Anda di halaman 1dari 653

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................. i


DAFTAR TABEL ....................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... I-1


1.1. Latar Belakang ..................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan................................................... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................. I-2
1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................. I-3
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ................................................ I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................... II-1


2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ............................................ II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD .............................................. II-64
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................. II-91

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ......................................... III-2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... III-5

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............. IV-1


4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..................................... IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 .............. IV-15

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.......................... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........ VI-1

BAB VII PENUTUP................................................................................ VII-1

i
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk 2018 .......................................................... II-7


Tabel 2.2 PDRB Kabupaten Lampung Barat........................................... II-9
Tabel 2.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan
Kemiskinan (P2) ..................................................................... II-11
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Kasar .......................................................... II-12
Tabel 2.5 Angka Partisipasi Murni ......................................................... II-13
Tabel 2.6 Data Pendidikan Anak Usia Dini s.d Tahun 2018 ................... II-15
Tabel 2.7 Data Sekolah Taman Kanak-Kanak s.d Tahun 2018 ............... II-16
Tabel 2.8 Data Pendidikan Sekolah Dasar s.d Tahun 2018 ................... II-16
Tabel 2.9 Data Pendidikan Menengah Pertama s.d Tahun 2018 ......... II-17
Tabel 2.10 Data Pendidikan Non Formal s.d 2018 .................................. II-18
Tabel 2.11 Kasus Kematian Ibu ................................................................ II-19
Tabel 2.12 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan ............ II-21
Tabel 2.13 Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC BTA (+) ............... II-22
Tabel 2.14 Data Jalan dan Jembatan s.d 2018 ........................................ II-23
Tabel 2.15 Data Jaringan Irigasi/Pengairan s.d 2018 .............................. II-24
Tabel 2.16 Data Sempadan Sumber Air s.d 2018 .................................... II-25
Tabel 2.17 Data Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga s.d
2018 ....................................................................................... II-27
Tabel 2.18 Data Perumahan s.d 2018...................................................... II-28
Tabel 2.19 Data Rumah Tangga Memiliki Air Bersih s.d 2018 ................. II-28
Tabel 2.20 Data Kawasan Permukiman Kumuh s.d 2018 ........................ II-29
Tabel 2.21 Data Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) II-29
Tabel 2.22 Data Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban
Umum .................................................................................... II-30
Tabel 2.23 Capaian Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 .................................. II-30
Tabel 2.24 Data PMKS Kabupaten Lampung Barat ................................. II-31
Tabel 2.25 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ................ II-32
Tabel 2.26 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun
2018 ....................................................................................... II-32
Tabel 2.27 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut
Kegiatan seminggu yang lalu ................................................. II-34
Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014 – 2018 .... II-34
Tabel 2.29 Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan ..................................................... II-34
Tabel 2.30 Data Perlindungan Perempuan dan AnakTahun 2017 –
2018 ....................................................................................... II-36
Tabel 2.31 Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan
Legislatif Tahun 2017 ............................................................. II-36
Tabel 2.32 Data Jenis Hak Atas Tanah s.d 2018 ...................................... II-39
Tabel 2.33 Data Kasus Sengketa Tanah s.d 2018 .................................... II-39
Tabel 2.34 Data Lingkungan Hidup s.d 2018 ........................................... II-41
ii
Tabel 2.35 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2018 ................................................... II-42
Tabel 3.36 Data Pencatatan Sipil s.d 2018 .............................................. II-42
Tabel 2.37 Pengukuran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Desa........................................................................................ II-43
Tabel 2.38 Data Administrasi Pemerintahan DesaTahun 2017 – 2018 .. II-43
Tabel 2.39 Data Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2018 ...................... II-44
Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2018 ........................................... II-45
Tabel 2.41 Data Transportasi Darat s.d 2018 .......................................... II-46
Tabel 2.42 Data Pos s.d 2018 ................................................................... II-46
Tabel 2.43 Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Lampung Barat. ...................................................................... II-47
Tabel 2.44 Pencapaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2017 – 2018 II-48
Tabel 2.45 Data Kepemudaan s.d 2018 ................................................... II-48
Tabel 2.46 Data Olahraga s.d 2018.......................................................... II-49
Tabel 2.47 Data Penggiat Seni dan Budaya Tahun 2017 – 2018 ............. II-49
Tabel 2.48 Data Cagar BudayaTahun 2017 – 2018 ................................. II-50
Tabel 2.49 Data Sarana dan Prasarana Seni dan BudayaTahun 2017 –
2018 ....................................................................................... II-51
Tabel 2.50 Data Jenis PerpustakaanTahun 2017 – 2018 ......................... II-52
Tabel 2.51 Data Kearsipan Tahun 2017 – 2018 ...................................... II-53
Tabel 2.52 Target dan Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2017
dan 2018. ............................................................................... II-53
Tabel 2.53 Data Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2018 ...................... II-54
Tabel 2.54 Data Benih, Industri dan Nilai Perikanan Tahun 2017 – 2018
............................................................................................... II-54
Tabel 2.55 Data Obyek Wisata s.d 2018 .................................................. II-55
Tabel 2.56 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan s.d 2018 ........................ II-56
Tabel 2.57 Data Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman s.d 2018 ............. II-57
Tabel 2.58 Data Penjualan Cenderamata s.d 2018 ................................. II-57
Tabel 2.59 Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun
2017 – 2018 ........................................................................... II-57
Tabel 2.60 Data Tanaman Pangan Tahun 2017 – 2018 .......................... II-58
Tabel 2.61 Data HortikulturaTahun 2017 – 2018 .................................... II-58
Tabel 2.62 Data Perkebunan Tahun 2017 – 2018 .................................. II-59
Tabel 2.63 Data Listrik s.d 2018 ............................................................... II-60
Tabel 2.64 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2014 – 2018. ...................................................... II-60
Tabel 2.65 Data Sarana Perdagangan Tahun 2017 – 2018 ..................... II-61
Tabel 2.66 Data Jenis Industri Kecil Tahun 2017 – 2018 ........................ II-61
Tabel 2.67 Pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018 ......... II-64
Tabel 2.68 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah .................................................................................... II-94
iii
Tabel 3.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020 ......... III-2
Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2016 s.d 2019 .................................... III-5
Tabel 3.3 Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2018 ........ III-8
Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 S.D
Tahun 2021 ............................................................................ III-11
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .... IV-8
Tabel 4.2 Indikator Sasaran pada Masing-Masing Prioritas
Pembangunan ........................................................................ IV-19
Tabel 4.3 Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan RKPD dengan
Sasaran Prioritas Nasional RKPD Tahun 2020 ........................ IV-20
Tabel 4.4 Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap
Prioritas Nasional ................................................................... IV-24
Tabel 4.5 Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten
Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional ................................... IV-25
Tabel 4.6 Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten
Terhadap Arah Kebijakan Nasional ........................................ IV-41
Tabel 4.7 Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap
Prioritas Provinsi .................................................................... IV-45
Tabel 4.8 Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten
Terhadap Prioritas Provinsi .................................................... IV-46
Tabel 4.9 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2020 ................................................................... IV-50
Tabel 4.10 Dukungan Kegiatan Terhadap SPM ....................................... IV-62
Tabel 4.11 Dukungan Program terhadap Pencapaian TPB/SDG’s Tahun
2020 ....................................................................................... IV-71
Tabel 5.1 Rencana Program Tahun 2020 ............................................... V-2
Tabel 5.2 Rekapitulasi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ...... V-30
Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2020 ................................................... VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Per OPD ...................... VI-6

iv
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
satukesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan
amanat tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana
pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan
sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk


menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD merupakan Pedoman bagi OPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja


OPD (Renja-OPD) dan untuk menyusun RKA OPD Tahun 2020. Mengingat RKPD
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,
maka RKPD 2020 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah
ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2020, RPJP Provinsi, RPJM
Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2020 terutama dilihat dari keterkaitan
kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2020.
Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020
berorientasi pada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung
oleh peningkatan pelayanan publik, Infrastruktur yang lebih memadai,
berwawasan lingkungan, dan keamanan yang kondusif.

I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten


Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3452);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat
tahun 2005-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu


tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam
penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

I-2
Daerah (RPJPD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun
oleh pemerintah daerah harus mengacu, memperhatikan dan menyerasikan
dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat. RKPD Pemerintah Kabupaten yang disusun diselaraskan
dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung
Barat tahun 2010-2030, RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022,
RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan.
Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas
pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini
merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan
secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika
perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan dokumen perencanaan
pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan
makro semua fungsi yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu
dalam kerangka wilayah Republik Indonesia.

1.4. Maksud dan Tujuan


Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan
dijabarkan dalam RKA OPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas,
disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai:


a. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan
pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
daerah tahun 2020;

I-3
b. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah
dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana
strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara
capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
c. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi
Daerah tahun 2020 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan
yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan
daerah;
d. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan
pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
daerah tahun 2020;
e. Menyatukan tujuan kegiatan semua OPD melalui penetapan target Perjanjian
Kinerja (PK) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
f. Pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja-OPD; dan
g. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

I-4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

I-5
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi
Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat 04°51’26” – 05°20’26” LS dan
103°50’13” – 104°33’49” BT dengan luas 2.064,40 km2 atau sebesar 6,0% dari luas
Provinsi Lampung,dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera
Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten
Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten
Tanggamus;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung


ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di sebelah utara jalan lintas tengah menuju
Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir
barat ke arah Bengkulu Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten
Lampung Barat menjadi daerah lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan
orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.

II - 1
Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain Gunung Seminung
(1.804 m), Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m),
Gunung Pematang Beringin (1.680 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi
(2.127 m) dan Gunung Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten
Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah selatan hingga daerah
bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 –
15%) hingga curam (> 40%).

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari
sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way
Semangka yang mengalir ke arah selatan. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya
material yang terangkut (sediment load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini
mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal ini praktis mengakibatkan daya
simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run
off) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan
menjadi terganggu kestabilannya.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)


Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan
pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan
daerah ini merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh
sebab itu, daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi
Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-
sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-
sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way
Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).

II - 2
b. Sungai dan Danau
Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta
memiliki salah satu danau besar di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau
ranau administratif terbelah menjadi dua, sebagian masuk ke dalam wilayah
Kabupaten Lampung Barat, sebagian lagi menjadi bagian dari Kabupaten OKU
Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Luas danau ranau yang masuk ke dalam
Kabupaten Lampung Barat sekitar 2.792,2 Ha atau 22,12% dari total luas
keseluruhan Danau Ranau. Selain itu terdapat juga 3 danau kecil di Kecamatan
Suoh yaitu Danau Belibis, Danau Asam dan Danau Minyak.

Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun
Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, diketahui berkisar antara 2.500 – 3.000 mm
per tahun. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban
berkisar antara 50 – 80%. Regim suhu berkisar sejuk sampai dingin (isomesic) di
daerah perbukitan, dengan persentase penyinaran matahari berkisar 37,9 –
50,0%.

Lahan pertanian dan perkebunan merupakan pemanfaatan lahan terbesar yang


tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan
perkembangan pembangunan daerah, luas pemanfaatan lahan pemukiman dan
sarana prasarana umum mengalami peningkatan terutama di wilayah-wilayah
perkotaan (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan).

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan


Bencana Longsor ; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk
lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke
bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah,
umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris
avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan
rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability)
pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau
penimbunan.

Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah
satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir
seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki
potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :
a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu
lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
b. Iklim : curah hujan yang tinggi.
c. Keadaan topografi : lereng yang curam.
d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi
dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

II - 3
Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak
terdapat kawasan rawan longsor.

Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas
normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai
alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak
mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya
tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun
penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada
sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai
yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang
cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat
kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat”
atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga


menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke
dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas
pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang
menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air
lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas
meningkatnya debit banjir.

II - 4
Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat
resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang
tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk
kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan
mengakibatkan banjir.

II - 5
Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan
kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi
sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang
pada wilayah cekungan/datar.

Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat


secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia.
Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat
wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi.
Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada
jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat
pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat
lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan
episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah
tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona
lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus
diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah
Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu variabel utama dalam
menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan
kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang
gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus
diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada
sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat
lepas (unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuarter. (Peta
Seismotektonik Indonesia).

Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa


dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala
Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini
termasuk wilayah gempa bumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia).
Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten
Lampung Barat.

Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung


Barat yaitu :
a. Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar Semangko dari
Teluk Karang berak sampai Liwa,
b. Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan berumur Kuarter,
c. Daerah pemukiman padat penduduk,
d. Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak
tahan gempa,

Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun


2010-2030 adalah :

II - 6
1. Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan merupakan
kawasan strategis kabupaten
2. Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis lingkungan dan
merupakan kawasan strategis provinsi
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai nilai strategis
lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
4. Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.

Aspek Demografi
Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan
pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan
pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan
dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan data kependudukan yang ada dari Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil, penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 tercatat
sebanyak 304.197 jiwa (158.421 laki-laki dan 145.776 perempuan). Jumlah
penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 40.925 jiwa dan jumlah
penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 8.203 jiwa.

Secara lengkap data luas wilayah,jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per
kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk 2018
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
LK PR JUMLAH
1 Balik Bukit 21.150 19.775 40.925
2 Sumber Jaya 12.709 11.927 24.636
3 Belalau 6.523 6.114 12.637
4 Way Tenong 17.764 16.920 34.684
5 Sekincau 9.938 9.094 19.032
6 Suoh 9.728 8.676 18.404
7 Batu Brak 7.919 7.321 15.240
8 Sukau 12.953 12.060 25.013
9 Gedung Surian 8.765 8.141 16.906
10 Kebun Tebu 10.685 10.106 20.791
11 Air Hitam 6.223 5.718 11.941
12 Pagar Dewa 9.597 8.402 17.999
13 Batu Ketulis 7.092 6.341 13.433
14 Lumbok Seminung 4.332 3.871 8.203
15 Bandar Negeri Suoh 13.043 11.310 24.353
JUMLAH 158.421 145.776 304.197
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Barat

II - 7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan
terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai
pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha
kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Lampung Barat pada tahun 2018
meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di
seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB
Lampung Barat atas dasar harga konstan 2018, mencapai 4,74 triliun rupiah. Angka
tersebut naik dari 4,50 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan
bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen, lebih
tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang
mencapai 5,03 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sesuai
dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 5,00 – 5,20 persen.

Pertumbuhan PDRB
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2018 sebesar RP.4.741.247,7
juta (4,74 triliun rupiah), meningkat dibandingkat tahun 2017 yang sebesar
Rp.4.509.536,4 juta (4,50 triliun rupiah) atau meningkat sebesar 5,14 %. Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sebesar RP.6.667.441,0 juta (6,67
triliun rupiah), meningkat dibandingkat tahun 2017 yang sebesar Rp.6.156.300,0
juta (6,15 triliun rupiah) atau meningkat sebesar 8,3 %.

Kontribusi terbesar pembentukan PDRB ADHK tahun 2018 disumbangkan melalui


sektor / Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 48,90%
(Tahun 2017 sebesar 50,00%) dan sektor / lapangan usaha perdagangan dan eceran,
reparasi mobil dan motor sebesar 12,60% (Tahun 2017 sebesar 12,40%). Sedangkan
sektor / lapangan usaha terendah adalah Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%.
Dari sektor / Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan distribusi
terbesar disumbangkan melalui subsektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan
Lainnya sebesar 17,3% dan subsektor Perkebunan Tahunan sebesar 13,0%.
Walaupun secara keseluruhan sektor/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya akan tetapi
subsektor hortikultura tahunan dan lainnya serta perkebunan tahunan masih
menjadi primadona perekonomian di Kabupaten Lampung Barat.

PDRB Perkapita
Nilai PDRB per kapita Lampung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014
hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita
tercatat sebesar 16,04 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2018 mencapai 22,17 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita

II - 8
yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sedangkan
PDRB per kapita Lampung Barat atas dasar harga konstan tahun 2018 sebesar 20,62
juta rupiah.
Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Lampung Barat
2017 2018
Sektor PDRB
ADHB ADHK ADHB ADHK
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.079.637,00 2.323.192,00 3.260.180,00 2.372.281,30
B. Pertambangan dan Penggalian 153.452,00 101.979,80 172.473,00 111.300,80
C. Industri Pengolahan 283.349,00 186.756,70 320.951,00 205.524,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas 702,0 627,0 795,0 699,3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6.673,00 4.662,70 7.214,00 4.858,50
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 235.141,00 174.940,20 264.398,00 193.163,30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 764.012,00 557.103,90 840.536,00 600.273,00
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 162.455,00 115.741,90 179.631,00 125.880,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 79.679,00 48.077,90 89.074,00 53.038,10
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 178.659,00 151.778,50 195.504,00 164.952,90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 117.975,00 80.887,40 124.135,00 82.460,50
L. Real Estate 271.315,00 214.365,90 296.803,00 227.690,00
M,N. Jasa Perusahaan 11.520,00 7.800,90 12.628,00 8.219,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 393.391,00 248.761,40 434.661,00 269.871,20
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 251.736,00 173.110,90 282.073,00 188.535,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 85.820,00 60.001,90 92.266,00 63.772,90
R, S, T, U. Jasa lainnya 80.785,00 59.747,30 94.120,00 68.727,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (Rp x 6.156.300,00 4.509.536,40 6.667.441,00 4.741.247,70
Juta)
Laju (%) 5,03 5,14
PDRB Perkapita 20.620.000 22.170.000

INFLASI
Perubahan harga secara umum selama tahun 2018 menunjukkan terjadinya delapan
bulan mengalami inflasi dan empat bulan mengalami deflasi. Nilai inflasi yang
tertinggi terjadi pada bulan januari sebesar 1,42 persen dan deflasi yang tertinggi
terjadi pada bulan September sebesar – 0,20 persen. Inflasi yang terjadi banyak
dipengaruhi oleh naiknya harga kelompok bahan makanan sub kelompok sayur-
sayuran;kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, sub kelompok
tembakau dan minuman berakohol, kelompok sandang: kelompok sandang anak-
anak, dan kelompok pendiidkan, rekreasi dan olahraga: sub kelompok kursus-
kursus/pelatihan. Hal ini di karenakan bersamaan dengan datangnya bulan
ramadhan dan tahun baru serta musim penghujan dan cuaca ekstrim yang terjadi
sepanjang tahun serta kenaikan biaya pendidikan. Sedangkan deflasi yang terjadi

II - 9
banyak disebabkan oleh turunnya sub kelompok bumbu-bumbuan hal ini
dikarenakan adanya peran pemerintah yang cukup berfokus untuk menjaga harga-
harga cabai dan bawang.

KEMISKINAN
Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 13.54% atau sebanyak 40.715 jiwa di tahun
2018, kondisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat berada pada posisi ke-9
di Provinsi Lampung. Capaian penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 melebihi
target RPJMD yaitu sebesar 14%.

Grafik 2.1
Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 – 2018

Turunnya angka kemiskinan Lampung Barat sebesar 14,32% dengan jumlah


penduduk miskin 42.706 jiwa menjadi 13,54% dengan jumlah penduduk 40.619 jiwa
diikuti dengan meningkatnya garis kemiskinan yang sebelumnya sebesar Rp 382.576
per kapita/bln meningkat menjadi Rp 391.444 per kapita/bln yang berarti semakin
meningkat tingkat pengeluaran penduduk di Lampung Barat per kapita per
bulannya.

II - 10
Grafik 2.2
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.3
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
P1 P2
No. Tahun (Tingkat Kedalaman (Tingkat Keparahan
Kemiskinan) Kemiskinan)
1 2014 1,82 0,36
2 2015 2,37 0,56
3 2016 2,89 0,78
4 2017 2,15 0,49
5 2018 1,84 0,36
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan mengenai ukuran rata-rata


kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap gars
kemiskinan. Nilai P1 Lampung Barat tahun 2018 menunjukkan penurunan, nilai P1
sebesar 1,84 lebih kecil dibandingkan tahun 2017, yang memiliki makna bahwa
terdapat peningkatan pengeluaran rata-rata penduduk miskin yang semakin
mendekati garis kemiskinan. Demikian halnya juga dengan Tingkat keparahan
kemiskinan (P2) Lampung Barat juga menunjukkan penurunana dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu 0,36 di tahun 2018 lebih kecil dibandingkan tahun 2017 sebesar
0,49, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga
semakin kecil.

II - 11
INDEKS GINI
Koefisien Gini atau Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan
distribusi penduduk. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable
tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili
persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran
ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya
berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang
sempurna). Pada tahun 2018, Indeks Gini Lampung Barat sebesar 0,31 dengan
kategori Merata.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

ANGKA MELEK HURUF


Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015, angka
melek huruf di Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 97,55 persen kemudian
meningkat menjadi sebesar 98,32 persen pada tahun 2016, dan sedikit menurun
pada tahun 2017 menjadi 98,11 persen dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi
98,01 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf
laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan, angka melek huruf laki-laki
sebesar 98,67 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 97,26 persen.

ANGKA PARTISIPASI KASAR


Tabel 2.4
Angka Partisipasi Kasar
TAHUN TAHUN
NO URAIAN
2017 2018
1 APK SD 111,01 113,41
2 APK SMP 83,39 82,63
3 APK SMA 95.50 81,32
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Lampung Barat mengalami fluktuasi pada masing-
masing jejang pendidikan, untuk APK SD mengalami peningkatan semula pada
tahun 2017 sebesar 111,01 persen meningkat pada tahun 2018 menjadi 113,41
persen, sedangkan APK SMP dan SMA mengalami penurunan yaitu untuk APK SMP
pada tahun 2017 sebesar 83,39 persen menurun menjadi 82,63 persen pada tahun
2018. Untuk APK SMA semula pada tahun 2017 sebesar 95,50 persen menjadi 81,32
persen pada tahun 2018.

II - 12
ANGKA PARTISIPASI MURNI
Tabel 2.5
Angka Partisipasi Murni
TAHUN
NO URAIAN TAHUN 2017
2018
1 APM SD 99,38 100
2 APM SMP 77,11 77,54
3 APM SMA 66,11 61,35

Angka Partisipasi Murni (APM) di Lampung Barat mengalami fluktuasi pada masing-
masing jejang pendidikan, untuk APM SD mengalami peningkatan semula pada
tahun 2017 sebesar 99,38 persen meningkat pada tahun 2018 menjadi 100 persen,
sedangkan APM SMP pada tahun 2017 sebesar 77,11 persen meningkat menjadi
77,54 persen pada tahun 2018. Untuk APM SMA semula pada tahun 2017 sebesar
66,11 persen menurun menjadi 61,35 persen pada tahun 2018. Tingkat pendidikan
yang dilihat dari data APK, APM menggambarkan seberapa besarnya kesadaran
masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, hal ini
berdampak pada semakin besarnya peluang masyarakat yang berpendidikan tinggi
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA


Berdasarkan data dari BPS Lampung Barat yang dirilis pada tahun 2019, Indeks
Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Barat dengan metode penghitungan
baru cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun
2018 IPM Kabupaten Lampung Barat menduduki urutan ke 9 dari 15
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, walaupun secara urutan sama dengan tahun
sebelumnya akan tetapi secara indeks mengalami peningkatan. IPM Tahun 2017
menunjukan angka 66,06 poin meningkat sebesar 0,68 poin ditahun 2018 atau
sebesar 66,74 poin. Kontribusi terbesar terhadap IPM Lampung Barat
disumbangkan dari angka rata-rata lama sekolah yang sebelumnya di tahun 2017
sebesar 7,33 tahun menjadi 7,60 tahun dan semakin membaiknya tingkat ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan melalui angka Pengeluaran
perkapita yaitu pada tahun 2017 sebesar 9,51 juta rupiah menjadi 9,74 juta rupiah
pada tahun 2018. Sedangkan Angka Harapan Hidup tahun 2018 sebesar 67,09 tahun
dan harapan lama sekolah tahun 2018 sebesar 12,19 tahun.

II - 13
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017
adalah sebesar 0,96 persen. Pada tahun 2018 naik menjadi 2,76 persen. Realisasi
tahun 2018 ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu
sebesar 0,90 persen.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)


Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2017, diketahui bahwa tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 80,78 persen. Ini
berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat 81 orang
yang termasuk angkatan kerja. Pada tahun 2018 turun menjadi 80,09 persen.

PETUMBUHAN JUMLAH PENGANGGURAN


Pada tahun 2017 dengan TPT sebesar 0,96 persen dan TPAK sebesar 80,78 persen,
maka jumlah pengangguran di Lampung Barat adalah 2.157 jiwa. Sedangkan pada
tahun 2018 dengan TPT sebesar 2,76 persen dan TPAK sebesar 80,09 persen, maka
jumlah pengangguran di Lampung Barat adalah 6.647 jiwa dengan kata lain pada
tahun 2018 terjadi penambahan jumlah pengangguran sebanyak 4.490 jiwa.

PENDIDIKAN
Angka partisipasi sekolah Kelompok usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari
tahun 2017 sebesar 99,38 menjadi 100 persen pada tahun 2018, angka partisipasi
sekolah kelompok usia 13-15 tahun mengalami penuruhan dari tahun 2017 sebesar
83,39 persen menjadi 82,63 persen pada tahun 2018, sedangkan angka partisipasi
sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun juga menurun pada tahun 2017 sebesar
66,11 persen menjadi 61,35. Menurunnya angka partisipasi sekolah usia 13-15 dan
usia 16-18 dikarenakan ada sebagian siswa Lampung Barat lulusan SD sederajat
tidak melanjutkan sekolah SMP dan SMA diLampung Barat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dewasa
ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas
yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai
keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Seiring
kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit
penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat
dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat
diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media
massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap
pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah
satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah
melakukan Survei Kebijakan Pelayanan Publik kepada masyarakat. Mengingat jenis
layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka
Survei Kebijakan Pelayanan Publik dapat menggunakan metode dan teknik survei

II - 14
yang sesuai. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga
pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan
pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Adapun hasil survei yang dilakukan
pada tahun 2019 oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai
berikut :

1. Kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten


Lampung Barat dapat dikategorikan cukup berhasil, mulai dari bidang
Infrastruktur, pelayanan jasa publik, bantuan, pelayanan kesehatan, hingga
pelayanan bidang pendidikan. Namun masih ada yang perlu di evaluasi dan
diperbaiki kembali bidang-bidang yang belum terlaksana secara maksimal.
2. Sebagian besar masyarkat Lampung Barat beranggapan bahwa pelayanan yang
dilaksanakan pemerintah sudah cukup baik namun sebagian lainnya masih ada
yang menilai kurang terlaksana atau bahkan tidak terlaksana. Hal ini
mengindikasikan proses pembangunan di Lampung Barat belum merata ke
seluruh pelosok pekon/desa.
3. Pencapaiaan pelayanan kebijakan publik patut diapresiasi oleh semua pihak,
walau bagaimanapun ini adalah buah kerja keras para pejabat berwenang dalam
melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Namun
pemerintah daerah juga harus mengetahui ada beberapa faktor penghambat
terlaksananya program-program pembangunan, diantaranya masih adanya
mafia-mafia yang kurang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah atau
dana desa. Selain itu masih adanya praktek “pungutan liar” dalam pelayanan
publik sedikitnya mencoreng keberhasilan pemerintah daerah dalam
pembangunan daerah.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib


a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan
Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk peningkatan akses dan
mutu pendidikan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing.

Tabel 2.6
Data Pendidikan Anak Usia Dini s.d Tahun 2018
Tahun
Pendidikan Anak Usia Dini Satuan
2017 2018
1. Jumlah Peserta PAUD 1494 1554 Orang
2. Jumlah Bangunan PAUD 95 96 Unit
3. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD 58 62 Orang
Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2018

II - 15
Jumlah peserta PAUD di tahun 2017 sebanyak 1.494 orang meningkat menjadi 1.554 orang di
tahun 2018, peningkatan peserta PAUD juga dibarengi dengan penambahan jumlah bangunan
dan tenaga pendidik PAUD.

Tabel 2.7
Data Sekolah Taman Kanak-Kanak s.d Tahun 2018
Tahun
Sekolah Taman Kanak-Kanak Satuan
2017 2018
1. Jumlah Siswa 3872 3857 Orang
2. Jumlah Bangunan Sekolah TK 18 18 Unit
1. Bangunan Baik 1 8 Unit
2. Bangunan Tidak Baik 17 10 Unit
3. Jumlah Pengelola Sekolah TK 95 98 Unit
1. Negeri 18 18 Unit
2. Swasta 77 80 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK 197 196 Ruang
Kelas
Sumber : Data SIPD 2018

Berbeda dengan jenjang pendidikan usia dini, data sekolah taman kanak-kanak menunjukkan
berkurangnya jumlah siswa di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Namun jika dilihat pada
kondisi bangunan sekolah, bangunan sekolah TK dengan kondisi baik di tahun 2018
meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya untuk merehabilitasi bangunan
sekolah merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibiayai
baik melalui APBD Kabupaten Lampung Barat maupun melalui sumber angaran lainnya
sebagai langkah penyediaan bangunan sekolah yang memadai untuk penyelenggaraan
pendidikan..
Tabel 2.8
Data Pendidikan Sekolah Dasar s.d Tahun 2018
Pendidikan Dasar Tahun Satuan
2017 2018
1. Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat 34.409 33.943 Orang
2. Jumlah Bangunan SD/MI/Sederajat 1.582 1.717 Unit
1. Bangunan Baik 1.347 1.315 Unit
2. Bangunan Rusak 235 402 Unit
3. Jumlah Pengelola SD/MI/Sederajat 243 243 Unit
1. Negeri 179 179 Unit
2. Swasta 64 64 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat 1550 1551 Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat 1997 1970 Orang
1. < S1 330 372 Orang
2. ≥ S1 1667 1598 Orang
6. Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik 1:15,1 1 : 17,2 %
Sumber : Data SIPD 2018

II - 16
Pada pendidikan sekolah dasar, jumlah siswa SD/MI/sederajat di tahun 2018 juga lebih sedikit
dibandingkan tahun 2017, namun demikian ketersediaan bangunan SD/MI/sederajat di tahun
2018 jumlahnya bertambah dengan adanya pembangunan gedung sekolah yang baru, namun
hal yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah bangunan sekolah dengan
kondisi tidak baik di tahun 2018 sehingga penambahan sekolah baru juga harus diimbangi
dengan pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah yang sudah ada dengan kondisi rusak.
Jumlah tenaga pendidik sekolah dasar dengan pendidikan minimal S1 sebanyak 1.598 orang di
tahun 2018, jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dapat disebabkan
oleh factor tenaga pendidik yang memasuki usia pensiun maupun dikarenakan pindah tugas.
Secara umum tenaga pendidik sekolah dasar dengan latar belakang pendidikan minimal S1
sudah menunjukkan jumlah yang cukup tinggi yaitu sebesar 81% dari total tenaga pendidik di
Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.9
Data Pendidikan Menengah Pertama s.d Tahun 2018
Tahun
Pendidikan Menengah Pertama Satuan
2017 2018
1. Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat 10.573 11.702 Orang
2. Jumlah Bangunan SMP/Mts/Sederajat
1. Bangunan Baik 397 345 Unit
2. Bangunan Tidak Baik 36 108 Unit
3. Jumlah Pengelola SMP/Mts/Sederajat 78 79 Unit
1. Negeri 47 47 Unit
2. Swasta 31 32 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SMP/Mts/Sederajat 433 453 Ruang

5. Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat 833 929 Orang


1. < S1 68 33 Orang
2. ≥ S1 765 896 Orang
6. Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik 1:12,6 1:12,5 %
7. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki 20 41 Unit
Fasilitas Laboratorium
1. Negeri 18 34 Unit
2. Swasta 2 7 Unit
8. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki 20 21 Unit
Fasilitas Komputer
1. Negeri 18 19 Unit
2. Swasta 2 2 Unit
9. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki 20 21 Unit
Fasilitas Internet
1. Negeri 18 19 Unit
2. Swasta 2 2 Unit
Sumber : Data SIPD 2018

II - 17
Jumlah siswa pendidikan menengah pertama di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun
2017, meningkatnya jumlah siswa ini juga dibarengi dengan bertambahnya tenaga pendidik
dengan pendidikan ≥S1 dan jika dilihat bahwa ratio perbandingan antara jumlah tenaga
pendidik dan siswa di tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.10
Data Pendidikan Non Formal s.d 2018
Tahun
Pendidikan Non Formal Satuan
2017 2018
1. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan 4 3 Unit
Pelatihan Kerja
2. Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan 4 3 Ruang
Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
3. Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan 223 186 Orang
Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
4. Jumlah Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan 14 14 Orang
Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
2. Pendidikan Kesetaraan
1. Pendidikan Kesetaraan Paket A
1. Jumlah Siswa 50 82 Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar 4 4 Orang
2. Pendidikan Kesetaraan Paket B
1. Jumlah Siswa 304 190 Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar 49 49 Orang
3. Pendidikan Kesetaraan Paket C
1. Jumlah Siswa 527 505 Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar 49 49 Orang
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
1. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 11 12
1. Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar 634 Orang
Masyarakat
2. Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan 83 Orang
Belajar Masyarakat
Sumber : Data SIPD 2018

Pendidikan non formal adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung
Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan
bagi masyarakat yang putus sekolah ataupun masyarakat yang akan meningkatkan
kompetensinya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan ataupun untuk menciptakan lapangan
kerja baru. Dengan adanya pendidikan formal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jumlah masyarakat yang mengikuti
pendidikan non formal bersifat fluktuatif antara tahun 2017 – 2018 sehingga diperlukan

II - 18
langkah proaktif pemerintah daerah untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan agar
dapat bergabung dalam pelaksanaan pendidikan non formal.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan


mengedepankan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang antara lain melalui
penurunan kasus kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, penanganan balita yang
menderita gizi buruk dan gizi kurang, serta dengan menurunkan angka kesakitan yang
disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Kebijakan sektor kesehatan yang
diambil sebagai upaya untuk mewujudkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi yang
sangat dipengaruhi oleh aspek jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan
serta aspek sumber pembiayaan kesehatan.

(1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup


AKI menunjukkan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, tabel berikut menjelaskan
jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 2.11
Kasus Kematian Ibu
Tahun Jumlah Kematian Ibu Kasus
2014 2
2015 6
2016 3
2017 6
2018 5
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

II - 19
Grafik 2.3
Angka Kematian Ibu Kabupaten Lampung Barat

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

Pada tahun 2018 angka kematian ibu lebih kecil dibandingkan capaian di tahun 2017 namun
masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKI pada tahun 2016. Menurunnya angka kematian
ibu sangat dipengaruhi dengan meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan
melahirkan melalui program dan kegiatan yang telah dijalankan baik yang ditujukan untuk
ketersediaan sarana prasarana, tenaga kesehatan serta tersedianya pembiayaan jaminan
kesehatan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu.

(2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup


Angka Kematian Bayi (AKB) diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi per 1000
kelahiran hidup (KH).Pada tahun 2018 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5636 dengan kasus
kematian bayi sebanyak 15 kasus maka AKB 2.66/1000 KH. Angka ini lebih rendah jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan jumlah kematian
bayi di tahun sebelumnya.

Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi Kabupaten Lampung Barat

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

II - 20
(3) Balita Gizi Buruk
Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan). Kasus gizi buruk adalah
balita dengan status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)
atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score <-3 SD (sangat kurus)
dan atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya. Kasus gizi buruk yang mendapat perawatan
adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan
dan masyarakat.

Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai baik jika seluruh balita gizi buruk yang
ditemukan mendapat perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai tata laksana gizi
buruk di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Untuk menekan kematian bayi atau
balita, dan menurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk, pemerintah menetapkan target
bahwa semua balita gizi buruk dirawat. Tabel berikut menunjukkan bahwa dari tahun 2014 –
2018, semua kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat mendapatkan
perawatan.

Tabel 2.12
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018
Cakupan Balita Gizi Buruk 100% 100% 100% 100% 100%
Mendapatkan Perawatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

Adapun jumlah kasus balita dengan gizi buruk yang ditangani sepanjang tahun 2014 – 2018
ditunjukkan pada grafik berikut.
Grafik 2.5
Kasus Gizi Buruk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

(4) Angka Kesakitan


Indikator lainnya untuk mengukur derajat kesehatan adalah angka kesakitan yang disebabkan
oleh penyakit menular, dalam hal ini adalah penyakit Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah
penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis).
Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.
Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat didunia terutama negara-

II - 21
negara yang sedang berkembang. Cakupan penemuan penderita dan penanganan TBC BTA
(+) merupakan target pelaksanaan program TB Paru di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.13
Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC BTA (+)
Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018
Cakupan Penemuan dan 27.78% 41.15% 58.79% 27.78% 25.5%
Penanganan TBC BTA (+)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2018

Angka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) lebih rendah
dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu, rendahnya realisasi disebabkan estimasi
penemuan penderita yang terlalu tinggi 160/100.000 penduduk karena sampel untuk
penetapan jumlah sasaran diambil di wilayah perkotaan.

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


a. Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan dan jembatan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di
daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta
orang/penumpang.

II - 22
Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas
kabupaten/kota, serta kecamatan hingga desa yang ada di Provinsi Lampung.
Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi
baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam
kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Adapun jalan dan
jembatan di Kabupaten Lampung Barat realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai
berikut :
Tabel 2.14
Data Jalan dan Jembatan s.d 2018
Jalan dan Jembatan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1 2 3 4
1.Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan
Administrasi Pemerintahan
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota 724,00 724,00 Km
1. Kondisi Baik 353,89 388,91 Km
2. Kondisi Sedang 46,155 42,66 Km
3. Kondisi Rusak Ringan 79,771 60,80 Km
4. Kondisi Rusak Berat 244,187 231,62 Km
2. Panjang Jalan Desa 382,46 382,46 Km
1. Kondisi Baik 85,84 102,061 Km
2. Kondisi Sedang 26,29 26,29 Km
3. Kondisi Rusak Ringan 27,83 27,9 Km
4. Kondisi Rusak Berat 242,5 226,209 Km
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis
Permukaan
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota 724 724,00 Km
1. Di Aspal 391,41 398,457 Km
2. Di Beton 89,47 98,644 Km
3. Kerikil 243,12 226,969 Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan
Administrasi Pemerintahan
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota 180 180 Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan 107 107
Unit
Kondisi Baik
2. Jumlah Jembatan Dengan 58 61
Unit
Kondisi Sedang
3. Jumlah Jembatan Dengan 7 7
Unit
Kondisi Rusak Ringan
4. Jumlah Jembatan Dengan 8 5
Unit
Kondisi Rusak Berat
2. Jumlah Jembatan Desa 2 2 Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan 2 2
Unit
Kondisi Baik
Sumber : Data SIPD 2018

II - 23
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jalan kabupaten Lampung Barat dengan
total panjang 724 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun
2017 kondisi jalan mantap ditargetkan 51,21 persen terelaisasi sebesar 55,25 persen
dan tahun 2018 jalan mantap terealisasi sebesar 59,61 persen dari target yang
dicanangkan sebesar 55,50 persen. Untuk jalan desa Total panjang jalan 382,46 km,
jalan mantap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun
2017 ditargetkan 32,68 persen terealisasi sebesar 29,32 persen sedangkan tahun 2018
ditargetkan 45,75% terealisasi sebesar 33,56 persen. Tidak tercapainya target jalan desa
ini disebabkan jalan kondisi baik pada tahun sebelumnya di beberapa ruas jalan
pedesaan mengalami kerusakan berat akibat bencana longsor yang berakibat jalan
kondisi baik menjadi rusak berat sehingga berdampak pencapaian target. Selanjutnya
untuk jembatan ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di
tahun 2017 sebesar 51,21 persen terealisasi sebesar 91,67 persen dan tahun 2018
ditargetkan 55,50 persen terealisasi sebesar 93,33 persen

b. Irigasi
Pada bidang pertanian, air merupakan faktor utama penentu kelangsungan produksi
pertanian, guna menjamin keberlanjutan peningkatan produksi pertanian tentunya
sumber daya air melalui jaringan irigasi dengan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS)
sangatlah penting. Data jaringan irigasi/pengairan di Kabupaten Lampung Barat pada
tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Data Jaringan Irigasi/Pengairan s.d 2018
Jaringan Irigasi/Pengairan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer 126.289 126.371 Meter
1. Saluran Kondisi Baik 55.635 57.634 Meter
2. Saluran Kondisi Sedang 32.955 30.679 Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan 17.744 18.005,40 Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat 19.955 20.052,00 Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi 118 118 Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis 5.425,2 5.425,2 Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis 11.442,51 11.442,51 Ha
Sumber : Data SIPD 2018

Total daerah irigasi adalah 11.442,51 persen dengan areal tanam 5.284,40 ha dengan
indeks pertanaman sebesar 124,08 persen dengan rata-rata produksi panen 5,25 ton
per hektar. Faktor produksi ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengairan irigasi yang
ada. Dari data diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 panjang saluran irigasi teknis
126.289 meter dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang sebesar 0,06 persen
sedangkan saluran dengan kondisi baik pada tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 3,59 persen. Sedangkan umtuk Saluran irigasi kondisi rusak berat terjadi
penurunan sebesar 0,49 persen diakibatkan karena rusaknya saluran induk akibat curah
hujan tinggi pada akhir tahun.

II - 24
c. Sumber daya air
Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki
danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Panjang sungai Way
Semaka ± 95,47 km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau
(Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus).
Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten
Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way
Maraman, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way
Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir. Sedangkan beberapa
anak sungai bermuara ke Way besai. Anak-anak sungai tersebut berpotensi untuk
pengembangan mikrohidro (kapasitas < 10 MW), pemanfaatan air baku untuk irigasi,
dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun data sempadan sungai dan danau sebagi
berikut :
Tabel 2.16
Data Sempadan Sumber Air s.d 2018
Sempadan Sumber Air Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Nama Sungai
1 Way. Semangka 48,63 48,63 Meter
2 Way. Giham 15,6 15,6 Meter
3 Way. Samang 11,36 11,36 Meter
4 Way. Pahayu 11,13 11,13 Meter
5 Way. Uluhan 10,86 10,86 Meter
6 Way. Laai 9,97 9,97 Meter
7 Way. Warkuk 19,07 19,07 Meter
8 Way. Tenung 17,5 17,5 Meter
9 Way. Kelahok 7,14 7,14 Meter
10 Way. Campang 15,71 15,71 Meter
11 Way. Pepuk 12,57 12,57 Meter
12 Way. Penjaringan 12,46 12,46 Meter
13 Way. Kejadian 12,33 12,33 Meter
14 Way. Sepanas 12,31 12,31 Meter
15 Way. Subukau 11,68 11,68 Meter
16 Way. Panas 10,86 10,86 Meter
17 Way. Cawang Kiri 11,01 11,01 Meter
18 Way. Anderlung 10,22 10,22 Meter
19 Way. Simpang Balak 9,67 9,67 Meter
20 Way. Mayus 9,33 9,33 Meter
21 Way. Haru 8,23 8,23 Meter
22 Way. Ramelai 6,18 6,18 Meter
23 Way. Setunggau 6,01 6,01 Meter
24 Way. Penayuhan 5,18 5,18 Meter
25 Way. Besai 5 5 Meter

II - 25
Sempadan Sumber Air Thn 2017 Thn 2018 Satuan
26 Way. Menterang 4,33 4,33 Meter
27 Way. Malbui Lunik 4,04 4,04 Meter
28 A. Simpang Balak 3,96 3,96 Meter
29 Way. Hantatai 3,92 3,92 Meter
30 Way. Bunguyan 3,63 3,63 Meter
31 Way. Tembilang 3,57 3,57 Meter
32 Way. Buyuk 3,47 3,47 Meter
33 Way. Simpang Kanan 2,53 2,53 Meter
34 Way. Besay 2,17 2,17 Meter
35 Way. Laga 11,81 11,81 Meter
36 Way. Haru 11,12 11,12 Meter
37 Way. Simpang Balak 17,82 17,82 Meter
38 Way. Kabul 17,06 17,06 Meter
39 W. Campang Limau 15,08 15,08 Meter
40 W. Simpang Balak 14,83 14,83 Meter
41 W. Simpang Lunik 11,97 11,97 Meter
42 W. Siring Gading 10,32 10,32 Meter
43 W. Hitam 10,04 10,04 Meter
44 W. Mayus 9,33 9,33 Meter
45 W. Seburas 18,02 18,02 Meter
46 W. Baru Lunik 8 8 Meter
47 W. Robok 6,82 6,82 Meter
48 W. Sanyir 16,48 16,48 Meter
49 W. Labuhan Baringin 6,3 6,3 Meter
50 W. Haru 16,2 16,2 Meter
51 W. Petay 6,2 6,2 Meter
52 W. Campang 6,06 6,06 Meter
53 W. Buyuk Lunik 5,99 5,99 Meter
54 W. Keruh 5,75 5,75 Meter
55 Way. Kelat 4,78 4,78 Meter
56 W. Panas 4,42 4,42 Meter
57 W. Panas 4,05 4,05 Meter
58 W. Pihiton Lunik 4,04 4,04 Meter
59 W. Kabul 13,57 13,57 Meter
60 W. Pematang Hening 13,53 13,53 Meter
61 W. Ngingi 13,43 13,43 Meter
62 W. Lirikan 12,52 12,52 Meter
63 W. Tangkuluk 12,34 12,34 Meter
64 W. Ringkih 12,32 12,32 Meter
65 W. Buyuk 11,69 11,69 Meter

II - 26
Sempadan Sumber Air Thn 2017 Thn 2018 Satuan

2. Panjang Sungai** 526.520 Meter


1. Panjang Sungai Berturap 6.235 Meter
2. Panjang Sungai Tidak Berturap 520.285 Meter
3. Lebar Sungai 12 12 Meter
4. Nama Danau/Situ
1. Danau Ranau 30.000.000 30.000.000 m2
2. Danau Lebar 1.323.000 1.323.000 m2
3. Danau Belibis 705.000 705.000 m2
4. Danau Asam 135.000 135.000 m2

5. Keliling Danau 27.560 27.560 Meter


1. Keliling Danau Berturab (M) 2.010 2.010 Meter
2. Keliling Danau Tidak Berturab (M) 25.550 25.550 Meter
6. Nama Rawa
1. Rowo Rejo 5.106 5.106 m2
2. Rawa Kalong 3.106 3.106 m2
Sumber : Data SIPD 2018

Sumber air bersih adalah sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat untuk
keperluan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama
untuk digunakan sebagai air minum, memasak makanan, mencuci, mandi dan kakus.

Tabel 2.17
Data Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga s.d 2018
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga Thn 2017 Thn 2018 Satuan
28.362 58.086 Rumah
1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur
Tangga
1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan 9.992 41.040 Rumah
Sumur Terlindung Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan 18.370 17.046 Rumah
Sumur Tidak Terlindung Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Hidran 487 23.165 Rumah
Umum** Tangga
Sumber : Data SIPD 2018

Dari data diatas menunjukkan kebutuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga
meliputi jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur dan menggunakan hidran
umum. Rumah tangga yang menggunakan sumur terdiri dari rumah tangga yang
menggunakan sumur terlindung dan sumur tidak terlindung. Rumah tangga yang
menggunakan sumur terlindung mengalami peningkatan sebesar 31 persen lebih dan
rumah tangga yang memiliki sumur tak terlindung mengalami penurunan sebesar 7,2
persen, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap sumur terlindung untuk
II - 27
kesehatan rumah tangga. Sedangkan untuk Rumah tangga yang menggunakan hidran
umum mengalami peningkatan yang siknifikan yaitu sebesar 4.656 persen.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.18
Data Perumahan s.d 2018
Perumahan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi
1. Jumlah Rumah Layak Huni 81.458 81.961 Unit
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 8.250 7.743 Unit
Sumber : Data SIPD 2018

Pada tahun 2017 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Lampung Barat meningkat
sebesar 9,16 persen dari total jumlah rumah tidak layak huni. Sedangkan tahun 2018,
sebanyak 507 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Lampung Barat telah
ditingkatkan kualitas menjadi layak huni melalui sumber pendanaan pemerintah pusat
dari dana alokasi khusus (DAK) sebanyak 407 unit dan APBD Kabupaten Lampung Barat
sebanyak 100 unit dengan total capaian sebesar 17,25 persen. Pencapaian ini,
melampaui target 15,49 persen yang dicanangkan untuk tahun yang bersangkutan
dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah.

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih yang
layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih terus diupayakan. Ketersediaan air
bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung bersama agar kebutuhan
dasar tersebut dapat dirasakan. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan
bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di
perkotaan maupun pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk
suatu rumah tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah
berjalan lancar dan efisien.Untuk Kabupaten Lampung Barat data rumah tangga
memiliki air bersih tahun 2018 sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 2.19
Data Rumah Tangga Memiliki Air Bersih s.d 2018
Rumah Tangga Memiliki Air Bersih Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Rumah Tangga yang Rumah
28.102
Terlayani Melalui Sistem Perpipaan 41.501 Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga yang 4.593 Rumah
3.935
Memanfaatkan Air Bawah Tanah Tangga
3. Persentase Rumah Tangga 76,9
73 %
Terlayani Sistem Perpipaan
Sumber : Data SIPD 2018

II - 28
Rumah tangga yang memiliki air bersih pada tahun 2017 telah mencapai 73 persen, dan
pada tahun 2018 mencapai 76,9 persen. Kondisi ini melampaui target sebesar 0,6
persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah sebesar 76 persen.

Tabel 2.20
Data Kawasan Permukiman Kumuh s.d 2018
Kawasan Permukiman Kumuh Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Kawasan Permukiman
13 13 Kawasan
Kumuh
2. Luas Kawasan Permukiman
28,2 28 Ha
Kumuh
3. Jumlah Bangunan Rumah 89.704 89,704 Unit
Sumber : Data SIPD 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penataan Kawasan Kumuh masuk dalam tujuan global
kesebelas, yaitu: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan
Berkelanjutan, dengan sasaran global hingga tahun 2030 adalah menjamin akses bagi semua
terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh,
serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung
Barat sampai dengan tahun 2018 adalah seluas 28 Ha, yang tersebar di 13 lokasi pada 9
Kecamatan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat
keamanan dan angka kriminalitas yang rendah dibandingkan daerah lainnya, namun demikian
Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah
Lampung Barat.
Tabel 2.21
Data Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Tahun
Satuan
Keindahan) 2017 2018
1. Jumlah Pelanggaran K3 248 345 Kasus
Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2019

Dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban umum di masyarakat, partisipasi


masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat dibutuhkan sehingga dalam
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melibatkan peran serta masyarakat dalam
menjaga stabilitas keamanan yaitu melalui pengamanan mandiri di wilayah masing-masing,
keterlibatan masyarakat menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dilihat dari meningkatnya
jumlah petugas perlindungan masyarakat dan jumlah pos kamling yang merupakan inisiatif
dari masyarakat.

II - 29
Tabel 2.22
Data Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Tahun
Satuan
Umum 2017 2018
1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum 2042 2761 Orang
1. Jumlah Aparat Pamong Praja 95 89 Orang
2. Jumlah Aparat Linmas 372 372 Orang
3. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP 6 6 Orang
4. Jumlah Petugas Perlindungan Mas 1.569 2.294 Orang
5. .yarakat
2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum 1041 1168 Unit
1. Jumlah Pos Keamanan 12 13 Unit
2. Jumlah Pos Kamling 1029 1155 Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional 9 10 Unit
1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 4 5 Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 5 5 Unit
Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2019

Berikut adalah capaian pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan


masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, realisasi
pelaksanaan masih perlu ditingkatkan khususnya pada indikator Cakupan Patroli Siaga
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar dapat mencapai realisasi sesuai target
nasional.
Tabel 2.23
Capaian Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2018
No Standar Pelayanan Minimal
Indikator Target Target Realisasi
Nasional Daerah
1 Cakupan Penegakan Peraturan 100 % 100% 100%
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah di Kabupaten/Kota
2 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban 32 x 1 kali 1 kali
Umum dan Ketentraman Patroli dalam Patroli dalam patroli dalam
Masyarakat sehari sehari sehari
3 Cakupan Rasio Petugas 1 orang 2 Linmas per 2 Linmas per
Perlindungan Masyarakat di Setiap RT atau RT RT
Kabupaten/Kota sebutan lainnya

II - 30
6. Sosial
(a) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak
dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara
memadai dan wajar
Tabel 2.24
Data PMKS Kabupaten Lampung Barat
Tahun (Orang)
No. PMKS
2016 2017 2018
1. Anak
a. Anak balita terlantar 97 99 30
b. Anak terlantar 284 424 209
c. Anak Jalanan 1 - -
d. Anak yang berhadapan dengan hukum 2 4 10
e. Anak dengan kedisabilitas 86 122 99
f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan - 1 2
g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus - - -
2. Wanita
a. Wanita rawan sosial ekonomi 598 646 473
3. Lanjut Usia Terlantar 681 437 675
4. Penyandang Cacat
a. Penyandang disabilitas 464 412 398
5 Tuna Sosial
a. Tuna susila 3 - -
b. Gelandangan - 5 -
c. Pengemis - 3 -
d. Pemulung 33 30 16
e. Bekas warga binaan 2 11 12
6 Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
a. Korban penyalahgunaan napza - 4 4
7 Keluarga
a. Fakir miskin 6945 8637 18565
b. Keluarga bermasalah sosial psikologis - 32 2
8 Masyarakat
a. Korban Trackfiking - - -
b. Korban tindak kekerasan 4 3 1
c. Pekerja migran bermasalah sosial - 1 1
d. Korban bencana alam 32 31 10
e. Korban bencana sosial 18 4 3
f. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) - - 1
g. Komunitas Adat Terpencil - - -
h. Kelompok minoritas - - -
Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2019.
II - 31
Data PMKS Lampung Barat menunjukkan perubahan dari tahun 2016 – 2018, perubahan
yang signifikan terjadi pada jumlah PMKS Fakir Miskin, kenaikan yang signifikan ini dapat
terjadi karena adanya perbaikan dalam mekanisme pendataan yang lebih sistematis
sehingga penduduk dengan status ekonomi rendah dapat terdata secara lebih lengkap.
Penanganan PMKS dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Sosial dan Dinas Teknis lainnya yaitu antara lain bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH), bantuan stimulan dan pelatihan untuk penyandang cacat,
penanganan kasus kekerasan pada anak, pendampingan pengobatan katarak bagi
masyarakat tidak mampu, bantuan bagi korban bencana, sosialisasi HIV bagi masyarakat
dan penanganan kasus HIV.

(b) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


Penanganan PMKS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga
membutuhkan peran aktif masyarkat yang dalam hal ini dengan melibatkan unsur
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga,
menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.25
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun (Org)
No. PSKS
2016 2017 2018
1. Pekerja sosial professional 27 63 98
2. Pekerja sosial masyarakat 136 127 142
3. Taruna Siaga Bencana 104 57 157
4. Lembaga kesejahteraan sosial 4 12 26
5. Karang Taruna 136 109 73
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 2 - -
7. Keluarga Pioner 35 44 70
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis 20 26 21
Masyarakat
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 90 76 52
10. Penyuluh Sosial 38 66 31
11. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 15 15 15
12. Dunia usaha 10 197 203

Tabel 2.26
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal
No Target
Indikator Target Daerah Realisasi
Nasional
1 Persentase PMKS sekala kab/kota yang 80% 10,71% 10,71%
memperoleh bantuan sosial untuk

II - 32
Standar Pelayanan Minimal
No Target
Indikator Target Daerah Realisasi
Nasional
pemenuhan kebutuhan dasar
2 Persentase PMKS skala kab/kota yang 80% 100% 100%
menerima program pemberdayaansosial
melalui kelompok usaha bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi sejenis
lainnya
3 Persentase panti sosial skala kabupaten 80% 100% 100%
/kota yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
4 Persentase korban bencana skala 80% 100% 100%
kabupaten/kota yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat.
5 Persentase penyandang cacat fisik dan 40% 100% 100%
mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial.

Cakupan pelayanan minimal urusan sosial masih perlu ditingkatkan khususnya pada
capaian cakupan PMKS yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, dibutuhkan
penanganan yang lebih intensif dari pemerintah daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Tenaga kerja
Dalam pelaksanaan pembangunan, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi,
indikator ketenagaankerjaan merupakan indikator penting yang dapat memberikan
gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan
produktivitas tenaga kerja. Kondisi perekonomian sutau daerah yang tidak mampu
menyerap pertumbuhan tenaga kerja berdampak pada meningkatnya pengangguran
yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya permasalahan sosial di masyarakat
sebagai akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan.

Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah


adalah Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT),
dan struktur penyerapan tenaga kerja baik berdasarkan lapangan usaha, status
pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja.

(a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan besaran rasio antara jumlah
angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja yang bekerja, tidak bekerja, dan mencari pekerjaan. Sedangkan
yang masuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah,
mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, cacat, dan
sebagainya).

II - 33
Tabel 2.27
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan seminggu yang lalu
Uraian 2014 2015 2017 2018
Angkatan Kerja 74.71 74.06 80.78 80.09
- Bekerja 97.82 96.45 99.04 97.24
- Pengangguran 2.18 3.55 0.96 2.76
Bukan Angkatan Kerja 25.29 25.94 19.22 19.91
- Sekolah 9.29 9.17 5.65 4.27
- Mengurus Rumah 13.03 14.60 11.70 13.87
Tangga
- Lainnya 2.96 2.16 1.87 1.77
Sumber: BPS Lampung Barat, 2019
Cat.: Tahun 2016 tidak dilakukan pendataan sakernas

Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja berkurang dibandingkan tahun 2017 yaitu
sebelumnya 80.78% menjadi 80.09%. Dari seluruh kelompok Bukan Angkatan Kerja,
kelompok penduduk Mengurus Rumah Tangga memiliki porsi terbesar terhadap
penduduk Bukan Angkatan Kerja.

(b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah Kabupaten Lampung Barat selama kurun
waktu dari tahun 2014 – 2018 terjadi di tahun 2017 yang hanya sebesar 0.96%, namun
TPT di tahun berikutnya meningkat kembali meskipun masih lebih rendah dibandingkan
tahun 2015. Meski jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 berkurang, namun Tingkat
Pengangguran Terbuka di tahun 2017 sebesar 0.96% sebaliknya mengalami peningkatan
menjadi 2.76%.
Tabel 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014 – 2018
Uraian 2014 2015 2017 2018
TPT 2.18 3.55 0.96 2.76
Sumber: BPS Lampung Barat, 2019
Cat.: Tahun 2016 tidak dilakukan pendataan sakernas

(c) Struktur Penyerapan Tenaga Kerja


Kondisi struktur perekonomian Kabupaten Lampung Barat masih bertumpu pada sektor
pertanian sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor
pertanian. Hal ini sejalan dengan status pekerjaan sebagian besar penduduk Lampung
Barat yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan
pekerja tidak dibayar, sebagaimana dalam rincian tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Status Pekerjaan 2014 2015 2017 2018
Berusaha sendiri 13.86 9.73 14.11 14.08
Berusaha dibantu buruh 32.57 32.61 35.67 32.48

II - 34
Status Pekerjaan 2014 2015 2017 2018
tidak tetap
Berusaha dibantu buruh 7.38 4.20 3.68 3.79
tetap
Buruh/karyawan/ 11.52 8.46 9.08 8.87
Pegawai
Pekerja Bebas Pertanian 1.32 2.50 2.59 4.52
Pekerja bebas Non 0.31 0.31 4.11 3.01
Pertanian
Pekerja Tidak Dibayar 33.04 39.18 30.75 33.25

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan isu gender masih menjadi isu strategis kebijakan
pembangunan pemerintah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia
berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender.Fakta di lapangan menunjukkan
masih berlangsungnya praktik kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan peran
serta dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya di suatu daerah.
Rendahnya peran dan partisipasi perempuan terutama terlihat di bidang politik,
jabatan-jabatan publik, dan ekonomi.Perempuan juga masih mengalami berbagai
bentuk tindakan diskriminasi dan masih banyak perempuan korban kekerasan yang
belum terlayani.Pembangunan yang tidak mempertimbangkan adanya ketidaksetaraan
dan ketidakadilan gender di masyarakat tidak akan pernah menghasilkan manfaat yang
dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia,
baik laki-laki maupun perempuan.

Meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan


kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara merupakan kebijakan pemerintah dalam
mengimplementasikan urusan pemberdayaan perempuan pada tingkat pemerintahan.
Sementara kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak diarahkan untuk memberikan
perlindungan, keamanan dan kenyamanan pada anak (mulai dari masih dalam
kandungan hingga usisa 18 tahun), dengan demikian diharapkan proses tumbuh
kembang anak berjalan dengan baik.

Tabel di bawah ini merupakan data yang menggambarkan pelayanan perlindungan


terhadap perempuan dan anak di tahun 2017 – 2018, perlu adanya peningkatan dalam
menindaklanjuti kasus laporan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan serta
dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/
P2TP2A yang telah terbentuk di 15 kecamatan.

II - 35
Tabel 2.30
Data Perlindungan Perempuan dan AnakTahun 2017 – 2018
Tahun
Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan
2017 2018
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan
Hukum
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku Orang 1 -
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban Orang 14 -
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Orang 0
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku Orang 2 5
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban Orang 9 11
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi Orang 0 0

B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak -


Korban Kekerasan
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban -
Kekerasan
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kasus 14 -
Kekerasan Ditindak Lanjuti
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kasus - -
Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban 19 12
Kekerasan
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kasus 9 12
Kekerasan Ditindak Lanjuti
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kasus 10 12
Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti

C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak


1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Unit 15 15
(UPPA)/ P2TP2A
Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2018

Tabel 2.31
Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tahun 2017
Rincian Jumlah % perempuan
Jumlah Perempuan sebagai anggota DPRD 5 orang 14.29
Jumlah Perempuan sebagai Aparat Negeri Sipil (ASN) 451 orang 32.95
Sumber: Lampung Barat Dalam Angka 2018

Jumlah perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif masih rendah yaitu hanya 5
orang dari total 35 orang anggota legislatif Kabupaten Lampung Barat, jumlah ini hanya
14.29% belum memenuhi kuota minimal perempuan di lembaga legislatif yaitu 30%.

II - 36
Sedangkan untuk partisipasi di lembaga eksekutif, perempuan di Lampung Barat sudah
mencapai 32.95% dari total ASN di Lampung Barat.

3. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.


Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat,
rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan,
diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai
dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI
tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400
kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk Lampung Barat pada
tahun 2018 sebesar 3.643 kkal/kap/hr sedangkan ketersediaan proteinnya mencapai
93,82 gr/kap/hr. Ketersediaan pangan baik sumber energi maupun protein di Kabupaten
Lampung Barat telah melampaui standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar
2,400 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energy dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan
protein.

Ketersediaan energy di Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2014 – 2018
sudah berada di atas rekomendasi WNPG XI tahun 2014 dengan rata–rata 2.898
kkal/kapita/hari. Ketersediaan energy tersebut mengalami peningkatan rata-rata 10,7%
persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energy selama periode ini
disebabkan terjadinya peningkatan ketersediaan energy yang cukup besar pada periode
2014 – 2018 karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan
terutama padi. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energy secara
umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor ke luar daerah.

Grafik 2.6
Ketersediaan Energi Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2018 (Kkal/kapita/hari)

II - 37
Seperti halnya ketersediaan energy, tingkat ketersediaan protein pada periode 2014 –
2018 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG XI tahun 2014
dengan ketersediaan protein rata-rata 81,0 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein
tersebut juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,0 persen per tahun.

Grafik 2.7
Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2018 (gr/kapita/hari)

Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan


tahun 2014 – 2018 menunjukkan skor rata-rata 82,1 persen dengan kecenderungan
meningkat rata-rata 6,4 persen per tahun. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM
tahun 2018 adalah 89,9. Apabila dibandingk
.an dengan pencapaian tahun tahun 2017 maka mengalami peningkatan sebesar 2,4
poin. Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2018 dari target PPH
sebesar 88,4 tercapai 89,9 atau terealisasi sebesar 101,7%.

Grafik 2.8
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2014-2018

II - 38
Jika dibandingkan dengan capaian skor PPH nasional tahun 2017 sebesar 83,04 maka
capaian skor PPH kabupaten Lampung Barat telah berada diatas capaian rata-rata
nasional.

4. Pertanahan

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya
sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali di
Kabupaten Lampung Barat. Di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang
sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, Badan Usaha
Milik Negara dan Pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai
tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Terkait dengan aset Pemerintah Daerah
data Jenis hak atas tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun
2018 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 2.32
Data Jenis Hak Atas Tanah s.d 2018
Jenis Hak Atas Tanah Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Hak Milik 90.976 99.173 Sertifikat
2. Jumlah Hak Guna Bangunan 67 84 Sertifikat
3. Jumlah Hak Pakai 247 256 Sertifikat
4. Jumlah Hak-Hak Lain (Hak Wakaf) 69 69 Sertifikat
Sumber : Data SIPD 2018

Tabel 2.33
Data Kasus Sengketa Tanah s.d 2018
Kasus Sengketa Tanah Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah
3 3 Kasus
Selesai
2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah
14 11 Kasus
Belum Selesai
Sumber : Data SIPD 2018

Legalisasi aset atau disebut juga kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah adalah kegiatan aset
reform (penataan aset) untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, sertifikasi hak
atas tanah untuk legalisasi, selain itu juga untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib
administrasi pertanahan. Sertifikat hak atas tanah juga dimaksudkan sebagai aset hidup
agar dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan
pasar).

Dari data Jenis Hak Atas Tanah sampai dengan 2018 diatas jumlah hak milik yang di
legalisasikan berjumlah 99.173 sertifikat rata-rata terjadi peningkatan begitu juga

II - 39
dengan data sengketa tanah sampai dengan tahun 2018, kasus sengketa tanah setiap
tahun dengan target 3 kasus dapat diselesaikan.

Di Kabupaten Lampung Barat masih terdapat konflik-konflik pertanahan yang sedang


dan akan ditangani yaitu antara lain :
1. Konflik/sengketa tanah pasar lama Sekincau di Kecamatan Sekincau
2. Konflik tanah Pustu Tambak Jaya di Kecamatan Way Tenong
3. Konflik/sengketa tanah rumah dinas SDN 01 Sukapura di Kecamatan Sumber Jaya
4. Tumpah tindih kepemilikan tanah di lokasi Kebun Raya Liwa
5. Klaim kepemilikan tanah di lokasi ex erfacht
6. Konflik/sengketa tanah Sukapura Kecamatan Sumber Jaya
7. Konflik/sengketa tanah Talang Jerambah Kecamatan Sumber Jaya
8. Konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan Universitas Brawijaya Malang di
Pekon Sindang Pagar
9. Konflik/sengketa tanah antara masyarakat Serdang Kelurahan Way Mengaku
dengan Unila
10. Konflik /sengketa tanah hibah SMPN 2 Way Tenong
11. Konflik/sengketa tanah Rest Area di Kecamatan Sumber Jaya.

Masih banyak terdapat aset tanah terutama milik pemerintah Kabupaten Lampung
Barat yang tidak atau belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Sampai saat ini masih
terdapat kurang lebih 300 bidang tanah milik Pemkab Lampung Barat yang belum
bersertifikat karena terkendala masalah alas hak baik dikarenakan hilang atau memang
ketika penyerahan aset dari Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 1991 tidak disertai
dengan penyerahan dokumen pendukung alas hak hanya berupa berita acara. Upaya
yang saat ini telah, sedang dan akan dilakukan adalah pemerintah Kabupaten lampung
barat bersama stakeholder terkait yaitu BPN, Dinas PUPR dan OPD yang mengelola aset
melakukan kegiatan inventarisasi dan penelusuran alas hak tanah milik Pemerintah
sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Sampai dengan Tahun Anggaran 2019
sudah terdata dan terkumpul 100 alas hak dan kedepan dalam kurun waktu 2 tahun
ditargetkan selesai sebanyak total 300 alas hak.

5. Lingkungan Hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia
secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Lingkungan dengan kualitas
baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan
sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik
yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengfan
mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Menjaga agar lingkungan tetap
lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia
membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Semua sumber
daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak maka kehidupan manusia tertanggu.
Berdasarkan data lingkungan di Kabupaten Lampung Barat disajikan sebagai berikut :

II - 40
Tabel 2.34
Data Lingkungan Hidup s.d 2018
Lingkungan Hidup Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis Lokasi
1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah 0 0 Lokasi
2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air 0 0 Lokasi
3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara 0 0 Lokasi
2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pabrik Perusahaan
1. Memiliki Pengolahan Limbah 1 1 Perusahaan
2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah 145 145 Perusahaan
Sumber : Data SIPD 2018
Lokasi pencemaran kronis di wilayah Lampung Barat dapat dikatakan tidak ada,
tetapi pemberian pupuk dan pestisida tanaman perkebunan oleh para petani
sebenarnya memiliki potensi yang berdampak pada saat musim hujan, aliran air
hujan akan membawa zat-zat kimia ke sumber air sungai. Sedangkan Jenis
Perusahaan yang memiliki limbah seperrti pengolahan tahu di kubu perahu. Dan di
Lampung Barat didominasi oleh Industri Kecil dan menengah sebanyak 145 usaha
yang tidak memiliki limbah

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,
tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal
tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan
perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta
perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus
dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan
kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan
pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral
maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain
Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.Kemudahan bagi
Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan
Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum kepada warganya.

II - 41
(a) Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebaran Penduduk/
Geografis
Tabel 2.35
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Kk
LK PR Jumlah
1 Balik Bukit 21.150 19.775 40.925 10.879
2 Sumber Jaya 12.709 11.927 24.636 7.049
3 Belalau 6.523 6.114 12.636 3.448
4 Way Tenong 17.764 16.920 34.684 9.877
5 Sekincau 9.938 9.094 19.032 5.557
6 Suoh 9.728 8.676 18.404 5.407
7 Batu Brak 7.919 7.321 15.240 4.121
8 Sukau 12.953 12.060 25.013 6.829
9 Gedung Surian 8.765 8.141 16.906 5.031
10 Kebun Tebu 10.685 10.106 20.791 6.076
11 Air Hitam 6.223 5.718 11.941 3.644
12 Pagar Dewa 9.597 8.402 17.999 5.555
13 Batu Ketulis 7.092 6.341 13.433 3.899
14 Lumbok Seminung 4.332 3.871 8.203 2.338
15 Bns 13.043 11.310 24.353 7.051
Jumlah 158.421 145.776 304.197 86.761
Sumber data: Disdukcapil Tahun 2019

Penduduk Kabupaten Lampung Barat tersebar di 15 kecamatan, jumlah penduduk


terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk
paling sedikit terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung. Jika dibandingkan antara
jumlah penduduk antara jenis kelamin, maka secara umum perbedaan antara jumlah
perempuan dengan jumlah laki-laki hanya sedikit demikian juga dengan sebarannya
secara geografis perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki dapat
dikatakan seimbang antar wilayah.

Berkaitan dengan sistem pencatatan administrasi kependudukan, pada tabel berikut


dapat dijelaskan kondisi di Lampung Barat dalam hal pencatatan sipil.Sampai dengan
tahun 2018, jumlah penduduk yang memiliki e-KTP sudah mencapai 90% dari jumlah
penduduk yang wajib memiliki KTP.

Tabel 3.36
Data Pencatatan Sipil s.d 2018
Tahun
Pencatatan Sipil Satuan
2016 2017 2018
1. Jumlah Penduduk Wajib KTP Orang 219.255 219.321 214.679
2. Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP Orang 173.830 190.846 194.609
3. Jumlah Penduduk Belum Memiliki E- Orang 45.525 28.475 20.070
KTP
II - 42
Tahun
Pencatatan Sipil Satuan
2016 2017 2018
4. Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Orang 9.519 111.502 95.113
Kelahiran 0 – 18 Tahun
5. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Orang 300.469 190.607 8.070
Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun
6. Jumlah Penduduk Memiliki Kartu KK 74.760 79.103 ± 85.134
Keluarga
7. Jumlah Penduduk Belum Memiliki KK 11.390 223.006 -
Kartu Keluarga
Sumber Data: Disdukcapil Desember 2018

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan


kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan


partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan
memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Tabel 2.37
Pengukuran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Partisipasi Masyarakat Desa Tahun 2018
Persentase kelompok masyarakat aktif dalam pelaksanaan 44,78%
pembangunan pekon
Persentase BUMPekon (BUMDes) aktif 7,63%
Persentase Pekon yang tertib administrasi keuangan dan 64,89%
kelembagaan pekon

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP), 2019.

Tabel 2.38
Data Administrasi Pemerintahan DesaTahun 2017 – 2018
Administrasi Pemerintahan Desa Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Desa/Kelurahan/Desa Adat
(a) Jumlah Desa/Pekon 131 131 Pekon
2. Jumlah Kelurahan
(a) Jumlah Kelurahan 5 5 Kelurahan
3. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks
Pembangunan Daerah

II - 43
Administrasi Pemerintahan Desa Thn 2017 Thn 2018 Satuan
(a) Jumlah Desa Tertinggal 61 30 Pekon
(b) Jumlah Desa Berkembang 59 85 Pekon
(c) Jumlah Desa Maju 2 29 Pekon
(d) Jumlah Desa Mandiri 0 2 Pekon
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP), 2019.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui ProgramKependudukan,


Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untukmewujudkan norma keluarga
kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkanjuga dapat memberikan kontribusi
terhadap perubahan kuantitas pendudukyang ditandai dengan perubahan jumlah,
struktur, komposisi persebaranpenduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup.Keberhasilan pelaksanaan program keluarga
berencana merupakan salah indikator pengukuran dalam hal pengendalian penduduk,
berikut adalah capaian pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten
Lampung Barat.

Tabel 2.39
Data Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2018
Tahun
Keluarga Berencana Satuan
2017 2018
1. Jumlah Pasangan Usia Subur
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB Pasang 76.289 77.290

2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode


1. Suntik KB Orang 21.709 21.875
2. Obat/Pil KB Orang 11.718 11.866
3. IUD/Spiral Orang 8.134 8.866
4. Susuk/implant Orang 12.708 13.947
5. Kondom Orang 944 543
6. Vagina Diafragma Orang 0 0
7. Spermatisida Orang 0 0
8. Vasektomi/MOP Orang 136 136
9. Tubektomi /MOW Orang 471 480
3. Sarana Dan Prasarana KB
1. Jumlah Alat Peraga KB Kit 0
2. Jumlah Balai KB Balai Penyuluh KB 13 15
3. Unit Pelayanan KB 0
4. Jumlah Tenaga Klinik KB** Orang 0 0
5. Jumlah Petugas KB** Orang 17 17
6. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan** Institusi 1.056 1.056

II - 44
Tahun
Keluarga Berencana Satuan
2017 2018
7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga** Kelompok 116 120
1. BKB Kelompok 70 74
2. BKR Kelompok 27 27
3. BKL Kelompok 19 19
Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2018

Tabel 2.40
Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018
Capaian Tahun
NO Indikator Kinerja
2018
1 Laju pertumbuhan penduduk 1.16
2 Angka kelahiran total (TFR) 2.51
3 Persentase peserta KB Aktif 39,47%
4 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern 71,17
Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
5 Angka usia kawin pertama 19,4 th
6 Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua 47,6%
alat/cara KB modern)
7 Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB - 51.40%
Posyandu-PAUD)
8 Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi 34,43
Jangka Panjang (MKJP)
9 Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi 35%
10 Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi 3 Kelpk
Remaja (PIK-RR) yang aktif
Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2018

9. Perhubungan

Semua kegiatan apakah itu mengimpor bahan baku, memasarkan hasil produksi,
menyediakan tenaga kerja, membutuhkan sistem transportasi yang baik. Sistem
tersebut adalah sistem trasportasi yang menjamin keamanan, keselamatan,
kecepatan, dan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menunjang
perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan
dan permintaan jasa transportasi diseluruh wilayah Lampung Barat. Jika penyediaan
jasa transportasi lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus
barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga dipasaran. Di bawah ini
ditampilkan data transportasi darat sebagai beriokut :

II - 45
Tabel 2.41
Data Transportasi Darat s.d 2018
Transportasi Darat Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Moda Angkutan Barang 475 840 Unit
2. Moda Angkutan Umum 38 38 Unit
3. Jumlah Perusahaan Angkutan
10 10 Perusahaan
Umum
4. Jumlah Tempat Pengujian
1 1 Unit
Kendaraan (KIR) Angkutan Umum
5. Jumlah Terminal 2 2 Unit
6. Penumpang Melalui Terminal
1000 1031 Orang
Tipe C
7. Jumlah Moda Angkutan Sungai
44 44 Unit
Danau Dan Penyeberangan (ASDP)
8. Jumlah Dermaga 3 3 Unit
9. Jumlah Penumpang Melalui
20 32 Orang
Dermaga
Sumber : Data SIPD 2018

Pada tabel diatas data transportasi darat di Lampung Barat cenderung didominasi oleh
angkutan barang. Untuk angkutan penyeberangan danau relatif stagnan karena
terkonektivitasnya akses jalur darat menuju lumbok seminung suka banjar dan daerah
sekitarnya tentunya memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat untuk
menggunkan sarana transportasi.

10. Komunikasi Dan Informatika

Perangkat genggam seperti ponsel, smartphone, tablet adalah contoh yang paling
umum dari jaringan informasi dan telekomunikasi. Dalam jaringan ini masing-masing
disajikan atau diatur oleh setidaknya satu situs pemancar tetap, yang dikenal sebagai
BTS. Setiap perangkat pada jaringan nirkabel menggunakan satu set frekuensi yang
berbeda dari ponsel lainnya, untuk menghindari gangguan terhadap bandwidth,
memungkinkan sejumlah besar perangkat mobile dapat berkomunikasi satu sama lain.
layanan komunikasi dan informasi saat ini menjadi kebutuhan baik kota maupun
desa/pekon. Berikut disajikan data telekomunikasi di Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.42
Data Pos s.d 2018
Pos Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Kantor Pos 4 4 Unit
2. Jumlah Kantor Pos Pembantu 0 0 Unit
3. Jumlah Kecamatan Terlayani Pos 4
4 Kecamatan
Keliling
Sumber : Data SIPD 2018

II - 46
Dari tabel 2.43 diatas hingga tahun 2018 jumlah kantor pos yang ada dikabupaten
Lampung Barat sebanyak 4 unit yang berada di lokasi 4 kecamatan yaitu Kecamatan
Sumber Jaya, Kecamatan Way Tenong, Belalu dan Balik Buikit. Keberadaan Kantor Pos
ini dapat melayani dibeberapa desa/pekon di seputar wilayah Kecamatan setempat
dan beberapa desa/pekon di wilayah Kecamatan tetangga yang berdekatan.

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian menempati
posisi yang strategis dengan keunggulannya yaitu: (a) kedudukannya sebagai pemain
utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (b) penyedia lapangan kerja yang
terbesar; (c) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat; (d) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; (e)
sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) umumnya berbasis pada sumber daya
ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor serta hasilnya mampu diekspor karena
keunikannya. UMKM diyakini mampu memperkuat fondasi perekonomian suatu daerah
sehingga daerah tersebut akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah
menjadi pelaku utama yamg produktif dan berdaya saing. Sehingga pembangunan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan
ekonomi dalam jangka panjang.

Pertumbuhan koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan


peningkatan kinerja dari setiap tahunnya.Pada tahun 2018, terjadi lonjakan yang sangat
signifikan terkait peningkatan jumlah UMKM dan UMKM yang mengakses permodalan
berupa kredit usaha rakyat (KUR) yang besarnya berkali lipat dari capaian tahun
sebelumnya.
Tabel 2.43
Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat.
Tahun 2017 Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1. Jumlah Koperasi sehat KOP 0 0% 4 133,33%
2. Jumlah Koperasi Aktif KOP 5 50% 29 111.53%
3. Persentase % -19,53% -976.5% 11.06 553%
Peningkatan Usaha
Mikro Kecil Menengah
(UMKM)
4. Persentase UMKM C -11,36% -568% 26.49 662.25%.
yang mengakses
permodalan
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

II - 47
12. Penanaman Modal
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus
melaksanakan upaya dalam rangka meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
yang dilaksanakan di Lampung Barat mengingat kontribusi dari investasi merupakan
salah satu aspek yang membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan dan
penyerapan tenaga kerja dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan
perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2018 jumlah investor
dan nilai investasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terdaat di tabel
berikut ini:

Tabel 2.44
Pencapaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2017 – 2018
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Investor PMDN/PMA Investor 3 18
Nilai Investasi PMDN/PMA Rp. Rp3.167.204.246 Rp25.947.491.049
Jumlah Unit Usaha Perusahaan 20 200
(1) Jumlah Unit Usaha Sektor Perusahaan 0 9
Primer
(2) Jumlah Unit Usaha Sektor Perusahaan 0 3
Sekunder
(3) Jumlah Unit Usaha Sektor Perusahaan 20 188
Tersier

13. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.45
Data Kepemudaan s.d 2018
Kepemudaan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun 87.008 87.008 Orang
1. Jumlah Laki-Laki 44.016 44.016 Orang
2. Jumlah Perempuan 42.992 42.992 Orang
2. Struktur Pemuda Berdasarkan
Pendidikan
1. Jumlah Tidak Bersekolah 2.020 2.020 Orang
2. Jumlah Tidak Tamat SD 16.394 16.394 Orang
3. Jumlah Tamat SD 24.404 24.404 Orang
4. Jumlah Tidak Tamat SMP 23.265 23.265 Orang
5. Jumlah Tamat SMP 23.211 23.211 Orang
6. Jumlah Tidak Tamat SMA 18.638 18.638 Orang
7. Jumlah Tamat SMA 18.658 18.658 Orang
8. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi 1.431 3.089 Orang
Sumber : Data SIPD 2018

II - 48
Tabel 2.46
Data Olahraga s.d 2018
Olahraga Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Prasarana Olahraga
1. Jumlah Lapangan Bola Voli 115 116 Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket 14 15 Unit
3. Jumlah Lapangan Tenis 1 1 Unit
4. Jumlah Lapangan Futsal 5 7 Unit
5. Jumlah Stadion Sepak Bola 0 1 Unit
6. Jumlah Stadion Atletik 0 - Unit
7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis 72 72 Unit
8. Jumlah Gedung Olahraga 2 1 Unit
9. Jumlah Kolam Renang 5 5 Unit
13. Jumlah Rumah Billiard 20 20 Unit
14. Jumlah Lapangan Olahraga
139 139 Unit
Terbuka
2. Kondisi Prasarana Olahraga
1. Jumlah Lapangan Bola Voli 115 115 Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket 3 3 Unit
Sumber : Data SIPD 2018

14. Kebudayaan

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang masih sangat kental dan memegang
erat budaya lokalnya, dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya lokal maka telah
dilaksanakan berbagai kegiatan seni baik berupa pagelaran seni dan festival yang
mengangkat budaya setempat dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat sebagai
pelindung dan pelaku budaya di Lampung Barat.

Tabel 2.47
Data Penggiat Seni dan Budaya Tahun 2017 – 2018
Penggiat Seni Dan Budaya Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Seni Rupa
a) Jumlah Kelompok Seni Lukis - 2 Kelompok
b) Jumlah Kelompok Seni 2 8 Kelompok
Kriya/Kerajinan Tangan
c) Jumlah Kelompok Seni Patung - 21 Kelompok
d) Jumlah Kelompok Seni Dekorasi - Kelompok
e) Jumlah Kelompok Seni Reklame - Kelompok
2. Seni Tari/Gerak
a) Tari Kreasi Baru
(a) Jumlah Kelompok 2 5 Kelompok
(b) Jumlah Anggota Tari Kreasi 30 150 Orang
Baru
b) Tari Tradisional
II - 49
Penggiat Seni Dan Budaya Thn 2017 Thn 2018 Satuan
(a) Jumlah Kelompok 6 6 Kelompok
(b) Jumlah Anggota Tari 150 300 Orang
Tradisional
3. Seni Suara/Vocal
a) Jumlah Kelompok Seni 1 2 Kelompok
Suara/Vocal
b) Jumlah Anggota Seni 15 30 Orang
Suara/Vocal
4. Seni Musik Tradisional
a) Jumlah Kelompok Seni Musik 32 40 Kelompok
Tradisional
b) Jumlah Anggota Seni Musik 250 600 Orang
Tradisional
5. Seni Sastra
a) 1. Jumlah Kelompok Seni Sastra 1 2 Kelompok
b) 2. Jumlah Anggota Seni Sastra 7 35 Orang
6. Seni Teater/Drama
a) Jumlah Kelompok Seni 1 1 Kelompok
Teater/Drama
b) Jumlah Anggota Seni 20 20 Orang
Teater/Drama
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya
a) Pagelaran Seni Budaya
a) Jumlah Pagelaran 1 4 Kali
b) Jumlah Pengunjung 150 ± 5000 Orang
Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Selain budaya di bidang seni, Kabupaten Lampung Barat juga merupakan daerah yang
kaya dengan peninggalan cagar budaya yang tersebar di berbagai tempat. Tabel berikut
memperlihatkan data cagar budaya yang ada di Kabupaten Lampug Barat.

Tabel 2.48
Data Cagar BudayaTahun 2017 – 2018
Cagar Budaya Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jenis Cagar Budaya
a) Jumlah Situs Cagar Budaya
(a) Milik Pemerintah Pusat 17 17 Unit
(b) Milik Pemerintah Daerah - -
(c) Milik Masyarakat - -
(d) Milik Swasta - - Unit
(e) Jumlah Pengunjung 28.932 22.39 Orang
b) Jumlah Benda Cagar Budaya
(a) Milik Pemerintah Pusat 15 15 Unit

II - 50
Cagar Budaya Thn 2017 Thn 2018 Satuan
(b) Milik Pemerintah Daerah - 2
(c) Milik Masyarakat - -
(d) Milik Swasta - - Unit
c) Jumlah Bangunan Cagar
Budaya
(a) Milik Pemerintah Pusat - - Unit
(b) Milik Pemerintah Daerah - -
(c) Milik Masyarakat 21 21
(d) Milik Swasta - - Unit
2. Penetapan Cagar Budaya
a) Jumlah Cagar Budaya Milik
Pemerintah Pusat/Daerah
(a) Sudah Ditetapkan 32 34 Unit
(b) Belum Ditetapkan - - Unit
b) Jumlah Cagar Budaya Milik
Masyarakat/Swasta
a) Sudah Ditetapkan 21 21 Unit
b) Belum Ditetapkan - - Unit
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Lampung Barat masih sangat terbatas, sampai
dengan saat ini sarana prasarana yang sudah ada adalah sanggar seni. Namun pada
tahun 2019 Pembangunan Taman Budaya sudah mulai dijalankan sehingga ke depannya
bangunan taman budaya ini menjadi sentral kegiatan seni dan budaya di Lampun Barat.

Tabel 2.49
Data Sarana dan Prasarana Seni dan BudayaTahun 2017 - 2018
Sarana dan Prasarana
Thn 2017 Thn 2018 Satuan
Seni dan Budaya
1. Jumlah Sanggar Kesenian 45 75 Organisasi
2. Jumlah Gedung Kesenian - Unit
3. Jumlah Museum - Unit
4. Jumlah Pusat - Unit
Kebudayaan/Taman Budaya
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya
rekam secaraprofesional dengan sistem yang baku, guna memenuhikebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi,dan rekreasi para pemustaka.Sedangkan
fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan
bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untukmeningkatkan kecerdasan dan
II - 51
keberdayaan bangsa.Konsekuensi dari fungsi –fungsi tersebut, berbagai program dan
kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
baik melalui program peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas
SDM pengelola perpustakaan baik tingkat desa, sekolah maupun pengelola perputakaan
daerah.Ketersediaan perpustakaan yang representatif baik dari sisi kelengkapan sarana
prasarana dan dukungan sumber daya manusia/pustakawan yang kompeten dalam
pengelolaan perpustakaan menjadi suatu keharusan untuk menjalankan fungsi
perpustakaan secara optimal. Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki perpustakaan
daerah, namun masih perlu ditingkatkan kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas
perpustakaannya.

Tabel 2.50
Data Jenis PerpustakaanTahun 2017 - 2018
Jenis Perpustakaan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Perpustakaan Umum 1 1 Unit
2. Jumlah Perpustakaan Sekolah 354 354 Unit
3. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi 1 1 Unit
4. Judul Buku 8,668 9.961 Judul
a) Perpustakaan Umum 8,668 9.961 Judul
5. Pustakawan Dan Tenaga Teknis 2 Orang
Perpustakaan
a) Perpustakaan Umum 2 2 Orang
6. Jumlah Perpustakaan Memenuhi 1 12 Unit
Standar
a) Perpustakaan Daerah 1 1 Unit
b) Perpustakaan Sekolah - 10 Unit
c) Perpustakaan Pekon - 1 Unit
7. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan 7,109 13.261 Orang
a) Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan 7,109 13.261 Orang
Umum
8. Jumlah Anggota Perpustakaan 23 178 Orang
a) Jumlah Anggota Perpustakaan Umum 23 178 Orang
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2018

16. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan ditujukan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan


arsip daerah baik yang dikelola oleh satuan kerja kearsipan maupun oleh seluruh
organisasi perangkat daerah lainnya. Hal yang menjadi prioritas pengelolaan arsip
dalam waktu yang akan adatang adalah mengupayakan terlaksananya pengarsipan
dokumen daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA).

II - 52
Tabel 2.51
Data Kearsipan Tahun 2017 – 2018
Kearsipan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
a) Sumber Daya Manusia
Pengelola Kearsipan
a) Pengelola Kearsipan Pada 5 5 orang
Perangkat Daerah
b) Arsip Vital Dan Arsip Statis*
a) Jumlah Arsip Vital 896 896 Dokumen
b) Jumlah Arsip Statis 0 0 Dokumen
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2018
Cat. Jumlah arsip vital tahun 2018 belum terdata sehingga menggunakan data tahun
2017.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:


1. Kelautan dan Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Lampung Barat meliputi kegiatan penangkapan


ikan dan kegiatan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan yang dikembangkan di
Kabupaten Lampung Barat yaitu penangkapan ikan di perairan umum yang meliputi
perairan umum danau, sungai, cek dam, rawa dan genangan air lainnya.Sedangkan
untuk potensi kegiatan budidaya ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat
meliputi kegiatan budidaya di perairan umum, budidaya kolam dan mina padi (budidaya
ikan di sawah).

Tabel 2.52
Target dan Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2017 dan 2018.
Realisasi
(tahun)
No. Indikator Kinerja
2017 2018
(ton) (ton)
1. Produksi penangkapan perairan umum 428,3 460,2
2. Budidaya Perairan Umum 2.121,66 4.179,51
3. Budidaya di kolam 2.937,54 4.175,22
4. Mina Padi 85,78 172,33
Sumber: Dinas Perikanan, 2018.

II - 53
Tabel 2.53
Data Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2018
Perikanan Budidaya Tahun Satuan
2017 2018
1. Budidaya Air Tawar
a) Jumlah Pembudidaya Air Tawar 4.966 5.447 Orang
b) Jumlah Produksi 5.144,98 8.527,04 Ton
Sumber: Dinas Perikanan, 2018.

Grafik 2.9
Capaian produksi usaha perikanan tahun 2014 – 2018.

Tabel 2.54
Data Benih, Industri dan Nilai Perikanan Tahun 2017 – 2018
Tahun
Benih, Industri dan Nilai Perikanan Satuan
2017 2018
1. Balai Benih Ikan
a) Jumlah Balai Benih Ikan 1 1 Balai
2. Pembenihan Ikan Rakyat
a) Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat 94 114 Unit
b) Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat 31.583,18 37.438,16 Ton
c) Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat 5.304.121.500 6.432.513.880 Rp
3. Nilai Tukar Pembudidaya Air Laut
a) Jumlah Pembudidaya - - Orang
4. Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar
a) Jumlah Pembudidaya 5.083 5.447 Orang
b) Penerimaan Pembudidaya 190.000.000 198.750.000 Rp
c) Pengeluaran Pembudidaya
(a) Biaya Konsumsi 10.000.000 12.000.000 Rp
(b) Biaya Produksi 583.500.000 587.500.000 Rp
II - 54
Tahun
Benih, Industri dan Nilai Perikanan Satuan
2017 2018
5. Volume dan Nilai Eksport Perikanan
a) Volume Eksport - - Ton
b) Nilai Eksport - - Rp
6. Volume dan Nilai Eksport Rumput
Laut
a) Volume Eksport 1.237,63 3.410 Ton
b) Nilai Eksport 25.637.560 73.379.580 Rp
Sumber: Dinas Perikanan, 2018.

2. Pariwisata

Dalam upaya pembangunan daya tarik wisata, Kabupaten Lampung Barat


menenkankan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan
manusia. Kebijakan pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten Lampung Barat
sebagai berikut : (a) pengembangan rintisan daya tarik wisata untuk menginisiasi
pembentukan wilayah pengembangan pariwisata; (b) pembangunan daya tarik wisata
untuk mendorong kunjungan wisatawan dan pembentukan pasar industri wisata; (c)
pemantapan daya tarik wisata untuk memperbesar arus kunjungan wisatawan
domestik dan internasional serta membangun industri pariwisata berkelanjutan.
Adapun data obyek wisata Kabupaten Lampung Barat sebagai berikuit :

Tabel 2.55
Data Obyek Wisata s.d 2018
Obyek Wisata Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Objek Wisata Budaya 10 10 Objek
2. Objek Wisata Bahari - - Objek
3. Objek Wisata Cagar Alam 3 5 Objek
4. Objek Wisata Pertanian 4 4 Objek
5. Objek Wisata Buru - Objek
6. Objek Wisata Alam 9 23 Objek
7. Objek Wisata Sejarah 17 17 Objek
8. Objek Wisata Religi 1 14 Objek
9. Objek Wisata Pendidikan - - Objek
10. Objek Wisata Kuliner 10 10 Objek
11. Objek Wisata Belanja 15 15 Objek
12. Objek Wisata Buatan 3 3 Objek
Sumber : Data SIPD 2018

II - 55
Dari data diatas terdapat 12 obyek wisata, data terakhir di tahun 2018 menunjukkan
bahwa ada tiga obyek wisata yang mengalami pembaharuan yaitu obyek wisata cagar
alam tahun 2017 terdapat 3 obyek wisata menjadi 5 obyek wisata. Obyek wisata alam
dari 9 obyek wisata di tahun 2017 menjadi 23 obyek wisata dan obyek wisata religi
dari 1 obyek wisata di ntahun 2017 menjadi 14 obyek wisata di tahun 2018 . Dari data
obyek wisata tersebut jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung Barat di tampilkan
data sebagai berikut :

Tabel 2.56
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan s.d 2018
Jumlah Kunjungan Wisatawan Thn 2017 Thn 2018 Satuan

1. Wisatawan Domestik 8.426 16.372 Orang


2. Wisatawan Mancanegara 332 655 Orang
Sumber : Data SIPD 2018

Dari data tersebut, jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2018 terjadi
lonjakan peningkatan sebesar 94,3 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan
Wisatawan Mancanegara tahun 2018 jumlah kunjungan terjadi peningkatan dari tahun
sebelumnya sebesar 97,3 persen.

Sektor pariwisata sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan


mempunyai multiplayer efek yang sangat luas dan terkait langsung dengan sektor lain
yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Adapun data jenis usaha di
Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tabel berikut ini

II - 56
Tabel 2.57
Data Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman s.d 2018
Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Jumlah Restoran 43 48 Buah
2. Jumlah Cafetaria/Cafe 4 5 Buah
Sumber : Data SIPD 2018

Data Jenis usaha Jasa makanan/ minuman pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan
usaha restoran sebesar 6,98 persen. Begitu juga dengan cafetaria/cafe mengalami
peningkatan sebesar 25 persen.
Tabel 2.58
Data Penjualan Cenderamata s.d 2018
Penjualan Cenderamata Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Toko Cenderamata 2 2 Toko
2. Pedagang Cenderamata Non Toko 5 5 Orang
Sumber : Data SIPD 2018

Jumlah Toko Cenderamata hingga tahun 2018 sebanyak 2 toko dan Pedagang
Cenderamata non toko sebanyak 5 orang.

3. Pertanian

Berdasarkan data survey pertanian tahun 2018, capaian produksi padi sebesar 159.426
ton, produksi padi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,90%, dibandingkan
dengan produksi padi tahun 2017. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam
peningkatan produksi padi adalah: (a) Peningkatan produktivitas padi sawah dari 5,14
ton/ha pada tahun 2017 menjadi 5,25 ton/ha pada tahun 2018; (b) Peningkatan indeks
pertanaman padi sawah dari 2,195 pada tahun 2017 menjadi 2,28 pada tahun 2018; (c)
Peningkatan luas panen padi sawah dari 28.460 ha pada tahun 2017 menjadi 29.139
Ha pada tahun 2018; (d) Kegiatan pengembangan padi lahan kering (ladang) seluas
2.167 ha yang mengalami panen seluas 2.103 Ha.

Adapun kinerja utama sektor tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi indikator
capaian keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan urusan pertanian adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.59
Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2017 – 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun %
2017 2018 (+/-)
1 Jumlah produksi padi per tahun Ton 146.393 159.426 8.90
2 Jumlah produksi sayuran per tahun Ton 62.794 64.799 3.19
3 Jumlah produksi buah-buahan per Ton 16.848 17.022 1.04
tahun
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018

II - 57
Secara rinci, pada tabel – tabel di bawah ini menjelaskan tentang kondisi capaian
berbagai aspek sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Lampung Barat
pada tahun 2017 – 2018.

Tabel 2.60
Data Tanaman Pangan Tahun 2017 – 2018
Tanaman Pangan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Luas Lahan Pertanian
a) Lahan Sawah 13.264 13.443 Ha
(a) Beririgasi 10.940 11.119 Ha
(b) Tadah Hujan 2.324 2.324 Ha
b) Lahan Kering 17.124 21.012 Ha
(a) Tegal/Kebun 17.124 21.012 Ha
(b) Ladang/Huma 0 0 Ha
2. Jumlah Produksi Tanaman 155.180 167.447 Ton
Pangan
a) Jumlah Produksi Padi 146.393 159.426 Ton
b) Jumlah Produksi Jagung 825 482 Ton
c) Jumlah Produksi Kedelai 88 47 Ton
d) Jumlah Produksi Ubi 7.643 7.293 Ton
e) Jumlah Produksi Tanaman 231 200 Ton
Pangan Lainnya
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018

Tabel 2.61
Data HortikulturaTahun 2017 - 2018
Hortikultura Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Luas Areal Holtikultura Ha
a) Luas Areal Buah-Buahan 787 808 Ha
b) Luas Areal Sayuran 4.133 4.136 Ha
c) Luas Areal Bahan Obat Nabati 135 69 Ha
d) 4. Luas Areal Florikultura 0,45 0,14 Ha
2. Jumlah Produksi Hortikultura Ton
a) Jumlah Produksi Buah-Buahan 16.848 17.022 Ton
b) Jumlah Produksi Sayuran 62.794 64.799 Ton
c) Jumlah Produksi Bahan Obat 1.715 1.078 Ton
Nabati
d) Jumlah Produksi Florikultura 6.392 4.447 Ton
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang menjadi andalan
Kabupaten Lampung Barat dengan produk unggulannya yaitu tanaman kopi.
Mayoritas mata pencaharian penduduk Lampung Barat adalah dari sektor pertanian
khususnya sebagai petani kopi. Areal perkebunan kopi di Lampung Barat mencapai ±

II - 58
53 Ha dan Kabupaten Lampung Barat adalah pemasok terbesar jenis kopi robusta di
Provinsi Lampung. Komoditas kopi robusta telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi
di Kabupaten Lampung Barat, dengan kontribusi PDRB subsector perkebunan terhadap
sektor pertanian sebesar 29%.

Tabel 2.62
Data Perkebunan Tahun 2017 – 2018
Perkebunan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Luas Areal Perkebunan Ha
a) Luas Areal Tanaman Tahunan Ha
(a) Luas Areal Kelapa Sawit 30,5 30 Ha
(b) Luas Areal Karet 128,0 106 Ha
(c) Luas Areal Kelapa 513,0 512 Ha
(d) Luas Areal Kopi 53.976,90 53.878,1 Ha
(e) Luas Areal Teh - 0 Ha
(f) Luas Areal Lada 7.602,8 7.531,9 Ha
(g) Luas Areal Kakao 1.187,5 1.476,3 Ha
(h) Luas Areal Jambu Mede - 0 Ha
(i) Luas Areal Cengkeh 885,9 863,6 Ha
(j) Luas Areal Kapas - 0 Ha
b) Luas Areal Tanaman Semusim 14,3 Ha
(a) Luas Areal Tembakau 14,3 23,5 Ha
(b) Luas Areal Tebu - 0 Ha
2. Jumlah Produksi Perkebunan Ton
a) Jumlah Produksi Tanaman Ton
Tahunan
(a) Jumlah Produksi Kelapa 73,0 58 Ton
Sawit
(b) Jumlah Produksi Karet 42,8 34,2 Ton
(c) Jumlah Produksi Kelapa 630,9 631,1 Ton
(d) Jumlah Produksi Kopi 51.482,5 52.572,3 Ton
(e) Jumlah Produksi Teh - 0 Ton
(f) Jumlah Produksi Lada 3.021,7 3.216,6 Ton
(g) Jumlah Produksi Kakao 696,1 1.083,5 Ton
(h) Jumlah Produksi Jambu - 0 Ton
Mede
(i) Jumlah Produksi Cengkeh 72,0 73 Ton
(j) Jumlah Produksi Kapas - 0 Ton
3. Jumlah Produksi Tanaman Semusim Ton
a) Jumlah Produksi Tembakau 8,0 2,3 Ton
b) Jumlah Produksi Tebu - 0 Ton
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

II - 59
4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2.63
Data Listrik s.d 2018
Desa listrik PLN Desa listrik PLN Desa/pemangku
Kode Jml
Luas 2017 2018 listrik Non PLN
jumlah Talang /
KECAMATAN/DESA Wilayah
2 Desa/Pekon Dusun /
(Km ) LK
Wil sudah belum sudah belum PLTMH PLTS

40 KECAMATAN BALIK BUKIT 175,63 12 107 12 - 12 - 6 -


42 KECAMATAN SUKAU 223,10 10 88 10 - 10 - 7 -
43 KEC. LUMBOK SEMINUNG 22,40 11 61 8 3 8 3 1 15
51 KECAMATAN BELALAU 217,93 10 40 9 1 10 - - -
52 KECAMATAN SEKINCAU 118,28 5 54 5 - 5 - 16 14
53 KECAMATAN SUOH 170,77 7 67 - 7 5 2 2 -
54 KECAMATAN BATU BRAK 261,55 11 62 11 - 11 - 37 -
55 KECAMATAN PAGAR DEWA 110,19 10 66 8 2 8 2 130 -
56 KECAMATAN BATU KETULIS 103,70 10 50 9 1 9 1 3 -
57 KEC. BANDAR NEGERI SUOH 170,85 10 89 - 10 10 - 2 171
61 KECAMATAN SUMBER JAYA 195,38 6 53 6 - 6 - 13 -
62 KECAMATAN WAY TENONG 116,67 9 57 9 - 9 - -
63 KECAMATAN GEDUNG SURIAN 87,14 5 46 5 - 5 3 -
64 KECAMATAN KEBUN TEBU 14,58 10 55 10 - 10 - -
65 KECAMATAN AIR HITAM 76,23 10 43 10 - 10 13 -
136 TOTAL KABUPATEN 2.064,40 136 938 112 24 128 8 233 200

5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha kedua terbesar kontribusinya


terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat hal ini bisa dilihat dari distribusi lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap
total PDRB Lampung Barat menurut lapangan usaha, sebagaimana dijelaskan dalam
tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 – 2018.
Rincian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
PDRB Adhb (juta) 526.040,68 575.693,45 639.154,0 764.012,0 840.536,0
PDRB Adhk (juta) 481.657,47 497.480,08 504.286,1 557.103,9 600.273,0
Distribusi 11,29 11,23 11,40 12,40 12,60
terhadap Total
PDRB Adhb (%)
Laju 7,20 3,29 1,37 10,47 7,75
Pertumbuhan
(poin)

II - 60
Tabel 2.65
Data Sarana Perdagangan Tahun 2017 – 2018
Sarana Perdagangan Thn 2017 Thn 2018 Satuan
1. Sarana Perdagangan
a) Jumlah Pasar Tradisional
(a) Jumlah Dikelola Pemerintah 80 88 Unit
 Jumlah Bangunan Permanen 63 71 Unit
 Jumlah Bangunan Semi Permanen 17 17 Unit
(b) Jumlah Pasar Modern
(a) Pasar Swalayan/Supermarket/ Toserba 0 0 Unit
(b) Minimarket 11 32 Unit
(c) Pasar Perkulakan/Grosir 1 1 Unit
(d) Pertokoan 3359 3359 Unit
(e) Jumlah Rumah Potong Hewan 1 1 Unit
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

6. Perindustrian

Sektor industri di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh industri kecil yang terus
berkembang dengan berfokus pada pengembangan roduk dan komoditas unggulan di
Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya untuk
peningkatan pengembangan sektor industri melalui program dan kegiatan yang dapat
mendongkrak pertumbuhan sektor industry di Lampung Barat melalui pembinaan dan
peningkatan mutu hasil produksi industry melalui fasilitasi sertifikasi standar produk
olahan, sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan industry kecil menengah (IKM) di
Lampung Barat sebesar 4,37%

Tabel 2.66
Data Jenis Industri Kecil Tahun 2017 – 2018
Tahun
Jenis Industri Kecil Satuan
2017 2018
1. Industri Pengolahan Pangan
a) Jumlah Unit Industri 360 381 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 2.138 2102 Orang
c) Jumlah Produksi 1.549.368 1.858.185 Ton
d) Nilai Produksi 27.701.585. 20.634.958 Rp.000
2. Industri Tekstil
a) Jumlah Unit Industri 6 31 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 40 108 Orang
c) Jumlah Produksi 3.458 16.980 buah
d) Nilai Produksi 621.000. 406.881 Rp
3. Industri Pengolahan Kayu
a) Jumlah Unit Industri 216 212 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 648 611 Orang

II - 61
Tahun
Jenis Industri Kecil Satuan
2017 2018
c) Jumlah Produksi 1.480.153 1.427.241 unit
d) Nilai Produksi 21.827.385. 20.607.641 Rp. 000
4. Industri Pengolahan Kertas
a) Jumlah Unit Industri 2 5 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 20 5 Orang
c) Jumlah Produksi 218.700 3.000 rim
d) Nilai Produksi 272.140.000 105.000 Rp. 000
5. Industri Kimia Farmasi
a) Jumlah Unit Industri 2 3 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 41 41 Orang
c) Jumlah Produksi 222.600 222.600 Kg
d) Nilai Produksi 323.804.000 323.804 Rp.000
6. Industri Pengolahan Karet
a) Jumlah Unit Industri 11 22 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 34 46 Orang
c) Jumlah Produksi 236.640 240.668 Buah
d) Nilai Produksi 1.006.144.000 965.817 Rp. 000
7. Industri Galian Bukan Logam
a) Jumlah Unit Industri 47 44 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 127 117 Orang
c) Jumlah Produksi 232.299 165.951 Buah
d) Nilai Produksi 2.810.076.000 2.359.360 Rp. 000
8. Industri Baja/Pengolahan Logam
a) Jumlah Unit Industri 26 26 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 66 66 Orang
c) Jumlah Produksi 94.600 94.600 Buah
d) Nilai Produksi 2.269.238.000 2.269.238 Rp
9. Industri Peralatan
a) Jumlah Unit Industri 11 11 Unit
b) Jumlah Tenaga Kerja 42 42 Orang
c) Jumlah Produksi 227.106 227.106 Buah
d) Nilai Produksi 1.147.010.000 1.147.010 Rp
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

II - 62
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita


Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke
tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013-
2017 rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukan kecenderungan yang searah
dengan denaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai
onsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita berfluktuatif , baik adh
Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata
konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Lampung Barat meningkat, baik secara
kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).
Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3 s.d 4
persen.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita cenderung berfluktuatif dari


4,39 persen ditahun 2014 menjadi sebesar 2,84 persen di tahun 2015, kemudian
melambat menjadi 2,21 persen (2016) dan kembali naik hingga 2,55 persen
(2017). Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara
“riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di
bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran
masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data
PDRB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir
rumah tangga Lampung Barat, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi
dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan
cenderung masih berada pada kisaran 59-63 persen. Proporsi untuk makanan
pada masing-masing tahun mencapai 563,33 persen (2013) ; 61,41 persen (2014)
; 61,15 persen (2015) ; 60,59 (2016) ; dan 59,59persen (2017).

II - 63
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD

Pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
1 Tersedianya jalan Persentase jalan 55,50% 60,42% 109%
dan jembatan dalam dengan kondisi mantap
kondisi mantap (persen)
Persentase jembatan 75,22% 76,67% 102%
dengan kondisi mantap
(persen)
2 meningkatnya Persentase desa yang 32,35% 32,35% 100%
konektivitas antar terhubung dengan
wilayah moda transportasi
(Persen)
Persentase desa yang 97,79% 68,38% 70%
terhubung dengan
jangkauan
telekomunikasi dan
internet (Persen)
Persentase desa yang 86,03% 93,38% 109%
dialiri listrik (Persen)
3 tersedianya jaringan Persentase jaringan 45,00% 47,10% 105%
irigasi dalam kondisi irigasi yang berfungsi
baik (Persen)
4 meningkatnya Persentase Penanganan 15,28% 5,26% 34%
perumahan yang RumahTidak Layak Huni
memenuhi standar (Persen)
kelayakan dan
kesehatan
Persentase Perumahan 92,30% 91,37% 99%
Layak huni (Persen)
5 meningkatnya Indeks Kualitas 60,35 65,58 109%
kualitas lingkungan Lingkungan Hidup
hidup (Poin)

II - 64
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
6 meningkatnya Persentase 100,00% 100,00% 100%
pemanfaatan tata Pemanfaatan Lahan
ruang sesuai dengan Sesuai RTRW (Persen)
peruntukan
7 Meningkatnya Persentase desa 4,41% 1,47% 33%
kesiapsiagaan tangguh bencana
bencana (Persen)
respontime tanggap 1x24 jam 1x24 jam 100%
bencana (Jam)
8 Meningkatnya Usia harapan hidup 66,94 66,86 99%
derajat kesehatan (Tahun)
masyarakat
Kabupaten Lampung
Barat
angka kematian ibu (Per 149 88,7 168%
10.000 Kelahiran Hidup)
angka kematian bayi 4,7 3,01 156%
(Per 1.000 Kelahiran
Hidup)
Persentase kasus gizi 100,00% 100,00% 100%
buruk yang ditangani
9 meningkatnya Angka Partisipasi Kasar
aksesibilitas dan (APK)
kualitas pendidikan
- SD (Persen) 111,84 113,41 101%
- SMP (Persen) 99,33 82,63 83%
Angka Partisipasi Murni
(APM)
- SD (Persen) 100 100 100%
- SMP (Persen) 91,82 77,54 84%
Angka rata-rata lama 7,3 7,33 100%
sekolah (Tahun)
Angka harapan lama 12,27 12,18 99%
sekolah (Tahun)
Angka melanjutkan 90,35 89,26 99%
sekolah (Persen)
Nilai rata Ujian Nasional
(UN)

II - 65
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
- SD (Poin) 209,96 209,91 99%
- SMP (Poin) 235,91 235,81 99%
10 Meningkatnya Minat Persentase pengunjung 1,99% 1,39% 70%
Baca Masyarakat yang menjadi anggota
perpustakaan
11 meningkatnya pendapatan perkapita 20.917.404 20.620.000 99%
pendapatan (Rupiah) *)
masyarakat
12 meningkatnya Persentase Cabang 55% 50% 91%
prestasi olahraga Olahraga yang
berprestasi (Persen)
13 meningkatnya peran Jumlah Pemuda yang 25 25 100%
pemuda dalam beprestasi (Orang)
pembangunan
14 terkendalinya laju laju pertumbuhan 1,16% 0,94% 123%
pertumbuhan penduduk (Persen) *)
penduduk
Angka Kelahiran Total 2,51% 2,37% 106%
(TFR) (Persen)
15 meningkatnya Skor pola pangan 88,4 89,9 102%
ketahanan pangan harapan (Poin)
16 meningkatnya Produk Domestik 2.985.690 2.344.192 79%
pertumbuhan Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik subsektor Pertanian,
Regional Bruto Peternakan, Perburuan
(PDRB) subsektor dan Jasa Pertanian (Juta
Pertanian, Rupiah) *)
Peternakan,
Perburuan dan Jasa
Pertanian
17 meningkatnya Produk Domestik 137.058 107.510 78%
pertumbuhan Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik subsektor Perikanan
Regional Bruto (Juta Rupiah) *)
(PDRB) subsektor
Perikanan

II - 66
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
18 Meningkatnya Rata rata lama tinggal 1,5 1,5 100%
Pertumbuhan (Hari)
industri Sektor
Pariwisata
Jumlah Kunjungan 16.778 17.027 101%
wisatawan (Orang)
19 Meningkatnya Produk Domestik 247.694 283.349 114%
pertumbuhan Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik sektor industri (Juta
Regional Bruto Rupiah) *)
(PDRB) sektor
industri dan
perdagangan
Produk Domestik 649.586 731.676 113%
Regional Bruto (PDRB)
sektor Perdagangan
(Juta Rupiah) *)
20 meningkatnya nilai Nilai investasi (Rupiah) 3.325.564.458 25.947.491.049 780%
investasi
21 Meningkatkan Jumlah koperasi yang 3 4 133%
kontribusi dan daya Sehat (Unit)
saing koperasi dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
dalam
perekonomian
daerah
Persentase Peningkatan 2,00% 11,06% 553%
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
(Persen)

22 meningkatnya indeks reformasi - - -


kualitas pelaksanaan birokrasi (Predikat)
reformasi birokrasi
di Pemerintah
Kabupaten lampung
barat

II - 67
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
23 meningkatnya Nilai Sistem B B 100%
kualitas penerapan Akuntabilitas Kinerja
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
dan keuangan (SAKIP) (Predikat)
Pemerintah
Kabupaten Lampung
barat
Opini Badan Pemeriksa WTP WTP 100%
Keuangan (BPK)
(Predikat Opini)
24 meningkatnya Indeks Kepuasan - - -
kualitas layanan Masyarakat (IKM)
Pemerintah (Predikat)
Kabupaten Lampung
Barat
25 meningkatnya Predikat Laporan Sangat Tinggi Sangat Tinggi 100%
penyelenggaraan Penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah
pemerintahan (LPPD) (Predikat)
26 menurunnya desa Persentase desa 19,84% 14,50% 137%
tertinggal tertinggal (Persen)
27 Terwujudnya Persentase konflik SARA 100,00% 100,00% 100%
kehidupan yang terselesaikan
bermasyarakat yang (Persen)
tertib

Persentase kasus 100,00% 100,00% 100%


Ketertiban, Keamanan,
dan Keindahan (K3)
yang terselesaikan
(Persen)
28 menurunnya kasus Persentase Kasus 100,00% 100,00% 100%
kekerasan kepada Kekerasan Dalam
perempuan dan Rumah Tangga (KDRT)
anak yang ditangani (Persen)
29 meningkatnya Indeks pembangunan 91,6 92,47 101%
kesetaraan gender gender (Poin)
indeks pemberdayaan 50,2 60,47 120%
gender (Poin)

II - 68
No Sasaran Indikator 2018
Target Realisasi Persentasi
30 menurunnya Angka Kemiskinan 14,00% 13,54% 103%
kemiskinan dan (Persen)
ketimpangan daerah
indeks gini (Poin) 0,34 0,28 121%
31 Menurunnya tingkat pengangguran 0,90% 0,96% 94%
pengangguran terbuka (Persen)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah pada tahun


2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 15 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 106 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung
sebesar Rp.81.736.159.258,- terealisasi sebesar Rp.78.407.986.939,- atau 95,93
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 17 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air dan Listrik realisasi
fisik/output sebesar 73,58 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena pembayaran sesuai dengan tagihan kelebihan anggaran
dikembalikan ke Kasda
2. Kegiatan Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Oprs.
realisasi fisik/output sebesar 52,00 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena Pembayaran disesuaikan dengan bukti pajak
dan kelebihan anggaran dikembalikan ke Kasda
3. Kegiatan Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi fisik/output
sebesar 75,59 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Sampul rapor KTSP tidak tercetak dikarenakan berubah kurikulum
menjadi K13 sehingga untuk cetak rapor KTSP tidak terealisasi dan
kelebihan anggaran dikembalikan ke Kasda
4. Kegiatan Peny. Jasa Tenaga Pendukung Adm. Perkantoran/Teknis realisasi
fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena pindah kegiatan di program Pembinaan Ketenagaan
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

II - 69
5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah realisasi
fisik/output sebesar 87,02 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena jumlah pengawas di DPA berjumlah 60 orang sedangkan
pengawas yang definitif berjumlah 39 orang sehingga tidak terealisasi
sesuai target dan anggaran dikembalikan ke Kasda
6. Kegiatan Biaya Operasional Kantor UPTD realisasi fisik/output sebesar
33,66 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2018. UPTD telah dilebur
sehingga anggaran dikembalikan ke Kasda
7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
realisasi fisik/output sebesar 86,03 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena Jumlah kendaraan di DPA berjumlah 43 unit
sedangkan yang terealisasi hanya 41 unit dan kelebihan anggaran
dikembalikan ke Kasda
8. Kegiatan Keg. Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi fisik/output sebesar
84,64 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Honor juru bayar gaji UPTD hanya terealisasi sampai dengan bulan Mei
dikarenakan penghapusan UPTD per 22 Mei 2018 berdasarkan Peraturan
Bupati Lampung Barat No.24 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018
9. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD realisasi fisik/output sebesar 71,21
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Kegiatan
ini mengacu pada kegiatan di Propinsi. Pada tahun ini Propinsi tidak
mengadakan Lomba Cermat SD. Sehingga anggaran untuk perjalanan luar
daerah tidak terserap, kelebihan anggaran dikembalikan ke Kasda
10. Kegiatan Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi realisasi
fisik/output sebesar 81,40 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Kegiatan tidak terealisasi 100% dikarenakan di beberapa
cabang perlombaan, siswa Lampung Barat tidak mendapatkan juara baik
tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional. Kelebihan anggaran untuk
perjalanan dinas dikembalikan ke Kasda
11. Kegiatan Gala Siswa SMP realisasi fisik/output sebesar 81,56 persen.
Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Kegiatan tidak
terealisasi 100% dikarenakan di beberapa cabang perlombaan, siswa
Lampung Barat tidak mendapatkan juara baik tingkat Propinsi maupun
tingkat Nasional. Kelebihan anggaran untuk perjalanan dinas dikembalikan
ke Kasda
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
SMP/MTs realisasi fisik/output sebesar 70,23 persen. Realisasi fisik/output
tidak mencapai 100 persen karena Kegiatan ini mengacu pada kegiatan di
Propinsi. Pada tahun ini Propinsi tidak mengadakan sosialisasi yang
berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) SMP/MTs sehingga anggaran perjalanan dinas tidak
terserap. Kelebihan anggaran untuk perjalanan dinas dikembalikan ke
Kasda

II - 70
13. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar Kebangsaan realisasi fisik/output
sebesar 77,75 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Kegiatan ini mengacu pada kegiatan di Propinsi. Pada tahun ini
Propinsi tidak mengadakan Lomba Cermat SD 4 Pilar Kebangsaan. Sehingga
anggaran perjalanan dinas tidak terserap, kelebihan anggaran
dikembalikan ke Kasda
14. Kegiatan Olimpade Sains Nasional (OSN) SMP realisasi fisik/output sebesar
88,69 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Kegiatan tidak terealisasi 100% dikarenakan di beberapa cabang
perlombaan, siswa Lampung Barat tidak mendapatkan juara baik tingkat
Propinsi maupun tingkat Nasional. Sehingga anggaran perjalanan dinas
tidak terserap, kelebihan anggaran dikembalikan ke Kasda
15. Kegiatan Lomba cerdas cemat SMP 4 pilar Kebangsaan realisasi
fisik/output sebesar 73,70 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Kegiatan ini mengacu pada kegiatan di Propinsi. Pada
tahun ini Propinsi tidak mengadakan Lomba Cermat SMP 4 Pilar
Kebangsaan. Sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terserap, kelebihan
anggaran dikembalikan ke Kasda
16. Kegiatan Workshop implementasi kurikulum SD realisasi fisik/output
sebesar 71,50 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Kegiatan ini mengacu pada kegiatan di Propinsi. Pada tahun ini
Propinsi tidak mengadakan kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum
SD. Sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terserap, kelebihan anggaran
dikembalikan ke Kasda
17. Kegiatan Penyelenggaraan ujian sekolah SMP realisasi fisik/output sebesar
83,43 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Kegiatan ini mengacu pada kegiatan di Propinsi. Pada tahun ini Propinsi
tidak mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan tata cara
penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP. Sehingga anggaran perjalanan dinas
tidak terserap, kelebihan anggaran dikembalikan ke Kasda

2. DINAS KESEHATAN
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan
dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 24 program dan
jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 100 kegiatan. Alokasi dana
tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 109.375.583.222,- terealisasi
sebesar Rp. 100.611.296.533,- atau 91.99 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 20 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi
fisik/output sebesar 67.46 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Pembayaran biaya rekening listrik dan air sesuai dengan
tagihan bulanan, Alokasi belanja yang tidak terealisasi adalah belanja listrik
dan langganan internet.

