUAN,
mendukung Sound mendukung Sound DAN KELUARGA
pelaksanaan kerja System, pelaksanaan kerja System, BERENCANA
Proyektor, Proyektor,
Kamera, Fax, Kamera, Fax,
0 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Mewujudkan pemenuhan - BPMPKB Terciptanya 1 gedung Terciptanya 1 gedung 0 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1 BADAN
kantor kualitas dan kuantitas Kabupaten
Blora peningkatan mushola peningkatan mushola PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana kinerja melalui kinerja melalui MASYARAKAT,
tersedianya gedung tersedianya gedung PEREMPUAN,
kantor yang aman kantor yang aman DAN KELUARGA
dan nyaman untuk dan nyaman untuk BERENCANA
bekerja bekerja

0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0 0 75.000.000 75.000.000 50.000.000


APARATUR
0 0 3 1 Pengadaan mesin/kartu absensi Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 16 Peningkatan 16 0 0 40.000.000 40.000.000 10.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang disiplin PNS disiplin PNS PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta Mewujudkan pemenuhan - Blora Peningkatan 100 Peningkatan 100 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 BADAN
perlengkapannya kualitas dan kuantitas kinerja PNS kinerja PNS PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Penyediaan Penyediaan MASYARAKAT,
Pakaian dinas dan Pakaian dinas dan PEREMPUAN,
perlengkapannya perlengkapannya DAN KELUARGA
untuk pegawai untuk pegawai BERENCANA

0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000


SUMBER DAYA APARATUR
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 10 Peningkatan 10 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang kapasitas PNS kapasitas PNS PEMBERDAYAAN
berkualitas melaui bintek melaui bintek MASYARAKAT,
formal/informal formal/informal PEREMPUAN,
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 110.000.000 110.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Mewujudkan - Blora Peningakatn 9 Laporan Peningakatn 9 Laporan 0 0 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1 BADAN
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyelenggaraan tata capaian kinerja dan dan 1 capaian kinerja dan dan 1 PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik Pelayanan PNS Upgrade ( Pelayanan PNS Upgrade ( MASYARAKAT,
dan demokratis LKJiP, LKJiP, PEREMPUAN,
LPPD/LKPD, LPPD/LKPD, DAN KELUARGA
Pengukuran Pengukuran BERENCANA
kinerja, kinerja,
Evaluasi Evaluasi
renja, renja,
Laporan Laporan
keuangan keuangan
Semester I, Semester I,
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
akhir akhir
Tahun/CaLK, Tahun/CaLK,
Laporan Laporan
TEPPA, TEPPA,
Laporan Laporan
Realisasi Realisasi
Keuangan Keuangan
Bulanan, Bulanan,
Lapoan Aset) Lapoan Aset)

0 0 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana Mewujudkan - Blora Peningkatan 5 Laporan Peningkatan 5 Laporan 0 0 45.000.000 45.000.000 35.000.000 1 BADAN
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD penyelenggaraan tata kinerja dan (Rancangan kinerja dan (Rancangan PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik pelayanan SKPD Renja, Renja, pelayanan SKPD Renja, Renja, MASYARAKAT,
dan demokratis melaui tertip Penetapan melaui tertip Penetapan PEREMPUAN,
pelaporan Kinerja, RKA, pelaporan Kinerja, RKA, DAN KELUARGA
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000
KELANCARAN PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
0 0 9 3 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 15 Peningkatan 15 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
pengamanan, kebersihan, sopir, dan Daya Manusia yang RENCANA KERJA SKPD BADANkinerja dan
PEMBERDAYAAN kinerja
MASYARAKAT, dan
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAANHalaman 10
tenaga lepas lainnya berkualitas peningkatan peningkatan MASYARAKAT,
kualitas pelayanan kualitas pelayanan PEREMPUAN,
Pegawai Pegawai DAN KELUARGA
BERENCANA
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
0 0 9 3 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 15 Peningkatan 15 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
1 2
pengamanan, kebersihan, sopir, dan Daya Manusia3 yang 4 5 6 7 8
kinerja dan 10 11
kinerja dan 12 13 14 15 16 17 18 19
PEMBERDAYAAN 20
tenaga lepas lainnya berkualitas peningkatan peningkatan MASYARAKAT,
kualitas pelayanan kualitas pelayanan PEREMPUAN,
Pegawai Pegawai DAN KELUARGA
BERENCANA
01 URUSAN WAJIB
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
1 11 15 3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 200 Terlaksananya 200 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 BADAN
dengan kesetaraan gender, Daya Manusia yang sosialisasi KDRT sosialisasi KDRT PEMBERDAYAAN
pemberdayaan perempuan dan berkualitas dan Seminar HIV dan Seminar HIV MASYARAKAT,
perlindungan anak bagi Perempuan bagi Perempuan PEREMPUAN,
Kelompok Rentan Kelompok Rentan DAN KELUARGA
BERENCANA
1 11 16 PROGRAM PENGUATAN 0 0 810.000.000 810.000.000 875.000.000
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
1 11 16 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Mewujudkan Sumber - Blora Meningkatnya 400 orang Meningkatnya 400 orang 0 0 125.000.000 125.000.000 200.000.000 1 BADAN
perempuan Daya Manusia yang dukungan dan hari Kartini, dukungan dan hari Kartini, PEMBERDAYAAN
berkualitas apresiasi 400 orang apresiasi 400 orang MASYARAKAT,
masyarakat Hari Ibu, 25 masyarakat Hari Ibu, 25 PEREMPUAN,
terhadap peran Pasang Calon terhadap peran Pasang Calon DAN KELUARGA
serta perempuan Pengantin serta perempuan Pengantin BERENCANA
dalam dalam
pembangunan pembangunan
melalui Peringatan melalui Peringatan
Hari Kartini, Hari Hari Kartini, Hari
Ibu dan Nikah Ibu dan Nikah
Massal Massal

1 11 16 2 Fasilitasi pengembangan pusat Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 25 anggota Terlaksananya 25 anggota 0 0 135.000.000 135.000.000 175.000.000 1 BADAN
pelayanan terpadu pemberdayaan Daya Manusia yang Rakor P2TP2A, P2TP2A, Rakor P2TP2A, P2TP2A, PEMBERDAYAAN
perempuan (P2TP2) berkualitas Sosialisasi KDRT Kepala Desa Sosialisasi KDRT Kepala Desa MASYARAKAT,
bagi Kades , di 3 bagi Kades , di 3 PEREMPUAN,
sosialisasi ABH bagi Kecamatan, sosialisasi ABH bagi Kecamatan, DAN KELUARGA
siswa sekolah 4 sekolah siswa sekolah 4 sekolah BERENCANA

1 11 16 5 Penguatan kelembagaan Mewujudkan Sumber - Blora Terbentuknya 25 anggota Terbentuknya 25 anggota 0 0 175.000.000 175.000.000 200.000.000 1 BADAN
pengarusutamaan gender dan anak Daya Manusia yang gugus tugas KLA, Gugus tugas gugus tugas KLA, Gugus tugas PEMBERDAYAAN
berkualitas Pelaksanaan HAN, KLA, 350 Pelaksanaan HAN, KLA, 350 MASYARAKAT,
orang, orang PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
1 11 16 6 Peningkatan kapasitas dan jaringan Mewujudkan Sumber - Blora Meningkatnya 65 orang Meningkatnya 65 orang 0 0 200.000.000 200.000.000 125.000.000 1 BADAN
kelembagaan pemberdayaan Daya Manusia yang kualitas perencana pada 25 kualitas perencana pada 25 PEMBERDAYAAN
perempuan dan anak berkualitas Anggaran Responsif SKPD Anggaran Responsif SKPD MASYARAKAT,
Gender (ARG) di Gender (ARG) di PEREMPUAN,
masing-masing masing-masing DAN KELUARGA
SKPD se Kab. Blora SKPD se Kab. Blora BERENCANA
dan tersusunnya dan tersusunnya
PPRG dengan PPRG dengan
metoda Proba metoda Proba

1 11 16 8 Pengembangan sistem informasi Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 1 aplikasi Terlaksananya 1 aplikasi 0 0 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1 BADAN
gender dan anak Daya Manusia yang Penyusunan Profil dan 1 Penyusunan Profil dan 1 PEMBERDAYAAN
berkualitas anak di Kabupaten dokumen anak di Kabupaten dokumen MASYARAKAT,
Blora melalui Profil anak Blora melalui Profil anak PEREMPUAN,
pembuatan Sistem pembuatan Sistem DAN KELUARGA
Informasi anak dan Informasi anak dan BERENCANA
pendataan jumlah pendataan jumlah
anak di Kabupaten anak di Kabupaten
Blora Blora

1 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 0 0 135.000.000 135.000.000 150.000.000


HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 11
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11 17 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Mewujudkan Sumber - Blora Menurunnya angka 30 anggata Menurunnya angka 30 anggata 0 0 135.000.000 135.000.000 150.000.000 1 BADAN
perempuan daerah Daya Manusia yang kematian ibu dan pokjatab, 16 kematian ibu dan pokjatab, 16 PEMBERDAYAAN
berkualitas bayi di Kab. Blora kec, 6 bayi di Kab. Blora kec, 6 MASYARAKAT,
melalui nominasi melalui nominasi PEREMPUAN,
terlaksananya terbaik KSIB terlaksananya terbaik KSIB DAN KELUARGA
rakor Pokjatab rakor Pokjatab BERENCANA
GSIB, Pemilihan GSIB, Pemilihan
Pelaksana Terbaik Pelaksana Terbaik
Kecamatan Sayang Kecamatan Sayang
Ibu dan Bayi Ibu dan Bayi
Tingkat Kab. Blora, Tingkat Kab. Blora,
dan Pembinaan dan Pembinaan
Kecamatan Sayang Kecamatan Sayang
Ibu dan bayi Ibu dan bayi

1 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 0 0 160.000.000 160.000.000 210.000.000


SERTA DAN KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
1 11 18 2 Pendidikan dan pelatihan peningkatan Mewujudkan Sumber - Blora Meningkatnya 35 orang di 5 Meningkatnya 35 orang di 5 0 0 160.000.000 160.000.000 210.000.000 1 BADAN
peran serta dan kesetaraan gender Daya Manusia yang pengetahuan dan desa pengetahuan dan desa PEMBERDAYAAN
berkualitas peran perempuan peran perempuan MASYARAKAT,
dalam dalam PEREMPUAN,
pembangunan di pembangunan di DAN KELUARGA
Desa Lokasi Desa Lokasi BERENCANA
Pengembangan Pengembangan
desa prima desa prima
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 0 0 795.000.000 795.000.000 690.000.000
1 12 15 1 Penyediaan pelayanan KB dan alat Mewujudkan kualitas - Blora Penyediaan 1000 Penyediaan 1000 0 0 350.000.000 350.000.000 300.000.000 1 BADAN
kontrasepsi bagi keluarga miskin kehidupan ekonomi Pelayanan KB dan akseptor Pelayanan KB dan akseptor PEMBERDAYAAN
masyarakat alat kontrasepsi alat kontrasepsi MASYARAKAT,
bagi keluarga bagi keluarga PEREMPUAN,
miskin miskin DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 15 2 Pelayanan KIE Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya KIE 600 Terlaksananya KIE 600 0 0 150.000.000 150.000.000 125.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang program Kesehatan program Kesehatan PEMBERDAYAAN
berkualitas Reproduksi melalui Reproduksi melalui MASYARAKAT,
seminar kesehatan seminar kesehatan PEREMPUAN,
reproduksi bagi reproduksi bagi DAN KELUARGA
wanita serta wanita serta BERENCANA
tersebarnya tersebarnya
pelayanan KIE pelayanan KIE
program KB bagi program KB bagi
masyarakat masyarakat
pedesaan pedesaan

1 12 15 4 Promosi pelayanan KHIBA Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 475 Terlaksananya 475 0 0 120.000.000 120.000.000 125.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang pembinaan KHIBA pembinaan KHIBA PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 15 5 Pembinaan keluarga berencana Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 700 Terlaksananya 700 0 0 175.000.000 175.000.000 140.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang pembinaan pembinaan PEMBERDAYAAN
berkualitas keluarga berencana keluarga berencana MASYARAKAT,
dan sejahtera bagi dan sejahtera bagi PEREMPUAN,
keluarga, petugas keluarga, petugas DAN KELUARGA
dan kader KB dan kader KB BERENCANA

1 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI 0 0 1.300.000.000 1.300.000.000 1.260.000.000


REMAJA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 12
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 12 16 1 Advokasi dan KIE tentang Keseharan Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 800 Peningkatan 800 0 0 150.000.000 150.000.000 200.000.000 1 BADAN
Reproduksi Remaja (KRR) Daya Manusia yang pengetahuan pengetahuan PEMBERDAYAAN
berkualitas remaja dan remaja dan MASYARAKAT,
masyarakat dalam masyarakat dalam PEREMPUAN,
perencanaan perencanaan DAN KELUARGA
berkeluarga melalui berkeluarga melalui BERENCANA
Terlaksaanya Terlaksaanya
advokasi dan KIE advokasi dan KIE
kepada remaja dan kepada remaja dan
masyarakat secara masyarakat secara
aktual dan tepat aktual dan tepat
sasaran melalui sasaran melalui
sosialisasi dan sosialisasi dan
promosi program promosi program
KKBPK KKBPK

1 12 16 2 Memperkuat dukungan dan partisipasi Mewujudkan Sumber - Blora Tercapainya 370 kader di Tercapainya 370 kader di 0 0 850.000.000 850.000.000 750.000.000 1 BADAN
masyarakat Daya Manusia yang partisipasi kader 295 desa dan partisipasi kader 295 desa dan PEMBERDAYAAN
berkualitas dalam mendukung kelurahan dalam mendukung kelurahan MASYARAKAT,
program KKBPK, program KKBPK, PEREMPUAN,
dan tercapainya dan tercapainya DAN KELUARGA
penggerakan penggerakan BERENCANA
program KKBPK di program KKBPK di
tingkat Lini tingkat Lini
Lapangan Lapangan

1 12 16 3 Orientasi program penyiapan Mewujudkan Sumber - Blora Meningkatnya 1000 Meningkatnya 50 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
kehidupan berkeluarga bagi remaja Daya Manusia yang pengetahuan pengetahuan PEMBERDAYAAN
berkualitas remaja dan orang remaja dan orang MASYARAKAT,
tua tentang tua tentang PEREMPUAN,
pentingnya pentingnya DAN KELUARGA
penyiapan penyiapan BERENCANA
kehidupan kehidupan
berkeluarga bagi berkeluarga bagi
remaja remaja

1 12 16 4 Orientasi Program KKBPK di Tingkat Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 295 Terlaksananya 295 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 BADAN
Lini Lapangan Daya Manusia yang orientasi Program orientasi Program PEMBERDAYAAN
berkualitas KKBPK di tingkat KKBPK di tingkat MASYARAKAT,
lini lapangan lini lapangan PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 0 0 250.000.000 250.000.000 225.000.000
1 12 17 1 Pelayanan konseling KB Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan peran 6 Peningkatan peran 6 0 0 250.000.000 250.000.000 225.000.000 1 BADAN
Daya Manusia yang serta masyarakat serta masyarakat PEMBERDAYAAN
berkualitas dalam pelayanan dalam pelayanan MASYARAKAT,
Program Keluarga Program Keluarga PEREMPUAN,
Berencana Berencana DAN KELUARGA
BERENCANA

1 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA 0 0 325.000.000 325.000.000 325.000.000


MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MANDIRI
1 12 18 1 Fasilitasi pembentukan kelompok Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 5 Peningkatan 5 0 0 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1 BADAN
peduli masyarakat peduli KB Daya Manusia yang pengetahuan pengetahuan PEMBERDAYAAN
berkualitas kelompok kelompok MASYARAKAT,
masyarakat peduli masyarakat peduli PEREMPUAN,
KB KB DAN KELUARGA
1 12 18 2 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Mewujudkan kualitas - Blora Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kehidupan ekonomi Fasilitasi forum Fasilitasi forum PEMBERDAYAAN
masyarakat komunikasi bagi komunikasi bagi MASYARAKAT,
institusi institusi PEREMPUAN,
masyarakat masyarakat DAN KELUARGA
pedesaan pedesaan BERENCANA