II - 71
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan
operasional realisasi fisik/output sebesar 34.70 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Seluruh kendaraan telah
dibayarkan registasi, terdapat perbedaan nilai pajak per unit kendaraan
terhadap jumlah pajak yang diabayarkan, dimana jumlah yang dianggarkan
lebih besar dari yang dibayarkan..
3. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran tekhnis
realisasi fisik/output sebesar 87.86 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena tidak adanya penambahan dokter gigi
sebanyak 5 orang, sehingga tidak terbayarkan yang tidak dibayarkan.
4. Kegiatan Pengembangan SDM Kesehatan realisasi fisik/output sebesar
52.39 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
hanya terdapat 3 orang mahasiswa yang diterima dalam program beasiswa
S-1 Kedokteran di Universitas Negeri pada tahun anggaran 2018.
5. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar
52.78 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
disebabkan tidak terealisasinya kegiatan pelatihan 10 orang fasilitator
bidan delima dengan pagu Rp. 40.000.000,- terjadi karena pelaksanaan
pelatihan tingkat provinsi tidak diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan..
6. Kegiatan Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas ibu balita bagi bidan desa realisasi
fisik/output sebesar 79.86 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Terdapat kesalahan pada saat perhitungan dan
penyusunan RKA (kesalahan kode rekening) pada belanja makan dan
minum serta tranportasi pelatihan tidak dapat terealisasi.
7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Situasi
Khusus (poskotis) realisasi fisik/output sebesar 84.01 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena terdapat 3 kali kegiatan
pada lokasi tersebut yang dibiayai oleh APBD Provinsi.
8. Kegiatan Pendataan keluarga sehat realisasi fisik/output sebesar 79.61
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena tidak
terealisasi pada belanja makanan-minuman kegiatan pendataan keluarga
sehat.
9. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) realisasi fisik/output
sebesar 85.68 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
Alokasi belanja yang tidak terealisasi pada belanja perjalanan dinas dalam
dan luar daerah, makan minum dan honorarium peserta. Disebabkan
karena deklarasi pekon ODF yang telah direncanakan tidak terlaksana
karena jadwal tim provinsi untuk verifikasi akhir dan deklarasi hanya
diberikan 4 lokasi selama tahun 2018.
10. Kegiatan Pemeriksaan kualitas air realisasi fisik/output sebesar 82.64
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Alokasi
belanja yang tidak terealisasi pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar
daerah. Seluruh target kegiatan tercapai.

II - 72
11. Kegiatan Forum kabupaten sehat realisasi fisik/output sebesar 83.56
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Penilaian
Kabupaten Sehat tidak ternominasi dalam penilaian tingkat provinsi dan
nasional, sehingga anggaran untuk penilaian tidak dapat direalisasikan.
12. Kegiatan Peningkatan Surveilance epidemiologi dan penanggulangan
wabah/KLB realisasi fisik/output sebesar 51.67 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Sisa anggaran karena
kegiatan bersifat antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya penyakit
yang berpotensi wabah/KLB sehingga dana dalam kondisi siap.
13. Kegiatan Peningkatan Imunisasi TT WUS realisasi fisik/output sebesar 85.36
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Alokasi
anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja Vaksin Td, terjadi karenakan
belanja vaksin tidak ada dalam e-katalog.
14. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di luar Quota
realisasi fisik/output sebesar 85.25 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena Belum tercapai karena jumlah data peserta
terdaftar pada database belum terpenuhi, sampai akhir desember tercatat
9.960 jiwa.
15. Kegiatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) realisasi fisik/output
sebesar 85.25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Alokasi belanja yang tidak terealisasi adalah belanja pegawai karena
pembayaran besaran kapitasi puskesmas disesuaikan dengan norma
kapitasi dan hasil penilaian KBKP oleh BPJS yang dikeluarkan setiap 3
bulan. Untuk kegiatan manajeman puskesmas yang menjadi bagian 40%
dalam proporsi kapitasi puskesmas alokasi yang tidak terealisasi adalah
perjalanan dinas luar daerah, belanja kursus / pelatihan, belanja meubelair
dan alat kesehatan.
16. Kegiatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) realisasi
fisik/output sebesar 30.12 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena realisasi sesuai usulan klaim dari puskesmas kepada
BPJS dan yang telah dibayarkan oleh BPJS kepada puskesmas. Adanya
proses pembangunan dan rehabilitasi pada beberapa puskesmas
mengakibatkan penurunan klaim biaya rawat inap di puskesmas.
17. Kegiatan Dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jampersal realisasi
fisik/output sebesar 41.88 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Alokasi dana yang tidak terealisasi adalah belanja listrik,
bahan pengobatan, paket pengiriman sample, makan minum insidentil,
perjalanan dalam dan luar daerah serta transportasi rujukan.
18. Kegiatan Operasional Ambulans Hebat realisasi fisik/output sebesar 85.55
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Alokasi
BBM baru dapat direalisasikan setelah launching program pada bulan
agustus (rencana awal bulan Juni 2018), honorarium cleaning service tidak
direalisasikan karena posko kendaraan Ambulan Hebat yang berpindah
tempat dan alokasi rekening listrik Pos Tim Monitoring berada di Gedung
Dinas Kesehatan.

II - 73
19. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji realisasi fisik/output sebesar 72.94
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Alokasi
yang tidak terealisasi adalah belanja makan minum pegawai, honorarium
pegawai dan perjalanan dinas. Hal ini terjadi karena jumlah anggaran yang
tersedia untuk 350 orang jamaah sedangkan realisasi sebanyak 150
jamaah, sesuai dengan kuota jamaah haji Kabupaten Lampung Barat yang
ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
20. Kegiatan Deteksi dini kanker realisasi fisik/output sebesar 86.03 persen.
Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Alokasi yang tidak
terealisasi adalah belanja perjalanan dinas dan efisiensi pengadaan.

3. RSUD ALIMUDDIN UMAR


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan jumlah program termasuk kegiatan rutin sebanyak 37
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp.29.503.285.425,65,- terealisasi sebesar Rp.28.415.588.105,- atau 96,3
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 7 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 78,8 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena pembayaran sesuai dengan biaya cek dan rekening Koran.
2. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor realisasi
fisik/output sebesar 80,0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena Retribusi sampah turun dari 75.000 menjadi 60.000
perbulan.
3. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
realisasi fisik/output sebesar 80,7 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena pembayaran sesuai dengan tagihan media
cetak.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ teknis
realisasi fisik/output sebesar 87,0 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena dari target 14 dokter, spesialis, yang ada 6
orang, pembayaran sesuai dengan jumlah tenaga medis dan paramedis
yang ada.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
realisasi fisik/output sebesar 85,7 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena Pembayaran sesuai biaya pemeliharaan untuk
kendaraan operasional sebanyak 7 unit mobil dan 1 unit motor.
6. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)/ JKN realisasi
fisik/output sebesar 72,56 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Pembayaran sesuai jumlah kunjungan pasien dan lama
hari rawat pasien JKN. Yaitu 769 pasien.

II - 74
7. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional realisasi fisik/output sebesar 48,60 persen.
Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Pembayaran
sesuai pajak kendaraan 14 unit, sementara untuk 6 unit kendaraan/ mobil
ambulan baru, pembayaran awal registrasi pada tahun 2019.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 22 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 77 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 183.765.032.400,- terealisasi sebesar Rp. 181.471.401.707 atau 99,54%.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak satu kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu Kegiatan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yaitu sebesar
20,57%. Hal ini disebabkan pembayaran pajak kendaraan (alat berat) tidak
dapat dilakukan karena tidak memiliki stnk

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018
dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan dengan jumlah Program Kegiatan
termasuk Program Rutin sebanyak 10 Program dan jumlah Kegiatan termasuk
kegiatan rutin sebanyak 67 Kegiatan.

Alokasi dana Tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 6,962,717,500
dengan realisasi sebesar Rp. 6,824.095.848 atau 98,01 %.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak kegiatan yang realisasi fisiknya atau
kinerja keluarannya tidak mencapai 100% yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 53,41 %, realisasi fisik/output sebesar 53,41 % realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 % karena sesuai dengan kebutuhan
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keuangan realisasi fisik/output sebesar 89,51%, realisasi fisik/output
sebesar 89,51% realisasi fisik/output tidak mencapai 100 % karena sesuai
dengan kebutuhan
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi fisik/output sebesar
26,69%, realisasi fisik/output sebesar 26,69 % realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 % karena sesuai dengan kebutuhan

II - 75
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 11
(sebelas) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 54
(lima Puluh empat) kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung
sebesar Rp.8.238.519.000,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta
lima ratus sembilan belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.7.988.106.059,-
(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam ribu lima
puluh sembilan rupiah) atau 97 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 2 (dua) kegiatan yang realisasi fisik
atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi
fisik/output sebesar 60 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena menyesuaikan dengan tagihan rekening air, listrik, telepon
dan speedy.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, realisasi fisik/output sebesar 64 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena menyesuaikan dengan
pajak kendaraan.

7. DINAS SOSIAL
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2018 secara akuntabel telah digunakan untuk membiayai kegiatan
sebagaimana tercantum dalam DPA OPD Dinas Sosial Kabupaten Lampung
Barat dengan anggaran sebesar Rp.4.307.257.450,- sampai dengan bulan
Desember 2018 telah terealisasi pengeluaran mencapai Rp.1.609.930.503,-
atau 36,94% dari target atau pagu anggaran. Adapun presentase total realisasi
kinerja adalah 50%

8. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA


KERJA
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018
dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk
program rutin sebanyak 11 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan
rutin sebanyak 44 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung
sebesar Rp 2.513.701.000 terealisasi sebesar Rp 2.425.623.739 atau 96.50
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 2 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Pengembangan pelayanan online realisasi fisik/output sebesar 0
realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Indikator kinerja
kegiatan ini tidak dapat tercapai dikarenakan adanya PP tahun 2018

II - 76
tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online
Single Submission (OSS).
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 9 realisasi fisik/output sebesar 81,82 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena ada dua kendaraan dinas
yang memilik nomor polisi/plat B (Jakarta) sehingga menjadi kendala dalam
pembayaran Pajaknya.

9. DINAS KETAHANAN PANGAN


Untuk mencapai 1ndikator kinerja utama pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat Pada tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 8
program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanayak 43 kegiatan.
Alokasi dana tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.480.793.200,
terealisasi sebesar Rp. 2.441.408.026, atau 98,41 %.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 3 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak mencapai 100 % yaitu :
1. Kegiatan PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Realisasi fisik / output sebesar 63,13 % Realisasi fisik /output tidak
mencapai 100 % karena diambil sesuai dengan kebutuhan
2. Kegiatan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL Realisasi fisik / output sebesar 45.88 % Realisasi
fisik /output tidak mencapai 100 % karena diambil sesuai dengan
kebutuhan
3. Kegiatan PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Realisasi fisik /
output sebesar 42 % Realisasi fisik /output tidak mencapai 100 % karena
diambil sesuai dengan kebutuhan seperti pembelian buku cek 2 buah
selama satu tahun anggaran dan cetak rekening Koran senayak 12 kali
selama satu tahun anggaran

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Lingkungan Hidup dan
Pertamanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 11 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 55 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp 16. 348.568.124,-terealisasi sebesar Rp.15.701.587.158 atau 95,53 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 4 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Sesuai dengan Kebutuhan (Buku cek Bank dan Rekening koran)

II - 77
2. Kegiatan Penyediaan Rutin/Berkala Gedung Kantor realisasi fisik/output
sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
masih tahap proses jasa administrasi
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran realisasi
fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena Sesuai kebutuhan anggaran
4. Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar 0
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Sesuai
dengan kebutuhan pelatihan

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 1 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 37 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp.3.646.886.400 terealisasi sebesar Rp.3.505.268.356 atau 96,12%.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 11 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi
fisik/output sebesar 71,78% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
realisasi fisik/output sebesar 55,88% persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
realisasi fisik/output sebesar 79,17% persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi
fisik/output sebesar 93,98% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor realisasi
fisik/output sebesar 68.81% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi
fisik/output sebesar 83.64% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena disesuaikan dengan kebutuhan
7. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar
96.43% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
disesuaikan dengan kebutuhan
8. Kegiatan DAK administrasi kependudukan realisasi fisik/output sebesar
95.85% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena di
ambil sesuai kebutuhan.
9. Kegiatan Sosialisasi akta perceraian Non muslim realisasi fisik/output
sebesar 95.42% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen

II - 78
karena terdapat satu orang narasumber yang belum menduduki eselon III,
sehingga honor narasumber disesuaikan dengan jabatan.
10. Kegiatan Penerapan kartu identitas anak realisasi fisik/output sebesar
93.92% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Tidak semua peserta menginap di penginapan yang telah disediakan oleh
panitia
11. Kegiatan Pemutakhiran data base kependudukan realisasi fisik/output
sebesar 87.47% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena realisasi anggaran disesuaikan dengan peraturan bupati lampung
barat nomor 29 tahun 2017 tentang standar biaya masukan tahun
anggaran 2018.

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018
dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program 8
termasuk program rutin sebanyak 4 program dan jumlah kegiatan termasuk
kegiatan rutin sebanyak 47 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja
Langsung sebesar Rp.5.586.890.400,- terealisasi sebesar Rp. 5.048.956.183,-
atau 90,37 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 3 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi
fisik/output sebesar 66,19 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena tidak sesuai dengan tagihan rekening.
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar
63,40 persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena biaya
pendidikan hanya terserap sebesar Rp. 6.340.000 dan anggran 10.000.000,-
3. Kegiatan Operasional Panitia Kabupaten dalam rangka Pemilihan dan
Pelantikan Peratin Realisasi fisik/output sebesar 49,73 persen . Realisasi
fisik/output tidak dapat mencapai 100 persen dikarenakan hanya terserap
Rp. 246.661.550,.

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2018 secara akuntabel telah digunakan untuk membiayai kegiatan
sebagaimana tercantum dalam DPA OPD Kabupaten Lampung Barat dengan
anggaran sebesar Rp.9.486.653.750,- sampai dengan bulan Desember 2018
telah terealisasi pengeluaran mencapai Rp.6.345.228.847,- atau 66,89% dari
target atau pagu anggaran. Adapun presentase total realisasi kinerja adalah
72,39%

II - 79
14. DINAS PERHUBUNGAN
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 10
(sepuluh) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 47
(empat puluh tujuh) kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung
sebesar Rp. 4.464.575.100, terealisasi sebesar Rp. 4.309.092.822.- atau 96,52
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang
realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan komunikasi, SDA dan listrik realisasi fisik/output
sebesar 71,99 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena menyesuaikan dengan besaran penggunaan jasa dimaksud.
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, realisasi fisik/output sebesar 58,28 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena menyesuaikan dengan
kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dimaksud.
3. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi
fisik/output sebesar 97,10 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena pengeluaran untuk penggandaan tidak sesuai dengan
target semula.
4. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, realisasi
fisik/output sebesar 99,98 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena
5. Kegiatan Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran, realisasi
fisik/output sebesar 94,40 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
karena
6. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah realisasi
fisik/output sebesar 99,87 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
karena
7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas realisasi fisik/output
sebesar 94,53 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan yang memerlukan perbaikan.
8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, realisasi
fisik sebesar 94,86 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
9. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, realisasi fisik/output sebesar
93,12 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena penggunaan
anggaran disuaikan dengan jumlah pelatihan/diklat yang akan diikuti.
10. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022, realisasi fisik/output
sebesar 98,16 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
menyesuaikan dengan jumlah dokumen yang harus di cetak.

II - 80
11. Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
raya, realisasi fisik/output sebesar 73,02 persen. Realisasi fisik tidak
mencapai 100 persen karena tidak ada lagi Operasi Terpadu yang
melibatkan Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan karena sudah
diterapkannya E-Tilang.
12. Kegiatan Operasi ketupat, lilin dan tahun baru, realisasi fisik/output
sebesar 97,13 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
menyesuaikan dengan kebutuhan personil yang bertugas.
13. Kegiatan Forum lalu lintas dan angkutan jalan, realisasi fisik/output sebesar
99,96 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
menyesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran anggaran.
14. Kegiatan Pembangunan halte, realisasi fisik/output sebesar 99,35 persen.
Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena dalam pengelolaan
administrasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
15. Kegiatan DAK Afirmasi bidang transportasi, realisasi fisik/output sebesar
95,25 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen dikarenakan sisa
anggaran pembelian barang dalam e-katalog yang dituangkan dalam
kontrak.
16. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan warning light, realisasi fisik/output
sebesar 99,02 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
dikarenakan sisa anggaran tersebut merupakan sisa penawaran jasa
konsultansi.
17. Kegiatan Pengadaan zebra cross, pita penggaduh, realisasi fisik/output
sebesar 99,85 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena sisa
anggaran tersebut merupakan sisa penawaran jasa konsultansi.
18. Kegiatan Pengadaan Water Barell, realisasi fisik/output sebesar 97,22
persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena sisa anggaran
tersebut merupakan sisa penawaran pengadaan.
19. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic ligth, realisasi fisik/output
sebesar 99,08 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena
merupakan sisa pengadaan kegiatan tersebut.
20. Kegiatan Pengembangan transportasi daerah tertinggal, realisasi
fisik/output sebesar 96,71 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
karena terdapat belanja yang tidak di realisasikan.
21. Kegiatan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor, realisasi
fisik/output sebesar 98,97 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
karena sisa anggaran tersebut merupakan sisa penawaran jasa konsultansi.
22. Kegiatan Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, realisasi
fisik/output sebesar 99,98 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen
karena terdapat sisa belanja kegiatan.
23. Kegiatan Operasi rekayasa pengamanan lalu lintas, realisasi fisik/output
sebesar 88,95 persen. Realisasi fisik tidak mencapai 100 persen karena ada
beberapa belanja yang tidak semua dibelanjakan.

II - 81
15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2018 secara akuntabel telah digunakan untuk membiayai kegiatan
sebagaimana tercantum dalam DPA OPD Kabupaten Lampung Barat dengan
anggaran sebesar Rp.9.173.869.900,- sampai dengan bulan Juni 2018 telah
terealisasi pengeluaran mencapai Rp.3.638.190.965,- atau 39.66% dari target
atau pagu anggaran. Adapun presentase total realisasi kinerja adalah 50%

16. SEKRETARIAT DAERAH


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan Alokasi dana tahun 2018 Belanja Langsung sebesar
Rp.43.141.845.900,00 terealisasi sebesar Rp 40.609.078.850,00 atau 94,13
persen.

17. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018
dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk
program rutin sebanyak 10 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan
rutin sebanyak 57 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung
sebesar Rp 9.539.936.150 terealisasi sebesar Rp 9.445.029.217 atau 99,01
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 1 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 44,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Menyesuaikan kebutuhan buku bank dikarenakan masih terdapat
sisa tahun lalu buku bank yang masih bisa di gunakan.

18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai
program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin
sebanyak 8 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 50
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp
4.343.479.360,- terealisasi sebesar Rp. 3.893.138.320,- atau 89,63 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 3 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional realisasi fisik/output sebesar 80,00 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen dikarenakan satu Unit kendaraan

II - 82
tidak terbayar pajaknya, di karenakan pada saat serah terima Barang dari
BPKD tidak ada STNK Kendaraan dan Suarat surat lainya
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi fisik/output sebesar
72,72 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen dikarenakan
tidak ada undangan untuk Peserta pelatihan di Bidang Persandian
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 40 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
sesuai Administrasi Keuangan yang di butuhkan selama 12 bulan,

19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai
program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin
sebanyak 7 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 39
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp.2.139.573.600,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.408.176,- atau 98,17 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 5 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik realisasi fisik/output
sebesar 53,03 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena sesuai dengan tagihan rekening.
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional realisasi fisik/output sebesar 84,98 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Sesuai dengan pembayaran
STNK
3. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan realisasi fisik/output
sebesar 70,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena pada akhir tahun anggaran masih menggunakan buku cek yang
lama, sehingga pembelian buku cek yang baru hanya teransaksi sebanyak 3
buah dan cetak rekening koran hanya 1 kali.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi
fisik/output sebesar 81,51 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Serapan anggaran untuk pemeliharaan genset (service
genset) hanya sebesar Rp. 200.000,- dan anggaran 800.000,- dikarenakan
tidak ada kerusakan yang berarti /hanya pemeliharaan rutin
5. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar
72,73 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
biaya pendidikan hanya terserap sebesar Rp. 8.000.000 dan anggran
11.000.000,- dikarenakan ketidak tersediaan waktu dan biaya pendamping
(biaya perjalanan dinas)

II - 83
20. DINAS PERIKANAN
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Perikanan Kabupaten
Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan
dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 8 (delapan) program
dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 48 (empat puluh
delapan) kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 5.065.121.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.004.791.427,00 atau 98,81
persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 2 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik realisasi fisik/output
sebesar 62,68 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena disesuaikan dengan tagihan rekening;
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional realisasi fisik/output sebesar 47,24 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan besaran
tagihan STNK;
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan realisasi fisik/output
sebesar 92,86 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena disesuaikan dengan kebutuhan administrasi keuangan;
4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi fisik/output sebesar
89,50 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
biaya pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang harus
dikeluarkan;
5. Kegiatan Diversikasi produk hasil perikanan realisasi fisik/output sebesar
89,52 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
adanya peralatan yang tidak dibelanjakan karena adanya perubahan
system pelatihan yang dari tradisional ke modern.

21. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 9 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 48 kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 9.260.153.500,- terealisasi sebesar Rp. 8.987.257.539,- atau 97,05 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya kurang dari 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit realisasi fisik/output
sebesar 50 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
pelaksanaan penilaian hanya 1 kali dalam 1 tahun sehubungan dengan
tidak banyak penyuluh pertanian yang mengajukan penilaian angka kredit.

II - 84
2. Kegiatan Penetapan Renstra 2017-2022 realisasi fisik/output sebesar 74,67
persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena tidak
terlaksananya perjalanan konsultasi renstra ke Provinsi atau ke Pusat.
3. Kegiatan Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan realisasi fisik/output sebesar
76,81 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena ada
1 orang petugas pendamping mengundurkan diri untuk mengikuti atau
menjadi peserta anggota Calon Legeslatif di Kabupaten Lampung Barat.
4. Kegiatan Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh realisasi fisik/output
sebesar 69,81 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena masih adanya rencana pelasanaan mengikutsertakan penyuluh
kehutanan. Mulai tahun 2017 kewenangan kehutanan sudah dialihkan ke
Provinsi.

22. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan Alokasi dana tahun 2018 Belanja Langsung sebesar
Rp.8.054.556.100,00 terealisasi sebesar Rp 7.890.475.764,63 atau 97,96
persen.

23. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan
berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program
rutin sebanyak 6 program dan jumlah 41 kegiatan. Alokasi dana Tahun 2018
untuk Belanja Langsung Sebesar Rp. 3.042.560.000 terealisasi sebesar Rp.
2.873.753.478 atau 94,45%.

Dari seluruh kegiatan terdapat 1 kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja
pengeluarannya tidak dapat mencapai 100% yaitu :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi fisik/output 80 persen.
Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena hanya 4 orang
yang mengikuti diklat dari target yang direncanakan sebanyak 5 orang.
Diklat ini tergantung pada pihak ketiga, tidak bertemu nya waktu antara
Aparatur dengan penyelenggara diklat karena terbatasnya personil
aparatur di kantor.

24. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai
program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin
sebanyak 8 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 71
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.
10.373.263.700,00, terealisasi sebesar Rp. 9.345.297.201,00 atau 90,09 persen.

II - 85
Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 5 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional realisasi fisik/output sebesar 36,05%. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena salah satu indikator kinerja
yaitu Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi sebanyak 48 unit tidak terealisasi.
Pada TA. 2018 dianggarkan biaya ganti plat untuk seluruh mobil dinas (48
unit) terkait mutasi jabatan, namun hingga akhir tahun tidak ada
pergantian plat mobil dinas terkait mutasi jabatan. Sejak tahun 2019, biaya
ganti plat mobil dinas dianggarkan pada DPA masing-masing OPD dengan
peruntukan pergantian plat berdasarkan aturan perpajakan dan bukan
terkait mutasi jabatan.
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
realisasi fisik/output sebesar 14,29%. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena pada TA. 2018 Kabupaten Lampung Barat hanya
memperoleh Dana TP dan UB untuk 1 OPD dari 7 OPD yang dianggarkan,
sehingga realisasi fisik/output yaitu Jumlah Laporan Triwulan dan Laporan
Akhir Tahun Dana TP dan UB hanya untuk 1 OPD dari 7 OPD yang
dianggarkan (10 eksemplar dari target 70 eksemplar).
3. Kegiatan Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
realisasi fisik/output sebesar 0%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena penganggaran kegiatan ini didasarkan pada wacana
revisi/perubahan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Namun hingga akhir tahun anggaran, PP Nomor 58
Tahun 2005 belum direvisi, sehingga Pemda Kabupaten Lampung Barat pun
tidak dapat melakukan revisi terhadap Perda Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang menyebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana.
4. Kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasi fisik/output
sebesar 86,94%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen, di mana
Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada Wajib Pajak sebanyak 108.674
lembar dari target 125.000 lembar (sesuai dengan jumlah Wajib Pajak
termutakhir).
5. Kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2 realisasi fisik/output
sebesar 46,82%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen, karena
Petugas Pendata hanya melakukan pemutakhiran data objek pajak yang
mengalami perubahan data dan kondisi, serta objek pajak yang baru,
sehingga hingga akhir tahun anggaran realisasi objek pajak yang
dimutakhirkan hanya sebanyak 12.174 OP dari target 26.000 OP.

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program
dan kegiatan dengan Alokasi dana tahun 2018 Belanja Langsung sebesar
Rp.5.092.210.200,00 terealisasi sebesar Rp 4.646.146.005,00 atau 91,24
persen.

II - 86
26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan bergabagi
program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin
sebanyak 4 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 23
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar
Rp.4.744.653.189,-. Secara akuntabel telah digunakan untuk membiayai
kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA BPBD Kabupaten Lampung Barat
sampai dengan 31 Desember 2018 dengan realisasi pengeluaran mencapai
Rp.4.534.128.786,- atau 95,56% dari target atau pagu anggaran. Dari seluruh
kegiatan terdapat sebanyak 2 kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja
keluarannya tidak mencapai 100% atau dibawah 90%, yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional realisasi fisik/output sebesar 56,25%. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100% dikarenakan Pembayaran pajak
beberapa kendaraan dinas sudah dibayarkan dpada saat balik nama atau
sudah direalisasikan pada item balik nama kendaraan dinas.
2. Kegiatan Pengerahan Peralatan dan Logistik pada Saat Tanggap Darurat
realisasi fisik/output sebesar 84,76%
3. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100% dikarenakan Realisasi kegiatan
dilaksanakan berdasarkan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten
Lampung Barat.

27. KANTOR KESBANG DAN POLITIK


Untuk mencapai Indikato Kinerja Utama pada OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai
program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin
sebanyak 7 (tujuh) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin
sebanyak 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk
Belanja Langsung sebesar Rp. 1.771.163,- terealisasi sebesar Rp.
1.752.483.215,- atau 98,95 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan yang realisasi
fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi
fisik/output sebesar 62,22 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Pembayaran sesuai dengan struk/nota
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
realisasi fisik/output sebesar 89,87 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena Pembayaran sesuai dengan nota pajak
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik/output
sebesar 96,00 persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena disesuaikan dengan pembelian cek dan rekening Koran OPD
4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi fisik/output sebesar
96,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena
Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan

II - 87
5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah realisasi
fisik/output sebesar 99,54 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Pengeluaran sesuai dengan bukti ril
6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah realisasi
fisik/output sebesar 99,66 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai
100 persen karena Pengeluaran sesuai dengan bukti ril
7. Kegiatan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer realisasi fisik/output
sebesar 99,12 persen. karena Pembayaran sesuai dengan struk/nota
pembayaran
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
realisasi fisik/output sebesar 99,35 persen. Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena pembayaran sesuai dengan nota
pemeliharaan
9. Kegiatan Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 realisasi fisik/output sebesar
99,56 persen. Karena biaya perjalanan dinas sesuai dengan bukti ril.
10. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan realisasi fisik/output sebesar
98,93 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah
disesuaikan dengan bukti ril.
11. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
realisasi fisik/output sebesar 99,67 persen. Karena belanja perjalanan dinas
dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
12. Kegiatan Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten
Lampung Barat realisasi fisik/output sebesar 99,18 persen. Karena belanja
perjalanan dinas dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
13. Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat realisasi fisik/output sebesar 97,66
persen. Karena pembelian bahan peralatan kesehatan disesuaikan dengan
kebutuhan
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelegen Daerah realisasi
fisik/output sebesar 99,78 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas
dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
15. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika realisasi
fisik/output sebesar 99,61 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas
dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
16. Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila realisasi
fisik/output sebesar 99,60 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas
dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
17. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial realisasi
fisik/output sebesar 97,75 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas
dalam daerah disesuaikan dengan bukti ril.
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan
Keuangan Partai Politik realisasi fisik/output sebesar 99,86 persen. Karena
biaya belanja perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan bukti ril.
19. Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik realisasi fisik/output
sebesar 99,91 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas dalam dan
luar daerah disesuaikan dengan bukti ril.

II - 88
20. Kegiatan Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur lampung realisasi
fisik/output sebesar 99,42 persen. Karena biaya belanja perjalanan dinas
dalam dan luar daerah disesuaikan dengan bukti ril.

28. SEKRETARIAT DPRD


Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan
dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 7 (tujuh) program
dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 55 (lima puluh lima)
kegiatan. Alokasi dana tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.
25.114.456.000,- terealisasi sebesar Rp.23.906.515.030,- atau 95.19 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 4 (empat) kegiatan yang realisasi fisik
atau kinerja keluarannya tidak mencapai 100 persen, yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional realisasi fisik/output sebesar 56.94 persen, realisasi
fisik/tidak mencapai 100 persen karena berkurangnya jumlah kendaraan
inventaris yang ditargetkan karena telah diserahkan ke BPKAD.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
realisasi fisik/output sebesar 63.89 persen, realisasi fisik/tidak mencapai
100 persen karena berkurangnya jumlah kendaraan inventaris yang
ditargetkan karena telah diserahkan ke BPKAD.
3. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
realisasi fisik/output sebesar 66.67 persen, realisasi fisik/tidak mencapai
100 persen karena jumlah peserta kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah tidak terlaksana sesuai dengan target kinerja
dikarenakan kegiatan ini disesuaikan dengan agenda DPRD Lampung Barat.
4. Kegiatan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Periode
2014-2019 realisasi fisik/output sebesar 0 persen, realisasi fisik/tidak
mencapai 100 persen karena kegiatan ini dilaksanakan apabila terdapat
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lapung Barat.

29. INSPEKTORAT

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Inspektorat Kabupaten


Lampung Barat pada Tahun 2018 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan
dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 6 program dan
jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 54 kegiatan. Alokasi dana
tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.378.416.800 terealisasi
sebesar Rp. 3.056.130.201atau 90,46%persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 14 kegiatan yang realisasi fisik atau
kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik realisasi
fisik/output sebesar 75,05 .persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai

II - 89
100 persen karena sesuai dengan biaya rekening /langganan
telepon,air,dan listrik selama 12 bulan.
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional realisasi fisik/output sebesar 52,61 persen. Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sesuai dengan biaya STNK
kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4 Target 5 STNK mobil dan 7 STNK
Motor.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi fisik /output
sebesar 89,00 persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena sesuai dengan Buku Cek/giro Target 5 buku/cek.
4. Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD 2017-2022 realisasi fisik/output
sebesar 99,86 persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena sesuai dengan Jumlah dokumen Renstra SKPD (1 dokumen).
5. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
realisasi fisik/output sebesar 50,51 persen .Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Kasus Pengaduan Masyarakat Target 32 kasus.
6. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif realisasi
fisik/output sebesar 99,99 persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena sesuai dengan UPKPT/PKPT,Rakorwas Tingkat nasional dan
Forum Komunikasi Target 5 kali.
7. Kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan Kinerja PEMDA realisasi
fisik/output sebesar 99,99 persen.Realisasi fisilk/output tidak mencapai
100 persen karena sesuai dengan jumlah hasil evaluasi SAKIP OPD dengan
nilai B dan Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemda Target 14 OPD.
8. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat realisasi fisik/output sebesar 67,37 persen.Realisasi
fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sesuai dengan dua laporan
gratifikasi,realisasi 0 laporan (0%).dan terwujudnya penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik,bersih dan bebas KKN sebesar 40 persen
realisasi 80 persen.
9. Kegiatan Operasional Unit Pemberantasan pungutan liar di lingkungan
Pemkab Lampung Barat realisasi fisik/output sebesar 95,78
persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena didalam
Laporan Pemberantasan Pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Barat Realisasi 5 laporan (42%).
10. Kegiatan Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas realisasi fisik/output sebesar 84,38 persen.Realisasi fisik/output
tidak mencapai 100 persen karena sesuai dengan jumlah pegawai yang
mengikuti diklat jabatan fungsional auditor,Ujian sertifikasi JFA, dan Diklat
Jabatan Fungsional P2UPD.Realisasi 4 orang (66,67%).
11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi fisik/output sebesar
8,06 persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sesuai
dengan meningkatnya pengetahuan APIP yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan formal realisasinya 0%.

II - 90
12. Kegiatan Pelatihan Mandiri (In House Training) realisasi fisik/output
sebesar 65,37 persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen
karena Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Realisasinya
6 kali.
13. Kegiatan Pelaksanaan Revieu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
realisasi fisik/output sebesar 99,98 persen.Realisasi fisik/output tidak
mencapai 100 persen karena sudah terlaksana dan tersusun hasil reviu
laporan keuangan pemda.
14. Kegiatan Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) realisasi
fisik/output sebesar 99,96 persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100
persen karena laporan hasil reviu RKPD target dan Realisasi 1 laporan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah


2.3.1. Isu Strategis
Berdasarkan kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
serta analisis terhadap kondisi Kabupaten Lampung Barat, beberapa isu strategis
pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dirumuskan sebagai
berikut:
A. Bidang Infrastruktur
1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
3. Ketersediaan tanah bagi pembangunan
4. Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi
5. Diversifikasi dan konservasi energi
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan
infrastruktur

B. Bidang Sumber Daya Manusia


1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
4. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkwalitas
5. Penguatan tata kelola pendidikan

C. Bidang Ekonomi
1. Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah
2. Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
4. Peningkatan pariwisata
5. Peningkatan ekonomi kreatif
6. Peningkatan investasi
7. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
8. Pengembangan kerja sama bidang ekonomi

II - 91
D. Bidang Budaya dan Minat Baca
1. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
2. Pelestarian warisan budaya

E. Bidang Pemerintahan
1. Kualitas penegakan hukum
2. Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan
berorientasi kepada pelayanan publik

2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan


Strategi
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses
pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor
internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara konseptual
strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran
dengan kerangka logis. Perumusan tujuan membutuhkan kesatuan tujuan untuk
untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT (Strenght,


weakness, Opportunity, Threat) dengan bahan utama permasalahan dan isu
strategis yang telah dirumuskan. Permasalahan dan isu strategis tersebut
diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal.

Strategi Pembangunan pencapaian Misi 1 RPJMD yaitu :


1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana,
sarana, fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah Pengembangan
prasaranan dan sarana perhubungan
2. Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
3. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
4. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan
fasilitas umum pelayanan dasar permukiman
5. Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
6. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stake holder)
8. Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi
bencana dengan menerapkan teknologi.

Strategi Pembangunan pencapaian Misi 2 RPJMD yaitu :


1. Peningkatan aksesibiltas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara
adil dan merata.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi Ibu Hamil.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil

II - 92
4. Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang
Bermutu
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja
angkatan kerja
7. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
9. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga

Strategi Pembangunan pencapaian Misi 3 RPJMD yaitu :


1. Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata
3. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas
pendukung perdagangan, pariwisata dan investasi
4. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
5. Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan
6. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM

Strategi Pembangunan pencapaian Misi 4 RPJMD yaitu :


1. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan
pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
2. Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah daerah;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan
pelayanan prima;
6. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan
pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya
lokal.

Strategi Pembangunan pencapaian Misi 5 RPJMD yaitu :


1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan
ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
3. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
4. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
5. Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan
6. Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
7. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja
angkatan kerja
8. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan inklusi

II - 93
Arah Kebijakan
Arah Kebijakan pembangunan tahun 2020 di arahkan pada :
1. Pemantapan infrastruktur, saran dan parasana, utilitas pada kawasan strategis
dan kawasan budidaya.
2. Peningkatan penjaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh
masyarakat baik dari segi akses dan mutu.
3. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal.
4. Pemanfaatan pelaksanan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata
kelola keuangan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.

2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran


Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan Daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan


di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
1. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
2. Belum maksimalnya konektivitas antar wilayah
3. Tingginya kejadian bencana di Lampung Barat
4. Masih rendahnya IPM Lampung Barat
5. Masih Rendahnya angka harapan hidup di Kabupaten Lampung Barat
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Lampung Barat
7. Lampung Barat masih berkategori Kabupaten Tertinggal
8. Masih rendahnya pendapatan perkapita di Lampung Barat
9. Perlu ditingkatkan kesadaran berbudaya dan minat baca di Lampung Barat
10. Masih rendahnya minta investor ke Lampung Barat
11. Perlu ditingkatkan kualitas aparatur di Lampung Barat

2.3.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan identifikasi sebagai
berikut :

Tabel 2.68
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO URUSAN PERMASALAHAN

URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan - Masih kurangnya sarana dan prasaran pendidikan yang


memadai.
- Belum meratanya tenaga pendidik dan masih kurangnya

II - 94
NO URUSAN PERMASALAHAN
ketersediaan tenaga kependidikan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh
fakor keterbatasan akses dan pendapatan masyarakat untuk
melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.
2 Kesehatan - Masih tingginya angka kematian bayi
- Masih tingginya angka kematian ibu
3 Pekerjaan Umum dan - Masih rendahnya kondisi jalan desa dalam kondisi baik
Penataan Ruang - Masih rendahnya peningkatan panjang saluran irigasi.
4 Perumahan Rakyat dan - Masih tingginya angka rumah tidak layak huni
Kawasan Permukiman - Masih terdapat kawasan kumuh di Lampung Barat
5 Ketentraman, Ketertiban - Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak
Umum dan Perlindungan Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja).
Masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan
masyarakat.
6 Sosial - Masih tingginya jumlah PMKS Fakir miskin
- Masih rendahnya Persentase PMKS sekala kab/kota yang
memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar

URUSAN WAJIB NON


PELAYANAN DASAR

1 Tenaga Kerja - Masih tingginya kelompok Bukan Angkatan Kerja, kelompok


penduduk Mengurus Rumah Tangga
- Terjadi perubahan yang fluktiatif angka Tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dari tahun ketahun
2 Pemberdayaan - Masih rendahnya Jumlah perempuan yang berpartisipasi di
Perempuan dan lembaga legislatif
Perlindungan Anak - Masih tingginya Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban
Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti
4 Pertanahan - Masih banyaknya terjadi konflik pertanahan karena belum
adanya kepastian hukum hak atas tanah
- Kepemilikan tanah tidak didukung oleh bukti-bukti alas hak
atas tanah yang cukup,
5 Lingkungan Hidup - Masih tingginya jumlah Perusahaan yang tidak memiliki
pengolahan limbah
6 Administrasi - Masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum memiliki e-
Kependudukan dan KTP
Pencatatan Sipil - Masih tingginya Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran
7 Pemberdayaan - Masih rendahnya Persentase kelompok masyarakat aktif
Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan pembangunan pekon
- Masih rendahnya Persentase BUMPekon (BUMDes) aktif
8 Pengendalian Penduduk - Masih rendahnya Persentase peserta KB Aktif

II - 95
NO URUSAN PERMASALAHAN
dan Keluarga Berencana - Masih rendahnya Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara
Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)
- Masih rendahnya Persentase Remaja yang dibina tentang
Kesehatan Reproduksi
9 Perhubungan Masih rendahnya moda transportasi Umum
10 Komunikasi dan Masih rendahnya jumlah kantor pos di Lampung Barat
Informatika
11 Koperasi, Usaha Kecil - Rendahnya daya saing produk UMKM;
dan Menengah - Belum optimalnya peranan koperasi pada sektor riil;
- Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas;
- Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal
dengan produktivitas yang terbatas;
- Belum perkembangnya pemasaran produk UMKM;
- Rendahnya aksesibilitas permodalan dan perbankan; dan
- Rendahnya penguasaan teknologi oleh sektor UMKM dan
Koperasi.
12 Penanaman Modal Masih rendahnya jumlah investor PMA

13 Kepemudaan dan - Masih tingginya jumlah pemuda yang tidak bersekolah


Olahraga - Masih tingginya jumlah pemuda yang tidak tamat SD
- Masih rendahnya jumlah prasarana olahraga
16 Kebudayaan - Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Lampung Barat
masih sangat terbatas
17 Perpustakaan - Masih rendahnya jumlah Anggota Perpustakaan
- Masih rendahnya jumlah perpustakaan sekolah dan pekon
18 Kearsipan Belum terdatanya Arsip Statis

URUSAN PILIHAN

1 Kelautan dan Perikanan Masih perlu ditingkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar
2 Pariwisata - Masih rendahnya Jumlah Usaha Jasa Makanan/Minuman pada
objek wisata
- Masih rendahnya jumlah Penjualan Cenderamata pada objek
wisata
3 Pertanian Rendahnya produksi dan produktivitas padi serta rendahnya
indeks pertanaman.
6 Perdagangan Belum terdapat pasar pemda pada tiap kecamatan.
7 Industri Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah
dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain.

II - 96
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2014-2018 yang


diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga
konstan 2010 menunjukkan trend yang meningkat. Nilai PDRB Kabupaten
Lampung Barat atas berlaku pada tahun 2018 mencapai 6,66 triliun rupiah.
Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 5,11 miliar rupiah
dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 6,15 triliun rupiah.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi


barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur
ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan
usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014- 2018) struktur perekonomian Lampung Barat
didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap
pembentukan PDRB Lampung Barat. Peranan terbesar dalam pembentukan
PDRB Lampung Barat pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 48,90 persen (angka ini menurun dari
53,50 persen di tahun 2014).

Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 12,61 persen (naik dari 11,29 persen di tahun 2014),
disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 6,52 persen (naik dari 6,31 persen di tahun 2014). Di antara
ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang
lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu,
peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen. Salah satu
penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah
berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan
harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi
penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan.

III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi Nasional

Kebijakan ekonomi makro nasional tahun 2020 bertemakan ‘Pembangunan


ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’ dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia
Langkah untuk peningkatan pertumbuhan potensial Indonesia dengan
melakukan focus kebijakan pada 3 (tiga) aspek berikut:
(1) Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan dengan
prioritas program pada upaya revitalisasi industry pengolahan,
modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, dan transformasi sektor
jasa.
(2) Penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan
internasional melalui upaya – upaya untuk mendorong investasi sebagai
ujung tombak pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi
penguatan stabilitas eksternal, dan dengan menjaga keberlanjutan fiskal
dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
(3) Peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan
institusi, dan pendalaman pasar keuangan.

2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi


Stabilitas makro ekonomi diupayakan dengan langkah strategis berdampak
pada stabilitas harga, langkah antisipasi faktor eksternal, dan sektor
keuangan.

3. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi.


Adanya kepastian pemerataan pembangunan secara kewilayahan dan bagi
semua lapis masyarakat melalui kebijakan – kebijakan yang mendorong
pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, program pemerintah
yang pro poor sehingga dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan,
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses
dan kesempatan serta dengan melaksanakan pembangunan yang
memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Tabel 3.1
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020
Rincian Target
Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,6
Sektor Pertanian 3,8 – 3,8
Sektor Pertambangan 1,0 – 1,2

III - 2
Rincian Target
Sektor Industri 5,0 – 5,4
Sektor Listrik 4,2 – 4,4
Sektor Perdagangan 5,5 – 5,6
Sektor Konstruksi 5,7 – 5,7
Sektor Informasi dan Komunikasi 7,3 – 7,5
Sektor Jasa Keuangan 5,7 – 6,6
Sektor Transportasi 7,0 – 7,1
Konsumsi 5,0 – 5,3
LNPRT (0,4) – 0,5
Belanja Pemerintah 4,1 – 4,3
Investasi 7,0 – 7,4
Impor 5,5 – 7,0
Ekspor 6,0 – 7,5

Kebijakan yang menjadi prioritas nasional yaitu:


1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan
UMKM.
2. Mempercepat transformasi struktural.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas
ekonomi.
5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan Program prioritas sebagai berikut:


1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat
komponen dalam negeri (TKDN).
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Arah Kebijakan Provinsi Lampung Tahun 2020 berdasarkan RPJPD Provinsi


Lampung Tahun 2005-2025 :
1. Menumbuh kembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang
Berorientasi Nasional dan Global
2. Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

III - 3
3. Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan
Sosial.
4. Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, serta
Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah
5. Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari
6. Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan
7. Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang
Demokratis.
8. Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Berorientasi Kewirausahaan, dan
Bertatakelola yang Baik.

Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program


dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat diarahkan pada


upaya Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya (SD dan SDM) dan kearifan lokal. Pengembangan
ekonomi produktif dan kreatif masyarakat berbasis potensi lokal merupakan
fokus prioritas pembangunan perekonomian Lampung Barat, hal ini patut
menjadi perhatian jika kita merujuk pada lapangan usaha yang memiliki
kontribusi terbesar terhadap PDRB Lampung Barat yang masih bertumpu pada
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dibutuhkan suatu
terobosan pembangunan perekonomian yang tidak hanya mengandalkan
pengelolaan, pengolahan dan pemasaran produk secara tradisional dan
konvensional namun sudah saatnya melakukan suatu perubahan dengan
mengedepankan pemanfaatan kemajuan teknologi dan digitalisasi informasi
yang sudah terbukti memberikan nilai tambah produk dan memperluas peluang
berpartisipasi dalam pasar potensial dalam hal pemasaran produk daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Barat:


Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal. Program prioritas untuk
mendukung kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

III - 4
a. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM dan
kewirausahaan.
b. Pengembangan kawasan sentra industry kecil sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi di masyarakat.
c. Pengembangan agrowisata berbasis potensi lokal.
d. Percepatan pertumbuhan desa wisata.
e. Percepatan pembangunan perekonomian desa melalui pembangunan
kawasan perdesaan.
f. Penguatan pengelolaan perekonomian desa melalui kelembagaan BUMDes.
g. Peningkatan pertumbuhan investasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun
2019
Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 dan 2019
cenderung masih stabil. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi
Lampung Barat tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 s.d 2019
REALISASI BERTAMBAH/ PROYEKSI
NO INDIKATOR MAKRO SATUAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017 BERKURANG TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Juta 5.630.906,06 6.151.353,64 520.447,58 6.458.921,32 6.781.867,39
1 PDRB (Harga Berlaku)
Rupiah

Juta 4.293.143,38 4.509.236,36 216.092,98 4.734.698,18 4.971.433,09


2 PDRB (Harga Konstan)
Rupiah
Tingkat Pertumbuhan 5,01 5,03 0,02 5-20%-5,40% 5,40%-5,60%
3 %
Ekonomi
4 Tingkat Inflasi % 4,84 3,14 - 1,7 2,92% 3,5 - 4,0
Persentase Penduduk 14 14,32 0,32 13,54 13,00
5 %
Miskin
6 Tingkat Pengangguran % - 0,96 0,96 0,85 0,80
Disparitas Pendapatan
7 Regional yang dilihat dari
perbedaan:
Juta 19,04 20,62 1,58 22,93 25,14
- Pendapatan Perkapita
Rupiah

- Besaran IPM (Indeks 65,45 66,06 0,61 66,21 66,98


Point
Pembangunan Manusia)
Berbagai macam besaran
8 rasio dan perbandingan-
perbandingan
- Pajak Daerah terhadap 0,0011 0,0011 0,00 0,0015 0,0016
%
PDRB
- Anggaran Pendidikan 0,044 0,036 - 0,01 0,045 0,041
%
terhadap PDRB
- Anggaran kesehatan 0,017 0,016 - 0,00 0,021 0,018
%
terhadap PDRB

III - 5
- Perbandingan 0,16 0,13 - 0,03 0,14 0,13
Penerimaan Pemerintah
Daerah (PAD dan Dana %
Perimbangan terhadap
PDRB)

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


PDRB ADHB tahun 2017 Lampung Barat mencapai Rp. 6.151.353,64 juta, jika
dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018
diperkirakan akan mencapai Rp. 6.458.921,32 juta dan Rp. 6.781.867,39 juta
pada tahun 2019.

Sedangkan PDRB ADHK tahun 2017 Lampung Barat mencapai Rp. 4.509.236,36
juta, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018
diperkirakan akan mencapai Rp. 4.734.698,18 juta dan Rp. 4.971.433,09 juta
pada tahun 2019.

b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 Lampung Barat mencapai 5,03%, jika dilihat
dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018 diperkirakan
akan mencapai 5-20%-5,40% dan 5,40%-5,60% pada tahun 2019.

c. Inflasi
Tingkat Inflasi tahun 2017 Lampung Barat mencapai 3,14%, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018 diperkirakan akan
mencapai 2,92% dan 3,5 -4,00% pada tahun 2019.

d. Penduduk Miskin
Penduduk Miskin tahun 2017 Lampung Barat mencapai 14,32%, jika dilihat dari
tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018 diperkirakan akan
mencapai 13,54% dan 13% pada tahun 2019.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


TPT tahun 2017 Lampung Barat mencapai 0,96%, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018 diperkirakan akan
mencapai 0,85% dan 0,80% pada tahun 2019.

f. Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita tahun 2017 Lampung Barat mencapai Rp. 20,62 juta lebih,
jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018
diperkirakan akan mencapai Rp. 22,93 juta lebih dan Rp. 25,14 juta lebih pada
tahun 2019.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


IPM tahun 2017 Lampung Barat mencapai 66,06 poin, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2018 diperkirakan akan
mencapai 66,21 poin dan 66,98 poin pada tahun 2019.

III - 6
Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2018
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
a. Intensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan pendapatan
daerah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang sudah ada. Pemda
dari tahun ke tahun berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari
berbagai sektor yang potensial, terutama pendapatan asli daerah (PAD).

Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun
paling tidak upaya Pemda untuk meningkatkan pendapatan terus
berlangsung. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah
pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu Perizinan, dan Tim
Penagih PAD.

Tim yang sudah terbentuk tersebut telah melaksanakan tugas secara rutin.
Salah satunya adalah Tim Penagih PAD yang melakukan penagihan PAD secara
langsung ke masing-masing wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi
daerah.
Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk
menaikkan pendapatan dengan perubahan struktur tarif pajak daerah dan
retribusi daerah. Hal ini telah dilakukan dengan disahkannya peraturan daerah
tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi
daerah.Beberapa peraturan perundangan terkait pajak daerah dan retribusi
daerah, antara lain :
a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat .
b. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
d. Peraturan Bupati Lampung Barat tentang PBB P2 (11 Perbup).
e. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
f. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
g. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2018


menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp50.056.054.314,76 dan
terealisasi sebesar Rp50.471.541.308,65 (100,83%), ini merupakan data
sementara LRA Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (unaudited) per Januari
2019.

Perbandingan PAD untuk tahun anggaran 2018 terhadap anggaran tahun 2017
(anggaran yang dipakai adalah anggaran APBDP) adalah sebagai berikut:
a. Target PAD TA. 2017 adalah sebesar Rp82.742.622.866,65
b. Target PAD TA. 2018 adalah sebesar Rp50.056.054.314,76
c. Target PAD menurun sebesar Rp32.686.568.551,89 (-39,50%).

III - 7
Penurunan target PAD tersebut disebabkan penurunan pada pos Lain-Lain
PAD Yang Sah, di mana pada TA. 2017 terdapat alokasi PAD dari Dana Bos SD
SMP yang berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun
2017, harus dianggarkan di dalam pos Lain-Lain PAD Yang Sah. Namun pada
TA. 2018, Dana Bos SD dan SMP dianggarkan di dalam pos Hibah pada Lain-
Lain Pendapatan Yang Sah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah


Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara
peningkatan PAD dengan menggali dan mencari sumber-sumber PAD baru
yang potensial dan belum termanfaatkan namun tidak bertentangan dengan
hukum. Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi
daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal
(andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pajak daerah dan retribusi
daerah bersifat closed list, artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut
jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang
tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD hanya mungkin
dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan
dan/atau peningkatan kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan aset daerah
yang tidak dipisahkan.

Target dan Realisasi Pendapatan


Tabel 3.3
Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase
A. Pendapatan Asli 50.056.054.314,76 50.471.541.308,65 100,83
Daerah
1. Pajak Daerah 10.725.631.876,00 11.617.377.709,00 108,31
2. Retribusi Daerah 2.055.646.475,00 2.014.962.790,00 98,02
3. HasilPengelolaanKekay 3.409.190.602,76 3.409.190.602,76 100
aan Daerah yang
Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan 33.865.585.361,00 33.430.010.206,89 98,71
Asli Daerah yang Sah

B. Dana Perimbangan 863.142.262.931,00 854.830.511.647,00 99,04


1. Dana Bagi Hasil Pajak/ 31.045.136.795,00 25.691.277.900,00 82,75
Bagi Hasil Bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum 521.743.958.000,00 521.743.958.000,00 100
3. Dana Alokasi Khusus 310.353.168.136,00 307.395.275.747,00 99,05
C. Lain-lain Pendapatan 230.018.177.002,00 219.039.990.852,42 95,23
Yang Sah
1. Hibah 51.127.800.000,00 48.916.520.000,00 95,67

III - 8
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase
2. Dana Darurat 0,00 0,00 -
3. Dana Bagi Hasil Pajak 66.406.856.002,00 57.487.255.649,42 86,57
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
4. Dana Penyesuaian dan 112.483.521.000,00 112.483.521.000,00 100,00
Otonomi Khusus
5. Bantuan Keuangan dari 0,00 0,00 -
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah 1.143.216.494.247,76 1.124.189.349.605,07 98,34
Sumber : Draft LKPD Kabupaten Lampung Barat, 2018

Permasalahan dan Solusi


Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan
daerah, sudah barang tentu ada permasalahan yang menghadang. Khusus untuk
pajak daerah dan retribusi daerah, permasalahan yang ada dapat dipetakan
sebagai berikut :
1). Faktor Eksternal
Tingkat pemahaman wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terhadap
pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Masyarakat selaku wajib pajak
dan wajib retribusi belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah
terutang maupun retribusi terutang.

Oleh karena itu, Pemda harus memberikan pemahaman akan pentingnya


pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi yang efektif dan efisien.
Media sosialisasi dapat berupa penyuluhan pajak/retribusi daerah, baik
formal maupun non formal dalam berbagai waktu dan kesempatan,
penyebaran pamflet, pemajangan slogan dan propaganda, penyampaian
informasi dengan siaran radio, media cetak, dan media lain yang
memungkinkan.

Di lain pihak, tindakan hukum atas pelanggaran Perda juga belum


memberikan efek jera terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada masa yang akan datang
diharapkan agar instansi terkait terus menerus menegakkan peraturan yang
ada kepada seluruh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

2). Faktor Internal


Aparatur Pemda yang minim dalam kuantitas dan kualitas merupakan kendala
internal dalam rangka peningkatan pendapatan. Ditambah pula dengan isu
strategis tentang buruknya perilaku aparatur pengelola pajak, baik di
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

III - 9
Untuk itu, solusinya adalah dengan menambah jumlah pegawai dan
memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk menyediakan
PPNS, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam rangka peningkatan pendapatan.

Di lain sisi, Pemda juga perlu meningkatkan kredibilitas aparatur, sehingga


dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib
pajak/wajib retribusi daerah.

Secara umum, kebijakan pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah


sebagai berikut :
a. Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment).
c. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.
d. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jujur
dan bertanggungjawab.
f. Terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD pengelola PAD dan
pembinaan baik kepada aparatur kecamatan maupun masyarakat, untuk
mewujudkan ketaatan membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah
dalam rangka mencapai target PAD.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Arah kebijakan pendapatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung
guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana
Pusat untuk membiayai belanja daerah.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal
dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan
yang berlaku.

Arah Kebijakan Belanja Daerah


Arah kebijakan belanja daerah tahun 2020 yaitu :
1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target visi dan misi
kepala daerah tahun kedua yaitu tahun 2020.
2. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar.
3. Pengalokasian belanja yang fokus pada pengentasan daerah tertinggal.
4. Meminimalisir belanja pelatihan maupun sosialisasi yang dianggap belum
mendesak.
5. Memaksimalkan belanja penataan Kota Liwa.
6. Memaksimalkan peran lembaga perencana maupun unit perencana pada
OPD.

III - 10
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk :
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai
sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam
pembiayaan pembangunan ;
3. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Tabel 3.4
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 S.D Tahun 2021
PROYEKSI
PROYEKSI /TARGET PROYEKSI /TARGET
NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 /TARGET PADA
PADA TAHUN 2020 PADA TAHUN 2021
TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN DAERAH 1.070.941.870.982 1.124.189.349.605 1.133.778.380.211 1.397.053.764.459,81 1.534.509.140.905,79

1.1 PENDAPATAN ASLI 83.971.467.451 50.471.541.309 58.155.663.024 54.636.320.227,39 60.099.952.250,13


DAERAH
1.1.1 Pajak Daerah 10.144.981.620 11.617.377.709 10.806.079.866 12.039.402.751 13.243.343.026
1.1.2 Retribusi Daerah 1.888.603.985 2.014.962.790 2.153.585.555 2.576.943.897 2.834.638.287
1.1.3 Hasil Pengelolaan 3.213.618.614 3.409.190.603 3.409.190.603 4.115.129.329 4.526.642.262
Kekayaan Daerah Yang
dipisahkan
1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli 68.724.263.233 33.430.010.207 41.786.807.000 35.904.844.250 39.495.328.675
Daerah Yang Sah

1.2 DANA PERIMBANGAN 773.064.817.356 854.830.511.647 801.878.791.185 1.063.841.278.670,00 1.167.975.406.537,00


1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / 29.580.799.339 25.691.277.900 16.805.838.000 31.750.487.120 34.925.535.832
Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum 519.160.196.000 521.743.958.000 541.427.954.000 631.310.189.180 694.441.208.098


1.2.3 Dana Alokasi Khusus 224.323.822.017 307.395.275.747 243.644.999.185 400.780.602.370 438.608.662.607

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 213.905.586.175 218.887.296.649 273.743.926.002 278.576.165.562,42 306.433.782.118,66


YANG SAH
1.3.1 Hibah 54.009.539.000 48.916.520.000 70.048.214.000 62.625.486.000 68.888.034.600
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 56.267.227.175 57.487.255.649 76.506.856.002 80.352.295.762 88.387.525.339
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan 103.628.820.000 112.483.521.000 127.188.856.000 135.598.383.800 149.158.222.180
Otonomi Khusus

Jumlah Pendapatan 1.070.941.870.982 1.124.189.349.605 1.133.778.380.211 1.397.053.764.459,81 1.534.509.140.905,79

2 BELANJA DAERAH 1.124.155.643.698 1.109.753.247.080 1.169.728.380.211 1.455.549.870.248,98 1.740.709.094.164,09

2.1 BELANJA TIDAK 507.504.400.216 524.340.396.568 589.286.896.429 661.018.855.553,14 727.120.741.109,38


LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 322.247.840.318 340.802.447.516 385.626.219.408 439.684.888.377,68 483.653.377.215
2.1.3 Belanja Subsidi 509.850.600 1.088.863.875,00 1.197.750.263
2.1.4 Belanja Hibah 23.086.385.500 12.017.536.500 16.914.115.000 13.740.657.150,00 15.114.722.865
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000 150.000.000 250.000.000 181.500.000,00 199.650.000

III - 11
PROYEKSI
PROYEKSI /TARGET PROYEKSI /TARGET
NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 /TARGET PADA
PADA TAHUN 2020 PADA TAHUN 2021
TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada 1.077.477.100 1.107.019.500 1.275.966.600 1.350.989.647,70 1.486.088.612
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 159.871.619.383 168.299.570.212 184.149.749.583 203.894.023.796,43 224.283.426.176
Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.121.077.915 1.453.972.240 1.070.845.838 1.077.932.706,33 1.185.725.978

2.2 BELANJA LANGSUNG 616.651.243.482 585.412.850.512 580.441.483.782 794.531.014.695,84 1.013.588.353.054,71


2.2.1 Belanja Pegawai 51.853.072.011 59.139.109.897 52.517.062.039
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 216.129.179.666 236.063.494.332 298.708.361.105
2.2.3 Belanja Modal 348.668.991.805 290.210.246.282 229.216.060.638

Jumlah Belanja 1.124.155.643.698 1.109.753.247.080 1.169.728.380.211 1.455.549.870.248,98 1.740.709.094.164,09


Surplus/ (Defisit) (53.213.772.715) 14.436.102.525 (35.950.000.000) (58.496.105.789,17) (206.199.953.258)

3 PEMBIAYAAN 80.835.274.347 26.076.853.953 35.950.000.000 58.496.105.789,17 11.650.085.942


3.1 PENERIMAAN 83.235.274.347 27.576.853.953 38.000.000.000 60.311.105.789,17 13.646.585.942
PEMBIAYAAN
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih 83.235.274.347 27.576.853.953 38.000.000.000 10.311.105.789,17 13.646.585.942
Perhitungan Anggaran
(SILPA )
3.1.2 Penerimaan Pinjaman 50.000.000.000,00
Daerah

Jumlah Penerimaan 83.235.274.347 27.576.853.953 38.000.000.000 60.311.105.789,17 13.646.585.942


Pembiayaan

3.2 PENGELUARAN 2.400.000.000 1.500.000.000 2.050.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000


PEMBIAYAAN
3.2.2 Penyertaan Modal 2.400.000.000 1.500.000.000 2.050.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000
(Investasi) Pemerintah
Daerah
Jumlah Pengeluaran 2.400.000.000 1.500.000.000 2.050.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000
Pembiayaan

Pembiayaan Neto 80.835.274.347 26.076.853.953 35.950.000.000 58.496.105.789,17 11.650.085.942

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan 27.621.501.632 40.512.956.478 - - (194.549.867.316)


Anggaran (SILPA) Tahun
Berkenaan

III - 12
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Tahun 2017-2022. Sasaran pada
RPJMD disusun untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020


adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi 1:
1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana

Sasaran Misi 1:
1. Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dengan indikator
Persentase jalan dengan kondisi mantap; Persentase jembatan dengan
kondisi mantap.
2. meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Persentase desa
yang terhubung dengan moda transportasi; Persentase desa yang
terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet; Persentase desa
yang dialiri listrik.
3. tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan indikator Persentase
jaringan irigasi yang berfungsi.
4. meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan
kesehatan dengan indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni; Persentase Perumahan Layak huni.
5. meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup.
6. meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan dengan
indikator Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan indikator Persentase desa
tangguh bencana; respontime tanggap bencana.

Tujuan Misi 2:
1. Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing.

Sasaran Misi 2:
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat
dengan indikator Usia harapan hidup; angka kematian ibu; angka kematian
bayi; Persentase kasus gizi buruk yang ditangani.
2. meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan indikator Angka
Partisipasi Kasar (APK) SD; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP; Angka

IV - 1
Partisipasi Murni (APM) SD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP; Angka
rata-rata lama sekolah; Angka harapan lama sekolah; Angka melanjutkan
sekolah; Nilai rata Ujian Nasional (UN) SD; Nilai rata Ujian Nasional (UN)
SMP.
3. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dengan indikator Persentase
pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan.
4. meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator pendapatan
perkapita.
5. meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator Persentase Cabang
Olahraga yang berprestasi.
6. meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dengan indikator
Jumlah Pemuda yang beprestasi.
7. terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator laju
pertumbuhan penduduk; Angka Kelahiran Total (TFR).
8. meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator Skor pola pangan
harapan.

Tujuan Misi 3:
1. meningkatnya pertumbuhan perekonomian kabupaten lampung barat.

Sasaran Misi 3:
1. meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dengan
indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian,
Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.
2. meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
subsektor Perikanan dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) subsektor Perikanan.
3. Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor Pariwisata dengan indikator
Rata rata lama tinggal; Jumlah Kunjungan wisatawan.
4. Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sektor industri dan perdagangan dengan indikator Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) sektor industri; Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) sektor Perdagangan.
5. meningkatnya nilai investasi dengan indikator Nilai investasi.
6. Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah dengan indikator Jumlah
koperasi yang Sehat; Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM).

IV - 2
Tujuan Misi 4:
1. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sasaran Misi 4:
1. meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten lampung barat dengan indikator indeks reformasi birokrasi.
2. meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung barat dengan indikator Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
3. meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan indikator
Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
5. menurunnya desa tertinggal dengan indikator Persentase desa tertinggal.

Tujuan Misi 5:
1. Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.

Sasaran Misi 5:
1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dengan indikator
Persentase konflik SARA yang terselesaikan; Persentase kasus Ketertiban,
Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan.
2. menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak dengan
indikator Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
ditangani.
3. meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator Indeks pembangunan
gender; indeks pemberdayaan gender.
4. menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah dengan indikator Angka
Kemiskinan; indeks gini.
5. Menurunnya pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran
terbuka.

Strategi Pembangunan Daerah


Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses
pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor
internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara
konseptual strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau
sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan tujuan membutuhkan
kesatuan tujuan untuk untuk mendapatkan kesatuan tindak.

IV - 3
Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT
(Strenght, weakness, Opportunity, Threat) dengan bahan utama permasalahan
dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Bab IV. Permasalahan dan isu
strategis tersebut diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan
eksternal.

Strategi Misi 1:
1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana,
sarana, fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah
2. Pengembangan prasaranan dan sarana perhubungan
3. Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
4. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
5. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana,
dan fasilitas umum pelayanan dasar permukiman
6. Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
7. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
8. Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stake holder)
9. Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi
bencana dengan menerapkan teknologi.

Strategi Misi 2:
1. Peningkatan aksesibiltas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
secara adil dan merata.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi Ibu Hamil.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang
Bermutu
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos
kerja angkatan kerja
7. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
9. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Strategi Misi 3:
1. Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata
3. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas
pendukung perdagangan, pariwisata dan investasi
4. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
5. Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan

IV - 4
6. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM.

Strategi Misi 4:
1. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan
pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
2. Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah daerah;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan
pelayanan prima;
6. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan
pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya
lokal.

Strategi Misi 5:
1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan
ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
3. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
4. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
5. Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan
6. Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
7. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja
angkatan kerja
8. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan
inklusi.

ARAH KEBIJAKAN
Arah Kebijakan Misi 1 : Pemantapan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana,
utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya.

Arah Kebijakan Misi 2 : Peningkatan penjaminan layanan pendidikan dan


kesehatan bagi seluruh masyarakat baik dari segi akses dan mutu.

Arah Kebijakan Misi 3 : Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui


optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal.

Arah Kebijakan Misi 4 : Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan


peningkatan efektifitasan tata kelola keuangan daerah.

IV - 5
Arah Kebijakan Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib
dan sejahtera.

PITU PROGRAM UNGGULAN (JANJI POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI)

1. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MANTAP


 Pembangunan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten
 Pembangunan jembatan, irigasi, listrik dan sarana air bersih

2. PENATAAN KOTA LIWA SEBAGAI KOTA BUDAYA


 Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun taman
bermain
 Pembangunan rumah budaya
 Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

3. SEMUA BISA MELANJUTKAN SEKOLAH


 Mengangkat guru honor murni menjadi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kontrak
 Seragam gratis bagi siswa-siswi tidak mampu
 Bantuan bagi siswa berprestasi yang diterima diperguruan tinggi negeri
 Meningkatkan mutu pendidikan
 Mewujudkan mimpi masyarakat kecil untuk menjadi dokter melalui
program beasiswa bagi siswa Lampung Barat berprestasi

4. PELAYANAN MASYARAKAT SEHAT


 Peningkatan sarana dan prasanan puskesmas dan rumah sakit daerah
 Penambahan tenaga medis dan paramedis
 Perluasan jaminan kesehatan yang tidak masuk PBI-JKN

5. MENSEJAHTERAKAN PETANI
 Optimalisasi badan usaha milik pekon sebagai penyalur pupuk
 Mendorong badan usaha milik pekon menjadi eksportir kopi,
bermitra dengan pengumpul dan kelompok tani
 Peningkatan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui bantuan
sarana dan prasarana pertanian
 Pembelian gabah petani melalui pengembangan lumbung pangan
 Mendorong badan usaha milik pekon untuk stabilisasi harga gabah

6. MASYARAKAT BERDAYA SAING DAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN


PUBLIK
 Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah
produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja
 Optimalisasi potensi wisata melalui pengembangan desa-desa wisata

IV - 6
 Memfasilitasi perubahan alih status lahan kehutanan yang dikelola oleh
masyarakat menjadi hak milik
 Mempercepat penyelesaian penegasan tapal batas
 Meningkatkan insentif aparatur pekon
 Pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah/gratis, dan
transparan

7. PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA


 Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
 Umroh bagi guru ngaji, imam masjid, marbot, aparatur dan masyarakat
berprestasi
 Meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot dan
penerimanya
 Meningkatkan nilai serta jumlah penerima bantuan rumah ibadah
dan pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan lainnya

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT


Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya
DPRD Kab. Lampung Barat dalam mengarahkan dan mengawasi strategi
pelaksanaan program pembangunan, dalam upaya mewujudkan tercapainya
visi Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat tanpa mengesampingkan peran
dan fungsi sektor lainnya.
Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :
a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah
dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2020;
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS,
RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun 2020;
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Pemerintah Daerah
melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020;
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai
dengan RPJPD dan RPJMD;
e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam
pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Daerah
Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik menuju Lampung Barat Hebat dan
Sejahtera.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang


urusan penyelenggara Pemerintah Darah, atau terhadap beberapa urusan yang
dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya
permasalahan dibidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan


program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi. Hal ini diperlukan ketepatan dalam melakukan

IV - 7
identifikasi dengan menggunakan criteria tertentu sehingga menghasilkan
daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat setelah turun


langsung kelapangan melalui RESES bahwasanya di masyarakat masih banyak
ditemukan permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
rakyat dan ketentraman. DPRD berpendapat sesuai dengan permasalahan yang
terjadi, pemerintah daerah diperlukan Konsultasi ke Pemerintah Pusat, Provinsi
maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada serta melakukan
penjariangan aspirasi dari masyarakat secara turun langsung ke wilayah-wilayah
bersama DPRD serta melelaui Pemerintahan Kecamatan dan Juga Pekon yang
sangat berpengaruh yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan sebagaimana tabel


berikut ini :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
VISI
TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA
1 Misi 1
Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan
aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan
1.1 Tujuan 1.1
Terwujudnya infrastruktur yang Persentase jalan 68,00% Dinas PUPR, Dinas
berkualitas dan berwawasan dengan kondisi mantap Perhubungan
lingkungan (persen)
Persentase jembatan 81,22% Dinas PUPR
dengan kondisi mantap
(persen)
Persentase jaringan 53% Dinas PUPR
irigasi yang berfungsi
(Persen)
Persentase 36,66% Dinas PUPR, Dinas
Penanganan Rumah Sosial
Tidak Layak Huni
(Persen)
Indeks Kualitas 62,98 Dinas Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup
(Poin)
Persentase 100% Dinas PUPR,
Pemanfaatan Lahan Bappeda, Satpol PP
Sesuai RTRW (Persen)

IV - 8
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
1.1.1 Sasaran 1.1.1
Tersedianya jalan dan Persentase jalan 68,00% Dinas PUPR, Dinas
jembatan dalam kondisi dengan kondisi mantap Perhubungan
mantap (persen)

Persentase jembatan 81,22% Dinas PUPR


dengan kondisi mantap
(persen)
1.1.2 Sasaran 1.1.2
meningkatnya Persentase desa yang 35,29% Dinas Perhubungan
konektivitas antar wilayah terhubung dengan
moda transportasi
(Persen)

Persentase desa yang 97,79% Dinas Kominfo


terhubung dengan
jangkauan
telekomunikasi dan
internet (Persen)
Persentase desa yang 93,38% Sekretariat Daerah
dialiri listrik (Persen)
1.1.3 Sasaran 1.1.3
tersedianya jaringan Persentase jaringan 53% Dinas PUPR
irigasi dalam kondisi baik irigasi yang berfungsi
(Persen)
1.1.4 Sasaran 1.1.4
meningkatnya Persentase 36,66% Dinas PUPR, Dinas
perumahan yang Penanganan Rumah Sosial
memenuhi standar Tidak Layak Huni
kelayakan dan kesehatan (Persen)
Persentase Perumahan 94,25% Dinas PUPR, Dinas
Layak huni (Persen) Sosial, Dinas
Kesehatan
1.1.5 Sasaran 1.1.5
meningkatnya kualitas Indeks Kualitas 62,98 Dinas Lingkungan
lingkungan hidup Lingkungan Hidup Hidup
(Poin)
1.1.6 Sasaran 1.1.6
meningkatnya Persentase 100,00% Dinas PUPR,
pemanfaatan tata ruang Pemanfaatan Lahan Bappeda, Satpol PP
sesuai dengan Sesuai RTRW (Persen)
peruntukan

IV - 9
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
1.2 Tujuan 1.2
Meningkatnya daya tanggap Persentase desa 13,23% BPBD, Dinas PUPR,
masyarakat terhadap bencana tangguh bencana Dinas Sosial, Dinas
(Persen) Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP

1.2.1 Sasaran 1.2.1


Meningkatnya Persentase desa 13,23% BPBD, Dinas PUPR,
kesiapsiagaan bencana tangguh bencana Dinas Sosial, Dinas
(Persen) Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP
respontime tanggap 1x24 jam BPBD, dinas sosial,
bencana (Jam) Satpol PP

2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing
2.1 Tujuan 2.1
Terwujudnya masyarakat indeks pembangunan 67,75 Seluruh OPD
Lampung Barat yang berdaya manusia (Poin) (Bappeda)
saing
2.1.1 Sasaran 2.1.1
Meningkatnya derajat Usia harapan hidup 67,54 dinas kesehatan,
kesehatan masyarakat (Tahun) RSUD AU
Kabupaten Lampung
Barat
angka kematian ibu 130 dinas kesehatan,
(Per 10.000 Kelahiran RSUD AU
Hidup)
angka kematian bayi 4,3 dinas kesehatan,
(Per 1.000 Kelahiran RSUD AU
Hidup)
Persentase kasus gizi 100% dinas kesehatan,
buruk yang ditangani RSUD AU
2.1.2 Sasaran 2.1.2
meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dinas pendidikan
aksesibilitas dan kualitas (APK) dan Kebudayaan
pendidikan
- SD (Persen) 111,89
- SMP (Persen) 99,73

Angka Partisipasi dinas pendidikan


Murni (APM) dan Kebudayaan
- SD (Persen) 100

IV - 10
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
- SMP (Persen) 91,89

Angka rata-rata lama 7,37 dinas pendidikan


sekolah (Tahun) dan Kebudayaan
Angka harapan lama 12,31 dinas pendidikan
sekolah (Tahun) dan Kebudayaan
Angka melanjutkan 90,75 dinas pendidikan
sekolah (Persen) dan Kebudayaan
Nilai rata Ujian dinas pendidikan
Nasional (UN) dan Kebudayaan
- SD (Poin) 210,11
- SMP (Poin) 236,11

Sasaran 2.1.3
Meningkatnya Minat Baca Persentase pengunjung 2,49% Dinas Perpustakaan
Masyarakat yang menjadi anggota dan Kearsipan,
perpustakaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

2.1.3 Sasaran 2.1.4


meningkatnya pendapatan perkapita 25.140.077,53 seluruh OPD
pendapatan masyarakat (Rupiah) *) (Bappeda)
2.1.4 Sasaran 2.1.5
meningkatnya prestasi Persentase Cabang 65% Dinas Pora
olahraga Olahraga yang Pariwisata
berprestasi (Persen)
2.1.5 Sasaran 2.1.6
meningkatnya peran Jumlah Pemuda yang 35 Dinas Pora
pemuda dalam beprestasi (Orang) Pariwisata;
pembangunan
2.1.6 Sasaran 2.1.7
terkendalinya laju laju pertumbuhan 1.12 dinas PPKBPPPA
pertumbuhan penduduk penduduk (Persen) *)
Angka Kelahiran Total 2.38% dinas PPKBPPPA
(TFR) (Persen)

2.1.7 Sasaran 2.1.8


meningkatnya ketahanan Skor pola pangan 90 Dinas ketahanan
pangan harapan (Poin) pangan, dinas TPH,
dinas Perkebunan
dan peternakan,
dinas perikanan

IV - 11
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
3 Misi 3
Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal
3.1 Tujuan 3.1
meningkatnya pertumbuhan Laju pertumbuhan 5,20%-5,40% Bappeda, dinas
perekonomian kabupaten ekonomi (Persen) *) TPH, dinas
lampung barat perikanan, dinas
perkebunan dan
peternakan
3.1.1 Sasaran 3.1.1
meningkatnya Produk Domestik 3.410.003,57 dinas TPH, dinas
pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) perikanan, dinas
Domestik Regional Bruto subsektor Pertanian, perkebunan dan
(PDRB) subsektor Peternakan, Perburuan peternakan
Pertanian, Peternakan, dan Jasa Pertanian
Perburuan dan Jasa (Juta Rupiah) *)
Pertanian
3.1.1 Sasaran 3.1.2
meningkatnya Produk Domestik 164.605,87 Dinas Perikanan
pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB)
Domestik Regional Bruto subsektor Perikanan
(PDRB) subsektor (Juta Rupiah) *)
Perikanan

3.1.2 Sasaran 3.1.3


Meningkatnya Rata rata lama tinggal 2,00 Dinas Pora
Pertumbuhan industri (Hari) Pariwisata
Sektor Pariwisata
Jumlah Kunjungan 17.456 Dinas Pora
wisatawan (Orang) Pariwisata
3.1.3 Sasaran 3.1.4
Meningkatnya Produk Domestik 252.673,06 dinas koperindag,
pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Sekretariat Daerah
Domestik Regional Bruto sektor industri (Juta
(PDRB) sektor industri Rupiah) *)
dan perdagangan
Produk Domestik 662.642,19 dinas koperindag,
Regional Bruto (PDRB) Sekretariat Daerah
sektor Perdagangan
(Juta Rupiah) *)
3.1.4 Sasaran 3.1.5
meningkatnya nilai Nilai investasi (Rupiah) 3.666.434.815 dinas
investasi PMPTSPNaker

IV - 12
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
3.1.5 Sasaran 3.1.6
Meningkatkan kontribusi Jumlah koperasi yang 9 dinas koperasi ukm
dan daya saing koperasi Sehat (Unit)
dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
dalam perekonomian
daerah
Persentase 6% dinas koperasi ukm
Peningkatan Usaha
Mikro Kecil Menengah
(UMKM) (Persen)
4 Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada
pelayanan publik
4.1 Tujuan 4.1
terwujudnya pemerintahan indeks reformasi C seluruh OPD
yang bersih dan berwibawa birokrasi (Predikat) (Sekretariat
Daerah)
Nilai Sistem BB seluruh OPD
Akuntabilitas Kinerja (Bappeda,
Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
(SAKIP) (Predikat) dan inspektorat)
Indeks Kepuasan C Seluruh OPD
Masyarakat (IKM) Pelayanan
(Predikat) (Sekretariat
Daerah)
Opini Badan Pemeriksa WTP Seluruh OPD
Keuangan (BPK) (BPKD)
(Predikat Opini)
Predikat Laporan Sangat Tinggi seluruh OPD
Penyelenggaraan (Sekretariat
Pemerintahan Daerah Daerah)
(LPPD) (Predikat)
4.1.1 Sasaran 4.1.1
meningkatnya kualitas indeks reformasi C seluruh OPD
pelaksanaan reformasi birokrasi (Predikat) (Sekretariat
birokrasi di Pemerintah Daerah)
Kabupaten lampung barat
4.1.2 Sasaran 4.1.2
meningkatnya kualitas Nilai Sistem BB seluruh OPD
penerapan akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja (Bappeda,
kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten (SAKIP) (Predikat) dan inspektorat)
Lampung barat
Opini Badan Pemeriksa WTP Seluruh OPD
Keuangan (BPK) (BPKD)
(Predikat Opini)

IV - 13
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
4.1.3 Sasaran 4.1.3
meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan C Seluruh OPD
layanan Pemerintah Masyarakat (IKM) Pelayanan
Kabupaten Lampung (Predikat) (Sekretariat
Barat Daerah)
4.1.4 Sasaran 4.1.4
meningkatnya Predikat Laporan Sangat Tinggi seluruh OPD
penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan (Sekretariat
pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah)
(LPPD) (Predikat)
4.1.5 Sasaran 4.1.5
menurunnya desa Persentase desa 0% seluruh opd (dinas
tertinggal tertinggal (Persen) PMP)
5 Misi 5
Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan
partisipatif
5.1 Tujuan 5.1
Terwujudnya masyarakat yang Persentase konflik 100% satpol PP,
tertib dan sejahtera SARA yang kesbangpol
terselesaikan (Persen)
5.1.2 Sasaran 5.1.1
Terwujudnya kehidupan Persentase konflik 100,00% satpol PP,
bermasyarakat yang SARA yang kesbangpol
tertib terselesaikan (Persen)
Persentase kasus 100,00% satpol PP,
Ketertiban, Keamanan, kesbangpol
dan Keindahan (K3)
yang terselesaikan
(Persen)

5.1.3 Sasaran 5.1.2


menurunnya kasus Persentase Kasus 100% dinas PPKBPPPA
kekerasan kepada Kekerasan Dalam
perempuan dan anak Rumah Tangga (KDRT)
yang ditangani
(Persen)

5.1.4 Sasaran 5.1.3


meningkatnya kesetaraan Indeks pembangunan 91.70 dinas PPKBPPPA
gender gender (Poin)
indeks pemberdayaan 52.2 dinas PPKBPPPA
gender (Poin)
5.1.5 Sasaran 5.1.4
menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan 13,00% dinas sosial, dinas
dan ketimpangan daerah (Persen) koperindag,
Bappeda

IV - 14
Visi
Indikator Target Tahun OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran 2020 PenanggungJawab
Misi
indeks gini (Poin) 0,3 Bappeda
5.1.6 Sasaran 5.1.5
Menurunnya tingkat pengangguran 0,80% dinas PMPTSP
pengangguran terbuka (Persen) naker, Dinas Pora
Pariwisata; dinas
koperasi ukm;

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Nasional


Tema RKP Nasional Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas nasional adalah :
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional : 5,3-5,5 persen
2. Inflasi : 2,0-4,0 persen
3. IPM : 72,5 poin
4. Tingkat Kemiskinan : 8,5 – 9 persen
5. Gini Rasio : 0,375 – 0,380
6. tingkat pengangguran Terbuka : 4,8 – 5,1 persen

Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah “Meningkatkan


Kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk
Mengurangi Kemiskinan”. Dengan prioritas sebagai berikut :
1. Pembangunan SDM dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum
difabel dan perlindungan anak;
2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan
dan Ketimpangan;
3. Reformasi Birokrasi;
4. Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
5. Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif;
6. Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6 %
2. Inflasi 3,0 – 3,5 %
3. PDRB Perkapita ADHB 48 Juta rupiah

IV - 15
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,75%
5. Tingkat Kemiskinan 11 – 12 %
6. Indeks Pembangunan Manusia 70,23 poin
7. Indeks Gini 0,31 – 0,32
8. Nilai Tukar Petani 107
9. Pertumbuhan PAD 4 – 6 %
10. Kemantapan Jalan Provinsi 82%

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2020,


maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 adalah
“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pembangunan
Perekonomian Guna Mengurangi Kemiskinan dan Ketertinggalan”.

Berdasarkan isu strategis bidang infrastruktur pada tahun 2020 yaitu :


1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
3. Ketersediaan tanah bagi pembangunan
4. Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi
5. Diversifikasi dan konservasi energi
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan
infrastruktur

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur pada tahun


2020 yaitu :
1. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
2. Belum maksimalnya konektivitas antar wilayah
3. Tingginya kejadian bencana di Lampung Barat

Berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Infrastruktur pada tahun 2020 yaitu :


1. Memaksimalkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
2. Memaksimalkan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian bencana
4. Meningkatkan kualitas tanggap darurat saat terjadi bencana

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 1 yaitu Meningkatkan Infrastruktur


dan Konektifitas Antar Wilayah yang berwawasan Lingkungan serta tangguh
bencana. Prioritas ke 1 ini juga merupakan perwujudan janji kepala daerah
yaitu : Peningkatan Infrastruktur Mantap dan hasil Reses DPRD terkait
permasalahan Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan isu strategis bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian


pada tahun 2020 yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
2. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan

IV - 16
4. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkwalitas
5. Penguatan tata kelola pendidikan

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan


Perekonomian pada tahun 2020 yaitu :
1. Masih rendahnya IPM Lampung Barat
2. Masih Rendahnya angka harapan hidup di Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian


pada tahun 2020 yaitu :
1. Meningkatkan daya beli masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas


layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia. Prioritas ke 2 ini
juga merupakan perwujudan janji kepala daerah yaitu : Semua Bisa
Melanjutkan Sekolah; Pelayanan Masyarakat Sehat dan hasil Reses DPRD
terkait permasalahan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan isu strategis bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2020 yaitu :
1. Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah
2. Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
4. Peningkatan pariwisata
5. Peningkatan ekonomi kreatif
6. Peningkatan investasi
7. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
8. Pengembangan kerja sama bidang ekonomi

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada


tahun 2020 yaitu :
1. Masih tingginya angka kemiskinan di Lampung Barat
2. Masih rendahnya pendapatan perkapita di Lampung Barat

Berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2020


yaitu :
1. Menurunkan angka kemiskinan di Lampung Barat
2. Pengentasan dari Kategori Kabupaten Tertinggal
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 3 yaitu Mengurangi kemiskinan


melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Prioritas ke 3 ini juga merupakan perwujudan janji kepala daerah
yaitu : Mensejahterakan Petani.

IV - 17
Berdasarkan isu strategis bidang Kebudayaan dan Literasi pada tahun 2020
yaitu :
1. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
2. Pelestarian warisan budaya

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Literasi


pada tahun 2020 yaitu :
1. Perlu ditingkatkan kesadaran berbudaya dan minat baca di Lampung Barat

Berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Literasi pada tahun 2020
yaitu :
1. Meningkatkan kesadaran berbudaya dan minat baca di Lampung Barat

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 4 yaitu Peningkatan nilai budaya dan


minat baca masyarakat. Prioritas ke 4 ini juga merupakan perwujudan janji
kepala daerah yaitu : Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya.

Berdasarkan isu strategis bidang Pemerintahan pada tahun 2020 yaitu :


1. Kualitas penegakan hukum
2. Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan
berorientasi kepada pelayanan publik

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Bidang Pemerintahan pada tahun


2020 yaitu :
1. Masih rendahnya minta investor ke Lampung Barat
2. Perlu ditingkatkan kualitas aparatur di Lampung Barat

Berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan pada tahun 2020 yaitu :


1. Meningkatkan promosi investasi
2. Meningkatkan kualitas aparatur di Lampung Barat

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 5 yaitu Peningkatan kualitas


aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas
Kamtibmas. Prioritas ke 5 ini juga merupakan perwujudan janji kepala daerah
yaitu : Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan
Publik; dan Peningkatan Iman dan Taqwa dan hasil Reses DPRD terkait
permasalahan Bidang Keagamaan.

IV - 18
Adapun Target Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
yaitu :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran pada Masing-Masing Prioritas Pembangunan
No Prioritas Pembangunan Indikator Sasaran Target
1 Meningkatkan Infrastruktur dan Jalan Mantab 68%
Konektifitas Antar Wilayah yang
berwawasan Lingkungan serta tangguh
bencana
IKLH 62,98 poin

2 Meningkatkan kualitas layanan dasar IPM 67,75 poin


untuk pembangunan sumberdaya
manusia
Angka Harapan Hidup 68,11 tahun
Rata-Rata Lama Sekolah 7,72 tahun
Harapan Lama Sekolah 12,37 tahun
TPT 0,80%
Pertumbuhan Jumlah -0,05%
Penganggur
Persentase Penduduk 13%
Miskin
Indeks Kedalaman 1,78 poin
Kemiskinan
Indeks Keparahan 0,32 poin
Kemiskinan
Jumlah Penduduk Miskin 40.400 jiwa

3 Mengurangi kemiskinan melalui Pendapatan Perkapita 25,14 juta


peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan pendapatan
masyarakat
Pengeluaran per Kapita 9,89 juta
Pertumbuhan Ekonomi 5,20%-5,40%
PDRB per Kapita (ADHK) 16,43 juta
PDRB per Kapita (ADHB) 25,14 juta
Inflasi 3,5 - 4,0 %
Indeks Gini 0,30 poin

4 Peningkatan nilai budaya dan minat Persentase pengunjung 2,49%


baca masyarakat yang menjadi anggota
perpustakaan

IV - 19
No Prioritas Pembangunan Indikator Sasaran Target
5 Peningkatan kualitas aparatur yang Nilai Sistem Akuntabilitas BB
profesional, Tata Kelola Pemerintahan Kinerja Instansi Pemerintah
yang baik dan Stabilitas Kamtibmas (SAKIP)
Opini Badan Pemeriksa WTP
Keuangan (BPK)
Persentase konflik SARA 100%
yang terselesaikan

Tabel 4.3
Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan RKPD dengan Sasaran Prioritas
Nasional RKPD Tahun 2020
SASARAN PRIORITAS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN RKPD 2020 NASIONAL (PN) RKP
RKPD 2020
2020
Sasaran Misi 1: Meningkatkan Infrastruktur
dan Konektifitas Antar
Wilayah yang berwawasan
Lingkungan serta tangguh
bencana
Tersedianya jalan dan jembatan dalam
kondisi mantap dengan indikator Persentase
jalan dengan kondisi mantap; Persentase
jembatan dengan kondisi mantap.
meningkatnya konektivitas antar wilayah Meningkatnya
dengan indikator Persentase desa yang konektivitas antar
terhubung dengan moda transportasi; wilayah
Persentase desa yang terhubung dengan
jangkauan telekomunikasi dan internet;
Persentase desa yang dialiri listrik.
Meningkatnya indeks
pembangunan teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK)
Terpenuhinya
kebutuhan energi
nasional
tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi Meningkatnya kualitas,
baik dengan indikator Persentase jaringan kuantitas dan
irigasi yang berfungsi. aksesibilitas sumber
daya air untuk
kebutuhan masyarakat
dan perekonomian
meningkatnya perumahan yang memenuhi Terpenuhinya
standar kelayakan dan kesehatan dengan perumahan dan
indikator Persentase Penanganan Rumah permukiman layak,
Tidak Layak Huni; Persentase Perumahan aman, dan terjangkau
Layak huni. untuk rumah Tangga

IV - 20
SASARAN PRIORITAS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN RKPD 2020 NASIONAL (PN) RKP
RKPD 2020
2020
meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas
dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan lingkungan hidup
Hidup.
meningkatnya pemanfaatan tata ruang
sesuai dengan peruntukan dengan indikator
Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW.
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana Meningkatnya
dengan indikator Persentase desa tangguh ketahanan bencana di
bencana; respontime tanggap bencana. Pantai Utara Jawa
Menurunkan Indeks
Resiko Bencana
Indonesia

Sasaran Misi 2: Meningkatkan kualitas


layanan dasar untuk
pembangunan sumberdaya
manusia
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas
Kabupaten Lampung Barat dengan indikator SDM Indonesia sebagai
Usia harapan hidup; angka kematian ibu; individu maupun
angka kematian bayi; Persentase kasus gizi sebagai komponen dari
buruk yang ditangani. Masyarakat
meningkatnya aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dengan indikator Angka
Partisipasi Kasar (APK) SD; Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP; Angka Partisipasi Murni
(APM) SD; Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP; Angka rata-rata lama sekolah; Angka
harapan lama sekolah; Angka melanjutkan
sekolah; Nilai rata Ujian Nasional (UN) SD;
Nilai rata Ujian Nasional (UN) SMP.
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Peningkatan nilai budaya
dengan indikator Persentase pengunjung dan minat baca masyarakat
yang menjadi anggota perpustakaan.
meningkatnya pendapatan masyarakat
dengan indikator pendapatan perkapita.
meningkatnya prestasi olahraga dengan
indikator Persentase Cabang Olahraga yang
berprestasi.
meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan dengan indikator Jumlah
Pemuda yang beprestasi.
terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
dengan indikator laju pertumbuhan
penduduk; Angka Kelahiran Total (TFR).

IV - 21
SASARAN PRIORITAS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN RKPD 2020 NASIONAL (PN) RKP
RKPD 2020
2020
meningkatnya ketahanan pangan dengan Mencukupi kebutuhan
indikator Skor pola pangan harapan. konsumsi pangan
masyarakat

Sasaran Misi 3: Mengurangi kemiskinan Meningkatnya nilai


melalui peningkatan tambah, investasi,
pertumbuhan ekonomi dan ekspor, komponen
peningkatan pendapatan dalam negeri dan
masyarakat lapangan kerja pada
sektor unggulan
pertanian, kemaritiman,
industri, pariwisata dan
ekonomi kreatif/digital
meningkatnya pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa
Pertanian dengan indikator Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian,
Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.
meningkatnya pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Perikanan dengan indikator Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan.
Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor
Pariwisata dengan indikator Rata rata lama
tinggal; Jumlah Kunjungan wisatawan.
Meningkatnya pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor
industri dan perdagangan dengan indikator
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sektor industri; Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) sektor Perdagangan.
meningkatnya nilai investasi dengan
indikator Nilai investasi.
Meningkatkan kontribusi dan daya saing
koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam perekonomian daerah
dengan indikator Jumlah koperasi yang
Sehat; Persentase Peningkatan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM).

Sasaran Misi 4:
meningkatnya kualitas pelaksanaan Peningkatan kualitas
reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten aparatur yang profesional,
lampung barat dengan indikator indeks Tata Kelola Pemerintahan
reformasi birokrasi. yang baik dan Stabilitas

IV - 22
SASARAN PRIORITAS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN RKPD 2020 NASIONAL (PN) RKP
RKPD 2020
2020
Kamtibmas

meningkatnya kualitas penerapan


akuntabilitas kinerja dan keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung barat
dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
meningkatnya kualitas layanan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dengan indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
meningkatnya penyelenggaraan urusan
pemerintahan dengan indikator Predikat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD).
menurunnya desa tertinggal dengan
indikator Persentase desa tertinggal.

Sasaran Misi 5: Peningkatan kualitas


aparatur yang profesional,
Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan Stabilitas
Kamtibmas
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang Terjaganya keutuhan
tertib dengan indikator Persentase konflik wilayah dan rasa aman
SARA yang terselesaikan; Persentase kasus di masyarakat
Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)
yang terselesaikan.
Terwujudnya sistem
hukum nasional yang
mantap
menurunnya kasus kekerasan kepada
perempuan dan anak dengan indikator
Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) yang ditangani.
meningkatnya kesetaraan gender dengan
indikator Indeks pembangunan gender;
indeks pemberdayaan gender.
menurunnya kemiskinan dan ketimpangan Meningkatnya dan
daerah dengan indikator Angka Kemiskinan; meratanya
indeks gini. kesejahteraan
masyarakat

IV - 23
SASARAN PRIORITAS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN RKPD 2020 NASIONAL (PN) RKP
RKPD 2020
2020
Menurunnya pengangguran dengan indikator Meningkatnya nilai
tingkat pengangguran terbuka. tambah, investasi,
ekspor, komponen
dalam negeri dan
lapangan kerja pada
sektor unggulan
pertanian, kemaritiman,
industri, pariwisata dan
ekonomi kreatif/digital
Meningkatnya
pelayanan dan
perlindungan WNI dan
BHI di luar negeri

Tabel 4.4
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional
URAIAN NASIONAL KABUPATEN
TEMA Peningkatan Sumber Daya Meningkatkan Kualitas
Manusia untuk Pertumbuhan Sumberdaya Manusia dan
Berkualitas Pembangunan Perekonomian
Guna Mengurangi Kemiskinan
dan Ketertinggalan
PRIORITAS 1. Pembangunan Manusia  Meningkatkan kualitas
PEMBANGUNAN dan Pengentasan layanan dasar untuk
Kemiskinan pembangunan sumberdaya
manusia
 Peningkatan nilai budaya
dan minat baca masyarakat

2. Infrastruktur dan  Meningkatkan Infrastruktur


Pemerataan Wilayah dan Konektifitas Antar
Wilayah yang berwawasan
Lingkungan serta tangguh
bencana

3. Nilai Tambah Sektor Riil,  Mengurangi kemiskinan


Industrialisasi dan melalui peningkatan
Kesempatan Kerja pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan pendapatan
masyarakat

4. Ketahanan Pangan, Air,  Meningkatkan Infrastruktur


Energi dan Lingkungan dan Konektifitas Antar
Hidup Wilayah yang berwawasan
Lingkungan serta tangguh
bencana

IV - 24
URAIAN NASIONAL KABUPATEN
5. Stabilitas Pertahanan dan  Peningkatan kualitas
Keamanan aparatur yang profesional,
Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan Stabilitas
Kamtibmas

Tabel 4.5
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten
Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN

1 Pembangunan Perlindungan Sistem Jaminan Program 36.467.619.461


Manusia dan Sosial dan Tata Sosial Nasional Standarisasi
Pengentasan Kelola dengan Peningkatan Pelayanan
Kemiskinan Kependudukan Kepesertaan Mandiri Kesehatan
Bantuan Sosial dan Program 4.550.584.900
Subsidi Tepat Pemberdayaan Fakir
Sasaran Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan 1.152.221.755


dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Penguatan Sistem Program 252.597.000
Layanan Terpadu Pemberdayaan
dan Pendampingan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Percepatan Cakupan Program Pelayanan 2.978.103.200
Administrasi Pendaftaran
Kependudukan Penduduk
Program Pelayanan 246.846.800
Akta Pencatatan Sipil
Integrasi Sistem Program 348.788.000
Administrasi Pengelolaan
Kependudukan Informasi
Administrasi
Kependudukan

IV - 25
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan Peningkatan Program 3.951.677.870
Akses dan Mutu Kesehatan Ibu, peningkatan
Pelayanan Anak, Keluarga keselamatan ibu
Kesehatan Berencana (KB), dan melahirkan dan anak
Kesehatan
Reproduksi
Program keserasian 916.523.892
kebijakan
peningkatan kualitas
Anak dan
Perempuan
Program 613.185.500
Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Program Keluarga 6.583.168.000
Berencana
Program Kesehatan 240.599.500
Reproduksi Remaja
Program Pembinaan 526.961.500
Peran Serta
Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR
yang Mandiri dalam
MKJP
Percepatan Program 482.143.200
Perbaikan Gizi Pengembangan
Masyarakat Ketersediaan dan
Penanganan Rawan
Pangan
Peningkatan Program 819.706.400
Pengendalian Pengendalian
Penyakit Penyakit Tidak
Menular
Program 1.410.026.274
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Penguatan Gerakan Program 26.039.439.378
Masyarakat Hidup Peningkatan Mutu
Sehat (Germas) Pelayanan

IV - 26
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Penguatan Sistem Program Obat dan 4.113.760.630
Kesehatan dan Perbekalan
Pengawasan Obat Kesehatan
dan Makanan

Pemerataan Peningkatan Kualitas Program Pembinaan 4.235.322.900


Layanan Pengajaran dan Cara Ketenagaan
Pendidikan Pembelajaran
Berkualitas dan
Pengembangan
Iptek-Inovasi
Afirmasi Akses dan Program Wajib 82.432.509.250
Percepatan Belajar Pendidikan
Pelaksanaan Wajib Dasar 9 Tahun
Belajar 12 Tahun
Program Pendidikan 2.551.640.600
Non Formal
Peningkatan Program Pembinaan 4.235.322.900
Kualitas, Ketenagaan
Pengelolaan dan
Penempatan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Penjaminan Mutu Program 1.342.098.100
Pendidikan Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Penguatan - -
Pendidikan Tinggi
Berkualitas
Peningkatan Tata Program 1.342.098.100
Kelola Pendidikan Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Kapabilitas Adopsi Program Penelitian 2.267.000.500
Iptek dan dan Pengembangan
Penciptaan
Inovasi

IV - 27
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pengentasan Akselerasi Program 613.185.500
Kemiskinan Penguatan Ekonomi Peningkatan peran
Keluarga serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Keperantaraan Program 4.550.584.900
Usaha dan Dampak Pemberdayaan Fakir
Sosial Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Peningkatan Akses Program 832.307.700


Pembiayaan Ultra Pengembangan
Mikro Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

Reforma Agraria dan


Perhutanan Sosial

Revolusi Revolusi Mental dan Program 5.359.871.288


Mental, Pembinaan Ideologi Peningkatan
Pembangunan Pancasila Pengembangan
Kebudayaan, Sumber daya
dan Prestasi Aparatur
Bangsa
Pemajuan dan Program 2.164.105.900
Pelestarian Pengelolaan
Kebudayaan Kekayaan Budaya
Penguatan Moderasi Program Fasilitasi 10.858.981.075
Beragama dan Pembinaan
Kegiatan Keagamaan
Peningkatan Budaya Program 675.145.500
Literasi, Inovasi, dan Pengembangan
Kreativitas Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Penelitian 2.267.000.500
dan Pengembangan

IV - 28
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pemenuhan Hak dan Program keserasian 916.523.892
Perlindungan bagi kebijakan
Anak, Perempuan peningkatan kualitas
dan Pemuda Anak dan
Perempuan
Program 613.185.500
Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Program Kesehatan 240.599.500
Reproduksi Remaja
Peningkatan Kualitas Program Keluarga 6.583.168.000
Keluarga Berencana
Peningkatan Prestasi Program Pembinaan 964.938.900
Olahraga dan Pemasyarakatan
Olahraga
Program 361.442.210
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
TOTAL 227.100.985.975

2 Infrastruktur Perluasan Penyediaan Akses Program Lingkungan 3.212.682.000


dan Pemerataan Infrastruktur Perumahan serta Perumahan dan
Wilayah dan Pelayanan Permukiman Layak, Permukiman
Dasar Aman dan
Terjangkau
Penyediaan Akses Program 38.115.659.000
Air Minum serta Pengembangan
Sanitasi yang Layak Kinerja Pengelolaan
dan Aman air minum dan air
limbah
Keselamatan dan Program 800.773.570
Keamanan peningkatan
Transportasi pelayanan angkutan
Program 3.227.707.093
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

IV - 29
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Program 417.406.228
Peningkatan dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Penyediaan serta - -
Pengamanan Air
Baku dan Air Tanah

Penguatan Aksesibilitas Daerah Program 117.107.781.099


Infrastruktur Tertinggal Pembangunan Jalan
Kawasan dan Jembatan
Tertinggal dan
Ketahanan
Bencana
Ketahanan Program 9.497.065.378
Kebencanaan Rehabilitasi/Pemelih
Infrastruktur araan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan - -
Terpadu Pesisir
Utara Pulau Jawa
Percepatan - -
Pembangunan
Papua dan Papua
Barat

Peningkatan Konektivitas Program 38.895.408.800


Konektivitas Transportasi Jalan Pembangunan
Multimoda dan Infrastruktur
Antarmoda Perdesaan
Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi

Program 117.107.781.099
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Konektivitas - -
Transportasi Kereta
Api
Konektivitas - -
Transportasi Laut

IV - 30
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Konektivitas - -
Transportasi Udara
Konektivitas Program 800.773.570
Transportasi darat peningkatan
pelayanan angkutan
Program 3.227.707.093
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

Peningkatan Sistem Angkutan - -


Infrastruktur Umum Masal
Perkotaan Perkotaan Berbasis
Rel
Sistem Angkutan - -
Umum Masal
Perkotaan Berbasis
Jalan
Infrastruktur Jalan - -
Perkotaan
Penyediaan Akses - -
Air Minum serta
Sanitasi Layak dan
Aman di Perkotaan
Penyediaan Akses - -
Perumahan serta
Permukiman Layak,
Aman, dan
Terjangkau di
Perkotaan
Energi Berkelanjutan - -
untuk Perkotaan
Infrastruktur dan - -
Ekosistem TIK
Perkotaan

Transformasi Penuntasan Program 1.896.115.145


Digital Infrastruktur TIK Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa

IV - 31
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pemanfaatan Program Pengkajian 1.337.518.400
Infrastruktur TIK dan Penerapan
Teknologi
Fasilitas Pendukung Program 1.896.115.145
Transformasi Digital Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
Massa
TOTAL 337.540.493.620

3 Nilai Tambah Penguatan Peningkatan Program 81.318.000


Sektor Riil, Kewirausahaan Kemitraan Usaha Pengembangan
Industrialisasi dan UMKM antara Usaha Mikro Kemitraan
dan Kecil dan Usaha
Kesempatan Menengah Besar
Kerja
Peningkatan Akses Program 832.307.700
Pembiayaan bagi Pengembangan
Wirausaha Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

Peningkatan Program 200.983.600


Kapasitas, Peningkatan kualitas
Jangkauan, dan Kelembagaan
Inovasi Koperasi Koperasi
Peningkatan Program 832.307.700
Penciptaan Peluang Pengembangan
Usaha Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

Peningkatan Peningkatan Industri Program 746.132.100


Nilai Tambah Berbasis Pertanian Peningkatan
dan Investasi di Terintegrasi Hulu- Produksi dan Nilai
Sektor Riil dan Hilir Tambah Hortikultura
Industrialisasi
Program 942.000.000
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman
Pangan

IV - 32
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan Industri - -
Berbasis
Kemaritiman yang
Terintegrasi Hulu-
Hilir
Peningkatan - -
Produktivitas dan
Nilai Tambah
Industri Non-Agro
yang Didukung
Sistem Bisnis
Terintegrasi Hulu-
Hilir
Peningkatan Daya Program 3.162.445.750
Saing Destinasi dan Pengembangan
Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata
Termasuk Wisata
Alam yang Didukung
Penguatan Rantai
Pasok

Peningkatan Nilai Program 746.132.100


Tambah dan Daya Peningkatan
Saing Produk Kreatif Produksi dan Nilai
dan Digital Tambah Hortikultura
Program 1.933.177.000
peningkatan nilai
tambah, daya saing
dan pemasaran hasil
perkebunan
Perbaikan Iklim Program 560.647.200
Usaha dan Peningkatan Iklim
Peningkatan Investasi dan
Investasi Realisasi Investasi
Program 732.747.406
Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Peningkatan Program 1.593.360.700
Hilirisasi Sumber Pengembangan
Daya Alam, Industri Kecil dan
Termasuk Melalui Menengah (IKM)
Pengembangan
Smelter dan
Kawasan Industri
Terutama di Luar
Jawa

IV - 33
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pengembangan Program 1.562.473.000
Industri Halal dan Standarisasi dan
Produk Sehat Perlindungan
Konsumen
Peningkatan Peningkatan Peran Program 1.247.472.900
Produktivitas dan Kerja Sama Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja Pendidikan dan dan Produktivitas
dan Penciptaan Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja
Lapangan Kerja dengan Dunia Usaha
Peningkatan Kualitas Program 254.293.000
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pendidikan dan Pengembangan
Pelatihan Vokasi Lembaga
Ketenagakerjaan
Peningkatan Program 1.247.472.900
Sertifikasi Peningkatan Kualitas
Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Peningkatan Tata Program 1.247.472.900
Kelola Pendidikan Peningkatan Kualitas
dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Peningkatan Peningkatan Program 746.132.100
Ekspor Bernilai Diversifikasi, Nilai Peningkatan
Tambah Tinggi Tambah dan Daya Produksi dan Nilai
dan Penguatan Saing Produk Ekspor Tambah Hortikultura
Tingkat dan Jasa
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)
Program 1.933.177.000
peningkatan nilai
tambah, daya saing
dan pemasaran hasil
perkebunan
Peningkatan Akses - -
dan Pendalaman
Pasar Ekspor
Peningkatan - -
Efektitivitas Free
Trade Agreement
(FTA) dan Diplomasi
Ekonomi

IV - 34
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan - -
Partisipasi dalam
Jaringan Produksi
Global (Investasi
Inbound dan
Outbound)

Pengelolaan Impor - -
Peningkatan Program 3.406.485.000
Pengadaan Peningkatan dan
Pemerintah yang Pengembangan
Menggunakan Perdagangan Dalam
Produk Dalam negeri
Negeri
Peningkatan Citra Program 3.059.640.600
dan Diversifikasi Pengembangan
Pemasaran Pemasaran
Pariwisata dan Pariwisata
Produk Kreatif
Penguatan Pilar Peningkatan - -
Pertumbuhan Pendalaman Sektor
dan Daya Saing Keuangan
Ekonomi
Optimalisasi Program Pengkajian 1.337.518.400
Pemanfaatan dan Penerapan
Teknologi Digital dan Teknologi
Industry 4.0
Penguatan Sistem Program 417.198.300
Logistik dan Pengembangan
Stabilitas Harga Sistem Distribusi,
Stabilitas Harga dan
Kelembagaan
Pangan
Peningkatan Program 1.593.360.700
Pengembangan Pengembangan
Industri dan Industri Kecil dan
Pariwisata yang Menengah (IKM)
Berkelanjutan
Program 3.059.640.600
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

IV - 35
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan Program 1.896.115.145
Ketersediaan dan Pengembangan
Kualitas Data dan Komunikasi,
Informasi Informasi dan Media
Perkembangan Massa
Ekonomi, Terutama
Pariwisata, Ekonomi
Kreatif, dan Ekonomi
Digital

Reformasi Fiskal Program 3.309.474.900


Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
TOTAL 38.681.486.701

4 Ketahanan Peningkatan Peningkatan Kualitas Program 987.223.300


Pangan, Air, Ketersediaan, Konsumsi, Pengembangan
Energi dan Akses dan Keamanan, Penganekaragaman
Lingkungan Kualitas Fortifikasi, dan Konsumsi Pangan
Hidup Konsumsi Biofortifikasi Pangan dan Keamanan
Pangan Pangan
Peningkatan Program 482.143.200
Ketersediaan Pengembangan
Pangan Hasil Ketersediaan dan
Pertanian Penanganan Rawan
Pangan
Peningkatan Program 3.083.988.300
Produksi dan Pengembangan
Produktivitas Perikanan Budidaya
Perikanan dan dan Tangkap
Produk Laut
Program 662.920.450
Pengendalian dan
Peningkatan Daya
Saing Produk
Perikanan
Peningkatan Program 907.000.000
Produktivitas dan Peningkatan
Kesejahteraan Penyuluhan
Sumber Daya Pertanian dan
Manusia Pertanian Kelembagaan Tani

IV - 36
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan Program 746.132.100
Produktivitas dan Peningkatan
Keberlanjutan Produksi dan Nilai
Sumber Daya Tambah Hortikultura
Pertanian
Program 942.000.000
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman
Pangan
Program 1.780.000.000
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Program 1.933.177.000
peningkatan nilai
tambah, daya saing
dan pemasaran hasil
perkebunan
Program 2.862.820.170
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas, dan
Mutu Tanaman
Perkebunan
Tata Kelola Sistem Program 482.143.200
Pangan Nasional Pengembangan
Ketersediaan dan
Penanganan Rawan
Pangan

Peningkatan Penataan Kawasan Program 604.299.000


Kuantitas, Hutan Peningkatan Antar
Kualitas dan Lembaga
Aksesibilitas Air Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Program 276.268.772
Pemulihan, dan Perlindungan dan
Konservasi Sumber Konservasi Sumber
Daya Air dan Daya Alam
Ekosistemnya
Optimalisasi Program 12.674.254.000
Pemanfaatan Waduk Pengendalian Banjir
Multiguna

IV - 37
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pengelolaan Air - -
Terpadu Berbasis
Pemanfaatan
Teknologi (Smart
Water
Management)
Modernisasi Program 23.990.969.000
Pengelolaan Irigasi Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya

Citarum Harum - -
Pemenuhan Akselerasi Program 604.299.000
Kebutuhan Pembangunan Peningkatan Antar
Energi dengan Energi Terbarukan Lembaga
Mengutamakan Pemerintah Daerah
Peningkatan
EBT
Peningkatan - -
Pasokan dan Akses
Listrik
Peningkatan - -
Produksi dan Akses
Minyak dan Gas
Peningkatan - -
Implementasi
Efesiensi Energi
Pengembangan - -
Industri Pendukung
EBT

Peningkatan Pencegahan Program 979.846.500


Kualitas Pencemaran dan Pengendalian
Lingkungan Kerusakan Sumber Pencemaran dan
Hidup Daya Alam dan Perusakan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Penanggulangan Program 276.268.772
Pencemaran dan Perlindungan dan
Kerusakan Sumber Konservasi Sumber
Daya Alam dan Daya Alam
Lingkungan Hidup

IV - 38
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Pemulihan Program 276.268.772
Pencemaran dan Perlindungan dan
Kerusakan Sumber Konservasi Sumber
Daya Alam dan Daya Alam
Lingkungan Hidup
Penguatan Program 370.345.900
Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas
Penegakan Hukum dan Akses Informasi
Bidang SDA dan Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup dan Lingkungan
Hidup
Penguatan Penguatan Program 1.443.663.800
Ketahanan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Bencana Mengahadapi
Bencana
Penguatan Program 1.443.663.800
Peringatan Dini Kesiapsiagaan
Bencana
Penguatan Program Tanggap 1.536.887.700
Manajemen Darurat
Kedaruratan
Percepatan Program Rehabilitasi 272.250.000
Pemulihan dan Rekonstruksi
Pascabencana
TOTAL 59.618.832.736

5 Stabilitas Penguatan Peningkatan Program 184.863.500


Pertahanan dan Kemampuan Kekuatan pengembangan
Keamanan Pertahanan Pertahanan wawasan
kebangsaan
Penguatan Program kemitraan 441.405.500
Kemandirian pengembangan
Pertahanan wawasan
kebangsaan
Penguatan Kapasitas - -
Kelembagaan
Pertahanan dan
Keamanan di
Wilayah Perbatasan
dan Pulau Terluar

IV - 39
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Peningkatan Penguatan Program pendidikan 207.357.500
Diplomasi Diplomasi Politik- politik masyarakat
Politik dan Keamanan dan
Kerjasama Perbatasan
Pembangunan
Internasional
Penguatan - -
Perlindungan WNI di
Luar Negeri
Penguatan - -
Kerjasama
Pembangunan
Internasional
Penguatan Penataan Regulasi Program Penataan 1.139.978.500
Sistem Peraturan
Peradilan dan Perundang-
Upaya Anti undangan
Korupsi
Perbaikan Peradilan Program Penataan 1.139.978.500
Perdata untuk Peraturan
Kemudahan Perundang-
Berusaha undangan
Perbaikan Peradilan Program Penataan 1.139.978.500
Pidana dengan Peraturan
Pendekatan Perundang-
Keadilan Restoratif undangan
Penguatan Upaya Program 1.212.628.700
Anti Korupsi Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Program 2.600.221.800
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Penataan Biaya - -
Politik

IV - 40
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROGRAM
NO PEMBANGUNAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PAGU
NASIONAL NASIONAL NASIONAL KABUPATEN
Penanggulangan Pencegahan dan Program 184.863.500
Terorisme, Pemberantasan pengembangan
Peningkatan Terorisme wawasan
Keamanan kebangsaan
Siber, dan
Penguatan
Keamanan Laut
Penguatan Program 228.742.000
Ketahanan dan Pengamanan
Keamanan Siber Jaringan Komunikasi
dan Informasi Sandi
Penguatan - -
Keamanan Laut
Penanggulangan Peningkatan Program 589.122.000
Narkotika dan Pemeliharaan Pemeliharaan
Penguatan Keamanan dan Keamanan
Kamtibmas Ketertiban Ketentraman dan
Ketertiban
Masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal
Pencegahan, Program kemitraan 441.405.500
Pemberantasan, dan pengembangan
Rehabilitasi wawasan
Penyalahgunaan kebangsaan
Narkotika
TOTAL 9.510.545.500

Tabel 4.6
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten
Terhadap Arah Kebijakan Nasional
NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PAGU
1 Pengarusutamaan Pembangunan Program Peningkatan Produksi dan Nilai 746.132.100
Berkelanjutan (Sustainable Tambah Hortikultura
Development)
Program Peningkatan Produksi, 942.000.000
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
Program Penyediaan dan 4.997.129.000
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan 907.000.000
Pertanian dan Kelembagaan Tani

IV - 41
NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PAGU
Program Peningkatan Kesehatan Hewan 572.000.000
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program peningkatan produksi hasil 1.780.000.000
peternakan
Program peningkatan penerapan 251.000.000
teknologi peternakan
Program Penyediaan dan 1.749.081.500
pengembangan prasarana dan sarana
perkebunan dan peternakan
Program peningkatan nilai tambah, 1.933.177.000
daya saing dan pemasaran hasil
perkebunan
Program Peningkatan Produksi, 2.862.820.170
Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan
Program Pengembangan Perikanan 3.083.988.300
Budidaya dan Tangkap
Program Pengendalian dan Peningkatan 662.920.450
Daya Saing Produk Perikanan
Program Pemberdayaan Kelembagaan 599.905.545
Kelompok Perikanan
Program Pengembangan 832.307.700
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan kualitas 200.983.600
Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Sarana dan 5.187.470.740
Prasarana Pasar
Program Standarisasi dan Perlindungan 1.562.473.000
Konsumen
Program Peningkatan dan 3.406.485.000
Pengembangan Perdagangan Dalam
negeri
Program Pengembangan Industri Kecil 1.593.360.700
dan Menengah (IKM)
Program Peningkatan Iklim Investasi 560.647.200
dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Pelayanan 732.747.406
Perizinan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 82.432.509.250
9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal 2.551.640.600
Program Pembinaan Ketenagaan 4.235.322.900
Program Peningkatan Manajemen 1.342.098.100
Pelayanan Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan 4.113.760.630

IV - 42
NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PAGU
Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan 14.234.310.748
Pemberdayaan masyarakat
Program Pencegahan dan 1.410.026.274
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan 36.467.619.461
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan 33.519.116.948
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Program peningkatan keselamatan ibu 3.951.677.870
melahirkan dan anak
Program Pengendalian Penyakit Tidak 819.706.400
Menular
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.126.643.622
Program Peningkatan Mutu Pelayanan 26.039.439.378
Program Pengendalian Pencemaran dan 979.846.500
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi 276.268.772
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan 370.345.900
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 6.396.401.017
Hijau (RTH)
Program Pembinaan dan 2.644.530.600
Pengembangan Aparatur
Program Pelayanan Pendaftaran 2.978.103.200
Penduduk
Program Pelayanan Akta Pencatatan 246.846.800
Sipil
Program Pengelolaan Informasi 348.788.000
Administrasi Kependudukan
Program Pengendalian dan Evaluasi 1.212.628.700
Pembangunan
Program Peningkatan Sistem 2.600.221.800
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH

2 Pengarusutamaan Tata Kelola Program Penataan Peraturan 1.139.978.500


Pemerintahan yang Baik Perundang-undangan
Program Peningkatan Fungsi dan Peran 666.104.100
Kelembagaan Daerah

IV - 43
NO ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH PAGU
Program Pengembangan Sistem 1.458.870.000
Manajemen Pemerintahan
Program Pembinaan dan 2.644.530.600
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Sistem 2.600.221.800
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme 590.384.100
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan

3 Pengarusutamaan Gender Program keserasian kebijakan 916.523.892


peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan 613.185.500
kesetaraan jender dalam pembangunan

4 Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.164.105.900


Program pendidikan politik masyarakat 207.357.500

5 Pengarusutamaan Transformasi Digital Program Pengembangan Komunikasi, 1.896.115.145


Informasi dan Media Massa
Program Pengkajian dan Penerapan 1.337.518.400
Teknologi

6 Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Program Kesiapsiagaan 1.443.663.800


Perubahan Iklim
Program Tanggap Darurat 1.536.887.700
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 272.250.000
Program Pengendalian Pencemaran dan 979.846.500
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi 276.268.772
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan 370.345.900
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 6.396.401.017
Hijau (RTH)
TOTAL 296.972.042.007

IV - 44
Tabel 4.7
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi
URAIAN PROVINSI KABUPATEN
TEMA Meningkatkan Kualitas Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya Manusia dan
Melanjutkan Pembangunan Pembangunan Perekonomian
Ekonomi Untuk Mengurangi Guna Mengurangi Kemiskinan
Kemiskinan”. Dengan prioritas dan Ketertinggalan
sebagai berikut :
PRIORITAS 1. Pembangunan SDM  Meningkatkan kualitas
PEMBANGUNAN dengan pengarustamaan layanan dasar untuk
gender, pemberdayaan pembangunan sumberdaya
kaum difabel dan manusia
perlindungan anak;
 Mengurangi kemiskinan
2. Meningkatkan Nilai melalui peningkatan
Tambah Produk Unggulan pertumbuhan ekonomi dan
untuk Mengurangi peningkatan pendapatan
Kemiskinan dan masyarakat
Ketimpangan;

3. Reformasi Birokrasi;  Peningkatan kualitas


aparatur yang profesional,
Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan Stabilitas
Kamtibmas

4. Infrastruktur untuk  Meningkatkan Infrastruktur


Pertumbuhan Ekonomi dan Konektifitas Antar
yang Berkualitas; Wilayah yang berwawasan
Lingkungan serta tangguh
bencana

5. Kehidupan yang Religius,  Peningkatan nilai budaya


Aman, Berbudaya dan dan minat baca masyarakat
Inovatif;  Peningkatan kualitas
aparatur yang profesional,
Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan Stabilitas
Kamtibmas

6. Pembangunan  Meningkatkan Infrastruktur


Berkelanjutan dan Mitigasi dan Konektifitas Antar
Bencana. Wilayah yang berwawasan
Lingkungan serta tangguh
bencana

IV - 45
Tabel 4.8
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAGU
PROVINSI

1 Pembangunan SDM dengan Program keserasian kebijakan 916.523.892


pengarustamaan gender, peningkatan kualitas Anak dan
pemberdayaan kaum difabel Perempuan
dan perlindungan anak
Program Peningkatan peran serta dan 613.185.500
kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 4.550.584.900


Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.152.221.755
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan 252.597.000
Kesejahteraan Sosial
Program Bantuan dan Penanggulangan 798.046.150
Bencana

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.082.187.000


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 82.432.509.250
9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal 2.551.640.600
Program Pembinaan Ketenagaan 4.235.322.900
Program Peningkatan Manajemen 1.342.098.100
Pelayanan Pendidikan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.113.760.630


Program Promosi Kesehatan dan 14.234.310.748
Pemberdayaan masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan 36.467.619.461
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan 33.519.116.948
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Program peningkatan keselamatan ibu 3.951.677.870
melahirkan dan anak
Program Pengendalian Penyakit Tidak 819.706.400
Menular
-
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.126.643.622

IV - 46
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAGU
PROVINSI
Program Standarisasi Pelayanan 36.467.619.461
Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan 26.039.439.378

Program Pengembangan Budaya Baca 675.145.500


dan Pembinaan Perpustakaan
Program Peningkatan dan Pengembangan 1.029.482.050
Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung
Kegiatan Perpustakaan

2 Meningkatkan Nilai Tambah Program Peningkatan Produksi dan Nilai 746.132.100


Produk Unggulan untuk Tambah Hortikultura
Mengurangi Kemiskinan dan
Ketimpangan
Program Peningkatan Produksi, 942.000.000
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan 4.997.129.000
Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan 907.000.000
Pertanian dan Kelembagaan Tani