1 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000


PELAYANAN DAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 13
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 12 20 3 Fasilitasi forum pelayanan kesehatan Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 160 Terlaksananya 160 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
reproduksi bagi kelompok remaja dan Daya Manusia yang orientasi program pengurus/pe orientasi program pengurus/pe PEMBERDAYAAN
kelompok sebaya berkualitas GenRe dan Jambore mbina, 40 GenRe dan Jambore mbina, 40 MASYARAKAT,
PIK R/M serta kelompok PIK R/M serta kelompok PEREMPUAN,
tersosialisasinya PIK R/M di tersosialisasinya PIK R/M di DAN KELUARGA
program GenRe 16 program GenRe 16 BERENCANA
melalui kelompok kecamatan melalui kelompok kecamatan
PIK R/M PIK R/M

1 12 21 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000


PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS,
TERMASUK HIV AIDS
1 12 21 1 Penyuluhan penanggulangan narkoba Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 850 anak Terlaksananya 50 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 BADAN
dan PMS di sekolah Daya Manusia yang Penyuluhan bahaya Penyuluhan bahaya PEMBERDAYAAN
berkualitas narkoba dan HIV narkoba dan HIV MASYARAKAT,
Aids Aids PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN
DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
1 12 22 1 Pengumpulan bahan-bahan informasi Mewujudkan Sumber - Blora Tersedianya Bahan 295 Tersedianya Bahan 295 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 BADAN
tentang pengasuhan dan pembentukan Daya Manusia yang informasi informasi PEMBERDAYAAN
tumbuh kembang anak berkualitas Pengasuhan dan Pengasuhan dan MASYARAKAT,
tumbuh kembang tumbuh kembang PEREMPUAN,
anak anak DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL 0 0 40.000.000 40.000.000 75.000.000
OPERASIONAL BKB - POSYANDU -
1 12 24 1 Pengkajian pengembangan model Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 120 kader Peningkatan 120 kader 0 0 40.000.000 40.000.000 75.000.000 1 BADAN
operasional BKB-posyandu-PADU Daya Manusia yang kwalitas pelayanan pada 2 kwalitas pelayanan pada 2 PEMBERDAYAAN
berkualitas Posyandu kelompok Posyandu kelompok MASYARAKAT,
BKB BKB PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 12 25 PROGRAM BIDANG KELUARGA 1.300.000.000 0 1.040.000.000 2.340.000.000 1.700.850.000.000
BERENCANA BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA
PENDAMPINGNYA
1 12 25 1 Pengadaan dan peningkatan sarana dan Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Japah Pavingisasi 10 x 10 Pavingisasi 10 x 10 0 0 20.000.000 20.000.000 0 1 BADAN
prasarana keluarga berencana (DAK) kualitas dan kuantitas Halaman Gedung Halaman Gedung PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana BP3AKB BP3AKB MASYARAKAT,
Kecamatan Japah Kecamatan Japah PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Kecamatan Japah Pembangunan 2x5 Pembangunan 2x5 0 0 15.000.000 15.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Tempat Parkir Tempat Parkir PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Sepeda Motor Sepeda Motor MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - UPTB Wil .4 Pembuatan tempat 13x5 Pembuatan tempat 13x5 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Randublatung parkir kantor UPTB parkir kantor UPTB PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana wil. 4 Kecamatan wil. 4 Kecamatan MASYARAKAT,
Randublatung Randublatung PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - UPTB Wil 4 Rehab kantor UPTB 10x8x80 Rehab kantor UPTB 10x8x80 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Randublatung Wil 4 Randublatung Wil 4 Randublatung PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan pemenuhan - Blora Meningkatnya 185 set Meningkatnya 185 set 1.300.000.000 0 130.000.000 1.430.000.000 1.700.000.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas pelayanan KB sarpras pelayanan KB sarpras PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana kepada masyarakat PPKBD, 29 kepada masyarakat PPKBD, 29 MASYARAKAT,
set netbook set netbook PEREMPUAN,
untuk PLKB, untuk PLKB, DAN KELUARGA
340 set KIE 340 set KIE BERENCANA
Kit, 320 set Kit, 320 set
RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 12 25 3 BOP KB Mewujudkan pemenuhan - Kabupaten Blora Kelancaran 16 Balai Kelancaran 16 Balai 0 0 750.000.000 750.000.000 850.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas operasional Balai Penyuluh KB operasional Balai Penyuluh KB PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Penyuluh KB Penyuluh KB MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
1 22 15 PROGRAM PENINGKATAN 150.000.000 0 715.000.000 865.000.000 825.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
1 22 15 1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Mewujudkan kualitas - Blora Peningkatan 14 Peningkatan 14 0 0 300.000.000 300.000.000 350.000.000 1 BADAN
masyarakat pedesaan kehidupan ekonomi ekonomi kecamatan ekonomi kecamatan PEMBERDAYAAN
masyarakat Masyarakat dan 45 BKM Masyarakat dan 45 BKM MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 15 2 Penyelenggaraan pendidikan dan Mewujudkan Sumber - Blora Terbentuk dan 25 desa Terbentuk dan 228 orang, 0 0 110.000.000 110.000.000 125.000.000 1 BADAN
pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Daya Manusia yang terbinanya terbinanya 100 orang, PEMBERDAYAAN
berkualitas BPSPAMS, KPM dan BPSPAMS, KPM dan 25 desa MASYARAKAT,
Posyantek Posyantek PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan Sumber - Desa Bogowanti pelatihan membuat 3 pelatihan membuat 3 150.000.000 0 0 150.000.000 0 1 BADAN
Daya Manusia yang paving paving PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 15 3 Penyelenggaraan diseminasi informasi Mewujudkan Sumber - Blora Terselenggaranya 3 kegiatan Terselenggaranya 3 kegiatan 0 0 200.000.000 200.000.000 225.000.000 1 BADAN
bagi masyarakat desa Daya Manusia yang desiminasi (Gelar TTG, desiminasi (Gelar TTG, PEMBERDAYAAN
berkualitas informasi bagi PIN, dan informasi bagi PIN, dan MASYARAKAT,
masyarakat desa PPD) masyarakat desa PPD) PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 15 5 Sosialisasi teknologi tepat guna dan Mewujudkan Sumber - Blora Terciptanya 30 Terciptanya 30 0 0 40.000.000 40.000.000 50.000.000 1 BADAN
Posyantek Daya Manusia yang Teknologi Tepat Teknologi Tepat PEMBERDAYAAN
berkualitas Guna dan Guna dan MASYARAKAT,
Posyantek di Desa Posyantek di Desa PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 15 6 Penguatan pos pelayanan teknologi Mewujudkan pemenuhan - Blora Terbentuk 1 Terbentuk 1 0 0 65.000.000 65.000.000 75.000.000 1 BADAN
kualitas dan kuantitas Posyantek di Posyantek di PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana Kecamatan Kecamatan MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA 0 0 200.000.000 200.000.000 150.000.000
EKONOMI PEDESAAN
1 22 16 2 Pelatihan ketrampilan manajemen Mewujudkan kualitas - Blora Terbentuknya 16 Terbentuknya 16 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 BADAN
badan usaha milik desa kehidupan ekonomi kelompok BUMDES, kelompok BUMDES, PEMBERDAYAAN
masyarakat pelatihan dan pelatihan dan MASYARAKAT,
pembinaan pembinaan PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
Mewujudkan kualitas - Ds. Japah Kec. Pendirian BUMDES 1 Pendirian BUMDES 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 BADAN
kehidupan ekonomi Japah ( Badan Usaha Milik ( Badan Usaha Milik PEMBERDAYAAN
masyarakat Desa ) Desa Japah Desa ) Desa Japah MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 17 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 1.146.000.000 1.146.000.000 1.301.000.000
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
1 22 17 1 Pembinaan kelompok masyarakat Mewujudkan pemenuhan - Blora Terselenggaranya 271 Terselenggaranya 271 0 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1 BADAN
pembangunan desa kualitas dan kuantitas TMMD Sengkuyung TMMD Sengkuyung PEMBERDAYAAN
sarana dan prasarana I dan II, TMMD I dan II, TMMD MASYARAKAT,
Mandiri I dan II, Mandiri I dan II, PEREMPUAN,
Rumah Tidak Layak Rumah Tidak Layak DAN KELUARGA
Huni, Desa Huni, Desa BERENCANA
Berkembang Berkembang

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 15
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 22 17 3 Pemberian stimulan pembangunan Mewujudkan - Blora Peningkatan 271 Peningkatan 271 0 0 470.000.000 470.000.000 600.000.000 1 BADAN
desa penyelenggaraan tata Partsipasi Partsipasi PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik masyarakat dalam masyarakat dalam MASYARAKAT,
dan demokratis membangun desa membangun desa PEREMPUAN,
melalui fasilitasi melalui fasilitasi DAN KELUARGA
pelaksanaan ADD, pelaksanaan ADD, BERENCANA
Dana Desa, BBGRM, Dana Desa, BBGRM,
Banprov Banprov

1 22 17 5 Pembentukan Badan Perwakilan Desa Mewujudkan - Blora Peningkatan 8 Peningkatan 8 0 0 80.000.000 80.000.000 100.000.000 1 BADAN
di 271 desa penyelenggaraan tata partisipasi partisipasi PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik masyarakat dalam masyarakat dalam MASYARAKAT,
dan demokratis membangun desa membangun desa PEREMPUAN,
melalui melalui DAN KELUARGA
pembentukan BPD pembentukan BPD BERENCANA
1 22 17 7 Pembahasan revisi peraturan bupati Mewujudkan - Blora Tersusunnya 1 Perbup Tersusunnya 1 Perbup 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan tata Peraturan Bupati Peraturan Bupati PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik MASYARAKAT,
1 22 17 8 Rintisan Desa Berdikari Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terwujudnya desa 5 desa di 2 Terwujudnya desa 5 desa di 2 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 BADAN
kehidupan ekonomi berdikari kecamatan berdikari kecamatan PEMBERDAYAAN
masyarakat MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 17 9 Pendampingan KPMD Mewujudkan - Kabupaten Blora Terlaksananya 271 Terlaksananya 271 0 0 271.000.000 271.000.000 271.000.000 1 BADAN
penyelenggaraan tata pendampingan pendampingan PEMBERDAYAAN
pemerintahan yang baik terhadap desa terhadap desa MASYARAKAT,
dan demokratis dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan PEREMPUAN,
UU no. 6 Tahun UU no. 6 Tahun DAN KELUARGA
2014 tentang Desa 2014 tentang Desa BERENCANA

1 22 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 750.000.000 750.000.000 950.000.000


APARATUR PEMERINTAH DESA
1 22 18 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa Mewujudkan - Blora Peningkatan 271 Peningkatan 271 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 BADAN
dalam bidang pembangunan kawasan penyelenggaraan tata kapasitas aparatur kapasitas aparatur PEMBERDAYAAN
pedesaan pemerintahan yang baik pemerintah desa pemerintah desa MASYARAKAT,
dan demokratis PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 18 2 Pelatihan aparatur pemerintah desa Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan 271 Peningkatan 271 0 0 250.000.000 250.000.000 350.000.000 1 BADAN
dalam bidang pengelolaan keuangan Daya Manusia yang Kapasitas Aparatur Kapasitas Aparatur PEMBERDAYAAN
desa berkualitas Pemerintah Desa Pemerintah Desa MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 18 3 Pelatihan aparatur pemerintah desa Mewujudkan Sumber - Blora Peningkapatan 271 Peningkapatan 271 0 0 250.000.000 250.000.000 400.000.000 1 BADAN
dalam bidang manajemen pemerintah Daya Manusia yang Kapasitas aparatur Kapasitas aparatur PEMBERDAYAAN
desa berkualitas Pemerintah desa Pemerintah desa MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
- - Ds. Pelatihan 9 Pelatihan 9 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 BADAN
Nglarohgunung Perangkat Perangkat PEMBERDAYAAN
Kec.Jepon MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 0 0 1.075.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000
PEREMPUAN DI PEDESAAN
1 22 19 1 Pelatihan perempuan di pedesaan Mewujudkan Sumber - Blora Terciptanya 100 Terciptanya 100 0 0 325.000.000 325.000.000 250.000.000 1 BADAN
dalam bidang usaha ekonomi produktif Daya Manusia yang lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan PEMBERDAYAAN
berkualitas baru bagi baru bagi MASYARAKAT,
perempuan perempuan PEREMPUAN,
pedesaan pedesaan DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 19 2 Pemberdayaan dan kesejahteraan Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan SDM 32 Peningkatan SDM 32 0 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1 BADAN
keluarga Daya Manusia yang Kader PKK Kader PKK PEMBERDAYAAN
berkualitas MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 16
indikator kinerja SKPD
Jenis
Penanggung
Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Prov Pagu indikatif Prakiraan maju Kegiatan Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi APBN 2017 APBD Kab 2017 jawab
Daerah 2017 tahun 2017 tahun 2018 Usulan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 22 19 3 Peningkatan Peran Perempuan dalam Mewujudkan Sumber - Blora Peningkatan mutu 403 Peningkatan mutu 403 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 BADAN
Pengembangan Posyandu Daya Manusia yang pelayanan di posyandu pelayanan di posyandu PEMBERDAYAAN
berkualitas Posyandu Posyandu MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 19 4 Peningkatan Peran Perempuan dalam Mewujudkan Sumber - Blora Terlaksananya 400 Terlaksananya 400 0 0 150.000.000 150.000.000 175.000.000 1 BADAN
Pembangunan Desa Daya Manusia yang Workshoop/semin Workshoop/semin PEMBERDAYAAN
berkualitas ar peningkatan ar peningkatan MASYARAKAT,
peran perempuan peran perempuan PEREMPUAN,
di pedesaan di pedesaan DAN KELUARGA
BERENCANA
1 22 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN 0 0 375.000.000 375.000.000 425.000.000
MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL
BUDAYA
1 22 20 1 Pendayagunaan profil desa dan evaluasi Terwujudnya pemerataan - Blora Tersedianya data 295 desa dan Tersedianya data 295 desa dan 0 0 250.000.000 250.000.000 275.000.000 1 BADAN
pemberdayaan masyarakat desa pembangunan yang profil desa untuk kelurahan profil desa untuk kelurahan PEMBERDAYAAN
berkualitas perencanaan perencanaan MASYARAKAT,
pembangunan yang pembangunan yang PEREMPUAN,
terupload di terupload di DAN KELUARGA
website website BERENCANA

1 22 20 2 Pemberdayaan dan pengembangan Mewujudkan kehidupan - Blora Tersedianya data 7 desa (479 Tersedianya data 7 desa (479 0 0 125.000.000 125.000.000 150.000.000 1 BADAN
masyarakat, adat dan sosial budaya sosial dan politik dan komunitas samin KK) komunitas samin KK) PEMBERDAYAAN
kemasyarakatan yang yang ada di yang ada di MASYARAKAT,
tenteram , tertib dan Kabupaten Blora Kabupaten Blora PEREMPUAN,
aman (by name by (by name by DAN KELUARGA
adress) dan adress) dan BERENCANA
Terselenggaranya Terselenggaranya
FGD Komunitas FGD Komunitas
Samin Samin
TOTAL 169.993.329.000 400.000.000 163.045.475.900 336.293.804.900 1.841.023.000.000