Program Peningkatan Kesehatan Hewan 572.000.000


dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program peningkatan penerapan 251.000.000
teknologi peternakan
Program Penyediaan dan pengembangan 1.749.081.500
prasarana dan sarana perkebunan dan
peternakan
Program peningkatan nilai tambah, daya 1.933.177.000
saing dan pemasaran hasil perkebunan
Program Peningkatan Produksi, 2.862.820.170
Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan

Program Pengembangan Perikanan 3.083.988.300


Budidaya dan Tangkap
Program Pengendalian dan Peningkatan 662.920.450
Daya Saing Produk Perikanan
Program Pemberdayaan Kelembagaan 599.905.545
Kelompok Perikanan

Program Peningkatan Kualitas dan 1.247.472.900


Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan 254.293.000
Pengembangan Lembaga

IV - 47
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAGU
PROVINSI
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 560.647.200
Realisasi Investasi
Program Peningkatan Pelayanan 732.747.406
Perizinan

Program Pengembangan Sarana dan 5.187.470.740


Prasarana Pasar
Program Standarisasi dan Perlindungan 1.562.473.000
Konsumen
Program Peningkatan dan Pengembangan 3.406.485.000
Perdagangan Dalam negeri
Program Pengembangan Industri Kecil 1.593.360.700
dan Menengah (IKM)

3 Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2.460.014.100


Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme 417.066.100
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Program penataan dan penyempurnaan 251.954.600
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan

Program Peningkatan Fungsi dan Peran 666.104.100


Kelembagaan Daerah
Program Pengembangan Sistem 1.458.870.000
Manajemen Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengembangan 2.644.530.600
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan 5.359.871.288


Sumber daya Aparatur
Program Pembinaan Kapasitas 2.075.103.300
Sumberdaya Aparatur

4 Infrastruktur untuk Program Pembangunan Jalan dan 117.107.781.099


Pertumbuhan Ekonomi yang Jembatan
Berkualitas
Program Perencanaan Tata Ruang 123.436.000
Program Pembangunan saluran 9.561.631.000
drainase/gorong-gorong/trotoar
Program Pengendalian Pemanfaatan 112.505.000
Ruang

IV - 48
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAGU
PROVINSI
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 9.497.065.378
dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan 23.990.969.000
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Pengembangan Kinerja 38.115.659.000
Pengelolaan air minum dan air limbah
Program Pengendalian Banjir 12.674.254.000
Program Pembangunan Infrastruktur 38.895.408.800
Perdesaan
Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas 12.733.225.752
Umum
Program Lingkungan Perumahan dan 3.212.682.000
Permukiman
Program Penataan penguasaan, 3.780.508.000
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Program Pengembangan Kebun Raya 2.061.982.400

Program Pembangunan Sarana dan 3.227.707.093


Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan 417.406.228
Lalu Lintas

5 Kehidupan yang Religius, Program Fasilitasi dan Pembinaan 10.858.981.075


Aman, Berbudaya dan Inovatif Kegiatan Keagamaan

Program peningkatan keamanan dan 683.760.000


kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Keamanan 589.122.000
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
dan pencegahan tindak kriminal
Program kemitraan pengembangan 184.863.500
wawasan kebangsaan
Program Kesiapsiagaan 2.278.400.500

Program pendidikan politik masyarakat 207.357.500


Program pengembangan wawasan 184.863.500
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan 441.405.500
wawasan kebangsaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.164.105.900

IV - 49
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAGU
PROVINSI
Program Penelitian dan Pengembangan 2.267.000.500

6 Pembangunan Berkelanjutan Program Pengembangan Kinerja 3.895.520.794


dan Mitigasi Bencana Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan 979.846.500
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi 276.268.772
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses 370.345.900
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 6.396.401.017
Hijau (RTH)

Program peningkatan keamanan dan 374.336.500


kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Keamanan 329.999.800
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
dan pencegahan tindak kriminal
Program kemitraan pengembangan 829.357.900
wawasan kebangsaan
Program Kesiapsiagaan 529.814.300

Tabel 4.9
Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN

1 Meningkatkan Program Pembangunan Persentase 6% 117.107.781.099 Dinas PU PR


Infrastruktur dan Jalan dan Jembatan penambahan
Konektifitas Antar panjang jalan
Wilayah yang dalam kondisi
berwawasan baik
Lingkungan serta
tangguh bencana
Persentase 3%
penambahan
jumlah jembatan
dalam kondisi
baik
Program Perencanaan Tata Persentase 90% 123.436.000
Ruang Pemanfaatan
Ruang Sesuai
Peruntukan
Dokumen
Penganggaran
Pembangunan
yang disusun
tepat waktu

IV - 50
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
Program Pembangunan Persentase 5% 9.561.631.000
saluran drainase/gorong- penanganan
gorong/trotoar lokasi genangan
air
Program Pengendalian persentase 92% 112.505.000
Pemanfaatan Ruang jumlah
masyarakat yang
memahami
aturan
pemanfaatan
ruang
Program Persentase jalan 6% 9.497.065.378
Rehabilitasi/Pemeliharaan terpelihara
Jalan dan Jembatan
Persentase 3%
jembatan
terpelihara
Program Pengembangan Persentase 4% 23.990.969.000
dan Pengelolaan Jaringan jaringan irigasi
Irigasi, Rawa dan Jaringan berfungsi baik
Pengairan lainnya

Program Pengembangan Persentase 3,50% 38.115.659.000


Kinerja Pengelolaan air penambahan
minum dan air limbah sanitasi layak
Persentase air 3,90%
minum layak
Program Pengendalian Peningkatan luas 41% 12.674.254.000
Banjir wilayah bebas
banjir
Program Pembangunan Persentase jalan 77.13 % 38.895.408.800
Infrastruktur Perdesaan lingkungan dalam
kondisi baik
Program Lingkungan Persentase 25.81 % 3.212.682.000
Perumahan dan Rumah Layak
Permukiman Huni Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Program Penataan Persentase tanah 65.96 % 3.780.508.000
penguasaan, pemilikan, milik Pemerintah
penggunaan dan Kab. Lampung
pemanfaatan tanah Barat bersertifikat

Program Pembangunan Persentase Sarana 45% 3.227.707.093 Dinas


Sarana dan Prasarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Perhubungan
Dalam Kondisi
Baik
Program Peningkatan dan Persentase 11% 417.406.228
Pengamanan Lalu Lintas Menurunnya
Angka Kecelakaan
LLalu Lintas

Program Pengembangan Persentase 100% 3.895.520.794 Dinas


Kinerja Pengelolaan Pengurangan dan Lingkungan
Persampahan Penanganan Hidup
Pengelolaan
Persampahan
Program Pengendalian Indek Kualitas Air 62.98 Poin 979.846.500
Pencemaran dan dan Indeks
Perusakan Lingkungan Kualitas Udara
Hidup

IV - 51
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
Program Perlindungan dan Indeks Kualitas 62.98 Poin 276.268.772
Konservasi Sumber Daya Tutupan Lahan
Alam
Program Peningkatan Persentase 100% 370.345.900
Kualitas dan Akses Informasi/data
Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
Alam dan Lingkungan yang di
Hidup manfaatkan
Program Pengelolaan Persentase Luas 100% 6.396.401.017
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah RTH yang
Terpelihara

Program peningkatan Persentase 100% 374.336.500 Satpol PP


keamanan dan terpeliharanya
kenyamanan lingkungan keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Cakupan 100%
Penegakan Perda
dan Peraturan
Kepala Daerah
Cakupan patroli 1 x Patroli dalam
siaga ketertiban sehari Kali
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Program Pemeliharaan Persentase 100% 329.999.800
Keamanan Ketentraman tingkat
dan Ketertiban Masyarakat penyelesaian
dan pencegahan tindak ketertiban,
kriminal keamanan,
keindahan (K3)
dan pencegahan
tindak kriminal
yang
terselesaikan
Rasio Jumlah 2 Linmas per
Petugas Linmas RT/TPS Orang
per RT
Program Kesiapsiagaan Cakupan 77% 529.814.300
pelayanan
bencana/musibah
kebakaran
Tingkat waktu 100%
tanggap
(response time
rate) layanan
wilayah
manajemen
kebakaran
Program kemitraan Persentase 20% 829.357.900 Kantor
pengembangan wawasan pertumbuhan dan Kesbangpol
kebangsaan perkembangan
Ormas/LSM di
Kabupaten
Lampung Barat
TOTAL PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KE 1 273.869.546.181

2 Meningkatkan Program Pendidikan Anak Persentase 77,10% 2.082.187.000 Dinas


kualitas layanan Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan
dasar untuk PAUD dan
pembangunan Kebudayaan
sumberdaya

IV - 52
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
manusia

Program Wajib Belajar Persentase Anak 95,95% 82.432.509.250


Pendidikan Dasar 9 Tahun yang mengikuti
Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Program Pendidikan Non Persentase 85,21% 2.551.640.600
Formal penduduk tidak
sekolah mengikuti
Pendidikan Non
Formal
Program Pembinaan Persentase tenaga 85,93% 4.235.322.900
Ketenagaan pendidik yang
dibina
Program Peningkatan Tingkat Kepuasan 48% 1.342.098.100
Manajemen Pelayanan Masyarakat
Pendidikan terhadap
Penyelenggaran
Pendidikan oleh
Pemkab Lampung
Barat

Program Obat dan Persentase 95% 4.113.760.630 Dinas


Perbekalan Kesehatan ketersediaan obat Kesehatan
dan vaksin serta
sarana penunjang
IFK
Alokasi anggaran 13000 Rp
obat per-kapita
pertahun
Program Promosi Jumlah 15 Puskesmas 14.234.310.748
Kesehatan dan Puskesmas
Pemberdayaan masyarakat melakukan
promosi
kesehatan
Jumlah Pekon 30 Pekon
memanfaatkan
APBDes untuk
sektor kesehatan
Program Standarisasi Jumlah UPT 2 Puskesmas 36.467.619.461
Pelayanan Kesehatan puskesmas
terakreditasi
madya dan utama
Program pengadaan, Jumlah 3 Puskesmas 33.519.116.948
peningkatan dan Puskesmas
perbaikan sarana dan dengan sarana
prasarana prasarana dan
puskesmas/puskesmas alat kesehatan
pembantu dan jaringannya yang lengkap.
Program peningkatan Persentase 90% 3.951.677.870
keselamatan ibu Antenatal Care
melahirkan dan anak (ANC)
Persentase Post 90%
Natal Care (PNC)
Program Pengendalian UPT Puskesmas 15 Puskesmas 819.706.400
Penyakit Tidak Menular melaksanakan
Kawasan Tanpa
Rokok
Jumlah 122 Desa

IV - 53
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
desa/pekon
melaksanakan
program
pengendalian
PTM

Program Upaya Kesehatan Persentase pasien 100% 5.126.643.622 RSUD


Masyarakat tidak mampu Alimuddin
rawat inap dan Umar
pasien
tanggungan
negara yang
dilayani
Program Peningkatan Persentase 78% 26.039.439.378
Mutu Pelayanan Capaian SPM

Program keserasian Persentase % 916.523.892 Dinas


kebijakan peningkatan Kebijakan terkait PPKBPPPA
kualitas Anak dan Kabupaten Layak
Perempuan Anak yang
diperdakan
Tingkat Capaian 700 Skor
Kabupaten/Kota
Layak Anak
Program Peningkatan Persentase 16,66% 613.185.500
peran serta dan Perempuan di
kesetaraan jender dalam Parlemen
pembangunan
Persentase 31,50%
Perempuan
sebagai tenaga
Profesional

Program Pemberdayaan Terlaksananya 15 Kec 4.550.584.900 Dinas Sosial


Fakir Miskin, Komunitas pendampingan
Adat Terpencil (KAT) dan program keluaran
Penyandang Masalah harapan
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Persentase 60%
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
yang tertangani
Terlaksananya 15 Kec
Penanganan Fakir
Miskin da PMKS
Lainya
Program Pelayanan dan Jumlah Pelayanan 50 Orang 1.152.221.755
Rehabilitasi Kesejahteraan dan rehabilitasi
Sosial bagi korban
bencana,Paca dan
PMKS
Terlaksananya 40 Buah
pemberian
bantuan bencana
dan penanganan
bencana
Program Pemberdayaan Terlaksananya 60 Orang 252.597.000
Kelembagaan diklat tagana dan
Kesejahteraan Sosial simulasi dapur

IV - 54
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
umum lapangan
Terbinanya 12 40 Lembaga
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA)
Terpilihnya 15 Kec
Organisasi sosial
dan organisasi
kepemudaan
berprestasi
Tersedianya 60 Orang
Pelayanan bagi
Penyandang cacat
dan ODKB
Program Bantuan dan Respontime 1x24 jam 798.046.150
Penanggulangan Bencana Tanggap bencana

TOTAL PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KE 2 225.199.192.104

3 Mengurangi Program Peningkatan Persentase 1% 746.132.100 Dinas TPH


kemiskinan melalui Produksi dan Nilai Tambah peningkatan
peningkatan Hortikultura produksi sayuran
pertumbuhan dan buah-buahan
ekonomi dan
peningkatan
pendapatan
masyarakat
Program Peningkatan Persentase 3,35% 942.000.000
Produksi, Produktivitas peningkatan
dan Mutu Hasil Tanaman produksi padi
Pangan

Jumlah produksi 5,43 Ton


padi per hektar
Jumlah indeks 2,34 Kali
pertanaman per
tahun
Program Penyediaan dan Persentase 10% 4.997.129.000
Pengembangan Prasarana peningkatan
dan Sarana Pertanian alsintan
Persentase 10%
peningkatan
prasarana
pertanian
(Infrastruktur
irigasi, jalan
pertanian dan
penyuluhan)
Persentase 50%
peningkatan
pembiayaan
pertanian
Program Peningkatan Peningkatan kelas 200 Kelompok 907.000.000
Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan tani
Kelembagaan Tani dari Pemula ke
Lanjut
Persentase 15%
peningkatan
kinerja penyuluh
pertanian

IV - 55
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
Peningkatan kelas 10 Kelompok
kelembagaan tani
dari Lanjut ke
Madya
Peningkatan kelas 0 Kelompok
kelembagaan tani
dari Madya ke
Utama

Program Peningkatan Persentase ternak 90% 572.000.000 Dinas


Kesehatan Hewan dan sehat Perkebunan
Kesehatan Masyarakat dan
Veteriner Peternakan
Persentase ternak 80%
sakit yang sudah
disembuhkan
Persentase 80%
penanganan
penyakit zoonosis
Program peningkatan Nilai Calving 12 - 13 Bulan 251.000.000
penerapan teknologi Interval Sapi
peternakan
Nilai Calving 7 - 8 Bulan
Interval Kambing
Nilai S/C (Service 2,3 Kali
per Conception)
Persentase 10%
kelompok
pengguna
teknologi
peternakan
Program Penyediaan dan Persentase 10% 1.749.081.500
pengembangan prasarana kelompok tani
dan sarana perkebunan yang
dan peternakan menggunakan
alsin pengendali
gulma
Persentase 55%
kelompok tani
yang
menggunakan
pupuk
Persentase lahan 15%
yang dikonservasi
Persentase 7%
kelompok yang
mengakses
sumber
pembiayaan
Program peningkatan nilai Persentase 2% 1.933.177.000
tambah, daya saing dan kelompok tani
pemasaran hasil yang
perkebunan memproduksi
kopi dengan mutu
diatas Grade IV
Persentase 20%
kelompok tani
yang bermitra
dengan esportir
Program Peningkatan Produksi 59.360 Ton 2.862.820.170
Produksi, Produktivitas, komoditas
dan Mutu Tanaman perkebunan : Kopi
Perkebunan Robusta

IV - 56
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
Produksi 820 Ton
komoditas
perkebunan :
Kakao
Produksi 3.815 Ton
komoditas
perkebunan :
Lada
Produksi 59 Ton
komoditas
perkebunan :
Cengkeh
Produksi 279 Ton
komoditas
perkebunan :
Aren
Produktivitas 1.120
komositas Kg/Ha/Tahun
perkebunan : Kopi
Robusta
Produktivitas 1.065
komositas Kg/Ha/Tahun
perkebunan :
Kakao
Produktivitas 650
komositas Kg/Ha/Tahun
perkebunan :
Lada
Produktivitas 210
komositas Kg/Ha/Tahun
perkebunan :
Cengkeh
Produktivitas 1.393
komositas Kg/Ha/Tahun
perkebunan :
Aren

Program Pengembangan Jumlah produksi 7.566,74 Ton 3.083.988.300 Dinas


Perikanan Budidaya dan budidaya dan Perikanan
Tangkap tangkap
Program Pengendalian dan Tingkat konsumsi 30,7 662.920.450
Peningkatan Daya Saing ikan Kg/kapita/tahun
Produk Perikanan
Program Pemberdayaan Persentase 15% 599.905.545
Kelembagaan Kelompok kelompok
Perikanan perikanan yang
aktif

Program Peningkatan Persentase 60% 1.247.472.900 Dinas PM


Kualitas dan Produktivitas lulusan pelatihan PTSP Naker
Tenaga Kerja yang bekerja
Persentase 30%
Pencari Kerja
Yang Terdaftar
dan Mendapatkan
kerjaan
Program Perlindungan dan Persentase 75% 254.293.000
Pengembangan Lembaga perusahaan yang
Ketenagakerjaan menjadi Peserta
BPJS
ketenagakerjaan

IV - 57
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
Program Peningkatan Iklim Persentase 100% 560.647.200
Investasi dan Realisasi Investor / Pelaku
Investasi Usaha yang
Merealisasikan
Investasi
Program Peningkatan Persentase 75% 732.747.406
Pelayanan Perizinan perizinan dan non
perizinan yang
terbit tepat waktu

Program Pengembangan Jumlah Pasar yang 0 Pasar 5.187.470.740 Dinas


Sarana dan Prasarana Bertipe A Koperasi
Pasar UKM
Program Standarisasi dan Presentase alat 2% 1.562.473.000 Perdagangan
Perlindungan Konsumen UTTP yang
Tertera Sah
Program Peningkatan dan Laju perubahan ≤ 5 % 3.406.485.000
Pengembangan harga rata-rata
Perdagangan Dalam negeri bahan pangan
pokok dan barang
penting
Persentase 2%
Peningkatan
Omset
Perdagangan
Produk Unggulan
Daerah
Program Pengembangan Persentase 4% 1.593.360.700
Industri Kecil dan Pertumbuhan IKM
Menengah (IKM) Lampung Barat
Jumlah Produk 32 Produk
IKM yang
Bersertifikat

TOTAL PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KE 3 33.852.104.011

4 Peningkatan nilai Program Pengembangan Jumlah 1 Pekon 675.145.500 Dinas


budaya dan minat Budaya Baca dan perpustakaan Perpustakaan
baca masyarakat Pembinaan Perpustakaan Pekon Yang dan
dibentuk Kerasipan
Jumlah 7500 Orang
Pengunjung Ke
Perpustakaan
Program Peningkatan dan Persentase 10% 1.029.482.050
Pengembangan Sarana ketersediaan
dan Prasarana Untuk sarana prasarana
Mendukung Kegiatan perpustakaan
Perpustakaan

Program Pengelolaan Persentase 70% 2.164.105.900 Dinas


Kekayaan Budaya Pelestarian, Pendidikan
Pengembangan dan
dan Pemanfaatan Kebudayaan
Kebudayaan
Daerah
Persentase 45,80%
Pelestarian,
Pengembangan
dan Pemanfaatan
cagar budaya

IV - 58
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
TOTAL PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KE 4 3.868.733.450

5 Peningkatan kualitas Program Peningkatan Persentase 75% 2.460.014.100 Inspektorat


aparatur yang Sistem Pengawasan temuan hasil
profesional, Tata Internal dan Pengendalian pengawasan yang
Kelola Pelaksanaan Kebijakan ditindaklanjuti
Pemerintahan yang KDH
baik dan Stabilitas
Kamtibmas
Program Peningkatan Persentase APIP 100% 417.066.100
Profesionalisme tenaga yang memiliki
pemeriksa dan aparatur kompetensi
pengawasan sesuai dengan
jenjang jabatan
Program penataan dan Persentase 20% 251.954.600
penyempurnaan kebijakan dokumen
sistem dan prosedur perencanaan dan
pengawasan keuangan yang
sesuai standar
dan peraturan
perundang-
undangan

Program Peningkatan Persentase Sedang % 666.104.100 Sekretariat


Fungsi dan Peran Peningkatan Daerah
Kelembagaan Daerah Fungsi dan Peran
Kelembagaan
Daerah di
Kabupaten
Lampung Barat
Program Pengembangan Persentase 100% 1.458.870.000
Sistem Manajemen Pelaporan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah yang
akuntabel
Persentase 60%
Permasalahan
batas wilayah
yang diselesaikan
Program Pembinaan dan Persentase 60% 2.644.530.600
Pengembangan Aparatur Kenaikain SKM
OPD
penyelenggara
Pelayanan Publik

Program Peningkatan Jabatan Pimpinan 63% 5.359.871.288 BKPSDM


Pengembangan Sumber Tinggi,
daya Aparatur Administrator dan
Pengawas yang
sesuai dengan
Standar
Kompetensi
Jabatan
Pejabat yang 81%
memiliki Sertifikat
Diklat
Kepemimpinan
sesuai dengan
jenjangnya
Program Pembinaan Penanganan 100% 2.075.103.300
Kapasitas Sumberdaya terhadap
Aparatur pelanggaran

IV - 59
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
disiplin

Jabatan yang diisi 96%


sesuai dengan
Syarat Jabatan
Pegawai yang 60%
menerima hak
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Akurasi Database 100%
Kepegawaian
Layanan 100%
Kepegawaian
yang diselesaikan
tepat waktu : - %
Penyelesaian SK
Kenaikan Pangkat
- % Penyelesaian
Kenaikan Gaji
Berkala - %
Penyelesaian SK
Pensiun - %
Penyelesaian
KARPEG, KARIS,
KARSU, TASPEN

Program peningkatan Persentase 100% 683.760.000 Satpol PP


keamanan dan terpeliharanya
kenyamanan lingkungan keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Cakupan 100%
Penegakan Perda
dan Peraturan
Kepala Daerah
Cakupan patroli 1 x Patroli dalam
siaga ketertiban sehari Kali
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Program Pemeliharaan Persentase 100% 589.122.000
Keamanan Ketentraman tingkat
dan Ketertiban Masyarakat penyelesaian
dan pencegahan tindak ketertiban,
kriminal keamanan,
keindahan (K3)
dan pencegahan
tindak kriminal
yang
terselesaikan
Rasio Jumlah 2 Linmas per
Petugas Linmas RT/TPS Orang
per RT
Program Kesiapsiagaan Cakupan 77% 2.278.400.500
pelayanan
bencana/musibah
kebakaran
Tingkat waktu 100%
tanggap
(response time
rate) layanan
wilayah

IV - 60
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR
NO PEMBANGUNAN TARGET 2020 PAGU OPD
KABUPATEN PROGRAM
KABUPATEN
manajemen
kebakaran

Program pendidikan politik Persentase 0% 207.357.500 Kantor


masyarakat partisipasi pemilih Kesbangpol
dalam pemilu
Program pengembangan Persentase 20% 184.863.500
wawasan kebangsaan pembinaan
wawasan
kebangsaan dan
ideologi negara di
Kabupaten
Lampung Barat
Program kemitraan Persentase 20% 441.405.500
pengembangan wawasan pertumbuhan dan
kebangsaan perkembangan
Ormas/LSM di
Kabupaten
Lampung Barat

Program Fasilitasi dan 10.858.981.075 Balitbang


Pembinaan Kegiatan
Keagamaan
Program Penelitian dan Presentase hasil 23,08% 2.267.000.500
Pengembangan kelitbangan
bidang sosekbud
yang dapat
direkomendasikan
untuk
pembangunan
Persentase hasil 23,08%
kelitbangan
bidang iptek yang
bisa
direkomendasikan
untuk
pembangunan
Jumlah Jurnal 2 Jurnal
yang diterbitkan
Jumlah inovasi 15 Jenis
daerah yang
terverifikasi
TOTAL PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KE 5 32.844.404.663

IV - 61
Total pagu Program Prioritas guna melaksanakan Prioritas Pembangunan
adalah sebanyak RP. 603.486.084.420.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan
rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; dan sosial. Secara rinci dukungan kegiatan
pembangunan dalam RPJMD terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Dukungan Kegiatan Terhadap SPM
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
A SPM Bidang Pendidikan
1 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 100% Pengadaan Alat Kesenian. 1.883.850.000
Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi,
SMP/MTs)
DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD) 18.462.242.000
Penambahan Ruang Kelas Sekolah 604.800.000
Pengadaan Meubeler Sekolah 2.987.400.000
Pembangunan pagar sekolah 2.550.000.000

IV - 62
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Penyelenggaraan Latihan Ujian 89.168.000
Berstandar Nasional SD/MI
Manajemen dan Monitoring Bantuan 138.511.600
Operasional Sekolah (BOS)
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik 450.000.000
Sekolah dan Perlengkapan
Penyelenggaran Ujian Berstandar 114.080.000
Nasional SD/MI
Penyelenggaraan Ujian Nasional 80.091.000
SMP/MTs
Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru 182.250.000
Sekolah
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD 171.685.000
Penyelenggaraan Latihan Ujian 82.035.150
Nasional (LUN) SMP/MTs
Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas 738.720.000
Sekolah
Pembangunan Taman, Lapangan 879.400.000
Upacara dan Fasilitas Parkir
Pembangunan Sarana Air Bersih dan 559.400.000
Sanitasi
Pemberian Penghargaan Terhadap 160.000.000
Siswa Berprestasi
Pengadaan Buku Pelajaran 562.980.000
Olimpiade Literasi Siswa Nasional 100.999.800
(OLSN)
Penyediaan Perangkat Jaringan 37.930.200
Internet Penunjang UNBK
Pengadaan Laptop dan Jaringan 577.525.000
Komputer Penunjang UNBK
Penyelenggaraan Ujian Sekolah 180.339.600
Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs
Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI 45.634.500
dan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs
Penguatan Pendidikan Karakter 26.017.900
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah 7.289.750.500
Dana Bantuan Operasional Sekolah, SD 32.063.799.900
dan SMP
DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP) 4.539.537.600
DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD) 1.512.060.000
DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SMP) 677.820.000
Penyusunan Soal Ujian Sekolah 50.038.000
Berstandar Nasional Tingkat Sekolah
Dasar
Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP 32.505.900
Lomba Peraturan Baris Berbaris 44.999.800
Jenjang SD dan SMP Tingkat
Kabupaten Lampung Barat

IV - 63
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Pentas Koreografi dan Konfigurasi 108.549.000
Pelajar dalam Rangka HUT RI
Penyediaan barang cetakan pendidikan 385.580.000
dasar
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi 86.729.000
BPPM
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 2.294.900.000
Merata (BPPM) SD/SMP
Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP 116.624.000
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan 129.830.000
SMP
Workshop Implementasi Kurikulum SD 177.261.800
dan SMP
Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 97.261.000
Kebangsaan SD dan SMP
Festival dan Lomba Seni Siswa 185.362.000
Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 219.566.000
(O2SN) SD dan SMP
Pembangunan Gedung Serba Guna 378.000.000
(GSG)/Aula Sekolah
Pengembangan Sekolah Digital 377.275.000

2 Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 100% Penyelenggaraan Paket A setara SD 49.350.000


Tahun yang belum menyelesaiakan
pendidikan dasar dan atau
menengah yang perpartisipasi
dalam pendidikan kesataraan
Penyelenggaraan Paket B setara SMP. 183.428.000
Penyelenggaraan paket C setara SMA. 183.868.000
Penyelenggaraan Ujian Nasional 54.879.000
Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan
C
Pengadaan Alat Praktik SKB 247.096.000
DAK Reguler bidang pendidikan (SKB) 1.413.408.000
Belanja operasional SKB Lampung 119.625.000
Barat
DAK Non Fisik Bantuan Operasional 299.986.600
Penyelenggaraan Kesetaraan

3 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 100% Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis 214.962.000
Tahun yang berpartisipasi dalam Siswa
pendidikan PAUD
Pengadaan Mebeluer Sekolah 240.000.000
Sosialisasi Pengambangan Kurikulum 24.640.000
PAUD
Pembinaan Minat, Bakat dan 30.000.000
Kreatifitas Siswa

IV - 64
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Pembangunan Pagar Sekolah 300.000.000
Pengadaan Alat Bermain TK 150.000.000
Lomba PAUD Kelompok Bermain 21.000.000
(Kober)
Rehabilitasi Gedung Sekolah 99.630.000
Manajemen dan Monitoring BOP 78.303.000
PAUD
Rehabilitasi Berat Aula TK 145.800.000
DAK Bantuan Operasional 528.000.000
Penyelenggaraan PAUD
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 56.472.000
Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
Pengembangan Kapasitas PAUD HI 143.132.000
Sosialisasi PAUD HI 50.248.000

B SPM Bidang Kesehatan


1 Jumlah Ibu Hamil yang 100% DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331.612.170
mendapatkan layanan kesehatan

2 Jumlah Ibu Bersalin yang 100% Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 54.150.000
mendapatkan layanan kesehatan
Sosialisasi Program Perencanaan 914.062.000
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
(P4K)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2.018.610.200
Jaminan Persalinan
Peningkatan Kapasitas Skrining 34.375.000
Hipotiroid Kongenital Bagi Bidan Desa
Peningkatan Kapasitas Manajemen 34.557.000
Asfiksia dan BBLR Bagi Bidan
Pelacakan dan Penanggulangan Kasus 487.236.500
Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK
DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331.612.170

3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang 100% DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi 331.612.170
mendapatkan layanan kesehatan

4 Jumlah Balita yang mendapatkan 100% Peningkatan Kapasitas Manajemen 32.211.000


layanan kesehatan Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Peningkatan Kapasitas Stimulasi 44.864.000
Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

IV - 65
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Kembang Balita (SDIDTK)

5 Jumlah Warga Negara usia 100% Peningkatan Manajemen UKS 31.433.000


pendidikan dasar yang
mendapatkan layanan kesehatan

6 Jumlah Warga Negara usia 100% Pembinaan Kesehatan Pekerja (Formal 14.000.000
produktif yang mendapatkan dan Informal)
layanan kesehatan
DAK Reguler Bidang Pelayanan 3.109.851.605
Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan 16.749.682.676
Dasar.
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 8.472.001.788
(Puskesmas)
DAK penugasan pengendalian penyakit 1.117.437.034

Perbaikan sedang/berat/total, 7.073.352.000


pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya

7 Jumlah warga negara usia lanjut 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia 67.912.000
yang mendapatkan layanan Lanjut
kesehatan
DAK Reguler Bidang Pelayanan 3.109.851.605
Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan 16.749.682.676
Dasar.
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 8.472.001.788
(Puskesmas)
DAK penugasan pengendalian penyakit 1.117.437.034
Perbaikan sedang/berat/total, 7.073.352.000
pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya

8 Jumlah Warga Negara penderita 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan 522.226.400


hipertensi yang mendapatkan Skrining pada usia produktif
layanan kesehatan
9 Jumlah Warga Negara penderita 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan 522.226.400
diabetes mellitus yang Skrining pada usia produktif
mendapatkan layanan kesehatan
10 Jumlah Warga Negara dengan 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 83.038.000
gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan
11 Jumlah Warga Negara terduga 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan 522.226.400
tuberculosis yang mendapatkan Skrining pada usia produktif
layanan kesehatan

IV - 66
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
12 Jumlah Warga Negara dengan risiko 100% Penyuluhan penanggulangan narkoba, 45924500
terinfeksi virus yang melemahkan PMS termasuk HIV/ AIDS
daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang
mendapatkan layanan kesehatan
Orientasi ABAT 188.264.000

C SPM Bidang Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
1 Jumlah Warga Negara yang 100% Perencanaan Pengembangan Kinerja 425.459.000
memperoleh kebutuhan pokok air Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
minum sehari-hari
Pembangunan dan 1.999.200.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
Prasarana air Minum
DAK Penugasan Bidang Air Minum 5.491.200.000

Pendamping Pamsimas 1.197.000.000


DAK Reguler Bidang Air Minum 9.520.800.000
DAK Afirmasi Bidang Air Minum 7.476.000.000

2 Jumlah Warga Negara yang 100% DAK Afirmasi Bidang Air Minum 7.476.000.000
memperoleh layanan pengolahan
air limbah domestik
DAK Penugasan Bidang Sanitasi 4.152.000.000
DAK Reguler Bidang Sanitasi 3.798.000.000
DAK Afirmasi Bidang Sanitasi 4.056.000.000

D SPM Bidang Perumahan dan


Kawasan Permukiman
1 Jumlah Warga Negara korban 100% DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan 2.835.000.000
bencana yang memperoleh rumah Permukiman
layak huni
Koordinassi Pelaksanaan Perumahan 132.516.000
Swadaya Tahun 2019
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 245.166.000
Kabupaten Lampung Barat
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2.309.177.800
(RTLH)

2 Jumlah Warga Negara yang terkena 100% DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan 2.835.000.000
relokasi akibat program Pemerintah Permukiman
Daerah kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni
Koordinassi Pelaksanaan Perumahan 132.516.000
Swadaya Tahun 2019
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 245.166.000

IV - 67
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Kabupaten Lampung Barat
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2.309.177.800
(RTLH)

E SPM Bidang Bidang Ketenteraman,


Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
1 Jumlah Warga Negara yang 100% pengendalian keamanan lingkungan 119.104.000
memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum Perda dan
perkada
Pengawasan Pelaksanaan Perda dan 65.054.000
Perbup
Patroli dan Pemantauan Situasi dan 92.554.000
Kondisi Umum Wilayah
Penertiban Fasilitas umum 146.779.000
Penertipan dan pengawasan Disiplin 46.938.000
Siswa/Pelajar
Peningkatan Tim Penegakan Perda 162.093.000
Kab. Lampung Barat
Penertipan Kawasan Tanpa Rokok 51.238.000

2 Jumlah Warga Negara yang 100% Penyediaan dan penyebarluasan 165.550.000


memperoleh layanan informasi informasi kebencanaan
rawan bencana

3 Jumlah Warga Negara yang 100% Gladi Manajemen/Simulasi 143.935.100


memperoleh layanan pencegahan Penanggulangan Bencana
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
Sosialisasi Rawan Bencana 98.351.700
Pembentukan Desa Tangguh Bencana 149.999.700
Pembangunan Sarana dan Prasarana 180.000.000
Mitigasi Bencana

4 Jumlah Warga Negara yang 100% Oprasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 150.000.000
memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
Operasional Search and Rescue (SAR) 112.699.300
Operasional Satgas Penanggulangan 150.000.000
Bencana
Pengerahan Peralatan dan Logistik 66.033.900
Pada Saat Tanggap Darurat
Operasional Pusdalops-PB (Pusat 353.324.000
Pengendalian dan Operasional
Penanggulangan Bencana)
Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR 168.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB 120.434.300
Kecamatan

IV - 68
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Pendidikan dan Pelatihan Satgas 200.000.000
Penanggulangan Bencana Kabupaten
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis 62.070.000
Penanggulangan Bencana
Perencanaan dan Inventarisasi 50.000.000
Kebutuhan Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
Operasional Penerimaan Bantuan 50.800.000
Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana
Pengadaan Peralatan Penanggulangan 154.320.000
Bencana
Operasional Gudang Peralatan dan 147.300.500
Logistik Penanggulangan Bencana
Pemeliharaan Peralatan 37.000.000
Penanggulangan Bencana
Pendistribusian dan Penanggulangan 35.000.000
Logistik Bencana
Pengadaan Peralatan SAR 200.050.000
Pemantauan dan Penanganan Kejadian 30.360.000
Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam 94.261.000
Penanggulangan Bencana
Monitoring dan Evaluasi Peran Serta 61.062.000
Masyarakat Dalam Penanggulangan
Bencana
Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk 90.750.000
Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana di Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Operasional Tim DaLA (Damage and 90.750.000
Loses Assesment / Penilaian Kerusakan
dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana 90.750.000

5 Jumlah Warga Negara yang 100% Pengadaan Peralatan Penanggulangan 128.993.000


memperoleh layanan penyelamatan Bencana Kebakaran
dan Evakuasi korban kebakaran
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.500.000.000
Pemantaun Monev dan Investigasi 38.035.000
Kebakaran
Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran 49.385.000
Simulasi Pemadam Kebakaran 37.594.000
Pemenuhan Tenaga Pengendalian 433.080.000
Bencana

IV - 69
NO SPM TARGET KEGIATAN 2020 PAGU 2020
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 91.313.500
Pemadam Kebakaran

F SPM Bidang Sosial


1 Jumlah Warga Negara penyandang 100% Pendidikan dan pelatihan bagi 145.926.100
disabilitas yang memperoleh penyandang cacat dan eks trauma
rehabilitasi sosial diluar panti
Bimbingan dan stimulan KUBE 147.700.000
Penyandang Cacat (PACA)
Peningkatan Pelayanan Bagi 100.000.000
Penyandang Cacat dan ODKB

2 Jumlah anak telantar yang 100% Penanganan PMKS Kelompok Tuna 97.591.000
memperoleh rehabilitasi sosial Sosial dan Anak
diluar panti
3 Jumlah Warga Negara lanjut usia 100% Penanganan PMKS Kelompok Tuna 97.591.000
terlantar yang memperoleh Sosial dan Anak
rehabilitasi sosial diluar panti
4 Jumlah Warga Negara/ 100% Penanganan PMKS Kelompok Tuna 97.591.000
gelandangan dan pengemis yang Sosial dan Anak
memperoleh rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial diluar panti
5 Jumlah Warga Negara korban 100% Pendidikan dan pelatihan bagi 145.926.100
bencana kab/kota yang penyandang cacat dan eks trauma
memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial
Bimbingan dan stimulan KUBE 147.700.000
Penyandang Cacat (PACA)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals


(SDGs)
TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas
hidupdari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs
menjadi salah satuacuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari
tahap perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat Kabupaten Lampung Barat, Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan untukjangka
menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi pengarusutamaan
pencapaian TPB/SDGs 2015-2019. Dalam RPJMD 2018-2022 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program,
kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

IV - 70
Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan
nasional,yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional
dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di
tingkat nasional telah sejalan dengan RKPD 2020 dalam bentuk program dan
indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sebagai
berikut:

Tabel 4.11
Dukungan Program terhadap Pencapaian TPB/SDG’s Tahun 2020
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
TUJUAN 1 . Tanpa Kemiskinan
Target TPB 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari
semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Indikator : 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan
kelompok umur
Program Penanggulangan Angka Kemiskinan % 14,00
Kemiskinan
Indikator : 1.2.2 Persentase laki-
laki, pe rempuan dan anak-anak
dari semua usia, yang hidup
dalam kemiskinan dalam
berbagai dimensi, sesuai
dengan definisi nasional
Program Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin 100% Dinas Kesehatan
Penduduk Miskin. yang mendapat pelayanan dasar
gratis di Puskesmas.
Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase Masalah Penyandang 60% DINAS SOSIAL
,KAT dan PMKS lainnya Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang dibina
Taget TPB 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
Indikator 1.3.1 (a) Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta SJSN Bidang Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Jumlah Peserta JKN. Dinas Kesehatan
Nasional. 295.689
Program Kemitraan Persentase pekon yang memiliki 60 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan outlet untuk pembayaran peserta
Kesehatan. JKN Mandiri.
Program Upaya Kesehatan Jumlah pasien JKN PBI rawat inap 1007 orang RSUD AU
Masyarakat dan pasien tanggungan negara
yang dilayani
1.3.1. (c) Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Program Pelayanan dan Terwujudnya kegiatan 50 orang Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial pendampingan operasional
katarak
Program Pemberdayaan Persentase Kelembagaan 13,83 DINAS SOSIAL
Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial yang aktif
Program Pembinaan para Jumlah Penyandang Cacat dan 15 Orang DINAS SOSIAL
Penyandang Cacat dan eks eks trauma yang diberikan
trauma pelatihan

IV - 71
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Program Bantuan dan Jumlah Masyarakat yang 12 Bulan DINAS SOSIAL
Penanggulangan Bencana menerima bantuan bencana
Pembinaan Panti Persinggahan Jumlah Panti 1 Rumah DINAS SOSIAL
/Asuhan/Jompo Persinggahan/Asuhan/Jompo
yang dibina
Program Penanggulangan Tersedianya bantuan modal 30 DINAS SOSIAL
Kemiskinan usaha kepada keluarga miskin Kelompok
1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga
Harapan.
Pendamping Program Keluarga Jumlah Tenaga Pendampingan orang 78 DINAS SOSIAL
Harapan Program Keluarga Harapan
Target TPB 1. 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan
rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan
dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan
yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49
tahun berstatus kawin
Program Keluarga Berencana Kontrasepsi Prevalence Rate ( % 68,20% Dinas PPKBPP dan
CPR) PA
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Terlaksananya pemeriksaan Jumlah PDAM yang diperiksa 5 Sarana Dinas Kesehatan
kualitas air minum kualitas airnya
Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen Dinas Pekerjaan
Kinerja Pengelolaan Air Minum pengembangan kinerja Umum dan
dan Air Limbah pengelolaan air minum dan air Perumahan
limbah yang disusun Rakyat
DAK Penugasan Bidang Air Jumlah lokasi sarana dan 2 Lokasi Dinas Pekerjaan
Minum prasarana air bersih yang Umum dan
dibangun Perumahan
Rakyat
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Program Pengembangan Kinerja Persentase sanitasi layak 89,34% Dinas PU PR
Pengelolaan air minum dan air
limbah
Pembangunan Sarana Air Bersih Jumlah Pembangunan Sarana Air 7 Sekolah Dinas Pendidikan
dan Sanitasi Bersih dan sanitasi dan Kebudayaan
Penyediaan prasarana dan Jumlah lokasi prasarana dan 0 Lokasi Dinas Pekerjaan
sarana air limbah sarana sanitasi yang disediakan Umum dan
Perumahan
Rakyat
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
Program Pengembangan Persentase Rumah Layak Huni 8,05% Dinas PU PR
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Program Lingkungan Persentase Rumah Layak Huni 8,05% Dinas PU PR
Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Program Pengembangan Persentase rumah sehat 60,00% Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Jumlah Rumah Layak Huni 200 Unit Dinas Sosial

IV - 72
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Huni (RTLH)
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/sederajat. % 100
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat. % 91,87 dinas pendidikan
dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Pendidikan Dasar 9 Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 dan Kebudayaan
Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Dini Anak Usia (PAUD) dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Meningkatnya Penyelenggaraan % 85% dinas pendidikan
Formal Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga % 85% dinas pendidikan
Profesional Pendidik dan Tenaga dan Kebudayaan
Kependidikan secara Proporsional
Program Peningkatan Meningkatnya Manajemen % 85% dinas pendidikan
Manajemen Pelayanan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan
Program Penyelengaraan Jumlah satuan pendidikan Lump 1,00 dinas pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Persentase budaya baca dan Dinas
Budaya Baca dan Pembinaan kunjungan di perpustakaan Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
Program Peningkatan dan Jumlah Koleksi Bahan buku 2.000 Dinas
Pengembangan Sarana dan Perpustakaan Perpustakaan dan
Prasarana Untuk Mendukung Kearsipan
Kegiatan perpustakaan
Program Perekonomian dan Jumlah Pekon Tertinggal menjadi Pekon 8 Dinas
Kesejahteraan Rakyat tidak tertinggal Pemberdayaan
Masyarakat
Pekon
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan
akta kelahiran
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Lama waktu pembuatan akta 1 hari Dinas
Kependudukan
dan Capil
Meningkatnya Tertib Cakupan kepemilikan akte 92% Dinas
Administrasi Kepemilikan kelahiran Kependudukan
Dokumen Kependudukan dan Capil
Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil jumlah peserta sosialisasi 150 Orang Dinas
Usia 0 s/d 18 tahun Kependudukan
dan Capil
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan
mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang
tahun.
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan % 100%
gizi (underweight) pada anak
balita.
Program Perbaikan Gizi Persentase kasus gizi buruk % 100% dinas kesehatan,
Masyarakat ditangani RSUD AU

IV - 73
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang
disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi % 89,1
pangan yang diindikasikan oleh
skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai; dan tingkat konsumsi
ikan.
Peningkatan produksi, Produksi Sayuran ton Dinas Tanapan
produktivitas dan nilai tambah 64.835 Pangan dan HT
holtikultura Produksi Buah ton Dinas Tanapan
15.540 Pangan dan HT
Peningkatan produksi, Produksi padi ton Dinas Tanapan
produktivitas dan mutu hasil 140.620 Pangan dan HT
tanaman pangan Kedelai ton Dinas Tanapan
222 Pangan dan HT
Program penyediaan dan Tersedianya prasarana dan % 20% Dinas Tanapan
pengembangan prasarana dan sarana pertanian Pangan dan HT
sarana pertanian
Program Peningkatan Terwujudnya upaya pencegahan % 36% Dinas Perkebunan
Kesehatan Hewan dan dan penanggulangan penyakit dan Peternakan
Kesehatan Masyarakat ternak
Veteriner
Program peningkatan produksi Meningkatnya jumlah populasi % 5% Dinas Perkebunan
hasil peternakan ternak:5% dan Peternakan
Program penyediaan dan Meningkatnya prasarana dan % 20% Dinas Perkebunan
pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan dan Peternakan
sarana perkebunan dan peternakan : 4%
peternakan
Program Peningkatan Produksi, Meningkatnya produksi, % 63% Dinas Perkebunan
Produktivitas, dan Mutu produktivitas, dan mutu tanaman dan Peternakan
Tanaman Perkebunan perkebunan : 1%
Program Pengembangan Persentase rata-rata peningkatan % 20% Dinas Ketahanan
Ketersediaan dan Penanganan ketersediaan energi dan protein Pangan
Rawan Pangan wilayah
Program Peningkatan Persentase ketersediaan data dan % 100% Dinas Ketahanan
Perencanaan, Pengawasan dan informasi ketahanan pangan Pangan
Evaluasi Pembangunan Bidang
Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Sistem Persentase peningkatan stabilitas % 1500% Dinas Ketahanan
Distribusi, Stabilitas Harga dan pasokan dan harga pangan Pangan
Kelembagaan Pangan
Program Pengembangan Persentase peningkatan kualitas % 2% Dinas Ketahanan
Penganekaragaman Konsumsi dan kuantitas konsumsi dan Pangan
Pangan dan Keamanan Pangan keamanan pangan
Pengendalian dan Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan % 30,7 Dinas Perikanan
Daya Saing Produk Perikanan (kg/kapita/tahun)
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian
tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya serta secara progresif
memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

IV - 74
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
- Kondisi jaringan irigasi dan % 49%
bangunan pelengkap yang
terpelihara meningkatkan
produksi dan produktivitas
Program Pengembangan dan Persentase jaringan irigasi baik % 49% Dinas PUPR
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
DAK Bidang Pertanian Su Bidang Jumlah Pembangunan Embung 5 Unit Dinas Perkebunan
Perkebunan dan Peternakan dan Peternakan
Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Ranperda LP2B 0 Dokumen Dinas Perkebunan
Peraturan Daerah tentang yang tersusun dan Peternakan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
DAK Reguler Bidang Pertanian, Jumlah lumbung pangan yang 10 Unit Dinas Perkebunan
Subbidang Ketahanan Pangan dibangun dan Peternakan
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Jiwa 104 dinas kesehatan,
RSUD AU
Program Perbaikan Gizi Persentase kasus Bumil KEK dan 100% dinas kesehatan,
Masyarakat Balita KEP ditangani RSUD AU
Program Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin Jiwa 28.000 dinas kesehatan,
Penduduk Miskin yang mendapat pelayanan dasar RSUD AU
gratis di Puskesmas
Program peningkatan Persentase Antenatal Care (ANC) 90% Dinas Kesehatan
keselamatan ibu melahirkan Persentase Perinatal Care (PNC) 90%
dan anak
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara
berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka
Kematian Balita 25 per 1.000.
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi % 1,5 dinas kesehatan
dasar lengkap pada bayi.
Program Obat dan Perbekalan Ketersediaan obat dan vaksin % 90 dinas kesehatan
Kesehatan serta sarana penunjang IFK
Perbaikan Gizi Masyarakat. 1. Jumlah kasus bumil KEK yang % 100 dinas kesehatan
ditangani. 2. Jumlah
kasus Balita KEP yang ditangani.
3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
Program peningkatan Penurunan jumlah kasus 8% Dinas Kesehatan
penanggulangan narkoba, PMS penyalahgunaan narkoba, PMS,
termasuk HIV/ AIDS termasuk HIV/AIDS
Program Pencegahan dan Jumlah UPT Puskesmas yang 15 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit melaksanakan upaya Pencegahan Puskesmas
Menular dan Pengendalian Penyakit
Menular.
Terlaksananya kampanye Jumlah pemuda yang mengikuti 135 Orang Dinas Kesehatan
HIV/AIDS kepada Karang taruna kampanye ABAT HIV/AIDS
dan Organisasi Kepemudaan

IV - 75
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
lainny

Peningkatan Pelayanan Terdeteksinya penderita 60 Orang Dinas Kesehatan


Kesehatan Penderita Infeksi HIV/AIDS
Menular Seksual
(IMS)/HIV/AIDS
Penyuluhan penanggulangan Jumlah peserta ikut penyuluhan 60 Orang Dinas
narkoba, PMS termasuk HIV/ penanggulangan narkoba, PMS Pengendalian
AIDS termasuk HIV/AIDS Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
3.3.4. Angka kesakitan (incidence rate) DBD per 100.000 penduduk
Program Pencegahan dan Jumlah UPT Puskesmas yang 15 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit melaksanakan upaya Pencegahan Puskesmas
Menular dan Pengendalian Penyakit
Menular.
Target TPB 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular,
melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
Indikator 3.4.1. Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18
Program Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas melaksanakan 15 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Kawasan Tanpa Rokok Puskesmas
Jumlah desa/pekon 122 Desa
melaksanakan program
pengendalian PTM
Program Pengendalian Penyakit Jumlah Puskesmas yang 15 Dinas Kesehatan
Tidak Menular memberikan pelayanan puskesmas
kesehatan lansia

Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan
penggunaan alkohol yang membahayakan.
Indikator 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Program Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas melaksanakan 15 Dinas Kesehatan
Jiwa dan NAPZA pelayanan kesehatan jiwa dan puskesmas
pencegahan penyalahgunaan
NAPZA
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program
nasional
Indikator 3.7.2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada pasangan usia subur (PUS) usia
15-49 tahun yang berstatus kawin
Program Keluarga Berencana Kontrasepsi Prevalence Rate ( 68,20% Dinas PPKBPP dan
CPR) PA

IV - 76
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
3.8. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi
semua orang
Indikator 3.8.1.(a) Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Jumlah UPT puskesmas 2 pkm Dinas Kesehatan
Kesehatan. terakreditasi madya dan utama
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur yang meningkat 2 orang Dinas Kesehatan
Sumber Daya Aparatur kapasitasnya
Program Promosi Kesehatan 1. Jumlah Puskesmas melakukan 15 Dinas Kesehatan
dan Pemberdayaan promosi kesehatan.
Masyarakat.
2. Jumlah pekon memanfaatkan
10% APBDes untuk sektor 30 pekon
kesehatan.
Program Kebijakan dan Jumlah Puskesmas yang 15 Dinas Kesehatan
Manajemen Pembangunan melaksanakan penyusunan puskesmas
Kesehatan. perencanaan puskesmas dan
menjalankan sistem Informasi
puskesmas.
Program Peningkatan Mutu Jumlah Cakupan Kunjungan 21085 orang RSUD AU
Pelayanan Pasien
Promosi Kesehatan dan Jumlah media promosi dan 6 jenis RSUD AU
Pemberdayaan Masyarakat informasi sadar hidup sehat
Pengadaan, Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan Prasarana 90% RSUD AU
dan Prasarana Rumah aparatur dalam kondisi baik
Sakit/RSJ/RSPP/RSM
Pemeliharaan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana 90% RSUD AU
Prasarana RS/RSJ/RSPP/RSM Pelayanan yang terpelihara
Standarisasi Pelayanan persentase kelengkapan data 90% RSUD AU
Kesehatan informasi pelayanan kesehatan
3.8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekon 75 dinas kesehatan

Program Kemitraan Persentase pekon yang memiliki Pekon 75 dinas kesehatan


Peningkatan Pelayanan outlet untuk pembayaran peserta
Kesehatan. JKN Mandiri.
Program Jaminan Kesehatan Jumlah Peserta JKN. 300703 Dinas Kesehatan
Nasional. Orang
Program Kemitraan Persentase pekon yang memiliki 60 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan outlet untuk pembayaran peserta
Kesehatan. JKN Mandiri.
Program Upaya Kesehatan Jumlah pasien JKN PBI rawat inap 1007 orang RSUD AU
Masyarakat dan pasien tanggungan negara
yang dilayani
3.9.3.b.1 (a) Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas % 90 dinas kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Persentase Ketersediaan obat % 90 Dinas Kesehatan


Kesehatan dan vaksin serta sarana
penunjang IFK
Alokasi anggaran obat per kapita Rp/Perkapi 12500 Dinas Kesehatan
per tahun. ta

IV - 77
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Program Pengawasan Obat dan Jumlah kecamatan yang telah Kec. 5 dinas kesehatan
Makanan. dilakukan pengawasan obat dan dan RSUD
makanan. Alimudin Umar
Persentase obat yang memenuhi % 90 dinas kesehatan
syarat dan RSUD
Alimudin Umar
dinas kesehatan
- Usia Harapan Hidup Tahun 67,24 dan RSUD
Alimudin Umar
Program Pencegahan dan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Penanggulangan Penyakit melaksanakan upaya pencegahan
Menular dan penanggulangan penyakit
menular
Program Peningkatan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lansia. memberikan pelayanan
kesehatan lansia
Program Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Kesehatan Tradisional. memberikan pelayanan
kesehatan tradisional
Program Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin % 100 dinas kesehatan
Penduduk Miskin. yang mendapat pelayanan dasar
gratis di Puskesmas.
Program Standarisasi Pelayanan Jumlah UPT puskesmas Unit 2 dinas kesehatan
Kesehatan. terakreditasi madya dan utama
TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 111,83 111,87 dinas pendidikan
dan Kebudayaan
Program Penyelengaraan Persentase Penyelenggaraan 100% Dinas Pendidikan
Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Persentase Anak yang mengikuti 95,88 Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar 9 Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 dan Kebudayaan
Tahun
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat. 99,31 99,53 dinas pendidikan
dan Kebudayaan
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun 7,28 7,35 dinas pendidikan
dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Pendidikan Dasar 9 Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 dan Kebudayaan
Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Dini Anak Usia (PAUD) dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Meningkatnya Penyelenggaraan % 85% dinas pendidikan
Formal Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga % 85% dinas pendidikan
Profesional Pendidik dan Tenaga dan Kebudayaan
Kependidikan secara Proporsional
Program Peningkatan Meningkatnya Manajemen % 85% dinas pendidikan
Manajemen Pelayanan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan

IV - 78
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Program Penyelengaraan Jumlah satuan pendidikan % 100,00 dinas pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan
dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap
untuk menempuh pendidikan dasar.
4.2.1. Meningkatnya APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)
Program Pendidikan Anak Usia Persentase Anak yang mengikuti 32,13 Dinas Pendidikan
Dini Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan
Biaya Penyelenggaraan Jumlah siswa penerima BPPM 1162 Siswa Dinas Pendidikan
Pendidikan Merata (BPPM) Paud dan Kebudayaan
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki
maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1. Persentase 25 37 Dinas
remaja/dewasa pada kelompok Perpustakaan dan
usia tertentu, paling tidak Kearsipan, Dinas
mahir/mampu pada level Pendidikan dan
tertentu dalam keterampilan (i) Kebudayaan
membaca dan (ii) menghitung,
menurut jenis kelamin
Program Pengembangan Persentase budaya baca dan Dinas
Budaya Baca dan Pembinaan kunjungan di perpustakaan Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
Program Peningkatan dan Jumlah Koleksi Bahan Buku 2.000 Dinas
Pengembangan Sarana dan Perpustakaan Perpustakaan dan
Prasarana Untuk Mendukung Kearsipan
Kegiatan perpustakaan
TUJUAN 5. Kesetaraan Gender
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
5.1.1 Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
Program Peningkatan peran % Perempuan yang terlibat % 50% dinas PPKBPPPA
serta dan kesetaraan jender kegiatan ekonomi produktif
dalam pembangunan
Program Penguatan % Capaian Kebijakan yang % 60% dinas PPKBPPPA
Kelembagaan berwawasan Gender dan Anak
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Program keserasian kebijakan % Keserasian kebijakan kualitas % 40% dinas PPKBPPPA
peningkatan kualitas Anak dan anak dan perempuan
Perempuan
Peningkatan Peran Perempuan % PKK Yang Memiliki UP2K Aktif % 11,45% Dinas PMP
di Pedesaan
Pemetaan potensi organisasi Jumlah dokumen peta potensi Dokumen 1 Dokumen Dinas PPKBPP dan
dan lembaga masyarakat yang organisasi dan lembaga yang PA
berperan dalam pemberdayaan berperan dalam pemberdayaan
perempuan dan ana perempuan dan anak
Pusat Pelayanan Terpadu dan Jumlah peserta sosialisai dan orang 15 satgas Dinas PPKBPP dan
Pemberdayaan Perempuan dan Pembentukan Satgas P2TP2A 120 Orang PA
Anak (P2TP2A)

IV - 79
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
5.2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk
perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
5.2.1. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak
perempuan
Program Peningkatan Kualitas Persentase Peserta yang % 45,00% Dinas PPKBPP dan
Hidup dan Perlindungan mengikuti sasialisasi, pembinaan PA
Perempuan dan penyuluhan tentang
peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan Perempuan
Program keserasian kebijakan % Keserasian kebijakan kualitas % 45% Dinas PPKBPP dan
peningkatan kualitas Anak dan anak dan perempuan PA
Perempuan
Target 5.3. Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa
serta sunat perempuan
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15
tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Program Kesehatan Reproduksi Jumlah remaja yang dibina orang 60 Orang Dinas PPKBPP dan
Remaja tentang KRR PA
TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
6.1.1 Proporsi populasi yang
menggunakan layanan air minum
yang dikelola secara aman
6.1.1 (a) Persentase rumah
tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sumber air
minum layak
Program Perencanaan dan Meningkatnya tata kelola Sumber % 35% Dinas PUPR
Pengembangan Sumber Daya Daya Air
Air
Program Pengembangan Kinerja Persentase air minum aman % 80% Dinas PUPR
Pengelolaan air minum dan air
limbah
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan
menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum
perempuan serta kelompok masyarakat umum
6.2.1 (b) Persentase rumah
tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sanitasi layak
Program Perencanaan dan Meningkatnya tata kelola Sumber % 35% Dinas PUPR
Pengembangan Sumber Daya Daya Air
Air
Program Pengembangan Meningkatnya Lingkungan Sehat % 55% Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat di Masyarakat
6.2.1.(c) Jumlah Desa /Kelurahan
yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
Program Pengembangan Meningkatnya Lingkungan Sehat % 55% Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat di Masyarakat

IV - 80
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
6.2.1. (d) Jumlah desa/kelurahan
yang Open Defecation Free
(ODF)/Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS)
Program Pengembangan Jumlah Pekon Deklarasi ODF pekon 38 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
TUJUAN 7. Energi Bersih dan Terjangkau
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.
7.1.1 Meningkatnya rasio % 89,71% Sekretariat
elektrifikasi Daerah
Program Pengembangan dan Jumlah peningkatan % 89,71% Sekretariat
Energi Sumber Daya Mineral pembangunan ketenaga listrikan Daerah
TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7
persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
8.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB per kapita % 5-20%- Bappeda, dinas
5,40% TPH, dinas
perikanan, dinas
perkebunan dan
peternakan
8.1.1* PDRB per Kapita Rp seluruh OPD
22.931.750, (Bappeda)
01
Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Dinas Koperasi,
Produk Domestik Regional Sektor Perdagangan (dalam juta) Usaha Kecil
662.642,19
Bruto (PDRB) Sektor Industri Menengah,
Poin
dan perdagangan Perindustrian dan
Perdagangan
Pengembangan Lembaga Persentase BUMPekon % 15,27% Dinas PMP
Ekonomi Pedesaan Berkembang
Persentase Pasar Desa Yang % 19,00% Dinas PMP
Dikelola BUMPekon
Jumlah Masyarakat Terlatih % 524 Dinas PMP
Dalam Pengembangan Ekonomi
Pekon
Program Perencanaan Peersentase data perencanaan % Dinas TPH
Pembangunan Pertanian dan evaluasi 0,20
Program Peningkatan Produksi, Jumlah indeks pertanaman per % Dinas TPH
Produktivitas dan Mutu Hasil tahun 2,30
Tanaman Pangan
Jumlah produksi padi per hektar Ton/ha Dinas TPH
5,34
Program Peningkatan Produksi Jumlah luas panen sayuran ha Dinas TPH
dan Nilai Tambah Hortikultura 4.139,00
Jumlah luas panen buah-buahan ha Dinas TPH
803,00
Program Penyediaan dan Persentase peningkatan % 20,00% Dinas TPH
Pengembangan Prasarana dan prasarana dan sarana pertanian
Sarana Pertanian
Program Peningkatan Persentase penyuluh pertanian % 20,00% Dinas TPH
Penyuluhan Pertanian dan dan lembaga petani yang

IV - 81
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Kelembagaan Tani berkualitas

Peningkatan produksi dan Persentase peningkatan produksi % 0,00% DISBUNNAK


produktivitas tanaman dan produktivitas tanaman
perkebunan perkebunan
Penyediaan dan Pengembangan Persentase penyediaan prasarana % 0,00% DISBUNNAK
Prasarana dan Sarana dan sarana pertanian
Perkebunan
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Persentase peningkatan nilai % 75,00% DISBUNNAK
Saing dan Pemasaran Hasil tambah, daya saing, dan
Perkebunan pemasaran hasil perkebunan
Peningkatan Perencanaan Persentase perkembangan sistem % 40,00% DISBUNNAK
Pembangunan Perkebunan dan perencanaan dan informasi
Peternakan perkebunan yang dinamis dan
aktual
Peningkatan Produksi Hasil Persentase peningkatan jumlah % 5,00% DISBUNNAK
Peternakan populasi ternak
Peningkatan Penerapan Terwujudnya kelahiran ternak % 25,00% DISBUNNAK
Teknologi Peternakan hasil Inseminasi Buatan
Pengembangan dan Pelayanan Persentase pelayanan usaha % 25,00% DISBUNNAK
Usaha Peternakan peternakan
Program Peningkatan Persentase jumlah ternak sehat % 39,00% DISBUNNAK
Kesehatan Hewan dan dari ternak yang sakit
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,
kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan
menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 2767567 Dinas TPH, dinas
3.197.846,8 perikanan, dinas
1 perkebunan dan
peternakan
Tingkat pertumbuhan Usaha % 4% Dinas koperasi
Mikro Kecil Menengah (UMKM) ukm
(Persen)
Pengembangan Sistem Peningkatan sistem perencanaan % 2000% Dinas Perikanan
Perencanaan Perikanan dan data perikanan yang
berkualitas (%)
Pengembangan Perikanan Persentase luas lahan yang % 7% Dinas Perikanan
Budidaya dan Tangkap dioptimalisasi
Persentase Sarpras Perikanan % 5% Dinas Perikanan
yang dikembangkan
Pengendalian dan Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan kg/kapita 30,2 Dinas Perikanan
Daya Saing Produk Perikanan (kg/kapita/tahun) /tahun
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelompok Dinas Perikanan
Pengawas (Pokmaswas) 2,00
Pemberdayaan Kelembagaan Unit Usaha yang tersertifikasi Unit Dinas Perikanan
Kelompok Perikanan 30,00
Persentase kelompok perikanan % 12% Dinas Perikanan
yang aktif
Cakupan pembinaan pelaku % 12% Dinas Perikanan
usaha perikanan (%)

IV - 82
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan
Operasional penyaluran dan Jumlah waktu layanan 12 Bulan Dinas Koperasi,
verifikasi dana bergulir penyaluran dana bergulir Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan Peluang Akses Jumlah UMKM yang terfasilitasi 195 UKM Dinas Koperasi,
Pembiayaan Melalui Perbankan pembiayaan Usaha Kecil
dan Sumber Lain Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan
laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
8.5.2* Tingkat pengangguran % 0,85% dinas PMPTSP
terbuka berdasarkan jenis naker, Dinas Pora
kelamin dan kelompok umur. Pariwisata; dinas
koperasi ukm;
Peningkatan Kualitas dan Persentase Peserta Pelatihan % 100,00% Dinas Penanaman
Produktivitas Tenaga Kerja Kerja yang memiliki sertifikat Modal,PTSP dan
kelulusan Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja yang % 25,00% Dinas Penanaman
terdaftar yang bekerja Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Perlindungan dan Jumlah lembaga Pelatihan tenaga Lembaga 1 Dinas Penanaman
Pengembangan Lembaga kerja yang aktif Modal,PTSP dan
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang
menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
8.9.1. (a) Meningkatnya jumlah 16.449 Dinas Pora
wisatawan mancanegara 17.114 Pariwisata

Program Pengembangan Persentase kegiatan promosi % Dinas Pora


Pemasaran Pariwisata pemasaran pariwisata dan 100 Pariwisata
ketersediaan kelengkapan
informasi kepariwisataan daerah
8.9.1. (c) Meningkatnya Devisa Rp Dinas Pora
sektor pariwisata 600.000,00
Pariwisata
Program Pengembangan % destinasi yang terpelihara % Dinas Pora
Destinasi Pariwisata 100 Pariwisata
Jumlah destinasi wisata baru Lokasi Dinas Pora
2 Pariwisata
8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap
perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
Jumlah koperasi yang Aktif (Unit) 24 30 Dinas koperasi
ukm Perindag
Program Peningkatan kualitas Jumlah Koperasi terbina dan Unit 60 Dinas koperasi
Kelembagaan Koperasi terfasilitasi ukm Perindag
Program Pengembangan Jumlah UMKM Layak Pembiayaan Unit 186 Dinas koperasi
Kewirausahaan dan Keunggulan ukm Perindag
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah

IV - 83
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Jumlah UMKM terdata Unit 6068 Dinas koperasi
ukm Perindag
Program Penyaluran Dana Jumlah Mitra BLUD Mitra 40 Dinas koperasi
Bergulir ukm Perindag
TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur
regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada
akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan % 62,00% Dinas PU dan
nasional. Pera
Program Pembangunan Jalan Persentase jalan dan jembatan % 62,00% Dinas PU dan
dan Jembatan dalam kondisi baik Pera
Program Persentase jalan dan jembatan % 62,00% Dinas PU dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terpelihara Pera
dan Jembatan
Program Pengembangan Sistem Persentase tersedianya data ruas % 100,00% Dinas PU dan
Informasi/Data Base Jalan dan jalan dan jembatan Pera
Jembatan
Program Peningkatan Sarana Persentase alat berat dalam % 100,00% Dinas PU dan
dan Prasarana Kebinamargaan kondisi baik Pera
Program Pembangunan saluran Persentase penanganan air % 85,00% Dinas PU dan
drainase/gorong- limpasan Pera
gorong/trotoar
Program pembangunan Persentase penanganan kejadian % 75,00% Dinas PU dan
turap/talud/bronjong longsor dan/atau tanah labil Pera
Program Pembangunan Persentase jalan lingkungan % 61,44% Dinas PU dan
Infrastruktur Perdesaan dalam kondisi baik Pera
meningkatnya konektivitas Persentase desa yang terhubung % 33,82% Dinas
antar wilayah dengan moda transportasi Perhubungan
(Persen)
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan
proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan
dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang
9.2.1* Proporsi nilai tambah Rp dinas koperindag,
sektor industri manufaktur 250.171,34 Sekretariat
terhadap PDB dan perkapita. Daerah
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada Rp dinas koperindag,
sektor industri manufaktur. 656.081,37 Sekretariat
Daerah
Program Pengembangan Jumlah Pertumbuhan IKM % 4 dinas koperindag,
Industri Kecil dan Menengah Lampung Barat Sekretariat
(IKM) Daerah
Program Percepatan Jumlah Produk IKM yang Produk 70 dinas koperindag,
Pengembangan sentra-sentra memiliki standar Sekretariat
industri potensial Daerah
Program peningkatan Jumlah Wirausaha baru Kelompok 10 Dinas sosial
kemampuan dan keterampilan
masyarakat miskin dalam
berwirausaha
9.5.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan
penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020

IV - 84
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
9.5.c.1.(b) Proporsi individu yang % 97,79% Dinas Kominfo
menggunakan Internet.
Program Pengembangan Persentase Pemberdayaan % >75
Komunikasi, Informasi dan Aparatur dan Masyarakat yang
Media Massa Paham TIK
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
10.1.1* Koefisien Gini % 0,32 Bappeda
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis % 13,75% dinas sosial, dinas
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. koperindag,
Bappeda
10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. % 9,92% seluruh opd
(dinas PMP)
Pembinaan pembangunan Jumlah kelompok tani yang 8 Kelompok Dinas Perkebunan
kawasan produksi daerah dibina dan Peternakan
tertinggal
Pengembangan Desa Jumlah Desa yang berbasis 24 Pekon Dinas Komunikasi
Broadband teknologi digital dan Informatika
Menurunnya Desa Tertinggal % Desa Tertinggal 0,00% Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri
Pembinaan Kelompok desa Jumlah Kelompok desa wisata Kelompok 0 Kelompok Dinas
Wisata yang dibina Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Pembinaan Pengembangan Jumlah kader pemberdayaan 150 Orang Dinas
Pekon Mandiri yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. % 1.14 dinas PPKBPPPA
Program peningkatan Jumlah Wirausaha baru Kelompok 10 Dinas sosial dan
kemampuan dan keterampilan Koperindag UKM
masyarakat miskin dalam
berwirausaha
Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase Masalah Penyandang % 21 Dinas sosial
,KAT dan PMKS lainnya Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang dibina
Program Penanggulangan Angka Kemiskinan % 13,75% Seluruh OPD
Kemiskinan
Peningkatan Keberdayaan % Masyarakat yang berperan % 0,93% Dinas PMP
Masyarakat Pedesaan serta dalam pembangunan
Program Pengembangan, % Desa Yang Mempunyai TTG % 13,74% Dinas PMP
Penerapan TTG, Pemanfaatan
SDA dan Lingkungan Hidup
Pengembangan Lembaga % BUMDes (BUMPekon) yang % 15,27% Dinas PMP
Ekonomi Pedesaan menghasilkan PAD
TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

IV - 85
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjang kau, termasuk
penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.
11.1.1 Proporsi populasi % 25,93% Bappeda ,Dinas
penduduk perkotaan yang tinggal PUPR,
di daerah kumuh, permukiman
liar atau rumah yang tidak layak.
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga % 93,27% Dinas PUPR, Dinas
yang memiliki akses terhadap Kesehatan
hunian yang layak dan
terjangkau.
Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang % 85,00% Bappeda
Sesuai Peruntukan
Program Pengembangan Persentase Rumah Layak Huni % 20,65% Dinas PU PR
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Program Lingkungan Persentase Rumah Layak Huni % 20,65% Dinas PU PR
Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Program Pengembangan Kinerja Persentase air minum aman % 80,80% Dinas PU PR
Pengelolaan air minum dan air
limbah
Persentase sanitasi layak % 85,84% Dinas PU PR
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan
berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan
transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
11.2.1.(a) Persentase pengguna % 33,82% Dinas
moda transportasi umum di Perhubungan
perkotaan.
Pembangunan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana % 40,00% Dinas
Prasarana Perhubungan Perhubungan dalam kondisi baik Perhubungan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Persentase Sarana dan Prasarana % 35,00% Dinas
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang direhabilitasi Perhubungan
Perhubungan
Peningkatan Kelaikan Persentase Moda Transportasi % 49,00% Dinas
Pengoperasian Kendaraan yang lulus uji kelayakan Perhubungan
Bermotor
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

11.4.1 Jumlah belanja (publik dan


swasta) per kapita yang
diperuntukan untuk preservasi,
perlindungan, konservasi pada
semua warisan budaya dan alam,
menurut jenis warisan (budaya,
alam, terpadu, destinasi pusat
warisan dunia), tingkat
pemerintahan (nasional dan sub
nasional), jenis belanja (belanja
operasional atau intervensi), dan
tipe pembiayaan swasta (donasi

IV - 86
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
non tunai, swasta non profit,
sponsor).

Fasilitasi dan Sosialisasi Jumlah peserta fasilitasi dan 100 Orang Dinas Pendidikan
Peletarian Cagar Budaya sosialisasi pelestarian cagar dan Kebudayaan
budaya
Sosialisasi Pengelolaan Budaya Terbinanya sanggar seni dan 80 Orang Dinas Pendidikan
Lokal cagar budaya di kabupaten dan Kebudayaan
Lampung Barat
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara
substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk
bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi
rentan
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh % 8,82% BPBD, Dinas
bencana yang terbentuk. PUPR, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP
Kesiapsiagaan Presentase desa/pekon yang % 77 BPBD
terakses informasi peringatan
dini bencana dan pencegahan
bencana
Tanggap darurat Presentase bencana yang % 90 BPBD
ditangani secara optimal
Pembentukan Kampung Siaga Jumlah desa tangguh bencana 2 Desa Dinas Sosial
Bencana
Kampung iklim Jumlah kampung iklim yang 1 Kampung Dinas Lingkungan
terbina Hidup
11.5.1.(c) Jumlah sistem Jam 1x24 jam BPBD, dinas
peringatan dini cuaca dan iklim sosial, Satpol PP
serta kebencanaan.
Penelitian, Pendidikan dan Presentase jumlah % 100% BPBD
Pelatihan Penanggulangan ASN/Masyarakat yang memiliki
Bencana kemampuan penanggulangan
bencana
Pencegahan dan Mitigasi Jumlah dokumen Pedoman % 70% BPBD
Bencana Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Manajemen Logistik dan Presentase peralatan PB dalam % 70% BPBD
Peralatan Penanggulangan kondisi prima
Bencana
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan
memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
11.6.1.(a) Persentase sampah 75,00% Dinas Lingkungan
perkotaan yang tertangani Hidup

IV - 87
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Pengolahan dan pemanfaatan Persentase mengurangi sampah 20,00% Dinas Lingkungan
pusat daur ulang sampah skala dari sumbernya melalui bank Hidup
kota sampah dan 3R
Pengembangan teknologi Persentase Terolahnya sampah 600 Unit Dinas Lingkungan
pengolahan persampahan organik dan anorganik Hidup
Penyediaan prasarana dan 0 Orang Dinas Lingkungan
Jumlah Sarana dan Prasarana
sarana pengelolaan Hidup
Persampahan
persampahan
Peningkatan peran serta
Jumlah Peserta Pelatihan
masyarakat dalam pengelolaan
Pengelolaan Persampahan
persampahan
11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang % 61,28 Dinas Lingkungan
mengembangkan dan Hidup
menerapkan green waste di
kawasan perkotaan metropolitan.
Program Pengendalian Menurunnya jumlah kasus % 30% Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Perusakan Pencemaran/Perusakan Hidup
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Program Peningkatan % Cakupan Pengendalian % 27% Dinas Lingkungan
Pengendalian Polusi/Limbah Polusi/Limbah Hidup
Program Perlindungan dan Persentase luas Lahan yang % 25% Dinas Lingkungan
konservasi Sumber Daya Alam direhabilitasi Hidup
Peningkatan Pengembangan Persentase volume sampah yang Kec. 9 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Persampahan dikelola Hidup
Pembanguan Sarana dan Jumlah Lokasi yang dibangun % 45% Dinas Lingkungan
Prasarana Penunjang Hidup
Keindahan Lingkungan dan Tata
Kota
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau
terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang % 100% Dinas PUPR,
menyediakan ruang terbuka hijau Bappeda, Satpol
di kawasan perkotaan PP
metropolitan dan kota sedang.
Pengelolan Ruang Terbuka Persentase luas wilayah RTH yang % 36% Dinas Lingkungan
Hijau (RTH) terpelihara Hidup
Program Perencanaan Tata Peningkatan tata kelola % 100% Dinas PU PR
Ruang bangunan sesuai dengan
perencanaan tata ruang
Program Pengendalian Peningkatan tata kelola % 90% Dinas PU PR
Pemanfaatan Ruang bangunan sesuai dengan program
pemanfaatan ruang
Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang % 85% Bappeda
Sesuai Peruntukan
TUJUAN 12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan,
di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi
pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor
industri).

IV - 88
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Kegiatan Inventarisasi usaha Jumlah Laporan Pelaku usaha 15 Laporan Dinas Lingkungan
penghasil limbah dan limbah B3 penghasil limbah/limbah B3 Hidup
Kegiatan Pembinaan kepada Jumlah Peserta yang terbina % 20 Orang Dinas Lingkungan
pelaku kegiatan usaha pelaku usaha penghasil Hidup
penghasil limbah dan limbah B3 limbah/limbah B3
Pemanfaatan, Pengolahan dan Jumlah sarana dan prasarana 3 Lokasi Dinas Lingkungan
Pengelolaan Limbah dan pemanfaatan,pengolahan dan Hidup
Limbah B pengelolaan limbah dan limbah
B3
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-
praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan 100% Dinas Koperasi,
yang menerapkan sertifikasi SNI Usaha Kecil
ISO 14001. Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Sertifikasi Produk Industri Jumlah Produk IKM terfasilitasi 2 Produk Dinas Koperasi,
SNI Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
TUJUAN 15. Ekosistem Daratan
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem
daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan
kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
15.1.1 Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup melalui
peningkatan tutupan lahan/hutan
Meningkatkan Fungsi Persentase tingkat tutupan 25,00% Dinas Lingkungan
Koordinasi dalam indentifikasi lahan/vegetasi Hidup
tutupan lahan/vegetasi
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan
deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara
global.
15.2.1 Tercapainya luas
kawasan konservasi terdegradasi
yang dipulihkan kondisi
ekosistemnya
Pengembangan usahatani Jumlah lokasi desa konservasi 1 Lokasi Dinas Perkebunan
perkebunan berbasis konservasi dan Peternakan
Pengelolaan keanekaragaman Jumlah sarana edukasi,rekreasi 1 Taman Dinas Lingkungan
hayati dan ekosistem dan konservasi Sumber Daya Hidu
Alam yang terpelihara
Pengendalian dan pengawasan jumlah Laporan Kajian konservasi 1 LS Dinas Lingkungan
konservasi SDA sumber daya alam Hidup
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang
terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
15.3.1 Berkurangnya luasan
lahan kritis melalui rehabilitasi di
dalam Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) dan Daerah Aliran

IV - 89
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Sungai (DAS) Prioritas

Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah pohon kayu dan MPTS 1700 batang Dinas Lingkungan
tertanam Hidup
Studi Kelayakan Jumlah dokumen pengembangan 1 Dokumen Dinas Pekerjaan
Pengembangan Daerah Aliran daerah aliran sungai dan pola Umum dan
Sungai dan Pola Penampungan penampungan aliran air Perumahan
Aliran Air Permukaan permukaan yang dikaji Rakyat
15.7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan
nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan
15.7.1 Meningkatnya
pemanfaatan keanekaragaman
hayati untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, daya
saing nasional dan kesejahteraan
masyarakat.
Penyusunan Profil Keaneka Jumlah laporan Penyusunan Profil 1 Paket Dinas Lingkungan
Ragaman Hayati Keanekaragaman hayati Hidup
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
16.1.1 Angka korban kejahatan % 100% satpol PP,
pembunuhan per 100.000 kesbangpol
penduduk berdasarkan umur dan
jenis kelamin.
Program Pemeliharaan Persentase terpeliharanya % 58% satpol PP,
Keamanan Ketentraman dan peningkatan keamanan, kesbangpol
Ketertiban Masyarakat dan ketentraman, ketertiban
pencegahan tindak kriminal masyarakat dan pencegahan
tindak kriminal
16.1.2.(a) Kematian disebabkan % 100% satpol PP,
konflik per 100.000 penduduk. kesbangpol,
Sekretariat
Daerah
Program peningkatan Persentase terpeliharanya % 55% Satuan Polisi
keamanan dan kenyamanan peningkatan kemananan dan Pamong Praja
lingkungan kenyamanan lingkungan
Program pemberdayaan meningkatnya pemahaman Orang 90 Satuan Polisi
masyarakat untuk menjaga masyarakat dalam menjaga Pamong Praja
ketertiban dan keamanan ketentraman dan ketertiban
umum
Program kemitraan Persentase terlaksananya % 55% Satuan Polisi
pengembangan wawasan peningkatan kemitraan wawasan Pamong Praja
kebangsaan kebangsaan
16.1.3 Proporsi penduduk yang % 100% dinas PPKBPPPA
mengalami kekerasan secara fisik,
psikologi atau seksual dalam 12
bulan terakhir.

IV - 90
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
Program Peningkatan Kualitas Persentase Peserta yang % 40% Dinas PPKBPP dan
Hidup dan Perlindungan mengikuti sasialisasi, pembinaan PA
Perempuan dan penyuluhan tentang
peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan Perempuan
16.1.4 Proporsi penduduk yang % 100% satpol PP,
merasa aman berjalan sendirian kesbangpol
di area tempat tinggalnya.
Program peningkatan terlaksananya penertiban dari bulan 12 Satuan Polisi
pemberantasan penyakit penyakit masyarakat, miras, Pamong Praja
masyarakat (pekat) perjudian dan praktek prostitusi
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1.(a) Persentase kali WTP Seluruh OPD
peningkatan Opini Wajar Tanpa (BPKD)
Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Kementerian/ Lembaga
dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).
Pogram Meningkatkan Akurasi Persentase akurasi dan aktualitas % 100% BPKD
Data dan Aktualitas Data data penerimaan daerah
Program Penyuluhan Terhadap Persentase kesadaran wajib pajak % 100% BPKD
Wajib Pajak dan Retribusi dan wajib retribusi daerah serta
Daerah serta PBB PBB untuk membayar pajak
Program Melakukan Penagihan Persentase peningkatan PAD % 3% BPKD
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta PBB
Program Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen 19 BPKD
Pengembangan Sistem Keuangan yang akuntabel dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan tepat waktu
Keuangan SKPD
Program Peningkatan dan Persentase pengelolaan % 100% BPKD
Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah yang optimal
Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Persentase pengelolaan % 100% BPKD
Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah yang optimal
Keuangan Daerah
16.6.1.(b) Persentase CC B seluruh OPD
peningkatan Sistem Akuntabilitas (Bappeda,
Kinerja Pemerintah (SAKIP) Sekretariat
Kementerian/Lembaga dan Daerah dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/ inspektorat)
Kabupaten/Kota).
Perencanaan Pembangunan Persentase Usulan Musrenbang % 84% seluruh OPD
Daerah yang ditindaklanjuti (Bappeda,
Sekretariat
Daerah dan
inspektorat)
Perencanaan Pembangunan Persentase Keselarasan Dokumen % 85% seluruh OPD
Perekonomian dan Perencanaan Bidang (Bappeda,
Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat
Rakyat Daerah dan

IV - 91
INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN Target 2020
PELAKSANA
inspektorat)

Perencanaan Pembangunan Persentase Keselarasan Dokumen % 85% seluruh OPD


Prasarana Wilayah dan Sumber Perencanaan Bidang Prasarana (Bappeda,
Daya Alam Wilayah dan SDA Sekretariat
Daerah dan
inspektorat)
Pengendalian dan Evaluasi Rata-rata Realisasi Capaian % 85% seluruh OPD
Pembangunan Kinerja Program OPD Terhadap (Bappeda,
Target Kinerja Pada Renja dan Sekretariat
Renstra OPD Daerah dan
inspektorat)
Program perencanaan Tersusunnya laporan % 100% Sekretariat
pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintah Daerah
daerah (LPPD) dan suplemen
laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah
16.6.1.(d) Persentase instansi - C seluruh OPD
pemerintah yang memiliki nilai (Sekretariat
Indeks Reformasi Birokrasi Baik Daerah)
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Program Pembinaan dan Terbina dan meningkatnya 100% seluruh OPD
Pengembangan Aparatur pengetahuan sumber daya (Sekretariat
aparatur Daerah)
16.6.2 Proporsi penduduk yang - C Seluruh OPD
puas terhadap pengalaman Pelayanan
terakhir atas layanan publik. (Sekretariat
Daerah)
Program Pembinaan dan Terbina dan meningkatnya % 100% seluruh OPD
Pengembangan Aparatur pengetahuan sumber daya (Sekretariat
aparatur Daerah)
Program Peningkatan Persentase Kepuasan Masyarakat 32% Dinas pendidikan
Manajemen Pelayanan terhadap Penyelenggaran dan Kebudayaan
Pendidikan Pendidikan oleh Pemkab
Lampung Barat

IV - 92
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Tema dan Prioritas Pembangunan


Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, maka melalui pelaksanaan Program
sebagai berikut :

V-1
Tabel 5.1
Rencana Program Tahun 2020

KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
1 1 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 20%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
1 1 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 55%
1 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
1 1 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Penyelenggaraan PAUD 77,10%
1 1 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Persentase Anak yang mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 95,95%
9 Tahun
1 1 7 Program Pendidikan Non Formal Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti Pendidikan Non 85,21%
Formal
1 1 8 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaran 48%
Pendidikan oleh Pemkab Lampung Barat
1 1 12 Pembinaan Ketenagaan Persentase tenaga pendidik yang dibina 85,93%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan 70%
Kebudayaan Daerah
Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar 45,80%
budaya
2 16 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan 70%
Kebudayaan Daerah
Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar 45,80%
budaya

V-2
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020

1 2 Dinas Kesehatan
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana Aparatus yang memadai 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 60%
pelatihan formal sesuai dengan aturan.
1 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun. 3 Dokumen
1 2 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya Pencegahan 15 Puskesmas
dan Pengendalian Penyakit Menular.
1 2 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Jumlah UPT puskesmas terakreditasi madya dan utama 2 Puskesmas
1 2 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan alat kesehatan 3 Puskesmas
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. yang lengkap.
1 2 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang 95%
IFK
Alokasi anggaran obat per-kapita pertahun 13000 Rp
1 2 17 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan 15 Puskesmas
Jumlah Pekon memanfaatkan APBDes untuk sektor kesehatan 30 Pekon
1 2 22 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Persentase Antenatal Care (ANC) 90%
Persentase Post Natal Care (PNC) 90%
1 2 23 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok 15 Puskesmas
Jumlah desa/pekon melaksanakan program pengendalian PTM 122 Desa

V-3
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
RSUD AU
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu 100%
1 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntable 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
1 2 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur 90%
yang Memadai
1 2 5 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Capaian SPM 78%
1 2 9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pasien tidak mampu rawat inap dan pasien 100%
tanggungan negara yang dilayani
1 2 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur 90 %
yang Memadai

Dinas PU PR
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 80%
1 3 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 100%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
1 3 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
1 3 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase penambahan panjang jalan dalam kondisi baik 6%
Persentase penambahan jumlah jembatan dalam kondisi baik 3%
1 3 6 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan terpelihara 6%
Persentase jembatan terpelihara 3%
1 3 10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Persentase jaringan irigasi berfungsi baik 4%
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1 3 12 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir 41%

V-4
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
1 3 14 Program Pembangunan saluran drainase/ gorong- Persentase penanganan lokasi genangan air 5%
gorong/trotoar
1 3 16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan Persentase penambahan sanitasi layak 3,50%
air limbah
Persentase air minum layak 3,90%
1 3 17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 77.13 %
1 3 18 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan Dokumen 90%
Penganggaran Pembangunan yang disusun tepat waktu
1 3 19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang persentase jumlah masyarakat yang memahami aturan 92%
pemanfaatan ruang
2 4 1 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Persentase tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat 65.96 %
pemanfaatan tanah bersertifikat
1 4 2 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan 25.81 %
Rendah (MBR)

Satuan Polisi Pamong Praja


1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 70%
1 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas beserta 70%
Perlengkapanya sesuai dengan aturan
1 5 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 39 Orang
1 5 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
1 5 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase terpeliharanya keamanan dan kenyamanan 100%
lingkungan
Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 100%

V-5
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman 1 x Patroli dalam sehari
masyarakat Kali

1 5 7 Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Persentase tingkat penyelesaian ketertiban, keamanan, 100%
Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal keindahan (K3) dan pencegahan tindak kriminal yang
terselesaikan
Rasio Jumlah Petugas Linmas per RT 2 Linmas per RT/TPS
Orang
1 5 11 Program Kesiapsiagaan Cakupan pelayanan bencana/musibah kebakaran 77%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan wilayah 100%
manajemen kebakaran

Dinas Sosial
1 6 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbitnya administrasi perkantoran dengan baik 100%
Tersedianya Informasi media masa 100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100%
Terlaksanya perjalanan dinas dengan baik 100%
1 6 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya penunjang Kegiatan Kantor 100%
Terpeliharanya Gedung Kantor 100%
Lancarnya Operasional kendaraan Dinas 100%
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100%
1 6 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 100%
1 6 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 80%
dan Keuangan SKPD
Buku pelaporan prognosis realiasasi Anggaran 80%
Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80%

V-6
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
dokumen perencanaan OPD 80%
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100%
Terlaksananya pengelolaan keuangan Daerah 100%
Tersedianya Dokumen Renstra OPD 100%
1 6 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terlaksananya pendampingan program keluaran harapan 15 Kec
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 60%
yang tertangani
Terlaksananya Penanganan Fakir Miskin da PMKS Lainya 15 Kec
1 6 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban bencana,Paca dan 50 Orang
PMKS
Terlaksananya pemberian bantuan bencana dan penanganan 40 Buah
bencana
1 6 8 Program Pemberdayaan Terlaksananya diklat tagana dan simulasi dapur umum lapangan 60 Orang
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terbinanya 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 40 Lembaga
Terpilihnya Organisasi sosial dan organisasi kepemudaan 15 Kec
berprestasi
Tersedianya Pelayanan bagi Penyandang cacat dan ODKB 60 Orang
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Lampung Barat 100%
1 6 10 Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana Respontime Tanggap bencana 1x24 jam

V-7
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Dinas PPKBPP dan PA
2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 12 Bulan
2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 75%
2 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang meningkat Kapasitasnya 2 Orang
2 2 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
2 2 7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Persentase Perempuan di Parlemen 16,66%
dalam pembangunan
Persentase Perempuan sebagai tenaga Profesional 31,50%
2 2 9 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Persentase Kebijakan terkait Kabupaten Layak Anak yang %
Perempuan diperdakan
Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak 700 Skor
2 8 6 Program Keluarga Berencana Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi 53,10%
(semua alat/cara KB modern)
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Angka Kelahiran pada Remaja ( ASFR) 27 Angka
2 8 7 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- % Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD) 75,00%
PADU
2 8 8 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan % Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka 36,43%
KB/KR yang Mandiri dalam MKJP Panjang (MKJP)

Dinas Ketahanan Pangan


2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
2 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 80%
2 3 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 50%
formal sesuai dengan aturan
2 3 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%

V-8
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
2 3 5 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Persentase rata-rata peningkatan ketersediaan energi dan 20%
Rawan Pangan protein wilayah
2 3 7 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan 15%
dan Kelembagaan Pangan
2 3 8 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi serta 6%
Pangan dan Keamanan Pangan keamanan pangan

Dinas Lingkungan Hidup


2 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
2 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 445%
2 5 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 35%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
2 5 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
2 5 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Indek Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara 62.98 Poin
Lingkungan Hidup
2 5 7 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Persentase Informasi/data Lingkungan Hidup yang di manfaatkan 100%
dan Lingkungan Hidup
2 5 8 Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Indeks Kualitas Tutupan Lahan 62.98 Poin
2 5 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan dan Penanganan Pengelolaan 100%
Persampahan
2 5 10 Pengelolan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Luas Wilayah RTH yang Terpelihara 100%

Dinas Kependudukan dan Capil


2 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
2 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%

V-9
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
2 6 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 100%
2 6 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat 46 Dokumen
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD waktu
2 6 5 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan 73.91% %
2 6 6 Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil 51% %
2 6 7 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penurunan data ganda/ anomali 0,43%
Persentase pekon tertib administrasi kependudukan 2,20%

Dinas PMP
2 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
2 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 80%
2 7 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya 2 Orang
2 7 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
2 7 5 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Peningkatan Status Pekon 29,94%
2 7 7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon Persentase Kelembagaan Pekon Aktif 22,90%
2 7 10 Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon Persentase pekon yang menyampaikan dokumen APBPekon 74,81%
tepat waktu
Persentase anggota LHP dan LPMP aktif dalam perencanaan 74,81%
pembangunan

Dinas Perhubungan
2 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
2 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 80%
2 9 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 40%
pelatihan formal sesuai dengan aturan

V - 10
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
2 9 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas beserta 0%
Perlengkapannya Sesuai dengan Aturan
2 9 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
2 9 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi 45%
Baik
2 9 8 Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan LLalu Lintas 11%
2 9 9 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Moda Transportasi Yang Lulus Uji Kelayakan 49%
2 9 10 Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran Lalu Lintas 12%

Dinas Komunikasi Dan Informatika


2 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
2 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
2 10 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan 55%
Pelatihan Formal Sesuai Dengan Aturan
2 10 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu
2 10 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Persentase Penyebaran Informasi Publik 53%
Massa
2 10 7 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi % OPD yang Memanfaatkan Infrstruktur Teknologi Informasi 72%
2 15 1 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Persentase Perangkat Daerah yang meaksanakan Prosedur 45%
Sandi Pengamanan Informasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan


Perdagangan
2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%

V - 11
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
2 11 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 2 Orang
2 11 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen Perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
2 11 5 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Aktif 63 Koperasi
Jumlah Koperasi yang Produktif 6 Koperasi
2 11 6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Persentase Peningkatan UMKM Layak Pembiayaan 30%
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Persentase Peningkatan Pertumbuhan UMKM 12%
3 6 2 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Presentase alat UTTP yang Tertera Sah 2%
3 6 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok dan barang ≤ 5 %
negeri penting
Persentase Peningkatan Omset Perdagangan Produk Unggulan 2%
Daerah
3 6 4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah Pasar yang Bertipe A 0 Pasar
3 7 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat 4%
Jumlah Produk IKM yang Bersertifikat 32 Produk

Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja


2 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
2 12 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%
2 12 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 100%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
2 12 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan yang bekerja 60%
Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan 30%

V - 12
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
kerjaan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Persentase perusahaan yang menjadi Peserta BPJS 75%
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan
2 12 5 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase Investor / Pelaku Usaha yang Merealisasikan 100%
Investasi
2 12 7 Peningkatan Pelayanan Perizinan Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu 75%
2 1 1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan yang bekerja 60%
Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan 30%
kerjaan
2 1 3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang menjadi Peserta BPJS 75%
ketenagakerjaan

Dinas Pora Pariwisata


2 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran 100%
2 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan prasarana yang memadai 80%
2 13 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 80%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
2 13 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 19 Dokumen
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Akuntabel dan tepat waktu
2 13 5 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif 20
2 13 6 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan Jumlah Kelompok Pemuda Berprestasi 25 Orang
kecakapan hidup pemuda
2 13 7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah klub Olahraga yang aktif 50-60 Club
Jumlah Masyarakat yang berolahraga
2 13 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik 100%
3 5 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata jumlah promosi pemasaran Pariwisata seni dan Budaya Daerah 100%

V - 13
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
3 5 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi yang terpelihara 100%
3 5 3 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Kelembagaan Forum Komunikasi antar pelaku Industri 100%
Pariwisata

Dinas Perpustakaan dan kearsipan


2 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 12 Bulan
2 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 10%
2 17 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya 2 Orang
2 17 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Akuntable dan Tepat 60%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Waktu
2 17 5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Jumlah perpustakaan Pekon Yang dibentuk 1 Pekon
Perpustakaan
Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan 7500 Orang
2 17 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Persentase ketersediaan sarana prasarana perpustakaan 10%
Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan perpustakaan
2 18 1 Penyelamat an dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Persentase Dokumen / Arsip Daerah yang disematkan dan 5%
dilestarikan

Dinas Kelautan dan Perikanan


3 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
3 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%
3 4 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 2 Orang
3 4 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
3 4 6 Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap Jumlah produksi budidaya dan tangkap 7.566,74 Ton
3 4 7 Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tingkat konsumsi ikan 30,7 Kg/kapita/tahun

V - 14
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
3 4 8 Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan Persentase kelompok perikanan yang aktif 15%

3 1 Dinas TPH
3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%
3 1 3 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 8,45%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
3 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
3 1 6 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Persentase peningkatan produksi padi 3,35%
Tanaman Pangan
Jumlah produksi padi per hektar 5,43 Ton
Jumlah indeks pertanaman per tahun 2,34 Kali
3 1 7 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Persentase peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan 1%
3 1 8 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Persentase peningkatan alsintan 10%
Sarana Pertanian
Persentase peningkatan prasarana pertanian (Infrastruktur 10%
irigasi, jalan pertanian dan penyuluhan)
Persentase peningkatan pembiayaan pertanian 50%
3 1 9 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Peningkatan kelas kelembagaan tani dari Pemula ke Lanjut 200 Kelompok
Tani
Persentase peningkatan kinerja penyuluh pertanian 15%
Peningkatan kelas kelembagaan tani dari Lanjut ke Madya 10 Kelompok
Peningkatan kelas kelembagaan tani dari Madya ke Utama 0 Kelompok

V - 15
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%
3 1 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnyaPersentase 100%
aparatur yang meningkat kapasitasnya
3 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
3 1 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produksi komoditas perkebunan : Kopi Robusta 59.360 Ton
Tanaman Perkebunan
Produksi komoditas perkebunan : Kakao 820 Ton
Produksi komoditas perkebunan : Lada 3.815 Ton
Produksi komoditas perkebunan : Cengkeh 59 Ton
Produksi komoditas perkebunan : Aren 279 Ton
Produktivitas komositas perkebunan : Kopi Robusta 1.120 Kg/Ha/Tahun
Produktivitas komositas perkebunan : Kakao 1.065 Kg/Ha/Tahun
Produktivitas komositas perkebunan : Lada 650 Kg/Ha/Tahun
Produktivitas komositas perkebunan : Cengkeh 210 Kg/Ha/Tahun
Produktivitas komositas perkebunan : Aren 1.393 Kg/Ha/Tahun
3 1 6 Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan Persentase kelompok tani yang menggunakan alsin pengendali 10%
sarana perkebunan dan peternakan gulma
Persentase kelompok tani yang menggunakan pupuk 55%
Persentase lahan yang dikonservasi 15%
Persentase kelompok yang mengakses sumber pembiayaan 7%
3 1 7 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Persentase kelompok tani yang memproduksi kopi dengan mutu 2%
Perkebunan diatas Grade IV
Persentase kelompok tani yang bermitra dengan esportir 20%

V - 16
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
3 1 9 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah populasi ternak : Sapi 7.947 Ekor
Jumlah populasi ternak : Sapi 82.623 Ekor
Jumlah produksi ternak : Daging 3.241.350 Kg
Jumlah produksi ternak : Daging 2.257.369 Kg
3 1 10 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Nilai Calving Interval Sapi 12 - 13 Bulan
Nilai Calving Interval Kambing 7 - 8 Bulan
Nilai S/C (Service per Conception) 2,3 Kali
Persentase kelompok pengguna teknologi peternakan 10%
3 1 12 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Persentase ternak sehat 90%
Masyarakat Veteriner
Persentase ternak sakit yang sudah disembuhkan 80%
Persentase penanganan penyakit zoonosis 80%

Bappeda
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyerapan Anggaran 100%
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 90%
4 1 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indek Profesionalitas ASN Bappeda 82 Poin
4 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Nilai Hasil LAKIP OPD 75 Poin
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4 1 5 Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbangkec yang 12%
dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten
4 1 6 Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Persentase Keselarasan Perencanaan dokumen perencanaan 100%
Rakyat OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan
RPJMD
Persentase hasil rekomendasi bidang perekonomian dan 100%
kesejahteraan rakyat yang dapat ditindaklanjuti

V - 17
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
4 1 7 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Persentase keselarasan perencanaan pembangunan bidang 100%
Daya Alam Sarana Prasarana Wilayah & SDA
4 1 8 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Persentase hasil rekomendasi evaluasi rencana pembangunan 100%
yang dapat ditindaklanjuti
4 1 9 Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan 100%
dalam penyusunan RKPD
Persentase data pembangunan daerah yang terbaharui 100%

4 2 BPKD
4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%
4 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 20%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
4 2 4 Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan 100%
Daerah
Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB 100%
4 2 5 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Persentase Realisasi PBB 100%
Daerah serta PBB
4 2 6 Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Persentase Realisasi PAD 100%
Daerah serta PBB
4 2 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
4 2 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan 100%
Keuangan Daerah tepat sasaran
Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%
Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat 100%
Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah 78 Poin

V - 18
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu 100%
dan akurat
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100%
yang tepat waktu dan tepat mutu
4 2 9 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) 100%
dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat

BKPSDM
4 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai 60%
4 3 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan % Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD tepat waktu
4 3 4 Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang 63%
sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai 81%
dengan jenjangnya
4 3 5 Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penanganan terhadap pelanggaran disiplin 100%
Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat Jabatan 96%
Pegawai yang menerima hak sesuai peraturan perundang- 60%
undangan
Akurasi Database Kepegawaian 100%
Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - % 100%
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat - % Penyelesaian Kenaikan
Gaji Berkala - % Penyelesaian SK Pensiun - % Penyelesaian
KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN

V - 19
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
4 4 Balitbang
4 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
4 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%
4 4 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 60%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
4 4 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
4 4 5 Penelitian dan Pengembangan Presentase hasil kelitbangan bidang sosekbud yang dapat 23,08%
direkomendasikan untuk pembangunan
Persentase hasil kelitbangan bidang iptek yang bisa 23,08%
direkomendasikan untuk pembangunan
Jumlah Jurnal yang diterbitkan 2 Jurnal
Jumlah inovasi daerah yang terverifikasi 15 Jenis
3 2 1 Program Pengembangan Kebun Raya Presentase pemanfaatan zonasi kebun raya berdasarkan 44,60%
masterplan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase terlaksananya penyelenggaraan administrasi 100%
perkantoran
4 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100%
4 5 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 100%
pelatihan formal sesuai aturan
4 5 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaandan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
4 5 6 Kesiapsiagaan Presentase desa/pekon yang memiliki sistem peringatan dini 70%
bencana
4 5 8 Tanggap darurat Presentase kejadian bencana yang ditanggapi sesuai respontime 100%

V - 20
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
yang ditentukan
4 5 11 Rehabilitasi dan rekonstruksi Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan 100%
psikologis pasca terdampak
Presentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah 75%
direhabilitasi

Kantor Kesbang dan Politik


5 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
5 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 80%
5 1 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 40%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan tepat waktu
5 1 5 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi 20%
negara di Kabupaten Lampung Barat
5 1 6 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di 20%
Kabupaten Lampung Barat
5 1 7 Program pendidikan politik masyarakat Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu 0%

Sekretariat DPRD
5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%
5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%
5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas beserta 100%
Perlengkapanya sesuai dengan aturan
5 2 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 100%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 2 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%

V - 21
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
5 2 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Persentase Ranperda yang dibahas 75%
Daerah
Persentase Aspirasi yang Diakomodir dalam Pokok Pikiran DPRD 80%

Sekretariat Daerah
5 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 60%
5 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas beserta 60%
Perlengkapannya sesuai dengan aturan
5 3 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 60%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 3 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
5 3 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil 60%
Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah
5 3 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase Produk Hukum yang terbentuk 60%
5 3 9 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Persentase kegiatan keagaman 60%
5 3 10 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah Persentase Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah Sedang %
di Kabupaten Lampung Barat
5 3 11 Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan Persentase Pelaporan Pemerintahan Daerah yang akuntabel 100%
Persentase Permasalahan batas wilayah yang diselesaikan 60%
5 3 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Kenaikain SKM OPD penyelenggara Pelayanan Publik 60%
5 3 15 Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah Persentase Peningkatan Investasi 60%
5 3 18 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 90%
Pemerintah Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat

V - 22
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
5 3 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Persentase Peningkatan kompetensi Aparatur Pengadaan 90%
Barang/Jasa Pemerintah Barang/jasa
5 3 20 Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah Jumlah Desa yang teraliri listrik 0
2 10 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan 100%
Massa Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa
4 1 1 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan 20%
4 1 2 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase OPD Yang Perjanjian Kinerja sesuai dengan Dokumen 100%
Pelaksanaan Anggaran
4 1 3 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Persentase OPD dengan Penyampaian Laporan tepat waktu 100%

Inspektorat
5 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat 100%
Waktu
5 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai 75%
5 4 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
5 4 4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 75%
Pelaksanaan Kebijakan KDH
5 4 5 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Persentase APIP yang memiliki kompetensi sesuai dengan 100%
Pengawasan jenjang jabatan
5 4 6 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang sesuai 20%
Pengawasan standar dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Sumber Jaya


5 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%

V - 23
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
5 5 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Way Tenong
5 5 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Sekincau
5 5 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Belalau
5 5 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Batu Brak

V - 24
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
5 5 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Balik Bukit
5 5 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 23 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 24 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Sukau
5 5 25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 27 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 28 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Suoh
5 5 29 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 31 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 32 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%

V - 25
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Gedung Surian
5 5 33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 36 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Kebun Tebu
5 5 37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 38 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 65%
formal sesuai dengan aturan
5 5 40 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Air Hitam
5 5 41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 43 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 65%
formal sesuai dengan aturan
5 5 44 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Pagar Dewa
5 5 45 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%

V - 26
KODE Program dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Tahun 2020
5 5 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 65%
formal sesuai dengan aturan
5 5 48 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Batu Ketulis
5 5 49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 51 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 65%
formal sesuai dengan aturan
5 5 52 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Lumbok Seminung
5 5 53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 54 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 55 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 56 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
Kecamatan Bandar Negeri Suoh
5 5 57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100%
5 5 58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80%
5 5 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan 65%
pelatihan formal sesuai dengan aturan
5 5 60 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu

V - 27
Total Belanja Langsung pada tahun 2020 direncanakan sebesar
Rp.794.531.014.695,84 dengan rincian Belanja Langsung sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KODE JUMLAH
ORGANISASI

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 550.565.701.239,02


1.01 Pendidikan 93.742.621.450,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93.742.621.450,00
1.02 Kesehatan 138.979.858.105,02
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 97.957.858.105,02
1.02 . 1.02.02 RSUD Alimuddin Umar 41.022.000.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 297.530.998.579,00
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 296.717.392.029,00
1.03 . 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 813.606.550,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.212.682.000,00
1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3.212.682.000,00
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 9.568.000.000,00
Masyarakat
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9.568.000.000,00
1.06 Sosial 7.531.541.105,00
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 7.531.541.105,00

2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 97.751.755.436,00


2.01 Tenaga Kerja 2.364.891.000,00
2.01 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 2.364.891.000,00
Pintu dan Tenaga Kerja
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.362.503.542,00
2.02 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2.362.503.542,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03 Pangan 2.585.663.500,00
2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 2.585.663.500,00
2.04 Pertanahan 3.780.508.000,00
2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3.780.508.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 17.784.549.583,00
2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 17.784.549.583,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.356.603.380,00
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.356.603.380,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.966.523.300,00
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 5.966.523.300,00

V - 28
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KODE JUMLAH
ORGANISASI
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.525.228.000,00
2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 7.525.228.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 Perhubungan 6.018.660.291,00
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 6.018.660.291,00
2.10 Komunikasi Dan Informatika 32.717.226.268,00
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.610.492.000,00
2.10 . 5.03.02 Sekretariat Daerah 28.106.734.268,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.847.341.900,00
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 1.847.341.900,00
Perindustrian dan Perdagangan
2.12 Penanaman Modal 1.293.394.606,00
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 1.293.394.606,00
Pintu dan Tenaga Kerja
2.13 Kepemudaan dan Olahraga 3.848.316.654,00
2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.848.316.654,00
2.15 Persandian 228.742.000,00
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 228.742.000,00
2.16 Kebudayaan 2.164.105.900,00
2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.164.105.900,00
2.17 Perpustakaan 2.516.258.712,00
2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.516.258.712,00
2.18 Kearsipan 391.238.800,00
2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 391.238.800,00

3 URUSAN PILIHAN 43.335.765.027,00


3.01 Kelautan dan Perikanan 5.473.999.867,00
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 5.473.999.867,00
3.02 Pariwisata 6.303.404.350,00
3.02 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6.303.404.350,00
3.03 Pertanian 19.808.571.370,00
3.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 9.567.929.000,00
3.03 . 3.03.02 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10.240.642.370,00
3.05 Perdagangan 10.156.428.740,00
3.05 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 10.156.428.740,00
Perindustrian dan Perdagangan
3.06 Industri 1.593.360.700,00
3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 1.593.360.700,00
Perindustrian dan Perdagangan

V - 29
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KODE JUMLAH
ORGANISASI
4 UNSUR PENUNJANG 36.400.889.298,00
4.01 Perencanaan 8.764.241.700,00
4.01 . 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.536.451.700,00
4.01 . 5.03.02 Sekretariat Daerah 2.227.790.000,00
4.02 Keuangan 10.263.661.300,00
4.02 . 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 10.263.661.300,00
4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 8.081.767.768,00
4.03 . 4.03.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 8.081.767.768,00
4.04 Penelitian dan Pengembangan 5.274.978.930,00
4.04 . 4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 5.274.978.930,00
4.05 Penanggulangan Bencana Daerah 4.016.239.600,00
4.05 . 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.016.239.600,00

5 UNSUR PENDUKUNG 66.476.903.695,83


5.01 Kantor Kesbang dan Politik 1.271.997.500,00
5.01 . 5.01.01 Kantor Kesbang dan Politik 1.271.997.500,00
5.02 Sekretariat DPRD 26.070.963.477,00
5.02 . 5.02.02 Sekretariat DPRD 26.070.963.477,00
5.03 Sekretariat Daerah 25.070.596.175,00
5.03 . 5.03.02 Sekretariat Daerah 25.070.596.175,00
5.04 Inspektorat 4.248.952.900,00
5.04 . 5.04.01 Inspektorat Daerah 4.248.952.900,00
5.05 Kecamatan 9.814.393.643,83
5.05 . 5.05.01 Kecamatan Sumber Jaya 1.269.999.140,00
5.05 . 5.05.02 Kecamatan Way Tenong 1.279.999.870,40
5.05 . 5.05.03 Kecamatan Sekincau 1.277.991.372,00
5.05 . 5.05.04 Kecamatan Belalau 386.000.000,00
5.05 . 5.05.05 Kecamatan Batu Brak 304.648.300,00
5.05 . 5.05.06 Kecamatan Balik Bukit 2.164.290.391,43
5.05 . 5.05.07 Kecamatan Sukau 404.998.270,00
5.05 . 5.05.08 Kecamatan Suoh 412.997.800,00
5.05 . 5.05.09 Kecamatan Gedung Surian 385.999.750,00
5.05 . 5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu 363.000.000,00
5.05 . 5.05.11 Kecamatan Air Hitam 342.000.000,00
5.05 . 5.05.12 Kecamatan Pagar dewa 257.180.350,00
5.05 . 5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis 363.999.750,00
5.05 . 5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 346.000.000,00
5.05 . 5.05.15 Kecamatan Lumbok Seminung 255.288.650,00
794.531.014.695,84

Secara lengkap rencana program dan kegiatan tahun 2020 dijabarkan pada
Lampiran.

V - 30
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak
dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan
Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu,
Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama
bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan
kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020 :

Tabel 6.1
Penetapan IKU Tahun 2020
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2020
1 Tersedianya jalan dan Persentase jalan dengan 68,00%
jembatan dalam kondisi kondisi mantap (persen)
mantap

Persentase jembatan 81,22%


dengan kondisi mantap
(persen)
2 meningkatnya Persentase desa yang 35,29%
konektivitas antar wilayah terhubung dengan moda
transportasi (Persen)
Persentase desa yang 97,79%
terhubung dengan
jangkauan telekomunikasi
dan internet (Persen)
Persentase desa yang dialiri 93,38%
listrik (Persen)
3 tersedianya jaringan Persentase jaringan irigasi 53,00%
irigasi dalam kondisi baik yang berfungsi (Persen)
4 meningkatnya perumahan Persentase Penanganan 36,66%
yang memenuhi standar Rumah Tidak Layak Huni
kelayakan dan kesehatan (Persen)
Persentase Perumahan 94,25%
Layak huni (Persen)
5 meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 62,98
lingkungan hidup Hidup (Poin)

VI - 1
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2020
6 meningkatnya Persentase Pemanfaatan 100,00%
pemanfaatan tata ruang Lahan Sesuai RTRW
sesuai dengan peruntukan (Persen)
7 Meningkatnya Persentase desa tangguh 13,23%
kesiapsiagaan bencana bencana (Persen)
respontime tanggap 1x24 jam
bencana (Jam)
8 Meningkatnya derajat Usia harapan hidup (Tahun) 67,54
kesehatan masyarakat
Kabupaten Lampung Barat
angka kematian ibu (Per 130
10.000 Kelahiran Hidup)
angka kematian bayi (Per 4,3
1.000 Kelahiran Hidup)
Persentase kasus gizi buruk 100,00%
yang ditangani
9 meningkatnya Angka Partisipasi Kasar
aksesibilitas dan kualitas (APK)
pendidikan
- SD (Persen) 111,89
- SMP (Persen) 99,73
Angka Partisipasi Murni
(APM)
- SD (Persen) 100,00
- SMP (Persen) 91,89
Angka rata-rata lama 7,37
sekolah (Tahun)
Angka harapan lama 12,31
sekolah (Tahun)
Angka melanjutkan sekolah 90,75
(Persen)
Nilai rata Ujian Nasional
(UN)
- SD (Poin) 210,11
- SMP (Poin) 236,11
10 Meningkatnya Minat Baca Persentase pengunjung 2,49%
Masyarakat yang menjadi anggota
perpustakaan
11 meningkatnya pendapatan perkapita
pendapatan masyarakat (Rupiah) *) 25.140.078

VI - 2
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2020
12 meningkatnya prestasi Persentase Cabang 65%
olahraga Olahraga yang berprestasi
(Persen)
13 meningkatnya peran Jumlah Pemuda yang 35
pemuda dalam beprestasi (Orang)
pembangunan
14 terkendalinya laju laju pertumbuhan 1.12
pertumbuhan penduduk penduduk (Persen) *)
Angka Kelahiran Total (TFR) 2.38%
(Persen)
15 meningkatnya ketahanan Skor pola pangan harapan 90
pangan (Poin)
16 meningkatnya Produk Domestik Regional
pertumbuhan Produk Bruto (PDRB) subsektor 3.410.004
Domestik Regional Bruto Pertanian, Peternakan,
(PDRB) subsektor Perburuan dan Jasa
Pertanian, Peternakan, Pertanian (Juta Rupiah) *)
Perburuan dan Jasa
Pertanian
17 meningkatnya Produk Domestik Regional
pertumbuhan Produk Bruto (PDRB) subsektor 164.606
Domestik Regional Bruto Perikanan (Juta Rupiah) *)
(PDRB) subsektor
Perikanan
18 Meningkatnya Rata rata lama tinggal (Hari) 2
Pertumbuhan industri
Sektor Pariwisata
Jumlah Kunjungan
wisatawan (Orang) 17.456
19 Meningkatnya Produk Domestik Regional
pertumbuhan Produk Bruto (PDRB) sektor industri 252.673
Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) *)
(PDRB) sektor industri dan
perdagangan
Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) sektor 662.642
Perdagangan (Juta Rupiah)
*)

20 meningkatnya nilai Nilai investasi (Rupiah)


investasi 3.666.434.815

VI - 3
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2020
21 Meningkatkan kontribusi Jumlah koperasi yang Sehat 9
dan daya saing koperasi (Unit)
dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam
perekonomian daerah
Persentase Peningkatan 6,00%
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
(Persen)
22 meningkatnya kualitas indeks reformasi birokrasi C
pelaksanaan reformasi (Predikat)
birokrasi di Pemerintah
Kabupaten lampung barat
23 meningkatnya kualitas Nilai Sistem Akuntabilitas BB
penerapan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kinerja dan keuangan (SAKIP) (Predikat)
Pemerintah Kabupaten
Lampung barat
Opini Badan Pemeriksa WTP
Keuangan (BPK) (Predikat
Opini)
24 meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan C
layanan Pemerintah Masyarakat (IKM) (Predikat)
Kabupaten Lampung Barat
25 meningkatnya Predikat Laporan Sangat Tinggi
penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintahan Daerah
(LPPD) (Predikat)
26 menurunnya desa Persentase desa tertinggal 0,00%
tertinggal (Persen)
27 Terwujudnya kehidupan Persentase konflik SARA 100,00%
bermasyarakat yang tertib yang terselesaikan (Persen)
Persentase kasus 100,00%
Ketertiban, Keamanan, dan
Keindahan (K3) yang
terselesaikan (Persen)

28 menurunnya kasus Persentase Kasus Kekerasan 100,00%


kekerasan kepada Dalam Rumah Tangga
perempuan dan anak (KDRT) yang ditangani
(Persen)

VI - 4
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2020
29 meningkatnya kesetaraan Indeks pembangunan 91.70
gender gender (Poin)
indeks pemberdayaan 52.2
gender (Poin)
30 menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan (Persen) 13,00%
dan ketimpangan daerah
indeks gini (Poin) 0,3
31 Menurunnya tingkat pengangguran 0,80%
pengangguran terbuka (Persen)

VI - 5
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Per OPD
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET

1 Dinas Pendidikan dan Meningkatnya Mutu Pelayanan Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,42 Tahun
Kebudayaan Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah 12,31 Tahun
Nilai Rata Ujian Nasional (UN) SD 210,11 Poin
Nilai Rata Ujian Nasional (UN) SMP 236,11 Poin
Mengembangkan Kebudayaan dan Cagar Persentasi cakupan kajian, fasilitas, gelar dan misi 62,96 %
Budaya kebudayaan
Persentasi SDM, Tempat dan Organisasi 72,73 %
kebudayaan

2 Dinas Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu persentase puskesmas yang memenuhi pelayanan 2 Puskesmas
pelayanan kesehatan pada puskesmas standar
Meningkatnya pemenuhan sarana, Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat 90 %
prasarana dan mutu sediaan obat, kesehatan
vaksin, perbekalan kesehatan dan alat
kesehatan
Persentase puskesmas dengan sarana, prasarana 90 %
dan alkes sesuai standar akreditasi
Meningkatnya upaya promotif dan Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan 15 Puskesmas
preventif dan pemberdayaan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan
masyarakat
Jumlah pekon dengan IKS 0,5-0,8 5 Pekon
Jumlah KK di Pekon/Kelurahan terdata lengkap 0 KK
jumlah posyandu aktif di masyarakat
jumlah pekon ODF

VI - 6
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Meningkatnya status kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran 130 Kelahiran hidup
masyarakat Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) 4,3 Kelahiran hidup
Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan 0%
perawatan
Persentase penurunan prevalensi balita kurus %
(wasting)
Persentase penurunan prevalensi balita stunting 0%
Persentase masyarakat Lampung Barat diatas 60 %
tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Meningkatnya upaya pencegahan dan Persentase pelayanan kesehatan skrining pada 57 %
penanggulangan penyakit menular dan usia produktif
tidak menular
Persentase Penemuan Kasus Baru TBC 65 %
Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) 95 %
Persentase penderita TBC diobati sesuai standar 100
Persentase faktor resiko PTM diintervensi 100
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah sakit > 80 (B) Predikat
Kesehatan Rumah Sakit- Predikat
Akreditasi Rumah sakit Paripurna (Predikat)
Predikat

4 Dinas Pekerjaan Umum dan meningkatnya kualitas jalan dan Persentase jalan dengan kondisi mantap 68 %
Perumahan Rakyat jembatan
Persentase jembatan dengan kondisi mantap 81.22 %
Meningkatnya pemanfaatan ruang Persentase ketaatan pemanfaatan ruang 75 %
sesuai dengan RTRW

VI - 7
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Meningkatnya kualitas prasarana sarana Persentase pemukiman sehat 85.29 %
dan utilitas permukiman
Meningkatnya kualitas perumahan Persentase rumah layak huni 91,67 %
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik 53 %

5 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya pelayanan pemeliharaan Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan 100 %
ketertiban umum, ketenteraman dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)
perlindungan masyarakat
Meningkatnya responsibilitas dalam Respontime tanggap bencana (Jam) 1 x 24 Jam
pelayanan penanggulangan
musibah/bencana kebakaran

6 Dinas Sosial Meningkatnya Daya Tanggap Masyarakat Respontime Tanggap Bencana 1x24
Terhadap Bencana
Meningkatnya Penyandang Masalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan 0.56%
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS Sosial (PMKS) yang Mandiri
yang Mandiri dan Aktif
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 0,02%
(PSKS) yang aktif

7 Dinas Penanaman Modal, Meningkatnya Kualitas Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78 (B) Predikat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Terpadu
dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 80.89 %
Meningkatnya Investor di Lampung Jumlah Investor PMDN/PMA/Pelaku Usaha 100 Investor
Barat
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA 85.000.000.000 Rp

VI - 8
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
8 Dinas Pengendalian Penduduk, Meningkatnya Kinerja Aparatur Persentase Pelayanan Perkantoran yang memadai 100 %
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak Strata/status Kabupaten Layak Anak Pratama Kategori
dan perlindungan khusus Anak Strata
Meningkatnya penanganan terhadap Perentase Perempuan dan Anak korban kekerasan %
Perempuan dan Anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar
Meningkatnya indeks pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 52.2 Indeks
gender
Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase peserta KB Aktif 76,00 %
Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern 73,17 %
Modern (mCPR) (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
Meningkatnya pemahaman Remaja Angka usia kawin pertama Tahun
tentang pentingnya perkawinan Usia
Kawin Pertama

9 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya ketersediaan pangan dan Ketersediaan energi 3.900 (kkal/kap/hr)
penanganan daerah rawan pangan
Ketersdiaan protein 90 (gr/kap/hr)
Penurunan wilayah rawan pangan 1 Pekon
Meningkatnya stabilitas harga pangan Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ≥ HPP %
pokok di tingkat produsen dan ditingkat produsen dengan Harga Pembelian
konsumen Pemerintah (HPP)
Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di CV<5 %
tingkat konsumen
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 88,4 Poin
konsumsi pangan masyarakat sesuai
Angka Kecukupan Gizi (AKG)

VI - 9
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Konsumsi Energi 2.150 (kkal/kap/hr)
Konsumsi Protein 57 (gram/kap/hr)
Tingkat keamanan pangan segar ≥ 80 %
Tingkat keamanan pangan segar ≥ 80% %

10 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan Perlindungan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) 62.98 Poin
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan dan Pengurangan 75 %
Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Pengelolaan dan Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang 100 %
Penataan Ruang Terbuka Terbuka Hijau
Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang 100 %
Terbuka Non Hijau

11 Dinas Kependudukan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan masyarakat ( Administrasi C Predikat
Pencatatan Sipil administrasi kependudukan dan Kependudukan )
pencatatan sipil
Tersedianya data kependudukan yang persentase kenaikan stakeholder yang 89 %
valid memanfaatkan data kependudukan

12 Dinas Pemberdayaan Meningkatnya Pemberdayaan Persentase Peningkatan Status Pekon 3,40 %


Masyarakat dan Pekon Masyarakat dalam Pembangunan dan
Tata Kelola Pemerintahan Pekon secara
Partisipatif
Persentase Partisipasi Kelembagaan dalam 54,95 %
Pembangunan
Persentase Manajemen Penyelenggaraan 74,81 %
Pemerintahan Pekon

VI - 10
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
13 Dinas Perhubungan Meningkatnya Jangkauan Transportasi Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda 35,29 %
Antar Wilayah Transportasi

14 Dinas Komunikasi dan Meningkatnya Layanan Informasi kepada Persentase Desa yang terhubung dengan 97,79 %
Informatika Masyarakat Jangkauan Telekomunikasi dan Internet
Persentase OPD yang sudah melaksanakan 40 %
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Jumlah Koperasi Yang Sehat 9 Koperasi
Menengah, Perindustrian dan dan berdaya saing
Perdagangan
Meningkatnya UMKM yang berdaya Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil 6% %
saing Menengah (UMKM)
Meningkatnya Produk Domestik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor 662.642,19 Poin
Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)
Perdagangan
Meningkatnya Produk Domestik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor 252.673,06 Poin
Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Industri (dalam juta)

16 Dinas Kepemudaan, Olahraga meningkatkan Pengembangan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata baru 700000 Rp
dan Pariwisata Pariwisata
Jumlah Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah Pembinaan Kelembagaan Pariwisata

Meningkatkan Pemuda Berprestasi Jumlah Kelompok Pemuda Berprestasi 35 Orang


Meningkatkan Pembinaan dan peresentase Klub olahraga yang berprestasi 53 %
pemasyarakatan Olahraga

VI - 11
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
17 Dinas Perpustakaan dan Meningkatnya Budaya baca masyarakat Indeks Baca Kurang Kategori
Kerasipan
Akreditasi Perpustakaan Daerah C Tipe
Meningkatnya Kualitas Pengelola Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara 5%
dokumen/ arsip daerah Baku

18 Dinas Perikanan Meningkatnya jumlah produksi Persentase Peningkatan produksi perikanan 14,09 %
perikanan budidaya dan tangkap
Meningkatnya jumlah dan jenis produk Persentase peningkatan produksi perikanan yang 13,26 %
usaha perikanan diolah
Meningkatnya jumlah kelompok usaha Persentase kelompok perikanan yang telah 19 %
dan kelas kelompok perikanan mencapai kelas Madya

19 Dinas Tanaman Pangan dan Meningkatnya PDRB tanaman pangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman 508.475.070.000 Rp
Hortikultura dan tanaman hortikultura Pangan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman 1.553.631.280.000
Hortikultura Rp

20 Dinas Perkebunan dan Meningkatnya pertumbuhan Produk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor 1.097.067,21 Rp
Peternakan Domestik Regional Bruto (PDRB) sub Perkebunan (Juta Rupiah*)
sektor Perkebunan dan Peternakan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor 89.703,38 Rp
Perternakan (Juta Rupiah*)

21 Badan Penelitian dan Meningkatnya Kontribusi Badan Presentase Peningkatan rekomendasi hasil 21,15 %
Pengembangan Penelitian dan Pengembangan terhadap kelitbangan untuk pembangunan daerah
Pembangunan di Kabupaten Lampung
Barat berbasis Hasil Penelitian

VI - 12
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Presentase Peningkatan Produk Inovasi Daerah 48 %
untuk mendukung pelayanan publik

22 Badan Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Persentase Program RKPD yang selaras terhadap 100 %
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Program RPJMD
Persentase OPD yang renstranya selaras dengan 100 %
RPJMD
Persentase OPD yang renjanya selaras dengan 100 %
Renstra
Persentase OPD yang renjanya selaras dengan 100 %
RKPD
Meningkatnya Kualitas Data dan Persentase informasi yang dihasilkan yang 80 %
Informasi Pembangunan Daerah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya Kualitas Pengukuran persentase OPD yang mencapai target kinerja 75 %
Kinerja
Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD 75 %

23 Badan Pengelolaan Keuangan Meningkatnya kualitas pengelolaan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah WTP
Daerah keuangan daerah Daerah
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang 100 %
Daerah yang akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017
Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan Pendapatan Daerah 3%
Persentase peningkatan PAD 3%

24 Badan Kepegawaian dan Meningkatnya kualitas pelayanan Nilai AKIP 62 Predikat


Pengembangan SDM Aparatur

VI - 13
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan 90 Predikat
Kepegawaian
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara ASN Lampung Barat yang sesuai dengan Standar 41 %
(ASN) yang berkompeten Kompetensi
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian Pengisian Jabatan yang sesuai dengan Standar 55 %
yang berkualitas dan Akuntabel Kompetensi Jabatan

25 Badan Penanggulangan Bencana Meningkatnya pelayanan penanganan Respontime tanggap bencana 1x24 Jam
Daerah penanggulangan bencana
Meningkatnya sistem mitigasi Persentase desa tangguh bencana 13,23 %
penanggulangan bencana di kabupaten
lampung Barat

26 Kantor Kesbang dan Politik Meningkatnya pelayanan perkantoran Persentase pelayanan perkantoran yang memadai 100 %
Menurunnya kasus konflik terkait politik Persentase masyarakat sadar politik 100 %
Meningkatnya deteksi dini dan Berkurangnya jumlah konflik sosial 100 %
penanganan konflik sosial
Persentase cakupan wilayah rawan konflik 4.41 %
Meningkatnya penanganan penyelesaian Jumlah konflik SARA yang diselesaikan 5 Kasus
kasus konflik SARA
Meningkatnya jumlah kelompok Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi 385 Orkemas
masyarakat yang dibentuk secara formal syarat legalitas

27 Sekretariat DPRD Meningkatnya pelayanan kepada Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Baik Predikat
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Pelayanan Sekretariat DPRD
Barat

28 Sekretariat Daerah Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat) C Predikat
Daerah yang Efektif

VI - 14
NO OPD SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi BB Predikat
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Pemerintah (SAKIP) (Predikat)
Barat
Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Persentase Konflik Agama yang terselesaikan 100 %
Beragama
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Sangat Tinggi
Pemerintah Daerah Daerah (LPPD) (Predikat) Predikat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat) C Predikat
di Kabupaten Lampung Barat
Terjaganya Stabilitas Inflasi Kabupaten Angka Inflasi 3,5 Angka
Lampung Barat
Meningkatnya Desa yang terhubung Presentase Desa Yang dialiri Listrik (%) 93.38 %
dengan Jaringan Listrik

29 Inspektorat Terwujudnya Penyelenggaraan Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP 60%
Pemerintahan Yang Efektif Dan Minimal B
Akuntabel
Level Kapabilitas APIP Level 3

VI - 15
INOVASI DAERAH

1. Nama Inovasi : AMBULAN HEBAT


Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 04-Oct-2018
Latar Belakang : Jumlah sarana Transportasi umum dan ambulan
terbatas terhadap warga yang membutuhkan pelayanan
kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat
diberikan secara tepat dan optimal
Tujuan dan Manfaat :
1. Memberikan pertolongan medis segera dengan
menangani masalah kegawat daruratan.
2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kompetensi dilokasi kejadian.
3. Memberikan pelayanan transportasi dengan kasus
kegawatdaruratan medis menuju Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
SASARAN :
1. Warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis
dan memiliki identitas Lampung Barat.
2. Warga yang mengalami kecelakaan, keracunan, korban
tindakan kriminal yang terjadi di wilayah Kabupaten
Lampung Barat.
Hasil Inovasi : Pelayanan AMBULAN HEBAT Siap 24 Jam

2. Nama Inovasi : KABUPATEN TANGGUH BENCANA


Bentuk Inovasi : Tata Kelola
Inovasi Dimulai : 05-Oct-2018
Latar Belakang : BENCANA ALAM merupakan fenomena alam yang telah
banyak mengambil korban jiwa dan kerugian materi
yang tidak sedikit. Erosi, Banjir, tanah longsor, wabah
penyakit, kebakaran hutan, kebakaran pertokoaan dan
kawasan kumuh, perumahan padat serta kampung yang
melanda segala sektor dan kalangan masyarakat, baik
kota maupun desa telah terjadi dimana – mana, hal ini
semata disebabkan kurang tanggapnya manusia didalam

VI - 16
menyikapi turun dan rusaknya daya dukung serta daya
tampung lingkungan hidup.