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 17
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 447.800.000 447.800.000 486.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa - - KPAD 100 lembar 12 100 lembar 12 0 0 2.800.000 2.800.000 3.000.000 1 KANTOR
surat menyurat Kab. perangko, 300 perangko, 300 PERPUSTAKAAN
Blora lembar materai lembar materai dan DAN ARSIP
dan 20 kali 20 kali pengiriman DAERAH
pengiriman surat tercatat
surat tercatat
00 00 01 002 Penyediaan jasa - - KPAD Pembayaran 4 Pembayaran 12 0 0 80.000.000 80.000.000 88.000.000 1 KANTOR
komunikasi, Kab. telepon, air, telepon, air, listrik PERPUSTAKAAN
sumber daya air Blora listrik & & internet DAN ARSIP
dan listrik internet DAERAH
00 00 01 006 Penyediaan jasa - - KPAD Pembayaran 5 STNK mobil Pembayaran pajak 5 STNK 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 KANTOR
pemeliharaan dan Kab. pajak kendaraan & 8 STNK kendaraan mobil & PERPUSTAKAAN
perizinan Blora dinas/operasional sepeda motor dinas/operasional 8 STNK DAN ARSIP
kendaraan sepeda DAERAH
dinas/operasional motor
00 00 01 007 Penyediaan jasa - - KPAD Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 55.000.000 1 KANTOR
administrasi Kab. pelayanan pelayanan PERPUSTAKAAN
keuangan Blora administrasi administrasi DAN ARSIP
perkantoran perkantoran DAERAH
00 00 01 008 Penyediaan jasa - - KPAD Tersedianya 45 jenis Tersedianya alat 12 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 KANTOR
kebersihan kantor Kab. alat kebersihan, bahan PERPUSTAKAAN
Blora kebersihan, pembersih DAN ARSIP
bahan pembersih DAERAH
00 00 01 010 Penyediaan alat - - KPAD Tersedianya 50 Tersedianya alat 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 KANTOR
tulis kantor Kab. alat tulis tulis kantor PERPUSTAKAAN
Blora kantor DAN ARSIP
DAERAH
00 00 01 011 Penyediaan barang - - KPAD Tersedianya 4000 lb kop Tersedianya barang 12 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 KANTOR
cetakan dan Kab. barang cetakan naskah dinas, cetakan dan PERPUSTAKAAN
penggandaan Blora dan penggandaan 600 bh amplop, penggandaan DAN ARSIP
800 lb cetak DAERAH
stop map, 60
kartu kendali
surat, 6 bendel
SSP, 4 buah
stempel
00 00 01 012 Penyediaan - - KPAD Tersedianya 18 jenis alat Tersedianya alat 12 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KANTOR
komponen instalasi Kab. alat listrik listrik listrik dan PERPUSTAKAAN
listrik/penerangan Blora dan penerangan penerangan kantor DAN ARSIP
bangunan kantor kantor DAERAH

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 1


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 013 Penyediaan - - KPAD Peralatan dan 50 buah kursi, Peralatan dan 13 0 0 130.000.000 130.000.000 135.000.000 1 KANTOR
peralatan dan Kab. perlengkapan 4 unit rak perlengkapan PERPUSTAKAAN
perlengkapan Blora kantor buku, 2 unit kantor DAN ARSIP
kantor almari display, DAERAH
1 unit tandon
air, 2 unit
laptop, 2 unit
printer, 2 unit
TV, 1 set kursi
tamu, 1 buah
rolling banner,
gorden, karpet,
perlengkapan
komputer &
tenda
00 00 01 017 Penyediaan - - KPAD Tersedianya 6150 gls teh, Tersedianya makan 12 0 0 40.000.000 40.000.000 44.000.000 1 KANTOR
makanan dan Kab. makan dan minum 1200 gls dan minum harian PERPUSTAKAAN
minuman Blora harian pegawai, kacang hijau, pegawai, rapat dan DAN ARSIP
rapat dan tamu 326 dos air tamu DAERAH
kemasan, 100
galon air, 126
porsi manmin
jaga piket, 390
dos snack rapat
staf, 40 porsi
makan & 40
dos snacktamu
00 00 01 018 Rapat-rapat - - KPAD Pelaksanaan 50 Pelaksanaan 50 0 0 70.000.000 70.000.000 77.000.000 1 KANTOR
koordinasi dan Kab. perjalanan perjalanan dinas PERPUSTAKAAN
konsultasi ke luar Blora dinas luar luar daerah DAN ARSIP
daerah daerah DAERAH
00 00 01 019 Rapat-rapat - - KPAD Pelaksanaan 40 Pelaksanaan 40 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 KANTOR
koordinasi dan Kab. perjalanan perjalanan dinas PERPUSTAKAAN
konsultasi ke dalam Blora dinas dalam dalam daerah DAN ARSIP
daerah daerah DAERAH
00 00 02 PROGRAM 0 0 687.000.000 687.000.000 236.000.000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan - - KPAD Tersedianya 4 unit roda dua Tersedianya 4 unit 0 0 500.000.000 500.000.000 100.000.000 1 KANTOR
kendaraan Kab. kendaraan & 1 unit roda 4 kendaraan roda PERPUSTAKAAN
dinas/operasional Blora dinas/operasional dinas/operasional dua & 1 DAN ARSIP
roda dua roda dua unit DAERAH
roda 4
00 00 02 010 Pengadaan mebeler - - KPAD Tersedianya 20 Tersedianya 20 0 0 25.000.000 25.000.000 28.000.000 1 KANTOR
Kab. mebeler mebeler PERPUSTAKAAN
Blora DAN ARSIP
DAERAH
00 00 02 022 Pemeliharaan - - KPAD Rehab kantor, 3 Rehab kantor, 3 0 0 100.000.000 100.000.000 50.000.000 1 KANTOR
rutin/berkala Kab. gudang gudang PERPUSTAKAAN
gedung kantor Blora perpustakaan perpustakaan dan DAN ARSIP
dan gedung gedung arsip DAERAH
arsip
00 00 02 024 Pemeliharaan - - KPAD Servis / 5 mobil, 8 Servis / 12 0 0 55.000.000 55.000.000 50.000.000 1 KANTOR
rutin/berkala Kab. pemeliharaan motor & 1 pemeliharaan PERPUSTAKAAN
kendaraan Blora kendaraan motor roda 3 kendaraan DAN ARSIP
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional DAERAH

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 2


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 028 Pemeliharaan - - KPAD Servis 5 Servis peralatan 12 0 0 7.000.000 7.000.000 8.000.000 1 KANTOR
rutin/berkala Kab. peralatan kantor PERPUSTAKAAN
peralatan gedung Blora kantor DAN ARSIP
kantor DAERAH
00 00 03 PROGRAM 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 005 Pengadaan pakaian - - KPAD Tersedianya 37 Tersedianya 37 0 0 20.000.000 20.000.000 22.000.000 1 KANTOR
khusus hari-hari Kab. pakaian khusus pakaian khusus hari PERPUSTAKAAN
tertentu Blora hari - hari - hari tertentu DAN ARSIP
tertentu DAERAH
00 00 05 PROGRAM 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan - - KPAD Terkirimnya 15 Terkirimnya peseta 15 0 0 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1 KANTOR
pelatihan formal Kab. peseta kursus, kursus, pelatihan, PERPUSTAKAAN
Blora pelatihan, sosialisasi & Bintek DAN ARSIP
sosialisasi & DAERAH
Bintek
00 00 06 PROGRAM 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 005 Penyusunan - - KPAD Dokumen LPPD, 8 Dokumen LPPD, 8 0 0 5.000.000 5.000.000 5.500.000 1 KANTOR
rencana strategis, Kab. LKjIP, RKA/DPA LKjIP, RKA/DPA PERPUSTAKAAN
rencana kinerja, Blora DAN ARSIP
dan penetapan DAERAH
kinerja SKPD
00 00 09 PROGRAM 0 0 64.200.000 64.200.000 70.000.000
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan - - KPAD Pembayaran 5 Pembayaran sopir, 12 0 0 64.200.000 64.200.000 70.000.000 1 KANTOR
honorarium tenaga Kab. sopir, tenaga tenaga keamanan PERPUSTAKAAN
pengamanan, Blora keamanan dan dan tenaga DAN ARSIP
kebersihan, sopir, tenaga kebersihan DAERAH
dan tenaga lepas kebersihan
lainnya
01 URUSAN WAJIB
01 24 KEARSIPAN
01 24 15 PROGRAM 0 0 65.000.000 65.000.000 70.000.000
PERBAIKAN
SISTEM
ADMINISTRASI
KEARSIPAN

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 3


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 24 15 001 Pembangunan - - KPAD Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 65.000.000 65.000.000 70.000.000 1 KANTOR
database informasi Kab. Regulasi / Regulasi / Pedoman PERPUSTAKAAN
kearsipan Blora Pedoman Kearsipan Tentang DAN ARSIP
Kearsipan JRA DAERAH
Tentang JRA
01 24 16 PROGRAM 0 0 225.000.000 225.000.000 240.000.000
PENYELAMATAN
DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
01 24 16 001 Pengadaan sarana - - KPAD Tersedianya 4 unit roll Tersedianya sarana 4 unit 0 0 190.000.000 190.000.000 200.000.000 1 KANTOR
pengolahan dan Kab. sarana opack pengolahan dan Roll PERPUSTAKAAN
penyimpanan arsip Blora pengolahan dan penyimpanan arsip Opack DAN ARSIP
penyimpanan DAERAH
arsip
01 24 16 002 Pendataan dan - - KPAD Terlaksananya 75 Terlaksananya 75 0 0 35.000.000 35.000.000 40.000.000 1 KANTOR
penataan Kab. monitoring/evaluasi monitoring/evaluasi PERPUSTAKAAN
dokumen/arsip Blora kearsipan desa kearsipan desa DAN ARSIP
daerah DAERAH
01 24 17 PROGRAM 0 0 120.000.000 120.000.000 130.000.000
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
SARANA DAN
PRASARANA
KEARSIPAN
01 24 17 002 Pemeliharaan - - KPAD Terlaksananya 25000 Terlaksananya 25000 0 0 48.000.000 48.000.000 50.000.000 1 KANTOR
rutin/berkala arsip Kab. pemeliharaan pemeliharaan arsip PERPUSTAKAAN
daerah Blora arsip in aktif in aktif DAN ARSIP
DAERAH
- - KPAD Honor tenaga 6 Honor tenaga 12 0 0 72.000.000 72.000.000 80.000.000 1 KANTOR
Kab. pengolah pengolah kearsipan PERPUSTAKAAN
Blora kearsipan DAN ARSIP
DAERAH
01 26 PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM Terlaksananya 0 0 1.195.240.000 1.195.240.000 1.542.900.000
PENGEMBANGAN Pengembangan
BUDAYA BACA Budaya Baca
DAN PEMBINAAN dan Pembinaan
PERPUSTAKAAN Perpustakaan
01 26 15 001 Pemasyarakatan - - KPAD A lat peraga / 25 A lat peraga / 25 0 0 100.000.000 100.000.000 125.000.000 1 KANTOR
minat dan permainan anak permainan anak PERPUSTAKAAN
kebiasaan DAN ARSIP
membaca untuk DAERAH
mendorong
terwujudnya
masyarakat
pembelajar
01 26 15 002 Pengembangan Mewujudkan - KPAD layanan ekstra 336 jam hari layanan ekstra hari 336 jam 0 0 90.000.000 90.000.000 100.000.000 1 KANTOR
minat dan budaya Sumber hari sabtu dan sabtu, 144 jam sabtu dan minggu di hari PERPUSTAKAAN
baca Daya minggu hari minggu, sabtu DAN ARSIP
Manusia 1000 danhari DAERAH
yang pemustaka, 7 minggu
berkualitas orang petugas 144 jam
penujang di
layanan.di hari
sabtu dan

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 4


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan - KPAD Honor petugas 7 Honor petugas 12 0 0 85.000.000 85.000.000 95.000.000 1 KANTOR
Sumber penunjang penunjang layanan PERPUSTAKAAN
Daya layanan DAN ARSIP
Manusia DAERAH
yang
berkualitas
Mewujudkan - KPAD Bimbingan 1000 Bimbingan 1000 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 KANTOR
Sumber pemustaka pemustaka PERPUSTAKAAN
Daya DAN ARSIP
Manusia DAERAH
yang
berkualitas
01 26 15 003 Supervisi, Mewujudkan - KPAD Bimtek 40 Bimtek pengelola 40 0 0 60.000.000 60.000.000 75.000.000 1 KANTOR
pembinaan dan Sumber pengelola perpustakaan PERPUSTAKAAN
stimulasi pada Daya perpustakaan DAN ARSIP
perpustakaan Manusia DAERAH
umum, yang
perpustakaan berkualitas
khusus,
perpustakaan
sekolah dan
perpustakaan
masyarakat
Mewujudkan - KPAD Lomba tingkat 6 Lomba tingkat 6 0 0 65.000.000 65.000.000 100.000.000 1 KANTOR
Sumber sekolah dan sekolah dan lomba PERPUSTAKAAN
Daya lomba perpustakaan desa DAN ARSIP
Manusia perpustakaan DAERAH
yang desa
berkualitas
01 26 15 004 Pelaksanaan Mewujudkan - KPAD Sosialisasi 271 Sosialisasi tentang 271 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 KANTOR
koordinasi Sumber tentang pengembangan PERPUSTAKAAN
pengembangan Daya pengembangan perpustakaan desa DAN ARSIP
perpustakaan Manusia perpustakaan DAERAH
yang desa
berkualitas
01 26 15 006 Penyelenggaraan Mewujudkan - KPAD Layanan 150 Layanan 150 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 KANTOR
koordinasi Sumber perpustakaan perpustakaan PERPUSTAKAAN
pengembangan Daya keliling keliling DAN ARSIP
budaya baca Manusia DAERAH
yang
berkualitas
01 26 15 008 Publikasi dan Mewujudkan - KPAD Pelaksanaan 1 Pelaksanaan 1 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 KANTOR
sosialisasi minat Sumber pameran buku pameran buku PERPUSTAKAAN
dan budaya baca Daya (book fair ) (book fair ) DAN ARSIP
Manusia DAERAH
yang
berkualitas
Mewujudkan - KPAD Promosi 1 Promosi 1 0 0 25.000.000 25.000.000 40.000.000 1 KANTOR
Sumber perpustakaan perpustakaan PERPUSTAKAAN
Daya DAN ARSIP
Manusia DAERAH
yang
berkualitas
01 26 15 009 Penyediaan bahan - - KPAD Pengadaan bahan 3200 Pengadaan bahan 3200 0 0 228.690.000 228.690.000 250.000.000 1 KANTOR
pustaka Kab. pustaka pustaka PERPUSTAKAAN
perpustakaan Blora DAN ARSIP
umum di daerah DAERAH

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 5


indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - KPAD Honor petugas 2 Honor petugas 12 0 0 24.000.000 24.000.000 26.400.000 1 KANTOR
Kab. penunjang penunjang akuisisi PERPUSTAKAAN
Blora akuisisi dan dan pelestarian DAN ARSIP
pelestarian bahan pustaka DAERAH
bahan pustaka
- - KPAD Pembuatan 500 Pembuatan Majalah 500 0 0 52.250.000 52.250.000 58.000.000 1 KANTOR
Kab. Majalah Duta Duta Pustaka PERPUSTAKAAN
Blora Pustaka DAN ARSIP
DAERAH
- - KPAD Pengadaan 32 Pengadaan terbitan 12 0 0 30.300.000 30.300.000 33.500.000 1 KANTOR
Kab. terbitan berkala ( majalah, PERPUSTAKAAN
Blora berkala ( tabloid & surat DAN ARSIP
majalah, kabar ) DAERAH
tabloid & surat
kabar )
01 26 15 010 Monitoring, Mewujudkan - KPAD Monitoring dan 50 Monitoring dan 50 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 KANTOR
evaluasi, dan Sumber evaluasi evaluasi PERPUSTAKAAN
pelaporan Daya perpustakaan perpustakaan DAN ARSIP
Manusia DAERAH
yang
berkualitas
01 26 15 011 Pengembangan - - KPAD Pelaksanaan 1 Peket Pelaksanaan 1 Paket 0 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1 KANTOR
Sarana Informasi Blora Otomasi Otomasi PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan DAN ARSIP
DAERAH
01 26 16 PROGRAM 0 0 6.248.000 6.248.000 7.000.000
PENYELAMATAN
DAN
PELESTARIAN
KOLEKSI
PUSTAKA
01 26 16 003 Pelestarian karya - - KPAD Penjilidan 500 buku, 48 Penjilidan buku, 100 0 0 6.248.000 6.248.000 7.000.000 1 KANTOR
cetak dan karya Kab. buku, koran, eks koran, 48 koran, kliping PERPUSTAKAAN
rekam Blora kliping majalah eks kliping, 350 majalah dan tabloid DAN ARSIP
dan tabloid eks DAERAH
majalah/tabloid
TOTAL 0 0 2.850.488.000 2.850.488.000 2.826.900.000

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman 6


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

indikator kinerja SKPD


Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05 BELANJA TIDAK LANGSUNG
05 07 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
5 7 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada 0 0 500.000.000 500.000.000 0
5 7 3 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Mewujudkan kualitas - JUT Dk. Keduang Tersedianya 3 Desa Tersedianya sarana 3 Paket 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS RESES
Desa ............... kehidupan ekonomi Gedangdowo Kec. sarana dan dan prasarana PERTANIAN,
masyarakat Jepon, Pengadaan prasarana pertanian PERKEBUNAN,
embung Dk. Padas pertanian PETERNAKAN,
Desa Todanan DAN PERIKANAN
Todanan,
embung Dk.
Desa Ketileng Kec.
Todanan
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN 0 0 1.313.000.000 1.313.000.000 1.569.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat - - Dinas Pertanian Terlayaninya 12 Terlayaninya 12 0 0 7.500.000 7.500.000 8.000.000 1 DINAS
Perkebunan Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas PERTANIAN,
Peternakan dan Tugas Masing-masing PERKEBUNAN,
Perikanan Masing-masing Bidang dan PETERNAKAN,
Bidang dan Kesekretariatan DAN PERIKANAN
Kesekretariatan
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber - - Dinas Pertanian Terselenggaranya 12 Terselenggaranya 12 0 0 180.000.000 180.000.000 220.000.000 1 DINAS
daya air dan listrik Perkebunan komunikasi komunikasi lewat PERTANIAN,
Peternakan dan lewat telpon telpon dan PERKEBUNAN,
perikanan dan internet, internet, PETERNAKAN,
tersedianya air tersedianya air DAN PERIKANAN
bersih dan bersih dan
penerangan penerangan kantor
kantor
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Terlaksananya 86 Terlaksananya 86 0 0 30.000.000 30.000.000 35.000.000 1 DINAS
perizinan kendaraan kualitas dan kuantitas Perkebunan Perijinan Perijinan PERTANIAN,
dinas/operasional sarana dan prasarana Peternakan dan kendaraan Dinas kendaraan Dinas PERKEBUNAN,
Perikanan PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mewujudkan Sumber - Kantor Dinas Tersedianya 37 Tersedianya jasa 12 0 0 150.000.000 150.000.000 160.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang pertanian jasa administrasi PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan administrasi keangan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. keangan PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mewujudkan pemenuhan - Kantor Dinas Tersedianya 32 Tersedianya alat 12 0 0 70.000.000 70.000.000 75.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Pertanian alat dan bahan dan bahan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan kebersihan kebersihan Kantor PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. Kantor PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan pemenuhan - Kantor Dinas Tersedianya 40 Tersedianya alat 12 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Pertanian alat tulis tulis Kantor PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan Kantor PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 12 Tersedianya bahan 12 0 0 25.000.000 25.000.000 100.000.000 1 DINAS
penggandaan kualitas dan kuantitas Perkebunan bahan cetak dan cetak dan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan penggandaan penggandaan PERKEBUNAN,
Perikanan PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 15 Tersedianya 12 0 0 25.000.000 25.000.000 30.000.000 1 DINAS
listrik/penerangan bangunan kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan komponen komponen PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan peralatan peralatan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. instalasi/penerang instalasi/penerang PETERNAKAN,
bangunan kantor an bangunan DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 15 Tersedianya 12 0 0 90.000.000 90.000.000 135.000.000 1 DINAS
perlengkapan kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan peralatan dan peralatan dan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan perlengkapan perlengkapan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. kantor kantor PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersediannya 15 Tersediannya 12 0 0 5.500.000 5.500.000 6.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Perkebunan peralatan rumah peralatan rumah PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan tangga tangga PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian Tersedianya 380 Tersedianya bahan 12 0 0 60.000.000 60.000.000 55.000.000 1 DINAS
peraturan perundang-undangan Daya Manusia yang Perkebunan bahan bacaan bacaan dan PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan dan peraturan peraturan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. perundang- perundang- PETERNAKAN,
Blora undangan undangan DAN PERIKANAN
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 70.000.000 70.000.000 80.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang Perkebunan makanan dan makanan dan PERTANIAN,
berkualitas peternakan dan minuman untuk minuman untuk PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. karyawan dan karyawan dan PETERNAKAN,
karyawati karyawati DAN PERIKANAN
Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan
Blora Blora
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya pemerataan - Dinas Pertanian Terlaksananya 320 Terlaksananya 12 0 0 300.000.000 300.000.000 275.000.000 1 DINAS
ke luar daerah pembangunan yang Perkebunan koordinasi di koordinasi di PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan Tingkat Tingkat Regional PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. Regional dan dan Nasional PETERNAKAN,
Nasional DAN PERIKANAN
0 0 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - - Dinas Pertanian Terlaksananya 500 Terlaksananya 12 0 0 200.000.000 200.000.000 290.000.000 1 DINAS
ke dalam daerah Perkebunan koordinasi di koordinasi di PERTANIAN,
Peternakan dan Tingkat Tingkat Kabupaten PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. Kabupaten Blora Blora PETERNAKAN,
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 0 0 5.510.000.000 5.510.000.000 865.000.000
DAN PRASARANA APARATUR
0 0 2 3 Pembangunan gedung kantor Mewujudkan pemenuhan - Kompleks Terbangunnya 1 Terbangunnya 12 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Jepon gedung kantor gedung kantor PERTANIAN,
sarana dan prasarana Dinas Dinas PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 2 Tersedianya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 65.000.000 1 DINAS
kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan perlengkapan perlengkapan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan gedung kantor gedung kantor PERKEBUNAN,
perikanan kab. yang memadai yang memadai PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 6 Tersedianya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 175.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Perkebunan peralatan peralatan kantor PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan kantor PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 11 Pengadaan instalasi air, listrik, dan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Tersedianya 3 Tersedianya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 DINAS
telepon kualitas dan kuantitas Perkebunan jaringan jaringan listrik, air PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan listrik, air dan telepon PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. dan telepon PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 12 Pengadaan bangunan pendukung Mewujudkan pemenuhan - UPT Terbangunnya 1 Terbangunnya 1 0 0 200.000.000 200.000.000 125.000.000 1 DINAS
rumah dinas, rumah jabatan, dan kualitas dan kuantitas Kecamatan pagar Kantor pagar Kantor UPTD PERTANIAN,
gedung kantor sarana dan prasarana Randublatung UPTD PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Mewujudkan pemenuhan - Dinas pertanian Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 20.000.000 20.000.000 65.000.000 1 DINAS
kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan rehabilitasi rehabilitasi lantai PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan lantai halaman halaman kantor PERKEBUNAN,
perikanan kab. kantor PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Terpeliharanya 11 Terpeliharanya 12 0 0 90.000.000 90.000.000 140.000.000 1 DINAS
dinas/operasional kualitas dan kuantitas Perkebunan kendaraan kendaraan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan operasional operasional Dinas PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. Dinas PETERNAKAN,
blora DAN PERIKANAN
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Terlaksananya 20 Terlaksananya 12 0 0 30.000.000 30.000.000 40.000.000 1 DINAS
perlengkapan gedung kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan pemeliharaan pemeliharaan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan perlengkapan perlengkapan PERKEBUNAN,
Perikanan gedung kantor gedung kantor PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Terlaksananya 70 Terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 70.000.000 1 DINAS
gedung kantor kualitas dan kuantitas Perkebunan pemeliharaan pemeliharaan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan peralatan peralatan gedung PERKEBUNAN,
perikanan Kab. gedung kantor kantor PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Mewujudkan pemenuhan - Dinas Pertanian Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Perkebunan pemeliharaan pemeliharaan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Peternakan dan mebeler mebeler PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 2 45 Rehabilitasi sedang/berat bangunan Mewujudkan pemenuhan - Dinas pertanian Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 0 0 150.000.000 1 DINAS
pendukung rumah dinas, rumah kualitas dan kuantitas Perkebunan rehabilitasi rehabilitasi ruang PERTANIAN,
jabatan, dan gedung kantor sarana dan prasarana Peternakan dan ruang kerja kerja PERKEBUNAN,
Perikanan kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000
APARATUR
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian tersedianya 2 tersedianya 2 0 0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 1 DINAS
tertentu Daya Manusia yang Perkebunan pakeian khusus pakeian khusus PERTANIAN,
berkualitas peternakan dan hari tertentu hari tertentu PERKEBUNAN,
Perikanan kab. PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
0 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0 0 40.000.000 40.000.000 125.000.000
SUMBER DAYA APARATUR
0 0 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian Terlaksanaya 15 Terlaksanaya 15 0 0 40.000.000 40.000.000 125.000.000 1 DINAS
Daya Manusia yang Perkebunan pendidikan dan pendidikan dan PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan pelatihan pelatihan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. karyawan dan karyawan dan PETERNAKAN,
karyawati di karyawati di Dinas DAN PERIKANAN
Dinas
0 0 6 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 10.000.000 10.000.000 17.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Mewujudkan - Dinas Pertanian terlaksananya 12 terlaksananya 4 0 0 5.000.000 5.000.000 9.000.000 1 DINAS
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyelenggaraan tata Perkebunan penyusunan penyusunan PERTANIAN,
pemerintahan yang baik Peternakan dan laporan laporan bulanan, PERKEBUNAN,
dan demokratis Perikanan Kab. bulanan, LPPD LPPD dan LKjIP PETERNAKAN,
dan LKjIP SKPD SKPD DAN PERIKANAN
0 0 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir Mewujudkan - Dinas Pertanian Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 5.000.000 5.000.000 8.000.000 1 DINAS
tahun SKPD penyelenggaraan tata Perkebunan pembuatan pembuatan laporan PERTANIAN,
pemerintahan yang baik Peternakan dan laporan keuangan akhir PERKEBUNAN,
dan demokratis Perikanan Kab. keuangan akhir anggaran SKPD PETERNAKAN,
anggaran SKPD DAN PERIKANAN
0 0 9 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 124.300.000 124.300.000 100.000.000
KELANCARAN PELAYANAN DAN
0 0 9 3 Penyediaan honorarium tenaga Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian Terlaksananya 17 Terlaksananya 12 0 0 124.300.000 124.300.000 100.000.000 1 DINAS
pengamanan, kebersihan, sopir, dan Daya Manusia yang Perkebunan Keamanan, Keamanan, tenaga PERTANIAN,
tenaga lepas lainnya berkualitas Peternakan dan tenaga kebersihan dan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. kebersihan dan admin kantor PETERNAKAN,
admin kantor DAN PERIKANAN
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
2 1 15 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 300.000.000 300.000.000 246.000.000
KESEJAHTERAAN PETANI Kesejahteraan
2 1 15 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Mewujudkan Sumber - Ds. Bogorejo, Ds. SLP - TT Cabe 3 SLP - TT Cabe 3 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang Pengkolrejo, Ds. Merah Merah PERTANIAN,
berkualitas Dologan PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
2 1 15 3 Peningkatan kemampuan lembaga Mewujudkan Sumber - Prov. Nanggroe Peserta Penas 10 Peserta Penas 10 0 0 250.000.000 250.000.000 246.000.000 1 DINAS
petani Daya Manusia yang Aceh
Darussalam PERTANIAN,
berkualitas (NAD) PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
2 1 16 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 725.000.000 725.000.000 1.232.500.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI Pemasaran Hasil
PERTANIAN/PERKEBUNAN Produksi