Nilai nilai kemanusiaan semakin disisihkan, musibah dan


bencana tetap terjadi, kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kesalahan manusia di dalam
Pengelolaan SDA. Tidak lagi selaras dengan kaidah
konservasi. Cuaca yang dapat memberikan berita
bencana ataupun musibah yang disebabkan oleh faktor
alam dan manusia, sangatlah memerlukan pengetahuan
yang khusus untuk dapat dimengerti seluruh kalangan
dan lapisan masyarakat. Ada ketidak mampuan dan
ketidak selarasan didalam penanggulangan bencana
pada usaha bantuan biasanya disebabkan oleh ketidak
selarasan pengetahuan dan keterpaduan
penanggulangan serta kurang siapnya masyarakat
menghadapi musibah dan bencana yang dapat datang
setiap saat, keadaan lingkungan hidup saat ini sangatlah
rawan bencana.

Nusantara kita tercinta yang sedang mengalami krisis


sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan dari
segala kalangan didalam mengantisipasi kerusakan
lingkungan hidup maupun ekonomi. Hal ini memotivasi
kami Unit Kegiatan Mahasispa Pecinta Alam Wahe Alam
UNDANA untuk mengatasi permasalahan melalui
Program Pemberdayaan SDM dalam pengelolaan SDA
berkelanjutan. Dengan metode Pendidkan dan latihan
dasar Pandu Lingkungan Hidup. Diharapkan dengan
ditetaapkannya PROTAP penanganan bencana ini,
penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan
menyeluruh.
MANFAAT : sebagai acuan dari setiap instansi-instansi terkait dalam
penanggulangan bencana.
Hasil Inovasi : “ SELAMATKAN ALAM - TANGGULANGI BENCANA “

VI - 17
3. Nama Inovasi : KABUPATEN LITERASI
Bentuk Inovasi : Tata Kelola
Inovasi Dimulai : 08-Oct-2018
Latar Belakang : Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan
mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan
zaman dan perkembangan cara berpikir manusia.
Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang
tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki
kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Kualitas
hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan
sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem
pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir
kritis, kreatif, dan produktif.

Penanaman budaya membaca dan menulis baik


dilingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga
merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita
ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk
mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk
masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat terbentuk
jika memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar
dan minat baca yang besar. Apabila membaca sudah
merupakan kebiasaan dan membudaya dalam
masyarakat, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok
yang harus dipenuhi.

Dalam dunia pendidikan, buku terbukti berdaya guna


dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan
dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah
perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus
dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk
mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar


pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Tujuan dan

Manfaat : Menumbuhkan budaya membaca dan menulis baik


dilingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga
merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa.

VI - 18
Hasil Inovasi : Terbentuknya kemampuan dan keterampilan
mendengar dan minat

4. Nama Inovasi : JEBOL PEKON (Jemput Bola Pelayanan adminduk Pekon)


Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 03-Jan-2017
Latar Belakang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki
tugas mencatat peristiwa penting yang ada di
masyarakat meliputi peristiwa kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, pengangkatan anak.

Pencatatan Kelahiran merupakan dokumen


Kependudukan yang pertama kali dimiliki oleh
seseorang sejak dilahirkan . Akte kelahiran merupakan
bukti otentik mengenai asal usul seorang anak. Dan
pada saat ini pemanfaatan akte kelahiran telah
diaplikasikan diberbagai sektor selain Pendidikan, yaitu
Kesehatan, Kementerian agama ( untuk kebutuhan haji,
umroh dan syarat menikah ) pembuatan passport dan
sebagainya.

Peristiwa Kematian, merupakan Dokumen


Kependudukan yang terakhir kali diterbitkan ketika
seseorang Meninggal Dunia. Penerbit akta Kematian ini
penting karena menjadi faktor pengurang jumlah
Penduduk, dan menjadi dasar untuk menghapus Data
Kependudukan di Server. Penerbitan akta ini penting
karena dapat digunakan untuk menghentikan tagihan
BPJS seseorang, mengurus Pensiun, mengurus klaim
asuransi dan sebagainya.

Peristiwa Perkawinan merupakan ikatan batin antara


pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akta Perkawinan
adalah sebuah upaya untuk menerbitkan Tujuan dan

VI - 19
Manfaat : Mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
Adminduk khususnya Pencatatan Sipil
Hasil Inovasi : Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran,
kematian dan Perkawinan

5. Nama Inovasi : Beasiswa Sekolah Kedokteran


Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi Lainnya
Inovasi Dimulai : 01-Jan-2018
Latar Belakang : Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis
bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat berupaya untuk dapat melaksanakan
berbagai program yang dapat menunjang dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini
tentunya perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan yang kualitas dan kuantitas .sesuai
standar. Ketersediaan tenaga medis ( dokter umum )
menjadi sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan. Permenkes 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas yang mewajibkan Puskesmas
terdapat tenaga medis dan 8 tenaga wajib dalam
pemberian pelayanan. Ketersediaan dan
keberlangsungan dokter di Kabupaten Lampung Barat
menjadi sebuah keharusan sehingga pemerintah wajib
menyediakan tenaga tersebut. Rekruitmen tenaga
dokter umum dalam berikut kewajiban pengambdian
yang bersangkutan diharapkan dapat menjawab
masalah ketersediaan tenaga dokter.

Manfaat : Sebagai upaya pemenuhan SDM Kesehatan khususnya


Tenaga Dokter
Hasil Inovasi : Pada Tahun 2018 telah diberikan Beasiswa kepada 3
orang mahasiswa di universitas Negeri Lampung,
Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri
Jakarta. Pada Tahun 2019 telah terdaftar pada 3
Universitas yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas Islam
Negeri Jakarta dan Universitas Bengkulu.

VI - 20
6. Nama Inovasi : DESA WISATA "KAMPOENG KOPI RIGIS JAYA"
Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi Lainnya
Inovasi Dimulai : 14-Dec-2017
Latar Belakang : Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial
untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah. Program pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata
daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
peningkatan pendapatan asli daerah. Strategi
pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan
berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan daerah untuk
berkembang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah membangun kolaborasi yang efektif antara
pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat, serta
pemerintah melalui pengembangan sektor pariwisata
yang berkelanjutan, atau yang lebih dikenal dengan
istilah ekowisata. Ekowisata merupakan suatu
perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari
keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.
Pemberdayaan kearifan lokal inilah yang menjadi alasan
ekowisata mempunyai magic power bagi wisatawan
belakangan ini. Ekowisata menjadi alternatif lain bagi
wisatawan yang jenuh terhadap model wisata
konvensional selama ini. Selain kebermanfaatannya bagi
wisatawan, ekowisata juga berorientasi menjaga
keanekaragaman habitat alam, menghasilkan dana
untuk konservasi lingkungan, menyerap tenaga kerja
lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah dan
mengurangi kemiskinan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal.

Ekowisata menjadi angin segar bagi sektor pariwisata


Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat
yang dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan Selatan,
menawarkan cuaca dan udara yang sejuk. Didukung juga
kekayaan ekosistem lembah dan pantai serta kehidupan
sosial budaya, Lampung Barat memberi banyak pilihan
pada wisatawan untuk menikmati perjalanan.
Keragaman objek dan daya tarik wisata yang didominasi
alam, diperkaya dengan khasanah seni budaya dan
kehidupan sosialnya, menjanjikan beragam kombinasi
paket atraksi wisata untuk dieksplorasi.

Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai area


penghasil kopi yang menjadi contoh perkebunan terbaik

VI - 21
di Provinsi Lampung dan Nasional. Tidak heran ketika
berbicara kopi, tentunya identik dengan Lampung Barat,
karena selain memiliki kualitas yang baik, produk olahan
kopi bubuk asal Lampung Barat memiliki cita rasa
tersendiri yang menjadi pembeda dengan kopi dari
daerah lain di Indonesia. Kualitas dan mutu kopi robusta
asal Lampung Barat telah mendapatkan Sertifikasi
Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan
nama “KOPI ROBUSTA LAMPUNG”. Selain itu Melalui
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16 Januari 2016,
tentang kawasan perkebunan nasional, Kabupaten
Lampung Barat ditetapkan menjadi salah satu kawasan
perkebunan nasional.

Potensi kekayaan dan keindahan alam, serta penetapan


sebagai kawasan perkebunan Nasional dan Sertifikasi
Indikasi Geografis semestinya menjadi modal berharga
bagi Kabupaten Lampung Barat untuk segera mengambil
kebijakan pengembangan ekowisata. Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat harus bergerak aktif dan
strategis dalam menyusun strategi bisnis
pengembangan ekowisata yang berwawasan lingkungan
dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek
pemberdayaan dan peningkatan kehidupan social,
budaya, dan ekonomi masyarakat lokal serta aspek
pembelajaran dan pendidikan.

Salah satu pengembangan ekowisata dalam dunia


kepariwisataan adalah desa wisata. Konsep desa wisata
merupakan salah satu bentuk pembangunan wilayah
pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Ramuan utama desa wisata dapat diwujudkan sebagai


upaya pengembangan desa wisata berkelanjutan yaitu
pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat,
pengembangan mutu produk wisata pedesaan,
pembinaan kelompok pengusaha setempat. Dengan
menonjolkan unsur-unsur keaslian produk wisata yaitu
kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan
kebanggaan daerah.

VI - 22
Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah
satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan
dorongan bagi pembangunan pedesaan yang
berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan
antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan
prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan
masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk
memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan
masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat
setempat, (5) menerapkan pengembangan produk
wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang
mendasarinya seperti antara lain:
1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki
masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran
serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke
sumber fisik merupakan batu loncatan untuk
berkembangnya desa wisata.
2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor
pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif
dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk
pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan
dan penduduk setempat memperoleh pembagian
pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan
masyarakat setempat.

Sedangkan dalam prinsip perencanaan yang perlu


dimasukkan dalam “prelemenay, planning” yaitu (1)
meskipun berada di wilayah pariwisata tak semua
tempat dan zona lingkungan harus menjadi daya tarik
wisata dan (2) potensi desa wisata tergantung juga
kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak
kreatif, inovatif, dan kooperatif. Tidak semua kegiatan
pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-
benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat
menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut
pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara
lain:
1. Keunikan, keaslian, sifat khas.
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar
biasa.
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat
berbudaya yang secara hakiki menarik minat
pengunjung.

VI - 23
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi
prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Dalam rangka pengembangan pembangunan di bidang


pariwisata, salah satu hal yang terus dilakukan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah upaya
pengembangan program desa wisata dan ekowisata di
desa-desa dan kawasan yang potensial. Adapun potensi
kopi robusta menjadi komoditas unggulan yang
diharapkan dapat menjadi indentitas atau ciri khas dari
desa wisata tersebut.

Desa Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam menjadi desa


pilihan untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten
Lampung Barat dengan nama destinasi “Kampoeng
Kopi”. Potensi utama desa wisata ini adalah kopi
robusta. Dimana prinsip pengembangan desa wisatanya
berkaitan dengan proses budidaya tanaman kopi sampai
dengan pengolahan kopi sehingga pengunjung dapat
menikmati destinasi wisata kebun kopi dengan latar
pengunungan yang sejuk serta menikmati aroma khas
kopi robusta Lampung Barat di kedai-kedai kopi sekitar
desa.

Manfaat : Tujuan pengembangkan Desa Wisata Kampung Kopi,


adalah:
1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi
gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar
bertanggung jawab terhadap perencanaan dan
pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat
berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang
bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan
lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan
memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari
kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

Sasaran pengembangkan Desa Wisata Kampung Kopi,


adalah:
1. Tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang
didasari pembangunan kepariwisataan yang
berkelanjutan/ramah lingkungan.

VI - 24
2. Memadukan pembangunan dengan
mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada,
menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak,
serta membuat kemungkinan alternatif
pengembangannya.
3. Terwujudnya penataan desa wisata yang
berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang
berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan
menjaga keselamatan pengunjung.
4. Terwujudnya kawasan desa wisata yang
berlandaskan pola kampung dan arsitektur
bangunan rumah tradisional.
5. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat
untuk memelihara, menggali, mengembangkan
keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang
berguna bagi kelengkapan atraksi.

Hasil Inovasi : Pembangunan Desa Wisata Kampung Kopi di Kabupaten


Lampung Barat ini diharapkan memberikan manfaat
bagi stakeholders berikut :
Wisatawan
1. Menikmati kedamaian, perasaan relaks, dan
kebahagiaan karena keutuhan dan kelestarian alam
dan habitatnya,
2. Memahami kehidupan sosial dan budaya
masyarakat lokal,
3. Memperoleh pengetahuan tentang perkebunan dan
proses produksi kopi,
4. Internalisasi sikap yang memperhatikan konservasi
lingkungan.

Masyarakat local
1. Terhubung dengan dunia luar,
2. Masyarakat diberdayakan sehingga dapat
meningkatkan kesejahterannya,
3. Bangga dengan kearifan lokal.

Pemerintah daerah
1. Meningkatnya pendapatan asli daerah,
2. Memperkenalkan potensi wilayahnya ke dunia luar,
3. Efisiensi biaya pembangunan dengan integrasi
program lintas dinas seperti dinas pariwisata,
perkebunan, dan industri.

VI - 25
Pemerintah Nasional
1. Peningkatan daya saing nasional dalam industri kopi
dalam kancah internasional.

7. Nama Inovasi : DISKON HEBAT (Datang, Investasi Langsung Konstruksi


Dengan Hemat,Benar dan Cepat)
Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 10-May-2017
Latar Belakang : Program DISKON HEBAT di dasari bahwa dalam rangka
penyederhanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
serta percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kabupaten Lampung Barat agar tercapainya
pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan
dan akuntabel;

Manfaat : Program Diskon Hebat bertujuan antara lain :


1. untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Dinas
Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
2. memberikan informasi kepastian waktu
penyelesaian permohonan Perizinan penanaman
modal; dan
3. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat,
akurat, transparan dan akuntabel.

Layanan Perizinan dan Non-perizinan terdiri dari :


1. Pendampingan Investor
2. Pelayanan Perizinan Satu Jam Selesai
3. Pelayanan Perizinan Secara Online Tracking System
4. Pelayanan Perizinan Sistem Paket
5. Pelayanan Perizinan On Weekend

VI - 26
Hasil Inovasi : Meningkatnya nilai investasi di Lampung Barat

8. Nama Inovasi : LAMBAN BACA


Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 07-Apr-2017
Latar Belakang : Lamban Baca “Beguai Jejama” atau Rumah Baca
“Bekerja Bersama/Gotong Royong” adalah Taman
Bacaan Rakyat yang dibangun dan dikelola secara
mandiri dan bersama-sama yang berlandaskan asas
kekeluargaan, musyawarah mufakat dan nilai-nilai
gotong royong demi terwujud nya cita-cita bersama
“Literasi untuk Kesejahteraan Rakyat” di Kabupaten
Lampung Barat.

Lamban Baca “Beguai Jejama” mulai berdiri disejumlah


tempat sejak bulan Juni 2018. Hasil kolaborasi ‘HEBAT’
antara Forum Literasi Lambar, Tim GLD, Pemkab Lambar
dan Yayasan Rebung Cendani ini ; berdiri nya 15 titik
awal lokasi Lamban Baca yang tersebar di 5 Kecamatan
(Way Tenong, Air Hitam, Sekincau, Bandar Negeri Suoh
dan Balik Bukit) di Lambar.

Adapun sumber pendanaan Lamban Baca "Beguai


Jejama" berasal dari sumbangan tidak mengikat
sejumlah individu, kelompok, dan pihak lain nya yang
peduli terhadap literasi di Lambar. Artinya Sebagai
gerakan sosial yang fokus pada pengembangan Literasi
di Lambar, Lamban Baca bertekad mengedankan
kemandirian dan tidak menyandarkan keberlangsungan
hidup nya pada APBD Lambar.

Selanjut nya, sistem pengelolaan Lamban Baca


mengunakan pola pinjam pakai buku (Bagi para
Pengelola Lamban Baca) dan Rotasi Buku secara rutin
(setiap bulan) antar Lamban Baca se Lambar. Ya, agar

VI - 27
rasa memiliki dan bertanggung jawab dapat tumbuh dan
berkembang dalam diri pengelola Lamban Baca. Juga
menjadi obat pencegah minim nya tingkat kunjungan
akibat rasa bosan dan kecewa terhadap fasilitas baca
(Minim nya jumlah buku/Judul Buku yang itu-itu saja dll)
yang tersedia.

Manfaat : Lamban baca bertujuan untuk meningkatkan mutu


sumber daya manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
melalui upaya Peningkatan Kemampuan dan Minat
Literasi

Lamban baca menyediakan dan mengupayakan


ketersediaan akses informasi yang mendukung proses
belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian
masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan
teknologi informasi.

Dengan adanya Lamban baca, hal ini akan membantu


masyarakat sebagai sumber media informasi dan
layanan pada kegiatan belajar dan mengajar. Sebagai
sumber media informasi dan layanan pada kegiatan
penelitian. Sebagai sumber media informasi dan layanan
pada kegiatan pengabdian masyarakat.

Hasil Inovasi : Pegiat dan relawan literasi selain di ajak dan mengajak
membaca secara tekstual kita juga di ajak untuk
membaca secara non tekstual atau membaca fenomena
lingkungan lewat gerakan ini dan dapat mengambil
pelajaran serta jalan keluar dengan permasalahan yang
terjadi baik untuk dirinya maupun orang lain.
Lamban baca juga sebagai tempat lahirnya para penulis.
banyak penulis penulis yang lahir dari gerakan literasi.
yang tentunya memiliki semangat tinggi untuk menulis
baik itu menuliskan karya dalam bentuk tekstual
maupun non tekstual.

VI - 28
9. Nama Inovasi : PEMBERIAN SERAGAM GRATIS
Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi Lainnya
Inovasi Dimulai : 27-Sep-2018
Latar Belakang : Kondisi perekonomian orangtua/wali murid siswa baru
sebagian besar mengalami beban biaya untuk masuk
sekolah pada tahun pelajaran baru, seperti biaya
seragam, buku tulis, tas, sepatu, dan lain-lain.

Manfaat : Adapun tujuannya adalah : membantu meringankan


beban orangtua/wali murid dalam menyediakan
perlengkapan sekolah anak

Sasaran : Peserta didik baru SD/MI kelas 1 dan peserta didik baru
SMP/MTs kelas 7 se- Kabupaten Lampung Barat

Hasil Inovasi : Siswa baru memakai seragam sekolah yang sama se-
Kabupaten Lampung Barat.

10.Nama Inovasi : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni


Bentuk Inovasi : Tata Kelola
Inovasi Dimulai : 01-Dec-2018
Latar Belakang : 1. Bahwa Fakir Miskin berhak atas perumahan yang
layak dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahu 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin
2. Bahwa dalam rangka memberikan bantuan
penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi
fakir miskin di kabupaten lampung Barat, perlu
dilaksanakan bantuan sosial dalam bentuk
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni secara
bertahap dan berkelanjutan
3. Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan
kepastian hukum pemberian bantuan perumahan
layak dan sehat bagi fakir miskin, perlu adanya

VI - 29
peraturan perundang-undanganyang mengatur
tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Tidak layak Huni di Kabupaten
Lampung Barat.

Manfaat : Pelaksanaaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak


Huni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial dan menanggulangi kemiskinan.

Hasil Inovasi : Mewujudkan rumah layak huni,sehat nyaman dan


lingkungan tang tertata

11. Nama Inovasi : SEKOLAH KOPI LAMPUNG BARAT


Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 01-Dec-2018
Latar Belakang : Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai area
penghasil kopi yang menjadi contoh perkebunan terbaik
di Provinsi Lampung dan Nasional. Tidak heran ketika
berbicara kopi, tentunya identic dengan Liwa, karena
selain memiliki kualitas yang baik, produk olahan kopi
bubuk asal Lampung Barat memiliki cita rasa tersendiri
yang menjadi pembeda dengankopi dari daerah lain di
Indonesia. Kualitas dan mutu kopi robustaasal Lampung
Barat telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis
dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengannama
“KOPI ROBUSTA LAMPUNG”. Selain itu melalui
Keputusan Menteri PertanianNomor
46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16 Januari 2016,
tentang Kawasan Perkebunan Nasional, Kabupaten
Lampung Barat ditetapkan menjadi salah satu kawasan
perkebunan nasional.

Komoditas kopi di Kabupaten Lampung Barat dijadikan


contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dan
Nasional. Lampung Barat memiliki daerah sangat luas.
yang mana di dalamnya terdapat potensi perkebunan
yang besar salah satunya kopi, komoditas kopi menjadi
mata pencaharian sebagian besarmasyarakat yang
tinggal di Lampung Barat baik di pinggiran kotamaupun
di pedalaman.

VI - 30
Data menunjukkan luaslahan tanaman kopi Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 mencapai 53.796,9 hektar
lebih, dengan hasil kopi kering per tahun mencapai
51.482,5 ton yang diusahakan oleh 70% masyarakat
Lampung Barat. Produktivitas kopi Lampung Barat di
Tahun 2017 kemarin pada posisi 1.015,8 Kg/Ha/Tahun.

Lampung Barat merupakanprodusen kopi


robustaterbesar di Propinsi Lampung. Nilai Indek LQ
kopi Lampung Barat terhadap produksi kopi Propinsi
Lampung mencapai 4,92

Usahatani kopi robusta menjadi kekuatan ekononomi di


kabupaten Lampung Barat (kontribusi PDRB subsector
perkebunan terhadap sector pertanian sebesar 29%)

Jumlah petani kopi : 35.741 KK, Jumlah kelompoktani :


995 kelompok (355 kelompok telah bermitra dengan
eksportir)

Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia


agar daerah dapat mendirikan suatu sekolah yang sesuai
dengan minat dan kebutuhan masyarakat, Kabupaten
merespon Instruksi Presiden tersebut dengan
mendirikan Sekolah Kopi dengan mendasari bahwa
salah satu kebutuhan utama masyarakat Lampung Barat
adalah peningkatan pengetahuan, wawasan dan
keterampilan mengenai budidaya dan pengembangan
ekonomi kreatif yang terkait dengan komoditas kopi dan
produk-produk turunannya.

Hal-hal yang mendasari perlunya pembangunan Sekolah


Kopi di Kabupaten Lampung Barat :
1. Pertama, sebagian besar dari petani kopi ternyata
tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
memadai tentang mutu fisik biji kopi robusta.
Rendahnya kualitas fisik biji kopi tersebut faktor
terbesarnya karena pasar dominan memang masih
memerlukan kopi grade komersial. Sehingga para
petani juga belum memikirkan urgensi untuk
meningkatkan mutu kopi. Namun perlu disadari
bersama bila para petani terbiasa menghasilkan biji
kopi dalam grade yang lebih bagus dan memiliki
pengetahuan tentang mutu, maka mereka bisa

VI - 31
bernegosiasi guna mendapatkan harga yang lebih
baik.
2. Kedua, rendahnya pengetahuan para petani atas
mutu fisik biji kopi yang mereka hasilkan berdampak
pada rendahnya posisi tawar para petani saat
menjual biji kopi mereka. Karena tidak memiliki
pengetahuan atas kualitas, maka para petani hanya
bisa menerima atas harga yang ditentukan oleh para
pembeli. Mereka sendiri tidak memiliki posisi tawar
karena tidak memiliki pengetahuan atas mutu.
Dalam perspektif pembangunan daerah, tentu
rendahnya pengetahuan tentang mutu fisik ini
berdampak pada rendahnya penerimaan petani dan
daerah dari bisnis kopi. Bila pengetahuan para
petani kopi dan pelaku usaha masyarakat yang
terkait dengan kopi meningkat, tentu akan ikut
mempercepat upaya pemerintah Kabupaten
Lampung Barat untuk keluar dari salah satu daerah
tertinggal.
3. Ketiga, kelompok usaha kecil dan menengah atau
industri masyarakat yang terkait dengan kopi juga
masih rendah pengetahuannya atas mutu. Hal ini
ditunjukan dari observasi singkat ke beberapa
warung kopi, dan usaha pengolahan kopi sebagian
besar menyangrai kopi pada karakter yang masuk
kategori over roasted (pirolisis). Dalam profil sangrai
yang terlalu hitam tersebut biji kopi sudah
mengandung arang, sehingga citarasanya menjadi
pahit yang menyengat. Sangat disayangkan predikat
sebagai pusat produksi kopi robusta, namun belum
diimbangi dengan produksi kopi olahan yang benar.
Hal ini tentu kurang selaras dengan niat untuk
membuat citra Lampung Barat sebagai “surga para
penggemar kopi”.
4. Keempat, belum ada sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan pelatihan mengenai kualitas fisik
biji kopi dan mutu citarasa yang pernah diberikan.
Pelatihan yang dilakukan ternyata sebatas pada
aspek budidaya. Artinya masyarakat kopi di
Lampung Barat tidak mendapatkan pelatihan yang
memadai tentang bagaimana memproduksi kopi
olahan termasuk bagaimana menyajikannya dengan
baik, termasuk untuk mengemasnya.
5. Kelima, sebagai komoditi unggulan, maka untuk
keberhasilan pengembangan kopi diperlukan

VI - 32
pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.
Salah satu indikator pembangunan perkebunan
berkelanjutan adalah penerapan teknik budidaya
kopi yang baik yang memperhatikan keamanan
pangan, lingkungan, kesehatan dan mutu (Good
Agriculture Practice/GAP). Sebagian besar petani
belum menerapkan GAP dalam budidaya tanaman
komoditi kopinya
6. Keenam, sebagai sentra produksi kopi robusta,
Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki sebuah
tempat yang bisa dijadikan galeri, tempat pajang
ataupun tempat seduh yang bisa berfungsi untuk
memamerkan kopi produksinya dengan istimewa.
Tanpa adanya sebuah tempat yang juga berfungsi
sebagai galeri, kafe, sekolah dan tempat wisata kopi
maka brand atau citra yang diusung Lampung Barat
sebagai surga kopi, tidak bisa dipertanggung-
jawabkan. Karena branding harus diikuti dengan
content yang sesuai.

Manfaat : Tujuan dari pembangunan Sekolah Kopi Lampung Barat


diantaranya adalah untuk mencapai beberapa hal
berikut:
1. Adanya pusat penelitian, pelatihan dan edukasi
komoditas kopi untuk meningkatkan produksi dan
mutu biji kopi.
2. Sarana promosi produk kopi.
3. Tersedianya fasilitas laboratorium kopi berstandar
untuk pengujian kualitas mutu kopi dan klinik bisnis.
4. Menjadi percontohan bagi pemerintah di daerah
lain dalam mengembangkan perkopian.
5. Meningkatkan kapasitas mesyarakat pengelola kopi
dalam subsitem agribisnis dan usaha kopi.
6. Objek wisata edukasi agrowisata kopi.
7. Menningkatkan usaha kretatif berbahan baku kopi
di masyarakat.
8. Menghasilkan badan usaha milik desa yang
mengelola agribisnis kopi.

Hasil Inovasi : Melalui pembangunan Sekolah Kopi ini maka keluaran


yang akan didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat
perkopian di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai
berikut:

VI - 33
1. Fisik Sekolah Kopi Lampung Barat yang dilengkapi
dengan fasilitas standar laboratorium kopi dan
fasilitas pengolahan untuk workshop.
2. Lampung Barat mampu menyelenggarakan
pelatihan atau training untuk masyarakat Lampung
Barat lengkap dengan trainer profesional.
Selanjutnya bisa untuk melakukan pelatihan bagi
masyarakat umum lainnya.
3. Munculnya tester kopi di tiap desa yang bisa
menjadi profesional dalam pengujian fisik biji kopi
dan kualitas citarasa kopi.
4. Lampung Barat akan memiliki destinasi wisata kopi
yang terintegrasi meliputi, sekolah kopi, kebun induk
kopi, kafe dengan peracik profesional, fasilitas
roasting kopi berstandar, dan galeri dari produksi
kopi masyarakat yang sudah dikurasi.
5. Memperkuat branding Surga Kopi yang selama ini
dibangun.
6. Memiliki alternatif tempat atau media untuk
performance seperti pementasan musik dan
kegiatan seni budaya lain dengan lokasi menarik
dengan konsep desain kopi yang kuat.

12.Nama Inovasi : SmartCity Lampung Barat


Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai : 19-Mar-2019
Latar Belakang : E-government sebagai bentuk penyampaian informasi
pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara
online melalui internet atau digital lainnya merupakan
suatu keharusan dan sangat penting dalam reformasi
birokrasi di Indonesia.E-government adalah salah satu

VI - 34
solusi mmemperbaiki birokrasi, untuk mencapai ketata
pemerintahan yang baik. Sistem e-Government,
merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi
utuk mendukung aktivitas-aktivitas ppemerintahan,
untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah
untuk masyarakat, selain itu pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan
(e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan. Begitu pula dengan pemerintahan di
kabupaten /kotaa yang saat ini tengah menggalakkan
reformasi birokasi aparatuur sipil negara.

Mellihat perkemmbangan teknologi informasi dalam era


sekarang ini menghadirkan sauatu kebiasaan baru bagi
masyaarakat. Masyarakat lebih senang dalam
menggunakan smarphone atau telepon pintar dalam
aktivitas mereka sehari-hari. Perangkat ini dapat
digunakan dengan mudah oleh berbbagai kalangan,
mulai dari anak-ana,remaja ,hingga orang tua karena
caranya yang sangat mudah,,user friendly, interaksi
yang menarik. Bahkan smartphone juga menjadi media
yang efektif untuk penyebarluasan informasi,karena itu
Pemdakab Lampung Barat memanfaatkan peluang
tersebut dalam melayani masyarakat dengan bantuan
teknologi informasi dengan memanfaatkan trend
teknologi saat ini yakni APPS.

Diharapkan dengan membuat layanan informasi


menggunakan APPS yang tersedia pada platform
Androit akan menjadi “Jabatan Penghubung” antara
massyarakat dan pemda. Diharapkan Masyarakat dan
pemda bbisa dengan mudah mengambil manfaat serta
melibatkan peran dan fungsinnya masing-masing.
Tentunya ini akan memudahkan tugas Pemerintah
Kabupaten Lampong Bara dalam melayani
masyarakatnya tanpa dibatasi waktu dan jarak, dengan
trend teknologi saat ini.

Atas dasr kebutuhann tersebut diatas, maka Dinas


Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat
melakukan kegiatan Pengembangan TIK Kabupaten
Lampung Barat untuk mewujudkan Smart City.

VI - 35
Manfaat : Maksud dan Tujuan adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan tool dalam bentuk software apps
yang terdiri dari Bupati kita, Ambulance, Damkar,
Data Kelulusan Siswa kekolah Tingkat SD dann SM,
Tracking pupuk, Iinfo Kopi, Info Liwa serta
Dashboard Pengelolaan yang tersedia di Androidd,
sesuai dengan trendd teknologi saat ini.
2. Mempermudah dan mempercepat proses
pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya
Kabupaten Liwa dan pihak-pihak yang
membutuhkannya.
3. Membangun EIS (Executive Information Syistem),
seebuah sistem informasi eksekutif guna
memberikan kemudahan kepada para pengambil
keputusan dalam mendapatkan informasi.

13. Nama Inovasi : FESTIVAL KOPI LAMPUNG BARAT


Bentuk Inovasi : Bentuk Inovasi Lainnya
Inovasi Dimulai : 21-Jul-2018
Latar Belakang : Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan penghasil
kopi terbesar di Provinsi Lampung. Dalam rangka
brandingstrategy sebagai upaya meningkatkan citra kopi
robusta Lampung ditingkat Nasional maupun
Internasional, maka Kabupaten Lampung Barat akan
melaksankan kegiatan FESTIVAL KOPI yang akan
dselenggarakan pada tanggal 21 – 23 juli 2018. Adapun
kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai acara

VI - 36
diantara Bazar, Barizta Compotiytian, Seminar, louncing
Kampung Kopi dan panen Raya yang akan melibatkn
berbagai pihak baik Pemerintah pusat, Provinsi dan
Swasta serta berbagai pihak terkait dengan kopi
Tujuan dan Manfaat : Maksud dilaksanakannya Festival Kopi Lampung Barat
Tahun 2018 dengan Tema “INDOESIA NEGERIKU,
LAMPUNG BARAT KOPIKU” adalah sebagai branding
strategy dalam mengangkat citra Kopi Robusta
Lampung. Tujuan dilaksanakan Festival Kopi Lampung
Barat Tahun 2018 adalah :
1. Mempromosikan kopi robusta Lampung kepada
masyarakat nusantara dan internasional.
2. Menghadirkan berbagai varian single origin dari
seluruh Indonesia yang akan diwakili oleh
petani/pekebun dari masing-masing daerah.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang kopi serta
industrinya serta meningkatkan partisipasi
masyarakat khususnya pada generasi muda agar
bangga dan mencintai kopi Indonesia.

Hasil Inovasi :
1. SEMINAR NASIONAL
Seminar Nasional dilaksanakan pada Tanggal 21 Juli
2018 bertempat di Wisma Awang Pemangku Betung
Kelurahan Sekincau Kecamaan Sekincau. Seminar
Nasional dengan Tema “TANTANGAN DAN PELUANG
PENGEMBANGAN KOPI ROBUSTA LAMPUNG” ditinjau
dari Aspek Ekonomi, Aspek Budaya, Aspek
Pemasaran/Perdagangan, Aspek Pengembangan
Ekonomi UKM/IKM serta Kebijakan Pemerintah ini
diharapkan dapat menelurkan solusi sehingga tujun
yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman kopi secara nasional dengan
melakukan budidaya sesuai GAP; meningkatkan mutu
dan cita rasa kopi robusta; meningkatkan posisi tawar
petani dan; melakukan perkebunan kopi atas asas
manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan,
keterbukaan dan keadilan.

2. PEMBUKAAN FESTIVAL
Pembukaan Festival Kopi Lampung Barat dilaksanakan
pada Tanggal 21 Juli 2018 bertempat di Panggung
Utama Lokasi Pameran/Bazaar.
Pembukaan Festival yang dilaksanakan oleh Gubernur
Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas
Perkebunan dan

VI - 37
3. PAMERAN/BAZAAR
Diikuti oleh sebanyak 35 peserta baik dari dalam
maupun luar Kabupaten Lampung Barat

4. PANEN RAYA
Panen Raya dilaksanakan di Pekon Rigis Jaya Kecamatan
Air Hitam pada Tanggal 22 Juli 2018.

5. PEREMAJAAN TANAMAN KOPI


Dilaksanakan secara simbolis oleh Ketua MPR RI Dr.(HC).
H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M dengan menanam bibit kopi
unggul sebagai pengganti tanaman kopi yang sudah tua
guna meningkatkan produksi dan produktivitas.

6. PERESMIAN “KAMPOENG KOPI RIGIS JAYA”


Dilaksanakan oleh Ketua MPR RI Dr.(HC). H. Zulkifli
Hasan, S.E., M.M dengan penandatanganan Prasasti
“Kampoeng Kopi Rigis Jaya”

7. PETIK MERAH KOPI


Diawali dengan pemukulan Gendang oleh Ketua MPR RI
Dr.(HC). H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M dan dilanjutkan
dengan Petik Merah Kopi bersama undangan dan
masyarakat petani kopi.

8. LELANG KOPI
Dilaksanakan oleh Dinas perdagangan Provinsi Lampung
dengan peserta petani kopi yang sebelumnya telah
melaksanakan pendaftaran dan mengirimkan sampel
kopinya.

9. PELEPASAN EKSPORT KOPI


Dilaksanakan oleh Ketua MPR RI Dr.(HC). H. Zulkifli
Hasan, S.E., M.M dan Bupati Lampung Barat Parosil
Mabsus yang secara simbolis melepaskan 1 (satu) Truk
kopi untuk dieksport.

10. LOMBA MELUKIS AMPAS KOPI


Diikuti oleh 21 orang peserta baik dari umum maupun
pelajar

11. LOMBA MEWARNAI SISWA TAMAN KANAK-KANAK


Diikuti oleh 92 peserta dari Taman Kanak-Kanak se-
Kecamatan Air Hitam dengan juri : Sarman, Rahmat
(Ideal) dan Dwiarto.

VI - 38
12. BARISTA COMPETITION DAN UJI CITARASA
Barista Competition dan Uji Citarasa berupa lomba
Manual Brewing dengan target kegiatan adalah
meningkatkan kemampuan menyeduh kopi Fine
Robusta agar industri kopi semakin maju baik dari hulu
dibenahi hingga di Barista sang penyedia kopi agar
dapat bersaing dengan Barista-barista luar kota bahkan
dunia.

13. KLINIK KOPI


Pelatihan dimentori oleh team dari COFFEELAB 5758,
VIVA BARISTA, RUMAH RANIN dan KPKL khususnya
tentang Cara Pengolahan Kopi Yang Baik dan Benar
Serta Pelatihan tentang Cara Penyeduhan Kopi Edukasi.
Pelatihan ini dikhususkan kepada Petani Kopi , Pelaku
Usaha kopi dan Masyarakat Umum khususnya Penikmat
Kopi.

14. PENUTUPAN FESTIVAL


Penutupan Festival Kopi Lampung Barat dilaksanakan
pada Tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Panggung
Utama Lokasi Pameran/Bazaar.

VI - 39
BAB VII
PENUTUP

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara


perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi RKPD ini
merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik
ditingkat Kabupaten Lampung Barat, Provinsi dan Nasional dengan
memperhatikan potensi dan permasalahan faktual yang dihadapi.

Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman :


a) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;
c) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e) Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan
pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah
dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

VII - 1
LAMPIRAN
Dicetak dari Eperencanaan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Capaian Dana/ Pagu Dana Kinerja Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar
1.01 Pendidikan
1.01.1 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Unit
1.01.1.01 Dinas Pendidikan dan 95.906.727.350
Kebudayaan
1.01 . 1.01.1.01 Program Pelayanan 427.764.500 1.425.221.000
Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa, 1 Paket 1.450.000 Dana Bagi - 1 Paket 6.579.000
Menyurat (1000 surat), Surat Lampung Hasil Pajak
Keluar (2000 surat) Barat
1.01 . 1.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa, 1 Paket 11.000.000 Dana Bagi - 1 Paket 30.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon : 12 rekening, Lampung Hasil Pajak
Air : 12 rekening dan Barat
Listrik :12 rekening
1.01 . 1.01.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor yang Liwa, 1 Paket 16.575.000 Dana Bagi - 1 Paket 16.575.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar Pajaknya 41 Lampung Hasil Pajak
Kendaraan Dinas/Operasional unit, Mobil 5 Unit Barat

Halaman 1/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek 8 Liwa, 1 Paket 1.280.000 Dana Bagi - 1 Paket 1.280.000
Keuangan Buah dan Cetak Lampung Hasil Pajak
Rekening Koran 12 Barat
Kali
1.01 . 1.01.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa, 1 Paket 8.305.500 Dana Bagi - 1 Paket 12.586.000
Kantor Kebersihan 1 orang Lampung Hasil Pajak
dan Alat Kebersihan Barat
16 jenis
1.01 . 1.01.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Liwa, 26 Jenis 33.814.000 Dana Bagi - 26 Jenis 33.814.000
Tulis Kantor Lampung Hasil Pajak
Barat
1.01 . 1.01.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Liwa, 1 Paket 68.255.000 Dana Bagi - 1 Paket 830.000.000
dan Penggandaan 8 jenis dan Jumlah Lampung Hasil Pajak
jenis penggandaan 3 Barat
jenis
1.01 . 1.01.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa, 10 Jenis 4.685.000 Dana Bagi - 10 Jenis 5.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Lampung Hasil Pajak
Bangunan Kantor Barat
1.01 . 1.01.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa, 8 SKHU 7.560.000 Dana Bagi - 8 SKHU 53.960.000
dan Peraturan Lampung Hasil Pajak
Perundang-undangan Barat
1.01 . 1.01.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa, 1 Paket 29.127.000 Dana Bagi - 1 Paket 50.000.000
Minuman makan dan minum Lampung Hasil Pajak
rapat 6 kali, jumlah Barat
makan dan minum
tamu 12 kali
1.01 . 1.01.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Propinsi 12 Bulan 98.636.000 Dana Bagi - 12 Bulan 100.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Lampung, Hasil Pajak
koordinasi dan DKI Jakarta
konsultasi luar daerah dan Luar
Propinsi

Halaman 2/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.01.13 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa, 1 Paket 55.552.000 Dana Bagi - 1 Paket 60.427.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran 1 kali dan Lampung Hasil Pajak
an jasa publikasi 4 paket Barat
1.01 . 1.01.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Seluruh 12 Bulan 73.525.000 Dana Bagi - 12 Bulan 206.000.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Satuan Hasil Pajak
Koordinasi dan Pendidikan
Pembinaan Dalam diLampung
Daerah Barat
1.01 . 1.01.1.01.16 Penyediaan Jasa TV Jumlah Jasa Layanan Liwa, 1 Tahun 18.000.000 - 1 Tahun 19.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Internet Kantor Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.02 Program Peningkatan 458.517.000 682.690.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01 . 1.01.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Jumlah brankas Liwa, 1 Unit 9.200.000 Dana Bagi - 8 Unit 112.690.000
Gedung Kantor Lampung Hasil Pajak
Barat
1.01 . 1.01.1.02.03 Pengadaan Jumlah komputer/PC Liwa, 1 Paket 20.000.000 Dana Bagi - 1 Paket 25.000.000
Komputer/Jaringan Komputer 2 Unit dan Jumlah Lampung Hasil Pajak
printer 2 unit Barat
1.01 . 1.01.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Liwa, 1 Gedung 43.145.000 Dana Bagi - 1 Gedung 50.000.000
Gedung Kantor Kantor yang Lampung Hasil Pajak
dipelihara Barat
1.01 . 1.01.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor yang Liwa, 1 Paket 359.963.000 Dana Bagi - 1 Paket 370.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 41 Unit, Lampung Hasil Pajak
Jumlah mobil yang Barat
dipelihara 4 Unit
1.01 . 1.01.1.02.06 Pengadaan Peralatan Jumlah genset Liwa, 1 Unit 26.209.000 Dana Bagi - 4 Unit 125.000.000
Gedung Kantor Lampung Hasil Pajak
Barat

Halaman 3/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.03 Program Peningkatan 14.000.000 14.000.000


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01 . 1.01.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Luar 2 Orang 14.000.000 Dana Bagi - 2 Orang 14.000.000
Formal mengikuti pendidikan Kabupaten Hasil Pajak
dan pelatihan formal
1.01 . 1.01.1.04 Program Peningkatan 198.582.100 202.600.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.01 . 1.01.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa, 4 Dokumen 1.249.800 Dana Bagi - 4 Dokumen 1.500.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian dan Lampung Hasil Pajak
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar realisasi Barat
Kinerja SKPD
1.01 . 1.01.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa, 1 Dokumen 1.170.000 Dana Bagi - 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran Laporan keuangan Lampung Hasil Pajak
semester Barat
1.01 . 1.01.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa, 1 Dokumen 2.249.900 Dana Bagi - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan Prognosis Lampung Hasil Pajak
Realisasi Anggaran Barat
1.01 . 1.01.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa, 1 Dokumen 2.849.900 Dana Bagi - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Lampung Hasil Pajak
Akhir Tahun barat
1.01 . 1.01.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa, 18 5.262.500 Dana Bagi - 18 Dokumen 9.800.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Lampung Dokumen Hasil Pajak
Dokumen Perencanaan pelaporan Barat
SKPD pelaksanaan
dokumen
perencanaan SKPD
1.01 . 1.01.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Kabupaten 36 Orang 185.800.000 Dana Bagi - 36 Orang 185.800.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Lampung Hasil Pajak
Daerah Barat

Halaman 4/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.05 Program Pendidikan Anak 2.082.187.000 4.232.440.001


Usia Dini
1.01 . 1.01.1.05.02 Pengadaan Buku Buku dan Jumlah siswa PAUD PAUD Se 5559 Orang 214.962.000 Dana - 6000 Orang 218.000.000
Alat Tulis Siswa penerima Buku dan Lampung Alokasi
Alat mewarnai Barat Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.05.03 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah TKN 1 3 Sekolah 240.000.000 - 6 Sekolah 480.000.000
penerima meubelair Sumberjaya
, TKN 1
Suoh, TKN
1 Lumbok
Seminung
1.01 . 1.01.1.05.04 Sosialisasi Pengambangan Jumlah peserta yang Balik Bukit 50 Guru 24.640.000 DBH Pajak - 50 Guru 40.000.000
Kurikulum PAUD mengikuti Sosialisasi Dari
Kurikulum PAUD Provinsi
1.01 . 1.01.1.05.05 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah peserta Kec. Balik 100 Siswa 30.000.000 DBH Pajak - 100 Siswa 30.000.000
Kreatifitas Siswa Pembinaan Minat Bukit Dari
Bakat dan Kreatifitas Provinsi
Siswa
1.01 . 1.01.1.05.06 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah sekolah TKN 1 2 Sekolah 300.000.000 Dana - 6 Sekolah 600.000.000
dibangun pagar Sekincau, Alokasi
TKN 1 Suoh Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.05.07 Pengadaan Alat Bermain TK Jumlah sekolah TKN 1 Air 3 Sekolah 150.000.000 Dana - 6 Sekolah 500.000.000
penerima alat Hitam, TKN Alokasi
bermain 1 Belalau, Umum
TKN 1 (DAU)
Sukau
1.01 . 1.01.1.05.08 Lomba PAUD Kelompok Jumlah peserta Kec. Balik 100 Siswa 21.000.000 DBH Pajak - 100 Siswa 21.000.000
Bermain (Kober) Lomba PAUD Bukit Dari
kelompok bermain Provinsi

Halaman 5/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.05.10 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah sekolah TKN 1 1 Sekolah 99.630.000 Dana - 3 Sekolah 600.000.000
penerima rehabilitasi Sumberjaya Alokasi
gedung Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.05.11 Manajemen dan Monitoring Jumlah sekolah Kecamatan 169 78.303.000 DBH Pajak - 169 Sekolah 100.000.000
BOP PAUD penerima BOP PAUD se-Kabupat Sekolah Dari
termonitoring en Provinsi
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.05.14 Rehabilitasi Berat Aula TK Jumlah sekolah Kecamatan 1 Sekolah 145.800.000 - 2 Sekolah 800.000.000
penerima rehabilitasi Balik Bukit
Aula
1.01 . 1.01.1.05.15 DAK Bantuan Operasional Jumlah sekolah Kab. 18 Sekolah 528.000.000 DAK Non - 18 Sekolah 560.000.000
Penyelenggaraan PAUD penerima DAK Lampung Fisik (BOP
Bantuan Operasional Barat PAUD)
Penyelenggaraan
PAUD
1.01 . 1.01.1.05.16 Biaya Penyelenggaraan Jumlah Siswa TKN 1086 Siswa 56.472.000 - 1162 Siswa 63.440.001
Pendidikan Merata (BPPM) Penerima BPPM Se-Kabupat
Pendidikan Anak Usia Dini PAUD en
(PAUD) Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.05.17 Pengembangan Kapasitas Jumlah peserta yang Balik Bukit, 200 Orang 143.132.000 - 200 Orang 160.000.000
PAUD HI mengikuti bimtek Lampung
pendidikan keluarga Barat
1.01 . 1.01.1.05.18 Sosialisasi PAUD HI Jumlah Peserta yang Balik Bukit, 200 Orang 50.248.000 - 200 Orang 60.000.000
mengikuti Sosialisasi Lampung
PAUD HI Barat
1.01 . 1.01.1.06 Program Wajib Belajar 82.432.509.250 114.599.491.200
Pendidikan Dasar 9 Tahun

Halaman 6/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.01 Pengadaan Alat Kesenian. Jumlah Sekolah Kab. 6 Sekolah 1.883.850.000 Dana - 8 Sekolah 300.000.000
penerima alat Lampung Alokasi
kesenian Barat Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.06.03 DAK Reguler Bidang Jumlah Kab. 1 Paket 18.462.242.000 DAK FISIK - 1 Paket 10.320.000.000
Pendidikan (SD) penyelenggaraan Lampung REGULER
DAK Reguler Bidang Barat
pendidikan (SD)
1.01 . 1.01.1.06.04 Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Kab. 3 Sekolah 604.800.000 Dana Bagi - 7 Sekolah 1.085.000.000
Sekolah Sekolah yang layak Lampung Hasil Pajak
Barang
1.01 . 1.01.1.06.05 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Sekolah Kab. 35 Sekolah 2.987.400.000 - 45 Sekolah 2.700.000.000
Penerima Meubelair Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.06 Pembangunan pagar sekolah Jumlah sekolah Kab. 12 Sekolah 2.550.000.000 Dana - 15 Sekolah 2.250.000.000
penerima Lampung Alokasi
pembangunan pagar Barat Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.06.07 Penyelenggaraan Latihan Jumlah peserta SD dan 5504 Siswa 89.168.000 HIBAH - 5504 Siswa 187.032.000
Ujian Berstandar Nasional Latihan Ujian Sekolah SMP (DID)
SD/MI Berstandar Nasional se-kabupat
SD/MI en
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.08 Manajemen dan Monitoring Jumlah sekolah Kab. 267 138.511.600 HIBAH - 267 Sekolah 160.000.000
Bantuan Operasional Sekolah termonitoring Lampung Sekolah (DID)
(BOS) Barat
1.01 . 1.01.1.06.11 Pembangunan Jaringan Jumlah Infrastruktur Kab. 5 Sekolah 450.000.000 Dana - 13 Sekolah 1.170.000.000
Instalasi Listrik Sekolah dan pendidikan terbangun Lampung Alokasi
Perlengkapan Barat Umum
(DAU)

Halaman 7/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.12 Penyelenggaran Ujian Jumlah peserta ujian SD dan MI 5504 Siswa 114.080.000 - 5446 Siswa 187.032.000
Berstandar Nasional SD/MI SD/MI se-
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.13 Penyelenggaraan Ujian Jumlah Peserta UN SMP se- 4862 Siswa 80.091.000 - 4620 Siswa 90.000.000
Nasional SMP/MTs SMP/MTs Kab.
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.14 Rehabilitas Sedang/Berat Jumlah infrastruktur Kab. 1 Sekolah 182.250.000 - 11 Sekolah 2.035.000.000
Ruang Guru Sekolah pendidikan terehab Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.18 Penyelenggaraan Ujian Jumlah peserta SD se- 5100 Siswa 171.685.000 - 5446 Siswa 205.905.000
Sekolah SD Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.19 Penyelenggaraan Latihan Jumlah peserta LUN SMP dan 3630 Siswa 82.035.150 - 3844 Siswa 165.000.000
Ujian Nasional (LUN) SMP MTs se-
SMP/MTs Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.20 Rehabilitas Sedang/Berat Jumlah sekolah Kab. 4 Sekolah 738.720.000 - 13 Sekolah 2.405.000.000
Ruang Kelas Sekolah penerima rehab ruang Lampung
kelas Barat
1.01 . 1.01.1.06.21 Pembangunan Taman, Jumlah taman, Kab. 4 Sekolah 879.400.000 - 7 Sekolah 1.400.000.000
Lapangan Upacara dan lapangan upacara Lampung
Fasilitas Parkir dan fasilitas parkir Barat
1.01 . 1.01.1.06.22 Pembangunan Sarana Air Jumlah pembangunan Kab. 4 Sekolah 559.400.000 - 10 Sekolah 1.200.000.000
Bersih dan Sanitasi sarana air bersih dan Lampung
sanitasi Barat
1.01 . 1.01.1.06.23 Pemberian Penghargaan Jumlah siswa SD dan 140 Orang 160.000.000 - 150 Orang 180.000.000
Terhadap Siswa Berprestasi penerima beasiswa SMP se-
siswa berprestasi Kab.
Lampung
Barat

Halaman 8/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.25 Pengadaan Buku Pelajaran Jumlah buku Kab. 11550 Eks 562.980.000 - 20000 Eks 900.000.000
pelajaran Bahasa Lampung
Lampung Dikdas Barat
1.01 . 1.01.1.06.26 Olimpiade Literasi Siswa Jumlah peserta Kab. 297 Orang 100.999.800 - 297 Orang 111.000.000
Nasional (OLSN) Olimpiade Literasi Lampung
Siswa Nasional Barat
1.01 . 1.01.1.06.28 Penyediaan Perangkat Jumlah sekolah Kec. Balik 5 Sekolah 37.930.200 - 5 Sekolah 50.000.000
Jaringan Internet Penunjang penerima Bukit, Kec.
UNBK Batu Ketulis
1.01 . 1.01.1.06.29 Pengadaan Laptop dan Jumlah sekolah Kab. 13 Sekolah 577.525.000 - 20 Sekolah 2.000.000.000
Jaringan Komputer penerima Laptop dan Lampung
Penunjang UNBK Jaringan Komputer Barat
Penunjang UNBK
SMP
1.01 . 1.01.1.06.30 Penyelenggaraan Ujian Jumlah peserta USBN Tersebar 3540 Siswa 180.339.600 - 4620 Siswa 285.000.000
Sekolah Berstandar Nasional SMP/MTs diseluruh
(USBN) SMP/MTs kab.
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.31 Sosialisasi Ujian Sekolah Jumlah peserta Liwa, Kab. 319 Guru 45.634.500 - 319 Guru 79.000.000
Jenjang SD/MI dan Ujian sosialisasi US jenjang Lampung
Nasional Jenjang SMP/MTs SD/MI dan UN Barat
jenjang SMP/MTs
1.01 . 1.01.1.06.39 Penguatan Pendidikan Jumlah peserta Liwa, Kab. 216 Orang 26.017.900 - 216 Orang 70.000.000
Karakter penguatan pendidikan Lampung
karakter Barat
1.01 . 1.01.1.06.42 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah siswa Kab. 11577 7.289.750.500 - 12156 Siswa 9.500.000.000
Sekolah penerima pakaian Lampung Siswa
seragam Barat

Halaman 9/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.43 Dana Bantuan Operasional Jumlah sekolah SD dan 222 32.063.799.900 - 267 Sekolah 45.000.000.000
Sekolah, SD dan SMP penerima Dana BOS SMP se- Sekolah
SD dan SMP Kab.
Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.44 DAK Reguler Bidang Jumlah Kab. 1 Paket 4.539.537.600 - 1 Paket 9.724.032.200
Pendidikan (SMP) penyelenggaraan Lampung
DAK Reguler bidang Barat
pendidikan (SMP)
1.01 . 1.01.1.06.45 DAK Afirmasi Bidang Jumlah Kab. 1 Paket 1.512.060.000 - 1 Paket 8.828.183.000
Pendidikan (SD) penyelenggaraan Lampung
DAK Afirmasi bidang Barat
pendidikan (SD)
1.01 . 1.01.1.06.46 DAK Afirmasi Bidang Jumlah Kab. 1 Paket 677.820.000 - 1 Paket 6.160.000.000
Pendidikan (SMP) penyelenggaraan Lampung
DAK Afirmasi bidang Barat
pendidikan (SMP)
1.01 . 1.01.1.06.49 Penyusunan Soal Ujian Jumlah peserta Liwa, Kab. 60 Orang 50.038.000 - 60 Orang 80.000.000
Sekolah Berstandar Nasional penyusunan soal Lampung
Tingkat Sekolah Dasar ujian sekolah Barat
berstandar Nasional
tingkat Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.1.06.50 Penyusunan Soal USBN Jumlah peserta Liwa, Kab. 45 Orang 32.505.900 - 50 Orang 50.000.000
Tingkat SMP penyusunan soal Lampung
USBN tingkat SMP Barat
1.01 . 1.01.1.06.51 Lomba Peraturan Baris Jumlah siswa peserta Kab. 465 Siswa 44.999.800 - 930 Siswa 100.000.000
Berbaris Jenjang SD dan lomba Peraturan Lampung
SMP Tingkat Kabupaten Baris Berbaris jenjang Barat
Lampung Barat SD dan SMP tingkat
Kabuapten Lampung
Barat

Halaman 10/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.53 Pentas Koreografi dan Jumlah peserta Kab. 1500 Siswa 108.549.000 - 1500 Siswa 110.000.000
Konfigurasi Pelajar dalam pentas koreografi Lampung
Rangka HUT RI pelajar dalam rangka Barat
HUT RI
1.01 . 1.01.1.06.54 Penyediaan barang cetakan Jumlah Barang Liwa, Kab. 1 Paket 385.580.000 - 1 Paket 500.000.000
pendidikan dasar Cetakan Pendidikan Lampung
Dasar Barat
1.01 . 1.01.1.06.55 Sosialisasi, Monitoring dan Jumlah pelaksanaan Seluruh 1 Paket 86.729.000 - 1 Paket 210.000.000
Evaluasi BPPM Sosialisasi (1 Kali), TK/RA,
Monitoring dan SD/MI dan
Evaluasi BPPM (15 SMP/MTs
Kali)
1.01 . 1.01.1.06.56 Biaya Penyelenggaraan Jumlah Siswa SD/SMP 38700 2.294.900.000 - 43157 Siswa 2.551.307.000
Pendidikan Merata (BPPM) Penerima BPPM SD Negeri se Siswa
SD/SMP (28.300 Siswa), SMP Kabupaten
(10.400 Siswa) Lampung
Barat
1.01 . 1.01.1.06.57 Lomba Cerdas Cermat SD Jumlah siswa peserta 180 Orang 116.624.000 - 180 Orang 157.000.000
dan SMP lomba cerdas cermat
SD dan SMP
1.01 . 1.01.1.06.58 Olimpiade Sains Nasional Jumlah Perserta 252 Orang 129.830.000 - 252 Orang 140.000.000
(OSN) SD dan SMP Olimpiade Sains
Nasioanl (OSN) SD
dan SMP
1.01 . 1.01.1.06.59 Workshop Implementasi Jumlah Peserta Liwa, Kab. 319 Orang 177.261.800 - 319 Orang 234.000.000
Kurikulum SD dan SMP Workshop Lampung
Implementasi Barat
Kurikulum SD dan
SMP

Halaman 11/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.06.60 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Jumlah peserta lomba 180 Orang 97.261.000 - 180 Orang 160.000.000
Kebangsaan SD dan SMP cerdas cermat 4 pilar
kerbangsaan SD dan
SMP
1.01 . 1.01.1.06.61 Festival dan Lomba Seni Jumlah peserta Liwa 480 Siswa 185.362.000 - 480 Siswa 330.000.000
Siswa Nasional (FLS2N) SD FLS2N SD dan SMP Lampung
dan SMP Barat,
Propinsi
Lampung
dan
Nasional
1.01 . 1.01.1.06.62 Olimpiade Olahraga Siswa Jumlah Peserta Liwa 630 Siswa 219.566.000 - 630 Siswa 440.000.000
Nasional (O2SN) SD dan O2SN SD dan SMP Lampung
SMP Barat,
Propinsi
Lampung
dan
Nasional
1.01 . 1.01.1.06.64 Pembangunan Gedung Serba Jumlah Sekolah 1 Sekolah 378.000.000 - 1 Sekolah 390.000.000
Guna (GSG)/Aula Sekolah terbangun gedung
serba guna/aula
1.01 . 1.01.1.06.65 Pengembangan Sekolah Jumlah pilot project 1 Sekolah 377.275.000 - 1 Sekolah 400.000.000
Digital sekolah digital
1.01 . 1.01.1.07 Program Pendidikan Non 2.551.640.600 2.570.020.000
Formal
1.01 . 1.01.1.07.01 Penyelenggaraan Paket A Jumlah lembaga Kec. Sukau, 3 Lembaga 49.350.000 HIBAH - 3 Lembaga 49.350.000
setara SD penyelenggara Way (DID)
pendidikan Tenong,
kesetaraan paket A Batu Brak

Halaman 12/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.07.02 Penyelenggaraan Paket B Jumlah lembaga Kec. 6 Lembaga 183.428.000 HIBAH - 9 Lembaga 250.000.000
setara SMP. penyelenggara Sumberjaya (DID)
pendidikan , Batu Brak,
kesetaraan Paket B Sukau, Air
Hitam, Balik
Bukit, Pagar
Dewa
1.01 . 1.01.1.07.03 Penyelenggaraan paket C Jumlah lembaga Kec. Sukau, 9 Lembaga 183.868.000 HIBAH - 11 Lembaga 250.000.000
setara SMA. penyelenggara Balik Bukit, (DID)
pendidikan Pagar
kesetaraan Paket C Dewa, Way
Tenong,
Sumberjaya
, Air Hitam
1.01 . 1.01.1.07.04 Penyelenggaraan Ujian Jumlah Kec. Sukau, 9 Lembaga 54.879.000 HIBAH - 11 Lembaga 55.000.000
Nasional Pendidikan penyelenggara Ujian Way (DID)
Kesetaraan Paket A, B dan C Nasional pendidikan Tenong,
kesetaraan paket A,B Batu Brak,
dan C Balik Bukit,
Pagar
Dewa,
Sumberjaya
, Air Hitam
1.01 . 1.01.1.07.06 Pengadaan Alat Praktik SKB Jumlah SKB Kec. Balik 1 SKB 247.096.000 - 1 Paket 0
Penerima Alat Praktik Bukit

Halaman 13/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.07.08 DAK Reguler bidang Jumlah fasilitas SKB Kec. Balik 1 SKB 1.413.408.000 DAK FISIK - 1 SKB 1.518.870.000
pendidikan (SKB) tersedia Bukit, Kec. REGULER
Kebun
Tebu, Kec.
Sukau, Kec.
Belalau,
Kec.
Sekincau,
Kec. Batu
Brak, Kec.
Balik Bukit,
Kec. Suoh,
Kec.
Sumberjaya
1.01 . 1.01.1.07.09 Belanja operasional SKB Jumlah SKB Kec. Balik 1 SKB 119.625.000 HIBAH - 1 SKB 120.000.000
Lampung Barat penerima belanja Bukit (DID)
operasional
1.01 . 1.01.1.07.10 DAK Non Fisik Bantuan Persentase Kab. 100 % 299.986.600 - 100 % 326.800.000
Operasional Penyelenggaraan Lampung
Penyelenggaraan Kesetaraan Pendidikan Barat
Kesetaraan
1.01 . 1.01.1.08 Program Pembinaan 4.235.322.900 9.622.936.000
Ketenagaan
1.01 . 1.01.1.08.01 Pembinaan Kelompok Kerja Jumlah peserta Liwa, Kec. 60 Orang 55.694.500 HIBAH - 60 Orang 56.845.000
Guru (KKG) Bagi Guru SD kegiatan pembinaan Balik Bukit (DID)
KKG bagi guru SD
1.01 . 1.01.1.08.02 Kegiatan Seleksi Guru Jumlah peserta Liwa, Kec. 104 Guru 56.783.000 HIBAH - 104 Guru 64.946.000
Berprestasi Tingkat seleksi Guru Balik Bukit (DID)
TK/SD/SMP Berprestasi tingkat
TK/SD/SMP

Halaman 14/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.08.03 Seleksi pengawas berprestasi Jumlah peserta Liwa, Kec. 35 Orang 41.455.000 HIBAH - 35 Orang 60.000.000
seleksi pengawas Balik Bukit (DID)
berprestasi
1.01 . 1.01.1.08.05 Lomba Inovasi Pembelajaran Jumlah peserta Liwa, Kec. 180 Orang 58.537.500 HIBAH - 180 Orang 134.971.000
Guru SMP Lomba Inovasi guru Balik Bukit (DID)
SMP
1.01 . 1.01.1.08.06 Lomba mendongeng guru Jumlah peserta Liwa, Kec. 16 27.046.000 HIBAH - 16 Kelompok 100.000.000
PAUD mendongeng guru Balik Bukit Kelompok (DID)
PAUD
1.01 . 1.01.1.08.09 Peningkatan Kompetensi Jumlah peserta Liwa, Kec. 60 Orang 37.531.900 HIBAH - 60 Orang 94.684.000
Tenaga Pendidik PAUD pelatihan kompetensi Balik Bukit (DID)
tenaga pendidik
PAUD
1.01 . 1.01.1.08.11 Pelatihan Penyusunan Jumlah peserta Liwa, Kec. 226 Guru 91.411.300 HIBAH - 250 Guru 153.822.000
Perangkat Pembelajaran pelatihan penyusunan Balik Bukit (DID)
Guru perangkat
pembelajaran guru
1.01 . 1.01.1.08.13 Seleksi kepala sekolah Jumlah peserta Liwa, Kec. 75 Orang 47.001.400 HIBAH - 75 Orang 75.000.000
berprestasi seleksi kepala Balik Bukit (DID)
sekolah berprestasi
1.01 . 1.01.1.08.15 Pelatihan Penyusunan Karya Jumlah peserta Liwa, Kec. 200 Orang 87.206.400 HIBAH - 200 Orang 150.000.000
Tulis Ilmiah DIKDAS pelatihan penulisan Balik Bukit (DID)
KTI Dikdas
1.01 . 1.01.1.08.18 Workshop Penggunaan Media Jumlah peserta Liwa, Kec. 150 Guru 76.136.000 HIBAH - 150 Guru 150.000.000
Pembelajaran Guru PAUD Workshop Balik Bukit (DID)
Penggunaan Media
Pembelajaran Guru
PAUD
1.01 . 1.01.1.08.20 Workshop Guru Seni Budaya Jumlah peserta Liwa, Kec. 100 Orang 50.303.000 HIBAH - 300 Orang 200.000.000
workshop Guru Seni Balik Bukit (DID)
dan Budaya

Halaman 15/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.08.22 Peningkatan Kesejahteraan Jumlah pendidik dan Liwa, Kec. 1157 Orang 3.590.192.900 Dana - 1924 Orang 8.286.696.000
Pendidik dan Tenaga tenaga kependidikan Balik Bukit Alokasi
Kependidikan penerima tunjangan Umum
(DAU)
1.01 . 1.01.1.08.24 Pendidikan Profesi Guru Jumlah guru yang Lampung 12 Orang 16.024.000 - 12 Orang 95.972.000
(PPG) mengikuti pelatihan Barat
profesi guru
1.01 . 1.01.1.09 Program Peningkatan 1.342.098.100 1.913.184.000
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01 . 1.01.1.09.01 Penyusunan Data Pokok Jumlah dokumen Liwa, 1 Dokumen 103.361.000 HIBAH - 1 Dokumen 150.000.000
Pendidkan (Dapodik) Dapodik Lampung (DID)
Kabupaten Lampung Barat Barat
1.01 . 1.01.1.09.02 Penerapan Teknologi Jumlah peserta Liwa, 267 Orang 53.305.900 HIBAH - 267 Orang 100.000.000
Informasi dan Komunikasi penerapan TIK Lampung (DID)
(TIK) Pendidikan Barat
1.01 . 1.01.1.09.03 Pengumpulan data Jumlah Paket Data Liwa, 1 Paket 79.971.000 - 1 Paket 200.000.000
pencapaian Standar SPM Pendidikan Lampung
Pelayanan Minimal (SPM) Dasar Barat
Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1.09.05 Pemetaan Penjamin Mutu Jumlah Dokumen Liwa, 1 Dokumen 41.795.200 HIBAH - 1 Dokumen 200.000.000
Pendidikan Pemetaan Penjamin Lampung (DID)
Mutu Pendidikan Barat
1.01 . 1.01.1.09.06 Sosialisasi dan monitoring Jumlah sekolah Liwa dan 180 51.510.000 HIBAH - 180 Sekolah 70.000.000
manajemen akreditasi peserta Sosialisasi seluruh Sekolah (DID)
sekolah PAUD dan PNFI dan Monitoring PAUD dan
Manajemen Akreditasi PNF di
Sekolah PAUD dan Lampung
PNFI Barat

Halaman 16/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.01 . 1.01.1.09.07 Sosialisasi dan monitoring Jumlah sekolah Liwa dan 267 69.409.000 HIBAH - 267 Sekolah 105.000.000
manajemen akreditasi peserta sosialisasi seluruh SD Sekolah (DID)
sekolah Pendidikan Dasar dan monitoring dan SMP di
manajemen akreditasi Lampung
sekolah Pendidikan Barat
Dasar
1.01 . 1.01.1.09.13 Pengembangan SDM Jumlah mahasiwa 10 Orang 638.184.000 - 10 Orang 638.184.000
Pendidikan dan Kebudayaan penerima beasiswa
S1 Seni
1.01 . 1.01.1.09.14 Kegiatan Pemberian Jumlah siswa Kec. Balik 300 Orang 304.562.000 - 300 Orang 450.000.000
Penghargaan bagi penerima Bukit
Masyarakat Berprestasi penghargaan
masyarakat
berprestasi
1.01 . 1.01.1.32 Program Pengelolaan 2.164.105.900 3.054.113.000
Kekayaan Budaya
2.16 . 1.01.1.32.01 Pembinaan sanggar seni Jumlah sanggar seni Kec. Kebun 3 Sekolah 149.997.000 - 3 Sekolah 185.000.000
Lampung Barat Lampung Barat Tebu,
Sekincau,
Suoh
2.16 . 1.01.1.32.02 Kemah Terpadu Arkeologi Jumlah kegiatan Kec. Kebun 1 Kali 106.202.000 - 1 Kali 120.000.000
kemah terpadu Tebu,
arkeologi Lampung
Barat
2.16 . 1.01.1.32.03 Pembangunan Cungkup Situs Jumlah cungkup situs Kec. Batu 2 Cungkup 112.885.000 - 2 Cungkup 180.000.000
terbangun Brak, Kec.
Batu Ketulis
2.16 . 1.01.1.32.04 Fasilitasi dan Sosialisasi Jumlah peserta Liwa, 100 Orang 66.463.000 - 100 Orang 100.000.000
Pelestarian Cagar Budaya fasilitasi dan Lampung
sosialisasi pelestarian Barat
cagar budaya

Halaman 17/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.16 . 1.01.1.32.05 Workshop seniman pembuat Jumlah kegiatan Liwa, 1 Kali 147.584.000 - 1 Kali 187.000.000
gamolan pekhing dan topeng workshop seniman Lampung
sekura pembuat gamolan Barat
pekhing
2.16 . 1.01.1.32.08 Lawatan Sejarah Jumlah Peserta Kec. Balik 50 Orang 99.999.000 - 100 Orang 150.000.000
Lawatan Sejarah Bukit, Kec.
Kebun
Tebu, Kec.
Suoh
2.16 . 1.01.1.32.10 Peningkatan sumberdaya Jumlah peserta Bandung, 45 Orang 124.999.900 - 45 Orang 250.000.000
tenaga kebudayaan kegiatan Jawa Barat
2.16 . 1.01.1.32.11 Sosialisasi Pengelolaan Jumlah peserta Liwa, 80 Orang 99.997.000 - 80 Orang 100.000.000
Budaya Lokal sosialisasi Lampung
pengelolaan budaya Barat
tradisional Lampung
Barat
2.16 . 1.01.1.32.12 Pelestarian Rumah Adat Jumlah rumah adat Kec. Sukau, 8 Rumah 99.612.000 - 8 Rumah 120.000.000
Lampung dan rumah tradisional Kec. Batu
Brak, Kec.
Belalau
2.16 . 1.01.1.32.14 Pelestarian tari batin sekala Jumlah dokumen Liwa, 1 Dokumen 199.993.000 - 1 Dokumen 200.000.000
bekhak tersedia Lampung
Barat
2.16 . 1.01.1.32.24 Pagelaran Seni Budaya HUT Jumlah pelaksanaan Bandar 1 Kali 97.996.500 - 1 Kali 110.000.000
Lampung kegiatan pagelaran Lampung
seni, fasilitas seni dan
misi kesenian
2.16 . 1.01.1.32.25 Gelar Seni Budaya Daerah Jumlah pagelaran Jakarta 1 Kali 128.708.000 - 1 Kali 372.113.000
TMII seni budaya daerah
Nasional

Halaman 18/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.16 . 1.01.1.32.26 Pengadaan sarana prasarana Jumlah alat musik Liwa, 3 Set 175.000.000 - 3 Set 180.000.000
seni dan budaya tradisional daerah Lampung
tersedia Barat
2.16 . 1.01.1.32.27 Pentas Budaya Jumlah pelaksanaan Liwa, 5 Kali 191.894.000 - 10 Kali 400.000.000
kegiatan pentas Lampung
budaya Barat
2.16 . 1.01.1.32.28 Pagelaran budaya Lampung Jumlah pagelaran Bali 1 Kali 362.775.500 - 1 Kali 400.000.000
barat Seni Budaya
Lampung Barat
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar
1.02 Kesehatan
1.02.1 Dinas Kesehatan
1.02.1.01 Dinas Kesehatan 97.957.858.105
1.02 . 1.02.1.01 Program Pelayanan 2.338.010.524 2.492.639.631
Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat 1. Jumlah Surat Dinas 1 Paket 5.200.000 Dana - 1 Paket 5.500.000
Menyurat Masuk : 1279 Surat; Kesehatan Alokasi
2. Jumlah Surat Umum
Keluar : 1186 Surat (DAU)
1.02 . 1.02.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Jumlah Rekening Dinas 1 Paket 30.700.000 Dana - 1 Paket 73.471.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon: 1 rekening; Kesehatan Alokasi
2. Jumlah Rekening Umum
LIstrik; 4 rekening; 3. (DAU)
Jumlah Rekening Air:
1 rekening

Halaman 19/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.01.03 Penyediaan Jasa 1. Jumlah Motor yang Dinas 1 Paket 21.750.000 Dana - 1 Paket 30.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar Pajaknya: 24 Kesehatan Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional motor ; 2. Jumlah Umum
Minibus yang dibayar (DAU)
pajaknya: 12 mobil;
3. Jumlah Truck yang
dibayar pajaknya: 1
mobil
1.02 . 1.02.1.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah Tenaga Dinas 1 Paket 20.338.100 Dana - 1 Paket 22.400.000
Kantor Kebersihan: 2 orang ; Kesehatan Alokasi
2. Jumlah Jenis alat Umum
Kebersihan: 17 Jenis (DAU)
1.02 . 1.02.1.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat Dinas 1 Paket 17.444.056 Dana - 1 Paket 19.154.000
tulis kantor yang Kesehatan Alokasi
diadakan: 23 Jenis Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.01.06 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah jenis Dinas 1 Paket 82.567.800 Dana - 1 Paket 35.400.000
dan Penggandaan Cetakan: 7 jenis; 2. Kesehatan Alokasi
Jumlah jenis Umum
Penggandaan : 2 (DAU)
jenis
1.02 . 1.02.1.01.07 Penyediaan Komponen 1. Jumlah Jenis Dinas 1 Paket 8.736.400 Dana - 1 Paket 10.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik : 9 Kesehatan Alokasi
Bangunan Kantor jenis Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Media Massa Dinas 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan harian yang Kesehatan Alokasi
Perundang-undangan berlangganan Umum
(DAU)

Halaman 20/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.01.09 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Dinas 12 Bulan 46.513.200 Dana - 12 Bulan 70.480.000
Minuman makan Minum rapat Kesehatan Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.01.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Dinas 12 Bulan 139.206.000 Dana - 12 Bulan 160.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Kesehatan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
1.02 . 1.02.1.01.11 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Dinas 1 Kali 9.728.000 Dana - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Kesehatan Alokasi
an Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.01.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan Dinas 12 Bulan 39.790.000 Dana - 12 Bulan 40.000.000
Pembinaan Dalam Daerah rapat koordinasi dan Kesehatan Alokasi
pembinaan dalam Umum
daerah (DAU)
1.02 . 1.02.1.01.14 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Puskesmas Kecamatan 4 277.897.000 Dana - 4 Puskesmas 420.000.000
Pelayanan Kesehatan Dasar dengan Peningkatan Sukau, Air Puskesmas Alokasi
di Masyarakat Fungsi Pelayanan Hitam, Umum
Pagar (DAU)
Dewa dan
Kebun Tebu
1.02 . 1.02.1.01.21 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Dinas 4 Rekening 30.240.000 Dana - 4 Rekening 0
Berbayar, Internet dan Sandi Internet Kesehatan Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 21/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.01.23 Penyediaan Biaya 1. Jumlah Puskesmas 15 1 Paket 1.433.673.168 Dana - 1 Paket 1.419.774.631
Operasional dan yang mendapatkan Puskesmas, Alokasi
Pemeliharaan operasional dan 38 Umum
pemeliharaan : 15 Puskesmas (DAU)
Puskesmas ; 2. Pembantu
Jumlah Puskesmas
pembantu yang
mendapatkan
operasional dan
pemeliharaan; 38
Puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.1.01.25 Penyediaan Biaya Jumlah waktu/periode UPT 12 Bulan 170.266.800 Dana - 12 Bulan 172.500.000
Operasional dan operasional dan Instalasi Alokasi
Pemeliharaan UPT Instalasi pemeliharaan IFK Farmasi Umum
Farmasi setiap tahunnya Kabupaten (DAU)
Lampung
Barat
1.02 . 1.02.1.02 Program Peningkatan 682.629.850 936.209.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02 . 1.02.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1. Jumlah Gedung Dinas 1 Paket 55.058.850 Dana - 1 Paket 67.760.000
Gedung Kantor kantor yang dilakukan Kesehatan Alokasi
pemeliharaan : 6 Umum
gedung (DAU)
1.02 . 1.02.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas 37 Unit 527.261.000 Dana - 39 Unit 703.149.000
Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Kesehatan Alokasi
pemeliharaan Umum
(DAU)

Halaman 22/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1. Jumlah Genset Dinas 1 Paket 18.660.000 Dana - 1 Paket 50.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara: 1 Kesehatan Alokasi
unit; 2. Jumlah Umum
Komputer yang (DAU)
terpelihara: 9 unit; 3.
Jumlah Laptop yang
terpelihara: 5 unit
1.02 . 1.02.1.02.06 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Dinas 1 Kantor 81.650.000 Dana - 1 Kantor 115.300.000
Gedung Kantor Gedung Kantor yang Kesehatan Alokasi
diadakan : 8 jenis Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.04 Program Peningkatan 274.844.400 660.389.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02 . 1.02.1.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur Dinas 2 Orang 10.000.000 Dana - 18 Orang 140.000.000
Formal dinas Kesehatan Kesehatan Alokasi
Mengikuti Pendidikan Umum
dan Pelatihan Formal (DAU)
1.02 . 1.02.1.04.02 Peningkatan Kompetensi Jumlah SDM liwa 40 Orang 42.644.800 Dana - 40 Orang 142.272.000
Tenaga Kesehatan puskesmas yang Alokasi
ditingkatkan Umum
kompetensinya (DAU)
1.02 . 1.02.1.04.03 Penilaian Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Puskesmas 5 Orang 112.827.000 Dana - 9 Orang 265.200.000
Teladan Teladan yang terpilih se-Kabupat Alokasi
en Umum
Lampung (DAU)
Barat

Halaman 23/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.04.10 Tim Penilaian Angka Kredit 1. Jumlah Tim Penilai Dinas 1 Paket 70.588.800 Dana - 1 Kelompok 32.917.000
Jabatan Fungsional : Kesehatan Alokasi
1 tim; 2. Jumlah Umum
berkas jabatan (DAU)
fungsional yang
dinilai: 98 berkas
1.02 . 1.02.1.04.19 Uji Kompetensi Jabatan Terlaksananya Uji Liwa 60 Orang 38.783.800 Dana - 60 % 80.000.000
Fungsional Kesehatan Kompetensi SDM Alokasi
Kesehatan Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.05 Program Peningkatan 146.155.000 134.226.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.02 . 1.02.1.05.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Dinas 12 1.000.000 Dana - 12 Dokumen 1.300.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Kesehatan Dokumen Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)
1.02 . 1.02.1.05.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Dinas 2 Dokumen 1.510.000 Dana - 2 Dokumen 1.872.000
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Kesehatan Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.05.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Dinas 2 Dokumen 3.120.000 Dana - 12 Dokumen 3.744.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Kesehatan Alokasi
Realisasi Anggaran Umum
per semester (DAU)
1.02 . 1.02.1.05.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Dinas 1 Dokumen 3.895.000 Dana - 1 Dokumen 4.680.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Kesehatan Alokasi
Akhir Tahun Umum
(DAU)

Halaman 24/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah laporan Dinas 17 2.630.000 Dana - 17 Dokumen 2.630.000
Pelaporan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan dokumen Umum
SKPD perencanaan (DAU)
1.02 . 1.02.1.05.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Dinas 21 Orang 134.000.000 Dana - 21 Orang 120.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Kesehatan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.06 Program Obat dan 4.113.760.630 7.048.060.473
Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1.06.01 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah sarana 15 24 Sarana 35.898.000 Dana - 24 Sarana 49.512.528
farmasi komunitas dan rumah pelayanan farmasi kecamatan Alokasi
sakit swasta yang Umum
mendapatkan (DAU)
pengawasan
1.02 . 1.02.1.06.05 DAK Reguler Bidang Jumlah obat dan liwa-lampun 1 Paket 3.109.851.605 DAK FISIK - 1 Paket 5.887.681.400
Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan kesehatan g barat REGULER
Perbekalan Kesehatan yang tersedia
1.02 . 1.02.1.06.07 Pengadaan dan Pengelolaan Jumlah obat dan Liwa-Lam[p 1 Paket 483.943.775 Dana - 1 Paket 580.603.680
Obat, Vaksin, Perbekalan perbekalan kesehatan ung Barat Alokasi
Kesehatan dan Alkes yang tersedia Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.06.08 Peningkatan Manajemen Jumlah petugas Liwa 54 Orang 84.523.000 Dana - 54 Orang 99.225.000
Pengelolaan Obat Kesehatan pengelola obat dilatih Alokasi
dan Penyusunan Formularium Umum
Obat Kabupaten Lampung (DAU)
Barat

Halaman 25/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.06.11 DAK BOK Distribusi dan e Jumlah puskesmas UPT 1 Paket 275.185.000 DAK Non - 1 Paket 290.615.000
Logistik yang terdistribusi Instalasi FisiK (BOK)
obat, vaksin dan Farmasi
BMHP (15 Kabupaten
Puskesmas), Periode Lampung
pelaksanaan aplikasi Barat
e-logistik (12 Bulan),
Jumah dokumen
laporan ketersediaan
obat dan vaksin (12
Dokumen)
1.02 . 1.02.1.06.13 Sertifikasi Penyuluhan 1. Jumlah sampel Kab. 1 Paket 124.359.250 Dana - 1 Paket 140.422.865
Keamanan Pangan (PKP) dan makanan dan Lampung Alokasi
Pengawasan Keamanan minuman yang Barat Umum
Pangan diperiksa : 260 (DAU)
sampel, 2. Jumlah
pemilik/penanggung
jawab IRTP yang
memiliki sertifikat PKP
: 40 org, 3. Jumlah
sarana IRTP dibina
dan diawasi : 20
sarana
1.02 . 1.02.1.09 Program Promosi 14.234.310.748 22.933.799.600
Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02 . 1.02.1.09.01 Promosi Kesehatan Melalui 1. jumlah media cetak Liwa 1 Paket 272.461.000 Dana - 1 Paket 298.850.000
Media ; 4 Media, 2. jumlah Alokasi
frekuensi spot radio Umum
Promosi; 900 kali (DAU)

Halaman 26/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.09.04 Pendataan Keluarga Sehat Jumlah pekon Puskesmas 25 Pekon 36.907.500 DAU, DAU - 25 Pekon 44.421.600
disurvey keluarga Tambahan
sehat
1.02 . 1.02.1.09.06 Pelatihan Saka Bhakti jumlah kamabi saka Balik Bukit 30 Orang 45.841.000 Dana - 30 Orang 74.536.000
Husada gugus depan ( Alokasi
kamabigus) dan dewa Umum
saka yang terlatih (DAU)
1.02 . 1.02.1.09.10 Peningkatan Manajemen 1. Jumlah pengelola Liwa 1 Paket 152.258.000 Dana - 1 Paket 150.000.000
Posyandu posyandu dilatih 75 Alokasi
Orang, 2. Jumlah Umum
Paket APE (Alat (DAU)
Pemainan Edukatif)
87 Paket
1.02 . 1.02.1.09.11 Pembinaan Kesehatan Tenaga kerja formal kabupaten, 30 Orang 14.000.000 Dana - 30 Orang 75.000.000
Pekerja (Formal dan Informal) dan informal yang 15 Alokasi
mendapatkan kecamatan Umum
pembinaan (DAU)
1.02 . 1.02.1.09.13 Pengelolaan BOK dan 1. Jumlah puskesmas Lampung 15 13.046.092.748 DAK Non - 15 Puskesmas 21.000.000.000
Jamperasl (DAK Non Fisik) melaksanakan upaya Barat Puskesmas FisiK (BOK)
promotif dan preventif
1.02 . 1.02.1.09.15 Peningkatan Manajemen UKS Jumlah guru liwa 30 Orang 31.433.000 Dana - 30 Orang 160.992.000
pembimbing UKS Alokasi
mengikuti orientasi Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.09.16 Peningkatan Pelayanan 1. Jumlah puskesmas Liwa 1 Paket 67.912.000 Dana - 1 Paket 335.000.000
Kesehatan Usia Lanjut yang memberikan Alokasi
pelayanan 15 Umum
puskesmas, 2. (DAU)
Jumlah posyandu
lansia mendapatkan
pembinaan 15
posyandu

Halaman 27/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.09.17 Manajemen Upaya Kesehatan Jumlah Pekon yang 15 Pekon di 15 Pekon 102.353.000 Dana - 15 Puskesmas 157.000.000
Tradisional dan memiliki Kebun Kab.Lampu Alokasi
Pengembangan Tanaman Kolektif Toga ng Barat Umum
Berkhasiat Obat Keluarga (DAU)
1.02 . 1.02.1.09.18 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah Nakes 15 Liwa 1 Paket 63.390.500 Dana - 60 Orang 88.000.000
Tenaga Kesehatan orang : 2. Jumlah Alokasi
Akupressur dan Tanaman Batra 45 orang Umum
Obat Keluarga (DAU)
1.02 . 1.02.1.09.19 Orientasi Perilaku Hidup jumlah masyarakat Liwa 1 Paket 151.783.000 Dana - 1 Paket 170.000.000
Bersih dan Sehat yang mengikuti Alokasi
kampanye PHBS ; Umum
450 orang kader (DAU)
PHBS
1.02 . 1.02.1.09.20 Orientasi ABAT jumlah pemuda yang Liwa 1 Paket 188.264.000 Dana - 1 Paket 165.000.000
mengikuti kampanye Alokasi
ABAT ( Aku Bangga Umum
Aku Tahu) HIV/AIDS; (DAU)
jumlah pemuda yang
mendapatkan
informasi kesehatan
secara akurat 135
orang
1.02 . 1.02.1.09.22 Pembinaan &Pengawasan Jumlah TPM yang kecamatan 40 Pelaku 18.500.000 Dana - 40 Pelaku usaha 55.000.000
hygiene Sanitasi Tempat dilakukan pembinaan batu brak, usaha Alokasi
Pengolah Makanan (TPM) belalau, Umum
kebun tebu (DAU)
dan air
hitam
1.02 . 1.02.1.09.23 Sanitasi Total Berbasis Jumlah Pekon 15 pekon 15 Pekon 20.000.000 Dana - 50 Pekon 110.000.000
Masyarakat (STBM) Deklarasi Buang Air Alokasi
Besar Sembarangan Umum
(DAU)

Halaman 28/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.09.24 Pemeriksaan Kualitas Air 1. Jumlah PDAM kabupaten 1 Paket 23.115.000 Dana - 1 Paket 50.000.000
yang diperiksa Alokasi
kualitas airnya 5 Umum
sarana : 2. Jumlah (DAU)
depot air minum yang
diperiksa kualitas
airnya 10 sarana
1.02 . 1.02.1.12 Program Pencegahan dan 1.410.026.274 2.644.116.400
Penanggulangan Penyakit
Menular
1.02 . 1.02.1.12.02 Peningkatan Pelayanan 1. Jml pekon dgn Liwa, 15 1 Paket 378.321.000 Dana - 1 Paket 599.280.000
Imunisasi Universal Child kecamatan Alokasi
Immunizzation 136 Umum
pekon, 2. Jml petugas (DAU)
mengikuti eval prog &
peningktn kpsts 90
org, 3. Jml SD/MI yg
dpt pely BIAS 242
sklh, 4. Jml WUS dpt
Td 5.392 org, 5.
Konsultasi & koor 7 kl,
6. Monev ke pkm 45
kl

Halaman 29/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.12.03 Peningkatan surveillance 1. Jml pkm Liwa, 15 1 Paket 48.110.000 Dana - 1 Paket 60.060.000
epideminologi dan melaksanakan kecamatan Alokasi
penaggulangan wabah/KLB pelacakan kasus Umum
potensi KLB 15 pkm, (DAU)
2. Jml lap SKDR yang
dilaksanakan pkm 52
lap mingguan 12 lap
bulanan, 3. Jml
peserta mengikuti
peningkatan
kapasitas surveilans
30 org, 4. Konsultasi
& koordinasi keg 3 kl,
5. Monev ke pkm 20
kl
1.02 . 1.02.1.12.09 Peningkatan Pelayanan 1. Jumlah petugas Liwa/Balik 1 Paket 342.868.000 Dana - 1 Paket 225.000.000
Kesehatan TBC mengikuti Bukit Alokasi
peningkatan Umum
kapasitas dan (DAU)
evaluasi TBC : 50
orang, 2. Pasien TBC
yang Mendaptkan
PMT : 300 orang

Halaman 30/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.12.20 Peningkatan Yankes Penyakit 1. Jumlah Petugas Liwa 1 Paket 67.255.000 Dana - 1 Paket 410.000.000
Menular Langsung mengikuti kegiatan Alokasi
peningktan kapasitas, Umum
evaluasi dan validasi (DAU)
data program : 50
orang, 2. Jumlah
Puskesmas Yang
Melayani
Pemeriksaan/Skrining
HIV dan Hepatitis : 15
Puskesmas
1.02 . 1.02.1.12.22 Pelayanan Krisis Kesehatan 1. Jml peserta Liwa, 15 1 Paket 345.377.014 Dana - 1 Paket 125.000.000
mendapatkan puskesmas Alokasi
diseminasi informasi Umum
krisis kesehatan 180 (DAU)
orang, 2. Jml logistik
penanaggulangan
krisis kesehatan 12
paket, 3. Konsultasi &
koordinasi kegiatan 3
kl, 4. Monev ke pkm
15 kl

Halaman 31/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.12.23 Peningkatan Pelayanan 1. Jumlah Petugas Liwa dan 15 1 Paket 228.095.260 Dana - 1 Paket 1.224.776.400
Kesehatan Penyakit Tular Yang Mengikuti Kecamatan Alokasi
Vektor & Zoonosis Kegiatan Peningkatan Umum
Kapasitas, Evaluasi (DAU)
dan Validasi Data : 45
orang, 2. Jumlah
Sekolah Yang
Mngikuti sosialisasi
Gerakan Satu Rumah
Satu Jumantik
(G1R1J) : 80 Sekolah
1.02 . 1.02.1.13 Program Standarisasi 36.467.619.461 44.676.481.890
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.1.13.02 Pelayanan registrasi tenaga 1. Tenaga kesehatan Dinas 1 Paket 48.203.100 Dana - 1 Paket 115.000.000
kesehatan, sarana kesehatan yang memiliki izin kesehatan, Alokasi
dan usaha masyarakat praktik : 55 orang, 2. 15 Umum
Sarana kesehatan kecamatan (DAU)
yang memiliki izin : 20
sarana kesehatan,
Usaha masyarakat
yang memiliki izin : 15
kelompok
1.02 . 1.02.1.13.03 Peningkatan UPT Puskesmas Jumlah puskesmas 15 15 600.036.000 DAU, DAU - 15 Puskesmas 1.200.000.000
menjadi BLUD yang melaksanakan Puskesmas Puskesmas Tambahan
sosialisasi,workshop,k
aji banding,
pendampingan BLUD,
self assessment,
penilaian BLUD

Halaman 32/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.13.06 Peningkatan Sumber Daya 1.Jumlah tenaga Dinas 1 Paket 3.377.025.000 Dana - 1 Paket 3.750.430.000
Manusia (SDM) dibidang Medis PTTD : 17 Kesehatan Alokasi
Kesehatan orang; 2. Jumlah Umum
tenaga bidan desa (DAU)
PTTD : 49 orang ; 3.
jumlah tenaga
kesehatan
PTTD/TKD: 91 orang
1.02 . 1.02.1.13.08 Reakreditasi puskesmas Terlaksananya survey Puskesmas 7 855.473.900 DAK Non Puskesmas Liwa, 2 Puskesmas 450.000.000
re akreditasi Puskesmas Fisik Puskesmas Kenali,
puskesmas Puskesmas Buay
Nyerupa, Puskesmas
Srimulyo, Puskesmas
Sekincau, Puskesmas
Pagar Dewa, Puskesmas
Sumber Jaya
1.02 . 1.02.1.13.12 Manajemen Pelayanan jumlah upt 15 15 163.391.000 Dana manajemen pelayanan 15 Puskesmas 180.000.000
Kesehatan puskesmas dengan Puskesmas Puskesmas Alokasi kesehatan di puskesmas
manajemen Umum
pelayanan terstandar (DAU)
1.02 . 1.02.1.13.14 Pelayanan Spesialistik di jumlah puskesmas puskesmas 1 220.282.200 DAU, DAU puskesmas sumber jaya 15 Puskesmas 250.000.000
Puskesmas dengan pelayanan Puskesmas Tambahan
spesialistik
1.02 . 1.02.1.13.17 Pelayanan Kesehatan Poskotis Poskotis 3 577.463.500 Dana Frekuensi pelayanan P3K 3 Puskesmas 0
Poskotis dan P3K Insidentil Sukau, Puskesmas Alokasi Situasi Khusus 33
Balik Bukit, Umum Pelayanan P3K dan 11
Sumber (DAU) Festival
Jaya
1.02 . 1.02.1.13.21 Beasiswa Pendidikan Jumlah mahasiswa Dinas 15 Orang 929.724.000 Dana - 15 Orang 890.000.000
Kedokteran kedokteran yang Kesehatan Alokasi
menerima beasiswa Umum
(DAU)

Halaman 33/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.13.22 Validasi Data Aplikasi, 1.Jumlah Pengelola Dinas 1 Paket 48.317.000 Dana - 1 Paket 45.400.000
Sarana, Prasarana, dan Alat Data ASPAK : 16 Kesehatan Alokasi
Kesehatan(ASPAK) Orang, 2. Jumlah Umum
Dokumen Validasi (DAU)
ASPAK: 2 Dokumen
1.02 . 1.02.1.13.23 Pelayanan Ambulan Hebat Jumlah Kecamatan 15 1 Paket 4.432.786.100 Dana Bagi 15 Kecamatan 15 Kec 10.658.073.000
Ambulan Hebat 5 Kec Kecamatan Hasil Pajak
: Jumlah Tenaga (Cukai
Kesehatan 15 org : Tembakau)
Jumlah Tenaga
Pengemudi 10 org :
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Refresh
Update Pelayanan
Ambulan Hebat 102
org : Jumlah
Operasional Ambulan
Hebat 15 Kecamatan
1.02 . 1.02.1.13.24 Peningkatan Yankes Rujukan Jumlah Fasilitas 15 15 75.577.000 Dana Sitrm Rujukan FKTP 15 Puskesmas 170.000.000
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Puskesmas Alokasi
yang Melaksanakan Umum
Sistem Rujukan (DAU)
1.02 . 1.02.1.13.25 Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah dokumen Dinas 45 59.430.900 Dana - 45 Dokumen 99.133.450
profil Kesehatan Dokumen Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.13.26 Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas Dinas 15 288.153.000 Dana - 15 Puskesmas 325.000.000
Daerah (SIKDA) yang menjalankan Kesehatan Puskesmas Alokasi
Sistem informasi Umum
Puskesmas (SIP) (DAU)

Halaman 34/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.13.27 Peningkatan Sistem 1. Tersusunnya Dinas 1 Paket 91.303.000 Dana - 1 Paket 83.000.000
Perencanaan dan Pelaporan Dokumen Renstra Kesehatan Alokasi
Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas : 15 Umum
Tingkat Puskesmas Dokumen, (DAU)
Perencanaan Tingkat
Puskesmas : 15
Dokumen, Penilaian
Kinerja Puskesmas :
15 Dokumen , 4.
Dokumen SPM : 1
Buah
1.02 . 1.02.1.13.28 Pengelolaan JKN 1.Jumlah Tim 15 15 381.739.000 Dana - gabung kegiatan 15 Puskesmas 580.000.000
Koordinasi yang Puskesmas Puskesmas Alokasi
mengelola Program Umum
JKN 2.Frekuensi (DAU)
Kegitan P-Care dan
Pengelola JKN 3.
Jumlah adventorial
program JKN
4.Terlaksananya
sosialisasi JKN
Melalui media
1.02 . 1.02.1.13.29 Jaminan Pemeliharaan Terlaksananya Dinas 26.165 7.229.114.800 Dana pindah Program 26.165 Orang 8.000.000.000
Kesehatan Penduduk Miskin jaminan kesehatan Kesehatan Orang Alokasi
di Luar Kuota masyarakat miskin di dan Umum
luar quota kecamatan (DAU)
se-Kabupat
en
Lampung
Barat

Halaman 35/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.13.30 Pelayanan JKN (Kapitasi dan Jumlah Puskesams 15 15 17.089.599.961 Dana pindah program 15 Puskesmas 17.880.445.440
Non Kapitasi ) yang mendapat kan puskesmas Puskesmas Alokasi
Dana Kapitasi dan Umum
Nonkapitasi (DAU)
1.02 . 1.02.1.14 Program pengadaan, 33.519.116.948 56.561.820.000
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1.14.02 DAK Bidang Kesehatan Jumlah Puskesmas Dinas 14 16.749.682.676 DAK FISIK - 15 Puskesmas 19.000.000.000
Pelayanan Dasar. yang terpenuhi Kesehatan Puskesmas REGULER
sarana, prasarana dan
dan alat kesehatan Puskesmas
1.02 . 1.02.1.14.04 DAK Afirmasi Bidang Jumlah Puskesmas Dinas 1 8.472.001.788 DAK FISIK - 1 Puskesmas 28.036.820.000
Kesehatan (Puskesmas) yang terpenuhi Kesehatan Puskesmas AFIRMASI
sarana, prasarana dan
dan alat kesehatan Puskesmas
1.02 . 1.02.1.14.06 DAK penugasan 1. Jml transport box 8 Liwa 1 Paket 1.117.437.034 DAK FISIK - 1 Paket 1.350.000.000
pengendalian penyakit unit, 2. Jml peralatan PENUGAS
pendukung AN
pemeriksaan penyakit
menular 15 pkm
1.02 . 1.02.1.14.08 Perbaikan sedang/berat/total, Jumlah Puskesmas Puskesmas 15 7.073.352.000 Dana Puskesmas 15 Puskesmas 7.955.000.000
pengadaan sarana dan dan Pustu yang dan Pustu Puskesmas Alokasi
prasarana puskesmas dan diperbaiki sarana dan Umum
jaringannya prasaran (DAU)

Halaman 36/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.14.10 Kalibrasi dan Pemeliharaan Jumlah Puskesmas Puskesmas 5 106.643.450 Dana - 5 Puskesmas 220.000.000
Alat Kesehatan di Puskesmas yang mendapatkan Kenali, Puskesmas Alokasi
kalibrasi Buay Umum
Nyerupa, (DAU)
Sekincau,
Sumberjaya
, Liwa
1.02 . 1.02.1.16 Program peningkatan 3.951.677.870 3.870.888.737
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
1.02 . 1.02.1.16.01 Audit Maternal dan Perinatal Persentase Kasus liwa 100 % 54.150.000 Dana - 100 % 225.000.000
(AMP) Maternal Perinatal Alokasi
diAudit. Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.16.02 Sosialisasi Program Jumlah kecamatan Liwa 1 Paket 914.062.000 Dana - 3 Kec 225.000.000
Perencanaan Persalinan dan yang mendapatkan Alokasi
Pencegahan Komplikasi sosialisasi P4K 3 Kec Umum
(P4K) ( lombok, f. bln, pgr (DAU)
Dewa) Paket
Persalinan Yang
Tersedia 5500 Paket
1.02 . 1.02.1.16.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) 300 Ibu Hamil, 15 Lampung 1 Paket 2.018.610.200 DAK Non - 1 Paket 2.025.000.000
Non Fisik Jaminan Persalinan Sarana Rumah Barat FisiK (BOK)
Tunggu Kelahiran
1.02 . 1.02.1.16.04 Peningkatan Kapasitas Jumlah bidan yang Liwa 45 Orang 34.375.000 Dana - 45 Orang 131.640.000
Skrining Hipotiroid Kongenital dilatih Alokasi
Bagi Bidan Desa Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.16.05 Peningkatan Kapasitas Jumlah bidan yang Liwa 45 Orang 32.211.000 Dana - 45 Orang 168.480.000
Manajemen Terpadu Balita dilatih manajemen Alokasi
Sakit (MTBS) terpadu balita sakit Umum
(MTBS) (DAU)

Halaman 37/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.16.06 Peningkatan Kapasitas Jumlah tenaga Liwa 45 Orang 44.864.000 Dana - 30 Orang 93.600.000
Stimulasi Deteksi Intervensi kesehatan yang Alokasi
Dini Tumbuh Kembang Balita dilatih SDIDTK Umum
(SDIDTK) (DAU)
1.02 . 1.02.1.16.07 Peningkatan Kapasitas Jumlah bidan yang Liwa 30 Orang 34.557.000 Dana - 30 Orang 0
Manajemen Asfiksia dan dilatih manajemen Alokasi
BBLR Bagi Bidan Asfiksia dan BBLR Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.1.16.08 Pelacakan dan Jumlah kasus balita 15 1 Paket 487.236.500 Dana - 1 Paket 275.000.000
Penanggulangan Kasus Gizi KEP 5 kasus dan Kecamatan Alokasi
Buruk Balita KEP dan Bumil Bumil KEK 10 kasus Umum
KEK (DAU)
1.02 . 1.02.1.16.09 DAK Penugasan Penyediaan 1. Presentase 15 1 Paket 331.612.170 DAK FISIK - 1 Paket 727.168.737
Obat Gizi ketersediaan Fe untuk Kecamatan PENUGAS
ibu hamil 100%, 2. AN
Presentase
ketersediaan Vitamin
A untuk bayi, balita
100%, 3. Presentase
ketersediaan Fe untuk
remaja putri 100%, 4.
Presentase
ketersediaan mineral
mix untuk kasus gizi
buruk 100%
1.02 . 1.02.1.18 Program Pengendalian 819.706.400 1.910.428.125
Penyakit Tidak Menular

Halaman 38/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.18.01 Kawasan Tanpa Rokok 1. Jumlah Puskesmas Liwa, 15 1 Paket 107.735.000 Dana - 15 Puskesmas 570.328.125
yang melaksanakan Kecamatan Alokasi
KTR : 15 Puskesmas, Umum
2. Jumlah orang (DAU)
mendapatkan
sosialisasi KTR : 390
Orang, 3. jumlah
terbentuknya pekon
KTR 3 Pekon
1.02 . 1.02.1.18.04 Pelayanan Kesehatan Haji 1. Petugas mengikuti Liwa, 15 1 Paket 106.707.000 Dana - 55 % 315.100.000
pertemuan pelayanan puskesmas Alokasi
haji : 45 Orang , 2. Umum
Jumlah CJHI yang (DAU)
mendapatkan
sosialisasi : 600
Orang
1.02 . 1.02.1.18.06 Peningkatan Pelayanan 1. Jml pengelola prog Liwa, 15 1 Paket 522.226.400 Dana - 15 Puskesmas 750.000.000
Kesehatan Skrining pada usia mengikuti pertemuan Puskesmas Alokasi
produktif peningkatan Umum
kapasitas tenaga kes (DAU)
: 135 Org , 2. Jml
orang yang
mendapatkan
sosialisasi : 300 Orag,
3. Jml Pusk
mendapatkan logistik
15 Pusk, 4. Jml
petugas mengikuti
evaluasi program105
orang

Halaman 39/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.1.18.07 Peningkatan Pelayanan 1. Jumlah pengelola liwa Balik 1 Paket 83.038.000 Dana - 1 Paket 275.000.000
Kesehatan Jiwa program mengikuti Bukit Alokasi
pertemuan Umum
peningkatan (DAU)
kapasitas kesehatan
jiwa dan napza: 60
orang, 2. Jumlah
puskesmas
melaksanakan
sosialisasi keswa : 15
puskesmas, 3 Jumlah
orang mendapatkan
sosialisasi napza 90
orang
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar
1.02 Kesehatan
1.02.2 RSUD Alimuddin Umar
1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41.022.000.000
1.02 . 1.02.2.01 Program Pelayanan 8.134.677.300 8.692.746.489
Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat surat masuk 850, Balik Bukit 1850 Surat 950.000 Dana - 1850 Surat 880.000
Menyurat surat keluar 1000 Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Balik Bukit 12 241.600.000 DBH Pajak - 12 Rekening 265.760.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, Jumlah Rekening Dari
Rekening Air, Jumlah Provinsi
Rekening Listrik

Halaman 40/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Minibus yang Balik Bukit 18 Unit 25.325.000 DBH Pajak - 18 Unit 24.641.594
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar Pajaknya, Dari
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang Provinsi
dibayar Pajaknya
1.02 . 1.02.2.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Retribusi Balik Bukit 1 Jenis 1.075.000 DBH Pajak - 1 Jenis 1.141.088
Kantor Kebersihan Dari
Provinsi
1.02 . 1.02.2.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis Balik Bukit 14 Jenis 5.000.000 Dana '- 14 Jenis 5.500.000
kantor Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.01.07 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Balik Bukit 16 Jenis 22.516.200 DBH Pajak - 16 Jenis 26.745.823
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik Dari
Bangunan Kantor Provinsi
1.02 . 1.02.2.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 DBH Pajak - 1 Paket 4.345.000
dan Peraturan Dari
Perundang-undangan Provinsi
1.02 . 1.02.2.01.09 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Balik Bukit 60 Kali 130.811.000 DBH Pajak - 60 Kali 169.465.440
Minuman makan minum Dari
pegawai, Jumlah Provinsi
penyediaan makan
minum rapat, Jumlah
penyediaan makan
minum tamu
1.02 . 1.02.2.01.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Balik Bukit 12 Bulan 120.134.000 DBH Pajak - 12 Bulan 126.787.500
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
konsultasi keluar
daerah
1.02 . 1.02.2.01.11 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Balik Bukit 1 Kali 11.000.100 DBH Pajak - 1 Kali 15.214.500
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Dari
an Provinsi

Halaman 41/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.01.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Balik Bukit 12 Bulan 8.650.000 DBH Pajak - 1 Paket 9.971.837
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
pembinaan dalam
daerah
1.02 . 1.02.2.01.17 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek, Balik Bukit 5 Buku 1.385.000 DBH Pajak - 1 Paket 507.150
Keuangan Jumlah Cetak Dari
Rekening Koran Provinsi
1.02 . 1.02.2.01.18 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik, Balik Bukit 7 Jenis 308.954.000 DBH Pajak - 7 Jenis 290.502.113
Kantor Jumlah isi ulang Dari
tabung pemadam Provinsi
kebakaran
1.02 . 1.02.2.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah bulan Balik Bukit 12 Bulan 7.132.717.000 DBH Pajak - 12 Bulan 7.624.854.444
Administrasi pelaksanaan Dari
Perkantoran/Teknis administrasi Provinsi
perkantoran atau
teknis
1.02 . 1.02.2.01.20 Penyediaan Biaya Sewa Jumlah rumah yang Balik Bukit 8 Unit 96.600.000 DBH Pajak - 8 Unit 101.430.000
Gedung/Rumah/Penginapan disewa Dari
Provinsi
1.02 . 1.02.2.01.21 Penyediaan Jasa TV jumlah rekening Balik Bukit 24 24.000.000 Dana '- 24 Rekening 25.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi internet Rekening Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.02 Program Peningkatan 1.453.206.000 1.578.486.557
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02 . 1.02.2.02.02 Pengadaan Tersedianya Balik Bukit 6 Unit 54.000.000 Dana '- 6 Unit 65.000.000
Komputer/Jaringan Komputer komputer/jaringan Alokasi
komputer Umum
(DAU)

Halaman 42/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Balik Bukit 4 Unit 104.490.000 DBH Pajak - 4 Unit 109.974.375
Gedung Kantor yang dipelihara Dari
Provinsi
1.02 . 1.02.2.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor yang Balik Bukit 9 Unit 225.600.000 DBH Pajak - 9 Unit 291.506.119
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara, Jumlah Dari
minibus yang Provinsi
dipelihara
1.02 . 1.02.2.02.06 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan Balik Bukit 15 Jenis 156.576.000 Dana - 14 Jenis 285.001.763
Gedung Kantor gedung kantor Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.02.07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Balik Bukit 1 Unit 324.000.000 DBH Pajak - 1 Paket 300.000.000
Dinas Dari
Provinsi
1.02 . 1.02.2.02.08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Balik Bukit 149 Jenis 255.900.000 DBH Pajak - 71 Jenis 193.047.750
Meubeler Rs Dari
Provinsi
1.02 . 1.02.2.02.10 Sewa Kendaraan jumlah sewa BalikBukit 5 Unit 312.840.000 DBH Pajak sewa mobil dokter 5 Unit 312.840.000
Dinas/Operasional kendaraan Dari spesialis
Provinsi
1.02 . 1.02.2.02.11 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Balik Bukit 18 Set 19.800.000 Dana - 29 Set 21.116.550
Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.04 Program Peningkatan 145.990.000 114.108.750
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02 . 1.02.2.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Balik Bukit 10 Orang 98.250.000 DBH Pajak - 10 Orang 114.108.750
Formal mengikuti pendidikan Dari
dan pelatihan formal Provinsi

Halaman 43/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.04.18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yang Balik Bukit 50 Orang 47.740.000 DAU, DAU pelatihan perawat untuk 60 Orang 0
mengikuti pelatihan Tambahan penanganan penderita
PPGD dan BHD gawat darurat
1.02 . 1.02.2.05 Program Peningkatan 122.043.700 112.370.833
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.02 . 1.02.2.05.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Balik Bukit 4 Dokumen 1.374.800 DBH Pajak - 4 Dokumen 1.135.575
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Dari
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Provinsi
realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.2.05.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Balik bukit 2 Dokumen 1.715.000 DBH Pajak - 2 Dokumen 2.106.500
Keuangan Semesteran laporan keuangan Dari
semesteran Provinsi
1.02 . 1.02.2.05.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Balik Bukit 1 Dokumen 3.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.271.150
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Dari
realisasi anggaran Provinsi
1.02 . 1.02.2.05.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Balik bukit 1 Dokumen 3.445.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.838.938
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Dari
akhir tahun Provinsi
1.02 . 1.02.2.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Balik Bukit 18 10.598.900 DBH Pajak - 18 Dokumen 11.128.635
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Dari
Dokumen Perencanaan pelaporan Provinsi
SKPD pelaksanaan
dokumen
perencanaan SKPD
1.02 . 1.02.2.05.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Balik Bukit 16 Orang 101.910.000 DBH Pajak - 16 Orang 92.890.035
Keuangan Daerah pengelola keuangan Dari
daerah Provinsi
1.02 . 1.02.2.07 Program Upaya Kesehatan 5.126.643.622 6.588.647.406
Masyarakat

Halaman 44/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.07.05 Peningkatan Kesehatan Jumlah pasien JKN Balik Bukit 1000 Orang 300.000.000 DBH Pajak - 1000 Orang 330.000.000
Masyarakat (JAMKESMAS) / PBI rawat inap yang Dari
JKN diberikan makanan Provinsi
pendamping
1.02 . 1.02.2.07.06 Perawatan dan Pengobatan Jumlah pasien Balik Bukit 8 Orang 40.520.000 DBH Pajak - 9 Orang 45.220.875
Pasien Tanggungan Negara tanggungan negara Dari
yang diberikan Provinsi
pelayanan
1.02 . 1.02.2.07.14 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan Balik Bukit 21 Jenis 192.204.450 Dana - 21 Jenis 202.014.327
Rumah Tangga RS(dapur, yang disediakan Alokasi
ruang pasien, laundry, ruang Umum
tunggu, dll) (DAU)
1.02 . 1.02.2.07.15 Pengadaan Percetakan Jumlah Blangko Balik bukit 92 Jenis 262.390.000 Dana - 92 Jenis 199.657.348
Administrasi RM rekam medis yang Alokasi
dicetak Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.07.16 DAK Reguler Bidang Jumlah Pengadaan Balik Bukit 2 Jenis 1.376.443.000 Dana - 2 Jenis 2.850.907.500
Kesehatan Fasilitas Pelayanan Alokasi
RS Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.07.17 Pengadaan Alat-alat Jumlah Alat Balik Bukit 1 Unit 2.405.545.000 Dana - 1 Unit 2.400.000.000
Kesehatan Kesehatan Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.07.18 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya mobil 9 Unit 197.475.000 DBH Pajak - 9 Unit 229.772.356
ambulance/mobil jenazah ambulance dan mobil Dari
jenazah Provinsi
1.02 . 1.02.2.07.19 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya 4 Area 352.066.172 DBH Pajak - 4 Area 331.075.000
kebersihan RS/ Cleaning kebersihan Dari
Service lingkungan RS Provinsi
1.02 . 1.02.2.26 Program Peningkatan Mutu 26.039.439.378 17.112.385.490
Pelayanan