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 16 7 Promosi atas hasil produksi Mewujudkan pemenuhan - PPAPAgro Center Mengikuti 3 Mengikuti pameran 3 0 0 200.000.000 200.000.000 350.000.000 1 DINAS
pertanian/perkebunan unggul daerah kualitas dan kuantitas Soropadan, pameran sorpadaan agro PERTANIAN,
sarana dan prasarana Pringsurat, sorpadaan agro expo, festival PERKEBUNAN,
Temanggung, expo, festival hortkultura dan PETERNAKAN,
hortkultura dan pertanian organik DAN PERIKANAN
pertanian
organik
2 1 16 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas Mewujudkan pemenuhan - 16 Kecamatan Tersedianya 16 Tersedianya 16 0 0 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1 DINAS
hasil pertanian/perkebunan kualitas dan kuantitas informasi harga informasi harga PERTANIAN,
masyarakat sarana dan prasarana pasar komoditi pasar komoditi PERKEBUNAN,
tanaman pangan tanaman pangan PETERNAKAN,
dan dan hortikultura DAN PERIKANAN
hortikultura
2 1 16 14 Pengembangan BPP model Mewujudkan Sumber - 6 BPP Pertanian Tercapainya 6 Tercapainya 6 0 0 0 0 132.500.000 1 DINAS
Daya Manusia yang : BPP percontohan percontohan bagi PERTANIAN,
berkualitas BPP Jepon, BPP bagi petani petani PERKEBUNAN,
Kunduran, BPP PETERNAKAN,
Randublatung, DAN PERIKANAN
Tunjungan, BPP
2 1 16 18 Fasilitasi pengembangan agribisnis Mewujudkan kualitas - Kab. Blora Terselenggaranya 1 Terselenggaranya 1 0 0 275.000.000 275.000.000 325.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi penyusunan penyusunan PERTANIAN,
masyarakat masterplan masterplan PERKEBUNAN,
pengembangan pengembangan PETERNAKAN,
agribisnis di agribisnis di Kab. DAN PERIKANAN
Kab. Blora Blora
2 1 16 19 Penyusunan database pertanian Mewujudkan pemenuhan - 16 Kecamatan Tersedianya 16 Tersedianya 16 0 0 75.000.000 75.000.000 200.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas informasi informasi lokasi PERTANIAN,
sarana dan prasarana lokasi dan dan jumlah data PERKEBUNAN,
jumlah data statistik, alsin dan PETERNAKAN,
statistik, jaringan irigasi DAN PERIKANAN
alsin dan
jaringan
irigasi
2 1 16 22 Promosi Hasil Produksi dan Mewujudkan kualitas - Tingkat Provinsi pameran agro 2 pameran agro 2 0 0 100.000.000 100.000.000 125.000.000 1 DINAS
Perlindungan Tanaman Holtikultura kehidupan ekonomi Kabupaten komoditas komoditas PERTANIAN,
masyarakat hortikultura hortikultura PERKEBUNAN,
unggulan Kab. unggulan Kab. PETERNAKAN,
Blora Blora DAN PERIKANAN
2 1 17 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 2.430.000.000 3.550.700.000 5.980.700.000 1.532.500.000
PENERAPAN TEKNOLOGI Penerapan
2 1 17 2 Pengadaan sarana dan prasarana Mewujudkan pemenuhan - Ds. Nglebak Kec. Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
teknologi pertanian/perkebunan tepat kualitas dan kuantitas Kradenan (Kel alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
guna sarana dan prasarana KARYA TANI, kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
TANI, MAJU dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
TANI MAKMUR 2) pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
TRAKTOR)
Mewujudkan pemenuhan - DS. KLOKAH KEC. Tersedianya 1 Tersedianya sarana 1 0 75.000.000 0 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KUNDURAN sarana pendukung PERTANIAN,
sarana dan prasarana pendukung pertanian PERKEBUNAN,
pertanian PETERNAKAN,
Mewujudkan pemenuhan - Kelompok Tani Pengadaan 1 Pengadaan Traktor 1 0 30.000.000 0 30.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas SIDO DADI II Traktor PERTANIAN,
sarana dan prasarana GOTONG PERKEBUNAN,
Rt.04/03 Desa PETERNAKAN,
Bangowan Kec. DAN PERIKANAN
Jiken
Mewujudkan pemenuhan - KELOMPOK TANI PENGADAAN 1 PENGADAAN 1 0 20.000.000 0 20.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas DALAN PANGAN AIR DAN ALAT POMPA AIR DAN PERTANIAN,
sarana dan prasarana DESA BULUROTO PANEN PADI ALAT PANEN PADI PERKEBUNAN,
RT 02/RW 06 PETERNAKAN,
BANJAREJO DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - kel.tani tulen Pompa air 1 unit Pompa air 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Ds.sambong PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec.Sambong PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds.pojokwatu Hand tractor 1 Hand tractor 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas kec.sambong Kel.tani taruna Kel.tani taruna PERTANIAN,
sarana dan prasarana Tani, Tani, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan pemenuhan - Jalan Usaha lancarnya 1 lancarnya 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Tani Kel. Tani transportasi transportasi PERTANIAN,
sarana dan prasarana Sri Mukti RT pertanian pertanian PERKEBUNAN,
04, RW 03 Ds. PETERNAKAN,
Sogo DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Kel. Tani Sido tersedianya 1 tersedianya 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Barokah Dk. Traktor Traktor PERTANIAN,
sarana dan prasarana Ngetrep, Ds. PERKEBUNAN,
Kacangan, Kec. PETERNAKAN,
Todanan DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Kelompok Tani Terpenuhinya 1 Terpenuhinya 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Sentono Dk. sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana Sadang, Ds. pertanian PERKEBUNAN,
Bicak, Kec. PETERNAKAN,
Todanan DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Kelompok tersedianya 1 tersedianya 1 0 30.000.000 0 30.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Mandiri Dk. traktor+ traktor+ Gilingan PERTANIAN,
sarana dan prasarana Bangyuurip Rt. Gilingan Jagung Jagung PERKEBUNAN,
1 /1 Desa Kepoh PETERNAKAN,
Kec. Jati DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Buloh, Kec. Pembangunan 1 Pembangunan 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kunduran, Kab. Jalan Usaha Jalan Usaha Tani PERTANIAN,
sarana dan prasarana Blora Tani (JUT) (JUT) PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - DK. BALONGAN JALAN USAHA 1 JALAN USAHA 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas DS. JIKEN, KEC. TANI TANI PERTANIAN,
sarana dan prasarana JIKEN PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - JUT Ds. Tersedianya 1 Tersedianya sarana 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Karangjong Kec. sarana pendukung PERTANIAN,
sarana dan prasarana Ngawen pendukung pertanian PERKEBUNAN,
pertanian PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - JUT Dk. Duwet Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Ds. Ngawenombo Sarana Sarana pendukung PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec. Kunduran pendukung pertanian PERKEBUNAN,
pertanian PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - JUT Ds. tersedianya 1 tersedianya 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Tawangrejo Kec. sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kunduran pertanian PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - DS. KLOKAH KEC. JALAN USAHA 1 JALAN USAHA 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas KUNDURAN TANI TANI PERTANIAN,
sarana dan prasarana PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - DK. MAGUWAN JALAN USAHA 1 JALAN USAHA 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas TAMANREJO TANI TANI PERTANIAN,
sarana dan prasarana TUNJUNGAN PERKEBUNAN,
Mewujudkan pemenuhan - DESA KROCOK, JALAN USAHA 1 JALAN USAHA 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas TANI PERTANIAN,
sarana dan prasarana PERKEBUNAN,
KEC. JAPAH TANI
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Gombang, Jalan usaha 1000 Jalan usaha tani 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas PERTANIAN,
sarana dan prasarana PERKEBUNAN,
Kec. Bogorejo tani
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Kawengan, Jalan usaha 1000 Jalan usaha tani 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas PERTANIAN,
sarana dan prasarana PERKEBUNAN,
Kec. jepon tani
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Jalan usaha 1000 Jalan usaha tani 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Singonegoro, tani PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec. Jiken PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Dk. Kopen, Ds. Jalan usaha 1000 Jalan usaha tani 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Ngumbul, Kec. tani PERTANIAN,
sarana dan prasarana Todanan PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - jalan Pertanian Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 200.000.000 0 200.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Ds. sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana sukorejo- pertanian PERKEBUNAN,
sambongrejo PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Tersedianya 500 Tersedianya 1 0 150.000.000 0 150.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kedungsatriyan, sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec. Ngawen pertanian PERKEBUNAN,
PETERNAKAN,
DAN PERIKANAN
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Botoreco, Tersedianya 5 Tersedianya 5 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Kunduran alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (kel Tani SIDO kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
WIDODO, SIDO dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
MAJU, SUMBER pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
REJEKI, NGUTER TRAKTOR)
I, TUNGKUL II)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Pelemsengir, alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec. Todanan kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
(Kel. Tani SIDO dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
MAKMUR, TANI pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
MAKMUR, SUKA TRAKTOR)
MAKMUR)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Ketringan Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. jiken alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (Kel. Tani kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
NGAPUS, TANI dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
MAKMUR, SEHAT pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
BAROKAH II) TRAKTOR)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Jepangrejo Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas (Kel. Tani SITI alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana JENAR I, TANI kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
MAKMUR II, dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
RUKUN TANI pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
I) Ds. TRAKTOR)
Tambaksari
(Kel. Tani
SUMBER
III), Kec.
Blora
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Sidomulyo Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas kec. Banjarejo alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (Kel. Tani SIDO kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
MUKTI, SUMBER dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
MAKMUR, TANI pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
MULYO) TRAKTOR)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Cabean Kec. Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Cepu ( Kel. alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana tani SIDO kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
MAKMUR I, dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
SUMBER pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
I, SUMBER TRAKTOR)
MAKMUR IV)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Srigading Tersedianya 2 Tersedianya 2 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Ngawen alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (Kel. Tani SRI kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
MULYO, SRI dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
LESTARI) pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
TRAKTOR)

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Nglengkir Tersedianya 5 Tersedianya 5 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Bogorejo alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (Kel. Tani kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
NGUDI MAKMUR dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
LESTARI, NGUDI pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
MAKMUR JAYA, TRAKTOR)
NGUDI MAKMUR
BAROKAH, NGUDI
REJEKI, NGUDI
REJEKI II)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Kendayaan Tersedianya 4 Tersedianya 4 0 0 125.000.000 125.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Ngawen, alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana Ds. Temurejo kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
Kec. Blora, Ds. dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
Nglangitan kec. pertanian (MULTI POWER DAN PERIKANAN
Tunjungan, Ds. (MULTI POWER THRESER)
Singonegoro THRESER)
Kec. Jiken
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Jati, Tersedianya 10 Tersedianya 10 0 0 250.000.000 250.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Singget, alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana Pengkoljagong kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
(Kec. Jati), dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
Ds. Tanggel, pertanian (CORN (CORN SHELLER) DAN PERIKANAN
Ngliron, SHELLER)
Tlogotuwung
(Kec.
Randublatung),
Ds. Jatisari,
Banjarejo (kec.
Banjarejo)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Sambongrejo Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Sambong alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (kel. Tani SRI kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
REJEKI) dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
pertanian (PENGERING DAN PERIKANAN
(PENGERING PADI)
PADI)
Mewujudkan pemenuhan - Kel Tani Tersedianya 1 Tersedianya 1 0 0 750.000.000 750.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas GUNUNG, Ds. alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana Gempol Kec. kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
Jati dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
pertanian (PENGERING DAN PERIKANAN
(PENGERING JAGUNG DAN
JAGUNG DAN PERALATAN
PERALATAN PENDUKUNG)
PENDUKUNG)
Mewujudkan pemenuhan - Ds. Kawengan, Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 75.000.000 75.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Kec. Jepon alsintan untuk alsintan untuk PERTANIAN,
sarana dan prasarana (Kel. Tani kelompok tani kelompok tani dan PERKEBUNAN,
WAHYU DADI, dan sarana sarana pertanian PETERNAKAN,
SIDO MULYO, pertanian (HAND (HAND TRAKTOR) DAN PERIKANAN
NGUDI MAKMUR TRAKTOR)
Mewujudkan pemenuhan - Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya jasa 1 0 0 150.000.000 150.000.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas jasa perencanaan PERTANIAN,
sarana dan prasarana perencanaan kegiatan non fisik PERKEBUNAN,
kegiatan non PETERNAKAN,
fisik DAN PERIKANAN
2 1 17 4 Penyuluhan penerapan teknologi Mewujudkan Sumber - Kel. Kauman (Kec. Peningkatan 5 Peningkatan 10 0 0 100.700.000 100.700.000 242.500.000 1 DINAS
pertanian/perkebunan tepat guna Daya Manusia yang Blora), Ds. Penerapan Penerapan PERTANIAN,
berkualitas (Kec. Blora), Ds. Teknologi Teknologi PERKEBUNAN,
Krocok (Kec. PETERNAKAN,
Kel. Bangkle (Kec. DAN PERIKANAN
Blora), Ds.
(Kec. Jiken)
2 1 17 5 Pelatihan dan bimbingan Mewujudkan Sumber - 8 Kecamatan Peningkatan PSK 8 Peningkatan PSK 8 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1 DINAS
pengoperasian teknologi Daya Manusia yang Tentang Tentang pelatihan PERTANIAN,
pertanian/perkebunan tepat guna berkualitas pelatihan penerapan PERKEBUNAN,
penerapan pengelolaan PETERNAKAN,
pengelolaan dampak perubahan DAN PERIKANAN
dampak iklim (PPDPI)
perubahan iklim
(PPDPI)

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 17 9 Pelatihan dan bimbingan - - Kelompok Tani Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 100.000.000 100.000.000 265.000.000 1 DINAS
pengoperasian teknologi perkebunan REJEKI 3\" Ds. pelatihan dan pelatihan dan PKL PERTANIAN,
tepat guna Krocok, kec. PKL pasca panen pasca panen tebu PERKEBUNAN,
Bidang tebu dan dan PETERNAKAN,
Dintanbunnakika mete,pengadaan mete,pengadaan DAN PERIKANAN
Kab. Blora kamera digital kamera digital
2 1 17 11 Penelitian dan pengembangan - - ds. Geneng, kec. Terlaksananya 16 Terlaksananya dem 16 0 0 150.000.000 150.000.000 455.000.000 1 DINAS
teknologi perkebunan tepat guna Jepon, ds. dem tembakau,dem PERTANIAN,
Sumberejo, kec. tembakau,dem tebu,SLPHT PERKEBUNAN,
Ngawen, ds. tebu,SLPHT kelapa,pelatihan PETERNAKAN,
Wonosemi, kec. kelapa,pelatihan pembuatan agensia DAN PERIKANAN
Banjarejo, ds. pembuatan hayati hama kelapa
Andongrejo, kec. agensia hayati
Blora, ds. hama kelapa
Nglangitan, kec.
Tunjungan, ds.
Balong, kec.
Kunduran, ds.
Tinapan, kec.
Todanan, ds.
Dologan, kec.
ds
2 1 17 12 Penguatan kelembagaan dan - - Kelompok Tani Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 250.000.000 250.000.000 370.000.000 1 DINAS
pengelolaan Pasca Panen Perkebunan Dadi, Ds. pelatihan dan pelatihan dan PKL PERTANIAN,
Sendangwates, PKL pengembangan PERKEBUNAN,
Kunduran pengembangan kelembagaan dan PETERNAKAN,
kelembagaan dan UPJA, DAN PERIKANAN
UPJA, Terlaksananya
Terlaksananya pengadaan alat
pengadaan alat kacip mete,
kacip mete, Terlaksananya
Terlaksananya pengadaan rumah
pengadaan rumah pengasapan
pengasapan tembakau
tembakau
2 1 17 13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mewujudkan pemenuhan - Kab. Blora Penyediaan 16 Penyediaan Sarana 16 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Produksi Holtikultura kualitas dan kuantitas Sarana dan dan Prasarana PERTANIAN,
sarana dan prasarana Prasarana pendukung PERKEBUNAN,
pendukung peningkatan PETERNAKAN,
peningkatan produksi DAN PERIKANAN
produksi hortikultura
hortikultura
2 1 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Meningkatnya 0 0 1.973.200.000 1.973.200.000 2.848.000.000
PERTANIAN/PERKEBUNAN Produksi
2 1 18 2 Penyediaan sarana produksi Mewujudkan Sumber - 16 Kecamatan Pengadaan 16 Pengadaan sarpras 16 0 0 195.000.000 195.000.000 350.000.000 1 DINAS
pertanian/perkebunan Daya Manusia yang sarpras tanaman pangan PERTANIAN,
berkualitas tanaman pangan dan hortikultura, PERKEBUNAN,
dan Gerakan PETERNAKAN,
hortikultura, pengendalian OPT, DAN PERIKANAN
Gerakan Farm Fild Day
pengendalian (FFD)
OPT, Farm Fild
Day (FFD)
2 1 18 3 Pengembangan bibit unggul Mewujudkan pemenuhan - Balai benih padi Sertifikasi 8 Sertifikasi benih 8 0 0 378.200.000 378.200.000 350.000.000 1 DINAS
pertanian/perkebunan kualitas dan kuantitas Desa benih untuk untuk mendukung PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kec. Blora mendukung penyediaan benih PERKEBUNAN,
penyediaan berlabel PETERNAKAN,
benih berlabel DAN PERIKANAN
2 1 18 9 Pengembangan bibit unggul Mewujudkan kualitas - Ds. Tlogowungu Tersedianya 204 Tersedianya Bibit 204 0 0 300.000.000 300.000.000 748.000.000 1 DINAS
perkebunan kehidupan ekonomi Japah, Ds. Gandu Bibit Unggul Unggul Tebu, PERTANIAN,
masyarakat Kec. Bogorejo, Ds. Tebu, Kelapa Kelapa dan Mete PERKEBUNAN,
Klopoduwur Kec. dan Mete PETERNAKAN,
Banjarejo, Ds. DAN PERIKANAN
Bleboh Kec. Jiken
2 1 18 10 Pengembangan Bibit Unggul Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 70.000.000 70.000.000 200.000.000 1 DINAS
Holtikultura Daya Manusia yang \\\"LUMBON\\\" bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas Nglebak hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Buah-buahan) PETERNAKAN,
Mewujudkan Sumber - Kelompok tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\" SIDO bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas UTOMO\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Jepangrejo Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\"MARGO bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MULYO\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Kawengan Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Jepon DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 30.000.000 30.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\"KARYA TANI bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MAKMUR\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Biting Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Sambong DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\" SRI bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MULYO\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Srigading Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Ngawen DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\" DEWI SRI bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas III\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Ngraho, Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
kedungtuban DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Wanita Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang Tani \\\" TULUS bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MURNI\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Purwosari Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\" NGUDI bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas RAHAYU 2\\\" hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Ds. Tempuran Buah-buahan) PETERNAKAN,
Kec. Blora DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \\\" SUMBER bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas URIP\\\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Keser Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Tunjungan DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \" TIRTA bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MUKTI\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Sendangharjo, Buah-buahan) PETERNAKAN,
Kec. Blora DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \"TUNJUNG bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas SARI\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Tunjungan Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Tunjungan DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 100.000.000 100.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \"WANA bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas BAROKAH\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
gempol Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Jati DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Kelompok Tani Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 50.000.000 50.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang \" KARYA bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas MANDIRI\" Ds. hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Getas Kec. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Kradenan DAN PERIKANAN
Mewujudkan Sumber - Dinas Pertanian Tersedianya 1 Tersedianya bibit 1 0 0 200.000.000 200.000.000 0 1 DINAS
Daya Manusia yang perkebunan bibit hortikultura(Tana PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan hortikultura(Tana man Buah-buahan) PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. Buah-buahan) PETERNAKAN,
Blora DAN PERIKANAN
2 1 18 11 Penyediaan Sarana Produksi - - Ds. Nglebak Kec. Tersedianya 6 Tersedianya 6 0 0 100.000.000 100.000.000 1.200.000.000 1 DINAS
Holtikultura Kradenan, Ds. Sarana Sarana pendukung PERTANIAN,
Jepangrejo kec. pendukung hortikultura PERKEBUNAN,
Blora, Ds. hortikultura PETERNAKAN,
Kec. Jepon, Ds. DAN PERIKANAN
Biting Kec.
Ds. Srigading Kec.
Ngawen, Ds.
Kec. Kedungtuban
2 1 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN Terlaksananya 0 0 605.200.000 605.200.000 882.000.000
PENYULUH Pemberdayaan

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 19 1 Peningkatan kapasitas tenaga Mewujudkan Sumber - 142 PPL dan THL- Pemberdayaan 142 Pemberdayaan 142 0 0 97.000.000 97.000.000 100.000.000 1 DINAS
penyuluh pertanian/perkebunan Daya Manusia yang TBPP Penyuluh Penyuluh PERTANIAN,
berkualitas Pertanian / Pertanian / PERKEBUNAN,
Perkebunan Perkebunan PETERNAKAN,
2 1 19 2 Peningkatan kesejahteraan tenaga Mewujudkan Sumber - 83 THL- TBPP 20 Pemberdayaan 92 Pemberdayaan 92 0 0 300.000.000 300.000.000 475.000.000 1 DINAS
penyuluh pertanian/perkebunan Daya Manusia yang Perjalanan , 9 Penyuluh Penyuluh PERTANIAN,
berkualitas 20 kl Perjalanan Pertanian / Pertanian / PERKEBUNAN,
Perkebunan Perkebunan PETERNAKAN,
2 1 19 3 Penyuluhan dan pendampingan bagi Mewujudkan Sumber - 16 UTD Pemberdayaan 16 Pemberdayaan 16 0 0 75.000.000 75.000.000 132.000.000 1 DINAS
pertanian /perkebunan Daya Manusia yang Dintabunnakikan Penyuluh Penyuluh PERTANIAN,
berkualitas Tingkat Pertanian / Pertanian / PERKEBUNAN,
Perkebunan Perkebunan PETERNAKAN,
2 1 19 11 Pembinaan pengembangan Pos Mewujudkan Sumber - Posluhdes Bakti Peningkatan 2 Peningkatan 2 0 0 133.200.000 133.200.000 175.000.000 1 DINAS
Penyuluhan Desa (POSLUHDES) Daya Manusia yang Karya Ds. Pelem kualitas kualitas PERTANIAN,
berkualitas Jati, Posluhdes penyuluhan penyuluhan PERKEBUNAN,
Sumber Barokah Pertanian Pertanian PETERNAKAN,
Palon Kec. Jepon Perkebunan Perkebunan DAN PERIKANAN
Peternakan dan Peternakan dan
Perikanan Perikanan
2 1 19 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Mewujudkan pemenuhan - PPIP Jepon Peningkatan 1 Peningkatan 1 0 0 0 0 0 1 DINAS
Pendukung Penyuluhan kualitas dan kuantitas kualitas sarana kualitas sarana dan PERTANIAN,
sarana dan prasarana dan prasarana prasarana PERKEBUNAN,
penyuluhan penyuluhan PETERNAKAN,
pertanian pertanian melalui DAN PERIKANAN
melalui media media penyiaran
penyiaran
2 1 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Terlaksananya 0 0 405.000.000 405.000.000 510.000.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT Pencegahan dan
2 1 20 1 Pendataan masalah peternakan Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Terlaksanya 16 Terlaksanya 10 0 0 50.000.000 50.000.000 110.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi pendataan pendataan masalah PERTANIAN,
masyarakat masalah peternakan PERKEBUNAN,
peternakan PETERNAKAN,
2 1 20 2 Pemeliharaan kesehatan dan Mewujudkan kualitas - Kab. Blora Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 355.000.000 355.000.000 400.000.000 1 DINAS
pencegahan penyakit menular ternak kehidupan ekonomi pelayanan pelayanan PERTANIAN,
masyarakat kesehatan hewan kesehatan hewan PERKEBUNAN,
dan reproduksi dan reproduksi PETERNAKAN,
ternak ternak DAN PERIKANAN
2 1 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Meningkatnya 0 945.000.000 825.000.000 1.770.000.000 1.425.000.000
HASIL PETERNAKAN Produksi Hasil
2 1 21 1 Pembangunan sarana dan prasarana Mewujudkan Sumber - Ds Bleboh, Desa Tersedianya 0 Tersedianya 0 0 0 0 0 350.000.000 1 DINAS
pembibitan ternak Daya Manusia yang Kawengan, Ds peralatan peralatan PERTANIAN,
berkualitas Blungun, Desa peternakan peternakan PERKEBUNAN,
2 1 21 2 Pembibitan dan perawatan ternak Mewujudkan kualitas - BIBD Tunjungan Terlaksananya 1 Terlaksananya 1 0 0 220.000.000 220.000.000 400.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi pembibitan dan pembibitan dan PERTANIAN,
masyarakat perawatan perawatan ternak PERKEBUNAN,
ternak PETERNAKAN,
2 1 21 8 Pendistribusian bibit ternak kepada Mewujudkan kualitas - Kel.Tani Mlawu Tersalurnya 6 Tersalurnya bibit 6 0 0 255.000.000 255.000.000 0 1 DINAS
masyarakat kehidupan ekonomi Makmur bibit ternak ternak kepada PERTANIAN,
masyarakat Ds.Biting,Kel.Tani kepada masyarakat PERKEBUNAN,
Tani Mulyo Ds. masyarakat PETERNAKAN,
Sidomulyo, Kel DAN PERIKANAN
Sidodadi I Ds
Sidomulyo, Kel
Sidodadi II Ds
Sidomulyo, Kel
Makmur Lestari
Dk.Kedungbanten
Kelurahan
Kel.Tani Podo
Ds Pilang
Mewujudkan kualitas - kel.tani Sumber Peralatan pupuk 1 Peralatan pupuk 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi pangan Organik Organik PERTANIAN,
masyarakat ds.brabowan PERKEBUNAN,
Kec.sambong PETERNAKAN,
Mewujudkan kualitas - Kel.tani Bantuan bibit 20 Bantuan bibit 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi sidomulyo kambing kambing PERTANIAN,
masyarakat Ds.Brabowan PERKEBUNAN,
Kec.sambong PETERNAKAN,
Mewujudkan kualitas - kel.Tani Bantuan bibit 20 Bantuan bibit 1 0 25.000.000 0 25.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Ds.Temengeng kambing kambing PERTANIAN,
masyarakat Kec.sambong PERKEBUNAN,
Mewujudkan kualitas - KTT MANGUN Budidaya ternak 1 Budidaya ternak 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi UPOYO sapi sapi PERTANIAN,

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan kualitas - Kel. Rukun Tani Penggemukan 1 Penggemukan sapi 1 0 125.000.000 0 125.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Makmur RT 07 sapi PERTANIAN,
masyarakat 02 Ds. Ngumbul PERKEBUNAN,
Mewujudkan kualitas - Kel. Tani Peternakan sapi 1 Peternakan sapi 1 0 175.000.000 0 175.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Sukses RT 03 RW PERTANIAN,
masyarakat 03 Ds. PERKEBUNAN,
Pelemsengir PETERNAKAN,
Mewujudkan kualitas - Kel. Tani Sido Ternak sapi 8 Ternak sapi 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Makmur Ds. PERTANIAN,
masyarakat Kacangan PERKEBUNAN,
Mewujudkan kualitas - Kelompok tani tersedianya 1 tersedianya bibit 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Jaya Makmur, bibit ternak ternak PERTANIAN,
masyarakat Ds. Ngumbul PERKEBUNAN,
Kec. Todanan PETERNAKAN,
Mewujudkan kualitas - Kelompok Ternak tersedianya 1 tersedianya bibit 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Lembu Jaya, Ds. bibit ternak ternak kepada PERTANIAN,
masyarakat Sambeng, Kec. kepada masyarakat PERKEBUNAN,
Todanan masyarakat PETERNAKAN,
Mewujudkan kualitas - kelompok Subur tersedianya 1 tersedianya bibit 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Makmur Dk. bibit ternak ternak PERTANIAN,
masyarakat Ngrandu Ds. PERKEBUNAN,
Sambeng Kec. PETERNAKAN,
Todanan DAN PERIKANAN
Mewujudkan kualitas - Kelompok Ternak tersedianya 1 tersedianya bibit 1 0 20.000.000 0 20.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi SUMBER bibit ternak ternak masyarakat PERTANIAN,
masyarakat Ds. Keser, Kec. masyarakat PERKEBUNAN,
Tunjungan PETERNAKAN,
(Ketua Bambang DAN PERIKANAN
Suhartono)
Mewujudkan kualitas - Kelompok Ternak Bantuan Sapi 5 Bantuan Sapi 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi RAHARJO PERTANIAN,
masyarakat Rt.08/03, Ds. PERKEBUNAN,
Rowobungkul PETERNAKAN,
Kec. Ngawen DAN PERIKANAN
Mewujudkan kualitas - Kelompok Ternak Bantuan Sapi 5 Bantuan Sapi 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi SIDO LANCAR PERTANIAN,
masyarakat Rt.01/02 Ds. PERKEBUNAN,
Bogowanti Kec. PETERNAKAN,
Ngawen DAN PERIKANAN
Mewujudkan kualitas - Kelompok Tani Bantuan Sapi 5 Bantuan Sapi 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Teranak PERTANIAN,
masyarakat Rt.02/01 Ds. PERKEBUNAN,
Cabean Kec. PETERNAKAN,
Cepu DAN PERIKANAN
Mewujudkan kualitas - Kelompok Tani Bantuan Sapi 5 Bantuan Sapi 1 0 50.000.000 0 50.000.000 0 1 DINAS
kehidupan ekonomi Ternak KIWI PERTANIAN,
masyarakat TANI Dk. PERKEBUNAN,
Ngepong PETERNAKAN,
Rt.05/02 Ds. DAN PERIKANAN
Kenthong Kec.
Cepu
2 1 21 9 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Terwujudnya pemerataan - Dinas Pertanian Terselenggaranya 300 Terselenggaranya 1 0 0 150.000.000 150.000.000 275.000.000 1 DINAS
pembangunan yang Perkebunan kegiatan kegiatan PERTANIAN,
berkualitas Peternakan dan monitoring, monitoring, PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. evaluasi dan evaluasi dan PETERNAKAN,
pelaporan pelaporan kegiatan DAN PERIKANAN
kegiatan SKPD SKPD
2 1 21 13 Pendampingan program perbibitan Mewujudkan Sumber - Kec. Jepon Tersedianya 3 Tersedianya 3 0 0 0 0 0 1 DINAS
nasional Daya Manusia yang peralatan di peralatan di PERTANIAN,
berkualitas kelompok kelompok PERKEBUNAN,
perbibitan perbibitan PETERNAKAN,
2 1 21 14 Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Mewujudkan kualitas - Desa Pengkolrejo, Terlaksanaya 2 Terlaksanaya 2 0 0 200.000.000 200.000.000 400.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi Kec. Japah, Kab. pendampingan pendampingan PERTANIAN,
masyarakat Blora pelayanan pelayanan PERKEBUNAN,
produksi produksi PETERNAKAN,
peternakan dan peternakan dan DAN PERIKANAN
tersedianya tersedianya sarana
sarana pemasaran
pemasaran produksi
produksi peternakan
peternakan

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 22 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 175.000.000 175.000.000 300.000.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
2 1 22 7 Promosi atas hasil produksi Mewujudkan kualitas - Kecamatan Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 175.000.000 175.000.000 300.000.000 1 DINAS
peternakan unggulan daerah kehidupan ekonomi Bogorejo promosi hasil promosi hasil PERTANIAN,
masyarakat produk produk peternakan PERKEBUNAN,
peternakan PETERNAKAN,
2 1 23 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 0 0 500.000.000 500.000.000 0
PENERAPAN TEKNOLOGI Penerapan
2 1 23 2 Pengadaan sarana dan prasarana Mewujudkan Sumber - Kel Tani Ternak Tersedianya 2 Tersedianya sarana 2 0 0 500.000.000 500.000.000 0 1 DINAS
teknologi peternakan tepat guna Daya Manusia yang Rimba Jaya Ds sarana teknologi PERTANIAN,
berkualitas Kec Japah dan teknologi peternakan tepat PERKEBUNAN,
dinas peternakan guna PETERNAKAN,
tepat guna DAN PERIKANAN
2 1 24 PROGRAM BIDANG PERTANIAN Terlaksananya 6.568.864.000 0 26.800.000 6.595.664.000 10.850.000.000
BERSUMBER DARI PEMERINTAH Program Bidang
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, Pertanian
SERTA DANA PENDAMPINGNYA
2 1 24 1 Pengadaan dan peningkatan sarana Mewujudkan pemenuhan - Pembangunan Tersedianya 2 Tersedianya 2 400.000.000 0 0 400.000.000 0 1 DINAS
dan prasarana perbenihan dan kualitas dan kuantitas air tanah dalam : sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
infrastruktur pertanian (DAK) sarana dan prasarana Ds. Kemiri Kec. pertanian yang yang memadai PERKEBUNAN,
Kunduran, Kel. memadai untuk untuk mendukung PETERNAKAN,
Kec. Jepon mendukung peningkatan DAN PERIKANAN
peningkatan produksi pertanian
produksi
pertanian
Mewujudkan pemenuhan - 1. Pembangunan Tersedianya 3 Tersedianya 3 399.800.000 0 0 399.800.000 8.000.000.000 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Jalan Usaha sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana Tani : Ds. pertanian yang yang memadai PERKEBUNAN,
Singonegoro memadai untuk untuk mendukung PETERNAKAN,
Kec. Jiken, Ds. mendukung peningkatan DAN PERIKANAN
Gedongsari Kec. peningkatan produksi pertanian
Banjarejo, produksi
Balai Benih pertanian
Padi
Sendangharjo
Kec. Blora
Mewujudkan pemenuhan - Pembangunan Tersedianya 9 Tersedianya 9 1.736.100.000 0 0 1.736.100.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Parit : DS. sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana JEPON KEC. pertanian yang yang memadai PERKEBUNAN,
JEPON, DS. memadai untuk untuk mendukung PETERNAKAN,
POJOKWATU KEC. mendukung peningkatan DAN PERIKANAN
SAMBONG, DS. peningkatan produksi pertanian
BALONG KEC. produksi
BANJAREJO, pertanian
DS.CUNGKUP
KUNDURAN, DS.
BOGOREJO KEC.
BOGOREJO, DS.
KLOPODUWUR
BANJAREJO, DS.
MOJOWETAN
BANJAREJO, DS.
KEBO
Mewujudkan pemenuhan - Pembangunan Tersedianya 1 Tersedianya 1 182.100.000 0 0 182.100.000 0 1 DINAS
kualitas dan kuantitas Embung : Ds. sarpras sarpras pertanian PERTANIAN,
sarana dan prasarana Kunduran Kec. pertanian yang yang memadai PERKEBUNAN,
Kunduran memadai untuk untuk mendukung PETERNAKAN,
mendukung peningkatan DAN PERIKANAN
peningkatan produksi pertanian
produksi
pertanian
2 1 24 3 Pelaksanaan Primatani (Bantuan - - Ds. Giyanti dan Terlaksananya 2 Terlaksananya 2 0 0 0 0 350.000.000 1 DINAS
Keuangan Provinsi) Brabowan, Kec. Bantuan untuk Bantuan untuk PERTANIAN,
Sambong Kelompok tani Kelompok tani PERKEBUNAN,