Halaman 45/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.02 . 1.02.2.26.01 Pelayanan dan Pendukung Capaian SPM Balik Bukit 88.92 Poin 25.521.470.178 PAD - 88.92 Poin 16.595.206.268
BLUD (BLUD)
1.02 . 1.02.2.26.02 Pengembangan media Jumlah Bahan Balik Bukit 7 Jenis 82.054.000 Dana - 7 Jenis 85.738.000
promosi dan informasi sadar Sosialisasi dan Alokasi
hidup sehat Promosi Kesehatan Umum
RS (DAU)
1.02 . 1.02.2.26.03 Penyusunan dan Pembuatan Jumlah Cetak Balik Bukit 50 Buku 25.373.500 Dana - 50 Buku 26.591.000
Profil Rumah Sakit dokumen Profil Rs Alokasi
Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.26.05 Bimbingan dan Pembinaan Jumlah Pokkja Balik Bukit 15 Pokja 155.174.800 Dana - 15 Pokja 205.850.222
Akreditasi akreditasi yang Alokasi
diberikan pembinaan Umum
(DAU)
1.02 . 1.02.2.26.06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananya Balik Bukit 1 Kali 255.366.900 DBH Pajak - 1 Kali 199.000.000
verifikasi akreditasi, Dari
survey akreditasi Provinsi
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar
1.03 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
1.03.1.01 Dinas Pekerjaan Umum dan 303.710.582.02
Perumahan Rakyat 9
1.03 . 1.03.1.01 Program Pelayanan 951.786.200 1.045.644.820
Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Balik Bukit 240 Surat 2.750.000 rutin opd 240 Surat 3.025.000
Menyurat perlengkapan surat
menyurat

Halaman 46/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Dana Balik Bukit 12 Bulan 59.400.000 Rutin OPD 12 Bulan 65.340.000
Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran JAsa
Komunikasi, Air dan
Listrik
1.03 . 1.03.1.01.03 Penyediaan Jasa Tersedianya Dana Liwa 8 Mobil 8.104.000 Rutin OPD 3 Mobil 8.914.400
Pemeliharaan dan Perizinan Pembayaran
Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
dinas/oprasional
1.03 . 1.03.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Liwa 4 Buku 550.000 Rutin OPD 4 Buku 605.000
Keuangan
1.03 . 1.03.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Liwa 12 Bulan 6.976.000 Rutin OPD 12 Bulan 7.673.600
Kantor Honorarium Petugas
dan Alat Kebersihan
1.03 . 1.03.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Liwa 12 Bulan 52.674.000 Rutin OPD 12 Bulan 56.621.400
Kantor
1.03 . 1.03.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya Barang Liwa 12 Bulan 46.500.000 Rutin OPD 12 Bulan 51.150.000
dan Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
1.03 . 1.03.1.01.08 Penyediaan Komponen Tersedianya Liwa 12 Bulan 2.750.000 Rutin OPD 12 Bulan 3.025.000
Instalasi Listrik/Penerangan Kebutuhan
Bangunan Kantor Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Liwa 12 Bulan 3.960.000 Rutin OPD 12 Bulan 4.356.000
dan Peraturan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan
Perundang-undangan
1.03 . 1.03.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan Liwa 12 Bulan 7.920.000 Rutin OPD 12 Bulan 8.712.000
Minuman dan Minuman Peserta
Rapat Dan Tamu

Halaman 47/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Tersedianya Dana Liwa 12 Bulan 91.824.000 Rutin OPD 12 Bulan 101.006.400
Konsultasi ke Luar Daerah Untuk Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.03 . 1.03.1.01.12 Penyediaan Jasa Tersedianya Dana Liwa 1 Kali 15.013.000 Rutin OPD 1 Kali 16.514.300
Propaganda/Publikasi/Pamer Propaganda/Publikasi
an /Pameran
1.03 . 1.03.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Tersedianya Dana Liwa 12 Bulan 13.840.000 Rutin OPD 12 Bulan 15.224.000
Pembinaan Dalam Daerah Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Pembinaan Dalam
Daerah
1.03 . 1.03.1.01.14 Biaya Operasional Kantor Tersedianya Dana Liwa 12 Bulan 609.525.200 Rutin OPD 12 Bulan 670.477.720
UPTD Oprasional Kantor
UPTD
1.03 . 1.03.1.01.15 Penyediaan Jasa TV Tersedianya Jaringan Liwa 12 Bulan 30.000.000 Rutin 12 Bulan 33.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Internet
1.03 . 1.03.1.02 Program Peningkatan 32.576.528.000 250.769.034.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03 . 1.03.1.02.01 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Balik Bukit 2 Gedung 2.197.800.000 - 2 Gedung 2.420.000.000
Yang Dibangun
1.03 . 1.03.1.02.02 Pembangunan Gedung Jumlah Gedung Balik Bukit, 9 Gedung 16.477.416.000 - 10 Gedung 18.350.000.000
Kantor Kantor Yang Way
Dibanguan Tenong
1.03 . 1.03.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Dana Balik Bukit 1 Gedung 88.540.000 - 1 Gedung 97.394.000
Gedung Kantor Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Halaman 48/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Dana Balik Bukit 12 Unit 226.140.000 - 12 Unit 248.754.000
Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Balik Bukit 12 Bulan 20.100.000 - 12 Bulan 22.110.000
Peralatan Gedung Kantor Perlengkapan
Gedung
1.03 . 1.03.1.02.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung Yang Balik Bukit, 18 Gedung 12.700.704.000 - 18 Gedung 9.442.000.000
Gedung Kantor direhab Sumber
Jaya
1.03 . 1.03.1.02.09 Perencanaan Jumlah Dokumen Tersebar 1 Dokumen 694.213.000 - 1 Dokumen 220.000.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi Perencanaan
Rumah Dinas/Gedung Kantor Pembangunan/Rehab
ilitasi Rumah
Dinas/Gedung Kantor
1.03 . 1.03.1.02.10 Penpgadaan Peralatan persentase pelayanan Liwa 100 % 171.615.000 Peningkatan Aparatur 100 % 188.776.500
Komputer perkantoran yang Negara
memadai
1.03 . 1.03.1.03 Program Peningkatan 154.380.100 170.350.400
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03 . 1.03.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Terfasilitasinya Balik Bukit 2 Orang 9.000.000 - 2 Orang 9.900.000
Formal Aparatur Dinas
Mengikuti
Pelatihan/Kursus/Bimt
ek
1.03 . 1.03.1.03.02 Pembinaan Jasa Kontruksi Terbinanya Balik Bukit 50 Orang 145.380.100 - 50 Orang 160.450.400
Masyarakat Jasa
Konstruksi Kabupaten
Lampung Barat

Halaman 49/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.04 Program Peningkatan 222.762.700 245.038.970


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.03 . 1.03.1.04.01 Penyusunan Laporan Tersusunnya PK, Balik Bukit 4 Dokumen 2.310.000 - 4 Dokumen 2.541.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar LAKIP dan Laporan
Realisasi Kinerja SKPD Akhir Tahun
1.03 . 1.03.1.04.02 Penyusunan Laporan Terwujudnya Laporan Balik Bukit 4 Laporan 1.800.000 - 4 Laporan 1.980.000
Keuangan Semesteran Keuangan
Semesteran
1.03 . 1.03.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Terwujudnya Balik Bukit 1 Dokumen 5.525.000 - 1 Dokumen 6.077.500
Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1.03 . 1.03.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Terwujudnya Laporan Balik Bukit 1 Laporan 6.440.000 - 1 Laporan 7.084.000
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun
1.03 . 1.03.1.04.05 Peningkatan Pengembangan Terwujudnya Kinerja Balik Bukit 10 Orang 187.614.000 - 10 Orang 206.375.400
Pengelolaan Keuangan Pengelola Keuangan
Daerah OPD
1.03 . 1.03.1.04.06 Penyusunan, Evaluasi dan Tersusunya Laporan Balik Bukit 11 Laporan 19.073.700 - 11 Laporan 20.981.070
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Dokumen
SKPD Perencanaan OPD
1.03 . 1.03.1.05 Program Pembangunan 117.107.781.09 93.757.000.000
Jalan dan Jembatan 9
1.03 . 1.03.1.05.01 Perencanaan pembangunan Jumlah Dokumen Tersebar 5 Dokumen 429.523.950 - 3 Dokumen 462.000.000
jalan Perencanaan
Pembangunan Jalan
Yang Disusun
1.03 . 1.03.1.05.02 Pembangunan jalan Jumlah Panjang Jalan Tersebar 3.35 KM 12.022.178.500 - 3.35 KM 9.200.000.000
Yang dibangun

Halaman 50/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.05.03 Perencanaan pembangunan Jumlah Dokumen Tersebar 4 Dokumen 493.312.800 - 6 Dokumen 715.000.000
jembatan Perencanaan
Pembangunan
Jembatan Yang
disusunJu
mlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jembatan Yang
disusunJu
mlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jembatan Yang
disusun
1.03 . 1.03.1.05.04 Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan Tersebar 9 Unit 11.280.000.000 - 9 Unit 6.500.000.000
Yang dibangun
1.03 . 1.03.1.05.05 Perencanaan Peningkatan Jumlah Dokumen Tersebar 9 Dokumen 761.201.310 - 12 Dokumen 880.000.000
Jalan Perencanaan
Peningkatan Jalan
yang disusun
1.03 . 1.03.1.05.06 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang Jalan Tersebar 20 KM 60.690.594.239 - 20 KM 43.000.000.000
yang ditingkatkan
1.03 . 1.03.1.05.07 DAK Bidang Sarana dan Tersedianya Lampung 100 % 31.430.970.300 DAK FISIK Fisik 100 % 33.000.000.000
Prasarana Penunjang Jalan Prasarana Jalan Barat REGULER
(Reguler) untuk Transportasi
Masyarakat
1.03 . 1.03.1.06 Program Perencanaan Tata 123.436.000 199.650.000
Ruang

Halaman 51/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.06.01 Koordinasi Perencanaan Tata Tersusunnya laporan Kabupaten 12 Bulan 123.436.000 - 12 Bulan 199.650.000
Ruang kegiatan fasilitasi dan Lampung
koordinasi penataan Barat
ruang daerah
1.03 . 1.03.1.07 Program Pembangunan 9.561.631.000 7.832.000.000
saluran
drainase/gorong-gorong/tro
toar
1.03 . 1.03.1.07.01 Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Balik Bukit 2 Dokumen 359.497.000 - 2 Dokumen 400.000.000
saluran Perencanaan
drainase/gorong-gorong Pembangunan
saluran
drainase/gorong-goro
ng yang disusun
1.03 . 1.03.1.07.02 Pembangunan Saluran Jumlah Lokasi Sumber 5 Lokasi 3.596.178.000 - 5 Lokasi 1.250.000.000
Drainase/Gorong-gorong Saluran Saluran Jaya
Drainase/Gorong-gor
ong yang dibangun
1.03 . 1.03.1.07.03 Perencanaan umlah Dokumen Balik Bukit 1 Dokumen 106.286.000 Dana - 1 Dokumen 132.000.000
turap/talud/brojong Perencanaan Alokasi
turap/talud/brojong Umum
yang disusun (DAU)
1.03 . 1.03.1.07.04 Pembangunan Jumlah lokasi Tersebar 6 Lokasi 5.499.670.000 Dana - 6 Lokasi 6.050.000.000
turap/talud/bronjong turap/talud/bronjong Alokasi
yang dibangun Umum
(DAU)
1.03 . 1.03.1.09 Program Pengendalian 112.505.000 237.600.000
Pemanfaatan Ruang
1.03 . 1.03.1.09.01 Sosialisasi kebijakan jumlah masyarakat Lampung 120 Orang 112.505.000 - 120 Orang 237.600.000
pengendalian pemanfaatan yang mengikuti Barat
ruang Sosialisasi
pemanfaatan ruang

Halaman 52/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.10 Program 9.497.065.378 7.466.930.546


Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.1.10.01 Perencanaan Jumlah Jalan dan Tersebar 5 Dokumen 368.946.700 - 5 Dokumen 726.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Yang
Jalan direhab
1.03 . 1.03.1.10.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Panjang Jalan Tersebar 130 KM 7.200.000.000 - 150 KM 4.620.000.000
Jalan dan Jembatan Yang direhab dan
Jembatan Yang
direhab
1.03 . 1.03.1.10.03 Rehabilitasi Jalan dan Jumlah Penanganan Tersebar 1 Tahun 296.690.640 - 1 Tahun 326.359.704
Jembatan dalam Kondisi Rehabilitasi jalan dan
Tanggap Darurat Pindah jembatan dalam
kondisi tanggap
darurat
1.03 . 1.03.1.10.04 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat Lampung 1 Unit 1.430.595.000 - 1 Unit 1.573.654.500
berat Barat
1.03 . 1.03.1.10.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Alat-alat Berat Lampung 4 Unit 200.833.038 - 4 Unit 220.916.342
Alat-alat Berat yang Dipelihara Barat
1.03 . 1.03.1.13 Program Pengembangan 23.990.969.000 24.274.800.000
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.1.13.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Daerah Irigasi Tersebar 1280 Ha 1.793.485.000 - 1280 Ha 2.200.000.000
Jaringan Irigasi Yang
direhab/dipelihara
1.03 . 1.03.1.13.02 DAK Penugasan Bidang Terbangunnya Lampung 18 Lokasi 7.410.000.000 - 18 Lokasi 10.780.000.000
Irigasi (Prioritas Daerah) Jaringan Irigasi Barat
1.03 . 1.03.1.13.03 Pembangunan dan Jumlah Daerah Tersebar 486 Ha 11.210.000.000 - 486 Ha 7.450.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Irigasi

Halaman 53/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.13.04 Pembangunan dan Luas Cakupan Bandar 120 Ha 3.000.000.000 - 120 Ha 3.000.000.000
Peningkatan Jaringan Rawa Jaringan Rawa yang Negeri
dibangun Suoh
1.03 . 1.03.1.13.05 Perencanaan Teknis Bidang Jumlah Dokumen Balik Bukit 12 577.484.000 - 12 Dokumen 844.800.000
Pengairan Perencanaan Teknis Dokumen
Bidang Pengairan
yang disusun
1.03 . 1.03.1.15 Program Pengembangan 38.115.659.000 16.476.500.000
Kinerja Pengelolaan air
minum dan air limbah
1.03 . 1.03.1.15.01 Perencanaan Pengembangan Jumlah Dokumen Balik Bukit 4 Dokumen 425.459.000 - 4 Dokumen 440.000.000
Kinerja Pengelolaan Air Perencanaan
Minum dan Air Limbah Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah yang disusun
1.03 . 1.03.1.15.02 Pembangunan dan Terbangunnya dan Tersebar 1 Lokasi 1.999.200.000 - 1 Lokasi 2.200.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharanya
sarana dan Prasarana air Sarana dan
Minum Prasarana AIr Minum
1.03 . 1.03.1.15.04 DAK Penugasan Bidang Air Jumlah Sarana dan Batu 11 Lokasi 5.491.200.000 - 11 Lokasi 2.200.000.000
Minum Prasarana air minum Ketulis, Air
yang terbangun dan Hitam,
dipelihara Pagar
Dewa,
Sukau
1.03 . 1.03.1.15.05 DAK Penugasan Bidang Jumlah lokasi Tersebar 9 Lokasi 4.152.000.000 - 9 Lokasi 4.112.500.000
Sanitasi prasarana dan sarana
sanitasi yang
disediakan

Halaman 54/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.15.06 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah sarana dan Way 10 Lokasi 3.798.000.000 - 10 Lokasi 1.100.000.000
prasarana sanitasi Tenong,
yang dibangun Sekincau,
Pagar
Dewa,
Lumbok
Seminung,
Bandar
Negri Suoh,
Balik Bukit,
Air Hitam
1.03 . 1.03.1.15.07 Pendamping Pamsimas Jumlah Pendamping Bandar 3 Lokasi 1.197.000.000 DAU, DAU . 3 Lokasi 1.320.000.000
Pamsimas Negeri Tambahan
Suoh,
Sumber
Jaya,
Gedung
Surian,
Kebun Tebu
1.03 . 1.03.1.15.08 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi Tersebar 14 Lokasi 4.056.000.000 - 14 Lokasi 2.200.000.000
prasarana dan sarana
sanitasi yang
disediakan
1.03 . 1.03.1.15.09 DAK Reguler Bidang Air Jumlah lokasi sarana Tersebar 1 Angkatan 9.520.800.000 - 1 Lokasi 1.000.000.000
Minum dan prasarana air
bersih yang dibangun
1.03 . 1.03.1.15.10 DAK Afirmasi Bidang Air Jumlah lokasi sarana Tersebar 2 Lokasi 7.476.000.000 - 2 Lokasi 1.904.000.000
Minum dan prasarana air
bersih yang dibangun
1.03 . 1.03.1.16 Program Pengendalian 12.674.254.000 17.405.909.400
Banjir

Halaman 55/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.16.01 Pengendalian Banjir pada Jumlah Lokasi Tersebar 11 Lokasi 9.351.800.000 - 11 Lokasi 13.090.000.000
Daerah Tangkapan air dan Daerah Tangkapan
Badan-Badan Sungai air dan Badan-Badan
Sungai yang
dikendalikan
1.03 . 1.03.1.16.02 Pembangunan Prasarana Jumlah Lokasi Pantai 2 Lokasi 1.198.900.000 - 2 Lokasi 1.980.000.000
Pengaman Danau Prasarana Pengaman Danau
Danau yang dibangun Ranau
1.03 . 1.03.1.16.03 Rehabilitasi Bangunan Jumlah Lokasi Kebun Tebu 3 Lokasi 1.860.000.000 DAU, DAU - 3 Lokasi 2.046.000.000
Prasarana-sarana Konservasi Bangunan Prasarana Tambahan
dan Sarana
Konservasi Yang
Direhab
1.03 . 1.03.1.16.04 Studi Kelayakan Jumlah Sungai Lampung 100 % 263.554.000 DAU, DAU - 100 % 289.909.400
Pengembangan DAS dan Terdata Dengan baik Barat Tambahan
Pola Penampungan Aliran Air
Permukaan
1.03 . 1.03.1.17 Program Pembangunan 38.895.408.800 27.110.158.000
Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.1.17.01 Pembangunan Jalan Meningkatnya Sarana Tersebar 60 KM 33.807.303.460 - 60 KM 22.530.000.000
Lingkungan Perdesaan Jalan Lingkungan
1.03 . 1.03.1.17.04 Perencanaan Peningkatan Jumlah Dokumen Tersebar 1 Dokumen 478.924.540 - 1 Dokumen 455.400.000
Jalan Lingkungan Perencanaan Jalan
Lingkungan
Pedesaan yang
disusun
1.03 . 1.03.1.17.05 DAK Afirmasi Bidang Panjang jalan Kabupaten 1 LS 3.355.308.800 - 1 LS 3.574.758.000
Transportasi pedesaan yang baik Lampung
Barat
1.03 . 1.03.1.17.06 Peningkatan Meningkatnya Sarana Air Hitam 1 Keg 1.253.872.000 - 1 Keg 550.000.000
Sarana/Prasarana Kampung Jalan Lingkungan
Kopi

Halaman 56/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.19 Pembangunan dan 12.733.225.752 9.080.500.000


Rehabilitasi Fasilitas Umum
1.03 . 1.03.1.19.01 Rehabilitasi Masjid Jumlah Masjid Yang Balik Bukit, 6 Lokasi 6.978.648.000 - 6 Lokasi 7.700.000.000
Direhab Kebun
Tebu,
Belalau,
BNS,
Sukau,
Pagar
Dewa
1.03 . 1.03.1.19.02 Perencanaan Jumlah Dokumen Tersebar 1 Dokumen 513.518.800 - 1 Dokumen 275.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi Perencanaan
Fasilitas Umum Pembangunan/Rehab
ilitasi Fasilitas Umum
1.03 . 1.03.1.19.03 Pembangunan/Penataan Jumlah Lokasi Taman Suoh, Balik 1 Lokasi 999.096.000 - 1 Lokasi 1.100.000.000
Taman Yang Dibangun Bukit
1.03 . 1.03.1.19.04 Pembangunan Prasarana Jumlah prasarana Balik Bukit 1 Lokasi 4.241.962.952 Dana - 1 Lokasi 5.500.000
Pendamping Kebun Raya pendamping Kebun Alokasi
Liwa Raya Liwa yang Umum
dibangun (DAU)
1.03 . 1.03.1.31 Program Lingkungan 3.212.682.000 3.461.233.600
Perumahan dan
Permukiman
1.04 . 1.03.1.31.01 DAK Afirmasi Bidang Jumlah rumah MBR Tersebar 500 Unit 2.835.000.000 - 500 Unit 3.119.496.600
Perumahan dan Permukiman yang terbangun
1.04 . 1.03.1.31.02 Koordinassi Pelaksanaan Terbangunnya Liwa 15 Kec 132.516.000 - 15 Kec 77.737.000
Perumahan Swadaya Tahun Rumah Layak Huni
2019
1.04 . 1.03.1.31.03 Pendataan Rumah Tidak Terverifikasi Data Lampung 15 Kec 245.166.000 memperbaharui data 15 Kec 264.000.000
Layak Huni Kabupaten Rumah Tidak Layak Barat rumah tidak layak huni
Lampung Barat Huni

Halaman 57/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 1.03.1.41 Program Penataan 3.780.508.000 3.829.100.000


penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
2.04 . 1.03.1.41.01 Penataan penguasaan, Jumlah Persil Tanah Lampung 150 Percil 771.089.000 - 150 Percil 841.500.000
pemilikan, penggunaan dan Yang di Data Barat
pemanfaatan tanah (sertifikasi
tanah milik Pemkab LB)
2.04 . 1.03.1.41.02 Pengadaan Tanah Untuk Terealisasi Lampung 2 Percil 2.200.000.000 - 2 Percil 2.101.000.000
Kepentingan Pemkab LB pengadaan tanah Barat
milik Pemerintah
2.04 . 1.03.1.41.03 Perencanaan Pengadaan Tersusunnya Lampung 1 Dokumen 91.860.000 - 1 Dokumen 99.000.000
Tanah dokumen Barat
perencanaan
pengadaan Tanah
milik Pemkab.
Lampung Barat
2.04 . 1.03.1.41.04 Inventarisasi dan Penelusuran Terlaksananya liwa 1 Dokumen 199.130.000 - 1 Dokumen 215.600.000
Alas Hak Tanah Pemerintah Pendataan Alas Hak
Tanah Pemerintah
2.04 . 1.03.1.41.06 Sosialisasi dan Inventarisasi Terlaksananya Lampung 15 Lokasi 398.765.000 - 15 Lokasi 440.000.000
Calon Lokasi PTSL untuk penyuluhan sertifikasi Barat
Pemberdayaan Hak Atas pertanahan
Tanah Masyarakat bagi
Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil, Petani, Nelayan dan
Pembudidaya Ikan
2.04 . 1.03.1.41.07 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Jumlah Konflik Lampung 1 Kasus 119.664.000 - 1 Kasus 132.000.000
Konflik Pertanahan Pertanahan Yang Barat
Terfasilitasi
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar

Halaman 58/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 Ketentraman, Ketertiban


Umum dan Perlindungan
Masyarakat
1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9.568.000.000
1.05 . 1.05.1.01 Program Pelayanan 4.275.932.350 5.093.364.245
Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Balik Bukit 1250 Surat 1.800.000 Dana - 1250 Surat 3.610.425
Menyurat 650 surat, Jumlah Alokasi
Surat Keluar 600 Umum
surat (DAU)
1.05 . 1.05.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Balik Bukit 4 Rekening 19.790.000 Dana - 4 Rekening 19.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon 1, Jumlah Alokasi
Rekening Air 1, Umum
Jumlah Rekening (DAU)
Listrik 1, Jumlah
Rekening speedy 1
1.05 . 1.05.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah motor yang Balik Bukit 10 Unit 11.500.000 Dana - 10 Unit 12.126.168
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya 5 Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional unit, dan mobil Umum
minibus 5 unit (DAU)
1.05 . 1.05.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek Balik Bukit 3 Buku 412.500 Dana - 3 Buku 326.025
Keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Balik Bukit 10 Jenis 6.135.000 Dana - 10 Jenis 7.909.608
Kantor kebersihan 1 orang, Alokasi
dan Jumlah Alat Umum
Kebersihan 9 jenis (DAU)

Halaman 59/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Balik Bukit 34 Jenis 13.000.000 Dana - 34 Jenis 17.050.927
Tulis Kantor Alokasi
Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis cetakan Balik Bukit 10 Jenis 25.710.000 Dana - 10 Jenis 36.076.478
dan Penggandaan dan Jumlah jenis Alokasi
penggandaan Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Balik Bukit 11 Jenis 8.705.600 Dana - 11 Jenis 15.530.382
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 5.498.955
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Balik Bukit 12 Bulan 37.516.400 Dana - 12 Bulan 51.240.263
Minuman Makan Minum Rapat Alokasi
dan Tamu 12 Bulan Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Luar daerah 12 Bulan 77.008.000 Dana - 12 Bulan 97.203.750
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
1.05 . 1.05.1.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Tersedianya jasa Luar 12 Bulan 1.823.315.000 Dana - 12 Bulan 2.164.590.239
Administrasi tenaga pendukung Daerah dan Alokasi
Perkantoran/Teknis administrasi Lampung Umum
perkantoran/teknis Barat (DAU)
perkantoran

Halaman 60/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.01.13 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Balik Bukit 1 Kali 10.000.000 Dana - 1 Kali 12.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Balik Bukit 12 Bulan 39.790.000 Dana - 12 Bulan 42.708.750
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
1.05 . 1.05.1.01.15 Operasional Pemadam Meningkatnya Kinerja Lampung 12 Bulan 2.197.289.850 Dana - 12 Bulan 2.607.692.275
Kebakaran dan Pelayanan Upt Barat Alokasi
Damkar Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.02 Program Peningkatan 681.579.000 1.641.852.108
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05 . 1.05.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan Balik Bukit 162 Buah 60.747.000 Dana - 162 Buah 82.558.322
Gedung Kantor Gedung kantor Alokasi
Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.02.02 Pengadaan Peralatan Jumlah sarana dan Balik Bukit 3 Unit 26.500.000 Dana - 3 Unit 110.000.000
Gedung Kantor prasarana peralatan Alokasi
gedung kantor Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.02.03 Pengadaan Sewa Jumlah sewa Lampung 2 Unit 30.750.000 Dana - 3 Unit 36.815.625
Kantor/Rumah Dinas kantor/rumah Barat Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 61/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Balik Bukit 2 Gedung 42.854.000 Dana - 2 Gedung 199.237.500
Gedung Kantor Kantor yang Alokasi
dipelihara, Kantor Umum
Satpol-PP dan Pos (DAU)
Gerbang utama
Pemda
1.05 . 1.05.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Motor 5, dan Balik Bukit 10 Unit 174.089.000 Dana - 10 Unit 258.268.392
Kendaraan Dinas/Operasional minibus 5 yang Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Balik Bukit 17 Unit 9.672.000 Dana - 17 Unit 14.372.269
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor yang Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.02.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah sarana dan Balik-Bukit 20 Unit 336.967.000 Dana - 11 Unit 940.600.000
Dinas/Operasional prasarana Kendaraan Alokasi
dinas/operasional, 10 Umum
unit motor dan 10 unit (DAU)
sepeda gunung
1.05 . 1.05.1.03 Program Peningkatan 367.255.000 405.000.000
Disiplin Aparatur
1.05 . 1.05.1.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pengadaan Balik Bukit 119 Stel 179.580.000 Dana - 138 Stel 210.000.000
Pol PP Beserta pakaian 119 stel Alokasi
Perlengkapannya Pakaian, 502 atribut Umum
perlengkapan (DAU)
1.05 . 1.05.1.03.03 Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pengadaan Kabupaten 118 Stel 187.675.000 Dana - 131 Stel 195.000.000
pemadam kebakaran Beserta Pakaian 118 Stel dan lampung Alokasi
perlengkapannya 118 perlengkapan Barat Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.04 Program Peningkatan 600.421.150 587.831.650
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 62/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang Dalam 8 Orang 88.628.000 Dana - 8 Orang 116.380.000
Formal mengikuti pendidikan daerah dan Alokasi
dan pelatihan formal, Luar daerah Umum
3 Pol-PP dan 5 orang (DAU)
Damkar
1.05 . 1.05.1.04.02 Pembekalan Teknis Tugas Jumlah Aparatur yang Balik Bukit 31 Orang 155.626.650 Dana - 31 Orang 161.451.650
Pokok Polisi Pamong Praja mengikuti Alokasi
Kabupaten Lampung Barat pembekalan teknis Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.04.03 Korps Musik Satuan Polisi Jumlah Pelaksanaan Balik-Bukit 12 Bulan 266.166.500 Dana - 12 Bulan 210.000.000
Pamong Praja Korsik sesuai tata Alokasi
upacara sipil Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.04.05 Forum Silaturahmi Pol-PP Jumlah terlaksananya Dalam dan 2 Kali 90.000.000 Dana - 2 Kali 100.000.000
dan Linmas se Provinsi forum silaturahmi Luar Alokasi
Lampung Pol-PP dan Linmas Daerah Umum
se-Provinsi Lampung (DAU)
1.05 . 1.05.1.05 Program Peningkatan 91.530.000 103.951.063
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.05 . 1.05.1.05.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Balik Bukit 4 Dokumen 1.000.000 Dana - 4 Dokumen 1.388.625
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ihtisar Umum
realisasi kinerja OPD (DAU)
1.05 . 1.05.1.05.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Balik Bukit 1 Dokumen 1.000.000 Dana - 1 Dokumen 1.388.625
Keuangan Semesteran laporan keungan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)

Halaman 63/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.05.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Balik Bukit 1 Dokumen 2.000.000 Dana - 1 Dokumen 2.777.250
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Alokasi
realisasi anggaran Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.05.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Balik Bukit 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 3.471.563
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Balik Bukit 18 3.705.000 Dana - 18 Dokumen 13.600.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan Evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan SKPD
1.05 . 1.05.1.05.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Balik Bukit 12 Orang 81.325.000 Dana - 12 Orang 81.325.000
Keuangan Daerah Pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.06 Program peningkatan 683.760.000 858.398.065
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.05 . 1.05.1.06.01 pengendalian keamanan Jumlah terlaksananya Kabupaten 30 Kali 119.104.000 Dana - 30 Kali 137.099.277
lingkungan pengendalian Lampung Alokasi
keamanan dan Barat Umum
kenyamanan (DAU)
lingkungan
Kabupaten Lampung
Barat
1.05 . 1.05.1.06.02 Pengawasan Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Kabupaten 36 Kali 65.054.000 Dana - 36 Kali 102.585.422
Perda dan Perbup penegakan perda dan Lampung Alokasi
perbup Barat Umum
(DAU)

Halaman 64/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.06.03 Patroli dan Pemantauan Jumlah terlaksananya Kabupaten 90 Kali 92.554.000 Dana - 90 Kali 136.057.696
Situasi dan Kondisi Umum patroli pemantauan Lampung Alokasi
Wilayah situasi dan kondisi Barat Umum
umum wilayah (DAU)
1.05 . 1.05.1.06.04 Penertiban Fasilitas umum Jumlah terlaksananya Kabupaten 40 Kali 146.779.000 Dana - 40 Kali 203.463.750
penertiban fasilitas Lampung Alokasi
umum Barat Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.06.05 Penertipan dan pengawasan Jumlah pelaksanaan Kabupaten 36 Kali 46.938.000 Dana _ 36 Kali 60.403.865
Disiplin Siswa/Pelajar penertiban dan Lampung Alokasi
pengawasan disiplin Barat Umum
siswa/pelajar (DAU)
1.05 . 1.05.1.06.06 Peningkatan Tim Penegakan Terpenuhinya Dalam 12 Bulan 162.093.000 Dana _ 12 Bulan 135.000.000
Perda Kab. Lampung Barat Operasional Tim Daerah dan Alokasi
Penegakan Perda Luar Umum
Kabupaten lampung Daerah (DAU)
Barat
1.05 . 1.05.1.06.07 Penertipan Kawasan Tanpa Jumah Terlaksananya Kabupaten 30 Kali 51.238.000 Dana _ 30 Kali 83.788.055
Rokok Penertiban Kawasan Lampung Alokasi
Tanpa Rokok Barat Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.07 Program Pemeliharaan 589.122.000 839.645.851
Keamanan Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
dan pencegahan tindak
kriminal
1.05 . 1.05.1.07.01 Penertiban Disiplin ASN Jumlah Kabupaten 24 Kali 58.979.000 Dana _ 24 Kali 67.000.000
Kabupaten Lampung Barat Terlaksananya Lampung Alokasi
penertiban disiplin Barat Umum
ASN Kabupaten (DAU)
Lampung Barat

Halaman 65/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.07.02 Operasi Pengamanan Jumlah Pos 3 Titik 44.184.000 Dana _ 3 Titik 62.734.792
Terpadu Terlaksananya Pengaman Alokasi
Operasi Pengamanan Pinus, Pos Umum
terpadu Pengamana (DAU)
n Ps Liwa,
Pos
Pengamana
n Sukau.
1.05 . 1.05.1.07.03 Pelatihan Limas Kabupaten Jumlah anggota Kabupaten 155 Orang 267.102.000 Dana _ 155 Orang 298.760.000
Lampung Barat linmas yang Lampung Alokasi
mendapat pelatihan Barat Umum
dan pembinaan rutin (Lumbok S, (DAU)
Sukau,
BNS, Suoh
dan Batu
Ketulis)
1.05 . 1.05.1.07.04 Operasional Linmas Jumlah anggota Kabupaten 31 Orang 115.944.000 Dana _ 31 Orang 250.000.000
Kabupaten Lampung Barat linmas yang Lampung Alokasi
mendapatkan Barat Umum
Operasional linmas (DAU)
pada Upacara
Bulanan tingkat
Kabupaten Lampung
Barat
1.05 . 1.05.1.07.06 Penyuluhan Ketentraman dan Jumlah masyarakat Kecamatan 90 Orang 55.177.000 Dana - 90 Orang 86.133.025
Ketertiban Masyarakat yang terbina untuk Way Alokasi
menjaga keamann Tenong, Air Umum
dan ketertiban umum Hitam dan (DAU)
Sekincau

Halaman 66/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.07.07 Penertiban Praktek Prostitusi Jumlah penertiban Kabupaten 48 Kali 47.736.000 Dana - 48 Kali 75.018.034
dari penyakit Lampung Alokasi
masyarakat/ praktek Barat Umum
prostitusi (DAU)
1.05 . 1.05.1.11 Program Kesiapsiagaan 2.278.400.500 2.152.523.156
1.05 . 1.05.1.11.01 Pengadaan Peralatan Jumlah tersedianya BALIK 106 Buah 128.993.000 Dana _ 75 Buah 135.000.000
Penanggulangan Bencana peralatan BUKIT Alokasi
Kebakaran penanggulangan Umum
bencana kebakaran (DAU)
1.05 . 1.05.1.11.02 Pengadaan Mobil Pemadam Jumlah tersedianya Balik-Bukit 1 Unit 1.500.000.000 Dana - 1 Unit 1.515.000.000
Kebakaran mobil pemadam Alokasi
kebakaran sebagai Umum
operasional (DAU)
pelaksanaan tugas
damkar
1.05 . 1.05.1.11.03 Pemantaun Monev dan Terlaksananya Kabupaten 12 Bulan 38.035.000 Dana _ 100 Bulan 53.751.288
Investigasi Kebakaran pemantauan, monev Lampung Alokasi
dan investigasi Barat Umum
bencana Kebakaran (DAU)
1.05 . 1.05.1.11.04 Sosialisasi Bencana Bahaya Jumlah aparatur Kabupaten 90 Orang 49.385.000 Dana _ 90 Orang 86.482.243
Kebakaran pekon/masyarakat Lampung Alokasi
yang memahami Barat M ( Umum
tentang bahaya Sukau/Lum (DAU)
musibah kabakaran bok, Balik
Bukit, Way
Tenong/Air
Hitam)
1.05 . 1.05.1.11.05 Simulasi Pemadam Jumlah simulasi Kabupaten 6 Kali 37.594.000 Dana _ 6 Kali 80.209.625
Kebakaran pemadam kebakaran Lampung Alokasi
yang dilaksanakan, 6 Barat Umum
upt damkar (DAU)

Halaman 67/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.05 . 1.05.1.11.06 Pemenuhan Tenaga Jumlah tersedianya Balik Bukit 36 Orang 433.080.000 Dana _ 56 Orang 187.080.000
Pengendalian Bencana tenaga pengendalian Alokasi
bencana Umum
(DAU)
1.05 . 1.05.1.11.07 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah anggota Balik Bukit 31 Orang 91.313.500 Dana '- 31 Orang 95.000.000
Aparatur Pemadam pemadam kebakaran Alokasi
Kebakaran yang terlatih Umum
(DAU)
1 Urusan Wajib Pelayanan
Dasar
1.06 Sosial
1.06.1 Dinas Sosial
1.06.1.01 Dinas Sosial 7.531.541.105
1.06 . 1.06.1.01 Program Pelayanan 358.279.000 552.233.411
Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Lampung 12 Bulan 3.450.000 DBH Pajak - 1000 Surat 10.810.382
Menyurat 1000 dan jumlah surat Barat Dari
keluar 1000 Provinsi
1.06 . 1.06.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Lampung 12 Bulan 27.800.000 DBH Pajak - 12 Rekening 63.804.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon untuk 1 Barat Dari
nomor telepon, Provinsi
rekening air 2 nomor
rekening (kantor
Dinsos dan Makam
Pahlawan), Rekening
Listrik 2 rekening
(Kantor Dinsos dan
Makam Pahlawan)

Halaman 68/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah biaya Liwa 1 Tahun 17.565.000 DBH Pajak - 22 Unit 63.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan perizinan mobil 6 Dari
Kendaraan Dinas/Operasional unit,motor kantor Provinsi
dinas sosial 3 unit,
dan motor PKH 12
unit
1.06 . 1.06.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek 2 Liwa 1 Paket 475.000 DBH Pajak - 6 Buku 843.160
Keuangan buah dan jumlah Dari
Rekening Koran 2 Provinsi
buah
1.06 . 1.06.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Tahun 7.387.900 DBH Pajak - 18 Jenis 12.500.000
Kantor Kebersihan 1 orang Dari
dan Jumlah Alat Provinsi
Kebersihan 18 jenis
1.06 . 1.06.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat Tulis Liwa 1 Tahun 16.888.000 DBH Pajak - 43 Jenis 21.107.663
Kantor 43 jenis Dari
Provinsi
1.06 . 1.06.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Liwa 1 Tahun 23.750.200 DBH Pajak - 10 Jenis 33.750.832
dan Penggandaan Cetakan 6 jenis, Dari
Belanja Penggandaan Provinsi
3 jenis dan belanja
penjilidan 1 jenis
1.06 . 1.06.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Penyedia Liwa 1 Tahun 6.994.600 DBH Pajak - 13 Jenis 12.900.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik Dari
Bangunan Kantor Kantor dan gudang Provinsi
Kantor 13 jenis
1.06 . 1.06.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU (4 Liwa 12 Bulan 3.960.000 DBH Pajak - 4 SKHU 6.061.374
dan Peraturan SKHU) Dari
Perundang-undangan Provinsi

Halaman 69/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan Liwa 1 Paket 12.371.000 DBH Pajak Pagu Perkiraan Tahun 24 Kali 50.178.000
Minuman minuman rapat 240 Dari 2020
kotak dan Snack tamu Provinsi
314 kotak
1.06 . 1.06.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan Liwa 1 Tahun 145.138.000 DBH Pajak - 19 Paket 150.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah dinas luar daerah Dari
dalam provinsi 17 Provinsi
paket dan luar daerah
luar provinsi 2 paket
1.06 . 1.06.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa 1 Kali 8.224.300 DBH Pajak - 1 Kali 17.278.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Dari
an Provinsi
1.06 . 1.06.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan Liwa 1 Tahun 30.275.000 DBH Pajak - 100 % 50.000.000
Pembinaan Dalam Daerah dinas salam daerah Dari
35 paket Provinsi
1.06 . 1.06.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 12 Bulan 54.000.000 DBH Pajak - 1 Rekening 60.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Internet 2 nomor Dari
rekening untuk kantor Provinsi
dinsos dan kantor
PKH
1.06 . 1.06.1.02 Program Peningkatan 309.495.000 733.173.035
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06 . 1.06.1.02.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Liwa 1 Paket 66.556.100 DBH Pajak - 8 Unit 231.437.500
Dinas/Operasional Angkutan Darat Dari
Bermotor Provinsi
Pendamping PKH 8
unit

Halaman 70/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.02.02 Pengadaan Perlengkapan Jumlah mesin Liwa 1 Paket 12.080.000 DBH Pajak - 3 Unit 15.000.000
Gedung Kantor penghancur kertas 1 Dari
unit, proyektor 1 unit Provinsi
dan layar proyektor 1
unit
1.06 . 1.06.1.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Liwa 1 Paket 38.300.000 DBH Pajak - 55 Unit 79.892.225
Meubelair Kantor 55 Dari
unit Provinsi
1.06 . 1.06.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang Liwa 1 Gedung 8.641.900 DBH Pajak - 1 Gedung 10.000.000
Gedung Kantor Terpelihara Dari
Provinsi
1.06 . 1.06.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya 3 Liwa 1 Tahun 150.950.000 DBH Pajak - 9 Unit 307.913.310
Kendaraan Dinas/Operasional motor dinas, 4 mobil Dari
dinas, dan 2 dump Provinsi
truck
1.06 . 1.06.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Liwa 1 Paket 14.467.000 DBH Pajak - 5 Unit 39.930.000
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor yang Dari
Terpelihara Provinsi
1.06 . 1.06.1.02.08 Pembangunan gudang dan Tersedianya Gedung Liwa 1 Gedung 0 DBH Pajak - 1 Gedung 0
rumah genset dan Rumah Genset Dari
Provinsi
1.06 . 1.06.1.02.09 Pengadaan Komputer PC / Persentase sarana Liwa 100 % 18.500.000 DBH Pajak - 2 Unit 49.000.000
Laptop Aparatur yang Dari
memadai Provinsi
1.06 . 1.06.1.03 Program Peningkatan 10.000.000 18.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.06 . 1.06.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur Sipil Liwa 2 Orang 10.000.000 DBH Pajak - 2 Orang 18.000.000
Formal Negara yang ikut Dari
Pendidikan dan Provinsi
Pelatihan Formal

Halaman 71/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.04 Program Peningkatan 100.317.300 128.707.872


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.06 . 1.06.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Dari
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Provinsi
Realisasi Kinerja
SKPD
1.06 . 1.06.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.200 DBH Pajak - 2 Dokumen 1.749.006
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Dari
Semesteran Provinsi
1.06 . 1.06.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Liwa 1 Dokumen 2.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 3.041.750
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Dari
Anggaran Provinsi
1.06 . 1.06.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.100 DBH Pajak - 1 Dokumen 3.802.187
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Dari
Akhir Tahun Provinsi
1.06 . 1.06.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 17 5.617.000 DBH Pajak - 17 Dokumen 22.661.037
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Dokumen Dari
Dokumen Perencanaan Pelaporan Provinsi
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
1.06 . 1.06.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 20 Orang 88.200.000 DBH Pajak - 20 Orang 96.453.892
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Dari
Daerah Provinsi

Halaman 72/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.05 Program Pemberdayaan 4.550.584.900 5.605.661.184


Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.1.05.01 Pendamping Program Jumlah Pendamping Liwa 65 Orang 740.842.500 DBH Pajak - 65 Orang 890.000.000
Keluarga Harapan Program Keluarga Dari
Harapan Provinsi
1.06 . 1.06.1.05.02 Pemutakhiran data PMKS dan Jumlah Dokumen Liwa 75 Buku 236.994.900 DBH Pajak - 75 Buku 240.590.350
data PSKS Data PMKS dan Dari
PSKS Lainnya Provinsi
1.06 . 1.06.1.05.03 Penanganan PMKS Jumlah PMKS Liwa 25 Orang 97.591.000 DBH Pajak - 10 Orang 322.129.884
Kelompok Tuna Sosial dan Kelompok Tuna Dari
Anak Sosial, Anak dan Provinsi
Lansia Terlantar
1.06 . 1.06.1.05.04 Ferifikasi dan Validasi Fakir Data Fakir Miskin Liwa 15 Kec 702.371.700 DBH Pajak - 15 Kec 878.500.000
Miskin Kabupaten Lampung yang Falid Dari
Barat Provinsi
1.06 . 1.06.1.05.05 Verifikasi dan Validasi Updating Data PBI Lampung 2 Kali 86.674.000 DBH Pajak - 2 Kali 249.440.950
Penerima Bantuan Iuran JKN Lampung Barat Barat Dari
Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi
(PBI-JKN)
1.06 . 1.06.1.05.06 Pendampingan bantuan Persentase Liwa 100 % 139.532.200 DBH Pajak - 34420 Orang 250.000.000
pangan non tunai (BPNT) Penyaluran bantuan Dari
Provinsi
1.06 . 1.06.1.05.07 Sosialisasi Mekanisme Jumlah Peserta yang Liwa 174 Orang 71.901.000 DBH Pajak - 182 Orang 75.000.000
Pengaduan Kebijakan Subsidi mengikuti sosialisasi Dari
Listrik Tepat Sasaran Subsidi Listrik Tepat Provinsi
Sasaran

Halaman 73/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.05.08 Bantuan kelompok Usaha Jumlah kelompok Liwa 5 Kelompok 165.499.800 DBH Pajak - 5 Kelompok 200.000.000
Bersama (KUBE) Bagi yang mengikuti Dari
Keluarga Miskin pelatihan Provinsi
1.06 . 1.06.1.05.09 Rehabilitasi Rumah Tidak Jumlah Penerima Lampung 142 Unit 2.309.177.800 DBH Pajak - 157 % 2.500.000.000
Layak Huni (RTLH) Bantuan Rehabilitasi Barat Dari
Sosial Rumah Tidak Provinsi
Layak huni
1.06 . 1.06.1.06 Program Pelayanan dan 1.152.221.755 1.592.694.722
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.06 . 1.06.1.06.01 Pendampingan operasi Jumlah Masyarakat Liwa 20 Orang 155.000.000 DBH Pajak - 20 Orang 177.000.000
Katarak yang mengikuti Dari
Operasi Katarak Provinsi
1.06 . 1.06.1.06.04 Penanganan orang dengan Jumlah Orang dengan Liwa 10 Orang 86.702.000 DBH Pajak - 10 Orang 250.000.000
gangguan jiwa terlantar Gangguan Jiwa yang Dari
tertangani Provinsi
1.06 . 1.06.1.06.05 Peningkatan Pelayanan Bagi Jumlah Penyandang Liwa 25 Orang 100.000.000 DBH Pajak - 25 Orang 133.508.000
Penyandang Cacat dan Cacat dan ODKB Dari
ODKB yang diberikan Provinsi
Bantuan
1.06 . 1.06.1.06.06 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Penyandang Lampung 15 Orang 145.926.100 DBH Pajak - 15 Orang 167.296.250
bagi Penyandang Cacat dan Cacat dan Eks Barat Dari
Eks Trauma Trauma Provinsi
1.06 . 1.06.1.06.07 Bimbingan dan Stimulan Jumlah Masyarakat Lampung 5 Kelompok 147.700.000 DBH Pajak - 5 Kelompok 154.890.472
KUBE Penyandang Cacat yang diberi Bantuan / Barat Dari
(PACA) Stimulan Provinsi
1.06 . 1.06.1.06.08 DAK Bidang Sosial Persentase Lampung 100 % 516.893.655 - 0 Angkatan 710.000.000
pelaksanaan DAK Barat
Sosial
1.06 . 1.06.1.08 Program Pemberdayaan 252.597.000 463.691.418
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Halaman 74/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.06 . 1.06.1.08.01 Peningkatan kualitas SDM Jumlah SDM yang Lampung 136 Orang 123.169.000 DBH Pajak - 136 Orang 250.000.000
kesejahteraan sosial terlatih Barat Dari
masyarakat Provinsi
1.06 . 1.06.1.08.03 Pembinaan dan Monev Jumlah Lembaga Liwa 12 76.569.000 DBH Pajak - 12 Kelompok 82.515.950
Lembaga Kesejatraan Sosial Kesejahteraan Sosial Kelompok Dari
Anak (LKSA) Anak (LKSA) Provinsi
1.06 . 1.06.1.08.05 Pengelolaan Taman Makam Peningkatan Liwa 80 % 52.859.000 DBH Pajak - 80 % 131.175.468
Pahlawan Pengelolaan Taman Dari
Makam Pahlawan Provinsi
(TMP)
1.06 . 1.06.1.10 Program Bantuan dan 798.046.150 1.016.750.406
Penanggulangan Bencana
1.06 . 1.06.1.10.01 Buffer Stock Bencana Persentase Liwa 20 % 101.304.750 DBH Pajak - 20 % 153.065.000
masyarakat yang Dari
menerima bantuan Provinsi
bencana
1.06 . 1.06.1.10.02 Pelayanan Pengelolaan Lamanya Waktu Lampung 12 Bulan 94.546.000 DBH Pajak - 12 Bulan 113.685.406
Bantuan Bencana Penyediaan Barat Dari
Pemberian Bantuan Provinsi
Kedaruratan
1.06 . 1.06.1.10.03 Pembentukan Kampung Jumlah kampung Liwa 2 Pekon 308.203.000 DBH Pajak - 2 Pekon 400.000.000
Siaga Bencana Siaga Bencana Dari
Provinsi
1.06 . 1.06.1.10.04 Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Anggota Lampung 1 Kali 293.992.400 DBH Pajak - 1 Kali 350.000.000
TAGANA dan Simulasi Dapur TAGANA yang Barat Dari
Umum Lapangan tangguh dan terlatih Provinsi
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.03 Pangan
2.03.1 Dinas Ketahanan Pangan
2.03.1.01 Dinas Ketahanan Pangan 2.585.663.500

Halaman 75/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.01 Program Pelayanan 297.350.700 304.520.200


Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk : Liwa 850 Surat 4.380.000 SILPA - 850 Surat 4.382.000
Menyurat 500 surat, jumlah surt
keluar : 350 surat
2.03 . 2.03.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening listrik Liwa 6 Rekening 17.280.000 SILPA - 6 Rekening 20.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik : 4 rekening, Jumlah
rekening telpon : 2
rekening
2.03 . 2.03.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah minibus yang Liwa 23 Unit 4.165.000 SILPA - 23 Unit 5.690.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya : 2
Kendaraan Dinas/Operasional unit, Jumlah motor
yang dibayar
pajaknya : 21 unit
2.03 . 2.03.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah cetak Liwa 1 Paket 295.000 SILPA - 1 Paket 500.000
Keuangan rekening koran : 2
kali, Jumlah buku cek
: 2 buku
2.03 . 2.03.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis alat Liwa 1 Paket 6.491.700 SILPA - 1 Paket 6.500.000
Kantor kebersihan : 19 jenis,
Jumlah tenaga
kebersihan : 1 orang
2.03 . 2.03.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Liwa 19 Jenis 12.186.000 SILPA - 20 Jenis 12.186.000
Tulis Kantor
2.03 . 2.03.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis Liwa 1 Paket 30.779.600 SILPA - 1 Paket 30.780.000
dan Penggandaan penggandaan : 2
jenis, Jumlah jenis
cetakan : 7 jenis
2.03 . 2.03.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis LIwa 11 Jenis 4.520.400 SILPA - 12 Jenis 4.522.200
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik
Bangunan Kantor

Halaman 76/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU : 4 Liwa 1 Paket 43.960.000 SILPA - 1 Paket 43.960.000
dan Peraturan SKHU, Jumlah
Perundang-undangan publikasi di surat
kabar : 1 paket
2.03 . 2.03.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Liwa 1 Paket 15.600.000 SILPA - 1 Paket 15.600.000
Minuman makan minum rapat :
12 kali, Jumlah
penyediaan makan
minum tamu : 1 paket
2.03 . 2.03.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 98.388.000 SILPA - 12 Bulan 100.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
2.03 . 2.03.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 10.000.000 SILPA - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran
an
2.03 . 2.03.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 49.305.000 SILPA - 12 Bulan 50.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan
koordinasi dan
pembinaan dalam
daerah
2.03 . 2.03.1.02 Program Peningkatan 252.248.000 253.650.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.03 . 2.03.1.02.02 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu : 2 Liwa 1 Paket 33.600.000 SILPA - 1 Paket 35.000.000
unit, Jumlah lemari
arsip : 4 unit, lemari
panjang : 1 unit
2.03 . 2.03.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rehab lantai : 1 Liwa 1 Paket 48.000.000 SILPA - 1 Paket 48.000.000
Gedung Kantor gedung, Selasar : 4
gedung

Halaman 77/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah minibus yang Liwa 23 Unit 164.650.000 SILPA - 23 Unit 164.650.000
Kendaraan Dinas/Operasional dirawat : 2 unit,
Jumlah motor yang
dirawat : 21 unit
2.03 . 2.03.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah komputer Liwa 11 Unit 5.998.000 SILPA - 11 Unit 6.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor yang dirawat : 4 unit,
Jumlah genset yang
dirawat : 1 unit,
Jumlah printer yang
dirawat : 6 unit
2.03 . 2.03.1.03 Program Peningkatan 62.000.000 62.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03 . 2.03.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Luar 2 Orang 20.000.000 SILPA - 2 Orang 20.000.000
Formal melaksanakan diklat Lampung
Barat
2.03 . 2.03.1.03.02 Pelatihan Analisa Ketahanan Jumlah peserta liwa 15 Orang 42.000.000 Pelatihan ketahanan 15 Orang 42.000.000
Pangan pelatihan lampung pangan untuk aparatur
barat dinas ketahanan pangan
2.03 . 2.03.1.04 Program Peningkatan 87.500.000 87.500.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.03 . 2.03.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 SILPA - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.03 . 2.03.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.000 SILPA - 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan
semesteran

Halaman 78/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 SILPA - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis
realisasi anggaran
2.03 . 2.03.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen LIwa 1 Dokumen 2.500.000 SILPA - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan Keuangan
Akhir Tahun
2.03 . 2.03.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 2.600.000 SILPA - 18 Dokumen 2.600.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pelaporan
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
2.03 . 2.03.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 22 Orang 78.400.000 SILPA - 22 Orang 78.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan
daerah
2.03 . 2.03.1.05 Program Pengembangan 482.143.200 486.995.000
Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan

Halaman 79/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.05.01 Pengembangan Lumbung Jumlah lumbung Kecamatan 1 Paket 127.319.000 SILPA - 1 Paket 127.800.000
Pangan Masyarakat pangan yang Batu Brak,
dilakukan bantuan Sekincau,
pengisian : 8 unit, Pagar
Jumlah pembinaan Dewa, Batu
lumbung pangan Ketulis,
masyarakat : 8 Kebun
kelompok Tebu,
Lumbok
Seminung,
Sukau,
Balik Bukit,
Suoh,
Bandar
Negeri
Suoh, Way
Tenong, Air
Hitam,
Gedung
Surian,
Sumber
Jaya, dan
Pringsewu
2.03 . 2.03.1.05.02 Penguatan Cadangan Pangan Volume pembelian Liwa, 15 1 Paket 85.599.000 SILPA - 1 Paket 85.600.000
Pemerintah beras untuk Kecamatan
penguatan cadangan
pangan pemerintah :
5000
Kg,Pemeliharaan dan
pengelolaan
cadangan pangan
pemerintah : 1 tahun

Halaman 80/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.05.03 Pengembangan Kawasan Pembinaan kawasan Kecamatan 10 Pekon 51.990.200 SILPA - 10 Pekon 51.990.000
Mandiri Pangan mandiri pangan BNS
(Pekon
Tembelang,
Pekon
Bandar
agung,
Pekon
Gunung
Ratu,
Pekon
Negeri Jaya
dan Pekon
Ringin
Jaya), Air
Hitam (
Pekon
Sukajadi,
Pekon Suka
Damai ,
Pekon
Sidodadi ,
Pekon
Manggarai,
dan Pekon
Srri Menanti

Halaman 81/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.05.04 Penyusunan dan Analisa Jumlah dokumen Liwa, 15 1 Paket 52.161.000 SILPA - 1 Paket 55.000.000
Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Kecamatan
(NBM) Makanan : 1
Dokumen,
-Pemanatauan stok
pangan menjelang
HBKN (Hari besar
keagamaan dan
nasional): 3 kali
2.03 . 2.03.1.05.05 Pemantauan dan Analisa Jumlah dokumen Liwa, 15 1 Dokumen 32.000.000 SILPA - 1 Dokumen 32.000.000
Sistem Kewaspadaan Pangan SKPG Kecamatan
dan Gizi (SKPG)
2.03 . 2.03.1.05.06 Penyusunan dan analisa peta Jumlah dokumen Liwa, 15 1 Dokumen 48.475.000 SILPA - 1 Dokumen 50.000.000
ketahanan pangan dan FSVA Kecamatan
kerentanan pangan (FSVA)
2.03 . 2.03.1.05.09 Konsolidasi Dewan Intensitas rapat pokja liwa 1 Paket 84.599.000 Pelaksanaan Rapat Pokja 1 Paket 84.605.000
Ketahanan Pangan teknis dewan lampung Teknis DKP dan Pleno
ketahanan pangan 2 barat DKP
kali , rapat pleno
dewan ketahanan
pangan 1 kali
2.03 . 2.03.1.06 Program Pengembangan 417.198.300 418.819.000
Sistem Distribusi, Stabilitas
Harga dan Kelembagaan
Pangan
2.03 . 2.03.1.06.01 Pengembangan Toko Tani Jumlah toko tani yang Sumberjaya 1 Paket 59.880.000 SILPA - 1 Paket 60.000.000
Indonesia dikembangkan : 1 , Way
unit, Pembinaan toko Tenong,
tani : 3 unit Balik
Bukit

Halaman 82/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.06.02 Pemantauan dan Jumlah dokumen Kecamatan 1 Dokumen 104.299.800 SILPA - 1 Dokumen 104.600.000
pengendalian mobilitas hasil pemantauan Sumberjaya
pangan mobilitas pangan di , Sukau,
titik pantau/pos Suoh
perbatasan
2.03 . 2.03.1.06.03 Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Kecaamata 3 Gapoktan 61.525.000 SILPA - 3 Gapoktan 62.100.000
Distribusi Pangan Masyarakat Distribusi Pangan n Kebun
(PLDPM) Masyarakat (LDPM) Tebu,
yang dibina Kecamatan
Bandar
Negeri
Suoh
2.03 . 2.03.1.06.04 Pemantauan dan analisa Jumlah dokumen 15 1 Dokumen 56.307.500 SILPA - 1 Dokumen 56.850.000
harga pangan hasil pemantauan dan Kecamatan
analisa harga pangan di
kabupaten
lampung
barat
2.03 . 2.03.1.06.05 Pengembangan Usaha Jumlah Kecamatan 1 Kelompok 98.101.000 SILPA - 1 Kelompok 98.184.000
Pangan Masyarakat (PUPM) Gapoktan/LUPM yang Lombok
terbentuk Seminung

2.03 . 2.03.1.06.06 Penyusunan Buku Statistik Jumlah Dokomen lampung 1 Dokumen 37.085.000 Penyusunan buku statistik 1 Dokumen 37.085.000
Ketahanan Pangan Daerah statistik ketahanan barat ketahanan pangan daerah
pangan
2.03 . 2.03.1.07 Program Pengembangan 987.223.300 1.019.800.000
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan

Halaman 83/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.07.01 Peningkatan pemanfaatan Jumlah pekon yang Kecamatan 1 Paket 146.714.700 SILPA - 1 Paket 150.000.000
pekarangan melaksanakan Pagar
optimalisasi Dewa
pekarangan : 2 (Pekon
Pekon, Pemeliharaan Marga Jaya
Obor Pangan Lestari dan Pekon
(OPAL) Kantor Dinas Sukamulya)
Ketahanan Pangan: 1 dan Kantor
Unit, Pembuatan Dinas
OPAL Gedung TP Ketahanan
PKK : 1 unit Pangan,
Kantor TP
PKK
Kabupaten
2.03 . 2.03.1.07.02 Pembinaan dan Pemantauan Jumlah sampel Sekincau, 1 Paket 90.245.000 SILPA - 1 Paket 92.000.000
Keamanan Pangan Segar pangan segar yang Balik Bukit,
dilakukan uji : 30 Sukau
sampel,
-Pemantauan
keamanan pangan
menjelang Hari Besar
Keagamaan dan
Nasional (HBKN) : 4
kali

Halaman 84/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.07.04 Lomba Cipta Menu Beragam Jumlah Liwa dan 1 Paket 151.758.600 SILPA - 1 Paket 160.000.000
Bergizi Seimbang dan Aman Penyelenggaraan Provinsi
(B2SA) Festival Pangan Lokal Lampung
B2SA Tk. Kabupaten :
1 kali, Jumlah
Penyelenggaraan
Festival Pangan Lokal
B2SA Tk. Provinsi : 1
kali, Jumlah
Penyelenggaraan
Lomba Kue Berbahan
Pangan Lokal : 1 kali
2.03 . 2.03.1.07.05 Pemantauan dan Analisa Jumlah dokumen Liwa, 15 1 Dokumen 82.391.000 SILPA - 1 Dokumen 82.400.000
Konsumsi Pangan analisa konsumsi Kecamatan
pangan
2.03 . 2.03.1.07.06 Pengembangan Mutu dan Lomba cerdas cermat 1 Paket 104.999.000 SILPA - 1 Paket 105.000.000
Keamanan Pangan tingkat SD : 1 kali, Sumberjaya
Jumlah lokasi , Way
sosialisasi keamanan Tenong,
pangan : 5 lokasi, Gedung
Jumlah sekolah yang Surian,
dilakukan sosialisasi : Pagar
10 sekolah Dewa,
Sekincau
2.03 . 2.03.1.07.07 Pengembangan Jumlah kelompok Liwa, 15 1 Paket 280.715.000 SILPA - 1 Paket 300.000.000
Penganekaragaman P2KP yang dibina : 37 Kecamatan
Konsumsi Pangan Kelompok, Jumlah
kader pangan yang
dibina : 37 Orang,
Jumlah bantuan
mesin penepung : 2
unit

Halaman 85/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.03 . 2.03.1.07.10 Pengembangan Jaringan Expo Ketahanan Luar 1 Paket 130.400.000 Jumlah Expo Ketahanan 1 Paket 130.400.000
Teknologi dan Informasi Pangan 1 kali , Lampung Pangan 1 Kali dan Jumlah
Ketahanan Pangan Jumlah kampanye Barat Kampanye dan Publikasi
dan publikasi melalui Melalaui Radio 24 Kali
radio : 24 Kali
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.05 Lingkungan Hidup
2.05.1 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.1.01 Dinas Lingkungan Hidup 17.784.549.583
2.05 . 2.05.1.01 Program Pelayanan 4.536.620.600 6.126.877.879
Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 1 Paket 5.595.000 Dana - 1 Paket 7.287.225
Menyurat 675, Jumlah Surat Alokasi
Keluar 515 Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa 1 Paket 3.514.050.000 Dana - 1 Paket 4.648.139.496
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon (Rek) 24, Alokasi
Jumlah Rekening Air Umum
(Rek) 24 dan Jumlah (DAU)
Rekening Listrik (Rek)
36
2.05 . 2.05.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor (R2 11 Liwa 1 Paket 36.092.500 Dana - 1 Paket 42.555.398
Pemeliharaan dan Perizinan unit dan R3 12 unit) Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar Umum
pajaknya , Jumlah (DAU)
Minibus yang dibayar
pajaknya 16 unit
2.05 . 2.05.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Buku Cek 5 Buku n Liwa 1 Paket 867.500 Dana - 1 Paket 900.000
Keuangan Cetak Rekening Alokasi
Koran 12 Kali Umum
(DAU)

Halaman 86/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Paket 11.893.800 Dana - 1 Paket 12.700.000
Kantor Kebersihan (orang) Alokasi
1dan Jumlah Alat Umum
Kebersihan (Jenis) (DAU)
17
2.05 . 2.05.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Liwa 1 Paket 22.065.000 Dana - 1 Paket 23.425.000
Kantor 33 Jenis Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 1 Paket 76.218.000 Dana - 1 Paket 84.700.000
dan Penggandaan 9 Jenis, Jumlah Alokasi
Penggandaan 4 Jenis Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Liwa 12 Jenis 3.454.200 Dana - 14 Paket 3.600.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 5.270.760
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Kebutuhan Liwa 1 Paket 20.515.500 Dana - 1 Paket 21.750.000
Minuman Makan dan Minum Alokasi
Rapat (kali) 12, Umum
Jumlah Kebutuhan (DAU)
Makan dan Minum
Tamu (kali) 12
2.05 . 2.05.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa 1 LS 199.220.000 Dana - 1 LS 275.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Alokasi
Koordinasi dan Umum
Konsultasi Luar (DAU)
Daerah

Halaman 87/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa 1 Kali 11.430.000 Dana - 1 Kali 12.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa 12 Bulan 59.685.000 Dana - 12 Bulan 66.550.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Alokasi
Koordinasi dan Umum
Pembinaan Dalam (DAU)
Daerah
2.05 . 2.05.1.01.14 Operasional Kantor UPT Terpeliharanya TPA 12 Bulan 535.574.100 Dana - 12 Bulan 875.000.000
Kawasan TPA BAHWAY Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.01.15 Penyediaan Jasa TV Jumlah rekening Liwa 24 36.000.000 Dana - 24 Rekening 48.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi jaringan internet Rekening Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.02 Program Peningkatan 1.180.117.000 1.727.891.875
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05 . 2.05.1.02.01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Lemari Liwa 2 Unit 17.000.000 Dana - 1 Paket 55.000.000
Estalse Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.02.02 Pengadaan Jumlah Komputer PC Liwa 1 Paket 90.340.000 Dana - 1 Paket 94.000.000
Komputer/Jaringan Komputer 5 Unit dan Alokasi
Laptop/Notebook 2 Umum
unit (DAU)

Halaman 88/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemasangan Liwa 1 Paket 117.535.000 Dana - 2 Gedung 120.000.000
Gedung Kantor Keramik Selasar 230 Alokasi
Meter dan Umum
Pemasangan Paving (DAU)
Blok 450 m2
2.05 . 2.05.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Motor yang Liwa 12 Bulan 634.689.000 Dana - 12 Bulan 1.044.599.400
Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara motor 11 Alokasi
unit dan bentor 12 Umum
unit, Jumlah Minibus (DAU)
yang terpelihara 7
Unit, Jumlah Truck
yang terpelihara 8
Unit, Jumlah Mobil
Sky Life yang
terpelihara 1 Unit dan
Mobil truck tangki air
1 unit
2.05 . 2.05.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Komputer Liwa 12 Bulan 3.350.000 Dana - 12 Bulan 4.292.475
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 2 unit, Alokasi
Jumlah Instal Umum
Komputer 3 unit, (DAU)
Jumlah Genset yang
di pelihara 1 unit dan
Jumlah printer yang
dipelihara 2 unit
2.05 . 2.05.1.02.08 Operasional Laboratorium Jumlah bahan /alat Kecamatan 1 Paket 317.203.000 Dana - 1 Paket 410.000.000
Pengujian Lingkungan laboratorium Balik Bukit Alokasi
pengujian lingkungan Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.03 Program Peningkatan 41.000.000 52.500.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 89/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penunjang Liwa 12 Bulan 41.000.000 Dana - 12 Bulan 52.500.000
Formal Teknis Lainnya 2 Alokasi
Orang, Penilai Umum
AMDAL 1 Orang dan (DAU)
Dasar- Dasar AMDAL
1 Unit
2.05 . 2.05.1.04 Program Peningkatan 108.429.000 114.451.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.05 . 2.05.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana - 4 Dokumen 1.331.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)
2.05 . 2.05.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana - 4 Dokumen 1.331.000
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana - 1 Dokumen 2.662.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Alokasi
Realisasi Anggaran Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 3.327.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Alokasi
Akhir Tahun Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 18 5.298.000 Dana - 18 Dokumen 5.800.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan Pelaporan Umum
SKPD Pelaksanaan (DAU)
Dokumen

Halaman 90/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 15 Orang 96.631.000 Dana - 15 Orang 100.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.05 Program Pengembangan 3.895.520.794 4.544.880.830
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2.05 . 2.05.1.05.02 Penyediaan prasarana dan Jumlah Sarana dan Kabupaten 6 Paket 1.409.005.994 Dana - 1 LS 1.750.000.000
sarana pengelolaan Prasarana Lampung Alokasi
persampahan Pengelolaan Barat Umum
Persampahan 4 (DAU)
TPS,15 unit container,
8 bentor, 1 unit
pickup, dan 175 unit
tong sampah
2.05 . 2.05.1.05.03 Peningkatan operasi dan Petugas Petugas Kabupaten 125 Orang 1.414.806.000 Dana - 125 Orang 1.550.000.000
pemeliharaan Operasional Lampung Alokasi
prasarana/sarana Kebersihan Barat Umum
persampahan (DAU)

Halaman 91/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.05.06 Peningkatan Kebersihan dan Wilayah Yang Kec. Balik 8 Kec 309.759.500 Dana - 8 Kec 385.000.000
Pemeliharaan Kota terpelihara Bukit, Kec. Alokasi
Kebersihannya Sumber Umum
Jaya, Kec. (DAU)
Way
Tenong,
Kec. Kebon
Tebu, Kec.
Sekincau,
Kec. Sukau,
Kec. Batu
Brak dan
Kec.
Gedung
Surian
2.05 . 2.05.1.05.07 Pembersihan Drainase Kota Wilayah Saluran Liwa 25 KM 521.263.300 Dana - 25 KM 573.435.830
Liwa Drainase yang Alokasi
dibersihkan Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.05.08 Peningkatan kebersihan Wilayah Trotoar yang Liwa 19 KM 99.357.000 Dana - 19 KM 116.445.000
trotoar kota dibersihkan Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.05.11 Aksi Bebas Sampah Nasional Jumlah Tingkatan Kabupaten 500 Orang 87.306.000 Dana - 500 Orang 90.000.000
Kesadaran Lampung Alokasi
masyarakat aksi Barat Umum
bebas sampah (DAU)
2.05 . 2.05.1.05.12 Pengolahan dan Jumlah Peserta Kabupaten 40 Orang 54.023.000 Dana - 40 Orang 80.000.000
Pemanfaatan Pusat Daur Pelatihan Lampung Alokasi
Ulang Sampah Skala Kota Pengelolaan Barat Umum
Perasampahan 3R (DAU)

Halaman 92/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.06 Program Pengendalian 979.846.500 1.169.243.800


Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.1.06.01 Koordinasi Penilaian Kota Jumlah Capaian Liwa 75 Poin 288.654.000 Dana - 75 Poin 330.000.000
Sehat/Adipura Passsing Grade Alokasi
Penilaian Adipura Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.06.02 Pemantauan Kualitas Jumlah sungai dan Kabupaten 1 Paket 126.532.000 Dana - 1 Paket 130.000.000
Lingkungan Hidup danau Pemantauan Lampung Alokasi
kualitas lingkungan 15 Barat Umum
sungai dan danau (DAU)
2.05 . 2.05.1.06.03 Koordinasi penyusunan/ Jumlah Dokumen Liwa 10 63.858.000 Dana - 10 Dokumen 70.243.800
penilaian AMDAL, UKL-UPL Kegiatan dan / atau Dokumen Alokasi
dan SPPL Usaha yang memiliki Umum
izin AMDAL, (DAU)
UKL-UPL dan SPPL
2.05 . 2.05.1.06.04 Pembinaan dan Penataan Tingkat Liwa 48 Titik 216.116.000 Dana - 48 Titik 345.000.000
Kota Pendamping/Penduku Alokasi
ng Passing Grade Umum
Penghargaan Adipura (DAU)

2.05 . 2.05.1.06.05 Pembinaan dan Penilaian Jumlah Sekolah Kabupaten 15 Sekolah 93.071.900 Dana - 15 Sekolah 96.000.000
Sekolah Adiwiyata Adiwiyata Yang Lampung Alokasi
Terbina dan Dinilai Barat Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.06.08 Kegiatan Iventarisasi usaha Jumlah Laporan Kecamatan 15 Laporan 33.614.800 Dana - 15 Laporan 40.000.000
penghasil limbah dan limbah Pelaku Usaha Balik Bukit Alokasi
B3 Penghasil Limbah dan Umum
Limbah B3 (DAU)

Halaman 93/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.06.09 Peningkatan Edukasi dan Jumlah Peserta Kecamatan 1 Paket 157.999.800 Dana - 1 Paket 158.000.000
Komunikasi Masyarakat di Edukasi dan Balik Bukit Alokasi
Bidang Lingkungan Hidup Komunikasi Umum
Masyarakat di Bidang (DAU)
Lingkungan Hidup
300 orang dan 35
OPD
2.05 . 2.05.1.07 Program Perlindungan dan 276.268.772 605.000.000
Konservasi Sumber Daya
Alam
2.05 . 2.05.1.07.01 Pengelolaan Luas Taman Kecamatan 12 Ha 69.243.256 Dana - 12 Ha 278.000.000
keanekaragaman hayati dan Keanekaragaman Lombok Alokasi
ekosistem Hayati yang Seminung Umum
terpelihara (DAU)
2.05 . 2.05.1.07.03 Pemeliharaan Taman Hutan Luas Hutan Kota Kecamatan 10 Ha 30.261.356 Dana - 10 % 65.000.000
Kota Yang Terpelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.07.04 Kampung iklim Jumlah Kampung Air Hitam, 2 Kampung 94.956.300 Dana - 2 Kampung 141.000.000
Iklim yang Terbina Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.07.05 Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah Pohon Kayu Kebun Tebu 1 Paket 81.807.860 Dana - 1 Paket 121.000.000
dan MPTS yang Alokasi
tertanam 700 Pohon Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.08 Program Peningkatan 370.345.900 1.210.483.000
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup

Halaman 94/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.08.04 DAK Penugasan Bidang Jumlah Sarana dan Kabupaten 1 Paket 0 Dana - 1 Paket 745.483.000
Lingkungan Hidup Prasarana Lampung Alokasi
Lingkungan Hidup Barat Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.08.06 Informasi Kajian Lingkungan Laporan Informasi Kabupaten 1 Laporan 60.472.900 Dana - 1 Laporan 65.000.000
Hidup Daerah (IKLHD) Kinerja Pengelolaan Lampung Alokasi
Lingkungan Hidup Barat Umum
Daerah (DAU)
2.05 . 2.05.1.08.07 Penyusunan Kajian Jumlah Laporan Kabupaten 1 Paket 309.873.000 Dana - 1 Paket 400.000.000
Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Lampung Alokasi
(KLHS) Kabupaten Hidup Strategis Barat Umum
(KLHS)Kabupaten (DAU)
2.05 . 2.05.1.12 Program Pengelolaan 6.396.401.017 7.594.568.288
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.05 . 2.05.1.12.03 Pemeliharaan Bangunan Jumlah Bangunan Kecamatan 10 929.397.500 Dana - 10 Bangunan 1.022.461.000
Taman dan Nomenklatur Taman dan Balik Bukit Bangunan Alokasi
Nomenclatur yang Umum
terpelihara (DAU)
2.05 . 2.05.1.12.04 Pemeliharaan RTH/Tanaman Jumlah Tanaman Kecamatan 8 Ruas 385.507.000 Dana - 8 Ruas 390.000.000
Peneduh Peneduh yang Balik Bukit Alokasi
terpelihara Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.12.05 Kegiatan Pembangunan Jumlah sarana dan Kecamatan 2 282.120.000 Dana - 1 Bangunan 310.310.000
Sarana dan Prasarana prasarana bangunan Balik Bukit Bangunan Alokasi
Keindahan Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.12.06 Penataan Taman Kota Jumlah Taman Kota Liwa 1 Taman 2.651.117.020 Dana - 1 Taman 2.931.889.158
Hamtebiu Hamtebiu Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 95/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.05 . 2.05.1.12.07 Pemeliharaan Ruang Terbuka Jumlah RTH dan Kecamatan 9 Taman 522.841.152 Dana - 9 Taman 770.363.130
Hijau (RTH) dan Taman Kota Taman Kota Balik Bukit Alokasi
Terpelihara Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.12.08 Pemasangan Lampu Jumlah Lampu Jalan Kec Se 59 Titik 572.264.000 Dana - 60 Titik 537.295.000
Penerangan Jalan yang Terpasang Kabupaten Alokasi
Lampung Umum
Barat (DAU)
2.05 . 2.05.1.12.09 Pemeliharaan Lampu Jumlah Lampu Kec se 217 Titik 326.993.300 Dana - 250 Titik 687.000.000
Penerangan Jalan Penerangan Jalan Kec-Kabup Alokasi
yang Terpelihara aten Umum
Lampung (DAU)
Barat
2.05 . 2.05.1.12.10 Pemeliharaan Lampu Taman Jumlah Lampu Liwa 150 Titik 496.325.545 Dana - 150 Titik 475.000.000
dan Lampu Hias Taman dan Hias yang Alokasi
terpelihara Umum
(DAU)
2.05 . 2.05.1.12.11 Pemasangan Lampu Taman Jumlah Lampu Liwa 57 Titik 229.835.500 Dana - 60 Titik 470.250.000
dan Lampu Hias Taman dan Lampu Alokasi
Hias Yang terpasang Umum
(DAU)
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.06 Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06.1 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06.1.01 Dinas Kependudukan dan 4.356.603.380
Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.1.01 Program Pelayanan 493.240.380 596.939.504
Administrasi Perkantoran

Halaman 96/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat jumlah surat keluar Liwa 1 Paket 7.200.000 Dana Sasaran kegiatan ini 1 Paket 9.668.000
Menyurat 500 surat, jumlah Alokasi terkirimnya surat dinas
surat masuk 500 surat Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening liwa 1 Paket 14.400.000 Dana sasaran kegiatan ini 1 Paket 69.351.000
Sumber Daya Air dan Listrik telpon 1 rekening, Alokasi terwujudnya sumber daya
jumlah rekening air 1 Umum air dan jaringan
rekening, jumlah (DAU)
rekening listrik 3
rekening
2.06 . 2.06.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah motor yang Liwa 1 Paket 4.250.000 Dana sasaaran Kegiatan ini 1 Paket 4.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya 1 Alokasi terlaksananya
Kendaraan Dinas/Operasional motor, jumlah minibus Umum pembayaran perizinan
yang dibayar (DAU) kendaraan dinas
pajaknya 3 minibus
2.06 . 2.06.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 2 Liwa 1 Paket 575.000 Dana terlaksananya 1 Paket 702.000
Keuangan buah, Jumlah cetak Alokasi Administrasi keuangan
rekening koran 20 Umum
buah (DAU)
2.06 . 2.06.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis Liwa 1 Paket 7.164.980 Dana Terwujudnya kantor yang 1 Paket 10.101.000
Kantor peralatan kebersihan Alokasi bersih nyaman dan indah
18 buah, jumlah Umum
tenaga kebersihan 1 (DAU)
orang
2.06 . 2.06.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 32 Liwa 32 Jenis 41.636.000 Dana Terpenuhinya alat tulis 32 Jenis 43.500.000
jenis Alokasi kantor
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Liwa 1 Paket 41.769.400 Dana tersedianya barang 1 Paket 43.000.000
dan Penggandaan 5 jenis, jumlah jenis Alokasi cetakan dan
penggandaan 3 jenis Umum penggandaan
(DAU)

Halaman 97/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 10 Jenis 4.869.000 Dana Tersedianya sarana 10 Jenis 6.367.504
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik 10 Alokasi penerangan kantor
Bangunan Kantor jenis Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana Tersedianya sumber 4 SKHU 5.250.000
dan Peraturan Alokasi informasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 12.000.000 Dana Terselenggaranya Rapat 1 Paket 13.500.000
Minuman makan minum rapat Alokasi
12 kali rapat, Jumlah Umum
penyediaan makan (DAU)
minum tamu 12 kali
rapat
2.06 . 2.06.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 170.904.000 Dana Terlaksananya koordinasi 12 Bulan 190.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi dan konsultasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
2.06 . 2.06.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Paket 68.981.000 Dana Terlaksananya pameran 1 Paket 70.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran 1 kali, Alokasi dan publikasi
an jumlah bulan publikasi Umum
media masa 12 bulan (DAU)
2.06 . 2.06.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 32.870.000 Dana Terlaksananya koordinasi 12 Bulan 45.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi dan konsultasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
2.06 . 2.06.1.01.14 Biaya Operasional Kantor Jumlah bulan operasi liwa 12 Bulan 58.781.000 Dana Terlaksananya 12 Bulan 60.000.000
UPTD kantor upt Alokasi operasional kantor upt
Umum
(DAU)

Halaman 98/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.01.16 Penyediaan Jasa TV Jumlah bulan speedy liwa 12 Bulan 23.880.000 Dana Terwujudnya kelancaran 12 Bulan 26.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi yang dibayar Alokasi jaringan
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.02 Program Peningkatan 187.122.000 216.572.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.06 . 2.06.1.02.03 Pengadaan Mebeleur jumlah kursi 12 unit, liwa 1 Paket 25.900.000 Dana terpenuhinya mebeleur 1 Paket 27.772.500
jumlah meja 3 unit Alokasi kantor
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.02.04 Pengadaan jumlah pengadaan lampung 1 Buah 10.000.000 Dana . 1 Buah 12.000.000
Komputer/Jaringan Komputer laptop barat Alokasi
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor yang liwa 1 Paket 120.382.000 Dana terpeliharanya kendaraan 1 Paket 135.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 1 unit, Alokasi dinas
jumlah minibus yang Umum
dipelihara 3 unit (DAU)
2.06 . 2.06.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan liwa 6 Unit 21.150.000 Dana Terlaksananya 6 Unit 21.800.000
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang Alokasi pemeliharaan
terpelihaara Umum perlengkapan gedung
(DAU) kantor
2.06 . 2.06.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan Liwa 11 Unit 9.690.000 Dana capaian program pada 11 Unit 20.000.000
Peralatan Gedung Kantor kantor yang Alokasi kegiatan ini yaitu
terpelihara Umum tersedianya sarana dan
(DAU) prasarana yang memadai
2.06 . 2.06.1.03 Program Peningkatan 15.000.000 20.497.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 99/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 3 Orang 15.000.000 Dana Meningkatnya 3 Orang 20.497.000
Formal mengikuti pendidikan Alokasi pengetahuan PNS
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.04 Program Peningkatan 87.503.000 118.171.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.06 . 2.06.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 12 1.000.000 Dana Tersedianya bahan 12 Dokumen 1.520.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Dokumen Alokasi evaluasi dan
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum perencanaan program
realisasi kinerja OPD (DAU) kegiatan
2.06 . 2.06.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen liwa 2 Dokumen 1.000.000 Dana Tersedianya bahan 2 Dokumen 1.520.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi evaluasi OPD
semesteran Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen liwa 2 Dokumen 2.000.000 Dana tersedianya bahan 2 Dokumen 3.041.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Alokasi evaluasi OPD
relisasi anggaran Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana tersedianya bahan 1 Dokumen 3.802.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi evaluasi OPD
akhir tahun Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan jumlah dokumen Liwa 18 2.600.000 Dana Tersedianya bahan 18 Dokumen 14.904.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan pelaksanaan Dokumen Alokasi evaluasi OPD
Dokumen Perencanaan dokumen Umum
SKPD perencanaan OPD (DAU)
2.06 . 2.06.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 14 Orang 78.403.000 Dana Tersedianya bahan 14 Orang 93.384.000
Keuangan Daerah pengelolaan Alokasi evaluasi OD
keuangan OPD Umum
(DAU)

Halaman 100/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.05 Program Pelayanan 2.978.103.200 4.108.701.435


Pendaftaran Penduduk
2.06 . 2.06.1.05.02 Penerapan Kartu Identitas jumlah anak yang Liwa 54900 273.189.000 Dana Terlaksananya penerapan 54900 Orang 471.547.150
Anak memiliki KIA Orang Alokasi kartu identitas anak
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.05.03 Sosialisasi Undang-undang jumlah peserta lampung 655 Orang 104.042.000 Dana . 655 Orang 110.000.000
dan Perpu/Permendagri sosialisasi barat Alokasi
Tentang Kependudukan Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.05.04 Kegiatan pendataan Jumlah penduduk liwa 5500 Orang 43.099.000 Dana terlaksananya kegiatan 5500 Orang 73.565.500
penduduk pindah datang pindah datang Alokasi penduduk pindah datang
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.05.05 Kegiatan pelayanan Jumlah KK yang terbit Liwa 1 Paket 686.716.300 Dana Terlaksananya 1 Paket 1.058.926.785
administrasi kependudukan 15000 0rang, Jumlah Alokasi Pelayanan administrasi
perekaman KTP el Umum
5000 orang (DAU)
2.06 . 2.06.1.05.06 Pemeliharaan dan Jumlah Peralatan 1 Lampung 1 Paket 645.361.400 Dana Kegiatan ini adalah 1 Paket 700.000.000
Pengembangan SIAK paket, Jumlah Barat Alokasi kegiatan lanjutan yang
Operator 54 Orang Umum berubah hanya
(DAU) Nomenklatur Kegiatan,
dari operasional siak
online menjadi
Pemeliharaan dan
Pengembangan SIAK
2.06 . 2.06.1.05.07 DAK Pelayanan Administrasi Persentase Liwa 100 % 1.225.695.500 DAK Non Terwujudnya Administrasi 100 % 1.694.662.000
Kependudukan Pelaksanaan DAK Fisik (DAK Kependudukan
Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudu
kan)

Halaman 101/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.06 Program Pelayanan Akta 246.846.800 278.451.425


Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.1.06.01 Sosialisasi Akta Pencatatan Jumlah peserta 15 450 Orang 105.747.000 Dana Terlaksananya sosialisasi 450 Orang 125.254.550
Sipil sosialisasi kecamatan Alokasi
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.06.02 Pelayanan akta perkawinan Jumlah perkawinan Liwa 80 Pasang 36.752.500 Dana Terlaksananya pelayanan 80 Pasang 43.196.875
non Muslim di rumah ibadah non muslim yang Alokasi akta perkawinan non
dilayani Umum muslim dirumah ibadah
(DAU)
2.06 . 2.06.1.06.07 Kegiatan peningkatan Jumlah masyarakat liwa 1500 Orang 104.347.300 Dana Meningkatnya pelayanan 1500 Orang 110.000.000
pelayanan publik dalam Lampung Barat yang Alokasi publlik dalam bidang
bidang pencatatan sipil membuat akta Umum pencatatan sipil
(DAU)
2.06 . 2.06.1.07 Program Pengelolaan 348.788.000 451.392.000
Informasi Administrasi
Kependudukan
2.06 . 2.06.1.07.02 Penyusunan informasi Jumlah laporan Liwa 12 Laporan 46.951.000 Dana Terwujudnya informasi 12 Laporan 70.000.000
Kependudukan kependudukan Alokasi kependudukan
Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.07.06 Monitoring, Evaluasi dan jumlah laporan yang Lampung 47 Buku 116.257.000 Dana terlaksananya monitoring 47 Buku 145.000.000
Pelaporan Administrasi dicetak atau disusun Barat Alokasi dan pelaporan
Kependudukan Umum
(DAU)
2.06 . 2.06.1.07.07 Penyusunan Profil jumlah buku profil liwa 50 Buku 66.570.000 Dana Terwujudnya profil 50 Buku 107.632.000
Perkembangan yang dicetak Alokasi perkembangan
Kependudukan Umum kependudukan
(DAU)

Halaman 102/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.06 . 2.06.1.07.08 Pembentukan Pekon Gerakan Jumlah Pekon GISA Lampung 3 Pekon 119.010.000 Dana Pembentukan kampung 3 Pekon 128.760.000
Indonesia Sadar Adminduk Barat Alokasi GISA dilaksanakan untuk
(GISA) Umum pemerataan dokumen
(DAU) kependudukan
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.07 Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
2.07.1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
2.07.1.01 Dinas Pemberdayaan 5.966.523.300
Masyarakat dan Pekon
2.07 . 2.07.1.01 Program Pelayanan 345.989.100 372.328.060
Administrasi Perkantoran
2.07 . 2.07.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Liwa 1100 Surat 5.499.000 SILPA Cukup Jelas 1100 Surat 6.048.900
Menyurat dan surat keluar
2.07 . 2.07.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening Liwa 3 Rekening 11.650.000 SILPA Cukup jelas 3 Rekening 19.140.000
Sumber Daya Air dan Listrik telpon, rekening air,
rekening listrik
2.07 . 2.07.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah mobil dan Liwa 9 Unit 5.500.000 SILPA Cukup jelas 9 Unit 6.050.000
Pemeliharaan dan Perizinan motor yang dibayar
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
2.07 . 2.07.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek (5 Liwa 1 Paket 867.500 SILPA Cukup Jelas 1 Paket 900.000
Keuangan Buku), jumlah cetak
rekening koran (12
Kali)
2.07 . 2.07.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 2 Orang 12.900.600 SILPA Cukup Jelas 2 Orang 14.190.960
Kantor kebersihan (2 Orang)
dan alat kebersihan
(18 Jenis)
2.07 . 2.07.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 20 Jenis 16.398.000 SILPA Cukup jelas 20 Jenis 18.037.800

Halaman 103/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Liwa 9 Jenis 54.515.000 SILPA Cukup jelas 9 Jenis 59.966.500
dan Penggandaan dan penggandaan
2.07 . 2.07.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 10 Jenis 5.269.000 SILPA Cukup jelas 10 Jenis 5.795.900
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik
Bangunan Kantor
2.07 . 2.07.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 SILPA Cukup jelas 4 SKHU 4.356.000
dan Peraturan
Perundang-undangan
2.07 . 2.07.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 12 Bulan 13.500.000 SILPA Cukup jelas 12 Bulan 14.850.000
Minuman makan dan minum
rapat, tamu
2.07 . 2.07.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 153.892.000 SILPA Cukup jelas 12 Bulan 152.847.200
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
2.07 . 2.07.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 10.248.000 SILPA Cukup jelas 1 Kali 11.272.800
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran
an
2.07 . 2.07.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Lampung 12 Bulan 39.790.000 SILPA Cukup jelas 12 Bulan 45.672.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Barat
koordinasi k e dalam
daerah
2.07 . 2.07.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 1 Rekening 12.000.000 SILPA Cukup Jelas 1 Rekening 13.200.000
Berbayar, Internet dan Sandi Internet
2.07 . 2.07.1.02 Program Peningkatan 256.160.600 281.820.660
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.07 . 2.07.1.02.03 Pengadaan Peralatan Jumlah Mesin Tik Liwa 1 Unit 3.200.000 SILPA Cukup Jelas 1 Unit 3.520.000
Gedung Kantor
2.07 . 2.07.1.02.05 Pengadaan Jumlah Laptop dan Liwa 8 Unit 74.000.000 SILPA Cukup Jelas 8 Unit 81.400.000
Komputer/Jaringan Komputer Printer

Halaman 104/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan Liwa 9 Unit 121.950.600 SILPA Cukup jelas 9 Unit 134.189.660
Kendaraan Dinas/Operasional dinas mobil dan motor
yang beroperasi
dengan baik
2.07 . 2.07.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Komputer, Liwa 12 Unit 7.650.000 SILPA Cukup jelas 12 Unit 8.415.000
Peralatan Gedung Kantor Laptop, Mesin TIK
yang dipelihara
2.07 . 2.07.1.02.09 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera Liwa 1 Unit 49.360.000 SILPA Cukup Jelas 1 Unit 54.296.000
2.07 . 2.07.1.03 Program Peningkatan 14.250.000 15.675.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.07 . 2.07.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Luar 2 Orang 14.250.000 SILPA Cukup jelas 2 Orang 15.675.000
Formal mengikuti pendidikan Lampung
dan pelatihan formal Barat
2.07 . 2.07.1.04 Program Peningkatan 98.754.000 100.709.400
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.07 . 2.07.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 994.000 SILPA Cukup jelas 4 Dokumen 1.093.400
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.07 . 2.07.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.000 SILPA Cukup jelas 2 Dokumen 1.100.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan
semesteran
2.07 . 2.07.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 2 Dokumen 2.000.000 SILPA Cukup Jelas 2 Dokumen 2.200.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
2.07 . 2.07.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 SILPA Cukup Jelas 1 Dokumen 2.750.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan
Akhir Tahun

Halaman 105/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 18 3.450.000 SILPA Cukup Jelas 18 Dokumen 3.795.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pelaporan
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
2.07 . 2.07.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 14 Orang 88.810.000 SILPA Cukup Jelas 14 Orang 89.771.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan
Daerah
2.07 . 2.07.1.05 Program Peningkatan 1.672.067.100 1.824.971.500
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
2.07 . 2.07.1.05.01 Penyusunan Buku Profil Jumlah Buku Profil 131 Pekon 680 Buku 177.847.000 SILPA Cukup Jelas 680 Buku 195.631.700
Pekon/Kelurahan Pekon /Kelurahan dan 5
(131 Pekon, 5 Kelurhan
Kelurahan x 5 Eksp) Se-Kabupat
en
Lampung
Barat
2.07 . 2.07.1.05.02 Koordinasi Karya Bhakti TNI Jumlah Pelaksanaan Pekon 1 Kali 92.113.000 SILPA Cukup Jelas 1 Kali 101.324.300
Karya Bhakti TNI Hanakau
Kecamatan
Sukau
Kabupaten
Lampung
Barat
2.07 . 2.07.1.05.04 Evaluasi Perkembangan Jumlah Pekon Juara 15 Pekon di 3 Pekon 462.305.000 SILPA Cukup Jelas 3 Pekon Juara 508.535.500
Pekon Evaluasi 15 Juara
Perkembangan Pekon Kecamatan
Sekabupate
n Lampung
Barat

Halaman 106/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.05.05 Koordinasi Gerakan Buku Laporan Pekon 95 Buku 90.181.000 SILPA Cukup Jelas 95 Buku 99.199.100
Membangun Desa Sang Bumi Gerbang Kabupaten Penerima
Rua Jurai (Gerbang Desa Lampung Barat Bantuan
Saburai)
2.07 . 2.07.1.05.06 Sinkronisasi, Koordinasi dan Buku Data 131 Pekon 131 Buku 153.134.000 SILPA Cukup Jelas 131 Buku 168.447.400
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon Se-
Pembangunan Pekon Kabupate
Lampung
Barat
2.07 . 2.07.1.05.08 Lomba Inovasi Alat TTG Jumlah Hasil Karya Balik Bukit, 3 Hasil 153.454.000 SILPA Cukup Jelas 3 Hasil Karya 154.499.400
Tingkat Kabupaten Terbaik Lomba TTG Lampung Karya
Tingkat Kabupaten Barat
2.07 . 2.07.1.05.09 Pembinaan dan pemanfaatan Jumlah Pekon yang Liwa 5 Pekon 109.443.000 SILPA Cukup Jelas 5 Pekon 120.387.300
lahan potensial di pekon dibina
2.07 . 2.07.1.05.11 Pelatihan Sumberdaya Jumlah Peserta Liwa 277 Orang 107.543.600 SILPA Cukup Jelas 277 Orang 118.295.650
Ekonomi Masyarakat Pelatihan
Berbasis Kearifan Lokal
2.07 . 2.07.1.05.13 Pembinaan Ekonomi Jumlah Peserta 19 Pekon 113 Orang 86.382.500 SILPA Cukup Jelas 113 Orang 95.020.750
Potensial di Pekon Pembinaan Tertinggal
2.07 . 2.07.1.05.14 Koordinasi Pemberdayaan Jumlah Pekon 19 Pekon 19 Pekon 239.664.000 SILPA Cukup Jelas 19 Pekon 263.630.400
Pekon Tertinggal tertinggal yang Tertinggal
didampingi di
Kabupaten
Lampung
Barat
2.07 . 2.07.1.06 Program peningkatan 2.277.370.000 417.794.506.800
partisipasi masyarakat
dalam membangun pekon
2.07 . 2.07.1.06.01 Bulan Bhakti Gotong royong Jumlah Partisipasi Kabupaten 12 Pekon 480.931.000 SILPA Cukup Jelas 12 Pekon 557.261.100
Masyarakat (BBGRM) Aktif masyarakat Lampung
Dalam Barat
GotongRoyong

Halaman 107/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.06.03 Pembinaan dan Jumlah Pengelola 15 29 117.411.500 SILPA Cukup Jelas 29 Posyandu 174.321.400
Pengembangan Posyandu Posyandu Terbina, Kecamatan Posyandu
Peserta Rakor
Pokjanal Kabupaten
dan Kader Posyandu
Terbina
2.07 . 2.07.1.06.04 Pelatihan Kader Jumlah Kader Lampung 150 Orang 248.294.000 SILPA Cukup Jelas 150 % 274.410.400
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Barat
Pekon (KPMP) Masyarakat yang Ikut
Pelatihan
2.07 . 2.07.1.06.05 Gerakan Kesatuan Gerak Jumlah Masyarakat 15 1080 Orang 377.823.500 SILPA Cukup Jelas 1080 Orang 415.605.850.000
PKK (KESRAK PKK) yang terlibat pada Kecamatn
gerakan Kesrak PKK,
hari Kartini, hari ibu,
anak yang mengikuti
sunatan massal,
siswa miskin yang
menerima santunan
dan lansia yang
menerima santunan
2.07 . 2.07.1.06.06 Penguatan Kelembagaan Tim Jumlah Kecamatan 15 15 Kec 367.057.000 SILPA Cukup Jelas 15 Kec 391.662.700
Penggerak PKK Kabupaten yang Menerima Kecamatan
Pembinaan
2.07 . 2.07.1.06.07 Pelatihan Kader PKK dan Jumlah Kader PKK Lampung 60 UP2K 169.593.000 SILPA Cukup Jelas 60 UP2K 192.013.800
Kader UP2K Pekon Aktif, Unit Ekonomi Barat
Rumah Tangga Aktif,
dan PKK yang dibina
2.07 . 2.07.1.06.08 Pembinaan Pengembangan Jumlah Pengurus Kabupaten 131 Orang 311.225.000 SILPA Cukup Jelas 131 Orang 369.088.500
BUMPekon BUMPekon dilatih Lampung
Barat
2.07 . 2.07.1.06.09 Pelatihan Pengurus Pasar Jumlah Peserta Lampung 58 Orang 121.221.000 SILPA Cukup Jelas 58 Orang 139.772.600
Desa Pelatihan Barat

Halaman 108/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.06.13 Monev UPK Kecamatan Jumlah UPK yang Lampung 30 Orang 83.814.000 SILPA cukup jelas 0 Angkatan 90.126.300
didampingi Barat
2.07 . 2.07.1.07 Program Perkuatan 1.301.932.500 1.432.125.260
Administrasi dan
Kelembagaan Pekon
2.07 . 2.07.1.07.01 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Pekon 131 Pekon 131 Pekon 217.972.000 SILPA Cukup Jelas 131 Pekon 239.769.200
Pelaksanaan ADD/ADP Pengelola APBPekon
yang dimonitoring,
Jumlah Musyawarah
Pekon yang
terdampingi
2.07 . 2.07.1.07.03 Peningkatan Kapasitas Jumlah Anggota LHP Lampung 131 Orang 262.108.000 SILPA Cukup Jelas 131 Orang 288.318.800
Kelembagaan Pekon , LPMP yang dilatih , Barat
Anggota LHP Definitif
dan Anggota LHP
Antar waktu yang
dilantik
2.07 . 2.07.1.07.05 Percepatan Pelaksanaan Tata Jumlah Pekon 131 Pekon 131 Pekon 52.573.400 SILPA Cukup Jelas 131 Pekon 57.830.850
Kelola APBPekon Pengelola APBPekon
yang di Fasilitasi
2.07 . 2.07.1.07.06 Satgas Sistem Keuangan Laporan Pemantauan 15 3 Laporan 79.587.000 SILPA Cukup Jelas 3 Laporan 87.545.700
Pekon Penerapan Siskeudes Kecamatan
2.07 . 2.07.1.07.07 Pelatihan Aparatur Jumlah Aparatur yang Lampung 292 Orang 313.528.900 SILPA Cukup Jelas 292 Orang 344.881.790
Pemerintahan Pekon dan Menerima Pelatihan Barat
Kecamatan
2.07 . 2.07.1.07.12 Pelatihan Tim Satgas Sistem Jumlah Peserta Liwa 30 Orang 81.173.600 SILPA Cukup Jelas 30 Orang 89.290.960
Keuangan Pekon Pelatihan Tm Satgas
(SISKEUDES) siskuedes
2.07 . 2.07.1.07.13 Rapat Koordinasi Aparatur Rapat Koordinasi LHP Lampung 15 Kec 100.803.000 SILPA Cukup Jelas 15 Kec 110.883.300
Pekon dan Kelembagaan dan LPMP Tingkat Barta
Pekon Kecamatan

Halaman 109/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.07 . 2.07.1.07.14 Pelatihan Kewenangan Pekon Jumlah Pekon dan Lampung 131 Orang 194.186.600 SILPA Cukup Jelas 131 Orang 213.604.660
Aparat Pekon yang Barat
Dilatih
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.08 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2.08.1 Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.08.1.01 Dinas Pengendalian 9.887.731.542
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.08 . 2.08.1.01 Program Pelayanan 290.124.450 321.517.080
Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.08.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 2000 Surat 990.000 DBH Pajak - 1000 Surat 1.089.000
Menyurat 1000 dan jumlah Dari
surat keluar 1000 Provinsi
2.02 . 2.08.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa 1 Paket 6.000.000 DBH Pajak - 1 Paket 6.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon 1 Rek, Air 2 Dari
Rek dan Listrik 2 Provinsi
Rek
2.02 . 2.08.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor 24 unit Liwa 1 Paket 14.896.000 DBH Pajak - 1 Paket 16.077.600
Pemeliharaan dan Perizinan dan Mobil 6 unit yang Dari
Kendaraan Dinas/Operasional dibayar Provinsi
2.02 . 2.08.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku 3 Cek Liwa 1 Paket 540.000 DBH Pajak - 1 Paket 605.000
Keuangan dan Cetak Rekening Dari
Koran 16 Provinsi

Halaman 110/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 26 Jenis 9.034.600 DBH Pajak - 100 Angkatan 10.046.500
Kantor kebersihan 1 orang, Dari
Jumlah Jenis Alat Provinsi
kebersihan 25 jenis
2.02 . 2.08.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat Liwa 44 Jenis 30.451.500 DBH Pajak - 47 Jenis 32.353.200
tulis kantor Dari
Provinsi
2.02 . 2.08.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 12 Jenis 14.369.600 DBH Pajak - 12 Jenis 15.399.780
dan Penggandaan 8, Jumlah Jenis Dari
Penggandaan 4 Provinsi
2.02 . 2.08.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah penyediaan Liwa 9 Jenis 3.202.950 DBH Pajak - 9 Jenis 3.584.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Dari
Bangunan Kantor kantor dan Gudang Provinsi
ktr
2.02 . 2.08.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 Surat 3.960.000 DBH Pajak - 4 Surat 3.960.000
dan Peraturan Dari
Perundang-undangan Provinsi
2.02 . 2.08.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Liwa 12 Bulan 18.012.000 DBH Pajak - 12 Bulan 18.212.000
Minuman Makan Minum Rapat, Dari
Jumlah Penyediaan Provinsi
Makan Minum Tamu
2.02 . 2.08.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa dan 12 Bulan 125.948.000 DBH Pajak - 12 Bulan 150.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Luar Dari
Koordinasi dan Kabupaten Provinsi
Konsultasi Luar Lampung
Daerah Barat
2.02 . 2.08.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa dan 2 Kali 15.909.800 DBH Pajak - 2 Kali 16.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran luar Dari
an kabupaten Provinsi
lampung
barat

Halaman 111/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa 12 Bulan 29.410.000 DBH Pajak - 12 Bulan 30.090.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Dari
Koordinasi dan Provinsi
Pembinaan Dalam
Daerah
2.02 . 2.08.1.01.15 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 2 Rekening 17.400.000 DBH Pajak - 2 Rekening 17.400.000
Berbayar, Internet dan Sandi spedee yang di bayar Dari
Provinsi
2.08 . 2.08.1.02 Program Peningkatan 428.063.000 561.627.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.02 . 2.08.1.02.02 Pengadaan Jumlah Komputer Liwa 1 Paket 45.101.000 DBH Pajak - 1 Paket 30.000.000
Komputer/Jaringan Komputer Note Book 2 unit , Dari
Printer 1 unit dan Provinsi
Proyektir 1 unit
2.02 . 2.08.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Liwa 1 Gedung 29.516.000 DBH Pajak - 1 Gedung 60.000.000
Gedung Kantor Kantor yang Dari
terpelihara Provinsi
2.02 . 2.08.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah mobil 6 , Liwa 1 Paket 295.532.000 DBH Pajak - 1 Paket 297.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional jumlah motor 24 unit Dari
Provinsi
2.02 . 2.08.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Genset yang Liwa 9 Unit 12.614.000 DBH Pajak - 16 Unit 13.576.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara, Komputer , Dari
Printer dan peralatan Provinsi
perlengkapan mupen
2.02 . 2.08.1.02.07 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja dan Liwa 29 Unit 45.300.000 DBH Pajak - 102 Unit 161.051.000
Kursi Dari
Provinsi
2.08 . 2.08.1.03 Program Peningkatan 14.000.000 14.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 112/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur sipil Liwa 2 Orang 14.000.000 DBH Pajak - 2 Orang 14.000.000
Formal negara yang ikut Dari
Pendidikan dan Provinsi
Pelatihan Formal
2.08 . 2.08.1.04 Program Peningkatan 100.606.700 103.188.500
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.02 . 2.08.1.04.01 Penyusunan Laporan Laporan Capaian Liwa 4 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak - 4 Dokumen 1.100.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Dari
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja Provinsi
SKPD
2.02 . 2.08.1.04.02 Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Liwa 2 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak - 2 Dokumen 1.100.000
Keuangan Semesteran Semesteran Dari
Provinsi
2.02 . 2.08.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.200.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan Prognosis Dari
Realisasi Anggaran Provinsi
2.02 . 2.08.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Liwa 1 Dokumen 2.500.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.750.000
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Dari
Provinsi
2.02 . 2.08.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 15 6.506.700 DBH Pajak - 15 Dokumen 8.438.500
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Dokumen Dari
Dokumen Perencanaan Pelaporan Provinsi
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
2.02 . 2.08.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 15 Orang 87.600.000 DBH Pajak - 15 Orang 87.600.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Dari
Daerah Provinsi

Halaman 113/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.08 . 2.08.1.06 Program keserasian 916.523.892 733.681.950


kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
2.02 . 2.08.1.06.04 Taman Bermain Ramah Anak Jumlah Taman Liwa 3 Lokasi 129.039.000 Dana - 3 Lokasi 130.000.000
Bermain Ramah Anak Alokasi
Umum
(DAU)
2.02 . 2.08.1.06.06 Pembentukan PUSPAGA Jumlah Peserta yang Kec. Batu 99 Orang 80.328.700 DBH Pajak - 150 Orang 90.750.000
(Pusat Pembelajaran ikut dalam Ketulis Dari
Keluarga) pembentukan Pusat Provinsi
Pembelajaran
Keluarga dan Jumlah
Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA)
terbentuk
2.02 . 2.08.1.06.07 Penguatan Kabupaten Layak Jumlah Peserta Liwa 2 Angkatan 130.695.000 DBH Pajak - 1 Kali 130.761.250
Anak Sosialisasi Kabupaten Dari
Layak Anak sebanyak Provinsi
150 orang , dan
Sosialisasi Anak
Berhadapan dengan
Hukum 136 org

Halaman 114/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.06.09 Sosialisasi dan Pembentukan Jumlah Peserta yang Kecamatan 136 Pekon 199.439.000 DBH Pajak - 0 Angkatan 0
Perlindungan Anak Terpadu ikut dalam Balik Bukit, Dari
Berbasis Masyarakat pembentukan PATBM Sukau, Provinsi
(PATBM) 680 orang Sekincau,
(Perlindungan Anak Bandar
Terpadu Berbasis Negeri
Masyarakat dan Suoh,
jumlah PATBM Sumber
terbentuk 6 Lokasi Jaya,
Gedung
Surian
2.02 . 2.08.1.06.10 Pertemuan Forum Anak Jumlah Peserta Liwa 60 Orang 122.695.000 DBH Pajak - 60 Angkatan 122.606.000
Daerah Kabupaten Serta Pertemuan Forum Dari
Pemilihan Duta Anak Anak Kabupaten dan Provinsi
Lampung Barat Terpilihnya Duta Anak
Lampung Barat
2.02 . 2.08.1.06.11 Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah Peserta Kabupaten 120 Orang 178.565.192 DBH Pajak 0 120 Orang 179.000.700
dan Pemberdayaan Sosialisasi dan Lampung Dari
Perempuan dan Anak Pembentukan Satgas Barat Provinsi
(P2TP2A) P2TP2A
2.02 . 2.08.1.06.12 Sosialisasi Tentang Jumlah Peserta Liwa 150 Orang 75.762.000 DBH Pajak - 150 Orang 80.564.000
Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang Dari
Perempuan Serta Tindak Perlindungan Anak Provinsi
Pidana Perdagangan Orang dan Perempuan Serta
(TPPO) TPPO
2.08 . 2.08.1.09 Program Peningkatan peran 613.185.500 650.574.500
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
2.02 . 2.08.1.09.02 Kegiatan Penyuluhan Dalam Jumlah peserta yang Liwa 60 Orang 46.158.000 DBH Pajak - 60 Orang 53.848.000
Membangun Keluarga mengikuti penyuluhan Dari
Sejahtera tentang Keluarga Provinsi
sejahtera

Halaman 115/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.09.03 Peningkatan Produktivitas Jumlah peserta yang Liwa 20 Orang 75.040.000 DBH Pajak - 20 Orang 83.476.000
Ekonomi Perempuan mendapat bimbingan Dari
manajemen usaha Provinsi
perempuan
2.02 . 2.08.1.09.04 Sosialisasi perlindungan Jumlah peserta kabupaten 100 Orang 60.000.000 DBH Pajak - 100 Orang 70.000.000
tenaga kerja perempuan dan sosialisasi Dari
pencegahan KDRT perlindungan tenaga Provinsi
kerja Perempuan dan
Pencegahan KDRT
2.02 . 2.08.1.09.05 Pelatihan Satgas GSI Jumlah peserta yang kecamatan 317 Orang 80.021.500 DBH Pajak - 317 Orang 80.240.000
dilatih menjadi Satuan Dari
Tugas/Kader Gerakan Provinsi
Sayang Ibu
2.02 . 2.08.1.09.06 Pelatihan warga binaan Jumlah peserta Kecamatan 150 Orang 76.204.000 DBH Pajak - 150 Orang 80.400.000
P3KSS pelatihan yang akan Dari
menjadi warga binaan Provinsi
Peningkatan Peran
Perempuan Menuju
Keluarga Sehat
Sejahtera
2.02 . 2.08.1.09.07 Peningkatan Pemberdaya Jumlah Pekon kecamatan 15 Kec 181.017.000 DBH Pajak - 15 Kec 182.460.500
Perempuan, PKK dan Linsek Binaan P3KSS dan Dari
Binaan GSI di Provinsi
Kecamatan
2.02 . 2.08.1.09.08 Advokasi dan fasilitasi PUG Jumlah peserta yang Liwa 50 Orang 44.985.000 DBH Pajak - 11 % 50.000.000
bagi perempuan ikut advokasi dan Dari
fasilitasi Provinsi
Pengarusutamaan
Gender bagi
Perempuan

Halaman 116/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.02 . 2.08.1.09.10 Pengembangan materi dan Jumlah profil data Liwa 50 Buku 49.760.000 DBH Pajak - 11 % 50.150.000
pelaksanaan KIE tentang terpilah gender yang Dari
kesetaraan dan keadilan tersusun Provinsi
gender (KKG)
2.08 . 2.08.1.31 Program Keluarga 6.583.168.000 6.874.451.050
Berencana
2.08 . 2.08.1.31.01 Penyediaan Pelayanan KB Jumlah Pasangan 15 54620 529.059.500 DBH Pajak - 55840 Aseptor 529.500.000
dan Alat Kontrasepsi Usia Subur yang Kecamatan Aseptor Dari
mendapat Pelayanan Provinsi
KB
2.08 . 2.08.1.31.02 Pelatihan Kader Kelompok Jumlah kader Bina Liwa 136 Orang 97.096.000 DBH Pajak - 136 Orang 98.544.000
Tribina BKB, BKR, KL Keluarga Balita, Bina Dari
Keluarga Remaja dan Provinsi
Bina Keluarga Lansia
yang dilatih
2.08 . 2.08.1.31.03 DAK Reguler Bidang Jumlah pembangunan Kecamatan 15 Kec 1.005.620.000 DAK FISIK - 15 Kec 1.392.878.250
Kesehatan (KB) dan penyediaan REGULER
peralatan/perlengkap
an Balai Penyuluh KB
Kecamatan
2.08 . 2.08.1.31.04 Sosialisas dan KIE bagi PUS Meningkatnya 5 350 PUS 87.082.000 DBH Pajak - 350 PUS 95.724.200
dalam Kesertaan Ber-KB Peserta Pasangan Kecamatan Dari
melalui Metode Kontrasepsi Usia Subur Dalam Provinsi
Jangka Panjang (MKJP) Kesertaan Ber KB
MKJP (Implant)
2.08 . 2.08.1.31.05 Pelatihan Pencatatan Jumlah pengelola Liwa 80 Orang 64.504.500 DBH Pajak - 80 Orang 79.769.500
Pelaporan Hasil Pelayanan Fasilitas Dari
KB bagi Pengelolaan Kesehatan/Klinik KB Provinsi
Faskes/Klinik KB. yang ikut pelatihan
pencatatan dan
pelaporan hasil
pelayanan KB

Halaman 117/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.08 . 2.08.1.31.06 Penyusunan Profil Jumlah buku profil Liwa 25 Buku 50.988.000 DBH Pajak - 25 Buku 60.000.000
Perkembangan Penduduk perkembangan Dari
penduduk Provinsi
2.08 . 2.08.1.31.08 Pembinaan dan Pelatihan Jumlah peserta Kecamatan 1 Paket 192.226.000 DBH Pajak - 1 Paket 193.767.600
Kampung KB pelatihan 136 orang, Dari
dan pekon yang Provinsi
terbina 59 pekon
2.08 . 2.08.1.31.09 DAK Operasional Keluarga Jumlah kecamatan 15 15 Kec 4.455.431.500 DAK Non - 15 Kec 4.322.945.000
Berencana yang menerima Kecamatan Fisik (DAK
sarana operasional BOKB)
balai PLKB
2.08 . 2.08.1.31.11 Pelatihan dan pembinaan Jumlah Ketahanan Liwa 85 Orang 101.160.500 DBH Pajak - 85 Orang 101.322.500
program ketahanan keluarga Keluarga yang diberi Dari
pelatihan Provinsi
2.08 . 2.08.1.32 Program Kesehatan 240.599.500 276.210.100
Reproduksi Remaja
2.08 . 2.08.1.32.01 Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah remaja yang Kecamatan 60 Orang 62.103.000 DBH Pajak - 60 Orang 70.183.300
Pendewasaan Usia ikut sosialisasi Dari
Perkawinan (PUP) dan pendewasaan usia Provinsi
Konseling Reproduksi Remaja perkawinan
PUP-KRR
2.08 . 2.08.1.32.03 Lomba dan Pembinaan Pusat Pelaksana Terbaik Kecamatan 3 Kelompok 82.110.500 DBH Pajak - 3 Kelompok 100.000.000
Informasi Konseling (PIK) Kegiatan PIK Dari
Remaja Provinsi
2.08 . 2.08.1.32.04 Penyuluhan penanggulangan Jumlah peserta ikut Liwa 60 Orang 45.924.500 DBH Pajak - 60 Orang 50.519.700
narkoba, PMS termasuk HIV/ penyuluhan Dari
AIDS penanggulangan Provinsi
narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
2.08 . 2.08.1.32.05 Pemilihan Duta Remaja Hebat Jumlah remaja yang Liwa 23 Orang 50.461.500 DBH Pajak - 23 Orang 55.507.100
Kabupaten Lampung Barat mengikuti pemilihan Dari
Provinsi

Halaman 118/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.08 . 2.08.1.33 Program Pembinaan Peran 526.961.500 638.020.800


Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang
Mandiri dalam MKJP
2.08 . 2.08.1.33.01 Kesrak TNI Manunggal KB Jumlah PUS yang Kecamatan 3600 PUS 132.642.500 DBH Pajak - 3600 PUS 132.642.500
Kesehatan dilayani KB selama Dari
kegiatan Baksos Provinsi
2.08 . 2.08.1.33.02 Lomba Kesrak PKK-KB Jumlah Pekon 15 3 Pekon 180.305.000 DBH Pajak - 3 Pekon Juara 260.000.000
Kesehatan Terbaik Pelaksana Kecamatan Juara Dari
Kegiatan Kesrak PKK Provinsi
KB Kesehatan dan
terlaksananya
penilaian Lomba
Kesrak PKK-KB
Kesehatan
2.08 . 2.08.1.33.03 Bimtek IMP (Institusi Jumlah peserta Liwa 50 Orang 44.387.000 DBH Pajak - 50 Orang 44.387.000
Masyarakat Pedesaan) bimbingan teknis bagi Dari
PPKBD dan Sub PPKBD Petugas Pos Provinsi
Pembantu KB Desa
dan Petugas Sub Pos
Pembina KB Desa
2.08 . 2.08.1.33.04 Pemutaran Film Keliling Jumlah 15 20 Kali 137.740.000 DBH Pajak - 20 Kali 169.104.300
(MUPEN) melaksanakan KIE Kecamatan Dari
program KKBPK Provinsi
melalui mobil unit
penerangan
2.08 . 2.08.1.33.05 Sosialisasi Program KKBPK Jumlah peserta tokoh Liwa 50 Orang 31.887.000 DBH Pajak - 50 Orang 31.887.000
Terhadap Tokoh Lintas lintas agama yang Dari
Agama ikut sosialisasi Provinsi
program KKBPK

Halaman 119/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.08 . 2.08.1.35 Program Pengembangan 174.499.000 193.829.400


Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
2.08 . 2.08.1.35.02 Lomba BKB Jumlah kelompok 15 3 Pekon 174.499.000 DBH Pajak - 3 Pekon Juara 193.829.400
Bina Keluarga Balita Kecamatan Juara Dari
Lampung Barat yang Provinsi
terbaik
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.09 Perhubungan
2.09.1 Dinas Perhubungan
2.09.1.01 Dinas Perhubungan 6.018.660.291
2.09 . 2.09.1.01 Program Pelayanan 621.772.700 680.830.300
Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai @ Liwa 1100 5.100.000 Dana - 1100 Lembar 6.000.000
Menyurat 3000 500 lembar, Lembar Alokasi
Materai @ 6000 600 Umum
Lembar (DAU)
2.09 . 2.09.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening air Liwa 1 Paket 88.280.000 Dana - 1 Paket 90.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik 2 rekening, rekening Alokasi
listrik 10 rekening, Umum
rekening telepon 1 (DAU)
rekening, rekening
interner 1 rekening
2.09 . 2.09.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah mobil yang Liwa 1 Paket 6.500.000 Dana - 1 Paket 6.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar 4 unit, motor Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar 5 unit Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 2 Liwa 1 Paket 605.000 Dana - 1 Paket 665.500
Keuangan buku, cetak rekening Alokasi
22 kali Umum
(DAU)

Halaman 120/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Paket 16.499.300 Dana - 1 Paket 18.000.000
Kantor Kebersihan 1 orang, Alokasi
Jumlah jenis alat Umum
kebersihan 20 jenis (DAU)
2.09 . 2.09.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 38 Liwa 38 Jenis 22.400.000 Dana - 38 Jenis 25.000.000
Jenis Alokasi
Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 1 Paket 150.000.000 Dana - 1 Paket 160.000.000
dan Penggandaan 27 jenis, Jumlah jenis Alokasi
penggandaan 3 jenis Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 21 Jenis 9.494.400 Dana - 1 Paket 10.500.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik 21 Alokasi
Bangunan Kantor jenis Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU 4 Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan SKHU Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 12 Bulan 13.500.000 Dana - 12 Bulan 17.500.000
Minuman makan dan minum Alokasi
rapat dan tamu Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan Liwa 12 Bulan 147.334.000 Dana - 12 Bulan 150.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan Alokasi
koordinasi keluar Umum
daerah (DAU)
2.09 . 2.09.1.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga Liwa 13 Orang 56.140.000 Dana - 13 Orang 84.704.800
Administrasi pendukung Alokasi
Perkantoran/Teknis administrasi Umum
perkantoran (DAU)

Halaman 121/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.01.13 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa 1 Kali 12.000.000 Dana - 1 Kali 13.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 89.960.000 Dana - 12 Bulan 95.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
2.09 . 2.09.1.02 Program Peningkatan 715.355.700 190.000.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.09 . 2.09.1.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 5 Gedung 468.072.700 Dana - 5 Gedung 30.000.000
Gedung Kantor yang terpelihara Alokasi
Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor yang Liwa 1 Paket 125.260.000 Dana - 1 Paket 140.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 5 unit,mobil Alokasi
yang dipelihara 4 unit Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Laptop yang Liwa 1 Paket 19.798.000 Dana - 1 Paket 20.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara 3 unit, Alokasi
Komputer 4 unit, Umum
Genset 2 unit,Mesin (DAU)
tik 6 unit,Televisi 1
unit yg dipelihara
2.09 . 2.09.1.02.04 Pengadaan Komputer PC / Jumlah Komputer Liwa 6 Unit 37.200.000 Dana - 0 Angkatan 0
Laptop PC/Laptop dan Printer Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 122/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.02.05 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Gorden 55 Liwa 1 Paket 65.025.000 Dana - 1 Paket 0
Gedung Kantor meter dan Alokasi
Mebeluer=Meja 1/2 Umum
Biro 5 (DAU)
Buah,Mebeluer=Kursi
Lipat 11
Buah,mebeluer=Kursi
Tamu/Sofa 3 Set
2.09 . 2.09.1.03 Program Peningkatan 51.445.000 55.000.000
Disiplin Aparatur
2.09 . 2.09.1.03.01 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pengadaan Liwa 23 Stel 51.445.000 Dana - 23 Stel 55.000.000
beserta perlengkapannya pakaian dinas Alokasi
Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.04 Program Peningkatan 57.500.000 65.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.09 . 2.09.1.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 10 Orang 57.500.000 Dana - 10 Orang 65.000.000
Formal mengikuti pendidikan Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.05 Program Peningkatan 126.700.000 131.000.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.09 . 2.09.1.05.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)