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 24 9 Water Resources and Irrigation Sector Mewujudkan Sumber - Ds. Patalan (Kec. Peningkatan 8 Peningkatan 8 268.000.000 0 0 268.000.000 0 1 DINAS
Management Program (WISMP) (Dana Daya Manusia yang Blora), Ds. penyuluhan & penyuluhan & PERTANIAN,
Loan) berkualitas Purworejo (Kec. pendampingan pendampingan PERKEBUNAN,
Blora),Ds.greneng petani dlm petani dlm PETERNAKAN,
(kec. tunjungan), pengolahan pengolahan lahan DAN PERIKANAN
Ds. Tunjungan lahan air air irigasi pertanian
tunjungan), Ds. irigasi
Sendangwungu pertanian
Banjarejo), Ds.
Balongrejo (kec.
Banjarejo), Ds.
Sendangwates
Kunduran), Ds.
2 1 24 10 Pendampingan Water Resources and - - Ds. Tinapan, Ds. Peningkatan 8 Peningkatan 8 0 0 26.800.000 26.800.000 0 1 DINAS
Irrigation Sector Management Program Kedungwungu, penyuluhan & penyuluhan & PERTANIAN,
(WISMP) Pelemsengir, Ds. pendampingan pendampingan PERKEBUNAN,
Wukirsari, Ds. petani dlm petani dlm PETERNAKAN,
(kec. Todanan), pengolahan pengolahan lahan DAN PERIKANAN
lahan air air irigasi pertanian
irigasi
pertanian
2 1 24 19 Pengadaan dan peningkatan sarana Mewujudkan kualitas - Kab. Blora Tersedianya 1 Tersedianya sarana 1 2.250.000.000 0 0 2.250.000.000 1.500.000.000 1 DINAS
dan prasarana peeternakan dana kehidupan ekonomi sarana dan dan prasarana PERTANIAN,
sarana pendukungnya (DAK) masyarakat prasarana peternakan dan PERKEBUNAN,
peternakan dan sarana PETERNAKAN,
sarana pendukungnya DAN PERIKANAN
pendukungnya
2 1 24 20 Pengadaan dan peningkatan sarana Mewujudkan pemenuhan - 1. Pembangunan Terbangunya/ 4 Terbangunya/ 4 1.332.864.000 0 0 1.332.864.000 1.000.000.000 1 DINAS
dan prasarana penyuluhan dan sarana kualitas dan kuantitas Kec. Jepon dan Terenovasi dan Terenovasi dan PERTANIAN,
pendukungnya. sarana dan prasarana Todanan 2. tersedianya tersedianya sarana PERKEBUNAN,
Rehabilitasi sarana dan dan prasarana PETERNAKAN,
BPP Kec. prasarana penyuluhan DAN PERIKANAN
Kec. Kunduran penyuluhan
2 1 25 PROGRAM DBH CUKAI HASIL Terlaksananya 1.400.000.000 0 0 1.400.000.000 2.434.500.000
TEMBAKAU BIDANG PERTANIAN, Program DBH
PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN Cukai Hasil
2 1 25 1 Pelatihan Penerapan teknologi Mewujudkan pemenuhan - 1. Ds. Purworejo Terlaksananya 4 Terlaksananya 4 700.000.000 0 0 700.000.000 1.434.500.000 1 DINAS
pertanian/perkebunan modern kualitas dan kuantitas (Kec.Blora) 2 pengadaan pengadaan PERTANIAN,
bercocok tanam sarana dan prasarana paket,Ds. cultivator,motor cultivator,motor PERKEBUNAN,
(Kec.Blora), Ds. roda 3,hand roda 3,hand PETERNAKAN,
Mendenrejo (Kec. sprayer,pengemba sprayer,pengemba DAN PERIKANAN
Kradenan) sumber air,dan ngan sumber
terlaksananya air,dan
pelatihan terlaksananya
peningkatan pelatihan
kualitas/mutu peningkatan
tembakau kualitas/mutu
2 1 25 2 Pengembangan agribisnis peternakan Mewujudkan kualitas - Ds Sambongrejo Tersedianya 1 Tersedianya 1 700.000.000 0 0 700.000.000 1.000.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi Tunjungan percontohan percontohan PERTANIAN,
masyarakat kandang ternak kandang ternak PERKEBUNAN,
2 1 26 PROGRAM PENINGKATAN 0 0 75.000.000 75.000.000 300.000.000
PELAYANAN KESEHATAN
2 1 26 1 Pelayanan peningkatan keamanan Mewujudkan kualitas - Kab. Blora Terlaksananya 16 Terlaksananya 16 0 0 75.000.000 75.000.000 300.000.000 1 DINAS
produk - produk pangan asal hewaan kehidupan ekonomi penjaminan penjaminan PERTANIAN,
yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) masyarakat produk asal produk asal hewan PERKEBUNAN,
hewan yang ASUH yang ASUH PETERNAKAN,
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 5 20 PROGRAM PENGEMBANGAN Tersedianya bibit 1000000 0 0 450.000.000 450.000.000 1.450.000.000
BUDIDAYA PERIKANAN ikan unggul dari
2 5 20 1 Pengembangan bibit ikan unggul Mewujudkan kualitas - Kabupaten Blora Tersedianya 900000 Tersedianya bibit 1000000 0 0 100.000.000 100.000.000 275.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi bibit ikan ikan unggul dari PERTANIAN,
masyarakat unggul dari hasil indukan PERKEBUNAN,
hasil indukan bersertifikasi PETERNAKAN,
bersertifikasi DAN PERIKANAN
2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Meningkatkan 16 Meningkatkan klas 16 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS
pembudidaya ikan kehidupan ekonomi Perkebunana klas kelompok kelompok dan UPR PERTANIAN,
masyarakat peternakan dan dan UPR pelaku pelaku perikanan PERKEBUNAN,
perikanan Kab. perikanan PETERNAKAN,

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
indikator kinerja SKPD
Prakiraan Jenis
Sasaran APBD Prov APBD Kab Pagu indikatif Penanggung Asal
Kode urusan bidang prioritas daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 2017 maju tahun Kegiatan
Daerah 2017 2017 tahun 2017 jawab Usulan
2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/2003 1/2/2003
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Meningkatnya 16 Meningkatnya 16 0 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1 DINAS
perikanan kehidupan ekonomi Perkebunan penguasaan penguasaan PERTANIAN,
masyarakat Peternakan dan teknologi dan teknologi dan PERKEBUNAN,
Perikanan administrsi administrsi PETERNAKAN,
kelompok pelaku kelompok pelaku DAN PERIKANAN
perikanan perikanan
2 5 20 5 Pendataan dan pengolahan data Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Terlaksananya 16 Terlaksananya 26 0 0 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1 DINAS
statistik perikanan kehidupan ekonomi Perkebunan pungumpulan pungumpulan data PERTANIAN,
masyarakat Peternakan dan data statistik statistik perikanan PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. perikanan PETERNAKAN,
2 5 20 7 Pengembangan kolamisasi pedesaan. Mewujudkan kualitas - 1. Kel. Manunggal Meningkatkan 2 Meningkatkan 2 0 0 200.000.000 200.000.000 900.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi Gurami, Ds. produksi ikan produksi ikan PERTANIAN,
masyarakat Sidorejo, Kec. budidaya budidaya PERKEBUNAN,
Kedungtuban 2. PETERNAKAN,
Sido Dadi, Ds. DAN PERIKANAN
Tinapan, Kec.
Todanan
2 5 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 111.800.000 111.800.000 420.000.000
PERIKANAN TANGKAP
2 5 21 1 Pendampingan pada kelompok nelayan Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Tersedianya 3 Tersedianya sarana 3 0 0 50.000.000 50.000.000 210.000.000 1 DINAS
perikanan tangkap kehidupan ekonomi Perkebunan sarana dan dan prasarana alat PERTANIAN,
masyarakat Peternakan dan prasarana alat tangkap pada PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. tangkap pada kelompok nelayan PETERNAKAN,
kelompok tangkap DAN PERIKANAN
nelayan tangkap
2 5 21 6 Penebaran bibit ikan di perairan umum Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Tersedianya 6 Tersedianya bibit 6 0 0 61.800.000 61.800.000 210.000.000 1 DINAS
kehidupan ekonomi Perkebunan bibit ikan di ikan di perairan PERTANIAN,
masyarakat Peternakan dan perairan umum umum PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. PETERNAKAN,
2 5 23 PROGRAM OPTIMALISASI 0 0 120.000.000 120.000.000 455.000.000
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
2 5 23 2 Optimalisasi pengelolaan produksi Mewujudkan kualitas - Dinas Pertanian Terlaksananya 8 Terlaksananya 8 0 0 120.000.000 120.000.000 455.000.000 1 DINAS
perikanan kehidupan ekonomi Perkebunan peningkatan peningkatan PERTANIAN,
masyarakat Peternakan dan Pengolahan, Pengolahan, promo PERKEBUNAN,
Perikanan Kab. promo dan dan pemasaran PETERNAKAN,
pemasaran produk perikanan DAN PERIKANAN
produk
perikanan
2 5 26 PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN 2.057.805.000 0 0 2.057.805.000 2.500.000.000
PERIKANAN BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA
2 5 26 1 Pengadaan dan peningkatan sarana Mewujudkan kualitas - KEL. SUMBER Tersedianya 3 Tersedianya sarana 3 2.057.805.000 0 0 2.057.805.000 2.500.000.000 1 DINAS
dan prasarana kelautan dan perikanan kehidupan ekonomi Ds. Cabean Kec. sarana dan dan prasaran PERTANIAN,
(DAK) masyarakat Cepu, Kel prasaran produksi perikanan PERKEBUNAN,
INDAH Ds. produksi dalam PETERNAKAN,
Kec. Blora dan perikanan dalam meningkatkan bibit DAN PERIKANAN
Pertanian meningkatkan ikan yang
Peternakan dan bibit ikan yang berkwalitas
Perikanan Kab. berkwalitas
(BBI Purwosari)
TOTAL 10.026.669.00 3.375.000.000 17.350.000.000 30.751.669.000 30.076.500.000
0

RENCANA KERJA SKPD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Halaman 14
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
DINAS KEHUTANAN
indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 248.000.000 248.000.000 559.500.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa Mewujudkan - Dinas Tersedianya 240 lbr Tersedianya 240 lbr 0 0 7.000.000 7.000.000 8.500.000 1 DINAS
surat menyurat penyelenggaraan Kehutanan jasa surat perangko,480 jasa surat perangko,480 KEHUTANAN
tata pemerintahan masuk/keluar lbr metrai masuk/keluar lbr metrai
yang baik dan untuk dan 2 jenis untuk keperluan dan 2 jenis
demokratis keperluan pengiriman kantor pengiriman
kantor paket paket
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - Dinas Terbayarnya 3 jenis Terbayarnya 3 jenis 0 0 31.000.000 31.000.000 37.000.000 1 DINAS
komunikasi, penyelenggaraan Kehutanan sumberdaya rekening sumberdaya rekening KEHUTANAN
sumber daya air tata pemerintahan listrik, selama 12 listrik, telepon selam 12
dan listrik yang baik dan telepon dan bulan dan faximile (3 bulan
demokratis faximile (3 jenis rekening)
jenis rekening)
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - Dinas Terpenuninya 56 Terpenuninya 56 0 0 12.000.000 12.000.000 14.000.000 1 DINAS
pemeliharaan dan penyelenggaraan Kehutanan jasa jasa KEHUTANAN
perizinan tata pemerintahan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan yang baik dan dan perijinan dan perijinan
dinas/operasional demokratis kendaraan kendaraan
dinas/ dinas/
operasional operasional
untuk uji kir untuk uji kir
mobil dan mobil dan
pembayaran pembayaran
STNK STNK mobil dan
mobil dan motor dinas
motor operasional
dinas
operasional
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - Dinas Terpenuhinya 16 orang, 6 Terpenuhinya 16 orang,6 0 0 35.000.000 35.000.000 105.000.000 1 DINAS
administrasi penyelenggaraan Kehutanan honor bulan honor bulan KEHUTANAN
keuangan tata pemerintahan administrasi administrasi
yang baik dan keuangan keuangan untuk
demokratis untuk semua
semua pelaksana
pelaksana kegiatan
kegiatan
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - Dinas Tersedianya 30 jenis Tersedianya 30 jenis 0 0 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1 DINAS
kebersihan kantor penyelenggaraan Kehutanan bahan dan alat peralatan dan bahan dan alat peralatan dan KEHUTANAN
tata pemerintahan agar kondisi bahan agar kondisi bahan
yang baik dan kantor dan pembersih kantor dan pembersih
demokratis lingkungan lingkungan
terjaga terjaga
kebersihannya kebersihannya

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEHUTANAN Halaman 1


indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 010 Penyediaan alat Mewujudkan - Dinas Tersedianya 57 Tersedianya 57 0 0 50.000.000 50.000.000 57.000.000 1 DINAS
tulis kantor penyelenggaraan Kehutanan alat tulis alat tulis kantor KEHUTANAN
tata pemerintahan kantor yang yang diadakan
yang baik dan diadakan untuk
demokratis untuk mencukupi
mencukupi kebutuhan
kebutuhan Dinas, KJF dan
Dinas, KJF dan UPTD
UPTD
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - Dinas Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 5.000.000 5.000.000 12.000.000 1 DINAS
cetakan dan penyelenggaraan Kehutanan barang barang cetakan KEHUTANAN
penggandaan tata pemerintahan cetakan dan
yang baik dan dan penggandaan
demokratis penggandaan untuk keperluan
untuk kantor
keperluan
kantor
00 00 01 012 Penyediaan Mewujudkan - Dinas Tersedianya 10 jenis Tersedianya 10 jenis 0 0 3.000.000 3.000.000 10.000.000 1 DINAS
komponen instalasi penyelenggaraan Kehutanan komponen komponen KEHUTANAN
listrik/penerangan tata pemerintahan instalasi instalasi listrik
bangunan kantor yang baik dan listrik untuk untuk keperluan
demokratis keperluan kantor
kantor
00 00 01 017 Penyediaan Mewujudkan - Dinas Tersedianya 12 Tersedianya 12 0 0 20.000.000 20.000.000 80.000.000 1 DINAS
makanan dan penyelenggaraan Kehutanan makanan dan makanan dan KEHUTANAN
minuman tata pemerintahan minuman minuman
yang baik dan harian, harian, rapat,
demokratis rapat, dan dan tamu
tamu
00 00 01 018 Rapat-rapat Mewujudkan - Dinas Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 50.000.000 50.000.000 145.000.000 1 DINAS
koordinasi dan penyelenggaraan Kehutanan koordinasi dan koordinasi dan KEHUTANAN
konsultasi ke luar tata pemerintahan konsultasi luar konsultasi luar
daerah yang baik dan daerah daerah
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat Mewujudkan - Dinas Terlaksananya 12 Terlaksananya 12 0 0 30.000.000 30.000.000 85.000.000 1 DINAS
koordinasi dan penyelenggaraan Kehutanan koordinasi dan koordinasi dan KEHUTANAN
konsultasi ke dalam tata pemerintahan konsultasi luar konsultasi luar
daerah yang baik dan daerah daerah
demokratis
00 00 02 PROGRAM Meningkatnya 0 0 50.000.000 50.000.000 185.000.000
PENINGKATAN sarana dan
SARANA DAN prasarana
PRASARANA aparatur
APARATUR
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - Dinas Terpeliharanya 1 Terpeliharanya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 100.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan Kehutanan gedung dan gedung dan KEHUTANAN
gedung kantor tata pemerintahan lingkungan lingkungan
yang baik dan halaman halaman kantor
demokratis kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - Dinas Terpeliharanya 5 unit mobil,1 Terpeliharanya 5 unit mobil, 0 0 20.000.000 20.000.000 85.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan Kehutanan kendaraan tahun kendaraan 1 tahun KEHUTANAN
kendaraan tata pemerintahan dinas dinas
dinas/operasional yang baik dan operasional operasional
demokratis

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEHUTANAN Halaman 2


indikator kinerja Pagu Prakiraan SKPD
APBD Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab indikatif maju Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov Kegiatan
daerah Daerah 2017 2017 tahun tahun jawab Usulan
2017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 06 PROGRAM Tersedianya 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000
PENINGKATAN sistem
PENGEMBANGAN pelaporancapaian
SISTEM kinerja keuangan
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Mewujudkan - Dinas Tersusunnya 2 Tersusunnya 2 0 0 20.000.000 20.000.000 25.000.000 1 DINAS
laporan capaian penyelenggaraan Kehutanan LKjIP SKPD LKjIP SKPD dan KEHUTANAN
kinerja dan ikhtisar tata pemerintahan dan LPPD Akhir
realisasi kinerja yang baik dan LPPD Akhir Tahun Dinas
SKPD demokratis Tahun Dinas Kehutanan Kab
Kehutanan Kab Blora
Blora
00 00 09 PROGRAM Meningkatnya 0 0 119.400.000 119.400.000 120.000.000
PENINGKATAN pelayanan
KELANCARAN adminsitrasi
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - Dinas Tersediannya 10 orang , 12 Tersediannya 10 orang,12 0 0 119.400.000 119.400.000 120.000.000 1 DINAS
honorarium tenaga penyelenggaraan Kehutanan honorarium bulan honorarium bulan KEHUTANAN
pengamanan, tata pemerintahan tenaga tenaga
kebersihan, sopir, yang baik dan pengamanan, pengamanan,
dan tenaga lepas demokratis kebersihan, kebersihan,
lainnya sopir, dan sopir, dan
tenaga lepas tenaga lepas
lainnya (7 lainnya (7
orang) orang)
02 URUSAN PILIHAN
02 02 KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM Termanfaatkannya 0 0 30.000.000 30.000.000 65.000.000
PEMANFAATAN Potensi Sumber
POTENSI SUMBER Daya Hutan
DAYA HUTAN
02 02 15 009 Monitoring, Mewujudkan - Kabupaten Tersusunnya 1 Tersusunnya 1 0 0 30.000.000 30.000.000 65.000.000 1 DINAS
evaluasi, dan penyelenggaraan Blora Laporan Laporan KEHUTANAN
pelaporan tata pemerintahan Tahunan Tahunan
yang baik dan Pelaksanaan Pelaksanaan
demokratis Program Program
Kegiatan Dinas Kegiatan Dinas
Kehutanan Kab Kehutanan Kab
Blora Tahun Blora Tahun
2017 2017
TOTAL 0 0 467.400.000 467.400.000 954.500.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS KEHUTANAN Halaman 3


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM 0 0 145.000.000 145.000.000 443.100.000
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat Mewujudkan - DESDM Terpenuhinya 2500 Terpenuhinya 2500 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 3 DINAS
menyurat pemenuhan Kab. Blora materai Rp. Buah materai Rp. 6000,- Buah ENERGI DAN
kualitas dan 6000,- dan dan Materai Rp. SUMBER
kuantitas sarana Materai Rp. 3000,- serta jasa DAYA
dan prasarana 3000,- serta paket surat MINERAL
jasa paket
surat
00 00 01 002 Penyediaan jasa Mewujudkan - DESDM Terpenuhinya 12 Bulan Terpenuhinya 12 0 0 5.500.000 5.500.000 39.600.000 1 DINAS
komunikasi, sumber pemenuhan Kab. Blora pembayaran rek pembayaran rek Bulan ENERGI DAN
daya air dan listrik kualitas dan listrik, telp listrik, telp dan air SUMBER
kuantitas sarana dan air DAYA
dan prasarana MINERAL
00 00 01 006 Penyediaan jasa Mewujudkan - DESDM Terpenuhinya 17 Unit Terpenuhinya 17 Unit 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 3 DINAS
pemeliharaan dan pemenuhan Kab. Blora penyelesaian penyelesaian ENERGI DAN
perizinan kendaraan kualitas dan administrasi administrasi SUMBER
dinas/operasional kuantitas sarana perpanjangan perpanjangan STNK DAYA
dan prasarana STNK kendaraan kendaraan dinas MINERAL
dinas
00 00 01 007 Penyediaan jasa Mewujudkan - DESDM Terpenuhinya 1 Tahun Terpenuhinya 1 0 0 8.500.000 8.500.000 88.500.000 1 DINAS
administrasi keuangan Sumber Daya Kab. Blora honorarium 25 honorarium 25 Tahun ENERGI DAN
Manusia yang petugas petugas administrasi SUMBER
berkualitas administrasi keuangan DAYA
keuangan MINERAL
00 00 01 008 Penyediaan jasa Mewujudkan - DESDM Terpenuhinya 12 Bulan Terpenuhinya bahan 12 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 1 DINAS
kebersihan kantor penyelenggaraan Kab. Blora bahan dan jasa dan jasa kebersihan Bulan ENERGI DAN
tata kebersihan di di lingkungan kerja SUMBER
pemerintahan lingkungan dinas DAYA
yang baik dan kerja dinas MINERAL
demokratis
00 00 01 009 Penyediaan jasa Mewujudkan - DESDM Penyediaan jasa 12 Bulan Penyediaan jasa 12 0 0 3.000.000 3.000.000 33.000.000 1 DINAS
perbaikan peralatan penyelenggaraan Kab. Blora perbaikan ( AC, perbaikan ( AC, Bulan ENERGI DAN
kerja tata Printer, Printer, Laptop, SUMBER
pemerintahan Laptop, Mesin Mesin absensi, masin DAYA
yang baik dan absensi, masin fax ) MINERAL
demokratis fax )
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis Mewujudkan - DESDM Penyediaan alat 12 Bulan Penyediaan alat tulis 12 0 0 5.000.000 5.000.000 38.000.000 1 DINAS
kantor penyelenggaraan Kab. Blora tulis kantor kantor 89 jenis ATK Bulan ENERGI DAN
tata 89 jenis ATK SUMBER
pemerintahan DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis

RENCANA KERJA SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Halaman 1
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 01 011 Penyediaan barang Mewujudkan - DESDM Penyediaan 12 Bulan Penyediaan barang 12 0 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 1 DINAS
cetakan dan penyelenggaraan Kab. Blora barang cetakan cetakan dan Bulan ENERGI DAN
penggandaan tata dan penggandaan penggandaan 12 SUMBER
pemerintahan 12 jenis brng jenis brng DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 01 012 Penyediaan komponen Mewujudkan - DESDM Penyediaan 12 Jenis Penyediaan 1 0 0 5.000.000 5.000.000 11.000.000 1 DINAS
instalasi penyelenggaraan Kab. Blora komponen komponen instalasi Tahun ENERGI DAN
listrik/penerangan tata instalasi listrik/penerangan SUMBER
bangunan kantor pemerintahan listrik/penerangan bangunan kantor DAYA
yang baik dan bangunan kantor MINERAL
demokratis
00 00 01 013 Penyediaan peralatan Mewujudkan - DESDM Penyediaan 1 Jenis Penyediaan sound 1 0 0 10.000.000 10.000.000 40.000.000 1 DINAS
dan perlengkapan penyelenggaraan Kab. Blora sound system system Tahun ENERGI DAN
kantor tata SUMBER
pemerintahan DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 01 015 Penyediaan bahan - - DESDM Penyediaan 12 Bulan Penyediaan bahan 1 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 DINAS
bacaan dan peraturan Kab. Blora bahan bacaan bacaan dan Tahun ENERGI DAN
perundang-undangan dan peraturan peraturan SUMBER
perundang-undangan perundang-undangan DAYA
MINERAL
00 00 01 017 Penyediaan makanan Mewujudkan - DESDM Penyediaan 12 Bulan Penyediaan makanan 12 0 0 15.000.000 15.000.000 45.000.000 1 DINAS
dan minuman penyelenggaraan Kab. Blora makanan dan dan minuman 31 org Bulan ENERGI DAN
tata minuman 31 org SUMBER
pemerintahan DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi Mewujudkan - DESDM Rapat-rapat 1 Tahun Rapat-rapat 1 0 0 40.000.000 40.000.000 60.000.000 1 DINAS
dan konsultasi ke luar penyelenggaraan Kab. Blora koordinasi dan koordinasi dan Tahun ENERGI DAN
daerah tata konsultasi ke konsultasi ke luar SUMBER
pemerintahan luar daerah daerah DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 01 019 Rapat-rapat koordinasi Mewujudkan - DESDM Rapat-rapat 1 Tahun Rapat-rapat 1 0 0 20.000.000 20.000.000 40.000.000 1 DINAS
dan konsultasi ke penyelenggaraan Kab. Blora koordinasi dan koordinasi dan Tahun ENERGI DAN
dalam daerah tata konsultasi ke konsultasi ke dalam SUMBER
pemerintahan dalam daerah daerah DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 02 PROGRAM Meningkatnya 0 0 29.500.000 29.500.000 86.500.000
PENINGKATAN sarana dan
SARANA DAN prasarana
PRASARANA aparatur
APARATUR
00 00 02 010 Pengadaan mebeler Mewujudkan - DESDM Pengadaan 1 Paket Pengadaan mebeler 1 Paket 0 0 5.000.000 5.000.000 8.000.000 1 DINAS
penyelenggaraan Kab. Blora mebeler ENERGI DAN
tata SUMBER
pemerintahan DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 02 022 Pemeliharaan Mewujudkan - DESDM Pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan 1 Paket 0 0 10.000.000 10.000.000 35.000.000 1 DINAS
rutin/berkala gedung penyelenggaraan Kab. Blora rutin/berkala rutin/berkala gedung ENERGI DAN
kantor tata gedung kantor kantor SUMBER
pemerintahan DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis

RENCANA KERJA SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Halaman 2
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 00 02 024 Pemeliharaan Mewujudkan - DESDM Pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan rutin / 1 0 0 11.000.000 11.000.000 35.000.000 1 DINAS
rutin/berkala penyelenggaraan Kab. Blora rutin / berkala berkala kendaraan Tahun ENERGI DAN
kendaraan tata kendaraan dinas dinas / operasional SUMBER
dinas/operasional pemerintahan / operasional DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 02 031 Pemeliharaan Mewujudkan - DESDM Pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan 1 0 0 3.500.000 3.500.000 8.500.000 1 DINAS
rutin/berkala instalasi penyelenggaraan Kab. Blora instalasi air, instalasi air, listrik Tahun ENERGI DAN
air, listrik, dan telepon tata listrik dan dan telepon SUMBER
pemerintahan telepon DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 05 PROGRAM 0 0 5.000.000 5.000.000 25.000.000
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Mewujudkan - DESDM Pendidikan dan 1 Tahun Pendidikan dan 1 0 0 5.000.000 5.000.000 25.000.000 1 DINAS
pelatihan formal Sumber Daya Kab. Blora pelatihan pelatihan formal Tahun ENERGI DAN
Manusia yang formal SUMBER
berkualitas DAYA
MINERAL
00 00 06 PROGRAM Tersedianya 0 0 21.500.000 21.500.000 25.500.000
PENINGKATAN sistem
PENGEMBANGAN pelaporancapaian
SISTEM PELAPORAN kinerja keuangan
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan laporan Mewujudkan - DESDM Penyusunan 1 Tahun Penyusunan laporan 1 0 0 4.500.000 4.500.000 8.500.000 1 DINAS
capaian kinerja dan penyelenggaraan Kab. Blora laporan capaian capaian kinerja dan Tahun ENERGI DAN
ikhtisar realisasi tata kinerja dan ikhtisar realisasi SUMBER
kinerja SKPD pemerintahan ikhtisar kinerja SKPD DAYA
yang baik dan realisasi MINERAL
demokratis kinerja SKPD
00 00 06 005 Penyusunan rencana Mewujudkan - DESDM Penyusunan 3 Penyusunan rencana 1 0 0 8.500.000 8.500.000 8.500.000 3 DINAS
strategis, rencana penyelenggaraan Kab. Blora rencana Dokumen strategis, rencana Tahun ENERGI DAN
kinerja, dan penetapan tata strategis, kinerja, dan SUMBER
kinerja SKPD pemerintahan rencana penetapan kinerja DAYA
yang baik dan kinerja, dan SKPD MINERAL
demokratis penetapan
kinerja SKPD
00 00 06 006 Penyusunan laporan Mewujudkan - DESDM Penyusunan 1 Penyusunan laporan 1 0 0 8.500.000 8.500.000 8.500.000 3 DINAS
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kab. Blora laporan Dokumen akuntabilitas kinerja Tahun ENERGI DAN
SKPD tata akuntabilitas SKPD SUMBER
pemerintahan kinerja SKPD DAYA
yang baik dan MINERAL
demokratis
00 00 09 PROGRAM Meningkatnya 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000
PENINGKATAN pelayanan
KELANCARAN adminsitrasi
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI
UMUM
00 00 09 003 Penyediaan Mewujudkan - DESDM Honorarium 2 2 Orang Honorarium 2 org 1 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 3 DINAS
honorarium tenaga penyelenggaraan Kab. Blora org tenaga tenaga pengamanan Tahun ENERGI DAN
pengamanan, tata pengamanan dan dan kebersihan SUMBER
kebersihan, sopir, dan pemerintahan kebersihan DAYA
tenaga lepas lainnya yang baik dan MINERAL
demokratis
02 URUSAN PILIHAN

RENCANA KERJA SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Halaman 3
indikator kinerja SKPD
APBD Pagu Prakiraan Jenis
prioritas Sasaran APBN APBD Kab Penanggung Asal
Kode urusan bidang Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prov indikatif maju tahun Kegiatan jawab
daerah Daerah 2017 2017 Usulan
2017 tahun 2017 2018
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02 03 ENERGI DAN
SUMBERDAYA
MINERAL
02 03 17 PROGRAM Terlaksananya 0 0 990.000.000 990.000.000 1.185.000.000
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan
PENGEMBANGAN Pengembangan
BIDANG Bidang
KETENAGALISTRIKAN Ketenagalistrikan
02 03 17 002 Pembinaan dan Mewujudkan - Dukuh Pembangunan 2 KM Pembangunan 2 KM 0 0 895.000.000 895.000.000 1.000.000.000 1 DINAS
pengembangan tenaga kualitas Ngandong, jarigan listrik jarigan listrik baru di ENERGI DAN
listrik pedesaan kehidupan Kec. baru di Dukuh Dukuh Ngandong, SUMBER
ekonomi Kradenan Ngandong, Kec. Kec. Kradenan DAYA
masyarakat Kradenan MINERAL
02 03 17 016 Pengembangan Listrik Mewujudkan - Kelurahan Pemasangan 15 KK Pemasangan 15 KK 0 0 85.000.000 85.000.000 85.000.000 3 DINAS
Murah dan Hemat Bagi kualitas Kedungjenar Instalasi Instalasi Listrik dan ENERGI DAN
Rumah Tangga di kehidupan Kec. Listrik dan KwH KwH meter untuk SUMBER
Pedesaan ekonomi Blora meter untuk warga tidak mampu DAYA
masyarakat warga tidak sebanyak 15 KK MINERAL
mampu sebanyak
15 KK
02 03 17 019 Penyusunan Potensi Mewujudkan - kab. Blora Penyusunan 1 Penyusunan kajian 1 0 0 10.000.000 10.000.000 100.000.000 1 DINAS
Energi Baru kualitas kajian potensi potensi energi baru ENERGI DAN
Terbarukan kehidupan energi baru dan dan terbarukan di SUMBER
ekonomi terbarukan di Kab. Blora DAYA
masyarakat Kab. Blora MINERAL
02 03 18 PROGRAM Terlaksananya 0 0 210.000.000 210.000.000 200.000.000
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan
PENGEMBANGAN Pengembangan
POTENSI DAN Potensi dan
TEKNOLOGI GEOLOGI Teknologi
Geologi
02 03 18 001 Pembangunan sumur Mewujudkan - Kec. Pembangunan 1 Unit Pembangunan sumur 1 Unit 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 DINAS
bor di daerah rawan kualitas Tunjungan sumur Bor Bor ENERGI DAN
kekeringan kehidupan SUMBER
ekonomi DAYA
masyarakat MINERAL
02 03 18 005 Identifikasi dan Mewujudkan - 1 Kec. Teresedianya 1 Teresedianya data 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 1 DINAS
inventarisasi mineral pemenuhan data informasi informasi mineral ENERGI DAN
dan batuan kualitas dan mineral batuan batuan SUMBER
kuantitas sarana DAYA
dan prasarana MINERAL
02 03 19 PROGRAM Meningkatnya 0 0 25.000.000 25.000.000 5.000.000
PENINGKATAN Regulasi Energi
REGULASI ENERGI Sumber Daya dan
SUMBER DAYA DAN Mineral
MINERAL
02 03 19 003 Operasional Tim Terwujudnya - Kab. Blora Terselenggarnya 1 Terselenggarnya 1 0 0 25.000.000 25.000.000 5.000.000 1 DINAS
Transparansi pemerataan koordinasi dan koordinasi dan ENERGI DAN
Pengelolaan pembangunan transparansi transparansi SUMBER
Pendapatan Daerah yang berkualitas pengelolaan pengelolaan migas DAYA
Sektor Minyak Bumi migas dan CSR dan CSR berpihak MINERAL
dan Gas Bumi berpihak pada pada daerah
Kabupaten Blora daerah
TOTAL 0 0 1.450.000.000 1.450.000.000 1.994.100.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Halaman 4
BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora


Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2005 –
2025 Tahap Ketiga. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna
menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten
Blora Tahun 2017 harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan
pembangunan tahun 2017 dan menjadi landasan bagi penyusunan
KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2017.
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 juga menjadi pedoman
bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Blora
Tahun 2017 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam
menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam
pembangunan. Selain itu nantinya menjadi instrumen untuk
melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan daerah.
Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana
program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian
program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2017,
dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan
pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah,
swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD
Kabupaten Blora Tahun 2017 ini, diharapkan mampu mendukung
upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Blora.

VI. 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Th. 2017

Anda mungkin juga menyukai