Halaman 123/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.05.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.000 Dana - 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.05.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 2.000.000 Dana - 2 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Alokasi
Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.05.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 3.700.000 Dana - 18 Dokumen 4.500.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan SKPD
2.09 . 2.09.1.05.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 17 Orang 116.500.000 Dana - 18 Orang 120.000.000
Keuangan Daerah pengelolaan Alokasi
keuangan daerah Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.06 Program peningkatan 800.773.570 596.500.000
pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.1.06.01 Kegiatan pengendalian Jumlah operasi Liwa 16 Kali 79.707.620 Dana - 16 Kali 170.000.000
disiplin pengoperasian pengendalian disiplin Alokasi
angkutan umum di jalan raya angkutan umum Umum
dijalan raya (DAU)
2.09 . 2.09.1.06.03 Forum Lalu Lintas Angkutan Jumlah rapat Liwa 2 Kali 32.375.000 Dana - 2 Kali 50.000.000
Jalan. koordinasi forum lalu Alokasi
lintas di Kab.Lampung Umum
Barat (DAU)

Halaman 124/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.06.08 Pengumpulan dan Analisis Tersedianya Data Kabupaten 20 Buku 34.437.000 Dana - 20 Buku 36.000.000
Data Base Pelayanan Jasa Base Lampung Alokasi
Angkutan Barat Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.06.09 Operasi pemeriksaan Jumlah operasi Kabupaten 24 Kali 56.965.000 Dana - 24 Kali 60.000.000
angkutan laik jalan untuk pemeriksaan Lampung Alokasi
lebaran idul fitri, Natal dan angkutan yang laik Barat Umum
Tahun Baru/Ramp Chek jalan untuk lebaran (DAU)
idul fitri, Natal dan
Tahun Baru/Rham
Check
2.09 . 2.09.1.06.10 Kampanye Keselamatan Jumlah Sekolah yang Kecamatan 5 Sekolah 130.234.900 Dana - 5 Sekolah 135.000.000
Berlalu Lintas di Jalan Raya Mendapatkan Batu Brak, Alokasi
Kampanye Belalau dan Umum
Keselamatan Berlalu Kebun Tebu (DAU)
Lintas Dijalan Raya
2.09 . 2.09.1.06.11 Penyuluhan Disiplin dan Jumlah Peserta yang Kecamatan 125 Orang 64.132.500 Dana - 125 Orang 85.000.000
Ketertiban Berlalu Lintas Mendapat Air Hitam, Alokasi
Pengetahuan Tentang Gedung Umum
Ketentuan Lalu Lintas Surian, (DAU)
Demi Keselamatan Pagar
Bersama Dewa, BNS
dan Suoh
2.09 . 2.09.1.06.12 Peningkatan Pelayanan Jumlah Kendaraan Liwa 1100 Mobil 53.860.000 Dana - 1100 Mobil 60.500.000
Pengujian Kendaraan yang Melakukan Alokasi
Bermotor Pengujian Kendaraan Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.06.13 Pengadaan Listrik dan Gardu Jumlah Listrik dan Liwa 1 Paket 134.817.000 Dana - 1 Paket 0
Listrik Alat Uji Kelaikan Gardu Listrik Alokasi
Kendaraan Bermotor Umum
(DAU)

Halaman 125/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.06.14 Pengadaan Pengaman dan Jumlah Pengaman Liwa 1 Paket 214.244.550 Dana - 1 Paket 0
Kelengkapan Gedung dan Kelengkapan Alokasi
Gedung Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.07 Program Pembangunan 3.227.707.093 3.315.330.000
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
2.09 . 2.09.1.07.01 Pembangunan Halte Jumlah Kecamatan 3 Unit 183.000.000 Dana - 3 Unit 250.000.000
Pembangunan Halte Kebun Alokasi
Tebu, Umum
Sumber (DAU)
Jaya, Dan
Sekincau
2.09 . 2.09.1.07.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Halte yang Kabupaten 5 Unit 20.140.000 Dana - 5 Unit 60.000.000
Halte Terpelihara Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.07.11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Warning Kabupaten 97 Unit 69.378.000 Dana - 92 Unit 130.000.000
Sarana Perhubungan Light, Traffic Light, Lampung Alokasi
Rambu-rambu Lalu Barat Umum
Lintas dan LPJU yang (DAU)
terpelihara
2.09 . 2.09.1.07.13 Pembuatan Plang Jurusan Tersediang Plang Kabupaten 16 Unit 26.240.888 Dana - 0 Angkatan 0
Angdes di Dalam Terminal Jurusan Angdes di Lampung Alokasi
Dalam Terminal Barat Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.07.15 Pengembangan Transportasi Jumlah Koordinasi Kabupaten 3 Kali 62.527.500 Dana - 3 Kali 45.000.000
Daerah Tertinggal Pengembangan Lampung Alokasi
Transportasi Daerah Barat Umum
Tertinggal (DAU)

Halaman 126/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.07.16 DAK Afirmasi Bidang Jumlah DAK Liwa 16 Unit 1.819.200.000 DAK FISIK - 16 Unit 1.865.330.000
Transportasi Transportasi yang AFIRMASI
Diterima
2.09 . 2.09.1.07.17 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Lokasi Kecamatan 11 Lokasi 173.937.000 Dana - 11 Lokasi 150.000.000
Penyelenggaraan Sumber Alokasi
Perparkiran Jaya Umum
,Kebun (DAU)
Tebu, Way
Tenong,
Sekincau,
Balik Bukit
dan Sukau.
2.09 . 2.09.1.07.18 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Sarana Kabupaten 1 Paket 873.283.705 Dana - 1 Paket 815.000.000
Sarana Perhubungan Perhubungan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.08 Program Peningkatan dan 417.406.228 151.800.000
Pengamanan Lalu Lintas

Halaman 127/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.08.02 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Marka Jalan Pekon 4860 M1 188.409.140 Dana - 0 M1 0
Marka Jalan/ Zoss dan Padang Alokasi
Perlengkapannya Cahya, Umum
Kel.Way (DAU)
Mengaku,
Kelurahan
Pasar Liwa,
Pekon
Sebarus,
Pekon
Gunung
Sugih,Peko
n Padang
Dalom,
Pekon
Kembahang
, Pekon
Kegeringan,
Pekon
Balak, Kota
Besi, Pekon
Kenali,
Pekon Luas

Halaman 128/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.09 . 2.09.1.08.17 Kegiatan Operasi Ketupat, Jumlah operasi Sumber 3 Kali 66.960.000 Dana - 3 Kali 73.800.000
Lilin dan Tahun Baru pengamanan Lalu jaya, Alokasi
Lintas pada hari-hari Sekincau, Umum
Besar (Hari Raya) Balik Bukit, (DAU)
Terminal
Liwa,
Sukau,Lum
bok
Seminung,
Rest Area
dan Air
Hitam
2.09 . 2.09.1.08.18 Pengadaan Stick Cone/Traffic Jumlah Traffic Cone Liwa 100 Unit 23.850.000 Dana - 100 Unit 30.000.000
Cone Alokasi
Umum
(DAU)
2.09 . 2.09.1.08.19 Operasional Rekayasa Jumlah Operasi Kabupaten 15 Kec 138.187.088 Dana - 15 Kec 48.000.000
Pengamanan Lalu Lintas Rekayasa Lampung Alokasi
Pengamanan Lalu Barat Umum
Lintas (DAU)
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.10 Komunikasi Dan
Informatika
2.10.1 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2.10.1.01 Dinas Komunikasi dan 4.839.234.000
Informatika
2.10 . 2.10 .1.01 Program Pelayanan 762.083.555 900.506.100
Administrasi Perkantoran
2.10 . 2.10.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat masuk Liwa 1500 Surat 4.350.000 SILPA - 2000 Surat 9.000.000
Menyurat dan surat keluar

Halaman 129/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening Liwa 4 Rekening 66.840.000 SILPA - 3 Rekening 60.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, air dan listrik
2.10 . 2.10.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor dan Liwa 8 Unit 9.250.000 SILPA - 14 Unit 9.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan minibus yang dibayar
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
2.10 . 2.10.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku cek dan Liwa 4 Buku 550.000 SILPA - 5 Buku 500.000
Keuangan cetak rekening koran
2.10 . 2.10.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 2 Orang 8.595.000 SILPA - 2 Orang 14.000.000
Kantor kebersihan
2.10 . 2.10.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumah Jenis ATK Liwa 31 Jenis 20.529.255 SILPA - 31 Jenis 18.631.000
2.10 . 2.10.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 13 Jenis 32.985.100 SILPA - 13 Jenis 35.150.000
dan Penggandaan dan Penggandaan
2.10 . 2.10.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 9 Jenis 8.703.000 SILPA - 5 Jenis 5.061.100
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik
Bangunan Kantor
2.10 . 2.10.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 3 SKHU 3.060.000 SILPA - 3 SKHU 3.060.000
dan Peraturan
Perundang-undangan
2.10 . 2.10.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Penyediaan makan Liwa 12 Kali 16.974.000 SILPA - 12 Kali 50.820.000
Minuman dan minuman
2.10 . 2.10.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Tersebar 12 Bulan 136.768.000 SILPA - 12 Bulan 130.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
2.10 . 2.10.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 14.961.000 SILPA - 1 Kali 15.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran
an

Halaman 130/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah buan 15 12 Bulan 43.250.000 SILPA - 12 Bulan 73.740.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Kecamatan
koorinasi dan
pembinaan dalam
daerah
2.10 . 2.10.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah rekening Lampung 5 Rekening 395.268.200 SILPA - 5 Rekening 476.544.000
Berbayar, Internet dan Sandi internet yang disewa Barat
2.10 . 2.10 .1.02 Program Peningkatan 418.103.600 422.039.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.10 . 2.10.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Peralatan Liwa 6 Unit 57.050.000 SILPA - 6 Unit 72.400.000
Gedung Kantor gedung kantor
2.10 . 2.10.1.02.02 Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Liwa 4 Unit 12.300.000 SILPA - 5 Unit 11.500.000
Gedung Kantor Gedung kantor
2.10 . 2.10.1.02.03 Pengadaan Jumlah Komputer dan Liwa 7 Unit 48.100.000 SILPA - 9 Unit 70.000.000
Komputer/Jaringan Komputer jaringan komputer
2.10 . 2.10.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 2 Gedung 63.130.000 SILPA - 2 Gedung 38.829.000
Gedung Kantor dan dan halaman
kantor yang di
pelihara
2.10 . 2.10.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor dan Liwa 8 Unit 127.826.600 SILPA - 8 Unit 102.255.000
Kendaraan Dinas/Operasional minibus yang di
pelihara
2.10 . 2.10.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan Liwa 19 Unit 89.747.000 SILPA - 19 Unit 107.055.000
Peralatan Gedung Kantor kantor yang dipelihara
2.10 . 2.10.1.02.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Liwa 1 Unit 19.950.000 SILPA - 2 Unit 20.000.000
Dinas/Operasional yang di beli
2.10 . 2.10 .1.03 Program Peningkatan 84.652.300 95.755.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 131/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Tersebar 3 Kali 17.000.000 SILPA - 4 Kali 20.000.000
Formal mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
2.10 . 2.10.1.03.02 Pelatihan Operator Radio Jumlah aparatur yang LIWA 30 Orang 67.652.300 SILPA - 45 Orang 75.755.000
Komunikasi mengikuti pelatihan
radio
2.10 . 2.10 .1.04 Program Peningkatan 112.019.000 116.130.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.10 . 2.10.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 SILPA - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian dan
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar dan kinerja
SKPD
2.10 . 2.10.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 1.050.000 SILPA - 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan
semesteran
2.10 . 2.10.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 SILPA - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis
realisasi anggaran
2.10 . 2.10.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 SILPA - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun
2.10 . 2.10.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 10.939.000 SILPA - 18 Dokumen 15.100.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan dan Dokumen
Dokumen Perencanaan perencanaan tepat
SKPD waktu
2.10 . 2.10.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah bulan Liwa 16 Orang 94.530.000 SILPA - 16 Orang 94.530.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan
daerah yang
melaksanakan fungsi

Halaman 132/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10 .1.05 Program Pengembangan 1.896.115.145 2.079.014.794


Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
2.10 . 2.10.1.05.06 Penyebarluasan Informasi Jumlah Media 15 42 Media 1.144.686.000 HIBAH - 42 Media informasi 900.000.000
Pembangunan dan Informasi Kecamatan informasi (DID)
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
2.10 . 2.10.1.05.09 Pengadaan alat studio dan Jumlah peralatan LIWA 16 Unit 113.014.900 HIBAH - 16 Unit 115.000.000
komunikasi komunikasi publik (DID)
2.10 . 2.10.1.05.10 Operasional Hotline SMS Jumlah sms center 15 50 SMS 124.339.000 Dana - 50 SMS 124.339.000
Center Pemerintah Kecamatan Alokasi
Kabupaten Lampung Barat Umum
(DAU)
2.10 . 2.10.1.05.12 Pembentukan dan Pembinaan Jumlah peserta 15 150 Orang 32.682.000 SILPA - 150 Orang 150.000.000
Kelompok Informasi Kecamatan
Masyarakat (KIM)
2.10 . 2.10.1.05.14 Mobil Penerangan, Aspirasi Jumlah kunjungan 15 30 Lokasi 94.269.000 Dana - 30 Lokasi 85.671.794
Cerdas Informatik Keliling Kecamatan Alokasi
(Mobil Pacik) Umum
(DAU)
2.10 . 2.10.1.05.17 Pengelolaan Informasi dan Jumlah Materi LIWA 100 Materi 157.503.845 HIBAH - 100 Materi 375.000.000
Dokumentasi Informasi (DID)
2.10 . 2.10.1.05.19 Peningkatan pemantapan Jumlah tayangan Liwa 48 Kali 88.966.000 SILPA - 50 Kali 150.000.000
teknologi informasi visualisasi vidio tron
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
2.10 . 2.10.1.05.23 Publikasi Data Strategis Jumlah Peserta dan Liwa 40 Buku 55.823.500 SILPA - 40 Buku 61.503.500
Daerah Jumlah Buku
2.10 . 2.10.1.05.24 Penyusunan Profil Data Jumlah Peserta Liwa 1 Dokumen 65.336.900 SILPA - 1 Dokumen 65.337.000
Kabupaten Lampung Barat Pelatihan+Dokumen

Halaman 133/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10.1.05.26 Pembinaan Tata Kelola Jumlah Peserta Liwa 40 Orang 19.494.000 SILPA - 40 Orang 52.163.500
Statistik Sektoral Pelatihan
2.10 . 2.10 .1.07 Program Pengkajian dan 1.337.518.400 1.332.944.800
Penerapan Teknologi
2.10 . 2.10.1.07.01 Pengembangan TIK Kab. Persentase Aplikasi lampung 8 Aplikasi 299.898.000 Dana - 8 Aplikasi 321.032.000
Lampung Barat yang di kembangkan Barat Alokasi
Umum
(DAU)
2.10 . 2.10.1.07.02 Pengembangan Jaringan Jumlah ruang publik Kec. Suoh, 3 Lokasi 238.860.600 Dana - 3 Lokasi 193.326.000
Teknologi dan Sistem yang terkoneksi Kec. Batu Alokasi
Informasi internet dan Ketulis, dan Umum
terintegrasi AIr Hitam (DAU)
2.10 . 2.10.1.07.05 Pengembangan Sistem Jumlah laporan hasil Lampung 1 Dokumen 155.048.000 SILPA - 1 Dokumen 255.022.000
Pemerintah Berbasis evaluasi SPBE Barat
Elektronik (SPBE)
2.10 . 2.10.1.07.06 Pengembangan Internet dan Jumlah website yang lampung 1 Aplikasi 236.257.000 HIBAH - 1 Aplikasi 147.460.000
Website Kabupaten Lampung terpelihara barat (DID)
Barat
2.10 . 2.10.1.07.07 Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan lampung 16 Unit 184.462.000 Dana - 16 Unit 150.000.000
Prasarana Command Center prasarana command barat Alokasi
center Umum
(DAU)
2.10 . 2.10.1.07.08 Pengembangan Desa Jumlah Desa yang Lampung 50 Pekon 36.554.000 SILPA - 50 Pekon 75.000.000
Broadband berbasis teknilogi Barat
digital
2.10 . 2.10.1.07.09 Pembuatan Tower Radio Jumlah tower Radio Kecamatan 3 Unit 27.230.000 HIBAH - 3 Unit 25.500.000
Komunikasi Sumberjaya (DID)
, Air Hitam
dan Batu
Ketulis

Halaman 134/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 2.10.1.07.10 Pengadaan Sarana Jumlah sarana Kecamatan 3 Unit 33.141.800 HIBAH - 3 Unit 32.281.800
Komunikasi Radio komunikasi radio Kebun tebu, (DID)
Batu Ketulis
dan
Gedung
Surian
2.10 . 2.10.1.07.11 Pengendalian Menara Tower Jumlah menara 90 Unit 67.137.000 - 90 Unit 79.323.000
Telekomunikasi telekomunikasi
2.10 . 2.10.1.07.12 Pembinaan dan Jumlah Peserta Lampung 50 Orang 58.930.000 SILPA - 50 Orang 54.000.000
Pengembangan Sumber Daya Barat
Komuikasi dan Informasi
2.10 . 2.10 .1.51 Program Pengamanan 228.742.000 235.433.000
Jaringan Komunikasi dan
Informasi Sandi
2.15 . 2.10.1.51.03 Monitoring Evaluasi dan Jumlah Peralatan Lampung 15 Kec 48.430.000 SILPA - 15 Kec 51.877.000
Pelaporan Peralatan Sandi Komunikasi dan Barat ( 15
Sandi yang terpantau Kecamatan
)
2.15 . 2.10.1.51.04 Pengamanan Sinyal pada Jumlah pengamanan Liwa 12 Bulan 32.669.000 SILPA - 12 Bulan 38.000.000
Kegiatan Penting dan Informasi
Terbatas
2.15 . 2.10.1.51.05 Sosialisasi Persandian Jumlah Peserta LIWA 60 Orang 39.263.000 SILPA - 60 Orang 45.000.000
Sosialisasi LAMPUNG
BARAT
2.15 . 2.10.1.51.06 Kontra Pengindraan Ruang Tim Operasi Kontra LIWA 4 Orang 40.835.000 SILPA - 4 Orang 35.556.000
Kerja Pimpinan Pengindraan BSSN
2.15 . 2.10.1.51.07 Operasional tim Bankom jumlah petugas 15 6 Orang 67.545.000 SILPA - 6 Orang 65.000.000
(bantuan komunikasi) bankom Kecamatan
Se -
Kabupaten
Lampung
Barat

Halaman 135/368
Dicetak dari Eperencanaan

2 Urusan Wajib Non


Pelayanan Dasar
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
2.11.1.01 Dinas Koperasi, Usaha 13.597.131.340
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
2.11 . 2.11 .1.01 Program Pelayanan 412.588.600 468.307.500
Administrasi Perkantoran
2.11 . 2.11.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 1 Paket 1.990.000 Dana - 1 Paket 1.700.000
Menyurat (804 surat), Jumlah Alokasi
Surat Keluar (766 Umum
surat) (DAU)
2.11 . 2.11.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening liwa 4 Paket 44.040.000 SILPA - 4 Paket 67.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon (12 bln),
Jumlah Rekening Air
(12 bln), Jumlah
Rekening Listrik (12
bln), Internet (12 bln)
2.11 . 2.11.1.01.04 Penyediaan Jasa Jumlah Mobil yang liwa 1 Paket 6.750.000 SILPA - 1 Paket 3.495.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar Pajaknya (4
Kendaraan Dinas/Operasional mobil), Jumlah Motor
yang dibayar
Pajaknya (7 motor)

Halaman 136/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek (3 liwa 1 Paket 592.500 SILPA - 1 Paket 607.500
Keuangan buku), Jumlah Cetak
Rekening Koran (12
kali)
2.11 . 2.11.1.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga liwa 1 Paket 11.222.500 SILPA - 1 Paket 15.422.500
Kantor Kebersihan (2 orang),
Jumlah Jenis Alat
Kebersihan (17 jenis)
2.11 . 2.11.1.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK (32 liwa 32 Jenis 20.174.200 - 1 Paket 27.500.000
jenis)
2.11 . 2.11.1.01.08 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan liwa 3 Jenis 44.299.900 SILPA - 0 Jenis 45.542.500
dan Penggandaan (9 cetak), Jumlah
Jenis Penggandaan
(3 jenis)
2.11 . 2.11.1.01.09 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis liwa 7 Jenis 1.682.000 SILPA - 1 Paket 1.800.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik (7
Bangunan Kantor jenis)
2.11 . 2.11.1.01.10 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Langganan liwa 1 Paket 3.960.000 SILPA - 1 Paket 5.100.000
dan Peraturan Surat Kabar (4 SKHU)
Perundang-undangan
2.11 . 2.11.1.01.11 Penyediaan Makanan dan Jumlah Pelaksanaan liwa 1 Paket 14.095.000 SILPA - 1 Paket 14.100.000
Minuman Rapat Bulanan (12
kali), Jumlah
Penyediaan Makan
Minum Rapat (12
kali), Jumlah
Penyediaan Makan
Minum Tamu (12 kali)

Halaman 137/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.01.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Luar 12 Bulan 121.952.000 SILPA - 1 Paket 150.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Lampung
Koordinasi dan Barat
Konsultasi Ke Luar
Daerah Jumlah
Pelaksanaan Rapat
Bulanan (12 kali),
2.11 . 2.11.1.01.13 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan liwa 1 Paket 54.190.500 SILPA - 1 Paket 55.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran (1 kali),
an Jumlah Bulan
Publikasi Media
Massa (12 bln)
2.11 . 2.11.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Lampung 1 Paket 34.600.000 SILPA - 1 Paket 27.500.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Barat
Perjalanan Dalam
Daerah (12 bln)
2.11 . 2.11.1.01.15 Koordinasi Pembangunan Jumlah Bulan Lampung 1 Paket 35.000.000 SILPA - 1 Paket 35.000.000
Daerah Tertinggal Pelaksanaan Barat Luar
Koordinasi (12 bln) lampung
Barat
2.11 . 2.11.1.01.16 Penyediaan Jasa TV Internet Liwa 12 Bulan 18.040.000 Dana - 12 Bulan 18.040.000
Berbayar, Internet dan Sandi Alokasi
Umum
(DAU)
2.11 . 2.11 .1.02 Program Peningkatan 250.548.500 298.770.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.11 . 2.11.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan liwa 2 Jenis 33.029.500 Dana - 45 m 35.000.000
Gedung Kantor Gordin, Penampung Alokasi
air Umum
(DAU)

Halaman 138/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung liwa 1 Paket 12.094.000 SILPA - 0 Gedung 12.105.000
Gedung Kantor Kantor yang di
Pelihara 3 Gedung
2.11 . 2.11.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil yang Liwa 1 Paket 142.520.000 SILPA - 0 Paket 162.865.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 4 Unit,
Jumlah motor yang
dipelihara 7Unit
2.11 . 2.11.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Komputer Liwa 1 Paket 12.105.000 SILPA - 4 Paket 27.500.000
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 4
Unit, Jumlah Laptop
yang dipelihara 3
Unit, Jumlah Genset
yang dipelihara 1 Unit
2.11 . 2.11.1.02.06 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan liwa 1 Paket 19.000.000 Dana - 76 Predikat 27.800.000
Gedung Kantor Kursi Tamu 1 Set , Alokasi
Jumlah Pengadaan Umum
Kursi 15 Unit (DAU)
2.11 . 2.11.1.02.07 Pengadaan Mebeleur pengadaan lemari liwa 3 Unit 10.200.000 Dana - 76 Predikat 13.600.000
arsip Alokasi
Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.02.08 Pengadaan jumlah pengadaan liwa 1 Paket 21.600.000 Dana - 1 Paket 19.900.000
Komputer/Jaringan Komputer Laptop (2 Unit), UPS Alokasi
(2 Unit) Umum
(DAU)
2.11 . 2.11 .1.03 Program Peningkatan 47.913.500 14.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 139/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Lampung 3 Orang 47.913.500 SILPA - 2 Orang 14.000.000
Formal mengikuti Diklat (3 Barat dan
orang) Luar
Lampung
Barat
2.11 . 2.11 .1.04 Program Peningkatan 103.000.000 103.600.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.11 . 2.11.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Liwa 1 Paket 1.000.000 SILPA - 1 Paket 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (4 eks)
2.11 . 2.11.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan liwa 1 Paket 1.000.000 SILPA - 1 Paket 1.000.000
Keuangan Semesteran Keuangan
Semesteran (4 eks)
2.11 . 2.11.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Pelaporan Liwa 1 Paket 2.000.000 SILPA - 1 Paket 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran (6 buku)
2.11 . 2.11.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Liwa 1 Paket 2.500.000 SILPA - 1 Paket 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun Pelaoran Keuangan
Akhir Tahun (4 buku)
2.11 . 2.11.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 4 Paket 2.600.000 SILPA - 4 Paket 2.600.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan
Dokumen Perencanaan Pelaporan
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
(4 lap)
2.11 . 2.11.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur liwa 14 Orang 93.900.000 SILPA - 14 Orang 94.500.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan

Halaman 140/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11 .1.05 Program Pengembangan 832.307.700 845.207.144


Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
2.11 . 2.11.1.05.01 Penyusunan Profil Koperasi Jumlah Data Profil Kabupaten 1 Dokumen 159.293.000 Dana - 1 Paket 170.000.000
dan UKM UKM Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.05.02 Penyediaan Pembiayaan Jumlah UMKM yang Lampung 195 UKM 41.107.000 Dana - 195 UKM 41.107.000
melalui Perbankan dan terfasilitasi Barat Alokasi
Sumber Lain pembiayaan (195 Umum
UKM) (DAU)
2.11 . 2.11.1.05.03 Pelatihan manajemen Jumlah UKM yang Liwa 100 Orang 120.498.000 Dana - 100 Orang 114.176.000
pengelolaan usaha mengikuti dan Alokasi
menerapkan hasil Umum
pelatihan (DAU)
2.11 . 2.11.1.05.04 Pengembangan Jumlah UKM yang Liwa 50 Orang 69.266.900 Dana - 50 Orang 69.580.000
Kewirausahaan dikembangkan Alokasi
Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.05.05 Promosi Produk KUKM Jumlah ajang Promosi Dalam 2 Kali 148.245.800 SILPA - 2 Kali 151.211.000
provinsi dan
Luar
Provinsi
2.11 . 2.11.1.05.06 Kegiatan Pelatihan Jumlah UMKM yang Liwa 30 Orang 95.327.000 DAK Non - 30 Orang 95.327.000
Manajemen dan Vokasi Bagi mengikuti dan Fisik
Pelaku Usaha (DAK Non menerapkan hasil
Fisik) pelatihan
2.11 . 2.11.1.05.07 Monitoring dan Evaluasi Jumlah monitoring Lampung 12 Bulan 20.000.000 Dana - 12 Bulan 20.000.000
Pemanfaatan Dana Bergulir dan evaluasi Barat Alokasi
pemanfaatna dana Umum
bergulir (DAU)

Halaman 141/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.05.08 Kegiatan Audit Eksternal Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 92.375.000 Dana - 1 Kali 97.600.000
Dana Bergulir Audit eksternal dana Alokasi
bergulir Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.05.09 Badan Layanan Umum Terlaksananya Liwa 12 Bulan 34.997.000 Dana - 12 Bulan 35.000.000
Daerah Pengelolaan BLUD Alokasi
Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.05.10 Pengelolaan Penyaluran dan Jumlah Verifikasi Lampung 1 Paket 51.198.000 Dana - 1 Paket 51.206.144
Verifikasi Dana Bergulir Proposal (4 Kali), Barat Alokasi
Jumlah KUMKM yang Umum
Mengakses Dana (DAU)
Bergulir (40 KUMKM)
2.11 . 2.11 .1.07 Program Peningkatan 200.983.600 239.283.000
kualitas Kelembagaan
Koperasi
2.11 . 2.11.1.07.01 Pelatihan manajemen Jumlah Pengurus Liwa 30 Orang 48.378.000 Dana - 30 Orang 49.584.000
pengelolaan koperasi Koperasi yang Alokasi
menerapkan hasil Umum
diklat (DAU)
2.11 . 2.11.1.07.02 Pembinaan dan bimbingan Jumlah koperasi yang Lampung 63 Unit 79.621.000 Dana - 63 Unit 103.515.000
RAT koperasi dibina Barat Alokasi
Umum
(DAU)
2.11 . 2.11.1.07.03 Pengawasan koperasi dan Jumlah Koperasi yang Lampung 1 Paket 48.605.000 SILPA - 1 Paket 56.184.000
penilaian koperasi berprestasi dilakukan Barat
Pengawasan (20
Unit), Jumlah
Koperasi Berprestasi
(3 Unit)

Halaman 142/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11.1.07.04 Pendampingan pendirian Jumlah Koperasi Lampung 5 Unit 24.379.600 SILPA - 5 Unit 30.000.000
koperasi terfasilitasi Badan Barat
Hukum
2.11 . 2.11 .1.32 Program Pengembangan 5.187.470.740 5.319.862.500
Sarana dan Prasarana
Pasar
3.05 . 2.11.1.32.01 Pembangunan Sarana dan Jumlah fasilitas Kecamatan 2 Unit 799.999.740 Dana - 2 Unit 800.000.000
Prasarana sarana dan prasarana Way Alokasi
perdagangan Tenong Umum
(DAU)
3.05 . 2.11.1.32.02 Pembangunan/Renovasi Jumlah sarana dan Kabupaten 2 Pasar 3.012.592.500 DAK FISIK - 2 Pasar 3.012.596.000
Pasar Tradisional (DAK) prasarana pasar Lampung AFIRMASI
Barat
3.05 . 2.11.1.32.03 Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Pasar Pemda Kecamatan 1 Pasar 399.966.000 Dana - 1 Pasar 400.000.000
Prasarana Pasar yang dipelihara Kebun Tebu Alokasi
Umum
(DAU)
3.05 . 2.11.1.32.04 Pembinaan kebersihan, Jumlah Waktu Kecamatan 12 Bulan 125.415.000 Dana - 12 Bulan 171.600.000
ketertiban, dan kemanan Pelaksanaan Sukau, Alokasi
pasar Pembinaan Balik Bukit, Umum
Belalau, (DAU)
Sekincau,
Way
Tenong,
Sumber
Jaya,
Kebun Tebu
dan
Gedung
Surian

Halaman 143/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.05 . 2.11.1.32.05 Intensifikasi pendapatan asli Jumlah pasar Pemda Kecamatan 10 Pasar 23.450.000 Dana - 2 Pasar 27.000.000
daerah yang teridentifikasi Gedung Alokasi
PAD Surian, Umum
Kebun (DAU)
Tebu,
Sumber
Jaya, Way
Tenong,
Sekincau,
Belalau,
Balik Bukit,
Sukau
3.05 . 2.11.1.32.08 Peningkatan Kebersihan dan Jumlah pasar yang Kecamatan 2 Pasar 634.376.000 Dana - 2 Pasar 652.736.100
Pengelolaan Sampah Pasar memiliki TPS 3R Balik Bukit Alokasi
dan Sekitar Pasar dan Sumber Umum
Jaya (DAU)
3.05 . 2.11.1.32.09 Pelatihan Manajemen Bagi 15 pasar rakyat Liwa 30 Orang 54.386.000 Dana - 30 Orang 57.747.100
Pengelola Pasar Masing-masing pasar Alokasi
2 orang (15x2) Umum
(DAU)

Halaman 144/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.05 . 2.11.1.32.10 Peningkatan Operasional Jumlah Petugas Kecamatan 10 Pasar 126.299.500 Dana - 10 Pasar 187.197.300
Pengelolaan Pasar Pemda Operasional Pasar Balik Bukit, Alokasi
Pemda Sukau, Umum
Belalau, (DAU)
Sekincau,
Way
Tenong,
Sumber
Jaya,
Kebun
Tebu,
Gedung
Surian
3.05 . 2.11.1.32.11 Penyediaan Jasa Asuransi Jumlah Ruko yang Balik Bukit 12 Ruko 10.986.000 SILPA - 12 Ruko 10.986.000
Barang Milik Daerah Terasuransi dan Way
Tenong
2.11 . 2.11 .1.33 Program Standarisasi dan 1.562.473.000 1.500.131.800
Perlindungan Konsumen
3.05 . 2.11.1.33.02 Tera dan Tera Ulang Alat Jumlah Dokumen Kabupaten 20 Eks 90.922.000 SILPA - 20 Eks 110.000.000
Ukur, Takaran, Timbangan Data Metrologi (20 Lampung
dan Perlengkapannya eks) Barat (Kec.
BNS dan
Suoh)
3.05 . 2.11.1.33.03 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana Lampung 1 Paket 1.390.014.000 SILPA - 1 Paket 1.294.724.000
Prasarana Metorologi Legal Metrologi Legal Barat
(DAK)
3.05 . 2.11.1.33.04 Pengembangan Unit Jumlah Peserta Kabupaten 100 Orang 81.537.000 SILPA - 100 Orang 95.407.800
Metrologi Legal Sosialisasi Lampung
Kemetrologian Barat (Kec.
BNS dan
Kec. Suoh)

Halaman 145/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.11 . 2.11 .1.34 Program Peningkatan dan 3.406.485.000 3.408.062.500


Pengembangan
Perdagangan Dalam negeri
3.05 . 2.11.1.34.03 Pemasaran Produk Unggulan Jumlah Produk Jakarta 1 Produk 86.734.000 SILPA - 1 Produk 86.924.000
KUKM KUMKM Tersedia
dipasar Moderen
3.05 . 2.11.1.34.05 Penataan PKL Jumlah PKL Terdaftar Kec. 90 PKL 49.367.000 SILPA - 90 PKL 49.619.500
(50 PKL), Jumlah PKL Sumber
Terbina (20 PKL), Jaya dan
Jumlah PKL Kebun Tebu
Terlokalisir (20 PKL)
3.05 . 2.11.1.34.07 Promosi Komoditi Produk Jumlah ajang promosi Dalam dan 2 Kali 209.625.000 SILPA - 2 Kali 210.000.000
Unggulan Daerah yang diikuti luar Daerah
3.05 . 2.11.1.34.08 Monitoring Harga Kebutuhan Jumlah pelaksanaan Kecamatan 48 Kali 76.554.000 Dana - 48 Kali 77.314.000
Pokok dan Barang Penting monitoring Kebun tebu, Alokasi
Sumber Umum
Jaya, Way (DAU)
Tenong,
BNS dan
Balik Bukit
3.05 . 2.11.1.34.09 Stabilitas Harga Kebutuhan Jumlah pelaksanaan Lampung 1 Paket 2.984.205.000 Dana - 1 Paket 2.984.205.000
Bahan Pokok pasar murah (10 kali), Barat Alokasi
jumlah paket Umum
sembako (20. 000 (DAU)
paket)
2.11 . 2.11 .1.41 Program Pengembangan 1.593.360.700 1.602.827.500
Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
3.06 . 2.11.1.41.01 Pembinaan IKM Jumlah IKM Yang Kebun 162 IKM 144.132.000 SILPA - 162 IKM 144.140.000
Dibina Tebu, Way
Tenong,
Balik Bukit

Halaman 146/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.06 . 2.11.1.41.02 Pengembangan Industri Agro Jumlah Peserta Liwa 19 Orang 125.952.000 SILPA - 19 Orang 126.356.000
Pelatihan
3.06 . 2.11.1.41.05 Pengembangan Industri Jumlah Peserta Liwa 40 Orang 149.981.000 SILPA - 40 Orang 150.000.000
Kreatif Pelatihan
3.06 . 2.11.1.41.07 Pembinaan dan Jumlah IKM yang di Lampung 20 IKM 196.023.000 SILPA - 20 IKM 200.000.000
Pengembangan Industri bina dan Barat dan
Tembakau dan Masyarakat di dikembangkan Luar
Sekitar industri Rokok Lampung
Barat
3.06 . 2.11.1.41.08 Pengembangan Industri Non Jumlah Peserta Liwa 10 Orang 66.000.000 SILPA - 10 Orang 66.000.000
Agro Pelatihan
3.06 . 2.11.1.41.09 Promosi Produk IKM Jumlah pameran yang Luar 3 Kali 331.312.000 SILPA - 3 Kali 331.331.500
diikuti Lampung
Barat
3.06 . 2.11.1.41.11 Sertifikasi Produk Industri Jumlah Produk IKM Liwa 32 Produk 250.000.000 SILPA - 32 Produk 250.000.000
yang Bersertifikat
(HALAL 30 Produk,
SNI 2 Produk)
3.06 . 2.11.1.41.12 Pelatihan Gugus kendali Mutu Jumlah Peserta Liwa 30 Orang 54.999.500 SILPA - 30 Orang 55.000.000
Pelatihan Gugus
Kendali Mutu
3.06 . 2.11.1.41.13 Pengelolaan Rumah Jumlah Bulan Lampung 12 Bulan 274.961.200 SILPA - 12 Bulan 280.000.000
Kemasan Pengelolaan Rumah Barat
Kemasan
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.12 Penanaman Modal
2.12.1 Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja

Halaman 147/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.12.1.01 Dinas Penanaman Modal, 3.658.285.606


Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
2.12 . 2.12 .1.01 Program Pelayanan 375.085.600 444.258.050
Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.12.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Balik Bukit 1 Paket 4.650.000 Dana . 1 Paket 5.000.000
Menyurat 658 Surat , jumlah Alokasi
surat keluar 469 Surat Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening Liwa 4 Rekening 16.720.000 Dana . 4 Rekening 22.360.800
Sumber Daya Air dan Listrik telepon 1 Rekening, Alokasi
jumlah rekening air 1 Umum
Rekening, Jumlah (DAU)
Rekening Listrik 1
Rekening, Jumlah
Rekening Internet : 1
Rekening
2.01 . 2.12.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor yang Liwa 11 Unit 4.750.000 Dana . 11 Unit 5.656.750
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya 9 Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Unit, jumlah mobil Umum
yang dibayar (DAU)
pajakanya 2 unit
2.01 . 2.12.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 3 Liwa 3 Buku 412.500 Dana . 3 Buku 695.750
Keuangan Buku Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 1 Paket 8.305.600 Dana . 1 Orang 10.386.000
Kantor kebersihan 1 orang, Alokasi
Jumlah jenis Alat Umum
Kebersihan 20 jenis (DAU)

Halaman 148/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.01 . 2.12.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 37 Jenis 10.993.000 Dana . 34 Jenis 13.310.000
Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 13 Jenis 22.525.000 Dana . 13 Jenis 38.720.000
dan Penggandaan 10Jenis, Jumlah jenis Alokasi
Penggandaan 3 jenis Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 10 Jenis 2.551.000 Dana . 10 Jenis 3.394.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana . 4 SKHU 5.509.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Liwa 12 Bulan 20.404.000 Dana . 1 Paket 25.806.000
Minuman Makan Minum Rapat Alokasi
dan Jumlah Umum
Penyediaan Makan (DAU)
dan Minum Tamu
2.01 . 2.12.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Luar 12 Bulan 134.956.000 Dana . 12 Bulan 145.475.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Lampung Alokasi
koordinasi & Barat Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
2.01 . 2.12.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa 1 Kali 11.017.000 Dana . 1 Kali 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)

Halaman 149/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.01 . 2.12.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 29.410.000 Dana . 12 Bulan 38.782.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan Dalam (DAU)
daerah
2.01 . 2.12.1.01.17 Biaya Kantor UPTD BLK Tersedianya Biaya Balik Bukit 12 Bulan 104.431.500 Dana . 12 Bulan 113.954.000
Kantor UPTD BLK Alokasi
Umum
(DAU)
2.12 . 2.12 .1.02 Program Peningkatan 357.971.000 407.932.750
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01 . 2.12.1.02.02 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Lemari Arsip : Liwa 2 Unit 53.400.000 Dana . 3 Unit 24.942.000
Gedung Kantor 1 Unit, Jumlah Alokasi
Lemari Arsip Dorong Umum
1 Unit (DAU)
2.01 . 2.12.1.02.03 Pengadaan Peralatan Jumlah Genset Liwa 1 Unit 21.400.000 Dana . 2 Unit 35.937.000
Gedung Kantor Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.02.04 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja 11 Liwa 46 Unit 63.900.000 Dana . 46 Unit 102.952.850
unit, Jumlah Meja Alokasi
Rapat : 1 Unit,Jumlah Umum
kursi kerja 1 biro : 2 (DAU)
Unit, Jumlah Kursi
Kerja 1/2 Biro : 11
Unit, Jumlah Lipat :
20 Buah, Jumlah
Kursi Tamu : 1 set

Halaman 150/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.01 . 2.12.1.02.05 Pengadaan Jumlah Laptop 1 unit, Liwa 2 Unit 12.500.000 Dana . 2 Unit 16.464.000
Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Printer 1 unit Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.02.06 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah CCTV 1 unit Liwa 1 Unit 10.000.000 Dana . 1 Unit 12.100.000
Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Liwa 1 Gedung 80.855.000 Dana . 1 Gedung 62.557.000
Gedung Kantor Kantor yang Alokasi
dipelihara 1 Gedung Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah motor yang di Liwa 11 Unit 103.872.000 Dana . 11 Unit 137.938.900
Kendaraan Dinas/Operasional pelihara 9 unit, Alokasi
Jumlah minibus yang Umum
dipelihara 2 unit (DAU)
2.01 . 2.12.1.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah genset yang Liwa 8 Unit 12.044.000 Dana . 8 Unit 15.041.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 1 unit, Alokasi
Jumlah komputer Umum
yang dipelihara 7 unit (DAU)
2.12 . 2.12 .1.03 Program Peningkatan 23.000.000 30.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01 . 2.12.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Luar 4 Orang 23.000.000 Dana . 4 Orang 30.000.000
Formal mengikuti pendidikan Lampung Alokasi
dan pelatihan formal Barat Umum
(DAU)
2.12 . 2.12 .1.04 Program Peningkatan 107.068.500 121.816.300
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD

Halaman 151/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.01 . 2.12.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana . 4 Dokumen 1.391.500
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)
2.01 . 2.12.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 1.000.000 Dana . 1 Dokumen 1.391.500
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana . 1 Dokumen 2.662.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Alokasi
Realisasi Anggaran Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana . 1 Dokumen 3.327.500
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen LIWA 18 4.162.500 Dana . 18 Dokumen 13.043.800
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
Perencanaan SKPD
2.01 . 2.12.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 16 Orang 96.406.000 Dana . 16 Orang 100.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
2.12 . 2.12 .1.05 Program Peningkatan 1.247.472.900 1.571.417.300
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja

Halaman 152/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.01 . 2.12.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Peserta yang Liwa 116 Orang 916.831.900 Dana . 120 Orang 1.025.000.000
keterampilan bagi pencari terlatih Alokasi
kerja. Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.05.04 Pengadaan Sarana dan Jumlah mesin potong Liwa 51 Unit 146.435.000 Dana . 12 Set 300.000.000
Prasarana Balai Latihan Kerja rumput, Jumlah Alokasi
Laptop, Printer , Umum
Jumlah Mesin (DAU)
Espreso, Jumlah
Mesin Pelatan Kopi
2.01 . 2.12.1.05.05 Penyebarluasan Bursa Jumlah bulan LIWA 12 Bulan 97.644.000 Dana - 12 Bulan 112.637.000
Informasi Tenaga Kerja penyebarluasan Alokasi
informasi bursa Umum
tenaga kerja (DAU)
2.01 . 2.12.1.05.06 Pelayanan dan Perlindungan Jumlah Rekom ID LIWA 30 Rekom 86.562.000 Dana - 30 Rekom 133.780.300
TKI CMI yang terbit Alokasi
Umum
(DAU)
2.12 . 2.12 .1.07 Program Perlindungan dan 254.293.000 383.187.500
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2.01 . 2.12.1.07.01 Pemutakhiran Data Tenaga Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 117.698.000 Dana . 1 Dokumen 198.984.500
Kerja Formal / Informal Profil Tenaga Kerja Alokasi
Umum
(DAU)
2.01 . 2.12.1.07.02 Monitoring dan perlindungan Jumlah Monitoring Liwa 5 Kali 35.143.000 SILPA . 5 Kali 79.860.000
terhadap keselamatan dan dan Perlindungan
kesehatan kerja terhadap Kesehatan
Kerja
2.01 . 2.12.1.07.04 Penetapan dan Sosialisasi Jumlah Peserta Liwa 75 Orang 101.452.000 SILPA - 75 Orang 104.343.000
UMK Sosialisasi

Halaman 153/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.12 . 2.12 .1.51 Program Peningkatan Iklim 560.647.200 745.747.255


Investasi dan Realisasi
Investasi
2.12 . 2.12.1.51.01 Pengendalian pelaksanaan Jumlah Laporan Lampung 4 Laporan 60.405.700 - 4 Laporan 106.480.000
penanaman modal Pengawasan Barat
Pengendalian
Penanaman Modal
2.12 . 2.12.1.51.03 Promosi peluang investasi Jumlah Pelaksanaan Kalimantan 2 Kali 257.901.500 - 2 Kali 279.107.455
pameran promosi dan Selatan (
investasi daerah Banjar
Masin ) dan
Sumatera
Utara (
Medan )
2.12 . 2.12.1.51.04 Penyelenggaraan Layanan Jumlah Investor / Liwa 100 Pelaku 78.092.000 Dana - 100 Pelaku usaha 186.521.500
Klinik Investasi dan Foila Pelaku Usaha yang usaha Alokasi
didampingi Umum
(DAU)
2.12 . 2.12.1.51.06 Pelayanan Informasi Investasi Jumlah penerbitan Lampung 100 ijin 95.150.000 Dana . 100 ijin 106.698.900
Secara Elektronik Nomor Induk Barat Alokasi
Berusaha (NIB) Umum
(DAU)
2.12 . 2.12.1.51.07 Penyusunan Data Investasi Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 69.098.000 Dana - 1 Dokumen 66.939.400
dan Realisasi Perizinan Data Investasi dan Alokasi
Realisasi Perizinan Umum
(DAU)
2.12 . 2.12 .1.53 Program Peningkatan 732.747.406 1.296.025.250
Pelayanan Perizinan

Halaman 154/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.12 . 2.12.1.53.03 Pemutihan Izin Mendirikan Jumlah Lokasi 3 3 Kec 54.309.000 Dana - 3 Kec 152.356.600
Bangunan (IMB) Pemutihan IMB Kecamatan Alokasi
( Pagar Umum
Dewa, (DAU)
Suoh,
Bandar
Negeri
Suoh)
2.12 . 2.12.1.53.07 Pelayanan Perizinan Jumlah Izin Yang Liwa 400 ijin 269.435.406 Dana - 400 ijin 609.290.650
Terbit Alokasi
Umum
(DAU)
2.12 . 2.12.1.53.08 Survei Tim Teknis Perizinan Jumlah Survei Kecamatan 400 ijin 65.024.000 Dana - 400 ijin 140.018.000
Kabupaten Lampung Barat perizinan se- Alokasi
Kabupaten Umum
Lampung (DAU)
Barat
2.12 . 2.12.1.53.10 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Kabupaten 4 Laporan 55.300.000 Dana - 4 Laporan 54.610.000
Pelaksanaan Izin usaha Monev Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.12 . 2.12.1.53.11 Rapat Koordinasi Perizinan Jumlah Rapat Kabupaten 4 Kali 89.386.000 Dana - 4 Kali 97.750.000
Koordinasi Perizinan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)

Halaman 155/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.12 . 2.12.1.53.12 Sosialisasi Pelayanan Jumlah lokasi 5 5 Kec 199.293.000 Dana - 5 Kec 242.000.000
Perizinan Terhadap pelaksanaan Kecamatan Alokasi
Masyarakat Sosialisasi (Belalau, Umum
Batu Brak, (DAU)
Balik Bukit,
Sukau,
Lumbok
Seminung)
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.13 Kepemudaan dan Olahraga
2.13.1 Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
2.13.1.01 Dinas Kepemudaan, 10.151.721.004
Olahraga dan Pariwisata
2.13 . 2.13 .1.01 Program Pelayanan 632.615.600 1.012.783.365
Administrasi Perkantoran
2.13 . 2.13.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat jumlah surat masuk; Kecamatan 1000 Surat 4.650.000 Dana Kegiatan rutin 1000 Surat 7.766.000
Menyurat jumlah surat keluar Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah rekening Kecamatan 14 37.800.000 Dana Kegiatan rutin 14 Rekening 48.180.000
Sumber Daya Air dan Listrik telpon, air dan listrik Balik Bukit Rekening Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.03 Penyediaan Jasa jumlah motor yang Kecamatan 10 Unit 6.650.000 Dana Kegiatan rutin 10 Unit 5.189.415
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya; Balik Bukit Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional jumlah minibus yang Umum
dibayar pajaknya (DAU)

Halaman 156/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi jumlah buku cek; Kecamatan 2 Jenis 622.500 Dana Kegiatan rutin 2 Jenis 704.000
Keuangan jumlah cetak rekening Balik Bukit Alokasi
koran Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan jumlah tenaga Kecamatan 24 Jenis 10.240.000 Dana Kegiatan rutin 24 Jenis 10.760.200
Kantor kebersihan; jumlah Balik Bukit Alokasi
jenis alat kebersihan Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK Kecamatan 36 Jenis 16.880.500 Dana Kegiatan rutin 36 Jenis 18.167.050
Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan jumlah jenis cetakan; Kecamatan 12 Jenis 20.850.000 Dana Kegiatan rutin 12 Jenis 27.093.000
dan Penggandaan jumlah jenis Balik Bukit Alokasi
penggandaan Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis Kecamatan 5 Jenis 4.875.000 Dana Kegiatan rutin 5 Jenis 5.362.500
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Balik Bukit Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan jumlah SKHU Kecamatan 4 SKHU 4.320.000 Dana Kegiatan rutin 4 SKHU 5.148.000
dan Peraturan Balik Bukit Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.10 Penyediaan Makanan dan jumlah penyediaan Kecamatan 12 Kali 15.045.000 Dana Kegiatan rutin 12 Kali 17.160.000
Minuman makan minum rapat; Balik Bukit Alokasi
jumlah penyediaan Umum
makan minum tamu (DAU)
2.13 . 2.13.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan Kecamatan 13 Kali 91.824.000 Dana Kegiatan rutin 13 Kali 105.600.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Balik Bukit Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)

Halaman 157/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah honor Kecamatan 5 Jenis 4.200.000 Dana Kegiatan rutin 5 Jenis 4.840.000
Administrasi karyawan yang Balik Bukit Alokasi
Perkantoran/Teknis dibayar Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.13 Penyediaan Jasa jumlah pelaksanaan Kecamatan 1 Kali 46.499.500 Dana Kegiatan rutin 1 Kali 51.150.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Balik Bukit Alokasi
an Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan Kecamatan 20 Kali 17.300.000 Dana Kegiatan rutin 20 Kali 38.500.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Balik Bukit Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
2.13 . 2.13.1.01.15 Biaya Operasional Perwakilan jumlah biaya Kecamatan 12 Bulan 160.625.500 Dana Kegiatan rutin 12 Bulan 180.447.300
Lampung Barat operasional kantor Balik Bukit Alokasi
perwakilan Lampung Umum
Barat di Bandar (DAU)
lampung
2.13 . 2.13.1.01.16 Biaya Operasional Asrama jumlah biaya Kecamatan 12 Bulan 190.233.600 Dana Kegiatan rutin 12 Bulan 486.715.900
Mahasiswa Lampung Barat operasional asrama Balik Bukit Alokasi
mahasiswa Lampung Umum
Barat di Bandar (DAU)
Lampung
2.13 . 2.13 .1.02 Program Peningkatan 195.014.000 223.652.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.13 . 2.13.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan jumlah pengadaan Kecamatan 1 Jenis 3.400.000 Dana Kegiatan rutin 1 Jenis 4.400.000
Gedung Kantor perlengkapan kantor Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 158/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.02.02 Pengadaan Peralatan jumlah antena Kecamatan 4 Unit 6.050.000 Dana Kegiatan rutin 4 Unit 9.900.000
Gedung Kantor outdoor, radio rig, Balik Bukit Alokasi
adaptor, power supply Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.03 Pengadaan Mebeleur jumlah meja 1/2 biro, Kecamatan 4 Unit 12.600.000 Dana Kegiatan rutin 4 Unit 13.860.000
meja rapat, kursi 1 Balik Bukit Alokasi
biro, kursi lipat Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.04 Pengadaan jumlah komputer/PC, Kecamatan 6 Unit 31.500.000 Dana Kegiatan rutin 6 Unit 34.650.000
Komputer/Jaringan Komputer printer Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah gedung kantor Kecamatan 1 Gedung 2.400.000 Dana Kegiatan rutin 1 Gedung 2.640.000
Gedung Kantor yang dipelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah minibus yang Kecamatan 10 Unit 128.080.000 Dana Kegiatan rutin 10 Unit 143.352.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara, jumlah Balik Bukit Alokasi
motor yang dipelihara Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah perlengkapan Kecamatan 11 Unit 5.384.000 Dana Kegiatan rutin 11 Unit 6.050.000
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah mesin tik, Kecamatan 6 Unit 5.600.000 Dana Kegiatan rutin 6 Unit 8.800.000
Peralatan Gedung Kantor genset, notebook, PC Balik Bukit Alokasi
yang dipelihara Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.03 Program Peningkatan 10.000.000 22.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 159/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan jumlah aparatur yang Kecamatan 2 Orang 10.000.000 Dana Kegiatan rutin 2 Orang 22.000.000
Formal dibiayai pendidikan Balik Bukit Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.04 Program Peningkatan 105.991.000 105.634.100
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.13 . 2.13.1.04.01 Penyusunan Laporan jumlah dokumen Kecamatan 4 Dokumen 1.000.000 Dana Kegiatan rutin 4 Dokumen 1.100.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Balik Bukit Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja OPD (DAU)
2.13 . 2.13.1.04.02 Penyusunan Laporan jumlah dokumen Kecamatan 1 Dokumen 2.455.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 1.100.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Balik Bukit Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.04.03 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen Kecamatan 1 Dokumen 2.050.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 2.255.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Balik Bukit Alokasi
realisasi anggaran Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.04.04 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen Kecamatam 1 Dokumen 2.260.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 2.486.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Balik Bukit Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan jumlah dokumen Kecamatan 18 9.221.000 Dana Kegiatan rutin 18 Dokumen 5.853.100
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Balik Bukit Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan OPD

Halaman 160/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur Kecamatan 14 Orang 89.005.000 Dana Kegiatan rutin 14 Orang 92.840.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Balik Bukit Alokasi
daerah Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.05 Program peningkatan peran 1.274.855.100 1.402.390.000
serta kepemudaan
2.13 . 2.13.1.05.02 Seleksi dan Pelatihan jumlah anggota Kecamatan 50 Orang 1.241.856.100 Dana Kegiatan teknis 50 Orang 1.366.090.000
Paskibraka paskibraka yang Balik Bukit Alokasi
terbentuk dan terlatih Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.05.03 Pertukaran Pemuda antar jumlah pemuda Kabupaten 50 Orang 32.999.000 Dana Kegiatan teknis 50 Orang 36.300.000
Propinsi peserta seleksi PPAP Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.06 Program peningkatan upaya 303.459.844 333.960.000
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
2.13 . 2.13.1.06.01 Pelatihan kewirausahaan jumlah peserta Kecamatan 50 Orang 164.860.000 Dana Kegiatan teknis 100 Orang 181.500.000
Pemuda Mandiri Lampung pelatihan Balik Bukit Alokasi
Barat kewirausahaan Umum
pemuda (DAU)
2.13 . 2.13.1.06.02 Pelatihan Kepemimpinan jumlah peserta Kecamatan 25 Orang 76.999.844 Dana Kegiatan teknis 25 Orang 84.700.000
Pemuda dan Pramuka pelatihan Balik Bukit Alokasi
Kabupaten Lampung Barat. kepemimpinan Umum
pemuda dan pramuka (DAU)
2.13 . 2.13.1.06.03 Pelatihan Pemuda Pelopor jumlah peserta Kecamatan 25 Orang 61.600.000 Dana Kegiatan teknis 25 Orang 67.760.000
Daerah Kabupaten Lampung pelatihan pemuda Balik Bukit Alokasi
Barat pelopor Kabupaten Umum
Lampung Barat (DAU)
2.13 . 2.13 .1.07 Program Pembinaan dan 964.938.900 1.071.588.650
Pemasyarakatan Olahraga

Halaman 161/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13.1.07.01 Senam Rutin Setiap hari jumlah pelaksanaan Kecamatan 44 Kali 264.415.000 Dana Kegiatan teknis 44 Kali 274.025.950
Jum'at senam rutin Jumat di Balik Bukit Alokasi
Pemda LB Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.07.02 Seleksi dan pelatihan jumlah peserta Kecamatan 110 Orang 267.192.000 Dana Kegiatan teknis 110 Orang 326.700.000
Marching Band marching band yang Balik Bukit Alokasi
dilatih dan pelatihan Umum
pelatih marcing band (DAU)
2.13 . 2.13.1.07.03 Gebyar Olahraga Kabupaten jumlah masyarakat Kecamatan 1500 Orang 274.601.000 Dana Kegiatan teknis 1500 Orang 305.862.700
yang ikut berprestasi Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.13 . 2.13.1.07.05 Semarak Arung Jeram jumlah peserta lomba Kabupaten 150 Orang 158.730.900 Dana Kegiatan teknis 150 Orang 165.000.000
Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.08 Program Peningkatan 361.442.210 460.164.100
Sarana dan Prasarana
Olahraga
2.13 . 2.13.1.08.02 Peningkatan Sarana Olahraga jumlah Kabupaten 15 Pekon 85.153.000 Dana Kegiatan teknis 15 Pekon 124.730.100
Untuk Pekon dan Kelurahan pekon/kelurahan yang Lampung Alokasi
mendapat bantuan Barat Umum
sarana olahraga (DAU)
2.13 . 2.13.1.08.03 DED Sirkuit Motocross Muara jumlah dokumen Kabupaten 1 Dokumen 180.525.000 Kegiatan teknis 1 Dokumen 220.000.000
Baru Lampung
Barat
2.13 . 2.13.1.08.04 Pemeliharaan sarana dan jumlah sarpras Kabupaten 1 Lokasi 95.764.210 Dana Kegiatan teknis 1 Lokasi 115.434.000
prasarana olahraga olahraga yang dirawat Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.21 Program Pengembangan 3.059.640.600 3.369.254.185
Pemasaran Pariwisata

Halaman 162/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.02 . 2.13.1.21.01 Publikasi kepariwisataan Jumlah Media Kabupaten 2 Media 325.639.000 Dana Kegiatan Rutin 2 Media 358.626.400
Lampung Barat Promosi Pariwisata Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.21.02 Gebyar wisata dan budaya Jumlah Pameran JCC 1 Kali 126.905.900 Dana Kegiatan Lanjutan 1 Kali 140.729.600
nusantara (Promosi Pariwisata Alokasi
dalam negeri yang Umum
diikuti) (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.03 Operasional pameran tetap Jumlah pameran Jakarta 1 Kali 95.858.000 Dana Kegiatan teknis 1 Kali 106.890.300
TMII Promosi pariwisata Alokasi
dalam negeri Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.21.05 Festival Sekala Bekhak Jumlah tangkai lomba Liwa/Lampu 5 Tangkai 993.410.000 Dana Kegiatan teknis 5 Tangkai 1.092.751.000
dalam event wisata ng Barat Alokasi
seni dan budaya Umum
Daerah - lomba (DAU)
budaya Tradisional
Lampung - seminar
budaya dan
Pariwisata - lomba
Karnaval kemilau
budaya Bumi Sekala
Bekhak - Hippun Adat
3.02 . 2.13.1.21.06 Festival Krakatau jumlah pelaksanaan Bandar 1 Kali 365.241.000 Dana Kegiatan Teknis 1 Kali 402.176.335
promosi melalui event Lampung Alokasi
wisata dan budaya Umum
tingkat provinsi (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.08 Welcome Musik di Lobby jumlah penampilan liwa 24 Kali 36.000.000 Dana kegiatan teknis 24 Kali 39.600.000
Bupati seni alat musik lampung Alokasi
daerah barat Umum
(DAU)

Halaman 163/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.02 . 2.13.1.21.09 Promosi Pariwisata Seni jumlah promosi jakarta 1 Kali 118.560.000 Dana kegiatan teknis 1 Kali 130.438.000
Budaya Daerah TMII pariwisata dan Alokasi
pagelaran seni Umum
budaya daerah yang (DAU)
diikuti diringkat
provinsi
3.02 . 2.13.1.21.10 Kebut Gunung Pesagi Jumlah Peserta yang Lampung 150 Orang 212.730.000 Dana kegiatan rutin 17114 Orang 234.014.000
berpartisipasi pada Barat Alokasi
event Kebut Gunung Umum
Pesagi (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.12 Pagelaran Rutin Seni Budaya Jumlah Penampilan Bandar 4 Kali 151.185.000 Dana kegiatan rutin 17114 Orang 166.375.000
di Bandar Lampung. Kesenian Tradisioanal Lampung Alokasi
Daerah di Bandar Umum
Lampung (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.13 Parade Budaya Nusantara jumlah tari kreasi jakarta 1 Kali 153.575.000 Dana kegiatan teknis 1 Kali 169.037.000
yang mengikuti Alokasi
kompetisi tari tingkat Umum
nasional (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.17 Festival Kesenian Jogjakarta Jumlah partisipasi Yogyakarta 1 Kali 197.984.000 Dana kegiatan rutin 1 Kali 217.800.000
dalam event promosi Alokasi
seni budaya di tingkat Umum
Nasional (DAU)
3.02 . 2.13.1.21.18 Pagelaran Seni Budaya di jumlah pelaksanaan Bandar 1 Kali 84.998.000 Dana kegiatan teknis 1 Kali 93.500.000
Bandar Lampung pagelaran seni & lampung Alokasi
budaya daerah yang Umum
di ikuti di tingkat (DAU)
provinsi
3.02 . 2.13.1.21.19 Pemilihan Muli Mekhanai terpilihnya duta wisata Lampung 1 Pasang 197.554.700 Dana kegiatan teknis 1 Pasang 217.316.550
Barat Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 164/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.13 . 2.13 .1.22 Program Pengembangan 3.162.445.750 3.889.498.800


Destinasi Pariwisata
3.02 . 2.13.1.22.02 Pengadaan Sarana Jumlah sarana wisata Lampung 10 Sarana 185.912.000 Dana kegiatan teknis 10 Sarana 131.683.200
Prasarana Pendukung Barat Alokasi
Pengembangan Wisma Umum
Sindalapai (DAU)
3.02 . 2.13.1.22.03 Perencanaan pengembangan jumlah dokumen Lampung 3 Dokumen 250.000.000 Dana kegiatan teknis 3 Dokumen 275.000.000
Objek Wisata Air Terjun pengembangan Barat Alokasi
wilayah wisata Umum
lampung barat (DAU)
3.02 . 2.13.1.22.05 Pengadaan Sarana jumlah sarana wisata lampung 4 Sarana 176.478.000 Dana kegiatan teknis 4 Sarana 194.125.800
Prasarana Pariwisata barat Alokasi
Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.22.06 Kegiatan DAK Reguler jumlah sarana lampung 9 Sarana 1.566.000.000 Dana kegiatan teknis 9 Sarana 2.200.000.000
Pariwisata prasarana pendukung barat Alokasi
pariwisata Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.22.07 Revitalisasi sarana prasarana jumlah revitalisasi lampung 2 Sarana 52.625.000 Dana kegiatan teknis 2 Sarana 57.887.500
SLR (Seminung Lumbok Sarpras SLR barat Alokasi
Resort) Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.22.08 Operasional Pengelolaan jumlah bulan lampung 12 Bulan 160.520.000 Dana kegiatan teknis 12 Bulan 182.789.200
Gedung TIC pelaksanaan barat Alokasi
operasional Umum
(DAU)
3.02 . 2.13.1.22.09 Pemeliharaan Sarana jumlah Destinasi yang lampung 4 Destinasi 770.910.750 Dana kegiatan teknis 4 Destinasi 848.013.100
danPrasarana Pariwisata sarana dan Barat Alokasi
prasananya dipelihara Umum
(DAU)
2.13 . 2.13 .1.23 Program Pengembangan 81.318.000 88.063.800
Kemitraan

Halaman 165/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.02 . 2.13.1.23.01 Pembentukan forum jumlah kelembagaan lampung 1 Lembaga 81.318.000 Dana kegiatan teknis 1 Lembaga 88.063.800
komunikasi antara pelaku forum komunikasi barat Alokasi
industri pariwisata dan antar pelaku industri Umum
budaya pariwisata (DAU)
2 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
2.17 Perpustakaan
2.17.1 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2.17.1.01 Dinas Perpustakaan dan 2.907.497.512
Kearsipan
2.17 . 2.17 .1.01 Program Pelayanan 287.227.612 335.161.062
Administrasi Perkantoran
2.17 . 2.17.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Liwa 994 Surat 2.850.000 Dana - 994 Surat 6.700.000
Menyurat 434 surat, jumlah Alokasi
surat keluar 560 surat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening air liwa 3 Rekening 12.680.000 Dana - 3 Rekening 12.680.000
Sumber Daya Air dan Listrik 1 Rekening dan Alokasi
Listrik 2 Rekening Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah minibus 5 Liwa 14 Unit 11.750.000 Dana - 14 Unit 7.890.000
Pemeliharaan dan Perizinan unit, motor 4 unit dan Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional kend roda tiga 5 unit Umum
dibayar pajaknya (DAU)
2.17 . 2.17.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku cek 4 Liwa 1 Paket 547.500 Dana - 1 Paket 550.000
Keuangan buku,jumlah cek Alokasi
rekening koran 5 kali Umum
(DAU)

Halaman 166/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan jumlah tenaga liwa 1 Paket 15.508.400 Dana - 1 Paket 49.083.330
Kantor kebersihan 2 org , Alokasi
jumlah jenis alat Umum
kebersihan 18 Jenis (DAU)
2.17 . 2.17.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK liwa 34 Jenis 18.859.112 Dana - 34 Jenis 18.859.112
Alokasi
Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan jumlah jenis cetakan 7 liwa 1 Paket 29.188.200 Dana - 1 Paket 29.357.000
dan Penggandaan jenis, jumlah jenis Alokasi
penggandaan 3 jenis Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis liwa 15 Jenis 11.504.400 Dana - 15 Jenis 11.521.620
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU liwa 4 SKHU 4.320.000 Dana - 4 SKHU 4.320.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.01.10 Penyediaan Makanan dan jumlah penyediaan liwa 12 Kali 10.950.000 Dana - 12 Kali 13.200.000
Minuman makan minum rapat Alokasi
12 kali, jumlah makan Umum
minum tamu 12 kali (DAU)
2.17 . 2.17.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Luar 12 Bulan 117.826.000 Dana - 12 Bulan 130.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Kabupaten Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
2.17 . 2.17.1.01.12 Penyediaan Jasa jumlah pelaksaaan liwa 1 Kali 9.999.000 Dana - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)

Halaman 167/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan Kabupaten 12 Bulan 11.245.000 Dana - 12 Bulan 11.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Lampung Alokasi
koordinasi dan Barat Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
2.17 . 2.17.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 2 Rekening 30.000.000 Dana - 2 Rekening 30.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Wifi/Speedy Alokasi
Umum
(DAU)
2.17 . 2.17 .1.02 Program Peningkatan 413.303.550 372.597.050
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.17 . 2.17.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala terpeliharanya Kabupaten 3 Gedung 99.996.500 Dana - 3 Gedung 100.000.000
Gedung Kantor gedung kantor Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah motor yang Kabupaten 14 Unit 182.765.000 Dana - 14 Unit 182.765.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 4 unit, Lampung Alokasi
jumlah minibus yang Barat Umum
dipelihara 5 unit, (DAU)
jumlah kendaraan
roda 3 (bentor) yang
dipelihara 5
2.17 . 2.17.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah leptop yang Kabupaten 1 Paket 3.620.000 Dana - 1 Paket 3.650.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 2 unit, Lampung Alokasi
jumlah genset yang Barat Umum
dipelihara 1 unit (DAU)

Halaman 168/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.02.05 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja 1 Biro 2 Kabupaten 1 Paket 40.600.000 Dana - 1 Paket 36.760.000
unit, Jumlah meja 1/2 Lampung Alokasi
Biro 6 Unit, Jumlah Barat Umum
Kursi 1 Biro 2 (DAU)
Unit,Jumlah Kursi 1/2
Biro 6 Unit,kursi lipat
20 unit, sofa 1 unit
2.17 . 2.17.1.02.06 Pengadaan Jumlah komputer 2 Kabupaten 1 Paket 76.000.000 Dana - 1 Paket 39.100.000
Komputer/Jaringan Komputer unit,jumlah komputer Lampung Alokasi
note book 5 unit Barat Umum
jumlah printer 3 unit (DAU)
2.17 . 2.17.1.02.07 Pengadaan Peralatan Jumlah mesin Kabupaten 1 Paket 10.322.050 Dana - 1 Paket 10.322.050
Gedung Kantor penghancur kertas 1 Lampung Alokasi
unit,jumlah tabung Barat Umum
pemadam api(apar) 2 (DAU)
Unit, jumlah kipas
angin 3 unit,
pengadaan dispenser
2 unit
2.17 . 2.17 .1.03 Program Peningkatan 10.000.000 12.100.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.17 . 2.17.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan jumlah aparatur yang Luar 2 Orang 10.000.000 Dana - 2 Orang 12.100.000
Formal mengikuti pendidikan Kabupaten Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
2.17 . 2.17 .1.04 Program Peningkatan 101.100.000 108.300.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD

Halaman 169/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.04.01 Penyusunan Laporan jumlah dokumen liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)

2.17 . 2.17.1.04.02 Penyusunan Laporan jumlah dokumen liwa 1 Dokumen 1.000.000 Dana - 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.04.03 Penyusunan Pelaporan jumlah laporan liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran proknosis realisasi Alokasi
anggaran Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.04.04 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan akhir tahun Alokasi
Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan jumlah dokumen liwa 18 2.600.000 Dana - 18 Dokumen 9.800.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksananan (DAU)
dokumen
perencanaan SKPD
2.17 . 2.17.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur liwa 15 Orang 92.000.000 Dana - 15 Orang 92.000.000
Keuangan Daerah pengelolaan Alokasi
keuangan daerah Umum
(DAU)
2.17 . 2.17 .1.05 Program Pengembangan 675.145.500 1.200.000.000
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan

Halaman 170/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.05.01 Pembinaan Perpustakaan terlaksananya Kabupaten 1 Paket 130.500.000 Dana - 1 Paket 150.000.000
Pekon dan Sekolah pembinaan pekon dan Lampung Alokasi
sekolah 25 Sekolah, Barat Umum
jumlah perpustakaan (DAU)
yang dibina 5 pekon
2.17 . 2.17.1.05.02 Pengelolaan Perpustakaan Jumah Buku yang Kabupaten 2500 Buku 140.000.000 Dana - 2500 Buku 150.000.000
Daerah dikelola Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.05.03 Pemasyarakatan pelaksanaan kabupaten 1 Kali 150.150.000 Dana - 1 Kali 400.000.000
Perpustakaan pemasyarakatan lampung Alokasi
perpustakaan barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.05.04 Layanan Perputakaan jumlah layanan kabupaten 15 Kec 70.992.000 Dana - 15 Kec 100.000.000
Keliling perpustakaan keliling lampung Alokasi
barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.05.06 Bimtek Perpustakaan jumlah peserta bimtek kabupaten 60 Orang 90.475.000 Dana - 60 Orang 150.000.000
perpustakaan lampung Alokasi
barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.05.09 Promosi Gerakan Listrasi jumlah pelaksanaan Balik Bukit, 1 Kali 93.028.500 Dana - 1 Kali 250.000.000
Daerah promosi gerakan Way Alokasi
literasi Tenong Umum
(DAU)
2.17 . 2.17 .1.06 Program Peningkatan dan 1.029.482.050 941.500.000
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Kegiatan
Perpustakaan

Halaman 171/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.17 . 2.17.1.06.01 Pengadaan Sarana Jumlah sarana Kabupaten 9 Unit 193.300.000 Dana - 10 Unit 250.000.000
Perpustakaan perpustakaan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.06.02 pembangunan gazebo (ruang Jumlah Gazebo Kabupaten 3 Unit 197.950.000 Dana - 3 Unit 200.000.000
baca terbuka) Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.06.03 DAK Reguler Bidang Jumlah Buku Kabupaten 2240 Buku 225.000.000 Dana - 3500 Buku 22.500.000
Pendidikan (Perpustakaan) Perpustakaan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.17 . 2.17.1.06.05 Pengayaan Bahan pustaka Jumlah bahan liwa 1 Paket 342.232.050 Dana - 1 Paket 369.000.000
pustaka Alokasi
2.128buku,3.004 Umum
E-Book (DAU)
2.17 . 2.17.1.06.06 Pengadaan fasilitas informasi Jumlah Fasilitas Liwa 7 Unit 71.000.000 Dana - 5 Unit 100.000.000
kantor perpustakaan dan kearsipan dan lamban Alokasi
kearsipan serta lamban prestasi Umum
prestasi (DAU)
2.17 . 2.17 .1.31 Program penyelamatan dan 391.238.800 566.000.000
pelestarian dokumen/arsip
daerah
2.18 . 2.17.1.31.01 Duplikasi Dokumen Sejarah Jumlah duplikat Liwa 49 92.527.000 Dana - 49 Dokumen 123.000.000
Prestasi Pemerintah Daerah dokumen sejarah Dokumen Alokasi
prestasi pemerintah Umum
daerah yang terawat (DAU)
dengan baik
2.18 . 2.17.1.31.03 Pengawasan/pembinaan Jumlah pengelola Liwa 49 Orang 96.640.000 Dana - 49 Orang 160.000.000
dokumen/arsip daerah Arsip yang dibina Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 172/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.18 . 2.17.1.31.06 Penyusunan jadwal retensi Jumlah dokumen Kabupaten 1 Paket 126.009.300 Dana - 1 Paket 130.000.000
arsip (JRA) kab. Lampung arsip (JRA) yang Lampung Alokasi
barat dan pengelolaan disusun 49 Dokumen Barat Umum
dokumen arsip daerah dan Dokumen yang (DAU)
dikelola 735 dokumen
2.18 . 2.17.1.31.07 Bimtek Kearsipan Jumlah peserta Liwa 49 Orang 76.062.500 Dana - 49 Orang 153.000.000
bimtek kearsipan Alokasi
Umum
(DAU)
3 Urusan Pilihan
3.01 Kelautan dan Perikanan
3.01.1 Dinas Perikanan
3.01.1.01 Dinas Perikanan 5.473.999.867
3.01 . 3.01.1.01 Program Pelayanan 308.117.572 341.853.300
Administrasi Perkantoran
3.01 . 3.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat keluar Liwa 1 Paket 3.000.000 Dana Lanjutan 1 Paket 3.750.000
Menyurat 661 surat, jumlah Alokasi
surat masuk 647 surat Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening air Liwa 1 Paket 19.750.000 Dana Lanjutan 1 Paket 21.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik 1 rekening, Jumlah Alokasi
rekening telpon 1 Umum
rekening, Jumlah (DAU)
rekening listrik 7
rekening
3.01 . 3.01.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah mobil yang Liwa 1 Paket 6.687.000 Dana Lanjutan 1 Unit 10.200.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya 5 Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional mobil, jumlah motor Umum
yang dibayar (DAU)
pajaknya 19 motor

Halaman 173/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 4 Liwa 1 Paket 625.000 Dana Lanjutan 1 Paket 700.000
Keuangan Buku, jumlah cetak Alokasi
rekening koran 5 Umum
lembar (DAU)
3.01 . 3.01.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 1 Paket 10.383.470 Dana Lanjutan 1 Paket 14.444.000
Kantor kebersihan 1 orang, Alokasi
jumlah alat Umum
kebersihan 19 jenis (DAU)
3.01 . 3.01.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis Liwa 42 Jenis 18.089.000 Dana Lanjutan 42 Jenis 24.162.650
kantor Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Liwa 1 Paket 30.410.000 Dana Lanjutan 1 Paket 31.000.000
dan Penggandaan 6 jenis, jumlah jenis Alokasi
penggandaan 3 jenis Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 7 Jenis 1.819.000 Dana Lanjutan 7 Jenis 4.106.650
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah surat kabar Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana Lanjutan 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan harian umum Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 12.660.000 Dana Lanjutan 1 Paket 14.000.000
Minuman makan dan minum Alokasi
rapat 12 kali, jumlah Umum
penyediaan makan (DAU)
dan minum tamu 12
kali

Halaman 174/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Provinsi 12 Bulan 121.698.000 Dana Lanjutan 12 Bulan 125.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Lampung, Alokasi
koordinasi dan Luar Umum
konsultasi ke luar provinsi (DAU)
daerah Lampung,
dan Ibu
kota
3.01 . 3.01.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 17.786.102 Dana Lanjutan 1 Kali 20.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Kab. 12 Bulan 43.250.000 Dana Lanjutan 12 Bulan 50.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Lampung Alokasi
koordinasi dan Barat Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
3.01 . 3.01.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 1 Rekening 18.000.000 Dana Baru 1 Rekening 19.530.000
Berbayar, Internet dan Sandi Jaringan Internet Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.02 Program Peningkatan 530.664.000 550.657.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01 . 3.01.1.02.02 Pengadaan Peralatan Jumlah laptop 1 unit, Liwa 1 Paket 40.000.000 Dana Baru 1 Paket 45.000.000
Gedung Kantor jumlah drone 1 unit Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 3 Gedung 170.000.000 Dana Lanjutan 3 Gedung 170.000.000
Gedung Kantor yang dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 175/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah mobil yang Liwa 24 Unit 237.507.000 Dana Lanjutan 24 Unit 250.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 5 mobil, Alokasi
jumlah motor yang Umum
dipelihara 19 motor (DAU)
3.01 . 3.01.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah laptop yang Liwa 11 Unit 15.500.000 Dana Lanjutan 11 Unit 18.000.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 4 unit, Alokasi
jumlah komputer yang Umum
dipelihara 4 unit, (DAU)
jumlah genset yang
dipelihara1 unit,
Jumlah Printer yang
dipelihara 2 unit
3.01 . 3.01.1.02.06 Pembangunan Gedung Jumlah Ruangan Liwa 2 Ruang 67.657.000 Dana untuk direalisasikan 0 Ruang 67.657.000
Kantor Baru Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.03 Program Peningkatan 11.250.000 12.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01 . 3.01.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 1 Orang 11.250.000 Dana Lanjutan 1 Orang 12.000.000
Formal mengikuti pendidikan Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04 Program Peningkatan 277.154.000 300.287.200
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
3.01 . 3.01.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.205.000 Dana Lanjutan 4 Dokumen 2.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)

Halaman 176/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.095.000 Dana Lanjutan 2 Dokumen 2.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.380.000 Dana Lanjutan 1 Dokumen 3.500.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan Prognosis Alokasi
realisasi anggaran Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.844.000 Dana Lanjutan 1 Dokumen 3.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 12.775.000 Dana Lanjutan 18 Dokumen 13.717.200
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan capaian Umum
SKPD kinerja pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan SKPD
3.01 . 3.01.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 18 Orang 103.800.000 Dana Lanjutan 18 Orang 105.570.000
Keuangan Daerah pengelolaan Alokasi
keuangan daerah Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04.07 Peningkatan mutu data Jumlah buku statistik Liwa 10 Eks 90.067.000 Dana Kegiatan lanjutan 10 Eks 100.000.000
statistik perikanan perikanan yang di Alokasi
cetak Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.04.08 Peningkatan koordinasi dan Jumlah laporan Liwa 12 Laporan 62.988.000 Dana Kegiatan Lanjutan 12 Laporan 70.000.000
monitoring program/ kegiatan kegiatan Alokasi
perikanan Umum
(DAU)

Halaman 177/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.06 Program Pengembangan 3.083.988.300 3.656.389.830


Perikanan Budidaya dan
Tangkap
3.01 . 3.01.1.06.01 Peningkatan produksi jumlah benih ikan nila 15 1 Paket 272.026.200 HIBAH Lanjutan 1 Paket 312.830.130
perikanan air tawar disalurka ke kelompok Kecamatan (DID)
180.000 ek. jumlah
pakan pellet ikan
yang disalurkan ke
kel. 1800 kg. jumlah
benih ikan ke kel.
100.000 ek. jumlah
pakan ikan ke kel.
3300 kg. jumlah
happa dan waring 10
paket.
3.01 . 3.01.1.06.02 Pengembangan unit Jumlah calon induk Kec. Balik 1 Paket 170.000.000 HIBAH Lanjutan 1 Paket 195.500.000
pembenihan rakyat ikan disalurkan ke kel. Bukit, Way (DID)
4.000 ek, Pakan pellet Tenong,
ikan yang disalurkan Sumberjaya
ke kel. 1.800 kg, , Kebun
jumlah Pakan pellet Tebu,
benih ikan disalurkan Gedung
ke kel. 500 kg, Happa Surian
penampung benih
ikan 10 bh, jumlah
peserta pelatihan 30
orang

Halaman 178/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.06.03 Penyediaan sarana dan Jumlah pakan pellet Kec. 1 Paket 56.520.000 HIBAH Lanjutan 1 Paket 64.998.000
prasarana keramba jaring ikan disalurkan ke kel. Lombok (DID)
apung 2000 kg, Jumlah Seminung
benih ikan yang
disalurkan ke kel.
50000 ek
3.01 . 3.01.1.06.04 Penyediaan sarana dan Jumlah kasko kapal Kec. 1 Paket 102.000.000 HIBAH Lanjutan 1 Paket 117.300.000
prasarana penangkapan ikan fiberglass disalurkan Lombok (DID)
ke kel. 10 unit, Seminung
Jumlah alat
penangkapan ikan
disalurkan ke kel. 10
unit
3.01 . 3.01.1.06.05 Operasional UPT Kawasan Jumlah operasional Kec. 12 Bulan 48.810.100 Dana Lanjutan 12 Bulan 55.000.000
Perairan Umum UPT Kawasan Lumbok Alokasi
Perairan Umum Seminung Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.06.06 DAK Reguler Bidang Kelautan jumlah penyediaan 15 1 Paket 1.491.238.000 DAK FISIK Lanjutan 1 Paket 1.714.923.700
dan Perikanan Sarana dan Kecamatan REGULER
prasarana perikanan
3.01 . 3.01.1.06.07 Pembelajaran Perbenihan Jumlah peserta Yogyakarta 25 Orang 123.000.000 Dana Lanjutan 25 Orang 173.030.000
Ikan pembelajaran Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.06.08 Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah lokasi yang 15 18 Lokasi 36.500.000 Dana Lanjutan 18 Lokasi 42.000.000
Budidaya dan Lingkungan dimonitoring kecamatan Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.06.09 Pendampingan dan Jumlah Nelayan yang Kec. 60 Orang 49.999.600 Dana Baru 60 Orang 57.500.000
Pembinaan Nelayan di dibina Lumbok Alokasi
Perairan Umum Seminung Umum
(DAU)

Halaman 179/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.06.10 Pengembangan Teknologi Jumlah sarana Kec. 10 Unit 97.269.500 HIBAH Baru 10 Unit 125.000.000
Pakan Buatan pembuatan pakan Lumbok (DID)
ikan Seminung,
Kec.
Sumberjaya
, Kec.
Kebun
Tebu, Kec.
pagar
Dewa, Kec.
Gedung
Surian
3.01 . 3.01.1.06.11 DED Pengembangan Sarana Jumlah dokumen Dinas 1 Dokumen 55.920.000 Dana Lanjutan 1 Dokumen 64.308.000
dan Prasarana Perikanan yang dicetak Perikanan Alokasi
Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.06.12 Pengendalian Sumberdaya Jumlah benih ikan Kec. Kebun 58500 Ekor 260.472.500 HIBAH Lanjutan 58500 Ekor 334.000.000
Ikan di Perairan Umum restocking Tebu, Kec. (DID)
Balik Bukit,
Kec.
Lumbok
Seminung
dan Bogor
(Jawa
Barat)

Halaman 180/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.06.13 Pelatihan Teknis Jumlah orang yang Kec. Air 200 Orang 93.419.900 Dana Lanjutan 200 Orang 100.000.000
Penangkapan Ikan yang dilatih Hitam, Kec. Alokasi
Ramah Lingkungan Batu Umum
Ketulis, (DAU)
Kec. Suoh,
Kec.
Bandar
Negeri
Suoh
3.01 . 3.01.1.06.14 Magang dalam rangka Jumlah Peserta Sukabumi 5 Orang 36.813.000 HIBAH Baru 5 Orang 40.000.000
pembelajaran pembenihan Magang Jawa Barat (DID)
3.01 . 3.01.1.06.15 Normalisasi perairan umum Panjang beronjong Kec. 100 m 114.999.800 Dana Lanjutan 100 m 175.000.000
embung yang akan di bangun Gedung Alokasi
Surian Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.06.16 Aksi Peduli Lingkungan Jumlah peserta bersih Kec. 500 Orang 74.999.700 Dana Baru 500 Orang 85.000.000
Danau Ranau pantai Lumbok Alokasi
Seminung Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.07 Program Pengendalian dan 662.920.450 852.960.000
Peningkatan Daya Saing
Produk Perikanan
3.01 . 3.01.1.07.01 Gemarikan dan lomba masak Jumlah anak Kabupaten 1900 Orang 336.120.550 Dana Lanjutan 2100 Orang 400.000.000
ikan mengikuti sosialisasi Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.07.02 Diversifikasi produk hasil Jumlah peserta Kec. 60 Orang 30.000.000 Dana Lanjutan 60 Orang 39.930.000
perikanan pelatihan Belalau, Alokasi
Kec. Way Umum
Tenong (DAU)

Halaman 181/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.07.03 Monitoring produk usaha Jumlah kelompok Se-Kabupat 25 42.800.000 Dana Lanjutan 30 Kelompok 66.550.000
perikanan usaha perikanan en Kelompok Alokasi
Lampung Umum
Barat (DAU)
3.01 . 3.01.1.07.04 Penyediaan Sarana Jumlah sarana Kec. Kebun 12 Paket 49.000.000 Dana Lanjutan 12 Paket 66.550.000
Pemasaran Hasil Perikanan pemasaran ikan yang Tebu, Kec. Alokasi
disalurkan ke pelaku Balik Bukit, Umum
usaha perikanan Kec. Suoh, (DAU)
Kec. Way
Tenong
3.01 . 3.01.1.07.05 Pembinaan izin usaha Jumlah Peserta Kec. Balik 140 Orang 30.000.000 Dana Lanjutan 140 Orang 39.930.000
perikanan pelatihan Bukit, Kec. Alokasi
Gedung Umum
Surian, Kec. (DAU)
Kebun
Tebu, Kec.
Suoh
3.01 . 3.01.1.07.06 Pameran Produk Perikanan Jumlah pameran yang Luar 1 Kali 74.999.900 Dana Lanjutan 1 Kali 115.000.000
Tingkat Nasional diikuti Propinsi Alokasi
Lampung Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.07.07 Pembelajaran pengolahan Jumlah peserta Tegal - 20 Orang 100.000.000 Dana Baru 20 Orang 125.000.000
dan pemasaran hasil pengolahan dan Jawa Alokasi
perikanan pemasaran Tengah, Umum
Yogyakarta (DAU)
3.01 . 3.01.1.08 Program Pemberdayaan 599.905.545 775.031.000
Kelembagaan Kelompok
Perikanan
3.01 . 3.01.1.08.01 Pengembangan kelembagaan Jumlah kelompok 15 45 93.500.000 DBH Pajak Lanjutan 45 Kelompok 107.525.000
kelompok perikanan perikanan baru Kecamatan Kelompok Dari
Provinsi

Halaman 182/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.08.02 Pembinaan kemitraan usaha Jumlah peserta Kec. 180 Orang 49.499.900 DBH Pajak Lanjutan 180 Orang 77.000.000
perikanan pelatihan Sumberjaya Dari
, Kec. Provinsi
Lumbok
Seminung,
Kec. Kebun
Tebu
3.01 . 3.01.1.08.03 Lomba Kelompok Perikanan Jumlah kelompok 15 20 42.419.700 DBH Pajak Lanjutan 25 Kelompok 77.000.000
Tingkat Kabupaten perikanan yang Kecamatan Kelompok Dari
mengikuti lomba Provinsi
3.01 . 3.01.1.08.04 Sekolah Lapang CBIB dan Jumlah Peserta Balik 40 Orang 85.840.000 Dana Lanjutan 40 Orang 98.716.000
CPIB sekolah lapang CBIB bukit,Pagar Alokasi
dan CPIB dewa Umum
(DAU)
3.01 . 3.01.1.08.05 Operasional UPT Sumber Jumlah Oprasional Kec.Sumbe 12 Bulan 131.647.800 DBH Pajak Lanjutan 12 Bulan 175.000.000
jaya UPT Sumber Jaya r Jaya Dari
Provinsi
3.01 . 3.01.1.08.06 Pemberdayaan Kelompok Jumlah Peserta Kec.Gedun 90 Orang 99.000.000 Dana Lanjutan 90 Orang 119.790.000
Masyarakat Pengawas Pelatihan g Surian, Alokasi
(Pokmawas) Kec.Lumbo Umum
k (DAU)
Seminung,
Kec.Sumbe
r Jaya
3.01 . 3.01.1.08.07 Pelatihan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Kec. 80 Orang 29.999.500 Dana Lanjutan 80 Orang 40.000.000
Pelatihan Lumbok Alokasi
Seminung, Umum
Kec. (DAU)
Sumberjaya

Halaman 183/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.01 . 3.01.1.08.08 Pelatihan Manajemen Usaha Jumlah peserta Kec. 60 Orang 41.709.845 Dana Baru 60 Orang 50.000.000
Perikanan pelatihan Gedung Alokasi
Surian, Kec. Umum
Sumberjaya (DAU)
3.01 . 3.01.1.08.09 Pelatihan perencanaan Jumlah orang yang di Dinas 80 Orang 26.288.800 Dana Kegiatan lanjutan 80 Orang 30.000.000
partisipatif pembangunan latih Perikanan Alokasi
perikanan Umum
(DAU)
3 Urusan Pilihan
3.03 Pertanian
3.03.1 Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
3.03.1.01 Dinas Tanaman Pangan dan 9.567.929.000
Hortikultura
3.03 . 3.03.1.01 Program Pelayanan 1.181.040.900 1.136.494.850
Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 4000 Surat 880.000 Dana Perlu dianggarkan karena 4000 Surat 968.000
Menyurat 1000 Surat; Jumlah Alokasi kegiatan ini untuk
Surat Keluar 3000 Umum memenuhi kebutuhan
Surat (DAU) jasa surat menyurat yang
bersifat umum di
sekretariat Organisasi
Perangkat Daerah.
3.03 . 3.03.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa 3 Rekening 6.000.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 3 Rekening 6.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon 1 Rekening; Alokasi mendukung kenyamanan
Jumlah Rekening Air Umum dan kecepatan kerja
1 Rekening; Jumlah (DAU)
Rekening Listrik 1
Rekening

Halaman 184/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Motor yang Liwa 50 Unit 17.070.000 Dana Perlu dianggarkan 50 Unit 17.070.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya 47 Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Unit; Jumlah Minibus Umum
yang dibayar (DAU)
pajaknya 2 Unit;
Jumlah Pick Up yang
dibayar pajaknya 1
Unit
3.03 . 3.03.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek 3 Liwa 1 Paket 787.500 Dana Perlu diangarkan untuk 1 Paket 787.500
Keuangan buah; Jumlah Cetak Alokasi mencukupi kebutuhan
Rekening Koran 25 Umum pelaporan administrasi
kali (DAU) keuangan OPD.
3.03 . 3.03.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Paket 6.194.900 Dana Perlu dianggarkan untuk 1 Paket 7.298.000
Kantor Kebersihan 1 Orang; Alokasi kenyamanan lingkungan
Jumlah bahan Umum kerja.
pendukung (DAU)
kebersihan kantor 16
Jenis
3.03 . 3.03.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19.125.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 35 Jenis 21.176.000
Alokasi pemenuhan kebutuhan
Umum ATK bersifat rutin.
(DAU)
3.03 . 3.03.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 7 Jenis 33.675.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 7 Jenis 37.072.000
dan Penggandaan 4 Jenis; Jumlah Jenis Alokasi dapat mencukupi
Penggandaan 3 Jenis Umum kebutuhan cetak dan
(DAU) penggandaan
3.03 . 3.03.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Liwa 8 Jenis 2.134.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 8 Jenis 2.469.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik Alokasi kelancaran kegiatan dinas
Bangunan Kantor Umum
(DAU)

Halaman 185/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Perlu dianggarkan untuk 4 SKHU 4.583.000
dan Peraturan memenuhi kebutuhan
Perundang-undangan bahan bacaan surat kabar
3.03 . 3.03.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Liwa 12 Kali 21.120.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 12 Kali 24.448.000
Minuman Makan Minum Rapat Alokasi pemenuhan kebutuhan
12 kali; Jumlah Umum Makan dan Minum
Penyediaan Makan (DAU) anggota Rapat dan Tamu
Minum Tamu 12 kali
3.03 . 3.03.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa 12 Bulan 100.572.000 Dana Perlu dianggarkan 12 Bulan 173.643.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Alokasi
Koordinasi dan Umum
Konsultasi Luar (DAU)
Daerah
3.03 . 3.03.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Lampung 1 Kali 10.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Kali 10.500.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Barat Alokasi
an Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa 12 Bulan 29.410.000 Dana Perlu dianggarkan 12 Bulan 94.500.000
Pembinaan Dalam Daerah Koordinas dan Alokasi
Pembinaan Dalam Umum
Daerah (DAU)
3.03 . 3.03.1.01.14 Penyediaan Jasa Tim Jumlah Pelaksanaan Liwa 2 Kali 26.599.000 Dana Perlu dianggarkan 2 Kali 27.916.350
Penilaian Angkat Kredit Penilaian Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.01.15 Biaya Operasional Kantor Jumlah Bulan Lampung 12 Bulan 895.953.500 Dana Perlu dianggarkan 12 % 700.000.000
BPP Pelaksanaan Barat Alokasi
Operasional Kantor Umum
BPP (DAU)

Halaman 186/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.01.16 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening Liwa 1 Rekening 7.560.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 1 Rekening 8.064.000
Berbayar, Internet dan Sandi internet Alokasi mendukung kelancaran
Umum operasional Dinas
(DAU)
3.03 . 3.03.1.02 Program Peningkatan 493.127.000 510.000.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.03 . 3.03.1.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Liwa 4 Gedung 54.029.000 Dana Perlu dianggarkan 4 Gedung 80.000.000
Gedung Kantor Kantor yang Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Motor yang Liwa 79 Unit 409.501.000 Dana Perlu dianggarkan karena 79 Unit 410.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 76 Unit; Alokasi merupakan sarana
Jumlah Minibus yang Umum penunjang
dipelihara 2 Unit; (DAU) penyelenggaraan
Jumlah Pick Up yang pelayanan dalamm
dipelihara 1 Unit melaksanakan tugas dan
fungsi di lingkungan OPD.
3.03 . 3.03.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Genset yang Liwa 1 Paket 17.897.000 Dana Perlu dianggarkan untuk 1 Paket 20.000.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 1 Unit; Alokasi mendukung pelaksanaan
Jumlah Komputer Umum pekerjaan
yang dipelihara 9 (DAU)
Unit; Jumlah Laptop
yang dipelihara 10
Unit; Jumlah Mesin
Potong Rumput yang
dipelihara 1 Unit
3.03 . 3.03.1.02.04 Pengadaan Peralatan Jumlah Proyektor 1 Liwa 1 Paket 11.700.000 Dana Perlu dianggarkan 0% 0
Gedung Kantor Unit; Jumlah Almari 1 Alokasi
Unit Umum
(DAU)

Halaman 187/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.03 Program Peningkatan 42.000.000 47.000.000


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.03 . 3.03.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang Provinsi 6 Orang 42.000.000 Dana Perlu dianggarkan 6 Orang 47.000.000
Formal mengikuti Pendidikan Lampung Alokasi
dan Pelatihan Formal Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.04 Program Peningkatan 259.500.000 274.155.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
3.03 . 3.03.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana Perlu dianggarkan 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum
Realisasi Kinerja (DAU)
SKPD
3.03 . 3.03.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 1.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Alokasi
Realisasi Anggaran Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Alokasi
Akhir Tahun Umum
(DAU)

Halaman 188/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen 18 10.000.000 Perlu dianggarkan 18 Dokumen 10.000.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pelaporan
SKPD Pelaksanaan
Dokumen
Perencanaan SKPD
3.03 . 3.03.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 12 Orang 99.000.000 Dana Perlu dianggarkan 12 Orang 99.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.04.07 Peningkatan Sistem Informasi Jumlah dokumen Lampung 40 Buku 144.000.000 Dana Kegiatan dalam rangka 40 Buku 158.655.000
dan Statistik Kinerja sasaran dan realisasi Barat Alokasi pengukuran kinerja hasil
Pembangunan TPH produksi TPH Umum berupa realisasi tanam,
(DAU) panen dan produksi
tanaman pangan dan
Hortikultura
3.03 . 3.03.1.06 Program Peningkatan 746.132.100 694.768.000
Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
3.03 . 3.03.1.06.01 Pembinaan peningkatan Jumlah peserta Liwa 1 Paket 126.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 147.000.000
produksi dan produktifitas pelatihan 180 orang ; Alokasi
hortikultura Jumlah Kelompok Umum
Tani yang dibina 30 (DAU)
kelompok
3.03 . 3.03.1.06.02 Sekolah lapang pengendalian Jumlah petani yang Lampung 50 Orang 85.995.000 Dana Perlu dianggarkan 50 Orang 90.000.000
hama terpadu hortikultura terlatih Barat Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.06.03 Pengelolaan Pasca Panen Jumlah petani yang Lampung 50 Orang 60.637.100 Dana Perlu dianggarkan 50 Orang 63.668.000
Hortikultura terlatih Barat Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 189/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.06.04 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah dokumen Liwa 1 Paket 42.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 44.100.000
Harga Komoditas Hortikultura hasil pemantauan 15 Alokasi
Buku; Jumlah Umum
pelaporan bulanan 12 (DAU)
Eksemplar
3.03 . 3.03.1.06.05 Promosi Hasil Produk Jumlah keikutsertaan Nasional 2 Kali 99.000.000 Dana Perlu dianggarkan 2 Kali 100.000.000
Hortikultura pameran hortikultura dan Bandar Alokasi
Lampung Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.06.06 Pengelolaan Pembenihan dan Jumlah Gerakan Lampung 1 Paket 332.500.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 250.000.000
Perlindungan Tanaman Pengendalian Barat Alokasi
Hortikultura (Gerdal) Hama Umum
Penyakit Hortikultura (DAU)
8 kali ; Jumlah Bahan
pembibitan komoditas
hortikultura unggul 1
paket ; Jumlah
Screen House
pembibitan komoditas
hortikultura 1 unit
3.03 . 3.03.1.07 Program Peningkatan 942.000.000 1.086.758.000
Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman
Pangan
3.03 . 3.03.1.07.01 Pengembangan pupuk Jumlah kelompok tani Lampung 1 Paket 420.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 483.000.000
organik yang terbina 5 Barat Alokasi
kelompok ; Jumlah Umum
luas perbaikan (DAU)
kesuburan tanah 100
Ha

Halaman 190/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.07.02 Gerakan Pengendalian Hama Jumlah gerakan Lampung 15 Kali 90.000.000 Dana Perlu dianggarkan 15 Kali 107.658.000
dan Penyakit massal yang Barat Alokasi
dilaksanakan Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.07.04 Pengelolaan Pasca Panen Jumlah petani terlatih Liwa 50 Orang 57.000.000 Dana Perlu dianggarkan 50 Orang 63.668.000
Tanaman Pangan Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.07.05 Pembinaaan Peningkatan Jumlah luas Lampung 1 Paket 340.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 390.537.000
Produksi dan produktifitas percontohan Indeks Barat Alokasi
tanamana pangan pertanaman 3 Umum
(demfarm) 100 Ha ; (DAU)
Jumlah sosialisasi
intensifikasi padi 5
kali ; jumlah temu
lapang 2 kali ; Jumlah
kelompok tani yang
terbina 50 kelompok
3.03 . 3.03.1.07.06 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah dokumen Liwa 1 Paket 35.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 41.895.000
Harga Komoditas Tanaman hasil pemantauan 15 Alokasi
Pangan Dokumen; Jumlah Umum
pelaporan bulanan 12 (DAU)
Eksemplar
3.03 . 3.03.1.08 Program Penyediaan dan 4.997.129.000 7.946.457.000
Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian

Halaman 191/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.08.01 DAK Reguler Bidang Jumlah infrastruktur Liwa 1 Paket 2.906.434.000 DAK FISIK Perlu dianggarkan 1 Paket 5.822.000.000
Pertanian fisik dasar pertanian REGULER
dan sarana
pendukungnya ;
infrastruktur irigasi 8
unit ; Infrastruktur
penyuluhan 2 unit ;
Jalan Pertanian 3 km
; Prasarana Sarana
Penyuluhan 1 paket
3.03 . 3.03.1.08.02 Pembinaan pengelolaan Jumlah petani yang Liwa 90 Orang 90.200.000 Dana Perlu dianggarkan 90 Orang 95.000.000
lahan dan air terbina Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.08.03 Pengawasan Pupuk dan Lama waktu Liwa 12 Bulan 180.300.000 Dana Perlu dianggarkan 12 Bulan 185.000.000
Pestisida pelaksanaan Alokasi
pengawasan Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.08.04 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock Liwa 3 Jenis 120.000.000 Dana Perlu dianggarkan 3 Jenis 120.000.000
pestisida Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.08.05 Pembinaan pengelolaan Jumlah Unit Usaha Liwa 1 Paket 1.505.500.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 1.510.000.000
Alsintan Pelayanan Jasa Alokasi
Alsintan yang tumbuh Umum
30 unit ; Jumlah (DAU)
peserta bimbingan
teknis pengelolaan
alsintan 150 orang ;
Jumlah Hand Traktor
R2 40 unit

Halaman 192/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.1.08.06 Pembinaan Pembiayaan Jumlah Petani yang liwa 90 Orang 53.000.000 Dana Perlu dianggarkan 120 Orang 69.457.000
Pertanian Terfasilitasi Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.08.07 Penumbuhan LKMA bagi Jumlah unit LKMA Liwa 1 Paket 141.695.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 145.000.000
Gapoktan yang Tumbuh 5 unit ; Alokasi
Jumlah peserta Umum
sosialisasi 80 orang (DAU)
3.03 . 3.03.1.09 Program Peningkatan 907.000.000 662.000.000
Penyuluhan Pertanian dan
Kelembagaan Tani
3.03 . 3.03.1.09.01 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah kategori Liwa 1 Paket 119.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 132.000.000
lomba 9Kategori; Alokasi
Jumlah lomba 1 Kali Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.09.02 Penguatan Sistem Jumlah Penyuluh Liwa 1 Paket 112.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Paket 173.000.000
Kelembagaan Penyuluh Pertanian terlatih 147 Alokasi
orang; Jumlah Umum
pelatihan penyuluh (DAU)
pertanian 4 kali
3.03 . 3.03.1.09.03 Penyusunan Programa Bagi Jumlah Dokumen Liwa 16 130.000.000 Dana Perlu dianggarkan 16 Dokumen 147.000.000
Penyuluh Tingkat Kabupaten Programa yang Dokumen Alokasi
dan Kecamatan disusun Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.09.04 Bedah dan Benah Kelompok Jumlah Kelompok Liwa 600 92.000.000 Dana Perlu dianggarkan 600 Kelompok 210.000.000
tani Tani Terbina Kelompok Alokasi
Umum
(DAU)
3.03 . 3.03.1.09.05 Temu Teknis Penyuluhan dan Jumlah pelaksanaan Sumatera 1 Kali 454.000.000 Dana Perlu dianggarkan 1 Kali 0
KTNA Tingkat Daerah (PEDA) temu teknis penyuluh Barat Alokasi
dan Tingkat Nasional dan KTNA Umum
(PENAS) (DAU)

Halaman 193/368
Dicetak dari Eperencanaan

3 Urusan Pilihan
3.03 Pertanian
3.03.2 Dinas Perkebunan dan
Peternakan
3.03.2.01 Dinas Perkebunan dan 10.240.642.370
Peternakan
3.03 . 3.03.2.01 Program Pelayanan 395.990.000 437.710.000
Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 1200 Surat 5.375.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1200 Surat 5.500.000
Menyurat (600 Surat); Jumlah kantor
Surat Keluar (600
Surat)
3.03 . 3.03.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening air Lampung 12 58.560.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 12 Rekening 60.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan (2 Barat Rekening perkantoran
Rekening); Jumlah
rekening listrik yang
dibayarkan (7
Rekening); Jumlah
rekening telpon yang
dibayarkan (1
Rekening); Jumlah
rekening internet yang
dibayarkan (2
Rekening)
3.03 . 3.03.2.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah mobil yang Liwa 20 Unit 8.480.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 20 Unit 8.480.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya (3 kantor
Kendaraan Dinas/Operasional unit); Jumlah motor
yang dibayarkan
pajaknya (17 unit)

Halaman 194/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Liwa 1 Paket 730.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Paket 730.000
Keuangan Keuangan (4 Buku); kantor
Jumlah cetak
Rekening Koran (12
Kali)
3.03 . 3.03.2.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 1 Paket 11.877.800 SILPA Kegiatan Rutin Pelayanan 1 Paket 13.000.000
Kantor kebersihan (1 Org); Kantor
Jumlah jenis alat
kebersihan (13 Jenis)
3.03 . 3.03.2.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis Liwa 13 Jenis 18.454.000 SILPA Kegiatan rutin pelayan 13 Jenis 20.000.000
kantor kantor
3.03 . 3.03.2.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 10 Jenis 35.643.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 10 Jenis 40.000.000
dan Penggandaan (7 Jenis); Jumlah kantor
Jenis Penggandaan
(3 Jenis)
3.03 . 3.03.2.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis liwa 7 Jenis 6.434.000 SILPA Kegiatan Rutin pelayanan 7 Jenis 7.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik kantor
Bangunan Kantor
3.03 . 3.03.2.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah jenis SKHU Liwa 2 Jenis 3.960.000 SILPA Kegiatan Rutin Pelayanan 2 Jenis 4.500.000
dan Peraturan Kantor
Perundang-undangan
3.03 . 3.03.2.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 35.439.200 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Paket 40.000.000
Minuman makan minum rapat kantor
bulanan (12 Kali);
Jumlah penyediaan
makan minum rapat
perencanaan dan
monev kegiatan (7
Kali); Jumlah
penyediaan makan
minum tamu (1
Tahun)

Halaman 195/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 78.944.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 12 Bulan 100.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan kantor
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
3.03 . 3.03.2.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Paket 96.628.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Paket 100.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Liwa Fair (1 kantor
an kali); Jumlah
pelaksanaan pameran
Perkebunan dan
Peternakan (1 paket)
3.03 . 3.03.2.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 35.465.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 12 Bulan 38.500.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Kantor
koordinasi dan
pembinaan dalam
daerah
3.03 . 3.03.2.02 Program Peningkatan 341.225.700 315.500.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.03 . 3.03.2.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 1 Paket 55.726.700 SILPA Kegiatan rutin Pelayanan 1 Paket 35.000.000
Gedung Kantor yang di pelihara (8 kantor
Unit); Luas
Pemasangan Paving
Block halaman
gedung 49,28 m2
3.03 . 3.03.2.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan Liwa 20 Unit 176.319.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 20 Unit 180.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional mobil yang dipelihara kantor
(3 Unit); Jumlah
kendaraan motor
yang dipelihara (17
Unit)

Halaman 196/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah komputer Liwa 9 Unit 8.820.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 9 Unit 12.000.000
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (6 kantor
Unit); Jumlah mesin
tik yang dipelihara (2
Unit); Jumlah genset
yang dipelihara (1
Unit)
3.03 . 3.03.2.02.05 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Genset (1 Liwa 3 Unit 81.860.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 3 Unit 70.000.000
Gedung Kantor Unit); Jumlah AC perkantoran
Standar /1 PK (1
Unit); Jumlah Mobile
Filling (1 Unit)
3.03 . 3.03.2.02.07 Pengadaan Jumlah Komputer/PC Liwa 2 Unit 18.500.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Paket 18.500.000
Komputer/Jaringan Komputer (1 Unit); Jumlah perkantoran
Laptop (1 Unit)
3.03 . 3.03.2.03 Program Peningkatan 43.564.000 50.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.03 . 3.03.2.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 4 Orang 43.564.000 SILPA Kegiatan rutin Pelayanan 4 Orang 50.000.000
Formal mengikuti pendidikan Kantor
dan pelatihan formal
3.03 . 3.03.2.04 Program Peningkatan 311.784.000 349.750.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
3.03 . 3.03.2.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 4 Dokumen 1.100.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian kantor
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
3.03 . 3.03.2.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.010.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 2 Dokumen 1.100.000
Keuangan Semesteran keuangan kantor
semesteran

Halaman 197/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.010.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Dokumen 2.200.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis kantor
Realisasi anggaran
3.03 . 3.03.2.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 1 Dokumen 2.750.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan kantor
akhir tahun
3.03 . 3.03.2.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 2.600.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 18 Dokumen 2.600.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen kantor
Dokumen Perencanaan pelaporan
SKPD pelaksanaan
dokumen
perencanaan skpd
3.03 . 3.03.2.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 16 Orang 108.810.000 SILPA Kegiatan rutin pelayanan 16 Orang 105.000.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan kantor
daerah
3.03 . 3.03.2.04.08 Rapat koordinasi Jumlah peserta rapat Lampung 200 Orang 63.135.000 Dana Dalam rangka koordinasi, 200 Orang 70.000.000
Pembangunan Perkebunan Barat Alokasi monitoring dan evaluasi
dan Peternakan Umum pelaksanaan kegiatan
(DAU) perkebunan dan
peternakan bersama
stake holder dan kelompo
tani
3.03 . 3.03.2.04.09 Pelatihan Perencanaan Jumlah peserta Lampung 100 Orang 21.890.000 Dana Guna menggali potensi 100 Orang 25.000.000
Partisipatif bagi Kelompok pelatihan Barat Alokasi dan sumberdaya pada
Tani Peternak Umum kelompok tani peternak
(DAU) untuk pengembangan
peternakan

Halaman 198/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.04.10 Penyusunan Data Base Jumlah Buku Statistik Lampung 120 Buku 108.829.000 Dana Penyediaan data statistik 120 Buku 140.000.000
Perkebunan dan Peternakan Perkebunan (30 Barat Alokasi perkebunan dan
Buku); Jumlah Buku Umum peternakan yang aktual
Statistik Peternakan (DAU)
(30 Buku); Jumlah
Buku Saku
Perkebunan (30
Buku); Jumlah Buku
Saku Peternakan (30
Buku)
3.03 . 3.03.2.10 Program Peningkatan 572.000.000 660.000.000
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
3.03 . 3.03.2.10.01 Pelayanan, penanggulangan Jumlah ternak yang Balik Bukit, 1 Paket 107.000.000 SILPA Kegiatan pencegahan dan 1 Paket 110.000.000
dan pencegahan penyakit diobati (2000 Ekor); Batu penanggulangan penyakit
hewan Jumlah ternak yang di Ketulus, hewan ternak
vaksinasi (6000 Ekor); Sekincau,
Jumlah kader Gedung
keswan dan Surian, BN.
vaksinator yang dilatih Suoh
(136 Orang)

Halaman 199/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.10.02 Pelayanan Kesehatan Jumlah petugas Balik Bukit, 1 Paket 142.000.000 Dana Pelayanan Kesehatan 1 Paket 150.000.000
Masyarakat Veteriner penjaga RPH (2 Org); Batu Alokasi hewan
(Kesmavet) Jumlah petugas Jagal Ketulis, Umum
RPH (2 Org); Jumlah Sekincau, (DAU)
juru sembelih hewan Gedung
qurban (136 Org); Surian, BN.
Jumlah jenis Suoh
peralatan RPH (3
Jenis); Jumlah
penjual daging sapi
(15 Org); Jumlah
penjual daging ayam
(15 Org)
3.03 . 3.03.2.10.04 Operasional Pengawasan Jumlah petugas Sumber 1 Paket 88.000.000 SILPA Pengawasan Lalu Lintas 1 Paket 90.000.000
Lalu-lintas Ternak pengawasan lalu Jaya dan Ternak untuk pencegahan
lintas ternak (6 Org); Sukau keluar masuk penyaklit
Jumlah laporan hewan
lalulintas Ternak (4
Buku)
3.03 . 3.03.2.10.05 Pengadaan Sarana dan Jumlah jenis sarana Liwa 7 Jenis 130.000.000 Dana Pengadaan sarana dan 7 Jenis 200.000.000
perlengkapan Kesehatan dan perlengkapan Alokasi perlengkapan kesehatan
Hewan dan Kesehatan kesehatan hewan dan Umum hewan dan kesehatan
Masyarakat Veteriner kesehatan (DAU) masyarakat veteriter
masyarakat veteriter unutk mendukung
kegiatan kesehatan
hewan
3.03 . 3.03.2.10.06 Pengadaan Obat-obatan, Jumlah jenis obat Liwa 3 Jenis 105.000.000 Dana Pengadaan Obat Obatan 3 Jenis 110.000.000
Bahan Material dan Peralatan obatan, bahan Alokasi dan Bahan Material dan
Kesehatan Hewan material dan Umum Peralatan Kesehatan
peralatan kesehatan (DAU) Hewan, untuk mendukung
hewan pelayanan kesehatan
hewan dan kesmavet

Halaman 200/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.11 Program peningkatan 1.780.000.000 1.900.000.000


produksi hasil peternakan
3.03 . 3.03.2.11.04 Pengembangan Integrasi Jumlah ternak Sukau, 1 Paket 1.500.000.000 Dana Pengembangan Integrasi 1 Paket 1.500.000.000
Kambing dengan Tanaman kambing PE (550 Balik Bukit, Alokasi Kambing dengan
Perkebunan ekor); Jumlah Batu Umum Tanaman Perkenbunan
kelompok Peternak Ketulis, (DAU) untuk mensejahterakan
yang dibina (25 Sumber Kelompok Tani
Klmpk); Jumlah Jaya,
obat-obatan (25 Kebun
paket) Tebu,
Gedung
Surian dan
Belalau
3.03 . 3.03.2.11.07 Pengembangan Budidaya Jumlah ternak sapi Sekincau, 1 Paket 113.000.000 Dana Peningkatan populasi 1 Paket 150.000.000
Ternak Sapi pejantan pemacek (4 Sumber Alokasi ternak sapi
ekor); Jumlah Jaya, Pagar Umum
kelompok peternak Dewa, Way (DAU)
yang dibina (4 Klmpk) Tenong
3.03 . 3.03.2.11.08 Pengembangan Budidaya Jumlah itik petelur Sukau, 1 Paket 107.000.000 Dana Peningkatan populasi 1 Paket 180.000.000
Ternak Unggas (550 ekor); Jumlah Suoh, Alokasi ternak unggas
Kelompok peternak Bandar Umum
yang dibina (5 Klmpk) Negeri (DAU)
Suoh
3.03 . 3.03.2.11.09 Pengembangan Jumlah kelompok tani Lampung 10 60.000.000 Meningkatkan kualitas 10 Kelompok 70.000.000
Kelembagaan Peternakan terbina Barat Kelompok kelompok tani
3.03 . 3.03.2.12 Program peningkatan 251.000.000 340.000.000
penerapan teknologi
peternakan

Halaman 201/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.12.01 Pengembangan Tekhnologi Jumlah Peternak 15 1 Paket 110.000.000 SILPA Peningkatan angka 1 Paket 140.000.000
inseminasi buatan ( IB ) dan Aseptor IB dilatih Kecamatan kelahiran ternak melalui
Optimalisasi Akseptor IB (140 Org); Jumlah Inseminasi Buatan
ternak yang
mendapatkan
pelayanan IB (1000
ekor); Jumlah ternak
hasil IB (500 Ekor);
Jumlah jenis
peralatan IB (2 Jenis)
3.03 . 3.03.2.12.02 Pengembangan Teknologi Jumlah jenis Kecamatan 1 Paket 68.000.000 Dana Peningkatan Kualitas 2 Paket 100.000.000
Pengolahan pakan Ternak peralatan pengolahan Air Hitam Alokasi Ternak Dengan
pakan (2 Jenis); dan Umum Teknonlogi Pengolahan
Jumlah kelompok Gedung (DAU) Pakan Ternak
yang dibina (2 Klmpk) Surian
3.03 . 3.03.2.12.03 Pengembangan Tekhnologi Jumlah Jenis produk Sekincau 1 Paket 73.000.000 Dana Peningkatan ekonomi 1 Paket 100.000.000
Pengolahan Hasil Peternakan peternakan yang Alokasi masyarakat dengan
diolah (1 Jenis); Umum pengembanagan
Jumlah kelompok (DAU) teknologi pengolahan
yang dibina (1 Klmpk) hasil peternakan
3.03 . 3.03.2.14 Program Penyediaan dan 1.749.081.500 1.858.792.000
pengembangan prasarana
dan sarana perkebunan dan
peternakan

Halaman 202/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.14.01 Sekolah Lapang Pengelolaan Jumlah Kelompok Kecamatan 9 Kelompok 181.095.000 HIBAH Meningkatkan Kualitas 9 Kelompok 200.000.000
Lahan dan Air Tani yang mengikuti Sumber (DID) Lahan Petani dengan
Sekolah Lapang Jaya, Sekolah Lapang
Pengolahan Lahan Kebun pengolahan Lahan dan
dan Air Tebu, AIr
Gedung
Surian, Air
Hitam dan
Way
Tenong
3.03 . 3.03.2.14.04 Peningkatan Daya Guna Luas Lahan Kecamatan 2 Ha 228.068.000 HIBAH Meningkat Fungsi Lahan 2 Ha 285.000.000
Lahan Perkebunan perkebunan kopi yang Lumbok (DID) Menjadi Lahan Produktif
dilakaukan Seminung,
Optimalisasi Pagar
Dewa dan
Batu Brak
3.03 . 3.03.2.14.06 Penyediaan Alat dan Mesin Jumlah jenis sarana Kecamatan 1 Paket 221.257.000 Dana Penggunnan Alsintan 1 Paket 280.000.000
Pertanian budidaya perkebunan Sumber Alokasi untuk mengurangi
(1 Jenis); Jumlah Jaya, Air Umum penggunaan herbisida
lokasi sosialisasi (5 Hitam, (DAU) pada petani kopi
Lokasi) Pagar
Dewa,
Sekincau,
dan Batu
Ketulis

Halaman 203/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.14.07 Pembinaan Pupuk dan Jumlah peserta Kecamatan 500 Orang 81.692.000 DAU, DID Pemetaan Tematik 500 Orang 100.000.000
Pestisida pelatihan Pagar Kesuburan Lahan,
Dewa, perlakuan terhadap lahan
Sekincau,
Belalau,
Batu
Ketulis,
Batu Brak
3.03 . 3.03.2.14.08 Pengembangan Jumlah kelompok tani Kecamatan 15 258.633.000 Dana Pelatihan penguatan 15 Kelompok 308.792.000
Kewirausahaan dan yang mengikuti Batu Kelompok Alokasi kelembagaan dan
Penguatan Kelembagaan pelatihan Ketulis, Umum kewirausahaan kelompok
Kelompok Tani Pengelola Sekincau, (DAU) tani
Tanaman Perkebunan Pagar
Dewa, Way
Tenong dan
Sumber
Jaya
3.03 . 3.03.2.14.09 Dukungan Pembiayaan Jumlah anggota Gedung 1 Paket 90.453.000 Dana Dukungan sertifikasi 1 Paket 285.000.000
Perkebunan dan Peternakan kelompok tani yang Surian, Alokasi lahan sebagai jaminan ke
mengikuti sosialisasi Batu Umum sumber-sumber
(250 Org) Ketulis, dan (DAU) pembiayaan
Batu Brak
3.03 . 3.03.2.14.10 Pengembangan Usahatani Jumlah lokasi Desa Kec. Batu 1 Paket 351.294.000 Dana Mendukung salah satu 1 Paket 400.000.000
Pekebunan Berbasis Konservasi (1 lokasi); Ketulis Alokasi kebijakan Lampung Barat
Konservasi Jumlah sarana dan Umum yaitu mewujudkan
prasarana pendukung (DAU) Kabupaten Lampung
konservasi (1 paket) Barat sebagai Kabupaten
Konservasi
3.03 . 3.03.2.14.11 Penyusunan Roadmap Jumlah Roadmap Batu Ketulis 1 Paket 163.187.500 DAU, DID Roadmap Pengembangan 1 Paket 0
Pengembangan Konservasi Pengembangan Desa Desa Konservasi
Lahan Konservasi

Halaman 204/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.14.12 Penyusunan Peta Tematik Jumlah Peta Tematik 15 1 Paket 173.402.000 DAU, DID Peta Tematik Kesuburan 1 Paket 0
Kesuburan Lahan Kesuburan Lahan Kecamatan Lahan
3.03 . 3.03.2.16 Program peningkatan nilai 1.933.177.000 2.525.000.000
tambah, daya saing dan
pemasaran hasil
perkebunan
3.03 . 3.03.2.16.03 Promosi atas hasil produksi Intensitas Nasional 1 Kali 133.569.000 Dana Meningkatan Pemasaran 1 Kali 190.000.000
pertanian/ perkebunan pelaksanaan promosi Alokasi Hasil Komoditas
unggulan daerah hasil perkebunan Umum Perkebunan
Kabupaten Lampung (DAU)
Barat di tingkat
nasional
3.03 . 3.03.2.16.04 Penanganan Pasca Panen Jumlah Lokasi Bandung, 1 Paket 517.035.000 Dana Meningkatkan Mutu Hasil 1 Paket 860.000.000
dan Pengolahan Hasil pembinaan pasca kecamatan Alokasi Komoditas Perkebunan
Komoditas Perkebunan panen (10 Lokasi); Pagar Umum
Jumlah jenis Dewa, Batu (DAU)
peralatan pasca brak, Batu
panen (3 Jenis) Ketulis,
Balik bukit,
Lumbok
Seminung,
Sukau
3.03 . 3.03.2.16.06 Festival Kopi Lampung Barat Persentase kelompok Lampung 1 Event 535.373.000 HIBAH Meningkatkan promosi 1 Event 600.000.000
tani yang bermitra Barat (DID) komoditas perkebunan
dengan esportir

Halaman 205/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.16.09 Operasional Sekolah Kopi Operasional Sekolah Liwa dan 1 Paket 747.200.000 Dana Dukungan pelaksanaan 1 Paket 875.000.000
Robusta Lampung Barat Kopi (12 Bulan); Sumber Alokasi pembelajaran pada
Peserta Kelas Green Jaya Umum Sekolah Kopi Lampung
Grading (2 Kls, 50 (DAU) Barat
Org); Peserta Kelas
Manual Brewing (2
Kls, 50 Org); Sarana
dan Prasarana (1
Paket)
3.03 . 3.03.2.17 Program Peningkatan 2.862.820.170 3.550.000.000
Produksi, Produktivitas,
dan Mutu Tanaman
Perkebunan
3.03 . 3.03.2.17.01 Pengembangan Tembakau Jumlah kelompok tani Sumber 1 Paket 653.486.200 Dana Bagi Meningkatan 1 Paket 750.000.000
Pada Kelompok Tani yang difasilitasi dalam Jaya, Hasil Pajak Produktivitas Komoditi
pengembangan Sekincau, (Cukai Tembakau
tembakau (5 Klmpk); Suoh, Tembakau)
Luas tanaman Bandar
tembakau (10 Ha); Negeri
Jumlah sarana dan Suoh/Jawa
prasarana Tengah
pengembangan (Temanggu
tembakau (1 Paket) ng)

Halaman 206/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.17.07 Bimibingan tekhnis dan Jumlah Kelompok Belalau, 1 Paket 219.347.800 HIBAH Peningkatan 1 Paket 250.000.000
pengendalian hama dan Tani yang mengikuti Batu (DID) Pengetahuan Petani
penyakit tanaman perkebunan SLPHT Tanaman Ketulis, tantang hama dan
Kopi dan Kakao (10 Sekincau, penyakit tanaman
KT); Jumlah peserta Way
Gerakan Tenong,
Pengendalian OPT Batu Brak,
Serentak (300 Orang) Kebun
Tebu,
Sumber
Jaya, Air
Hitam,
Pagar
Dewa,
Gedung
Suriyan
3.03 . 3.03.2.17.09 Pembangunan Agro tekno Luas Kebun Entres Sumber 1 Paket 289.678.670 HIBAH Meningkatkan 1 Paket 800.000.000
park Kopi Robusta Liwa yang di pelihara (0,5 Jaya (DID) ketersediaan sumber
Lampung (ATP Korolla) Ha); Luas Kebun benih dan sarana belajar
Produksi yang budidaya dan pengolahan
dipelihara (2,63 Ha); kopi
Luas Kebun Induk
yang dipelihara (0,5
Ha)

Halaman 207/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.17.12 Diversifikasi Tanaman Kopi Jumlah jenis Kebun 2 Jenis 345.961.000 Dana Peningkatan pendapatan 2 Jenis 350.000.000
dengan Tanaman komoditas Tebu, Alokasi petani kopi dengan
Perkebunan perkebunan Gedung Umum penganekaragaman
Surian, (DAU) komoditas perkebunan
Pagar
Dewa,
Sekincau,
Batu
Ketulis,
Belalau,
Batu Brak,
Lumbok
Seminung
3.03 . 3.03.2.17.13 Intensifikasi dan Peremajaan Jumlah petani kopi Pagar 1 Paket 1.292.118.500 DAU, DID Peningkatan produksi dan 1 Paket 1.300.000.000
Tanaman Kopi kurang mampu yang Dewa, Air produktivitas tanaman
dibantu intensifikasi Hitam, kopi pada keluarga petani
kopi (650 KK); Luas Gedung kurang mampu
kebun kopi yang Surian,
diremajakan (225 KK) Sumber
Jaya, Way
Tenong,
Sekincau,
Batu
Ketulis,
Belalau,
Batu Brak,
Sukau,
Balik Bukit
dan Jember

Halaman 208/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.03 . 3.03.2.17.14 Pembinaan Usaha Jumlah kelompok tani Gedung 5 Poktan 62.228.000 Dana Menumbuhkan 5 Poktan 100.000.000
Perbenihan Tanaman yang mengikuti Suriyan, Air Alokasi kemandirian kelompok
Perkebunan pembinaan usaha Hitam, Way Umum dalam penyediaan benih
perbenihan tanaman Tenong, (DAU) perkebunan
perkebunan Sekincau,
Balik Bukit
4 Unsur Penunjang
4.01 Perencanaan
4.01.1 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Perencanaan)
4.01.1.01 Badan Perencanaan 7.350.058.250
Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.1.01 Program Pelayanan 324.344.750 340.402.000
Administrasi Perkantoran
1.03 . 4.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa 1 Paket 9.301.000 Dana - 1 Paket 9.681.500
Menyurat 1000 Surat, Jumlah Alokasi
Surat Keluar 750 Umum
Surat (DAU)
1.03 . 4.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening liwa 1 Paket 30.000.000 Dana - 1 Paket 54.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik telpon 1 rekening, Alokasi
Jumlah rekening air 1 Umum
rekening, Jumlah (DAU)
rekening listrik 1
rekening.

Halaman 209/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 4.01.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Minibus Yang Liwa 1 Paket 15.000.000 Dana - 1 Paket 15.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan Dibayar Pajaknya 3 Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Unit Minibus, Jumlah Umum
Motor Yang Dibayar (DAU)
Pajaknya 7 Unit
Motor, Jumlah Mobil
Pickup Yang Dibayar
Pajaknya 1 Mobil
1.03 . 4.01.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buke Cek Liwa 4 Buah 1.030.000 Dana - 4 Buah 880.000
Keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Paket 5.249.500 Dana - 1 Paket 5.249.500
Kantor Kebersihan 1 orang, Alokasi
Jumlah Jenis Alat Umum
Kebersihan 13 Jenis (DAU)
1.03 . 4.01.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 32 Jenis 19.575.500 Dana - 32 Jenis 19.891.000
Alokasi
Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan jumlah jenis cetakan 8 liwa 1 Paket 37.620.000 Dana - 1 Paket 37.140.000
dan Penggandaan jenis, jumlah jenis Alokasi
penggandaan 2 jenis. Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 2 Jenis 2.967.500 Dana - 2 Jenis 2.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)

Halaman 210/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 4.01.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 12.600.000 Dana - 1 Paket 12.600.000
Minuman makan minum rapat Alokasi
24 kali, jumlah Umum
penyediaan makan (DAU)
minum tamu 24 kali.
1.03 . 4.01.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 1 Paket 135.198.000 Dana - 1 Paket 130.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi 12 bulan , Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
12 bulan
1.03 . 4.01.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 11.463.250 Dana - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 10.380.000 Dana - 12 Bulan 10.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
1.03 . 4.01.1.01.15 Penyediaan Jasa TV Jumlah internet liwa 1 Rekening 30.000.000 Dana - 1 Rekening 30.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Alokasi
Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.02 Program Peningkatan 287.597.000 258.182.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03 . 4.01.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 1 Gedung 32.167.000 Dana - 1 Gedung 25.000.000
Gedung Kantor yang dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 211/368
Dicetak dari Eperencanaan

1.03 . 4.01.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah minibus yang Liwa 1 Paket 155.114.000 Dana - 1 Paket 155.114.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 3 mobil, Alokasi
jumlah motor yang Umum
dipelihara 7 motor, (DAU)
jumlah mobil pickup
yang dipelihara 1
mobil.
1.03 . 4.01.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Laptop yang Liwa 1 Paket 17.650.000 Dana - 1 Paket 18.000.000
Peralatan Gedung Kantor Dipelihara 10 Unit, Alokasi
Jumlah Jjenset yang Umum
dipelihara 1 Unit, (DAU)
Jumlah Komputer
yang dipelihara 10
Unit, Jumlah drone
yang dipelihara 1 unit
1.03 . 4.01.1.02.11 Pengadaan Jumlah Laptop 2 Unit, Liwa 1 Paket 34.068.000 Dana - 1 Paket 34.068.000
Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Komputer 1 Alokasi
Unit Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.02.13 Pengadaan Peralatan Jumlah AC 4 unit, Liwa 1 Paket 48.598.000 Dana - 1 Paket 26.000.000
Gedung Kantor Jumlah neon box 3 Alokasi
unit . Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.03 Program Peningkatan 20.000.000 20.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03 . 4.01.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang Liwa 4 Orang 20.000.000 Dana - 4 Orang 20.000.000
Formal Mengikuti Pendidikan Alokasi
dan Pelatihan Formal Umum
(DAU)

Halaman 212/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.04 Program Peningkatan 181.664.800 143.555.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
1.03 . 4.01.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 999.900 Dana - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi (DAU)
1.03 . 4.01.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 969.000 Dana - 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semester Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.006.000 Dana - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.04.04 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen liwa 1 Dokumen 2.499.900 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
1.03 . 4.01.1.04.06 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 18 12.190.000 Dana - 18 Dokumen 9.800.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan, Evaluasi Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Umum
SKPD Pelaksanaan (DAU)
Dokumen dan Tepat
Waktu
1.03 . 4.01.1.04.07 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa 25 Orang 163.000.000 Dana - 25 Orang 127.255.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)

Halaman 213/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.31 Program Pengembangan 1.182.124.000 1.174.909.800


data/informasi
Pembangunan
4.01 . 4.01.1.31.01 Penyusunan Statistik Jumlah Dokumen Liwa 30 Eks 138.540.000 Dana - 30 Eks 102.504.000
Kesejahteraan Rakyat yang disusun/dicetak Alokasi
Lampung Barat Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.31.02 Penyusunan Statistik Harga Jumlah dokumen Liwa 30 Eks 168.061.000 Dana - 30 Eks 185.000.000
Konsumen yang disusun/cetak Alokasi
Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.31.03 Statistik Pembangunan Jumlah Dokumen 50 Buku 130.792.000 Dana - 50 Buku 81.547.800
Manusia Kabupaten Lampung Yang Disusun/Dicetak Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.31.04 Penyusunan Analisis Makro Jumlah buku analisa Liwa 30 Eks 108.633.000 Dana - 30 Eks 150.000.000
Ekonomi Kabupaten Lampung makro ekonomi Alokasi
Barat kabupaten lampung Umum
barat (DAU)
4.01 . 4.01.1.31.05 Koordinasi Sistem Informasi persentase keterisian liwa 1 Paket 100.130.000 Dana - 80 Paket 116.125.000
Pembangunan Daerah (SIPD) data pada aplikasi Alokasi
SIPD 80%, jumlah Umum
buku informasi dan (DAU)
profil daerah yagn
disusun/dicetak 100
buku
4.01 . 4.01.1.31.08 Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Liwa 30 Eks 114.848.000 Dana - 30 Eks 125.000.000
Ketenagakerjaan yang disusun/dicetak Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 214/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.31.09 Penyusunan Analisis Gini Jumlah dokumen Liwa 30 Eks 137.258.000 Dana - 30 Eks 129.856.000
Ratio yang disusun/dicetak Alokasi
Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.31.12 Penyusunan Analisis Indeks Jumlah Dokumen IPG Liwa 30 Eks 148.769.000 Dana - 30 Eks 148.622.000
Pembangunan Gender (IPG) dan IDG Alokasi
dan Indeks Pemberdayaan Umum
Gender (IDG) (DAU)
4.01 . 4.01.1.31.13 Penyusunan Profil Bidang Dokumen Profil Liwa 1 Dokumen 89.338.000 Dana - 1 Dokumen 90.000.000
Sosial Budaya dan Bidang Sosial Alokasi
Pemerintahan Budaya, Dokumen Umum
Profil Hukum dan (DAU)
Pemerintahan
4.01 . 4.01.1.31.14 Penyusunan Profil Dokumen Profil Liwa 1 Dokumen 45.755.000 Dana - 1 Dokumen 46.255.000
Pembangunan Ekonomi Perkembangan Alokasi
Kabupaten Lampung Barat Ekonomi Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.32 Program perencanaan 1.732.270.500 1.489.815.810
pembangunan daerah
4.01 . 4.01.1.32.02 Penyelenggaraan Jumlah Peserta liwa 500 Orang 580.383.000 Dana - 500 Orang 236.121.600
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Alokasi
Kabupaten Lampung Umum
Barat (DAU)
4.01 . 4.01.1.32.03 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen Liwa 1 Paket 249.569.500 Dana - 1 Paket 329.694.750
Kabupaten Lampung Barat RKPD 40 EKS, Alokasi
Jumlah Dokumen Umum
Perubahan RKPD 40 (DAU)
EKS

Halaman 215/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.32.04 Penyusunan KUA dan PPAS jumlah dokumen Liwa 1 Paket 127.500.900 Dana - 1 Paket 197.538.550
KUA-PPAS yang Alokasi
disusun/dicetak 40 Umum
Eks, jumlah dokumen (DAU)
KUA-PPAS
perubahan yang
disusun/dicetak 40
Eks.
4.01 . 4.01.1.32.05 Penyusunan Rencana Aksi jumlah dokumen Liwa 20 Eks 92.925.100 Dana - 90 % 102.935.910
Kinerja Lampung Barat rencana aksi kinerja Alokasi
yang disusun/dicetak Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.32.06 Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Bulan 12 Bulan 126.564.000 Dana - 12 Bulan 123.525.000
Teknis Pembangunan Daerah Pelaksanaan Alokasi
Koordinasi Teknis Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.32.08 Penyusunan Analisis Standar Jumlah Peraturan Liwa 1 Paket 555.328.000 Dana - 1 Paket 500.000.000
Belanja Kabupaten Lampung KDH tentang ASB 1 Alokasi
Barat Perbup dan Jumlah Umum
Aplikasi ASB yang (DAU)
dikembangkan 1
Aplikasi
4.01 . 4.01.1.33 Program perencanaan 756.583.000 799.541.000
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
4.01 . 4.01.1.33.01 Koordinasi Perencanaan Jumlah Bulan Kabupaten 12 Bulan 160.268.000 Dana - 12 Bulan 176.000.000
Bidang Prasarana Wilayah Pelaksanaan Lampung Alokasi
dan Sumber Daya Alam Koordinasi Barat Umum
Perencanaan Bidang (DAU)
Prasarana Wilayah
dan SDA

Halaman 216/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.33.03 Koordinasi Pengelolaan Jumlah Bulan Lampung 12 Bulan 150.000.000 Dana - 12 Bulan 172.500.000
Konservasi Sumber Daya Pelaksanaan Barat Alokasi
Alam koordinasi Umum
Pengelolaan (DAU)
Konservasi SDA
4.01 . 4.01.1.33.05 Koordinasi Satuan Tugas Jumlah Dokumen Lampung 1 Paket 193.541.000 Dana - 1 Paket 193.541.000
Rencana Terpadu dan RPIJM 10 Eksemplar, Barat Alokasi
Program Infrastruktur Jangka Jumlah Anggota Umum
Menengah (RPIJM) Bidang KP-SPAM Des yang (DAU)
Cipta Karya dibina 30 Orang
4.01 . 4.01.1.33.06 Koordinasi Percepatan Jumlah Bulan Kota Liwa 12 Bulan 150.000.000 Dana - 85 % 172.500.000
Penataan Kota Liwa Pelaksanaan Rapat Kecamatan Alokasi
Koordinasi Balik Bukit Umum
Percepatan Penataan Kabupaten (DAU)
Kota Liwa dan PKL Lampung
Barat
4.01 . 4.01.1.33.07 Sinkronisasi Rencana Spasial Laporan Kabupaten 10 Eks 102.774.000 Dana - 100 % 85.000.000
Dalam Perencanaan Lampung Alokasi
Pembangunan Daerah Barat Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.34 Program Pengendalian dan 1.212.628.700 1.263.252.000
Evaluasi Pembangunan
4.01 . 4.01.1.34.01 Koordinasi Perencanaan Jumlah Bulan Liwa 12 Bulan 130.034.000 Dana - 12 Bulan 133.000.000
Pembangunan Bidang Pelaksanaan Alokasi
Perencanaan Pengendalian Koordinasi Umum
dan Evaluasi Pembangunan Perencanaan (DAU)
Pembangunan Bidang
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan

Halaman 217/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.34.02 Fasilitasi dan Koordinasi jumlah perusahaan liwa 25 Eks 97.358.000 Dana - 25 Eks 80.682.000
Corporate Social Responsility yang terlibat dalam Alokasi
(CSR) pembangunan Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.34.03 Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Liwa 1 Paket 521.741.000 Dana - 1% 425.000.000
Laporan Kinerja Pemerintah Kinerja Kabupaten Alokasi
Daerah Lampung Barat yang Umum
disusun/Cetak 50 (DAU)
Buku, Nilai/Predikat
SAKIP Kabupaten B
Predikat
4.01 . 4.01.1.34.04 Koordinasi Penyusunan jumlah LKPJ yang liwa 75 Buku 107.410.000 Dana - 75 Buku 111.320.000
Laporan Keterangan disusun/dicetak Alokasi
Pertanggung jawaban (LKPJ) Umum
(DAU)
4.01 . 4.01.1.34.05 Monitoring, Evaluasi dan laporan evaluasi Liwa 1 Paket 145.658.000 Dana - 1 Paket 150.000.000
Pelaporan Pelaksanaan RKPD yang Alokasi
Rencanan Pembangunan disusun/dicetak 20 Umum
Daerah eks, jumlah aplikasi (DAU)
e-monev yang
tersusun 1 aplikasi,
jumlah peserta
pelatihan aplikasi
e-monev 50 orang
4.01 . 4.01.1.34.06 Koordinasi DAK dan TP laporan akhir DAK liwa 25 Eks 165.923.200 Dana - 25 Eks 300.000.000
dan TP Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 218/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.34.07 Pemantauan Aksi Jumlah Laporan Aksi Lampung 4 Laporan 44.504.500 Dana - 4 Laporan 63.250.000
Pencegahan dan PPK Barat Alokasi
Pemberantasan Korupsi Umum
Pemerintah Daerah (AKSI (DAU)
PPK Pemda)
4.01 . 4.01.1.35 Program Perencanaan 1.652.845.500 1.450.103.000
Pembangunan
Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.1.35.01 Koordinasi Perencanaan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 182.063.000 Dana - 12 Bulan 158.700.000
Pembangunan Bidang pelaksanaan Alokasi
Perekonomian dan koordinasi Umum
Kesejahteraan Rakyat perencanaaan (DAU)
pembangunan bidang
perekonomian dan
kesejahteraan rakyat
4.01 . 4.01.1.35.02 Penyusunan Rencana Aksi Jumlah Dokumen Liwa 30 Eks 118.184.000 Dana - 30 Eks 165.600.000
Daerah Tujuan Pembangunan yang disusun/cetak Alokasi
Berkelanjutan (TPB) Umum
Kabupaten Lampung Barat (DAU)
4.01 . 4.01.1.35.03 Koordinasi Penanggulangan Rapat Koordinasi Liwa 1 Paket 716.803.500 Dana - 1 Paket 661.766.000
Kemiskinan Tingkat Penanggulangan Alokasi
Kabupaten kemiskinan 2kali, Umum
jumlah pengadaan (DAU)
aplikasi 1apk, Jumlah
Laporan Buku
Penanggulangan
Kemiskinan 30 buku.
4.01 . 4.01.1.35.04 Koordinasi Percepatan Rapat Koordinasi Kabupaten 1 Paket 199.939.000 Dana - 1 Paket 230.000.000
Pembangunan Daerah PPDT 4 kali, Jumlah Lampung Alokasi
Tertinggal (PPDT) Laporan Program Barat Umum
PPDT2 Laporan (DAU)

Halaman 219/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 4.01.1.35.05 Koordinasi Pelaksanaan Rapat koordniasi Liwa 1 Paket 100.379.000 Dana - 1 Paket 100.000.000
Strategi Pembangunan pelaksanaan strategi Alokasi
Bidang Ketahanan Pangan pembangunan bidang Umum
dan Gizi ketahanan pangan (DAU)
dan gizi 4 kali, jumlah
laporan pelaksanaan
RAD PG 1 buku
4.01 . 4.01.1.35.08 Forum Pengembangan Buku Laporan Liwa 1 Dokumen 335.477.000 Dana - 1 Dokumen 134.037.000
Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah Alokasi
Umum
(DAU)
4 Unsur Penunjang
4.02 Keuangan
4.02.0 Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
4.02.0.01 Pejabat Pengelola 0
Keuangan Daerah
4 Unsur Penunjang
4.02 Keuangan
4.02.1 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.02.1.01 Badan Pengelolaan 10.263.661.300
Keuangan Daerah
4.02 . 4.02.1.01 Program Pelayanan 648.488.200 678.315.200
Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Kabupaten 1 Paket 4.900.000 Dana - 1 Paket 4.909.000
Menyurat 477 surat, jumlah Lampung Alokasi
surat keluar 1.453 Barat Umum
surat (DAU)

Halaman 220/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening Kabupaten 1 Paket 111.000.000 Dana - 1 Paket 111.120.000
Sumber Daya Air dan Listrik telepon (termasuk Lampung Alokasi
speedy) 2 rekening, Barat Umum
jumlah rekening air 1 (DAU)
rekening, jumlah
rekening listrik 4
rekening
4.02 . 4.02.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah mobil yang Kabupaten 1 Paket 20.675.000 Dana - 1 Paket 20.675.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar KIRnya 1 unit, Lampung Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional jumlah mobil yang Barat Umum
dibayar pajaknya 6 (DAU)
unit, jumlah motor
yang dibayar
pajaknya 25 unit,
jumlah mobil yang
diherregistrasi 6 unit,
jumlah motor yang
diherregistrasi 9 unit
4.02 . 4.02.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Kabupaten 12 Buku 1.375.000 Dana - 12 Buku 1.500.000
Keuangan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Kabupaten 1 Paket 12.483.200 Dana - 1 Paket 12.484.200
Kantor kebersihan 2 orang, Lampung Alokasi
jumlah jenis alat Barat Umum
kebersihan kantor 13 (DAU)
jenis
4.02 . 4.02.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kabupaten 18 Jenis 52.899.000 Dana - 18 Jenis 52.907.000
Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)

Halaman 221/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Kabupaten 1 Paket 96.225.000 Dana - 1 Paket 117.490.000
dan Penggandaan 9 jenis, jumlah jenis Lampung Alokasi
penggandaan 1 jenis Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Kabupaten 5 Jenis 5.983.000 Dana - 5 Jenis 6.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Lampung Alokasi
Bangunan Kantor Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Kabupaten 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan Lampung Alokasi
Perundang-undangan Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Kabupaten 1 Paket 17.250.000 Dana - 1 Paket 18.000.000
Minuman makan minum rapat Lampung Alokasi
12 kali, jumlah Barat Umum
penyediaan makan (DAU)
minum tamu 60 kali,
jumlah penyediaan
makan minum
insidentil 12 kali
4.02 . 4.02.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Seluruh 12 Bulan 301.368.000 Dana - 12 Bulan 303.700.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Indonesia Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi luar daerah (DAU)
4.02 . 4.02.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Kabupaten 1 Kali 9.990.000 Dana - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Lampung Alokasi
an Barat Umum
(DAU)

Halaman 222/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Kabupaten 12 Bulan 10.380.000 Dana - 12 Bulan 15.570.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Lampung Alokasi
koordinasi dan Barat Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
4.02 . 4.02.1.02 Program Peningkatan 428.567.000 445.295.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.02 . 4.02.1.02.01 Pengadaan Jumlah Komputer PC Kabupaten 1 Unit 8.500.000 Dana - 1 Unit 10.000.000
Komputer/Jaringan Komputer Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Kabupaten 10 Gedung 43.480.000 Dana - 10 Gedung 43.595.000
Gedung Kantor yang dipelihara Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah mobil yang Kabupaten 1 Paket 335.762.000 Dana - 1 Paket 350.800.000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 6 unit, Lampung Alokasi
jumlah motor yang Barat Umum
dipelihara 25 unit, (DAU)
jumlah mobil yang
diservis berat 2 unit

Halaman 223/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah komp/PC Kabupaten 100 % 40.825.000 Dana - 100 % 40.900.000
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara 5 unit, Lampung Alokasi
laptop dipelihara 10 Barat Umum
unit, mesin tik (DAU)
dipelihara 5 unit,
genset dipelihara 1
unit, AC dipelihara 4
unit, kamera
dipelihara 4 unit,
sound system
dipelihara 1 unit,
mesin rumput
dipelihara 1 unit,
printer dipelihara 16
unit
4.02 . 4.02.1.03 Program Peningkatan 245.113.000 259.624.300
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.02 . 4.02.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Seluruh 6 Orang 100.000.000 Dana - 6 Orang 100.000.000
Formal mengikuti pendidikan Indonesia Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.03.02 Forum Diskusi Akuntansi ( Jumlah Peserta Kabupaten 148 Orang 45.297.000 Dana - 148 Orang 49.826.700
FDA ) diskusi Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.03.03 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Kabupaten 148 Orang 99.816.000 Dana - 148 Orang 109.797.600
Penyusunan Laporan Bimtek Lampung Alokasi
Keuangan Berdasarkan Barat Umum
Sistem Accrual Basic (DAU)

Halaman 224/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.04 Program Peningkatan 2.070.685.000 2.276.635.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
4.02 . 4.02.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Kabupaten 12 4.430.000 Dana - 12 Dokumen 5.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Lampung Dokumen Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Barat Umum
Realisasi Kinerja (DAU)
SKPD
4.02 . 4.02.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Kabupaten 2 Dokumen 905.000 Dana - 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Lampung Alokasi
Semesteran Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Kabupaten 1 Dokumen 1.055.000 Dana - 1 Dokumen 1.200.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Lampung Alokasi
Realisasi Anggaran Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Kabupaten 1 Dokumen 1.055.000 Dana - 1 Dokumen 1.200.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Lampung Alokasi
Akhir Tahun Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten 25 3.735.000 Dana - 25 Dokumen 8.235.000
Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan, Lampung Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan Evaluasi, dan Barat Umum
SKPD Pelaporan (DAU)
Pelaksanaan
Perencanaan SKPD
4.02 . 4.02.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Kabupaten 96 Orang 2.059.505.000 Dana - 98 Orang 2.260.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Lampung Alokasi
Daerah Barat Umum
(DAU)

Halaman 225/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.05 Program Peningkatan dan 3.309.474.900 3.267.366.178


Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.02 . 4.02.1.05.01 Penyusunan Rancangan Jumlah Buku APBD Kabupaten 1 Paket 615.295.000 Dana - 1 Paket 636.399.500
APBD 100 Eks, Jumlah Lampung Alokasi
Buku Penjabaran Barat Umum
APBD 300 Eks, (DAU)
Jumlah DPA OPD
2.350 Eks
4.02 . 4.02.1.05.02 Penyusunan Rancangan Jumlah Buku Kabupaten 1 Paket 624.910.000 Dana - 1 Paket 644.910.000
Perubahan APBD Perubahan APBD 100 Lampung Alokasi
Eks, Jumlah Buku Barat Umum
Penjabaran (DAU)
Perubahan APBD 300
Eks, Jumlah DPPA
OPD 2.350 Eks
4.02 . 4.02.1.05.03 Penyusunan rancangan Jumlah Buku Kabupaten 1 Paket 311.969.500 Dana - 1 Paket 327.045.000
peraturan daerah tentang Ranperda Realisasi Lampung Alokasi
Pertanggungjawaban APBD 80 Eks, Jumlah Barat Umum
Pelaksanaan APBD Buku Ranperbup (DAU)
Realisasi APBD 80
Eks, Jumlah Buku
Perda Realisasi
APBD 200 eks,
Jumlah Buku Perbup
Realisasi APBD 200
Eks
4.02 . 4.02.1.05.04 Penyusunan Administrasi Gaji Jumlah Daftar Gaji Kabupaten 1 Paket 369.377.000 Dana - 1 Paket 384.377.000
Aparatur dan Pembuatan Bulanan 528 Eks, Lampung Alokasi
Daftar Gaji Jumlah Kartu Gaji Barat Umum
4.550 Lembar (DAU)

Halaman 226/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.05.05 Penyusunan Laporan Jumlah Buku Laporan Kabupaten 60 Eks 171.491.000 Dana - 60 Eks 181.491.000
Realisasi APBD Per Semester Realisasi APBD Per Lampung Alokasi
Semester Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.05.06 Penyusunan Laporan Jumlah Draft Laporan Kabupaten 1 Paket 214.257.000 Dana - 1 Paket 235.687.430
Keuangan Pemerintah Keuangan 125 Eks, Lampung Alokasi
Daerah Jumlah Buku Laporan Barat Umum
Keuangan 80 Eks, (DAU)
Jumlah Buku Pidato
Pengantar LKPD 50
Set
4.02 . 4.02.1.05.07 Pembinaan Pengelolaan Nilai Rata-Rata Hasil Kabupaten 78 Poin 55.390.000 Dana - 80 Poin 60.390.000
Keuangan Kepada SKPD Pembinaan Lampung Alokasi
Pengelolaan Barat Umum
Keuangan Daerah (DAU)
kepada OPD
4.02 . 4.02.1.05.08 Penyusunan Pedoman Jumlah Buku Kabupaten 100 Eks 29.287.000 Dana - 100 Eks 32.287.000
Penyusunan RKA SKPD Pedoman Lampung Alokasi
Penyusunan RKA Barat Umum
SKPD (DAU)
4.02 . 4.02.1.05.09 Penyusunan Pedoman Jumlah Buku Kabupaten 100 Eks 35.990.000 Dana - 100 Eks 39.590.000
Pelaksanaan APBD Pedoman Lampung Alokasi
Pelaksanaan APBD Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.05.10 Penyusunan Laporan Tugas Jumlah Laporan Kabupaten 1 Paket 24.810.000 Dana - 1 Paket 25.554.547
Pembantuan dan Urusan Triwulan Dana TP Lampung Alokasi
Bersama dan UB 56 Eks, Barat Umum
Jumlah Laporan Akhir (DAU)
Tahun Dana TP dan
UB 14 Eks

Halaman 227/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.05.11 Pemeliharaan dan Persentase input data Kabupaten 100 % 117.025.000 Dana - 100 % 128.025.000
Pengembangan Sistem perencanaan, Lampung Alokasi
Informasi Keuangan Daerah penganggaran, Barat Umum
penatausahaan, dan (DAU)
pelaporan tepat waktu
4.02 . 4.02.1.05.12 Asistensi Penyusunan Jumlah Draft Laporan Kabupaten 1 Paket 136.547.000 Dana - 1 Paket 146.547.000
Laporan Keuangan SKPD Keuangan SKPD 135 Lampung Alokasi
Eks, Jumlah Buku Barat Umum
Laporan Keuangan (DAU)
SKPD 135 Eks
4.02 . 4.02.1.05.13 Rekonsiliasi/Pembaharuan Persentase data Kabupaten 100 % 41.774.000 Dana - 100 % 46.774.000
Data PNSD PNSD yang akurat Lampung Alokasi
sebagai dasar Barat Umum
pembayaran gaji (DAU)
setiap bulan
4.02 . 4.02.1.05.14 Asistensi Implementasi SAP Jumlah SKPD yang Kabupaten 44 OPD 41.702.400 Dana - 44 OPD 45.702.400
Berbasis Acrual diasistensi Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.05.15 Administrasi Pelaporan Dana Persentase Realisasi Kabupaten 100 % 80.107.000 Dana - 100 % 89.001.681
Transfer dan DAK Dana Transfer Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.05.16 Administrasi Pengelolaan Persentase Kabupaten 100 % 123.249.000 Dana - 100 % 135.417.620
Keuangan BUD penerbitan SP2D Lampung Alokasi
yang tepat waktu dan Barat Umum
akurat (DAU)
4.02 . 4.02.1.05.17 Rekonsiliasi Monev Realisasi Persentase Realisasi Kabupaten 100 % 102.474.000 Dana - 100 % 108.167.000
Dana DAK Dana Alokasi Khusus Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)

Halaman 228/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.05.19 Penyusunan Perda Jumlah Perda Kabupaten 100 Eks 132.676.000 Dana - 0 Eks 0
Pokok-Pokok Pengelolaan Pokok-Pokok Lampung Alokasi
Keuangan Daerah Pengelolaan Barat Umum
Keuangan Daerah (DAU)
4.02 . 4.02.1.05.20 Sosialisasi dan Pelatihan Jumlah Peserta Kabupaten 132 Orang 81.144.000 Dana - 0 Orang 0
Peraturan Keuangan Daerah Sosialisasi dan Lampung Alokasi
Pelatihan Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06 Program Pengelolaan 1.559.550.200 1.667.550.440
Barang Milik Daerah
4.02 . 4.02.1.06.01 Penyusunan Standar Satuan Jumlah Buku Standar Kabupaten 55 Eks 95.561.000 Dana - 55 Eks 104.561.000
Harga Satuan Harga Barang Lampung Alokasi
Kebutuhan Pemkab Barat Umum
Lampung Barat (DAU)
4.02 . 4.02.1.06.02 Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Laporan Hasil Kabupaten 48 Eks 164.781.000 Dana - 50 Eks 172.781.000
Penaksir Barang Milik Daerah Penilaian BMD Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06.03 Labeling dan Regitrasi Aset Jumlah Plang Kabupaten 1 Paket 190.026.000 Dana - 1 Paket 200.026.000
Daerah Kepemilikan Tanah Lampung Alokasi
45 Unit, Jumlah Plang Barat Umum
Larangan 12 Unit (DAU)

Halaman 229/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.06.04 Operasional Panitia Persentase Barang Kabupaten 100 % 85.883.000 Dana - 100 % 90.883.000
Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Lampung Alokasi
terhapus dari Daftar Barat Umum
Barang Milik Daerah (DAU)
(DBMD) akibat alasan
yang sah
(pemindahtanganan,
keputusan
pengadilan, peraturan
perundangan, dan
pemusnahan), dari
usulan OPD
4.02 . 4.02.1.06.05 Penyusunan Laporan Barang Jumlah LBMD Pemda Kabupaten 1 Paket 63.960.900 Dana - 1 Paket 68.961.000
Milik Daerah 12 Eksemplar, Jumlah Lampung Alokasi
LBMD OPD 88 Barat Umum
Eksemplar, Jumlah (DAU)
DBMD Pemda 12
Eksemplar
4.02 . 4.02.1.06.06 Pengendalian dan Persentase BMD Kabupaten 100 % 61.045.900 Dana - 100 % 66.045.980
Pengawasan BMD yang terkendali dan Lampung Alokasi
terawasi Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06.07 Penerapan Sistem Informasi Persentase input data Kabupaten 100 % 140.370.000 Dana - 100 % 147.370.000
BMD BMD tepat waktu dan Lampung Alokasi
akurat Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06.08 Rekonsiliasi Barang Milik Jumlah Kertas Kerja Kabupaten 45 Eks 239.700.000 Dana - 45 Eks 249.700.000
Daerah Penyusutan Barang Lampung Alokasi
Pengguna/OPD Barat Umum
(DAU)

Halaman 230/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.06.09 Penggunaan dan Persentase Kabupaten 3% 41.333.400 Dana - 3% 45.333.460


Pemanfaatan BMD peningkatan PAD Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06.10 Inventarisasi Barang Milik Jumlah Buku Laporan Kabupaten 45 Eks 385.000.000 Dana - 45 Eks 425.000.000
Daerah Hasil Inventarisasi Lampung Alokasi
BMD Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.06.11 Asistensi Implementasi Jumlah OPD yang Kabupaten 44 OPD 91.889.000 Dana - 44 OPD 96.889.000
Penatausahaan Barang Milik diasistensi Lampung Alokasi
Daerah Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.07 Pogram Meningkatkan 1.409.920.700 1.525.140.286
Akurasi Data dan Aktualitas
Data
4.02 . 4.02.1.07.01 Pengelolaan Pajak Bumi dan Jumlah SPPT PBB P2 Kabupaten 1 Paket 409.265.500 Dana - 1 Paket 448.800.556
Bangunan tersampaikan kepada Lampung Alokasi
seluruh wajib pajak Barat Umum
135.000 lembar, (DAU)
persentase data objek
pajak masuk ke
dalam database
SISMIOP 100%
4.02 . 4.02.1.07.02 Pemuktahiran Data Objek dan Jumlah Objek PBB P2 Kecamatan 17000 OP 412.018.000 Dana - 18000 OP 441.890.000
Subjek PBB P2 yang dimutakhirkan Sekincau Alokasi
dan Pagar Umum
Dewa (DAU)
4.02 . 4.02.1.07.03 Penyusunan Laporan Jumlah Feedback Kabupaten 1 Paket 95.000.000 Dana - 1 Paket 105.000.000
Penerimaan Daerah Laporan Bulanan 300 Lampung Alokasi
Eks, Jumlah Barat Umum
Feedback Laporan (DAU)
Triwulan 100 Eks

Halaman 231/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.07.04 Analisis dan Umpan Balik Jumlah Buku Laporan Kabupaten 170 Eks 27.624.200 Dana - 170 Eks 30.386.730
Atas Realisasi PBB Bulanan Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.07.05 Penyusunan Anggaran PAD Jumlah Draft Kabupaten 1 Paket 68.000.000 Dana - 1 Paket 75.000.000
Rancangan Anggaran Lampung Alokasi
PAD 50 Eks, Jumlah Barat Umum
Buku Rancangan (DAU)
Anggaran PAD 50
Eks
4.02 . 4.02.1.07.06 Penyusunan Perubahan Jumlah Draft Kabupaten 1 Paket 72.500.000 Dana - 1 Paket 79.700.000
Anggaran PAD Rancangan Anggaran Lampung Alokasi
Perubahan PAD 50 Barat Umum
Eks, Jumlah Buku (DAU)
Rancangan Anggaran
Perubahan PAD 50
Eks
4.02 . 4.02.1.07.07 Rekonsiliasi Penerimaan Persentase Kabupaten 100 % 47.386.000 Dana - 100 % 52.386.000
Dana Perimbangan Pusat dan Penyerapan Dana Lampung Alokasi
Dana Bagi Hasil Provinsi Perimbangan Pusat Barat Umum
dan Dana Bagi Hasil (DAU)
Provinsi
4.02 . 4.02.1.07.08 Penatausahaan Pendapatan Jumlah Buku Piutang Kabupaten 25 Eks 38.500.000 Dana - 25 Eks 42.350.000
Daerah dan Piutang Pendapatan Lampung Alokasi
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Umum
Barat (DAU)
4.02 . 4.02.1.07.10 Peremajaan Data Potensial Jumlah Draft Buku Kabupaten 1 Paket 239.627.000 Dana - 1 Paket 249.627.000
Pajak Daerah dan Retribusi Induk Zona Nilai Lampung Alokasi
Daerah Tanah (ZNT) 50 Eks, Barat Umum
Jumlah Buku Induk (DAU)
Zona Nilai Tanah
(ZNT) 100 Eks

Halaman 232/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.02 . 4.02.1.08 Program Penyuluhan 132.906.200 146.197.040


Terhadap Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah serta PBB
4.02 . 4.02.1.08.01 Publikasi Pajak dan Retribusi Jumlah Baliho 9 Kabupaten 1 Paket 132.906.200 Dana - 1 Paket 146.197.040
Buah, Jumlah Banner Lampung Alokasi
Sosialisasi 319 Buah, Barat Umum
Jumlah Display Baliho (DAU)
1 Buah
4.02 . 4.02.1.09 Program Melakukan 458.956.100 497.406.100
Penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta
PBB
4.02 . 4.02.1.09.01 Operasional Penagihan Pajak Persentase Realisasi Kabupaten 100 % 214.500.000 Dana - 100 % 235.950.000
Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Lampung Alokasi
Retribusi Daerah Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.09.02 Operasional Tim Terpadu Persentase Realisasi Kabupaten 100 % 75.000.000 Dana - 100 % 75.000.000
Intensifikasi PAD PAD Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4.02 . 4.02.1.09.03 Operasional Penagihan Pajak Persentase Realisasi Kabupaten 100 % 169.456.100 Dana - 100 % 186.456.100
Bumi dan Bangunan PBB Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
4 Unsur Penunjang
4.03 Kepegawaian Serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.03.1 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
4.03.1.01 Badan Kepegawaian dan 8.081.767.768
Pengembangan SDM

Halaman 233/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.01 Program Pelayanan 317.662.380 198.133.352.524


Administrasi Perkantoran
4.03 . 4.03.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Liwa 1000 Surat 7.175.000 DBH Pajak Kegiatan yg berkelanjutan 1000 Surat 7.892.500
Menyurat Masuk/Keluar Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Rekening Telepon, Liwa 1 Paket 11.400.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 1 Paket 9.240.000
Sumber Daya Air dan Listrik 1 Rekening Air, 2 Dari
Rekening Listrik Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.03 Penyediaan Jasa 2 mobil yang dibayar Liwa 1 Paket 1.838.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 2 Unit 2.574.000
Pemeliharaan dan Perizinan pajak, 6 motor yang Dari
Kendaraan Dinas/Operasional dibayar pajak Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek dan Liwa 1 Paket 455.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 1 Paket 429.000
Keuangan jumlah cetak rekening Dari
koran Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa 1 Orang 9.302.880 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 1 Orang/tahun 8.669.196
Kantor Kebersihan, Jumlah Dari
jenis alat kebersihan Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 28 Jenis 22.804.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 28 Jenis 28.201.228
Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan, Liwa 6 Jenis 25.720.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 6 Jenis 28.294.200
dan Penggandaan jumlah jenis Dari
penggandaan Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 9 Jenis 2.063.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 9 Jenis 2.336.400
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Dari
Bangunan Kantor Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 4 SKHU 4.356.000
dan Peraturan Dari
Perundang-undangan Provinsi

Halaman 234/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 12 Kali 6.590.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 12 Kali 7.260.000
Minuman makan minum Dari
rapat,jumlah Provinsi
penyediaan makan
minum tamu
4.03 . 4.03.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 194.468.000 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 12 Bulan 198.000.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
konsultasi keluar
daerah
4.03 . 4.03.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 10.261.500 DBH Pajak Kegiatan Berkelanjutan 1 Kali 11.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Dari
an Provinsi
4.03 . 4.03.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 21.625.000 DBH Pajak Kegiatan berkelanjutan 12 Bulan 23.100.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
pembinaan dalam
daerah
4.03 . 4.03.1.02 Program Peningkatan 231.808.000 125.686.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.03 . 4.03.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Hordeng Liwa 45 m 35.775.000 DBH Pajak Kegiatan 0m 31.500.000
Gedung Kantor Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.02.02 Pengadaan Komputer Liwa 4 Unit 15.400.000 DBH Pajak SE. MENPANRB No.1 Th 0 Unit 0
Komputer/Jaringan Komputer Dari 2015 Ttg Kewajiban
Provinsi Penyampaian LHKSN dan
SE KPK RI No. 11 Tahun
2017 Ttg Panduan
Pengelolaan LHKPN.
untuk Penunjang
E-LHKPN

Halaman 235/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah gedung Liwa 1 Gedung 9.678.000 DBH Pajak Rehap pelafond 1 Gedung 0
Gedung Kantor Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala njkm Liwa 12 Bulan 85.430.000 DBH Pajak kegiatan 12 Bulan 82.750.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Genset, Liwa 10 Unit 85.525.000 DBH Pajak Kegiatan Pemeliharaan 10 Unit 11.436.000
Perlengkapan Gedung Kantor Komputer, Printer Dari rutin
Provinsi
4.03 . 4.03.1.03 Program Peningkatan 97.322.800 92.043.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
4.03 . 4.03.1.03.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dari
Realisasi Kinerja SKPD Provinsi
4.03 . 4.03.1.03.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.03.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.03.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.600.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.03.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa 8 Dokumen 7.322.800 DBH Pajak Kegiatan Rutin 8 Dokumen 7.123.000
Pelaporan Pelaksanaan Dari
Dokumen Perencanaan Provinsi
SKPD
4.03 . 4.03.1.03.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah ASN Liwa 13 Orang 83.400.000 DBH Pajak Kegiatan rutin 13 Orang 78.420.000
Keuangan Daerah Dari
Provinsi

Halaman 236/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.04 Program Peningkatan 5.359.871.288 5.882.943.718


Pengembangan Sumber
daya Aparatur
4.03 . 4.03.1.04.01 Diklat Pelatihan Dasar Calon Jumlah CPNSD Yang Luar 160 Orang 1.737.444.700 DBH Pajak Kegiatan Diklat CPNS 200 Orang 1.890.592.000
PNS mengikuti Diklat Kabupaten Dari
Prajabatan Provinsi
4.03 . 4.03.1.04.02 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Luar 3 Orang 165.257.000 DBH Pajak Tersedianya pejabat yang 3 Orang 181.275.200
Struktural bagi PNS Daerah mengikuti Diklatpim Provinsi Dari telah mengikuti Diklatpim
(Diklatpim II) II Lampung Provinsi II

4.03 . 4.03.1.04.03 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS Yang Luar 6 Orang 30.000.000 DBH Pajak Kegiatan rutin 6 Orang 30.000.000
Formal mengikuti Bimtek dan Daerah Dari
Kursus Provinsi
4.03 . 4.03.1.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Luar 5 Orang 223.368.000 DBH Pajak Tersedianya pejabat yang 5 Orang 245.704.800
Struktural bagi PNS Daerah mengikuti Diklatpim Kabupaten Dari telah mengikuti Diklatpim
(Diklatpim III) III Lampung Provinsi III
Barat
4.03 . 4.03.1.04.05 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Kabupaten 40 Orang 1.073.822.000 DBH Pajak ASN Lampung Barat yang 40 Orang 1.183.722.100
Struktural bagi PNS Daerah mengikuti Diklatpim Lampung Dari sesui dengan Standar
(Diklatpim IV) IV Barat dan Provinsi Kompetensi
Luar
Daerah
Kabupaten
Lampung
Barat
4.03 . 4.03.1.04.06 Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang Luar 10 Orang 178.667.988 DBH Pajak Terkirimnya PNS yang 10 Orang 196.524.786
mendapat Bantuan Daerah Dari mengikuti Tugas Belajar
Tugas Belajar Kabupaten Provinsi

Halaman 237/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.04.07 Pelatihan Peny. Angka Kredit Jumlah PNS Liwa, 40 Orang 98.662.900 DBH Pajak Terlatihnya Tenaga 40 Orang 1.085.292
bagi Fungsional Kesehatan Fungsional Lampung Dari Fungsional Guru yang
Kesehatan yang Barat Provinsi telah Mengikuti
mengikuti Diklat Pelatihan
DUPAK
4.03 . 4.03.1.04.09 Ujian Dinas dan Ujian Jumlah pelaksanaan Balik Bukit 80 Orang 48.427.600 DBH Pajak Ada penambahan 80 Orang 53.290.710
Penyesuaian Ijazah Ujian Dinas dan Ujian Dari Honorarium Tenaga ahli
Penyesuaian Ijazah Provinsi pembuat naskah
ujian(Widyaiswara)
4.03 . 4.03.1.04.10 Analsisi Kebutuhan Diklat Jumlah AKD yang Kabupaten 1 Kali 121.690.600 DBH Pajak Sebelum adanya Diklat 1 Kali 133.859.660
(AKD) Teknis Lainnya dilaksanakan sesuai Lampung Dari dipetakan melalui Analisis
dengan Kebutuhan Barat Provinsi Kebutuhan Diklat
Daerah (Teknis/Fungsional)
4.03 . 4.03.1.04.11 Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang Liwa, 90 Orang 272.142.200 DBH Pajak Terlaksananya 90 Orang 318.056.420
mengikuti Diklat Lampung Dari diklat/bimbingan teknis
Teknis lainnya Barat Provinsi
4.03 . 4.03.1.04.12 Penyusunan Standar Jumlah Dokumen Kabupaten 102 261.482.900 DBH Pajak Pelaksanaan kegiatan 15 102 Dokumen 287.631.190
Kompetensi Jabatan Standar Kompetensi Lampung Dokumen Dari hari kerja
Jabatan Barat Provinsi
4.03 . 4.03.1.04.14 Diklat Manajemen Aparatur Jumlah PNS Liwa 40 Orang 156.992.900 40 Orang 28 % 172.692.190
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan
Kelurahan Yang
mengikuti Diklat
4.03 . 4.03.1.04.16 Bimbingan Teknis dan Ujian Jumlah PNS yang Kabupaten 40 Orang 152.527.900 DBH Pajak Terlaksananya Bimbingan 40 Orang 178.780.690
Sertifikasi Barang/Jasa mengikuti Bimtek dan Lampung Dari Teknis dan Ujian
Ujian Sertifikasi Barat Provinsi Sertifikasi Barang/Jasa
Barang/Jasa
4.03 . 4.03.1.04.17 Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang Liwa, 80 Orang 253.982.800 DBH Pajak Terlatihnya PNS yang 80 Orang 279.381.080
mengikuti Diklat Lampung Dari telah mengikuti Pelatihan
Revolusi Mental Barat Provinsi Revolusi Mental

Halaman 238/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.04.18 Pengiriman Diklat Teknis Jumlah Aparatur yang Kabupaten 18 Orang 398.665.800 DBH Pajak Terlaksananya 18 Orang 522.969.000
Lainnya dikirim Lampung Dari Pengiriman Diklat Teknis
Barat Provinsi Lainnya
4.03 . 4.03.1.04.19 Pembekalan Bagi Pejabat Jumlah PNS Pejabat Liwa 92 Orang 112.699.000 DBH Pajak 92 Orang Jabatan 12 % 119.876.900
Pimpinan Tinggi, Jabatan Tinggi, Dari Pimpinan Tinggi
Administrator dan Pengawas Administrator dan Provinsi
Pengawas Yang
menerima
Pembekalan
4.03 . 4.03.1.04.20 Uji Kompetensi bagi Aparatur Jumlah ASN Yang Lampung 40 Orang 74.037.000 DBH Pajak Berdasarkan PP 11 Th 40 Orang 87.501.700
Sipil Negara Mengikuti Uji Barat Dari 2017 pasal 221, 222,223
Kompetensi Provinsi mengenai Manajemen
PNS
4.03 . 4.03.1.05 Program Pembinaan 2.075.103.300 2.255.993.160
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
4.03 . 4.03.1.05.01 Penempatan PNS Jumlah Penempatan Kabupaten 6 Kali 23.401.000 DBH Pajak Jabatan yang diisi sesuai 6 Kali 25.741.000
PNS yang Lampung Dari dengan Syarat Jabatan
dilaksanakan Barat Provinsi
4.03 . 4.03.1.05.02 Proses Penyelesaian Kasus - Jumlah Penanganan Kabupaten 5 Kasus 32.626.000 DBH Pajak Jumlah Penanganan 75 Kasus 35.888.600
Kasus Pelanggaran Disiplin Kasus-kasus Lampung Dari Kasus-kasus Pelanggaran
PNS Pelanggaran Disiplin Barat Provinsi Disiplin PNS
PNS
4.03 . 4.03.1.05.03 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang Liwa 150 Orang 10.757.000 DBH Pajak Kegiatan Pengambilan 150 Orang 10.082.600
diambil Sumpah PNS Dari sumpah PNS
Provinsi
4.03 . 4.03.1.05.04 Proses Penyelesaian Jumlah CPNS yang Kabupaten 200 Orang 36.897.900 DBH Pajak Terlaksananya proses 109 Orang 40.587.690
Perubahan Status CPNS ke mengajukan Lampung Dari perubahan status CPNS
PNS perubahan Status Barat Provinsi ke PNS
4.03 . 4.03.1.05.05 Proses Penyelesaian Jumlah PNS yang Kabupaten 500 Orang 174.786.900 DBH Pajak Terpenuhinya kenaikan 500 Orang 192.265.590
Kenaikan Pangkat Satu Atap mengajukan Kenaikan Lampung Dari pangkat PNS
Pangkat Barat Provinsi

Halaman 239/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.05.06 Pemeliharaan Data dan Jumlah pemeliharaan Kabupaten 12 Kali 74.137.000 DBH Pajak Tersedianya Data PNS 12 Kali 81.550.700
Sistem SAPK Data dan Sistem Lampung Dari yang berkelanjutan dan
SAPK Barat dan Provinsi berkesinambungan
Luar
Kabupaten
Lampung
Barat
4.03 . 4.03.1.05.07 Laporan Hasil Kekayaan Jumlah PNS yang Kabupaten 122 Orang 48.616.000 DBH Pajak Laporan Hasil Kekayaan 122 Orang 53.477.600
Pejabat Negara (LHKPN) menyampaikan Lampung Dari Pejabat Negara (LHKPN)
LHKPN Barat Provinsi
4.03 . 4.03.1.05.08 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang di Kabupaten 200 Orang 81.140.000 DBH Pajak Kegiatan Seleksi CPNSD 200 Orang 89.254.000
Rekrut Lampung Dari
Barat dan Provinsi
Luar
Daerah
Kabupaten
Lampung
Barat
4.03 . 4.03.1.05.09 Penyusunan Instrumen Jumlah Dokumen Kabupaten 12 8.434.000 DBH Pajak Tersedianya Dokumen 12 Dokumen 9.277.400
Analisis Jabatan Instrumen Analisis Lampung Dokumen Dari Analisis Jabatan
Jabatan Barat Provinsi
4.03 . 4.03.1.05.10 Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang Kabupaten 3 Jabatan 321.639.900 DBH Pajak Pimpinan Tinggi Pratama 3 Jabatan 353.803.890
diseleksi Lampung Dari di lingkungan Pemerintah
Barat Provinsi Kabupaten Lampung
Barat
4.03 . 4.03.1.05.11 Penyelesaian Proses Pensiun Jumlah PNS yang Kabupaten 70 Orang 53.058.000 DBH Pajak Terlaksananya proses 70 Orang 58.363.800
Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan Pensiun Lampung Dari ASN yang Pensiun
Barat dan Provinsi
luar
Kabupaten
Lampung
Barat

Halaman 240/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.05.12 Sistem Informasi Pegawai Jumlah SKPD yang Kabupaten 46 OPD 405.995.000 DBH Pajak Tersedianya data PNS 46 OPD 334.394.500
On-line (SIP On-line ) diinput dalam Lampung Dari yang berkelanjutan,
Aplikasi Barat Provinsi berkesinambungan dan
terintegrasi
4.03 . 4.03.1.05.13 Monitoring dan Verifikasi SKP Jumlah Pelaksanaan Kabupaten 1 Kali 27.643.000 DBH Pajak Meningkatnya 1 Kali 30.407.300
Monitoring dan Lampung Dari pemahaman Pengawai
Verifikasi SKP Barat Provinsi Negeri Sipil dalam
pengisian dan penilaian
SKP
4.03 . 4.03.1.05.14 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan Kabupaten 76 Orang 266.532.000 DBH Pajak Terpenuhinya SDM 76 Orang 282.185.200
Tinggi Pratama, Lampung Dari Aparatur yang
Administrator dan Barat Provinsi berkualitas
Pengawas yang
Dievaluasi
4.03 . 4.03.1.05.16 Seleksi Penerimaan Tenaga Jumlah Tenaga Liwa 100 Orang 232.477.900 DBH Pajak Kegiatan Seleksi P3K 100 Orang 255.725.690
Kontrak Kontrak yang direkrut Dari
Provinsi
4.03 . 4.03.1.05.17 Pemberian Penghargaan bagi Jumlah PNS yang Kabupaten 65 Orang 37.524.000 DBH Pajak Tercapainya pemberian 65 Orang 41.276.400
PNS yang berprestasi mendapat Lampung Dari penghargaan bagi PNS
penghargaan dan Barat Provinsi
berprestasi
4.03 . 4.03.1.05.18 Penatausahaan Berkas Jumlah pelaksanaan Kabupaten 4 Kali 53.580.000 DBH Pajak Terciptanya Pelayanan 4 Kali 58.538.000
Kepegawaian ASN Penatausahaan ASN Lampung Dari dan Pemenuhan Hak-hak
yang memiliki Barat dan Provinsi Pegawai
KARPEG, KARSU, luar
KARIS dan TASPEN Kabupaten
Lampung
Barat

Halaman 241/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.03 . 4.03.1.05.19 Pemenuhan Kebutuhan ASN Jumlah P3K yang Kabupaten 200 Orang 185.857.700 DBH Pajak Pemenuhan Kebutuhan 467 Orang 303.173.200
Melalui Pengangkatan P3K diangkat Lampung Dari ASN Melalui
Barat dan Provinsi Pengangkatan P3K
Luar
Daerah
Kabupaten
Lampung
Barat
4 Unsur Penunjang
4.04 Penelitian dan
Pengembangan
4.04.1 Badan Penelitian dan
Pengembangan
4.04.1.01 Badan Penelitian dan 5.274.978.930
Pengembangan
4.04 . 4.04.1.01 Program Pelayanan 489.437.830 506.880.700
Administrasi Perkantoran
3.04 . 4.04.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat jumlah surat menyurat Liwa 1 Paket 3.550.000 DBH Pajak - 1 Paket 3.550.000
Menyurat masuk 300 Dari
surat,jumlah surat Provinsi
keluar 300 surat
3.04 . 4.04.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, - Jumlah rekening Liwa 1 Paket 52.800.000 DBH Pajak - 1 Paket 58.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik telpon 2 rekening - Dari
Jumlah rekening air 6 Provinsi
rekening- Jumlah
rekening listrik 3
rekening

Halaman 242/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.04 . 4.04.1.01.03 Penyediaan Jasa - Jumlah Mobil yang Liwa 1 Paket 5.350.000 DBH Pajak - 1 Paket 7.959.000
Pemeliharaan dan Perizinan dibayar pajaknya - Dari
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor Roda 2 Provinsi
yang dibayar (Pajak
pajaknya 2 unit- Rokok)
Jumlah Motor roda 3
yang dibayar
pajaknya 2 unit -
Jumlah truk yang
dibayar pajaknya 1
unit
3.04 . 4.04.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi - Jumlah buku cek 4 Liwa 1 Paket 412.500 DBH Pajak - 1 Paket 500.000
Keuangan buku- Jumlah cetak Dari
rekening koran 12 kali Provinsi
3.04 . 4.04.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah tenaga Liwa 1 Paket 6.720.400 DBH Pajak - 1 Paket 6.758.700
Kantor kebersihan 1 orang - Dari
Jumlah jenis alat Provinsi
kebersihan 15 jenis
3.04 . 4.04.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 38 Jenis 52.919.000 DBH Pajak - 38 Jenis 52.919.000
Dari
Provinsi
3.04 . 4.04.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan - Jumlah jenis Liwa 1 Paket 48.920.000 DBH Pajak - 1 Paket 48.934.000
dan Penggandaan cetakan 6 jenis - Dari
Jumlah jenis Provinsi
penggandaan 3 jenis
3.04 . 4.04.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 17 Jenis 6.500.000 DBH Pajak - 17 Jenis 6.500.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Dari
Bangunan Kantor Provinsi
3.04 . 4.04.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Surat Kabar Liwa 1 Paket 63.960.000 DBH Pajak - 1 Paket 68.960.000
dan Peraturan Harian Umum 4 skhu Dari
Perundang-undangan dan Publikasi Massa Provinsi
2 paket

Halaman 243/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.04 . 4.04.1.01.10 Penyediaan Makanan dan - Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 12.000.000 DBH Pajak - 1 Paket 12.000.000
Minuman makan minum rapat Dari
12 kali- Jumlah Provinsi
penyediaan makan
minum tamu 300 kali
3.04 . 4.04.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 196.900.000 DBH Pajak - 12 Bulan 200.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
konsultasi luar daerah
3.04 . 4.04.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 9.995.930 DBH Pajak - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Dari
an Provinsi
3.04 . 4.04.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 29.410.000 DBH Pajak - 12 Bulan 30.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Dari
koordinasi dan Provinsi
pembinaan dalam
daerah
4.04 . 4.04.1.02 Program Peningkatan 304.458.200 210.333.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.04 . 4.04.1.02.03 Pengadaan Peralatan Jumlah infocus 1 unit; Liwa 1 Paket 17.850.000 DBH Pajak - 0 Angkatan 0
Gedung Kantor Jumlah layar Dari
proyektor otomatis 1 Provinsi
unit, jumlah mesin fax
1 unit, jumlah mesin
penghancur kertas 1
unit
3.04 . 4.04.1.02.04 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebelair Liwa 2 Jenis 32.200.000 DBH Pajak - 0 Angkatan 0
Dari
Provinsi

Halaman 244/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.04 . 4.04.1.02.05 Pengadaan Jumlah Unit Laptop Liwa 1 Paket 46.000.000 DBH Pajak - 0 Angkatan 0
Komputer/Jaringan Komputer untuk penunjang Dari
kinerja satker 3 unit Provinsi
dan Jumlah printer
untuk penunjang
kinerja satker 3 unit
3.04 . 4.04.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 2 Gedung 59.800.200 DBH Pajak - 2 Gedung 56.500.000
Gedung Kantor dan sarana lainnya Dari
yang dipelihara Provinsi
3.04 . 4.04.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala -Jumlah minibus Liwa 1 Paket 142.168.000 DBH Pajak - 1 Paket 147.393.000
Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 2 Dari
unit-Jumlah motor Provinsi
roda 2 yang dipelihara
2 unit -jumlah motor
roda 3 yang dipelihara
1 unit-Jumlah truck
yang dipelihara 1
unit-Jumlah pick up
yang dipelihara 1 unit
3.04 . 4.04.1.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala - jumlah genset yang Liwa 1 Unit 6.440.000 DBH Pajak - 1 Unit 6.440.000
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara - jumlah Dari
komputer dan laptop Provinsi
yang dipelihara -
jumlah printer yang
dipelihara
4.04 . 4.04.1.03 Program Peningkatan 50.000.000 50.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.04 . 4.04.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 10 Orang 50.000.000 DBH Pajak - 8 Orang 50.000.000
Formal mengikuti pendidikan Dari
dan pelatihan formal Provinsi

Halaman 245/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.04 . 4.04.1.04 Program Peningkatan 102.100.000 99.700.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
3.04 . 4.04.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak - 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Dari
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Provinsi
realisasi kinerja SKPD
3.04 . 4.04.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 1.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Dari
semesteran Provinsi
3.04 . 4.04.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Dari
realisasi anggaran Provinsi
3.04 . 4.04.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Dari
akhir tahun Provinsi
3.04 . 4.04.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 3.000.000 DBH Pajak - 18 Dokumen 3.000.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Dari
Dokumen Perencanaan pelaporan Provinsi
SKPD pelaksanaan
dokumen
perencanaan SKPD
3.04 . 4.04.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 14 Orang 92.600.000 DBH Pajak - 14 Orang 90.200.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Dari
daerah Provinsi
4.04 . 4.04.1.05 Program Pengembangan 2.061.982.400 1.861.274.350
Kebun Raya
3.04 . 4.04.1.05.02 Pemeliharaan dan Jumlah Taman yang LIwa 5 Taman 550.638.900 Dana - 5 Taman 193.722.000
Pengembangan Taman di Pelihara dan Alokasi
Kebun Raya Liwa Dikembangkan Umum
(DAU)

Halaman 246/368
Dicetak dari Eperencanaan

3.04 . 4.04.1.05.03 Pemeliharan dan Terpeliharanya Liwa 9 Blok 88.291.200 Dana - 10 Blok 88.580.000
Pengembangan Blok Jumlah Tanaman dan Alokasi
Bertambahnya Umum
Faslitas Blok Koleksi (DAU)
Kebun Raya Liwa
3.04 . 4.04.1.05.04 Pemeliharaan dan Bertambahnya Liwa 3160 Bibit 99.832.000 Dana - 3910 Bibit 99.850.000
Pengembangan Pembibitan Jumlah Bibit Alokasi
Tanaman dan Umum
Fasilitas Rumah (DAU)
Paranet/ Gedung
Display yang
Terpelihara
3.04 . 4.04.1.05.06 Eksplorasi Pengkayaan Jumlah Pelaksanaan Liwa 5 Kali 44.979.500 Dana - 5 Kali 44.980.000
Tanaman Kebun Raya Liwa Eksplorasi KRL Alokasi
Umum
(DAU)
3.04 . 4.04.1.05.07 Biaya Operasional Kantor Operasional UPT Liwa 12 Bulan 1.059.637.300 Dana - 12 Bulan 1.034.142.350
UPT Kebun Raya Liwa Kebun Raya Liwa Alokasi
Umum
(DAU)
3.04 . 4.04.1.05.10 Penataan Kawasan dan Terbangunnya pojok Liwa 1 Paket 218.603.500 DBH Pajak - 0 Paket 400.000.000
Zonasi selfi 1 unit dan jalan Dari
khusus sepeda 4 km Provinsi
4.04 . 4.04.1.06 Program Penelitian dan 2.267.000.500 1.659.316.700
Pengembangan

Halaman 247/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.04 . 4.04.1.06.02 Penguatan Komitmen Jumlah kegiatan Lampung 8 hasil 552.029.000 DBH Pajak - 8 hasil kelitbangan 300.000.000
Kebijakan Strategis penunjang Barat kelitbangan Dari
Kabupaten Tangguh Bencana kelitbangan untuk Provinsi
dan Kabupaten Konservasi penguatan komitmen
kebijakan strategis
kabupaten tangguh
bencana dan kab.
konservasi
4.04 . 4.04.1.06.04 Jurnal Kelitbangan Jumlah artikel yang Liwa 12 Artikel 125.025.000 DBH Pajak - 12 Artikel 65.000.000
terpublikasi dalam Dari
jurnal Provinsi
4.04 . 4.04.1.06.05 Koordinasi jaringan penelitian Jumlah kegiatan Liwa 18 hasil 400.000.000 DBH Pajak - 18 hasil kelitbangan 520.000.000
dan pengembangan daerah penunjang kelitbangan Dari
bidang sosekbud dan kelitbangan bidang Provinsi
kerjasama sosekbud dan
kerjasama
4.04 . 4.04.1.06.06 Koordinasi Jaringan Jumlah kegiatan Liwa 18 hasil 195.118.000 DBH Pajak - 18 hasil kelitbangan 200.000.000
Penelitian dan penunjang kelitbangan Dari
Pengembangan Daerah kelitbangan bidang Provinsi
Bidang Iptek dan Inovasi iptek dan inovasi
4.04 . 4.04.1.06.18 Kajian Penyusunan model Jumlah hasil kajian Liwa 1 Dokumen 500.000.000 DBH Pajak - 0% 0
pengembangan rumah kreatif tentang model Dari
pengembangan Provinsi
rumah kreatif di
Lampung Barat

Halaman 248/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.04 . 4.04.1.06.20 Analisis Daya Dukung Lahan Jumlah Hasil Kajian Lampung 1 Dokumen 175.000.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 200.000.000
Terhadap Pemenuhan Analisis Daya Dukung Barat Dari
Kebutuhan Pangan dan Lahan Terhadap Provinsi
Pertambahan Jumlah Pemenuhan
Penduduk di Kabupaten Kebutuhan Pangan
Lampung Barat dan Pertambahan
Jumlah Penduduk Di
Kabupaten Lampung
Barat
4.04 . 4.04.1.06.21 Strategi Pengembangan Jumlah Hasil Kajian Lampung 1 Dokumen 181.197.000 DBH Pajak - 1 Dokumen 199.316.700
Agrowisata di Kabupaten Strategi Barat Dari
Lampung Barat Sebagai Pengembangan Provinsi
Upaya Peningkatan Agrowisata di
Perekonomian Daerah Kabupaten Lampung
Barat Sebagai Upaya
Peningkatan
Perekonomian
Daerah
4.04 . 4.04.1.06.22 Pengembangan Inovasi Jumlah pemenang Liwa 73 Orang 138.631.500 DBH Pajak - 73 Orang 175.000.000
Daerah lomba inovasi daerah Dari
(3 orang), Jumlah Provinsi
peserta bimtek IDsD
(70 orang)
4 Unsur Penunjang
4.05 Penanggulangan Bencana
Daerah
4.05.1 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
4.05.1.01 Badan Penanggulangan 4.016.239.600
Bencana Daerah
4.05 . 4.05.1.01 Program Pelayanan 248.823.100 320.364.035
Administrasi Perkantoran

Halaman 249/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Lampung 1 Paket 2.750.000 Dana - 750 Surat 2.750.000
Menyurat 750 surat , jumlah Barat Alokasi
surat keluar 500 Umum
surat (DAU)
4.05 . 4.05.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jml Rekening Telp 12 Lampung 1 Paket 22.500.000 Dana - 1 Paket 26.100.000
Sumber Daya Air dan Listrik rek, Jml Rekening air Barat Alokasi
12 rek, Jml Rekening Umum
Pemakaian Listrik 12 (DAU)
rek ,jml
Rek.pemakaian
internet 12 rek
4.05 . 4.05.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Lampung 14 Unit 11.875.000 Dana - 14 Unit 14.822.500
Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional Barat Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional yang membayar pajak Umum
dan alih status (DAU)
4.05 . 4.05.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 3 Lampung 1 Paket 592.500 Dana - 1 Paket 550.000
Keuangan cek, Jumlah cetak Barat Alokasi
rekening koran 12 rek Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Lampung 1 Paket 6.717.800 Dana - 1 Paket 6.853.000
Kantor kebersihan 1 orang, Barat Alokasi
Jumlah jenis alat Umum
kebersihan 18 jenis (DAU)
4.05 . 4.05.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Lampung 31 Jenis 13.363.000 Dana - 31 Jenis 16.171.500
Barat Alokasi
Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan Lampung 1 Paket 29.979.800 Dana - 1 Paket 32.988.835
dan Penggandaan 4 jenis, Jumlah jenis Barat Alokasi
penggandaaan 3 jenis Umum
(DAU)

Halaman 250/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.01.09 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 1 Paket 8.695.000 Dana - 1 Paket 9.583.200
Minuman makan dan minum Alokasi
tamu 12 kali, Jumlah Umum
penyediaan makan (DAU)
dan minum rapat 12
kali
4.05 . 4.05.1.01.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 100.330.000 Dana - 12 Bulan 150.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi dinas Luar (DAU)
daerah
4.05 . 4.05.1.01.11 Penyediaan Jasa Jumlah terlaksananya Liwa 1 Kali 10.000.000 Dana - 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran dalam 1 Alokasi
an tahun Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.01.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah terlaksananya Liwa 12 Bulan 38.060.000 Dana - 12 Bulan 46.585.000
Pembinaan Dalam Daerah koordinasi dalam Alokasi
daerah Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.02 Program Peningkatan 399.925.000 287.459.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05 . 4.05.1.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 550 m2 90.630.000 Dana - 1 Unit 15.972.000
Gedung Kantor yang terpelihara, Alokasi
Jumlah luasan paving Umum
yang dipasang 1 (DAU)
unit(550M2)

Halaman 251/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan Liwa 14 Unit 262.152.000 Dana - 14 Unit 258.287.000
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional Alokasi
yang terpelihara(Roda Umum
2 6 unit, Roda 4 (DAU)
6unut, roda 6 2 unit)
4.05 . 4.05.1.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah genset yang Liwa 1 Paket 11.575.000 Dana - 1 Paket 13.200.000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 2 unit, Alokasi
Jumlah komputer dan Umum
jaringannya yang (DAU)
dipelihara 15 unit
4.05 . 4.05.1.02.05 Pengadaan perlengkapan Jumlah jenis Lampung 4 Jenis 35.568.000 Dana - 7 Jenis 0
gedung kantor pengadaan Barat Alokasi
perlengkapan gedung Umum
kantor (DAU)
4.05 . 4.05.1.03 Program Peningkatan 10.000.000 10.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.05 . 4.05.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 2 Orang 10.000.000 Dana - 2 Orang 10.000.000
Formal mengikuti pendidikan Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.04 Program Peningkatan 104.690.000 78.900.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
4.05 . 4.05.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa 12 1.000.000 Dana - 12 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Dokumen Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan keuangan Umum
SKPD (DAU)

Halaman 252/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 2 Dokumen 1.000.000 Dana - 2 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran Laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana - 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan prognosis Alokasi
realisasi anggaran Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun Pelaporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 8.130.000 Dana - 18 Dokumen 9.800.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan akhir
tahun
4.05 . 4.05.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 12 Orang 90.060.000 Dana - 12 Orang 62.600.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.05 Program Kesiapsiagaan 1.443.663.800 3.176.220.825
4.05 . 4.05.1.05.01 Gladi Manajemen/Simulasi Jumlah Masyarakat kec. 200 Orang 143.935.100 Dana - 200 Orang 164.924.400
Penanggulangan Bencana Yang Terlatih Dalam Sumber Alokasi
Penanggualangan Jaya dan Umum
Bencana Kec. Kebun (DAU)
Tebu

Halaman 253/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.05.02 Sosialisasi Rawan Bencana Jumlah Masyarakat Kecamatan 200 Orang 98.351.700 Dana - 200 Orang 105.917.000
Yang Memahami Sumberjaya Alokasi
Dalam , Kebun Umum
Penanggualangan Tebu, Air (DAU)
Bencana Hitam dan
Gedung
surian
4.05 . 4.05.1.05.03 Penyediaan dan Jumlah Display Balik Bukit, 8 Billboard 165.550.000 Dana - 8 Billboard 294.550.000
penyebarluasan informasi Kebencanaan Kebun Tebu Alokasi
kebencanaan dan Sumber Umum
Jaya (DAU)
4.05 . 4.05.1.05.09 Pembentukan Desa Tangguh Jumlah desa tanguh Sumber 6 Pekon 149.999.700 Dana dilaksanakan di 6 pekon 6 Pekon 450.000.000
Bencana bencana Agung Alokasi
(Kec. Umum
Suoh), (DAU)
Bandar
Agung (Kec
BNS) dan
Pekon
Ujung (Kec.
Lombok
Seminung)
4.05 . 4.05.1.05.10 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana Kecamatan 2 Unit 180.000.000 Dana penanaman rumput 1 Unit 1.000.000.000
Prasarana Mitigasi Bencana prasarana mitigasi sumber jaya Alokasi penahan longsor dan
bencana(Rumput dan Suoh Umum EWS banjir
penahan longsor dan (DAU)
EWS banjir)
4.05 . 4.05.1.05.11 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah satgas SAR Kabupaten 31 Orang 168.000.000 Dana - 31 Orang 182.000.000
Satgas SAR terlatih Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)

Halaman 254/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.05.12 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Satgas PB Kabupaten 45 Orang 120.434.300 Dana - 45 Orang 256.891.600
Satgas PB Kecamatan Kecamatan yang lampung Alokasi
terlatih Barat Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.05.13 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Satgas PB Kabupaten 31 Orang 200.000.000 Dana - 31 Orang 226.272.200
Satgas Penanggulangan Kabupaten yang Lampung Alokasi
Bencana Kabupaten terlatih Barat Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.05.15 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah satgas TRC Kabupaten 6 Orang 62.070.000 Dana - 8% 100.000.000
Teknis Penanggulangan terlatih Lampung Alokasi
Bencana Barat Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.05.18 Monitoring dan Evaluasi Jumlah data Kabupaten 1 Laporan 61.062.000 Dana - 1 Laporan 95.665.625
Peran Serta Masyarakat monitoring dan Lampung Alokasi
Dalam Penanggulangan evaluasi peran serta Barat Umum
Bencana masyarakat dalam (DAU)
penanggulangan
bencana
4.05 . 4.05.1.05.19 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah relawan Kabupaten 272 Orang 94.261.000 Dana - 655 Orang/tahun 300.000.000
dalam Penanggulangan penanggulangan Lampung Alokasi
Bencana bencana tingkat barat Umum
pekon dan kelurahan (DAU)
yang diberdayakan
4.05 . 4.05.1.07 Program Tanggap Darurat 1.536.887.700 3.013.740.300
4.05 . 4.05.1.07.01 Oprasional Tim Reaksi Cepat Jumlah laporan Lampung 12 Laporan 150.000.000 Dana - 12 Laporan 207.095.000
(TRC) pelaksanaan pada Barat Alokasi
saat tanggap darurat Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.07.02 Operasional Search and Jumlah pelaksanaan Lampung 4 Laporan 112.699.300 Dana - 4 Laporan 300.000.000
Rescue (SAR) tugas Tim SAR Barat Alokasi
(search and rescue) Umum
(DAU)

Halaman 255/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.07.03 Operasional Satgas Jumlah pelaksanaan Lampung 4 Laporan 150.000.000 Dana - 4 Laporan 250.000.000
Penanggulangan Bencana tugas tim satgas Barat Alokasi
penanggulangan Umum
bencana (DAU)
4.05 . 4.05.1.07.04 Pengerahan Peralatan dan jumlah laporan Lampung 4 Laporan 66.033.900 Dana - 4 Laporan 300.000.000
Logistik Pada Saat Tanggap kejadian bencana Barat Alokasi
Darurat yang ditangani Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.07.05 Operasional Pusdalops-PB Jumlah laporan Lampung 12 Laporan 353.324.000 Dana - 12 Laporan 650.000.000
(Pusat Pengendalian dan kejadian bencana di Barat Alokasi
Operasional Penanggulangan Kabupaten lampung Umum
Bencana) Barat (DAU)
4.05 . 4.05.1.07.06 Perencanaan dan Jumlah dokumen Kabupaten 1 Laporan 50.000.000 Dana - 1 Laporan 50.000.000
Inventarisasi Kebutuhan inventarisasi Lampung Alokasi
Logistik dan Peralatan kebutuhan logistik Barat Umum
Penanggulangan Bencana dan peralatan (DAU)
penanggulangan
bencana
4.05 . 4.05.1.07.07 Operasional Penerimaan Jumlah dokumen Kabupaten 1 Laporan 50.800.000 Dana - 1 Laporan 50.000.000
Bantuan Logistik dan inventarisasi Lampung Alokasi
Peralatan Penanggulangan kebutahan logistik Barat Umum
Bencana dan peralatan (DAU)
penanggulangan
bencana
4.05 . 4.05.1.07.08 Pengadaan Peralatan Jumlah paket Kabupaten 1 Paket 154.320.000 Dana - 1 Paket 480.850.000
Penanggulangan Bencana peralatan Lampung Alokasi
penanggulangan Barat Umum
bencana (DAU)
4.05 . 4.05.1.07.10 Operasional Gudang Jumlah dokumen Kabupaten 1 Laporan 147.300.500 Dana - 1 Laporan 104.060.000
Peralatan dan Logistik administrasi Lampung Alokasi
Penanggulangan Bencana pergudangan logistik Barat Umum
dan pergudangan (DAU)

Halaman 256/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.07.11 Pemeliharaan Peralatan Jumlah dokumen Kabupaten 1 Laporan 37.000.000 Dana - 1 Laporan 250.000.000
Penanggulangan Bencana pemeliharaan Lampung Alokasi
peralatan Barat Umum
penanggulangan (DAU)
bencana
4.05 . 4.05.1.07.12 Pendistribusian dan Jumlah dokumen Kabupaten 1 Laporan 35.000.000 Dana - 1 Laporan 35.000.000
Penanggulangan Logistik pelaksanaan Alokasi
Bencana pendistribusian dan Umum
pengangkutan logistik (DAU)
bencana
4.05 . 4.05.1.07.13 Pengadaan Peralatan SAR Jumlah pengadaan 2 Kabupaten 2 Unit 200.050.000 Dana - 2 Unit 300.000.000
set peralatan selam Lampung Alokasi
dan mountaineering Barat Umum
set (DAU)
4.05 . 4.05.1.07.14 Pemantauan dan Presentase kejadian Kabupaten 100 % 30.360.000 Dana - 100 % 36.735.300
Penanganan Kejadian bencana yang Lampung Alokasi
Bencana dipantau Barat Umum
(DAU)
4.05 . 4.05.1.11 Program Rehabilitasi dan 272.250.000 260.766.000
Rekonstruksi
4.05 . 4.05.1.11.01 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah laporan Lampung 1 Laporan 90.750.000 Dana - 100 % 90.766.000
Survey untuk Data Usulan terlaksananya Barat Alokasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pendataan pelaporan Umum
Pasca Bencana di Daerah dan monitoring, (DAU)
Kabupaten Lampung Barat rehabilitasi dan
rekonstruksi

Halaman 257/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.05 . 4.05.1.11.02 Operasional Tim DaLA Persentase Lampung 100 % 90.750.000 Dana - 100 % 85.000.000
(Damage and Loses terlaksananya barat Alokasi
Assesment / Penilaian Operasional Tim Umum
Kerusakan dan Kerugian) DaLA (Damage and (DAU)
Tingkat Kabupaten dan Loses Asesment)
Kecamatan Tingkat Kabupaten
dan Kecamatan
selama 1 tahun
4.05 . 4.05.1.11.03 Pemulihan Psiko Sosial Jumlah laporan Lampung 1 Laporan 90.750.000 Dana - 1 Laporan 85.000.000
Pasca Bencana pelaksanaan Barat Alokasi
pemulihan psikologi Umum
sosial korban (DAU)
bencana
5 Unsur Pendukung
5.01 Kantor Kesbang dan Politik
5.01.1 Kantor Kesbang dan Politik
5.01.1.01 Kantor Kesbang dan Politik 1.271.997.500
5.01 . 5.01.1.01 Program Pelayanan 214.970.000 215.940.000
Administrasi Perkantoran
5.01 . 5.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat jumlah surat masuk Kecamatan 1000 Surat 3.200.000 SILPA Kegiatan rutin 1000 Surat 3.500.000
Menyurat dan jumlah surat Balik Bukit
keluar
5.01 . 5.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa 3 Rekening 8.000.000 SILPA Kegiatan Rutin 3 Rekening 7.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telepon, air dan listrik
5.01 . 5.01.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah minibus dan Liwa 4 Unit 1.736.000 Dana Kegiatan Rutin 4 Unit 1.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan motor yang dibayar Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah cek 2 buku Liwa 24 Kali 635.000 SILPA Kegiatan rutin 1 Buku 700.000
Keuangan dan cetak rekening
koran 24 kali

Halaman 258/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.01 . 5.01.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga Liwa 20 Jenis 15.202.000 Dana Kegiatan rutin 20 Jenis 10.700.000
Kantor kebersihan 1 orang Alokasi
dan alat kebersihan Umum
20 jenis (DAU)
5.01 . 5.01.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis Liwa 33 Jenis 11.000.000 SILPA Kegiatan Rutin 40 Jenis 14.380.000
kantor
5.01 . 5.01.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis Liwa 10 Jenis 29.200.000 Dana Kegiatan rutin 10 Jenis 29.200.000
dan Penggandaan penggandaan dan Alokasi
cetakan Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Liwa 13 Jenis 6.475.000 Dana Kegiatan rutin 13 Jenis 6.500.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana Kegiatan rutin 4 SKHU 3.960.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah penyediaan Liwa 24 Kali 12.410.000 Dana Kegiatan Rutin 24 Kali 11.500.000
Minuman makan minum rapat Alokasi
dan tamu Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 81.258.000 Dana Kegiatan rutin 12 Bulan 80.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelasnaan koordinasi Alokasi
dan konsultasi ke luar Umum
daerah (DAU)
5.01 . 5.01.1.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Liwa 1 Kali 9.999.000 Dana Kegiatan rutin 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)

Halaman 259/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.01 . 5.01.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Liwa 12 Bulan 19.895.000 Dana Kegiatan rutin 12 Bulan 25.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
5.01 . 5.01.1.01.14 Penyediaan Jasa TV Belanja Internet Liwa 12 Bulan 12.000.000 SILPA Kegiatan Pendukung 12 Bulan 12.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi
5.01 . 5.01.1.02 Program Peningkatan 104.602.000 117.000.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01 . 5.01.1.02.01 Pengadaan Perlengkapan Penghancur Kertas 1, Liwa 3 Unit 28.800.000 SILPA Kagiatan Rutin 3 Unit 30.000.000
Gedung Kantor Genset 1, Sofa 1 Unit
5.01 . 5.01.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa 1 Gedung 29.962.000 Dana Kegiatan rutin 1 Gedung 30.000.000
Gedung Kantor yang dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 1 minibus dan Liwa 4 Unit 40.165.000 Dana Kegiatan rutin 4 Unit 50.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional 3 motor yang Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 5 komputer, 1 Liwa 7 Unit 5.675.000 Dana Kegiatan rutin 10 Unit 7.000.000
Peralatan Gedung Kantor mesin tik, 1 genset Alokasi
yang dipelihara Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.03 Program Peningkatan 16.500.000 10.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01 . 5.01.1.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang Liwa 2 Orang 16.500.000 Dana Kegiatan rutin 2 Orang 10.000.000
Formal mengikuti pendidikan Alokasi
dan pelatihan formal Umum
(DAU)

Halaman 260/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.01 . 5.01.1.04 Program Peningkatan 102.299.000 88.900.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.01 . 5.01.1.04.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 4 Dokumen 1.000.000 Dana Kegiatan rutin 4 Dokumen 1.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja OPD (DAU)
5.01 . 5.01.1.04.02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 1.000.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 1.500.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi
semesteran Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.000.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran laporan prognosis Alokasi
realisasi anggaran Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.04.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 2.500.000 Dana Kegiatan rutin 1 Dokumen 3.000.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi
akhir tahun Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.04.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen Liwa 18 2.599.000 Dana Kegiatan rutin 18 Dokumen 3.000.000
Pelaporan Pelaksanaan laporan evaluasi dan Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan pelaporan Umum
SKPD pelaksanaan (DAU)
dokumen
perencanaan OPD
5.01 . 5.01.1.04.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Liwa 11 Orang 93.200.000 Dana Kegiatan rutin 15 Orang 78.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.05 Program pendidikan politik 207.357.500 265.000.000
masyarakat

Halaman 261/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.01 . 5.01.1.05.01 Koordinasi Forum-Forum jumlah peserta diskusi Kecamatan 140 Orang 82.583.000 Dana Kegiatan teknis 200 Orang 90.000.000
Diskusi Politik politik Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.05.02 Penyediaan Jasa Tim Peneliti Jumlah partai politik Kecamatan 16 Berkas 28.004.000 Dana Kegiatan teknis 16 Berkas 25.000.000
dan Pemeriksa Persyaratan penerima bantuan balik bukit Alokasi
Bantuan Keuangan Partai keuangan yang di Umum
Politik verifikasi (DAU)
5.01 . 5.01.1.05.03 Sosialisasi Undang-Undang Jumlah peserta Kec. Balik 225 Orang 96.770.500 SILPA Kegiatan teknis 300 Orang 150.000.000
Bidang Politik sosialisasi Bukit, Way
tenong,
Sekincau,
Gedung
Surian,
Suoh
5.01 . 5.01.1.06 Program pengembangan 184.863.500 210.000.000
wawasan kebangsaan
5.01 . 5.01.1.06.01 Sosialisasi Wawasan Jumlah pesrta Kecamatan 225 Orang 85.288.500 SILPA Kegiatan teknis 250 Orang 90.000.000
Kebangsaan sosialisasi Balik bukit
5.01 . 5.01.1.06.02 Sosialisasi Bahaya Jumlah peserta Liwa 225 Orang 82.925.000 SILPA Kegiatan teknis 250 Orang 85.000.000
Radikalisme, Terorisme dan sosialisasi
Premanisme
5.01 . 5.01.1.06.04 Rapat Koordinasi Tim Laporan Hasil Kecamatan 3 Laporan 16.650.000 SILPA Kegiatan teknis 3 Laporan 35.000.000
Pemantau Kunjungan Tamu pemantauan balik bukit
Luar Daerah/Orang Asing
(WNA)
5.01 . 5.01.1.07 Program kemitraan 441.405.500 683.000.000
pengembangan wawasan
kebangsaan
5.01 . 5.01.1.07.02 Forum Silaturahmi dan Jumlah peserta forum Kecamatan 150 Orang 73.707.000 SILPA kegiatan teknis 250 Orang 140.000.000
Pembinaan Ormas/LSM silaturahmi balik bukit
Kabupaten Lampung Barat

Halaman 262/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.01 . 5.01.1.07.03 Penyusunan Database Jumlah dokumen data Kabupaten 100 Buku 23.795.000 SILPA Kegiatan teknis 100 Buku 25.000.000
Kesbang dan Politik base kesbang lampung
barat
5.01 . 5.01.1.07.04 Tes Urine Bagi Pejabat dan Jumlah PNS yang Liwa 300 Orang 88.758.000 SILPA kegiatan teknis 300 Orang 150.000.000
Pegawai Negeri Sipil di mengikuti tes urine
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
5.01 . 5.01.1.07.05 Sosialisasi dan Pelatihan Jumlah Peserta Liwa 200 Orang 89.040.000 SILPA Kegiatan Teknis 480 Orang 158.000.000
Satgas Anti Narkotika Sosialisasi dan
Pelatihan
5.01 . 5.01.1.07.06 Revitalisasi dan Aktualisasi Jumlah peserta Liwa 100 Orang 51.279.000 Dana Kegiatan teknis 100 Orang 60.000.000
Nilai-Nilai Pancasila Alokasi
Umum
(DAU)
5.01 . 5.01.1.07.07 Rapat Koordinasi Tim Jumlah laporan Kecamatan 3 Laporan 58.513.500 Dana Kegiatan teknis 3 Laporan 60.000.000
Terpadu Penanganan Konflik balik bukit Alokasi
Sosial Kabupaten Lampung Umum
Barat (DAU)
5.01 . 5.01.1.07.08 Tim Kewaspadaan Dini Jumlah laporan Kecamatan 12 Laporan 56.313.000 Dana Kegiatan teknis 12 Laporan 90.000.000
Pemerintah Daerah balik bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.02 Sekretariat DPRD
5.02.1 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
5.02.1.01 Dewan Perwakilan Rakyat 0
Daerah
5 Unsur Pendukung
5.02 Sekretariat DPRD
5.02.2 Sekretariat DPRD
5.02.2.01 Sekretariat DPRD 26.070.963.477

Halaman 263/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.01 Program Pelayanan 8.098.882.340 8.900.326.900


Administrasi Perkantoran
5.02 . 5.02.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk Liwa Kec. 1 Paket 24.250.000 Dana - 1 Paket 26.675.000
Menyurat 650 surat, Jumlah Balik Bukit Alokasi
Surat Keluar 250 Umum
surat (DAU)
5.02 . 5.02.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Liwa Kec. 1 Paket 149.650.000 Dana - 1 Paket 155.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon 13, Jumlah Balik Bukit Alokasi
Rekening Air 3, Umum
Jumlah Rekening (DAU)
Listrik 6
5.02 . 5.02.2.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Mobil 10 unit, Liwa Kec. 1 Paket 22.825.000 Dana - 1 Paket 25.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor 15 unit, Balik Bukit Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah KIR 1 unit, Umum
Jumlah PS Mobil (DAU)
Pimpinan 6 kali
5.02 . 5.02.2.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek 4 Liwa Kec. 1 Paket 700.000 Dana - 1 Paket 770.000
Keuangan Buku, Jumlah cetak Balik Bukit Alokasi
rekening koran 10 Umum
Kali (DAU)
5.02 . 5.02.2.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Liwa, Kec. 1 Paket 82.906.340 Dana - 1 Paket 92.137.000
Kantor Kebersihan 5 orang, Balik Bukit Alokasi
Jumlah Jenis Alat Umum
Kebersihan 25 Jenis (DAU)
5.02 . 5.02.2.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa Kec. 44 Jenis 82.634.000 Dana - 44 Jenis 90.897.400
Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan Liwa Kec. 1 Paket 626.212.000 Dana - 1 Paket 689.421.700
dan Penggandaan 31 Jenis, Jumlah Balik Bukit Alokasi
Jenis Penggandaan 4 Umum
Jenis (DAU)

Halaman 264/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Liwa Kec. 12 Jenis 40.067.000 Dana - 12 Jenis 44.074.800
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Listrik Balik Bukit Alokasi
Bangunan Kantor Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU 29 Liwa Kec. 1 Paket 1.840.500.000 Dana - 1 Paket 2.024.550.000
dan Peraturan SKHU, Jumlah SKM Balik Bukit Alokasi
Perundang-undangan 45 SKM, Jumlah Umum
Majalah 5 Majalah (DAU)
5.02 . 5.02.2.01.10 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Isi Ulang Gas Liwa Kec. 1 Paket 92.150.000 Dana - 1 Paket 101.365.000
Kantor 40 kali, Jumlah Isi Balik Bukit Alokasi
Ulang Tabung Umum
Pemadam Kebakaran (DAU)
5 kali, Jumlah Jenis
Bahan dan Alat
Dokumentasi 7 Jenis
5.02 . 5.02.2.01.11 Penyediaan Makanan dan Jumlah Jenis Makan Liwa Kec. 1 Paket 1.156.990.000 Dana - 1 Paket 1.272.678.000
Minuman dan Minum Harian 5 Balik Bukit Alokasi
Jenis, Jumlah Bulan Umum
Penyediaan Makan (DAU)
dan Minum Rapat 12
Bulan, Jumlah Bulan
Penyediaan Makan
dan Minum Tamu 12
Bulan, Jumlah Bulan
Penyediaan Makan
dan Minum Rumah
Tangga Pimpinan 12
Bulan

Halaman 265/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.01.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa Kec. 12 Bulan 721.070.000 Dana - 12 % 792.253.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Balik Bukit Alokasi
Koordinasi dan Umum
Konsultasi ke Luar (DAU)
Daerah
5.02 . 5.02.2.01.13 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Tenaga Liwa Kec. 10 Orang 60.950.000 Dana - 10 Orang 67.045.000
Administrasi Administrasi Balik Bukit Alokasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran/Teknis Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.01.14 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Liwa Kec. 1 Paket 2.706.993.000 Dana - 1 Paket 2.977.700.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran 1 kali, Balik Bukit Alokasi
an Jumlah Iklan 260 kali, Umum
Jumlah Penerbitan (DAU)
Halaman Khusus 177
kali, Jumlah
Penerbitan Media
Online 109 kali
5.02 . 5.02.2.01.15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Liwa Kec. 12 Bulan 249.985.000 Dana - 12 Bulan 275.220.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Balik Bukit Alokasi
Koordinasi dan Umum
Konsultasi Dalam (DAU)
Daerah
5.02 . 5.02.2.01.16 Penyediaan Jasa Jumlah Peserta Liwa Kec. 35 Orang 241.000.000 Dana - 35 Orang 265.540.000
Pemeliharaan Kesehatan General Chek Up Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02 Program Peningkatan 3.312.037.637 1.688.595.450
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 266/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.02.02 Pengadaan Peralatan Jumlah Jenis Liwa Kec. 1 Jenis 184.867.031 Dana - 1 Jenis 220.000.000
Gedung Kantor Peralatan Gedung Balik Bukit Alokasi
Kantor Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.05 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Jenis Alat-alat Liwa Kec. 3 Jenis 70.645.776 Dana - 3 Jenis 80.000.000
Studio Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Rumah Dinas Liwa Kec. 1 Unit 27.938.080 Dana - 1 Unit 32.200.000
Rumah Dinas yang dipelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor Liwa Kec. 3 Unit 358.197.750 Dana - 3 Unit 396.000.000
Gedung Kantor yang dipelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Jabatan Liwa Kec. 3 Unit 176.261.000 Dana - 3 Unit 206.712.500
Mobil Jabatan yang dipelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Liwa Balik 1 Paket 249.603.000 Dana - 1 Paket 302.294.750
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 7 mobil, Bukit Alokasi
Jumlah Motor yang Umum
dipelihara 15 motor (DAU)

Halaman 267/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jml Genset dipelihara Liwa Kec. 1 Paket 76.543.800 Dana - 1 Paket 87.500.000
Perlengkapan Gedung Kantor 4, Jml Komp Balik Bukit Alokasi
dipelihara 9, Jml Umum
Laptop dipelihara 6, (DAU)
Jml AC dipelihara 9,
Jml TV dipelihara 3,
Jml Mesin Rumput
dipelihara 2, Jml
Kamera dipelihara 1,
Jml Handycam
dipelihara 3, Jml
Soundsystem 1, Jml
Mesin Tik dipelihara 4
5.02 . 5.02.2.02.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Meja Kerja Liwa Kec. 1 Paket 4.500.000 Dana - 1 Paket 5.000.000
Mebeleur yang dipelihara 3 unit, Balik Bukit Alokasi
Jumlah Meja Rapat Umum
yang dipelihara 2 unit, (DAU)
Jumlah Kursi Kerja
yang dipelihara 2
unit, Jumlah Kursi
Rapat yang dipelihara
3 unit, Jumlah Lemari
yang dipelihara 1 unit,
Jumlah Filling Kabinet
yang dipelihara 2 unit
5.02 . 5.02.2.02.13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah buku Liwa Kec. 500 Buku 26.261.000 Dana - 500 Buku 28.888.200
Buku Perpustakaan perpustakaan yang Balik Bukit Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)

Halaman 268/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.02.15 Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah jenis Liwa Kec. 7 Jenis 149.968.700 Dana - 7 Jenis 220.000.000
Tangga Rumah Dinas perlengkapan rumah Balik Bukit Alokasi
Pimpinan Dewan tangga rumah jabatan Umum
Pimpinan Dewan (DAU)
5.02 . 5.02.2.02.16 Pengadaan Billboard. Jumlah billboard Liwa Kec. 4 Buah 100.000.000 Dana - 4 Buah 110.000.000
Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.02.17 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Liwa 3 Unit 1.887.251.500 Dana - 0 Unit 0
Dinas/Operasional Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.03 Program Peningkatan 448.750.000 545.000.000
Disiplin Aparatur
5.02 . 5.02.2.03.01 Pengadaan pakaian dinas Jumlah Jenis Pakaian Liwa Kec. 4 Jenis 448.750.000 Dana - 3 Jenis 545.000.000
beserta perlengkapannya Dinas dan Atributnya Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.04 Program Peningkatan 250.000.000 250.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.02 . 5.02.2.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang Liwa Kec. 50 Orang 250.000.000 Dana - 50 Orang 250.000.000
Formal mengikuti Pendidikan Balik Bukit Alokasi
dan Pelatihan Umum
Formal (DAU)
5.02 . 5.02.2.05 Program Peningkatan 131.210.000 139.800.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD

Halaman 269/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.05.01 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa Kec. 4 Dokumen 2.500.000 Dana - 4 Dokumen 2.750.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Balik Bukit Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum
Realisasi Kinerja (DAU)
SKPD
5.02 . 5.02.2.05.02 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Liwa Kec. 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 2.750.000
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Balik Bukit Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.05.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa Kec. 1 Dokumen 3.500.000 Dana - 1 Dokumen 3.850.000
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Balik Bukit Alokasi
Realisasi Anggaran Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.05.04 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Liwa Kec. 1 Dokumen 3.500.000 Dana - 1 Dokumen 3.850.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Balik Bukit Alokasi
Akhir Tahun Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Liwa Kec. 18 6.000.000 Dana - 18 Dokumen 6.600.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Balik Bukit Dokumen Alokasi
Dokumen Perencanaan Pelaporan Umum
SKPD Pelaksanaan (DAU)
Dokumen
Perencanaan SKPD
5.02 . 5.02.2.05.06 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Liwa Kab. 18 Orang 113.210.000 Dana - 18 Orang 120.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Lampung Alokasi
Daerah Barat Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06 Program Peningkatan 13.830.083.500 15.161.525.700
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 270/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.06.01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Jumlah rapat-rapat Liwa Kec. 120 Kali 438.701.000 Dana - 120 Kali 482.571.100
DPRD alat kelengkapan Balik Bukit Alokasi
DPRD Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.02 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Liwa Kec. 4 Kali 209.222.000 Dana - 4 Kali 230.142.000
Paripurna Istimewa Balik Bukit Alokasi
DPRD Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.03 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan Liwa Kec. 3 Kali 2.395.930.000 Dana - 3 Kali 2.635.523.000
reses Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.04 Kunjungan kerja pimpinan Jumlah peserta Liwa Kec. 315 Orang 678.160.000 Dana - 315 Orang 746.707.500
dan anggota DPRD dalam kunjungan kerja Balik Bukit Alokasi
daerah dalam daerah Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.05 Peningkatan kapasitas Jumlah pelaksanaan Liwa Kec. 2 Kali 1.314.076.000 Dana - 2 Kali 1.454.864.400
Pimpinan dan anggota DPRD study banding Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.06 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta Liwa Kec. 265 Orang 3.203.666.000 Dana - 265 Orang 3.524.040.300
Kursus ketrampilan DPRD Bimtek/workshop Balik Bukit Alokasi
Anggota DPRD dan Umum
ASDEKSI Sekretariat (DAU)
DPRD
5.02 . 5.02.2.06.07 Pelaksanaan Penyusunan Jumlah produk hukum Liwa Kec. 4 Buah 957.128.000 Dana - 4 Buah 975.000.000
Produk Hukum inisiatif DPRD Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 271/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.06.08 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Jumlah Bulan Liwa Kec. 12 Bulan 317.587.000 Dana - 12 Bulan 349.345.700
Fraksi DPRD Kabupaten Terbayarkan Balik Bukit Alokasi
Lampung Barat Honornya Tenaga Umum
Ahli Fraksi (DAU)
5.02 . 5.02.2.06.09 Kunjungan Kerja Pimpinan Jumlah peserta Liwa Kec. 350 Orang 3.435.970.000 Dana - 350 Orang 3.780.700.000
dan Anggota Luar Daerah kunjungan kerja luar Balik Bukit Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.10 Rapat-rapat Fraksi DPRD Jumlah Rapat-rapat Liwa Kec. 114 Kali 100.369.000 Dana - 144 Kali 110.405.900
Fraksi Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.11 Penyusunan Kumpulan SK Jumlah Buku yang Liwa Kec. 195 Buku 48.696.000 Dana - 95 Buku 53.565.600
DPRD, SK Pimpinan DPRD tercetak Balik Bukit Alokasi
dan Risalah Paripurna DPRD. Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.15 Pelantikan Anggota DPRD Jumlah Rapat Liwa Kec. 1 Kali 87.231.000 Dana - 1 Kali 95.955.200
Kabupaten Lampung Barat Paripurna Pelantikan Balik Bukit Alokasi
Anggota DPRD Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.16 Pembuatan dan Penerbitan Jumlah Majalah yang Liwa Kec. 2500 Eks 117.050.000 Dana - 2500 Eks 128.775.000
Majalah Terbit Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.18 Penerbitan Berita Melalui Jumlah penerbitan Liwa Kec. 24 Kali 11.300.000 Dana - 24 Kali 12.430.000
Jaringan Internet dan Website berita kegiatan DPRD Balik Bukit Alokasi
di Web Site DPRD Umum
(DAU)

Halaman 272/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.02 . 5.02.2.06.19 Jasa Penyiaran Televisi Jumlah penayangan Liwa Kec. 1 Paket 365.000.000 Dana - 1 Paket 401.500.000
Daerah dan Streaming Media kegiatan DPRD Balik Bukit Alokasi
Online melalui media televisi Umum
35 kali, Jumlah (DAU)
penayangan kegiatan
DPRD melalui
streaming media
online 10 kali
5.02 . 5.02.2.06.20 Silaturahmi DPRD dengan Jumlah Silaturahmi Liwa Kec. 1 Kali 50.000.000 Dana - 1 Kali 55.000.000
Insan Pers dan Masyarakat yang terlaksanan Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
5.02 . 5.02.2.06.21 Pelaksanaan Survei Jumlah Pelaksanaan Liwa 1 Kali 99.997.500 Dana - 1 Kali 125.000.000
Kepuasan Anggota DPRD Survei Lampung Alokasi
Terhadap Kinerja Sekretariat Barat Umum
DPRD (DAU)
5 Unsur Pendukung
5.03 Sekretariat Daerah
5.03.1 Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
5.03.1.02 Kepala Daerah dan Wakil 0
Kepala Daerah
5 Unsur Pendukung
5.03 Sekretariat Daerah
5.03.2 Sekretariat Daerah
5.03.2.01 Sekretariat Daerah 55.405.120.443
5.03 . 5.03.2.01 Program Pelayanan 11.874.464.700 12.290.988.076
Administrasi Perkantoran
2.10 . 5.03.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk, Kecamatan 2250 Surat 37.650.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin OPD 2250 Surat 45.000.000
Menyurat dan Jumlah Surat Balik Bukit Dari
Keluar Provinsi

Halaman 273/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Kecamatan 552 1.194.000.000 Dana Kegiatan Rutin OPD 552 Rekening 1.194.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon, Air, dan Balik Bukit Rekening Alokasi
Listrik yang di bayar Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Kecamatan 1 Paket 205.750.000 Dana Kegiatan Rutin OPD 1 Paket 220.065.076
Pemeliharaan dan Perizinan yang dibayarkan Balik Bukit Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya 29 unit, Umum
Jumlah Minibus yang (DAU)
dibayarkan Pajaknya
43 unit dan jumlah
Truk /bus yang
dibayarkan pajaknya
3 unit
2.10 . 5.03.2.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek dan Kecamatan 6 Buku 1.725.000 Dana Bagi Kegiatan Rutin OPD 6 Buku 1.725.000
Keuangan rekening koran Balik Bukit Hasil Pajak
2.10 . 5.03.2.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah gedung yang Kecamatan 5 Gedung 305.468.400 Dana Kegiatan Rutin OPD 5 Gedung 334.380.000
Kantor di pelihara Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan 37 Jenis 208.865.000 Dana Kegiatan Rutin bagian 37 Jenis 199.142.000
Balik Bukit Alokasi
Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Jenis Cetakan kecamatan 43 Jenis 641.465.000 Dana kegiatan rutin Bagian 43 Jenis 674.520.000
dan Penggandaan dan Jumlah Jenis Balik Bukit Alokasi
Penggandaan Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis liwa 7 Jenis 267.423.650 Dana Penyediaan Komponen 7 Jenis 267.424.000
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik dan Alokasi Instalasi
Bangunan Kantor jumlah instalasi ulang Umum Listrik/Penerangan
listrik (DAU) Bangunan Kantor

Halaman 274/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU 20 Liwa 1 Paket 1.073.400.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 1 Paket 1.180.740.000
dan Peraturan SKHU;Jumlah SKM Dari
Perundang-undangan 35 SKM;Jumlah surat Provinsi
kabar nasional 3
Media;Jumlah
majalah 5 Media
2.10 . 5.03.2.01.10 Penyediaan Makanan dan Jumlah makan minum Liwa 79186 box 2.577.130.000 Dana Penyediaan makan dan 79186 box 2.577.130.000
Minuman harian pegawai, rapat, Alokasi minuman
tamu, isidentil, dan Umum
rumah tangga (DAU)
2.10 . 5.03.2.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan rapat - seluruh 210 Paket 1.863.340.000 Dana Perjalanan dinas ke luar 210 Rp 1.863.340.000
Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi dan indonesia Alokasi daerah
konsultasi ke luar Umum
daerah (DAU)
2.10 . 5.03.2.01.12 Penyediaan Jasa Jumlah Publikasi Liwa 1 Paket 1.764.925.650 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 1 Paket 2.000.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pembangunan Dari
an Lambar diSKHU Provinsi
dilingkup kab.Lambar
1 Kali;Jumlah
Publikasi
Pembangunan
Lambar diSKHU
diLingkup Prov.
Lampung 97
Kali;Jumlah Publikasi
Pembangunan
Lambar diSKM 50
kl;Jumlah Publikasi
Pembangunan
Lambar
diMediaDigital 25
Kl;Jum

Halaman 275/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan Lampung 300 Paket 259.500.000 Dana perjalanan dinas dalam 300 Rp 259.500.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan barat Alokasi daerah
koordinasi dan Umum
pembinaan dalam (DAU)
daerah
2.10 . 5.03.2.01.14 Penyediaan Jasa TV Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 499.800.000 Dana Kegiatan Rutin OPD 12 Bulan 500.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi pembayaran Balik Bukit Alokasi
Rekening Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.01.15 Penyediaan Jasa Peralatan jumlah meja kursi Lampung 23050 Unit 390.000.000 DBH Pajak Penyediaan jasa 23050 Unit 390.000.000
dan Perlengkapan Kantor 22.500 unit , jumlah Barat Dari peralatan dan
tenda 500 unit, jumlah Provinsi perlengkapan kantor
sound system 50 unit
2.10 . 5.03.2.01.16 Penyediaan Jasa Jaminan 12 bulan asuransi, 2 Lampung 12 Orang 49.400.000 Dana Bagi penyediaan jasa jaminan 12 Orang 49.400.000
Pemeliharaan Kesehatan kali general chek up Barat Hasil Pajak pemeliharaan kesehatan
2.10 . 5.03.2.01.17 Penyediaan Bahan Logistik jumlah isi ulang gas liwa 234 Unit 37.450.000 Dana Penyediaan bahan 234 Unit 37.450.000
Kantor dan jumlah isi ulang Alokasi Logistik kantor
tabung pemadam Umum
kebakaran (DAU)
2.10 . 5.03.2.01.18 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah tenaga Liwa 228 Orang 114.472.000 Dana Penyediaan Jasa 228 Orang 114.472.000
Administrasi pendukung Alokasi Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknik administrasi Umum Perkantoran/Teknis
perkantoran/teknis (DAU)
2.10 . 5.03.2.01.19 Penyediaan Biaya Sewa jumlah gedung yang Liwa 384 Unit 382.700.000 Dana Penyediaan Biaya Sewa 12 % 382.700.000
Gedung/Rumah/Penginapan di sewa dan jumlah Alokasi Gedung/ Rumah/
penginapan yang di Umum Penginapan
sewa (DAU)
5.03 . 5.03.2.02 Program Peningkatan 10.178.093.568 11.380.099.440
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 276/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.02.01 Pengadaan Perlengkapan Pengadaan AC 10 Liwa 1 Paket 559.958.000 Dana Pengadaan Perlengkapan 1 Paket 615.953.800
Gedung Kantor unit, Pengadaan Alokasi Gedung Kantor
Kipas Angin 5 unit, Umum
Pengadaan Almari 5 (DAU)
unit, Pengadaan
Filling Kabinet 6 unit,
Pengadaan
Bendera/Umbul-umbu
l 200 unit, Pengadaan
Mobile Biling 4 unit,
Pengadaan Papan
Absen Pejabat 1 unit,
Pengadaan Running
Text 1 unit
2.10 . 5.03.2.02.02 Pengadaan Peralatan Pengadaan Mesin Tik Liwa 1 Paket 497.120.000 Dana Pengadaan Peralatan 1 Paket 543.799.300
Gedung Kantor 6 unit, Pengadaan Alokasi Gedung Kantor
Proyektor dan Umum
Perlengkapannya 5 (DAU)
unit, Pengadaan
Peralatan Dapur 1
set, Jumlah Peralatan
Masak 1 unit,
Pengadaan Televisi
10 unit, Pengadaan
Soundsystem 2 set,
pengadaan vacum
cleaner 1 set,
pengadaan karpet
20m

Halaman 277/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.02.03 Pengadaan Pengadaan Liwa 1 Paket 321.110.000 Dana Pengadaan 1 Paket 418.577.500
Komputer/Jaringan Komputer Komputer/Pc 17 unit, Alokasi Komputer/Jaringan
Pengadaan Laptop Umum Komputer
10 unit, Pengadaan (DAU)
Printer 11 unit,
Pengadaan UPS GPS
3 unit
2.10 . 5.03.2.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang Liwa 6 Gedung 1.196.965.000 Dana Pemeliharaan 6 Gedung 1.500.000.000
Gedung Kantor dipelihara Alokasi Rutin/Berkala Gedung
Umum Kantor
(DAU)
2.10 . 5.03.2.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Motor yang Liwa 1 Paket 1.319.331.000 Dana Pemeliharaan 1 Paket 1.409.912.900
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara 29 unit, Alokasi Rutin/berkala kendaraan
Jumlah Mobil yang Umum Dinas/Oprasional
dipelihara 38 unit, (DAU)
jumlah jetski yang
dipelihara 3 unit,
jumlah truck/bus yang
dipelihara 3 unit
2.10 . 5.03.2.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah BBM Gas dan Liwa 13 Unit 554.257.000 Dana Pemeliharaan 13 Unit 554.257.000
Peralatan Gedung Kantor jumlah Pemeliharaan Alokasi Rutin/berkala Peralatan
peralatan gedung Umum Gedung kantor
kantor (DAU)
2.10 . 5.03.2.02.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah Mobil 2 unit Liwa 1 Paket 955.005.000 Dana Pengadaan Kendaraan 1 Paket 1.160.505.500
Dinas/Operasional Alokasi Dinas/Operasional
Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.02.08 Sewa kendaraan Jumlah Mobil 19 Unit Liwa 19 Unit 2.924.022.468 Dana Sewa Kendaraan 19 Unit 3.231.306.540
dinas/operasional Alokasi Dinas/Operasional
Umum
(DAU)

Halaman 278/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah rumah dinas lampung 3 Rumah 537.015.100 Dana pemeliharaan rutin/ 3 Rumah Dinas 537.015.100
Rumah Jabatan yang dipelihara barat Dinas Alokasi berkala rumah jabatan
Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah solarhat, Liwa 13 Unit 39.000.000 Dana Pemeliharaan 13 Unit 39.000.000
Perlengkapan Rumah jumlah sumur bor, Alokasi rutin/berkala
Jabatan/Dinas jumlah TV, jumlah Umum perlengkapan Rumah
parabola, dan jumlaah (DAU) Jabatan/Dinas
genset
2.10 . 5.03.2.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah genset yang di Liwa 3 Unit 84.720.000 Dana Pemeliharaan 3 Set 84.720.000
Peralatan Rumah pelihara Alokasi Rutin/Berkala Peralatan
Jabatan/Dinas Umum Rumah Jabatan/Dinas
(DAU)
2.10 . 5.03.2.02.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah meja kerja, lampung 140 Unit 60.600.000 Dana Pemeliharaan Rutin/ 140 Angkatan 60.600.000
Mebeleur meja makan, kursi barat Alokasi Berkala Mebeleur
kerja, kursi rapat yang Umum
di pelihara (DAU)
2.10 . 5.03.2.02.13 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Ambal 20 Liwa 1 Paket 275.865.000 Dana Pengadaan Perlengkapan 1 Paket 291.940.000
Rumah Jabatan/Dinas Buah Jumlah CCTV 1 Alokasi Rumah Jabatan/Dinas
Unit Jumlah Kursi Umum
Kerja 3 Set (DAU)
2.10 . 5.03.2.02.14 Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Liwa 1 Paket 106.700.000 Dana Pengadaan Peralatan 1 Paket 115.390.000
Jabatan/Dinas Masak 3 Set Alokasi Rumah Jabatan/DInas
Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.02.15 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja Kerja 22 Liwa 1 Paket 253.675.000 Dana Pengadaan Mebeleur 1 Paket 266.458.500
Unit Jumlah Kursi Alokasi
Kerja 243 Unit Umum
(DAU)

Halaman 279/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.02.16 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera 4 Unit Liwa 1 Paket 334.189.000 Dana Pengadaan ALat-alat 1 Paket 376.189.000
Jumlah Alokasi Studio
Soundsysytem 19 Umum
Buah (DAU)
2.10 . 5.03.2.02.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Jabatan Liwa 2 Unit 158.561.000 Dana Pemeliharaan 2 Unit 174.474.300
Mobil Jabatan yang dipelihara 2 Unit Alokasi Rutin/Berkala Mobil
Umum Jabatan
(DAU)
5.03 . 5.03.2.03 Program Peningkatan 1.037.605.000 1.119.838.500
Disiplin Aparatur
2.10 . 5.03.2.03.01 Pengadaan pakaian dinas Pengadaan Pakaian Liwa 1 Paket 1.037.605.000 Dana Pengadaan Pakaian 1 Paket 1.119.838.500
beserta perlengkapannya Dinas 96 stel , Alokasi Dinas Beserta
Pengadaan Bahan Umum Perlengkapannya
Pakaian Dinas (DAU)
Pegawai 1461 Buah
5.03 . 5.03.2.04 Program Peningkatan 786.307.000 714.251.100
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.10 . 5.03.2.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang Luar 38 Orang 341.460.000 Dana Kegiatan Rutin OPD 29 Orang 341.460.000
Formal mengikuti Pendidikan Kabupaten Alokasi
dan Pelatihan Formal Lampung Umum
Barat (DAU)
2.10 . 5.03.2.04.03 Diklat Keprotokolan Jumah Peserta Diklat Liwa 50 Orang 69.342.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 50 Orang 0
Dari
Provinsi
2.10 . 5.03.2.04.04 Diklat Kehumasan Jumlah Peserta Diklat Liwa 60 Orang 65.094.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 60 Orang 0
Dari
Provinsi
2.10 . 5.03.2.04.05 Bimtek Produk Hukum Jumlah Aparatur Kecamatan 120 Orang 177.914.000 Dana - 120 Orang 226.270.000
Daerah Yang Mengikuti Balik Bukit Alokasi
Penyusunan Produk Umum
Hukum Daerah (DAU)

Halaman 280/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.04.06 Penyusunan Standar Jumlah Dokumen Kabupaten 80 Eks 58.068.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 80 Eks 63.268.700
Operasional Prosedur (SOP) SOP Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.04.08 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Kabupaten 60 Eks 74.429.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 60 % 83.252.400
Pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Lampung Alokasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.05 Program Peningkatan 460.600.000 460.600.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.10 . 5.03.2.05.01 Penyusunan Laporan jumlah Laporan liwa 1 Dokumen 5.000.000 Dana Penyusunan Laporan 1 Dokumen 5.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Alokasi Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Umum Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD (DAU) SKPD
2.10 . 5.03.2.05.02 Penyusunan Laporan jumlah dokumen liwa 1 Dokumen 1.000.000 Dana Penyusunan Pelaporan 1 Dokumen 1.000.000
Keuangan Semesteran laporan keuangan Alokasi Keuangan Semesteran
semesteran Umum
(DAU)
2.10 . 5.03.2.05.03 Penyusunan Pelaporan jumlah laporan liwa 1 Laporan 2.000.000 Dana Penyusunan Pelaporan 1 Laporan 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Alokasi Prognosis Realisasi
Anggaran Umum Anggaran
(DAU)
2.10 . 5.03.2.05.04 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen liwa 1 Laporan 2.500.000 Dana Penyusunan Pelaporan 1 Laporan 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Alokasi Keuangan Akhir Tahun
akhir tahun Umum
(DAU)

Halaman 281/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.05.05 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000 Dana Kegiatan Rutin 1 Dokumen 15.000.000
Pelaporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi dan Balik Bukit Alokasi
Dokumen Perencanaan Pelaporan Umum
SKPD Pelaksanaan (DAU)
Dokumen
Perencanaan SKPD
2.10 . 5.03.2.05.06 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur Liwa 896 Orang 435.100.000 Dana Kegiatan Pengelolaan 100 % 435.100.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi Keuangan Daerah
daerah Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.06 Program Pengembangan 3.769.664.000 3.723.084.200
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
2.10 . 5.03.2.06.01 Pembuatan dan Penerbitan Jumlah Majalah yang Liwa 2400 Eks 157.587.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 2400 Eks 173.345.700
Majalah Beguai Jejama dicetak Dari
Provinsi
2.10 . 5.03.2.06.02 Penerbitan Buku Selayang Jumlah BUku yang Liwa 2400 Eks 114.622.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 2400 Eks 0
Pandang dicetak Dari
Provinsi
2.10 . 5.03.2.06.03 Peningkatan Kualitas Jumlah waktu Liwa 12 Bulan 477.253.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 12 Bulan 524.978.300
Penyiaran Radio Daerah pelaksanaan siaran Dari
radio Provinsi

Halaman 282/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.06.05 Pembuatan Poster dan Baliho Jumlah baliho sedang Kabupaten 1 Paket 592.195.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 1 Paket 651.414.500
Pembangunan 52 Buah;Jumlah dan Luar Dari
baliho besar 3 Kabupaten Provinsi
Buah;Jumlah spanduk
136 Buah;Jumlah
sticker 1200
Lbr;Jumlah baliho
sedang hari-hari
besar 52
Buah;Jumlah baliho
besar Hari-hari besar
3 Buah;Jumlah
spanduk hari hari
besar 136
Buah;Jumlah billboard
5 Bilb
2.10 . 5.03.2.06.06 Penyebarluasan Informasi Jumlah terbitnya Liwa 1 Paket 1.840.000.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 1 Paket 2.024.000.000
Pembangunan dan Advertorial di SKHU Dari
Penyelenggaraan Pemerintah 100 Kali;Jumlah Provinsi
Daerah terbitnya Advertorial
di SKM 120
Kali;Jumlah terbitnya
Advertorial di media
Online 120
Kali;Jumlah terbitnya
Advertorial di media
Nasional 4 Kali

Halaman 283/368
Dicetak dari Eperencanaan

2.10 . 5.03.2.06.07 Pembuatan Bingkai Beserta - Jumlah Foto 24 R Liwa 1 Paket 270.420.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 1 Paket 0
Foto Pejabat Negara 500 Lembar;Jumlah Dari
Foto 20 R 500 Provinsi
Lembar;Jumlah
Bingkai 24 R 500
Buah;Jumlah Bingkai
20 R 500 Buah
2.10 . 5.03.2.06.22 Dokumentasi Kehumasan Jumlah pelaksanaan Lampung 12 Bulan 317.587.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 12 Bulan 349.345.700
dokumentasi Barat dan Dari
peliputan Luar Provinsi
Kabupaten
5.03 . 5.03.2.32 Program perencanaan 78.367.000 102.160.300
pembangunan daerah
4.01 . 5.03.2.32.16 Penyusunan Perjanjian Jumlah Cetak Buku Kabupaten 120 Eks 78.367.000 Dana Kegiatan Rutin bagian 120 Eks 102.160.300
Kinerja Pemerintah Perjanjian Kinerja Lampung Alokasi
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Umum
barat (DAU)
5.03 . 5.03.2.36 Program Kerjasama 560.819.000 616.900.900
Pembangunan
4.01 . 5.03.2.36.01 Koordinasi Pengembangan Jumlah Dokumen Liwa 20 45.997.000 Dana Kegiatan Lanjutan 20 Dokumen 50.596.700
Kerja sama Daerah Laporan Kerja Sama Dokumen Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
4.01 . 5.03.2.36.02 Rapat Koordinasi Pemerintah Jumlah Pelaksanaan Jakarta 12 Kali 514.822.000 Dana Kegiatan Lanjutan 12 Kali 566.304.200
Daerah (APKASI) Rapat Koordinasi Alokasi
APKASI Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.67 Program Pengendalian 1.588.604.000 1.830.000.000
Administrasi Pembangunan

Halaman 284/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 5.03.2.67.01 Monitoring dan Pengendalian Jumlah laporan Balik Bukit 1 Paket 150.000.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 1 Paket 200.000.000
Pelaksanaan Pembangunan monitoring dan Dari
Kabupaten Lampung Barat pengendalian Provinsi
pelaksanaan
pembangunan tiap
catur wulan 3 laporan,
Jumlah laporan
monitoring dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
tahunan 1 laporan
4.01 . 5.03.2.67.02 Penyusunan Buku Data Cetak Buku Data Kecamatan 1 Paket 84.969.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 1 Paket 100.000.000
Kegiatan Pembangunan Informasi 65 Buku, Balik Bukt Dari
Cetak Buku Data Provinsi
Lokasi 65 Buku,
Cetak Buku Data
Lokasi Per kec 30
Buku, cetak Buku
Data barang jasa 65
buku
4.01 . 5.03.2.67.04 Pelaporan dan Evaluasi Laporan bulanan 128 Balik Bukit 1 Paket 300.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 1 Paket 350.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Buku, Laporan Dari
Kabupaten Lampung Barat Triwulan 64 Buku, Provinsi
Cetak Bahan Rakor
POP (pimpinan
Rapat) 40 eks, Cetak
Bahan Rakor POP
(OPD) 212 eks, cetak
jaring laba-laba 64
buku

Halaman 285/368
Dicetak dari Eperencanaan

4.01 . 5.03.2.67.05 Pelaksanaan Evaluasi dan Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 555.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 12 Bulan 600.000.000
Pengawasan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Balik Bukit Dari
Anggaran (TEPRA) dan Pengawasan Provinsi
Kabupaten Lampung Barat Realisasi Anggaran
(TEPRA) Kabupaten
Lampung Barat
4.01 . 5.03.2.67.06 Operasional Sistem Aplikasi Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 163.635.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 12 Bulan 200.000.000
Pelaporan Secara Online Pelaksanaan Balik Bukit Dari
Kabupaten Lampung Barat Operasional Sistem Provinsi
Aplikasi Pelaporan
Secara Online
Kabupaten Lampung
Barat
4.01 . 5.03.2.67.07 Penyusunan Standar Biaya Jumlah Dokumen Kecamatan 70 Buku 125.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 70 Buku 150.000.000
Kabupaten Lampung Barat Standar Biaya Balik Bukit Dari
Kabupaten Lampung Provinsi
Barat
4.01 . 5.03.2.67.08 Penyusunan Pengumuman Jumlah Dokuman Kecamatan 1 Dokumen 210.000.000 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 1 Dokumen 230.000.000
dan Monitoring Rencana Penyusunan, Balik Bukit Dari
Umum Pengadaan Pengumuman dan Provinsi
Monitoring Rencana
Umum Pengadaan
(RUP) Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
5.03 . 5.03.2.86 Program Peningkatan 3.679.534.400 3.962.203.970
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

Halaman 286/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.86.01 Dialog/ audiensi dengan jumlah pertemuan 17 55 Kali 853.425.000 Dana Dialog/audensi dengan 55 % 853.425.000
tokoh-tokoh masyarakat, dan dialog degan Kecamatan Alokasi tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi masyarakat Umum Pimpinan/anggota
sosial dan masyarakat (DAU) organisasi sosial &
masyarakat
5.03 . 5.03.2.86.02 Penerimaan Kunjungan Kerja Penerimaan 6 Kali 164.980.000 - 100 % 181.500.000
Pejabat Kunjungan Kerja
Negara/Departemen/Lembag Pejabat
a Pemerintah Non Negara/departemen/L
Departemen/Luar Negeri embaga Pemerintah
Non Departemen
5.03 . 5.03.2.86.03 Rapat koordinasi Unsur Jumlah Pertemuan Kabupaten 6 Kali 11.223.400 Dana - 6 Kali 12.345.740
Forkopimda dan Dialog antar Lampung Alokasi
Forkopimda Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.86.04 Kunjungan Kerja/Inspeksi JUmlah Pelaksanaan 30 Kali 683.250.000 - 30 Kali 751.611.630
Kepala Daerah/Wakil Kepala Kunjungan
Daerah Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
5.03 . 5.03.2.86.05 Koordinasi dengan Jumlah Pelaksanaan Seluruh 12 Kali 1.966.656.000 Dana Kegiatan Lanjutan 12 Kali 2.163.321.600
pemerintah pusat dan Koordinasi dengan Wilayah Alokasi
pemerintah daerah lainnya pemerintah pusat dan NKRI Umum
pemerintah daerah (DAU)
lainnya
5.03 . 5.03.2.88 Program Penataan 1.139.978.500 1.835.562.740
Peraturan
Perundang-undangan
5.03 . 5.03.2.88.01 Legislasi peraturan jumalah peraturan Kecamatan 10 Perda 159.803.000 Dana kegiatan lanjutan 10 Perda 232.738.660
perundang-undangan daerah yang Balik Bukit Alokasi
dilakukan fasilitasi Umum
pembentukannya (DAU)

Halaman 287/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.88.02 Publikasi peraturan Jumlah Peraturan Kabupaten 25 Produk 110.747.000 Dana - 60 Produk Hukum 159.467.110
perundang-undangan Perundang-undangan Lampung Hukum Alokasi
Yang Dipublikasikan Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.88.03 Sosialisasi Produk Hukum Jumlah Masyarakat Kec. Balik 600 Orang 151.550.000 Dana - 600 Orang 240.727.322
Daerah yang Mengikuti Bukit, Alokasi
Sosialisasi Produk Sukau, Umum
Hukum Daerah Lumbok (DAU)
Seminung,
Gedung
Surian, Air
Hitam,
Pagar
Dewa,
Kebun
Tebu,
Sekincau
5.03 . 5.03.2.88.04 Harmonisasi Penyusunan jumlah peraturan Kecamatan 1 Paket 98.332.000 Dana - 1 Paket 156.924.900
Peraturan Bupati dan bupati 35 dan Balik Bukit Alokasi
Keputusan Bupati keputusan bupati 350 Umum
yang harmonis dalam (DAU)
pembentukannya
5.03 . 5.03.2.88.06 Pembinaan Desa/Kelurahan Jumlah desa/kel yang 15 15 Pekon 53.403.000 Dana - 15 Pekon 108.311.456
Sadar Hukum mengikuti kegiatan Kecamatan Alokasi
desa sadar hukum Umum
tingkat kabupaten (DAU)
5.03 . 5.03.2.88.07 Pengelolaan Jaringan jumlah produk hukum Kecamatan 395 Produk 60.090.000 Dana - 60 % 66.443.520
Dokumentasi dan Informasi yang dipublikasikan Balik Bukit Hukum Alokasi
Hukum dalam website JDIH Umum
(DAU)

Halaman 288/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.88.08 Pendampingan Bantuan Jumlah permasalahan Kabupaten 2 Kasus 145.484.000 Dana - 2 Kasus 363.000.000
Hukum bagi Aparatur hukum pemerintah Lampung Alokasi
daerah yang Barat Umum
dilakukan (DAU)
pendampingan
bantuan hukum
5.03 . 5.03.2.88.10 Evaluasi Produk Hukum jumlah perda 10 dan Kecamatan 1 Paket 48.612.000 Dana - 1 Paket 83.819.725
Daerah perbup 10 yang di Balik Bukit Alokasi
evaluasi Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.88.12 Rencana Aksi Nasional HAM Jumlah data kecamatan 100 % 86.125.000 Dana - 100 % 150.282.000
dan Kab/Kota Peduli HAM pendukung capaian Balik Bukit Alokasi
RANHAM Kab/Kota dan Luar Umum
oleh peemerintah Kabupaten (DAU)
daerah sesuai Lampung
prosedur Barat
5.03 . 5.03.2.88.13 Sosialisasi Hukum dan Jumlah Masyarakat Kecamatan 200 Orang 100.804.000 Dana - 100 % 110.884.400
Perundang-Undangan Yang Mengikuti BNS dan Alokasi
Sosialisasi Suoh Umum
PerUndang-Undanga (DAU)
n
5.03 . 5.03.2.88.14 Lomba Kadarkum Tingkat Jumlah peserta dan Kabupaten 12 Orang 125.028.500 Dana - 12 Orang 162.963.647
Kabupaten, Provinsi dan pendamping yang Lampung Alokasi
Nasional mengikuti lomba Barat dan Umum
kadarkum tingkat Luar (DAU)
Nasional Kabupaten
5.03 . 5.03.2.89 Program Peningkatan 666.104.100 707.312.900
Fungsi dan Peran
Kelembagaan Daerah

Halaman 289/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.89.05 Sosialisasi, Monitoring dan -Jumlah Dokumen Kabupaten 58 Buku 85.983.500 Dana Keiatan Rutin Bagian 53 Orang 90.000.000
Evaluasi Tupoksi dan Monev 58 Buku, - Lampung Alokasi
Perangkat Daerah Jumlah Peserta Barat Umum
Sosialisasi 53 Orang (DAU)
5.03 . 5.03.2.89.06 Penyusunan dan Sosialisasi Jumlah Dokumen Kabupaten 2 Dokumen 92.355.000 Dana Kegiatan Baru Bagian 2 Dokumen 100.000.000
Peraturan Ketataksanaan Tata Naskah Dinas, Lampung Alokasi
dan Pakaian Dinas, Barat Umum
Jumlah Peserta (DAU)
Sosialisasi
5.03 . 5.03.2.89.07 Analisis Jabatan dan Analisis jumlah Dokumen kabupaten 60 Eks 168.840.600 Dana Kegiatan Rutin Bulanan 60 Eks 171.892.600
Beban Kerja di Lingkungan Anjab 290 Buku, Lampung Alokasi
Pemerintah Kabupaten Jumlah Peserta Barat Umum
Lampung Barat Bimtek %8 Orang (DAU)
5.03 . 5.03.2.89.08 Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen dan Kabupaten 290 Eks 153.580.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 290 Eks 157.654.200
Jumlah Peserta Lampung Alokasi
Bimtek Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.89.09 Perhitungan Kebutuhan PNS Jumlah Dokumen Kabupaten 20 Buku 50.919.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 20 Buku 60.000.000
Perhitungan PNS Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.89.10 Sosialisasi Pengembangan Dokumen 55 Buku, Kabupaten 60 % 114.426.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 60 % 127.766.100
Budaya Kerja Peserta Mengikuti lampung Alokasi
Sosialisasi 53 Orang Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.90 Program Fasilitasi dan 10.858.981.075 12.448.898.000
Pembinaan Kegiatan
Keagamaan

Halaman 290/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.90.01 Rangkaian Ramadhan, Idul Jumlah Lokasi Liwa 15 Kali 639.207.500 DBH Pajak Kegiatan rutin Bagian 15 Kali 703.128.250
Fitri dan Idul Adha Pelaksanaan safari Lampung Dari
Ramadhan, Open Barat Provinsi
House Id Fitri dan Id
Adha
5.03 . 5.03.2.90.02 Penyebaran Syiar Agama Jumlah Penerima Liwa 1 Paket 4.927.963.000 DBH Pajak kegiatan Rutin Bagian 1 Paket 5.420.759.300
Insentif gru ngaji 816 Lampung Dari
org, insentif imam barat Provinsi
masjid 272 org,
insentif marbot
272org,insentif Hafidz
10 org, Yasinan
malam jumat 11kl,
Pengajian tahunan 2
kl,pengajian pekon 25
kl,peringatan hari
besar islam 3 kl
5.03 . 5.03.2.90.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Peserta Haji 3 Paket 4.894.424.075 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 3 Paket 5.887.734.600
Haji/Umroh Wisata Rohani 300 org, umroh 125 Dari
org,wisata rohani 8 Provinsi
org
5.03 . 5.03.2.90.06 Pembinaan Bidang Bina Jumlah Sekolah yang 15 Kec 45 Sekolah 304.103.500 DBH Pajak Kegiatan Rutin Bagian 45 Sekolah 334.623.850
Sosial dan Kesehatan mengikuti Lomba Dari
Sekolah Sehat Provinsi
(LSS/UKS) tk TK, SD,
SMP
5.03 . 5.03.2.90.07 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Lembaga Liwa 80 93.283.000 DBH Pajak Kegiatan rutin bagian 80 Lembaga 102.652.000
Batuan Hibah Bidang yang termonitoring lampung Lembaga Dari
Keagamaan dan terevaluasi hasil Barat Provinsi
bantuan Hibah

Halaman 291/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.91 Program Pengembangan 1.458.870.000 1.506.443.200


Sistem Manajemen
Pemerintahan
5.03 . 5.03.2.91.04 Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah data Kabupaten 15 Kec 144.740.000 DAU, DAU Terlaksananya 159251400 Rp 159.251.400
Unsur Buatan Kab. Lampung Rupabumi Unsur Lampung Tambahan Pembakuan Nama
Barat Buatan Barat Rupabumi
5.03 . 5.03.2.91.05 Penataan Batas Kabupaten Jumlah terpasangnya Kabupaten 5 Percil 222.942.000 DAU, DAU Persentase Peningkatan 5 Percil 212.885.000
Lampung Barat patok/pilar batas Lampung Tambahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Lampung Barat Perbatasan Kabupaten
Barat Lampung Barat
5.03 . 5.03.2.91.06 Penataan Batas Kecamatan Jumlah Terpasangnya Kabupaten 25 Percil 204.427.000 DAU, DAU Persentase Peningkatan 15 Percil 224.869.700
Lampung Barat patok/pilar batas lampung Tambahan Pengembangan Wilayah
kecamatan Barat Perbatasan Kabupaten
Lampung Barat
5.03 . 5.03.2.91.07 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen 15 25 Laporan 57.018.000 DAU, DAU Persentase Peningkatan 25 Laporan 62.719.800
Pelaksanaan Pelayanan Laporan Monitoring Kecamatan Tambahan Fungsi dan Peran
Administrasi Terpadu dan Evaluasi Kelembagaan Daerah di
Kecamatan Pelaksanaan Kabupaten Lampung
Pelayanan Barat
Administrasi Terpadu
Kecamatan
5.03 . 5.03.2.91.08 Penyusunan Data Monografi Jumlah Buku Data Kabupaten 40 Buku 111.607.500 DAU, DAU Persentase Peningkatan 40 Buku 56.768.250
Kecamatan Monografi Lampung Tambahan Fungsi dan Peran
Kecamatan Barat Kelembagaan Daerah di
Kabupaten Lampung
Barat
5.03 . 5.03.2.91.09 Pembuatan Peta Administrasi Jumlah Tersusunnya Kabupaten 33 Desa 178.780.000 DAU, DAU Persentase Peningkatan 100 % 196.658.000
Wilayah Pekon/Kelurahan Peta wilayah Lampung Tambahan Penyelenggaraan
adminstrasi Pekon Barat Pemerintah Kabupaten
dan kelurahan Lampung Barat

Halaman 292/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.91.10 Pembinaan Dana Kelurahan Jumlah Pembinaan Kabupaten 5 Kel 52.815.000 DAU, DAU Jumlah Pembinaan Dana 100 % 58.096.500
Dana Kelurahan Lampung Tambahan Kelurahan
Barat

5.03 . 5.03.2.91.11 Penyelesaian Status Pekon Jumlah dokumen dan Kabupaten 10 Laporan 154.110.000 DAU, DAU Persentase Peningkatan 100 % 169.521.000
Sukapura dan Tribudi Syukur laporan penyelesaian Lampung Tambahan Pengembangan Wilayah
status pekon Barat Perbatasan Kabupaten
Lampung Barat

5.03 . 5.03.2.91.12 Penyusunan Laporan Bulanan Jumlah Pelaksanaan Lampung 12 Kali 139.651.500 Dana Penyusunan Laporan 12 Kali 153.616.650
Bupati (Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Barat Alokasi Bulanan Bupati da
Bulanan) Bulanan Bupati / Umum
Rapat Koordinasi (DAU)
Bulanan
5.03 . 5.03.2.91.13 Penyusunan Pencapaian Jumlah Tersusunnya Liwa 50 Eks 57.430.000 Dana Kegiatan Lanjutan 50 Eks 63.173.000
SPM Buku SPM Alokasi
Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.91.19 Penyusunan Laporan Jumlah Tersusunnya Liwa 40 Eks 69.494.000 Dana kegiatan lanjutan 40 Eks 76.443.400
Penyelenggaraan Pemerintah Buku Laporan Alokasi
Daerah (LPPD) Penyelenggaraan Umum
Pemerintah Daerah (DAU)
(LPPD)
5.03 . 5.03.2.91.20 Suplemen Laporan Jumlah Tersusunnya Liwa 40 Eks 65.855.000 Dana kegiatan lanjutan 40 Eks 72.440.500
Penyelenggaraan Pemerintah Buku Suplemen Alokasi
Daerah Laporan Umum
Penyelenggaraan (DAU)
Pemerintah Daerah
(LPPD)
5.03 . 5.03.2.92 Program Pembinaan dan 2.644.530.600 2.866.735.410
Pengembangan Aparatur

Halaman 293/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.92.02 Fasilitasi Pelaksanaan Survei Jumlah OPD yang Kabupaten 4 OPD 139.017.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 4 OPD 141.748.090
Kepuasan Masyarakat (SKM) terfasilitasi lampung Alokasi
Kabupaten Lampung Barat Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.92.03 Pembinaan Kinerja Pelayanan Jumlah OPD yang Kabupaten 4 OPD 142.390.500 Dana Kegiatan Rutin Bagian 4 OPD 148.885.440
Publik Terbina, 15 UPT Lampung Alokasi
Puskesmas Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.92.07 Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Kabupaten 60 Eks 114.426.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 60 Eks 103.453.680
Informasi Pelayanan Publik Laporan Lampung Alokasi
(SIPP) dan Sistem Barat Umum
Pengelolaan Pengaduan (DAU)
Pelayanan Publik Nasional
(SP4N)
5.03 . 5.03.2.92.13 Survei Kebijakan Pelayanan Jumlah Dikumen Kabupaten 1 Dokumen 240.457.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 20 % 263.584.090
Publik Survei Kebijakan Lampung Alokasi
Pelayanan Publik Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.92.14 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Lampung 12 Keg 2.008.240.100 Dana Persentase Pelaksanaan 12 Keg 2.209.064.110
Pemerintahan Umum Kegiatan Peringatan Barat Alokasi Kegiatan Pemerintahan
Lampung Barat Hari-hari Besar di Umum Umum Lampung Barat
Kabupaten Lampung (DAU)
Barat
5.03 . 5.03.2.95 Program Peningkatan 2.641.535.000 2.941.283.900
Investasi dan Promosi
Daerah
5.03 . 5.03.2.95.02 Liwa Fair Jumlah Kecamatan 1 Kali 1.082.220.000 Dana Kegiatan Lanjutan 1 Kali 1.190.442.000
Terselenggaranya Balik Bukit Alokasi
Pameran Liwa Fair Umum
(DAU)

Halaman 294/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.95.03 Pekan Raya Lampung Jumlah Keikutsertaan Bandar 1 Kali 901.247.000 Dana Rutin 1 Kali 991.371.700
Lampung Barat dalam Lampung Alokasi
Pekan Raya Lampung Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.95.04 Koordinasi dan Monitoring jumlah terpantaunya lampung 12 Bulan 109.939.000 Dana kegiatan berkelanjutan 12 Bulan 129.458.000
Inflasi Kabupaten Lampung tingkat inflasi barat Alokasi
Barat kabupaten lampung Umum
barat (DAU)
5.03 . 5.03.2.95.05 Pelaksanaan Tim Koordinasi, Jumlah Dokumen Lampung 20 Buku 47.417.000 Dana Kegiatan Baru 20 Buku 55.000.000
Monitoring dan Evaluasi Laporan TPAKD Barat Alokasi
Percepatan Akses Keuangan Umum
Daerah (TPAKD) (DAU)
5.03 . 5.03.2.95.06 Rekrutmen Direksi Badan Jumlah Direksi BUMD Lampung 3 Orang 141.610.000 Dana Segera 3 Orang 150.000.000
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terpilih Barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.95.07 Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen Lampung 5 Dokumen 320.852.000 Dana Dasar PP Nomor 54 5 Dokumen 382.937.200
Peraturan Daerah (Ranperda) Analisis Investasi, Barat Alokasi Tahun 2017
Dokumen Naskah Umum
Akademis Penyertaan (DAU)
Modal, Naskah
Akademis Perda
BUMD
5.03 . 5.03.2.95.08 Pelaksanaan Tim Pengendali Jumlah Dokumen Kabupaten 6 Buku 38.250.000 Dana Kegiatan Baru 6 Buku 42.075.000
Inflasi Daerah (TPID AWARD) TPID Award Lampung Alokasi
Barat Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.98 Program Peningkatan 941.403.500 1.052.747.600
Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah

Halaman 295/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.98.01 Penyusunan standar Jumlah Buku Liwa 150 Buku 80.650.000 Dana Kegiatan rutin 80050000 Buku 85.050.000
Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Alokasi
pengadaan barang/jasa Barang/Jasa Umum
Pemerintah Kabupaten (DAU)
Lampung Barat
5.03 . 5.03.2.98.02 Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Paket Liwa 350 Paket 319.022.000 Dana Kegiatan Ruti 238775000 Paket 325.000.000
proses pelaksanaan Pengadaan Alokasi
pengadaan barang/jasa Barang/Jasa yang Umum
terfasilitasi (DAU)
5.03 . 5.03.2.98.03 Pelaporan, Monitoring dan Jumlah Paket Liwa 350 Paket 53.527.000 Dana Kegiatan Rutin 75000000 Paket 75.000.000
evaluasi pelaksanaan pengadaan Alokasi
pengadaan Barang/Jasa barang/jasa yang Umum
Pemerintah telah dievaluasi (DAU)
5.03 . 5.03.2.98.05 Pembuatan E-Katalog Lokal Jumlah dokumen Liwa 1 Dokumen 199.388.500 Dana Kegiatan Baru 100 % 250.000.000
e_katalog lokal Alokasi
Umum
(DAU)
5.03 . 5.03.2.98.06 Operasional dan Jumlah bulan Liwa, 12 Bulan 288.816.000 Dana Kegiatan Rutin Bagian 12 Bulan 317.697.600
Pengembangan sistem pelaksanaan Kecamatan Alokasi
Layanan Pengadaan Secara Balik Bukit Umum
Elektronik (DAU)
5.03 . 5.03.2.99 Program Pembinaan dan 435.360.000 564.100.000
Pengembangan Aparatur
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
5.03 . 5.03.2.99.01 Konsultasi Hukum dan Jumlah paket yang liwa 10 Paket 65.000.000 Dana kegiatan lanjutan 70000000 Paket 70.000.000
Sanggah Pengadaan Barang dikonsultasikan Alokasi
dan Jasa Pemerintah Umum
(DAU)

Halaman 296/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.99.02 Bimbingan Teknis Jumlah peserta Liwa 80 Orang 62.060.000 Dana Kegiatan Rutin 80000000 Orang 80.000.000
Perencanaan Pemilihan bimbingan teknis Alokasi
Penyedia Barang/Jasa perencanaan Umum
pemilihan penyedia (DAU)
barang/jasa yang
mengacu kepada
standar kompetensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa
5.03 . 5.03.2.99.03 Bimbingan Teknis Evaluasi jumlah peserta liwa 80 Orang 60.060.000 Dana kegiatan rutin 80 Orang 80.000.000
Dokumen Penawaran bimbingan teknis Alokasi
Barang/Jasa evaluasi dokumentasi Umum
penawaran (DAU)
barang/jasa yang
mengacu kepada
standar kompotensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa
5.03 . 5.03.2.99.04 Bimbingan Teknis Jumlah peserta Liwa 80 Orang 62.060.000 Dana Kegiatan Rutin 80000000 Orang 80.000.000
Administrasi dan Hukum bimbingan teknis Alokasi
Pengadaan Barang dan Jasa administrasi dan Umum
hukum pengadaan (DAU)
barang/jasa yang
mengacu kepada
standar kompetensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa

Halaman 297/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.99.05 Bimbingan teknis mitigasi Jumlah Peserta Liwa 80 Orang 62.060.000 Dana Kegiatan Rutin 84700000 Orang 84.700.000
resiko pengadaan barang/jasa bimbingan teknis Alokasi
pemerintah mitigasi resiko Umum
pengadaan (DAU)
barang/jasa kepada
standar kompetensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa
5.03 . 5.03.2.99.06 Bimbingan teknis manajemen Jumlah peserta Liwa 80 Orang 62.060.000 Dana Kegiatan Rutin 84700000 Orang 84.700.000
kontrak pengadaan bimbingan teknis Alokasi
barang/jasa pemerintah Manajemen Kontrak Umum
Pengadaan Barang (DAU)
dan jasa yang
mengacu kepada
standar kompetensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa
5.03 . 5.03.2.99.07 Bimbingan teknis pengadaan Jumlah peserta liwa 80 Orang 62.060.000 Dana kegiatan rutin 84700000 Orang 84.700.000
barang/jasa secara swakelola bimbingan teknis Alokasi
Pengadaan Barang Umum
dan Jasa Secara (DAU)
swakelola yang
mengacu kepada
standar kompetensi
nasional tenaga
pengadaan
barang/jasa
5.03 . 5.03.2.100 Program Peningkatan Antar 604.299.000 698.462.200
Lembaga Pemerintah
Daerah

Halaman 298/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.100.01 Pelaksanaan Tim Koordinasi Jumlah Peserta Kec. Pagar 500 Orang 134.157.000 Dana Kegiatan Berkelanjutan 500 Orang 166.900.000
Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi KUR Dewa, Kec. Alokasi
Pembiayaan Pada Batu Umum
Masyarakat Ketulis, (DAU)
Kec. Way
Tenong,
Kec. Sukau
dan Kec. Air
Hitam
5.03 . 5.03.2.100.02 Pelaksanaan Koordinasi dan jumlah pelaksanaan kecamatan 1 Paket 156.028.000 Dana kegiatan berkelanjutan 1 Paket 163.000.000
Monitoring Pengembangan sosialisa Pagar Alokasi
Pertambangan dan Energi pertambangan dan dewa,Batu Umum
Sumberdaya Mineral energi sumber daya Ketulis,Way (DAU)
alam dan mineral 5 Tenong,Suk
kali, jumlah peserta au dan Air
sosialisasi Hitam.
pertambangan dan
energi sumber daya
alam dan mineral 500
orang
5.03 . 5.03.2.100.03 Koordinasi Pengelolaan Jumlah Koordinasi Lampung 29 Pekon 149.956.000 Dana Kegiatan Berkelanjutan 29 Pekon 164.951.600
Sumber Daya Alam dan Monitoring serta Barat Alokasi
terdatanya calon Umum
kemitraan Konservasi (DAU)
5.03 . 5.03.2.100.09 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Lampung 4 Dokumen 100.396.000 Dana Kegiatan Baru 4 Dokumen 110.435.600
Perjanjian RPP dan RKT Kerjasama RPP dan Barat Alokasi
(Penguatan Fungsi dan RKT Penguatan Umum
Pembangunan Strategis) Fungsi dan (DAU)
Pembangunan
Strategis

Halaman 299/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.03 . 5.03.2.100.10 Koordinasi, Monitoring Data Jumlah Cetak Buku Lampung 40 Buku 63.762.000 Dana Kegiatan Lanjutan 40 Buku 93.175.000
Pelaku Ekonomi Kab. Data Pelaku Ekonomi Barat Alokasi
Lampung Barat Kab. Lampung Barat Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.04 Inspektorat
5.04.1 Inspektorat Daerah
5.04.1.01 Inspektorat Daerah 4.248.952.900
5.04 . 5.04.1.01 Program Pelayanan 373.058.300 836.986.480
Administrasi Perkantoran
5.04 . 5.04.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa Liwa 1 Paket 2.865.000 Dana 775 Surat Masuk 500 1 Paket 2.991.800
Menyurat Surat Alokasi Surat Keluar
MenyuratJumlah Umum
Surat Masuk ,775 dan (DAU)
surat keluar ,500
5.04 . 5.04.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Liwa 1 Paket 21.140.000 Dana 2 Rekening Telepon,1 1 Paket 32.450.000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Alokasi Rekening Listrik,dan 1
Daya Air,dan Umum Rekening Air
Listrik,Rekening (DAU)
Listrik 1,Rekening
Telpon2,Rekening Air
1
5.04 . 5.04.1.01.03 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Liwa 1 Paket 3.825.000 Dana Motor 7 unit,Mini Bus 2 1 Paket 4.801.500
Pemeliharaan dan Perizinan Perizinan Kendaraan Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/OperasionalJu Umum
mlah Motor7,Mini (DAU)
Bus,2

Halaman 300/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Buku Liwa 1 Paket 532.500 Dana 5 Buku Cek, 12 Cetak 1 Paket 590.500
Keuangan Cek dan Rekening Alokasi Rekening Koran
Koran,12 Bulan Umum
Jumlah Buku cek 3 (DAU)
Bukudan Rekening
Koran
5.04 . 5.04.1.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Terlaksananya Jasa Liwa 1 Paket 11.071.200 Dana 1 Orang .19 Jenis alat 1 Paket 16.830.000
Kantor Kebersihan Kantor Alokasi kebersihan
,Jumlah tenaga Umum
kebersihan,1 Orang (DAU)
dan jenis Alat
kebersihan19 Jenis
5.04 . 5.04.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Liwa 1 Paket 16.679.200 Dana 31 Jenis ATK 1 Paket 20.190.000
Kantor,31 Jenis ATK Alokasi
Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.01.07 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya bahan Liwa 1 Paket 30.958.900 Dana 11 jenis cetakan,3 jenis 1 Paket 35.000.000
dan Penggandaan cetakan dan Alokasi Penggandaan
penggandaan Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.01.08 Penyediaan Komponen Tersedianya Liwa 1 Paket 2.798.000 Dana 10 Jenis komponen Listrik 1 Paket 3.142.480
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Alokasi
Bangunan Kantor ListrikPenerangan Umum
Kantor 10 Komponen (DAU)
5.04 . 5.04.1.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3.960.000 Dana 4 SKHU 100 % 4.950.000
dan Peraturan Alokasi
Perundang-undangan Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.01.10 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan Liwa 12 Bulan 19.786.000 Dana 12 kali makan dan minum 100 % 23.830.000
Minuman dan minum rapat dan Alokasi rapat dan 12 kali makan
makan dan minum Umum dan minum tamu
tamu (DAU)

Halaman 301/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Dalam 1 Paket 192.142.000 Dana 12 Bulan dan 9 Laporan 1 Paket 612.566.800
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Provinsi Alokasi
Koordinasi dan dan Luar Umum
Konsultasi Luar Provinsi (DAU)
Daerah dan jumlah
Laporan Hasil
Mengikuti Diklat
5.04 . 5.04.1.01.12 Penyediaan Jasa Terselenggaranya Liwa 1 Paket 10.021.500 Dana 1 Kali Pameran 1 Paket 11.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.01.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksanaan Liwa 12 Bulan 30.275.000 Dana 12 Bulan 12 Bulan 34.000.000
Pembinaan Dalam Daerah Rapat-rapat Alokasi
koordinasi dan Umum
Pembinaan Dalam (DAU)
daerah
5.04 . 5.04.1.01.14 Penyediaan Jasa Tim Terlaksananya Liwa 1 Paket 27.004.000 Dana Penyediaan Jasa TIM 1 Paket 34.643.400
Penilaian Angkat Kredit perhitunganperhitung Alokasi Angka Kredit
an dan penilaian Umum
angka kredit bagi (DAU)
pejabat fungsional
Auditor dan P2UPD,
22 Orang Pejabat
Fungsional
5.04 . 5.04.1.02 Program Peningkatan 376.633.000 504.804.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.04 . 5.04.1.02.02 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Gorden Liwa 18 m2 18.000.000 Dana Jumlah Gorden 45 M 75 % 19.800.000
Gedung Kantor Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 302/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.02.03 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Liwa 48 Set 33.200.000 Dana 44 Kursi Kerja Rapat 48 Set 35.250.000
pengadaan meubeler Alokasi Stainlis, 3 buah Meja 1/2
44,Kursi Stainlis,4 Umum Biro
Meja 1/2 Biro (DAU)
5.04 . 5.04.1.02.04 Pengadaan Terlaksananya Liwa 1 Paket 128.190.000 Dana 6 unit Laptap , 7 Printer 1 Paket 197.000.000
Komputer/Jaringan Komputer Pengadaan Laptap Alokasi
dan Printer,Laptap 6 Umum
Unit ,Printer 7 Unit (DAU)
5.04 . 5.04.1.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Liwa 1 Gedung 44.172.000 Dana Pengantian Pintu 1 Gedung 50.050.000
Gedung Kantor Gedung kantor Alokasi Ruangan dan
Umum WC,Pengecetan Dalam
(DAU) dan Luar Ruangan
5.04 . 5.04.1.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Liwa 1 Paket 136.150.000 Dana 7 Motor, 2 Mini Bus, 1 1 Paket 180.878.500
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Alokasi Pick Up
Operasional Kanto,7 Umum
Motor, 2 Mini Bus, (DAU)
5.04 . 5.04.1.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Liwa 1 Paket 16.921.000 Dana 1 Unit genset, 2 Unit 1 Paket 21.825.500
Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung Alokasi komputer, 2 unit
kantor1 Unit genset,2 Umum notebook, 5 unit printer, 1
Unit komputer,1 unit (DAU) unit mesin Tik
notebook,5 unit
printer,1 unit mesin
Tik
5.04 . 5.04.1.03 Program Peningkatan 113.211.100 106.936.685.500
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.04 . 5.04.1.03.01 Penyusunan Laporan Tersusunya Dokumen Liwa 4 Dokumen 1.004.900 Dana 4 Dokumen 100 % 1.350.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Alokasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ihtisar Umum
Realisasi Kinerja (DAU)

Halaman 303/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.03.02 Penyusunan Laporan Tersusunya Dokumen Liwa 2 Dokumen 1.024.900 Dana Dokumen Laporan 100 % 1.160.500
Keuangan Semesteran Laporan Keuanfgan Alokasi Keuangan Semester
Semester Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.03.03 Penyusunan Pelaporan Tersusunya Laporan Liwa 2 Dokumen 2.019.800 Dana Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2.200.000
Prognosis Realisasi Anggaran Progresis Realisasi Alokasi Progresis Realisasi
Anggaran Umum Anggaran
(DAU)
5.04 . 5.04.1.03.04 Penyusunan Pelaporan Tersusunya Dokumen Liwa 1 Dokumen 2.375.000 Dana Jumlah dokumen Laporan 1 Dokumen 2.750.000
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Alokasi Keuangan Akhir Tahun 1
Ahir tahun Umum Dokumen
(DAU)
5.04 . 5.04.1.03.05 Penyusunan, Evaluasi dan Tersusunnya Liwa 18 4.718.600 Dana Jumlah Dokumen 18 Dokumen 5.225.000
Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Laporan Dokumen Alokasi Laporan Evaluasi dan
Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Umum Pelaporan Pelaksanaan
SKPD Pelaporan (DAU) Dokumen Perencanaan
Pelaksanaan SKPD 18 Dokumen
Dokumen
Perencanaan SKPD
5.04 . 5.04.1.03.06 Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya Liwa 16 Orang 102.067.900 Dana 14 orang Pengelola 16 Orang 106.924.000.000
Keuangan Daerah pengelola Keuangan Alokasi Keuangan daerah
Daerah Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04 Program Peningkatan 2.600.221.800 2.877.084.100
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
5.04 . 5.04.1.04.01 Pelaksanaan pengawasan TersusunnyaLaporan Liwa 163 LHP 1.202.558.000 Dana 163 LHP,Reguler 163 LHP 1.299.813.100
internal secara berkala Hasil Pengawasan Alokasi
secara Berkala Umum
(DAU)

Halaman 304/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.04.02 Penanganan Kasus Persentase Liwa 32 LHP 226.085.000 Dana 32 LHP 32 LHP 267.466.100
pengaduan di lingkungan Pengaduan Alokasi
pemerintah daerah Masyarakat selesaidi Umum
tindak lanjuti (DAU)
5.04 . 5.04.1.04.03 Inventarisasi temuan hasil Tersusunya Laporan Liwa 4 Laporan 11.946.000 Dana 4 Laporan 4 Laporan 19.800.000
pengawasan Hasil Inventarisasi Alokasi
hasil pengawasan Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04.04 Koordinasi pengawasan yang Tersusunnya laporan Liwa 5 Laporan 213.183.900 Dana 5 Laporan 5 Laporan 56.100.000
lebih komprehensif hasil Pengawasan,5 Alokasi PKPT/LKPT,Laporan
Laporan Umum Tingkat Provinsi,Tingkat
PKPT/LKPT,Laporan (DAU) Regional,Rakorwas
Tingkat Tingkat Nasional,dan
Provinsi,Tingkat forum komunikasi
Regional,Rakorwas Inspektorat
Tingkat Nasional,dan
forum komunikasi
Inspektorat
5.04 . 5.04.1.04.05 Evaluasi berkala temuan hasil Tersusunya Laporan Liwa 4 Laporan 7.422.900 Dana 4 Laporan Hasil Evaluasi 4 Laporan 32.000.000
pengawasan Hasil Evaluasi Alokasi Berkala
Berkala Temuan Hasil Umum
Pengawasan (DAU)
5.04 . 5.04.1.04.06 Pemantauan Aksi Terlaksananya Liwa 4 Laporan 74.926.800 Dana 4 Jumlah Laporan Hasil 80 % 89.965.700
Pencegahan dan Pemantauan hasil Alokasi pemantauan Aksi PPK
Pemberantasan Korupsi Aksi PPK Pemda Umum Pemda
Pemerintah Daerah (Aksi PKK (DAU)
Pemda)
5.04 . 5.04.1.04.07 Unit Pengendalian Gratifikasi Terlaksananya LIWA 4 Laporan 23.671.000 Dana 4 laporan 4 Laporan 62.130.000
di Lingkungan Pemerintah Pengendalian Alokasi
Kabupaten Lampung Barat Gratifikasi di Umum
lingkungan Pemda (DAU)

Halaman 305/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.04.08 Evaluasi AKIP dan Reviu Tersusunnya Laporan LIWA 29 LHE 103.868.000 Dana 29 LHE SAKIP,1 LHR 29 LHE 110.000.000
Laporan Kinerja Pemda Hasil Evaluasi SAKIP Alokasi Lapkin Pemda
OPD dan Laporan Umum
Hasil Reviu Laporan (DAU)
Kinerja Pemdam
5.04 . 5.04.1.04.09 Tindak Lanjut Hasil Tersusunya Laporan Liwa 2 Laporan 56.447.400 Dana 2 Laporan 80 % 73.305.100
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil Alokasi
Pemeriksaan APIP Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04.10 Tindak Lanjut Hasil Jumlah Laporan Liwa 4 Laporan 56.998.200 Dana 4 Laporan 80 % 73.250.000
Pemeriksaan BPK Tindak Lanjut Hasil Alokasi
Pemeriksaan BPK Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04.11 Operasional Unit Tersusunya Laporan Liwa 12 Laporan 188.489.000 Dana 12 laporan 70 % 247.695.800
Pemberantasan Pungutan Pemberantasan Alokasi
Liar di Lingkungan Pungutan Liar di Umum
Pemerintah Kabupaten lingkungan (DAU)
Lampung Barat Pemerintah Daerah
Lampung Barat
5.04 . 5.04.1.04.12 Penilaian Mandiri Tersusunya Laporan Liwa 1 Laporan 79.289.700 Dana 1 Laporan 1 LHE 1 Laporan 89.748.400
Pelaksanaan Reformasi Hasil PMPRB, 10 Alokasi
Birokrasi (PMPRB) OPD Sampel Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04.13 Pembangunan Zona Integritas Tersusunnya Lembar Liwa 1 Laporan 39.328.900 Dana 1 LKE 80 % 83.375.600
Menuju WBK/WBBM Kerja Evaluasi Zona Alokasi
Integritas Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.04.14 Penyelesaian Tuntutan terlaksananya Lampung 2 Laporan 41.341.000 Dana 2 Laporan penyelesaian 80 OPD 50.580.000
Perbendaharaan dan Laporan Hasil Barat Alokasi oleh TPTGR
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Penyelesaian Ganti Umum
terhadap Kerugian Keuangan Kerugian Negara dan (DAU)
Negara/Daerah Tuntutan Ganti Rugi

Halaman 306/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.04.15 Tim Pengawalan dan Tersusunya Laporan Liwa 4 Laporan 121.515.000 Dana 4 Laporan 80 % 156.854.300
Pengamanan Pemerintah dan Tim Koordinasi Tim Alokasi
Pembangunan Daerah TP4D Umum
(TP4D) (DAU)
5.04 . 5.04.1.04.16 Survei Penilaian Integritas Terselenggaranya Liwa 1 Laporan 153.151.000 DAU, DAU Survei OPD di Kabupaten 65 % 165.000.000
Survei Penilaian Tambahan Lampung Barat
Integritas
5.04 . 5.04.1.05 Program Peningkatan 590.384.100 616.132.750
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
5.04 . 5.04.1.05.01 Pelatihan pengembangan Terlaksananya JProvinsi 1 Paket 214.568.000 Dana 5 orang Diklat JFA, ,7 1 Paket 258.718.000
tenaga pemeriksa dan Peserta Diklat Lampung, Alokasi orang Diklat
aparatur pengawasan akarta dan Umum PembentukanP2UPD
Ciawi (DAU)
5.04 . 5.04.1.05.02 Pelatihan Mandiri (in house Terlaksananya Liwa 1 Paket 28.489.000 Dana 180 0RANG ,6 KALI 40 Orang 32.688.150
training) Pelatihan Mandiri (in Alokasi
hause training) Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Telaksananaya Luar 12 Orang 246.362.500 Dana 12 Orang Diklat 80 % 163.158.050
Formal Peserta Diklat Provinsi Alokasi
Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.05.04 Peningkatan Kapabilitas Level Kapabilitas Liwa 3 Level 44.652.600 Dana Peningkatan Kapabilitas 3 Level 62.252.850
Aparat Pengawas Internal APIP Alokasi APIP Level 3
Pemerintah (APIP) Umum
(DAU)
5.04 . 5.04.1.05.05 Penilaian Maturitas SPIP Tersusunya Laporan Liwa 1 Laporan 56.312.000 Dana Maturitas Level 3 3 Level 99.315.700
Hasil Maturitas SPIP Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 307/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.04 . 5.04.1.06 Program penataan dan 195.444.600 353.900.000


penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
5.04 . 5.04.1.06.01 Pelaksanaan Review Laporan Tersusunyah Laporan Liwa 1 LHR 25.757.000 DAU, DAU Pelaksanaan Revirw 1 LHR 50.900.000
Keuangan Pemerintah Review Tambahan Laporan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah
5.04 . 5.04.1.06.03 Reviu Penyerapan Anggaran Tersusunya Laporan Liwa 4 Laporan 47.261.700 DAU, DAU tERSELENGGARANYA 4 Laporan 68.000.000
Hasil Reviu Tambahan REVIU PENYERAPAN
Penyerapan ANGGARAN
Anggaran
5.04 . 5.04.1.06.05 Reviu RKPD dan Perubahan Jumlah Laporan Lampung 2 LHR 29.121.000 DAU, DAU Reviu RKPD dan 2 LHP 78.000.000
RKPD Reviu Barat Tambahan Perubahan RKPD
5.04 . 5.04.1.06.06 Reviu RKA SKPD dan Jumlah Laporan Liwa 2 LHR 39.609.900 DAU, DAU jUMLAH LHR RKA SKPD 2 LHR 68.000.000
Perubahan RKA SKPD Reviu RKA SKPD dan Tambahan DAN PERUBAHAN RKA
Perubahan RKA SKPD
SKPD
5.04 . 5.04.1.06.07 Reviu KUA, PPAS dan Jumlah Laporan Liwa 2 LHR 53.695.000 DAU, DAU lAPORAN 2 LHR 89.000.000
Perubahan KUA PPAS Reviu KUA PPASdan Tambahan
Perubahan KUA
PPAS
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.1 Kecamatan Sumber Jaya
5.05.1.01 Kecamatan Sumber Jaya 1.269.999.140
5.05 . 5.05.1.01 Program Pelayanan 338.612.000 878.590.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.1.01.01 Penyediaan jasa surat jumlah bulan KECAMAT 12 Bulan 603.000 Dana - 12 Bulan 5.500.000
menyurat pelayanan surat AN Alokasi
menyurat SUMBERJA Umum
YA (DAU)

Halaman 308/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, jumlah rekening kecamatan 12 Bulan 9.120.000 Dana - 12 Bulan 9.000.000
sumber daya air dan listrik telpon air, air , listrik sumberjaya Alokasi
yang di bayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kecamatan 7 Unit 8.291.000 Dana - 7 Unit 9.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan Yang diperpanjang Sumberjaya Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.04 Penyediaan jasa Administrasi jumlah buku cek Kecamatan 3 Buku 412.500 Dana - 3 Buku 500.000
keuangan Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.05 Penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga Kecamatan 1 Orang 9.822.000 Dana - 1 Orang 5.000.000
kantor kebersihan Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecmatan 38 Jenis 15.555.000 Dana - 38 Jenis 12.500.000
Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.07 Penyediaan barang cetakan jumalah dokumen Kecamatan 6 Jenis 14.010.200 Dana - 6 Jenis 14.500.000
dan penggandaan yang dicetak dan Sumberjaya Alokasi
digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis Kecamatan 10 Jenis 3.423.100 Dana - 10 Jenis 3.500.000
Instalasi listrik/penerangan komponen instalasi Sumberjaya Alokasi
bangunan kantor listrik Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Kecamatan 2 SKHU 3.960.000 Dana - 2 SKHU 4.500.000
dan peraturan Sumberjaya Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)

Halaman 309/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.1.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah man minum kecamatan 24 Kali 23.025.000 Dana - 24 Kali 15.500.000
minuman rapat dan tamu sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan Kecamatan 12 Bulan 10.690.000 Dana - 12 Bulan 15.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan sumberjaya Alokasi
koordinasi ke luar Umum
daerah (DAU)
5.05 . 5.05.1.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah tenaga teknis Kecamatan 3 Orang 18.205.000 Dana - 3 Orang 19.000.000
Administrasi administrasi Sumberjaya Alokasi
Perkantoran/Teknis perkantoran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.13 Penyediaan jasa jumlah keikutsertaan Kecamatan 1 Kali 10.194.700 Dana - 1 Kali 10.500.000
Propaganda/Publikasi/Pamer dalam pameran Sumberjaya Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Kecamatan 12 Bulan 20.760.000 Dana - 12 Bulan 21.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan dan Sumberjaya Alokasi
pembinaan ke dalam Umum
daerah (DAU)
5.05 . 5.05.1.01.15 Penyediaan Jasa Sewa jumlah jenis Kecamatan 3 Jenis 6.600.000 Dana - 3 Jenis 7.590.000
Perlengkapan perlengkapan yang Sumberjaya Alokasi
disewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.01.16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan kelurahan 1 Kel 183.940.500 Dana - 1 Kel 725.500.000
tugusari Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.02 Program Peningkatan 868.672.640 1.072.290.271
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 310/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.1.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung yang Kecamatan 1 Gedung 4.445.000 Dana - 1 Gedung 15.000.000
gedung kantor dipelihara Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah mobil yang Kecamatan 1 Unit 82.715.000 Dana - 1 Angkatan 175.676.271
kendaraan dinas/operasional dipelihara, jumlah Sumberjaya Alokasi
motor yang dipelihara Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Kecamatan 3 Jenis 15.000 Dana - 3 Jenis 6.000.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Sumberjaya Alokasi
Perlengkapan Umum
Gedung Kantor (DAU)
5.05 . 5.05.1.02.07 Pengadaan Terpeliharanya Kec. 100 % 20.000.000 Dana - 100 % 25.094.000
Komputer/Jaringan Komputer perlatan gedung Sumberjaya Alokasi
kantor Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.02.13 Peningkatan Sarana, Terlauyaninya Kel. 100 % 371.436.000 Dana - 100 % 450.000.000
Prasarana dan masyarakat kelurahan Tugusari Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan tugusari Umum
(APBD) (DAU)
5.05 . 5.05.1.02.14 Peningkatan Sarana, Terlayaninya Kec. 100 % 390.061.640 - 100 % 400.520.000
Prasarana dan Masyarakat Sumberjaya
Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Tugusari
(APBN)
5.05 . 5.05.1.03 Program Peningkatan 5.000.000 2.500.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.1.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pelatihan Kecamatan 2 Kali 5.000.000 Dana - 2% 2.500.000
Formal yang di ikuti Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 311/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.1.04 Program Peningkatan 57.714.500 53.500.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.1.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan Kecamatan 1 Dokumen 1.003.000 Dana - 1 Dokumen 1.500.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumberjaya Alokasi
kinerja SKPD Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.04.02 Penyusunan laporan Jumlah laporan Kecamatan 2 Dokumen 1.000.500 Dana - 2 Dokumen 1.500.000
keuangan semesteran keuangan Sumberjaya Alokasi
Samesteran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Prognosis Kecamatan 1 Dokumen 2.004.500 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Kecamatan 1 Dokumen 2.501.500 Dana - 1 Dokumen 3.000.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun Sumberjaya Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.1.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Kecamatan 8 Orang 51.205.000 Dana - 8 Orang 45.000.000
Keuangan Daerah pengelolaan Sumberjaya Alokasi
keuangan daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.2 Kecamatan Way Tenong
5.05.2.01 Kecamatan Way Tenong 1.279.999.870
5.05 . 5.05.2.01 Program Pelayanan 373.909.300 1.516.171.455
Administrasi Perkantoran

Halaman 312/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.2.01.01 Penyediaan jasa surat jumlah bulan WAY 12 Bulan 6.494.000 Dana - 12 Bulan 10.387.576
menyurat pelayanan surat TENONG Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, jumlah rekening way tenong 3 Rekening 9.720.000 Dana - 3 Rekening 31.025.850
sumber daya air dan listrik telpon, air dan listrik Alokasi
yang dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.03 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan way tenong 5 Unit 1.500.000 Dana - 5 Unit 2.990.040
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional diperpajang Umum
perizinannya (DAU)
5.05 . 5.05.2.01.04 Penyediaan jasa Administrasi jumlah buku cek way tenong 3 Buku 275.000 Dana - 3 Buku 912.525
keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.05 Penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga way tenong 1 Orang 9.786.000 Dana - 1 Orang 28.239.607
kantor kebersihan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK way tenong 29 Jenis 23.144.000 Dana - 29 Jenis 319.734
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Way tenong 5 Jenis 15.568.300 Dana - 5 Jenis 35.283.083
dan penggandaan yang dicetak dan Alokasi
yang digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis way tenong 11 Jenis 5.437.200 Dana - 11 Jenis 12.167.000
Instalasi listrik/penerangan komponen listrik Alokasi
bangunan kantor Umum
(DAU)

Halaman 313/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.2.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU way tenong 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 12.045.330
dan peraturan Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum way tenong 24 Kali 19.498.000 Dana - 24 Kali 50.493.050
minuman rapat dan tamu Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan luar 12 Bulan 12.750.000 Dana - 12 Bulan 31.695.035
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan kabupaten Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi keluar (DAU)
daerah
5.05 . 5.05.2.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga way tenong 3 Orang 18.755.000 Dana - 3 Orang 24.069.500
Administrasi tekhnis perkantoran Alokasi
Perkantoran/Teknis Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.13 Penyediaan jasa Jumlah pelaksanaan liwa 1 Kali 12.515.000 Dana - 1 Kali 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya dalam 12 Bulan 25.500.000 Dana - 12 Bulan 62.355.875
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor kabupaten Alokasi
pembinaan dalam Umum
daerah (DAU)
5.05 . 5.05.2.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah jenis Way tenong 3 Jenis 6.600.000 Dana - 3 Jenis 8.728.500
Perlengkapan perlengkapan yang Alokasi
disewa Umum
(DAU)

Halaman 314/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.2.01.16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan Pajar Bulan 1 Kel 202.406.800 Dana - 1 Kel 1.190.250.000
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.02 Program Peningkatan 847.059.570 1.882.763.055
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.2.02.02 Pengadaan Perlengkapan Jumlah barang yang lampung 100 % 3.850.000 Dana - 100 % 40.000.000
Gedung Kantor dipelihara barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang lampung 100 % 8.625.000 Dana - 100 % 40.000.000
dipelihara barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung yang Way tenong 1 Gedung 15.870.000 Dana - 1 Gedung 45.093.944
gedung kantor dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mobil dan Way tenong 5 Unit 83.778.000 Dana - 5 Unit 142.460.361
kendaraan dinas/operasional motor dinas yang Alokasi
dipelihara Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah jenis way tenong 3 Jenis 10.009.800 Dana - 3 Jenis 15.208.750
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Alokasi
perlengkapan gedung Umum
kantor (DAU)
5.05 . 5.05.2.02.13 Peningkatan Sarana, Terlayaninya lampung 100 % 363.322.055 Dana - 100 % 800.000.000
Prasarana dan masyarakat kelurahan barat Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan pajar bulan Umum
(APBD) (DAU)

Halaman 315/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.2.02.14 Peningkatan Sarana, Terlayaninya Way tenong 100 % 361.604.715 Dana - 100 % 800.000.000
Prasarana dan masyarakat kelurahan Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan pajar bulan Umum
(APBN) (DAU)
5.05 . 5.05.2.03 Program Peningkatan 3.000.000 9.125.250
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.2.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pelatihan 2 Kali 3.000.000 DAU - 2 Kali 9.125.250
Formal yang diikuti Tambahan
5.05 . 5.05.2.04 Program Peningkatan 56.031.000 114.000.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.2.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen Way 1 Dokumen 1.001.000 Dana - 1 Dokumen 3.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Tenong Alokasi
kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum
Realisasi (DAU)
5.05 . 5.05.2.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Laporan Way 2 Dokumen 1.000.000 Dana - 2 Dokumen 3.000.000
keuangan semesteran Keuangan Semester Tenong Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Way 1 Dokumen 2.030.000 Dana - 1 Dokumen 4.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Tenong Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.2.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Way 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 4.000.000
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tenong Alokasi
Tahun Umum
(DAU)

Halaman 316/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.2.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Way 100 % 49.500.000 Dana - 100 % 100.000.000
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Tenong Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.3 Kecamatan Sekincau
5.05.3.01 Kecamatan Sekincau 1.277.991.372
5.05 . 5.05.3.01 Program Pelayanan 405.011.000 581.329.772
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.3.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Sekincau 12 Bulan 6.000.000 Dana - 12 Bulan 7.534.415
menyurat pelayanan surat Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Sekincau 3 Bulan 13.800.000 Dana - 3 Bulan 19.800.000
sumber daya air dan listrik telepon, air dan listrik Alokasi
yang di bayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Sekincau 12 Bulan 3.598.000 Dana - 12 Bulan 3.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang Umum
perizinannya (DAU)
5.05 . 5.05.3.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah kendaraan Sekincau 12 Bulan 137.500 Dana - 12 Bulan 912.525
keuangan dinas yang Alokasi
diperpanjang Umum
perizinannay (DAU)
5.05 . 5.05.3.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah kendaraan Sekincau 12 Bulan 12.904.000 Dana - 12 Bulan 26.876.903
kantor dinas yang Alokasi
diperpanjang Umum
perizinannya (DAU)

Halaman 317/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.3.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Sekincau 12 Bulan 15.201.000 Dana - 12 Bulan 26.213.802
pemeliharaan Alokasi
perlengkapan gedung Umum
kantor (DAU)
5.05 . 5.05.3.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Sekincau 12 Bulan 20.169.000 Dana - 12 Bulan 36.501.000
dan penggandaan yang di cetak dan di Alokasi
gandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Sekincau 12 Bulan 3.364.000 Dana - 12 Bulan 10.232.447
Instalasi listrik/penerangan komponen listrik Alokasi
bangunan kantor Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Sekincau 12 Bulan 3.960.000 Dana - 12 Bulan 12.045.330
dan peraturan Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum Sekincau 12 Bulan 19.340.000 Dana - 12 Bulan 42.888.675
minuman rapat dan tamu Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Sekincau 12 Bulan 25.500.000 Dana - 12 Bulan 33.763.425
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi ke luar (DAU)
daerah
5.05 . 5.05.3.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga Sekincau 12 Bulan 6.000.000 Dana - 12 Bulan 25.854.875
Administrasi tekhnis administrasi Alokasi
Perkantoran/Teknis perkantoran Umum
(DAU)

Halaman 318/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.3.01.13 Penyediaan jasa Jumlah pelaksanaan Sekincau 12 Bulan 10.361.500 Dana - 12 Bulan 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya bulan Sekincau 12 Bulan 30.700.000 Dana - 12 Bulan 65.397.625
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor Alokasi
dan pembinaan ke Umum
dalam daerah (DAU)
5.05 . 5.05.3.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah jenis Sekincau 12 Bulan 6.600.000 Dana - 12 Bulan 6.600.000
Perlengkapan perlengkapan yang di Alokasi
sewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Sekincau 12 Bulan 217.376.000 Dana - 12 Bulan 218.000.000
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.01.17 Penyediaan Jasa TV Jumlah Jaringan Sekincau 12 Bulan 10.000.000 Dana - 12 Bulan 30.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Yang Akan Di Instal Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.02 Program Peningkatan 809.150.372 970.998.962
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.3.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis Sekincau 12 Bulan 12.800.000 Dana - 100 % 20.000.000
mebeleur Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung yang Sekincau 12 Bulan 19.030.000 Dana - 12 Bulan 45.626.250
gedung kantor di pelihara Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 319/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.3.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mobil yang di Sekincau 12 Bulan 81.059.800 Dana - 12 Bulan 142.460.361
kendaraan dinas/operasional pelihara, Jumlah Alokasi
motor yang di pelihara Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah jenis Sekincau 12 Bulan 4.158.000 Dana - 12 Bulan 14.859.861
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Alokasi
perlengkapan gedung Umum
kantor (DAU)
5.05 . 5.05.3.02.07 Pengadaan Jumlah Jenis Sekincau 12 Bulan 20.000.000 Dana - 12 Bulan 30.052.490
Komputer/Jaringan Komputer Komputer Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.02.11 Pengadaan Mesin Potong Jumlah Mesin yang di Sekincau 12 Bulan 4.500.000 Dana - 100 % 50.000.000
Rumput adakan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.02.13 Peningkatan Sarana, Terlayaninya Sekincau 12 Bulan 351.610.000 Dana - 12 Bulan 352.000.000
Prasarana dan Masyarakat Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sekincau Umum
(APBD) (DAU)
5.05 . 5.05.3.02.14 Peningkatan Sarana, Terlayaninya Sekincau 12 Bulan 315.992.572 Dana - 12 Bulan 316.000.000
Prasarana dan masyarakat kelurahan Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan sekincau Umum
(APBN) (DAU)
5.05 . 5.05.3.03 Program Peningkatan 5.000.000 6.083.500
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.3.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pelatihan Sekincau 12 Bulan 5.000.000 Dana - 12 Bulan 6.083.500
Formal yang diikuti Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 320/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.3.04 Program Peningkatan 58.830.000 109.198.825


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.3.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen Sekincau 12 Bulan 1.000.000 Dana - 12 Bulan 3.041.750
Kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian Alokasi
kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.04.02 Penyusunan laporan Jumlah laporan Sekincau 12 Bulan 1.000.000 Dana - 12 Bulan 3.041.750
keuangan semesteran keuangan semesteran Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan Sekincau 12 Bulan 3.700.000 Dana - 12 Bulan 6.083.500
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi Alokasi
anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Sekincau 12 Bulan 4.730.000 Dana - 12 Bulan 7.604.375
keuangan akhir tahun keuangan ahir tahun Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.3.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Sekincau 12 Bulan 48.400.000 Dana - 12 Bulan 89.427.450
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.4 Kecamatan Belalau
5.05.4.01 Kecamatan Belalau 386.000.000
5.05 . 5.05.4.01 Program Pelayanan 139.241.500 320.870.905
Administrasi Perkantoran

Halaman 321/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.4.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah Bulan Kenali 12 Bulan 3.851.000 Dana Ok 12 Bulan 5.368.689
menyurat Pelayanan Surat Alokasi
Menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Kenali 3 Rekening 7.200.000 Dana Ok 3 Rekening 21.900.600
sumber daya air dan listrik Telpon, Air dan Listrik Alokasi
yang Dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kenali 7 Unit 1.213.000 Dana ok 8 Unit 3.689.643
Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Yang Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Diperpanjng Umum
Perizinannya (DAU)
5.05 . 5.05.4.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Kenali 3 Buku 137.500 Dana ok 3 Buku 912.525
keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Tenaga Kenali 1 Orang 7.662.000 Dana ok 1 Orang 23.324.139
kantor kebersihan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kenali 34 Jenis 13.119.000 Dana ok 34 Jenis 28.720.204
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Kenali 6 Jenis 9.414.000 Dana ok 6 Jenis 25.854.875
dan penggandaan yang dicetak dan Alokasi
digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Kenali 10 Jenis 8.460.000 Dana ok 10 Jenis 9.429.425
Instalasi listrik/penerangan Komponen Listrik Alokasi
bangunan kantor Umum
(DAU)

Halaman 322/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.4.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Kenali 4 SKHU 3.960.000 Dana ok 4 SKHU 12.045.330
dan peraturan Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah Makan Minum Kenali 24 Kali 19.000.000 Dana ok 24 Kali 57.793.250
minuman rapat dan tamu Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah pelaksanaan Kenali 12 Bulan 8.500.000 Dana ok 12 Bulan 31.634.200
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan Alokasi
konsultasi ke lur Umum
daerah (DAU)
5.05 . 5.05.4.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga Tehnis Kenali 2 Orang 12.200.000 Dana ok 2 Orang 12.200.000
Administrasi administrasi Alokasi
Perkantoran/Teknis perkantoran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.13 Penyediaan jasa Jumlah pelaksanaan Kenali 1 Kali 10.000.000 Dana ok 1 Kali 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksnanya Bulan Kenali 12 Bulan 27.625.000 Dana ok 12 Bulan 64.789.275
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksnaan rakor dan Alokasi
pembinaan ke dalam Umum
daerah (DAU)
5.05 . 5.05.4.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah jenis Kenali 3 Jenis 6.900.000 Dana ok 3 Jenis 8.000.000
Perlengkapan perlengkapan yang Alokasi
disewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.02 Program Peningkatan 194.458.500 319.482.051
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 323/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.4.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kursi Rapat Belalau 30 Buah 27.000.000 Dana ok 20 Buah 13.000.000
yang tersedia Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung Yang Kenali 1 Gedung 22.652.000 Dana ok 1 Gedung 42.584.500
gedung kantor Dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Mobil Yang Kenali 1 Unit 57.755.000 Dana ok 1 Unit 175.676.271
kendaraan dinas/operasional Dipelihara, Jumlah Alokasi
Motor Yang Umum
Dipelihara (DAU)
5.05 . 5.05.4.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Kenali 3 Jenis 7.951.500 Dana ok 3 Jenis 16.668.790
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Alokasi
Perlengkapan Umum
Gedung Kantor (DAU)
5.05 . 5.05.4.02.07 Pengadaan Terlaksananya Kenali 1 Unit 32.500.000 Dana ok 1 Unit 30.052.490
Komputer/Jaringan Komputer Pengadaan Alokasi
Komputer/Jaringan Umum
Komputer (DAU)
5.05 . 5.05.4.02.08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Genset yang Belalau 1 Unit 15.000.000 Dana ok 0 Angkatan 15.000.000
Tersedia Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.02.10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat Studio Belalau 5 Jenis 22.600.000 Dana ok 1 Paket 22.000.000
yang tersedia Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.02.11 Pengadaan Mesin Potong Jumlah Pemotong Belalau 2 Unit 9.000.000 Dana ok 1 Unit 4.500.000
Rumput Rumput yang Alokasi
Tersedia Umum
(DAU)

Halaman 324/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.4.03 Program Peningkatan 2.000.000 13.687.875


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.4.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pelatihan Kenali 2 Kali 2.000.000 Dana ok 2 Kali 13.687.875
Formal Yang Diikuti Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.04 Program Peningkatan 50.300.000 109.198.825
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.4.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen Kenali 1 Dokumen 1.000.000 Dana ok 1 Dokumen 3.041.750
Kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Alokasi
kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum
Realisasi Kinerja (DAU)
SKPD
5.05 . 5.05.4.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Laporan Kenali 2 Laporan 1.000.000 Dana ok 2 Laporan 3.041.750
keuangan semesteran Keuangan Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Kenali 1 Dokumen 2.000.000 Dana ok 1 Dokumen 6.083.500
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Kenali 1 Dokumen 2.500.000 Dana ok 1 Dokumen 7.604.375
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Alokasi
Tahun Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.4.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Kenali 12 Orang 43.800.000 Dana ok 12 Orang 89.427.450
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)

Halaman 325/368
Dicetak dari Eperencanaan

5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.5 Kecamatan Batu Brak
5.05.5.01 Kecamatan Batu Brak 304.648.300
5.05 . 5.05.5.01 Program Pelayanan 143.758.500 137.244.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.5.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 4.122.000 Dana - 12 Bulan 840.000
menyurat Pelayanan Surat Batu Brak Alokasi
Menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Rekening Kecamatan 12 Bulan 12.200.000 Dana - 100 % 12.300.000
sumber daya air dan listrik Telepon , air , listrik Batu Brak Alokasi
yang dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kecamatan 12 Bulan 1.098.000 Dana - 100 % 1.700.000
Pemeliharaan dan Perizinan Dinas yang di Batu Brak Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Perpanjang Umum
Perizinannya (DAU)
5.05 . 5.05.5.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Kecamatan 3 Buku 317.500 Dana - 3 Buku 300.000
keuangan Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Tenaga Kecamatan 12 Bulan 9.466.000 Dana - 100 % 9.384.000
kantor Kebersihan Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecamatan 12 Bulan 11.954.500 Dana - 100 % 11.600.000
Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 326/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.5.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah Dokumen Kecamatan 12 Bulan 14.946.000 Dana - 100 % 14.880.000
dan penggandaan yang di Cetak dan Di Batu Brak Alokasi
Gunakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Kecamatan 12 Bulan 3.285.000 Dana - 100 % 3.480.000
Instalasi listrik/penerangan Listrik Batu Brak Alokasi
bangunan kantor Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Kecamatan 12 Bulan 5.220.000 Dana - 100 % 3.960.000
dan peraturan Batu Brak Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah Makan Minum Kecamatan 12 Bulan 15.426.000 Dana - 100 % 15.300.000
minuman Rapat dan Tamu Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 12.750.000 Dana - 100 % 10.500.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Batu Brak Alokasi
Koordinasi dan Umum
Konsultasi Ke Luar (DAU)
Daerah
5.05 . 5.05.5.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Tenaga Kecamatan 12 Bulan 12.205.000 Dana - 100 % 12.200.000
Administrasi Administrasi Batu Brak Alokasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.01.13 Penyediaan jasa Jumlah Ke Ikut Kecamatan 100 % 10.003.500 Dana - 100 % 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Sertaan Dalam Batu Brak Alokasi
an Pameran Umum
(DAU)

Halaman 327/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.5.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Kecamatan 12 Bulan 24.165.000 Dana - 100 % 24.200.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Rakor Batu Brak Alokasi
Dan Pembinaan Umum
Dalam Daerah (DAU)
5.05 . 5.05.5.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Presentase Kinerja Kecamatan 12 Bulan 6.600.000 Dana - 100 % 6.600.000
Perlengkapan Aparatur dalam Batu Brak Alokasi
Pelaksanaan Umum
Administrasi (DAU)
Perkantoran
5.05 . 5.05.5.02 Program Peningkatan 105.055.000 101.995.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.5.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung Yang Kecamatan 12 Bulan 14.880.000 Dana - 100 % 15.500.000
gedung kantor Dipelihara Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan Kecamatan 12 Bulan 80.525.000 Dana - 100 % 77.295.000
kendaraan dinas/operasional yang Di Pelihara Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Kecamatan 12 Bulan 9.650.000 Dana - 100 % 9.200.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Batu Brak Alokasi
Perlengkapan Umum
Gedung Kantor (DAU)
5.05 . 5.05.5.03 Program Peningkatan 5.100.000 5.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.5.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pelatihan Kecamatan 12 Bulan 5.100.000 Dana - 100 % 5.000.000
Formal yang di ikuti Batu Brak Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 328/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.5.04 Program Peningkatan 50.734.800 49.900.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.5.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah Laporan Kecamatan 12 Bulan 1.031.000 Dana - 100 % 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Batu Brak Alokasi
kinerja SKPD Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Keuangan Kecamatan 2 Bulan 1.007.800 Dana - 100 % 1.000.000
keuangan semesteran Laporan Keuangan Batu Brak Alokasi
Semester Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Kecamatan 12 Bulan 1.999.000 Dana - 100 % 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Batu Brak Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Kecamatan 1 Bulan 2.497.000 Dana - 100 % 2.500.000
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Batu Brak Alokasi
Tahun Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.5.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Kecamatan 12 44.200.000 Dana - 100 % 43.400.000
Keuangan Daerah Pengelolaan Batu Brak Angkatan Alokasi
Keuangan Daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.6 Kecamatan Balik Bukit
5.05.6.01 Kecamatan Balik Bukit 2.164.290.391
5.05 . 5.05.6.01 Program Pelayanan 561.983.300 2.704.413.828
Administrasi Perkantoran

Halaman 329/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.6.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Balik Bukit 100 % 3.120.000 Dana - 100 % 12.836.185
menyurat pelayanan surat Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Balik Bukit 100 % 11.700.000 Dana - 100 % 31.938.375
sumber daya air dan listrik telpon, air dan listrik Alokasi
yang dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Balik Bukit 100 % 3.700.000 Dana - 100 % 4.039.444
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang Umum
perizinannya (DAU)
5.05 . 5.05.6.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah buku cek Balik Bukit 100 % 412.500 Dana - 100 % 912.525
keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga Balik Bukit 100 % 5.279.000 Dana - 100 % 28.701.953
kantor kebersihan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Balik Bukit 100 % 15.411.000 Dana - 100 % 29.277.756
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Balik Bukit 100 % 5.480.000 Dana - 100 % 35.588.475
dan penggandaan yang dicetak dan Alokasi
digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Balik Bukit 100 % 3.637.100 Dana - 100 % 10.646.125
Instalasi listrik/penerangan komponen instalansi Alokasi
bangunan kantor listrik Umum
(DAU)

Halaman 330/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.6.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Balik Bukit 100 % 3.960.000 Dana - 100 % 12.045.330
dan peraturan Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum Balik Bukit 100 % 19.600.000 Dana - 100 % 48.668.000
minuman rapat dan tamu Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Balik Bukit 100 % 12.750.000 Dana - 100 % 31.695.035
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi ke luar (DAU)
daerah
5.05 . 5.05.6.01.13 Penyediaan jasa Jumlah keikutsertaan Balik Bukit 100 % 10.015.000 Dana - 100 % 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer dalam pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Balik Bukit 100 % 23.300.000 Dana - 100 % 62.355.875
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor Alokasi
dan pembinaan ke Umum
dalam daerah (DAU)
5.05 . 5.05.6.01.16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Balik Bukit 100 % 443.618.700 Dana - 100 % 2.380.500.000
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.02 Program Peningkatan 1.540.445.091 1.725.849.937
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.6.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung yang Balik Bukit 100 % 10.000.000 Dana - 100 % 53.230.625
gedung kantor dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 331/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.6.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan Balik Bukit 100 % 78.595.000 Dana - 100 % 159.068.316
kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah jenis Balik Bukit 100 % 9.090.000 Dana - 100 % 13.550.996
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Alokasi
perlengkapan gedung Umum
kantor (DAU)
5.05 . 5.05.6.02.13 Peningkatan Sarana, Jumlah kelurahan Balik Bukit 2 Desa 702.484.024 Dana - 2 Desa 750.000.000
Prasarana dan yang ditingkatkan Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan sarana dan Umum
(APBD) prasarananya (DAU)
5.05 . 5.05.6.02.14 Peningkatan Sarana, Jumlah kelurahan Balik Bukit 2 Desa 740.276.068 Dana - 2 Desa 750.000.000
Prasarana dan yang ditingkatkan Alokasi
Pemberdayaan Kelurahan sarana dan Umum
(APBN) prasarananya (DAU)
5.05 . 5.05.6.03 Program Peningkatan 5.000.000 7.604.375
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.6.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pelatihan Balik Bukit 100 % 5.000.000 Dana - 100 % 7.604.375
Formal yang diikuti Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.04 Program Peningkatan 56.862.000 109.198.825
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.6.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan Balik Bukit 100 % 878.000 Dana - 100 % 3.041.750
Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Alokasi
kinerja SKPD Umum
(DAU)

Halaman 332/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.6.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Laporan Balik Bukit 100 % 940.000 Dana - 100 % 3.041.750
keuangan semesteran Keuangan Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan Balik Bukit 100 % 1.942.000 Dana - 100 % 6.083.500
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Balik Bukit 100 % 2.502.000 Dana - 100 % 7.604.375
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Alokasi
Tahun Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.6.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Balik Bukit 100 % 50.600.000 Dana - 100 % 89.427.450
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.7 Kecamatan Sukau
5.05.7.01 Kecamatan Sukau 404.998.270
5.05 . 5.05.7.01 Program Pelayanan 153.642.770 164.447.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.7.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Lampung 12 Bulan 3.600.000 Dana Jumlah bulan pelayanan 12 Bulan 4.000.000
menyurat pelayanan surat Barat Alokasi surat menyurat
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Lampung 3 Rekening 10.200.000 Dana Persentase Pelayanan 3 Rekening 10.200.000
sumber daya air dan listrik telpon, air dan listrik Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
yang dibayar Umum Tepat Waktu
(DAU)

Halaman 333/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.7.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Lampung 7 Unit 983.000 Dana Persentase Pelayanan 7 Unit 11.250.000
Pemeliharaan dan Perizinan Dinas yang Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang Umum Tepat Waktu
perijinannya (DAU)
5.05 . 5.05.7.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah buku cek Lampung 3 Buku 275.000 Dana Persentase Pelayanan 3 Buku 300.000
keuangan Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga Lampung 1 Orang 8.884.000 Dana Persentase Pelayanan 1 Orang 9.000.000
kantor kebersihan Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung 34 Jenis 16.008.000 Dana Persentase Pelayanan 34 Angkatan 16.008.000
Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah Dokumen Lampung 4 Jenis 15.750.000 Dana Persentase Pelayanan 4 Jenis 15.750.000
dan penggandaan yang dicetak dan Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
digandakan Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Lampung 11 Jenis 3.000.000 Dana Persentase 11 Jenis 3.000.000
Instalasi listrik/penerangan Komponen Listrik Barat Alokasi PelayananAdministrasi
bangunan kantor Umum Perkantoran Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Lampung 4 SKHU 3.975.000 Dana Persentase Pelayanan 4 SKHU 3.975.000
dan peraturan Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
perundang-undangan Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah Makan Minum Lampung 25 Kali 14.800.000 Dana Persentase Pelayanan 25 Kali 14.800.000
minuman Rapat dan Tamu Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Umum Tepat Waktu
(DAU)

Halaman 334/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.7.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Lampung 12 Bulan 15.064.000 Dana Persentase Pelayanan 12 Bulan 15.064.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Koordinasi dan Umum Tepat Waktu
Konsultasi Ke Luar (DAU)
Daerah
5.05 . 5.05.7.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Tenaga Lampung 2 Orang 12.200.000 Dana Persentase Pelayanan 2 Orang 12.200.000
Administrasi Tekhnis Administrasi Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Perkantoran/Teknis Perkantoran Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.13 Penyediaan jasa Jumlah Pelaksanaan Lampung 1 Kali 10.003.770 Dana Persentase Pelayanan 1 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Barat Alokasi Administrasi Tepat Waktu
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Bulan Lampung 12 Bulan 23.300.000 Dana Persentase Pelayanan 12 Bulan 23.300.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksanaan Rakor Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
dan Pembinaan Umum Tepat Waktu
Dalam Daerah (DAU)
5.05 . 5.05.7.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah Jenis Lampung 3 Jenis 6.600.000 Dana Persentase Pelayanan 3 Jenis 6.600.000
Perlengkapan Perlengkapan Yang Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
Disewa Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.01.17 Penyediaan Jasa TV Jumlah Rekening TV Lampung 3 Rekening 9.000.000 Dana Persentase Pelayanan 3 Rekening 9.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Prabayar, Internet Barat Alokasi Administrasi Perkantoran
dan Sandi Umum Tepat Waktu
(DAU)
5.05 . 5.05.7.02 Program Peningkatan 188.555.500 188.555.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.7.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Lampung 14 Buah 10.100.000 Dana Persentase Sarana dan 14 Buah 10.100.000
Mebeleur Barat Alokasi Prasarana yang memadai
Umum
(DAU)

Halaman 335/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.7.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung yang Lampung 1 Gedung 53.230.500 Dana Persentase Sarana dan 1 Gedung 53.230.500
gedung kantor dipelihara Barat Alokasi Prasarana Aparatur yang
Umum Memadai
(DAU)
5.05 . 5.05.7.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Mobil yang Lampung 7 Unit 46.835.000 Dana Persentase Sarana dan 7 Unit 46.835.000
kendaraan dinas/operasional dipelihara, Jumlah Barat Alokasi Prasarana Aparatur yang
Motor yang Dipelihara Umum Memadai
(DAU)
5.05 . 5.05.7.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Lampung 3 Jenis 4.520.000 Dana Persentase Sarana 3 Jenis 4.520.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Barat Alokasi Prasarana Aparatur yang
Perlengkapan Umum Memadai
Gedung Kantor (DAU)
5.05 . 5.05.7.02.07 Pengadaan Jumlah Pengadaan Lampung 1 Unit 27.270.000 Dana Persentase Sarana dan 1% 27.270.000
Komputer/Jaringan Komputer Komputer Barat Alokasi Prasarana Aparatur yang
Umum Memadai
(DAU)
5.05 . 5.05.7.02.08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Lampung 1 Unit 24.000.000 Dana Persentase Sarana dan 1 Unit 24.000.000
Gedung Kantor Barat Alokasi PerasaranaAparatur yang
Umum Memadai
(DAU)
5.05 . 5.05.7.02.10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Pengadaan Lampung 1 Unit 22.600.000 Dana Persentase Sarana dan 1 Unit 22.600.000
Alat - alat studio Barat Alokasi Prasarana aparatur yang
Umum Memadai
(DAU)
5.05 . 5.05.7.03 Program Peningkatan 5.000.000 2.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.7.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pelatihan Lampung 2 Kali 5.000.000 Dana Persentase Aparatur yang 2 Kali 2.000.000
Formal yang Diikuti Barat Alokasi telah Mengikuti
Umum Pendidikan dan Pelatihan
(DAU) Formal Sesuai dengan
Aturan

Halaman 336/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.7.04 Program Peningkatan 57.800.000 57.800.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.7.04.01 Penyusunan laporan capaian Pesentase Dokumen Lampung 1 Dokumen 1.000.000 Dana Persentase Dokumen 1 Dokumen 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Barat Alokasi Perencanaan dan
kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum Keuangan yang
Realisasi kinerja (DAU) Akuntabel dan Tepat
SKPD Waktu
5.05 . 5.05.7.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Laporan Lampung 2 Dokumen 1.000.000 Dana Persentase Dokumen 2 Dokumen 1.000.000
keuangan semesteran Keuangan Barat Alokasi Persencanaan dan
Semesteran Umum Keuangan yang
(DAU) Akuntabel dan Tepat
Waktu
5.05 . 5.05.7.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laoran Lampung 1 Dokumen 2.000.000 Dana Persentase Dokumen 1 Dokumen 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Proknosis Anggaran Barat Alokasi Perencanaan dan
Umum Keuangan yang
(DAU) Akuntabel dan Tepat
Waktu
5.05 . 5.05.7.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Lampung 1 Dokumen 2.500.000 Dana Persentase Dokumen 1 Dokumen 2.500.000
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Barat Alokasi Perencanaan dan
Tahun Umum Keuangan yang
(DAU) Akuntabel dan Tepat
Waktu
5.05 . 5.05.7.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Lapung 12 Orang 51.300.000 Dana Persentase Dokumen 12 Orang 51.300.000
Keuangan Daerah Pengelolaan Barat Alokasi Perencanaan dan
Keuangan Daerah Umum Keuangan yang
(DAU) Akuntabel dan Tepat
Waktu
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.8 Kecamatan Suoh

Halaman 337/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05.8.01 Kecamatan Suoh 412.997.800


5.05 . 5.05.8.01 Program Pelayanan 296.102.300 199.190.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.8.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Kecamatan 12 Bulan 1.350.000 Dana Perlu ditingkatkan 12 Bulan 2.000.000
menyurat pelayanan surat Suoh Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Kecamatan 12 Bulan 11.520.000 Dana Perlu ditingkatkkan 100 % 12.000.000
sumber daya air dan listrik telpon dan listrik yang Suoh Alokasi
dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Kecamatan 5 Unit 83.773.000 Dana - 5 Unit 4.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan yang diperpanjang Suoh Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional perizinannya Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah bucu cek dan Kecamatan 1 Buah 137.500 Dana - 1 Buah 330.000
keuangan rekening koran Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga Kecamatan 1 7.676.800 Dana - 2 Orang/tahun 17.400.000
kantor kebersihan Suoh Orang/tahu Alokasi
n Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan 44 Jenis 6.421.000 Dana - 100 % 12.000.000
Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Kecamatan 4 Jenis 5.180.000 Dana - 6 Buah 15.000.000
dan penggandaan yang dicetak dan Suoh Alokasi
digandakan Umum
(DAU)

Halaman 338/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.8.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Kecamatan 100 % 1.700.000 Dana - 100 % 3.500.000
Instalasi listrik/penerangan komponen listrik dan Suoh Alokasi
bangunan kantor peningkatan daya Umum
listrik kantor (DAU)
5.05 . 5.05.8.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Kecamatan 4 SKHU 2.520.000 Dana - 72 Bulan 5.960.000
dan peraturan Suoh Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum Kecamatan 25 Kali 26.424.000 Dana - 25 Kali 15.000.000
minuman rapat, makan minum Suoh Alokasi
tamu, dan makan Umum
minum Musrenbang (DAU)
5.05 . 5.05.8.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Keluar 12 Bulan 12.750.000 Dana - 12 Bulan 10.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Daerah Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi keluar (DAU)
daerah
5.05 . 5.05.8.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga teknis Kecamatan 2 18.000.000 Dana - 2 Orang/tahun 37.000.000
Administrasi administrasi Suoh Orang/tahu Alokasi
Perkantoran/Teknis perkantoran n Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.13 Penyediaan jasa Jumlah pelaksanaan Kecamatan 1 Kali 24.500.000 Dana - 2 Kali 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran Suoh Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Kabupaten 12 Bulan 66.550.000 Dana - 12 Bulan 45.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor Lampung Alokasi
dan pembinaan dalam Barat Umum
daerah (DAU)

Halaman 339/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.8.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah jenis Kecamatan 3 Jenis 27.600.000 Dana - 5 Jenis 10.000.000
Perlengkapan perlengkapan yang Suoh Alokasi
disewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.02 Program Peningkatan 59.085.500 112.035.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.8.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung yang Kecamatan 1 Gedung 9.175.500 Dana - 1 Gedung 30.000.000
gedung kantor dipelihara Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mobil dan Kecamatan 1 Unit 16.000.000 Dana - 1 Unit 71.835.000
kendaraan dinas/operasional motor yang dipelihara Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.02.08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan Kecamatan 2 Unit 31.535.000 Dana - 2 Unit 5.000.000
peralatan kantor Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.02.11 Pengadaan Mesin Potong Terjaganya kecamatan 100 % 2.375.000 Dana - 100 % 5.200.000
Rumput kebersihan suoh Alokasi
lingkungan kantor Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.03 Program Peningkatan 12.000.000 10.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.8.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pelatihan Kecamatan 1 Kali 12.000.000 Dana - 3 Kali 10.000.000
Formal yang diikuti Suoh Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 340/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.8.04 Program Peningkatan 45.810.000 52.400.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.8.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen Kecamatan 1 Dokumen 485.000 Dana - 1 Dokumen 1.500.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian Suoh Alokasi
kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar Umum
realisasi kinerja SKPD (DAU)
5.05 . 5.05.8.04.02 Penyusunan laporan Jumlah laporan Kecamatan 2 Dokumen 1.094.000 Dana - 2 Dokumen 1.500.000
keuangan semesteran keuangan semesteran Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan Kecamatan 1 Dokumen 627.000 Dana - 1 Dokumen 3.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi Suoh Alokasi
anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Kecamatan 1 Dokumen 1.204.000 Dana - 1 Dokumen 3.000.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.8.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Kecamatan 12 Orang 42.400.000 Dana - 12 Orang 43.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Suoh Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.9 Kecamatan Gedung Surian
5.05.9.01 Kecamatan Gedung Surian 385.999.750
5.05 . 5.05.9.01 Program Pelayanan 177.941.250 1.360.593.153
Administrasi Perkantoran

Halaman 341/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.9.01.01 Penyediaan jasa surat persentase surat gedung 12 Bulan 6.816.000 Dana - 12 Bulan 11.000.000
menyurat menyurat surian Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, prentase jasa gedung 12 Bulan 10.100.000 Dana - 12 Bulan 12.000.000
sumber daya air dan listrik perkantoran surian Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.03 Penyediaan Jasa persentase pelayanan gEDUNG 100 % 1.250.000 Dana - 100 % 12.041.893
Pemeliharaan dan Perizinan perkantoran yang sURIAN Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.04 Penyediaan jasa Administrasi persentase pelayanan Gedung 3 Buku 275.000 Dana - 100 % 4.045.029
keuangan perkantoran yang Surian Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.05 Penyediaan jasa kebersihan persentase pelayanan Gedung 1 Orang 10.766.600 Dana - 1 Orang 142.075.457
kantor perkantoran yang Surian Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase pelayanan GEDUNG 34 Jenis 17.098.000 Dana - 100 % 121.376.347
perkantoran yang SURIAN Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.07 Penyediaan barang cetakan persentase pelayanan gedung 4 Jenis 17.505.400 Dana - 4 Jenis 161.682.302
dan penggandaan perkantoran yang surian Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.08 Penyediaan Komponen persentase pelayanan Gedung 11 Jenis 4.030.250 - 11 Jenis 50.001.499
Instalasi listrik/penerangan perkantoran yang Surian
bangunan kantor memadai

Halaman 342/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.9.01.09 Penyediaan bahan bacaan persentase pelayanan lampung 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 53.399.659
dan peraturan perkantoran yang barat Alokasi
perundang-undangan memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.10 Penyediaan makanan dan persentase pelayanan lampung 24 Kali 23.890.000 Dana - 24 Kali 183.392.770
minuman perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan persentase pelayanan lampung 12 Bulan 12.750.000 Dana - 12 Bulan 36.449.290
Konsultasi ke Luar Daerah perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung persentase pelayanan Lampung 2 Orang 12.200.000 Dana - 2 Orang 67.423.813
Administrasi perkantoran yang Barat Alokasi
Perkantoran/Teknis memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.13 Penyediaan jasa persentase pelayanan LAMPUNG 1 Kali 10.600.000 Dana - 1 Kali 182.044.294
Propaganda/Publikasi/Pamer perkantoran yang BARAT Alokasi
an memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan persentase pelayanan lampung 100 % 34.450.000 Dana - 100 % 276.437.631
Pembinaan Dalam Daerah perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.01.15 Penyediaan Jasa Sewa persentase pelayanan lampung 3 Jenis 12.250.000 Dana - 3 Jenis 47.223.169
Perlengkapan perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02 Program Peningkatan 150.841.500 1.199.376.721
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 343/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.9.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang lampung 100 % 22.500.000 Dana - 100 % 100.000.000
dipelihara barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala persentase pelayanan lampung 1 Gedung 20.167.000 Dana - 1 Gedung 182.044.294
gedung kantor perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala persentase pelayanan lamung 7 Unit 66.273.000 Dana - 7 Unit 557.932.048
kendaraan dinas/operasional perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala persentase pelayanan lampung 3 Jenis 7.901.500 Dana - 3 Jenis 59.400.379
perlengkapan gedung kantor perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02.07 Pengadaan Jumlah barang yang LAMPUNG 100 % 26.000.000 Dana - 100 % 200.000.000
Komputer/Jaringan Komputer dipelihara BARAT Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.02.10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah barang yang lampung 100 % 8.000.000 Dana - 100 % 100.000.000
dipelihara barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.03 Program Peningkatan 5.000.000 40.454.288
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.9.03.01 Pendidikan dan pelatihan persentase pelayanan Lampung 2 Kali 5.000.000 Dana - 2 Kali 40.454.288
Formal perkantoran yang Barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)

Halaman 344/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.9.04 Program Peningkatan 52.217.000 652.916.148


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.9.04.01 Penyusunan laporan capaian persentase pelayanan lampung 1 Dokumen 1.085.000 Dana - 1 Dokumen 13.484.763
Kinerja dan ikhtisar realisasi perkantoran yang barat Alokasi
kinerja SKPD memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.04.02 Penyusunan laporan persentase pelayanan lampung 2 Dokumen 1.007.000 Dana - 2 Dokumen 13.484.763
keuangan semesteran perkantoran yang barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.04.03 Penyusunan Pelaporan persentase pelayanan LAMPUNG 1 Dokumen 2.025.000 Dana - 1 Dokumen 6.996.025
Prognosis Realisasi Anggaran perkantoran yang BARAT Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.04.04 Penyusunan pelaporan persentase pelayanan LAMPUNG 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 33.711.906
keuangan akhir tahun perkantoran yang BARAT Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.9.04.05 Kegiatan Pengelolaan persentase pelayanan Lampung 100 % 45.600.000 Dana - 100 % 585.238.692
Keuangan Daerah perkantoran yang Barat Alokasi
memadai Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu
5.05.10.01 Kecamatan Kebun Tebu 363.000.000
5.05 . 5.05.10.01 Program Pelayanan 163.639.000 18.505.827.603
Administrasi Perkantoran

Halaman 345/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.10.01.01 Penyediaan jasa surat Persentase Lampung 12 Bulan 1.650.000 Dana - 12 Bulan 9.347.298
menyurat Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Persentase Lampung 3 Rekening 13.020.000 Dana - 3 Rekening 16.881.713
sumber daya air dan listrik Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.03 Penyediaan Jasa Persentase Lampung 7 Unit 1.276.000 Dana - 7 Unit 2.716.282
Pemeliharaan dan Perizinan Pelayanan Barat Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Persentase Lampung 3 Buku 137.500 Dana - 3 Buku 912.525
keuangan Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Persentase Lampung 1 Orang 8.916.000 Dana - 1 Orang 26.876.903
kantor Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung 34 Jenis 22.913.000 Dana P- 100 % 33.626.546
Barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.10.01.07 Penyediaan barang cetakan Persentase Lampung 4 Jenis 14.650.000 Dana - 4 Jenis 38.021.875
dan penggandaan Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.08 Penyediaan Komponen Persentase Lampung 11 Jenis 3.262.000 Dana - 11 Jenis 9.049.206
Instalasi listrik/penerangan Pelayanan Barat Alokasi
bangunan kantor Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)

Halaman 346/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.10.01.09 Penyediaan bahan bacaan Persentase Lampung 4 SKHU 3.960.000 Dana - 4 SKHU 12.045.330
dan peraturan Pelayanan Barat Alokasi
perundang-undangan Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.10 Penyediaan makanan dan Persentase Lampung 24 Kali 14.825.000 Dana - 24 Kali 41.367.800
minuman Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Persentase Lampung 12 Bulan 19.190.000 Dana - 12 Bulan 30.417.500
Konsultasi ke Luar Daerah Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Persentase Lampung 2 Orang 12.200.000 Dana - 2 Orang 18.200.000.000
Administrasi Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.13 Penyediaan jasa Persentase Lampung 1 Kali 10.379.500 Dana - 1 Kali 15.208.750
Propaganda/Publikasi/Pamer Pelayanan Barat Alokasi
an Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Persentase Lampung 12 Bulan 26.760.000 Dana - 12 Bulan 62.355.875
Pembinaan Dalam Daerah Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Persentase Kebun Tebu 3 Jenis 10.500.000 Dana - 3 Jenis 7.000.000
Perlengkapan Pelayanan Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.02 Program Peningkatan 140.985.000 274.090.047
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Halaman 347/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.10.02.01 Pengadaan sewa Persentase Lampung 1 Unit 5.000.000 Dana - 1 Unit 9.125.250
kantor/rumah dinas Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Lampung 1 Gedung 16.230.000 Dana - 1 Gedung 45.626.250
gedung kantor Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Lampung 1 Unit 35.915.000 Dana - 1 Unit 92.636.496
kendaraan dinas/operasional Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Lampung 3 Jenis 8.390.000 Dana - 3 Jenis 24.702.051
perlengkapan gedung kantor Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.02.07 Pengadaan Terlaksananya Lampung 4 Unit 30.500.000 Dana - 4 Unit 50.000.000
Komputer/Jaringan Komputer Pengadaan Barat Alokasi
Komputer/jaringan Umum
komputer (DAU)
5.05 . 5.05.10.02.09 Pengadaan Meubeleur terlaksananya 100 Buah 14.500.000 - 100 Buah 17.000.000
pengadaan kursi
5.05 . 5.05.10.02.10 Pengadaan Alat-Alat Studio Terlaksananya Lampung 1 Buah 12.950.000 Dana - 1 Buah 15.000.000
Pengadaan Alat Barat Alokasi
Studio Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.10.02.12 Pengadaan Kendaraan terlaksananya Lampung 1 Unit 17.500.000 Dana - 1 Unit 20.000.000
Dinas/Operasional pengadaan Barat Alokasi
kendaraan dinas Umum
(DAU)

Halaman 348/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.10.03 Program Peningkatan 5.000.000 7.604.375


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.10.03.01 Pendidikan dan pelatihan Persentase Lampung 1 LS 5.000.000 Dana - 1 LS 7.604.375
Formal Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.04 Program Peningkatan 53.376.000 109.198.825
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.10.04.01 Penyusunan laporan capaian Persentase Lampung 1 Dokumen 1.000.000 Dana - 1 Dokumen 3.041.750
Kinerja dan ikhtisar realisasi Pelayanan Barat Alokasi
kinerja SKPD Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.04.02 Penyusunan laporan Persentase Lampung 2 Dokumen 1.000.000 Dana - 2 Dokumen 3.041.750
keuangan semesteran Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.04.03 Penyusunan Pelaporan Persentase Lampung 1 Dokumen 1.976.000 Dana - 1 Dokumen 6.083.500
Prognosis Realisasi Anggaran Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.04.04 Penyusunan pelaporan Persentase Lampung 1 Dokumen 2.500.000 Dana - 1 Dokumen 7.604.375
keuangan akhir tahun Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5.05 . 5.05.10.04.05 Kegiatan Pengelolaan Persentase Lampung 12 Orang 46.900.000 Dana - 12 Orang 89.427.450
Keuangan Daerah Pelayanan Barat Alokasi
Perkantoran yang Umum
Memadai (DAU)
5 Unsur Pendukung

Halaman 349/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 Kecamatan
5.05.11 Kecamatan Air Hitam
5.05.11.01 Kecamatan Air Hitam 342.000.000
5.05 . 5.05.11.01 Program Pelayanan 150.559.000 214.312.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.11.01.01 Penyediaan jasa surat jumah bulan lampung 12 Bulan 3.099.000 - 0 Angkatan 3.100.000
menyurat pelayanan surat barat
menyurat
5.05 . 5.05.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening lampung 3 Rekening 4.200.000 - 0 Angkatan 4.200.000
sumber daya air dan listrik telpon,air dan listrik barat
5.05 . 5.05.11.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan lampung 7 Unit 1.276.000 - 0 Angkatan 1.050.000
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang barat
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang
perizinannya
5.05 . 5.05.11.01.04 Penyediaan jasa Administrasi jumlah buku cek lampung 3 Buku 137.500 - 0 Angkatan 300.000
keuangan barat
5.05 . 5.05.11.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga lampung 1 Orang 13.229.000 - 0 Angkatan 9.002.000
kantor kebersihan barat
5.05 . 5.05.11.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung 34 Jenis 13.196.000 - 0 Angkatan 13.350.000
barat
5.05 . 5.05.11.01.07 Penyediaan barang cetakan jumlah dokumen yang lampung 4 Jenis 22.181.500 - 0 Angkatan 40.000.000
dan penggandaan dicetak dan barat
digandakan
5.05 . 5.05.11.01.08 Penyediaan Komponen jenis jenis komponen lampung 11 Jenis 3.163.000 - 0 Angkatan 3.050.000
Instalasi listrik/penerangan listrik barat
bangunan kantor
5.05 . 5.05.11.01.09 Penyediaan bahan bacaan jumlah SKHU lampung 4 SKHU 3.960.000 - 0 Angkatan 3.060.000
dan peraturan barat
perundang-undangan
5.05 . 5.05.11.01.10 Penyediaan makanan dan jumlah makan dan lampung 24 Kali 17.000.000 - 0 Angkatan 13.600.000
minuman minum tamu barat

Halaman 350/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.11.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan lampung 12 Bulan 8.500.000 - 0 Angkatan 10.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan barat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
5.05 . 5.05.11.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah tenaga tekhnis lampung 2 Orang 12.200.000 - 0 Angkatan 44.000.000
Administrasi administrasi barat
Perkantoran/Teknis perkantoran
5.05 . 5.05.11.01.13 Penyediaan jasa jumlah pelaksanaan lampung 1 Kali 12.667.000 - 0 Angkatan 40.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran barat
an
5.05 . 5.05.11.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan terlaksananya bulan lampung 12 Bulan 23.300.000 - 0 Angkatan 23.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor barat
dan pembinaan
kedalam daerah
5.05 . 5.05.11.01.15 Penyediaan Jasa Sewa jumlah jenis lampung 3 Jenis 12.450.000 - 0 Angkatan 6.600.000
Perlengkapan perlengkapan yang barat
disewa
5.05 . 5.05.11.02 Program Peningkatan 131.815.000 222.115.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.11.02.01 Pengadaan sewa jumlah sewa lampung 1 Unit 5.000.000 - 0 Angkatan 5.000.000
kantor/rumah dinas kantor/rumah dinas barat
5.05 . 5.05.11.02.02 Pengadaan Perlengkapan terlaksananya lampung 100 % 17.875.000 - 0 Angkatan 13.000.000
Gedung Kantor pemeliharaan gedung barat
kantor
5.05 . 5.05.11.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang air hitam 100 % 19.935.000 Dana - 100 % 60.000.000
dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 351/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.11.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah mobil yang lampung 7 Unit 50.165.000 - 0 Angkatan 35.915.000
kendaraan dinas/operasional dipelihara,jumlah barat
motor yang dipelihara
5.05 . 5.05.11.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jenis lampung 3 Jenis 8.540.000 - 0 Angkatan 8.200.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan barat
perlengkapan gedung
kantor
5.05 . 5.05.11.02.07 Pengadaan Jumlah barang yang lampung 100 % 30.300.000 Dana - 100 % 100.000.000
Komputer/Jaringan Komputer dipelihara barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.11.03 Program Peningkatan 5.000.000 6.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.11.03.01 Pendidikan dan pelatihan jumlah pelatihan yang lampung 2 Kali 5.000.000 = 0 Angkatan 6.000.000
Formal diikuti barat
5.05 . 5.05.11.04 Program Peningkatan 54.626.000 54.400.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.11.04.01 Penyusunan laporan capaian jumlah dokumen lampung 1 Dokumen 1.103.000 - 0 Angkatan 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian barat
kinerja SKPD kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD
5.05 . 5.05.11.04.02 Penyusunan laporan jumlah laporan lampung 2 Dokumen 1.320.000 - 0 Angkatan 1.000.000
keuangan semesteran keuangan semesteran barat
5.05 . 5.05.11.04.03 Penyusunan Pelaporan jumlah laporan lampung 1 Dokumen 2.249.000 - 0 Angkatan 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi barat
anggaran
5.05 . 5.05.11.04.04 Penyusunan pelaporan jumlah laporan lampung 1 Dokumen 3.646.000 - 0 Angkatan 7.000.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun barat

Halaman 352/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.11.04.05 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur lampung 12 Orang 46.308.000 - 0 Angkatan 43.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan barat
daerah
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.12 Kecamatan Pagar dewa
5.05.12.01 Kecamatan Pagar dewa 257.180.350
5.05 . 5.05.12.01 Program Pelayanan 131.547.350 183.176.200
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.12.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah surat masuk Pagar 500 Surat 1.350.000 Dana - 500 Surat 2.000.000
menyurat Dewa Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Rekening Pagar 3 Angkatan 4.300.000 Dana - 100 Angkatan 7.260.000
sumber daya air dan listrik Telpon, Air Listrik Dewa Alokasi
Yang Dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.03 Penyediaan Jasa JUmlah Kendaraan Pagar 3 Angkatan 0 - 100 Angkatan 2.820.000
Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Yang Dewa
Kendaraan Dinas/Operasional Diperpanjang
Perizinannya
5.05 . 5.05.12.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah Buku Cek Pagar 2 Angkatan 275.000 Dana - 100 Angkatan 330.000
keuangan Dewa Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Tenaga Pagar 1 Angkatan 10.213.000 Dana - 100 Angkatan 10.642.500
kantor Kebersihan Dewa Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 353/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.12.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Pagar 34 12.143.500 Dana - 100 Angkatan 17.750.700
Dewa Angkatan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah Dokumen Pagar 5 Angkatan 14.420.200 Dana - 100 Angkatan 18.639.500
dan penggandaan yang dicetak Dan Dewa Alokasi
Digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Pagar 11 3.295.950 Dana - 100 Angkatan 3.272.500
Instalasi listrik/penerangan Komponen Listrik Dewa Angkatan Alokasi
bangunan kantor Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Pagar 3 Angkatan 3.960.000 Dana - 100 Angkatan 4.356.000
dan peraturan Dewa Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah Makan Minum Pagar 24 13.600.000 Dana - 100 Angkatan 35.420.000
minuman Rapat Dan Tamu Dewa Angkatan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Tersebar 12 12.750.000 Dana - 100 Angkatan 11.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Angkatan Alokasi
Koordinasi Dan Umum
Konsultasi Ke luar (DAU)
Daerah
5.05 . 5.05.12.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Tenaga Pagar 2 Angkatan 12.200.000 Dana - 100 Angkatan 13.420.000
Administrasi Tekhnis Administrasi Dewa Alokasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran Umum
(DAU)

Halaman 354/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.12.01.13 Penyediaan jasa Jumlah Pelaksnaan Lampung 1 Angkatan 10.544.700 Dana - 100 Angkatan 14.080.000
Propaganda/Publikasi/Pamer Pameran Barat Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksnanya Bulan Lampung 12 25.895.000 Dana - 100 Angkatan 33.990.000
Pembinaan Dalam Daerah Pelaksnaan Rakor Barat Angkatan Alokasi
dan Pembinaan Ke Umum
dalam Daerah (DAU)
5.05 . 5.05.12.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah Jenis Lampung 3 Angkatan 6.600.000 Dana - 100 Angkatan 8.195.000
Perlengkapan Perlengkapan Yang Barat Alokasi
Disewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.02 Program Peningkatan 71.120.000 135.576.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.12.02.01 Pengadaan sewa Jumlah Sewa Pagar 1 Angkatan 5.000.000 Dana - 100 Angkatan 6.600.000
kantor/rumah dinas Kantor/Rumah Dinas Dewa Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Lampung 12 4.800.000 Dana - 100 Angkatan 27.280.000
Meubeleir Barat Angkatan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung Yang Lampung 1 Angkatan 0 Dana - 100 Angkatan 18.700.000
gedung kantor Dipelihara Barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Mobil Yang Lampung 3 Angkatan 35.915.000 Dana - 100 Angkatan 39.506.500
kendaraan dinas/operasional Dipelihara, Jumlah Barat Alokasi
Motor Yang Umum
Dipelihara (DAU)

Halaman 355/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.12.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Lampung 3 Angkatan 25.405.000 Dana - 100 Angkatan 10.340.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Barat Alokasi
Perlengkapan Umum
Gedung Kantor (DAU)
5.05 . 5.05.12.02.07 Pengadaan Jumlah Jenis Lampung 5 Angkatan 0 Dana - 100 Angkatan 29.150.000
Komputer/Jaringan Komputer Komputer/Jaringan Barat Alokasi
Komputer Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.02.11 Pengadaan Mesin Potong Jumlah Mesin Potong Lampung 1 Angkatan 0 Dana - 100 Angkatan 4.000.000
Rumput Rumput Barat Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.03 Program Peningkatan 5.000.000 2.200.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.12.03.01 Pendidikan dan pelatihan JJumlah Pelatihan Tersebar 2 Angkatan 5.000.000 Dana - 100 Angkatan 2.200.000
Formal Yang Diikuti Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.04 Program Peningkatan 49.513.000 57.185.400
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.12.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen Lampung 1 Angkatan 1.000.000 Dana - 100 Angkatan 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian Barat Alokasi
kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum
Realisasi Kinerja (DAU)
SKPD
5.05 . 5.05.12.04.02 Penyusunan laporan Jumlah Laporan Lampung 2 Angkatan 1.013.000 Dana - 100 Angkatan 1.500.000
keuangan semesteran Keuangan Barat Alokasi
Semesteran Umum
(DAU)

Halaman 356/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.12.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Lampung 1 Angkatan 1.950.000 Dana - 100 Angkatan 2.500.000
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Barat Alokasi
Anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Lampung 1 Angkatan 2.750.000 Dana - 100 Angkatan 3.000.000
keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Barat Alokasi
Tahun Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.12.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Lampung 12 42.800.000 Dana - 100 Angkatan 49.185.400
Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Barat Angkatan Alokasi
Daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis
5.05.13.01 Kecamatan Batu Ketulis 363.999.750
5.05 . 5.05.13.01 Program Pelayanan 148.711.150 150.960.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.13.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah bulan Batu Ketulis 12 Bulan 2.802.000 Dana - 12 Bulan 2.000.000
menyurat pelayanan surat Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening Batu Ketulis 12 Bulan 7.800.000 Dana - 12 Bulan 8.000.000
sumber daya air dan listrik telpon,air,dan listrik Alokasi
yang dibayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.03 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Batu Ketulis 12 Bulan 638.000 Dana - 12 Bulan 1.500.000
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang Umum
perizinannya (DAU)

Halaman 357/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.13.01.04 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah buku cek Batu Ketulis 12 Bulan 317.500 Dana - 12 Bulan 500.000
keuangan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.05 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga Batu Ketulis 1 Orang 8.957.500 Dana - 1 Orang 4.800.000
kantor kebersihan Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Batu Ketulis 12 Bulan 15.713.000 Dana - 12 Bulan 15.000.000
Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.07 Penyediaan barang cetakan Jumlah dokumen Batu Ketulis 4 Jenis 14.999.800 Dana - 4 Jenis 17.000.000
dan penggandaan yang dicetak dan Alokasi
digandakan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.08 Penyediaan Komponen Jumlah jenis Batu Ketulis 12 Bulan 2.994.200 Dana - 12 Bulan 3.000.000
Instalasi listrik/penerangan komponen instalasi Alokasi
bangunan kantor listrik Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.09 Penyediaan bahan bacaan Jumlah SKHU Batu Ketulis 12 Bulan 3.960.000 Dana - 12 Bulan 3.960.000
dan peraturan Alokasi
perundang-undangan Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.10 Penyediaan makanan dan Jumlah makan minum Batu Ketulis 24 Kali 18.400.000 Dana - 12 Bulan 19.000.000
minuman rapat dan tamu Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 358/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.13.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Batu Ketulis 12 Bulan 10.690.000 Dana - 12 Bulan 11.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan Alokasi
koordinasi dan Umum
konsultasi keluar (DAU)
daerah
5.05 . 5.05.13.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga teknis Batu Ketulis 2 Orang 12.200.000 Dana - 2 Orang 12.200.000
Administrasi perkantoran Alokasi
Perkantoran/Teknis Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.13 Penyediaan jasa Jumlah keikutsertaan Batu Ketulis 1 Kali 10.744.150 Dana - 1 Kali 12.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer dalam pameran Alokasi
an Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan Batu Ketulis 12 Bulan 25.895.000 Dana - 12 Bulan 27.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor Alokasi
dan pembinaan Umum
kedalam daerah (DAU)
5.05 . 5.05.13.01.15 Penyediaan Jasa Sewa Jumlah jenis Batu Ketulis 3 Jenis 6.600.000 Dana - 3 Jenis 7.000.000
Perlengkapan perlengkapan yang di Alokasi
sewa Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.01.17 Penyediaan Jasa TV Jaringan Internet Batu Ketulis 12 Bulan 6.000.000 Dana - 12 Bulan 7.000.000
Berbayar, Internet dan Sandi Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.02 Program Peningkatan 145.780.400 176.000.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.13.02.01 Pengadaan sewa Jumlah sewa Batu Ketulis 1 Unit 5.000.000 Dana - 1 Unit 5.000.000
kantor/rumah dinas kantor/rumah dinas Alokasi
Umum
(DAU)

Halaman 359/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.13.02.03 Pengadaan Mebeleur Meja rapat 2 Batu Ketulis 12 Bulan 23.200.000 Dana - 12 Bulan 30.000.000
unit,Kursi 1/2 Biro 8 Alokasi
Unit,Meja 1/2 biro 2 Umum
Unit,Cabinet 4 laci 4 (DAU)
unit
5.05 . 5.05.13.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung yang Batu Ketulis 1 Gedung 11.819.000 Dana - 1 Gedung 14.000.000
gedung kantor dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan Batu Ketulis 7 Unit 35.915.000 Dana - 7 Unit 38.000.000
kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah jenis Batu Ketulis 3 Jenis 8.546.400 - 3 Jenis 9.000.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
5.05 . 5.05.13.02.07 Pengadaan Jumlah Laptop 2 Batu Ketulis 12 Bulan 44.300.000 Dana - 12 Bulan 50.000.000
Komputer/Jaringan Komputer unit,Komputer PC 2 Alokasi
unit,Proyektor 1 Umum
unit,Layar Proyektor 1 (DAU)
unit
5.05 . 5.05.13.02.12 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas roda Batu Ketulis 12 Bulan 17.000.000 Dana - 12 Bulan 30.000.000
Dinas/Operasional dua 1 unit Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.03 Program Peningkatan 5.000.000 6.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Halaman 360/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.13.03.01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pelatihan Batu Ketulis 2 Kali 5.000.000 Dana - 2 Kali 6.000.000
Formal yang diikuti Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.04 Program Peningkatan 64.508.200 51.900.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.13.04.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan Batu Ketulis 1 Dokumen 1.009.000 Dana - 1 Dokumen 1.500.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Alokasi
kinerja SKPD Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.04.02 Penyusunan laporan Jumlah laporan Batu Ketulis 2 Dokumen 976.500 Dana - 2 Dokumen 1.500.000
keuangan semesteran keuangan semesteran Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.04.03 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan Batu Ketulis 1 Dokumen 1.947.500 Dana - 1 Dokumen 2.500.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi Alokasi
anggaran Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.04.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Batu Ketulis 1 Dokumen 2.379.000 Dana - 1 Dokumen 3.000.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.13.04.05 Kegiatan Pengelolaan Jumlah aparatur Batu Ketulis 12 Orang 58.196.200 Dana - 12 Orang 43.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan Alokasi
daerah Umum
(DAU)
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri
Suoh

Halaman 361/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05.14.01 Kecamatan Bandar Negeri 346.000.000


Suoh
5.05 . 5.05.14.01 Program Pelayanan 134.330.000 132.422.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.14.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah Bulan Bandar 100 % 2.790.000 Dana - 100 % 2.500.000
menyurat Pelayanan Surat Negeri Alokasi
Menyurat Suoh Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, jumlah rekening lampung 100 % 4.200.000 - 0 Angkatan 4.200.000
sumber daya air dan listrik telpon,air dan listrik barat
yang dibayar
5.05 . 5.05.14.01.03 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan LAMPUNG 100 % 638.000 - 0 Angkatan 893.000
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang BARAT
Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang
perizinannya
5.05 . 5.05.14.01.04 Penyediaan jasa Administrasi jumlah buku cek lampungf 100 % 317.500 - 0 Angkatan 300.000
keuangan barat
5.05 . 5.05.14.01.05 Penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga LAMPUNG 100 % 14.350.000 - 0 Angkatan 14.552.000
kantor kebersihan BARAT
5.05 . 5.05.14.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung 100 % 11.176.000 - 0 Angkatan 13.642.000
barat
5.05 . 5.05.14.01.07 Penyediaan barang cetakan jumlah dokumen yang lampung 100 % 12.617.400 - 0 Angkatan 14.000.000
dan penggandaan dicetak dan barat
digandakan
5.05 . 5.05.14.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis lampung 100 % 3.050.950 - 0 Angkatan 2.975.000
Instalasi listrik/penerangan komponen listrik barat
bangunan kantor
5.05 . 5.05.14.01.09 Penyediaan bahan bacaan jumlah SKHU lampung 100 % 3.960.000 - 0 Angkatan 3.960.000
dan peraturan barat
perundang-undangan
5.05 . 5.05.14.01.10 Penyediaan makanan dan jumlah makan dan lampung 100 % 18.400.000 - 0 Angkatan 13.600.000
minuman minum tamu barat

Halaman 362/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.14.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah bulan lampung 100 % 10.690.000 - 0 Angkatan 10.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan barat
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
5.05 . 5.05.14.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah tenaga tehnis lampung 2 Orang 12.200.000 - 0 Angkatan 12.200.000
Administrasi perkantoran barat
Perkantoran/Teknis
5.05 . 5.05.14.01.13 Penyediaan jasa jumlah pelaksanaan lampung 100 % 10.040.150 - 0 Angkatan 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran barat
an
5.05 . 5.05.14.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan terlaksananya bulan lampung 100 % 23.300.000 - 0 Angkatan 23.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor barat
dan pembinaan ke
dalam daerah
5.05 . 5.05.14.01.15 Penyediaan Jasa Sewa jumlah jenis lampung 3 Jenis 6.600.000 - 0 Angkatan 6.600.000
Perlengkapan perlengkapan yang barat
disewa
5.05 . 5.05.14.02 Program Peningkatan 141.978.000 143.536.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.14.02.01 Pengadaan sewa jumlah sewa lampung 1 Unit 5.000.000 - 0 Angkatan 5.000.000
kantor/rumah dinas kantor/rumah dinas barat
5.05 . 5.05.14.02.03 Pengadaan Mebeleur kursi lipat 20unit,meja Bandar 12 Bulan 29.600.000 Dana - 12 Bulan 31.800.000
1/2 biro 4 unit,cabinet Negri Suoh Alokasi
4 laci 2 unit Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.14.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah gedung yang lampung 100 % 13.683.000 - 0 Angkatan 13.000.000
gedung kantor dipelihara barat
5.05 . 5.05.14.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jumlah mobil lampung 100 % 35.915.000 - 0 Angkatan 35.915.000
kendaraan dinas/operasional yang barat
dipelihara,jumlah
motor yang dipelihara

Halaman 363/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.14.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jenis lampung 3 Jenis 8.080.000 - 0 Angkatan 8.121.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan barat
perlengkapan gedung
kantor
5.05 . 5.05.14.02.07 Pengadaan komputer2 unit,printer Bandar 12 Bulan 32.000.000 Dana - 12 Bulan 32.000.000
Komputer/Jaringan Komputer 2 unit Negri Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.14.02.08 Pengadaan Peralatan Kantor AC 3 UNIT Bandar 12 Bulan 15.000.000 Dana - 12 Bulan 15.000.000
Negri Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.14.02.10 Pengadaan Alat-Alat Studio sound system 1 unit Bandar 12 Bulan 2.700.000 Dana - 12 Bulan 2.700.000
Negri Suoh Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.14.03 Program Peningkatan 5.000.000 2.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.14.03.01 Pendidikan dan pelatihan jumlah pelatihan yang lampung 2 Kali 5.000.000 - 0 Angkatan 2.000.000
Formal diikuti barat
5.05 . 5.05.14.04 Program Peningkatan 64.692.000 49.900.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.14.04.01 Penyusunan laporan capaian jumlah dokumen lampung 1 Dokumen 1.000.000 - 0 Angkatan 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian barat
kinerja SKPD kinerja an iktiar
realisasi kinerja SKPD
5.05 . 5.05.14.04.02 Penyusunan laporan jumlah laporan lampung 2 Dokumen 950.000 - 0 Angkatan 1.000.000
keuangan semesteran keuangan semesteran barat

Halaman 364/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.14.04.03 Penyusunan Pelaporan jumlah laporan lampung 1 Dokumen 2.000.000 - 0 Angkatan 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi barat
anggaran
5.05 . 5.05.14.04.04 Penyusunan pelaporan jumlah laporan lampung 100 % 2.500.000 - 0 Angkatan 2.500.000
keuangan akhir tahun keuangan ahir tahun barat
5.05 . 5.05.14.04.05 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur lampung 12 Orang 58.242.000 - 0 Angkatan 43.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan barat
daerah
5 Unsur Pendukung
5.05 Kecamatan
5.05.15 Kecamatan Lumbok
Seminung
5.05.15.01 Kecamatan Lumbok 255.288.650
Seminung
5.05 . 5.05.15.01 Program Pelayanan 141.696.350 131.971.000
Administrasi Perkantoran
5.05 . 5.05.15.01.01 Penyediaan jasa surat jumlah bulan lumbok 100 % 960.000 Dana - 100 % 1.500.000
menyurat pelayanan surat seminung Alokasi
menyurat Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, jumlah rekening lombok 100 % 1.800.000 Dana - 100 % 5.000.000
sumber daya air dan listrik telpon air dan listrik seminung Alokasi
yang di bayar Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.15.01.03 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan lombok 100 % 2.000.000 Dana - 100 % 2.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan dinas yang di seminung Alokasi
Kendaraan Dinas/Operasional perpanjang Umum
perizinanya (DAU)
5.05 . 5.05.15.01.04 Penyediaan jasa Administrasi jumlah buku cek lampung 100 % 317.500 - 0 Angkatan 300.000
keuangan barat
5.05 . 5.05.15.01.05 Penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga lampung 100 % 12.221.000 - 0 Angkatan 13.037.000
kantor kebersihan barat

Halaman 365/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.15.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung 100 % 15.141.500 - 0 Angkatan 12.600.000
barat
5.05 . 5.05.15.01.07 Penyediaan barang cetakan jumlah dokumen yang lampung 100 % 20.000.100 - 0 Angkatan 14.000.000
dan penggandaan dicetak dan barat
digandakan
5.05 . 5.05.15.01.08 Penyediaan Komponen jumlah jenis 100 % 3.194.000 - 0 Angkatan 2.974.000
Instalasi listrik/penerangan komponen listrik
bangunan kantor
5.05 . 5.05.15.01.09 Penyediaan bahan bacaan jumlah SKHU lampung 100 % 3.960.000 - 0 Angkatan 3.960.000
dan peraturan barat
perundang-undangan
5.05 . 5.05.15.01.10 Penyediaan makanan dan jumlah makan minum lampung 100 % 14.800.000 - 0 Angkatan 14.800.000
minuman rapat dan tamu barat
5.05 . 5.05.15.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah buku lampung 100 % 10.690.000 - 0 Angkatan 10.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan barat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
5.05 . 5.05.15.01.12 Penyediaan Jasa Pendukung jumlah tenaga tehnis lampung 2 Orang 12.200.000 - 0 Angkatan 12.200.000
Administrasi administrasi barat
Perkantoran/Teknis perkantoran
5.05 . 5.05.15.01.13 Penyediaan jasa jumlah pelaksanaan lampung 100 % 10.356.250 - 0 Angkatan 10.000.000
Propaganda/Publikasi/Pamer pameran barat
an
5.05 . 5.05.15.01.14 Rapat-Rapat Koordinasi dan terlaksananya bulan lampung 100 % 23.456.000 - 0 Angkatan 23.000.000
Pembinaan Dalam Daerah pelaksanaan rakor barat
dan pembinaan ke
dalam daerah
5.05 . 5.05.15.01.15 Penyediaan Jasa Sewa jumlah jenis lampung 100 % 10.600.000 - 0 Angkatan 6.600.000
Perlengkapan perlengkapan yang barat
disewa

Halaman 366/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.15.02 Program Peningkatan 52.457.300 62.115.000


Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.05 . 5.05.15.02.01 Pengadaan sewa terlaksananya lampung 100 % 0 - 0 Angkatan 5.000.000
kantor/rumah dinas pengadaaan sewa barat
kantor/rumah dinas
5.05 . 5.05.15.02.04 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah geung yang lumbok 100 % 13.008.700 Dana - 100 % 13.000.000
gedung kantor dipelihara seminung Alokasi
Umum
(DAU)
5.05 . 5.05.15.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jumlah mobil lampung 100 % 31.715.000 - 0 Angkatan 35.915.000
kendaraan dinas/operasional yang barat
dipelihara,jumlah
motor yang dipelihara
5.05 . 5.05.15.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala jumlah jenis lampung 100 % 7.733.600 - 0 Angkatan 8.200.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaab barat
perlengkapan gedung
kantor
5.05 . 5.05.15.03 Program Peningkatan 5.000.000 2.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.05 . 5.05.15.03.01 Pendidikan dan pelatihan jumlah pelatihan yang lampung 100 % 5.000.000 - 0 Angkatan 2.000.000
Formal diikuti barat
5.05 . 5.05.15.04 Program Peningkatan 56.135.000 49.900.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
5.05 . 5.05.15.04.01 Penyusunan laporan capaian jumlah dokumen lampung 1 Dokumen 1.021.000 - 0 Angkatan 1.000.000
Kinerja dan ikhtisar realisasi laporan capaian barat
kinerja SKPD kinerja dan iktiar
realisasi kinerja SKPD

Halaman 367/368
Dicetak dari Eperencanaan

5.05 . 5.05.15.04.02 Penyusunan laporan jumlah laporan lampung 2 Dokumen 1.314.000 - 0 Angkatan 1.000.000
keuangan semesteran keuangan semesteran barat
5.05 . 5.05.15.04.03 Penyusunan Pelaporan jumlah laporan lampung 1 Dokumen 2.045.000 - 0 Angkatan 2.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi barat
anggaran
5.05 . 5.05.15.04.04 Penyusunan pelaporan presentase kinerja lampung 1 Dokumen 2.549.000 - 0 Angkatan 2.500.000
keuangan akhir tahun aparatur dalam barat
pelaksanaan
administrasi
perkantoran
5.05 . 5.05.15.04.05 Kegiatan Pengelolaan jumlah aparatur lampung 100 % 49.206.000 - 0 Angkatan 43.400.000
Keuangan Daerah pengelola keuangan barat
daerah

TOTAL 794.531.014.69 1.815.336.271.687


6

Halaman 368/368

Anda mungkin juga menyukai